Pemerintah Kota Kendari
Tabel 5.106 Program dan Kegiatan SKPD Kota Kendari Tahun 2014
SKPD
: Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Rencana Tahun 2014 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
(1)
(2)
(3)
1
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
URUSAN WAJIB BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
1.20
1.20. 1.20.85.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20. 1.20.85.01.06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
1.20. 1.20.85.01.07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20. 1.20.85.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20. 1.20.85.01.11
Sumber Pendanaan : Terwujudnya pelayanan dan pengelolaan administrasi perkantoran sesuai prosedur dan tepat waktu
BPKAD
100%
1,641,151,000
APBD
100%
1,746,158,500
Sekretariat
100%
53,460,000
APBD
100%
58,806,000
Sekretariat
100%
803,088,000
APBD
100%
883,396,800
Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor
Sekretariat
100%
77,000,000
APBD
100%
84,700,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan biaya penggandaan
Sekretariat
100%
99,000,000
APBD
100%
108,900,000
1.20. 1.20.85.01.13
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor penunang administrasi perkantoran
Sekretariat
100%
61,103,000
APBD
100%
49,105,700
1.20. 1.20.85.01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundngan
Tersedianya buku bacaan dan peraturanperaturan peningkatan pengetahuan
Sekretariat
100%
35,000,000
APBD
1.20. 1.20.85.01.17
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makan dan minum harian pegawai, rapat dan tamu
Sekretariat
100%
137,500,000
APBD
100%
151,250,000
1.20. 1.20.85.01.18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Sekretariat
100%
350,000,000
APBD
100%
375,000,000
1.20. 1.20.85.01.20
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Terlaksananya sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset pelaksanaan tupoksi BPKAD
Sekretariat
100%
25,000,000
APBD
100%
35,000,000
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Tersedianya biaya jasa peningkatan fungsi kendaraan bermotor Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi perkantoran
Rencana Tahun 2014 Kode (1)
(2)
1.20. 1.20.85.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20. 1.20.85.02.05
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1.20. 1.20.85.02.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.20. 1.20.85.02.10
Pengaaan Mebeuler
1.20. 1.20.85.02.11
Pengadaan Komputer
1.20. 1.20.85.02.22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.20. 1.20.85.02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20. 1.20.85.02.30
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kendari Tahun 2014
(3)
Meningkatnya Kinerja Pelayanan dan Pelaksanaan Tupoksi SKPD Tersedianya kendaraan dinas roda empat dan roda dua Tersedianya peralatan gedung kantor Tersedianya almari, meja kerja dan kursi kerja Tersedianya komputer dan peralatan komputer lainnya Terpeliharanya gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan suku cadang dan bahan bakar minyak serta pelumas kendaraan dinas Terpeliharanya peralatan dan perlengkaan kantor
-
-
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Catatan Penting
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
BPKAD
100%
1,434,725,850
APBD
100%
846,465,250
Sekretariat
100%
658,260,000
APBD
100%
38,295,000
Sekretariat
100%
45,675,000
APBD
100%
17,356,500
Sekretariat
100%
60,291,000
APBD
100%
64,452,500
Sekretariat
100%
190,899,850
APBD
100%
198,801,250
Sekretariat
100%
22,000,000
APBD
100%
24,200,000
Sekretariat
100%
358,600,000
APBD
100%
394,460,000
Sekretariat
100%
99,000,000
APBD
100%
108,900,000
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (9)
V - 181
Pemerintah Kota Kendari 1.20. 1.20.85.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatnya Disiplin Aparatur
BPKAD
100%
66,300,000
APBD
100%
72,930,000
1.20. 1.20.85.03.02
Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya
Tersedianya pakaian dinas bagi aparatur
Sekretariat
100%
66,300,000
APBD
100%
72,930,000
1.20. 1.20.85.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Sumber Daya Aparatur
BPKAD
100%
12,000,000
APBD
100%
13,200,000
1.20. 1.20.85.05.03
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan
Meningkatnya Pemahaman Peraturan Perundang-undangan bagi aparatur pengelola keuangan daerah
Sekretariat
100%
12,000,000
APBD
100%
13,200,000
1.20. 1.20.85.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya Akurasi dan Tansparansi Pengelolaan Kinerja dan Keuangan
BPKAD
100%
303,085,000
APBD
100%
294,893,500
1.20. 1.20.85.06.02
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Terbuatnya Laporan Keuangan Semesteran Bidang Akuntansi dan Pemerintah Daerah Kota Kendari Pelaporan
100%
43,835,000
APBD
100%
48,218,500
1.20. 1.20.85.06.04
Penyusunan Laporan Akhir Tahun
Sekretariat
100%
16,000,000
APBD
100%
17,600,000
1.20. 1.20.85.06.05
Penyusunan Laporan Aset Tahunan
Bidang Aset
100%
172,500,000
APBD
100%
189,750,000
1.20. 1.20.85.06.06
Penyusunan Laporan Penerimaan Transfer ke Daerah
Tersedianya Buku/Dokumen Laporan Penerimaan Transfer
Bidang Penatausahaan Keuangan
100%
35,750,000
APBD
100%
39,325,000
1.20. 1.20.85.06.
Profil Kelembagaan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tersedianya Dokumen Kelembagaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari
Sekretariat
100%
35,000,000
APBD
Tersedianya Laporan/Dokumen Akhir Tahun AKPD Tersedianya Data Inventarisasi dan Pengamanan Barang Milik Daerah
Rencana Tahun 2014 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
(1)
(2)
(3)
-
-
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
BPKAD
100%
4,916,809,000
APBD
100%
6,058,430,000
1.20. 1.20.85.17
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Terciptanya Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20. 1.20.85.17.06
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD
Tersedianya Raperda APBD
Bidang Anggaran dan Dana Perimbangan
100%
432,120,000
APBD
100%
475,330,000
1.20. 1.20.85.17.07
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD
Tersedianya Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD
Bidang Anggaran dan Dana Perimbangan
100%
61,325,000
APBD
100%
67,450,000
1.20. 1.20.85.17.08
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD
Tersedianya Raperda Perubahan APBD
Bidang Anggaran dan Dana Perimbangan
100%
464,530,000
APBD
100%
510,980,000
1.20. 1.20.85.17.09
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD
Tersedianya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
Bidang Anggaran dan Dana Perimbangan
100%
70,950,000
APBD
100%
78,040,000
1.20.1.20.85.17.10
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tersedianya Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Bidang Akuntansi dan Pelaporan
100%
226,050,000
APBD
100%
248,650,000
1.20. 1.20.85.17.11
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tersedianya Dokumen Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Bidang Akuntansi dan Pelaporan
100%
226,530,000
APBD
100%
249,180,000
1.20. 1.20.85.17.14
Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Terikut sertanya Kegiatan Sosialisasi Paketpaket Regualsi
Sekretariat
100%
200,000,000
APBD
100%
220,000,000
1.20.1.20.85.17.18
Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Milik Daerah
Terlaksananya kegiatan Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Milik Daerah
Bidang Aset
100%
650,000,000
1.20. 1.20.85.17.20
Sisem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam pengeolaan Keuangan Daerah
Tercapainya peningkatan dan pengawasan fungsi sistem informasi manajemen pengelolaan keuangan daerah
1.20. 1.20.85.17.21
Penatausahaan Pencairan Dana
1.20. 1.20.85.17.22
1.20. 1.20.85.17.23
-
-
Bidang Anggaran dan Dana Perimbangan
100%
130,350,000
APBD
100%
143,380,000
Tersedianya fasilitas operasional dan penunjang pelayanan penatausahaan pencairan dana SKPD/SKPKD
Bidang Penatausahaan Keuangan
100%
476,960,000
APBD
100%
524,650,000
Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran
Tersedianya data dan sinkronisasi penerimaan dan pengeluaran APBD
Bidang Penatausahaan Keuangan
100%
397,804,000
APBD
100%
437,580,000
Verifikasi Dokumen Pembayaran SKPD/SKPKD
Tersedianya fasilitas dan penunjang operasional pelaksanaan verivikasi dokumen pembayaran SKPD/SKPKD
Bidang Penatausahaan Keuangan
100%
410,080,000
APBD
100%
451,080,000
Rencana Tahun 2014 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
(1)
(2)
(3)
1.20. 1.20.85.17.24
Penyusunan Laporan Alokasi Dana Perimbangan dan Pengelolaan Bantuan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kendari Tahun 2014
Tersedianya fasilitas dan penunjang operasional penyusunan laporan dana perimbangan dan pengelolaan bantuan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Bidang Anggaran dan Dana Perimbangan
100%
APBD
100%
303,310,000
333,640,000
V - 182
Pemerintah Kota Kendari
1.20. 1.20.85.17.25
Terlaksananya evaluasi laporan bulanan Evaluasi Laporan Bulanan Pengelolaan Keuangan SKPD pengelolaan keuangan SKPD pemerintah Kota Kendari
1.20. 1.20.85.17.26
Sisem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA BMD) dalam pengeolaan Aset Daerah
Tercapainya peningkatan dan pengawasan fungsi sistem informasi manajemen pengelolaan Aset daerah
1.20. 1.20.85.17.27
Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah
Terlaksananya kegiatan pendampingan penyusunan laporan keuangan daerah
1.20. 1.20.85.17.29
Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Keuangan Bagi Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kendari
1.20. 1.20.85.17.34
Penyusunan Data Base Keuangan
Tersedianya Data Base Keuangan Pemerintah Kota Kendari
1.20. 1.20.85.17.
Forum Koordinasi dan Konsoidasi Pengelolaan Keuangan daerah
Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Konsoidasi Pengelolaan Keuangan Daerah bagi Pengguna Anggaran SKPD
1.20. 1.20.85.17.
Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran
1.20. 1.20.85.17.
Bidang Akuntansi dan Pelaporan
100%
248,380,000
APBD
100%
273,210,000
Bidang Aset
100%
142,500,000
APBD
100%
156,750,000
Bidang Akuntansi dan Pelaporan
100%
255,020,000
APBD
100%
280,520,000
Bidang Penatausahaan Keuangan
100%
203,500,000
APBD
100%
223,850,000
Bidang Anggaran dan Dana Perimbangan
100%
92,400,000
APBD
100%
101,640,000
Sekretariat
100%
100,000,000
APBD
100%
110,000,000
Tersedianya Operasional dan Tebentuknya Bidang Akuntansi dan Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Pelaporan Angaran Daerah
100%
150,000,000
APBD
100%
165,000,000
Pelatihan Pengelolaan Aset Daerah
Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Aset Daerah bagi Aparatur Pemerintah Daerah Kota Kendari
Bidang Aset
100%
140,000,000
APBD
100%
154,000,000
1.20. 1.20.85.17.
Inventarisasi dan Pengamanan Barang Milik Daerah
Terlaksananya Kegiatan Pendataan/Inventarisasi dan Pengamanan Barang Milik Daerah
Bidang Aset
100%
185,000,000
APBD
100%
203,500,000
1.20. 1.20.85.22
Program Penatausahaan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Terwujudnya Tata Pengelolaan dan Prosedur Pelaksanaan Pengelolaa Keuangan Daerah berdasarkan Standar Operasional Pelayanan
BPKAD
100%
130,000,000
APBD
67%
143,000,000
1.20. 1.20.85.22.
Penataan Kelembagaan Badan Layanan Umum Daerah Tertatanya Sistem Kelembagaan Badan (BLUD) Layanan Umum Daerah (BLUD)
BLUD
100%
80,000,000
APBD
100%
88,000,000
Rencana Tahun 2014 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1)
(2)
Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3)
1.20. 1.20.85.22.
Penataan Dokumen dan Arsip Keuangan Daerah Kota Kendari
Tertata dan Terjaganya Dokumen dan Arsip Keuangan Daerah Kota Kendari
1.20. 1.20.85.32
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Terpenuhinya Kebutuhan Informasi Bagi Media Massa Masyarakat
1.20. 1.20.85.32.04
Kendari Expo
Terpenuhinya keikutsertaan dalam Pekan Promosi Daerah/Kendari Expo
Jumlah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kendari Tahun 2014
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Sekretariat
100%
50,000,000
APBD
100%
55,000,000
Kota Kendari
100%
25,000,000
APBD
100%
30,000,000
Sekretariat
100%
25,000,000
APBD
100%
30,000,000
8,529,070,850
9,205,077,250
V - 183
Pemerintah Kota Kendari
Tabel 5.107 Program dan Kegiatan SKPD Kota Kendari Tahun 2014
SKPD
: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rencana Tahun 2014 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
(1)
(2)
(3)
1
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
URUSAN WAJIB BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
1.20
1.20 . 1.20.86 . 01
Program Pelayanan Adminikstrasi Perkantoran
Meningkatnya Kelancaran Opersional Perkantoran
100%
358,269,650
100%
394,096,615
1.20 . 1.20.86 . 01 . 02
Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Meningkatnya kinerja aparatur
100%
17,000,000
100%
18,700,000
1.20 . 1.20.86 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Meningkatnya kinerja aparatur
100%
78,739,650
100%
86,613,615
1.20 . 1.20.86 . 01 . 10
Penyediaan Alat tulis kantor
Meningkatnya kinerja aparatur
100%
30,030,000
100%
33,033,000
1.20 . 1.20.86 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Meningkatnya kinerja aparatur
100%
44,000,000
100%
48,400,000
1.20 . 1.20.86 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Meningkatnya kinerja aparatur
100%
3,000,000
100%
3,300,000
1.20 . 1.20.86 . 01 . 13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Meningkatnya kinerja aparatur
100%
3,300,000
100%
3,630,000
1.20 . 1.20.86 . 01 . 17
Penyediaan Makanan dan Minuman
Meningkatnya kinerja aparatur
100%
13,200,000
100%
14,520,000
1.20 . 1.20.86 . 01 . 18
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Meningkatnya kinerja aparatur
100%
150,000,000
100%
165,000,000
1.20 . 1.20.86 . 01 . 20
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Meningkatnya kinerja aparatur
100%
15,000,000
100%
16,500,000
1.20 . 1.20.86 . 01 . 22
Biaya Website BPBD (Sewa Domain dan Hosting)
Meningkatnya kinerja aparatur
100%
4,000,000
100%
4,400,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (Roda Empat)
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran
59%
678,950,000
83%
605,145,000
Meningkatnya kinerja aparatur
57%
198,000,000
71%
217,800,000
Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Roda Dua
Meningkatnya kinerja aparatur
50%
32,000,000
70%
35,200,000
Meningkatnya kinerja aparatur
50%
75%
5,500,000
1.20 . 1.20.86 . 02 1.20 . 1.20.86 . 02 . 05
1.20 . 1.20.86 . 02 . 07 1.20 . 1.20.86 . 02 . 10
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Mesin Potong Rumput) Pengadaan Mebeuler : a. Meja 1 Biro
Meningkatnya kinerja aparatur
-
100%
6,000,000
100%
Rencana Tahun 2014 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1)
(2)
Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3)
Lokasi (4)
-
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Catatan Penting
(5)
(6)
(7)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(8)
(9)
b. Meja 1/2 Biro
Meningkatnya kinerja aparatur
58%
c. Meja Rapat
Meningkatnya kinerja aparatur
50%
d. Lemari Arsip
Meningkatnya kinerja aparatur
71%
4,000,000
86%
4,400,000
e. Lemari/Peti Peralatan
Meningkatnya kinerja aparatur
25%
10,000,000
50%
11,000,000
f. Kursi Rapat
Meningkatnya kinerja aparatur
43%
100%
6,400,000
g. Kursi 1 Biro
Meningkatnya kinerja aparatur
100%
5,000,000
100%
h. Kursi Staf
Meningkatnya kinerja aparatur
60%
7,600,000
100%
8,360,000
9,350,000 -
-
79%
10,285,000
100%
10,000,000
-
i. Kursi Tamu (Sofa)
Meningkatnya kinerja aparatur
0%
-
50%
10,000,000
1.20 . 1.20.86 . 02 . 11
Pengadaan Pendingin Udara (AC)
Meningkatnya kinerja aparatur
83%
-
100%
6,000,000
1.20 . 1.20.86 . 02 . 12
Pengadaan Komputer Pengadaan PC Komputer
Meningkatnya kinerja aparatur
100%
-
100%
Pengadaan Laptop
Meningkatnya kinerja aparatur
50%
10,000,000
-
67%
11,000,000
80%
4,000,000
Pengadaan Printer
Meningkatnya kinerja aparatur
60%
1.20 . 1.20.86 . 02 . xx
Penyediaan Alat Komunikasi RIG
Meningkatnya kinerja aparatur
67%
15,000,000
67%
1.20 . 1.20.86 . 02 . xx
Pembangunan Pagar Kantor
Meningkatnya kinerja aparatur
100%
200,000,000
100%
1.20 . 1.20.86 . 02 . xx
Penyediaan Biaya Pengiriman Logistik
Meningkatnya kinerja aparatur
100%
50,000,000
100%
1.20 . 1.20.86 . 02 . xx
Meningkatnya kinerja aparatur
0%
-
100%
25,000,000
Meningkatnya kinerja aparatur
0%
-
100%
100,000,000
1.20 . 1.20.86 . 02 . xx
Pembangunan Taman Kantor Pembangunan Garasi Kendaraan Kantor dan Gudang Peralatan Pembuatan Sumur Bor + Tower
Meningkatnya kinerja aparatur
100%
1.20 . 1.20.86 . 02 . 22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Meningkatnya kinerja aparatur
0%
1.20 . 1.20.86 . 02 . xx
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kendari Tahun 2014
-
50,000,000 -
50,000,000
100%
-
0%
-
V - 184
Pemerintah Kota Kendari 1.20 . 1.20.86 . 02 . 24
1.20 . 1.20.86 . 06 1.20 . 1.20.86 . 06 . 01 1.20 . 1.20.86 . 06 . 13
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Meningkatnya kinerja aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Penyusunan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya laporan kinerja dan Laporan capaian keuangan Tersedianya Renstra SKPD BPBD Kota Kendari Tersedianya laporan capaian kinerja tahunan SKPD
1.20 . 1.20.86 . 32
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Tersedianya Informasi kebencanaan Media Massa
1.20 . 1.20.86 . 32 . 04
Kendari Expo
100%
82,000,000
100%
90,200,000
100%
5,000,000
100%
5,000,000
100%
Publik mengetahui dan memahami program dan kegiatan Penanggulangan Bencana
-
100%
100%
5,000,000
100%
5,000,000
100%
15,000,000
100%
15,000,000
100%
15,000,000
100%
15,000,000
Rencana Tahun 2014 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
(2)
(3)
(1)
1.20 . 1.20.86 . xx 1.20 . 1.20.86 . xx. xx
Program Penguatan Regulasi dan Kapasitas Kelembagaan Penyusunan Peraturan Daerah terkait Penanggulangan Bencana
-
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Tersedianya Regulasi Kebencanaan
75%
87,500,000
83%
2,500,000
Tersedianya Perda Penanggulangan Bencana
100%
20,000,000
100%
-
100%
65,000,000
100%
-
25%
2,500,000
50%
2,500,000
20%
50,000,000
40%
50,000,000
20%
50,000,000
40%
50,000,000
33%
21,400,000
56%
21,400,000
33%
21,400,000
56%
21,400,000
46%
50,000,000
64%
41,000,000
1.20 . 1.20.86 . xx. xx
Pelatihan DaLA (Dammage and Losses Assesment)
Angota TRC Terlatih DaLA
1.20 . 1.20.86 . xx. xx
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penanganan Bencana
Meningkatnya kinerja aparatur
1.20 . 1.20.86 . xx
Program Perencanaan Penanggulangan Bencana Terpadu
1.20 . 1.20.86 . xx. xx
Penyiapan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
1.20 . 1.20.86 . xx
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
1.20 . 1.20.86 . xx. xx
Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur
1.20 . 1.20.86 . xx
Program Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat
Terwujudnya Partisipasi Masyarakat dalam menghadapi bencana
1.20 . 1.20.86 . xx. xx
Membentuk Forum PRB (Pengurangan Resiko Bencana)
Meningkatnya komunikasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan penangulangan bencana
100%
25,000,000
100%
1.20 . 1.20.86 . xx. xx
Pertemuan berkala Forum PRB (Pengurangan Resiko Bencana)
Meningkatnya komunikasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan penangulangan bencana
14%
15,000,000
43%
30,000,000
1.20 . 1.20.86 . xx. xx
Inventarisasi Sektor Swasta dan Dunia Usaha Dalam Upaya Penanggulangan Bencana
Tersedianya dana CSR dari kalangan dunia usaha dalam penanggulangan bencana
25%
10,000,000
50%
11,000,000
1.20 . 1.20.86 . xx
Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana
37%
25,000,000
63%
80,000,000
1.20 . 1.20.86 . xx. xx
Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana
40%
25,000,000
60%
25,000,000
1.20 . 1.20.86 . xx. xx
Pembuatan Papan Peringatan Bahaya Bencana di Kawasan Rawan Bencana
Terwujudnya Pencegahan dan Mitigasi Bencana Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana Menurunnya resiko bencana didaerah rawan bencana
67%
55,000,000
1.20 . 1.20.86 . xx
Program Pengurangan Resiko Bencana
Terwujudnya pengurangan resiko bencana
53%
231,000,000
Pelatihan berkala TRC dan Pembentukan Relawan
Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana
58%
44,000,000
1.20 . 1.20.86 . xx. xx
Tercapainya kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana Terbentuknya Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Terlaksananya Bimtek bagi aparatur BPBD Meningkatnya kapasitas manajerial & Teknis aparatur BPBD
33%
-
30%
210,000,000
40%
40,000,000
Rencana Tahun 2014 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1)
(2)
1.20 . 1.20.86 . xx. xx
Penyusunan Rencana Kontigensi
1.20 . 1.20.86 . xx. xx
Gladi Posko dan Gladi Lapang
1.20 . 1.20.86 . xx
Program Tanggap Darurat Bencana Pengadaan Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Posko Kedaruratan a. Tandu
1.20 . 1.20.86 . xx. xx
b. Life Jaket (Pelampung) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kendari Tahun 2014
Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3)
Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana
-
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
25%
20,000,000
50%
22,000,000
25%
150,000,000
50%
165,000,000
Terwujudnya Tanggap darurat Bencana
55%
303,355,000
83%
329,612,500
Meningkatnya peralatan dan perlengkapan kedaruratan
37%
33,375,000
76%
44,212,500
20%
2,000,000
50%
3,300,000
25%
5,250,000
50%
5,775,000
V - 185
Pemerintah Kota Kendari
1.20 . 1.20.86 . xx. xx 1.20 . 1.20.86 . xx. xx
c. Jas hujan
20%
2,500,000
60%
6,000,000
d. Stater Kit P3K
50%
2,500,000
100%
2,750,000
e. Sepatu Boat
50%
3,750,000
100%
4,125,000
f. Helmet Safety
50%
3,125,000
100%
3,437,500
g. Senter
50%
3,750,000
100%
4,125,000
h. Tali Karmantel statis
50%
2,000,000
100%
2,200,000
i. GPS
50%
8,500,000
50%
j. Pengadaan Pompa Air /Alcon
0%
Penyelenggaraan Pengerahan Sumber Daya (Evakuasi) Pada Saat Tanggap Darurat Pengadaan BBM Dalam Rangka Mobilisasi Kendaraan dan Peralatan
1.20 . 1.20.86 . xx. xx
Pengadaan Kebutuhan Dasar Korban Bencana
1.20 . 1.20.86 . xx. xx
Pengadaan Kebutuhan Hunian Darurat dan Sementara
1.20 . 1.20.86 . xx 1.20 . 1.20.86 . xx. xx
Meningkatnya kemampuan evakuasi korban bencana Meningkatnya kemampuan evakuasi dan Pemulihan dini Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi korban bencana Terpenuhinya kebutuhan hunian darurat korban bencana
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam
Pulihnya Kondisi Pasca Bencana yang Lebih Baik Pulihnya kondisi rumah masyarakat korban bencana yang rusak Terbangunya rumah penduduk korban - Pembangunan Baru rumah Penduduk Korban Bencana bencana Terehabnya rumah penduduk korban - Rehabilitasi Rumah Penduduk bencana
1.20 . 1.20.86 . xx. xx
Pasca Bencana Pemulihan Kondisi Psikologis
Pulihnya kondisi psikologis masyarakat korban bencana (Trauma)
1.20 . 1.20.86 . xx. xx
Bantuan Stimulan Aktifitas Ekonomi
Pulihnya Kegiatan Ekonomi Masyarakat korban bencana
-
(1)
1.20 . 1.20.86 . xx. xx 1.20 . 1.20.86 . xx. xx
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (2)
Perbaikan Sarana dan Prasarana Umum yang Rusak Akibat Bencana Identivikasi dan Verifikasi Kerusakan dan Kerugian Dampak Bencana
Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3)
12,500,000
100%
109,200,000
100%
120,120,000
100%
10,780,000
100%
10,780,000
100%
105,000,000
100%
105,000,000
100%
45,000,000
100%
49,500,000
54%
332,500,000
58%
365,750,000
100%
80,000,000
100%
88,000,000
100%
50,000,000
100%
55,000,000
100%
30,000,000
100%
33,000,000
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
Rencana Tahun 2014 Kode
-
50%
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Pulihnya sarana/prasarana umum akibat bencana Tersedianya data kebutuhan pasca bencana
Jumlah
100%
250,000,000
100%
275,000,000
25%
2,500,000
50%
2,750,000
2,136,974,650
2,140,504,115
Tabel 5.108 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kendari Tahun 2014
V - 186
Pemerintah Kota Kendari
Program dan Kegiatan SKPD Kota Kendari Tahun 2014 SKPD
: Kantor Ketahanan Pangan Rencana Tahun 2014 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
(1)
(2)
(3)
1 1.21
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
URUSAN WAJIB BIDANG KETAHANAN PANGAN
1.21 . 1.21.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.21 . 1.21.01 . 01 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan: Terlaksananya program pelayanan administrasi perkantoran secara efektif dan efisien Terbayarnya rekening telepon, air, listrik dan internet
Kantor Ketahanan Pangan
12 Bulan
250,839,640
APBD
19,140,000
APBD
(100%)
1.21 . 1.21.01 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2,000,000
APBD
2,000,000
- Biaya rekening air
2,000,000
APBD
3,600,000
- Biaya rekening listrik
4,940,000
APBD
7,168,000
10,200,000
APBD
10,200,000
5,830,000
APBD
Terpeliharanya kendaraan dinas dan perpanjangan izin Kendaraan
Kantor Ketahanan Pangan
9 Unit (100%)
Kantor Ketahanan Pangan
Tersedianya alat tulis kantor (ATK) untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan administrasi perkantoran
Kantor Ketahanan Pangan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Non PNS 5 Orang
APBD
25,200,000
APBD
- Non PNS 5 Orang
1,440,000
APBD
- Pemeriksa Barang 3 Orang (100%)
18,700,000
APBD
- Pemeriksa Barang 3 Orang (100%)
12 Bulan
1.21 . 1.21.01 . 01 . 13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.21 . 1.21.01 . 01 . 17
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan administrasi perkantoran
Kantor Ketahanan Pangan
Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Kantor Ketahanan Pangan
2 paket
Tersedianya makan minum harian, rapat dan tamu
Kantor Ketahanan Pangan
1 Tahun (100%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
(1)
(2)
(3)
1.21 . 1.21.01 . 01 . 18
1.21 . 1.21.01 . 01 . 20
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
12 Bulan
22,440,000
12 Bulan (100%)
11,700,040
APBD
12 Bulan (100%)
7,700,000
APBD
2 paket
(100%)
12,870,044
8,470,000
(100%) 15,840,000
APBD
1 Tahun (100%)
17,424,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Terlaksananya koordinasi program dan kegiatan antara pusat dan daerah
Kantor Ketahanan Pangan
Terlaksananya :
Kantor Ketahanan Pangan
- koordinasi program & kegiatan
31,968,000
(100%)
Rencana Tahun 2014 Kode
6,413,000
26,640,000
(100%) 1.21 . 1.21.01 . 01 . 11
10 unit (100%)
Terbayarnya jasa administrasi keuangan :
- Honorarium Pemeriksa Barang
Penyediaan ATK
22,968,000
- Biaya rekening telepon
- Honorarium Non PNS
1.21 . 1.21.01 . 01 . 10
12 Bulan (100%)
- Biaya rekening internet 1.21 . 1.21.01 . 01 . 06
282,431,604
8 OP
135,889,600
APBD
(100%)
8 OP
149,478,560
(100%)
94 OK
9,400,000
APBD
(100%)
104 OK
10,400,000
(100%)
- Pembinaan dan monev kegiatan
1.21 . 1.21.01 . 02 1.21 . 1.21.01 . 02 . 05
1.21 . 1.21.01 . 02 . 07
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan perkantoran
627,530,000 1 unit
Tersedianya kendaraan dinas operasional roda dua (sepeda motor)
Kantor Ketahanan Pangan
(77%)
Tersedianya perlengkapan gedung kantor :
Kantor Ketahanan Pangan
1 paket
- Pengadaan AC
20,808,000
586,929,720 1 unit
22,888,800
(85%) 17,800,000
2 unit
8,800,000
(67%) - Pengadaan Televisi Colour
APBD
1 paket
53,330,000
2 unit
9,680,000
(100%)
1 unit
3,500,000
-
-
(100%) -
- Pengadaan Meja Kursi Rapat
-
1 set
15,000,000
(100%)
- Pengadaan Lemari/Almari
-
-
4 unit
13,650,000
(100%) -
- Pengadaan Meja dan Kursi Pegawai
Pengadaan Komputer
Tersedianya Komputer : - Pengadaan laptop
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kendari Tahun 2014
1 paket
15,000,000
(100%) 1 unit
- Pengadaan Kamera Digital SLR
1.21 . 1.21.01 . 02 . 11
5,500,000
-
-
(100%) Kantor Ketahanan Pangan
22,600,000 2 unit
16,000,000
23,320,000 1 unit
8,800,000
V - 187
Pemerintah Kota Kendari (88%) - Pengadaan PC
(100%)
1 unit
6,600,000
2 unit
(63%) 1.21 . 1.21.01 . 02 . 22
1.21 . 1.21.01 . 02 . 24
1.21 . 1.21.01 . 02 . 28
Pemeliharan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor
Kantor Ketahanan Pangan
Terpeliharanya secara rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kantor Ketahanan Pangan
Terpeliharanya secara rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kantor Ketahanan Pangan
1 Tahun
10,000,000
1 Tahun
(100%) 9 unit
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
21,372,000
10 Unit
(100%)
(2)
(3)
(1)
Lokasi (4)
(5)
Terehabnya gedung perkantoran
Kantor Ketahanan Pangan
1 Unit (61%)
Pembuatan Website Kantor Ketahanan Pangan Kota Kendari
Tersedianya website Kantor Ketahanan Pangan Kota Kendari
Kantor Ketahanan Pangan
(100%)
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Meningkatnya Kapasitas SDM aparatur
1.21 . 1.21.01 . 05 . 01
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Ikut serta dalam pendidikan dan pelatihan formal
1.21 . 1.21.01 . 15
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
1.21 . 1.21.01 . 02 . 42 1.21 . 1.21.01 . 02 . xx
1.21 . 1.21.01 . 05
1.21 . 1.21.01 . 15 . 02
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Pembaharuan Database Potensi Produksi Pangan
1.21 . 1.21.01 . 15 . xx Penyusunan dan Analisis Neraca Bahan Makanan
Meningkatnya ketahanan pangan Kota Kendari : - Ketersediaan Energi dan protein per kapita Terbaharuinya database potensi produksi pangan
Terlaksananya penyusunan dan analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)
Kantor Ketahanan Pangan
1 unit
4,950,000
1 Tahun (100%)
Kantor Ketahanan Pangan
5,445,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Catatan Penting
(6)
(7)
500,000,000
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(8)
(9)
1 Unit
444,299,520
(100%) 30,000,000
-
-
20%
24,000,000
APBD
50%
36,000,000
2 Orang (20%)
24,000,000
APBD
3 orang (50%)
36,000,000
602,550,700
APBD
23,905,000
APBD
3,905,000
APBD
62% Kantor Ketahanan Pangan
25,646,400
(100%)
1 Tahun (100%)
Target Capaian Kinerja
12,000,000
(100%)
Rencana Tahun 2014 Kode
14,520,000
(100%)
10 Eks (100%)
1 kali
437,781,050 75%
26,295,500
10 Eks
4,295,500
(100%)
20,000,000
APBD
(25%)
1 kali
22,000,000
(50%)
Meningkatnya ketahanan pangan Kota Kendari :
1.21 . 1.21.01 . 15 . xx
1.21 . 1.21.01 . 15 . xx
Pembangunan/Rehabilitasi Lumbung Pangan Masyarakat
Pembinaan Kelompok Lumbung Pangan
- Penguatan cadangan pangan Terbangunnya/terehabnya Lumbung Pangan Masyarakat
Terbinanya kelompok lumbung pangan
Kantor Ketahanan Pangan Kantor Ketahanan Pangan
Meningkatnya Ketahanan Pangan Kota Kendari : - Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan 1.21 . 1.21.01 . 15 . xx
Pemetaan Akses Pangan
Peta akses pangan
Kantor Ketahanan Pangan
60%
17,000,000
APBD
60%
1 unit
10,000,000
APBD
-
7,000,000
APBD
1 paket
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1)
(2)
Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3)
-
(80%) 1 paket (100%)
7,700,000
(100%)
100%
25,000,000
APBD
100%
-
1 unit
25,000,000
APBD
-
-
(100%)
Rencana Tahun 2014 Kode
7,700,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
100%
34,249,050
12 kali
23,504,250
Meningkatnya Ketahanan Pangan Kota Kendari : - Stabilitas harga dan pasokan pangan
1.21 . 1.21.01 . 15 . xx
Pemantauan dan Analisis Distribusi Harga dan Akses Pangan Bulanan
Terlaksananya pemantauan dan analisis distribusi harga dan akses pangan bulanan
Kantor Ketahanan Pangan
100%
31,135,500
APBD
12 kali
21,367,500
APBD
(100%) 1.21 . 1.21.01 . 15 . xx
Pemantauan Harga Pangan Bulanan dan Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN)
Terlaksananya pemantauan harga pangan menjelang dan saat HBKN
Kantor Ketahanan Pangan
Meningkatnya Ketahanan Pangan Kota Kendari : - Skor Pola Pangan Harapan (PPH), (Skor 95 SPM)
1.21 . 1.21.01 . 15 . xx
Termanfaatkannya lahan pekarangan untuk Pemanfaatan Lahan Pekarangan untuk Pengembangan pengembangan pangan Pangan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kendari Tahun 2014
4 HBKN
9,768,000
APBD
(100%)
77% Kantor Ketahanan Pangan
(100%)
13 kelompok
4 HBKN
10,744,800
(100%)
126,465,000
APBD
85%
29,250,000
APBD
14 kelompok
138,436,500
31,500,000
V - 188
Pemerintah Kota Kendari
Kantor Ketahanan Pangan (40%) 1.21 . 1.21.01 . 15 . xx
Lomba Pemanfaatan Pekarangan Tk. Kota Kendari
Pelatihan Pelaku Usaha pangan lokal
Lomba pemanfaatan pekarangan Tk. Kota Kendari
Kantor Ketahanan Pangan
Terlatihnya pelaku usaha pangan lokal
64 kelurahan
(60%) 25,355,000
APBD
(100%) 30 orang
1.21 . 1.21.01 . 15 . xx
Lomba Cipta Menu B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman)
Pelatihan Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan Kota Kendari
Lomba cipta menu B2SA tingkat kota dan provinsi
- Terlatihnya analis dan penyusun skor PPH - Tersedianya data Skor PPH
27,890,500
(100%) 25,000,000
APBD
(25%) 1.21 . 1.21.01 . 15 . xx
64 kelurahan
30 orang
27,500,000
(50%)
Kantor Ketahanan Pangan
1 Kl Lomba (100%)
31,295,000
Kantor Ketahanan Pangan
25 orang
15,565,000
APBD
1 Kl Lomba
34,424,500
(100%)
APBD
25 orang
10 Eks
10 Eks
(100%)
(100%)
17,121,500
Meningkatnya Ketahanan Pangan Kota Kendari : - Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan 1.21 . 1.21.01 . 15 . xx
Sosialisasi/penyuluhan jajanan sehat anak sekolah
Terlaksananya sosialisasi/ penyuluhan tentang jajanan sehat untuk anak sekolah
Kantor Ketahanan Pangan
17%
65,000,000
APBD
34%
71,000,000
15 sekolah
45,000,000
APBD
15 sekolah
49,000,000
(9%)
(25%)
Rencana Tahun 2014 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1)
1.21 . 1.21.01 . 15 . xx
(2)
Sosialisasi/Penyuluhan Keamanan Pangan Segar
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Terlaksananya sosialisasi/ penyuluhan keamanan pangan segar kepada kelompok masyarakat
Kantor Ketahanan Pangan
25 orang
APBD
25 orang
Meningkatnya Penanganan Daerah Rawan Pangan 1.21 . 1.21.01 . 15 . xx
1.21 . 1.21.01 . 15 . xx
Identifikasi Rumah Tangga Rawan Pangan di Kota Kendari (DDRT)
Pembinaan Kelompok Desa Mandiri Pangan
65% Kantor Ketahanan Pangan
120 Eks
Terbinanya kelompok Desa Mandiri Pangan (Demapan) di Kota Kendari
Kantor Ketahanan Pangan
20 kelompok
1.21 . 1.21.01 . 15 . xx
1.21 . 1.21.01 . 15 . 36
1.21 . 1.21.01 . 15 . xx
Peningkatan Kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan (DKP) dan Pokja DKP Promosi Pembangunan Ketahanan Pangan
Kendari Expo
Mengikuti Pekan Nasional Kelompok Tani dan Nelayan Andalan (penas-KTNA) XIV di Malang-Jawa Timur
1.21 . 1.21.01 . xx
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
1.21 . 1.21.01 . xx . xx
Pembinaan Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
Kantor Ketahanan Pangan Adanya partisipasi Kantor Ketahanan Pangan Kota Kendari dalam berbagai event promosi
Kantor Ketahanan Pangan
Data dan informasi serta promosi sektor
Kantor Ketahanan Pangan
Adanya petugas dan kelompok tani/kelompok wanita tani yang mengikuti Penas KTNA XIV di Malang-Jawa Timur
Kantor Ketahanan Pangan
Kantor Ketahanan Pangan
22,000,000
(50%)
148,000,000
APBD
80,000,000
APBD
(100%)
75%
54,400,000
-
-
(100%) 68,000,000
APBD
(30%)
16 kelompok
54,400,000
(50%)
100%
166,045,200
APBD
100%
105,700,000
1 Paket
46,085,000
APBD
1 Paket
50,700,000
(100%) 1 kali
(100%) 30,000,000
APBD
(100%) 1 keg
20,000,000
APBD
69,960,200
1 keg
APBD
22,000,000
-
-
(100%)
20,000,000
APBD
20,000,000
APBD
22,000,000 1 kelompok
(KMP-SIKKATO)
(KMP-SIKKATO)
(100%)
(100%)
Jumlah
33,000,000
(100%)
1 kali (100%)
1 kelompok
1 kali (100%)
(100%)
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat Kota Kendari Terlaksananya kegiatan pembinaan masyarakat pencinta pangan lokal (SIKKATO)
20,000,000
(25%)
Terlaksananya identifikasi rumah tangga rawan pangan di Kota Kendari
Meningkatnya Ketahanan Pangan Kota Kendari : (Meningkatnya Peran Kelembagaan ketahanan pangan) 1.21 . 1.21.01 . 15 . xx
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Target Capaian Kinerja
1,524,920,340
22,000,000
1,365,142,374
Tabel 5.109 Program dan Kegiatan SKPD Kota Kendari Tahun 2014
SKPD
: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Rencana Tahun 2014 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kendari Tahun 2014
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
V - 189
Pemerintah Kota Kendari (1)
1
(2)
(3)
(4)
(5)
(7)
(6)
(8)
(9)
URUSAN WAJIB BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.22 1.22 . 1.22.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya Kelancaran Administrasi Perkantoran
100%
456,990,000
100%
503,491,000
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pembayaran telepon
100%
3,300,000
100%
3,630,000
Jasa service kendaraan roda empat
100%
2,640,000
100%
2,904,000
Jasa service kendaraan roda dua
100%
5,280,000
100%
5,808,000
Pembayaran STNK Kendaraan roda 4
100%
990,000
100%
1,089,000
1.22 . 1.22.01 . 01 . 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Pembayaran STNK Kendaraan roda 2
100%
1,980,000
100%
2,178,000
1.22 . 1.22.01 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Honorarium Non PNS
100%
17,400,000
100%
20,142,000
- Lembur PNS
100%
15,000,000
100%
17,000,000
1.22 . 1.22.01 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Alat Tulis Kantor
100%
27,500,000
100%
30,250,000
- Barang Cetak
100%
11,000,000
100%
12,100,000
- Fotocopy
100%
11,000,000
100%
12,100,000
- Pembuatan Renstra, lakip
100%
5,000,000
100%
5,000,000
1.22 . 1.22.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.22 . 1.22.01 . 01 . 13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Peralatan kebersihan
100%
20,000,000
100%
20,000,000
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17
Penyediaan Makanan dan Minuman
- Makanan dan minuman rapat
100%
12,000,000
100%
14,400,000
- Snack rapat
100%
6,000,000
100%
7,200,000
1.22 . 1.22.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Prog. BPM-PK
100%
277,200,000
100%
304,920,000
1.22 . 1.22.01 . 01 . 20
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan Musrembang
Frekuensi rapat-rapat koordinasi/konsultasi
100%
11,000,000
100%
12,100,000
Pembinaan Program KB dan Kesehatan
100%
16,500,000
100%
18,150,000
- Musrenbang
100%
13,200,000
100%
14,520,000
Rencana Tahun 2014 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1)
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
(2)
(3)
1.22 . 1.22.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur
1.22 . 1.22.01 . 02 . 03
Pembangunan Gedung Kantor
Pembangunan Gedung PKK Kota Kendari
1.22 . 1.22.01 . 02 . 05
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- Kendaraan Roda 4
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Catatan Penting
(4)
(5)
(6)
(7)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(8)
(9)
76%
1,132,724,000
81%
739,546,400
100%
150,000,000
100%
57%
300,000,000
71%
250,000,000
- Sepeda Motor Roda dua
77%
144,000,000
85%
37,000,000
- Kulkas
50%
-
- Gorden ruangan kantor
100%
-
- AC
100%
-
- Mobil Operasional PKK (th.2013) - Mobil Ka.Badan (th.2014) - Mobil kabid (th.2015) - Mobil kabid (th.2016) - Mobil kabid (th.2017) 1.22 . 1.22.01 . 02 . 07 1.22 . 1.22.01 . 02 . 09
1.22 . 1.22.01 . 02 . 10
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan mebeleur
- Wireless
50%
- LCD
50%
1.22 . 1.22.01 . 02 . 22
1.22 . 1.22.01 . 02 . 28
1.22 . 1.22.01 . 02 . 24
Pengadaan Komputer
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kendari Tahun 2014
2,000,000 -
100%
-
100% 100%
9,500,000
50%
-
100%
-
- Alat Faximile
100%
- Meja kerja 1/2 Biro
100%
16,000,000
100%
- Kursi kerja pimpinan
38%
7,500,000
100%
12,000,000
100%
12,000,000
- Kursi kerja Futura 1.22 . 1.22.01 . 02 . 11
16,000,000
-
50%
-
-
-
- Komputer
67%
20,000,000
78%
- Laptop
80%
30,000,000
6,000,000
- Printer
50%
1,000,000
63%
1,000,000
- Rehabilitasi Gedung Posyandu
38%
210,000,000
59%
210,000,000
- Sarpras posyandu
38%
28,000,000
59%
28,000,000
- Pemeliharaan komputer
100%
6,600,000
100%
7,260,000
- Pemeliharaan mebeluer
100%
1,000,000
100%
1,100,000
- Pemeliharaan laptop
100%
1,000,000
100%
1,100,000
- Pemeliharaan printer
100%
1,000,000
100%
1,100,000
- Pemeliharaan AC
100%
2,500,000
100%
2,750,000
- Bahan bakar minyak/gas
100%
126,324,000
100%
138,956,400
- Ganti suku cadang kend. Roda 4 dan 2
100%
19,800,000
100%
21,780,000
-
-
V - 190
Pemerintah Kota Kendari 1.22 . 1.22.01 . 02 . 42
Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor
- Rehabilitasi gedung kantor
100%
50,000,000
-
Rencana Tahun 2014 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1)
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
(2)
(3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
1.22 . 1.22.01 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
37%
50,000,000
56%
50,000,000
1.22 . 1.22.01 . 05 . 01
Pendidikan dan Pelatihan Formal
- Diklat formal aparatur (bintek)
37%
50,000,000
56%
50,000,000
100%
5,000,000
100%
5,000,000
100%
5,000,000
100%
5,000,000
81%
1,024,437,000
85%
1,119,506,900
1.22 . 1.22.01 . 06 1.22 . 1.22.01 . 06 . 05
Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Rencana Kerja dan Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah
Penyusunan Renstra SKPD
1.22 . 1.22.01 . 15
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perkotaan
Terwujudnya peningkatan keberdayaan masyarakat perkotaan
1.22 . 1.22.01 . 15 . 04
Pembentukan Forum Lembaga Adat (500 orang)
Terbentuknya Lembaga adat
1.22 . 1.22.01 . 15 . 05
Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan Block Grant
Pelaksanaan Block Grant tepat sasaran
100%
11,000,000
100%
12,100,000
1.22 . 1.22.01 . 15 . 06
Pelaksanaan Lomba Kelurahan
Penilaian lomba kelurahan
100%
165,000,000
100%
181,500,000
7.90%
230,000,000
10.60%
240,000,000
100%
44,000,000
100%
48,400,000
-
Pelaksanaan Persaudaraan madani (Jml KK Miskin=20.893, target BPM=2.816) Pembinaan adat tolaki (Pelatihan Adat Mombesara,aggt=148 org)
-
-
-
1.22 . 1.22.01 . 15 . 08
Persaudaraan Madani
1.22 . 1.22.01 . 15 . 09
Pelatihan Mombesara
1.22 . 1.22.01 . 15 . 11
Kendari Expo
expose hasil pemberdayaan masyarakat
100%
15,000,000
100%
15,000,000
1.22 . 1.22.01 . 15 . 12
Dukungan Kegiatan Pelaksanaan Lomba P2WKSS
Terlaksananya lomba p2wkss
100%
20,000,000
100%
25,000,000
1.22 . 1.22.01 . 15 . 13
Pemberian Bantuan Untuk Lansia
Pembinaan lansia (Pemberian Makanan Tambahan Lansia perKec.)
100%
22,000,000
100%
24,200,000
1.22 . 1.22.01 . 15 . 14
Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS)
Peningkatan kualitas gizi anak sekolah
100%
165,000,000
100%
181,500,000
1.22 . 1.22.01 . 15 . 15
Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong (BBGR)
Terlaksananya kegiatan gotong royong masyarakat secara berkelanjutan
100%
170,000,000
100%
187,000,000
1.22 . 1.22.01 . 15 . 16
Pembinaan Fungsi RT/RW (1300 RT/RW , Tahun 2012) Pemahaman Fungsi RT/RW
25%
40,000,000
50%
44,000,000
1.22 . 1.22.01 . 15 . 17
Pengembangan Kapasitas LPM
100%
76,175,000
100%
83,792,500
1.22 . 1.22.01 . 15 . xx
Pembinaan Lembaga Adat
25%
25,000,000
50%
27,500,000
1.22 . 1.22.01 . 15 . xx 1.22 . 1.22.01 . 15 . xx
Pemahaman fungsi LPM
Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat
Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat
Bimbingan Teknis P2MK (222 orang)
Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat
100%
-
-
41,262,000
100%
Rencana Tahun 2014 Kode (1)
1.22 . 1.22.01 . 16 1.22 . 1.22.01 . 16 . 08
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
(2)
(3)
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perkotaan Pembinaan dan Gelar Teknologi Tepat Guna
Pembinaan dan Gelar TTG
49,514,400
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
74%
352,500,000
80%
404,750,000
100%
120,000,000
100%
144,000,000
10%
82,500,000
20%
90,750,000
100%
50,000,000
100%
55,000,000
1.22 . 1.22.01 . 16 . 09
Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro (267 kelompok Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro Tahun 2012), berupa pemberian peralatan usaha mikro
1.22 . 1.22.01 . 16 . xx
Lomba Cipta Inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG)
Lomba Cipta Inovasi TTG
1.22 . 1.22.01 . 16 . xx
Pembinaan dan Pengembangan Posyantek
Pembinaan dan Pengembangan Posyantek
31%
15,000,000
63%
16,500,000
1.22 . 1.22.01 . 16 . xx
Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)
Pemanfaatan TTG
100%
60,000,000
100%
66,000,000
Pembinaan Pengawasan BB Minyak Tanah
Unit Pengaduan Masyarakat Pemantauan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
100%
25,000,000
100%
32,500,000
73%
187,000,000
89%
207,200,000
100%
22,000,000
100%
24,200,000
47%
165,000,000
78%
183,000,000
53%
55,000,000
69%
60,500,000
53%
55,000,000
69%
60,500,000
1.22 . 1.22.01 . 16 . xx
1.22 . 1.22.01 . 18 1.22 . 1.22.01 . 18 . 05 1.22 . 1.22.01 . 18 . xx
1.22 . 1.22.01 . 19 1.22 . 1.22.01 . 19 . 02
Program Pengingkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kota Koordinasi Program PMD Kecamatan dan Kelurahan se Kota Kendari Pemutakhiran Data Dasar Keluarga, Potensi dan Tingkat Perkembangan Kelurahan Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perkotaan Pelatihan Kader Posyandu (990 kader, kebutuhan kader 1500, 198 unit posyandu)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kendari Tahun 2014
V - 191
Pemerintah Kota Kendari 1.22 . 1.22.01 . 20
Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
100%
380,000,000
100%
418,000,000
1.22 . 1.22.01 . 20 . 01
Penunjang Tim Penggerak PKK
100%
220,000,000
100%
242,000,000
1.22 . 1.22.01 . 20 . xx
Pelatihan dan Jambore Kader PKK se-Kota Kendari
100%
160,000,000
100%
176,000,000
Jumlah
3,643,651,000
5,454,997,600
Tabel 5.110 Program dan Kegiatan SKPD Kota Kendari Tahun 2014
SKPD
: Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Rencana Tahun 2014 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
(1)
(2)
(3)
1 1.24
URUSAN WAJIB BIDANG KEARSIPAN
1.24. 1.24.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.24. 1.24.01.01.01
1.24. 1.24.01.01.07
Penyediaan Jasa Surat menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.24. 1.24.01.01.07
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.24. 1.24.01.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.24. 1.24.01.01.13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.24.1.24.01.01.18
konsultasi ke luar daerah (Konsultasi ke Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah ANRI)
1.24.1.24.01.01.18
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
1.24. 1.24.01.01.02 1.24. 1.24.01.01.06
1.24. 1.24.01.02.05
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2
1.24. 1.24.01.02.09
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.24. 1.24.01.02.10
Pengadaan Mebeleur
1.24. 1.24.01.02.11
Pengadaan Laptop
1.24. 1.24.01.02
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Benda-benda pos Jasa komunikasi listrik dan air selama 1 Tahun
100 Lembar
1,500,000
100 Lembar
1,500,000
12 Bulan
3,205,000
12 Bulan
3,200,000
18 Orang
67,200,000
18 Orang
67,200,000
1 Paket
25,000,000
1 Paket
25,000,000
Terpenuhinya cetak dan penggandaan
1 Paket
20,000,000
1 Paket
25,000,000
Kebersihan kantor tetap terjaga
1 Paket
15,000,000
1 Paket
15,000,000
2 Orang
45,000,000
2 Orang
50,000,000
30 Orang
10,000,000
30 Orang
15,000,000
18,000,000
1 Buah
36,000,000
70,000,000
40 Buah
70,000,000
15,000,000
7 Buah
Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Lancarnya Administrasi Keuangan Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran
Terciptanya SDM aparat yang memadai
Lancarnya aktifitas kantor Tersedianya lemari untuk perpustakaan kelurahan Aktifitas kerja semakin meningkat (Meja dan kursi) Terpenuhinya Komputer Note Book
20 Buah
Pengadaan AC
1 Buah
10,000,000
2 Buah
15,000,000
1 Buah
7,500,000
1.24. 1.24.01.02.12
Pengadaan Lemari Taman Baca Perpustakaan
Banyaknya jumlah pembaca Kota Kendari
2 Buah
15,000,000
2 Buah
15,000,000
1.24. 1.24.01.02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terciptanya kendaraan dinas yang aman dipakai (2 buah mobil dan 4 motor)
1 Paket
63,000,000
1 Paket
65,000,000
Rencana Tahun 2014 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
(1)
(2)
(3)
1.24. 1.24.01.02.26
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1.24. 1.24.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.24. 1.24.01.05.01
Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.24. 1.24.01.06
Program Pelayanan Perpustakaan Keliling
1.24. 1.24.01.06.01
Pelayanan Perpustakaan Keliling
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kendari Tahun 2014
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Terpeliharanya peralatan & pelengkapan kantor (Komputer,AC,Printer,Laptop)
1 Paket
5,000,000
1 Paket
15,000,000
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur (Bimtek kepala seksi)
5 Orang
54,643,000
5 Orang
65,000,000
Minat Baca Masyarakat (Kelurahan, Kecamatan dan Sekolah-sekolah)
1 Paket
25,000,000
1 Paket
30,000,000
V - 192
Pemerintah Kota Kendari 1.24. 1.24.01.15
Program perbaikan sistem Administrasi kearsipan Pembinaan Kearsipan SKPD, Kecamatan dan Kelurahan
1.24. 1.24.01.15.08
Bimbingan Teknis Pengelola Kearsipan
1.24. 1.24.01.18
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
1.24. 1.24.01.18.01
Pengadaan Buku Perpustakaan
1.24. 1.24.01.18.01
Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip
1.24. 1.24.01.18.04
Pameran Pembangunan
1.24. 1.24.01.18.05
Penyusutan Jadwal Retensi Arsip Kelurahan
1 1.xx
URUSAN WAJIB BIDANG PERPUSTAKAAN
1.24. 1.24.01.19.03
Program Pengembangan Budaya baca dan Pembinaan Perpustakaan Lomba Perpustakaan Tingkat Kelurahan
1.24. 1.24.01.19.04
Lomba Bercerita Rakyat
1.24. 1.24.01.19
Pengeloaan arsip secara baku (SKPD,kec.& Kel) Meningkatnya pengelola arsip dan tata Kearsipan (SKPD,kec.& Kel)
1 Paket
50,000,000
1 Paket
50,000,000
30 0rang
17,650,000
30 0rang
17,650,000
Meningkatnya jumlah koleksi buku
400 Judul
85,000,000
500 Judul
85,000,000
1 Paket
10,332,000
1 Paket
15,000,000
Kegiatan Kendari Expo Terlaksananya penyusutan arsip (Kelurahan se Kota Kendari)
1 Paket
15,000,000
1 Paket
15,000,000
1 Paket
15,000,000
1 Paket
15,000,000
Terlaksanya lomba perpustakaan Tercapainya kegiatan lomba bercerita rakyat
1 Paket
10,000,000
1 Paket
10,000,000
1 Paket
8,000,000
1 Paket
8,000,000
1 Paket
30,000,000
Penyusunan arsip di SKPD,kecamatan
Penggunaan Sistem On Line Perpustakaan
Jumlah
718,530,000
721,050,000
Tabel 5.111 Program dan Kegiatan SKPD Kota Kendari Tahun 2014
SKPD
: Dnas Pertanian dan Kehutanan Rencana Tahun 2014 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
(1)
(2)
(3)
2 2.01
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
URUSAN PILIHAN BIDANG PERTANIAN
2.01 . 2.01.01 . 01 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02
Sumber Pendanaan :
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran Terpenuhinya kebutuhan fasilitas telekomunikasi, air dan tenaga listrik bagi kepentingan SKPD Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terlaksanaya jasa administrasi keuangan SKPD
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis kantor
Tersedianya ATK dalam pelaksanaan administrasi perkantoran
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan dalam pelaksanaan administrasi perkantoran
2.01 . 2.01.01 . 01 . 13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terpenuhinya penyediaan peralatan dan perlengkapan kebutuhan kantor
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17
Penyediaan Makanan dan Minuman
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18
Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman pegawai dalam mendukung etos kerja
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah : Koordinasi dan Konsultasi Program Kegiatan DAK Dan Terlaksananya kegiatan koordinasi dan TP (Luar Daerah) konsultasi pembangunan pertanian dan kehutanan Rapat Teknis / Workshop / Evaluasi Kegiatan DAK dan Terlaksananya kegiatan Rapat teknis TP (Luar Daerah) /Workshop/ evaluasi kegiatan pembangunan pertanian dan kehutanan
100%
933,386,400
100%
1,080,594,360
Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Kendari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Kendari
100%
118,320,000
APBD
100%
136,068,000
100%
15,600,000
APBD
100%
17,940,000
Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Kendari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Kendari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Kendari
100%
154,302,000
APBD
100%
177,447,300
100%
49,652,400
APBD
100%
57,100,260
100%
24,000,000
APBD
100%
27,600,000
Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Kendari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Kendari
100%
12,000,000
APBD
100%
13,800,000
100%
44,400,000
APBD
100%
51,060,000
Luar Daerah
100%
269,472,000
APBD
100%
309,892,800
Luar daerah
100%
144,000,000
APBD
100%
172,800,000
Rencana Tahun 2014 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
(1)
(2)
(3)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kendari Tahun 2014
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
V - 193
Pemerintah Kota Kendari
2.01 . 2.01.01 . 01 . 20
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Terlaksananya pembinaan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pertanian dan kehutanan
2.01 . 2.01.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
Kota Kendari
Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Kendari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Kendari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Kendari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Kendari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Kendari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Kendari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Kendari
100%
101,640,000
78%
721,250,000
65%
327,650,000
54%
APBD
100%
116,886,000
92%
776,422,500
APBD
80%
376,797,500
80,650,000
APBD
89%
86,135,000
56%
40,250,000
APBD
82%
26,335,000
73%
91,000,000
APBD
90%
78,200,000
100%
17,250,000
APBD
100%
19,837,500.00
100%
152,950,000
APBD
100%
175,892,500.00
100%
11,500,000
APBD
100%
13,225,000.00
100%
337,732,480
2.01 . 2.01.01 . 02 . 05
Pengadaan Kendaraaan Dinas / Operasional
Tersedianya Kendaraan Operasional/Dinas
2.01 . 2.01.01 . 02 . 07
Pengadaan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Perlengkapan Kantor
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09
Pengadaan Peralatan Kantor
Tersedianya Peralatan Kantor
2.01 . 2.01.01 . 02 . 10
Pengadaan Mebeuleur
Tersedianya Mebeuleur
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya gedung kantor
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
2.01 . 2.01.01 . 02 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
2.01 . 2.01.01 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
100%
300,134,600
2.01 . 2.01.01 . 05 . 01
Pendidikan dan Pelatihan Formal / BINTEK
Adanya pendidikan dan pelatihan, kursus dan bimbingan teknis aparatur pengelolaan kehutanan dan aset daerah
100%
300,134,600
APBD
100%
337,732,480
2.01 . 2.01.01 . 06
Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Dan Capan Kinerja
Tersedianya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
100%
6,000,000
APBD
100%
7,200,000
100%
6,000,000
APBD
100%
7,200,000
2.01 . 2.01.01 . 06 . xx
Penyusunan Renja , RKA, Renstra dan LAKIP
Tersusunnya Renstra, RKA, Renja dan Lakip SKPD
Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kota Kendari
Rencana Tahun 2014 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1)
2.01 . 2.01.01 . 16 2.01 . 2.01.01 . 16 . 33
(2)
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Pembinaan Lomba Kelurahan dan Lomba P2WKSS (Rutin)
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
(3)
Lokasi (4)
Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
Target Capaian Kinerja (5)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Catatan Penting
(6)
(7)
45%
2,577,416,726.00 35,362,500
Target Capaian Kinerja (8)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (9)
54%
2,957,979,234.95
APBD
100%
40,666,875
Pembinaan Lomba P2WKSS di Kelurahan
Kota Kendari
100%
2.01 . 2.01.01 . 16 . xx
Pengembangan Pengelolahan Air Tanaman Pangan dan Hortikultura (Embung.Sumur Resapan Irigasi Tanah Terkelolanya lahan dan air seluas 6764 ha Dangkal, dan Jaringan Irigasi Air Permukaan)
Kota Kendari
12%
372,094,000
DAK
24%
427,908,100
2.01 . 2.01.01 . 16 . xx
Pengembangan Pengelolaan Lahan Tanaman Pangan dan Hortikultura (Jalan Usaha Tani)
Terbangunnya Jalan Usaha Tani Tanaman pangan dan Hortikultura
Kota Kendari
67%
918,447,500
DAK
71%
1,056,214,625
2.01 . 2.01.01 . 16 . xx
Pembangunan Sumur Resapan Perkebunan
Tersedianya Sumur Resapan Perkebunan
Kota Kendari
26%
120,999,999
DAK
35%
133,099,999
2.01 . 2.01.01 . 16 . xx
Pembangunan Embung/Dam Parit Tanaman Perkebunan
Tersedianya Embung Air Perkebunan
Kota Kendari
20%
219,420,000
DAK
27%
252,333,000
Kota Kendari
57%
668,672,730
DAK
69%
768,973,640
Kota Kendari
20%
219,419,997
DAK
30%
252,332,997
Kota Kendari
60%
23,000,000
DAK
80%
26,450,000
2.01 . 2.01.01 . 16 . xx 2.01 . 2.01.01 . 16 . xx 2.01 . 2.01.01 . 16 . xx
Pembangunan Jalan Usaha Tani Kawasan Perkebunan Pembangunan Irigasi Tanah Dangkal Tanaman Perkebunan Pengadaan Mesin Pompa Air
Tersedianya Jalan Usaha Tani Kawasan Perkebunan Tersedianya Irigasi Tanah Dangkal Perkebunan Tersedianya Mesin Pompa Air
2.01 . 2.01.01 . 17
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
Terlaksananya Pemasaran Hasil-Hasil Pertanian dan Perkebunan Melalui Pasar Global Serta Masuknya Investasi
#REF!
2.01 . 2.01.01 . 17 . 07
Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah
Terlaksananya Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah
100%
- PENAS
Terlaksananya pekan nasional gelar dan transfer teknologi di bidang Pertanian dan Kehutanan
Luar daerah
100%
98,000,000
APBD
100%
- Kendari Expo
Terlaksananya kegiatan Kendari Expo
Kota Kendari
100%
17,250,000
APBD
100%
19,837,500
Luar daerah
100%
75,000,000
APBD
100%
86,250,000
Luar daerah
100%
60,000,000
APBD
100%
69,000,000
- Pekan Flora dan Flori Nasional (PF2N) - Pameran Agro Food dan Expo
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kendari Tahun 2014
Terlaksananya Pekan Flora dan Flori Nasional (PF2N) Terlaksananya Pameran Agro Food dan Expo
890,679,000
#REF!
478,830,850
-
V - 194
Pemerintah Kota Kendari - Pameran Pasar Tani Nasional
Terlaksananya Pasar Tani Nasional
Luar daerah
100%
60,000,000
APBD
100%
69,000,000
- Gelar Krida Pertanian
Terlaksananya Gelar Krida Pertanian
Luar daerah
100%
60,000,000
APBD
100%
69,000,000
2.01 . 2.01.01 . 17 . 15
Temu Usaha dan Pasar Lelang Hasil Perkebunan
Terlaksananya kegiatan lelang hasil - hasil pertanian
UPTD -STA
100%
5,980,000
APBD
100%
6,877,000
2.01 . 2.01.01 . 17 . xx
Pengelolaan dan Peningkatan Fungsi UPTD STA
Terlaksananya tugas dan fungsi UPTD STA
UPTD -STA
100%
24,449,000
APBD
100%
28,116,350
Rencana Tahun 2014 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
(2)
(3)
(1)
2.01 . 2.01.01 . 17 . xx
Pengembangan GAP/GHP Hortikultura
Terlaksananya Pelatihan Standard Teknik Budidaya dan Pengolahan Hasil yang baik
2.01 . 2.01.01 . 17 . xx
Pendataan dan Penyebaran Informasi Pasar Melalui Media Elektronik
Tersedianya informasi harga hasil pertanian
2.01 . 2.01.01 . 17 . xx
Pembuatan Buletin Informasi Pasar
Tersedianya buletin informasi harga pasar hasil - hasil pertanian
2.01 . 2.01.01 . 17 . xx
Pengadaan Alat Peniris Minyak untuk Produk Olahan Keripik Ubi dan Keripik Pisang
Tersedianya Alat Peniris Minya untuk produk olahan keripik ubi dan keripik pisang
2.01 . 2.01.01 . 17 . xx
Rehabilitasi Bangunan Pengolahan Kakao dan Mete
2.01 . 2.01.01 . 17 . xx
Optimalisasi Pengolahan Mete dan Kakao
2.01 . 2.01.01 . 17 . xx
Survei Data Peternakan (Rutin)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(7)
(8)
(9)
100%
25,000,000
APBD
100%
28,750,000
Kota Kendari
100%
15,000,000
APBD
100%
17,250,000
Kota Kendari
100%
40,000,000
APBD
100%
46,000,000
Kota Kendari
25%
5,000,000
APBD
50%
5,750,000
Kel Abeli Kec. Abeli
100%
300,000,000
DAK
100%
-
Kel Abeli Kec. Abeli
100%
75,000,000
APBD
100%
-
Kota Kendari
100%
30,000,000
APBD
100%
33,000,000
100%
201,363,800
APBD
100%
98,300,180
UPTD-BBT
100%
59,500,000
APBD
100%
52,250,000
UPTD-BBT
100%
41,863,800
APBD
100%
46,050,180
UPTD-BBT
100%
100,000,000
DAK
100%
-
48%
599,489,625
75%
685,413,068.75
Kota Kendari
33%
415,000,000
APBD
59%
473,250,000
2.01 . 2.01.01 . 19 . 07
Pengelolaan dan Peningkatan Fungsi Balai Benih Tanaman (Rutin)
2.01 . 2.01.01 . 19 . 08
Pembuatan Green House
Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkebunan Tersedianya bibit Tanaman Unggul Pertanian Dan Perkebunan Terlaksananya Pengelolaan dan Peningkatan Fungsi Balai Benih Tanaman (BBT) Terbangunnya Green House
2.01 . 2.01.01 . 22
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
2.01 . 2.01.01 . 22. 08
Pengembangan Agribisnis Peternakan
Tersedianya Agribisnis di Peternakan
2.01 . 2.01.01 . 22 . 11
Pengembangan PLA Peternakan (Pembuatan Embung) Terbangunya Embung Peternakan
Kota Kendari
13%
73,988,125
APBD
70%
85,086,344
2.01 . 2.01.01 . 22 . 12
Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
Terpeliharanya Kesehatan hewan
Kota Kendari
100%
50,000,000
APBD
100%
57,500,000
2.01 . 2.01.01 . 22 . 13
Pengembangan Sumur Tanah Dangkal
Terbangunnya Sumur Tanah Dangkal Peternakan
Kota Kendari
54%
60,501,500
APBD
69%
69,576,725
2.01 . 2.01.01 . 23
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
100%
462,986,000
100%
69,284,600
2.01 . 2.01.01 . 23 . 14
Pengelolaan dan Peningkatan Fungsi Rumah Potong Hewan (RPH)
Terjadinya Pengelolaan dan Peningkatan Fungsi Rumah Potong Hewan (RPH)
UPTD RPH
100%
62,986,000
APBD
100%
69,284,600
2.01 . 2.01.01 . 23 . 15
Pemeliharaan Rumah Potong Hewan
Terbangungnya Ruang Produksi, Kandang dan Tempat Pengolahan Limbah Ternak
UPTD RPH
100%
400,000,000
DAK
100%
-
2.01 . 2.01.01 . 19 2.01 . 2.01.01 . 19 . 03
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Pemgembangan Bibit Tanaman Unggul Pertanian / Perkebunan
Terpeliharanya bangunan pengolahan kakao dan Mete Terkelolanya Kelompok Usaha Agroindustri Mete dan Kakao Tersedianya Data Peternakan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Catatan Penting
Rencana Tahun 2014 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
(1)
(2)
(3)
Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan Serta Berkembangnya Agribisnis dan UsahaUsaha Perternakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Kesmavet Terbangunya Kebun Hijauan Makanan Ternak
Lokasi
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
2.01 . 2.01.01 . 24
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
2.01 . 2.01.01 . 24 . 08
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesmavet
2.01 . 2.01.01 . 24 . 09
Pembuatan Kebun Hijauan Makanan Ternak
2 2.xx
URUSAN PILIHAN BIDANG KEHUTANAN
2.01 . 2.01.01 . 26
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2.01 . 2.01.01 . 26 . 08
Penanaman Pohon Mangrove
Terbangunnya Hutan Mangrove
Kota Kendari
2.01 . 2.01.01 . 26 . 09
Penanaman Hutan Rakyat
2.01 . 2.01.01 . 26 . 11
Penghijauan Lingkungan
2.01 . 2.01.01 . 26 . 12
Pembuatan DAM Penahan Banjir
Terwujudnya Hutan rakyat Tercipttanya Kondisi Lingkungan yang Hijau dan Teduh Terbangunnya DAM Penahan Banjir
2.01 . 2.01.01 . 26 . xx
Pembuatan Hutan Kota
Terbangunnya Hutan Kota Seluas 24 Ha
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kendari Tahun 2014
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Target Capaian Kinerja
60%
170,000,000
70%
23,000,000
Kota Kendari
100%
150,000,000
DAK
100%
-
Kota Kendari
20%
20,000,000
APBD
40%
23,000,000
54%
1,599,853,422.00
50%
66%
1,777,210,028.64
138,819,864
DAK
67%
Kota Kendari
152,701,850
65%
457,969,699
DAK
76%
521,137,933
Kota Kendari
58%
240,332,572
DAK
67%
264,365,829
Kota Kendari
40%
124,682,798
DAK
47%
137,151,077.80
Kota Kendari
73%
100,000,000
DAK
82%
110,000,000
V - 195
Pemerintah Kota Kendari 2.01 . 2.01.01 . 26 . xx
Rehabilitasi Kawasan Hutan
Terpeliharanya Kawasan Hutan
Kota Kendari
48%
75,000,000
DAK
65%
82,500,000
2.01 . 2.01.01 . 26 . xx
Pembuatan Cekdan
Terbangunya Cekdam
Kota Kendari
70%
100,000,000
DAK
80%
110,000,000
2.01 . 2.01.01 . 26 . xx
Pembuatan Embung
Terbangunnya Embung Kehutanan
Kota Kendari
40%
293,782,501
DAK
50%
323,160,751
2.01 . 2.01.01 . 26 . xx
Pembuatan Sumur Resapan
Terbangunnya Sumur Resapan Kehutanan
Kota Kendari
46%
69,265,988
DAK
62%
76,192,587
2.01 . 2.01.01 . xx
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
75%
522,357,872.00
83%
574,593,659.20
2.01 . 2.01.01 . xx . xx
Rekonstruksi Tapal Batas Kawasan Hutan
Terwujudnya Batas-batas Kawasan Hutan Kota, Hutan Konservasi, Hutan Produksi, Hutan Rakyat
Kota Kendari
25%
120,000,000
APBD
50%
132,000,000
2.01 . 2.01.01 . xx . xx
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan Terlaksananya Pengamanan Terhadap (pos Jaga, Papan himbauan, Papan Informasi serta Hutan dan Peredaran Hasil Hutan Fasilitas Pengamanan Hutan)
Kota Kendari
50%
315,912,872
DAK
67%
347,504,159
2.01 . 2.01.01 . xx . xx
Peningkatan Kapasitas Tenaga Polisi Kehutanan (Rutin)
Terlaksananya Pengamanan Terhadap Hutan dan Peredaran Hasil Hutan
UPTD BPPHL
100%
16,445,000
APBD
100%
18,089,500
2.01 . 2.01.01 . xx . xx
Pengembangan Pengujian dan Pengendalian peredaran Terkendalinya Peredaran Hasil Hutan Serta Hasil Hutan (Rutin) Tersedianya Data Legalitas Kehutanan
Kota Kendari
100%
20,000,000
APBD
100%
22,000,000
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(7)
(8)
(9)
APBD
100%
Rencana Tahun 2014 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
(2)
(3)
(1)
2.01 . 2.01.01 . xx . xx
Pengelolaan dan Peningkatan Fungsi BPPHL dan Polisi Terlaksananya Fungsi BBPHL dan Polisi Kehutanan (Rutin) Kehutanan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
UPTD BPPHL
100%
Lokasi
Jumlah
50,000,000
8,814,917,445
55,000,000
8,843,560,962
Tabel 5.112 Program dan Kegiatan SKPD Kota Kendari Tahun 2014
SKPD
: Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Rencana Tahun 2014
2
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(1)
(2)
(3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
URUSAN WAJIB
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kendari Tahun 2014
V - 196
Pemerintah Kota Kendari 2.01
BIDANG PERTANIAN
2.01 . 2.01.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Sumber Pendanaan : Kota Kendari
100%
376,004,950
APBD
100%
406,965,940
100%
33,000,000
-
100%
39,600,000
100%
7,500,000
-
100%
9,000,000
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
100%
121,200,000
-
100%
121,200,000
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
100%
20,534,950
-
100%
24,641,940
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan
100%
13,290,000
100%
15,948,000
2.01 . 2.01.01 . 01 . 13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
100%
20,880,000
100%
25,056,000
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17
Penyediaan Makanan dan Minunman
100%
25,000,000
100%
30,000,000
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
100%
125,000,000
-
100%
130,000,000
2.01 . 2.01.01 . 01 . 20
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
100%
9,600,000
-
100%
11,520,000
18%
241,310,000
APBD
23%
210,960,000
50%
34,000,000
-
63%
34,000,000
-
73%
69,200,000
61%
39,700,000 12,000,000
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 2.01 . 2.01.01 . 01 . 06
-
2.01 . 2.01.05 . 02 . 05
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
2.01 . 2.01.05 . 02 . 10
Pengadaan Mebeleur
55%
78,050,000
2.01 . 2.01.05 . 02 . xx
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
68%
61,200,000
2.01 . 2.01.05 . 02 . xx
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
100%
12,000,000
-
100%
2.01 . 2.01.05 . 02 . xx
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
100%
6,000,000
-
100%
6,000,000
2.01 . 2.01.05 . 02 . 05
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
100%
50,060,000
-
100%
50,060,000
2.01 . 2.01.05 . 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaiaan Kinerja Dan Keuangan
100%
19,712,000
APBD
100%
22,654,400
2.01 . 2.01.05 . 06 . 13
Penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Bulanan Penyuluh
100%
14,712,000
-
100%
17,654,400
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (9)
2.01 . 2.01.05 . 02
Kota Kendari
Kota Kendari
Rencana Tahun 2014 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(2)
(3)
(1)
Lokasi
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Catatan Penting
(5)
(6)
(7)
(8)
100%
5,000,000
-
100%
5,000,000
5%
10,000,000
APBD
8%
10,500,000
Pembinaan/Fasilitasi Kelompok Tani/Nelayan Model
6%
5,000,000
-
8%
5,500,000
Pembinaan/Fasilitasi LKMA Model
4%
5,000,000
-
8%
5,000,000
2.01 . 2.01.05 . 06 . xx
Penyusunan Renstra SKPD,LAKIP,RENJA dan RKA
2.01 . 2.01.05 . 15
Program Peningkatan Kesejahtraan Petani
2.01 . 2.01.05 . 15 . xx 2.01 . 2.01.05 . 15 . xx
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Target Capaian Kinerja
Kota Kendari
2.01 . 2.01.05 . xx . xx
Program Pembinaan Dan Penyelenggaraan Penyuluhan PPK Penyusunan Programa Penyuluhan PPK
2.01 . 2.01.05 . xx . xx
Temu Aplikasi Teknologi
40%
38,500,000
-
60%
42,350,000
2.01 . 2.01.05 . xx . xx
Pembuatan Film Penyuluhan dan Siaran Pedesaan
25%
15,000,000
-
50%
16,500,000
2.01 . 2.01.05 . xx . xx
Pameran/Expo Fasilitasi Kegiatan Organisasi Profesi:PERHIPTANI,IPKANI, IPKINDO Fasilitasi Kegiatan KTNA Kota Kendari (Rembug Harian, Madya dan Utama) Pertemuan Komisi Penyuluhan
100%
20,000,000
-
100%
22,000,000
100%
30,000,000
-
100%
30,000,000
100%
30,000,000
-
100%
33,000,000
25%
5,000,000
-
50%
5,000,000
Pendataan dan Penyusunan Monografi Penetapan Persyaratan Sertifikasi dan Akreditasi Jabatan Penyuluh
100%
11,050,000
-
100%
12,200,000
100%
33,608,025
-
100%
36,968,828
Penyusunan Materi Penyuluhan Spesifik Lokasi
100%
5,000,000
-
100%
5,000,000
100%
5,000,000
-
100%
5,000,000
2.01 . 2.01.05 . xx
2.01 . 2.01.05 . xx . xx 2.01 . 2.01.05 . xx . xx 2.01 . 2.01.05 . xx . xx 2.01 . 2.01.05 . xx . xx 2.01 . 2.01.05 . xx . xx 2.01 . 2.01.05 . xx . xx
Kota Kendari
57%
319,323,025
APBD
62%
345,800,328
100%
59,800,000
-
100%
65,780,000
2.01 . 2.01.05 . xx . xx
Supervisi,Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan PPK Pembinaan Pemanfaatan Lahan Tidur
5%
10,000,000
-
9%
11,000,000
2.01 . 2.01.05 . xx . xx
Sekolah Lapang Budidaya Sayuran & TOGA
100%
10,000,000
-
100%
10,000,000
2.01 . 2.01.05 . xx . xx
Demplot Komoditi Pertanian,Perikanan dan Kehutanan
25%
46,365,000
-
50%
51,001,500
46%
566,400,000
APBD
53%
361,542,000
67%
17,908,000
-
100%
5,000,000
100%
10,000,000
-
100%
18,150,000
40%
16,500,000
-
60%
19,698,800
2.01 . 2.01.05 . xx . xx
2.01 . 2.01.05 . 34 . 03
Program Pengembangan SDM dan Kelembagaan Penyuluhan PPK Pembentukkan Organisasi Profesi : PERHIPTANI, IPKANI, IPKINDO Pembinaan Gapoktan PUAP, dan Kelompok Pelestari Hutan Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan
2.01 . 2.01.05 . 34 . 04
Pelatihan Budidaya Ikan Air Tawar
32%
17,908,000
-
51%
19,698,800
2.01 . 2.01.05 . 34 . 06
Pelatihan Budidaya Tanaman Hias
32%
17,908,000
-
51%
19,698,800
2.01 . 2.01.05 . 34 . 09
Pelatihan Identifikasi Potensi Wilayah (IPW)
72.25%
17,908,000
-
100%
19,698,800
2.01 . 2.01.05 . 34 2.01 . 2.01.05 . 34 . xx 2.01 . 2.01.05 . 34 . 02
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kendari Tahun 2014
Kota Kendari
V - 197
Pemerintah Kota Kendari Rencana Tahun 2014 Kode (1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2.01 . 2.01.05 . 34 . 10
(2) Pelatihan Konservasi Tanah dan Air
2.01 . 2.01.05 . 34 . 15
Pelatihan Manajemen Usaha Tani Terpadu
2.01 . 2.01.05 . 34 . 16 2.01 . 2.01.05 . 34 . xx 2.01 . 2.01.05 . 34 . xx 2.01 . 2.01.05 . 34 . xx 2.01 . 2.01.05 . 34 . xx 2.01 . 2.01.05 . 34 . xx
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (3)
Lokasi (4)
Target Capaian Kinerja (5) 4%
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (6) 17,908,000
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
(7) -
(8) 6%
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (9) 19,698,800
1.60%
17,908,000
-
2.40%
19,698,800
Pelatihan Budidaya Tanaman Obat (TOGA) Keluarga
32%
17,908,000
-
51%
19,698,800
Pelatihan Manajemen LKMA
32%
17,908,000
-
51%
19,698,800
Pelatihan Industri Rumah Tangga Hasil Pertanian
32%
17,908,000
-
51%
19,698,800
100%
71,632,000
-
100%
78,795,200
100%
35,816,000
-
100%
39,397,600
100%
100,000,000
-
-
-
Pelatihan Budidaya Komoditi PPK (Sesuai Hasil Musrembang Kel/Kec) Pelatihan Pengolahan Hasil Komoditi PPK (Sesuai Hasil Musrembang Kel/Kec) Bimbingan Teknis Penulisan Karya Tulis Ilmiah bagi Penyuluh PPK
2.01 . 2.01.05 . 34 . xx
Coaching Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan
100%
10,000,000
-
-
-
2.01 . 2.01.05 . 34 . xx
Bimbingan Teknis PRA bagi Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan bagi Petani
100%
10,000,000
-
-
-
2.01 . 2.01.05 . 34 . xx
Bimtek Penyusunan Programa Penyuluhan PPK
100%
10,000,000
-
-
2.01 . 2.01.05 . 34 . xx
20%
5,000,000
-
40%
5,000,000
25%
5,000,000
-
50%
5,000,000
100%
5,000,000
-
100%
5,000,000
2.01 . 2.01.05 . 34 . xx
Fasilitasi BPP Model Pembinaan Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes)/Kelurahan Pembinaan P4S/Pertanian,P2MKP/Kelautan dan Perikanan dan UPPK/Kehutanan Mengikuti PENAS KTNA
50%
100,000,000
-
-
2.01 . 2.01.05 . 34 . xx
Penyusunan Data Base Kelembagaan Tani/Nelayan
25%
5,000,000
-
50%
5,000,000
25%
5,000,000
-
50%
5,000,000
58%
16,280,000
-
100%
17,910,000
31%
170,250,000
APBD
44%
124,500,000
2.01 . 2.01.05 . 34 . xx 2.01 . 2.01.05 . 34 . xx
2.01 . 2.01.05 . 34 . xx 2.01 . 2.01.05 . 34 . xx
Jejaring Usaha Agribisnis Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Pelatihan Penyuluh PPK Swadaya
-
-
2.01 . 2.01.05 . 35
Program Pemberdayaan Petani/Nelayan, Pelaku Agribisnis dan Penyuluh
2.01 . 2.01.05 . 35 . xx
Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok Tani/Nelayan
100%
10,000,000
-
100%
11,000,000
2.01 . 2.01.05 . 35 . xx
Penyusunan Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)
100%
30,250,000
-
100%
33,500,000
2.01 . 2.01.05 . 35 . xx
Mengikuti Jambore Pertanian dan Saka Taruna Bumi
6%
40,000,000
-
-
2.01 . 2.01.05 . 35 . xx
Mengikuti Jambore Perikanan dan Saka Bahari
50%
40,000,000
-
-
2.01 . 2.01.05 . 35 . xx
Mengikuti Jambore Kehutanan dan Wana Bakti
-
-
-
100%
30,000,000
2.01 . 2.01.05 . 35 . xx
Temu Teknis
25%
10,000,000
-
50%
10,000,000
2.01 . 2.01.05 . 35 . xx
Temu Karya
25%
10,000,000
-
50%
10,000,000
Kota Kendari
Rencana Tahun 2014 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(2)
(3)
(1)
Lokasi
-
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
(7) -
(8) 50%
(9) 10,000,000
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.01 . 2.01.05 . 35 . xx
Magang
(5) 25%
(6) 10,000,000
2.01 . 2.01.05 . 35 . xx
Studi Banding
25%
10,000,000
-
50%
10,000,000
2.01 . 2.01.05 . 35 . xx
Temu Usaha Pertanian,Perikanan dan Kehutanan
25%
10,000,000
-
50%
10,000,000
63%
10,000,000
APBD
75%
10,000,000
100%
5,000,000
-
100%
5,000,000
25%
5,000,000
-
50%
5,000,000
40%
89,000,000
APBD
51%
91,500,000
25%
10,000,000
-
50%
10,000,000
22%
34,000,000
-
25%
34,000,000
2.01 . 2.01.05 . xx 2.01 . 2.01.05 . xx . xx 2.01 . 2.01.05 . xx . xx
2.01 . 2.01.05 . xx 2.01 . 2.01.05 . xx . xx 2.01 . 2.01.05 . xx . xx
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Apresiasi/Hasil Penelitian dan Pengembangan teknologi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Penerapan/Kaji Terap Teknologi Pertanian,Perikanan dan Kehutanan
(4)
Target Capaian Kinerja
-
Kota Kendari
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan PPK Cyber Extention dan Fasilitasi Perpustakaan Penyuluhan PPK BP4K dan BP3K Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Dua Penyuluh PPK
Kota Kendari
2.01 . 2.01.05 . xx . xx
Fasilitasi Pengadaan Sarana Prasarana P4S/Pertanian, P2MKP/Kelautan dan Perikanan dan UPPK Kelautan
100%
10,000,000
-
100%
10,000,000
2.01 . 2.01.05 . xx . xx
Fasilitasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Posluhdes
30%
10,000,000
-
30%
10,000,000
2.01 . 2.01.05 . xx . xx
Pengadaan Alat Bantu Penyuluhan PPK,Media Penyuluhan PPK dan Alat-alat Studio
25%
25,000,000
-
50%
27,500,000
Jumlah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kendari Tahun 2014
1,801,999,975
1,584,422,668
V - 198
Pemerintah Kota Kendari
Tabel 5.113 Program dan Kegiatan SKPD Kota Kendari Tahun 2014
SKPD
: Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Rencana Tahun 2014 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(1)
(2)
(3)
2 2.04
URUSAN PILIHAN BIDANG PARIWISATA
2.04 . 2.04.01 . 01
2.04 . 2.04.01 . 01 . 07
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2.04 . 2.04.01 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.04 . 2.04.01 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan
2.04 . 2.04.01 . 01 . 13
Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor
2.04 . 2.04.01 . 01 . 02 2.04 . 2.04.01 . 01 . 06
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Terpenuhinya Pelayanan Adm. Perkantoran Tersedianya Alat Komunikasi, Air dan Listrik
100% 1
100%
423,590,000
1
23,100,000
440,549,000 25,410,000
Terpeliharanya Kendaraan Dinas
1
10,000,000
1
15,000,000
Terdapatnya Honor Pegawai Kontrak Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Mobiler
1
102,960,000
1
113,256,000
100%
26,400,000
100%
29,040,000
100%
7,700,000
100%
8,470,000
Tersedianya Barang Cetak & Penggandaan Tersedianya Mobiler & Perlengkapan Kantor
1
1
54.000.000
30.000.000
20 Meja kerja = 10, butuh =13
87%
4,000,000
100%
6,000,000
kursi kerja =20, butuh =50
57%
10,000,000
86%
10,000,000 12,000,000
Lemari = 3, butuh =5
63%
8,000,000
100%
Meja rapat =0, butuh = 1 set
100%
20,000,000
0
kursi sofa =0, butuh 1 set
100%
10,000,000
0
meja komputer =2, butuh =4
67%
2,000,000
67%
2,000,000
Terselenggaranya Rapat-Rapat Terlaksananya Konsultasi Kementerian & Lembaga Lainnya
100%
15,400,000
100%
16,940,000
2.04 . 2.04.01 . 01 . 17
Penyediaan Makan & Minum
2.04 . 2.04.01 . 01 . 18
Rapat-Rapat Konsultasi Keluar Daerah
2.04 . 2.04.01 . 01 . 20
Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah
Terlaksananya Pendataan dan Monitoring
100%
2.04 . 2.04.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan
Tersedianya Sarana Prasarana bagi Aparatur
100%
2.04 . 2.04.01 . 02 . 05
Pengadaan Kendaraan Dinas Dinas/Operasional
Tersedianya Sarana Kendaraan
1
Mobil =1, butuh =4 Motor =10 butuh =11
40% 67%
1
164.230.000
100%
19,800,000
100%
1,271,362,500
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1)
(2)
2.04 . 2.04.01 . 02 . 07
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (3)
Lokasi (4)
665,598,750 236,000,000
36,000,000
60%
200,000,000 36,000,000
76%
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
75%
25,000,000
0
bus pariwisataa = 1
100%
600,000,000
0
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
50,487,500 42,487,500 57%
8,000,000
0 54,736,250
1 86%
34,475,000 Pengadaan Komputer
21,780,000
Target Capaian Kinerja
Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor (AC)
2.04 . 2.04.01 . 02 . 11
180.653.000
-
motor viar = 2, butuh =2
AC =2, butuh =5
-
661,000,000
Rencana Tahun 2014 Kode
-
46,736,250 8,000,000 46,922,500
Tersedianya Komputer
63%
24,475,000
88%
26,922,500
Lapotop = 1 butuh =7
50%
10,000,000
75%
20,000,000
100%
100,000,000
33%
250,000,000
53%
150,000,000
100%
11,000,000
100%
12,100,000
Komp.PC = 1 butuh 3 2.04 . 2.04.01 . 02 . 12
Pengadaan Website
2.04 . 2.04.01 . 02 . 13
Pembangunan Talud Gedung Kantor
2.04 . 2.04.01 . 02 . 22
Pemeliharaan Rutin & Berkala Gedung Kantor
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kendari Tahun 2014
Tersedianya Website Terpeliharanya Gedung Kantor
V - 199
Pemerintah Kota Kendari 2.04 . 2.04.01 . 02 . 24 2.04 . 2.04.01 . 02 . 28
Pemeliharaan Rutin & Berkala Kendaraan Dinas Pemeliharaan Rutin & Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terpeliharanya Kendaraan Dinas
100% 100%
Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialiasi Peraturan Perundang-undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja & Keuangan Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tersedianya sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan Tersedianya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
2.04 . 2.04.01 . xx
Program Pengembangan Promosi & Kerja Sama Pariwisata
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
60%
2.04 . 2.04.01 . xx. xx
Aktivasi ruang kreatif untuk Pemasaran Pariwisata
Terciptanya Kreatifitas Lulo
2.04 . 2.04.01 . xx. xx
Pembuatan Bahan Informasi Pariwisata
Tersedianya Bahan informasi Pariwisata
2.04 . 2.04.01 . xx. xx
Fasilitasi Promosi Wisata di Media Massa, Elektronik & Tersedianya informasi wisata dimedia Ruang Publik massa, media elektronik & ruang publik
2.04 . 2.04.01 . 05 2.04 . 2.04.01 . 05. 02 2.04 . 2.04.01 . 05. 03
2.04 . 2.04.01 . 06 2.04 . 2.04.01 . 06 . 05
2.04 . 2.04.01 . xx. xx
Promosi Pariwisata Nusantara
100%
100%
100%
150,000,000
100%
14,400,000
100%
12,000,000
100%
12,000,000
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(1)
(2)
(3)
2.04 . 2.04.01 . xx. xx
Pembuatan Data Base Potensi dan Informasi Statistik Pariwisata Kota Kendari
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
2.04 . 2.04.01 . 16. 08
Fasilitasi Pengembangan Obyek Wisata baru
Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Tersedianya obyek wisata baru
2.04 . 2.04.01 . 16. xx
Pengembangan Desa Wisata
Tersedianya Desa Wisata
2.04 . 2.04.01 . 16. xx
Belanja Peralatan Sarana & Pengemb. ODTW
2.04 . 2.04.01 . 16. xx
Pembangunan Rumah Adat
Tersedianya Rumah Adat
2.04 . 2.04.01 . 16. xx
Fasilitasi Pedagang Kuiner (Kendari Beach)
Tersedianya Pedagang Kuliner
2.04 . 2.04.01 . 16. xx
Pembuatan Hotel
Tersedianya Hotel
2.04 . 2.04.01 . 16. xx
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Jasa
Tersedianya Usaha Jasa Pariwisata
13,000,000
5,000,000 5,000,000
601,510,000
75%
618,812,000
25%
150,000,000
50%
165,000,000
100%
20,000,000
100%
20,000,000
100%
100% 20,000,000
100%
20,000,000 100%
261,510,000
313,812,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Tersedianya Data Base Potensi dan Informasi Statistik Pariwisata Kota Kendari
2.04 . 2.04.01 . 16
13,000,000
5,000,000
Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
15,840,000
100%
5,000,000
Keikutsertaan dalam kegiatan promosi dalam & luar daerah
Kode
150,000,000
100%
100% 150,000,000
100,000,000
2,567,600,000 75%
6,931,600,000
100,000,000
80%
100,000,000 -
Tersedianya peralatan sarana ODTW
150,000,000 100,000,000
-
370,000,000
355,000,000
1,000,000,000 50,000,000
50,000,000 5,000,000,000
40,000,000
44,000,000
57,600,000
57,600,000
150,000,000
175,000,000
150,000,000
175,000,000
100,000,000
100,000,000
Jumlah asosiasi =4, butuh = 2 2.04 . 2.04.01 . 16. xx 2.04 . 2.04.01 . 16. xx 2.04 . 2.04.01 . 16. xx
Terbinanya Jasa Pariwisata Pembinaan Jasa Pariwisata Pembekalan Manajemen & Teknis Pariwisata bagi Usaha Jasa Pariwisata Tersedianya manajemen & teknis pariwisata bagi usaha jasa pariwisata Kerjasama Pengembangan Industri Kreatif (Pelatihan Tersedianya industri kreatif Industri Kreatif)
2.04 . 2.04.01 . 16. xx
Seminar Kepariwisataan
2.04 . 2.04.01 . 16. xx
Kegiatan Kemitraan dengan Pemerintah Kab/Kota dan Pusat
Terbangunnya kemitraan dengan Kab/Kota dan Pusat dalam event Nasional
Kegiatan Promosi ODTW Nambo Lomba Dalam Rangka Promosi Kesadaran Wisata
Terselenggaranya Festival Nambo Tersedianya lomba dalam rangka meningkatkan kesadaran wisata
2.04 . 2.04.01 . 16. xx
Pendukungan Penyelanggaraan
Tersedianya Even Pariwisata Kendari
2.04 . 2.04.01 . 16. xx
Event Pariwisata Kota Kendari
Terlaksananya seminar kepariwisataan -
75% 2.04 . 2.04.01 . 16. xx 2.04 . 2.04.01 . 16. xx
-
250,000,000
450,000,000
80%
100,000,000 -
100,000,000 -
100,000,000 250,000,000
(1)
x x.xx
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(2)
(3)
100,000,000 275,000,000
Rencana Tahun 2014 Kode
475,000,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
URUSAN WAJIB BIDANG KEBUDAYAAN
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kendari Tahun 2014
V - 200