Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Agam SKPD : SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN AGAM Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2 1 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN AGAM 1. BAGIAN PEREKONOMIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Operasinal Administrasi Bagian Perekonomian
Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi 3
4
Terlaksananya pemeliharaan rutin Bagian kendaraan dinas dan peralatan kerja lainnya Perekonomian
Terlaksananya penyusunan pertanggunag jawaban dan pengelolaan keuangan. Tersedianya ATK, biaya fotocopy, perjalanan dinas dan lain-lain
Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan kerja.
Target Capaian Kinerja 5
12 bulan, 1 unit kendaraan roda 4 12 bulan, 1 paket laporan. 1 paket ATK, 1 paket biaya fotocopy dan lain-lain..
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
6 37,664,317,318 1,412,113,500 100,000,000
Catatan Penting 7 -
100,000,000
100%
525,000,000 Terdistribusikannya beras bersubsidi untuk RT miskin
-
12 bulan, 1 paket.
Program Koordinasi Pengembangan Ekonomi Daerah dan Masyarakat Kegiatan Fasilitasi pengelolaan dan distribusi bahan pangan Kegiatan Koordinasi dan fasilitasi lingkup ekonomi
Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
Prakiraan maju Rencana tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja 8 9 38,652,751,318 995,857,500 -
16 kecamatan Kab. Agam
26.235 RTS
405,000,000 Penanggulangan kemiskinan 120,000,000
600,000,000
450,000,000 26.235 RTS
450,000,000 -
350,000,000
1
Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Catatan Penting
2 Kegiatan Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan Kegiatan Penyusunan database potensi pertambangan
3 Menurunnya penambangan tak berizin
4 Kab. Agam
Target Capaian Kinerja 5 5%
Database potensi pertambangan dan database potensi wilayah pertambangan rakyat.
Kab. Agam
1 Paket
300,000,000 Verifikasi lokasi WPR, penyiapan draft dan regulasinya
Kegiatan Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan
Tersedianya peta layanan ketenagalistrikan, Kab. Agam dan potensi sumber energi (PLTMH, Tenaga Surya, Biogas) Terlaksananya koordinasi pengembangan ketenagalistrikan dengan lembaga terkait.
1 Paket
150,000,000
Program Pembinaan dan Fasilitasi Bidang Energi Mineral dan Sumber Daya Kegiatan Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan
Kegiatan Koordinasi dan fasilitasi pengolahan energi 2 BAGIAN HUMAS Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Operasional Administrasi Bagian Humas
Lokasi
Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 6 150,000,000
7
Data PLN
Prakiraan maju Rencana tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja 8 9 80% 50,000,000
5%
150,000,000
1 Paket
150,000,000
187,113,500
195,857,500
Meningkatnya kegiatan rasio elektrifikasi
Kab. Agam
5%
51,256,000
Fasilitasi peningkatan elektrifikasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan PLTM/PLTMH
5%
60,000,000
Terlaksananya konversi minyak tanah ke LPG
Kab. Agam
98.275 KK
135,857,500
Pengurangan subsidi untuk energi
98.275 KK
135,857,500
3,630,000,000 250,000,000
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran
Tersedianya operasional administrasi perkantoran bagian humas
humas
1 tahun
250,000,000
3,993,000,000 275,000,000
1tahun
275,000,000
2
Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Program kerjasama informasi dan media massa
Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi 3
4
Target Capaian Kinerja 5
Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 6 3,380,000,000
Catatan Penting 7
Prakiraan maju Rencana tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja 8 9 3,718,000,000
Terwujudnya informasi pembangunan daerah kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Tersebarluasnya informasi pembangunan Kab. Agam daerah melalui media elektronik (TV, Media online, Media Cetak, 5 koran harian, 24 koran mingguan dan 2 majalah nasional dan 2 media harian nasional) Penyebarluasan informasi penyelenggaran pemerintahan daerah Penyebarluasan informasi yang bersifat Terselenggaranya penyebarluasan informasi Kab. Agam penyuluhan bagi masyarakat penyelenggaraan pemerintah daerah oleh pimpinan daerah Tersebarluasnya informasi pembangunan Kab. Agam daerah melui media informasi dan radio Pemda SAM FM dan radio swasta lainnya 3 BAGIAN PERTANAHAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Operasional Administrasi Bagian Terlaksananya tertib Pertanahan pengadaan/perlengkapan penunjang operasional bagian operasional
1 tahun
3,000,000,000
1 tahun
3,300,000,000
1 tahun
200,000,000
1 tahun
220,000,000
1 tahun
180,000,000
1tahun
198,000,000
725,000,000 150,000,000 Bag. Adm Pertanahan
12 bulan
Program penataan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah Kegiatan : Penataan penguasaan pemilikan Tersedianya tanah untuk pembangunan bagi Bag. Adm penggunaan dan pemilikan tanah kepentingan umum dan pemkab. Agam Pertanahan
150,000,000
850,000,000 200,000,000 12 bulan
200,000,000
12 bulan
200,000,000
200,000,000
200,000,000
12 bulan
200,000,000
3
Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan Kegiatan : Fasilitasi Penyelesaian konflikkonflik pertanahan
Program Pengembangan sisten informasi pertanahan Kegiatan : Penyusunan sisten informasi pertanahan yang handal 4 BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Operasional Administrasi Bagian Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi 4 3 Terwujudnya informasi pembangunan daerah kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik Terealisasinya penyelesaian konflik-konflik Bag. Adm pertanahan di Kabupaten Agam Pertanahan
Target Capaian Kinerja 5
12 bulan
Tersedianya tanah pemkab. Agam bagi kepentingan umum
Bag. Adm Pertanahan
12 bulan
7
125,000,000
12 bulan
Tersedianya barang dan jasa untuk operasional administrasi
Bagian APUM
12 bln
250,000,000
0
12 bulan
300,000,000
0
839,500,000 275,000,000
12 bln
275,000,000
135,000,000 Terpenuhinya pengendalian kebijakan Kepala Daerah berupa Buku I dan Buku II LKPJ dan Buku LPPD
Bagian APUM
100 buku
135,000,000
175,000,000 100 buku
110,000,000
Terlaksananya koordinasi Pejabat Pemerintah di Kabupaten Agam
Bagian APUM
18 Rapat
110,000,000
18 Rapat
10 kali pertemuan
115,000,000
125,000,000
115,000,000 Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
175,000,000
115,000,000
115,000,000
Terfasilitasinya pertemuan/rapat batas administrasi wilayah pemerintahan di Kab.Agam
150,000,000
300,000,000
250,000,000 742,500,000 250,000,000
Program Penataan Daerah Otonomi Baru Kegiatan : Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah adm.antar daerah
6 125,000,000
Catatan Penting
250,000,000
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kegiatan : Rapat koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah
Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
Prakiraan maju Rencana tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja 8 9 150,000,000
125,000,000 10 kali pertemuan
4
Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Program Pengembangan dan Operasional Wilayah Kecmatan Kegiatan : Penilaian kompetensi Camat Berprestasi
Program Penataan Daerah Otonomi Baru Kegiatan : Rupa Bumi 5 BAGIAN ORGANISASI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Operasional Administrasi Bagian Organisasi Program : Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Laporan Kerja Pemerintah Daerah Program : Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Kegiatan : Fasilitasi/pembentukan kerja sama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik
Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi 3
4
Terfasilitasinya penilaian kompetensi camat Bagian APUM Tingkat Kabupaten Agam
Target Capaian Kinerja 5
16 camat
Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 6 85,000,000 85,000,000
Catatan Penting 7
Prakiraan maju Rencana tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja 8 9 100,000,000 16 camat
47,500,000 Terhimpunnya inventarisasi nama-nama rupa bumi di Kabupaten Agam
Bagian APUM
12 bulan
47,500,000
49,500,000 12 bulan
794,000,000 115,000,000 Terpenuhinya bahan dan jasa administrasi perkantoran
Bagian Organisasi
12 bln
115,000,000
100,000,000
49,500,000 835,640,000
12 bln
184,000,000
125,000,000 125,000,000 200,640,000
Tersedianya buku Lakip dan Tapkin kabupaten Tersusunnya Buku Kinerja SKPD
Bagian Organisasi
1 dok
150,000,000
1 paket
155,640,000
Bagian Organisasi
1 dok
34,000,000 260,000,000
1 paket
45,000,000 260,000,000
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan Metode Manual Praktis berbasis partisipasi masyarakat
Bagian Organisasi
1 paket
180,000,000
12 bln
180,000,000
Terwujudnya Prestasi Daerah dibidang Bagian Organisasi pelayanan Publik Tersedianya standar pelayanan minimal bagi Bagian Organisasi perangkat Daerah
1 paket
65,000,000
12 bln
65,000,000
1 dok
15,000,000
12 bln
15,000,000
Program Penataan Kelembagaan,Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Kegiatan : Pengelolaan Adm.Kepegawaian Terlayaninya PNS,PTT dan Pegawai Setda sukarela dilingkungan Setda
235,000,000
Bag.Organisasi
1 paket
5,000,000
250,000,000
12
5,000,000
5
Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi
2 3 Kegiatan : Penyusunan Data Kepegawaian Tersedianya Data Dan Struktur Sekda Kabupaten Agam Kepegawaian Sekda Kegiatan : Penyusunan Beban Kerja
Kegiatan : Evaluasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah
Tersusunnya analisa beban kerja untuk Bag.Organisasi mengevaluasi SOTK sesuai dengan UU dan PP yang berlaku Terevaluasinya organisasi perangkat daerah Bag.Organisasi serta uraian tugas dan fungsi SKPD
6 BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Program : Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dan kemasyarakatan 1. Fasilitasi Kegiatan MTQ dan LPTQ Terlaksananya fasilitasi kegiatan koordinasi pelaksanaan kegiatan MTQ ke 35 tingkat Kabupaten Agam dlam trangka terpilihnya Qari/Qariah berprestasi 2. Peningkatan Pengamalan Nilai Keagamaan dan Fasilitas Keagamaan serta Penunjang Tim Ramadhan
3. Pengembangan TPA/MDA, Pondok Pesantren dan Pesantren Kilat
4 Bag.Organisasi
Target Capaian Kinerja 5 1 paket
Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 6 45,000,000
Catatan Penting 7
Prakiraan maju Rencana tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja 8 9 12 55,000,000
1 dok
87,500,000
-
90,000,000
2 dok
97,500,000
-
100,000,000
8,323,185,000 5,208,185,000
8,840,600,000 5,835,600,000
Kab. Agam
80%
750,000,000
80%
1,000,000,000
Tersedianya dan terlaksananya pendistribusian bantuan trasportasi bagi guru TPA/MDA se Kab. Agam Tersedianya dan terlaksananya pendistribusian bantuan transportasi bagi imam dan gharin mesjid Terselenggaranya kunjungan Tim Ramadhan ke 38 Mesjid yang ada di Kecamatan se Kabupaten Agam, acara buka bersama dan pembagian kain sarung
Kab. Agam
80%
2,004,600,000
80%
2,100,000,000
Kab. Agam
80%
211,200,000
80%
300,000,000
Kab. Agam
80%
357,300,000
80%
450,000,000
Terkirimnya 1 orang TPHD (Tim Pembimbing Haji Daerah) Tersedianya penghargaan lomba kegiatan pada lembaga keagamaan Terlaksananya diklat guru TPA/MDA
Kab. Agam
80%
38,000,000
80%
38,000,000
Kab. Agam
80%
187,885,000
80%
200,000,000
Kab. Agam
80%
88,400,000
80%
176,800,000
6
Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Catatan Penting
Prakiraan maju Rencana tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja 8 9 80% 310,800,000
3 Meningkatnya ketrampilan Imam dan Khatib dalam pelaksanaan shalat dan syiar agama
4 Kab. Agam
Target Capaian Kinerja 5 80%
5. Pelatihan ninik mamak ,bundo kanduang Meningkatnya peranTerbantunya ninik dan tokoh adat mamak, bundo kandung melaksanakan peran tokoh adat 6. Pelatihan dan pembinaan pengurus Terbinanya 3 mesjid per kecamatan mesjid 7. Pembinaan dan pemberdayaan Meningkatnya masyarakat yang bisa baca organisasi keagamaan tulis Alquran 8. Pembuatan jalan akses ke Masjid dan Tersedianya jalan menuju Masjid (4 Masjid ) Mushalla
Kab. Agam
80%
100,000,000
80%
100,000,000
Kab. Agam
80%
80,000,000
80%
80,000,000
Kab. Agam
80%
80,000,000
80%
80,000,000
Kab. Agam
80%
1,000,000,000
80%
1,000,000,000
2 4. Pelatihan Da'I, Imam dan Khatib
Lokasi
Program : peningkatan Pelayanan Kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
6 310,800,000
7
230,000,000
Terlaksananya pertemuan dengan para perantau Program : Koordinasi Kemasyarakatan dan Kesejahteraan 1. Koordinasi Bimbingan Kemasyarakatan Terfasilitasinya kegiatan kooordinasi dengan dan Kesra Instansi terkait ,lembaga keagamaan, sosial dan pendidikan,KB.Kes,pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan.
2. Fasilitasi dan sosialisasi narkoba, AIDS Terlaksananya fasilitasi dan sosialisasi pada Ponpes / MTI ( 27 ponpes) narkoba dan aids di ponpes /MTI Program Cerdas : 1. Sosialisasi dan pembinaan Ikhlas berzakat ( 16 Kec)
Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
Terlaksananya fasilitasi kegiatan koordinasi pelaksanaan kegiatan ikhlas berzakat (16 kecamatan)
Kab. Agam
80%
230,000,000
120,000,000
80%
685,000,000
120,000,000 685,000,000
Kab. Agam
80%
500,000,000
80%
500,000,000
Kab. Agam
80%
185,000,000
80%
185,000,000
Kab. Agam
80%
2,200,000,000 160,000,000
80%
2,200,000,000 160,000,000
7
Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Catatan Penting
Prakiraan maju Rencana tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja 8 9 80% 160,000,000
2 2. Penilaian Thaharah Masjid
3 Terlaksananya koordinasi fasilitasi dalam penilaian Thaharah Masjid (16 kecamatan)
4 Kab. Agam
Target Capaian Kinerja 5 80%
3. Sosialisasi dan pembinaan Maghrib Mengaji
Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan Maghrib mengaji (16 kecamatan)
Kab. Agam
80%
160,000,000
80%
160,000,000
4. Penilaian WC Bersih
Terlaksananya koordinasi fasilitasi dalam penilaian WC bersih (16 kecamatan)
Kab. Agam
80%
160,000,000
80%
160,000,000
5. Fasilitasi Festival Ramadhan
Terlaksananya fasilitasi festival ramadhan (16 kecamatan)
Kab. Agam
80%
160,000,000
80%
160,000,000
Fasilitasi pembinaan Pondok Alquran 16 pondok ( 16 x Rp.25.000.000)
Terlaksananya operasional Pondok Alquran dan terjaringnya kader MTQ Kecamatan
Kab. Agam
100%
400,000,000
100%
400,000,000
Operasional 5 Ponpes Unggulan (5 Ponpes Terlaksananya kegiatan operasional ponpes x Rp. 50.000.000,-) /MTI
Kab. Agam
100%
250,000,000
100%
250,000,000
Operasional Pondok pesantren / MTI ( 22 ponpes x Rp. 25.000.000,-)
Terlaksananya kegiatan operasional ponpes /MTI
Kab. Agam
100%
550,000,000
100%
550,000,000
Bantuan Masjid Tim Ramadhan (40 Masjid Terbantunya biaya operasional Masjid yang x Rp. 5.000.000,-) dikunjungi Tim Ramadhan Kabupaten Agam
Kab. Agam
100%
200,000,000
100%
200,000,000
Lokasi
7 BAGIAN UMUM Urusan : Pemerintahan Umum Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik 2. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasitasi ke luar daerah
Terlaksananya pembayaran listrik, air dan telepon Terealisasinya rapat-rapat koordinasi & konsultasi
Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 6 160,000,000
7
20,498,153,818
20,498,153,818
16,682,953,818
16,682,953,818
Kab. Agam
100%
12,217,464,000
100%
12,217,464,000
Kab. Agam
100%
944,597,500
100%
944,597,500
8
Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 3. Penunjang Operasional Adm Perkantoran 4. Penunjang Operasional Jasa Perkantoran 5. Penyediaan alat tulis
Urusan : Pemerintahan Umum Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 1. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 2. Penunjang Operasional KDH/WKDH 3. Pengadaan Mobil Jabatan 4. Pengadaan kendaraan dinas/ operasional 5. Pengadaan perlengkapan rumah Jabatan 6. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 7. Rehab sedang/berat rumah jabatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
4 Kab. Agam
Target Capaian Kinerja 5 100%
Kab. Agam
100%
1,791,918,000
100%
1,791,918,000
Kab. Agam
100%
69,451,080
100%
69,451,080
Lokasi 3 Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Terlaksananya jasa pelayanan perkantoran Terlaksananya jasa pelayanan perkantoran
Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 6 1,659,523,238
7
3,815,200,000 Meningkatnya kelayakan kantor Terlaksananya operasional Bupati dan Wakil Bupati Tersedianya sarana transportasi kepala daerah/wakil Tersedianya sarana transportasi pegawai ke lapangan Tersedianya perlengkapan untuk rumah jabatan Tersedianya perlengkapan untuk gedung kantor Meningkatnya kelayakan rumah dinas Bupati/Wakil
Kab. Agam
100%
Kab. Agam
100%
707,200,000
1
1,761,550,000
100%
1,761,550,000
Kab. Agam
-
-
-
-
Kab. Agam
-
-
-
-
Kab. Agam
100%
355,900,000
100%
355,900,000
Kab. Agam
1
910,300,000
100%
910,300,000
Kab. Agam
100%
80,250,000
100%
80,250,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Operasional Administrasi Bagian Administrasi Pembangunan Terlaksananya Kinerja Program / Kegiatan
3,815,200,000
707,200,000
8 BAGIAN AP
Program Koordinasi Pengendalian Pembangunan
Catatan Penting
Prakiraan maju Rencana tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja 8 9 100% 1,659,523,238
Bagian Adm. Pembangunan
12 Bulan
789,365,000
900,000,000
60,260,000
100,000,000
60,260,000
Kegiatan Lanjutan
12 Bulan
100,000,000 800,000,000
729,105,000
9
Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Kegiatan : Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Prgram/ Kegiatan Pembangunan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi 3 1. Terlaksananya Monitoring Pekerjaan
4 Kabupaten Agam
2. Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pembangunan
Kabupaten Agam
Target Capaian Kinerja 5 60 Kali
Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 6 114,460,000
Catatan Penting 7 Kegiatan Lanjutan
Prakiraan maju Rencana tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja 8 9 51 SKPD/ Unit 100,000,000 Kerja 51 SKPD/ Unit Kerja
50,000,000
Kegiatan : Penyusunan Regulasi, Tersedianya regulasi dalam pelaksanaan Koordinasi dan Implementasi Pelaksanaan program/ Kegiatan Pembangunan Program/ Kegiatan Pembangunan
Kabupaten Agam
51 SKPD/ Unit Kerja
20,775,000
Kegiatan Lanjutan
51 SKPD/ Unit Kerja
50,000,000
Kegiatan : Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program / Kegiatan
Kabupaten Agam
8 kali rapat, 12 bulan laporan 100%
59,336,000
Kegiatan Lanjutan
8 kali rapat, 12 bulan laporan 100%
100,000,000
Kabupaten Agam
100%
534,534,000
100%
500,000,000
1. Terlaksananya rapat koordinasi pembangunan dan laporan SKPD setiap bulannya 2. Teregistrasinya fasilitasi layanan pengadaan secara elektronik Terlaksananya fasilitasi layanan pengadaan secara elektronik
Kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan LPSE 9 BAGIAN HUKUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Operasional Administrasi Bagian Lacarnya Pelayanan dan Pelaksanaan Kegiatan Operasional Hukum Program Penataan Peraturan Perundang Undangan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang Undangan
750,000,000
900,000,000
150,000,000 Kabupaten Agam
Terwujudnya Ketertiban dalam Pelaksanaan Kabupaten Agam Tugas sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan
100%
10 Perda 45 Perbup 650 Kepbup 5 Perkara 300 Buku Lembaran Daerah
150,000,000
600,000,000 600,000,000
200,000,000 100%
200,000,000
700,000,000 10 Perda 45 Perbup 650 Kepbup 5 Perkara 300 Buku Lembaran Daerah
700,000,000
10