Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Desa Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
(1)
(2)
(3)
(4)
1
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (5)
(6)
(7)
Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (8)
(9)
(10)
URUSAN WAJIB
1.22 01 01
Bidang Urusan : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tercapainya pengiriman dokumen di lingkungan SKPD Pemkot dengan stake holder terkait
Dalam dan luar daerah
01
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya peralatan Kota komunikasi dan Ambon tercapainya pelayanan komunikasi yang baik di lingkup BPPMD
01
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
01
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyusunan administrasi keuangan/tersusunnya dokumen keuangan yang baik Tersedianya alat tulis kantor dan tercapainya pelayanan administrasi dan tugas SKPD
1 paket/2.500 surat
2.500.000
APBD II
1 paket/3.000 surat
6.500.000
1 bh faximile, 1 bh telepon, rekening
2.500.000
APBD II
Rekening
8.000.000
Kota Ambon
1 paket
15.000.000
APBD II
1 paket
30.000.000
Kota Ambon
1 paket
10.000.000
APBD II
1 paket
15.000.000
Rencana Tahun 2015 Kode (1) 01
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.)
(3) Bahan cetakan dan penggandaan tersedia dan terlaksananya tugas dan fungsi SKPD Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor Peralatan kantor tersedia serta terlaksananya tugas dan fungsi kantor
(4) Kota Ambon
(5) 1 paket
(6) 10.000.000
(7) APBD II
Kota Ambon
1 paket
3.000.000
APBD II
Kota Ambon
1 paket
75.000.000
APBD II
Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (8)
(9) 1 paket
(10) 30.000.000
1 paket
6.000.000
1 paket
50.000.000
01
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
01
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
01
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Makan dan minum tersedia bagi kegiatan rapat-rapat terhadap pelaksanaan Tupoksi
Kota Ambon
35 orang
10.000.000
APBD II
35 orang
10.000.000
01
18 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
Rapat koordinasi dan konsultasi terlaksanan dan tercapainya koordinasi dan kesatuan pelaksanaan program sesuai Tupoksi
Kota Ambon
6 kali Eselon II dan III
75.000.000
APBD II
6 kali Eselon II dan III
80.000.000
Terjadinya pemisahan Badan yang semula BPMP dan KB menjadi menjadi BKKBD dan BPPMD
Rencana Tahun 2015 Kode (1) 02
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
(3)
(4)
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan Kota dinas/ operasional Ambon
02
07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (5)
(6)
(7)
3 unit kendaraan roda 2 , 1 unit kendaraan roda 4 2 lemari arsip, 2 filling kabinet, 2 AC
270.000.000
APBD II
25.000.000
APBD II
Tersedianya perlengkapan gedung kantor demi terselenggara pelaksanaan Tupoksi Tersedianya mebeleur kantor
Kota Ambon
Kota Ambon
1 unit meja rapat, 15 unit kursi rapat
15.000.000
APBD II
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor
Kota Ambon
61.000.000
APBD II
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya gedung Kota kantor Ambon
1 mesin fax,1 mesin tik, 1 laptop, 1 komputer, 4 printer 1 Unit
7.500.000
APBD II
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor
Terpeliharanya peralatan kantor
5 unit komputer dan 2 unit AC
10.000.000
APBD II
Pengadaan Mebeleur
Kota Ambon
Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (8)
(9)
-
(10)
0
Rencana Tahun 2015 Kode (1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.)
(3) Tersedianya BBM dan jumlah BBM yang digunakan
(4) Kota Ambon
(5) 2 mobil dinas/operasio nal, 10 kendaraan roda dua
(6) 135.000.000
(7) APBD II
06
01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Tersedianya dokumen Ikhtisar Realisasi SKPD capaian kinerja SKPD
Kota Ambon
LAKIP 1 dokumen, LPPD 1 dokumen, LKPJ 1 dokumen, Laporan Realisasi Program/ Kegiatan 12 dokumen
10.000.000
06
04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Bulan dan Akhir Tahun
Kota Ambon
Laporan Akhir Bulan 48 dokumen, Laporan Akhir Tahun 12 dokumen
10.000.000
02
06
(2) 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (8)
(9) 6 mobil dinas/ operasional, 46 kendaraan roda 2
(10) 540.000.000
APBD II
LAKIP 1 dokumen, LPPD 1 dokumen, LKPJ 1 dokumen, Laporan Realisasi Program/ Kegiatan 12 dokumen
17.500.000
APBD II
Laporan Akhir Bulan 48 dokumen, Laporan Akhir Tahun 12 dokumen
12.500.000
Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tersedianya dokumen realisasi keuangan
Rencana Tahun 2015 Kode (1) 1.22 02 15
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
(3)
(4)
(5)
Kota Ambon, 8 Desa dan 22 Negeri
150 kader
60.000.000
APBD II
Lembaga Kemasyarakata n Desa dan Negeri (BPD, Saniri Negeri, LPMD/N, RT/RW,PKK, Karang Taruna)
70.000.000
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (6)
(7)
Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (8)
(9)
(10)
1.22 02
15
02 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Masyarakat
Tersedianya kader pemberdayaan yang berkualitas sebagai motor penggerak pemberdayaan masyarakat di Desa, Negeri dan Kelurahan
1.22 02
15
04 Rapat Koordinasi Teknis Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Desa dan Kelurahan
Keterpaduan Kota pelaksanaan program Ambon pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa dan Kelurahan
SKPD Pemberdayaan Masyarakat, 20 Kelurahan, 8 Desa, 22 Negeri
10.000.000
APBD II
SKPD Pemberdayaan Masyarakat, 20 Kelurahan, 8 Desa, 22 Negeri
12.500.000
1.22 02
15
05 Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Terciptanya peran dan Kota Masyarakat (BBGRM) partisipasi gotong Ambon royong masyarakat dalam membangun Desa/Negeri dan Kelurahan
20 Kelurahan, 8 Desa, 22 Negeri
135.000.000
APBD II
20 Kelurahan, 8 Desa, 22 Negeri
150.000.000
1.22 02
15
06 Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan
20 ...Data Dasar Kelurahan Keluarga, 100 , 8 Desa, Data Potensi 22 Negeri, Desa, Negeri 5 dan Kelurahan, Kecamata Data Tingkat n di Kota Perkembangan Ambon Desa, Negeri dan Kelurahan
275.000.000
APBD II
...Data Dasar Keluarga, 100 Data Potensi Desa, Negeri dan Kelurahan, Data Tingkat Perkembangan Desa, Negeri dan Kelurahan
285.000.000
Tersedianya Data Dasar Keluarga (DDK), Data Potensi dan Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan sebagai Dasar Perencanaan Program Pengembangan Desa dan Kelurahan
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
(1) 1.22 02 15
(2) 07 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat
(3) Tersedianya kader pemberdayaan yang berkualitas sebagai motor penggerak pemberdayaan masyarakat di Desa, Negeri dan Kelurahan
(4) 20 Kelurahan , 8 Desa, 22 Negeri
1.22 02
15
08 Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Terinformasinya Penerapan dan Aplikasi UndangUndang tentang Desa
Kota Ambon
1.22 02
15
09 Penyusunan Peraturan Daerah tentang Desa/Negeri
1.22 02
15
09 Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan
1.22 02
16
Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
1.22 02
16
08 Penjajakan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif (Rp.)
(5) 150 kader
(6) 60.000.000
(7) APBD II
200 peserta
60.000.000
APBD II
-
0
Tersedianya Perda 8 Desa, 22 yang mengatur tentang Negeri Desa dan Negeri di Kota Ambon
2 Perda
175.000.000
APBD II
-
0
Tersedianya Perda Kota yang mengatur tentang Ambon Tata Cara Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa, Negeri dan Kelurahan di Kota Ambon
1 Perda
50.000.000
APBD II
-
0
2 BUMDes percontohan
25.000.000
APBD II
-
0
Terlaksananya pembentukan BUMDEs di Desa, Negeri, dan Kelurahan
Negeri Passo dan Rumah Tiga
(8)
(9) 150 kader
(10) 70.000.000
Rencana Tahun 2015 Kode (1) 1.22 02 17
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
(3)
(4)
Koordinasi Penyaluran Dana Desa
8 Desa, 22 Negeri 8 Desa, 22 Negeri
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (5)
(7)
(8)
(9)
(10)
APBD II
Musrenbang Desa/ Kelurahan
150.000.000
APBD II
Musrenbang Desa/ Kelurahan
150.000.000
3 katagori Desa/Negeri berprestasi, 3 katagori Kelurahan berprestasi
120.000.000
APBD II
3 katagori Desa/Negeri berprestasi, 3 katagori Kelurahan berprestasi
130.000.000
575.000.000
APBD II
Jumlah RTS-PM 11.256 Rumah ditentukan pada Tangga Sasaran Tim Nasional Penerima Percepatan Manfaat (RTSPenanggulangan PM) Kemiskinan (TNP2K) sehingga sewaktu-waktu dapat berubah jumlahnya
850.000.000
75.000.000
APBD II
1 Kelompok TTG Unggulan
80.000.000
17
02 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Negeri
Terencananya pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Desa dan Negeri
1.22 02
17
05 Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kota, Provinsi dan Nasional
Terpilihnya Desa dan Kelurahan berprestasi tingkat Kota Ambon
1.22 02
17
06 Koordinasi Program Beras untuk Keluarga Penyaluran beras bagi Miskin (RASKIN) keluarga miskin tepat sasaran
8 Desa, 22 11.256 Rumah Neg., 20 Tangga Sasaran Kel. Penerima Manfaat (RTSPM)
1.22 02
17
07 Gelar TTG Tingkat Nasional
Luar daerah
Keikutsertaan kelompok TTG Kota Ambon pada event Nasional
(6)
Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif (Rp.)
50.000.000
1.22 02
5 Desa/ Neg., 5 Kel
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 Kelompok TTG Unggulan
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.)
(1) 1.22 02 17
(2) 08 Pelestarian Adat Budaya Nusantara
(3) (4) (5) Adat dan Budaya Kota 4 Neg. Bantuan Ambon dilestarikan Adat operasional bagi Lama, 3 4 Negeri adat Neg. Adat lama, bantuan baru pelestarian bagi 3 negeri adat baru
1.22 02
17
09 Penyusunan dan Pendayagunaan Data Posyandu
Tersedianya data Posyandu sebagai dasar perencanaan program pengembangan Posyandu
20 Kel.,8 Desa, 22 Neg.,5 Kec
1.22 02
17
10 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Desa dan Kelurahan serta Bantuan kepada Masyarakat
Terkendalinya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan bantuan kepada masyarakat
20 Kel.,8 Monitoring dan Desa, 22 Evaluasi Neg.,5 Kec, SKPD pelaksana program pemberda yaan
1.22 02
17
11 Penyusunan Peraturan Daerah tentang Tersedianya Perda Kota Pelestarian Adat dan Budaya Daerah Kota yang mengatur tentang Ambon Ambon Pelestarian Adat dan Budaya di Kota Ambon
1.22 02
17
12 Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Desa dan Negeri
Tersedianya Perda Kota yang mengatur tentang Ambon Tata Cara Bantuan Keuangan kepada Desa dan Negeri di Kota Ambon
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif (Rp.)
(6) 40.000.000
(7) APBD II
25.000.000
APBD II
Aplikasi Data Posyandu Off Line
30.000.000
50.000.000
APBD II
Monitoring dan Evaluasi
50.000.000
1 Perda
50.000.000
APBD II
-
0
1 Perda
50.000.000
APBD II
-
0
Aplikasi Data Posyandu Off Line
(8)
(9) Bantuan operasional bagi 4 Negeri adat lama, bantuan pelestarian bagi 3 negeri adat baru
(10) 200.000.000
Rencana Tahun 2015 Kode (1) 1.22 02 18
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
(3)
(4)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (5)
(6)
(7)
Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (8)
(9)
(10)
1.22 02
18
03 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa dan Negeri
Tersedianya apatur 8 Desa, 22 pemerintah Desa dan Neg. Negeri yang memiliki kompetensi Manajemen Pemerintahan Desa dan Negeri
120 aparatur pemerintah Desa dan Negeri
60.000.000
APBD II
-
0
1.22 02
18
05 Pelatihan Manajemen Pemerintahan Kelurahan
Tersedianya apatur 20 pemerintah Desa dan Kelurahan Negeri yang memiliki kompetensi Manajemen Pemerintahan Kelurahan
60 aparatur pemerintahan Kelurahan
40.000.000
APBD II
60 aparatur pemerintahan Kelurahan
50.000.000
1.22 02
18
06 Pelatihan Manajemen Pembangunan Partisipatif Desa dan Negeri
Tersedianya apatur 8 Desa, 22 pemerintah Desa dan Neg. Negeri yang memiliki kompetensi Manajemen Pembangunan Partisipatif Desa dan Negeri
120 aparatur pemerintah Desa dan Negeri
60.000.000
APBD II
120 aparatur pemerintah Desa dan Negeri
60.000.000
1.22 02
18
07 Pelatihan Pengelolaan Keuangan dan Aset Tersedianya apatur 8 Desa, 22 Desa dan Negeri pemerintah Desa dan Neg. Negeri yang memiliki kompetensi dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dan Negeri
60 aparatur pemerintah Desa dan Negeri
40.000.000
APBD II
-
0
Rencana Tahun 2015
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
(1) 1.22 02 18
(2) 08 Pelatihan Penyusunan Produk Hukum Desa dan Negeri bagi BPD, Saniri Negeri, Kepala Desa dan Raja
(3) Tersedianya apatur pemerintah Desa dan Negeri yang memiliki kompetensi dalam Penyusunan Produk Hukum Desa dan Negeri
(4) 8 Desa, 22 Neg.
(5) 120 aparatur pemerintah Desa dan Negeri
(6) 60.000.000
(7) APBD II
1.22 02
09 Pelatihan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa dan Negeri
Tersedianya apatur 8 Desa, 22 pemerintah Desa dan Neg. Negeri yang memiliki kompetensi Manajemen Pemerintahan Desa dan Negeri
200 kader kelembagaan Masyarakat Desa dan Negeri
80.000.000
APBD II
Kode
18
Lokasi
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.)
Penataan Peraturan PerundangUndangan Kajian Penyusunan Peraturan Daerah tentang Desa/Negeri
Tersedianya Perda Kota yang mengatur tentang Ambon Desa dan Negeri di Kota Ambon
2 Perda
175.000.000
APBD II
Kajian Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan
Tersedianya Perda Kota yang mengatur tentang Ambon Tata Cara Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa, Negeri dan Kelurahan di Kota Ambon
1 Perda
50.000.000
APBD II
Kajian Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Adat dan Budaya Daerah Kota Ambon
Tersedianya Perda Kota yang mengatur tentang Ambon Pelestarian Adat dan Budaya di Kota Ambon
1 Perda
50.000.000
APBD II
Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (8)
(9) 120 aparatur pemerintah Desa dan Negeri
(10) 60.000.000
200 kader kelembagaan Masyarakat Desa dan Negeri
80.000.000
Rencana Tahun 2015 Kode (1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) Kajian Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Desa dan Negeri
1.11 1.11 02
15
1.11 02
15
1.11 02
15
1.11 02
15
1.11 02
15
1.11 02
15
1.11 02 1.11 02
16 16
1.11 02
16
1.11 02 1.11 02
16 16
1.11 02
16
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
(3) (4) Tersedianya Perda Kota yang mengatur tentang Ambon Tata Cara Bantuan Keuangan kepada Desa dan Negeri di Kota Ambon
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (5) 1 Perda
(6) 50.000.000
(7) APBD II
Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (8)
(9)
(10)
Bidang Urusan : PPA Keserasian Kebijakan Peningkatan Anak dan Perempuan 05 Sosialisasi PUG dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak 06 Rapat Koordinasi Keterpaduan Pelaksanaan PUG dan Peningkatan Hidup Perempuan dan Anak 07 Pelatihan bagi Tenaga Pelayan dan Pendamping Korban KDRT 08 Pelatihan Manajemen Usaha bagi Perempuan yang Berwirausaha 09 Sosialisasi Cara Hidup Beretika dan Tata Krama bagi Dharma Wanita Persatuan Kota Ambon Penguatan Kelembagaan PUG 10 Pembinaan dan Penilaian Program P2WKSS 11 Pertemuan Koordinasi Kelembagaan P2TP2A 12 Pengumpulan Data Base 13 Sosialisasi Pembentukan Karakter Anak Sejak Dini dan Workshop Anak Kota Ambon 14 Peningkatan Pengetahuan Kader melalui Orientasi Kader PKK
Sosialisasi
Ambon
100 peserta
15.000.000
APBD II
125 peserta
17.500.000
Rapat Koordinasi
Ambon
60 peserta
10.000.000
APBD II
60 peserta
10.000.000
Pelatihan
Ambon
40 peserta
12.500.000
APBD II
50 peserta
10.000.000
Pelatihan
Ambon
75 peserta
12.000.000
APBD II
75 peserta
15.000.000
Sosialisasi
Ambon
75 peserta
45.000.000
APBD II
75 peserta
12.500.000
Pembinaan dan penilaian Pertemuan koordinasi
Ambon
1 paket
40.000.000
APBD II
1 paket
35.000.000
Ambon
30 orang
10.000.000
APBD II
40 orang
10.000.000
Data base Ambon Sosialisasi dan Ambon pemilihan anak kreatif
1 paket 15 orang
7.500.000 37.500.000
APBD II APBD II
1 paket 275 orang
6.000.000 45.000.000
80 peserta
15.000.000
APBD II
-
Peningkatan pengetahuan kader
Ambon
0
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif (Rp.)
(1) 1.11 02 16
(2) (3) 15 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Program Rapat koordinasi Dharma Wanita Persatuan Kota Ambon
(4) Ambon
(5) 65 orang
(6) 73.000.000
(7) APBD II
1.11 02
16
16 Penyediaan Bantuan Hukum untuk Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
Bantuan Hukum
Ambon
1 paket
30.000.000
APBD II
1 paket
35.000.000
1.11 02
16
Formulir untuk proses pengaduan
Ambon
5 Bendel
5.000.000
APBD II
5 Bendel
6.000.000
1.11 02
16
17 Pengadaan Formulir untuk Menunjang Proses Pengaduan oleh Masyarakat di P2TPA 18 Pengadaan Sarana dan Prasarana P2TPA
Sarana dan prasarana
Ambon
1 paket
30.000.000
APBD II
1 paket
30.000.000
1.11 02
16
P2TPA
Ambon
P2TPA
97.500.000
APBD II
P2TPA
85.000.000
1.11 02
16
Sosialisasi
Ambon
1 paket
10.000.000
APBD II
1 paket
10.000.000
1.11 02
16
19 Pendampingan Korban Kekerasan dan Bantuan Hukum 20 Sosialisasi Lembaga Layanan ke Masyarakat 21 Koordinasi dan Evaluasi Penanganan Perkara terhadap Perempuan dan Anak
Koordinasi dan evaluasi
Ambon
4 triwulan, 4 kali
12.000.000
APBD II
4 triwulan, 4 kali
15.000.000
Anak Kreatif
Ambon
1 paket
42.500.000
APBD II
Koordinasi Gugus Tugas Kota Layak Anak Pembentukan Porum
Ambon
1 Paket
30.000.000
APBD II
Perlombaan 10 Program Pokok PKK Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Pameran Hasil Kerajinan Perempuan
PKK Perempuan Kota Ambon Pameran
Ambon Ambon
1 Paket 1 paket
40.000.000 50.000.000
APBD II APBD II
Jakarta
1 Paket
150.000.000
APBD II
Perempuan Kota Ambon
Kota Ambon
1 Paket
27.000.000
APBD II
Worshop Kota Layak Anak Kota Ambon
(8)
(9) 65 orang
(10) 45.000.000
Peningkatan Kwalitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Perempuan Sosialisasi Kesetaraan Gender dan Hak Reproduksi Bagi Perempuan JUMLAH
4.248.000.000
3.520.000.000