Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Provinsi Bengkulu Nama OPD : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Rencana Tahun 2018 NO
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi
I
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1
2
3
-
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
-
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah tenaga kebersihan selama 1 tahun
-
Penyediaan Alat Tulis Kantor
4
-
Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan
5
Jumlah ATK yang dibutuhkan dalam 1 Tahun sertah Terpenuhinya kebutuhan ATK dalam menunjang kelancaran kerja Jmlh barang cetakan & pengadaan yang dibutuhkan dalam 1 tahun Tercapainya kebutuhan barang cetakan dan penggadaan Jumlah Penggantian komponen listrik
Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
Jumlah pembayaran sarana telekomunikasi, air PAM dan listrik PLN
-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah peralatan rumah tangga
-
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bahan Bacaan
7
9
Jumlah aparatur penyelenggaraan administrasi dan pengelolaan keuangan
Penyediaan Komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor
6
8
Jumlah/Jenis pelayanan yang dilaksanakan Outcome : Jumlah surat yang terkirim dan diterima dalam 1 Tahun dan tercapainya rata-rata surat yang disampaikan
ESDM
Target Capaian Kinerja
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
13 jenis
1.031.600
4750 surat
18.000
ESDM
Catatan Penting Target Capaian Kinerja
Sumber Dana APBD
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
13 jenis
1.110.600
4750 surat
20.000
96 OB
120.000
84 OB
134.400
APBD 96 OB
100.000
esdm
APBD 84 OB
esdm
1 Kegiatan
134.400
APBD
150.000
esdm
1 Kegiatan
175.000
APBD
17.000 esdm
80 27000
Cetakan Penggandaan
30 Jenis
16.000
18.000
esdm 12 Bulan
esdm
80
27000
35 Jenis
20.000
12 Bulan
120.000
35 Jenis
17.000
12 Bulan
17.000
APBD 100.000
esdm
esdm
APBD
Cetakan Penggandaan
APBD 30 Jenis
16.000
12 Bulan
16.000
APBD
APBD
Rencana Tahun 2018 NO
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi
10
11
12
13
II
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
Jumlah koordinasi dan dan konsultasi aparatur dalam menunjang kelancaran tugas
Target Capaian Kinerja 20 Laporan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Catatan Penting Target Capaian Kinerja
Sumber Dana
250.000
esdm
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
20 Laporan
250.000
72 OB
115.200
APBD
-
Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Jumlah tenaga keamanan kantor dan dan Sopir Sopir
esdm
-
Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir barang milik daerah
Jumlah barang dan dokumen yang ditata
esdm
Penyediaan Makanan dan Minuman
Terpenuhinya keperluan konsumsi rapat/Pertemuan di Dinas ESDM
esdm
1200 1200
Nasi Kotak Kue kotak
48.000
APBD
Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang diadakan/dibangun /direhab/ dipelihara
esdm
181
unit
595.000
APBD
Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana
esdm
1 Kegiatan
50.000
APBD
1 Kegiatan
55.000
esdm
5 unit
50.000
APBD
2 unit
50.000
esdm
6 Kendaraan Dinas
120.000
APBD
7 Kendaraan Dinas
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
14
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
15
- Pemeliharaan rutin/berkala rumah Jumlah rumah dinas yang dinas dirawat/perbaiki
72 OB
115.200
3000 Barang/Arsip
APBD
50.000
3500 Barang/Arsip
55.000
APBD
1200
1200
Nasi Kotak Kue kotak
50.000
unit
505.000
172
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas
Jumlah Kendaraan dinas yang dirawat/pajak selama 1 tahun dan Kebutuhan BBM Pejabat Eselon
17
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubeler
Jumlah Meubeler yang dirawat/perbaiki
esdm
100 Unit
30.000
APBD
100 Unit
50.000
18
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang dirawat/perbaiki
esdm
60 Unit
50.000
APBD
65 Unit
60.000
- Pengadaan Kendaraan Dinas
Jumlah kendaraan dinas roda empat dan roda dua yang diadakan
esdm
APBD
3
70.000
16
19
20 21 22 23
- Pengadaan Peralatan Kantor
Jumlah Peralatan Perkantoran
- Pengadaan Meubeler
Jumlah Meubler yang diadakan
- Penyediaan Bahan Pameran - Pengadaan Jaringan Interkom
esdm
15 Unit
130.000
APBD
esdm
25 Unit
40.000
APBD
Jumlah Bahan Pameran yang terpenuhi dalam waktu 12 bulan
esdm
2 Kali
70.000
APBD
Jumlah koneksi interkom yang dipasang
esdm
55.000
APBD
11 koneksi
2 Kali
Unit motor
150.000
70.000
Rencana Tahun 2018 NO
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja
Lokasi
III
24 25
IV
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
28
29
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
esdm
120 Stel
108.000
APBD
esdm
90 Stel
45.000
APBD
90 Stel
63.000
APBD
130.000
APBD
85
Orang
130.000
- Pengadaan pakaian dinas beserta Perlengkapannya
Jumlah pakaian dan perlengkapannya
esdm
Jumlah SDM aparatur yang ditingkatkan
esdm
40
Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan formal/struktural
esdm
40
Orang
80.000
APBD
50
Orang
80.000
esdm
25
Orang
50.000
APBD
35
Orang
50.000
esdm
9
Dok
260.000
APBD
9
Dok
270.000
60.000
APBD
9 Dok
200.000
APBD
5 Laporan
70.000
APBD
70.000
APBD
150.000
APBD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Fungsional SKPD
Jumlah Aparatur yang mengikuti pengembangan fungsional
Program Peningkatan Pengembangan Jumlah dokumen perencanaan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan penganggaran dan pelaporan Keuangan - Penyusunan Dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan
jumlah Dokumen/Laporan perencanaan, capaian kinerja dan keuangan
- Koordinasi, konsultasi monitoring dan evaluasi Perencanaan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah Laporan Koordinasi/Singkronisasi Perencanaan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
VI
Program Peningkatan Kapasitas Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
30
- Pembuatan dan Pengelolaan Website Dinas ESDM Provinsi Bengkulu
VII
Catatan Penting Sumber Dana
Jumlah pakaian olahraga
- Pendidikan dan pelatihan Formal
V
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
- Penyediaan Pakaian Olahraga
26
27
Jumlah pakaian
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan :
Jumlah sarana informasi publik berbasis teknologi informasi yang dikelola dengan baik Jumlah Website yang dibuat dan terkelola dengan baik
Jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap dan Jaringan transmisi SUTT
esdm
9 Dok
Prov/Pusat
esdm
esdm
Kabupaten/k ota
Orang
5 Laporan
1
Website
1 Website
N/A 80 Kms
1
70.000
Website
1 Website
Program Prioritas 3
1 Unit
320 Kms
200.000
70.000
70.000
150.000
Rencana Tahun 2018 NO
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi
Target Capaian Kinerja
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja
Sumber Dana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan PLTU, PLTP dan jaringan transmisi SUTT
31
VIII
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan : -
Jumlah Koordinasi
Ratio Elektrifikasi
32 33 34 35
Bantuan sambungan listrik gratis bagi masyarakat miskin
jumlah sambungan listrik rumah
Pemasangan listrik gratis untuk sarana Pendidikan/Kesehatan
jumlah pemasangan listrik gratis untuk sekolah / sarana kesehatan
Pemutahiran data Potensi Sumber Jumlah buku/laporan pemutahiran Energi, Ketenagalistrikan dan Migas data Pengawasan dan Inspeksi Teknis Ketenagalistrikan
Jumlah penyedia ketenagalistrikkan, Usaha jasa penunjang dan Lembaga pengujian Laik Operasi
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan :
Persentase Desa belum teraliri listrik
36
-
Survey desa belum berlistrik
Jumlah desa yang disurvey
37
-
Survey potensi Air dan EBT (energi Jumlah lokasi potensi air dan energi baru terbarukan) baru terbarukan
38
-
Pembangunan jaringan listrik desa panjang jaringan yang terpasang
IX
39
40
-
10
Laporan
91,1%-94,5%
Provinsi
150.000
APBD
Pembangunan Infrastruktur Strategis dan Industrialisasi
1.365.400
APBD
Program Prioritas 1
125.000
APBD
1.100.000
APBD
Pengentasan Kemiskinan dan Perentasan Ketertinggalan
APBD
Pengentasan Kemiskinan dan Perentasan Ketertinggalan
10
Laporan
94,5%-97,5%
150.000
1.316.400
Koordinasi bidang ketenagalistrikan Jumlah pemantauan yang dilaksanakan
31 -
Kabupaten/k ota
Penyusunan FS/DED PLTS Terpusat/PLTMH - Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpusat/tersebar
Provinsi
6 Laporan
Provinsi
350 sambungan
140.400 Provinsi
5 sekolah/kesehatan
125.000
300 sambungan
950.000
sekolah/kesehata n
3
1 Buku Provinsi
Provinsi
Provinsi
-
Penyedia dan Lembaga penguji
3,5%-2%
-
APBD
4.600.000
APBD
Provinsi
5 Desa
50.000
APBD
Provinsi
2 lokasi
50.000
APBD
Provinsi
APBD
Provinsi
APBD
Provinsi
81.400 100.000
APBD
Jumlah FS /DED PLTS Terpusat/PLTMH
Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpusat/tersebar
6 Laporan
200 Unit PLTS Tersebar
1.500.000
APBD
10
Program Prioritas 1
Pengentasan Kemiskinan dan Perentasan Ketertinggalan
Penyedia dan Lembaga penguji
2%-1%
7 KMS
2 Dok FS/DED
200 Unit PLTS Tersebar
60.000
3.930.000
2.200.000
230.000
1.500.000
Rencana Tahun 2018 NO
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi
41
Program Pengembangan Perizinan Energi dan Sumber Daya Mineral : - Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan pabrik semen - Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan pabrik smelter Besi dan Emas
42
43
XI
Program Pengembangan Perizinan Energi dan Sumber Daya Mineral :
44
45
46
47
Jumlah lampu yang di rehab
Jumlah Pabrik semen dan pabrik smelter yang dibangun
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
248 Lampu Jalan PLTS
3.000.000
APBD
Target Capaian Kinerja
Sumber Dana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Provinsi
3 pabrik
250.000
APBD
Program Prioritas 3
3 pabrik
250.000
Provinsi
10 Laporan
125.000
APBD
Pembangunan Infrastruktur Strategis dan Industrialisasi
10 Laporan
125.000
Provinsi
10 Laporan
125.000
APBD
Pembangunan Infrastruktur Strategis dan Industrialisasi
10 Laporan
125.000
680.000
APBD
Program Prioritas 3
2 Rapeda
300.000
APBD
- Raperda
-
Provinsi
25 Laporan
150.000
APBD
50 Laporan
180.000
Provinsi
1 kota
80.000
APBD
2 Kabupaten
80.000
Provinsi
40 Orang
150.000
APBD
320.000
APBD
Program Prioritas 3
170.000
APBD
Pembangunan Infrastruktur Strategis dan Industrialisasi
jumlah fasilitasi dan koordinasi
jumlah fasilitasi dan koordinasi
Jumlah rekomendasi/izin bidang energi dan sumber daya mineral yang Provinsi terbit
- Verifikasi Lapangan atas usulan perizinan energi dan sumber daya mineral - Pembinaan dan pengawasan terhadap hak dan kewajiban pemegang izin pengusahaan air tanah
Jumlah verifkasi lapangan yang dilaksanakan
-
jumlah peserta bimtek
Bimbingan Teknis Perizinan Air Tanah
XII
-
Provinsi
Penyusunan RAPERDA Mineral dan Jumlah Raperda yang tersusun Batubara serta RAPERDA Air Tanah
Program Optimalisasi Penerimaan Negara di bidang Pertambangan :
48
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Rehabilitasi/Pemeliharaan revitalisasi lampu penerangan jalan umum dikawasan wisata
X
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Pertambangan
25 Izin/Rekomendasi Izin
jumlah kab /kota
Tarpenuhinya target penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) sektor Energi dan Sumber Daya Mineral
105-110 M
Provinsi
Output : Tersedianya laporan tentang jumlah Landrent dan Royalty yang dihasilkan dari sektor pertambangan, Provinsi khususnya batubara.
12
Perusahaan
Pembangunan Infrastruktur Strategis dan Industrialisasi
50
Izin/Rekomendasi Izin
40 Orang
110-115 M
14
Perusahaan
420.000
160.000
360.000
200.000
Rencana Tahun 2018 NO
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi
49
XIII
Program Peningkatan Kapasitas Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- Promosi dan Sosialisasi Layanan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
50
XIV
Pengawasan Produksi dan Pemasaran Mineral batubara
Output : Tercapainya data tentang jumlah produksi dan pemasaran Mineral dan Batubara
51
12 Perusahaan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
150.000
Catatan Penting
Jumlah Produk Promosi/Sosoaliasi Layanan
APBD
Provinsi
1.000 Brosur
100.000
APBD
Provinsi
1.000 Brosur
100.000
APBD
150.000
APBD
150.000
APBD
260.000
APBD
160.000
APBD
100.000
APBD
Provinsi
Provinsi
Provinsi
53
14 Perusahaan
Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara
Jumlah perusahaan yang mengikuti penilaian pengelolaan lingkungan pertambangan oleh pelaku usaha pertambangan mineral dan batubara
kajian kelayakan lahan eks tambang sebagai destinasi wisata baru
jumlah laporan study kelayakan
160.000
85%
Pembangunan Infrastruktur Strategis dan Industrialisasi
Pembangunan Infrastruktur Strategis dan Industrialisasi
90%
Output : Jumlah perusahaan pemegang IUP Operasi Produksi
XV
52
Pembangunan Infrastruktur Strategis dan Industrialisasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-
30 UP Operasi Produksi
Program Pembinaan dan Pengawasan 2. Persentase Luas Lahan Reklamasi Bidang Pertambangan :
-
Target Capaian Kinerja
Sumber Dana
Jumlah Penerimaan Daerah yang diperoleh
1. Persentase Perusahaan yang melaksanakan aturan pertambangan Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap total jumlah perusahaan Bidang Pertambangan : yang ada.
- Pengawasan Pengelolaan Lingkungan dan K3 Reklamasi dan Paska Tambang
Provinsi
Target Capaian Kinerja
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Provinsi
20 %
15
Persh pemegang IUP OP
BU/Benteng 1 Laporan FS
35
Pembangunan Infrastruktur Strategis dan Industrialisasi
40 %
15
Visit 2020 wonderfull Bengkulu
IUP Operasi Produksi
Persh pemegang IUP OP
1 Laporan FS
160.000
160.000
380.000
180.000
200.000
Rencana Tahun 2018 NO
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi
Target Capaian Kinerja
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Catatan Penting
Program Pembinaan dan Pengawasan 3. Persentase Pendataan Tambang Bidang Pertambangan : Tanpa Izin XVI
54 55
XVII
Pendataan Perusahaan Pemegang IUP Batuan & Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin
Output : Jumlah kabupaten yang didata
Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat pemanfaatan bahan galian tambang
jumlah Kelompok pemanfaat bahan galian yang di bina
Program Penelitian, Pelayanan, Informasi Geologi dan Air Tanah
Tersedianya informasi/peta kegeologian
-
Output : Tersedianya laporan dan Peta potensi Geowisata
Survey Potensi Geowisata
Outcome : Tersedianya Informasi mengenai portensi Geowisata
56
-
Pemetaan Bahan Galian Batubara
58 59
Penyusunan Neraca Sumber Daya Mineral dan Batubara
60%
320.000
2 kab
120.000
APBD
2 kab
120.000
Provinsi
8 Kelompok
150.000
APBD
8 Kelompok
200.000
Provinsi
13 Peta/Info
800.000
APBD
Pembangunan Infrastruktur Strategis dan Industrialisasi
13 Peta/Info
840.000
250.000
APBD
Visit 2020 wonderfull Bengkulu
Kabupaten
2
kab
2
kab
260.000
Provinsi
2 Peta/Lap
250.000
APBD
2 Peta/Lap
250.000
Provinsi
2 Neraca
150.000
APBD
2 Neraca
165.000
Provinsi
4 Laporan
150.000
APBD
4 Laporan
165.000
100.000
APBD
100.000
APBD
Provinsi
Pemetaan Potensi Air Tanah
Pembangunan Infrastruktur Strategis dan Industrialisasi
Provinsi
Jumlah Kajian lingkungan dan potensi air tanah
XVIII
-
APBD
Jumlah Laporan Neraca
Optimalisasi pemantauan aktivitas Jumlah pemantauan panas bumi, mineral logam dan batubara
Program Penelitian, Pelayanan, Informasi Geologi dan Air Tanah
270.000
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Jumlah Peta/Laporan hasil pemetaan
57
60
40%
Provinsi
Target Capaian Kinerja
Sumber Dana
2 Kajian
Pembangunan Infrastruktur Strategis dan Industrialisasi
2 Kajian
120.000
Jumlah peta kabupaten yang dihasilkan Provinsi
2 Kab/Kota
2 Kab/Kota
120.000
Rencana Tahun 2018 NO
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi
Program Pengembangan dan Akreditatasi Laboratorium Analisa Mineral Batubara dan Laboratorium Analisa Air :
1. Jumlah Layanan yang memenuhi standar Akreditasi Naional ("KAN")
-
Penyusunan Dokumen/evaluasi Akreditasi
Jumlah Dokumen pemenuhan akreditasi
Penyusunan peraturan perundangan tentang jasa laboratorium
Jumlah dokumen rancangan peraturang perundangan tentang jasa Provinsi laboratorium
63
Implementasi dan evaluasi dokumen akreditasi
Provinsi
64
Pendaftaran dan assessment akreditasi
XIX
61 62 -
XX
Program Pengembangan dan Akreditatasi Laboratorium Analisa Mineral Batubara dan Laboratorium Analisa Air :
2. Jumlah pengujian yang dilaksanakan
-
Pengadaan Peralatan Standar Laboratorium Uji
Jumlah unit peralatan yang diadakan
Perawatan, Kalibrasi Peralatan Standar Laboratorium Uji
Jumlah unit peralatan yang dirawat/kalibrasi
Pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana laboratorium
Jumlah unit sarana/prasarana penunjang yang diadakan/diperbaiki
65 66 67 68
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -
69
Provinsi
1
Provinsi
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah/Jenis pelayanan yang dilaksanakan Outcome : Jumlah surat yang terkirim dan diterima dalam 1 Tahun dan tercapainya rata-rata surat yang disampaikan
Layanan Terakreditasi KAN
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Catatan Penting Target Capaian Kinerja
Sumber Dana
370.000
APBD
1 Dok
120.000
APBD
1 Dok
100.000
APBD
1 Dok
150.000
APBD
Provinsi
Pembangunan Infrastruktur Strategis dan Industrialisasi
APBD
Pembangunan Infrastruktur Strategis dan Industrialisasi
1
Layanan Terakreditasi KAN
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
150.000
1 layanan
150.000
70 Kali
164.000
100.000
Provinsi
50 Kali
480.000
APBD
Provinsi
1 unit
190.000
APBD
Provinsi
15 alat 15 reagen
120.000
APBD
120.000
APBD
10 unit
50.000
APBD
10 Orang
64.000
13 jenis
145.000
1000 surat
6.000
Provinsi
Pelatihan Peningkatan kompetensi Jumlah peserta sdm laboratorium yang sumber daya manusia UPT dilatih/diklat Provinsi
UPT Regional I I
Jumlah layanan yang didaftar/dinilai
Target Capaian Kinerja
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Regio I
Regio I
10 unit
6 Orang
13 jenis
138.000
800 surat
5.000
APBD
APBD
Rencana Tahun 2018 NO
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja
Lokasi
70 71
-
-
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah aparatur penyelenggaraan administrasi dan pengelolaan keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah tenaga kebersihan selama 1 tahun Penyediaan Alat Tulis Kantor
72
-
Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan
73
74 75 76 77 78 79 80
II
Jumlah ATK yang dibutuhkan dalam 1 Tahun sertah Terpenuhinya kebutuhan ATK dalam menunjang kelancaran kerja Jmlh barang cetakan & pengadaan yang dibutuhkan dalam 1 tahun Tercapainya kebutuhan barang cetakan dan penggadaan
Penyediaan Komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah Penggantian komponen listrik
Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
Jumlah pembayaran sarana telekomunikasi, air PAM dan listrik PLN
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah peralatan rumah tangga
Penyediaan Tenaga Keamanan Kantor
Jumlah tenaga keamanan kantor
Jasa Penyimpan dan Pengurus Barang
Jumlah barang dan dokumen yang ditata
Penyediaan Makanan dan Minuman
Terpenuhinya keperluan konsumsi rapat/Pertemuan di Dinas ESDM
Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor/Rumah
Jumlah Sewa Gedung Kantor/Rumah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Regio I Regio I
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
48 OB
33.600
12 OB
16.800
1 Kegiatan
Target Capaian Kinerja
APBD APBD
12.200
Regio I
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
48 OB
33.600
12 OB
16.800
1 Kegiatan
12.200
APBD
6.000 Regio I
30 7000
Cetakan Penggandaan
10 Jenis
5.000
APBD
30 7000
4.000
Regio I
Cetakan Penggandaan 10 Jenis
4.000
12 Bulan
12.000
15 Jenis
2.000
APBD 12 Bulan
12.000
Regio I
APBD 15 Jenis
2.000
Regio I
APBD 12 OB
16.800
Regio I
Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang diadakan/dibangun /direhab/ dipelihara
Catatan Penting Sumber Dana
12 OB
16.800
24 OB
9.600
APBD 24 OB
9.600
Regio I
APBD
Regio I
100 100
Nasi Kotak Kue kotak
6.000
Regio I
1
Unit
15.000
Regio I
29
unit
67.000
APBD
APBD
100 100
Nasi Kotak Kue kotak
6.000
1
Unit
20.000
unit
15.000
3
Rencana Tahun 2018 NO
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi
81 82 XI
- Pengadaan Peralatan Kantor
Jumlah Peralatan Perkantoran
- Pengadaan Meubeler
Jumlah Meubler yang diadakan
Program Pengembangan Perizinan Energi dan Sumber Daya Mineral : -
83
koordinasi dan konsultasi Rekomtek/Verifikasi Perizinan ESDM
UPT Regional II I
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
84
85
86
89 90
91
-
25 Unit
39.000
APBD
Regio II
Jumlah aparatur penyelenggaraan administrasi dan pengelolaan keuangan
Regio II
Jumlah ATK yang dibutuhkan dalam 1 Tahun sertah Terpenuhinya kebutuhan ATK dalam menunjang kelancaran kerja Jmlh barang cetakan & pengadaan yang dibutuhkan dalam 1 tahun Tercapainya kebutuhan barang cetakan dan penggadaan
Penyediaan Komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah Penggantian komponen listrik
Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
Jumlah pembayaran sarana telekomunikasi, air PAM dan listrik PLN
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah peralatan rumah tangga
20 Laporan 20 Laporan
Outcome : Jumlah surat yang terkirim dan diterima dalam 1 Tahun dan tercapainya rata-rata surat yang disampaikan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
88
Regio I
Regio II
-
Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan
APBD
Jumlah/Jenis pelayanan yang dilaksanakan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah tenaga kebersihan selama 1 tahun
-
28.000
Regio I
-
Catatan Penting
50.000
Target Capaian Kinerja
Sumber Dana
4 Unit
Jumlah laporan Rekomtek/Verifikasi Lapangan
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Regio I
Jumlah rekomendasi/izin bidang energi dan sumber daya mineral yang Regio I terbit
-
87
Target Capaian Kinerja
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
APBD
2 unit
Program Prioritas 3
50.000
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10.000
1 unit
5.000
30 Laporan
90.000
30 Laporan
90.000
APBD
13 jenis
123.000
800 surat
5.000
APBD
13 jenis
145.000
1000 surat
6.000
48 OB
33.600
12 OB
16.800
APBD 48 OB
33.600 APBD
12 OB
Regio II
1 Kegiatan
16.800
APBD
12.200
Regio II
1 Kegiatan
12.200
APBD
6.000 Regio II
30 7000
Cetakan Penggandaan
10 Jenis
5.000
4.000
Regio II
30 7000
Cetakan Penggandaan 10 Jenis
4.000
12 Bulan
12.000
15 Jenis
2.000
APBD 12 Bulan
12.000
Regio II
Regio II
APBD
APBD 15 Jenis
2.000
APBD
Rencana Tahun 2018 NO
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja
Lokasi
92
93
95
II
Jumlah tenaga keamanan kantor
-
Jasa Penyimpan dan Pengurus Barang
Jumlah barang dan dokumen yang ditata
Regio II
-
Penyediaan Makanan dan Minuman
Terpenuhinya keperluan konsumsi rapat/Pertemuan di Dinas ESDM
Regio II
100 100
Nasi Kotak Kue kotak
6.000
Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor/Rumah
Jumlah Sewa Gedung Kantor/Rumah
Regio II
1
Unit
15.000
Regio II
29
unit
67.000
APBD
-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
97
98
Jumlah Peralatan Perkantoran
- Pengadaan Meubeler
Jumlah Meubler yang diadakan
koordinasi dan konsultasi Rekomtek/Verifikasi Perizinan ESDM
UPT Regional III
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
99 100
101
-
Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang diadakan/dibangun /direhab/ dipelihara
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah laporan Rekomtek/Verifikasi Lapangan
Jumlah/Jenis pelayanan yang dilaksanakan Outcome : Jumlah surat yang terkirim dan diterima dalam 1 Tahun dan tercapainya rata-rata surat yang disampaikan Jumlah aparatur penyelenggaraan administrasi dan pengelolaan keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah tenaga kebersihan selama 1 tahun
9.600
APBD
4 Unit
28.000
APBD
Regio II
25 Unit
39.000
APBD
20 Laporan 20 Laporan
50.000
APBD
50.000
Regio II
16.800
24 OB
9.600
100 100
Nasi Kotak Kue kotak
6.000
1
Unit
20.000
unit
15.000
3
2 unit
Program Prioritas 3
10.000
1 unit
5.000
30 Laporan
90.000
30 Laporan
90.000
APBD
13 jenis
138.000
800 surat
5.000
Regio III
APBD
13 jenis
145.000
1000 surat
6.000
48 OB
33.600
12 OB
16.800
APBD 48 OB
33.600
Regio III
Regio III
12 OB
APBD
Regio II
Regio III
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
APBD 24 OB
Jumlah rekomendasi/izin bidang energi dan sumber daya mineral yang Regio II terbit
Target Capaian Kinerja
16.800
Regio II
- Pengadaan Peralatan Kantor
Program Pengembangan Perizinan Energi dan Sumber Daya Mineral :
-
I
Catatan Penting Sumber Dana
Penyediaan Tenaga Keamanan Kantor
96
XI
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-
94
12 OB
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
APBD 12 OB
16.800
APBD
Rencana Tahun 2018 NO
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja
Lokasi -
Penyediaan Alat Tulis Kantor
102
-
Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan
103
110
II
111 112
Regio III
1 Kegiatan
Regio III
30 7000
Cetakan Penggandaan
10 Jenis
5.000
APBD
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah peralatan rumah tangga
-
Penyediaan Tenaga Keamanan Kantor
Jumlah tenaga keamanan kantor
-
Jasa Penyimpan dan Pengurus Barang
Jumlah barang dan dokumen yang ditata
Regio III
-
Penyediaan Makanan dan Minuman
Terpenuhinya keperluan konsumsi rapat/Pertemuan di Dinas ESDM
Regio III
100 100
Nasi Kotak Kue kotak
6.000
Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor/Rumah
Jumlah Sewa Gedung Kantor/Rumah
Regio III
1
Unit
15.000
Regio III
29
unit
67.000
APBD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Pengadaan Peralatan Kantor
Jumlah Peralatan Perkantoran
- Pengadaan Meubeler
Jumlah Meubler yang diadakan
30 7000
4.000
Regio III
Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang diadakan/dibangun /direhab/ dipelihara
12.200
6.000
-
-
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
APBD
Jumlah pembayaran sarana telekomunikasi, air PAM dan listrik PLN
109
Target Capaian Kinerja
12.200
Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
105
108
Catatan Penting Sumber Dana
Jumlah Penggantian komponen listrik
104
107
Jmlh barang cetakan & pengadaan yang dibutuhkan dalam 1 tahun Tercapainya kebutuhan barang cetakan dan penggadaan
1 Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Penyediaan Komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor
-
106
Jumlah ATK yang dibutuhkan dalam 1 Tahun sertah Terpenuhinya kebutuhan ATK dalam menunjang kelancaran kerja
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Cetakan Penggandaan 10 Jenis
4.000
12 Bulan
12.000
15 Jenis
2.000
APBD 12 Bulan
12.000
Regio III
APBD 15 Jenis
Regio III Regio III
2.000
12 OB
16.800
24 OB
9.600
APBD APBD APBD
APBD
Regio III
4 Unit
28.000
APBD
Regio III
25 Unit
39.000
APBD
12 OB
16.800
24 OB
9.600
100 100
Nasi Kotak Kue kotak
6.000
1
Unit
20.000
unit
15.000
3
2 unit 1 unit
10.000 5.000
Rencana Tahun 2018 NO
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi
XI
113
Program Pengembangan Perizinan Energi dan Sumber Daya Mineral : -
koordinasi dan konsultasi Rekomtek/Verifikasi Perizinan ESDM
Jumlah rekomendasi/izin bidang energi dan sumber daya mineral yang terbit Jumlah laporan Rekomtek/Verifikasi Lapangan
Jumlah
Regio III
Target Capaian Kinerja
20 Laporan 20 Laporan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 50.000
Catatan Penting Target Capaian Kinerja
Sumber Dana
APBD
Program Prioritas 3
50.000
Regio III
30 Laporan 30 Laporan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 90.000 90.000
APBD
12.840.000
-
11.396.000
Bengkulu, 26 Mei 2017 Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu
Ditandatangani Ir. H. AHYAN ENDU Pembina Utama Muda NIP. 19620127 198903 1 004