Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : Dinas Kesehatan Rencana tahun 2013 Kode
1 1.02 1.02 1.02
01 01 01
1.02
01 01 0001
1.02
01 01 0002
1.02
01 01 0006
Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 2 Urusan Kesehatan Dinas Kesehatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4
5
6
3
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah alat legalitas surat menyurat 1. Materi Rp. 3000 2. Materai 6000 Penyediaan jasa komunikasi, Jumlah jasa kantor untuk sumber daya air dan listrik pembayaran rekening 1. Listrik 2. Air 3. Telphon 4. Internet Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Jumlah STNK kendaraan dinas Perizinan Kendaraan operasional yang diperpanjang Dinas/Operasional - Kendaraan Roda Empat - Kendaraan Roda 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1. Jumlah/luasan area kantor yang dibersihkan 2. Jumlah/frekuensi pengangkutan sampah yang dibayarkan
100%
Kab Bogor
400 buah 400 buah
Kab Bogor
Kab Bogor
1.02
01 01 0010 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kab Bogor
106 Jenis ATK
1.02
01 01 0011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 01 01 0012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kab Bogor
215 Jenis
Kab Bogor
1.02
01 01 0015
1.02
01 01 0016
1.02
01 01 0017
1.02
01 01 0018
1.02
01 01 0019
1.02
01 01 0021 Penyediaan Pelayanan Administrasi Jumlah pegawai yang dilayani Kepegawaian kebutuhan administrasinya : 1. PNS 2. Non PNS Jumlah petugas pengamanan 01 01 0024 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor kantor
1.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.02
01 02
1.02
01 02 0013 Pengadaan Peralatan Kantor
Kab Bogor
- 24 unit - 22 unit 4.110 m2 12 bln
01 01 0008
1.02
APBN
APBD I
APBD II
7
6,112,289,000
-
8
-
Prakiraan Maju Rencana tahun 2014 Target Kebutuhan Dana/ Capaian pagu Indikatif Kinerja 9 10
6,112,289,000
6,562,746,000
3,600,000
3,600,000
3,780,000
319,320,000
319,320,000
313,110,000
7,970,000
7,970,000
8,368,000
200,000,000
200,000,000
210,000,000
3 Sambungan 1 Sambungan 6 Sambungan 1 sambungan
1.02
Jumlah jenis alat tulis kantor yang dibeli Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibeli Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan peraturan perundang-undangan 1. Surat kabar 2. Buku Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah kebutuhan bahan-bahan logistik Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah jamuan makan dan minum untuk rapat koordinasi internal 2. Jumlah jamuan makan dan minum untuk tamu kantor Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam dan Luar konsultasi ke dalam dan luar Daerah daerah - Perjalanan dinas dan konsultansi dalam daerah - Perjalanan dinas dan konsultansi luar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung Jumlah pegawai honor administrasi/teknis perkantoran
Catatan Penting
Sumber Dana
163,194,000
163,194,000
156,353,000
1,053,600,000
1,053,600,000
1,288,301,000
22 Jenis
35,000,000
35,000,000
36,750,000
Kab Bogor
4.320 Eksemplar 20 buku
18,840,000
18,840,000
19,782,000
Kab Bogor
4 jenis
Kab Bogor
43 kali rapat 550 orang
Kab Bogor
7,200,000
7,200,000
7,560,000
122,650,000
122,650,000
128,782,000
700,000,000
700,000,000
735,000,000
3,336,450,000
3,336,450,000
3,503,272,000
54,465,000
54,465,000
57,188,000
90,000,000
90,000,000
94,500,000
1,942,534,000
1,633,003,000
381,700,000
400,785,000
- 1 paket - 1 paket
Kab Bogor
459 orang
Kab Bogor
Kab Bogor
28 orang
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
100%
Loker, Lemari besi, mesin fax, Rak arsip, proyektor,
1 paket
2,299,034,000
381,700,000
356,500,000
-
4.110 M2
180,225,000
180,225,000
Prakiraan Maju Rencana tahun 2014 Target Kebutuhan Dana/ Capaian pagu Indikatif Kinerja 189,236,000
24 Kendaraan
241,500,000
241,500,000
253,575,000 89,407,000
Rencana tahun 2013 Kode
1.02
1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02
Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
01 02 0021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Jumlah/luasan Gedung Kantor Kantor/Tempat Kerja yang dipelihara 01 02 0023 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah kendaraan dinas (roda Kendaraan Dinas/Operasional empat) yang dipelihara 01 02 0030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah peralatan kantor yang Perlengkapan Kantor dipelihara 01 02 0070 Rehabilitasi Rumdin Dokter & Terehabilitasinya Rumdin Paramedis Pusks Ciampea 01 02 0080 Rehabilitasi Rumah Dinas Dokter Terehabilitasinya Rumdin Puskesmas Rancabungur 01 02 0090 Rehab Rumah Dinas Dokter Terehabilitasinya Rumdin Puskesmas Gunung Putri 01 02 Rehab Rumah Dinas Dokter Terehabilitasinya Rumdin Puskesmas Dramaga 01 02 Rehab Rumah Dinas Dokter Terehabilitasinya Rumdin Puskesmas Caringin 01 02 Pembangunan Rumah Dinas Terbangunnya rumah dinas Puskesmas Sukajaya
1.02
01 02
REHABILITASI RUMDIN 2014
1.02
01 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.02
01 05 0005 Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur 01 05 0006 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Kesehatan
1.02
1.02 1.02
1.02 1.02
1.02 1.02 1.02
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Desa Ciampea, Kecamatan Ciampea Ds. BantarJaya Kec. Rancabungur Ds. Wanaherang, kec. Gunung Putri Ds. Ciherang, Kec. Dramaga Ds. Caringin, Kec. Caringin Ds. Sipayung, Kec. Sukajaya
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
85,150,000
85,150,000 345,505,000
80 M
178,003,000
178,003,000
80 M
176,817,000
176,817,000
176,817,000
176,817,000
176,817,000
176,817,000
1 pt
356,500,000
356,500,000
1,530,805,000
40,000,000
700,000,000 Meningkatnya kualitas & Kapasitas Sumber Daya aparatur
100%
Terlaksananya pengajian bagi pegawai Dinas Kesehatan Terlaksannya penilaian angka kredit tenaga fungsional kesehatan
120 orang 1200 orang
01 05 0007 Bimbingan tekhnis Asuhan Persalinan Normal (APN) 01 05 0008 Bimbingan tekhnis Pertolongan Pertama Gawat Darurat Obstetri & Neonatal (PPGDON) 01 05 0009 Bimbingan tekhnis Manaejmen Asfiksia dan BBLR 01 05 0010 Bimbingan tekhnis Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) 01 05 0011 Bimbingan tekhnis PONED 01 05 0012 Bimbingan tekhnis MTBS/M Terkirimnya tenaga kesehatan di 01 05 0020 Pengiriman Peserta Bimbingan Teknis PPGD Puskesmas dalam hal PPGD
1,190,805,000
1,678,830,000
27,375,000
27,375,000
27,375,000
53,430,000
53,430,000
52,455,000
150,000,000
150,000,000
165,000,000
150,000,000
150,000,000
165,000,000
105,000,000
105,000,000
115,500,000
75,000,000
75,000,000
82,500,000
45,000,000 150,000,000
44,000,000 49,500,000 175,000,000
60,000,000
60,000,000
60,000,000
45 org
200,000,000
200,000,000
220,000,000
16 orang dokter 16 orang perawat 4 CKG
40,000,000 45,000,000 150,000,000
1.02
01 24 0023 Tugas Belajar
Meningkatnya kapasitas 5 Pusk pendidikan formal 5 orang penyuluh kesehatan ke jenjang S1
5 org
300,000,000
1.02
01 24 0024 Pelatihan Teknis Penyuluh Kesehatan
Meningkatnya katerampilan menyuluh 35 orang penyuluh kesehatan di Puskesmas
35 org
175,000,000
1.02
01 06
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 06 0001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terwujudnya pertanggungjawaban kinerja SKPD Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Tahun 2010
01 06 0002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 01 06 0004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 01 06 0005 Penyusunan perencanaan anggaran
Tersedianya laporan keuangan dinas kesehatan Laporan keuangan akhir tahun Dinas Kesehatan Jumlah dokumen RKA dan DPA SKPD Tahun 2012 Jumlah dokumen RKA-P dan DPAP SKPD Tahun 2011
1.02 1.02
APBD II
345,505,000
1.02
1.02
APBD I
160 M
Terbentuknya Center klinik gizi
1.02
Sumber Dana APBN
4 jenis
01 05 0021 Pengiriman Peserta Center Klinik Gizi 01 24 0022 Pelatihan QA bagi Puskesmas
1.02
Catatan Penting
Terlatihnya 15 Puskesmas dalam QA pelayanan dan Manajemen
15 Pusk
35 Pusk
377,417,000
300,000,000
40,000,000
300,000,000
-
-
330,000,000
175,000,000
192,500,000
377,417,000
377,417,000
5 jenis laporan
25,000,000
25,000,000
25,000,000
2 dokumen
22,417,000
22,417,000
22,417,000
1 dokumen 3 jenis dokumen 3 jenis dokumen
25,000,000
25,000,000
25,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
150,000,000
150,000,000
Prakiraan Maju Rencana tahun 2014 Target Kebutuhan Dana/ Capaian pagu Indikatif Kinerja 150,000,000
20 kali
30,000,000
30,000,000
30,000,000
2 dokumen
25,000,000
25,000,000
25,000,000
25,825,010,000
28,407,512,000
Rencana tahun 2013 Kode
Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
1.02
01 06 0006 Penatausahaan Keuangan SKPD
1.02
01 06 0013 Publikasi Kinerja SKPD
1.02
01 06 0014 Penyusunan Renja SKPD
1.02
01 15
1.02
01 15 0008 Kegiatan Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar 01 15 0008 Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai
Obat -obatan dan Perlengkapan Medis Pakai Habis Alat Kedokteran Pakai Habis, Bahan dan Alat Lab, Perlengkapan Medis Pakai Habis
1.02
01 15 0008 Kegiatan Pengadaan Obat ASKES
Obat-obatan Askes
1.02
01 16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 01 16 0200 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Cibinong dan Jaringannya 01 16 0201 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Babakan Madang dan Jaringannya 01 16 0202 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat UPT UPT Puskesmas Gunung Putri dan Jaringannya 01 16 0203 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Sukaraja dan Jaringannya 01 16 0204 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Citeureup dan Jaringannya 01 16 0205 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Cileungsi dan Jaringannya 01 16 0206 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Jonggol dan Jaringannya 01 16 0207 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Cariu dan Jaringannya
Meningkatnya cakupan kesehatan masyarakat Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana APBN
APBD I
APBD II
Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan yang efektif dan tepat waktu Jumlah frekuensi publikasi kinerjas SKPD Jumlah dokumen perencanaan SKPD untuk tahunan dan lima tahunan
1600 SSP/SPM
Terpenuhinya kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan Puskesmas dan jaringannya
101 Puskesmas, 1 UPT KESJA
25,825,010,000
DINKES
1 paket
20,355,531,000
20,355,531,000
1 paket
22,391,084,000
DINKES
1 paket
4,629,173,000
4,629,173,000
1 paket
5,092,091,000
DINKES
1 paket
840,306,000
840,306,000
1 paket
924,337,000
80%
-
-
17,802,750,000
8,332,500,000
9,470,250,000
19,583,025,000
CIBINONG
4 puskesmas
548,770,846
299,769,846
-
249,001,000
603,647,931
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
BABAKAN MADANG
3 puskesmas
422,376,810
225,250,810
197,126,000
464,614,491
Jumlah Puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
GUNUNG PUTRI
4 Puskesmas
670,883,990
368,711,990
302,172,000
737,972,389
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
SUKARAJA
3 puskesmas
599,513,257
240,330,257
359,183,000
659,464,583
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
CITEUREUP
3 puskesmas
501,997,987
252,315,987
249,682,000
552,197,785
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
CILEUNGSI
3 puskesmas
554,560,003
278,850,003
275,710,000
610,016,003
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
JONGGOL
3 puskesmas
592,598,305
303,736,305
288,862,000
651,858,135
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
CARIU
2 puskesmas
449,737,971
191,013,971
258,724,000
494,711,768
01 16 0208 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Sukamakmur dan Jaringannya 01 16 0209 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Klapanunggal dan Jaringannya 01 16 0210 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Ciomas dan Jaringannya
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
SUKAMAKMUR
2 puskesmas
395,857,563
180,307,563
215,550,000
435,443,320
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
KLAPANUNGGAL
2 puskesmas
393,317,396
156,481,396
236,836,000
432,649,136
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
CIOMAS
4 puskemas
489,503,371
244,053,371
245,450,000
538,453,708
01 16 0211 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Dramaga dan Jaringannya
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
DRAMAGA
4 puskesmas
394,171,395
208,946,395
185,225,000
433,588,534
01 16 0212 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Ciampea dan Jaringannya 01 16 0213 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Pamijahan dan Jaringannya 01 16 0214 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Cibungbulang dan Jaringannya 01 16 0215 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Rumpin dan Jaringannya 01 16 0216 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Leuwiliang dan Jaringannya 01 16 0217 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Cigudeg dan Jaringannya 01 16 0218 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Parung Panjang dan Jaringannya 01 16 0219 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Tenjo dan Jaringannya
1.Jumlah dana yang dibutuhkan
CIAMPEA
4 puskesmas
575,930,612
256,197,612
319,733,000
Prakiraan Maju Rencana tahun 2014 Target Kebutuhan Dana/ Capaian pagu Indikatif Kinerja 633,523,673
Jumalah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
PAMIJAHAN
3 puskesmas
396,933,966
215,223,966
181,710,000
436,627,363
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
CIBUNGBULANG
3 puskesmas dengan rawat inap
479,220,353
232,087,353
247,133,000
527,142,388
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
RUMPIN
3 puskesmas
647,644,653
283,753,653
363,891,000
712,409,118
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
LEUWILIANG
2 puskesmas
324,779,719
172,573,719
152,206,000
357,257,691
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
CIGUDEG
3 puskesmas
655,073,189
285,867,189
369,206,000
720,580,508
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasionla
PARUNG PANJANG
2 puskesmas
417,142,445
202,060,445
215,082,000
458,856,689
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
TENJO
2 puskesmas
471,057,804
177,456,804
293,601,000
518,163,585
01 16 0220 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Jasinga dan Jaringannya 01 16 0221 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Sukajaya dan Jaringannya 01 16 0222 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Nanggung dan Jaringannya 01 16 0223 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Kemang dan Jaringannya 01 16 0224 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Bojonggede dan Jaringannya 01 16 0225 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Parung dan Jaringannya
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
JASINGA
2 puskesmas
628,952,359
279,475,359
349,477,000
691,847,595
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
SUKAJAYA
2 puskesmas
387,238,805
188,076,805
199,162,000
425,962,686
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
NANGGUNG
2 puskesmas
417,069,922
193,130,922
223,939,000
458,776,914
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
KEMANG
2 puskesmas
277,491,024
142,910,024
134,581,000
305,240,127
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
BOJONGGEDE
3 puskesmas
465,833,401
209,374,401
256,459,000
512,416,741
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
PARUNG
2 puskesmas
469,950,795
01 16 0226 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Rancabungur dan Jaringannya 01 16 0227 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Gunung Sindur dan Jaringannya 01 16 0228 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Ciseeng dan Jaringannya 01 16 0229 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Ciawi dan Jaringannya
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
RANCABUNGUR
2 puskesmas
283,699,805
188,890,795 149,706,805
281,060,000 133,993,000
312,069,785
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
GUNUNG SINDUR
2 puskesmas
380,277,497
152,999,497
227,278,000
418,305,246
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
CISEENG
2 puskesmas
344,294,190
182,278,190
162,016,000
378,723,608
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
CIAWI
3 puskesmas
409,674,397
223,417,397
186,257,000
450,641,837
Rencana tahun 2013 Kode
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana APBN
APBD I
APBD II
516,945,875
1.02
Jumlah puskesmas dan 01 16 0230 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT jaringannya yang diberi dana Puskesmas Cijeruk dan Jaringannya operasional
CIJERUK
2 puskesmas
427,218,196
177,447,196
249,771,000
Prakiraan Maju Rencana tahun 2014 Target Kebutuhan Dana/ Capaian pagu Indikatif Kinerja 469,940,016
1.02
01 16 0231 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Megamendung dan Jaringannya 01 16 0232 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Cisarua dan Jaringannya 01 16 0233 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Caringin dan Jaringannya 01 16 0234 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Tamansari dan Jaringannya 01 16 0235 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Cigombong dan Jaringannya 01 16 0236 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Tenjolaya dan Jaringannya 01 16 0237 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Tajurhalang dan Jaringannya 01 16 0238 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Tanjungsari dan Jaringannya 01 16 0239 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Leuwisadeng dan Jaringannya 01 16 0240 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Kerja UPT Kesehatan Kerja
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
MEGAMENDUNG
2 puskesmas
318,904,820
169,400,820
149,504,000
350,795,302
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
CISARUA
2 puskesmas
337,225,201
177,544,201
159,681,000
370,947,721
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
CARINGIN
3 puskesmas
438,569,482
234,554,482
204,015,000
482,426,430
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
TAMANSARI
3 puskesmas
369,776,436
196,628,436
173,148,000
406,754,080
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
CIGOMBONG
2 puskesmas
448,157,555
208,854,555
239,303,000
492,973,310
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
TENJOLAYA
1 puskesmas
173,524,282
89,160,282
84,364,000
190,876,710
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
TAJURHALANG
1 puskesmas
300,814,455
104,457,455
196,357,000
330,895,900
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
TANJUNGSARI
1 puskesmas
315,838,624
132,944,624
182,894,000
347,422,486
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
LEUWISADENG
2 puskesmas
302,567,121
156,259,121
146,308,000
332,823,833
GUNUNG PUTRI Jumlah Sarana Kesehatan dan Jaringannya yg diberi dana operasional Jumlah UPT Labkesda yang diberi CIBINONG dana operasional
1 UPT Kesja
90,918,000
90,918,000
100,009,800
233,682,000
233,682,000
257,050,200
1,713,013,000
1,789,114,000
761,013,000
761,013,000
837,114,000
411,000,000
411,000,000
Rencana tahun 2013 Kode
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
1.02
01 16 0241 Biaya Penunjang Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah
1.02
01 19
1.02
1.02
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 01 19 0010 Promosi Bahaya Dampak Rokok (DBHCT)
01 19 0011 Penyediaan Media Penyuluhan Kesehatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Peningkatan cakupan desa siaga aktif - Terlaksananya sosialisasi bahaya rokok dan KTR di Media - Tersedianya media penyuluhan anti rokok - Terpantaunya kegiatan peer konselor di sekolah - Terlaksananya pengembangan peer konselor di sekolah - Terlaksananya outbound peer konselor anti rokok di sekolah Jumlah media penyuluhan yang dibeli : - Spanduk - Roll up standing banner - Umbul-umbul - Bingkai poster - Papan informasi kesehatan - Billboard - Bulletin - Poster - Leaflet - Lembar balik - Sticker
Lokasi
Target Capaian Kinerja
1 UPT
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1,713,013,000 6 kali
Catatan Penting
Sumber Dana APBN
APBD I
-
APBD II
-
1 paket 2 kali 18 sekolah 1 kali
100 bh 50 bh 100 bh 100 bh 10 bh 5 bh 2500 lbr 5000 lbr 10000 lbr 200 bh 5000 lbr
411,000,000 100 bh 50 bh 100 bh 100 bh 10 bh 5 bh 2500 lbr 5000 lbr 10000 lbr 200 bh 5000 lbr
Rencana tahun 2013 Kode
Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
1.02
01 19 0012 Penyuluhan Kesehatan
1.02
01 19 0014 Fasilitasi UKBM dan Pembinaan Kesehatan Lintas Sektor
1.02
01 20
1.02
APBD I
APBD II
2 desa 40 sekolah 40 posyandu 10 poskestren 40 desa
281,000,000
281,000,000
1. Tercapainya Status gizi balita baik 2. Tercapainya status gizi Baik ibu hamil 3. Balita Kurang Energi Protein (KEP) Jumlah balita gizi buruk (diatas 6 bln) yang diberi PMT-P Jumlah baduta 6-11 bln yang diberi MP-ASI Jumlah baduta 12-23 bln yang diberi MP-ASI Jumlah bumil KEK yang mendapat PMT-P Terpantaunya sasaran dalam pelaksanaan PMT-P Terpantaunya kasus balita gizi buruk Terbentuknya klinik gizi 4 kecamatan puskesmas
1. 88.5 %
4 unit
60,000,000
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 01 21 0009 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ( STBM )
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Sehat Jumlah RW yg dipicu Stp Buang air besar sembarangan
100%
410,000,000
65 Desa STBM di 18 kecamatan
01 21 0007 Pengawasan Hygiene dan Sanitasi Tempat-Tempat Umum 01 21 0010 Pengawasan Hygiene dan Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan
Jumlah TTU yang dibina Jumlah TPM yang dibina
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
01 20 0002 Pengadaan Makanan Tambahan dan Vitamin
01 22
Pengembangan Klinik Gizi Puskesmas
Program Pencegahan dan 1. Tercapainya angka Penanggulangan Penyakit Menular kesembuhan TB Paru 2. Tercapainya angka cakupan UCI Desa / Kelurahan
1.02
Sumber Dana APBN
260,000,000
01
1.02
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 260,000,000
1.02
1.02
Target Capaian Kinerja 10 kelompok 1 kelompok 24 kelompok 12 kelompok 1 kelompok
01 20
1.02
Lokasi
Catatan Penting
Tersampaikannya informasi kesehatan, melalui : - Kelompok potensial - Seminar kesehatan - Siaran radio - Berita kesehatan - Media televisi Terfasilitasinya pembinaan kegiatan, pada : - Desa P2WKSS - Sekolah Sehat - Posyandu - Poskestren - Desa Siaga
1.02
1.02
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
4,302,804,000
-
60,000,000
300 anak
4,242,804,000
4,242,804,000
300 anak
4,667,084,000
1500 anak
1500 anak
3500 anak
3500 anak
1000 bumil
1000 bumil
40 Kecamatan
40 Kecamatan
25 kasus
25 kasus 60,000,000
-
410,000,000
560,000,000
300,000,000
300,000,000
350,000,000
20 Kec.
40,000,000
40,000,000
50,000,000
30 Kec.
70,000,000
70,000,000
160,000,000
> 85 %
1,635,831,000
1,635,831,000
2,205,000,000
-
-
-
83,08 %
01 22 0014 Fasilitasi Pengobatan Masal Filariasis
Terlaksananya kegiatan Pegobatan Massal Filariasis di Kabupaten Bogor
1.02
01 22 0015 Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Program P2 TB 01 22 0016 Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Program P2 Diare ISPA
Penemuan kasus TB BTA Pos
40 Kec
75%
158,080,000
158,080,000
- Penemuan kasus Diare - Penemuan kaus ISPA
40 Kec
100% 70%
36,177,000
36,177,000
1.02
4,667,084,000
3. 10.1 %
1.02
Jumlah Rekomendasi buku kesehatan calon Jemaah Haji
281,000,000
2. 77,0 %
Terlaksananya kegiatan fogging fokus Jumlah KLB/Wabah yang tertanggulangi
1.02
2 desa 40 sekolah 40 posyandu 10 poskestren 40 desa
4,242,804,000
01 22 0001 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk 01 22 0009 Peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan wabah 01 22 0013 Pemeriksaan Calon Jemaah Haji
1.02
Prakiraan Maju Rencana tahun 2014 Target Kebutuhan Dana/ Capaian pagu Indikatif Kinerja 10 kelompok 260,000,000 1 kelompok 24 kelompok 12 kelompok 1 kelompok
120 focus Desa/Kel/ Kec/Pusk/RS
PM
RS, Dinkes Prop. Jabar, Embarkasi Bekasi
343,342,000
343,342,000
94,705,000
94,705,000
270,860,000
Penularan penyakit Filariasis dapat dicegah
23,027,000
270,860,000 Banyaknya jemaah haji yg masuk kategori resiko tinggi 23,027,000
120 focus
450,000,000
PM
150,000,000
350,000,000
Penularan penyakit Filariasis dapat dicegah
35,000,000
1
250,000,000
100% 70%
50,000,000
Rencana tahun 2013 Kode
Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana APBN
APBD I
APBD II
Prakiraan Maju Rencana tahun 2014 Target Kebutuhan Dana/ Capaian pagu Indikatif Kinerja 90% 50,000,000 100%
1.02
01 22 0017 Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Program P2 Kusta
90% 100%
30,085,000
30,085,000
1.02
01 22 0018
50 orang 10 SMA
19,840,000
19,840,000
50 orang 10 SMA
1.02
01 22 0019
PM
1.02
01 22 0021
1.02
01 22 0022
1.02
01 22 0051
1.02
01 23
1.02
01 23 0006 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.02
01 23 0009 Penyusunan dan Pengembangan Data Kesehatan
1.02
1. Penderita kusta yang ditemukan 40 Kec menyelesaikan pengobatan tepat waktu 2. Pemeriksaan kecacatan pada penderita kusta Pencegahan dan Penanggulangan 1. Pelaksanaa VCT 10 Kec Penyakit Menular Seksual (HIV/Aids) 2. Pencegahan Dampak Narkoba PMS/HIV Surveilans Acut Flaccid Paralisys Jumlah AFP yang tertanggulangi Desa/Kel/ Pusk/RS/Bio (AFP) Farma Pengobatan Masal Filariasis di Terlaksananya kegiatan Kecamatan Gunung Sindur Pegobatan Massal Filariasis di Kec. Gunung Sindur Pengobatan Masal Filariasis di Terlaksananya kegiatan Kecamatan Parung Panjang Pegobatan Massal Filariasis di Kec. Parung Panjang Manajemen Program Imunisasi Cakupan desa yang mencapai 40 Kec target UCI
Target Capaian Kinerja
Catatan Penting
Program pengadaan Standarisasi Pelayanan Kesehatan
01 23 0013 Jasa Pelayanan Kesehatan
1.02
01 23 0015 Rapat Koordinasi, Evaluasi dan Perencanaan Program
1.02
01 24 0016 Penilaian Kinerja Puskesmas
1.02
01 24 0017 Akreditasi Puskesmas
1.02
01 24
1.02
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 01 24 0001 Pelayanan operasi katarak
1.02
01 24 0013 Jaminan Kesehatan Daerah
Penduduk sasaran minum obat 80% Penduduk sasaran minum obat 80% 80%
Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai standar
66,265,000
66,265,000
155,440,000
155,440,000
200,000,000
183,870,000
183,870,000
250,000,000
254,140,000
254,140,000
15,104,669,000
Jumlah Dokumen hasil monitoring dan evaluasi 1. Tersedianya data program puskesmas 2. Tersedianya Buku saku 3. Tersedianya Buku profil 4. Teroptimalisasikannya website dinas kesehatan 5. Pemeliharaan software SP3 6. Terlaksananya Aplikasi Bank Data Modul Rekam Medik di 6 Pkm (1 wil 1 pkm) 7. Tersedianya Personal Komputer pada Seksi Data dan Informasi
8. Tersedianya 1 unit laptop 9.Tersedianya 1 unit Personal komputer untuk UPF PKM, UPT PPKK dan UPT Labkesda 10.Tersedianya 5 unit komputer untuk 6 puskesmas di 6 wil. pilot project Aplikasi Bank data 01 23 0011 Pembinaan Sarana / Institusi Swasta Terawasinya sarana kesehatan swasta :
1.02
PM
30,000,000
300,000,000
15,018,165,000
200,000,000
200,000,000
715,850,000
180,700,000
74,115,000
74,115,000
81,526,000
13,424,704,000
13,424,704,000
14,095,939,000
350,000,000
350,000,000
350,000,000
200,000,000
101 Pkm
955,850,000
240,000,000
-
1
14,864,669,000
32 Dokumen
240,000,000
90,000,000
-
200 Buku 170 Buku 24 OH 1 paket 18 OH
2Unit
1Unit 63Unit
30Unit
DINKES
Jumlah tenaga kesehatan yang diberi insentif dan jasa medis Jumlah dokumen hasil rakor, evaluasi dan pelaksanaan program
BP : 67 RB : 5 Apotek : 37 Batra : 20 Sarkes Swasta : 101 1 paket 65 Dokumen
Tercapainya 25 pukesmas dengan 40 Kec kinerja BAIK Tercapainya 15 puskesmas lulus 15 Kec akreditasi
25 Pusk
50,000,000
50,000,000
55,000,000
15 Pusk
50,000,000
50,000,000
55,000,000
Terpenuhinya cakupan pelayanan Gakin Terlayaninya penderita katarak di Kab. Bogor Tercapainya akses pelayanan 40 Kec kesehatan yang murah dan mudah bagi 353.043 masyarakat miskin Kabupaten Bogor
15%
9,000,000,000
68,284,256,000
84,962,681,000
9,000,000,000
67,784,256,000
400 mata 353.043 jiwa dan 5.500 kasus rujukan
77,284,256,000
-
500,000,000 76,784,256,000
500,000,000
400 mata 353.043 jiwa dan 7.000 kasus rujukan
500,000,000 84,462,681,000
Rencana tahun 2013 Kode
Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
1.02
01
1.02
01 25 0004 Pengadaan Kendaraan Operasional Meningkatnya pelayanan rujukan / Ambulance Puskesmas
1.02
01 25 ------
1.02
01 25 0024 Pengadaan Perlengkapan Kantor Puskesmas Pengadaan Alat Kesehatan non 01 25 Medik 01 25 0025 Pengadaan Meubeler Puskesmas
1.02 1.02 1.02 1.02 1.02
Pengadaan Kendaraan Roda Dua
01 25 0026 Pengadaan alat-alat kedokteran Puskesmas 01 25 0027 Pengadaan alat-alat Laboratorium Puskesmas 01 25 0028 Pengadaan alat radiologi
360,000,000
360,000,000
4 jenis
2,100,000,000
Tersedianya meubeler di Puskesmas Puskesmas Tersedianya sarana alat-alat Puskesmas kedokteran Puskesmas Tersedianya alat-alat laboratorium Puskesmas
6 jenis
Tersedianya alat-alat radiologi
Terbangunnya Pustu
01 25 1323 Pembangunan Pustu Pangradin
Terbangunnya Pustu
1.02
01 25
Pembangunan Pustu Pabuaran
Terbangunnya Pustu
1.02
01 25
Revitalisasi Puskesmas Cigombong
1.02
01 25
Revitalisasi Puskesmas Cariu
1.02 1.02
01 25 1324 Revitalisasi puskesmas Sukajaya (RaJal & ADM) (2003) 01 25 1325 Rehabilitasi puskesmas Situ Udik
1.02
01 25 1326 Rehabilitasi puskesmas Gobang
1.02
01 25 1327 Rehabilitasi Puskesmas Dago
1.02 1.02
01 25 1329 Rehabilitasi Puskesmas Tamansari (2005) 01 25 1330 Rehabilitasi Puskesmas Purwasari
1.02
01 25 1331 Rehabilitasi Puskesmas Karadenan
1.02
01 25 1332 Rehabilitasi Puskesmas Citapen
1.02
01 25 1333 Rehabilitasi Puskesmas Sukaraja (Rajal) 01 25 1334 Rehabilitasi Puskesmas Sukamakmur 01 25 1335 Rehabilitasi Puskesmas Leuwiliang
Terevitalisasinya Bangunan Puskesmas Terevitalisasinya Bangunan Puskesmas Terevitalisasinya Bangunan Puskesmas Terehabilitasinya Bangunan Puskesmas Terehabilitasinya Bangunan Puskesmas Terehabilitasinya Bangunan Puskesmas Terehabilitasinya Bangunan Puskesmas Terehabilitasinya Bangunan Puskesmas Terehabilitasinya Bangunan Puskesmas Terehabilitasinya Bangunan Puskesmas Terehabilitasinya Bangunan Puskesmas Terehabilitasinya Bangunan Puskesmas Terehabilitasinya Bangunan Puskesmas Terehabilitasinya Bangunan Puskesmas Terehabilitasinya Bangunan Puskesmas
1.02
01 25 1336 Rehabilitasi Puskesmas Curug Bitung 01 25 1337 Rehabilitasi Puskesmas Sadeng
APBD II 32,952,207,000
20 unit
UPT.BKTK G.Putri dan Pusk jasinga Pusk.Ciampea
6,875,000,000
2,100,000,000
4 jenis
2,100,000,000
2,200,000,000
2,200,000,000
6 jenis
2,200,000,000
4 jenis
3,150,000,000
3,150,000,000
4 jenis
3,150,000,000
2 jenis
1,300,000,000
1,300,000,000
2 jenis
1,000,000,000
2 unit
1,900,000,000
1,900,000,000
1,781,342,500
1 paket
85 M
15 paket 10 paket 10 paket Ds. Sanja Kec. Citeureup 500 M
6,250,000,000
1,781,342,500
52,500,000
52,500,000
30,000,000 268,044,000
30,000,000 268,044,000
1,425,000,000 2,680,443,500 3,497,355,000 350,000,000
1,425,000,000 2,680,443,500 3,497,355,000 350,000,000
Ds. Cipinang Kec. Rumpin Ds. Pangradin Kec. Jasinga Ds. Pabuaran Kec. Sukamakmur Ds. Cigombong, Kec. Cigombong Ds. Cariu, Kec. Cariu
85 M
268,044,000
268,044,000
85 M
268,044,000
268,044,000
Ds. Sipayung, Kec. Sukajaya Ds. Situ Udik Kec. Cibungbulang Ds. Gobang, Kec. Rumpin Ds. Dago Kec. Parung Panjang Ds. Sirnagalih Kec. Tamansari Ds. Purwasari, Kec. Dramaga Ds. Karadenan, Kec. Cibinong Ds. Citapen, Kec, Ciawi Ds. Cikeas, Kecamatan Sukaraja Ds. Sukamakmur, Kec. Sukamakmur Ds. Leuwiliang, kec. Leuwiliang Ds. Curug Bitung Kec. Nanggung Ds. Sadeng, Kec. Leuwisadeng
Prakiraan Maju Rencana tahun 2014 Target Kebutuhan Dana/ Capaian pagu Indikatif Kinerja 15,325,000,000
Tersedianya 20 unit Kendaraan Operasional / Ambulance Puskesmas
40 Puskesmas
Ds. Cibinong, Kec. Cibinong
6,250,000,000
APBD I 9,050,000,000
Meningkatnya mobilitas pelayanan puskesmas kesehatan dasar Tersedianya perlengkapan Puskesmas Puskesmas Puskesmas
01 25 1322 Pembangunan Pustu Cipinang
1.02
17,138,766,000
20 unit
1.02
1.02
APBN
puskesmas
1.02
1.02
Sumber Dana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 59,140,973,000
1.02 1.02 1.02 1.02
1.02
Target Capaian Kinerja
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Tersedianya kelengkapan alat rontgen 01 25 0029 Pengadaan Alat Kesehatan Program tersedianya SDIDTK Kit KIA Tersedianya Resusitasi Kita 01 25 1320 Pembangunan Pustu Cibinong Terbangunnya Pustu (lahan #) 01 25 Pembangunan IPAL Puskesmas 01 25 Pembangunan Puskesmas 01 25 Rehabilitasi Puskesmas 01 25 1321 Pengadaan lahan Pustu Sanja Terbangunnya Pustu
1.02
Lokasi
Catatan Penting
85 M
268,044,000
268,044,000
420 M
4,000,000,000
4,000,000,000
420 M
2,500,000,000
2,500,000,000
130 M
546,875,000
546,875,000
165 M
510,431,000
510,431,000
155 M
481,314,000
481,314,000
180 M
554,106,000
554,106,000
120 M
379,404,000
379,404,000
160 M
495,872,000
495,872,000
379,404,000
379,404,000
321,170,000
321,170,000
501,695,000
501,695,000
100 M
501,695,000
501,695,000
162 M
501,695,000
501,695,000
125 M
393,963,000
393,963,000
220 M
670,574,000
670,574,000
Rencana tahun 2013 Kode
Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana APBN
APBD I
APBD II
1.02
01 25 1339 Rehabilitasi puskesmas Laladon
100 M
321,170,000
321,170,000
1.02
01 25 1340
140 M
437,638,000
437,638,000
1.02
01 25 1341
150 M
466,755,000
466,755,000
1.02
01 25 1342
165 M
510,431,000
510,431,000
1.02
01 25 1343
85 M
199,471,000
199,471,000
1.02
01 25 1345
85 M
212,183,000
212,183,000
1.02
01 25 1346
85 M
199,471,000
199,471,000
1.02
01 25 1347
85 M
199,471,000
199,471,000
1.02
01 25 1348
85 M
199,471,000
199,471,000
1.02
01 25 1349
85 M
199,471,000
199,471,000
1.02
01 25 1351
85 M
199,471,000
199,471,000
1.02
01 25 1352
85 M
199,471,000
199,471,000
1.02
01 25
Terehabilitasinya Bangunan Ds. Laladon, Kec. Ciomas Puskesmas Rehabilitasi Puskesmas Kota Batu Terehabilitasinya Bangunan Ds. Kota Batu, Kec. Kota Puskesmas Batu Rehabilitasi Puskesmas Sukaresmi Terehabilitasinya Bangunan Ds. Sukaresmi, Kec. Puskesmas Tamansari Rehabilitasi Puskesmas Sukamanah Terehabilitasinya Bangunan Ds. Sukamanah Kec. Puskesmas Megamendung Rehabilitasi Pustu Ds. Gintung Terehabilitasinya Bangunan Pustu Ds. Gintung Cilejet Kec. Cilejet Parung Panjang Rehabilitasi Pustu Pedurenan Terehabilitasinya Bangunan Pustu Ds. Padurenan Kec. Gunung Sindur Rehabilitasi Pustu Lulut Terehabilitasinya Bangunan Pustu Ds. Lulut Kec. Klapanunggal Rehabilitasi Pustu Banyuresmi Terehabilitasinya Bangunan Pustu Kec. Banyuresmi, kec. Klapanunggal Rehabilitasi Pustu Cibening Terehabilitasinya Bangunan Pustu Ds. Cibening Kec. Pamijahan Rehabilitasi Pustu Pasir Madang Terehabilitasinya Bangunan Pustu Ds. Pasir Madang, Kec. Sukajaya Rehabilitasi Pustu Bojong Koneng Terehabilitasinya Bangunan Pustu Ds. Bojong Koneng, Bb. Madang Rehabilitasi Pustu pasir Tanjung Terehabilitasinya Bangunan Pustu Ds. Pasir Tanjung Kec. Tanjungsari Rehabilitasi Pustu Kampung Baru Terehabilitasinya Bangunan Pustu Ds. Tapos Kec. Tenjo
1.02
01 25
Rehabilitasi Pustu Cibodas
1.02
01 25 1353 Pemagaran Puskesmas Bunar
Terbangunnya Pagar Puskesmas
1.02
01 25 1354 Pemagaran Puskesmas Ciomas
Terbangunnya Pagar Puskesmas
1.02
01 25 1355 Pemagaran Puskesmas Sukaraja
Terbangunnya Pagar Puskesmas
1.02
01 25 1356 Pembuatan pagar pembatas Gedung Terbangunnya Pagar Puskesmas Labkesda 01 25 Pemagaran puskesmas Kiarapandak Terbangunnya Pagar Puskesmas
1.02 1.02
1.02
01 25 1357 Pembangunan Puskesmas PONED Megamendung 01 25 1358 Pembangunan Puskesmas PONED Dago 01 25 1358 Pembangunan Puskesmas PONED Cibening 01 25 1360 Pembangunan Puskesmas PONED Cirimekar 01 25 Revitalisasi Puskesmas Cileungsi
1.02 1.02
01 25 01 25
1.02
01 25
1.02
01 26
1.02
01 26 0030 Pembangunan Gedung Penunjang UPT Persiapan RSD Cileungsi
1.02 1.02 1.02
1.02
1.02 1.02 1.02
Pembangunan Poskesdes Peningkatan sarana prasarana kesehatan dasar di daerah perbatasan Rehabilitasi Pustu
Terehabilitasinya Bangunan Pustu
Terbangunnya Puskesmas PONED Megamendung Terbangunnya Puskesmas PONED Dago Terbangunnya Puskesmas PONED Cibening Terbangunnya Puskesmas PONED Cirimekar Terevitalisasinya Bangunan Puskesmas Terbangunnya 5 unit poskesdes Terevitalisasinya Bangunan kesehatan dasar di daerah perbatasan Terehabilitasinya bangunan puskesmas pembantu
85 M
199,471,000
199,471,000
Ds. Cibodas, Kec. 85 M Rumpin Ds. Bunar Kec. Cigudeg
199,471,000
199,471,000
127,101,000
127,101,000
Ds. Pagelaran, Kec. Ciomas Ds. Cikeas, Kecamatan Sukaraja Kecamatan Cibinong
244,388,000
244,388,000
127,101,000
127,101,000
127,101,000
127,101,000
Ds. Kiara Pandak, Kec. Sukajaya Ds. Cipayung Girang Kec. Megamendung Ds. Dago Kec. Parung Panjang Ds. Cibening Kec. Pamijahan Ds. Cirimekar, Kec. Cibinong Ds. Cileungsi, kec. Cileungsi
127,101,000
127,101,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
2,596,625,000
2,596,625,000
1,500,000,000 5,050,000,000
1,500,000,000
4 kecamatan
5 unit 4 unit
3 kecamatan
3 unit
611,125,000
611,125,000
100%
10,987,397,000
-
Terlaksananaya pembangunan Kecamatan Cileungsi gedung penunjang UPT Persiapan RSD Cileungsi 01 26 0031 Pengadaan Alat Kedokteran Habis Tersedianya alat kedokterah habis Kecamatan Cileungsi Pakai UPT Persiapan RSD Cileungsi pakai yaitu : - bahan dan alat laboratorium - alat kedokteran pakai habis - Tersedianya obat-obatan RSD Cileungsi - Terlaksananya pemeliharaan gedung RSD Cileungsi - Tersedianya bahan-bahan logistikRSD Cileungsi
1,000,000,000
1,000,000,000
1 paket
Program pengadaan, Peningkatan Terpenuhinya pelayanan Sarana dan Prasarana Rumah kesehatan rujukan Sakit/Rumah Sakit jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
01 26 0032 Pengadaan Obat-Obatan UPT Persiapan RSD Cileungsi 01 26 0033 Pemeliharaan UPT Persiapan RSD Cileungsi 01 26 0034 Pengadaan Bahan-Bahan Logistik UPT Persiapan RSD Cileungsi
1,000,000,000
1 paket
Prakiraan Maju Rencana tahun 2014 Target Kebutuhan Dana/ Capaian pagu Indikatif Kinerja
5,050,000,000
-
10,987,397,000
9,584,876,000
3,500,000,000
3,500,000,000
4,200,000,000
500,000,000
500,000,000
600,000,000
Kecamatan Cileungsi
1 paket 1 paket 1 paket
800,000,000
800,000,000
960,000,000
Kecamatan Cileungsi
1 paket
1,500,000,000
1,500,000,000
1,800,000,000
Kecamatan Cileungsi
1 paket
937,397,000
937,397,000
1,124,876,000
Rencana tahun 2013 Kode
1.02
Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan - Tersedianya peralatan kantor RSD Cileungsi - Tersedianya mebelair RSD Cileungsi
Lokasi
1.02
01 26 0035 Pengadaan Peralatan Kantor UPT Persiapan RSD Cileungsi 01 26 0036 Pengadaan Mebelair RSD Cileungsi
1.02
01 26 0037 Operasional RSD Cileungsi
1.02
01 31
1.02
01 31 0011 Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga
1.02
01 32
1.02
01 32 0010 Kemitraan Paraji untuk Persalinan di - Terlaksananya jaga piket paraji di Kabupaten Bogor Puskesmas PONED Puskesmas - Terlaksananya rujukan paraji ke Pusksams PONED - Meningkatnya deteksi dini komplikasi kebidanan - Meningkatnya cakupan persalinan olen nakes
Target Capaian Kinerja
APBD I
APBD II
1 paket
Kecamatan Cileungsi
1 paket
500,000,000
500,000,000
600,000,000
Kecamatan Cileungsi
1 paket
3,000,000,000
3,000,000,000
3,600,000,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000
690,000,000
792,000,000
690,000,000
792,000,000
180,738,482,000
194,986,453,000
DINKES
1 Dokumen 98 Industri
Program peningkatan keselamatan Meningkatnya cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan ibu melahirkan dan anak
JUMLAH
Sumber Dana APBN
6570 OH
250,000,000
250,000,000
Prakiraan Maju Rencana tahun 2014 Target Kebutuhan Dana/ Capaian pagu Indikatif Kinerja 300,000,000
Kecamatan Cileungsi
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 1. Tersedianya data hasil Pemantauan IRTP pasca Rekomendasi 2. Terbitnya Rekomendasi Usulan Layak Konsumsi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Catatan Penting
720,000,000
30,000,000
720,000,000
30,000,000
225,286,248,000
26,137,766,000
-
3150 kasus Puskesmas PONED 40 kecamatan
18,410,000,000
Cibinong, 27 Februari 2012 KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOGOR
Drg. TRI WAHYU HARINI,MM,M.kes PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 195904141984102001