No
(1)
No
(1) A
B
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2) (3) SKPD : DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2) BELANJA TIDAK LANGSUNG
(3)
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian
Vol
Alokasi
Kinerja Anggaran Tahun 2012
Kebutuhan Dana/
Anggaran
(sebagai catatan penting)
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
Alokasi
Kinerja Anggaran Tahun 2012
Satuan
Kebutuhan Dana/
Anggaran
(sebagai catatan penting)
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Satuan
Kinerja (4)
(5)
Lokasi
Target Capaian
(6)
Rencana Tahun 2014 Vol
Kinerja (4)
(5)
(8)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(6)
(7)
1 Blnj. BagiHsl Terminal Pingit
1
th
4,000,000
4,000,000
4,000,000
2 Insentif pemungutn pajak daerah I. JUMLAHBLJ. TDK LANGSUNG
1
th
80,000,000 84,000,000
50,000,000
130,000,000
54,000,000
134,000,000
4,000,000 126,359,970
97
80,000,000 84,000,000
BELANJA LANGSUNG Pelayanan Administrasi Perkantoran a.Penyediaan Jasa Komunikasi,sumberdaya air dan listrik
b. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terbayarnya Rek.lisrik,air, telpon dan langganan internet
Dinhubkomnifo
Tersedianya perlengkapan kebersihan kantor
Dinhubkominfo
Meningkatnya pelayanan kantor
12
bln
34,000,000 31,999,800
Meningkatnyakebersihan kantor
12
bln
Tersedianya ATK
Dinhubkominfo
Meningkatnya pelayanan kantor
12
bln
Tersedianya barang cetakan Dinhubkominfo dan foto copy
Meningkatnya pelayanan kantor
12
bln
Tersedianya alat listrik bolam Dinhubkominfo lampu penerangan
Meningkatnya pelayanan kantor
12
bln
g. Penyediaan bahan logistik kantor
h.Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya bahan bacaan koran
Dinhubkominfo
Meningkatnya wawasan pengetahuan Karyawan
12
Tesedianya obat PPPK, plat Dinhubkominfo uji dan kelengkapannya
Meningkatnya pelayanan kantor
12
Tersedianya makan minum rapat,tamu dan harianpegawai
Meningkatnya pelayanan kantor
12
Dinhubkominfo
bln
bln
bln
3,000,000
3,000,000
7,552,300
Kelancaran pelayan administrasiperkanto 100 ran
7,552,300
10,000,000
103,025,500
Kelancaran pelayan administrasiperkanto 95 ran
107,975,000
107,500,000
2,500,000
Kelancaran pelayan administrasiperkanto 100 ran
4,000,000
Meningkatnya pengetahuan Umum 100 Karyawan
1,800,000
4,000,000 4,000,000
f. Penyediaan Bahan bacaan dan peratuaran perundang-undangan
3,000,000
Kelancaran pelayan administrasiperkanto 100 ran
107,500,000 107,500,000
e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
34,000,000
9,000,000 9,000,000
d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
16,414,395
3,000,000 3,000,000
c. Penyediaan Alat Tulis Kantor
19,999,800
Kelancaran pelayan administrasiperkanto 82 ran
2,500,000
1,800,000 1,800,000
1,800,000
1,800,000
69,520,000
69,520,000
68,045,000
Meningkatnya 98 pelayanan kantor
70,000,000
9,400,000
9,400,000
6,420,000
Meningkatnya 68 pelayanan kantor
9,400,000
70,000,000
9,400,000
44
No
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
(1)
Rencana Tahun 2014 Lokasi (4)
j. Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke Terlaksanya perjalanan dinas Dinhubkominfo dalam Daerah luar daerah
2
c. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional
d. Rehab berat Gedung kantor
e.Pengadaan mebelair
f. Pengadaan Peralatan Gedung Ktr
g. Rehab berat halaman Parkir dan Jalan masuk menuju Balai PKB
3
Terbayarnya tenagahonorer Dinhubkominfo dan PTT serta lembur Pegawai
Prog. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur a. Rehabilitasi /pemeliharaan rutin /berkala Terlaksananya pengecatan Dinhubkominfo gedung kantor dan rehap rngan gedung ktr
b. Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor
Vol
Satuan
Kinerja
I Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke Terlaksanya perjalanan dinas Dinhubkominfo Luar Daerah dalam daerah
k. Jasa Pelayanan Kantor
Target Capaian
Terlaksananta servis dan penggantian suku cadang komputer,printer,mesin ketik,mebelai
Dinhubkominfo
Terlaksananya servis,pembelian sk cadang,pembelian BBM,pembayaran STNK
Dinhubkominfo
Terlaksananya rehab berat Gedung kantor
Dinhubkominfo
Tersedianya meja tamu, meja dan kursi kerja
Dinhubkominfo
(5)
(6)
(7)
Meningkatnya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
12
bln
Meningkatnya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12
Meningkatnya kesejahteraan tenaga honorer dan PTT serta PNS
13
Terpeliharanya gedung kantor dan lingkungan kantor
2
Terpeliharanya peralatan gedung kantor
12
Alokasi
Kinerja Anggaran Tahun 2012
Kebutuhan Dana/
Anggaran
(sebagai catatan penting)
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
40,000,000 40,000,000
bln
Unit
bln
17
unit
1
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
1
Tersedianya komputer,printer Dinhubkominfo pita
Meningkatnya peralatan gedung kator
1
Terlaksanya rehab berat halaman parkir dan jalan masuk balai PKB
Meningkatnya fungsi halaman parkir dan jalanmenuju balai PKB
1763
Dinhubkominfo
paket
paket
M2
2,768,900
Meningkatnya koordinasi dan 92 konsultasi ke luar daerah
3,000,000
3,000,000
61,000,000
61,000,000
55,900,000
23,000,000
23,000,000
22,831,500
Terlaksananya pengecatan dan 100 rehap rngan gedung ktr
23,000,000
7,500,000
4,820,000
Terlaksananta servis dan penggantian suku cadang 100 komputer,printer,me sin ketik,mebelai
4,820,000
45,000,000
48,937,000
Terlaksananya servis,pembelian sk cadang,pembelian BBM,pembayaran 88 STNK
43,112,531
400,000,000
80,000,000
25,000,000
9,000,000
45,000,000
-
paket
40,000,000
Meningkatnya kesejahteraan 92 tenaga honorer dan PTT
48,937,000
Terpeliharanya Gedung kantor (penggantian atap )
37,313,000
80,000,000
7,500,000
Terpeliharanya kendaraan dinas roda IV dan II
40,000,000
Meningkatnya koordinasi dan 93 konsultasi ke luar daerah
3,000,000 3,000,000
bln
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
-
-
-
20,000,000
-
-
--
19,900,000
-
-
-
30,000,000
20,000,000
Tersedianya meja tamu, meja dan kursi kerja
30,000,000
-
150,000,000
-
-
-
-
-
-
Prog. PeningkatanDisiplin Aparatur
45
No
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
(1)
a. Pengadaan Pakaian Dinas 4
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan a. Pendampingan DAK Perhubungan
b. Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
5
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja
(sebagai catatan penting)
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
79,790,000
71,451,000
45,738,000
39,751,000
(7)
Meningkatnya disiplin aparatur
80
stel
28,000,000
Tersediannya Perlengkapan Jln.Kabupaten Jalan Temanggung
Meningkatnya prasarana fasilitas perhubungan guna keselamatan pemakai jalan
1
Ls
70,000,000
68,000,000
Terpeliharanya Perlengkapan Jln.Kabupaten Temanggung Jalan
Meningkatnya prasarana fasilitas perhubungan guna keselamatan pemakai jalan
1
Ls
50,000,000
43,786,500
Kabupaten Temanggung
Meningkatnya fungsi alat flasser guna keselamatan pemakai jalan
26
unit
70,000,000
184,820,000 60,000,000
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ a. Pemeliharaan Traffic Light Terpeliharanya traffic light dan flasser
Dinhubkominfo
(5)
Kinerja Anggaran Tahun 2012
Anggaran
(6)
Tersedianya Pakaian Dinas
(4)
Alokasi Kebutuhan Dana/
-
-
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
90
-
-
39,020,000 39,020,000
36,610,000 36,610,000
-
-
Meningkatnya prasarana fasilitas perhubungan guna keselamatan 1 pemakai jalan
70,000,000
Meningkatnya prasarana fasilitas perhubungan guna keselamatan pemakai jalan
50,000,000
220,000,000 70,000,000
Meningkatnya fungsi alat flasser guna keselamatan 1 pemakai jalan
b. Pengadaan Flaser
Tersedianya/terpasangnya flasser
Kabupaten Temanggung
Meningkatnya fungsi halte guna keselamatan pemakai jalan
6
unit
100,000,000
95,000,000
-
-
-
Meningkatnya fungsi halte guna keselamatan pemakai jalan
100,000,000
c. Rehabilitasi/ pemeliharaan halte
Terpeliharanya halte
Kabupaten Temanggung
Meningkatnya fungsi alat traffic light guna keselamatan pemakai jalan
8
unit
30,000,000
29,820,000
-
-
-
Meningkatnya fungsi alat traffic light guna keselamatan pemakai jalan
50,000,000
Se kab. Temang
Meningkatnya fungsi terminal guna kenyamanan calon penumpang angkutan umum
10
unit
Meningkatnya fungsi terminal guna kenyamanan calon penumpang angkutan umum
1
d. Rehabilitasi / Pemeliharaan terminal/ pelabuhan Terpeliharanya atap Bangunan /gedung terminal
e. Perbaikan Berat Atap Gedung terminal
Terminal Temanggung Terpeliharanya Bangunan /gedung terminal
50,000,000
35,000,000
25,000,000
Meningkatnya fungsi terminal guna kenyamanan calon 100 penumpang angkutan umum
25,000,000
paket
75,000,000
250,000,000
-
-
-
-
-
46
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
f. Pemeliharaan Sarana Alat PKB
Rencana Tahun 2014 Lokasi (4)
Tersedianya solar,kertas printer dll
7
Dinhubkominfo
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan a. Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir/
(5)
(6)
(7)
Meningkatnya pelayanan Kir Kendaraan Bermotor
12
bln
Alokasi
Kinerja Anggaran Tahun 2012
Kebutuhan Dana/
Anggaran
(sebagai catatan penting)
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
Meningkatnya fungsi alat uji kendaraan bermotor
1
34,996,000
34,718,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
34,517,905
Meningkatnya pelayanan Kir 99 Kendaraan Bermotor
35,000,000
95,955,000
Meningkatnya fungsi alat uji 98 kendaraan bermotor
45,000,000
paket 40,000,000
40,000,000
15,000,000
97,963,000
Terselenggaranya Kabupaten Juru Mudi Untuk Peningkatan Keselamatan Penyuluhan Bagi Para Sopir/ Temanggung Juru Mudi Untuk Penumpang Peningkatan Keselamatan Penumpang
Meningkatnya SDM sopir/jurumudi
1
Ls
15,000,000
b. Kegiatan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ
Terlaksananya pemilihan Kabupaten pelajar Pelopor Keselamatan Temanggung LLAJ
Terpilihnya Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ
1
Keg
50,000,000
c. Kegiatan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT)
Terlaksananya pemilihan AKUT
Terpilihnya wakil peserta AKUT tingkat Propinsi / Nasional
1
Keg
50,000,000
Meningkatnya pengamanan lalu lintas
1
LS
30,000,000
44,340,000 20,000,000
36,000,000
35,772,635
Meningkatnya 1 pengamanan lalu lintas
Meningkatnya pengamanan lalu lintas
12
Bulan
25,000,000
24,340,000
12,890,000
12,000,000
Meningkatnya pengamanan lalu 1 lintas
b. Pengadaan Data Base LLAJ (Lalu Lintas Tersedianya Data Base LLAJ Jalan Kabupaten di Meningkatnya dan Angkutan Jalan) Kabupaten Temanggung Wilayah Kabupaten pengamanan lalu lintas Temanggung
1
LS
50,000,000
c. Pengadaan Sistem Informasi Management (SIM) Perlengkapan Jalan
1
Kabupaten Temanggung
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas Rambu-Rambu Lalu Lintas Tersedianya Rambu-Rambu Kabupaten a. Pengadaan Lalu Lintas Temanggung b. Pengamanan Hari Raya Lebaran
8
Satuan
35,000,000
Terlaksananya servis kalibrasi 6
Vol
Kinerja Dinhubkominfo
g. Pemeliharaan balai PKB
Target Capaian
Terselenggaranya Pengamanan Hari Raya Lebaran,Natal,Tahun baru dan PAM lainnya
Tersedianya SIM Perlengkapan Jalan Kabupaten Temanggung
Kabupaten Temanggung
Jalan Kabupaten di Meningkatnya Wilayah Kabupaten pengamanan lalu lintas Temanggung
-
-
-
Meningkatnya SDM sopir/jurumudi
20,000,000
-
-
-
-
Terplihnya Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ
75,000,000
_
-
-
-
Terpilihnya wakil peserta AKUT tingkat Propinsi / Nasional
75,000,000
-
LS
-
-
-
Meningkatnya pengamanan lalu lintas
-
Meningkatnya pengamanan lalu lintas
65,000,000 -
-
-
80,000,000 50,000,000
30,000,000
70,000,000
Prog. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembangunan
47
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
a. Pengadaan Mobil Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
b. Penataan Perparkiran
c. Pengadaan Seragam Parkir
9 a
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4)
(5)
(6)
(7)
Meningkatkan mobilitas personil Dinhubkominfo dan terpeliharanya perlengkapan jalan dengan tersedianya 1 mobil perlengkapan jalan
1
LS
Dinhubkominfo Temanggung
Meningkatnya ketertiban perparkiran
12
Tersedianya seragam parkir Dinhubkominfo Temanggung
Meningkatnya ketertiban perparkiran
260
Tersedianya Mobil Dinhubkominfo Pemeliharaan Perlengkapan Temanggung Jalan
Terlaksananya operasional perparkira
Alokasi
Kinerja Anggaran Tahun 2012
Kebutuhan Dana/
Anggaran
(sebagai catatan penting)
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
500,000,000
-
-
bln
-
-
-
90,000,000 79,100,000
orang
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
80,000,000
70,000,000
43,200,900
-
Meningkatnya 91 ketertiban perparkiran
39,366,945
-
-
-
-
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi danPenelitian InformasiBidang Kegiatan Pengkajian dan Informasi dan Komunikasi
Terpenuhinya permohonan rekomendasi bidang kominfo Kabupaten dan terbentuk satu lokasi Temanggung percontohan untuk desa pinter menuju desa informasi
Terbentuknya 20 Desa Pinter di Kabupaten Temanggung
20 desa
4,950,000
4,950,000
4,950,000
4,677,500
100,000,000
1
Terbentuknya 20 Desa Pinter di Kabupaten Temanggung
-
4,950,000
b
Pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi
Terlaksananya pengawasan Temanggung dan pengendalian menara telekomunikasi dengan lancar
Terciptanya laporan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi
1 Ls
24,000,000
24,000,000
-
-
Terciptanya laporan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi
24,000,000
c
Pengendalian dan pengawasan Jasa layanan Akses Internet / Warung Internet
Terlaksananya pengawasan Temanggung dan pengendalian menara telekomunikasi dengan lancar
Terciptanya laporan pengawasan dan pengendalian Jasa layanan Akses Internet / Warung Internet
1 Ls
10,000,000
-
-
-
Terciptanya laporan pengawasan dan pengendalian Jasa layanan Akses Internet / Warung Internet
10,000,000
d
Pengendalian dan pengawasan Jasa Titipan/Pos
Terlaksananya pengawasan Temanggung dan pengendalian menara telekomunikasi dengan lancar
Terciptanya laporan pengawasan dan pengendalian Jasa Layanan Pos dan Jasa Titipan
1 Ls
5,000,000
-
-
-
Terciptanya laporan pengawasan dan pengendalian Jasa Layanan Pos dan Jasa Titipan
5,000,000
48
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4)
(5)
(6)
(7)
Alokasi
Kinerja Anggaran Tahun 2012
Kebutuhan Dana/
Anggaran
(sebagai catatan penting)
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
e
Penyusunan Peraturan Bupati tentang Jasa Terciptanya Peraturan Bupati Temanggung Layanan Pos dan Jasa Titipan yang mengatur Jasa Layanan Pos dan Jasa Titipan
Terciptanya Peraturan Bupati yang mengatur Jasa Layanan Pos dan Jasa Titipan
1 Ls
15,000,000
-
-
-
f
Review Pembuatan Cellplan menara Telekomunikasi
Tersedianya cellplan menara Temanggung telekomunikasi terbaru yang sinkron dengan perencanaan seluler para penyedia jasa telekomunikasi
Tersedianya cellplan menara telekomunikasi terbaru yang sinkron dengan perencanaan seluler para penyedia jasa telekomunikasi
1 Ls
100,000,000
-
-
-
g
Penyusunan Perubahan Peraturan Bupati No. 16 Tahun 2012
Terciptanya Peraturan Bupati Temanggung yang mengatur penggunaan cell terbaru
Terciptanya Peraturan Bupati yang mengatur penggunaan cell terbaru
1 Ls
15,000,000
-
-
-
h
Pembuatan Sistem Informasi Pengendalian Tersedianya data terkini dan Pengawasan Pos dan Telekomunikasi yang tersusun secara rapi dan langsung dapat dilaporkan
Terciptanya Sistem Informasi Pengendalian dan Pengawasan Pos dan Telekomunikasi
1 Ls
50,000,000
-
-
-
10
Program Pengembangan Komunikasi, InformasiPelayanan dan MediaInformasi Massa Publik Kegiatan
a
Terpenuhinya layanan informasi publik kepada masyarakat
Temanggung
Kabupaten Temanggung
Pelayanan Informasi Publik terlaksana dengan baik
1 ls
30,000,000
30,000,000
b
Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi
Terselenggaranya pelayanan Temanggung informasi dan komunikasi dan optimalisasi fungsi studio
Tersedianya 1 Server dan 10 Komputer Client
1 Ls
95,000,000
20,000,000
c
Pemeliharaan Alat Studio
Terpeliharanya peralatan studio dengan baik
Upgrade komputer, pemeliharaan alat dan ruang studio
1 Ls
15,000,000
9,416,250
11
Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi informasidan pelatihan SDM bidangdan komunikasi
a
Temanggung
informasi Terselenggaranya pelatihan kabupaten IT kepada masyarakat umum Temanggung
meningkatnya jumlah dan kualitas masyarakat dalam bidan gIT
300 orang
15,000,000
9,460,000
29,790,000
-
8,659,000
9,860,000
Terpenuhinya layanan informasi 1 publik kepada masyarakat
29,518,000
-
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
-
8,434,000
8,513,800
1
30,000,000
Pengembangan Ruang Studio menjadi Broadband Learning Center
150,000,000
Upgrade komputer, pemeliharaan alat dan ruang studio
20,000,000
meningkatnya jumlah dan kualitas masyarakat dalam 1 bidan gIT
20,000,000
49
No
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
(1) b
a
12 a
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4)
(5)
(6)
Alokasi
Kinerja Anggaran Tahun 2012
Kebutuhan Dana/
Anggaran
(sebagai catatan penting)
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(7)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pembinaan paguyuban warnet
Tercapainya pembinaan paguyuban warnet kab temanggung
Kabupaten, Kecamatan
Temanggung
Pembinaan kepada lembaga penyiaran dan masyarakat pemantau isi siaran 2 (dua) kegiatan setahun
pembinaan bagi paguyuban warnet dan anggota
2 kegiatan
15.000.000
1 Ls
Tercapainya penyelenggaran penyiaran yang sesuai dengan norma dan etika yang berlaku (P3 dan SPS) serta meningkatnya kinerja masyarakat pemantau isi siaran
kegiatan mulai TA 2013
9.895.000
10,000,000
#DIV/0!
Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi dan Pengembangan sumber Pembinaan daya komunikasi dan informasi
Tercapainya Lembaga Bidang Kominfo yang beretika dan bermartabat, penyampaian informasi kepada masyarkat melalui lembaga binaan kominfo
b
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Pembinaan Lembaga Penyiaran dan Kominfo Tercapainya penyelenggaran penyiaran yang sesuai dengan norma dan etika yang berlaku (P3 dan SPS) serta meningkatnya kinerja masyarakat pemantau isi siaran
12
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Kabupaten, Kecamatan, Desa
Pengawasan dan Pembinaan Warnet 2 (dua) keg setiap bulan, Pertemuan paguyuban Warnet 3(tiga) kali setahun, pembinaan LKM/KIM 3 (tiga) kali setahun, LKM/KIM aktif sejumlah 3 (tiga) LKM/KIM, 2 (dua) kali pentas seni FK-METRA
32 keg
25.000.000
19.655.000
20.000.000
20.000.000
Pelayanan Informasi melalui kendaraan MCAP terpeliharanya kendaraan MCAP dan tercapainya pelayanan informasi kpd masyarakat sampai ke pelosok
Pelayanan Informasi seminggu sekali, 60 keg Kabupaten, setahun. Meningkatnya Kecamatan, Desa kesadaran akan informasi dan penggunaan teknologi
60 keg
40.000.000
30.000.000
40,000,000 39.750.000
pembinaan bagi paguyuban warnet dan anggota
Tercapainya Lembaga Bidang Kominfo yang beretika dan bermartabat, penyampaian informasi kepada 1 masyarkat melalui lembaga binaan kominfo
17.500.000
10,000,000
25.000.000
Pelayanan Informasi seminggu sekali, 60 keg setahun. Meningkatnya kesadaran akan 1 informasi dan 40.000.000 penggunaan teknologi
II. JML. BLJ. LANGSUNG
3,104,150,000
1,401,585,550
949,103,000
853,680,911
1,960,650,000
JUMLAH TOTAL BELANJA
3,188,150,000
1,455,585,550
1,083,103,000
853,680,911
853,680,911
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM
50