RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 1 No
SKPD : DINAS KESEHATAN Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
(1) A
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4)
(5)
(6)
(7)
Alokasi
Kinerja Anggaran Tahun 2012
Kebutuhan Dana/
Anggaran
(sebagai catatan penting)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Sosial 1 Belanja Sosial Urusan Kesehatan a. Pelayanan kepada masyarakat miskin Terlaksananya jaminan non Jamkesmas kesehatan bagi maskin non Jamkesmas
Temanggung
Terjaminnya pembiayaan Semua pelayanan kesehatan maskin non maskin non Jamkesmas jamkesmas
b. Bantuan untuk Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)
Terlaksananya operasional kegiatan KPAD
Temanggung
Tersedianya dana operasional KPAD
Tersedianya sarana pelayanan kesehatan PKD yang layak
10 Desa
Terlaksananya rehabilitasi Polindes menjadi PKD
Orang
1,500,000,000
1,500,000,000
1,500,000,000
1,498,701,266
100,000,000
60,000,000
50,000,000
49,261,462
500,000,000
-
190,454,500
179,276,500
2,100,000,000
1,560,000,000
1,740,454,500
1,727,239,228
45,000,000
36,000,000
36,000,000
29,638,342
99.91% Terjaminnya pembiayaan pelayanan kesehatan maskin non Jamkesmas
1,500,000,000
98.52% Terlaksananya kegiatan penanggulangan AID'S
75,000,000
2 Belanja Hibah a. Peningkatan Polindes menjadi PKD
5
Paket
JUMLAH (BELANJA TIDAK LANGSUNG) B
94.13% Tersedianya sarana pelayanan kesehatan PKD yang layak
1
-
1,500,000,000
3,075,000,000
BELANJA LANGSUNG URUSAN KESEHATAN
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Terwujudnya administrasi Daya Air dan Listrik perkantoran dengan baik
Dinas kesehatan dan Gudang Farmasi
Terbayarnya biaya telepon listrik dan air di DKK & UPT Gudang Obat dan Perbekesh
12
Bulan
82.3% Terbayarnya biaya telepon listrik dan air di DKK & UPT Gudang Obat dan Perbekesh
45,000,000
1
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (7)
Kinerja Anggaran Tahun 2012
Anggaran
(sebagai catatan penting)
Pagu Indikatif
Tahun 2013
(8)
(9)
(5)
(6)
Dinas kesehatan, Gudang Farmasi dan Puskesmas
Tersedianya Suku cadang ( DKK & GF ) Perijinan kendaraan KIR, Perpanjangan dan ganti STNK kendaraan dinas DKK & Puskesmas
12
Bulan
75,000,000
c. Penyediaan Jasa kebersihan kantor
Terbelinya alat kebersihan Dinas kesehatan dan bahan pembersih di dan Gudang kantor DKK Temanggung Farmasi sehingga tercipta lingkungan yang bersih dan nyaman
Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih di kantor DKK
12
Bulan
d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor Dinas Kesehatan dalam rangka mendukung program dan kegiatan
Terbelinya Alat tulis kantor
12
e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terwujudnya administrasi perkantoran dengan baik
Dinas kesehatan
Tersedianya barang cetakan dan fotocopy dokumen kegiatan
f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Pelayanan administrasi kegiatan di DKK berjalan lancar
Dinas kesehatan dan Gudang Farmasi
g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan h. Penyediaan Makanan dan Minuman
Alokasi
Realisasi
70,000,000
(10) 79,000,000
(11) 70,308,200
3,500,000
3,000,000
3,200,000
Bulan
10,000,000
9,024,500
12
Bulan
7,000,000
Tersedianya komponen instalasi dan penerangan gedung
12
Bulan
Meningkatnya wawasan dan Dinas Kesehatan bahan bacaan
Tersedianya bahan bacaan
12
Tersedianya minuman bagi pegawai DKK, GF dan jamuan tamu
Dinas kesehatan dan Gudang Farmasi
Tersedianya minuman bagi pegawai DKK, GF dan Jamuan tamu
i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terwujudnya tugas kedinasan dengan baik ke luar daerah
Dinas Kesehatan
j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terwujudnya tugas dalam daerah kedinasan dengan baik
Dinas Kesehatan
b. Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Pelayanan kesehatan di perizinan kendaraan dinas/operasional Kabupaten Temanggung berjalan dengan baik
(4)
Alokasi Kebutuhan Dana/
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian
Kebutuhan Dana/
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(12)
(13)
(14)
89.0% Tersedianya Suku cadang ( DKK & GF ) Perijinan kendaraan KIR, Perpanjangan dan ganti STNK kendaraan dinas DKK & Puskesmas
85,000,000
3,200,000
100.0% Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih di kantor DKK
3,500,000
11,500,000
11,492,150
99.9% Terbelinya Alat tulis kantor
13,500,000
6,999,900
8,000,000
7,531,600
94.2% Tersedianya barang cetakan dan fotocopy dokumen kegiatan
8,500,000
6,000,000
4,975,000
6,025,000
5,507,300
91.4% Tersedianya komponen instalasi dan penerangan gedung
6,025,000
Bulan
1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,560,000
86.7% Tersedianya bahan bacaan
1,800,000
12
Bulan
18,000,000
17,380,000
17,000,000
15,463,600
91.0% Tersedianya minuman bagi pegawai DKK, GF dan Jamuan tamu
20,000,000
Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12
Bulan
25,000,000
25,000,000
18,970,000
17,360,000
91.5% Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
30,000,000
Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
12
Bulan
5,000,000
4,985,000
3,000,000
2,480,000
82.7% Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
5,000,000
2
No
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
(1)
k. Jasa Pelayanan Perkantoran
Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4)
(5)
Puskesmas dan Terbayarnya honor DKK Temanggung pegawai tidak tetap di Puskesmas dan terbayarnya uang lembur pegawai DKK
(6) 12
(7) Bulan
Jumlah Program 1 2
Kinerja Anggaran Tahun 2012
Anggaran
(sebagai catatan penting)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
56,000,000
55,980,000
56,000,000
43,916,000
78.4% Terbayarnya honor pegawai tidak tetap di Puskesmas dan terbayarnya uang lembur pegawai DKK
252,300,000
235,144,400
240,495,000
208,457,192
61,500,000
19,900,500
19,777,500
19,565,500
39,200,000
7,500,000
2,000,000
2,000,000
100% Terlaksananya pemeliharaan gedung
8,000,000
7,500,000
6,960,000
5,280,000
5,276,600
99.94% Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor
7,500,000
Terwujudnya peningkatan administrasi perkantoran yang baik serta tersedianya bidan PTT
35,000,000
-
100,500,000
10
-
56,000,000
274,325,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan mebeleur
Terlaksananya pengadaan mebeleur untuk keperluan kantor
DKK
Terpenuhinya sarana dan prasana kantor: - mobile file sylon, - kursi rapat,
1 50
- kursi kerja,
30
b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor
DKK
Terlaksananya pemeliharaan gedung & Pengadaan canopy (8x6,5 m)
1
c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor
DKK
Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor
1
d. Revitalisasi sistem kesehatan dan peningkatan sumber daya kesehatan
Meningkatnya kapasitas SDM kesehatan
DKK
Terlaksananya bintek keuangan dan tata naskah, Terlaksananya inventarisasi barang Terlaksananya seleksi bidan PTT
e Pengadaan pakainan Dinas**)
Tersedianya pakaian dinas harian
DKK
Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas harian
Jumlah Program 2 3
Alokasi Kebutuhan Dana/
98.93% Terpenuhinya sarana dan prasana kantor
50,000,000
27,000,000 15,000,000 19,500,000 kali
paket
paket
25,000,000
-
-
-
250,000,000
-
-
-
383,200,000
34,360,500
27,057,500
26,842,100
3
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
3
No
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
(1)
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4)
(5)
(6)
(7)
a. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
Terlaksananya distribusi dan 24 Puskesmas monitoring pengelolaan obat di puskesmas dan terlaksananya pemusnahan obat kadaluarsa
Tersedianya obat di Puskesmas sesuai standar, Terlaksananya bimtek, monitoring dan evaluasi pengelolaan obat di Puskesmas, Terlaksananya penghapusan obat rusak dan kadaluarsa, Refreshing manajemen pengelolaan obat, Pengembangan SIM pengelolaan obat, Konsul Program ke provinsi
24
pusk
b. Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan)
Tercukupinya kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan
Tercukupinya perbekalan kesehatan di 24 Puskesmas
1
Paket
Kabupaten Temanggung
Jumlah Program 3 4
Alokasi
Kinerja Anggaran Tahun 2012
Kebutuhan Dana/
Anggaran
(sebagai catatan penting)
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
49,034,750
46,291,750
50,000,000
49,502,300
1,000,000,000
499,704,000
1,050,000,000
549,206,300
49,034,750
46,291,750
4,090,978,000
4,090,978,000
3,898,049,000
3,826,849,867
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
94.4% Terlaksananya distribusi dan monitoring obat ke puskesmas dan terlaksananya pemusnahan obat kadaluarsa 100 %
Tercukupinya perbekalan kesehatan di 24 Puskesmas
(14) 77,000,000
1,700,000,000
1,777,000,000
Program Upaya Kesehatan Masyarakat a. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya.
Meningkatnya akses yankes di puskesmas
24 Puskesmas
Terlaksananya pelayanan rawat jalan dengan cakupan min 35%
24
Pusk
98.17% Terlaksananya pelayanan rawat jalan dengan cakupan min 36%
Terlaksananya pelayanan rawat inap dengan cakupan min 5%
Terlaksananya pelayanan rawat inap dengan cakupan min 3.5%
Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar bagi maskin 100%
Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar bagi maskin 100%
4,200,000,000
4
No
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
(4)
Meningkatnya akses yankes di puskesmas bagi peserta ASKES
24 Puskesmas
Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi peseta askes
24 Puskesmas
Terlaksananya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dgn cakupan 100%
24 Puskesmas
Terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat miskin peserta Jamkesmas dgn cakupan 80%
(1) b. Kapitasi Askes
c. Pelayanan Jamkesmas dan Jampersal % Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan
Meningkatnya Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin peserta Jamkesmas
d. Usaha Kesehatan Sekolah (Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah)
Jumlah Program 4 5
Meningkatnya Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa TK, SLTP, SLTA dan setingkat
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (5)
DKK, Puskesmas, Terlaksananya monev Sekolah UKS di 13 puskesmas, pertemuan UKS dan tersedianya KMS anak sekolah untuk sekolah di Kab Temanggung
(6)
Kinerja Anggaran Tahun 2012
Anggaran
(sebagai catatan penting)
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
Pusk
(8) 1,698,246,000
(9) 837,180,000
(10) 764,646,000
(11) 766,360,206
12,000 Bumil
1,500,000,000
1,500,000,000
1,500,000,000
1,044,500,000
24
(7)
Alokasi Kebutuhan Dana/
230,521 Maskin
1, 2, 1100
kali, lembar
40,000,000
30,000,000
7,000,000
7,000,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian
Kebutuhan Dana/
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(12)
(13)
(14)
100.2% Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi peseta askes 100%
1,868,070,600
69.6% Terlaksananya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dgn cakupan 100%
1,500,000,000
Terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat miskin peserta Jamkesmas dgn cakupan 80%
1,500,000,000
100.0% Terlaksananya monev UKS , pertemuan UKS dan tersedianya KMS anak sekolah untuk sekolah di Kab Temanggung
85,000,000
Meningkatnya Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat
Terlaksananya penjaringan kesehatan siswa baru SD dan setingkat 100%
Terlaksananya penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 100%
Meningkatnya Cakupan penjaringan kesehatan siswa tk. dasar
Terlaksananya pemeriksaan berkala kesehatan anak sekolah 100%
Terlaksananya pemeriksaan berkala kesehatan anak sekolah 100%
7,329,224,000
6,458,158,000
6,169,695,000
5,644,710,073
-
9,153,070,600
Program Pengawasan Obat dan Makanan
5
No
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
(1)
a. Pengawasan Mutu Obat, Kosmetik, Alat Kecantikan dan Alat Kesehatan
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4) Puskesmas, Toko obat, warung, apotik dan salon kecantikan
(5)
(6)
Terlaksananya Bintek Pengawasan obat dan alkes di 17 Puskesmas, Bintek Pengawasan Obat di 8 Lokasi Apotik, Bintek Pengawasan obat dan kosmetik di 4 toko obat/warung dan 2 Salon kecantikan
1
(7)
Alokasi
Kinerja Anggaran Tahun 2012
Kebutuhan Dana/
Anggaran
(sebagai catatan penting)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
th
25,000,000
20,000,000
17,164,000
17,164,000
100% Terlaksananya Bintek Pengawasan obat dan alkes di 17 Puskesmas, Bintek Pengawasan Obat di 8 Lokasi Apotik, Bintek Pengawasan obat dan kosmetik di 4 toko obat/warung dan 2 Salon kecantikan
35,000,000
13,986,000
13,986,000
100.0% Terlaksananya Bintek Pengajuan IRT dan pemantauan makanan minuman
25,000,000
b. Peningkatan Pengawasan Keamanan Meningkatnya pengawasan Kabupaten Pangan dan bahan berbahaya makanan dan minuman di Temanggung pasar
Terlaksananya 30 IRT dan Pengawasan keamanan 10 Pangan dan Bahan Kecamatan Berbahaya di Kabupaten Temanggung
orang/kegiata n
17,500,000
15,000,000
c. Penyuluhan Keamanan Pangan dalam Meningkatnya PIRT yang rangka SPP IRT mendapatakan SPP-IRT
Terlaksananya penyuluhan keamanan pangan bagi IRT
120 IRT (Industri Rumah Tangga)
orang/kegiata n
40,000,000
74,800,000
0
0
0.0% Tersertifikasinya IRT yang ada di Kabupaten Temanggung
50,000,000
20 SD/MI
orang/kegiata n
20,000,000
15,000,000
0
0
0.0% Tersedianya Pangan Jajan anak sekolah yang aman, bermutu dan bergizi
95,000,000
orang/kegiata n
15,000,000
10,000,000
0
0
0.0% Tersedianya Petugas Kesehatan yang bersertifikat PKP dan DFI
55,000,000
117,500,000
134,800,000
31,150,000
31,150,000
Kabupaten Temanggung
d. Peningkatan Pengawasan Pangan Jajan Anak Sekolah
% makanan dan minuman di Kabupaten kantin sekolah memenuhi Temanggung dan syarat kesehatan, % SD Kecamatan dilatih dan difasilitasi penerapan prinsip keamanan pangan
Terlaksananya Pengawasan Pangan Jajan Anak Sekolah (PJAS)
e. Peningkatan Kualitas Tenaga Pengawas Keamanan Pangan
Meningkatnya kapasitas Kabupaten Tenaga PKP (Penyuluh Temanggung Keamanan Pangan) dan DFI (Distric Food Inspection)
Terlaksananya pelatihan bagi petugas PKP (Penyuluh Keamanan Pangan) dan DFI (Distric Food Inspection)
Jumlah Program 5 6
Meningkatnya Pelayanan farmasi sesuai standar
Rencana Tahun 2014 Lokasi
8
-
260,000,000
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
6
No
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
(1)
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4)
(5)
a. Pengembangan Desa Siaga
Meningkatnya strata Desa Siaga Aktif
b. Promosi Kesehatan (Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat)
Meningkatnya pengetahuan DKK, Puskesmas, Terlaksananya monev, Desa tentang kesehatan pertemuan petugas promkes, intervensi PHBS, cetak leaflet, poster, cetak buku dan spanduk
(6)
DKK, Puskesmas, Terlaksananya monev, Desa pertemuan FKD, SMD dan MMD, pertemuan evaluasi desi dan petugas PSM
(7) Desa
Jumlah Program 6 7
Alokasi
Kinerja Anggaran Tahun 2012
Kebutuhan Dana/
Anggaran
(sebagai catatan penting)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
30,000,000
28,700,000
28,338,000
28,338,000
100% Terlaksananya monev, pertemuan FKD, SMD dan MMD, pertemuan evaluasi desi dan petugas PSM
30,000,000
40,000,000
38,627,500
9,974,000
9,974,000
100% Terlaksananya monev, pertemuan petugas promkes, intervensi PHBS, cetak leaflet, poster, cetak buku dan spanduk
40,000,000
70,000,000
67,327,500
38,312,000
38,312,000
272,500,000
100,000,000
100,000,000
96,993,732
0
0
0
-
70,000,000
Program Perbaikan Gizi Masyarakat : a.
b.
Intervensi dan Penanganan Anak Gizi Meningkatnya status gizi Buruk bagi balita dengan gizi buruk
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan zat gizi mikro lainnya
24 Pusk
Terlaksananya perawatan kasus anak gizi buruk
30
22,500,000
24 Pusk
Terlaksananya pemberian PMT untuk anak gizi buruk
1
100,000,000
24 Pusk
Terlaksananya pemberian MP-ASI untuk anak gizi kurang
1
30,000,000
0
0
12 Pusk
Tersedianya Sarana Ruang Laktasi
12
120,000,000
0
129,225,000
100.000.000
187,500,000
96,99%
730,000,000
0 Terlaksananya perawatan kasus anak gizi buruk
90.000.000
Terlaksananya pemberian PMT untuk anak gizi buruk
200.000.000
0
0 Terlaksananya pemberian MP-ASI untuk anak gizi kurang
200.000.000
0
0
0 Tersedianya Sarana 24.0000.000 Ruang Laktasi
103,525,000
98,743,844
100.000.000
96.993.732
-
-
365,000,000
7
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja
Kinerja Anggaran Tahun 2012
Anggaran
(sebagai catatan penting)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
32.000.000
31.142.100
(5)
(6)
(7)
1495 Posyandu
Terpenuhinya Timbangan Dacin dan Alat Ukur Bayi Lainnya untuk Posyandu
1
40,000,000
24 Pusk
Terlaksananya Pemantauan Status Gizi anak balita
1
10,000,000
0
0
24 Pusk
Terlaksananya Pemantauan Status Gizi anak SD/MI
1
10,000,000
0
0
24 Pusk
Terpenuhinya kebutuhan Buku/Blangko Program Gizi
1
20,000,000
19.225.000
13.525.000
13.007.500
Terselenggaranya 40.000.000 Cetak Buku/Blangko Program Gizi
24 Pusk
Terpenuhinya Iodina Test untuk Pemantauan Garam Beryodium
1
12,500,000
11.000.000
8.000.000
7.600.000
Terselenggaranya 20.000.000 Pengadaan Iodina Test untuk Pemantauan Garam Beryodium
24 Pusk
Terlaksananya Pemantauan Garam Beryodium di Masyarakat & Terlaksananya Pemetaan Daerah Endemis GAKY, Terlaksananya Pemantauan dan Skrining Neonatus Hypotiroid
1
35,000,000
Meningkatnya status gizi bumil dan bufas
24 Pusk
Terpenuhinya Makanan Tambahan untuk Bumil KEK
1
60,000,000
% keluarga sadar gizi
24 Pusk
Terlaksananya Pemantauan Konsumsi Gizi di Rumah Tangga
1
Terpantaunya status gizi anak
% Desa dengan garam beryodium baik
(4)
Alokasi Kebutuhan Dana/
39.000.000
0
60.000.000
-
0
50.000.000
0
100.000.000
0
Terlaksananya Pemantauan Status Gizi anak balita
20.000.000
0
Terlaksananya Pemantauan Status Gizi anak SD/MI
20.000.000
0
46.994.244
0
(14)
Pengadaan Timbangan Dacin dan Alat Ukur Bayi Lainnya untuk Posyandu
Terlaksananya 15.000.000 Pemantauan Garam Beryodium di Masyarakat
Terselenggaranya 150.000.000 Pemberian Makanan Tambahan untuk Bumil KEK
0
Terlaksananya Pemantauan Konsumsi Gizi di Rumah Tangga
50.000.000
8
No
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
(1)
Terselenggaranya Pemantauan dan Skrining Neonatus Hypotiroid
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4) 24 Pusk
(5) Terlaksananya Pemantauan dan Skrining Neonatus Hypotiroid
(6)
(7)
Kinerja Anggaran Tahun 2012
Anggaran
(sebagai catatan penting)
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
-
1
Jumlah Program 7 8
Alokasi Kebutuhan Dana/
0
0
0
460,000,000
229,225,000
203,525,000
195,737,576
35,000,000
19,976,000
0
0
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Terlaksananya Pemantauan dan Skrining Neonatus Hypotiroid
-
(14) 150.000.000
1,095,000,000
Program Penyehatan Lingkungan a. Penyehatan Lingkungan Pemukiman (Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat)
Meningkatnya Proporsi rumah tangga dgn akses berkelanjutan thdp sanitasi dasar perkotaan dan pedesaan
24 Puskesmas
Terlaksananya mini lokakarya klinik sanitasi di Puskesmas
10
1 Kali
Terlaksananya kunjungan pasien klinik sanitasi
144
6 kali
Terlaksananya surveilance kualitas air
144
6 kali
Terlaksananya pemberian stimulant jamban
80
unit
Tersedianya data penyakit berbasis lingkungan
1
paket
Terlaksananya konsultasi program ke Dinkes Prov.
2
kali
b. Higiene dan Sanitasi Tempat-Tempat Umum (Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat)
Meningkatnya TempatTempat Umum (TTU) dan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) memenuhi syarat higienis
24 Puks
Tersedianya data sanitasi TTU, TPM dan kantin sekolah
1
kali
20,000,000
14,920,000
9,714,000
8,739,000
c. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Pemberdayaan Masyarakat Promosi Kesehatan Lingkungan dan Pola Hidup Sehat)
Meningkatnya desa stop buang air besar sembarangan (ODF) dan keluarga memiliki dan memanfaatkan jamban
24 Pusk
Terlaksananya pemicuan CLTS, Kampanye penyadaran masyarakat dan monitoring STOP BABS, akses jamban sehat
1
kali
20,000,000
15,000,000
14,450,000
11,135,000
0.0% Terlaksananya kegiatan klinik sanitasi
50,000,000
90.0% Tersedianya data sanitasi TTU, TPM dan kantiin sekolah
25,000,000
77.1% Terlaksananya pemicuan CLTS, Kampanye penyadaran masyarakat dan monitoring STOP BABS, akses jamban sehat
25,000,000
9
No
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
(1)
d. Penyehatan Air (Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah)
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4)
Meningkatnya rumah tangga 24 Pusk dengan akses terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaaan
(5)
(6)
terlaksananya pemeriksaan sampel air, terlaksananya bindal lab kesehatan lingkungan
625
(7) sampel air
Jumlah Program 8 9
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular. a. Penanggulangan KLB dan Bencana
tertangani KLB/Bencana < (Peningkatan Surveilans epidemiologi 24 jam dan penanggulangan KLB)
Terlaksananya imunisasi b. Pencegahan Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (Pelayanan pada bayi dan WUS vaksinasi bagi bayi dan WUS)
24 Puskesmas
24 Pusk
Terlaksananya PE & penanggulangan KLB/ Bencana
72
18 kali
Terlaksananya Pengambilan sampelKLB
14
7 kali
Terlaksananya survailans aktif Pusk dan RS
1008
36 kali
Terlaksananya perte muan konsultasi program survailans bagi petugas Pusk dan RS
32
32 OM
Terlaksananya perte muan EWARS bagi petugas Pusk dan RS
32
32 OM
Terlaksananya Des info KLB
108
OM
Tersedianya data status TT WUS 5 dosiis
1
kali
Terlaksananya swee ping TT WUS
60
OH
Terlaksananya swee ping desa risti PD3I
56
OH
Terlaksananya su pervisi suportif
80
OH
Terlaksananya pela cakan kasus KIPI
10
OH
Alokasi
Kinerja Anggaran Tahun 2012
Kebutuhan Dana/
Anggaran
(sebagai catatan penting)
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
40,000,000
37,500,000
7,450,000
6,850,000
115,000,000
87,396,000
31,614,000
26,724,000
40,000,000
15,000,000
15,000,000
14,995,000
100,000,000
75,000,000
70,000,000
68,309,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
(14)
91.9% terlaksananya pemeriksaan sampel air, terlaksananya bindal lab kesehatan lingkungan
-
99,9% 100%KLB/Benca na tertangani < 24 jam
97.58% UCI desa 100%, 95% bayi < 1 th terimunisasi cam pak, 90% bayi ter imunisasi dasar lengkap UMI 80%
40,000,000
140,000,000
50,000,000
150,000,000
10
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
c. Pengendalian Penyakit Menular (Pemusnahan/ Karantina Sumber Penyebab Penyakit Menular)
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4)
(5)
(6)
(7)
Tersedianya bantuan pengobatan kasus kipi
5
paket
Teranalisanya data PWS imunisasi
5
kali
Tersedianya logistik dan vaksin untuk program imunisasi
202
OH
Terlaksananya per temuan teknis petugas imunisasi
5
kali
Tersedianya sertifikat imunisasi dan buku pengukur suhu
12315
Terlaksananya penanganan klien/penderita HIV-AIDS (100%)
Kabupaten Temanggung
ODHA mendapat Anti Retroviral Treatment (ART) (min 75%)
Kinerja Anggaran Tahun 2012
Anggaran
(sebagai catatan penting)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
paket
Terlaksananya pengendalian Semua desa Terlaksananya penyakit menular dengan kasus DBD pencegahan dan penanganan penderita DBD Kabupaten Temanggung
Alokasi Kebutuhan Dana/
25,000,000
25,000,000
15,000,000
11,780,000
50,000,000
100,000,000
10,000,000
8,805,000
78.53% Terlaksananya pengendalian penyakit menular
30,000,000
88.05% Terlaksananya promosi pencegahan dan pemberantasan penyakit pada kelompok risti
25,000,000
Penemuan penderita ISPA/pneumoni balita (100%) Penanganan balita dengan diare (100%) CFR/angka kematian balita karena diare < 1 Penemuan dini penderita Filaria < 1 Terlaksananya pelacakan dan penanggulangan wabah
d. Pengendalian Vektor (Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan pemberantasan penyakit)
Meningkatnya Angka 24 Puskesmas Penemuan kasus malaria per 1000 penduduk, Incident Rate DBD
Terlaksananya promosi pencegahan pada semua sarana kesehatan
24
Pusk.
11
No
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
(1)
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4) Kabupaten Temanggung
(5)
(6)
(7)
Alokasi
Kinerja Anggaran Tahun 2012
Kebutuhan Dana/
Anggaran
(sebagai catatan penting)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
24,828,750
23,273,750
Incident Rate kasus baru < 2 per 100.000 penduduk CFR/angka kematian DBD/1%
10 Puskesmas
Desinfo penyakit bersumber binatang (zoonosis) pada masyarakat
10
e. Pengendalian Penyakit Tidak Menular Terlaksananya pengendalian 24 Puskesmas (Pencegahan Penularan Penyakit faktor resiko penyakit tidak Endemik/Epidemik) menular
Terdeteksinya faktor resiko PTM
24
f. Kesehatan matra
Terlaksananya screening kesehatan calon jemaah haji
Terlaksananya pencegahan DKK penularan penyakit endemik/epidemik
kali
Semua jemaah haji
Pusk.
25,000,000
Orang
10,000,000
27,500,000
-
-
-
93.7% Terlaksananya pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular
Terlaksananya pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
30,000,000
15,000,000
Terlaksananya vaksinasi meningitis bagi calon jemaah haji
Terlaksana pendampingan kesehatan bagi calon jemaah haji
2
kali
Jumlah Program 9 10 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan a. Rekomendasi dan Perijinan Kesehatan Terlayaninya Pelayanan DKK, Kecamatan, (Perijinan pelayanan kesehatan) kesehatan swasta berijin dan Desa pengobat tradisional terdaftar & Tenaga kesehatan memiliki Surat Tanda Registrasi
Terlaksananya pembinaan perijinan pelayanan kesehatan swasta dan kesehatan terdaftar
25
Lokasi
Terlaksananya survey lokasi perijinan kesehatan swasta
25
Lokasi
250,000,000
242,500,000
134,828,750
127,162,750
12,520,000
12,520,000
14,963,000
11,558,000
-
77.24% Terlaksananya pembinaan perijinan pelayanan kesehatan swasta dan kesehatan terdaftar, Survey Lokasi perijinan kesehatan swasta , pertemuan pembinaan perijinan kesehatan swasta dan terdaftar
300,000,000
15,000,000
12
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian
Vol
Kinerja (4)
(5)
(6)
Terlaksananya pertemuan pembinaan perijinan kesehatan swasta dan terdafta
Meningkatnya kapasitas DKK, Puskesmas, b. Pelatihan dan Akreditasi Tenaga Kesehatan (Penilaian Kualitas Tenaga SDM sesuai standar & mutu Rumah Sakit sarana kesehatan memnuhi kesehatan) standar kompetensi
c. Akreditasi Puskesmas
d.
Puskesmas terakreditasi
Pembangunan dan Pemutakhiran Data Terselenggaranya validasi Dasar Standar Pelayanan Kesehatan dan pemutakhiran data laporan
e. Standarisasi Pelayanan dan Meningkatnya manajemen Penanggulangan Masalah Kesehatan kebijakan kesehatan
Alokasi Satuan
Terlaksananya penilaian PAK tenaga kesehatan, magang perawat mata, refresing tenaga fungsional di Puskesmas dan Bimbingan Teknis Peningkatan SDM di Puskesmas
(7)
2
Kinerja Anggaran Tahun 2012
Kebutuhan Dana/
Anggaran
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
(sebagai catatan penting) Realisasi
%
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
kali
2 2
4
kali orang kali Pusk.
20,000,000
20,000,000
14,129,800
10,514,800
74.42% Terlaksananya penilaian PAK tenaga kesehatan di 24 Puskesmas 2 kali, magang perawat mata 2 orang, Refresing tenaga kesehatan 4 kali, Bimbingan Teknis Peningkatan SDM di Puskesmas di 6 Puskesmas
95.92%
6
Pusk. Parakan, Terakreditasinya 2 Pusk Pusk. Dharma Rini baru dan terpantaunya 3 pusk yang sudah bersertifikat ISO
2
Pusk
300,000,000
300,000,000
88,454,750
84,849,750
Temanggung
Tersusunnya Profil Kesehatan
1
paket
45,000,000
40,270,000
8,680,000
8,575,000
Tersusunnya dokumen LAKIP
1
paket
Tersusunnya dokumen renja kesehatan
1
paket
Tersusunnya data dasar puskesmas
1
paket
Teranalisa data SPM sesuai kebutuhan
1
paket
Terlaksananya Rakerkesda
1
paket
80,000,000
73,011,000
27,356,000
26,416,000
Tersusunnya dokumen POA Puskesmas
1
paket
Terlaksananya inventarisasi data laporan SP3 Puskesmas
1
paket
Temanggung
kesehatan swasta dan kesehatan terdaftar, Survey Lokasi perijinan Prakiraanswasta Maju Rencana Tahun 2015 kesehatan , pertemuan Target Capaian Kebutuhan Dana/ pembinaan perijinan Kinerja Pagu Indikatif kesehatan swasta (13) (14) dan terdaftar
7 Pusk
98.8% Terselenggaranya validasi dan pemutakhiran data laporan
96.56%
25,000,000
400,000,000
60,000,000
80,000,000
13
No
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
(1)
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4)
(5)
(6)
(7)
Terlaksananya monev kinerja puskesmas
1
paket
Terlaksananya SIMPUS
1
paket
Jumlah Program 10 11 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin rujukan masyarakat a. Pendampingan miskin non Jamkesmas
Terlaksananya pelayanan rujukan masyarakat miskin non kuota Jamkesmas
DKK
Terlaksananya pendampingan rujukan masyarakat miskin non kuota Jamkesmas
84
pasien
Jumlah Program 11 12 Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan a. Pendampingan DAKprasarana
b Pendampingan APBD I
Tercapainya peningkatan Kab Temanggung kualitas dan keterjangkauan pelayanan kesehatan secara merata Tercapainya peningkatan Kab.Temanggung kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar
Kinerja Anggaran Tahun 2012
Anggaran
(sebagai catatan penting)
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
457,520,000
445,801,000
153,583,550
141,913,550
30,000,000
29,936,300
23,000,000
21,451,000
30,000,000
29,936,300
23,000,000
21,451,000
660,095,000
770,890,000
690,176,389
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
-
93.3% Terlaksananya pendampingan rujukan masyarakat miskin non kuota Jamkesmas
580,000,000
30,000,000
30,000,000
Terlaksananya kegiatan DAK
1
paket
750,000,000
Terlaksananya rehab Pusk Bansari
1
Unit
50,000,000
89.53% Tercapainya peningkatan kualitas dan keterjangkauan pelayanan Tercapainya
Terlaksananya rehab Pusk Bulu
1
Unit
40,000,000
peningkatan kualitas dan keterjangkauan pelayanan
Terlaksananya rehab Pusk Kaloran
1
Unit
35,000,000
Tersedianya konsultan perencana konstruksi
1
paket
32,000,000
Tersedianya konsultan pengawas konstruksi
1
paket
25,000,000
Terpenuhinya biaya umum Jumlah Program 12
Alokasi Kebutuhan Dana/
1,500,000,000
300,000,000
20,000,000
952,000,000
660,095,000
770,890,000
690,176,389
1
-
1,800,000,000
13 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
14
No
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
(1)
a. Kemitraan Jaminan Kesehatan (Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat)
Terlaksananya jaminan kesehatan bagi pekerja informal
b. Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Pengembangan Sistem Rujukan
% Rawat Jalan di Pusk
% Rawat Inap di Pusk. Rawat Inap
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4) 10 kecamatan
(5)
(6)
(7)
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan a. Pelaksanaan BIASBalita dan pena nggulangan PD3I
Kinerja Anggaran Tahun 2012
Anggaran
(sebagai catatan penting)
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
Tersosialisasikannya jaminan kesehatan bagi pekerja informal (10 kec x 25 orang x 1 kegiatan)
250
KOK
13,000,000
9,640,000
13,000,000
12,995,000
24 Puskesmas
35%
1
Kab
17,500,000
14,019,500
11,000,000
10,921,800
3 Puskesmas
3%
21
Pusk
% Pelayanan Rujukan pasien maskin
3 RS
48%
4
RS
% Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang hrs diberikan RS di Kab
4 RS
80%
Terlaksananya BIAS dan ter 24 Puks tanggulanginya PD3I
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
100% Tersosialisasikannya jaminan kesehatan bagi pekerja informal (10 kec x 25 orang x 1 kegiatan)
99.29%
36%
(14) 13,000,000
20,000,000
3.50% 50% 90%
Jumlah Program 13 14
Alokasi Kebutuhan Dana/
Tersedianya data sasaran BIAS
1
kali
Terlaksananya BIAS di 585 sekolah
2
kali
Terlaksananya pela cakan , pengambi lan dan pengiriman specimen kasus campak klinis (CBMS)
60
OH
Terlaksananya pela cakan dan PE KLB PD3I
69
OH
Terlaksananya Pela cakan ,pengambilan dan pengiriman sam pel kasus AFP
46
OH
Teranalisanya data pelaksanaan BIAS
2
kali
Terlaksananya perte muan LP LS BIAS
1
kali
Tersedianya logistik dan vaksin BIAS
4
OH
30,500,000
23,659,500
24,000,000
23,916,800
100,000,000
80,000,000
69,130,000
68,245,136
33,000,000
98.72% Terlaksananya BIAS dan tertanga ninya Kasus dan KLB PD3I
100,000,000
15
No
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
(1)
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4)
(5)
(6)
(7)
Jumlah Program 14
Alokasi
Kinerja Anggaran Tahun 2012
Kebutuhan Dana/
Anggaran
(sebagai catatan penting)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
100,000,000
80,000,000
69,130,000
68,245,136
50,000,000
29,870,870
11,260,000
9,370,500
102,000,000
100,000,000
30,000,000
27,000,000
152,000,000
129,870,870
41,260,000
36,370,500
250,000,000
223,774,500
99,986,000
92,249,500
92.30% K1 : 100 %, KN : 98%, Cakupan Persalinan Nakes : 90 %, AKI : 80/100.000KH, 11/1000 KH
500,000,000
250,000,000
223,774,500
99,986,000
92,249,500
-
500,000,000
JUMLAH (BELANJA LANGSUNG)
11,999,244,000
9,631,254,870
8,107,561,550
7,419,710,316
-
16,412,895,600
JUMLAH (BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG)
14,099,244,000
11,191,254,870
9,848,016,050
9,146,949,544
-
19,487,895,600
15 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan LansiaLayanan Kesehatan Anak Terlaksananya Pelayanan a. Peningkatan 24 Puskesmas Remaja dan Lansia Kesehatan Remaja dan Lansia, Tersedianya bahan cetak pelayanan kesehatan bagi lansia, terlaksananya pertemuan koordinasi dan evaluasi pelayanan kesehatan remaja dan lansia
b. Posyandu Lansia
Cakupan Pelayanan Remaja : 80%, Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia 80 %
100 Posyandu Terpenuhinya kebutuhan Lansia di 100 desa alat kesehatan untuk 100 Posyandu Lansia
24
1000 Pusk KMS,
100
Paket alat kesehatan Lansia
Jumlah Program 15 16 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak a. Peningkatan Pelayanan Ibu Hamil, melahirkan dan anak
Jumlah Program 16
Terpantaunya Pelayanan 24 Puskesmas Kesehatan, Tersedianya Bahan Cetak Pelayanan Ibu dan Anak, Terlaksananya Peningkatan Kualitas jejaring rujukan
K1 : 90 %, KN : 90%, Cakupan Persalinan Nakes : 80 %, AKI : 102/100.000KH, 23/1000 KH
24 5026
46 Pusk, Orang 25 Buku set lbr balik
100,000,000
83.20% Cakupan Pelayanan Remaja : 80%, Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia 80 %
90%
100,000,000
100,000,000
200,000,000
16