RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK
Halaman 1 dari 37
Nama OPD : 1.02.01. -DINAS KESEHATAN
Kode
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
1 1.02.
KESEHATAN
1.02.1.02.01.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
Tersedianya pendukung administrasi perkantoran
5
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
10
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12
3.350.257.895,00
3.685.743.000,00
100%
1.830.160.000,00
2.104.720.000,00
1.02.1.02.01.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jenis ATK, Volume Foto kopi
-
63 Jenis ATK, 10.000 Vol Fotokopi
283.786.000,00
0
0
0 -
63 Jenis ATK, 10.000 Vol Fotokopi
300.000.000,00
1.02.1.02.01.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Paket Cetak retribusi, Cetak Administrasi Perkantoran dan jenis foto copy
-
Paket Cetak Retribusi 10 Jenis, Paket Cetak Administrasi Perkantoran 22 Jenis,foto copy
350.000.000,00
0
0
0 -
Paket Cetak Retribusi 10 Jenis, Paket Cetak Administrasi Perkantoran 22 Jenis,foto copy
367.000.000,00
1.02.1.02.01.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah Peralatan listrik dan elektronik, peralatan kebersihan dan alat pembersih
-
Peralatan Listrik dan Elektronik 5 Jenis, Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih 27 Jenis
30.000.000,00
0
0
0 -
Peralatan Listrik dan Elektronik 5 Jenis, Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih 27 Jenis
40.000.000,00
Forum OPD
Printed by SIPKD
Halaman 2 dari 37
Kode
1
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
Lokasi
4
Target Capaian Kinerja
5
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
10
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12
1.02.1.02.01.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah Makanan dan Minuman Rapat Dinas; Jumlah Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi; Jumlah Makanan dan Minuman Rakor Dinkes dg Puskesmas; Jumlah Makanan dan Minuman Tamu
-
12 kali Makanan dan Minuman Rapat Dinas; 20 kali Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi;3 3 kali Makanan dan Minuman Rakor Dinkes dg Puskesmas; 10 kali Makanan dan Minuman Tamu
137.116.000,00
0
0
0 -
12 kali Makanan dan Minuman Rapat Dinas; 20 kali Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi;3 3 kali Makanan dan Minuman Rakor Dinkes dg Puskesmas; 10 kali Makanan dan Minuman Tamu
150.000.000,00
1.02.1.02.01.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah; Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
-
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 3258 OH; Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 1123 OH
981.538.000,00
0
0
0 -
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 3258 OH; Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 1123 OH
1.200.000.000,00
Forum OPD
Printed by SIPKD
Halaman 3 dari 37
Kode
1
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
1.02.1.02.01.001.020. Penyediaan Sarana Informasi
Jumlah Harian Lokal; Jumlah Harian Nasional; Jumlah Majalah; Jumlah Aadvetorial; Jumlah Iklan
1.02.1.02.01.002.
Tersedianya sarpras aparatur
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4 -
5
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6
3 Harian Lokal; 2 Harian Nasional; 3 Majalah; 6 Aadvetorial; 4 Iklan
47.720.000,00
100%
182.023.000,00
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
0
0
10 0 -
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12
3 Harian Lokal; 2 Harian Nasional; 3 Majalah; 6 Aadvetorial; 4 Iklan
47.720.000,00
182.023.000,00
1.02.1.02.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah Jasa Service ; Jumlah Sparepart
-
Jasa Service 12 Jenis; Sparepart 2 Jenis
88.882.000,00
0
0
0 -
Jasa Service 12 Jenis; Sparepart 2 Jenis
88.882.000,00
1.02.1.02.01.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
Jumlah Service Kendaraan Roda 4 dan 2; Jumlah Ganti Ban dan Jumlah Perpanjangan STNK
-
61 kali service roda 4 dan 56 kali roda 2; 16 kali ganti ban ; 19 kali perpanjang STNK roda 4 dan 14 kali roda 2
93.141.000,00
0
0
0 -
61 kali service roda 4 dan 56 kali roda 2; 16 kali ganti ban ; 19 kali perpanjang STNK roda 4 dan 14 kali roda 2
93.141.000,00
1.02.1.02.01.005.
Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan teknis/fungsional dll
100%
948.074.895,00
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
1.02.1.02.01.005.014. Penilaian Kinerja Puskesmas, Tenaga Kesehatan Berprestasi & Akreditasi Fasilitas Kesehatan
Forum OPD
" jumlah puskesmas yang di verifikasi untuk penilaian kinerja, jumlah pesertab penilaian tenaga berprestasi dan jumlah puskesmas yang mampu melakukan self assesment akreditasi fasilitas "
-
35 Puskesmas
509.375.000,00
1.009.000.000,00
0
0
0 -
35 Puskesmas
550.000.000,00
Printed by SIPKD
Halaman 4 dari 37
Kode
1
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
10
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12
1.02.1.02.01.005.015. Akreditasi Jabatan Fungsional dan Pelatihan Bagi Pegawai Dinkes Kota Depok
1. Pembuatan SK kegiatan dari SETDA Kota Depok; 2. Jumlah peserta sosialisasi pengisian DUPAK; 3. Jumlah peserta pelatihan teknis kesehatan; 4. Jumlah pelatihan teknis kesehatan; 5. Jumlah peserta kenaikan pangkat; 6. Peningkatan sistem akreditasi jabatan fungsional
-
1. 2 SK; 2. 80 orang; 3. 11 orang; 4. 4 diklat ( BTCLS, ATLS, ACLS, USG); 5. 250 orang; 6. SOP akreditasi jabatan fungsional
177.083.895,00
0
0
0 -
1. 2 SK; 2. 80 orang; 3. 11 orang; 4. 4 diklat ( BTCLS, ATLS, ACLS, USG); 5. 250 orang; 6. SOP akreditasi jabatan fungsional
189.000.000,00
1.02.1.02.01.005.136. Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan
Jumlah Dokumen Renstra
-
1 Dokumen
100.000.000,00
0
0
0 -
-
100.000.000,00
1.02.1.02.01.005.137. Optimalisasi Pembinaan dan Kepegawaian Dinas Kesehatan
Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pembinaan Kepegawaian dinas Kesehatan
-
60 orang pegawai
161.616.000,00
0
0
0 -
60 orang pegawai
170.000.000,00
1.02.1.02.01.006.
Tersusunnya Laporan keuangan semesteran Tersusunnya LAKIP OPD Tersusunnya laporan bulanan RFK Tersusunnya laporan pengendalian 3 bulanan
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
10 dok 5 dok 60 dok 20 dok
390.000.000,00
390.000.000,00
1.02.1.02.01.006.001. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
'-Dokumen LAKIP; - Laporan RFK Kegiatan Per bulan; - Laporan Pengendalian 3 bulanan; - Pertemuan Evaluasi Kegiatan Dinas dan Puskesmas; - Pelatihan input SIEP bagi puskesmas dan dinas
-
1 Dokumen, 12 dokumen, 4 dokumen, 4 kali (30 orang), 30 orang
190.000.000,00
0
0
0 -
1 Dokumen, 12 dokumen, 4 dokumen, 4 kali (30 orang), 30 orang
190.000.000,00
1.02.1.02.01.006.003. Optimalisasi Pengelolaan Data Aset
1. Inventarisasi Aset Dinkes; 2. Pertemuan tindak lanjut inventarisasi aset
-
1 paket; 1 kali
200.000.000,00
0
0
0 -
1 paket; 1 kali
200.000.000,00
1.02.1.02.01.035.
Tersedianya SIM yang efektif
Forum OPD
Pengembangan Sistem Pelayanan dan Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
100%
350.000.000,00
400.000.000,00
Printed by SIPKD
Halaman 5 dari 37
Kode
1
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
1.02.1.02.01.035.001. Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan
1. Jumlah Peserta Pengelola SIMPUSDIN 2. Jumlah Peserta Aplikasi SIMPUS 3. Jumlah Peserta Evaluasi SIMPUS 4. Jumlah Peserta Sosialisasi Pengaduan Pelayanan Kesehatan Online 5. Jumlah Peserta Pertemuan Pengembangan dan Intregasi SIK 6. Jumlah Pengadaan PC 7. Jumlah UPS
1.02.1.02.01.036.
Tersusunnya SOP/ISO
Standarisasi Pelayanan Publik
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4 Puskesmas
5
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6
1. 25 orang 2. 35 orang 3. 35 orang 4. 50 orang 5. 30 orang 6. 12 pcs 7. 14 bh
350.000.000,00
8 pkm
1.050.320.900,00
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
0
0
10 0 -
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12
_
400.000.000,00
1.077.333.900,00
1.02.1.02.01.036.001. Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kota Depok
" 1. Sosialisasi peraturan tentang fasilitas kesehatan; 2. Visitasi/pembinaan ke fasilitas kesehatan; 3. Kerjasama dengan stake holder kesehatan dalam rangka pelayanan masyarakat "
-
1. 117 peserta; 2. 156 faskes; 3. 20 faskes
335.000.000,00
0
0
0 -
1. 117 peserta; 2. 156 faskes; 3. 20 faskes
350.000.000,00
1.02.1.02.01.036.002. Akreditasi Tenaga dan Sarana Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Komplementer Alternatif
1. Jumlah Peserta Sosialisasi Tenaga Salon dan Spa; 2. Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Yankestrad; 3. Jumlah Pembinaan Fasilitas yankestrad,TPKA, salon dan Spa; 4.Jumlah rekomendasi Griya dan salon yang dikeluarkan
-
1. 84 orang; 2. 74 orang; 3. 48 lokasi
45.000.000,00
0
0
0 -
1. 84 orang; 2. 74 orang; 3. 48 lokasi
45.000.000,00
1.02.1.02.01.036.003. Akreditasi Tenaga Kesehatan di Kota Depok
"1. Jumlah Peserta Sosialisasi Tenaga Medis;2. Jumlah Peserta Sosialisasi Tenaga Keperawatan; 3. Jumlah Peserta Sosialisasi Tenaga Kefarmasian; 4. Jumlah peserta Sosialisasi Registrasi Tenaga Kesehatan; 5. Jumlah Survey Tenaga dr/drg/dr Sp/drg sp/bidan/perawat/tenaga kes lain; 6. Pengembangan Sistem Perizinan dan Sistem Pengarsipan secara Digital "
-
1. 110 dr/drg; 2. 110 perawat/bid an; 3. 135 apoteker/TT K; 4. 65 tenaga kesehatan; 5. 288 survey tenaga kesehatan; 6. 2 sistem
237.987.000,00
0
0
0 -
1. 110 dr/drg; 2. 110 perawat/bid an; 3. 135 apoteker/TT K; 4. 65 tenaga kesehatan; 5. 288 survey tenaga kesehatan; 6. 2 sistem
250.000.000,00
Forum OPD
Printed by SIPKD
Halaman 6 dari 37
Kode
1
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
1.02.1.02.01.036.004. Survilance ISO 9001-2008
jumlah Puskesmas yang telah tersertifikasi ISO 9001-2008
1.02.1.02.01.041.
Tersusunnya data sector/urusan Tersusunnya Renstra OPD Tersusunnya Renja OPD
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4 -
5
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6
8 Puskesmas
432.333.900,00
1 dok 1 dok 1 dok
1.040.325.000,00
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
0
0
10 0 -
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12
8 Puskesmas
432.333.900,00 1.040.325.000,00
1.02.1.02.01.041.004. Penyelenggaraan Forum OPD
1. Jumlah Musrembang Kecamatan 2. Jumlah Forum OPD Kecamatan 3. Jumlah Renja Dinkes 4. Jumlah Forum OPD 5. Jumlah Pertemuan Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Terpadu Dinas dan Puskesmas 6. Jumlah Desk Bedah Anggaran 7. Jumlah pertemuan Penyusunan standar harga barang tahun 2017
-
11 Kecamatan 11 Kecamatan 2 dokumen (Murni dan Perubahan) 1 kali @ 120 peserta 1 kali @ 60 orang 1 kali 1 kali
262.325.000,00
0
0
0 -
-
262.325.000,00
1.02.1.02.01.041.005. Penyusunan Profil Kesehatan Kota Depok
"Tersusunnya Buku Profil Kesehatan Kota Depok, terlaksanakan kegiatan pelatihan SIRS, Terlaksananya Kegiatan Pertemuan SP3, Tersusunnya Buku Saku data Kesehatan, Tersusunnya Buku Kesehatan Dalam Angka"
-
" 1 dokumen (50 buku), 42or, 35or, 60 buku, 50 buku,"
160.000.000,00
0
0
0 -
" 1 dokumen (50 buku), 42or, 35or, 60 buku, 50 buku,"
160.000.000,00
1.02.1.02.01.041.006. Fasilitasi Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi
Adanya kegiatan fasilitasi pengembangan data di 11 UPT berupa : kursus peningkatan skill petugas data dinas dan puskesmas, pelatihan integrasi data dan penyajian data, pelatihan jaringan TI
-
11 UPT dan Dinas, 15 orang, 30 orang, 10 orang
110.000.000,00
0
0
0 -
11 UPT dan Dinas, 15 orang, 30 orang, 10 orang
110.000.000,00
1.02.1.02.01.041.007. Pelaksanaan Kajian BLUD Puskesmas
Jumlah Pendampingan Puskesmas BLUD
-
11 UPT PUSKESMA S
198.000.000,00
0
0
0 -
11 UPT PUSKESMA S
198.000.000,00
110.000.000,00
0
0
0 -
1.02.1.02.01.041.008. Penyusunan Sistem Kesehatan Kota Depok (SKD) Kota Depok
Forum OPD
-
110.000.000,00
Printed by SIPKD
Halaman 7 dari 37
Kode
1
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12
10
1.02.1.02.01.041.009. Penerapan Perencanaan dan Pengganggaran Berbasis Gender pada Kegiatan Dinas kesehatan dan Puskesmas Kota Depok
Jumlah peserta sosialisasi Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Gender pada Kegiatan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kota Depok 50 orang), Jumlah peserta Pelatihan Perencanaan dan penganggaran Berbasis Gender Pada Kegiatan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kota Depok (40 orang), Terlaksananya Pertemuan Koordinasi dalam Rangka Penerapan Perencanaan dan Penganggaran berbasis Gender pada Kegiatan Dinas Kesehatan dan Puskesmas (50 orang, 2 kali) Tersusunnya perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Pada Kegiatan Dinas Kesehatan dan Puskesmas
-
50 orang, 40 orang, 50 orang (2 kali), 5 kegiatan (RKA) pada tahun 2016
100.000.000,00
0
0
0 -
50 orang, 40 orang, 50 orang (2 kali), 5 kegiatan (RKA) pada tahun 2016
100.000.000,00
1.02.1.02.01.041.12.
Analisis Target MDG,s Bidang Kesehatan
Peserta workshop Analisis Pencapaian target MDG's Kesehatan tahun 2015, Peserta Evaluasi Pencapaian target MDG's tahun 2105
-
70 orang, 50 orang
100.000.000,00
0
0
0 -
70 orang, 50 orang
100.000.000,00
1.02.1.02.01.046.
Penataan dan Peningkatan Produk Hukum
Tersusun/revisinya regulasi
1.02.1.02.01.046.001. Penyusunan PERDA Kesehatan
Jumlah Raperda Kesehatan
1.02.1.02.01.138.
1. Jumlah Kecamatan Sehat 2. Jumlah Kelurahan Sehat 3. Jumlah Kelurahan Siaga Aktif Persentase rumah tangga sehat Jumlah batra / sarana produksi / distribusi obat tradisional yang diawasi
Forum OPD
Peningkatan Promosi Kesehatan
1 raperda
-
114.000.000,00
1 dok
114.000.000,00
11 Kecamatan 63 Kelurahan 63 Kelurahan 72.50% 60 tempat
2.769.900.000,00
114.000.000,00
0
0
0 -
1 dok
114.000.000,00 2.869.900.000,00
Printed by SIPKD
Halaman 8 dari 37
Kode
1
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
1.02.1.02.01.138.001. Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Tatanan Kota Sehat
Jumlah Pembinaan Kota Siaga Aktif Jumlah Refreshing Kota Sehat
Lokasi
4 Kota Depok
Target Capaian Kinerja
5 135 orang anggota FKDS dan FKKS 100 orang anggota FKDS dan FKKS
Forum OPD
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6 250.000.000,00
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
0
0
10 0 -
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12
135 orang anggota FKDS dan FKKS
300.000.000,00
100 orang anggota FKDS dan FKKS
Printed by SIPKD
Halaman 9 dari 37
Kode
1
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
1.02.1.02.01.138.002. Peningkatan Kualitas PHBS
- Jumlah pelaksanaan pembinaan PHBS di tatanan rumah tangga - Jumlah peserta pembinaan PHBS tatanan sekolah dan UKS - Jumlah pelaksanaan pembinaan PHBS di tatanan tempat kerja - Jumlah pelaksanaan pembinaan PHBS di tatanan fasilitas kesehatan - Jumlah pelaksanaan pembinaan PHBS tatanan TTU - Jumlah peserta lomba perkantoran ber PHBS - Jumlah pelaksanaan penyebarluasan informasi kesehatan - Jumlah peserta pelatihan kegawatdaruratan berbasis masyarakat - Jumlah peserta pemnbinaan Kesehatan Pontren - Jumlah peserta sosialisasi HIV/AIDS dan Napza
Forum OPD
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
4 -
Target Capaian Kinerja
5 150 orang kader 120 orang guru dan pengawas 75 orang 17 Rumah Sakit dan 34 Klinik swasta 100 orang terdiri dari pengelola tempat ibadah di 11 kecamatan 11 kecamatan 11 talkshow, 7 iklan media massa, 5 iklan media online, 11 advetorial, 1 iklan TV, 150 buah spanduk, 11 kec roadshow PHBS, 8 jenis media cetak 40 orang kader dan petugas puskesmas 70 og 100 orang
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6 1.600.000.000,00
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
0
0
10 0 -
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12
150 orang kader 120 orang guru dan pengawas 75 orang 17 Rumah Sakit dan 34 Klinik swasta 100 orang terdiri dari pengelola tempat ibadah di 11 kecamatan 11 kecamatan 11 talkshow, 7 iklan media massa, 5 iklan media online, 11 advetorial, 1 iklan TV, 150 buah spanduk, 11 kec roadshow PHBS, 8 jenis media cetak 40 orang kader dan petugas puskesmas 70 og 100 orang
1.600.000.000,00
Printed by SIPKD
Halaman 10 dari 37
Kode
1
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
Lokasi
4
Target Capaian Kinerja
5
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
10
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12
1.02.1.02.01.138.003. Penyebaran Informasi di Bidang Obat dan Pangan
Pelatihan dasar HACCP bagi IRTP dan TPM Seminar Konsumen Cerdas Memilih Pangan dan Obat Yang Aman Penyuluhan tentang BTP dan Bahan Berbahaya Penyuluhan Napza untuk siswa menengah Penyebaran informasi tentang obat, otrad, kosmetik dan suplemen di kelurahan
-
30 orang 60 orang 180 siswa SMP 60 siswa SMA 120 kader, TOMA, karang Taruna
142.500.000,00
0
0
0 -
-
142.500.000,00
1.02.1.02.01.138.005. Fasilitasi Lintas Sektor Promkes
-Jumlah Pembinaan Peserta pembinaan di wilayah binaan P2WKSS
-
- 40 orang peserta Tokoh masyarakat, tokoh agama, dan warga binaan - 200 orang peserta - 300 orang peserta - 6 kali @100 orang 1 kali, 150 orang
300.000.000,00
0
0
0 -
-
350.000.000,00
- Jumlah Peserta Seminar Kesehatan
- Jumlah Peserta Workshop Kesehatan - Jumlah Roadshow Sekolah - Jumlah Kampanye Simpatik
1.02.1.02.01.138.006. Pembinaan Saka Bakti Husada
Jumlah Peserta / Kader penguatan SBH Jumlah Lomba Krida SBH
-
50 orang 3 jenis lomba
100.000.000,00
0
0
0 -
50 orang 3 jenis lomba
100.000.000,00
1.02.1.02.01.138.007. Peningkatan, Pemanfaatan, Pengawasan dan Pengembangan TOGA
1. Penyuluhan Pemanfaatan dan Pengembangan TOGA di sekolah 2. Cerdas cermat pemanfaatan TOGA bagi kader 3. Seminar Pemanfaatan Bahan Obat Alam Indonesia 4. Pelatihan Pengembangan dan Pemanfaatan TOGA 5. Penilaian TOGA di Kecamatan
-
1. 60 siswa SMP 2. 33 orang kader 3. 22 orang 4. 35 orang 5. 11 lokasi
138.700.000,00
0
0
0 -
-
138.700.000,00
Forum OPD
Printed by SIPKD
Halaman 11 dari 37
Kode
1
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
Lokasi
4
Target Capaian Kinerja
5
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
10
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12
1.02.1.02.01.138.008. Pengawasan Peredaran Obat Tradisional dan Sarana Distribusi Obat Tradisional
1. Jumlah Monev ke sarana produksi distribusi OTRAD berizin 2. Jumlah pengambilan sampel otrad 3. Jumlah kader dan tenaga promkes memahami pemilihan obat tradisional yang legal dan aman 4. Jumlah peserta pertemuan monev dan pengawasan saran produksi distribusi obat tradisional
-
1. 10 lokasi 2. 60 lokasi 3. 115 orang 4. 80 orang
138.700.000,00
0
0
0 -
-
138.700.000,00
1.02.1.02.01.138.010. Penyusunan Profil Promkes
Jumlah pelaksanaan validasi data profil promkes Jumlah cetak buku profil promkes
-
3 kali 50 buku
100.000.000,00
0
0
0 -
3 kali 50 buku
100.000.000,00
1.02.1.02.01.139.
Jumlah puskesmas 24 jam Terbangun/terehab- nya puskesmas/pustu
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar
11 Kecamatan
50.346.471.100,00
1.400.000.000,00
0
0
0 -
-
900.000.000,00
0
0
0 -
12 bulan 10 kali
1.02.1.02.01.139.001. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas Pancoran Mas
umlah pertemuan tinjauan Manajemen ISO
-
75 sekolah 2 kali 6 kel 12 bulan 3 kelompok 3 orang 6 kel 6 kel 106 RW 6 sekolah 6 sekolah
1.02.1.02.01.139.002. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas Cipayung
- Jumlah kunjungan rawat jalan - Jumlah Fogging Focus
-
12 bulan 10 kali
Forum OPD
49.646.827.100,00
1.400.000.000,00
900.000.000,00
Printed by SIPKD
Halaman 12 dari 37
Kode
1
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12
10
1.02.1.02.01.139.003. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas Beji
"Jumlah Pelayanan Kesehatan Jumlah Fogging Focus Jumlah Pemantauan Garam Beryodium Jumlah Pemantauan Status Gizi Balita Jumlah Pelacakan Kasus Balita Gizi Buruk Jumlah Pertemuan Maternal Perinatal Sosial Jumlah Pendataan RW PHBS Jumlah Pendataan RW Siaga Jumlah KPPASI Terbentuk dan Terbina Jumlah Kel distribusi PMT Balita Jumlah Penyuluhan TBC Jumlah Penjaringan SD & TK Jumlah Kebutuhan Akreditasi dan Sertifikasi ISO Jumlah Kebutuhan Penanganan Limbah Medis"
-
"1 UPT,1 Pustu dan 2 UPF 15 kasus 6 kel 82 Posyandu 15 kasus 1 kali x 1 kec 74 RW 74 RW 30 kelompok 6 kel 3 PKM 36 SD & 28 TK 1 UPT 1 UPT, 2 UPF, 1 PONED, "
1.499.629.000,00
0
0
0 -
-
1.700.000.000,00
1.02.1.02.01.139.004. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas Sukmajaya
Menurunkan angka kesakitan DBD Meningkatkan cakupan D/S Menurunkan angka kematian ibu Menurunkan angka kematian bayi
-
1% 80% 50% 30%
1.830.509.000,00
0
0
0 -
1% 80% 50% 30%
1.830.509.000,00
Forum OPD
Printed by SIPKD
Halaman 13 dari 37
Kode
1
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
1.02.1.02.01.139.005. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas Cimanggis
"1. Jumlah kegiatan posyandu 2. Jumlah kegiatan penunjang pelayanan kesehatan
Lokasi
4
Forum OPD
Jumlah Sopir Siaga UPT PKM Cilodong Inspeksi Sanitasi TTU Inspeksi Sanitasi TPM Jumlah Penyuluhan PUGS ke SD/MI Jumlah Kegiatan Validasi PSG Jumlah BIAS Campak dan TT/TD Jumlah Fogging Focus
Target Capaian Kinerja
5
-
"1. 96 Posyandu 2. 6 petugas keamanan, 9 petugas kebersihan, 3 sopir ambulance 3. 24 siklus fogging & PE 4. 168 kali 5. 6 kel & 91 RW 6. 62 SD/MI 7. 20 kasus 8. 1 paket 9. 20 komp/laptop ,12 printer,3 mobil, 10 roda2, 6 mesin air, 6 oldchain, 8 mesin fogging 10. 2 kali RTM, 2 kali audit external 11. 6 PKM 13. 91 RW"
-
2 orang 5 kel 5 kel 6 sekolah 5 kelurahan 35 sekolah 5 kelurahan
3. Jumlah Kegiatan fogging focus 4. Jumlah rujukan ambulan siaga 5. Jumlah Rakor Kelurahan Siaga Kelurahan dan RW 6. Jumlah Terlaksananya BIAS campak ,DT TD 7. Jumlah PPG Rawat Jalan 8. Jumlah pembelian alat kebersihan 9. Jumlah service dan pemeliharaan 10. Jumlah surveilans ISO 11. Jumlah Lokbul dan rakor UPT-UPF 12. Jumlah pemusnahan limbah B3 13 Jumlah PJB"
1.02.1.02.01.139.006. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas Cilodong
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
10
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12
1.700.000.000,00
0
0
0 -
-
1.700.000.000,00
650.000.000,00
0
0
0 -
-
650.000.000,00
Printed by SIPKD
Halaman 14 dari 37
Kode
1
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
1.02.1.02.01.139.007. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas Tapos
Forum OPD
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Jumlah Pertemuan Pembinaan KPP ASI Jumlah Pemantauan Status Gizi Jumlah Pertemuan Review Maternal Perinatal Sosial Jumlah Pemantauan Jentik Berkala (PJB) Oleh Kader Jumlah Monev RW Siaga Jumlah Rakor Siaga Tk. Kelurahan Jumlah Pertemuan Sosialisasi Pendataan PHBS Jumlah Pendataan RW PHBS Jumlah Fogging Fokus DBD Jumlah ATK Puskesmas Jumlah Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih Jumlah Bahan Cetakan Jumlah Penyuluhan PUGS ke SD/MI Jumlah Penyuluhan PHBS di Sekolah Jumlah Pembinaan Kesehatan Pesantren Jumlah Imunisasi Meningitis Calon Jamaah Haji Jumlah Rapat Koordinasi UPT-UPF Jumlah Pemantauan Garam Beryodium tk. RT Jumlah BIAS Campak anak SD/MI Jumlah BIAS DT/TD anak SD/MI Jumlah Pelacakan Kontak Penderita TB BTA Positif
Lokasi
4 -
Target Capaian Kinerja
5 1 Pertemuan 130 Posyandu 1 Pertemuan 12 Bulan 131 RW 7 Kelurahan 7 Kelurahan 131 RW 28 Kali 20 Jenis ATK 23 Jenis Barang 4 Jenis Barang 14 SD/MI 7 Sekolah 3 Pesantren 1 Kegiatan 6 Kali 7 Kelurahan 61 SD/MI 61 SD/MI 40 Kontak
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6 1.800.000.000,00
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
0
0
10 0 -
-
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12 1.800.000.000,00
Printed by SIPKD
Halaman 15 dari 37
Kode
1
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
1.02.1.02.01.139.008. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas Cinere
Forum OPD
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Jumlah Pelaksanaan Pemantauan Garam Beryodium di Kelurahan Jumlah Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan Jumlah Pelaksanaan Pemantauan Status Gizi di Posyandu Jumlah Pelaksanaan Pembentukan KPASI Jumlah Pelaksanaan Pembinaan KPASI Jumlah Balita Dilakukan Validasi Gizi Buruk Jumlah Kasus Pelacakan Balita Gizi Buruk Jumlah Pelaksanaan Distribusi PMT Balita dan Bumil KEK Cakupan UCI Kelurahan Cakupan Pelacakan dan Penanganan Kontak TB BTA Jumlah Kelurahan Dilakukan Penyuluhan Pencegahan HIV/AIDS dan TBC Jumlah Sekolah Dilakukan BIAS DT/TT/Campak Jumlah Pelaksanaan Inspeksi Sanitasi Terhadap TTU/TPM Jumlah Pelaksanaan PE DBD Jumlah Pelaksanaan Fogging Focus DBD Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan PUGS di Sekolah Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan PHBS di Sekolah Jumlah Pertemuan Sosialisasi Pendataan PHBS Jumlah Pelaksanaan Tes Kebugaran Jemaah Calon Haji Jumlah Kelurahan Dilakukan Pelaksanaan Filariasis
Lokasi
4 -
Target Capaian Kinerja
5 100% 4 Kelurahan 100% 45 Posyandu 10 Kelompok 4 Kelurahan 20 Balita 10 Kasus 4 Kelurahan 100% 80% 4 Kelurahan 21 SD 4 Kelurahan 4 Kelurahan 4 Kelurahan 4 SD 1 SD 1 Kecamatan 1 UPT Puskesmas 4 Kelurahan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6 550.000.000,00
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
0
0
10 0 -
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12
100% 4 Kelurahan 100% 45 Posyandu 10 Kelompok 4 Kelurahan 20 Balita 10 Kasus 4 Kelurahan 100% 80% 4 Kelurahan 21 SD 4 Kelurahan 4 Kelurahan 4 Kelurahan 4 SD 1 SD 1 Kecamatan 1 UPT Puskesmas 4 Kelurahan
550.000.000,00
Printed by SIPKD
Halaman 16 dari 37
Kode
1
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
Lokasi
4
Target Capaian Kinerja
5
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
10
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12
1.02.1.02.01.139.009. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas Limo
Kunjungan lapangan petugas Puskesmas Pelayanan tindakan di Puskesmas Pemeriksaaan rawat jalan di Puskesmas Terlaksananya fogging fokus Pemeriksaan epidemiologi DBD Validasi pelacakan status gizi (PSG) Pelacakan status gizi buruk Pelacakan kontak TB BTA (+) Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) campak Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) DT-TD Inspeksi sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU) Inspeksi sanitasi TPM Pendataan Sarsandas Pengukuran lalat di TPS Penyemprotan lalat di TPS Penyuluhan PUGS di SD/MI Monev program gizi Penyuluhan PHBS Sekolah Penyuluhan PHBS Rumah Tangga Penyuluhan PHBS TTU Penyuluhan PHBS Sarana Kesehatan Penyuluhan PHBS Tempat Kerja Penyuluhan Kesehatan reproduksi di sekolah Penyuluhan HIV - AIDS Poemeliharaan gedung
-
864 kali 300 pasien 1600 pasien 8 kali 8 kali 4 Kelurahan 10 kasus 12 kasus 25 Sekolah 25 Sekolah 4 TTU 4 TPM 4 Kelurahan 1 TPS 1 TPS 4 Sekolah 4 Posyandu 5 sekolah 4 Kelurahan 2 TTU 1 sarana kesehatan 5 tempat kerja 4 Sekolah 4 Kelurahan 1 Puskesmas
550.000.000,00
0
0
0 -
-
550.000.000,00
1.02.1.02.01.139.010. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas Bojongsari
Jumlah Sopir Ambulance siaga Pkm Bojongsari Jumlah Foging Fokus Jumlah PSG Jumlah Pendataan PHBS Kader Pertemuan Surveilence ISO Jumlah BIAS Campak, TT/TD Manajemen Limbah Medis
-
2 orang 4 kelurahan 4 kelurahan 81 RW 2 kali 42 sekolah 12 bulan
1.000.000.000,00
0
0
0 -
-
1.000.000.000,00
Forum OPD
Printed by SIPKD
Halaman 17 dari 37
Kode
1
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
1.02.1.02.01.139.011. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas Sawangan
Terlaksananya Kunjungan Lapangan ke posyandu Terlaksananya fogging focus Terlaksananya distribusi PMT pemulihan gizi balita Terlaksananya pemantauan status gizi
Lokasi
4 -
Terlaksnanya validasi status gizi Terlaksananya pemantauan jentik berlaka (PJB) Terlacaknya kasus gizi buruk Terlaksananya pendataan data PHBS, kesling, dan data profil lainya Terlaksananya pemeliharaan gedung Puskesmas Terlaksananya sweping Vit A Terlaksananya PPG rawat jalan Terlaksananya surveilans ISO Puskesmas Terlaksananya lokakarya bulanan Terlaksananya pengujian air bersih dan air limbah Puskesmas Terlaksananya inspeksi sanitasi TTU, TPM dan DAM Terlaksananya pemusnahan limbah medis
1.02.1.02.01.139.012. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24 Jam dan PONED di UPT Puskesmas Sukmajaya
Forum OPD
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan PONED di Puskesmas UPT Sukmajaya tahun 2016 Terlayaninya Kesehatan Masyarakat Depok selama 24 Jam
-
Target Capaian Kinerja
5 1.152 hari setahun 38 lokasi
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6 1.400.000.000,00
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
0
0
10 0 -
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12
1.152 hari setahun 38 lokasi
7 kelurahan
7 kelurahan
90 Posyandu
90 Posyandu
45 posyandu
45 posyandu
45 RW 20 pasien
45 RW 20 pasien
7 kelurahan
7 kelurahan
4 Puskesmas
4 Puskesmas
90 Posyandu
90 Posyandu
4 pasien
4 pasien
1 Puskesmas
1 Puskesmas
48 kali 8 sampel
48 kali 8 sampel
56 kali 600 kg
56 kali 600 kg
Persalinan normal = 200 pasien/ tahun, Jumlah pasien sore & malam 30.000 orang/ tahun
1.600.000.000,00
0
0
0 -
-
1.500.000.000,00
1.600.000.000,00
Printed by SIPKD
Halaman 18 dari 37
Kode
1
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
Target Capaian Kinerja
Lokasi
4
5
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
10
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12
1.02.1.02.01.139.013. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas PONED di UPT Puskesmas Bojongsari
Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan PONED &24 Jam di UPT Puskesmas Bojongsari tahun 2016
-
1UPT
1.100.000.000,00
0
0
0 -
-
1.100.000.000,00
1.02.1.02.01.139.014. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24 Jam dan PONED di UPT Puskesmas Beji
"Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan PONED &24 Jam di UPT Puskesmas Beji tahun 2016 Terlaksananya Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani oleh Tenaga kesehatan Terlaksananya Pertolongan Persalinan Oleh Bidan/Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan Tersedianya Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat selama 24 Jam "
-
120 pasien rawat inap 40 pasien 200 pasien 6000 pasien
1.000.000.000,00
0
0
0 -
-
1.000.000.000,00
1.02.1.02.01.139.015. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24 Jam dan PONED di UPT Puskesmas Pancoran Mas
- Pelayanan Persalinan Normal - Pelayanan Tindakan Pra Rujukan - Pelayanan Rawat Inap PONED - Pelayanan Rawat Jalan Puskesmas 24 Jam - Pelayanan Rawat Inap Puskesmas 24 Jam
-
120
1.075.687.600,00
0
0
0 -
-
1.075.687.600,00
persalin an
24
pasien
120 pasien
7200 pasien
36
Forum OPD
pasien
Printed by SIPKD
Halaman 19 dari 37
Kode
1
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
1.02.1.02.01.139.016. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24 Jam dan PONED di UPT Puskesmas Cimanggis
Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan PONED, 24 Jam dan Rawat Inap UPT Puskesmas Kec. Cimanggis Tahun 2014
-
100%
1.02.1.02.01.139.017. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas PONED di Puskesmas Kedaung
Pertolongan Persalinan Oleh NAKES ; Rujukan
-
1.02.1.02.01.139.019. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24 Jam di UPT Puskesmas Cinere
Honor Tenaga Dokter Non PNSD Honor Tenaga Perawat Non PNSD Honor Tenaga Petugas Obat Non PNSD Honor Tenaga Administrasi Non PNSD Honor Tenaga Laboran Non PNSD Honor Tenaga Kebersihan Non PNSD Honor Tenaga Keamanan Non PNSD Honor Tenaga Juru Masak Non PNSD Jasa Pelayanan Dokter Jasa Pelayanan Paramedis Jasa Pelayanan Tindakan UGD (Jasa Dokter) Makanan dan Minuman Pasien Rawat Inap Perlengkapan Pasien Rawat Inap Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih
1.02.1.02.01.139.020. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24 Jam di UPT Puskesmas Cipayung
Jumlah pegawai tidak tetap
Forum OPD
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
10
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12
1.500.000.000,00
0
0
0 -
--
150 Bulin; 36 orang
750.000.000,00
0
0
0 -
-
750.000.000,00
-
4 Dokter 4 Perawat 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 1 Orang 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
500.000.000,00
0
0
0 -
-
500.000.000,00
-
12 bulan
500.000.000,00
0
0
0 -
-
500.000.000,00
1.500.000.000,00
Jumlah Pasien rawat jalan
Printed by SIPKD
Halaman 20 dari 37
Kode
1
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
Lokasi
4
Target Capaian Kinerja
5
1.02.1.02.01.139.021. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24 Jam dan PONED di UPT Puskesmas Tapos
Terlaksanananya pelayanan persalinan normal oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Terlaksanananya pelayanan persalinan emergensi dasar oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Terlaksananya pelayanan rujukan persalinan emergensi komprehensif Pelayanan kesehatan 24 jam dan pertolongan kegawatdaruratan tk. Pertama
-
120 persalinan 24 persalinan 72 kali 5,760 pelayanan sore
1.02.1.02.01.139.022. Penyediaan dan Pengelolaan Obat Pelayanan Kesehatan dasar (PKD)
1. Jumlah obat yang diadakan 2. Jumlah bahan medis habis pakai yang diadakan 3. Jumlah dokumen perencanaan Kebutuhan Obat PKD dan Perbekalan Kesehatan 4. Jumlah pengelola obat pkm terbina 5. Jumlah Puskesmas menerima distribusi obat selama 12 bulan 6. Pemeliharaan Instalasi Farmasi Kota
-
1. 29 gol 2. 1 3. 1 4. 35 5. 35 6. Pemelihara an APAR, Vaksin Room, AC, troley obat, Fork Lift dan Genset
1.02.1.02.01.139.024. Penyediaan dan Pengelolaan Reagensia dan Alat Habis Pakai Laboratorium 1.02.1.02.01.139.025. Penyediaan Cetakan dan Bahan Habis Pakai Depo Obat Puskesmas
Forum OPD
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
-
1. Jumlah bahan habis pakai non atk depo obat yang diadakan 2. Jumlah cetakan depo obat pkm yang diadakan 3. Jumlah Bahan Habis Pakai non ATK instalasi farmasi kota yang diadakan
-
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6
APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
10
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12
1.400.000.000,00
0
0
0 -
-
1.400.000.000,00
10.000.000.000,00
0
0
0 -
-
10.000.000.000,00
0
0
0 -
0
0
0 -
-
1. 6 Jenis 2. 8 jenis 3. 3 jenis
Catatan Penting
585.000.000,00
-
-
585.000.000,00
Printed by SIPKD
Halaman 21 dari 37
Kode
1
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
10
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12
1.02.1.02.01.139.027. Pergerakan Penggunaan Obat Rasional
1. Jumlah peserta pelatihan penggunaan obat rasional di sarana kesehatan pemerintah 2. Jumlah peserta pelatihan penggunaan obat rasional di lingkungan masyarakat
-
1. 35 2. 40
70.000.000,00
0
0
0 -
-
70.000.000,00
1.02.1.02.01.139.028. Penyediaan dan Penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Obat Kota Depok
Jumlah peserta pertemuan sinkronisasi data sistem informasi pengelolaan obat
-
35 orang pengelola obat puskesmas dan 2 orang instalasi farmasi kota depok
70.000.000,00
0
0
0 -
-
70.000.000,00
1.02.1.02.01.139.029. Pengawasan Terhadap Peredaran Obat (BKO) dan Sarana Produksi, Distribusi Pangan
a. Jumlah monev apotik/IFRS/Ruang farmasi klinik /toko obat
-
a. 73 sarana
261.965.500,00
0
0
0 -
-
261.965.500,00
1.02.1.02.01.139.030. Sertifikasi dan Rekomendasi Perizinan Sarana IRTP dan Perbekalan Kesehatan
Jumlah IRTP dan sarana Perbekalan Kesehatan untuk memperoleh Sertifikasi dan Rekomendasi Perizinan
-
100 sarana
73.205.000,00
0
0
0 -
100 sarana
1.02.1.02.01.139.031. Rehabilitasi Puskesmas
Jumlah Puskesmas yang direhab Jumlah Pembangunan IPAL pkm Jumlah Pembangunan Panggung spanduk Jumlah pembangunan Ruangan penyimpanan limbah medis
-
15 Lokasi 7 Lokasi 2 lokasi 7 lokasi
3.100.000.000,00
0
0
0 -
-
Forum OPD
b. 30 sarana b. jumlah sarana klinik kecantikan /toko kosmetik yg diambil sampel 73.205.000,00
3.100.000.000,00
Printed by SIPKD
Halaman 22 dari 37
Kode
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
1
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
4
Target Capaian Kinerja
5
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
10
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12
1.02.1.02.01.139.033. Pembangunan Puskesmas
Jumlah Puskesmas Dibangun Jumlah pengadaan interior puskesmas
-
4 pkm a. Pembangun an Puskesmas Tapos lanjutan b. Pembangun an Puskesmas Jatijajar c. Pembangun an Puskesmas Harjamukti Lanjutan d. Pembangun an Puskesmas. .....
5.000.000.000,00
0
0
0 -
-
6.700.000.000,00
1.02.1.02.01.139.034. Pengadaan Alat Kesehatan
Jumlah jenis alkes
-
3 jenis untuk pkm dan dinas
640.000.000,00
0
0
0 -
-
1.000.000.000,00
1.02.1.02.01.139.035. Kalibrasi, Pemeliharaan dan Perbaikan Alat Kesehatan
Jumlah Puskesmas yang di kalibrasi alkes
-
35 pkm
1.000.000.000,00
0
0
0 -
35 pkm
1.000.000.000,00
1.02.1.02.01.139.036. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Dinas Kesehatan dan Mobil Keliling
Jumlah jenis sarpras dinas dan puskesmas
-
12 jenis
2.200.000.000,00
0
0
0 -
12 jenis
2.200.000.000,00
1.02.1.02.01.139.038. Pelatihan Manajemen Pelayanan Puskesmas
Jumlah peserta pelatihan manajemen puskesmas
-
40 orang
240.000.000,00
0
0
0 -
40 orang
240.000.000,00
1.02.1.02.01.139.039. Pelaksanaan P3K
Jumlah p3k
-
500 kegiatan
340.460.000,00
0
0
0 -
500 kegiatan
340.460.000,00
Forum OPD
Printed by SIPKD
Halaman 23 dari 37
Kode
1
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
1.02.1.02.01.139.040. Pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lanjutan) dan sarana Pendukung Labkesda
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Jenis sarana pendukung labkesda
Lokasi
4 -
Target Capaian Kinerja
5 Interior meja lab dan pengadaan alat lab
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6
APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
10
1.360.015.000,00
0
0
0 -
-
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12 -
1.02.1.02.01.139.043. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24 Jam di UPT Puskesmas Cilodong
-
500.000.000,00
0
0
0 -
500.000.000,00
1.02.1.02.01.139.044. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24 Jam di UPT Puskesmas Limo
-
500.000.000,00
0
0
0 -
500.000.000,00
1.02.1.02.01.139.045. Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPT Puskesmas Tapos
-
-
0
0
0 -
-
1.02.1.02.01.139.046. Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPF Puskesmas Cilangkap
-
-
0
0
0 -
-
1.02.1.02.01.139.047. Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPF Puskesmas Cimpaeun
-
-
0
0
0 -
-
1.02.1.02.01.139.048. Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPF Puskesmas Jatijajar
-
-
0
0
0 -
-
1.02.1.02.01.139.049. Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPF Puskesmas Sukatani
-
-
0
0
0 -
-
1.02.1.02.01.139.050. Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPT Puskesmas Cimanggis
-
-
0
0
0 -
-
1.02.1.02.01.139.051. Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPF Puskesmas Harjamukti
-
-
0
0
0 -
-
1.02.1.02.01.139.052. Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPF Puskesmas Mekarsari
-
-
0
0
0 -
-
1.02.1.02.01.139.053. Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPF Puskesmas Pasir Gunung Selatan
-
-
0
0
0 -
-
Forum OPD
Printed by SIPKD
Halaman 24 dari 37
Kode
1
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6
APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
10
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12
1.02.1.02.01.139.054. Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPF Puskesmas Tugu
-
-
0
0
0 -
-
1.02.1.02.01.139.055. Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPT Puskesmas Sukmajaya
-
-
0
0
0 -
-
1.02.1.02.01.139.056. Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPF Puskesmas Abadijaya
-
-
0
0
0 -
-
1.02.1.02.01.139.077. Penyusunan DED Pengembanagn Puskesmas Menjadi RS Type D
-
0
0
0 -
-
1.02.1.02.01.139.078. Penyusunan DED Puskesmas Bedahan
-
0
0
0 -
-
1.02.1.02.01.141.
Forum OPD
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
1.700.000.000,00
85% 100% 100%
3.521.198.000,00
3.521.198.000,00
Printed by SIPKD
Halaman 25 dari 37
Kode
1
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
1.02.1.02.01.141.001. Pengamatan Penyakit
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
* Jumlah Petugas surveilans puskesmas di bina * Jumlah peserta pertemuan pemeriksaan kes haji * Jumlah Peserta pertemuan surveilans RS * Jumlah Peserta pertemuan KBIH * Jumlah RS dilakukan pengamatan penyakit potensial KLB * Jumlah Kasus potensial KLB yang diinvestigasi * Jumlah JCH dibina kesehatannya
Lokasi
4
Target Capaian Kinerja
5
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
10
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12
-
35 orang 40 orang 19 orang 20 orang 19 RS 44 kasus 1293 JCH 22 orang 35 orang 35 orang 8 jenis
350.000.000,00
0
0
0 -
35 orang 40 orang 19 orang 20 orang 19 RS 44 kasus 1293 JCH 22 orang 35 orang 35 orang 8 jenis
350.000.000,00
-
* 35 orang * 520 sekolah * 32 Puskesmas * 11 kasus KIPI * 2 kali * 30 UPS * 6 item * 100 orang * 11 UPT pusk kecamatan
400.000.000,00
0
0
0 -
* 35 orang * 520 sekolah * 32 Puskesmas * 11 kasus KIPI * 2 kali * 30 UPS * 6 item * 100 orang * 11 UPT pusk kecamatan
400.000.000,00
* Jumlah Peserta Pertemuan Pembentukan Tim Gerak Cepat Tingkat Kota *Jumlah peserta Workshop penguatan sistem Surveilans Puskesmas * Jumlah peserta sosialisasi TGC tingkat PKM * Jumlah cetakan form program surveilans 1.02.1.02.01.141.002. Pencegahan Penyakit
Forum OPD
* Jumlah Petugas imunisasi dibina * Jumlah sekolah yg melaksananya BIAS Campak, DT-Td * Jumlah Cold Chain Puskesmas yang terpelihara * Jumlah kasus KIPI yang tertangani * Terlaksananya kegiatan POKJA KIPI * Jumlah UPS yang terbina * Tersedianya buku program * Terlaksananya Seminar" Imunisasi Pada Anak Sekolah dasar " * Terlaksananya Rapat Kordinasi Petugas Imunisasi dan Bikor
Printed by SIPKD
Halaman 26 dari 37
Kode
1
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
Lokasi
4
Target Capaian Kinerja
5
1.02.1.02.01.141.003. Pengendalian Penyakit Menular Langsung
* Jumlah Petugas pengelola P2ML dibina *Jumlah Peserta Pelatihan VCT *Jumlah pesertaPertemuan PPTI * Jumlah Penemuan Kasus suspek TB & (BTA +) oleh Kader * Jumlah peserta Pelatihan IMS *Jumlah kelompok resti yg diberikan sosialisasi hiv , * Jumlah Sekolah yang diberikan sosialisasi * Jumlah sampel Pemeriksan lab bagi ODHA * JUmlah UPK di Monev Program P2ML * Jumlah dokter Klinik swasta mengikuti pertemuan review P2ML (P2ISPA/DIARE ) * Jumlah sampel Crosscek lab TB * Jumlah Peserta Pelatihan P2Kusta * Jumlah peserta Pertemuan LKB * Jumlah peserta Pertemuan tim PPM * Jumlah peserta seminar P2ML * jenis cetakan format
-
* 4 kali @ 36 orang * 24 orang * 3 kali @ 15 orang * 400 TB (BTA +) dan 600 kelompok ( @ 10 orang suspek ) * 20 orang *6 kelompok @ 20 orang *8 sekolah @ 40 orang * 200 sampel * 35 UPK , 3 RS * 50 orang * * 1440 sampel *20 orang * 2 kali @ 17 orang * 3 kali @ 20 orang * 150 orang * 14 jenis
1.02.1.02.01.141.004. Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
* terlaksananya pertemuan petugas DBD *terlaksananya pembentukan Kelompok Perawatan Diri (KPD) Filariasis * terlaksananya pertemuan zoonosis
-
1 org x 35 PKM , 1 kelompok,
Forum OPD
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
10
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12
1.200.000.000,00
0
0
0 -
* 4 kali @ 36 orang * 24 orang * 3 kali @ 15 orang * 400 TB (BTA +) dan 600 kelompok ( @ 10 orang suspek ) * 20 orang *6 kelompok @ 20 orang *8 sekolah @ 40 orang * 200 sampel * 35 UPK , 3 RS * 50 orang * * 1440 sampel *20 orang * 2 kali @ 17 orang * 3 kali @ 20 orang * 150 orang * 14 jenis
650.000.000,00
0
0
0 -
1 org x 35 PKM , 1 kelompok,
1.200.000.000,00
650.000.000,00
Printed by SIPKD
Halaman 27 dari 37
Kode
1
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
1.02.1.02.01.141.005. Surveilans Penyakit Tidak Menular
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
1. Validasi data PTM per semester 2. Evaluasi program PTM 1 tahun
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4 -
5 35 lap x 2 kali Lap tahunan 35 pkm
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6 150.000.000,00
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
0
0
10 0 -
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12
v35 lap x 2 kali Lap tahunan 35 pkm
150.000.000,00
4. Buletin PTM
6. Pengamatan IMT PNS
4 kali@80buk u 1750 or
4 kali@80buk u 1750 or
7. seminar PTM
2000 or
2000 or
100 or
100 or
5. Pengamatan IMT siswa/I SMA
Forum OPD
Printed by SIPKD
Halaman 28 dari 37
Kode
1
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
1.02.1.02.01.141.006. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Khusus
Forum OPD
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
1. Terlaksananya pertemuan linsek antar OPD pemaparan tes pengukuran 2. Terlaksananya Desinfo Kesus ( kesja,kesorga,keswa,gilut,perkesmas ). 3.Terlaksananya Tes Kebugaran jasmani bagi PNS kota Depok . 4. Terlaksananya pembentukan pos ukk dikecamatan sukmajaya. 5. terlaksananya pertemuan pos ukk 6. Terlaksananya pendampingan sikat gigi pada anak sekolah SD ,7. terlaksananya pelatihan PMK Perawat,8. Terlaksananya validasi data perkesmas,9. terlaksananya workshop keswa
Lokasi
4 -
Target Capaian Kinerja
5 1. Terlaksanan ya linsek antar OPD pemaparan tes pengukuran kebugaran sebanyak 175 org 2.Terlaksan anya Desinfo Kesus (kesja,kesor ga,keswa,gil ut,perkesma s) sebanyak 38 org .3.Terlaksan anya Tes Kebugaran jasmani bagi PNS kota Depok sebanyak 400 org dilakukan 3 x dalam setahun. 4. Terlaksanan ya pertemuan pos ukk sebanyak 45 org. 5. terlaksanany a pembentuka n pos ukk sebanyak 70 orang. 6. terlaksanany
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6 459.298.000,00
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
0
0
10 0 -
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12
1. Terlaksanan ya linsek antar OPD pemaparan tes pengukuran kebugaran sebanyak 175 org 2.Terlaksan anya Desinfo Kesus (kesja,kesor ga,keswa,gil ut,perkesma s) sebanyak 38 org .3.Terlaksan anya Tes Kebugaran jasmani bagi PNS kota Depok sebanyak 400 org dilakukan 3 x dalam setahun. 4. Terlaksanan ya pertemuan pos ukk sebanyak 45 org. 5. terlaksanany a pembentuka n pos ukk sebanyak 70 orang. 6. terlaksanany
459.298.000,00
Printed by SIPKD
Halaman 29 dari 37
Kode
1
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
Lokasi
4
Target Capaian Kinerja
5
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
10
a pendamping an sikat gigi yang benar pada anak sekolah sebanyak 100 orang di 11 SD.7. terlaksanany a pelatihan PMK perawat sebanyak 38 org, 8.Terlaksan anya validasi data perkesmas sebanyak 35 org, 9.terlaksana nya workshop keswa sebanyak 40 org. 1.02.1.02.01.141.007. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Indera
Forum OPD
1. terlaksananya Kegiatan operasi katarak gratis bagi masyarakat kurang mampu sebanyak 130 orang 2.Terlaksannya Desinfo Kesehatan Indera 3. Terlaksannya Workshop Penanganan Gawat darurat pada mata 4. Terlaksananya Sosialisasi Pembentukan PGPK 5. Jumlah Alkes sebanyak 1 jenis, pengadaan kacamata koreksi refraksi
-
130 kasus
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12
a pendamping an sikat gigi yang benar pada anak sekolah sebanyak 100 orang di 11 SD.7. terlaksanany a pelatihan PMK perawat sebanyak 38 org, 8.Terlaksan anya validasi data perkesmas sebanyak 35 org, 9.terlaksana nya workshop keswa sebanyak 40 org. 311.900.000,00
0
0
0 -
130 kasus
sebanyak 35 org
sebanyak 35 org
sebanyak 35 org dokter
sebanyak 35 org dokter
sebanyak 40 org
sebanyak 40 org
1 Jenis, Kacamata sebanyak 100 bh
1 Jenis, Kacamata sebanyak 100 bh
311.900.000,00
Printed by SIPKD
Halaman 30 dari 37
Kode
1
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
Peningkatan Kesehatan Keluarga
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan kunjungan bayi Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
1.02.1.02.01.142.001. Pelayanan KB dan Kesehatan Ibu dan Bayi
1. Jumlah Bikor, Pengelola KIA-KB, Pembina Kelurahan Pkm mendapat evaluasi program dan diseminasi program KIA/KB 2. Jumlah RS mendapat evaluasi penilaian RSSIB 3. Jumlah RS yang mendapat pembinaan Tim RSSIB 4. Jumlah pelaksanaan Review Maternal Perinatal dilakukan 5. Jumlah pertemuan tim pengkaji Review Maternal Perinatal untuk mengaudit kasus 6. Jumlah petugas pengelola KIA dan pembina kelurahan yang dilakukan evaluasi kualitas pelayanan dan manajemen KIA di Puskesmas 7. Jumlah Kasus kematian ibu dan bayi yang dilakukan pelacakan/audit 8. Jumlah pengadaan sarana kegiatan KIA
1.02.1.02.01.142.002. Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja
Jumlah petugas pelayanan kesehatan anak dan remaja mengikuti rakontek program Jumlah guru mendapat pelatihan pelayanan kesehatan peduli remaja (PKPR) Jumlah petugas mendapat pelatihan peer konselor remaja Jumlah petugas pendamping peer konselor remaja Jumlah sekolah yang dilakukan penjaringan kesehatan anak sekolah
1.02.1.02.01.142.
Forum OPD
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
10
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12
80% 95% 100% 100% 100% 100%
1.534.073.800,00
-
1. 145 orang 2. 1 kali 3. 17 RS swasta dan pemerintah 4. 1 kali 5. 1 kali 6. 35 orang 7. 35 kasus 8. 4 paket
999.073.800,00
0
0
0 -
-
-
38 orang 24 orang 35 orang
285.000.000,00
0
0
0 -
38 orang 24 orang 35 orang
1.535.000.000,00
1.000.000.000,00
285.000.000,00
Printed by SIPKD
Halaman 31 dari 37
Kode
1
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
1.02.1.02.01.142.003. Pelayanan Kesehatan Pra Lanjut Usia dan Lanjut Usia
1. Jumlah Petugas Puskesmas yang mendapatkan Desinfo Progran lansia. 2. Jumlah sarana cetak unt posbindu. 3. Jumlah kader yang mendapatkan bimbingan teknis stimulasi otak lansia 4. Jumlah kader dan lansia yg mengikuti seminar
1.02.1.02.01.143.
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
Peningkatan dan Pengembangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4 -
5 1. 40 peserta 2.satu jenis (KMS) 3. 100 kader posbindu 4. 200 peserta seminar 100%
1.02.1.02.01.143.001. Pelayanan Jamkesda dan Fasilitasi Jamkesmas Bagi Warga Miskin/Kurang Mampu
Jumlah Pasien Jamkesda Yang dilayani
-
188.660 pasien
1.02.1.02.01.143.002. Fasilitasi Pelayanan UPT Jamkesda
Jumlah peserta Seminar jaminan Kesehatan Jumlah peserta perjanjian kerjasama Penandatangan nota kesepahaman Bersama Pertemuan Evaluasi Jaminan Kesehatan (RS) Pertemuan Evaluasi Jaminan Kesehatan (PKM) Pertemuan Jaminan Kesehatan (Kec, Kel) Pertemuan Jaminan Kesehatan (RS, PKM) Sosialisasi Intregasi Jamkesda ke BPJS Kesehatan Peningkatan Kapasitas Tenaga kerja jaminan kesehatan Penilaian pelayanan jamkesda PPK II Kota Depok Terbaik Lokakarya Bulanan Monev, Koordinasi
-
98 orang 35 RS (70 orang) 35 RS 35 RS 35 PKM 550 orang ( Lurah, camat, kader, LPM) 35 RS, 35 PKM 235 orang 60 orang 20 RS 19 orang 35 PPK I, 35 PPK II
1.02.1.02.01.144.
cakupan rumah tangga yang memiliki akses air bersih cakupan rumah tangga yang memiliki jamban sehat
Forum OPD
Peningkatan Kesehatan Lingkungan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
95% 95%
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6 250.000.000,00
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
0
0
10 0 -
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12
1. 40 peserta 2.satu jenis (KMS) 3. 100 kader posbindu 4. 200 peserta seminar
24.000.000.000,00
24.000.000.000,00
23.000.000.000,00
0
0
0 -
188.660 pasien
1.000.000.000,00
0
0
0 -
98 orang 35 RS (70 orang) 35 RS 35 RS 35 PKM 550 orang ( Lurah, camat, kader, LPM) 35 RS, 35 PKM 235 orang 60 orang 20 RS 19 orang 35 PPK I, 35 PPK II
1.700.000.000,00
250.000.000,00
23.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1.700.000.000,00
Printed by SIPKD
Halaman 32 dari 37
Kode
1
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
Lokasi
4
Target Capaian Kinerja
5
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
10
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12
1.02.1.02.01.144.001. Penyehatan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)
Terlaksananya Sosialisasi Hygiene Sanitasi Bagi PJ/penjamah makanan/catering/restoran/rumah makan dan peugas PKM Sosialisasi hygiene sanitasi DAM bagi pengelola/pemilik DAM Jumlah pendataan dan inspeksi sanitasi di semua TPM kota Depok Jumlah inspeksi sanitasi dan pengambilan sampel air bersih, makanan dan usap alat bagi RM/restoran/catering/jasa boga berdasrkan pengajuan pihak terkait Jumlah inspeksi sanitasi dan pengambilan sampel air bersih, makanan dan usap alat bagi RM/restoran/catering/jasa boga yang belum memiliki sertifikat laik hygiene Pencegahan dan penanggulangan KLB Keracunan makanan rumah makan/catering/restoran Pemeriksaan sampel makanan, usap duburdi dapur RS di depok
-
100 orang 100 orang 35 pkm 50 TPM 60 TPM 3 Lokasi 19 RS
372.000.000,00
0
0
0 -
100 orang 100 orang 35 pkm 50 TPM 60 TPM 3 Lokasi 19 RS
372.000.000,00
1.02.1.02.01.144.002. Penyehatan dan Pengawasan Tempat-Tempat Umum Industri (TTUI)
Jumlah Inspeksi sanitasi bagi hotel, Kolam Renang, Pasar dan sekolah Jumlah pertemuan Petugas Sanitasi PKM dalam rangka Pelaksanaan Penyehatan dan Pengawasan TTUI Pengelolaan Limbah Medis PKM Bimtek Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta Audit Kesehatan Lingkungan RS Uji Petik Pengambilan sampel air kolam renang Pengujian Limbah Cair PKM Stimulan perbaikan Sarana Sanitasi Mushola Stimulan Perbaikan sarsandas Sosialisasi Laik sehat buat TTU Inspeksi Sanitasi Sekolah dasar
-
50 Lokasi 1 kali@35 orang 35 PKM 40 Lokasi 19 RS 10 lokasi 35 PKM 4 Lokasi 5 orang 13 Lokasi 70 Lokasi
308.000.000,00
0
0
0 -
50 Lokasi 1 kali@35 orang 35 PKM 40 Lokasi 19 RS 10 lokasi 35 PKM 4 Lokasi 5 orang 13 Lokasi 70 Lokasi
308.000.000,00
Forum OPD
Printed by SIPKD
Halaman 33 dari 37
Kode
1
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
10
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12
1.02.1.02.01.144.003. Pengawasan Kualitas Air
Jumlah Pemantauan air bersih Industri, RS dan Mall Jumlah Pemantauan Kualitas Air Bersih Masyarakat Jumlah Pengawasan Depot Air Minum Jumih di pkmlah Pengawasan kualitas air bers jumlah pengawasan kualitas air bersih di pasar
-
100 lokasi 120 lokasi 100 lokasi 35 pkm 10 lokasi
420.000.000,00
0
0
0 -
100 lokasi 120 lokasi 100 lokasi 35 pkm 10 lokasi
420.000.000,00
1.02.1.02.01.144.004. Penyehatan Lingkungan Permukiman
Jumlah Orientasi PJB untuk siswa sekolah Dasar jumlah pertemuan evaluasi kegiatan PLP Jumlah pengendalian lalat di TPA Jumlah stimulan sarsandas di lokasi P2WKSS jumlah stimulan sarsandas di daerah kumuh miskin Jumlah PJB di kelurahan Jumlah PJB di OPD Jumlah Konseling dalam dan luar gedung Jumlah Bintek ke PKM
-
35 SD 35 PKM 1 TPA 1 kel 1 kel 20 kel 11 kec 35 PKM 35 PKM
600.000.000,00
0
0
0 -
35 SD 35 PKM 1 TPA 1 kel 1 kel 20 kel 11 kec 35 PKM 35 PKM
600.000.000,00
1.02.1.02.01.146.
1. Meningkatnya pengawasan thd bahan dan produk pangan 2. Meningkatnya status gizi masyarakat 3. Temuan penderita gizi buruk 4. Temuan pangan yang tidak memenuhi syarat kesehatan
95% 96% 110 5%
3.410.712.100,00
Forum OPD
Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi
3.775.000.000,00
Printed by SIPKD
Halaman 34 dari 37
Kode
1
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
1.02.1.02.01.146.001. Pengawasan, Penyuluhan dan Penilaian Terhadap Bahan Berbahaya Pada Pangan
Forum OPD
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Penyuluhan Tentang Keamnan Pangan bagi siswa sekolah Dasar Jumlah Peserta Seminar PJAS Penyuluhan tentang keamnanan pangan bagi guru, anggota komite sekolah, pedagang, guru dan orang tua murid Penyuluhan tentang keamanan pangan bagi masyarakat kelurahan Penilaian kantin sehat sekolah Jumlah peserta pelatihan pengawas pangan cilik Audit Piagam Bintang Pangan Penyuluhan Bimtek keamanan pangan dan mutu PJAS
Lokasi
4 lokasi
Target Capaian Kinerja
5 10 SD @ 30 murid 36 sekolah, 32 pkm, 11 UPT disdik 10 sekolah@2 guru, 4 pedagang, 14 ortu murid, 10 perwakilan komite 8 kelurahan, 2 LPM, 5 pokja kel, 10 ka RW, 5 produsen JAS 11 sekolah 11 sekolah@4 siswa 11 kantin sehat SD 12 sekolah
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6 475.000.000,00
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
0
0
10 0 -
-
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12 475.000.000,00
Printed by SIPKD
Halaman 35 dari 37
Kode
1
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
1.02.1.02.01.146.002. Pengawasan Terhadap Peredaran Pangan dan Sarana Produksi, Distribusi Pangan
Forum OPD
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
1. Jumlah IRTP yang dilakukan Monitoring dan Evaluasi 2. Jumlah Minimarket dan Pasar Modern yang dilakukan Monitoring dan Evaluasi 3. Jumlah IRTP, Toko kelontong, pasar modern, mini market, pasar tradisional yang diambil sampel pangan 4. Jumlah IRT yang pangannya disertifikasi 5. Jumlah Penanggung jawab sarana distribusi Pangan yang mengetahui ritel pangan yang baik 6. Jumlah kader kelurahandari 5 kecamatan yang menjadi pengawas pangan 6. Jumlah peserta pertemuan monev dan Pengawasan Saran Produksi Distribusi pangan
Lokasi
4 lokasi
Target Capaian Kinerja
5 1. 16 Lokasi 2. 22 Lokasi 3. 86 lokasi 4. 10 lokasi 5. 55 orang 6. 84 orang 7. 105 orang
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6 285.000.000,00
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
0
0
10 0 -
-
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12 300.000.000,00
Printed by SIPKD
Halaman 36 dari 37
Kode
1
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
1.02.1.02.01.146.003. Peningkatan Gizi Masyarakat
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
1. Jumlah petugas yang mendapat desiminasi informasi gizi desiminasi informasi 2. Jumlah surveilans gizi buruk 3. Jumlah balita yang Terpantau status gizinya 4. Jumlah Balita pasca gizi buruk dan kader yang mendapat reward penanganan gizi buruk 5. Jumlah balita kurang gizi yang mendapatkan PMT-P 6. Jumlah Bumil Gakin yang mendapatkan PMT-P 7. Jumlah PPG Puskesmas yang dapat di Bina 8. Jumlah kader melakukan Pendampingan Pemantauan Status Gizi 9. Jumlah kader melakukan sweeping pemberian kapsul vitamin A 10. Jumlah Perusahaan mendapatkan Penyuluhan tentang ASI Ekslusif 11. Jumlah Puskesmas yang di Monitoring & Evaluasi Program Gizi
Lokasi
4 -
Target Capaian Kinerja
5 45 Petugas 90 kasus 183.845 balita 35 balita, 3 kader 750 balita 300 bumil KEK 5 PPG 4995 kader 4995 kader 10 Perusahaan 35 Puskesmas 400 KP-ASI 4 kali 200 KP ASI 440 orang 20 orang 15 Pos Gizi 150 sekolah 16 orang 1050 RT
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6 2.650.712.100,00
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
0
0
10 0 -
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12
45 Petugas 90 kasus 183.845 balita 35 balita, 3 kader 750 balita 300 bumil KEK 5 PPG 4995 kader 4995 kader 10 Perusahaan 35 Puskesmas 400 KP-ASI 4 kali 200 KP ASI 440 orang 20 orang 15 Pos Gizi 150 sekolah 16 orang 1050 RT
3.000.000.000,00
12. Jumlah KPASI yang dapat dibina 13. Jumlah pertemuan Koordinasi Tenaga Gizi Puskesmas dan Dinas Kesehatan 14. Jumlah KPASI mendapat KIT Laktasi 15. Jumlah Kader yang dilatih Pemantauan Pertumbuhan Balita 16. Jumlah Petugas Gizi yang dilatih Pemantauan Pertumbuhan Balita 17. Jumlah Pos Gizi yang Dapat di bina 18. Jumlah Sekolah yang dilakukan intervensi anemia remaja putri 19. Jumlah Petugas Gizi yang dilatih menjadi Fasilitator PMBA 20. Jumlah Rumah Tangga yang
Forum OPD
Printed by SIPKD
Halaman 37 dari 37
Kode
1
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
Lokasi
4
Target Capaian Kinerja
5
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
10
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12
dipantau Garam Beryodium
TOTAL
93.187.258.795,00
TOTAL
93.365.327.000,00
DEPOK, 06 Maret 2015 Kepala Dinas Kesehatan
dr. Hj. N. Lies Karmawati, M.Kes NIP. 195808161987112001
Forum OPD
Printed by SIPKD