Tabel 2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 : DINAS PENDIDIKAN Rencana Tahun 2014
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Lokasi
(2)
(3)
(4)
Target Capaian Kinerja (5)
(6=7a+7b+7c+7d)
Pada Tahun 2014 terlaksananya Gebyar Peserta Didik TK Se-Kota Bogor
2 Pengadaan APE Luar dan APE Dalam untuk TK/PAUD
Pada Tahun 2014 semua lembaga TK/PAUD terpenuhi kebutuhan APE Luar dan APE Dalam Pada tahun 2014 setiap TK memenuhi kriteria standar PAUD
3 Workshop Pemahaman Standar PAUD berdasarkan Permendiknas No. 58 Tahun 2009 4 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak usia Dini 5 Verifikasi TK 6 Lomba Keteladanan TK 7 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran 8 Membangun Ruang Kelas Baru 9 Pembangunan Jamban siswa siswa 10 11
Pembangunan Jamban Guru, Pembangunan Ruang kantor
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 1 Memberikan beasiswa bagi siswa SD yang berasal dari keluarga kurang mampu 2 Revitalisasi Ruang Kelas SD/MI
Pada tahun 2014 APM TK Kota Bogor meningkat dari 16% menjadi 25% Pada tahun 2014 setiap TK memenuhi kriteria perijinan sesuai dengan standar PAUDtahun 2014 terpilihnya TK untuk Pada mengikuti Lomba Keteladanan Tk. Provinsi
Pada tahun 2014 APK TK/RA/SPS meningkat dari 38,48 menjadi 40 %
6 Kecamatan
Pada tahun 2014 setiap TK mempunyai sarana dan prasarana yang layak (halaman bermain, kamar mandi siswa, kamar mandi guru, perpustakaan, ruang kantor dan ruang UKS)
Pada tahun 2014 siswa SD/MI Kota Bogor tidak ada yang putus sekolah Pada tahun 2014 APK SD/MI sederajat meningkat dari 131,53 % menjadi 133 %
3 SD Unggulan 4 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Penunjang SD
5 6 7 8
Pembangunan dan Rehabilitasi WC/KM Pembangunan Mushola Rehabilitasi Lapangan Upacara Pengadaan Mebeler
9 Revitalisasi Ruang Kelas SD/MI
Pada tahun 2014 setiap SD di Kota Bogor mempunyai sarana dan prasarana yang layak. (ruang guru, ruang kepala sekolah, WC guru, WC siswa, Ruang Komputer, Ruang UKS, Perpustakaan,mushola,lapangan upacara)
Meningkatnya sarana dan prasarana sekolah Meningkatnya sarana dan prasarana sekolah
SDN Pamoyanan 1 (reses)
Catatan Penting
Sumber Dana APBD Kota
APBD Provinsi
APBN
Lainnya
(7a)
(7b)
(7c)
(7d)
19,001,927,265 2,505,641,175
(8)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Pagu Indikatif
Target Kinerja
(9)
(10)
195,889,327,456
174,381,759,016
150 TK
2,384,169,924 120,000,000
1,114,451,160 120,000,000
30 TK
70,000,000
70,000,000
150 TK
50,000,000
50,000,000
214 orang
46,942,706
46,942,706
214 orang
46,942,706
50 TK
35,000,000
35,000,000
34 TK
16,924,996
6 TK
20,000,000
20,000,000
40 orang
5,856,500
5,856,500
40 orang
5,856,500
17 unit
1,861,869,031
766,651,954
17 unit
1,861,869,031
40 unit
136,864,068
102,648,051
1 unit
3,421,602
1 unit
3,421,602
3,421,602
10 unit
34,216,017
10 unit
34,216,017
6,843,203
27,372,814
229
670,557,800.00
121,792,328,109 5,878,654,320
105,164,882,483 4,634,974,575
15,689,665,618 1,243,679,745
937,780,008
7668 siswa
300 siswa
90,173,640,053 150,000,000
389 kelas
63,787,908,800
63,787,908,800
389 kelas
63,787,908,800
30 6 kelas 2 sekolah 338 sekolah
586,971,000 439,230,000 3,000,000,000 10,102,290,000
586,971,000 146,410,000 3,000,000,000 6,734,860,000
586,971,000 439,230,000 3,000,000,000
3,367,430,000
30 6 kelas 2 sekolah 338 sekolah
65 ruang 96 ruang
586,971,000 4,002,285,056 6,003,427,584
586,971,000 2,501,428,160 3,752,142,240
1,500,856,896 2,251,285,344
65 ruang 96 ruang
8,942,605,672 13,207,540,685
687 unit
600,000,000
600,000,000
4 ruang
600,000,000
600,000,000
1. Program Peningkatan Anak Usia Dini Formal 1 Gebyar Kreatifitas TK/PAUD Dalam Rangka HARI Anak Nasional
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1,136,276,297
133,442,467
0
95,305,057,521
0
2,639,788,652
1,095,217,077 34,216,017
219,615,000
73,205,000
0 0
59,383,896
Rencana Tahun 2014
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Lokasi
(2)
(3)
(4)
10 Pengadaan perangkat komputer bagi SD
11 Pembangunan SMP Negeri
Pada tahun 2014 semua sekolah mampu melaksanakan Sistem Informasi manajemen pendidikan yang optimal Meningkatkan sarana dan prasarana sekolah Kelurahan Kencana (reses)
12 Beasiswa siswa yang berprestasi
Pada Tahun 2014 AM di 2 kecamatan yaitu kec. Bogor selatan ( 63%) dan kec. Bogor tengah ( 83%) meningkat menjadi 100%
13 Revitalisasi Ruang Kelas SMP
Pada Tahun 2014 di SMP 1 Rombel diisi oleh 32 siswa (1:32) Pada tahun 2014 semua ruang kelas di SMP di Kota Bogor kondisinya baik dan layak pakai. (101 ruang kelas yang kondisi rusak berat menjadi baik dan layak pakai
14 SMP Unggulan 15 Pengadaan sarana PBM SMP/pengadaan buku
16 Bantuan diklat Guru/MGMP
Pada tahun 2014 tidak ada siswa SMP yang mengulang kelas (AMK menurun dari 0,10% menjadi 0%) Pada tahun 2014 nilai rata-rata UN SMP di Kota Bogor dari 7,01 meningkat menjadi 8,5
17 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Penunjang SMP
18 Lomba Gugus SD
Ada kejuaraan gugus SD di tingkat kota dan tingkat provinsi
19 Lomba Perpustakaan SD
Ada kejuaraan perpustakaan SD di tingkat kota dan tingkat provinsi
20 Bantuan Penyelenggaraan Inklusif
Meningkatnya presentase siswa berkebutuhan khusus yang mendapat pelayanan di sekolah inklusif
3. Program Pendidikan Menengah 1 Penambahan RKB/USB di Kec. Bogor Selatan
2 Sosialisasi PMU 3 Pemberian Beasiswa
4 Mentoring Penanganan Penyimpangan Perilaku Siswa 5 Peningktan Uji Kompetensi Mata Pelajaran Produktif
Target Capaian Kinerja (5)
(6=7a+7b+7c+7d)
Catatan Penting
Sumber Dana APBD Kota
APBD Provinsi
APBN
Lainnya
(7a)
(7b)
(7c)
(7d)
40 unit
350,000,000
350,000,000
432 orang
520,224,012
361,266,675
158,957,337
60 RKB
10,541,520,000
7,027,680,000
3,513,840,000
7 Ruang kelas
512,435,000
73,205,000
146,410,000
292,820,000
144 orang 53.557 buku
18,974,736 5,080,617,333
18,974,736 5,080,617,333
100 orang
247,432,900
247,432,900
9 ruang
1,286,448,768
285,877,504
428,816,256
571,755,008
25 ruang
3,573,468,800
2,144,081,280
1,429,387,520
25 ruang 6 unit gugus
3,573,468,800 150,000,000
2,144,081,280 150,000,000
1,429,387,520
150,000,000
150,000,000
200,000,000
200,000,000
41 RKB
24,248,001,123 6,548,520,000
22,963,652,673 5,270,760,000
124 sekolah
16,531,680
16,531,680
74 orang
9,750,906
3,162,456
300,000,000
300,000,000
732,050,000
732,050,000
Perwakilan 6 kecamatan + Gugus SD yang terpilih Perwakilan 6 6 unit perpustakaan kecamatan + Perpustakaan SD SDN Semeru 6, SDN 7 SD dan 3 SMP Perwira, SDN Batu Tulis 2, SDN Julang, SD Alam Bogor, SD Pelangi Kasih SD di Kec. Tanah Sareal dan SMPN 11, Taman Cahaya, Bina Greha
Pada tahun 2014 seluruh AUS 16 - 18 tahun Kec. Bogor Selatan di Kota Bogor dapat bersekolah yang pendistribusiannya merata di seluruh kecamatan Pada tahun 2104 APM SMA/MA/SMK Kota Bogor menignkat dari 70% menjadi 94% Pada tahun 2014 untuk di Kota Bogor tidak ada anak putus sekolah untuk jenjang SMA/MA/SMK (APTS/DO turun dari 0,3% menjadi 0%) Pada Th 2014 peyimpangan perilaku siswa SMA/SMK mengalami penurunan Pada tahun 2014 rata-rata UN SMK di Kota Bogor meningkat dari 7,45 menjadi 8,29
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
11.758 orang
1,284,348,450 1,277,760,000
6,588,450
0
(8)
0
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Kinerja Pagu Indikatif (9)
(10)
0
Rencana Tahun 2014
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Lokasi
(2)
(3)
(4)
Target Capaian Kinerja (5)
6 Revitalisasi SMA/MA/SMK 7 EPITECH dalam rangka Menjalin Kemitraan DUDI dan SUSI Sampai pada tahun 2014 peningkatan kerja sama guna peningkatan mutu pendidikan di Kota bogor yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisifasi, keterbukaan dan akuntabilitas 8 Pelatihan Aplikasi sekolah 9 OSN (Olimpiade Sains Nasional) 10 Pengembangan Kurikulum Bahan Ajar dan Model Pembelajaran 11 Lomba Kompetensi Siswa SMK 12 Pemberian Beasiswa bagi siswa SMA/SMK yang berasal dari keluarga kurang mampu 4. Program Pendidikan Non Formal dan Informal 4.1. Keaksaraan fungsional 1 Lomba Keteladanan Tutor dan Penyelenggara KF Tk. Kota, Tk. Bakorwil dan Tk. Provinsi 2 Kegiatan Hari Aksara Internasional ( HAI ) Tk. Prov
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Terpilihnya juara Tingkat Kota Bogor Provinsi dan Nasional Terselenggaranya workshop kurikulum 2013, bahan ajar dan model pembelajran untuk Meningkatnya kwalitas pendidikan Menengah Kejuruan Pada th 2014 siswa SMA/SMK Kota Bogor tidak ada yang putus sekolah
(6=7a+7b+7c+7d)
APBD Kota
APBD Provinsi
APBN
Lainnya
(7a)
(7b)
(7c)
(7d)
60 unit
7,347,498,537
7,347,498,537
1 kegiatan
199,650,000
199,650,000
8.210 siswa
75,000,000
75,000,000
150,000,000
150,000,000
484,000,000
484,000,000
175,000,000
175,000,000
8,210,000,000
8,210,000,000
1,560,185,500
825,473,500 385,473,000 25,000,000
6 kecamatan
24 orang
952,878,300 25,000,000
1 keg
200 orang
50,000,000
50,000,000
50 orang
83,385,300
75,000,000
30 orang
3,993,000
3,993,000
6 kecamatan
160 klpk
665,500,000
106,480,000
6 Sosialisasi Pembentukan Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
6 kecamatan
40 orang
50,000,000
50,000,000
7 Rapat Koordinasi PNFI antar Stakeholder (Aparat, Organisasi Profesi, Lembaga Pendidikan Kursus, PKBM) dalam rangka mensinergikan program PNFI)
6 kecamatan
100 orang
75,000,000
75,000,000
20 orang
229,198,200 31,944,000 41,527,200
6 kecamatan
3 Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tutor 4 Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan pembelajaran PNFI 5 Pembentukan Kelompok Belajar pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri
Program keaksaraan fungsional SKK usaha mandiri dapat terlaksana setiap tahun dan
4.2. Kesetaraan Paket A 8 Pelatihan, Workshop dan Diskusi Kelompok Terfokus 9 Pembentukan kelompok baru dan lanjutan Pendidikan Kesetaraan Paket A Setara SD 10 Bantuan Operasional penyelenggaraan Pendidikan Paket A Terselenggaranya Program Kesetaraan Paket a (Setara SD) secara optimal 11 Pelatihan SKT Pendidikan Kesetaraan Paket A 12 Pendataan dan Pengajuan Pengadaan sarana dan prasarana 13 Pendampingan, Pembinaan dan pengoftimalan Fungsi SPEM 14 Diklat manajemen Keuangan bagi bendahara Lembaga Penyelenggara PNFI 4.3. Kesetaraan Paket B 15 Pelatihan, Workshop dan distribusi Kelompok Terfokus Terselenggaranya Program Kesetaraan 16 Penyelenggaraan PBM dan KBM Pendidikan Kesetaraan paket B (setara SMP) secara optimal Paket B kelas VII, VIII dan IX 17 Diklat Standar Kompetensi 4.4 Kesetaraan Paket C 18 Diklat Standar Kompetensi 19 Pengajuan pelaksanaan Tes Placement ke Direktorat kesetaraan melalui Disdik Propinsi
Terselenggaranya Program Kesetaraan paket C (setara SMA) secara optimal
1 kec 2 kecamatan 2 kecamatan 1 kecamatan
24 orang 40 orang 20 orang
230,928,500 503,783,500 168,105,300
399,300,000
(8)
0
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Kinerja Pagu Indikatif (9)
(10)
0
0 0
0
0
0
0
8,385,300
159,720,000
399,300,000
141,751,500 7,986,000 25,954,500
38,865,200
48,581,500
6,921,200
8,651,500
63,888,000
31,944,000
15,972,000
15,972,000
31,944,000 13,310,000
15,972,000
7,986,000
7,986,000
1 1 kecamatan
Catatan Penting
Sumber Dana
7,986,000 15,972,000
13,310,000 19,965,000
6 kecamatan
1 1
26,620,000
19,965,000 26,620,000
2 kecamatan
145,079,000 35,937,000 69,212,000
65,219,000 23,958,000 34,606,000
23,958,000
30 orang 40 orang
17,303,000
55,902,000 11,979,000 17,303,000
30 orang
39,930,000
26,620,000 0
60 orang
6,655,000 73,310,000 60,000,000
6,655,000 0
6 kecamatan
73,310,000 60,000,000
6 kecamatan
2 kegiatan
13,310,000
13,310,000
0
Rencana Tahun 2014
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Lokasi
(2)
(3)
(4)
4.5. Kursus dan Keterampilan 20 Pelatihan, Workshop dan Orientasi
Target Capaian Kinerja (5)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (6=7a+7b+7c+7d)
Catatan Penting
Sumber Dana APBD Kota
APBD Provinsi
APBN
Lainnya
(7a)
(7b)
(7c)
(7d)
(8)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Kinerja Pagu Indikatif (9)
(10)
159,720,000 159,720,000
159,720,000 159,720,000
37,270,350,000 750,000,000
37,270,350,000 750,000,000
13,671,050,000
13,671,050,000
17,000,000,000
17,000,000,000
450 sek
300,000,000
300,000,000
450 sek
300,000,000
4 kegiatan
600,000,000
600,000,000
4 kegiatan
600,000,000
150,000,000
150,000,000
60%
150,000,000
150,000,000
50 sekolah
150,000,000
150,000,000
50 sekolah
150,000,000
3 keg
600,000,000
600,000,000
430 sekolah
750,000,000
750,000,000
1 keg
5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1 Pengadaan Buku Raport
0 0
0
0
2,070,000,000
Pada tahun 2014 Terpenuhinya buku Rapot untuk PAUD,SD,SMP,SMA dan SMK 2 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS, SMA/SMK/MA Swasta
Pada tahun 2014 persentase SD/MI/SDLB dan SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Swasta yang menerima bantuan BOS meningkat dari 42,04 % menjadi 50%
Terpenuhinya biaya operasioal sekolah tingkat TK,SD,SMP,SMA,SMK dan MA Negeri 4 Pengelolaan BOS ( APBD II.APBD I dan APBN ) dan update Sekolah/ Madrasah Penerima BOS BOSP - Sosialisasi - Pendataan - Bimbingan Teknis - Monitoring dan Evaluasi - Pelaporan 5 Penyelenggaraan US/UN SD, SMP, SMA, SMK Pada Tahun 2014 Nilai UN SD, SMP, SMA, SMK di Kota Bogor meningkat
100%
3 BOS Kota
6 Pendataan dan pembuatan profil pendidikan 7 Penyelenggaraan Sertifikasi Tenaga Pendidik
Persentase Kualifikasi Guru TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Penilaian Kinerja Guru
8 Workshop peran dan fungsi komite sekolah
Pada tahun 2014 100% Komite Sekolah SD dapat berperan aktif sesuai dengan peran dan fungsinya
9 Pengembangan Program DBE1, DBE2 dan DBE3
Terselenggaranya kegiatan-kegiatan dengan pendampingan dari DBE 1, DBE 2 dan DBE 3
10 Sosialisasi dan Pengembangan Kurikulum 2013 SD, SMP, SMA, SMK 11 PSB Online
Terlaksananya PSB Online di sekolah
12 Bintek dan pendampingan pengelolaan dan penyusunan RKS
Pada tahun 2014 semua sekolah memiliki RKS yang sesuai dengan Permendiknas Nomor 19 tahun 2007 Pada tahun 2014 Prestasi Olimpiade MIPA SD jalur A dan jalur B meningkat dari juara tk propinsi menjadi tk Nasional Pada tahun 2014 Prestasi Olimpiade Sains SMP meningkat dari juara tingkat propinsi menjadike tingkat nasional
13 Penyelenggaraan Lomba MIPA SD Jalur A dan B tingkat kota dan propinsi 14 Penyelenggaraan Lomba Sains SMP tingkat kota dan propinsi 15 Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional jenjang SD, SMP, SMA tingkat kota dan propinsi
16 Penyelenggaraan Lomba Seni dan Sastra daerah dari tk kota sampai tk propinsi (SD s.d SLTA)
Pada tahun 2014 prestasi Olimpiade Olahraga Siswa nasional jenjang SD, SMP, SMA meningkat dari juara tingkat propinsi menjadi ke tingkat nasional Pada tahun 2014 prestasi-prestasi lomba seni dan sastra daerah ke tk propinsi meningkat menjadi 7 cabang
100,000,000
100,000,000
100 sekolah
399,300,000
399,300,000
72 siswa ( 2 Keg )
75,000,000
75,000,000
72 siswa
75,000,000
400 siswa
100,000,000
100,000,000
400 siswa
100,000,000
1.080 siswa
600,000,000
600,000,000
360 siswa
200,000,000
300 siswa
150,000,000
150,000,000
300 siswa
120,000,000
Rencana Tahun 2014
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Lokasi
(2)
(3)
(4)
17 Penyelenggaraan Pekan Kreatifitas siswa SD dari tk Kota sampai tk propinsi 18 Penyelenggaraan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) dari tk kota sampai tk propinsi ( SD sd. SLTA ) 19 Penyelenggaraan Lomba Calistung SD
Pada tahun 2014 pekan kreativitas siswa SD di tk propinsi ada 3 cabang ( cipta lagu, cipta puisi dan melukis ) Pada tahun 2014 FLS2N SD ada 4 cabang, SMP 12 Cabang dan SLTA 8 Cabang ke tk Propinsi dan Nasional Pada tahun 2014 lomba calistung SD mencapai juara tk propinsi
Target Capaian Kinerja (5)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (6=7a+7b+7c+7d)
APBD Kota
APBD Provinsi
APBN
Lainnya
(7a)
(7b)
(7c)
(7d)
60 siswa
75,000,000
350 siswa
150,000,000
150,000,000
350 siswa
150,000,000
54 Siswa
75,000,000
75,000,000
54 siswa
75,000,000
14 siswa ( 2 Keg )
75,000,000
75,000,000
16 siswa
75,000,000
150,000,000
150,000,000
175,000,000
175,000,000
15 siswa
150,000,000
Meningkatnya prestasi siswa SD, SMP, SMA dan SMK secara akademis dan non akademis
22 Lomba Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK, SD, SMP, SMA, SMK
Terlaksananya Lomba Pendidik dan Tenaga Kependidikan
23 Latihan Dasar Kepemimpinan SMP, SMA, SMK
Terselenggaranya Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa SMP, SMA, SMK Tingkat Kota Bogor
150,000,000
150,000,000
24 Pengembangan Sistem Informasi Sekolah ICT
Pada th 2014 pendataan informasi sekolah meningkat sebesar 20%
225,000,000
225,000,000
25 Pembinaan UKS
Meningkatnya kualitas kesehatan siswa di sekolah
150 siswa
100,000,000
100,000,000
78 siswa
350,000,000
350,000,000
70%
200,000,000
200,000,000
350 orang
5,956,892,800 65,000,000 250,000,000
4,365,549,200 65,000,000 250,000,000
1 Kegiatan
300,000,000
300,000,000
200,000,000
200,000,000
192,100,000
192,100,000
27 Penyelenggaraan akreditasi TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK
1 paket
Pada tahun 2014 nilai akreditasi sekolah meningkat
28 Bantuan biaya masuk sekolah untuk masyarakat yang akan Reses masuk ke SD, SMP dan SMA. 6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1 Pelatihan Instruktur MOS Pelaksanaan Pelatihan Instruktur MOS 2 Pelatihan SIM bagi Operator Dikdas 3 Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4 Pembinaan Tutor PAUD 5 Peningkatan kualifikasi akademik guru
Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Meningkatnya kemampuan guru dalam membangun karakter siswa SD dan SMP
Pada tahun 2014, 699 TK/RA berkualifikasi akademik S1/DIV Pada tahun 2014 36,59% dari 4.804 orang guru SD/MI yang belum berkualifikasi akademik S1/DIV Pada tahun 2014 547 orang guruSMP/MTs yang belum berkualifikasi akademik S1/DIV Pada tahun 2014 249 orang guru SMA yang belum berkualifikasi akademik S1/DIV
Disdik
(10)
75,000,000
21 Lomba Siswa Berprestasi SD, SMP dan SMA-SMK
Tingkat kota menjadi tingkat propinsi untuk jenjang SD dan SMP
(9)
75,000,000
Pada tahun 2014 lomojari SMP terbuka mencapai juara tk propinsi dan tk Nasional
Memberikan reward kepada peserta yang mendapat juara tingkat propinsi
(8)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Kinerja Pagu Indikatif
60 siswa
20 Lomojari SMP terbuka ( ketrampilan dan Akademis )
26
Catatan Penting
Sumber Dana
1 Kegiatan ( 75 guru SD, 50 Guru SMP )
660,708,400
930,635,200
300 orang 227 orang
1,148,120,600
604,274,000
120,854,800
422,991,800
834 orang
2,220,108,000
1,554,075,600
444,021,600
222,010,800
3 orang
15,173,400
7,986,000
1,597,200
5,590,200
75 orang
379,335,000
199,650,000
39,930,000
139,755,000
0
421,628,816
Rencana Tahun 2014
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Lokasi
(2)
(3)
(4)
Pada tahun 2014 373 orang guru SMK yang belum berkualifikasi akademik S1/DIV 6 Pelatihan dan Peningkatan Kinerja gugus TK 7 Pelatihan bagi Penilik PAUDNI 8 Pelatihan bagi Pengawas TK
Pada Tahun 2014 setiap PKG dapat meningkatkan kualitas dan kinerja Gugus Meningkatnya Pemahaman dan Kinerja Penilik PAUDNI Pada Tahun 2014 Pengawas TK mempunyai kemampuan dan peningkatan kulaitas dalam pembinaan TK
10 Pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan TK/PAUD 11 Diklat KKG/Gugus 12 Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan SD
SD inti tahun 2014 mampu mengelola dan memanfaatkan perpustakaan sekolah dengan baik 13 Pelatihan peningkatan profesionalisme Kepala Sekolah Terselenggaranya pelatihan profesional SMA/SMK Kepala Sekolah SMA/SMK 14 Pelatihan Peningkatan profesioalisme pustakawan dan Pada th 2014 mampu mengelola dan laboran memanfaatkan perpustakaan dan laboratorium tingkat SMA/SMK 7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan SKPD 1 2 Evaluasi permohonan Hibah dan Bansos 8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Pengelolaan Rumah Tangga SKPD Meningkatnya Sarana dan Prasarana Operasional SKPD
SD Inti (39 SD)
Target Capaian Kinerja (5)
(6=7a+7b+7c+7d)
2 Pemeliharaan Gedung
3 Pengadaan Inventaris Kantor 4
Pengadaan Bahan Pakaian Dinas Harian dan Atribut
Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana operasional SKPD Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Operasional Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Operasional
Catatan Penting
Sumber Dana APBD Kota
APBD Provinsi
APBN
Lainnya
(7a)
(7b)
(7c)
(7d)
69 orang
348,988,200
183,678,000
36,735,600
(8)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Kinerja Pagu Indikatif (9)
(10)
128,574,600
6 PKG
32,000,000
32,000,000
194 TK
18 orang
25,000,000
25,000,000
1 kegiatan
18 orang
25,000,000
25,000,000
40 unit
136,864,068
2028 guru/sekolah
243,360,000
180 orang
52,707,600
23,425,600
2.028 guru/sekolah
243,360,000
243,360,000
39 Gugus
60,000,000
60,000,000
128 sekolah
150,000,000
150,000,000
128 sekolah
250,000,000
250,000,000
100,000,000 50,000,000 50,000,000 550,000,000 550,000,000
100,000,000 50,000,000 50,000,000 550,000,000 550,000,000
2,027,400,000
2,027,400,000
165,000,000
165,000,000
17,569,200
34,084,248 7,320,500
11,712,800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Disdik
9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Inventarsi Kantor
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Disdik
275,000,000
Disdik
275,000,000 550,000,000
Disdik
550,000,000 910,000,000
Disdik
5200 potong 5200 pcs 5200 pcs
91,000,000 36,400,000
910,000,000 91,000,000 36,400,000 Bogor, 13 Maret 2013 Kepala, Dinas Pendidikan Kota Bogor
Dra. Hj. FETTY QONDARSYAH, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19581024 198603 2 005