Peraturan Daerah
Lampiran IV
Nomor
:
4 Tahun 2017
Tanggal
:
27 Januari 2017
PEMERINTAH KOTA MEDAN
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017 KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1 1.01 1.01 . 1.01.01 1.01 . 1.01.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Dinas Pendidikan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
337.719.765.714,00
653.358.985.652,00
1.227.812.959.596,00
2.218.891.710.962,00
36.110.402.820,00
77.644.740.580,00
23.725.460.000,00
137.480.603.400,00
36.047.502.820,00
75.917.615.580,00
23.725.460.000,00
135.690.578.400,00
698.217.880,00
1.852.290.000,00
0,00
2.550.507.880,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
695.250.000,00
0,00
695.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
5.550.000,00
97.000.000,00
0,00
102.550.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5.550.000,00
88.000.000,00
0,00
93.550.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
5.800.000,00
57.490.000,00
0,00
63.290.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
97.900.000,00
0,00
97.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
676.967.880,00
1.000.000,00
0,00
677.967.880,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 1.01 . 1.01.01 . 02
Operasional UPT Dinas Pendidikan Kota Medan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.350.000,00
815.650.000,00
0,00
820.000.000,00
47.750.000,00
365.270.000,00
1.161.250.000,00
1.574.270.000,00
21.500.000,00
250.000,00
438.250.000,00
460.000.000,00
6.750.000,00
950.000,00
312.300.000,00
320.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.01 . 1.01.01 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
0,00
86.000.000,00
0,00
86.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
165.770.000,00
0,00
165.770.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 48
Pemeliharan Taman dan halaman Kantor
6.500.000,00
68.500.000,00
0,00
75.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 56
Pengadaan Peralatan Kantor UPTD
9.500.000,00
4.800.000,00
410.700.000,00
425.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 57
Instalasi Jaringan Internet
3.500.000,00
39.000.000,00
0,00
42.500.000,00
9.500.000,00
4.978.000.000,00
0,00
4.987.500.000,00
9.500.000,00
4.978.000.000,00
0,00
4.987.500.000,00
0,00
180.720.000,00
0,00
180.720.000,00
1.01 . 1.01.01 . 03 1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 1.01 . 1.01.01 . 05
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.01 . 1.01.01 . 05 . 07
Bina Mental Aparatur
0,00
85.200.000,00
0,00
85.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05 . 08
Penyelenggaraan Kesegaran Jasmani ( Senam)
0,00
95.520.000,00
0,00
95.520.000,00
12.500.000,00
12.215.000,00
0,00
24.715.000,00
12.500.000,00
12.215.000,00
0,00
24.715.000,00
3.104.030.000,00
2.184.509.900,00
180.500.000,00
5.469.039.900,00
1.01 . 1.01.01 . 06 1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 1.01 . 1.01.01 . 15
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Kinerja (LKj)
Program Pendidikan Anak Usia Dini
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 1
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
1.01 . 1.01.01 . 15 . 66
Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini
121.500.000,00
16.450.000,00
0,00
137.950.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69
Pemberian makan tambahan
22.025.000,00
243.500.000,00
0,00
265.525.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70
Peringatan Hari Anak Nasional
95.775.000,00
329.225.000,00
0,00
425.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71
Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI
56.450.000,00
406.050.000,00
0,00
462.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 81
Pelatihan Kurikulum PAUD
20.750.000,00
166.750.000,00
0,00
187.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84
Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD
0,00
83.400.000,00
0,00
83.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 85
Penyelenggaraan Program Kerja GOPTKI Kota Medan
25.700.000,00
42.000.000,00
0,00
67.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 86
Pengadaan APE PAUD
14.000.000,00
4.000.000,00
180.500.000,00
198.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 89
Bimbingan Teknis Akreditasi Lembaga PAUDNI
48.275.000,00
131.725.000,00
0,00
180.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 90
Lomba Mendongeng Anak
18.275.000,00
106.725.000,00
0,00
125.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 91
Pelatihan Guru Pembelajar
105.010.000,00
274.990.000,00
0,00
380.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 92
Lomba Bunda PAUD Tingkat Kecamatan
36.125.000,00
83.875.000,00
0,00
120.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 93
Biaya Operasional Manajemen Biaya Operasional PAUD
33.220.000,00
171.780.000,00
0,00
205.000.000,00 84.666.946.160,00
1.01 . 1.01.01 . 16
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
61.025.000,00
103.975.000,00
0,00
165.000.000,00
2.445.900.000,00
20.064.900,00
0,00
2.465.964.900,00
2.090.123.380,00
60.241.562.780,00
22.335.260.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 20
Pengadaan perlengkapan sekolah siswa miskin SD SMP
0,00
6.500.000.000,00
0,00
6.500.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 41
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
0,00
15.027.185.200,00
0,00
15.027.185.200,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67
Penyelenggaraan Paket A Setara SD
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82
Olympiade Sains Nasional SMP
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 1.01 . 1.01.01 . 16 . 88
Penyelenggaraan Paket B Setara SMP
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89
172.800.000,00
8.775.000,00
0,00
181.575.000,00
64.900.000,00
121.800.000,00
0,00
186.700.000,00
Dana Alokasi Khusus SD
0,00
3.805.807.000,00
0,00
3.805.807.000,00
Dana Alokasi Khusus SMP
0,00
5.800.000.000,00
0,00
5.800.000.000,00
205.200.000,00
12.375.000,00
0,00
217.575.000,00
Penyelenggaraan Ujian Nasional
87.900.000,00
791.630.000,00
0,00
879.530.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92
Biaya Manajemen Bantuan Siswa Miskin
68.700.000,00
97.000.000,00
0,00
165.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96
Pelatihan Dokter Kecil
27.050.000,00
162.600.000,00
0,00
189.650.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100
Penyelenggaraan Ujian SD
598.067.580,00
1.655.893.000,00
0,00
2.253.960.580,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101
Penyelenggaraan Pesantren Kilat SD dan SMP
76.600.000,00
400.975.000,00
0,00
477.575.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102
Festival Paduan Suara
38.700.000,00
292.122.000,00
0,00
330.822.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107
Olimpiade Sains SD
73.400.000,00
105.370.000,00
0,00
178.770.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) TK/SD
106.250.000,00
372.100.000,00
0,00
478.350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128
Biaya Operasional SMP Negeri dan SMP Terbuka
25.700.000,00
9.991.796.960,00
0,00
10.017.496.960,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130
Bimtek Literasi Siswa SMP
18.100.000,00
146.900.000,00
36.000.000,00
201.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131
Pengadaan Mobiler SMP
0,00
1.740.000,00
4.348.260.000,00
4.350.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132
Pengadaan Media Pembelajaran di Kelas
0,00
0,00
3.150.000.000,00
3.150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133
Pembangunan Sarana Olahraga Karate di Sekolah
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183
Beasiswa bagi Siswa SD/SMP
0,00
5.125.000.000,00
0,00
5.125.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 186
Biaya Operasional dan Pengadaan Mebeleur Sekolah SD dan SMP
25.900.000,00
26.335.000,00
0,00
52.235.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 189
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP
30.800.000,00
102.650.000,00
0,00
133.450.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 2
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.01 . 1.01.01 . 16 . 190
Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN) SMP
32.000.000,00
238.525.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 193
Lomba Belajar Mandiri (Lomojari)
25.400.000,00
91.900.000,00
0,00
270.525.000,00 117.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 194
Bimbingan teknis Penelitian Ilmiah Bagi Siswa SMP
20.900.000,00
185.662.500,00
0,00
206.562.500,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 195
Bimbingan Teknis Jurnalistik Siswa SMP
20.900.000,00
179.262.500,00
0,00
200.162.500,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 196
Pengadaan Buku Perpustakaan dan Kelengkapan tingkat SMP
8.580.000,00
5.420.000,00
1.290.000.000,00
1.304.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 198
Lomba Unjuk Potensi dan Kreatifitas Siswa SD
15.390.000,00
57.075.000,00
0,00
72.465.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 199
Sosialisasi dan Monitoring Bantuan Operasional Sekolah SD dan SMP
32.350.000,00
238.520.000,00
0,00
270.870.000,00 308.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 200
Biaya Operasional TK Negeri SKB Negeri
4.750.000,00
303.250.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 201
Pelaksanaan Ujian Sekolah Paket A
24.025.000,00
33.611.000,00
0,00
57.636.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 202
Dana Pendamping dan Biaya Manajemen Pengelolaan dan DAK
59.050.000,00
1.726.446.000,00
0,00
1.785.496.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 204
Pengadaan Peralatan Pendidikan IPA
0,00
0,00
1.770.000.000,00
1.770.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 205
Pengadaan Peralatan Pendidikan IPS
0,00
0,00
1.280.000.000,00
1.280.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 206
Pengadaan Peralatan Pendidikan Bahasa
0,00
0,00
2.248.000.000,00
2.248.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 207
Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan
0,00
0,00
2.940.000.000,00
2.940.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 208
Biaya Manajemen Pengelolaan Rehabilitasi Sekolah
202.210.800,00
822.450.000,00
0,00
1.024.660.800,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 210
Pengadaan Peralatan IPS SMP
6.500.000,00
1.000.000,00
486.000.000,00
493.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 211
Pengadaan Peralatan Matematika SMP
5.500.000,00
1.000.000,00
324.000.000,00
330.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 212
Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA SMP
6.000.000,00
1.500.000,00
2.700.000.000,00
2.707.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 213
Pengadaan Peralatan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan SMP
6.500.000,00
1.000.000,00
1.080.000.000,00
1.087.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 215
Pengadaan Mobileur SD
0,00
5.806.886.620,00
483.000.000,00
6.289.886.620,00
1.01 . 1.01.01 . 18
Program Pendidikan Non Formal
467.360.000,00
1.017.352.000,00
0,00
1.484.712.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15
Hari Aksara Internasional
54.550.000,00
215.400.000,00
0,00
269.950.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 43
Workshop Peningkatan Kompetensi Tutor Paket B
82.950.000,00
88.573.500,00
0,00
171.523.500,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 44
Workshop Peningkatan Kompetensi Tutor Paket C
82.950.000,00
88.573.500,00
0,00
171.523.500,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 45
Workshop Peningkatan Kapasitas PKBM
23.760.000,00
51.240.000,00
0,00
75.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 46
Pelatihan Manajemen Bagi Lembaga Kursus dan Pelatihan
51.275.000,00
126.280.000,00
0,00
177.555.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 47
Workshop Kewirausahaan Bagi Lembaga Pendidikan Non Formal
45.275.000,00
139.725.000,00
0,00
185.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 48
Sosialisasi Penilaian Kinerja Bagi Lembaga Kursus dan Pelatihan
42.275.000,00
122.725.000,00
0,00
165.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 49
Lomba Tata Kecantikan Rambut
48.275.000,00
121.725.000,00
0,00
170.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 50
Pelatihan Peningkatan Kompetensi Profesi Penilik
36.050.000,00
63.110.000,00
0,00
99.160.000,00
29.444.371.560,00
4.560.060.900,00
0,00
34.004.432.460,00
1.01 . 1.01.01 . 20
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01
Sosialisasi Sertifikasi pendidik
36.875.000,00
279.700.000,00
0,00
316.575.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04
Pelaksanaan Kelompok Kerja Guru (KKG) SD
29.300.000,00
200.400.000,00
0,00
229.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17
Workshop MGMP (Matematika, Bahasa Inggris, dan Bahasa Indonesia)
45.700.000,00
134.300.000,00
0,00
180.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18
Penyusunan Kompetensi Dasar Kurikulum Mulok SMP
12.700.000,00
52.300.000,00
0,00
65.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19
Pelatihan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Siswa
29.300.000,00
194.620.000,00
0,00
223.920.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20
Pelatihan Pendidikan Keluarga Tingkat SD
27.800.000,00
196.120.000,00
0,00
223.920.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29
Pelatihan Pembuatan LKS Guru SMP
65.900.000,00
94.950.000,00
0,00
160.850.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 30
Pelatihan Pembuatan LKS Guru SD
29.300.000,00
194.620.000,00
0,00
223.920.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 3
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.01 . 1.01.01 . 20 . 33
Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS Non Sertifikasi
1.01 . 1.01.01 . 20 . 35
Bantuan Kesejahteraan Guru (BDB)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 37
JUMLAH 6=3+4+5
25.367.019.000,00
18.981.000,00
0,00
25.386.000.000,00
2.730.107.560,00
0,00
0,00
2.730.107.560,00
Pelatihan Lesson Study Guru SD
21.950.000,00
209.545.000,00
0,00
231.495.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39
Pelatihan Pendidik Standar Kompetensi Guru TK
21.920.000,00
190.520.000,00
0,00
212.440.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45
Verifikasi Data Guru Penerima Tunjangan Profesi
60.560.000,00
154.177.400,00
0,00
214.737.400,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46
Penilaian Kenaikan Pangkat Guru PNSD
204.800.000,00
104.550.000,00
0,00
309.350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 63
Pelatihan Bedah SKL UN SD
38.890.000,00
528.025.000,00
0,00
566.915.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 64
Olimpiade Sains Guru SMP
105.350.000,00
138.200.000,00
0,00
243.550.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 65
Revitalisasi Peran MGMP SMP Kota Medan
133.400.000,00
196.575.000,00
0,00
329.975.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 66
Workshop Tim Pengembangan Kurikulum Tingkat SD
23.100.000,00
66.320.000,00
0,00
89.420.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 67
Seleksi Guru Kepala Sekolah Dan Pengawas Berprestasi
95.200.000,00
297.420.000,00
0,00
392.620.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 68
Bimbingan Teknis Pembuatan Model Pembelajaran Berbasis Video
111.900.000,00
196.800.000,00
0,00
308.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 69
Bimbingan Teknis fasilitator Daerah
69.650.000,00
236.762.500,00
0,00
306.412.500,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 70
Pelatihan Tindakan Kelas (PTK) untuk Guru SD/SMP
75.350.000,00
251.325.000,00
0,00
326.675.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 72
Workshop Pengelola Perpustakaan SMP
26.000.000,00
197.625.000,00
0,00
223.625.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 73
Workshop Pengelola Lab IPA SMP
27.200.000,00
284.125.000,00
0,00
311.325.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 74
Workshop Model Pembelajaran Literasi antar Kurikulum SD
55.100.000,00
142.100.000,00
0,00
197.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
173.650.000,00
525.635.000,00
48.450.000,00
747.735.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14
Pendataan Persekolahan
61.950.000,00
45.250.000,00
0,00
107.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18
Penyusunan Kalender Pendidikan
18.950.000,00
14.485.000,00
0,00
33.435.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 21
Penyusunan Renja Dinas Pendidikan Kota Medan
4.750.000,00
10.250.000,00
0,00
15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 22
Perayaan Hari Besar Nasional
43.000.000,00
334.600.000,00
0,00
377.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 23
Pembuatan Aplikasi Sistem Manajemen dan Layanan
5.500.000,00
44.750.000,00
48.450.000,00
98.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 39
Sosialisasi Publikasi Program Pendidikan
21.100.000,00
61.650.000,00
0,00
82.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 48
Pembutan Profil Pendidikan Kota Medan
18.400.000,00
14.650.000,00
0,00
33.050.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
1.01 . 4.01.13 1.01 . 4.01.13 . 15 1.01 . 4.01.13 . 15 . 67 1.01 . 4.01.14 1.01 . 4.01.14 . 15 1.01 . 4.01.14 . 15 . 63 1.01 . 4.01.16 1.01 . 4.01.16 . 15
Kecamatan Medan Belawan
Program Pendidikan Anak Usia Dini Sosialisasi dan Pembinaan Program Parenting PAUD Kecamatan Medan Labuhan
Program Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Medan Timur
Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.01 . 4.01.16 . 15 . 63
Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
1.01 . 4.01.16 . 15 . 69
Pemberian makan tambahan
1.01 . 4.01.16 . 15 . 73 1.01 . 4.01.18
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
1.650.000,00
35.050.000,00
0,00
36.700.000,00
1.650.000,00
35.050.000,00
0,00
36.700.000,00
1.650.000,00
35.050.000,00
0,00
36.700.000,00
1.200.000,00
43.800.000,00
0,00
45.000.000,00
1.200.000,00
43.800.000,00
0,00
45.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.200.000,00
18.800.000,00
0,00
20.000.000,00
Pelaksanaan rapat PAUD
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
Kecamatan Medan Marelan
0,00
59.300.000,00
0,00
59.300.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 4
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.01 . 4.01.18 . 15
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Pendidikan Anak Usia Dini
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
59.300.000,00
0,00
1.01 . 4.01.18 . 15 . 63
Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
0,00
20.300.000,00
0,00
20.300.000,00
1.01 . 4.01.18 . 15 . 82
Pelatihan PAUD
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.01 . 4.01.18 . 15 . 83
Pembinaan PAUD
0,00
24.000.000,00
0,00
24.000.000,00
24.000.000,00
1.003.000.000,00
0,00
1.027.000.000,00
24.000.000,00
1.003.000.000,00
0,00
1.027.000.000,00
1.01 . 4.01.19 1.01 . 4.01.19 . 15
Kecamatan Medan Denai
Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.01 . 4.01.19 . 15 . 63
Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
1.01 . 4.01.19 . 15 . 69
Pemberian makan tambahan
1.01 . 4.01.21 1.01 . 4.01.21 . 15 1.01 . 4.01.21 . 15 . 63 1.01 . 4.01.22 1.01 . 4.01.22 . 15 1.01 . 4.01.22 . 15 . 63 1.01 . 4.01.24 1.01 . 4.01.24 . 15 1.01 . 4.01.24 . 15 . 63 1.01 . 4.01.26 1.01 . 4.01.26 . 15
Kecamatan Medan Baru
Program Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Medan Polonia
Program Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Medan Perjuangan
Program Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Medan Tuntungan
Program Pendidikan Anak Usia Dini
59.300.000,00
2.000.000,00
28.000.000,00
0,00
30.000.000,00
22.000.000,00
975.000.000,00
0,00
997.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
3.300.000,00
51.975.000,00
0,00
55.275.000,00
3.300.000,00
51.975.000,00
0,00
55.275.000,00
3.300.000,00
51.975.000,00
0,00
55.275.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
2.000.000,00
358.000.000,00
0,00
360.000.000,00
2.000.000,00
358.000.000,00
0,00
360.000.000,00
1.01 . 4.01.26 . 15 . 18
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
2.000.000,00
38.000.000,00
0,00
40.000.000,00
1.01 . 4.01.26 . 15 . 63
Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
0,00
270.000.000,00
0,00
270.000.000,00
Peringatan Hari Anak Nasional
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
26.000.000,00
0,00
26.000.000,00
0,00
26.000.000,00
0,00
26.000.000,00
0,00
26.000.000,00
0,00
26.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
21.250.000,00
35.000.000,00
0,00
56.250.000,00
1.01 . 4.01.26 . 15 . 70 1.01 . 4.01.27 1.01 . 4.01.27 . 15 1.01 . 4.01.27 . 15 . 63 1.01 . 4.01.28 1.01 . 4.01.28 . 15 1.01 . 4.01.28 . 15 . 59 1.01 . 4.01.29 1.01 . 4.01.29 . 15 1.01 . 4.01.29 . 15 . 63 1.01 . 4.01.30
Kecamatan Medan Selayang
Program Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Medan Petisah
Program Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Medan Johor
Program Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Medan Maimun
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 5
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
21.250.000,00
35.000.000,00
0,00
56.250.000,00
21.250.000,00
35.000.000,00
0,00
56.250.000,00
1.200.000,00
18.800.000,00
0,00
20.000.000,00
1.200.000,00
18.800.000,00
0,00
20.000.000,00
1 1.01 . 4.01.30 . 15 1.01 . 4.01.30 . 15 . 63 1.01 . 4.01.31 1.01 . 4.01.31 . 15
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Medan Deli
Program Pendidikan Anak Usia Dini
JUMLAH 6=3+4+5
1.01 . 4.01.31 . 15 . 63
Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
600.000,00
9.400.000,00
0,00
10.000.000,00
1.01 . 4.01.31 . 15 . 73
Pelaksanaan rapat PAUD
600.000,00
9.400.000,00
0,00
10.000.000,00
1.000.000,00
14.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.000.000,00
14.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.000.000,00
14.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.01 . 4.01.32 1.01 . 4.01.32 . 15 1.01 . 4.01.32 . 15 . 63 1.01 . 4.01.33 1.01 . 4.01.33 . 15 1.01 . 4.01.33 . 15 . 63 1.02 1.02 . 1.02.01 1.02 . 1.02.01 . 01
Kecamatan Medan Amplas
Program Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Medan Sunggal
Program Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini Kesehatan Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.300.000,00
10.200.000,00
0,00
17.500.000,00
7.300.000,00
10.200.000,00
0,00
17.500.000,00
7.300.000,00
10.200.000,00
0,00
17.500.000,00
114.578.153.782,00
298.021.131.035,00
37.506.016.767,00
450.105.301.584,00
114.541.853.782,00
296.824.086.035,00
37.415.216.767,00
448.781.156.584,00
7.025.401.220,00
3.099.179.852,00
0,00
10.124.581.072,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
1.778.999.164,00
0,00
1.778.999.164,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
460.000.000,00
0,00
460.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
90.950.000,00
0,00
0,00
90.950.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
144.700.000,00
0,00
144.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
348.000.000,00
0,00
348.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
33.000.000,00
0,00
33.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran
5.061.251.220,00
500.000,00
0,00
5.061.751.220,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21
Operasional puskesmas Rawat Inap
1.576.800.000,00
0,00
0,00
1.576.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22
0,00
44.800.000,00
0,00
44.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23
Supervisi dan Penertiban Administrasi Sistem Pelaporan Inventarisasi Puskesmas Se-Kota Medan Operasional Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
296.400.000,00
53.980.688,00
0,00
350.380.688,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 37
Pemeliharaan jaringan komputer lokal/LAN (Local Area Network) dinas
0,00
35.200.000,00
0,00
35.200.000,00
0,00
188.100.000,00
1.000.000.000,00
1.188.100.000,00 1.000.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
188.100.000,00
0,00
188.100.000,00
7.900.000,00
189.918.000,00
0,00
197.818.000,00
3.000.000,00
40.000.000,00
0,00
43.000.000,00
4.900.000,00
149.918.000,00
0,00
154.818.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 1.02 . 1.02.01 . 05 . 10 1.02 . 1.02.01 . 05 . 15
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Operasional Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan Evaluasi tenaga kesehatan teladan tahun 2017
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 6
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
88.050.000,00
48.700.000,00
0,00
136.750.000,00
1 1.02 . 1.02.01 . 06
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
JUMLAH 6=3+4+5
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
15.600.000,00
6.400.000,00
0,00
22.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 07
Penyusunan Profil SKPD
25.650.000,00
2.950.000,00
0,00
28.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 10
Penyusunan Renja SKPD
23.400.000,00
33.600.000,00
0,00
57.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 12
Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) SKPD
23.400.000,00
5.750.000,00
0,00
29.150.000,00
0,00
21.709.164.115,00
540.000.000,00
22.249.164.115,00
1.02 . 1.02.01 . 15
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01
Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)
0,00
11.000.000.000,00
0,00
11.000.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09
Pengadaan Obat Program, Vaksin dan Bahan Medis Habis Pakai di Sarana Pelayanan Puskesmas dan Pustu Pengadaan Refrigerator Puskesmas dan Pustu untuk Meningkatkan Mutu Penyimpanan Vaksin Puskesmas Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
0,00
2.000.000.000,00
0,00
2.000.000.000,00
0,00
0,00
540.000.000,00
540.000.000,00
0,00
8.709.164.115,00
0,00
8.709.164.115,00
42.134.932.562,00
114.974.497.259,00
31.684.696.198,00
188.794.126.019,00
0,00
0,00
82.500.000,00
82.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 1.02 . 1.02.01 . 16 1.02 . 1.02.01 . 16 . 23
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24
Pengadaan Thermo Hygrometer, PH Meter dan Chlorometer untuk Pemeriksaan Kualitas Air Pembayaran Dana Non Kapitasi 2017
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27
Operasional Pelayanan Langsung Tim Emergensi
0,00
277.050.000,00
0,00
277.050.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28
30.240.000,00
15.840.000,00
0,00
46.080.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30
Posko Kesehatan Tim Emergensi pada Kegiatan Pengamanan Lebaran (Operasi Ketupat Toba) dan Pengamanan Natal dan Tahun Baru (Operasi Lilin Toba) Pengadaan Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi untuk Sosialisasi KTR
204.580.836,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31
Pencanangan PKK-KB-KES
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33
Pembuatan Tempat Khusus Merokok (APBD Pajak Rokok)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49
Pengadaan Alat Kesehatan/Kedokteran Dasar (DAK)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 134
Sosialisasi Kesehatan Haji kepada KBIH dan Jemaah Haji
1.02 . 1.02.01 . 16 . 135
Pemeriksaan Kesehatan Haji
1.02 . 1.02.01 . 16 . 137
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230
Pembayaran premi pelayanan kepesertaan Program JKN PBI (Jaminan Kesehatan Nasional - Penerima Bantuan Iuran) Pembayaran Klaim Pelayanan kepesertaan untuk Unregistered Peserta JKN PBI Kota Medan (Gelandangan, Mr. X, dan Panti Asuhan) Operasional Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 241
Perlombaan dan penilaian Posyandu dan penyiapan hadiah perlombaan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 242 1.02 . 1.02.01 . 16 . 243
Perlombaan dan penilaian Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan Tingkat Kota Medan dan Penyiapan hadiah perlombaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk Puskesmas (DAK NON FISIK)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 244
Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 245
0,00
204.580.836,00
0,00
3.900.000,00
24.100.000,00
0,00
28.000.000,00
0,00
0,00
600.000.000,00
600.000.000,00 10.543.493.000,00
0,00
0,00
10.543.493.000,00
5.650.000,00
35.350.000,00
0,00
41.000.000,00
129.600.000,00
170.400.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
70.030.860.000,00
0,00
70.030.860.000,00
219.360.000,00
2.780.640.000,00
0,00
3.000.000.000,00
38.046.926.502,00
25.135.068.483,00
20.451.503.198,00
83.633.498.183,00
0,00
82.500.000,00
0,00
82.500.000,00
10.900.000,00
99.100.000,00
0,00
110.000.000,00
1.952.823.060,00
12.636.572.940,00
0,00
14.589.396.000,00
1.694.809.000,00
2.399.480.000,00
0,00
4.094.289.000,00
4.120.000,00
83.880.000,00
0,00
88.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 246
Pembinaan Team Perawat Kesehatan Jiwa Masyarakat dan Praktek ke Lapangan Angkatan ke-2 Pembentukan Team Pembina Kesehatan Jiwa Masyarakat Kota Medan
2.400.000,00
7.600.000,00
0,00
10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 247
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk Fasilitas Rujukan UKM (DAK NON FISIK)
6.940.000,00
736.769.000,00
0,00
743.709.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 248
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk Distribusi Obat dan BMHP serta Dukungan Manajemen Sistem E-Logistik di IFK (DAK NON FISIK)
27.264.000,00
184.706.000,00
7.200.000,00
219.170.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 139
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 7
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.02 . 1.02.01 . 17 1.02 . 1.02.01 . 17 . 13 1.02 . 1.02.01 . 19
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Pengawasan Obat dan Makanan Aksi Waspada Bahan Tambahan Berbahaya Dalam Makanan Minuman di Kota Medan
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
58.350.000,00
0,00
58.350.000,00
0,00
58.350.000,00
0,00
58.350.000,00
50.300.000,00
4.653.978.000,00
0,00
4.704.278.000,00 4.167.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 09
Revitalisasi posyandu
0,00
4.167.000.000,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 63
Lomba Sekolah Sehat
5.700.000,00
151.578.000,00
0,00
157.278.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 78
Promosi Kesehatan pada Acara HKN, HUT Kemerdekaan RI, Ramadhan Fair dan MTQ
44.600.000,00
335.400.000,00
0,00
380.000.000,00
7.500.000,00
2.107.992.000,00
0,00
2.115.492.000,00
3.600.000,00
31.400.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
1.898.292.000,00
0,00
1.898.292.000,00
3.900.000,00
178.300.000,00
0,00
182.200.000,00
431.520.000,00
1.015.522.000,00
0,00
1.447.042.000,00 706.982.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 20 . 15
Pembinaan UPGK di Kelurahan PTP2WKSS
1.02 . 1.02.01 . 20 . 17
Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita
1.02 . 1.02.01 . 20 . 20
Pelatihan Konselor ASI
1.02 . 1.02.01 . 22
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1.02 . 1.02.01 . 22 . 47
Operasional Fogging Sarang Nyamuk
0,00
706.982.000,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 48
Pemusnahan Limbah Medis Puskesmas di Kota Medan
0,00
91.200.000,00
0,00
91.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 49
Operasional Pelayanan TB/TB MDR di Kota Medan
431.520.000,00
43.580.000,00
0,00
475.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 51
Operasional Sidang Lapangan untuk Aparat Penegak Hukum (APBD Pajak Rokok)
0,00
173.760.000,00
0,00
173.760.000,00
247.450.000,00
4.573.670.000,00
951.700.000,00
5.772.820.000,00
75.000.000,00
200.000.000,00
0,00
275.000.000,00
0,00
1.695.640.000,00
0,00
1.695.640.000,00 130.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 23 . 12
Persiapan proses puskesmas BLUD tahap pertama
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13
Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas (DAK NON FISIK)
1.02 . 1.02.01 . 23 . 26
Workshop Aplikasi Sistem Informasi Puskesmas (SIP) untuk Petugas SIP Puskesmas
30.450.000,00
99.550.000,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 27
Pengiriman Tim Pendamping Akreditasi Puskesmas untuk Pelatihan
0,00
222.060.000,00
0,00
222.060.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 29
Pengadaan Perangkat Komputer di Puskesmas untuk SIKNAS/SIKDA (DAK)
0,00
17.100.000,00
215.900.000,00
233.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 31
Sosialisasi Penyusunan Profil Kesehatan Kota Medan
13.000.000,00
32.000.000,00
0,00
45.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 33
Persiapan dan Penilaian Akreditasi Puskesmas
0,00
1.316.000.000,00
0,00
1.316.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 35
Pengadaan Perangkat Komputer di Puskesmas dan Dinas serta Operasional Implementasi SIKNAS/SIP
129.000.000,00
991.320.000,00
735.800.000,00
1.856.120.000,00
0,00
2.959.993.909,00
1.845.000.000,00
4.804.993.909,00
1.02 . 1.02.01 . 25
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya
1.02 . 1.02.01 . 25 . 117
Perawatan Gedung Kantor Dinas Kesehatan Kota Medan
0,00
198.000.000,00
0,00
198.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 136
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
1.665.000.000,00
1.665.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 144
0,00
106.000.000,00
0,00
106.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 223
Kalibrasi peralatan kesehatan puskesmas untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan Pengadaan Mikroskop, Bahan Habis Pakai dan Pemeliharaan Mikroskop
0,00
0,00
180.000.000,00
180.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 224
Operasional dan Pemeliharaan Cold Chain Vaksin di Dinas Kesehatan dan Puskesmas
0,00
68.414.000,00
0,00
68.414.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 226
Rehabilitasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tk. 1 dan Jaringannya, Serta Kantor Dinas
0,00
2.276.989.909,00
0,00
2.276.989.909,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 227
Rehabilitasi Ringan Gedung SPGDT
0,00
110.590.000,00
0,00
110.590.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 231
Pengadaan Smoke Analyzer dan Bahan Habis Pakai
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
0,00
336.600.000,00
0,00
336.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 8
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.02 . 1.02.01 . 30 . 18 1.02 . 1.02.01 . 32
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Penyediaan Transport Kader Kelompok Lansia
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
336.600.000,00
0,00
336.600.000,00 324.000.000,00
0,00
324.000.000,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05
Pertemuan Tim Audit Maternal Perinatal Kota Medan
0,00
33.000.000,00
0,00
33.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06
Pemberian Makanan Tambahan Bumil Kurang Energi Kronik (KEK)
0,00
291.000.000,00
0,00
291.000.000,00
64.548.800.000,00
140.584.420.900,00
1.393.820.569,00
206.527.041.469,00
64.548.800.000,00
140.584.420.900,00
1.393.820.569,00
206.527.041.469,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
24.200.000,00
193.145.000,00
0,00
217.345.000,00
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
24.200.000,00
193.145.000,00
0,00
217.345.000,00
Lokakarya UKS Terhadap Guru SD dan SMP Kota Medan
24.200.000,00
193.145.000,00
0,00
217.345.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 133 1.02 . 1.02.01 . 133 . 01 1.02 . 2.05.02 1.02 . 2.05.02 . 21 1.02 . 2.05.02 . 21 . 19 1.02 . 4.01.03 1.02 . 4.01.03 . 28 1.02 . 4.01.03 . 28 . 12 1.02 . 4.01.13 1.02 . 4.01.13 . 21 1.02 . 4.01.13 . 21 . 13 1.02 . 4.01.14 1.02 . 4.01.14 . 21
Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Kesehatan RS Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RS Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Pananganan Sampah Perkotaan Sekretariat Daerah
Kecamatan Medan Belawan
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat Kecamatan Medan Labuhan
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1.02 . 4.01.14 . 21 . 02
Koordinasi Pelaksanaan Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
1.02 . 4.01.14 . 21 . 18
Bakti Sosial/Gotong Royong
1.02 . 4.01.16 1.02 . 4.01.16 . 21
Kecamatan Medan Timur
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.900.000,00
110.100.000,00
0,00
112.000.000,00
1.900.000,00
110.100.000,00
0,00
112.000.000,00
1.900.000,00
38.100.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
72.000.000,00
0,00
72.000.000,00
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
1.02 . 4.01.16 . 21 . 05
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung penilaian Adipura Kota Medan
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.02 . 4.01.16 . 21 . 13
Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.02 . 4.01.16 . 30 1.02 . 4.01.16 . 30 . 06 1.02 . 4.01.17 1.02 . 4.01.17 . 21 1.02 . 4.01.17 . 21 . 02 1.02 . 4.01.18 1.02 . 4.01.18 . 21
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pelayanan kesehatan Kecamatan Medan Helvetia
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Koordinasi Pelaksanaan Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat Kecamatan Medan Marelan
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
55.000.000,00
0,00
55.000.000,00
0,00
55.000.000,00
0,00
55.000.000,00
1.02 . 4.01.18 . 21 . 05
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung penilaian Adipura Kota Medan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.02 . 4.01.18 . 21 . 08
Koordinasi Pelaksanaan Penyuluhan Penanggulangan Anti Narkoba
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.02 . 4.01.18 . 21 . 09
Penyuluhan Pencegahan HIV AIDS
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 9
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.02 . 4.01.19 1.02 . 4.01.19 . 21
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Kecamatan Medan Denai
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
JUMLAH 6=3+4+5
6.200.000,00
138.000.000,00
75.800.000,00
220.000.000,00
6.200.000,00
138.000.000,00
75.800.000,00
220.000.000,00
1.02 . 4.01.19 . 21 . 02
Koordinasi Pelaksanaan Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
1.000.000,00
59.000.000,00
0,00
60.000.000,00
1.02 . 4.01.19 . 21 . 06
Pembinaan Pembangunan Komposting dan Pengolahan Sampah di Tingkat Masyarakat
1.000.000,00
29.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.02 . 4.01.19 . 21 . 11
Pengadaan Pot Bunga / Bunga
2.000.000,00
0,00
38.000.000,00
40.000.000,00
1.02 . 4.01.19 . 21 . 12
Pengadaan Tong Sampah
2.200.000,00
0,00
37.800.000,00
40.000.000,00
1.02 . 4.01.19 . 21 . 18
Bakti Sosial/Gotong Royong
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
2.000.000,00
49.800.000,00
0,00
51.800.000,00
2.000.000,00
49.800.000,00
0,00
51.800.000,00
1.02 . 4.01.21 1.02 . 4.01.21 . 21 1.02 . 4.01.21 . 21 . 02 1.02 . 4.01.22 1.02 . 4.01.22 . 21
Kecamatan Medan Baru
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Koordinasi Pelaksanaan Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat Kecamatan Medan Polonia
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1.02 . 4.01.22 . 21 . 02
Koordinasi Pelaksanaan Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
1.02 . 4.01.22 . 21 . 06
Pembinaan Pembangunan Komposting dan Pengolahan Sampah di Tingkat Masyarakat
1.02 . 4.01.24 1.02 . 4.01.24 . 21 1.02 . 4.01.24 . 21 . 05 1.02 . 4.01.26 1.02 . 4.01.26 . 21
Kecamatan Medan Perjuangan
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengadaan sarana dan prasarana pendukung penilaian Adipura Kota Medan Kecamatan Medan Tuntungan
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
0,00
41.800.000,00
0,00
41.800.000,00
2.000.000,00
8.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
90.000.000,00
15.000.000,00
105.000.000,00
0,00
90.000.000,00
15.000.000,00
105.000.000,00
1.02 . 4.01.26 . 21 . 02
Koordinasi Pelaksanaan Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.02 . 4.01.26 . 21 . 05
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung penilaian Adipura Kota Medan
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
30.000.000,00
1.02 . 4.01.26 . 21 . 08
Koordinasi Pelaksanaan Penyuluhan Penanggulangan Anti Narkoba
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
196.000.000,00
0,00
196.000.000,00 196.000.000,00
1.02 . 4.01.27 1.02 . 4.01.27 . 21
Kecamatan Medan Selayang
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
0,00
196.000.000,00
0,00
1.02 . 4.01.27 . 21 . 02
Koordinasi Pelaksanaan Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
0,00
36.000.000,00
0,00
36.000.000,00
1.02 . 4.01.27 . 21 . 18
Bakti Sosial/Gotong Royong
0,00
160.000.000,00
0,00
160.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
1.02 . 4.01.28 1.02 . 4.01.28 . 21 1.02 . 4.01.28 . 21 . 13 1.02 . 4.01.30 1.02 . 4.01.30 . 21 1.02 . 4.01.30 . 21 . 02 1.02 . 4.01.31
Kecamatan Medan Petisah
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat Kecamatan Medan Maimun
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Koordinasi Pelaksanaan Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat Kecamatan Medan Deli
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
1.000.000,00
9.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.000.000,00
9.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.000.000,00
9.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00 Halaman 10
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
1.02 . 4.01.31 . 21
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
KODE
1.02 . 4.01.31 . 21 . 05 1.02 . 4.01.32 1.02 . 4.01.32 . 21 1.02 . 4.01.32 . 21 . 18 1.02 . 4.01.33 1.02 . 4.01.33 . 21 1.02 . 4.01.33 . 21 . 02 1.03 1.03 . 1.03.01 1.03 . 1.03.01 . 01
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung penilaian Adipura Kota Medan Kecamatan Medan Amplas
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Bakti Sosial/Gotong Royong Kecamatan Medan Sunggal
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Koordinasi Pelaksanaan Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
1.000.000,00
9.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.000.000,00
9.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.000.000,00
9.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
46.567.249.040,00
117.492.840.460,00
889.256.049.000,00
1.053.316.138.500,00
44.726.199.040,00
106.917.490.460,00
889.256.049.000,00
1.040.899.738.500,00
35.486.499.040,00
1.408.125.000,00
12.500.000,00
36.907.124.040,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
653.000.000,00
0,00
653.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
205.000.000,00
0,00
205.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
199.500.000,00
0,00
199.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
21.875.000,00
12.500.000,00
34.375.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
36.000.000,00
0,00
36.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran
35.466.749.040,00
500.000,00
0,00
35.467.249.040,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 21
Penyelenggaraan Kegiatan Hari-hari Khusus Tertentu
19.750.000,00
180.250.000,00
0,00
200.000.000,00
10.900.000,00
450.000.000,00
1.444.400.000,00
1.905.300.000,00
0,00
0,00
1.333.400.000,00
1.333.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.03 . 1.03.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
3.400.000,00
0,00
111.000.000,00
114.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
7.500.000,00
450.000.000,00
0,00
457.500.000,00
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 03 1.03 . 1.03.01 . 03 . 02 1.03 . 1.03.01 . 05
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00
240.000.000,00
0,00
240.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 05 . 04
Bimbingan Teknis, Pelatihan dan Kursus
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 05 . 06
Senam Kebugaran Jasmani
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
116.000.000,00
34.000.000,00
0,00
150.000.000,00 25.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
24.000.000,00
1.000.000,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06
Penyusunan Rencana Kerja (Renja)
24.000.000,00
1.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 08
Penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) 2016 - 2021
68.000.000,00
32.000.000,00
0,00
100.000.000,00
568.800.000,00
2.399.248.422,00
137.413.021.000,00
140.381.069.422,00
1.03 . 1.03.01 . 15
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 11
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.03 . 1.03.01 . 15 . 06
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
426.300.000,00
9.800.000,00
0,00
436.100.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07
Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan di Jl. Padang Kel. Bantan Kec. M. Tembung
0,00
0,00
2.910.000.000,00
2.910.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 09
Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan di Jl. Klambir V Kec. M. Sunggal
0,00
0,00
3.850.000.000,00
3.850.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 10
Pemasangan Tiang Pancang Penahan Badan Jalan di Jl. Pulo Sicanang (Lanjutan) Kec. M. Belawan Pemasangan Turap Penahan Badan Jalan di Jl. Chaidir Kel. Nelayan Indah Kec. M. Labuhan Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan di Jl. Tangguk Bongkar III (Lanjutan) Kec. M. Denai Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan di Jl. Kesehatan Kec. M. Denai
0,00
0,00
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
0,00
0,00
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
0,00
0,00
2.430.000.000,00
2.430.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 11 1.03 . 1.03.01 . 15 . 12 1.03 . 1.03.01 . 15 . 13
0,00
0,00
774.000.000,00
774.000.000,00
0,00
0,00
534.000.000,00
534.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 15
Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan di Jl. Chaidir UPT. Pangkalan Pendaratan Ikan Dinas Pertanian dan Kelautan Kec. M. Labuhan Peningkatan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Menteng VII Kec. M. Denai
0,00
0,00
2.190.000.000,00
2.190.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 16
Peningkatan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. P. Denai Kec. M. Amplas
0,00
0,00
2.316.400.000,00
2.316.400.000,00
0,00
4.990.000.000,00
4.990.000.000,00
0,00
0,00
3.030.000.000,00
3.030.000.000,00
0,00
2.000.000.000,00
0,00
2.000.000.000,00
0,00
31.948.422,00
0,00
31.948.422,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 21
Peningkatan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Gaharu dan Jl. Muchtar Basri Kec. M. Timur Peningkatan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Pukat Banting IV dan Jl. Ampera Kec. M. Tembung Pembuatan Jalan di Kampung Sentosa Timur Link. 18 Kel. Belawan Sicanang Kec. M. Belawan (Kegiatan TMMD ke-99 TA. 2017) Pembangunan Jembatan di Kampung Sentosa Link. 20 Kel. Belawan Sicanang Kec. M. Belawan (Kegiatan TMMD ke-99 TA. 2017) DED Pelebaran Jembatan Jl. Prof. HM. Yamin, SH
0,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 22
DED Pelebaran Jembatan Jl. Abdullah Lubis
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 23
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 24
Studi AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) Pembangunan Jalan dan Jembatan Penambahan Aksesoris Jembatan Jl. Adam Malik Kec. M. Barat
0,00
0,00
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 25
Peningkatan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Platina I Kec. M. Deli
0,00
0,00
470.000.000,00
470.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 26
Peningkatan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Rawe 7 (Lanjutan) Kec. M. Labuhan
0,00
0,00
1.710.000.000,00
1.710.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 27
Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan di Jl. Perdata Kec. M. Timur
0,00
0,00
550.000.000,00
550.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 28
Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan di Jl. MG. Manurung I Kel. Timbang Deli Kec. M. Amplas Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan di Jl. Mangaan VII (Lanjutan) Kec. M. Deli
0,00
0,00
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
0,00
0,00
3.500.000.000,00
3.500.000.000,00
Peningkatan Jalan - Pelebaran dan Pengaspalan Jalan di Jl. Karya Wisata (Lanjutan) Kec. M. Johor Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan di Jl. Pasar Nippon Gang M. Syarif Lk. 1 Kel. Paya Pasir Kec. M. Marelan Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan di Jl. Kayu Besar Lk. II Kec. M. Marelan
0,00
0,00
4.500.000.000,00
4.500.000.000,00
0,00
0,00
255.000.000,00
255.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 14
1.03 . 1.03.01 . 15 . 17 1.03 . 1.03.01 . 15 . 18 1.03 . 1.03.01 . 15 . 19 1.03 . 1.03.01 . 15 . 20
1.03 . 1.03.01 . 15 . 59 1.03 . 1.03.01 . 15 . 60 1.03 . 1.03.01 . 15 . 61 1.03 . 1.03.01 . 15 . 62
0,00
0,00
940.950.000,00
940.950.000,00
0,00
499.800.000,00
499.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 64
Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan di Jl. Thamrin Baru dan Jl. Asia Baru Kel. Sei Rengas II Kec. M. Area Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan di Jl. Gaperta (Lanjutan) Kec. M. Helvetia
0,00 0,00
0,00
2.465.350.000,00
2.465.350.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 65
Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan di Jl. Stasiun Kel. Kedai Durian Kec. M. Johor
0,00
0,00
510.000.000,00
510.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 66
Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan di Jl. Marelan V (Lanjutan) dan Jl. Marelan VII (Lanjutan) Kec. M. Marelan Pembangunan Jalan dan Jembatan Menuju Islamic Centre Kec. M. Labuhan
0,00
0,00
3.850.000.000,00
3.850.000.000,00
0,00
0,00
10.000.000.000,00
10.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 63
1.03 . 1.03.01 . 15 . 67
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 12
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.03 . 1.03.01 . 15 . 68
Pembangunan Jembatan Sicanang Kec. M. Belawan
0,00
0,00
8.000.000.000,00
8.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 69
Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan di Jl. Kalpataru m/d Jl. Klambir V Kec. M. Helvetia Peningkatan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. AR. Hakim m/d Jl. Wahidin s/d Jl. Sutrisno Kec. M. Area Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan untuk Kegiatan Dana Alokasi Khusus TA. 2017
0,00
0,00
1.066.250.000,00
1.066.250.000,00
0,00
0,00
3.005.000.000,00
3.005.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 70 1.03 . 1.03.01 . 15 . 71 1.03 . 1.03.01 . 15 . 72 1.03 . 1.03.01 . 15 . 73 1.03 . 1.03.01 . 15 . 74 1.03 . 1.03.01 . 15 . 76
Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan di Selayang Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan di Selayang I Kec. M. Selayang Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan di Baru Ladang Bambu Kec. M. Tuntungan Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan di
142.500.000,00
57.500.000,00
0,00
200.000.000,00
Jl. Pasar I m/d Jl. TB. Simatupang Kec. M.
0,00
0,00
5.079.100.000,00
5.079.100.000,00
Jl. Abdul Hakim/Jl. Pembangunan Kel. PB.
0,00
0,00
3.317.900.000,00
3.317.900.000,00
Jl. Lingkar Usaha Tani Lk. II, III, IV, V Kel.
0,00
0,00
1.840.600.000,00
1.840.600.000,00
Jl. Bengkel Kec. M. Timur
0,00
0,00
1.150.000.000,00
1.150.000.000,00
Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan di Jl. Sutomo Ujung m/d Tugu KB Kec. M. Timur Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan di Jl. Cahaya Kec. M. Timur
0,00
0,00
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
0,00
0,00
1.196.000.000,00
1.196.000.000,00
Peningkatan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Yos Sudarso m/d Jl. Sp. Glugur s/d Jl. Pertempuran Kec. M. Barat Peningkatan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. H.M. Jhoni m/d Jl. SM. Raja s/d Jl. AR. Hakim Kec. M. Kota Peningkatan Jalan - Pelebaran Dan Pengaspalan Jalan di Jl. Pasar Baru, Dsk Kec. M. Baru Peningkatan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Platina Raya (Lanjutan) Kec. M. Deli
0,00
0,00
11.156.776.000,00
11.156.776.000,00
0,00
0,00
4.580.000.000,00
4.580.000.000,00
0,00
0,00
5.317.500.000,00
5.317.500.000,00
0,00
0,00
1.230.000.000,00
1.230.000.000,00
0,00
0,00
2.497.500.000,00
2.497.500.000,00
0,00
0,00
3.870.000.000,00
3.870.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 88
Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan di Jl. Bawal Ujung, Jl. Tenggiri Sp. Kakap dan Jl. Baung Ujung Lor. Kenanga dan Lor. Belut Lor. Belalang, Kel. Belawan Bahagia Kec. M. Belawan Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan di Jl. Serdang (Lanjutan), Jl. Asahan, Jl. Mesjid, Jl. Indragiri I, dan Jl. Indragiri II Kec. M. Belawan Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan di Jl. Stasiun dan Jl. Jawa Kec. M. Belawan
0,00
0,00
3.687.120.000,00
3.687.120.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 89
Peningkatan Jalan - Pengaspalan dan Pelebaran Jalan di Jl. Sidorukun Kec. M. Timur
0,00
0,00
1.920.000.000,00
1.920.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 90
0,00
0,00
701.500.000,00
701.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 91
Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan di Jl. Riau Barat, Jl. Pasar Timur dan Jl. Pasar Barat Kel. Belawan II Kec. M. Belawan Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan di Jl. Lorong Mujahir Kec. M. Belawan
0,00
0,00
919.200.000,00
919.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 92
Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan di Jl. Lorong Kesenian Kec. M. Belawan
0,00
0,00
739.000.000,00
739.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 93
Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan di Jl. Kampar Kec. M. Belawan
0,00
0,00
1.485.725.000,00
1.485.725.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 94
Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan di Jl. Lorong IV Umum, Jl. Lorong I Umum, Jl. Lorong Buntu, Jl. Lorong VII Kec. M. Belawan Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan di Jl. Mangaan VIII Kec. M. Deli
0,00
0,00
3.468.350.000,00
3.468.350.000,00
0,00
0,00
2.410.000.000,00
2.410.000.000,00
1.687.000.000,00
9.137.000.000,00
307.831.900.000,00
318.655.900.000,00
0,00
3.500.000.000,00
0,00
3.500.000.000,00
295.000.000,00
5.000.000,00
0,00
300.000.000,00
1.392.000.000,00
32.000.000,00
0,00
1.424.000.000,00
0,00
3.200.000.000,00
0,00
3.200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 77 1.03 . 1.03.01 . 15 . 78 1.03 . 1.03.01 . 15 . 79 1.03 . 1.03.01 . 15 . 80 1.03 . 1.03.01 . 15 . 81 1.03 . 1.03.01 . 15 . 83 1.03 . 1.03.01 . 15 . 86
1.03 . 1.03.01 . 15 . 87
1.03 . 1.03.01 . 15 . 95 1.03 . 1.03.01 . 16
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
1.03 . 1.03.01 . 16 . 01
Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
1.03 . 1.03.01 . 16 . 02
Survei Kontur Saluran Drainase/Gorong-Gorong
1.03 . 1.03.01 . 16 . 04
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05
Supervisi Drainase
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 13
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.03 . 1.03.01 . 16 . 06
0,00
723.000.000,00
723.000.000,00
di Jl. Perbatasan Kel. Pulo Brayan
0,00
0,00
2.470.500.000,00
2.470.500.000,00
di Jl. Purwosari m/d Sei Kera ke arah
0,00
0,00
3.978.000.000,00
3.978.000.000,00
di Jl. Perwira I m/d Jl. Krakatau
0,00
0,00
1.305.000.000,00
1.305.000.000,00
di Jl. Veteran m/d Jl. Krakatau Ujung
0,00
0,00
1.230.000.000,00
1.230.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 11
Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Tamiang Kec. M. Timur
1.03 . 1.03.01 . 16 . 09 1.03 . 1.03.01 . 16 . 10
6=3+4+5
0,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 12
1.03 . 1.03.01 . 16 . 08
JUMLAH
di Jl. Damar III Kel. Pulo Brayan
Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase Darat II Kec. M. Timur Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase Darat II Kec. M. Timur Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase Jl. Krakatau Ujung Kec. M. Timur Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase Ujung ke arah Jl. Bengkel Kec. M. Timur Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase ke arah Jl. Bengkel Kec. M. Timur Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase
1.03 . 1.03.01 . 16 . 07
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
di Jl. Langkat Kec. M. Timur
0,00
0,00
255.000.000,00
255.000.000,00
0,00
0,00
261.000.000,00
261.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 13
Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Bedagai Kec. M. Timur
0,00
0,00
264.000.000,00
264.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 14
Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Siak Kec. M. Timur
0,00
0,00
273.000.000,00
273.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 15
Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Lombok Kec. M. Timur
0,00
0,00
244.500.000,00
244.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 16
Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Belitung Kec. M. Timur
0,00
0,00
255.000.000,00
255.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 17
Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Sulawesi Kec. M. Timur
0,00
0,00
255.000.000,00
255.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 18
0,00
0,00
780.000.000,00
780.000.000,00
0,00
0,00
2.730.000.000,00
2.730.000.000,00
0,00
0,00
2.158.500.000,00
2.158.500.000,00
0,00
0,00
2.505.000.000,00
2.505.000.000,00
0,00
0,00
2.877.000.000,00
2.877.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 23
Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Parit Pembuangan Jl. Irigasi Kec. M. Tuntungan Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Flamboyan Raya (Lanjutan) Kec. M. Tuntungan Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Lizardi Putra m/d Jl. Setia Budi Ke arah Parit Pembuangan Kec. M. Tuntungan Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Anggrek Raya m/d Parit Pembuangan ke arah Jl. Setia Budi Kec. M. Tuntungan Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Garu I (Lanjutan) Kel. Harjosari I Kec. M. Amplas Studi Kelayakan Kolam Retensi di Kec. Medan Polonia
0,00
350.000.000,00
0,00
350.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 24
Studi Kelayakan Kolam Retensi di Kec. Medan Johor
0,00
350.000.000,00
0,00
350.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 25
Studi Kelayakan Kolam Retensi di Kec. Medan Selayang
0,00
350.000.000,00
0,00
350.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 26
Studi Kelayakan Kolam Retensi di Kec. Medan Sunggal
0,00
350.000.000,00
0,00
350.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 27
Studi Kelayakan Kolam Retensi di Kec. Medan Tuntungan
0,00
350.000.000,00
0,00
350.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 28
Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Taduan Kec. M. Tembung
0,00
0,00
2.049.000.000,00
2.049.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 30
Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Garu II (Lanjutan) Kel. Harjosari I Kec. M. Amplas Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Denai m/d Jl. Panglima Denai sampai sungai Sei Denai Kec. M. Denai Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Panglima Denai m/d Jl. Denai ke arah Tol Kec. M. Denai Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Menteng VII m/d Jl. Raya Menteng ke arah Jl. M. Nawi Harahap Kec. M. Denai Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase dan Subdrain Box Culvert di Jl. Air Bersih Ujung m/d Sei Denai ke arah Parit Sulang Saling Kec. M. Denai Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Pelajar Timur Kel. Binjai Kec. M. Denai
0,00
0,00
2.493.400.000,00
2.493.400.000,00
0,00
0,00
2.580.000.000,00
2.580.000.000,00
0,00
0,00
4.806.000.000,00
4.806.000.000,00
0,00
0,00
5.130.000.000,00
5.130.000.000,00
0,00
0,00
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
0,00
0,00
1.830.000.000,00
1.830.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 19 1.03 . 1.03.01 . 16 . 20 1.03 . 1.03.01 . 16 . 21 1.03 . 1.03.01 . 16 . 22
1.03 . 1.03.01 . 16 . 31 1.03 . 1.03.01 . 16 . 32 1.03 . 1.03.01 . 16 . 33 1.03 . 1.03.01 . 16 . 34 1.03 . 1.03.01 . 16 . 35
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 14
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.03 . 1.03.01 . 16 . 36 1.03 . 1.03.01 . 16 . 37 1.03 . 1.03.01 . 16 . 38 1.03 . 1.03.01 . 16 . 39 1.03 . 1.03.01 . 16 . 40 1.03 . 1.03.01 . 16 . 41 1.03 . 1.03.01 . 16 . 42 1.03 . 1.03.01 . 16 . 43 1.03 . 1.03.01 . 16 . 44 1.03 . 1.03.01 . 16 . 45 1.03 . 1.03.01 . 16 . 46 1.03 . 1.03.01 . 16 . 47 1.03 . 1.03.01 . 16 . 48 1.03 . 1.03.01 . 16 . 49 1.03 . 1.03.01 . 16 . 50 1.03 . 1.03.01 . 16 . 51 1.03 . 1.03.01 . 16 . 52 1.03 . 1.03.01 . 16 . 53 1.03 . 1.03.01 . 16 . 54 1.03 . 1.03.01 . 16 . 55 1.03 . 1.03.01 . 16 . 56 1.03 . 1.03.01 . 16 . 57 1.03 . 1.03.01 . 16 . 58 1.03 . 1.03.01 . 16 . 59
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Sempurna m/d Sei Denai ke arah Sulang Saling Kec. M. Denai Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Perti Swadaya m/d Jl. Raya Menteng ke arah Jl. Sepakat Kel. Binjai Kec. M. Denai Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Marelan I (Lanjutan) Kec. M. Marelan Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Pasar V / Pantai Barat Kel. Cinta Damai Kec. M. Helvetia Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Garu III Kel. Harjosari I Kec. M. Amplas Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Klambir V Sisi Timur Pasar Kampung Lalang Kec. M. Helvetia Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Karya Kel. Cinta Damai kec. M. Helvetia Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Pendidikan Kel. Cinta Damai kec. M. Helvetia Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Pendidikan Kel. Lalang kec. M. Sunggal Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Sutrisno Kec. M. Area
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
0,00
1.149.000.000,00
1.149.000.000,00
0,00
0,00
522.000.000,00
522.000.000,00
0,00
0,00
2.280.000.000,00
2.280.000.000,00
0,00
0,00
2.580.000.000,00
2.580.000.000,00
0,00
0,00
2.485.500.000,00
2.485.500.000,00
0,00
0,00
2.655.000.000,00
2.655.000.000,00
0,00
0,00
930.000.000,00
930.000.000,00
0,00
0,00
930.000.000,00
930.000.000,00
0,00
0,00
810.000.000,00
810.000.000,00
0,00
0,00
3.467.500.000,00
3.467.500.000,00
Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Medan Area Selatan Kec. M. Area Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Rahmadsyah Kec. M. Area
0,00
0,00
3.256.000.000,00
3.256.000.000,00
0,00
0,00
3.035.500.000,00
3.035.500.000,00
Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Gandhi m/d Parit Emas arah ke Jalan Thamrin Kel. Sei Rengas II Kec. M. Area Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Puri (Lanjutan) Kec. M. Area
0,00
0,00
1.960.000.000,00
1.960.000.000,00
0,00
0,00
1.405.000.000,00
1.405.000.000,00
Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Pantai Timur Kel. Cinta Damai Kec. M. Helvetia Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase dan Normalisasi di Jl. Karya Setuju Kel. Karang Berombak Kec. M. Barat Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Lalang Panjang Kec. M. Labuhan
0,00
0,00
1.305.000.000,00
1.305.000.000,00
0,00
0,00
535.000.000,00
535.000.000,00
0,00
0,00
1.210.000.000,00
1.210.000.000,00
Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Bromo m/d Sei Denai ke arah Jl. Denai Kel. Binjai Kec. M. Denai Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Setia Luhur Sisi Utara Kec. M. Helvetia Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Ir. Juanda Kec. M. Polonia
0,00
0,00
2.820.000.000,00
2.820.000.000,00
0,00
0,00
2.280.000.000,00
2.280.000.000,00
0,00
0,00
2.280.000.000,00
2.280.000.000,00
Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase s.d Titi Bobrok Kec. M. Sunggal Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase Berlian Kel. Sei Rengas II Kec. M. Area Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase Johor Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase
di Jl. Setia Budi m/d Jl. Dr. Mansyur
0,00
0,00
4.530.000.000,00
4.530.000.000,00
di Jl. Sabaruddin, Jl. Nilam dan Jl.
0,00
0,00
4.602.000.000,00
4.602.000.000,00
di Jl. Brigjend. Zein Hamid Kec. M.
0,00
0,00
3.030.000.000,00
3.030.000.000,00
0,00
0,00
555.000.000,00
555.000.000,00
0,00
0,00
930.000.000,00
930.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 61
Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Karya (Lanjutan) Kel. Karang Berombak Kec. M. Barat Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Melati Raya Kec. M. Helvetia
0,00
0,00
855.000.000,00
855.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 62
Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Marelan VII Kec. M. Marelan
0,00
0,00
2.527.500.000,00
2.527.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 60
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
di Jl. Setia (Lanjutan) Kec. M. Barat
Halaman 15
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.03 . 1.03.01 . 16 . 63 1.03 . 1.03.01 . 16 . 64 1.03 . 1.03.01 . 16 . 65 1.03 . 1.03.01 . 16 . 69 1.03 . 1.03.01 . 16 . 70 1.03 . 1.03.01 . 16 . 71 1.03 . 1.03.01 . 16 . 72 1.03 . 1.03.01 . 16 . 73 1.03 . 1.03.01 . 16 . 74
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH 6=3+4+5
Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Marelan V (Lanjutan) Kec. M. Marelan Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Gaharu (Lanjutan) Kec. M. Timur Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Pelita II Kec. M. Perjuangan
0,00
0,00
2.730.000.000,00
2.730.000.000,00
0,00
0,00
3.574.500.000,00
3.574.500.000,00
0,00
0,00
2.974.000.000,00
2.974.000.000,00
Pembangunan Drainase Baru Pembangunan Drainase Selayang Pembangunan Drainase Gusta Kec. M. Helvetia Pembangunan Drainase M. Baru Pembangunan Drainase Matsum II Kec. M. Area Pembangunan Drainase
- Pembetonan Drainase di Jl. Darussalam (Lanjutan) Kec. M.
0,00
0,00
1.210.000.000,00
1.210.000.000,00
- Pembetonan Drainase di Jl. Bunga Wijaya Kesuma Kec. M.
0,00
0,00
4.164.000.000,00
4.164.000.000,00
- Pembetonan Drainase di Jl. Cempaka Ujung Kel. Tanjung
0,00
0,00
535.000.000,00
535.000.000,00
- Pembetonan Drainase di Jl. Abdullah Lubis (Lanjutan) Kec.
0,00
0,00
3.500.000.000,00
3.500.000.000,00
- Pembetonan Drainase di Jl. Amaliun (Lanjutan) Kel. Kota
0,00
0,00
1.222.500.000,00
1.222.500.000,00
- Pembetonan Drainase di Jl. Sekip (Lanjutan) Kec. M. Petisah
0,00
0,00
1.960.000.000,00
1.960.000.000,00
0,00
0,00
1.510.000.000,00
1.510.000.000,00
0,00
0,00
1.960.000.000,00
1.960.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 77
Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Gatot Subroto (Lanjutan) Kec. M. Petisah Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase dan Pemasangan Batu Kali dan Normalisasi di Parit Primer Sembada Kec. M. Selayang Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Balam Kec. M. Sunggal
0,00
0,00
1.585.000.000,00
1.585.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 78
Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Rajawali Kec. M. Sunggal
0,00
0,00
2.110.000.000,00
2.110.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 79
Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Sunggal (Lanjutan) Kec. M. Sunggal Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Tempua Kec. M. Sunggal
0,00
0,00
2.260.000.000,00
2.260.000.000,00
0,00
0,00
1.810.000.000,00
1.810.000.000,00
Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Taqwa (Lanjutan) Kec. M. Sunggal Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Halat m/d Jl. Ar. Hakim arah ke pembuangan Kec. M. Area Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Pasar III Sisi Utara Kel. Tegal Rejo Kec. M. Perjuangan dan M. Timur Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Besi m/d Jl. Asia arah ke jl. Sutrisno Kel. Sukaramai II Kec. M. Area Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Ar. Hakim m/d Rel Kereta Api ke arah Jl. Sutrisno Kec. M. Area Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Yos Sudarso m/d Rs. Martha Friska dan Jl. Mayor Kel. Pulo Brayan Kota Kec. M. Barat Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Karya Dame (Lanjutan) Kel. Karang Berombak Kec. M. Barat Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Pattimura m/d Parit Pembuangan Jamin Ginting ke arah Jl. Pare Kec. M. Polonia Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase Jl. Hayam Wuruk m/d Jl. S. Parman ke arah Jl. Iskandar Muda Kec. M. Baru Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Darat m/d Jl. Abdullah Lubis ke arah Jl. Gajah Mada Kel. Darat Kec. M. Baru Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Dr. Mansyur Kel. Merdeka Kec. M. Baru dan M. Selayang
0,00
0,00
1.210.000.000,00
1.210.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
0,00
0,00
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
0,00
0,00
1.288.000.000,00
1.288.000.000,00
0,00
0,00
4.800.000.000,00
4.800.000.000,00
0,00
0,00
4.000.000.000,00
4.000.000.000,00
0,00
0,00
880.000.000,00
880.000.000,00
0,00
0,00
1.540.000.000,00
1.540.000.000,00
0,00
0,00
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
0,00
0,00
1.800.000.000,00
1.800.000.000,00
0,00
0,00
3.500.000.000,00
3.500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 75 1.03 . 1.03.01 . 16 . 76
1.03 . 1.03.01 . 16 . 80 1.03 . 1.03.01 . 16 . 82 1.03 . 1.03.01 . 16 . 83 1.03 . 1.03.01 . 16 . 84 1.03 . 1.03.01 . 16 . 86 1.03 . 1.03.01 . 16 . 87 1.03 . 1.03.01 . 16 . 89 1.03 . 1.03.01 . 16 . 90 1.03 . 1.03.01 . 16 . 91 1.03 . 1.03.01 . 16 . 92 1.03 . 1.03.01 . 16 . 93 1.03 . 1.03.01 . 16 . 94
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 16
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.03 . 1.03.01 . 16 . 95 1.03 . 1.03.01 . 16 . 96 1.03 . 1.03.01 . 16 . 97 1.03 . 1.03.01 . 16 . 98 1.03 . 1.03.01 . 16 . 99 1.03 . 1.03.01 . 16 . 100 1.03 . 1.03.01 . 16 . 101 1.03 . 1.03.01 . 16 . 102 1.03 . 1.03.01 . 16 . 103 1.03 . 1.03.01 . 16 . 104 1.03 . 1.03.01 . 16 . 105 1.03 . 1.03.01 . 16 . 110 1.03 . 1.03.01 . 16 . 112 1.03 . 1.03.01 . 16 . 114 1.03 . 1.03.01 . 16 . 115 1.03 . 1.03.01 . 16 . 116 1.03 . 1.03.01 . 16 . 117 1.03 . 1.03.01 . 16 . 118 1.03 . 1.03.01 . 16 . 119 1.03 . 1.03.01 . 16 . 121 1.03 . 1.03.01 . 16 . 123 1.03 . 1.03.01 . 16 . 124 1.03 . 1.03.01 . 16 . 125 1.03 . 1.03.01 . 16 . 126 1.03 . 1.03.01 . 16 . 127
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH 6=3+4+5
Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Sei Belutu Kec. M. Sunggal dan Kec. M. Selayang Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Sei Serayu Kec. M. Baru
0,00
0,00
1.950.000.000,00
1.950.000.000,00
0,00
0,00
1.650.000.000,00
1.650.000.000,00
Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Alumunium Raya (Lanjutan) Kel. Tanjung Mulia Kec. M. Deli Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Alumunium I Tanjung Mulia Kec. M. Deli Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase Jl. T. Amir Hamzah m/d Sei Sikambing ke Arah Jl. Gaperta Kec. M. Helvetia Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Karya Sari (Lanjutan) Kec. M. Johor Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Karya Utama m/d Sei Deli ke arah Jl. Karya Jaya Kec. M. Johor Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Alfalah m/d Sei Batuan ke arah Jl. Brigjen Katamso Kec. M. Johor Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. SM. Raja m/d Pembuangan Jl. Al Falah ke arah Jl. Sakti Lubis Kec. M. Amplas Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Panglima Denai Kel. Amplas Kec. M. Amplas Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Busi m/d Jl. Sakti Lubis ke arah Jl. Pintu Air Kec. M. Kota Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Pelita I m/d Sei Kera ke arah Jl. HM. Said Kec. M. Perjuangan Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Rakyat Gg. Nanggarjati m/d Sei Kera ke arah Jl. Dorowati Medan Perjuangan Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Panci (Lanjutan) Kec. M. Petisah Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Ayahanda (Lanjutan) Kec. M. Petisah Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Dazam Raya (Lanjutan), Jl. Sultan Agung dan Jl. Baja Raya Kec. M. Petisah Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Pembangunan Baru Kel. Sitirejo II Kec. M. Amplas Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Pabrik Tenun Kec. M. Petisah
0,00
0,00
2.400.000.000,00
2.400.000.000,00
0,00
0,00
1.900.000.000,00
1.900.000.000,00
0,00
0,00
4.900.000.000,00
4.900.000.000,00
0,00
0,00
400.000.000,00
400.000.000,00
0,00
0,00
760.000.000,00
760.000.000,00
0,00
0,00
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
0,00
0,00
4.900.000.000,00
4.900.000.000,00
0,00
0,00
1.530.000.000,00
1.530.000.000,00
0,00
0,00
2.878.000.000,00
2.878.000.000,00
0,00
0,00
4.500.000.000,00
4.500.000.000,00
0,00
0,00
1.875.000.000,00
1.875.000.000,00
0,00
0,00
930.000.000,00
930.000.000,00
0,00
0,00
2.860.000.000,00
2.860.000.000,00
0,00
0,00
1.480.000.000,00
1.480.000.000,00
0,00
0,00
750.000.000,00
750.000.000,00
0,00
0,00
3.385.500.000,00
3.385.500.000,00
Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase Jl. Imam Bonjol m/d Jl. Listrik ke arah Jl. Palang Merah Kec. M. Polonia Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase Jl. Cut Meutia Kec. M. Polonia
0,00
0,00
2.500.000.000,00
2.500.000.000,00
0,00
0,00
2.542.000.000,00
2.542.000.000,00
Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Parit Pembuangan Jl. Bunga Terompet Kec. M. Selayang Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Pembuangan di samping SMP N 9 Kec. M. Sunggal Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Sei Ular Baru (Lanjutan) m/d Jl. Sei Bilah ke arah Jl. Sei Serayu Kec. M. Sunggal Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Amal (Lanjutan) m/d Jl. TB. Simatupang ke arah Simpang Jl. Patriot Kec. M. Sunggal Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Tangkul I m/d Jl. Medan Utara ke arah Gg. Rukun Kec. M. Tembung
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
0,00
0,00
4.800.000.000,00
4.800.000.000,00
0,00
0,00
1.434.000.000,00
1.434.000.000,00
0,00
0,00
1.804.000.000,00
1.804.000.000,00
0,00
0,00
2.640.000.000,00
2.640.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 17
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.03 . 1.03.01 . 16 . 128
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
0,00
2.500.000.000,00
2.500.000.000,00
0,00
0,00
3.080.000.000,00
3.080.000.000,00
0,00
0,00
1.125.000.000,00
1.125.000.000,00
0,00
0,00
2.400.000.000,00
2.400.000.000,00
0,00
0,00
3.800.000.000,00
3.800.000.000,00
0,00
0,00
2.340.000.000,00
2.340.000.000,00
0,00
0,00
1.040.000.000,00
1.040.000.000,00
0,00
0,00
3.010.000.000,00
3.010.000.000,00
0,00
0,00
385.000.000,00
385.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 141
Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Tempuling (Lanjutan) Kec. M. Tembung Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Durung m/d Sei Kera ke arah Jl. Willem Iskandar Kec. M. Tembung Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Pancing III dan Jl. Mesjid Siti Fatimah ke arah Jl. Bhayangkara Kec. M. Tembung Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Pancing II Budi Utomo m/d Sei Kera ke arah Jl. Pancing Kec. M. Tembung Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Bilal Ujung m/d Sei Kera ke arah Jl. Krakatau Kec. M. Timur Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Perwira II m/d Pembuangan ke arah Jl. Krakatau Kec. M. Timur Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Mandau Kel. Pulo Brayan Darat II Kec. M. Timur Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Pancing Pasar IV Kel. Mabar Hilir Kec. M. Deli Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Bajak III Lk. VII Kel. Harjosari II Kec. M. Amplas DED Penanggulangan Banjir di Jl. Dr. Mansyur/Kawasan USU Medan
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 142
Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Bukit Barisan II Kec. M. Timur
0,00
0,00
1.202.500.000,00
1.202.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 143
Pembangunan Drainase III Kec. M. Amplas Pembangunan Drainase Timur Pembangunan Drainase Deli Pembangunan Drainase Amplas Pembangunan Drainase Kec. M. Amplas Pembangunan Drainase Baru Pembangunan Drainase Baru Pembangunan Drainase Johor Pembangunan Drainase
- Pembetonan Drainase di Jl. Selamat (Lanjutan) Kel. Sitirejo
0,00
0,00
2.655.000.000,00
2.655.000.000,00
- Pembetonan Drainase di Jl. Intertip dan Gg. Ridho Kec. M.
0,00
0,00
2.500.000.000,00
2.500.000.000,00
- Pembetonan Drainase di Jl. Platina Raya (Lanjutan) Kec. M.
0,00
0,00
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
- Pembetonan Drainase di Jl. Selambo (Lanjutan) Kec. M.
0,00
0,00
1.155.000.000,00
1.155.000.000,00
- Pembetonan Drainase di Jl. M. Nawi Harahap (Lanjutan)
0,00
0,00
1.380.000.000,00
1.380.000.000,00
- Pembetonan Drainase di Jl. Sei Putih (Lanjutan) Kec. M.
0,00
0,00
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
- Pembetonan Drainase di Jl. Sei Asahan (Lanjutan) Kec. M.
0,00
0,00
2.200.000.000,00
2.200.000.000,00
- Pemasangan Batu Kali Parit Primer Johor (Lanjutan) Kec. M.
0,00
0,00
2.460.000.000,00
2.460.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 129 1.03 . 1.03.01 . 16 . 130 1.03 . 1.03.01 . 16 . 131 1.03 . 1.03.01 . 16 . 133 1.03 . 1.03.01 . 16 . 135 1.03 . 1.03.01 . 16 . 137 1.03 . 1.03.01 . 16 . 138 1.03 . 1.03.01 . 16 . 140
1.03 . 1.03.01 . 16 . 144 1.03 . 1.03.01 . 16 . 145 1.03 . 1.03.01 . 16 . 146 1.03 . 1.03.01 . 16 . 147 1.03 . 1.03.01 . 16 . 148 1.03 . 1.03.01 . 16 . 149 1.03 . 1.03.01 . 16 . 151 1.03 . 1.03.01 . 16 . 154
- Pembetonan Drainase di Jl. Jemadi (Lanjutan) Kec. M. Timur
0,00
0,00
1.497.000.000,00
1.497.000.000,00
0,00
0,00
930.000.000,00
930.000.000,00
0,00
0,00
3.270.000.000,00
3.270.000.000,00
0,00
0,00
753.000.000,00
753.000.000,00
0,00
0,00
2.200.000.000,00
2.200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 160
Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Sidomulyo (Lanjutan) Kec. M. Timur Pembangunan Drainase - Pemasangan Batu Kali di Parit Pembuangan Petunia (Lanjutan) Kec. M. Tuntungan Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Kapitan Purba s/d Sei Babura ke Arah Jl. Jamin Ginting Kec. M. Tuntungan Pembangunan Drainase - Pemasangan Batu Kali di Parit Arun Dalu (Lanjutan) Kec. M. Marelan Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Murni (Lanjutan) Kec. M. Denai
0,00
0,00
450.000.000,00
450.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 161
Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Jermal I Kec. M. Denai
0,00
0,00
1.005.000.000,00
1.005.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 155 1.03 . 1.03.01 . 16 . 156 1.03 . 1.03.01 . 16 . 157 1.03 . 1.03.01 . 16 . 158
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 18
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.03 . 1.03.01 . 16 . 162
Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Keladi Kec. M. Deli
0,00
0,00
825.000.000,00
825.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 165
Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Bhayangkara (Lanjutan) Kec. M. Tembung Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Sriwijaya Kec. M. Baru
0,00
0,00
4.800.000.000,00
4.800.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 166 1.03 . 1.03.01 . 16 . 167 1.03 . 1.03.01 . 16 . 168 1.03 . 1.03.01 . 16 . 169 1.03 . 1.03.01 . 16 . 170 1.03 . 1.03.01 . 16 . 171 1.03 . 1.03.01 . 16 . 172 1.03 . 1.03.01 . 16 . 173 1.03 . 1.03.01 . 16 . 174 1.03 . 1.03.01 . 16 . 175 1.03 . 1.03.01 . 16 . 176 1.03 . 1.03.01 . 16 . 177 1.03 . 1.03.01 . 16 . 178 1.03 . 1.03.01 . 16 . 179 1.03 . 1.03.01 . 16 . 180 1.03 . 1.03.01 . 16 . 181 1.03 . 1.03.01 . 16 . 182 1.03 . 1.03.01 . 16 . 183 1.03 . 1.03.01 . 16 . 184 1.03 . 1.03.01 . 18
0,00
0,00
650.000.000,00
650.000.000,00
Drainase di Jl. Gajah Mada/Jl. Sei Batang Hari
0,00
0,00
4.500.000.000,00
4.500.000.000,00
Drainase di Jl. Krakatau (Lanjutan) Kec. M.
0,00
0,00
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
Drainase di Jl. Gunung Mahameru Kec. M.
0,00
0,00
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
Drainase di Jl. Sei Berantas Kec. M. Sunggal
0,00
0,00
900.000.000,00
900.000.000,00
Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase Penataan Lokasi Baru Taman Pemakaman Umum Desa Nelayan (Lanjutan) Kec. M. Labuhan Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Turi (Lanjutan) Kec. M. Kota
0,00
0,00
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
0,00
0,00
4.800.000.000,00
4.800.000.000,00
Studi AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) Pembangunan Saluran Drainase Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Veteran m/d Jl. Sutomo ke arah Jl. Irian Barat Kec. M. Timur Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Bajak II H m/d Pembuangan ke arah Jl. Bajak II Kel. Harjosari II Kec. M. Amplas Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Pendidikan Kel. Sempakata Kec. M. Selayang Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Timor Ujung dekat Sekolah Medan Putri Kec. M. Timur Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Pantai Harapan Kel. Sunggal Kec. M. Sunggal Studi Kelayakan dan DED Penanggulangan Banjir di Jl. Letda Sudjono Intersection Jalan Tol Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Merdeka (Lanjutan) Kec. M. Barat Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Parit Pembuangan Pajak Melati m/d Sei Belawan ke arah Pajak Melati Kec. M. Tuntungan Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Perjuangan (Lanjutan) Kec. M. Sunggal Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Rajawali Kec. M. Tuntungan
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
4.900.000.000,00
4.900.000.000,00
0,00
0,00
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
0,00
600.000.000,00
600.000.000,00
0,00
0,00
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
0,00
350.000.000,00
0,00
350.000.000,00
0,00
0,00
400.000.000,00
400.000.000,00
0,00
0,00
4.900.000.000,00
4.900.000.000,00
0,00
0,00
950.000.000,00
950.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
0,00
0,00
1.200.000.000,00
1.200.000.000,00 252.631.372.250,00
Pembangunan Drainase - Pembetonan (Lanjutan) Kec. M. Sunggal Pembangunan Drainase - Pembetonan Timur Pembangunan Drainase - Pembetonan Timur Pembangunan Drainase - Pembetonan
Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Kebun Rambung Kec. M. Marelan
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
2.105.600.000,00
49.240.979.250,00
201.284.793.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01
Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
0,00
2.500.000.000,00
0,00
2.500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
0,00
19.919.980.800,00
0,00
19.919.980.800,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 05
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2.105.600.000,00
47.600.000,00
0,00
2.153.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 09
Pengadaan Bahan Asphalt Mixing Plan
0,00
23.773.398.450,00
0,00
23.773.398.450,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 10
Supervisi Jalan
0,00
3.000.000.000,00
0,00
3.000.000.000,00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Tuba IV Kel. Tegal Sari Mandala III Kec. M. Denai
0,00
0,00
990.000.000,00
990.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 11
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 19
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.03 . 1.03.01 . 18 . 12 1.03 . 1.03.01 . 18 . 13 1.03 . 1.03.01 . 18 . 14
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Jermal I dan Jl. Jermal II Kel. Denai Kec. M. Denai Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Garuda Kec. M. Denai
1.03 . 1.03.01 . 18 . 19 1.03 . 1.03.01 . 18 . 20
371.000.000,00
0,00
350.000.000,00
350.000.000,00
0,00
682.000.000,00
682.000.000,00
Jalan di Jl. Thamrin m/d Jl. Sutrisno
0,00
0,00
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
Jalan di Jl. Pelita I m/d Jl. Rakyat s/d
0,00
0,00
528.000.000,00
528.000.000,00
Jalan di Jl. Pertiwi Kel. Binjai Kec. M.
0,00
0,00
660.000.000,00
660.000.000,00
Jalan di Jl. Sekip Baru, Jl. Razak Kec.
0,00
0,00
615.310.000,00
615.310.000,00
Jalan di Jl. Bakau, Jl. Saga, Jl. Tanjung,
0,00
0,00
678.730.000,00
678.730.000,00
Jalan di Jl. Bogor Kel. Pasar Baru Kec.
0,00
0,00
660.000.000,00
660.000.000,00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Waringin Kec. M. Petisah
1.03 . 1.03.01 . 18 . 18
371.000.000,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 21
1.03 . 1.03.01 . 18 . 17
0,00
6=3+4+5
0,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 22
1.03 . 1.03.01 . 18 . 16
0,00
JUMLAH
Jalan di Jl. Singapura dan Jl. Gandhi
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan (Lanjutan) Kec. M. Area Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan s/d Jl. Wahidin Kec. M. Area Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jl. HM. Said Kec. M. Perjuangan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Denai Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan M. Petisah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jl. Bendo, Jl. Kenari Kec. M. Petisah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan M. Kota Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan
1.03 . 1.03.01 . 18 . 15
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Jalan di Jl. Sikambing Kec. M. Petisah
0,00
0,00
678.520.000,00
678.520.000,00
0,00
0,00
660.880.000,00
660.880.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 23
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Kertas Kec. M. Petisah
0,00
0,00
310.600.000,00
310.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 24
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Mistar Kec. M. Petisah
0,00
0,00
361.000.000,00
361.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 26
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Sempurna dan Jl. Bahagia Kel. Cinta Damai Kec. M. Helvetia Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Rukun Kec. M. Baru
0,00
0,00
486.160.000,00
486.160.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 27 1.03 . 1.03.01 . 18 . 28 1.03 . 1.03.01 . 18 . 29 1.03 . 1.03.01 . 18 . 30 1.03 . 1.03.01 . 18 . 31
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Pertama Kel. Sei Sikambing C. II Kec. M. Helvetia Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Platina I Gg. Sukur Lk. IX Kec. M. Deli Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Bandung Kec. M. Kota
0,00
0,00
227.440.000,00
227.440.000,00
0,00
0,00
588.220.000,00
588.220.000,00
0,00
0,00
254.152.000,00
254.152.000,00
0,00
0,00
999.000.000,00
999.000.000,00
0,00
0,00
254.320.000,00
254.320.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 32
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Bhayangkara I Kel. Indra Kasih Kec. M. Tembung Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Laksana Kec. M. Area
0,00
0,00
630.000.000,00
630.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 33
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Hokky Kec. M. Kota
0,00
0,00
319.000.000,00
319.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 34
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Gedung Arca md Jl. Halat sd Jl. Pasar Merah Kec. M. Kota Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Halat Kec. M. Kota
0,00
0,00
655.000.000,00
655.000.000,00
0,00
0,00
1.537.000.000,00
1.537.000.000,00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan M. Tuntungan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan Timur Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan dan Kec. M. Perjuangan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan Ginting s/d Simpang Jl. Nyak Makam Kec. M. Baru Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan Mada s/d Jl. TD. Pardede Kec. M. Petisah
di Jl. Tali Air II Kel. Mangga Kec.
0,00
0,00
176.000.000,00
176.000.000,00
di Jl. Bukit Barisan II Kec. M.
0,00
0,00
440.000.000,00
440.000.000,00
di Jl. Madong Lubis Kec. M. Kota
0,00
0,00
1.269.250.000,00
1.269.250.000,00
di Jl. Pattimura m/d Jl. Jamin
0,00
0,00
2.140.160.000,00
2.140.160.000,00
di Jl. Mataram m/d Jl. Gajah
0,00
0,00
470.800.000,00
470.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 35 1.03 . 1.03.01 . 18 . 36 1.03 . 1.03.01 . 18 . 37 1.03 . 1.03.01 . 18 . 38 1.03 . 1.03.01 . 18 . 39 1.03 . 1.03.01 . 18 . 40
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 20
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.03 . 1.03.01 . 18 . 41
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 42
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Marakas s/d Jl. Gitar Kec. M. Baru Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Pasar Baru dsk Kec. M. Baru
1.03 . 1.03.01 . 18 . 43
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Bono Kec. M. Timur
1.03 . 1.03.01 . 18 . 44
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Enam Ratus Kec. M. Marelan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Helvetia Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan M. Kota Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Budi Kel. Tanjung Sari Kec. M. Selayang Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Kec. M. Helvetia Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Ampera Kec. M. Timur Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Indragiri, dsk Kel. Sei Rengas I Kec. M. Kota Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Kec. M. Kota Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan
Jalan di Jl. Emas Lingk. IX Kel. Tanah
1.03 . 1.03.01 . 18 . 45 1.03 . 1.03.01 . 18 . 46 1.03 . 1.03.01 . 18 . 47 1.03 . 1.03.01 . 18 . 48 1.03 . 1.03.01 . 18 . 49 1.03 . 1.03.01 . 18 . 50 1.03 . 1.03.01 . 18 . 51 1.03 . 1.03.01 . 18 . 52 1.03 . 1.03.01 . 18 . 53 1.03 . 1.03.01 . 18 . 54 1.03 . 1.03.01 . 18 . 55 1.03 . 1.03.01 . 18 . 56 1.03 . 1.03.01 . 18 . 57 1.03 . 1.03.01 . 18 . 58 1.03 . 1.03.01 . 18 . 59 1.03 . 1.03.01 . 18 . 60 1.03 . 1.03.01 . 18 . 61 1.03 . 1.03.01 . 18 . 62 1.03 . 1.03.01 . 18 . 63 1.03 . 1.03.01 . 18 . 64 1.03 . 1.03.01 . 18 . 65 1.03 . 1.03.01 . 18 . 66
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Kel. Namo Gajah Kec. M. Tuntungan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Pasar Merah Barat Kec. M. Kota Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan V Kel. Mesjid Kec. M. Kota Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Kel. Mesjid Kec. M. Kota Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Barat Kec. M. Kota Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan
6=3+4+5
0,00
321.200.000,00
321.200.000,00
0,00
0,00
2.200.000.000,00
2.200.000.000,00
0,00
0,00
335.000.000,00
335.000.000,00
0,00
0,00
191.950.000,00
191.950.000,00
Jalan di Jl. Banten Lk. III Kec. M.
0,00
0,00
277.000.000,00
277.000.000,00
Jalan di Jl. Samosir dan Jl. Balige Kec.
0,00
0,00
430.300.000,00
430.300.000,00
Jalan di Jl. Kenanga Sari m/d Jl. Setia
0,00
0,00
860.000.000,00
860.000.000,00
Jalan di Jl. Pasar I Kel. Cinta Damai
0,00
0,00
797.000.000,00
797.000.000,00
Jalan di Jl. Mustafa Raya M/d Jl.
0,00
0,00
923.000.000,00
923.000.000,00
Jalan di Jl. Lahat, Jl. Lebong, Jl.
0,00
0,00
976.800.000,00
976.800.000,00
Jalan di Jl. Ansari Kel. Sei Rengas I
0,00
0,00
244.000.000,00
244.000.000,00
Jalan di Jl. Pandu Baru Kec. M. Kota
0,00
0,00
195.100.000,00
195.100.000,00
Jalan di Jl. Bunga Mayang II tembus
0,00
0,00
528.000.000,00
528.000.000,00
Jalan di Jl. Laubeng Klewang dsk Kel.
0,00
0,00
660.000.000,00
660.000.000,00
Jalan di Jl. Mahkamah Link. III,IV dan
0,00
0,00
428.000.000,00
428.000.000,00
Jalan di Jl. Sipiso-piso Link. II dan V
0,00
0,00
231.000.000,00
231.000.000,00
Jalan di Jl. Tapian Nauli Kel. Teladan
0,00
0,00
582.000.000,00
582.000.000,00
Jalan di Jl. H. Misbah Kec. M. Maimun
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Tembus ke sidomulyo Kel. Baru Ladang Bambu Kec. M. Tuntungan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Ir. Juanda m/d Jl. Sudirman s/d Bundaran TD Pardede Kec. M. Polonia Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Karya Sejati, Jl. Karya Murni, Jl. Karya Sehati dsk Kel. Polonia Kec. M. Polonia Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Cut Mutia Belakang Kel. Madras Hulu Kec. M. Polonia Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Walikota Kel. Anggrung Kec. M. Polonia Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Mongonsidi I, II Lk. VI Kel. Anggrung Kec. M. Polonia Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Jamin Ginting Gg. Pinem Lk. III Kel. Mangga Kec. M. Tuntungan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Penimbunan dan Pengaspalan Jalan di Jl. Bunga Teratai Lk. II Kel. Padang Bulan Selayang II Kec. M. Selayang
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH
0,00
0,00
377.800.000,00
377.800.000,00
0,00
0,00
330.000.000,00
330.000.000,00
0,00
0,00
1.320.000.000,00
1.320.000.000,00
0,00
0,00
1.255.680.000,00
1.255.680.000,00
0,00
0,00
176.000.000,00
176.000.000,00
0,00
0,00
365.300.000,00
365.300.000,00
0,00
0,00
440.000.000,00
440.000.000,00
0,00
0,00
135.000.000,00
135.000.000,00
0,00
0,00
176.000.000,00
176.000.000,00
Halaman 21
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.03 . 1.03.01 . 18 . 67 1.03 . 1.03.01 . 18 . 68 1.03 . 1.03.01 . 18 . 69 1.03 . 1.03.01 . 18 . 70 1.03 . 1.03.01 . 18 . 71 1.03 . 1.03.01 . 18 . 72 1.03 . 1.03.01 . 18 . 73 1.03 . 1.03.01 . 18 . 74 1.03 . 1.03.01 . 18 . 75 1.03 . 1.03.01 . 18 . 76 1.03 . 1.03.01 . 18 . 77 1.03 . 1.03.01 . 18 . 78 1.03 . 1.03.01 . 18 . 79 1.03 . 1.03.01 . 18 . 80 1.03 . 1.03.01 . 18 . 81 1.03 . 1.03.01 . 18 . 82 1.03 . 1.03.01 . 18 . 83 1.03 . 1.03.01 . 18 . 84 1.03 . 1.03.01 . 18 . 85 1.03 . 1.03.01 . 18 . 86 1.03 . 1.03.01 . 18 . 87 1.03 . 1.03.01 . 18 . 88 1.03 . 1.03.01 . 18 . 89 1.03 . 1.03.01 . 18 . 90 1.03 . 1.03.01 . 18 . 91
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Kapt. Purba I A Lk. III Kel. Mangga Kec. M. Tuntungan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. B. Cempaka Gg. Cempaka II/IV Kel Padang Bulan Selayang II Kec. M. Selayang Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Sempurna Kel. Tanjung Sari Kec. M. Selayang Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Bunga Sedap Malam XV A, XV B, XV C Kec. M. Selayang Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Dr. Mansyur Kec. M. Selayang Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Amal Gg. Horas Kel. Sunggal Kec. M. Sunggal Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Gelatik, Jl. Gelatik II, Jl. Pesantren dan Jl. Cendrawasih Kel. Sei Sikambing B Kec. M. Sunggal Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Petunia Raya Kec. M. Tuntungan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Mesjid Kel. Tanjung Rejo Kec. M. Sunggal Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Perjuangan Kel. Tanjung Rejo Kec. M. Sunggal Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Bougenville Dalam dan Jl. Bougenville III dsk Kel. Simpang Selayang Kec. M. Tuntungan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Speksi Kel. Helvetia Timur Kec. M. Helvetia Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Mawar I Kel. Helvetia Tengah Kec. M. Helvetia Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Mawar 2 Kel. Helvetia Tengah Kec. M. Helvetia Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Anggrek Raya Kec. M. Helvetia Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Gatot Subroto Gg. Banteng Kec. M. Helvetia dan Jl. Rajawali Kec. M. Sunggal Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Karya Bakti Kel. Pangkalan Masyhur Kec. M. Johor Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Karya Tani Gg. Sawah Kel. Pangkalan Masyhur Kec. M. Johor Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Sekip m/d Rel KA s/d Jl. Gatot Subroto Kec. M. Petisah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Abdul Manaf Lubis/Jl. Gaperta m/d Simpang Jl. Kapten Muslim Kec. M. Barat Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan Gg. Buntu s/d Karya Dame Kel. Karang Berombak Kec. M. Barat Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Bukit Barisan dsk Kec. M. Barat Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Bambu IV m/d Simp. Jl. Gaharu s/d jl. Akasia I Link. VII Kel. Durian Kec. M. Timur Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Bambu III m/d Simp. Jl. Gaharu s/d jl. Akasia I Link. VII Kel. Durian Kec. M. Timur Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Rawe Raya Kec. M. Labuhan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
0,00
176.000.000,00
176.000.000,00
0,00
0,00
112.200.000,00
112.200.000,00
0,00
0,00
330.000.000,00
330.000.000,00
0,00
0,00
528.000.000,00
528.000.000,00
0,00
0,00
3.960.000.000,00
3.960.000.000,00
0,00
0,00
196.990.000,00
196.990.000,00
0,00
0,00
1.012.000.000,00
1.012.000.000,00
0,00
0,00
613.450.000,00
613.450.000,00
0,00
0,00
250.000.000,00
250.000.000,00
0,00
0,00
400.000.000,00
400.000.000,00
0,00
0,00
198.000.000,00
198.000.000,00
0,00
0,00
352.000.000,00
352.000.000,00
0,00
0,00
99.000.000,00
99.000.000,00
0,00
0,00
99.000.000,00
99.000.000,00
0,00
0,00
623.920.000,00
623.920.000,00
0,00
0,00
469.150.000,00
469.150.000,00
0,00
0,00
1.308.000.000,00
1.308.000.000,00
0,00
0,00
132.000.000,00
132.000.000,00
0,00
0,00
1.636.540.000,00
1.636.540.000,00
0,00
0,00
550.000.000,00
550.000.000,00
0,00
0,00
616.000.000,00
616.000.000,00
0,00
0,00
882.300.000,00
882.300.000,00
0,00
0,00
194.700.000,00
194.700.000,00
0,00
0,00
389.400.000,00
389.400.000,00
0,00
0,00
1.630.000.000,00
1.630.000.000,00 Halaman 22
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.03 . 1.03.01 . 18 . 92 1.03 . 1.03.01 . 18 . 93
1.03 . 1.03.01 . 18 . 94 1.03 . 1.03.01 . 18 . 95 1.03 . 1.03.01 . 18 . 96 1.03 . 1.03.01 . 18 . 97 1.03 . 1.03.01 . 18 . 98 1.03 . 1.03.01 . 18 . 99 1.03 . 1.03.01 . 18 . 100 1.03 . 1.03.01 . 18 . 102 1.03 . 1.03.01 . 18 . 103
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Kesehatan kel. Sei Kera Hilir I Kec. M. Perjuangan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Pimpinan Gg. Perkauman, Jl. Pimpinan Gg. Sekolah, Jl. Pimpinan Gg. Agama Kel. Sei Kera Hilir I Kec. M. Perjuangan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Dwikora Kel. Tegal Rejo Kec. M. Perjuangan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Pelita II Kec. M. Perjuangan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Pukat Banting IV Kel. Bantan Kec. M. Tembung Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Pendidikan Kel. Indera Kasih Kec. M. Tembung Rehabilitasi Jembatan Gantung Taman Cadika Kec. M. Johor Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Komplek Rispa I Blok I s/d IV sampai Ujung Kel. Gedung Johor Kec. M. Johor Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Karya Jaya (Lanjutan) Kec. M. Johor Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Surabaya dsk Kec. M. Kota
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
0,00
133.000.000,00
133.000.000,00
0,00
0,00
792.000.000,00
792.000.000,00
0,00
0,00
358.900.000,00
358.900.000,00
0,00
0,00
958.660.000,00
958.660.000,00
0,00
0,00
132.000.000,00
132.000.000,00
0,00
0,00
712.500.000,00
712.500.000,00
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
198.000.000,00
198.000.000,00
0,00
0,00
2.805.000.000,00
2.805.000.000,00
0,00
0,00
982.600.000,00
982.600.000,00
Pengaspalan Jalan di Jl. Pandu dsk Kec. M. Kota dan
0,00
0,00
1.630.000.000,00
1.630.000.000,00
Pengaspalan Jalan di Jl. Warna, Jl. Warni dan Jl.
0,00
0,00
382.200.000,00
382.200.000,00
Pengaspalan Jalan di Jl. Darma dan Jl. Setiawan m/d
0,00
0,00
507.760.000,00
507.760.000,00
Pengaspalan Jalan di Jl. Pramuka Pasar III Kel. Cinta
0,00
0,00
447.730.000,00
447.730.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 107
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan M. Maimun Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Bahagia Kec. M. Maimun Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jl. Eka Prasetya Kec. M. Helvetia Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Damai Kec. M. Helvetia Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan -
0,00
0,00
264.000.000,00
264.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 108
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Dodik Kec. M. Helvetia
0,00
0,00
304.720.000,00
304.720.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 109
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Setia Luhur (Lanjutan) Kec. M. Helvetia Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Budi Luhur Kec. M. Helvetia
0,00
0,00
445.000.000,00
445.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 104 1.03 . 1.03.01 . 18 . 105 1.03 . 1.03.01 . 18 . 106
1.03 . 1.03.01 . 18 . 110 1.03 . 1.03.01 . 18 . 111 1.03 . 1.03.01 . 18 . 112 1.03 . 1.03.01 . 18 . 114 1.03 . 1.03.01 . 18 . 115 1.03 . 1.03.01 . 18 . 116 1.03 . 1.03.01 . 18 . 118 1.03 . 1.03.01 . 18 . 119 1.03 . 1.03.01 . 18 . 120 1.03 . 1.03.01 . 18 . 121
Rehabilitasi/Pemeliharaan Ceret Kec. M. Petisah Rehabilitasi/Pemeliharaan Petisah Rehabilitasi/Pemeliharaan Petisah Rehabilitasi/Pemeliharaan
Pengaspalan Jalan di Jl. Pendidikan Kec. M. Helvetia
0,00
0,00
697.000.000,00
697.000.000,00
Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Rantang, Jl. Sewindu, Jl.
0,00
0,00
580.240.000,00
580.240.000,00
Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Gelas Lingkungan V Kec. M.
0,00
0,00
272.800.000,00
272.800.000,00
Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Taruma (Lanjutan) Kec. M.
0,00
0,00
176.000.000,00
176.000.000,00
Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Tumapel Kec. M. Petisah
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pengaspalan Jalan di Jl. Platina 7 E KP Dalam Kec. M. Deli Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Bambu Kec. M. Timur Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. H.M. Said dsk Kec. M. Timur Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Mahoni s/d Jl. Tusam dsk Kec. M. Timur Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Tusam s/d Jl. Medan Putri Kec. M. Timur
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
172.420.000,00
172.420.000,00
0,00
0,00
924.000.000,00
924.000.000,00
0,00
0,00
1.188.000.000,00
1.188.000.000,00
0,00
0,00
330.000.000,00
330.000.000,00
0,00
0,00
275.000.000,00
275.000.000,00
Halaman 23
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.03 . 1.03.01 . 18 . 122
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
6=3+4+5
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 123
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Dorowati s/d Simp. Jl. Rakyat Kec. M. Timur Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Ngalengko Kec. M. Timur
0,00
0,00
440.000.000,00
440.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 124
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Sena Kec. M. Timur
0,00
0,00
1.056.000.000,00
1.056.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 125
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Pelita IV Kec. M. Perjuangan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Namorambe dan Jl. Petani Kec. M. Kota Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Madio Utomo Kec. M. Perjuangan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Malaka, Jl. Jambi, Jl. Maluku Kec. M. Kota dan Kec. M. Perjuangan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Gereja Kel. Indra Kasih Kec. M. Tembung Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Puri Kec. M. Area dan Kec. M. Kota Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Mangaan IV Kec. M. Deli
0,00
0,00
231.000.000,00
231.000.000,00
0,00
0,00
215.000.000,00
215.000.000,00
0,00
0,00
440.000.000,00
440.000.000,00
0,00
0,00
1.330.200.000,00
1.330.200.000,00
0,00
0,00
366.880.000,00
366.880.000,00
0,00
0,00
1.216.800.000,00
1.216.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 126 1.03 . 1.03.01 . 18 . 127 1.03 . 1.03.01 . 18 . 128 1.03 . 1.03.01 . 18 . 129 1.03 . 1.03.01 . 18 . 130 1.03 . 1.03.01 . 18 . 131 1.03 . 1.03.01 . 18 . 132 1.03 . 1.03.01 . 18 . 134 1.03 . 1.03.01 . 18 . 135 1.03 . 1.03.01 . 18 . 136 1.03 . 1.03.01 . 18 . 137 1.03 . 1.03.01 . 18 . 138 1.03 . 1.03.01 . 18 . 139 1.03 . 1.03.01 . 18 . 140 1.03 . 1.03.01 . 18 . 141 1.03 . 1.03.01 . 18 . 142 1.03 . 1.03.01 . 18 . 143 1.03 . 1.03.01 . 18 . 144 1.03 . 1.03.01 . 18 . 145 1.03 . 1.03.01 . 18 . 146 1.03 . 1.03.01 . 18 . 147 1.03 . 1.03.01 . 18 . 148
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Sumber Amal dan Jl. Sumber Amal Gg. Dame Kel. Harjosari II Kec. M. Amplas Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Jermal III Gg. Merdeka Kel. Denai Kec. M. Denai Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Kerang, Jl. Sepat Kel. Pandau Hulu II Kec. M. Area Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Cirebon dan Jl. Barus Kel. Pasar Baru Kec. M. Kota Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. GM. Panggabean (Lanjutan) Kec. M. Kota Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. SMTK (Lanjutan) Kec. M. Selayang Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Abadi m/d Jl. Setia Budi Kec. M. Sunggal Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Tunggul Hitam (Lanjutan) Kec. M. Sunggal Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Nibung Utama, Jl. Kota Baru II, Jl. Kota Baru III, Jl. Nibung II, Jl. Kirana Raya Kec. M. Petisah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Sidomulyo, Jl. Mesjid, Jl. Kesehatan, Lorong Mantri, Dsk m/d Jl. Kapt. Muslim Kec. M. Helvetia Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Gaperta IX, X, XI, XII, XIII, Dsk Kec. M. Helvetia Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Jongkong dan Jl. Sawah Halus Kec. M. Helvetia Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Karya Kec. M. Helvetia Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Ayahanda Kel. Sei Putih Barat Kec. M. Petisah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Turi I dan JL. Turi II Kec. M. Petisah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Jaring Raya Link. 23 Kec. M. Labuhan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
330.000.000,00
JUMLAH
330.000.000,00
0,00
0,00
743.830.000,00
743.830.000,00
0,00
0,00
625.700.000,00
625.700.000,00
0,00
0,00
385.000.000,00
385.000.000,00
0,00
0,00
97.800.000,00
97.800.000,00
0,00
0,00
1.364.800.000,00
1.364.800.000,00
0,00
0,00
902.400.000,00
902.400.000,00
0,00
0,00
277.900.000,00
277.900.000,00
0,00
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00
0,00
0,00
880.000.000,00
880.000.000,00
0,00
0,00
2.430.000.000,00
2.430.000.000,00
0,00
0,00
430.000.000,00
430.000.000,00
0,00
0,00
1.179.200.000,00
1.179.200.000,00
0,00
0,00
699.050.000,00
699.050.000,00
0,00
0,00
396.000.000,00
396.000.000,00
0,00
0,00
1.320.000.000,00
1.320.000.000,00
0,00
0,00
268.180.000,00
268.180.000,00
0,00
0,00
264.400.000,00
264.400.000,00
Halaman 24
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.03 . 1.03.01 . 18 . 149 1.03 . 1.03.01 . 18 . 150 1.03 . 1.03.01 . 18 . 151 1.03 . 1.03.01 . 18 . 152 1.03 . 1.03.01 . 18 . 153 1.03 . 1.03.01 . 18 . 154 1.03 . 1.03.01 . 18 . 155 1.03 . 1.03.01 . 18 . 156 1.03 . 1.03.01 . 18 . 157 1.03 . 1.03.01 . 18 . 158 1.03 . 1.03.01 . 18 . 159 1.03 . 1.03.01 . 18 . 160 1.03 . 1.03.01 . 18 . 161 1.03 . 1.03.01 . 18 . 162 1.03 . 1.03.01 . 18 . 163 1.03 . 1.03.01 . 18 . 164 1.03 . 1.03.01 . 18 . 165
1.03 . 1.03.01 . 18 . 166 1.03 . 1.03.01 . 18 . 167 1.03 . 1.03.01 . 18 . 168 1.03 . 1.03.01 . 18 . 169 1.03 . 1.03.01 . 18 . 170 1.03 . 1.03.01 . 18 . 171 1.03 . 1.03.01 . 18 . 172 1.03 . 1.03.01 . 18 . 173
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
6=3+4+5
0,00
0,00
332.800.000,00
332.800.000,00
0,00
0,00
922.000.000,00
922.000.000,00
0,00
0,00
155.450.000,00
155.450.000,00
0,00
0,00
938.400.000,00
938.400.000,00
0,00
0,00
1.029.600.000,00
1.029.600.000,00
Jl. Pabrik Tenun m/d simpang
0,00
0,00
2.640.000.000,00
2.640.000.000,00
Jl. Karya Gg. Ambarsari Kel.
0,00
0,00
176.000.000,00
176.000.000,00
Jl. Karya Gg. Bersama Kel.
0,00
0,00
176.000.000,00
176.000.000,00
Jl. Putri Merak Jingga m/d Jl.
0,00
0,00
616.000.000,00
616.000.000,00
Jl. Melur Kel. Tegal Rejo Kec.
0,00
0,00
154.000.000,00
154.000.000,00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Jaring Udang II Kec. M. Labuhan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Danau Siombak Kec. M. Marelan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Lama Kel. Glugur Darat I Kec. M. Timur Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Alfalah m/d Jl. Brigjen Katamso s/d Jl. SM. Raja Kec. M. Johor dan Kec. M. Amplas Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Bajak II Kec. M. Amplas Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Ayahanda s/d simpang Sekip Kec. M. Petisah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Karang Berombak Kec. M. Barat Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Karang Berombak Kec. M. Barat Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di HM. Yamin s/d Jl. Perintis Kemerdekaan Kec. M. Barat Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di M. Timur Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di
JUMLAH
0,00
0,00
880.000.000,00
880.000.000,00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Bunga Kantil XV, XVII, XIX, XXI, XXIII, XXV, XXVII, XXIX Kel. PB. Selayang II Kec. M. Selayang Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Adam Malik Kec. M. Barat
0,00
0,00
616.660.000,00
616.660.000,00
0,00
0,00
2.430.000.000,00
2.430.000.000,00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. T. Sentosa 1, 3, 4, 5, 7, 21, 22 Kec. M. Labuhan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. T. Utama Raya, Jl. T. Utama 1, 3, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 16 Kec. M. Labuhan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Bakti Abri Kel. Martubung Kec. M. Labuhan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Bunga Mawar XXI Gg. Pengadilan, Jl. Bunga Ester Gg. Ester I, Jl. Bunga Ester II, dan Bunga Sedap Malam XV A Kec. M. Selayang Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Bunga Wijaya Kesuma Gg. Tembusan dan Jl. Bunga Cempaka XV, XIV Kec. M. Selayang Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Asrama I dan Jl. Asrama II Kec. M. Kota Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Gedeh, Jl. Sindoro, Jl. Kelud, Jl. Kawi dan Jl. Talaud Kec. M. Kota Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Gajah, Jl. Kuda Jl. Lembu Kec. M. Kota Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Aksara m/d simpang Aksara s/d rel kereta api Kec. M. Tembung Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Guru Patimpus m/d Jembatan s/d Bundaran Kec. M. Barat Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pembetonan Jalan di Jl. Permai (Comp Pasar Nippon) Kec. M. Marelan Rehabilitasi Pemeliharaan Jembatan di Jl. Danau Siombak Lk. VII Kel. Paya Pasir Kec. M. Marelan
0,00
0,00
545.548.000,00
545.548.000,00
0,00
0,00
838.280.000,00
838.280.000,00
0,00
0,00
319.000.000,00
319.000.000,00
0,00
0,00
269.760.000,00
269.760.000,00
0,00
0,00
303.800.000,00
303.800.000,00
0,00
0,00
189.000.000,00
189.000.000,00
0,00
0,00
864.800.000,00
864.800.000,00
0,00
0,00
780.800.000,00
780.800.000,00
0,00
0,00
1.320.000.000,00
1.320.000.000,00
0,00
0,00
830.000.000,00
830.000.000,00
0,00
0,00
220.000.000,00
220.000.000,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Jl. Alfalah Kec. M. Timur
Halaman 25
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.03 . 1.03.01 . 18 . 174 1.03 . 1.03.01 . 18 . 175 1.03 . 1.03.01 . 18 . 176 1.03 . 1.03.01 . 18 . 177 1.03 . 1.03.01 . 18 . 178 1.03 . 1.03.01 . 18 . 179 1.03 . 1.03.01 . 18 . 181 1.03 . 1.03.01 . 18 . 182 1.03 . 1.03.01 . 18 . 183 1.03 . 1.03.01 . 18 . 184 1.03 . 1.03.01 . 18 . 185 1.03 . 1.03.01 . 18 . 186 1.03 . 1.03.01 . 18 . 187 1.03 . 1.03.01 . 18 . 188
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Pembangunan Baru dan Jl. Bambu Kel. Sitirejo II Kec. M. Amplas Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Sei Bilah dan Jl. Sempurna Kec. M. Sunggal Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Zainul Arifin (Lanjutan) Kec. M. Petisah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Purwo dan Jl. Sejati Kec. M. Timur Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Darussalam (Lanjutan) Kec. M. Baru Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Pelopor, Jl. Pertama Kel. Pasar Merah Barat Kec. M. Kota Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Abdullah Lubis m/d Jl. Darussalam s/d Jl. Iskandar Muda Kec. M. Baru Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Gg. Tulis Lk. IV Kel. Sidomulyo Kec. M. Tuntungan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Irigasi Baru dan Jl. Irigasi III Kel. Kemenangan Tani Kec. M. Tuntungan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Sriwijaya Ujung Kel. Petisah Tengah Kec. M. Petisah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Bajak III Lk. VII Kel. Harjosari II Kec. M. Amplas Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Karya Gg. Sehati, Gg. Cimacan Gg. IDI I, Gg. Swadaya, Gg. Maruko Kel. Karang Berombak Kec. M. Barat Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Mangaan I Kec. M. Deli
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
0,00
328.800.000,00
328.800.000,00
0,00
0,00
880.000.000,00
880.000.000,00
0,00
0,00
400.000.000,00
400.000.000,00
0,00
0,00
889.000.000,00
889.000.000,00
0,00
0,00
870.000.000,00
870.000.000,00
0,00
0,00
180.000.000,00
180.000.000,00
0,00
0,00
1.540.000.000,00
1.540.000.000,00
0,00
0,00
308.000.000,00
308.000.000,00
0,00
0,00
245.500.000,00
245.500.000,00
0,00
0,00
361.000.000,00
361.000.000,00
0,00
0,00
120.000.000,00
120.000.000,00
0,00
0,00
950.000.000,00
950.000.000,00
0,00
0,00
714.600.000,00
714.600.000,00
0,00
0,00
430.000.000,00
430.000.000,00
0,00
0,00
153.000.000,00
153.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 190
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Samanhudi (Lanjutan) Kec. M. Maimun Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Arjuna Marelan II Pasar TImur Kec. M. Marelan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Selamat Kec. M. Kota
0,00
0,00
186.000.000,00
186.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 191
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Santun Kec. M. Kota
0,00
0,00
510.600.000,00
510.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 189
1.03 . 1.03.01 . 18 . 192
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Yos Rizal Kec. M. Kota
0,00
0,00
703.400.000,00
703.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 193
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Balai Desa Kec. M. Kota
0,00
0,00
233.000.000,00
233.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 194
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Saudara Kel. Timbang Deli kec. M. Amplas Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Budi Pengabdian dan Jl. Budi Keadilan Kec. M. Barat Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Sekolah, Jl. Rahayu, Jl. Sumber Jaya, Jl. Sumber Bhakti, Jl. Aman Kec. M. Amplas Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Selamat Kec. M. Denai
0,00
0,00
303.728.000,00
303.728.000,00
0,00
0,00
270.000.000,00
270.000.000,00
0,00
0,00
869.920.000,00
869.920.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 195 1.03 . 1.03.01 . 18 . 196 1.03 . 1.03.01 . 18 . 197 1.03 . 1.03.01 . 18 . 198 1.03 . 1.03.01 . 18 . 199 1.03 . 1.03.01 . 18 . 200 1.03 . 1.03.01 . 18 . 201
Rehabilitasi/Pemeliharaan Perjuangan Rehabilitasi/Pemeliharaan Makmur Kec. M. Barat Rehabilitasi/Pemeliharaan Helvetia Rehabilitasi/Pemeliharaan
0,00
0,00
466.700.000,00
466.700.000,00
Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Sentosa Lama Kec. M.
0,00
0,00
534.000.000,00
534.000.000,00
Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Setia (lanjutan) dan Jl.
0,00
0,00
330.000.000,00
330.000.000,00
Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Dahlia Raya Kec. M.
0,00
0,00
590.000.000,00
590.000.000,00
Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Kelapa II Kec. M. Timur
0,00
0,00
270.000.000,00
270.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 26
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.03 . 1.03.01 . 18 . 202
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Metal Kec. M. Deli
0,00
0,00
580.000.000,00
580.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 203
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Flamboyan I Lor. I, II, III, IV Kec. M. Tuntungan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Jemadi Kec. M. Timur
0,00
0,00
450.000.000,00
450.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 204 1.03 . 1.03.01 . 18 . 205 1.03 . 1.03.01 . 18 . 206 1.03 . 1.03.01 . 18 . 207 1.03 . 1.03.01 . 18 . 208 1.03 . 1.03.01 . 18 . 210 1.03 . 1.03.01 . 18 . 211 1.03 . 1.03.01 . 18 . 212 1.03 . 1.03.01 . 18 . 213 1.03 . 1.03.01 . 18 . 214 1.03 . 1.03.01 . 18 . 216 1.03 . 1.03.01 . 18 . 217 1.03 . 1.03.01 . 18 . 218 1.03 . 1.03.01 . 18 . 219 1.03 . 1.03.01 . 18 . 220
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Wakaf II Gg. Tengku Kel. Lalang Kec. M. Sunggal Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Payabundong Link. 2 Kec. M. Tuntungan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Yp. Hijau Gg. Al Ikhwan, Gg. Masjid, Gg. Al Ikhlas dsk Kel. Labuhan Deli Kec. M. Marelan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Suasa Raya Kel. Mabar Hilir Kec. M. Deli Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Jamin Ginting Gg. Beras Munte dan Gg. Karonta Kec. M. Tuntungan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Tembakau Raya Kec. M. Tuntungan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Kapas Raya Kec. M. Tuntungan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Sagu Raya Kec. M. Tuntungan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Bawang Kec. M. Tuntungan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Qubah Kel. Kwala Bekala Kec. M. Johor Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Wahidin m/d Jl. Thamrin s/d Jl. AR. Hakim Kec. M. Area Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Pasar V Samping Lotte Mart Kec. M. Sunggal Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar - Pembetonan Trotoar di Jl. A. Yani Kec. M. Barat
0,00
0,00
670.000.000,00
670.000.000,00
0,00
0,00
130.000.000,00
130.000.000,00
0,00
0,00
730.000.000,00
730.000.000,00
0,00
0,00
375.720.000,00
375.720.000,00
0,00
0,00
763.675.000,00
763.675.000,00
0,00
0,00
245.500.000,00
245.500.000,00
0,00
0,00
1.033.000.000,00
1.033.000.000,00
0,00
0,00
340.000.000,00
340.000.000,00
0,00
0,00
277.000.000,00
277.000.000,00
0,00
0,00
529.000.000,00
529.000.000,00
0,00
0,00
264.000.000,00
264.000.000,00
0,00
0,00
4.314.000.000,00
4.314.000.000,00
0,00
0,00
490.000.000,00
490.000.000,00
0,00
0,00
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
0,00
0,00
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
0,00
0,00
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
0,00
0,00
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
0,00
0,00
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
0,00
0,00
900.000.000,00
900.000.000,00 1.251.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 225
Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar - Pembetonan Trotoar di Jl. Perintis Kemerdekaan, Jl. Gaharu dan Jl. Putri Merak Jingga Kec. M. Barat Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar - Pembetonan Trotoar di Jl. Gatot Subroto Simp. Bundaran SIB, Jl. Kapt. Maulana Lubis dan Jl. Raden Saleh Kec. M. Barat Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar - Pembetonan Trotoar di Jl. S. Parman Kec. M. Petisah Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar - Pembetonan Trotoar di Jl. KH. Zainul Arifin Kec. M. Petisah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Perniagaan Baru, Jl. A. Yani I, Jl. A. Yani II, Jl. A. Yani IV Kel. Kesawan Kec. M. Barat Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Mustang Kec. M. Polonia
0,00
0,00
1.251.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 227
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Ketapang Kec. M. Petisah
0,00
0,00
327.360.000,00
327.360.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 228
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Komplek Istana Maimun Kec. M. Maimun Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Berdikari Gg. Keluarga dan Jl. Berdikari Baru Kec. M. Baru Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Raya Menteng Kel. Binjai Kec. M. Denai
0,00
0,00
450.000.000,00
450.000.000,00
0,00
0,00
156.000.000,00
156.000.000,00
0,00
0,00
1.285.000.000,00
1.285.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 221 1.03 . 1.03.01 . 18 . 222 1.03 . 1.03.01 . 18 . 223 1.03 . 1.03.01 . 18 . 224
1.03 . 1.03.01 . 18 . 229 1.03 . 1.03.01 . 18 . 230
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 27
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.03 . 1.03.01 . 18 . 231 1.03 . 1.03.01 . 18 . 232 1.03 . 1.03.01 . 18 . 233 1.03 . 1.03.01 . 18 . 234 1.03 . 1.03.01 . 18 . 235 1.03 . 1.03.01 . 18 . 236 1.03 . 1.03.01 . 18 . 237 1.03 . 1.03.01 . 18 . 238 1.03 . 1.03.01 . 18 . 239 1.03 . 1.03.01 . 18 . 240 1.03 . 1.03.01 . 18 . 241 1.03 . 1.03.01 . 18 . 242 1.03 . 1.03.01 . 18 . 243 1.03 . 1.03.01 . 18 . 244 1.03 . 1.03.01 . 18 . 245 1.03 . 1.03.01 . 18 . 246 1.03 . 1.03.01 . 18 . 247 1.03 . 1.03.01 . 18 . 248 1.03 . 1.03.01 . 18 . 249 1.03 . 1.03.01 . 18 . 250 1.03 . 1.03.01 . 18 . 251 1.03 . 1.03.01 . 18 . 252 1.03 . 1.03.01 . 18 . 253 1.03 . 1.03.01 . 18 . 254 1.03 . 1.03.01 . 18 . 255 1.03 . 1.03.01 . 18 . 256
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Gg. Raja Aceh Kel. Binjai Kec. M. Denai Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Rakyat Kec. M. Perjuangan
0,00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Guru Sinumba (Lanjutan) Kec. M. Helvetia Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Garu III Kel. Harjosari I Kec. M. Amplas Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pemasangan Paving Blok di Jl. Komplek Perumahan Johor Indah Permai 1 Kec. M. Johor Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Asoka/Kenanga Raya m/d Jl. Ring Road arah Jl. Setia Budi Kec. M. Selayang Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Durung III Lk. 19 Kel. Terjun Kec. M. Marelan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Sumbawa I, II, III, VI, VII Kel. Rengas Pulau Kec. M. Marelan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Pardede Kec. M. Polonia Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Pinus Raya m/d Jl. Cemara s/d Jl. Purwosari Kec. M. Timur Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Kawat V Kec. M. Deli Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Alumunium Raya m/d Jl. Yos Sudarso s/d Jl. Pematang Pasir Kec. M. Deli Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Kayu Putih m/d Jl. Pematang Pasir s/d Toll Kec. M. Deli Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Panitera Kel. Tanjung Mulia Kec. M. Deli Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Platina VII C Gg. Sekata Kec. M. Deli Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pengaspalan Jalan di Jl. SM. Raja Gg. Kasih Simpang Limun Kel. Sidorejo II Kec. M. Kota Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pengaspalan Jalan di Jl. Kopi Raya Kec. M. Tuntungan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pengaspalan Jalan di Jl. Pendidikan/Mesjid Taqwa, Jl. Bayu dan Gg. Dame Kec. M. Sunggal Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pengaspalan Jalan di Jl. Cendana Kec. M. Marelan Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar - Pembetonan Trotoar (Lapangan Merdeka) Medan Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar - Pembetonan Trotoar Imam Bonjol Kec. M. Petisah Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar - Pembetonan Trotoar Maimun Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar - Pembetonan Trotoar Letjen. Suprapto Kec. M. Polonia dan M. Maimun Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar - Pembetonan Trotoar M. Timur Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar - Pembetonan Trotoar Kec. M. Timur Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar - Pembetonan Trotoar Maimun
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
1.470.000.000,00
1.470.000.000,00
0,00
0,00
1.146.000.000,00
1.146.000.000,00
0,00
0,00
550.000.000,00
550.000.000,00
0,00
0,00
792.000.000,00
792.000.000,00
0,00
0,00
600.000.000,00
600.000.000,00
0,00
0,00
660.000.000,00
660.000.000,00
0,00
0,00
480.000.000,00
480.000.000,00
0,00
0,00
730.000.000,00
730.000.000,00
0,00
0,00
510.000.000,00
510.000.000,00
0,00
0,00
350.000.000,00
350.000.000,00
0,00
0,00
270.000.000,00
270.000.000,00
0,00
0,00
990.000.000,00
990.000.000,00
0,00
0,00
2.270.000.000,00
2.270.000.000,00
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
336.000.000,00
336.000.000,00
0,00
0,00
350.000.000,00
350.000.000,00
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
0,00
600.000.000,00
600.000.000,00
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
di Kawasan Merdeka Walk
0,00
0,00
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
di Jl. Pengadilan dan Jl.
0,00
0,00
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
di Jl. Palang Merah Kec. M.
0,00
0,00
3.500.000.000,00
3.500.000.000,00
di Jl. Jend. Sudirman dan Jl.
0,00
0,00
6.000.000.000,00
6.000.000.000,00
di Jl. Stasiun Kereta Api Kec.
0,00
0,00
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
di Jl. Jawa dan Jl. Irian Barat
0,00
0,00
4.000.000.000,00
4.000.000.000,00
di Jl. Pemuda Kec. M.
0,00
0,00
2.500.000.000,00
2.500.000.000,00
Halaman 28
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.03 . 1.03.01 . 18 . 257
Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar - Pembetonan Trotoar di Jl. Cirebon Kec. M. Kota
0,00
0,00
2.500.000.000,00
2.500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 258
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Pinang Baris Gg. Langgar Sunggal Pekan Kec. M. Sunggal Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Pasti Barat Kel. Binjai Kec. M. Denai Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Garu VII Kel. Harjosari I Kec. M. Amplas
0,00
0,00
600.000.000,00
600.000.000,00
0,00
0,00
189.000.000,00
189.000.000,00
0,00
0,00
278.000.000,00
278.000.000,00
86.400.000,00
21.869.943.588,00
2.000.000.000,00
23.956.343.588,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 259 1.03 . 1.03.01 . 18 . 260 1.03 . 1.03.01 . 19
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong
1.03 . 1.03.01 . 19 . 03
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
86.400.000,00
5.000.000,00
0,00
91.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 19 . 13
Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase
0,00
20.852.943.588,00
0,00
20.852.943.588,00
1.03 . 1.03.01 . 19 . 14
Pembangunan Sumur Resapan Tersebar di Kota Medan
0,00
0,00
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 19 . 15
Perbaikan Tanggul Tambak di Kampung Sentosa Link. 20 Kel. Belawan Sicanang Kec. M. Belawan (Kegiatan TMMD ke-99 TA. 2017)
0,00
1.012.000.000,00
0,00
1.012.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 23
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
150.000.000,00
20.383.811.000,00
43.724.135.000,00
64.257.946.000,00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 04
Pengadaan alat-alat berat
0,00
0,00
31.584.880.000,00
31.584.880.000,00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 05
Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat
0,00
0,00
2.139.255.000,00
2.139.255.000,00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
0,00
12.979.992.000,00
0,00
12.979.992.000,00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 13
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
150.000.000,00
50.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 15
Pengadaan lahan dan Gudang (Sewa)
0,00
400.000.000,00
10.000.000.000,00
10.400.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 16
Penyediaan biaya operasional Kenderaan dan Alat-Alat Berat
0,00
6.953.819.000,00
0,00
6.953.819.000,00
0,00
0,00
17.190.333.000,00
17.190.333.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (DANA DAK)
1.03 . 1.03.01 . 31 . 01
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Pijer Podi Kec. M. Selayang
0,00
0,00
435.581.000,00
435.581.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 02
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Karantina/Jl. KH. Syekh Abdul Wahab Kec. M. Timur Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Raden Saleh Kec. M. Barat
0,00
0,00
956.068.000,00
956.068.000,00
0,00
0,00
513.965.000,00
513.965.000,00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Lanjutan) Kec. M. Perjuangan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Petisah dan Kec. M. Baru Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Polonia Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pulau Pinang Kec. M. Barat
- Pengaspalan Jalan Di Jl. Perintis Kemerdekaan
0,00
0,00
4.219.073.000,00
4.219.073.000,00
- Pengaspalan Jalan di Jl. Iskandar Muda Kec. M.
0,00
0,00
5.407.369.000,00
5.407.369.000,00
- Pengaspalan Jalan di Jl. P. Diponegoro Kec. M.
0,00
0,00
3.000.357.000,00
3.000.357.000,00
- Pengaspalan Jalan Di Jl. Stasiun Kereta Api dan Jl.
0,00
0,00
2.657.920.000,00
2.657.920.000,00
0,00
0,00
98.319.667.000,00
98.319.667.000,00 14.977.233.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 03 1.03 . 1.03.01 . 31 . 04 1.03 . 1.03.01 . 31 . 05 1.03 . 1.03.01 . 31 . 06 1.03 . 1.03.01 . 31 . 07 1.03 . 1.03.01 . 32
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan (DANA DAK)
1.03 . 1.03.01 . 32 . 01
Peningkatan Jalan - Pengaspalan Jalan Di Jl. B. Katamso Kec. M. Maimun
0,00
0,00
14.977.233.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32 . 02
Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan Di Jl. Alumunium I Kec. M. Deli
0,00
0,00
3.769.052.000,00
3.769.052.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32 . 03
Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan Di Jl. Krakatau Kec. M. Timur
0,00
0,00
15.476.595.000,00
15.476.595.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32 . 04
Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan di Jl. Mandala (Lanjutan) Kec. M. Denai
0,00
0,00
6.637.363.000,00
6.637.363.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32 . 05
Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan di Jl. Kapten Rahmadbuddin (Lanjutan) Kec. M. Marelan Peningkatan Jalan - Pelebaran dan Pengaspalan Jalan di Jl. Bilal Ujung Kec. M. Timur dan Jl. Bhayangkara Kec. M. Tembung
0,00
0,00
8.072.796.000,00
8.072.796.000,00
0,00
0,00
8.032.517.000,00
8.032.517.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32 . 06
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 29
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.03 . 1.03.01 . 32 . 07
Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan Di Jl. Denai Kec. M. Denai
0,00
0,00
10.600.922.000,00
10.600.922.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32 . 08
Peningkatan Jalan - Pengaspalan Jalan Di Jl. Gatot Subroto Kec. M. Petisah
0,00
0,00
12.753.189.000,00
12.753.189.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32 . 09
Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan di Jl. Bilal Kec. M. Timur
0,00
0,00
11.333.200.000,00
11.333.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32 . 10
Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan di Jl. Sunggal (Lanjutan) Kec. M. Sunggal
0,00
0,00
6.666.800.000,00
6.666.800.000,00
0,00
0,00
44.269.600.000,00
44.269.600.000,00
Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan Di Jl. Bromo Gg. Horas, Jl. Bromo Gg. Sahabat Lr. Sempurna, Jl. Bromo Gg. Sedar, Jl. Air Bersih Gg. Santun Kel. Binjai Kec. M. Denai Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan Di Jl. Tuba II Gg. Tapanuli Kec. M. Denai
0,00
0,00
2.841.000.000,00
2.841.000.000,00
0,00
0,00
693.000.000,00
693.000.000,00
Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan Di Jl. Kail Gg. Asia dan Gg. Asan Kec. M. Labuhan Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan Di Jl. Pulau Andalas Kec. Medan Belawan
0,00
0,00
288.150.000,00
288.150.000,00
0,00
0,00
787.950.000,00
787.950.000,00
Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan Di Jl. Kesatria Kel. Tanjung Gusta Kec. M. Helvetia Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan Di Jl. Albadar I, II, III Kec. M. Helvetia
0,00
0,00
816.000.000,00
816.000.000,00
0,00
0,00
600.000.000,00
600.000.000,00
- Pembetonan Jalan di Jl. Blok 16, dsk Kel Belawan Sicanang Kec.
0,00
0,00
612.000.000,00
612.000.000,00
- Pembetonan Jalan di Jl. PLTU Kel. Belawan Sicanang Kec. Medan
0,00
0,00
1.224.000.000,00
1.224.000.000,00
- Pembetonan Jalan Di Jl. Pulau Irian Lk. XI Kel. Belawan Bahari
0,00
0,00
3.060.000.000,00
3.060.000.000,00
- Pembetonan Jalan Di Jl. H. Abd. Majid Kel. Tanah Enam Ratus
0,00
0,00
870.000.000,00
870.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 35 . 11
Peningkatan Jalan M. Belawan Peningkatan Jalan Belawan Peningkatan Jalan Kec. M. Belawan Peningkatan Jalan Kec. M. Marelan Peningkatan Jalan
- Pengaspalan Jalan Di Jl. Patriot Kec. M. Sunggal
0,00
0,00
745.000.000,00
745.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 35 . 12
Pembangunan Prasarana Dasar Lingkungan Permukiman Tersebar di Kota Medan
0,00
0,00
30.000.000.000,00
30.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 35 . 13
Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan Di Gg. Ikhlas Kel. Binjai Kec. Medan Denai
0,00
0,00
577.500.000,00
577.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 35 . 14
Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan Di Gg. Jambu Kel. Binjai Kec. Medan Denai
0,00
0,00
577.500.000,00
577.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 35 . 15
Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan Di Jl. Harapan Pasti Barat Gg. Swadaya Ujung Kel. Binjai Kec. Medan Denai
0,00
0,00
577.500.000,00
577.500.000,00
0,00
0,00
35.765.700.000,00
35.765.700.000,00
0,00
0,00
180.700.000,00
180.700.000,00
1.03 . 1.03.01 . 35 1.03 . 1.03.01 . 35 . 01 1.03 . 1.03.01 . 35 . 02 1.03 . 1.03.01 . 35 . 03 1.03 . 1.03.01 . 35 . 04 1.03 . 1.03.01 . 35 . 05 1.03 . 1.03.01 . 35 . 06 1.03 . 1.03.01 . 35 . 07 1.03 . 1.03.01 . 35 . 08 1.03 . 1.03.01 . 35 . 09 1.03 . 1.03.01 . 35 . 10
1.03 . 1.03.01 . 38 1.03 . 1.03.01 . 38 . 01 1.03 . 1.03.01 . 38 . 02 1.03 . 1.03.01 . 38 . 03 1.03 . 1.03.01 . 38 . 04 1.03 . 1.03.01 . 38 . 05 1.03 . 1.03.01 . 38 . 06 1.03 . 1.03.01 . 38 . 07 1.03 . 1.03.01 . 38 . 08
Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan (Dana Bantuan Keuangan Propinsi)
Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong (Dana Bantuan Keuangan Propinsi) Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Gg. Rela Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Rebab, dsk Kec. M. Baru Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Kecamatan Medan Area Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Perintis Kemerdekaan Kec. M. Perjuangan Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Kec. M. Area Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Sujono Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di
0,00
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00
Jl. Bilam Kelurahan Sei Rengas II
0,00
0,00
676.000.000,00
676.000.000,00
Jl. Dorowati m/d Jl. Pelita I Ke arah
0,00
0,00
604.500.000,00
604.500.000,00
Jl. Paduan Tenaga Sp. Jl. Amaliun
0,00
0,00
604.000.000,00
604.000.000,00
Titi Rante Jl. Padang - Jl. Letda
0,00
0,00
1.696.500.000,00
1.696.500.000,00
Jl. Darma Kec. M. Helvetia
0,00
0,00
450.000.000,00
450.000.000,00
0,00
0,00
1.510.000.000,00
1.510.000.000,00
Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Setia Kel. Tanjung Gusta Kec. M. Helvetia
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 30
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.03 . 1.03.01 . 38 . 09
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
0,00
JUMLAH 6=3+4+5
1.459.000.000,00
1.459.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38 . 10
Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Bakaran Batu Simpang Jl. Asia Kelurahan Sei Rengas II Kecamatan Medan Area Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Perkasa Lk. IV Kec. M. Helvetia
0,00
0,00
610.000.000,00
610.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38 . 11
Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Bilal Dalam Kec. M. Timur
0,00
0,00
760.000.000,00
760.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38 . 12
Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Akik m/d Jl. Ar. Hakim Ke arah Jl. Berlian Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Kapten Jumhana m/d Jl. Asia ke arah Jl. Sutrisno Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Intan m/d Jl. Besi ke arah Jl. Gandhi Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Terendam Kecamatan Medan Area Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Gajah, Jl. Biawak dan Jl. Beruang Kecamatan Medan Area Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Gurami m/d Jl. Lubuk Kuda ke arah Jl. Kakap Kelurahan Pandau Hulu II Kecamatan Medan Area Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase Pembuangan Jl. Mesjid Raya m/d Jl. Yos Sudarso Kecamatan Medan Barat Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Sei Denai, Jl. Sei Selapihan, Jl. Sei Beras dan Jl. Sei Rotan Kelurahan Babura Kecamatan Medan Baru Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase Jl. Kangkung m/d Jl. Abdullah Lubis ke arah Jl. Gajah Mada Kecamatan Medan Baru Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Selanggur Raya Sisi Utara Dan Selatan Lingkungan V Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Amplas Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Malaka m/d Sei Kera ke arah Jl. Madong Lubis Kecamatan Medan Perjuangan Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Sei Babalan, Jl. Sei Serapuh, Jl. Sei Batang Serangan dan Jl. Sei Sirah Kecamatan Medan Petisah Pembangunan Drainase -Pembetonan Drainase di Jl. Rantang Kecamatan Medan Petisah Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Ceret Kecamatan Medan Petisah Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Sendok Kecamatan Medan Petisah Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Garpu Kecamatan Medan Petisah Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Cangkir Kecamatan Medan Petisah Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase Jl. Cik Ditiro m/d Jl. Zainul Arifin ke arah simpang Jl. RA. Kartini Kecamatan Medan Polonia Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Arifin Kelurahan Sitirejo II Kecamatan Medan Amplas Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Persamaan dan Gg. Aman Kiri Dan Kanan Kelurahan Sitirejo II Kecamatan Medan Amplas
0,00
0,00
835.000.000,00
835.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
0,00
0,00
800.000.000,00
800.000.000,00
0,00
0,00
760.000.000,00
760.000.000,00
0,00
0,00
3.739.000.000,00
3.739.000.000,00
0,00
0,00
790.000.000,00
790.000.000,00
0,00
0,00
2.443.000.000,00
2.443.000.000,00
0,00
0,00
1.100.000.000,00
1.100.000.000,00
0,00
0,00
1.800.000.000,00
1.800.000.000,00
0,00
0,00
1.300.000.000,00
1.300.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
0,00
0,00
2.090.000.000,00
2.090.000.000,00
0,00
0,00
990.000.000,00
990.000.000,00
0,00
0,00
902.000.000,00
902.000.000,00
0,00
0,00
880.000.000,00
880.000.000,00
0,00
0,00
994.000.000,00
994.000.000,00
0,00
0,00
902.000.000,00
902.000.000,00
0,00
0,00
2.590.000.000,00
2.590.000.000,00
0,00
0,00
600.000.000,00
600.000.000,00
0,00
0,00
1.200.000.000,00
1.200.000.000,00
4.515.000.000,00
1.634.383.200,00
0,00
6.149.383.200,00
1.03 . 1.03.01 . 38 . 13 1.03 . 1.03.01 . 38 . 14 1.03 . 1.03.01 . 38 . 15 1.03 . 1.03.01 . 38 . 16 1.03 . 1.03.01 . 38 . 17 1.03 . 1.03.01 . 38 . 18 1.03 . 1.03.01 . 38 . 19 1.03 . 1.03.01 . 38 . 20 1.03 . 1.03.01 . 38 . 21 1.03 . 1.03.01 . 38 . 22 1.03 . 1.03.01 . 38 . 23 1.03 . 1.03.01 . 38 . 24 1.03 . 1.03.01 . 38 . 25 1.03 . 1.03.01 . 38 . 26 1.03 . 1.03.01 . 38 . 27 1.03 . 1.03.01 . 38 . 28 1.03 . 1.03.01 . 38 . 29 1.03 . 1.03.01 . 38 . 30 1.03 . 1.03.01 . 38 . 31 1.03 . 1.03.01 . 39
Program Pemutakhiran Database
1.03 . 1.03.01 . 39 . 01
Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
0,00
500.000.000,00
0,00
500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 39 . 02
Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Drainase
0,00
500.000.000,00
0,00
500.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 31
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.03 . 1.03.01 . 39 . 03 1.03 . 1.04.01 1.03 . 1.04.01 . 120
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Sensus Barang Daerah untuk Pengisian KIB A dan KIB D Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang
Program Perencanaan Tata Ruang
JUMLAH 6=3+4+5
4.515.000.000,00
634.383.200,00
0,00
5.149.383.200,00
1.767.000.000,00
10.283.400.000,00
0,00
12.050.400.000,00
460.000.000,00
4.740.000.000,00
0,00
5.200.000.000,00
1.03 . 1.04.01 . 120 . 02
Pembuatan Peta Bidang
400.000.000,00
3.600.000.000,00
0,00
4.000.000.000,00
1.03 . 1.04.01 . 120 . 10
Studi Implementasi Ruang Terbuka Hijau di Kota Medan
20.000.000,00
330.000.000,00
0,00
350.000.000,00
1.03 . 1.04.01 . 120 . 11
Pemuktahiran Peta RTDR dan Peraturan Zonasi Tahap 1
20.000.000,00
330.000.000,00
0,00
350.000.000,00
1.03 . 1.04.01 . 120 . 12
Studi Evaluasi Kebutuhan Fasilitas Lingkungan di Kawasan Pemukiman Kumuh
20.000.000,00
330.000.000,00
0,00
350.000.000,00
1.03 . 1.04.01 . 120 . 13
Pameran-pameran terkait tupoksi Dinas TRTB
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
1.300.000.000,00
5.300.000.000,00
0,00
6.600.000.000,00
1.03 . 1.04.01 . 121
Program Pemanfaatan Ruang
1.03 . 1.04.01 . 121 . 02
Perayaan Hari Tata Ruang Tahun 2017
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.03 . 1.04.01 . 121 . 06
Biaya operasional Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) tahun 2017
800.000.000,00
4.400.000.000,00
0,00
5.200.000.000,00
Biaya Operasional Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
500.000.000,00
700.000.000,00
0,00
1.200.000.000,00
7.000.000,00
243.400.000,00
0,00
250.400.000,00
1.03 . 1.04.01 . 121 . 12 1.03 . 1.04.01 . 122
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1.03 . 1.04.01 . 122 . 03
Biaya Operasional Penanganan Pengaduan
1.03 . 1.04.01 . 122 . 04
Fasilitasi Permasalahan Hukum Tekait IMB dan/atau Reklame berkonstruksi
1.03 . 1.04.01 . 122 . 09
Pemnatauan Implementasi Taman Atap Berdasarkan IMB yang diterbitkan
1.03 . 2.05.01 1.03 . 2.05.01 . 26
Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
0,00
38.400.000,00
0,00
38.400.000,00
7.000.000,00
155.000.000,00
0,00
162.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
74.050.000,00
291.950.000,00
0,00
366.000.000,00
74.050.000,00
291.950.000,00
0,00
366.000.000,00 166.000.000,00
1.03 . 2.05.01 . 26 . 13
Pembangunan Jejaring Ketahanan Sumber Daya Air Kota Medan
59.700.000,00
106.300.000,00
0,00
1.03 . 2.05.01 . 26 . 14
Study Kerentanan Kota Medan Terhadap Perubahan Iklim
14.350.000,00
185.650.000,00
0,00
200.000.000,00
39.206.948.192,00
86.825.673.239,00
275.554.369.349,00
401.586.990.780,00
32.162.616.192,00
82.827.195.239,00
268.501.699.349,00
383.491.510.780,00
7.285.614.200,00
5.328.323.000,00
472.100.000,00
13.086.037.200,00
1.04 1.04 . 1.04.01 1.04 . 1.04.01 . 01
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
41.500.000,00
0,00
41.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
204.000.000,00
0,00
204.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 03
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran
1.04 . 1.04.01 . 01 . 04
Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Susun Kayu Putih
1.04 . 1.04.01 . 01 . 05 1.04 . 1.04.01 . 01 . 06
Penyusunan Tata Administrasi Kearsipan Kantor pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Medan Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Susun Sei Mati
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Tenaga Penjaga Malam Rumah Susun
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
1.04 . 1.04.01 . 01 . 09
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.04 . 1.04.01 . 01 . 12
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
5.881.796.760,00
500.000,00
0,00
5.882.296.760,00
5.000.000,00
195.000.000,00
0,00
200.000.000,00
107.500.000,00
61.500.000,00
0,00
169.000.000,00
5.000.000,00
195.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.091.467.440,00
500.000,00
0,00
1.091.967.440,00
2.900.000,00
0,00
197.100.000,00
200.000.000,00
0,00
1.930.858.000,00
250.000.000,00
2.180.858.000,00
5.900.000,00
218.100.000,00
0,00
224.000.000,00
10.050.000,00
908.950.000,00
0,00
919.000.000,00
0,00
560.000.000,00
0,00
560.000.000,00 Halaman 32
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.04 . 1.04.01 . 01 . 13
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
0,00
75.000.000,00
25.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 16
Pengadaan Logistik Kantor
0,00
118.800.000,00
0,00
118.800.000,00 360.615.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17
Pengadaan Plank IMB
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18
Penyediaan Jasa Administrasi Tender
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19
Penyelengaraan Pameran
0,00
360.615.000,00
0,00
74.000.000,00
84.000.000,00
0,00
158.000.000,00
102.000.000,00
209.000.000,00
0,00
311.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 20
Pengadaan Plat tanda Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 21
Sosialisasi Pelayanan IMB Melalui Media Cetak
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
6.781.382.892,00
42.363.054.339,00
160.931.187.349,00
210.075.624.580,00
52.500.000,00
0,00
15.500.000.000,00
15.552.500.000,00
442.350.000,00
0,00
450.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 03
Konsultan Supervisi Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Aparatur Pemerintah Kota Medan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Gedung Sekolah
7.650.000,00 34.710.000,00
0,00
16.951.440.000,00
16.986.150.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 04
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah
37.100.000,00
0,00
16.130.945.000,00
16.168.045.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 05
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
37.100.000,00
0,00
8.000.000.000,00
8.037.100.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 06
Pembangunan / Rehabilitasi Hibah Gedung
34.100.000,00
24.900.000.000,00
0,00
24.934.100.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 11
Pemeliharaan dan Perawatan Rutin / Berkala Bangunan Pemerintah
5.290.002.892,00
7.911.004.339,00
0,00
13.201.007.231,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 14
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
6.150.000,00
0,00
325.000.000,00
331.150.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 20
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
9.650.000,00
0,00
415.122.349,00
424.772.349,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 21
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
0,00
329.300.000,00
0,00
329.300.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 22
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
0,00
352.900.000,00
0,00
352.900.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24
Konsultan Supervisi Pembangunan Gedung Kantor Aparatur Pemerintah Kota Medan
7.650.000,00
442.350.000,00
0,00
450.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 30
Konsultan Supervisi Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah
7.650.000,00
442.350.000,00
0,00
450.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 31
Konsultan Supervisi Pembangunan Gedung Sekolah
7.650.000,00
442.350.000,00
0,00
450.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 32
Konsultan Perencanaan DED Gedung Kantor untuk Tahun 2018
9.150.000,00
512.850.000,00
0,00
522.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 33
Konsultan Perencanaan DED Gedung Sekolah untuk Tahun 2018
9.150.000,00
512.850.000,00
0,00
522.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 34
Konsultan Perencanaan Gedung Fasilitas Pendidikan di Lokasi Islamic center
9.150.000,00
512.850.000,00
0,00
522.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 35
Konsultan Perencanaan Gedung Fasilitas Kesehatan di Islamic Center
9.150.000,00
512.850.000,00
0,00
522.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 36
9.150.000,00
1.000.000.000,00
0,00
1.009.150.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 37
Konsultan Supervisi Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Type-C di Kec. Medan Labuhan Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas/Puskesmas Pembantu
16.000.000,00
0,00
4.200.000.000,00
4.216.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 38
Pembangunan Gedung Puskesmas/ Puskesmas Pembantu
13.850.000,00
0,00
3.000.000.000,00
3.013.850.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 39
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Rumah Milik Pemko Medan
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 40
Pengadaan tanah untuk Pembangunan Kota
1.139.920.000,00
3.513.850.000,00
95.346.230.000,00
100.000.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 41
Pengadaan Aplikasi WEB GIS untuk Sosialisasi Perda RDTR dan Peraturan Zonasi
1.04 . 1.04.01 . 02 . 42
Pengadaan Papan Informasi Rencana tata Ruang (Tahap 2)
1.04 . 1.04.01 . 02 . 43
1.04 . 1.04.01 . 02 1.04 . 1.04.01 . 02 . 01 1.04 . 1.04.01 . 02 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor
3.100.000,00
246.900.000,00
0,00
250.000.000,00
13.000.000,00
1.400.000,00
185.600.000,00
200.000.000,00
Pengadaan Software GIS
3.100.000,00
0,00
196.900.000,00
200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 44
Pengadaan Pohon untuk setiap unit Bangunan yang telah diterbitkan IMB nya
3.100.000,00
196.900.000,00
0,00
200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 45
Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya
3.100.000,00
0,00
188.500.000,00
191.600.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 46
Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan pada Dinas TRTB Kota Medan
8.550.000,00
0,00
491.450.000,00
500.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 33
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.04 . 1.04.01 . 03
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program peningkatan disiplin aparatur
JUMLAH 6=3+4+5
12.450.000,00
428.223.000,00
0,00
440.673.000,00
1.04 . 1.04.01 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
7.750.000,00
330.803.000,00
0,00
338.553.000,00
1.04 . 1.04.01 . 03 . 08
Pengadaan Pakaian Hari Hari Tertentu
4.700.000,00
97.420.000,00
0,00
102.120.000,00
25.000.000,00
125.000.000,00
0,00
150.000.000,00
Pelatihan Penggunaan Software analisa perhitungan konstruksi dengan Metoda SAP 2000
25.000.000,00
125.000.000,00
0,00
150.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
122.900.000,00
235.550.000,00
0,00
358.450.000,00
1.04 . 1.04.01 . 05 1.04 . 1.04.01 . 05 . 05 1.04 . 1.04.01 . 06
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.04 . 1.04.01 . 06 . 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD
12.500.000,00
2.500.000,00
0,00
15.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06 . 02
Penyusunan Rencana Kerja ( Renja )
17.700.000,00
2.300.000,00
0,00
20.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06 . 03
Penyusunan Rencana Strategi ( Renstra)
47.700.000,00
2.300.000,00
0,00
50.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06 . 04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
11.200.000,00
3.800.000,00
0,00
15.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06 . 05
Pendampingan Audit Internal ISO
22.000.000,00
52.250.000,00
0,00
74.250.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06 . 06
Audit Eksternal untuk Sertifikasi ISO
7.700.000,00
71.500.000,00
0,00
79.200.000,00
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam Pelayanan IMB dan Izin Reklame Tahun 2017
4.100.000,00
100.900.000,00
0,00
105.000.000,00
10.701.365.000,00
21.449.349.000,00
78.522.170.000,00
110.672.884.000,00
5.658.000.000,00
6.877.000.000,00
0,00
12.535.000.000,00
148.000.000,00
12.000.000,00
0,00
160.000.000,00
701.215.000,00
798.785.000,00
0,00
1.500.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06 . 07 1.04 . 1.04.01 . 15 1.04 . 1.04.01 . 15 . 01
Program Pengembangan Perumahan
1.04 . 1.04.01 . 15 . 03
Perbaikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Tersebar di Kota Medan Tim Perhitungan Ganti Rugi Bangunan Kota Medan
1.04 . 1.04.01 . 15 . 08
Pemeliharaan Rumah Susun Sei Mati dan Kayu Putih Kota Medan
1.04 . 1.04.01 . 15 . 11
Penyusunan Dokumen AMDAL Kota Medan
10.600.000,00
1.578.800.000,00
0,00
1.589.400.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 14
42.780.000,00
0,00
26.957.220.000,00
27.000.000.000,00
12.550.000,00
437.450.000,00
0,00
450.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 17
Revitalisasi Pasar Tradisional Di Pasar Kampung Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan Konsultan supervisi Revitalisasi Pasar Tradisional Di Pasar Kampung Lalang Kec. Medan Sunggal Kota medan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Type-C di Kec, Medan Labuhan
1.04 . 1.04.01 . 15 . 26
Pembuatan Kios Sementara Pasar Aksara
1.04 . 1.04.01 . 15 . 15
1.04 . 1.04.01 . 15 . 29 1.04 . 1.04.01 . 15 . 30 1.04 . 1.04.01 . 15 . 31
Peningkatan Kualitas Perumahan Kec. Medan Denai dan Kecamatan Medan Johor (DAK) DED Penanganan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
1.04 . 1.04.01 . 15 . 32
Penimbunan Tanah Untuk Pembangunan Rusunawa di Kel. Kuala Bekala Kec. Medan Johor Sewa Lahan Penampungan Pasar Kampung Lalang
1.04 . 1.04.01 . 15 . 33
Masterplan DED dan Penataan Kampung Aur
1.04 . 1.04.01 . 15 . 34
Penimbunan Lahan ex Pembuangan Sampah Kel. Kuala Berkala Medan Johor
1.04 . 1.04.01 . 15 . 35
Pemagaran Lahan ex Pembuangan Sampah Kel. Kuala Berkala Medan Johor
1.04 . 1.04.01 . 15 . 36
Penimbunan Lahan di Jalan Seruai Medan Labuhan Untuk Pembangunan Rusunawa
1.04 . 1.04.01 . 16 1.04 . 1.04.01 . 16 . 02
Program Lingkungan Sehat Perumahan Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Air Bersih dan Sanitasi di Kota Medan (Dana DAK)
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
17.200.000,00
0,00
49.982.800.000,00
50.000.000.000,00
2.418.000.000,00
3.582.000.000,00
0,00
6.000.000.000,00
0,00
2.800.784.000,00
0,00
2.800.784.000,00
17.850.000,00
1.660.000.000,00
0,00
1.677.850.000,00
9.850.000,00
0,00
0,00
9.850.000,00 600.000.000,00
8.500.000,00
591.500.000,00
0,00
15.450.000,00
734.550.000,00
0,00
750.000.000,00
811.760.000,00
1.188.240.000,00
0,00
2.000.000.000,00
17.850.000,00
0,00
1.582.150.000,00
1.600.000.000,00
811.760.000,00
1.188.240.000,00
0,00
2.000.000.000,00
1.153.720.000,00
3.932.876.000,00
28.576.242.000,00
33.662.838.000,00
0,00
0,00
5.011.342.000,00
5.011.342.000,00 Halaman 34
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.04 . 1.04.01 . 16 . 03
Pembuatan MCK Komunal dan treatment Di Kota Medan
11.150.000,00
0,00
1.588.850.000,00
1.600.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 06
Pembuatan Septic tank Rumah Tangga ( SNI ) Tersebar di kota Medan
13.150.000,00
0,00
4.986.850.000,00
5.000.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 14
BOP Sanitation Development Project ( Sanimas )
603.960.000,00
529.800.000,00
26.000.000,00
1.159.760.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 18
Operasional Pendukung Anggaran DAK
267.760.000,00
294.976.000,00
4.000.000,00
566.736.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 19
DED Spam Regional Kota Medan
11.200.000,00
1.188.800.000,00
0,00
1.200.000.000,00 500.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 20
Penyusunan Database Rumah Tidak Layak Huni
1.04 . 1.04.01 . 16 . 21
Sosialisasi Pencapaian Sanitasi Layak
1.04 . 1.04.01 . 16 . 22
Penyusunan Study Kelayakan Pembangunan IPAL Kawasan Kota Medan
1.04 . 1.04.01 . 16 . 23
Penyusunan DED Pembangunan IPAL Kota Medan
1.04 . 1.04.01 . 16 . 25
Pemasangan Pipa Sambungan Rumah Air Bersih tersebar di Kota Medan
1.04 . 1.04.01 . 16 . 26
Permasangan Pipa sambungan Rumah Air Limbah Zona 10 dan 11 Kecamatan Medan Perjuangan dan Medan Timur Pembangunan Sumur Bor dan pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih Kota Medan
14.900.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 27 1.04 . 1.04.01 . 16 . 29 1.04 . 1.04.01 . 16 . 30 1.04 . 1.04.01 . 17 1.04 . 1.04.01 . 17 . 01 1.04 . 1.04.01 . 21 1.04 . 1.04.01 . 21 . 02 1.04 . 1.04.01 . 29 1.04 . 1.04.01 . 29 . 04
1.04 . 1.04.01 . 29 . 05 1.04 . 1.04.01 . 29 . 06 1.04 . 1.04.02 1.04 . 1.04.02 . 01
Dukungan Pembiayaan Satuan Kerja Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kota Medan Sosialisasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kota Medan
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat (P2WKSS)
Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Lingkungan Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana Lingkungan
Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan, Hari-hari Besar dan Kegitan Pemerintah Kota medan/ Penyediaan Perlengkapan Acara Keagamaan, Hari-Hari Besar dan Kegiatan Pemerintah Kota Medan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan, hari-Hari Besar dan Kegiatan Pemerintah Kota Medan/ Pembuatan Mobil Hias Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan, Hari-Hari Besar dan Kegiatan Pemerintah Kota Medan/ Pembuatan Stand Pameran Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.150.000,00
492.850.000,00
0,00
13.250.000,00
86.750.000,00
0,00
100.000.000,00
7.150.000,00
492.850.000,00
0,00
500.000.000,00
7.650.000,00
492.350.000,00
0,00
500.000.000,00
12.950.000,00
0,00
4.987.050.000,00
5.000.000.000,00
0,00
7.985.100.000,00
8.000.000.000,00
12.950.000,00
0,00
3.987.050.000,00
4.000.000.000,00
144.000.000,00
136.000.000,00
0,00
280.000.000,00
26.500.000,00
218.500.000,00
0,00
245.000.000,00
320.032.500,00
379.967.500,00
0,00
700.000.000,00
320.032.500,00
379.967.500,00
0,00
700.000.000,00
5.673.551.600,00
8.451.452.400,00
0,00
14.125.004.000,00
5.673.551.600,00
8.451.452.400,00
0,00
14.125.004.000,00
86.600.000,00
133.400.000,00
0,00
220.000.000,00
77.400.000,00
37.600.000,00
0,00
115.000.000,00
4.600.000,00
45.400.000,00
0,00
50.000.000,00
4.600.000,00
50.400.000,00
0,00
55.000.000,00
7.044.332.000,00
3.998.478.000,00
7.052.670.000,00
18.095.480.000,00 777.840.000,00
267.000.000,00
455.840.000,00
55.000.000,00
1.04 . 1.04.02 . 01 . 02
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
28.200.000,00
0,00
28.200.000,00
1.04 . 1.04.02 . 01 . 08
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
0,00
58.000.000,00
55.000.000,00
113.000.000,00
1.04 . 1.04.02 . 01 . 09
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
166.140.000,00
0,00
166.140.000,00
1.04 . 1.04.02 . 01 . 10
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.04 . 1.04.02 . 01 . 11
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
99.500.000,00
0,00
99.500.000,00
1.04 . 1.04.02 . 01 . 12
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
74.000.000,00
0,00
74.000.000,00
1.04 . 1.04.02 . 01 . 15
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
267.000.000,00
0,00
0,00
267.000.000,00
0,00
1.384.000.000,00
6.048.500.000,00
7.432.500.000,00
1.04 . 1.04.02 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 35
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.04 . 1.04.02 . 02 . 05
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.04 . 1.04.02 . 02 . 20
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
0,00
0,00
48.500.000,00
48.500.000,00
1.04 . 1.04.02 . 02 . 21
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.04 . 1.04.02 . 02 . 22
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
0,00
987.000.000,00
0,00
987.000.000,00 6.080.000.000,00
1.04 . 1.04.02 . 02 . 27
Pengadaan Kenderaan Dinas/Operasional
0,00
80.000.000,00
6.000.000.000,00
1.04 . 1.04.02 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.04 . 1.04.02 . 02 . 29
Rehabilitasi Sedang/berat Kenderaan Dinas/Operasional
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
0,00
781.040.000,00
0,00
781.040.000,00
1.04 . 1.04.02 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
0,00
111.940.000,00
0,00
111.940.000,00
1.04 . 1.04.02 . 03 . 03
Pengadaan pakaian kerja lapangan
0,00
525.000.000,00
0,00
525.000.000,00
1.04 . 1.04.02 . 03 . 10
Pengadaan Pakaian Olah Raga beserta Perlengkapannya
0,00
144.100.000,00
0,00
144.100.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00
670.900.000,00
0,00
670.900.000,00
1.04 . 1.04.02 . 03
1.04 . 1.04.02 . 05 1.04 . 1.04.02 . 05 . 01
Bimbingan Teknis, Pelatihan , Kursus dan Lokakarya
0,00
318.000.000,00
0,00
318.000.000,00
1.04 . 1.04.02 . 05 . 03
Bimbingan Mental/rohani/agama
0,00
352.900.000,00
0,00
352.900.000,00
75.000.000,00
0,00
0,00
75.000.000,00
1.04 . 1.04.02 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.04 . 1.04.02 . 06 . 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD
60.000.000,00
0,00
0,00
60.000.000,00
1.04 . 1.04.02 . 06 . 04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
15.000.000,00
0,00
0,00
15.000.000,00
Pengadaan komputer dan perlengkapannya
0,00
0,00
28.020.000,00
28.020.000,00
pengadaan komputer dan perlengkapannya
0,00
0,00
28.020.000,00
28.020.000,00
6.702.332.000,00
706.698.000,00
921.150.000,00
8.330.180.000,00 210.000.000,00
1.04 . 1.04.02 . 11 1.04 . 1.04.02 . 11 . 01 1.04 . 1.04.02 . 19
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
1.04 . 1.04.02 . 19 . 01
Penyusunan norma, standar, prosedur, dan manual pencegahan bahaya kebakaran
60.000.000,00
150.000.000,00
0,00
1.04 . 1.04.02 . 19 . 04
Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran
60.000.000,00
0,00
0,00
60.000.000,00
1.04 . 1.04.02 . 19 . 07
Kegiatan penyuluhan pencegahan bencana kebakaran
105.000.000,00
448.110.000,00
0,00
553.110.000,00
1.04 . 1.04.02 . 19 . 08
Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
0,00
0,00
921.150.000,00
921.150.000,00
1.04 . 1.04.02 . 19 . 09
Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
0,00
18.088.000,00
0,00
18.088.000,00
1.04 . 1.04.02 . 19 . 10
Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
1.04 . 1.04.02 . 19 . 11
Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
60.000.000,00
0,00
0,00
60.000.000,00
1.04 . 1.04.02 . 19 . 12
Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
1.657.000.000,00
20.000.000,00
0,00
1.677.000.000,00
1.04 . 1.04.02 . 19 . 15 1.05 1.05 . 1.05.01 1.05 . 1.05.01 . 01
Penyedia Jasa Tenaga Kerja Kesiagaan, Pencegah dan Pemadam Kebakaran Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.05 . 1.05.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.05 . 1.05.01 . 01 . 10 1.05 . 1.05.01 . 01 . 11
4.760.332.000,00
500.000,00
0,00
4.760.832.000,00
96.921.066.380,00
19.331.613.578,00
665.946.600,00
116.918.626.558,00
1.725.541.900,00
4.410.811.500,00
64.896.600,00
6.201.250.000,00
27.252.000,00
281.748.000,00
0,00
309.000.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
125.000.000,00
27.252.000,00
7.748.000,00
0,00
35.000.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 36
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.05 . 1.05.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
2.400.000,00
65.000.000,00
64.896.600,00
132.296.600,00
800.000,00
0,00
16.442.600,00
17.242.600,00
1.600.000,00
0,00
48.454.000,00
50.054.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.05 . 1.05.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.05 . 1.05.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
2.475.000,00
29.025.000,00
0,00
31.500.000,00
2.475.000,00
29.025.000,00
0,00
31.500.000,00
7.000.000,00
3.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 03 1.05 . 1.05.01 . 03 . 02 1.05 . 1.05.01 . 06 1.05 . 1.05.01 . 06 . 09 1.05 . 1.05.01 . 15
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP)
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1.05 . 1.05.01 . 15 . 19
Sosialisasi Kewaspadaan Dini Masyarakat
1.05 . 1.05.01 . 15 . 59
Peningkatan Koordinasi Penanganan Konflik
1.05 . 1.05.01 . 16 1.05 . 1.05.01 . 16 . 16 1.05 . 1.05.01 . 17
7.000.000,00
3.000.000,00
0,00
10.000.000,00
625.174.900,00
244.825.100,00
0,00
870.000.000,00
19.124.900,00
200.875.100,00
0,00
220.000.000,00
606.050.000,00
43.950.000,00
0,00
650.000.000,00
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
492.010.000,00
267.990.000,00
0,00
760.000.000,00
Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Komunitas Intelijen Daerah Kota Medan)
492.010.000,00
267.990.000,00
0,00
760.000.000,00
160.825.100,00
2.717.628.300,00
0,00
2.878.453.400,00
Program pengembangan wawasan kebangsaan
1.05 . 1.05.01 . 17 . 11
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Melalui Media Cetakan dan Media Luar Ruangan
4.535.100,00
705.464.900,00
0,00
710.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 17 . 16
Sosialisasi Pembauran Kebangsaan
19.125.000,00
200.875.000,00
0,00
220.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 17 . 18
Pendidikan Wawasan Kebangsaan
21.770.000,00
418.230.000,00
0,00
440.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 17 . 19
Penguatan Pemahaman Bhineka Tunggal Ika
23.520.000,00
416.480.000,00
0,00
440.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 17 . 20
Dialog Budaya dalam Rangka Kerukunan Antar Etnis
19.125.000,00
200.875.000,00
0,00
220.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 17 . 21
Pembinaan Hubungan Harmonisasi Antar dan Intern Umat Beragama serta Umat Beragama dengan Pemerintah Pendidikan Bela Negara
19.125.000,00
200.875.000,00
0,00
220.000.000,00
53.625.000,00
574.828.400,00
0,00
628.453.400,00
1.05 . 1.05.01 . 17 . 22 1.05 . 1.05.01 . 18 1.05 . 1.05.01 . 18 . 09 1.05 . 1.05.01 . 20 1.05 . 1.05.01 . 20 . 10 1.05 . 1.05.01 . 21
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Lomba Cipta Karya Tulis tentang Wawasan Kebangsaan
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Dialog Pencegahan Berkembangnya Penyakit Masyarakat
Program pendidikan politik masyarakat
146.125.000,00
78.875.000,00
0,00
225.000.000,00
146.125.000,00
78.875.000,00
0,00
225.000.000,00
21.120.000,00
418.880.000,00
0,00
440.000.000,00
21.120.000,00
418.880.000,00
0,00
440.000.000,00
241.159.900,00
303.840.100,00
0,00
545.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 21 . 10
Verifikasi data Bantuan Partai Politik
60.460.000,00
14.540.000,00
0,00
75.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 21 . 16
Pembinaan tentang LPJ Bantuan Dana Parpol
16.100.000,00
33.900.000,00
0,00
50.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 21 . 17
Verifikasi Data Lapangan Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan
42.075.000,00
7.925.000,00
0,00
50.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 21 . 18
Sosialisasi Peran Serta Masyarakat dalam Demokrasi
19.124.900,00
200.875.100,00
0,00
220.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 37
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.05 . 1.05.01 . 21 . 20 1.05 . 1.05.02 1.05 . 1.05.02 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.05 . 1.05.02 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.05 . 1.05.02 . 01 . 10
JUMLAH 6=3+4+5
103.400.000,00
46.600.000,00
0,00
150.000.000,00
34.400.425.940,00
6.451.456.060,00
526.050.000,00
41.377.932.000,00
64.390.440,00
705.169.560,00
0,00
769.560.000,00
0,00
222.600.000,00
0,00
222.600.000,00
3.000.000,00
223.000.000,00
0,00
226.000.000,00
61.390.440,00
29.569.560,00
0,00
90.960.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
18.000.000,00
1.355.950.000,00
526.050.000,00
1.900.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.05 . 1.05.02 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
3.000.000,00
0,00
167.000.000,00
170.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
3.000.000,00
34.950.000,00
237.050.000,00
275.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
3.000.000,00
0,00
122.000.000,00
125.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3.000.000,00
1.097.000.000,00
0,00
1.100.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3.000.000,00
42.000.000,00
0,00
45.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02 . 44
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
3.000.000,00
167.000.000,00
0,00
170.000.000,00
6.000.000,00
772.715.000,00
0,00
778.715.000,00
1.05 . 1.05.02 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
1.05 . 1.05.02 . 03 . 03
Pengadaan pakaian kerja lapangan
3.000.000,00
582.400.000,00
0,00
585.400.000,00
1.05 . 1.05.02 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
3.000.000,00
190.315.000,00
0,00
193.315.000,00
24.700.000,00
235.750.000,00
0,00
260.450.000,00
1.05 . 1.05.02 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.05 . 1.05.02 . 05 . 04
Pembinaan Fisik dan Mental
1.05 . 1.05.02 . 05 . 05
Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
1.05 . 1.05.02 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
24.700.000,00
40.300.000,00
0,00
65.000.000,00
0,00
195.450.000,00
0,00
195.450.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
30.000.000,00
0,00
0,00
30.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
10.000.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)
10.000.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
5.638.425.000,00
1.861.621.500,00
0,00
7.500.046.500,00
1.038.900.000,00
15.000.000,00
0,00
1.053.900.000,00
3.000.000,00
417.000.000,00
0,00
420.000.000,00
504.875.000,00
162.625.000,00
0,00
667.500.000,00
637.930.000,00
0,00
3.121.230.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1.05 . 1.05.02 . 15 . 05
Pengendalian keamanan lingkungan
1.05 . 1.05.02 . 15 . 14
Pengamanan Kantor Walikota/Rumah Dinas/Asset Daerah
1.05 . 1.05.02 . 15 . 15
Pengamanan Pejabat Pemko Medan dan Kunjungan Pejabat Negara/Pusat
1.05 . 1.05.02 . 15 . 16
Pengamanan Penertiban Kota Medan
2.483.300.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 24
Penegakan Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
1.374.050.000,00
201.950.000,00
0,00
1.576.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 54
Pelatihan dan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (Latsar Linmas/Hansip)
234.300.000,00
427.116.500,00
0,00
661.416.500,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 38
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
28.108.710.500,00
382.050.000,00
0,00
28.490.760.500,00
175.500.000,00
0,00
5.155.500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 16 . 13
Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Polisi Pamong Praja
4.980.000.000,00 21.927.160.500,00
12.300.000,00
0,00
21.939.460.500,00
1.05 . 1.05.02 . 16 . 17
Pengawasan Tempat Usaha
797.300.000,00
120.250.000,00
0,00
917.550.000,00
1.05 . 1.05.02 . 16 . 18
Persidangan Pelanggaran Perda/Perwal/Keputusan Walikota Medan
404.250.000,00
74.000.000,00
0,00
478.250.000,00
490.200.000,00
1.138.200.000,00
0,00
1.628.400.000,00
490.200.000,00
1.138.200.000,00
0,00
1.628.400.000,00
30.650.000,00
5.725.350.000,00
50.000.000,00
5.806.000.000,00
30.650.000,00
5.725.350.000,00
50.000.000,00
5.806.000.000,00 600.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 16 1.05 . 1.05.02 . 16 . 03
1.05 . 1.05.02 . 25 1.05 . 1.05.02 . 25 . 01 1.05 . 4.01.03 1.05 . 4.01.03 . 15
Program Penertiban Reklame Kegiatan Pembongkaran Reklame Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1.05 . 4.01.03 . 15 . 70
Koordinasi Pemantauan Keamanan Kantor Walikota/Rumah Dinas/Asset Daerah
0,00
600.000.000,00
0,00
1.05 . 4.01.03 . 15 . 71
Koordinasi Pengamanan HUT RI
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.05 . 4.01.03 . 15 . 72
Koordinasi Pemantauan Asmara Subuh pada Bulan Suci Ramadhan
30.650.000,00
365.350.000,00
50.000.000,00
446.000.000,00
1.05 . 4.01.03 . 15 . 73
Koordinasi Pengamanan Kunjungan Pejabat Negara/Pusat
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
1.05 . 4.01.03 . 15 . 74
Koordinasi Pengamanan Walikota, Wakil Walikota, dan Sekretaris Daerah
0,00
800.000.000,00
0,00
800.000.000,00
1.05 . 4.01.03 . 15 . 75
Koordinasi Pengamanan Wilayah Hukum Kota Medan
0,00
2.100.000.000,00
0,00
2.100.000.000,00
1.05 . 4.01.03 . 15 . 76
Koordinasi Pengamanan Hari-hari Besar Keagamaan
0,00
900.000.000,00
0,00
900.000.000,00
1.05 . 4.01.03 . 15 . 77
Koordinasi Pengamanan HUT Kota Medan
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.05 . 4.01.03 . 15 . 78
Koordinasi Pengamanan Hari Buruh (May Day)
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
1.05 . 4.01.03 . 15 . 79
Koordinasi Pengamanan Insidentil
0,00
500.000.000,00
0,00
500.000.000,00
4.335.551.220,00
86.000.000,00
0,00
4.421.551.220,00
0,00
86.000.000,00
0,00
86.000.000,00
0,00
86.000.000,00
0,00
86.000.000,00
4.335.551.220,00
0,00
0,00
4.335.551.220,00
4.335.551.220,00
0,00
0,00
4.335.551.220,00
3.003.185.460,00
111.550.000,00
0,00
3.114.735.460,00
1.650.000,00
111.550.000,00
0,00
113.200.000,00
1.650.000,00
111.550.000,00
0,00
113.200.000,00
3.001.535.460,00
0,00
0,00
3.001.535.460,00
3.001.535.460,00
0,00
0,00
3.001.535.460,00
4.426.506.840,00
181.400.000,00
0,00
4.607.906.840,00
0,00
181.400.000,00
0,00
181.400.000,00
0,00
181.400.000,00
0,00
181.400.000,00
1.05 . 4.01.13 1.05 . 4.01.13 . 15 1.05 . 4.01.13 . 15 . 10 1.05 . 4.01.13 . 19 1.05 . 4.01.13 . 19 . 04 1.05 . 4.01.14 1.05 . 4.01.14 . 15 1.05 . 4.01.14 . 15 . 23 1.05 . 4.01.14 . 19 1.05 . 4.01.14 . 19 . 04 1.05 . 4.01.15 1.05 . 4.01.15 . 15 1.05 . 4.01.15 . 15 . 23
Kecamatan Medan Belawan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pelayanan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat Kecamatan Medan Labuhan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat Kecamatan Medan Kota
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 39
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.05 . 4.01.15 . 19 1.05 . 4.01.15 . 19 . 04 1.05 . 4.01.16 1.05 . 4.01.16 . 15 1.05 . 4.01.16 . 15 . 23 1.05 . 4.01.16 . 19 1.05 . 4.01.16 . 19 . 04 1.05 . 4.01.17 1.05 . 4.01.17 . 15 1.05 . 4.01.17 . 15 . 23 1.05 . 4.01.17 . 19 1.05 . 4.01.17 . 19 . 04 1.05 . 4.01.18 1.05 . 4.01.18 . 15 1.05 . 4.01.18 . 15 . 23 1.05 . 4.01.18 . 19 1.05 . 4.01.18 . 19 . 04 1.05 . 4.01.19 1.05 . 4.01.19 . 15 1.05 . 4.01.19 . 15 . 23 1.05 . 4.01.19 . 19 1.05 . 4.01.19 . 19 . 04 1.05 . 4.01.20 1.05 . 4.01.20 . 15 1.05 . 4.01.20 . 15 . 23 1.05 . 4.01.20 . 19 1.05 . 4.01.20 . 19 . 04 1.05 . 4.01.21 1.05 . 4.01.21 . 15 1.05 . 4.01.21 . 15 . 23
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat Kecamatan Medan Timur
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat Kecamatan Medan Helvetia
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat Kecamatan Medan Marelan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat Kecamatan Medan Denai
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat Kecamatan Medan Area
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat Kecamatan Medan Baru
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH 6=3+4+5
4.426.506.840,00
0,00
0,00
4.426.506.840,00
4.426.506.840,00
0,00
0,00
4.426.506.840,00
3.880.773.120,00
103.200.000,00
0,00
3.983.973.120,00
0,00
103.200.000,00
0,00
103.200.000,00
0,00
103.200.000,00
0,00
103.200.000,00
3.880.773.120,00
0,00
0,00
3.880.773.120,00
3.880.773.120,00
0,00
0,00
3.880.773.120,00
2.668.031.520,00
105.000.000,00
0,00
2.773.031.520,00
0,00
105.000.000,00
0,00
105.000.000,00
0,00
105.000.000,00
0,00
105.000.000,00
2.668.031.520,00
0,00
0,00
2.668.031.520,00
2.668.031.520,00
0,00
0,00
2.668.031.520,00
2.668.031.520,00
114.178.768,00
0,00
2.782.210.288,00
0,00
114.178.768,00
0,00
114.178.768,00
0,00
114.178.768,00
0,00
114.178.768,00
2.668.031.520,00
0,00
0,00
2.668.031.520,00
2.668.031.520,00
0,00
0,00
2.668.031.520,00
2.486.120.280,00
220.000.000,00
0,00
2.706.120.280,00
0,00
220.000.000,00
0,00
220.000.000,00
0,00
220.000.000,00
0,00
220.000.000,00
2.486.120.280,00
0,00
0,00
2.486.120.280,00
2.486.120.280,00
0,00
0,00
2.486.120.280,00
5.232.788.880,00
105.200.000,00
0,00
5.337.988.880,00
18.000.000,00
105.200.000,00
0,00
123.200.000,00
18.000.000,00
105.200.000,00
0,00
123.200.000,00
5.214.788.880,00
0,00
0,00
5.214.788.880,00
5.214.788.880,00
0,00
0,00
5.214.788.880,00
1.940.386.560,00
179.917.250,00
25.000.000,00
2.145.303.810,00
0,00
179.917.250,00
25.000.000,00
204.917.250,00
0,00
179.917.250,00
25.000.000,00
204.917.250,00 Halaman 40
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.05 . 4.01.21 . 19 1.05 . 4.01.21 . 19 . 04 1.05 . 4.01.22 1.05 . 4.01.22 . 15 1.05 . 4.01.22 . 15 . 23 1.05 . 4.01.22 . 19 1.05 . 4.01.22 . 19 . 04 1.05 . 4.01.23 1.05 . 4.01.23 . 15
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat Kecamatan Medan Polonia
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat Kecamatan Medan Tembung
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1.05 . 4.01.23 . 15 . 07
Sosialisasi Pencegahan dan Penyalahgunaan Bahaya Narkoba
1.05 . 4.01.23 . 15 . 23
Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum
1.05 . 4.01.23 . 19 1.05 . 4.01.23 . 19 . 04 1.05 . 4.01.24 1.05 . 4.01.24 . 15 1.05 . 4.01.24 . 15 . 23 1.05 . 4.01.24 . 19 1.05 . 4.01.24 . 19 . 04 1.05 . 4.01.25 1.05 . 4.01.25 . 15
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat Kecamatan Medan Perjuangan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat Kecamatan Medan Barat
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1.05 . 4.01.25 . 15 . 11
Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling)
1.05 . 4.01.25 . 15 . 23
Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum
1.05 . 4.01.25 . 19 1.05 . 4.01.25 . 19 . 04 1.05 . 4.01.26 1.05 . 4.01.26 . 15 1.05 . 4.01.26 . 15 . 23 1.05 . 4.01.26 . 19
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat Kecamatan Medan Tuntungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
1.05 . 4.01.26 . 19 . 02
Pelaksanaan Pembinaan Pemuda dan Olahraga Kecamatan/Kelurahan
1.05 . 4.01.26 . 19 . 04
Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat
1.05 . 4.01.26 . 19 . 05
Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama pendidikan sekolah dasar
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
1.940.386.560,00
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
0,00
1.940.386.560,00
1.940.386.560,00
0,00
0,00
1.940.386.560,00
1.394.652.840,00
67.000.000,00
0,00
1.461.652.840,00
0,00
67.000.000,00
0,00
67.000.000,00
0,00
67.000.000,00
0,00
67.000.000,00
1.394.652.840,00
0,00
0,00
1.394.652.840,00
1.394.652.840,00
0,00
0,00
1.394.652.840,00
2.884.261.300,00
232.400.000,00
0,00
3.116.661.300,00
4.000.000,00
232.400.000,00
0,00
236.400.000,00
4.000.000,00
26.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
206.400.000,00
0,00
206.400.000,00
2.880.261.300,00
0,00
0,00
2.880.261.300,00
2.880.261.300,00
0,00
0,00
2.880.261.300,00
3.880.773.120,00
138.000.000,00
0,00
4.018.773.120,00
0,00
138.000.000,00
0,00
138.000.000,00
0,00
138.000.000,00
0,00
138.000.000,00
3.880.773.120,00
0,00
0,00
3.880.773.120,00
3.880.773.120,00
0,00
0,00
3.880.773.120,00
2.973.216.920,00
132.000.000,00
0,00
3.105.216.920,00
2.000.000,00
132.000.000,00
0,00
134.000.000,00
2.000.000,00
48.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
84.000.000,00
0,00
84.000.000,00
2.971.216.920,00
0,00
0,00
2.971.216.920,00
2.971.216.920,00
0,00
0,00
2.971.216.920,00
2.276.890.500,00
223.400.000,00
0,00
2.500.290.500,00
0,00
166.400.000,00
0,00
166.400.000,00
0,00
166.400.000,00
0,00
166.400.000,00
2.276.890.500,00
57.000.000,00
0,00
2.333.890.500,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
2.273.890.500,00
0,00
0,00
2.273.890.500,00
3.000.000,00
37.000.000,00
0,00
40.000.000,00 Halaman 41
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.05 . 4.01.27 1.05 . 4.01.27 . 15 1.05 . 4.01.27 . 15 . 23 1.05 . 4.01.27 . 19 1.05 . 4.01.27 . 19 . 04 1.05 . 4.01.28 1.05 . 4.01.28 . 15 1.05 . 4.01.28 . 15 . 23 1.05 . 4.01.28 . 19 1.05 . 4.01.28 . 19 . 04 1.05 . 4.01.29 1.05 . 4.01.29 . 15 1.05 . 4.01.29 . 15 . 23 1.05 . 4.01.29 . 19 1.05 . 4.01.29 . 19 . 04 1.05 . 4.01.30 1.05 . 4.01.30 . 15 1.05 . 4.01.30 . 15 . 23 1.05 . 4.01.30 . 19 1.05 . 4.01.30 . 19 . 04 1.05 . 4.01.31 1.05 . 4.01.31 . 15 1.05 . 4.01.31 . 15 . 23 1.05 . 4.01.31 . 19 1.05 . 4.01.31 . 19 . 04 1.05 . 4.01.32 1.05 . 4.01.32 . 15 1.05 . 4.01.32 . 15 . 23 1.05 . 4.01.32 . 19 1.05 . 4.01.32 . 19 . 04
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Kecamatan Medan Selayang
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat Kecamatan Medan Petisah
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat Kecamatan Medan Johor
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat Kecamatan Medan Maimun
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat Kecamatan Medan Deli
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat Kecamatan Medan Amplas
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH 6=3+4+5
1.910.068.020,00
103.200.000,00
0,00
2.013.268.020,00
0,00
103.200.000,00
0,00
103.200.000,00
0,00
103.200.000,00
0,00
103.200.000,00
1.910.068.020,00
0,00
0,00
1.910.068.020,00
1.910.068.020,00
0,00
0,00
1.910.068.020,00
2.091.979.260,00
184.850.000,00
0,00
2.276.829.260,00
0,00
184.850.000,00
0,00
184.850.000,00
0,00
184.850.000,00
0,00
184.850.000,00
2.091.979.260,00
0,00
0,00
2.091.979.260,00
2.091.979.260,00
0,00
0,00
2.091.979.260,00
2.455.801.740,00
164.300.000,00
0,00
2.620.101.740,00
0,00
164.300.000,00
0,00
164.300.000,00
0,00
164.300.000,00
0,00
164.300.000,00
2.455.801.740,00
0,00
0,00
2.455.801.740,00
2.455.801.740,00
0,00
0,00
2.455.801.740,00
2.063.423.640,00
9.200.000,00
0,00
2.072.623.640,00
62.400.000,00
9.200.000,00
0,00
71.600.000,00
62.400.000,00
9.200.000,00
0,00
71.600.000,00
2.001.023.640,00
0,00
0,00
2.001.023.640,00
2.001.023.640,00
0,00
0,00
2.001.023.640,00
3.189.446.700,00
91.200.000,00
0,00
3.280.646.700,00
6.000.000,00
91.200.000,00
0,00
97.200.000,00
6.000.000,00
91.200.000,00
0,00
97.200.000,00
3.183.446.700,00
0,00
0,00
3.183.446.700,00
3.183.446.700,00
0,00
0,00
3.183.446.700,00
2.334.527.580,00
96.000.000,00
0,00
2.430.527.580,00
0,00
96.000.000,00
0,00
96.000.000,00
0,00
96.000.000,00
0,00
96.000.000,00
2.334.527.580,00
0,00
0,00
2.334.527.580,00
2.334.527.580,00
0,00
0,00
2.334.527.580,00 Halaman 42
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.05 . 4.01.33 1.05 . 4.01.33 . 15
Kecamatan Medan Sunggal
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1.05 . 4.01.33 . 15 . 23 1.05 . 4.01.33 . 19
Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
1.05 . 4.01.33 . 19 . 04 1.06 1.06 . 1.06.02 1.06 . 1.06.02 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat Sosial Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
2.668.031.520,00
96.000.000,00
0,00
2.764.031.520,00
0,00
96.000.000,00
0,00
96.000.000,00
0,00
96.000.000,00
0,00
96.000.000,00
2.668.031.520,00
0,00
0,00
2.668.031.520,00
2.668.031.520,00
0,00
0,00
2.668.031.520,00
4.335.945.500,00
54.042.986.760,00
1.105.117.880,00
59.484.050.140,00
2.768.056.780,00
3.154.456.480,00
770.117.880,00
6.692.631.140,00
1.728.156.780,00
543.724.360,00
0,00
2.271.881.140,00
1.06 . 1.06.02 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
178.800.000,00
0,00
178.800.000,00
1.06 . 1.06.02 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
59.500.000,00
0,00
59.500.000,00
1.06 . 1.06.02 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
1.06 . 1.06.02 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.06 . 1.06.02 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
74.925.000,00
0,00
74.925.000,00
1.06 . 1.06.02 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.06 . 1.06.02 . 01 . 19
Penyediaan jasa tenaga pendukung aministrasi/ teknis perkantoran
1.728.156.780,00
500.000,00
0,00
1.728.656.780,00
1.06 . 1.06.02 . 01 . 21
Penyediaan Alat-Alat Kebersihan Kantor
0,00
49.999.360,00
0,00
49.999.360,00
1.06 . 1.06.02 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
14.300.000,00
486.550.000,00
377.050.000,00
877.900.000,00
1.06 . 1.06.02 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
3.650.000,00
0,00
114.350.000,00
118.000.000,00
1.06 . 1.06.02 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
3.650.000,00
0,00
96.350.000,00
100.000.000,00
1.06 . 1.06.02 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
3.650.000,00
0,00
76.350.000,00
80.000.000,00
1.06 . 1.06.02 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3.350.000,00
40.750.000,00
90.000.000,00
134.100.000,00
1.06 . 1.06.02 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
300.800.000,00
0,00
300.800.000,00
1.06 . 1.06.02 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
1.06 . 1.06.02 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
9.200.000,00
160.150.000,00
0,00
169.350.000,00
1.06 . 1.06.02 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
1.06 . 1.06.02 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
2.750.000,00
68.800.000,00
0,00
71.550.000,00
1.06 . 1.06.02 . 03 . 06
Pengadaan Pakaian dinas lapangan beserta kelengkapannya
3.600.000,00
71.850.000,00
0,00
75.450.000,00
1.06 . 1.06.02 . 03 . 07
Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya
2.850.000,00
19.500.000,00
0,00
22.350.000,00
0,00
36.000.000,00
0,00
36.000.000,00
0,00
36.000.000,00
0,00
36.000.000,00
19.200.000,00
3.300.000,00
0,00
22.500.000,00
1.06 . 1.06.02 . 05 1.06 . 1.06.02 . 05 . 04 1.06 . 1.06.02 . 06
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan Keolahragaan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.06 . 1.06.02 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
9.600.000,00
1.650.000,00
0,00
11.250.000,00
1.06 . 1.06.02 . 06 . 10
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
9.600.000,00
1.650.000,00
0,00
11.250.000,00
997.200.000,00
1.924.732.120,00
393.067.880,00
3.315.000.000,00
1.06 . 1.06.02 . 25
Program Peningkatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 43
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.06 . 1.06.02 . 25 . 01
Posko Siaga Bencana
600.000.000,00
0,00
0,00
600.000.000,00
1.06 . 1.06.02 . 25 . 02
Pelatihan Lanjutan TRC BPBD Kota Medan
29.900.000,00
95.100.000,00
0,00
125.000.000,00
1.06 . 1.06.02 . 25 . 03
Sosialisasi Pengenalan Bahaya dan Resiko Bencana terhadap Masyarakat Kota Medan
28.300.000,00
116.700.000,00
0,00
145.000.000,00
1.06 . 1.06.02 . 25 . 04
Penyuluhan Pengembangan Budaya Sadar Bencana terhadap Masyarakat Kota Medan
26.500.000,00
118.500.000,00
0,00
145.000.000,00
1.06 . 1.06.02 . 25 . 05
Posko Kedaruratan saat Tanggap Darurat
150.000.000,00
0,00
0,00
150.000.000,00
1.06 . 1.06.02 . 25 . 06
Pengembangan Fasilitas Dapur Bencana
3.350.000,00
168.000,00
196.482.000,00
200.000.000,00
1.06 . 1.06.02 . 25 . 07
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
3.350.000,00
96.650.000,00
0,00
100.000.000,00
1.06 . 1.06.02 . 25 . 08
Rapat Koordinasi dengan Instansi Terkait Pasca Bencana
2.450.000,00
47.550.000,00
0,00
50.000.000,00
1.06 . 1.06.02 . 25 . 10
Peringatan Bulan Pengurangan Resiko Bencana
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.06 . 1.06.02 . 25 . 11
Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Penanggulangan Bencana
3.350.000,00
64.120,00
196.585.880,00
200.000.000,00
1.06 . 1.06.02 . 25 . 12
Bantuan Logistik Bencana
3.350.000,00
196.650.000,00
0,00
200.000.000,00
1.06 . 1.06.02 . 25 . 13
Pengadaan Makan dan Minum Tanggap Bencana
3.550.000,00
196.450.000,00
0,00
200.000.000,00
1.06 . 1.06.02 . 25 . 15
Pengadaan Perlengkapan Sekolah Korban Bencana
3.350.000,00
196.650.000,00
0,00
200.000.000,00
1.06 . 1.06.02 . 25 . 17
Bahan Konstruksi Bangunan Pasca Bencana
3.350.000,00
196.650.000,00
0,00
200.000.000,00
1.06 . 1.06.02 . 25 . 18
Pelatihan Gabungan Penyelamatan,Evakuasi dan Pencarian Korban dengan Instansi Terkait Penyuluhan Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat terhadap Bahaya Bencana
22.900.000,00
122.100.000,00
0,00
145.000.000,00
28.300.000,00
116.700.000,00
0,00
145.000.000,00
22.900.000,00
122.100.000,00
0,00
145.000.000,00
1.06 . 1.06.02 . 25 . 21
Simulasi Penangulangan Bencana terhadap Masyarakat Rawan Bencana di Kota Medan Sosialisasi Peringatan Dini Jalur Evakuasi Gedung Bertingkat di Kota Medan
26.500.000,00
108.500.000,00
0,00
135.000.000,00
1.06 . 1.06.02 . 25 . 22
Pengkajian Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana
13.200.000,00
36.800.000,00
0,00
50.000.000,00
1.06 . 1.06.02 . 25 . 23
Temu Konsultasi dan Koordinasi dengan Instansi Terkait Tentang Penyelenggaraan Penangulangan Bencana Kota Medan
22.600.000,00
57.400.000,00
0,00
80.000.000,00
1.191.523.720,00
5.480.591.280,00
335.000.000,00
7.007.115.000,00
557.733.720,00
518.000.000,00
0,00
1.075.733.720,00
1.06 . 1.06.02 . 25 . 19 1.06 . 1.06.02 . 25 . 20
1.06 . 1.06.03 1.06 . 1.06.03 . 01
Dinas Sosial
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.06 . 1.06.03 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.06 . 1.06.03 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
175.000.000,00
0,00
175.000.000,00
12.000.000,00
38.000.000,00
0,00
1.06 . 1.06.03 . 01 . 10
50.000.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
99.500.000,00
0,00
99.500.000,00
1.06 . 1.06.03 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.06 . 1.06.03 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
1.06 . 1.06.03 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.06 . 1.06.03 . 01 . 19
Penyediaan jasa tenaga pendukung aministrasi/ teknis perkantoran
545.733.720,00
500.000,00
0,00
546.233.720,00
1.06 . 1.06.03 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
335.000.000,00
200.000.000,00
535.000.000,00
1.06 . 1.06.03 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.06 . 1.06.03 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.06 . 1.06.03 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
1.06 . 1.06.03 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
160.000.000,00
0,00
160.000.000,00
1.06 . 1.06.03 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
1.06 . 1.06.03 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 44
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.06 . 1.06.03 . 03 . 07 1.06 . 1.06.03 . 15
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
106.905.000,00
1.153.620.000,00
35.000.000,00
1.295.525.000,00
10.175.000,00
201.450.000,00
0,00
211.625.000,00
2.000.000,00
201.000.000,00
0,00
203.000.000,00
1.06 . 1.06.03 . 15 . 02
Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin
1.06 . 1.06.03 . 15 . 06
Bantuan Kepada Panti Asuhan/Jompo
1.06 . 1.06.03 . 15 . 07
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
0,00
27.900.000,00
0,00
27.900.000,00
1.06 . 1.06.03 . 15 . 10
Penyusunan DED Panti Rehabilitasi
10.000.000,00
365.000.000,00
0,00
375.000.000,00
1.06 . 1.06.03 . 15 . 11
Pendataan PMKS
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.06 . 1.06.03 . 15 . 13
Fasilitasi Penanganan PMKS Melalui Rumah Rehabilitasi PMKS
0,00
65.000.000,00
35.000.000,00
100.000.000,00
1.06 . 1.06.03 . 15 . 14
Peningkatan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar
22.750.000,00
57.250.000,00
0,00
80.000.000,00
1.06 . 1.06.03 . 15 . 21
Pelatihan keterampilan berusaha bagi anggota KUBE PKH
30.990.000,00
69.010.000,00
0,00
100.000.000,00
Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik
30.990.000,00
67.010.000,00
0,00
98.000.000,00
96.195.000,00
1.123.375.000,00
0,00
1.219.570.000,00
10.290.000,00
199.710.000,00
0,00
210.000.000,00
1.06 . 1.06.03 . 16 . 13
Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa Koordinasi Penanggulangan Anak Jalanan, Gepeng dan Wanita Tuna Susila
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.06 . 1.06.03 . 16 . 17
Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban PMKS
10.950.000,00
289.220.000,00
0,00
300.170.000,00
1.06 . 1.06.03 . 16 . 18
Pelatihan bagi anak jalanan
10.175.000,00
194.600.000,00
0,00
204.775.000,00
1.06 . 1.06.03 . 16 . 21
Sosialisasi dan penyuluhan terhadap Tafficking dan KDRT
20.350.000,00
99.650.000,00
0,00
120.000.000,00
1.06 . 1.06.03 . 16 . 25
Sosialisasi dan Pelatihan Bagi Pemulung
35.175.000,00
149.450.000,00
0,00
184.625.000,00
1.06 . 1.06.03 . 16 . 33
Pelatihan Dapur Umum dan Posko Penanggulangan Bencana
9.255.000,00
90.745.000,00
0,00
100.000.000,00
20.175.000,00
44.350.000,00
0,00
64.525.000,00
20.175.000,00
44.350.000,00
0,00
64.525.000,00
77.315.000,00
208.075.000,00
0,00
285.390.000,00
19.100.000,00
55.420.000,00
0,00
74.520.000,00
58.215.000,00
152.655.000,00
0,00
210.870.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
333.200.000,00
2.053.171.280,00
0,00
2.386.371.280,00
1.06 . 1.06.03 . 15 . 22 1.06 . 1.06.03 . 16 1.06 . 1.06.03 . 16 . 10
1.06 . 1.06.03 . 22 1.06 . 1.06.03 . 22 . 01 1.06 . 1.06.03 . 24 1.06 . 1.06.03 . 24 . 01 1.06 . 1.06.03 . 24 . 02 1.06 . 1.06.03 . 25 1.06 . 1.06.03 . 25 . 11 1.06 . 1.06.03 . 28
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Program Undian dan Pengumpulan Uang Sosialisasi Prosedur dan Pengawasan Undian dan Pengumpulan Uang
Program Pelestarian Nilai-Nilai Kejuangan dan Kepedulian/Kesetiakawanan Sosial Peningkatan peran aktif masyarakat dalam mengembangkan nilai-nilai kejuangan dan kesetiakawanan sosial Peningkatan kesejahteraan veteran
Program Peningkatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Penanggulangan Bencana
Program Fasilitasi Tenaga Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
1.06 . 1.06.03 . 28 . 01
Koordinasi Pelaksanaan PKH Kota Medan
0,00
724.800.000,00
0,00
724.800.000,00
1.06 . 1.06.03 . 28 . 02
Koordinasi UPPKH Kota Medan
0,00
154.000.000,00
0,00
154.000.000,00
1.06 . 1.06.03 . 28 . 03
Koordinasi Pendamping Program Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Berat
0,00
48.000.000,00
0,00
48.000.000,00
1.06 . 1.06.03 . 28 . 04
Koordinasi Pendamping Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Lanjut Usia
0,00
96.000.000,00
0,00
96.000.000,00
1.06 . 1.06.03 . 28 . 05
Koordinasi TAGANA Kota Medan
240.000.000,00
0,00
0,00
240.000.000,00
1.06 . 1.06.03 . 28 . 06
Koordinasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
0,00
156.600.000,00
0,00
156.600.000,00
1.06 . 1.06.03 . 28 . 07
Koordinasi Bagi Karang Taruna Kota Medan
0,00
196.971.280,00
0,00
196.971.280,00
1.06 . 1.06.03 . 28 . 08
Koordinasi KUBE
0,00
360.000.000,00
0,00
360.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 45
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.06 . 1.06.03 . 28 . 09
Bimbingan Pemantapan bagi Operator dan Pendamping PKH
41.200.000,00
138.800.000,00
0,00
1.06 . 1.06.03 . 28 . 10
Bimbingan Pemantapan bagi TKSK
20.250.000,00
59.750.000,00
0,00
80.000.000,00
1.06 . 1.06.03 . 28 . 11
Bimbingan Pemantapan bagi Karang Taruna
31.750.000,00
118.250.000,00
0,00
150.000.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
17.165.000,00
182.835.000,00
0,00
200.000.000,00
Program Penanggulangan Kemiskinan
17.165.000,00
182.835.000,00
0,00
200.000.000,00
1.06 . 2.11.01 1.06 . 2.11.01 . 23
180.000.000,00
1.06 . 2.11.01 . 23 . 08
Pelatihan Keterampilan Pemanfaatan Aneka Limbah menjadi Produk Bernilai Ekonomis
8.265.000,00
91.735.000,00
0,00
100.000.000,00
1.06 . 2.11.01 . 23 . 09
Peningkatan Keterampilan Usaha Home Industri di kecamatan
8.900.000,00
91.100.000,00
0,00
100.000.000,00
359.200.000,00
45.225.104.000,00
0,00
45.584.304.000,00
338.050.000,00
45.077.064.000,00
0,00
45.415.114.000,00
13.400.000,00
43.705.100.000,00
0,00
43.718.500.000,00
146.400.000,00
29.744.000,00
0,00
176.144.000,00
100.700.000,00
780.370.000,00
0,00
881.070.000,00
77.550.000,00
561.850.000,00
0,00
639.400.000,00
21.150.000,00
148.040.000,00
0,00
169.190.000,00
21.150.000,00
148.040.000,00
0,00
169.190.000,00
173.525.744.180,00
224.710.937.215,00
76.121.666.745,00
474.358.348.140,00
2.606.803.940,00
4.844.400.000,00
200.000.000,00
7.651.203.940,00
2.606.803.940,00
4.844.400.000,00
200.000.000,00
7.651.203.940,00
345.503.940,00
633.000.000,00
0,00
978.503.940,00
1.06 . 4.01.03 1.06 . 4.01.03 . 16
Sekretariat Daerah
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.06 . 4.01.03 . 16 . 34
Pemberian Biaya Jasa Pelayanan Bagi Warga Pelayan Masyarakat Kota Medan
1.06 . 4.01.03 . 16 . 35 1.06 . 4.01.03 . 16 . 36
Verifikasi data pengurus rumah ibadah, imam masjid, penggali kubur, bilal jenazah, guru MDA, Guru TPQ/TKQ, Guru maghrib mengaji dan guru sekolah minggu Sosialisasi dan Pembinaan kepada Guru-guru Sekolah Minggu se-Kota Medan
1.06 . 4.01.03 . 16 . 37
Sosialisasi dan Pembinaan kepada Guru-guru sekolah Maghrib Mengaji se-Kota Medan
1.06 . 4.01.03 . 18 1.06 . 4.01.03 . 18 . 08 2 2.01 2.01 . 2.01.01 2.01 . 2.01.01 . 01
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Peringatan Hari Internasional Penyandang Cacat Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
225.000.000,00
0,00
225.000.000,00
12.000.000,00
28.000.000,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10
40.000.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
99.500.000,00
0,00
99.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
140.000.000,00
0,00
140.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran
333.503.940,00
500.000,00
0,00
334.003.940,00
0,00
410.000.000,00
200.000.000,00
610.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
210.000.000,00
0,00
210.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
16.000.000,00
49.000.000,00
0,00
65.000.000,00
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 03 2.01 . 2.01.01 . 03 . 02
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 46
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.01 . 2.01.01 . 03 . 06 2.01 . 2.01.01 . 15
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Penilaian Angkat Kredit Jabatan Fungsional
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
16.000.000,00
4.000.000,00
JUMLAH 6=3+4+5 0,00
20.000.000,00
209.250.000,00
1.390.750.000,00
0,00
1.600.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12
Pelatihan Ketrampilan Teknisi Komputer dan Jaringan
16.050.000,00
83.950.000,00
0,00
100.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 13
Pelatihan Ketrampilan Salon/Kecantikan
16.050.000,00
83.950.000,00
0,00
100.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 15
Pelatihan Ketrampilan Teknisi Handphone
16.050.000,00
83.950.000,00
0,00
100.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16
Pelatihan Ketrampilan Montir Sepeda Motor
16.050.000,00
83.950.000,00
0,00
100.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17
Pelatihan Ketrampilan Bordir
16.050.000,00
83.950.000,00
0,00
100.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 21
Pelatihan Keterampilan Menjahit
16.050.000,00
83.950.000,00
0,00
100.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 22
Pelatihan Keterampilan Mesin Pendingin
16.050.000,00
83.950.000,00
0,00
100.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 23
Pelatihan Satpam
31.400.000,00
368.600.000,00
0,00
400.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 24
Sertifikasi Keahlian
14.350.000,00
85.650.000,00
0,00
100.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 59
Pelatihan Ketrampilan Kerajinan Tangan
16.050.000,00
83.950.000,00
0,00
100.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 65
Pelatihan Ketrampilan Membatik
35.100.000,00
264.900.000,00
0,00
300.000.000,00
1.734.300.000,00
1.823.400.000,00
0,00
3.557.700.000,00 1.200.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18
Program Pembinaan Hubungan Industrial yang Standar/Ideal
2.01 . 2.01.01 . 18 . 01
Koordinasi Aparatur dalam penetapan Upah Minimum Tenaga Kerja
942.000.000,00
258.000.000,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 02
Penyelesaian Kasus-Kasus Buruh dengan Perusahaan
200.000.000,00
25.000.000,00
0,00
225.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 03
Koordinasi Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Medan
126.000.000,00
116.700.000,00
0,00
242.700.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 07
Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa (Mogok Kerja)
60.000.000,00
40.000.000,00
0,00
100.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 11
Pembinaan Kelembagaan Hubungan Industrial
11.700.000,00
238.300.000,00
0,00
250.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 13
Bimtek Dewan Pengupahan
23.700.000,00
196.300.000,00
0,00
220.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 17
Koordinasi Dewan Pengupahan
0,00
350.000.000,00
0,00
350.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 20
Verifikasi Serikat Pekerja / Buruh
94.800.000,00
55.200.000,00
0,00
150.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 21
Pemantauan Pelaksanaan UMK/UMSK di Perusahaan
122.000.000,00
28.000.000,00
0,00
150.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 25
Pembinaan organisasi pekerjaan dan perusahaan
113.800.000,00
386.200.000,00
0,00
500.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 26
Bimtek penyelesaian PHK-PHI
34.400.000,00
65.600.000,00
0,00
100.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 28
Koordinasi tripartit plus
5.900.000,00
64.100.000,00
0,00
70.000.000,00
301.750.000,00
538.250.000,00
0,00
840.000.000,00
101.400.000,00
18.600.000,00
0,00
120.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20
Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja
2.01 . 2.01.01 . 20 . 01
Analisa tenaga kerja dan persluasan kesempatan kerja
2.01 . 2.01.01 . 20 . 13
Bimbingan Teknis Perusahaan Pengguna TKA
23.200.000,00
76.800.000,00
0,00
100.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 15
Pembinaan Petugas Rekruitment CTKI di PPTKIS
51.800.000,00
98.200.000,00
0,00
150.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 17
Pembinaan Pengelola PPTKIS dan Penampungan
44.500.000,00
75.500.000,00
0,00
120.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 18
Koordinasi Pelaksanaan Bursa Kerja Online
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 23
Bimtek TKI Pendamping TKA
23.250.000,00
76.750.000,00
0,00
100.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 26
Peningkatan Sistem Manajemen Mutu
57.600.000,00
42.400.000,00
0,00
100.000.000,00
700.207.480,00
2.514.470.520,00
351.100.000,00
3.565.778.000,00
700.207.480,00
2.514.470.520,00
351.100.000,00
3.565.778.000,00
2.02 2.02 . 2.02.01
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 47
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.02 . 2.02.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
363.822.480,00
874.955.520,00
0,00
1.238.778.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
130.366.760,00
0,00
130.366.760,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
81.588.760,00
0,00
81.588.760,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
24.000.000,00
0,00
24.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
597.500.000,00
0,00
597.500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Administrasi Tehnis Perkantoran
363.822.480,00
500.000,00
0,00
364.322.480,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 20
Penyediaan Alat Kebersihan
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
3.900.000,00
92.000.000,00
351.100.000,00
447.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.02 . 2.02.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.300.000,00
0,00
178.700.000,00
180.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.300.000,00
0,00
123.700.000,00
125.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.300.000,00
0,00
48.700.000,00
50.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
81.000.000,00
0,00
81.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
2.000.000,00
58.000.000,00
0,00
60.000.000,00
2.000.000,00
58.000.000,00
0,00
60.000.000,00
12.900.000,00
7.100.000,00
0,00
20.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 03 2.02 . 2.02.01 . 03 . 05 2.02 . 2.02.01 . 06
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.02 . 2.02.01 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
6.450.000,00
3.550.000,00
0,00
10.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 06 . 05
Penyusunan LAKIP
6.450.000,00
3.550.000,00
0,00
10.000.000,00
163.895.000,00
841.105.000,00
0,00
1.005.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Anak (PUHA)
2.02 . 2.02.01 . 16 . 11
Peringatan Hari Anak Nasional
13.150.000,00
86.850.000,00
0,00
100.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 18
Peringatan Hari Ibu
13.150.000,00
86.850.000,00
0,00
100.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 25
Pengadaan Buku Saku Perundang-Undangan tentang PKDRT Trafiking Dll
1.150.000,00
48.850.000,00
0,00
50.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 28
Pembinaan Forum Anak
12.070.000,00
37.930.000,00
0,00
50.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 31
Penyediaan Plank Kelurahan Layak Anak dan Plank Sekolah Ramah Anak
1.350.000,00
68.650.000,00
0,00
70.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 39
Penguatan Forum Anak
12.070.000,00
24.930.000,00
0,00
37.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 40
Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kota Layak Anak
9.520.000,00
40.480.000,00
0,00
50.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 42
Sosialisasi dan Penyuluhan Tentang Undang-undang Perlindungan Anak
13.155.000,00
186.845.000,00
0,00
200.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 43
13.500.000,00
39.500.000,00
0,00
53.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 44
Pelatihan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Pelatihan Konfensi Hak Anak
15.470.000,00
44.530.000,00
0,00
60.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 45
Pengisian Indikator Kota Layak Anak
12.070.000,00
47.930.000,00
0,00
60.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 46
Sosialisasi Sistem Peradilan Anak
15.470.000,00
54.530.000,00
0,00
70.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 47
Rapat Gugus Tugas Difersi dan Keadilan Resporatif Jastis dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum Pelatihan Penyusunan Analisis Jender
18.870.000,00
41.130.000,00
0,00
60.000.000,00
12.900.000,00
32.100.000,00
0,00
45.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 49
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 48
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
118.250.000,00
576.750.000,00
0,00
695.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 05
Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan
12.070.000,00
87.930.000,00
0,00
100.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 23
Pelatihan Keterampilan bagi LPPLU dan Organisasi Perempuan
12.070.000,00
37.930.000,00
0,00
50.000.000,00
47.930.000,00
0,00
60.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 28
Koordinasi dan Evaluasi Penanganan Perkara Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Perlombaan dan Penilaian PKDRT
12.070.000,00 12.070.000,00
87.930.000,00
0,00
100.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 31
Pelatihan Keterampilan Bagi Perempuan Keluarga Pra Sejahtera
12.070.000,00
37.930.000,00
0,00
50.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 34
Rapat Gusus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
12.070.000,00
37.930.000,00
0,00
50.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 35
Penyusunan Profil Perlindungan Perempuan Lansi dan Disabilitas
6.970.000,00
43.030.000,00
0,00
50.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 36
Penyusunan Profil Pengarusutamaan Gender
7.820.000,00
42.180.000,00
0,00
50.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 37
Pengumpulan Data Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
12.070.000,00
47.930.000,00
0,00
60.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 38
Penyusunan Profil Anak
6.970.000,00
43.030.000,00
0,00
50.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 39
Penyuluhan Tentang PKDRT
12.000.000,00
63.000.000,00
0,00
75.000.000,00
35.440.000,00
64.560.000,00
0,00
100.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17
2.02 . 2.02.01 . 17 . 27
2.02 . 2.02.01 . 18
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
2.02 . 2.02.01 . 18 . 01
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
18.970.000,00
31.030.000,00
0,00
50.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 18 . 04
Kegiatan bimbingan manajemen usah abagi perempuan dalam mengelola usaha
16.470.000,00
33.530.000,00
0,00
50.000.000,00
2.294.721.400,00
14.939.428.600,00
3.765.850.000,00
21.000.000.000,00
2.294.721.400,00
14.939.428.600,00
3.765.850.000,00
21.000.000.000,00
362.285.400,00
310.000.000,00
0,00
672.285.400,00
2.03 2.03 . 2.03.01 2.03 . 2.03.01 . 01
Pangan Dinas Ketahanan Pangan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
125.000.000,00
0,00
125.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
64.500.000,00
0,00
64.500.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 19
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran
310.985.400,00
500.000,00
0,00
311.485.400,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 20
Pelayanan Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa
51.300.000,00
0,00
0,00
51.300.000,00
2.03 . 2.03.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
405.000.000,00
805.000.000,00
1.210.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
480.000.000,00
480.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 02 . 11
Pengadaan komputer dan perlengkapannya
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
220.000.000,00
0,00
220.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 02 . 48
Pengadaan Peralatan Penghias Ruangan Kantor
0,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 02 . 49
Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 02 . 50
Sewa Gedung Kantor
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
17.080.000,00
282.920.000,00
0,00
300.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 49
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.03 . 2.03.01 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
2.03 . 2.03.01 . 03 . 08
Pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani dan Perlengkapannya
2.03 . 2.03.01 . 06 2.03 . 2.03.01 . 06 . 08 2.03 . 2.03.01 . 20
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan LAKIP
Program Diversifikasi dan peningkatan Ketahanan Pangan
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
17.080.000,00
82.920.000,00
0,00
100.000.000,00
16.500.000,00
3.500.000,00
0,00
20.000.000,00
16.500.000,00
3.500.000,00
0,00
20.000.000,00
1.898.856.000,00
13.938.008.600,00
2.960.850.000,00
18.797.714.600,00
2.03 . 2.03.01 . 20 . 03
Koordinasi Lembaga Dewan Ketahanan Pangan
0,00
157.714.600,00
0,00
157.714.600,00
2.03 . 2.03.01 . 20 . 08
Penyebaran Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik
12.600.000,00
237.400.000,00
0,00
250.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20 . 13
Kampanye Promosi Ketahanan Pangan
48.000.000,00
252.000.000,00
0,00
300.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20 . 15
Penanganan Rumah Tangga Rawan Pangan
27.000.000,00
423.000.000,00
0,00
450.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20 . 16
Pengembangan Kelurahan Mandiri Pangan
28.800.000,00
471.200.000,00
0,00
500.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20 . 22
Rapat Posko Ketahanan Pangan Kota Medan
62.500.000,00
62.500.000,00
0,00
125.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20 . 39
Pelatihan Teknologi Pengolahan Bahan Pangan
800.000,00
274.200.000,00
0,00
275.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20 . 52
Fasilitasi Ketahanan Pangan
10.350.000,00
189.650.000,00
0,00
200.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20 . 59
Cerdas Cermat Pangan B2SA di Kota Medan
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20 . 61
Gerakan One Day No Rice
33.300.000,00
166.700.000,00
0,00
200.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20 . 63
Pembinaan Home Industri Pangan Olahan di Kota Medan
12.000.000,00
188.000.000,00
0,00
200.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20 . 64
Mengikuti Event Ketahan Pangan Dalam Negeri dan Luar Negeri
0,00
500.000.000,00
0,00
500.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20 . 65
Pameran Pekan Raya Sumatera utara
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20 . 71
367.200.000,00
332.800.000,00
0,00
700.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20 . 75
Pengadaan Sarana/prasarana Pendukung Mobil Operasional Monitoring Mutu dan Keamanan Pangan Pemutakhiran Neraca Bahan Makanan ( NBM )
31.440.000,00
88.560.000,00
0,00
120.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20 . 78
Pelatihan Keterampilan Pengemasan/Packing Produk Pangan Olahan
400.000,00
199.600.000,00
0,00
200.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20 . 82
Pemasyarakatan Tepung MOCAF bagi Konsumsi Pangan Masyarakat
300.000,00
199.700.000,00
0,00
200.000.000,00
800.000,00
249.200.000,00
0,00
250.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20 . 83
Penyuluhan dan Pendampingan Kelompok Pengolahan Bahan Pangan
2.03 . 2.03.01 . 20 . 91
Cadangan Pangan Pemerintah Kota Medan
15.600.000,00
294.400.000,00
0,00
310.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20 . 92
17.550.000,00
332.450.000,00
0,00
350.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20 . 96
Pelatihan Pengembangan Lahan Pekarangan sebagai Sumber Pangan dan Gizi Keluarga Workshop Pangan Beragam, Bergizi, Sehat dan Aman (B2SA)
2.03 . 2.03.01 . 20 . 98
Pembinaan dan Penanganan Anak Kurang Asupan Pangan Keluarga Rawan Pangan
2.03 . 2.03.01 . 20 . 99
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
123.000.000,00
317.000.000,00
0,00
440.000.000,00
Promosi Pangan Olahan Dalam Rangka Mendukung Car Free Day
24.000.000,00
126.000.000,00
0,00
150.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20 . 102
Identifikasi Angka Kecukupan Gizi (AKG) Di Kota Medan
43.115.000,00
56.885.000,00
0,00
100.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20 . 103
Bimtek Pengawasan Mutu Dan Keamanan Pangan
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20 . 105
Pemberian Makanan Beragam, Bergizi, Seimbang Dan Aman
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20 . 106
Pemantauan Pola konsumsi Pangan Masyarakat
143.136.000,00
56.864.000,00
0,00
200.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20 . 107
Promosi Pangan Olahan Dalam Rangka Mendukung MTQ
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20 . 109
Pembinaan PTP2WKSS Dan HATINYA PKK
16.950.000,00
183.050.000,00
0,00
200.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20 . 110
Pembinaan Dan Penanganan LANSIA Rumah Tangga Rawan Pangan
17.300.000,00
232.700.000,00
0,00
250.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20 . 112
Pengembangan Kebun Sekolah Sebagai Pengenalan Diversifikasi Pangan
30.150.000,00
269.850.000,00
0,00
300.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20 . 113
Peningkatan Asupan Pangan Untuk Anak Sekolah Dasar Kelurahan Rawan Pangan
16.800.000,00
308.200.000,00
0,00
325.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 50
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
2.03 . 2.03.01 . 20 . 114
Peningkatan Ketersediaan Akses Pangan Bagi Rumah Tangga Rawan Pangan
15.900.000,00
284.100.000,00
0,00
300.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20 . 119
Pengembangan Ketersediaan Pangan Pokok Protein Mendukung Kemandirian Pangan
15.400.000,00
284.600.000,00
0,00
300.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20 . 120
Pelatihan Kewirausahaan bagi Kelompok Afinitas
7.725.000,00
117.275.000,00
0,00
125.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20 . 121
Pengembangan Usaha Pangan Olahan Bagi Kelompok Afinitas
10.500.000,00
189.500.000,00
0,00
200.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20 . 122
Pemantauan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
23.300.000,00
26.700.000,00
0,00
50.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20 . 128
Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Berbasis Pangan
0,00
275.000.000,00
0,00
275.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20 . 131
Peningkatan Asupan Pangan Bagi Bumil/Busui
16.000.000,00
184.000.000,00
0,00
200.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20 . 132
Penguatan Usaha Kelompok dalam Rangka Peningkatan Akses Pangan
16.050.000,00
283.950.000,00
0,00
300.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20 . 133
20.000.000,00
70.000.000,00
80.000.000,00
170.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20 . 134
Pengujian Kadar Lemak Yang Terkandung Dalam Minyak Goreng Curah di Pasar Tradisional Kota Medan Apresiasi Gizi B2SA dan Pangan Lokal Kepada Kader PKK di Kecamatan
20.000.000,00
130.000.000,00
0,00
150.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20 . 136
Pengadaan Sarana/Prasarana Laboratorium Mutu dan Keamanan Pangan
0,00
340.000.000,00
260.000.000,00
600.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20 . 137
Pelatihan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20 . 138
Peringatan Hari Pangan Sedunia ke-37 Tahun 2017
2.250.000,00
322.750.000,00
0,00
325.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20 . 139
Pembinaan Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20 . 140
Gerakan Sadar Pangan Lokal dan Pelestarian Pangan Tradisional di Kota Medan
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20 . 141
Kalibrasi Internal dan Eksternal Peralatan Laboratorium Tahun 2017
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20 . 142
10.500.000,00
89.500.000,00
175.000.000,00
275.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20 . 143
Pemeriksaan Mikroba Bakteri dan Jamur Berbahaya pada Bahan Pangan Jenis Roti di Pasar Tradisional Kota Medan Pengadaan Mobil Laboratorium Keliling
0,00
0,00
900.000.000,00
900.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20 . 144
Pelatihan Internal Audit ISO/IEC 17025
0,00
125.000.000,00
0,00
125.000.000,00 325.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20 . 145
Sosialisasi Pengenalan Laboratorium Mutu dan Keamanan Pangan Tahun 2017
21.000.000,00
304.000.000,00
0,00
2.03 . 2.03.01 . 20 . 146
Penyusunan Profil Ketahanan Pangan Kota Medan
99.500.000,00
15.500.000,00
0,00
115.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20 . 147
Lomba Makanan Kudapan Yang Berbasis Non Beras Non Terigu
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20 . 148
Pemeriksaan Kandungan Klorin Sebagai Bahan Pemutih Beras di Kota Medan
16.000.000,00
64.000.000,00
145.000.000,00
225.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20 . 149
Indentifikasi DNA Babi Dan DNA Tikus Pada Daging Segar dan Daging Olahan di Kota Medan Pemeriksaan Kandungan Pestisida pada Komoditas Sayur dan Buah di Kota Medan
21.000.000,00
119.000.000,00
135.000.000,00
275.000.000,00
20.000.000,00
67.000.000,00
138.000.000,00
225.000.000,00
Pengukuran Kadar Logam Berat Pada Air Minum Isi Ulang dalam Kemasan secara Kuantitatif dengan menggunakan peralatan AAS Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan Pada Rumah Makan/Warung dan Supermarket di Kota Medan Validasi Metode Pengujian di Laboratorium Mutu dan Keamanan Pangan Tahun 2017
20.000.000,00
75.000.000,00
180.000.000,00
275.000.000,00
20.000.000,00
105.000.000,00
195.000.000,00
320.000.000,00
17.500.000,00
49.500.000,00
108.000.000,00
175.000.000,00
40.800.000,00
359.200.000,00
150.000.000,00
550.000.000,00
12.000.000,00
238.000.000,00
0,00
250.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20 . 156
Pelatihan Teknis Pengujian Kimiawi Tentang Mutu dan Keamanan Pangan Sebagai Syarat Akreditasi Laboratorium Pengujian Pangan Kota Medan Tahun 2017 Asesmen Laboratorium Mutu dan Keamanan Pangan Kota Medan Dalam Rangka Pemantapan Akreditasi ISO 17025 oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Pengadaan Aksesoris Mobil Laboratorium Keliling
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20 . 157
Analisa Harga Pasar, Distributor dan Akses Bahan Pangan Pokok Strategis
55.400.000,00
9.750.000,00
34.850.000,00
100.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20 . 158
Teknologi Pemanfaatan Lahan Pekarangan
25.200.000,00
374.800.000,00
0,00
400.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20 . 159
Pemantauan Ketersediaan Bahan Pangan Pokok
88.000.000,00
37.000.000,00
0,00
125.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20 . 160
Pembinaan dan Penanganan Asupan Pangan Untuk Anak Usia Dini di Kawasan Pesisir
19.650.000,00
250.350.000,00
0,00
270.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20 . 150 2.03 . 2.03.01 . 20 . 151 2.03 . 2.03.01 . 20 . 152 2.03 . 2.03.01 . 20 . 153 2.03 . 2.03.01 . 20 . 154 2.03 . 2.03.01 . 20 . 155
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 51
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
2.03 . 2.03.01 . 20 . 161
Peningkatan Asupan Pangan untuk Remaja Putri Siswi SMP
15.650.000,00
284.350.000,00
0,00
300.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20 . 162
Identifikasi Mikroba Bakteri Berbahaya pada Air Minum Isi Ulang Yang Beredar di Masyarakat Kota Medan Pengujian Kandungan Boraks pada Mie Basah di Pasar Tradisional Kota Medan
40.800.000,00
44.200.000,00
140.000.000,00
225.000.000,00
40.800.000,00
59.200.000,00
125.000.000,00
225.000.000,00
Pengujian Kadar Protein Pada Minuman Susu Segar yang Beredar di Masyarakat Kota Medan Pelatihan Sistem Manajemen Laboratorium dan Kaji Ulang Dokumen Panduan Mutu Menuju Service Excellent (Pelayanan Prima) Pada Laboratorium Mutu dan Keamanan Pangan Kota Medan Tahun 2017 Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar dan Pangan Olahan di Sekolah Dasar dan Pasar Tradisional
40.800.000,00
139.200.000,00
195.000.000,00
375.000.000,00
12.000.000,00
263.000.000,00
0,00
275.000.000,00
32.040.000,00
287.960.000,00
0,00
320.000.000,00
113.440.651.260,00
92.359.977.220,00
37.076.350.000,00
242.876.978.480,00
1.311.447.700,00
7.902.002.300,00
1.060.550.000,00
10.274.000.000,00
163.592.700,00
676.407.300,00
0,00
840.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20 . 163 2.03 . 2.03.01 . 20 . 164 2.03 . 2.03.01 . 20 . 165
2.03 . 2.03.01 . 20 . 166 2.05 2.05 . 2.05.01 2.05 . 2.05.01 . 01
Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.05 . 2.05.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.000.000,00
196.407.300,00
0,00
198.407.300,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
2.000.000,00
98.000.000,00
0,00
100.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.000.000,00
48.000.000,00
0,00
50.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19
Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis/administrasi perkantoran
151.592.700,00
0,00
0,00
151.592.700,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 32
Penyediaan Alat-alat Kebersihan
2.000.000,00
48.000.000,00
0,00
50.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 33
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik,iuran koran, majalah dan TV Cable Penyediaan Jasa Pengiriman Surat
2.000.000,00
198.000.000,00
0,00
200.000.000,00
2.000.000,00
38.000.000,00
0,00
40.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 34 2.05 . 2.05.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
27.250.000,00
416.000.000,00
606.750.000,00
1.050.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
2.000.000,00
0,00
148.000.000,00
150.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
2.000.000,00
0,00
98.000.000,00
100.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.000.000,00
198.000.000,00
0,00
200.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
2.000.000,00
198.000.000,00
0,00
200.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
10.000.000,00
0,00
190.000.000,00
200.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 45
Pembuatan Area Parkir Sepeda Motor di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan
9.250.000,00
20.000.000,00
170.750.000,00
200.000.000,00
0,00
129.000.000,00
0,00
129.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
2.05 . 2.05.01 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
0,00
43.000.000,00
0,00
43.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
0,00
86.000.000,00
0,00
86.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
0,00
10.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 05 2.05 . 2.05.01 . 05 . 01 2.05 . 2.05.01 . 06
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.05 . 2.05.01 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan SKPD
3.000.000,00
2.000.000,00
0,00
5.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06 . 28
Penyusunan LAKIP SKPD
3.000.000,00
2.000.000,00
0,00
5.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 52
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.05 . 2.05.01 . 16
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
JUMLAH 6=3+4+5
630.300.000,00
2.837.450.000,00
397.250.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01
Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura
13.300.000,00
61.700.000,00
0,00
75.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03
Pemantauan Kualitas Lingkungan sungai
8.650.000,00
141.350.000,00
0,00
150.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04
Pengawasan bidang lingkungan hidup
44.200.000,00
105.800.000,00
0,00
150.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 19
Penyusunan Perhitungan Gas Rumah Kaca di Kota Medan
14.350.000,00
285.650.000,00
0,00
300.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 20
Inventarisasi RTH Pada Median dan Berm Jalan di Kota Medan
14.350.000,00
185.650.000,00
0,00
200.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 22
Penilaian Perijinan PPLH
11.400.000,00
88.600.000,00
0,00
100.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 23
Lanjutan Penyusunan Inventarisasi Emisi di Kota Medan
73.250.000,00
76.750.000,00
0,00
150.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 24
Pembuatan Vertikal Garden di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan
9.250.000,00
20.000.000,00
155.750.000,00
185.000.000,00
Penyediaan biaya Operasionalisasi Evaluasi Laporan Pelaksana Persyaratan dan kewajiban izin Lingkungan Hidup Penaatan Terhadap Izin Lingkungan
12.100.000,00
37.900.000,00
0,00
50.000.000,00
22.200.000,00
77.800.000,00
0,00
100.000.000,00
53.250.000,00
96.750.000,00
0,00
150.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 28
Peningkatan Kapasitas SDM Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dalam Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup Implementasi Pedoman Pelaksana 3R
24.450.000,00
275.550.000,00
0,00
300.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 29
Penyusunan SPM (Standart Pelayanan Minimal) Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan
3.000.000,00
2.000.000,00
0,00
5.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 31
Pemantauan Kualitas Lingkungan di TPA
8.050.000,00
91.950.000,00
0,00
100.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 33
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Air
7.050.000,00
42.950.000,00
0,00
50.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 67
76.700.000,00
73.300.000,00
0,00
150.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 69
Operasional Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran/ Pengerusakan Lingkungan Hidup Penanganan Kasus-Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup
91.100.000,00
58.900.000,00
0,00
150.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 70
Fasilitas dukungan terhadap kegiatan lingkungan hidup
15.250.000,00
234.750.000,00
0,00
250.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 72
Peningkatan Kualitas (Follow Up) Kampung Iklim di Kota Medan
16.950.000,00
183.050.000,00
0,00
200.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 73
13.850.000,00
136.150.000,00
0,00
150.000.000,00
52.500.000,00
197.500.000,00
0,00
250.000.000,00
14.600.000,00
35.400.000,00
0,00
50.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 81
Biaya Operasional Tim Pemeriksaan Formulir UKL-UPL dan Komisi Penilaian AMDAL Kota Medan Sosialisasi Sistem informasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Terhadap Pelaku Usaha/kegiatan Verifikasi terhadap pelaku usaha/kegiatan yang belum memiliki dokumen lingkungan hidup di Kota Medan Pengadaan sarana dan prasarana program sekolah adiwiyata di Kota Medan
11.600.000,00
144.900.000,00
193.500.000,00
350.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 88
Pengadaan Alat-alat Laboratorium Lingkungan
2.000.000,00
0,00
48.000.000,00
50.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 90
Sosialisasi terhadap kewajiban memiliki ijin PPLH bagi pelaku usaha dan/kegiatan
9.950.000,00
140.050.000,00
0,00
150.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 25 2.05 . 2.05.01 . 16 . 26 2.05 . 2.05.01 . 16 . 27
2.05 . 2.05.01 . 16 . 74 2.05 . 2.05.01 . 16 . 77
2.05 . 2.05.01 . 16 . 91 2.05 . 2.05.01 . 17
Pembuatan Slogan dan sticker tentang Konservasi SDA dan Lingkungan Hidup
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
3.865.000.000,00
6.950.000,00
43.050.000,00
0,00
50.000.000,00
67.450.000,00
1.301.000.000,00
56.550.000,00
1.425.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 17 . 17
Studi Air Bawah Tanah di Kota Medan
18.000.000,00
332.000.000,00
0,00
350.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 17 . 18
Studi Intrusi Air Laut di Kota Medan
18.000.000,00
332.000.000,00
0,00
350.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 17 . 28
Implementasi Kantor Dinas Lingkungan Hidup Ramah Lingkungan
12.200.000,00
281.250.000,00
56.550.000,00
350.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 17 . 29
Inventarisasi Lahan Kritis, Lahan Tidur dan Kawasan Lindung
7.400.000,00
292.600.000,00
0,00
300.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 17 . 32
Biaya dukungan terhadap kegiatan peduli sempadan sungai
11.850.000,00
63.150.000,00
0,00
75.000.000,00
390.855.000,00
2.164.145.000,00
0,00
2.555.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 19
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 53
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.05 . 2.05.01 . 19 . 03
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH 6=3+4+5
25.800.000,00
124.200.000,00
0,00
150.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 19 . 04
Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumberdaya hutan (NSDH) nasional dan daerah Penguatan, jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah
22.700.000,00
227.300.000,00
0,00
250.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 19 . 15
Reflikasi Pendidikan Lingkungan Hidup
15.375.000,00
84.625.000,00
0,00
100.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 19 . 16
Dukungan terhadap Operasional Bank Sampah dan pusat komposting di sicanang
175.270.000,00
69.730.000,00
0,00
245.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 19 . 17
Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Pendukung SIM Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 19 . 22
Peningkatan edukasi dan komunikasi sekolah di bidang lingkungan
15.500.000,00
259.500.000,00
0,00
275.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 19 . 25
Forum group discussion (FGD) di Bidang lingkungan Hidup
16.150.000,00
133.850.000,00
0,00
150.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 19 . 27
Peningkatan Kualitas Produk Daur Ulang dan Pemasaran Produk Daur Ulang
45.150.000,00
169.850.000,00
0,00
215.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 19 . 29
16.115.000,00
433.885.000,00
0,00
450.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 19 . 31
Fasilitas Dukungan dan Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Bidang Lingkungan Hidup Sosialisasi untuk guru sekolah Adiwiyata
20.600.000,00
129.400.000,00
0,00
150.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 19 . 32
Kompetisi Berbasis Lingkungan Hidup
17.195.000,00
282.805.000,00
0,00
300.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 19 . 33
Sosialisasi Peraturan yang berkaitan dengan Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup
21.000.000,00
129.000.000,00
0,00
150.000.000,00
26.000.000,00
174.000.000,00
0,00
200.000.000,00
26.000.000,00
174.000.000,00
0,00
200.000.000,00
112.120.703.560,00
84.276.474.920,00
36.015.800.000,00
232.412.978.480,00 22.419.761.080,00
2.05 . 2.05.01 . 20 2.05 . 2.05.01 . 20 . 18 2.05 . 2.05.02 2.05 . 2.05.02 . 01
Program peningkatan pengendalian polusi Pengujian Kualitas Udara Roadsite Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
19.851.761.080,00
2.568.000.000,00
0,00
2.05 . 2.05.02 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
616.000.000,00
0,00
616.000.000,00
2.05 . 2.05.02 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
436.000.000,00
0,00
436.000.000,00
2.05 . 2.05.02 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
690.000.000,00
0,00
690.000.000,00
2.05 . 2.05.02 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
2.05 . 2.05.02 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
400.000.000,00
0,00
400.000.000,00
2.05 . 2.05.02 . 01 . 21
Pelayanan Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa
1.600.000.000,00
2.05 . 2.05.02 . 01 . 24
Pengadaan Alat dan Bahan Kebersihan Kantor
2.05 . 2.05.02 . 01 . 36
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran
2.05 . 2.05.02 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.600.000.000,00
0,00
0,00
0,00
365.000.000,00
0,00
365.000.000,00
18.251.761.080,00
1.000.000,00
0,00
18.252.761.080,00
0,00
7.666.375.000,00
250.000.000,00
7.916.375.000,00
2.05 . 2.05.02 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
0,00
250.000.000,00
250.000.000,00
2.05 . 2.05.02 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
325.000.000,00
0,00
325.000.000,00
2.05 . 2.05.02 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
6.621.375.000,00
0,00
6.621.375.000,00
2.05 . 2.05.02 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
380.000.000,00
0,00
380.000.000,00
2.05 . 2.05.02 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
2.05 . 2.05.02 . 02 . 53
Penyediaan Jasa Cleaning Service Gedung Kantor
0,00
280.000.000,00
0,00
280.000.000,00
0,00
1.357.100.000,00
0,00
1.357.100.000,00
0,00
1.357.100.000,00
0,00
1.357.100.000,00
60.000.000,00
0,00
0,00
60.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
20.000.000,00
2.05 . 2.05.02 . 03 2.05 . 2.05.02 . 03 . 02 2.05 . 2.05.02 . 06 2.05 . 2.05.02 . 06 . 06
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunanan Laporan Rencana Kerja (Renja) SKPD
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 54
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
2.05 . 2.05.02 . 06 . 14
Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD
20.000.000,00
0,00
0,00
20.000.000,00
2.05 . 2.05.02 . 06 . 22
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
20.000.000,00
0,00
0,00
20.000.000,00
2.05 . 2.05.02 . 15
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
91.344.442.480,00
46.759.999.920,00
28.545.800.000,00
166.650.242.400,00
2.05 . 2.05.02 . 15 . 04
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
0,00
1.150.000.000,00
0,00
1.150.000.000,00
2.05 . 2.05.02 . 15 . 14
Pengadaan Peralatan Kerja Pembersih Sampah
0,00
700.000.000,00
0,00
700.000.000,00
2.05 . 2.05.02 . 15 . 15
Pengadaan Road Sweeper
0,00
0,00
3.100.000.000,00
3.100.000.000,00
2.05 . 2.05.02 . 15 . 17
Pengadaan Truck Tangki Air
0,00
0,00
440.000.000,00
440.000.000,00
2.05 . 2.05.02 . 15 . 18
Pemasangan Gas Venting di TPA Terjun
0,00
45.000.000,00
345.500.000,00
390.500.000,00
2.05 . 2.05.02 . 15 . 19
Pengadaan Caravan Toilet
0,00
0,00
133.100.000,00
133.100.000,00
2.05 . 2.05.02 . 15 . 20
Pengadaan Truck Arm Roll
0,00
0,00
618.200.000,00
618.200.000,00
2.05 . 2.05.02 . 15 . 21
Pengadaan Bahan Bakar Minyak/Gas Pendukung Pengolahan Persampahan
0,00
31.800.000.000,00
0,00
31.800.000.000,00
2.05 . 2.05.02 . 15 . 34
Pengadaan Transfer Trailer Sampah
0,00
0,00
5.200.000.000,00
5.200.000.000,00
2.05 . 2.05.02 . 15 . 35
Revitalisasi/Pengembangan TPA Terjun
0,00
10.000.000.000,00
0,00
10.000.000.000,00
2.05 . 2.05.02 . 15 . 36
Pengadaan Becak Sampah
0,00
0,00
2.575.000.000,00
2.575.000.000,00
2.05 . 2.05.02 . 15 . 37
Pengadaan Bak Kontiner Sampah
0,00
0,00
2.881.000.000,00
2.881.000.000,00
2.05 . 2.05.02 . 15 . 38
Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Pengelolaan Persampahan
91.319.442.480,00
0,00
0,00
91.319.442.480,00
2.05 . 2.05.02 . 15 . 39
Pengadaan Alat-alat Berat Pendukung Pengelolaan Persampahan
0,00
0,00
12.000.000.000,00
12.000.000.000,00
2.05 . 2.05.02 . 15 . 44
Pengadaan Material Base Course
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
2.05 . 2.05.02 . 15 . 45
Pembangunan Sarana Komposter
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
2.05 . 2.05.02 . 15 . 47
Penimbunan TPA
0,00
2.700.000.000,00
0,00
2.700.000.000,00
2.05 . 2.05.02 . 15 . 49
Pengadaan Tong Sampah
2.05 . 2.05.02 . 15 . 51 2.05 . 2.05.02 . 24
Penilaian dan Pemberian Cenderamata Kepada Petugas Operasional Persampahan Teladan
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
0,00
0,00
1.203.000.000,00
1.203.000.000,00
25.000.000,00
164.999.920,00
0,00
189.999.920,00
500.000.000,00
5.345.000.000,00
5.750.000.000,00
11.595.000.000,00 150.000.000,00
2.05 . 2.05.02 . 24 . 10
Survey dan Perencanaan Taman
0,00
150.000.000,00
0,00
2.05 . 2.05.02 . 24 . 15
Pengadaan Peralatan Kerja Taman
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
2.05 . 2.05.02 . 24 . 18
Pembuatan Air Mancur di Taman Sri Deli
0,00
0,00
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
2.05 . 2.05.02 . 24 . 19
Pembuatan Aksesoris (Taman, Ornament, dan Lampu Hias)
0,00
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00
2.05 . 2.05.02 . 24 . 20
0,00
1.000.000.000,00
0,00
1.000.000.000,00
2.05 . 2.05.02 . 24 . 21
Pemeliharaan / Perawatan Taman Segitiga, Taman Persimpangan, Taman Median/Berm dan Lain-Lain Penataan Laboratorium Kebun Bibit
0,00
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00
2.05 . 2.05.02 . 24 . 22
Pembenahan / Perbaikan dan Perawatan Stadion Teladan
0,00
1.500.000.000,00
0,00
1.500.000.000,00
2.05 . 2.05.02 . 24 . 23
Pengadaan Pupuk Cair
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
2.05 . 2.05.02 . 24 . 24
Rehab Taman Kebun Bunga (Stadion, Lapangan, Hoki dan Lapangan Tenis)
0,00
0,00
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
2.05 . 2.05.02 . 24 . 36
PEmbuatan Taman Bentuk Hewan Dari Taman Hias
0,00
0,00
250.000.000,00
250.000.000,00
2.05 . 2.05.02 . 24 . 179
Pembuatan Taman Dekorasi Acara-acara Pemko Medan
0,00
500.000.000,00
0,00
500.000.000,00
2.05 . 2.05.02 . 24 . 218
Penyediaan Jasa Piket Taman
500.000.000,00
0,00
0,00
500.000.000,00
2.05 . 2.05.02 . 24 . 406
Pengadaan Tanah Hitam
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
2.05 . 2.05.02 . 24 . 407
Pengadaan Pupuk Kandang
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 55
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
2.05 . 2.05.02 . 24 . 424
Pengadaan Pohon Penghijauan
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
2.05 . 2.05.02 . 24 . 430
Pengadaan Bunga dan Tanaman Hias
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
2.05 . 2.05.02 . 24 . 646
Pengadaan Pot Bunga
0,00
170.000.000,00
0,00
170.000.000,00
2.05 . 2.05.02 . 24 . 649
Peningkatan Kualitas Taman di Taman-Taman Aktif Kota Medan
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
2.05 . 2.05.02 . 24 . 693
Pengadaan Umbul Umbul dan Bendera
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
2.05 . 2.05.02 . 24 . 695
Perawatan/Pemeliharaan Gapura Batas Kota
0,00
325.000.000,00
0,00
325.000.000,00
2.05 . 2.05.02 . 24 . 699
Perawatan/Pemeliharaan Kolam Air Mancur
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
2.05 . 2.05.02 . 24 . 704
Pengecatan/pemeliharaan Tugu di Kota Medan Serta Perawatannya
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
Lampu Penerangan Jalan Umum
364.500.000,00
19.580.000.000,00
1.470.000.000,00
21.414.500.000,00
364.500.000,00
0,00
0,00
364.500.000,00
Perbaikan / Penggantian Lampu dan Peralatan Elektrik Gedung
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
2.05 . 2.05.02 . 25 . 725
Pemasangan LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umum)
0,00
1.020.000.000,00
980.000.000,00
2.000.000.000,00
2.05 . 2.05.02 . 25 . 865
Pengadaan Material Lampu Hias
0,00
800.000.000,00
0,00
800.000.000,00
2.05 . 2.05.02 . 25 . 867
Perawatan Lampu Hight Mast
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
2.05 . 2.05.02 . 25 . 879
Swakelola Bidang Lampu Penerangan Jalan Umum
0,00
1.000.000.000,00
0,00
1.000.000.000,00
2.05 . 2.05.02 . 25 . 882
Penyisipan LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umum) di Kota Medan
0,00
510.000.000,00
490.000.000,00
1.000.000.000,00
2.05 . 2.05.02 . 25 . 886
Perawatan/Pemeliharaan Mesin Genset
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
2.05 . 2.05.02 . 25 . 887
Pengadaan Baterai Lampu Solar Cell
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
2.05 . 2.05.02 . 25 . 888
Perawatan/ Pemeliharaan Lampu Hias
0,00
500.000.000,00
0,00
500.000.000,00
2.05 . 2.05.02 . 25 . 889
Biaya Penyambungan/ Uang Jaminan Langganan (BP-UJL)
0,00
600.000.000,00
0,00
600.000.000,00
2.05 . 2.05.02 . 25 . 890
Perawatan/Pemeliharaan Berkala LPJU di Kota Medan
0,00
14.400.000.000,00
0,00
14.400.000.000,00
0,00
1.000.000.000,00
0,00
1.000.000.000,00
0,00
1.000.000.000,00
0,00
1.000.000.000,00
4.000.000,00
96.000.000,00
0,00
100.000.000,00
4.000.000,00
96.000.000,00
0,00
100.000.000,00
2.05 . 2.05.02 . 25 2.05 . 2.05.02 . 25 . 11
Penyediaan Jasa Piket LPJU
2.05 . 2.05.02 . 25 . 101
2.05 . 2.05.02 . 27 2.05 . 2.05.02 . 27 . 05 2.05 . 4.01.25 2.05 . 4.01.25 . 19
Program Pengelolaan Areal Pemakaman Perawatan / Pemeliharaan Taman Pemakaman Umum (TPU) Yang Dikelola Dinas Pertamanan Kota Medan Kecamatan Medan Barat
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
2.05 . 4.01.25 . 19 . 06
Pembinaan Kelompok - Kelompok Sadar Lingkungan
2.000.000,00
48.000.000,00
0,00
50.000.000,00
2.05 . 4.01.25 . 19 . 13
Pelaksanaan Medan Berhias
2.000.000,00
48.000.000,00
0,00
50.000.000,00
4.500.000,00
85.500.000,00
0,00
90.000.000,00
4.500.000,00
85.500.000,00
0,00
90.000.000,00
4.500.000,00
85.500.000,00
0,00
90.000.000,00
2.768.442.840,00
9.999.669.500,00
1.172.350.000,00
13.940.462.340,00
2.750.752.840,00
9.864.789.700,00
1.172.350.000,00
13.787.892.540,00
2.222.352.840,00
5.089.817.000,00
0,00
7.312.169.840,00
0,00
978.000.000,00
0,00
978.000.000,00
181.911.240,00
40.000.000,00
0,00
221.911.240,00
2.05 . 4.04.05 2.05 . 4.04.05 . 24 2.05 . 4.04.05 . 24 . 690 2.06 2.06 . 2.06.01 2.06 . 2.06.01 . 01
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH Administrasi Kependudukan dan Capil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.06 . 2.06.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 56
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.06 . 2.06.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
2.06 . 2.06.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19
JUMLAH 6=3+4+5
5.100.000,00
201.200.000,00
0,00
0,00
40.000.000,00
0,00
206.300.000,00 40.000.000,00
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran
788.282.040,00
0,00
0,00
788.282.040,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
242.548.320,00
0,00
0,00
242.548.320,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 22
Pemeliharaan dan Pengamanan Barang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
4.100.000,00
108.050.000,00
0,00
112.150.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 23
Penyedian Penunjang Operasional Kesekretariatan Dinas
2.06 . 2.06.01 . 01 . 25
Penyediaan Surat Kabar/Majalah dan Bahan Bacaan
2.06 . 2.06.01 . 01 . 26
Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Server dan Website
297.600.000,00
0,00
0,00
297.600.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 27
181.911.240,00
0,00
0,00
181.911.240,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 28
Penyediaan Jasa Tenaga Supir Untuk Operasional Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Pelaksanaan Pekerjaan Tambahan di Luar Jam Kantor
2.06 . 2.06.01 . 01 . 29
Pengadaan Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi
2.06 . 2.06.01 . 01 . 31 2.06 . 2.06.01 . 01 . 32 2.06 . 2.06.01 . 01 . 33 2.06 . 2.06.01 . 01 . 34 2.06 . 2.06.01 . 02
480.000.000,00
0,00
0,00
480.000.000,00
11.400.000,00
795.750.000,00
0,00
807.150.000,00
Pengadaan Cetakan Umum
4.100.000,00
404.900.000,00
0,00
409.000.000,00
Pengadaan Buku Himpunan Peraturan, Leaflet dan Booklet
5.000.000,00
52.150.000,00
0,00
57.150.000,00
Pengadaan Blanko dan Formulir Pendaftaran Penduduk (DAK)
10.200.000,00
1.166.430.000,00
0,00
1.176.630.000,00
Pengadaan Blanko dan Formulir Pendaftaran Pencatatan Sipil (DAK)
10.200.000,00
1.143.337.000,00
0,00
1.153.537.000,00
44.000.000,00
3.353.750.000,00
1.172.350.000,00
4.570.100.000,00
12.300.000,00
0,00
699.350.000,00
711.650.000,00
7.200.000,00
223.800.000,00
0,00
231.000.000,00
0,00
402.000.000,00
0,00
402.000.000,00
5.100.000,00
1.320.550.000,00
0,00
1.325.650.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.06 . 2.06.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
2.06 . 2.06.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.06 . 2.06.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.06 . 2.06.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
2.06 . 2.06.01 . 02 . 51
Pengadaan Perangkat Pencetakan KTP-EL untuk Pelayaan Masyarakat
2.06 . 2.06.01 . 02 . 52
Pengadaan Fasilitas Pelaksanaan Penerbitan KTP-EL (DAK)
2.06 . 2.06.01 . 03 2.06 . 2.06.01 . 03 . 05 2.06 . 2.06.01 . 06
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
9.200.000,00
0,00
470.800.000,00
480.000.000,00
10.200.000,00
1.407.400.000,00
2.200.000,00
1.419.800.000,00
5.100.000,00
175.250.000,00
0,00
180.350.000,00
5.100.000,00
175.250.000,00
0,00
180.350.000,00
65.200.000,00
149.835.000,00
0,00
215.035.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
13.600.000,00
2.820.000,00
0,00
16.420.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
24.400.000,00
2.820.000,00
0,00
27.220.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06 . 06
Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2017
13.600.000,00
2.820.000,00
0,00
16.420.000,00
Sertifikasi ISO Pelayanan Admiministrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan
13.600.000,00
141.375.000,00
0,00
154.975.000,00
414.100.000,00
1.096.137.700,00
0,00
1.510.237.700,00
19.100.000,00
154.820.000,00
0,00
173.920.000,00
5.100.000,00
372.617.700,00
0,00
377.717.700,00
2.06 . 2.06.01 . 06 . 09 2.06 . 2.06.01 . 15
Program Penataan Administrasi Kependudukan
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35
Sosialisasi Interaktif dengan Masyarakat Melalui Radio
2.06 . 2.06.01 . 15 . 36 2.06 . 2.06.01 . 15 . 52
Koordinasi Keserasian Kebijakan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Masyarakat (DAK)
10.200.000,00
110.300.000,00
0,00
120.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 53
Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk (DAK)
164.700.000,00
50.000.000,00
0,00
214.700.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 54
Pelayanan Keliling Pencatatan Sipil (DAK)
209.900.000,00
190.000.000,00
0,00
399.900.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 57
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.06 . 2.06.01 . 15 . 55 2.06 . 2.06.01 . 15 . 56 2.06 . 4.01.14 2.06 . 4.01.14 . 15 2.06 . 4.01.14 . 15 . 50 2.06 . 4.01.15 2.06 . 4.01.15 . 15 2.06 . 4.01.15 . 15 . 50 2.06 . 4.01.16 2.06 . 4.01.16 . 15 2.06 . 4.01.16 . 15 . 21 2.06 . 4.01.19 2.06 . 4.01.19 . 15
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
5.100.000,00
200.900.000,00
0,00
206.000.000,00
1.650.000,00
28.350.000,00
0,00
30.000.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan
1.650.000,00
28.350.000,00
0,00
30.000.000,00
Pembuatan Papan Data Kecamatan dan Kelurahan
1.650.000,00
28.350.000,00
0,00
30.000.000,00
Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrai Kependudukan (DAK) Revitalisasi Peran Kepala Lingkungan dan Masyarakat Dalam Tertib Administrasi Kependudukan Kecamatan Medan Labuhan
Kecamatan Medan Kota
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
Pembuatan Papan Data Kecamatan dan Kelurahan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
4.040.000,00
10.960.000,00
0,00
15.000.000,00
4.040.000,00
10.960.000,00
0,00
15.000.000,00
4.040.000,00
10.960.000,00
0,00
15.000.000,00
5.000.000,00
62.000.000,00
0,00
67.000.000,00
5.000.000,00
62.000.000,00
0,00
67.000.000,00
Kecamatan Medan Timur
Program Penataan Administrasi Kependudukan Pengumpulan Data/Informasi Kependudukan Kecamatan Kecamatan Medan Denai
Program Penataan Administrasi Kependudukan
2.06 . 4.01.19 . 15 . 21
Pengumpulan Data/Informasi Kependudukan Kecamatan
2.000.000,00
35.000.000,00
0,00
37.000.000,00
2.06 . 4.01.19 . 15 . 50
Pembuatan Papan Data Kecamatan dan Kelurahan
3.000.000,00
27.000.000,00
0,00
30.000.000,00
7.000.000,00
3.569.800,00
0,00
10.569.800,00
7.000.000,00
3.569.800,00
0,00
10.569.800,00
7.000.000,00
3.569.800,00
0,00
10.569.800,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.432.225.000,00
7.416.724.000,00
66.000.000,00
8.914.949.000,00
1.338.465.000,00
6.720.484.000,00
66.000.000,00
8.124.949.000,00
45.430.000,00
654.570.000,00
0,00
700.000.000,00
18.555.000,00
211.445.000,00
0,00
230.000.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
11.900.000,00
38.100.000,00
0,00
50.000.000,00
14.975.000,00
105.025.000,00
0,00
120.000.000,00
49.450.000,00
565.550.000,00
0,00
615.000.000,00
2.06 . 4.01.32 2.06 . 4.01.32 . 15 2.06 . 4.01.32 . 15 . 21 2.06 . 4.01.33 2.06 . 4.01.33 . 15 2.06 . 4.01.33 . 15 . 21 2.07 2.07 . 2.02.01 2.07 . 2.02.01 . 15 2.07 . 2.02.01 . 15 . 04 2.07 . 2.02.01 . 15 . 09 2.07 . 2.02.01 . 15 . 12 2.07 . 2.02.01 . 15 . 22 2.07 . 2.02.01 . 16
Kecamatan Medan Amplas
Program Penataan Administrasi Kependudukan Pengumpulan Data/Informasi Kependudukan Kecamatan Kecamatan Medan Sunggal
Program Penataan Administrasi Kependudukan Pengumpulan Data/Informasi Kependudukan Kecamatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pelatihan TTG (Teknologi Tepat Guna) Bagi Kelompok Wartekdes Kelurahan se-Kota Medan Jambore dan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Pembinaan Posyantekdes sebagai Pilot Project dalam Mengikuti Lomba Posyantekdes Tingkat Nasional Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam Pengembangan Inovasi TTG
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 58
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
2.07 . 2.02.01 . 16 . 18
Pameran Usaha Ekonomi Masyarakat Unggulan Pada Berbagai Event
25.950.000,00
174.050.000,00
0,00
2.07 . 2.02.01 . 16 . 19
Pelatihan Pengolahan Bahan Baku Barang-barang Bekas Bagi Wartekdes
7.000.000,00
93.000.000,00
0,00
100.000.000,00
2.07 . 2.02.01 . 16 . 20
Pelatihan Pengolahan Ikan Bagi Rumah tangga Nelayan Kelompok Miskin
16.500.000,00
158.500.000,00
0,00
175.000.000,00
2.07 . 2.02.01 . 16 . 21
Koordinasi dan Konsultasi POKMAS UEM (Kelompok Masyarakat Usaha Ekonomi Masyarakat) Unggulan Kota Medan Ke UEM Terbaik Tingkat Nasional
0,00
140.000.000,00
0,00
140.000.000,00
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
200.000.000,00
271.085.000,00
2.090.600.000,00
16.000.000,00
2.377.685.000,00
2.07 . 2.02.01 . 17 . 10
Orientasi Pengurus Karang Taruna Kelurahan
15.000.000,00
95.000.000,00
0,00
110.000.000,00
2.07 . 2.02.01 . 17 . 16
Pencanangan Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
24.085.000,00
98.600.000,00
0,00
122.685.000,00
2.07 . 2.02.01 . 17 . 17
Pembinaan LPM Kelurahan Se-Kota Medan
15.000.000,00
90.000.000,00
0,00
105.000.000,00
2.07 . 2.02.01 . 17 . 19
Pendataan dan Pengisian Formulir Profil Data Dasar Keluarga (DDK) Kelurahan
54.500.000,00
179.500.000,00
16.000.000,00
250.000.000,00
2.07 . 2.02.01 . 17 . 30
23.000.000,00
302.000.000,00
0,00
325.000.000,00
2.07 . 2.02.01 . 17 . 33
Pembinaan dan Penilaian Karang Taruna dalam Rangka Penyelenggaraan Lomba Karang Taruna Prestasi Terbaik Kota Medan dan Tingkat Provinsi Sumatera Utara Rapat Kerja Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Medan
17.000.000,00
88.000.000,00
0,00
105.000.000,00
2.07 . 2.02.01 . 17 . 34
Peringatan Gerakan Nasional BBGRM
0,00
140.000.000,00
0,00
140.000.000,00
2.07 . 2.02.01 . 17 . 35
Pengadaan Bantuan Peralatan Kebersihan untuk Gotong Royong
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
2.07 . 2.02.01 . 17 . 36
Pelantikan Pengurus dewan Pimpinan Daerah (DPD) LPM Kota Medan
21.000.000,00
99.000.000,00
0,00
120.000.000,00
2.07 . 2.02.01 . 17 . 37
Pemberian Penghargaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kota
11.000.000,00
59.000.000,00
0,00
70.000.000,00
2.07 . 2.02.01 . 17 . 38
Musyawarah Cabang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Tingkat Kecamatan Se- Kota Medan Koordinasi Kegiatan Kasi PMK Kecamatan Se- Kota Medan
18.000.000,00
117.000.000,00
0,00
135.000.000,00
12.000.000,00
38.000.000,00
0,00
50.000.000,00
Pembinaan, Penilaian dan Evaluasi Perlombaan Perkembangan Kelurahan TK Kota Medan Persiapan Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tingkat Provinsi Sumatera Utara dan Tingkat Regional Se- SUMATERA Penilaian Perlombaan Kelurahan pada Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Kota Medan
24.000.000,00
331.000.000,00
0,00
355.000.000,00
13.000.000,00
127.000.000,00
0,00
140.000.000,00
23.500.000,00
226.500.000,00
0,00
250.000.000,00
910.500.000,00
2.998.500.000,00
30.000.000,00
3.939.000.000,00
2.07 . 2.02.01 . 17
2.07 . 2.02.01 . 17 . 39 2.07 . 2.02.01 . 17 . 40 2.07 . 2.02.01 . 17 . 41 2.07 . 2.02.01 . 17 . 42 2.07 . 2.02.01 . 19
Program peningkatan peran perempuan di perdesaan
2.07 . 2.02.01 . 19 . 02
Pembinaan di Kelurahan di PT. P2W-KSS
17.000.000,00
93.000.000,00
0,00
110.000.000,00
2.07 . 2.02.01 . 19 . 03
Monitoring dan Evaluasi Bagi Kelompok Warga Binaan PT. P2WKSS di Kelurahan
21.000.000,00
84.000.000,00
0,00
105.000.000,00
2.07 . 2.02.01 . 19 . 04
25.000.000,00
75.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
2.07 . 2.02.01 . 19 . 06
Pembinaan Kelurahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Lomba Pelaksana Terbaik PKK dalam Rangka HKG PKK Tingkat Kota Medan Pembuatan Papan Data Umum, Pokja I s/d Pokja IV, Program Kerja serta Bagan Anggota TP. PKK Kota Medan Pameran Kegiatan Ramadhan Fair Tahun 2016
5.000.000,00
25.000.000,00
0,00
30.000.000,00
2.07 . 2.02.01 . 19 . 07
Penyuluhan Pola Asuh Anak dalam Keluarga (PA2K)
9.000.000,00
31.000.000,00
0,00
40.000.000,00
2.07 . 2.02.01 . 19 . 08
Pelatihan Keterampilan Membatik
6.000.000,00
24.000.000,00
0,00
30.000.000,00
2.07 . 2.02.01 . 19 . 09
Penyuluhan tentang Pembentukan Koperasi
12.500.000,00
17.500.000,00
0,00
30.000.000,00
2.07 . 2.02.01 . 19 . 10
Pembinaan dan pemberian bantuan pengadaan bahan perlombaan B2SA, masak serba ikan ke Tingkat Provinsi Sumatera Utara Orientasi pola hidup bersih dan sehat bagi anggota pokja IV PKK di Kecamatan dan Kelurahan Pameran Kegiatan MTQ Tingkat Kota Medan.
12.000.000,00
28.000.000,00
0,00
40.000.000,00
11.000.000,00
19.000.000,00
0,00
30.000.000,00
10.000.000,00
40.000.000,00
0,00
50.000.000,00
2.07 . 2.02.01 . 19 . 05
2.07 . 2.02.01 . 19 . 12 2.07 . 2.02.01 . 19 . 13
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 59
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
2.07 . 2.02.01 . 19 . 14
Sosialisasi UP2K PKK.
7.000.000,00
18.000.000,00
0,00
25.000.000,00
2.07 . 2.02.01 . 19 . 16
Pelatihan Kelompok UP2K PKK.
7.000.000,00
15.000.000,00
0,00
22.000.000,00
2.07 . 2.02.01 . 19 . 17
Pameran Kegiatan PRSU.
7.000.000,00
23.000.000,00
0,00
30.000.000,00
2.07 . 2.02.01 . 19 . 18
100.000.000,00
200.000.000,00
0,00
300.000.000,00
2.07 . 2.02.01 . 19 . 19
Pelaksanaan Pengajian, Ceramah Agama di Bulan Suci Ramadhan dan Pengajian Bulanan PKK Kota Medan. Pelatihan LP3 PKK Kota Medan.
13.000.000,00
37.000.000,00
0,00
50.000.000,00
2.07 . 2.02.01 . 19 . 20
Pelatihan TPK3 PKK Kota Medan.
20.000.000,00
52.500.000,00
0,00
72.500.000,00
2.07 . 2.02.01 . 19 . 21
Operasional Kegiatan Sekretariat TP. PKK Kota Medan
300.000.000,00
168.000.000,00
30.000.000,00
498.000.000,00
2.07 . 2.02.01 . 19 . 23
Pembinaan Gerakan Perempuan Tebar, Tanam dan Pelihara Pohon
30.000.000,00
2.07 . 2.02.01 . 19 . 24
Sosialisasi Pencegahan Penyakit Menular Yang Berbasis Lingkungan
2.07 . 2.02.01 . 19 . 25
Jambore Kader PKK Tingkat Nasional
2.07 . 2.02.01 . 19 . 26
Sosialisasi Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan ASI Exclusive
2.07 . 2.02.01 . 19 . 27
Pembinaan Kelompok PHBS dan LBS
2.07 . 2.02.01 . 19 . 28
Pembinaan Posyandu Berintegrasi dengan BKB dan PAUD
2.07 . 2.02.01 . 19 . 29 2.07 . 2.02.01 . 19 . 30
Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Kelurahan Guna Mengikuti Perlombaan TP. PKK Kota Medan Peringatan HKG PKK Kota Medan
2.07 . 2.02.01 . 19 . 31
Pemasyarakatan Hari Cuci Tangan Pakai sabun
2.07 . 2.02.01 . 19 . 32
Pelatihan Jahit Menjahit, Pembuatan Souvenir dan Pelatihan 10 Program Pokok PKK
2.07 . 2.02.01 . 19 . 33
Pengadaan Baju Seragam dan Baju Anggota TP. PKK Kota Medan
2.07 . 2.02.01 . 19 . 34
0,00
30.000.000,00
0,00
10.000.000,00
15.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
10.000.000,00
30.000.000,00
0,00
40.000.000,00
7.000.000,00
18.000.000,00
0,00
25.000.000,00
12.000.000,00
38.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
34.000.000,00
65.000.000,00
0,00
99.000.000,00
10.000.000,00
42.500.000,00
0,00
52.500.000,00
17.000.000,00
53.000.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
55.000.000,00
0,00
55.000.000,00
Pelatihan PKBN Bagi Kader PKK
11.000.000,00
19.000.000,00
0,00
30.000.000,00
2.07 . 2.02.01 . 19 . 35
Penyuluhan PKDRT dan Traficking Bagi Kader PKK
15.000.000,00
35.000.000,00
0,00
50.000.000,00
2.07 . 2.02.01 . 19 . 36
Penyuluhan Tentang Narkoba
8.000.000,00
17.000.000,00
0,00
25.000.000,00
2.07 . 2.02.01 . 19 . 37
0,00
400.000.000,00
0,00
400.000.000,00
2.07 . 2.02.01 . 19 . 38
Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah, Konsultasi ke PKK Pusat dan RAKERNAS PKK Sosialisasi Program B2SA
8.000.000,00
17.000.000,00
0,00
25.000.000,00
2.07 . 2.02.01 . 19 . 39
Pembinaan Penyuluhan Kelurahan Percontohan HATINYA PKK
6.000.000,00
19.000.000,00
0,00
25.000.000,00
2.07 . 2.02.01 . 19 . 40
Rapat Konsultasi TP. PKK Kota Medan Tahun 2016
24.000.000,00
76.000.000,00
0,00
100.000.000,00
2.07 . 2.02.01 . 19 . 41
Kunjungan Kerja TP. PKK Kota Medan ke Daerah Yang Telah Berhasil
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
2.07 . 2.02.01 . 19 . 42
Jambore Kader PKK Tingkat Kota Medan
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
2.07 . 2.02.01 . 19 . 44
Perayaan Hari Kartini
20.000.000,00
55.000.000,00
0,00
75.000.000,00
2.07 . 2.02.01 . 19 . 45
Perlombaan dalam Rangka Penyambutan Hari Kartini
16.000.000,00
59.000.000,00
0,00
75.000.000,00
2.07 . 2.02.01 . 19 . 46
Perayaan Hari Ibu
20.000.000,00
55.000.000,00
0,00
75.000.000,00
2.07 . 2.02.01 . 19 . 47
40.000.000,00
110.000.000,00
0,00
150.000.000,00
2.07 . 2.02.01 . 19 . 49
Pembinaan Bagi Kelompok-Kelompok PKK/ Warga Binaan PKK dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Medan Penyuluhan dan Pembinaan Makan pangan Non Beras
20.000.000,00
30.000.000,00
0,00
50.000.000,00
2.07 . 2.02.01 . 19 . 50
Pembuatan Profil TP-PKK Se- Kota Medan
40.000.000,00
60.000.000,00
0,00
100.000.000,00
12.000.000,00
172.764.000,00
20.000.000,00
204.764.000,00 40.000.000,00
2.07 . 2.02.01 . 24
Program Dharma Wanita Persatuan Kota Medan
2.07 . 2.02.01 . 24 . 10
Peringatan HUT Dharma Wanita Persatuan Kota Medan
12.000.000,00
28.000.000,00
0,00
2.07 . 2.02.01 . 24 . 11
Operasional Dharma Wanita Persatuan Kota Medan
0,00
44.764.000,00
20.000.000,00
64.764.000,00
2.07 . 2.02.01 . 24 . 12
Orientasi Pembekalan Dharma Wanita Se-Indonesia
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 60
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.07 . 2.02.01 . 25
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan Sumber Daya Masyarakat Perkotaan
JUMLAH 6=3+4+5
50.000.000,00
238.500.000,00
0,00
288.500.000,00
2.07 . 2.02.01 . 25 . 01
Pembinaan Kewirausahaan
22.000.000,00
103.000.000,00
0,00
125.000.000,00
2.07 . 2.02.01 . 25 . 02
Pembinaan dan Pelatihan Kualitas SDM Perkotaan
10.000.000,00
44.500.000,00
0,00
54.500.000,00
2.07 . 2.02.01 . 25 . 03
Pelatihan Pengelolaan dan Pengolahan Limbah Rumah Tangga
18.000.000,00
91.000.000,00
0,00
109.000.000,00
93.760.000,00
666.240.000,00
0,00
760.000.000,00
93.760.000,00
666.240.000,00
0,00
760.000.000,00
46.880.000,00
333.120.000,00
0,00
380.000.000,00
46.880.000,00
333.120.000,00
0,00
380.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
2.07 . 4.01.03 2.07 . 4.01.03 . 15 2.07 . 4.01.03 . 15 . 23 2.07 . 4.01.03 . 15 . 24 2.07 . 4.01.16 2.07 . 4.01.16 . 16 2.07 . 4.01.16 . 16 . 07 2.07 . 4.01.30 2.07 . 4.01.30 . 19 2.07 . 4.01.30 . 19 . 48 2.08 2.08 . 2.08.01 2.08 . 2.08.01 . 01
Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Orientasi Tugas Pengurus Kelompok Kerja I Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan Orientasi Tugas Pengurus Kelompok Kerja II Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan Kecamatan Medan Timur
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Karya Bakti Karang Taruna Kecamatan Kecamatan Medan Maimun
Program peningkatan peran perempuan di perdesaan Pengembangan Program PKK Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.329.665.800,00
8.554.267.140,00
1.881.700.000,00
11.765.632.940,00
1.114.490.800,00
7.589.039.200,00
1.881.700.000,00
10.585.230.000,00
303.185.400,00
786.000.000,00
0,00
1.089.185.400,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
74.500.000,00
0,00
74.500.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
36.000.000,00
0,00
36.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 19
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran
303.185.400,00
500.000,00
0,00
303.685.400,00
2.08 . 2.08.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12.650.000,00
601.510.000,00
835.900.000,00
1.450.060.000,00
2.08 . 2.08.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
5.850.000,00
250.000,00
493.900.000,00
500.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
4.200.000,00
800.000,00
245.000.000,00
250.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
2.600.000,00
400.000,00
97.000.000,00
100.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
400.060.000,00
0,00
400.060.000,00
2.08 . 2.08.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
50.100.000,00
49.900.000,00
0,00
100.000.000,00
50.100.000,00
49.900.000,00
0,00
100.000.000,00
40.300.000,00
49.700.000,00
0,00
90.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 05 2.08 . 2.08.01 . 05 . 07 2.08 . 2.08.01 . 06
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 61
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
2.08 . 2.08.01 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
7.000.000,00
3.000.000,00
0,00
10.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 06 . 06
Penyusunan Renja
7.000.000,00
3.000.000,00
0,00
10.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 06 . 07
Penyusunan Renstra
12.300.000,00
37.700.000,00
0,00
50.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 06 . 08
Penyusunan Lakip
7.000.000,00
3.000.000,00
0,00
10.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 06 . 09
Penyusunan Laporan Kinerja
7.000.000,00
3.000.000,00
0,00
10.000.000,00
Program Keluarga Berencana
462.540.400,00
3.404.699.200,00
1.045.800.000,00
4.913.039.600,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 09
PKK KB Kesehatan
20.255.000,00
129.745.000,00
0,00
150.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 12
TNI manunggal KB kesehatan
23.200.000,00
186.800.000,00
0,00
210.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 14
Pengadaan sarana pelayanan KB (DAK)
0,00
0,00
924.000.000,00
924.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 18
Operasional Pengayoman Medis KB
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 20
Bhakti Sosial Ikatan Bidan Indonesia ( IBI )-KB-KES Terpadu
16.900.000,00
158.100.000,00
0,00
175.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 21
Peringatan Hari Keluarga Nasional
2.08 . 2.08.01 . 15 . 23
Peningkatan Partisipasi Pria Dalam KB dan Kesehatan Reproduksi
2.08 . 2.08.01 . 15 . 29
Pameran KB melalui Mobil Hias.
2.08 . 2.08.01 . 15 . 30
Pengadaan Palnk KB dan Umbul-Umbul KB
2.08 . 2.08.01 . 15 . 31
Koordinasi Pencapaian Hasil Laporan Keluarga Berencana
2.08 . 2.08.01 . 15 . 34
Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) melalui Media Cetak dan Elektronik
2.08 . 2.08.01 . 15 . 36
Penyediaan Jasa Tenaga Medis Tehnis/Tidak Tetap
2.08 . 2.08.01 . 15 . 37
Peringatan HUT IBI Badan PP & KB Kota Medan
2.08 . 2.08.01 . 15 . 38
Pelayanan KB Pria
2.08 . 2.08.01 . 15 . 41 2.08 . 2.08.01 . 15 . 42 2.08 . 2.08.01 . 15 . 44
Orientasi Pendidikan Kependudukan
2.08 . 2.08.01 . 15 . 45
Operasional Penggarapan Pelayanan Keluarga Berencana
2.08 . 2.08.01 . 15 . 46
Sosialisasi Grand Deseng Kependudukan
2.08 . 2.08.01 . 15 . 47
Operasional KB (BOKB) DAK NON FISIK
2.08 . 2.08.01 . 15
2.08 . 2.08.01 . 16
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
14.700.000,00
45.300.000,00
0,00
60.000.000,00
900.000,00
59.100.000,00
0,00
60.000.000,00
3.900.000,00
24.300.000,00
121.800.000,00
150.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
16.900.000,00
183.100.000,00
0,00
200.000.000,00
303.185.400,00
0,00
0,00
303.185.400,00
14.600.000,00
35.400.000,00
0,00
50.000.000,00
16.000.000,00
234.000.000,00
0,00
250.000.000,00
Pembinaan Kampung Keluarga Berencana
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
Pembentukan Kampung Keluarga Berencana
0,00
400.000.000,00
0,00
400.000.000,00
15.000.000,00
135.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
485.754.200,00
0,00
485.754.200,00
17.000.000,00
83.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
890.100.000,00
0,00
890.100.000,00
35.200.000,00
154.800.000,00
0,00
190.000.000,00
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
2.08 . 2.08.01 . 16 . 03
Orientasi PIK bagi Petugas Pengelola PIK Remaja / Mahasiswa
14.700.000,00
45.300.000,00
0,00
60.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 16 . 04
Orientasi Pelatihan Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya
20.500.000,00
59.500.000,00
0,00
80.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 16 . 07
Pembinaan Genre
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
60.100.000,00
1.062.345.000,00
0,00
1.122.445.000,00
18.500.000,00
131.500.000,00
0,00
150.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 17
Program pelayanan kontrasepsi
2.08 . 2.08.01 . 17 . 02
Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
2.08 . 2.08.01 . 17 . 05
Penyimpanan, Pemeliharaan, Pengiriman Alat/ Obat Kontrasepsi
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 17 . 13
Monitoring dan Evaluasi Manajemen Alat Kontrasepsi Rantai Pasok pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelayanan Pencabutan/Pemasangan Implant.
0,00 11.300.000,00
88.700.000,00
0,00
100.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 17 . 17
Pelayanan KB Kontap Wanita
19.900.000,00
180.100.000,00
0,00
200.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 17 . 20
Operasional Pelayanan KB melalui Mobil Pelayanan
0,00
67.500.000,00
0,00
67.500.000,00
2.08 . 2.08.01 . 17 . 10
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 62
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.08 . 2.08.01 . 17 . 22
Pengadaan Alat Kesehatan
2.08 . 2.08.01 . 17 . 24
Tim KB Keliling
2.08 . 2.08.01 . 17 . 26
Pengadaan Obat Side Effek
2.08 . 2.08.01 . 18
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
2.08 . 2.08.01 . 18 . 11
Pembinaan Ke Kelompok UPPKS
2.08 . 2.08.01 . 18 . 24
Orientasi Kader KB PPKBD dan Sub PPKBD
2.08 . 2.08.01 . 18 . 51
Pameran KB dalam Rangka Hari-hari Tertentu
2.08 . 2.08.01 . 18 . 58
Penyampaian Informasi melalui Mobil Penerangan
2.08 . 2.08.01 . 18 . 60
JUMLAH 6=3+4+5
6.500.000,00
189.500.000,00
0,00
196.000.000,00
0,00
120.045.000,00
0,00
120.045.000,00
3.900.000,00
195.000.000,00
0,00
198.900.000,00
63.615.000,00
830.085.000,00
0,00
893.700.000,00
0,00
33.000.000,00
0,00
33.000.000,00
3.400.000,00
96.600.000,00
0,00
100.000.000,00
25.900.000,00
124.100.000,00
0,00
150.000.000,00
900.000,00
49.100.000,00
0,00
50.000.000,00
Pembinaan ke Kelompok Tri Bina
0,00
42.000.000,00
0,00
42.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 18 . 64
Monitoring Pemutakhiran Data Keluarga
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 18 . 65
Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan
1.750.000,00
73.250.000,00
0,00
75.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 18 . 66
Operasional Penyebar Luasan Data
0,00
25.200.000,00
0,00
25.200.000,00
2.08 . 2.08.01 . 18 . 68
Pelatihan Pencatatan Pelaporan Bagi Petugas KB
14.715.000,00
91.285.000,00
0,00
106.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 18 . 72
Pengolahan Data dan Analisis Data
0,00
48.000.000,00
0,00
48.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 18 . 73
Updating Data Pendataan Keluarga
900.000,00
49.100.000,00
0,00
50.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 18 . 74
Pembinaan Pencatatan dan Pelaporan (R/R) Klinik dan Kecamatan
900.000,00
29.100.000,00
0,00
30.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 18 . 75
Penyediaan Sarana KIE KB
2.650.000,00
97.350.000,00
0,00
100.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 18 . 76 2.08 . 2.08.01 . 20
Pembinaan Saka Kencana
Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
12.500.000,00
22.000.000,00
0,00
34.500.000,00
63.600.000,00
573.200.000,00
0,00
636.800.000,00 176.800.000,00
2.08 . 2.08.01 . 20 . 19
Pengadaan Sarana PIK KRR.
1.800.000,00
175.000.000,00
0,00
2.08 . 2.08.01 . 20 . 21
Lomba Pusat Informasi Konseling Kesehatan Remaja
20.100.000,00
39.900.000,00
0,00
60.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 20 . 24
Jambore Genre (Generasi Berencana)
26.300.000,00
173.700.000,00
0,00
200.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 20 . 25
Penyuluhan GenRe di Sekolah
15.400.000,00
184.600.000,00
0,00
200.000.000,00
11.600.000,00
38.400.000,00
0,00
50.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 22 2.08 . 2.08.01 . 22 . 04
Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
11.600.000,00
38.400.000,00
0,00
50.000.000,00
11.600.000,00
38.400.000,00
0,00
50.000.000,00
11.600.000,00
38.400.000,00
0,00
50.000.000,00
212.675.000,00
952.727.940,00
0,00
1.165.402.940,00
212.675.000,00
952.727.940,00
0,00
1.165.402.940,00
239.970.000,00
0,00
256.920.000,00
2.08 . 4.01.03 . 21 . 21
Sosialisasi Kepada Masyarakat Mengenai HIV/AIDS Dalam Rangka Peringatan Hari AIDS Sedunia Tahun 2016 Promosi dan Kampanye HIV AIDS
16.950.000,00 2.800.000,00
83.557.940,00
0,00
86.357.940,00
2.08 . 4.01.03 . 21 . 46
Revitalisasi Pokja HIV dan AIDS Kecamatan Se-Kota Medan
16.250.000,00
198.195.000,00
0,00
214.445.000,00
2.08 . 4.01.03 . 21 . 48
Operasional Koordinasi dan Rapat Rutin Komisi Penangggulangan AID Kota Medan
2.08 . 4.01.03 . 21 . 56
Operasional Komisi Penanggulangan AIDS Kota Medan
2.08 . 4.01.03 . 21 . 58
Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Narkoba, Seks Bebas dan HIV/AIDS Terhadap Masyarakat Di Kecamatan
2.08 . 2.08.01 . 23 2.08 . 2.08.01 . 23 . 04 2.08 . 4.01.03 2.08 . 4.01.03 . 21 2.08 . 4.01.03 . 21 . 16
Peningkatan Sumber Daya Kader BKB dan Koordinator
Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga Peningkatan Sumber Daya Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga bagi PLKB. Sekretariat Daerah
Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
750.000,00
82.370.000,00
0,00
83.120.000,00
108.000.000,00
11.400.000,00
0,00
119.400.000,00
67.925.000,00
337.235.000,00
0,00
405.160.000,00
Halaman 63
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.08 . 4.01.30 2.08 . 4.01.30 . 21 2.08 . 4.01.30 . 21 . 44 2.09 2.09 . 2.09.01 2.09 . 2.09.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Kecamatan Medan Maimun
Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS Pelaksanaan Sosialisasi HIV/AIDS dan Bahaya Narkoba Perhubungan Dinas Perhubungan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
2.500.000,00
12.500.000,00
0,00
15.000.000,00
2.500.000,00
12.500.000,00
0,00
15.000.000,00
2.500.000,00
12.500.000,00
0,00
15.000.000,00
29.078.043.540,00
22.185.770.520,00
9.925.313.000,00
61.189.127.060,00
29.078.043.540,00
22.185.770.520,00
9.925.313.000,00
61.189.127.060,00
2.664.544.440,00
4.311.350.000,00
0,00
6.975.894.440,00
9.550.000,00
990.450.000,00
0,00
1.000.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.490.700.000,00
0,00
1.503.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
12.300.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
11.400.000,00
388.600.000,00
0,00
400.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
23.900.000,00
1.376.100.000,00
0,00
1.400.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran
2.09 . 2.09.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
2.607.394.440,00
500.000,00
0,00
2.607.894.440,00
89.050.000,00
2.611.999.480,00
2.150.450.000,00
4.851.499.480,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
15.950.000,00
21.600.000,00
1.262.450.000,00
1.300.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
10.550.000,00
1.950.000,00
187.500.000,00
200.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
8.850.000,00
132.649.480,00
510.000.000,00
651.499.480,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
8.900.000,00
600.000,00
190.500.000,00
200.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
17.800.000,00
1.982.200.000,00
0,00
2.000.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
10.500.000,00
189.500.000,00
0,00
200.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 51
Pelaksanaan Hari Besar Kegiatan Nasional
7.650.000,00
92.350.000,00
0,00
100.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 52
Pengadaan BBM Solar di PKB Amplas dan P. Baris
8.850.000,00
191.150.000,00
0,00
200.000.000,00
19.100.000,00
1.480.900.000,00
0,00
1.500.000.000,00
19.100.000,00
1.480.900.000,00
0,00
1.500.000.000,00
302.420.000,00
197.580.000,00
0,00
500.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 03 2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 2.09 . 2.09.01 . 05
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.09 . 2.09.01 . 05 . 02
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
2.09 . 2.09.01 . 05 . 04
Penyelenggaraan Koordinasi Forum Lalu Lintas Kota Medan
2.09 . 2.09.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
14.420.000,00
185.580.000,00
0,00
200.000.000,00
288.000.000,00
12.000.000,00
0,00
300.000.000,00
32.400.000,00
12.600.000,00
0,00
45.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
10.800.000,00
4.200.000,00
0,00
15.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
10.800.000,00
4.200.000,00
0,00
15.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06
Penyusunan Renja SKPD
10.800.000,00
4.200.000,00
0,00
15.000.000,00
94.920.000,00
255.080.000,00
0,00
350.000.000,00
8.850.000,00
241.150.000,00
0,00
250.000.000,00
86.070.000,00
13.930.000,00
0,00
100.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02
Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09
Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bidang Perhubungan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 64
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.09 . 2.09.01 . 16
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
JUMLAH 6=3+4+5
235.400.000,00
10.523.207.980,00
0,00
10.758.607.980,00
107.600.000,00
6.261.154.460,00
0,00
6.368.754.460,00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas
7.200.000,00
112.800.000,00
0,00
120.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08
Rehabilitasi/Pemeliharaan Median Jalan
7.200.000,00
192.800.000,00
0,00
200.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 09
Rehabilitasi/Pemeliharaan Traffic Light
44.150.000,00
2.405.850.000,00
0,00
2.450.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 10
Rehabilitasi/Pemeliharaan Halte/Shelter/Jembatan Penyeberangan
8.900.000,00
91.100.000,00
0,00
100.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 11
Rehabilitasi/Pemeliharaan Perangkat SIM On Line Parkir
7.200.000,00
92.800.000,00
0,00
100.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 13
Rehabilitasi/Pemeliharaan Perangkat SIM On Line PKB
7.200.000,00
142.800.000,00
0,00
150.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 14
Rehabilitasi/Pemeliharaan Pengecetan Median Jalan
13.800.000,00
486.200.000,00
0,00
500.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 15
Rehabilitasi/Pemeliharaan Mobil Uji Keliling
7.200.000,00
92.800.000,00
0,00
100.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 16
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
8.850.000,00
391.150.000,00
0,00
400.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 17
Rehabilitasi/Pemeliharaan CCTV dan Sistem Antrian di PKB Amplas dan PKB P. Baris
8.050.000,00
191.950.000,00
0,00
200.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 217
Rehabilitasi / Pemeliharaan RPPJ
8.050.000,00
61.803.520,00
0,00
69.853.520,00
1.019.380.000,00
163.259.000,00
342.361.000,00
1.525.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05
Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan
2.09 . 2.09.01 . 16 . 06
2.09 . 2.09.01 . 17
Pogram peningkatan pelayanan angkutan
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02
Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15
Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan Pengadaan Alat Peraga Lalu Lintas
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 2.09 . 2.09.01 . 18
Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
994.980.000,00
5.020.000,00
0,00
1.000.000.000,00
17.200.000,00
157.800.000,00
0,00
175.000.000,00
7.200.000,00
439.000,00
342.361.000,00
350.000.000,00
60.750.000,00
434.845.000,00
1.659.405.000,00
2.155.000.000,00
7.200.000,00
450.000,00
157.350.000,00
165.000.000,00
12.150.000,00
26.850.000,00
741.000.000,00
780.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02
Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal
2.09 . 2.09.01 . 18 . 25
Pengadaan dan Pemasangan Parkir Meter
2.09 . 2.09.01 . 18 . 26
Pengadaan dan Pemasangan Patok Pengaman Jalur Pedestrian
7.650.000,00
3.350.000,00
49.000.000,00
60.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 30
Relokasi Perlengkapan Jalan
7.200.000,00
5.850.000,00
136.950.000,00
150.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 31
Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor
8.850.000,00
1.367.000,00
389.783.000,00
400.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 32
Rehabilitasi Gedung PKB Amplas dan PKB Pinang Baris
8.850.000,00
391.150.000,00
0,00
400.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 33
Pembangunan Gedung Posko Pengamanan Lalu Lintas
8.850.000,00
5.828.000,00
185.322.000,00
200.000.000,00
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
24.546.429.100,00
208.599.060,00
5.773.097.000,00
30.528.125.160,00
2.09 . 2.09.01 . 19 2.09 . 2.09.01 . 19 . 01
Pengadaan dan Pemasangan rambu-rambu lalu lintas
7.200.000,00
800.000,00
192.000.000,00
200.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 05
Pengadaan dan Pemasangan Rambu-rambu lalu lintas Tiang Tinggi
7.200.000,00
300.000,00
172.500.000,00
180.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07
Pengadaan dan Pemasangan RPPJ
8.850.000,00
6.650.000,00
224.500.000,00
240.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 15
Penertiban dan Penataan Lalu lintas
3.993.000.000,00
6.000.000,00
0,00
3.999.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 18
Pelaksanaan Pengaturan dan Pengendalian Lalu lintas
2.09 . 2.09.01 . 19 . 33
Pemasangan Area Traffic Control System (ATCS) (Lanjutan)
2.09 . 2.09.01 . 19 . 43
Pengadaan Kunci Roda Parkir
2.09 . 2.09.01 . 19 . 47
20.161.829.100,00
500.000,00
0,00
20.162.329.100,00
16.800.000,00
51.953.000,00
2.151.247.000,00
2.220.000.000,00
7.200.000,00
800.000,00
192.000.000,00
200.000.000,00
Pengadaan dan Pemasangan Warning Light
14.100.000,00
14.400.000,00
571.500.000,00
600.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 138
Pengadaan dan Pemasangan Zoss
17.350.000,00
17.050.000,00
765.600.000,00
800.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 139
Pengadaan Water Block
7.200.000,00
1.050.000,00
191.750.000,00
200.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 140
Pengadaan Traffic Cone
7.200.000,00
1.050.000,00
171.750.000,00
180.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 65
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.09 . 2.09.01 . 19 . 141
Pengamanan Walikota, Wakil Walikota dan Sekda Kota Medan
2.09 . 2.09.01 . 19 . 142
Pembuatan ruang parkir
2.09 . 2.09.01 . 20 2.09 . 2.09.01 . 20 . 05 2.10 2.10 . 1.05.02 2.10 . 1.05.02 . 15 2.10 . 1.05.02 . 15 . 04 2.10 . 2.10.01 2.10 . 2.10.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Pengadaan Buku Uji Kendaraan Bermotor dan Perlengkapannya Komunikasi dan Informatika Satuan Polisi Pamong Praja
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pengadaan alat studio dan komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
273.750.000,00
91.250.000,00
0,00
365.000.000,00
24.750.000,00
16.796.060,00
1.140.250.000,00
1.181.796.060,00
13.650.000,00
1.986.350.000,00
0,00
2.000.000.000,00
13.650.000,00
1.986.350.000,00
0,00
2.000.000.000,00
4.753.350.100,00
28.271.607.500,00
16.866.461.500,00
49.891.419.100,00
3.000.000,00
0,00
117.000.000,00
120.000.000,00
3.000.000,00
0,00
117.000.000,00
120.000.000,00
3.000.000,00
0,00
117.000.000,00
120.000.000,00
4.673.550.100,00
21.333.407.500,00
16.749.461.500,00
42.756.419.100,00
2.304.085.100,00
1.276.790.000,00
760.840.000,00
4.341.715.100,00 169.800.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
169.800.000,00
0,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 05
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
121.274.160,00
0,00
0,00
121.274.160,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
2.10 . 2.10.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.10 . 2.10.01 . 01 . 10
33.960.000,00
97.000.000,00
0,00
130.960.000,00
121.274.160,00
0,00
0,00
121.274.160,00
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
212.160.000,00
0,00
212.160.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
125.180.000,00
0,00
125.180.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
75.050.000,00
350.000.000,00
425.050.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
0,00
396.770.000,00
396.770.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
42.000.000,00
4.070.000,00
46.070.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 16
Penyediaan bahan logistik kantor
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
216.000.000,00
0,00
216.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran
2.10 . 2.10.01 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Komunikasi (Jaringan Internet)
2.10 . 2.10.01 . 01 . 21
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
2.10 . 2.10.01 . 01 . 22
Penyediaan Bahan Bacaan Surat Kabar, Majalah dan Tabloid
2.10 . 2.10.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
1.995.656.780,00
600.000,00
0,00
1.996.256.780,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
31.920.000,00
0,00
0,00
31.920.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
359.200.000,00
2.456.380.000,00
3.020.415.000,00
5.835.995.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
1.565.000.000,00
1.565.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
112.970.000,00
112.970.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
492.600.000,00
492.600.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
0,00
93.500.000,00
93.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 13
Pengadaan perlengkapan alat-alat komunikasi
0,00
0,00
177.000.000,00
177.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
61.200.000,00
0,00
61.200.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
145.000.000,00
0,00
145.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
152.380.000,00
0,00
152.380.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 66
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
2.10 . 2.10.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
198.300.000,00
0,00
198.300.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 30
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Multi Media
0,00
114.500.000,00
0,00
114.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 39
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Jaringan
0,00
220.000.000,00
0,00
220.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 45
Pemeliharaan Rutin Berkala Tower Pemko Medan
0,00
430.000.000,00
0,00
430.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 46
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perawatan Radio Link Pemko Medan
0,00
190.000.000,00
0,00
190.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 47
Pemeliharaan Rutin/Berkala Pealatan Server Pemko Medan
0,00
180.000.000,00
0,00
180.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 51
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Alat Komunikasi
0,00
745.000.000,00
0,00
745.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 56
Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Kantor
0,00
0,00
12.245.000,00
12.245.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 58
Pengadaan Ruang Server dan Kelengkapannya
0,00
0,00
142.100.000,00
142.100.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 80
Monitoring Peralatan Komunikasi
2.10 . 2.10.01 . 02 . 110
Fasilitasi Persandian
Program peningkatan disiplin aparatur
40.000.000,00
20.000.000,00
0,00
60.000.000,00
319.200.000,00
0,00
425.000.000,00
744.200.000,00
0,00
196.980.000,00
0,00
196.980.000,00
2.10 . 2.10.01 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
0,00
84.000.000,00
0,00
84.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
0,00
56.000.000,00
0,00
56.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 03 . 06
Peningkatan Senam Kesegaran Jasmani
0,00
56.980.000,00
0,00
56.980.000,00
116.300.000,00
528.000.000,00
0,00
644.300.000,00
2.10 . 2.10.01 . 03
2.10 . 2.10.01 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.10 . 2.10.01 . 05 . 08
Peningkatan SDM Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan
5.600.000,00
5.200.000,00
0,00
10.800.000,00
2.10 . 2.10.01 . 05 . 09
Bimbingan Teknis OPerator Sistem Informasi Medan Rumah Kita
36.900.000,00
98.100.000,00
0,00
135.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 05 . 10
Seminar Persandian
36.900.000,00
118.100.000,00
0,00
155.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 05 . 11
Bimtek Radio dan Telekomunikasi
36.900.000,00
306.600.000,00
0,00
343.500.000,00
69.450.000,00
42.300.000,00
0,00
111.750.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.10 . 2.10.01 . 06 . 05
Penyusunan RENSTRA 5 Tahunan SKPD
18.000.000,00
12.000.000,00
0,00
30.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06 . 07
Penyusunan Renja SKPD
18.000.000,00
12.000.000,00
0,00
30.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06 . 08
Penyusunan LKPJ
15.450.000,00
6.300.000,00
0,00
21.750.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06 . 09
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
18.000.000,00
12.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.209.195.000,00
10.629.515.000,00
12.968.206.500,00
24.806.916.500,00
2.10 . 2.10.01 . 15
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
0,00
194.040.000,00
245.159.200,00
439.199.200,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04
Pengadaan alat studio dan komunikasi
0,00
0,00
120.000.000,00
120.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 15
Pengumpulan/updating dan processing data informasi internal dan ekternal
29.995.000,00
186.800.000,00
0,00
216.795.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 17
Operasional website dan intranet Pemerintah Kota Medan
30.420.000,00
9.600.000,00
0,00
40.020.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 18
Pembinaan pengusaha bidang Pos dan Telekomunikasi
147.600.000,00
57.635.000,00
0,00
205.235.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 29
Analisa Issu Publik Terhadap Kegiatan Pemko Medan
21.270.000,00
105.840.000,00
0,00
127.110.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 30
Pembangunan dan Operasioanalisasi Media SMS Centre
32.400.000,00
1.200.000,00
0,00
33.600.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 32
Sosialisasi Sistem Informasi Medan Rumah Kita
55.800.000,00
302.150.000,00
0,00
357.950.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 33
Pembangunan dan Operasionalisasi Layar Monitor Billboard
0,00
1.750.000,00
1.055.292.640,00
1.057.042.640,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 35
Dewan Teknologi Informasi Komunikasi Daerah (DETIKDA)
41.700.000,00
65.850.000,00
0,00
107.550.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 36
Pembangunan Website SKPD-SKPD Sebagai Sub Domain Website Pemko Medan
0,00
342.500.000,00
0,00
342.500.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 67
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
2.10 . 2.10.01 . 15 . 37
Pembangunan dan Operasionalisasi Security Data Center
0,00
43.100.000,00
0,00
43.100.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 38
Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pemko Medan
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 39
Pembangunan dan Pengembangan Commond Center Pemko Medan
2.10 . 2.10.01 . 15 . 40
Penyusunan Peraturan Walikota tentang Menara Telekomunikasi
2.10 . 2.10.01 . 15 . 41
Operasionalisasi Informasi melalui Media Online
2.10 . 2.10.01 . 15 . 42
Operasionalisasi Izin Frekwensi Pemko Medan
2.10 . 2.10.01 . 15 . 44
Operator Sub Domain Website SKPD-SKPD Pemerintah Kota Medan
2.10 . 2.10.01 . 15 . 46
Penyediaan Tenaga Ahli Operasional TIK
0,00
250.000.000,00
0,00
66.750.000,00
3.000.000,00
0,00
69.750.000,00
4.510.000,00
420.000.000,00
0,00
424.510.000,00 190.000.000,00
0,00
190.000.000,00
0,00
108.000.000,00
1.300.000,00
0,00
109.300.000,00
0,00
270.000.000,00
0,00
270.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 47
Penyediaan bandwith internet berlangganan
43.200.000,00
6.276.000.000,00
0,00
6.319.200.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 48
Pengembangan penambahan kapasitas server
0,00
0,00
359.754.660,00
359.754.660,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 49
Pengembangan perangkat lunak aplikasi situs web SKPD
0,00
43.000.000,00
0,00
43.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 50
Pengembangan perangkat lunak aplikasi pelayanan komunikasi dan informasi
0,00
108.000.000,00
0,00
108.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 51
Pembangunan media informasi papan running text
0,00
1.750.000,00
300.000.000,00
301.750.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 52
Operasionalisasi dokumentasi kegiatan Pemko Medan
0,00
123.750.000,00
0,00
123.750.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 53
Operasionalisasi tim teknis pengendalian menara telekomunikasi
408.550.000,00
9.750.000,00
0,00
418.300.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 54
Operasional TP PKK dan DEKRANASDA Kota Medan
0,00
868.500.000,00
47.000.000,00
915.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 55
Pembangunan Data Centre Pemko Medan
219.000.000,00
504.000.000,00
10.841.000.000,00
11.564.000.000,00
0,00
132.000.000,00
0,00
132.000.000,00
0,00
132.000.000,00
0,00
132.000.000,00
43.610.000,00
280.600.000,00
0,00
324.210.000,00
23.500.000,00
23.200.000,00
0,00
46.700.000,00
5.700.000,00
20.200.000,00
0,00
25.900.000,00 25.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16 2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 2.10 . 2.10.01 . 17
Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi Konsultasi Program Bidang Komunikasi dan Informatika
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
2.10 . 2.10.01 . 17 . 03
Pembinaan, Perlombaan dan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )
2.10 . 2.10.01 . 17 . 05
Pembinaan dan Pengembangan Bakohumas
2.10 . 2.10.01 . 17 . 06
Pembinaan dan Operasionalisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
0,00
25.000.000,00
0,00
2.10 . 2.10.01 . 17 . 07
Pembinaan SDM Bidang Teknologi Informasi
0,00
83.100.000,00
0,00
83.100.000,00
2.10 . 2.10.01 . 17 . 08
Pembinaan dan pengembangan kelompok pertunjukan rakyat
14.410.000,00
129.100.000,00
0,00
143.510.000,00
99.410.000,00
5.161.497.500,00
0,00
5.260.907.500,00
0,00
1.499.980.000,00
0,00
1.499.980.000,00 1.954.350.000,00
2.10 . 2.10.01 . 18 2.10 . 2.10.01 . 18 . 04
Program kerjasama informasi dengan mas media Penyebarluasan informasi melalui media cetak
2.10 . 2.10.01 . 18 . 05
Penyebarluasan informasi melalui media elektronik (radio dan televisi)
2.10 . 2.10.01 . 18 . 06
Penyebarluasan informasi melalui selebaran (brosur dan leaflet)
2.10 . 2.10.01 . 18 . 07
Penyebarluasan informasi melalui media luar ruang -baliho dan spanduk
2.10 . 2.10.01 . 18 . 11
Penyebarluasan informasi melalui media dialog interaktif, ceramah, dan tatap muka
2.10 . 2.10.01 . 18 . 12
Penyebarluasan informasi melalui media pameran
2.10 . 2.10.01 . 18 . 20
0,00
1.954.350.000,00
0,00
630.000,00
63.500.000,00
0,00
64.130.000,00
0,00
686.250.000,00
0,00
686.250.000,00
0,00
163.150.000,00
0,00
163.150.000,00
11.100.000,00
80.550.000,00
0,00
91.650.000,00
Penyebarluasan informasi melalui event - event hari besar
1.400.000,00
44.500.000,00
0,00
45.900.000,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 21
Penyebarluasan informasi melalui penerbitan Tabloid Vista
26.280.000,00
286.800.000,00
0,00
313.080.000,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 22
Penyebarluasan informasi melalui Pemutaran VCD/DVD informasi
20.000.000,00
21.997.500,00
0,00
41.997.500,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 23
Penyebarluasan Informasi Melalui Mobil Siaran informasi Keliling
40.000.000,00
60.420.000,00
0,00
100.420.000,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 24
Penyebarluasan Informasi Melalui Multi Media
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
472.300.000,00
629.345.000,00
0,00
1.101.645.000,00
2.10 . 2.10.01 . 20
Program Pelayanan dan Pengamanan Persandian
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 68
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
2.10 . 2.10.01 . 20 . 01
Kontra Penginderaan
43.725.000,00
82.920.000,00
0,00
126.645.000,00
2.10 . 2.10.01 . 20 . 02
Uji Keamanan Sistem Informasi
14.575.000,00
180.425.000,00
0,00
195.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 20 . 03
Pengamanan dan Pengawasan Informasi Elektronik
414.000.000,00
366.000.000,00
0,00
780.000.000,00
76.800.000,00
6.938.200.000,00
0,00
7.015.000.000,00
0,00
6.815.000.000,00
0,00
6.815.000.000,00
2.10 . 4.01.03 2.10 . 4.01.03 . 18
Sekretariat Daerah
Program kerjasama informasi dengan mas media
2.10 . 4.01.03 . 18 . 09
Penyebarluasan Informasi melalui Media Cetak dan Media Elektronik
0,00
6.695.000.000,00
0,00
6.695.000.000,00
2.10 . 4.01.03 . 18 . 14
Dialog Inter Aktif TVRI dengan KDH/Wk. KDH
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
76.800.000,00
123.200.000,00
0,00
200.000.000,00
2.10 . 4.01.03 . 19 2.10 . 4.01.03 . 19 . 02 2.11 2.11 . 2.11.01 2.11 . 2.11.01 . 01
Program Pengembangan Analisa Media dan Informasi Analisa Pemberitaan (Content Analysis) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
76.800.000,00
123.200.000,00
0,00
200.000.000,00
1.101.302.040,00
5.019.463.140,00
144.000.000,00
6.264.765.180,00
1.044.452.040,00
4.961.963.140,00
144.000.000,00
6.150.415.180,00
795.282.040,00
543.000.000,00
0,00
1.338.282.040,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
2.000.000,00
57.500.000,00
0,00
59.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.000.000,00
58.000.000,00
0,00
60.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.000.000,00
74.000.000,00
0,00
75.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
788.282.040,00
500.000,00
0,00
788.782.040,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 20
Penyediaan Sarana Kebersihan Kantor
75.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 21
Fasilitasi Dukungan Kegiatan SKPD
2.11 . 2.11.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
75.000.000,00
0,00
2.000.000,00
78.000.000,00
0,00
80.000.000,00
8.000.000,00
208.000.000,00
144.000.000,00
360.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
3.000.000,00
0,00
97.000.000,00
100.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
3.000.000,00
0,00
47.000.000,00
50.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
2.000.000,00
98.000.000,00
0,00
100.000.000,00
17.900.000,00
252.100.000,00
0,00
270.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.11 . 2.11.01 . 05 . 05
Pelaksanaan Senam Kesehatan Jasmani
2.11 . 2.11.01 . 05 . 07
Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan SDM (Aparatur Pemerintah beserta Pelaku Koperasi dan UMKM) Rapat Kerja dan Koordinasi Program KUMKM dan Stakeholder
2.11 . 2.11.01 . 05 . 08 2.11 . 2.11.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
2.000.000,00
108.000.000,00
0,00
110.000.000,00
15.900.000,00
94.100.000,00
0,00
110.000.000,00
31.400.000,00
38.600.000,00
0,00
70.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 06 . 06
Penyusunan LAKIP
15.000.000,00
5.000.000,00
0,00
20.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 06 . 08
Pembuatan SOP Dinas Koperasi UMKM Kota Medan
16.400.000,00
33.600.000,00
0,00
50.000.000,00
8.800.000,00
491.200.000,00
0,00
500.000.000,00
6.000.000,00
394.000.000,00
0,00
400.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 2.11 . 2.11.01 . 15 . 13
Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif Penataan Pengelolaan, Pengembangan dan Pemeliaraan Pusat Pemasaran UMKM di Kota Medan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 69
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.11 . 2.11.01 . 15 . 14
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
6=3+4+5
2.800.000,00
97.200.000,00
0,00
100.000.000,00
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
72.020.000,00
1.267.980.000,00
0,00
1.340.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 14
Temu Konsultasi Pelaksanaan Bimbingan Administrasi dan Perizinan bagi UMKM
8.265.000,00
191.735.000,00
0,00
200.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 16
Pelatihan Keterampilan Bordir
6.715.000,00
113.285.000,00
0,00
120.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 20
Peningkatan Kreatifitas bagi Ibu-Ibu PKK dan Karang Taruna d Kecamatan
2.11 . 2.11.01 . 16 . 22
Perlombaan dan Penilaian Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga ( UP2K )
2.11 . 2.11.01 . 16 . 24
Pembinaan Klaster Bisnis
2.11 . 2.11.01 . 16 . 27 2.11 . 2.11.01 . 16 . 31
Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Produk Melalui Kemasan dan Packaging Produk Pelatihan Kerajinan Batik dan Magang
2.11 . 2.11.01 . 16 . 33
Peningkatan Kualitas Produk Temu Usaha UMKM antar Daerah
2.11 . 2.11.01 . 16 . 34
Pelatihan Akuntansi Keuangan dan Perpajakan Bagi UMKM
2.11 . 2.11.01 . 16
2.11 . 2.11.01 . 17
Pembinaan dan Pengembangan Usaha bagi UMKM melalaui Magang
JUMLAH
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
6.450.000,00
93.550.000,00
0,00
100.000.000,00
10.150.000,00
89.850.000,00
0,00
100.000.000,00
8.265.000,00
91.735.000,00
0,00
100.000.000,00
11.400.000,00
288.600.000,00
0,00
300.000.000,00
6.715.000,00
193.285.000,00
0,00
200.000.000,00
5.795.000,00
114.205.000,00
0,00
120.000.000,00
8.265.000,00
91.735.000,00
0,00
100.000.000,00
92.600.000,00
1.559.533.140,00
0,00
1.652.133.140,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 15
Fasilitasi Promosi bagi Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM)
0,00
400.000.000,00
0,00
400.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 60
42.500.000,00
257.500.000,00
0,00
300.000.000,00
15.500.000,00
284.500.000,00
0,00
300.000.000,00
1.000.000,00
99.000.000,00
0,00
100.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 68
Partisipasi Bazar dalam Event Car Free Day, Hari Olah Raga dan Kegiatan Insidentil Lainnya Publikasi dan Promosi KUMKM Kota Medan (PRSU, MTQ, Hari Keagamaan, Hari Besar dan Hari Tertentu Lainnya) Promosi Informasi KUMKM Melalui Televisi, Radio, Elektronik, Media Masa, Standing Baner, Baliho dan Brosur Pengembangan Sarana Galeri Produk UMKM dan UMKM Centre
3.600.000,00
223.533.140,00
0,00
227.133.140,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 70
Pemutakhiran Database UMKM
30.000.000,00
295.000.000,00
0,00
325.000.000,00
18.450.000,00
601.550.000,00
0,00
620.000.000,00
10.400.000,00
229.600.000,00
0,00
240.000.000,00
8.050.000,00
101.950.000,00
0,00
110.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 61 2.11 . 2.11.01 . 17 . 66
2.11 . 2.11.01 . 18
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
2.11 . 2.11.01 . 18 . 42
Peringatan Harkopnas Tingkat Kota Medan
2.11 . 2.11.01 . 18 . 50
Jambore Penggerak Koperasi Pelaku UMKM se Kota Medan
2.11 . 2.11.01 . 18 . 54
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam Koperasi
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 55
Pembinaan Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan Koperasi
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
56.850.000,00
57.500.000,00
0,00
114.350.000,00
56.850.000,00
57.500.000,00
0,00
114.350.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
56.850.000,00
7.500.000,00
0,00
64.350.000,00
1.549.475.000,00
4.204.750.000,00
585.600.000,00
6.339.825.000,00
1.520.675.000,00
4.144.750.000,00
585.600.000,00
6.251.025.000,00 2.912.025.000,00
2.11 . 4.01.03 2.11 . 4.01.03 . 17 2.11 . 4.01.03 . 17 . 30 2.11 . 4.01.03 . 17 . 45 2.12 2.12 . 2.12.01 2.12 . 2.12.01 . 01
Sekretariat Daerah
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Usaha bagi UMKM ,Klaster Bisnis dan Bantuan Peralatan Peningkatan Kualitas Produk, Temu Usaha UMKM Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Koperasi dan UMKM Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
907.725.000,00
2.004.300.000,00
0,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
136.500.000,00
0,00
136.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
260.000.000,00
0,00
260.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 70
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
2.12 . 2.12.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
320.000.000,00
0,00
320.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
330.000.000,00
0,00
330.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
57.600.000,00
0,00
57.600.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
55.000.000,00
0,00
55.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran
804.525.000,00
468.000.000,00
0,00
1.272.525.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 20
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 21
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
62.400.000,00
0,00
0,00
62.400.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 23
Fasilitas dukungan Kegiatan SKPD
40.800.000,00
109.200.000,00
0,00
150.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
515.600.000,00
585.600.000,00
1.101.200.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
198.000.000,00
198.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
199.000.000,00
199.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
0,00
188.600.000,00
188.600.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
114.000.000,00
0,00
114.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
142.600.000,00
0,00
142.600.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
199.000.000,00
0,00
199.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
324.000.000,00
0,00
324.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02
2.12 . 2.12.01 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
2.12 . 2.12.01 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
0,00
162.000.000,00
0,00
162.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
0,00
162.000.000,00
0,00
162.000.000,00
242.200.000,00
153.700.000,00
0,00
395.900.000,00
2.12 . 2.12.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.12 . 2.12.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
42.600.000,00
1.100.000,00
0,00
43.700.000,00
2.12 . 2.12.01 . 06 . 05
Penyusunan rencana Kerja dan Anggaran SKPD
42.600.000,00
1.100.000,00
0,00
43.700.000,00
2.12 . 2.12.01 . 06 . 07
Penyusunan Buku Produk Perijinan di BPPT Kota Medan
63.000.000,00
2.000.000,00
0,00
65.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 06 . 08
Penyusunan dan pembuatan buku rencana umum Penanaman Modal Kota Medan
5.000.000,00
145.000.000,00
0,00
150.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 06 . 09
Penyusunan Buku Pedoman Perijinan di DPMPT Kota Medan
50.000.000,00
3.000.000,00
0,00
53.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 06 . 13
Penyusunan Buku Profil Perijinan Tahunan BPPT Kota Medan
39.000.000,00
1.500.000,00
0,00
40.500.000,00
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
28.750.000,00
463.250.000,00
0,00
492.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 2.12 . 2.12.01 . 15 . 10
Penyelenggaraan pameran investasi
9.800.000,00
340.200.000,00
0,00
350.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 27
Pembuatan Video Profil Investasi
7.750.000,00
63.250.000,00
0,00
71.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 29
Pembuatan Materi Promosi
11.200.000,00
59.800.000,00
0,00
71.000.000,00
63.400.000,00
336.600.000,00
0,00
400.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
2.12 . 2.12.01 . 16 . 09
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
20.500.000,00
179.500.000,00
0,00
200.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 15
Bimbingan Teknis Penyusunan LKPM Online
42.900.000,00
157.100.000,00
0,00
200.000.000,00
278.600.000,00
347.300.000,00
0,00
625.900.000,00
60.600.000,00
221.800.000,00
0,00
282.400.000,00
2.12 . 2.12.01 . 18 2.12 . 2.12.01 . 18 . 03
Program peningkatan pelayanan perijinan Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 71
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
2.12 . 2.12.01 . 18 . 04
Sosialisasi Peraturan dan Perundangan Tentang Perijinan
18.900.000,00
26.000.000,00
0,00
44.900.000,00
2.12 . 2.12.01 . 18 . 11
Kajian Analisis Tahunan Kegiatan Usaha di Kota Medan
61.500.000,00
49.700.000,00
0,00
111.200.000,00
2.12 . 2.12.01 . 18 . 12
Surveilance Audit Tahunan dan Maintenance ISO 9001:2008 serta Kepuasan Masyarakat
137.600.000,00
49.800.000,00
0,00
187.400.000,00
28.800.000,00
60.000.000,00
0,00
88.800.000,00
28.800.000,00
60.000.000,00
0,00
88.800.000,00
28.800.000,00
0,00
0,00
28.800.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
2.12 . 4.01.03 2.12 . 4.01.03 . 15
Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
2.12 . 4.01.03 . 15 . 19
Koordinasi Tim Monitoring dan Evaluasi pengembangan Perusahaan Daerah
2.12 . 4.01.03 . 15 . 33
Pendampingan Fasilitasi Instansi terkait Pemko Medan Dalam Pelaksanaan Promosi (Pameran) Potensi Daerah Kota Medan Dalam Negeri dan Luar Negeri
2.13 2.13 . 2.13.01 2.13 . 2.13.01 . 01
Kepemudaan dan Olah Raga Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.578.153.100,00
12.200.555.000,00
1.210.100.000,00
20.988.808.100,00
7.301.613.100,00
9.787.645.000,00
832.600.000,00
17.921.858.100,00
464.443.100,00
447.415.000,00
0,00
911.858.100,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
40.080.000,00
0,00
40.080.000,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
3.750.000,00
96.250.000,00
0,00
100.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
3.565.000,00
41.435.000,00
0,00
45.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 19
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran
454.778.100,00
0,00
0,00
454.778.100,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 21
Pembuatan Media Informasi
2.350.000,00
27.650.000,00
0,00
30.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12.400.000,00
173.000.000,00
69.600.000,00
255.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2.700.000,00
0,00
13.000.000,00
15.700.000,00
2.13 . 2.13.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
2.700.000,00
0,00
56.600.000,00
59.300.000,00
2.13 . 2.13.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5.000.000,00
75.000.000,00
0,00
80.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
2.000.000,00
48.000.000,00
0,00
50.000.000,00
18.150.000,00
32.850.000,00
0,00
51.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
2.13 . 2.13.01 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
3.150.000,00
32.850.000,00
0,00
36.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 03 . 07
Penyelenggaraan Senam Kesegaran Jasmani
15.000.000,00
0,00
0,00
15.000.000,00
16.400.000,00
3.600.000,00
0,00
20.000.000,00 10.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.13 . 2.13.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
8.200.000,00
1.800.000,00
0,00
2.13 . 2.13.01 . 06 . 07
Penyusunan SOP kegiatan
8.200.000,00
1.800.000,00
0,00
10.000.000,00
34.000.000,00
106.000.000,00
0,00
140.000.000,00
34.000.000,00
106.000.000,00
0,00
140.000.000,00
241.100.000,00
908.900.000,00
0,00
1.150.000.000,00
35.600.000,00
164.400.000,00
0,00
200.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 15 2.13 . 2.13.01 . 15 . 05 2.13 . 2.13.01 . 16 2.13 . 2.13.01 . 16 . 03
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan
Program peningkatan peran serta kepemudaan Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 72
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
2.13 . 2.13.01 . 16 . 06
Lomba kreasi dikalangan pemuda
64.100.000,00
285.900.000,00
0,00
2.13 . 2.13.01 . 16 . 07
Seleksi dan Pembinaan Pemuda Pelopor
19.900.000,00
30.100.000,00
0,00
50.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11
Dialog Pemuda
70.500.000,00
129.500.000,00
0,00
200.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16 . 14
Seleksi dan pengiriman Bina Pemuda Antar Provinsi (BPAP) dan Jambore Pemuda Indonesia Trainning Of Trainners (TOT) Tenaga Kepemudaan
20.400.000,00
29.600.000,00
0,00
50.000.000,00
30.600.000,00
269.400.000,00
0,00
300.000.000,00
162.000.000,00
963.000.000,00
0,00
1.125.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16 . 15 2.13 . 2.13.01 . 17
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
350.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 17 . 01
Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
49.000.000,00
226.000.000,00
0,00
275.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 17 . 02
Pelatihan ketrampilan bagi pemuda
29.000.000,00
371.000.000,00
0,00
400.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 17 . 03
Pengembangan Kreativitas Pemuda
68.000.000,00
207.000.000,00
0,00
275.000.000,00
Pembinaan Kelompok Wirausaha Muda Pemula (WMP) Bagi Organisasi di Kepemudaan
16.000.000,00
159.000.000,00
0,00
175.000.000,00
49.800.000,00
135.200.000,00
0,00
185.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 17 . 04 2.13 . 2.13.01 . 19
Program Pengembangan Kebijakan, Manajemen Pemuda dan Olah Raga
2.13 . 2.13.01 . 19 . 10
Kajian Potensi Pembinaan Olahraga
24.800.000,00
60.200.000,00
0,00
85.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 19 . 11
Lokakarya manajemen kepemudaan dan keolahragaan
25.000.000,00
75.000.000,00
0,00
100.000.000,00
5.888.720.000,00
4.893.280.000,00
0,00
10.782.000.000,00
35.850.000,00
164.150.000,00
0,00
200.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
2.13 . 2.13.01 . 20 . 01
Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga
2.13 . 2.13.01 . 20 . 03
Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
468.825.000,00
31.175.000,00
0,00
500.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20 . 05
Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
551.250.000,00
813.750.000,00
0,00
1.365.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11
Pengembangan olahraga rekreasi
58.945.000,00
141.055.000,00
0,00
200.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20 . 13
Pendidikan dan Pelatihan Pelatih/Wasit Olahraga
59.350.000,00
140.650.000,00
0,00
200.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17
Pembinaan Cabang Olah Raga Usia Dini
169.400.000,00
80.600.000,00
0,00
250.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20 . 40
Pembinaan Cabang Olah Raga Unggulan
140.400.000,00
59.600.000,00
0,00
200.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20 . 42
Olahraga Car Free Day
923.800.000,00
1.091.200.000,00
0,00
2.015.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20 . 45
Pembinaan PPLPD (Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah Kota Medan)
367.600.000,00
294.400.000,00
0,00
662.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20 . 47
Lomba Lari Medan 10K
361.500.000,00
263.500.000,00
0,00
625.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20 . 52
Pembinaan dan Pengiriman Cabor Prestasi di Tingkat Daerah untuk PEPARPENAS
107.850.000,00
42.150.000,00
0,00
150.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20 . 53
Pembinaan dan Pengiriman Cabor Prestasi di Tingkat Daerah untuk POPNAS
237.000.000,00
63.000.000,00
0,00
300.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20 . 54
Kejuaraan Sepak Bola Pelajar Sumut
99.350.000,00
75.650.000,00
0,00
175.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20 . 56
Pembinaan dan Pengiriman Cabor Prestasi di Tingkat Daerah Untuk PEPARPEDA
51.050.000,00
48.950.000,00
0,00
100.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20 . 62
Kejuaraan Paintball Kota Medan
79.200.000,00
170.800.000,00
0,00
250.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20 . 64
Kompetisi Sepak Bola Kelompok Usia
236.900.000,00
63.100.000,00
0,00
300.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20 . 68
219.850.000,00
55.150.000,00
0,00
275.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20 . 70
Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga Berdedikasi dan Berprestasi Tingkat Pelajar Perlombaan Dayung Tradisional
52.550.000,00
77.450.000,00
0,00
130.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20 . 71
Kompetisi Futsal antar SKPD Kota Medan
68.250.000,00
61.750.000,00
0,00
130.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20 . 72
Liga sepakbola pelajar kota Medan
365.950.000,00
134.050.000,00
0,00
500.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20 . 73
Perlombaan gerak jalan beregu antar pelajar, instansi dan umum
107.800.000,00
22.200.000,00
0,00
130.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20 . 74
Penyelenggaraan pekan olahraga pelajar kota (POPKOT) Medan
297.550.000,00
302.450.000,00
0,00
600.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 73
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.13 . 2.13.01 . 20 . 75
Kompetisi Sepak Bola antar SKPD Kota Medan
2.13 . 2.13.01 . 20 . 76
Pembinaan atilt Kota Medan pada Pekan Olahraga Nasional Remaja
JUMLAH 6=3+4+5
161.100.000,00
38.900.000,00
0,00
200.000.000,00
91.800.000,00
33.200.000,00
0,00
125.000.000,00 200.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20 . 77
Pembinaan dan Pengiriman Peserta Festival Olahraga Rekreasi Nasional
36.350.000,00
163.650.000,00
0,00
2.13 . 2.13.01 . 20 . 78
Kejuaraan Gulat antar Pelajar Piala Walikota Medan
62.400.000,00
87.600.000,00
0,00
150.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20 . 79
Kejuaraan Tenis Lapangan antar pelajar Piala Walikota Medan
76.450.000,00
123.550.000,00
0,00
200.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20 . 80
Pembinaan atlet Pelajar Sepakbola Medan Soccer U-14 dan U-16
279.950.000,00
170.050.000,00
0,00
450.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20 . 81
Kejuaraan Karate antar pelajar tingkat Kota Medan
120.450.000,00
79.550.000,00
0,00
200.000.000,00 1.240.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
21.350.000,00
455.650.000,00
763.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 21 . 07
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga
3.000.000,00
77.000.000,00
0,00
80.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 21 . 13
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lapangan Olahraga Volley
3.000.000,00
0,00
197.000.000,00
200.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 21 . 14
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lapangan Bulutangkis
3.000.000,00
0,00
197.000.000,00
200.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 21 . 19
Pembangunan lapangan Karate
3.000.000,00
0,00
197.000.000,00
200.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 21 . 20
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga
6.350.000,00
378.650.000,00
0,00
385.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 21 . 21
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lapangan Bola Basket
3.000.000,00
0,00
172.000.000,00
175.000.000,00
393.250.000,00
1.668.750.000,00
0,00
2.062.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 21
2.13 . 2.13.01 . 23
Program Pembinaan Generasi Muda
2.13 . 2.13.01 . 23 . 01
Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan paskibraka
52.850.000,00
609.150.000,00
0,00
662.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 23 . 02
Pendidikan dan pelatihan pembinaan karakter bagi pemuda
55.600.000,00
194.400.000,00
0,00
250.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 23 . 03
Orientasi andalan teritorial pengurus organisasi kepemudaan
61.750.000,00
388.250.000,00
0,00
450.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 23 . 04
Pembinaan organisasi kepemudaan
177.050.000,00
322.950.000,00
0,00
500.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 23 . 05
Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
46.000.000,00
154.000.000,00
0,00
200.000.000,00
259.890.000,00
910.110.000,00
0,00
1.170.000.000,00
259.890.000,00
910.110.000,00
0,00
1.170.000.000,00
2.13 . 4.01.03 2.13 . 4.01.03 . 20
Sekretariat Daerah
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
2.13 . 4.01.03 . 20 . 05
Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
2.13 . 4.01.03 . 20 . 07
Permassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat
2.13 . 4.01.13 2.13 . 4.01.13 . 16 2.13 . 4.01.13 . 16 . 18 2.13 . 4.01.13 . 20 2.13 . 4.01.13 . 20 . 14 2.13 . 4.01.14 2.13 . 4.01.14 . 16 2.13 . 4.01.14 . 16 . 16 2.13 . 4.01.14 . 20
98.400.000,00
221.600.000,00
0,00
320.000.000,00
161.490.000,00
688.510.000,00
0,00
850.000.000,00
0,00
55.000.000,00
0,00
55.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
98.500.000,00
16.500.000,00
115.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
63.500.000,00
16.500.000,00
80.000.000,00
Kecamatan Medan Belawan
Program peningkatan peran serta kepemudaan Pemberdayaan Pramuka Kecamatan
Kecamatan Medan Labuhan
Program peningkatan peran serta kepemudaan Gladian Pinru, Gladian Pinsar, Karang Pamitraan, Pembina, Kursus Mahir Dasar PEmbina
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
2.13 . 4.01.14 . 20 . 02
Pengembangan Olahraga Berprestasi
0,00
33.500.000,00
16.500.000,00
50.000.000,00
2.13 . 4.01.14 . 20 . 14
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 74
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
0,00
34.500.000,00
13.000.000,00
47.500.000,00
0,00
21.000.000,00
0,00
21.000.000,00
0,00
21.000.000,00
0,00
21.000.000,00
0,00
13.500.000,00
13.000.000,00
26.500.000,00
1 2.13 . 4.01.15 2.13 . 4.01.15 . 16 2.13 . 4.01.15 . 16 . 17 2.13 . 4.01.15 . 20 2.13 . 4.01.15 . 20 . 04 2.13 . 4.01.16 2.13 . 4.01.16 . 16 2.13 . 4.01.16 . 16 . 16 2.13 . 4.01.16 . 16 . 17 2.13 . 4.01.16 . 18 2.13 . 4.01.16 . 18 . 03 2.13 . 4.01.16 . 20 2.13 . 4.01.16 . 20 . 40 2.13 . 4.01.17 2.13 . 4.01.17 . 16 2.13 . 4.01.17 . 16 . 16 2.13 . 4.01.17 . 16 . 17 2.13 . 4.01.17 . 20 2.13 . 4.01.17 . 20 . 02 2.13 . 4.01.18 2.13 . 4.01.18 . 16 2.13 . 4.01.18 . 16 . 18 2.13 . 4.01.18 . 20 2.13 . 4.01.18 . 20 . 02 2.13 . 4.01.19 2.13 . 4.01.19 . 16 2.13 . 4.01.19 . 16 . 16 2.13 . 4.01.19 . 16 . 17 2.13 . 4.01.19 . 20 2.13 . 4.01.19 . 20 . 02 2.13 . 4.01.20
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Kecamatan Medan Kota
Program peningkatan peran serta kepemudaan Persami dan Jambore Ranting
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Pembinaan olahraga berprestasi Kecamatan Medan Timur
Program peningkatan peran serta kepemudaan Gladian Pinru, Gladian Pinsar, Karang Pamitraan, Pembina, Kursus Mahir Dasar PEmbina Persami dan Jambore Ranting
Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Pembinaan Cabang Olah Raga Unggulan Kecamatan Medan Helvetia
Program peningkatan peran serta kepemudaan Gladian Pinru, Gladian Pinsar, Karang Pamitraan, Pembina, Kursus Mahir Dasar PEmbina Persami dan Jambore Ranting
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Pengembangan Olahraga Berprestasi Kecamatan Medan Marelan
Program peningkatan peran serta kepemudaan Pemberdayaan Pramuka Kecamatan
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Pengembangan Olahraga Berprestasi Kecamatan Medan Denai
Program peningkatan peran serta kepemudaan Gladian Pinru, Gladian Pinsar, Karang Pamitraan, Pembina, Kursus Mahir Dasar PEmbina Persami dan Jambore Ranting
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Pengembangan Olahraga Berprestasi Kecamatan Medan Area
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
13.500.000,00
13.000.000,00
26.500.000,00
0,00
65.000.000,00
0,00
65.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
17.000.000,00
0,00
17.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
63.500.000,00
36.500.000,00
100.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
13.500.000,00
36.500.000,00
50.000.000,00
0,00
13.500.000,00
36.500.000,00
50.000.000,00
0,00
58.500.000,00
16.500.000,00
75.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
33.500.000,00
16.500.000,00
50.000.000,00
0,00
33.500.000,00
16.500.000,00
50.000.000,00
8.000.000,00
109.500.000,00
16.500.000,00
134.000.000,00
8.000.000,00
76.000.000,00
0,00
84.000.000,00
4.000.000,00
30.000.000,00
0,00
34.000.000,00
4.000.000,00
46.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
33.500.000,00
16.500.000,00
50.000.000,00
0,00
33.500.000,00
16.500.000,00
50.000.000,00
0,00
13.500.000,00
36.500.000,00
50.000.000,00 Halaman 75
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
0,00
13.500.000,00
36.500.000,00
50.000.000,00
0,00
13.500.000,00
36.500.000,00
50.000.000,00
0,00
58.500.000,00
16.500.000,00
75.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
33.500.000,00
16.500.000,00
50.000.000,00
0,00
33.500.000,00
16.500.000,00
50.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
18.500.000,00
36.500.000,00
55.000.000,00
1 2.13 . 4.01.20 . 20 2.13 . 4.01.20 . 20 . 02 2.13 . 4.01.21 2.13 . 4.01.21 . 16 2.13 . 4.01.21 . 16 . 16 2.13 . 4.01.21 . 16 . 17 2.13 . 4.01.21 . 20 2.13 . 4.01.21 . 20 . 02 2.13 . 4.01.22 2.13 . 4.01.22 . 16 2.13 . 4.01.22 . 16 . 16 2.13 . 4.01.22 . 16 . 17 2.13 . 4.01.23 2.13 . 4.01.23 . 16 2.13 . 4.01.23 . 16 . 13 2.13 . 4.01.23 . 20 2.13 . 4.01.23 . 20 . 02 2.13 . 4.01.24 2.13 . 4.01.24 . 16 2.13 . 4.01.24 . 16 . 16 2.13 . 4.01.24 . 16 . 17 2.13 . 4.01.24 . 18 2.13 . 4.01.24 . 18 . 01 2.13 . 4.01.24 . 20
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Pengembangan Olahraga Berprestasi Kecamatan Medan Baru
Program peningkatan peran serta kepemudaan Gladian Pinru, Gladian Pinsar, Karang Pamitraan, Pembina, Kursus Mahir Dasar PEmbina Persami dan Jambore Ranting
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Pengembangan Olahraga Berprestasi Kecamatan Medan Polonia
Program peningkatan peran serta kepemudaan Gladian Pinru, Gladian Pinsar, Karang Pamitraan, Pembina, Kursus Mahir Dasar PEmbina Persami dan Jambore Ranting Kecamatan Medan Tembung
Program peningkatan peran serta kepemudaan
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Karakter Pemuda
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
0,00
13.500.000,00
36.500.000,00
50.000.000,00
0,00
13.500.000,00
36.500.000,00
50.000.000,00
0,00
198.500.000,00
36.500.000,00
235.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
63.500.000,00
36.500.000,00
100.000.000,00
Pengembangan Olahraga Berprestasi Kecamatan Medan Perjuangan
Program peningkatan peran serta kepemudaan Gladian Pinru, Gladian Pinsar, Karang Pamitraan, Pembina, Kursus Mahir Dasar PEmbina Persami dan Jambore Ranting
Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
2.13 . 4.01.24 . 20 . 02
Pengembangan Olahraga Berprestasi
0,00
13.500.000,00
36.500.000,00
50.000.000,00
2.13 . 4.01.24 . 20 . 11
Pengembangan olahraga rekreasi
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
4.000.000,00
209.500.000,00
16.500.000,00
230.000.000,00
2.13 . 4.01.25 2.13 . 4.01.25 . 16
Kecamatan Medan Barat
Program peningkatan peran serta kepemudaan
4.000.000,00
176.000.000,00
0,00
180.000.000,00
2.13 . 4.01.25 . 16 . 01
Pembinaan organisasi kepemudaan
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
2.13 . 4.01.25 . 16 . 08
Pembinaan Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
2.13 . 4.01.25 . 16 . 09
Pembinaan Organisasi Kewanitaan
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 76
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
2.13 . 4.01.25 . 16 . 17
Persami dan Jambore Ranting
3.000.000,00
27.000.000,00
0,00
30.000.000,00
2.13 . 4.01.25 . 16 . 18
Pemberdayaan Pramuka Kecamatan
1.000.000,00
19.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
33.500.000,00
16.500.000,00
50.000.000,00
0,00
33.500.000,00
16.500.000,00
50.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
2.13 . 4.01.25 . 20 2.13 . 4.01.25 . 20 . 02 2.13 . 4.01.26 2.13 . 4.01.26 . 16 2.13 . 4.01.26 . 16 . 16 2.13 . 4.01.26 . 16 . 17 2.13 . 4.01.27 2.13 . 4.01.27 . 16 2.13 . 4.01.27 . 16 . 18 2.13 . 4.01.27 . 20 2.13 . 4.01.27 . 20 . 06 2.13 . 4.01.28 2.13 . 4.01.28 . 16 2.13 . 4.01.28 . 16 . 18 2.13 . 4.01.29 2.13 . 4.01.29 . 16
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Pengembangan Olahraga Berprestasi Kecamatan Medan Tuntungan
Program peningkatan peran serta kepemudaan Gladian Pinru, Gladian Pinsar, Karang Pamitraan, Pembina, Kursus Mahir Dasar PEmbina Persami dan Jambore Ranting Kecamatan Medan Selayang
Program peningkatan peran serta kepemudaan Pemberdayaan Pramuka Kecamatan
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Penyelenggaraan kompetisi olahraga Kecamatan Medan Petisah
Program peningkatan peran serta kepemudaan Pemberdayaan Pramuka Kecamatan Kecamatan Medan Johor
Program peningkatan peran serta kepemudaan
0,00
17.000.000,00
0,00
17.000.000,00
2.050.000,00
57.950.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
2.050.000,00
27.950.000,00
0,00
30.000.000,00
2.050.000,00
27.950.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
23.000.000,00
0,00
23.000.000,00
0,00
23.000.000,00
0,00
23.000.000,00
0,00
23.000.000,00
0,00
23.000.000,00
0,00
70.000.000,00
16.500.000,00
86.500.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
2.13 . 4.01.29 . 16 . 10
Pelaksanaan Perkemahan Sabtu Minggu
0,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
2.13 . 4.01.29 . 16 . 16
Gladian Pinru, Gladian Pinsar, Karang Pamitraan, Pembina, Kursus Mahir Dasar PEmbina
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
0,00
45.000.000,00
16.500.000,00
61.500.000,00
2.13 . 4.01.29 . 20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
2.13 . 4.01.29 . 20 . 04
Pembinaan olahraga berprestasi
0,00
13.500.000,00
16.500.000,00
30.000.000,00
2.13 . 4.01.29 . 20 . 11
Pengembangan olahraga rekreasi
0,00
31.500.000,00
0,00
31.500.000,00
0,00
13.500.000,00
36.500.000,00
50.000.000,00
0,00
13.500.000,00
36.500.000,00
50.000.000,00
0,00
13.500.000,00
36.500.000,00
50.000.000,00
600.000,00
113.850.000,00
36.500.000,00
150.950.000,00
0,00
40.950.000,00
0,00
40.950.000,00
2.13 . 4.01.30 2.13 . 4.01.30 . 20 2.13 . 4.01.30 . 20 . 02 2.13 . 4.01.31 2.13 . 4.01.31 . 16
Kecamatan Medan Maimun
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Pengembangan Olahraga Berprestasi Kecamatan Medan Deli
Program peningkatan peran serta kepemudaan
2.13 . 4.01.31 . 16 . 01
Pembinaan organisasi kepemudaan
0,00
15.950.000,00
0,00
15.950.000,00
2.13 . 4.01.31 . 16 . 16
Gladian Pinru, Gladian Pinsar, Karang Pamitraan, Pembina, Kursus Mahir Dasar PEmbina Persami dan Jambore Ranting
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
2.13 . 4.01.31 . 16 . 17
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 77
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.13 . 4.01.31 . 18 2.13 . 4.01.31 . 18 . 01 2.13 . 4.01.31 . 20
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
JUMLAH 6=3+4+5
600.000,00
29.400.000,00
0,00
30.000.000,00
600.000,00
29.400.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
43.500.000,00
36.500.000,00
80.000.000,00
2.13 . 4.01.31 . 20 . 02
Pengembangan Olahraga Berprestasi
0,00
13.500.000,00
36.500.000,00
50.000.000,00
2.13 . 4.01.31 . 20 . 69
Penyelenggaraan Olahraga Kemasyarakatan
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
2.13 . 4.01.32 2.13 . 4.01.32 . 16 2.13 . 4.01.32 . 16 . 19 2.13 . 4.01.32 . 20
Kecamatan Medan Amplas
2.000.000,00
56.500.000,00
46.500.000,00
105.000.000,00
Program peningkatan peran serta kepemudaan
2.000.000,00
23.000.000,00
0,00
25.000.000,00
Pelatihan Kepramukaan bagi Andalan Teritorial
2.000.000,00
23.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
33.500.000,00
46.500.000,00
80.000.000,00
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
2.13 . 4.01.32 . 20 . 02
Pengembangan Olahraga Berprestasi
0,00
13.500.000,00
36.500.000,00
50.000.000,00
2.13 . 4.01.32 . 20 . 14
Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga di Kecamatan
0,00
20.000.000,00
10.000.000,00
30.000.000,00
0,00
130.000.000,00
0,00
130.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
2.13 . 4.01.33 2.13 . 4.01.33 . 16
Kecamatan Medan Sunggal
Program peningkatan peran serta kepemudaan
2.13 . 4.01.33 . 16 . 01
Pembinaan organisasi kepemudaan
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
2.13 . 4.01.33 . 16 . 18
Pemberdayaan Pramuka Kecamatan
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00 80.000.000,00
2.13 . 4.01.33 . 20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
0,00
80.000.000,00
0,00
2.13 . 4.01.33 . 20 . 02
Pengembangan Olahraga Berprestasi
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
2.13 . 4.01.33 . 20 . 69
Penyelenggaraan Olahraga Kemasyarakatan
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.653.406.200,00
7.154.993.800,00
194.300.000,00
9.002.700.000,00
1.653.406.200,00
7.154.993.800,00
194.300.000,00
9.002.700.000,00 1.330.000.000,00
2.16 2.16 . 2.16.01 2.16 . 2.16.01 . 01
Kebudayaan Dinas Kebudayaan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
922.806.200,00
407.193.800,00
0,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.700.000,00
33.300.000,00
0,00
35.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3.000.000,00
222.000.000,00
0,00
225.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.600.000,00
38.400.000,00
0,00
40.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.600.000,00
58.400.000,00
0,00
60.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.600.000,00
18.400.000,00
0,00
20.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.650.000,00
8.350.000,00
0,00
10.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 19
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran
911.656.200,00
28.343.800,00
0,00
940.000.000,00
12.150.000,00
153.550.000,00
194.300.000,00
360.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.16 . 2.16.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.700.000,00
0,00
48.300.000,00
50.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
2.400.000,00
0,00
97.600.000,00
100.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.600.000,00
0,00
48.400.000,00
50.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
2.400.000,00
7.600.000,00
0,00
10.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 02 . 50
Penyediaan Sewa Gedung Kantor/Rumah Jabatan
4.050.000,00
145.950.000,00
0,00
150.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 78
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.16 . 2.16.01 . 05 2.16 . 2.16.01 . 05 . 17 2.16 . 2.16.01 . 06
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
JUMLAH 6=3+4+5
1.600.000,00
98.400.000,00
0,00
100.000.000,00
1.600.000,00
98.400.000,00
0,00
100.000.000,00
24.100.000,00
23.600.000,00
0,00
47.700.000,00
2.16 . 2.16.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
12.000.000,00
9.200.000,00
0,00
21.200.000,00
2.16 . 2.16.01 . 06 . 05
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
12.100.000,00
14.400.000,00
0,00
26.500.000,00
40.150.000,00
1.564.850.000,00
0,00
1.605.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 16
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
2.16 . 2.16.01 . 16 . 36
Penyusunan Roadmap Pengembangan dan Pelestarian Heritage Kota Medan
3.850.000,00
146.150.000,00
0,00
150.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 16 . 37
Dukungan Kegiatan Dewan Kesenian Medan
7.350.000,00
892.650.000,00
0,00
900.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 16 . 38
Pembinaan Pelaku Seni dan Budaya Kota Medan
405.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 16 . 39
Lomba Tarian Daerah
2.16 . 2.16.01 . 17
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
7.400.000,00
397.600.000,00
0,00
21.550.000,00
128.450.000,00
0,00
150.000.000,00
652.600.000,00
4.907.400.000,00
0,00
5.560.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17 . 15
Ramadhan Fair
382.450.000,00
3.077.550.000,00
0,00
3.460.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17 . 17
Christmas Season
219.750.000,00
1.380.250.000,00
0,00
1.600.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17 . 18
Perayaan Agama Budha
25.200.000,00
224.800.000,00
0,00
250.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17 . 20
Perayaan Agama Hindu
25.200.000,00
224.800.000,00
0,00
250.000.000,00
3.000.346.480,00
4.721.210.275,00
2.589.542.245,00
10.311.099.000,00
3.000.346.480,00
4.721.210.275,00
2.589.542.245,00
10.311.099.000,00
610.470.800,00
695.480.620,00
7.701.300,00
1.313.652.720,00 240.250.000,00
2.17 2.17 . 2.17.01 2.17 . 2.17.01 . 01
Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.17 . 2.17.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
240.250.000,00
0,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
240.540.000,00
0,00
240.540.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
130.991.920,00
0,00
130.991.920,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 19
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran
606.370.800,00
500.000,00
0,00
606.870.800,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 20
Penyediaan Alat Kebersihan Kantor
4.100.000,00
13.198.700,00
7.701.300,00
25.000.000,00
24.150.000,00
398.450.000,00
777.900.000,00
1.200.500.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02
Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.17 . 2.17.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
5.950.000,00
0,00
294.050.000,00
300.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
7.050.000,00
0,00
397.950.000,00
405.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02 . 10
Pengadaan Mebeleur
4.100.000,00
0,00
85.900.000,00
90.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
140.500.000,00
0,00
140.500.000,00
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
7.050.000,00
162.950.000,00
0,00
170.000.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
4.100.000,00
50.168.000,00
0,00
54.268.000,00
4.100.000,00
50.168.000,00
0,00
54.268.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02 . 42 2.17 . 2.17.01 . 03 2.17 . 2.17.01 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 79
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.17 . 2.17.01 . 05
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
JUMLAH 6=3+4+5
95.900.000,00
696.500.000,00
0,00
792.400.000,00
2.17 . 2.17.01 . 05 . 01
Pendidikan dan pelatihan formal
0,00
160.000.000,00
0,00
160.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 05 . 05
Koordinasi dan Konsultasi Kearsipan
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 05 . 07
Sosialisasi dan Pelatihan Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Kearsipan
19.700.000,00
55.300.000,00
0,00
75.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 05 . 09
Sosialisasi Kearsipan pada Perangkat Daerah diLingkungan Pemerintah Kota Medan
19.700.000,00
115.300.000,00
0,00
135.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 05 . 10
Sosialisasi Kearsipan pada Perusahaan Ormas/Orpol dan Masyarakat diLingkungan Pemerintah Kota Medan Bimbingan Teknis Kearsipan pada Perangkat Daerah diLingkungan Pemerintah Kota medan Bimbingan Teknis Kearsipan pada Perangkat Daerah diLingkungan Pemerintah Kota medan
17.100.000,00
89.300.000,00
0,00
106.400.000,00
19.700.000,00
105.300.000,00
0,00
125.000.000,00
19.700.000,00
91.300.000,00
0,00
111.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
67.700.000,00
42.300.000,00
0,00
110.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 05 . 11 2.17 . 2.17.01 . 05 . 12 2.17 . 2.17.01 . 06 2.17 . 2.17.01 . 06 . 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
15.900.000,00
4.100.000,00
0,00
20.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 06 . 02
Penyusunan RENJA
15.900.000,00
4.100.000,00
0,00
20.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 06 . 04
Penyusunan LKPJ dan LPPD
9.500.000,00
500.000,00
0,00
10.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 06 . 07
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
8.400.000,00
1.600.000,00
0,00
10.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 06 . 08
Penyusunan Rencana Strategi
18.000.000,00
32.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.303.509.300,00
2.143.212.675,00
1.723.940.945,00
5.170.662.920,00
0,00
70.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 2.17 . 2.17.01 . 15 . 01
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
0,00
70.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 05
Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah
26.612.000,00
158.388.000,00
0,00
185.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 09
Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah
50.164.000,00
0,00
199.995.000,00
250.159.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 10
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
28.800.000,00
19.200.000,00
0,00
48.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 11
Layanan Perpustakaan Keliling
86.400.000,00
41.400.000,00
0,00
127.800.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 16
Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Keliling Daerah
22.794.975,00
0,00
102.866.025,00
125.661.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 17
Lomba Minat dan Budaya Baca
2.900.000,00
145.685.175,00
0,00
148.585.175,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 18
Penataan Sistem Informasi dan Pangkalan Data Literatur
42.000.000,00
0,00
0,00
42.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 19
Pemeliharaan Bahan / Koleksi Pustaka
20.000.000,00
22.000.000,00
0,00
42.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 21
Shelving Buku Sesuai Klasifikasi
95.400.000,00
0,00
0,00
95.400.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 24
Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Pemustaka
4.600.000,00
36.900.000,00
0,00
41.500.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 26
Pembinaan dan Pengembangan minat Baca
19.440.000,00
72.480.000,00
0,00
91.920.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 27
Peningkatan Layanan Perpustakaan di Luar Jam Dinas
48.516.000,00
45.500.000,00
0,00
94.016.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 31
Pengadaan Fasilitas Layanan Internet
0,00
291.000.000,00
9.000.000,00
300.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 32
Peningkatan Fasilitas Layanan Perpustakaan
2.949.900,00
0,00
189.050.100,00
192.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 34
Pelestarian dan Restorasi Bahan Perpustakaan Kota Medan
57.000.000,00
0,00
0,00
57.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 41
Penyediaan Koleksi Terbitan Berkala
12.149.500,00
14.400.000,00
69.970.500,00
96.520.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 44
Layanan Terpadu Perpustakaan Pada Panti Asuhan/Rumah Singgah
20.110.000,00
79.890.000,00
0,00
100.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 45
Layanan Perpustakaan Anak Usia Dini pada PAUD
41.950.005,00
157.744.500,00
0,00
199.694.505,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 47
Publikasi dan Promosi Perpustakaan
28.600.000,00
103.250.000,00
0,00
131.850.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 80
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.17 . 2.17.01 . 15 . 48
Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi Perpustakaan
2.17 . 2.17.01 . 15 . 50
Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan Masyarakat
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
27.000.000,00
0,00
27.000.000,00
28.950.000,00
136.050.000,00
0,00
165.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 52
Penilaian Pengelola dan Anggota Perpustakaan Kota Medan
12.000.000,00
42.000.000,00
0,00
54.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 53
Penyediaan Tenaga Teknis Perpustakaan
326.298.240,00
0,00
0,00
326.298.240,00
171.672.000,00
20.125.000,00
0,00
191.797.000,00
0,00
69.120.000,00
0,00
69.120.000,00
16.000.000,00
51.000.000,00
0,00
67.000.000,00
0,00
52.080.000,00
0,00
52.080.000,00
26.314.680,00
0,00
156.937.320,00
183.252.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 54
Layanan Perpustakaan pada Hari Sabtu dan Minggu
2.17 . 2.17.01 . 15 . 55
Peningkatan Kualitas Efektivitas Perpustakaan Kota Medan
2.17 . 2.17.01 . 15 . 56
Penerbitan Hasil Karya Pengarang Kota Medan
2.17 . 2.17.01 . 15 . 57
Pertemuan Pembaca dan Penulis Kota Medan
2.17 . 2.17.01 . 15 . 60
Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Cabang Kota Medan
2.17 . 2.17.01 . 15 . 62
Penyediaan Bahan Pustaka Bahasa Asing Perpustakaan Umum Daerah
9.694.000,00
0,00
181.716.000,00
191.410.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 67
Penyediaan Konten Aplikasi Perpustakaan
2.950.000,00
0,00
189.050.000,00
192.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 68
Layanan Pendidikan Pengguna Perpustakaan
6.200.000,00
45.800.000,00
0,00
52.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 69
Penilaian Perpustakaan Terbaik Kota Medan
2.900.000,00
64.100.000,00
0,00
67.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 70
Penyediaan Koleksi Edukasi Khusus/Difabel
16.744.000,00
0,00
200.256.000,00
217.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 71
Penyediaan dan Pengelolaan koleksi Terbitan Daerah
10.500.000,00
0,00
181.500.000,00
192.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 72
Penyediaan dan Pengelolaan naskah Kuno/Buku Langka
12.150.000,00
0,00
79.850.000,00
92.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 73
Penjilidan dan Kliping Majalah dan Surat Kabar
7.150.000,00
0,00
34.850.000,00
42.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 74
Pengalih Media Bahan Pustaka
9.650.000,00
28.150.000,00
29.200.000,00
67.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 75
Bimbingan Pengguna layanan Internet dan Otomasi Perpustakaan
0,00
52.000.000,00
0,00
52.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 76
Pameran Buku, Komputer dan IT
5.600.000,00
89.000.000,00
0,00
94.600.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 77
Pembinaan dan Penilaian SDM Tenaga Teknis Perpustakaan
2.900.000,00
64.100.000,00
0,00
67.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 78
Koordinasi Pengembangan Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan
0,00
52.000.000,00
0,00
52.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 79
Lokakarya Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca
0,00
52.000.000,00
0,00
52.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 80
Fumigasi dan Kontrol Kondisi Tempat Penyimpanan Bahan Pustaka
8.150.000,00
15.925.000,00
27.925.000,00
52.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 81
Pengelolaan Koleksi Alih Media dan Digital Bahan Perpustakaan
7.150.000,00
0,00
34.850.000,00
42.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 82
Pemeliharaan Master Koleksi Alih Media
10.150.000,00
24.925.000,00
36.925.000,00
72.000.000,00 49.500.000,00
2.17 . 2.17.01 . 16
Peningkatan Disiplin Aparatur
0,00
49.500.000,00
0,00
2.17 . 2.17.01 . 16 . 01
Pengadaan Pakaian Dinas Harian Pegawai
0,00
33.000.000,00
0,00
33.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02
Pengadaan Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu
0,00
16.500.000,00
0,00
16.500.000,00
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
Evaluasi, Verifikasi dan Monitoring Pemberian Hibah/Bantuan Sosial kepada Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
525.810.000,00
108.434.380,00
0,00
634.244.380,00
427.550.000,00
42.450.000,00
0,00
470.000.000,00
4.100.000,00
34.944.380,00
0,00
39.044.380,00
94.160.000,00
31.040.000,00
0,00
125.200.000,00
2.17 . 2.17.01 . 17 2.17 . 2.17.01 . 17 . 01 2.17 . 2.17.01 . 18 2.17 . 2.17.01 . 18 . 01 2.17 . 2.17.01 . 19
Peningkatan Rapat-rapat/Konsultasi Ke Luar Daerah Mengikuti Rapat-rapat/Konsultasi Ke Luar Daerah
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
2.17 . 2.17.01 . 19 . 02
Pengumpulan Data
2.17 . 2.17.01 . 19 . 07
Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan
2.17 . 2.17.01 . 19 . 11
Pemusnahan Arsip
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 81
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.17 . 2.17.01 . 20
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
2.17 . 2.17.01 . 20 . 02
Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
2.17 . 2.17.01 . 20 . 06
Penduplikasian Dokumen/Arsip Daerah secara Digita
2.17 . 2.17.01 . 20 . 07
Penilaian dan Akuisisi Arsip
2.17 . 2.17.01 . 21
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
JUMLAH 6=3+4+5
154.156.380,00
134.714.600,00
0,00
288.870.980,00
56.056.380,00
111.000.000,00
0,00
167.056.380,00
5.700.000,00
6.114.600,00
0,00
11.814.600,00
92.400.000,00
17.600.000,00
0,00
110.000.000,00
184.650.000,00
135.350.000,00
0,00
320.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 21 . 02
Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
92.400.000,00
42.600.000,00
0,00
135.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 21 . 05
Pengawasan Rutin/Berkala Pengelolaan Arsip
36.000.000,00
54.000.000,00
0,00
90.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 21 . 06
Penyusunan Peraturan Perwal Kearsipan diLingkungan Pemerintah Kota Medan
56.250.000,00
38.750.000,00
0,00
95.000.000,00
29.900.000,00
147.100.000,00
80.000.000,00
257.000.000,00
4.100.000,00
60.900.000,00
80.000.000,00
145.000.000,00
25.800.000,00
86.200.000,00
0,00
112.000.000,00
238.950.000,00
323.650.000,00
93.000.000,00
655.600.000,00
176.900.000,00
242.300.000,00
93.000.000,00
512.200.000,00
176.900.000,00
242.300.000,00
93.000.000,00
512.200.000,00
27.500.000,00
32.500.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 22
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
2.17 . 2.17.01 . 22 . 02
Penyediaan sarana layanan informasi arsip
2.17 . 2.17.01 . 22 . 03
Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta
2.18 2.18 . 4.01.03 2.18 . 4.01.03 . 19
Kearsipan Sekretariat Daerah
Program Sistem Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
2.18 . 4.01.03 . 19 . 01
Penataan Arsip
2.18 . 4.01.03 . 19 . 02
Pemeliharaan Data Kearsipan
2.18 . 4.01.03 . 19 . 03
Pemusnahan Arsip
78.700.000,00
28.500.000,00
0,00
107.200.000,00
2.18 . 4.01.03 . 19 . 04
Digitalisasi Arsip
24.500.000,00
97.500.000,00
93.000.000,00
215.000.000,00
2.18 . 4.01.03 . 19 . 05
Pemuktahiran Data Kearsipan
46.200.000,00
3.800.000,00
0,00
50.000.000,00
62.050.000,00
81.350.000,00
0,00
143.400.000,00
62.050.000,00
81.350.000,00
0,00
143.400.000,00
62.050.000,00
81.350.000,00
0,00
143.400.000,00
15.178.487.640,00
58.878.045.160,00
4.768.500.000,00
78.825.032.800,00
2.18 . 4.05.08 2.18 . 4.05.08 . 16 2.18 . 4.05.08 . 16 . 09 3 3.01 3.01 . 3.03.01 3.01 . 3.03.01 . 15
Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pendataan dan penataan dokumen/arsip kepegawaian Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Dinas Pertanian dan Perikanan
Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
1.139.300.580,00
3.616.949.420,00
498.750.000,00
5.255.000.000,00
1.139.300.580,00
3.616.949.420,00
498.750.000,00
5.255.000.000,00
62.300.000,00
187.700.000,00
0,00
250.000.000,00
3.01 . 3.03.01 . 15 . 07
Diversifikasi Usaha Nelayan ke Usaha Pengolahan
9.600.000,00
60.400.000,00
0,00
70.000.000,00
3.01 . 3.03.01 . 15 . 08
Gerakan Kebersihan di Wilayah Pesisir
38.900.000,00
81.100.000,00
0,00
120.000.000,00
3.01 . 3.03.01 . 15 . 16
Rehabilitasi Mangrove di Kawasan Perikanan Budidaya
13.800.000,00
46.200.000,00
0,00
60.000.000,00
14.600.000,00
65.400.000,00
0,00
80.000.000,00
14.600.000,00
65.400.000,00
0,00
80.000.000,00
643.252.260,00
1.501.997.740,00
409.750.000,00
2.555.000.000,00
0,00
35.250.000,00
84.750.000,00
120.000.000,00
3.01 . 3.03.01 . 17 3.01 . 3.03.01 . 17 . 16 3.01 . 3.03.01 . 20 3.01 . 3.03.01 . 20 . 05
Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pesisir Dalam Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Rehabilitasi Wilayah Pesisir
Program pengembangan budidaya perikanan Pemeliharaan Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Ikan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 82
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 3.01 . 3.03.01 . 20 . 10
Operasional BBI
3.01 . 3.03.01 . 20 . 11
Rehabilitasi kolam pemeliharaan induk nila
JUMLAH 6=3+4+5
394.141.020,00
5.858.980,00
0,00
400.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00 100.000.000,00
3.01 . 3.03.01 . 20 . 12
Pengembangan budidaya lele kolam terpal
0,00
100.000.000,00
0,00
3.01 . 3.03.01 . 20 . 13
Pembangunan sarana produksi benih lele di UPTD budidaya
0,00
0,00
125.000.000,00
125.000.000,00
3.01 . 3.03.01 . 20 . 14
Uji kaji traf budidaya lele dengan teknologi bioflok
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
3.01 . 3.03.01 . 20 . 15
Operasional sub unit budidaya air payau
90.955.620,00
29.044.380,00
0,00
120.000.000,00
3.01 . 3.03.01 . 20 . 16
Pemeliharaan reservoir pengelolaaan air bakau
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
3.01 . 3.03.01 . 20 . 17
Pengadaan induk ikan nila srikandi
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
3.01 . 3.03.01 . 20 . 18
Peningkatan SDM petugas budidaya air payau/laut dan pembudidayta ke gondol, Bali
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
3.01 . 3.03.01 . 20 . 60
Penyediaan Sarana Produksi di UPTD BBI
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
3.01 . 3.03.01 . 20 . 61
Distribusi dan Pengawasan Benih Unggul
5.100.000,00
64.900.000,00
0,00
70.000.000,00
3.01 . 3.03.01 . 20 . 62
Pengembangan Produksi Pakan Buatan
90.955.620,00
59.044.380,00
0,00
150.000.000,00
3.01 . 3.03.01 . 20 . 101
Sertifikasi CBIB Bagi Kelompok Pembudidaya
46.500.000,00
53.500.000,00
0,00
100.000.000,00
3.01 . 3.03.01 . 20 . 102
Pengembangan Budidaya Kekerangan
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
3.01 . 3.03.01 . 20 . 103
Pembangunan Instalasi Pengembangan Benih Ikan Untuk Budidaya Air Payau
3.01 . 3.03.01 . 20 . 105
Kewirausahaan Bagi Pembudidaya Ikan
3.01 . 3.03.01 . 21
Program pengembangan perikanan tangkap
3.01 . 3.03.01 . 21 . 11
Rehabilitasi tempat pelelangan ikan di UPTD PPI nelayan indah
3.01 . 3.03.01 . 21 . 13
Peningkatan SDM nelayan dalam penelolaan sumber daya ikan (SDI)
3.01 . 3.03.01 . 21 . 14
Pengadaan sarana dan prasarana di UPTD PPI nelayan indah
3.01 . 3.03.01 . 21 . 45
Operasional PPI Kelurahan Nelayan Indah
3.01 . 3.03.01 . 21 . 81
Pengembangan Alat Tangkap Ikan di UPTD TPI Nelayan Indah
3.01 . 3.03.01 . 21 . 88
Penerbitan Kartu Nelayan
3.01 . 3.03.01 . 22 3.01 . 3.03.01 . 22 . 02 3.01 . 3.03.01 . 23
Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan Peningkatan SDM dan Kelembagaan KUB
Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
3.01 . 3.03.01 . 23 . 04
Optimalisasi Pengembangan Potensi Perikanan
3.01 . 3.03.01 . 23 . 05
Pelaksanaan Program Nasional Gerakan Makan Ikan
3.01 . 3.03.01 . 23 . 11
Pembinaan dan pengawasan mutu hasil perikanan
3.01 . 3.03.01 . 25 3.01 . 3.03.01 . 25 . 08 3.01 . 3.03.01 . 26
Program Peningkatan Promosi dan Investasi Mengikuti Pameran
Program Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
15.600.000,00
84.400.000,00
0,00
100.000.000,00
265.548.320,00
689.451.680,00
75.000.000,00
1.030.000.000,00
0,00
400.000.000,00
0,00
400.000.000,00
8.900.000,00
71.100.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
50.000.000,00
75.000.000,00
125.000.000,00
242.548.320,00
7.451.680,00
0,00
250.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
14.100.000,00
85.900.000,00
0,00
100.000.000,00
4.100.000,00
65.900.000,00
0,00
70.000.000,00
4.100.000,00
65.900.000,00
0,00
70.000.000,00
76.800.000,00
303.200.000,00
0,00
380.000.000,00
73.300.000,00
76.700.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
3.500.000,00
76.500.000,00
0,00
80.000.000,00
29.200.000,00
670.800.000,00
0,00
700.000.000,00
29.200.000,00
670.800.000,00
0,00
700.000.000,00
43.500.000,00
132.500.000,00
14.000.000,00
190.000.000,00
3.01 . 3.03.01 . 26 . 01
Pengawasan Produk, Predaran dan Penggunaan Obat serta Pakan Ikan
21.600.000,00
33.400.000,00
0,00
55.000.000,00
3.01 . 3.03.01 . 26 . 02
Pengawasan, Pemantauan Hama dan Penyakit Ikan Budidaya
21.600.000,00
33.400.000,00
0,00
55.000.000,00
3.01 . 3.03.01 . 26 . 03
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya
300.000,00
65.700.000,00
14.000.000,00
80.000.000,00
5.962.471.040,00
21.431.428.960,00
2.914.100.000,00
30.308.000.000,00
5.962.471.040,00
21.431.428.960,00
2.914.100.000,00
30.308.000.000,00
3.02 3.02 . 3.02.01
Pariwisata Dinas Pariwisata
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 83
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 3.02 . 3.02.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
3.842.631.040,00
1.134.700.040,00
0,00
800.000,00
24.200.000,00
0,00
25.000.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3.000.000,00
322.000.000,00
0,00
325.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.600.000,00
48.400.000,00
0,00
50.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.875.000,00
347.125.000,00
0,00
350.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.600.000,00
33.400.000,00
0,00
35.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.720.000,00
23.280.000,00
0,00
25.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran
3.829.436.040,00
137.895.040,00
0,00
3.967.331.080,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20
Penyediaan/ Pembelian Souvenir
1.600.000,00
198.400.000,00
0,00
200.000.000,00
17.900.000,00
395.400.000,00
196.100.000,00
609.400.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02
3.02 . 3.02.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.977.331.080,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.600.000,00
0,00
148.400.000,00
150.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
2.300.000,00
0,00
47.700.000,00
50.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
5.450.000,00
67.300.000,00
0,00
72.750.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
4.000.000,00
162.650.000,00
0,00
166.650.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
4.550.000,00
165.450.000,00
0,00
170.000.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
1.600.000,00
153.400.000,00
0,00
155.000.000,00
1.600.000,00
153.400.000,00
0,00
155.000.000,00
7.450.000,00
598.218.920,00
0,00
605.668.920,00
3.02 . 3.02.01 . 03 3.02 . 3.02.01 . 03 . 05 3.02 . 3.02.01 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.02 . 3.02.01 . 05 . 04
Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi
3.850.000,00
146.150.000,00
0,00
150.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 05 . 05
Pelatihan Tim Building dan Karakter Building
3.600.000,00
346.400.000,00
0,00
350.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 05 . 06
Kontribusi Bimtek/Workshop/Studi Banding/Kursus Dalam dan Luar Daerah
0,00
105.668.920,00
0,00
105.668.920,00
24.250.000,00
23.750.000,00
0,00
48.000.000,00 21.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
3.02 . 3.02.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
12.150.000,00
9.350.000,00
0,00
3.02 . 3.02.01 . 06 . 05
Penyusunan Renja SKPD
12.100.000,00
14.400.000,00
0,00
26.500.000,00
1.161.140.000,00
13.731.710.000,00
2.044.750.000,00
16.937.600.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15
Program pengembangan pemasaran pariwisata
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02
Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
3.02 . 3.02.01 . 15 . 17
Jamuan Tamu dan Atraksi Seni dan Budaya
17.400.000,00
20.000.000,00
1.874.600.000,00
1.912.000.000,00
516.300.000,00
503.700.000,00
0,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 66
Penyelenggaraan Pemilihan Jaka Dara Kota Medan
1.020.000.000,00
49.410.000,00
900.590.000,00
0,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 68
Gelar Melayu Serumpun (GeMeS)
950.000.000,00
111.970.000,00
1.388.030.000,00
0,00
1.500.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 70 3.02 . 3.02.01 . 15 . 71
Table Top Industri Pariwisata Medan Dengan Kota Lain
11.950.000,00
288.050.000,00
0,00
300.000.000,00
Familiarisation Trip ( Fam Trip )
18.700.000,00
181.300.000,00
0,00
200.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 73
Festival Kuliner
51.300.000,00
548.700.000,00
0,00
600.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 74
Pembuatan Calender Of Event
12.100.000,00
137.900.000,00
0,00
150.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 76
Promosi Publikasi Pariwisata Kota di dalam dan Luar Negeri
11.550.000,00
988.450.000,00
0,00
1.000.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 77
Gelar Pariwisata Kota Medan di Luar Negeri
3.02 . 3.02.01 . 15 . 78
Pekan Raya Sumatera Utara
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
15.850.000,00
984.150.000,00
0,00
1.000.000.000,00
102.440.000,00
647.560.000,00
0,00
750.000.000,00 Halaman 84
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
3.02 . 3.02.01 . 15 . 79
Pameran dan Atraksi Seni Kota Medan dalam dan Luar Negeri
15.850.000,00
1.984.150.000,00
0,00
2.000.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 80
Penyusunan Materi/Profil Video Pariwisata Kota Medan
12.350.000,00
237.650.000,00
0,00
250.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 81
Pagelaran Multi Etnis dan Karnaval
86.960.000,00
713.040.000,00
0,00
800.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 82
Pembangunan dan Penyediaan Counter Informasi Pariwisata
13.400.000,00
66.450.000,00
170.150.000,00
250.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 83
Pentas Seni dan Budaya Kota Medan
14.000.000,00
2.486.000.000,00
0,00
2.500.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 84
Malam Pariwisata Kota Medan
84.010.000,00
815.990.000,00
0,00
900.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 85
Dukungan Penyelengaraan Event Kepariwisataan Nasional Dalam dan Luar Daerah
15.600.000,00
840.000.000,00
0,00
855.600.000,00
106.250.000,00
2.945.500.000,00
673.250.000,00
3.725.000.000,00
14.100.000,00
1.485.900.000,00
0,00
1.500.000.000,00
6.750.000,00
193.250.000,00
0,00
200.000.000,00
13.900.000,00
136.100.000,00
0,00
150.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16
Program pengembangan destinasi pariwisata
3.02 . 3.02.01 . 16 . 22
Renovasi/Pemeliharaan Objek dan Daya Tarik Wisata
3.02 . 3.02.01 . 16 . 31
Pembuatan Plank Sapta Pesona Ke Objek Wisata
3.02 . 3.02.01 . 16 . 35
Pelaksanaan Sosialisasi STD
3.02 . 3.02.01 . 16 . 36
Penyusunan RIPPARDA Kota Medan
8.700.000,00
241.300.000,00
0,00
250.000.000,00
193.250.000,00
0,00
200.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 38
Penyusunan Master Plan Pengembangan Objek Wisata Danau Siombak, Situs Kota Cina dan Mesjid Al Osmani Perawatan Plank Sapta Pesona dan Penunjuk Arah ke Objek Wisata
6.750.000,00 6.750.000,00
168.250.000,00
0,00
175.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 39
Pembuatan Bangunan Souvenir di Objek Wisata/Taman Kota
6.750.000,00
28.000.000,00
165.250.000,00
200.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 40
Lomba Icon Kota Medan
23.550.000,00
376.450.000,00
0,00
400.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 42
Pembuatan Pentas Seni di Objek Wisata dan Kelengkapannya
10.950.000,00
28.000.000,00
311.050.000,00
350.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 43
Pembuatan Lokasi Untuk Objek Berfoto
8.050.000,00
95.000.000,00
196.950.000,00
300.000.000,00
801.250.000,00
2.448.750.000,00
0,00
3.250.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 37
3.02 . 3.02.01 . 17
Program pengembangan Kemitraan
3.02 . 3.02.01 . 17 . 10
Fasilitasi Dukungan Kegiatan Kepariwisataan
12.250.000,00
187.750.000,00
0,00
200.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 24
Sosialisasi Sapta Pesona dan Sadar Wisata
23.200.000,00
226.800.000,00
0,00
250.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 28
Rapat Kerja/ Koordinasi Dalam Peningkatan Kinerja Dinas Pariwisata Kota Medan
17.150.000,00
182.850.000,00
0,00
200.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 30
Forum Tata Kelola Pariwisata (FTKP) Kota Medan
325.200.000,00
324.800.000,00
0,00
650.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 31
354.850.000,00
145.150.000,00
0,00
500.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 32
Monitoring dan Pengendalian Tempat Usaha Pariwisata pada Hari Biasa dan hari Besar Keagamaan Pembinaan Peningkatan Kemampuan Tenaga Kerja Usaha Pariwisata Bidang ODTW
21.150.000,00
328.850.000,00
0,00
350.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 33
Pengembangan Program Kemitraan dalam Pembangunan Pariwisata Kota Medan
12.350.000,00
137.650.000,00
0,00
150.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 34
Bimbingan Teknis Persiapan Pelaksanaan Pariwisata Berkelanjutan Kota Medan
18.250.000,00
231.750.000,00
0,00
250.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 35
Roadshow Pariwisata Kota Medan
10.000.000,00
540.000.000,00
0,00
550.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 36
Sosialisasi Peraturan Mentri Pariwisata No. 14 Tahun 2016
6.850.000,00
143.150.000,00
0,00
150.000.000,00
2.059.743.280,00
7.477.540.720,00
740.000.000,00
10.277.284.000,00
2.059.743.280,00
7.477.540.720,00
740.000.000,00
10.277.284.000,00
572.003.940,00
537.996.060,00
410.000.000,00
1.520.000.000,00
3.03 3.03 . 3.03.01 3.03 . 3.03.01 . 01
Pertanian Dinas Pertanian dan Perikanan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
108.000.000,00
0,00
108.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
99.000.000,00
0,00
99.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
73.000.000,00
360.000.000,00
433.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 85
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
3.03 . 3.03.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
65.000.000,00
50.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran
572.003.940,00
27.996.060,00
0,00
600.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
115.000.000,00
0,00
1.984.000.000,00
315.000.000,00
2.299.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
294.000.000,00
0,00
294.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02 . 31
Pembuatan Atap Kanopy Taman Bermain Hatinya PKK
0,00
0,00
125.000.000,00
125.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02 . 53
Fasilitasi Dukungan Kegiatan Dinas
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02 . 57
Rehabilitasi Halaman, Tempat Parkir dan Taman Lingkungan Gedung Kantor
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02 . 59
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
0,00
10.000.000,00
190.000.000,00
200.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02 . 60
Perbaikan Pagar Keliling Gedung Kantor
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02 . 61
Rehabilitasi Rumah Pembibitan
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02 . 62
rehabilitasi Rumah Kaca
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02 . 63
Pemasangan Paving Block Halama UPTD PPI Nelayan Indah
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02 . 64
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor UPTD PPI Nelayan Indah
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02 . 65
Rehabilitasi UPTD Klinik Kesehatan Hewan
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
125.000.000,00
65.600.000,00
127.000.000,00
0,00
192.600.000,00
65.600.000,00
127.000.000,00
0,00
192.600.000,00
800.000,00
864.200.000,00
0,00
865.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02
3.03 . 3.03.01 . 05 3.03 . 3.03.01 . 05 . 01 3.03 . 3.03.01 . 06 3.03 . 3.03.01 . 06 . 08 3.03 . 3.03.01 . 15
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Monitoring, Evaluasi dan Laporan Kegiatan SKPD
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
3.03 . 3.03.01 . 15 . 05
Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas lahan tidur
0,00
230.000.000,00
0,00
230.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 09
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 10
Bantuan Bibit dan Tanaman untuk Kelurahan Perlombaan Pemanfaatan Lahan Pekarangan Pendampingan dan Pemeliharaan Green City Kota Medan
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 15
Perlombaan dan Penilaian Pemanfaatan Lahan Pekarangan melalui Hatinya PKK
0,00
85.000.000,00
0,00
85.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 16
Pelatihan Kader Pangan
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 17
Pekan Nasional
3.03 . 3.03.01 . 15 . 18
Peningkatan SDM Petani/MAsyarakat dengan Pelatihan Hidroponik
3.03 . 3.03.01 . 16
Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
800.000,00
49.200.000,00
0,00
50.000.000,00
149.100.000,00
880.900.000,00
0,00
1.030.000.000,00
40.000.000,00
130.000.000,00
0,00
170.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 22
Peningkatan mutu dan keamanan pangan
3.03 . 3.03.01 . 16 . 51
Pengawasan RPH/RPU/TPU/TPA dan Laboratorium Kesmavet
3.03 . 3.03.01 . 16 . 52
Pengawasan Lalu lintas/Produksi/Peredaran Penyimpanan Pangan asal Hewan
95.000.000,00
115.000.000,00
0,00
210.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 53
Penyuluhan GAP dan GHP Sayuran Dataran Rendah
14.100.000,00
135.900.000,00
0,00
150.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 54
Percontohan Rantai DInding di Pasar Tradisional
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 56
Pelatihan dan Pembuatan Pupuk Organik/Kompos
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 86
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 3.03 . 3.03.01 . 17 3.03 . 3.03.01 . 17 . 25 3.03 . 3.03.01 . 19
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Pekan/Bursa atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
JUMLAH 6=3+4+5
500.000,00
249.500.000,00
0,00
250.000.000,00
500.000,00
249.500.000,00
0,00
250.000.000,00
683.970.800,00
1.051.029.200,00
15.000.000,00
1.750.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02
Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
606.370.800,00
378.629.200,00
15.000.000,00
1.000.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 10
Fasilitasi Dukungan Kegiatan Medan Berhias
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 14
Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Tidur dan Lahan Terlantar
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 26
Penyuluhan peningkatan produktivitas pertanian melalui penggunaan Varietas Unggul
19.600.000,00
130.400.000,00
0,00
150.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 27
Pengembangan budidaya bunga sedap malam dan jeruk lemon tea
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 28
Pengawasan dan pendampingan produsen/pemasaran beni/bibit tanaman pangan dan hortikultura
58.000.000,00
142.000.000,00
0,00
200.000.000,00
259.200.000,00
231.484.000,00
0,00
490.684.000,00
259.200.000,00
32.484.000,00
0,00
291.684.000,00
0,00
199.000.000,00
0,00
199.000.000,00
328.568.540,00
726.431.460,00
0,00
1.055.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 20
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
3.03 . 3.03.01 . 20 . 05
Jmbore penyuluh
3.03 . 3.03.01 . 21
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
3.03 . 3.03.01 . 21 . 02
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
90.000.000,00
130.000.000,00
0,00
220.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 21 . 07
43.250.000,00
106.750.000,00
0,00
150.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 21 . 10
Pengawasan Peredaran/Penggunaan Obat Hewan/Pakan Ternak yang memakai Obat Hewan dan Pakan Hewan Kesayangan Penyidikan Epidemiologi Penyakit Hewan
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 21 . 15
Operasional Uptd Klinik Hewan
30.318.540,00
84.681.460,00
0,00
115.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 21 . 17
Penanggulangan Flu Burung (HPAI) High Patogenic Avian Influenza
80.000.000,00
140.000.000,00
0,00
220.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 21 . 18
Operasional Pos Pengendalian Penyakit Hewan (Zoonosis Keliling)
85.000.000,00
115.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
700.000.000,00
0,00
700.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22
Program peningkatan produksi hasil peternakan
3.03 . 3.03.01 . 22 . 06
Pembelian dan pendidistribusian vaksin dan pakan ternak
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 15
Penyuluhan Pengelolaan Budidaya Ternak Itik
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 16
Penyuluhan Pengelolaan Budidaya Ternak Ayam Buras
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
5.120.889.020,00
21.993.598.540,00
186.950.000,00
27.301.437.560,00
3.06 3.06 . 1.05.02 3.06 . 1.05.02 . 19 3.06 . 1.05.02 . 19 . 03 3.06 . 3.06.01 3.06 . 3.06.01 . 01
Perdagangan Satuan Polisi Pamong Praja
Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan Dinas Perdagangan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.688.200.000,00
2.473.650.000,00
0,00
4.161.850.000,00
1.688.200.000,00
2.473.650.000,00
0,00
4.161.850.000,00
1.688.200.000,00
2.473.650.000,00
0,00
4.161.850.000,00
3.110.389.020,00
19.397.848.540,00
186.950.000,00
22.695.187.560,00
402.241.020,00
420.070.220,00
0,00
822.311.240,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.000.000,00
97.725.840,00
0,00
98.725.840,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.000.000,00
72.581.460,00
0,00
73.581.460,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.000.000,00
13.362.920,00
0,00
14.362.920,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.000.000,00
48.800.000,00
0,00
49.800.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.000.000,00
64.000.000,00
0,00
65.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 87
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
3.06 . 3.06.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.000.000,00
54.000.000,00
0,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.000.000,00
69.000.000,00
0,00
70.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Perkantoran
395.241.020,00
600.000,00
0,00
395.841.020,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
55.000.000,00
15.000.000,00
75.550.000,00
186.950.000,00
277.500.000,00
3.06 . 3.06.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
3.000.000,00
400.000,00
46.600.000,00
50.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
3.000.000,00
200.000,00
46.800.000,00
50.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
3.000.000,00
0,00
47.000.000,00
50.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 02 . 11
Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya
3.000.000,00
450.000,00
46.550.000,00
50.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3.000.000,00
74.500.000,00
0,00
77.500.000,00
6.000.000,00
70.000.000,00
0,00
76.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 02
3.06 . 3.06.01 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
3.06 . 3.06.01 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
3.000.000,00
47.000.000,00
0,00
50.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
3.000.000,00
23.000.000,00
0,00
26.000.000,00
45.000.000,00
30.000.000,00
0,00
75.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
3.06 . 3.06.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
15.000.000,00
10.000.000,00
0,00
25.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
15.000.000,00
10.000.000,00
0,00
25.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 06 . 05
Penyusunan RENJA
15.000.000,00
10.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.177.350.000,00
412.012.920,00
0,00
1.589.362.920,00
3.06 . 3.06.01 . 15
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
3.06 . 3.06.01 . 15 . 01
koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen
414.400.000,00
24.962.920,00
0,00
439.362.920,00
3.06 . 3.06.01 . 15 . 03
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
295.900.000,00
104.100.000,00
0,00
400.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15 . 06
182.700.000,00
17.300.000,00
0,00
200.000.000,00
46.500.000,00
28.500.000,00
0,00
75.000.000,00
62.000.000,00
38.000.000,00
0,00
100.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15 . 16
Pemantauan dan Pendataan Harga Bahan Pokok serta Stock Barang di Pasar Tradisional Monitoring dan Pengawasan tentang Kewajiban Pencantuman Label Barang sesuai Permendag No. 67 Tahun 2013 Monitoring dan Pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) di Kota Medan Pendataan Potensi UTTP (Alat Ukur, Takar dan Timbang) yang ada di SPBU
65.800.000,00
34.200.000,00
0,00
100.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15 . 19
Pelaksanaan Pasar Tertib Ukur di Pasar Tradisional di Kota Medan
73.750.000,00
26.250.000,00
0,00
100.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15 . 20
Penyuluhan Tentang Kegiatan Kemetrologian
33.300.000,00
91.700.000,00
0,00
125.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15 . 21
Pembuatan Brosur, Leaflet dan Sticker Kemetrologian
3.000.000,00
47.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.451.248.000,00
18.203.765.400,00
0,00
19.655.013.400,00
1.234.798.000,00
5.970.215.400,00
0,00
7.205.013.400,00
3.300.000,00
246.700.000,00
0,00
250.000.000,00
201.600.000,00
11.798.400.000,00
0,00
12.000.000.000,00
11.550.000,00
188.450.000,00
0,00
200.000.000,00
13.550.000,00
186.450.000,00
0,00
200.000.000,00
13.550.000,00
186.450.000,00
0,00
200.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15 . 14 3.06 . 3.06.01 . 15 . 15
3.06 . 3.06.01 . 18
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03
Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk
3.06 . 3.06.01 . 18 . 20
Perbaikan dan Pemeliharaan Videotron
3.06 . 3.06.01 . 18 . 21
Operasi Pasar Kebutuhan Bahan Pangan Pokok
3.06 . 3.06.01 . 18 . 22
Pameran Promosi Dalam Rangka Mengikuti Medan Fashion Week 2017
3.06 . 3.06.01 . 19 3.06 . 3.06.01 . 19 . 07
Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan Pendataan Pasar Tradisional dan Pasar Tumpah di Kota Medan Serta Penyusunan Database Pasar
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 88
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 3.06 . 4.01.03 3.06 . 4.01.03 . 15 3.06 . 4.01.03 . 15 . 05 3.07 3.07 . 3.07.01 3.07 . 3.07.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Sekretariat Daerah
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Perindustrian Dinas Perindustrian
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
322.300.000,00
122.100.000,00
0,00
444.400.000,00
322.300.000,00
122.100.000,00
0,00
444.400.000,00
322.300.000,00
122.100.000,00
0,00
444.400.000,00
896.083.720,00
4.358.527.520,00
428.700.000,00
5.683.311.240,00
896.083.720,00
4.358.527.520,00
428.700.000,00
5.683.311.240,00
493.196.640,00
424.751.680,00
0,00
917.948.320,00
3.07 . 3.07.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.000.000,00
95.988.760,00
0,00
96.988.760,00
3.07 . 3.07.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.000.000,00
74.000.000,00
0,00
75.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.000.000,00
13.362.920,00
0,00
14.362.920,00
3.07 . 3.07.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.000.000,00
48.800.000,00
0,00
49.800.000,00
3.07 . 3.07.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.000.000,00
64.000.000,00
0,00
65.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.000.000,00
54.000.000,00
0,00
55.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.000.000,00
74.000.000,00
0,00
75.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 01 . 19
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran
486.196.640,00
600.000,00
0,00
486.796.640,00
15.000.000,00
98.050.000,00
186.950.000,00
300.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.07 . 3.07.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
3.000.000,00
400.000,00
46.600.000,00
50.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
3.000.000,00
200.000,00
46.800.000,00
50.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
3.000.000,00
0,00
47.000.000,00
50.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 02 . 11
Pengadaan komputer dan perlengkapannya
3.000.000,00
450.000,00
46.550.000,00
50.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3.000.000,00
97.000.000,00
0,00
100.000.000,00
3.000.000,00
23.000.000,00
0,00
26.000.000,00
3.000.000,00
23.000.000,00
0,00
26.000.000,00
45.000.000,00
30.000.000,00
0,00
75.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 03 3.07 . 3.07.01 . 03 . 05 3.07 . 3.07.01 . 06
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
3.07 . 3.07.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
15.000.000,00
10.000.000,00
0,00
25.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
15.000.000,00
10.000.000,00
0,00
25.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 06 . 06
Penyusunan Rencana Kerja Tahunan
15.000.000,00
10.000.000,00
0,00
25.000.000,00
Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi
6.000.000,00
115.112.920,00
93.250.000,00
214.362.920,00
3.07 . 3.07.01 . 15 . 07
Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Produk Kulit
3.000.000,00
111.362.920,00
0,00
114.362.920,00
3.07 . 3.07.01 . 15 . 08
Pengadaan Mesin Produksi bagi IKM/UKM Kota Medan
3.000.000,00
3.750.000,00
93.250.000,00
100.000.000,00
139.950.000,00
2.239.550.000,00
20.500.000,00
2.400.000.000,00
60.300.000,00
419.200.000,00
20.500.000,00
500.000.000,00
3.300.000,00
496.700.000,00
0,00
500.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 15
3.07 . 3.07.01 . 16
Program pengembangan industri kecil dan menengah
3.07 . 3.07.01 . 16 . 01
Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08
Pelaksanaan promosi industri kecil dan menengah dalam dan luar negeri
3.07 . 3.07.01 . 16 . 10
Gebyar Produk UKM dan Seni Kreatif Kota Medan
16.650.000,00
383.350.000,00
0,00
400.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 16 . 17
Pelatihan Pembuatan Produk dari bahan Kulit (Tas, Tali Pinggang, Sepatu)
22.800.000,00
127.200.000,00
0,00
150.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 16 . 22
Operasionalisasi Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Medan
10.000.000,00
490.000.000,00
0,00
500.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 89
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
3.07 . 3.07.01 . 16 . 29
Pembuiatan Data Base Industri di Kota Medan
14.100.000,00
235.900.000,00
0,00
250.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 16 . 30
Pelatihan Tata Boga Sekitar Pabrik Rokok di Kota Medan
12.800.000,00
87.200.000,00
0,00
100.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 17
Program peningkatan kemampuan teknologi industri
2.000.000,00
298.000.000,00
0,00
300.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 17 . 09
Magang Pemanfaatan Teknologi Produksi Bagi IKM / Pengrajin Bordir ke Bukit Tinggi
1.000.000,00
99.000.000,00
0,00
100.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 17 . 10
Magang Pemanfaatan Teknologi Produksi Bagi Pengrajin Batik ke Yogya
1.000.000,00
199.000.000,00
0,00
200.000.000,00
191.937.080,00
1.130.062.920,00
128.000.000,00
1.450.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 19
Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
3.07 . 3.07.01 . 19 . 03
Pengembangan Pusat Inovasi IKM
70.900.000,00
429.100.000,00
0,00
500.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 19 . 04
Pendataan dan Pengembangan Kluster Industri di Kota Medan
37.500.000,00
262.500.000,00
0,00
300.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 19 . 05
Penyusunan AMDAL Sentra Batik di PIK Menteng
7.400.000,00
292.600.000,00
0,00
300.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 19 . 06
Pengadaan Mesin dan Peralatan Sentra BAtik PIK Menteng
5.500.000,00
66.500.000,00
128.000.000,00
200.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 19 . 07
Operasionalisasi Gedung Sentra Batik PIK Menteng
70.637.080,00
79.362.920,00
0,00
150.000.000,00
123.163.884.880,00
605.750.838.185,93
44.192.662.932,07
773.107.385.998,00
71.904.734.940,00
519.757.947.012,00
40.046.057.890,00
631.708.739.842,00
31.900.000,00
104.150.000,00
0,00
136.050.000,00
31.900.000,00
104.150.000,00
0,00
136.050.000,00
31.900.000,00
104.150.000,00
0,00
136.050.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
11.950.000,00
88.050.000,00
0,00
100.000.000,00
11.950.000,00
88.050.000,00
0,00
100.000.000,00
4 4.01 4.01 . 1.05.02 4.01 . 1.05.02 . 30 4.01 . 1.05.02 . 30 . 50 4.01 . 2.05.02 4.01 . 2.05.02 . 30 4.01 . 2.05.02 . 30 . 47 4.01 . 3.06.01 4.01 . 3.06.01 . 36 4.01 . 3.06.01 . 36 . 03 4.01 . 4.01.03 4.01 . 4.01.03 . 01
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja
Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar Pelaksanaan Bina Mental Agama Islam/Kristen Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar Pelaksanaan Perayaan Hari-Hari Besar Dinas Perdagangan
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Penyusunan Perda atau Perwal Tentang Halal Sekretariat Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
11.950.000,00
88.050.000,00
0,00
100.000.000,00
31.022.898.040,00
406.974.317.990,00
29.380.590.000,00
467.377.806.030,00
13.397.158.380,00
300.969.351.520,00
327.740.000,00
314.694.249.900,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
223.874.160,00
73.381.840,00
0,00
297.256.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
281.407.433.760,00
0,00
281.407.433.760,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
830.000.000,00
0,00
830.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
30.318.540,00
944.681.460,00
0,00
975.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
2.500.000,00
179.500.000,00
0,00
182.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
3.350.000,00
841.650.000,00
0,00
845.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
9.550.000,00
1.214.953.000,00
0,00
1.224.503.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
30.318.540,00
381.681.460,00
0,00
412.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
4.000.000,00
0,00
199.240.000,00
203.240.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
850.000,00
19.150.000,00
0,00
20.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 90
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 4.01 . 4.01.03 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16
Penyediaan bahan logistik kantor
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19
Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis/administrasi perkantoran
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20
JUMLAH 6=3+4+5
1.500.000,00
0,00
28.500.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
30.000.000,00 2.000.000,00
1.500.000,00
2.222.420.000,00
0,00
2.223.920.000,00
200.000.000,00
11.860.000.000,00
0,00
12.060.000.000,00
12.798.797.140,00
500.000,00
0,00
12.799.297.140,00
Penyediaan Jasa Komunikasi (Jaringan Internet)
0,00
740.000.000,00
0,00
740.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24
Penyediaan Aplikasi SPPD dan Perlengkapannya
15.000.000,00
65.000.000,00
100.000.000,00
180.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 31
Penyediaan Jasa Perbaikan Perlengkapan Gedung Kantor
4.01 . 4.01.03 . 01 . 33 4.01 . 4.01.03 . 01 . 34
Tim Pelaksanaan Kegiatan Penatausahaan Pelaporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Medan Penyediaan Peralatan Kerja
4.01 . 4.01.03 . 01 . 38
Penyediaan Pakaian Hari-hari tertentu
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
22.000.000,00
0,00
22.000.000,00
75.600.000,00
0,00
0,00
75.600.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
828.840.000,00
32.586.700.000,00
26.105.200.000,00
59.520.740.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
16.618.000.000,00
11.755.000.000,00
28.373.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2.350.000,00
397.600.000,00
1.842.200.000,00
2.242.150.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 08
Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
0,00
0,00
1.310.000.000,00
1.310.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
5.000.000,00
1.446.500.000,00
2.442.900.000,00
3.894.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
2.350.000,00
1.029.100.000,00
2.384.000.000,00
3.415.450.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 12
Pengadaan peralatan studio
2.350.000,00
0,00
34.500.000,00
36.850.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 14
Pengadaan Genset
0,00
0,00
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 16
Penyediaan bahan Logistik Kantor
0,00
824.500.000,00
0,00
824.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
0,00
1.500.000.000,00
0,00
1.500.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
2.525.000.000,00
600.000.000,00
3.125.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
0,00
450.000.000,00
0,00
450.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
181.944.000,00
4.850.000.000,00
0,00
5.031.944.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
1.095.000.000,00
0,00
1.095.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
999.000.000,00
0,00
999.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49
Belanja Jasa Service / Biaya Pemeliharaan
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 50
Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya
4.250.000,00
0,00
164.600.000,00
168.850.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 52
Penyediaan Jasa Laundry
0,00
240.000.000,00
0,00
240.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 54
Pengadaan dan Penataan Instalasi AC
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 112
Penyediaan Karoseri Bus
0,00
3.000.000,00
197.000.000,00
200.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 113
Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasaranan Teknologi Informasi
6.000.000,00
54.000.000,00
0,00
60.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 114
penyediaan Instalasi genset dan Perlengkapannya
75.000.000,00
125.000.000,00
0,00
200.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 115
penyediaan Ruangan/rumah genset dan Perlengkapannya
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 116
Pengadaan Perlegkapan Rumah Jabatan/dinas KDH/WKDH
0,00
0,00
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 117
Pengelolaan Alat Musik
549.596.000,00
50.000.000,00
375.000.000,00
974.596.000,00
130.350.000,00
5.627.397.000,00
0,00
5.757.747.000,00
28.000.000,00
1.172.500.000,00
0,00
1.200.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02
4.01 . 4.01.03 . 03 4.01 . 4.01.03 . 03 . 02
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 91
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 4.01 . 4.01.03 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4.01 . 4.01.03 . 03 . 23
Peningkatan Kesejahteraan Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 05
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
JUMLAH 6=3+4+5
2.350.000,00
4.454.397.000,00
0,00
4.456.747.000,00
100.000.000,00
500.000,00
0,00
100.500.000,00
1.168.690.000,00
7.441.500.000,00
100.000.000,00
8.710.190.000,00
900.000,00
45.000.000,00
0,00
45.900.000,00
28.000.000,00
172.000.000,00
0,00
200.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01
Pendidikan dan pelatihan formal
4.01 . 4.01.03 . 05 . 02
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
4.01 . 4.01.03 . 05 . 07
Peningkatan Kemampuan Bahasa Asing untuk Aparatur Bagian Hubungan Kerjasama
0,00
33.800.000,00
0,00
33.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 10
Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah
0,00
186.300.000,00
0,00
186.300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 16
Penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD)
17.500.000,00
232.000.000,00
0,00
249.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 20
Bimbingan Teknis Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik
37.000.000,00
198.200.000,00
0,00
235.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 29
Peningkatan Kapasitas Camat Dan lurah Kota Medan
53.250.000,00
801.750.000,00
0,00
855.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 30
Penilaian Kecamatan Dan Kelurahan Tingkat Kota Medan
37.500.000,00
562.500.000,00
0,00
600.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 36
Peningkatan Kapasitas Kepala Lingkungan di Kota Mean
58.300.000,00
791.700.000,00
0,00
850.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 37
Lanjutan Penegasan Batas Daerah Kota Medan
41.600.000,00
258.400.000,00
0,00
300.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 40
Bimbingan Teknis Bidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Analisa Formasi Jabatan
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
600.000.000,00
0,00
600.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 167
Studi Komparatif bagi Camat dan Lurah di Kota Medan Guna Menunjang Pembangunan Kota Medan Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Medan
0,00 59.500.000,00
240.500.000,00
0,00
300.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 171
Penilaian Kecamatan Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Utara
30.600.000,00
69.400.000,00
0,00
100.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 177
Peningkatan pengembangan kapasitas SDM
17.500.000,00
232.500.000,00
0,00
250.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 178
Bimbingan Teknis Pengadaan Barang Jasa Pokja ULP
26.790.000,00
92.600.000,00
0,00
119.390.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 180
Pembinaan Keolahragaan Sekretariat
0,00
333.000.000,00
100.000.000,00
433.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 181
Pembinaan Tenaga Honor Sekretariat
10.000.000,00
104.250.000,00
0,00
114.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 182
Pembinaan GUDEP Sekretariat
80.000.000,00
271.500.000,00
0,00
351.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 219
Pembangunan Karakter dan Mental
10.000.000,00
77.950.000,00
0,00
87.950.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 223
Bimtek Keprotokolan
15.000.000,00
85.000.000,00
0,00
100.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 224
Bimtek Pengelolaan Rumah Tangga KDH/WKDH
5.000.000,00
95.000.000,00
0,00
100.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 225
Bimtek Ketatausahaan
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 226
Sosialisasi Budaya Kerja
33.200.000,00
166.800.000,00
0,00
200.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 227
Sosialisasi tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah
31.200.000,00
318.800.000,00
0,00
350.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 228
Bimbingan Teknis Analisis Jabatan
28.000.000,00
172.000.000,00
0,00
200.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 229
Bimbingan Teknis Analisis Beban Kerja
28.000.000,00
172.000.000,00
0,00
200.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 230
Bimbingan Teknis Standar Kompetensi Manajerial
28.000.000,00
172.000.000,00
0,00
200.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 232
Fasilitasi Kelembagaan Perangkat Daerah
72.600.000,00
197.400.000,00
0,00
270.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 233
Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan Publik
108.850.000,00
169.550.000,00
0,00
278.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 234
Fasilitasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur
129.250.000,00
120.750.000,00
0,00
250.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 235
Fasilitasi Standar Pelayanan Minimum
80.650.000,00
169.350.000,00
0,00
250.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 236
Inovasi Administrasi Negara dan Pelayanan Publik
100.500.000,00
79.500.000,00
0,00
180.000.000,00
416.560.000,00
508.890.000,00
0,00
925.450.000,00
54.860.000,00
14.590.000,00
0,00
69.450.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 74
4.01 . 4.01.03 . 06 4.01 . 4.01.03 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 92
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05
Penyusunan Renja
36.500.000,00
10.500.000,00
0,00
47.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05
Penyusunan Renja SKPD
10.000.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06
Penyusunan LAKIP
8.500.000,00
1.500.000,00
0,00
10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 07
Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Medan
80.850.000,00
49.150.000,00
0,00
130.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 08
Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Medan
104.350.000,00
155.650.000,00
0,00
260.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 34
Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Revisi Rencana Strategis Sekretaris Daerah Tahun 2016-2021
72.900.000,00
246.100.000,00
0,00
319.000.000,00
48.600.000,00
31.400.000,00
0,00
80.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 35
Program Koordinasi Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah
103.300.000,00
258.650.000,00
0,00
361.950.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 01
Rapat Koordinasi Lintas Sektor Kebudayaan dan Pariwisata
26.100.000,00
62.420.000,00
0,00
88.520.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 02
Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pendidikan
26.100.000,00
63.310.000,00
0,00
89.410.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 03
Rapat Koordinasi Pengendalian Jumlah Penduduk di Kota Medan
25.000.000,00
69.610.000,00
0,00
94.610.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 04
Rapat Koordinasi Lintas Sektor Kesehatan
26.100.000,00
63.310.000,00
0,00
89.410.000,00
1.163.000.000,00
5.850.000.000,00
0,00
7.013.000.000,00
35.000.000,00
1.330.000.000,00
0,00
1.365.000.000,00 1.146.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09
4.01 . 4.01.03 . 16 4.01 . 4.01.03 . 16 . 01
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02
Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan Penyediaan Akomodasi Walikota/Wakil Walikota
4.01 . 4.01.03 . 16 . 03
Penyediaan Rumah Sewa Walikota/Wakil Walikota
4.01 . 4.01.03 . 16 . 04
Pelaksanaan Koordinasi
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05
Penyediaan Jaminan Kesehatan KDH/Wakil KDH
4.01 . 4.01.03 . 16 . 06
Penyediaan Sosialisasi KDH/WKDH
4.01 . 4.01.03 . 23
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01
Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik
4.01 . 4.01.03 . 23 . 02
Penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Pemerintah Kota Medan
4.01 . 4.01.03 . 23 . 03
Penyusunan Analisis Standar Biaya (ASB) Pemerintah Kota Medan
4.01 . 4.01.03 . 23 . 04
Pelaksanaan Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kota Medan
4.01 . 4.01.03 . 23 . 05 4.01 . 4.01.03 . 23 . 06
Peningkatan Pelayanan dan Standarisasi Layanan Pengadaan Secara Elelktronik (LPSE) Tim Katalog Daerah
4.01 . 4.01.03 . 23 . 07
Pelaksanaan Kegiatan Layanan Pengadaan Pemko Medan
4.01 . 4.01.03 . 23 . 08
Pembentukan Sistem Informasi Organisasi dan Tatalaksana Berbasis Website
4.01 . 4.01.03 . 24 4.01 . 4.01.03 . 24 . 01 4.01 . 4.01.03 . 30
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Sertifikasi Aset Daerah
Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar
306.000.000,00
840.000.000,00
0,00
0,00
240.000.000,00
0,00
240.000.000,00
750.000.000,00
1.600.000.000,00
0,00
2.350.000.000,00
72.000.000,00
840.000.000,00
0,00
912.000.000,00
0,00
1.000.000.000,00
0,00
1.000.000.000,00
5.028.294.000,00
1.849.730.000,00
35.000.000,00
6.913.024.000,00
173.050.000,00
20.930.000,00
0,00
193.980.000,00
85.150.000,00
355.100.000,00
0,00
440.250.000,00
150.400.000,00
409.350.000,00
0,00
559.750.000,00
1.230.000.000,00
233.150.000,00
0,00
1.463.150.000,00
2.350.000,00
122.100.000,00
0,00
124.450.000,00
108.900.000,00
100.100.000,00
0,00
209.000.000,00
3.272.444.000,00
500.000.000,00
0,00
3.772.444.000,00
6.000.000,00
109.000.000,00
35.000.000,00
150.000.000,00
250.640.000,00
1.110.605.000,00
0,00
1.361.245.000,00
250.640.000,00
1.110.605.000,00
0,00
1.361.245.000,00
3.431.649.560,00
35.418.764.470,00
0,00
38.850.414.030,00
210.066.560,00
3.478.077.770,00
0,00
3.688.144.330,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 01
Penyelenggaraan MTQ
4.01 . 4.01.03 . 30 . 02
Pelaksanaan Peringatan Isra Miraj Nabi Besar Muhammad SAW
80.230.000,00
669.840.000,00
0,00
750.070.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 03
Pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW
80.230.000,00
669.840.000,00
0,00
750.070.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 93
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 4.01 . 4.01.03 . 30 . 04
Pelaksanaan Safari Ramadhan Kota Medan
4.01 . 4.01.03 . 30 . 05
Pemberangkatan TPHD dan TKHD Kota Medan
4.01 . 4.01.03 . 30 . 06
Pembinaan Mental Pegawai Pemerintah Kota Medan Sekali Seminggu
4.01 . 4.01.03 . 30 . 07
Penyelenggaraan Festival Nasyid/Seni Qasidah Kota Medan
4.01 . 4.01.03 . 30 . 08
Pemberian Paket Ramadhan kepada Mesjid dan Musholla Kota Medan
4.01 . 4.01.03 . 30 . 09
Pelaksanaan Khataman Al-Qur'an anak-anak se-Kota Medan
4.01 . 4.01.03 . 30 . 10
JUMLAH 6=3+4+5
80.950.000,00
66.000.000,00
0,00
146.950.000,00
0,00
721.600.000,00
0,00
721.600.000,00
53.320.000,00
207.420.000,00
0,00
260.740.000,00
92.580.000,00
1.038.205.000,00
0,00
1.130.785.000,00
5.800.000,00
1.333.100.000,00
0,00
1.338.900.000,00
73.160.000,00
148.160.000,00
0,00
221.320.000,00
Penyelenggaraan Sholat Idul Fitri
127.170.000,00
293.098.000,00
0,00
420.268.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 11
Penyelenggaraan Sholat Idul Adha
145.510.000,00
336.220.000,00
0,00
481.730.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 12
Safari Jum'at Pemerintah Kota Medan
43.430.000,00
191.100.000,00
0,00
234.530.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 13
MTQ Tingkat Provinsi dan Nasional
79.800.000,00
662.180.000,00
0,00
741.980.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 14
Verifikasi Penerimaan Bantuan Hibah / Sosial Organisasi Kemasyarakatan
238.800.000,00
400.000,00
0,00
239.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 15
Penyambutan Jemaah Haji Kota Medan
56.350.000,00
207.850.000,00
0,00
264.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 16
Safari Subuh Pemerintah Kota Medan
4.01 . 4.01.03 . 30 . 17
Natal Oikumene Kota Medan
4.01 . 4.01.03 . 30 . 18 4.01 . 4.01.03 . 30 . 19 4.01 . 4.01.03 . 30 . 20
Pelaksanaan Keagamaan di Masjid Al Musabiqiin
4.01 . 4.01.03 . 30 . 21
Pelaksanaan Hisab dan Rukhiyat Hilal
4.01 . 4.01.03 . 30 . 22
40.800.000,00
88.500.000,00
0,00
129.300.000,00
211.500.000,00
980.484.500,00
0,00
1.191.984.500,00
Safari Natal Pemerintah Medan
28.950.000,00
118.000.000,00
0,00
146.950.000,00
Pemberian Paket Natal / Tahun Baru Gereja-Gereja Kota Medan
39.400.000,00
200.998.200,00
0,00
240.398.200,00
9.000.000,00
169.275.000,00
0,00
178.275.000,00
14.300.000,00
67.700.000,00
0,00
82.000.000,00
Penyelenggaraan Festival Nasyid/Seni Qasidah Tingkat Provinsi Sumatera Utara
180.650.000,00
560.480.000,00
0,00
741.130.000,00
197.200.000,00
955.215.000,00
0,00
1.152.415.000,00
78.920.000,00
210.420.000,00
0,00
289.340.000,00
103.700.000,00
1.027.500.000,00
0,00
1.131.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 23
Paskah OIKUMENE Kota Medan
4.01 . 4.01.03 . 30 . 24
Penyelenggaraan Malam Takbiran Idul Fitri
4.01 . 4.01.03 . 30 . 25
Sosialisasi dan Pembinaan Kepada Bilal Mayit Kota Medan
4.01 . 4.01.03 . 30 . 26
Halal Bi Halal dan Pemberangkatan Calon Jemaah Haji Kota Medan
89.230.000,00
860.840.000,00
0,00
950.070.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 27
Pelaksanaan Dzikir dan Doa Bersama Pemerintah Kota Medan dalam Rangka HUT Kota Medan Pelaksanaan Manasik Haji KBIH Pemko Medan
92.230.000,00
688.460.000,00
0,00
780.690.000,00
36.630.000,00
242.426.000,00
0,00
279.056.000,00
Pelaksanaan Kebaktian Persekutuan Pegawai Kristen Pemerintah Kota Medan Sekali Seminggu Pertemuan Tokoh Agama dalam rangka Membangun Kota Medan
69.720.000,00
160.715.000,00
0,00
230.435.000,00
50.770.000,00
235.230.000,00
0,00
286.000.000,00
Pelaksanaan Kebaktian Persekutuan Pegawai Katolik Pemerintah Kota Medan Sekali Seminggu Pengajian Ibu-ibu PKK dan Dharma Wanita Kota Medan
62.283.000,00
75.792.000,00
0,00
138.075.000,00
65.610.000,00
260.718.000,00
0,00
326.328.000,00
34.750.000,00
141.500.000,00
0,00
176.250.000,00
63.110.000,00
277.920.000,00
0,00
341.030.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 35
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Zakat dan Menghimpun Zakat dari para Muzakki Kota Medan Pelaksanaan Pengajian di Mushalla Taman Lapangan Merdeka, Taman Ahmad Yani, Taman Beringin, Taman KONI Gajah Mada, Taman Stadion Teladan, Taman Cadika Kota Medan Penyelenggaraan Perayaan HUT RI
10.000.000,00
290.000.000,00
0,00
300.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 36
Penyelenggaraan Perayaan Hari Jadi Kota Medan
75.000.000,00
1.281.500.000,00
0,00
1.356.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 39
Penyelenggaraan Halal Bi Halal
4.01 . 4.01.03 . 30 . 40
Pelaksanaan Berbuka Puasa Bersama
4.01 . 4.01.03 . 30 . 45
Pelaksanaan Perayaan Hari Sumpah Pemuda
4.01 . 4.01.03 . 30 . 28 4.01 . 4.01.03 . 30 . 29 4.01 . 4.01.03 . 30 . 30 4.01 . 4.01.03 . 30 . 31 4.01 . 4.01.03 . 30 . 32 4.01 . 4.01.03 . 30 . 33 4.01 . 4.01.03 . 30 . 34
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
10.000.000,00
327.500.000,00
0,00
337.500.000,00
160.000.000,00
3.170.000.000,00
0,00
3.330.000.000,00
8.000.000,00
42.000.000,00
0,00
50.000.000,00 Halaman 94
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 4.01 . 4.01.03 . 30 . 51
Pelaksanaan Kegiatan Pedukung Fungsi Pemerintah Daerah
4.01 . 4.01.03 . 30 . 52
Pelaksanaan Upacara Bendera
4.01 . 4.01.03 . 30 . 53
Pelaksanaan Perayaan Hari Kebangkitan Nasional
4.01 . 4.01.03 . 30 . 54
JUMLAH 6=3+4+5
170.000.000,00
8.870.000.000,00
0,00
9.040.000.000,00
55.000.000,00
400.000.000,00
0,00
455.000.000,00
8.000.000,00
63.000.000,00
0,00
71.000.000,00
Pelaksanaan Perayaan Idul Ftri
22.000.000,00
1.328.000.000,00
0,00
1.350.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 55
Pelaksanaan Perayaan Tahun Baru Hijriyah
30.000.000,00
1.128.000.000,00
0,00
1.158.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 56
Pelaksanaan Car Free Day dan Fun Bike
8.000.000,00
292.000.000,00
0,00
300.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 58
Pelaksanaan Perayaan Hari Pahlawan
8.000.000,00
63.000.000,00
0,00
71.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 59
Pelaksanaan Pengajian Rumah Dinas
10.000.000,00
290.000.000,00
0,00
300.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 60
Pelaksanaan Perayaan Malam Tahun Baru
3.500.000,00
196.500.000,00
0,00
200.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 61
Pelaksanaan Perayaan Hari Raya Idul Adha
18.000.000,00
332.000.000,00
0,00
350.000.000,00
557.768.000,00
733.000.000,00
100.000.000,00
1.390.768.000,00
24.000.000,00
5.000.000,00
0,00
29.000.000,00
158.600.000,00
20.000.000,00
0,00
178.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 35
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah
4.01 . 4.01.03 . 35 . 01
Penataan/Penarikan Kendaraan Dinas
4.01 . 4.01.03 . 35 . 03
Verifikasi dan Validasi Pengelolaan HPL dan Hak Pakai
4.01 . 4.01.03 . 35 . 04
Pemindah tanganan,Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
4.01 . 4.01.03 . 35 . 06
Pengelolaan Gudang Barang Milik Daerah Pemko Medan
4.01 . 4.01.03 . 35 . 07 4.01 . 4.01.03 . 35 . 09
11.280.000,00
154.000.000,00
0,00
165.280.000,00
363.888.000,00
389.000.000,00
0,00
752.888.000,00
Optimalisasi Pemamfaatan Barang Milik Daerah Kota Medan
0,00
165.000.000,00
0,00
165.000.000,00
Pengadaan Plank Kepemilikan Asset Pemko Medan
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
887.750.000,00
682.250.000,00
0,00
1.570.000.000,00
138.500.000,00
161.500.000,00
0,00
300.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 36 . 02
Penyusunan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Medan Pembentukan dan Penyempurnaan UPT pada Dinas dan Badan
93.800.000,00
106.200.000,00
0,00
200.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 36 . 04
Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
150.000.000,00
50.000.000,00
0,00
200.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 36 . 05
Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum
138.600.000,00
36.400.000,00
0,00
175.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 36 . 06
Asistensi Pembahasan Produk Hukum Bersifat Penetapan
150.000.000,00
25.000.000,00
0,00
175.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 36 . 07
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
66.850.000,00
283.150.000,00
0,00
350.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 36 . 08
Asistensi Pembahasan Peraturan Kepala Daerah
150.000.000,00
20.000.000,00
0,00
170.000.000,00
930.000.000,00
986.400.000,00
0,00
1.916.400.000,00
206.600.000,00
244.800.000,00
0,00
451.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 36 4.01 . 4.01.03 . 36 . 01
4.01 . 4.01.03 . 37
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
4.01 . 4.01.03 . 37 . 01
Penyusunan Analisis Beban Kerja
4.01 . 4.01.03 . 37 . 02
78.600.000,00
121.400.000,00
0,00
200.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 37 . 03
Monitoring dan Evaluasi Bidang Kelembagaan, Tatalaksana, Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Penyusunan Analisis Jabatan
224.200.000,00
260.800.000,00
0,00
485.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 37 . 04
PEnyususnan Standar Kompetensi Manajerial
420.600.000,00
359.400.000,00
0,00
780.000.000,00
0,00
0,00
2.712.650.000,00
2.712.650.000,00
4.01 . 4.01.03 . 40 4.01 . 4.01.03 . 40 . 04 4.01 . 4.01.03 . 41 4.01 . 4.01.03 . 41 . 01 4.01 . 4.01.03 . 42
Program Pengembangan Data dan Informasi Pembuatan Command Center
Program Tata Kelola Infastruktur Kehumasan Pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi kehumasan
Program Hubungan Kerja dan Koordinasi Antar Lembaga
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
0,00
2.712.650.000,00
2.712.650.000,00
82.320.000,00
87.680.000,00
0,00
170.000.000,00
82.320.000,00
87.680.000,00
0,00
170.000.000,00
125.400.000,00
976.400.000,00
0,00
1.101.800.000,00
Halaman 95
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 4.01 . 4.01.03 . 42 . 01 4.01 . 4.01.03 . 45 4.01 . 4.01.03 . 45 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Hubungan Kerja dan Koordinasi dengan Media Massa dan Lembaga Kehumasan
Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi
JUMLAH 6=3+4+5
125.400.000,00
976.400.000,00
0,00
1.101.800.000,00
1.111.100.000,00
3.478.900.000,00
0,00
4.590.000.000,00
648.780.000,00
781.220.000,00
0,00
1.430.000.000,00
31.900.000,00
113.100.000,00
0,00
145.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
78.000.000,00
122.000.000,00
0,00
200.000.000,00 220.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 45 . 02
Peliputan dan Publikasi Kegiatan Internal dan Eksternal Walikota, Wakil dan Pimpinan SKPD Coffee Morning/Dinner, Walikota/Wakil, Pejabat Pemko Medan dan Wartawan
4.01 . 4.01.03 . 45 . 03
Konferensi Pers/Jumpa Pers
4.01 . 4.01.03 . 45 . 04
Penyediaan Penyusunan Konsep Pidato KDH
4.01 . 4.01.03 . 45 . 05
Penyediaan Bacaan Buku Kliping dari Surat Kabar, Majalah dan Tabloid
166.800.000,00
53.200.000,00
0,00
4.01 . 4.01.03 . 45 . 07
Penyediaan jasa iklan pembangunan Kota Medan
0,00
600.000.000,00
0,00
600.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 45 . 08
Penyediaan bahan bacaan surat kabar, majalah dan tabloid
0,00
1.320.000.000,00
0,00
1.320.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 45 . 09
Penyediaan Majalah Kegiatan Walikota/Wakil Walikota dan Pimpinan SKPD
4.01 . 4.01.03 . 45 . 10
Pendokumentasian dan Pendistribusian Sajian Berita
4.01 . 4.01.03 . 45 . 11
Pameran Foto pembangunan Kota Medan
4.01 . 4.01.03 . 46 4.01 . 4.01.03 . 46 . 01 4.01 . 4.01.03 . 46 . 02 4.01 . 4.01.03 . 46 . 03 4.01 . 4.01.03 . 47
Program Perlindungan Hukum Dan Penegakan HAM Kegiatan Advokasi Hukum Dan Tindakan-Tindakan Hukum Untuk Kepentingan Pemerintah Kota Medan Kegiatan Koordinasi Kerjasama dengan Instansi Terkait dalam Permasalahan kasus kasus Hukum Kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
25.000.000,00
50.000.000,00
0,00
75.000.000,00
133.620.000,00
166.380.000,00
0,00
300.000.000,00
27.000.000,00
198.000.000,00
0,00
225.000.000,00
518.500.000,00
1.231.500.000,00
0,00
1.750.000.000,00
225.000.000,00
775.000.000,00
0,00
1.000.000.000,00
255.000.000,00
245.000.000,00
0,00
500.000.000,00
38.500.000,00
211.500.000,00
0,00
250.000.000,00
519.778.100,00
5.424.400.000,00
0,00
5.944.178.100,00
4.01 . 4.01.03 . 47 . 01
Fasilitasi / Pembentukan Kerjasama antar Daerah dalam penyediaan Publik
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 47 . 02
Koordinasi dan Konsolidasi Kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 47 . 03
Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah/Tamu Pemerintah Kota Medan
4.01 . 4.01.03 . 47 . 04
Fasilitasi Keprotokolan
4.01 . 4.01.03 . 48 4.01 . 4.01.03 . 48 . 01 4.01 . 4.01.03 . 49 4.01 . 4.01.03 . 49 . 01 4.01 . 4.01.04 4.01 . 4.01.04 . 01
55.000.000,00
3.586.900.000,00
0,00
3.641.900.000,00
464.778.100,00
1.337.500.000,00
0,00
1.802.278.100,00
206.800.000,00
1.417.200.000,00
0,00
1.624.000.000,00
Fasilitasi Luar Negeri dan Sister City
206.800.000,00
1.417.200.000,00
0,00
1.624.000.000,00
Program Kerjasama Pembangunan
165.000.000,00
335.000.000,00
0,00
500.000.000,00
165.000.000,00
335.000.000,00
0,00
500.000.000,00
5.004.350.000,00
96.455.882.000,00
8.215.220.000,00
109.675.452.000,00
3.371.600.000,00
40.141.456.500,00
94.120.000,00
43.607.176.500,00
54.000.000,00
4.842.000.000,00
0,00
4.896.000.000,00
0,00
2.846.800.000,00
0,00
2.846.800.000,00
8.000.000,00
2.916.000.000,00
0,00
2.924.000.000,00
0,00
22.000.000,00
0,00
22.000.000,00
7.500.000,00
1.894.500.000,00
0,00
1.902.000.000,00
8.000.000,00
198.774.500,00
0,00
206.774.500,00
40.000.000,00
519.650.000,00
0,00
559.650.000,00
Program Hubungan Luar Negeri dan Sister City
Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Antar Daerah Serta Pihak Ketiga Sekretariat DPRD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.04 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4.01 . 4.01.04 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
4.01 . 4.01.04 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.01 . 4.01.04 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.04 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 96
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 4.01 . 4.01.04 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
JUMLAH 6=3+4+5
500.000,00
83.698.000,00
0,00
84.198.000,00
16.000.000,00
844.704.000,00
94.120.000,00
954.824.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
918.230.000,00
0,00
918.230.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
25.051.100.000,00
0,00
25.051.100.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19
Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis/administrasi perkantoran
3.237.600.000,00
4.000.000,00
0,00
3.241.600.000,00
311.000.000,00
4.408.504.000,00
7.920.300.000,00
12.639.804.000,00
15.000.000,00
3.500.000,00
1.428.100.000,00
1.446.600.000,00
112.000.000,00
339.900.000,00
2.207.500.000,00
2.659.400.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.01 . 4.01.04 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
4.01 . 4.01.04 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.04 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
88.000.000,00
58.000.000,00
4.284.700.000,00
4.430.700.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
96.000.000,00
3.119.200.000,00
0,00
3.215.200.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
0,00
887.904.000,00
0,00
887.904.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
46.000.000,00
1.142.645.000,00
0,00
1.188.645.000,00
4.01 . 4.01.04 . 03 4.01 . 4.01.04 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
30.000.000,00
632.145.000,00
0,00
662.145.000,00
4.01 . 4.01.04 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
16.000.000,00
510.500.000,00
0,00
526.500.000,00
23.000.000,00
2.057.000.000,00
0,00
2.080.000.000,00
0,00
1.485.000.000,00
0,00
1.485.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.01 . 4.01.04 . 05 . 03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
4.01 . 4.01.04 . 05 . 34
Pelatihan Motivasi Kerja
8.000.000,00
192.000.000,00
0,00
200.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 05 . 35
Pelatihan Siaga Bencana
8.000.000,00
172.000.000,00
0,00
180.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 05 . 234
Fasilitasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur
7.000.000,00
208.000.000,00
0,00
215.000.000,00
67.000.000,00
37.575.000,00
0,00
104.575.000,00
60.000.000,00
18.800.000,00
0,00
78.800.000,00
0,00
5.775.000,00
0,00
5.775.000,00
7.000.000,00
13.000.000,00
0,00
20.000.000,00
69.500.000,00
898.700.000,00
0,00
968.200.000,00
4.01 . 4.01.04 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.01 . 4.01.04 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
4.01 . 4.01.04 . 06 . 05
Penyusunan Renja
4.01 . 4.01.04 . 30
Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar
4.01 . 4.01.04 . 30 . 39
Penyelenggaraan Halal Bi Halal
25.500.000,00
101.200.000,00
0,00
126.700.000,00
4.01 . 4.01.04 . 30 . 40
Pelaksanaan Berbuka Puasa Bersama
26.000.000,00
101.200.000,00
0,00
127.200.000,00
4.01 . 4.01.04 . 30 . 43
Pelaksanaan Hari Raya Natal
18.000.000,00
108.700.000,00
0,00
126.700.000,00
4.01 . 4.01.04 . 30 . 47
Pelaksanaan Perayaan Hari-Hari Besar
0,00
587.600.000,00
0,00
587.600.000,00
1.020.250.000,00
44.081.450.000,00
0,00
45.101.700.000,00 23.344.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 38
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
4.01 . 4.01.04 . 38 . 01
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
4.01 . 4.01.04 . 38 . 02
Rapar-Rapat Alat Kelengkapan Dewan
0,00
23.344.000.000,00
0,00
10.000.000,00
572.950.000,00
0,00
4.01 . 4.01.04 . 38 . 03
582.950.000,00
Rapat-Rapat Paripurna
490.100.000,00
1.402.700.000,00
0,00
1.892.800.000,00
4.01 . 4.01.04 . 38 . 04
Kegiatan Reses
315.000.000,00
8.685.000.000,00
0,00
9.000.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 38 . 05
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah
0,00
1.228.800.000,00
0,00
1.228.800.000,00
4.01 . 4.01.04 . 38 . 06
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
0,00
5.804.500.000,00
0,00
5.804.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 38 . 07
Rapat Kerja DPRD
42.250.000,00
586.400.000,00
0,00
628.650.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 97
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 4.01 . 4.01.04 . 38 . 08 4.01 . 4.01.04 . 38 . 09 4.01 . 4.01.04 . 39
Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama Sosialisasi Peraturan Daerah
Program Kerjasama Dengan Mass Media
4.01 . 4.01.04 . 39 . 01
Penyebarluasan Informasi Melalui Media Luar Ruang Baliho dan Spanduk
4.01 . 4.01.04 . 39 . 02
Studi Komperatif Unit Sekretariat DPRD Medan
4.01 . 4.01.04 . 40
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Pengembangan Data dan Informasi
JUMLAH 6=3+4+5
12.900.000,00
107.100.000,00
0,00
120.000.000,00
150.000.000,00
2.350.000.000,00
0,00
2.500.000.000,00
56.000.000,00
2.867.156.000,00
0,00
2.923.156.000,00
56.000.000,00
2.267.156.000,00
0,00
2.323.156.000,00
0,00
600.000.000,00
0,00
600.000.000,00
40.000.000,00
821.395.500,00
200.800.000,00
1.062.195.500,00
4.01 . 4.01.04 . 40 . 01
Pembuatan Aplikasi Pojok Informasi DPRD Kota Medan
16.000.000,00
165.800.000,00
60.800.000,00
242.600.000,00
4.01 . 4.01.04 . 40 . 02
Pembuatan Aplikasi Jadwal Kegiatan Rapat DPRD Kota Medan
16.000.000,00
473.595.500,00
0,00
489.595.500,00
4.01 . 4.01.04 . 40 . 03
Pembuatan Aplikasi Kepegawaian
8.000.000,00
182.000.000,00
140.000.000,00
330.000.000,00
4.01 . 4.01.13 4.01 . 4.01.13 . 01
Kecamatan Medan Belawan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.374.741.600,00
455.506.440,00
60.000.000,00
1.890.248.040,00
1.374.741.600,00
148.006.440,00
0,00
1.522.748.040,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
63.000.000,00
0,00
63.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
35.356.440,00
0,00
35.356.440,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
20.150.000,00
0,00
20.150.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19
Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis/administrasi perkantoran
1.374.741.600,00
500.000,00
0,00
1.375.241.600,00
0,00
100.000.000,00
60.000.000,00
160.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.01 . 4.01.13 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
Renovasi Interior Kantor
0,00
0,00
60.000.000,00
60.000.000,00
0,00
27.500.000,00
0,00
27.500.000,00
0,00
27.500.000,00
0,00
27.500.000,00
0,00
180.000.000,00
0,00
180.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02 . 31 4.01 . 4.01.13 . 03 4.01 . 4.01.13 . 03 . 05 4.01 . 4.01.13 . 30
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar
4.01 . 4.01.13 . 30 . 01
Penyelenggaraan MTQ
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 30 . 35
Penyelenggaraan Perayaan HUT RI
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 30 . 36
Penyelenggaraan Perayaan Hari Jadi Kota Medan
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 30 . 37
Penyelenggaraan Malam Takbiran
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 30 . 38
Penyelenggaraan PORKOT
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
1.822.905.040,00
640.057.520,00
0,00
2.462.962.560,00
1.810.955.040,00
231.988.000,00
0,00
2.042.943.040,00
4.01 . 4.01.14 4.01 . 4.01.14 . 01
Kecamatan Medan Labuhan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
79.500.000,00
0,00
79.500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
43.300.000,00
0,00
43.300.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
38.688.000,00
0,00
38.688.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 98
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 4.01 . 4.01.14 . 01 . 19
Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis/administrasi perkantoran
4.01 . 4.01.14 . 01 . 21
Penyediaan alat-alat kebersihan
4.01 . 4.01.14 . 02
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
JUMLAH 6=3+4+5
1.810.955.040,00
500.000,00
0,00
1.811.455.040,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
147.400.000,00
0,00
147.400.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
47.400.000,00
0,00
47.400.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
2.250.000,00
87.850.000,00
0,00
90.100.000,00
2.250.000,00
87.850.000,00
0,00
90.100.000,00
1.650.000,00
8.350.000,00
0,00
10.000.000,00
1.650.000,00
8.350.000,00
0,00
10.000.000,00
8.050.000,00
164.469.520,00
0,00
172.519.520,00
4.01 . 4.01.14 . 03 4.01 . 4.01.14 . 03 . 05 4.01 . 4.01.14 . 06 4.01 . 4.01.14 . 06 . 06 4.01 . 4.01.14 . 30
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan LAKIP
Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar
4.01 . 4.01.14 . 30 . 01
Penyelenggaraan MTQ
2.450.000,00
67.819.520,00
0,00
70.269.520,00
4.01 . 4.01.14 . 30 . 35
Penyelenggaraan Perayaan HUT RI
1.100.000,00
8.900.000,00
0,00
10.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 30 . 36
Penyelenggaraan Perayaan Hari Jadi Kota Medan
1.650.000,00
18.350.000,00
0,00
20.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 30 . 37
Penyelenggaraan Malam Takbiran
1.200.000,00
8.800.000,00
0,00
10.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 30 . 38
Penyelenggaraan PORKOT
1.650.000,00
60.600.000,00
0,00
62.250.000,00
2.396.164.660,00
583.600.000,00
0,00
2.979.764.660,00
4.01 . 4.01.15 4.01 . 4.01.15 . 01
Kecamatan Medan Kota
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.395.164.660,00
229.600.000,00
0,00
2.624.764.660,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
114.600.000,00
0,00
114.600.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
69.500.000,00
0,00
69.500.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19
Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis/administrasi perkantoran
2.395.164.660,00
500.000,00
0,00
2.395.664.660,00
0,00
140.000.000,00
0,00
140.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.01 . 4.01.15 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
1.000.000,00
214.000.000,00
0,00
215.000.000,00
1.000.000,00
89.000.000,00
0,00
90.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 30
Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar
4.01 . 4.01.15 . 30 . 01
Penyelenggaraan MTQ
4.01 . 4.01.15 . 30 . 35
Penyelenggaraan Perayaan HUT RI
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 30 . 36
Penyelenggaraan Perayaan Hari Jadi Kota Medan
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 30 . 37
Penyelenggaraan Malam Takbiran
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 30 . 38
Penyelenggaraan PORKOT
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
2.194.340.100,00
643.062.780,00
0,00
2.837.402.880,00
2.182.505.100,00
217.397.780,00
0,00
2.399.902.880,00
4.01 . 4.01.16 4.01 . 4.01.16 . 01
Kecamatan Medan Timur
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 99
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
4.01 . 4.01.16 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.200.000,00
48.300.000,00
0,00
49.500.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.200.000,00
38.800.000,00
0,00
40.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
19.797.780,00
0,00
19.797.780,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19
Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis/administrasi perkantoran
2.180.105.100,00
500.000,00
0,00
2.180.605.100,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 21
Penyediaan alat-alat kebersihan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
2.400.000,00
167.600.000,00
0,00
170.000.000,00
1.200.000,00
48.800.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
1.200.000,00
58.800.000,00
0,00
60.000.000,00
1.235.000,00
46.265.000,00
0,00
47.500.000,00
1.235.000,00
46.265.000,00
0,00
47.500.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
4.000.000,00
1.000.000,00
0,00
5.000.000,00
4.000.000,00
1.000.000,00
0,00
5.000.000,00
4.200.000,00
190.800.000,00
0,00
195.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.01 . 4.01.16 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.01 . 4.01.16 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.16 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
4.01 . 4.01.16 . 03 4.01 . 4.01.16 . 03 . 05 4.01 . 4.01.16 . 05 4.01 . 4.01.16 . 05 . 04 4.01 . 4.01.16 . 06 4.01 . 4.01.16 . 06 . 01 4.01 . 4.01.16 . 30
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelaksanaan senam untuk PNS dan Kepala Lingkungan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar
4.01 . 4.01.16 . 30 . 01
Penyelenggaraan MTQ
1.200.000,00
58.800.000,00
0,00
60.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 30 . 24
Penyelenggaraan Malam Takbiran Idul Fitri
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 30 . 35
Penyelenggaraan Perayaan HUT RI
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 30 . 36
Penyelenggaraan Perayaan Hari Jadi Kota Medan
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 30 . 38
Penyelenggaraan PORKOT
3.000.000,00
47.000.000,00
0,00
50.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 30 . 39
Penyelenggaraan Halal Bi Halal
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 30 . 40
Pelaksanaan Berbuka Puasa Bersama
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.606.882.620,00
953.080.400,00
0,00
2.559.963.020,00
1.606.882.620,00
475.230.400,00
0,00
2.082.113.020,00
4.01 . 4.01.17 4.01 . 4.01.17 . 01
Kecamatan Medan Helvetia
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
324.000.000,00
0,00
324.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
49.500.000,00
0,00
49.500.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
21.230.400,00
0,00
21.230.400,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19
Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis/administrasi perkantoran
1.606.882.620,00
500.000,00
0,00
1.607.382.620,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 21
Penyediaan alat-alat kebersihan
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 35
Penyediaan Bahan Bacaan Surat Kabar, Majalah dan Tabloid
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
255.500.000,00
0,00
255.500.000,00
0,00
115.500.000,00
0,00
115.500.000,00
4.01 . 4.01.17 . 02 4.01 . 4.01.17 . 02 . 22
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 100
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
4.01 . 4.01.17 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar
0,00
222.350.000,00
0,00
222.350.000,00
4.01 . 4.01.17 . 30 . 01
Penyelenggaraan MTQ
0,00
74.750.000,00
0,00
74.750.000,00
4.01 . 4.01.17 . 30 . 35
Penyelenggaraan Perayaan HUT RI
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 30 . 36
Penyelenggaraan Perayaan Hari Jadi Kota Medan
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 30 . 37
Penyelenggaraan Malam Takbiran
0,00
37.600.000,00
0,00
37.600.000,00
4.01 . 4.01.17 . 30 . 38
Penyelenggaraan PORKOT
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.452.478.300,00
682.287.712,00
219.000.000,00
2.353.766.012,00
1.449.978.300,00
277.000.000,00
0,00
1.726.978.300,00
4.01 . 4.01.17 . 30
4.01 . 4.01.18 4.01 . 4.01.18 . 01
Kecamatan Medan Marelan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01 . 4.01.18 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
117.000.000,00
0,00
117.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
74.500.000,00
0,00
74.500.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 19
Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis/administrasi perkantoran
1.449.978.300,00
500.000,00
0,00
1.450.478.300,00
0,00
182.087.712,00
219.000.000,00
401.087.712,00
4.01 . 4.01.18 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.01 . 4.01.18 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
94.000.000,00
94.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
0,00
125.000.000,00
125.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
42.087.712,00
0,00
42.087.712,00
2.500.000,00
3.500.000,00
0,00
6.000.000,00
2.500.000,00
3.500.000,00
0,00
6.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 06 4.01 . 4.01.18 . 06 . 01 4.01 . 4.01.18 . 30
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar
0,00
219.700.000,00
0,00
219.700.000,00
4.01 . 4.01.18 . 30 . 01
Penyelenggaraan MTQ
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 30 . 35
Penyelenggaraan Perayaan HUT RI
0,00
19.400.000,00
0,00
19.400.000,00
4.01 . 4.01.18 . 30 . 36
Penyelenggaraan Perayaan Hari Jadi Kota Medan
0,00
19.800.000,00
0,00
19.800.000,00
4.01 . 4.01.18 . 30 . 38
Penyelenggaraan PORKOT
0,00
54.500.000,00
0,00
54.500.000,00
4.01 . 4.01.18 . 30 . 48
Pelatihan Bilal Jenazah
0,00
13.500.000,00
0,00
13.500.000,00
4.01 . 4.01.18 . 30 . 49
Pembinaan LPTQ
0,00
42.500.000,00
0,00
42.500.000,00
1.869.855.940,00
1.106.199.580,00
199.000.000,00
3.175.055.520,00
1.854.430.940,00
390.624.580,00
0,00
2.245.055.520,00
4.01 . 4.01.19 4.01 . 4.01.19 . 01
Kecamatan Medan Denai
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01 . 4.01.19 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
115.624.580,00
0,00
115.624.580,00
4.01 . 4.01.19 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.500.000,00
78.000.000,00
0,00
79.500.000,00
4.01 . 4.01.19 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.000.000,00
39.000.000,00
0,00
40.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 101
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
4.01 . 4.01.19 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.000.000,00
99.000.000,00
0,00
100.000.000,00
4.01 . 4.01.19 . 01 . 19
Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis administrasi perkantoran
1.849.430.940,00
500.000,00
0,00
1.849.930.940,00
4.01 . 4.01.19 . 01 . 21
Penyediaan alat-alat kebersihan
1.500.000,00
53.500.000,00
0,00
55.000.000,00
4.01 . 4.01.19 . 01 . 35
Penyediaan Bahan Bacaan Surat Kabar, Majalah dan Tabloid
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.500.000,00
131.500.000,00
199.000.000,00
335.000.000,00
4.01 . 4.01.19 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
4.01 . 4.01.19 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
90.000.000,00
90.000.000,00
4.01 . 4.01.19 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.000.000,00
0,00
69.000.000,00
70.000.000,00
4.01 . 4.01.19 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.500.000,00
52.500.000,00
0,00
55.000.000,00
4.01 . 4.01.19 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
4.01 . 4.01.19 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.000.000,00
39.000.000,00
0,00
40.000.000,00
2.925.000,00
192.075.000,00
0,00
195.000.000,00
4.01 . 4.01.19 . 02
4.01 . 4.01.19 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
4.01 . 4.01.19 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.525.000,00
98.475.000,00
0,00
100.000.000,00
4.01 . 4.01.19 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.400.000,00
93.600.000,00
0,00
95.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.500.000,00
38.500.000,00
0,00
40.000.000,00
1.500.000,00
28.500.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
6.500.000,00
323.500.000,00
0,00
330.000.000,00
1.000.000,00
89.000.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
20.500.000,00
0,00
20.500.000,00
500.000,00
17.000.000,00
0,00
17.500.000,00
4.01 . 4.01.19 . 05 4.01 . 4.01.19 . 05 . 04 4.01 . 4.01.19 . 06
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penyelenggaraan Senam Kesegaran Jasmani
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.01 . 4.01.19 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.01 . 4.01.19 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
4.01 . 4.01.19 . 30
Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar
4.01 . 4.01.19 . 30 . 01
Penyelenggaraan MTQ
4.01 . 4.01.19 . 30 . 06
Pembinaan Mental Keagamaan
4.01 . 4.01.19 . 30 . 24
Penyelenggaraan Malam Takbiran Idul Fitri
4.01 . 4.01.19 . 30 . 35
Penyelenggaraan Perayaan HUT RI
0,00
22.000.000,00
0,00
22.000.000,00
4.01 . 4.01.19 . 30 . 36
Penyelenggaraan Perayaan Hari Jadi Kota Medan
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
4.01 . 4.01.19 . 30 . 38
Penyelenggaraan PORKOT
1.500.000,00
78.500.000,00
0,00
80.000.000,00
4.01 . 4.01.19 . 30 . 39
Penyelenggaraan Halal Bi Halal
1.000.000,00
9.000.000,00
0,00
10.000.000,00
4.01 . 4.01.19 . 30 . 40
Pelaksanaan Berbuka Puasa Bersama
2.500.000,00
7.500.000,00
0,00
10.000.000,00
4.01 . 4.01.19 . 30 . 41
Pelaksanaan PORWIL Kecamatan
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
2.362.297.800,00
362.318.720,00
4.000.000,00
2.728.616.520,00
2.362.297.800,00
158.318.720,00
4.000.000,00
2.524.616.520,00
4.01 . 4.01.20 4.01 . 4.01.20 . 01
Kecamatan Medan Area
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01 . 4.01.20 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
50.400.000,00
0,00
50.400.000,00
4.01 . 4.01.20 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
46.418.720,00
0,00
46.418.720,00
4.01 . 4.01.20 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
4.01 . 4.01.20 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
16.000.000,00
4.000.000,00
20.000.000,00
4.01 . 4.01.20 . 01 . 19
Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis/administrasi perkantoran
2.362.297.800,00
500.000,00
0,00
2.362.797.800,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 102
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 4.01 . 4.01.20 . 01 . 21 4.01 . 4.01.20 . 02
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Penyediaan alat-alat kebersihan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
27.000.000,00
0,00
27.000.000,00 54.000.000,00
0,00
54.000.000,00
0,00
4.01 . 4.01.20 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
4.01 . 4.01.20 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
24.000.000,00
0,00
24.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
4.01 . 4.01.20 . 30
Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar
4.01 . 4.01.20 . 30 . 01
Penyelenggaraan MTQ
0,00
55.000.000,00
0,00
55.000.000,00
4.01 . 4.01.20 . 30 . 24
Penyelenggaraan Malam Takbiran Idul Fitri
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
4.01 . 4.01.20 . 30 . 35
Penyelenggaraan Perayaan HUT RI
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
4.01 . 4.01.20 . 30 . 36
Penyelenggaraan Perayaan Hari Jadi Kota Medan
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
4.01 . 4.01.20 . 30 . 38
Penyelenggaraan PORKOT
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
1.436.241.600,00
652.324.630,00
190.000.000,00
2.278.566.230,00
1.436.241.600,00
310.324.630,00
0,00
1.746.566.230,00
4.01 . 4.01.21 4.01 . 4.01.21 . 01
Kecamatan Medan Baru
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01 . 4.01.21 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
4.01 . 4.01.21 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
51.852.320,00
0,00
51.852.320,00
4.01 . 4.01.21 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
4.01 . 4.01.21 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
4.01 . 4.01.21 . 01 . 19
Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis/administrasi perkantoran
1.436.241.600,00
500.000,00
0,00
1.436.741.600,00
4.01 . 4.01.21 . 01 . 21
Penyediaan alat-alat kebersihan
0,00
117.972.310,00
0,00
117.972.310,00
0,00
125.000.000,00
190.000.000,00
315.000.000,00
4.01 . 4.01.21 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.01 . 4.01.21 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
4.01 . 4.01.21 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
90.000.000,00
90.000.000,00
4.01 . 4.01.21 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
4.01 . 4.01.21 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
4.01 . 4.01.21 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
4.01 . 4.01.21 . 05 4.01 . 4.01.21 . 05 . 04 4.01 . 4.01.21 . 06 4.01 . 4.01.21 . 06 . 01 4.01 . 4.01.21 . 30
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelaksanaan senam untuk PNS dan Kepala Lingkungan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar
0,00
190.000.000,00
0,00
190.000.000,00
4.01 . 4.01.21 . 30 . 01
Penyelenggaraan MTQ
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
4.01 . 4.01.21 . 30 . 35
Penyelenggaraan Perayaan HUT RI
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
4.01 . 4.01.21 . 30 . 36
Penyelenggaraan Perayaan Hari Jadi Kota Medan
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
4.01 . 4.01.21 . 30 . 37
Penyelenggaraan Malam Takbiran
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
4.01 . 4.01.21 . 30 . 38
Penyelenggaraan PORKOT
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.229.048.900,00
587.597.000,00
145.800.000,00
1.962.445.900,00
4.01 . 4.01.22
Kecamatan Medan Polonia
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 103
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 4.01 . 4.01.22 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
1.215.948.900,00
143.197.000,00
0,00
1.359.145.900,00
4.01 . 4.01.22 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
4.01 . 4.01.22 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
30.697.000,00
0,00
30.697.000,00
4.01 . 4.01.22 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
4.01 . 4.01.22 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
4.01 . 4.01.22 . 01 . 19
Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis/administrasi perkantoran
1.215.948.900,00
500.000,00
0,00
1.216.448.900,00
4.01 . 4.01.22 . 01 . 21
Penyediaan alat-alat kebersihan
0,00
22.000.000,00
0,00
22.000.000,00
0,00
246.000.000,00
145.800.000,00
391.800.000,00
4.01 . 4.01.22 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.01 . 4.01.22 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
65.800.000,00
65.800.000,00
4.01 . 4.01.22 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
4.01 . 4.01.22 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
0,00
30.000.000,00
30.000.000,00
4.01 . 4.01.22 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
125.000.000,00
0,00
125.000.000,00
4.01 . 4.01.22 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
4.01 . 4.01.22 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
55.000.000,00
0,00
55.000.000,00
4.01 . 4.01.22 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.000.000,00
4.500.000,00
0,00
5.500.000,00
4.01 . 4.01.22 . 06 4.01 . 4.01.22 . 06 . 06 4.01 . 4.01.22 . 30
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan LAKIP
Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar
1.000.000,00
4.500.000,00
0,00
5.500.000,00
12.100.000,00
193.900.000,00
0,00
206.000.000,00
6.000.000,00
65.000.000,00
0,00
71.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
4.01 . 4.01.22 . 30 . 01
Penyelenggaraan MTQ
4.01 . 4.01.22 . 30 . 35
Penyelenggaraan Perayaan HUT RI
4.01 . 4.01.22 . 30 . 36
Penyelenggaraan Perayaan Hari Jadi Kota Medan
2.500.000,00
27.500.000,00
0,00
30.000.000,00
4.01 . 4.01.22 . 30 . 37
Penyelenggaraan Malam Takbiran
3.600.000,00
16.400.000,00
0,00
20.000.000,00
4.01 . 4.01.22 . 30 . 38
Penyelenggaraan PORKOT
0,00
55.000.000,00
0,00
55.000.000,00
Kecamatan Medan Tembung
1.838.612.400,00
832.426.300,00
145.000.000,00
2.816.038.700,00
4.01 . 4.01.23 4.01 . 4.01.23 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.819.112.400,00
371.926.300,00
0,00
2.191.038.700,00
4.01 . 4.01.23 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
125.000.000,00
0,00
125.000.000,00
4.01 . 4.01.23 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
89.500.000,00
0,00
89.500.000,00
4.01 . 4.01.23 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
66.926.300,00
0,00
66.926.300,00
4.01 . 4.01.23 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
55.000.000,00
0,00
55.000.000,00
4.01 . 4.01.23 . 01 . 19
Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis/administrasi perkantoran
1.819.112.400,00
500.000,00
0,00
1.819.612.400,00
4.01 . 4.01.23 . 01 . 21
Penyediaan alat-alat kebersihan
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
270.000.000,00
140.000.000,00
410.000.000,00
4.01 . 4.01.23 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.01 . 4.01.23 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
4.01 . 4.01.23 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
4.01 . 4.01.23 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
4.01 . 4.01.23 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 104
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
4.01 . 4.01.23 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
4.01 . 4.01.23 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
110.000.000,00
0,00
110.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
19.500.000,00
140.500.000,00
5.000.000,00
165.000.000,00
11.000.000,00
64.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.500.000,00
3.500.000,00
5.000.000,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
7.000.000,00
53.000.000,00
0,00
60.000.000,00
1.791.419.700,00
606.000.000,00
66.689.760,00
2.464.109.460,00
1.791.419.700,00
141.000.000,00
0,00
1.932.419.700,00
4.01 . 4.01.23 . 05 4.01 . 4.01.23 . 05 . 04 4.01 . 4.01.23 . 30
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penyelenggaraan Senam Kesegaran Jasmani
Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar
4.01 . 4.01.23 . 30 . 01
Penyelenggaraan MTQ
4.01 . 4.01.23 . 30 . 24
Penyelenggaraan Malam Takbiran Idul Fitri
4.01 . 4.01.23 . 30 . 35
Penyelenggaraan Perayaan HUT RI
4.01 . 4.01.23 . 30 . 36
Penyelenggaraan Perayaan Hari Jadi Kota Medan
4.01 . 4.01.23 . 30 . 38
Penyelenggaraan PORKOT
4.01 . 4.01.24 4.01 . 4.01.24 . 01
Kecamatan Medan Perjuangan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01 . 4.01.24 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
4.01 . 4.01.24 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
29.500.000,00
0,00
29.500.000,00
4.01 . 4.01.24 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
4.01 . 4.01.24 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
4.01 . 4.01.24 . 01 . 19
Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis/administrasi perkantoran
1.791.419.700,00
500.000,00
0,00
1.791.919.700,00
4.01 . 4.01.24 . 01 . 21
Penyediaan alat-alat kebersihan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
255.000.000,00
66.689.760,00
321.689.760,00
4.01 . 4.01.24 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.01 . 4.01.24 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
21.939.760,00
21.939.760,00
4.01 . 4.01.24 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
11.000.000,00
11.000.000,00
4.01 . 4.01.24 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
0,00
33.750.000,00
33.750.000,00
4.01 . 4.01.24 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
180.000.000,00
0,00
180.000.000,00
4.01 . 4.01.24 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
4.01 . 4.01.24 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
210.000.000,00
0,00
210.000.000,00
4.01 . 4.01.24 . 30
Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar
4.01 . 4.01.24 . 30 . 01
Penyelenggaraan MTQ
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
4.01 . 4.01.24 . 30 . 35
Penyelenggaraan Perayaan HUT RI
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
4.01 . 4.01.24 . 30 . 36
Penyelenggaraan Perayaan Hari Jadi Kota Medan
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
4.01 . 4.01.24 . 30 . 37
Penyelenggaraan Malam Takbiran
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
4.01 . 4.01.24 . 30 . 38
Penyelenggaraan PORKOT
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.666.941.600,00
1.058.660.000,00
463.000.000,00
3.188.601.600,00
1.653.741.600,00
366.800.000,00
47.000.000,00
2.067.541.600,00
0,00
84.000.000,00
0,00
84.000.000,00
4.01 . 4.01.25 4.01 . 4.01.25 . 01
Kecamatan Medan Barat
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01 . 4.01.25 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.25 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
3.000.000,00
71.500.000,00
0,00
74.500.000,00
4.01 . 4.01.25 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
3.000.000,00
72.000.000,00
0,00
75.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 105
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
4.01 . 4.01.25 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
3.000.000,00
53.000.000,00
0,00
56.000.000,00
4.01 . 4.01.25 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
7.800.000,00
35.000.000,00
42.800.000,00
4.01 . 4.01.25 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
4.01 . 4.01.25 . 01 . 19
Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis/administrasi perkantoran
1.644.741.600,00
500.000,00
0,00
1.645.241.600,00
4.01 . 4.01.25 . 01 . 45
Penataan Kearsipan Kecamatan
0,00
18.000.000,00
12.000.000,00
30.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
226.000.000,00
390.000.000,00
616.000.000,00
4.01 . 4.01.25 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
110.000.000,00
110.000.000,00
4.01 . 4.01.25 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
180.000.000,00
180.000.000,00
4.01 . 4.01.25 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
4.01 . 4.01.25 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
4.01 . 4.01.25 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
4.01 . 4.01.25 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
76.000.000,00
0,00
76.000.000,00
2.000.000,00
72.600.000,00
26.000.000,00
100.600.000,00
4.01 . 4.01.25 . 02
4.01 . 4.01.25 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.01 . 4.01.25 . 05 . 04
Penyelenggaraan Senam Kesegaran Jasmani
4.01 . 4.01.25 . 05 . 11
Pembinaan Administrasi dan Peningkatan Kinerja Pegawai
4.01 . 4.01.25 . 30
Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar
0,00
50.600.000,00
0,00
50.600.000,00
2.000.000,00
22.000.000,00
26.000.000,00
50.000.000,00
11.200.000,00
393.260.000,00
0,00
404.460.000,00
3.000.000,00
97.000.000,00
0,00
100.000.000,00
700.000,00
69.300.000,00
0,00
70.000.000,00
4.01 . 4.01.25 . 30 . 01
Penyelenggaraan MTQ
4.01 . 4.01.25 . 30 . 06
Pembinaan Mental Keagamaan
4.01 . 4.01.25 . 30 . 24
Penyelenggaraan Malam Takbiran Idul Fitri
1.500.000,00
38.500.000,00
0,00
40.000.000,00
4.01 . 4.01.25 . 30 . 35
Penyelenggaraan Perayaan HUT RI
2.000.000,00
38.000.000,00
0,00
40.000.000,00
4.01 . 4.01.25 . 30 . 36
Penyelenggaraan Perayaan Hari Jadi Kota Medan
2.000.000,00
63.000.000,00
0,00
65.000.000,00
4.01 . 4.01.25 . 30 . 38
Penyelenggaraan PORKOT
2.000.000,00
87.460.000,00
0,00
89.460.000,00
1.970.386.560,00
1.218.258.880,00
0,00
3.188.645.440,00
1.940.386.560,00
190.000.000,00
0,00
2.130.386.560,00
4.01 . 4.01.26 4.01 . 4.01.26 . 01
Kecamatan Medan Tuntungan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01 . 4.01.26 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
4.01 . 4.01.26 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
39.500.000,00
0,00
39.500.000,00
4.01 . 4.01.26 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
4.01 . 4.01.26 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
4.01 . 4.01.26 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
4.01 . 4.01.26 . 01 . 19
Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis/administrasi perkantoran
1.940.386.560,00
500.000,00
0,00
1.940.886.560,00
4.01 . 4.01.26 . 01 . 21 4.01 . 4.01.26 . 02
Penyediaan alat-alat kebersihan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
260.300.400,00
0,00
260.300.400,00
4.01 . 4.01.26 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
4.01 . 4.01.26 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
4.01 . 4.01.26 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
40.300.400,00
0,00
40.300.400,00
4.01 . 4.01.26 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 106
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 4.01 . 4.01.26 . 03 4.01 . 4.01.26 . 03 . 05 4.01 . 4.01.26 . 05 4.01 . 4.01.26 . 05 . 18 4.01 . 4.01.26 . 06
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan Mental Aparatur Sipil Negara
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.01 . 4.01.26 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.01 . 4.01.26 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
4.01 . 4.01.26 . 25
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
1.500.000,00
13.500.000,00
0,00
15.000.000,00
1.000.000,00
9.000.000,00
0,00
10.000.000,00
500.000,00
4.500.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
88.958.480,00
0,00
88.958.480,00
4.01 . 4.01.26 . 25 . 01
Penyelenggara PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)
0,00
38.958.480,00
0,00
38.958.480,00
4.01 . 4.01.26 . 25 . 02
Penyelenggaraan Komponen Server dan Maintenance Perawatan) Website Kecamatan Medan Tuntungan
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
4.01 . 4.01.26 . 26
Program Pelestarian dan Pemeliharaan Wilayah
11.000.000,00
49.000.000,00
0,00
60.000.000,00
4.01 . 4.01.26 . 26 . 01
Pemeliharaan Median Jalan
5.000.000,00
25.000.000,00
0,00
30.000.000,00
4.01 . 4.01.26 . 26 . 02
Penyediaan bibit pohon serta pemeliharaannya
6.000.000,00
24.000.000,00
0,00
30.000.000,00
17.500.000,00
521.500.000,00
0,00
539.000.000,00
4.01 . 4.01.26 . 30
Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar
4.01 . 4.01.26 . 30 . 01
Penyelenggaraan MTQ
1.500.000,00
88.500.000,00
0,00
90.000.000,00
4.01 . 4.01.26 . 30 . 02
Pelaksanaan Peringatan Isra Miraj Nabi Besar Muhammad SAW
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
4.01 . 4.01.26 . 30 . 03
Pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
4.01 . 4.01.26 . 30 . 06
Pembinaan Mental Keagamaan
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
4.01 . 4.01.26 . 30 . 07
Penyelenggaraan Festival Nasyid/Seni Qasidah Kota Medan
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
4.01 . 4.01.26 . 30 . 17
Natal Oikumene Kota Medan
5.000.000,00
75.000.000,00
0,00
80.000.000,00
4.01 . 4.01.26 . 30 . 23
Paskah OIKUMENE Kota Medan
3.000.000,00
47.000.000,00
0,00
50.000.000,00
4.01 . 4.01.26 . 30 . 35
Penyelenggaraan Perayaan HUT RI
3.000.000,00
27.000.000,00
0,00
30.000.000,00
4.01 . 4.01.26 . 30 . 36
Penyelenggaraan Perayaan Hari Jadi Kota Medan
2.000.000,00
28.000.000,00
0,00
30.000.000,00
4.01 . 4.01.26 . 30 . 37
Penyelenggaraan Malam Takbiran
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
4.01 . 4.01.26 . 30 . 38
Penyelenggaraan PORKOT
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
4.01 . 4.01.26 . 30 . 44
Penggelaran Festival Koor Gereja se Kota Medan
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
4.01 . 4.01.26 . 30 . 45
Pelaksanaan Perayaan Hari Sumpah Pemuda
3.000.000,00
27.000.000,00
0,00
30.000.000,00
4.01 . 4.01.27 4.01 . 4.01.27 . 01
Kecamatan Medan Selayang
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.683.919.700,00
1.016.948.860,00
45.000.000,00
2.745.868.560,00
1.667.519.700,00
220.848.860,00
0,00
1.888.368.560,00
4.01 . 4.01.27 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
65.000.000,00
0,00
65.000.000,00
4.01 . 4.01.27 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
44.500.000,00
0,00
44.500.000,00
4.01 . 4.01.27 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
4.01 . 4.01.27 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
35.848.860,00
0,00
35.848.860,00
4.01 . 4.01.27 . 01 . 19
Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis/administrasi perkantoran
1.667.519.700,00
500.000,00
0,00
1.668.019.700,00
4.01 . 4.01.27 . 01 . 21
Penyediaan alat-alat kebersihan
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 107
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 4.01 . 4.01.27 . 02
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
290.000.000,00
45.000.000,00
4.01 . 4.01.27 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
45.000.000,00
45.000.000,00
4.01 . 4.01.27 . 02 . 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
4.01 . 4.01.27 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
4.01 . 4.01.27 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
4.01 . 4.01.27 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
4.01 . 4.01.27 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
2.050.000,00
5.450.000,00
0,00
7.500.000,00
2.050.000,00
5.450.000,00
0,00
7.500.000,00
14.350.000,00
350.650.000,00
0,00
365.000.000,00
4.01 . 4.01.27 . 03 4.01 . 4.01.27 . 03 . 05 4.01 . 4.01.27 . 05 4.01 . 4.01.27 . 05 . 04 4.01 . 4.01.27 . 06 4.01 . 4.01.27 . 06 . 01 4.01 . 4.01.27 . 30
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelaksanaan senam untuk PNS dan Kepala Lingkungan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar
335.000.000,00
4.01 . 4.01.27 . 30 . 01
Penyelenggaraan MTQ
2.050.000,00
92.950.000,00
0,00
95.000.000,00
4.01 . 4.01.27 . 30 . 35
Penyelenggaraan Perayaan HUT RI
2.050.000,00
42.950.000,00
0,00
45.000.000,00
4.01 . 4.01.27 . 30 . 36
Penyelenggaraan Perayaan Hari Jadi Kota Medan
2.050.000,00
27.950.000,00
0,00
30.000.000,00
4.01 . 4.01.27 . 30 . 38
Penyelenggaraan PORKOT
2.050.000,00
82.950.000,00
0,00
85.000.000,00
4.01 . 4.01.27 . 30 . 40
Pelaksanaan Berbuka Puasa Bersama
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
4.01 . 4.01.27 . 30 . 41
Pelaksanaan PORWIL Kecamatan
2.050.000,00
37.950.000,00
0,00
40.000.000,00
4.01 . 4.01.27 . 30 . 42
Perayaan HUT Kecamatan
2.050.000,00
27.950.000,00
0,00
30.000.000,00
4.01 . 4.01.27 . 30 . 46
Tepung Tawar Calon Jemaah Haji Kota Medan
2.050.000,00
12.950.000,00
0,00
15.000.000,00
1.697.838.240,00
888.913.720,00
260.400.000,00
2.847.151.960,00
1.697.838.240,00
313.133.720,00
0,00
2.010.971.960,00
4.01 . 4.01.28 4.01 . 4.01.28 . 01
Kecamatan Medan Petisah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01 . 4.01.28 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
206.433.720,00
0,00
206.433.720,00
4.01 . 4.01.28 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
29.500.000,00
0,00
29.500.000,00
4.01 . 4.01.28 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
4.01 . 4.01.28 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
25.500.000,00
0,00
25.500.000,00
4.01 . 4.01.28 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
4.01 . 4.01.28 . 01 . 19
Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis/administrasi perkantoran
1.697.838.240,00
500.000,00
0,00
1.698.338.240,00
4.01 . 4.01.28 . 01 . 21
Penyediaan alat-alat kebersihan
0,00
26.200.000,00
0,00
26.200.000,00
4.01 . 4.01.28 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
192.480.000,00
260.400.000,00
452.880.000,00
4.01 . 4.01.28 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
107.300.000,00
107.300.000,00
4.01 . 4.01.28 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
0,00
153.100.000,00
153.100.000,00
4.01 . 4.01.28 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
95.000.000,00
0,00
95.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 108
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
4.01 . 4.01.28 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
47.480.000,00
0,00
47.480.000,00
4.01 . 4.01.28 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
4.01 . 4.01.28 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00
126.800.000,00
0,00
126.800.000,00
4.01 . 4.01.28 . 05 . 04
Pelaksanaan senam untuk PNS dan Kepala Lingkungan
0,00
61.600.000,00
0,00
61.600.000,00
4.01 . 4.01.28 . 05 . 29
Peningkatan Kapasitas Kerjasama Aparatur Kecamatan Dan Kelurahan
0,00
65.200.000,00
0,00
65.200.000,00
0,00
9.700.000,00
0,00
9.700.000,00
0,00
9.700.000,00
0,00
9.700.000,00
0,00
246.800.000,00
0,00
246.800.000,00
4.01 . 4.01.28 . 05
4.01 . 4.01.28 . 06 4.01 . 4.01.28 . 06 . 09 4.01 . 4.01.28 . 30
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar
4.01 . 4.01.28 . 30 . 01
Penyelenggaraan MTQ
0,00
85.000.000,00
0,00
85.000.000,00
4.01 . 4.01.28 . 30 . 35
Penyelenggaraan Perayaan HUT RI
0,00
24.800.000,00
0,00
24.800.000,00
4.01 . 4.01.28 . 30 . 36
Penyelenggaraan Perayaan Hari Jadi Kota Medan
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
4.01 . 4.01.28 . 30 . 38
Penyelenggaraan PORKOT
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
4.01 . 4.01.28 . 30 . 39
Penyelenggaraan Halal Bi Halal
0,00
13.500.000,00
0,00
13.500.000,00
4.01 . 4.01.28 . 30 . 42
Perayaan HUT Kecamatan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
4.01 . 4.01.28 . 30 . 43
Pelaksanaan Hari Raya Natal
0,00
13.500.000,00
0,00
13.500.000,00
1.394.652.840,00
728.288.760,00
155.037.490,00
2.277.979.090,00
1.394.652.840,00
253.288.760,00
0,00
1.647.941.600,00
4.01 . 4.01.29 4.01 . 4.01.29 . 01
Kecamatan Medan Johor
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01 . 4.01.29 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
98.288.760,00
0,00
98.288.760,00
4.01 . 4.01.29 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
49.500.000,00
0,00
49.500.000,00
4.01 . 4.01.29 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
4.01 . 4.01.29 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
4.01 . 4.01.29 . 01 . 19
Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis/administrasi perkantoran
1.394.652.840,00
500.000,00
0,00
1.395.152.840,00
4.01 . 4.01.29 . 01 . 21
Penyediaan alat-alat kebersihan
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
4.01 . 4.01.29 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
220.000.000,00
155.037.490,00
375.037.490,00
4.01 . 4.01.29 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
48.891.110,00
48.891.110,00
4.01 . 4.01.29 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
41.834.240,00
41.834.240,00
4.01 . 4.01.29 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
0,00
64.312.140,00
64.312.140,00
4.01 . 4.01.29 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
65.000.000,00
0,00
65.000.000,00
4.01 . 4.01.29 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
4.01 . 4.01.29 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
4.01 . 4.01.29 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
55.000.000,00
0,00
55.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
4.01 . 4.01.29 . 06 4.01 . 4.01.29 . 06 . 01 4.01 . 4.01.29 . 30
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 109
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
4.01 . 4.01.29 . 30 . 01
Penyelenggaraan MTQ
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
4.01 . 4.01.29 . 30 . 24
Penyelenggaraan Malam Takbiran Idul Fitri
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
4.01 . 4.01.29 . 30 . 35
Penyelenggaraan Perayaan HUT RI
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
4.01 . 4.01.29 . 30 . 36
Penyelenggaraan Perayaan Hari Jadi Kota Medan
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
4.01 . 4.01.29 . 30 . 38
Penyelenggaraan PORKOT
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
4.01 . 4.01.29 . 30 . 39
Penyelenggaraan Halal Bi Halal
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.427.782.240,00
625.850.000,00
0,00
2.053.632.240,00
1.419.882.240,00
212.500.000,00
0,00
1.632.382.240,00
4.01 . 4.01.30 4.01 . 4.01.30 . 01
Kecamatan Medan Maimun
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01 . 4.01.30 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
160.000.000,00
0,00
160.000.000,00
4.01 . 4.01.30 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
34.500.000,00
0,00
34.500.000,00
4.01 . 4.01.30 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
4.01 . 4.01.30 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
4.01 . 4.01.30 . 01 . 19
Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis administrasi perkantoran
1.419.882.240,00
500.000,00
0,00
1.420.382.240,00
4.01 . 4.01.30 . 01 . 21
Penyediaan alat-alat kebersihan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
160.000.000,00
0,00
160.000.000,00
4.01 . 4.01.30 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.01 . 4.01.30 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
4.01 . 4.01.30 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
4.01 . 4.01.30 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
37.500.000,00
0,00
37.500.000,00
0,00
37.500.000,00
0,00
37.500.000,00
2.400.000,00
2.600.000,00
0,00
5.000.000,00
2.400.000,00
2.600.000,00
0,00
5.000.000,00
4.01 . 4.01.30 . 05 4.01 . 4.01.30 . 05 . 04 4.01 . 4.01.30 . 06 4.01 . 4.01.30 . 06 . 06 4.01 . 4.01.30 . 30
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penyelenggaraan Senam Kesegaran Jasmani
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan LAKIP
Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar
5.500.000,00
213.250.000,00
0,00
218.750.000,00
4.01 . 4.01.30 . 30 . 01
Penyelenggaraan MTQ
0,00
93.750.000,00
0,00
93.750.000,00
4.01 . 4.01.30 . 30 . 35
Penyelenggaraan Perayaan HUT RI
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
4.01 . 4.01.30 . 30 . 36
Penyelenggaraan Perayaan Hari Jadi Kota Medan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
4.01 . 4.01.30 . 30 . 37
Penyelenggaraan Malam Takbiran
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
4.01 . 4.01.30 . 30 . 38
Penyelenggaraan PORKOT
3.500.000,00
71.500.000,00
0,00
75.000.000,00
4.01 . 4.01.30 . 30 . 40
Pelaksanaan Berbuka Puasa Bersama
2.000.000,00
8.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.413.997.220,00
567.045.960,00
216.720.640,00
2.197.763.820,00
1.408.097.220,00
149.695.960,00
0,00
1.557.793.180,00
4.01 . 4.01.31 4.01 . 4.01.31 . 01
Kecamatan Medan Deli
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01 . 4.01.31 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
93.695.960,00
0,00
93.695.960,00
4.01 . 4.01.31 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
29.500.000,00
0,00
29.500.000,00
4.01 . 4.01.31 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
4.01 . 4.01.31 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
4.01 . 4.01.31 . 01 . 19
Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis/administrasi perkantoran
1.408.097.220,00
500.000,00
0,00
1.408.597.220,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 110
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 4.01 . 4.01.31 . 02
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
150.000.000,00
216.720.640,00
366.720.640,00
4.01 . 4.01.31 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
43.100.000,00
43.100.000,00
4.01 . 4.01.31 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
31.620.640,00
31.620.640,00
4.01 . 4.01.31 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
0,00
42.000.000,00
42.000.000,00
4.01 . 4.01.31 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
4.01 . 4.01.31 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
4.01 . 4.01.31 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
4.01 . 4.01.31 . 02 . 31
Renovasi Interior Kantor
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
86.000.000,00
0,00
86.000.000,00
0,00
86.000.000,00
0,00
86.000.000,00
1.500.000,00
2.500.000,00
0,00
4.000.000,00
1.500.000,00
2.500.000,00
0,00
4.000.000,00
4.400.000,00
178.850.000,00
0,00
183.250.000,00
4.01 . 4.01.31 . 03 4.01 . 4.01.31 . 03 . 02 4.01 . 4.01.31 . 06 4.01 . 4.01.31 . 06 . 01 4.01 . 4.01.31 . 30
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar
4.01 . 4.01.31 . 30 . 01
Penyelenggaraan MTQ
4.01 . 4.01.31 . 30 . 04
Pelaksanaan Safari Ramadhan Kota Medan
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
600.000,00
9.400.000,00
0,00
4.01 . 4.01.31 . 30 . 07
Penyelenggaraan Festival Nasyid/Seni Qasidah Kota Medan
10.000.000,00
1.000.000,00
9.000.000,00
0,00
4.01 . 4.01.31 . 30 . 24
10.000.000,00
Penyelenggaraan Malam Takbiran Idul Fitri
0,00
10.500.000,00
0,00
10.500.000,00
4.01 . 4.01.31 . 30 . 35
Penyelenggaraan Perayaan HUT RI
0,00
17.750.000,00
0,00
17.750.000,00
4.01 . 4.01.31 . 30 . 36
Penyelenggaraan Perayaan Hari Jadi Kota Medan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
4.01 . 4.01.31 . 30 . 38
Penyelenggaraan PORKOT
2.800.000,00
57.200.000,00
0,00
60.000.000,00
1.766.688.240,00
970.539.760,00
280.600.000,00
3.017.828.000,00
1.732.838.240,00
193.909.760,00
0,00
1.926.748.000,00
0,00
71.509.760,00
0,00
71.509.760,00
4.01 . 4.01.32 4.01 . 4.01.32 . 01
Kecamatan Medan Amplas
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01 . 4.01.32 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.32 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.300.000,00
58.200.000,00
0,00
59.500.000,00
4.01 . 4.01.32 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.300.000,00
33.700.000,00
0,00
35.000.000,00
4.01 . 4.01.32 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
4.01 . 4.01.32 . 01 . 19
Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis/administrasi perkantoran
1.730.238.240,00
500.000,00
0,00
1.730.738.240,00
4.01 . 4.01.32 . 01 . 21
Penyediaan alat-alat kebersihan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
4.900.000,00
271.500.000,00
280.600.000,00
557.000.000,00
4.01 . 4.01.32 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.01 . 4.01.32 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
2.600.000,00
0,00
165.400.000,00
168.000.000,00
4.01 . 4.01.32 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.300.000,00
0,00
115.200.000,00
116.500.000,00
4.01 . 4.01.32 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.000.000,00
202.500.000,00
0,00
203.500.000,00
4.01 . 4.01.32 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
4.01 . 4.01.32 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
4.01 . 4.01.32 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
24.000.000,00
0,00
24.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 111
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 4.01 . 4.01.32 . 05 4.01 . 4.01.32 . 05 . 04 4.01 . 4.01.32 . 06 4.01 . 4.01.32 . 06 . 06 4.01 . 4.01.32 . 30
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penyelenggaraan Senam Kesegaran Jasmani
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan LAKIP
Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
36.280.000,00
0,00
36.280.000,00
0,00
36.280.000,00
0,00
36.280.000,00
2.800.000,00
2.200.000,00
0,00
5.000.000,00
2.800.000,00
2.200.000,00
0,00
5.000.000,00
26.150.000,00
466.650.000,00
0,00
492.800.000,00
13.350.000,00
338.650.000,00
0,00
352.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
4.01 . 4.01.32 . 30 . 01
Penyelenggaraan MTQ
4.01 . 4.01.32 . 30 . 06
Pembinaan Mental Keagamaan
4.01 . 4.01.32 . 30 . 07
Penyelenggaraan Festival Nasyid/Seni Qasidah Kota Medan
1.500.000,00
3.500.000,00
0,00
5.000.000,00
4.01 . 4.01.32 . 30 . 35
Penyelenggaraan Perayaan HUT RI
1.900.000,00
28.400.000,00
0,00
30.300.000,00
4.01 . 4.01.32 . 30 . 36
Penyelenggaraan Perayaan Hari Jadi Kota Medan
1.400.000,00
16.350.000,00
0,00
17.750.000,00
4.01 . 4.01.32 . 30 . 37
Penyelenggaraan Malam Takbiran
3.500.000,00
14.000.000,00
0,00
17.500.000,00
4.01 . 4.01.32 . 30 . 38
Penyelenggaraan PORKOT
4.500.000,00
55.750.000,00
0,00
60.250.000,00
1.436.441.600,00
732.580.000,00
0,00
2.169.021.600,00
1.428.741.600,00
226.000.000,00
0,00
1.654.741.600,00
4.01 . 4.01.33 4.01 . 4.01.33 . 01
Kecamatan Medan Sunggal
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01 . 4.01.33 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
73.000.000,00
0,00
73.000.000,00
4.01 . 4.01.33 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
94.500.000,00
0,00
94.500.000,00
4.01 . 4.01.33 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
4.01 . 4.01.33 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
4.01 . 4.01.33 . 01 . 19
Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis/administrasi perkantoran
1.428.741.600,00
500.000,00
0,00
1.429.241.600,00
4.01 . 4.01.33 . 01 . 21
Penyediaan alat-alat kebersihan
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
4.01 . 4.01.33 . 01 . 35
Penyediaan Bahan Bacaan Surat Kabar, Majalah dan Tabloid
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
4.01 . 4.01.33 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
220.150.000,00
0,00
220.150.000,00
4.01 . 4.01.33 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
4.01 . 4.01.33 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
70.150.000,00
0,00
70.150.000,00
4.01 . 4.01.33 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
4.01 . 4.01.33 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
38.000.000,00
0,00
38.000.000,00
0,00
38.000.000,00
0,00
38.000.000,00
0,00
39.280.000,00
0,00
39.280.000,00
0,00
39.280.000,00
0,00
39.280.000,00
7.700.000,00
209.150.000,00
0,00
216.850.000,00
4.01 . 4.01.33 . 03 4.01 . 4.01.33 . 03 . 05 4.01 . 4.01.33 . 05 4.01 . 4.01.33 . 05 . 04 4.01 . 4.01.33 . 30
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penyelenggaraan Senam Kesegaran Jasmani
Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar
4.01 . 4.01.33 . 30 . 01
Penyelenggaraan MTQ
3.700.000,00
81.300.000,00
0,00
85.000.000,00
4.01 . 4.01.33 . 30 . 35
Penyelenggaraan Perayaan HUT RI
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
4.01 . 4.01.33 . 30 . 36
Penyelenggaraan Perayaan Hari Jadi Kota Medan
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
4.01 . 4.01.33 . 30 . 37
Penyelenggaraan Malam Takbiran
0,00
16.850.000,00
0,00
16.850.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 112
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 4.01 . 4.01.33 . 30 . 38 4.01 . 4.04.09 4.01 . 4.04.09 . 30 4.01 . 4.04.09 . 30 . 36 4.02 4.02 . 4.01.03 4.02 . 4.01.03 . 20
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Penyelenggaraan PORKOT Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar Penyelenggaraan Perayaan Hari Jadi Kota Medan Pengawasan Sekretariat Daerah
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
JUMLAH 6=3+4+5
4.000.000,00
66.000.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
149.000.000,00
0,00
149.000.000,00
0,00
149.000.000,00
0,00
149.000.000,00
0,00
149.000.000,00
0,00
149.000.000,00
9.756.582.480,00
12.565.387.520,00
208.000.000,00
22.529.970.000,00
1.343.360.000,00
2.986.610.000,00
0,00
4.329.970.000,00
1.343.360.000,00
2.986.610.000,00
0,00
4.329.970.000,00
111.700.000,00
380.850.000,00
0,00
492.550.000,00
1.500.000,00
48.500.000,00
0,00
50.000.000,00
118.400.000,00
3.000.000,00
0,00
121.400.000,00
334.850.000,00
2.820.000,00
0,00
337.670.000,00
11.500.000,00
66.850.000,00
0,00
78.350.000,00
4.02 . 4.01.03 . 20 . 01
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
4.02 . 4.01.03 . 20 . 02
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Insidentil KDH
4.02 . 4.01.03 . 20 . 03 4.02 . 4.01.03 . 20 . 04
Tim Koordinasi Pembahasan Pengadaan Barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Medan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA)
4.02 . 4.01.03 . 20 . 05
Pembinaan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan
4.02 . 4.01.03 . 20 . 06
Koordinasi Pemantauan Posko Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
4.02 . 4.01.03 . 20 . 07
Monitoring Kinerja Aparatur Kecamatan dan Kelurahan Se-Kota Medan
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
4.02 . 4.01.03 . 20 . 08
Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kota Medan
4.02 . 4.01.03 . 20 . 09
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Tim Saber Pungli Kota Medan
4.02 . 4.01.03 . 20 . 27
Rapat Koordinasi Pemerintahan
4.02 . 4.02.01 4.02 . 4.02.01 . 01
Inspektorat
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.02 . 4.02.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19
Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis administrasi perkantoran
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Komunikasi (Jaringan Internet)
4.02 . 4.02.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
8.600.000,00
1.491.400.000,00
0,00
1.500.000.000,00
750.910.000,00
649.090.000,00
0,00
1.400.000.000,00
5.900.000,00
94.100.000,00
0,00
100.000.000,00
8.413.222.480,00
9.578.777.520,00
208.000.000,00
18.200.000.000,00
370.222.480,00
270.000.000,00
0,00
640.222.480,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
3.200.000,00
108.000.000,00
0,00
111.200.000,00
367.022.480,00
100.000.000,00
0,00
467.022.480,00
0,00
42.000.000,00
0,00
42.000.000,00
9.600.000,00
120.000.000,00
208.000.000,00
337.600.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
18.000.000,00
18.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
3.200.000,00
0,00
65.000.000,00
68.200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 11
Pengadaan komputer dan perlengkapannya
3.200.000,00
0,00
35.000.000,00
38.200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 57
Pengadaan Mesin Fotocopy
3.200.000,00
0,00
80.000.000,00
83.200.000,00
3.200.000,00
104.000.000,00
0,00
107.200.000,00
3.200.000,00
104.000.000,00
0,00
107.200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 03 4.02 . 4.02.01 . 03 . 05
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 113
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 4.02 . 4.02.01 . 06
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
JUMLAH 6=3+4+5
143.400.000,00
69.600.000,00
0,00
213.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 06 . 05
Penyusunan Renja
20.600.000,00
10.800.000,00
0,00
31.400.000,00
4.02 . 4.02.01 . 06 . 13
Penyusunan LPPD dan LKPJ Inspektorat Kota Medan
20.600.000,00
10.800.000,00
0,00
31.400.000,00
4.02 . 4.02.01 . 06 . 26
Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan
40.400.000,00
15.600.000,00
0,00
56.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 06 . 30
Penyusunan Laporan Kinerja (LKj)
20.600.000,00
10.800.000,00
0,00
31.400.000,00
4.02 . 4.02.01 . 06 . 33
Penyusunan laporan keuangan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
20.600.000,00
10.800.000,00
0,00
31.400.000,00
4.02 . 4.02.01 . 06 . 34
Penyusunan Revisi Renstra Inspektorat
20.600.000,00
10.800.000,00
0,00
31.400.000,00
6.827.500.000,00
7.689.850.000,00
0,00
14.517.350.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
4.02 . 4.02.01 . 20 . 10
Audit Reguler
0,00
4.268.000.000,00
0,00
4.268.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 11
Pemantauan atas Tindak lanjut LHP Pemeriksa Internal dan Eksternal
0,00
1.896.000.000,00
0,00
1.896.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 12
Monitoring dan Evaluasi
2.470.000.000,00
45.000.000,00
0,00
2.515.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 13
Pendampingan Kegiatan Pemeriksaan Eksternal
252.000.000,00
3.600.000,00
0,00
255.600.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 14
Audit Tujuan Tertentu
1.428.000.000,00
18.000.000,00
0,00
1.446.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 15
Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
215.400.000,00
149.300.000,00
0,00
364.700.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 16
Reviu RPJMD dan Renstra SKPD
215.400.000,00
149.300.000,00
0,00
364.700.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 17
Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Medan
615.600.000,00
34.800.000,00
0,00
650.400.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 18
Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
125.400.000,00
92.100.000,00
0,00
217.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 19
Reviu RKA RAPBD dan PAPBD
143.600.000,00
229.200.000,00
0,00
372.800.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 20
Evaluasi atas Implementasi SAKIP Pemerintah Daerah
101.800.000,00
21.200.000,00
0,00
123.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 21
Pendataan dan Penyampaian Wajib LP2P PNS Pemerintah Kota Medan
41.800.000,00
70.000.000,00
0,00
111.800.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 22
Penyelenggaraan Tutup Buku Akhir Tahun
483.600.000,00
41.200.000,00
0,00
524.800.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 23
Koordinasi Pengawasan APIP
0,00
600.000.000,00
0,00
600.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 24
Probity Audit
119.000.000,00
1.500.000,00
0,00
120.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 25
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Medan
57.400.000,00
15.200.000,00
0,00
72.600.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 26
Penyelenggaraan SPIP
143.600.000,00
17.200.000,00
0,00
160.800.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 28
Tindak Lanjut Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kota Medan
414.900.000,00
38.250.000,00
0,00
453.150.000,00
1.059.300.000,00
1.325.327.520,00
0,00
2.384.627.520,00
139.200.000,00
846.927.520,00
0,00
986.127.520,00
4.02 . 4.02.01 . 21 4.02 . 4.02.01 . 21 . 03
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
4.02 . 4.02.01 . 21 . 04
Pengiriman Tenaga Pemeriksa dan Aparatur pengawasan mengikuti Bimbingan Teknis/Pendidikan Pelatihan Pelatihan kantor sendiri
128.400.000,00
225.800.000,00
0,00
354.200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 21 . 06
Gelar Pengawasan Daerah
83.600.000,00
98.800.000,00
0,00
182.400.000,00
4.02 . 4.02.01 . 21 . 09
Peningkatan Level Kapabilitas APIP
32.500.000,00
57.000.000,00
0,00
89.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 21 . 10
27.900.000,00
5.800.000,00
0,00
33.700.000,00
27.900.000,00
5.800.000,00
0,00
33.700.000,00
4.02 . 4.02.01 . 21 . 12
Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor Penilaian Angka Kredit Jabatan P2UPD dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional P2UPD Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Khusus Bidang Pengawasan
113.400.000,00
16.200.000,00
0,00
129.600.000,00
4.02 . 4.02.01 . 21 . 13
Penyusunan Rancangan Pedoman/Standar/Petunjuk Bidang Pengawasan
57.400.000,00
11.200.000,00
0,00
68.600.000,00
4.02 . 4.02.01 . 21 . 11
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 114
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
4.02 . 4.02.01 . 21 . 14
Koordinasi Penyelesain Tindak Lanjut LHP Pemeriksa Internal dan Eksternal
154.000.000,00
13.200.000,00
0,00
167.200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 21 . 15
Ekspose Hasil Pemeriksaan
145.000.000,00
41.000.000,00
0,00
186.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 21 . 16
Pengelolaan Website Inspektorat Kota Medan
150.000.000,00
3.600.000,00
0,00
153.600.000,00
6.584.670.000,00
28.217.277.740,00
1.425.290.000,00
36.227.237.740,00
15.000.000,00
0,00
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
15.000.000,00
7.000.000,00
3.000.000,00
0,00
10.000.000,00
7.000.000,00
3.000.000,00
0,00
10.000.000,00
7.000.000,00
3.000.000,00
0,00
10.000.000,00
9.600.000,00
1.650.000,00
0,00
11.250.000,00
9.600.000,00
1.650.000,00
0,00
11.250.000,00
9.600.000,00
1.650.000,00
0,00
11.250.000,00
0,00
185.000.000,00
0,00
185.000.000,00
0,00
185.000.000,00
0,00
185.000.000,00
4.03 4.03 . 1.04.02 4.03 . 1.04.02 . 16 4.03 . 1.04.02 . 16 . 07 4.03 . 1.05.01 4.03 . 1.05.01 . 16 4.03 . 1.05.01 . 16 . 07 4.03 . 1.06.02 4.03 . 1.06.02 . 16 4.03 . 1.06.02 . 16 . 07 4.03 . 2.01.01 4.03 . 2.01.01 . 17 4.03 . 2.01.01 . 17 . 87 4.03 . 2.02.01 4.03 . 2.02.01 . 16
Perencanaan Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Renja SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Renja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Renja SKPD Dinas Ketenagakerjaan
Program Pengembangan Data / Informasi Pengembangan Website Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03 . 2.02.01 . 16 . 07
Penyusunan Renja SKPD
4.03 . 2.02.01 . 16 . 08
Penyusunan Renstra SKPD
4.03 . 2.05.01 4.03 . 2.05.01 . 16 4.03 . 2.05.01 . 16 . 07 4.03 . 2.06.01 4.03 . 2.06.01 . 17
Dinas Lingkungan Hidup
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Renja SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pengembangan Data / Informasi
4.03 . 2.06.01 . 17 . 31
Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (DAK)
4.03 . 2.06.01 . 17 . 54
Informasi Pelayanan dan Peraturan Administrasi Kependudukan Melalui Media Cetak dan Elektronik Pameran Pembangunan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan
4.03 . 2.06.01 . 17 . 60 4.03 . 2.10.01 4.03 . 2.10.01 . 17
Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Pengembangan Data / Informasi
4.03 . 2.10.01 . 17 . 40
Pengkajian dan pengembangan sistem informasi Medan Rumah Kita
4.03 . 2.10.01 . 17 . 41
Penyediaan langganan Internet Service Provider
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
185.000.000,00
0,00
185.000.000,00
18.250.000,00
41.750.000,00
0,00
60.000.000,00
18.250.000,00
41.750.000,00
0,00
60.000.000,00
6.450.000,00
3.550.000,00
0,00
10.000.000,00
11.800.000,00
38.200.000,00
0,00
50.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
0,00
5.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
0,00
5.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
0,00
5.000.000,00
46.850.000,00
496.590.000,00
0,00
543.440.000,00
46.850.000,00
496.590.000,00
0,00
543.440.000,00
0,00
155.000.000,00
0,00
155.000.000,00
5.100.000,00
196.450.000,00
0,00
201.550.000,00
41.750.000,00
145.140.000,00
0,00
186.890.000,00
696.000.000,00
887.000.000,00
100.000.000,00
1.683.000.000,00
696.000.000,00
887.000.000,00
100.000.000,00
1.683.000.000,00
696.000.000,00
272.000.000,00
100.000.000,00
1.068.000.000,00
0,00
615.000.000,00
0,00
615.000.000,00 Halaman 115
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
30.500.000,00
88.500.000,00
197.000.000,00
316.000.000,00
27.500.000,00
22.500.000,00
0,00
50.000.000,00
1 4.03 . 2.13.01 4.03 . 2.13.01 . 16
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
JUMLAH 6=3+4+5
4.03 . 2.13.01 . 16 . 06
Revisi Renstra 2016-2021
19.300.000,00
20.700.000,00
0,00
40.000.000,00
4.03 . 2.13.01 . 16 . 07
Penyusunan Renja SKPD
8.200.000,00
1.800.000,00
0,00
10.000.000,00
3.000.000,00
66.000.000,00
197.000.000,00
266.000.000,00
3.000.000,00
0,00
197.000.000,00
200.000.000,00
0,00
66.000.000,00
0,00
66.000.000,00
43.000.000,00
407.000.000,00
0,00
450.000.000,00
43.000.000,00
407.000.000,00
0,00
450.000.000,00
4.03 . 2.13.01 . 17
Program Pengembangan Data / Informasi
4.03 . 2.13.01 . 17 . 30
Pengadaan server dan perlengkapan
4.03 . 2.13.01 . 17 . 41
Penyediaan langganan Internet Service Provider
4.03 . 3.03.01 4.03 . 3.03.01 . 19
Dinas Pertanian dan Perikanan
Program Penanggulangan Kemiskinan
4.03 . 3.03.01 . 19 . 44
Demplot bawang merah
30.400.000,00
219.600.000,00
0,00
250.000.000,00
4.03 . 3.03.01 . 19 . 46
Sosialisasi pembuatan abon, nuget, sosis, telur asin
12.600.000,00
87.400.000,00
0,00
100.000.000,00
4.03 . 3.03.01 . 19 . 48
Pelatihan BST bagi anak-anak Nelayan
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
15.000.000,00
535.000.000,00
100.000.000,00
650.000.000,00
15.000.000,00
535.000.000,00
100.000.000,00
650.000.000,00
4.03 . 4.01.03 4.03 . 4.01.03 . 17
Sekretariat Daerah
Program Pengembangan Data / Informasi
4.03 . 4.01.03 . 17 . 35
Penyediaan Papan Data/Informasi
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
4.03 . 4.01.03 . 17 . 109
Penyusunan Buku Saku Informasi Kota Medan
0,00
160.000.000,00
0,00
160.000.000,00
4.03 . 4.01.03 . 17 . 110
Pengadaan Booklet dan Leaflet Kota Medan
0,00
160.000.000,00
0,00
160.000.000,00
4.03 . 4.01.03 . 17 . 112
Pengadaan Aplikasi SMS Calling Keprotokolan dan Perlengkapannya
15.000.000,00
65.000.000,00
100.000.000,00
180.000.000,00
4.600.000,00
168.550.000,00
0,00
173.150.000,00
4.03 . 4.01.13 4.03 . 4.01.13 . 16
Kecamatan Medan Belawan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0,00
143.150.000,00
0,00
143.150.000,00
4.03 . 4.01.13 . 16 . 01
Musrenbang Kelurahan
0,00
35.775.000,00
0,00
35.775.000,00
4.03 . 4.01.13 . 16 . 02
Musrenbang Kecamatan
0,00
11.375.000,00
0,00
11.375.000,00
4.03 . 4.01.13 . 16 . 03
Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan
0,00
36.000.000,00
0,00
36.000.000,00
4.03 . 4.01.13 . 16 . 04
Koordinasi Bidang Pemerintahan
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
4.03 . 4.01.13 . 16 . 05
Koordinasi Bidang Pembangunan
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
4.600.000,00
25.400.000,00
0,00
30.000.000,00
4.600.000,00
25.400.000,00
0,00
30.000.000,00
4.03 . 4.01.13 . 19 4.03 . 4.01.13 . 19 . 22 4.03 . 4.01.14 4.03 . 4.01.14 . 16
Program Penanggulangan Kemiskinan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Medan Kecamatan Medan Labuhan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03 . 4.01.14 . 16 . 01
Musrenbang Kelurahan
4.03 . 4.01.14 . 16 . 02
Musrenbang Kecamatan
4.03 . 4.01.14 . 16 . 03
Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan
4.03 . 4.01.14 . 16 . 04
7.000.000,00
249.150.000,00
0,00
256.150.000,00
7.000.000,00
219.150.000,00
0,00
226.150.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.850.000,00
23.150.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
Koordinasi Bidang Pemerintahan
1.600.000,00
28.400.000,00
0,00
30.000.000,00
4.03 . 4.01.14 . 16 . 05
Koordinasi Bidang Pembangunan
1.900.000,00
119.250.000,00
0,00
121.150.000,00
4.03 . 4.01.14 . 16 . 07
Penyusunan Renja SKPD
1.650.000,00
8.350.000,00
0,00
10.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 116
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 4.03 . 4.01.14 . 19 4.03 . 4.01.14 . 19 . 43 4.03 . 4.01.15 4.03 . 4.01.15 . 16
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Penanggulangan Kemiskinan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan Medan Kota
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
307.533.140,00
0,00
307.533.140,00
0,00
267.533.140,00
0,00
267.533.140,00
4.03 . 4.01.15 . 16 . 01
Musrenbang Kelurahan
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
4.03 . 4.01.15 . 16 . 02
Musrenbang Kecamatan
0,00
16.000.000,00
0,00
16.000.000,00
4.03 . 4.01.15 . 16 . 03
Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
4.03 . 4.01.15 . 16 . 04
Koordinasi Bidang Pemerintahan
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
4.03 . 4.01.15 . 16 . 05
Koordinasi Bidang Pembangunan
0,00
173.533.140,00
0,00
173.533.140,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Medan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
Program Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
4.03 . 4.01.15 . 19 4.03 . 4.01.15 . 19 . 05 4.03 . 4.01.15 . 44 4.03 . 4.01.15 . 44 . 02 4.03 . 4.01.16 4.03 . 4.01.16 . 16
Program Penanggulangan Kemiskinan
Penyediaan bahan dan peralatan pemeliharaan infrastruktur kecamatan Kecamatan Medan Timur
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
20.550.000,00
81.950.000,00
0,00
102.500.000,00
20.550.000,00
61.950.000,00
0,00
82.500.000,00
4.03 . 4.01.16 . 16 . 01
Musrenbang Kelurahan
7.700.000,00
19.800.000,00
0,00
27.500.000,00
4.03 . 4.01.16 . 16 . 02
Musrenbang Kecamatan
3.850.000,00
21.150.000,00
0,00
25.000.000,00
4.03 . 4.01.16 . 16 . 04
Koordinasi Bidang Pemerintahan
1.000.000,00
9.000.000,00
0,00
10.000.000,00
4.03 . 4.01.16 . 16 . 05
Koordinasi Bidang Pembangunan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
4.03 . 4.01.16 . 16 . 07
Penyusunan Renja SKPD
8.000.000,00
2.000.000,00
0,00
10.000.000,00
4.03 . 4.01.16 . 19
Program Penanggulangan Kemiskinan
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
4.03 . 4.01.16 . 19 . 02
Koordinasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Medan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
4.03 . 4.01.16 . 19 . 22
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Medan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
248.650.000,00
0,00
248.650.000,00
0,00
220.400.000,00
0,00
220.400.000,00
4.03 . 4.01.17 4.03 . 4.01.17 . 16
Kecamatan Medan Helvetia
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03 . 4.01.17 . 16 . 01
Musrenbang Kelurahan
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
4.03 . 4.01.17 . 16 . 02
Musrenbang Kecamatan
0,00
18.400.000,00
0,00
18.400.000,00
4.03 . 4.01.17 . 16 . 03
Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
4.03 . 4.01.17 . 16 . 04
Koordinasi Bidang Pemerintahan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
4.03 . 4.01.17 . 16 . 05
Koordinasi Bidang Pembangunan
0,00
142.000.000,00
0,00
142.000.000,00
0,00
18.250.000,00
0,00
18.250.000,00
0,00
18.250.000,00
0,00
18.250.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
4.03 . 4.01.17 . 17 4.03 . 4.01.17 . 17 . 29 4.03 . 4.01.17 . 19 4.03 . 4.01.17 . 19 . 41
Program Pengembangan Data / Informasi Penyusunan profil kecamatan
Program Penanggulangan Kemiskinan Koordinasi Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kota Medan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 117
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 4.03 . 4.01.18 4.03 . 4.01.18 . 16
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Kecamatan Medan Marelan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
JUMLAH 6=3+4+5
69.000.000,00
417.850.000,00
0,00
486.850.000,00
69.000.000,00
279.500.000,00
0,00
348.500.000,00
4.03 . 4.01.18 . 16 . 01
Musrenbang Kelurahan
0,00
16.000.000,00
0,00
16.000.000,00
4.03 . 4.01.18 . 16 . 02
Musrenbang Kecamatan
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
4.03 . 4.01.18 . 16 . 03
Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
4.03 . 4.01.18 . 16 . 04
Koordinasi Bidang Pemerintahan
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
4.03 . 4.01.18 . 16 . 05
Koordinasi Bidang Pembangunan
63.000.000,00
131.500.000,00
0,00
194.500.000,00
4.03 . 4.01.18 . 16 . 07
Penyusunan Renja SKPD
6.000.000,00
4.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
138.350.000,00
0,00
138.350.000,00
4.03 . 4.01.18 . 19
Program Penanggulangan Kemiskinan
4.03 . 4.01.18 . 19 . 05
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Medan
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
4.03 . 4.01.18 . 19 . 07
Kegiatan GSI ( Gerakan Sayang Ibu )
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
4.03 . 4.01.18 . 19 . 10
Pelaksanaan Perlombaan Balita Sehat
0,00
30.750.000,00
0,00
30.750.000,00
4.03 . 4.01.18 . 19 . 17
Penyuluhan Gizi Buruk Pada Anak
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
4.03 . 4.01.18 . 19 . 18
Pembinaan Kepada Lansia
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
4.03 . 4.01.18 . 19 . 20
Pembinaan Karang Taruna
0,00
15.600.000,00
0,00
15.600.000,00
4.03 . 4.01.18 . 19 . 27
Pelatihan PKDRT (Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
4.03 . 4.01.18 . 19 . 28
Penyuluhan PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat)
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
4.03 . 4.01.18 . 19 . 29
Pembinaan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
57.000.000,00
359.100.000,00
20.000.000,00
436.100.000,00
20.000.000,00
286.100.000,00
0,00
306.100.000,00
4.03 . 4.01.19 4.03 . 4.01.19 . 16
Kecamatan Medan Denai
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03 . 4.01.19 . 16 . 01
Musrenbang Kelurahan
12.000.000,00
102.000.000,00
0,00
114.000.000,00
4.03 . 4.01.19 . 16 . 02
Musrenbang Kecamatan
2.000.000,00
55.000.000,00
0,00
57.000.000,00
4.03 . 4.01.19 . 16 . 03
Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan
2.000.000,00
37.000.000,00
0,00
39.000.000,00
4.03 . 4.01.19 . 16 . 04
Koordinasi Bidang Pemerintahan
2.000.000,00
38.000.000,00
0,00
40.000.000,00
4.03 . 4.01.19 . 16 . 05
Koordinasi Bidang Pembangunan
1.000.000,00
38.100.000,00
0,00
39.100.000,00
4.03 . 4.01.19 . 16 . 07
Penyusunan Renja SKPD
1.000.000,00
16.000.000,00
0,00
17.000.000,00
1.000.000,00
29.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.000.000,00
29.000.000,00
0,00
30.000.000,00
36.000.000,00
29.000.000,00
0,00
65.000.000,00
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Medan
36.000.000,00
29.000.000,00
0,00
65.000.000,00
Program Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan
4.03 . 4.01.19 . 17 4.03 . 4.01.19 . 17 . 29 4.03 . 4.01.19 . 19 4.03 . 4.01.19 . 19 . 22 4.03 . 4.01.19 . 44
Program Pengembangan Data / Informasi Penyusunan profil kecamatan
Program Penanggulangan Kemiskinan
0,00
15.000.000,00
20.000.000,00
35.000.000,00
4.03 . 4.01.19 . 44 . 02
Penyediaan bahan dan peralatan pemeliharaan infrastruktur kecamatan
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
4.03 . 4.01.19 . 44 . 03
Pengadaan sarana prasarana pendukung penilaian Kecamatan Terbaik
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
152.000.000,00
0,00
152.000.000,00
0,00
152.000.000,00
0,00
152.000.000,00
4.03 . 4.01.20 4.03 . 4.01.20 . 16
Kecamatan Medan Area
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 118
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
4.03 . 4.01.20 . 16 . 01
Musrenbang Kelurahan
0,00
42.000.000,00
0,00
42.000.000,00
4.03 . 4.01.20 . 16 . 02
Musrenbang Kecamatan
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
4.03 . 4.01.20 . 16 . 03
Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
4.03 . 4.01.20 . 16 . 04
Koordinasi Bidang Pemerintahan
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
4.03 . 4.01.20 . 16 . 05
Koordinasi Bidang Pembangunan
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
4.03 . 4.01.20 . 16 . 06
Revisi Renstra 2016-2021
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
144.000.000,00
0,00
144.000.000,00
0,00
134.000.000,00
0,00
134.000.000,00
4.03 . 4.01.21 4.03 . 4.01.21 . 16
Kecamatan Medan Baru
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03 . 4.01.21 . 16 . 01
Musrenbang Kelurahan
0,00
27.000.000,00
0,00
27.000.000,00
4.03 . 4.01.21 . 16 . 02
Musrenbang Kecamatan
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
4.03 . 4.01.21 . 16 . 03
Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
4.03 . 4.01.21 . 16 . 04
Koordinasi Bidang Pemerintahan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
4.03 . 4.01.21 . 16 . 05
Koordinasi Bidang Pembangunan
0,00
55.000.000,00
0,00
55.000.000,00
4.03 . 4.01.21 . 16 . 07
Penyusunan Renja SKPD
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
4.03 . 4.01.21 . 19 4.03 . 4.01.21 . 19 . 22 4.03 . 4.01.22 4.03 . 4.01.22 . 16
Program Penanggulangan Kemiskinan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Medan Kecamatan Medan Polonia
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
14.750.000,00
188.310.000,00
20.000.000,00
223.060.000,00
14.750.000,00
158.310.000,00
0,00
173.060.000,00
4.03 . 4.01.22 . 16 . 01
Musrenbang Kelurahan
0,00
31.950.000,00
0,00
31.950.000,00
4.03 . 4.01.22 . 16 . 02
Musrenbang Kecamatan
0,00
16.610.000,00
0,00
16.610.000,00
4.03 . 4.01.22 . 16 . 03
Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan
13.750.000,00
26.250.000,00
0,00
40.000.000,00
4.03 . 4.01.22 . 16 . 04
Koordinasi Bidang Pemerintahan
0,00
37.000.000,00
0,00
37.000.000,00
4.03 . 4.01.22 . 16 . 05
Koordinasi Bidang Pembangunan
0,00
42.000.000,00
0,00
42.000.000,00
4.03 . 4.01.22 . 16 . 07
Penyusunan Renja SKPD
1.000.000,00
4.500.000,00
0,00
5.500.000,00
4.03 . 4.01.22 . 17 4.03 . 4.01.22 . 17 . 36 4.03 . 4.01.22 . 19 4.03 . 4.01.22 . 19 . 43 4.03 . 4.01.23 4.03 . 4.01.23 . 16
Program Pengembangan Data / Informasi Pembuatan Papan Data Kecamatan
Program Penanggulangan Kemiskinan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan Medan Tembung
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03 . 4.01.23 . 16 . 01
Musrenbang Kelurahan
4.03 . 4.01.23 . 16 . 02
Musrenbang Kecamatan
4.03 . 4.01.23 . 16 . 03
Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan
4.03 . 4.01.23 . 16 . 04 4.03 . 4.01.23 . 16 . 05
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
9.600.000,00
171.400.000,00
0,00
181.000.000,00
6.600.000,00
149.400.000,00
0,00
156.000.000,00
0,00
21.000.000,00
0,00
21.000.000,00
600.000,00
24.400.000,00
0,00
25.000.000,00
3.000.000,00
37.000.000,00
0,00
40.000.000,00
Koordinasi Bidang Pemerintahan
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
Koordinasi Bidang Pembangunan
3.000.000,00
47.000.000,00
0,00
50.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 119
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 4.03 . 4.01.23 . 19 4.03 . 4.01.23 . 19 . 41 4.03 . 4.01.24 4.03 . 4.01.24 . 16
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Penanggulangan Kemiskinan Koordinasi Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kota Medan Kecamatan Medan Perjuangan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
JUMLAH 6=3+4+5
3.000.000,00
22.000.000,00
0,00
25.000.000,00
3.000.000,00
22.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
81.160.480,00
0,00
81.160.480,00
0,00
61.160.480,00
0,00
61.160.480,00
4.03 . 4.01.24 . 16 . 01
Musrenbang Kelurahan
0,00
18.160.480,00
0,00
18.160.480,00
4.03 . 4.01.24 . 16 . 02
Musrenbang Kecamatan
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
4.03 . 4.01.24 . 16 . 03
Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
4.03 . 4.01.24 . 16 . 04
Koordinasi Bidang Pemerintahan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
4.03 . 4.01.24 . 16 . 05
Koordinasi Bidang Pembangunan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
23.500.000,00
286.500.000,00
40.000.000,00
350.000.000,00
4.03 . 4.01.24 . 19 4.03 . 4.01.24 . 19 . 05 4.03 . 4.01.25 4.03 . 4.01.25 . 16
Program Penanggulangan Kemiskinan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Medan Kecamatan Medan Barat
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
22.500.000,00
252.500.000,00
0,00
275.000.000,00
4.03 . 4.01.25 . 16 . 01
Musrenbang Kelurahan
6.000.000,00
24.000.000,00
0,00
30.000.000,00
4.03 . 4.01.25 . 16 . 02
Musrenbang Kecamatan
4.000.000,00
36.000.000,00
0,00
40.000.000,00
4.03 . 4.01.25 . 16 . 03
Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan
3.000.000,00
47.000.000,00
0,00
50.000.000,00
4.03 . 4.01.25 . 16 . 04
Koordinasi Bidang Pemerintahan
4.000.000,00
46.000.000,00
0,00
50.000.000,00
4.03 . 4.01.25 . 16 . 05
Koordinasi Bidang Pembangunan
2.500.000,00
77.500.000,00
0,00
80.000.000,00
4.03 . 4.01.25 . 16 . 06
Revisi Renstra 2016-2021
3.000.000,00
22.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.000.000,00
24.000.000,00
40.000.000,00
65.000.000,00
1.000.000,00
14.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
10.000.000,00
40.000.000,00
50.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.500.000,00
437.000.000,00
0,00
438.500.000,00
1.000.000,00
397.500.000,00
0,00
398.500.000,00 30.000.000,00
4.03 . 4.01.25 . 17
Program Pengembangan Data / Informasi
4.03 . 4.01.25 . 17 . 33
Pembuatan papan informasi Standar Operasional Prosedur (SOP)
4.03 . 4.01.25 . 17 . 35
Penyediaan Papan Data/Informasi
4.03 . 4.01.25 . 19 4.03 . 4.01.25 . 19 . 43 4.03 . 4.01.26 4.03 . 4.01.26 . 16
Program Penanggulangan Kemiskinan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan Medan Tuntungan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03 . 4.01.26 . 16 . 01
Musrenbang Kelurahan
0,00
30.000.000,00
0,00
4.03 . 4.01.26 . 16 . 02
Musrenbang Kecamatan
0,00
28.500.000,00
0,00
28.500.000,00
4.03 . 4.01.26 . 16 . 03
Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
4.03 . 4.01.26 . 16 . 04
Koordinasi Bidang Pemerintahan
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
4.03 . 4.01.26 . 16 . 05
Koordinasi Bidang Pembangunan
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
4.03 . 4.01.26 . 16 . 07 4.03 . 4.01.26 . 17 4.03 . 4.01.26 . 17 . 29
Penyusunan Renja SKPD
Program Pengembangan Data / Informasi Penyusunan profil kecamatan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
1.000.000,00
9.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
Halaman 120
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 4.03 . 4.01.26 . 19 4.03 . 4.01.26 . 19 . 05 4.03 . 4.01.27 4.03 . 4.01.27 . 16
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Penanggulangan Kemiskinan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Medan Kecamatan Medan Selayang
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
JUMLAH 6=3+4+5
500.000,00
9.500.000,00
0,00
10.000.000,00
500.000,00
9.500.000,00
0,00
10.000.000,00
15.400.000,00
181.100.000,00
23.000.000,00
219.500.000,00
13.350.000,00
173.150.000,00
0,00
186.500.000,00
4.03 . 4.01.27 . 16 . 01
Musrenbang Kelurahan
7.200.000,00
16.800.000,00
0,00
24.000.000,00
4.03 . 4.01.27 . 16 . 02
Musrenbang Kecamatan
2.050.000,00
12.950.000,00
0,00
15.000.000,00
4.03 . 4.01.27 . 16 . 03
Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan
2.050.000,00
77.950.000,00
0,00
80.000.000,00
4.03 . 4.01.27 . 16 . 04
Koordinasi Bidang Pemerintahan
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
4.03 . 4.01.27 . 16 . 07
Penyusunan Renja SKPD
2.050.000,00
5.450.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
0,00
23.000.000,00
23.000.000,00
0,00
0,00
23.000.000,00
23.000.000,00
2.050.000,00
7.950.000,00
0,00
10.000.000,00
2.050.000,00
7.950.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
338.200.000,00
0,00
338.200.000,00
0,00
278.200.000,00
0,00
278.200.000,00
4.03 . 4.01.27 . 17 4.03 . 4.01.27 . 17 . 36 4.03 . 4.01.27 . 19 4.03 . 4.01.27 . 19 . 43 4.03 . 4.01.28 4.03 . 4.01.28 . 16
Program Pengembangan Data / Informasi Pembuatan Papan Data Kecamatan
Program Penanggulangan Kemiskinan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan Medan Petisah
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03 . 4.01.28 . 16 . 01
Musrenbang Kelurahan
0,00
21.000.000,00
0,00
21.000.000,00
4.03 . 4.01.28 . 16 . 02
Musrenbang Kecamatan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
4.03 . 4.01.28 . 16 . 03
Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan
0,00
59.000.000,00
0,00
59.000.000,00
4.03 . 4.01.28 . 16 . 04
Koordinasi Bidang Pemerintahan
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
4.03 . 4.01.28 . 16 . 05
Koordinasi Bidang Pembangunan
0,00
128.200.000,00
0,00
128.200.000,00
4.03 . 4.01.28 . 16 . 06
Revisi Renstra 2016-2021
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
216.950.000,00
0,00
216.950.000,00
0,00
206.950.000,00
0,00
206.950.000,00
4.03 . 4.01.28 . 17 4.03 . 4.01.28 . 17 . 29 4.03 . 4.01.28 . 19 4.03 . 4.01.28 . 19 . 43 4.03 . 4.01.28 . 44 4.03 . 4.01.28 . 44 . 02 4.03 . 4.01.29 4.03 . 4.01.29 . 16
Program Pengembangan Data / Informasi Penyusunan profil kecamatan
Program Penanggulangan Kemiskinan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan dan Kelurahan
Program Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan Penyediaan bahan dan peralatan pemeliharaan infrastruktur kecamatan Kecamatan Medan Johor
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03 . 4.01.29 . 16 . 01
Musrenbang Kelurahan
0,00
24.000.000,00
0,00
24.000.000,00
4.03 . 4.01.29 . 16 . 02
Musrenbang Kecamatan
0,00
16.000.000,00
0,00
16.000.000,00
4.03 . 4.01.29 . 16 . 03
Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan
0,00
42.520.000,00
0,00
42.520.000,00
4.03 . 4.01.29 . 16 . 04
Koordinasi Bidang Pemerintahan
0,00
29.030.000,00
0,00
29.030.000,00
4.03 . 4.01.29 . 16 . 05
Koordinasi Bidang Pembangunan
0,00
80.400.000,00
0,00
80.400.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 121
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
4.03 . 4.01.29 . 16 . 06
Revisi Renstra 2016-2021
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
4.03 . 4.01.29 . 16 . 07
Penyusunan Renja SKPD
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
93.600.000,00
150.494.120,00
0,00
244.094.120,00
93.600.000,00
102.650.000,00
0,00
196.250.000,00
4.03 . 4.01.29 . 19 4.03 . 4.01.29 . 19 . 05 4.03 . 4.01.30 4.03 . 4.01.30 . 16
Program Penanggulangan Kemiskinan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Medan Kecamatan Medan Maimun
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03 . 4.01.30 . 16 . 01
Musrenbang Kelurahan
15.000.000,00
22.500.000,00
0,00
37.500.000,00
4.03 . 4.01.30 . 16 . 02
Musrenbang Kecamatan
5.000.000,00
13.750.000,00
0,00
18.750.000,00
4.03 . 4.01.30 . 16 . 03
Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan
7.000.000,00
25.500.000,00
0,00
32.500.000,00
4.03 . 4.01.30 . 16 . 04
Koordinasi Bidang Pemerintahan
2.500.000,00
15.000.000,00
0,00
17.500.000,00
4.03 . 4.01.30 . 16 . 05
Koordinasi Bidang Pembangunan
57.600.000,00
17.400.000,00
0,00
75.000.000,00
4.03 . 4.01.30 . 16 . 06
Revisi Renstra 2016-2021
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
10.000.000,00
4.03 . 4.01.30 . 16 . 07
Penyusunan Renja SKPD
1.500.000,00
3.500.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Medan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
Program Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan
0,00
37.844.120,00
0,00
37.844.120,00
4.03 . 4.01.30 . 19 4.03 . 4.01.30 . 19 . 05 4.03 . 4.01.30 . 44 4.03 . 4.01.30 . 44 . 02 4.03 . 4.01.31 4.03 . 4.01.31 . 16
Program Penanggulangan Kemiskinan
Penyediaan bahan dan peralatan pemeliharaan infrastruktur kecamatan Kecamatan Medan Deli
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0,00
37.844.120,00
0,00
37.844.120,00
3.550.000,00
124.700.000,00
1.250.000,00
129.500.000,00
2.400.000,00
80.850.000,00
1.250.000,00
84.500.000,00
4.03 . 4.01.31 . 16 . 01
Musrenbang Kelurahan
600.000,00
29.400.000,00
0,00
30.000.000,00
4.03 . 4.01.31 . 16 . 02
Musrenbang Kecamatan
600.000,00
11.500.000,00
0,00
12.100.000,00
4.03 . 4.01.31 . 16 . 03
Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan
600.000,00
8.650.000,00
1.250.000,00
10.500.000,00
4.03 . 4.01.31 . 16 . 04
Koordinasi Bidang Pemerintahan
600.000,00
9.400.000,00
0,00
10.000.000,00
4.03 . 4.01.31 . 16 . 05
Koordinasi Bidang Pembangunan
0,00
21.900.000,00
0,00
21.900.000,00
550.000,00
14.450.000,00
0,00
15.000.000,00
550.000,00
4.450.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
600.000,00
29.400.000,00
0,00
30.000.000,00
600.000,00
29.400.000,00
0,00
30.000.000,00
38.500.000,00
229.500.000,00
99.000.000,00
367.000.000,00
22.000.000,00
148.250.000,00
0,00
170.250.000,00
4.03 . 4.01.31 . 17
Program Pengembangan Data / Informasi
4.03 . 4.01.31 . 17 . 29
Penyusunan profil kecamatan
4.03 . 4.01.31 . 17 . 35
Penyediaan Papan Data/Informasi
4.03 . 4.01.31 . 19 4.03 . 4.01.31 . 19 . 05 4.03 . 4.01.32 4.03 . 4.01.32 . 16
Program Penanggulangan Kemiskinan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Medan Kecamatan Medan Amplas
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03 . 4.01.32 . 16 . 01
Musrenbang Kelurahan
3.500.000,00
61.500.000,00
0,00
65.000.000,00
4.03 . 4.01.32 . 16 . 02
Musrenbang Kecamatan
3.000.000,00
22.000.000,00
0,00
25.000.000,00
4.03 . 4.01.32 . 16 . 03
Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan
5.000.000,00
20.250.000,00
0,00
25.250.000,00
4.03 . 4.01.32 . 16 . 04
Koordinasi Bidang Pemerintahan
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 122
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
4.03 . 4.01.32 . 16 . 05
Koordinasi Bidang Pembangunan
8.500.000,00
16.500.000,00
0,00
25.000.000,00
4.03 . 4.01.32 . 16 . 07
Penyusunan Renja SKPD
2.000.000,00
3.000.000,00
0,00
5.000.000,00
10.000.000,00
6.750.000,00
0,00
16.750.000,00
10.000.000,00
6.750.000,00
0,00
16.750.000,00
6.500.000,00
3.500.000,00
0,00
10.000.000,00
6.500.000,00
3.500.000,00
0,00
10.000.000,00
4.03 . 4.01.32 . 17 4.03 . 4.01.32 . 17 . 29 4.03 . 4.01.32 . 19 4.03 . 4.01.32 . 19 . 43 4.03 . 4.01.32 . 44
Program Pengembangan Data / Informasi Penyusunan profil kecamatan
Program Penanggulangan Kemiskinan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan dan Kelurahan
Program Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan
0,00
71.000.000,00
99.000.000,00
170.000.000,00
4.03 . 4.01.32 . 44 . 02
Penyediaan bahan dan peralatan pemeliharaan infrastruktur kecamatan
0,00
51.000.000,00
99.000.000,00
150.000.000,00
4.03 . 4.01.32 . 44 . 03
Pengadaan sarana prasarana pendukung penilaian Kecamatan Terbaik
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
4.03 . 4.01.32 . 44 . 04
Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Penilaian Adipura Kota Medan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
3.500.000,00
129.500.000,00
0,00
133.000.000,00
3.500.000,00
89.500.000,00
0,00
93.000.000,00
4.03 . 4.01.33 4.03 . 4.01.33 . 16
Kecamatan Medan Sunggal
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03 . 4.01.33 . 16 . 01
Musrenbang Kelurahan
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
4.03 . 4.01.33 . 16 . 02
Musrenbang Kecamatan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
4.03 . 4.01.33 . 16 . 03
Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan
3.500.000,00
21.500.000,00
0,00
25.000.000,00
4.03 . 4.01.33 . 16 . 04
Koordinasi Bidang Pemerintahan
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
4.03 . 4.01.33 . 16 . 05
Koordinasi Bidang Pembangunan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
4.03 . 4.01.33 . 19
Program Penanggulangan Kemiskinan
4.03 . 4.01.33 . 19 . 05
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Medan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
4.03 . 4.01.33 . 19 . 15
Pembinaan Posyandu
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
4.03 . 4.01.33 . 44 4.03 . 4.01.33 . 44 . 02 4.03 . 4.03.01 4.03 . 4.03.01 . 01
Program Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan Penyediaan bahan dan peralatan pemeliharaan infrastruktur kecamatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
5.296.920.000,00
20.626.040.000,00
825.040.000,00
26.748.000.000,00
176.935.000,00
1.147.065.000,00
0,00
1.324.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
3.100.000,00
296.900.000,00
0,00
300.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
3.000.000,00
252.000.000,00
0,00
255.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 17
Penyediaan Makanan dan Minuman
3.935.000,00
178.065.000,00
0,00
182.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
3.100.000,00
271.900.000,00
0,00
275.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
156.000.000,00
0,00
0,00
156.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.000.000,00
18.000.000,00
0,00
20.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 25
Updating dan Pemeliharaan Agenda Harian Kepala Bappeda Kota Medan, Walikota Medan, Wakil Walikota Medan, dan Sekretaris Daerah Kota Medan Pemeliharaan SIM Administrasi Perkantoran
2.800.000,00
97.200.000,00
0,00
100.000.000,00
3.000.000,00
33.000.000,00
0,00
36.000.000,00
14.960.000,00
281.000.000,00
685.040.000,00
981.000.000,00
2.960.000,00
0,00
538.040.000,00
541.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 26 4.03 . 4.03.01 . 02 4.03 . 4.03.01 . 02 . 09
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 123
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
4.03 . 4.03.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
3.000.000,00
0,00
147.000.000,00
150.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3.000.000,00
147.000.000,00
0,00
150.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
3.000.000,00
67.000.000,00
0,00
70.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3.000.000,00
67.000.000,00
0,00
70.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
44.450.000,00
55.550.000,00
0,00
100.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 04 . 07
Penyusunan Laporan Keuangan dan Semesteran Akhir Tahun Bappeda Kota Medan
26.700.000,00
38.300.000,00
0,00
65.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 04 . 08
Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Kota Medan
17.750.000,00
17.250.000,00
0,00
35.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
150.000.000,00
568.000.000,00
2.332.000.000,00
0,00
2.900.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 04
4.03 . 4.03.01 . 06 4.03 . 4.03.01 . 06 . 01 4.03 . 4.03.01 . 07
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/Wakil KDH Penyusunan Konsep Pidato/Ekspose KDH/Wakil KDH/Sekda
Program Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Rencana Tata Ruang dan Bangunan
4.03 . 4.03.01 . 07 . 01
Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Medan
70.000.000,00
105.000.000,00
0,00
175.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 07 . 02
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kota Bidang Fisik dan Tata Ruang
70.000.000,00
305.000.000,00
0,00
375.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 07 . 21
Koordinasi Revisi RTRW Kota Medan
65.000.000,00
135.000.000,00
0,00
200.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 07 . 22
55.000.000,00
245.000.000,00
0,00
300.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 07 . 23
Penyusunan Konsep Kawasan Bawah Tanah dan Koridor Penghubung Antara Lapangan Merdeka dan Lapangan Benteng Perencanaan Penataan Kawasan Kebun Bunga
45.000.000,00
155.000.000,00
0,00
200.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 07 . 24
Perencanaan Street Furniture Pedestrian
55.000.000,00
245.000.000,00
0,00
300.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 07 . 25
Penyusunan Konsep dan Pra Desain Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang
44.000.000,00
256.000.000,00
0,00
300.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 07 . 26
Penyusunan Pra Desain Transit Oriented Development (TOD) Belawan
44.000.000,00
256.000.000,00
0,00
300.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 07 . 27
Penyusunan Rencana Tata Ruang Bangunan Lingkungan (RTBL) Kawasan Pusat Pasar
65.000.000,00
285.000.000,00
0,00
350.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 07 . 28
Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Medan Utara
55.000.000,00
345.000.000,00
0,00
400.000.000,00
2.439.500.000,00
5.188.500.000,00
0,00
7.628.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 08
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03 . 4.03.01 . 08 . 66
Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kota Medan TA. 2018
30.750.000,00
9.250.000,00
0,00
40.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 08 . 67
Petunjuk Penyusunan R.APBD Kota Medan TA. 2018
60.000.000,00
140.000.000,00
0,00
200.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 08 . 68
86.000.000,00
414.000.000,00
0,00
500.000.000,00
49.600.000,00
150.400.000,00
0,00
200.000.000,00
98.000.000,00
402.000.000,00
0,00
500.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 08 . 71
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran Walikota Medan TA. 2016 Koordinasi Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) SKPD dan Pemerintah Kota Medan Tahun 2017 Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) TA. 2016 Evaluasi Tahunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD dan RKPD
72.700.000,00
427.300.000,00
0,00
500.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 08 . 72
Self Assessment EKPPD Mandiri
85.000.000,00
65.000.000,00
0,00
150.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 08 . 73
Koordinasi Implementasi Pelaksanaan e-Perencanaan
962.600.000,00
75.400.000,00
0,00
1.038.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 08 . 74
Dialog Publik Pembangunan Kota
125.200.000,00
474.800.000,00
0,00
600.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 08 . 75
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kota Medan Tahun 2018
77.200.000,00
772.800.000,00
0,00
850.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 08 . 76
Revisi Perda RPJMD Kota Medan Tahun 2016-2021
4.03 . 4.03.01 . 08 . 77
Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2017 Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018
4.03 . 4.03.01 . 08 . 69 4.03 . 4.03.01 . 08 . 70
4.03 . 4.03.01 . 08 . 78
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
73.000.000,00
277.000.000,00
0,00
350.000.000,00
112.800.000,00
387.200.000,00
0,00
500.000.000,00
113.850.000,00
386.150.000,00
0,00
500.000.000,00 Halaman 124
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 4.03 . 4.03.01 . 08 . 79
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH 6=3+4+5
138.900.000,00
361.100.000,00
0,00
500.000.000,00
138.900.000,00
361.100.000,00
0,00
500.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 08 . 81
Koordinasi Penyusunan Rencana Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan TA. 2017 Koordinasi Penyusunan Rencana Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA. 2018 Koordinasi Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
53.000.000,00
47.000.000,00
0,00
100.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 08 . 82
Forum Gabungan SKPD Bidang Sosial Budaya
44.500.000,00
155.500.000,00
0,00
200.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 08 . 83
Forum Gabungan SKPD Bidang Ekonomi
58.800.000,00
141.200.000,00
0,00
200.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 08 . 84
Forum Gabungan SKPD Bidang Fisik dan Tata Ruang
58.700.000,00
141.300.000,00
0,00
200.000.000,00
552.800.000,00
5.242.200.000,00
140.000.000,00
5.935.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 08 . 80
4.03 . 4.03.01 . 09
Program pengembangan data/informasi
4.03 . 4.03.01 . 09 . 21
Rapat Kerja Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Kota Tahun 2017
36.350.000,00
438.650.000,00
0,00
475.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 09 . 26
Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Kota Tahun 2017
71.900.000,00
778.100.000,00
0,00
850.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 09 . 27
Pelaksanaan Pameran Perencanaan dan Pembangunan Kota
70.000.000,00
330.000.000,00
0,00
400.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 09 . 46
Koordinasi Perencanaan, Pembangunan Kota Bidang Data, Monitoring dan Evaluasi
67.700.000,00
207.300.000,00
0,00
275.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 09 . 48
Pembuatan Video Profil Kota Medan
10.800.000,00
214.200.000,00
0,00
225.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 09 . 66
Koordinasi Pelaksanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Kota Tahun 2017
33.850.000,00
141.150.000,00
0,00
175.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 09 . 77
Deskripsi Zonasi Cagar Budaya Kota Tua di Medan
19.000.000,00
176.000.000,00
0,00
195.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 09 . 79
Multikulturalisme dan Kesinambungan Kota Medan yang Madani
19.000.000,00
176.000.000,00
0,00
195.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 09 . 80
Buku Data Pokok Kota Medan
28.200.000,00
156.800.000,00
0,00
185.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 09 . 81
Pembuatan Sistem Informasi Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Program
28.000.000,00
272.000.000,00
0,00
300.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 09 . 82
Pengembangan dan Pemeliharaan SIM Pengambilan Keputusan
13.000.000,00
177.000.000,00
0,00
190.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 09 . 83
Pembuatan Aplikasi E-Perencanaan
4.000.000,00
891.000.000,00
0,00
895.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 09 . 84
Koordinasi Pelaksanaan Monitoring Dana Pembangunan
76.000.000,00
84.000.000,00
0,00
160.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 09 . 85
Penyusunan dan Pencetakan Buku Melting Pot di Bagian Barat Indonesia
19.000.000,00
181.000.000,00
0,00
200.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 09 . 86
Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi e-Perencanaan dan e-Penatausahaan Keuangan
22.000.000,00
478.000.000,00
0,00
500.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 09 . 87
Pembuatan Buku This Is Medan
19.000.000,00
181.000.000,00
0,00
200.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 09 . 94
Pembuatan Proses Bisnis, Database dan Interface MGIMIS Kota Medan
3.000.000,00
312.000.000,00
0,00
315.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 09 . 95
Pembangunan Basis Data Informasi Pembangunan Kota Medan
12.000.000,00
48.000.000,00
140.000.000,00
200.000.000,00
290.775.000,00
2.609.225.000,00
0,00
2.900.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 10
Program Perencanaan Pembangunan Kota Bidang Sosial dan Budaya
4.03 . 4.03.01 . 10 . 06
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
48.600.000,00
326.400.000,00
0,00
375.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 10 . 23
Koordinasi Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs)
27.400.000,00
122.600.000,00
0,00
150.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 10 . 25
Koordinasi Implementasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Medan
19.800.000,00
130.200.000,00
0,00
150.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 10 . 33
Studi Kelayakan Pembangunan Sekolah Inklusi Tingkat Pendidikan Dasar
18.350.000,00
231.650.000,00
0,00
250.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 10 . 34
Studi Kelayakan Pembangunan PAUD di Kota Medan
18.350.000,00
231.650.000,00
0,00
250.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 10 . 35
Koordinasi Tim Peneliti Nama Jalan di Kota Medan
23.425.000,00
226.575.000,00
0,00
250.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 10 . 36
Penyusunan Konsep dan Pra Desain Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
25.000.000,00
275.000.000,00
0,00
300.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 10 . 37
Penyusunan Masterplan dan Pra Desain Kawasan Situs Kota China
18.350.000,00
331.650.000,00
0,00
350.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 10 . 38
Penyusunan Pra Desain Kawasan Istana Maimun, Taman Sri Deli, dan Masjid Raya
18.350.000,00
281.650.000,00
0,00
300.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 10 . 39
Analisis Indikator SDGs Kota Medan
17.400.000,00
107.600.000,00
0,00
125.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 10 . 40
Analisis Gini Ratio Kota Medan
18.350.000,00
231.650.000,00
0,00
250.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 125
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 4.03 . 4.03.01 . 10 . 41 4.03 . 4.03.01 . 12
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Koordinasi Implementasi Percepatan Pelaksanaan Kota Layak Anak
Program perencanaan pembangunan ekonomi
37.400.000,00
112.600.000,00
JUMLAH 6=3+4+5 0,00
150.000.000,00
536.000.000,00
1.994.000.000,00
0,00
2.530.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 12 . 37
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
68.000.000,00
207.000.000,00
0,00
275.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 12 . 63
Penyusunan Pra Studi Kelayakan Pembangunan Kota Bidang Ekonomi
30.000.000,00
270.000.000,00
0,00
300.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 12 . 64
Fasilitas Kegiatan Pilot Business Development Center
179.400.000,00
70.600.000,00
0,00
250.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 12 . 67
Analisis Tingkat Kepuasan Pengusaha Terhadap Pelayanan Perizinan di Kota Medan
25.000.000,00
175.000.000,00
0,00
200.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 12 . 68
Peran Pemerintah Kota Medan dalam Meningkatkan Akses Pasar Bagi UMKM
25.000.000,00
225.000.000,00
0,00
250.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 12 . 69
Kajian Peraturan Daerah dalam Mendukung Investasi di Kota Medan
25.000.000,00
225.000.000,00
0,00
250.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 12 . 70
Kajian Potensi Ekspor Produk - Produk Industri Unggulan di Kota Medan
30.000.000,00
170.000.000,00
0,00
200.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 12 . 71
Monitoring dan Evaluasi Dana KUR 2017
48.600.000,00
111.400.000,00
0,00
160.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 12 . 72
Penyusunan Ranperda Penyertaan Modal kepada PD Kota Medan
20.000.000,00
150.000.000,00
0,00
170.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 12 . 73
Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi
25.000.000,00
175.000.000,00
0,00
200.000.000,00
Kajian Lokasi Pengembangan Lahan UPT Bibit Hortikultura dan Peternakan Kota Medan Koordinasi Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBC - CHT) dan Cukai Rokok di Kota Medan
25.000.000,00
150.000.000,00
0,00
175.000.000,00
35.000.000,00
65.000.000,00
0,00
100.000.000,00
Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
291.000.000,00
559.000.000,00
0,00
850.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 13 . 29
Koordinasi Penyiapan Sistem Angkutan Umum Massal Kota Medan
79.000.000,00
196.000.000,00
0,00
275.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 13 . 30
Koordinasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
79.000.000,00
146.000.000,00
0,00
225.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 13 . 31
Koordinasi Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman
74.000.000,00
176.000.000,00
0,00
250.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 13 . 32
Koordinasi Pembangunan Islamic Centre Kota Medan
59.000.000,00
41.000.000,00
0,00
100.000.000,00
232.500.000,00
1.217.500.000,00
0,00
1.450.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 12 . 74 4.03 . 4.03.01 . 12 . 75 4.03 . 4.03.01 . 13
4.03 . 4.03.01 . 19
Program Penanggulangan Kemiskinan
4.03 . 4.03.01 . 19 . 22
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Medan
92.500.000,00
407.500.000,00
0,00
500.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 19 . 34
Penyelenggaraan Forum Publik Penanggulangan Kemiskinan Kota Medan
52.000.000,00
348.000.000,00
0,00
400.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 19 . 36
Koordinasi Berkelanjutan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Medan
32.400.000,00
117.600.000,00
0,00
150.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 19 . 41
Koordinasi Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kota Medan
38.600.000,00
211.400.000,00
0,00
250.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 19 . 42
Pemutakhiran Basis Data Terpadu Kemiskinan Kota Medan
17.000.000,00
133.000.000,00
0,00
150.000.000,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
41.500.000,00
280.150.000,00
0,00
321.650.000,00
4.03 . 4.04.05
Program Pengembangan Data / Informasi
41.500.000,00
280.150.000,00
0,00
321.650.000,00
4.03 . 4.04.05 . 17 . 85
Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
20.000.000,00
90.000.000,00
0,00
110.000.000,00
4.03 . 4.04.05 . 17 . 88
Penyusunan SOTK, SOP dan Sisdur Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
21.500.000,00
190.150.000,00
0,00
211.650.000,00
29.619.034.360,00
27.330.499.393,93
2.106.396.662,07
59.055.930.416,00
11.600.000,00
4.400.000,00
0,00
16.000.000,00
11.600.000,00
4.400.000,00
0,00
16.000.000,00
11.600.000,00
4.400.000,00
0,00
16.000.000,00
259.800.000,00
52.500.000,00
0,00
312.300.000,00
4.03 . 4.04.05 . 17
4.04 4.04 . 1.06.02 4.04 . 1.06.02 . 17 4.04 . 1.06.02 . 17 . 66 4.04 . 4.01.03
Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Evaluasi,Verifikasi dan Monitoring Pemberian Hibah/Bantuan Sosial Kepada Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 126
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 4.04 . 4.01.03 . 17 4.04 . 4.01.03 . 17 . 198 4.04 . 4.04.05 4.04 . 4.04.05 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan standar satuan harga Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
259.800.000,00
52.500.000,00
0,00
312.300.000,00
259.800.000,00
52.500.000,00
0,00
312.300.000,00
19.287.210.360,00
20.770.994.977,93
1.730.396.662,07
41.788.602.000,00
16.288.700.360,00
2.723.000.000,00
0,00
19.011.700.360,00
4.04 . 4.04.05 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
1.520.000.000,00
0,00
1.520.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
4.650.000,00
399.500.000,00
0,00
404.150.000,00
4.04 . 4.04.05 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.650.000,00
225.000.000,00
0,00
229.650.000,00
4.04 . 4.04.05 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.650.000,00
50.000.000,00
0,00
54.650.000,00
4.04 . 4.04.05 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
202.000.000,00
0,00
202.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 01 . 19
Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis administrasi perkantoran
16.270.100.360,00
500.000,00
0,00
16.270.600.360,00
4.04 . 4.04.05 . 01 . 21 4.04 . 4.04.05 . 02
Penyediaan alat-alat kebersihan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.650.000,00
181.000.000,00
0,00
185.650.000,00
27.900.000,00
2.192.500.000,00
1.730.396.662,07
3.950.796.662,07
4.04 . 4.04.05 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.650.000,00
0,00
290.000.000,00
294.650.000,00
4.04 . 4.04.05 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
4.650.000,00
56.500.000,00
1.140.396.662,07
1.201.546.662,07
4.04 . 4.04.05 . 02 . 19
Penyediaan Sewa Gedung Kantor/Rumah Jabatan
0,00
1.036.000.000,00
0,00
1.036.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.650.000,00
500.000.000,00
0,00
504.650.000,00
4.04 . 4.04.05 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
4.650.000,00
100.000.000,00
0,00
104.650.000,00
4.04 . 4.04.05 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
4.650.000,00
500.000.000,00
0,00
504.650.000,00
4.04 . 4.04.05 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
4.650.000,00
0,00
300.000.000,00
304.650.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
4.650.000,00
30.000.000,00
0,00
34.650.000,00
4.04 . 4.04.05 . 03 4.04 . 4.04.05 . 03 . 02 4.04 . 4.04.05 . 05 4.04 . 4.04.05 . 05 . 01 4.04 . 4.04.05 . 06
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.650.000,00
30.000.000,00
0,00
34.650.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
76.000.000,00
86.000.000,00
0,00
162.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
32.000.000,00
17.000.000,00
0,00
49.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 06 . 06
Penyusunan LAKIP
32.000.000,00
14.000.000,00
0,00
46.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 06 . 12
Revisi Renstra
12.000.000,00
55.000.000,00
0,00
67.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
2.889.960.000,00
15.709.494.977,93
0,00
18.599.454.977,93
4.04 . 4.04.05 . 17 . 177
Operasional Penagihan Pajak Parkir
135.000.000,00
1.057.655.138,93
0,00
1.192.655.138,93
4.04 . 4.04.05 . 17 . 178
Operasional Penagihan Pajak Air Tanah
492.060.000,00
395.590.000,00
0,00
887.650.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17 . 179
Pertemuan dengan WP PBB Potensial di Kota Medan
0,00
821.350.000,00
0,00
821.350.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17 . 180
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Serta Perhitungan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Operasional Fasilitasi dan Koordinasi Pajak Reklame
146.650.000,00
530.000.000,00
0,00
676.650.000,00
422.650.000,00
265.300.000,00
0,00
687.950.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17 . 181
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 127
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
4.04 . 4.04.05 . 17 . 182
Pengawasan dan Monitoring Pajak Daerah
148.290.000,00
1.861.983.647,00
0,00
2.010.273.647,00
4.04 . 4.04.05 . 17 . 184
Updating Data dan Pendataan Ulang PBB Kota Medan
0,00
1.238.100.000,00
0,00
1.238.100.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17 . 185
Pengoperasian Pelayanan Online Payment System PBB dan BPHTB
0,00
1.017.000.000,00
0,00
1.017.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17 . 186
Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Online Payment System
0,00
3.780.376.192,00
0,00
3.780.376.192,00
4.04 . 4.04.05 . 17 . 187
Pertemuan dan Pemberian Reward Bagi Wajib Pajak Daerah
38.500.000,00
311.500.000,00
0,00
350.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17 . 189
Publikasi dan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
35.000.000,00
695.000.000,00
0,00
730.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17 . 190
Pameran dan Promosi PBB dan BPHTB
0,00
1.390.000.000,00
0,00
1.390.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17 . 192
Operasional Penagihan Tunggakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
305.500.000,00
440.600.000,00
0,00
746.100.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17 . 193
Intensifikasi Penerimaan PBB
64.650.000,00
415.150.000,00
0,00
479.800.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17 . 194
Pembukuan dan Verifikasi Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Medan
941.250.000,00
426.450.000,00
0,00
1.367.700.000,00 202.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17 . 195
Intensifikasi Penerimaan BPHTB
4.04 . 4.04.05 . 17 . 196
Laporan Pembukuan Pajak Daerah Kota Medan
4.04 . 4.04.05 . 17 . 197
Pengoperasian dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pajak Daerah
4.04 . 4.04.09 4.04 . 4.04.09 . 01
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,00
202.000.000,00
0,00
146.250.000,00
92.440.000,00
0,00
238.690.000,00
14.160.000,00
769.000.000,00
0,00
783.160.000,00
10.060.424.000,00
6.502.604.416,00
376.000.000,00
16.939.028.416,00
3.030.200.000,00
1.077.400.000,00
0,00
4.107.600.000,00 100.000.000,00
4.04 . 4.04.09 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
87.000.000,00
13.000.000,00
0,00
4.04 . 4.04.09 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
4.04 . 4.04.09 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
4.04 . 4.04.09 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
4.04 . 4.04.09 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
4.04 . 4.04.09 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
600.000.000,00
0,00
600.000.000,00
4.04 . 4.04.09 . 01 . 19
Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis administrasi perkantoran
4.04 . 4.04.09 . 01 . 42
Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Medan
4.04 . 4.04.09 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
335.600.000,00
64.400.000,00
0,00
400.000.000,00
2.607.600.000,00
20.000.000,00
0,00
2.627.600.000,00
0,00
305.750.000,00
376.000.000,00
681.750.000,00
4.04 . 4.04.09 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
4.04 . 4.04.09 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
0,00
126.000.000,00
126.000.000,00
4.04 . 4.04.09 . 02 . 11
Pengadaan komputer dan perlengkapannya
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
4.04 . 4.04.09 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
4.04 . 4.04.09 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
185.750.000,00
0,00
185.750.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
422.700.000,00
727.920.000,00
0,00
1.150.620.000,00
4.04 . 4.04.09 . 03 4.04 . 4.04.09 . 03 . 02 4.04 . 4.04.09 . 05
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.04 . 4.04.09 . 05 . 97
Peningkatan Pengembangan Kapasitas SDM
4.04 . 4.04.09 . 05 . 174
Pembinaan bendahara pengeluaran dan penerimaan
4.04 . 4.04.09 . 05 . 175 4.04 . 4.04.09 . 05 . 176
Bimbingan teknis laporan pertanggungjawaban Bimbingan teknis penatausahaan SPJ SKPD
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
294.000.000,00
9.120.000,00
0,00
303.120.000,00
96.000.000,00
474.000.000,00
0,00
570.000.000,00
32.700.000,00
144.800.000,00
0,00
177.500.000,00
Halaman 128
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 4.04 . 4.04.09 . 06
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
JUMLAH 6=3+4+5
966.000.000,00
585.250.000,00
0,00
1.551.250.000,00
4.04 . 4.04.09 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
165.600.000,00
34.400.000,00
0,00
200.000.000,00
4.04 . 4.04.09 . 06 . 05
Penyusunan Renja
81.000.000,00
19.000.000,00
0,00
100.000.000,00
4.04 . 4.04.09 . 06 . 09
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
70.000.000,00
55.000.000,00
0,00
125.000.000,00
4.04 . 4.04.09 . 06 . 12
Revisi Renstra
81.000.000,00
19.000.000,00
0,00
100.000.000,00
4.04 . 4.04.09 . 06 . 17
Penyusunan Perubahan Daftar Kebutuhan Milik Daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
4.04 . 4.04.09 . 06 . 18
Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
4.04 . 4.04.09 . 06 . 23
Koordinasi Penatausahaan Aset Daerah
140.400.000,00
5.000.000,00
0,00
145.400.000,00
4.04 . 4.04.09 . 06 . 30
Penyusunan Laporan Kinerja (LKj)
81.000.000,00
19.000.000,00
0,00
100.000.000,00
4.04 . 4.04.09 . 06 . 32
Penyusunan buku Anggaran Kas Kota Medan
52.500.000,00
22.500.000,00
0,00
75.000.000,00
4.04 . 4.04.09 . 06 . 33
Penyusunan laporan keuangan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
294.500.000,00
391.350.000,00
0,00
685.850.000,00
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
8.321.652.416,00
5.004.720.000,00
3.316.932.416,00
0,00
4.04 . 4.04.09 . 17 . 06
4.04 . 4.04.09 . 17
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
105.000.000,00
115.000.000,00
0,00
220.000.000,00
4.04 . 4.04.09 . 17 . 07
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
269.000.000,00
148.200.000,00
0,00
417.200.000,00
4.04 . 4.04.09 . 17 . 08
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
105.000.000,00
115.000.000,00
0,00
220.000.000,00
4.04 . 4.04.09 . 17 . 09
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
399.000.000,00
175.800.000,00
0,00
574.800.000,00
4.04 . 4.04.09 . 17 . 48
Pendampingan penatausahaan keuangan SKPD
427.000.000,00
213.500.000,00
0,00
640.500.000,00
4.04 . 4.04.09 . 17 . 49
Fasilitasi penyusunan belanja gaji
428.000.000,00
356.400.000,00
0,00
784.400.000,00
4.04 . 4.04.09 . 17 . 50
Penatausahaan belanja bantuan hibah dan sosial
374.680.000,00
182.000.000,00
0,00
556.680.000,00
4.04 . 4.04.09 . 17 . 53
538.000.000,00
79.000.000,00
0,00
617.000.000,00
4.04 . 4.04.09 . 17 . 54
Operasional Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rug Monitoring SPM TU SKPD
162.000.000,00
2.000.000,00
0,00
164.000.000,00
4.04 . 4.04.09 . 17 . 55
Pengembangan sistem pengelolaan keuangan
0,00
210.000.000,00
0,00
210.000.000,00
4.04 . 4.04.09 . 17 . 56
Koordinasi pelaksanaan APBD
573.900.000,00
241.100.000,00
0,00
815.000.000,00
4.04 . 4.04.09 . 17 . 57
Penyusunan Ranperda tentang Tata Kelola Keuangan dan Peraturan Walikota lainnya
394.920.000,00
466.500.000,00
0,00
861.420.000,00
4.04 . 4.04.09 . 17 . 59
Sosialisasi Peraturan Walikota tentang pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial
42.500.000,00
57.500.000,00
0,00
100.000.000,00
4.04 . 4.04.09 . 17 . 62
Pembenahan dan penataan dokumen keuangan
91.920.000,00
108.130.000,00
0,00
200.050.000,00
4.04 . 4.04.09 . 17 . 63
Inventarisasi hutang dan piutang Pemda
60.000.000,00
31.750.000,00
0,00
91.750.000,00
4.04 . 4.04.09 . 17 . 65
Penataan dokumen arsip perbendaharaan
88.000.000,00
62.000.000,00
0,00
150.000.000,00
4.04 . 4.04.09 . 17 . 172
Penyiapan dan pengesahan DPA SKPD dan PPKD tentang APBD
4.04 . 4.04.09 . 17 . 173
Penyiapan dan pengesahan DPPA SKPD dan PPKD tentang perubahan APBD
4.04 . 4.04.09 . 17 . 174
Fasilitasi penerbitan SPD
4.04 . 4.04.09 . 17 . 175 4.04 . 4.04.09 . 17 . 176 4.04 . 4.04.09 . 35 4.04 . 4.04.09 . 35 . 05 4.05
93.000.000,00
140.000.000,00
0,00
233.000.000,00
186.000.000,00
153.052.416,00
0,00
339.052.416,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
Pendampingan penyusunan pra RKA-SKPD dan pra RKA-PPKD tentang APBD dan perubahan APBD Pengembangan e-Budgetting
490.800.000,00
36.000.000,00
0,00
526.800.000,00
176.000.000,00
324.000.000,00
0,00
500.000.000,00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah
636.804.000,00
339.352.000,00
0,00
976.156.000,00
Pengelolaan SIMDA Barang Milik Daerah Kepegawaian
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
636.804.000,00
339.352.000,00
0,00
976.156.000,00
3.336.007.480,00
15.344.076.520,00
387.500.000,00
19.067.584.000,00
Halaman 129
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 4.05 . 4.05.08 4.05 . 4.05.08 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.05 . 4.05.08 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
4.05 . 4.05.08 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.05 . 4.05.08 . 01 . 10 4.05 . 4.05.08 . 01 . 11 4.05 . 4.05.08 . 01 . 12
JUMLAH 6=3+4+5
3.336.007.480,00
15.344.076.520,00
387.500.000,00
19.067.584.000,00
370.922.480,00
957.170.000,00
0,00
1.328.092.480,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
60.637.080,00
0,00
0,00
60.637.080,00
Penyediaan alat tulis kantor
3.550.000,00
240.700.000,00
0,00
244.250.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
3.550.000,00
226.450.000,00
0,00
230.000.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
304.270.000,00
0,00
304.270.000,00
4.05 . 4.05.08 . 01 . 19
Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis administrasi perkantoran
303.185.400,00
750.000,00
0,00
303.935.400,00
4.05 . 4.05.08 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Komunikasi (Jaringan Internet)
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 01 . 21
Penyediaan alat-alat kebersihan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
7.100.000,00
245.645.000,00
211.000.000,00
463.745.000,00 20.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.05 . 4.05.08 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
20.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
3.550.000,00
0,00
81.000.000,00
84.550.000,00
4.05 . 4.05.08 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
3.550.000,00
0,00
110.000.000,00
113.550.000,00
4.05 . 4.05.08 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
145.645.000,00
0,00
145.645.000,00
40.050.000,00
120.000.000,00
0,00
160.050.000,00
4.05 . 4.05.08 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
4.05 . 4.05.08 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4.05 . 4.05.08 . 03 . 24
Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Medan Tentang Tunjangan Kinerja Daerah Berbasis Sistem Penilaian Kinerja Pegawai Pemko Medan
4.05 . 4.05.08 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.550.000,00
30.000.000,00
0,00
33.550.000,00
36.500.000,00
90.000.000,00
0,00
126.500.000,00
744.915.000,00
8.721.827.760,00
0,00
9.466.742.760,00
4.05 . 4.05.08 . 05 . 08
Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa
29.450.000,00
265.800.000,00
0,00
295.250.000,00
4.05 . 4.05.08 . 05 . 09
Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Prima bagi Aparatur Pelayanan Publik
29.450.000,00
359.600.000,00
0,00
389.050.000,00
4.05 . 4.05.08 . 05 . 27
Pengiriman Peserta Diklat Struktural bagi PNS Daerah (PIM II)
0,00
170.000.000,00
0,00
170.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 05 . 28
Pengiriman Peserta Diklat teknis/fungsional/substantif
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 05 . 33
Pemberian Biaya Pendidikan Tugas Belajar
0,00
248.000.000,00
0,00
248.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 05 . 34
Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian
18.615.000,00
111.179.000,00
0,00
129.794.000,00
4.05 . 4.05.08 . 05 . 35
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Secara Online
19.180.000,00
176.850.000,00
0,00
196.030.000,00
4.05 . 4.05.08 . 05 . 36
Kajian Arsitektur Aplikasi dan Teknologi Informasi
32.150.000,00
65.850.000,00
0,00
98.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 05 . 37
Pendidikan dan Pelatihan Penatausahaan Asset/Barang Daerah
29.450.000,00
461.700.000,00
0,00
491.150.000,00
4.05 . 4.05.08 . 05 . 41
Pendidikan dan Pelatihan Pengawas Sekolah Tingkat Sekolah Dasar dan Menengah
29.450.000,00
234.500.000,00
0,00
263.950.000,00
4.05 . 4.05.08 . 05 . 42
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan TK.IV
99.700.000,00
1.395.120.000,00
0,00
1.494.820.000,00
4.05 . 4.05.08 . 05 . 43
Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Publik Berorientasi Inovasi
26.850.000,00
656.900.000,00
0,00
683.750.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 130
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 4.05 . 4.05.08 . 05 . 45
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH 6=3+4+5
Workshop Penguatan Kapasitas Kepemimpinan Dalam Mendorong Perwujudan Akuntabilitas Kinerja SKPD Pendidikan dan Pelatihan Revolusi Mental Bagi Pegawai ASN Dalam Membangun Budaya Kerja Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Puskesmas
31.750.000,00
216.200.000,00
0,00
247.950.000,00
29.450.000,00
296.975.000,00
0,00
326.425.000,00
29.450.000,00
469.225.000,00
0,00
498.675.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Dasar Transportasi Darat Bagi Petugas Lalulintas Dinas Perhubungan Kota Medan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa
28.150.000,00
503.800.000,00
0,00
531.950.000,00
25.550.000,00
244.000.000,00
0,00
269.550.000,00
Bimbingan Teknis Penilaian Kinerja Guru Dalam Penerapan Angka Kredit Berkenaan Dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Pembekalan Anggota ASN yang memasuki batas usia pensiun
81.120.000,00
304.320.000,00
0,00
385.440.000,00
59.550.000,00
340.450.000,00
0,00
400.000.000,00
300.488.760,00
0,00
327.338.760,00
4.05 . 4.05.08 . 05 . 220
Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pertanahan Bagi Aparatur Kelurahan dan Kecamatan Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial
26.850.000,00 19.450.000,00
65.000.000,00
0,00
84.450.000,00
4.05 . 4.05.08 . 05 . 221
Pendidikan dan Pelatihan KepemimpinanTK.III
99.300.000,00
1.415.870.000,00
0,00
1.515.170.000,00
4.05 . 4.05.08 . 05 . 237
Bimbingan dan Konsultasi Hukum bagi PNS
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 05 . 238
Pendidikan Khusus Profesi Advokasi (PKPA) Bekerjasana dengan PERADI untuk PNS / Anggota ASN Kota Medan
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
323.620.000,00
142.550.000,00
0,00
466.170.000,00 90.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 05 . 46 4.05 . 4.05.08 . 05 . 47 4.05 . 4.05.08 . 05 . 48 4.05 . 4.05.08 . 05 . 49 4.05 . 4.05.08 . 05 . 50 4.05 . 4.05.08 . 05 . 92 4.05 . 4.05.08 . 05 . 208
4.05 . 4.05.08 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.05 . 4.05.08 . 06 . 12
Penyusunan Renstra
42.300.000,00
47.700.000,00
0,00
4.05 . 4.05.08 . 06 . 16
Penyusunan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara
49.100.000,00
14.000.000,00
0,00
63.100.000,00
4.05 . 4.05.08 . 06 . 34
Evaluasi dan Pelaporan Keuangan
129.870.000,00
5.000.000,00
0,00
134.870.000,00
4.05 . 4.05.08 . 06 . 35
Penyusunan Laporan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE)
70.200.000,00
10.000.000,00
0,00
80.200.000,00
4.05 . 4.05.08 . 06 . 36
Penyusunan Rencana Strategis Teknologi Informasi
32.150.000,00
65.850.000,00
0,00
98.000.000,00
1.596.245.000,00
3.322.650.000,00
176.500.000,00
5.095.395.000,00
115.200.000,00
516.200.000,00
0,00
631.400.000,00
19.400.000,00
335.850.000,00
0,00
355.250.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
4.05 . 4.05.08 . 09 . 01
Pemantauan dan Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS
4.05 . 4.05.08 . 09 . 02
Pemeliharaan jaringan SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian)
4.05 . 4.05.08 . 09 . 03
Inspeksi Mendadak (Sidak)
315.480.000,00
16.800.000,00
0,00
332.280.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09 . 04
Monitoring Sasaran Kinerja Pegawai
42.900.000,00
10.000.000,00
0,00
52.900.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09 . 05
Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil
50.700.000,00
13.000.000,00
0,00
63.700.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09 . 06
Pengadaan Kartu Pegawai Elektronik
20.290.000,00
89.550.000,00
0,00
109.840.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09 . 07
Pengangkatan Sumpah Janji PNS
85.450.000,00
12.200.000,00
0,00
97.650.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09 . 08
Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian
40.270.000,00
81.230.000,00
0,00
121.500.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09 . 09
Seleksi Pengisian Jabatan Pempinan Tinggi dan Administrator
4.05 . 4.05.08 . 09 . 10
Pelantikan dalam Jabatan
4.05 . 4.05.08 . 09 . 11
Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat PNS
4.05 . 4.05.08 . 09 . 12
Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
4.05 . 4.05.08 . 09 . 13
34.490.000,00
914.780.000,00
0,00
949.270.000,00
231.660.000,00
24.230.000,00
0,00
255.890.000,00
97.650.000,00
139.760.000,00
0,00
237.410.000,00
158.450.000,00
197.350.000,00
176.500.000,00
532.300.000,00
Pemberian Penghargaan/Tanda Jasa
43.700.000,00
8.000.000,00
0,00
51.700.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09 . 14
Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
43.200.000,00
10.000.000,00
0,00
53.200.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09 . 15
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kepegawaian
71.600.000,00
5.000.000,00
0,00
76.600.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 131
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
4.05 . 4.05.08 . 09 . 16
Penerimaan CPNS dari Pelamar Umum
62.515.000,00
165.340.000,00
0,00
227.855.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09 . 17
Verifikasi Penilaian Angka Kredit Tenaga Pendidik dan Pengawas Sekolah
51.930.000,00
294.720.000,00
0,00
346.650.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09 . 19
Rapat Dewan Pengurus
31.200.000,00
18.800.000,00
0,00
50.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09 . 20
Pelantikan Dewan Pengurus Hasil MUSDA
38.910.000,00
161.090.000,00
0,00
200.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09 . 21
Musyawarah Daerah Pengurus
41.250.000,00
308.750.000,00
0,00
350.000.000,00
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
39.600.000,00
274.300.000,00
0,00
313.900.000,00
4.05 . 4.05.08 . 10 . 01
Penyusunan Pedoman Diklat
22.200.000,00
177.800.000,00
0,00
200.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 10 . 02
Penyusunan Standar Pelayanan
17.400.000,00
96.500.000,00
0,00
113.900.000,00
33.550.000,00
212.150.000,00
0,00
245.700.000,00
33.550.000,00
212.150.000,00
0,00
245.700.000,00
77.860.000,00
662.140.000,00
0,00
740.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 10
4.05 . 4.05.08 . 11 4.05 . 4.05.08 . 11 . 01 4.05 . 4.05.08 . 12
Program Perlindungan Hukum Dan Penegakan HAM Pembentukan Lembaga Bantuan Hukum
Program Pembinaan USaha, Keterampilan dan Bantuan Sosial Anggota dan Keluarga
4.05 . 4.05.08 . 12 . 01
Bimbingan Belajar Tingkat SLTP bagi Anak Anggota
25.160.000,00
174.840.000,00
0,00
200.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 12 . 02
Bimbingan Test Masuk Perguruan Tinggi bagi Anak Anggota
26.900.000,00
323.100.000,00
0,00
350.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 12 . 03
Pembentukan Usaha Koperasi
25.800.000,00
164.200.000,00
0,00
190.000.000,00
48.450.000,00
487.638.760,00
0,00
536.088.760,00
14.500.000,00
123.500.000,00
0,00
138.000.000,00
0,00
98.088.760,00
0,00
98.088.760,00
33.950.000,00
266.050.000,00
0,00
300.000.000,00
53.695.000,00
198.005.000,00
0,00
251.700.000,00
4.05 . 4.05.08 . 13
Program Pembinaan Olahraga, Seni dan Budaya
4.05 . 4.05.08 . 13 . 01
Pembinaan Para Atlet yang Mengikuti PORDA
4.05 . 4.05.08 . 13 . 02
Pekan Olah Raga Nasional (PORNAS)
4.05 . 4.05.08 . 13 . 03
Kegiatan Pertandingan Olahraga antar Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Medan
4.05 . 4.05.08 . 14 4.05 . 4.05.08 . 14 . 01 4.07 4.07 . 4.07.06 4.07 . 4.07.06 . 01
Program Pembinaan Mental dan Rohani Perayaan HUT ASN Penelitian dan Pengembangan Badan Penelitian dan Pengembangan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
53.695.000,00
198.005.000,00
0,00
251.700.000,00
1.962.855.620,00
2.535.650.000,00
19.418.380,00
4.517.924.000,00
1.962.855.620,00
2.535.650.000,00
19.418.380,00
4.517.924.000,00
113.155.620,00
137.500.000,00
0,00
250.655.620,00
4.07 . 4.07.06 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
22.200.000,00
0,00
0,00
22.200.000,00
4.07 . 4.07.06 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
65.000.000,00
0,00
65.000.000,00
4.07 . 4.07.06 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
55.000.000,00
0,00
55.000.000,00
4.07 . 4.07.06 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
4.07 . 4.07.06 . 01 . 19
Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis administrasi perkantoran
90.955.620,00
0,00
0,00
90.955.620,00
500.000,00
35.000.000,00
19.418.380,00
54.918.380,00
4.07 . 4.07.06 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.07 . 4.07.06 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
4.07 . 4.07.06 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
4.07 . 4.07.06 . 02 . 56
Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Kantor
500.000,00
0,00
19.418.380,00
19.918.380,00
900.000,00
31.450.000,00
0,00
32.350.000,00
900.000,00
31.450.000,00
0,00
32.350.000,00
4.07 . 4.07.06 . 03 4.07 . 4.07.06 . 03 . 05
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 132
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 4.07 . 4.07.06 . 05
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
JUMLAH 6=3+4+5
511.850.000,00
963.150.000,00
0,00
1.475.000.000,00
4.07 . 4.07.06 . 05 . 13
Penyusunan Jurnal Balitbang
85.250.000,00
189.750.000,00
0,00
275.000.000,00
4.07 . 4.07.06 . 05 . 16
Penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD)
17.700.000,00
42.300.000,00
0,00
60.000.000,00
4.07 . 4.07.06 . 05 . 23
Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
4.07 . 4.07.06 . 05 . 33
Kajian penerapan sistem penilaian pegawai berbasis kinerja di Pemerintah Kota Medan
51.650.000,00
148.350.000,00
0,00
200.000.000,00
4.07 . 4.07.06 . 05 . 34
Koordinasi Tim Kelompok Kerja Jaringan Penelitian dan Pengembangan Bidang Infrastruktur di Kota Medan Koordinasi Tim Kelompok Kerja Jaringan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pendidikan Pengumpulan/Pengolahan Data Pra Survey/Kajian/Penelitian
126.150.000,00
123.850.000,00
0,00
250.000.000,00
98.550.000,00
151.450.000,00
0,00
250.000.000,00
34.000.000,00
106.000.000,00
0,00
140.000.000,00
Koordinasi Tim Kelompok Kerja Jaringan Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesehatan
98.550.000,00
151.450.000,00
0,00
250.000.000,00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
93.450.000,00
331.550.000,00
0,00
425.000.000,00
Kajian dampak pertumbuhan sepeda motor yang sangat tinggi terhadap pola perjalanan masyarakat Kota Medan Kajian City Smart Transportation sebagai strategi Medan menuju Smart City
42.750.000,00
157.250.000,00
0,00
200.000.000,00
50.700.000,00
174.300.000,00
0,00
225.000.000,00
1.243.000.000,00
1.037.000.000,00
0,00
2.280.000.000,00 185.000.000,00
4.07 . 4.07.06 . 05 . 52 4.07 . 4.07.06 . 05 . 53 4.07 . 4.07.06 . 05 . 54 4.07 . 4.07.06 . 07 4.07 . 4.07.06 . 07 . 01 4.07 . 4.07.06 . 07 . 02 4.07 . 4.07.06 . 08
Program Peningkatan Penataan Kehidupan Sosial Masyarakat
4.07 . 4.07.06 . 08 . 03
Penyelenggaran Lomba Karya Tulis Ilmiah
4.07 . 4.07.06 . 08 . 04
Forum Koordinasi Kelitbangan
4.07 . 4.07.06 . 08 . 07
Workshop Pembuatan Karya Tulis Ilmiah
4.07 . 4.07.06 . 08 . 08
Dewan Riset Daerah
4.07 . 4.07.06 . 08 . 09
Forum Komunitas Peneliti Muda
4.07 . 4.07.06 . 08 . 12
Kegiatan Koordinasi SIDa
4.07 . 4.07.06 . 08 . 15
Kajian Implementasi JKN dan mutu pelayanan puskesmas di Kota Medan JUMLAH
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
34.400.000,00
150.600.000,00
0,00
192.900.000,00
107.100.000,00
0,00
300.000.000,00
17.300.000,00
142.700.000,00
0,00
160.000.000,00
801.900.000,00
173.100.000,00
0,00
975.000.000,00
21.700.000,00
38.300.000,00
0,00
60.000.000,00
117.200.000,00
182.800.000,00
0,00
300.000.000,00
57.600.000,00
242.400.000,00
0,00
300.000.000,00
649.587.882.414,00
1.542.698.806.212,93
1.352.895.789.273,07
3.545.182.477.900,00
Halaman 133