RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
Kode
(1)
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN (2)
INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
LOKASI
(3)
(4)
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA / CAPAIAN PAGU INDIKATIF KINERJA PERPROGRAM / PERKEGIATAN / PERTOLOK (5) (6) UKUR
DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
SUMBER DANA
CATATAN PENTING
(7)
(8)
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM / PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR (9)
(10)
81,581,944,000
89,740,138,400
BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK
2,300,000,000
2,530,000,000
Pembinaan Gizi Masyarakat
1,100,000,000
1,210,000,000
URUSAN WAJIB
Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S)
Banten
86%
86%
Pemantauan Tumbuh Kembang Balita
Provinsi Banten
60 Peserta
285,950,000
APBD
60 Peserta
314,545,000
Pemberian Paket Gizi dengan Fokus pada 1000 hari pertama kehidupan
Provinsi Banten
1089 balita dan 2500 ibu hamil
557,300,000
APBD
50 Peserta
613,030,000
Promosi pola aasuh, pemberian makanan bayi anak (ASI Ekslusif, MP ASI) dan penerapan gizi seimbang
Provinsi Banten
3 Keg
256,750,000
APBD
Peserta
282,425,000
-
Pembinaan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi
800,000,000
Persentase Ibu bersalin yg ditolong oleh Nakes terlatih ( Cakupan PN )
880,000,000
Banten
92
91,5
Implementasi Bidan Delima
Provinsi Banten
150 Orang
352,345,000
APBD
150 Orang
387,579,500
Suvervisi Fasilitatif Tim terpadu
Provinsi Banten
58 Orang
122,225,000
APBD
58 Orang
134,447,500
Kemitraan Bidan, TNI dan TP PKK100 Orang Tim Terpadu dalam Penurunan AKI AKB Deteksi Dini Resti Ibu Hamil Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan antenatal ( Cakupan K4 )
Provinsi Banten
100 Orang
113,460,000
APBD
100 Orang
124,806,000
Provinsi Banten Banten
8 Kab/Kota 97
Promosi dan Publikasi
Provinsi Banten
2 Film
-
APBD 96
100,000,000
APBD
2 Film
-
110,000,000
Kode
(1)
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN (2)
INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
LOKASI
(3) pemberian penghargaan kpd masy peduli kesehatan ibu anak Pendampingan Ibu hamil Resiko Tinggi Peserta KB Aktif (CPR)
(4) Provinsi Banten
Integrasi Pelayanan KB Kesehatan bersama TNI
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA / CAPAIAN PAGU INDIKATIF KINERJA PERPROGRAM / PERKEGIATAN / PERTOLOK (5) (6) UKUR 15 Orang
Provinsi Banten
25 lokasi
Banten
64
Provinsi Banten
100 Orang
15,000,000
SUMBER DANA
(7) APBD
CATATAN PENTING
(8)
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM / PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR (9) 15 Orang
(10) 16,500,000
APBD 62 96,970,000
APBD
100 Orang
106,667,000 -
Pembinaan Kualitas Pelayanan Cakupan Kunjungan Neonatal Kesehatan Anak pertama (KN1)
400,000,000 Banten
0.93
On The Job Training Tatalaksana Neonatal Essensial Sesuai Standar
Provinsi Banten
25 Lokasi
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi
Banten
92
Provinsi Banten
30 Orang
Peningkatan Kesehatan Balita Melalui Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM) 30 Orang Meningkatnya Kunjungan Balita PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dasar Pada Masyarakat Presentasi Puskesmas Rawat Inap Yang Mampu PONED
Banten
440,000,000 92
310,425,000
APBD
341,467,500
91,5
89,575,000
-
APBD
-
98,532,500
8,000,000,000
8,800,000,000
800,000,000
880,000,000
100
APBD
100
On The Job Training (OJT) Pelayanan Obstetri dan Emergensi Dasar (PONED) Pelayanan Kesehatan
Provinsi Banten
100 Orang
135,660,000
APBD
100 Orang
149,226,000
Provinsi Banten
466 orang
295,680,000
APBD
466 orang
325,248,000
Pelatihan Pendamping Akreditasi Fasyankes Primer Bagi Tim Dinas Kesehatan Kab/Kota
Provinsi Banten
30 org
368,660,000
APBD
30 org
405,526,000
Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan
1,500,000,000
1,650,000,000
Kode
(1)
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN (2)
INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
LOKASI
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA / CAPAIAN PAGU INDIKATIF KINERJA PERPROGRAM / PERKEGIATAN / PERTOLOK (5) (6) UKUR
SUMBER DANA
(8)
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM / PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR
(3) Presentase Rumah Sakit yang Melaksanakan PONEK
(4) Provinsi Banten
Peningkatan Pelaksanaan Public Safety Center di Kabupaten/Kota Dalam Implementasi SPGDT (Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu) di Provinsi Banten
Provinsi Banten
100 Orang
151,220,000
APBD
100 Orang
166,342,000
Pembangunan Sistem Rujukan Lintas Batas
Provinsi Banten
40 Orang
106,883,000
APBD
40 Orang
117,571,300
Pendampingan Akreditasi Rumah Sakit di Provinsi Banten (30 Rumah Sakit)
Provinsi Banten
30 Orang
190,862,500
APBD
30 Orang
209,948,750
TOT Peningkatan Mutu Pelayanan Medis dan Penunjang Medis di FKTL Se-Provinsi Banten
Provinsi Banten
80 Orang
412,636,000
APBD
80 Orang
453,899,600
Operasional Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Banten
Provinsi Banten
108 Orang
638,398,500
APBD
108 Orang
702,238,350
100%
(7) APBD
CATATAN PENTING
(9) 100%
(10)
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin
3,000,000,000
Presentase RSUD dan RS Swasta yang Melayani Pasien Penduduk Miskin
Provinsi Banten
100%
Rapat Koordinasi Teknis penyelenggaraan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin
Provinsi Banten
24 Orang
Hospital Goes to Village
Provinsi Banten
Bakti sosial operasi katarak bagi Maskin
3,300,000,000
APBD
100%
33,100,000
APBD
24 Orang
327,774,998
APBD
50 Tim Kesehatan
360,552,498
Provinsi Banten
50 Tim Kesehatan 20 Orang
220,595,000
APBD
20 Orang
242,654,500
Bakti sosial operasi Bibir Sumbing bagi Maskin
Provinsi Banten
15 Orang
264,120,000
APBD
15 Orang
290,532,000
Bakti sosial Khitanan massal bagi Maskin Pelayanan Kesehatan Umum bagi Masyarakat Miskin
Provinsi Banten
2000 Orang Pasien Anak 120 Kali
1,298,810,000
APBD
693,474,996
APBD
2000 Orang Pasien Anak 120 Kali
Provinsi Banten
36,410,000
1,428,691,000 762,822,496
Kode
(1)
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN (2)
INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
(3) Pelayanan Kesehatan Gigi bagi Masyarakat Miskin
LOKASI
(4) Provinsi Banten
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA / CAPAIAN PAGU INDIKATIF KINERJA PERPROGRAM / PERKEGIATAN / PERTOLOK (5) (6) UKUR 20 Tim Kesehatan
Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan
162,125,006
SUMBER DANA
(7) APBD
CATATAN PENTING
(8)
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM / PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR (9) 20 Tim Kesehatan
1,500,000,000
Persentase Rumah Tangga melaksanakan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)
(10) 178,337,507
1,650,000,000
Banten
77%
Pertemuan ormas dalam Mendukung Program Kesehatan
Provinsi Banten
Peserta
77,250,000
APBD
Peserta
84,975,000
Penyebarluasan informasi Kesehatan melalui media massa
Provinsi Banten
25 Kali
512,500,000
APBD
25 Kali
563,750,000
Pengembangan Media Kesehatan
Provinsi Banten
1 Laporan
111,600,000
APBD
1 Laporan
122,760,000
Peringatan Hari Kesehatan Tahun 2017
Provinsi Banten
1 Laporan
116,650,000
APBD
1 Laporan
128,315,000
Seminar Kesehatan Dalam Rangka Peringatan Hari Kesehatan Nasional Tingkat Provinsi Banten
Provinsi Banten
1 Dokumen
179,750,000
APBD
1 Dokumen
197,725,000
Pameran Kesehatan Pada Rakor Kesda
Provinsi Banten
1 Dokumen
99,700,000
APBD
1 Dokumen
109,670,000
Pameran Kesehatan pada Banten Expo
Provinsi Banten
1 Laporan
129,500,000
APBD
1 Laporan
142,450,000
Pertemuan Sosialisasi PHBS bagi Guru SMA/Sederajat di Kab/Kota
Provinsi Banten
1 Laporan
94,800,000
APBD
1 Laporan
104,280,000
Pertemuan Evaluasi Program Promosi Kesehatan Tingkat Provinsi Banten Tahun 2017
Provinsi Banten
40 Orang
101,000,000
APBD
Peserta
111,100,000
Pertemuan dengan Dunia Usaha dalam Mendukung Program Kesehatan
Provinsi Banten
30 Orang
77,250,000
APBD
Peserta
84,975,000
Presentase Peningkatan Sarana dan Provinsi Banten Prasarana RS Provinsi dan Labkesda Provinsi Banten
100
78%
100
-
Kode
(1)
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN (2)
INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
LOKASI
(3)
(4)
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA / CAPAIAN PAGU INDIKATIF KINERJA PERPROGRAM / PERKEGIATAN / PERTOLOK (5) (6) UKUR
Peningkatan Upaya Kesehatan di RS dan Labkesda
SUMBER DANA
CATATAN PENTING
(7)
(8)
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM / PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR (9)
300,000,000
(10) 330,000,000
Pelaksanaan Regionalisasi Kalibrasi di Provinsi Banten
Provinsi Banten
50 Orang 4 Kegiatan
149,635,000
APBD
50 Orang 4 Kegiatan
164,598,500
Gebyar Pelayanan Darah Bagi Masyarakat (TU baru)
Provinsi Banten
300 Orang
150,365,000
APBD
300 Orang
165,401,500
Peningkatan Pelayanan Pada Balai Laboratorium Kesehatan Daerah
500,000,000
550,000,000
Promosi dan Publikasi Layanan Laboratorium Kesehatan Provinsi Banten
Provinsi Banten
1 Paket
124,980,000
APBD
137,478,000
Pengadaan Reagen Laboratorium Kesehatan
Provinsi Banten
5 Paket
197,520,000
APBD
217,272,000
Pengadaan Bahan habis pakai Laboratorium Kesehatan
Provinsi Banten
1 Paket
30,900,000
APBD
33,990,000
Pengadaan peralatan penunjang Lab
Provinsi Banten
1 Paket
146,600,000
APBD
161,260,000
Peningkatan Pengendalian Mutu Balai Laboratorium Kesehatan
400,000,000
440,000,000
Uji Rutin Pemantapan Mutu Eksternal (PME) dan Uji Profisiensi Ke Laboratorium Penyedia Uji PME dan Uji Profisiensi Serta Uji banding antar staf
Provinsi Banten
3 Dokumen
67,495,800
APBD
1 Kegiatan
74,245,380
Persiapan Akreditasi ISO/SNI 15189 dan ISO 17025
Provinsi Banten
2 Dokumen
86,000,000
APBD
2 Dokumen
94,600,000
Kalibrasi Alat Laboratorium
Provinsi Banten
1 Kegiatan
44,600,000
APBD
1 Kegiatan
49,060,000
Pembuatan Sistem Pengingat waktu kalibrasi alat laboratorium di Balai Labkes
Provinsi Banten
1 Kegiatan
39,600,000
APBD
1 Kegiatan
43,560,000
Kode
(1)
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN (2)
INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
(3) Akreditasi ISO/IEC 17025
LOKASI
(4) Provinsi Banten
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA / CAPAIAN PAGU INDIKATIF KINERJA PERPROGRAM / PERKEGIATAN / PERTOLOK (5) (6) UKUR 1 Dokumen
162,304,200
SUMBER DANA
(7) APBD
CATATAN PENTING
(8)
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM / PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR (9) 1 Dokumen
(10) 178,534,620
Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
Prevalensi HIV
3,116,993,000
487,000,000
535,700,000
< 0,5
< 0,5
-
Mentoring Klinik layanan HIV/AIDS dan IMS Peningkatan Kapasitas bagi petugas Laboratorium IMS dan HIV/AIDS di fasyankes primer Pengadaan RDT HIV
Provinsi Banten
16 Kali
49,280,000
APBD
16 Kali
54,208,000
Provinsi Banten
30 Orang
90,735,000
APBD
30 Orang
99,808,500
Provinsi Banten
500 bh
103,579,200
APBD
500 bh
Mobile klinik VCT dan Infeksi Menular Seksual (IMS)
Provinsi Banten
8 Kali
63,820,800
APBD
8 Kali
70,202,880
OJT program Kusta
Provinsi Banten
16 Kali
32,560,000
APBD
16 Kali
35,816,000
Kasus Baru Tuberkulosis Paru (BTA Positif) yang disembuhkan
Pengendalian Penyakit Tidak Menular
2,833,630,000
91%
Pelatihan Pengendalian Kasus Tp Melalui Penguatan Strategi DOTS
Provinsi Banten
30 Orang
Skrining TB pada populasi beresiko
Provinsi Banten
5 Kali
91% 124,275,000
APBD
30 Orang
22,750,000
APBD
5 Kali
469,630,000 Presentasi puskesmas yang melaksanakan program pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)
60
113,937,120
136,702,500 25,025,000
516,593,000 APBD
60
271,945,000
APBD
50 Posbindu
Pembentukan posbindu di SMA/Sederajat (termasuk didalamnya posbindu kit)
Provinsi Banten
50 Posbindu
Screening Deteksi Dini PTM
Provinsi Banten
5 Kali
56,650,000
APBD
5 Kali
Penyuluhan PTM Ke Masyarakat Deteksi dini kanker leher rahim (penyuluhan dan screening IVA)
Provinsi Banten Provinsi Banten
1 Kegiatan 2 Kali
48,960,000 92,075,000
APBD
1 Kegiatan 2 Kali
299,139,500
62,315,000 53,856,000 101,282,500
Kode
(1)
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN (2)
INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
LOKASI
(3)
(4)
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA / CAPAIAN PAGU INDIKATIF KINERJA PERPROGRAM / PERKEGIATAN / PERTOLOK (5) (6) UKUR
Pengendalian Bersumber Binatang
SUMBER DANA
CATATAN PENTING
(7)
(8)
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM / PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR (9)
477,000,000
524,700,000
≤1
Angka Penemuan Kasus Malaria Per 1000 Penduduk Penguatan sistem survailens migrasi Malaria Angka Kesakitan Penderita DBD Per 100.000 Penduduk
Provinsi Banten
Penanggulangan kasus DBD
Provinsi Banten
OJT program Filariasis
Provinsi Banten
34 Orang
≤1
98,380,000
APBD
48
Fooging Focus, pengadaan larvasida dan insektisida, alat foging 16 Kali
(10)
34 Orang 50
370,460,000
APBD
8,160,000
APBD
Fooging Focus, pengadaan larvasida dan insektisida, alat foging 16 Kali
-
108,218,000 -
407,506,000
8,976,000 -
Pembinaan Pelaksanaan Surveilans Epidemiologi, Imunisasi dan Penanggulangan Wabah
1 2 3
700,000,000
Jumlah Bayi yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap / UCI dibawah 1 tahun di suatu Desa / Kelurahan
770,000,000
100%
100%
-
Strategi menuju cakupan Imunisasi Dasar Lengkap ( IDL )100%
Provinsi Banten
227,302 bayi (011 bulan)
114,992,500
APBD
227,302 bayi (0-11 bulan)
126,491,750
Penanganan kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)
Provinsi Banten
100% kasus tertangani
254,640,000
APBD
100% kasus tertangani
280,104,000
Peningkatan Survailans faktor resiko kesehatan Jamaah Haji
Provinsi Banten
65 Petugas Kesehatan Haji
239,415,000
APBD
65 Petugas Kesehatan Haji
263,356,500
Peningkatan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon terhadap KLB dan Bencana
Provinsi Banten
8 Kab/Kota
90,952,500
APBD
8 Kab/Kota
100,047,750
Penyehatan Lingkungan
700,000,000
Persentase Penduduk yang Memiliki akses terhadap air minum berkualitas TOT Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Sekolah Menengah Umum
770,000,000
79%
Provinsi Banten
8 Kab /Kota
80%
184,862,500
APBD
8 Kab /Kota
-
203,348,750
Kode
(1)
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN (2)
INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
LOKASI
(3) Pemeriksaan Sampel Air Minum
(4) Provinsi Banten
Advokasi Desa ODF di Kawasan Strategi Provinsi
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA / CAPAIAN PAGU INDIKATIF KINERJA PERPROGRAM / PERKEGIATAN / PERTOLOK (5) (6) UKUR
SUMBER DANA
CATATAN PENTING
(8)
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM / PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR
3,400,000
Provinsi Banten
5 Sampel 8 Kab/Kota 1 Kegiatan
(7) APBD
197,564,700
APBD
(9) 5 Sampel 8 Kab/Kota 1 Kegiatan
Pembinaan dan Pelayanan Sanitasi Tempat - Tempat Umum
Provinsi Banten
8 Kab /Kota
81,436,300
APBD
8 Kab /Kota
TOT Petugas Penyuluh Keamanan (PKP) dan District Food Inspector (DFI)
Provinsi Banten
40 Orang
174,722,500
APBD
40 Orang
Pembinaan , Pendampingan dan Pertemuan Koordinasi advokasi kab/kota sehat
Provinsi Banten
1 Kegiatan
58,014,000
APBD
1 Kegiatan
(10) 3,740,000 217,321,170 89,579,930
192,194,750
63,815,400
KEFARMASIAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN
6,900,000,000
7,590,000,000
Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Keshatan
6,500,000,000
7,150,000,000
Persentase ketersediaan obat buffer di Provinsi Banten
Banten
100
100
Pemantapan Tim Perencanaan dan Pengendalian buffer Stock Obat Provinsi
Prov Banten
3 dokumen
61,585,000
APBD
67,743,500
Pemenuhan standar ketersediaan obat pelayanan kes dasar dan obat program kes Pengadaan Obat Essential dan Perbekalan Kesehatan Buffer Stock Provinsi dan klinik setda
Prov. Banten
50 peserta
127,645,000
APBD
140,409,500
Provinsi Banten
2 paket
5,795,315,000
APBD
6,374,846,500
Repacking Obat Instalasi Farmasi
Provinsi Banten
1 Paket
171,500,000
APBD
188,650,000
TOT Pengelolaan Obat Instalasi Farmasi dan Pelayanan Kesehatan Dasar
Provinsi Banten
60 orang
185,655,000
APBD
3 Orang
204,220,500
pemusnahan obat dan Perbekalan kesehatan provinsi Banten
Provinsi Banten
1 Kegiatan
158,300,000
APBD
3 Orang
174,130,000
-
Kode
(1)
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN (2)
INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
LOKASI
(3)
(4)
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA / CAPAIAN PAGU INDIKATIF KINERJA PERPROGRAM / PERKEGIATAN / PERTOLOK (5) (6) UKUR
Peningkatan Pelayanan Kefarmasian, Produksi dan Distribusi
SUMBER DANA
CATATAN PENTING
(7)
(8)
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM / PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR (9)
400,000,000
Persentase Sarana Kesehatan, Produksi dan Distribusi Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang berkualitas
(10) 440,000,000
Banten
80
Pengendalian dan Evaluasi Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan pelaku usaha Sarana Produksi Kefarmasian di Kab/Kota
Provinsi Banten
1 Kegiatan
106,655,000
APBD
117,320,500
Pembinaan terhadap pelaku usaha Distibusi Kefarmasian (Monitoring sarana distribusi kefarmasian)
Provinsi Banten
1 Kegiatan
66,155,000
APBD
72,770,500
Pengendalian dan evaluasi terhadap usaha kecil obat tradisional (UKOT)
Provinsi Banten
30 sarana
54,455,000
APBD
59,900,500
Pertemuan Sistem pelaporan narkotika dan psikotropika (SIPNAP) di Kab/Kota Gelar produk kosmetik obat tradisional, alkes dan perbekalan kesehatan rmh tangga Advokasi Implementasi sarana Pusat Pengolahan pasca panen obat tradisional (P4TO)
Provinsi Banten
1 Kegiatan
37,513,000
APBD
41,264,300
Provinsi Banten
1 kegiatan/99 orang
97,411,000
APBD
107,152,100
Kab. Lebak
1 kegiatan/36 orang
37,811,000
APBD
41,592,100
Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan
Sertifikasi, Standarisasi dan Peningkatan Mutu Sumber Daya Presentase Institusi Pendidikan Manusia Kesehatan Kesehatan Binaan yang Terakreditasi
Prov. Banten
100%
70
-
25,461,872,000
28,008,059,200
700,000,000
770,000,000
100%
-
Kode
(1)
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN (2)
INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
(3) Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi Banten
Pendayagunaan Peserta Program Beasiswa Pendidikan tenaga kesehatan
LOKASI
(4) Prov. Banten
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA / CAPAIAN PAGU INDIKATIF KINERJA PERPROGRAM / PERKEGIATAN / PERTOLOK (5) (6) UKUR 9 kategori profesi kesehatan / 8 Kab Kota
SUMBER DANA
573,226,000
(7) APBD
CATATAN PENTING
(8)
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM / PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR (9) 32 Orang
(10) 630,548,600
40 Orang
40 orang
42,675,000
APBD
40 0rang
46,942,500
Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Internsip Dokter Indonesia di Banten
Prov. Banten
35 Orang
30,624,000
APBD
70 Orang
33,686,400
Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TKWNA)
Prov. Banten
50 orang / Cilegon, Tangsel, Lebak, Kab Tangerang, Kota Tangerang
41,375,000
APBD
100 Orang
45,512,500
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Tenaga Kesehatan
Prov. Banten
1 Dok
12,100,000
APBD
Peningkatan Kajian, Informasi dan Pengembangan Upaya Kesehatan Terlaksananya Puskesmas yg melaksanakan SIKDA Pengembangan (SIKDA/SIP) Sistem Informasi Puskesmas di Provinsi Banten Pengelolaan dan pemanfaatan data elektronik (website) Dinkes Provinsi Banten Pembinaan, Pengembangan, Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
700,000,000
Prov. Banten
222
Prov. Banten
50 PKM
Prov Banten
12 Bulan
770,000,000
188
610,500,000
APBD
671,550,000
89,500,000
APBD
98,450,000
22,961,872,000
Presentase Peduduk miskin yang memilki Jaminan Kesehatan Evaluasi Pembiayaan Kesehatan di Provinsi Banten Pertemuan Mapping Kepesertaan Jamkesda Menuju JKN
25,258,059,200
100%
100%
Provinsi Banten
37 Orang
195,910,000
APBD
37 Orang
215,501,000
Provinsi Banten
32 Orang
177,760,000
APBD
32 Orang
195,536,000
Kode
(1)
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN (2)
INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
LOKASI
(3) Pelatihan (DHA) District Health Account Tingkat Kab/Kota
(4) Provinsi Banten
pelatihan (PHA) Province Health Account Tingkat Provinsi
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA / CAPAIAN PAGU INDIKATIF KINERJA PERPROGRAM / PERKEGIATAN / PERTOLOK (5) (6) UKUR
SUMBER DANA
CATATAN PENTING
55 Orang
191,225,000
(7) APBD
Provinsi Banten
55 Orang
197,525,000
APBD
55 Orang
217,277,500
Penyusunan MOU Pembiayaan bagi Maskin di Wilayah Perbatasan
Provinsi Banten
28 Orang
153,320,000
APBD
28 Orang
168,652,000
Updating Data PBI Provinsi Banten
Provinsi Banten
21 Orang
84,260,000
APBD
21 Orang
92,686,000
Pembayaran Premi PBI Provinsi Banten
Provinsi Banten
1 Tahun
21,961,872,000
APBD
1 Tahun
24,158,059,200
Peningkatan Program Kesehatan Kerja dan Olahraga
(8)
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM / PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR (9) 55 Orang
500,000,000
(10) 210,347,500
550,000,000
Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan atau kesehatan olah raga
Prov. Banten
100%
pengembangan pelaksanaan program kesehatan kerja dan olah raga di Provinsi Banten
Prov. Banten
351,730,000
APBD
386,903,000
Evaluasi dan Koordinasi Program Kesehatan Kerja dan Olahraga Tingkat Provinsi Banten
Prov. Banten
148,270,000
APBD
163,097,000
Peningkatan Kesehatan Jiwa
100%
600,000,000
Persentase Sarana dan prasarana Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat
Prov Banten
100%
Peningkatan layanan kesehatan di Fasyankes
Prov. Banten
15 PKM / 4 RS
660,000,000
100%
414,620,000
APBD
456,082,000
Kode
(1)
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN (2)
INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
LOKASI
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA / CAPAIAN PAGU INDIKATIF KINERJA PERPROGRAM / PERKEGIATAN / PERTOLOK (5) (6) UKUR
SUMBER DANA
(3) Pemberdayaan kader dalam deteksi dini kesehatan jiwa masyarakat
(4) Prov. Banten
100 kader
77,020,000
(7) APBD
Gerakan Banten Bebas Pasung
Prov. Banten
1 dokumen
108,360,000
APBD
Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat Peningkatan Pembinaan Promosi Kesehatan dan Surveilans Jumlah industri formal dan Kesehatan Kerja informal yang mendapatkan promosi kesehatan kerja
CATATAN PENTING
(8)
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM / PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR (9)
(10) 84,722,000
119,196,000
1,182,201,000
1,300,421,100
500,000,000
550,000,000
Banten
200
First Aider / Penanganan Kegawat daruratan (P3K) Bagi Pekerja di Perusahaan
Prov. Banten
3 Kegiatan
233,500,000
APBD
3 Kegiatan
256,850,000
Deteksi dini dan Investigasi Keracunan Makanan Bagi Perusahaan
Prov. Banten
4 Kegiatan
266,500,000
APBD
5 Kegiatan
293,150,000
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Pekerja Persentase pelayanan kesehatan dan Masyarakat dasar bagi masyarakat pekerja Dilingkungan Kerja
200
682,201,000
750,421,100
Banten
80
Survey Kepuasan Pasien
Prov. Banten
30 Orang
45,610,000
APBD
30 Orang
Identifikasi Kebutuhan dan Penyediaan Obat-Obatan di BKKM
Prov. Banten
30 Orang
395,660,000
APBD
1 Paket
435,226,000
Penyediaan Bahan Pakai Habis Kesehatan/Kedokteran/Laboratorium
Prov. Banten
1 Paket
186,611,000
APBD
1 Paket
205,272,100
Prov. Banten
100 Orang
54,320,000
APBD
3 Keg/ 30 Orang
Bakti Sosial Khitanan Massal
100
50,171,000
59,752,000
-
Kode
(1)
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN (2)
INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
LOKASI
(3)
(4)
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA / CAPAIAN PAGU INDIKATIF KINERJA PERPROGRAM / PERKEGIATAN / PERTOLOK (5) (6) UKUR
SUMBER DANA
CATATAN PENTING
(7)
(8)
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM / PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR (9)
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
-
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
(10)
Rasio ketersediaan dokumen pengelolaan anggaran, aset daerah dan penyusunan laporan keuangan dan aset daerah Penyusunan Dokumen Laporan
Banten
100%
Provinsi Banten
11 Dokumen
990,795,000
1,089,874,500
60,985,000
67,083,500
100%
60,985,000
APBD
67,083,500
Kinerja Keuangan dan SPIP
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
929,810,000 Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Kesehatan Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP,
1,022,791,000
Prov. Banten
100%
100%
Provinsi Banten
3 Dokumen
12,825,000
APBD
3 Dokumen
14,107,500
Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan
Provinsi Banten
6 dokumen
347,395,000
APBD
6 dokumen
382,134,500
Penyusunan Renstra SKPD
Provinsi Banten
2 dokumen
505,775,000
APBD
2 dokumen
556,352,500
Penyusunan Evaluasi Pengendalian
Provinsi Banten
1 dokumen
63,815,000
APBD
1 dokumen
70,196,500
LKPJ, LPPD) beserta TAPKIN, IKU, IKK
-
Kode
(1)
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN (2)
INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
LOKASI
(3)
(4)
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA / CAPAIAN PAGU INDIKATIF KINERJA PERPROGRAM / PERKEGIATAN / PERTOLOK (5) (6) UKUR
PENINGKATAN SARANA, PRASARAN PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Rasio penyediaan barang dan Jasa perkantoran serta pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggan pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten dalam 1 ( satu ) tahun
SUMBER DANA
CATATAN PENTING
(7)
(8)
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM / PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR (9)
33,913,446,000
37,304,790,600
4,540,190,000
4,994,209,000
100%
100%
Penyediaan Barang Habis Pakai Perkantoran Dinkes Prov. Banten
Dinas Kesehatan
1 tahun
321,931,912
APBD
Penyediaan barang dan jasa perkantoran Dinkes Prov Banten
Dinas Kesehatan
1 tahun
4,218,258,088
APBD
Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah
2,605,900,000
Perjalanan Dinas Luar Daerah
100%
100%
Provinsi Banten
Luar Provinsi banten
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
-
1,381,630,000
APBD
1,519,793,000
987,370,000
APBD
1,086,107,000
10,932,000,000
Rasio pembangunan, pengadaan sarana dan prasarana aparatur Dinas kesehatan dalam 1 (satu) tahun Pengadaan /pembangunan
-
354,125,103
2,369,000,000
Rasio Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah pada Dinas kesehatan dalamDalam 1 ( satu ) tahun Perjalanan Dinas Daerah
(10)
12,025,200,000
100%
100%
-
Provinsi Banten
3 paket
Rp
8,962,213,000
APBD
9,858,434,300
Provinsi Banten
1 paket
Rp
1,969,787,000
APBD
2,166,765,700
Gedung/Kantor Pengadaan sarana dan prasarana perlengkapan dan peralatan kantor
-
Kode
(1)
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN (2)
INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
LOKASI
(3)
(4)
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA / CAPAIAN PAGU INDIKATIF KINERJA PERPROGRAM / PERKEGIATAN / PERTOLOK (5) (6) UKUR
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
SUMBER DANA
CATATAN PENTING
(7)
(8)
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM / PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR (9)
3,670,000,000
Rasio pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur pada Dinas kesehatan dalam 1 ( satu ) tahun Pemeliharaan Gedung dan Halaman
(10) 4,037,000,000
Banten
100%
dinas kesehatan
1 tahun
2,525,006,000
APBD
1 tahun
2,777,506,600
Pemeliharaan Kendaraan dinas operasional
dinas kesehatan
1 tahun
902,160,000
APBD
1 tahun
992,376,000
Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
dinas kesehatan
1 tahun
242,834,000
APBD
1 tahun
267,117,400
Peningkatan Kapasitas Aparatur
100%
196,900,000
179,000,000
Rasio pembangunan, Peningkatan Kapasitas Aparatur Dinas kesehatan dalam 1 (satu) tahun
Banten
100%
Administrasi kepegawaian
Dinas Kesehatan
2 kegiatan
20,777,000
APBD
peningkatan kompetensi aparatur
Dinas Kesehatan
5 kegiatan
158,223,000
APBD
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat
-
100%
-
22,854,700
330,000,000
300,000,000
Rasio Pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian pada BKKM Dinas Kesehatan Provinsi Banten dalam 1 ( satu ) tahun Administrasi Kepegawaian
Banten
70%
80%
Prov. Banten
4 Kegiatan
100,904,000
APBD
Peningkatan kompetensi aparatur
Prov. Banten
4 Kegiatan
199,096,000
APBD
1 Kegiatan
-
110,994,400
-
Kode
(1)
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN (2)
INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
LOKASI
(3)
(4)
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA / CAPAIAN PAGU INDIKATIF KINERJA PERPROGRAM / PERKEGIATAN / PERTOLOK (5) (6) UKUR
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat
SUMBER DANA
CATATAN PENTING
(7)
(8)
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM / PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR (9)
3,100,000,000
(10) 3,410,000,000
Rasio pembangunan, pengadaan, sarana dan prasarana aparatur pada BKKM Dinas Kesehatan Provinsi Banten dalam 1 ( satu ) tahun
Banten
100%
Pengadaan/Pembangunan Gedung/Kantor Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor
BKKM
1 paket
131,300,000
APBD
1 Paket
144,430,000
BKKM
5 paket
2,968,700,000
APBD
15 Paket
3,265,570,000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat
100%
-
1,100,000,000
1,000,000,000
Rasio pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur pada BKKM Dinas Kesehatan Provinsi Banten dalam 1 ( satu ) tahun pemeliharaan gedung dan halaman
Banten
100%
100%
-
Prov. Banten
1 tahun
344,950,000
APBD
1 tahun
379,445,000
pemeliharaan kendaraan operasional
Prov. Banten
1 tahun
229,030,000
APBD
1 tahun
251,933,000
pemeliharaan inventaris kantor (APK)
Prov. Banten
1 Tahun
426,020,000
APBD
1 Tahun
468,622,000
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat
4,023,256,000
Rasio penyediaan barang dan Jasa perkantoran serta pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggan pada BKKM
Banten
100%
4,425,581,600
100%
-
Kode
(1)
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN (2)
INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
LOKASI
(3) Penyediaan Jasa Perkantoran (Non PNS) Penyediaan Barang Habis Pakai (ATK)
(4) Prov. Banten
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA / CAPAIAN PAGU INDIKATIF KINERJA PERPROGRAM / PERKEGIATAN / PERTOLOK (5) (6) UKUR
SUMBER DANA
CATATAN PENTING
(8)
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM / PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR
12 Bulan
2,682,624,000
(7) APBD
(9) 12 Bulan
(10)
Prov. Banten
12 Bulan
220,108,000
APBD
12 Bulan
242,118,800
Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan
Prov. Banten
12 Bulan
150,600,000
APBD
1 Tahun
165,660,000
Penyediaan Makan dan Minum Kantor Penyediaan jasa telepon listrik, internet
Prov. Banten
12 Bulan
277,698,000
APBD
1 Tahun
305,467,800
Prov. Banten
12 Bulan
490,920,000
APBD
1 Tahun
540,012,000
Penyediaan BBM
Prov. Banten
12 Bulan
108,090,000
APBD
1 Tahun
118,899,000
Promosi dan Publikasi
Prov. Banten
12 Bulan
93,216,000
APBD
1 Tahun
102,537,600
2,950,886,400
300,000,000
Koordinasi dan Konsultasi Di Dalam dan Ke Luar Daerah pada BKKM Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Di Dalam Daerah dan Keluar Daerah Pada BKKM Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Perjalanan Dinas Luar Daerah
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Labkesda
100%
100%
-
Prov Banten
1 thn
224,700,000
APBD
1 thn
247,170,000
Luar Prov Banten
1thn
75,300,000
APBD
1thn
82,830,000
1,650,000,000
1,500,000,000
Rasio penyediaan barang dan jasa adm. perkantoran serta pelayanan tatausaha kerumahtanggaan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Labkesda
Koordinasi dan Konsultasi Di Dalam dan Ke Luar Daerah Labkesda
330,000,000
100%
Labkesda
1 Tahun
100%
1,500,000,000
300,000,000
APBD
1 Tahun
-
1,650,000,000
330,000,000
Kode
(1)
URUSAN / BIDANG INDIKATOR URUSAN PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK PEMERINTAHAN UKUR) DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN (2)Ke Luar (3) Dalam dan Daerah Labkesda Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Di Dalam Daerah dan Keluar Daerah
Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan luar daerah
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Labkesda
(4)
SUMBER DANA
CATATAN PENTING
(7)
(8)
100%
Prov Banten
1 thn
300,000,000
APBD
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM / PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR (9) 100%
1 thn
Rasio pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana aparatur
100%
Labkesda
1 paket
100%
1,000,000,000
APBD
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Labkesda
100%
500,000,000
330,000,000
-
550,000,000
100%
Labkesda
-
1,100,000,000
500,000,000
Rasio pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana aparatur
(10)
1,100,000,000
1,000,000,000
Pengadaan sarana prasarana Kantor Labkesda
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Labkesda
LOKASI
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA / CAPAIAN PAGU INDIKATIF KINERJA PERPROGRAM / PERKEGIATAN / PERTOLOK (5) (6) UKUR
APBD
-
550,000,000
200,000,000
Peningkatan Kapasitas Aparatur Labkesda Rasio Pembinaan, Peningkatan Pelayanan Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian Kapasitas Aparatur Labkesda
JUMLAH
220,000,000
100%
Labkesda
1 tahun
100%
200,000,000
APBD
-
220,000,000
81,581,944,000
89,740,138,400
Serang, Juli 2016 KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
MOH YANUAR Pembina Utama Madya / IVd
Kode
(1)
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN (2)
INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
LOKASI
(3)
(4)
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA / CAPAIAN PAGU INDIKATIF KINERJA PERPROGRAM / PERKEGIATAN / PERTOLOK (5) (6) UKUR
SUMBER DANA
CATATAN PENTING
(7)
(8)
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM / PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR
(9) NIP. 19610101 198802 1 001
(10)
REKAPITULASI RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2017
NO
(1)
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN (2) URUSAN WAJIB DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN URUSAN WAJIB
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF PERPROGRAM / PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR (3) 81,581,944,000
BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK
2,300,000,000
1
Pembinaan Gizi Masyarakat
1,100,000,000
2
Pembinaan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi
800,000,000
3
Pembinaan Kualitas Pelayanan Kesehatan Anak
400,000,000
PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN
8,000,000,000
4
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dasar Pada Masyarakat
5
Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan
1,500,000,000
6
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin
3,000,000,000
7
Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan
1,500,000,000
8
Peningkatan Upaya Kesehatan di RS dan Labkesda
300,000,000
9
Peningkatan Pelayanan Labkesda
500,000,000
Peningkatan Pengendalian Mutu Labkesda
400,000,000
10
Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
800,000,000
2,833,630,000
11
Pengendalian Penyakit Menular Langsung
487,000,000
12
Pengendalian Penyakit Tidak Menular
469,630,000
13
Pengendalian Bersumber Binatang
477,000,000
14
Pembinaan Pelaksanaan Surveilans Epidemiologi, Imunisasi dan Penanggulangan Wabah Penyehatan Lingkungan
700,000,000
15
700,000,000
KEFARMASIAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN
6,900,000,000
16
Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Keshatan
6,500,000,000
17
Peningkatan Pelayanan Kefarmasian, Produksi dan Distribusi Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan
400,000,000 25,461,872,000
18
Sertifikasi, Standarisasi dan Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
700,000,000
19
Peningkatan Kajian, Informasi dan Pengembangan Upaya Kesehatan
700,000,000
20
Pembinaan, Pengembangan, Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
21
Peningkatan Program Kesehatan Kerja dan Olahraga
500,000,000
22
Peningkatan Kesehatan Jiwa
600,000,000
Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat
22,961,872,000
1,182,201,000
23
Peningkatan Pembinaan Promosi Kesehatan dan Surveilans Kesehatan Kerja
500,000,000
24
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Pekerja dan Masyarakat Dilingkungan Kerja
682,201,000
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
NO
(1)
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN (2) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
25
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
26
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
PENINGKATAN SARANA, PRASARAN PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF PERPROGRAM / PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR (3) 990,795,000
60,985,000
929,810,000
33,913,446,000
27
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
4,540,190,000
28
Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah
2,369,000,000
29
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
30
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
31
Peningkatan Kapasitas Aparatur
179,000,000
32
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat
300,000,000
33
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat
3,100,000,000
34
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat
1,000,000,000
35
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat
4,023,256,000
36
Koordinasi dan Konsultasi Di Dalam dan Ke Luar Daerah pada BKKM
37
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Labkesda
38
Koordinasi dan Konsultasi Di Dalam dan Ke Luar Daerah Labkesda
39
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Labkesda
40
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Labkesda
500,000,000
41
Peningkatan Kapasitas Aparatur Labkesda
200,000,000
JUMLAH
10,932,000,000
3,670,000,000
300,000,000 1,500,000,000 300,000,000 1,000,000,000
81,581,944,000
Serang, Juni 2016 KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
MOH YANUAR Pembina Utama Madya / IVd NIP. 19610101 198802 1 001