TABEL VI RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 KABUPATEN DHARMASRYA BPML2NPPKB Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Kode
1
RENCANA TAHUN 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
3 2 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1 1
22 22 02 15
1
22 02 15 04
1
Pelaksanaan Jambore Daerah Terpadu Tingkat Kabupaten, Propinsi Jumlah Jambore Daerah 22 02 15 05 dan Nasional (Kader PKK, Kader Terpadu Pemberdayaan Masyarakat, dan Kader PNPM-MPd)
Lokasi
Target Kebutuhan Dana / Sumber Dana Capaian Kerja Pagu Indikatif
4
5
Fasilitasi Kegiatan Kerja Kuliah Nyata Jumlah pelaksanaan Kab. (KKN) kegiatan KKN Mahasiswa Dharmasraya
3 kali
68,250,000
Kabupaten Dharmasraya, Provinsi dan Nasional
3 Kali
125,000,000 APBD Kab.
3 Kali
131,250,000
5 kali
150,000,000 APBD Kab.
5 Kali
157,500,000
Kecamatan
11 Kecamatan
95,000,000 APBD Kab.
11 Kecamatan
99,750,000
Kecamatan
11 TTG
75,000,000 APBD Kab.
11 TTG
78,750,000
22 02 15
08
Pembinaan Pameran Gelar TTG dan Lomba Inovator Teknologi
1
22 02 15
09
Fasilitasi Pendistribusian Tertutup LPG Tertentu.
Jumlah Kecamatan yang di monitoring distribusi Tertutup LPG Tertentu
1
22 02 15
10
Identifikasi jenis dan lokasi komoditas unggulan TTG
1
22 02 15
1
22 02 15
Jumlah Profil Nagari yang disusun
8
65,000,000 APBD Kab.
1
Pembinaan Nagari Berprestasi dan 11 Gerakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Bimtek Pendataan dan Penyusunan 07 Profil Nagari
7
3 kali
Kab. Pelaksanaan pembinaan, Dharmasraya pameran gelar TTG dan dan Provinsi lomba inovator teknologi Sumatera Barat
Jumlah Identifikasi dan lokasi komoditas unggulan TTG Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan
6
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Kebutuhan Dana / Capaian Pagu Indikatif Kinerja 9 10
Nagari
52 Nagari
120,000,000
APBD Kab
52 Nagari 126,000,000
Nagari
16 Nagari
62
160,000,000
APBD Kab
16 Nagari
168,000,000
Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Kode
1
RENCANA TAHUN 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
3 2 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan Fasilitasi dan Pembinaan kelompok Jumlah kelompok yang Kerja Kredit Mikro Nagari (Pokja dibina Nagari) Identifikasi dan Pembinaan Jumlah Kelompok Usaha Kelompok Usaha Ekonomi Ekonomi Masyarakat Masyarakat Jumlah Kecamatan Dana Pendamping Administrasi penerima dana PNPMKegiatan (PAK) PNPM-MPd MPd Jumlah UPK Pengelola Pembinaan Simpan Pinjam Dana Simpan Pinjam Perempuan Perempuan
Lokasi
Target Kebutuhan Dana / Sumber Dana Capaian Kerja Pagu Indikatif 6
7
Catatan Penting
8
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Kebutuhan Dana / Capaian Pagu Indikatif Kinerja 9 10
4
5
Kab. Dharmasraya
17 Pokja Nagari
90,000,000 APBD Kab.
17 Pokja Nagari
94,500,000
Kab. Dharmasraya
10 Kelompok
50,000,000 APBD Kab.
10 Kelompok
52,500,000
Kecamatan
11 Kecamatan
500,000,000 APBD Kab.
11 Kecamatan
525,000,000
Kecamatan
11 UPK
500,000,000 APBD Kab.
11 UPK
525,000,000
Jumlah Posyantek
Kecamatan
11 Posyantek
150,000,000 APBD Kab.
11 Posyantek
157,500,000
Jumlah BUMNag yang akan dibentuk
Nagari
52 BUMNag
150,000,000 APBD Kab.
52 BUMNag
157,500,000
75,000,000 APBD Kab.
52 Nagari
1
22 02 16
1
22 02 16
05
1
22 02 16
08
1
22 02 16
09
1
22 02 16
10
1
22 02 16
11
1
22 02 16
Sosialisasi dan Fasilitasi 12 Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag)
1
22 02 16
13
Pembentukan Lembaga Cadangan Pangan Pemerintah Desa
Jumlah lembaga yang akan dibentuk
Nagari
52 Nagari
1
22 02 16
14
Pendataan dan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
Jumlah LKM yang akan dikembangkan
Nagari
52 Lembaga Keuangan Mikro
125,000,000 APBD Kab.
52 Lembaga Keuangan Mikro
131,250,000
1
22 02 16
52 Pasar Nagari
180,000,000 APBD Kab.
52 Pasar Nagari
189,000,000
1
22 02 17
1
22 02 17 01
Pembetukan dan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)
Jumlah KPM yang dibentuk dan dilatih
Kab. Dharmasraya
52 kader
85,000,000 APBD Kab.
52 kader
89,250,000
1
22 02 17 05
Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan TMMD
Pelaksanaan kegiatan TMMD
Kab. Dharmasraya
1 kali
85,000,000 APBD Kab.
1 kali
89,250,000
Fasilitasi Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek)
Identifikasi dan Pendataan Pasar 15 Nagari serta Pemberdayaan Jumlah Pasar Nagari Nagari Kapasitas pengelola pasar nagari Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
62
78,750,000
Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Kode
1
2 Koordinasi Pemberdayaan Lembaga 1 22 02 17 06 BP-SPAMS Koordinasi dan pembinaan serta 1 22 02 17 07 penilaian kerapatan adat nagari(KAN) terbaik 1
22 02 17
1
22 02 18
1
22 02 18
1
22 02 18
1
22 02 18
1
22 02 18
1 1 1
08 Pengadaan Kantor Wali Nagari
RENCANA TAHUN 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Jumlah BP-SPAMS yang diberdayakan Jumlah KAN yang dibina dan dinilai Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat
Lokasi
Target Kebutuhan Dana / Sumber Dana Capaian Kerja Pagu Indikatif
4 Nagari
5 46 BP-SPAMS
Dhamasraya
17 KAN
6
7
125,000,000 APBD Kab. 130,000,000
APBD Kab
Catatan Penting
8
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Kebutuhan Dana / Capaian Pagu Indikatif Kinerja 9 10 46 BP-SPAMS
131,250,000
17 KAN 136,500,000
Nagari
30 Unit
9,000,000,000
APBN
30 Unit
9,450,000,000
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Pelaksanaan Musyawarah Rencana 03 Pembangunan Nagari/Desa
131,250,000 Jumlah Musyawarah
Nagari
52 Nagari
125,000,000 APBD Kab.
52 Nagari
4 kali
125,000,000 APBD Kab.
4 kali
52 Nagari
50,000,000 APBD Kab.
52 Nagari
52,500,000
Nagari
52 Bamus
90,000,000 APBD Kab.
52 Bamus
94,500,000
Nagari
52 LPM
40,000,000 APBD Kab.
52 LPM
42,000,000
237 Posyandu
55,000,000 APBD Kab.
237 Posyandu
Pelatihan Pemerintahan Nagari Jumlah Pelatihan aparatur Kab. 04 dalam Bidang Pengelolaan Keuangan pemerintah nagari Dharmasraya Nagari Jumlah Monitoring yang Nagari Monitoring, evaluasi Dan pelaporan dilakukan 05 pelaksanaan Administrasi Lembaga Lembaga Nagari
Jumlah BAMUS yang dilatih penyusunan Peraturan Nagari Jumlah LPM Nagari yang 22 02 18 07 Koordinasi Pembinaan LPM dibina Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan 22 02 19 Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Jumlah Posyandu dan 22 02 19 01 (Posyandu) dan Kelompok Dasa Wisma yang dibina Dasawisma 06
Pelatihan bamus nagari dalam tata cara penyusunan peraturan nagari
1
Penyelenggaraan Perayaan 22 02 19 02 Kesatuan Gerak PKK
1
22 02 19 03
Nagari
131,250,000
47,250,000
Jumlah Penyelenggaraan Kab. HKG PKK Dharmasraya
Pelaksanaan Pembinaan dan Lomba Jumlah pembinaan dan KKG-KB-Kes Lomba KKG PKK KB Kes
Kecamatan
57,750,000
1 kali
11 Kecamatan
62
45,000,000 APBD Kab.
175,000,000 APBD Kab.
1 kali 11 Kecamatan
183,750,000
Kode
1
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
1
Fasilitasi Dana Administrasi dan 22 02 19 04 Operasional TP-PKK Kabupaten dan Kecamatan
1
22 02 20
1 1 1
1
1
1
1
RENCANA TAHUN 2016
Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Jumlah TP-PKK yang difasilitasi
Lokasi
Target Kebutuhan Dana / Sumber Dana Capaian Kerja Pagu Indikatif
4
5
Kab. Dharmasraya
1 TP-PKK Kabupaten dan 11 TPPKK Kecamatan
Program Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat di Perdesaan Pemberian Makanan Tambahan Jumlah anak sekolah yang 22 02 20 01 Anak Sekolah (PMT-AS) bagi murid diberikan asupan sekolah 11 sekolah Sekolah Dasar sederajat makanan tambahan Program Pemberdayaan Kelembagaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya 22 02 21 Jumlah pemangku Adat Nagari 17 KAN Pelestarian dan pengembangan ABS22 02 21 01 yang diberikan SBK bagi pemangku adat penyuluhan Jumlah Lembaga Nagari Nagari 52 Nagari Pengukuhan pengurus Lembaga 22 02 21 02 yang Dikukuhkan Lembaga Nagari Jumlah Kelompok Pemetaan Sosial Masyarakat Hukum Masyarakat Hukum Adat Adat yang dipetakan
22 02 21
03
22 02 21
Pemberdayaan Adat dan 04 Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat
Jumlah Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat
22 02 21
Peningkatan Kemampuan dan 05 kemandirian Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau
Jumlah pemangku Adat yang ditingkatkan Kemampuan dan kemandiriannya
Nagari
52 Nagari
6
7
700,000,000 APBD Kab.
Catatan Penting
8
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Kebutuhan Dana / Capaian Pagu Indikatif Kinerja 9 10 735,000,000 1 TP-PKK Kabupaten dan 11 TPPKK Kecamatan 472,500,000
450,000,000 APBD Kab.
11 sekolah
80,000,000
APBD Kab
17 KAN
84,000,000
80,000,000
APBD Kab
52 Nagari
84,000,000
90,000,000
APBD Kab
52 Nagari
94,500,000
78,750,000 Nagari
52 Nagari
75,000,000
APBD Kab
52 Nagari 105,000,000
Kabupaten 17 KAN dan 1 Dharmasraya LKAAM
62
100,000,000
APBD Kab
17 KAN dan 1 LKAAM
Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Kode
1 1 1
12 12 02 15 12 02 15
1
12 02 15
02 Pelayanan KIE
1
12 02 15
04 Promosi Pelayanan KB
1
12 02 15
05 Pembinaan Keluarga Berencana
1
12 02 15
06
1
12 02 16
1
12 02 16
12 02 16
1
12 02 17
1
12 02 17
1
12 02 17
1
12 02 17
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
3 2 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Keluarga Berencana Jumlah Alat Kontrasepsi Penyediaan Pelayanan KB dan Alat yang disediakan utk 01 keluarga miskin Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin
1
1
RENCANA TAHUN 2016
Jumlah Pelayanan KIE Jumlah Promosi yang dilakukan Jumlah Keluarga dan institusi yang dibina untuk KB Jumlah Sarana KB Keliling
Lokasi
Target Kebutuhan Dana / Sumber Dana Capaian Kerja Pagu Indikatif
Memperkuat dukungan dan 02 partisipasi masyarakat
Jumlah lembaga yang mendukung dan berpartisipasi dalam program KB
7
8
4
5
Dharmasraya
5 Jenis
80,000,000
APBD Kab
5 Jenis
84,000,000
Nagari Dharmasraya
52 Nagari 11 Kec
25,000,000 45,000,000
APBD Kab APBD Kab
52 Nagari 11 Kec
26,250,000 47,250,000
Dharmasraya
825 Kader /Pengelola KB
375,000,000
APBD Kab
52 Nagari
393,750,000
2 Set
150,000,000
APBD Kab
2 Set
157,500,000
20 Klp
150,000,000
APBD Kab
20 Klp
157,500,000
Kecamatan
5 Lembaga
15,000,000
APBD Kab
5 Lembaga
15,750,000
Nagari
3,800 org
20,000,000
APBD Kab
3,800 org
21,000,000
Nagari
3,800 org
30,000,000
APBD Kab
3,800 org
31,500,000
Dharmasraya
30 Org
90,000,000
APBD Kab
30 Org
94,500,000
Dharmasraya Pengadaan Sarana mobilitas tim KB Keliling Program Kesehatan Reproduksi Remaja Jumlah kelompok Remaja SLTP/ SLTA Advokasi dan KIE tentang Kesehatan 01 yang diberi penyuluhan Reproduksi Remaja (KRR)
6
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Kebutuhan Dana / Capaian Pagu Indikatif Kinerja 9 10
Program Pelayanan Kontrasepsi Jumlah pelayanan konseling ke calon akseptor KB Pelayanan pemasangan kontrasepsi Jumlah akseptor yang 02 KB dilayani Jumlah pelayanan KB 04 Pelayanan KB medis operasi terhadap Aseptor MOW dan MOP 01 Pelayanan Konseling KB
62
Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Kode
1 1
12 02 19
RENCANA TAHUN 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Target Kebutuhan Dana / Sumber Dana Capaian Kerja Pagu Indikatif
3 4 5 2 Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat Jumlah Kelompok yang Dharmasraya 11 Klp Penyuluhan Kesehatan ibu,bayi dan mendapat pengetahuan tentang pengasuhan bayi 01 anak melalui kelompok kegiatan dan anak masyarakat
6
APBD Kab
11 Klp
57,750,000
5 Klp
15,000,000
APBD Kab
5 Klp
15,750,000
90 Org
72,000,000
APBD Kab
90 Org
75,600,000
3 paket
115,000,000
APBD Kab
3 paket
120,750,000
10 Sekolah
28,000,000
APBD Kab
10 Sekolah
29,400,000
APBD Kab
11 dokumen
23,100,000
32,550,000
12 02 19
1
12 02 20
1
12 02 20
01
1
12 02 20
03
1
12 02 20
04
1
12 02 21
1
12 02 21
01
1
12 02 22
Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Jumlah dokumen tentang Kecamatan 11 dokumen 22,000,000 Pengumpulan bahan informasi pengasuhan 01 tentang pengasuh dan pembinaan tumbuh kembang anak
1
12 02 22
1
12 02 23
1
12 02 23
1 1
11 11 02 15
1
11 02 15
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Jumlah kader yang dilatih Kecamatan Pelatihan tenaga pendamping 01 kelompok bina keluarga di kecamatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Jumlah sosialisasi yang Dharmasraya Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, 03 pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
8
55,000,000
1
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling (KRR) Pendirian Pusat Pelayanan Informasi Jumlah kelompok pik Sekolah dan Konseling KRR Remaja di Sekolah Jumlah pendidik dan Sekolah Pelatihan pengurus PIK R/ Pendidik konselor sebaya yang Konselor sebaya dilatih Jumlah sarana pelayanan Dharmasraya Pengadaan Sarana Pelayanan KB KB (Sharing DAK ) Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS Jumlah penyuluhan Sekolah Penyuluhan penanggulangan kepada remaja narkoba,PMS termasuk HIV/AIDS
7
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Kebutuhan Dana / Capaian Pagu Indikatif Kinerja 9 10
23 Orang
31,000,000
APBD Kab
23 Orang
6 kali
150,000,000
APBD Kab
5 kali
62
157,500,000
Kode
1 1
11 02 15
1
11 02 15
1
11 02 15
1
11 02 16
1
1
1
11 02 16
11 02 16
11 02 16
1
11 02 16
1
22 02 17
1
22 02 17
Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
RENCANA TAHUN 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Target Kebutuhan Dana / Sumber Dana Capaian Kerja Pagu Indikatif
Catatan Penting
8
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Kebutuhan Dana / Capaian Pagu Indikatif Kinerja 9 10 4 Kali 210,000,000
3 4 Jumlah yang di Dharmasraya Monitoring, evaluasi Dan pelaporan monitoring dan dievaluasi 04 program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5 4 Kali
6 200,000,000
7 APBD Kab
Sosialisasi dan Fasilitasi Jumlah POKJA PUG Dharmasraya 05 pembentukan pokja PUG dan Pembentukan Kota Layak Anak Jumlah Semiloka Dharmasraya Semiloka Pencegahan kekerasan 06 terhadap anak bagi komunitas pendidikan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Jumlah korban kekerasan Dharmasraya Fasilitasi pengembangan Pusat pelayanan terpadu Pemberdayaan terhadap perempuan dan 02 Perempuan dan Perlindungan anak anak yang difasilitasi P2TP2A Jumlah jaringan Dharmasraya Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan 06 kelembagaan pemberdayaan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan dan anak Jumlah pengelola dan Kecamatan Pembentukan Jaringan dan jumlah sosialisasi yang peningkatan SDM Pengelola P2TP2A dilakukan 10 dan pendampingan korban KDRT dan sosialisasi Sistem pencatatan pelaporan Kasus KDRT
3 klp
150,000,000
APBD Kab
73 klp
50 sekolah
50,000,000
APBD Kab
50 sekolah
52,500,000
35 korban
75,000,000
APBD Kab
35 korban
78,750,000
15 instansi
100,000,000
APBD Kab
15 instansi
105,000,000
46 Orang
75,000,000
APBD Kab
46 Orang
78,750,000
1 Unit
500,000,000
APBD Prov
1 Unit
525,000,000
5 Kali
75,000,000
APBD Kab
15 Kali
78,750,000
2
Pembangunan Kantor/Rumah Pusat Jumlah bangunan rumah Dharmasraya P2TP2A pelayanan terpatu Pemberdayaan 11 Perempuan dan Perlindungan anak P2TP2A Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Jumlah perlindungan Dharmasraya Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan 01 perempuan dan tindakan Perempuan dan Tindakan KDRT KDRT
62
157,500,000
Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Kode
1
2
22 02 17
Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM 02 pelayanan dan pendampingan korban KDRT
1
22 02 17
Penyusunan sistem perlindungan 03 bagi perempuan
1
22 02 17
1
sosialisasi dan advokasi kebijakan 04 penghapusan buta aksara perempuan (PBAP) Sosialisasi dan advokasi kebijakan 05 perlindungan tenaga kerja perempuan
1
22 02 17
1
22 02 17
06
1
22 02 17
07 Penyusunan profil Gender
22 02 17
fasilitasi upaya perlindungan 08 perempuan terhadap tindak kekerasan
1
1
22 02 17
1
22 02 18
1
22 02 18
Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT
RENCANA TAHUN 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Jumlah pengelola P2TP2A untuk mengelolaan kasus KDRT yang dilatih
Lokasi 4 Kecamatan
Target Kebutuhan Dana / Sumber Dana Capaian Kerja Pagu Indikatif
Catatan Penting
8
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Kebutuhan Dana / Capaian Pagu Indikatif Kinerja 9 10 25 orang 15,750,000
5 25 orang
6 15,000,000
7 APBD Kab
Jumlah nota Dharmasraya kesepahaman tentang perlindungan perempuan
2 Nota
16,000,000
APBD Kab
2 Nota
16,800,000
Jumlah Sosialisasi dan Advokasi yang dilakukan
Dharmasraya
2 Kali
10,000,000
APBD Kab
2 Kali
10,500,000
Jumlah Sosialisasi dan Advokasi yang dilakukan
Dharmasraya
2 Kali
10,000,000
APBD Kab
2 Kali
10,500,000
Jumlah Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT Jumlah buku profil tentang Kesetaraan Gender Jumlah perlindungan korban KDRT di Kabupaten Dhamrasraya
Dharmasraya
2 Kali
15,000,000
APBD Kab
2 Kali
15,750,000
Dharmasraya
50 buku
60,000,000
APBD Kab
50 buku
63,000,000
Dharmasraya
30 kasus
85,000,000
APBD Kab
30 kasus
89,250,000
40,000,000
APBD Kab
6 perusahaan
42,000,000
400,000,000
APBD Kab
6 Organisasi
420,000,000
Jumlah perusahaan yang Dharmasraya 6 perusahaan Pelaksanaan kebijakan perlindungan mengatur hak dan 09 kewajiban tenaga kerja perempuan di daerah wanita Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Jumlah Organisasi Dharmasraya 6 Organisasi 01 Pembinaan Organisasi Perempuan Perempuan yang di bina
62
Kode
1 1
22 02 18
Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
RENCANA TAHUN 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
3 4 2 Penyuluhan bagi ibu rumah tangga Jumlah Ibu rumah tangga Dharmasraya yang diberikan dalam membangun keluarga 03 sejahtera(Pembinaan P2WKSS dan 1 penyuluhan Nagari Prima)
Target Kebutuhan Dana / Sumber Dana Capaian Kerja Pagu Indikatif 5 110 Orang
62
6 50,000,000
7 APBD Kab
Catatan Penting
8
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Kebutuhan Dana / Capaian Pagu Indikatif Kinerja 9 10 110 orang 52,500,000
Kode
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
1
1
22 02 18
RENCANA TAHUN 2016
Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Bimbingan manajemen usaha 04 perempuan dalam pengelolaan usaha
Jumlah Bimbingan manajemen usaha perempuan dalam pengelolaan usaha yang dilaksanakan
Lokasi 4 Dharmasraya
Target Kebutuhan Dana / Sumber Dana Capaian Kerja Pagu Indikatif 5 11 Klp Perempuan
6 25,000,000
17,734,000,000
Jumlah
62
7 APBD Kab
Catatan Penting
8
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Kebutuhan Dana / Capaian Pagu Indikatif Kinerja 9 10 11 Klp 26,250,000 Perempuan
18,620,700,000