Tabel II.5 Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 Dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kabupaten Tulungagung
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes )/Kegiatan (output )
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian Kinerja
Urusan Wajib Urusan Kesehatan Dinas Kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan Obat dan Tersedianya obat generik di Kab. Tulungagung Tercukupinya obat Perbekalan Kesehatan (DAK) Pelayanan Kesehatan dasar di generik di 31 Puskesmas Pelayanan Kesehatan dasar Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar Peningkatan ketersediaan, mutu Terlaksananya kegiatan Kab. Tulungagung 31 Puskesmas dan pemerataan obat dan peningkatan ketersediaan, perbekalan kesehatan mutu serta pemerataan obat dan perbekalan kesehatan Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya Pembinaan dan pengawasan Sediaan Farmasi dan perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
Terlaksananya pertemuan Kab. Tulungagung pengelola pengelola sarana distribusi farmasi, sediaan farmasi dan produk produk kesehatan rumah tangga tangga Terlaksananya pembinaan ke sarana distribusi sediaan farmasi dan produk kesehatan rumah tangga Terlaksananya pemberitahuan public warning Badan POM ke sarana distribusi sediaan dan ke masyarakat
sediaan dan rumah
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
Sumber Dana
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
5.000.000.000
Tercukupinya obat generik di Pelayanan Kesehatan dasar
5.500.000.000
2.500.000.000
31 Puskesmas
2.750.000.000
100.000.000
pengelola farmasi, produk tangga
sediaan dan rumah
110.000.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes )/Kegiatan (output )
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian Kinerja
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
Sumber Dana
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
Terwujudnya distribusi sediaan farmasi dan PKRT (Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga) yang aman bagi masyarakat Tulungagung Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pembinaan dan Pengawasan Terlaksananya pembinaan Kab. Tulungagung 70% tenaga dan Sarana Pelayanan Kesehatan terhadap pelayanan kesehatan sarana kesehatan dasar dan penunjang di sesuai peraturan saryankes Tercapainya 70% tenaga dan sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan dasar dan penunjang seusai dengan standarisasi dan peraturan
150.000.000
70% tenaga dan sarana kesehatan sesuai peraturan
165.000.000
Peningkatan Masyarakat
200.000.000
Meningkatnya cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas
220.000.000
Kesehatan Terlaksanya Pembinaan Quality Kab. Tulungagung Meningkatnya Assurance dan Universal cakupan Pelayanan Precaution Kesehatan Dasar di Puskesmas Terlaksananya Workshop Standarisasi Puskesmas Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Standarisasi Puskesmas Perawatan Terlaksananya Pembinaan Standarisasi Sarana Penunjang Terlaksananya Workshop Keperawatan Komunitas Adanya Pembinaan Quality Assurance dan Universal Precaution di 31 Puskesmas Adanya Workshop Standarisasi Puskesmas Adanya Evaluasi Pelaksanaan Standarisasi Puskesmas Adanya Pembinaan Standarisasi Sarana Penunjang di 31 Puskesmas
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes )/Kegiatan (output )
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian Kinerja
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
Sumber Dana
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
Adanya Workshop Keperawatan Komunitas Peningkatan Kesehatan Khusus
Pelayanan Terlaksananya peningkatan kesehatan khusus
kegiatan Kab. Tulungagung Terlaksananya pelayanan pertemuan dan pembinaan RS di wilayah Kab. Tulungagung Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar dan manajemen rujukan
30.000.000
Terlaksananya pertemuan dan pembinaan RS di wilayah Kab. Tulungagung
33.000.000
Peningkatan Pelayanan Tercapainya rasio tambal cabut Kab. Tulungagung Terlaksananya Kesehatan Gigi dan Mulut Sub dari 1 : 3 menjadi < 1 : 3 pertemuan kegiatan Pembinaan QA peningkatan (Quality Assurance) dan UP program kesehatan (Universal Precaution) Gigi mulut dalam Refreshing Keperawatan rangka mutu Komunitas pelayanan
25.000.000
Terlaksananya pertemuan peningkatan program kesehatan Gigi mulut dalam rangka mutu pelayanan
27.500.000
Mengetahui kandungan flour yang berpengaruh dengan kesehatan Gigi Tersusunnya SOP pelayanan kesehatan gigi masyarakat
Penunjang Program Kesehatan
Terketahuinya unsur kimia yang terkandung dalam air terkait pemberian tablet flour pada anak sekolah Pelaksanaan Terlaksananya sosialisasi Kab. Tulungagung USAID Bidang tentang inisiasi menyusui dini (62 peserta) Terlaksananya evalausi faskes (30 peserta) Terlaksananya sarasehan P4K (60 peserta) Terlaksananya Provinsi Gol konsultasi)
konsultasi ke III (4 kali
100.000.000
110.000.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Pembinaan Petugas Kesehatan Jiwa
Indikator Kinerja Program (outcomes )/Kegiatan (output )
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian Kinerja
Program Petugas Program Kesehatan Kab. Tulungagung Terlaksananya Jiwa dapat mendetiksi secara pertemuan Petugas tepat penderita gangguan jiwa Program Kesehatan Jiwa Penderita jiwa bisa diobati dengan tepat
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Sumber Dana Dana/Pagu Indikatif (Rp.) 25.000.000
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja Terlaksananya pertemuan Petugas Program Kesehatan Jiwa
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) 27.500.000
Pembinaan Pengelola Program Terpantaunya sanggar senam Kab. Tulungagung Terlaksananya Kesehatan Olah Raga dalam melaksanakan kegiatan pertemuan dari segi keamanan dan pengelola program kemanfaatannya kesehatan Olah Raga Terlindunginya masyarakat Terlaksananya dalam melaksanakan kegiatan pertemuan untuk kebugaran tubuh pengelola pemilik sanggar senam dan instruktur senam
25.000.000
Terlaksananya pertemuan pengelola program kesehatan Olah Raga Terlaksananya pertemuan pengelola pemilik sanggar senam dan instruktur senam
27.500.000
Kegiatan Pengelola Kesehatan Kerja
30.000.000
Terlaksananya pertemuan Pengelola Program Kesehatan Kerja Puskesmas dan Pemilik Usaha
33.000.000
35.000.000
Terlaksananya pertemuan pengobat tradisional
38.500.000
Program Meminimalis resiko kecelakaan Kab. Tulungagung Terlaksananya akibat lingkungan kerja pertemuan Pengelola Program Kesehatan Kerja Puskesmas dan Pemilik Usaha Para pekerja mendapatkan perlindungan dibidang kesehatan akibat lingkungan kerja
Pembinaan pengobat tradisional Terlaksananya pembinaan Kab. Tulungagung Terlaksananya pelayanan kesehatan pertemuan tradisional dalam rangka pengobat melindungi masyarakat tradisional dibidang kesehatan Masyarakat terlindungi dari praktek para battra yang kurang bertanggung jawab dalam segi keamanan
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Pelayanan Kesehatan Haji
Indikator Kinerja Program (outcomes )/Kegiatan (output )
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian Kinerja
Semua calon haji yang akan Kab. Tulungagung Terlaksananya berangkat mendapatkan kegaiatan penyuluhan kesehatan koordinasi team pelaksana peangamanan kesehatan Haji di tingkat Puskesmas Pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan haji dapat berjalan dengan baik
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Sumber Dana Dana/Pagu Indikatif (Rp.) 50.000.000
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja Terlaksananya kegaiatan koordinasi team pelaksana peangamanan kesehatan Haji di tingkat Puskesmas
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) 55.000.000
Calon jamaah Haji paham akan resiko terhadap kesehatannya pada waktu melaksanakan ibadah haji Pelayanan Penanggulangan Korban Narkoba Korban Narkoba tertangani dengan baik
dapat Kab. Tulungagung Terlaksanannya pertemuan bagi petugas pelaksana di Balai Pengobatan dalam menangani korban Narkoba
25.000.000
Terlaksanannya pertemuan bagi petugas pelaksana di Balai Pengobatan dalam menangani korban Narkoba
27.500.000
Pembentukan Puskesmas Peduli Terbentuknya puskesmas Kab. Tulungagung Terbentuknya Jiwa Rawat Inap Peduli Jiwa puskesmas Rawat Inap Peduli Jiwa Menurunya angka kesakitan jiwa dan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
200.000.000
Terbentuknya puskesmas Rawat Inap Peduli Jiwa
220.000.000
Peningkatan dan remaja
200.000.000
Terlaksananya forum temu remaja dan pemilihan duta kesehatan remaja tingkat kabupaten
220.000.000
Petugas dapat memberikan tindakan dan pengobatan dengan tepat pada korban narkoba
Kesehatan
anak Terevaluasinya Program Kab. Tulungagung Terlaksananya kesehatan Anak dan Remaja forum temu remaja dan pemilihan duta kesehatan remaja tingkat kabupaten
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes )/Kegiatan (output ) Terpantaunya program anak dan remaja di 31 puskesmas dan 6 puskesmas PKPR Peningkatan mutu pelayanan kesehatan anak dan remaja
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian Kinerja
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
Terlaksananya Evaluasi Program kesehatan Anak dan Remaja Terlaksananya bimtek Program kesehatan Anak dan Remaja
Peningkatan Derajat Kesehatan Tersedianya sarana dan Kab. Tulungagung Terdeteksinya Masyarakat dengan Penyediaan prasarana Program TB Paru secara dini penyakit Fasilitas Perawatan Kesehatan jantung paru bagi Penderita Akibat Dampak terduga akibat asap Asap Rokok di Pelayanan rokok Kesehatan Dasar
Sumber Dana
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
Terlaksananya Evaluasi Program kesehatan Anak dan Remaja Terlaksananya bimtek Program kesehatan Anak dan Remaja 650.000.000
Terdeteksinya secara dini penyakit jantung paru terduga akibat asap rokok
715.000.000
200.000.000
Tercapainya tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dan mendukung pembangunan kesehatan kabupaten Terpilihnya tenaga medis teladan dan berprestasi
220.000.000
Adanya deteksi dini penyakit jantung paru terduga akibat asap rokok Monitoring, Evaluasi dan Terlaksananya koordinasi Kab. Tulungagung Tercapainya tingkat Penilaian Pelaporan Kinerja dengan Puskesmas dalam kinerja Puskesmas Puskesmas rangka sosialisasi PKP yang berkualitas (Pedoman Penilaian Kinerja secara optimal dan Puskesmas) ke Puskesmas mendukung pembangunan kesehatan kabupaten Terlaksananya konsolidasi Terpilihnya tenaga dengan semua pemegang medis teladan dan program berprestasi Terlaksananya pengiriman hasil penilaian Puskesmas ke Tim PKP (Pedoman Penilaian Kinerja Puskesmas) Dinas Kesehatan Kabupaten Terlaksananya verifikasi hasil penilaian ke Puskesmas oleh Tim PKP (Pedoman Penilaian Kinerja Puskesmas) Dinas Kesehatan Kabupaten yang berasal dari semua bidang (lintas program) dan
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes )/Kegiatan (output ) Terlaksananya Penetapan Kategori Puskesmas : I, II dan III (baik, sedang, kurang) Terlaksananya feedback hasil Verifikasi ke Puskesmas Terlaksanya Pembuatan Dokumen PKP (Pedoman Penilaian Kinerja Puskesmas) Terlaksananya penilaian tenaga medis teladan dan berprestasi Adanya koordinasi dengan Puskesmas dalam rangka sosialisasi PKP (Pedoman Penilaian Kinerja Puskesmas) ke Puskesmas Adanya konsolidasi dengan semua pemegang program Adanya pengiriman hasil penilaian Puskesmas ke Tim PKP (Pedoman Penilaian Kinerja Puskesmas) Dinas Kesehatan Kabupaten Adanya verifikasi hasil penilaian ke Puskesmas oleh Tim PKP (Pedoman Penilaian Kinerja Puskesmas) Dinas Kesehatan Kabupaten yang berasal dari semua bidang (lintas program) dan Adanya Penetapan Kategori Puskesmas : I, II dan III (baik, sedang, kurang) Adanya feedback hasil Verifikasi ke Puskesmas Adanya Dokumen PKP (Pedoman Penilaian Kinerja Puskesmas) Adanya tenaga medis teladan dan berprestasi
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian Kinerja
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
Sumber Dana
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Pendamping Ponkesdes
Indikator Kinerja Program (outcomes )/Kegiatan (output ) Tersedianya Ponkesdes
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian Kinerja
honor
perawat Kab. Tulungagung Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas di tingkat dasar Terlaksananya review bagi Petugas di Ponkesdes Terlaksananya penyediaan sarana penunjang di Ponkesdes
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Sumber Dana Dana/Pagu Indikatif (Rp.) 250.000.000
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas di tingkat dasar
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) 275.000.000
Adanya honor perawat Ponkesdes Adanya review bagi Petugas di Ponkesdes Adanya sarana penunjang di Ponkesdes Pelayanan P3K
Terlaksananya pelayanan P3K
kegiatan Kab. Tulungagung Peningkatan Pelayanan Kesehatan P3K pada masyarakat Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar dan manajemen rujukan
Pelayanan Laboratorium Terlaksananya pengadaan dan Kab. Tulungagung Laboratorium Kesehatan Daerah pemeliharaan alat laboratorium Kesehatan yang menunjang pemeriksaan kualitas air Terlaksananya pengujian kimia air yang sesuai dengan standar kesehatan
264.000.000
Peningkatan Pelayanan Kesehatan P3K pada masyarakat
290.400.000
300.000.000
Laboratorium Kesehatan
302.500.000
15.000.000
Meningkatnya capaian SPM
16.500.000
Terlaksananya pengujian bakteriologis air minum dan air bersih sesuai standar kesehatan Meningkatkan pengawasan untuk mencegah penurunan kualitas dan penggunaan air yang dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan
Penunjang BOK
Terlaksananya kegiatan Kab. Tulungagung Meningkatnya Puskesmas penunjang SPM capaian SPM
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes )/Kegiatan (output )
Program Pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan Pengawasan Terbina dan diawasinya IRTP Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Terbinanya Jasa Boga
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kab. Tulungagung Terlaksananya pembinaan dan pengawasan IRTP
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
Sumber Dana
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
150.000.000
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan IRTP
200.000.000
100.000.000
Laboratorium Kesehatan
125.000.000
Terlaksananya pengambilan dan pemeriksaan sampel makanan Terlaksananya pengadaan Food chemical and bacteorological test Meningkatnya cakupan IRTP memenuhi syarat kesehatan Meningkatnya jasa boga memenuhi syarat kesehatan Terpantaunya makanan dan minuman yang beredar Adanya Food chemical and bacteorological test Peningkatan Kapasitas Terlaksananya pengadaan alat Kab. Tulungagung Laboratorium Laboratorium, Pengawasan dan reagen laboratorium Kesehatan Obat dan Makanan kesehatan klinik dan kesehatan masyarakat serta terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka advokasi dan koordinasi pengambilan sampel kesehatan masyarakat Terlaksananya pengadaan alat alat laboratorium Meningkatnya Mutu Pelayanan Laboratorium Kesehatan Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Sosialisasi pemanfaatan asli Indonesia
obat Terlaksananya pertemuan Kab. Tulungagung Tersosialisasi sosialisasi pemanfaataan pemanfaataan tanaman obat asli Indonesia tanaman obat asli terhadap PKK, kader Indonesia kesehatan, TOMA, dan TOGA
35.000.000
Tersosialisasi pemanfaataan tanaman obat asli Indonesia
38.500.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes )/Kegiatan (output )
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian Kinerja
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
Sumber Dana
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
Target Capaian Kinerja
Meningkatnya pengetahuan kader kesehatan, PKK, TOMA, TOGA dalam pemahaman terhadap pemanfaatan obat asli Indonesia Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Media Promosi Terlaksananya pengadaan Kab. Tulungagung Desa Siaga dan Informasi Sadar Hidup sarana promosi kesehatan PURI 7,5% Sehat Terlaksananya promosi kesehatan melalui media Terlaksananya pertemuan tim pembina desa aktif Terlaksananya pembinaan GHBS di lok. Lomba Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah untuk pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan Tercapainya Desa Siaga Aktif PURI 7,5% Peningkatan Pemanfaatan Terlaksananya pemberian Kab. Tulungagung Posyandu Sarana Kesehatan transport kepada kader 50% posyandu sejumlah 6185 kader Terlaksananya pembinaan kepada kader posyandu dalam rangka jambore di tingkat provinsi Terlaksananya pembinaan bagi anggota SBH kesehatan Terlaksananya pembinaan di poskestren Terlaksananya pembinaan Pos UKK Terlaksananya pembuatan laporan akhir Terlaksananya pengadaan ATK kegiatan
Aktif
200.000.000
PURI :
1.335.000.000
Desa Siaga PURI 7,5%
Posyandu 50%
Aktif
PURI
:
220.000.000
1.468.500.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes )/Kegiatan (output )
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian Kinerja
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
Sumber Dana
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
Terlaksananya pengadaan komputer dan printer Terlaksananya perjalanan dinas ke dalam untuk pelaksanaan kegiatan UKBM Terlaksananya pemberian honorarium kepada panitia pelaksana kegiatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat Terlaksananya pengadaan PMT Kab. Tulungagung 80 % Rumah untuk Pencapaian kadarzi Bumil dan Balita Gizi Buruk tangga sudah melaksanakan Kadarzi Terlaksananya pelatihan / refresing dan pembinaan kader Terlaksananya pertemuan
2.289.414.000
80 % Rumah tangga sudah melaksanakan Kadarzi
2.518.355.400
319.500.000
Kasus Gizi Buruk & Gizi Kurang menjadi < 15 % dan Bumil KEK < 20 %
351.450.000
koordinasi petugas gizi Terlaksananya Surveilance gizi Terlaksananya analisis gizi buruk Terlaksananya pemantauan status gizi 80 % Rumah tangga sudah melaksanakan Kadarzi Perbaikan gizi bagi masyarakat Terlaksananya pengadaan Kab. Tulungagung Kasus Gizi Buruk & miskin Buffer stock MP-ASI bagi Gizi Kurang daerah bencana menjadi < 15 % dan Bumil KEK < 20 % Terlaksananya Pelacakan ibu hamil KEK Terlaksananya Pengadaan PMT Bumil KEK Terlaksananya pengadaan MPASI Balita Gakin umur 6-24 Bulan Kasus Gizi Buruk & Gizi Kurang menjadi < 15 % dan Bumil KEK < 20 %
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP ) Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainya
Indikator Kinerja Program (outcomes )/Kegiatan (output )
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian Kinerja
Terlaksananya pengadaan Fe, Kab. Tulungagung Kasus daerah Vitamin A, Iodina test dan dengan garam obat gizi buruk yodium baik menjadi 90 % Tersedianya Fe, Vitamin A, Iodina test dan obat gizi buruk Terlaksananya pemantauan dan monitoring garam beryodium
100 % mendapat A 100 %
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Sumber Dana Dana/Pagu Indikatif (Rp.) 65.000.000
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja Kasus daerah dengan garam yodium baik menjadi 90 %
balita vitamin
100 % balita mendapat vitamin A
Bumil
100 % Bumil mendapat Fe
mendapat Fe
Peningkatan Pendidikan dan Terlaksananya pelatihan tata Kab. Tulungagung 100% tenaga Pengetahuan Tentang laksana penanggaanan gizi pelaksana gizi Penanganan Masalah Gizi buruk puskesmas dilatih tentang penaganan masalah gizi Terlaksananya pelatihan pemantauan pertumbuhan terbaru Terlaksananya pelatihan konselor ASI Pembentukan Kelompok pendukung ASI Terlaksananya pertemuan gizi Pondok Pesantren Terlaksananya pertemuan gizi bagi kelompok potensial Terlatihnya tenaga pelaksana gizi, tentang penanganan masalah gizi 80 % santriwan/santriwati mengetahui tentang masalah gizi 80 % kelompok potensial mengetahui tentang masalah gizi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) 71.500.000
262.930.000
100% tenaga pelaksana gizi puskesmas dilatih tentang penaganan masalah gizi
289.223.000
300.000.000
Meningkatnya cakupan SAB, Jaga, Kualitas Air dan Lingkungan, dan TTU/TPM
330.000.000
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Penyelenggaraan Lingkungan
Penyehatan Terlaksananya Sanitasi
Inspeksi Kab. Tulungagung Meningkatnya cakupan SAB, Jaga, Kualitas Air dan Lingkungan, dan TTU/TPM
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes )/Kegiatan (output )
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian Kinerja
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
Sumber Dana
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
Terlaksananya pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan Terlaksananya pembinaan TTU, TPM Terlaksananya evaluasi STBM
monitoring
Terlaksananya promosi STBM Terlaksananya Pemicuan di Komunitas Terlaksananya revitalisasi tim pembina Forkab Sehat Terlaksananya pengambilan dan pemeriksaan sampel makanan dan air minum Terbinanya Depot Air Minum Terlaksananya pengadaan Sanitarian kit (5 unit) Meningkatnya kualitas air dan lingkungan Meningkatnya status kesehatan lingkungan Meningkatnya sanitasi TTU dan TPM Meningkatnya cakupan jamban keluarga Meningkatnya cakupan Desa STBM Meningkatnya Cakupan Desa ODF Meningkatnya Kinerja Forkab Meningkatnya jasa boga memenuhi syarat kesehatan Terpantaunya makanan dan minuman di TPM Pengkajian Pengembangan Terlaksananya Lingkungan Sehat program PPSP
implementasi Kab. Tulungagung Terlaksananya program Percepatan Pembangunan Sanitasi
200.000.000
Terlaksananya program Percepatan Pembangunan Sanitasi
220.000.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes )/Kegiatan (output ) Meningkatnya pendanaan pembangunan perkotaan
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian Kinerja
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
Sumber Dana
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
akses untuk sanitasi
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Penyemprotan/Fogging sarang Terlaksananya Kab. Tulungagung terputusnya rantai nyamuk (pemberantasan penyemprotan/fogging sarang penularan penyakit penyakit DBD) nyamuk, pemantauan jentik di DBD Kab. Tulungagung Terlaksananya pengadaan Mesin ULV Cold Fogging Applicator (1 unit) Terlaksananya pengadaan Insektisida Fogging sarang nyamuk di 300 foccus dan pemantauan jentik di 271 desa Pelayanan Pencegahan dan Terlaksananya honor Jumantik, Kab. Tulungagung terkendalinya dan Penanggulangan Penyakit 4 orang di 42 desa terputusnya rantai Menular penularan penyakit menular langsung ; TB Paru, Diare,Malaria dan Kusta di Kab. Tulungagung Terlaksananya program TB Paru, Diare,Malaria dan Kusta di Kab. Tulungagung Terlaksananya pengadaan Kendaraan 4x4 Operasional Malaria (1 unit) Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular yang meliputi TB Paru, Diare,Malaria dan Kusta sehingga meningkatnya derajad kesehatan masyarakat
300.000.000
terputusnya rantai penularan penyakit DBD
330.000.000
150.000.000
terkendalinya dan terputusnya rantai penularan penyakit menular langsung ; TB Paru, Diare,Malaria dan Kusta di Kab. Tulungagung
165.000.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes )/Kegiatan (output )
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian Kinerja
Pelayanan Pencegahan dan Penyuluhan kepada kelompok Kab. Tulungagung Prevalensi HIV < Penanggulangan IMS dan HIV- resiko tingggi 5% pada kelompok AIDS umum dan Prevalensi HIV < 10% pada kelompok resiko tinggi Penyuluhan kepada kelompok masyarakat umum Pelatihan Modin Survey komprehensif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Sumber Dana Dana/Pagu Indikatif (Rp.) 750.000.000
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja Prevalensi HIV < 5% pada kelompok umum dan Prevalensi HIV < 10% pada kelompok resiko tinggi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) 825.000.000
Prevalensi HIV < 5% pada kelompok umum Prevalensi HIV < 10% pada kelompok resiko tinggi Peningkatan epidemiologi penanggulangan bencana
surveilance Terlaksananya upaya Kab. Tulungagung semua KLB dan penemuan dan penyakit ditemukan wabah dan penanggulangan KLB dan dan ditanggulangi Bencana secara Dini Cakupan AFP = 1 80 % KLB dan Bencana ditanggulangi dalam waktu 24 jam sejak di temukan 100 % KLb dan Bencana yang terjadi ditemukan dan ditanggulangi
Peningkatan Imunisasi
200.000.000
semua KLB penyakit ditemukan dan ditanggulangi
220.000.000
Terlaksananya upaya Kab. Tulungagung 90 % Desa pencegahan penyakit menular mencapai UCI tertentu melalui imunisasi Turunnya angka kesakitan dan 100% Puskesmas kematian penyakit PD3I UCI
200.000.000
90 % Desa mencapai UCI
220.000.000
Terlaksananya pelaporan Kab. Tulungagung 100% Puskesmas komputerisasi (elektronik) di yang Puskesmas memanfaatkan laporan secara online (SIMPUSTA) Terlaksananya intranet di Dinas
150.000.000
100% UCI
Puskesmas
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
Kesehatan
100% Puskesmas yang memanfaatkan laporan secara online (SIMPUSTA)
165.000.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes )/Kegiatan (output )
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian Kinerja
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
Sumber Dana
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
Terlaksananya pemeliharaan jaringan Terlaksananya monev/bimtek 100% puskesmas melaksanakan pelaporan secara online profil kesehatan Terlaksananya sesuai standart Pengembangan Ponkesdes Kabupaten Tulungagung
di Terlaksananya honorarium Kab. Tulungagung Terbentuknya perawat PTT Ponkesdes dan Ponkesdes baru perawat PTT Ponkesdes dan terbayarkannya sharing honorarium perawat PTT Ponkesdes dan perawat PTT Ponkesdes sharing
250.000.000
Terbentuknya Ponkesdes baru dan terbayarkannya honorarium perawat PTT Ponkesdes dan perawat PTT Ponkesdes sharing
275.000.000
Peningkatan Puskesmas Rawat Tersedianya dana untuk honor Kab. Tulungagung Perluasan fungsi Inap menjadi Puskesmas Rawat petugas medis (3 Dokter Puskesmas Rawat Inap umum) Inap menjadi Standar (BK) Puskesmas Rawat Inap Standar Terlaksananya pengadaan alkes di Puskesmas Rawat Inap Standar (1 paket) Terbentuknya Puskesmas Rawat Inap Standart ( 2 lama dan 1 baru)
200.000.000
Perluasan fungsi Puskesmas Rawat Inap menjadi Puskesmas Rawat Inap Standar
220.000.000
Peningkatan Puskesmas Rawat Tersedianya dana honor Kab. Tulungagung Perluasan fungsi Inap menjadi Puskesmas Rawat petugas medis (6 Dokter Puskesmas Rawat Inap Plus spesialis dan 3 dokter umum) Inap menjadi (BK) Rawat Inap PLUS Terlaksananya pengadaan alkes di Puskesmas Rawat Inap PLUS (1 paket ) Terbentuknya Puskesmas Rawat Inap PLUS ( 2 lama dan 1 baru)
260.000.000
Perluasan fungsi Puskesmas Rawat Inap menjadi Rawat Inap PLUS
286.000.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Peningkatan Puskesmas Pembantu dengan Pelayanan Kegawatdaruratan dan observasi di Kabupaten Tulungagung
Indikator Kinerja Program (outcomes )/Kegiatan (output )
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian Kinerja
Terlaksananya Alkes untuk Pustu
pengadaan Kab. Tulungagung Meningkatnya Pustu menjadi Pustu mampu gadar dan observasi Peningkatan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Sumber Dana Dana/Pagu Indikatif (Rp.) 150.000.000
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja Meningkatnya Pustu menjadi Pustu mampu gadar dan observasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) 165.000.000
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Kegiatan Pelayanan Kesehatan Tercapainya pelayanan Kab. Tulungagung Terwujudnya Masyarakat Miskin kesehatan gratis bagi maskin pelayanan non kuota dan gratis retribusi kesehatan ditingkat bagi masyarakat non maskin dasar bagi maskin ditingkat dasar non kuota dan masyarakat non maskin Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
4.500.000.000
Terwujudnya pelayanan kesehatan ditingkat dasar bagi maskin non kuota dan masyarakat non maskin
4.950.000.000
katarak Kab. Tulungagung Terlaksananya kegiatan opersasi Katarak dan penjaringan masalah gangguan penglihatan Tercapainya opersasi Katarak dan penjaringan masalah gangguan penglihatan
50.000.000
Terlaksananya kegiatan opersasi Katarak dan penjaringan masalah gangguan penglihatan
55.000.000
Pelayanan Jaminan Kesehatan Terlaksananya kegiatan Kab. Tulungagung Meningkatnya Nasional (JKN) pelayanan kesehatan derajat kesehatan masyarakat miskin kuota di masyarakat tingkat dasar
10.278.332.000
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
11.306.165.200
50.000.000
Meningkatnya pengetahuan tentang jaminan sosial
55.000.000
Kegiatan Operasi Katarak
Pelaksanaan operasi hasil dari penjaringan
Sosialisasi Jaminan Kesehatan Terlaksananya Sosialisasi BPJS Nasional (JKN)
Kab. Tulungagung Meningkatnya pengetahuan tentang jaminan sosial
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes )/Kegiatan (output )
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian Kinerja
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
Sumber Dana
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Pembangunan/Perluasan Terlaksananya pembangunan / Kab. Tulungagung Tercukupinya Puskesmas dan Jaringannya rehab Puskesmas, Pustu dan kebutuhan sarana (DAK) jaringannya dan prasarana Puskesmas, Pustu dan jaringannya Terlaksananya sarana dan Puskesmas
Tercukupinya kebutuhan sarana dan prasarana Puskesmas, Pustu dan jaringannya
5.500.000.000
300.000.000
Tercukupinya kebutuhan sarana dan prasarana Puskesmas, Pustu dan jaringannya
330.000.000
303.000.000
Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan dalam pelayanan kesehatan anak balita dan anak pra sekolah
333.300.000
pengadaan prasarana
Penunjang Perencanaan Teknis, Terlaksananya pembangunan / Kab. Tulungagung Tercukupinya Pengawasan dan Koordinasi rehab Puskesmas, Pustu dan kebutuhan sarana Pelaksanaan DAK Bidang jaringannya dan prasarana Kesehatan Puskesmas, Pustu dan jaringannya Terlaksananya sarana dan Puskesmas
5.000.000.000
pengadaan prasarana
Program Pelayanan Kesehatan Anak Balita Peningkatan Pelayanan Terselenggaranya Kesehatan Anak Balita dan Anak SDIDTK Pra Sekolah
pelatihan Kab. Tulungagung Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan dalam pelayanan kesehatan anak balita dan anak pra sekolah
Terlaksananya pengadaan kohort anak balita dan anak pra sekolah
Tersedianya kohort anak balita dan anak pra sekolah
Tersedianya kohort anak balita dan anak pra sekolah
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes )/Kegiatan (output ) Terlaksananya evaluasi program kesehatan anak balita dan anak pra sekolah
Program Pelayanan Lansia
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian Kinerja
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
Terpantaunya program kesehatan anak balita dan anak pra sekolah
Sumber Dana
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
Terpantaunya program kesehatan anak balita dan anak pra sekolah
Peningkatan Kesehatan
Pelayanan dan Pemeliharaan Tersampaikanya informasi Kab. Tulungagung Terlaksananya Kesehatan Lansia pemberian honorarium kader pembekalan posyandu lansia pemberian honorarium kader posyandu lansia Meningkatnya keaktifan kader Terlaksananya posyandu lansia pemberian honor kader posyandu lansia Terevaluasinya kesehatan lansia
program
Tersampaikannya informasi tentang kesehatan lansia melalui peringatan HUT lansia Terpantaunya program lansia di 31 puskesmas Tercukupinya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan lansia Peningkatan mutu kesehatan lansia
350.000.000
Terlaksananya evaluasi program kesehatan lansia Terlaksananya kegiatan HUT lansia Terlaksananya bimtek program lansia Tersedianya usila kit
Terlaksananya pembekalan pemberian honorarium kader posyandu lansia Terlaksananya pemberian honor kader posyandu lansia
385.000.000
Terlaksananya evaluasi program kesehatan lansia Terlaksananya kegiatan HUT lansia Terlaksananya bimtek program lansia Tersedianya usila kit
Program Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Pengawasan dan pengendalian Terlaksananya pembinaan Kab. Tulungagung Meningkatnya keamanan dan kesehatan pangan, jajanan anak sekolah, kualitas makanan makanan hasil produksi rumah pasar dan IRTP dan minuman yang tangga dikonsumsi masyarakat di 1600 sarana
150.000.000
Meningkatnya kualitas makanan dan minuman yang dikonsumsi masyarakat di 1600 sarana
165.000.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes )/Kegiatan (output )
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian Kinerja
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
Sumber Dana
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
Diketahuinya pangan, jajan yang memenuhi syarat kesehatan Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Pelayanan Jaminan Persalinan Terlaksananya pelayanan Kab. Tulungagung Menurunnya angka persalinan bagi seluruh ibu kematian ibu dan hamil yang belum memiliki bayi, meningkatnya jaminan pelayanan kesehatan capaian persalinan oleh tenaga kesehatan
Peningkatan Keselamatan Ibu Terlaksananya Pertemuan AMP Kab. Tulungagung Terlaksananya Hamil, Ibu Bersalin, Ibu Nifas dengan terbahasnya kasus Pertemuan AMP 2 dan Bayi kematian Maternal dan kali Perinatal Terlaksananya Pengkajian Terlaksananya semua kasus kematian Pengkajian Semua Maternal dan Perinatal kasus kematian Ibu dan Bayi 4 Kali Terlaksananya Evaluasi Evaluasi Prog.KIB Program KIB dengan data yang sebanyak 2 kali valid dari 31 Puskesmas Pelatihan Kelas Ibu
Pelatihan SDiDTK (Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang) Pelatihan MTBM/MTBS (Manajemen Terpadu Bayi Muda/Manajemen Terpadu Bayi Sakit)
Terlaksananya Pembinaan Bidan Desa / Polindes di tingkat Kabupaten
Terbentuknya dan terlaksananya kelas ibu di 40 desa Meningkatnya kompetensi Bidan dalam SDiDTK (60 Bidan) Meningkatnya kompetensi Bidan dalam MTBM/MTBS 20 Puskesmas ( setiap Puskesmas 3 orang) Terlaksananya Pembinaan Bidan Desa / Polindes di tingkat Kabupaten
500.000.000
Menurunnya angka kematian ibu dan bayi, meningkatnya capaian persalinan oleh tenaga kesehatan
550.000.000
580.000.000
Terlaksananya Pertemuan AMP 2 kali
638.000.000
Terlaksananya Pengkajian Semua kasus kematian Ibu dan Bayi 4 Kali Evaluasi Prog.KIB sebanyak 2 kali Terbentuknya dan terlaksananya kelas ibu di 40 desa Meningkatnya kompetensi Bidan dalam SDiDTK (60 Bidan) Meningkatnya kompetensi Bidan dalam MTBM/MTBS 20 Puskesmas ( setiap Puskesmas 3 orang) Terlaksananya Pembinaan Bidan Desa / Polindes di tingkat Kabupaten
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes )/Kegiatan (output ) Terlaksananya pengadaan buku KIAdan kohort KIA Terlaksananya supervisi dan bimtek program KIA dari Kabupten ke 31 Puskesmas
Terlaksananya supervisi dan bimtek program KB dari Kabupten ke 31 Puskesmas
Terlaksananya program KB 2 kali
evaluasi
Adanya Pertemuan Sarasehan AMP sebanyak 2 kali dengan terbahasnya semua kasus kematian Maternal dan Perinatal Dilaksanakannya Pengkajian semua kasus kematian Maternal dan Perinatal 100% Adanya Pertemuan Evaluasi Program KIA sebanyak 2 kali Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan anak Terbinanya 100% Bidan Desa / Polindes di tingkat Kabupaten Adanya Pelatihan Kelas Ibu Adanya Pelatihan SDiDTK (Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang) Adanya Pelatihan MTBM/MTBS (Manajemen Terpadu Bayi Muda/Manajemen Terpadu Bayi Sakit) Adanya Pembinaan Bidan Desa / Polindes di tingkat Kabupaten
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian Kinerja Tersedianya buku kohort KIA dan buku KIA Terlaksananya supervisi dan bimtek program KIA dari Kabupten ke 31 Puskesmas Terlaksananya supervisi dan bimtek program KB dari Kabupten ke 31 Puskesmas Terlaksananya evaluasi program KB 2 kali
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
Sumber Dana
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja Tersedianya buku kohort KIA dan buku KIA Terlaksananya supervisi dan bimtek program KIA dari Kabupten ke 31 Puskesmas Terlaksananya supervisi dan bimtek program KB dari Kabupten ke 31 Puskesmas Terlaksananya evaluasi program KB 2 kali
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes )/Kegiatan (output )
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian Kinerja
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
Sumber Dana
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
Adanya Meningkatnya kinerja sistem pelaporan dan pencatatan hasil ke giatan KIA di 31 Puskesmas secara valid dan akurat Tersedianya buku KIAdan kohort KIA Tersedianya Kohort KB Program Sumberdaya Kesehatan Peningkatan Profesionalisme Terlaksananya Tenaga Kesehatan pemilihan tenaga teladan
kegiatan Kab. Tulungagung Terpilihnya tenaga kesehatan kesehatan teladan
50.000.000
Terpilihnya tenaga kesehatan teladan
55.000.000