LAMPIRAN IV : NOMOR : TANGGAL :
PERATURAN DAERAH 7 Tahun 2013 4 September 2013
KABUPATEN JEMBRANA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Halaman : SEBELUM PERUBAHAN KODE
PEGAWAI 1
2
1
BARANG DAN JASA
BERTAMBAH / ( BERKURANG )
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1
JENIS BELANJA JUMLAH MODAL
PEGAWAI
BARANG DAN JASA
( Rp )
%
3
4
5
6 = 3+4+5
7
10= 7+8+9
11 = 10 - 6
34.331.241.159,00
114.168.833.748,00
110.423.055.345,00
258.923.130.252,00
35.006.739.711,00
136.287.553.814,33
139.028.599.534,04
310.322.893.059,37
51.399.762.807,37
19,85
PENDIDIKAN
3.607.856.000,00
9.184.416.119,00
24.976.852.200,00
37.769.124.319,00
3.470.181.000,00
10.391.817.069,00
29.133.668.168,00
42.995.666.237,00
5.226.541.918,00
13,83
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.607.856.000,00
9.184.416.119,00
24.976.852.200,00
37.769.124.319,00
3.470.181.000,00
10.391.817.069,00
29.133.668.168,00
42.995.666.237,00
5.226.541.918,00
13,83
406.266.000,00
538.472.517,00
75.000.000,00
1.019.738.517,00
309.827.000,00
732.859.467,00
99.110.000,00
1.141.796.467,00
122.057.950,00
11,96
URUSAN WAJIB
8
JUMLAH MODAL 9
12
1
01
1
01
01
1
01
1.01.01
01
1
01
1.01.01
01
01
Penyediaan jasa surat menyurat
50.000.000,00
50.000.000,00
32.000.000,00
32.000.000,00
1
01
1.01.01
01
03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
24.500.000,00
24.500.000,00
24.500.000,00
24.500.000,00
1
01
1.01.01
01
10
Penyediaan alat tulis kantor
87.650.217,00
87.650.217,00
222.207.967,00
222.207.967,00
134.557.750,00
153,51
1
01
1.01.01
01
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
48.318.500,00
48.318.500,00
62.808.500,00
62.808.500,00
14.490.000,00
29,98
1
01
1.01.01
01
13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
11.750.000,00
86.750.000,00
8.750.000,00
107.860.000,00
21.110.000,00
24,33
1
01
1.01.01
01
17
Penyediaan makanan dan minuman
61.000.000,00
61.000.000,00
80.870.000,00
80.870.000,00
19.870.000,00
32,57
1
01
1.01.01
01
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
240.000.000,00
240.000.000,00
259.800.000,00
259.800.000,00
19.800.000,00
8,25
1
01
1.01.01
01
19
Penyediaan jasa tenaga administrasi
253.800,00
406.519.800,00
26.923.000,00
336.750.000,00
1
01
1.01.01
01
23
Penyediaan upakara / upacara keagamaan
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
1
01
1.01.01
02
428.900.000,00
428.900.000,00
535.807.800,00
535.807.800,00
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
406.266.000,00
75.000.000,00
309.827.000,00
99.110.000,00
(
(
18.000.000,00)
69.769.800,00)
106.907.800,00
(
(
36,00)
17,16)
24,92
Halaman : SEBELUM PERUBAHAN KODE
PEGAWAI 1
2
1
01
1.01.01
02
12
Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas/OPerasional
1
01
1.01.01
02
24
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaran dinas/ operasional
1
01
1.01.01
03
1
01
1.01.01
03
1
01
1.01.01
06
1
01
1.01.01
06
1
01
1.01.01
15
1
01
1.01.01
15
42
1
01
1.01.01
15
1
01
1.01.01
1
01
1
3
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
4
JENIS BELANJA JUMLAH MODAL 5
PEGAWAI 6 = 3+4+5
7
BARANG DAN JASA 8
JUMLAH
( Rp )
%
MODAL 9
10= 7+8+9
11 = 10 - 6
12
72.000.000,00
72.000.000,00
74.000.000,00
74.000.000,00
2.000.000,00
2,77
356.900.000,00
356.900.000,00
461.807.800,00
461.807.800,00
104.907.800,00
29,39
157.000.000,00
157.000.000,00
228.600.000,00
228.600.000,00
71.600.000,00
45,60
157.000.000,00
157.000.000,00
228.600.000,00
228.600.000,00
71.600.000,00
45,60
2.657.400,00
1.126.400,00
24.663.800,00
33.894.000,00
2.843.400,00
1.126.400,00
37.863.800,00
13.200.000,00
53,51
2.657.400,00
1.126.400,00
24.663.800,00
33.894.000,00
2.843.400,00
1.126.400,00
37.863.800,00
13.200.000,00
53,51
143.822.000,00
404.397.000,00
678.769.000,00
118.550.000,00
128.522.000,00
554.397.000,00
801.469.000,00
122.700.000,00
18,07
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
131.250.000,00
131.250.000,00
281.250.000,00
281.250.000,00
150.000.000,00
114,28
51
Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan parkir
273.147.000,00
273.147.000,00
273.147.000,00
273.147.000,00
15
67
Lomba Gugus dan Lembaga PAUD
1.01.01
15
68
Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
01
1.01.01
15
81
Lomba-lomba TK berprestasi
1
01
1.01.01
15
82
penyelenggaraan operasional sekolah TK
1
01
1.01.01
16
1
01
1.01.01
16
01
Pembangunan Gedung Sekolah
1
01
1.01.01
16
09
Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
1
01
1.01.01
16
14
Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary
1
01
1.01.01
16
19
Pengadaan Mebulair Sekolah
1
01
1.01.01
16
20
Pengadaan Perlengkapan Sekolah
1
01
1.01.01
16
41
Rehabilitasi sedang/ berat bangunan sekolah
6.500.000,00
1.002.750.000,00
1
01
1.01.01
16
44
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
6.415.000,00
1.161.060.000,00
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN
20.880.000,00
BARANG DAN JASA
BERTAMBAH / ( BERKURANG )
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
2
20.880.000,00
130.550.000,00
5.650.000,00
3.586.000,00
9.236.000,00
5.650.000,00
3.586.000,00
9.236.000,00
15.000.000,00
46.307.500,00
61.307.500,00
3.000.000,00
31.007.500,00
34.007.500,00
3.400.000,00
3.928.500,00
7.328.500,00
3.400.000,00
3.928.500,00
7.328.500,00
106.500.000,00
90.000.000,00
196.500.000,00
106.500.000,00
90.000.000,00
196.500.000,00
320.050.000,00
2.076.338.234,00
17.955.357.418,00
20.351.745.652,00
348.100.000,00
2.061.187.784,00
14.087.163.950,00
16.496.451.734,00
10.825.000,00
2.406.685.500,00
2.417.510.500,00
10.825.000,00
2.406.685.500,00
2.417.510.500,00
4.420.000,00
741.650.000,00
746.070.000,00
4.420.000,00
901.950.000,00
375.000,00
725.900.000,00
27.300.000,00)
(
44,52)
3.855.293.918,00
23,37
906.370.000,00
160.300.000,00
21,48
66.500.000,00
68.375.000,00
68.375.000,00
100,00
2.500.000,00
725.900.000,00
728.400.000,00
38.999.000,00
473.610.000,00
512.609.000,00
512.609.000,00
100,00
1.009.250.000,00
6.500.000,00
1.002.750.000,00
1.009.250.000,00
1.167.475.000,00
6.415.000,00
1.358.560.000,00
1.364.975.000,00
197.500.000,00
16,91
1.500.000,00
2.500.000,00
(
728.400.000,00
Halaman : SEBELUM PERUBAHAN KODE
PEGAWAI 1
2
1
01
1.01.01
16
56
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih dan Sanitary
1
01
1.01.01
16
63
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD/SDLB Negeri/Swasta, SMP Negeri/Swasta
1
01
1.01.01
16
68
Penyelenggaraan Paket B setara SMP
1
01
1.01.01
16
80
Pembinaan Olimpiade Mata Pelajaran
1
01
1.01.01
16
81
Lomba-lomba Pendidikan
1
01
1.01.01
16
84
1
01
1.01.01
16
1
01
1.01.01
1
01
1
3
BARANG DAN JASA 4
JENIS BELANJA JUMLAH MODAL 5
6 = 3+4+5
7
BARANG DAN JASA 8
JUMLAH
( Rp )
%
MODAL 9
11 = 10 - 6
12
1.122.524.934,00
1.122.524.934,00
1.122.524.934,00
1.122.524.934,00
40.514.850,00
154.514.850,00
40.514.850,00
154.514.850,00
103.050.000,00
103.050.000,00
44.300.000,00
44.300.000,00
159.550.000,00
44.495.000,00
204.045.000,00
159.550.000,00
44.495.000,00
204.045.000,00
Rehabilitasi Bangunan Sekolah dan Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan
15.000.000,00
31.363.000,00
4.379.713.000,00
4.426.076.000,00
5.625.000,00
44.235.000,00
6.197.184.608,00
6.247.044.608,00
1.820.968.608,00
41,14
88
Peningkatan Sarana Prasarana dan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
15.000.000,00
8.580.000,00
3.249.080.450,00
3.272.660.450,00
5.625.000,00
34.531.450,00
4.401.892.310,00
4.442.048.760,00
1.169.388.310,00
35,73
16
91
Penyelenggaraan Operasional UPT Kecamatan
1.01.01
16
95
Penyelenggaraan Pemantapan Ujian Nasional SD dan SMP
5.400.000,00
19.165.000,00
01
1.01.01
16
96
Penyelenggaraan Ujian Nasional ( SD dan SMP )
5.400.000,00
15.193.000,00
1
01
1.01.01
16
97
Green and Clean School ( Dikdas )
1
01
1.01.01
16
98
Penyelenggaraan UKS SD dan SMP
1
01
1.01.01
16
99
Lomba Wawasan Wiyata Mandala
1
01
1.01.01
17
1
01
1.01.01
17
01
Pembangunan Gedung Sekolah
1
01
1.01.01
17
18
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
1
01
1.01.01
17
19
Pengadaan Mebeluer Sekolah
1
01
1.01.01
17
41
Rehabilitasi sedang / berat bangunan sekolah
1
01
1.01.01
17
58
Pelatihan Penyusunan Kurikulum
1
01
1.01.01
17
63
1
01
1.01.01
17
1
01
1.01.01
17
547.547.000,00
114.000.000,00
416.325.000,00
10= 7+8+9
2.900.000,00
114.000.000,00
416.325.000,00
PEGAWAI
419.225.000,00
PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH
2.900.000,00
BERTAMBAH / ( BERKURANG )
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
3
419.225.000,00
(
58.750.000,00)
(
57,01)
547.547.000,00
547.547.000,00
547.547.000,00
2.000.000,00
26.565.000,00
14.868.000,00
2.000.000,00
16.868.000,00
(
9.697.000,00)
(
36,50)
2.000.000,00
22.593.000,00
15.193.000,00
2.000.000,00
17.193.000,00
(
5.400.000,00)
(
23,90)
29.090.000,00
29.090.000,00
29.090.000,00
29.090.000,00
27.000.000,00
51.215.000,00
78.215.000,00
27.000.000,00
51.215.000,00
78.215.000,00
6.750.000,00
14.890.000,00
21.640.000,00
6.750.000,00
14.890.000,00
21.640.000,00
1.097.600.000,00
5.805.591.718,00
10.165.127.350,00
17.068.319.068,00
151.800.000,00
0,89
634.200.000,00
18,97
91.000.000,00
17,36
(
6.181.452.000,00)
( 100,00)
15.009.668,00 (
136.800.000,00)
1.225.400.000,00
5.460.504.218,00
10.230.614.850,00
16.916.519.068,00
3.310.000,00
3.338.992.850,00
3.342.302.850,00
3.310.000,00
3.973.192.850,00
3.976.502.850,00
53.200.000,00
204.000.000,00
257.200.000,00
53.200.000,00
204.000.000,00
257.200.000,00
500.000,00
523.600.000,00
524.100.000,00
500.000,00
614.600.000,00
615.100.000,00
17.430.000,00
6.164.022.000,00
6.181.452.000,00
11.600.000,00
9.825.000,00
21.425.000,00
11.600.000,00
9.825.000,00
Penyelenggaraan Paket C setara SMA
136.800.000,00
15.009.668,00
151.809.668,00
70
Kegiatan pembinaan olimpiade mata pelajaran
149.000.000,00
52.510.000,00
201.510.000,00
149.000.000,00
52.510.000,00
201.510.000,00
71
Kegiatan Lomba-lomba Pendidikan ( Prog. Pend. Menengah )
158.100.000,00
42.897.500,00
200.997.500,00
147.300.000,00
68.097.500,00
215.397.500,00
15.009.668,00
21.425.000,00
14.400.000,00
(
90,11)
7,16
Halaman : SEBELUM PERUBAHAN KODE
PEGAWAI 1
2
1
01
1.01.01
17
73
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah SMP, SMA/SMK
1
01
1.01.01
17
74
1
01
1.01.01
17
1
01
1.01.01
1
01
1
3
BARANG DAN JASA 4
BERTAMBAH / ( BERKURANG )
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
JENIS BELANJA JUMLAH MODAL 5
PEGAWAI 6 = 3+4+5
7
BARANG DAN JASA 8
JUMLAH
9
11 = 10 - 6
5.258.800.000,00 (
428.000.000,00)
5.686.800.000,00
694.200.000,00
4.547.750.000,00
Green and Clean School
11.000.000,00
2.808.000,00
13.808.000,00
11.000.000,00
2.808.000,00
13.808.000,00
76
Pemantapan dan Try Out ujian akhir SMP, SMA, SMK
39.500.000,00
75.909.000,00
115.409.000,00
39.500.000,00
75.909.000,00
115.409.000,00
17
78
Wawasan Wiyata Mandala
9.000.000,00
82.232.940,00
91.232.940,00
9.000.000,00
81.732.940,00
500.000,00
91.232.940,00
1.01.01
17
79
Lomba Usaha Kesehatan Sekolah
9.000.000,00
58.947.660,00
67.947.660,00
9.000.000,00
58.697.660,00
250.000,00
67.947.660,00
01
1.01.01
17
83
Pelaksanaan Ujian Akhir SMA,SMK
6.000.000,00
31.524.450,00
37.524.450,00
6.000.000,00
31.524.450,00
1
01
1.01.01
17
84
Lomba Adiwiyata SMA/SMK
3.000.000,00
20.000.000,00
23.000.000,00
1
01
1.01.01
17
85
Rehabilitasi Gedung Sekolah dan Peningkatan Sarana Prasarana Mutu Pendidikan SMA,SMK
1
01
1.01.01
18
1
01
1.01.01
18
06
Penyediaan sarana dan Prasarana Pendidikan Non formal
1
01
1.01.01
18
17
Diklat Menjahit
1
01
1.01.01
18
19
Diklat Serati Banten
1
01
1.01.01
18
26
Diklat Tata Rias
1
01
1.01.01
18
32
1
01
1.01.01
18
1
01
1.01.01
1
01
1
344.246.650,00
178.550.000,00
570.896.650,00
66.852.500,00
133.050.000,00
199.902.500,00
16.850.000,00
10= 7+8+9
4.994.400.000,00
48.100.000,00
( Rp )
%
MODAL
692.400.000,00
PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL
4
12 (
7,52)
37.524.450,00 (
23.000.000,00)
( 100,00)
21.000.000,00
804.717.500,00
5.355.734.500,00
6.181.452.000,00
6.181.452.000,00
100,00
48.100.000,00
326.228.900,00
358.550.000,00
732.878.900,00
161.982.250,00
28,37
51.250.000,00
133.050.000,00
184.300.000,00
(
15.602.500,00)
(
7,80)
12.600.000,00
41.886.750,00
54.486.750,00
12.600.000,00
41.886.750,00
54.486.750,00
4.200.000,00
17.475.000,00
21.675.000,00
4.200.000,00
17.475.000,00
21.675.000,00
12.600.000,00
54.989.250,00
67.589.250,00
12.600.000,00
54.989.250,00
67.589.250,00
Jambore PTK-PNF
4.500.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
33
Hari Anak Nasional
10.125.000,00
10.125.000,00
37.709.750,00
37.709.750,00
18
34
Hari Aksara Internasional
2.075.000,00
2.075.000,00
2.075.000,00
2.075.000,00
1.01.01
18
35
Gebyar PAUD
500.000,00
18.650.000,00
19.150.000,00
500.000,00
18.650.000,00
19.150.000,00
01
1.01.01
18
47
Diklat kecantikan kulit
12.600.000,00
65.837.550,00
78.437.550,00
12.600.000,00
50.837.550,00
63.437.550,00
(
15.000.000,00)
(
19,12)
1
01
1.01.01
18
48
Diklat Kepemangkuan
5.600.000,00
33.892.400,00
39.492.400,00
5.600.000,00
18.892.400,00
24.492.400,00
(
15.000.000,00)
(
37,98)
1
01
1.01.01
18
49
Penyelenggaraan Operasional SKB
1
01
1.01.01
18
50
Rehabilitasi sedang/berat Bangunan SKB
1
01
1.01.01
20
1
01
1.01.01
20
02
Penilaian Kinerja Guru SMA dan SMK
1
01
1.01.01
20
03
Diklat Penilaian Kinerja Guru
1
01
1.01.01
20
07
Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standart kualifikasi
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
27.963.200,00
1.428.560.000,00
45.500.000,00
73.463.200,00
27.963.200,00
27.584.750,00
272,44
45.500.000,00
73.463.200,00
180.000.000,00
180.000.000,00
180.000.000,00
100,00
621.000.000,00
42,06
502.000.000,00
100,00
47.625.550,00
1.476.185.550,00
1.542.160.000,00
555.025.550,00
2.097.185.550,00
6.000.000,00
36.275.000,00
42.275.000,00
7.000.000,00
35.275.000,00
42.275.000,00
25.000.000,00
7.270.550,00
32.270.550,00
25.000.000,00
7.270.550,00
32.270.550,00
502.000.000,00
502.000.000,00
Halaman : SEBELUM PERUBAHAN KODE
PEGAWAI 1
2
3
BARANG DAN JASA 4
BERTAMBAH / ( BERKURANG )
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
JENIS BELANJA JUMLAH MODAL 5
PEGAWAI 6 = 3+4+5
7
BARANG DAN JASA 8
JUMLAH
9
10= 7+8+9
01
1.01.01
20
15
Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SMP, SMA, dan SMK
1
01
1.01.01
20
19
Penyediaan Jasa Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
1
02
1
02
01
1
02
1.02.01
01
1
02
1.02.01
01
01
Penyediaan jasa surat menyurat
1
02
1.02.01
01
07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1
02
1.02.01
01
09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
27.500.000,00
27.500.000,00
27.500.000,00
27.500.000,00
1
02
1.02.01
01
10
Penyediaan alat tulis kantor
60.400.405,00
60.400.405,00
60.400.410,00
60.400.410,00
1
02
1.02.01
01
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
47.551.900,00
47.551.900,00
47.551.900,00
47.551.900,00
1
02
1.02.01
01
13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
544.165.800,00
184.373.791,00
1
02
1.02.01
01
17
Penyediaan makanan dan minuman
17.700.000,00
17.700.000,00
1
02
1.02.01
01
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
111.820.000,00
1
02
1.02.01
01
23
Penyediaan upakara / upacara keagamaan
46.000.000,00
1
02
1.02.01
02
1
02
1.02.01
02
05
Pengadaan kendaraan dinas/ operasional
1
02
1.02.01
02
12
Pengadaan penyediaan jasa sewa kendaraan dinas / operasional
1
02
1.02.01
02
22
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
191.700.000,00
25.000.000,00
1
02
1.02.01
02
24
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaran dinas/ operasional
166.140.000,00
1
02
1.02.01
03
1
02
1.02.01
03
KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4.080.000,00
1.393.060.000,00
( Rp )
%
MODAL
1
4.500.000,00
5
11 = 10 - 6
12
8.580.000,00
4.500.000,00
4.080.000,00
8.580.000,00
1.393.060.000,00
1.505.660.000,00
6.400.000,00
1.512.060.000,00
119.000.000,00
8,54
12.438.950.183,00
18.339.136.103,00
21.732.291.170,00
52.510.377.456,00
14.598.351.735,00
23.030.548.156,33
21.975.051.809,23
59.603.951.700,56
7.093.574.244,56
13,50
6.527.328.183,00
7.172.071.159,00
9.968.234.930,00
23.667.634.272,00
6.363.239.516,00
8.926.495.775,47
9.912.822.499,23
25.202.557.790,70
1.534.923.518,70
6,48
111.960.000,00
503.019.305,00
363.818.800,00
978.798.105,00
111.960.000,00
541.559.301,00
561.318.800,00
1.214.838.101,00
236.039.996,00
24,11
5,00
0,00
745.692.591,00
201.526.791,00
37,03
34.865.000,00
34.865.000,00
17.165.000,00
96,97
111.820.000,00
96.820.000,00
96.820.000,00
46.000.000,00
78.348.200,00
78.348.200,00
11.700.000,00
11.700.000,00
111.960.000,00
111.960.000,00
180.347.000,00
357.840.000,00
873.594.400,00
363.818.800,00
3.921.867.130,00
5.153.301.530,00
160.000.000,00
160.000.000,00
72.000.000,00
11.700.000,00 111.960.000,00
357.840.000,00
111.960.000,00
609.976.472,00
561.318.800,00
4.073.812.362,00
169.000.000,00
72.000.000,00
3.761.867.130,00
11.700.000,00
72.000.000,00
(
5.041.628.834,00 (
169.000.000,00
15.000.000,00)
(
32.348.200,00
111.672.696,00)
13,41)
70,32
(
2,16)
9.000.000,00
5,62
142.945.232,00
3,59
72.000.000,00
3.978.567.130,00
191.700.000,00
25.000.000,00
3.904.812.362,00
4.121.512.362,00
776.594.400,00
942.734.400,00
166.140.000,00
512.976.472,00
38.000.000,00
38.000.000,00
38.000.000,00
38.000.000,00
38.000.000,00
38.000.000,00
38.000.000,00
38.000.000,00
679.116.472,00 (
263.617.928,00)
(
27,96)
Halaman : SEBELUM PERUBAHAN KODE
PEGAWAI 1
2
3
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
BARANG DAN JASA 4
1
02
1.02.01
05
1
02
1.02.01
05
1
02
1.02.01
06
1
02
1.02.01
06
1
02
1.02.01
15
1
02
1.02.01
15
1
02
1.02.01
16
1
02
1.02.01
16
03
Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya
1
02
1.02.01
16
04
Penyelenggaraan pencegahan pemberantasan penyakit menular dan wabah dan Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan
1
02
1.02.01
16
07
Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
1
02
1.02.01
16
09
Peningkatan kesehatan masyarakat
1.328.000.000,00
318.376.500,00
1
02
1.02.01
16
12
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
2.393.000.000,00
133.804.000,00
1
02
1.02.01
20
1
02
1.02.01
20
1
02
1.02.01
21
1
02
1.02.01
21
1
02
1.02.01
23
1
02
1.02.01
23
02
1
02
1.02.01
23
05
03
01
5
PEGAWAI 6 = 3+4+5
7
BARANG DAN JASA 8
JUMLAH
( Rp )
%
MODAL 9
10= 7+8+9
11 = 10 - 6
12
10.400.000,00
49.160.000,00
59.560.000,00
31.900.000,00
115,32
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
27.660.000,00
27.660.000,00
10.400.000,00
49.160.000,00
59.560.000,00
31.900.000,00
115,32
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
1.160.000.000,00
1.160.000.000,00
1.160.112.000,00
1.160.112.000,00
112.000,00
0,00
1.160.000.000,00
1.160.000.000,00
1.160.112.000,00
1.160.112.000,00
112.000,00
0,00
12.168.962.200,53
221.314.000,53
1,85
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 4.498.300.000,00
777.300.000,00
PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 01
MODAL
27.660.000,00
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
02
JENIS BELANJA JUMLAH
27.660.000,00
PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 01
BERTAMBAH / ( BERKURANG )
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
6
Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN
36.850.000,00
36.850.000,00
2.162.099.200,00
5.287.249.000,00
11.947.648.200,00
2.937.000,00
4.664.102.000,00
4.667.039.000,00
1.270.910.400,00
264.000.000,00
2.312.210.400,00
436.071.300,00
159.147.000,00
595.218.300,00
200.000.000,00
3.920.500.000,00
723.300.000,00
3.699.912.200,53
4.548.550.000,00
2.937.000,00
3.542.653.000,00
2.318.974.733,00
626.750.000,00
3.669.024.733,00
1.356.814.333,00
58,68
939.356.467,53
159.147.000,00
1.098.503.467,53
503.285.167,53
84,55
1.653.840.000,00
7.463.500,00
0,45
1.646.376.500,00
1.349.000.000,00
304.840.000,00
2.726.804.000,00
1.848.200.000,00
133.804.000,00
220.000.000,00
3.545.590.000,00 (
1.121.449.000,00)
2.202.004.000,00 (
524.800.000,00)
(
(
24,02)
19,24)
176.880.000,00
176.880.000,00
196.035.000,00
196.035.000,00
19.155.000,00
10,82
176.880.000,00
176.880.000,00
196.035.000,00
196.035.000,00
19.155.000,00
10,82
98.377.000,00
7.350.000,00
142.577.000,00
36.850.000,00
98.377.000,00
7.350.000,00
142.577.000,00
98.377.000,00
7.350.000,00
142.577.000,00
36.850.000,00
98.377.000,00
7.350.000,00
142.577.000,00
59.117.000,00
59.117.000,00
45.500.000,00
45.500.000,00
Evaluasi dan Pengembangan Standarisasi Pelayanan Kesehatan (ISO 9001-2008)
45.500.000,00
45.500.000,00
45.500.000,00
45.500.000,00
Penyusunan Standarisasi Analisis
13.617.000,00
13.617.000,00
(
13.617.000,00)
(
23,03)
(
13.617.000,00)
( 100,00)
Halaman : SEBELUM PERUBAHAN KODE
PEGAWAI 1
2
3
BARANG DAN JASA 4
BERTAMBAH / ( BERKURANG )
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
7
JENIS BELANJA JUMLAH MODAL 5
PEGAWAI 6 = 3+4+5
BARANG DAN JASA
7
8
3.973.652.437,00
1.925.689.516,00
2.477.863.801,94
115.486.183,00
105.686.183,00
13.300.000,00
JUMLAH
( Rp )
%
MODAL 9
10= 7+8+9
11 = 10 - 6
12
5.125.344.655,17
1.151.692.218,17
28,98
118.986.183,00
3.500.000,00
3,03
154.577.785,09
21.900.371,09
16,50
341.920.371,90
59.270.371,90
20,96
417.378.000,00
55.900.000,00
15,46
352.821.283,00
153.717.283,00
77,20
455.528.286,54
186.872.286,54
69,55
352.821.283,00
94.979.283,00
36,83
471.833.404,80
122.569.999,80
35,09
171.900.000,00
11.580.000,00
7,22
281.099.127,70
40.619.127,70
16,89
293.037.986,00
85.637.986,00
41,29
482.982.688,14
99.037.253,14
25,79
203.483.000,00
90.443.000,00
80,00
270.225.256,00
125.665.256,00
86,92
Belanja Pelayanan Kesehatan 1
02
1.02.01
34
PROGRAM PENINGKATAN PELAYAAN BLUD PUSKESMAS
1
02
1.02.01
34
01
Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas Gilimanuk
1
02
1.02.01
34
02
Pendukung Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Gilimanuk
1
02
1.02.01
34
03
Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Melaya
1
02
1.02.01
34
04
Pendukung Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Melaya
1
02
1.02.01
34
05
Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Kaliakah
1
02
1.02.01
34
06
Pendukung Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Kaliakah
1
02
1.02.01
34
07
Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Dangintukadaya
1
02
1.02.01
34
08
Pendukung Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Dangintukadaya
1
02
1.02.01
34
09
Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Mendoyo
1
02
1.02.01
34
10
Pendukung Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Mendoyo
1
02
1.02.01
34
11
Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Pekutatan
1
02
1.02.01
34
12
Pendukung Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Pekutatan
1
02
1.02.01
34
13
Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Pekutatan
1
02
1.02.01
34
14
Pendukung Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Pekutatan
1
02
1.02.01
34
15
Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Negara
1
02
1.02.01
34
16
Pendukung Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Negara
1
02
1.02.01
34
17
Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Mendoyo
1.522.378.183,00
105.686.183,00
2.063.324.254,00
9.800.000,00
128.977.414,00
257.650.000,00
242.542.000,00
15.300.000,00
34.800.000,00
276.963.405,00
134.556.000,00
25.764.000,00
223.980.000,00
162.600.000,00
44.800.000,00
5.000.000,00
306.445.435,00
162.600.000,00
44.800.000,00
5.000.000,00
117.850.000,00
103.040.000,00
10.000.000,00
122.260.000,00
24.200.000,00
132.677.414,00
282.650.000,00
81.500.000,00
12.000.000,00
250.406.000,00
121.800.000,00
3.700.000,00
25.000.000,00
279.978.000,00
187.104.000,00
387.950.000,00
37.500.000,00
16.500.000,00
72.500.000,00
61.500.000,00
329.861.595,00
257.842.000,00
329.861.595,00
22.959.688,00
349.263.405,00
25.560.000,00
325.633.404,80
160.320.000,00
155.900.000,00
16.000.000,00
239.599.127,70
207.400.000,00
207.418.993,00
85.618.993,00
383.945.435,00
1.000.000,00
332.028.978,00
207.400.000,00
162.600.000,00
44.800.000,00
184.350.000,00
137.450.000,00
174.483.000,00
144.560.000,00
146.000.000,00
118.250.000,00
120.640.000,00
41.500.000,00
149.953.710,14
207.400.000,00
46.900.000,00
29.000.000,00
212.000.000,00
129.600.000,00
95.550.000,00
22.959.688,00
337.278.286,54
240.480.000,00
23.272.371,09
38.202.221,90
321.828.000,00
268.656.000,00
113.040.000,00
22.300.000,00
303.718.150,00
361.478.000,00
199.104.000,00
18.250.000,00
131.305.414,00
721.791.337,23
16.400.000,00
58.225.256,00
184.350.000,00
146.000.000,00
Halaman : SEBELUM PERUBAHAN KODE
PEGAWAI 1
2
1
02
1.02.01
34
18
1
02
02
1
02
1.02.02
01
1
02
1.02.02
01
1
02
1.02.02
03
1
02
1.02.02
03
1
02
1.02.02
16
1
02
1.02.02
16
1
02
1.02.02
26
1
02
1.02.02
26
04
1
02
1.02.02
26
1
02
1.02.02
26
1
02
1.02.02
33
1
02
1.02.02
33
01
Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit
1
02
1.02.02
33
02
Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit
1
20
08
KECAMATAN NEGARA
1
20
09
KECAMATAN MELAYA
1
20
10
KECAMATAN MENDOYO
1
20
11
KECAMATAN PEKUTATAN
1
20
12
KECAMATAN JEMBRANA
1
03
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 19
3
Pendukung Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Mendoyo
Penyediaan jasa tenaga administrasi
5.911.622.000,00
BARANG DAN JASA 4
JENIS BELANJA JUMLAH MODAL 5
PEGAWAI 6 = 3+4+5
7
144.800.000,00
74.200.000,00
219.000.000,00
11.167.064.944,00
11.764.056.240,00
28.842.743.184,00
8.235.112.219,00
115.662.000,00
115.662.000,00
115.662.000,00
115.662.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
BERTAMBAH / ( BERKURANG )
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
8
BARANG DAN JASA 8
JUMLAH
( Rp )
%
MODAL 9
10= 7+8+9
11 = 10 - 6
12
151.500.000,00
67.500.000,00
219.000.000,00
14.104.052.380,86
12.062.229.310,00
34.401.393.909,86
5.558.650.725,86
19,27
141.137.000,00
141.137.000,00
25.475.000,00
22,02
141.137.000,00
141.137.000,00
25.475.000,00
22,02
111.000.000,00
111.000.000,00
111.000.000,00
111.000.000,00
111.000.000,00
111.000.000,00
111.000.000,00
111.000.000,00
352.450.000,00
352.450.000,00
374.775.000,00
374.775.000,00
22.325.000,00
6,33
352.450.000,00
352.450.000,00
374.775.000,00
374.775.000,00
22.325.000,00
6,33
10.829.746.240,00
10.832.400.000,00
35.653.760,00
10.779.492.840,00
10.815.146.600,00
(
17.253.400,00)
(
0,15)
Penambahan ruang rawat inap Rumah Sakit ( VVIP, VIP, Kelas I, II dan III )
5.451.426.240,00
5.451.426.240,00
18.000.000,00
5.403.577.840,00
5.421.577.840,00
(
29.848.400,00)
(
0,54)
27
Pengadaan Gedung Pelayanan Obstetri Neonatus Emergency Komprehensif ( PONEK )
3.255.000.000,00
3.255.000.000,00
10.000.000,00
3.221.270.000,00
3.231.270.000,00
(
23.730.000,00)
(
0,72)
29
Pengadaan sarana dan prasarana Rumah Sakit
2.653.760,00
2.123.320.000,00
2.125.973.760,00
7.653.760,00
2.154.645.000,00
2.162.298.760,00
36.325.000,00
1,70
10.700.961.184,00
934.310.000,00
17.431.231.184,00
8.093.975.219,00
13.582.623.620,86
1.282.736.470,00
22.959.335.309,86
5.528.104.125,86
31,71
4.520.000.000,00
8.410.920.684,00
410.000.000,00
13.340.920.684,00
6.669.967.219,00
11.075.793.120,86
462.726.470,00
18.208.486.809,86
4.867.566.125,86
36,48
1.275.960.000,00
2.290.040.500,00
524.310.000,00
4.090.310.500,00
1.424.008.000,00
2.506.830.500,00
820.010.000,00
4.750.848.500,00
660.538.000,00
16,14
337.703.000,00
1.617.863.838,00
44.460.699.962,00
46.416.266.800,00
367.633.000,00
2.730.349.151,00
67.648.048.137,81
70.746.030.288,81
24.329.763.488,81
52,41
02
Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
20
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/ RUMAH SAKIT JIWA/ RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD RUMAH SAKIT
PEKERJAAN UMUM
2.653.760,00
5.795.960.000,00
Halaman : SEBELUM PERUBAHAN KODE
PEGAWAI 1
2
1
03
01
DINAS PEKERJAAN UMUM
1
03
1.03.01
01
1
03
1.03.01
01
01
Penyediaan jasa surat menyurat
1
03
1.03.01
01
07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1
03
1.03.01
01
08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1
03
1.03.01
01
09
1
03
1.03.01
01
1
03
1.03.01
1
03
1
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
3
BARANG DAN JASA 4
BERTAMBAH / ( BERKURANG )
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
JENIS BELANJA JUMLAH MODAL 5
PEGAWAI 6 = 3+4+5
JUMLAH
8
9
1.613.575.838,00
44.183.699.962,00
46.134.978.800,00
367.633.000,00
2.728.066.151,00
67.406.196.137,81
70.501.895.288,81
81.036.000,00
373.681.955,00
99.500.000,00
554.217.955,00
81.036.000,00
373.681.955,00
99.500.000,00
554.217.955,00
3.000.000,00
17.136.000,00
17.136.000,00
3.000.000,00
10= 7+8+9
17.136.000,00
1.425.400,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
12.500.000,00
12.500.000,00
12.500.000,00
12.500.000,00
10
Penyediaan alat tulis kantor
59.796.555,00
59.796.555,00
59.796.555,00
59.796.555,00
01
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
73.160.000,00
73.160.000,00
73.160.000,00
73.160.000,00
1.03.01
01
13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
03
1.03.01
01
17
Penyediaan makanan dan minuman
1
03
1.03.01
01
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1
03
1.03.01
01
19
Penyediaan jasa tenaga administrasi
1
03
1.03.01
01
23
Penyediaan upakara / upacara keagamaan
1
03
1.03.01
02
1
03
1.03.01
02
01
Pembangunan rumah jabatan
1
03
1.03.01
02
03
Pembangunan gedung kantor
1
03
1.03.01
02
12
Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas/Operasional
1
03
1.03.01
02
24
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaran dinas/ operasional
1
03
1.03.01
03
1
03
1.03.01
03
1
03
1.03.01
06
1
03
1.03.01
06
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
99.500.000,00
22.300.000,00
22.300.000,00
22.300.000,00
194.000.000,00
194.000.000,00
194.000.000,00
194.000.000,00
63.900.000,00
7.500.000,00
12 52,81
50.000.000,00
0,88
50.000.000,00
1,42
99.500.000,00
22.300.000,00
7.500.000,00
4.049.000,00
99.500.000,00
63.900.000,00
11 = 10 - 6 24.366.916.488,81
17.136.000,00 1.425.400,00
63.900.000,00
%
3.000.000,00
1.425.400,00
99.500.000,00
( Rp )
MODAL
337.703.000,00
3.000.000,00
7
BARANG DAN JASA
1.425.400,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
9
63.900.000,00 7.500.000,00
7.500.000,00
877.856.550,00
4.756.382.750,00
5.638.288.300,00
4.049.000,00
877.856.550,00
4.806.382.750,00
5.688.288.300,00
1.974.000,00
11.427.500,00
1.255.136.000,00
1.268.537.500,00
1.974.000,00
11.427.500,00
1.255.136.000,00
1.268.537.500,00
2.075.000,00
17.283.250,00
3.501.246.750,00
3.520.605.000,00
2.075.000,00
17.283.250,00
3.551.246.750,00
3.570.605.000,00
72.000.000,00
72.000.000,00
72.000.000,00
72.000.000,00
777.145.800,00
777.145.800,00
777.145.800,00
777.145.800,00
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
Halaman : SEBELUM PERUBAHAN KODE
PEGAWAI 1
2
1
03
1.03.01
15
PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
1
03
1.03.01
15
04
Perencanaan Pembangunan jembatan
1
03
1.03.01
15
05
Pembangunan Jembatan
1
03
1.03.01
16
1
03
1.03.01
16
1
03
1.03.01
18
1
03
1.03.01
18
01
Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
1
03
1.03.01
18
03
Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan
1
03
1.03.01
24
1
03
1.03.01
24
10
Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi
1
03
1.03.01
24
13
1
03
1.03.01
24
20
1
03
1.03.01
27
1
03
1.03.01
27
1
03
1.03.01
28
1
03
1.03.01
28
1
03
1.03.01
29
1
03
1.03.01
29
1
03
1.03.01
30
1
03
1.03.01
30
1
06
01
3 2.790.000,00
469.491.092,00)
(
16,75)
9.805.000,00
4.767.884.000,00
4.777.689.000,00
1.271.957.000,00
36,28
18.558.118,00
19.542.325.000,00
19.578.313.118,00
47.186.916,00
36.470.182.267,81
36.536.799.183,81
16.958.486.065,81
86,61
7.676.256,00
127.500.000,00
135.176.256,00
10.090.466,00
227.500.000,00
237.590.466,00
102.414.210,00
75,76
10.881.862,00
19.414.825.000,00
19.443.136.862,00
19.430.000,00
37.096.450,00
36.242.682.267,81
36.299.208.717,81
16.856.071.855,81
86,69
163.135.500,00
5.661.758.620,00
6.022.474.120,00
197.580.000,00
287.740.500,00
6.212.008.620,00
6.697.329.120,00
674.855.000,00
11,20
161.935.500,00
5.161.458.620,00
5.520.974.120,00
197.580.000,00
277.620.500,00
5.451.708.620,00
5.926.909.120,00
405.935.000,00
7,35
Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air
750.000,00
299.400.000,00
300.150.000,00
5.135.000,00
529.400.000,00
534.535.000,00
234.385.000,00
78,08
Rehabilitasi/Pemeliharaan Bendung/Sayap Bendung dan Pintu Air
450.000,00
200.900.000,00
201.350.000,00
4.985.000,00
230.900.000,00
235.885.000,00
34.535.000,00
17,15
5.762.750,00
1.402.883.500,00
1.410.620.250,00
1.974.000,00
38.262.750,00
1.891.383.500,00
1.931.620.250,00
521.000.000,00
36,93
5.762.750,00
1.402.883.500,00
1.410.620.250,00
1.974.000,00
38.262.750,00
1.891.383.500,00
1.931.620.250,00
521.000.000,00
36,93
4.195.500,00
1.046.000.000,00
1.050.195.500,00
7.383.500,00
1.341.000.000,00
1.348.383.500,00
298.188.000,00
28,39
4.195.500,00
1.046.000.000,00
1.050.195.500,00
7.383.500,00
1.341.000.000,00
1.348.383.500,00
298.188.000,00
28,39
10.923.000,00
761.520.000,00
774.417.000,00
1.974.000,00
360.923.000,00
1.753.520.000,00
2.116.417.000,00
1.342.000.000,00
173,29
10.923.000,00
761.520.000,00
774.417.000,00
1.974.000,00
360.923.000,00
1.753.520.000,00
2.116.417.000,00
1.342.000.000,00
173,29
119.898.515,00
4.582.000.000,00
4.732.768.515,00
58.800.000,00
690.394.030,00
7.703.496.000,00
8.452.690.030,00
3.719.921.515,00
78,59
119.898.515,00
4.582.000.000,00
4.732.768.515,00
58.800.000,00
690.394.030,00
7.703.496.000,00
8.452.690.030,00
3.719.921.515,00
78,59
4.288.000,00
277.000.000,00
281.288.000,00
2.283.000,00
241.852.000,00
244.135.000,00
Pembangunan/ peningkatan infrastruktur PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL
1.974.000,00
1.974.000,00 30.870.000,00
30.870.000,00
4.732.000,00
16,53)
3.505.732.000,00
PROGRAM PEMBANGUNAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
3.501.000.000,00
12
3.501.000.000,00
Pembangunan/Peningkatan Saluran Drainase dan Penanggulangan Banjir
4.732.000,00
(
36,28
1.974.000,00
2.802.480.792,00
469.491.092,00)
1.271.957.000,00
Pembangunan sarana dan prasarana air Minum
2.795.330.092,00
11 = 10 - 6
2.369.460.950,00 (
4.777.689.000,00
1.974.000,00
4.360.700,00
10= 7+8+9
4.767.884.000,00
197.580.000,00
36.471.250,00
9
9.805.000,00
197.580.000,00
35.000.000,00
8
3.505.732.000,00
17.430.000,00
1.471.250,00
7 2.790.000,00
%
2.332.989.700,00 (
17.430.000,00
2.838.952.042,00
( Rp )
2.325.839.000,00
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong Gorong
2.830.330.092,00
JUMLAH MODAL
4.360.700,00
2.790.000,00
PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR
05
6 = 3+4+5
5.831.950,00
BARANG DAN JASA
35.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH
02
5
PEGAWAI
1.471.250,00
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA
14
MODAL
2.360.839.000,00
PROGRAM REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
10
4
JENIS BELANJA JUMLAH
5.831.950,00
PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG 03
BARANG DAN JASA
BERTAMBAH / ( BERKURANG )
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
10
2.790.000,00
19.430.000,00
36.471.250,00
(
37.153.000,00)
(
13,20)
Halaman : SEBELUM PERUBAHAN KODE
PEGAWAI 1
2
1
03
1.06.01
24
1
03
1.06.01
24
1
04
1
03
01
1
04
1.03.01
16
1
04
1.03.01
16
1
04
1.03.01
17
1
04
1.03.01
17
02
Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat
1
04
1.03.01
17
06
Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perumahan
1
06
01
1
04
1.06.01
17
1
04
1.06.01
17
1
20
24
1
04
1.20.24
19
1
04
1.20.24
19
1
05
1
03
01
1
05
1.03.01
15
1
05
1.03.01
15
3
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan 19
02
Penyusunan Kajian Masterplan Pengairan
11
MODAL 5
PEGAWAI 6 = 3+4+5
7
BARANG DAN JASA 8
JUMLAH
( Rp )
%
MODAL 9
10= 7+8+9
11 = 10 - 6
12
4.288.000,00
277.000.000,00
281.288.000,00
2.283.000,00
241.852.000,00
244.135.000,00
(
37.153.000,00)
(
13,20)
4.288.000,00
277.000.000,00
281.288.000,00
2.283.000,00
241.852.000,00
244.135.000,00
(
37.153.000,00)
(
13,20)
196.180.000,00
2.825.337.000,00
3.021.517.000,00
186.580.000,00
2.918.337.000,00
3.104.917.000,00
83.400.000,00
2,76
DINAS PEKERJAAN UMUM
163.180.000,00
2.729.077.000,00
2.892.257.000,00
153.580.000,00
2.804.377.000,00
2.957.957.000,00
65.700.000,00
2,27
PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN
100.000.000,00
2.679.367.000,00
2.779.367.000,00
100.000.000,00
2.679.367.000,00
2.779.367.000,00
2.679.367.000,00
2.779.367.000,00
100.000.000,00
2.679.367.000,00
2.779.367.000,00
49.710.000,00
112.890.000,00
53.580.000,00
125.010.000,00
178.590.000,00
65.700.000,00
58,19
28.800.000,00
46.200.000,00
75.000.000,00
19.200.000,00
121.500.000,00
140.700.000,00
65.700.000,00
87,60
34.380.000,00
3.510.000,00
37.890.000,00
34.380.000,00
3.510.000,00
37.890.000,00
Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin
100.000.000,00
63.180.000,00
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL
33.000.000,00
37.200.000,00
70.200.000,00
33.000.000,00
37.200.000,00
70.200.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN
33.000.000,00
37.200.000,00
70.200.000,00
33.000.000,00
37.200.000,00
70.200.000,00
37.200.000,00
70.200.000,00
33.000.000,00
37.200.000,00
70.200.000,00
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
59.060.000,00
59.060.000,00
76.760.000,00
76.760.000,00
17.700.000,00
29,96
PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENGENDALIAN BAHAYA KEBAKARAN
59.060.000,00
59.060.000,00
76.760.000,00
76.760.000,00
17.700.000,00
29,96
Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran
59.060.000,00
59.060.000,00
76.760.000,00
76.760.000,00
17.700.000,00
29,96
Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat
33.000.000,00
PENATAAN RUANG
86.137.000,00
658.567.800,00
217.235.000,00
961.939.800,00
86.137.000,00
658.567.800,00
217.235.000,00
961.939.800,00
DINAS PEKERJAAN UMUM
40.137.000,00
537.643.000,00
10.000.000,00
587.780.000,00
40.137.000,00
537.643.000,00
10.000.000,00
587.780.000,00
7.007.000,00
482.993.000,00
10.000.000,00
500.000.000,00
7.007.000,00
482.993.000,00
10.000.000,00
500.000.000,00
140.000.000,00
2.355.000,00
137.645.000,00
PROGRAM PERANCANGAN TATA RUANG 06
4
JENIS BELANJA JUMLAH
PERUMAHAN
Pemberdayaan Komunitas Perumahan
02
BARANG DAN JASA
BERTAMBAH / ( BERKURANG )
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
11
Penyusunan Rencana Teknis Tata Ruang Kawasan
2.355.000,00
137.645.000,00
140.000.000,00
Halaman : SEBELUM PERUBAHAN KODE
PEGAWAI 1
2
3
BARANG DAN JASA 4
1
05
1.03.01
15
07
Penyusunan Rencana Detail Tata Bangunan dan Lingkungan
2.328.000,00
177.672.000,00
1
05
1.03.01
15
11
Revisi Rencana Tata Ruang
2.324.000,00
167.676.000,00
1
05
1.03.01
17
1
05
1.03.01
17
1
06
01
1
05
1.06.01
15
1
05
1.06.01
15
03
Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang
1
05
1.06.01
15
05
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
1
05
1.06.01
15
16
Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan,Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Daerah
1
06
1
06
01
1
06
1.06.01
01
1
06
1.06.01
01
01
Penyediaan jasa surat menyurat
1
06
1.06.01
01
02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1
06
1.06.01
01
06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
1
06
1.06.01
01
08
1
06
1.06.01
01
1
06
1.06.01
1
06
1 1
Pengendalian Pemanfaatan Ruang 05
Pengawasaan Pemanfaatan Ruang
33.130.000,00 33.130.000,00
BERTAMBAH / ( BERKURANG )
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
JENIS BELANJA JUMLAH MODAL 5
PEGAWAI 6 = 3+4+5
7
BARANG DAN JASA 8
JUMLAH
9
10= 7+8+9
180.000.000,00
2.328.000,00
177.672.000,00
180.000.000,00
2.324.000,00
167.676.000,00
54.650.000,00
87.780.000,00
33.130.000,00
54.650.000,00
87.780.000,00
54.650.000,00
87.780.000,00
33.130.000,00
54.650.000,00
87.780.000,00
10.000.000,00
%
11 = 10 - 6
12
180.000.000,00
10.000.000,00
180.000.000,00
46.000.000,00
120.924.800,00
207.235.000,00
374.159.800,00
46.000.000,00
120.924.800,00
207.235.000,00
374.159.800,00
PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG
46.000.000,00
120.924.800,00
207.235.000,00
374.159.800,00
46.000.000,00
120.924.800,00
207.235.000,00
374.159.800,00
50.946.900,00
( Rp )
MODAL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL
46.000.000,00
12
50.946.900,00
50.946.900,00
50.946.900,00
6.710.000,00
190.000.000,00
196.710.000,00
6.710.000,00
190.000.000,00
196.710.000,00
63.267.900,00
17.235.000,00
126.502.900,00
46.000.000,00
63.267.900,00
17.235.000,00
126.502.900,00
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
336.562.000,00
1.648.726.199,00
733.314.800,00
2.718.602.999,00
349.162.000,00
1.787.429.199,00
743.664.800,00
2.880.255.999,00
161.653.000,00
5,94
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL
336.562.000,00
1.648.726.199,00
733.314.800,00
2.718.602.999,00
349.162.000,00
1.787.429.199,00
743.664.800,00
2.880.255.999,00
161.653.000,00
5,94
12.780.000,00
811.390.700,00
46.000.000,00
870.170.700,00
12.780.000,00
871.520.700,00
884.300.700,00
14.130.000,00
1,62
20.200.000,00
8,25
39.930.000,00
14,28
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
4.550.000,00
4.550.000,00
4.550.000,00
4.550.000,00
105.600.000,00
105.600.000,00
105.600.000,00
105.600.000,00
231.900.000,00
244.680.000,00
252.100.000,00
264.880.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
17.188.900,00
17.188.900,00
17.188.900,00
17.188.900,00
09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
23.250.000,00
23.250.000,00
23.250.000,00
23.250.000,00
01
10
Penyediaan alat tulis kantor
69.780.500,00
69.780.500,00
69.780.500,00
69.780.500,00
1.06.01
01
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
51.751.300,00
51.751.300,00
51.751.300,00
51.751.300,00
06
1.06.01
01
17
Penyediaan makanan dan minuman
18.120.000,00
18.120.000,00
18.120.000,00
18.120.000,00
06
1.06.01
01
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
279.450.000,00
279.450.000,00
319.380.000,00
319.380.000,00
12.780.000,00
12.780.000,00
Halaman : SEBELUM PERUBAHAN KODE
PEGAWAI 1
2
1
06
1.06.01
01
22
ISO / SNI
1
06
1.06.01
01
23
Penyediaan upakara / upacara keagamaan
1
06
1.06.01
02
1
06
1.06.01
02
1
06
1.06.01
1
06
1
3
BARANG DAN JASA 4
BERTAMBAH / ( BERKURANG )
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
13
JENIS BELANJA JUMLAH MODAL 5 46.000.000,00
9.800.000,00
PEGAWAI 6 = 3+4+5
7
BARANG DAN JASA 8
JUMLAH
( Rp )
9
10= 7+8+9
46.000.000,00
11 = 10 - 6 (
9.800.000,00
9.800.000,00
%
MODAL 12
46.000.000,00)
( 100,00)
9.800.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
88.250.000,00
30.450.000,00
118.700.000,00
88.250.000,00
30.450.000,00
118.700.000,00
09
Pengadaan peralatan gedung kantor
2.250.000,00
30.450.000,00
32.700.000,00
2.250.000,00
30.450.000,00
32.700.000,00
02
12
Pengadaan Penyediaan jasa sewa kendaraan dinas / operasional
72.000.000,00
72.000.000,00
72.000.000,00
72.000.000,00
1.06.01
02
28
Pemeliharaan rutin/ berkala perlatan gedung kantor
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
06
1.06.01
03
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
1
06
1.06.01
03
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
1
06
1.06.01
05
54.000.000,00
54.000.000,00
67.000.000,00
67.000.000,00
13.000.000,00
24,07
1
06
1.06.01
05
54.000.000,00
54.000.000,00
67.000.000,00
67.000.000,00
13.000.000,00
24,07
1
06
1.06.01
06
8.684.000,00
35.000.000,00
26.316.000,00
8.684.000,00
35.000.000,00
1
06
1.06.01
06
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
10.476.000,00
4.524.000,00
15.000.000,00
10.476.000,00
4.524.000,00
15.000.000,00
1
06
1.06.01
06
07
Penyusunan Laporan Keuangan
15.840.000,00
4.160.000,00
20.000.000,00
15.840.000,00
4.160.000,00
20.000.000,00
1
06
1.06.01
15
1
06
1.06.01
15
02
Penyusunan dan pengumpulan/ data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
35.315.000,00
1
06
1.06.01
15
05
Penyusunan profile daerah
55.247.900,00
1
06
1.06.01
15
06
Kajian kepuasan pelayanan publik
1
06
1.06.01
15
23
Kajian Capaian Target MDGs Kabupaten Jembrana
1
06
1.06.01
17
1
06
1.06.01
17
1
06
1.06.01
18
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
01
Pendidikan dan pelatihan formal PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI
04
26.316.000,00
108.552.900,00
198.760.000,00
307.312.900,00
108.552.900,00
198.760.000,00
307.312.900,00
35.315.000,00
35.315.000,00
63.750.000,00
118.997.900,00
55.247.900,00
63.750.000,00
118.997.900,00
11.170.000,00
92.330.000,00
103.500.000,00
11.170.000,00
92.330.000,00
103.500.000,00
6.820.000,00
42.680.000,00
49.500.000,00
6.820.000,00
42.680.000,00
49.500.000,00
35.315.000,00
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
124.500.000,00
124.500.000,00
124.500.000,00
100,00
Penyusunan Perencanaan Pengembangan Perbatasan
124.500.000,00
124.500.000,00
124.500.000,00
100,00
PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
45.425.000,00
185.000.000,00
230.425.000,00
45.425.000,00
185.000.000,00
230.425.000,00
Halaman : SEBELUM PERUBAHAN KODE
PEGAWAI 1
2
3
Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
4
JENIS BELANJA JUMLAH MODAL 5
PEGAWAI 6 = 3+4+5
7
BARANG DAN JASA 8
JUMLAH
9
10= 7+8+9
06
1.06.01
18
1
06
1.06.01
19
1
06
1.06.01
19
09
Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan
1
06
1.06.01
19
11
Koordinasi Monitoring dan Evaluasi
1
06
1.06.01
21
1
06
1.06.01
21
08
Penyusunan Rancangan RKPD
1
06
1.06.01
21
09
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dan penyusunan dokumen perencanan daerah
1
06
1.06.01
21
10
Penetapan RKPD
1
06
1.06.01
21
13
Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
1
06
1.06.01
21
15
Penyusunan KUA, PPAS, KUA Perubahan dan PPAS Perubahan
10.730.000,00
10.730.000,00
10.730.000,00
10.730.000,00
1
06
1.06.01
21
16
Penetapan KUA, PPAS, KUA Perubahan dan PPAS Perubahan
30.640.000,00
30.640.000,00
61.619.563,00
61.619.563,00
1
06
1.06.01
21
20
Pemeliharaan Sistem Program Perencanaan Daerah
18.170.000,00
18.170.000,00
1
06
1.06.01
22
1
06
1.06.01
22
06
Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan
1
06
1.06.01
22
09
Kajian lembaga keuangan mikro
1
06
1.06.01
23
1
06
1.06.01
23
05
Kajian potensi pendidikan
1
06
1.06.01
23
09
Koordinasi penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Jembrana
1
07
1
07
Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
45.425.000,00
112.750.000,00
112.750.000,00
184.716.000,00
185.000.000,00
230.425.000,00
45.425.000,00
185.000.000,00
160.955.000,00
128.350.000,00
69.478.000,00
197.828.000,00
48.205.000,00
160.955.000,00
112.750.000,00
48.205.000,00
160.955.000,00
15.600.000,00
21.273.000,00
36.873.000,00
555.943.863,00
181.716.000,00
283.027.863,00
122.856.000,00
8.000.000,00
18.350.000,00
140.791.000,00
(
58.549.563,00)
(
29,37)
(
37.460.000,00)
(
23,67)
120.790.000,00
120.790.000,00
27.200.000,00
27.200.000,00
27.200.000,00
27.200.000,00
PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA
100,00
17.935.000,00
158.250.000,00
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI
36.873.000,00
13,10)
155.250.000,00
58.860.000,00
22,90
(
3.000.000,00
111.613.300,00
36.873.000,00
72.850.000,00)
199.340.563,00
8.000.000,00
12
(
76.484.563,00
44.753.300,00
11 = 10 - 6
483.093.863,00
122.856.000,00
58.860.000,00
%
230.425.000,00
48.205.000,00
363.227.863,00
( Rp )
MODAL
1
01
03
BARANG DAN JASA
BERTAMBAH / ( BERKURANG )
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
14
44.753.300,00
8.000.000,00
111.613.300,00
10.350.000,00
10.350.000,00
30.979.563,00
(
7.820.000,00)
101,10
(
43,03)
19.016.736,00
244.560.800,00
263.577.536,00
19.016.736,00
244.560.800,00
263.577.536,00
14.070.000,00
120.930.000,00
135.000.000,00
14.070.000,00
120.930.000,00
135.000.000,00
4.946.736,00
123.630.800,00
128.577.536,00
4.946.736,00
123.630.800,00
128.577.536,00
87.974.000,00
20.544.000,00
108.518.000,00
87.974.000,00
66.544.000,00
154.518.000,00
46.000.000,00
42,38
46.000.000,00
46.000.000,00
46.000.000,00
100,00
87.974.000,00
20.544.000,00
108.518.000,00
87.974.000,00
20.544.000,00
108.518.000,00
PERHUBUNGAN
433.526.000,00
1.459.136.300,00
1.216.600.000,00
3.109.262.300,00
419.496.000,00
1.519.760.500,00
1.339.953.400,00
3.279.209.900,00
169.947.600,00
5,46
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
433.526.000,00
1.459.136.300,00
1.216.600.000,00
3.109.262.300,00
419.496.000,00
1.519.760.500,00
1.339.953.400,00
3.279.209.900,00
169.947.600,00
5,46
Halaman : SEBELUM PERUBAHAN KODE
PEGAWAI 1
2
1
07
1.07.01
01
1
07
1.07.01
01
01
Penyediaan jasa surat menyurat
1
07
1.07.01
01
06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
1
07
1.07.01
01
09
1
07
1.07.01
01
1
07
1.07.01
1
07
1
3
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
BARANG DAN JASA 4 783.543.600,00
BERTAMBAH / ( BERKURANG )
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
15
JENIS BELANJA JUMLAH MODAL 5
6 = 3+4+5
7
BARANG DAN JASA 8
JUMLAH
( Rp )
%
MODAL 9
12
5.600.000,00
5.600.000,00
5.600.000,00
5.600.000,00
295.871.000,00
295.871.000,00
210.921.000,00
210.921.000,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
29.550.000,00
29.550.000,00
30.850.000,00
30.850.000,00
1.300.000,00
4,39
10
Penyediaan alat tulis kantor
99.599.700,00
99.599.700,00
99.666.400,00
99.666.400,00
66.700,00
0,06
01
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
23.974.900,00
23.974.900,00
23.974.900,00
23.974.900,00
1.07.01
01
13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
07
1.07.01
01
17
Penyediaan makanan dan minuman
1
07
1.07.01
01
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1
07
1.07.01
01
23
Penyediaan upakara / upacara keagamaan
1
07
1.07.01
02
1
07
1.07.01
02
12
Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas / Operasional
1
07
1.07.01
02
26
Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
1
07
1.07.01
03
1
07
1.07.01
03
1
07
1.07.01
06
1
07
1.07.01
06
1
07
1.07.01
16
18.600.000,00
11,92
1
07
1.07.01
16
05
Rehabilitasi/ pemeliharaan halte
1
07
1.07.01
16
06
Rehabilitasi/ pemeliharaan traffic light
18.600.000,00
14,76
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD PROGRAM REAHBILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ
11.376.000,00
11.376.000,00
21.000.000,00
21.000.000,00
720.960.300,00
11 = 10 - 6
699.960.300,00
21.000.000,00
21.000.000,00
10= 7+8+9
804.543.600,00
05
21.000.000,00
PEGAWAI
(
83.583.300,00)
(
10,38)
(
84.950.000,00)
(
28,71)
21.000.000,00
15.222.000,00
15.222.000,00
15.222.000,00
15.222.000,00
293.010.000,00
293.010.000,00
293.010.000,00
293.010.000,00
20.716.000,00
20.716.000,00
20.716.000,00
20.716.000,00
75.397.500,00
75.397.500,00
75.397.500,00
75.397.500,00
72.000.000,00
72.000.000,00
72.000.000,00
72.000.000,00
3.397.500,00
3.397.500,00
3.397.500,00
3.397.500,00
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
450.000,00
11.826.000,00
11.376.000,00
450.000,00
11.826.000,00
450.000,00
11.826.000,00
11.376.000,00
450.000,00
11.826.000,00
156.000.000,00
156.000.000,00
174.600.000,00
174.600.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
126.000.000,00
126.000.000,00
144.600.000,00
144.600.000,00
Halaman : SEBELUM PERUBAHAN KODE
PEGAWAI 1
2
3
BARANG DAN JASA 4
BERTAMBAH / ( BERKURANG )
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
16
JENIS BELANJA JUMLAH MODAL 5
PEGAWAI 6 = 3+4+5
7
BARANG DAN JASA 8
JUMLAH
( Rp )
%
MODAL 9
10= 7+8+9
11 = 10 - 6
12
dan warning light 1
07
1.07.01
17
1
07
1.07.01
17
05
Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
1
07
1.07.01
17
09
Kegiatan Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan Dilingkungan Terminal
1
07
1.07.01
17
10
Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah
1
07
1.07.01
17
11
Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan
1
07
1.07.01
17
13
Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan
1
07
1.07.01
17
14
Sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
1
07
1.07.01
17
15
Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/ juru mudik/ awak kendaraan angkutan teladan
9.680.000,00
9.680.000,00
9.680.000,00
9.680.000,00
1
07
1.07.01
17
18
Peringatan Hari Perhubungan Nasional (HARHUBNAS)
10.000.900,00
10.000.900,00
19.748.900,00
1
07
1.07.01
18
1
07
1.07.01
18
1
07
1.07.01
19
1
07
1.07.01
19
01
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
1
07
1.07.01
19
02
Pengadaan marka jalan
1
07
1.07.01
19
03
Pengadaan Pagar Pengaman Jalan
1
07
1.07.01
20
1
07
1.07.01
20
1
08
1
08
01
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN
02
02
422.150.000,00
870.495.200,00
408.120.000,00
555.352.700,00
12.479.200,00
12.479.200,00
5.970.000,00
345.060.000,00
13.850.000,00
358.910.000,00
25.560.000,00
125.117.000,00
5.970.000,00
45.560.000,00
429.745.200,00
982.072.700,00
111.577.500,00
12,81
21.475.200,00
27.445.200,00
14.966.000,00
119,92
345.060.000,00
13.850.000,00
358.910.000,00
150.677.000,00
25.560.000,00
167.076.000,00
192.636.000,00
41.959.000,00
27,84
3.746.000,00
9.716.000,00
5.970.000,00
22.028.300,00
27.998.300,00
18.282.300,00
188,16
131.336.000,00
131.336.000,00
153.696.000,00
153.696.000,00
22.360.000,00
17,02
191.958.300,00
4.262.200,00
2,27
19.748.900,00
9.748.000,00
97,47
123.536.100,00
18.600.000,00
18.600.000,00
187.696.100,00
25.560.000,00
147.798.300,00
18.600.000,00
18.600.000,00
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
690.624.000,00
690.624.000,00
813.977.400,00
813.977.400,00
123.353.400,00
17,86
Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung Terminal
690.624.000,00
690.624.000,00
813.977.400,00
813.977.400,00
123.353.400,00
17,86
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS
486.376.000,00
486.376.000,00
294.376.000,00
294.376.000,00 (
210.376.000,00
210.376.000,00
210.376.000,00
210.376.000,00
84.000.000,00
84.000.000,00
84.000.000,00
84.000.000,00
192.000.000,00
192.000.000,00
(
192.000.000,00)
(
39,47)
192.000.000,00)
( 100,00)
Program Peningkatan Kelaikan Pengoprasian Kendaraan Bermotor
192.000.000,00
192.000.000,00
192.000.000,00
100,00
Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
192.000.000,00
192.000.000,00
192.000.000,00
100,00
LINGKUNGAN HIDUP
1.441.603.176,00
2.360.514.910,00
6.764.375.400,00
10.566.493.486,00
1.422.973.176,00
2.572.052.910,00
6.408.467.400,00
10.403.493.486,00 (
163.000.000,00)
(
1,54)
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
1.441.603.176,00
2.360.514.910,00
6.764.375.400,00
10.566.493.486,00
1.422.973.176,00
2.572.052.910,00
6.408.467.400,00
10.403.493.486,00 (
163.000.000,00)
(
1,54)
Halaman : SEBELUM PERUBAHAN KODE
PEGAWAI 1
2
1
08
1.08.01
01
1
08
1.08.01
01
01
Penyediaan jasa surat menyurat
1
08
1.08.01
01
06
1
08
1.08.01
01
1
08
1.08.01
1
08
1
3
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
BARANG DAN JASA 4 307.936.190,00
BERTAMBAH / ( BERKURANG )
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
JENIS BELANJA JUMLAH MODAL 5
6 = 3+4+5
7
BARANG DAN JASA 8
JUMLAH
9
3.450.000,00
3.450.000,00
3.450.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
01
10
Penyediaan alat tulis kantor
32.876.600,00
32.876.600,00
32.876.600,00
32.876.600,00
1.08.01
01
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
53.800.000,00
53.800.000,00
53.800.000,00
53.800.000,00
08
1.08.01
01
13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
45.894.590,00
2.269.590,00
1
08
1.08.01
01
17
Penyediaan makanan dan minuman
10.540.000,00
10.540.000,00
10.540.000,00
10.540.000,00
1
08
1.08.01
01
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
148.000.000,00
148.000.000,00
148.000.000,00
148.000.000,00
1
08
1.08.01
01
23
Penyediaan upakara / upacara keagamaan
7.000.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
1
08
1.08.01
02
1.522.073.000,00
1.522.073.000,00
1.536.611.000,00
1.536.611.000,00
1
08
1.08.01
02
12
Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas/Operasional
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
1
08
1.08.01
02
24
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaran dinas/ operasional
1.462.073.000,00
1.462.073.000,00
1.476.611.000,00
1.476.611.000,00
1
08
1.08.01
03
53.500.000,00
53.500.000,00
53.500.000,00
53.500.000,00
1
08
1.08.01
03
53.500.000,00
53.500.000,00
53.500.000,00
53.500.000,00
1
08
1.08.01
05
20.000.000,00
20.000.000,00
1
08
1.08.01
05
20.000.000,00
20.000.000,00
1
08
1.08.01
15
1
08
1.08.01
15
1
08
1.08.01
16
1
08
1.08.01
16
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 03
Pengadaan pakaian kerja lapangan PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
01
Pendidikan dan pelatihan formal PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
04
01
1.334.983.176,00
64.114.000,00
10= 7+8+9
3.450.000,00
43.625.000,00
64.114.000,00
12
20.489.000,00
5,82
20.489.000,00
44,64
14.538.000,00
0,95
14.538.000,00
0,99
(
20.000.000,00)
( 100,00)
(
20.000.000,00)
( 100,00)
66.383.590,00
81.330.000,00
531.340.000,00
1.947.653.176,00
1.334.983.176,00
111.330.000,00
531.340.000,00
1.977.653.176,00
30.000.000,00
1,54
30.000.000,00
1,54
1.334.983.176,00
81.330.000,00
531.340.000,00
1.947.653.176,00
1.334.983.176,00
111.330.000,00
531.340.000,00
1.977.653.176,00
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN
102.120.000,00
102.925.720,00
394.799.200,00
599.844.920,00
83.490.000,00
102.925.720,00
394.799.200,00
581.214.920,00
8.000.000,00
6.000.000,00
2.000.000,00
6.000.000,00
%
11 = 10 - 6
372.050.190,00
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura
( Rp )
MODAL
307.936.190,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
43.625.000,00
PEGAWAI
351.561.190,00
2.269.590,00
17
2.000.000,00
8.000.000,00
(
18.630.000,00)
(
3,10)
Halaman : SEBELUM PERUBAHAN KODE
PEGAWAI 1
2
1
08
1.08.01
16
03
Pemantauan Kualitas Lingkungan
1
08
1.08.01
16
10
Koordinasi Pengelolaan Prokasih dan Superkasih
1
08
1.08.01
16
14
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
1
08
1.08.01
16
18
Desa Sadar lingkungan
1
08
1.08.01
16
19
Penilaian Sekolah Adiwiyata
1
08
1.08.01
16
20
Menuju Indonesia Hijau
1
08
1.08.01
17
1
08
1.08.01
17
1
08
1.08.01
18
1
08
1.08.01
18
1
08
1.08.01
19
1
08
1.08.01
19
1
08
1.08.01
24
1
08
1.08.01
24
05
Penataan RTH
1
08
1.08.01
24
06
Pemeliharaan RTH
1
09
1
20
03
1
09
1.20.03
16
1
09
1.20.03
16
3
BARANG DAN JASA 4
JENIS BELANJA JUMLAH MODAL 5 379.799.200,00
51.120.000,00
PEGAWAI 6 = 3+4+5
55.620.000,00
41.093.520,00
41.093.520,00
13.500.000,00
23.100.000,00
36.600.000,00
31.500.000,00
13.500.000,00
45.000.000,00 15.000.000,00
7
01
51.120.000,00
%
9
10= 7+8+9
11 = 10 - 6
12
379.799.200,00
4.500.000,00
55.620.000,00
41.093.520,00
41.093.520,00
7.320.000,00
23.100.000,00
30.420.000,00
(
6.180.000,00)
(
16,88)
19.050.000,00
13.500.000,00
32.550.000,00
(
12.450.000,00)
(
27,66)
33.732.200,00
18.732.200,00
15.000.000,00
33.732.200,00 77.000.000,00
77.000.000,00
100,00
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem
77.000.000,00
77.000.000,00
77.000.000,00
100,00
REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM
110.000.000,00
110.000.000,00
110.000.000,00
100,00
110.000.000,00
110.000.000,00
110.000.000,00
100,00
Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang, Mangrove Estuaria dan Padang Lamun
Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dan Status Mutu Air Sungai PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU
01
( Rp )
77.000.000,00
PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 06
8
JUMLAH MODAL
379.799.200,00
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONVERSI SUMBER DAYA ALAM 10
BARANG DAN JASA
379.799.200,00
4.500.000,00
18.732.200,00
BERTAMBAH / ( BERKURANG )
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
18
4.500.000,00
4.500.000,00
7.000.000,00
44.764.000,00
51.764.000,00
7.000.000,00
44.764.000,00
51.764.000,00
7.000.000,00
44.764.000,00
51.764.000,00
7.000.000,00
44.764.000,00
51.764.000,00
265.750.000,00
5.749.847.200,00
6.020.097.200,00
265.750.000,00
5.373.450.200,00
5.643.700.200,00 (
376.397.000,00)
(
6,25)
5.710.047.200,00
5.710.047.200,00
5.333.650.200,00
5.333.650.200,00 (
376.397.000,00)
(
6,59)
39.800.000,00
310.050.000,00
4.500.000,00
265.750.000,00
265.750.000,00
4.500.000,00
39.800.000,00
310.050.000,00
PERTANAHAN
107.400.000,00
68.767.000,00
176.167.000,00
107.400.000,00
138.767.000,00
246.167.000,00
70.000.000,00
39,73
SEKRETARIAT DAERAH
107.400.000,00
68.767.000,00
176.167.000,00
107.400.000,00
138.767.000,00
246.167.000,00
70.000.000,00
39,73
PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH
107.400.000,00
68.767.000,00
176.167.000,00
107.400.000,00
138.767.000,00
246.167.000,00
70.000.000,00
39,73
68.767.000,00
176.167.000,00
107.400.000,00
138.767.000,00
246.167.000,00
70.000.000,00
39,73
Penataan penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah
107.400.000,00
Halaman : SEBELUM PERUBAHAN KODE
PEGAWAI 1
2
1
10
1
10
01
1
10
1.10.01
01
1
10
1.10.01
01
01
Penyediaan jasa surat menyurat
1
10
1.10.01
01
09
1
10
1.10.01
01
1
10
1.10.01
1
10
1
3
BARANG DAN JASA 4
BERTAMBAH / ( BERKURANG )
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
19
JENIS BELANJA JUMLAH MODAL 5
PEGAWAI 6 = 3+4+5
7
BARANG DAN JASA 8
JUMLAH
( Rp )
%
MODAL 9
10= 7+8+9
11 = 10 - 6
12
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1.730.080.000,00
3.345.075.000,00
42.100.000,00
5.117.255.000,00
808.740.000,00
3.069.705.000,00
80.900.000,00
3.959.345.000,00 (
1.157.910.000,00)
(
22,62)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1.730.080.000,00
3.345.075.000,00
42.100.000,00
5.117.255.000,00
808.740.000,00
3.069.705.000,00
80.900.000,00
3.959.345.000,00 (
1.157.910.000,00)
(
22,62)
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
268.615.500,00
268.615.500,00
271.615.500,00
271.615.500,00
5.500.000,00
5.500.000,00
5.500.000,00
5.500.000,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
24.050.000,00
24.050.000,00
24.050.000,00
24.050.000,00
10
Penyediaan alat tulis kantor
89.455.500,00
89.455.500,00
89.455.500,00
89.455.500,00
01
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
11.000.000,00
11.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
1.10.01
01
17
Penyediaan makanan dan minuman
8.000.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
10
1.10.01
01
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
130.610.000,00
130.610.000,00
130.610.000,00
130.610.000,00
1
10
1.10.01
02
1
10
1.10.01
02
07
1
10
1.10.01
02
1
10
1.10.01
1
10
1
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
3.000.000,00
1,11
3.000.000,00
27,27
181.625.800,00
16.600.000,00
198.225.800,00
191.625.800,00
48.400.000,00
240.025.800,00
41.800.000,00
21,08
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.000.000,00
16.600.000,00
17.600.000,00
1.000.000,00
48.400.000,00
49.400.000,00
31.800.000,00
180,68
09
Pengadaan peralatan gedung kantor
3.431.300,00
3.431.300,00
3.431.300,00
3.431.300,00
02
12
Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas/Operasional
72.000.000,00
72.000.000,00
72.000.000,00
72.000.000,00
1.10.01
02
24
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaran dinas/ operasional
105.194.500,00
105.194.500,00
115.194.500,00
115.194.500,00
10.000.000,00
9,50
10
1.10.01
03
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
100,00
1
10
1.10.01
03
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
100,00
1
10
1.10.01
06
1
10
1.10.01
06
1
10
1.10.01
15
1
10
1.10.01
15
07
Peningkatan pelayanan publik dalm bidang kependudukan
1
10
1.10.01
15
11
Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
14.520.000,00
14.520.000,00
1.715.560.000,00
1.718.300,00
16.238.300,00
14.520.000,00
1.718.300,00
16.238.300,00
1.718.300,00
16.238.300,00
14.520.000,00
1.718.300,00
16.238.300,00
794.220.000,00
2.590.745.400,00
32.500.000,00
3.417.465.400,00 (
23.500.000,00
216.836.000,00
2.893.115.400,00
25.500.000,00
4.634.175.400,00
144.336.000,00
23.500.000,00
167.836.000,00
193.336.000,00
38.890.000,00
38.890.000,00
38.890.000,00
38.890.000,00
1.216.710.000,00)
49.000.000,00
(
26,25)
29,19
Halaman : SEBELUM PERUBAHAN KODE
PEGAWAI 1
2
1
10
1.10.01
15
15
Pengendalian Mobilitas Penduduk
1
10
1.10.01
15
16
Penerapan E-KTP
1
10
1.10.01
15
17
Peningkatan Pelayanan Pelaporan dan Jaminan Administrasi Kependudukan
1
10
1.10.01
15
18
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Catatan Sipil
1
11
1
11
01
1
11
1.11.01
01
1
11
1.11.01
01
01
1
11
1.11.01
01
1
11
1.11.01
1
11
1
3 715.560.000,00
BARANG DAN JASA 4
BERTAMBAH / ( BERKURANG )
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
JENIS BELANJA JUMLAH MODAL 5
PEGAWAI 6 = 3+4+5
7 715.560.000,00
BARANG DAN JASA 8
68.806.600,00
784.366.600,00
525.075.000,00
525.075.000,00
126.515.000,00
1.851.765.000,00
1.851.765.000,00
1.851.765.000,00
JUMLAH
( Rp )
%
MODAL 9
76.996.600,00
10= 7+8+9 792.556.600,00
4.000.000,00
130.515.000,00 (
11 = 10 - 6
12
8.190.000,00
1,04
394.560.000,00)
(
75,14)
879.340.000,00)
(
69,44)
1.851.765.000,00
1.000.000.000,00
264.242.800,00
2.000.000,00
1.266.242.800,00
78.660.000,00
303.242.800,00
5.000.000,00
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
122.647.000,00
692.625.200,00
40.000.000,00
855.272.200,00
23.572.000,00
866.700.200,00
40.000.000,00
930.272.200,00
75.000.000,00
8,76
KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
122.647.000,00
692.625.200,00
40.000.000,00
855.272.200,00
23.572.000,00
866.700.200,00
40.000.000,00
930.272.200,00
75.000.000,00
8,76
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
386.902.800,00 (
169.421.800,00
169.421.800,00
169.421.800,00
169.421.800,00
Penyediaan jasa surat menyurat
2.076.000,00
2.076.000,00
2.076.000,00
2.076.000,00
09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
7.650.000,00
7.650.000,00
7.650.000,00
7.650.000,00
01
10
Penyediaan alat tulis kantor
34.470.800,00
34.470.800,00
34.470.800,00
34.470.800,00
1.11.01
01
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
29.795.000,00
29.795.000,00
29.795.000,00
29.795.000,00
11
1.11.01
01
17
Penyediaan makanan dan minuman
30.240.000,00
30.240.000,00
30.240.000,00
30.240.000,00
1
11
1.11.01
01
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
65.190.000,00
65.190.000,00
65.190.000,00
65.190.000,00
1
11
1.11.01
02
40.000.000,00
242.478.700,00
202.478.700,00
1
11
1.11.01
02
07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
40.000.000,00
40.000.000,00
1
11
1.11.01
02
12
Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas/Operasional
1
11
1.11.01
02
24
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaran dinas/ operasional
1
11
1.11.01
03
1
11
1.11.01
03
1
11
1.11.01
06
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
202.478.700,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 05
20
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
6.972.000,00
40.000.000,00
242.478.700,00
40.000.000,00
40.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
142.478.700,00
142.478.700,00
142.478.700,00
142.478.700,00
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
210.000,00
7.182.000,00
210.000,00
7.182.000,00
6.972.000,00
Halaman : SEBELUM PERUBAHAN KODE
PEGAWAI 1
2
1
11
1.11.01
06
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1
11
1.11.01
15
1
11
1.11.01
15
1
11
1.11.01
16
1
11
1.11.01
16
06
Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
1
11
1.11.01
16
10
Workshop Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan
1
12
1
11
01
1
12
1.11.01
15
1
12
1.11.01
15
02
Pelayanan KIE
1
12
1.11.01
15
06
Pengadaan sarana mobilitas tim KB Keliling
1
12
1.11.01
17
1
12
1.11.01
17
1
12
1.11.01
18
1
12
1.11.01
18
1
12
1.11.01
22
1
12
1.11.01
22
3 6.972.000,00
PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN 03
Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait dengan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK
115.675.000,00
115.675.000,00
BARANG DAN JASA 4
5
PEGAWAI 6 = 3+4+5 7.182.000,00
3.000.000,00
7 6.972.000,00
BARANG DAN JASA 8
JUMLAH
( Rp )
%
MODAL 9
10= 7+8+9
11 = 10 - 6
12
210.000,00
7.182.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
303.514.700,00
419.189.700,00
16.600.000,00
477.589.700,00
494.189.700,00
75.000.000,00
17,89
253.514.700,00
369.189.700,00
16.600.000,00
427.589.700,00
444.189.700,00
75.000.000,00
20,31
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
182.940.000,00
290.030.000,00
729.024.000,00
1.201.994.000,00
50.530.000,00
506.114.000,00
517.250.000,00
1.073.894.000,00 (
128.100.000,00)
(
10,65)
KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
182.940.000,00
290.030.000,00
729.024.000,00
1.201.994.000,00
50.530.000,00
506.114.000,00
517.250.000,00
1.073.894.000,00 (
128.100.000,00)
(
10,65)
12.780.000,00
21.110.000,00
624.274.000,00
658.164.000,00
12.780.000,00
34.484.000,00
47.264.000,00 (
610.900.000,00)
(
92,81)
14.600.000,00
14.600.000,00
19.884.000,00
32.664.000,00 (
610.900.000,00)
(
94,92)
14.600.000,00 12.780.000,00
6.510.000,00
Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM BENTUK KB/KR YANG MANDIRI
01
MODAL
210.000,00
PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI
01
JENIS BELANJA JUMLAH
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
PROGRAM KELUARGA BERENCANA
02
BERTAMBAH / ( BERKURANG )
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
21
624.274.000,00
643.564.000,00
12.780.000,00
104.750.000,00
104.750.000,00
517.250.000,00
517.250.000,00
412.500.000,00
393,79
104.750.000,00
104.750.000,00
517.250.000,00
517.250.000,00
412.500.000,00
393,79
96.732.500,00
266.892.500,00
37.750.000,00
96.792.500,00
134.542.500,00 (
132.350.000,00)
(
49,58)
96.732.500,00
266.892.500,00
37.750.000,00
96.792.500,00
134.542.500,00 (
132.350.000,00)
(
49,58)
PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK
172.187.500,00
172.187.500,00
374.837.500,00
374.837.500,00
202.650.000,00
117,69
Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
172.187.500,00
172.187.500,00
374.837.500,00
374.837.500,00
202.650.000,00
117,69
Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
170.160.000,00
14.600.000,00
170.160.000,00
Halaman : SEBELUM PERUBAHAN KODE
PEGAWAI 1
2
1
13
1
13
01
1
13
1.13.01
01
1
13
1.13.01
01
01
Penyediaan jasa surat menyurat
1
13
1.13.01
01
06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
1
13
1.13.01
01
09
1
13
1.13.01
01
1
13
1.13.01
1
13
1
3
BARANG DAN JASA 4
BERTAMBAH / ( BERKURANG )
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
22
JENIS BELANJA JUMLAH MODAL 5
PEGAWAI 6 = 3+4+5
7
BARANG DAN JASA 8
JUMLAH
( Rp )
%
MODAL 9
10= 7+8+9
11 = 10 - 6
12
SOSIAL
203.583.000,00
4.140.205.150,00
88.300.000,00
4.432.088.150,00
281.283.000,00
6.187.738.350,00
91.600.000,00
6.560.621.350,00
2.128.533.200,00
48,02
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
203.583.000,00
4.140.205.150,00
88.300.000,00
4.432.088.150,00
281.283.000,00
6.187.738.350,00
91.600.000,00
6.560.621.350,00
2.128.533.200,00
48,02
286.560.200,00
75.400.000,00
361.960.200,00
316.140.200,00
71.700.000,00
387.840.200,00
25.880.000,00
7,15
8.040.000,00
8.040.000,00
8.040.000,00
8.040.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
35.500.000,00
35.500.000,00
35.500.000,00
35.500.000,00
10
Penyediaan alat tulis kantor
63.270.200,00
63.270.200,00
92.850.200,00
92.850.200,00
29.580.000,00
46,75
01
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
1.13.01
01
13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
76.150.000,00
750.000,00
13
1.13.01
01
17
Penyediaan makanan dan minuman
13.000.000,00
13.000.000,00
13.000.000,00
13.000.000,00
1
13
1.13.01
01
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
149.000.000,00
149.000.000,00
149.000.000,00
149.000.000,00
1
13
1.13.01
02
224.014.700,00
224.014.700,00
266.789.700,00
266.789.700,00
1
13
1.13.01
02
12
Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas/Operasional
75.000.000,00
75.000.000,00
73.800.000,00
73.800.000,00
1
13
1.13.01
02
22
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
10.790.000,00
10.790.000,00
10.790.000,00
10.790.000,00
1
13
1.13.01
02
24
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaran dinas/ operasional
138.224.700,00
138.224.700,00
182.199.700,00
182.199.700,00
1
13
1.13.01
03
7.000.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
1
13
1.13.01
03
7.000.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
1
13
1.13.01
06
3.054.000,00
19.182.000,00
16.128.000,00
3.054.000,00
19.182.000,00
1
13
1.13.01
06
3.054.000,00
19.182.000,00
16.128.000,00
3.054.000,00
19.182.000,00
1
13
1.13.01
15
1.749.071.250,00
1.787.321.250,00
114.750.000,00
3.584.124.450,00
3.698.874.450,00
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
750.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Pemberdayaan Fakir Miskin (FM)
16.128.000,00
16.128.000,00
38.250.000,00
75.400.000,00
71.700.000,00
72.450.000,00
(
3.700.000,00)
(
42.775.000,00
(
1.200.000,00)
4,85)
19,09
(
1,60)
43.975.000,00
31,81
1.911.553.200,00
106,95
Halaman : SEBELUM PERUBAHAN KODE
PEGAWAI 1
2
3
BARANG DAN JASA 4
BERTAMBAH / ( BERKURANG )
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
23
JENIS BELANJA JUMLAH MODAL 5
PEGAWAI 6 = 3+4+5
7
BARANG DAN JASA 8
JUMLAH
( Rp )
%
MODAL 9
10= 7+8+9
11 = 10 - 6
12
1.911.553.200,00
106,95
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah KESOS Lainnya 1
13
1.13.01
15
07
Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin dan PMKS Lainnya
1
13
1.13.01
16
1
13
1.13.01
16
12
Pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan Sosial
1
13
1.13.01
16
13
Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terhadap Balita dan Anak Terlantar, Keluarga Rentan dan Lanjut Usia
1
13
1.13.01
21
1
13
1.13.01
21
1
14
1
13
01
1
14
1.13.01
15
1
14
1.13.01
15
06
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja
1
14
1.13.01
15
10
Diklat PHP
1
14
1.13.01
15
14
Diklat Mubelair
1
14
1.13.01
15
15
1
14
1.13.01
15
1
14
1.13.01
1
14
1
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 03
Peningkatan Kwalitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
38.250.000,00
97.605.000,00
97.605.000,00
51.600.000,00
51.600.000,00
1.749.071.250,00
1.787.321.250,00
114.750.000,00
3.584.124.450,00
3.698.874.450,00
1.552.904.000,00
1.650.509.000,00
97.605.000,00
1.519.229.000,00
1.616.834.000,00
106.155.000,00
203.760.000,00
97.605.000,00
141.155.000,00
238.760.000,00
1.446.749.000,00
1.446.749.000,00
1.378.074.000,00
1.378.074.000,00
(
33.675.000,00)
(
35.000.000,00
(
68.675.000,00)
2,04)
17,17
(
4,74)
317.601.000,00
12.900.000,00
382.101.000,00
52.800.000,00
491.401.000,00
19.900.000,00
564.101.000,00
182.000.000,00
47,63
317.601.000,00
12.900.000,00
382.101.000,00
52.800.000,00
491.401.000,00
19.900.000,00
564.101.000,00
182.000.000,00
47,63
KETENAGAKERJAAN
47.400.000,00
506.874.500,00
554.274.500,00
137.700.000,00
1.416.574.500,00
1.554.274.500,00
1.000.000.000,00
180,41
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
47.400.000,00
506.874.500,00
554.274.500,00
137.700.000,00
1.416.574.500,00
1.554.274.500,00
1.000.000.000,00
180,41
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
33.600.000,00
230.911.000,00
264.511.000,00
123.900.000,00
1.140.611.000,00
1.264.511.000,00
1.000.000.000,00
378,05
114.157.000,00
130.957.000,00
16.800.000,00
114.157.000,00
130.957.000,00
15.750.000,00
171.703.000,00
187.453.000,00
187.453.000,00
100,00
8.400.000,00
81.718.000,00
90.118.000,00
90.118.000,00
100,00
Diklat Las
16.800.000,00
165.024.000,00
181.824.000,00
181.824.000,00
100,00
16
Diklat Ukir
8.400.000,00
78.279.000,00
86.679.000,00
86.679.000,00
100,00
15
17
Diklat Pemagangan
16.800.000,00
116.754.000,00
133.554.000,00
1.13.01
15
18
Diklat Tata Rias
9.450.000,00
104.748.000,00
114.198.000,00
114.198.000,00
100,00
14
1.13.01
15
19
Diklat SPA
6.300.000,00
70.414.500,00
76.714.500,00
76.714.500,00
100,00
1
14
1.13.01
15
20
Diklat Menjahit
8.400.000,00
79.964.500,00
88.364.500,00
88.364.500,00
100,00
1
14
1.13.01
15
21
Diklat Serati Banten
8.400.000,00
78.424.500,00
86.824.500,00
86.824.500,00
100,00
1
14
1.13.01
15
22
Diklat Handycraff
8.400.000,00
79.424.500,00
87.824.500,00
87.824.500,00
100,00
1
14
1.13.01
16
266.740.000,00
266.740.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA
16.800.000,00
16.800.000,00
116.754.000,00
266.740.000,00
133.554.000,00
266.740.000,00
Halaman : SEBELUM PERUBAHAN KODE
PEGAWAI 1
2
3
BARANG DAN JASA 4
BERTAMBAH / ( BERKURANG )
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
JENIS BELANJA JUMLAH MODAL 5
PEGAWAI 6 = 3+4+5
7
BARANG DAN JASA 8
JUMLAH
9
10= 7+8+9
14
1.13.01
16
02
Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
155.800.000,00
155.800.000,00
155.800.000,00
155.800.000,00
1
14
1.13.01
16
04
Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai
110.940.000,00
110.940.000,00
110.940.000,00
110.940.000,00
1
14
1.13.01
17
9.223.500,00
23.023.500,00
9.223.500,00
23.023.500,00
1
14
1.13.01
17
09
Pembinaan Norma Kerja dan Norma K3 Ke Perusahaan
3.355.000,00
3.355.000,00
3.355.000,00
3.355.000,00
1
14
1.13.01
17
10
Pembinaan Koordinasi dan Pengembangan LKS Tripartit
2.315.000,00
2.315.000,00
2.315.000,00
2.315.000,00
1
14
1.13.01
17
11
Pelaksanaan Pendataan Syarat Kerja dan Kesejahteraan
3.553.500,00
17.353.500,00
13.800.000,00
3.553.500,00
17.353.500,00
1
15
1
15
01
1
15
1.15.01
01
1
15
1.15.01
01
1
15
1.15.01
1
15
1
13.800.000,00
13.800.000,00
13.800.000,00
( Rp )
%
MODAL
1
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN
24
11 = 10 - 6
12
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
92.320.000,00
1.027.339.960,00
48.000.000,00
1.167.659.960,00
92.320.000,00
1.027.339.960,00
258.700.006,00
1.378.359.966,00
210.700.006,00
18,04
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
92.320.000,00
1.027.339.960,00
48.000.000,00
1.167.659.960,00
92.320.000,00
1.027.339.960,00
258.700.006,00
1.378.359.966,00
210.700.006,00
18,04
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
319.506.360,00
319.506.360,00
319.506.360,00
319.506.360,00
01
Penyediaan jasa surat menyurat
10.100.000,00
10.100.000,00
10.100.000,00
10.100.000,00
01
09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
1.15.01
01
10
Penyediaan alat tulis kantor
44.857.210,00
44.857.210,00
44.857.210,00
44.857.210,00
15
1.15.01
01
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
42.549.150,00
42.549.150,00
42.549.150,00
42.549.150,00
1
15
1.15.01
01
17
Penyediaan makanan dan minuman
12.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
1
15
1.15.01
01
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
200.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1
15
1.15.01
02
346.723.100,00
298.723.100,00
1
15
1.15.01
02
05
Pengadaan kendaraan dinas/ operasional
1
15
1.15.01
02
09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1
15
1.15.01
02
10
Pengadaan mebeleur
1
15
1.15.01
02
12
Pengadaan Penyediaan jasa Sewa Kendaraan Dinas/Operasional
1
15
1.15.01
02
24
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaran
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
298.723.100,00
48.000.000,00
48.000.000,00
48.000.000,00
258.700.006,00
557.423.106,00
210.700.006,00
60,76
200.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
100,00
55.200.000,00
55.200.000,00
7.200.000,00
15,00
3.500.006,00
3.500.006,00
3.500.006,00
100,00
72.000.000,00
72.000.000,00
72.000.000,00
72.000.000,00
226.723.100,00
226.723.100,00
226.723.100,00
226.723.100,00
Halaman : SEBELUM PERUBAHAN KODE
PEGAWAI 1
2
3
BARANG DAN JASA 4
BERTAMBAH / ( BERKURANG )
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
JENIS BELANJA JUMLAH MODAL 5
PEGAWAI 6 = 3+4+5
7
BARANG DAN JASA 8
JUMLAH
15
1.15.01
03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
1
15
1.15.01
03
9
10= 7+8+9
1
15
1.15.01
06
1
15
1.15.01
06
1
15
1.15.01
15
1
15
1.15.01
15
1
15
1.15.01
16
1
15
1.15.01
16
06
Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
1
15
1.15.01
16
07
Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi / KUD
1
15
1.15.01
17
1
15
1.15.01
17
07
Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga
1
15
1.15.01
17
08
Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah
1
15
1.15.01
17
09
Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil dan menengah
1
15
1.15.01
18
1
15
1.15.01
18
03
1
15
1.15.01
18
1
15
1.15.01
18
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
360.500,00
15.480.500,00
15.120.000,00
360.500,00
15.480.500,00
360.500,00
15.480.500,00
15.120.000,00
360.500,00
15.480.500,00
49.900.000,00
49.900.000,00
49.900.000,00
49.900.000,00
49.900.000,00
49.900.000,00
49.900.000,00
49.900.000,00
37.850.000,00
55.050.000,00
17.200.000,00
37.850.000,00
55.050.000,00
6.000.000,00
14.050.000,00
20.050.000,00
6.000.000,00
14.050.000,00
20.050.000,00
11.200.000,00
23.800.000,00
35.000.000,00
11.200.000,00
23.800.000,00
35.000.000,00
132.000.000,00
162.000.000,00
30.000.000,00
132.000.000,00
162.000.000,00
9.000.000,00
26.000.000,00
35.000.000,00
9.000.000,00
26.000.000,00
35.000.000,00
21.000.000,00
56.000.000,00
77.000.000,00
21.000.000,00
56.000.000,00
77.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
175.000.000,00
205.000.000,00
175.000.000,00
205.000.000,00
Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
04
Sosialisasi Prinsip - prinsip pemahaman perkoperasian
35.000.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
05
Pembinaan, pengawasan dan
120.000.000,00
150.000.000,00
120.000.000,00
150.000.000,00
05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
15.120.000,00
15.120.000,00
PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA UKM YANG KONDUSIF 06
Perencanaan Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI
17.200.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
( Rp )
%
MODAL
dinas/ operasional 1
25
11 = 10 - 6
12
Halaman : SEBELUM PERUBAHAN KODE
PEGAWAI 1
2
3
BARANG DAN JASA 4
BERTAMBAH / ( BERKURANG )
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
26
JENIS BELANJA JUMLAH MODAL 5
PEGAWAI 6 = 3+4+5
7
BARANG DAN JASA 8
JUMLAH
( Rp )
%
MODAL 9
10= 7+8+9
11 = 10 - 6
12
penghargaan koperasi berprestasi
1
16
PENANAMAN MODAL
66.900.000,00
146.359.496,00
50.000.000,00
263.259.496,00
66.900.000,00
146.359.496,00
50.000.000,00
263.259.496,00
1
06
01
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL
66.900.000,00
146.359.496,00
50.000.000,00
263.259.496,00
66.900.000,00
146.359.496,00
50.000.000,00
263.259.496,00
1
16
1.06.01
15
PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI
66.900.000,00
144.359.496,00
211.259.496,00
66.900.000,00
144.359.496,00
211.259.496,00
1
16
1.06.01
15
01
Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis Antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah
12.025.964,00
12.025.964,00
12.025.964,00
12.025.964,00
1
16
1.06.01
15
08
Peningkatan Kerjasama Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
12.076.532,00
78.976.532,00
12.076.532,00
78.976.532,00
1
16
1.06.01
15
10
Penyelenggaraan Pameran Investasi
120.257.000,00
120.257.000,00
120.257.000,00
120.257.000,00
1
16
1.06.01
17
1
16
1.06.01
17
1
17
1
01
01
1
17
1.01.01
15
1
17
1.01.01
15
01
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
1
17
1.01.01
15
07
1
17
1.01.01
15
08
1
17
1.01.01
16
1
17
1.01.01
16
1
17
1.01.01
17
66.900.000,00
PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA, DAN PRASARANA DAERAH 01
Kajian Potensi Sumber Daya yang Terkait Dengan Investasi
2.000.000,00
50.000.000,00
52.000.000,00
2.000.000,00
50.000.000,00
52.000.000,00
2.000.000,00
50.000.000,00
52.000.000,00
2.000.000,00
50.000.000,00
52.000.000,00
KEBUDAYAAN
238.770.000,00
6.858.016.750,00
76.000.000,00
7.172.786.750,00
225.770.000,00
7.531.016.750,00
85.000.000,00
7.841.786.750,00
669.000.000,00
9,32
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
211.270.000,00
2.470.016.750,00
26.000.000,00
2.707.286.750,00
198.270.000,00
2.878.016.750,00
35.000.000,00
3.111.286.750,00
404.000.000,00
14,92
13.470.000,00
140.021.750,00
4.000.000,00
157.491.750,00
13.470.000,00
140.021.750,00
4.000.000,00
157.491.750,00
6.085.000,00
111.285.000,00
4.000.000,00
121.370.000,00
6.085.000,00
111.285.000,00
4.000.000,00
121.370.000,00
Kemah Budaya
2.750.000,00
18.470.000,00
21.220.000,00
2.750.000,00
18.470.000,00
21.220.000,00
Penataan Perangkat/Pengelolaan Adat dan Budaya
4.635.000,00
10.266.750,00
14.901.750,00
4.635.000,00
10.266.750,00
14.901.750,00
404.000.000,00
16,32
PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA
PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 05
66.900.000,00
Pengelolaan & pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
197.800.000,00
53.000.000,00
22.000.000,00
75.000.000,00
53.000.000,00
22.000.000,00
75.000.000,00
53.000.000,00
22.000.000,00
75.000.000,00
53.000.000,00
22.000.000,00
75.000.000,00
2.684.995.000,00
9.000.000,00
2.878.795.000,00
2.276.995.000,00
2.474.795.000,00
184.800.000,00
Halaman : SEBELUM PERUBAHAN KODE
PEGAWAI 1
2
1
17
1.01.01
17
01
Revitalisasi Kesenian Daerah
1
17
1.01.01
17
04
Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah
1
17
1.01.01
17
05
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
1
17
1.01.01
17
08
Pekan Seni Pelajar
1
20
03
1
17
1.20.03
15
1
17
1.20.03
15
01
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
1
17
1.20.03
15
06
Pengadaan Sarana dan Prasarana Bercorak Kesenian dan Kebudayaan
1
18
1
01
01
1
18
1.01.01
16
1
18
1.01.01
16
05
Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda
1
18
1.01.01
16
12
Fasilitas Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
1
18
1.01.01
16
15
Napak tilas jejak pahlawan
1
18
1.01.01
20
1
18
1.01.01
20
05
Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi
1
18
1.01.01
20
22
1
18
1.01.01
20
1
18
1.01.01
1
18
1 1
3
BARANG DAN JASA 4
BERTAMBAH / ( BERKURANG )
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
JENIS BELANJA JUMLAH MODAL 5
PEGAWAI 6 = 3+4+5
7
BARANG DAN JASA 8
JUMLAH
( Rp )
%
MODAL 9
10= 7+8+9
9.000.000,00
22.490.000,00
31.490.000,00
9.000.000,00
22.490.000,00
31.490.000,00
168.000.000,00
1.237.770.000,00
1.405.770.000,00
168.000.000,00
1.641.770.000,00
1.809.770.000,00
13.000.000,00
953.445.000,00
966.445.000,00
966.445.000,00
966.445.000,00
7.800.000,00
63.290.000,00
71.090.000,00
7.800.000,00
54.290.000,00
9.000.000,00
71.090.000,00
11 = 10 - 6
12
404.000.000,00
28,73
SEKRETARIAT DAERAH
27.500.000,00
4.388.000.000,00
50.000.000,00
4.465.500.000,00
27.500.000,00
4.653.000.000,00
50.000.000,00
4.730.500.000,00
265.000.000,00
5,93
PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA
27.500.000,00
4.388.000.000,00
50.000.000,00
4.465.500.000,00
27.500.000,00
4.653.000.000,00
50.000.000,00
4.730.500.000,00
265.000.000,00
5,93
868.000.000,00
27.500.000,00
962.000.000,00
989.500.000,00
121.500.000,00
13,99
143.500.000,00
3,98
27.500.000,00
840.500.000,00
3.547.500.000,00
50.000.000,00
3.597.500.000,00
3.691.000.000,00
50.000.000,00
3.741.000.000,00
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1.004.050.000,00
1.299.058.000,00
15.500.000,00
2.318.608.000,00
948.150.000,00
1.339.383.000,00
27.500.000,00
2.315.033.000,00
(
3.575.000,00)
(
0,15)
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
1.004.050.000,00
1.299.058.000,00
15.500.000,00
2.318.608.000,00
948.150.000,00
1.339.383.000,00
27.500.000,00
2.315.033.000,00
(
3.575.000,00)
(
0,15)
20.850.000,00
451.653.500,00
15.500.000,00
488.003.500,00
43.850.000,00
443.388.500,00
24.500.000,00
511.738.500,00
14.432.500,00
2.750.000,00
11.682.500,00
314.786.000,00
14.100.000,00
282.640.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN
23.735.000,00
4,86
321.240.000,00
6.454.000,00
2,05
17.281.000,00
10,88
2.750.000,00
11.682.500,00
14.100.000,00
285.186.000,00
4.000.000,00
154.785.000,00
158.785.000,00
27.000.000,00
149.066.000,00
176.066.000,00
697.404.500,00
1.680.604.500,00
904.300.000,00
695.994.500,00
1.600.294.500,00
9.300.000,00
7.500.000,00
16.800.000,00
9.300.000,00
7.500.000,00
16.800.000,00
Pekan Olah Raga Pelajar
600.750.000,00
439.742.000,00
1.040.492.000,00
519.500.000,00
422.287.000,00
23
Olympide Olahraga Siswa Nasional
236.250.000,00
143.585.000,00
379.835.000,00
163.600.000,00
20
25
Lomba-lomba Olahraga
136.900.000,00
106.577.500,00
243.477.500,00
1.01.01
20
27
Pelatihan Tenaga Teknis Olahraga
18
1.01.01
21
18
1.01.01
21
PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 02
27
Peningkatan Pembangunan Sarana dan
983.200.000,00
15.500.000,00
14.432.500,00
24.500.000,00
(
80.310.000,00)
(
4,77)
941.787.000,00
(
98.705.000,00)
(
9,48)
133.330.000,00
296.930.000,00
(
82.905.000,00)
(
21,82)
207.400.000,00
104.477.500,00
311.877.500,00
68.400.000,00
28,09
4.500.000,00
28.400.000,00
32.900.000,00
32.900.000,00
100,00
150.000.000,00
150.000.000,00
200.000.000,00
3.000.000,00
203.000.000,00
53.000.000,00
35,33
150.000.000,00
150.000.000,00
200.000.000,00
3.000.000,00
203.000.000,00
53.000.000,00
35,33
Halaman : SEBELUM PERUBAHAN KODE
PEGAWAI 1
2
3
BARANG DAN JASA 4
BERTAMBAH / ( BERKURANG )
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
28
JENIS BELANJA JUMLAH MODAL 5
PEGAWAI 6 = 3+4+5
7
BARANG DAN JASA 8
JUMLAH
( Rp )
%
MODAL 9
10= 7+8+9
11 = 10 - 6
12
Prasarana Olahraga
1
19
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
1
19
01
1
19
1.19.01
01
1
19
1.19.01
01
01
Penyediaan jasa surat menyurat
3.740.000,00
3.740.000,00
3.740.000,00
3.740.000,00
1
19
1.19.01
01
06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
2.550.000,00
2.550.000,00
4.550.000,00
4.550.000,00
1
19
1.19.01
01
08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.196.000,00
14.976.000,00
2.196.000,00
14.976.000,00
1
19
1.19.01
01
09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
9.350.000,00
9.350.000,00
9.350.000,00
9.350.000,00
1
19
1.19.01
01
10
Penyediaan alat tulis kantor
41.159.300,00
41.159.300,00
41.159.300,00
41.159.300,00
1
19
1.19.01
01
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
22.525.000,00
22.525.000,00
22.525.000,00
22.525.000,00
1
19
1.19.01
01
13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
10.100.000,00
2.100.000,00
1
19
1.19.01
01
17
Penyediaan makanan dan minuman
27.350.000,00
27.350.000,00
1
19
1.19.01
01
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
65.980.000,00
1
19
1.19.01
02
1
19
1.19.01
02
12
Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas/Operasional
1
19
1.19.01
02
24
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaran dinas/ operasional
1
19
1.19.01
03
1
19
1.19.01
03
1
19
1.19.01
06
1
19
1.19.01
06
1.059.090.000,00
483.936.300,00
8.000.000,00
1.551.026.300,00
997.890.000,00
531.136.300,00
37.000.000,00
1.566.026.300,00
15.000.000,00
0,96
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
820.140.000,00
439.086.300,00
8.000.000,00
1.267.226.300,00
758.940.000,00
486.286.300,00
37.000.000,00
1.282.226.300,00
15.000.000,00
1,18
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
12.780.000,00
176.950.300,00
8.000.000,00
197.730.300,00
12.780.000,00
187.750.300,00
37.000.000,00
237.530.300,00
39.800.000,00
20,12
2.000.000,00
78,43
39.100.000,00
29.000.000,00
287,12
30.650.000,00
30.650.000,00
3.300.000,00
12,06
65.980.000,00
71.480.000,00
71.480.000,00
5.500.000,00
8,33
162.088.500,00
162.088.500,00
183.488.500,00
183.488.500,00
21.400.000,00
13,20
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
102.088.500,00
102.088.500,00
123.488.500,00
123.488.500,00
21.400.000,00
20,96
6.300.000,00
6.300.000,00
6.300.000,00
6.300.000,00
6.300.000,00
6.300.000,00
6.300.000,00
6.300.000,00
4.410.000,00
13.770.000,00
9.360.000,00
4.410.000,00
13.770.000,00
4.410.000,00
13.770.000,00
9.360.000,00
4.410.000,00
13.770.000,00
12.780.000,00
2.100.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
9.360.000,00
9.360.000,00
8.000.000,00
12.780.000,00
37.000.000,00
Halaman : SEBELUM PERUBAHAN KODE
PEGAWAI 1
2
1
19
1.19.01
16
PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL
1
19
1.19.01
16
07
Peningkatan kerjasama tim komunitas intelejen daerah (KOMINDA)
1
19
1.19.01
16
08
Peningkatan kerjasama informasi dengan masyarakat
1
19
1.19.01
17
1
19
1.19.01
17
01
Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan beragama
1
19
1.19.01
17
05
Pembinaan ideologi dan Wawasan Kebangsaan
1
19
1.19.01
19
1
19
1.19.01
19
1
19
1.19.01
21
1
19
1.19.01
21
1
19
02
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1
20
03
SEKRETARIAT DAERAH
1
20
24
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1
19
1.20.24
21
PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT
1
19
1.20.24
21
1
19
1.20.24
22
1
19
1.20.24
22
1
20
1
07
PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN 02
Koordinasi pengamanan dan ketertiban daerah PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT
11
07
Pendidikan Politik Dalam Negeri
Fasilitasi Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
01
MODAL 5
PEGAWAI 6 = 3+4+5
7
BARANG DAN JASA 8
JUMLAH
( Rp )
%
MODAL 9
10= 7+8+9
11 = 10 - 6
12
399.164.000,00
387.000.000,00
1.964.000,00
388.964.000,00
(
10.200.000,00)
(
2,55)
265.200.000,00
1.600.000,00
266.800.000,00
255.000.000,00
1.600.000,00
256.600.000,00
(
10.200.000,00)
(
3,82)
132.000.000,00
364.000,00
132.364.000,00
132.000.000,00
364.000,00
132.364.000,00
43.465.500,00
55.465.500,00
12.000.000,00
58.465.500,00
70.465.500,00
15.000.000,00
27,04
7.888.000,00
7.888.000,00
22.888.000,00
22.888.000,00
15.000.000,00
190,16
35.577.500,00
47.577.500,00
12.000.000,00
35.577.500,00
47.577.500,00
21.463.000,00
405.463.000,00
333.000.000,00
21.463.000,00
354.463.000,00
(
51.000.000,00)
(
12,57)
384.000.000,00
21.463.000,00
405.463.000,00
333.000.000,00
21.463.000,00
354.463.000,00
(
51.000.000,00)
(
12,57)
4.800.000,00
22.445.000,00
27.245.000,00
4.800.000,00
22.445.000,00
27.245.000,00
22.445.000,00
27.245.000,00
4.800.000,00
22.445.000,00
27.245.000,00
238.950.000,00
44.850.000,00
283.800.000,00
238.950.000,00
44.850.000,00
283.800.000,00
238.950.000,00
22.950.000,00
261.900.000,00
238.950.000,00
22.950.000,00
261.900.000,00
22.950.000,00
261.900.000,00
238.950.000,00
22.950.000,00
261.900.000,00
21.900.000,00
21.900.000,00
21.900.000,00
21.900.000,00
21.900.000,00
21.900.000,00
21.900.000,00
21.900.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
384.000.000,00
4.800.000,00
238.950.000,00
Pemantauan dan penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI
4
JENIS BELANJA JUMLAH
1.964.000,00
PEROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN POTENSI BENCANA ALAM
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN 01
3 397.200.000,00
BARANG DAN JASA
BERTAMBAH / ( BERKURANG )
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
29
9.551.040.800,00
51.116.694.623,00
3.449.451.813,00
64.117.187.236,00
9.361.724.800,00
60.381.411.573,00
4.573.119.813,00
74.316.256.186,00
10.199.068.950,00
15,90
Halaman : SEBELUM PERUBAHAN KODE
PEGAWAI 1
2
BARANG DAN JASA
3
4
BERTAMBAH / ( BERKURANG )
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
30
JENIS BELANJA JUMLAH MODAL 5
PEGAWAI 6 = 3+4+5
BARANG DAN JASA
JUMLAH
( Rp )
%
MODAL
7
8
9
10= 7+8+9
11 = 10 - 6
12
DAN INFORMATIKA 1
20
01
DPRD
1
20
02
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
1
20
03
SEKRETARIAT DAERAH
4.791.210.000,00
25.859.705.283,00
2.134.812.725,00
32.785.728.008,00
4.854.813.000,00
31.323.876.233,00
2.789.717.725,00
38.968.406.958,00
6.182.678.950,00
18,85
1
20
1.20.03
01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2.072.022.000,00
15.068.650.450,00
496.750.000,00
17.637.422.450,00
2.098.647.000,00
19.251.132.450,00
821.500.000,00
22.171.279.450,00
4.533.857.000,00
25,70
1
20
1.20.03
01
01
Penyediaan jasa surat menyurat
1
20
1.20.03
01
02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
13.941.086.100,00
3.165.510.000,00
29,37
1
20
1.20.03
01
03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
373.800.000,00
373.800.000,00
81.300.000,00
27,79
1
20
1.20.03
01
08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
271.962.000,00
2.104.383.000,00
48.302.000,00
2,34
1
20
1.20.03
01
09
60.000.000,00
40,12
1
20
1.20.03
01
1
20
1.20.03
1
20
1
33.050.000,00 76.680.000,00
10.362.146.100,00
33.050.000,00 336.750.000,00
10.775.576.100,00
33.050.000,00 76.680.000,00
13.194.906.100,00
33.050.000,00 669.500.000,00
292.500.000,00
292.500.000,00
250.285.000,00
2.056.081.000,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
149.550.000,00
149.550.000,00
209.550.000,00
209.550.000,00
10
Penyediaan alat tulis kantor
149.022.350,00
149.022.350,00
149.022.350,00
149.022.350,00
01
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
318.057.000,00
318.057.000,00
318.057.000,00
318.057.000,00
1.20.03
01
13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
236.925.000,00
236.925.000,00
276.825.000,00
276.825.000,00
39.900.000,00
16,84
20
1.20.03
01
14
Penyediaan peralatan rumah tangga
186.035.000,00
34.585.000,00
186.585.000,00
550.000,00
0,29
1
20
1.20.03
01
15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
318.400.000,00
318.400.000,00
287.400.000,00
287.400.000,00
1
20
1.20.03
01
16
Penyediaan bahan logistik kantor
1.255.625.000,00
1.255.625.000,00
1.855.625.000,00
1.855.625.000,00
600.000.000,00
47,78
1
20
1.20.03
01
17
Penyediaan makanan dan minuman
243.000.000,00
243.000.000,00
573.300.000,00
573.300.000,00
330.300.000,00
135,92
1
20
1.20.03
01
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.434.055.000,00
1.434.055.000,00
1.673.050.000,00
1.673.050.000,00
238.995.000,00
16,66
1
20
1.20.03
01
19
Penyediaan jasa tenaga administrasi
1
20
1.20.03
02
1
20
1.20.03
02
05
Pengadaan kendaraan dinas/ operasional
1
20
1.20.03
02
06
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas
1
20
1.20.03
02
09
Pengadaan peralatan gedung kantor
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.805.796.000,00
26.035.000,00
160.000.000,00
189.546.000,00 489.000.000,00
489.000.000,00
3.176.700.700,00
1.395.463.000,00
1.832.421.000,00
189.546.000,00
189.546.000,00
5.061.163.700,00
489.000.000,00
62.175.000,00
534.500.000,00
596.675.000,00
47.877.500,00
536.300.000,00
1.073.177.500,00
489.000.000,00
152.000.000,00
(
31.000.000,00)
(
9,73)
189.546.000,00 3.571.700.700,00
1.661.063.000,00
5.721.763.700,00
660.600.000,00
13,05
27.500.000,00
27.500.000,00
27.500.000,00
100,00
62.175.000,00
541.500.000,00
603.675.000,00
7.000.000,00
1,17
87.877.500,00
762.400.000,00
1.339.277.500,00
266.100.000,00
24,79
Halaman : SEBELUM PERUBAHAN KODE
PEGAWAI 1
2
3
BARANG DAN JASA 4
1
20
1.20.03
02
10
Pengadaan mebeleur
1
20
1.20.03
02
12
Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional
1
20
1.20.03
02
22
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
839.148.200,00
1
20
1.20.03
02
24
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaran dinas/ operasional
1
20
1.20.03
02
26
Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
1
20
1.20.03
03
1
20
1.20.03
03
02
Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
1
20
1.20.03
03
05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1
20
1.20.03
06
1
20
1.20.03
06
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
31.800.000,00
39.360.000,00
1
20
1.20.03
06
03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
67.023.000,00
39.150.500,00
1
20
1.20.03
06
07
Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran
1
20
1.20.03
06
11
Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
1
20
1.20.03
07
1
20
1.20.03
07
1
20
1.20.03
16
1
20
1.20.03
16
01
Dialog/ audensi dengan tokoh tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial kemasyarakatan
1
20
1.20.03
16
06
1
20
1.20.03
16
10
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
MODAL 5
1.380.800.000,00
127.935.000,00
6 = 3+4+5
7
BARANG DAN JASA 8
225.000.000,00 1.380.800.000,00
938.811.200,00
1.089.148.200,00
646.700.000,00
646.700.000,00
711.700.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
240.000.000,00
512.500.000,00
512.500.000,00
502.500.000,00
10.000.000,00
85.614.500,00
7.500.000,00
7.500.000,00
9 225.000.000,00
1.380.800.000,00
99.663.000,00
JUMLAH
( Rp )
%
MODAL 10= 7+8+9
11 = 10 - 6
12
225.000.000,00 1.380.800.000,00
99.663.000,00
1.188.811.200,00
250.000.000,00
26,62
711.700.000,00
65.000.000,00
10,05
245.000.000,00
45.000.000,00
22,50
612.500.000,00
612.500.000,00
100.000.000,00
19,51
502.500.000,00
602.500.000,00
602.500.000,00
100.000.000,00
19,90
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
127.918.100,00
57,86
5.000.000,00
221.049.500,00
185.135.000,00
106.332.600,00
57.500.000,00
348.967.600,00
71.160.000,00
31.800.000,00
39.360.000,00
113.673.500,00
67.023.000,00
56.368.600,00
7.500.000,00
130.891.600,00
17.218.100,00
15,14
57.200.000,00
3.500.000,00
50.000.000,00
110.700.000,00
110.700.000,00
100,00
71.160.000,00
36.216.000,00
29.112.000,00
7.104.000,00
36.216.000,00
550.300.000,00
670.232.000,00
119.932.000,00
550.300.000,00
670.232.000,00
550.300.000,00
670.232.000,00
119.932.000,00
550.300.000,00
670.232.000,00
2.796.137.150,00
2.862.665.150,00
66.516.000,00
3.252.224.300,00
3.318.740.300,00
456.075.150,00
15,93
189.183.150,00
236.703.150,00
47.514.000,00
546.628.150,00
594.142.150,00
357.439.000,00
151,00
Koordinasi dengan Pemerintah pusat dan Pemerintah lainnya
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
Penyediaan keperluan rumah tangga
1.389.550.000,00
1.389.550.000,00
1.389.550.000,00
1.389.550.000,00
Peringatan hari-hari besar dan bersejarah nasional PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH
29.112.000,00
PEGAWAI
7.104.000,00
PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT 02
JENIS BELANJA JUMLAH
225.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
BERTAMBAH / ( BERKURANG )
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
31
119.932.000,00 119.932.000,00
66.528.000,00
47.520.000,00
Halaman : SEBELUM PERUBAHAN KODE
PEGAWAI 1
2
3
BARANG DAN JASA 4
BERTAMBAH / ( BERKURANG )
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
32
JENIS BELANJA JUMLAH MODAL 5
PEGAWAI 6 = 3+4+5
7
BARANG DAN JASA 8
JUMLAH
( Rp )
%
MODAL 9
10= 7+8+9
11 = 10 - 6
12
Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 1
20
1.20.03
16
13
Penerimaan kunjungan pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintahan non departemen/ luar negeri
1
20
1.20.03
16
14
Sewa Rumah jabatan / Rumah dinas
1
20
1.20.03
16
15
Penyediaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
1
20
1.20.03
17
1
20
1.20.03
17
02
Penyusunan standar satuan harga
1
20
1.20.03
17
06
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
1
20
1.20.03
17
07
1
20
1.20.03
17
1
20
1.20.03
1
20
1
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
19.008.000,00
865.329.000,00
59.404.000,00
78.412.000,00
126.000.000,00 32.000.000,00
1.462.845.760,00
141.499.725,00
158.046.150,00
177.048.150,00
126.000.000,00
126.000.000,00
126.000.000,00
32.000.000,00
32.000.000,00
32.000.000,00
2.469.674.485,00
19.002.000,00
865.329.000,00
1.470.697.660,00
141.499.725,00
2.477.526.385,00
48.671.600,00
48.671.600,00
59.250.000,00
49.522.500,00
108.772.500,00
Penyusunan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD
41.463.000,00
77.745.000,00
08
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
177.750.000,00
67.022.500,00
17
09
Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD
41.463.000,00
92.259.400,00
1.20.03
17
10
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
20
1.20.03
17
11
Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
1
20
1.20.03
17
16
peningkatan manajemen aset/ barang daerah
1
20
1.20.03
17
28
Pemeliharan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1
20
1.20.03
17
29
Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD( SIADINDA )
350.000.000,00
350.000.000,00
350.000.000,00
350.000.000,00
1
20
1.20.03
17
31
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan bantuan Pemkab dan pengelolaan keuangan daerah lainny
1
20
1.20.03
17
37
Pengelolaan Gaji PNSD
1
20
1.20.03
18
PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI
5.000.000,00
48.671.600,00
48.671.600,00
59.250.000,00
64.592.500,00
123.842.500,00
119.208.000,00
41.463.000,00
77.745.000,00
119.208.000,00
244.772.500,00
177.750.000,00
67.022.500,00
244.772.500,00
138.722.400,00
41.463.000,00
92.259.400,00
126.504.900,00
126.504.900,00
41.463.000,00
80.468.121,00
121.931.121,00
431.520.000,00
324.795.000,00
833.815.000,00
72.420.000,00
427.200.000,00
77.500.000,00
99.477.991,00
1.125.000,00
173.022.991,00
46.378.748,00
57.874.725,00
104.253.473,00
186.120.523,00
613.320.523,00
5.000.000,00
105.145.800,00
41.463.000,00
94.609.121,00
136.072.121,00
431.520.000,00
324.795.000,00
72.420.000,00
406.990.000,00
125,79
7.851.900,00
0,31
15.070.000,00
13,85
138.722.400,00
105.145.800,00
77.500.000,00
98.636.150,00
833.815.000,00
99.477.991,00
1.125.000,00
173.022.991,00
46.378.748,00
57.874.725,00
104.253.473,00
191.175.523,00
15.155.000,00
613.320.523,00
(
21.359.100,00)
14.141.000,00
(
16,88)
11,59
Halaman : SEBELUM PERUBAHAN KODE
PEGAWAI 1
2
3
BARANG DAN JASA 4
BERTAMBAH / ( BERKURANG )
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
33
JENIS BELANJA JUMLAH MODAL 5
PEGAWAI 6 = 3+4+5
7
BARANG DAN JASA 8
JUMLAH
( Rp )
%
MODAL 9
10= 7+8+9
11 = 10 - 6
12
PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/ KOTA 1
20
1.20.03
18
06
Pembinaan Penatausahaan keuangan Daerah
1
20
1.20.03
25
1
20
1.20.03
25
1
20
1.20.03
26
1
20
1.20.03
26
06
Kajian peraturan Perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan Perundang-undangan Daerah
1
20
1.20.03
26
07
Penyusunan produk hukum daerah
1
20
1.20.03
26
08
Penyelesaian dan pelayanan bantuan masalah-masalah hukum dan HAM
1
20
1.20.03
26
09
Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan
1
20
1.20.03
26
10
1
20
1.20.03
26
1
20
1.20.03
26
1
20
1.20.03
27
1
20
1.20.03
27
03
Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi antar Daerah
1
20
1.20.03
27
05
Pengembangan Data dan Informasi Unsur Rupabumi
1
20
1.20.03
31
1
20
1.20.03
31
1
20
1.20.03
32
1
20
1.20.03
32
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH 07
Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah Kabupaten / Kota PRROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
427.200.000,00
186.120.523,00
613.320.523,00
406.990.000,00
191.175.523,00
70.400.000,00
73.020.000,00
143.420.000,00
70.400.000,00
73.020.000,00
143.420.000,00
73.020.000,00
143.420.000,00
70.400.000,00
73.020.000,00
143.420.000,00
679.500.000,00
319.764.000,00
338.486.000,00
70.400.000,00
319.764.000,00
338.486.000,00
46.000.000,00
40.400.000,00
5.600.000,00
46.000.000,00
225.936.000,00
37.064.000,00
263.000.000,00
225.936.000,00
40.064.000,00
266.000.000,00
210.000.000,00
210.000.000,00
207.000.000,00
207.000.000,00
Penyuluhan hukum dan pembinaan desa sadar hukum
18.750.000,00
12
Sosialisasi Produk Hukum Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan
13
ISO / SNI
66.000.000,00
8.928.000,00
35.822.000,00
13.250.000,00
32.000.000,00
18.750.000,00
13.250.000,00
32.000.000,00
16.750.000,00
16.250.000,00
33.000.000,00
16.750.000,00
16.250.000,00
33.000.000,00
9.000.000,00
20.500.000,00
29.500.000,00
9.000.000,00
20.500.000,00
29.500.000,00
37.500.000,00
15
21.250.000,00
66.000.000,00
69.000.000,00
139.705.000,00
37.500.000,00
33.805.000,00
68.400.000,00
139.705.000,00
13.850.000,00
15.855.000,00
60.000.000,00
89.705.000,00
13.850.000,00
15.855.000,00
60.000.000,00
89.705.000,00
23.650.000,00
17.350.000,00
9.000.000,00
50.000.000,00
23.650.000,00
17.950.000,00
8.400.000,00
50.000.000,00
Pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi aparatur
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
21.250.000,00
33.205.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR
679.500.000,00
5.600.000,00
35.822.000,00
11
21.250.000,00
613.320.523,00
40.400.000,00
8.928.000,00
PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU
21.250.000,00
15.155.000,00
63.984.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
196.875.200,00
15.000.000,00
3.350.000,00
264.209.200,00
15.000.000,00
63.984.000,00
196.875.200,00
15.000.000,00
3.350.000,00
264.209.200,00
15.000.000,00
3.000.000,00 (
3.000.000,00)
1,14 (
1,42)
Halaman : SEBELUM PERUBAHAN KODE
PEGAWAI 1
2
3
BARANG DAN JASA 4
1
20
1.20.03
32
31
Prosedur kerja dan Tata Naskah Dinas
1
20
1.20.03
32
33
Penataan Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD
1
20
1.20.03
32
34
1
20
1.20.03
32
35
1
20
1.20.03
33
1
20
1.20.03
33
1
20
04
1
20
1.20.04
01
1
20
1.20.04
01
01
Penyediaan jasa surat menyurat
1
20
1.20.04
01
02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1
20
1.20.04
01
04
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
1
20
1.20.04
01
08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1
20
1.20.04
01
10
Penyediaan alat tulis kantor
1
20
1.20.04
01
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1
20
1.20.04
01
12
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
1
20
1.20.04
01
13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
186.800.000,00
1
20
1.20.04
01
15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
82.560.000,00
1
20
1.20.04
01
17
Penyediaan makanan dan minuman
1
20
1.20.04
01
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1
20
1.20.04
01
19
Penyediaan jasa tenaga administrasi
1
20
1.20.04
01
23
Penyediaan upakara / upacara keagamaan
1
20
1.20.04
02
01
JENIS BELANJA JUMLAH MODAL 5
PEGAWAI 6 = 3+4+5
105.000.000,00
105.000.000,00
24.228.000,00
16.672.000,00
40.900.000,00
Citra Pelayanan Prima ( CPP ) dan Citra Bhakti Abdi Negara ( CBAN )
21.300.000,00
35.075.000,00
850.000,00
Evaluasi Jabatan dan Beban Kerja
18.456.000,00
25.128.200,00
2.500.000,00
Program Fasilitasi Pelayanan Tamu - tamu daerah Pelyanan Kunjungan Tamu - tamu daerah
131.616.000,00
131.616.000,00
BERTAMBAH / ( BERKURANG )
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
34
7
BARANG DAN JASA 8
JUMLAH
( Rp )
%
MODAL 9
10= 7+8+9
11 = 10 - 6
12
105.000.000,00
105.000.000,00
24.228.000,00
16.672.000,00
40.900.000,00
57.225.000,00
21.300.000,00
35.075.000,00
850.000,00
57.225.000,00
46.084.200,00
18.456.000,00
25.128.200,00
2.500.000,00
46.084.200,00
1.229.250.000,00
1.360.866.000,00
131.616.000,00
1.525.626.800,00
1.657.242.800,00
296.376.800,00
21,77
1.229.250.000,00
1.360.866.000,00
131.616.000,00
1.525.626.800,00
1.657.242.800,00
296.376.800,00
21,77
SEKRETARIAT DPRD
582.656.000,00
12.914.092.060,00
264.720.490,00
13.761.468.550,00
591.176.000,00
15.965.522.060,00
304.770.490,00
16.861.468.550,00
3.100.000.000,00
22,52
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
381.816.000,00
2.294.921.060,00
149.720.490,00
2.826.457.550,00
390.336.000,00
2.923.481.060,00
189.770.490,00
3.503.587.550,00
677.130.000,00
23,95
2.850.000,00
34,54
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
306.720.000,00
8.250.000,00
8.250.000,00
11.100.000,00
11.100.000,00
54.000.000,00
54.000.000,00
54.000.000,00
54.000.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
23.475.950,00
330.195.950,00
23.475.950,00
338.715.950,00
8.520.000,00
2,58
62.364.610,00
62.364.610,00
65.864.610,00
65.864.610,00
3.500.000,00
5,61
282.386.500,00
282.386.500,00
307.286.500,00
307.286.500,00
24.900.000,00
8,81
16.849.000,00
16.849.000,00
36.569.000,00
36.569.000,00
19.720.000,00
117,03
139.720.490,00
326.520.490,00
186.800.000,00
179.770.490,00
366.570.490,00
40.050.000,00
12,26
10.000.000,00
92.560.000,00
83.610.000,00
10.000.000,00
93.610.000,00
1.050.000,00
1,13
243.500.000,00
243.500.000,00
243.500.000,00
243.500.000,00
989.815.000,00
989.815.000,00
1.616.355.000,00
1.616.355.000,00
626.540.000,00
63,29
74.660.000,00
3,81
75.096.000,00
75.096.000,00 44.920.000,00
1.844.600.000,00
115.000.000,00
315.240.000,00
75.096.000,00
(
50.000.000,00)
(
16,66)
75.096.000,00
44.920.000,00
44.920.000,00
1.959.600.000,00
1.919.260.000,00
44.920.000,00
115.000.000,00
2.034.260.000,00
Halaman : SEBELUM PERUBAHAN KODE
PEGAWAI 1
2
1
20
1.20.04
02
12
Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas/Operasional
1
20
1.20.04
02
20
Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan
1
20
1.20.04
02
22
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
1
20
1.20.04
02
24
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaran dinas/ operasional
1
20
1.20.04
02
28
Pemeliharaan rutin/ berkala perlatan gedung kantor
1
20
1.20.04
03
1
20
1.20.04
03
1
20
1.20.04
06
1
20
1.20.04
06
1
20
1.20.04
15
1
20
1.20.04
15
05
Kegiatan Reses
1
20
1.20.04
15
07
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
1
20
1.20.04
15
08
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1
20
1.20.04
15
09
1
20
1.20.04
15
1
20
1.20.04
15
1
20
05
1
20
1.20.05
01
1
20
1.20.05
01
3
BARANG DAN JASA 4
BERTAMBAH / ( BERKURANG )
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
JENIS BELANJA JUMLAH MODAL 5
1.218.000.000,00
PEGAWAI 6 = 3+4+5
7
1.218.000.000,00
BARANG DAN JASA 8
JUMLAH
( Rp )
%
MODAL 9
1.192.150.000,00
10= 7+8+9 1.192.150.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
70.000.000,00
84.840.000,00
14.840.000,00
568.510.000,00
568.510.000,00
669.020.000,00
669.020.000,00
43.250.000,00
43.250.000,00
43.250.000,00
43.250.000,00
143.500.000,00
143.500.000,00
173.700.000,00
143.500.000,00
143.500.000,00
5.341.000,00
26.181.000,00
5.341.000,00
14.840.000,00
35
45.000.000,00
45.000.000,00
70.000.000,00
84.840.000,00
11 = 10 - 6 (
25.850.000,00)
12 (
2,12)
100.510.000,00
17,67
173.700.000,00
30.200.000,00
21,04
173.700.000,00
173.700.000,00
30.200.000,00
21,04
20.840.000,00
5.341.000,00
26.181.000,00
26.181.000,00
20.840.000,00
5.341.000,00
26.181.000,00
8.625.730.000,00
8.805.730.000,00
180.000.000,00
10.943.740.000,00
11.123.740.000,00
2.318.010.000,00
26,32
360.000.000,00
360.000.000,00
190.140.000,00
1.670.070.000,00
1.670.070.000,00
2.722.590.000,00
2.722.590.000,00
287.000.000,00
467.000.000,00
287.000.000,00
467.000.000,00
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Daerah
2.058.885.000,00
2.058.885.000,00
2.630.145.000,00
10
Rapat - rapat, Koordinasi dan Konsultasi kepemerintahan dan kemasyarakatan
4.114.775.000,00
4.114.775.000,00
13
Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Lainnya
135.000.000,00
135.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 02
Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
20.840.000,00
20.840.000,00
180.000.000,00
180.000.000,00
180.000.000,00
190.140.000,00 (
169.860.000,00)
(
47,18)
1.052.520.000,00
63,02
2.630.145.000,00
571.260.000,00
27,74
4.978.865.000,00
4.978.865.000,00
864.090.000,00
20,99
135.000.000,00
135.000.000,00
131.980.000,00
3,14
875.179.000,00
3.129.731.795,00
190.908.690,00
4.195.819.485,00
682.643.000,00
3.484.074.795,00
161.081.690,00
4.327.799.485,00
77.232.000,00
343.998.360,00
137.908.690,00
559.139.050,00
80.496.000,00
313.623.360,00
108.081.690,00
502.201.050,00
(
56.938.000,00)
(
10,18)
8.625.000,00
(
27.375.000,00)
(
76,04)
36.000.000,00
36.000.000,00
8.625.000,00
Halaman : SEBELUM PERUBAHAN KODE
PEGAWAI 1
2
3
BARANG DAN JASA 4
BERTAMBAH / ( BERKURANG )
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
JENIS BELANJA JUMLAH MODAL 5
PEGAWAI 6 = 3+4+5
7
BARANG DAN JASA 8
JUMLAH
9
10= 7+8+9
20
1.20.05
01
07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
26.112.000,00
5.600.000,00
31.712.000,00
29.376.000,00
5.600.000,00
34.976.000,00
1
20
1.20.05
01
08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
51.120.000,00
19.712.000,00
70.832.000,00
51.120.000,00
19.712.000,00
70.832.000,00
1
20
1.20.05
01
09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
20.500.000,00
20.500.000,00
22.500.000,00
22.500.000,00
1
20
1.20.05
01
10
Penyediaan alat tulis kantor
63.343.360,00
63.343.360,00
63.343.360,00
63.343.360,00
1
20
1.20.05
01
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
20.668.500,00
20.668.500,00
20.668.500,00
20.668.500,00
1
20
1.20.05
01
13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1
20
1.20.05
01
17
Penyediaan makanan dan minuman
1
20
1.20.05
01
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1
20
1.20.05
01
23
Penyediaan upakara / upacara keagamaan
1
20
1.20.05
02
1
20
1.20.05
02
12
Pengadaan Penyediaan jasa Sewa Kendaraan Dinas/Operasional
1
20
1.20.05
02
22
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
1
20
1.20.05
02
24
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaran dinas/ operasional
1
20
1.20.05
03
1
20
1.20.05
03
05
1
20
1.20.05
03
07
1
20
1.20.05
31
1
20
1.20.05
31
02
Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi Pegawai Negeri Sipil
1
20
1.20.05
31
11
Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Aparatur
1
20
1.20.05
31
13
Diklat Calon Kepala Sekolah
1
20
1.20.05
31
14
Diklat calon pengawas sekolah
137.908.690,00
137.908.690,00
108.081.690,00
108.081.690,00
13.579.500,00
13.579.500,00
13.579.500,00
13.579.500,00
148.595.000,00
148.595.000,00
148.595.000,00
148.595.000,00
16.000.000,00
16.000.000,00
11.000.000,00
11.000.000,00
177.411.000,00
227.499.000,00
217.289.900,00
267.377.900,00
72.000.000,00
72.000.000,00
72.000.000,00
72.000.000,00
24.528.000,00
42.600.000,00
67.128.000,00
24.528.000,00
42.600.000,00
67.128.000,00
25.560.000,00
62.811.000,00
88.371.000,00
25.560.000,00
102.689.900,00
128.249.900,00
32.297.100,00
32.297.100,00
32.297.100,00
32.297.100,00
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
Penyusunan dan penyebarluasan peraturan disiplin aparatur
18.297.100,00
18.297.100,00
18.297.100,00
18.297.100,00
2.072.076.125,00
2.382.906.125,00
338.325.000,00
2.098.138.225,00
2.436.463.225,00
1.521.425.200,00
1.775.855.200,00
254.430.000,00
1.521.425.200,00
1.775.855.200,00
246.092.400,00
246.092.400,00
50.088.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
310.830.000,00
254.430.000,00
14.400.000,00
65.938.100,00
80.338.100,00
50.088.000,00
( Rp )
%
MODAL
1
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
36
11 = 10 - 6
12
3.264.000,00
10,29
2.000.000,00
9,75
(
29.827.000,00)
(
21,62)
(
5.000.000,00)
(
31,25)
93.245.500,00
93.245.500,00 (
14.400.000,00
85.162.900,00
99.562.900,00
14.400.000,00
65.938.100,00
80.338.100,00
39.878.900,00
17,52
39.878.900,00
45,12
53.557.100,00
2,24
152.846.900,00)
99.562.900,00
(
62,10)
100,00
Halaman : SEBELUM PERUBAHAN KODE
PEGAWAI 1
2
1
20
1.20.05
31
18
Diklat Penilaian dan Pengelolaan Aset Daerah
1
20
1.20.05
31
28
Diklat Pengadaan Barang dan Jasa
1
20
1.20.05
31
31
Pendidikan dan pelatihan manajemen kepegawaian
1
20
1.20.05
31
32
Pendidikan dan pelatihan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
1
20
1.20.05
31
33
Pendidikan dan Pelatihan Penilaian Prestasi Kerja
1
20
1.20.05
32
1
20
1.20.05
32
02
Seleksi Penerimaan Calon PNS
1
20
1.20.05
32
08
Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi
1
20
1.20.05
32
09
1
20
1.20.05
32
1
20
1.20.05
1
20
1
PROGRAM PEMBINAAN dan PENGAMBANGAN APARATUR
3
BARANG DAN JASA 4
BERTAMBAH / ( BERKURANG )
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
37
JENIS BELANJA JUMLAH MODAL 5
PEGAWAI 6 = 3+4+5
7
BARANG DAN JASA 8
JUMLAH
( Rp )
%
MODAL 9
10= 7+8+9
7.857.000,00
64.430.700,00
72.287.700,00
11 = 10 - 6
12
72.287.700,00
100,00
18.000.000,00
88.797.525,00
106.797.525,00
18.000.000,00
88.797.525,00
106.797.525,00
9.600.000,00
75.313.850,00
84.913.850,00
9.600.000,00
75.313.850,00
84.913.850,00
14.400.000,00
74.509.050,00
88.909.050,00
14.400.000,00
74.509.050,00
88.909.050,00
5.238.000,00
29.315.400,00
34.553.400,00
34.553.400,00
100,00
993.978.210,00
213.734.000,00
822.726.210,00
1.089.460.210,00
95.482.000,00
9,60
159.800.000,00
87,75
437.029.000,00
503.949.210,00
53.000.000,00
53.000.000,00
43.248.000,00
138.858.400,00
182.106.400,00
7.300.000,00
334.606.400,00
341.906.400,00
194.669.000,00
81.690.000,00
276.359.000,00
11.618.000,00
170.980.000,00
182.598.000,00
Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS
23.400.000,00
5.739.100,00
29.139.100,00
23.400.000,00
5.739.100,00
29.139.100,00
17
Penyusunan Formasi PNS
16.724.000,00
48.986.000,00
65.710.000,00
16.724.000,00
64.363.000,00
81.087.000,00
15.377.000,00
23,40
32
18
Penataan Pegawai dalam Jabatan dan Staf
49.200.000,00
106.881.710,00
156.081.710,00
41.700.000,00
115.667.710,00
157.367.710,00
1.286.000,00
0,82
1.20.05
32
20
Kegiatan Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil
109.788.000,00
99.644.000,00
7.500.000,00
216.932.000,00
112.992.000,00
109.220.000,00
7.500.000,00
229.712.000,00
12.780.000,00
5,89
20
1.20.05
32
21
Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
20.060.000,00
45.500.000,00
65.560.000,00
20.060.000,00
45.500.000,00
65.560.000,00
1
20
1.20.05
32
26
Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan
2.090.000,00
2.090.000,00
1
20
06
5.517.717.100,00
150.000.000,00
2,79
1
20
1.20.06
01
4.260.000,00
0,86
1
20
1.20.06
01
01
1
20
1.20.06
01
1
20
1.20.06
1
20
1 1
DINAS PENDAPATAN
2.090.000,00 4.270.671.100,00
38.340.000,00
620.196.000,00
4.315.481.100,00
455.271.050,00
493.611.050,00
38.340.000,00
459.531.050,00
497.871.050,00
Penyediaan jasa surat menyurat
10.250.000,00
10.250.000,00
10.250.000,00
10.250.000,00
02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
19.200.000,00
19.200.000,00
19.200.000,00
19.200.000,00
01
08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.513.300,00
48.853.300,00
10.513.300,00
48.853.300,00
1.20.06
01
10
Penyediaan alat tulis kantor
88.610.600,00
88.610.600,00
80.270.600,00
80.270.600,00
20
1.20.06
01
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
87.197.150,00
87.197.150,00
99.797.150,00
99.797.150,00
20
1.20.06
01
17
Penyediaan makanan dan minuman
21.200.000,00
21.200.000,00
21.200.000,00
21.200.000,00
38.340.000,00
501.550.000,00
38.340.000,00
93.761.000,00)
(
33,92)
2.090.000,00
5.367.717.100,00
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
595.496.000,00
(
582.040.000,00
(
8.340.000,00) 12.600.000,00
(
9,41) 14,45
Halaman : SEBELUM PERUBAHAN KODE
PEGAWAI 1
2
3
BARANG DAN JASA 4
BERTAMBAH / ( BERKURANG )
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
JENIS BELANJA JUMLAH MODAL 5
PEGAWAI 6 = 3+4+5
7
BARANG DAN JASA 8
JUMLAH
9
10= 7+8+9
20
1.20.06
01
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1
20
1.20.06
01
23
Penyediaan upakara / upacara keagamaan
1
20
1.20.06
02
1
20
1.20.06
02
09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1
20
1.20.06
02
10
Pengadaan mebeleur
1
20
1.20.06
02
12
Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas / Operasional
72.000.000,00
1
20
1.20.06
02
22
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
22.000.000,00
1
20
1.20.06
02
24
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaran dinas/ operasional
1
20
1.20.06
02
28
Pemeliharaan rutin/ berkala perlatan gedung kantor
1
20
1.20.06
03
1
20
1.20.06
03
1
20
1.20.06
06
1
20
1.20.06
06
1
20
1.20.06
17
1
20
1.20.06
17
23
Pendataan dan Penyebaran SKPS Pajak Hotel dan Restoran
1
20
1.20.06
17
24
Pendataan Pajak/Retribusi Daerah
1
20
1.20.06
17
25
Gebyar PBB
173.484.300,00
1
20
1.20.06
17
32
Sosialisasi Pajak Daerah
116.608.800,00
116.608.800,00
34.108.800,00
34.108.800,00
1
20
1.20.06
17
39
Penyusunan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah
35.130.000,00
35.130.000,00
36.080.000,00
36.080.000,00
1
20
1.20.06
17
40
Penyusunan Proyeksi dan Evaluasi PAD
9.250.000,00
9.250.000,00
9.250.000,00
9.250.000,00
1
20
1.20.06
17
41
Penyebaran Ketetapan Retribusi Daerah
10.043.000,00
10.043.000,00
10.043.000,00
10.043.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD PROGRAM PENINGKATAN dan PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
200.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
18.300.000,00
18.300.000,00
18.300.000,00
18.300.000,00
186.550.000,00
479.884.250,00
359.954.550,00
154.850.000,00 21.700.000,00
293.334.250,00
11.136.000,00
11.136.000,00
546.020.000,00
70.320.000,00
( Rp )
%
MODAL
1
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
38
173.750.000,00
533.704.550,00
154.850.000,00
142.050.000,00
142.050.000,00
21.700.000,00
21.700.000,00
21.700.000,00
11 = 10 - 6
12
53.820.300,00
(
12.800.000,00)
11,21
(
8,26)
72.000.000,00
72.000.000,00
32.000.000,00
22.000.000,00
131.834.250,00
131.834.250,00
182.454.550,00
182.454.550,00
50.620.300,00
38,39
67.500.000,00
67.500.000,00
83.500.000,00
83.500.000,00
16.000.000,00
23,70
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
3.336.000,00
14.472.000,00
11.136.000,00
3.336.000,00
14.472.000,00
3.336.000,00
14.472.000,00
11.136.000,00
3.336.000,00
14.472.000,00
4.365.749.800,00
570.720.000,00
3.478.659.500,00
408.290.000,00
4.457.669.500,00
91.919.700,00
2,10
213.546.400,00
96.290.000,00
309.836.400,00
178.790.000,00
136,43
268.218.000,00
46.640.300,00
21,04
350.534.300,00
102.050.000,00
41,06
3.504.729.800,00
10.000.000,00
315.000.000,00
131.046.400,00
131.046.400,00
151.257.700,00
221.577.700,00
70.320.000,00
197.898.000,00
248.484.300,00
30.000.000,00
248.534.300,00
75.000.000,00
72.000.000,00
10.000.000,00
72.000.000,00
32.000.000,00
(
82.500.000,00) 950.000,00
(
70,74) 2,70
Halaman : SEBELUM PERUBAHAN KODE
PEGAWAI 1
2
3
BARANG DAN JASA 4
BERTAMBAH / ( BERKURANG )
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
39
JENIS BELANJA JUMLAH MODAL 5
PEGAWAI 6 = 3+4+5
7
BARANG DAN JASA 8
JUMLAH
( Rp )
%
MODAL 9
10= 7+8+9
11 = 10 - 6
12
(SKRD) 1
20
1.20.06
17
45
Pembinaan Pengawasan Pendapatan Daerah
1
20
1.20.06
17
48
Penyusunan Kajian Tentang Pajak Daerah
1
20
1.20.06
17
49
Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Non Pajak Daerah
1
20
1.20.06
17
50
Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
1
20
1.20.06
17
51
1
20
1.20.06
17
52
1
20
07
1
20
1.20.07
01
1
20
1.20.07
01
01
Penyediaan jasa surat menyurat
1
20
1.20.07
01
08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1
20
1.20.07
01
09
1
20
1.20.07
01
1
20
1.20.07
1
20
1
76.380.000,00
62.704.800,00
139.084.800,00
90.000.000,00 2.729.636.800,00
90.000.000,00 2.729.636.800,00
150.000.000,00
138.134.800,00
634.888.000,00
2.576.576.200,00
399.320.000,00
950.000,00)
(
90.000.000,00)
2.576.576.200,00 (
153.060.600,00)
(
0,68)
( 100,00) (
5,60)
Penyusunan Kajian Tentang Potensi Pajak Daerah
47.500.000,00
47.500.000,00
47.500.000,00
100,00
Penyusunan Kajian Tentang Potensi Retribusi Daerah
42.500.000,00
42.500.000,00
42.500.000,00
100,00
1.206.766.410,00
226.232.500,00
2.081.434.910,00
201.232.500,00
669.583.710,00
33.920.000,00
5,33
3.000.000,00
62,82
30.920.000,00
11,30
37.450.000,00
12,76
1.143.246.410,00
226.232.500,00
2.081.434.910,00
434.431.210,00
201.232.500,00
635.663.710,00
468.351.210,00
4.775.000,00
4.775.000,00
7.775.000,00
7.775.000,00
5.228.110,00
5.228.110,00
5.228.110,00
5.228.110,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
19.000.000,00
19.000.000,00
19.000.000,00
19.000.000,00
10
Penyediaan alat tulis kantor
43.527.100,00
43.527.100,00
43.527.100,00
43.527.100,00
01
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
48.460.000,00
48.460.000,00
48.460.000,00
48.460.000,00
1.20.07
01
12
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
3.240.000,00
3.240.000,00
3.240.000,00
3.240.000,00
20
1.20.07
01
13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
3.725.000,00
166.232.500,00
169.957.500,00
3.725.000,00
1
20
1.20.07
01
15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
35.000.000,00
35.000.000,00
1
20
1.20.07
01
17
Penyediaan makanan dan minuman
1
20
1.20.07
01
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1
20
1.20.07
01
22
ISO / SNI
1
20
1.20.07
01
23
Penyediaan upakara / upacara keagamaan
1
20
1.20.07
02
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
38.340.000,00
648.436.000,00
85.568.000,00
(
634.888.000,00
711.956.000,00
85.568.000,00
67.054.800,00
150.000.000,00
INSPEKTORAT
399.320.000,00
71.080.000,00
166.232.500,00
169.957.500,00
35.000.000,00
35.000.000,00
13.986.000,00
13.986.000,00
13.986.000,00
13.986.000,00
273.490.000,00
273.490.000,00
304.410.000,00
304.410.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
230.000.000,00
25.000.000,00
293.340.000,00
38.340.000,00
267.450.000,00
25.000.000,00
330.790.000,00
Halaman : SEBELUM PERUBAHAN KODE
PEGAWAI 1
2
3
1
20
1.20.07
02
07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1
20
1.20.07
02
12
Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas/ Operasioanal
1
20
1.20.07
02
24
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaran dinas/ operasional
1
20
1.20.07
03
1
20
1.20.07
03
1
20
1.20.07
05
1
20
1.20.07
05
1
20
1.20.07
06
1
20
1.20.07
06
1
20
1.20.07
20
1
20
1.20.07
20
01
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
140.118.000,00
1
20
1.20.07
20
02
Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah termasuk masayarakat
72.000.000,00
1
20
1.20.07
20
06
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
120.360.000,00
1
20
1.20.07
20
10
Pengawasan pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional
1
20
1.20.07
20
11
Koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
105.600.000,00
1
20
1.20.07
20
12
Koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Inpres No 5 Tahun 2004
1
20
1.20.07
20
13
Orientasi Sistem Pengendalian Internal
1
20
1.20.07
20
14
1
20
1.20.07
20
16
5
PEGAWAI 6 = 3+4+5
7
BARANG DAN JASA 8
25.000.000,00
11 = 10 - 6
12
25.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
115.000.000,00
115.000.000,00
115.000.000,00
115.000.000,00
115.000.000,00
115.000.000,00
115.000.000,00
115.000.000,00
3.000.000,00
14.928.000,00
11.928.000,00
3.000.000,00
14.928.000,00
3.000.000,00
14.928.000,00
11.928.000,00
3.000.000,00
14.928.000,00
346.815.200,00
1.008.503.200,00
598.168.000,00
338.965.200,00
937.133.200,00
(
71.370.000,00)
(
7,07)
14.480.000,00
154.598.000,00
111.798.000,00
14.480.000,00
126.278.000,00
(
28.320.000,00)
(
18,31)
72.000.000,00
79.680.000,00
148.360.000,00
83.480.000,00
44.160.000,00
38.160.000,00
1.260.000,00
106.860.000,00
105.600.000,00
1.260.000,00
106.860.000,00
118.200.000,00
1.260.000,00
119.460.000,00
118.200.000,00
1.260.000,00
119.460.000,00
4.100.000,00
110.365.500,00
114.465.500,00
4.100.000,00
110.365.500,00
114.465.500,00
Review Laporan Keuangan
10.050.000,00
11.450.000,00
21.500.000,00
10.050.000,00
8.750.000,00
Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan LAKIP
22.500.000,00
22.900.000,00
45.400.000,00
22.500.000,00
17.750.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH
11.928.000,00
661.688.000,00
14.000.000,00
10= 7+8+9
14.000.000,00
11.928.000,00
196.340.000,00
9 25.000.000,00
14.000.000,00
Pendidikan dan pelatihan formal
158.000.000,00
%
233.790.000,00
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
72.000.000,00
( Rp )
195.450.000,00
38.340.000,00
72.000.000,00
JUMLAH MODAL
72.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 01
MODAL
72.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 01
4
JENIS BELANJA JUMLAH
25.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 05
BARANG DAN JASA
BERTAMBAH / ( BERKURANG )
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
40
28.000.000,00
44.160.000,00
38.340.000,00
37.450.000,00
79.680.000,00
28.000.000,00
19,07
7.680.000,00
10,66
111.480.000,00
(
36.880.000,00)
(
24,85)
38.160.000,00
(
6.000.000,00)
(
13,58)
18.800.000,00
(
2.700.000,00)
(
12,55)
40.250.000,00
(
5.150.000,00)
(
11,34)
Halaman : SEBELUM PERUBAHAN KODE
PEGAWAI 1
2
3
BARANG DAN JASA 4
BERTAMBAH / ( BERKURANG )
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
JENIS BELANJA JUMLAH MODAL 5
PEGAWAI 6 = 3+4+5
7
BARANG DAN JASA 8
JUMLAH
9
10= 7+8+9
20
1.20.07
20
17
Bintek Pengendalian Aset
4.100.000,00
9.480.200,00
13.580.200,00
4.100.000,00
9.480.200,00
13.580.200,00
1
20
1.20.07
20
19
Bintek Tata Cara Pelaksanaan Pengendalian
4.100.000,00
9.504.000,00
13.604.000,00
4.100.000,00
9.504.000,00
13.604.000,00
1
20
1.20.07
20
21
Bintek Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Desa Bagi BPD
4.100.000,00
109.887.000,00
113.987.000,00
4.100.000,00
109.887.000,00
113.987.000,00
1
20
1.20.07
20
22
Bimtek Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
4.100.000,00
9.409.500,00
13.509.500,00
4.100.000,00
9.409.500,00
13.509.500,00
1
20
1.20.07
20
23
Bimtek Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
4.100.000,00
9.409.500,00
13.509.500,00
4.100.000,00
9.409.500,00
13.509.500,00
1
20
1.20.07
20
24
Bimtek Evaluasi Laporan Akuntabilitasi Kinerja Instasi Pemerintah
4.100.000,00
9.409.500,00
13.509.500,00
4.100.000,00
9.409.500,00
13.509.500,00
1
20
08
538.326.500,00
141.800.000,00
406.731.500,00
1
20
1.20.08
01
76.680.000,00
1
20
1.20.08
01
01
Penyediaan jasa surat menyurat
1
20
1.20.08
01
02
1
20
1.20.08
01
1
20
1.20.08
1
20
1
141.800.000,00
388.981.500,00
76.680.000,00
189.539.850,00
266.219.850,00
2.460.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
01
08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.08
01
09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
20
1.20.08
01
10
Penyediaan alat tulis kantor
1
20
1.20.08
01
11
1
20
1.20.08
01
1
20
1.20.08
1
20
1
%
12
14.000.000,00
2,60
191.559.850,00
268.239.850,00
2.020.000,00
0,75
2.460.000,00
2.460.000,00
2.460.000,00
28.200.000,00
28.200.000,00
26.400.000,00
26.400.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
4.078.850,00
80.758.850,00
5.198.850,00
81.878.850,00
1.120.000,00
1,38
4.750.000,00
4.750.000,00
8.250.000,00
8.250.000,00
3.500.000,00
73,68
21.555.100,00
21.555.100,00
21.555.100,00
21.555.100,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
9.937.300,00
9.937.300,00
11.737.300,00
11.737.300,00
1.800.000,00
18,11
12
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
5.568.600,00
5.568.600,00
5.568.600,00
5.568.600,00
01
15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.400.000,00
2.400.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
1.20.08
01
17
Penyediaan makanan dan minuman
10.250.000,00
10.250.000,00
10.250.000,00
10.250.000,00
20
1.20.08
01
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
24.320.000,00
24.320.000,00
22.320.000,00
22.320.000,00
1
20
1.20.08
01
23
Penyediaan upakara / upacara keagamaan
16.020.000,00
16.020.000,00
16.020.000,00
16.020.000,00
1
20
1.20.08
02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
76.680.000,00
51.120.000,00
120.366.650,00
7.545.000,00
179.031.650,00
76.680.000,00
51.120.000,00
126.096.650,00
3.795.000,00
11 = 10 - 6
552.326.500,00
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
7.545.000,00
( Rp )
MODAL
1
KECAMATAN NEGARA
41
3.795.000,00
181.011.650,00
(
1.800.000,00)
(
6,38)
(
600.000,00)
(
25,00)
(
2.000.000,00)
(
8,22)
1.980.000,00
1,10
Halaman : SEBELUM PERUBAHAN KODE
PEGAWAI 1
2
3
1
20
1.20.08
02
09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1
20
1.20.08
02
22
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
1
20
1.20.08
02
24
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaran dinas/ operasional
1
20
1.20.08
03
1
20
1.20.08
03
1
20
1.20.08
07
1
20
1.20.08
07
01
PEMBINAAN LOMBA-LOMBA
6.000.000,00
1
20
1.20.08
07
02
Peringatan Hari-hari Besar dan Bersejarah Nasional
8.000.000,00
1
20
09
1
20
1.20.09
01
1
20
1.20.09
01
01
Penyediaan jasa surat menyurat
1
20
1.20.09
01
02
1
20
1.20.09
01
1
20
1.20.09
1
20
1
51.120.000,00
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT
4
JENIS BELANJA JUMLAH MODAL 5 7.545.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 05
BARANG DAN JASA
14.000.000,00
BERTAMBAH / ( BERKURANG )
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEGAWAI 6 = 3+4+5
7
BARANG DAN JASA 8
7.545.000,00
JUMLAH
9 3.795.000,00
10= 7+8+9
(
49,70)
26.166.650,00
77.286.650,00
(
1.500.000,00)
(
1,90)
92.700.000,00
99.930.000,00
99.930.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
65.075.000,00
79.075.000,00
14.000.000,00
75.075.000,00
89.075.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
73.075.000,00
8.000.000,00
75.075.000,00
7.230.000,00
7,79
10.000.000,00
12,64
83.075.000,00
10.000.000,00
13,68
14.000.000,00
2,56
3.000.000,00
63,12
2.750.000,00
30,50
6.000.000,00
166.162.000,00
376.138.300,00
3.500.000,00
545.800.300,00
166.162.000,00
390.138.300,00
3.500.000,00
559.800.300,00
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
120.162.000,00
199.263.300,00
3.500.000,00
322.925.300,00
120.162.000,00
199.263.300,00
3.500.000,00
322.925.300,00
1.248.000,00
1.248.000,00
1.248.000,00
1.248.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
01
08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
845.000,00
84.845.000,00
845.000,00
84.845.000,00
1.20.09
01
10
Penyediaan alat tulis kantor
24.450.500,00
24.450.500,00
24.450.500,00
24.450.500,00
20
1.20.09
01
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.752.300,00
4.752.300,00
7.752.300,00
7.752.300,00
1
20
1.20.09
01
12
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
2.432.500,00
2.432.500,00
2.432.500,00
2.432.500,00
1
20
1.20.09
01
13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1
20
1.20.09
01
15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
3.600.000,00
3.600.000,00
3.600.000,00
3.600.000,00
1
20
1.20.09
01
17
Penyediaan makanan dan minuman
9.015.000,00
9.015.000,00
11.765.000,00
11.765.000,00
1
20
1.20.09
01
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
21.000.000,00
21.000.000,00
18.250.000,00
18.250.000,00
1
20
1.20.09
01
19
Penyediaan jasa tenaga administrasi
36.162.000,00
3.500.000,00
36.162.000,00
3.500.000,00
36.162.000,00
12
3.750.000,00)
92.700.000,00
3.500.000,00
11 = 10 - 6 (
78.786.650,00
84.000.000,00
%
3.795.000,00
27.666.650,00
65.075.000,00
51.120.000,00
( Rp )
MODAL
KECAMATAN MELAYA
84.000.000,00
42
3.500.000,00
36.162.000,00
(
2.750.000,00)
(
13,09)
Halaman : SEBELUM PERUBAHAN KODE
PEGAWAI 1
2
1
20
1.20.09
01
23
1
20
1.20.09
02
1
20
1.20.09
02
22
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
1
20
1.20.09
02
24
1
20
1.20.09
02
28
1
20
1.20.09
03
1
20
1.20.09
03
1
20
1.20.09
07
1
20
1.20.09
07
01
PEMBINAAN LOMBA-LOMBA
1
20
1.20.09
07
02
Peringatan Hari-hari Besar dan Bersejarah Nasional
1
20
10
1
20
1.20.10
01
1
20
1.20.10
01
01
Penyediaan jasa surat menyurat
1
20
1.20.10
01
02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1
20
1.20.10
01
08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1
20
1.20.10
01
10
Penyediaan alat tulis kantor
1
20
1.20.10
01
11
1
20
1.20.10
01
1
20
1.20.10
1
20
1 1
3
Penyediaan upakara / upacara keagamaan
4
JENIS BELANJA JUMLAH MODAL 5
PEGAWAI 6 = 3+4+5
11.920.000,00
11.920.000,00
114.300.000,00
150.300.000,00
20.000.000,00
56.000.000,00
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaran dinas/ operasional
87.200.000,00
Pemeliharaan rutin/ berkala perlatan gedung kantor
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
36.000.000,00
36.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 05
BARANG DAN JASA
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT
10.000.000,00 10.000.000,00
BERTAMBAH / ( BERKURANG )
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
7
BARANG DAN JASA 8
JUMLAH
9
10= 7+8+9 8.920.000,00
36.000.000,00
118.300.000,00
154.300.000,00
36.000.000,00
20.000.000,00
56.000.000,00
87.200.000,00
91.200.000,00
91.200.000,00
7.100.000,00
7.100.000,00
7.100.000,00
7.100.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
50.575.000,00
60.575.000,00
10.000.000,00
60.575.000,00
70.575.000,00
4.075.000,00
14.075.000,00
10.000.000,00
4.075.000,00
14.075.000,00
46.500.000,00
46.500.000,00
56.500.000,00
192.070.000,00
373.544.600,00
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
135.320.000,00
%
3.000.000,00)
12 (
25,16)
4.000.000,00
2,66
4.000.000,00
4,58
10.000.000,00
16,50
56.500.000,00
10.000.000,00
21,50
599.294.600,00
26.930.000,00
4,70
3.508.000,00
1,16
192.330.000,00
400.214.600,00
165.967.600,00
301.287.600,00
140.580.000,00
164.215.600,00
304.795.600,00
3.600.000,00
3.600.000,00
3.600.000,00
3.600.000,00
58.220.000,00
58.220.000,00
58.220.000,00
58.220.000,00
5.811.700,00
65.811.700,00
5.811.700,00
56.931.700,00
(
8.880.000,00)
(
13,49)
34.536.400,00
34.536.400,00
32.784.400,00
32.784.400,00
(
1.752.000,00)
(
5,07)
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
9.184.500,00
9.184.500,00
9.184.500,00
9.184.500,00
12
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
3.235.000,00
3.235.000,00
3.235.000,00
3.235.000,00
01
17
Penyediaan makanan dan minuman
14.500.000,00
14.500.000,00
14.500.000,00
14.500.000,00
1.20.10
01
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
13.000.000,00
13.000.000,00
13.000.000,00
13.000.000,00
20
1.20.10
01
19
Penyediaan jasa tenaga administrasi
20
1.20.10
01
23
Penyediaan upakara / upacara keagamaan
75.320.000,00
75.320.000,00 23.880.000,00
23.880.000,00
51.120.000,00
89.460.000,00
6.750.000,00
11 = 10 - 6 (
572.364.600,00
60.000.000,00
6.750.000,00
( Rp )
MODAL
8.920.000,00
KECAMATAN MENDOYO
43
89.460.000,00 23.880.000,00
23.880.000,00
14.140.000,00
18,77
Halaman : SEBELUM PERUBAHAN KODE
PEGAWAI 1
2
3
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
BARANG DAN JASA 4
BERTAMBAH / ( BERKURANG )
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
44
JENIS BELANJA JUMLAH MODAL 5
PEGAWAI 6 = 3+4+5
7
BARANG DAN JASA 8
JUMLAH
( Rp )
%
MODAL 9
10= 7+8+9
11 = 10 - 6
12
1
20
1.20.10
02
1
20
1.20.10
02
06
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas
1
20
1.20.10
02
12
Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas/Operasional
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
1
20
1.20.10
02
24
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaran dinas/ operasional
61.607.500,00
61.607.500,00
80.289.500,00
80.289.500,00
1
20
1.20.10
02
28
Pemeliharaan rutin/ berkala perlatan gedung kantor
14.300.000,00
14.300.000,00
14.300.000,00
14.300.000,00
1
20
1.20.10
06
1.427.500,00
20.177.500,00
8.750.000,00
1.107.500,00
9.857.500,00
(
10.320.000,00)
(
51,14)
1
20
1.20.10
06
1.427.500,00
20.177.500,00
8.750.000,00
1.107.500,00
9.857.500,00
(
10.320.000,00)
(
51,14)
1
20
1.20.10
07
70.242.000,00
108.242.000,00
43.000.000,00
80.302.000,00
123.302.000,00
15.060.000,00
13,91
1
20
1.20.10
07
01
PEMBINAAN LOMBA-LOMBA
33.000.000,00
14.979.500,00
47.979.500,00
38.000.000,00
19.109.500,00
57.109.500,00
9.130.000,00
19,02
1
20
1.20.10
07
02
Peringatan Hari-hari Besar dan Bersejarah Nasional
5.000.000,00
55.262.500,00
60.262.500,00
5.000.000,00
61.192.500,00
66.192.500,00
5.930.000,00
9,84
1
20
11
17.000.000,00
3,36
1
20
1.20.11
01
1
20
1.20.11
01
01
Penyediaan jasa surat menyurat
1
20
1.20.11
01
02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1
20
1.20.11
01
08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1
20
1.20.11
01
09
1
20
1.20.11
01
1
20
1.20.11
1
20
1 1
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT
KECAMATAN PEKUTATAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
135.907.500,00
18.750.000,00
18.750.000,00
38.000.000,00
6.750.000,00
142.657.500,00
6.750.000,00
6.750.000,00
154.589.500,00
6.750.000,00
161.339.500,00
6.750.000,00
6.750.000,00
18.682.000,00
13,09
18.682.000,00
30,32
114.696.000,00
384.856.000,00
5.225.000,00
504.777.000,00
95.696.000,00
420.856.000,00
5.225.000,00
521.777.000,00
99.696.000,00
132.336.000,00
5.225.000,00
237.257.000,00
86.696.000,00
130.336.000,00
5.225.000,00
222.257.000,00
(
15.000.000,00)
(
6,32)
(
1.620.000,00)
(
50,00)
3.240.000,00
3.240.000,00
1.620.000,00
1.620.000,00
36.533.500,00
36.533.500,00
41.153.500,00
41.153.500,00
4.682.500,00
81.362.500,00
4.682.500,00
81.362.500,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
12.500.000,00
12.500.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00
10
Penyediaan alat tulis kantor
21.923.500,00
21.923.500,00
21.923.500,00
21.923.500,00
01
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
3.954.200,00
3.954.200,00
3.954.200,00
3.954.200,00
1.20.11
01
12
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
1.900.300,00
1.900.300,00
1.900.300,00
1.900.300,00
20
1.20.11
01
13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
20
1.20.11
01
15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
76.680.000,00
5.225.000,00
1.620.000,00
76.680.000,00
5.225.000,00
1.620.000,00
5.225.000,00
1.620.000,00
5.225.000,00
1.620.000,00
4.620.000,00
(
5.000.000,00)
12,64
(
40,00)
Halaman : SEBELUM PERUBAHAN KODE
PEGAWAI 1
2
1
20
1.20.11
01
17
Penyediaan makanan dan minuman
1
20
1.20.11
01
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1
20
1.20.11
01
19
Penyediaan jasa tenaga administrasi
1
20
1.20.11
01
23
Penyediaan upakara / upacara keagamaan
1
20
1.20.11
02
1
20
1.20.11
02
12
1
20
1.20.11
02
1
20
1.20.11
1
20
1
3
BARANG DAN JASA 4
BERTAMBAH / ( BERKURANG )
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
45
JENIS BELANJA JUMLAH MODAL 5
PEGAWAI 6 = 3+4+5
7
BARANG DAN JASA 8
JUMLAH
9
10= 7+8+9
9.182.000,00
9.182.000,00
9.182.000,00
9.182.000,00
20.880.000,00
20.880.000,00
20.880.000,00
20.880.000,00
23.016.000,00
23.016.000,00
( Rp )
%
MODAL
10.016.000,00
10.016.000,00
11 = 10 - 6
(
13.000.000,00)
12
(
56,48)
15.920.000,00
15.920.000,00
15.920.000,00
15.920.000,00
178.420.000,00
178.420.000,00
206.420.000,00
206.420.000,00
Pengadaan penyediaan Jasa sewa Kendaraan Dinas / Operasional
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
22
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
02
24
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaran dinas/ operasional
92.920.000,00
92.920.000,00
120.920.000,00
120.920.000,00
1.20.11
02
28
Pemeliharaan rutin/ berkala perlatan gedung kantor
5.500.000,00
5.500.000,00
5.500.000,00
5.500.000,00
20
1.20.11
03
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
1
20
1.20.11
03
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
1
20
1.20.11
07
60.100.000,00
75.100.000,00
9.000.000,00
70.100.000,00
79.100.000,00
1
20
1.20.11
07
01
PEMBINAAN LOMBA-LOMBA
10.000.000,00
3.000.000,00
13.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
7.000.000,00
1
20
1.20.11
07
02
Peringatan Hari-hari Besar dan Bersejarah Nasional
5.000.000,00
57.100.000,00
62.100.000,00
5.000.000,00
67.100.000,00
72.100.000,00
10.000.000,00
16,10
1
20
12
521.033.200,00
145.580.000,00
378.753.200,00
535.033.200,00
14.000.000,00
2,68
1
20
1.20.12
01
63.900.000,00
146.347.350,00
210.247.350,00
1
20
1.20.12
01
01
Penyediaan jasa surat menyurat
1
20
1.20.12
01
02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1
20
1.20.12
01
08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1
20
1.20.12
01
09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1
20
1.20.12
01
10
1
20
1.20.12
01
11
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu PROGRAMA PEMBINAAN MASYARAKAT
KECAMATAN JEMBRANA
15.000.000,00
153.580.000,00
356.753.200,00
63.900.000,00
149.347.350,00
213.247.350,00
2.700.000,00
2.700.000,00
2.700.000,00
2.700.000,00
47.400.000,00
47.400.000,00
44.400.000,00
44.400.000,00
1.443.000,00
65.343.000,00
1.443.000,00
65.343.000,00
6.600.000,00
6.600.000,00
6.600.000,00
6.600.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
24.647.000,00
24.647.000,00
24.647.000,00
24.647.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
11.212.750,00
11.212.750,00
11.212.750,00
11.212.750,00
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
63.900.000,00
10.700.000,00
63.900.000,00
10.700.000,00
(
28.000.000,00
15,69
28.000.000,00
30,13
4.000.000,00
5,32
6.000.000,00)
(
46,15)
(
3.000.000,00)
(
1,40)
(
3.000.000,00)
(
6,32)
Halaman : SEBELUM PERUBAHAN KODE
PEGAWAI 1
2
3
BARANG DAN JASA 4
BERTAMBAH / ( BERKURANG )
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
JENIS BELANJA JUMLAH MODAL 5
PEGAWAI 6 = 3+4+5
7
BARANG DAN JASA 8
JUMLAH
9
10= 7+8+9
20
1.20.12
01
12
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
3.017.600,00
3.017.600,00
3.017.600,00
3.017.600,00
1
20
1.20.12
01
15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.400.000,00
2.400.000,00
2.400.000,00
2.400.000,00
1
20
1.20.12
01
17
Penyediaan makanan dan minuman
8.682.000,00
8.682.000,00
8.682.000,00
8.682.000,00
1
20
1.20.12
01
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
24.320.000,00
24.320.000,00
24.320.000,00
24.320.000,00
1
20
1.20.12
01
23
Penyediaan upakara / upacara keagamaan
16.925.000,00
16.925.000,00
16.925.000,00
16.925.000,00
1
20
1.20.12
02
10.700.000,00
161.655.850,00
156.955.850,00
1
20
1.20.12
02
09
Pengadaan peralatan gedung kantor
10.700.000,00
10.700.000,00
1
20
1.20.12
02
12
Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas / Operasional
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
1
20
1.20.12
02
22
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
10.000.000,00
10.000.000,00
12.000.000,00
1
20
1.20.12
02
24
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaran dinas/ operasional
75.955.850,00
75.955.850,00
1
20
1.20.12
02
28
Pemeliharaan rutin/ berkala perlatan gedung kantor
5.000.000,00
1
20
1.20.12
03
1
20
1.20.12
03
1
20
1.20.12
07
1
20
1.20.12
07
01
PEMBINAAN LOMBA-LOMBA
1
20
1.20.12
07
02
Peringatan Hari-hari Besar dan Bersejarah Nasional
1
20
13
1
20
1.20.13
01
1
20
1.20.13
01
01
Penyediaan jasa surat menyurat
1
20
1.20.13
01
02
1
20
1.20.13
01
06
150.955.850,00
167.655.850,00
10.700.000,00
10.700.000,00
12
12.000.000,00
2.000.000,00
20,00
79.955.850,00
79.955.850,00
4.000.000,00
5,26
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
17.500.000,00
17.500.000,00
3.500.000,00
25,00
14.000.000,00
14.000.000,00
17.500.000,00
17.500.000,00
3.500.000,00
25,00
42.450.000,00
132.130.000,00
81.680.000,00
57.950.000,00
139.630.000,00
7.500.000,00
5,67
84.680.000,00
7.500.000,00
92.180.000,00
81.680.000,00
7.500.000,00
89.180.000,00
5.000.000,00
34.950.000,00
39.950.000,00
50.450.000,00
50.450.000,00
10.500.000,00
26,28
89.680.000,00
10.700.000,00
11 = 10 - 6
3,71
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT
%
6.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 05
( Rp )
MODAL
1
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
46
(
3.000.000,00)
(
3,25)
KELURAHAN LOLOAN BARAT
20.376.000,00
78.824.000,00
4.000.000,00
103.200.000,00
20.376.000,00
90.024.000,00
5.800.000,00
116.200.000,00
13.000.000,00
12,59
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
18.000.000,00
53.044.000,00
4.000.000,00
75.044.000,00
18.000.000,00
64.042.000,00
5.800.000,00
87.842.000,00
12.798.000,00
17,05
1.620.000,00
11.220.000,00
9.600.000,00
1.620.000,00
11.220.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
6.900.000,00
6.900.000,00
6.900.000,00
6.900.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
7.912.000,00
7.912.000,00
11.410.000,00
11.410.000,00
3.498.000,00
44,21
9.600.000,00
Halaman : SEBELUM PERUBAHAN KODE
PEGAWAI 1
2
3
BARANG DAN JASA 4
BERTAMBAH / ( BERKURANG )
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
JENIS BELANJA JUMLAH MODAL 5
PEGAWAI 6 = 3+4+5
7
BARANG DAN JASA 8
JUMLAH
9
10= 7+8+9
20
1.20.13
01
08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1
20
1.20.13
01
09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1
20
1.20.13
01
10
Penyediaan alat tulis kantor
1
20
1.20.13
01
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1
20
1.20.13
01
12
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
1
20
1.20.13
01
13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1
20
1.20.13
01
15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.440.000,00
1.440.000,00
1.440.000,00
1.440.000,00
1
20
1.20.13
01
17
Penyediaan makanan dan minuman
4.250.000,00
4.250.000,00
4.250.000,00
4.250.000,00
1
20
1.20.13
01
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
8.000.000,00
1
20
1.20.13
02
1
20
1.20.13
02
1
20
1.20.13
03
1
20
1.20.13
03
03
Pengadaan pakaian kerja lapangan
1
20
1.20.13
03
05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1
20
1.20.13
07
1
20
1.20.13
07
01
PEMBINAAN LOMBA-LOMBA
1
20
1.20.13
07
04
Peningkatan Kemampuan SDM Lembaga Kemasyarakatan
1
20
14
1
20
1.20.14
01
1
20
1.20.14
01
01
Penyediaan jasa surat menyurat
1
20
1.20.14
01
02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1
20
1.20.14
01
06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
1.800.000,00
10.200.000,00
7.600.000,00
1.800.000,00
10.200.000,00
7.600.000,00
7.100.000,00
7.100.000,00
14.650.000,00
14.650.000,00
14.650.000,00
14.650.000,00
6.145.000,00
6.145.000,00
6.145.000,00
6.145.000,00
727.000,00
727.000,00
727.000,00
727.000,00
4.000.000,00
8.400.000,00
4.000.000,00
5.800.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 12
Pengadaan Penyediiaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas/Operasional PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT
2.376.000,00 2.376.000,00
( Rp )
%
MODAL
1
8.400.000,00
47
11 = 10 - 6
(
5.800.000,00
500.000,00)
12
(
6,57)
1.800.000,00
45,00
8.000.000,00
8.000.000,00
100,00
1.502.000,00
1.502.000,00
1.502.000,00
100,00
1.502.000,00
1.502.000,00
1.502.000,00
100,00
14.780.000,00
14.780.000,00
14.780.000,00
14.780.000,00
11.780.000,00
11.780.000,00
11.780.000,00
11.780.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
11.000.000,00
13.376.000,00
2.376.000,00
9.700.000,00
12.076.000,00
6.000.000,00
8.376.000,00
2.376.000,00
6.000.000,00
8.376.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
3.700.000,00
3.700.000,00
(
1.300.000,00)
(
9,71)
(
1.300.000,00)
(
26,00)
KELURAHAN LOLOAN TIMUR
12.000.000,00
90.669.527,00
3.200.000,00
105.869.527,00
12.000.000,00
102.369.527,00
4.500.000,00
118.869.527,00
13.000.000,00
12,27
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
12.000.000,00
61.809.527,00
3.200.000,00
77.009.527,00
12.000.000,00
74.207.527,00
4.500.000,00
90.707.527,00
13.698.000,00
17,78
720.000,00
12.720.000,00
12.000.000,00
720.000,00
12.720.000,00
11.100.000,00
11.100.000,00
11.100.000,00
11.100.000,00
8.152.800,00
8.152.800,00
11.650.800,00
11.650.800,00
3.498.000,00
42,90
12.000.000,00
Halaman : SEBELUM PERUBAHAN KODE
PEGAWAI 1
2
3
BARANG DAN JASA 4
BERTAMBAH / ( BERKURANG )
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
JENIS BELANJA JUMLAH MODAL 5
PEGAWAI 6 = 3+4+5
7
BARANG DAN JASA 8
JUMLAH
9
10= 7+8+9
20
1.20.14
01
08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.405.770,00
1.405.770,00
1.405.770,00
1.405.770,00
1
20
1.20.14
01
09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
7.250.000,00
7.250.000,00
7.250.000,00
7.250.000,00
1
20
1.20.14
01
10
Penyediaan alat tulis kantor
14.960.457,00
14.960.457,00
15.860.457,00
15.860.457,00
1
20
1.20.14
01
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7.196.500,00
7.196.500,00
7.196.500,00
7.196.500,00
1
20
1.20.14
01
12
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
605.000,00
605.000,00
605.000,00
605.000,00
1
20
1.20.14
01
13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1
20
1.20.14
01
15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.320.000,00
1.320.000,00
1.320.000,00
1.320.000,00
1
20
1.20.14
01
17
Penyediaan makanan dan minuman
7.875.000,00
7.875.000,00
7.875.000,00
7.875.000,00
1
20
1.20.14
01
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
8.000.000,00
8.000.000,00
1
20
1.20.14
01
23
Penyediaan upakara / upacara keagamaan
1.224.000,00
1.224.000,00
1
20
1.20.14
02
1.502.000,00
1
20
1.20.14
02
1
20
1.20.14
03
1
20
1.20.14
03
03
Pengadaan pakaian kerja lapangan
1
20
1.20.14
03
05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1
20
1.20.14
07
1
20
1.20.14
07
01
1
20
1.20.14
07
04
1
20
15
1
20
1.20.15
01
1
20
1.20.15
01
01
Penyediaan jasa surat menyurat
1
20
1.20.15
01
02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3.200.000,00
12
Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas/Operasional PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
12
1.300.000,00
40,62
8.000.000,00
100,00
1.502.000,00
1.502.000,00
100,00
1.502.000,00
1.502.000,00
1.502.000,00
100,00
4.500.000,00
16.880.000,00
16.880.000,00
15.980.000,00
15.980.000,00
11.780.000,00
11.780.000,00
11.780.000,00
11.780.000,00
5.100.000,00
5.100.000,00
4.200.000,00
11.980.000,00
11.980.000,00
PEMBINAAN LOMBA-LOMBA
6.980.000,00
Peningkatan Kemampuan SDM Lembaga Kemasyarakatan
PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT
11 = 10 - 6
6,01
4.500.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
%
900.000,00
3.200.000,00
1.224.000,00
( Rp )
MODAL
1
1.224.000,00
48
(
900.000,00)
(
5,33)
4.200.000,00
(
900.000,00)
(
17,64)
10.680.000,00
10.680.000,00
(
1.300.000,00)
(
10,85)
6.980.000,00
6.980.000,00
6.980.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
3.700.000,00
3.700.000,00
(
1.300.000,00)
(
26,00)
KELURAHAN PENDEM
7.200.000,00
115.541.400,00
122.741.400,00
7.200.000,00
128.541.400,00
135.741.400,00
13.000.000,00
10,59
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
7.200.000,00
61.361.400,00
68.561.400,00
7.200.000,00
69.361.400,00
76.561.400,00
8.000.000,00
11,66
1.080.000,00
1.080.000,00
1.080.000,00
1.080.000,00
11.360.000,00
11.360.000,00
10.160.000,00
10.160.000,00
(
1.200.000,00)
(
10,56)
Halaman : SEBELUM PERUBAHAN KODE
PEGAWAI 1
2
1
20
1.20.15
01
08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1
20
1.20.15
01
09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1
20
1.20.15
01
10
Penyediaan alat tulis kantor
1
20
1.20.15
01
11
1
20
1.20.15
01
1
20
1.20.15
1
20
1
3 7.200.000,00
BARANG DAN JASA 4
BERTAMBAH / ( BERKURANG )
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
JENIS BELANJA JUMLAH MODAL 5
PEGAWAI 6 = 3+4+5
9
( Rp )
10= 7+8+9
8.600.000,00
18.590.400,00
18.590.400,00
18.590.400,00
18.590.400,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.630.000,00
4.630.000,00
4.630.000,00
4.630.000,00
15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.320.000,00
1.320.000,00
1.320.000,00
1.320.000,00
01
17
Penyediaan makanan dan minuman
4.800.000,00
4.800.000,00
4.800.000,00
4.800.000,00
1.20.15
01
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
8.000.000,00
8.000.000,00
20
1.20.15
01
23
Penyediaan upakara / upacara keagamaan
1
20
1.20.15
02
1
20
1.20.15
02
1
20
1.20.15
03
1
20
1.20.15
03
03
Pengadaan pakaian kerja lapangan
1
20
1.20.15
03
05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1
20
1.20.15
07
1
20
1.20.15
07
01
PEMBINAAN LOMBA-LOMBA
1
20
1.20.15
07
04
Peningkatan Kemampuan SDM Lembaga Kemasyarakatan
1
20
16
1
20
1.20.16
01
1
20
1.20.16
01
01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
1
20
1.20.16
01
02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
8.400.000,00
8.400.000,00
8.400.000,00
8.400.000,00
1
20
1.20.16
01
08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
3.238.000,00
21.238.000,00
3.238.000,00
21.238.000,00
1
20
1.20.16
01
09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
9.550.000,00
9.550.000,00
9.550.000,00
9.550.000,00
PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT
7.200.000,00
8
8.600.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
7.400.000,00
7
7.400.000,00
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaran dinas/ operasional
9.301.000,00
JUMLAH
%
MODAL
9.301.000,00
24
2.101.000,00
BARANG DAN JASA
2.101.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
49
11 = 10 - 6
12
1.200.000,00
16,21
8.000.000,00
100,00
10.080.000,00
10.080.000,00
10.080.000,00
10.080.000,00
14.650.000,00
14.650.000,00
19.650.000,00
19.650.000,00
5.000.000,00
34,12
14.650.000,00
14.650.000,00
19.650.000,00
19.650.000,00
5.000.000,00
34,12
16.530.000,00
16.530.000,00
16.530.000,00
16.530.000,00
11.780.000,00
11.780.000,00
11.780.000,00
11.780.000,00
4.750.000,00
4.750.000,00
4.750.000,00
4.750.000,00
23.000.000,00
23.000.000,00
23.000.000,00
23.000.000,00
18.000.000,00
18.000.000,00
19.200.000,00
19.200.000,00
1.200.000,00
6,66
5.000.000,00
5.000.000,00
3.800.000,00
3.800.000,00
(
1.200.000,00)
(
24,00)
KELURAHAN BANJAR TENGAH
20.530.000,00
91.615.000,00
10.800.000,00
122.945.000,00
20.530.000,00
104.615.000,00
10.800.000,00
135.945.000,00
13.000.000,00
10,57
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
18.000.000,00
51.653.000,00
10.800.000,00
80.453.000,00
18.000.000,00
60.953.000,00
10.800.000,00
89.753.000,00
9.300.000,00
11,55
18.000.000,00
18.000.000,00
Halaman : SEBELUM PERUBAHAN KODE
PEGAWAI 1
2
3
BARANG DAN JASA 4
BERTAMBAH / ( BERKURANG )
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
JENIS BELANJA JUMLAH MODAL 5
PEGAWAI 6 = 3+4+5
7
BARANG DAN JASA 8
JUMLAH
9
10= 7+8+9
20
1.20.16
01
10
Penyediaan alat tulis kantor
9.300.000,00
9.300.000,00
10.600.000,00
10.600.000,00
1
20
1.20.16
01
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5.572.800,00
5.572.800,00
5.572.800,00
5.572.800,00
1
20
1.20.16
01
12
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
1.332.200,00
1.332.200,00
1.332.200,00
1.332.200,00
1
20
1.20.16
01
13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1
20
1.20.16
01
15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.320.000,00
1.320.000,00
1.320.000,00
1.320.000,00
1
20
1.20.16
01
17
Penyediaan makanan dan minuman
4.500.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
1
20
1.20.16
01
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
8.000.000,00
8.000.000,00
1
20
1.20.16
01
23
Penyediaan upakara / upacara keagamaan
1
20
1.20.16
02
1
20
1.20.16
02
12
Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas/Operasional
1
20
1.20.16
02
24
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaran dinas/ operasional
1
20
1.20.16
03
1
20
1.20.16
03
1
20
1.20.16
07
1
20
1.20.16
07
01
PEMBINAAN LOMBA-LOMBA
1
20
1.20.16
07
04
Peningkatan Kemampuan SDM Lembaga Kemasyarakatan
1
20
17
1
20
1.20.17
01
1
20
1.20.17
01
01
Penyediaan jasa surat menyurat
1
20
1.20.17
01
02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1
20
1.20.17
01
03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1
20
1.20.17
01
08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.800.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 03
Pengadaan pakaian kerja lapangan PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT
2.530.000,00 2.530.000,00
10.800.000,00
( Rp )
%
MODAL
1
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
50
10.800.000,00
11 = 10 - 6
12
1.300.000,00
13,97
8.000.000,00
100,00
10.800.000,00
6.640.000,00
6.640.000,00
6.640.000,00
6.640.000,00
9.132.000,00
9.132.000,00
14.132.000,00
14.132.000,00
5.000.000,00
54,75
1.535.000,00
1.535.000,00
1.535.000,00
100,00
3.465.000,00
37,94
9.132.000,00
9.132.000,00
12.597.000,00
12.597.000,00
11.780.000,00
11.780.000,00
11.780.000,00
11.780.000,00
11.780.000,00
11.780.000,00
11.780.000,00
11.780.000,00
19.050.000,00
21.580.000,00
2.530.000,00
17.750.000,00
20.280.000,00
14.050.000,00
16.580.000,00
2.530.000,00
14.050.000,00
16.580.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
3.700.000,00
3.700.000,00
(
1.300.000,00)
(
6,02)
(
1.300.000,00)
(
26,00)
KELURAHAN DAUH WARU
21.343.000,00
125.809.592,00
21.627.408,00
168.780.000,00
18.000.000,00
145.917.592,00
17.862.408,00
181.780.000,00
13.000.000,00
7,70
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
21.343.000,00
83.135.092,00
21.627.408,00
126.105.500,00
18.000.000,00
99.543.092,00
17.862.408,00
135.405.500,00
9.300.000,00
7,37
1.830.000,00
1.830.000,00
1.830.000,00
1.830.000,00
14.400.000,00
14.400.000,00
14.400.000,00
14.400.000,00
21.447.408,00
18.000.000,00
6.186.945,00
21.447.408,00
24.186.945,00
17.322.408,00
18.000.000,00
6.186.945,00
17.322.408,00
24.186.945,00
(
4.125.000,00)
(
19,23)
Halaman : SEBELUM PERUBAHAN KODE
PEGAWAI 1
2
1
20
1.20.17
01
09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1
20
1.20.17
01
10
Penyediaan alat tulis kantor
1
20
1.20.17
01
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1
20
1.20.17
01
12
1
20
1.20.17
01
1
20
1.20.17
1
20
1
3
BARANG DAN JASA 4
BERTAMBAH / ( BERKURANG )
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
JENIS BELANJA JUMLAH MODAL 5
9.919.109,00
PEGAWAI 6 = 3+4+5
7
BARANG DAN JASA 8
JUMLAH
9
10= 7+8+9
9.919.109,00
21.497.988,00
27.824.288,00
7.859.300,00
11.202.300,00
9.761.000,00
9.761.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
2.721.750,00
2.721.750,00
2.721.750,00
2.721.750,00
15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.100.000,00
2.100.000,00
2.100.000,00
2.100.000,00
01
17
Penyediaan makanan dan minuman
7.900.000,00
7.900.000,00
7.900.000,00
7.900.000,00
1.20.17
01
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
8.000.000,00
8.000.000,00
20
1.20.17
01
23
Penyediaan upakara / upacara keagamaan
1
20
1.20.17
02
1
20
1.20.17
02
1
20
1.20.17
03
1
20
1.20.17
03
1
20
1.20.17
07
1
20
1.20.17
07
01
PEMBINAAN LOMBA-LOMBA
1
20
1.20.17
07
04
Peningkatan Kemampuan SDM Lembaga Kemasyarakatan
1
20
18
1
20
1.20.18
01
1
20
1.20.18
01
01
Penyediaan jasa surat menyurat
1
20
1.20.18
01
02
1
20
1.20.18
01
1
20
1.20.18
1
20
1.20.18
3.343.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 24
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaran dinas/ operasional PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
03
Pengadaan pakaian kerja lapangan PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT
180.000,00
( Rp )
%
MODAL
9.919.109,00
21.317.988,00
51
11 = 10 - 6
12
9.919.109,00
540.000,00
28.364.288,00
6.866.300,00 (
1.441.300,00)
31,93 (
12,86)
8.000.000,00
100,00
8.900.000,00
8.900.000,00
8.900.000,00
8.900.000,00
15.644.500,00
15.644.500,00
20.644.500,00
20.644.500,00
5.000.000,00
31,96
15.644.500,00
15.644.500,00
20.644.500,00
20.644.500,00
5.000.000,00
31,96
11.780.000,00
11.780.000,00
11.780.000,00
11.780.000,00
11.780.000,00
11.780.000,00
11.780.000,00
11.780.000,00
15.250.000,00
15.250.000,00
13.950.000,00
13.950.000,00
10.250.000,00
10.250.000,00
10.250.000,00
10.250.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
3.700.000,00
3.700.000,00
(
1.300.000,00)
(
8,52)
(
1.300.000,00)
(
26,00)
KELURAHAN SANGKARAGUNG
24.000.000,00
96.074.410,00
5.584.500,00
125.658.910,00
24.000.000,00
108.824.410,00
5.834.500,00
138.658.910,00
13.000.000,00
10,34
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
24.000.000,00
55.069.410,00
5.584.500,00
84.653.910,00
24.000.000,00
66.317.410,00
5.834.500,00
96.151.910,00
11.498.000,00
13,58
3.498.000,00
28,79
660.000,00
660.000,00
660.000,00
660.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
10.222.910,00
10.222.910,00
10.222.910,00
10.222.910,00
06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
12.148.000,00
12.148.000,00
15.646.000,00
15.646.000,00
01
08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.000.000,00
25.000.000,00
1.000.000,00
25.000.000,00
01
09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
3.750.000,00
3.750.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00
24.000.000,00
24.000.000,00
(
250.000,00)
(
6,66)
Halaman : SEBELUM PERUBAHAN KODE
PEGAWAI 1
2
3
BARANG DAN JASA 4
BERTAMBAH / ( BERKURANG )
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
JENIS BELANJA JUMLAH MODAL 5
PEGAWAI 6 = 3+4+5
7
BARANG DAN JASA 8
JUMLAH
9
10= 7+8+9
20
1.20.18
01
10
Penyediaan alat tulis kantor
9.146.500,00
9.146.500,00
9.146.500,00
9.146.500,00
1
20
1.20.18
01
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
3.770.000,00
3.770.000,00
3.770.000,00
3.770.000,00
1
20
1.20.18
01
12
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
732.000,00
732.000,00
732.000,00
732.000,00
1
20
1.20.18
01
13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1
20
1.20.18
01
15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.440.000,00
1.440.000,00
1.440.000,00
1.440.000,00
1
20
1.20.18
01
17
Penyediaan makanan dan minuman
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
1
20
1.20.18
01
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
8.000.000,00
8.000.000,00
1
20
1.20.18
01
23
Penyediaan upakara / upacara keagamaan
1
20
1.20.18
02
1
20
1.20.18
02
12
Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas/Operasional
1
20
1.20.18
02
22
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
1
20
1.20.18
03
1
20
1.20.18
03
1
20
1.20.18
07
1
20
1.20.18
07
01
PEMBINAAN LOMBA-LOMBA
1
20
1.20.18
07
04
Peningkatan Kemampuan SDM Lembaga Kemasyarakatan
1
20
19
1
20
1.20.19
01
1
20
1.20.19
01
01
Penyediaan jasa surat menyurat
1
20
1.20.19
01
02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1
20
1.20.19
01
08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1
20
1.20.19
01
10
Penyediaan alat tulis kantor
5.584.500,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 03
Pengadaan pakaian kerja lapangan PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT
5.584.500,00
( Rp )
%
MODAL
1
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
52
5.834.500,00
11 = 10 - 6
5.834.500,00
12
250.000,00
4,47
8.000.000,00
100,00
9.700.000,00
9.700.000,00
9.700.000,00
9.700.000,00
8.125.000,00
8.125.000,00
9.627.000,00
9.627.000,00
1.502.000,00
18,48
1.502.000,00
1.502.000,00
1.502.000,00
100,00
8.125.000,00
8.125.000,00
8.125.000,00
8.125.000,00
11.780.000,00
11.780.000,00
11.780.000,00
11.780.000,00
11.780.000,00
11.780.000,00
11.780.000,00
11.780.000,00
21.100.000,00
21.100.000,00
21.100.000,00
21.100.000,00
16.100.000,00
16.100.000,00
16.100.000,00
16.100.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
KELURAHAN GILIMANUK
12.000.000,00
135.560.000,00
147.560.000,00
12.000.000,00
148.560.000,00
160.560.000,00
13.000.000,00
8,81
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
12.000.000,00
94.479.700,00
106.479.700,00
12.000.000,00
102.479.700,00
114.479.700,00
8.000.000,00
7,51
3.300.000,00
3.300.000,00
3.300.000,00
3.300.000,00
18.000.000,00
18.000.000,00
12.600.000,00
12.600.000,00
5.100.000,00
17.100.000,00
10.500.000,00
22.500.000,00
13.800.000,00
13.800.000,00
13.800.000,00
13.800.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
(
5.400.000,00)
5.400.000,00
(
30,00)
31,57
Halaman : SEBELUM PERUBAHAN KODE
PEGAWAI 1
2
3
BARANG DAN JASA 4
BERTAMBAH / ( BERKURANG )
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
JENIS BELANJA JUMLAH MODAL 5
PEGAWAI 6 = 3+4+5
7
BARANG DAN JASA 8
JUMLAH
9
10= 7+8+9
20
1.20.19
01
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
1
20
1.20.19
01
12
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
1.750.000,00
1.750.000,00
1.750.000,00
1.750.000,00
1
20
1.20.19
01
16
Penyediaan bahan logistik kantor
24.299.700,00
24.299.700,00
24.299.700,00
24.299.700,00
1
20
1.20.19
01
17
Penyediaan makanan dan minuman
17.430.000,00
17.430.000,00
17.430.000,00
17.430.000,00
1
20
1.20.19
01
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
8.000.000,00
8.000.000,00
1
20
1.20.19
01
23
Penyediaan upakara / upacara keagamaan
1
20
1.20.19
02
1
20
1.20.19
02
12
Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas/Operasional
1
20
1.20.19
02
24
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaran dinas/ operasional
1.000.000,00
1
20
1.20.19
02
28
Pemeliharaan rutin/ berkala perlatan gedung kantor
1
20
1.20.19
03
1
20
1.20.19
03
1
20
1.20.19
07
1
20
1.20.19
07
01
PEMBINAAN LOMBA-LOMBA
1
20
1.20.19
07
02
Peringatan hari - hari besar dan bersejarah nasional
1
20
1.20.19
07
04
Peningkatan Kemampuan SDM Lembaga Kemasyarakatan
1
20
20
1
20
1.20.20
01
1
20
1.20.20
01
01
Penyediaan jasa surat menyurat
1
20
1.20.20
01
02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1
20
1.20.20
01
06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
1
20
1.20.20
01
08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 03
Pengadaan pakaian kerja lapangan PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT
( Rp )
%
MODAL
1
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
53
11 = 10 - 6
12
8.000.000,00
100,00
4.800.000,00
4.800.000,00
4.800.000,00
4.800.000,00
8.300.000,00
8.300.000,00
13.300.000,00
13.300.000,00
5.000.000,00
60,24
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
100,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
7.300.000,00
7.300.000,00
7.300.000,00
7.300.000,00
11.780.000,00
11.780.000,00
11.780.000,00
11.780.000,00
11.780.000,00
11.780.000,00
11.780.000,00
11.780.000,00
21.000.300,00
21.000.300,00
21.000.300,00
21.000.300,00
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
10.000.300,00
10.000.300,00
10.000.300,00
10.000.300,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
KELURAHAN LELATENG
12.000.000,00
96.511.646,00
9.000.000,00
117.511.646,00
12.000.000,00
109.511.646,00
9.000.000,00
130.511.646,00
13.000.000,00
11,06
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
12.000.000,00
56.206.646,00
9.000.000,00
77.206.646,00
12.000.000,00
70.206.646,00
9.000.000,00
91.206.646,00
14.000.000,00
18,13
5.000.000,00
75,25
12.000.000,00
690.000,00
690.000,00
690.000,00
690.000,00
13.680.000,00
13.680.000,00
13.680.000,00
13.680.000,00
6.644.000,00
6.644.000,00
11.644.000,00
11.644.000,00
2.500.000,00
14.500.000,00
2.500.000,00
14.500.000,00
12.000.000,00
Halaman : SEBELUM PERUBAHAN KODE
PEGAWAI 1
2
3
BARANG DAN JASA 4
BERTAMBAH / ( BERKURANG )
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
54
JENIS BELANJA JUMLAH MODAL 5
PEGAWAI 6 = 3+4+5
7
BARANG DAN JASA 8
JUMLAH
( Rp )
%
MODAL 9
10= 7+8+9
11 = 10 - 6
12
1
20
1.20.20
01
09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1
20
1.20.20
01
10
Penyediaan alat tulis kantor
1
20
1.20.20
01
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1
20
1.20.20
01
12
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
1
20
1.20.20
01
13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1
20
1.20.20
01
15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.260.000,00
1.260.000,00
1.260.000,00
1.260.000,00
1
20
1.20.20
01
17
Penyediaan makanan dan minuman
2.500.000,00
2.500.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00
1.000.000,00
40,00
1
20
1.20.20
01
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
8.000.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
100,00
1
20
1.20.20
01
23
Penyediaan upakara / upacara keagamaan
1
20
1.20.20
02
1
20
1.20.20
02
1
20
1.20.20
03
1
20
1.20.20
03
1
20
1.20.20
07
1
20
1.20.20
07
01
PEMBINAAN LOMBA-LOMBA
1
20
1.20.20
07
04
Peningkatan Kemampuan SDM Lembaga Kemasyarakatan
1
20
21
1
20
1.20.21
01
1
20
1.20.21
01
01
Penyediaan jasa surat menyurat
1
20
1.20.21
01
02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1
20
1.20.21
01
08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1
20
1.20.21
01
09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
03
Pengadaan pakaian kerja lapangan PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT
KELURAHAN BALER BALE AGUNG PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
7.995.000,00
7.995.000,00
7.995.000,00
11.668.196,00
11.668.196,00
11.668.196,00
11.668.196,00
3.516.000,00
3.516.000,00
3.516.000,00
3.516.000,00
833.450,00
833.450,00
833.450,00
833.450,00
9.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 22
7.995.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
4.920.000,00
4.920.000,00
4.920.000,00
4.920.000,00
4.100.000,00
4.100.000,00
4.100.000,00
4.100.000,00
4.100.000,00
4.100.000,00
4.100.000,00
4.100.000,00
11.780.000,00
11.780.000,00
11.780.000,00
11.780.000,00
11.780.000,00
11.780.000,00
11.780.000,00
11.780.000,00
24.425.000,00
24.425.000,00
23.425.000,00
23.425.000,00
19.425.000,00
19.425.000,00
19.425.000,00
19.425.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
18.000.000,00
100.428.000,00
3.352.000,00
121.780.000,00
18.000.000,00
111.028.000,00
5.752.000,00
134.780.000,00
6.000.000,00
54.898.000,00
3.352.000,00
64.250.000,00
6.000.000,00
49.648.000,00
5.752.000,00
61.400.000,00
6.000.000,00
2.520.000,00
2.520.000,00
2.520.000,00
2.520.000,00
10.800.000,00
10.800.000,00
10.800.000,00
10.800.000,00
1.000.000,00
7.000.000,00
1.000.000,00
7.000.000,00
5.900.000,00
5.900.000,00
5.900.000,00
5.900.000,00
6.000.000,00
(
1.000.000,00)
(
4,09)
(
1.000.000,00)
(
20,00)
13.000.000,00 (
2.850.000,00)
10,67 (
4,43)
Halaman : SEBELUM PERUBAHAN KODE
PEGAWAI 1
2
3
BARANG DAN JASA 4
BERTAMBAH / ( BERKURANG )
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
55
JENIS BELANJA JUMLAH MODAL 5
PEGAWAI 6 = 3+4+5
7
BARANG DAN JASA 8
JUMLAH
( Rp )
%
MODAL 9
10= 7+8+9
11 = 10 - 6
12
1
20
1.20.21
01
10
Penyediaan alat tulis kantor
1
20
1.20.21
01
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1
20
1.20.21
01
13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1
20
1.20.21
01
17
Penyediaan makanan dan minuman
7.500.000,00
7.500.000,00
2.250.000,00
2.250.000,00
1
20
1.20.21
01
23
Penyediaan upakara / upacara keagamaan
5.500.000,00
5.500.000,00
5.500.000,00
5.500.000,00
1
20
1.20.21
02
14.950.000,00
26.950.000,00
22.800.000,00
34.800.000,00
7.850.000,00
29,12
1
20
1.20.21
02
12
Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas/Operasional
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
100,00
1
20
1.20.21
02
22
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
8.000.000,00
20.000.000,00
1
20
1.20.21
02
24
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaran dinas/ operasional
6.350.000,00
91,36
1
20
1.20.21
03
1
20
1.20.21
03
1
20
1.20.21
07
1
20
1.20.21
07
01
PEMBINAAN LOMBA-LOMBA
1
20
1.20.21
07
04
Peningkatan Kemampuan SDM Lembaga Kemasyarakatan
1
20
22
1
20
1.20.22
01
1
20
1.20.22
01
01
Penyediaan jasa surat menyurat
5.047.500,00
5.047.500,00
5.047.500,00
5.047.500,00
1
20
1.20.22
01
02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
7.800.000,00
7.800.000,00
11.400.000,00
1
20
1.20.22
01
08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.758.000,00
13.758.000,00
1
20
1.20.22
01
09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
9.250.000,00
1
20
1.20.22
01
10
Penyediaan alat tulis kantor
1
20
1.20.22
01
12
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
16.158.000,00
16.158.000,00
16.158.000,00
5.520.000,00
5.520.000,00
5.520.000,00
5.520.000,00
3.352.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 03
16.158.000,00
Pengadaan pakaian kerja lapangan PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT
3.352.000,00
5.752.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
5.752.000,00
2.400.000,00
(
5.250.000,00)
71,59
(
70,00)
8.000.000,00
20.000.000,00
6.950.000,00
6.950.000,00
13.300.000,00
13.300.000,00
11.780.000,00
11.780.000,00
11.780.000,00
11.780.000,00
11.780.000,00
11.780.000,00
11.780.000,00
11.780.000,00
18.800.000,00
18.800.000,00
26.800.000,00
26.800.000,00
8.000.000,00
42,55
13.800.000,00
13.800.000,00
15.119.500,00
15.119.500,00
1.319.500,00
9,56
5.000.000,00
5.000.000,00
11.680.500,00
11.680.500,00
6.680.500,00
133,61
KELURAHAN TEGAL CANGKRING
12.000.000,00
100.753.500,00
9.158.500,00
121.912.000,00
12.000.000,00
113.753.500,00
9.158.500,00
134.912.000,00
13.000.000,00
10,66
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
12.000.000,00
53.108.500,00
9.158.500,00
74.267.000,00
12.000.000,00
61.708.500,00
9.158.500,00
82.867.000,00
8.600.000,00
11,57
11.400.000,00
3.600.000,00
46,15
2.618.000,00
14.618.000,00
860.000,00
6,25
9.250.000,00
4.250.000,00
4.250.000,00
13.107.000,00
13.107.000,00
13.107.000,00
13.107.000,00
1.466.000,00
1.466.000,00
1.466.000,00
1.466.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
(
5.000.000,00)
(
54,05)
Halaman : SEBELUM PERUBAHAN KODE
PEGAWAI 1
2
3
BARANG DAN JASA 4
BERTAMBAH / ( BERKURANG )
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
JENIS BELANJA JUMLAH MODAL 5
PEGAWAI 6 = 3+4+5
7
BARANG DAN JASA 8
JUMLAH
9
10= 7+8+9
20
1.20.22
01
13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1
20
1.20.22
01
15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.620.000,00
1.620.000,00
2.100.000,00
2.100.000,00
1
20
1.20.22
01
17
Penyediaan makanan dan minuman
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
1
20
1.20.22
01
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
8.000.000,00
1
20
1.20.22
01
23
Penyediaan upakara / upacara keagamaan
1
20
1.20.22
02
1
20
1.20.22
02
12
Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas/Operasional
1
20
1.20.22
02
22
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
1
20
1.20.22
02
24
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaran dinas/ operasional
1
20
1.20.22
03
1
20
1.20.22
03
1
20
1.20.22
07
1
20
1.20.22
07
01
PEMBINAAN LOMBA-LOMBA
1
20
1.20.22
07
04
Peningkatan Kemampuan SDM Lembaga Kemasyarakatan
1
20
23
1
20
1.20.23
01
1
20
1.20.23
01
01
Penyediaan jasa surat menyurat
1
20
1.20.23
01
06
1
20
1.20.23
01
1
20
1.20.23
1
20
1
20
9.158.500,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 03
Pengadaan pakaian kerja lapangan PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
%
9.158.500,00
11 = 10 - 6
12
9.158.500,00
480.000,00
29,62
8.000.000,00
8.000.000,00
100,00
7.060.000,00
7.060.000,00
7.720.000,00
7.720.000,00
660.000,00
9,34
15.660.000,00
15.660.000,00
20.660.000,00
20.660.000,00
5.000.000,00
31,92
1.535.000,00
1.535.000,00
1.535.000,00
100,00
3.465.000,00
32,50
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
10.660.000,00
10.660.000,00
14.125.000,00
14.125.000,00
11.780.000,00
11.780.000,00
11.780.000,00
11.780.000,00
11.780.000,00
11.780.000,00
11.780.000,00
11.780.000,00
20.205.000,00
20.205.000,00
19.605.000,00
19.605.000,00
(
600.000,00)
(
2,96)
15.205.000,00
15.205.000,00
14.605.000,00
14.605.000,00
(
600.000,00)
(
3,94)
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
387.277.600,00
350.600.000,00
787.965.600,00
310.000.000,00
64,85
177.901.100,00
125.531.100,00
350.600.000,00
476.131.100,00
298.230.000,00
167,63
2.420.000,00
2.420.000,00
2.420.000,00
2.420.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
1.150.000,00
1.150.000,00
1.150.000,00
1.150.000,00
08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
3.150.000,00
3.150.000,00
3.150.000,00
3.150.000,00
01
09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
18.300.000,00
18.300.000,00
18.300.000,00
18.300.000,00
1.20.23
01
10
Penyediaan alat tulis kantor
37.999.070,00
37.999.070,00
42.949.070,00
42.949.070,00
4.950.000,00
13,02
1.20.23
01
11
Penyediaan barang cetakan dan
14.751.130,00
14.751.130,00
14.751.130,00
14.751.130,00
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
50.088.000,00
9.158.500,00
( Rp )
MODAL
1
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
56
397.092.600,00
30.785.000,00
477.965.600,00
148.201.100,00
29.700.000,00
50.088.000,00
Halaman : SEBELUM PERUBAHAN KODE
PEGAWAI 1
2
3
BARANG DAN JASA 4
BERTAMBAH / ( BERKURANG )
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
57
JENIS BELANJA JUMLAH MODAL 5
PEGAWAI 6 = 3+4+5
7
BARANG DAN JASA 8
JUMLAH
( Rp )
%
MODAL 9
10= 7+8+9
11 = 10 - 6
12
penggandaan 1
20
1.20.23
01
13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1
20
1.20.23
01
17
Penyediaan makanan dan minuman
1
20
1.20.23
01
18
1
20
1.20.23
01
22
1
20
1.20.23
02
1
20
1.20.23
02
12
1
20
1.20.23
02
24
1
20
1.20.23
03
1
20
1.20.23
03
1
20
1.20.23
06
1
20
1.20.23
06
1
20
1.20.23
29
1
20
1.20.23
29
01
Peningkatan Pelayanan Perijinan
1
20
1.20.23
29
02
Peningkatan Penertiban Reklame
12.182.900,00
1
20
1.20.23
29
03
Peningkatan Pendataan Perijinan
1
20
1.20.23
29
04
Peningkatan verifikasi dan klarifikasi perijinan
1
20
24
1
20
1.20.24
01
1
20
1.20.24
01
01
Penyediaan jasa surat menyurat
1
20
1.20.24
01
09
1
20
1.20.24
01
10
29.700.000,00
350.600.000,00
320.900.000,00
1.080,47
8.725.000,00
8.725.000,00
8.725.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
46.705.900,00
46.705.900,00
19.085.900,00
19.085.900,00
ISO / SNI
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
104.298.300,00
104.298.300,00
108.439.200,00
108.439.200,00
Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas/Operasional
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaran dinas/ operasional
44.298.300,00
44.298.300,00
48.439.200,00
48.439.200,00
29.250.000,00
29.250.000,00
20.750.000,00
20.750.000,00
(
8.500.000,00)
(
29,05)
29.250.000,00
29.250.000,00
20.750.000,00
20.750.000,00
(
8.500.000,00)
(
29,05)
720.500,00
12.468.500,00
11.748.000,00
720.500,00
12.468.500,00
720.500,00
12.468.500,00
11.748.000,00
720.500,00
12.468.500,00
154.047.700,00
38.340.000,00
131.836.800,00
170.176.800,00
16.129.100,00
10,47
114.200.000,00
38.340.000,00
89.992.500,00
128.332.500,00
14.132.500,00
12,37
13.267.900,00
15.264.500,00
15.264.500,00
1.996.600,00
15,04
3.684.800,00
3.684.800,00
3.684.800,00
3.684.800,00
22.895.000,00
22.895.000,00
22.895.000,00
22.895.000,00
490.094.700,00
1.506.793.500,00
1.615.273.500,00
108.480.000,00
7,19
101.804.700,00
101.804.700,00
128.164.700,00
128.164.700,00
26.360.000,00
25,89
4.800.000,00
4.800.000,00
4.800.000,00
4.800.000,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10.000.000,00
10.000.000,00
11.000.000,00
11.000.000,00
1.000.000,00
10,00
Penyediaan alat tulis kantor
37.384.700,00
37.384.700,00
37.384.700,00
37.384.700,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 01
350.600.000,00
8.725.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
05
29.700.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN UMUM PERIJINAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
11.748.000,00
11.748.000,00
38.340.000,00
38.340.000,00
1.016.698.800,00
114.622.700,00
1.085.000,00
75.860.000,00 1.085.000,00
1.016.698.800,00
538.574.700,00
60.000.000,00
(
27.620.000,00)
(
59,13)
4.140.900,00
3,97
4.140.900,00
9,34
Halaman : SEBELUM PERUBAHAN KODE
PEGAWAI 1
2
3
BARANG DAN JASA 4
BERTAMBAH / ( BERKURANG )
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
JENIS BELANJA JUMLAH MODAL 5
PEGAWAI 6 = 3+4+5
7
BARANG DAN JASA 8
JUMLAH
9
10= 7+8+9
20
1.20.24
01
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.480.000,00
12.480.000,00
12.480.000,00
12.480.000,00
1
20
1.20.24
01
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
29.640.000,00
29.640.000,00
55.000.000,00
55.000.000,00
1
20
1.20.24
01
23
Penyediaan upakara / upacara keagamaan
7.500.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00
1
20
1.20.24
02
258.500.000,00
258.500.000,00
262.780.000,00
262.780.000,00
1
20
1.20.24
02
12
Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas/Operasional
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
1
20
1.20.24
02
24
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaran dinas/ operasional
198.500.000,00
198.500.000,00
202.780.000,00
202.780.000,00
1
20
1.20.24
06
1.150.000,00
15.766.000,00
14.616.000,00
1.150.000,00
15.766.000,00
1
20
1.20.24
06
1.150.000,00
15.766.000,00
14.616.000,00
1.150.000,00
15.766.000,00
1
20
1.20.24
28
106.740.000,00
1.108.822.800,00
1.002.082.800,00
124.580.000,00
1
20
1.20.24
28
01
Operasi penegakan Perda / Peraturan Bupati
61.980.000,00
61.980.000,00
1
20
1.20.24
28
03
Penyidikan Pelanggaran Perda
60.000.000,00
1
20
1.20.24
28
05
Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Daerah
942.082.800,00
1
20
1.20.24
28
06
Patroli Gangguan Trantibum
1
20
1.20.24
31
1
20
1.20.24
31
1
26
01
1
21
1
22
01
1
21
1.22.01
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 06
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan LAKIP PROGRAM PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
14.616.000,00
14.616.000,00
1.002.082.800,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 05
Peningkatan kesamaptaan jasmani, peran serta dan fungsi aparatur Polisi Pamong Praja
( Rp )
%
MODAL
1
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
58
60.000.000,00
72.330.000,00
11 = 10 - 6
12
25.360.000,00
85,56
4.280.000,00
1,65
4.280.000,00
2,15
1.186.662.800,00
77.840.000,00
7,02
72.330.000,00
10.350.000,00
16,69
67.490.000,00
165,57
340.100.000,00
4,02
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
4.000.000,00
946.082.800,00
942.082.800,00
40.760.000,00
40.760.000,00
48.250.000,00
21.900.000,00
21.900.000,00
21.900.000,00
21.900.000,00
21.900.000,00
21.900.000,00
21.900.000,00
21.900.000,00
4.000.000,00
946.082.800,00
60.000.000,00
108.250.000,00
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
15
KETAHANAN PANGAN
420.280.000,00
2.749.970.000,00
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
212.050.000,00
9.000.000,00
PROGRAM pENINGKATAN KETAHANAN PANGAN
5.269.114.000,00
8.439.364.000,00
420.280.000,00
3.078.300.000,00
5.280.884.000,00
8.779.464.000,00
217.120.000,00
429.170.000,00
212.050.000,00
217.120.000,00
429.170.000,00
32.200.000,00
41.200.000,00
9.000.000,00
32.200.000,00
41.200.000,00
Halaman : SEBELUM PERUBAHAN KODE
PEGAWAI 1
2
3
BARANG DAN JASA 4
1
21
1.22.01
15
09
Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan
1
21
1.22.01
15
14
Pengembangan Desa Mandiri Pangan
1
21
1.22.01
17
1
21
1.22.01
17
01
Pembinaan Penganekaragaman dan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat
1
21
1.22.01
17
02
Usaha Perbaikan Gizi Keluarga
2
01
01
1
21
2.01.01
15
1
21
2.01.01
15
12
Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian
1
21
2.01.01
15
29
Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian
1
21
2.01.01
15
34
DAK Pertanian untuk pembenihan, ketahanan pangan, holtikultura, perkebunan dan peternakan
1
21
2.01.01
15
39
Pengembangan Balai Benih / Bibit Pertanian Terpadu
1
21
2.01.01
15
40
Pengembangan Kawasan Penggunaan Pupuk Organik
1
21
2.01.01
15
41
Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu Berbasis Organik
1
21
2.01.01
15
42
Gerakan Pengendalian OPT. Tanaman Pangan dan Holtikultura
71.000.000,00
1
21
2.01.01
15
43
Demontrasi Pengembangan Teknologi Tanaman Hortikultura
1
22
1
20
03
SEKRETARIAT DAERAH
1
22
01
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
1
22
1.22.01
PROGRAM DIVERSIVIKASI PANGAN DAN GIZI
JENIS BELANJA JUMLAH MODAL 5
PEGAWAI 6 = 3+4+5
13.200.000,00
22.200.000,00
19.000.000,00
19.000.000,00
184.920.000,00
387.970.000,00
6.250.000,00
3.420.000,00
196.800.000,00
181.500.000,00
203.050.000,00
7 9.000.000,00
BARANG DAN JASA 8
JUMLAH
( Rp )
%
MODAL 9
10= 7+8+9
13.200.000,00
22.200.000,00
19.000.000,00
19.000.000,00
203.050.000,00
184.920.000,00
387.970.000,00
9.670.000,00
6.250.000,00
3.420.000,00
9.670.000,00
378.300.000,00
196.800.000,00
181.500.000,00
378.300.000,00
11 = 10 - 6
12
DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
208.230.000,00
2.532.850.000,00
5.269.114.000,00
8.010.194.000,00
208.230.000,00
2.861.180.000,00
5.280.884.000,00
8.350.294.000,00
340.100.000,00
4,24
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/ PERKEBUNAN
208.230.000,00
2.532.850.000,00
5.269.114.000,00
8.010.194.000,00
208.230.000,00
2.861.180.000,00
5.280.884.000,00
8.350.294.000,00
340.100.000,00
4,24
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
01
9.000.000,00
BERTAMBAH / ( BERKURANG )
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
59
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
105.000.000,00
204.480.000,00
3.750.000,00
105.000.000,00
105.000.000,00
105.000.000,00
700.000.000,00
700.000.000,00
700.000.000,00
700.000.000,00
4.565.114.000,00
4.565.114.000,00
4.565.114.000,00
4.565.114.000,00
11.770.000,00
441.380.000,00
256.800.000,00
461.280.000,00
678.800.000,00
678.800.000,00
996.250.000,00
1.000.000.000,00
4.000.000,00
204.480.000,00
3.750.000,00
225.130.000,00
1.038.800.000,00
1.038.800.000,00
996.250.000,00
1.000.000.000,00
4.000.000,00
(
19.900.000,00)
(
4,31)
360.000.000,00
53,03
75.000.000,00
71.000.000,00
75.000.000,00
425.000.000,00
425.000.000,00
425.000.000,00
425.000.000,00
448.813.000,00
1.430.595.800,00
1.879.408.800,00
442.913.000,00
1.556.975.800,00
1.999.888.800,00
120.480.000,00
6,41
448.813.000,00
1.430.595.800,00
1.879.408.800,00
442.913.000,00
1.556.975.800,00
1.999.888.800,00
120.480.000,00
6,41
12.780.000,00
396.880.500,00
409.660.500,00
12.780.000,00
413.686.300,00
426.466.300,00
16.805.800,00
4,10
Halaman : SEBELUM PERUBAHAN KODE
PEGAWAI 1
2
1
22
1.22.01
01
01
Penyediaan jasa surat menyurat
1
22
1.22.01
01
06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
1
22
1.22.01
01
09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1
22
1.22.01
01
10
1
22
1.22.01
01
1
22
1.22.01
1
22
1
3
BARANG DAN JASA 4
BERTAMBAH / ( BERKURANG )
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
60
JENIS BELANJA JUMLAH MODAL 5
PEGAWAI 6 = 3+4+5
2.650.000,00
2.650.000,00
90.564.700,00
103.344.700,00
5.000.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
11
01
1.22.01
01
22
1.22.01
02
1
22
1.22.01
02
1
22
1.22.01
03
1
22
1.22.01
03
1
22
1.22.01
06
1
22
1.22.01
06
1
22
1.22.01
15
1
22
1.22.01
15
02
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan masyarakat
1
22
1.22.01
15
06
Penilaian Kelas Pokmas
1
22
1.22.01
15
08
Pengelolaan air minum berbasis masyarakat (Pamsimas)
1
22
1.22.01
15
09
Pos pelayanan teknologi (Posyantek)
1
22
1.22.01
16
1
22
1.22.01
16
07
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1
22
1.22.01
16
08
Pembinaan pengelolaan pasar desa
7
BARANG DAN JASA 8
JUMLAH
( Rp )
%
MODAL 9
10= 7+8+9
11 = 10 - 6
12
2.650.000,00
2.650.000,00
105.570.500,00
118.350.500,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
35.011.100,00
35.011.100,00
36.811.100,00
36.811.100,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
57.911.800,00
57.911.800,00
57.911.800,00
57.911.800,00
17
Penyediaan makanan dan minuman
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
190.742.900,00
190.742.900,00
190.742.900,00
190.742.900,00
72.000.000,00
72.000.000,00
70.200.000,00
70.200.000,00
(
1.800.000,00)
(
2,50)
72.000.000,00
72.000.000,00
70.200.000,00
70.200.000,00
(
1.800.000,00)
(
2,50)
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
5.600.000,00
22.780.000,00
17.180.000,00
5.600.000,00
22.780.000,00
5.600.000,00
22.780.000,00
17.180.000,00
5.600.000,00
22.780.000,00
61.409.100,00
74.409.100,00
11.500.000,00
57.952.200,00
69.452.200,00
(
4.956.900,00)
(
6,66)
17.000.000,00
27.000.000,00
10.000.000,00
17.000.000,00
27.000.000,00
16.760.000,00
16.760.000,00
16.760.000,00
16.760.000,00
23.899.000,00
26.899.000,00
20.442.100,00
21.942.100,00
(
4.956.900,00)
(
18,42)
3.750.100,00
3.750.100,00
3.750.100,00
3.750.100,00
44.429.100,00
78.429.100,00
44.429.100,00
78.429.100,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
5.000.000,00
15.000.000,00
5.000.000,00
15.000.000,00
12.780.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 12
Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas / Operasional PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN
17.180.000,00
17.180.000,00
13.000.000,00
10.000.000,00
3.000.000,00
34.000.000,00
10.000.000,00
12.780.000,00
1.500.000,00
34.000.000,00
10.000.000,00
15.005.800,00
14,52
1.800.000,00
5,14
Halaman : SEBELUM PERUBAHAN KODE
PEGAWAI 1
2
1
22
1.22.01
16
13
Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
1
22
1.22.01
16
14
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kelompok Masyarakat dan Lembaga Ekonomi Pedesaan
1
22
1.22.01
16
16
Pembinaan Pengelola Badan Kerjasama LPD (BKS-LPD)
1
22
1.22.01
16
17
Fasilitasi Badan Kerja Sama LPD
1
22
1.22.01
17
1
22
1.22.01
17
01
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
1
22
1.22.01
17
03
Pemberian Stimulan pembangunan desa
1
22
1.22.01
17
04
PAP - PNPM Integrasi (Monev dan Pelaporan)
1
22
1.22.01
17
05
Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
1
22
1.22.01
17
06
1
22
1.22.01
17
1
22
1.22.01
1
22
1
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
3
BARANG DAN JASA 4
BERTAMBAH / ( BERKURANG )
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
JENIS BELANJA JUMLAH MODAL 5
PEGAWAI 6 = 3+4+5
7
BARANG DAN JASA 8
JUMLAH
9
10= 7+8+9
9.176.300,00
26.176.300,00
17.000.000,00
9.176.300,00
26.176.300,00
7.000.000,00
5.252.800,00
12.252.800,00
7.000.000,00
5.252.800,00
12.252.800,00
10.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
(
10.000.000,00
100,00
850.504.100,00
1.201.577.100,00
111.436.900,00
10,22
341.538.800,00
356.538.800,00
15.000.000,00
638.495.700,00
653.495.700,00
296.956.900,00
83,28
170.200.000,00
170.200.000,00
54.773.000,00
28.312.300,00
83.085.300,00
Perlombaan Desa / Kelurahan
88.600.000,00
30.356.000,00
11
Posyandu
18.500.000,00
17
13
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan (LPM)
1.22.01
17
15
Fasilitasi Pembinaan Pemerintahan Desa
22
1.22.01
18
1
22
1.22.01
18
03
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
1
22
1.22.01
18
05
1
22
1.22.01
18
1
22
1.22.01
1
22
1
22
1
23
170.200.000,00
54.773.000,00
28.312.300,00
83.085.300,00
118.956.000,00
88.600.000,00
24.356.000,00
112.956.000,00
47.500.100,00
66.000.100,00
18.500.000,00
47.500.100,00
66.000.100,00
189.001.800,00
189.001.800,00
32.360.600,00
36.360.600,00
4.000.000,00
32.360.600,00
36.360.600,00
97.209.900,00
117.989.900,00
16.380.000,00
100.604.100,00
116.984.100,00
57.392.000,00
65.392.000,00
3.600.000,00
54.487.000,00
Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi APB Desa
8.790.900,00
8.790.900,00
06
Pemilihan Perbekel
8.000.000,00
8.000.000,00
18
07
Pembinaan Administrasi Desa / Kelurahan
6.508.300,00
19.288.300,00
1.22.01
18
08
Pembinaan dan Evaluasi Penggunaan DAU Desa
8.321.200,00
1.22.01
18
14
Pembinaan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
8.197.500,00
STATISTIK
( 100,00)
10.000.000,00
69.997.600,00
12.780.000,00
10.000.000,00)
10.000.000,00
69.997.600,00
8.000.000,00
12
351.073.000,00
69.997.600,00
20.780.000,00
11 = 10 - 6
1.090.140.200,00
69.997.600,00
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA
%
739.067.200,00
170.200.000,00
4.000.000,00
( Rp )
MODAL
17.000.000,00
351.073.000,00
61
6.000.000,00)
(
5,04)
179.520.000,00)
(
94,98)
(
1.005.800,00)
(
0,85)
58.087.000,00
(
7.305.000,00)
(
11,17)
7.785.100,00
7.785.100,00
(
1.005.800,00)
(
11,44)
15.305.000,00
15.305.000,00
6.508.300,00
19.288.300,00
8.321.200,00
8.321.200,00
8.321.200,00
8.197.500,00
8.197.500,00
8.197.500,00
9.481.800,00
12.780.000,00
(
9.481.800,00 (
7.305.000,00
91,31
Halaman : SEBELUM PERUBAHAN KODE
PEGAWAI 1
2
1
24
1
26
01
1
24
1.26.01
16
1
24
1.26.01
16
1
24
1.26.01
18
1
24
1.26.01
18
03
Sosialisasi / Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah / Swasta
1
24
1.26.01
18
04
Bintek Pengelolaan Kearsipan
1
25
1
07
01
1
25
1.07.01
15
1
25
1.07.01
15
02
Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
1
25
1.07.01
15
03
Pembinaan dan pengembanngan sumberdaya komunikasi dan informasi
1
25
1.07.01
15
07
Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi
1
25
1.07.01
15
08
Sosialisasi Pembangunan dan Kebijakan Pemerintah Daerah
1
25
1.07.01
16
1
25
1.07.01
16
1
25
1.07.01
18
1
25
1.07.01
18
1
20
03
1
25
1.20.03
18
3
5
PEGAWAI 6 = 3+4+5
7
BARANG DAN JASA 8
JUMLAH
9
10= 7+8+9
9.500.000,00
32.932.900,00
3.200.000,00
20.232.900,00
9.500.000,00
32.932.900,00
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
3.200.000,00
20.232.900,00
9.500.000,00
32.932.900,00
3.200.000,00
20.232.900,00
9.500.000,00
32.932.900,00
2.600.000,00
9.500.000,00
12.100.000,00
2.600.000,00
9.500.000,00
12.100.000,00
2.600.000,00
9.500.000,00
12.100.000,00
2.600.000,00
9.500.000,00
12.100.000,00
Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 3.200.000,00
3.200.000,00
17.632.900,00
20.832.900,00
7.767.200,00
7.767.200,00
9.865.700,00
13.065.700,00
3.200.000,00
( Rp )
%
MODAL
20.232.900,00
17.632.900,00
20.832.900,00
7.767.200,00
7.767.200,00
3.200.000,00
9.865.700,00
13.065.700,00
11 = 10 - 6
12
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
160.216.000,00
1.552.128.300,00
453.400.000,00
2.165.744.300,00
123.859.000,00
2.533.710.700,00
467.760.000,00
3.125.329.700,00
959.585.400,00
44,30
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
121.876.000,00
904.047.800,00
343.400.000,00
1.369.323.800,00
69.436.000,00
1.314.180.200,00
352.760.000,00
1.736.376.200,00
367.052.400,00
26,80
PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA
121.876.000,00
832.399.700,00
309.400.000,00
1.263.675.700,00
69.436.000,00
1.242.536.700,00
318.760.000,00
1.630.732.700,00
367.057.000,00
29,04
283.373.000,00
139.400.000,00
544.649.000,00
69.436.000,00
390.510.000,00
148.760.000,00
608.706.000,00
64.057.000,00
11,76
303.000.000,00
57,54
121.876.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
177.520.000,00
7.520.000,00
526.506.700,00
526.506.700,00
829.506.700,00
829.506.700,00
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
7.520.000,00
Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi
01
MODAL
3.200.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI
01
4
JENIS BELANJA JUMLAH
KEARSIPAN
PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ ARSIP DAERAH 01
BARANG DAN JASA
BERTAMBAH / ( BERKURANG )
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
62
Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
170.000.000,00
15.000.000,00
170.000.000,00
177.520.000,00
PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA
46.648.100,00
34.000.000,00
80.648.100,00
46.643.500,00
34.000.000,00
80.643.500,00
(
4.600,00)
(
0,00)
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
46.648.100,00
34.000.000,00
80.648.100,00
46.643.500,00
34.000.000,00
80.643.500,00
(
4.600,00)
(
0,00)
SEKRETARIAT DAERAH
38.340.000,00
648.080.500,00
110.000.000,00
796.420.500,00
54.423.000,00
1.219.530.500,00
115.000.000,00
1.388.953.500,00
592.533.000,00
74,39
PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN
38.340.000,00
648.080.500,00
110.000.000,00
796.420.500,00
54.423.000,00
1.219.530.500,00
115.000.000,00
1.388.953.500,00
592.533.000,00
74,39
Halaman : SEBELUM PERUBAHAN KODE
PEGAWAI 1
2
3
BARANG DAN JASA 4
BERTAMBAH / ( BERKURANG )
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
63
JENIS BELANJA JUMLAH MODAL 5
PEGAWAI 6 = 3+4+5
7
BARANG DAN JASA 8
JUMLAH
( Rp )
%
MODAL 9
10= 7+8+9
11 = 10 - 6
12
MEDIA MASSA 1
25
1.20.03
18
02
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
1
26
01
1
26
1
26
01
1
26
1.26.01
01
1
26
1.26.01
01
01
Penyediaan jasa surat menyurat
1
26
1.26.01
01
06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
1
26
1.26.01
01
08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1
26
1.26.01
01
09
1
26
1.26.01
01
1
26
1.26.01
1
26
1
38.340.000,00
648.080.500,00
110.000.000,00
796.420.500,00
54.423.000,00
1.219.530.500,00
115.000.000,00
1.388.953.500,00
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
PERPUSTAKAAN
13.994.000,00
347.226.500,00
43.297.000,00
404.517.500,00
13.994.000,00
347.226.500,00
43.297.000,00
404.517.500,00
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
13.994.000,00
347.226.500,00
43.297.000,00
404.517.500,00
13.994.000,00
347.226.500,00
43.297.000,00
404.517.500,00
261.455.100,00
3.297.000,00
264.752.100,00
261.455.100,00
3.297.000,00
264.752.100,00
1.300.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
99.665.500,00
99.665.500,00
99.665.500,00
99.665.500,00
1.670.000,00
1.670.000,00
1.670.000,00
1.670.000,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
15.900.000,00
15.900.000,00
15.900.000,00
15.900.000,00
10
Penyediaan alat tulis kantor
31.927.100,00
31.927.100,00
31.927.100,00
31.927.100,00
01
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
24.356.500,00
24.356.500,00
24.356.500,00
24.356.500,00
1.26.01
01
13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
3.600.000,00
6.897.000,00
3.600.000,00
26
1.26.01
01
17
Penyediaan makanan dan minuman
9.716.000,00
9.716.000,00
9.716.000,00
9.716.000,00
1
26
1.26.01
01
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
70.320.000,00
70.320.000,00
70.320.000,00
70.320.000,00
1
26
1.26.01
01
23
Penyediaan upakara / upacara keagamaan
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
1
26
1.26.01
02
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
1
26
1.26.01
02
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
1
26
1.26.01
03
7.000.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
1
26
1.26.01
03
7.000.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
1
26
1.26.01
06
2.445.000,00
5.439.000,00
2.445.000,00
5.439.000,00
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 12
Penyediaan Jasa Sewa kendaraan Dinas/Operasional PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
2.994.000,00
3.297.000,00
2.994.000,00
3.297.000,00
6.897.000,00
592.533.000,00
74,39
Halaman : SEBELUM PERUBAHAN KODE
PEGAWAI 1
2 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3
BARANG DAN JASA 4
BERTAMBAH / ( BERKURANG )
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
JENIS BELANJA JUMLAH MODAL 5
PEGAWAI 6 = 3+4+5
7
BARANG DAN JASA 8
JUMLAH
9
10= 7+8+9
26
1.26.01
06
1
26
1.26.01
15
1
26
1.26.01
15
03
Permasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca
1
26
1.26.01
15
05
Pembinaan Perpustakaan
1
26
1.26.01
15
06
Lomba-lomba Minat Baca
8.250.000,00
5.612.400,00
13.862.400,00
8.250.000,00
5.612.400,00
13.862.400,00
1
26
1.26.01
15
07
Lomba Perpustakaan terbaik
2.750.000,00
3.679.000,00
6.429.000,00
2.750.000,00
3.679.000,00
6.429.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
2
URUSAN PILIHAN
11.000.000,00
2.445.000,00
16.326.400,00
40.000.000,00
6.460.000,00
575.000,00
40.000.000,00
5.439.000,00
2.994.000,00
2.445.000,00
67.326.400,00
11.000.000,00
16.326.400,00
6.460.000,00
6.460.000,00
40.575.000,00
575.000,00
%
11 = 10 - 6
12
5.439.000,00
40.000.000,00
67.326.400,00
6.460.000,00
40.000.000,00
40.575.000,00
688.710.000,00
5.717.119.658,20
15.457.135.142,00
21.862.964.800,20
700.960.000,00
7.029.901.444,00
14.246.053.742,00
21.976.915.186,00
113.950.385,80
0,52
PERTANIAN
89.205.000,00
1.681.961.408,20
57.500.000,00
1.828.666.408,20
99.205.000,00
1.909.261.800,00
27.500.000,00
2.035.966.800,00
207.300.391,80
11,33
DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
89.205.000,00
1.681.961.408,20
57.500.000,00
1.828.666.408,20
99.205.000,00
1.909.261.800,00
27.500.000,00
2.035.966.800,00
207.300.391,80
11,33
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
64.470.000,00
259.558.800,00
27.500.000,00
351.528.800,00
64.470.000,00
270.458.800,00
27.500.000,00
362.428.800,00
10.900.000,00
3,10
10.900.000,00
5,90
9.000.000,00
3,90
2
01
2
01
01
2
01
2.01.01
01
2
01
2.01.01
01
01
Penyediaan jasa surat menyurat
2.660.000,00
2.660.000,00
2.660.000,00
2.660.000,00
2
01
2.01.01
01
08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.565.000,00
2.565.000,00
2.565.000,00
2.565.000,00
2
01
2.01.01
01
09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
5.200.000,00
5.200.000,00
5.200.000,00
5.200.000,00
2
01
2.01.01
01
10
Penyediaan alat tulis kantor
35.042.800,00
35.042.800,00
35.042.800,00
35.042.800,00
2
01
2.01.01
01
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.640.000,00
12.640.000,00
12.640.000,00
12.640.000,00
2
01
2.01.01
01
13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2
01
2.01.01
01
17
Penyediaan makanan dan minuman
2
01
2.01.01
01
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2
01
2.01.01
01
19
Penyediaan jasa tenaga administrasi
2
01
2.01.01
02
2
01
2.01.01
02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 12
( Rp )
MODAL
1
2.994.000,00
64
Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas/Operasional
27.500.000,00
64.470.000,00
27.500.000,00
27.500.000,00
27.500.000,00
12.634.000,00
12.634.000,00
12.634.000,00
12.634.000,00
184.570.000,00
184.570.000,00
195.470.000,00
195.470.000,00
4.247.000,00
68.717.000,00
4.247.000,00
68.717.000,00
230.205.000,00
230.205.000,00
239.205.000,00
239.205.000,00
72.000.000,00
72.000.000,00
72.000.000,00
72.000.000,00
64.470.000,00
Halaman : SEBELUM PERUBAHAN KODE
PEGAWAI 1
2
2
01
2.01.01
02
24
2
01
2.01.01
03
2
01
2.01.01
03
2
01
2.01.01
06
2
01
2.01.01
06
2
01
2.01.01
15
2
01
2.01.01
15
03
Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
2
01
2.01.01
15
06
SLPHT Kakao Petani Perkebunan
2
01
2.01.01
18
2
01
2.01.01
18
2
01
2.01.01
19
2
01
2.01.01
19
2
01
2.01.01
21
2
01
2.01.01
21
2
01
2.01.01
22
2
01
2.01.01
22
2
01
2.01.01
22
2
01
2.01.01
24
2
01
2.01.01
24
3
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaran dinas/ operasional PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
7.155.000,00
7.155.000,00
BARANG DAN JASA 4
JENIS BELANJA JUMLAH MODAL 5
PEGAWAI 6 = 3+4+5
7
BARANG DAN JASA 8
JUMLAH
( Rp )
%
MODAL 9
10= 7+8+9
158.205.000,00
158.205.000,00
167.205.000,00
167.205.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
2.997.000,00
10.152.000,00
7.155.000,00
2.997.000,00
10.152.000,00
2.997.000,00
10.152.000,00
7.155.000,00
2.997.000,00
10.152.000,00
10.000.000,00
36.401.000,00
10.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI
09
BERTAMBAH / ( BERKURANG )
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
65
11 = 10 - 6
12
9.000.000,00
5,68
46.401.000,00
46.401.000,00
100,00
17.000.000,00
27.000.000,00
27.000.000,00
100,00
19.401.000,00
19.401.000,00
19.401.000,00
100,00
PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN / PERKEBUNAN
311.000.608,20
30.000.000,00
341.000.608,20
210.000.000,00
210.000.000,00 (
131.000.608,20)
(
38,41)
Demontrasi Pengembangan Tanaman Tembakau
311.000.608,20
30.000.000,00
341.000.608,20
210.000.000,00
210.000.000,00 (
131.000.608,20)
(
38,41)
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN / PERKEBUNAN
189.200.000,00
194.000.000,00
4.800.000,00
261.200.000,00
266.000.000,00
72.000.000,00
37,11
189.200.000,00
194.000.000,00
4.800.000,00
261.200.000,00
266.000.000,00
72.000.000,00
37,11
140.000.000,00
152.780.000,00
12.780.000,00
140.000.000,00
152.780.000,00
140.000.000,00
152.780.000,00
12.780.000,00
140.000.000,00
152.780.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN
525.000.000,00
525.000.000,00
725.000.000,00
725.000.000,00
200.000.000,00
38,09
03
Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
08
Pengembangan Agribisnis Peternakan
515.000.000,00
515.000.000,00
715.000.000,00
715.000.000,00
200.000.000,00
38,83
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
02
Penyediaan sarana produksi pertanian/ perkebunan PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK
02
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN 04
Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna
4.800.000,00
4.800.000,00
12.780.000,00
12.780.000,00
Halaman : SEBELUM PERUBAHAN KODE
PEGAWAI 1
2
2
02
2
05
01
2
02
2.05.01
15
2
02
2.05.01
15
06
Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan
2
02
2.05.01
15
13
Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu Melalui Pengembangan Budidaya Lebah Madu
2
02
2.05.01
16
2
02
2.05.01
16
2
03
1
03
01
2
03
1.03.01
15
2
03
1.03.01
15
2
04
1
01
01
2
04
1.01.01
15
2
04
1.01.01
15
2
04
1.01.01
16
2
04
1.01.01
16
02
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
2
04
1.01.01
16
03
Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan
3
5
PEGAWAI 6 = 3+4+5
7
BARANG DAN JASA 8
JUMLAH
9
10= 7+8+9
214.125.850,00
1.578.086.800,00
7.750.000,00
1.356.210.950,00
214.125.850,00
1.578.086.800,00
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
7.750.000,00
1.356.210.950,00
214.125.850,00
1.578.086.800,00
7.750.000,00
1.356.210.950,00
214.125.850,00
1.578.086.800,00
54.825.000,00
66.778.300,00
121.603.300,00
54.825.000,00
66.778.300,00
121.603.300,00
66.778.300,00
66.778.300,00
66.778.300,00
66.778.300,00
DAK Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan
54.825.000,00
7.750.000,00
7.750.000,00
54.825.000,00
54.825.000,00
1.301.385.950,00
147.347.550,00
1.456.483.500,00
7.750.000,00
1.301.385.950,00
147.347.550,00
1.456.483.500,00
1.301.385.950,00
147.347.550,00
1.456.483.500,00
7.750.000,00
1.301.385.950,00
147.347.550,00
1.456.483.500,00
35.200.000,00
9.864.200,00
14.200.000,00
59.264.200,00
35.200.000,00
9.864.200,00
14.200.000,00
59.264.200,00
DINAS PEKERJAAN UMUM
35.200.000,00
9.864.200,00
14.200.000,00
59.264.200,00
35.200.000,00
9.864.200,00
14.200.000,00
59.264.200,00
Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
35.200.000,00
9.864.200,00
14.200.000,00
59.264.200,00
35.200.000,00
9.864.200,00
14.200.000,00
59.264.200,00
9.864.200,00
14.200.000,00
59.264.200,00
35.200.000,00
9.864.200,00
14.200.000,00
59.264.200,00
35.200.000,00
%
11 = 10 - 6
12
54.825.000,00
ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan
( Rp )
MODAL
1.356.210.950,00
PARIWISATA
191.700.000,00
439.340.000,00
1.431.560.000,00
2.062.600.000,00
191.700.000,00
559.340.000,00
1.300.810.000,00
2.051.850.000,00
(
10.750.000,00)
(
0,52)
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
191.700.000,00
439.340.000,00
1.431.560.000,00
2.062.600.000,00
191.700.000,00
559.340.000,00
1.300.810.000,00
2.051.850.000,00
(
10.750.000,00)
(
0,52)
16.500.000,00
198.360.000,00
214.860.000,00
16.500.000,00
198.360.000,00
214.860.000,00
198.360.000,00
214.860.000,00
16.500.000,00
198.360.000,00
214.860.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN PAMASARAN PARIWISATA 03
MODAL
7.750.000,00
PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
09
4
JENIS BELANJA JUMLAH
KEHUTANAN
PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN
06
BARANG DAN JASA
BERTAMBAH / ( BERKURANG )
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
66
Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
16.500.000,00
175.200.000,00
220.455.000,00
1.431.560.000,00
1.827.215.000,00
175.200.000,00
340.455.000,00
1.300.810.000,00
1.816.465.000,00
(
10.750.000,00)
(
0,58)
63.900.000,00
78.720.000,00
1.431.560.000,00
1.574.180.000,00
63.900.000,00
198.720.000,00
1.300.810.000,00
1.563.430.000,00
(
10.750.000,00)
(
0,68)
111.300.000,00
141.735.000,00
253.035.000,00
111.300.000,00
141.735.000,00
253.035.000,00
Halaman : SEBELUM PERUBAHAN KODE
PEGAWAI 1
2
2
04
1.01.01
17
2
04
1.01.01
17
2
05
2
05
01
2
05
2.05.01
01
2
05
2.05.01
01
01
Penyediaan jasa surat menyurat
2
05
2.05.01
01
06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
2
05
2.05.01
01
08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
2
05
2.05.01
01
09
2
05
2.05.01
01
2
05
2.05.01
2
05
2
3
Program Pengembangan Kemitraan 06
Pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Program
BARANG DAN JASA 4
BERTAMBAH / ( BERKURANG )
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
JENIS BELANJA JUMLAH MODAL 5
PEGAWAI 6 = 3+4+5
7
BARANG DAN JASA 8
JUMLAH
9
10= 7+8+9
20.525.000,00
20.525.000,00
20.525.000,00
20.525.000,00
20.525.000,00
20.525.000,00
20.525.000,00
20.525.000,00
202.740.000,00
1.439.846.400,00
3.042.019.192,00
4.684.605.592,00
202.740.000,00
2.361.877.800,00
2.119.987.792,00
4.684.605.592,00
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
202.740.000,00
1.439.846.400,00
3.042.019.192,00
4.684.605.592,00
202.740.000,00
2.361.877.800,00
2.119.987.792,00
4.684.605.592,00
38.340.000,00
295.105.300,00
333.445.300,00
38.340.000,00
298.560.300,00
2.493.600,00
339.393.900,00
1.900.000,00
1.900.000,00
12.780.000,00
10.200.000,00
22.980.000,00
25.560.000,00
2.508.600,00
28.068.600,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
20.600.000,00
10
Penyediaan alat tulis kantor
01
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.05.01
01
13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
05
2.05.01
01
17
Penyediaan makanan dan minuman
2
05
2.05.01
01
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2
05
2.05.01
01
23
Penyediaan upakara / upacara keagamaan
2
05
2.05.01
02
2
05
2.05.01
02
12
Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas/Operasional
2
05
2.05.01
02
24
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaran dinas/ operasional
2
05
2.05.01
03
2
05
2.05.01
03
2
05
2.05.01
15
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI
1.900.000,00
1.900.000,00
12.780.000,00
10.200.000,00
22.980.000,00
25.560.000,00
2.508.600,00
28.068.600,00
20.600.000,00
11.600.000,00
11.600.000,00
27.233.200,00
27.233.200,00
27.233.200,00
27.233.200,00
22.278.500,00
22.278.500,00
19.233.500,00
19.233.500,00
2.493.600,00
16.385.000,00
16.385.000,00
16.385.000,00
184.000.000,00
184.000.000,00
199.500.000,00
199.500.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
256.997.000,00
256.997.000,00
241.503.400,00
241.503.400,00
72.000.000,00
72.000.000,00
72.000.000,00
72.000.000,00
184.997.000,00
184.997.000,00
169.503.400,00
169.503.400,00
10.500.000,00
10.500.000,00
10.500.000,00
10.500.000,00
10.500.000,00
10.500.000,00
10.500.000,00
10.500.000,00
310.650.000,00
7.500.000,00
303.150.000,00
%
8.490.000,00
11 = 10 - 6
12
5.948.600,00
1,78
(
9.000.000,00)
(
43,68)
(
3.045.000,00)
(
13,66)
2.493.600,00
16.385.000,00
7.500.000,00
( Rp )
MODAL
KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
67
2.493.600,00
100,00
15.500.000,00
8,42
(
15.493.600,00)
(
6,02)
(
15.493.600,00)
(
8,37)
15.990.000,00 (
294.660.000,00)
(
94,85)
Halaman : SEBELUM PERUBAHAN KODE
PEGAWAI 1
2
3
BARANG DAN JASA 4
BERTAMBAH / ( BERKURANG )
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
68
JENIS BELANJA JUMLAH MODAL 5
PEGAWAI 6 = 3+4+5
7
BARANG DAN JASA 8
JUMLAH
( Rp )
%
MODAL 9
10= 7+8+9
11 = 10 - 6
12
MASYARAKAT PESISIR 2
05
2.05.01
15
02
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan Konservasi Perairan
2
05
2.05.01
16
2
05
2.05.01
16
2
05
2.05.01
20
2
05
2.05.01
20
2
05
2.05.01
21
2
05
2.05.01
21
03
Pemeliharaan Rutin / Berkala Tempat Pelelangan Ikan
2
05
2.05.01
21
06
Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
2
05
2.05.01
22
2
05
2.05.01
22
02
Penyediaan Sarana Prasarana Penyuluhan Perikanan
2
05
2.05.01
22
03
Penyediaan Sarana Statistik Perikanan
2
05
2.05.01
23
PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN dan PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN
2
05
2.05.01
23
04
Penyediaan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana Pengelolaan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan
2
05
2.05.01
23
05
Pembinaan dan pelayanan usaha perikanan dan kelautan
2
05
2.05.01
25
2
05
2.05.01
25
2
06
PROGRM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN 02
Penyediaan/Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
8.400.000,00
8.400.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN 05
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP
156.000.000,00
156.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUHAN PERIKANAN
7.500.000,00
303.150.000,00
310.650.000,00
7.500.000,00
8.490.000,00
8.990.200,00
59.900.000,00
77.290.200,00
8.990.200,00
59.900.000,00
77.290.200,00
821.185.500,00
1.252.553.764,00
821.185.500,00
8.400.000,00
8.990.200,00
59.900.000,00
77.290.200,00
8.400.000,00
8.990.200,00
59.900.000,00
77.290.200,00
2.073.739.264,00
676.390.500,00
1.261.053.764,00
1.252.553.764,00
2.073.739.264,00
676.390.500,00
1.261.053.764,00
22.016.000,00
1.148.386.873,00
1.326.402.873,00
156.000.000,00
1.012.881.000,00
576.021.873,00
1.744.902.873,00
2.016.000,00
11.848.692,00
169.864.692,00
156.000.000,00
2.016.000,00
11.848.692,00
169.864.692,00
20.000.000,00
1.136.538.181,00
1.156.538.181,00
1.010.865.000,00
564.173.181,00
2.552.400,00
102.852.862,00
105.405.262,00
2.552.400,00
46.852.862,00
46.852.862,00
2.552.400,00
56.000.000,00
58.552.400,00
2.552.400,00
15.000.000,00
75.000.000,00
90.000.000,00
103.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN MINA POLITAN 01
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pada Kawasan Mina Politan
PERDAGANGAN
32.280.000,00
444.055.900,00
15.990.000,00 (
294.660.000,00)
(
94,85)
1.937.444.264,00 (
136.295.000,00)
(
6,57)
1.937.444.264,00 (
136.295.000,00)
(
6,57)
418.500.000,00
31,55
1.575.038.181,00
418.500.000,00
36,18
111.852.862,00
114.405.262,00
9.000.000,00
8,53
55.852.862,00
55.852.862,00
9.000.000,00
19,20
56.000.000,00
58.552.400,00 103.000.000,00
13.000.000,00
14,44
88.000.000,00
88.000.000,00
13.000.000,00
17,33
15.000.000,00
15.000.000,00
100.175.693,00
100.175.693,00
100.175.693,00
100.175.693,00
100.175.693,00
100.175.693,00
100.175.693,00
100.175.693,00
10.687.730.100,00
11.164.066.000,00
10.559.430.100,00
11.069.965.994,00
32.280.000,00
478.255.894,00
(
94.100.006,00)
(
0,84)
Halaman : SEBELUM PERUBAHAN KODE
PEGAWAI 1
2
1
15
01
2
06
1.15.01
15
2
06
1.15.01
15
03
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
2
06
1.15.01
15
05
Pelaksanaan Pengawasan dan Tera Ulang Ukuran Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP)
2
06
1.15.01
18
2
06
1.15.01
18
03
Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk
2
06
1.15.01
18
08
Promosi produk Jembrana
2
06
1.15.01
18
09
Monitoring dan publikasi harga
2
07
1
15
01
2
07
1.15.01
16
2
07
1.15.01
16
2
07
1.15.01
17
2
07
1.15.01
17
2
07
1.15.01
19
2
07
1.15.01
19
03
Peningkatan Produktivitas Sentra Industri
2
07
1.15.01
19
06
Pemberdayaan Dekranasda
2
08
1
13
01
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI
444.055.900,00
6.720.000,00
6.720.000,00
25.560.000,00
25.560.000,00
MODAL 5 10.687.730.100,00
PEGAWAI 6 = 3+4+5
7
BARANG DAN JASA 8
JUMLAH
9
32.280.000,00
478.255.894,00
34.702.500,00
41.422.500,00
6.720.000,00
34.702.494,00
41.422.494,00
17.222.600,00
23.942.600,00
6.720.000,00
17.222.600,00
23.942.600,00
17.479.900,00
17.479.900,00
17.479.894,00
17.479.894,00
10.687.730.100,00
11.122.643.500,00
22.252.900,00
10.682.010.100,00
10.704.263.000,00
370.124.500,00
5.720.000,00
401.404.500,00
16.976.000,00
25.560.000,00
25.560.000,00
16.976.000,00
10.559.430.100,00
10= 7+8+9
11.164.066.000,00
409.353.400,00
( Rp )
%
MODAL
11.069.965.994,00
11 = 10 - 6 (
94.100.006,00)
12 (
0,84)
(
6,00)
(
0,00)
(
6,00)
(
0,00)
443.553.400,00
10.559.430.100,00
11.028.543.500,00
(
94.100.000,00)
(
0,84)
22.252.900,00
10.553.710.100,00
10.575.963.000,00 (
128.300.000,00)
(
1,19)
404.324.500,00
5.720.000,00
16.976.000,00
435.604.500,00
34.200.000,00
8,52
16.976.000,00
129.835.000,00
292.360.800,00
10.000.000,00
432.195.800,00
132.085.000,00
301.610.800,00
10.000.000,00
443.695.800,00
11.500.000,00
2,66
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
129.835.000,00
292.360.800,00
10.000.000,00
432.195.800,00
132.085.000,00
301.610.800,00
10.000.000,00
443.695.800,00
11.500.000,00
2,66
54.340.000,00
33.607.000,00
87.947.000,00
54.340.000,00
33.607.000,00
87.947.000,00
33.607.000,00
87.947.000,00
54.340.000,00
33.607.000,00
87.947.000,00
137.343.800,00
154.218.800,00
19.125.000,00
137.593.800,00
156.718.800,00
2.500.000,00
1,62
137.343.800,00
154.218.800,00
19.125.000,00
137.593.800,00
156.718.800,00
2.500.000,00
1,62
190.030.000,00
58.620.000,00
130.410.000,00
199.030.000,00
9.000.000,00
4,73
118.720.000,00
7.500.000,00
111.220.000,00
71.310.000,00
51.120.000,00
19.190.000,00
9.000.000,00
12,62
Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI
02
4
32.280.000,00
JENIS BELANJA JUMLAH
INDUSTRI
PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH 01
3
BARANG DAN JASA
BERTAMBAH / ( BERKURANG )
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
69
Pengembangan dan pelayanan teknologi industri PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL
54.340.000,00
16.875.000,00
16.875.000,00
58.620.000,00
121.410.000,00
7.500.000,00
111.220.000,00
51.120.000,00
10.190.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
118.720.000,00 10.000.000,00
80.310.000,00
KETRANSMIGRASIAN
53.480.000,00
53.480.000,00
53.480.000,00
53.480.000,00
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
53.480.000,00
53.480.000,00
53.480.000,00
53.480.000,00
Halaman : SEBELUM PERUBAHAN KODE
PEGAWAI 1
2
2
08
1.13.01
17
2
08
1.13.01
17
3
Transmigrasi Regional 01
Penyuluhan Transmigrasi regional
Jumlah
35.019.951.159,00
BARANG DAN JASA 4
BERTAMBAH / ( BERKURANG )
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
JENIS BELANJA JUMLAH MODAL 5
PEGAWAI 6 = 3+4+5
7
BARANG DAN JASA 8
JUMLAH
9
10= 7+8+9
53.480.000,00
53.480.000,00
53.480.000,00
53.480.000,00
53.480.000,00
53.480.000,00
53.480.000,00
125.880.190.487,00
280.786.095.052,20
35.707.699.711,00
143.317.455.258,33
( Rp )
%
MODAL
53.480.000,00
119.885.953.406,20
70
153.274.653.276,04
332.299.808.245,37
11 = 10 - 6
51.513.713.193,17
Negara, 4 September 2013 BUPATI JEMBRANA
I PUTU ARTHA
12
18,34