Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Agam SKPD : SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN AGAM Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1 2 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN AGAM 1. BAGIAN PEREKONOMIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Operasinal Administrasi Bagian Perekonomian
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
3
Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas dan peralatan kerja lainnya
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
Bagian Perekonomian
Terlaksananya penyusunan pertanggunag jawaban dan pengelolaan keuangan. Tersedianya ATK, biaya fotocopy, perjalanan dinas dan lain-lain
12 bulan, 1 unit kendaraan roda 4
Catatan Penting 7 -
100,000,000
100%
Program Koordinasi Pengembangan Ekonomi Daerah dan Masyarakat
525,000,000
Kegiatan Fasilitasi pengelolaan dan distribusi Terdistribusikannya beras bersubsidi untuk RT bahan pangan miskin Kegiatan Koordinasi dan fasilitasi lingkup ekonomi Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Kegiatan Koordinasi dan pendataan tentang hasil Menurunnya penambangan tak berizin produksi dibidang pertambangan
-
12 bulan, 1 paket laporan. 1 paket ATK, 1 paket biaya fotocopy dan lainlain.. 12 bulan, 1 paket.
Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan kerja.
Kegiatan Penyusunan database potensi pertambangan
Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 6 35,659,717,318 1,412,113,500 100,000,000
Prakiraan maju Rencana tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja 8 9 37,652,751,318 995,857,500 -
16 kecamatan
26.235 RTS
Kab. Agam
405,000,000 Penanggulangan kemiskinan 120,000,000
450,000,000 26.235 RTS
-
600,000,000 Kab. Agam
Database potensi pertambangan dan database Kab. Agam potensi wilayah pertambangan rakyat.
5%
1 Paket
450,000,000
350,000,000
150,000,000
80%
50,000,000
300,000,000 Verifikasi lokasi WPR, penyiapan draft dan regulasinya
5%
150,000,000
169 RKPD Tahun 2014
Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Kegiatan Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan
Program Pembinaan dan Fasilitasi Bidang Energi Mineral dan Sumber Daya Kegiatan Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan
Kegiatan Koordinasi dan fasilitasi pengolahan energi
Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi 3 4 Tersedianya peta layanan ketenagalistrikan, dan Kab. Agam potensi sumber energi (PLTMH, Tenaga Surya, Biogas) Terlaksananya koordinasi pengembangan ketenagalistrikan dengan lembaga terkait.
Target Capaian Kinerja 5 1 Paket
Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 6 150,000,000
Catatan Penting 7 Data PLN
Prakiraan maju Rencana tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja 8 9 1 Paket 150,000,000
187,113,500
195,857,500
Meningkatnya kegiatan rasio elektrifikasi
Kab. Agam
5%
51,256,000
Fasilitasi peningkatan elektrifikasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan PLTM/PLTMH
5%
60,000,000
Terlaksananya konversi minyak tanah ke LPG
Kab. Agam
98.275 KK
135,857,500
Pengurangan subsidi untuk energi
98.275 KK
135,857,500
2 BAGIAN HUMAS Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Operasional Administrasi Bagian Humas Tersedianya operasional administrasi perkantoran bagian humas Program kerjasama informasi dan media massa Terwujudnya informasi pembangunan daerah kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
3,630,000,000 250,000,000
humas
Tersebarluasnya informasi pembangunan Kab. Agam daerah melalui media elektronik (TV, Media online, Media Cetak, 5 koran harian, 24 koran mingguan dan 2 majalah nasional dan 2 media harian nasional)
1 tahun
250,000,000
3,993,000,000 275,000,000
1tahun
3,380,000,000
1 tahun
3,000,000,000
275,000,000 3,718,000,000
1 tahun
3,300,000,000
170 RKPD Tahun 2014
Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Penyebarluasan informasi penyelenggaran pemerintahan daerah Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
Terselenggaranya penyebarluasan informasi Kab. Agam penyelenggaraan pemerintah daerah oleh pimpinan daerah Tersebarluasnya informasi pembangunan Kab. Agam daerah melui media informasi dan radio Pemda SAM FM dan radio swasta lainnya
Program penataan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah Kegiatan : Penataan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemilikan tanah
7
200,000,000
1 tahun
220,000,000
1 tahun
180,000,000
1tahun
198,000,000
725,000,000 150,000,000 Terlaksananya tertib pengadaan/perlengkapan penunjang operasional bagian operasional
Bag. Adm Pertanahan
12 bulan
150,000,000
850,000,000 200,000,000 12 bulan
200,000,000 Tersedianya tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum dan pemkab. Agam
Terwujudnya informasi pembangunan daerah kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik Kegiatan : Fasilitasi Penyelesaian konflik-konflik Terealisasinya penyelesaian konflik-konflik pertanahan pertanahan di Kabupaten Agam
Bag. Adm Pertanahan
12 bulan
Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan
Program Pengembangan sisten informasi pertanahan Kegiatan : Penyusunan sisten informasi Tersedianya tanah pemkab. Agam bagi pertanahan yang handal kepentingan umum 4 BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Operasional Administrasi Bagian Pemerintahan Umum Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan
Catatan Penting
1 tahun
3 BAGIAN PERTANAHAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Operasional Administrasi Bagian Pertanahan
Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 6
Prakiraan maju Rencana tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja 8 9
200,000,000
200,000,000 12 bulan
125,000,000
Bag. Adm Pertanahan
12 bulan
125,000,000
Tersedianya barang dan jasa untuk operasional Bagian APUM administrasi
12 bulan
250,000,000
12 bulan
250,000,000 135,000,000
150,000,000
300,000,000 12 bulan
742,500,000 250,000,000 12 bln
200,000,000
150,000,000
250,000,000 Bag. Adm Pertanahan
200,000,000
300,000,000 839,500,000 275,000,000
12 bln
275,000,000 175,000,000
171 RKPD Tahun 2014
Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Program Peningkatan Sistem Pengawasan 2 Internal dan pengendalian pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
3 Terpenuhinya pengendalian kebijakan Kepala Daerah berupa Buku I dan Buku II LKPJ dan Buku LPPD
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
Bagian APUM
100 buku
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Rapat koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah
Terlaksananya koordinasi Pejabat Pemerintah di Kabupaten Agam
Bagian APUM
18 Rapat
Program Penataan Daerah Otonomi Baru Rupa Bumi
Terfasilitasinya pertemuan/rapat batas Bagian Administrasi administrasi wilayah pemerintahan di Kab.Agam Pemerintahan 10 kali pertemuan Umum
100 buku
110,000,000
18 Rapat
115,000,000
125,000,000 10 kali pertemuan 100,000,000
Bagian APUM
16 camat
85,000,000
16 camat
Terhimpunnya inventarisasi nama-nama rupa bumi di Kabupaten Agam
Bagian APUM
12 bulan
47,500,000 47,500,000
12 bulan
794,000,000 115,000,000 Bagian Organisasi
Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Laporan Kerja Tersedianya buku Lakip dan Tapkin kabupaten Bagian Organisasi Pemerintah Daerah Tersusunnya Buku Kinerja SKPD Bagian Organisasi Program : Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Daerah
12 bln
115,000,000 125,000,000
Terfasilitasinya penilaian kompetensi camat Tingkat Kabupaten Agam
Terpenuhinya bahan dan jasa administrasi perkantoran
175,000,000
115,000,000
85,000,000
5 BAGIAN ORGANISASI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Operasional Administrasi Bagian Organisasi Program : Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
7
115,000,000
Program Pengembangan dan Operasional Wilayah Kecmatan Penilaian kompetensi Camat Berprestasi
135,000,000
Catatan Penting
110,000,000
Program Penataan Daerah Otonomi Baru Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah adm.antar daerah
Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 135,000,000 6
Prakiraan maju Rencana tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja 175,000,000 8 9
115,000,000
100,000,000 49,500,000 49,500,000 835,640,000 125,000,000
12 bln
184,000,000
125,000,000 200,640,000
1 dok
150,000,000
1 paket
155,640,000
1 dok
34,000,000 260,000,000
1 paket
45,000,000 260,000,000
172 RKPD Tahun 2014
Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi
2 3 4 Kegiatan : Fasilitasi/pembentukan kerja sama Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan Bagian Organisasi antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik Metode Manual Praktis berbasis partisipasi masyarakat Terwujudnya Prestasi Daerah dibidang Bagian Organisasi pelayanan Publik Tersedianya standar pelayanan minimal bagi Bagian Organisasi perangkat Daerah Program Penataan Kelembagaan,Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Kegiatan : Pengelolaan Adm.Kepegawaian Setda Terlayaninya PNS,PTT dan Pegawai sukarela dilingkungan Setda Kegiatan : Penyusunan Data Kepegawaian Tersedianya Data Dan Struktur Kepegawaian Sekda Kabupaten Agam Sekda Kegiatan : Penyusunan Beban Kerja Tersusunnya analisa beban kerja untuk mengevaluasi SOTK sesuai dengan UU dan PP yang berlaku Kegiatan : Evaluasi Penataan Kelembagaan Terevaluasinya organisasi perangkat daerah Perangkat Daerah serta uraian tugas dan fungsi SKPD
Catatan Penting
Prakiraan maju Rencana tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja 8 9 12 bln 180,000,000
5 1 paket
Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 6 180,000,000
1 paket
65,000,000
12 bln
65,000,000
1 dok
15,000,000
12 bln
15,000,000
Target Capaian Kinerja
7
235,000,000
250,000,000
Bag.Organisasi
1 paket
5,000,000
12
5,000,000
Bag.Organisasi
1 paket
45,000,000
12
55,000,000
Bag.Organisasi
1 dok
87,500,000
-
90,000,000
Bag.Organisasi
2 dok
97,500,000
-
100,000,000
6 BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Program : Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dan kemasyarakatan
6,318,585,000 3,203,585,000
7,840,600,000 4,835,600,000
1. Fasilitasi Kegiatan MTQ dan LPTQ
Terlaksananya fasilitasi kegiatan koordinasi pelaksanaan kegiatan MTQ ke 35 tingkat Kabupaten Agam dlam trangka terpilihnya Qari/Qariah berprestasi
Kab. Agam
80%
750,000,000
80%
1,000,000,000
2. Peningkatan Pengamalan Nilai Keagamaan dan Fasilitas Keagamaan serta Penunjang Tim Ramadhan
Tersedianya dan terlaksananya pendistribusian bantuan trasportasi bagi guru TPA/MDA se Kab. Agam Tersedianya dan terlaksananya pendistribusian bantuan transportasi bagi imam dan gharin mesjid
Kab. Agam
80%
1,000,000,000
80%
2,100,000,000
Kab. Agam
80%
211,200,000
80%
300,000,000
173 RKPD Tahun 2014
Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Catatan Penting
Prakiraan maju Rencana tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja 8 9 80% 450,000,000
Lokasi
Target Capaian Kinerja
3 Terselenggaranya kunjungan Tim Ramadhan ke 38 Mesjid yang ada di Kecamatan se Kabupaten Agam, acara buka bersama dan pembagian kain sarung
4 Kab. Agam
5 80%
Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 6 357,300,000
Terkirimnya 1 orang TPHD (Tim Pembimbing Haji Daerah) Tersedianya penghargaan lomba kegiatan pada lembaga keagamaan 3. Pengembangan TPA/MDA, Pondok Pesantren Terlaksananya diklat guru TPA/MDA dan Pesantren Kilat 4. Pelatihan Da'I, Imam dan Khatib Meningkatnya ketrampilan Imam dan Khatib dalam pelaksanaan shalat dan syiar agama
Kab. Agam
80%
38,000,000
80%
38,000,000
Kab. Agam
80%
187,885,000
80%
200,000,000
Kab. Agam
80%
88,400,000
80%
176,800,000
Kab. Agam
80%
310,800,000
80%
310,800,000
5. Pelatihan ninik mamak ,bundo kanduang dan tokoh adat
Meningkatnya peranTerbantunya ninik mamak, bundo kandung melaksanakan peran tokoh adat Terbinanya 3 mesjid per kecamatan
Kab. Agam
80%
100,000,000
80%
100,000,000
Kab. Agam
80%
80,000,000
80%
80,000,000
7. Pembinaan dan pemberdayaan organisasi Meningkatnya masyarakat yang bisa baca tulis keagamaan Alquran 8. Pembuatan jalan akses ke Masjid dan Tersedianya jalan menuju Masjid (4 Masjid ) Mushalla Program : peningkatan Pelayanan Kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
Kab. Agam
80%
80,000,000
80%
80,000,000
Kab. Agam
80%
-
80%
-
2
6. Pelatihan dan pembinaan pengurus mesjid
Terlaksananya pertemuan dengan para perantau Program : Koordinasi Kemasyarakatan dan Kesejahteraan 1. Koordinasi Bimbingan Kemasyarakatan dan Kesra
2. Fasilitasi dan sosialisasi narkoba, AIDS pada Ponpes / MTI ( 27 ponpes)
7
230,000,000
Kab. Agam
80%
230,000,000
120,000,000
80%
685,000,000
120,000,000 685,000,000
Terfasilitasinya kegiatan kooordinasi dengan Instansi terkait ,lembaga keagamaan, sosial dan pendidikan,KB.Kes,pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan.
Kab. Agam
80%
500,000,000
80%
500,000,000
Terlaksananya fasilitasi dan sosialisasi narkoba dan aids di ponpes /MTI
Kab. Agam
80%
185,000,000
80%
185,000,000
174 RKPD Tahun 2014
Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Catatan Penting
Prakiraan maju Rencana tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja 8 9 2,200,000,000 80% 160,000,000
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
Terlaksananya fasilitasi kegiatan koordinasi pelaksanaan kegiatan ikhlas berzakat (16 kecamatan)
Kab. Agam
80%
Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 6 2,200,000,000 160,000,000
2. Penilaian Thaharah Masjid
Terlaksananya koordinasi fasilitasi dalam penilaian Thaharah Masjid (16 kecamatan)
Kab. Agam
80%
160,000,000
80%
160,000,000
3. Sosialisasi dan pembinaan Maghrib Mengaji
Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan Maghrib mengaji (16 kecamatan)
Kab. Agam
80%
160,000,000
80%
160,000,000
4. Penilaian WC Bersih
Terlaksananya koordinasi fasilitasi dalam penilaian WC bersih (16 kecamatan) Terlaksananya fasilitasi festival ramadhan (16 kecamatan) Terlaksananya operasional Pondok Alquran dan terjaringnya kader MTQ Kecamatan Terlaksananya kegiatan operasional ponpes /MTI Terlaksananya kegiatan operasional ponpes /MTI Terbantunya biaya operasional Masjid yang dikunjungi Tim Ramadhan Kabupaten Agam
Kab. Agam
80%
160,000,000
80%
160,000,000
Kab. Agam
80%
160,000,000
80%
160,000,000
Kab. Agam
100%
400,000,000
100%
400,000,000
Kab. Agam
100%
250,000,000
100%
250,000,000
Kab. Agam
100%
550,000,000
100%
550,000,000
Kab. Agam
100%
200,000,000
100%
200,000,000
2 Program Cerdas : 1. Sosialisasi dan pembinaan Ikhlas berzakat ( 16 Kec)
5. Fasilitasi Festival Ramadhan Fasilitasi pembinaan Pondok Alquran 16 pondok ( 16 x Rp.25.000.000) Operasional 5 Ponpes Unggulan (5 Ponpes x Rp. 50.000.000,-) Operasional Pondok pesantren / MTI ( 22 ponpes x Rp. 25.000.000,-) Bantuan Masjid Tim Ramadhan (40 Masjid x Rp. 5.000.000,-) 7 BAGIAN UMUM Urusan : Pemerintahan Umum Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik 2. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasitasi ke luar daerah 3. Penunjang Operasional Adm Perkantoran 4. Penunjang Operasional Jasa 5. Penyediaan alat tulis
Perkantoran
3
7
20,498,153,818
20,498,153,818
16,682,953,818
16,682,953,818
Terlaksananya pembayaran listrik, air dan telepon Terealisasinya rapat-rapat koordinasi & konsultasi Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Terlaksananya jasa pelayanan perkantoran
Kab. Agam
100%
12,217,464,000
100%
12,217,464,000
Kab. Agam
100%
944,597,500
100%
944,597,500
Kab. Agam
100%
1,659,523,238
100%
1,659,523,238
Kab. Agam
100%
1,791,918,000
100%
1,791,918,000
Terlaksananya jasa pelayanan perkantoran
Kab. Agam
100%
69,451,080
100%
69,451,080
175 RKPD Tahun 2014
Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
2 3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung Meningkatnya kelayakan kantor kantor 2. Penunjang Operasional ' KDH/WKDH Terlaksananya operasional Bupati dan Wakil Bupati 3. Pengadaan Mobil Jabatan Tersedianya sarana transportasi kepala daerah/wakil 4. Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya sarana transportasi pegawai ke lapangan 5. Pengadaan perlengkapan rumah Jabatan Tersedianya perlengkapan untuk rumah jabatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
Kab. Agam
100%
Kab. Agam
Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 6 3,815,200,000
Catatan Penting 7
Prakiraan maju Rencana tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja 8 9 3,815,200,000
707,200,000
100%
707,200,000
1
1,761,550,000
100%
1,761,550,000
Kab. Agam
-
-
-
-
Kab. Agam
-
-
-
-
Kab. Agam
100%
355,900,000
100%
355,900,000
6. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perlengkapan untuk gedung kantor
Kab. Agam
1
910,300,000
100%
910,300,000
7. Rehab sedang/berat rumah
Meningkatnya kelayakan rumah dinas Bupati/Wakil
Kab. Agam
100%
80,250,000
100%
80,250,000
jabatan
8 BAGIAN AP
789,365,000 60,260,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
900,000,000 100,000,000
Kegiatan Operasional Administrasi Bagian Administrasi Pembangunan Terlaksananya Kinerja Program / Kegiatan Program Koordinasi Pengendalian Pembangunan Kegiatan : Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Prgram/ Kegiatan Pembangunan
Bagian Adm. Pembangunan
12 Bulan
60,260,000
Kegiatan Lanjutan
12 Bulan
729,105,000 1. Terlaksananya Monitoring Pekerjaan
2. Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pembangunan Kegiatan : Penyusunan Regulasi, Koordinasi dan Tersedianya regulasi dalam pelaksanaan Implementasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan program/ Kegiatan Pembangunan Pembangunan Kegiatan : Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan 1. Terlaksananya rapat koordinasi Program / Kegiatan pembangunan dan laporan SKPD setiap bulannya
Kabupaten Agam
60 Kali
114,460,000
100,000,000 800,000,000
Kegiatan Lanjutan
51 SKPD/ Unit Kerja
100,000,000
51 SKPD/ Unit Kerja 51 SKPD/ Unit Kerja
50,000,000
8 kali rapat, 12 bulan laporan 100%
100,000,000
Kabupaten Agam Kabupaten Agam
51 SKPD/ Unit Kerja
20,775,000
Kegiatan Lanjutan
Kabupaten Agam
8 kali rapat, 12 bulan laporan 100%
59,336,000
Kegiatan Lanjutan
50,000,000
176 RKPD Tahun 2014
Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan LPSE
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
3 2. Teregistrasinya fasilitasi layanan pengadaan secara elektronik Terlaksananya fasilitasi layanan pengadaan secara elektronik
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
Kabupaten Agam
100%
9 BAGIAN HUKUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Operasional Administrasi Bagian Hukum Program Penataan Peraturan Perundang Undangan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang Undangan
Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 6
534,534,000
Catatan Penting 7
Prakiraan maju Rencana tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja 8 9
100%
750,000,000
Lacarnya Pelayanan dan Pelaksanaan Kegiatan Operasional
Kabupaten Agam
100%
150,000,000 150,000,000
900,000,000
100%
600,000,000 Terwujudnya Ketertiban dalam Pelaksanaan Tugas sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan
Kabupaten Agam
10 Perda 45 Perbup 650 Kepbup 5 Perkara 300 Buku Lembaran Daerah
600,000,000
500,000,000
200,000,000 200,000,000 700,000,000
10 Perda
700,000,000
45 Perbup 650 Kepbup 5 Perkara 300 Buku Lembaran Daerah
177 RKPD Tahun 2014