LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 1 TAHUN 2015
Pemerintah Kabupaten Blora REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
Jumlah Pegawai
1
2
1
URUSAN WAJIB
1 01
Barang Dan Jasa
3
Modal
4
5
6 = 3+4+5
55,796,856,250,00
202,007,581,650,00
251,660,436,100,00
509,464,874,000,00
PENDIDIKAN
7,935,756,750,00
23,733,204,250,00
60,158,471,000,00
91,827,432,000,00
1 01 01
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
7,935,756,750,00
23,733,204,250,00
60,158,471,000,00
91,827,432,000,00
1
01 01 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
332,450,000,00
1,456,603,000,00
184,762,000,00
1,973,815,000,00
1
01 01 01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
17,500,000,00
0,00
17,500,000,00
1
01 01 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
575,000,000,00
0,00
575,000,000,00
1
01 01 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
100,000,000,00
0,00
100,000,000,00
1
01 01 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
329,950,000,00
50,000,00
0,00
330,000,000,00
1
01 01 01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
500,000,00
64,500,000,00
0,00
65,000,000,00
1
01 01 01 10
Penyediaan alat tulis kantor
500,000,00
129,500,000,00
0,00
130,000,000,00
1
01 01 01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
500,000,00
79,500,000,00
0,00
80,000,000,00
1
01 01 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
500,000,00
49,500,000,00
0,00
50,000,000,00
1
01 01 01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
0,00
165,975,000,00
165,975,000,00
1
01 01 01 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
1,553,000,00
18,787,000,00
20,340,000,00
1
01 01 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
45,000,000,00
0,00
45,000,000,00
1
01 01 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
500,000,00
134,500,000,00
0,00
135,000,000,00
1
01 01 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
85,000,000,00
0,00
85,000,000,00
1
01 01 01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
175,000,000,00
0,00
175,000,000,00
1
01 01 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1,000,000,00
322,000,000,00
2,072,350,000,00
2,395,350,000,00
1
01 01 02 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
640,000,000,00
640,000,000,00
1
01 01 02 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
105,600,000,00
105,600,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 251
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
6 = 3+4+5
1
01 01 02 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
500,000,00
199,500,000,00
1
01 01 02 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
500,000,00
122,500,000,00
0,00
123,000,000,00
1
01 01 02 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
0,00
0,00
1,326,750,000,00
1,326,750,000,00
1
01 01 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
241,712,000,00
118,288,000,00
0,00
360,000,000,00
1
01 01 06 02
Penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD
8,767,000,00
1,233,000,00
0,00
10,000,000,00
1
01 01 06 04
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
18,655,000,00
1,345,000,00
0,00
20,000,000,00
1
01 01 06 05
Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
2,560,000,00
2,440,000,00
0,00
5,000,000,00
1
01 01 06 06
Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD
211,730,000,00
113,270,000,00
0,00
325,000,000,00
1
01 01 09
PROGRAM PENINGKATAN KELANCARAN PELAYANAN DAN ADMINISTRASI UMUM
417,600,000,00
99,400,000,00
0,00
517,000,000,00
1
01 01 09 03
Penyediaan honorarium tenaga pengamanan, kebersihan, sopir, dan tenaga lepas lainnya
417,600,000,00
99,400,000,00
0,00
517,000,000,00
1
01 01 15
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
75,975,000,00
241,700,000,00
179,325,000,00
497,000,000,00
1
01 01 15 23
Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
0,00
0,00
150,000,000,00
150,000,000,00
1
01 01 15 57
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
20,685,000,00
44,315,000,00
0,00
65,000,000,00
1
01 01 15 58
Pengembangan pendidikan anak usia dini
12,440,000,00
37,560,000,00
0,00
50,000,000,00
1
01 01 15 59
Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini
1,350,000,00
29,325,000,00
29,325,000,00
60,000,000,00
1
01 01 15 63
Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini
3,080,000,00
21,920,000,00
0,00
25,000,000,00
1
01 01 15 64
Perencanaan dan penyusunan program pendidikan anak usia dini
23,220,000,00
26,780,000,00
0,00
50,000,000,00
1
01 01 15 65
Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini
11,480,000,00
38,520,000,00
0,00
50,000,000,00
1
01 01 15 66
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
3,720,000,00
43,280,000,00
0,00
47,000,000,00
1
01 01 16
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN
744,309,250,00
4,170,606,750,00
4,751,650,000,00
9,666,566,000,00
1
01 01 16 01
Pembangunan gedung sekolah
0,00
0,00
400,000,000,00
400,000,000,00
1
01 01 16 03
Penambahan ruang kelas sekolah
0,00
0,00
1,563,600,000,00
1,563,600,000,00
1
01 01 16 09
Pembangunan taman, lapangan upacara, dan fasilitas parkir
0,00
0,00
846,250,000,00
846,250,000,00
1
01 01 16 11
Pembangunan ruang ibadah
1
01 01 16 15
Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Pemerintah Kabupaten Blora
0,00
200,000,000,00
0,00
0,00
81,000,000,00
81,000,000,00
225,000,00
49,775,000,00
150,000,000,00
200,000,000,00 Hal : 252
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
Jumlah Pegawai
1
2
3
Barang Dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1
01 01 16 19
Pengadaan mebeler sekolah
0,00
35,200,000,00
1
01 01 16 42
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, dan penjaga sekolah
0,00
0,00
50,000,000,00
50,000,000,00
1
01 01 16 44
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
0,00
0,00
1,177,500,000,00
1,177,500,000,00
1
01 01 16 45
Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah
0,00
0,00
200,000,000,00
200,000,000,00
1
01 01 16 53
Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah
0,00
0,00
33,250,000,00
33,250,000,00
1
01 01 16 54
Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah
0,00
0,00
83,250,000,00
83,250,000,00
1
01 01 16 56
Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary
0,00
0,00
100,000,000,00
100,000,000,00
1
01 01 16 63
Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara SD/SMP
600,053,250,00
3,125,662,750,00
0,00
3,725,716,000,00
1
01 01 16 68
Penyelenggaraan Paket B setara SMP
5,850,000,00
9,150,000,00
0,00
15,000,000,00
1
01 01 16 69
Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar
33,900,000,00
35,100,000,00
0,00
69,000,000,00
1
01 01 16 70
Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa
11,900,000,00
388,100,000,00
0,00
400,000,000,00
1
01 01 16 72
Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
15,135,000,00
19,865,000,00
0,00
35,000,000,00
1
01 01 16 76
0,00
25,000,000,00
0,00
25,000,000,00
1
01 01 16 78
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
645,000,00
44,355,000,00
0,00
45,000,000,00
1
01 01 16 79
Penyelenggaraan ujian sekolah tingkat SD dan SMP
76,601,000,00
338,399,000,00
0,00
415,000,000,00
1
01 01 16 80
Pengadaan tanah sekolah SD dan SMP
0,00
0,00
60,000,000,00
60,000,000,00
1
01 01 16 81
Penataan kelembagaan sekolah
0,00
100,000,000,00
0,00
100,000,000,00
1
01 01 16
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN
131,565,000,00
218,435,000,00
0,00
350,000,000,00
1
01 01 16 01
Pembinaan organisasi kepemudaan
21,145,000,00
28,855,000,00
0,00
50,000,000,00
1
01 01 16 02
Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
110,420,000,00
189,580,000,00
0,00
300,000,000,00
1
01 01 17
PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH
348,355,000,00
2,171,845,000,00
834,800,000,00
3,355,000,000,00
1
01 01 17 01
Pembangunan gedung sekolah
0,00
5,000,000,00
85,000,000,00
90,000,000,00
1
01 01 17 05
Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
0,00
0,00
660,000,000,00
660,000,000,00
1
01 01 17 19
Pengadaan mebeler sekolah
0,00
40,200,000,00
89,800,000,00
130,000,000,00
1
01 01 17 61
Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen mutu (BOMM)
1
01 01 17 64
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan MBS di Satuan Pendidikan
01 01 17 65
Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
1
Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar
Pemerintah Kabupaten Blora
6,800,000,00
42,000,000,00
1,750,000,00
798,250,000,00
0,00
800,000,000,00
69,250,000,00
80,750,000,00
0,00
150,000,000,00
1,530,000,00
48,470,000,00
0,00
50,000,000,00 Hal : 253
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
1
01 01 17 66
Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri
1
01 01 17 67
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah
1
01 01 17 68
Penyelenggaraan akreditasi SMA/SMK
1
01 01 17 69
Evaluasi, monitoring, dan pelaporan
1
01 01 17 70
Pembinaan minat bakat dan prestasi siswa
1
01 01 17 71
1
6 = 3+4+5
2,540,000,00
147,460,000,00
0,00
150,000,000,00
89,475,000,00
235,525,000,00
0,00
325,000,000,00
960,000,00
99,040,000,00
0,00
100,000,000,00
0,00
50,000,000,00
0,00
50,000,000,00
123,725,000,00
426,275,000,00
0,00
550,000,000,00
Penyediaan dana ujian sekolah SMA/SMK
59,125,000,00
240,875,000,00
0,00
300,000,000,00
01 01 17
PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA
43,140,000,00
95,060,000,00
4,300,000,00
142,500,000,00
1
01 01 17 02
Pelatihan keterampilan bagi pemuda
15,295,000,00
44,705,000,00
0,00
60,000,000,00
1
01 01 17 03
Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP)
27,845,000,00
50,355,000,00
4,300,000,00
82,500,000,00
1
01 01 18
PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL
96,475,000,00
277,525,000,00
0,00
374,000,000,00
1
01 01 18 01
Pemberdayaan tenaga pendidikan non formal
0,00
41,000,000,00
0,00
41,000,000,00
1
01 01 18 04
Pengembangan pendidikan keaksaraan
35,190,000,00
6,810,000,00
0,00
42,000,000,00
1
01 01 18 05
Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
12,760,000,00
27,240,000,00
0,00
40,000,000,00
1
01 01 18 06
Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal
0,00
101,000,000,00
0,00
101,000,000,00
1
01 01 18 07
pengembangan data dan informasi pendidikan non formal
18,010,000,00
16,990,000,00
0,00
35,000,000,00
1
01 01 18 08
Pengembangan kebijakan pendidikan non formal
14,440,000,00
16,560,000,00
0,00
31,000,000,00
1
01 01 18 09
Pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan model pembelajaran pendidikan non formal
6,380,000,00
13,620,000,00
0,00
20,000,000,00
1
01 01 18 12
Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal
8,060,000,00
22,940,000,00
0,00
31,000,000,00
1
01 01 18 13
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
1,635,000,00
31,365,000,00
0,00
33,000,000,00
1
01 01 20
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
3,299,136,000,00
993,864,000,00
0,00
4,293,000,000,00
1
01 01 20 01
Pelaksanaan sertifikasi pendidik
11,700,000,00
68,300,000,00
0,00
80,000,000,00
1
01 01 20 02
Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
129,423,000,00
168,577,000,00
0,00
298,000,000,00
1
01 01 20 03
Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
63,547,000,00
141,453,000,00
0,00
205,000,000,00
1
01 01 20 04
Pembinaan kelompok kerja guru ( KKG)
7,800,000,00
92,200,000,00
0,00
100,000,000,00
1
01 01 20 07
Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi
4,740,000,00
85,260,000,00
0,00
90,000,000,00
1
01 01 20 08
Peningkatan mutu dan kualitas program pendidik dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
31,800,000,00
123,200,000,00
0,00
155,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 254
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
1
01 01 20 10
Pengembangan sistem perlindungan dan penghargaan terhadap profesi pendidik
1
01 01 20 11
Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan
1
01 01 20 13
Peningkatan kesejahteraan GTT dan PTT
1
01 01 20 14
Evaluasi kinerja kepala sekolah dan pengawas sekolah
1
01 01 20
PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA
1
01 01 20 03
Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
1
01 01 20 04
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
1
01 01 20 06
Penyelenggaraan kompetisi olah raga
1
01 01 20 07
Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat
1
01 01 20 11
Pengembangan olahraga rekreasi
1
01 01 20 13
Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olah raga
1
01 01 21
PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN
1
01 01 21 02
Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan
1
01 01 21 04
Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah bidang pendidikan
1
01 01 21 07
Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
1
01 01 21 08
Penyelenggaran pelatihan, seminar, dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isue pendidikan
1
01 01 21 09
1
6 = 3+4+5
1,470,000,00
48,530,000,00
0,00
50,000,000,00
10,780,000,00
89,220,000,00
0,00
100,000,000,00
2,995,290,000,00
37,710,000,00
0,00
3,033,000,000,00
42,586,000,00
139,414,000,00
0,00
182,000,000,00
422,425,000,00
663,649,000,00
18,926,000,00
1,105,000,000,00
33,400,000,00
106,600,000,00
0,00
140,000,000,00
73,925,000,00
146,805,000,00
4,270,000,00
225,000,000,00
280,675,000,00
237,169,000,00
14,656,000,00
532,500,000,00
13,425,000,00
76,575,000,00
0,00
90,000,000,00
5,475,000,00
79,525,000,00
0,00
85,000,000,00
15,525,000,00
16,975,000,00
0,00
32,500,000,00
230,120,000,00
539,880,000,00
106,000,000,00
876,000,000,00
84,250,000,00
115,750,000,00
0,00
200,000,000,00
1,710,000,00
43,290,000,00
0,00
45,000,000,00
18,750,000,00
105,250,000,00
106,000,000,00
230,000,000,00
123,650,000,00
221,350,000,00
0,00
345,000,000,00
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
1,760,000,00
54,240,000,00
0,00
56,000,000,00
01 01 21
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA
2,550,000,00
157,175,000,00
1,355,275,000,00
1,515,000,000,00
1
01 01 21 02
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga
0,00
0,00
1,100,000,000,00
1,100,000,000,00
1
01 01 21 06
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga
2,550,000,00
157,175,000,00
255,275,000,00
415,000,000,00
1
01 01 22
PROGRAM BIDANG PENDIDIKAN BERSUMBER DARI DANA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI, SERTA DANA PENDAMPINGNYA
1,548,944,500,00
12,207,173,500,00
50,651,083,000,00
64,407,201,000,00
1
01 01 22 01
Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana SD/SMP (DAK Tahun sebelumnya)
0,00
0,00
5,363,475,000,00
5,363,475,000,00
1
01 01 22 02
Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana SD/SMP (DAK Tahun 2011)
0,00
0,00
171,000,000,00
171,000,000,00
1
01 01 22 03
Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana SD (DAK Tahun 2014)
0,00
0,00
3,316,291,052,00
3,316,291,052,00
1
01 01 22 04
Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana SMP (DAK SMP) 2014
0,00
0,00
2,365,778,248,00
2,365,778,248,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 255
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
Jumlah Pegawai
1
2
3
Barang Dan Jasa
Modal
4
5
1
01 01 22 05
Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana SMA (DAK Tahun 2014)
0,00
774,422,000,00
295,578,000,00
1
01 01 22 06
Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana SMK (DAK Tahun 2014)
0,00
2,060,727,000,00
1,349,273,000,00
3,410,000,000,00
1
01 01 22 07
Pengadaan dan Peningkatan sarana dan prasarana SD/SMP (DAK Tahun 2015)
0,00
0,00
26,292,562,700,00
26,292,562,700,00
1
01 01 22 08
Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana SMA (DAK Tahun 2015)
0,00
475,300,000,00
3,749,700,000,00
4,225,000,000,00
1
01 01 22 09
Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana SMK (DAK Tahun 2015)
0,00
3,581,925,000,00
5,203,075,000,00
8,785,000,000,00
1
01 01 22 10
Bantuan Pengembangan Sarana Prasarana TKN Pembina Lec. Blora Kab. Blora (Bantuan Keuangan Provinsi)
500,000,00
6,450,000,00
128,050,000,00
135,000,000,00
1
01 01 22 11
Bantuan Penyelenggaraan Gebyar PAUD (Bantuan Keuangan Provinsi)
7,170,000,00
32,830,000,00
0,00
40,000,000,00
1
01 01 22 12
Bantuan Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK Berprestasi (Bantuan Keuangan Provinsi)
3,080,000,00
40,420,000,00
0,00
43,500,000,00
1
01 01 22 13
Sosialisasi Model Pembinaan kepada PAUD Holitik Integratif (Bantuan Keuangan Provinsi)
18,735,000,00
38,265,000,00
0,00
57,000,000,00
1
01 01 22 15
Bantuan Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SDN 3 Plosorejo Kec. Randublatung (Bantuan Keuangan Provinsi)
0,00
0,00
45,000,000,00
45,000,000,00
1
01 01 22 16
Bantuan Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SDN 1 Gabusan Kec. Jati (Bantuan Keuangan Provinsi)
0,00
0,00
45,000,000,00
45,000,000,00
1
01 01 22 17
Bantuan Rehab Ruang Kelas Rusak Sedagn SDN 2 Bicak Kec. Todanan (Bantuan Keuangan Provinsi)
0,00
0,00
45,000,000,00
45,000,000,00
1
01 01 22 18
Bantuan Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SDN 1 Sendangwungu Kec. Banjarejo (Bantuan Keuangan Provinsi)
0,00
0,00
45,000,000,00
45,000,000,00
1
01 01 22 19
Bantuan Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SMP N 2 Tunjungan Kec. Tunjungan (Bantuan Keuangan Provinsi)
0,00
0,00
50,000,000,00
50,000,000,00
1
01 01 22 20
Bantuan Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SMP N 2 Jepon Kec. Jepon (Bantuan Keuangan Provinsi)
0,00
0,00
100,000,000,00
100,000,000,00
1
01 01 22 21
Bantuan Pengadaan Buku Perpustakaan SDN 2 Ngroto Kec. Cepu (Bantuan Keuangan Provinsi)
490,000,00
510,000,00
10,000,000,00
11,000,000,00
1
01 01 22 22
Bantuan Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Giyanti (Bantuan Keuangan Provinsi)
490,000,00
510,000,00
10,000,000,00
11,000,000,00
1
01 01 22 23
Bantuan Pengadaan Buku Perpustakaan SDN 1 Bekutuk (Bantuan Keuangan Provinsi)
490,000,00
510,000,00
10,000,000,00
11,000,000,00
1
01 01 22 24
Bantuan Pengadaan Buku Perpustakaan SDN 2 Temulus (Bantuan Keuangan Provinsi)
490,000,00
510,000,00
10,000,000,00
11,000,000,00
1
01 01 22 25
Bantuan Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Kendayaan (Bantuan Keuangan Provinsi)
490,000,00
510,000,00
10,000,000,00
11,000,000,00
1
01 01 22 26
Bantuan Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Wantilgung (Bantuan Keuangan Provinsi)
490,000,00
510,000,00
10,000,000,00
11,000,000,00
1
01 01 22 27
Bantuan Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB (Bantuan Keuangan Provinsi)
10,800,000,00
40,200,000,00
0,00
51,000,000,00
1
01 01 22 28
Bantuan Pengadaan Meubelair Pengganti SDN 1 Karangjati Kec. Blora (Bantuan Keuangan Provinsi)
0,00
17,600,000,00
3,400,000,00
21,000,000,00
1
01 01 22 29
Bantuan Pengadaan Meubelair Pengganti SDN 1 Brumbung Kec. Jepon (Bantuan Keuangan Provinsi)
0,00
17,600,000,00
3,400,000,00
21,000,000,00
1
01 01 22 30
Bantuan Pengadaan Meubelair Pengganti SDN Karang Kec. Bogorejo (Bantuan Keuangan Provinsi)
0,00
17,600,000,00
3,400,000,00
21,000,000,00
1
01 01 22 33
Bantuan Pengadaan Meubelair Pengganti SDN Sambeng Kec. Todanan (Bantuan Keuangan Provinsi)
0,00
17,600,000,00
3,400,000,00
21,000,000,00
1
01 01 22 34
Bantuan Pengadaan Meubelair Pengganti SDN 1 Ketringan Kec. Jiken (Bantuan Keuangan Provinsi)
0,00
17,600,000,00
3,400,000,00
21,000,000,00
1
01 01 22 35
Bantuan Pengadaan Meubelair Pengganti SMPN 4 Randublatung Kec. Randublatung (Bantuan Keuangan Provinsi)
0,00
17,600,000,00
3,400,000,00
21,000,000,00
1
01 01 22 36
Bantuan Pengadaan Meubelair Pengganti SMPN 2 Sambong Kec. Sambong (Bantuan Keuangan Provinsi)
0,00
17,600,000,00
3,400,000,00
21,000,000,00
1
01 01 22 40
Bantuan Pendampingan BOS SD/SDLB/MI (Bantuan Keuangan Provinsi)
331,384,500,00
1,877,845,500,00
0,00
2,209,230,000,00
1
01 01 22 41
Bantuan Pendampingan BOS SMP/SMPLB/MTs (Bantuan Keuangan Provinsi)
204,510,000,00
1,158,890,000,00
0,00
1,363,400,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
6 = 3+4+5 1,070,000,000,00
Hal : 256
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
Jumlah Pegawai
1
2
1
01 01 22 42
Bantuan Fasilitasi Program PMT-AS (Bantuan Keuangan Provinsi)
1
01 01 22 43
Bantuan Pembelajaran Wisata Edukasi (Bantuan Keuangan Provinsi)
1
01 01 22 44
Bantuan Pembangunan RKB SMAN 1 Tunjungan (Bantuan Keuangan Provinsi)
1
01 01 22 45
1
01 01 22 46
1
3
Barang Dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
0,00
54,000,000,00
5,850,000,00
14,150,000,00
0,00
20,000,000,00
0,00
0,00
160,000,000,00
160,000,000,00
Bantuan Pembangunan RKB SMKN 1 Cepu (Bantuan Keuangan Provinsi)
0,00
0,00
150,000,000,00
150,000,000,00
Bantuan Rehab Gedung SMAN 2 Blora (Bantuan Keuangan Provinsi)
0,00
0,00
65,000,000,00
65,000,000,00
01 01 22 47
Bantuan Rehab Gedung SMAN 1 Cepu (Bantuan Keuangan Provinsi)
0,00
0,00
65,000,000,00
65,000,000,00
1
01 01 22 48
Bantuan Rehab Gedung SMAN 1 Ngawen (Bantuan Keuangan Provinsi)
0,00
0,00
65,000,000,00
65,000,000,00
1
01 01 22 49
Bantuan Rehab Gedung SMAN 1 Jepon (Bantuan Keuangan Provinsi)
0,00
0,00
65,000,000,00
65,000,000,00
1
01 01 22 50
Bantuan Rehab Gedung SMAN 2 Cepu (Bantuan Keuangan Provinsi)
0,00
0,00
65,000,000,00
65,000,000,00
1
01 01 22 51
Bantuan Rehab Gedung SMAN 1 Blora (Bantuan Keuangan Provinsi)
0,00
0,00
65,000,000,00
65,000,000,00
1
01 01 22 52
Bantuan Pembangunan Ruang Perpustakaan SMAN 1 Blora (Bantuan Keuangan Provinsi)
0,00
0,00
210,000,000,00
210,000,000,00
1
01 01 22 53
Bantuan Pengadaan Komputer SMAN 1 Randublatung (Bantuan Keuangan Provinsi)
0,00
0,00
41,000,000,00
41,000,000,00
1
01 01 22 54
Bantuan Pengadaan Komputer SMAN 1 Blora (Bantuan Keuangan Provinsi)
0,00
0,00
41,000,000,00
41,000,000,00
1
01 01 22 56
Bantuan Buku Perpustakaan SMAN 1 Randublatung (Bantuan Keuangan Provinsi)
0,00
0,00
26,000,000,00
26,000,000,00
1
01 01 22 57
Bantuan Buku Perpustakaan SMAN 1 Blora (Bantuan Keuangan Provinsi)
0,00
0,00
26,000,000,00
26,000,000,00
1
01 01 22 58
Bantuan Buku Perpustakaan SMAN 2 Cepu (Bantuan Keuangan Provinsi)
0,00
0,00
26,000,000,00
26,000,000,00
1
01 01 22 59
Bantuan Buku Perpustakaan SMKN 2 Blora (Bantuan Keuangan Provinsi)
0,00
0,00
26,000,000,00
26,000,000,00
1
01 01 22 60
Bantuan Fasilitasi Pengadaan Alat Lab IPA SMAN 2 Blora (Bantuan Keuangan Provinsi)
0,00
0,00
76,000,000,00
76,000,000,00
1
01 01 22 62
Bantuan Pengadaan Alat Bengkel SMKN 1 Blora (Bantuan Keuangan Provinsi)
0,00
0,00
51,000,000,00
51,000,000,00
1
01 01 22 63
Bantuan Pengadaan Alat Multimedia SMAN 1 Tunjungan (Bantuan Keuangan Provinsi)
0,00
0,00
51,000,000,00
51,000,000,00
1
01 01 22 64
Bantuan Pengadaan Alat Multimedia SMAN 1 Ngawen (Bantuan Keuangan Provinsi)
0,00
0,00
51,000,000,00
51,000,000,00
1
01 01 22 65
Bantuan Pengadaan Alat Multimedia SMAN 1 Randublatung (Bantuan Keuangan Provinsi)
0,00
0,00
51,000,000,00
51,000,000,00
1
01 01 22 66
Bantuan Fasilitasi Carier Center SMKN 1 Blora (Bantuan Keuangan Provinsi)
10,700,000,00
27,000,000,00
12,300,000,00
50,000,000,00
1
01 01 22 67
Bantuan Fasilitasi Carier Center SMKN 2 Blora (Bantuan Keuangan Provinsi)
21,325,000,00
17,675,000,00
11,000,000,00
50,000,000,00
1
01 01 22 68
Bantuan Fasilitasi Pengelolaan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMKN 2 Blora (Bantuan Keuangan Provinsi)
8,675,000,00
16,325,000,00
0,00
25,000,000,00
1
01 01 22 69
Bantuan Fasilitasi Pengelolaan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMKN 1 Cepu (Bantuan Keuangan Provinsi)
9,800,000,00
15,200,000,00
0,00
25,000,000,00
1
01 01 22 70
Bantuan Fasilitasi Pengembangan Tempat Uji Kompetensi (TUK) SMKN 2 Blora (Bantuan Keuangan Provinsi)
0,00
0,00
500,000,000,00
500,000,000,00
1
01 01 22 71
Bantuan Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS SMAN 1 Randublatung (Bantuan Keuangan Provinsi)
15,450,000,00
15,550,000,00
9,000,000,00
40,000,000,00
1
01 01 22 72
Bantuan Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS SMAN 2 Cepu (Bantuan Keuangan Provinsi)
7,035,000,00
28,665,000,00
4,300,000,00
40,000,000,00
1
01 01 22 74
Bantuan Penyelenggaraan Program Kelas Industri SMKN 1 Blora (Bantuan Keuangan Provinsi)
1,000,000,00
29,500,000,00
19,500,000,00
50,000,000,00
1
01 01 22 75
Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Paket C (Bantuan Keuangan Provinsi)
750,000,00
35,750,000,00
0,00
36,500,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
0,00
54,000,000,00
Hal : 257
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
Jumlah Pegawai
1
2
1
01 01 22 76
Bantuan Peningkatan Sarana dan Prasarana Sanitasi SMA/SMK (Bantuan Keuangan Provinsi)
1
01 01 22 77
Bantuan Fasilitasi Hari Aksara Internasional (HAI) (Bantuan Keuangan Provinsi)
1
01 01 22 78
Bantuan Khusus Kewirausahaan Desa (KWD) (Bantuan Keuangan Provinsi)
1
01 01 22 81
1
01 01 22 82
1
01 01 22 83
Bantuan Kelompok Belajar Usaha (KBU) Desa Vokasi (Bantuan Keuangan Provinsi)
1
01 01 22 84
Bantuan Fasilitasi Rintisan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Desa Vokasi
1
01 01 22 85
Bantuan Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal (Bantuan Keuangan Provinsi)
1
01 01 22 87
1
01 01 22 88
1
Barang Dan Jasa
3
Modal
4 0,00
5
6 = 3+4+5
0,00
11,000,000,00
11,000,000,00
0,00
31,000,000,00
0,00
31,000,000,00
30,955,000,00
123,045,000,00
0,00
154,000,000,00
Bantuan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) (Bantuan Keuangan Provinsi)
0,00
51,500,000,00
0,00
51,500,000,00
Bantuan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan/LKP untuk Akreditasi (Bantuan Keuangan Provinsi)
0,00
79,000,000,00
0,00
79,000,000,00
1,090,000,00
41,910,000,00
0,00
43,000,000,00
1,100,000,00
51,400,000,00
0,00
52,500,000,00
560,390,000,00
13,610,000,00
0,00
574,000,000,00
Bantuan Peningkatan Kualifikasi S1/D4 Pendidikan Formal (Bantuan Keuangan Provinsi)
1,340,000,00
412,660,000,00
0,00
414,000,000,00
Bantuan Peningkatan Kualifikasi ke SI Pendidik PAUD
2,180,000,00
220,820,000,00
0,00
223,000,000,00
01 01 22 89
Bantuan Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal (Bantuan Keuangan Provinsi)
8,340,000,00
26,660,000,00
0,00
35,000,000,00
1
01 01 22 90
Bantuan Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI Beprestasi (Bantuan Keuangan Provinsi)
5,235,000,00
35,765,000,00
0,00
41,000,000,00
1
01 01 22 91
Bantuan Pengelolaan Penialaian Angka Kredit dan Sertifikasi Pendidik (Bantuan Keuangan Provinsi)
23,750,000,00
27,250,000,00
0,00
51,000,000,00
1
01 01 22 92
Bantuan Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK (Bantuan Keuangan Provinsi)
47,250,000,00
348,214,000,00
0,00
395,464,000,00
1
01 01 22 93
Bantuan Manajemen Pendataan Pendidikan (Bantuan Keuangan Provinsi)
93,320,000,00
56,680,000,00
0,00
150,000,000,00
1
01 01 22 94
Bantuan Operasional Pengelolaan Bantuan Pendidikan (Bantuan Keuangan Provinsi)
15,600,000,00
34,400,000,00
0,00
50,000,000,00
1
01 01 22 95
Bantuan Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan (Bantuan Keuangan Provinsi)
34,220,000,00
75,780,000,00
0,00
110,000,000,00
1
01 01 22 96
Bantuan Pengarustamaan Gender (Bantuan Keuangan Provinsi)
26,180,000,00
29,820,000,00
0,00
56,000,000,00
1
01 01 22 97
BAntuan Kursus Mahir Tingkat Dasar Pramuka (Bantuan Keuangan Provinsi)
38,290,000,00
62,710,000,00
0,00
101,000,000,00
1
01 01 22 98
Bantuan Pengadaan Meubelair Pengganti SMPN 1 Banjarejo Kec. Banjarejo (Bantuan Keuangan Provinsi Luncuran Tahun 2014)
0,00
17,600,000,00
3,400,000,00
21,000,000,00
1
01 01 22 99
Bantuan Pengadaan Alat Multimedia SMK (Bantuan Keuangan Provinsi Luncuran Tahun 2014)
0,00
0,00
56,000,000,00
56,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 258
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
1 02
KESEHATAN
1 02 01
DINAS KESEHATAN
1
02 01 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1
02 01 01 01
1 1
6 = 3+4+5
25,694,992,000,00
65,662,839,900,00
26,610,340,100,00
117,968,172,000,00
2,754,992,000,00
36,141,339,900,00
11,327,840,100,00
50,224,172,000,00
274,950,000,00
570,350,000,00
138,900,000,00
984,200,000,00
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
5,000,000,00
0,00
5,000,000,00
02 01 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
80,000,000,00
0,00
80,000,000,00
02 01 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
33,000,000,00
0,00
33,000,000,00
1
02 01 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
274,950,000,00
50,000,00
0,00
275,000,000,00
1
02 01 01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
20,000,000,00
0,00
20,000,000,00
1
02 01 01 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
39,600,000,00
0,00
39,600,000,00
1
02 01 01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
57,200,000,00
0,00
57,200,000,00
1
02 01 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
11,000,000,00
0,00
11,000,000,00
1
02 01 01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
0,00
138,900,000,00
138,900,000,00
1
02 01 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
5,500,000,00
0,00
5,500,000,00
1
02 01 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
27,500,000,00
0,00
27,500,000,00
1
02 01 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
230,000,000,00
0,00
230,000,000,00
1
02 01 01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
61,500,000,00
0,00
61,500,000,00
1
02 01 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
15,975,000,00
154,525,000,00
1,100,000,000,00
1,270,500,000,00
1
02 01 02 03
Pembangunan gedung kantor
0,00
0,00
1,000,000,000,00
1,000,000,000,00
1
02 01 02 10
Pengadaan mebeler
0,00
0,00
100,000,000,00
100,000,000,00
1
02 01 02 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
15,975,000,00
39,025,000,00
0,00
55,000,000,00
1
02 01 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
60,000,000,00
0,00
60,000,000,00
1
02 01 02 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
10,000,000,00
0,00
10,000,000,00
1
02 01 02 31
Pemeliharaan rutin/berkala instalasi air, listrik, dan telepon
0,00
45,500,000,00
0,00
45,500,000,00
1
02 01 03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
0,00
25,000,000,00
0,00
25,000,000,00
1
02 01 03 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
0,00
25,000,000,00
0,00
25,000,000,00
1
02 01 05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
11,400,000,00
163,600,000,00
0,00
175,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 259
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
6 = 3+4+5
1
02 01 05 01
Pendidikan dan pelatihan formal
9,520,000,00
115,480,000,00
0,00
125,000,000,00
1
02 01 05 02
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
1,880,000,00
48,120,000,00
0,00
50,000,000,00
1
02 01 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
44,908,000,00
25,092,000,00
0,00
70,000,000,00
1
02 01 06 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
15,870,000,00
9,130,000,00
0,00
25,000,000,00
1
02 01 06 02
Penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD
6,580,000,00
3,420,000,00
0,00
10,000,000,00
1
02 01 06 04
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
7,248,000,00
2,752,000,00
0,00
10,000,000,00
1
02 01 06 05
Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
15,210,000,00
9,790,000,00
0,00
25,000,000,00
1
02 01 15
PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
0,00
100,000,000,00
0,00
100,000,000,00
1
02 01 15 01
Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
0,00
100,000,000,00
0,00
100,000,000,00
1
02 01 16
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1,739,674,000,00
25,893,134,600,00
4,250,448,400,00
31,883,257,000,00
1
02 01 16 01
Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya
59,980,000,00
40,020,000,00
0,00
100,000,000,00
1
02 01 16 02
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
10,650,000,00
34,350,000,00
0,00
45,000,000,00
1
02 01 16 100
Penyediaan biaya pelayanan peserta JKN Puskesmas Tunjungan
1
02 01 16 11
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
1
02 01 16 12
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
1
02 01 16 13
Penyelenggaraan penyehatan lingkungan
1
02 01 16 14
1
02 01 16 15
1 1
0,00
858,772,000,00
169,950,000,00
1,028,722,000,00
2,250,000,00
27,750,000,00
0,00
30,000,000,00
1,176,324,000,00
188,736,000,00
0,00
1,365,060,000,00
900,000,00
139,100,000,00
0,00
140,000,000,00
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
12,880,000,00
27,120,000,00
0,00
40,000,000,00
Penyusunan profil kesehatan
13,820,000,00
16,180,000,00
0,00
30,000,000,00
02 01 16 17
Pelayanan Kesehatan gratis di puskesmas
50,585,000,00
69,415,000,00
0,00
120,000,000,00
02 01 16 21
Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Banjarejo
8,880,000,00
229,880,000,00
282,320,000,00
521,080,000,00
1
02 01 16 22
Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Blora
20,660,000,00
193,340,000,00
56,500,000,00
270,500,000,00
1
02 01 16 23
Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Bogorejo
12,864,000,00
126,136,000,00
0,00
139,000,000,00
1
02 01 16 24
Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Cepu
14,480,000,00
238,120,000,00
47,500,000,00
300,100,000,00
1
02 01 16 25
Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Doplang
6,760,000,00
216,100,000,00
0,00
222,860,000,00
1
02 01 16 26
Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Gondorio
8,880,000,00
82,701,250,00
9,218,750,00
100,800,000,00
1
02 01 16 27
Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Japah
27,480,000,00
244,320,000,00
0,00
271,800,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 260
Jenis Belanja Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
6 = 3+4+5
1
02 01 16 28
Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Jepon
11,520,000,00
196,480,000,00
0,00
208,000,000,00
1
02 01 16 29
Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Jiken
12,730,000,00
200,370,000,00
2,000,000,00
215,100,000,00
1
02 01 16 30
Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Kapuan
10,280,000,00
102,345,000,00
0,00
112,625,000,00
1
02 01 16 31
Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Kedungtuban
17,280,000,00
196,220,000,00
42,475,000,00
255,975,000,00
1
02 01 16 32
Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Ketuwan
8,880,000,00
74,920,000,00
27,200,000,00
111,000,000,00
1
02 01 16 33
Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Kunduran
8,880,000,00
353,520,000,00
1,200,000,00
363,600,000,00
1
02 01 16 34
Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Kutukan
7,530,000,00
79,370,000,00
0,00
86,900,000,00
1
02 01 16 35
Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Medang
8,880,000,00
113,120,000,00
10,000,000,00
132,000,000,00
1
02 01 16 36
Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Menden
12,480,000,00
298,520,000,00
0,00
311,000,000,00
1
02 01 16 37
Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Ngawen
12,480,000,00
283,320,000,00
12,000,000,00
307,800,000,00
1
02 01 16 38
Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Ngroto
6,480,000,00
60,160,000,00
7,760,000,00
74,400,000,00
1
02 01 16 39
Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Puledagel
5,280,000,00
60,020,000,00
12,000,000,00
77,300,000,00
1
02 01 16 40
Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Randublatung
33,264,000,00
430,996,000,00
0,00
464,260,000,00
1
02 01 16 41
Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Randulawang
12,495,000,00
55,255,000,00
15,250,000,00
83,000,000,00
1
02 01 16 42
Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Rowobungkul
26,448,000,00
176,432,000,00
0,00
202,880,000,00
1
02 01 16 43
Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Sambong
15,864,000,00
148,586,000,00
9,200,000,00
173,650,000,00
1
02 01 16 44
Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Sonokidul
0,00
48,000,000,00
0,00
48,000,000,00
1
02 01 16 45
Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Todanan
53,280,000,00
480,920,000,00
0,00
534,200,000,00
1
02 01 16 46
Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Tunjungan
8,880,000,00
136,620,000,00
67,700,000,00
213,200,000,00
1
02 01 16 47
Penyediaan operasional dan pemeliharaan Laboratorium Kesehatan
11,640,000,00
48,110,000,00
3,250,000,00
63,000,000,00
1
02 01 16 48
Penyediaan operasional dan pemeliharaan Gudang Farmasi
9,250,000,00
85,250,000,00
5,500,000,00
100,000,000,00
1
02 01 16 49
Pelayanan kesehatan gratis masyarakat miskin non kuota Puskesmas Banjarejo
10,800,000,00
1,200,000,00
0,00
12,000,000,00
1
02 01 16 50
Pelayanan kesehatan gratis masyarakat miskin non kuota Puskesmas Blora
0,00
20,000,000,00
0,00
20,000,000,00
1
02 01 16 51
Pelayanan kesehatan gratis masyarakat miskin non kuota Puskesmas Bogorejo
0,00
7,000,000,00
0,00
7,000,000,00
1
02 01 16 52
Pelayanan kesehatan gratis masyarakat miskin non kuota Puskesmas Cepu
0,00
10,000,000,00
0,00
10,000,000,00
1
02 01 16 53
Pelayanan kesehatan gratis masyarakat miskin non kuota Puskesmas Doplang
840,000,00
14,160,000,00
0,00
15,000,000,00
1
02 01 16 54
Pelayanan kesehatan gratis masyarakat miskin non kuota Puskesmas Gondorio
0,00
5,000,000,00
0,00
5,000,000,00
1
02 01 16 55
Pelayanan kesehatan gratis masyarakat miskin non kuota Puskesmas Japah
840,000,00
7,160,000,00
0,00
8,000,000,00
1
02 01 16 56
Pelayanan kesehatan gratis masyarakat miskin non kuota Puskesmas Jepon
0,00
5,000,000,00
0,00
5,000,000,00
1
02 01 16 57
Pelayanan kesehatan gratis masyarakat miskin non kuota Puskesmas Jiken
0,00
10,000,000,00
0,00
10,000,000,00
1
02 01 16 58
Pelayanan kesehatan gratis masyarakat miskin non kuota Puskesmas Kapuan
700,000,00
4,300,000,00
0,00
5,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 261
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
Jumlah Pegawai
1
2
3
1
02 01 16 59
Pelayanan kesehatan gratis masyarakat miskin non kuota Puskesmas Kedungtuban
0,00
1
02 01 16 60
Pelayanan kesehatan gratis masyarakat miskin non kuota Puskesmas Ketuwan
1
02 01 16 61
Pelayanan kesehatan gratis masyarakat miskin non kuota Puskesmas Kunduran
1
02 01 16 62
1
02 01 16 63
1
Barang Dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
4,000,000,00
0,00
0,00
3,000,000,00
0,00
3,000,000,00
0,00
22,000,000,00
0,00
22,000,000,00
Pelayanan kesehatan gratis masyarakat miskin non kuota Puskesmas Kutukan
0,00
6,000,000,00
0,00
6,000,000,00
Pelayanan kesehatan gratis masyarakat miskin non kuota Puskesmas Medang
0,00
6,000,000,00
0,00
6,000,000,00
02 01 16 64
Pelayanan kesehatan gratis masyarakat miskin non kuota Puskesmas Menden
840,000,00
19,160,000,00
0,00
20,000,000,00
1
02 01 16 65
Pelayanan kesehatan gratis masyarakat miskin non kuota Puskesmas Ngawen
840,000,00
19,160,000,00
0,00
20,000,000,00
1
02 01 16 66
Pelayanan kesehatan gratis masyarakat miskin non kuota Puskesmas Ngroto
840,000,00
4,160,000,00
0,00
5,000,000,00
1
02 01 16 67
Pelayanan kesehatan gratis masyarakat miskin non kuota Puskesmas Puledagel
0,00
5,000,000,00
0,00
5,000,000,00
1
02 01 16 68
Pelayanan kesehatan gratis masyarakat miskin non kuota Puskesmas Randublatung
840,000,00
19,160,000,00
0,00
20,000,000,00
1
02 01 16 69
Pelayanan kesehatan gratis masyarakat miskin non kuota Puskesmas Randulawang
0,00
3,000,000,00
0,00
3,000,000,00
1
02 01 16 70
Pelayanan kesehatan gratis masyarakat miskin non kuota Puskesmas Rowobungku
0,00
10,000,000,00
0,00
10,000,000,00
1
02 01 16 71
Pelayanan kesehatan gratis masyarakat miskin non kuota Puskesmas Sambong
0,00
7,000,000,00
0,00
7,000,000,00
1
02 01 16 72
Pelayanan kesehatan gratis masyarakat miskin non kuota Puskesmas Sonokidul
1,920,000,00
3,080,000,00
0,00
5,000,000,00
1
02 01 16 73
Pelayanan kesehatan gratis masyarakat miskin non kuota Puskesmas Todanan
0,00
10,000,000,00
0,00
10,000,000,00
1
02 01 16 74
Pelayanan kesehatan gratis masyarakat miskin non kuota Puskesmas Tunjungan
0,00
7,000,000,00
0,00
7,000,000,00
1
02 01 16 75
Penyediaan biaya pelayanan peserta JKN Puskesmas Banjarejo
0,00
2,336,334,500,00
571,074,500,00
2,907,409,000,00
1
02 01 16 76
Penyediaan biaya pelayanan peserta JKN Puskesmas Blora
0,00
1,540,750,000,00
113,400,000,00
1,654,150,000,00
1
02 01 16 77
Penyediaan biaya pelayanan peserta JKN Puskesmas Bogorejo
0,00
559,839,000,00
99,900,000,00
659,739,000,00
1
02 01 16 78
Penyediaan biaya pelayanan peserta JKN Puskesmas Cepu
0,00
1,013,503,500,00
125,344,500,00
1,138,848,000,00
1
02 01 16 79
Penyediaan biaya pelayanan peserta JKN Puskesmas Doplang
0,00
723,909,750,00
123,927,250,00
847,837,000,00
1
02 01 16 80
Penyediaan biaya pelayanan peserta JKN Puskesmas Gondorio
0,00
214,947,000,00
37,500,000,00
252,447,000,00
1
02 01 16 81
Penyediaan biaya pelayanan peserta JKN Puskesmas Japah
0,00
588,489,000,00
73,650,000,00
662,139,000,00
1
02 01 16 82
Penyediaan biaya pelayanan peserta JKN Puskesmas Jepon
0,00
630,670,000,00
93,000,000,00
723,670,000,00
1
02 01 16 83
Penyediaan biaya pelayanan peserta JKN Puskesmas Jiken
0,00
586,150,000,00
146,996,000,00
733,146,000,00
1
02 01 16 84
Penyediaan biaya pelayanan peserta JKN Puskesmas Kapuan
0,00
343,916,000,00
36,144,000,00
380,060,000,00
1
02 01 16 85
Penyediaan biaya pelayanan peserta JKN Puskesmas Kedungtuban
0,00
1,303,503,000,00
272,391,000,00
1,575,894,000,00
1
02 01 16 86
Penyediaan biaya pelayanan peserta JKN Puskesmas Ketuwan
0,00
415,632,000,00
71,420,000,00
487,052,000,00
1
02 01 16 87
Penyediaan biaya pelayanan peserta JKN Puskesmas Kunduran
0,00
863,821,000,00
213,450,000,00
1,077,271,000,00
1
02 01 16 88
Penyediaan biaya pelayanan peserta JKN Puskesmas Kutukan
0,00
626,451,500,00
186,652,500,00
813,104,000,00
1
02 01 16 89
Penyediaan biaya pelayanan peserta JKN Puskesmas Medang
0,00
461,696,000,00
63,612,000,00
525,308,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
4,000,000,00
Hal : 262
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
Jumlah Pegawai
1
2
3
Barang Dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1
02 01 16 90
Penyediaan biaya pelayanan peserta JKN Puskesmas Menden
0,00
1,178,415,000,00
269,300,000,00
1,447,715,000,00
1
02 01 16 91
Penyediaan biaya pelayanan peserta JKN Puskesmas Ngawen
0,00
966,162,000,00
182,900,000,00
1,149,062,000,00
1
02 01 16 92
Penyediaan biaya pelayanan peserta JKN Puskesmas Ngroto
0,00
219,617,000,00
42,450,000,00
262,067,000,00
1
02 01 16 93
Penyediaan biaya pelayanan peserta JKN Puskesmas Puledagel
0,00
187,841,000,00
35,500,000,00
223,341,000,00
1
02 01 16 94
Penyediaan biaya pelayanan peserta JKN Puskesmas Randublatung
0,00
1,585,105,000,00
113,150,000,00
1,698,255,000,00
1
02 01 16 95
Penyediaan biaya pelayanan peserta JKN Puskesmas Randulawang
0,00
286,707,000,00
60,750,000,00
347,457,000,00
1
02 01 16 96
Penyediaan biaya pelayanan peserta JKN Puskesmas Rowobungkul
0,00
294,824,100,00
55,892,900,00
350,717,000,00
1
02 01 16 97
Penyediaan biaya pelayanan peserta JKN Puskesmas Sambong
0,00
543,070,000,00
91,670,000,00
634,740,000,00
1
02 01 16 98
Penyediaan biaya pelayanan peserta JKN Puskesmas Sonokidul
0,00
313,128,000,00
59,650,000,00
372,778,000,00
1
02 01 16 99
Penyediaan biaya pelayanan peserta JKN Puskesmas Todanan
0,00
1,516,539,000,00
329,700,000,00
1,846,239,000,00
1
02 01 17
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
10,848,000,00
94,152,000,00
0,00
105,000,000,00
1
02 01 17 02
Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
1,820,000,00
28,180,000,00
0,00
30,000,000,00
1
02 01 17 03
Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan
1
02 01 17 05
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
1
02 01 19
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1
02 01 19 01
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
1
02 01 19 02
1
02 01 19 03
1
0,00
25,000,000,00
0,00
25,000,000,00
9,028,000,00
40,972,000,00
0,00
50,000,000,00
89,850,000,00
286,580,000,00
8,570,000,00
385,000,000,00
0,00
41,430,000,00
8,570,000,00
50,000,000,00
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
34,200,000,00
115,800,000,00
0,00
150,000,000,00
Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan
17,500,000,00
42,500,000,00
0,00
60,000,000,00
02 01 19 04
Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan
13,000,000,00
47,000,000,00
0,00
60,000,000,00
1
02 01 19 05
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
13,350,000,00
21,650,000,00
0,00
35,000,000,00
1
02 01 19 06
Peningkatan Upaya Kesehatan Kerja
11,800,000,00
18,200,000,00
0,00
30,000,000,00
1
02 01 20
PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
51,340,000,00
418,060,000,00
100,600,000,00
570,000,000,00
1
02 01 20 01
Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi
3,500,000,00
36,500,000,00
0,00
40,000,000,00
1
02 01 20 02
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
200,000,00
149,800,000,00
0,00
150,000,000,00
1
02 01 20 03
Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia, gizi buruk, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
6,940,000,00
192,460,000,00
100,600,000,00
300,000,000,00
1
02 01 20 04
Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
29,500,000,00
30,500,000,00
0,00
60,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 263
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
6 = 3+4+5
1
02 01 20 05
Peningkatan gizi lebih
11,200,000,00
8,800,000,00
0,00
20,000,000,00
1
02 01 21
PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT
46,300,000,00
138,350,000,00
45,350,000,00
230,000,000,00
1
02 01 21 01
Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
4,500,000,00
50,150,000,00
45,350,000,00
100,000,000,00
1
02 01 21 02
Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
16,900,000,00
33,100,000,00
0,00
50,000,000,00
1
02 01 21 03
Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
16,500,000,00
43,500,000,00
0,00
60,000,000,00
1
02 01 21 04
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
8,400,000,00
11,600,000,00
0,00
20,000,000,00
1
02 01 22
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
180,702,000,00
1,072,948,000,00
70,350,000,00
1,324,000,000,00
1
02 01 22 01
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
44,802,000,00
255,198,000,00
0,00
300,000,000,00
1
02 01 22 02
Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging
0,00
100,000,000,00
0,00
100,000,000,00
1
02 01 22 03
Pengadaan vaksin penyakit menular
0,00
68,000,000,00
0,00
68,000,000,00
1
02 01 22 04
Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
7,800,000,00
92,200,000,00
0,00
100,000,000,00
1
02 01 22 05
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
44,500,000,00
149,500,000,00
0,00
194,000,000,00
1
02 01 22 06
Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
31,325,000,00
83,675,000,00
0,00
115,000,000,00
1
02 01 22 08
Peningkatan imunisasi
13,425,000,00
228,225,000,00
70,350,000,00
312,000,000,00
1
02 01 22 09
Peningkatan survelliance epidemilogi dan penanggulangan wabah
38,850,000,00
61,150,000,00
0,00
100,000,000,00
1
02 01 22 10
Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit
0,00
20,000,000,00
0,00
20,000,000,00
1
02 01 22 11
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
0,00
15,000,000,00
0,00
15,000,000,00
1
02 01 23
PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN
56,580,000,00
217,370,000,00
16,050,000,00
290,000,000,00
1
02 01 23 01
Penyusunan standar pelayanan kesehatan
18,960,000,00
31,040,000,00
0,00
50,000,000,00
1
02 01 23 02
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
14,000,000,00
111,000,000,00
0,00
125,000,000,00
1
02 01 23 03
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
8,120,000,00
15,830,000,00
16,050,000,00
40,000,000,00
1
02 01 23 07
Pelayanan akreditasi dan perijinan
15,500,000,00
59,500,000,00
0,00
75,000,000,00
1
02 01 24
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN
15,000,000,00
65,000,000,00
0,00
80,000,000,00
1
02 01 24 04
Pelayanan Sunatan Massal
15,000,000,00
65,000,000,00
0,00
80,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 264
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
6 = 3+4+5
1
02 01 25
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA
1
02 01 25 06
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
0,00
0,00
260,000,000,00
260,000,000,00
1
02 01 25 12
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas
0,00
1,035,350,300,00
0,00
1,035,350,300,00
1
02 01 25 22
Pembangunan polikinik kesehatan desa
0,00
600,000,000,00
0,00
600,000,000,00
1
02 01 25 29
Pemeliharaan rutin/berkala bangunan puskesmas keliling
0,00
50,000,000,00
0,00
50,000,000,00
1
02 01 25 32
Pembangunan Klinik Rehabilitasi Medis dan Rumah Singgah
0,00
0,00
470,000,000,00
470,000,000,00
1
02 01 28
PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN
122,960,000,00
3,268,040,000,00
9,000,000,00
3,400,000,000,00
1
02 01 28 06
kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan
50,035,000,00
3,143,965,000,00
6,000,000,00
3,200,000,000,00
1
02 01 28 07
Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu
72,925,000,00
124,075,000,00
3,000,000,00
200,000,000,00
1
02 01 29
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA
19,250,000,00
144,926,000,00
57,400,000,00
221,576,000,00
1
02 01 29 01
Penyuluhan kesehatan anak balita
19,250,000,00
131,486,000,00
56,600,000,00
207,336,000,00
1
02 01 29 07
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
0,00
13,440,000,00
800,000,00
14,240,000,00
1
02 01 30
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA
1,050,000,00
44,950,000,00
24,000,000,00
70,000,000,00
1
02 01 30 05
Pelayanan kesehatan
0,00
31,000,000,00
24,000,000,00
55,000,000,00
1
02 01 30 06
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
1,050,000,00
13,950,000,00
0,00
15,000,000,00
1
02 01 31
PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN
7,820,000,00
17,180,000,00
0,00
25,000,000,00
1
02 01 31 02
Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga
7,820,000,00
17,180,000,00
0,00
25,000,000,00
1
02 01 32
PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK
34,810,000,00
296,667,000,00
39,125,000,00
370,602,000,00
1
02 01 32 01
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu
15,725,000,00
203,252,000,00
37,625,000,00
256,602,000,00
1
02 01 32 02
Perawatan secara berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
1,400,000,00
36,600,000,00
0,00
38,000,000,00
1
02 01 32 04
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
17,685,000,00
56,815,000,00
1,500,000,00
76,000,000,00
1
02 01 34
PROGRAM BIDANG KESEHATAN BERSUMBER DARI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI, BESERTA DANA PENDAMPINGNYA
23,325,000,00
1,049,015,000,00
4,357,346,700,00
5,429,686,700,00
Pemerintah Kabupaten Blora
0,00
1,685,350,300,00
730,000,000,00
2,415,350,300,00
Hal : 265
Jenis Belanja Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
3
4
2
1
02 01 34 01
Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar kesehatan (DAK)
1
02 01 34 02
Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan farmasi (DAK)
1
02 01 35
1
02 01 35 02
Modal 5
6 = 3+4+5
3,500,000,00
8,350,000,00
4,057,346,700,00
4,069,196,700,00
19,825,000,00
1,040,665,000,00
300,000,000,00
1,360,490,000,00
PROGRAM DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU BIDANG KESEHATAN
8,250,000,00
411,050,000,00
380,700,000,00
800,000,000,00
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan akibat dampak rokok
8,250,000,00
411,050,000,00
380,700,000,00
800,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 266
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
6 = 3+4+5
1 02 02
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOETIJONO BLORA
10,640,000,000,00
13,161,500,000,00
9,350,500,000,00
33,152,000,000,00
1
02 02 26
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA
0,00
0,00
300,300,000,00
300,300,000,00
1
02 02 26 47
Pembangunan Doorlop Rumah Sakit
0,00
0,00
100,300,000,00
100,300,000,00
1
02 02 26 48
Pembangunan Gedung Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit
0,00
0,00
200,000,000,00
200,000,000,00
1
02 02 28
PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN
1,500,000,000,00
3,500,000,000,00
0,00
5,000,000,000,00
1
02 02 28 07
Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu
1,500,000,000,00
3,500,000,000,00
0,00
5,000,000,000,00
1
02 02 33
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN BLUD KESEHATAN
9,140,000,000,00
9,661,500,000,00
4,198,500,000,00
23,000,000,000,00
1
02 02 33 01
Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD rumah sakit
9,140,000,000,00
9,661,500,000,00
4,198,500,000,00
23,000,000,000,00
1
02 02 34
PROGRAM BIDANG KESEHATAN BERSUMBER DARI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI, BESERTA DANA PENDAMPINGNYA
0,00
0,00
3,351,700,000,00
3,351,700,000,00
1
02 02 34 03
Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan rujukan (DAK)
0,00
0,00
943,700,000,00
943,700,000,00
1
02 02 34 04
Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan lanjutan (DAK tahun anggaran sebelumnya)
0,00
0,00
51,475,000,00
51,475,000,00
1
02 02 34 05
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Lanjutan ( Banprov Tahun Anggaran Sebelumnya )
0,00
0,00
256,525,000,00
256,525,000,00
1
02 02 34 06
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (Banprov )
0,00
0,00
2,100,000,000,00
2,100,000,000,00
1
02 02 35
PROGRAM DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU BIDANG KESEHATAN
0,00
0,00
1,500,000,000,00
1,500,000,000,00
1
02 02 35 02
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan akibat dampak rokok
0,00
0,00
1,500,000,000,00
1,500,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 267
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
6 = 3+4+5
1 02 03
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOEPRAPTO CEPU
12,300,000,000,00
16,360,000,000,00
5,932,000,000,00
34,592,000,000,00
1
02 03 26
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA
0,00
0,00
1,000,000,000,00
1,000,000,000,00
1
02 03 26 07
Pengembangan ruang operasi
0,00
0,00
1,000,000,000,00
1,000,000,000,00
1
02 03 28
PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN
2,800,000,000,00
4,200,000,000,00
0,00
7,000,000,000,00
1
02 03 28 07
Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu
2,800,000,000,00
4,200,000,000,00
0,00
7,000,000,000,00
1
02 03 33
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN BLUD KESEHATAN
9,500,000,000,00
12,160,000,000,00
2,340,000,000,00
24,000,000,000,00
1
02 03 33 01
Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD rumah sakit
9,500,000,000,00
12,160,000,000,00
2,340,000,000,00
24,000,000,000,00
1
02 03 34
PROGRAM BIDANG KESEHATAN BERSUMBER DARI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI, BESERTA DANA PENDAMPINGNYA
0,00
0,00
1,092,000,000,00
1,092,000,000,00
1
02 03 34 03
Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan rujukan (DAK)
0,00
0,00
662,000,000,00
662,000,000,00
1
02 03 34 04
Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan lanjutan (DAK tahun anggaran sebelumnya)
0,00
0,00
430,000,000,00
430,000,000,00
1
02 03 35
PROGRAM DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU BIDANG KESEHATAN
0,00
0,00
1,500,000,000,00
1,500,000,000,00
1
02 03 35 02
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan akibat dampak rokok
0,00
0,00
1,500,000,000,00
1,500,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 268
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
6 = 3+4+5
1 03
PEKERJAAN UMUM
1,744,073,000,00
47,573,097,000,00
126,286,830,000,00
175,604,000,000,00
1 03 01
DINAS PEKERJAAN UMUM
1,744,073,000,00
47,573,097,000,00
126,286,830,000,00
175,604,000,000,00
1
03 01 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
247,458,000,00
623,432,000,00
52,000,000,00
922,890,000,00
1
03 01 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
175,800,000,00
0,00
175,800,000,00
1
03 01 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1
03 01 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1
03 01 01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1
03 01 01 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1
03 01 01 10
1
03 01 01 11
1 1
0,00
60,900,000,00
0,00
60,900,000,00
197,058,000,00
42,000,00
0,00
197,100,000,00
50,400,000,00
13,750,000,00
0,00
64,150,000,00
0,00
15,000,000,00
0,00
15,000,000,00
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
36,600,000,00
0,00
36,600,000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
32,500,000,00
0,00
32,500,000,00
03 01 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
21,500,000,00
0,00
21,500,000,00
03 01 01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
0,00
52,000,000,00
52,000,000,00
1
03 01 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
10,000,000,00
0,00
10,000,000,00
1
03 01 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
58,250,000,00
0,00
58,250,000,00
1
03 01 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
124,090,000,00
0,00
124,090,000,00
1
03 01 01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
75,000,000,00
0,00
75,000,000,00
1
03 01 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
21,222,000,00
165,738,000,00
8,595,000,000,00
8,781,960,000,00
1
03 01 02 03
Pembangunan gedung kantor
0,00
0,00
6,000,000,000,00
6,000,000,000,00
1
03 01 02 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
2,205,000,000,00
2,205,000,000,00
1
03 01 02 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
21,222,000,00
36,378,000,00
0,00
57,600,000,00
1
03 01 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
118,360,000,00
0,00
118,360,000,00
1
03 01 02 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeler
0,00
2,500,000,00
0,00
2,500,000,00
1
03 01 02 31
Pemeliharaan rutin/berkala instalasi air, listrik, dan telepon
0,00
8,500,000,00
20,000,000,00
28,500,000,00
1
03 01 02 40
Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan
0,00
0,00
280,000,000,00
280,000,000,00
1
03 01 02 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
0,00
0,00
90,000,000,00
90,000,000,00
1
03 01 05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
0,00
16,200,000,00
0,00
16,200,000,00
1
03 01 05 01
Pendidikan dan pelatihan formal
0,00
10,000,000,00
0,00
10,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 269
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
Jumlah Pegawai
1
2
1
03 01 05 03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1
03 01 06
1
3
Barang Dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
0,00
6,200,000,00
0,00
6,200,000,00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
77,500,000,00
1,860,000,00
0,00
79,360,000,00
03 01 06 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
14,240,000,00
540,000,00
0,00
14,780,000,00
1
03 01 06 05
Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
14,240,000,00
380,000,00
0,00
14,620,000,00
1
03 01 06 06
Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD
38,340,000,00
260,000,00
0,00
38,600,000,00
1
03 01 06 08
Penyusunan dan Evaluasi Standarisasi Harga Indeks
10,680,000,00
680,000,00
0,00
11,360,000,00
1
03 01 15
PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
0,00
0,00
3,550,000,000,00
3,550,000,000,00
1
03 01 15 001
Pembangunan Jembatan Jati - Dk. Glagah Ds. Pelem Kec. Jati
0,00
0,00
2,000,000,000,00
2,000,000,000,00
1
03 01 15 002
Pembangunan Jembatan Plosorejo Kec. Randublatung
0,00
0,00
800,000,000,00
800,000,000,00
1
03 01 15 003
Pembangunan Jembatan Bandungrojo Kecamatan Ngawen
0,00
0,00
750,000,000,00
750,000,000,00
1
03 01 15
PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG
8,000,000,00
62,000,000,00
720,000,000,00
790,000,000,00
1
03 01 15 16
Koordinasi dan fasilitasi Perda RDTR
8,000,000,00
62,000,000,00
0,00
70,000,000,00
1
03 01 15 17
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Kec. Cepu
0,00
0,00
55,000,000,00
55,000,000,00
1
03 01 15 18
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Kec. Jepon
0,00
0,00
55,000,000,00
55,000,000,00
1
03 01 15 19
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Kec. Randublatung
0,00
0,00
55,000,000,00
55,000,000,00
1
03 01 15 20
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Kec. Kunduran
0,00
0,00
55,000,000,00
55,000,000,00
1
03 01 15 21
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kec. Ngawen
0,00
0,00
250,000,000,00
250,000,000,00
1
03 01 15 22
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kec. Todanan
0,00
0,00
250,000,000,00
250,000,000,00
1
03 01 16
PROGRAM PEMANFAATAN RUANG
38,500,000,00
156,500,000,00
0,00
195,000,000,00
1
03 01 16 07
Sosialisasi kebijakan, norma standar, prosedur, dan manual pemanfaatan ruang
31,550,000,00
63,450,000,00
0,00
95,000,000,00
1
03 01 16 09
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang
6,950,000,00
93,050,000,00
0,00
100,000,000,00
1
03 01 17
PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG
0,00
760,000,000,00
1,100,000,000,00
1,860,000,000,00
1
03 01 17 001
Penanganan Longsoran Jl. Kedungdendeng - Kedungdowo Ds. Kembang Kec. Todanan
0,00
200,000,000,00
0,00
200,000,000,00
1
03 01 17 002
Penanganan Longsoran Jalan Jatisemi - Candi Ds. Gondoriyo Kec. Todanan
0,00
360,000,000,00
0,00
360,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 270
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
Jumlah Pegawai
1
2
Barang Dan Jasa
3
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1
03 01 17 003
Pembangunan Talud / Drainase Pengaman Tebing Anak Kali Grojogan Kel. Karangjati Kec. Blora
0,00
0,00
250,000,000,00
250,000,000,00
1
03 01 17 004
Penanganan Longsoran Kali Lusi Nglawiyan - Karangjati Kec. Blora (Bencana Alam)
0,00
0,00
650,000,000,00
650,000,000,00
1
03 01 17 005
Penanganan Longsoran Trotoar Jalan Jendral Gatot Subroto Kec. Blora (Bencana Alam)
0,00
0,00
200,000,000,00
200,000,000,00
1
03 01 17 006
Pembangunan Talud Sungai Ds. Tambaksari Rt. 02 Rw. 07 Kec. Blora
0,00
200,000,000,00
0,00
200,000,000,00
1
03 01 18
PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
449,156,000,00
3,543,844,000,00
58,242,995,000,00
62,235,995,000,00
1
03 01 18 001
Peningkatan Jalan Doplang - Jati Kec. Jati
0,00
0,00
1,500,000,000,00
1,500,000,000,00
1
03 01 18 002
Peningkatan Jalan Temulus - Sumber (Lanjutan) Kec. Randublatung/Kradenan
0,00
0,00
240,000,000,00
240,000,000,00
1
03 01 18 003
Peningkatan Jalan Gondel - Mojorembun (Lanjutan) Kec. Kradenan
0,00
0,00
950,000,000,00
950,000,000,00
1
03 01 18 004
Peningkatan Jalan Krocok - Srigading (Lanjutan) Kec. Japah/Kunduran
0,00
0,00
200,000,000,00
200,000,000,00
1
03 01 18 005
Rehabilitasi Jalan Cabak - Bleboh (Lanjutan) Kec. Jiken
0,00
0,00
2,463,500,000,00
2,463,500,000,00
1
03 01 18 006
Pemeliharaan Jalan Kunden - Tamanrejo (Lanjutan) Kec. Blora
0,00
0,00
750,000,000,00
750,000,000,00
1
03 01 18 007
Peningkatan Jalan Karangtengah - Sambonganyar - Gedebeg - Rowobungkul (Lanjutan) Kec. Ngawen
0,00
0,00
3,360,000,000,00
3,360,000,000,00
1
03 01 18 008
Peningkatan Jalan Ketuwan - Kradenan (Lanjutan) Kec. Kedungtuban/Kradenan
0,00
0,00
1,320,000,000,00
1,320,000,000,00
1
03 01 18 009
Peningkatan Jalan Pengkolrejo - Wot Bakah (Lanjutan) Kec. Japah
0,00
0,00
960,000,000,00
960,000,000,00
1
03 01 18 011
Peningkatan Jalan Bhayangkara Kec. Blora
0,00
0,00
1,900,000,000,00
1,900,000,000,00
1
03 01 18 012
Pemeliharaan Jalan Dr. Sutomo Kec. Blora
0,00
0,00
1,200,000,000,00
1,200,000,000,00
1
03 01 18 013
Peningkatan Jalan Karangtalun - Karangtawang (Lanjutan) Kec. Banjarejo
0,00
0,00
1,000,000,000,00
1,000,000,000,00
1
03 01 18 014
Peningkatan Jalan Doplang - Kunduran (Lanjutan) Kec. Kunduran
0,00
0,00
1,500,000,000,00
1,500,000,000,00
1
03 01 18 015
Peningkatan Jalan Turirejo - Sumurboto - Pakis Kec. Jepon/Blora
0,00
0,00
2,400,000,000,00
2,400,000,000,00
1
03 01 18 016
Peningkatan Jalan Karanganyar - Wukirsari - Sendang Kec. Todanan
0,00
0,00
640,000,000,00
640,000,000,00
1
03 01 18 017
Peningkatan Jalan Nglebak - Getas Kec. Kradenan/Randublatung
0,00
0,00
500,000,000,00
500,000,000,00
1
03 01 18 018
Pemeliharaan Jalan Pelem - Karangwulung - Purworejo Kec. Blora
0,00
0,00
600,000,000,00
600,000,000,00
1
03 01 18 019
Pemeliharaan Jalan Panolan - Klagen Kec. Kedungtuban
0,00
0,00
700,000,000,00
700,000,000,00
1
03 01 18 020
Peningkatan Jl. Dk. Bladeg Ds. Kutukan - Ds. Sumberejo Kec. Randublatung
0,00
0,00
700,000,000,00
700,000,000,00
1
03 01 18 021
Pemeliharaan Jalan Cabean - Sugihwaras Kec. Cepu
0,00
0,00
1,200,000,000,00
1,200,000,000,00
1
03 01 18 022
Pengadaan Aspal Bantuan
1
03 01 18 023
Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Se-Kabupaten Blora
1
03 01 18 024
1
03 01 18 025
0,00
400,000,000,00
0,00
400,000,000,00
449,156,000,00
1,310,844,000,00
0,00
1,760,000,000,00
Pemeliharaan Jalan Kamolan - Pelem Kec. Blora
0,00
0,00
500,000,000,00
500,000,000,00
Peningkatan Jalan Menden - Megeri (Lanjutan) Kec. Kradenan
0,00
0,00
3,514,973,000,00
3,514,973,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 271
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
Jumlah Pegawai
1
2
Barang Dan Jasa
3
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1
03 01 18 026
Peningkatan Jalan Singonegoro - Bangoan - Bogorejo (Lanjutan) Kec. Jiken/Bogorejo
0,00
0,00
1,000,000,000,00
1,000,000,000,00
1
03 01 18 027
Peningkatan Jalan Temurejo - Gempolrejo - Kaliceper Kec. Blora/Tunjungan
0,00
0,00
2,529,500,000,00
2,529,500,000,00
1
03 01 18 028
Peningkatan Jalan Sambongwangan - Gembyungan Kec. Randublatung
0,00
0,00
1,000,000,000,00
1,000,000,000,00
1
03 01 18 029
Peningkatan Jalan Jatisari - Jatiklampok Kec. Banjarejo
0,00
0,00
600,000,000,00
600,000,000,00
1
03 01 18 030
Peningkatan Jalan Desa Gabusan Kec. Jati
0,00
0,00
960,000,000,00
960,000,000,00
1
03 01 18 031
Peningkatan Jalan Soko - Ringin Seto Kec. Jepon
0,00
0,00
500,000,000,00
500,000,000,00
1
03 01 18 032
Peningkatan Jalan Kedungbacin - Kawak Kec. Todanan
0,00
0,00
1,700,000,000,00
1,700,000,000,00
1
03 01 18 033
Peningkatan Jalan Mojowetan - Balongsari - Bacem - Banjarejo Kec. Banjarejo (Lanjutan)
0,00
0,00
972,000,000,00
972,000,000,00
1
03 01 18 034
Peningkatan Jalan Biting - Brabowan - Giyanti Kec. Sambong (Lanjutan)
0,00
0,00
700,000,000,00
700,000,000,00
1
03 01 18 035
Pemeliharaan Jalan Nglengkir - Tempurejo Kec. Bogorejo
0,00
0,00
870,000,000,00
870,000,000,00
1
03 01 18 036
Pemeliharaan Jalan Padaan - Wotbakah - Bogorejo Kec. Japah
0,00
0,00
2,000,000,000,00
2,000,000,000,00
1
03 01 18 037
Peningkatan Jalan Kamolan - Glagahan - Badong (Lanjutan) Kec. Blora/Banjarejo
0,00
0,00
660,000,000,00
660,000,000,00
1
03 01 18 038
Peningkatan Jalan Jati - Singget (Lanjutan) Kec. Jati
0,00
0,00
1,440,000,000,00
1,440,000,000,00
1
03 01 18 039
Peningkatan Jalan Genen - Balongrejo (Lanjutan) Kec. Banjarejo
0,00
0,00
700,000,000,00
700,000,000,00
1
03 01 18 040
Pemeliharaan Jalan Ngraho - Ketuwan (Lanjutan) Kec. Kedungtuban
0,00
0,00
900,000,000,00
900,000,000,00
1
03 01 18 041
Peningkatan Jalan Pos Ngancar - Kedungringin (Lanjutan) Kec. Tunjungan
0,00
0,00
420,000,000,00
420,000,000,00
1
03 01 18 042
Pemeliharaan Jalan Ngampon - Sambonganyar (Lanjutan) Kec. Kradenan
0,00
0,00
480,000,000,00
480,000,000,00
1
03 01 18 043
Pemeliharaan Jalan Kedungtuban - Galuk (Lanjutan) Kec. Kedungtuban
0,00
0,00
1,190,000,000,00
1,190,000,000,00
1
03 01 18 044
Peningkatan Jalan Semawur - Srigading (Lanjutan) Kec. Ngawen
0,00
0,00
600,000,000,00
600,000,000,00
1
03 01 18 045
Peningkatan Jalan Plumbon - Kendayaan - Kedungsatriyan (Lanjutan) Kec. Ngawen
0,00
0,00
600,000,000,00
600,000,000,00
1
03 01 18 046
Peningkatan Jalan Mojowetan - Kedungnongo - Jurangjero (Lanjutan) Kec. Banjarejo
0,00
0,00
500,000,000,00
500,000,000,00
1
03 01 18 047
Rehabilitasi Jembatan Jl. Cendrawasih Kel. Bangkle Kec. Blora
0,00
0,00
450,000,000,00
450,000,000,00
1
03 01 18 048
Pemeliharaan Jalan Pilang - Dk. Bulakan Kec. Randublatung
0,00
0,00
600,000,000,00
600,000,000,00
1
03 01 18 049
Peningkatan Jalan Sambongwangan - Dk. Ngemul Kelurahan Randublatung Kec. Randublatung
0,00
0,00
873,705,000,00
873,705,000,00
1
03 01 18 050
Rehabilitasi Jembatan Dk. Gohito Desa Menden Kec. Kradenan
0,00
0,00
200,000,000,00
200,000,000,00
1
03 01 18 051
Rehabilitasi Jembatan Ngawen - Gotputuk Kecamatan Ngawen
0,00
0,00
250,000,000,00
250,000,000,00
1
03 01 18 052
Peningkatan Jalan SMP 1 Cepu - Desa Kentong Kec. Cepu
0,00
0,00
450,000,000,00
450,000,000,00
1
03 01 18 053
Pemeliharaan Jalan Katesan - Bulakan - Janjang Kecamatan Jiken
0,00
0,00
450,000,000,00
450,000,000,00
1
03 01 18 054
Peningkatan Jalan Sendanggayam - Glagah Kecamatan Banjarejo
0,00
0,00
300,000,000,00
300,000,000,00
1
03 01 18 055
Peningkatan Jalan Sendanggayam - Buraden Kecamatan Banjarejo
0,00
0,00
350,000,000,00
350,000,000,00
1
03 01 18 056
Rehabilitasi Jembatan Sumberejo Kec. Randublatung
0,00
0,00
600,000,000,00
600,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 272
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
Jumlah Pegawai
1
2
Barang Dan Jasa
3
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1
03 01 18 057
Pemeliharaan Jalan Nglobo - Blungun Kecamatan Jiken/Jepon
0,00
0,00
300,000,000,00
300,000,000,00
1
03 01 18 058
Peningkatan Jalan Jurangjero - Sidomulyo - Lemahputih Kecamatan Banjarejo
0,00
0,00
350,000,000,00
350,000,000,00
1
03 01 18 059
Peningkatan Jalan Sendangrejo - Karangtengah Kecamatan Ngawen
0,00
0,00
464,317,000,00
464,317,000,00
1
03 01 18 060
Pemeliharaan Jalan Diponegoro Gang I dan II Kecamatan Cepu
0,00
0,00
200,000,000,00
200,000,000,00
1
03 01 18 061
Rehabilitasi Jembatan Dk. Balong Ds. Tlogowungu Kec. Japah
0,00
0,00
100,000,000,00
100,000,000,00
1
03 01 18 062
Peningkatan Jalan Tuk Buntung Cepu
0,00
0,00
450,000,000,00
450,000,000,00
1
03 01 18 063
Pembangunan Bangunan Bawah Jembatan Dk. Ngetrep Ds. Tutup Kec. Tunjungan
0,00
0,00
200,000,000,00
200,000,000,00
1
03 01 18 064
Peningkatan Jalan Ngronggah - Cungkup Kec. Kunduran (lanjutan)
0,00
0,00
825,000,000,00
825,000,000,00
1
03 01 18 065
Peningkatan Jalan Olahraga RW. 03 Kelurahan Karangboyo Kec. Cepu
0,00
0,00
200,000,000,00
200,000,000,00
1
03 01 18 066
Peningkatan Jalan Tembus Wonorejo - Tegalrejo RT.08 RW.13 Kelurahan Cepu Kec. Cepu
0,00
0,00
200,000,000,00
200,000,000,00
1
03 01 18 067
Pavingisasi Jalan Tembus Perum BRI Nglajo - Megalrejo Kelurahan Balun Kec. Cepu
0,00
0,00
200,000,000,00
200,000,000,00
1
03 01 18 068
Pembangunan Jalan (Grosok) Dk. Badong Kidul Ds. Klopoduwur RT.03 RW.05 Kec. Banjarejo
0,00
125,000,000,00
0,00
125,000,000,00
1
03 01 18 069
Rehabilitasi Jembatan Dk. Gabluk Ds. Botoreco Kec. Kunduran
0,00
0,00
200,000,000,00
200,000,000,00
1
03 01 18 070
Pembangunan Jembatan Dk. Badong RT. 03 / 02 Ds. Gedongsari Kec. Banjarejo
0,00
0,00
200,000,000,00
200,000,000,00
1
03 01 18 071
Peningkatan Jalan Lingkungan (Rabat Beton) Dk. Geneng Ds. Keser Tunjungan
0,00
198,000,000,00
0,00
198,000,000,00
1
03 01 18 072
Peningkatan Jaling (Paving) RT. 02 RW. 04 Kel. Jepon Kec. Jepon
0,00
0,00
125,000,000,00
125,000,000,00
1
03 01 18 073
Peningkatan Jaling (Paving) RT. 03 RW. 04 Kel. Jepon Kec. Jepon
0,00
0,00
125,000,000,00
125,000,000,00
1
03 01 18 074
Peningkatan Jaling Dk. Banaran RT. 6 / RW. 4 Kel. Randublatung Kec. Randublatung
0,00
0,00
100,000,000,00
100,000,000,00
1
03 01 18 075
Peningkatan Jaling Dk. Pojok Kel. Randublatung Kec. Randublatung
0,00
0,00
100,000,000,00
100,000,000,00
1
03 01 18 076
Pembangunan Jalan/Rabat Beton Ds. Trembulrejo arah Ponpes Manbaul Huda Kec. Ngawen
0,00
110,000,000,00
0,00
110,000,000,00
1
03 01 18 077
Pembangunan Jalan Ds. Purworejo s/d Betet Kec. Blora
0,00
0,00
110,000,000,00
110,000,000,00
1
03 01 18 078
Pembangunan Jalan/Drainase RT. 02 RW. 2 Kejambi Ds. Prantaan Kec. Bogorejo
0,00
110,000,000,00
0,00
110,000,000,00
1
03 01 18 079
Pembangunan Jalan Dk. Sawahan - Makam RT. 01 RW. 04 Kec. Randublatung
0,00
110,000,000,00
0,00
110,000,000,00
1
03 01 18 080
Penanggulangan Longsoran Jalan Boyang Sambongwangan Kel. Randublatung
0,00
110,000,000,00
0,00
110,000,000,00
1
03 01 18 081
Peningkatan Jalan Ds. Kediren Kec. Randublatung
0,00
600,000,000,00
0,00
600,000,000,00
1
03 01 18 082
Pembangunan Talud SMP 4 Randublatung
0,00
120,000,000,00
0,00
120,000,000,00
1
03 01 18 083
Peningkatan Jalan Tiong - Gamping Suruhan Jiken
0,00
0,00
550,000,000,00
550,000,000,00
1
03 01 18 084
Peningkatan Jalan (Hotmix) dan Jembatan Gamping Suruhan Jiken
0,00
250,000,000,00
0,00
250,000,000,00
1
03 01 18 085
Pembangunan Talud Jalan Desa Tempellemahbang
0,00
100,000,000,00
0,00
100,000,000,00
1
03 01 18 086
Peningkatan jalan Dk. Talun RT 06 s/d RT 09 RW 05 Ds. Ketringan Kec. Jiken
0,00
0,00
300,000,000,00
300,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 273
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
1
03 01 18
PROGRAM PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM
18,500,000,00
1
03 01 18 02
Pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan listrik penerangan jalan umum (PJU)
1
03 01 18 03
Pembayaran tagihan rekening listrik penerangan jalan umum (PJU)
1
03 01 18 04
1
03 01 18 05
1
6 = 3+4+5
3,981,500,000,00
2,965,000,000,00
18,500,000,00
381,500,000,00
0,00
400,000,000,00
0,00
3,600,000,000,00
0,00
3,600,000,000,00
Meterisasi PJU Rayon PLN Cepu
0,00
0,00
200,000,000,00
200,000,000,00
Meterisasi PJU Rayon PLN Blora
0,00
0,00
200,000,000,00
200,000,000,00
03 01 18 06
Penambahan Titik Lampu PJU Rayon PLN Blora dan Cepu
0,00
0,00
820,000,000,00
820,000,000,00
1
03 01 18 07
Penambahan Lampu PJU Wilayah Kecamatan Todanan
0,00
0,00
200,000,000,00
200,000,000,00
1
03 01 18 08
Penambahan Lampu PJU Wilayah Kecamatan Kradenan
0,00
0,00
200,000,000,00
200,000,000,00
1
03 01 18 09
Penambahan Lampu PJU Wilayah Kecamatan Banjarejo
0,00
0,00
200,000,000,00
200,000,000,00
1
03 01 18 10
Rehabilitasi Lampu PJU Randublatung dan Pengadaan Jaringan PJU
0,00
0,00
200,000,000,00
200,000,000,00
1
03 01 18 11
Perbaikan dan Penambahan Jaringan PJU Wilayah Kecamatan Ngawen
0,00
0,00
200,000,000,00
200,000,000,00
1
03 01 18 12
Pembangunan Lampu Highmast Kecamatan Kedungtuban dan Kecamatan Kradenan
0,00
0,00
170,000,000,00
170,000,000,00
1
03 01 18 13
Pembangunan Lampu Highmast Kecamatan Japah dan Kecamatan Todanan
0,00
0,00
170,000,000,00
170,000,000,00
1
03 01 18 14
Pembangunan Lampu Highmast Tempuran dan Kecamatan Bogorejo
0,00
0,00
170,000,000,00
170,000,000,00
1
03 01 18 15
Pembangunan Lampu Highmast Greneng dan Kecamatan Tunjungan
0,00
0,00
150,000,000,00
150,000,000,00
1
03 01 18 16
Pembangunan Lampu Highmast Kecamatan Banjarejo
0,00
0,00
85,000,000,00
85,000,000,00
1
03 01 20
PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN
0,00
20,000,000,00
120,000,000,00
140,000,000,00
1
03 01 20 08
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
0,00
20,000,000,00
0,00
20,000,000,00
1
03 01 20 09
Pembangunan Pagar makam Bangkle
0,00
0,00
60,000,000,00
60,000,000,00
1
03 01 20 10
Pembangunan Pagar makam Balun
0,00
0,00
60,000,000,00
60,000,000,00
1
03 01 21
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
184,117,000,00
1,057,883,000,00
450,000,000,00
1,692,000,000,00
1
03 01 21 03
Peningkatan Pengelolaan Persampahan dan TPA
174,142,000,00
155,858,000,00
0,00
330,000,000,00
1
03 01 21 04
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
9,975,000,00
902,025,000,00
0,00
912,000,000,00
1
03 01 21 05
Pengadaan Bak Kontainer Sampah
0,00
0,00
200,000,000,00
200,000,000,00
1
03 01 21 06
Pengadaan Landasan Bak Kontainer sampah
0,00
0,00
200,000,000,00
200,000,000,00
1
03 01 21 07
Rehabilitasi Pagar TPA Blora
0,00
0,00
50,000,000,00
50,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
6,965,000,000,00
Hal : 274
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
172,500,000,00
625,000,000,00
2
6 = 3+4+5
1
03 01 22
PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU ( RTH )
107,030,000,00
345,470,000,00
1
03 01 22 06
Pemeliharaan ruang terbuka hijau
107,030,000,00
345,470,000,00
22,500,000,00
475,000,000,00
1
03 01 22 07
Rehabilitasi Tugu Batas Doplang- Sulursari
0,00
0,00
150,000,000,00
150,000,000,00
1
03 01 23
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN
43,425,000,00
97,575,000,00
898,500,000,00
1,039,500,000,00
1
03 01 23 04
Pengadaan alat-alat berat
0,00
0,00
882,000,000,00
882,000,000,00
1
03 01 23 10
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
43,425,000,00
97,575,000,00
0,00
141,000,000,00
1
03 01 23 12
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
0,00
0,00
16,500,000,00
16,500,000,00
1
03 01 24
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA
96,865,000,00
148,335,000,00
4,604,800,000,00
4,850,000,000,00
1
03 01 24 001
Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Kemiri Kecamatan Kunduran
0,00
0,00
750,000,000,00
750,000,000,00
1
03 01 24 002
Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Kidangan Kecamatan Jepon
0,00
0,00
400,000,000,00
400,000,000,00
1
03 01 24 003
Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Lego Kecamatan Blora
0,00
0,00
300,000,000,00
300,000,000,00
1
03 01 24 004
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Se- Kabupaten Blora
96,865,000,00
148,335,000,00
4,800,000,00
250,000,000,00
1
03 01 24 005
Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Mursapa Kecamatan Kedungtuban
0,00
0,00
350,000,000,00
350,000,000,00
1
03 01 24 006
Pembangunan Chekdam Sungai Pengkolrejo Kecamatan Japah
0,00
0,00
250,000,000,00
250,000,000,00
1
03 01 24 007
Pembebasan Lahan Embung Plered Ds. Purworejo Kecamatan Blora
0,00
0,00
1,400,000,000,00
1,400,000,000,00
1
03 01 24 008
Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Cabean Kecamatan Cepu
0,00
0,00
250,000,000,00
250,000,000,00
1
03 01 24 009
Rehabilitasi Chekdam Sarimulyo Kecamatan Ngawen
0,00
0,00
200,000,000,00
200,000,000,00
1
03 01 24 010
Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Bruk Kecamatan Japah
0,00
0,00
150,000,000,00
150,000,000,00
1
03 01 24 011
Normalisasi Kali Joho Kecamatan Cepu (Lanjutan)
0,00
0,00
250,000,000,00
250,000,000,00
1
03 01 24 012
Rehabilitasi Chekdam Plosorejo Kecamatan Banjarejo
0,00
0,00
300,000,000,00
300,000,000,00
1
03 01 30
PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN
0,00
4,533,000,000,00
10,825,000,000,00
15,358,000,000,00
1
03 01 30 001
Pemeliharaan Trotoar dan Drainase Lingkar Luar Alun-alun Kec. Blora
0,00
0,00
680,000,000,00
680,000,000,00
1
03 01 30 002
Pemeliharaan Trotoar dan Drainase Jl. A. Yani Kec. Blora
0,00
0,00
1,000,000,000,00
1,000,000,000,00
1
03 01 30 003
Pemeliharaan Trotoar dan Drainase Jl. Jend. Sudirman Kec. Blora
0,00
0,00
1,100,000,000,00
1,100,000,000,00
1
03 01 30 004
Pembangunan Trotoar Dalam Kota Kecamatan Jati
0,00
0,00
1,200,000,000,00
1,200,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 275
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
Jumlah Pegawai
1
2
Barang Dan Jasa
3
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1
03 01 30 005
Pemeliharaan Jaling/Drainase Kel. Kauman Kec. Blora
0,00
0,00
250,000,000,00
250,000,000,00
1
03 01 30 006
Peningkatan Jaling/Drainase Kel. Tegalgunung Kec. Blora
0,00
0,00
200,000,000,00
200,000,000,00
1
03 01 30 007
Peningkatan Jaling/Drainase Jl. Rajawali Kec. Blora
0,00
0,00
200,000,000,00
200,000,000,00
1
03 01 30 008
Pemeliharaan Jaling/Drainase Perumnas Kel. Karangjati Kec. Blora
0,00
0,00
200,000,000,00
200,000,000,00
1
03 01 30 010
Pemeliharaan Jaling/Drainase Kel. Karangjati Kec. Blora
0,00
0,00
200,000,000,00
200,000,000,00
1
03 01 30 011
Pemeliharaan Jaling/Drainase Kel. Ngawen Kec. Ngawen
0,00
0,00
200,000,000,00
200,000,000,00
1
03 01 30 012
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Permukiman se- Kabupaten Blora
0,00
0,00
100,000,000,00
100,000,000,00
1
03 01 30 013
Peningkatan Jaling/Drainase Gg. Masjid Kav. Kridosono Kel. Tempelan Kec. Blora (Lanjutan)
0,00
0,00
100,000,000,00
100,000,000,00
1
03 01 30 014
Peningkatan Jaling Jl. Sadewa - Jl. Veteran Kel. Bangkle Kec. Blora (Lanjutan)
0,00
0,00
100,000,000,00
100,000,000,00
1
03 01 30 015
Peningkatan Jaling Tempuran Desa Tempuran Kec. Blora
0,00
200,000,000,00
0,00
200,000,000,00
1
03 01 30 016
Peningkatan Jaling Ds. Seso Kec. Jepon
0,00
200,000,000,00
0,00
200,000,000,00
1
03 01 30 017
Peningkatan Jalan Lingkungan Pasar Induk Cepu - Megalrejo Kec. Cepu
0,00
0,00
200,000,000,00
200,000,000,00
1
03 01 30 018
Peningkatan Jaling Ds. Sendangwungu Kec. Banjarejo
0,00
100,000,000,00
0,00
100,000,000,00
1
03 01 30 019
Peningkatan Jalan (Latasir) Jaling Perum BRI RT.05/XVI Kel. Balun Kec. Cepu
0,00
0,00
200,000,000,00
200,000,000,00
1
03 01 30 020
Peningkatan Jalan Lingkungan (Paving) Dk. Putuk Lor Kec. Kedungtuban
0,00
200,000,000,00
0,00
200,000,000,00
1
03 01 30 021
Peningkatan Jalan/Talud Kayen - Gunungrowo Kec. Tunjungan
0,00
0,00
200,000,000,00
200,000,000,00
1
03 01 30 022
Pembangunan Drainase / Talud Dk. Setro Taman RT. 05 RW 04 Desa Tamanrejo Kec. Tunjungan
0,00
0,00
200,000,000,00
200,000,000,00
1
03 01 30 023
Peningkatan Jaling Nglinggo Ds. Singget Kec. Jati
0,00
200,000,000,00
0,00
200,000,000,00
1
03 01 30 024
Peningkatan Jaling Dk. Timbun Ds. Kadengan Kec. Randublatung
0,00
200,000,000,00
0,00
200,000,000,00
1
03 01 30 025
Peningkatan Jaling (Paving) Gg.2 Srikaton RT.5 RW.8 Kel. Balun Kec. Cepu
0,00
0,00
200,000,000,00
200,000,000,00
1
03 01 30 026
Peningkatan Jalan Dk. Gedong Ds. Plosorejo Kec. Randublatung
0,00
200,000,000,00
0,00
200,000,000,00
1
03 01 30 027
Pembangunan Drainase Dk. Balong RT .01 RT. 07 Ds. Sambongwangan Kec. Randublatung
0,00
0,00
100,000,000,00
100,000,000,00
1
03 01 30 028
Peningkatan Jalan Lingkungan Dk. Gelonggong Menuju Ngasem Ds. Doplang Kec. Jati
0,00
100,000,000,00
0,00
100,000,000,00
1
03 01 30 029
Pembangunan Talud Dk. Jali Ds. Sumberejo Kec. Randublatung
0,00
0,00
100,000,000,00
100,000,000,00
1
03 01 30 030
Pembangunan Talud Dk. Bladeg Ds. Kutukan Kec. Randublatung
0,00
100,000,000,00
0,00
100,000,000,00
1
03 01 30 031
Peningkatan Jaling Kelurahan Ngawen RT. 03 RW. 06 Kec. Ngawen
0,00
0,00
100,000,000,00
100,000,000,00
1
03 01 30 032
Peningkatan Jaling Kelurahan Punggursugih RT. 04 RW. 2 Kec. Ngawen
0,00
0,00
100,000,000,00
100,000,000,00
1
03 01 30 034
Pemeliharaan Jalan / Talud RT 01/RW05 dan RT 02/RW 05 Ds. Temurejo Kec. Blora
0,00
0,00
100,000,000,00
100,000,000,00
1
03 01 30 035
Pavingisasi Jalan Dk. Jambe, Ds. Bacem RT 07 RW 02 Kec. Banjarejo
0,00
150,000,000,00
0,00
150,000,000,00
1
03 01 30 036
Pavingisasi Jalan RT. 6 RW. 16 Balun Graha Permai, Kelurahan, Kec. Cepu
0,00
0,00
200,000,000,00
200,000,000,00
1
03 01 30 037
Pembangunan Jalan (Grosok) / Talud Ds. Wonosemi RT 09 RW.03 Kec. Banjarejo
0,00
125,000,000,00
0,00
125,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 276
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
Jumlah Pegawai
1
2
3
Barang Dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1
03 01 30 038
Peningkatan Jalan Lingkungan Dk. Soko RT.03-RT.04 RW 02, Ds. Kalisari, Kec. Randublatung
0,00
100,000,000,00
0,00
100,000,000,00
1
03 01 30 039
Peningkatan Jalan Lingkungan Dk. Beran, Kel. Randublatung Kec. Randublatung
0,00
0,00
150,000,000,00
150,000,000,00
1
03 01 30 040
Peningkatan Jalan Lingkungan Dk. Taman Etan RT 01 RW 06 Kelurahan Wulung Kec. Randublatung
0,00
0,00
200,000,000,00
200,000,000,00
1
03 01 30 041
Peningkatan Jalan Dk. Tanjung Ds. Geneng Kec. Jepon
0,00
200,000,000,00
0,00
200,000,000,00
1
03 01 30 042
Peningkatan Jalan Dk. Nglorok Ds. Bangsri Kec. Jepon
0,00
200,000,000,00
0,00
200,000,000,00
1
03 01 30 043
Pavingisasi Dk. Damaran Kel. Jepon Kec. Jepon
0,00
0,00
200,000,000,00
200,000,000,00
1
03 01 30 044
Pavingisasi Jalan RW 9 Kel. Jepon Kec. Jepon
0,00
0,00
200,000,000,00
200,000,000,00
1
03 01 30 045
Pemindahan Sarana dan Prasarana Lapangan Tenis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Blora
0,00
0,00
100,000,000,00
100,000,000,00
1
03 01 30 046
Peningkatan Jalink. Dk. Mboyang Kel. Randublatung Kec. Randublatung
0,00
0,00
100,000,000,00
100,000,000,00
1
03 01 30 047
Peningkatan Jalan Ds. Adirejo RT. 05 RW. 04 Dk. Catak Kec. Tunjungan
0,00
150,000,000,00
0,00
150,000,000,00
1
03 01 30 048
Rehab. Drainase RT. 04 RW. 02 Kel. Kauman Kec. Blora
0,00
0,00
100,000,000,00
100,000,000,00
1
03 01 30 049
Peningkatan Jalan Ds. Sitirejo RT. 04 RW. 01 Kec. Tunjungan
0,00
150,000,000,00
0,00
150,000,000,00
1
03 01 30 050
Pembangunan Talud Ds. Purwosari RT.01 RW. 03 Kec. Blora
0,00
0,00
150,000,000,00
150,000,000,00
1
03 01 30 051
Peningkatan Jaling Jl. Kapuas, Kedungjenar
0,00
0,00
100,000,000,00
100,000,000,00
1
03 01 30 052
Peningkatan Jl. Lingkungan Dk. Goito Ds. Mendenrejo Kec. Kradenan
0,00
160,000,000,00
0,00
160,000,000,00
1
03 01 30 053
Peningkatan Jl. Lingkungan Pavingisasi Lorong-lorong Dk. Bapangan Ds. Mendenrejo Kec. Kradenan
0,00
90,000,000,00
0,00
90,000,000,00
1
03 01 30 054
Peningkatan Jalan Makadam Sumur Miri RT.04 RW.02 Ds. Tengger Kec. Japah
0,00
100,000,000,00
0,00
100,000,000,00
1
03 01 30 055
Peningkatan TALUD Dk. Karanganyar Nglangitan Tunjungan
0,00
0,00
150,000,000,00
150,000,000,00
1
03 01 30 056
Peningkatan Jalan Paving Block Kampung BANGUN ASRI Rt.04 Rw.13 Balun Kec. Cepu
0,00
0,00
100,000,000,00
100,000,000,00
1
03 01 30 057
Pembangunan JOGGING TRACK Lapangan RW V (Depan Masjid Nurul Falah ) Perumnas
0,00
0,00
100,000,000,00
100,000,000,00
1
03 01 30 058
Peningkatan Jalan Makadam Desa Kentong, Kec. Cepu
0,00
100,000,000,00
0,00
100,000,000,00
1
03 01 30 059
Peningkatan Jaling (Paving) Jalan RT. 01 RW. 04 Kel. Jepon Kec. Jepon
0,00
0,00
125,000,000,00
125,000,000,00
1
03 01 30 060
Peningkatan Jaling (Paving) RT. 04 RW. 01 Kel. Jepon Kec. Jepon
0,00
0,00
125,000,000,00
125,000,000,00
1
03 01 30 061
Peningkatan Jaling (Paving) RT 5 RW 3 Kel. Jepon, Kec. Jepon
0,00
0,00
200,000,000,00
200,000,000,00
1
03 01 30 062
Peningkatan Jaling (PAVING) Kel. Randublatung Rt.6 Rw.1 Kec. Randublatung
0,00
0,00
100,000,000,00
100,000,000,00
1
03 01 30 063
Peningkatan Jaling (Paving) Balun Sudagaran Rt. 1 Rw.7 Kel. Balun Kec. Cepu
0,00
0,00
50,000,000,00
50,000,000,00
1
03 01 30 064
Peningkatan Jembatan RT 1 RW 1 Desa Bogorejo, Kec. Bogorejo
0,00
0,00
170,000,000,00
170,000,000,00
1
03 01 30 065
Peningkatan Jaling Dk. Sambongan RW.02 RT.07 Kel. Karangboyo
0,00
0,00
50,000,000,00
50,000,000,00
1
03 01 30 066
Peningkatan Jaling Jl. SMP 2 Gang Mundu RT.05 RW. 03 Kampung Baru
0,00
50,000,000,00
0,00
50,000,000,00
1
03 01 30 067
Peningkatan Jaling Gang Unyer Kec. Cepu
0,00
0,00
50,000,000,00
50,000,000,00
1
03 01 30 068
Peningkatan Jalan Masuk Perumahan Griya Mustika (RSS) Kel. Karangboyo
0,00
0,00
100,000,000,00
100,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 277
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
Jumlah Pegawai
1
2
Barang Dan Jasa
3
Modal
4
1
03 01 30 069
Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Barito Kel. Kedungjenar Kec. Blora
0,00
1
03 01 30 070
Pembangunan Drainase / Talud Dk.Dk.Karangpung s/d Trowolu,Ds.Sonokidul Kec.Kunduran
1
03 01 30 071
Pembangunan jalan/talud Ds. Pelemsengir Kec. Todanan
1
03 01 30 072
1
03 01 30 073
1
5
6 = 3+4+5
0,00
85,000,000,00
85,000,000,00
0,00
0,00
110,000,000,00
110,000,000,00
0,00
110,000,000,00
0,00
110,000,000,00
Pembangunan jalan/talud Ds. Karanganyar Kec. Todanan
0,00
110,000,000,00
0,00
110,000,000,00
Pembangunan jalan/talud Dk. Pangan Ds. Jagong Kec. Kunduran
0,00
110,000,000,00
0,00
110,000,000,00
03 01 30 074
Pembangunan jalan/talud Rt 6 RW 1 Ds. Gedebeg Kec. Ngawen
0,00
110,000,000,00
0,00
110,000,000,00
1
03 01 30 075
Pembangunan jalan/talud Ds. Tawangrejo Kec. Kunduran
0,00
110,000,000,00
0,00
110,000,000,00
1
03 01 30 076
Pembangunan jalan/drainase kompleks ponpes Manbaul Huda Ds. Talokwohmojo Kec. Ngawen
0,00
110,000,000,00
0,00
110,000,000,00
1
03 01 30 077
Pembangunan talud RT 07 RW 01 Ds. Prantaan Kec. Bogorejo
0,00
110,000,000,00
0,00
110,000,000,00
1
03 01 30 078
Pembangunan talud dk. Blongoh Ds. Muraharjo Kec. Kunduran
0,00
110,000,000,00
0,00
110,000,000,00
1
03 01 30 079
Pembangunan jalan RT 03 - RT 04 RW 02 Kel. Kunduran Kec. Kunduran arah SMK NU
0,00
0,00
110,000,000,00
110,000,000,00
1
03 01 30 080
Peningkatan drainase RT 1 RW 4 Kel. Tempelan Kec. Blora
0,00
0,00
120,000,000,00
120,000,000,00
1
03 01 30 081
Peningkatan Drainase Dk. Mlahar RT 07 RW 02 Ds. turirejo
0,00
0,00
100,000,000,00
100,000,000,00
1
03 01 30 082
Peningkatan Drainase RT 01 RW 4 Ds.Palon
0,00
0,00
100,000,000,00
100,000,000,00
1
03 01 30 083
Peningkatan Jaling (TALUD DAN PAVING) RT. 4 dan RT. 5 RW. 6 Kel. Jepon Kec. Jepon
0,00
0,00
200,000,000,00
200,000,000,00
1
03 01 30 084
Pembangunan Jalan/Talud Dk. Blimbing Ds. Blumbangrejo Kec. Kunduran
0,00
110,000,000,00
0,00
110,000,000,00
1
03 01 30 085
Pembangunan Jalan/Talud Dk. Jomblang Ds. Sonokidul Kec. Kunduran
0,00
110,000,000,00
0,00
110,000,000,00
1
03 01 30 086
Pembangunan Jalan/Drainase Dk. Temblangan Ds. Ngapus Kec. Japah
0,00
110,000,000,00
0,00
110,000,000,00
1
03 01 30 087
Peningkatan Drainase RT 03 RW 10 Dk. Boleran Ds. Jiken
0,00
0,00
100,000,000,00
100,000,000,00
1
03 01 30 088
Pembangunan Talud Ds. Palon Kec. Jepon
0,00
50,000,000,00
0,00
50,000,000,00
1
03 01 30 089
Pembangunan Talud RW 06 Ds. Jiken Kec. Jiken
0,00
0,00
50,000,000,00
50,000,000,00
1
03 01 30 090
Peningkatan Talud Dk. Sumberejo Ds. Gempolrejo Tunjungan Rt.03 s/d Rt. 06/Rw. 02
0,00
198,000,000,00
0,00
198,000,000,00
1
03 01 32
PROGRAM BIDANG PEKERJAAN UMUM BERSUMBER DARI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI, SERTA DANA PENDAMPINGNYA
452,300,000,00
32,059,760,000,00
33,991,035,000,00
66,503,095,000,00
1
03 01 32 001
DDUB PDAM
0,00
0,00
1,100,000,000,00
1,100,000,000,00
1
03 01 32 002
DDUB Rusunawa
0,00
0,00
200,000,000,00
200,000,000,00
1
03 01 32 003
Penyediaan Dana Operasional (BOP) dan Pendampingan PPIP
41,900,000,00
58,100,000,00
0,00
100,000,000,00
1
03 01 32 004
Penyediaan Dana Operasional (BOP) dan Pendampingan Pamsimas
52,500,000,00
122,500,000,00
0,00
175,000,000,00
1
03 01 32 005
Penyusunan Data Base Perumahan
6,500,000,00
43,500,000,00
0,00
50,000,000,00
1
03 01 32 006
Penyediaan Dana Operasional (BOP) dan Pendampingan Perumahan
36,300,000,00
63,700,000,00
0,00
100,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 278
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
189,350,000,00
110,650,000,00
0,00
300,000,000,00
2
6 = 3+4+5
1
03 01 32 007
Penyediaan Dana Operasional (BOP) dan Pendampingan DAK
1
03 01 32 008
WISMP
49,200,000,00
63,775,000,00
761,250,000,00
874,225,000,00
1
03 01 32 009
Pendampingan WISMP
76,550,000,00
98,835,000,00
200,000,000,00
375,385,000,00
1
03 01 32 010
Peningkatan Jalan Kunduran - Goa Terawang (Lanjutan) Kec Kunduran/Todanan (DAK)
0,00
0,00
9,849,829,000,00
9,849,829,000,00
1
03 01 32 011
Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Jurangjero Kecamatan Banjarejo (DAK)
0,00
0,00
720,000,000,00
720,000,000,00
1
03 01 32 012
Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Greneng Kecamatan Tunjungan (DAK)
0,00
0,00
480,000,000,00
480,000,000,00
1
03 01 32 013
Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Nglengkir Kecamatan Bogorejo (DAK)
0,00
0,00
196,363,200,00
196,363,200,00
1
03 01 32 014
Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Glagahan Kecamatan Blora (DAK)
0,00
0,00
480,000,000,00
480,000,000,00
1
03 01 32 015
Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Bejirejo Kecamatan Kunduran (DAK)
0,00
0,00
218,160,000,00
218,160,000,00
1
03 01 32 016
Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Lawungan Kecamatan Tunjungan (DAK)
0,00
0,00
480,000,000,00
480,000,000,00
1
03 01 32 017
Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Guwolandak Kecamatan Bogorejo (DAK)
0,00
0,00
420,000,000,00
420,000,000,00
1
03 01 32 018
Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Nglebur Kecamatan Jiken (DAK)
0,00
0,00
218,160,000,00
218,160,000,00
1
03 01 32 019
Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Sendangrejo I Kecamatan Bogorejo (DAK)
0,00
0,00
218,160,000,00
218,160,000,00
1
03 01 32 020
Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Bradak Kecamatan Ngawen (DAK)
0,00
0,00
196,363,200,00
196,363,200,00
1
03 01 32 021
Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Gayam Kecamatan Bogorejo (DAK)
0,00
0,00
420,000,000,00
420,000,000,00
1
03 01 32 022
Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Dringo Kecamatan Todanan (DAK)
0,00
0,00
196,363,200,00
196,363,200,00
1
03 01 32 023
Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Pelem Kecamatan Todanan (DAK)
0,00
0,00
218,160,000,00
218,160,000,00
1
03 01 32 024
Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Embung Keruk Kecamatan Randublatung (DAK)
0,00
0,00
420,000,000,00
420,000,000,00
1
03 01 32 025
Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Wanutengah Kecamatan Bogorejo (DAK)
0,00
0,00
218,160,000,00
218,160,000,00
1
03 01 32 026
Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Kedungrejo Kecamatan Tunjungan (DAK)
0,00
0,00
218,160,000,00
218,160,000,00
1
03 01 32 027
Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Watumalang Kecamatan Jepon (DAK)
0,00
0,00
287,906,400,00
287,906,400,00
1
03 01 32 028
Pembangunan PAB Desa Sumberagung Kecamatan Banjarejo (DAK)
0,00
199,500,000,00
0,00
199,500,000,00
1
03 01 32 029
Pembangunan PAB Desa Sendangharjo Kecamatan Blora (DAK)
0,00
199,500,000,00
0,00
199,500,000,00
1
03 01 32 030
Pembangunan PAB Desa Kodokan Kecamatan Kunduran (DAK)
0,00
199,500,000,00
0,00
199,500,000,00
1
03 01 32 031
Pembangunan PAB Desa Sambongrejo Kecamatan Ngawen (DAK)
0,00
199,500,000,00
0,00
199,500,000,00
1
03 01 32 032
Pembangunan PAB Desa Bacem Kecamatan Jepon (DAK)
0,00
199,500,000,00
0,00
199,500,000,00
1
03 01 32 033
Pembangunan PAB Desa Kentong Kecamatan Cepu (DAK)
0,00
199,500,000,00
0,00
199,500,000,00
1
03 01 32 034
Pembangunan PAB Desa Nginggil Kecamatan Kradenan (DAK)
0,00
199,500,000,00
0,00
199,500,000,00
1
03 01 32 035
Pembangunan PAB Desa Ngliron Kecamatan Randublatung (DAK)
0,00
199,500,000,00
0,00
199,500,000,00
1
03 01 32 036
Pembangunan PAB Desa Jati Kecamatan jati (DAK)
0,00
199,500,000,00
0,00
199,500,000,00
1
03 01 32 037
Pembangunan PAB Desa Bangowan Kecamatan Jiken (DAK)
0,00
199,500,000,00
0,00
199,500,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 279
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
Jumlah Pegawai
1
2
3
Barang Dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1
03 01 32 038
Pembangunan PAB Desa Prigi Kecamatan Todanan (DAK)
0,00
199,500,000,00
0,00
199,500,000,00
1
03 01 32 039
Pembangunan PAB Desa Kedungringin Kecamatan Tunjungan (DAK)
0,00
199,500,000,00
0,00
199,500,000,00
1
03 01 32 040
Pembangunan PAB Desa Ngraho Kecamatan Kedungtuban (DAK)
0,00
199,500,000,00
0,00
199,500,000,00
1
03 01 32 041
Pembangunan PAB Desa Sendangrejo Kecamatan Bogorejo (DAK)
0,00
199,500,000,00
0,00
199,500,000,00
1
03 01 32 042
Pembangunan PAB Desa Temengeng Kecamatan Sambong (DAK)
0,00
199,500,000,00
0,00
199,500,000,00
1
03 01 32 043
Pembangunan PAB Desa Beganjing Kecamatan Japah (DAK)
0,00
199,500,000,00
0,00
199,500,000,00
1
03 01 32 044
Pembangunan PAB Kelurahan Karangjati Kecamatan Blora (DAK)
0,00
200,020,000,00
0,00
200,020,000,00
1
03 01 32 045
Pembangunan Sanitasi Desa Talokwohmojo Kecamatan Ngawen (DAK)
0,00
374,000,000,00
0,00
374,000,000,00
1
03 01 32 046
Pembangunan Sanitasi kelurahan Cepu Kecamatan Cepu (DAK)
0,00
374,500,000,00
0,00
374,500,000,00
1
03 01 32 047
Pembangunan Sanitasi Desa Kemiri Kecamatan Jepon (DAK)
0,00
374,000,000,00
0,00
374,000,000,00
1
03 01 32 048
Pembangunan Sanitasi Kelurahan Kunduran Kecamatan Kunduran (DAK)
0,00
374,000,000,00
0,00
374,000,000,00
1
03 01 32 049
Pembangunan Sanitasi Desa Doplang Kecamatan Jati (DAK)
0,00
374,000,000,00
0,00
374,000,000,00
1
03 01 32 050
Pembangunan Sanitasi Desa Jiken Kecamatan Jiken (Luncuran DAK 2014)
0,00
284,350,000,00
0,00
284,350,000,00
1
03 01 32 051
Pembangunan Sanitasi Desa Biting Kecamatan Sambong (Luncuran DAK 2014)
0,00
280,000,000,00
0,00
280,000,000,00
1
03 01 32 052
Pembangunan Sanitasi Kelurahan Randublatung Kecamatan Randublatung (DAK)
0,00
371,830,000,00
0,00
371,830,000,00
1
03 01 32 053
Pembangunan Sanitasi Desa Tamanrejo Kecamatan Tunjungan (DAK)
0,00
374,000,000,00
0,00
374,000,000,00
1
03 01 32 054
Peningkatan Jalan Getas - Perbatasan Kab. Ngawi Kab. Blora
0,00
0,00
1,030,000,000,00
1,030,000,000,00
1
03 01 32 055
Peningkatan Jalan Bangkleyan - Perbatasan Kab. Ngawi Kab. Blora
0,00
0,00
1,030,000,000,00
1,030,000,000,00
1
03 01 32 058
Pembangunan Jembatan Desa Jepangrejo Kec. Blora Blora
0,00
0,00
206,000,000,00
206,000,000,00
1
03 01 32 059
Peningkatan Jalan Desa Andongrejo - Purworejo Kec. Blora Blora
0,00
0,00
206,000,000,00
206,000,000,00
1
03 01 32 060
Kegiatan Pengaspalan Jalan Dukuh Kedungdendeng Desa Kembang Kecamatan Todanan Kab. Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 061
Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Ketileng Kecamatan Todanan Kabupaten Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 062
Pembangunan Jembatan Dukuh Genengan Desa Ketileng Kecamatan Todanan Kabupaten Blora
0,00
0,00
206,000,000,00
206,000,000,00
1
03 01 32 063
Pembangunan Jembatan dan Jalan Desa Kembang Kec. Todanan Kab. Blora
0,00
0,00
206,000,000,00
206,000,000,00
1
03 01 32 064
Pembangunan Talud Dukuh Banyak Ijo Desa Sonokidul Kec. Kunduran Kabupaten Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 065
Pembangunan Talud Dukuh Cokrowati Menuju Dukuh Patihan Desa Ketileng Kec. Todanan Kab. Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 066
Pembangunan Talud Dukuh Candi Desa Candi Kec. Todanan Kabupaten Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 067
Pembangunan Talud/Drainase Ds. Tinapan Kec. Todanan Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 068
Pembangunan Jaling Dk. Ngablak Ds. Tinapan Kec. Todanan Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 069
Pembangunan Talud/Drainase Ds. Waluondo - Ngumbul Ds. Ngumbul Kec. Todanan Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 070
Kegiatan Pembangunan Talud dan Drainase Dukuh Soronini Desa Sonokulon Kecamatan Todanan
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 280
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
Jumlah Pegawai
1
2
3
Barang Dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1
03 01 32 071
Pembangunan Talud Desa Kembang Kec. Todanan Kabupaten Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 072
Pembangunan Talud Dukuh Patihan sampai Dukuh Jambangan Desa Ketileng Kec. Todanan Kab. Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 073
Kegiatan Pembangunan talud Dukuh Gedang RT. 03 RW. 04 Desa Ketileng Kecamatan Todanan kabupaten
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 074
Pembangunan Talud/Drainase Jalan Sendang Bicak Kec. Todanan Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 075
Pembangunan Talud Dukuh Ngancar Desa Bedingin Kec. Todanan Kab. Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 076
Pembangunan Talud Dukuh Bedingin sampai Dukuh Grenjeng Desa Bedingin Kec. Todanan Kab. Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 077
Pembangunan Rabat Beton Ukuh Geneng Desa PrigiKec. Todanan Kab. Blora
0,00
0,00
206,000,000,00
206,000,000,00
1
03 01 32 078
Peningkatan Jalan/Talud Ds. Ngampon - Dk. Jlubang Kec. Jepon Kab. Blora
0,00
0,00
1,030,000,000,00
1,030,000,000,00
1
03 01 32 079
Peningkatan Jalan Pasar Pelem - Purworejo Kec. Blora Blora
0,00
0,00
206,000,000,00
206,000,000,00
1
03 01 32 080
Pemb. talud/Drainase Dk. Kedawang Ds. Sumberagung Kec. Banjarejo Kab. Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 081
Pemeliharaan Jalan Sendang - Karanganyar Kec. Todanan Blora
0,00
0,00
206,000,000,00
206,000,000,00
1
03 01 32 083
Kegiatan Pembangunan Talud Dukuh Klumpet Desa Pelemsengir Kecamatan Todanan Kabupaten Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 084
Pembangunan Talud/Drainase Jalan Dologan - Banat Kec. Japah/Kec. Todanan Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 085
Peningkatan Jalan Lingk. Dk. Bakalan RT. 01 RW. 09 Ds. Patalan Kec. Blora Kab. Blora
0,00
0,00
206,000,000,00
206,000,000,00
1
03 01 32 086
Kegiatan Pembangunan Talud dan Drainase Dukuh Tapelan Desa Pelemsari Kecamatan Todanan
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 087
Pembangunan Talud Dukuh Gadang Desa Sambeng Kec. Todanan Kabupaten Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 088
Pembangunan Talud/Drainase Dukuh Banat Desa Bedingin Kec. Todanan Kab. Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 089
Pembangunan Talud Desa Kemiri Kec. Kunduran Kabupaten Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 090
Pembangunan Talud Dukuh Kedungsambi Desa Kedungwaru Kec. Kunduran Kabupaten Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 091
Pembangunan Talud Dukuh Sendang sampai Desa Karanganyar Kec. Todanan Kab. Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 092
Pembangunan Talud Dukuh Pungkruk Desa Botorejo Kec. Kunduran Kabupaten Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 094
Normalisasi Drainase Jalan RSUD Cepu - Kali Bengawan Solo Kec. Cepu Kab. Blora
0,00
0,00
772,500,000,00
772,500,000,00
1
03 01 32 095
Pembangunan Talud Dukuh Karangpung Desa Sonokidul Kec. Kunduran Kabupaten Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 096
Pembangunan Talud Desa Beganjing Kec. Japah Kabupaten Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 097
Pembangunan Talud Dukuh Suruhan Desa Cokrowati Kec. Todanan Kabupaten Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 098
Pembangunan Talud Dukuh Sriwing Desa Candi Kec. Todanan Kabupaten Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 099
Pembangunan Talud Dukuh Kajengan Desa Kajengan Kec. Todanan Kabupaten Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 100
Pembangunan drainase ds.ngampon kec.jepon Blora(lanjutan)
0,00
0,00
206,000,000,00
206,000,000,00
1
03 01 32 101
Pembangunan drainase ds.purworejo kec.blora Blora(lanjutan)
0,00
0,00
206,000,000,00
206,000,000,00
1
03 01 32 102
Pembangunan talud dk.krabyakan ds. temurejo Blora(lanjutan)
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 104
Pembangunan jaling desa kemiri kec. jepon Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 281
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
Jumlah Pegawai
1
2
Barang Dan Jasa
3
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1
03 01 32 105
Pembangunan talud/drainase desa andongrejo - purworejo kec.blora Blora
0,00
0,00
206,000,000,00
206,000,000,00
1
03 01 32 107
Pembangunan talud/drainase desa semampir kec.jepon (lanjutan) Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 108
Pembangunan talud/drainase nglaroh - seso kec.jepon Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 109
Pembangunan talud/drainase desa jomblang Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 111
Pembangunan talud desa karangtalun kec.banjarejo Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 112
Pembangunan talud/drainase dk.temboro desa sumberagung kec.banjarejo Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 114
Pembangunan talud dk.pendem desa tambahrejo kec.banjarejo Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 115
Pembangunan jaling dusun sarirejo kel.ngelo rt 04/08 kec.cepu Blora
0,00
0,00
206,000,000,00
206,000,000,00
1
03 01 32 116
Pembangunan drainase lingkungan rw 03 kel.karangboyo kec.cepu Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 117
Pembangunan jaling dk.kalirejo rw.03 ds.sambong kec.sambong Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 118
Pembangunan talud/drainase desa pojokwatu rt.04/02 kec.sambong Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 121
Pembangunan talud/drainase dk.manggir ds.ngumbul kec.todanan Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 122
Pembangunan talud/drainase dk.walulawang ds.pelemsengir kec.todanan Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 123
Pembangunan Talud Dukuh Watu Ondo Desa Ngumbul Kec. Todanan Kabupaten Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 126
Pembangunan talud/drainase dk.krowo ds.japah.kec.japah Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 128
Pemb Talud/Drainase Jalan Ds.Turirejo s/d Ds.Bangsri Kec.Jepon Kab.Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 130
Pemb Talud/Drainase DK.Teleng Ds.Buluroto Kec.Banjarejo Kab Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 131
Peningkatan jalan Lingk. Kel.Beran Rt.04 Rw.02 Kec.Blora Kab.Blora
0,00
0,00
206,000,000,00
206,000,000,00
1
03 01 32 132
Pemb Jalan/Talud Ds.Temurejo s/d Ds.Karangjati Kec.Blora Kab blora
0,00
0,00
206,000,000,00
206,000,000,00
1
03 01 32 133
Pembangunan Talud Dukuh Kopen, RT 02,RW 02 Desa Ngumbul Kec.Todanan Kabupaten Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 134
Peningkatan Jalan/Talud Dk.Kaliweden Ds.Temurejo Kec.Blora Kab Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 135
Pemb Talud/Drainase Ds.Gendang Dowo Kec Jepon Kab Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 136
Pemb Sarana Prasarana Ds Jepangrejo Kec Blora Kab Blora
0,00
0,00
206,000,000,00
206,000,000,00
1
03 01 32 138
Pemb Sarana Prasarana Ds Sarirejo Kec Bogorejo Kab Blora
0,00
0,00
206,000,000,00
206,000,000,00
1
03 01 32 139
Kegiatan Pembangunan Talud Dan Drainase Dukuh Geneng Desa Prigi Kecamatan Todanan Kabupaten
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 140
Kegiatan Pembangunan Talud Dan Drainase Desa Smbeng Kecamatan Todanan Kabupaten Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 141
Kegiatan Pembangunan Talud Desa Cungkup RT 03 RW 04 Kecamatan kunduran Kabupaten Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 142
Pembangunan Talud Dukuh Pucung, Desa Bedingin, Kec.Todanan ,Kab.Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 143
Pengaspalan jalan dukuh kalonan,desa tinapan,kec.todanan, Kabupaten Blora
0,00
0,00
206,000,000,00
206,000,000,00
1
03 01 32 144
pembangunan talud dukuh tinapan RT 03 RW 03 kec.Todanan,kab.Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 145
Pembangunan Talud Desa Dalangan Kec.Todanan Kabupaten Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 282
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
Jumlah Pegawai
1
2
3
Barang Dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1
03 01 32 146
Pembangunan Talud Dukuh Muneng Desa Karanganyar RT 02 RW 03 Kec.Todanan kabupaten Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 147
Pembangunan Talud Dukuh Ngerejeng Desa Kemiri Kec.Kunduran Kabupaten Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 148
Pembangunan Talud Dukuh Gapuk Desa Muraharjo Kec.Kunduran Kabupaten Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 149
Pembangunan Talud Dukuh Kebonagung Desa Bakah Kec.kunduran Kabupaten Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 150
Pembangunan Talud Dukuh Ngrapah Desa Klokah Kec.Kunduran Kabupaten Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 151
Pembangunan Talud Dukuh Kedeng Peting Desa Kedungwaru Kec. Kunduran Kabupaten Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 152
Pembangunan Talud Desa Sambiroto Kec.Kunduran Kabupaten Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 153
Pembangunan talud Dukuh Kedendeng,Desa Kembang,Kec.Todanan,Kabupaten Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 154
Pembangunan Talud Dukuh Gayam Desa Kedungwungu Kec.Todanan Kabupaten Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 155
Pembangunan Talud Dukuh Tegalsoko Desa kedungbacin Kec.Todanan Kabupaten Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 156
Pembangunan Talud Dukuh Dawe Desa Sendang Kec.Todanan Kabupaten Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 157
Pembangunan Talud Sendang Desa Sendang Kec.Todanan Kabupaten Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 158
Pembangunan Tlud Dukuh Jambangan Desa Ketileng Kec.Todanan Kabupaten Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 159
Pembangunan Talud Dukuh Patihan RT 05,RW 06 Desa Ketileng Kec.Todanan Kabupaten Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 160
Pembangunan Talud Dukuh Balong Desa Telogowungu kec.Japah Kabupaten Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 161
Pembangunan Talud/Drainase Dukuh Jambe Desa Gondoriyo Kec.Todanan Kab Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 162
Pembangunan Talud Dukuh Ngemak Desa Sonokulon Kec.Todanan Kab Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 163
Pembangunan Talud Dukuh Jomblang Desa Todanan Kec.Todanan Kab Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 164
Pembangunan Talud Dukuh Ngilen Desa Ngilen Kec.Kunduran Kabupaten Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 165
Pembangunan Talud Desa Wotbakah Kec.Japah Kab.Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 166
Pembangunan Talud Dukuh Oro oro Ombo Desa Wukirsari Kec.Todanan Kab Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 167
Pembangunan Talud Dukuh Trowulu Desa Sono Kidul Kec.Kunduran Kab Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 168
Pembangunan Talud Dukuh Roworejo Desa Plosorejo Kec.Kunduran Kab Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 169
Pembangunan Talud Dukuh Soronini Desa Sonokulon menuju Desa Ngumbul Kec.Todanan Kab Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 170
Pembangunan Talud Dukuh Ngreco,Desa Botoreco, Kec.Kunduran, Kabupaten Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 171
Penanganan Longsoran Sungai Kalisari Desa Kalisari Kec. Randublatung, Kab. Blora
0,00
0,00
1,030,000,000,00
1,030,000,000,00
1
03 01 32 172
Normalisasi Kali Grojogan Kecamatan Blora; Kali Mlangsen dan Tempelan, KotaBlora, Kab. Blora
0,00
0,00
772,500,000,00
772,500,000,00
1
03 01 32 173
Rehabilitasi Tanggul Kali Gabus Kelurahan Mlangsen Kecamatan Blora Kab. Blora
0,00
0,00
618,000,000,00
618,000,000,00
1
03 01 32 174
Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Gendongan, Kalangan dan Sambongrejo, Kec. Tunjungan, Kab. Blora
0,00
0,00
463,500,000,00
463,500,000,00
1
03 01 32 175
Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Watulumbung dan Genjahan, Kecamatan Jiken, Kab. Blora
0,00
0,00
463,500,000,00
463,500,000,00
1
03 01 32 182
Pemb Irigasi/Talud Jalan Ds.Bacem s/d Ds.Jatirejo Kec.Jepon Kab Blora
0,00
0,00
206,000,000,00
206,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 283
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
Jumlah Pegawai
1
2
Barang Dan Jasa
3
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1
03 01 32 183
Pemb Irigasi/Talud Kel.Beran s/d Dk.Ngampon Kec.Blora Kab Blora
0,00
0,00
206,000,000,00
206,000,000,00
1
03 01 32 184
Pemb Daerah Irigasi Cigrok kec.Jepon Kab Blora
0,00
0,00
206,000,000,00
206,000,000,00
1
03 01 32 185
Pemb Daerah Irigasi Tempuran Kec.Blora Kab Blora
0,00
0,00
206,000,000,00
206,000,000,00
1
03 01 32 186
Pemb Irigasi Talud Ds.Andongrejo Kec.Blora Kab Blora
0,00
0,00
206,000,000,00
206,000,000,00
1
03 01 32 187
Pemb Irigasi Talud Kel. Jepon Kec.Jepon
0,00
0,00
206,000,000,00
206,000,000,00
1
03 01 32 188
Pemb Normalisasi Sungai Ds.Puledagel Kec.Jepon
0,00
0,00
206,000,000,00
206,000,000,00
1
03 01 32 189
Pembangunan Talud Dukuh Cokrowati Desa Cokrowati Kec.Todanan Kabupaten Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 190
Pembangunan Talud Dukuh Ngampel Desa Candi Kec.Todanan kabupaten Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 191
Pembangunan Talud Dukuh Bandul Desa Tinapan Kec. Todanan Kabupaten Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 192
Pembangunan Talud Dukuh Kedungmulyo Desa Tinapan Kec. Todanan Kabupaten Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 193
Pembangunan Talud Dukuh Nglebur Desa Ngumbul Kec.Todanan kabupaten Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 194
Pembangunan Talud Dukuh Saronini Desa Sonokulon Kec. Todanan Kabupaten Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 195
Pembangunan Talud Dukuh Kedungdowo,Desa kembang Kec. Todanan Kabupaten Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 196
Kegiatan Pembangunan Talud Dukuh Patihan desa Ketileng Kecamatan Todanan Kabupaten Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 197
Pembangunan Talud Dukuh Ketileng Desa Ketileng Kec.Todanan Kabupaten Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 198
Pembangunan Talud Dukuh Sadang Desa Bicak Kec. Todanan Kab Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 200
Pembangunan Talud Desa Prigi RT 01 RW 02 Kec.Todanan Kab Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 201
Pembangunan Talud/Drainase Pasar Pelem - Purworejo Kec. Blora Blora
0,00
0,00
206,000,000,00
206,000,000,00
1
03 01 32 202
Pemb Talud/Drainase Dukuh Koro Wulung Ds Purworejo Kec Blora Kab Blora
0,00
0,00
206,000,000,00
206,000,000,00
1
03 01 32 203
Pembangunan Talud Jalan Tegalgunung - Krabyakan Blora
0,00
0,00
206,000,000,00
206,000,000,00
1
03 01 32 204
Pembangunan Talud Jalan Karangjati - Temurejo Blora
0,00
0,00
206,000,000,00
206,000,000,00
1
03 01 32 206
Pembangunan Talud Dk. Wijang Desa Karangtalun Kec. Banjarejo Blora
0,00
0,00
206,000,000,00
206,000,000,00
1
03 01 32 207
Pemb Talud/Drainase Dk.Sumberagung Ds.Sumberagung Kec.Banjarejo Kab Blora
0,00
0,00
206,000,000,00
206,000,000,00
1
03 01 32 208
Pembangunan Talud Dusun Sarirejo Kel. Ngelo RT 04/08 Kec. Cepu Blora
0,00
0,00
206,000,000,00
206,000,000,00
1
03 01 32 209
Pembangunan Talud Dk. Mentul Kel. Karangboyo Kec. Cepu Blora
0,00
0,00
206,000,000,00
206,000,000,00
1
03 01 32 210
Pembangunan Talud Dk. Kejalen Ds.Sambong Kec. Sambong Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 211
Pemb Talud Jalan Ds.Tambaksari s/d Ds. Patalan Kec.Blora Kab Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 212
Pembangunan Talud Dukuh Banyu menuju desa Karanganyar Kec.Todanan Kab Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 213
Pembangunan talud/drainase,Desa Pelem Sengir Kec.Todanan Kabupaten Blora
0,00
0,00
206,000,000,00
206,000,000,00
1
03 01 32 214
Pembangunan Talud Dukuh Tegalrejo Desa Dologan Kec.Japah Kabupaten Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 215
Pemb Talud/Drainase Ds.Patalan S/d Ds.Tempurejo Rt.01 RW 03 Kec.Blora Kab Blora
0,00
0,00
206,000,000,00
206,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 284
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
Jumlah Pegawai
1
2
Barang Dan Jasa
3
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1
03 01 32 216
Pemb Talud Kel.Beran Rt.04 Rw.02 Kec.Blora Kab Blora
0,00
0,00
206,000,000,00
206,000,000,00
1
03 01 32 217
Peningkatan Jalan/Talud Dk.Weru Ds.Temurejo Kec. Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 218
Pembangunan Talud Dukuh Ngrandu Desa Sambeng Kec.Todanan Kabupaten Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 219
Pembangunan Talud Dukuh Cungkup Desa Cungkup Kec.Kunduran Kabupaten Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 220
Pembangunan Talud Dukuh Ngerikil Desa Kemiri Kec. Kunduran Kabupaten Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 221
Pembangunan Talud Dukuh Botoh Desa Bakah Kec.Kunduran Kabupaten Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 222
Pembangunan Talud Dukuh Klokah Desa Klokah Kec.Kunduran Kabupaten Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 223
Pembangunan Talud Dukuh Kedungwungu Desa Kedungwungu Kec.Tadonan Kabupaten Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 224
Pembangunan Talud Dukuh Gendol Desa Kedungbacin Kec.Todanan Kabupaten Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 225
Pembangunan Talud Dukuh Sendang menuju desa Bicak Kec.Todanan Kab Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 226
Pembangunan Talud Desa Gondoriyo Kec.Todanan Kab Blora
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 227
Pembangunan talud/drainase dk.manggir ds.ngumbul kec.Todanan Blora
0,00
0,00
206,000,000,00
206,000,000,00
1
03 01 32 228
Pembangunan Jalan (Grosok) Dk. Ledok - Sengon Ds. Bangkleyan Kec. Jati
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 229
Pembangunan Talud Ds. Gabusan Kec. Jati
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 230
Pembangunan Talud Ds. Singget Kec. Jati
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 231
Pembangunan Talud Ds. Jegong Kec. Jati
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 232
Pembangunan Jalan (Grosok) Ds. Bangkleyan - Pocung Kec. Jati
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 233
Pembangunan Talud Ds. Pengkol - Jagong Kec. Jati
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 234
Pembangunan Jalan Arah SMP 2 Doplang Kec. Jati
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 235
Pembangunan Jalan (Grosok) Dk. Banyuurip - Balong Ds. Kepoh Kec. Jati
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 236
Peningkatan Jalan (Paving) Dk. Ngelo - Serut Ds. Pelem Kec. Jati
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 237
Pembangunan Talud Dk.Mungkung - Trowijo Ds.Singget Kec.Jati
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 238
Pembangunan Drainase RT.7/01 - RT 7/02 Kel. Jepon, Kec. Jepon
0,00
0,00
206,000,000,00
206,000,000,00
1
03 01 32 239
Pembangunan Talud Desa Gagakan, Kec. Sambong
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 240
Pembangunan Drainase Dukuh Ngrayung Ds. Sidomulyo Kec. Banjarejo
0,00
0,00
206,000,000,00
206,000,000,00
1
03 01 32 241
Pembangunan Talud Ds. Jati, Kec. Jati
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 242
Pembangunan Talud/Drainase Dk. Blau Ds. Dologan Kec. Japah
0,00
0,00
206,000,000,00
206,000,000,00
1
03 01 32 243
Pembangunan Jalan Ds. Tlogowungu, Kec. Japah
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 244
Pembangunan Jalan (Grosok) Dk. Wonosari - Tobo Kec. Jati
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 245
Pembangunan Jalan (Grosok) Dk. Sendang Ijo - Bendo Ds. Gempol Kec. Jati
0,00
206,000,000,00
0,00
206,000,000,00
1
03 01 32 246
Pembangunan Sarana Prasarana Ds Bogorejo Kec Bogorejo Kab. Blora
0,00
0,00
206,000,000,00
206,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 285
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
Jumlah Pegawai
1
2
Barang Dan Jasa
3
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1
03 01 32 247
Pembangunan Talud Dk. Klatak Ds. Doplang Kec. Jati
0,00
0,00
206,000,000,00
206,000,000,00
1
03 01 32 248
Pembangunan Drainase RT.7/01 - RT 4/06 Kel. Jepon Kec. Jepon
0,00
0,00
206,000,000,00
206,000,000,00
1
03 01 32 249
Pembangunan Irigasi/Talud Jalan Ds. Puledagel s/d Ds. Bacem Kec. Jepon Kab. Blora
0,00
0,00
206,000,000,00
206,000,000,00
1
03 01 32 250
Pembangunan Irigasi/Talud Jalan Ds. Purworejo Kec. Blora Kab. Blora
0,00
0,00
206,000,000,00
206,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 286
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
6 = 3+4+5
1 06
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1,347,230,000,00
4,291,245,000,00
141,525,000,00
5,780,000,000,00
1 06 01
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1,347,230,000,00
4,291,245,000,00
141,525,000,00
5,780,000,000,00
1
06 01 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
145,850,000,00
541,625,000,00
91,525,000,00
779,000,000,00
1
06 01 01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
2,000,000,00
0,00
2,000,000,00
1
06 01 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
135,000,000,00
0,00
135,000,000,00
1
06 01 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
12,000,000,00
0,00
12,000,000,00
1
06 01 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
122,950,000,00
50,000,00
0,00
123,000,000,00
1
06 01 01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
21,800,000,00
19,200,000,00
0,00
41,000,000,00
1
06 01 01 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0,00
30,000,000,00
0,00
30,000,000,00
1
06 01 01 10
Penyediaan alat tulis kantor
300,000,00
29,700,000,00
0,00
30,000,000,00
1
06 01 01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
200,000,00
29,800,000,00
0,00
30,000,000,00
1
06 01 01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
200,000,00
350,000,00
86,450,000,00
87,000,000,00
1
06 01 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
200,000,00
4,725,000,00
5,075,000,00
10,000,000,00
1
06 01 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
200,000,00
63,800,000,00
0,00
64,000,000,00
1
06 01 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
190,000,000,00
0,00
190,000,000,00
1
06 01 01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
25,000,000,00
0,00
25,000,000,00
1
06 01 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
700,000,00
99,300,000,00
0,00
100,000,000,00
1
06 01 02 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
500,000,00
49,500,000,00
0,00
50,000,000,00
1
06 01 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
200,000,00
49,800,000,00
0,00
50,000,000,00
1
06 01 03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
200,000,00
37,800,000,00
0,00
38,000,000,00
1
06 01 03 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
200,000,00
37,800,000,00
0,00
38,000,000,00
1
06 01 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
8,760,000,00
3,240,000,00
0,00
12,000,000,00
1
06 01 06 05
Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
8,760,000,00
3,240,000,00
0,00
12,000,000,00
1
06 01 15
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI
120,550,000,00
384,450,000,00
0,00
505,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 287
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
1
06 01 15 05
Penyusunan profil daerah
1
06 01 15 10
Penelitian dan pengembangan IPTEK
1
06 01 15
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH
1
06 01 15 01
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
1
06 01 15 02
Pengelolaan, updating dan analisis data statistik daerah
1
06 01 15 03
Penyusunan dan pengumpulan data PDRB
1
06 01 15 04
Pengolahan, updating dan analisis data PDRB
1
06 01 18
1
6 = 3+4+5
13,200,000,00
76,800,000,00
0,00
90,000,000,00
107,350,000,00
307,650,000,00
0,00
415,000,000,00
42,390,000,00
349,610,000,00
0,00
392,000,000,00
9,000,000,00
91,000,000,00
0,00
100,000,000,00
20,900,000,00
139,100,000,00
0,00
160,000,000,00
6,240,000,00
63,760,000,00
0,00
70,000,000,00
6,250,000,00
55,750,000,00
0,00
62,000,000,00
PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
47,140,000,00
282,860,000,00
0,00
330,000,000,00
06 01 18 02
Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh
41,800,000,00
38,200,000,00
0,00
80,000,000,00
1
06 01 18 09
Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) dan Pembentukan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
2,145,000,00
97,855,000,00
0,00
100,000,000,00
1
06 01 18 10
Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Blora
3,195,000,00
146,805,000,00
0,00
150,000,000,00
1
06 01 19
PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR
26,910,000,00
63,090,000,00
0,00
90,000,000,00
1
06 01 19 09
Koordinasi perencanaan air minum drainase dan sanitasi
26,910,000,00
63,090,000,00
0,00
90,000,000,00
1
06 01 20
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
151,595,000,00
126,405,000,00
50,000,000,00
328,000,000,00
1
06 01 20 01
Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
145,300,000,00
52,700,000,00
0,00
198,000,000,00
1
06 01 20 05
Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
1,545,000,00
8,455,000,00
50,000,000,00
60,000,000,00
1
06 01 20 06
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Sistim Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
4,750,000,00
65,250,000,00
0,00
70,000,000,00
1
06 01 21
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
355,495,000,00
730,505,000,00
0,00
1,086,000,000,00
1
06 01 21 05
Penyusunan rancangan RPJMD
25,200,000,00
141,800,000,00
0,00
167,000,000,00
1
06 01 21 06
Penyelenggaraan musrenbang RPJMD
41,625,000,00
39,375,000,00
0,00
81,000,000,00
1
06 01 21 08
Penyusunan rancangan RKPD
65,000,000,00
167,000,000,00
0,00
232,000,000,00
1
06 01 21 09
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
55,400,000,00
162,600,000,00
0,00
218,000,000,00
1
06 01 21 10
Penetapan RKPD
30,870,000,00
58,130,000,00
0,00
89,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 288
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
117,900,000,00
141,100,000,00
0,00
259,000,000,00
19,500,000,00
20,500,000,00
0,00
40,000,000,00
131,850,000,00
293,150,000,00
0,00
425,000,000,00
2
1
06 01 21 13
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
1
06 01 21 14
Penyusunan Perubahan RKPD
1
06 01 22
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI
1
06 01 22 01
Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah
1
06 01 22 02
Penyusunan indikator ekonomi daerah
1
06 01 22 04
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
1
06 01 22 08
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
1
06 01 22 09
Penyusunan Profil Investasi Daerah
1
06 01 22 10
Analisis Kesejahteraan Petani
1
06 01 23
PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA
1
06 01 23 01
1
06 01 23 02
1 1
6 = 3+4+5
1,220,000,00
43,780,000,00
0,00
45,000,000,00
61,315,000,00
28,685,000,00
0,00
90,000,000,00
0,00
30,000,000,00
0,00
30,000,000,00
5,625,000,00
29,375,000,00
0,00
35,000,000,00
2,930,000,00
147,070,000,00
0,00
150,000,000,00
60,760,000,00
14,240,000,00
0,00
75,000,000,00
105,185,000,00
504,815,000,00
0,00
610,000,000,00
Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan
14,950,000,00
177,050,000,00
0,00
192,000,000,00
Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan
10,735,000,00
49,265,000,00
0,00
60,000,000,00
06 01 23 03
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
50,850,000,00
212,150,000,00
0,00
263,000,000,00
06 01 23 04
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
5,300,000,00
29,700,000,00
0,00
35,000,000,00
1
06 01 23 05
Program KHPPIA
23,350,000,00
36,650,000,00
0,00
60,000,000,00
1
06 01 24
PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM
9,120,000,00
360,880,000,00
0,00
370,000,000,00
1
06 01 24 03
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
5,200,000,00
29,800,000,00
0,00
35,000,000,00
1
06 01 24 04
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
0,00
35,000,000,00
0,00
35,000,000,00
1
06 01 24 05
Penyusunan AMDAL SPAM Strategis
3,920,000,00
296,080,000,00
0,00
300,000,000,00
1
06 01 27
PROGRAM BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERSUMBER DARI PEMERINTAH PROVINSI SERTA PENDAMPINGANNYA
109,515,000,00
445,485,000,00
0,00
555,000,000,00
1
06 01 27 02
Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Blora ( Bantuan Propinsi )
0,00
50,000,000,00
0,00
50,000,000,00
1
06 01 27 03
Pendidikan Untuk Semua ( PUS) ( Bantuan Propinsi )
5,600,000,00
44,400,000,00
0,00
50,000,000,00
1
06 01 27 04
Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (Bantuan Propinsi)
0,00
50,000,000,00
0,00
50,000,000,00
1
06 01 27 05
FEDEP (Bantuan Propinsi)
35,735,000,00
64,265,000,00
0,00
100,000,000,00
1
06 01 27 06
Kegiatan Pengawasan Peredaran GAKY (Bantuan Propinsi)
15,060,000,00
19,940,000,00
0,00
35,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 289
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
6 = 3+4+5
1
06 01 27 07
Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (Pendampingan)
26,350,000,00
23,650,000,00
0,00
50,000,000,00
1
06 01 27 08
FEDEP (Pendampingan)
16,800,000,00
123,200,000,00
0,00
140,000,000,00
1
06 01 27 09
Pendidikan Untuk Semua (PUS) (Pendampingan)
9,025,000,00
40,975,000,00
0,00
50,000,000,00
1
06 01 27 11
Koordinasi Pengawasan Peredaran GAKY (Pendampingan)
945,000,00
29,055,000,00
0,00
30,000,000,00
1
06 01 28
PROGRAM BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERSUMBER DARI PEMERINTAH PUSAT BESERTA PENDAMPINGANNYA
91,970,000,00
68,030,000,00
0,00
160,000,000,00
1
06 01 28 01
WISMP 2
70,815,000,00
39,185,000,00
0,00
110,000,000,00
1
06 01 28 02
WISMP 2 APBD (Pendampingan)
21,155,000,00
28,845,000,00
0,00
50,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 290
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
6 = 3+4+5
1 07
PERHUBUNGAN
611,816,000,00
4,672,474,000,00
1,874,610,000,00
7,158,900,000,00
1 07 01
DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA
611,816,000,00
4,672,474,000,00
1,874,610,000,00
7,158,900,000,00
1
07 01 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
185,350,000,00
1,162,650,000,00
24,500,000,00
1,372,500,000,00
1
07 01 01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
7,000,000,00
0,00
7,000,000,00
1
07 01 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
510,000,000,00
0,00
510,000,000,00
1
07 01 01 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
25,000,000,00
0,00
25,000,000,00
1
07 01 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1
07 01 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1
07 01 01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1
07 01 01 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1
07 01 01 10
1
07 01 01 11
1 1
0,00
12,000,000,00
0,00
12,000,000,00
134,950,000,00
50,000,00
0,00
135,000,000,00
50,400,000,00
34,600,000,00
0,00
85,000,000,00
0,00
10,000,000,00
0,00
10,000,000,00
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
55,000,000,00
0,00
55,000,000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
42,000,000,00
0,00
42,000,000,00
07 01 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
40,000,000,00
0,00
40,000,000,00
07 01 01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
0,00
24,500,000,00
24,500,000,00
1
07 01 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
20,000,000,00
0,00
20,000,000,00
1
07 01 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
135,000,000,00
0,00
135,000,000,00
1
07 01 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
150,000,000,00
0,00
150,000,000,00
1
07 01 01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
122,000,000,00
0,00
122,000,000,00
1
07 01 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
22,610,000,00
146,390,000,00
0,00
169,000,000,00
1
07 01 02 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
15,900,000,00
44,100,000,00
0,00
60,000,000,00
1
07 01 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
94,000,000,00
0,00
94,000,000,00
1
07 01 02 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeler
6,710,000,00
8,290,000,00
0,00
15,000,000,00
1
07 01 03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
200,000,00
31,800,000,00
0,00
32,000,000,00
1
07 01 03 03
Pengadaan pakaian kerja lapangan
200,000,00
31,800,000,00
0,00
32,000,000,00
1
07 01 05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
0,00
25,000,000,00
0,00
25,000,000,00
1
07 01 05 01
Pendidikan dan pelatihan formal
0,00
25,000,000,00
0,00
25,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 291
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
6 = 3+4+5
1
07 01 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
8,000,000,00
2,000,000,00
0,00
10,000,000,00
1
07 01 06 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
8,000,000,00
2,000,000,00
0,00
10,000,000,00
1
07 01 15
PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN
6,295,000,00
40,705,000,00
0,00
47,000,000,00
1
07 01 15 03
Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
1
07 01 15 04
Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan
1
07 01 15 08
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
1
07 01 15
1
0,00
10,000,000,00
0,00
10,000,000,00
5,945,000,00
6,055,000,00
0,00
12,000,000,00
350,000,00
24,650,000,00
0,00
25,000,000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA
0,00
35,000,000,00
20,000,000,00
55,000,000,00
07 01 15 01
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
0,00
35,000,000,00
20,000,000,00
55,000,000,00
1
07 01 15
PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA
91,800,000,00
59,150,000,00
234,150,000,00
385,100,000,00
1
07 01 15 02
Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
91,800,000,00
48,550,000,00
212,150,000,00
352,500,000,00
1
07 01 15 03
Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi
0,00
8,000,000,00
0,00
8,000,000,00
1
07 01 15 05
Pengadaan alat studio dan komunikasi
0,00
650,000,00
14,350,000,00
15,000,000,00
1
07 01 15 06
Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
0,00
1,950,000,00
7,650,000,00
9,600,000,00
1
07 01 15
PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA
3,120,000,00
66,880,000,00
0,00
70,000,000,00
1
07 01 15 03
Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata
640,000,00
29,360,000,00
0,00
30,000,000,00
1
07 01 15 05
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
2,480,000,00
37,520,000,00
0,00
40,000,000,00
1
07 01 16
PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ
9,050,000,00
8,950,000,00
182,000,000,00
200,000,000,00
1
07 01 16 04
Rehabilitasi/pemeliharaan terminal pelabuhan
0,00
0,00
150,000,000,00
150,000,000,00
1
07 01 16 05
Rehabilitasi/pemeliharaan rambu lalu lintas
9,050,000,00
8,950,000,00
32,000,000,00
50,000,000,00
1
07 01 16
PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA
12,400,000,00
228,250,000,00
24,350,000,00
265,000,000,00
1
07 01 16 01
Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
520,000,00
9,480,000,00
5,000,000,00
15,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 292
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
1
07 01 16 02
Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno
390,000,00
1
07 01 16 03
Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah
1
07 01 16 04
Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah
1
07 01 16 05
Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air
1
07 01 16 06
Pengembangan kebudayaan dan pariwisata
1
07 01 16 09
Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala
1
07 01 16 10
Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya
1
07 01 16 11
Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah
1
07 01 16 12
1
07 01 16 13
1
07 01 16
PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
1
07 01 16 02
1 1
6 = 3+4+5
33,610,000,00
0,00
34,000,000,00
1,950,000,00
8,050,000,00
0,00
10,000,000,00
0,00
50,000,000,00
0,00
50,000,000,00
8,820,000,00
17,830,000,00
19,350,000,00
46,000,000,00
200,000,00
24,800,000,00
0,00
25,000,000,00
0,00
20,000,000,00
0,00
20,000,000,00
0,00
10,000,000,00
0,00
10,000,000,00
520,000,00
39,480,000,00
0,00
40,000,000,00
Pengelolaan karya cetak dan karya rekam
0,00
10,000,000,00
0,00
10,000,000,00
Pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala
0,00
5,000,000,00
0,00
5,000,000,00
64,680,000,00
260,420,000,00
59,300,000,00
384,400,000,00
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
1,000,000,00
95,900,000,00
58,100,000,00
155,000,000,00
07 01 16 03
Pengembangan jenis paket wisata unggulan
4,380,000,00
40,620,000,00
0,00
45,000,000,00
07 01 16 08
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana obyek wisata
500,000,00
88,300,000,00
1,200,000,00
90,000,000,00
1
07 01 16 09
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
0,00
15,000,000,00
0,00
15,000,000,00
1
07 01 16 10
Pemeliharaan obyek wisata
58,800,000,00
20,600,000,00
0,00
79,400,000,00
1
07 01 17
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN
53,350,000,00
205,113,000,00
24,550,000,00
283,013,000,00
1
07 01 17 04
Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang
25,200,000,00
146,563,000,00
18,250,000,00
190,013,000,00
1
07 01 17 05
Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
27,000,000,00
29,700,000,00
6,300,000,00
63,000,000,00
1
07 01 17 15
Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan
1,150,000,00
8,850,000,00
0,00
10,000,000,00
1
07 01 17 19
Posko Lebaran, Natal, dan Tahun Baru
0,00
20,000,000,00
0,00
20,000,000,00
1
07 01 17
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
28,020,000,00
1,286,080,000,00
16,500,000,00
1,330,600,000,00
1
07 01 17 01
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
18,620,000,00
136,480,000,00
16,500,000,00
171,600,000,00
1
07 01 17 04
Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah
0,00
770,000,000,00
0,00
770,000,000,00
1
07 01 17 05
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
9,400,000,00
379,600,000,00
0,00
389,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 293
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
6 = 3+4+5
1
07 01 17
PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI
14,760,000,00
32,640,000,00
0,00
47,400,000,00
1
07 01 17 01
Pelatihan SDM bidang komunikasi dan informasi
14,760,000,00
32,640,000,00
0,00
47,400,000,00
1
07 01 17
PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN
10,256,000,00
107,094,000,00
8,150,000,00
125,500,000,00
1
07 01 17 06
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan
3,870,000,00
6,630,000,00
0,00
10,500,000,00
1
07 01 17 07
Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata
936,000,00
74,064,000,00
0,00
75,000,000,00
1
07 01 17 08
Peningkatan peranserta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
2,890,000,00
17,110,000,00
0,00
20,000,000,00
1
07 01 17 10
Pembinaan sektor pendukung pariwisata
2,560,000,00
9,290,000,00
8,150,000,00
20,000,000,00
1
07 01 18
PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN
0,00
0,00
75,000,000,00
75,000,000,00
1
07 01 18 01
Pembangunan gedung terminal
0,00
0,00
50,000,000,00
50,000,000,00
1
07 01 18 02
Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal
0,00
0,00
25,000,000,00
25,000,000,00
1
07 01 18
PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA
0,00
195,000,000,00
0,00
195,000,000,00
1
07 01 18 02
Fasilitasi pembentukan kemitraan usaha profesi antar daerah
0,00
30,000,000,00
0,00
30,000,000,00
1
07 01 18 03
Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah
0,00
165,000,000,00
0,00
165,000,000,00
1
07 01 18
PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA
76,920,000,00
179,080,000,00
0,00
256,000,000,00
1
07 01 18 01
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
0,00
30,000,000,00
0,00
30,000,000,00
1
07 01 18 02
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
9,720,000,00
141,280,000,00
0,00
151,000,000,00
1
07 01 18 03
Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
67,200,000,00
7,800,000,00
0,00
75,000,000,00
1
07 01 19
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS
500,000,00
49,500,000,00
0,00
50,000,000,00
1
07 01 19 02
Pengadaan marka jalan
500,000,00
49,500,000,00
0,00
50,000,000,00
1
07 01 19
PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DALAM PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI DAERAH
21,475,000,00
68,875,000,00
5,650,000,00
96,000,000,00
1
07 01 19 02
Koordinasi bidang komunikasi dan informasi antar lintas SKPD, lintas instansi vertikal di daerah, BUMD, dan swasta lokal
17,175,000,00
22,825,000,00
0,00
40,000,000,00
1
07 01 19 03
Penguatan sinergisitas dan kemitraan pemerintah dan media massa
4,300,000,00
5,700,000,00
0,00
10,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 294
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
Jumlah Pegawai
1
2
3
Barang Dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1
07 01 19 05
Revitalisasi pendayagunaan media center daerah
0,00
350,000,00
5,650,000,00
6,000,000,00
1
07 01 19 07
Penyusunan desain detail jaringan komunikasi
0,00
40,000,000,00
0,00
40,000,000,00
1
07 01 21
PROGRAM BIDANG PERHUBUNGAN BERSUMBER DARI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI, SERTA DANA PENDAMPINGNYA
1,750,000,00
137,177,000,00
1,196,460,000,00
1,335,387,000,00
1
07 01 21 03
Pengadaan Marka Jalan (DAK)
500,000,00
79,950,000,00
0,00
80,450,000,00
1
07 01 21 04
Pengadaan Rambu Rambu Lalu Lintas (DAK)
950,000,00
3,050,000,00
359,000,000,00
363,000,000,00
1
07 01 21 05
Pengadaan Jasa Konsultansi Tera dan Tera Ulang (Bantuan Keuangan Provinsi)
300,000,00
54,177,000,00
7,500,000,00
61,977,000,00
1
07 01 21 06
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal Pelabuhan (Bantuan Keuangan Provinsi)
0,00
0,00
829,960,000,00
829,960,000,00
1
07 01 21
PROGRAM PENINGKATAN TATA LAKSANA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
0,00
46,000,000,00
4,000,000,00
50,000,000,00
1
07 01 21 03
Penyediaan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi
0,00
16,000,000,00
4,000,000,00
20,000,000,00
1
07 01 21 05
Pelayanan informasi kebijakan daerah melalui poster, leaflet, baliho dan lainnya
0,00
20,000,000,00
0,00
20,000,000,00
1
07 01 21 09
Komunikasi publik melalui dialog interaktif radio dan televisi
0,00
10,000,000,00
0,00
10,000,000,00
1
07 01 22
PROGRAM DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU BIDANG PERHUBUNGAN, PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1,280,000,00
298,720,000,00
0,00
300,000,000,00
1
07 01 22 01
Sosialisasi Ketentuan Bidang Cukai Tembakau (DBHCHT)
1,280,000,00
298,720,000,00
0,00
300,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 295
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
6 = 3+4+5
1 08
LINGKUNGAN HIDUP
254,730,000,00
2,153,974,500,00
158,295,500,00
2,567,000,000,00
1 08 01
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
254,730,000,00
2,153,974,500,00
158,295,500,00
2,567,000,000,00
1
08 01 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
130,350,000,00
284,508,700,00
15,848,000,00
430,706,700,00
1
08 01 01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
499,000,00
0,00
499,000,00
1
08 01 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
47,370,000,00
0,00
47,370,000,00
1
08 01 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
20,000,000,00
0,00
20,000,000,00
1
08 01 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
97,950,000,00
50,000,00
0,00
98,000,000,00
1
08 01 01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
32,400,000,00
2,600,000,00
0,00
35,000,000,00
1
08 01 01 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0,00
5,000,000,00
0,00
5,000,000,00
1
08 01 01 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
5,000,000,00
0,00
5,000,000,00
1
08 01 01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
3,507,700,00
0,00
3,507,700,00
1
08 01 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
3,000,000,00
0,00
3,000,000,00
1
08 01 01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
0,00
15,000,000,00
15,000,000,00
1
08 01 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
4,152,000,00
848,000,00
5,000,000,00
1
08 01 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
40,000,000,00
0,00
40,000,000,00
1
08 01 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
139,330,000,00
0,00
139,330,000,00
1
08 01 01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
14,000,000,00
0,00
14,000,000,00
1
08 01 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
500,000,00
109,500,000,00
0,00
110,000,000,00
1
08 01 02 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
500,000,00
79,500,000,00
0,00
80,000,000,00
1
08 01 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
30,000,000,00
0,00
30,000,000,00
1
08 01 05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
0,00
10,000,000,00
0,00
10,000,000,00
1
08 01 05 01
Pendidikan dan pelatihan formal
0,00
10,000,000,00
0,00
10,000,000,00
1
08 01 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
7,290,000,00
3,710,000,00
0,00
11,000,000,00
1
08 01 06 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4,140,000,00
1,860,000,00
0,00
6,000,000,00
1
08 01 06 05
Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
3,150,000,00
1,850,000,00
0,00
5,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 296
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
1
08 01 15
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN
80,790,000,00
1
08 01 15 01
Koordinasi penilaian kota sehat/adipura
10,430,000,00
31,570,000,00
8,000,000,00
50,000,000,00
1
08 01 15 07
Pengkajian dampak lingkungan
67,380,000,00
160,172,500,00
23,447,500,00
251,000,000,00
1
08 01 15 10
Koordinasi pengelolaan prokasih/superkasih
1,480,000,00
18,520,000,00
0,00
20,000,000,00
1
08 01 15 18
Pengadaan alat-alat laboratorium lingkungan
1,500,000,00
98,500,000,00
0,00
100,000,000,00
1
08 01 18
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
2,045,000,00
47,955,000,00
0,00
50,000,000,00
1
08 01 18 02
Pengembangan data dan informasi lingkungan
2,045,000,00
47,955,000,00
0,00
50,000,000,00
1
08 01 19
PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI
2,300,000,00
37,700,000,00
0,00
40,000,000,00
1
08 01 19 02
Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri
1,150,000,00
18,850,000,00
0,00
20,000,000,00
1
08 01 19 03
Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair
1,150,000,00
18,850,000,00
0,00
20,000,000,00
1
08 01 21
PROGRAM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP BERSUMBER DARI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI, SERTA DANA PENDAMPINGNYA
26,485,000,00
1,156,808,300,00
111,000,000,00
1,294,293,300,00
1
08 01 21 03
Pengembangan produksi ramah lingkungan (DAK)
3,100,000,00
196,700,000,00
0,00
199,800,000,00
1
08 01 21 04
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup (DAK)
7,685,000,00
192,115,000,00
0,00
199,800,000,00
1
08 01 21 06
Pengendalian dampak perubahan iklim (DAK)
3,125,000,00
107,875,000,00
0,00
111,000,000,00
1
08 01 21 07
Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air (DAK)
3,170,000,00
196,630,000,00
0,00
199,800,000,00
1
08 01 21 08
Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA (DAK)
3,110,000,00
196,690,000,00
0,00
199,800,000,00
1
08 01 21 09
Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem (DAK)
2,465,000,00
108,535,000,00
0,00
111,000,000,00
1
08 01 21 11
Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi (DAK)
2,350,000,00
108,650,000,00
0,00
111,000,000,00
1
08 01 21 13
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan (DAK)
1,480,000,00
49,613,300,00
0,00
51,093,300,00
1
08 01 21 14
Pengembangan data dan informasi lingkungan (DAK)
0,00
0,00
111,000,000,00
111,000,000,00
1
08 01 22
PROGRAM DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
4,970,000,00
195,030,000,00
0,00
200,000,000,00
1
08 01 22 01
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup (DBHCHT)
4,970,000,00
195,030,000,00
0,00
200,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
308,762,500,00
6 = 3+4+5 31,447,500,00
421,000,000,00
Hal : 297
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
6 = 3+4+5
1 10
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
744,395,000,00
1,969,805,000,00
515,800,000,00
3,230,000,000,00
1 10 01
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
744,395,000,00
1,969,805,000,00
515,800,000,00
3,230,000,000,00
1
10 01 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
111,400,000,00
389,700,000,00
6,500,000,00
507,600,000,00
1
10 01 01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
5,000,000,00
0,00
5,000,000,00
1
10 01 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
221,460,000,00
0,00
221,460,000,00
1
10 01 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
6,600,000,00
0,00
6,600,000,00
1
10 01 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
111,250,000,00
100,000,00
0,00
111,350,000,00
1
10 01 01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
18,000,000,00
0,00
18,000,000,00
1
10 01 01 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
20,000,000,00
0,00
20,000,000,00
1
10 01 01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
17,450,000,00
0,00
17,450,000,00
1
10 01 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
12,040,000,00
0,00
12,040,000,00
1
10 01 01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
150,000,00
9,350,000,00
6,500,000,00
16,000,000,00
1
10 01 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
3,400,000,00
0,00
3,400,000,00
1
10 01 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
26,000,000,00
0,00
26,000,000,00
1
10 01 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
50,300,000,00
0,00
50,300,000,00
1
10 01 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1,025,000,00
225,075,000,00
129,300,000,00
355,400,000,00
1
10 01 02 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
75,000,000,00
75,000,000,00
1
10 01 02 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
49,000,000,00
49,000,000,00
1
10 01 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
80,400,000,00
0,00
80,400,000,00
1
10 01 02 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
7,700,000,00
5,300,000,00
13,000,000,00
1
10 01 02 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
18,000,000,00
0,00
18,000,000,00
1
10 01 02 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeler
1
10 01 02 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1
10 01 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1
10 01 06 02
1 1
0,00
10,000,000,00
0,00
10,000,000,00
1,025,000,00
108,975,000,00
0,00
110,000,000,00
15,145,000,00
1,855,000,00
0,00
17,000,000,00
Penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD
2,985,000,00
15,000,00
0,00
3,000,000,00
10 01 06 04
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
4,566,000,00
434,000,00
0,00
5,000,000,00
10 01 06 05
Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
4,812,000,00
1,188,000,00
0,00
6,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 298
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
1
10 01 06 06
Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD
1
10 01 09
1
6 = 3+4+5
2,782,000,00
218,000,00
0,00
3,000,000,00
PROGRAM PENINGKATAN KELANCARAN PELAYANAN DAN ADMINISTRASI UMUM
28,750,000,00
50,000,00
0,00
28,800,000,00
10 01 09 03
Penyediaan honorarium tenaga pengamanan, kebersihan, sopir, dan tenaga lepas lainnya
28,750,000,00
50,000,00
0,00
28,800,000,00
1
10 01 15
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
588,075,000,00
1,353,125,000,00
380,000,000,00
2,321,200,000,00
1
10 01 15 02
Pelatihan tenaga pengelola SIAK
0,00
15,000,000,00
0,00
15,000,000,00
1
10 01 15 03
Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)
18,560,000,00
146,740,000,00
380,000,000,00
545,300,000,00
1
10 01 15 06
Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
5,595,000,00
175,205,000,00
0,00
180,800,000,00
1
10 01 15 07
Penyediaan informasi dapat diakses masyarakat
22,570,000,00
88,230,000,00
0,00
110,800,000,00
1
10 01 15 08
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
173,000,000,00
185,600,000,00
0,00
358,600,000,00
1
10 01 15 09
Pengembangan database kependudukan
350,000,00
19,650,000,00
0,00
20,000,000,00
1
10 01 15 11
Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil
74,230,000,00
179,770,000,00
0,00
254,000,000,00
1
10 01 15 12
Sosialisasi kebijakan kependudukan
350,000,00
29,650,000,00
0,00
30,000,000,00
1
10 01 15 14
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
0,00
20,000,000,00
0,00
20,000,000,00
1
10 01 15 19
Pelaksanaan Program KTP Elektronik
16,190,000,00
128,110,000,00
0,00
144,300,000,00
1
10 01 15 20
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
223,930,000,00
93,470,000,00
0,00
317,400,000,00
1
10 01 15 21
Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil
53,300,000,00
271,700,000,00
0,00
325,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 299
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
6 = 3+4+5
1 14
KETENAGAKERJAAN
419,865,000,00
2,478,835,000,00
471,300,000,00
3,370,000,000,00
1 14 01
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN SOSIAL
419,865,000,00
2,478,835,000,00
471,300,000,00
3,370,000,000,00
1
14 01 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
90,700,000,00
487,300,000,00
0,00
578,000,000,00
1
14 01 01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
7,000,000,00
0,00
7,000,000,00
1
14 01 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
70,000,000,00
0,00
70,000,000,00
1
14 01 01 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
16,850,000,00
0,00
16,850,000,00
1
14 01 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
90,700,000,00
50,000,00
0,00
90,750,000,00
1
14 01 01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
30,000,000,00
0,00
30,000,000,00
1
14 01 01 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
41,811,000,00
0,00
41,811,000,00
1
14 01 01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
30,000,000,00
0,00
30,000,000,00
1
14 01 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
42,625,000,00
0,00
42,625,000,00
1
14 01 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
15,000,000,00
0,00
15,000,000,00
1
14 01 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
49,704,000,00
0,00
49,704,000,00
1
14 01 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
91,750,000,00
0,00
91,750,000,00
1
14 01 01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
92,510,000,00
0,00
92,510,000,00
1
14 01 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
0,00
86,200,000,00
324,300,000,00
410,500,000,00
1
14 01 02 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
55,000,000,00
55,000,000,00
1
14 01 02 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
70,000,000,00
70,000,000,00
1
14 01 02 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
700,000,00
199,300,000,00
200,000,000,00
1
14 01 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
85,500,000,00
0,00
85,500,000,00
1
14 01 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
12,580,000,00
2,420,000,00
0,00
15,000,000,00
1
14 01 06 05
Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
12,580,000,00
2,420,000,00
0,00
15,000,000,00
1
14 01 15
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT), DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA
11,200,000,00
48,800,000,00
0,00
60,000,000,00
1
14 01 15 02
Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin
11,200,000,00
48,800,000,00
0,00
60,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 300
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
6 = 3+4+5
1
14 01 15
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
3,450,000,00
36,550,000,00
0,00
40,000,000,00
1
14 01 15 06
Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja
3,450,000,00
36,550,000,00
0,00
40,000,000,00
1
14 01 15
PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI
200,000,00
159,800,000,00
0,00
160,000,000,00
1
14 01 15 02
Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi
0,00
60,000,000,00
0,00
60,000,000,00
1
14 01 15 05
Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM
200,000,00
99,800,000,00
0,00
100,000,000,00
1
14 01 16
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
137,860,000,00
461,640,000,00
12,000,000,00
611,500,000,00
1
14 01 16 02
Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak
1,485,000,00
25,015,000,00
0,00
26,500,000,00
1
14 01 16 04
Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal
1
14 01 16 07
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
1
14 01 16 10
Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
1
14 01 16 11
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
1
14 01 16 12
Pelayanan pengemis, gelandangan dan orang terlantar kehabisan bekal (PGOT) dan razia tuna sosial
1
14 01 16 13
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS (PKH)
1
14 01 16
1 1
1,950,000,00
53,050,000,00
0,00
55,000,000,00
34,290,000,00
45,710,000,00
0,00
80,000,000,00
1,770,000,00
138,230,000,00
0,00
140,000,000,00
28,220,000,00
41,780,000,00
0,00
70,000,000,00
1,825,000,00
38,175,000,00
0,00
40,000,000,00
68,320,000,00
119,680,000,00
12,000,000,00
200,000,000,00
PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA
6,610,000,00
233,390,000,00
0,00
240,000,000,00
14 01 16 01
Penyusunan informasi bursa kerja
2,800,000,00
17,200,000,00
0,00
20,000,000,00
14 01 16 02
Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
480,000,00
24,520,000,00
0,00
25,000,000,00
1
14 01 16 05
Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan
1
14 01 16 06
Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat
1
14 01 17
1
680,000,00
34,320,000,00
0,00
35,000,000,00
2,650,000,00
157,350,000,00
0,00
160,000,000,00
PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR
790,000,00
34,210,000,00
0,00
35,000,000,00
14 01 17 02
Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar
790,000,00
34,210,000,00
0,00
35,000,000,00
1
14 01 17
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN
25,870,000,00
134,130,000,00
0,00
160,000,000,00
1
14 01 17 02
Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial
10,135,000,00
59,865,000,00
0,00
70,000,000,00
1
14 01 17 03
Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan
4,990,000,00
15,010,000,00
0,00
20,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 301
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
1
14 01 17 05
Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
1
14 01 18
1
6 = 3+4+5
10,745,000,00
59,255,000,00
0,00
70,000,000,00
PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA
7,185,000,00
117,815,000,00
0,00
125,000,000,00
14 01 18 04
Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
7,185,000,00
117,815,000,00
0,00
125,000,000,00
1
14 01 18
PROGRAM DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU BIDANG TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN SOSIAL
12,300,000,00
587,700,000,00
100,000,000,00
700,000,000,00
1
14 01 18 02
Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja (DBHCHT)
0,00
0,00
100,000,000,00
100,000,000,00
1
14 01 18 03
Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja (DBHCHT)
12,300,000,00
587,700,000,00
0,00
600,000,000,00
1
14 01 19
PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN / PANTI JOMPO
15,150,000,00
24,850,000,00
35,000,000,00
75,000,000,00
1
14 01 19 03
Operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo
15,150,000,00
24,850,000,00
35,000,000,00
75,000,000,00
1
14 01 21
PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
95,970,000,00
64,030,000,00
0,00
160,000,000,00
1
14 01 21 03
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
95,970,000,00
64,030,000,00
0,00
160,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 302
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
6 = 3+4+5
1 15
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
490,758,000,00
2,408,898,000,00
6,784,344,000,00
9,684,000,000,00
1 15 01
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
490,758,000,00
2,408,898,000,00
6,784,344,000,00
9,684,000,000,00
1
15 01 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
187,070,000,00
1,146,699,000,00
70,925,000,00
1,404,694,000,00
1
15 01 01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
5,500,000,00
0,00
5,500,000,00
1
15 01 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
120,960,000,00
15,600,000,00
136,560,000,00
1
15 01 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
6,528,000,00
0,00
6,528,000,00
1
15 01 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
184,970,000,00
50,000,00
0,00
185,020,000,00
1
15 01 01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
350,000,00
58,150,000,00
0,00
58,500,000,00
1
15 01 01 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
350,000,00
71,760,000,00
0,00
72,110,000,00
1
15 01 01 10
Penyediaan alat tulis kantor
350,000,00
109,359,000,00
0,00
109,709,000,00
1
15 01 01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
350,000,00
182,692,000,00
0,00
183,042,000,00
1
15 01 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
350,000,00
40,475,000,00
0,00
40,825,000,00
1
15 01 01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
0,00
55,325,000,00
55,325,000,00
1
15 01 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
16,700,000,00
0,00
16,700,000,00
1
15 01 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
350,000,00
70,375,000,00
0,00
70,725,000,00
1
15 01 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
172,750,000,00
0,00
172,750,000,00
1
15 01 01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
291,400,000,00
0,00
291,400,000,00
1
15 01 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
350,000,00
34,650,000,00
140,000,000,00
175,000,000,00
1
15 01 02 10
Pengadaan mebeler
0,00
0,00
10,000,000,00
10,000,000,00
1
15 01 02 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
0,00
0,00
60,000,000,00
60,000,000,00
1
15 01 02 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
0,00
70,000,000,00
70,000,000,00
1
15 01 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
350,000,00
34,650,000,00
0,00
35,000,000,00
1
15 01 05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
0,00
15,000,000,00
0,00
15,000,000,00
1
15 01 05 01
Pendidikan dan pelatihan formal
0,00
15,000,000,00
0,00
15,000,000,00
1
15 01 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
25,943,000,00
5,115,000,00
0,00
31,058,000,00
1
15 01 06 04
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
8,110,000,00
26,000,00
0,00
8,136,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 303
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
6 = 3+4+5
1
15 01 06 05
Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
5,218,000,00
4,085,000,00
0,00
9,303,000,00
1
15 01 06 06
Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD
3,537,000,00
970,000,00
0,00
4,507,000,00
1
15 01 06 07
Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD
9,078,000,00
34,000,00
0,00
9,112,000,00
1
15 01 09
PROGRAM PENINGKATAN KELANCARAN PELAYANAN DAN ADMINISTRASI UMUM
114,000,000,00
759,000,00
0,00
114,759,000,00
1
15 01 09 03
Penyediaan honorarium tenaga pengamanan, kebersihan, sopir, dan tenaga lepas lainnya
114,000,000,00
759,000,00
0,00
114,759,000,00
1
15 01 15
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
3,600,000,00
26,400,000,00
0,00
30,000,000,00
1
15 01 15 03
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
3,600,000,00
26,400,000,00
0,00
30,000,000,00
1
15 01 15
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI
4,730,000,00
65,270,000,00
0,00
70,000,000,00
1
15 01 15 06
Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi
4,730,000,00
65,270,000,00
0,00
70,000,000,00
1
15 01 16
PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL DAN MENENGAH
10,530,000,00
44,470,000,00
0,00
55,000,000,00
1
15 01 16 07
Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD
10,530,000,00
44,470,000,00
0,00
55,000,000,00
1
15 01 16
PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
4,530,000,00
50,470,000,00
0,00
55,000,000,00
1
15 01 16 01
Fasilitasi bagi industri kecil menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
4,530,000,00
50,470,000,00
0,00
55,000,000,00
1
15 01 17
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
3,070,000,00
46,930,000,00
175,000,000,00
225,000,000,00
1
15 01 17 06
Pengembangan sarana pemasaran produk usaha mikro kecil menengah
0,00
0,00
175,000,000,00
175,000,000,00
1
15 01 17 09
Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah
3,070,000,00
46,930,000,00
0,00
50,000,000,00
1
15 01 18
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI
6,570,000,00
58,430,000,00
0,00
65,000,000,00
1
15 01 18 05
Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi
0,00
40,000,000,00
0,00
40,000,000,00
1
15 01 18 07
Penyebaran model - model pola pengembangan koperasi
6,570,000,00
18,430,000,00
0,00
25,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 304
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
66,890,000,00
240,910,000,00
692,200,000,00
1,000,000,000,00
2
6 = 3+4+5
1
15 01 18
PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI
1
15 01 18 04
Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan
9,320,000,00
50,680,000,00
0,00
60,000,000,00
1
15 01 18 06
Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
6,870,000,00
33,130,000,00
0,00
40,000,000,00
1
15 01 18 08
Rehabilitasi/pemeliharaan pasar daerah
50,700,000,00
157,100,000,00
692,200,000,00
900,000,000,00
1
15 01 19
PROGRAM DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU BIDANG PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL MENENGAH
25,110,000,00
174,890,000,00
0,00
200,000,000,00
1
15 01 19 01
Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi (DBHCHT)
7,770,000,00
22,230,000,00
0,00
30,000,000,00
1
15 01 19 03
Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil, dan industri menengah (DBHCHT)
4,770,000,00
45,230,000,00
0,00
50,000,000,00
1
15 01 19 06
Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan (DBHCHT)
2,380,000,00
12,620,000,00
0,00
15,000,000,00
1
15 01 19 07
Pengembangan sarana pemasaran produk UMKM (DBHCHT)
10,190,000,00
94,810,000,00
0,00
105,000,000,00
1
15 01 19
PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKILIMA DAN ASONGAN
4,990,000,00
55,010,000,00
0,00
60,000,000,00
1
15 01 19 01
Pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan
3,780,000,00
6,220,000,00
0,00
10,000,000,00
1
15 01 19 03
Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan
1,210,000,00
48,790,000,00
0,00
50,000,000,00
1
15 01 19
PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL
1,480,000,00
13,520,000,00
0,00
15,000,000,00
1
15 01 19 02
penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat
1,480,000,00
13,520,000,00
0,00
15,000,000,00
1
15 01 20
PROGRAM BIDANG PERDAGANGAN BERSUMBER DARI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI, SERTA DANA PENDAMPINGNYA
4,100,000,00
128,170,000,00
5,706,219,000,00
5,838,489,000,00
1
15 01 20 03
Peningkatan Pengawasan peredaran barang dan jasa (DBHCHT)
3,050,000,00
96,950,000,00
0,00
100,000,000,00
1
15 01 20 05
Pembangunan dan pengembangan sarana distribusi perdagangan (DAK)
350,000,00
19,000,000,00
2,195,139,000,00
2,214,489,000,00
1
15 01 20 08
Revitalisasi Pasar Tradisional Ngawen Kab. Blora (Banprov)
350,000,00
7,220,000,00
1,792,430,000,00
1,800,000,000,00
1
15 01 20 09
Revitalisasi Pasar Tradisional Kunduran Kab. Blora (Banprov)
350,000,00
5,000,000,00
744,650,000,00
750,000,000,00
1
15 01 20 10
Revitalisasi Pasar Hewan Karangjati Kab. Blora (Banprov)
0,00
0,00
540,000,000,00
540,000,000,00
1
15 01 20 11
Revitalisasi Pasar Tradisional Todanan Kab. Blora (Banprov)
0,00
0,00
434,000,000,00
434,000,000,00
1
15 01 20
PROGRAM BIDANG PERINDUSTRIAN BERSUMBER DARI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI, SERTA DANA PENDAMPINGNYA
17,100,000,00
182,900,000,00
0,00
200,000,000,00
1
15 01 20 02
Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya (DBHCHT)
6,430,000,00
63,570,000,00
0,00
70,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 305
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
6 = 3+4+5
1
15 01 20 04
Pengembangan dan pelayanan teknologi industri (DBHCHT)
6,140,000,00
58,860,000,00
0,00
65,000,000,00
1
15 01 20 09
Pembinaan kemampuan teknologi industri (DBHCHT)
4,530,000,00
60,470,000,00
0,00
65,000,000,00
1
15 01 21
PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL
10,695,000,00
119,305,000,00
0,00
130,000,000,00
1
15 01 21 01
Memfasilitasi akses data dan informasi pasar
470,000,00
20,910,000,00
0,00
21,380,000,00
1
15 01 21 02
Intensifikasi dan efesiensi pungutan retribusi pasar
470,000,00
13,150,000,00
0,00
13,620,000,00
1
15 01 21 03
Pembinaan bagi pengelola dan pedagang pasar tradisional
6,780,000,00
23,220,000,00
0,00
30,000,000,00
1
15 01 21 04
Pengelolaan kebersihan pasar tradisional
2,975,000,00
62,025,000,00
0,00
65,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 306
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
1 19
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
1 19 01
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1
19 01 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1
19 01 01 01
1 1
6 = 3+4+5
2,185,719,000,00
3,848,511,000,00
2,682,770,000,00
8,717,000,000,00
490,880,000,00
1,266,120,000,00
244,000,000,00
2,001,000,000,00
52,450,000,00
173,850,000,00
44,000,000,00
270,300,000,00
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
2,500,000,00
0,00
2,500,000,00
19 01 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
30,000,000,00
0,00
30,000,000,00
19 01 01 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
4,000,000,00
0,00
4,000,000,00
1
19 01 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
3,500,000,00
0,00
3,500,000,00
1
19 01 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
52,450,000,00
50,000,00
0,00
52,500,000,00
1
19 01 01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
3,800,000,00
0,00
3,800,000,00
1
19 01 01 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0,00
19,000,000,00
0,00
19,000,000,00
1
19 01 01 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
12,000,000,00
0,00
12,000,000,00
1
19 01 01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
8,000,000,00
0,00
8,000,000,00
1
19 01 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
2,000,000,00
0,00
2,000,000,00
1
19 01 01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
1,000,000,00
38,000,000,00
39,000,000,00
1
19 01 01 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
0,00
5,000,000,00
5,000,000,00
1
19 01 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
7,000,000,00
1,000,000,00
8,000,000,00
1
19 01 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
16,000,000,00
0,00
16,000,000,00
1
19 01 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
55,000,000,00
0,00
55,000,000,00
1
19 01 01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
10,000,000,00
0,00
10,000,000,00
1
19 01 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
0,00
25,000,000,00
200,000,000,00
225,000,000,00
1
19 01 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
25,000,000,00
0,00
25,000,000,00
1
19 01 02 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
0,00
0,00
200,000,000,00
200,000,000,00
1
19 01 05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
0,00
12,000,000,00
0,00
12,000,000,00
1
19 01 05 01
Pendidikan dan pelatihan formal
0,00
12,000,000,00
0,00
12,000,000,00
1
19 01 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
6,270,000,00
730,000,00
0,00
7,000,000,00
1
19 01 06 07
Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD
6,270,000,00
730,000,00
0,00
7,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 307
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
6 = 3+4+5
1
19 01 09
PROGRAM PENINGKATAN KELANCARAN PELAYANAN DAN ADMINISTRASI UMUM
31,800,000,00
2,400,000,00
0,00
34,200,000,00
1
19 01 09 03
Penyediaan honorarium tenaga pengamanan, kebersihan, sopir, dan tenaga lepas lainnya
31,800,000,00
2,400,000,00
0,00
34,200,000,00
1
19 01 15
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
32,620,000,00
42,380,000,00
0,00
75,000,000,00
1
19 01 15 04
Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat
21,420,000,00
23,580,000,00
0,00
45,000,000,00
1
19 01 15 06
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
5,700,000,00
9,300,000,00
0,00
15,000,000,00
1
19 01 15 08
Peningkatan Kewaspadaan dan Deteksi Dini bagi Pemuda dan Pelajar
5,500,000,00
9,500,000,00
0,00
15,000,000,00
1
19 01 16
PROGRAM PEMELIHARAAN KAMTRAMTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL
106,630,000,00
58,370,000,00
0,00
165,000,000,00
1
19 01 16 02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
65,665,000,00
19,335,000,00
0,00
85,000,000,00
1
19 01 16 06
Monitoring/pemantauan orang asing
11,355,000,00
8,645,000,00
0,00
20,000,000,00
1
19 01 16 07
Monitoring/pemantauan kegiatan organisasi kemasayarakatan
9,480,000,00
10,520,000,00
0,00
20,000,000,00
1
19 01 16 08
Fasilitasi penyelenggaraan keamanan dalam negeri
20,130,000,00
19,870,000,00
0,00
40,000,000,00
1
19 01 17
PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
126,660,000,00
683,340,000,00
0,00
810,000,000,00
1
19 01 17 01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
18,620,000,00
21,380,000,00
0,00
40,000,000,00
1
19 01 17 02
Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat
9,730,000,00
20,270,000,00
0,00
30,000,000,00
1
19 01 17 03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
68,220,000,00
571,780,000,00
0,00
640,000,000,00
1
19 01 17 04
Sarasehan generasi muda dengan Pejuang 45
7,480,000,00
22,520,000,00
0,00
30,000,000,00
1
19 01 17 05
Pemantapan Ideologi Negara
6,730,000,00
18,270,000,00
0,00
25,000,000,00
1
19 01 17 06
Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila
15,880,000,00
29,120,000,00
0,00
45,000,000,00
1
19 01 18
PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
41,380,000,00
133,620,000,00
0,00
175,000,000,00
1
19 01 18 02
Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
13,830,000,00
36,170,000,00
0,00
50,000,000,00
1
19 01 18 03
Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
1
19 01 18 04
Pendidikan bela negara
1
19 01 18 05
Aktualisasi Komponen Pemersatu Bangsa
Pemerintah Kabupaten Blora
3,880,000,00
46,120,000,00
0,00
50,000,000,00
15,440,000,00
34,560,000,00
0,00
50,000,000,00
8,230,000,00
16,770,000,00
0,00
25,000,000,00
Hal : 308
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
6 = 3+4+5
1
19 01 20
PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)
12,390,000,00
17,610,000,00
0,00
30,000,000,00
1
19 01 20 01
Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba
12,390,000,00
17,610,000,00
0,00
30,000,000,00
1
19 01 21
PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT
80,680,000,00
116,820,000,00
0,00
197,500,000,00
1
19 01 21 01
Koordinasi forum-forum diskusi politik
10,940,000,00
24,060,000,00
0,00
35,000,000,00
1
19 01 21 02
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
5,700,000,00
9,300,000,00
0,00
15,000,000,00
1
19 01 21 03
Penelitian penyerahan permohonan bantuan politik
9,360,000,00
10,640,000,00
0,00
20,000,000,00
1
19 01 21 04
Sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula
18,980,000,00
36,020,000,00
0,00
55,000,000,00
1
19 01 21 05
Pendidikan politik bagi organisasi wanita
13,880,000,00
21,120,000,00
0,00
35,000,000,00
1
19 01 21 07
Dukungan penyelenggaraan pemilu
21,820,000,00
15,680,000,00
0,00
37,500,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 309
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
1 19 02
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1
19 02 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1
19 02 01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1
19 02 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1
19 02 01 03
1
19 02 01 06
1
19 02 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1
19 02 01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1
19 02 01 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1
19 02 01 10
1
19 02 01 11
1 1
6 = 3+4+5
1,339,410,000,00
1,560,320,000,00
1,815,270,000,00
4,715,000,000,00
71,650,000,00
597,500,000,00
38,000,000,00
707,150,000,00
0,00
3,000,000,00
0,00
3,000,000,00
0,00
40,000,000,00
0,00
40,000,000,00
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
20,000,000,00
0,00
20,000,000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
9,000,000,00
0,00
9,000,000,00
69,900,000,00
90,000,000,00
0,00
159,900,000,00
350,000,00
4,650,000,00
0,00
5,000,000,00
0,00
2,000,000,00
0,00
2,000,000,00
Penyediaan alat tulis kantor
350,000,00
14,650,000,00
0,00
15,000,000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
350,000,00
10,650,000,00
0,00
11,000,000,00
19 02 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
350,000,00
2,650,000,00
0,00
3,000,000,00
19 02 01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
0,00
38,000,000,00
38,000,000,00
1
19 02 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
3,000,000,00
0,00
3,000,000,00
1
19 02 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
350,000,00
212,900,000,00
0,00
213,250,000,00
1
19 02 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
85,000,000,00
0,00
85,000,000,00
1
19 02 01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
100,000,000,00
0,00
100,000,000,00
1
19 02 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
850,000,00
75,230,000,00
1,768,920,000,00
1,845,000,000,00
1
19 02 02 03
Pembangunan gedung kantor
0,00
0,00
1,700,000,000,00
1,700,000,000,00
1
19 02 02 10
Pengadaan mebeler
0,00
1,080,000,00
68,920,000,00
70,000,000,00
1
19 02 02 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
500,000,00
9,500,000,00
0,00
10,000,000,00
1
19 02 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
350,000,00
64,650,000,00
0,00
65,000,000,00
1
19 02 03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
350,000,00
104,650,000,00
0,00
105,000,000,00
1
19 02 03 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
350,000,00
104,650,000,00
0,00
105,000,000,00
1
19 02 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
2,950,000,00
2,050,000,00
0,00
5,000,000,00
1
19 02 06 05
Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
2,950,000,00
2,050,000,00
0,00
5,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 310
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
344,030,000,00
340,970,000,00
0,00
685,000,000,00
23,855,000,00
136,145,000,00
0,00
160,000,000,00
2,270,000,00
62,730,000,00
0,00
65,000,000,00
2
6 = 3+4+5
1
19 02 15
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
1
19 02 15 01
Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
1
19 02 15 03
Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
1
19 02 15 04
Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat
350,000,00
29,650,000,00
0,00
30,000,000,00
1
19 02 15 05
Pengendalian keamanan lingkungan
71,930,000,00
48,070,000,00
0,00
120,000,000,00
1
19 02 15 06
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
1,430,000,00
8,570,000,00
0,00
10,000,000,00
1
19 02 15 07
Pengendalian keamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah
244,195,000,00
55,805,000,00
0,00
300,000,000,00
1
19 02 16
PROGRAM PEMELIHARAAN KAMTRAMTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL
894,800,000,00
373,700,000,00
8,350,000,00
1,276,850,000,00
1
19 02 16 01
Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
12,695,000,00
28,955,000,00
8,350,000,00
50,000,000,00
1
19 02 16 02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
1,430,000,00
8,570,000,00
0,00
10,000,000,00
1
19 02 16 04
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
828,980,000,00
177,870,000,00
0,00
1,006,850,000,00
1
19 02 16 05
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
1,695,000,00
8,305,000,00
0,00
10,000,000,00
1
19 02 16 10
Pemberantasan pita cukai palsu dan rokok polos
50,000,000,00
150,000,000,00
0,00
200,000,000,00
1
19 02 19
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN
8,170,000,00
41,830,000,00
0,00
50,000,000,00
1
19 02 19 01
Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
8,170,000,00
41,830,000,00
0,00
50,000,000,00
1
19 02 20
PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)
16,610,000,00
24,390,000,00
0,00
41,000,000,00
1
19 02 20 01
Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba
7,425,000,00
8,575,000,00
0,00
16,000,000,00
1
19 02 20 06
Penyuluhan dan pencegahan praktek perjudian
6,925,000,00
8,075,000,00
0,00
15,000,000,00
1
19 02 20 08
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
2,260,000,00
7,740,000,00
0,00
10,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 311
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
1 19 03
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1
19 03 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1
19 03 01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1
19 03 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1
19 03 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1
19 03 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1
19 03 01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
27,350,000,00
1
19 03 01 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1
19 03 01 10
Penyediaan alat tulis kantor
1
19 03 01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1
19 03 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1
19 03 01 13
1
19 03 01 14
1
19 03 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1
19 03 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
1
19 03 01 18
1
19 03 01 19
1
19 03 02
1
19 03 02 10
1
19 03 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1
19 03 03
1
6 = 3+4+5
355,429,000,00
1,022,071,000,00
623,500,000,00
2,001,000,000,00
81,900,000,00
293,660,000,00
63,850,000,00
439,410,000,00
0,00
1,500,000,00
0,00
1,500,000,00
0,00
21,000,000,00
0,00
21,000,000,00
0,00
1,500,000,00
0,00
1,500,000,00
52,450,000,00
50,000,00
0,00
52,500,000,00
7,650,000,00
0,00
35,000,000,00
0,00
5,000,000,00
0,00
5,000,000,00
350,000,00
14,650,000,00
0,00
15,000,000,00
350,000,00
7,650,000,00
0,00
8,000,000,00
350,000,00
2,650,000,00
0,00
3,000,000,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
350,000,00
80,000,000,00
57,025,000,00
137,375,000,00
Penyediaan peralatan rumah tangga
350,000,00
0,00
4,650,000,00
5,000,000,00
0,00
2,820,000,00
2,175,000,00
4,995,000,00
350,000,00
28,728,000,00
0,00
29,078,000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
100,000,000,00
0,00
100,000,000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
20,462,000,00
0,00
20,462,000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
350,000,00
10,000,000,00
59,650,000,00
70,000,000,00
Pengadaan mebeler
350,000,00
0,00
59,650,000,00
60,000,000,00
0,00
10,000,000,00
0,00
10,000,000,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
350,000,00
47,740,000,00
0,00
48,090,000,00
19 03 03 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
350,000,00
47,740,000,00
0,00
48,090,000,00
1
19 03 05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
0,00
15,000,000,00
0,00
15,000,000,00
1
19 03 05 01
Pendidikan dan pelatihan formal
0,00
15,000,000,00
0,00
15,000,000,00
1
19 03 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
3,276,000,00
3,724,000,00
0,00
7,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 312
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
1
19 03 06 07
Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD
1
19 03 22
PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM
1
19 03 22 01
1 1
6 = 3+4+5
3,276,000,00
3,724,000,00
0,00
7,000,000,00
208,728,000,00
321,772,000,00
460,000,000,00
990,500,000,00
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana
15,750,000,00
19,250,000,00
0,00
35,000,000,00
19 03 22 02
Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam
39,728,000,00
11,272,000,00
0,00
51,000,000,00
19 03 22 03
Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam
0,00
0,00
460,000,000,00
460,000,000,00
1
19 03 22 04
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara
2,075,000,00
37,925,000,00
0,00
40,000,000,00
1
19 03 22 05
Pelatihan dan simulasi penanganan bencana
1
19 03 22 08
Inventarisasi dan identifikasi kerusakan pasca bencana
1
19 03 22 09
Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
1
19 03 22 10
Pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana
1
19 03 23
1
5,100,000,00
14,900,000,00
0,00
20,000,000,00
128,375,000,00
45,625,000,00
0,00
174,000,000,00
17,350,000,00
163,150,000,00
0,00
180,500,000,00
350,000,00
29,650,000,00
0,00
30,000,000,00
PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
60,825,000,00
330,175,000,00
40,000,000,00
431,000,000,00
19 03 23 04
Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran
14,550,000,00
10,450,000,00
0,00
25,000,000,00
1
19 03 23 05
Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran
1
19 03 23 06
Rekruitment tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran
1
19 03 23 07
Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran
1
19 03 23 08
Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
1
19 03 23 09
Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
1
19 03 23 11
Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
1
19 03 23 12
Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
Pemerintah Kabupaten Blora
6,425,000,00
18,575,000,00
0,00
25,000,000,00
15,500,000,00
49,500,000,00
0,00
65,000,000,00
6,650,000,00
23,350,000,00
0,00
30,000,000,00
0,00
0,00
40,000,000,00
40,000,000,00
350,000,00
29,650,000,00
0,00
30,000,000,00
17,000,000,00
13,000,000,00
0,00
30,000,000,00
350,000,00
185,650,000,00
0,00
186,000,000,00
Hal : 313
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1 1
1 1 1
1
03 01 03 01 03 01 03 01 03 01 03 01 03 01 03 01 03 01 03 01 03 01 03 01
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
12,632,921,000,00
36,753,962,500,00
22,436,516,500,00
71,823,400,000,00
948,178,000,00
882,222,000,00
3,884,600,000,00
5,715,000,000,00
42,950,000,00
111,250,000,00
5,600,000,00
159,800,000,00
0,00
900,000,00
0,00
900,000,00
39,950,000,00
50,000,00
0,00
40,000,000,00
3,000,000,00
3,500,000,00
0,00
6,500,000,00
SEKRETARIAT DAERAH / BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
01 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
10,000,000,00
0,00
10,000,000,00
01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
10,000,000,00
0,00
10,000,000,00
01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
0,00
5,600,000,00
5,600,000,00
01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
3,800,000,00
0,00
3,800,000,00
01 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
16,000,000,00
0,00
16,000,000,00
01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
55,000,000,00
0,00
55,000,000,00
01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
12,000,000,00
0,00
12,000,000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
0,00
10,000,000,00
0,00
10,000,000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
8,000,000,00
0,00
8,000,000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
2,000,000,00
0,00
2,000,000,00
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
477,660,000,00
71,940,000,00
0,00
549,600,000,00
Rapat Koordinasi Forkopimda
476,160,000,00
37,840,000,00
0,00
514,000,000,00
1,500,000,00
34,100,000,00
0,00
35,600,000,00
49,400,000,00
91,100,000,00
0,00
140,500,000,00
03 02 01 03 20 02 24 01 03 20 02 28 01
03 16 01 03 20 16 03 01 03 20 16 04 01 20
20
Barang Dan Jasa
2 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
1 20 1 20
Jumlah Pegawai
03 25 01
Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 314
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1 1 1
1 1
03 26 01 03 20 26 02 01 20
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
03 01 03 01 03 01 03 01 03 01 03 01 03 01 03 01
03 01 03 01 03 01 03 01 03 01 03 01
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
03 20 25 01 01 03 20 25 02 01
1
Jumlah Pegawai
Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik
6 = 3+4+5
44,400,000,00
56,100,000,00
0,00
100,500,000,00
5,000,000,00
35,000,000,00
0,00
40,000,000,00
PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
20,423,000,00
74,577,000,00
0,00
95,000,000,00
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
20,423,000,00
74,577,000,00
0,00
95,000,000,00
217,040,000,00
333,060,000,00
0,00
550,100,000,00
Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi
37
PROGRAM KOORDINASI BIDANG TATA PEMERINTAHAN
37 01
Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( LPPD )
51,590,000,00
38,410,000,00
0,00
90,000,000,00
37 02
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ( LKPJ )
81,415,000,00
69,585,000,00
0,00
151,000,000,00
37 03
Pelelangan pengelolaan tanah eks bengkok/bondo desa/kelurahan
5,340,000,00
33,160,000,00
0,00
38,500,000,00
37 05
Penyusunan memori serah terima jabatan Bupati Blora
18,614,000,00
28,886,000,00
0,00
47,500,000,00
37 06
Desk Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Blora
32,241,000,00
49,259,000,00
0,00
81,500,000,00
37 08
Penyusunan LKP-AMJ Bupati Blora
16,640,000,00
65,360,000,00
0,00
82,000,000,00
37 10
Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan
11,200,000,00
48,400,000,00
0,00
59,600,000,00
38
PROGRAM KOORDINASI BIDANG PEMERINTAHAN DESA
133,385,000,00
150,615,000,00
0,00
284,000,000,00
38 02
Sosialisasi kepada aparatur pemerintah desa dan BPD
50,550,000,00
49,450,000,00
0,00
100,000,000,00
38 03
Sosialisasi peraturan mengenai pemerintahan desa
30,175,000,00
29,825,000,00
0,00
60,000,000,00
38 04
Inventarisasi kekayaan desa
5,910,000,00
30,090,000,00
0,00
36,000,000,00
38 05
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
0,00
1,000,000,00
0,00
1,000,000,00
38 07
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
46,750,000,00
40,250,000,00
0,00
87,000,000,00
7,320,000,00
39,680,000,00
2,750,000,000,00
2,797,000,000,00
03 43 01
PROGRAM KOORDINASI BIDANG PERTANAHAN DAN PERMUKAAN BUMI
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 315
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1 1 1
1 1
03 20 43 01 01 03 20 43 06 01
03 50 01 03 20 50 01 01 20
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2 Pembakuan nama-nama rupabumi
6 = 3+4+5
7,320,000,00
39,680,000,00
0,00
47,000,000,00
Pengadaan tanah
0,00
0,00
2,750,000,000,00
2,750,000,000,00
PROGRAM BIDANG TATA PEMERINTAHAN BERSUMBER DARI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI, SERTA DANA PENDAMPINGNYA
0,00
0,00
1,129,000,000,00
1,129,000,000,00
Pembebasan tanah untuk pembangunan Tanggul Bengawan Solo di Kabupaten Blora
0,00
0,00
1,129,000,000,00
1,129,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 316
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1 1 20 1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1 1 1
1 1
03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02
03 02 03 20 02 03 20 02 03 20 02
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2 SEKRETARIAT DAERAH / BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
6 = 3+4+5
87,188,000,00
715,071,500,00
2,740,500,00
805,000,000,00
34,150,000,00
179,611,500,00
1,840,500,00
215,602,000,00
01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
1,200,000,00
0,00
1,200,000,00
01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
13,200,000,00
0,00
13,200,000,00
01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
600,000,00
0,00
600,000,00
01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
31,750,000,00
50,000,00
0,00
31,800,000,00
01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
2,400,000,00
600,000,00
0,00
3,000,000,00
01 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
8,525,500,00
0,00
8,525,500,00
01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
23,225,000,00
0,00
23,225,000,00
01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
0,00
1,840,500,00
1,840,500,00
01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
12,294,000,00
0,00
12,294,000,00
01 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
10,032,000,00
0,00
10,032,000,00
01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
30,885,000,00
0,00
30,885,000,00
01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
79,000,000,00
0,00
79,000,000,00
02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
0,00
13,610,000,00
900,000,00
14,510,000,00
02 10
Pengadaan mebeler
0,00
0,00
900,000,00
900,000,00
02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
9,310,000,00
0,00
9,310,000,00
02 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
4,300,000,00
0,00
4,300,000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
0,00
5,000,000,00
0,00
5,000,000,00
Pendidikan dan pelatihan formal
0,00
5,000,000,00
0,00
5,000,000,00
03 05 02 03 20 05 01 02 20
Jumlah Pegawai
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 317
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1 1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1 1
03 02 03 02 03 02 03 02 03 02
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2 40
PROGRAM KOORDINASI BIDANG KEHUMASAN
40 01
Fasilitasi analisis berita dan pengelolaan pendapat umum
40 02
Pelayanan kehumasan bagi kepala daerah
40 03 40 04
03 41 02 03 20 41 01 02 03 20 41 02 02
6 = 3+4+5
45,925,000,00
472,620,000,00
0,00
518,545,000,00
0,00
43,000,000,00
0,00
43,000,000,00
4,165,000,00
205,370,000,00
0,00
209,535,000,00
Penyerbarluasan informasi melalui media massa
24,210,000,00
144,250,000,00
0,00
168,460,000,00
Penerbitan majalah/jurnal/buletin/leaflet/brosur/poster
17,550,000,00
80,000,000,00
0,00
97,550,000,00
7,113,000,00
44,230,000,00
0,00
51,343,000,00
0,00
40,051,000,00
0,00
40,051,000,00
7,113,000,00
4,179,000,00
0,00
11,292,000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEPROTOKOLAN DAERAH Penyelenggaraan upacara rutin berkala dan hari besar nasional Penyelenggaraan keprotokolan dan pelayanan kedinasan kepala daerah
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 318
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1 1 20 1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1 1
1 1
1 1
03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
2 SEKRETARIAT DAERAH / BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
457,275,000,00
527,315,000,00
18,410,000,00
1,003,000,000,00
34,250,000,00
107,726,500,00
0,00
141,976,500,00
01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
2,000,000,00
0,00
2,000,000,00
01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
1,100,000,00
0,00
1,100,000,00
01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
31,850,000,00
50,000,00
0,00
31,900,000,00
01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
2,400,000,00
2,600,000,00
0,00
5,000,000,00
01 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
8,000,000,00
0,00
8,000,000,00
01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
7,400,000,00
0,00
7,400,000,00
01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
4,244,000,00
0,00
4,244,000,00
01 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
20,455,000,00
0,00
20,455,000,00
01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
51,877,500,00
0,00
51,877,500,00
01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
10,000,000,00
0,00
10,000,000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
0,00
12,556,000,00
0,00
12,556,000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
8,556,000,00
0,00
8,556,000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
4,000,000,00
0,00
4,000,000,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
0,00
2,000,000,00
0,00
2,000,000,00
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
0,00
2,000,000,00
0,00
2,000,000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
0,00
17,500,000,00
0,00
17,500,000,00
Pendidikan dan pelatihan formal
0,00
17,500,000,00
0,00
17,500,000,00
03 02 03 03 20 02 24 03 03 20 02 28 03
03 03 03 03 20 03 05 03 20
03 05 03 03 20 05 01 03 20
Jumlah Pegawai
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 319
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1 1 1
1 1 1 1
03 03 03 20 03 03 20 03 03 20 03
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
03 20 06 03 03 20 06 05 03
20
Jumlah Pegawai
6 = 3+4+5
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
7,580,000,00
2,420,000,00
0,00
10,000,000,00
Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
7,580,000,00
2,420,000,00
0,00
10,000,000,00
415,445,000,00
385,112,500,00
18,410,000,00
818,967,500,00
34
PROGRAM KOORDINASI BIDANG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
34 04
Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah
55,740,000,00
103,588,250,00
0,00
159,328,250,00
34 05
Apresiasi pembangunan
20,000,000,00
117,584,250,00
18,410,000,00
155,994,250,00
34 08
Pembentukan dan pelaksanaan ULP
339,705,000,00
163,940,000,00
0,00
503,645,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 320
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1 1 20 1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1 1
1 1
03 04 03 04 03 04 03 04 03 04 03 04 03 04 03 04 03 04 03 04 03 04 03 04 03 04 03 04 03 04 03 04
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2 SEKRETARIAT DAERAH / BAGIAN PEREKONOMIAN
6 = 3+4+5
130,702,000,00
455,448,000,00
18,850,000,00
605,000,000,00
33,250,000,00
120,750,000,00
12,000,000,00
166,000,000,00
01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
1,000,000,00
0,00
1,000,000,00
01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
3,000,000,00
0,00
3,000,000,00
01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
29,650,000,00
50,000,00
0,00
29,700,000,00
01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
3,600,000,00
4,400,000,00
0,00
8,000,000,00
01 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0,00
5,000,000,00
0,00
5,000,000,00
01 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
8,000,000,00
0,00
8,000,000,00
01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
7,800,000,00
0,00
7,800,000,00
01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
1,000,000,00
0,00
1,000,000,00
01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
0,00
10,000,000,00
10,000,000,00
01 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
0,00
2,000,000,00
2,000,000,00
01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
3,000,000,00
0,00
3,000,000,00
01 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
30,000,000,00
0,00
30,000,000,00
01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
45,000,000,00
0,00
45,000,000,00
01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
12,500,000,00
0,00
12,500,000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
0,00
9,000,000,00
0,00
9,000,000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
7,500,000,00
0,00
7,500,000,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
1,500,000,00
0,00
1,500,000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
0,00
10,000,000,00
0,00
10,000,000,00
Pendidikan dan pelatihan formal
0,00
10,000,000,00
0,00
10,000,000,00
03 02 04 03 20 02 24 04 03 20 02 26 04
03 05 04 03 20 05 01 04 20
Jumlah Pegawai
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 321
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
03 04 03 04 03 04 03 04 03 04 03 04
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
36
PROGRAM KOORDINASI TERPADU BIDANG PEREKONOMIAN
36 02
Kesiapan ketersediaan kepokmas
36 03
Fasilitasi penguatan ekonomi sektor riil
36 04
Fasilitasi penguatan dan penataan manajemen perusahaan milik daerah
36 08 36 09
6 = 3+4+5
97,452,000,00
315,698,000,00
6,850,000,00
420,000,000,00
6,030,000,00
13,970,000,00
0,00
20,000,000,00
25,000,000,00
105,000,000,00
0,00
130,000,000,00
9,875,000,00
45,125,000,00
0,00
55,000,000,00
Fasilitasi dan koordinasi dengan SKPD bidang ekonomi
26,220,000,00
68,780,000,00
0,00
95,000,000,00
Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai ( DBHCHT )
30,327,000,00
82,823,000,00
6,850,000,00
120,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 322
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1 1 20 1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1 1
03 05 03 05 03 05 03 05 03 05 03 05 03 05 03 05 03 05 03 05 03 05 03 05
20
1
20
1
20
1
20
1
20
03 05 03 05 03 05 03 05 03 05
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
2 SEKRETARIAT DAERAH / BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
194,833,000,00
783,767,000,00
22,400,000,00
1,001,000,000,00
35,750,000,00
49,850,000,00
22,400,000,00
108,000,000,00
0,00
3,000,000,00
0,00
3,000,000,00
32,750,000,00
50,000,00
0,00
32,800,000,00
3,000,000,00
300,000,00
0,00
3,300,000,00
01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
01 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
6,000,000,00
0,00
6,000,000,00
01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
3,500,000,00
0,00
3,500,000,00
01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
0,00
22,400,000,00
22,400,000,00
01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
3,000,000,00
0,00
3,000,000,00
01 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
11,000,000,00
0,00
11,000,000,00
01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
14,000,000,00
0,00
14,000,000,00
01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
9,000,000,00
0,00
9,000,000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
0,00
13,000,000,00
0,00
13,000,000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
10,000,000,00
0,00
10,000,000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
3,000,000,00
0,00
3,000,000,00
159,083,000,00
720,917,000,00
0,00
880,000,000,00
24,350,000,00
150,650,000,00
0,00
175,000,000,00
3,675,000,00
46,325,000,00
0,00
50,000,000,00
03 02 05 03 20 02 24 05 03 20 02 28 05
1
Jumlah Pegawai
39
PROGRAM KOORDINASI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
39 01
Koordinasi dan konsultasi penanganan masalah sosial
39 02
Koordinasi dan konsultasi keolahragaan, kepemudaan dan pemberdayaan perempuan
39 03
Koordinasi dan konsultasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan ulama
62,611,000,00
437,389,000,00
0,00
500,000,000,00
39 04
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
68,447,000,00
86,553,000,00
0,00
155,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 323
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1 1 20 1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1 1
1 1
1 1
03 06 03 06 03 06 03 06 03 06 03 06 03 06 03 06 03 06 03 06 03 06 03 06 03 06
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2 SEKRETARIAT DAERAH / BAGIAN TATA USAHA DAN KEUANGAN
6 = 3+4+5
75,934,000,00
205,041,000,00
261,025,000,00
542,000,000,00
57,850,000,00
127,501,000,00
61,883,000,00
247,234,000,00
01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
1,520,000,00
0,00
1,520,000,00
01 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
0,00
61,183,000,00
61,183,000,00
01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
1,200,000,00
0,00
1,200,000,00
01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
57,850,000,00
50,000,00
0,00
57,900,000,00
01 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0,00
8,650,000,00
0,00
8,650,000,00
01 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
31,293,000,00
0,00
31,293,000,00
01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
14,048,000,00
0,00
14,048,000,00
01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
3,816,000,00
700,000,00
4,516,000,00
01 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
36,500,000,00
0,00
36,500,000,00
01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
25,825,000,00
0,00
25,825,000,00
01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
4,599,000,00
0,00
4,599,000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
0,00
43,010,000,00
0,00
43,010,000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
20,550,000,00
0,00
20,550,000,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
22,460,000,00
0,00
22,460,000,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
0,00
2,000,000,00
0,00
2,000,000,00
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
0,00
2,000,000,00
0,00
2,000,000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
0,00
23,500,000,00
0,00
23,500,000,00
Pendidikan dan pelatihan formal
0,00
23,500,000,00
0,00
23,500,000,00
03 02 06 03 20 02 24 06 03 20 02 26 06
03 03 06 03 20 03 05 06 20
03 05 06 03 20 05 01 06 20
Jumlah Pegawai
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 324
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
1 1 1
1 1
03 42 06 03 20 42 01 06 03 20 42 02 06 20
03 46 06 03 20 46 01 06 20
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
6 = 3+4+5
PROGRAM SANDI DAN TELEKOMUNIKASI
0,00
4,830,000,00
199,142,000,00
203,972,000,00
Pengadaan peralatan dan perlengkapan sandi dan telekomunikasi
0,00
0,00
199,142,000,00
199,142,000,00
Peningkatan dan pengembangan SDM sandi dan telekomunikasi
0,00
4,830,000,00
0,00
4,830,000,00
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLA KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH
18,084,000,00
4,200,000,00
0,00
22,284,000,00
Konsolidasi pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Setda
18,084,000,00
4,200,000,00
0,00
22,284,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 325
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1 1 20 1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
1 1
1 1
1 1
03 07 03 07 03 07 03 07 03 07 03 07 03 07 03 07 03 07 03 07 03 07
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2 SEKRETARIAT DAERAH / BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
6 = 3+4+5
161,450,000,00
253,968,000,00
12,582,000,00
428,000,000,00
01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
31,450,000,00
77,968,000,00
682,000,00
110,100,000,00
01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
29,050,000,00
50,000,00
0,00
29,100,000,00
01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
2,400,000,00
2,600,000,00
0,00
5,000,000,00
01 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0,00
6,000,000,00
0,00
6,000,000,00
01 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
9,000,000,00
0,00
9,000,000,00
01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
9,000,000,00
0,00
9,000,000,00
01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
3,318,000,00
682,000,00
4,000,000,00
01 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
10,000,000,00
0,00
10,000,000,00
01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
34,000,000,00
0,00
34,000,000,00
01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
4,000,000,00
0,00
4,000,000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
0,00
6,000,000,00
0,00
6,000,000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
6,000,000,00
0,00
6,000,000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
0,00
10,000,000,00
0,00
10,000,000,00
Pendidikan dan pelatihan formal
0,00
10,000,000,00
0,00
10,000,000,00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
36,260,000,00
38,740,000,00
0,00
75,000,000,00
Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD
36,260,000,00
38,740,000,00
0,00
75,000,000,00
PROGRAM KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH
48,635,000,00
51,365,000,00
0,00
100,000,000,00
Penyusunan pedoman umum perangkat daerah
34,000,000,00
41,000,000,00
0,00
75,000,000,00
03 02 07 03 20 02 24 07
03 05 07 03 20 05 01 07 20
03 06 07 03 20 06 06 07 20
03 31 07 03 20 31 01 07 20
Jumlah Pegawai
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 326
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1 1 1
1 1 1 1
1 1
03 07 03 20 07 03 20 07 03 20 07
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
Pembentukan perangkat daerah
6,837,000,00
8,163,000,00
0,00
15,000,000,00
Penyusunan pedoman teknis perangkat daerah
7,798,000,00
2,202,000,00
0,00
10,000,000,00
38,070,000,00
51,930,000,00
11,900,000,00
101,900,000,00
9,335,000,00
5,665,000,00
11,900,000,00
26,900,000,00
32
PROGRAM KETATALAKSANAAN PERANGKAT DAERAH
32 09
Pengkoordinasian dan fasilitasi pelayanan publik
32 11
Bimbingan teknis penyusunan SPP
18,070,000,00
26,930,000,00
0,00
45,000,000,00
32 17
Monitoring dan evaluasi pelayanan publik
10,665,000,00
19,335,000,00
0,00
30,000,000,00
PROGRAM PENDAYAGUNAAN APARATUR DAERAH
7,035,000,00
17,965,000,00
0,00
25,000,000,00
Publikasi /sosialisasi kebijakan PAN daerah
7,035,000,00
17,965,000,00
0,00
25,000,000,00
03 33 07 03 20 33 02 07 20
Barang Dan Jasa
2
03 20 31 02 07 03 20 31 03 07
20
Jumlah Pegawai
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 327
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1 1 20 1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
03 08 03 08 03 08 03 08 03 08 03 08 03 08 03 08 03 08 03 08 03 08 03 08 03 08 03 08 03 08 03 08
03 08 03 08 03 08 03 08 03 08 03 08
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2 SEKRETARIAT DAERAH / BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN
6 = 3+4+5
546,163,000,00
3,720,578,000,00
3,399,259,000,00
7,666,000,000,00
328,359,000,00
1,671,956,500,00
0,00
2,000,315,500,00
01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
10,000,000,00
0,00
10,000,000,00
01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
449,067,500,00
0,00
449,067,500,00
01 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
6,403,000,00
63,597,000,00
0,00
70,000,000,00
01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
15,380,000,00
0,00
15,380,000,00
01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
47,100,000,00
0,00
0,00
47,100,000,00
01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
198,686,000,00
56,314,000,00
0,00
255,000,000,00
01 10
Penyediaan alat tulis kantor
830,000,00
49,170,000,00
0,00
50,000,000,00
01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
830,000,00
44,170,000,00
0,00
45,000,000,00
01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2,630,000,00
42,370,000,00
0,00
45,000,000,00
01 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
830,000,00
54,170,000,00
0,00
55,000,000,00
01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
700,000,00
58,068,000,00
0,00
58,768,000,00
01 17
Penyediaan makanan dan minuman
70,350,000,00
329,650,000,00
0,00
400,000,000,00
01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
400,000,000,00
0,00
400,000,000,00
01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
100,000,000,00
0,00
100,000,000,00
02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
36,489,000,00
743,824,000,00
3,399,259,000,00
4,179,572,000,00
02 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
0,00
2,230,000,00
2,940,945,000,00
2,943,175,000,00
02 06
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan
590,000,00
13,810,000,00
25,600,000,00
40,000,000,00
02 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
34,121,000,00
35,879,000,00
70,000,000,00
02 08
Pengadaan peralatan rumah jabatan
830,000,00
4,770,000,00
49,400,000,00
55,000,000,00
02 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
2,230,000,00
47,770,000,00
50,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 328
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1 1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1 1 1
1 1
1 1
03 08 03 08 03 08 03 08 03 08 03 08 03 08 03 08 03 08 03 08 03 08 03 08
03 08 03 20 08 03 20 08 03 20 08
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2 02 10
Pengadaan mebeler
02 20
6 = 3+4+5
0,00
290,000,00
5,385,000,00
5,675,000,00
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
21,309,000,00
93,691,000,00
0,00
115,000,000,00
02 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4,286,000,00
130,510,000,00
0,00
134,796,000,00
02 23
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1,280,000,00
98,720,000,00
0,00
100,000,000,00
02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
700,000,00
179,300,000,00
0,00
180,000,000,00
02 25
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas
1,180,000,00
43,820,000,00
0,00
45,000,000,00
02 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
3,446,000,00
34,340,000,00
0,00
37,786,000,00
02 27
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan
830,000,00
39,170,000,00
0,00
40,000,000,00
02 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
830,000,00
47,550,000,00
0,00
48,380,000,00
02 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeler
830,000,00
18,930,000,00
0,00
19,760,000,00
02 40
Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan
0,00
0,00
85,000,000,00
85,000,000,00
02 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
378,000,00
342,000,00
209,280,000,00
210,000,000,00
03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
1,020,000,00
104,980,000,00
0,00
106,000,000,00
03 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
470,000,00
69,530,000,00
0,00
70,000,000,00
03 04
Pengadaan pakaian KORPRI
350,000,00
5,650,000,00
0,00
6,000,000,00
03 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
200,000,00
29,800,000,00
0,00
30,000,000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
0,00
10,000,000,00
0,00
10,000,000,00
Pendidikan dan pelatihan formal
0,00
10,000,000,00
0,00
10,000,000,00
PROGRAM PENINGKATAN KELANCARAN PELAYANAN DAN ADMINISTRASI UMUM
41,200,000,00
50,000,00
0,00
41,250,000,00
Penyediaan honorarium tenaga pengamanan, kebersihan, sopir, dan tenaga lepas lainnya
41,200,000,00
50,000,00
0,00
41,250,000,00
03 05 08 03 20 05 01 08 20
03 09 08 03 20 09 03 08 20
Jumlah Pegawai
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 329
Jenis Belanja Kode
1
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
03 08 03 08 03 08 03 08 03 08 03 08
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
6 = 3+4+5
16
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
139,095,000,00
1,189,767,500,00
0,00
1,328,862,500,00
16 01
Dialog/audensi dengan tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial kemasyarakatan
33,639,000,00
126,361,000,00
0,00
160,000,000,00
16 02
Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri
700,000,00
19,300,000,00
0,00
20,000,000,00
16 05
Kunjungan kerja/inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
0,00
100,000,000,00
0,00
100,000,000,00
16 06
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
0,00
425,311,000,00
0,00
425,311,000,00
16 08
Penyediaan makanan dan minuman serta kebutuhan rumah tangga rumah dinas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
104,756,000,00
518,795,500,00
0,00
623,551,500,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 330
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1 1 20 1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
1 1
1 1 1
03 09 03 09 03 09 03 09 03 09 03 09 03 09 03 09 03 09 03 09 03 09 03 09 03 09
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2 SEKRETARIAT DAERAH / BAGIAN HUKUM
6 = 3+4+5
253,200,000,00
289,570,000,00
22,230,000,00
565,000,000,00
23,350,000,00
84,124,000,00
14,600,000,00
122,074,000,00
0,00
10,850,000,00
0,00
10,850,000,00
23,350,000,00
50,000,00
0,00
23,400,000,00
01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
3,600,000,00
0,00
3,600,000,00
01 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0,00
1,000,000,00
0,00
1,000,000,00
01 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
7,000,000,00
0,00
7,000,000,00
01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
2,100,000,00
0,00
2,100,000,00
01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
0,00
14,600,000,00
14,600,000,00
01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
5,688,000,00
0,00
5,688,000,00
01 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
4,436,000,00
0,00
4,436,000,00
01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
48,000,000,00
0,00
48,000,000,00
01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
1,400,000,00
0,00
1,400,000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
0,00
5,000,000,00
0,00
5,000,000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
5,000,000,00
0,00
5,000,000,00
PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
63,000,000,00
67,000,000,00
0,00
130,000,000,00
Penyelesaian kasus litigasi dan non litigasi
63,000,000,00
67,000,000,00
0,00
130,000,000,00
166,850,000,00
133,446,000,00
7,630,000,00
307,926,000,00
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
51,250,000,00
18,575,000,00
0,00
69,825,000,00
Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
14,940,000,00
5,456,000,00
0,00
20,396,000,00
03 02 09 03 20 02 24 09
03 24 09 03 20 24 02 09 20
03 26 09 03 20 26 02 09 03 20 26 03 09 20
Jumlah Pegawai
PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 331
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1 1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
03 09 03 09 03 09 03 09 03 09 03 09 03 09
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2 26 04
Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
26 05
6 = 3+4+5
900,000,00
7,434,000,00
0,00
8,334,000,00
Publikasi peraturan perundang-undangan
32,175,000,00
26,677,000,00
0,00
58,852,000,00
26 06
Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi, dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah
41,460,000,00
4,915,000,00
0,00
46,375,000,00
26 07
Pengendalian dan pembinaan peraturan perundang-undangan
0,00
10,000,000,00
0,00
10,000,000,00
26 08
Peningkatan sistem jaringan dokumentasi informasi hukum
17,725,000,00
4,645,000,00
7,630,000,00
30,000,000,00
26 09
Penyuluhan hukum peraturan perundang-undangan
8,400,000,00
14,332,000,00
0,00
22,732,000,00
26 10
Pembinaan Kadarkum
0,00
41,412,000,00
0,00
41,412,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 332
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
1 20 04
SEKRETARIAT DPRD
1
20 04 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1
20 04 01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1
20 04 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1
20 04 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1
20 04 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1
20 04 01 08
1 1
6 = 3+4+5
540,042,000,00
9,777,099,000,00
2,242,859,000,00
12,560,000,000,00
114,950,000,00
832,050,000,00
35,000,000,00
982,000,000,00
0,00
16,800,000,00
0,00
16,800,000,00
0,00
200,000,000,00
0,00
200,000,000,00
0,00
30,000,000,00
0,00
30,000,000,00
112,150,000,00
50,000,00
0,00
112,200,000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
700,000,00
167,300,000,00
0,00
168,000,000,00
20 04 01 10
Penyediaan alat tulis kantor
700,000,00
74,300,000,00
0,00
75,000,000,00
20 04 01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
700,000,00
74,300,000,00
0,00
75,000,000,00
1
20 04 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
350,000,00
14,650,000,00
0,00
15,000,000,00
1
20 04 01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
0,00
15,000,000,00
15,000,000,00
1
20 04 01 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
0,00
20,000,000,00
20,000,000,00
1
20 04 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
45,000,000,00
0,00
45,000,000,00
1
20 04 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
350,000,00
124,650,000,00
0,00
125,000,000,00
1
20 04 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
75,000,000,00
0,00
75,000,000,00
1
20 04 01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
10,000,000,00
0,00
10,000,000,00
1
20 04 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1,400,000,00
595,316,000,00
2,069,284,000,00
2,666,000,000,00
1
20 04 02 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
1,060,000,000,00
1,060,000,000,00
1
20 04 02 06
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan
0,00
2,430,000,00
122,570,000,00
125,000,000,00
1
20 04 02 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
75,000,000,00
75,000,000,00
1
20 04 02 08
Pengadaan peralatan rumah jabatan
0,00
8,286,000,00
1,714,000,00
10,000,000,00
1
20 04 02 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
150,000,000,00
150,000,000,00
1
20 04 02 10
Pengadaan mebeler
0,00
0,00
60,000,000,00
60,000,000,00
1
20 04 02 11
Pengadaan instalasi air, listrik, dan telepon
0,00
0,00
50,000,000,00
50,000,000,00
1
20 04 02 12
Pengadaan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung kantor
0,00
0,00
150,000,000,00
150,000,000,00
1
20 04 02 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
350,000,00
24,650,000,00
0,00
25,000,000,00
1
20 04 02 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
350,000,00
99,650,000,00
0,00
100,000,000,00
1
20 04 02 23
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
0,00
132,000,000,00
0,00
132,000,000,00
1
20 04 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
99,000,000,00
0,00
99,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 333
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
1
20 04 02 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1
20 04 02 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeler
1
20 04 02 31
Pemeliharaan rutin/berkala instalasi air, listrik, dan telepon
1
20 04 02 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1
20 04 03
1
6 = 3+4+5
350,000,00
99,650,000,00
0,00
100,000,000,00
0,00
30,000,000,00
0,00
30,000,000,00
350,000,00
99,650,000,00
0,00
100,000,000,00
0,00
0,00
400,000,000,00
400,000,000,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
350,000,00
209,650,000,00
0,00
210,000,000,00
20 04 03 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
350,000,00
209,650,000,00
0,00
210,000,000,00
1
20 04 05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
0,00
110,000,000,00
0,00
110,000,000,00
1
20 04 05 01
Pendidikan dan pelatihan formal
0,00
110,000,000,00
0,00
110,000,000,00
1
20 04 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
54,812,000,00
188,000,00
0,00
55,000,000,00
1
20 04 06 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
19,931,000,00
69,000,00
0,00
20,000,000,00
1
20 04 06 04
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
14,950,000,00
50,000,00
0,00
15,000,000,00
1
20 04 06 05
Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
19,931,000,00
69,000,00
0,00
20,000,000,00
1
20 04 09
PROGRAM PENINGKATAN KELANCARAN PELAYANAN DAN ADMINISTRASI UMUM
350,000,00
194,650,000,00
0,00
195,000,000,00
1
20 04 09 03
Penyediaan honorarium tenaga pengamanan, kebersihan, sopir, dan tenaga lepas lainnya
350,000,00
194,650,000,00
0,00
195,000,000,00
1
20 04 15
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
368,180,000,00
7,835,245,000,00
138,575,000,00
8,342,000,000,00
1
20 04 15 01
Pembahasan rancangan peraturan daerah
6,250,000,00
368,750,000,00
0,00
375,000,000,00
1
20 04 15 02
Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama
49,625,000,00
150,375,000,00
0,00
200,000,000,00
1
20 04 15 03
Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
75,100,000,00
974,900,000,00
0,00
1,050,000,000,00
1
20 04 15 04
Rapat-rapat paripurna
30,880,000,00
179,120,000,00
0,00
210,000,000,00
1
20 04 15 05
Kegiatan reses
13,150,000,00
962,850,000,00
0,00
976,000,000,00
1
20 04 15 06
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
350,000,00
59,650,000,00
0,00
60,000,000,00
1
20 04 15 07
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
350,000,00
1,699,650,000,00
0,00
1,700,000,000,00
1
20 04 15 08
Sosialisasi peraturan perundangan-undangan
85,400,000,00
239,600,000,00
0,00
325,000,000,00
1
20 04 15 09
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah
0,00
2,600,000,000,00
0,00
2,600,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 334
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
6 = 3+4+5
1
20 04 15 11
Penyusunan peraturan daerah inisiatif
1
20 04 15 12
Pengawasan dan evaluasi peraturan daerah
1
20 04 15 13
Kajian aspirasi masyarakat
1
20 04 15 14
Penyusunan Prolegda
15,225,000,00
34,775,000,00
0,00
50,000,000,00
1
20 04 15 15
Pengembangan sistem informasi perundang-undangan
30,800,000,00
18,900,000,00
75,300,000,00
125,000,000,00
1
20 04 15 16
Dokumentasi peraturan perundang-undangan
3,000,000,00
4,650,000,00
17,350,000,00
25,000,000,00
1
20 04 15 17
Penyiaran kegiatan DPRD
2,850,000,00
21,575,000,00
25,575,000,00
50,000,000,00
1
20 04 15 18
Kerjasama informasi dengan media massa
8,900,000,00
70,750,000,00
20,350,000,00
100,000,000,00
1
20 04 15 19
Fasilitasi hubungan masyarakat dengan DPRD
350,000,00
34,650,000,00
0,00
35,000,000,00
1
20 04 15 20
Fasilitasi kegiatan komisi dan fraksi
300,000,00
59,700,000,00
0,00
60,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
26,150,000,00
268,850,000,00
0,00
295,000,000,00
5,900,000,00
50,100,000,00
0,00
56,000,000,00
13,600,000,00
36,400,000,00
0,00
50,000,000,00
Hal : 335
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
2
1 20 05
INSPEKTORAT DAERAH
1,645,900,000,00
564,700,000,00
36,400,000,00
2,247,000,000,00
1
20 05 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
59,350,000,00
297,725,000,00
8,500,000,00
365,575,000,00
1
20 05 01 01
1
20 05 01 02
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
10,000,000,00
0,00
10,000,000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
54,000,000,00
0,00
54,000,000,00
1
20 05 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1
20 05 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1
20 05 01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1
20 05 01 10
1
20 05 01 11
1 1
0,00
10,000,000,00
0,00
10,000,000,00
51,850,000,00
50,000,00
0,00
51,900,000,00
6,000,000,00
6,000,000,00
0,00
12,000,000,00
Penyediaan alat tulis kantor
600,000,00
34,400,000,00
0,00
35,000,000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
300,000,00
19,700,000,00
0,00
20,000,000,00
20 05 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
300,000,00
4,700,000,00
7,000,000,00
12,000,000,00
20 05 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
7,500,000,00
1,500,000,00
9,000,000,00
1
20 05 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
300,000,00
24,700,000,00
0,00
25,000,000,00
1
20 05 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
126,675,000,00
0,00
126,675,000,00
1
20 05 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
300,000,00
54,700,000,00
23,800,000,00
78,800,000,00
1
20 05 02 03
Pembangunan gedung kantor
0,00
0,00
1,000,000,00
1,000,000,00
1
20 05 02 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
12,800,000,00
12,800,000,00
1
20 05 02 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
5,000,000,00
5,000,000,00
1
20 05 02 10
Pengadaan mebeler
1
20 05 02 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1
20 05 02 24
1
0,00
0,00
5,000,000,00
5,000,000,00
300,000,00
9,700,000,00
0,00
10,000,000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
35,000,000,00
0,00
35,000,000,00
20 05 02 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
10,000,000,00
0,00
10,000,000,00
1
20 05 03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
300,000,00
11,660,000,00
0,00
11,960,000,00
1
20 05 03 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
300,000,00
11,660,000,00
0,00
11,960,000,00
1
20 05 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
2,060,000,00
940,000,00
0,00
3,000,000,00
1
20 05 06 05
Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
2,060,000,00
940,000,00
0,00
3,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 336
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
6 = 3+4+5
1
20 05 20
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
1,575,420,000,00
183,145,000,00
4,100,000,00
1,762,665,000,00
1
20 05 20 01
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
1,301,740,000,00
43,850,000,00
0,00
1,345,590,000,00
1
20 05 20 02
Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
45,750,000,00
750,000,00
0,00
46,500,000,00
1
20 05 20 03
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
51,670,000,00
26,580,000,00
0,00
78,250,000,00
1
20 05 20 06
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
28,500,000,00
67,500,000,00
0,00
96,000,000,00
1
20 05 20 08
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
18,400,000,00
15,000,000,00
4,100,000,00
37,500,000,00
1
20 05 20 09
Evaluasi pengawasan pembangunan daerah
112,440,000,00
4,560,000,00
0,00
117,000,000,00
1
20 05 20 10
Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
16,920,000,00
13,080,000,00
0,00
30,000,000,00
1
20 05 20 11
Sosialisasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
0,00
8,825,000,00
0,00
8,825,000,00
1
20 05 20 12
Pendataan dan penataan dokumen/arsip terkait pengawasan daerah
0,00
3,000,000,00
0,00
3,000,000,00
1
20 05 21
PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN
8,470,000,00
16,530,000,00
0,00
25,000,000,00
1
20 05 21 01
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
8,470,000,00
16,530,000,00
0,00
25,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 337
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
1 20 06
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1
20 06 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1
20 06 01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1
20 06 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1
20 06 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1
20 06 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1
20 06 01 08
1 1
6 = 3+4+5
2,933,765,000,00
3,716,705,000,00
887,780,000,00
7,538,250,000,00
1,248,300,000,00
576,200,000,00
54,000,000,00
1,878,500,000,00
0,00
7,500,000,00
0,00
7,500,000,00
0,00
179,400,000,00
0,00
179,400,000,00
0,00
15,000,000,00
0,00
15,000,000,00
1,248,300,000,00
300,000,00
0,00
1,248,600,000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
20,000,000,00
0,00
20,000,000,00
20 06 01 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
40,000,000,00
0,00
40,000,000,00
20 06 01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
31,500,000,00
0,00
31,500,000,00
1
20 06 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
20,000,000,00
0,00
20,000,000,00
1
20 06 01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
0,00
54,000,000,00
54,000,000,00
1
20 06 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
22,500,000,00
0,00
22,500,000,00
1
20 06 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
90,000,000,00
0,00
90,000,000,00
1
20 06 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
120,000,000,00
0,00
120,000,000,00
1
20 06 01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
30,000,000,00
0,00
30,000,000,00
1
20 06 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
300,000,00
313,700,000,00
269,000,000,00
583,000,000,00
1
20 06 02 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
66,000,000,00
66,000,000,00
1
20 06 02 10
Pengadaan mebeler
300,000,00
700,000,00
13,000,000,00
14,000,000,00
1
20 06 02 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
100,000,000,00
0,00
100,000,000,00
1
20 06 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
80,000,000,00
0,00
80,000,000,00
1
20 06 02 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
120,000,000,00
0,00
120,000,000,00
1
20 06 02 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeler
0,00
6,500,000,00
0,00
6,500,000,00
1
20 06 02 31
Pemeliharaan rutin/berkala instalasi air, listrik, dan telepon
0,00
6,500,000,00
0,00
6,500,000,00
1
20 06 02 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
0,00
0,00
190,000,000,00
190,000,000,00
1
20 06 03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
300,000,00
14,450,000,00
0,00
14,750,000,00
1
20 06 03 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
300,000,00
14,450,000,00
0,00
14,750,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 338
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
1
20 06 05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
1
20 06 05 01
Pendidikan dan pelatihan formal
1
20 06 05 02
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
1
20 06 09
PROGRAM PENINGKATAN KELANCARAN PELAYANAN DAN ADMINISTRASI UMUM
1
20 06 09 03
Penyediaan honorarium tenaga pengamanan, kebersihan, sopir, dan tenaga lepas lainnya
1
20 06 17
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1
20 06 17 02
Penyusunan standar satuan harga
1
20 06 17 06
1
20 06 17 07
1 1
6 = 3+4+5
17,865,000,00
77,135,000,00
0,00
95,000,000,00
0,00
30,000,000,00
0,00
30,000,000,00
17,865,000,00
47,135,000,00
0,00
65,000,000,00
36,600,000,00
3,600,000,00
0,00
40,200,000,00
36,600,000,00
3,600,000,00
0,00
40,200,000,00
1,630,400,000,00
2,731,620,000,00
564,780,000,00
4,926,800,000,00
7,475,000,00
22,525,000,00
0,00
30,000,000,00
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
96,750,000,00
152,250,000,00
0,00
249,000,000,00
Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD
16,950,000,00
108,050,000,00
0,00
125,000,000,00
20 06 17 08
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
47,827,000,00
74,173,000,00
0,00
122,000,000,00
20 06 17 09
Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD
11,234,000,00
50,766,000,00
0,00
62,000,000,00
1
20 06 17 10
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
31,538,000,00
58,462,000,00
0,00
90,000,000,00
1
20 06 17 11
Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
25,176,000,00
59,824,000,00
0,00
85,000,000,00
1
20 06 17 15
Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
34,260,000,00
55,740,000,00
0,00
90,000,000,00
1
20 06 17 19
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
117,350,000,00
292,850,000,00
0,00
410,200,000,00
1
20 06 17 21
Monitoring dan evaluasi implementasi keuangan daerah
870,000,00
20,530,000,00
0,00
21,400,000,00
1
20 06 17 23
Penyusunan peraturan dan keputusan terkait pengelolaan keuangan daerah
44,380,000,00
62,620,000,00
0,00
107,000,000,00
1
20 06 17 25
Penyusunan KUA dan PPAS
54,205,000,00
91,795,000,00
0,00
146,000,000,00
1
20 06 17 27
Penerbitan SP2D, cetak daftar gaji, dan penerbitan SKPP
103,163,000,00
231,837,000,00
0,00
335,000,000,00
1
20 06 17 30
Pemeliharaan aplikasi SIP APBD
0,00
50,000,000,00
200,000,000,00
250,000,000,00
1
20 06 17 31
Pemeliharaan sistem informasi keuangan daerah
1
20 06 17 32
Pengadaan sarana/prasarana dan kegiatan pendukung pemungutan pajak daerah
1
20 06 17 34
Pemeliharaan sistem aplikasi gaji
1
20 06 17 36
Validasi dan konsolidasi laporan keuangan SKPD
1
20 06 17 37
Penyusunan sistem informasi penghubung Komandan SIKD
1
20 06 17 38
Manajemen barang daerah, penataan, dan inventarisasi aset daerah
1
20 06 17 39
Peningkatan pengelolaan aset daerah, penghapusan, dan penyelesaian kerugian barang daerah
1
20 06 17 40
Pembinaan, pengawasan, dan penilaian aset daerah Pemerintah Kabupaten Blora
600,000,00
74,400,000,00
0,00
75,000,000,00
0,00
371,400,000,00
216,100,000,00
587,500,000,00
0,00
8,000,000,00
0,00
8,000,000,00
36,490,000,00
19,310,000,00
0,00
55,800,000,00
840,000,00
35,660,000,00
0,00
36,500,000,00
69,897,000,00
86,103,000,00
50,000,000,00
206,000,000,00
71,237,000,00
78,763,000,00
0,00
150,000,000,00
42,547,000,00
358,773,000,00
98,680,000,00
500,000,000,00 Hal : 339
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
6 = 3+4+5
1
20 06 17 41
Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual
21,305,000,00
63,695,000,00
0,00
85,000,000,00
1
20 06 17 42
Pelaksanaan Elektronik Audit
31,601,000,00
11,799,000,00
0,00
43,400,000,00
1
20 06 17 43
Penatausahaan dokumen Penerbitan SP2D, SKPP dan Daftar Gaji
86,305,000,00
695,000,00
0,00
87,000,000,00
1
20 06 17 44
Pendataan Objek Pajak
1
20 06 17 45
Penilaian, Penyampaian dan Penetapan Pajak
1
20 06 17 46
1 1
11,100,000,00
57,300,000,00
0,00
68,400,000,00
667,300,000,00
57,300,000,00
0,00
724,600,000,00
Penagihan Pajak Daerah
0,00
127,000,000,00
0,00
127,000,000,00
20 06 17 47
Pemeliharaan Aplikasi Sistim Informasi Manajemen Pendapatan Daerah ( SIMPATDA)
0,00
25,000,000,00
0,00
25,000,000,00
20 06 17 48
Pemeliharaan Aplikasi Sistim Manajemen Informasi Objek Pajak ( SISMIOP )
0,00
25,000,000,00
0,00
25,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 340
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
2
1 20 07
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1
20 07 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1
20 07 01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1
20 07 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1
20 07 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1
20 07 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1
20 07 01 08
1 1
2,208,448,000,00
3,522,552,000,00
94,000,000,00
5,825,000,000,00
98,250,000,00
283,025,000,00
42,000,000,00
423,275,000,00
0,00
930,000,00
0,00
930,000,00
0,00
91,600,000,00
0,00
91,600,000,00
0,00
7,000,000,00
0,00
7,000,000,00
98,250,000,00
50,000,00
0,00
98,300,000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
7,000,000,00
0,00
7,000,000,00
20 07 01 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
22,150,000,00
0,00
22,150,000,00
20 07 01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
13,500,000,00
0,00
13,500,000,00
1
20 07 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
6,000,000,00
0,00
6,000,000,00
1
20 07 01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
0,00
42,000,000,00
42,000,000,00
1
20 07 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
4,860,000,00
0,00
4,860,000,00
1
20 07 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
42,535,000,00
0,00
42,535,000,00
1
20 07 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
80,000,000,00
0,00
80,000,000,00
1
20 07 01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
7,400,000,00
0,00
7,400,000,00
1
20 07 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
0,00
37,256,000,00
52,000,000,00
89,256,000,00
1
20 07 02 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
0,00
50,000,000,00
50,000,000,00
1
20 07 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
29,506,000,00
0,00
29,506,000,00
1
20 07 02 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
7,750,000,00
0,00
7,750,000,00
1
20 07 02 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeler
0,00
0,00
2,000,000,00
2,000,000,00
1
20 07 03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
0,00
8,450,000,00
0,00
8,450,000,00
1
20 07 03 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
0,00
8,450,000,00
0,00
8,450,000,00
1
20 07 05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
13,013,000,00
26,987,000,00
0,00
40,000,000,00
1
20 07 05 03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
13,013,000,00
26,987,000,00
0,00
40,000,000,00
1
20 07 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
11,040,000,00
2,960,000,00
0,00
14,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 341
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
6 = 3+4+5
1
20 07 06 04
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
5,520,000,00
1,480,000,00
0,00
7,000,000,00
1
20 07 06 05
Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
5,520,000,00
1,480,000,00
0,00
7,000,000,00
1
20 07 09
PROGRAM PENINGKATAN KELANCARAN PELAYANAN DAN ADMINISTRASI UMUM
1,420,965,000,00
63,054,000,00
0,00
1,484,019,000,00
1
20 07 09 01
Penyediaan honorarium tenaga kontrak daerah
1,420,965,000,00
63,054,000,00
0,00
1,484,019,000,00
1
20 07 29
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
207,061,000,00
2,252,939,000,00
0,00
2,460,000,000,00
1
20 07 29 01
Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah
117,861,000,00
1,357,139,000,00
0,00
1,475,000,000,00
1
20 07 29 02
Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah
64,430,000,00
285,570,000,00
0,00
350,000,000,00
1
20 07 29 04
Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah
24,770,000,00
610,230,000,00
0,00
635,000,000,00
1
20 07 30
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR
458,119,000,00
847,881,000,00
0,00
1,306,000,000,00
1
20 07 30 02
Seleksi penerimaan CPNS
90,495,000,00
209,505,000,00
0,00
300,000,000,00
1
20 07 30 04
Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
23,555,000,00
126,445,000,00
0,00
150,000,000,00
1
20 07 30 05
Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
8,400,000,00
21,600,000,00
0,00
30,000,000,00
1
20 07 30 07
Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar
17,910,000,00
7,090,000,00
0,00
25,000,000,00
1
20 07 30 08
Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
3,450,000,00
7,550,000,00
0,00
11,000,000,00
1
20 07 30 09
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
47,175,000,00
29,825,000,00
0,00
77,000,000,00
1
20 07 30 12
Bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN
10,450,000,00
14,550,000,00
0,00
25,000,000,00
1
20 07 30 15
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
1
20 07 30 17
Sidang Baperjakat
1
20 07 30 18
1
20 07 30 19
1
5,088,000,00
11,912,000,00
0,00
17,000,000,00
128,750,000,00
96,250,000,00
0,00
225,000,000,00
Pelantikan pejabat struktural/fungsional
18,585,000,00
21,415,000,00
0,00
40,000,000,00
Penyelesaian administrasi SK CPNS ke PNS
10,370,000,00
19,630,000,00
0,00
30,000,000,00
20 07 30 22
Penyelenggaraan sumpah janji PNS
12,360,000,00
22,640,000,00
0,00
35,000,000,00
1
20 07 30 23
Penyelesaian Kartu Istri, Kartu Suami, Kartu Pegawai dan Taspen
150,000,00
8,350,000,00
0,00
8,500,000,00
1
20 07 30 24
Penyelenggaraan pemindahan, pemberhentian, dan pensiun PNS
17,370,000,00
72,630,000,00
0,00
90,000,000,00
1
20 07 30 25
Penyusunan formasi PNS
4,916,000,00
25,084,000,00
0,00
30,000,000,00
1
20 07 30 26
Penyediaan Kartu Pegawai Elektronik (KPE)
150,000,00
14,850,000,00
0,00
15,000,000,00
1
20 07 30 28
Penataan file kepegawaian
8,857,000,00
1,143,000,00
0,00
10,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 342
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
1
20 07 30 31
Penegakan disiplin PNS (Sidak)
1
20 07 30 32
Pemantapan disiplin
1
20 07 30 33
Bantuan penyelenggaraan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan ujian dinas
1
20 07 30 34
Pemantapan proses penilaian prestasi kerja PNS
Pemerintah Kabupaten Blora
6 = 3+4+5
2,650,000,00
12,350,000,00
0,00
15,000,000,00
35,888,000,00
80,112,000,00
0,00
116,000,000,00
8,940,000,00
16,060,000,00
0,00
25,000,000,00
2,610,000,00
28,890,000,00
0,00
31,500,000,00
Hal : 343
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
2
1 20 08
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN
1
20 08 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1
20 08 01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
3,500,000,00
0,00
3,500,000,00
1
20 08 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
24,000,000,00
6,000,000,00
30,000,000,00
1
20 08 01 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
350,000,00
18,650,000,00
31,000,000,00
50,000,000,00
1
20 08 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
5,000,000,00
0,00
5,000,000,00
1
20 08 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
63,400,000,00
50,000,00
0,00
63,450,000,00
1
20 08 01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
21,950,000,00
63,050,000,00
0,00
85,000,000,00
1
20 08 01 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0,00
30,000,000,00
0,00
30,000,000,00
1
20 08 01 10
Penyediaan alat tulis kantor
350,000,00
31,700,000,00
0,00
32,050,000,00
1
20 08 01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
350,000,00
39,650,000,00
0,00
40,000,000,00
1
20 08 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
350,000,00
19,650,000,00
0,00
20,000,000,00
1
20 08 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
4,776,000,00
224,000,00
5,000,000,00
1
20 08 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
350,000,00
39,650,000,00
0,00
40,000,000,00
1
20 08 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
40,000,000,00
0,00
40,000,000,00
1
20 08 01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
15,000,000,00
0,00
15,000,000,00
1
20 08 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1,050,000,00
34,650,000,00
56,300,000,00
92,000,000,00
1
20 08 02 10
Pengadaan mebeler
350,000,00
0,00
16,650,000,00
17,000,000,00
1
20 08 02 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
350,000,00
0,00
39,650,000,00
40,000,000,00
1
20 08 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
350,000,00
34,650,000,00
0,00
35,000,000,00
1
20 08 05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
0,00
15,000,000,00
0,00
15,000,000,00
1
20 08 05 01
Pendidikan dan pelatihan formal
0,00
15,000,000,00
0,00
15,000,000,00
1
20 08 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
5,439,000,00
4,561,000,00
0,00
10,000,000,00
1
20 08 06 05
Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
5,439,000,00
4,561,000,00
0,00
10,000,000,00
1
20 08 15
PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI
29,310,000,00
128,690,000,00
0,00
158,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
208,939,000,00
948,537,000,00
93,524,000,00
1,251,000,000,00
87,100,000,00
334,676,000,00
37,224,000,00
459,000,000,00
Hal : 344
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
1
20 08 15 05
Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal
1
20 08 15 10
Penyelenggaraan pameran investasi
1
20 08 16
PROGRAM PENINGKATAH IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI
1
20 08 16 02
1
20 08 16 04
1
20 08 19
1
20 08 19 04
1
20 08 24
1
6 = 3+4+5
23,150,000,00
26,850,000,00
0,00
50,000,000,00
6,160,000,00
101,840,000,00
0,00
108,000,000,00
12,850,000,00
84,150,000,00
0,00
97,000,000,00
Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi
4,100,000,00
45,900,000,00
0,00
50,000,000,00
Pengembangan sistem informasi penanaman modal
8,750,000,00
38,250,000,00
0,00
47,000,000,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
350,000,00
39,650,000,00
0,00
40,000,000,00
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
350,000,00
39,650,000,00
0,00
40,000,000,00
PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
2,670,000,00
7,330,000,00
0,00
10,000,000,00
20 08 24 01
Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
2,670,000,00
7,330,000,00
0,00
10,000,000,00
1
20 08 35
PROGRAM PELAYANAN DAN PERIJINAN TERPADU
70,170,000,00
299,830,000,00
0,00
370,000,000,00
1
20 08 35 02
Sosialisasi pelayanan dan perijinan terpadu
11,150,000,00
98,850,000,00
0,00
110,000,000,00
1
20 08 35 03
Penyusunan Rancangan Peraturan Perijinan
6,650,000,00
43,350,000,00
0,00
50,000,000,00
1
20 08 35 04
Penyusunan penetapan perijinan
52,370,000,00
157,630,000,00
0,00
210,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 345
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
1 20 09
KECAMATAN BLORA
1
20 09 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1
20 09 01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1
20 09 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1
20 09 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1
20 09 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1
20 09 01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1
20 09 01 10
1
20 09 01 11
1
20 09 01 12
1
20 09 01 13
1
20 09 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1
20 09 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
1
20 09 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1
20 09 01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
1
20 09 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1
20 09 02 03
1 1
6 = 3+4+5
665,725,000,00
1,313,645,000,00
1,189,130,000,00
3,168,500,000,00
87,250,000,00
162,461,000,00
35,180,000,00
284,891,000,00
0,00
1,500,000,00
0,00
1,500,000,00
0,00
37,200,000,00
0,00
37,200,000,00
0,00
2,000,000,00
0,00
2,000,000,00
44,350,000,00
50,000,00
0,00
44,400,000,00
42,000,000,00
3,000,000,00
0,00
45,000,000,00
Penyediaan alat tulis kantor
300,000,00
24,700,000,00
0,00
25,000,000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
300,000,00
4,991,000,00
0,00
5,291,000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
3,000,000,00
0,00
3,000,000,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
820,000,00
35,180,000,00
36,000,000,00
0,00
3,000,000,00
0,00
3,000,000,00
300,000,00
43,200,000,00
0,00
43,500,000,00
0,00
4,000,000,00
0,00
4,000,000,00
0,00
35,000,000,00
0,00
35,000,000,00
300,000,00
19,700,000,00
505,500,000,00
525,500,000,00
Pembangunan gedung kantor
0,00
0,00
50,000,000,00
50,000,000,00
20 09 02 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
263,500,000,00
263,500,000,00
20 09 02 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
0,00
190,000,000,00
190,000,000,00
1
20 09 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
300,000,00
14,700,000,00
0,00
15,000,000,00
1
20 09 02 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
5,000,000,00
0,00
5,000,000,00
1
20 09 02 31
Pemeliharaan rutin/berkala instalasi air, listrik, dan telepon
0,00
0,00
2,000,000,00
2,000,000,00
1
20 09 44
PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KECAMATAN
1,880,000,00
81,600,000,00
0,00
83,480,000,00
1
20 09 44 02
Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
0,00
10,000,000,00
0,00
10,000,000,00
1
20 09 44 05
Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
1
20 09 44 06
Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
1
20 09 44 08
Koordinasi kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan
Pemerintah Kabupaten Blora
300,000,00
19,700,000,00
0,00
20,000,000,00
1,280,000,00
27,200,000,00
0,00
28,480,000,00
300,000,00
24,700,000,00
0,00
25,000,000,00
Hal : 346
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
6 = 3+4+5
1
20 09 45
PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KELURAHAN
561,915,000,00
490,445,000,00
429,000,000,00
1,481,360,000,00
1
20 09 45 01
Penyediaan operasional kebutuhan rutin kelurahan
220,965,000,00
367,395,000,00
49,000,000,00
637,360,000,00
1
20 09 45 02
Pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan
10,140,000,00
13,860,000,00
0,00
24,000,000,00
1
20 09 45 03
Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kelurahan
319,950,000,00
50,000,00
0,00
320,000,000,00
1
20 09 45 05
Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di wilayah kelurahan
0,00
0,00
380,000,000,00
380,000,000,00
1
20 09 45 06
Pembinaan lembaga kemasyarakatan di wilayah kelurahan
300,000,00
107,700,000,00
0,00
108,000,000,00
1
20 09 45 07
Pelaksanaan lelang tanah kelurahan
10,560,000,00
1,440,000,00
0,00
12,000,000,00
1
20 09 47
PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA UMUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN
14,380,000,00
559,439,000,00
219,450,000,00
793,269,000,00
1
20 09 47 01
Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan prasarana umum di wilayah kecamatan
0,00
210,550,000,00
219,450,000,00
430,000,000,00
1
20 09 47 02
Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
14,380,000,00
348,889,000,00
0,00
363,269,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 347
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
1 20 10
KECAMATAN JEPON
1
20 10 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1
20 10 01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1
20 10 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1
20 10 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1
20 10 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1
20 10 01 08
1 1
6 = 3+4+5
156,159,000,00
511,126,000,00
1,263,215,000,00
1,930,500,000,00
49,400,000,00
132,443,000,00
32,650,000,00
214,493,000,00
0,00
2,000,000,00
0,00
2,000,000,00
0,00
19,500,000,00
0,00
19,500,000,00
0,00
3,050,000,00
0,00
3,050,000,00
48,350,000,00
50,000,00
0,00
48,400,000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
350,000,00
7,468,000,00
0,00
7,818,000,00
20 10 01 10
Penyediaan alat tulis kantor
350,000,00
17,125,000,00
0,00
17,475,000,00
20 10 01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
4,680,000,00
0,00
4,680,000,00
1
20 10 01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
0,00
32,650,000,00
32,650,000,00
1
20 10 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
4,560,000,00
0,00
4,560,000,00
1
20 10 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
350,000,00
24,600,000,00
0,00
24,950,000,00
1
20 10 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
2,760,000,00
0,00
2,760,000,00
1
20 10 01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
46,650,000,00
0,00
46,650,000,00
1
20 10 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
2,000,000,00
17,198,000,00
628,900,000,00
648,098,000,00
1
20 10 02 03
Pembangunan gedung kantor
0,00
0,00
200,000,000,00
200,000,000,00
1
20 10 02 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
263,875,000,00
263,875,000,00
1
20 10 02 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1
20 10 02 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1
20 10 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1
20 10 02 28
1
20 10 02 31
1
550,000,00
1,320,000,00
0,00
1,870,000,00
1,100,000,00
2,298,000,00
0,00
3,398,000,00
350,000,00
7,480,000,00
0,00
7,830,000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
2,640,000,00
0,00
2,640,000,00
Pemeliharaan rutin/berkala instalasi air, listrik, dan telepon
0,00
3,460,000,00
0,00
3,460,000,00
20 10 02 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
0,00
0,00
165,025,000,00
165,025,000,00
1
20 10 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
2,654,000,00
446,000,00
0,00
3,100,000,00
1
20 10 06 05
Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
2,654,000,00
446,000,00
0,00
3,100,000,00
1
20 10 09
PROGRAM PENINGKATAN KELANCARAN PELAYANAN DAN ADMINISTRASI UMUM
17,950,000,00
50,000,00
0,00
18,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 348
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
1
20 10 09 03
Penyediaan honorarium tenaga pengamanan, kebersihan, sopir, dan tenaga lepas lainnya
1
20 10 44
1
6 = 3+4+5
17,950,000,00
50,000,00
0,00
18,000,000,00
PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KECAMATAN
8,815,000,00
129,715,000,00
0,00
138,530,000,00
20 10 44 05
Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
4,580,000,00
46,875,000,00
0,00
51,455,000,00
1
20 10 44 06
Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
3,395,000,00
35,445,000,00
0,00
38,840,000,00
1
20 10 44 08
Koordinasi kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan
840,000,00
47,395,000,00
0,00
48,235,000,00
1
20 10 45
PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KELURAHAN
74,575,000,00
54,672,000,00
16,320,000,00
145,567,000,00
1
20 10 45 01
Penyediaan operasional kebutuhan rutin kelurahan
350,000,00
36,330,000,00
16,320,000,00
53,000,000,00
1
20 10 45 03
Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kelurahan
69,250,000,00
50,000,00
0,00
69,300,000,00
1
20 10 45 06
Pembinaan lembaga kemasyarakatan di wilayah kelurahan
2,750,000,00
11,517,000,00
0,00
14,267,000,00
1
20 10 45 07
Pelaksanaan lelang tanah kelurahan
2,225,000,00
6,775,000,00
0,00
9,000,000,00
1
20 10 47
PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA UMUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN
765,000,00
176,602,000,00
585,345,000,00
762,712,000,00
1
20 10 47 01
Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan prasarana umum di wilayah kecamatan
0,00
0,00
585,345,000,00
585,345,000,00
1
20 10 47 02
Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
765,000,00
176,602,000,00
0,00
177,367,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 349
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
1 20 11
KECAMATAN BOGOREJO
1
20 11 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1
20 11 01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1
20 11 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1
20 11 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1
20 11 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1
20 11 01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1
20 11 01 10
Penyediaan alat tulis kantor
1
20 11 01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1
20 11 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1
20 11 01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1
20 11 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1
20 11 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
1
20 11 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1
20 11 01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
1
20 11 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1
20 11 02 05
1 1
6 = 3+4+5
64,200,000,00
560,381,000,00
458,869,000,00
1,083,450,000,00
48,850,000,00
104,701,000,00
57,844,000,00
211,395,000,00
0,00
4,020,000,00
0,00
4,020,000,00
0,00
15,000,000,00
0,00
15,000,000,00
0,00
2,500,000,00
0,00
2,500,000,00
33,850,000,00
50,000,00
0,00
33,900,000,00
14,400,000,00
2,600,000,00
0,00
17,000,000,00
200,000,00
8,481,000,00
0,00
8,681,000,00
0,00
2,250,000,00
0,00
2,250,000,00
200,000,00
3,100,000,00
0,00
3,300,000,00
0,00
0,00
57,844,000,00
57,844,000,00
0,00
1,920,000,00
0,00
1,920,000,00
200,000,00
25,200,000,00
0,00
25,400,000,00
0,00
5,460,000,00
0,00
5,460,000,00
0,00
34,120,000,00
0,00
34,120,000,00
4,000,000,00
29,612,000,00
401,025,000,00
434,637,000,00
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
263,500,000,00
263,500,000,00
20 11 02 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
3,600,000,00
3,790,000,00
0,00
7,390,000,00
20 11 02 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
12,722,000,00
137,525,000,00
150,247,000,00
1
20 11 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
200,000,00
8,800,000,00
0,00
9,000,000,00
1
20 11 02 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
200,000,00
4,300,000,00
0,00
4,500,000,00
1
20 11 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
7,050,000,00
2,520,000,00
0,00
9,570,000,00
1
20 11 06 05
Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
7,050,000,00
2,520,000,00
0,00
9,570,000,00
1
20 11 44
PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KECAMATAN
4,100,000,00
129,608,000,00
0,00
133,708,000,00
1
20 11 44 01
Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan desa
0,00
38,340,000,00
0,00
38,340,000,00
1
20 11 44 02
Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
200,000,00
19,800,000,00
0,00
20,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 350
Jenis Belanja Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
1
20 11 44 05
Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
1
20 11 44 06
Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
1
20 11 44 08
Koordinasi kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan
1
20 11 47
PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA UMUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN
1
20 11 47 01
Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan prasarana umum di wilayah kecamatan
1
20 11 47 02
Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
Pemerintah Kabupaten Blora
6 = 3+4+5
200,000,00
21,918,000,00
0,00
22,118,000,00
200,000,00
17,780,000,00
0,00
17,980,000,00
3,500,000,00
31,770,000,00
0,00
35,270,000,00
200,000,00
293,940,000,00
0,00
294,140,000,00
0,00
199,000,000,00
0,00
199,000,000,00
200,000,00
94,940,000,00
0,00
95,140,000,00
Hal : 351
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
1 20 12
KECAMATAN TUNJUNGAN
1
20 12 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1
20 12 01 01
1
20 12 01 02
1
20 12 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1
20 12 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1
20 12 01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1
20 12 01 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1
20 12 01 10
Penyediaan alat tulis kantor
1
20 12 01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1
20 12 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1
20 12 01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1
20 12 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
1
20 12 01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
1
20 12 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1
20 12 02 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1
20 12 02 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1
20 12 02 22
1
20 12 02 24
1
6 = 3+4+5
53,450,000,00
628,672,500,00
447,377,500,00
1,129,500,000,00
47,800,000,00
62,850,000,00
9,000,000,00
119,650,000,00
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
1,500,000,00
0,00
1,500,000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
8,000,000,00
0,00
8,000,000,00
0,00
500,000,00
0,00
500,000,00
30,850,000,00
50,000,00
0,00
30,900,000,00
16,200,000,00
3,800,000,00
0,00
20,000,000,00
0,00
5,000,000,00
0,00
5,000,000,00
250,000,00
3,750,000,00
0,00
4,000,000,00
250,000,00
4,750,000,00
0,00
5,000,000,00
0,00
2,500,000,00
0,00
2,500,000,00
0,00
0,00
9,000,000,00
9,000,000,00
250,000,00
13,000,000,00
0,00
13,250,000,00
0,00
20,000,000,00
0,00
20,000,000,00
250,000,00
25,000,000,00
353,250,000,00
378,500,000,00
0,00
0,00
263,500,000,00
263,500,000,00
0,00
5,000,000,00
0,00
5,000,000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
5,000,000,00
0,00
5,000,000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
5,000,000,00
0,00
5,000,000,00
20 12 02 25
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas
0,00
5,000,000,00
0,00
5,000,000,00
1
20 12 02 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeler
1
20 12 02 30
Pemeliharaan rutin/berkala bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung kantor
1
20 12 06
1
0,00
5,000,000,00
0,00
5,000,000,00
250,000,00
0,00
89,750,000,00
90,000,000,00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1,600,000,00
3,400,000,00
0,00
5,000,000,00
20 12 06 05
Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
1,600,000,00
3,400,000,00
0,00
5,000,000,00
1
20 12 44
PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KECAMATAN
1,000,000,00
125,500,000,00
0,00
126,500,000,00
1
20 12 44 01
Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan desa
250,000,00
29,750,000,00
0,00
30,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 352
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
Jumlah Pegawai
1
2
1
20 12 44 02
Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
1
20 12 44 05
1
20 12 44 06
1
3
Barang Dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
0,00
5,000,000,00
0,00
5,000,000,00
Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
250,000,00
45,250,000,00
0,00
45,500,000,00
Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
250,000,00
19,750,000,00
0,00
20,000,000,00
20 12 44 08
Koordinasi kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan
250,000,00
25,750,000,00
0,00
26,000,000,00
1
20 12 47
PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA UMUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN
2,800,000,00
411,922,500,00
85,127,500,00
499,850,000,00
1
20 12 47 01
Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan prasarana umum di wilayah kecamatan
2,550,000,00
307,172,500,00
85,127,500,00
394,850,000,00
1
20 12 47 02
Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
250,000,00
104,750,000,00
0,00
105,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 353
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
1 20 13
KECAMATAN BANJAREJO
1
20 13 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1
20 13 01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1
20 13 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1
20 13 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1
20 13 01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1
20 13 01 10
Penyediaan alat tulis kantor
1
20 13 01 11
1
20 13 01 12
1 1
6 = 3+4+5
55,610,000,00
625,774,500,00
512,115,500,00
1,193,500,000,00
42,350,000,00
167,321,000,00
5,200,000,00
214,871,000,00
0,00
2,000,000,00
0,00
2,000,000,00
0,00
11,500,000,00
0,00
11,500,000,00
32,350,000,00
50,000,00
0,00
32,400,000,00
9,600,000,00
2,226,000,00
0,00
11,826,000,00
200,000,00
15,526,000,00
0,00
15,726,000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
6,725,000,00
0,00
6,725,000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
3,250,000,00
0,00
3,250,000,00
20 13 01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
4,100,000,00
5,200,000,00
9,300,000,00
20 13 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
1,120,000,00
0,00
1,120,000,00
1
20 13 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
200,000,00
25,049,000,00
0,00
25,249,000,00
1
20 13 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
3,000,000,00
0,00
3,000,000,00
1
20 13 01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
92,775,000,00
0,00
92,775,000,00
1
20 13 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
0,00
24,850,000,00
295,113,000,00
319,963,000,00
1
20 13 02 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
263,500,000,00
263,500,000,00
1
20 13 02 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
6,500,000,00
6,500,000,00
1
20 13 02 10
Pengadaan mebeler
0,00
0,00
10,125,000,00
10,125,000,00
1
20 13 02 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
0,00
0,00
14,988,000,00
14,988,000,00
1
20 13 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
18,750,000,00
0,00
18,750,000,00
1
20 13 02 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
4,500,000,00
0,00
4,500,000,00
1
20 13 02 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeler
0,00
1,600,000,00
0,00
1,600,000,00
1
20 13 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
2,780,000,00
220,000,00
0,00
3,000,000,00
1
20 13 06 05
Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
2,780,000,00
220,000,00
0,00
3,000,000,00
1
20 13 44
PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KECAMATAN
6,200,000,00
45,716,000,00
0,00
51,916,000,00
1
20 13 44 01
Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan desa
6,000,000,00
14,360,000,00
0,00
20,360,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 354
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
Jumlah Pegawai
1
2
3
Barang Dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1
20 13 44 02
Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
0,00
3,200,000,00
0,00
3,200,000,00
1
20 13 44 03
Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan
0,00
3,525,000,00
0,00
3,525,000,00
1
20 13 44 05
Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
0,00
7,625,000,00
0,00
7,625,000,00
1
20 13 44 08
Koordinasi kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan
200,000,00
17,006,000,00
0,00
17,206,000,00
1
20 13 47
PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA UMUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN
4,280,000,00
387,667,500,00
211,802,500,00
603,750,000,00
1
20 13 47 01
Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan prasarana umum di wilayah kecamatan
0,00
188,197,500,00
211,802,500,00
400,000,000,00
1
20 13 47 02
Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
4,280,000,00
199,470,000,00
0,00
203,750,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 355
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
1 20 14
KECAMATAN CEPU
1
20 14 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1
20 14 01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1
20 14 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1
20 14 01 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1
20 14 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1
20 14 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1
20 14 01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1
20 14 01 10
Penyediaan alat tulis kantor
1
20 14 01 11
1
20 14 01 12
1
20 14 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1
20 14 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
1
20 14 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1
20 14 01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
1
20 14 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1
20 14 02 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1
20 14 02 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1
20 14 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1
20 14 02 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1
20 14 02 31
Pemeliharaan rutin/berkala instalasi air, listrik, dan telepon
1
20 14 02 45
Rehabilitasi sedang/berat bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung kantor
1
20 14 03
1
6 = 3+4+5
352,425,000,00
589,350,000,00
1,086,925,000,00
2,028,700,000,00
36,150,000,00
91,630,000,00
21,375,000,00
149,155,000,00
0,00
1,100,000,00
0,00
1,100,000,00
0,00
27,000,000,00
0,00
27,000,000,00
0,00
0,00
21,375,000,00
21,375,000,00
0,00
1,800,000,00
0,00
1,800,000,00
34,650,000,00
50,000,00
0,00
34,700,000,00
300,000,00
800,000,00
0,00
1,100,000,00
300,000,00
6,700,000,00
0,00
7,000,000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
300,000,00
3,700,000,00
0,00
4,000,000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
300,000,00
800,000,00
0,00
1,100,000,00
0,00
2,600,000,00
0,00
2,600,000,00
300,000,00
25,680,000,00
0,00
25,980,000,00
0,00
2,000,000,00
0,00
2,000,000,00
0,00
19,400,000,00
0,00
19,400,000,00
600,000,00
41,841,000,00
267,150,000,00
309,591,000,00
0,00
0,00
264,150,000,00
264,150,000,00
300,000,00
9,700,000,00
0,00
10,000,000,00
0,00
15,000,000,00
0,00
15,000,000,00
0,00
5,000,000,00
0,00
5,000,000,00
0,00
0,00
3,000,000,00
3,000,000,00
300,000,00
12,141,000,00
0,00
12,441,000,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
0,00
2,250,000,00
0,00
2,250,000,00
20 14 03 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
0,00
2,250,000,00
0,00
2,250,000,00
1
20 14 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
2,175,000,00
325,000,00
0,00
2,500,000,00
1
20 14 06 05
Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
2,175,000,00
325,000,00
0,00
2,500,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 356
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
6 = 3+4+5
1
20 14 09
PROGRAM PENINGKATAN KELANCARAN PELAYANAN DAN ADMINISTRASI UMUM
11,950,000,00
50,000,00
0,00
12,000,000,00
1
20 14 09 03
Penyediaan honorarium tenaga pengamanan, kebersihan, sopir, dan tenaga lepas lainnya
11,950,000,00
50,000,00
0,00
12,000,000,00
1
20 14 44
PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KECAMATAN
8,400,000,00
69,900,000,00
0,00
78,300,000,00
1
20 14 44 01
Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan desa
300,000,00
7,700,000,00
0,00
8,000,000,00
1
20 14 44 02
Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
300,000,00
10,200,000,00
0,00
10,500,000,00
1
20 14 44 06
Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
7,500,000,00
32,300,000,00
0,00
39,800,000,00
1
20 14 44 08
Koordinasi kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan
300,000,00
19,700,000,00
0,00
20,000,000,00
1
20 14 45
PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KELURAHAN
290,450,000,00
262,800,000,00
271,400,000,00
824,650,000,00
1
20 14 45 01
Penyediaan operasional kebutuhan rutin kelurahan
29,100,000,00
209,500,000,00
61,400,000,00
300,000,000,00
1
20 14 45 02
Pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan
300,000,00
30,000,000,00
0,00
30,300,000,00
1
20 14 45 03
Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kelurahan
253,550,000,00
50,000,00
0,00
253,600,000,00
1
20 14 45 05
Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di wilayah kelurahan
0,00
0,00
210,000,000,00
210,000,000,00
1
20 14 45 06
Pembinaan lembaga kemasyarakatan di wilayah kelurahan
300,000,00
18,000,000,00
0,00
18,300,000,00
1
20 14 45 07
Pelaksanaan lelang tanah kelurahan
7,200,000,00
5,250,000,00
0,00
12,450,000,00
1
20 14 47
PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA UMUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN
2,700,000,00
120,554,000,00
527,000,000,00
650,254,000,00
1
20 14 47 01
Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan prasarana umum di wilayah kecamatan
1,350,000,00
3,650,000,00
527,000,000,00
532,000,000,00
1
20 14 47 02
Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
1,350,000,00
116,904,000,00
0,00
118,254,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 357
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
1 20 15
KECAMATAN JIKEN
1
20 15 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1
20 15 01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1
20 15 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1
20 15 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1
20 15 01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1
20 15 01 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1
20 15 01 10
1
20 15 01 11
1 1
6 = 3+4+5
67,610,000,00
552,965,000,00
494,925,000,00
1,115,500,000,00
44,350,000,00
81,760,000,00
23,300,000,00
149,410,000,00
0,00
1,800,000,00
0,00
1,800,000,00
0,00
15,600,000,00
0,00
15,600,000,00
39,950,000,00
50,000,00
0,00
40,000,000,00
3,600,000,00
2,240,000,00
0,00
5,840,000,00
0,00
4,000,000,00
0,00
4,000,000,00
Penyediaan alat tulis kantor
200,000,00
6,084,000,00
0,00
6,284,000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
200,000,00
1,950,000,00
0,00
2,150,000,00
20 15 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
200,000,00
2,470,000,00
0,00
2,670,000,00
20 15 01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
0,00
20,000,000,00
20,000,000,00
1
20 15 01 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
0,00
3,300,000,00
3,300,000,00
1
20 15 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
2,700,000,00
0,00
2,700,000,00
1
20 15 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
200,000,00
13,406,000,00
0,00
13,606,000,00
1
20 15 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
500,000,00
0,00
500,000,00
1
20 15 01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
30,960,000,00
0,00
30,960,000,00
1
20 15 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
5,620,000,00
60,105,000,00
273,500,000,00
339,225,000,00
1
20 15 02 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
263,500,000,00
263,500,000,00
1
20 15 02 10
Pengadaan mebeler
0,00
0,00
10,000,000,00
10,000,000,00
1
20 15 02 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1,820,000,00
1,380,000,00
0,00
3,200,000,00
1
20 15 02 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3,600,000,00
53,125,000,00
0,00
56,725,000,00
1
20 15 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
200,000,00
4,800,000,00
0,00
5,000,000,00
1
20 15 02 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeler
0,00
800,000,00
0,00
800,000,00
1
20 15 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1,800,000,00
1,365,000,00
0,00
3,165,000,00
1
20 15 06 05
Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
1,800,000,00
1,365,000,00
0,00
3,165,000,00
1
20 15 44
PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KECAMATAN
13,865,000,00
108,635,000,00
0,00
122,500,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 358
Jenis Belanja Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
6 = 3+4+5
1
20 15 44 01
Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan desa
200,000,00
14,740,000,00
0,00
14,940,000,00
1
20 15 44 02
Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
200,000,00
9,800,000,00
0,00
10,000,000,00
1
20 15 44 03
Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan
0,00
4,100,000,00
0,00
4,100,000,00
1
20 15 44 05
Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
1
20 15 44 06
Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
1
20 15 44 08
Koordinasi kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan
1
20 15 47
1 1
200,000,00
20,200,000,00
0,00
20,400,000,00
3,065,000,00
23,578,000,00
0,00
26,643,000,00
10,200,000,00
36,217,000,00
0,00
46,417,000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA UMUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN
1,975,000,00
301,100,000,00
198,125,000,00
501,200,000,00
20 15 47 01
Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan prasarana umum di wilayah kecamatan
1,875,000,00
223,200,000,00
198,125,000,00
423,200,000,00
20 15 47 02
Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
100,000,00
77,900,000,00
0,00
78,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 359
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
1 20 16
KECAMATAN SAMBONG
1
20 16 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1
20 16 01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1
20 16 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1
20 16 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1
20 16 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1
20 16 01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1
20 16 01 10
1
20 16 01 11
1 1
6 = 3+4+5
71,930,000,00
337,670,000,00
1,087,900,000,00
1,497,500,000,00
43,700,000,00
72,100,000,00
25,500,000,00
141,300,000,00
0,00
2,000,000,00
0,00
2,000,000,00
0,00
15,000,000,00
0,00
15,000,000,00
0,00
4,000,000,00
0,00
4,000,000,00
35,950,000,00
50,000,00
0,00
36,000,000,00
6,350,000,00
650,000,00
0,00
7,000,000,00
Penyediaan alat tulis kantor
350,000,00
4,650,000,00
0,00
5,000,000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
350,000,00
2,150,000,00
0,00
2,500,000,00
20 16 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
350,000,00
1,650,000,00
0,00
2,000,000,00
20 16 01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
0,00
25,500,000,00
25,500,000,00
1
20 16 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
1,500,000,00
0,00
1,500,000,00
1
20 16 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
350,000,00
19,650,000,00
0,00
20,000,000,00
1
20 16 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
1,500,000,00
0,00
1,500,000,00
1
20 16 01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
19,300,000,00
0,00
19,300,000,00
1
20 16 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
0,00
10,000,000,00
765,200,000,00
775,200,000,00
1
20 16 02 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
265,200,000,00
265,200,000,00
1
20 16 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
5,000,000,00
0,00
5,000,000,00
1
20 16 02 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
5,000,000,00
0,00
5,000,000,00
1
20 16 02 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
0,00
0,00
500,000,000,00
500,000,000,00
1
20 16 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
3,325,000,00
1,675,000,00
0,00
5,000,000,00
1
20 16 06 05
Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
3,325,000,00
1,675,000,00
0,00
5,000,000,00
1
20 16 44
PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KECAMATAN
9,690,000,00
148,310,000,00
0,00
158,000,000,00
1
20 16 44 01
Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan desa
0,00
23,000,000,00
0,00
23,000,000,00
1
20 16 44 02
Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
0,00
20,000,000,00
0,00
20,000,000,00
1
20 16 44 03
Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan
0,00
20,000,000,00
0,00
20,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 360
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
Jumlah Pegawai
1
2
3
1
20 16 44 05
Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
1
20 16 44 06
Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
1
20 16 44 08
Koordinasi kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan
1
20 16 47
PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA UMUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN
1
20 16 47 01
Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan prasarana umum di wilayah kecamatan
1
20 16 47 02
Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
Pemerintah Kabupaten Blora
Barang Dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
0,00
20,000,000,00
0,00
20,000,000,00
9,690,000,00
30,310,000,00
0,00
40,000,000,00
0,00
35,000,000,00
0,00
35,000,000,00
15,215,000,00
105,585,000,00
297,200,000,00
418,000,000,00
0,00
0,00
297,200,000,00
297,200,000,00
15,215,000,00
105,585,000,00
0,00
120,800,000,00
Hal : 361
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
1 20 17
KECAMATAN KEDUNGTUBAN
1
20 17 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1
20 17 01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1
20 17 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1
20 17 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1
20 17 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1
20 17 01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1
20 17 01 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1
20 17 01 10
Penyediaan alat tulis kantor
1
20 17 01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1
20 17 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1
20 17 01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1
20 17 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1
20 17 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
1
20 17 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1
20 17 01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
1
20 17 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1
20 17 02 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1
20 17 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1
20 17 02 25
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas
1
20 17 02 26
1
20 17 02 29
1
20 17 06
1
6 = 3+4+5
51,264,000,00
379,146,000,00
850,090,000,00
1,280,500,000,00
42,050,000,00
133,732,000,00
34,600,000,00
210,382,000,00
0,00
2,000,000,00
0,00
2,000,000,00
0,00
14,700,000,00
0,00
14,700,000,00
0,00
3,050,000,00
0,00
3,050,000,00
33,250,000,00
50,000,00
0,00
33,300,000,00
7,500,000,00
2,750,000,00
0,00
10,250,000,00
0,00
3,150,000,00
0,00
3,150,000,00
300,000,00
9,555,500,00
0,00
9,855,500,00
0,00
4,805,000,00
0,00
4,805,000,00
650,000,00
4,102,000,00
0,00
4,752,000,00
0,00
0,00
34,600,000,00
34,600,000,00
0,00
3,150,000,00
0,00
3,150,000,00
350,000,00
26,349,500,00
0,00
26,699,500,00
0,00
4,000,000,00
0,00
4,000,000,00
0,00
56,070,000,00
0,00
56,070,000,00
1,300,000,00
16,475,000,00
263,500,000,00
281,275,000,00
0,00
0,00
263,500,000,00
263,500,000,00
300,000,00
8,000,000,00
0,00
8,300,000,00
0,00
2,300,000,00
0,00
2,300,000,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
200,000,00
3,975,000,00
0,00
4,175,000,00
Pemeliharaan rutin/berkala mebeler
800,000,00
2,200,000,00
0,00
3,000,000,00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
2,664,000,00
2,336,000,00
0,00
5,000,000,00
20 17 06 05
Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
2,664,000,00
2,336,000,00
0,00
5,000,000,00
1
20 17 44
PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KECAMATAN
4,900,000,00
108,699,000,00
0,00
113,599,000,00
1
20 17 44 01
Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan desa
200,000,00
12,265,000,00
0,00
12,465,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 362
Jenis Belanja Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
1
20 17 44 02
Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
200,000,00
1
20 17 44 03
Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan
1
20 17 44 05
Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
1
20 17 44 06
Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
1
20 17 44 08
Koordinasi kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan
1
20 17 47
PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA UMUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN
1
20 17 47 01
Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan prasarana umum di wilayah kecamatan
1
20 17 47 02
Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
Pemerintah Kabupaten Blora
6 = 3+4+5
9,790,000,00
0,00
9,990,000,00
200,000,00
8,199,000,00
0,00
8,399,000,00
300,000,00
32,330,000,00
0,00
32,630,000,00
3,700,000,00
9,915,000,00
0,00
13,615,000,00
300,000,00
36,200,000,00
0,00
36,500,000,00
350,000,00
117,904,000,00
551,990,000,00
670,244,000,00
0,00
0,00
551,990,000,00
551,990,000,00
350,000,00
117,904,000,00
0,00
118,254,000,00
Hal : 363
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
1 20 18
KECAMATAN NGAWEN
1
20 18 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1
20 18 01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1
20 18 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1
20 18 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1
20 18 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1
20 18 01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1
20 18 01 10
Penyediaan alat tulis kantor
1
20 18 01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1
20 18 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1
20 18 01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1
20 18 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1
20 18 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
1
20 18 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1
20 18 01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
1
20 18 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1
20 18 02 05
1 1
6 = 3+4+5
136,671,000,00
528,154,000,00
868,675,000,00
1,533,500,000,00
55,650,000,00
116,160,000,00
17,600,000,00
189,410,000,00
0,00
2,100,000,00
0,00
2,100,000,00
0,00
32,460,000,00
0,00
32,460,000,00
0,00
2,400,000,00
0,00
2,400,000,00
36,850,000,00
50,000,00
0,00
36,900,000,00
18,200,000,00
1,800,000,00
0,00
20,000,000,00
200,000,00
9,800,000,00
0,00
10,000,000,00
0,00
2,800,000,00
0,00
2,800,000,00
200,000,00
1,500,000,00
0,00
1,700,000,00
0,00
0,00
17,600,000,00
17,600,000,00
0,00
2,640,000,00
0,00
2,640,000,00
200,000,00
25,600,000,00
0,00
25,800,000,00
0,00
4,250,000,00
0,00
4,250,000,00
0,00
30,760,000,00
0,00
30,760,000,00
200,000,00
14,500,000,00
293,075,000,00
307,775,000,00
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
261,675,000,00
261,675,000,00
20 18 02 10
Pengadaan mebeler
0,00
0,00
11,400,000,00
11,400,000,00
20 18 02 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
0,00
0,00
10,000,000,00
10,000,000,00
1
20 18 02 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
0,00
10,000,000,00
10,000,000,00
1
20 18 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
200,000,00
14,500,000,00
0,00
14,700,000,00
1
20 18 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
4,356,000,00
644,000,00
0,00
5,000,000,00
1
20 18 06 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4,356,000,00
644,000,00
0,00
5,000,000,00
1
20 18 44
PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KECAMATAN
2,560,000,00
125,077,000,00
0,00
127,637,000,00
1
20 18 44 01
Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan desa
0,00
8,960,000,00
0,00
8,960,000,00
1
20 18 44 02
Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
0,00
11,480,000,00
0,00
11,480,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 364
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
Jumlah Pegawai
1
2
1
20 18 44 04
Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di wilayah kecamatan
1
20 18 44 05
Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
1
20 18 44 06
Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
1
20 18 44 08
Koordinasi kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan
1
20 18 45
PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KELURAHAN
1
20 18 45 01
Penyediaan operasional kebutuhan rutin kelurahan
1
20 18 45 02
Pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan
1
20 18 45 03
Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kelurahan
1
20 18 45 05
Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di wilayah kelurahan
1
20 18 45 06
Pembinaan lembaga kemasyarakatan di wilayah kelurahan
1
20 18 45 07
1
3
Barang Dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
0,00
14,960,000,00
0,00
14,960,000,00
200,000,00
20,350,000,00
0,00
20,550,000,00
2,160,000,00
28,336,000,00
0,00
30,496,000,00
200,000,00
40,991,000,00
0,00
41,191,000,00
72,030,000,00
82,170,000,00
0,00
154,200,000,00
200,000,00
58,160,000,00
0,00
58,360,000,00
200,000,00
19,800,000,00
0,00
20,000,000,00
64,790,000,00
10,000,00
0,00
64,800,000,00
3,520,000,00
320,000,00
0,00
3,840,000,00
0,00
3,000,000,00
0,00
3,000,000,00
Pelaksanaan lelang tanah kelurahan
3,320,000,00
880,000,00
0,00
4,200,000,00
20 18 47
PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA UMUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN
1,875,000,00
189,603,000,00
558,000,000,00
749,478,000,00
1
20 18 47 01
Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan prasarana umum di wilayah kecamatan
0,00
0,00
558,000,000,00
558,000,000,00
1
20 18 47 02
Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
1,875,000,00
189,603,000,00
0,00
191,478,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 365
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
1 20 19
KECAMATAN KUNDURAN
1
20 19 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1
20 19 01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1
20 19 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1
20 19 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1
20 19 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1
20 19 01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1
20 19 01 10
1
20 19 01 11
1
20 19 01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1
20 19 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1
20 19 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
1
20 19 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1
20 19 01 19
1
6 = 3+4+5
122,950,000,00
393,307,000,00
915,743,000,00
1,432,000,000,00
47,350,000,00
102,677,500,00
32,300,000,00
182,327,500,00
0,00
1,800,000,00
0,00
1,800,000,00
0,00
17,532,000,00
0,00
17,532,000,00
0,00
2,050,000,00
0,00
2,050,000,00
40,150,000,00
50,000,00
0,00
40,200,000,00
6,300,000,00
1,030,000,00
0,00
7,330,000,00
Penyediaan alat tulis kantor
300,000,00
9,265,500,00
0,00
9,565,500,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
300,000,00
4,240,000,00
0,00
4,540,000,00
0,00
0,00
32,300,000,00
32,300,000,00
0,00
1,080,000,00
0,00
1,080,000,00
300,000,00
7,200,000,00
0,00
7,500,000,00
0,00
1,550,000,00
0,00
1,550,000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
56,880,000,00
0,00
56,880,000,00
20 19 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
0,00
13,000,000,00
263,500,000,00
276,500,000,00
1
20 19 02 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
263,500,000,00
263,500,000,00
1
20 19 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
8,000,000,00
0,00
8,000,000,00
1
20 19 02 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
5,000,000,00
0,00
5,000,000,00
1
20 19 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
3,600,000,00
900,000,00
0,00
4,500,000,00
1
20 19 06 05
Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
3,600,000,00
900,000,00
0,00
4,500,000,00
1
20 19 09
PROGRAM PENINGKATAN KELANCARAN PELAYANAN DAN ADMINISTRASI UMUM
17,900,000,00
100,000,00
0,00
18,000,000,00
1
20 19 09 01
Penyediaan honorarium tenaga kontrak daerah
5,950,000,00
50,000,00
0,00
6,000,000,00
1
20 19 09 03
Penyediaan honorarium tenaga pengamanan, kebersihan, sopir, dan tenaga lepas lainnya
11,950,000,00
50,000,00
0,00
12,000,000,00
1
20 19 44
PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KECAMATAN
600,000,00
65,383,500,00
0,00
65,983,500,00
1
20 19 44 05
Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
300,000,00
26,979,000,00
0,00
27,279,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 366
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
1
20 19 44 08
Koordinasi kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan
1
20 19 45
1
6 = 3+4+5
300,000,00
38,404,500,00
0,00
38,704,500,00
PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KELURAHAN
50,825,000,00
29,650,000,00
137,765,000,00
218,240,000,00
20 19 45 01
Penyediaan operasional kebutuhan rutin kelurahan
36,300,000,00
15,820,000,00
0,00
52,120,000,00
1
20 19 45 03
Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kelurahan
10,150,000,00
50,000,00
0,00
10,200,000,00
1
20 19 45 05
Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di wilayah kelurahan
475,000,00
0,00
137,765,000,00
138,240,000,00
1
20 19 45 06
Pembinaan lembaga kemasyarakatan di wilayah kelurahan
3,600,000,00
7,080,000,00
0,00
10,680,000,00
1
20 19 45 07
Pelaksanaan lelang tanah kelurahan
300,000,00
6,700,000,00
0,00
7,000,000,00
1
20 19 47
PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA UMUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN
2,675,000,00
181,596,000,00
482,178,000,00
666,449,000,00
1
20 19 47 01
Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan prasarana umum di wilayah kecamatan
2,375,000,00
2,625,000,00
482,178,000,00
487,178,000,00
1
20 19 47 02
Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
300,000,00
178,971,000,00
0,00
179,271,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 367
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
1 20 20
KECAMATAN TODANAN
1
20 20 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1
20 20 01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1
20 20 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1
20 20 01 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1
20 20 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1
20 20 01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1
20 20 01 10
1
20 20 01 11
1 1
6 = 3+4+5
62,255,000,00
870,765,000,00
395,480,000,00
1,328,500,000,00
51,800,000,00
104,483,000,00
24,350,000,00
180,633,000,00
0,00
3,900,000,00
0,00
3,900,000,00
0,00
11,400,000,00
0,00
11,400,000,00
0,00
1,950,000,00
24,350,000,00
26,300,000,00
44,050,000,00
50,000,00
0,00
44,100,000,00
6,350,000,00
6,055,000,00
0,00
12,405,000,00
Penyediaan alat tulis kantor
350,000,00
9,073,000,00
0,00
9,423,000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
350,000,00
4,825,000,00
0,00
5,175,000,00
20 20 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
350,000,00
3,020,000,00
0,00
3,370,000,00
20 20 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
1,200,000,00
0,00
1,200,000,00
1
20 20 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
350,000,00
20,730,000,00
0,00
21,080,000,00
1
20 20 01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
42,280,000,00
0,00
42,280,000,00
1
20 20 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
350,000,00
14,100,000,00
371,130,000,00
385,580,000,00
1
20 20 02 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
263,500,000,00
263,500,000,00
1
20 20 02 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
4,550,000,00
4,550,000,00
1
20 20 02 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
18,400,000,00
18,400,000,00
1
20 20 02 10
Pengadaan mebeler
1
20 20 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1
20 20 02 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1
20 20 06
1
0,00
0,00
9,900,000,00
9,900,000,00
350,000,00
14,100,000,00
0,00
14,450,000,00
0,00
0,00
74,780,000,00
74,780,000,00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
420,000,00
1,755,000,00
0,00
2,175,000,00
20 20 06 05
Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
420,000,00
1,755,000,00
0,00
2,175,000,00
1
20 20 44
PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KECAMATAN
8,610,000,00
143,590,000,00
0,00
152,200,000,00
1
20 20 44 01
Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan desa
350,000,00
38,550,000,00
0,00
38,900,000,00
1
20 20 44 02
Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
5,150,000,00
3,000,000,00
0,00
8,150,000,00
1
20 20 44 03
Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan
350,000,00
1,500,000,00
0,00
1,850,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 368
Jenis Belanja Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
1
20 20 44 04
Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di wilayah kecamatan
1
20 20 44 05
Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
1
20 20 44 06
Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
1
20 20 44 08
Koordinasi kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan
1
20 20 47
PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA UMUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN
1
20 20 47 01
1
20 20 47 02
6 = 3+4+5
350,000,00
1,300,000,00
0,00
1,650,000,00
350,000,00
18,075,000,00
0,00
18,425,000,00
1,710,000,00
51,340,000,00
0,00
53,050,000,00
350,000,00
29,825,000,00
0,00
30,175,000,00
1,075,000,00
606,837,000,00
0,00
607,912,000,00
Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan prasarana umum di wilayah kecamatan
725,000,00
434,696,000,00
0,00
435,421,000,00
Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
350,000,00
172,141,000,00
0,00
172,491,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 369
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
1 20 21
KECAMATAN JAPAH
1
20 21 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1
20 21 01 01
1
20 21 01 02
1
20 21 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1
20 21 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1
20 21 01 10
Penyediaan alat tulis kantor
1
20 21 01 11
1
20 21 01 12
1 1
6 = 3+4+5
82,700,000,00
782,813,000,00
383,987,000,00
1,249,500,000,00
34,200,000,00
95,196,000,00
35,750,000,00
165,146,000,00
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
1,200,000,00
0,00
1,200,000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
9,030,000,00
0,00
9,030,000,00
0,00
1,928,000,00
0,00
1,928,000,00
33,800,000,00
50,000,00
0,00
33,850,000,00
200,000,00
10,927,000,00
0,00
11,127,000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
3,000,000,00
0,00
3,000,000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
6,000,000,00
0,00
6,000,000,00
20 21 01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
0,00
35,750,000,00
35,750,000,00
20 21 01 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
4,946,000,00
0,00
4,946,000,00
1
20 21 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
2,400,000,00
0,00
2,400,000,00
1
20 21 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
200,000,00
9,850,000,00
0,00
10,050,000,00
1
20 21 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
3,045,000,00
0,00
3,045,000,00
1
20 21 01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
42,820,000,00
0,00
42,820,000,00
1
20 21 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
3,680,000,00
16,755,000,00
265,569,000,00
286,004,000,00
1
20 21 02 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
265,569,000,00
265,569,000,00
1
20 21 02 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1,840,000,00
3,160,000,00
0,00
5,000,000,00
1
20 21 02 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1,840,000,00
3,160,000,00
0,00
5,000,000,00
1
20 21 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
7,580,000,00
0,00
7,580,000,00
1
20 21 02 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
2,855,000,00
0,00
2,855,000,00
1
20 21 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1,870,000,00
16,300,000,00
0,00
18,170,000,00
1
20 21 06 05
Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
1,870,000,00
16,300,000,00
0,00
18,170,000,00
1
20 21 44
PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KECAMATAN
42,950,000,00
177,377,000,00
0,00
220,327,000,00
1
20 21 44 01
Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan desa
7,310,000,00
15,017,000,00
0,00
22,327,000,00
1
20 21 44 02
Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
1,640,000,00
26,798,000,00
0,00
28,438,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 370
Jenis Belanja Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
1
20 21 44 03
Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan
1
20 21 44 04
Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di wilayah kecamatan
1
20 21 44 05
Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
1
20 21 44 06
Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
1
20 21 44 08
Koordinasi kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan
1
20 21 47
1 1
6 = 3+4+5
580,000,00
7,893,000,00
0,00
8,473,000,00
0,00
13,378,000,00
0,00
13,378,000,00
20,840,000,00
14,734,000,00
0,00
35,574,000,00
4,920,000,00
4,965,000,00
0,00
9,885,000,00
7,660,000,00
94,592,000,00
0,00
102,252,000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA UMUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN
0,00
477,185,000,00
82,668,000,00
559,853,000,00
20 21 47 01
Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan prasarana umum di wilayah kecamatan
0,00
301,820,000,00
82,668,000,00
384,488,000,00
20 21 47 02
Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
0,00
175,365,000,00
0,00
175,365,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 371
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
1 20 22
KECAMATAN RANDUBLATUNG
1
20 22 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1
20 22 01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1
20 22 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1
20 22 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1
20 22 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1
20 22 01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1
20 22 01 10
Penyediaan alat tulis kantor
1
20 22 01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1
20 22 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1
20 22 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
1
20 22 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1
20 22 01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
1
20 22 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1
20 22 02 05
1 1
6 = 3+4+5
188,695,000,00
896,405,000,00
591,400,000,00
1,676,500,000,00
52,750,000,00
158,250,000,00
11,500,000,00
222,500,000,00
0,00
2,400,000,00
0,00
2,400,000,00
0,00
23,610,000,00
0,00
23,610,000,00
0,00
1,500,000,00
0,00
1,500,000,00
31,450,000,00
50,000,00
0,00
31,500,000,00
20,700,000,00
5,673,000,00
0,00
26,373,000,00
300,000,00
13,319,000,00
0,00
13,619,000,00
0,00
0,00
11,500,000,00
11,500,000,00
0,00
3,312,000,00
0,00
3,312,000,00
300,000,00
31,226,000,00
0,00
31,526,000,00
0,00
4,660,000,00
0,00
4,660,000,00
0,00
72,500,000,00
0,00
72,500,000,00
600,000,00
35,905,000,00
263,800,000,00
300,305,000,00
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
263,800,000,00
263,800,000,00
20 22 02 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
300,000,00
4,700,000,00
0,00
5,000,000,00
20 22 02 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
300,000,00
14,400,000,00
0,00
14,700,000,00
1
20 22 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
14,000,000,00
0,00
14,000,000,00
1
20 22 02 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
2,805,000,00
0,00
2,805,000,00
1
20 22 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1,260,000,00
15,000,00
0,00
1,275,000,00
1
20 22 06 05
Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
1,260,000,00
15,000,00
0,00
1,275,000,00
1
20 22 09
PROGRAM PENINGKATAN KELANCARAN PELAYANAN DAN ADMINISTRASI UMUM
8,390,000,00
10,000,00
0,00
8,400,000,00
1
20 22 09 03
Penyediaan honorarium tenaga pengamanan, kebersihan, sopir, dan tenaga lepas lainnya
8,390,000,00
10,000,00
0,00
8,400,000,00
1
20 22 44
PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KECAMATAN
1,865,000,00
91,315,000,00
0,00
93,180,000,00
1
20 22 44 01
Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan desa
0,00
4,680,000,00
0,00
4,680,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 372
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
Jumlah Pegawai
1
2
1
20 22 44 02
Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
1
20 22 44 03
Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan
1
20 22 44 04
Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di wilayah kecamatan
1
20 22 44 05
1
20 22 44 06
1
3 0,00
Barang Dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
3,165,000,00
0,00
300,000,00
3,130,000,00
0,00
3,430,000,00
0,00
16,120,000,00
0,00
16,120,000,00
Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
300,000,00
12,300,000,00
0,00
12,600,000,00
Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
965,000,00
9,930,000,00
0,00
10,895,000,00
20 22 44 08
Koordinasi kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan
300,000,00
41,990,000,00
0,00
42,290,000,00
1
20 22 45
PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KELURAHAN
120,530,000,00
55,210,000,00
16,100,000,00
191,840,000,00
1
20 22 45 01
Penyediaan operasional kebutuhan rutin kelurahan
33,300,000,00
42,660,000,00
6,100,000,00
82,060,000,00
1
20 22 45 02
Pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan
300,000,00
11,700,000,00
0,00
12,000,000,00
1
20 22 45 03
Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kelurahan
84,050,000,00
50,000,00
0,00
84,100,000,00
1
20 22 45 05
Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di wilayah kelurahan
0,00
0,00
10,000,000,00
10,000,000,00
1
20 22 45 07
Pelaksanaan lelang tanah kelurahan
2,880,000,00
800,000,00
0,00
3,680,000,00
1
20 22 47
PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA UMUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN
3,300,000,00
555,700,000,00
300,000,000,00
859,000,000,00
1
20 22 47 01
Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan prasarana umum di wilayah kecamatan
3,000,000,00
431,000,000,00
300,000,000,00
734,000,000,00
1
20 22 47 02
Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
300,000,00
124,700,000,00
0,00
125,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
3,165,000,00
Hal : 373
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
1 20 23
KECAMATAN JATI
1
20 23 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1
20 23 01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1
20 23 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1
20 23 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1
20 23 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1
20 23 01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1
20 23 01 10
1
20 23 01 11
1 1
6 = 3+4+5
49,730,000,00
600,870,000,00
575,400,000,00
1,226,000,000,00
43,050,000,00
111,075,000,00
42,400,000,00
196,525,000,00
0,00
1,650,000,00
0,00
1,650,000,00
0,00
14,850,000,00
0,00
14,850,000,00
0,00
2,000,000,00
0,00
2,000,000,00
33,850,000,00
50,000,00
0,00
33,900,000,00
6,200,000,00
1,800,000,00
0,00
8,000,000,00
Penyediaan alat tulis kantor
200,000,00
12,480,000,00
0,00
12,680,000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
200,000,00
2,715,000,00
0,00
2,915,000,00
20 23 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
200,000,00
1,005,000,00
0,00
1,205,000,00
20 23 01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
0,00
42,400,000,00
42,400,000,00
1
20 23 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
1,500,000,00
0,00
1,500,000,00
1
20 23 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
2,400,000,00
30,995,000,00
0,00
33,395,000,00
1
20 23 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
1,260,000,00
0,00
1,260,000,00
1
20 23 01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
40,770,000,00
0,00
40,770,000,00
1
20 23 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
900,000,00
21,100,000,00
533,000,000,00
555,000,000,00
1
20 23 02 03
Pembangunan gedung kantor
0,00
0,00
200,000,000,00
200,000,000,00
1
20 23 02 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
263,000,000,00
263,000,000,00
1
20 23 02 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
0,00
5,000,000,00
0,00
5,000,000,00
1
20 23 02 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
0,00
70,000,000,00
70,000,000,00
1
20 23 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
200,000,00
14,800,000,00
0,00
15,000,000,00
1
20 23 02 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeler
700,000,00
1,300,000,00
0,00
2,000,000,00
1
20 23 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
2,170,000,00
330,000,00
0,00
2,500,000,00
1
20 23 06 05
Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
2,170,000,00
330,000,00
0,00
2,500,000,00
1
20 23 44
PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KECAMATAN
1,385,000,00
86,190,000,00
0,00
87,575,000,00
1
20 23 44 01
Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan desa
200,000,00
7,350,000,00
0,00
7,550,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 374
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
Jumlah Pegawai
1
2
1
20 23 44 02
Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
1
20 23 44 05
1
20 23 44 06
1
3
Barang Dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
0,00
9,080,000,00
0,00
9,080,000,00
Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
200,000,00
21,615,000,00
0,00
21,815,000,00
Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
785,000,00
22,105,000,00
0,00
22,890,000,00
20 23 44 08
Koordinasi kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan
200,000,00
26,040,000,00
0,00
26,240,000,00
1
20 23 47
PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA UMUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN
2,225,000,00
382,175,000,00
0,00
384,400,000,00
1
20 23 47 01
Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan prasarana umum di wilayah kecamatan
2,025,000,00
297,975,000,00
0,00
300,000,000,00
1
20 23 47 02
Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
200,000,00
84,200,000,00
0,00
84,400,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 375
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
1 20 24
KECAMATAN KRADENAN
1
20 24 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1
20 24 01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1
20 24 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1
20 24 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1
20 24 01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1
20 24 01 09
1 1
6 = 3+4+5
59,530,000,00
820,345,000,00
318,625,000,00
1,198,500,000,00
41,500,000,00
120,168,000,00
0,00
161,668,000,00
0,00
1,825,000,00
0,00
1,825,000,00
0,00
24,300,000,00
0,00
24,300,000,00
31,750,000,00
50,000,00
0,00
31,800,000,00
7,500,000,00
1,600,000,00
0,00
9,100,000,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
300,000,00
4,600,000,00
0,00
4,900,000,00
20 24 01 10
Penyediaan alat tulis kantor
300,000,00
8,393,000,00
0,00
8,693,000,00
20 24 01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
300,000,00
4,100,000,00
0,00
4,400,000,00
1
20 24 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1,050,000,00
3,335,000,00
0,00
4,385,000,00
1
20 24 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
2,580,000,00
0,00
2,580,000,00
1
20 24 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
300,000,00
23,555,000,00
0,00
23,855,000,00
1
20 24 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
2,330,000,00
0,00
2,330,000,00
1
20 24 01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
43,500,000,00
0,00
43,500,000,00
1
20 24 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1,770,000,00
44,128,000,00
318,625,000,00
364,523,000,00
1
20 24 02 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
262,725,000,00
262,725,000,00
1
20 24 02 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
27,450,000,00
27,450,000,00
1
20 24 02 10
Pengadaan mebeler
1
20 24 02 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1
20 24 02 22
1 1
0,00
0,00
28,450,000,00
28,450,000,00
1,020,000,00
2,430,000,00
0,00
3,450,000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
300,000,00
24,175,000,00
0,00
24,475,000,00
20 24 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
300,000,00
14,700,000,00
0,00
15,000,000,00
20 24 02 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
150,000,00
1,050,000,00
0,00
1,200,000,00
1
20 24 02 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeler
0,00
1,773,000,00
0,00
1,773,000,00
1
20 24 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1,820,000,00
1,930,000,00
0,00
3,750,000,00
1
20 24 06 05
Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
1,820,000,00
1,930,000,00
0,00
3,750,000,00
1
20 24 44
PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KECAMATAN
5,860,000,00
102,434,000,00
0,00
108,294,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 376
Jenis Belanja Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
6 = 3+4+5
1
20 24 44 01
Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan desa
300,000,00
13,860,000,00
0,00
14,160,000,00
1
20 24 44 02
Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
300,000,00
14,100,000,00
0,00
14,400,000,00
1
20 24 44 03
Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan
300,000,00
7,450,000,00
0,00
7,750,000,00
1
20 24 44 05
Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
300,000,00
12,180,000,00
0,00
12,480,000,00
1
20 24 44 06
Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
760,000,00
10,580,000,00
0,00
11,340,000,00
1
20 24 44 08
Koordinasi kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan
3,900,000,00
44,264,000,00
0,00
48,164,000,00
1
20 24 47
PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA UMUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN
8,580,000,00
551,685,000,00
0,00
560,265,000,00
1
20 24 47 01
Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan prasarana umum di wilayah kecamatan
8,280,000,00
480,470,000,00
0,00
488,750,000,00
1
20 24 47 02
Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
300,000,00
71,215,000,00
0,00
71,515,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 377
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
6 = 3+4+5
1 21
KETAHANAN PANGAN
222,026,000,00
1,093,241,000,00
968,733,000,00
2,284,000,000,00
1 21 01
KANTOR KETAHANAN PANGAN
222,026,000,00
1,093,241,000,00
968,733,000,00
2,284,000,000,00
1
21 01 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
37,490,000,00
107,190,000,00
0,00
144,680,000,00
1
21 01 01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
1,000,000,00
0,00
1,000,000,00
1
21 01 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
23,000,000,00
0,00
23,000,000,00
1
21 01 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
2,000,000,00
0,00
2,000,000,00
1
21 01 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
36,590,000,00
10,000,00
0,00
36,600,000,00
1
21 01 01 10
Penyediaan alat tulis kantor
300,000,00
11,700,000,00
0,00
12,000,000,00
1
21 01 01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
300,000,00
2,700,000,00
0,00
3,000,000,00
1
21 01 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
1,500,000,00
0,00
1,500,000,00
1
21 01 01 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
2,000,000,00
0,00
2,000,000,00
1
21 01 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
3,600,000,00
0,00
3,600,000,00
1
21 01 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
300,000,00
9,680,000,00
0,00
9,980,000,00
1
21 01 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
35,000,000,00
0,00
35,000,000,00
1
21 01 01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
15,000,000,00
0,00
15,000,000,00
1
21 01 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
3,300,000,00
34,000,000,00
193,533,000,00
230,833,000,00
1
21 01 02 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
4,800,000,00
4,800,000,00
1
21 01 02 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
17,500,000,00
17,500,000,00
1
21 01 02 10
Pengadaan mebeler
0,00
0,00
5,000,000,00
5,000,000,00
1
21 01 02 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3,300,000,00
1,700,000,00
0,00
5,000,000,00
1
21 01 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
20,000,000,00
0,00
20,000,000,00
1
21 01 02 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
4,300,000,00
0,00
4,300,000,00
1
21 01 02 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
5,000,000,00
0,00
5,000,000,00
1
21 01 02 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeler
0,00
3,000,000,00
0,00
3,000,000,00
1
21 01 02 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
0,00
0,00
163,733,000,00
163,733,000,00
1
21 01 02 46
Rehabilitasi sedang/berat instalasi air, listrik, dan telepon
0,00
0,00
2,500,000,00
2,500,000,00
1
21 01 03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
0,00
2,000,000,00
0,00
2,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 378
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
Jumlah Pegawai
1
2
3
Barang Dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1
21 01 03 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
0,00
2,000,000,00
0,00
2,000,000,00
1
21 01 05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
0,00
3,000,000,00
0,00
3,000,000,00
1
21 01 05 01
Pendidikan dan pelatihan formal
0,00
3,000,000,00
0,00
3,000,000,00
1
21 01 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
6,057,000,00
430,000,00
0,00
6,487,000,00
1
21 01 06 04
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
889,000,00
150,000,00
0,00
1,039,000,00
1
21 01 06 05
Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
5,168,000,00
280,000,00
0,00
5,448,000,00
1
21 01 09
PROGRAM PENINGKATAN KELANCARAN PELAYANAN DAN ADMINISTRASI UMUM
25,200,000,00
0,00
0,00
25,200,000,00
1
21 01 09 03
Penyediaan honorarium tenaga pengamanan, kebersihan, sopir, dan tenaga lepas lainnya
25,200,000,00
0,00
0,00
25,200,000,00
1
21 01 15
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN
149,979,000,00
946,621,000,00
63,000,000,00
1,159,600,000,00
1
21 01 15 01
Penanganan daerah rawan pangan
46,565,000,00
159,685,000,00
0,00
206,250,000,00
1
21 01 15 03
Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan
1
21 01 15 05
Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah
1
21 01 15 09
Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
1
21 01 15 11
Pemantauan dan analisis harga pangan pokok
1
21 01 15 12
Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
1
21 01 15 13
Pengembangan cadangan pangan daerah
1
21 01 15 14
Pengembangan desa mandiri pangan
1
21 01 15 17
Pengembangan pertanian pada lahan kering
1
21 01 15 18
1
21 01 15 19
1
21 01 15 22
Peningkatan mutu dan keamananan pangan
1
21 01 15 29
1
21 01 15 30
1
21 01 16
PROGRAM KETAHANAN PANGAN YANG BERSUMBER DARI PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH PROVINSI BESERTA PENDAMPINGNYA
5,100,000,00
4,900,000,00
0,00
10,000,000,00
13,114,000,00
11,886,000,00
0,00
25,000,000,00
9,640,000,00
190,360,000,00
0,00
200,000,000,00
10,800,000,00
1,200,000,00
0,00
12,000,000,00
300,000,00
72,700,000,00
0,00
73,000,000,00
7,410,000,00
116,180,000,00
0,00
123,590,000,00
9,740,000,00
40,260,000,00
0,00
50,000,000,00
12,000,000,00
0,00
63,000,000,00
75,000,000,00
Pengembangan lumbung pangan desa
7,800,000,00
39,860,000,00
0,00
47,660,000,00
Pengembangan model distribusi pangan yang efisien
4,840,000,00
29,460,000,00
0,00
34,300,000,00
15,790,000,00
91,210,000,00
0,00
107,000,000,00
Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan dan produk pertanian
4,390,000,00
138,610,000,00
0,00
143,000,000,00
Penyuluhan sumber pangan alternatif
2,490,000,00
50,310,000,00
0,00
52,800,000,00
0,00
0,00
712,200,000,00
712,200,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 379
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
Jumlah Pegawai
1 1
21 01 16 02
2
Barang Dan Jasa
3
Pembangunan Gudang Cadangan Pangan Pemerintah (GCPP) dan Penyediaan Sarana Pendukung
Pemerintah Kabupaten Blora
Modal
4 0,00
5 0,00
712,200,000,00
6 = 3+4+5 712,200,000,00
Hal : 380
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
6 = 3+4+5
1 22
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1,166,919,000,00
4,600,280,000,00
2,015,771,000,00
7,782,970,000,00
1 22 01
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, DAN KELUARGA BERENCANA
1,166,919,000,00
4,600,280,000,00
2,015,771,000,00
7,782,970,000,00
1
22 01 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
141,890,000,00
627,710,000,00
240,100,000,00
1,009,700,000,00
1
22 01 01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
5,000,000,00
0,00
5,000,000,00
1
22 01 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
95,000,000,00
0,00
95,000,000,00
1
22 01 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
23,000,000,00
0,00
23,000,000,00
1
22 01 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
141,890,000,00
10,000,00
0,00
141,900,000,00
1
22 01 01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
55,000,000,00
0,00
55,000,000,00
1
22 01 01 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
55,000,000,00
0,00
55,000,000,00
1
22 01 01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
22,000,000,00
0,00
22,000,000,00
1
22 01 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
20,000,000,00
0,00
20,000,000,00
1
22 01 01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
0,00
200,100,000,00
200,100,000,00
1
22 01 01 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
2,700,000,00
40,000,000,00
42,700,000,00
1
22 01 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
10,000,000,00
0,00
10,000,000,00
1
22 01 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
90,000,000,00
0,00
90,000,000,00
1
22 01 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
150,000,000,00
0,00
150,000,000,00
1
22 01 01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
100,000,000,00
0,00
100,000,000,00
1
22 01 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
0,00
290,000,000,00
898,800,000,00
1,188,800,000,00
1
22 01 02 03
Pembangunan gedung kantor
0,00
0,00
480,000,000,00
480,000,000,00
1
22 01 02 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
418,800,000,00
418,800,000,00
1
22 01 02 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
170,000,000,00
0,00
170,000,000,00
1
22 01 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
100,000,000,00
0,00
100,000,000,00
1
22 01 02 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
20,000,000,00
0,00
20,000,000,00
1
22 01 03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
0,00
40,000,000,00
0,00
40,000,000,00
1
22 01 03 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
0,00
40,000,000,00
0,00
40,000,000,00
1
22 01 05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
0,00
10,000,000,00
0,00
10,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 381
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
Jumlah Pegawai
1
2
3
1
22 01 05 01
Pendidikan dan pelatihan formal
1
22 01 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1
22 01 06 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1
22 01 06 05
1
Barang Dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
0,00
10,000,000,00
0,00
10,000,000,00
16,783,000,00
23,387,000,00
8,500,000,00
48,670,000,00
6,003,000,00
11,167,000,00
8,500,000,00
25,670,000,00
Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
10,780,000,00
12,220,000,00
0,00
23,000,000,00
22 01 09
PROGRAM PENINGKATAN KELANCARAN PELAYANAN DAN ADMINISTRASI UMUM
39,590,000,00
10,000,00
0,00
39,600,000,00
1
22 01 09 03
Penyediaan honorarium tenaga pengamanan, kebersihan, sopir, dan tenaga lepas lainnya
39,590,000,00
10,000,00
0,00
39,600,000,00
1
22 01 15
PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN
6,960,000,00
13,040,000,00
0,00
20,000,000,00
1
22 01 15 03
Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
6,960,000,00
13,040,000,00
0,00
20,000,000,00
1
22 01 15
PROGRAM KELUARGA BERENCANA
140,705,000,00
740,924,000,00
868,371,000,00
1,750,000,000,00
1
22 01 15 01
Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin
98,960,000,00
141,040,000,00
0,00
240,000,000,00
1
22 01 15 02
Pelayanan KIE
13,420,000,00
46,580,000,00
0,00
60,000,000,00
1
22 01 15 04
Promosi pelayanan KHIBA
24,230,000,00
35,770,000,00
0,00
60,000,000,00
1
22 01 15 05
Pembinaan keluarga berencana
1
22 01 15 07
Kegiatan DAK bidang keluarga berencana
1
22 01 15
1
4,095,000,00
75,905,000,00
0,00
80,000,000,00
0,00
441,629,000,00
868,371,000,00
1,310,000,000,00
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN
223,125,000,00
428,575,000,00
0,00
651,700,000,00
22 01 15 01
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
206,390,000,00
265,310,000,00
0,00
471,700,000,00
1
22 01 15 02
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat
16,735,000,00
163,265,000,00
0,00
180,000,000,00
1
22 01 16
PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK
39,485,000,00
210,515,000,00
0,00
250,000,000,00
1
22 01 16 01
Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan
960,000,00
74,040,000,00
0,00
75,000,000,00
1
22 01 16 02
Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)
20,100,000,00
54,900,000,00
0,00
75,000,000,00
1
22 01 16 05
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
12,170,000,00
57,830,000,00
0,00
70,000,000,00
1
22 01 16 06
Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
6,255,000,00
23,745,000,00
0,00
30,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 382
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
325,940,000,00
179,060,000,00
0,00
2
1
22 01 16
PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA
1
22 01 16 01
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
1
22 01 16 02
Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
1
22 01 17
1
6 = 3+4+5
505,000,000,00
4,640,000,00
90,360,000,00
0,00
95,000,000,00
321,300,000,00
88,700,000,00
0,00
410,000,000,00
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
7,770,000,00
72,230,000,00
0,00
80,000,000,00
22 01 17 01
Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan daerah
7,770,000,00
72,230,000,00
0,00
80,000,000,00
1
22 01 17
PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI
800,000,00
81,200,000,00
0,00
82,000,000,00
1
22 01 17 01
Pelayanan konseling KB
800,000,00
81,200,000,00
0,00
82,000,000,00
1
22 01 17
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
51,766,000,00
513,234,000,00
0,00
565,000,000,00
1
22 01 17 01
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
31,427,000,00
168,573,000,00
0,00
200,000,000,00
1
22 01 17 03
Pemberian stimulan pembangunan desa
20,339,000,00
344,661,000,00
0,00
365,000,000,00
1
22 01 18
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESERTAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN
16,800,000,00
63,200,000,00
0,00
80,000,000,00
1
22 01 18 02
Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender
16,800,000,00
63,200,000,00
0,00
80,000,000,00
1
22 01 18
PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI
0,00
30,000,000,00
0,00
30,000,000,00
1
22 01 18 01
Fasilitasi pembentukan kelompok peduli masyarakat peduli KB
0,00
30,000,000,00
0,00
30,000,000,00
1
22 01 18
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA
51,955,000,00
548,045,000,00
0,00
600,000,000,00
1
22 01 18 01
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan pedesaan
340,000,00
99,660,000,00
0,00
100,000,000,00
1
22 01 18 02
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa
6,640,000,00
393,360,000,00
0,00
400,000,000,00
1
22 01 18 03
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa
44,975,000,00
55,025,000,00
0,00
100,000,000,00
1
22 01 19
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN
72,710,000,00
562,290,000,00
0,00
635,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 383
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
1
22 01 19 01
Pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif
1
22 01 19 02
1
6 = 3+4+5
3,000,000,00
132,000,000,00
0,00
135,000,000,00
Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga
69,710,000,00
430,290,000,00
0,00
500,000,000,00
22 01 20
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, ADAT DAN SOSIAL BUDAYA
24,825,000,00
115,175,000,00
0,00
140,000,000,00
1
22 01 20 01
Pendayagunaan profil desa dan evaluasi pemberdayaan masyarakat desa
8,400,000,00
71,600,000,00
0,00
80,000,000,00
1
22 01 20 02
Pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, adat dan sosial budaya
16,425,000,00
43,575,000,00
0,00
60,000,000,00
1
22 01 21
PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS, TERMASUK HIV AIDS
2,115,000,00
37,885,000,00
0,00
40,000,000,00
1
22 01 21 01
Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah
2,115,000,00
37,885,000,00
0,00
40,000,000,00
1
22 01 22
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK
0,00
7,500,000,00
0,00
7,500,000,00
1
22 01 22 01
Pengumpulan bahan-bahan informasi tentang pengasuhan dan pembentukan tumbuh kembang anak
0,00
7,500,000,00
0,00
7,500,000,00
1
22 01 24
PROGRAM PENGEMBANGAN MODEL OPERASIONAL BKB - POSYANDU - PADU
3,700,000,00
6,300,000,00
0,00
10,000,000,00
1
22 01 24 01
Pengkajian pengembangan model operasional BKB-posyandu-PADU
3,700,000,00
6,300,000,00
0,00
10,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 384
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
6 = 3+4+5
1 26
PERPUSTAKAAN
345,655,500,00
767,214,500,00
555,130,000,00
1,668,000,000,00
1 26 01
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
345,655,500,00
767,214,500,00
555,130,000,00
1,668,000,000,00
1
26 01 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
41,950,000,00
204,350,000,00
94,200,000,00
340,500,000,00
1
26 01 01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
2,000,000,00
0,00
2,000,000,00
1
26 01 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
40,500,000,00
0,00
40,500,000,00
1
26 01 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
5,000,000,00
0,00
5,000,000,00
1
26 01 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
41,950,000,00
50,000,00
0,00
42,000,000,00
1
26 01 01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
10,000,000,00
0,00
10,000,000,00
1
26 01 01 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
10,000,000,00
0,00
10,000,000,00
1
26 01 01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
8,000,000,00
0,00
8,000,000,00
1
26 01 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
13,000,000,00
0,00
13,000,000,00
1
26 01 01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
800,000,00
79,200,000,00
80,000,000,00
1
26 01 01 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
0,00
15,000,000,00
15,000,000,00
1
26 01 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
25,000,000,00
0,00
25,000,000,00
1
26 01 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
30,000,000,00
0,00
30,000,000,00
1
26 01 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
50,000,000,00
0,00
50,000,000,00
1
26 01 01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
10,000,000,00
0,00
10,000,000,00
1
26 01 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
0,00
42,000,000,00
293,800,000,00
335,800,000,00
1
26 01 02 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
210,000,000,00
210,000,000,00
1
26 01 02 10
Pengadaan mebeler
0,00
0,00
15,000,000,00
15,000,000,00
1
26 01 02 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
0,00
68,800,000,00
68,800,000,00
1
26 01 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
30,000,000,00
0,00
30,000,000,00
1
26 01 02 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
7,000,000,00
0,00
7,000,000,00
1
26 01 02 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeler
0,00
5,000,000,00
0,00
5,000,000,00
1
26 01 03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
0,00
12,600,000,00
0,00
12,600,000,00
1
26 01 03 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
0,00
12,600,000,00
0,00
12,600,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 385
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
6 = 3+4+5
1
26 01 05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
0,00
11,000,000,00
0,00
11,000,000,00
1
26 01 05 02
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
0,00
6,000,000,00
0,00
6,000,000,00
1
26 01 05 03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
0,00
5,000,000,00
0,00
5,000,000,00
1
26 01 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
5,295,000,00
705,000,00
0,00
6,000,000,00
1
26 01 06 05
Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
5,295,000,00
705,000,00
0,00
6,000,000,00
1
26 01 09
PROGRAM PENINGKATAN KELANCARAN PELAYANAN DAN ADMINISTRASI UMUM
39,550,000,00
50,000,00
0,00
39,600,000,00
1
26 01 09 03
Penyediaan honorarium tenaga pengamanan, kebersihan, sopir, dan tenaga lepas lainnya
39,550,000,00
50,000,00
0,00
39,600,000,00
1
26 01 15
PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
181,089,500,00
316,280,500,00
140,130,000,00
637,500,000,00
1
26 01 15 02
Pengembangan minat dan budaya baca
119,982,000,00
32,518,000,00
0,00
152,500,000,00
1
26 01 15 03
Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
7,640,000,00
27,360,000,00
0,00
35,000,000,00
1
26 01 15 04
Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan
11,190,000,00
38,810,000,00
0,00
50,000,000,00
1
26 01 15 05
Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca daerah
9,342,500,00
70,657,500,00
0,00
80,000,000,00
1
26 01 15 06
Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca
3,690,000,00
26,310,000,00
0,00
30,000,000,00
1
26 01 15 07
Perencanaan dan penyusunan program budaya baca
2,200,000,00
12,800,000,00
0,00
15,000,000,00
1
26 01 15 08
Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
10,240,000,00
69,760,000,00
0,00
80,000,000,00
1
26 01 15 09
Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum di daerah
14,345,000,00
25,525,000,00
140,130,000,00
180,000,000,00
1
26 01 15 10
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
2,460,000,00
12,540,000,00
0,00
15,000,000,00
1
26 01 16
PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH
2,625,000,00
42,375,000,00
27,000,000,00
72,000,000,00
1
26 01 16 01
Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
1
26 01 16 02
Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
1
26 01 16
PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN KOLEKSI PUSTAKA
1
26 01 16 01
1
26 01 16 02
0,00
0,00
27,000,000,00
27,000,000,00
2,625,000,00
42,375,000,00
0,00
45,000,000,00
15,540,000,00
19,460,000,00
0,00
35,000,000,00
Pendataan karya cetak dan karya rekam
5,350,000,00
9,650,000,00
0,00
15,000,000,00
Serah dan simpan karya cetak dan karya rekam
4,400,000,00
5,600,000,00
0,00
10,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 386
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
1
26 01 16 03
Pelestarian karya cetak dan karya rekam
1
26 01 17
1
6 = 3+4+5
5,790,000,00
4,210,000,00
0,00
10,000,000,00
PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN
54,525,000,00
43,475,000,00
0,00
98,000,000,00
26 01 17 02
Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
54,525,000,00
43,475,000,00
0,00
98,000,000,00
1
26 01 18
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI
5,081,000,00
74,919,000,00
0,00
80,000,000,00
1
26 01 18 03
Sosialisasi/penyusunan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta
5,081,000,00
74,919,000,00
0,00
80,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 387
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
6 = 3+4+5
2
URUSAN PILIHAN
2,130,144,500,00
16,430,584,400,00
16,324,171,100,00
34,884,900,000,00
2 01
PERTANIAN
1,411,770,000,00
12,597,283,900,00
8,943,946,100,00
22,953,000,000,00
2 01 01
DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN
1,411,770,000,00
12,597,283,900,00
8,943,946,100,00
22,953,000,000,00
2
01 01 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
125,800,000,00
869,375,000,00
164,850,000,00
1,160,025,000,00
2
01 01 01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
7,500,000,00
0,00
7,500,000,00
2
01 01 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
175,000,000,00
0,00
175,000,000,00
2
01 01 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
20,000,000,00
0,00
20,000,000,00
2
01 01 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
125,050,000,00
50,000,00
0,00
125,100,000,00
2
01 01 01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
150,000,00
69,850,000,00
0,00
70,000,000,00
2
01 01 01 10
Penyediaan alat tulis kantor
150,000,00
69,850,000,00
0,00
70,000,000,00
2
01 01 01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2
01 01 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2
01 01 01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2
01 01 01 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
2
01 01 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2
01 01 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
2
01 01 01 18
2
01 01 01 19
2
01 01 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
2
01 01 02 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2
01 01 02 10
2
01 01 02 11
2
01 01 02 12
Pengadaan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung kantor
2
01 01 02 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2
01 01 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2
01 01 02 26
2
01 01 02 28
2
01 01 02 29
0,00
15,000,000,00
0,00
15,000,000,00
150,000,00
14,850,000,00
0,00
15,000,000,00
0,00
0,00
160,000,000,00
160,000,000,00
150,000,00
0,00
4,850,000,00
5,000,000,00
0,00
40,000,000,00
0,00
40,000,000,00
150,000,00
54,850,000,00
0,00
55,000,000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
200,000,000,00
0,00
200,000,000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
202,425,000,00
0,00
202,425,000,00
2,950,000,00
174,850,000,00
360,975,000,00
538,775,000,00
150,000,00
0,00
14,850,000,00
15,000,000,00
Pengadaan mebeler
150,000,00
0,00
13,625,000,00
13,775,000,00
Pengadaan instalasi air, listrik, dan telepon
150,000,00
0,00
19,850,000,00
20,000,000,00
0,00
0,00
120,000,000,00
120,000,000,00
1,050,000,00
0,00
68,950,000,00
70,000,000,00
150,000,00
99,850,000,00
0,00
100,000,000,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
20,000,000,00
0,00
20,000,000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
45,000,000,00
0,00
45,000,000,00
Pemeliharaan rutin/berkala mebeler
0,00
10,000,000,00
0,00
10,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 388
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
3
4
2
2
01 01 02 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
2
01 01 03
2
Modal 5
6 = 3+4+5
1,300,000,00
0,00
123,700,000,00
125,000,000,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
0,00
5,000,000,00
0,00
5,000,000,00
01 01 03 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
0,00
5,000,000,00
0,00
5,000,000,00
2
01 01 05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
0,00
55,000,000,00
0,00
55,000,000,00
2
01 01 05 01
Pendidikan dan pelatihan formal
0,00
55,000,000,00
0,00
55,000,000,00
2
01 01 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1,770,000,00
3,230,000,00
0,00
5,000,000,00
2
01 01 06 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1,770,000,00
3,230,000,00
0,00
5,000,000,00
2
01 01 09
PROGRAM PENINGKATAN KELANCARAN PELAYANAN DAN ADMINISTRASI UMUM
61,150,000,00
50,000,00
0,00
61,200,000,00
2
01 01 09 03
Penyediaan honorarium tenaga pengamanan, kebersihan, sopir, dan tenaga lepas lainnya
61,150,000,00
50,000,00
0,00
61,200,000,00
2
01 01 15
PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI
87,425,000,00
545,775,000,00
11,800,000,00
645,000,000,00
2
01 01 15 01
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
6,455,000,00
93,545,000,00
0,00
100,000,000,00
2
01 01 15 02
Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis
37,720,000,00
190,480,000,00
11,800,000,00
240,000,000,00
2
01 01 15 03
Peningkatan kemampuan lembaga petani
43,250,000,00
261,750,000,00
0,00
305,000,000,00
2
01 01 16
PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN
8,890,000,00
535,110,000,00
0,00
544,000,000,00
2
01 01 16 07
Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah
6,000,000,00
163,000,000,00
0,00
169,000,000,00
2
01 01 16 11
Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil pertanian/perkebunan masyarakat
0,00
75,000,000,00
0,00
75,000,000,00
2
01 01 16 18
Fasilitasi pengembangan agribisnis
2,890,000,00
247,110,000,00
0,00
250,000,000,00
2
01 01 16 19
Penyusunan database pertanian
0,00
50,000,000,00
0,00
50,000,000,00
2
01 01 17
PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN
229,715,000,00
1,519,247,500,00
0,00
1,748,962,500,00
2
01 01 17 02
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
19,260,000,00
289,702,500,00
0,00
308,962,500,00
2
01 01 17 04
Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
10,370,000,00
89,630,000,00
0,00
100,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 389
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
2
01 01 17 05
Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
2
01 01 17 06
Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam
2
01 01 17 09
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi perkebunan tepat guna
2
01 01 18
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN
2
01 01 18 02
Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
2
01 01 18 03
Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
2
01 01 18 05
Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian
2
01 01 18 08
Pengembangan bibit unggul perkebunan
2
01 01 19
PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN
2
01 01 19 01
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
2
01 01 19 02
2
01 01 19 03
2
6 = 3+4+5
31,750,000,00
68,250,000,00
0,00
100,000,000,00
159,665,000,00
840,335,000,00
0,00
1,000,000,000,00
8,670,000,00
231,330,000,00
0,00
240,000,000,00
239,210,000,00
1,004,790,000,00
0,00
1,244,000,000,00
95,120,000,00
206,880,000,00
0,00
302,000,000,00
15,000,000,00
60,000,000,00
0,00
75,000,000,00
27,540,000,00
389,460,000,00
0,00
417,000,000,00
101,550,000,00
348,450,000,00
0,00
450,000,000,00
78,870,000,00
266,130,000,00
0,00
345,000,000,00
3,450,000,00
36,550,000,00
0,00
40,000,000,00
Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
33,845,000,00
181,155,000,00
0,00
215,000,000,00
Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian /perkebunan
41,575,000,00
48,425,000,00
0,00
90,000,000,00
01 01 20
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK
21,620,000,00
256,680,000,00
0,00
278,300,000,00
2
01 01 20 01
Pendataan masalah peternakan
1,920,000,00
38,080,000,00
0,00
40,000,000,00
2
01 01 20 02
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
19,700,000,00
218,600,000,00
0,00
238,300,000,00
2
01 01 20
PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN
19,390,000,00
311,610,000,00
0,00
331,000,000,00
2
01 01 20 03
Pembinaan dan pengembangan perikanan
9,695,000,00
160,305,000,00
0,00
170,000,000,00
2
01 01 20 07
Penebaran bibit ikan di perairan umum
9,695,000,00
151,305,000,00
0,00
161,000,000,00
2
01 01 21
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN
356,835,000,00
2,367,926,000,00
29,400,000,00
2,754,161,000,00
2
01 01 21 02
Pembibitan dan perawatan ternak
45,900,000,00
24,700,000,00
29,400,000,00
100,000,000,00
2
01 01 21 03
Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
2
01 01 21 08
Pengembangan agribisnis peternakan
2
01 01 21 09
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
Pemerintah Kabupaten Blora
36,075,000,00
1,263,925,000,00
0,00
1,300,000,000,00
227,700,000,00
951,461,000,00
0,00
1,179,161,000,00
47,160,000,00
127,840,000,00
0,00
175,000,000,00
Hal : 390
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
6 = 3+4+5
2
01 01 22
PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN
72,450,000,00
80,089,000,00
0,00
152,539,000,00
2
01 01 22 07
Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah
72,450,000,00
80,089,000,00
0,00
152,539,000,00
2
01 01 23
PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN
8,270,000,00
12,605,000,00
69,125,000,00
90,000,000,00
2
01 01 23 02
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
8,270,000,00
12,605,000,00
69,125,000,00
90,000,000,00
2
01 01 23
PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN
5,810,000,00
44,190,000,00
0,00
50,000,000,00
2
01 01 23 02
Optimalisasi pengelolaan produksi perikanan
5,810,000,00
44,190,000,00
0,00
50,000,000,00
2
01 01 24
PROGRAM BIDANG PERTANIAN BERSUMBER DARI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI, SERTA DANA PENDAMPINGNYA
63,705,000,00
3,903,664,700,00
6,447,288,700,00
10,414,658,400,00
2
01 01 24 01
Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana perbenihan dan infrastruktur pertanian (DAK)
32,560,000,00
3,228,165,000,00
3,439,275,000,00
6,700,000,000,00
2
01 01 24 02
Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana pertanian lanjutan (DAK tahun anggaran sebelumnya)
2
01 01 24 03
Pelaksanaan Primatani (Bantuan Keuangan Provinsi)
2
01 01 24 09
Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP) (Dana Loan)
2
01 01 24 10
Pendampingan Water Resources and Irrigation sector Management Program (WISMP)
2
01 01 24 11
Pengadaan dan Peningkatan sarana dan prasarana peternakan dan sarana pendukungnya (DAK)
2
01 01 24 12
Pengadaan dan Peningkatan sarana dan prasarana penyuluhan dan sarana pendukungnya (DAK)
2
01 01 26
PROGRAM BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN BERSUMBER DARI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI, SERTA DANA PENDAMPINGNYA
2
01 01 26 01
Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan (DAK)
01 01 26 02
Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan lanjutan (DAK tahun anggaran sebelumnya)
2
Pemerintah Kabupaten Blora
0,00
193,715,100,00
244,883,300,00
438,598,400,00
3,645,000,00
136,355,000,00
0,00
140,000,000,00
15,000,000,00
253,700,000,00
0,00
268,700,000,00
0,00
15,000,000,00
200,000,000,00
215,000,000,00
12,350,000,00
63,042,500,00
649,607,500,00
725,000,000,00
150,000,00
13,687,100,00
1,913,522,900,00
1,927,360,000,00
27,910,000,00
641,961,700,00
1,860,507,400,00
2,530,379,100,00
3,710,000,00
426,400,000,00
1,385,890,000,00
1,816,000,000,00
24,200,000,00
215,561,700,00
474,617,400,00
714,379,100,00
Hal : 391
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
6 = 3+4+5
2 02
KEHUTANAN
488,216,500,00
2,848,658,500,00
155,125,000,00
3,492,000,000,00
2 02 01
DINAS KEHUTANAN
488,216,500,00
2,848,658,500,00
155,125,000,00
3,492,000,000,00
2
02 01 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
101,600,000,00
353,103,000,00
0,00
454,703,000,00
2
02 01 01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
6,279,000,00
0,00
6,279,000,00
2
02 01 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
34,000,000,00
0,00
34,000,000,00
2
02 01 01 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
16,500,000,00
0,00
16,500,000,00
2
02 01 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
2
02 01 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
2
02 01 01 08
2
02 01 01 10
2 2
0,00
11,376,000,00
0,00
11,376,000,00
99,850,000,00
50,000,00
0,00
99,900,000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
350,000,00
11,950,000,00
0,00
12,300,000,00
Penyediaan alat tulis kantor
350,000,00
50,850,000,00
0,00
51,200,000,00
02 01 01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
350,000,00
4,650,000,00
0,00
5,000,000,00
02 01 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
350,000,00
5,650,000,00
0,00
6,000,000,00
2
02 01 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2
02 01 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
2
02 01 01 18
2
0,00
4,848,000,00
0,00
4,848,000,00
350,000,00
66,950,000,00
0,00
67,300,000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
90,000,000,00
0,00
90,000,000,00
02 01 01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
50,000,000,00
0,00
50,000,000,00
2
02 01 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
850,000,00
122,290,000,00
94,000,000,00
217,140,000,00
2
02 01 02 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
30,500,000,00
30,500,000,00
2
02 01 02 10
Pengadaan mebeler
0,00
0,00
32,000,000,00
32,000,000,00
2
02 01 02 11
Pengadaan instalasi air, listrik, dan telepon
0,00
0,00
6,500,000,00
6,500,000,00
2
02 01 02 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
500,000,00
74,500,000,00
0,00
75,000,000,00
2
02 01 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
350,000,00
47,790,000,00
25,000,000,00
73,140,000,00
2
02 01 03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
0,00
16,000,000,00
0,00
16,000,000,00
2
02 01 03 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
0,00
16,000,000,00
0,00
16,000,000,00
2
02 01 05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
0,00
5,000,000,00
0,00
5,000,000,00
2
02 01 05 01
Pendidikan dan pelatihan formal
0,00
5,000,000,00
0,00
5,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 392
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
2
02 01 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
2
02 01 06 01
2
02 01 06 04
2 2
6 = 3+4+5
16,810,000,00
8,190,000,00
0,00
25,000,000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
8,110,000,00
1,890,000,00
0,00
10,000,000,00
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
3,900,000,00
1,100,000,00
0,00
5,000,000,00
02 01 06 05
Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
1,520,000,00
3,480,000,00
0,00
5,000,000,00
02 01 06 07
Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD
3,280,000,00
1,720,000,00
0,00
5,000,000,00
2
02 01 09
PROGRAM PENINGKATAN KELANCARAN PELAYANAN DAN ADMINISTRASI UMUM
28,150,000,00
50,000,00
0,00
28,200,000,00
2
02 01 09 03
Penyediaan honorarium tenaga pengamanan, kebersihan, sopir, dan tenaga lepas lainnya
28,150,000,00
50,000,00
0,00
28,200,000,00
2
02 01 15
PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN
82,160,000,00
502,640,000,00
0,00
584,800,000,00
2
02 01 15 03
Pengembangan hasil hutan non kayu
2
02 01 15 05
Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
2
02 01 15 06
Pengelolaan dan pemanfaatan hutan
2
02 01 15 07
Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan
2
02 01 15 08
Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan
2
02 01 15 09
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
2
02 01 16
2
6,850,000,00
68,150,000,00
0,00
75,000,000,00
30,600,000,00
194,400,000,00
0,00
225,000,000,00
350,000,00
19,650,000,00
0,00
20,000,000,00
18,760,000,00
97,040,000,00
0,00
115,800,000,00
13,610,000,00
91,390,000,00
0,00
105,000,000,00
11,990,000,00
32,010,000,00
0,00
44,000,000,00
PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
87,661,500,00
188,938,500,00
0,00
276,600,000,00
02 01 16 02
Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan
43,416,500,00
37,383,500,00
0,00
80,800,000,00
2
02 01 16 05
Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan
15,375,000,00
69,625,000,00
0,00
85,000,000,00
2
02 01 16 06
Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan
28,870,000,00
81,930,000,00
0,00
110,800,000,00
2
02 01 17
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN
11,790,000,00
98,210,000,00
0,00
110,000,000,00
2
02 01 17 05
Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan
7,095,000,00
82,905,000,00
0,00
90,000,000,00
2
02 01 17 06
Peningkatan peranserta masyarakat dalam bidang konservasi
4,695,000,00
15,305,000,00
0,00
20,000,000,00
2
02 01 20
PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN
36,715,000,00
219,085,000,00
0,00
255,800,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 393
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
2
02 01 20 02
Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat
2
02 01 20 03
Perencanaan RHL
2
02 01 20 04
Fasilitasi pinjam pakai dan tukar menukar kawasan hutan
2
02 01 21
2
02 01 21 02
2
02 01 22
2
02 01 22 03
2
18,690,000,00
6 = 3+4+5
51,310,000,00
0,00
70,000,000,00
2,495,000,00
62,505,000,00
0,00
65,000,000,00
15,530,000,00
105,270,000,00
0,00
120,800,000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFI KEHUTANAN
2,495,000,00
17,505,000,00
0,00
20,000,000,00
Penyusunan data dan statistik kehutanan
2,495,000,00
17,505,000,00
0,00
20,000,000,00
PROGRAM PELAYANAN PUBLIK URUSAN KEHUTANAN
13,760,000,00
26,240,000,00
0,00
40,000,000,00
Pelayanan pemeriksaan dan pengesahan hasil hutan
13,760,000,00
26,240,000,00
0,00
40,000,000,00
02 01 24
PROGRAM BIDANG KEHUTANAN BERSUMBER DARI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI, SERTA DANA PENDAMPINGNYA
98,130,000,00
1,269,502,000,00
61,125,000,00
1,428,757,000,00
2
02 01 24 01
Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana kehutanan (DAK)
98,130,000,00
1,269,502,000,00
61,125,000,00
1,428,757,000,00
2
02 01 25
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN
8,095,000,00
21,905,000,00
0,00
30,000,000,00
2
02 01 25 01
Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan ( LMDH )
8,095,000,00
21,905,000,00
0,00
30,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 394
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
6 = 3+4+5
2 03
ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
230,158,000,00
984,642,000,00
7,225,100,000,00
8,439,900,000,00
2 03 01
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
230,158,000,00
984,642,000,00
7,225,100,000,00
8,439,900,000,00
2
03 01 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
88,250,000,00
421,650,000,00
30,000,000,00
539,900,000,00
2
03 01 01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
1,500,000,00
0,00
1,500,000,00
2
03 01 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
51,500,000,00
0,00
51,500,000,00
2
03 01 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
4,000,000,00
0,00
4,000,000,00
2
03 01 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
88,250,000,00
50,000,00
0,00
88,300,000,00
2
03 01 01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
10,000,000,00
0,00
10,000,000,00
2
03 01 01 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0,00
25,000,000,00
0,00
25,000,000,00
2
03 01 01 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
34,000,000,00
0,00
34,000,000,00
2
03 01 01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
15,000,000,00
0,00
15,000,000,00
2
03 01 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
10,000,000,00
0,00
10,000,000,00
2
03 01 01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
0,00
30,000,000,00
30,000,000,00
2
03 01 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
8,000,000,00
0,00
8,000,000,00
2
03 01 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
45,000,000,00
0,00
45,000,000,00
2
03 01 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
157,600,000,00
0,00
157,600,000,00
2
03 01 01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
60,000,000,00
0,00
60,000,000,00
2
03 01 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
7,020,000,00
66,980,000,00
8,000,000,00
82,000,000,00
2
03 01 02 10
Pengadaan mebeler
0,00
0,00
8,000,000,00
8,000,000,00
2
03 01 02 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
7,020,000,00
22,980,000,00
0,00
30,000,000,00
2
03 01 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
44,000,000,00
0,00
44,000,000,00
2
03 01 05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
0,00
10,000,000,00
0,00
10,000,000,00
2
03 01 05 01
Pendidikan dan pelatihan formal
0,00
10,000,000,00
0,00
10,000,000,00
2
03 01 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
16,313,000,00
3,687,000,00
0,00
20,000,000,00
2
03 01 06 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4,102,000,00
898,000,00
0,00
5,000,000,00
2
03 01 06 05
Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
6,387,000,00
1,113,000,00
0,00
7,500,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 395
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
2
03 01 06 06
Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD
2
03 01 09
2
6 = 3+4+5
5,824,000,00
1,676,000,00
0,00
7,500,000,00
PROGRAM PENINGKATAN KELANCARAN PELAYANAN DAN ADMINISTRASI UMUM
22,800,000,00
1,200,000,00
0,00
24,000,000,00
03 01 09 03
Penyediaan honorarium tenaga pengamanan, kebersihan, sopir, dan tenaga lepas lainnya
22,800,000,00
1,200,000,00
0,00
24,000,000,00
2
03 01 15
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN
30,536,000,00
69,364,000,00
0,00
99,900,000,00
2
03 01 15 03
Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C
13,398,000,00
36,602,000,00
0,00
50,000,000,00
2
03 01 15 04
Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan
8,472,000,00
11,528,000,00
0,00
20,000,000,00
2
03 01 15 06
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
8,666,000,00
21,234,000,00
0,00
29,900,000,00
2
03 01 16
PROGRAM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN RAKYAT YANG BERPOTENSI MERUSAK LINGKUNGAN
5,362,000,00
24,638,000,00
0,00
30,000,000,00
2
03 01 16 01
Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat
5,362,000,00
24,638,000,00
0,00
30,000,000,00
2
03 01 17
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN
6,926,000,00
63,074,000,00
110,000,000,00
180,000,000,00
2
03 01 17 01
Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan
4,440,000,00
45,560,000,00
0,00
50,000,000,00
2
03 01 17 02
Pembinaan dan pengembangan tenaga listrik pedesaan
0,00
0,00
110,000,000,00
110,000,000,00
2
03 01 17 03
Inventarisasi jaringan listrik pedesaan
2,486,000,00
17,514,000,00
0,00
20,000,000,00
2
03 01 18
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI DAN TEKNOLOGI GEOLOGI
15,942,000,00
94,058,000,00
0,00
110,000,000,00
2
03 01 18 03
Pemetaan cekungan air tanah (CAT)
8,360,000,00
71,640,000,00
0,00
80,000,000,00
2
03 01 18 05
Identifikasi dan inventarisasi mineral dan batuan
7,582,000,00
22,418,000,00
0,00
30,000,000,00
2
03 01 19
PROGRAM PENINGKATAN REGULASI ENERGI SUMBER DAYA DAN MINERAL
22,132,000,00
82,868,000,00
0,00
105,000,000,00
2
03 01 19 01
Regulasi pertambangan umum
10,606,000,00
19,394,000,00
0,00
30,000,000,00
2
03 01 19 03
Operasional Tim Transparansi Pengelolaan Pendapatan Daerah Sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi Kabupaten Blora
11,526,000,00
63,474,000,00
0,00
75,000,000,00
2
03 01 20
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN USAHA PERTAMBANGAN
14,877,000,00
147,123,000,00
0,00
162,000,000,00
2
03 01 20 01
Pembinaan dan pengawasan usaha di minyak dan gas hulu dan hilir
14,877,000,00
147,123,000,00
0,00
162,000,000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 396
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
2
6 = 3+4+5
2
03 01 21
PROGRAM BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL BERSUMBER DARI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH SERTA DANA PENDAMPINGNYA
0,00
0,00
7,077,100,000,00
7,077,100,000,00
2
03 01 21 01
Pengembangan energi perdesaan (DAK)
0,00
0,00
7,077,100,000,00
7,077,100,000,00
57,927,000,750,00
218,438,166,050,00
267,984,607,200,00
544,349,774,000,00
Jumlah
BUPATI BLORA, Cap ttd.
DJOKO NUGROHO
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 397