PEMERINTAH KABUPATEN KARO
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016 JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
1 1.01 1.01 . 1.01.01 1.01 . 1.01.01 . 01
JUMLAH 6=3+4+5
Urusan Wajib
53.839.664.517,00
377.777.981.702,00
230.699.330.583,00
662.316.976.802,00
Pendidikan
3.545.808.000,00
8.492.040.796,00
45.081.213.090,00
57.119.061.886,00
3.513.758.000,00
8.428.571.796,00
45.081.213.090,00
57.023.542.886,00
947.460.000,00
1.225.107.500,00
0,00
2.172.567.500,00 15.000.000,00
Dinas Pendidikan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00
15.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
39.325.500,00
0,00
39.325.500,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
947.460.000,00
0,00
0,00
947.460.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
0,00
30.370.000,00
0,00
30.370.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
0,00
45.525.000,00
0,00
45.525.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
834.713.000,00
0,00
834.713.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
0,00
180.174.000,00
0,00
180.174.000,00
23.590.000,00
35.248.000,00
7.400.000.000,00
7.458.838.000,00 5.679.748.400,00
1.01 . 1.01.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03
Pembangunan Gedung Kantor
11.730.000,00
3.018.400,00
5.665.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
5.035.000,00
2.718.400,00
735.000.000,00
742.753.400,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 10
Pengadaan Mebeleur
6.825.000,00
2.791.200,00
1.000.000.000,00
1.009.616.200,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
26.720.000,00
0,00
26.720.000,00
4.000.000,00
78.750.000,00
0,00
82.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 03 1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 1.01 . 1.01.01 . 05
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.000.000,00
78.750.000,00
0,00
82.750.000,00
56.500.000,00
177.654.300,00
0,00
234.154.300,00
1.01 . 1.01.01 . 05 . 03
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
25.050.000,00
137.632.300,00
0,00
162.682.300,00
1.01 . 1.01.01 . 05 . 04
Penilaian angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan
31.450.000,00
40.022.000,00
0,00
71.472.000,00
7.500.000,00
75.732.000,00
0,00
83.232.000,00
7.500.000,00
4.732.000,00
0,00
12.232.000,00
0,00
71.000.000,00
0,00
71.000.000,00
816.975.000,00
133.909.800,00
500.000.000,00
1.450.884.800,00
7.975.000,00
3.775.000,00
500.000.000,00
511.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01 . 1.01.01 . 06 . 04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.01 . 1.01.01 . 06 . 07
Penyusunan pelaporan semesteran Barang Milik Daerah (BMD)
1.01 . 1.01.01 . 15 1.01 . 1.01.01 . 15 . 18
Program Pendidikan Anak Usia Dini Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 1
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
1.01 . 1.01.01 . 15 . 67
Penyediaan biaya operasional Taman Kanak-kanak
1.01 . 1.01.01 . 16
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
JUMLAH 6=3+4+5
750.200.000,00
1.934.800,00
0,00
752.134.800,00
58.800.000,00
128.200.000,00
0,00
187.000.000,00
492.733.000,00
2.495.717.100,00
29.326.013.090,00
32.314.463.190,00
3.600.000,00
1.452.000,00
354.427.500,00
359.479.500,00
33.720.000,00
5.575.000,00
6.373.530.000,00
6.412.825.000,00 358.787.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 02
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03
Penambahan Ruang Kelas Sekolah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 04
Penambahan Ruang Guru Sekolah
5.400.000,00
1.082.000,00
352.305.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 05
Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah
21.310.000,00
5.724.200,00
940.500.000,00
967.534.200,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 13
Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Sekolah dan Perlengkapannya
26.290.000,00
8.152.800,00
974.400.000,00
1.008.842.800,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19
Pengadaan Mebeluer Sekolah
16.480.000,00
5.274.400,00
2.143.320.400,00
2.165.074.800,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 41
Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah
156.300.000,00
7.714.700,00
13.070.286.840,00
13.234.301.540,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58
Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi
5.831.000,00
39.169.000,00
0,00
45.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63
0,00
377.000.000,00
0,00
377.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP Penyelenggaraan Paket A Setara SD
22.700.000,00
6.300.000,00
0,00
29.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68
Penyelenggaraan Paket B Setara SMP
33.200.000,00
3.800.000,00
0,00
37.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70
Pembinaaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa
9.800.000,00
40.200.000,00
0,00
50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80
Penyelenggaraan Ujian Akhir Pendidikan Dasar
33.000.000,00
267.000.000,00
0,00
300.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82
Penyelenggaraan Olimpiade Sains dan Pemilihan Siswa Tingkat Pendidikan Dasar
30.872.000,00
189.048.000,00
0,00
219.920.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84
Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
80.930.000,00
54.575.000,00
5.117.243.350,00
5.252.748.350,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 87
Sosialisasi Penggunaan DAK
13.300.000,00
236.700.000,00
0,00
250.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88
Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu
0,00
1.246.950.000,00
0,00
1.246.950.000,00
735.455.000,00
1.173.334.056,00
7.448.000.000,00
9.356.789.056,00
1.01 . 1.01.01 . 17
Program Pendidikan Menengah
1.01 . 1.01.01 . 17 . 03
Penambahan Ruang Kelas Sekolah
1.01 . 1.01.01 . 17 . 05 1.01 . 1.01.01 . 17 . 18
Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah (Labotatorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS dan Lain-Lain) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
1.01 . 1.01.01 . 17 . 19
Pengadaan Mebeluer Sekolah
1.01 . 1.01.01 . 17 . 41
Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah
1.01 . 1.01.01 . 17 . 57
Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik
1.01 . 1.01.01 . 17 . 61
Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)
1.01 . 1.01.01 . 17 . 62
Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63
Penyelenggaraan Paket C Setara SMU
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70
Penyelenggaraan Olimpiade Sains dan Pemilihan Siswa Teladan Tingkat Pendidikan Menengah
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71
Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Tingkat Pendidikan Menengah
1.01 . 1.01.01 . 17 . 72
Pelaksanaan Ujian Akhir Pendidikan Menengah
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73
Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Menengah
1.01 . 1.01.01 . 17 . 77
Pelatihan kompetensi siswa berprestasi
1.01 . 1.01.01 . 18
Program Pendidikan Non Formal
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
9.205.000,00
4.345.000,00
1.155.000.000,00
1.168.550.000,00
10.830.000,00
4.425.000,00
924.000.000,00
939.255.000,00
111.050.000,00
10.945.000,00
3.479.000.000,00
3.600.995.000,00
6.645.000,00
845.400,00
300.000.000,00
307.490.400,00
9.745.000,00
3.775.000,00
1.590.000.000,00
1.603.520.000,00
7.300.000,00
32.700.000,00
0,00
40.000.000,00
180.000.000,00
260.320.656,00
0,00
440.320.656,00
0,00
460.658.000,00
0,00
460.658.000,00
33.200.000,00
2.800.000,00
0,00
36.000.000,00
24.100.000,00
225.900.000,00
0,00
250.000.000,00
23.200.000,00
36.800.000,00
0,00
60.000.000,00
269.430.000,00
30.570.000,00
0,00
300.000.000,00
43.950.000,00
56.050.000,00
0,00
100.000.000,00
6.800.000,00
43.200.000,00
0,00
50.000.000,00
135.645.000,00
240.325.400,00
407.200.000,00
783.170.400,00 Halaman 2
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
JUMLAH 6=3+4+5
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05
Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup
63.580.000,00
106.320.000,00
0,00
169.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal
6.345.000,00
515.400,00
407.200.000,00
414.060.400,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14
Keikutsertaan Pelaksanaan Hari Aksara Internasional (HAI) Sumatera Utara
4.400.000,00
74.341.000,00
0,00
78.741.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15
Operasionalisasi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
61.320.000,00
59.149.000,00
0,00
120.469.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
207.550.000,00
2.509.179.200,00
0,00
2.716.729.200,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03
Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi
30.650.000,00
2.369.350.000,00
0,00
2.400.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13
Penyediaan Bantuan Operasional Tim Sertifikasi Guru
94.800.000,00
57.308.800,00
0,00
152.108.800,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17
Sosialisasi Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
82.100.000,00
82.520.400,00
0,00
164.620.400,00
86.350.000,00
283.614.440,00
0,00
369.964.440,00
1.01 . 1.01.01 . 22
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pendidikan
56.200.000,00
62.030.340,00
0,00
118.230.340,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13
Pembuatan Profil Pendidikan
18.050.000,00
126.382.100,00
0,00
144.432.100,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15
Pelatihan Kepala Sekolah tentang SPM dan SPN
12.100.000,00
95.202.000,00
0,00
107.302.000,00
Kantor Kearsipan, Perpustakaan, dan Dokumentasi
32.050.000,00
63.469.000,00
0,00
95.519.000,00
32.050.000,00
63.469.000,00
0,00
95.519.000,00
32.050.000,00
63.469.000,00
0,00
95.519.000,00
14.906.402.500,00
77.729.072.593,00
27.481.469.236,00
120.116.944.329,00
552.995.000,00
57.965.376.085,00
10.714.869.236,00
69.233.240.321,00
552.995.000,00
554.977.900,00
269.800.000,00
1.377.772.900,00
1.01 . 1.24.01 1.01 . 1.24.01 . 21 1.01 . 1.24.01 . 21 . 08 1.02 1.02 . 1.02.01 1.02 . 1.02.01 . 01
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca Kesehatan Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
0,00
58.320.000,00
0,00
58.320.000,00
552.995.000,00
0,00
0,00
552.995.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
62.505.900,00
0,00
62.505.900,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
57.690.000,00
0,00
57.690.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
11.140.000,00
20.000.000,00
31.140.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
13.500.000,00
249.800.000,00
263.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 14
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
0,00
15.532.000,00
0,00
15.532.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
0,00
336.290.000,00
0,00
336.290.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
435.783.600,00
50.000.000,00
485.783.600,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
435.783.600,00
0,00
435.783.600,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 28
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
7.797.838.004,00
450.000.000,00
8.247.838.004,00
1.02 . 1.02.01 . 02
1.02 . 1.02.01 . 15
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01
Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
0,00
7.746.438.004,00
0,00
7.746.438.004,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02
Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan
0,00
51.400.000,00
450.000.000,00
501.400.000,00
0,00
28.548.495.860,00
0,00
28.548.495.860,00
1.02 . 1.02.01 . 16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
0,00
350.000.000,00
0,00
350.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12
Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
0,00
1.500.000.000,00
0,00
1.500.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 3
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
JUMLAH 6=3+4+5
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan
0,00
4.864.000.000,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14
Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
0,00
94.292.700,00
0,00
94.292.700,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
0,00
171.131.900,00
0,00
171.131.900,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17
Pelayanan kesehatan penduduk miskin
0,00
700.000.000,00
0,00
700.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18
Pelayanan Asuransi Kesehatan
0,00
3.741.149.260,00
0,00
3.741.149.260,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19
Penyusunan Profil Kesehatan
0,00
63.370.000,00
0,00
63.370.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20
Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah
0,00
64.552.000,00
0,00
64.552.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21
Pelayanan Asuransi Kesehatan
0,00
17.000.000.000,00
0,00
17.000.000.000,00
0,00
253.830.800,00
0,00
253.830.800,00
0,00
253.830.800,00
0,00
253.830.800,00
0,00
33.612.580,00
0,00
33.612.580,00
0,00
33.612.580,00
0,00
33.612.580,00
1.02 . 1.02.01 . 17 1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 1.02 . 1.02.01 . 18 1.02 . 1.02.01 . 18 . 06
Program Pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan Pengawasan Keaman Pangan dan Bahan Berbahaya
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
4.864.000.000,00
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
0,00
335.407.600,00
0,00
335.407.600,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
0,00
178.300.000,00
0,00
178.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06
Pengembangan Desa Siaga Aktif
0,00
48.544.800,00
0,00
48.544.800,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07
Pengembangan Desa Percontohan Kesehatan
0,00
48.544.800,00
0,00
48.544.800,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 08
Revitalisasi Posyandu
0,00
60.018.000,00
0,00
60.018.000,00
0,00
174.933.800,00
0,00
174.933.800,00
1.02 . 1.02.01 . 19
1.02 . 1.02.01 . 20
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02
Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin
0,00
95.958.800,00
0,00
95.958.800,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04
Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
0,00
78.975.000,00
0,00
78.975.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
0,00
924.430.500,00
0,00
924.430.500,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04
Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah
0,00
116.157.200,00
0,00
116.157.200,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
0,00
88.600.000,00
0,00
88.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06
Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik
0,00
34.249.200,00
0,00
34.249.200,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09
Peningkatan Survellance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
0,00
47.950.000,00
0,00
47.950.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12
Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS
0,00
307.024.100,00
0,00
307.024.100,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD dan Malaria
0,00
330.450.000,00
0,00
330.450.000,00
0,00
91.383.200,00
0,00
91.383.200,00
1.02 . 1.02.01 . 23
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02
Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
0,00
29.383.200,00
0,00
29.383.200,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03
Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan
0,00
62.000.000,00
0,00
62.000.000,00
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya
0,00
16.825.460.041,00
8.522.569.236,00
25.348.029.277,00
1.02 . 1.02.01 . 25 1.02 . 1.02.01 . 25 . 04
Pengadaan Puskesmas Keliling
0,00
0,00
2.097.000.000,00
2.097.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
0,00
0,00
4.535.478.236,00
4.535.478.236,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 12
Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas Rawat Inap
0,00
1.396.681.886,00
156.000.000,00
1.552.681.886,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 14
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas
0,00
14.947.381.874,00
0,00
14.947.381.874,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 21
Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu
0,00
446.596.281,00
0,00
446.596.281,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 4
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
JUMLAH 6=3+4+5
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24
Pembangunan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)
0,00
34.800.000,00
580.000.000,00
614.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25
Peningkatan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok
0,00
0,00
1.154.091.000,00
1.154.091.000,00
0,00
1.365.000.000,00
1.422.500.000,00
2.787.500.000,00
0,00
1.365.000.000,00
1.422.500.000,00
2.787.500.000,00
0,00
118.710.100,00
0,00
118.710.100,00
1.02 . 1.02.01 . 27 1.02 . 1.02.01 . 27 . 03 1.02 . 1.02.01 . 28
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Pemeliharaan Rutin/Berkala Gudang Obat/Apotik
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 28 . 04
Kemitraan Alih Teknologi Kedokteran dan Kesehatan
0,00
22.926.100,00
0,00
22.926.100,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 05
Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis
0,00
95.784.000,00
0,00
95.784.000,00
0,00
80.840.000,00
0,00
80.840.000,00
0,00
80.840.000,00
0,00
80.840.000,00
0,00
259.333.100,00
0,00
259.333.100,00
0,00
259.333.100,00
0,00
259.333.100,00
0,00
165.339.000,00
0,00
165.339.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29 1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 1.02 . 1.02.01 . 30 1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 1.02 . 1.02.01 . 32
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Penyuluhan Kesehatan Anak Balita
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
0,00
78.340.000,00
0,00
78.340.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05
Penanganan Komplikasi Kebidanan
0,00
53.965.000,00
0,00
53.965.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06
Peningkatan Pelayanan KB
0,00
33.034.000,00
0,00
33.034.000,00
13.427.537.500,00
18.181.524.873,00
16.766.600.000,00
48.375.662.373,00
1.369.600.000,00
1.613.775.300,00
43.000.000,00
3.026.375.300,00
1.02 . 1.02.02 1.02 . 1.02.02 . 01
Rumah Sakit Umum
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00
1.560.000,00
0,00
1.560.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
264.112.300,00
0,00
264.112.300,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
1.02 . 1.02.02 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.02 . 1.02.02 . 01 . 08 1.02 . 1.02.02 . 01 . 10
0,00
19.000.000,00
0,00
19.000.000,00
298.000.000,00
0,00
0,00
298.000.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
0,00
471.500.000,00
40.000.000,00
511.500.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
246.188.000,00
3.000.000,00
249.188.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
0,00
10.625.000,00
0,00
10.625.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 17
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
265.790.000,00
0,00
265.790.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
1.02 . 1.02.02 . 01 . 23
Penyediaan jasa konsultan pengawas
1.02 . 1.02.02 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
78.000.000,00
0,00
78.000.000,00
1.071.600.000,00
0,00
0,00
1.071.600.000,00
0,00
162.000.000,00
0,00
162.000.000,00 1.865.422.491,00
0,00
572.722.491,00
1.292.700.000,00
1.02 . 1.02.02 . 02 . 05
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
0,00
22.000.000,00
22.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 02 . 07
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
0,00
0,00
309.200.000,00
309.200.000,00
1.02 . 1.02.02 . 02 . 09
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
0,00
0,00
866.500.000,00
866.500.000,00
1.02 . 1.02.02 . 02 . 10
Pengadaan Mebeleur
0,00
0,00
95.000.000,00
95.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 5
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
JUMLAH 6=3+4+5
1.02 . 1.02.02 . 02 . 21
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 02 . 22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
237.722.491,00
0,00
237.722.491,00
1.02 . 1.02.02 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
124.000.000,00
0,00
124.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 02 . 28
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
0,00
136.000.000,00
0,00
136.000.000,00
0,00
151.650.000,00
0,00
151.650.000,00
0,00
151.650.000,00
0,00
151.650.000,00
0,00
175.000.000,00
0,00
175.000.000,00
0,00
175.000.000,00
0,00
175.000.000,00
9.100.000,00
0,00
0,00
9.100.000,00
1.02 . 1.02.02 . 03 1.02 . 1.02.02 . 03 . 02 1.02 . 1.02.02 . 05 1.02 . 1.02.02 . 05 . 01 1.02 . 1.02.02 . 06 1.02 . 1.02.02 . 06 . 01 1.02 . 1.02.02 . 16
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02 . 1.02.02 . 16 . 11
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban Bencana
1.02 . 1.02.02 . 16 . 16
Penanganan mayat tidak dikenal
1.02 . 1.02.02 . 16 . 21
Pelayanan Pasien Umum
1.02 . 1.02.02 . 23
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
9.100.000,00
0,00
0,00
9.100.000,00
1.039.687.500,00
961.560.000,00
0,00
2.001.247.500,00
102.240.000,00
103.560.000,00
0,00
205.800.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
937.447.500,00
840.000.000,00
0,00
1.777.447.500,00
97.150.000,00
465.600.000,00
500.000.000,00
1.062.750.000,00
1.02 . 1.02.02 . 23 . 01
Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan
39.050.000,00
432.900.000,00
0,00
471.950.000,00
1.02 . 1.02.02 . 23 . 03
Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan
11.100.000,00
400.000,00
500.000.000,00
511.500.000,00
1.02 . 1.02.02 . 23 . 05
Penyusunan Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan
47.000.000,00
32.300.000,00
0,00
79.300.000,00
0,00
18.217.082,00
14.930.900.000,00
14.949.117.082,00
1.02 . 1.02.02 . 26
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
0,00
0,00
149.450.000,00
149.450.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 19
Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit
0,00
18.217.082,00
0,00
18.217.082,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 23
Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit
0,00
0,00
0,00
0,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 27
Peningkatan Fasilitas Rumah Sakit
0,00
0,00
7.664.718.500,00
7.664.718.500,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 28
Pemenuhan sarana dan prasarana serta peralatan untuk ruang rawat jalan
0,00
0,00
2.404.750.000,00
2.404.750.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 29
Pemenuhan sarana dan prasarana serta peralatan untuk ruang rawat inap
0,00
0,00
2.055.300.000,00
2.055.300.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 30
Pemenuhan sarana dan prasarana serta peralatan untuk kamar operasi
0,00
0,00
2.046.000.000,00
2.046.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 31
Pemenuhan sarana dan prasarana serta peralatan ruang ICU
0,00
0,00
610.681.500,00
610.681.500,00
0,00
335.000.000,00
0,00
335.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 27
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
1.02 . 1.02.02 . 27 . 04
Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III)
0,00
180.000.000,00
0,00
180.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 27 . 16
Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 27 . 17
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
10.912.000.000,00
13.888.000.000,00
0,00
24.800.000.000,00
10.912.000.000,00
13.888.000.000,00
0,00
24.800.000.000,00
925.870.000,00
1.582.171.635,00
0,00
2.508.041.635,00
1.02 . 1.02.02 . 33 1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 1.02 . 1.02.03
Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Akademi Bidan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 6
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
1.02 . 1.02.03 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
110.320.000,00
208.823.744,00
0,00
1.02 . 1.02.03 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00
1.350.000,00
0,00
319.143.744,00 1.350.000,00
1.02 . 1.02.03 . 01 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
67.692.000,00
0,00
67.692.000,00
1.02 . 1.02.03 . 01 . 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
1.02 . 1.02.03 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.02 . 1.02.03 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.02 . 1.02.03 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.02 . 1.02.03 . 01 . 11
0,00
3.400.000,00
0,00
3.400.000,00
53.320.000,00
0,00
0,00
53.320.000,00
9.000.000,00
25.692.000,00
0,00
34.692.000,00
0,00
40.685.200,00
0,00
40.685.200,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
33.256.604,29
0,00
33.256.604,29
1.02 . 1.02.03 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
36.747.939,71
0,00
36.747.939,71
1.02 . 1.02.03 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
48.000.000,00
0,00
0,00
48.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
35.948.507,00
0,00
35.948.507,00
1.02 . 1.02.03 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
33.563.558,00
0,00
33.563.558,00
1.02 . 1.02.03 . 02 . 26
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
0,00
2.384.949,00
0,00
2.384.949,00
815.550.000,00
1.337.399.384,00
0,00
2.152.949.384,00
815.550.000,00
1.337.399.384,00
0,00
2.152.949.384,00
2.842.180.000,00
20.744.808.769,00
122.587.667.794,00
146.174.656.563,00
2.842.180.000,00
11.510.673.800,00
121.356.618.777,00
135.709.472.577,00 3.365.485.500,00
1.02 . 1.02.03 . 02
1.02 . 1.02.03 . 33 1.02 . 1.02.03 . 33 . 02 1.03 1.03 . 1.03.01 1.03 . 1.03.01 . 01
Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pelayanan Pendidikan Badan Layanan Umum Daerah Akademi Kebidanan Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.468.215.000,00
840.470.500,00
56.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00
1.800.000,00
0,00
1.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
69.000.000,00
0,00
69.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
263.095.000,00
0,00
0,00
263.095.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
0,00
12.320.000,00
0,00
12.320.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
39.758.500,00
0,00
39.758.500,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
16.500.000,00
0,00
16.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
2.786.000,00
0,00
2.786.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
0,00
56.800.000,00
56.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 14
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
0,00
8.776.500,00
0,00
8.776.500,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
0,00
12.780.000,00
0,00
12.780.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran
1.03 . 1.03.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
676.749.500,00
0,00
676.749.500,00
2.205.120.000,00
0,00
0,00
2.205.120.000,00
0,00
532.118.700,00
250.000.000,00
782.118.700,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03
Pembangunan Gedung Kantor
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
432.118.700,00
0,00
432.118.700,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 42
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
0,00
0,00
250.000.000,00
250.000.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
0,00
49.950.000,00
0,00
49.950.000,00
0,00
49.950.000,00
0,00
49.950.000,00
1.03 . 1.03.01 . 03 1.03 . 1.03.01 . 03 . 02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 7
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
1.03 . 1.03.01 . 15
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01
Perencanaan Pembangunan Jalan
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03
Pembangunan Jalan
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05
Pembangunan Jembatan
1.03 . 1.03.01 . 16
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
JUMLAH 6=3+4+5
73.200.000,00
361.800.000,00
55.293.606.837,00
0,00
300.000.000,00
0,00
55.728.606.837,00 300.000.000,00
73.200.000,00
61.800.000,00
50.043.606.837,00
50.178.606.837,00
0,00
0,00
5.250.000.000,00
5.250.000.000,00
0,00
800.000.000,00
5.750.000.000,00
6.550.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
0,00
0,00
2.600.000.000,00
2.600.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05
Rehabilitasi saluran drainase/gorong-gorong
0,00
800.000.000,00
3.150.000.000,00
3.950.000.000,00
0,00
0,00
4.970.000.000,00
4.970.000.000,00
0,00
0,00
4.970.000.000,00
4.970.000.000,00
0,00
4.000.000.000,00
11.730.000.000,00
15.730.000.000,00
0,00
4.000.000.000,00
11.730.000.000,00
15.730.000.000,00
95.040.000,00
2.712.360.500,00
32.707.328.130,00
35.514.728.630,00
95.040.000,00
2.712.360.500,00
32.707.328.130,00
35.514.728.630,00
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
148.665.000,00
1.899.893.100,00
3.877.114.810,00
5.925.672.910,00
1.03 . 1.03.01 . 17 1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 1.03 . 1.03.01 . 18 1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 1.03 . 1.03.01 . 24 1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 1.03 . 1.03.01 . 25 1.03 . 1.03.01 . 25 . 04 1.03 . 1.03.01 . 27
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Pembangunan Sumur-Sumur Air Tanah
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah
1.03 . 1.03.01 . 27 . 10
Perencanaan teknis pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
1.03 . 1.03.01 . 28 1.03 . 1.03.01 . 28 . 02 1.03 . 1.03.01 . 29 1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 1.03 . 1.03.01 . 30
Program Pengendalian Banjir Rehabilitasi dan Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
1.03 . 1.03.01 . 30 . 03
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan
1.03 . 1.03.01 . 30 . 09
Pembinaan Administrasi Proyek PIP PNPM PISEW dan PNPM Mandiri Perkotaan
1.03 . 1.08.01 1.03 . 1.08.01 . 31 1.03 . 1.08.01 . 31 . 01 1.03 . 1.08.01 . 31 . 02 1.03 . 1.08.01 . 31 . 03 1.03 . 2.01.01
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Program Pengembangan dan Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Taman Pembangunan jaringan instalasi listrik lampu penerangan jalan umum dan taman serta perlengkapannya Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan instalasi listrik lampu penerangan jalan umum dan taman serta perlengkapannya Pengawasan dan penertiban pemanfaatan lampu penerangan jalan umum dan taman Dinas Pertanian dan Perkebunan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
0,00
1.740.000.000,00
1.740.000.000,00
148.665.000,00
399.893.100,00
2.137.114.810,00
2.685.672.910,00
0,00
1.500.000.000,00
0,00
1.500.000.000,00
0,00
0,00
600.000.000,00
600.000.000,00
0,00
0,00
600.000.000,00
600.000.000,00
0,00
0,00
1.700.000.000,00
1.700.000.000,00
0,00
0,00
1.700.000.000,00
1.700.000.000,00
57.060.000,00
14.081.000,00
4.421.769.000,00
4.492.910.000,00
0,00
0,00
4.421.769.000,00
4.421.769.000,00
57.060.000,00
14.081.000,00
0,00
71.141.000,00
0,00
785.756.586,00
1.231.049.017,00
2.016.805.603,00
0,00
785.756.586,00
1.231.049.017,00
2.016.805.603,00
0,00
0,00
1.231.049.017,00
1.231.049.017,00
0,00
671.456.586,00
0,00
671.456.586,00
0,00
114.300.000,00
0,00
114.300.000,00
0,00
8.448.378.383,00
0,00
8.448.378.383,00 Halaman 8
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
1.03 . 2.01.01 . 24
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
8.448.378.383,00
0,00
8.448.378.383,00
1.03 . 2.01.01 . 24 . 19
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier
0,00
1.190.366.503,00
0,00
1.190.366.503,00
1.03 . 2.01.01 . 24 . 22
Pengembangan Sumber Sumber Air
0,00
7.258.011.880,00
0,00
7.258.011.880,00
166.050.000,00
830.983.972,00
2.500.000.000,00
3.497.033.972,00
166.050.000,00
830.983.972,00
2.500.000.000,00
3.497.033.972,00
166.050.000,00
830.983.972,00
2.500.000.000,00
3.497.033.972,00
1.04 1.04 . 1.13.01 1.04 . 1.13.01 . 20
Perumahan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program Pengelolaan Areal Pemakaman
1.04 . 1.13.01 . 20 . 06
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman
22.050.000,00
477.950.000,00
2.500.000.000,00
3.000.000.000,00
1.04 . 1.13.01 . 20 . 07
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman
144.000.000,00
353.033.972,00
0,00
497.033.972,00
101.800.000,00
205.058.478,00
45.500.000,00
352.358.478,00
71.950.000,00
153.710.000,00
0,00
225.660.000,00
41.850.000,00
128.810.000,00
0,00
170.660.000,00
1.05 1.05 . 1.06.01 1.05 . 1.06.01 . 15
Penataan Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Tata Ruang
1.05 . 1.06.01 . 15 . 03
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Rencana Tata Ruang
11.500.000,00
59.160.000,00
0,00
70.660.000,00
1.05 . 1.06.01 . 15 . 08
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW
30.350.000,00
69.650.000,00
0,00
100.000.000,00
30.100.000,00
24.900.000,00
0,00
55.000.000,00
30.100.000,00
24.900.000,00
0,00
55.000.000,00
29.850.000,00
51.348.478,00
45.500.000,00
126.698.478,00
Program Perencanaan Tata Ruang
29.850.000,00
51.348.478,00
45.500.000,00
126.698.478,00
Penataan batas antar kecamatan
29.850.000,00
51.348.478,00
45.500.000,00
126.698.478,00
827.220.000,00
5.744.065.949,00
45.000.000,00
6.616.285.949,00
0,00
3.500.000.000,00
0,00
3.500.000.000,00
0,00
3.500.000.000,00
0,00
3.500.000.000,00
0,00
3.500.000.000,00
0,00
3.500.000.000,00
785.270.000,00
2.062.211.749,00
45.000.000,00
2.892.481.749,00
203.020.000,00
504.616.200,00
45.000.000,00
752.636.200,00
1.05 . 1.06.01 . 17 1.05 . 1.06.01 . 17 . 09 1.05 . 1.20.03 1.05 . 1.20.03 . 15 1.05 . 1.20.03 . 15 . 19 1.06 1.06 . 1.03.01 1.06 . 1.03.01 . 16 1.06 . 1.03.01 . 16 . 02 1.06 . 1.06.01 1.06 . 1.06.01 . 01
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan, Pemanfaatan serta Pengendalian Ruang Sekretariat Daerah
Perencanaan Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum
Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00
1.539.000,00
0,00
1.539.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
25.200.000,00
0,00
25.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
10.740.000,00
0,00
10.740.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
3.300.000,00
0,00
3.300.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
144.220.000,00
0,00
0,00
144.220.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
9.000.000,00
0,00
0,00
9.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
56.338.200,00
0,00
56.338.200,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
19.065.000,00
0,00
19.065.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
0,00
45.000.000,00
45.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 14
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
0,00
1.508.000,00
0,00
1.508.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 9
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
JUMLAH 6=3+4+5
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
0,00
8.640.000,00
0,00
8.640.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
0,00
378.286.000,00
0,00
378.286.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
49.800.000,00
0,00
0,00
49.800.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
72.255.824,00
0,00
72.255.824,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
72.255.824,00
0,00
72.255.824,00
0,00
34.200.000,00
0,00
34.200.000,00
0,00
34.200.000,00
0,00
34.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 1.06 . 1.06.01 . 03 1.06 . 1.06.01 . 03 . 02 1.06 . 1.06.01 . 15
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Program Pengembangan Data/Informasi
7.550.000,00
303.890.000,00
0,00
311.440.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 06
Publikasi Kabupaten Karo Dalam Angka
0,00
31.670.000,00
0,00
31.670.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 08
Publikasi Analisa Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
0,00
9.780.000,00
0,00
9.780.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 09
Publikasi Kecamatan Dalam Angka
0,00
35.972.000,00
0,00
35.972.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 11
Publikasi Buku PDRB
1.06 . 1.06.01 . 15 . 26
Penerapan dan Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang Terintegrasi (e-planning)
1.06 . 1.06.01 . 16
Program Kerjasama Pembangunan
0,00
12.880.000,00
0,00
12.880.000,00
7.550.000,00
213.588.000,00
0,00
221.138.000,00
121.250.000,00
259.070.000,00
0,00
380.320.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 06
Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Kawasan Danau Toba
23.850.000,00
69.470.000,00
0,00
93.320.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
22.500.000,00
77.500.000,00
0,00
100.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 18
Pembinaan Administrasi Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan/Sanitasi
20.400.000,00
54.600.000,00
0,00
75.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 19
Pembinaan Administrasi Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
54.500.000,00
57.500.000,00
0,00
112.000.000,00
18.350.000,00
152.424.000,00
0,00
170.774.000,00
1.06 . 1.06.01 . 20
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01
Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana
1.06 . 1.06.01 . 20 . 03
Bimbingan Teknis Tentang Perencanan Pembangunan Daerah
1.06 . 1.06.01 . 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0,00
74.220.000,00
0,00
74.220.000,00
18.350.000,00
78.204.000,00
0,00
96.554.000,00
435.100.000,00
735.755.725,00
0,00
1.170.855.725,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02
Penyusunan Rancangan RPJPD
51.550.000,00
31.770.000,00
0,00
83.320.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05
Penyusunan Rancangan RPJMD
73.500.000,00
166.488.000,00
0,00
239.988.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06
Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD
24.350.000,00
88.326.000,00
0,00
112.676.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08
Penyusunan Rancangan RKPD
41.150.000,00
77.362.000,00
0,00
118.512.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
24.350.000,00
97.186.800,00
0,00
121.536.800,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 12
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
30.600.000,00
30.400.000,00
0,00
61.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 14
Penyelenggaraan forum SKPD
40.700.000,00
71.505.000,00
0,00
112.205.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15
Penyelenggaraan konsultasi publik
40.700.000,00
65.193.000,00
0,00
105.893.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19
Penyusunan rancangan perubahan RKPD
41.150.000,00
30.435.000,00
0,00
71.585.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 20
Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah
44.700.000,00
42.314.000,00
0,00
87.014.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 23
Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
22.350.000,00
34.775.925,00
0,00
57.125.925,00
12.050.000,00
13.210.600,00
0,00
25.260.600,00
12.050.000,00
13.210.600,00
0,00
25.260.600,00
1.06 . 1.20.03 1.06 . 1.20.03 . 21
Sekretariat Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 10
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
12.050.000,00
13.210.600,00
0,00
25.260.600,00
2.300.000,00
9.965.000,00
0,00
12.265.000,00
2.300.000,00
9.965.000,00
0,00
12.265.000,00
2.300.000,00
9.965.000,00
0,00
12.265.000,00
4.100.000,00
12.717.500,00
0,00
16.817.500,00
4.100.000,00
12.717.500,00
0,00
16.817.500,00
4.100.000,00
12.717.500,00
0,00
16.817.500,00
1.550.000,00
15.020.000,00
0,00
16.570.000,00
1.550.000,00
15.020.000,00
0,00
16.570.000,00
1.550.000,00
15.020.000,00
0,00
16.570.000,00
2.800.000,00
9.960.000,00
0,00
12.760.000,00
2.800.000,00
9.960.000,00
0,00
12.760.000,00
2.800.000,00
9.960.000,00
0,00
12.760.000,00
850.000,00
10.940.000,00
0,00
11.790.000,00
850.000,00
10.940.000,00
0,00
11.790.000,00
850.000,00
10.940.000,00
0,00
11.790.000,00
1.500.000,00
18.725.600,00
0,00
20.225.600,00
1.500.000,00
18.725.600,00
0,00
20.225.600,00
1.500.000,00
18.725.600,00
0,00
20.225.600,00
1.050.000,00
15.425.000,00
0,00
16.475.000,00
1.050.000,00
15.425.000,00
0,00
16.475.000,00
1.050.000,00
15.425.000,00
0,00
16.475.000,00
1.900.000,00
12.875.000,00
0,00
14.775.000,00
1.900.000,00
12.875.000,00
0,00
14.775.000,00
1.900.000,00
12.875.000,00
0,00
14.775.000,00
2.100.000,00
11.355.000,00
0,00
13.455.000,00
2.100.000,00
11.355.000,00
0,00
13.455.000,00
2.100.000,00
11.355.000,00
0,00
13.455.000,00
900.000,00
10.440.000,00
0,00
11.340.000,00
900.000,00
10.440.000,00
0,00
11.340.000,00
900.000,00
10.440.000,00
0,00
11.340.000,00
5.300.000,00
12.960.000,00
0,00
18.260.000,00
1.06 . 1.20.03 . 21 . 25 1.06 . 1.20.08 1.06 . 1.20.08 . 21 1.06 . 1.20.08 . 21 . 16 1.06 . 1.20.09 1.06 . 1.20.09 . 21 1.06 . 1.20.09 . 21 . 16 1.06 . 1.20.10 1.06 . 1.20.10 . 21 1.06 . 1.20.10 . 21 . 16 1.06 . 1.20.11 1.06 . 1.20.11 . 21 1.06 . 1.20.11 . 21 . 16 1.06 . 1.20.12 1.06 . 1.20.12 . 21 1.06 . 1.20.12 . 21 . 16 1.06 . 1.20.13 1.06 . 1.20.13 . 21 1.06 . 1.20.13 . 21 . 16 1.06 . 1.20.15 1.06 . 1.20.15 . 21 1.06 . 1.20.15 . 21 . 16 1.06 . 1.20.16 1.06 . 1.20.16 . 21 1.06 . 1.20.16 . 21 . 16 1.06 . 1.20.17 1.06 . 1.20.17 . 21 1.06 . 1.20.17 . 21 . 16 1.06 . 1.20.19 1.06 . 1.20.19 . 21 1.06 . 1.20.19 . 21 . 16 1.06 . 1.20.20
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kabanjahe
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Kecamatan Berastagi
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Kecamatan Simpang Empat
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Kecamatan Payung
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Kecamatan Tiganderket
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Kecamatan Munte
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Kecamatan Juhar
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Kecamatan Lau Baleng
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Kecamatan Barus Jahe
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Kecamatan Kutabuluh
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Kecamatan Merek
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH 6=3+4+5
Halaman 11
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
5.300.000,00
12.960.000,00
0,00
18.260.000,00
5.300.000,00
12.960.000,00
0,00
18.260.000,00
3.350.000,00
9.500.000,00
0,00
12.850.000,00
3.350.000,00
9.500.000,00
0,00
12.850.000,00
3.350.000,00
9.500.000,00
0,00
12.850.000,00
900.000,00
7.570.000,00
0,00
8.470.000,00
900.000,00
7.570.000,00
0,00
8.470.000,00
900.000,00
7.570.000,00
0,00
8.470.000,00
1.300.000,00
11.190.500,00
0,00
12.490.500,00
1.300.000,00
11.190.500,00
0,00
12.490.500,00
1.300.000,00
11.190.500,00
0,00
12.490.500,00
616.420.000,00
1.333.201.562,00
1.990.752.000,00
3.940.373.562,00
616.420.000,00
1.333.201.562,00
1.990.752.000,00
3.940.373.562,00
521.470.000,00
370.670.962,00
68.050.000,00
960.190.962,00 34.500.000,00
1.06 . 1.20.20 . 21 1.06 . 1.20.20 . 21 . 16 1.06 . 1.20.21 1.06 . 1.20.21 . 21 1.06 . 1.20.21 . 21 . 16 1.06 . 1.20.22 1.06 . 1.20.22 . 21 1.06 . 1.20.22 . 21 . 16 1.06 . 1.20.23 1.06 . 1.20.23 . 21 1.06 . 1.20.23 . 21 . 16 1.07 1.07 . 1.07.01 1.07 . 1.07.01 . 01
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Kecamatan Mardingding
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Kecamatan Merdeka
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Kecamatan Naman Teran
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Perhubungan Dinas Perhubungan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
34.500.000,00
0,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
8.370.000,00
0,00
8.370.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
71.150.000,00
0,00
71.150.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
132.670.000,00
0,00
0,00
132.670.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
27.000.000,00
0,00
0,00
27.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
33.366.762,00
1.750.000,00
35.116.762,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
63.135.000,00
0,00
63.135.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
1.856.000,00
0,00
1.856.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
0,00
66.300.000,00
66.300.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 14
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
0,00
4.233.200,00
0,00
4.233.200,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
0,00
5.760.000,00
0,00
5.760.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
0,00
148.300.000,00
0,00
148.300.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
361.800.000,00
0,00
0,00
361.800.000,00
0,00
170.962.600,00
63.650.000,00
234.612.600,00
1.07 . 1.07.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.07 . 1.07.01 . 02 . 10
Pengadaan Mebeleur
0,00
0,00
63.650.000,00
63.650.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
170.962.600,00
0,00
170.962.600,00
0,00
56.550.000,00
0,00
56.550.000,00
0,00
56.550.000,00
0,00
56.550.000,00
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
15.050.000,00
498.516.500,00
0,00
513.566.500,00
Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
15.050.000,00
391.720.000,00
0,00
406.770.000,00
1.07 . 1.07.01 . 03 1.07 . 1.07.01 . 03 . 02 1.07 . 1.07.01 . 15 1.07 . 1.07.01 . 15 . 01
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 12
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
JUMLAH 6=3+4+5
1.07 . 1.07.01 . 15 . 02
Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 08
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
0,00
66.796.500,00
0,00
66.796.500,00
79.900.000,00
223.156.500,00
0,00
303.056.500,00
0,00
140.000.000,00
0,00
140.000.000,00
71.400.000,00
0,00
0,00
71.400.000,00
0,00
49.600.000,00
0,00
49.600.000,00
8.500.000,00
33.556.500,00
0,00
42.056.500,00
0,00
13.345.000,00
1.859.052.000,00
1.872.397.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17
Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan
1.07 . 1.07.01 . 17 . 04
Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang
1.07 . 1.07.01 . 17 . 05
Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Dijalan Raya
1.07 . 1.07.01 . 17 . 10
Kegiatan Penciptaan Pelayanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15
Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan
1.07 . 1.07.01 . 19
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
1.07 . 1.07.01 . 19 . 01
Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas
0,00
3.779.250,00
187.000.000,00
190.779.250,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 02
Pengadaan Marka Jalan
0,00
3.782.250,00
338.370.000,00
342.152.250,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 03
Pengadaan Pagar Pengaman Jalan
0,00
3.782.250,00
198.682.000,00
202.464.250,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 05
Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
0,00
2.001.250,00
1.135.000.000,00
1.137.001.250,00
8.058.195.415,00
15.321.294.040,00
7.683.260.000,00
31.062.749.455,00
7.882.465.415,00
13.074.860.922,00
5.829.300.000,00
26.786.626.337,00
828.555.000,00
8.576.577.864,00
199.750.000,00
9.604.882.864,00
1.08 1.08 . 1.08.01 1.08 . 1.08.01 . 01
Lingkungan Hidup Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
8.204.404.464,00
0,00
8.204.404.464,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
5.130.000,00
0,00
5.130.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
54.890.000,00
0,00
54.890.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
347.355.000,00
0,00
0,00
347.355.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
19.939.400,00
0,00
19.939.400,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
19.770.000,00
0,00
19.770.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
0,00
199.750.000,00
199.750.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
0,00
4.860.000,00
0,00
4.860.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
0,00
256.584.000,00
0,00
256.584.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
481.200.000,00
0,00
0,00
481.200.000,00 646.400.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
0,00
646.400.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 07
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
0,00
0,00
46.400.000,00
46.400.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 42
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
0,00
0,00
600.000.000,00
600.000.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
0,00
40.500.000,00
0,00
40.500.000,00
0,00
40.500.000,00
0,00
40.500.000,00 14.585.030.685,00
1.08 . 1.08.01 . 03 1.08 . 1.08.01 . 03 . 02 1.08 . 1.08.01 . 15
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
7.053.910.415,00
3.256.120.270,00
4.275.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 15 . 01
Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah
0,00
350.000.000,00
0,00
350.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 15 . 02
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaaan Persampahan
0,00
75.000.000,00
1.750.000.000,00
1.825.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 13
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
1.08 . 1.08.01 . 15 . 04
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
1.08 . 1.08.01 . 15 . 08
Kerjasama Pengelolaan Sampah
1.08 . 1.08.01 . 15 . 14
Pengadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPA)
1.08 . 1.08.01 . 15 . 15
Persiapan Pengadaan Tanah
1.08 . 1.08.01 . 24
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
JUMLAH 6=3+4+5
422.865.300,00
2.692.217.000,00
0,00
3.115.082.300,00
6.608.995.115,00
52.043.500,00
0,00
6.661.038.615,00
0,00
0,00
2.525.000.000,00
2.525.000.000,00
22.050.000,00
86.859.770,00
0,00
108.909.770,00
0,00
1.201.662.788,00
708.150.000,00
1.909.812.788,00
1.08 . 1.08.01 . 24 . 05
Penataan RTH
0,00
914.000.000,00
700.000.000,00
1.614.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 24 . 06
Pemeliharaan RTH
0,00
287.662.788,00
8.150.000,00
295.812.788,00
175.730.000,00
2.246.433.118,00
1.853.960.000,00
4.276.123.118,00
119.010.000,00
224.983.600,00
36.800.000,00
380.793.600,00
1.08 . 1.08.02 1.08 . 1.08.02 . 01
Kantor Lingkungan Hidup
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.08 . 1.08.02 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00
750.000,00
0,00
750.000,00
1.08 . 1.08.02 . 01 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
18.600.000,00
0,00
18.600.000,00
1.08 . 1.08.02 . 01 . 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
1.08 . 1.08.02 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.08 . 1.08.02 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.08 . 1.08.02 . 01 . 09
0,00
42.572.100,00
0,00
42.572.100,00
81.210.000,00
0,00
0,00
81.210.000,00
9.000.000,00
0,00
0,00
9.000.000,00
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
0,00
4.200.000,00
0,00
4.200.000,00
1.08 . 1.08.02 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
7.734.500,00
0,00
7.734.500,00
1.08 . 1.08.02 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
6.360.000,00
0,00
6.360.000,00
1.08 . 1.08.02 . 01 . 13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
0,00
36.800.000,00
36.800.000,00
1.08 . 1.08.02 . 01 . 14
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
0,00
1.793.000,00
0,00
1.793.000,00
1.08 . 1.08.02 . 01 . 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
0,00
1.080.000,00
0,00
1.080.000,00
1.08 . 1.08.02 . 01 . 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
0,00
141.894.000,00
0,00
141.894.000,00
28.800.000,00
0,00
0,00
28.800.000,00
0,00
7.650.000,00
0,00
7.650.000,00
0,00
7.650.000,00
0,00
7.650.000,00
28.800.000,00
1.015.039.000,00
1.817.160.000,00
2.860.999.000,00
1.08 . 1.08.02 . 01 . 19 1.08 . 1.08.02 . 03 1.08 . 1.08.02 . 03 . 02 1.08 . 1.08.02 . 16
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1.08 . 1.08.02 . 16 . 01
Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
0,00
10.495.000,00
0,00
10.495.000,00
1.08 . 1.08.02 . 16 . 03
Pemantauan Kualitas Lingkungan
0,00
0,00
1.817.160.000,00
1.817.160.000,00
1.08 . 1.08.02 . 16 . 07
Pengkajian Dampak Lingkungan
750.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 16 . 11
Pengembangan Produsi Ramah Lingkungan
1.08 . 1.08.02 . 16 . 14 1.08 . 1.08.02 . 16 . 16 1.08 . 1.08.02 . 17 1.08 . 1.08.02 . 17 . 01 1.08 . 1.08.02 . 19 1.08 . 1.08.02 . 19 . 01
0,00
750.000.000,00
0,00
28.800.000,00
12.836.000,00
0,00
41.636.000,00
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
0,00
192.158.000,00
0,00
192.158.000,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
0,00
49.550.000,00
0,00
49.550.000,00
0,00
468.500.000,00
0,00
468.500.000,00
0,00
468.500.000,00
0,00
468.500.000,00
11.520.000,00
162.540.000,00
0,00
174.060.000,00
11.520.000,00
162.540.000,00
0,00
174.060.000,00
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 14
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
1.08 . 1.08.02 . 24
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
1.08 . 1.08.02 . 24 . 05
Penataan RTH
1.08 . 1.08.02 . 24 . 06
Pemeliharaan RTH
1.10 1.10 . 1.10.01 1.10 . 1.10.01 . 01
Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Capil
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
16.400.000,00
367.720.518,00
0,00
384.120.518,00
0,00
362.048.518,00
0,00
362.048.518,00
16.400.000,00
5.672.000,00
0,00
22.072.000,00
191.575.000,00
520.222.893,00
647.500.000,00
1.359.297.893,00
191.575.000,00
520.222.893,00
647.500.000,00
1.359.297.893,00 770.266.653,00
170.575.000,00
398.191.653,00
201.500.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00
990.000,00
0,00
990.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
6.600.000,00
0,00
6.600.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
4.800.000,00
0,00
4.800.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
68.575.000,00
0,00
0,00
68.575.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
9.000.000,00
0,00
0,00
9.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
0,00
14.900.000,00
0,00
14.900.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
76.513.653,00
0,00
76.513.653,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
13.410.000,00
0,00
13.410.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
0,00
3.600.000,00
1.500.000,00
5.100.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
0,00
274.878.000,00
0,00
274.878.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran
93.000.000,00
0,00
0,00
93.000.000,00
0,00
75.956.800,00
346.000.000,00
421.956.800,00
1.10 . 1.10.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.10 . 1.10.01 . 02 . 10
Pengadaan Mebeleur
0,00
0,00
346.000.000,00
346.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
75.956.800,00
0,00
75.956.800,00
1.10 . 1.10.01 . 03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
0,00
29.600.000,00
0,00
29.600.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
0,00
29.600.000,00
0,00
29.600.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan
21.000.000,00
16.474.440,00
100.000.000,00
137.474.440,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 15
Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan
21.000.000,00
16.355.840,00
0,00
37.355.840,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 16
Penyediaan Sarana Informasi Kependudukan
0,00
118.600,00
100.000.000,00
100.118.600,00
168.190.000,00
386.906.696,00
200.000.000,00
755.096.696,00
168.190.000,00
386.906.696,00
200.000.000,00
755.096.696,00
127.020.000,00
171.764.696,00
0,00
298.784.696,00
1.10 . 1.10.01 . 03 . 02 1.10 . 1.10.01 . 15
1.11 1.11 . 1.11.01 1.11 . 1.11.01 . 01
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.11 . 1.11.01 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00
2.700.000,00
0,00
2.700.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
9.300.000,00
0,00
9.300.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
66.420.000,00
0,00
0,00
66.420.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
9.000.000,00
5.931.800,00
0,00
14.931.800,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
33.758.896,00
0,00
33.758.896,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 15
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
JUMLAH 6=3+4+5
1.11 . 1.11.01 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
10.333.000,00
0,00
10.333.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
2.341.000,00
0,00
2.341.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
0,00
900.000,00
0,00
900.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
0,00
102.000.000,00
0,00
102.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 19
Penyediaan jasa pendukung administrasi / teknis perkantoran
51.600.000,00
0,00
0,00
51.600.000,00
3.070.000,00
95.000.000,00
200.000.000,00
298.070.000,00
3.070.000,00
18.000.000,00
200.000.000,00
221.070.000,00
0,00
77.000.000,00
0,00
77.000.000,00
0,00
27.900.000,00
0,00
27.900.000,00
0,00
27.900.000,00
0,00
27.900.000,00
0,00
25.834.000,00
0,00
25.834.000,00
0,00
25.834.000,00
0,00
25.834.000,00
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
17.050.000,00
18.261.000,00
0,00
35.311.000,00
Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
17.050.000,00
18.261.000,00
0,00
35.311.000,00
21.050.000,00
48.147.000,00
0,00
69.197.000,00
1.11 . 1.11.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.11 . 1.11.01 . 02 . 03
Pembangunan Gedung Kantor
1.11 . 1.11.01 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.11 . 1.11.01 . 03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.11 . 1.11.01 . 03 . 02 1.11 . 1.11.01 . 15
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
1.11 . 1.11.01 . 15 . 05 1.11 . 1.11.01 . 17
Sosialisasi dan Pembentukan Kota Layak Anak (KLA)
1.11 . 1.11.01 . 17 . 10 1.11 . 1.11.01 . 18
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
1.11 . 1.11.01 . 18 . 01 1.12 1.12 . 1.11.01 1.12 . 1.11.01 . 15
Pembinaan Organisasi Perempuan
21.050.000,00
48.147.000,00
0,00
69.197.000,00
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
117.235.000,00
1.624.471.000,00
946.570.000,00
2.688.276.000,00
117.235.000,00
1.624.471.000,00
946.570.000,00
2.688.276.000,00
97.185.000,00
1.594.732.000,00
946.570.000,00
2.638.487.000,00 1.756.555.000,00
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Program Keluarga Berencana
1.12 . 1.11.01 . 15 . 07
Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan keluarga berencana
9.985.000,00
800.000.000,00
946.570.000,00
1.12 . 1.11.01 . 15 . 08
Penyelenggaraan bhakti sosial terpadu TNI-KB-KES
23.050.000,00
73.298.000,00
0,00
96.348.000,00
1.12 . 1.11.01 . 15 . 09
Penyelenggaraan hari keluarga
24.050.000,00
76.534.500,00
0,00
100.584.500,00
1.12 . 1.11.01 . 15 . 10
Pelayanan terpadu IBI-KB-KES
21.050.000,00
23.880.000,00
0,00
44.930.000,00
1.12 . 1.11.01 . 15 . 11
Pelayanan terpadu PKK-KB-KES
19.050.000,00
26.419.500,00
0,00
45.469.500,00
1.12 . 1.11.01 . 15 . 21
Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Penggerakan KB
0,00
594.600.000,00
0,00
594.600.000,00
20.050.000,00
29.739.000,00
0,00
49.789.000,00
20.050.000,00
29.739.000,00
0,00
49.789.000,00
706.460.000,00
2.070.143.342,00
19.417.000,00
2.796.020.342,00
481.460.000,00
1.448.024.729,00
19.417.000,00
1.948.901.729,00
173.565.000,00
418.117.100,00
19.417.000,00
611.099.100,00 17.400.000,00
1.12 . 1.11.01 . 16
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
1.12 . 1.11.01 . 16 . 01 1.13 1.13 . 1.13.01 1.13 . 1.13.01 . 01
Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
17.400.000,00
0,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
29.750.000,00
0,00
29.750.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
105.165.000,00
0,00
0,00
105.165.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
9.000.000,00
0,00
0,00
9.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 16
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
JUMLAH 6=3+4+5
1.13 . 1.13.01 . 01 . 09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
0,00
14.250.000,00
0,00
14.250.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
35.254.000,00
0,00
35.254.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
16.776.000,00
0,00
16.776.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
2.501.000,00
0,00
2.501.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
0,00
19.417.000,00
19.417.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 14
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
0,00
6.586.100,00
0,00
6.586.100,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
0,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
0,00
292.000.000,00
0,00
292.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
59.400.000,00
0,00
0,00
59.400.000,00 183.996.229,00
1.13 . 1.13.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
183.996.229,00
0,00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
35.412.229,00
0,00
35.412.229,00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
148.584.000,00
0,00
148.584.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 03 1.13 . 1.13.01 . 03 . 02 1.13 . 1.13.01 . 15 1.13 . 1.13.01 . 15 . 06 1.13 . 1.13.01 . 16
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Penyusunan data base penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
106.625.000,00
439.110.000,00
0,00
545.735.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 05
Pelayanan Psikososial Bagi PMKS Di Trauma Centre Termasuk Bagi Korban Bencana
20.000.000,00
280.000.000,00
0,00
300.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 09
Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sikronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa
84.600.000,00
12.790.000,00
0,00
97.390.000,00
2.025.000,00
146.320.000,00
0,00
148.345.000,00
19.300.000,00
66.320.000,00
0,00
85.620.000,00
19.300.000,00
66.320.000,00
0,00
85.620.000,00
4.120.000,00
166.633.000,00
0,00
170.753.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 1.13 . 1.13.01 . 18 1.13 . 1.13.01 . 18 . 01 1.13 . 1.13.01 . 20
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Pendataan Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
1.13 . 1.13.01 . 20 . 04
Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial
2.025.000,00
61.610.000,00
0,00
63.635.000,00
1.13 . 1.13.01 . 20 . 06
Pembinaan Anak Dan Remaja Tentang Bahaya HIV/AIDS Dan NAPZA
2.095.000,00
105.023.000,00
0,00
107.118.000,00
177.850.000,00
110.848.400,00
0,00
288.698.400,00
172.800.000,00
0,00
0,00
172.800.000,00
5.050.000,00
110.848.400,00
0,00
115.898.400,00
225.000.000,00
622.118.613,00
0,00
847.118.613,00
225.000.000,00
622.118.613,00
0,00
847.118.613,00
225.000.000,00
622.118.613,00
0,00
847.118.613,00
38.650.000,00
545.877.010,00
0,00
584.527.010,00
1.13 . 1.13.01 . 21
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1.13 . 1.13.01 . 21 . 03
Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
1.13 . 1.13.01 . 21 . 05
Pembinaan usaha ekonomi produktif (UEP)
1.13 . 1.19.03 1.13 . 1.19.03 . 16 1.13 . 1.19.03 . 16 . 10 1.14
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa Ketenagakerjaan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 17
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
1.14 . 1.13.01 1.14 . 1.13.01 . 15 1.14 . 1.13.01 . 15 . 09 1.14 . 1.13.01 . 16
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
JUMLAH 6=3+4+5
38.650.000,00
545.877.010,00
0,00
584.527.010,00
6.300.000,00
83.973.000,00
0,00
90.273.000,00
6.300.000,00
83.973.000,00
0,00
90.273.000,00
12.100.000,00
284.176.000,00
0,00
296.276.000,00
1.14 . 1.13.01 . 16 . 02
Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
4.800.000,00
39.331.000,00
0,00
44.131.000,00
1.14 . 1.13.01 . 16 . 04
Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai
7.300.000,00
244.845.000,00
0,00
252.145.000,00
20.250.000,00
177.728.010,00
0,00
197.978.010,00
12.950.000,00
121.789.910,00
0,00
134.739.910,00
7.300.000,00
55.938.100,00
0,00
63.238.100,00
239.406.400,00
831.914.586,00
2.850.000,00
1.074.170.986,00
18.350.000,00
194.150.000,00
0,00
212.500.000,00
18.350.000,00
194.150.000,00
0,00
212.500.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 1.14 . 1.13.01 . 17 . 03 1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 1.15 1.15 . 1.06.01 1.15 . 1.06.01 . 17
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1.15 . 1.06.01 . 17 . 01
Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan
18.350.000,00
41.650.000,00
0,00
60.000.000,00
1.15 . 1.06.01 . 17 . 12
Pekan Inovasi Sumatera Utara
0,00
82.500.000,00
0,00
82.500.000,00
1.15 . 1.06.01 . 17 . 13
Partisipasi pada Investment Trade Tourism Expo
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
Dinas Koperasi dan Perindustrian dan Perdagangan
221.056.400,00
637.764.586,00
2.850.000,00
861.670.986,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.15 . 1.15.01 1.15 . 1.15.01 . 01
169.285.000,00
209.248.086,00
0,00
378.533.086,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
20.400.000,00
0,00
20.400.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
76.885.000,00
0,00
0,00
76.885.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
9.000.000,00
0,00
0,00
9.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
0,00
3.900.000,00
0,00
3.900.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
24.917.286,00
0,00
24.917.286,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
8.395.800,00
0,00
8.395.800,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
1.411.000,00
0,00
1.411.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
0,00
144.824.000,00
0,00
144.824.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
83.400.000,00
0,00
0,00
83.400.000,00
9.871.400,00
55.387.200,00
2.850.000,00
68.108.600,00
1.15 . 1.15.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.15 . 1.15.01 . 02 . 10
Pengadaan Mebeleur
1.15 . 1.15.01 . 02 . 22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.15 . 1.15.01 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.15 . 1.15.01 . 03 1.15 . 1.15.01 . 03 . 02
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
0,00
2.850.000,00
2.850.000,00
9.871.400,00
25.591.400,00
0,00
35.462.800,00
0,00
29.795.800,00
0,00
29.795.800,00
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00 Halaman 18
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
1.15 . 1.15.01 . 15
Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Konduksif
JUMLAH 6=3+4+5
5.200.000,00
76.388.800,00
0,00
81.588.800,00
1.15 . 1.15.01 . 15 . 02
Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah
1.900.000,00
31.159.800,00
0,00
33.059.800,00
1.15 . 1.15.01 . 15 . 08
Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah
3.300.000,00
45.229.000,00
0,00
48.529.000,00
6.600.000,00
113.767.750,00
0,00
120.367.750,00
1.15 . 1.15.01 . 16
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1.15 . 1.15.01 . 16 . 03
Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
3.300.000,00
50.745.750,00
0,00
54.045.750,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07
Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD
3.300.000,00
63.022.000,00
0,00
66.322.000,00
30.100.000,00
137.972.750,00
0,00
168.072.750,00
1.15 . 1.15.01 . 18
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
1.15 . 1.15.01 . 18 . 06
Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi
3.300.000,00
23.866.000,00
0,00
27.166.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 07
Penyebaran Model-Model Pola Pengembangan Koperasi
3.800.000,00
27.532.000,00
0,00
31.332.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 09
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2.800.000,00
21.397.000,00
0,00
24.197.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 10
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian
20.200.000,00
65.177.750,00
0,00
85.377.750,00
58.450.000,00
20.228.000,00
0,00
78.678.000,00
26.100.000,00
3.900.000,00
0,00
30.000.000,00
26.100.000,00
3.900.000,00
0,00
30.000.000,00
26.100.000,00
3.900.000,00
0,00
30.000.000,00
32.350.000,00
16.328.000,00
0,00
48.678.000,00
32.350.000,00
16.328.000,00
0,00
48.678.000,00
32.350.000,00
16.328.000,00
0,00
48.678.000,00
614.890.000,00
1.323.477.113,00
170.950.000,00
2.109.317.113,00
19.000.000,00
65.996.000,00
0,00
84.996.000,00
19.000.000,00
65.996.000,00
0,00
84.996.000,00
19.000.000,00
65.996.000,00
0,00
84.996.000,00
595.890.000,00
1.257.481.113,00
170.950.000,00
2.024.321.113,00
559.890.000,00
446.847.600,00
140.500.000,00
1.147.237.600,00
1.16 1.16 . 1.20.03 1.16 . 1.20.03 . 16 1.16 . 1.20.03 . 16 . 11 1.16 . 1.20.25 1.16 . 1.20.25 . 16 1.16 . 1.20.25 . 16 . 10 1.17 1.17 . 1.01.01 1.17 . 1.01.01 . 15 1.17 . 1.01.01 . 15 . 01 1.17 . 1.17.01 1.17 . 1.17.01 . 01
Penanaman Modal Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Keuangan Mikro Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Koordinasi pengendalian perijinan Kebudayaan Dinas Pendidikan
Program Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Dinas Kebudayaan dan Parwisata
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00
2.850.000,00
0,00
2.850.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
18.960.000,00
0,00
18.960.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
3.300.000,00
0,00
3.300.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
6.600.000,00
0,00
6.600.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
142.290.000,00
0,00
0,00
142.290.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
54.000.000,00
0,00
0,00
54.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
16.719.900,00
0,00
16.719.900,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
45.819.900,00
0,00
45.819.900,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
2.831.000,00
0,00
2.831.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
2.520.000,00
140.500.000,00
143.020.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 19
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
JUMLAH 6=3+4+5
1.17 . 1.17.01 . 01 . 14
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
0,00
6.722.000,00
0,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
0,00
6.840.000,00
0,00
6.722.000,00 6.840.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
0,00
293.684.800,00
0,00
293.684.800,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
363.600.000,00
0,00
0,00
363.600.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 21
Penyediaan jasa sewa gedung dan kendaraan
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
126.828.013,00
0,00
126.828.013,00
1.17 . 1.17.01 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
79.389.880,00
0,00
79.389.880,00
1.17 . 1.17.01 . 02 . 26
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
0,00
47.438.133,00
0,00
47.438.133,00
0,00
49.500.000,00
0,00
49.500.000,00
0,00
49.500.000,00
0,00
49.500.000,00
7.850.000,00
49.781.500,00
0,00
57.631.500,00
7.850.000,00
49.781.500,00
0,00
57.631.500,00
28.150.000,00
584.524.000,00
30.450.000,00
643.124.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02
1.17 . 1.17.01 . 03 1.17 . 1.17.01 . 03 . 02 1.17 . 1.17.01 . 16 1.17 . 1.17.01 . 16 . 04 1.17 . 1.17.01 . 17
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1.17 . 1.17.01 . 17 . 02
Pengembangan dan Penguatan Litbang, Kebudayaan dan Pariwisata
1.17 . 1.17.01 . 17 . 05
Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
1.18 1.18 . 1.01.01 1.18 . 1.01.01 . 20 1.18 . 1.01.01 . 20 . 06 1.18 . 1.18.01 1.18 . 1.18.01 . 01
Kepemudaan dan Olah Raga Dinas Pendidikan
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,00
342.435.000,00
0,00
342.435.000,00
28.150.000,00
242.089.000,00
30.450.000,00
300.689.000,00
422.015.000,00
2.900.975.083,00
155.357.230,00
3.478.347.313,00
5.450.000,00
238.502.000,00
0,00
243.952.000,00
5.450.000,00
238.502.000,00
0,00
243.952.000,00
5.450.000,00
238.502.000,00
0,00
243.952.000,00
375.465.000,00
2.610.123.083,00
155.357.230,00
3.140.945.313,00
172.215.000,00
144.892.558,00
91.918.230,00
409.025.788,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00
732.050,00
0,00
732.050,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
14.500.000,00
0,00
14.500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
76.815.000,00
0,00
0,00
76.815.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
55.200.000,00
0,00
0,00
55.200.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
22.254.322,00
0,00
22.254.322,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
14.330.886,00
0,00
14.330.886,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
0,00
91.918.230,00
91.918.230,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 14
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
0,00
2.928.200,00
0,00
2.928.200,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
0,00
2.640.000,00
0,00
2.640.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
0,00
80.007.100,00
0,00
80.007.100,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 19
Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran
40.200.000,00
0,00
0,00
40.200.000,00
0,00
46.170.000,00
47.505.000,00
93.675.000,00
1.18 . 1.18.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 20
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
JUMLAH 6=3+4+5
1.18 . 1.18.01 . 02 . 05
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
0,00
29.655.000,00
29.655.000,00
1.18 . 1.18.01 . 02 . 10
Pengadaan Mebeleur
0,00
0,00
17.850.000,00
17.850.000,00
1.18 . 1.18.01 . 02 . 22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
37.170.000,00
0,00
37.170.000,00
1.18 . 1.18.01 . 03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
0,00
42.000.000,00
0,00
42.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 03 . 02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 03 . 05
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
0,00
24.000.000,00
0,00
24.000.000,00
60.300.000,00
494.676.300,00
0,00
554.976.300,00
1.18 . 1.18.01 . 16
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
1.18 . 1.18.01 . 16 . 02
Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan
40.250.000,00
432.773.200,00
0,00
473.023.200,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 03
Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan
20.050.000,00
61.903.100,00
0,00
81.953.100,00
20.050.000,00
40.813.000,00
0,00
60.863.000,00
20.050.000,00
40.813.000,00
0,00
60.863.000,00
25.850.000,00
251.424.670,00
0,00
277.274.670,00
Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan
25.850.000,00
251.424.670,00
0,00
277.274.670,00
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
1.18 . 1.18.01 . 18 1.18 . 1.18.01 . 18 . 01 1.18 . 1.18.01 . 19 1.18 . 1.18.01 . 19 . 01 1.18 . 1.18.01 . 20
Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pemberian Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga
97.050.000,00
1.033.737.555,00
15.934.000,00
1.146.721.555,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 06
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
22.050.000,00
326.969.400,00
15.934.000,00
364.953.400,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 08
Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi
20.050.000,00
233.160.500,00
0,00
253.210.500,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 15
Peningkatan Manajemen Organisasi Olahraga Tingkat Perkumpulan dan Tingkat Daerah
18.850.000,00
103.875.330,00
0,00
122.725.330,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 18
Fasilitasi penyelenggaraan event - event olahraga di luar daerah
36.100.000,00
369.732.325,00
0,00
405.832.325,00
0,00
556.409.000,00
0,00
556.409.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 21 1.18 . 1.18.01 . 21 . 05 1.18 . 1.18.01 . 21 . 07 1.18 . 1.20.03 1.18 . 1.20.03 . 15 1.18 . 1.20.03 . 15 . 05 1.18 . 1.20.03 . 20 1.18 . 1.20.03 . 20 . 05 1.19 1.19 . 1.01.01 1.19 . 1.01.01 . 18 1.19 . 1.01.01 . 18 . 03 1.19 . 1.13.01
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Pengembangan dan Pemanfaatan Iptek Dalam Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga Sekretariat Daerah
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Dinas Pendidikan
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pentas Seni dan Budaya, Festival, Lomba Cipta Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
406.409.000,00
0,00
406.409.000,00
41.100.000,00
52.350.000,00
0,00
93.450.000,00
13.700.000,00
12.000.000,00
0,00
25.700.000,00
13.700.000,00
12.000.000,00
0,00
25.700.000,00
27.400.000,00
40.350.000,00
0,00
67.750.000,00
27.400.000,00
40.350.000,00
0,00
67.750.000,00
6.023.636.000,00
198.451.922.861,00
4.709.608.000,00
209.185.166.861,00
63.800.000,00
56.200.000,00
0,00
120.000.000,00
63.800.000,00
56.200.000,00
0,00
120.000.000,00
63.800.000,00
56.200.000,00
0,00
120.000.000,00
8.460.000,00
42.200.000,00
0,00
50.660.000,00 Halaman 21
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
8.460.000,00
42.200.000,00
0,00
50.660.000,00
8.460.000,00
42.200.000,00
0,00
50.660.000,00
1.371.760.000,00
2.239.754.592,00
4.572.500.000,00
8.184.014.592,00
962.340.000,00
1.047.158.392,00
0,00
2.009.498.392,00 24.000.000,00
1.19 . 1.13.01 . 17 1.19 . 1.13.01 . 17 . 03 1.19 . 1.19.01 1.19 . 1.19.01 . 01
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa Badan Kesbang, Politik dan Linmas
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
24.000.000,00
0,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
8.100.000,00
0,00
8.100.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
104.340.000,00
0,00
0,00
104.340.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
9.000.000,00
0,00
0,00
9.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
0,00
5.600.000,00
0,00
5.600.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
33.406.152,00
0,00
33.406.152,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
8.425.000,00
0,00
8.425.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
3.718.400,00
0,00
3.718.400,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 14
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
0,00
4.734.840,00
0,00
4.734.840,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
0,00
5.400.000,00
0,00
5.400.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
0,00
235.814.000,00
0,00
235.814.000,00
849.000.000,00
717.960.000,00
0,00
1.566.960.000,00
15.215.000,00
409.597.800,00
4.545.000.000,00
4.969.812.800,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 19 1.19 . 1.19.01 . 02
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.19 . 1.19.01 . 02 . 03
Pembangunan Gedung Kantor
4.355.000,00
27.600.000,00
505.000.000,00
536.955.000,00
1.19 . 1.19.01 . 02 . 05
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
7.555.000,00
78.338.400,00
3.900.000.000,00
3.985.893.400,00
1.19 . 1.19.01 . 02 . 09
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3.305.000,00
8.400.000,00
140.000.000,00
151.705.000,00
1.19 . 1.19.01 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
295.259.400,00
0,00
295.259.400,00
2.315.000,00
99.700.000,00
0,00
102.015.000,00
1.19 . 1.19.01 . 03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.19 . 1.19.01 . 03 . 02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
1.19 . 1.19.01 . 03 . 06
Pengadaan Perlengkapan anggota UPTD. Barisan Pencegah dan Pemadam Kebakaran (BP2K)
1.19 . 1.19.01 . 15
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
0,00
63.000.000,00
0,00
63.000.000,00
2.315.000,00
36.700.000,00
0,00
39.015.000,00
36.150.000,00
71.590.000,00
0,00
107.740.000,00
1.19 . 1.19.01 . 15 . 10
Pelatihan anggota UPTD Barisan Pencegah Pemadan Kebakaran (BP2K)
13.300.000,00
31.940.000,00
0,00
45.240.000,00
1.19 . 1.19.01 . 15 . 12
Sosialisasi pengawasan tentang orang asing
22.850.000,00
39.650.000,00
0,00
62.500.000,00
117.450.000,00
142.966.200,00
0,00
260.416.200,00
32.850.000,00
127.150.000,00
0,00
160.000.000,00
84.600.000,00
15.816.200,00
0,00
100.416.200,00
79.550.000,00
175.450.000,00
0,00
255.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 16 1.19 . 1.19.01 . 16 . 06 1.19 . 1.19.01 . 16 . 09 1.19 . 1.19.01 . 17
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Kerjasama pengendalian kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal dengan instansi terkait Koordinasi pembinaan Komunitas Intelijen Daerah
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01
Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama
22.850.000,00
39.650.000,00
0,00
62.500.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 18
Pendidikan pendahuluan bela negara
33.850.000,00
96.150.000,00
0,00
130.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 19
Seminar Kerukunan Umat Beragama
22.850.000,00
39.650.000,00
0,00
62.500.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 22
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
0,00
76.662.200,00
27.500.000,00
104.162.200,00
0,00
76.662.200,00
27.500.000,00
104.162.200,00
30.850.000,00
203.420.000,00
0,00
234.270.000,00
30.850.000,00
203.420.000,00
0,00
234.270.000,00
1.19 . 1.19.01 . 18 1.19 . 1.19.01 . 18 . 05 1.19 . 1.19.01 . 20 1.19 . 1.19.01 . 20 . 10 1.19 . 1.19.01 . 21
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Penyediaan Bantuan Operasional Forum-Forum Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di 17 kecamatan Kabupaten Karo
Program Pendidikan Politik Masyarakat
JUMLAH 6=3+4+5
127.890.000,00
13.210.000,00
0,00
141.100.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 05
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
93.900.000,00
5.100.000,00
0,00
99.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 08
Verifikasi Administasi Bantuan Keuangan Partai Politik
11.550.000,00
5.550.000,00
0,00
17.100.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 10
Penelitian Dokumen dan Penelitian Lapangan Orkemas
22.440.000,00
2.560.000,00
0,00
25.000.000,00
2.085.360.000,00
927.955.745,00
0,00
3.013.315.745,00
2.085.360.000,00
260.153.145,00
0,00
2.345.513.145,00 3.150.000,00
1.19 . 1.19.02 1.19 . 1.19.02 . 01
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.19 . 1.19.02 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00
3.150.000,00
0,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
9.457.000,00
0,00
9.457.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
70.260.000,00
0,00
0,00
70.260.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
0,00
10.650.000,00
0,00
10.650.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
19.001.645,00
0,00
19.001.645,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
11.728.700,00
0,00
11.728.700,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
0,00
182.165.800,00
0,00
182.165.800,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran
2.015.100.000,00
0,00
0,00
2.015.100.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 20
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan alat keamanan
0,00
24.000.000,00
0,00
24.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
36.771.200,00
0,00
36.771.200,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
36.771.200,00
0,00
36.771.200,00
0,00
108.356.400,00
0,00
108.356.400,00
0,00
108.356.400,00
0,00
108.356.400,00
0,00
124.280.000,00
0,00
124.280.000,00
1.19 . 1.19.02 . 02 1.19 . 1.19.02 . 02 . 24 1.19 . 1.19.02 . 03 1.19 . 1.19.02 . 03 . 02 1.19 . 1.19.02 . 15
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1.19 . 1.19.02 . 15 . 05
Pengendalian Keamanan Lingkungan
0,00
70.080.000,00
0,00
70.080.000,00
1.19 . 1.19.02 . 15 . 06
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
0,00
17.800.000,00
0,00
17.800.000,00
1.19 . 1.19.02 . 15 . 07
Penertiban bangunan dan kegiatan yang menyalahi peraturan daerah
0,00
36.400.000,00
0,00
36.400.000,00
0,00
352.555.000,00
0,00
352.555.000,00
0,00
32.000.000,00
0,00
32.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 16 . 07
Kerjasama pengendalian kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal dengan instansi terkait Pengamanan kunjungan kerja pejabat daerah dan tim tamu pemerintah
0,00
307.205.000,00
0,00
307.205.000,00
1.19 . 1.19.02 . 16 . 08
Pelaksanaan operasi kasih sayang
0,00
13.350.000,00
0,00
13.350.000,00
0,00
45.840.000,00
0,00
45.840.000,00
0,00
45.840.000,00
0,00
45.840.000,00
2.214.906.000,00
194.463.768.666,00
137.108.000,00
196.815.782.666,00
1.19 . 1.19.02 . 16 1.19 . 1.19.02 . 16 . 06
1.19 . 1.19.02 . 20 1.19 . 1.19.02 . 20 . 09 1.19 . 1.19.03
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Penertiban penyakit masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 23
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
1.19 . 1.19.03 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
516.240.000,00
673.584.272,00
82.910.000,00
1.272.734.272,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00
13.400.000,00
0,00
13.400.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
14.500.000,00
0,00
14.500.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
7.900.000,00
0,00
7.900.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
161.640.000,00
0,00
0,00
161.640.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
9.000.000,00
8.852.900,00
0,00
17.852.900,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
0,00
30.360.000,00
0,00
30.360.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
57.000.900,00
0,00
57.000.900,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
58.870.000,00
0,00
58.870.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
4.965.000,00
0,00
4.965.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
0,00
82.910.000,00
82.910.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
0,00
9.360.000,00
0,00
9.360.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
0,00
459.375.472,00
0,00
459.375.472,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran
345.600.000,00
9.000.000,00
0,00
354.600.000,00
0,00
503.142.900,00
54.198.000,00
557.340.900,00 54.198.000,00
1.19 . 1.19.03 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.19 . 1.19.03 . 02 . 10
Pengadaan Mebeleur
0,00
0,00
54.198.000,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
73.000.000,00
0,00
73.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
430.142.900,00
0,00
430.142.900,00
0,00
27.000.000,00
0,00
27.000.000,00
0,00
27.000.000,00
0,00
27.000.000,00
119.700.000,00
4.164.907.494,00
0,00
4.284.607.494,00
18.850.000,00
92.588.000,00
0,00
111.438.000,00
0,00
3.304.422.094,00
0,00
3.304.422.094,00
1.19 . 1.19.03 . 03 1.19 . 1.19.03 . 03 . 05 1.19 . 1.19.03 . 22
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
1.19 . 1.19.03 . 22 . 01
Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam
1.19 . 1.19.03 . 22 . 04
Pengadaan Logistik dan Obat-Obatan Bagi Penduduk Di Tempat Penampungan Sementara
1.19 . 1.19.03 . 22 . 05
Sosialisasi Bencana Alam
18.850.000,00
76.123.500,00
0,00
94.973.500,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 06
Peningkatan keterampilan Taruna Siaga Bencana
23.850.000,00
337.284.000,00
0,00
361.134.000,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 09
Penyusunan dan Pengadaan Aplikasi Sistem informasi Manajemen Pengungsi
38.350.000,00
64.387.500,00
0,00
102.737.500,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Alam
0,00
210.019.000,00
0,00
210.019.000,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 11
Sosialisasi Mitigasi Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana
15.000.000,00
48.777.400,00
0,00
63.777.400,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 21
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
4.800.000,00
31.306.000,00
0,00
36.106.000,00
1.578.966.000,00
189.095.134.000,00
0,00
190.674.100.000,00
1.578.966.000,00
189.095.134.000,00
0,00
190.674.100.000,00
217.400.000,00
400.559.158,00
0,00
617.959.158,00
1.19 . 1.19.03 . 24 1.19 . 1.19.03 . 24 . 01 1.19 . 1.20.03 1.19 . 1.20.03 . 17
Program Penanganan Pasca Bencana Pembangunan Sarana, Prasarana dan Hunian Tetap Serta Pemulihan Ekonomi Korban Bencana Alam Sekretariat Daerah
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
217.400.000,00
400.559.158,00
0,00
617.959.158,00
1.19 . 1.20.03 . 17 . 01
Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama
46.100.000,00
83.339.158,00
0,00
129.439.158,00
1.19 . 1.20.03 . 17 . 04
Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)
34.300.000,00
191.400.000,00
0,00
225.700.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 24
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
JUMLAH 6=3+4+5
1.19 . 1.20.03 . 17 . 05
Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Anti Narkoba)
13.700.000,00
7.335.000,00
0,00
21.035.000,00
1.19 . 1.20.03 . 17 . 06
Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Pahlawan)
13.700.000,00
11.785.000,00
0,00
25.485.000,00
1.19 . 1.20.03 . 17 . 07
Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Sumpah Pemuda)
13.700.000,00
9.935.000,00
0,00
23.635.000,00
1.19 . 1.20.03 . 17 . 08
Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Olah Raga Nasional)
13.700.000,00
7.335.000,00
0,00
21.035.000,00
1.19 . 1.20.03 . 17 . 09
Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Pendidikan Nasional)
13.700.000,00
7.335.000,00
0,00
21.035.000,00
1.19 . 1.20.03 . 17 . 10
Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Kesaktian Pancasila)
13.700.000,00
7.335.000,00
0,00
21.035.000,00
1.19 . 1.20.03 . 17 . 11
Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Kebangkitan Nasional)
13.700.000,00
11.945.000,00
0,00
25.645.000,00
1.19 . 1.20.03 . 17 . 12
Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Nusantara)
13.700.000,00
7.635.000,00
0,00
21.335.000,00
1.19 . 1.20.03 . 17 . 14
Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Anak)
13.700.000,00
7.335.000,00
0,00
21.035.000,00
1.19 . 1.20.03 . 17 . 15
Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Legiun Veteran Republik Indonesia)
13.700.000,00
47.845.000,00
0,00
61.545.000,00
1.19 . 1.20.08 1.19 . 1.20.08 . 17 1.19 . 1.20.08 . 17 . 04 1.19 . 1.20.09 1.19 . 1.20.09 . 17 1.19 . 1.20.09 . 17 . 04 1.19 . 1.20.10 1.19 . 1.20.10 . 17 1.19 . 1.20.10 . 17 . 04 1.19 . 1.20.11 1.19 . 1.20.11 . 17 1.19 . 1.20.11 . 17 . 04 1.19 . 1.20.12 1.19 . 1.20.12 . 17 1.19 . 1.20.12 . 17 . 04 1.19 . 1.20.13 1.19 . 1.20.13 . 17 1.19 . 1.20.13 . 17 . 04 1.19 . 1.20.14 1.19 . 1.20.14 . 17 1.19 . 1.20.14 . 17 . 04 1.19 . 1.20.15 1.19 . 1.20.15 . 17 1.19 . 1.20.15 . 17 . 04
Kecamatan Kabanjahe
0,00
14.525.000,00
0,00
14.525.000,00
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
0,00
14.525.000,00
0,00
14.525.000,00
Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)
0,00
14.525.000,00
0,00
14.525.000,00
3.500.000,00
16.050.000,00
0,00
19.550.000,00
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
3.500.000,00
16.050.000,00
0,00
19.550.000,00
Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)
3.500.000,00
16.050.000,00
0,00
19.550.000,00
2.050.000,00
8.920.000,00
0,00
10.970.000,00
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
2.050.000,00
8.920.000,00
0,00
10.970.000,00
Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)
2.050.000,00
8.920.000,00
0,00
10.970.000,00
0,00
15.329.000,00
0,00
15.329.000,00
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
0,00
15.329.000,00
0,00
15.329.000,00
Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)
0,00
15.329.000,00
0,00
15.329.000,00
Kecamatan Berastagi
Kecamatan Simpang Empat
Kecamatan Payung
Kecamatan Tiganderket
0,00
9.690.000,00
0,00
9.690.000,00
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
0,00
9.690.000,00
0,00
9.690.000,00
Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)
0,00
9.690.000,00
0,00
9.690.000,00
0,00
13.968.000,00
0,00
13.968.000,00
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
0,00
13.968.000,00
0,00
13.968.000,00
Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)
0,00
13.968.000,00
0,00
13.968.000,00
0,00
8.512.000,00
0,00
8.512.000,00
0,00
8.512.000,00
0,00
8.512.000,00
Kecamatan Munte
Kecamatan Tigabinanga
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)
0,00
8.512.000,00
0,00
8.512.000,00
2.750.000,00
18.140.400,00
0,00
20.890.400,00
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
2.750.000,00
18.140.400,00
0,00
20.890.400,00
Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)
2.750.000,00
18.140.400,00
0,00
20.890.400,00
Kecamatan Juhar
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 25
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
1.19 . 1.20.16 1.19 . 1.20.16 . 17 1.19 . 1.20.16 . 17 . 04 1.19 . 1.20.17 1.19 . 1.20.17 . 17 1.19 . 1.20.17 . 17 . 04 1.19 . 1.20.18 1.19 . 1.20.18 . 17 1.19 . 1.20.18 . 17 . 04 1.19 . 1.20.19 1.19 . 1.20.19 . 17 1.19 . 1.20.19 . 17 . 04 1.19 . 1.20.20 1.19 . 1.20.20 . 17 1.19 . 1.20.20 . 17 . 04 1.19 . 1.20.21 1.19 . 1.20.21 . 17 1.19 . 1.20.21 . 17 . 04 1.19 . 1.20.23 1.19 . 1.20.23 . 17 1.19 . 1.20.23 . 17 . 04 1.19 . 1.20.24 1.19 . 1.20.24 . 17 1.19 . 1.20.24 . 17 . 04 1.19 . 1.20.25 1.19 . 1.20.25 . 23 1.19 . 1.20.25 . 23 . 02 1.20 1.20 . 1.19.01 1.20 . 1.19.01 . 26 1.20 . 1.19.01 . 26 . 04
Kecamatan Lau Baleng
JUMLAH 6=3+4+5
2.800.000,00
15.959.000,00
0,00
18.759.000,00
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
2.800.000,00
15.959.000,00
0,00
18.759.000,00
Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)
2.800.000,00
15.959.000,00
0,00
18.759.000,00
2.750.000,00
19.900.000,00
0,00
22.650.000,00
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
2.750.000,00
19.900.000,00
0,00
22.650.000,00
Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)
2.750.000,00
19.900.000,00
0,00
22.650.000,00
0,00
5.860.000,00
0,00
5.860.000,00
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
0,00
5.860.000,00
0,00
5.860.000,00
Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)
0,00
5.860.000,00
0,00
5.860.000,00
0,00
3.300.000,00
0,00
3.300.000,00
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
0,00
3.300.000,00
0,00
3.300.000,00
Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)
0,00
3.300.000,00
0,00
3.300.000,00
Kecamatan Barus Jahe
Kecamatan Tigapanah
Kecamatan Kutabuluh
Kecamatan Merek
0,00
11.612.300,00
0,00
11.612.300,00
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
0,00
11.612.300,00
0,00
11.612.300,00
Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)
0,00
11.612.300,00
0,00
11.612.300,00
3.350.000,00
8.721.000,00
0,00
12.071.000,00
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
3.350.000,00
8.721.000,00
0,00
12.071.000,00
Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)
3.350.000,00
8.721.000,00
0,00
12.071.000,00
0,00
18.100.000,00
0,00
18.100.000,00
0,00
18.100.000,00
0,00
18.100.000,00
Kecamatan Mardingding
Kecamatan Naman Teran
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)
0,00
18.100.000,00
0,00
18.100.000,00
2.700.000,00
21.370.000,00
0,00
24.070.000,00
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
2.700.000,00
21.370.000,00
0,00
24.070.000,00
Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)
2.700.000,00
21.370.000,00
0,00
24.070.000,00
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
42.050.000,00
111.528.000,00
0,00
153.578.000,00
Program Penguatan Kelembagaan
42.050.000,00
111.528.000,00
0,00
153.578.000,00
42.050.000,00
111.528.000,00
0,00
153.578.000,00
11.674.641.202,00
32.781.831.855,00
16.182.309.233,00
60.638.782.290,00
27.120.000,00
24.831.400,00
0,00
51.951.400,00
27.120.000,00
24.831.400,00
0,00
51.951.400,00
27.120.000,00
24.831.400,00
0,00
51.951.400,00
Kecamatan Dolatrayat
Penyusunan standar kebijakan pelayanan perijinan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Badan Kesbang, Politik dan Linmas
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 26
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
1.20 . 1.20.03 1.20 . 1.20.03 . 01
Sekretariat Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
3.971.431.202,00
10.465.567.759,00
10.857.568.435,00
25.294.567.396,00
1.046.980.000,00
4.060.639.316,00
330.474.113,00
5.438.093.429,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00
118.770.000,00
0,00
118.770.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
986.200.000,00
0,00
986.200.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
21.225.000,00
16.000.000,00
37.225.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
78.300.000,00
0,00
78.300.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
289.780.000,00
0,00
0,00
289.780.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
0,00
199.200.000,00
0,00
199.200.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
0,00
17.140.000,00
0,00
17.140.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
250.347.000,00
0,00
250.347.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
179.161.000,00
0,00
179.161.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
119.000.000,00
206.474.113,00
325.474.113,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 14
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
0,00
0,00
105.000.000,00
105.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
0,00
10.440.000,00
3.000.000,00
13.440.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
987.300.000,00
0,00
987.300.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.20 . 1.20.03 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran
1.20 . 1.20.03 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
1.043.556.316,00
0,00
1.043.556.316,00
757.200.000,00
0,00
0,00
757.200.000,00
0,00
3.051.164.200,00
10.527.094.322,00
13.578.258.522,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 04
Pengadaan Mobil Jabatan
0,00
0,00
1.973.000.000,00
1.973.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
10.500.000,00
7.012.873.322,00
7.023.373.322,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 06
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
0,00
111.000.000,00
528.700.000,00
639.700.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
0,00
87.500.000,00
263.157.000,00
350.657.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 08
Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
0,00
0,00
259.900.000,00
259.900.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
0,00
56.000.000,00
147.364.000,00
203.364.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 11
Pengadaan peralatan dan perlengkapan operasional lapangan
0,00
0,00
126.300.000,00
126.300.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 20
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
0,00
684.300.000,00
30.000.000,00
714.300.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 21
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
370.000.000,00
20.000.000,00
390.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 23
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
0,00
175.600.000,00
0,00
175.600.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
635.214.200,00
0,00
635.214.200,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
0,00
155.000.000,00
0,00
155.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 27
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
0,00
78.000.000,00
0,00
78.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
0,00
94.550.000,00
0,00
94.550.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 40
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
0,00
533.500.000,00
165.800.000,00
699.300.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
0,00
349.270.000,00
0,00
349.270.000,00
1.20 . 1.20.03 . 03 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
0,00
342.770.000,00
0,00
342.770.000,00
1.20 . 1.20.03 . 03 . 03
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 27
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
1.20 . 1.20.03 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
JUMLAH 6=3+4+5
172.650.000,00
835.802.548,00
0,00
1.008.452.548,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01
Pendidikan dan Pelatihan Formal
13.500.000,00
114.575.000,00
0,00
128.075.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 02
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
69.900.000,00
106.194.350,00
0,00
176.094.350,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
51.400.000,00
450.134.548,00
0,00
501.534.548,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 07
Pencanangan Pelayanan Administrasi Terpadu (Paten) kecamatan
19.500.000,00
83.043.000,00
0,00
102.543.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 09
Bimbingan Teknis Inovasi Pelayanan Publik
18.350.000,00
81.855.650,00
0,00
100.205.650,00
95.100.000,00
167.743.900,00
0,00
262.843.900,00
1.20 . 1.20.03 . 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
32.750.000,00
67.928.400,00
0,00
100.678.400,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 05
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
19.500.000,00
29.569.000,00
0,00
49.069.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 06
Penyusunan data dan kode wilayah administrasi pemerintahan
20.500.000,00
37.512.000,00
0,00
58.012.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 11
Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran
22.350.000,00
32.734.500,00
0,00
55.084.500,00
0,00
223.000.000,00
0,00
223.000.000,00
0,00
78.000.000,00
0,00
78.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 05
Kunjunagn Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
0,00
62.000.000,00
0,00
62.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 06
Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya
0,00
63.000.000,00
0,00
63.000.000,00
52.200.000,00
424.308.813,00
0,00
476.508.813,00 83.007.813,00
1.20 . 1.20.03 . 16 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02
1.20 . 1.20.03 . 17
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.03 . 17 . 02
Penyusunan Standar Satuan Harga
33.100.000,00
49.907.813,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 17 . 32
Pengendalian Inflasi Daerah
19.100.000,00
24.400.000,00
0,00
43.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 17 . 41
Penatausahaan Badan Usaha Milik Daerah
0,00
350.001.000,00
0,00
350.001.000,00
28.350.000,00
34.275.000,00
0,00
62.625.000,00
28.350.000,00
34.275.000,00
0,00
62.625.000,00
96.500.000,00
758.088.000,00
0,00
854.588.000,00 49.975.000,00
1.20 . 1.20.03 . 19 1.20 . 1.20.03 . 19 . 01 1.20 . 1.20.03 . 20
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1.20 . 1.20.03 . 20 . 09
Monitoring/Pengawasan peredaran bahan bakar
35.700.000,00
14.275.000,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 10
Monitoring/Pengawasan dan Sosialisasi Distribusi Pupuk Bersubsidi dan Pestisida
39.200.000,00
20.795.000,00
0,00
59.995.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 11
Operasionalisasi dan Monitoring Pendistribusian Beras bagi Rakyat Miskin
21.600.000,00
654.618.000,00
0,00
676.218.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 12
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
0,00
68.400.000,00
0,00
68.400.000,00
30.000.000,00
3.000.000,00
0,00
33.000.000,00
30.000.000,00
3.000.000,00
0,00
33.000.000,00
0,00
28.790.500,00
0,00
28.790.500,00
0,00
28.790.500,00
0,00
28.790.500,00
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
2.408.951.202,00
497.769.582,00
0,00
2.906.720.784,00
Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan
51.550.000,00
151.517.082,00
0,00
203.067.082,00
1.20 . 1.20.03 . 24 1.20 . 1.20.03 . 24 . 01 1.20 . 1.20.03 . 25 1.20 . 1.20.03 . 25 . 02 1.20 . 1.20.03 . 26 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Fasilitasi/Pembentukan Perkuatan Kerjasama Antar Daerah Pada Bidang Ekonomi
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 28
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.03 . 26 . 02
Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
17.500.000,00
47.857.200,00
0,00
65.357.200,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 03
Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
57.100.000,00
171.015.800,00
0,00
228.115.800,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 07
Operasionalisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Karo
2.253.751.202,00
88.523.500,00
0,00
2.342.274.702,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 08
Penyusunan Peraturan Bupati tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa
29.050.000,00
38.856.000,00
0,00
67.906.000,00
40.700.000,00
31.715.900,00
0,00
72.415.900,00
40.700.000,00
31.715.900,00
0,00
72.415.900,00
1.114.860.000,00
11.846.084.624,00
2.884.533.224,00
15.845.477.848,00
891.960.000,00
3.821.805.624,00
1.152.402.224,00
5.866.167.848,00
1.20 . 1.20.03 . 29 1.20 . 1.20.03 . 29 . 05 1.20 . 1.20.04 1.20 . 1.20.04 . 01
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Penilaian Kecamatan Terbaik Sekretariat DPRD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20 . 1.20.04 . 01 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
8.400.000,00
4.320.000,00
0,00
12.720.000,00
0,00
114.400.000,00
20.502.224,00
134.902.224,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20 . 1.20.04 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
150.510.000,00
0,00
0,00
150.510.000,00
74.400.000,00
192.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 09
266.400.000,00
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
0,00
41.000.000,00
0,00
41.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
105.634.624,00
0,00
105.634.624,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
149.634.000,00
0,00
149.634.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
17.963.000,00
0,00
17.963.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
0,00
1.123.500.000,00
1.123.500.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
0,00
21.600.000,00
8.400.000,00
30.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 17
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
366.150.000,00
0,00
366.150.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
2.712.252.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran
1.20 . 1.20.04 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
2.712.252.000,00
0,00
658.650.000,00
96.852.000,00
0,00
755.502.000,00
0,00
747.704.000,00
1.732.131.000,00
2.479.835.000,00 69.800.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 06
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
0,00
0,00
69.800.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 08
Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
0,00
0,00
61.131.000,00
61.131.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 20
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
0,00
100.000.000,00
1.140.000.000,00
1.240.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
0,00
421.200.000,00
421.200.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
569.848.000,00
0,00
569.848.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 26
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
0,00
77.856.000,00
40.000.000,00
117.856.000,00
0,00
285.600.000,00
0,00
285.600.000,00
0,00
285.600.000,00
0,00
285.600.000,00
0,00
561.360.000,00
0,00
561.360.000,00
0,00
561.360.000,00
0,00
561.360.000,00
222.900.000,00
6.429.615.000,00
0,00
6.652.515.000,00 1.551.121.000,00
1.20 . 1.20.04 . 03 1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 1.20 . 1.20.04 . 05 1.20 . 1.20.04 . 05 . 03 1.20 . 1.20.04 . 15
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
1.20 . 1.20.04 . 15 . 01
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
1.20 . 1.20.04 . 15 . 03
Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan
1.20 . 1.20.04 . 15 . 05
Kegiatan Reses
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
24.200.000,00
1.526.921.000,00
0,00
198.700.000,00
168.000.000,00
0,00
366.700.000,00
0,00
2.062.536.000,00
0,00
2.062.536.000,00 Halaman 29
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.04 . 15 . 06
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah
0,00
216.000.000,00
0,00
216.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 07
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
0,00
1.272.760.000,00
0,00
1.272.760.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD keluar daerah
0,00
1.183.398.000,00
0,00
1.183.398.000,00
289.450.000,00
1.250.467.425,00
0,00
1.539.917.425,00
121.350.000,00
160.394.425,00
0,00
281.744.425,00
1.20 . 1.20.05 1.20 . 1.20.05 . 01
Inspektorat Kabupaten
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00
660.000,00
0,00
660.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
64.350.000,00
0,00
0,00
64.350.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
9.000.000,00
0,00
0,00
9.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
23.301.925,00
0,00
23.301.925,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
7.460.000,00
0,00
7.460.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
1.030.000,00
0,00
1.030.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 14
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
0,00
2.650.500,00
0,00
2.650.500,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
0,00
116.292.000,00
0,00
116.292.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran
48.000.000,00
0,00
0,00
48.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
74.236.000,00
0,00
74.236.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
74.236.000,00
0,00
74.236.000,00
0,00
31.500.000,00
0,00
31.500.000,00
0,00
31.500.000,00
0,00
31.500.000,00
164.400.000,00
862.178.000,00
0,00
1.026.578.000,00
1.20 . 1.20.05 . 02 1.20 . 1.20.05 . 02 . 24 1.20 . 1.20.05 . 03 1.20 . 1.20.05 . 03 . 02 1.20 . 1.20.05 . 20
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1.20 . 1.20.05 . 20 . 02
Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah
1.20 . 1.20.05 . 20 . 06
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
1.20 . 1.20.05 . 20 . 07 1.20 . 1.20.05 . 20 . 08 1.20 . 1.20.05 . 20 . 14
Pemeriksaan Reguler Terhadap Seluruh SKPD
1.20 . 1.20.05 . 21 1.20 . 1.20.05 . 21 . 01 1.20 . 1.20.06 1.20 . 1.20.06 . 01
0,00
66.140.000,00
0,00
66.140.000,00
120.400.000,00
85.107.000,00
0,00
205.507.000,00
Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
30.000.000,00
73.051.000,00
0,00
103.051.000,00
Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
14.000.000,00
5.420.000,00
0,00
19.420.000,00
0,00
632.460.000,00
0,00
632.460.000,00
3.700.000,00
122.159.000,00
0,00
125.859.000,00
3.700.000,00
122.159.000,00
0,00
125.859.000,00
3.483.650.000,00
4.711.428.892,00
1.114.060.000,00
9.309.138.892,00
800.695.000,00
1.011.511.812,00
370.000.000,00
2.182.206.812,00 45.000.000,00
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.06 . 01 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
45.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
5.700.000,00
0,00
5.700.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
25.900.000,00
0,00
25.900.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
252.895.000,00
0,00
0,00
252.895.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
0,00
15.600.000,00
0,00
15.600.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
192.287.100,00
0,00
192.287.100,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 30
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.06 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
99.950.000,00
0,00
99.950.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
94.835.000,00
370.000.000,00
464.835.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 17
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
16.000.000,00
0,00
16.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
0,00
516.239.712,00
0,00
516.239.712,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran
547.800.000,00
0,00
0,00
547.800.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
347.400.000,00
0,00
347.400.000,00
1.20 . 1.20.06 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
197.400.000,00
0,00
197.400.000,00
1.20 . 1.20.06 . 02 . 42
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
0,00
139.500.000,00
0,00
139.500.000,00
0,00
139.500.000,00
0,00
139.500.000,00
220.670.000,00
453.156.000,00
0,00
673.826.000,00
1.20 . 1.20.06 . 02
1.20 . 1.20.06 . 03 1.20 . 1.20.06 . 03 . 02 1.20 . 1.20.06 . 06
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20 . 1.20.06 . 06 . 02
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
19.550.000,00
50.950.000,00
0,00
70.500.000,00
1.20 . 1.20.06 . 06 . 04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
154.000.000,00
324.326.000,00
0,00
478.326.000,00
1.20 . 1.20.06 . 06 . 07 1.20 . 1.20.06 . 17
Penyusunan pelaporan semesteran Barang Milik Daerah (BMD)
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
47.120.000,00
77.880.000,00
0,00
125.000.000,00
2.462.285.000,00
2.759.861.080,00
744.060.000,00
5.966.206.080,00
1.20 . 1.20.06 . 17 . 01
Penyusunan Analisa Standar Belanja
72.100.000,00
14.685.000,00
25.000.000,00
111.785.000,00
1.20 . 1.20.06 . 17 . 02
Penyusunan Standar Satuan Harga
93.700.000,00
72.854.480,00
0,00
166.554.480,00
1.20 . 1.20.06 . 17 . 06
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD
462.000.000,00
179.152.000,00
0,00
641.152.000,00
1.20 . 1.20.06 . 17 . 07
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD
462.000.000,00
300.011.880,00
0,00
762.011.880,00
1.20 . 1.20.06 . 17 . 08
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD
231.000.000,00
79.568.190,00
14.200.000,00
324.768.190,00
1.20 . 1.20.06 . 17 . 09
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD
231.000.000,00
149.368.210,00
0,00
380.368.210,00
1.20 . 1.20.06 . 17 . 10
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
48.450.000,00
76.550.000,00
0,00
125.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 17 . 11
48.450.000,00
76.550.000,00
0,00
125.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 17 . 12
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah
25.050.000,00
40.303.500,00
15.000.000,00
80.353.500,00
1.20 . 1.20.06 . 17 . 13
Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
25.050.000,00
56.190.620,00
1.500.000,00
82.740.620,00
1.20 . 1.20.06 . 17 . 16
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
31.450.000,00
118.550.000,00
0,00
150.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 17 . 19
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
106.480.000,00
284.672.700,00
0,00
391.152.700,00
1.20 . 1.20.06 . 17 . 20
Penyusunan Peraturan Bupati tentang TP.TGR
24.750.000,00
50.250.000,00
0,00
75.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 17 . 21
Peningkatan pengelolaan aset/barang daerah/sertifikasi
145.200.000,00
274.800.000,00
0,00
420.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 17 . 25
Pembuatan plank tanah milik pemerintah daerah
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 17 . 29
Penyusunan Pelaporan Tahunan BMD
177.205.000,00
293.785.000,00
0,00
470.990.000,00
1.20 . 1.20.06 . 17 . 30
Penerbitan dan Penyampaian SPPT, DHKP dan STTS PBB P2
134.400.000,00
157.882.000,00
0,00
292.282.000,00
1.20 . 1.20.06 . 17 . 33
Pemeliharaan Basis Data PBB P2
29.850.000,00
50.097.500,00
0,00
79.947.500,00
1.20 . 1.20.06 . 17 . 34
Penyusunan peraturan bupati tentang pengelolaan barang milik daerah
33.450.000,00
41.550.000,00
0,00
75.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 17 . 35
Pendataan Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
50.850.000,00
28.980.000,00
0,00
79.830.000,00
1.20 . 1.20.06 . 17 . 36
Sosialisasi PBB Perkotaan dan Pedesaan Kepada Petugas Pemungut PBB
29.850.000,00
300.540.000,00
0,00
330.390.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 31
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
1.20 . 1.20.06 . 17 . 37 1.20 . 1.20.06 . 17 . 38 1.20 . 1.20.07 1.20 . 1.20.07 . 01
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Untuk peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pendapatan Asli Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pendapatan Asli Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
51.100.000,00
0,00
51.100.000,00
0,00
62.420.000,00
488.360.000,00
550.780.000,00
577.800.000,00
1.335.059.602,00
57.800.000,00
1.970.659.602,00
157.200.000,00
287.070.416,00
0,00
444.270.416,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00
1.620.000,00
0,00
1.620.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
13.560.000,00
0,00
13.560.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
117.600.000,00
0,00
0,00
117.600.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
9.000.000,00
0,00
0,00
9.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
0,00
14.660.000,00
0,00
14.660.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
30.118.416,00
0,00
30.118.416,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
0,00
7.520.000,00
0,00
7.520.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
0,00
206.092.000,00
0,00
206.092.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran
30.600.000,00
0,00
0,00
30.600.000,00 100.120.000,00
1.20 . 1.20.07 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
42.320.000,00
57.800.000,00
1.20 . 1.20.07 . 02 . 07
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
0,00
0,00
8.800.000,00
8.800.000,00
1.20 . 1.20.07 . 02 . 09
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
0,00
0,00
49.000.000,00
49.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
42.320.000,00
0,00
42.320.000,00
0,00
16.650.000,00
0,00
16.650.000,00
0,00
16.650.000,00
0,00
16.650.000,00
Program Pendidikan Kedinasan
0,00
55.283.786,00
0,00
55.283.786,00
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
0,00
55.283.786,00
0,00
55.283.786,00
0,00
601.805.000,00
0,00
601.805.000,00
0,00
601.805.000,00
0,00
601.805.000,00
420.600.000,00
331.930.400,00
0,00
752.530.400,00
87.250.000,00
147.352.000,00
0,00
234.602.000,00
136.600.000,00
2.078.400,00
0,00
138.678.400,00 75.850.000,00
1.20 . 1.20.07 . 03 1.20 . 1.20.07 . 03 . 02 1.20 . 1.20.07 . 28 1.20 . 1.20.07 . 28 . 01 1.20 . 1.20.07 . 29 1.20 . 1.20.07 . 29 . 01 1.20 . 1.20.07 . 30
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1.20 . 1.20.07 . 30 . 01
Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS
1.20 . 1.20.07 . 30 . 03
Penempatan PNS
1.20 . 1.20.07 . 30 . 08
Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi
25.350.000,00
50.500.000,00
0,00
1.20 . 1.20.07 . 30 . 19
Penataan administrasi kepangkatan PNS
48.400.000,00
0,00
0,00
48.400.000,00
1.20 . 1.20.07 . 30 . 20
Seleksi Terbuka Pimpinan Tinggi Pratama
123.000.000,00
132.000.000,00
0,00
255.000.000,00
470.970.000,00
244.457.906,00
56.948.000,00
772.375.906,00
470.970.000,00
144.742.906,00
23.260.000,00
638.972.906,00
0,00
630.000,00
0,00
630.000,00
1.20 . 1.20.08 1.20 . 1.20.08 . 01 1.20 . 1.20.08 . 01 . 01
Kecamatan Kabanjahe
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 32
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.08 . 01 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
2.660.000,00
0,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
2.700.000,00
0,00
2.700.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
41.370.000,00
0,00
0,00
41.370.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
8.400.000,00
0,00
0,00
8.400.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
0,00
2.280.000,00
0,00
2.280.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
43.401.906,00
0,00
43.401.906,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
21.086.000,00
0,00
21.086.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
0,00
23.260.000,00
23.260.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 14
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
0,00
61.585.000,00
0,00
61.585.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran
421.200.000,00
0,00
0,00
421.200.000,00
1.20 . 1.20.08 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.660.000,00
0,00
68.730.000,00
33.688.000,00
102.418.000,00
1.20 . 1.20.08 . 02 . 10
Pengadaan Mebeleur
0,00
0,00
33.688.000,00
33.688.000,00
1.20 . 1.20.08 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
68.730.000,00
0,00
68.730.000,00
0,00
30.985.000,00
0,00
30.985.000,00
0,00
30.985.000,00
0,00
30.985.000,00
354.960.000,00
227.019.443,00
68.700.000,00
650.679.443,00
354.960.000,00
164.239.443,00
26.350.000,00
545.549.443,00
1.20 . 1.20.08 . 03 1.20 . 1.20.08 . 03 . 02 1.20 . 1.20.09 1.20 . 1.20.09 . 01
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kecamatan Berastagi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00
810.000,00
0,00
810.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
1.400.000,00
0,00
1.400.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
47.160.000,00
0,00
0,00
47.160.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
9.000.000,00
0,00
0,00
9.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
0,00
3.380.000,00
0,00
3.380.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
51.169.443,00
0,00
51.169.443,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
4.390.000,00
0,00
4.390.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
1.894.000,00
0,00
1.894.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
0,00
26.350.000,00
26.350.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 14
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
0,00
4.188.000,00
0,00
4.188.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
0,00
5.730.000,00
0,00
5.730.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
0,00
82.278.000,00
0,00
82.278.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran
298.800.000,00
0,00
0,00
298.800.000,00
0,00
33.080.000,00
42.350.000,00
75.430.000,00
1.20 . 1.20.09 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.09 . 02 . 10
Pengadaan Mebeleur
0,00
0,00
42.350.000,00
42.350.000,00
1.20 . 1.20.09 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
33.080.000,00
0,00
33.080.000,00
0,00
29.700.000,00
0,00
29.700.000,00
1.20 . 1.20.09 . 03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 33
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
1.20 . 1.20.09 . 03 . 02 1.20 . 1.20.10 1.20 . 1.20.10 . 01
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kecamatan Simpang Empat
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
29.700.000,00
0,00
29.700.000,00
77.640.000,00
151.015.077,00
48.934.000,00
277.589.077,00
77.640.000,00
92.715.077,00
33.150.000,00
203.505.077,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00
480.000,00
0,00
480.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
33.240.000,00
0,00
0,00
33.240.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6.600.000,00
0,00
0,00
6.600.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
16.221.277,00
0,00
16.221.277,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
17.291.500,00
0,00
17.291.500,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
3.000.000,00
33.150.000,00
36.150.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 14
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
0,00
2.586.300,00
0,00
2.586.300,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
0,00
51.136.000,00
0,00
51.136.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran
37.800.000,00
0,00
0,00
37.800.000,00
0,00
20.500.000,00
15.784.000,00
36.284.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.10 . 02 . 10
Pengadaan Mebeleur
0,00
0,00
15.784.000,00
15.784.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
20.500.000,00
0,00
20.500.000,00
0,00
37.800.000,00
0,00
37.800.000,00
0,00
37.800.000,00
0,00
37.800.000,00
71.900.000,00
130.831.436,00
100.803.000,00
303.534.436,00 236.283.636,00
1.20 . 1.20.10 . 03 1.20 . 1.20.10 . 03 . 02 1.20 . 1.20.11 1.20 . 1.20.11 . 01
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kecamatan Payung
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
71.900.000,00
83.749.636,00
80.634.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00
810.000,00
0,00
810.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
13.400.000,00
0,00
13.400.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.11 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20 . 1.20.11 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.20 . 1.20.11 . 01 . 09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
1.20 . 1.20.11 . 01 . 10
0,00
1.250.000,00
0,00
1.250.000,00
41.100.000,00
0,00
0,00
41.100.000,00
9.000.000,00
1.949.400,00
0,00
10.949.400,00
0,00
2.312.656,00
0,00
2.312.656,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
9.797.580,00
0,00
9.797.580,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
3.580.000,00
0,00
3.580.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
1.300.000,00
0,00
1.300.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
0,00
80.634.000,00
80.634.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
0,00
4.350.000,00
0,00
4.350.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
0,00
39.500.000,00
0,00
39.500.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran
21.800.000,00
0,00
0,00
21.800.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 21
Penyediaan jasa sewa gedung dan kendaraan
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
29.481.800,00
20.169.000,00
49.650.800,00
0,00
0,00
20.169.000,00
20.169.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02 1.20 . 1.20.11 . 02 . 10
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeleur
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 34
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
1.20 . 1.20.11 . 02 . 24 1.20 . 1.20.11 . 03 1.20 . 1.20.11 . 03 . 02 1.20 . 1.20.12 1.20 . 1.20.12 . 01
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kecamatan Tiganderket
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
29.481.800,00
0,00
29.481.800,00
0,00
17.600.000,00
0,00
17.600.000,00
0,00
17.600.000,00
0,00
17.600.000,00
85.380.000,00
143.744.122,00
64.483.144,00
293.607.266,00
85.380.000,00
87.344.122,00
48.383.144,00
221.107.266,00 1.125.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00
1.125.000,00
0,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
45.780.000,00
0,00
0,00
45.780.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
9.000.000,00
0,00
0,00
9.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
14.807.000,00
0,00
14.807.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
2.650.000,00
0,00
2.650.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
1.274.122,00
0,00
1.274.122,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
2.850.000,00
48.383.144,00
51.233.144,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 14
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
0,00
2.168.000,00
0,00
2.168.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
0,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
0,00
54.870.000,00
0,00
54.870.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 19 1.20 . 1.20.12 . 02
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
30.600.000,00
0,00
0,00
30.600.000,00
0,00
29.200.000,00
16.100.000,00
45.300.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 10
Pengadaan Mebeleur
0,00
0,00
16.100.000,00
16.100.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
29.200.000,00
0,00
29.200.000,00
0,00
27.200.000,00
0,00
27.200.000,00
1.20 . 1.20.12 . 03 1.20 . 1.20.12 . 03 . 02 1.20 . 1.20.13 1.20 . 1.20.13 . 01
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kecamatan Munte
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,00
27.200.000,00
0,00
27.200.000,00
61.000.000,00
137.650.009,00
94.810.000,00
293.460.009,00
61.000.000,00
87.450.009,00
70.010.000,00
218.460.009,00 906.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00
906.000,00
0,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
800.000,00
0,00
800.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
31.600.000,00
0,00
0,00
31.600.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
9.600.000,00
0,00
0,00
9.600.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
11.599.980,00
0,00
11.599.980,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
16.500.000,00
0,00
16.500.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
0,00
70.010.000,00
70.010.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 14
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
0,00
1.858.029,00
0,00
1.858.029,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
0,00
55.786.000,00
0,00
55.786.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran
19.800.000,00
0,00
0,00
19.800.000,00
0,00
25.000.000,00
24.800.000,00
49.800.000,00
1.20 . 1.20.13 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 35
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.13 . 02 . 10
Pengadaan Mebeleur
0,00
0,00
24.800.000,00
24.800.000,00
1.20 . 1.20.13 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.200.000,00
0,00
25.200.000,00
0,00
25.200.000,00
0,00
25.200.000,00
161.580.000,00
152.180.776,00
47.150.000,00
360.910.776,00
161.580.000,00
94.780.776,00
24.000.000,00
280.360.776,00
1.20 . 1.20.13 . 03 1.20 . 1.20.13 . 03 . 02 1.20 . 1.20.14 1.20 . 1.20.14 . 01
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kecamatan Tigabinanga
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.14 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00
1.800.000,00
0,00
1.800.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
1.600.000,00
0,00
1.600.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
43.980.000,00
0,00
0,00
43.980.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
8.400.000,00
0,00
0,00
8.400.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
0,00
1.503.036,00
0,00
1.503.036,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
17.291.740,00
0,00
17.291.740,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
3.730.000,00
0,00
3.730.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
960.000,00
0,00
960.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
0,00
24.000.000,00
24.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 14
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
0,00
1.910.000,00
0,00
1.910.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
0,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
0,00
58.786.000,00
0,00
58.786.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 19 1.20 . 1.20.14 . 02
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
109.200.000,00
0,00
0,00
109.200.000,00
0,00
30.200.000,00
23.150.000,00
53.350.000,00
1.20 . 1.20.14 . 02 . 10
Pengadaan Mebeleur
0,00
0,00
23.150.000,00
23.150.000,00
1.20 . 1.20.14 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
30.200.000,00
0,00
30.200.000,00
0,00
27.200.000,00
0,00
27.200.000,00
1.20 . 1.20.14 . 03 1.20 . 1.20.14 . 03 . 02 1.20 . 1.20.15 1.20 . 1.20.15 . 01
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kecamatan Juhar
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.15 . 01 . 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.15 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20 . 1.20.15 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.20 . 1.20.15 . 01 . 09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
1.20 . 1.20.15 . 01 . 10
0,00
27.200.000,00
0,00
27.200.000,00
85.800.000,00
163.088.548,00
33.945.000,00
282.833.548,00
85.800.000,00
91.888.548,00
0,00
177.688.548,00
0,00
1.400.000,00
0,00
1.400.000,00
31.800.000,00
0,00
0,00
31.800.000,00
9.000.000,00
5.667.400,00
0,00
14.667.400,00
0,00
4.100.000,00
0,00
4.100.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
12.150.148,00
0,00
12.150.148,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
5.550.000,00
0,00
5.550.000,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
4.046.000,00
0,00
4.046.000,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
0,00
55.975.000,00
0,00
55.975.000,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran
45.000.000,00
0,00
0,00
45.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 36
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
1.20 . 1.20.15 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
37.900.000,00
33.945.000,00
71.845.000,00
1.20 . 1.20.15 . 02 . 10
Pengadaan Mebeleur
0,00
0,00
33.945.000,00
33.945.000,00
1.20 . 1.20.15 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
37.900.000,00
0,00
37.900.000,00
0,00
33.300.000,00
0,00
33.300.000,00
0,00
33.300.000,00
0,00
33.300.000,00
79.200.000,00
140.759.830,00
89.219.850,00
309.179.680,00
79.200.000,00
72.359.830,00
89.219.850,00
240.779.680,00
1.20 . 1.20.15 . 03 1.20 . 1.20.15 . 03 . 02 1.20 . 1.20.16 1.20 . 1.20.16 . 01
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kecamatan Lau Baleng
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.16 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00
750.000,00
0,00
750.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
600.000,00
0,00
600.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
900.000,00
0,00
900.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
34.800.000,00
0,00
0,00
34.800.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6.000.000,00
0,00
0,00
6.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
12.475.860,00
0,00
12.475.860,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
1.650.000,00
0,00
1.650.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
685.000,00
0,00
685.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
3.000.000,00
89.219.850,00
92.219.850,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 14
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
0,00
1.512.970,00
0,00
1.512.970,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
0,00
50.786.000,00
0,00
50.786.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran
38.400.000,00
0,00
0,00
38.400.000,00
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.16 . 02 . 21
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
23.400.000,00
0,00
23.400.000,00
0,00
23.400.000,00
0,00
23.400.000,00
91.700.000,00
147.672.533,00
57.220.000,00
296.592.533,00
1.20 . 1.20.16 . 03 1.20 . 1.20.16 . 03 . 02 1.20 . 1.20.17 1.20 . 1.20.17 . 01
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kecamatan Barus Jahe
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
91.700.000,00
87.812.533,00
34.920.000,00
214.432.533,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00
1.350.000,00
0,00
1.350.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
720.000,00
0,00
720.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
900.000,00
0,00
900.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
43.100.000,00
0,00
0,00
43.100.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
9.000.000,00
0,00
0,00
9.000.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
13.150.333,00
0,00
13.150.333,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
4.545.000,00
0,00
4.545.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
546.000,00
0,00
546.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
6.000.000,00
34.920.000,00
40.920.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 14
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
0,00
3.023.200,00
0,00
3.023.200,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 37
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
1.20 . 1.20.17 . 01 . 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.20 . 1.20.17 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran
1.20 . 1.20.17 . 02 1.20 . 1.20.17 . 02 . 24 1.20 . 1.20.17 . 03 1.20 . 1.20.17 . 03 . 02 1.20 . 1.20.18 1.20 . 1.20.18 . 01
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
57.578.000,00
0,00
57.578.000,00
39.600.000,00
0,00
0,00
39.600.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
27.460.000,00
22.300.000,00
49.760.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
27.460.000,00
22.300.000,00
49.760.000,00
0,00
32.400.000,00
0,00
32.400.000,00
0,00
32.400.000,00
0,00
32.400.000,00
73.120.000,00
172.587.728,00
61.280.216,00
306.987.944,00
73.120.000,00
98.721.978,00
33.472.532,00
205.314.510,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kecamatan Tigapanah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.18 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00
870.000,00
0,00
870.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
1.100.000,00
0,00
1.100.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
44.920.000,00
0,00
0,00
44.920.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
8.400.000,00
1.222.600,00
0,00
9.622.600,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
22.789.078,00
0,00
22.789.078,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
2.203.300,00
0,00
2.203.300,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
1.159.000,00
0,00
1.159.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
1.500.000,00
33.472.532,00
34.972.532,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
0,00
4.800.000,00
0,00
4.800.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
0,00
63.078.000,00
0,00
63.078.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran
19.800.000,00
0,00
0,00
19.800.000,00
0,00
36.065.750,00
27.807.684,00
63.873.434,00 27.807.684,00
1.20 . 1.20.18 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.18 . 02 . 10
Pengadaan Mebeleur
0,00
0,00
27.807.684,00
1.20 . 1.20.18 . 02 . 22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
7.341.750,00
0,00
7.341.750,00
1.20 . 1.20.18 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
28.724.000,00
0,00
28.724.000,00
0,00
37.800.000,00
0,00
37.800.000,00
0,00
37.800.000,00
0,00
37.800.000,00
77.230.000,00
146.664.412,00
81.550.000,00
305.444.412,00 187.944.412,00
1.20 . 1.20.18 . 03 1.20 . 1.20.18 . 03 . 02 1.20 . 1.20.19 1.20 . 1.20.19 . 01
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kecamatan Kutabuluh
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
77.230.000,00
94.464.412,00
16.250.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00
900.000,00
0,00
900.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
37.630.000,00
0,00
0,00
37.630.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
8.400.000,00
0,00
0,00
8.400.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
0,00
2.000.412,00
0,00
2.000.412,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
9.536.000,00
0,00
9.536.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
3.836.000,00
0,00
3.836.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
10.000.000,00
16.250.000,00
26.250.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 14
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
0,00
1.858.000,00
0,00
1.858.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 38
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
1.20 . 1.20.19 . 01 . 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.20 . 1.20.19 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran
1.20 . 1.20.19 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
63.834.000,00
0,00
63.834.000,00
31.200.000,00
0,00
0,00
31.200.000,00 87.800.000,00
0,00
22.500.000,00
65.300.000,00
1.20 . 1.20.19 . 02 . 06
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
0,00
0,00
6.400.000,00
6.400.000,00
1.20 . 1.20.19 . 02 . 07
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
0,00
0,00
33.900.000,00
33.900.000,00
1.20 . 1.20.19 . 02 . 10
Pengadaan Mebeleur
0,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
22.500.000,00
0,00
22.500.000,00
0,00
29.700.000,00
0,00
29.700.000,00
0,00
29.700.000,00
0,00
29.700.000,00
77.490.000,00
153.879.869,00
77.522.000,00
308.891.869,00
77.490.000,00
86.279.869,00
44.931.000,00
208.700.869,00 1.020.000,00
1.20 . 1.20.19 . 03 1.20 . 1.20.19 . 03 . 02 1.20 . 1.20.20 1.20 . 1.20.20 . 01
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kecamatan Merek
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.20 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00
1.020.000,00
0,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
37.890.000,00
0,00
0,00
37.890.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
9.000.000,00
0,00
0,00
9.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
17.567.869,00
0,00
17.567.869,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
5.150.000,00
0,00
5.150.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
0,00
44.931.000,00
44.931.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 14
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
0,00
2.753.000,00
0,00
2.753.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
0,00
1.440.000,00
0,00
1.440.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
0,00
57.349.000,00
0,00
57.349.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran
30.600.000,00
0,00
0,00
30.600.000,00
0,00
50.500.000,00
32.591.000,00
83.091.000,00
1.20 . 1.20.20 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.20 . 02 . 10
Pengadaan Mebeleur
0,00
0,00
32.591.000,00
32.591.000,00
1.20 . 1.20.20 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
30.500.000,00
0,00
30.500.000,00
1.20 . 1.20.20 . 02 . 42
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
0,00
17.100.000,00
0,00
17.100.000,00
0,00
17.100.000,00
0,00
17.100.000,00
68.280.000,00
165.877.692,00
83.253.000,00
317.410.692,00
1.20 . 1.20.20 . 03 1.20 . 1.20.20 . 03 . 02 1.20 . 1.20.21 1.20 . 1.20.21 . 01
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kecamatan Mardingding
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
68.280.000,00
111.205.692,00
53.204.000,00
232.689.692,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00
990.000,00
0,00
990.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
900.000,00
0,00
900.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
38.280.000,00
0,00
0,00
38.280.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
9.000.000,00
0,00
0,00
9.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
13.681.992,00
0,00
13.681.992,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
4.690.100,00
0,00
4.690.100,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 39
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.21 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
1.688.000,00
0,00
1.688.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
10.058.000,00
53.204.000,00
63.262.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 14
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
0,00
5.419.600,00
0,00
5.419.600,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
0,00
73.778.000,00
0,00
73.778.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran
21.000.000,00
0,00
0,00
21.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
35.752.000,00
30.049.000,00
65.801.000,00
1.20 . 1.20.21 . 02 . 10
Pengadaan Mebeleur
0,00
0,00
30.049.000,00
30.049.000,00
1.20 . 1.20.21 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
35.752.000,00
0,00
35.752.000,00
0,00
18.920.000,00
0,00
18.920.000,00
0,00
18.920.000,00
0,00
18.920.000,00
77.520.000,00
129.863.045,00
119.216.000,00
326.599.045,00
77.520.000,00
83.863.045,00
56.250.000,00
217.633.045,00
1.20 . 1.20.21 . 03 1.20 . 1.20.21 . 03 . 02 1.20 . 1.20.22 1.20 . 1.20.22 . 01
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kecamatan Merdeka
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.22 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00
270.000,00
0,00
270.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
7.180.000,00
0,00
7.180.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
1.120.000,00
0,00
1.120.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
39.120.000,00
0,00
0,00
39.120.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
8.400.000,00
0,00
0,00
8.400.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
11.320.200,00
0,00
11.320.200,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
9.475.345,00
0,00
9.475.345,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
600.000,00
0,00
600.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
0,00
56.250.000,00
56.250.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 14
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
0,00
1.273.000,00
0,00
1.273.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
0,00
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
0,00
45.424.500,00
0,00
45.424.500,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran
30.000.000,00
0,00
0,00
30.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 21
Penyediaan jasa sewa gedung dan kendaraan
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
22.600.000,00
62.966.000,00
85.566.000,00
1.20 . 1.20.22 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.22 . 02 . 10
Pengadaan Mebeleur
0,00
0,00
62.966.000,00
62.966.000,00
1.20 . 1.20.22 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
22.600.000,00
0,00
22.600.000,00
0,00
23.400.000,00
0,00
23.400.000,00
0,00
23.400.000,00
0,00
23.400.000,00
80.640.000,00
165.381.380,00
51.313.000,00
297.334.380,00 229.907.350,00
1.20 . 1.20.22 . 03 1.20 . 1.20.22 . 03 . 02 1.20 . 1.20.23 1.20 . 1.20.23 . 01
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kecamatan Naman Teran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
80.640.000,00
102.564.350,00
46.703.000,00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00
480.000,00
0,00
480.000,00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
10.440.000,00
0,00
10.440.000,00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
1.600.000,00
0,00
1.600.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 40
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
1.20 . 1.20.23 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20 . 1.20.23 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.20 . 1.20.23 . 01 . 10
JUMLAH 6=3+4+5
41.040.000,00
0,00
0,00
9.000.000,00
0,00
0,00
9.000.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
11.891.450,00
0,00
11.891.450,00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
11.439.200,00
0,00
11.439.200,00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
3.050.000,00
0,00
3.050.000,00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
2.529.000,00
46.703.000,00
49.232.000,00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 14
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
0,00
1.570.700,00
0,00
1.570.700,00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
0,00
1.800.000,00
0,00
1.800.000,00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
0,00
51.764.000,00
0,00
51.764.000,00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran
30.600.000,00
0,00
0,00
30.600.000,00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 21
Penyediaan jasa sewa gedung dan kendaraan
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.20 . 1.20.23 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
41.040.000,00
0,00
38.517.030,00
4.610.000,00
43.127.030,00
1.20 . 1.20.23 . 02 . 10
Pengadaan Mebeleur
0,00
0,00
4.610.000,00
4.610.000,00
1.20 . 1.20.23 . 02 . 22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
4.604.630,00
0,00
4.604.630,00
1.20 . 1.20.23 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
33.912.400,00
0,00
33.912.400,00
0,00
24.300.000,00
0,00
24.300.000,00
0,00
24.300.000,00
0,00
24.300.000,00
89.560.000,00
160.049.147,00
46.750.000,00
296.359.147,00
89.560.000,00
105.111.000,00
46.750.000,00
241.421.000,00
1.20 . 1.20.23 . 03 1.20 . 1.20.23 . 03 . 02 1.20 . 1.20.24 1.20 . 1.20.24 . 01
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kecamatan Dolatrayat
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.24 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00
1.020.000,00
0,00
1.020.000,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
10.820.000,00
0,00
10.820.000,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
1.400.000,00
0,00
1.400.000,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
42.160.000,00
0,00
0,00
42.160.000,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
9.000.000,00
0,00
0,00
9.000.000,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
17.622.000,00
0,00
17.622.000,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
0,00
46.750.000,00
46.750.000,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 14
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
0,00
4.549.000,00
0,00
4.549.000,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
0,00
5.400.000,00
0,00
5.400.000,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
0,00
55.300.000,00
0,00
55.300.000,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran
38.400.000,00
0,00
0,00
38.400.000,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 21
Penyediaan jasa sewa gedung dan kendaraan
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
33.338.147,00
0,00
33.338.147,00
1.20 . 1.20.24 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.24 . 02 . 22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
9.541.147,00
0,00
9.541.147,00
1.20 . 1.20.24 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
23.797.000,00
0,00
23.797.000,00
0,00
21.600.000,00
0,00
21.600.000,00
0,00
21.600.000,00
0,00
21.600.000,00
1.20 . 1.20.24 . 03 1.20 . 1.20.24 . 03 . 02
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 41
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
1.20 . 1.20.25 1.20 . 1.20.25 . 01
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
126.360.000,00
415.669.200,00
85.250.364,00
627.279.564,00
81.810.000,00
218.201.200,00
50.800.364,00
350.811.564,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00
3.300.000,00
0,00
3.300.000,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.20 . 1.20.25 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20 . 1.20.25 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.20 . 1.20.25 . 01 . 10
0,00
11.265.000,00
0,00
11.265.000,00
53.610.000,00
0,00
0,00
53.610.000,00
9.000.000,00
0,00
0,00
9.000.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
49.500.000,00
0,00
49.500.000,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
37.630.000,00
0,00
37.630.000,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
8.621.000,00
0,00
8.621.000,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
0,00
50.800.364,00
50.800.364,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 14
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
0,00
7.887.200,00
0,00
7.887.200,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
0,00
5.400.000,00
0,00
5.400.000,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
0,00
82.598.000,00
0,00
82.598.000,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran
19.200.000,00
0,00
0,00
19.200.000,00
0,00
44.570.000,00
34.450.000,00
79.020.000,00
1.20 . 1.20.25 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.25 . 02 . 09
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
0,00
0,00
34.450.000,00
34.450.000,00
1.20 . 1.20.25 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
44.570.000,00
0,00
44.570.000,00
0,00
17.100.000,00
0,00
17.100.000,00
0,00
17.100.000,00
0,00
17.100.000,00
0,00
74.570.000,00
0,00
74.570.000,00
1.20 . 1.20.25 . 03 1.20 . 1.20.25 . 03 . 02 1.20 . 1.20.25 . 05 1.20 . 1.20.25 . 05 . 01 1.20 . 1.20.25 . 26 1.20 . 1.20.25 . 26 . 04 1.21 1.21 . 1.21.01 1.21 . 1.21.01 . 01
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Ketahanan Pangan Kantor Ketahanan Pangan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,00
74.570.000,00
0,00
74.570.000,00
44.550.000,00
61.228.000,00
0,00
105.778.000,00
44.550.000,00
61.228.000,00
0,00
105.778.000,00
93.960.000,00
271.878.056,00
0,00
365.838.056,00
93.960.000,00
271.878.056,00
0,00
365.838.056,00
93.960.000,00
228.232.056,00
0,00
322.192.056,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00
330.000,00
0,00
330.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
9.600.000,00
0,00
9.600.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
57.360.000,00
0,00
0,00
57.360.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
7.800.000,00
0,00
0,00
7.800.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
23.434.056,00
0,00
23.434.056,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
1.800.000,00
0,00
1.800.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
392.000,00
0,00
392.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
0,00
192.676.000,00
0,00
192.676.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 19
Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran
28.800.000,00
0,00
0,00
28.800.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 42
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
1.21 . 1.21.01 . 02 1.21 . 1.21.01 . 02 . 24 1.21 . 1.21.01 . 03 1.21 . 1.21.01 . 03 . 02 1.22 1.22 . 1.20.14 1.22 . 1.20.14 . 17 1.22 . 1.20.14 . 17 . 06 1.22 . 1.20.18 1.22 . 1.20.18 . 17 1.22 . 1.20.18 . 17 . 06 1.22 . 1.20.24 1.22 . 1.20.24 . 15 1.22 . 1.20.24 . 15 . 16 1.22 . 1.22.01 1.22 . 1.22.01 . 01
JUMLAH 6=3+4+5
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
28.346.000,00
0,00
28.346.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
28.346.000,00
0,00
28.346.000,00
0,00
15.300.000,00
0,00
15.300.000,00
0,00
15.300.000,00
0,00
15.300.000,00
1.882.490.000,00
4.270.822.754,00
183.807.000,00
6.337.119.754,00
1.550.000,00
15.900.000,00
0,00
17.450.000,00
1.550.000,00
15.900.000,00
0,00
17.450.000,00
1.550.000,00
15.900.000,00
0,00
17.450.000,00
2.900.000,00
14.220.000,00
0,00
17.120.000,00
2.900.000,00
14.220.000,00
0,00
17.120.000,00
2.900.000,00
14.220.000,00
0,00
17.120.000,00
6.550.000,00
7.400.000,00
0,00
13.950.000,00
6.550.000,00
7.400.000,00
0,00
13.950.000,00
6.550.000,00
7.400.000,00
0,00
13.950.000,00
1.871.490.000,00
4.233.302.754,00
183.807.000,00
6.288.599.754,00
171.360.000,00
406.789.950,00
159.613.000,00
737.762.950,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Tigabinanga
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Musrenbang Kecamatan Kecamatan Tigapanah
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Musrenbang Kecamatan Kecamatan Dolatrayat
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00
1.980.000,00
0,00
1.980.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
7.200.000,00
0,00
7.200.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
4.160.000,00
0,00
4.160.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
102.960.000,00
0,00
0,00
102.960.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
9.000.000,00
0,00
0,00
9.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
0,00
4.876.000,00
0,00
4.876.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
39.264.450,00
0,00
39.264.450,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
28.846.000,00
0,00
28.846.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
4.288.000,00
0,00
4.288.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
0,00
159.613.000,00
159.613.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 14
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
0,00
2.350.500,00
0,00
2.350.500,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
0,00
307.825.000,00
0,00
307.825.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 19 1.22 . 1.22.01 . 02 1.22 . 1.22.01 . 02 . 24 1.22 . 1.22.01 . 03 1.22 . 1.22.01 . 03 . 02
59.400.000,00
0,00
0,00
59.400.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran
0,00
72.790.800,00
0,00
72.790.800,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
72.790.800,00
0,00
72.790.800,00
0,00
28.800.000,00
0,00
28.800.000,00
0,00
28.800.000,00
0,00
28.800.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 43
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
1.22 . 1.22.01 . 15
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
JUMLAH 6=3+4+5
1.527.950.000,00
2.021.842.304,00
0,00
3.549.792.304,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 06
Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa
25.550.000,00
176.818.400,00
0,00
202.368.400,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 08
Tim Fasilitasi Pelaksanaan Sosialisasi DD
60.050.000,00
314.125.020,00
0,00
374.175.020,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 09
Tim Monitoring Pelaksanaan ADD, bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan DD
60.050.000,00
199.619.000,00
0,00
259.669.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 10
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
1.333.950.000,00
1.248.579.884,00
0,00
2.582.529.884,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 11
Pelantikan Kepala Desa Terpilih
48.350.000,00
82.700.000,00
0,00
131.050.000,00
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
48.250.000,00
315.569.600,00
0,00
363.819.600,00
1.22 . 1.22.01 . 16 . 10
Jambore TTG tingkat Provinsi dan TTG tingkat Nasional
20.850.000,00
132.221.600,00
0,00
153.071.600,00
1.22 . 1.22.01 . 16 . 14
Sosialisasi Pembentukan BUMDES Tingkat Desa
20.850.000,00
171.998.000,00
0,00
192.848.000,00
1.22 . 1.22.01 . 16 . 15
Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan dan Pelaporan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan
6.550.000,00
11.350.000,00
0,00
17.900.000,00
1.22 . 1.22.01 . 16
1.22 . 1.22.01 . 18
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
75.750.000,00
683.109.400,00
0,00
758.859.400,00
1.22 . 1.22.01 . 18 . 05
Pemberdayaan lembaga dan organisasi pedesaan melalui BBGRM
28.050.000,00
177.269.800,00
0,00
205.319.800,00
1.22 . 1.22.01 . 18 . 06
Sosialisasi Bagi Aparatur Pemerintah Desa Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
47.700.000,00
505.839.600,00
0,00
553.539.600,00
48.180.000,00
704.400.700,00
24.194.000,00
776.774.700,00
1.22 . 1.22.01 . 19
Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan
1.22 . 1.22.01 . 19 . 01
Pelatihan Perempuan Di Perdesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif
7.800.000,00
53.140.000,00
0,00
60.940.000,00
1.22 . 1.22.01 . 19 . 02
Pemberdayaan Tim Penggerak PKK
8.300.000,00
69.918.700,00
0,00
78.218.700,00
1.22 . 1.22.01 . 19 . 03
Usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K)
7.050.000,00
73.757.000,00
0,00
80.807.000,00
1.22 . 1.22.01 . 19 . 04
Operasionalisasi Tim Penggerak PKK
14.430.000,00
366.114.750,00
0,00
380.544.750,00
1.22 . 1.22.01 . 19 . 05
Operasionalisasi Dharma Wanita Persatuan (DWP)
10.600.000,00
141.470.250,00
24.194.000,00
176.264.250,00
1.24 1.24 . 1.24.01 1.24 . 1.24.01 . 01
Kearsipan
102.600.000,00
253.930.005,00
0,00
356.530.005,00
Kantor Kearsipan, Perpustakaan, dan Dokumentasi
102.600.000,00
253.930.005,00
0,00
356.530.005,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
102.600.000,00
171.416.617,00
0,00
274.016.617,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00
1.800.000,00
0,00
1.800.000,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
29.700.000,00
0,00
29.700.000,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
1.750.000,00
0,00
1.750.000,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
43.800.000,00
0,00
0,00
43.800.000,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
9.000.000,00
0,00
0,00
9.000.000,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
0,00
6.331.217,00
0,00
6.331.217,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
28.797.400,00
0,00
28.797.400,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
2.840.000,00
0,00
2.840.000,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
0,00
100.198.000,00
0,00
100.198.000,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran
49.800.000,00
0,00
0,00
49.800.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
65.413.388,00
0,00
65.413.388,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
65.413.388,00
0,00
65.413.388,00
0,00
17.100.000,00
0,00
17.100.000,00
0,00
17.100.000,00
0,00
17.100.000,00
1.24 . 1.24.01 . 02 1.24 . 1.24.01 . 02 . 24 1.24 . 1.24.01 . 03 1.24 . 1.24.01 . 03 . 02
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 44
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
1.25 1.25 . 1.25.01 1.25 . 1.25.01 . 01
Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi, Informatika dan PDE
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
441.390.000,00
1.122.854.289,00
66.100.000,00
1.630.344.289,00
441.390.000,00
1.122.854.289,00
66.100.000,00
1.630.344.289,00
267.190.000,00
596.467.722,00
10.000.000,00
873.657.722,00
1.25 . 1.25.01 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00
1.650.000,00
0,00
1.650.000,00
1.25 . 1.25.01 . 01 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
292.690.497,00
0,00
292.690.497,00
1.25 . 1.25.01 . 01 . 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
1.25 . 1.25.01 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.25 . 1.25.01 . 01 . 10 1.25 . 1.25.01 . 01 . 11
0,00
4.300.000,00
0,00
4.300.000,00
92.590.000,00
0,00
0,00
92.590.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
19.397.225,00
0,00
19.397.225,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
51.850.000,00
0,00
51.850.000,00
1.25 . 1.25.01 . 01 . 13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
1.25 . 1.25.01 . 01 . 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
0,00
78.600.000,00
0,00
78.600.000,00
1.25 . 1.25.01 . 01 . 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
0,00
147.980.000,00
0,00
147.980.000,00
1.25 . 1.25.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
174.600.000,00
0,00
0,00
174.600.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
85.434.567,00
0,00
85.434.567,00
1.25 . 1.25.01 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
71.784.567,00
0,00
71.784.567,00
1.25 . 1.25.01 . 02 . 26
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
0,00
13.650.000,00
0,00
13.650.000,00
0,00
27.000.000,00
0,00
27.000.000,00
0,00
27.000.000,00
0,00
27.000.000,00
171.400.000,00
138.447.000,00
56.100.000,00
365.947.000,00
0,00
46.100.000,00
56.100.000,00
102.200.000,00 28.850.000,00
1.25 . 1.25.01 . 02
1.25 . 1.25.01 . 03 1.25 . 1.25.01 . 03 . 02 1.25 . 1.25.01 . 15
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1.25 . 1.25.01 . 15 . 02
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
1.25 . 1.25.01 . 15 . 09
Pemeliharaan rutin/berkala alat studio dan komunikasi
12.000.000,00
16.850.000,00
0,00
1.25 . 1.25.01 . 15 . 10
Penyediaan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik
66.300.000,00
1.062.000,00
0,00
67.362.000,00
1.25 . 1.25.01 . 15 . 14
Pengendalian Menara Telekomunikasi
93.100.000,00
47.361.000,00
0,00
140.461.000,00
1.25 . 1.25.01 . 15 . 23
Penyebarluasan Informasi Melalui Spanduk, Baliho, Selebaran dan Himbauan
0,00
15.414.000,00
0,00
15.414.000,00
1.25 . 1.25.01 . 15 . 24
Pembuatan Audio Visual Potensi Regional Kabupaten Karo
0,00
11.660.000,00
0,00
11.660.000,00
2.800.000,00
16.245.000,00
0,00
19.045.000,00
2.800.000,00
16.245.000,00
0,00
19.045.000,00 259.260.000,00
1.25 . 1.25.01 . 17 1.25 . 1.25.01 . 17 . 03 1.25 . 1.25.01 . 18
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Lomba Jurnalistik Bagi Insan Pers
Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media
0,00
259.260.000,00
0,00
1.25 . 1.25.01 . 18 . 01
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
0,00
9.450.000,00
0,00
9.450.000,00
1.25 . 1.25.01 . 18 . 02
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
0,00
12.450.000,00
0,00
12.450.000,00
1.25 . 1.25.01 . 18 . 05
Penyebarluasai Informasi Melalui Iklan Media Massa, Pers Realese
0,00
200.560.000,00
0,00
200.560.000,00
1.25 . 1.25.01 . 18 . 06
Pertunjukan Rakyat (Drama) ke Desa-Desa
0,00
36.800.000,00
0,00
36.800.000,00
Urusan Pilihan
2.707.996.800,00
26.781.817.776,00
9.548.661.029,00
39.038.475.605,00
Pertanian
1.730.575.000,00
13.955.584.718,00
3.167.063.689,00
18.853.223.407,00
0,00
46.500.000,00
877.860.000,00
924.360.000,00
2 2.01 2.01 . 1.20.06
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 45
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
2.01 . 1.20.06 . 17 2.01 . 1.20.06 . 17 . 03 2.01 . 1.21.01 2.01 . 1.21.01 . 16
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Kecamatan/Perdesaan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan Kantor Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
46.500.000,00
877.860.000,00
924.360.000,00
0,00
46.500.000,00
877.860.000,00
924.360.000,00
85.100.000,00
240.434.800,00
0,00
325.534.800,00
85.100.000,00
240.434.800,00
0,00
325.534.800,00
2.01 . 1.21.01 . 16 . 01
Penanganan Daerah Rawan Pangan
24.200.000,00
97.620.000,00
0,00
121.820.000,00
2.01 . 1.21.01 . 16 . 09
Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan
1.400.000,00
33.164.800,00
0,00
34.564.800,00
2.01 . 1.21.01 . 16 . 38
Fasilitasi lembaga usaha ekonomi pedesaan (LUEP) untuk tanaman pangan
1.700.000,00
19.060.000,00
0,00
20.760.000,00
2.01 . 1.21.01 . 16 . 39
Sosialisasi pengembangan usaha pangan lokal
1.700.000,00
35.160.000,00
0,00
36.860.000,00
2.01 . 1.21.01 . 16 . 40
Penyusunan buku informasi pasokan harga dan akses pangan
52.700.000,00
1.200.000,00
0,00
53.900.000,00
2.01 . 1.21.01 . 16 . 46
Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Masyarakat
1.700.000,00
26.610.000,00
0,00
28.310.000,00
2.01 . 1.21.01 . 16 . 47
Pengawasan pembina dan keamanan pangan
1.700.000,00
27.620.000,00
0,00
29.320.000,00
350.755.000,00
9.513.498.680,00
72.477.000,00
9.936.730.680,00
315.115.000,00
917.655.999,00
47.889.000,00
1.280.659.999,00 104.600.000,00
2.01 . 2.01.01 2.01 . 2.01.01 . 01
Dinas Pertanian dan Perkebunan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
104.600.000,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
20.700.000,00
0,00
20.700.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
170.515.000,00
0,00
0,00
170.515.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
18.000.000,00
0,00
0,00
18.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
19.675.799,00
0,00
19.675.799,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
11.486.300,00
0,00
11.486.300,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
1.154.000,00
0,00
1.154.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
0,00
47.889.000,00
47.889.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 14
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
0,00
2.127.900,00
0,00
2.127.900,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
0,00
757.912.000,00
0,00
757.912.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran
126.600.000,00
0,00
0,00
126.600.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
268.400.000,00
24.588.000,00
292.988.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 10
Pengadaan Mebeleur
0,00
0,00
24.588.000,00
24.588.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
223.400.000,00
0,00
223.400.000,00
0,00
35.100.000,00
0,00
35.100.000,00
0,00
35.100.000,00
0,00
35.100.000,00
0,00
203.681.125,00
0,00
203.681.125,00
0,00
203.681.125,00
0,00
203.681.125,00
35.640.000,00
5.317.306.576,00
0,00
5.352.946.576,00
2.01 . 2.01.01 . 03 2.01 . 2.01.01 . 03 . 02 2.01 . 2.01.01 . 05 2.01 . 2.01.01 . 05 . 06 2.01 . 2.01.01 . 16
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penyelenggaraan rapat posko dan rapat dinas
Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12
Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian
0,00
288.159.800,00
0,00
288.159.800,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 29
Peningkatan Produksi, Produktivitas Dab Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian
0,00
294.292.376,00
0,00
294.292.376,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 46
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
2.01 . 2.01.01 . 16 . 31
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2.01 . 2.01.01 . 16 . 33
Pengoperasian klinik pertanian/perkebunan
2.01 . 2.01.01 . 16 . 35
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
70.002.100,00
0,00
35.640.000,00
59.360.000,00
0,00
95.000.000,00
Pembinaan Desa Percontohan
0,00
200.210.400,00
0,00
200.210.400,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 36
Pengawasan Pupuk dan Pestisida
0,00
103.925.000,00
0,00
103.925.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 48
Pengembangan jalan pertanian untuk peningkatan jalan usaha tani
0,00
4.301.356.900,00
0,00
4.301.356.900,00
0,00
130.640.000,00
0,00
130.640.000,00
0,00
130.640.000,00
0,00
130.640.000,00
0,00
1.380.405.320,00
0,00
1.380.405.320,00
0,00
1.380.405.320,00
0,00
1.380.405.320,00
2.01 . 2.01.01 . 17 2.01 . 2.01.01 . 17 . 07 2.01 . 2.01.01 . 18 2.01 . 2.01.01 . 18 . 13 2.01 . 2.01.01 . 19
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Pengendalian Hama Lalat Buah pada tanaman jeruk dan Hama Penggerek Buah Kopi pada tanaman kopi
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
70.002.100,00
0,00
1.260.309.660,00
0,00
1.260.309.660,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 03
Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan
0,00
918.694.400,00
0,00
918.694.400,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 07
Bimbingan dan Penerapan Intensifikasi Tembakau
0,00
341.615.260,00
0,00
341.615.260,00
287.390.000,00
2.120.285.300,00
913.826.689,00
3.321.501.989,00
265.190.000,00
490.709.800,00
117.721.489,00
873.621.289,00
2.01 . 2.01.02 2.01 . 2.01.02 . 01
Dinas Peternakan dan Perikanan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.01 . 2.01.02 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
35.714.400,00
0,00
35.714.400,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
128.190.000,00
0,00
0,00
128.190.000,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
9.000.000,00
8.682.400,00
0,00
17.682.400,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
0,00
11.760.000,00
0,00
11.760.000,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
45.444.200,00
0,00
45.444.200,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
19.395.400,00
0,00
19.395.400,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
2.277.000,00
0,00
2.277.000,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
1.000.000,00
111.721.489,00
112.721.489,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
0,00
3.600.000,00
6.000.000,00
9.600.000,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
0,00
360.436.400,00
0,00
360.436.400,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 19 2.01 . 2.01.02 . 02 2.01 . 2.01.02 . 02 . 24 2.01 . 2.01.02 . 03 2.01 . 2.01.02 . 03 . 02 2.01 . 2.01.02 . 05 2.01 . 2.01.02 . 05 . 06 2.01 . 2.01.02 . 21
128.000.000,00
0,00
0,00
128.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran
0,00
95.440.000,00
0,00
95.440.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
95.440.000,00
0,00
95.440.000,00
0,00
47.700.000,00
0,00
47.700.000,00
0,00
47.700.000,00
0,00
47.700.000,00
0,00
33.708.000,00
0,00
33.708.000,00
0,00
33.708.000,00
0,00
33.708.000,00
650.000,00
511.062.300,00
709.105.200,00
1.220.817.500,00
0,00
353.353.500,00
17.114.000,00
370.467.500,00
400.000,00
58.250.000,00
475.000.000,00
533.650.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penyelenggaraan rapat posko dan rapat dinas
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
2.01 . 2.01.02 . 21 . 02
Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
2.01 . 2.01.02 . 21 . 08
Pembangunan Pusat Kesehatan Hewan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 47
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
2.01 . 2.01.02 . 21 . 09
Rehabilitasi/Renovasi Pusat Kesehatan Hewan
2.01 . 2.01.02 . 21 . 10
Pengadaan Prasarana dan Sarana Pendukung Puskeswan
2.01 . 2.01.02 . 22
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
JUMLAH 6=3+4+5
250.000,00
49.750.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
49.708.800,00
216.991.200,00
266.700.000,00
0,00
718.900.000,00
0,00
718.900.000,00
2.01 . 2.01.02 . 22 . 03
Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat
0,00
535.000.000,00
0,00
535.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 22 . 12
Pengadaan Alat dan Mesin Peternakan
0,00
97.800.000,00
0,00
97.800.000,00
2.01 . 2.01.02 . 22 . 13
Perluasan Hijauan Pakan Ternak
0,00
86.100.000,00
0,00
86.100.000,00
7.500.000,00
204.880.000,00
87.000.000,00
299.380.000,00
2.01 . 2.01.02 . 24
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
2.01 . 2.01.02 . 24 . 02
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
2.01 . 2.01.02 . 24 . 05
Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna
2.01 . 2.01.02 . 29 2.01 . 2.01.02 . 29 . 01 2.01 . 2.01.03 2.01 . 2.01.03 . 01
Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) dan Pasca Panen Penerapan Penjaminan Produk Hewan Yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,00
31.000.000,00
87.000.000,00
118.000.000,00
7.500.000,00
173.880.000,00
0,00
181.380.000,00
14.050.000,00
17.885.200,00
0,00
31.935.200,00
14.050.000,00
17.885.200,00
0,00
31.935.200,00
1.007.330.000,00
2.034.865.938,00
1.302.900.000,00
4.345.095.938,00
798.180.000,00
361.345.592,00
67.900.000,00
1.227.425.592,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00
915.000,00
0,00
915.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
33.000.000,00
0,00
33.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
110.580.000,00
0,00
0,00
110.580.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
162.000.000,00
0,00
0,00
162.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
0,00
9.835.000,00
0,00
9.835.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
62.794.592,00
0,00
62.794.592,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
10.557.000,00
0,00
10.557.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
3.653.000,00
0,00
3.653.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
0,00
67.900.000,00
67.900.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
0,00
18.552.000,00
0,00
18.552.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
0,00
222.039.000,00
0,00
222.039.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran
525.600.000,00
0,00
0,00
525.600.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
343.235.200,00
570.000.000,00
913.235.200,00
2.01 . 2.01.03 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
268.235.200,00
0,00
268.235.200,00
2.01 . 2.01.03 . 02 . 46
Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)
0,00
75.000.000,00
570.000.000,00
645.000.000,00
0,00
101.250.000,00
0,00
101.250.000,00
0,00
101.250.000,00
0,00
101.250.000,00
24.000.000,00
11.140.000,00
0,00
35.140.000,00
24.000.000,00
11.140.000,00
0,00
35.140.000,00
49.250.000,00
329.459.740,00
0,00
378.709.740,00
2.01 . 2.01.03 . 02
2.01 . 2.01.03 . 03 2.01 . 2.01.03 . 03 . 02 2.01 . 2.01.03 . 05 2.01 . 2.01.03 . 05 . 09 2.01 . 2.01.03 . 15
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Operasionalisasi penilaian dan penetapan angka kredit
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2.01 . 2.01.03 . 15 . 07
Fasilitasi kegiatan pengembangan usaha agrobisnis perdesaan (PUAP)
12.300.000,00
20.700.000,00
0,00
33.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 15 . 09
Penyusunan panduan/pedoman/materi penyuluhan
19.350.000,00
35.931.000,00
0,00
55.281.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 48
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
2.01 . 2.01.03 . 15 . 10
Penguatan kelembagaan kelompok petani tembakau
2.01 . 2.01.03 . 15 . 11
Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
2.01 . 2.01.03 . 18
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
2.01 . 2.01.03 . 18 . 10
Demonstrasi plot untuk kelompok tani
2.01 . 2.01.03 . 18 . 12
Pengadaan sarana dan prasarana penyuluhan
2.01 . 2.01.03 . 18 . 15
Gerakan Massal Pengendalian Hama dan Penyakit
2.01 . 2.01.03 . 20
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
JUMLAH 6=3+4+5
13.950.000,00
236.478.740,00
0,00
250.428.740,00
3.650.000,00
36.350.000,00
0,00
40.000.000,00
57.650.000,00
209.276.406,00
665.000.000,00
931.926.406,00
10.200.000,00
37.093.000,00
0,00
47.293.000,00
0,00
16.610.000,00
665.000.000,00
681.610.000,00
47.450.000,00
155.573.406,00
0,00
203.023.406,00
63.800.000,00
613.609.000,00
0,00
677.409.000,00
12.600.000,00
86.794.000,00
0,00
99.394.000,00
0,00
348.015.000,00
0,00
348.015.000,00
23.300.000,00
51.700.000,00
0,00
75.000.000,00
3.650.000,00
41.350.000,00
0,00
45.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 20 . 01
Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan
2.01 . 2.01.03 . 20 . 04
Pelaksanaan Posko Penyuluhan
2.01 . 2.01.03 . 20 . 05
Fasilitasi Komisi Penyuluhan Pertanian Kabupaten
2.01 . 2.01.03 . 20 . 07
Pembinaan Penyuluh Swasta dan Penyuluh Swadaya
2.01 . 2.01.03 . 20 . 11
Penyusunan dan Pengadaan RDK dan RDKK Kelompok Tani
12.650.000,00
47.350.000,00
0,00
60.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 20 . 12
Penyusunan Programa Penyuluhan
11.600.000,00
38.400.000,00
0,00
50.000.000,00
14.450.000,00
65.550.000,00
0,00
80.000.000,00
14.450.000,00
65.550.000,00
0,00
80.000.000,00
214.330.000,00
2.421.021.873,00
1.391.344.840,00
4.026.696.713,00
214.330.000,00
2.421.021.873,00
1.391.344.840,00
4.026.696.713,00 380.104.223,00
2.01 . 2.01.03 . 25 2.01 . 2.01.03 . 25 . 01 2.02 2.02 . 2.02.01 2.02 . 2.02.01 . 01
Program peningkatan kompetensi penyuluh Mengikuti event -event penyuluhan Kehutanan Dinas Kehutanan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
169.580.000,00
199.774.223,00
10.750.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00
360.000,00
0,00
360.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
13.125.000,00
0,00
13.125.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
3.470.000,00
0,00
3.470.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
112.580.000,00
0,00
0,00
112.580.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
9.000.000,00
616.000,00
0,00
9.616.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
0,00
2.600.000,00
0,00
2.600.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
19.436.223,00
0,00
19.436.223,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
7.600.000,00
0,00
7.600.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
769.000,00
0,00
769.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
0,00
10.750.000,00
10.750.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
2.02 . 2.02.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
2.02 . 2.02.01 . 02 2.02 . 2.02.01 . 02 . 24 2.02 . 2.02.01 . 03 2.02 . 2.02.01 . 03 . 02 2.02 . 2.02.01 . 05 2.02 . 2.02.01 . 05 . 02
0,00
151.798.000,00
0,00
151.798.000,00
48.000.000,00
0,00
0,00
48.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
35.773.400,00
0,00
35.773.400,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
35.773.400,00
0,00
35.773.400,00
0,00
32.400.000,00
0,00
32.400.000,00
0,00
32.400.000,00
0,00
32.400.000,00
3.950.000,00
21.050.000,00
0,00
25.000.000,00
3.950.000,00
21.050.000,00
0,00
25.000.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 49
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
2.02 . 2.02.01 . 15
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
2.02 . 2.02.01 . 15 . 10
Pengadaan Ternak Lebah Madu
2.02 . 2.02.01 . 15 . 11
Fasilitasi Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa
2.02 . 2.02.01 . 16
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
JUMLAH 6=3+4+5
7.800.000,00
119.866.000,00
7.800.000,00
135.466.000,00
0,00
43.000.000,00
7.800.000,00
50.800.000,00
7.800.000,00
76.866.000,00
0,00
84.666.000,00
7.800.000,00
1.183.851.200,00
734.313.200,00
1.925.964.400,00 141.453.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 01
Koordinasi Penyelenggaraan Reboisasi dan Penghijauan Hutan
0,00
5.265.000,00
136.188.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 07
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
0,00
45.250.000,00
0,00
45.250.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 08
Pembuatan Tanaman Reboisasi
0,00
16.255.000,00
398.261.200,00
414.516.200,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 09
Pemeliharaan tanaman reboisasi
0,00
11.145.000,00
199.864.000,00
211.009.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 10
Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat
0,00
783.889.200,00
0,00
783.889.200,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 11
Pemeliharaan Tanaman Hutan Rakyat
0,00
181.447.000,00
0,00
181.447.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 13
Pengadaan Bibit Kayu-kayuan dan Buah-buahan (MPTS)
0,00
73.400.000,00
0,00
73.400.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 14
Verifikasi lokasi rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS)
7.800.000,00
67.200.000,00
0,00
75.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
25.200.000,00
749.184.500,00
56.384.640,00
830.769.140,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 06
Pembuatan tanaman sekat bakar/jalur hijau
0,00
1.287.500,00
29.079.500,00
30.367.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 07
Pemeliharaan tanaman sekat bakar/jalur hijau
0,00
2.125.000,00
27.305.140,00
29.430.140,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 09
Peningkatan Pengawasan Kehutanan dan Operasional Polisi Kehutanan
14.950.000,00
113.700.000,00
0,00
128.650.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 10
Pembuatan Bangunan DAM Penahan
0,00
208.350.000,00
0,00
208.350.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 11
Pembuatan Bangunan Sumur Resapan Air
0,00
232.700.000,00
0,00
232.700.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 13
Penataan Batas Kawasan Hutan
10.250.000,00
191.022.000,00
0,00
201.272.000,00
Program Pembinaan dan Penerbitan Industri Hasil Hutan
0,00
50.571.600,00
582.097.000,00
632.668.600,00
2.02 . 2.02.01 . 19 . 06
Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan
0,00
0,00
40.500.000,00
40.500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 19 . 07
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan
0,00
50.571.600,00
541.597.000,00
592.168.600,00
Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
0,00
28.550.950,00
0,00
28.550.950,00
Penyusunan Rencana Rehabilitasi Hutan dan Lahan
0,00
28.550.950,00
0,00
28.550.950,00
232.011.800,00
1.239.008.884,00
670.108.500,00
2.141.129.184,00
232.011.800,00
1.239.008.884,00
670.108.500,00
2.141.129.184,00
2.02 . 2.02.01 . 19
2.02 . 2.02.01 . 20 2.02 . 2.02.01 . 20 . 03 2.03 2.03 . 2.03.01 2.03 . 2.03.01 . 01
Energi dan Sumberdaya Mineral Dinas Pertambangan dan Energi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
189.415.000,00
411.367.603,00
230.108.500,00
830.891.103,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
23.520.000,00
0,00
23.520.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
3.082.500,00
0,00
3.082.500,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
99.415.000,00
0,00
0,00
99.415.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
9.000.000,00
0,00
0,00
9.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
0,00
8.800.000,00
0,00
8.800.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
33.904.103,00
0,00
33.904.103,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
48.605.000,00
0,00
48.605.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
8.250.000,00
0,00
8.250.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
0,00
230.108.500,00
230.108.500,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 50
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
JUMLAH 6=3+4+5
2.03 . 2.03.01 . 01 . 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
0,00
6.100.000,00
0,00
6.100.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
0,00
279.106.000,00
0,00
279.106.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran
81.000.000,00
0,00
0,00
81.000.000,00
9.096.800,00
137.747.400,00
0,00
146.844.200,00
9.096.800,00
16.189.000,00
0,00
25.285.800,00
0,00
121.558.400,00
0,00
121.558.400,00
0,00
26.100.000,00
0,00
26.100.000,00
0,00
26.100.000,00
0,00
26.100.000,00
2.03 . 2.03.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.03 . 2.03.01 . 02 . 22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.03 . 2.03.01 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
2.03 . 2.03.01 . 03 2.03 . 2.03.01 . 03 . 02 2.03 . 2.03.01 . 15
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
9.400.000,00
194.826.581,00
0,00
204.226.581,00
2.03 . 2.03.01 . 15 . 07
Sosialisasi mitigasi bencana alam geologi
4.300.000,00
36.863.431,00
0,00
41.163.431,00
2.03 . 2.03.01 . 15 . 08
Sosialisasi Metode Penambangan Berkelanjutan/Good Mining Practice (GMP)
3.300.000,00
61.963.150,00
0,00
65.263.150,00
2.03 . 2.03.01 . 15 . 11
Pemetaan Zona Kerentanan Gerakan Tanah
1.800.000,00
96.000.000,00
0,00
97.800.000,00
8.400.000,00
395.174.800,00
440.000.000,00
843.574.800,00
2.03 . 2.03.01 . 16
Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Erpotensi Merusak Lingkungan
2.03 . 2.03.01 . 16 . 07
Pengadaan dan Pemasangan Meteran Air Sumur Bor
1.800.000,00
0,00
440.000.000,00
441.800.000,00
2.03 . 2.03.01 . 16 . 08
Survei mineral bukan logam dan batuan
3.300.000,00
212.000.000,00
0,00
215.300.000,00
2.03 . 2.03.01 . 16 . 10
Pembinaan dan Penyuluhan wajib pajak mineral bukan logam, batuan, dan air tanah
3.300.000,00
183.174.800,00
0,00
186.474.800,00
15.700.000,00
73.792.500,00
0,00
89.492.500,00
2.03 . 2.03.01 . 17 2.03 . 2.03.01 . 17 . 07 2.04 2.04 . 1.17.01 2.04 . 1.17.01 . 15
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Pembinaan dan Pengawasan Pemakaian BBM dan Gas Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Parwisata
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
15.700.000,00
73.792.500,00
0,00
89.492.500,00
450.450.000,00
8.411.583.874,00
0,00
8.862.033.874,00
450.450.000,00
8.411.583.874,00
0,00
8.862.033.874,00
431.150.000,00
2.221.119.700,00
0,00
2.652.269.700,00
2.04 . 1.17.01 . 15 . 05
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri
139.400.000,00
1.008.426.300,00
0,00
1.147.826.300,00
2.04 . 1.17.01 . 15 . 15
Penyelenggaraan Pesta Bunga dan Buah
143.750.000,00
563.970.600,00
0,00
707.720.600,00
2.04 . 1.17.01 . 15 . 16
Penyelenggaraan Pesta Budaya Mejuah-juah
148.000.000,00
648.722.800,00
0,00
796.722.800,00
19.300.000,00
6.190.464.174,00
0,00
6.209.764.174,00
19.300.000,00
216.230.000,00
0,00
235.530.000,00
0,00
5.974.234.174,00
0,00
5.974.234.174,00
7.500.000,00
414.204.500,00
0,00
421.704.500,00
7.500.000,00
414.204.500,00
0,00
421.704.500,00
7.500.000,00
414.204.500,00
0,00
421.704.500,00 151.172.500,00
2.04 . 1.17.01 . 16
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
2.04 . 1.17.01 . 16 . 10
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
2.04 . 1.17.01 . 16 . 29
Penataan Taman Mejuah-Juah
2.05 2.05 . 2.01.02 2.05 . 2.01.02 . 20
Kelautan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
2.05 . 2.01.02 . 20 . 01
Pengembangan Bibit Ikan Unggul
2.05 . 2.01.02 . 20 . 03
Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
2.05 . 2.01.02 . 20 . 14
Pendistribusian Bibit Ikan dan Pakan
2.06
Perdagangan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
151.172.500,00
0,00
7.500.000,00
86.132.000,00
0,00
93.632.000,00
0,00
176.900.000,00
0,00
176.900.000,00
67.530.000,00
188.959.927,00
4.320.144.000,00
4.576.633.927,00 Halaman 51
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
2.06 . 1.15.01 2.06 . 1.15.01 . 15
Dinas Koperasi dan Perindustrian dan Perdagangan
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
JUMLAH 6=3+4+5
67.530.000,00
188.959.927,00
4.320.144.000,00
4.576.633.927,00
17.300.000,00
20.648.000,00
6.500.000,00
44.448.000,00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 03
Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
2.300.000,00
7.050.000,00
0,00
9.350.000,00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04
Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah
15.000.000,00
13.598.000,00
6.500.000,00
35.098.000,00
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
50.230.000,00
168.311.927,00
4.313.644.000,00
4.532.185.927,00 206.667.927,00
2.06 . 1.15.01 . 18 2.06 . 1.15.01 . 18 . 08
Pengembangan sarana sistem resi gudang
28.600.000,00
135.167.927,00
42.900.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 12
Monitoring Harga Sembilan Bahan Pokok
10.800.000,00
4.519.000,00
0,00
15.319.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 18
Pembangunan dan pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar)
10.830.000,00
28.625.000,00
4.270.744.000,00
4.310.199.000,00
5.600.000,00
151.454.000,00
0,00
157.054.000,00
5.600.000,00
151.454.000,00
0,00
157.054.000,00
5.600.000,00
151.454.000,00
0,00
157.054.000,00
2.07 2.07 . 1.15.01 2.07 . 1.15.01 . 16
Perindustrian Dinas Koperasi dan Perindustrian dan Perdagangan
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
2.07 . 1.15.01 . 16 . 08
Pelatihan Keterampilan Kerajinan Rumah Tangga
2.300.000,00
59.325.000,00
0,00
61.625.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 09
Pembinaan Industri Rumah Tangga Pada Desa Binaan PKK
3.300.000,00
92.129.000,00
0,00
95.429.000,00
56.547.661.317,00
404.559.799.478,00
240.247.991.612,00
701.355.452.407,00
JUMLAH
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 52