Peraturan Daerah
Lampiran IV
Nomor
:
8 Tahun 2016
Tanggal
:
29 December 2016
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017 KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1 1.01 1.01 . 1.01.01 1.01 . 1.01.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
26.152.560.000,00
79.669.977.670,00
219.380.238.505,00
325.202.776.175,00
2.029.780.000,00
11.232.951.361,00
12.526.810.722,00
25.789.542.083,00
2.029.780.000,00
11.232.951.361,00
12.526.810.722,00
25.789.542.083,00
1.448.100.000,00
1.542.336.000,00
0,00
2.990.436.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
10.800.000,00
0,00
10.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
158.000.000,00
0,00
158.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
52.400.000,00
0,00
52.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
72.000.000,00
0,00
72.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
193.300.000,00
0,00
193.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
428.401.000,00
0,00
428.401.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
31.680.000,00
0,00
31.680.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 1.01 . 1.01.01 . 02
0,00
384.755.000,00
0,00
384.755.000,00
1.051.200.000,00
300.000,00
0,00
1.051.500.000,00
Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
274.500.000,00
700.000,00
0,00
275.200.000,00
Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
122.400.000,00
1.000.000,00
0,00
123.400.000,00
0,00
152.000.000,00
585.000.000,00
737.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
585.000.000,00
585.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
83.000.000,00
0,00
83.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
56.000.000,00
0,00
56.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
11.550.000,00
60.420.000,00
0,00
71.970.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.01 . 1.01.01 . 05 . 03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1.01 . 1.01.01 . 05 . 05
Bimbingan Tehnis Pengelolaan Dana BOS
1.01 . 1.01.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
0,00
36.000.000,00
0,00
36.000.000,00
11.550.000,00
24.420.000,00
0,00
35.970.000,00
0,00
23.850.900,00
0,00
23.850.900,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06
Penyusunan RKA/RKPA SKPD
0,00
12.160.000,00
0,00
12.160.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 07
Penyusunan Renstra/Renja SKPD
0,00
4.375.000,00
0,00
4.375.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 1
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 1.01 . 1.01.01 . 08
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Penyusunan Lakip/LPPD/LKPJ SKPD
Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
7.315.900,00
0,00
7.315.900,00
0,00
455.392.000,00
0,00
455.392.000,00
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01
Promosi Potensi Daerah
0,00
205.392.000,00
0,00
205.392.000,00
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02
Penyusunan Dokumen Peta Budaya
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
27.350.000,00
4.103.562.000,00
108.900.000,00
4.239.812.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15
Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.01 . 1.01.01 . 15 . 03
Penambahan ruang kelas sekolah
0,00
267.500.000,00
0,00
267.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
0,00
199.700.000,00
0,00
199.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 42
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
0,00
0,00
108.900.000,00
108.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
0,00
3.434.127.000,00
0,00
3.434.127.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 67
Penyelenggaraan Kelompok Bermain
0,00
28.500.000,00
0,00
28.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68
Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak Kanak Indonesia (GOPTKI)
0,00
43.700.000,00
0,00
43.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69
Program Kerja Bunda PAUD
15.000.000,00
62.830.000,00
0,00
77.830.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70
Penyelenggaraan SPEM PAUDNI
0,00
24.025.000,00
0,00
24.025.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73
Sosialisasi Aplikasi Dapodik PAUD dan DIKMAS
12.350.000,00
43.180.000,00
0,00
55.530.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
268.080.000,00
1.912.895.000,00
11.829.910.722,00
14.010.885.722,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 01
Pembangunan gedung sekolah
0,00
0,00
6.421.550.000,00
6.421.550.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 02
Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
0,00
0,00
528.755.000,00
528.755.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03
Penambahan ruang kelas sekolah
0,00
0,00
2.221.445.000,00
2.221.445.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 12
Pembangunan pepustakaan sekolah
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
0,00
0,00
577.810.800,00
577.810.800,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19
Pengadaan mebeluer sekolah
0,00
0,00
660.318.922,00
660.318.922,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67
Penyelenggaraan Paket A Setara SD
13.600.000,00
32.330.000,00
0,00
45.930.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68
Penyelenggaraan Paket B Setara SMP
19.410.000,00
42.080.000,00
0,00
61.490.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79
Pembangunan Pagar
0,00
0,00
860.731.000,00
860.731.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80
Sosialisasi Bantuan Operasional Sekolah(BOS)
12.400.000,00
28.680.000,00
0,00
41.080.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81
Diklat Pembinaan OSN SD dan SMP
15.000.000,00
182.704.500,00
0,00
197.704.500,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82
Lomba Olimpiade Sains SD/MI dan SMP
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83
Ujian Akhir Nasional SD/MI dan SMP/MTs
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85
41.750.000,00
463.981.000,00
0,00
505.731.000,00
128.820.000,00
730.279.500,00
0,00
859.099.500,00
Evaluasi Program SD dan SMP
9.650.000,00
96.596.000,00
0,00
106.246.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86
Rapat Koordinasi SD dan SMP
0,00
28.025.000,00
0,00
28.025.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91
Pemasangan Paving Block Halaman Sekolah
0,00
0,00
72.100.000,00
72.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93
Pembangunan Talud Sekolah
0,00
0,00
487.200.000,00
487.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94
Sosialisasi BSM/PIP SD dan SMP
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95
Lomba Sekolah Sehat (LSS) Tk. Kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 17
Program Pendidikan Menengah
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63
Penyelenggaraan paket C setara SMU
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74
Pembangunan Pagar
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
5.150.000,00
46.908.000,00
0,00
52.058.000,00
22.300.000,00
111.311.000,00
0,00
133.611.000,00
25.200.000,00
44.575.000,00
3.000.000,00
72.775.000,00
25.200.000,00
44.575.000,00
0,00
69.775.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
3.000.000,00
Halaman 2
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.01 . 1.01.01 . 18
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Pendidikan Non Formal
JUMLAH 6=3+4+5
18.450.000,00
408.357.000,00
0,00
426.807.000,00
13.250.000,00
15.000.000,00
0,00
28.250.000,00
Penuntasan Buta Aksara
0,00
29.000.000,00
0,00
29.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18
Orientasi Teknis Pengelola PKBM,LKP dan Yayasan PNFI
0,00
48.735.000,00
0,00
48.735.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21
Publikasi dan Partisipasi Pendidikan Non Formal
0,00
48.070.000,00
0,00
48.070.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22
Penyelenggaraan Program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM)
5.200.000,00
31.722.000,00
0,00
36.922.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 23
Pokja Akreditasi Bidang PNFI
0,00
87.600.000,00
0,00
87.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 24
Diklat Implementasi Penerapan Kurikulum PAUD 2013
0,00
65.540.000,00
0,00
65.540.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25
Penyelenggaraan Keaksaraan Usaha Mandiri
0,00
19.190.000,00
0,00
19.190.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 26
Penyelenggaraan SPEM Program Bidang PNFI/PAUD DIKMAS
0,00
63.500.000,00
0,00
63.500.000,00
204.450.000,00
523.602.600,00
0,00
728.052.600,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16
Penyelenggaraan Program Bansos Pendidikan (PKH/PKM/Desa Vokasi)
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17
1.01 . 1.01.01 . 20
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13
Lomba Kepala Sekolah Berprestasi
12.600.000,00
34.530.000,00
0,00
47.130.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15
Lomba Guru Berprestasi
12.600.000,00
34.530.000,00
0,00
47.130.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16
Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS)
10.200.000,00
15.500.000,00
0,00
25.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17
Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)
10.200.000,00
20.340.000,00
0,00
30.540.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18
Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS)
10.200.000,00
23.700.000,00
0,00
33.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19
Diklat Assesor Penilaian Kinerja Guru
0,00
22.160.000,00
0,00
22.160.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22
Pelaksanaan Akreditasi Sekolah
8.700.000,00
131.850.000,00
0,00
140.550.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 23
Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)
7.900.000,00
9.750.000,00
0,00
17.650.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 24
Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas (PTK)
34.350.000,00
55.242.600,00
0,00
89.592.600,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25
Pelatihan Kepala Sekolah dalam Jabatan
28.950.000,00
49.500.000,00
0,00
78.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26
Pelatihan keterampilan Pembelajaran Kelas Rangkap 212
27.750.000,00
61.500.000,00
0,00
89.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27
Pelatihan Keterampilan Proses Sains Guru
28.950.000,00
46.500.000,00
0,00
75.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28
Survey Index Kepuasan Masyarakat
12.050.000,00
18.500.000,00
0,00
30.550.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
26.600.000,00
437.736.861,00
0,00
464.336.861,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12
Dewan Pendidikan
3.500.000,00
31.500.000,00
0,00
35.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13
Penyelenggaraan Seminar PGRI
3.500.000,00
37.300.000,00
0,00
40.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14
Pendataan Data Awal Sekolah SD/MI,SMP/MTs
0,00
32.576.000,00
0,00
32.576.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16
Sosialisasi Aplikasi data Pokok Pendidikan Dasar
8.750.000,00
37.622.000,00
0,00
46.372.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17
Tim Penilai Angka Kredit
0,00
32.514.000,00
0,00
32.514.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 20
Tim Penilai kinerja guru dan staf
0,00
19.000.000,00
0,00
19.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 21
Workshoop penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan
10.850.000,00
40.905.000,00
0,00
51.755.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 25
Validasi dan Penginputan Data Aset Tetap Milik Daerah
0,00
34.781.484,00
0,00
34.781.484,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 26
Sosialisasi Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai
0,00
21.538.377,00
0,00
21.538.377,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 27
Pengembangan Materi Mulok Kelas Rendah
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
Peningkatan Kualitas & Kuantitas Tenaga Kependidikan
0,00
403.224.000,00
0,00
403.224.000,00
Penilaian dan Pembinaan Kegiatan Belajar Mengajar Guru
0,00
403.224.000,00
0,00
403.224.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 3
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.01 . 1.01.01 . 27 1.01 . 1.01.01 . 27 . 01 1.02 1.02 . 1.02.01 1.02 . 1.02.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Cerdas Sultra-ku Pemberian Biaya Pendidikan Kepada Masyarakat Berprestasi KESEHATAN DINAS KESEHATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
1.165.000.000,00
0,00
1.165.000.000,00
0,00
1.165.000.000,00
0,00
1.165.000.000,00
16.224.140.000,00
56.758.880.844,00
84.013.614.065,00
156.996.634.909,00
16.224.140.000,00
56.758.880.844,00
84.013.614.065,00
156.996.634.909,00 6.692.022.080,00
5.654.100.000,00
995.422.080,00
42.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
2.860.000,00
0,00
2.860.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
251.900.000,00
0,00
251.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
15.600.000,00
0,00
15.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
78.945.000,00
0,00
78.945.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
105.372.080,00
0,00
105.372.080,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
24.600.000,00
0,00
24.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
6.900.000,00
0,00
6.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
35.720.000,00
0,00
35.720.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 1.02 . 1.02.01 . 01 . 23
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
1.02 . 1.02.01 . 01 . 24
Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
1.02 . 1.02.01 . 02
0,00
275.000.000,00
0,00
275.000.000,00
5.287.500.000,00
54.500.000,00
0,00
5.342.000.000,00
Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
135.225.000,00
0,00
135.225.000,00
Penyediaan Sarana Air Bersih Kantor
0,00
0,00
42.500.000,00
42.500.000,00
310.800.000,00
2.600.000,00
0,00
313.400.000,00
55.800.000,00
700.000,00
0,00
56.500.000,00
0,00
532.330.920,00
3.943.149.000,00
4.475.479.920,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.02 . 1.02.01 . 02 . 02
Pembangunan rumah dinas
0,00
0,00
644.350.000,00
644.350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
2.229.360.000,00
2.229.360.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
214.000.000,00
214.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 12
Pembangunan pagar kantor
0,00
0,00
14.039.000,00
14.039.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
382.330.920,00
0,00
382.330.920,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 41
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
0,00
0,00
16.000.000,00
16.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
0,00
0,00
811.900.000,00
811.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 44
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 45
Rehabilitasi sedang/berat Pagar Kantor
0,00
0,00
13.500.000,00
13.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
27.950.000,00
495.744.000,00
0,00
523.694.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01
Pendidikan dan pelatihan formal
0,00
209.000.000,00
0,00
209.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
0,00
40.875.000,00
0,00
40.875.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
0,00
19.075.000,00
0,00
19.075.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 05
Peningkatan Kapasitas Tenaga Pengelola Program PTM Posbindu
0,00
76.494.000,00
0,00
76.494.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 06
Penyusunan PERDA Retribusi
27.950.000,00
142.050.000,00
0,00
170.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 4
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.02 . 1.02.01 . 05 . 07 1.02 . 1.02.01 . 06
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Penyusunan Draf PERBUP tentang ASI dan IMD
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
8.250.000,00
0,00
8.250.000,00
0,00
16.092.923,00
0,00
16.092.923,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06
Penyusunan RKA/RKAP SKPD
0,00
9.860.923,00
0,00
9.860.923,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 07
Penyusunan RENSTRA/RENJA SKPD
0,00
2.232.000,00
0,00
2.232.000,00
40.800.000,00
2.564.276.000,00
0,00
2.605.076.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01
Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02
Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
0,00
2.378.207.000,00
0,00
2.378.207.000,00
40.800.000,00
154.394.000,00
0,00
195.194.000,00
0,00
31.675.000,00
0,00
31.675.000,00
301.800.000,00
18.942.287.210,00
1.494.401.600,00
20.738.488.810,00 13.450.653.810,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01
Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya
0,00
12.444.362.210,00
1.006.291.600,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 05
Perbaikan gizi masyarakat
0,00
60.200.000,00
0,00
60.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09
Peningkatan kesehatan masyarakat
0,00
356.200.000,00
0,00
356.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
0,00
255.973.000,00
0,00
255.973.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14
Penyelenggaraan penyehatan lingkungan
0,00
67.500.000,00
488.110.000,00
555.610.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17
Audit maternal perinatal
0,00
28.185.000,00
0,00
28.185.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20
Pemberian Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas
283.800.000,00
5.017.183.000,00
0,00
5.300.983.000,00
Pembiayaan Bantuan Operasional Kesehatan Kabupaten
18.000.000,00
712.684.000,00
0,00
730.684.000,00
0,00
74.650.000,00
0,00
74.650.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 1.02 . 1.02.01 . 17
Program Pengawasan Obat dan Makanan
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02
Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya
0,00
65.600.000,00
0,00
65.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 04
Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan
0,00
9.050.000,00
0,00
9.050.000,00
0,00
8.175.000,00
0,00
8.175.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18 1.02 . 1.02.01 . 18 . 02 1.02 . 1.02.01 . 19
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Pengembangan standarisasi tanaman obat bahan alam indonesia
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
0,00
8.175.000,00
0,00
8.175.000,00
5.100.000,00
688.891.000,00
0,00
693.991.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
0,00
101.500.000,00
0,00
101.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
0,00
96.800.000,00
0,00
96.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 04
Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan
0,00
19.075.000,00
0,00
19.075.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06
Pembinaan sistem informasi kesehatan
0,00
48.811.000,00
0,00
48.811.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07
Pembinaan UKS
0,00
34.295.000,00
0,00
34.295.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 09
Penyusunan profil Dinas Kesehatan
0,00
23.900.000,00
0,00
23.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10
Pengembangan Kemitraan Pelayanan Kesehatan Dasar
5.100.000,00
169.590.000,00
0,00
174.690.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11
Promosi Potensi Daerah dan Pelaksanaan kegiatan Pramuka
0,00
194.920.000,00
0,00
194.920.000,00
3.200.000,00
256.568.000,00
0,00
259.768.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01
Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vit A dan Kekurangan Gizi Mikro Lainnya
0,00
90.275.000,00
0,00
90.275.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 5
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04
Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
0,00
43.050.000,00
0,00
43.050.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07
Revitalisasi Pojok ASI
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 08
Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Rangka Pemantauan Pertumbuhan
1.600.000,00
41.635.000,00
0,00
43.235.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09
Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Rangka Konseling Menyusui
1.600.000,00
55.108.000,00
0,00
56.708.000,00
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
0,00
349.937.000,00
0,00
349.937.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01
Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
0,00
266.347.000,00
0,00
266.347.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05
Pemeriksaan kualitas air
0,00
61.665.000,00
0,00
61.665.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06
Peningkatan Kapasitas Petugas Sanitasi Puskesmas dan RS
0,00
21.925.000,00
0,00
21.925.000,00
0,00
573.206.000,00
0,00
573.206.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21
1.02 . 1.02.01 . 22
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
0,00
167.100.000,00
0,00
167.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06
Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik
0,00
143.800.000,00
0,00
143.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09
Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah
0,00
126.381.000,00
0,00
126.381.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 11
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
0,00
15.925.000,00
0,00
15.925.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12
Peningkatan Pos Pembinaan Terpadu
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
82.800.000,00
865.323.000,00
0,00
948.123.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
0,00
20.125.000,00
0,00
20.125.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 06
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
0,00
66.350.000,00
0,00
66.350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10
Penilaian tenaga kesehatan teladan
6.300.000,00
98.000.000,00
0,00
104.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11
Penyusunan draf perda standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13
Penyelenggaraan Akreditasi
0,00
31.190.000,00
0,00
31.190.000,00
76.500.000,00
649.658.000,00
0,00
726.158.000,00
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
0,00
6.032.000.000,00
0,00
6.032.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 24 . 13
Peningkatan pelayanan kesehatan penduduk miskin
0,00
6.000.000.000,00
0,00
6.000.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 24 . 14
Sosialisasi juknis program jaminan kesehatan nasional
0,00
32.000.000,00
0,00
32.000.000,00
0,00
0,00
9.510.809.041,00
9.510.809.041,00
1.02 . 1.02.01 . 24
1.02 . 1.02.01 . 25
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01
Pembangunan puskesmas
0,00
0,00
5.018.250.000,00
5.018.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 06
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
0,00
0,00
3.321.209.041,00
3.321.209.041,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 12
Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap
0,00
0,00
95.800.000,00
95.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 21
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas / puskesmas pembantu
0,00
0,00
1.075.550.000,00
1.075.550.000,00
0,00
2.000.000.000,00
68.094.642.135,00
70.094.642.135,00 47.115.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 26
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
1.02 . 1.02.01 . 26 . 01
Pembangunan rumah sakit
0,00
0,00
47.115.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 26 . 02
Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit
0,00
0,00
947.525.000,00
947.525.000,00
1.02 . 1.02.01 . 26 . 03
pembangunan gudang obat/apotik
0,00
0,00
567.926.150,00
567.926.150,00
1.02 . 1.02.01 . 26 . 07
Pengembangan ruang operasi
0,00
0,00
29.900.000,00
29.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 26 . 18
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
0,00
0,00
19.433.790.985,00
19.433.790.985,00
1.02 . 1.02.01 . 26 . 19
Pengadaan obat-obatan rumah sakit
0,00
1.000.000.000,00
0,00
1.000.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 6
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.02 . 1.02.01 . 26 . 30 1.02 . 1.02.01 . 29
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pengadaan Bahan habis Pakai Medis RS
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
1.000.000.000,00
0,00
1.000.000.000,00 41.211.000,00
0,00
41.211.000,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 29 . 01
Penyuluhan kesehatan anak balita
0,00
25.361.000,00
0,00
25.361.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29 . 07
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
0,00
15.850.000,00
0,00
15.850.000,00
0,00
105.450.000,00
0,00
105.450.000,00
0,00
83.750.000,00
0,00
83.750.000,00
0,00
21.700.000,00
0,00
21.700.000,00
116.400.000,00
2.132.419.000,00
0,00
2.248.819.000,00
116.400.000,00
1.923.414.000,00
0,00
2.039.814.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 1.02 . 1.02.01 . 31 . 04 1.02 . 1.02.01 . 32
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03
Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
0,00
39.675.000,00
0,00
39.675.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06
Perkuatan sistem rujukan kebidanan dan neonatal
0,00
169.330.000,00
0,00
169.330.000,00
6.000.000.000,00
5.000.000,00
0,00
6.005.000.000,00
Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Medis dan Paramedis
6.000.000.000,00
5.000.000,00
0,00
6.005.000.000,00
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
3.991.990.000,00
20.079.897.711,00
928.112.289,00
25.000.000.000,00
3.991.990.000,00
20.079.897.711,00
928.112.289,00
25.000.000.000,00
1.225.640.000,00
2.554.922.600,00
114.742.957.378,00
118.523.519.978,00
1.225.640.000,00
2.554.922.600,00
114.742.957.378,00
118.523.519.978,00
1.02 . 1.02.01 . 33 1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 1.02 . 1.02.01 . 34 1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 1.03 1.03 . 1.03.01 1.03 . 1.03.01 . 01
Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit
Pelayanan dan Pendukung Pelayanan PEKERJAAN UMUM dan PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
936.900.000,00
756.652.600,00
0,00
1.693.552.600,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
72.000.000,00
0,00
72.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
35.600.000,00
0,00
35.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
29.828.600,00
0,00
29.828.600,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
378.074.000,00
0,00
378.074.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran
456.600.000,00
200.000,00
0,00
456.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20
Rapat Koordinasi dan Konsultansi ke dalam Daerah
0,00
220.050.000,00
0,00
220.050.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 21
Penyediaan Jasa Publikasi/Periklanan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
318.000.000,00
200.000,00
0,00
318.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24
Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
162.300.000,00
200.000,00
0,00
162.500.000,00
0,00
90.900.000,00
310.500.000,00
401.400.000,00 10.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.03 . 1.03.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
0,00
10.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 14
Pengadaan Instalasi Listrik dan Jaringan
0,00
900.000,00
0,00
900.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
62.500.000,00
0,00
62.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 7
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.03 . 1.03.01 . 02 . 45 1.03 . 1.03.01 . 05 1.03 . 1.03.01 . 05 . 03 1.03 . 1.03.01 . 06
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Persertifikatan Tanah Pemerintah Kabupaten
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
46.815.000,00
0,00
46.815.000,00
0,00
46.815.000,00
0,00
46.815.000,00
0,00
18.295.000,00
0,00
18.295.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06
Penyusunan RKA/RKPA SKPD
0,00
6.125.000,00
0,00
6.125.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 07
Penyusunan Renstra/Renja SKPD
0,00
4.370.000,00
0,00
4.370.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 08
Penyusunan LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD
0,00
7.800.000,00
0,00
7.800.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
0,00
86.342.455.218,00
86.342.455.218,00
1.03 . 1.03.01 . 08 1.03 . 1.03.01 . 08 . 01 1.03 . 1.03.01 . 15
Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah Promosi Potensi Daerah
Program pembangunan jalan dan jembatan
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03
Pembangunan jalan
0,00
0,00
81.521.932.218,00
81.521.932.218,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05
Pembangunan jembatan
0,00
0,00
4.470.523.000,00
4.470.523.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07
Pembebasan Lahan
0,00
0,00
350.000.000,00
350.000.000,00
0,00
0,00
7.928.497.000,00
7.928.497.000,00
0,00
0,00
7.928.497.000,00
7.928.497.000,00
0,00
0,00
502.740.000,00
502.740.000,00
0,00
0,00
502.740.000,00
502.740.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 1.03 . 1.03.01 . 18 1.03 . 1.03.01 . 18 . 06 1.03 . 1.03.01 . 23 1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 1.03 . 1.03.01 . 24
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
278.140.000,00
1.219.360.000,00
17.076.256.660,00
18.573.756.660,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01
Perencanaan pembangunan jaringan irigasi
0,00
1.000.000.000,00
0,00
1.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
0,00
0,00
17.076.256.660,00
17.076.256.660,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 15
Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun
217.200.000,00
207.360.000,00
0,00
424.560.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19
Pelaksanaan Komisi Irigasi Kecamatan Kabupaten
60.940.000,00
12.000.000,00
0,00
72.940.000,00
10.600.000,00
10.400.000,00
197.190.000,00
218.190.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
1.03 . 1.03.01 . 27 . 10
DPMU PAMSIMAS (Prasarana Air Minum Masyarakat)
10.600.000,00
10.400.000,00
0,00
21.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 11
Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih PDAM
0,00
0,00
197.190.000,00
197.190.000,00
Program pembangunan infrastruktur perdesaan
0,00
0,00
1.060.803.500,00
1.060.803.500,00
0,00
0,00
1.060.803.500,00
1.060.803.500,00
0,00
227.500.000,00
1.324.515.000,00
1.552.015.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 1.03 . 1.03.01 . 30 . 03 1.03 . 1.03.01 . 36 1.03 . 1.03.01 . 36 . 05 1.04 1.04 . 1.04.01
Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengawasan Pemanfaatan Ruang PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
227.500.000,00
1.324.515.000,00
1.552.015.000,00
366.400.000,00
1.465.340.200,00
7.023.858.600,00
8.855.598.800,00
366.400.000,00
1.465.340.200,00
7.023.858.600,00
8.855.598.800,00 Halaman 8
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.04 . 1.04.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
191.600.000,00
236.750.200,00
0,00
428.350.200,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
28.200.000,00
0,00
28.200.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
15.842.200,00
0,00
15.842.200,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
3.135.000,00
0,00
3.135.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
6.540.000,00
0,00
6.540.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
131.383.000,00
0,00
131.383.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran
77.200.000,00
200.000,00
0,00
77.400.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 20
Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah
0,00
51.050.000,00
0,00
51.050.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 23
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
67.600.000,00
200.000,00
0,00
67.800.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 24
Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
46.800.000,00
200.000,00
0,00
47.000.000,00
0,00
112.000.000,00
218.300.000,00
330.300.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.04 . 1.04.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
60.000.000,00
60.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
21.000.000,00
21.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
0,00
37.300.000,00
37.300.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 14
Pengadaan Instalasi Listrik Dan Jaringan
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
42.000.000,00
0,00
42.000.000,00
0,00
5.590.000,00
0,00
5.590.000,00 3.265.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.04 . 1.04.01 . 06 . 05
Penyusunan RKA/RKPA SKPD
0,00
3.265.000,00
0,00
1.04 . 1.04.01 . 06 . 06
Penyusunan Renstra/Renja SKPD
0,00
2.325.000,00
0,00
2.325.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
174.800.000,00
1.076.000.000,00
3.460.658.100,00
4.711.458.100,00
1.04 . 1.04.01 . 08 1.04 . 1.04.01 . 08 . 01 1.04 . 1.04.01 . 15
Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah Promosi Potensi Daerah
Program Pengembangan Perumahan
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
0,00
988.200.000,00
2.860.799.800,00
3.848.999.800,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09
Pembangunan/ Peningkatan Perumahan dan Pemukiman
0,00
0,00
499.858.300,00
499.858.300,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 11
Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa
174.800.000,00
87.800.000,00
100.000.000,00
362.600.000,00
0,00
0,00
3.344.900.500,00
3.344.900.500,00
Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
0,00
0,00
3.344.900.500,00
3.344.900.500,00
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
5.554.200.000,00
5.385.295.465,00
832.727.740,00
11.772.223.205,00
4.098.050.000,00
2.613.183.540,00
264.843.940,00
6.976.077.480,00
149.400.000,00
1.043.244.790,00
0,00
1.192.644.790,00
1.04 . 1.04.01 . 16 1.04 . 1.04.01 . 16 . 02 1.05 1.05 . 1.05.01 1.05 . 1.05.01 . 01
Program Lingkungan Sehat Perumahan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
500.000,00
0,00
500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
66.800.000,00
0,00
66.800.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
21.800.000,00
0,00
21.800.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
55.576.650,00
0,00
55.576.650,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 9
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.05 . 1.05.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
27.125.000,00
0,00
27.125.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
13.150.000,00
0,00
13.150.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
960.000,00
0,00
960.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
26.164.000,00
0,00
26.164.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
382.066.000,00
0,00
382.066.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 20
Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
0,00
196.050.000,00
0,00
196.050.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 21
Penyediaan Jasa Publikasi/Periklanan
0,00
4.200.000,00
0,00
4.200.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 23
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
121.800.000,00
100.000,00
0,00
121.900.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 24
Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
27.600.000,00
100.000,00
0,00
27.700.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 25
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS
0,00
248.653.140,00
0,00
248.653.140,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
327.752.400,00
213.243.940,00
540.996.340,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
4.000.000,00
213.243.940,00
217.243.940,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 11
Penyediaan Jasa Perpanjangan/Perijinan Senjata Api
0,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
306.158.400,00
0,00
306.158.400,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
3.594.000,00
0,00
3.594.000,00
0,00
142.800.000,00
0,00
142.800.000,00
0,00
142.800.000,00
0,00
142.800.000,00
29.400.000,00
180.000.000,00
0,00
209.400.000,00
29.400.000,00
180.000.000,00
0,00
209.400.000,00
0,00
2.994.750,00
0,00
2.994.750,00
1.05 . 1.05.01 . 02
1.05 . 1.05.01 . 03 1.05 . 1.05.01 . 03 . 03 1.05 . 1.05.01 . 05 1.05 . 1.05.01 . 05 . 01 1.05 . 1.05.01 . 06
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pendidkan dan pelatihan formal
program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.05 . 1.05.01 . 06 . 06
Penyusunan RKA/RKPA SKPD
0,00
633.250,00
0,00
633.250,00
1.05 . 1.05.01 . 06 . 07
Penyusunan renstra/Renja SKPD
0,00
1.553.250,00
0,00
1.553.250,00
1.05 . 1.05.01 . 06 . 08
Penyusunan LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD
0,00
808.250,00
0,00
808.250,00
31.400.000,00
200.000,00
0,00
31.600.000,00
25.400.000,00
100.000,00
0,00
25.500.000,00
6.000.000,00
100.000,00
0,00
6.100.000,00
3.216.450.000,00
565.091.600,00
0,00
3.781.541.600,00 2.880.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 09
Program Partisipasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemda
1.05 . 1.05.01 . 09 . 01
Korps Musik
1.05 . 1.05.01 . 09 . 02
Petugas Tanda Kehormatan (PATAKA)
1.05 . 1.05.01 . 15
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01
Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan
2.880.000.000,00
0,00
0,00
1.05 . 1.05.01 . 15 . 07
Pengawalan Pejabat Pemda dan Tamu Pemda
0,00
81.000.000,00
0,00
81.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 15 . 10
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
173.400.000,00
1.781.200,00
0,00
175.181.200,00
1.05 . 1.05.01 . 15 . 12
Pengamanan Tempat-tempat Penting dan Aset Pemda
52.800.000,00
172.939.300,00
0,00
225.739.300,00
1.05 . 1.05.01 . 15 . 13
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
89.600.000,00
174.150.000,00
0,00
263.750.000,00
1.05 . 1.05.01 . 15 . 14
Sosialisasi dan Pembinaan Masyarakat
20.650.000,00
135.221.100,00
0,00
155.871.100,00
11.400.000,00
113.600.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
41.100.000,00
0,00
41.100.000,00
11.400.000,00
72.500.000,00
0,00
83.900.000,00
1.05 . 1.05.01 . 16
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1.05 . 1.05.01 . 16 . 02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
1.05 . 1.05.01 . 16 . 06
Penyidikan dan Penyelidikan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 10
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.05 . 1.05.01 . 19 1.05 . 1.05.01 . 19 . 04 1.05 . 1.05.01 . 28
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
1.05 . 1.05.01 . 28 . 08
Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
1.05 . 1.05.01 . 28 . 12
Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
1.05 . 1.05.02 1.05 . 1.05.02 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,00
141.600.000,00
JUMLAH 6=3+4+5 0,00
141.600.000,00
0,00
141.600.000,00
0,00
141.600.000,00
660.000.000,00
95.900.000,00
51.600.000,00
807.500.000,00
0,00
95.800.000,00
51.600.000,00
147.400.000,00
660.000.000,00
100.000,00
0,00
660.100.000,00
936.350.000,00
1.807.630.200,00
0,00
2.743.980.200,00 500.840.200,00
152.400.000,00
348.440.200,00
0,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
2.580.000,00
0,00
2.580.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
26.590.200,00
0,00
26.590.200,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
4.270.000,00
0,00
4.270.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran
1.05 . 1.05.02 . 01 . 23
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
1.05 . 1.05.02 . 01 . 24
Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
1.05 . 1.05.02 . 02 1.05 . 1.05.02 . 02 . 24 1.05 . 1.05.02 . 16
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1.05 . 1.05.02 . 16 . 07
Koordinasi Komunitas Intelijen Daerah
1.05 . 1.05.02 . 16 . 09
Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
1.05 . 1.05.02 . 18
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi
12.000.000,00
700.000,00
0,00
12.700.000,00
127.200.000,00
800.000,00
0,00
128.000.000,00
13.200.000,00
500.000,00
0,00
13.700.000,00
0,00
43.290.000,00
0,00
43.290.000,00
0,00
43.290.000,00
0,00
43.290.000,00
238.800.000,00
61.200.000,00
0,00
300.000.000,00
238.800.000,00
40.200.000,00
0,00
279.000.000,00
0,00
21.000.000,00
0,00
21.000.000,00
119.750.000,00
230.250.000,00
0,00
350.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 18 . 09
Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
21.250.000,00
100.775.000,00
0,00
122.025.000,00
1.05 . 1.05.02 . 18 . 10
Forum Komunikasi Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (FKPORMAS)
88.000.000,00
12.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 18 . 11
Sosialisasi Pelestarian Bhineka Tunggal Ika
10.500.000,00
117.475.000,00
0,00
127.975.000,00
30.450.000,00
169.400.000,00
0,00
199.850.000,00
0,00
56.603.000,00
0,00
56.603.000,00
30.450.000,00
112.797.000,00
0,00
143.247.000,00
161.800.000,00
88.200.000,00
0,00
250.000.000,00
148.200.000,00
49.830.000,00
0,00
198.030.000,00
13.600.000,00
38.370.000,00
0,00
51.970.000,00
233.150.000,00
866.850.000,00
0,00
1.100.000.000,00
163.750.000,00
836.250.000,00
0,00
1.000.000.000,00
69.400.000,00
30.600.000,00
0,00
100.000.000,00
519.800.000,00
964.481.725,00
567.883.800,00
2.052.165.525,00
1.05 . 1.05.02 . 20
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
1.05 . 1.05.02 . 20 . 11
Pemantauan Pencegahan Berkembangnya Paham Radikal
1.05 . 1.05.02 . 20 . 12
Pencegahan Penyalagunaan Narkoba Bagi Aparat Sipil Negara (ASN) Pemda
1.05 . 1.05.02 . 21
Program pendidikan politik masyarakat
1.05 . 1.05.02 . 21 . 08
Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah
1.05 . 1.05.02 . 21 . 09
Sosialisasi Peraturan BPK RI No 2 Tahun 2015 & Permendagri No 77 Tahun 2014
1.05 . 1.05.02 . 26
Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
1.05 . 1.05.02 . 26 . 01
Kegiatan Terpadu TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)
1.05 . 1.05.02 . 26 . 02
Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Kehidupan Umat Beragama (FKUB)
1.05 . 1.05.03
BADAN PENANGGULANGAN DAN BENCANA DAERAH
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 11
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.05 . 1.05.03 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
516.000.000,00
434.787.625,00
0,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
900.000,00
0,00
900.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
19.000.425,00
0,00
19.000.425,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
9.850.000,00
0,00
9.850.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
24.700.000,00
0,00
24.700.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
16.994.500,00
0,00
16.994.500,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
12.504.700,00
0,00
12.504.700,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
260.588.000,00
0,00
260.588.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran
346.800.000,00
200.000,00
0,00
347.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 20
Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
0,00
73.450.000,00
0,00
73.450.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 21
Penyediaan Jasa Publikasi/Periklanan
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 23
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
125.400.000,00
300.000,00
0,00
125.700.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 24
Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
43.800.000,00
300.000,00
0,00
44.100.000,00
0,00
177.429.500,00
417.883.800,00
595.313.300,00
1.05 . 1.05.03 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
950.787.625,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
407.900.000,00
407.900.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
4.500.000,00
4.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
0,00
5.483.800,00
5.483.800,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
10.674.000,00
0,00
10.674.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
144.655.500,00
0,00
144.655.500,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 30
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
0,00
18.600.000,00
0,00
18.600.000,00
0,00
9.800.000,00
0,00
9.800.000,00
1.05 . 1.05.03 . 06
program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.05 . 1.05.03 . 06 . 06
Penyusunan RKA/RKPA SKPD
0,00
4.300.000,00
0,00
4.300.000,00
1.05 . 1.05.03 . 06 . 07
Penyusunan renstra/Renja SKPD
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 06 . 08
Penyusunan LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
52.874.600,00
0,00
52.874.600,00
0,00
52.874.600,00
0,00
52.874.600,00
0,00
207.800.000,00
150.000.000,00
357.800.000,00
1.05 . 1.05.03 . 08
Program Peningkatan dan Pengembangan Promosi Pembangunan
1.05 . 1.05.03 . 08 . 01 1.05 . 1.05.03 . 23
Promosi Potensi Daerah
Program Penanggulangan Bencana Alam
1.05 . 1.05.03 . 23 . 01
Rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan pasca bencana
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 23 . 02
Penanganan tanggap darurat bencana
0,00
207.800.000,00
0,00
207.800.000,00
3.800.000,00
81.790.000,00
0,00
85.590.000,00
3.800.000,00
81.790.000,00
0,00
85.590.000,00
752.400.000,00
2.272.587.200,00
240.270.000,00
3.265.257.200,00
752.400.000,00
2.272.587.200,00
240.270.000,00
3.265.257.200,00
1.05 . 1.05.03 . 25
Program Pencegahan Dini Bencana
1.05 . 1.05.03 . 25 . 02 1.06 1.06 . 1.06.01
Pelatihan Peningkatan Kapasitas Relawan SOSIAL DINAS SOSIAL
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 12
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.06 . 1.06.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
681.600.000,00
573.287.000,00
0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
48.000.000,00
0,00
48.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa Kebersihan Kantor
0,00
27.000.000,00
0,00
27.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
26.325.000,00
0,00
26.325.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
12.375.000,00
0,00
12.375.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
15.960.000,00
0,00
15.960.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
13.200.000,00
0,00
13.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
223.952.000,00
0,00
223.952.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran
530.400.000,00
300.000,00
0,00
530.700.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah
0,00
182.875.000,00
0,00
182.875.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
114.000.000,00
400.000,00
0,00
114.400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 24
Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
37.200.000,00
300.000,00
0,00
37.500.000,00
0,00
155.086.000,00
215.270.000,00
370.356.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.254.887.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
0,00
0,00
9.500.000,00
9.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
10.250.000,00
10.250.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
114.000.000,00
0,00
114.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
16.086.000,00
0,00
16.086.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 30
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Singgah
0,00
0,00
195.520.000,00
195.520.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00 4.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06
Penyusunan RKA/RKPA SKPD
0,00
4.500.000,00
0,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 08
Penyusunan LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
19.500.000,00
0,00
19.500.000,00
0,00
19.500.000,00
0,00
19.500.000,00
3.800.000,00
961.525.000,00
0,00
965.325.000,00 30.875.000,00
1.06 . 1.06.01 . 08 1.06 . 1.06.01 . 08 . 01 1.06 . 1.06.01 . 15
Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah Promosi Potensi Daerah
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03
Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin
3.800.000,00
27.075.000,00
0,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07
Pengadaaan sarana usaha bagi Penyandang Masalah Kesos Lanjut Usia
0,00
30.250.000,00
0,00
30.250.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 08
Peningkatan kualitas Kehidupan Masyarakat Miskin
0,00
874.200.000,00
0,00
874.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 1.06 . 1.06.01 . 16 1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 1.06 . 1.06.01 . 16 . 12
Pengembangan Usaha Bagi PMKS, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa Bantuan Sarana Usaha Bagi Korban Tindak Kekerasan (KTK)
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
3.800.000,00
215.700.000,00
0,00
219.500.000,00
0,00
177.600.000,00
0,00
177.600.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00 Halaman 13
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 1.06 . 1.06.01 . 17
Pelatihan Mental bagi Anak yang Berhadapan dengan hukum (Anak Nakal)
Program pembinaan anak terlantar
1.06 . 1.06.01 . 17 . 04
Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar
1.06 . 1.06.01 . 17 . 07
Pembinaan Mental Bagi Anak Terlantar dan Anak Jalanan
1.06 . 1.06.01 . 18 1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 1.06 . 1.06.01 . 19 1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 1.06 . 1.06.01 . 21
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
Program pembinaan panti asuhan /panti jompo Pembinaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Panti
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
JUMLAH 6=3+4+5
3.800.000,00
18.100.000,00
0,00
21.900.000,00
3.800.000,00
76.100.000,00
0,00
79.900.000,00
0,00
58.000.000,00
0,00
58.000.000,00
3.800.000,00
18.100.000,00
0,00
21.900.000,00
0,00
33.200.000,00
0,00
33.200.000,00
0,00
33.200.000,00
0,00
33.200.000,00
0,00
22.000.000,00
0,00
22.000.000,00
0,00
22.000.000,00
0,00
22.000.000,00
31.200.000,00
154.364.200,00
25.000.000,00
210.564.200,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07
Pengendalian dan Peningkatan Kordinasi TKSK dan PSM
0,00
114.600.000,00
0,00
114.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08
Pelayanan dan Penyuluhan LK3
0,00
12.300.000,00
0,00
12.300.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09
Pelaksanaan Kegiatan Peranan Wanita Kesejahteraan Sosial
0,00
14.274.700,00
0,00
14.274.700,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 12
Validasi Data dan Data Center (Pusat Data)
31.200.000,00
13.189.500,00
25.000.000,00
69.389.500,00
28.200.000,00
300.000,00
0,00
28.500.000,00
28.200.000,00
300.000,00
0,00
28.500.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
12.525.000,00
0,00
12.525.000,00
0,00
12.525.000,00
0,00
12.525.000,00
7.997.447.000,00
30.476.293.093,00
7.365.902.730,00
45.839.642.823,00
303.600.000,00
1.059.750.000,00
4.000.000,00
1.367.350.000,00
303.600.000,00
1.059.750.000,00
4.000.000,00
1.367.350.000,00
204.600.000,00
601.660.000,00
0,00
806.260.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 1.06 . 1.06.01 . 23 1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 1.06 . 1.06.01 . 25 1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 2 2.01 2.01 . 2.01.01 2.01 . 2.01.01 . 01
Program Keluarga Harapan Pendampingan Program Keluarga Harapan
Program Pemberdayaan dan Pembinaan Lequin Veteran/Warakawuri Pemberian Penghargaan/Jasa Pejuang Veteran/Warakawuri
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Pemeliharaan Rutin/Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan Watalara URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR TENAGA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
200.000,00
0,00
200.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
45.600.000,00
0,00
45.600.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
7.800.000,00
0,00
7.800.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
16.800.000,00
0,00
16.800.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
37.781.650,00
0,00
37.781.650,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
34.900.000,00
0,00
34.900.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
27.660.000,00
0,00
27.660.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
347.776.350,00
0,00
347.776.350,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran
51.600.000,00
2.500.000,00
0,00
54.100.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 20
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
0,00
73.042.000,00
0,00
73.042.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 14
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.01 . 2.01.01 . 01 . 23
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
2.01 . 2.01.01 . 01 . 24
Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
2.01 . 2.01.01 . 02
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
JUMLAH 6=3+4+5
131.100.000,00
300.000,00
0,00
131.400.000,00
21.900.000,00
300.000,00
0,00
22.200.000,00 102.000.000,00
0,00
98.000.000,00
4.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
4.000.000,00
4.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
48.000.000,00
0,00
48.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.01 . 2.01.01 . 06 . 06
Penyusunan RKA / RKPD SKPD
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06 . 07
Penyusunan Restra / Renja SKPD
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06 . 08
Penyusunan Lakip / lppd / LKPJ SKPD
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06 . 10
Penyusunan dokumen SOP SKPD
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
Bantuan Pembinaan Pasca Pelatihan BLK
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
0,00
92.000.000,00
0,00
92.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 08 2.01 . 2.01.01 . 08 . 01 2.01 . 2.01.01 . 15 2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 2.01 . 2.01.01 . 16 2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 2.01 . 2.01.01 . 17
Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah Promosi Potensi Daerah
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Penempatan dan Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02
Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial
2.01 . 2.01.01 . 17 . 11
Penguatan Kapasitas Dewan Pengupahan Kabupaten Kolaka (UMK)
2.01 . 2.01.01 . 18
Program Kawasan Transmigrasi
0,00
92.000.000,00
0,00
92.000.000,00
65.400.000,00
13.750.000,00
0,00
79.150.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
65.400.000,00
3.750.000,00
0,00
69.150.000,00
0,00
39.500.000,00
0,00
39.500.000,00 30.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 02
Pemasangan Papan Pal Batas UPT Anawua
0,00
30.000.000,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 03
Penyuluhan Transmigrasi Lokal
0,00
9.500.000,00
0,00
9.500.000,00
Program Pengembangan Sumber Daya Masyarakat
0,00
29.240.000,00
0,00
29.240.000,00
Pengembangan Kelembagaan Bantuan Kewirausahaan
0,00
29.240.000,00
0,00
29.240.000,00
33.600.000,00
115.600.000,00
0,00
149.200.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 2.01 . 2.01.01 . 20 . 01 2.01 . 2.01.01 . 21
Program UPTD BLKK
2.01 . 2.01.01 . 21 . 01
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
2.01 . 2.01.01 . 21 . 02
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
19.200.000,00
200.000,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 21 . 03
19.400.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 21 . 07
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 21 . 08
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
14.400.000,00
100.000,00
0,00
14.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 21 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
300.000,00
0,00
300.000,00
238.500.000,00
1.271.500.000,00
40.000.000,00
1.550.000.000,00
238.500.000,00
1.271.500.000,00
40.000.000,00
1.550.000.000,00
2.02 2.02 . 2.02.01
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 15
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.02 . 2.02.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
143.700.000,00
581.675.000,00
0,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
9.996.000,00
0,00
9.996.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
8.004.000,00
0,00
8.004.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
287.925.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran
2.02 . 2.02.01 . 01 . 20
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
2.02 . 2.02.01 . 01 . 21
Penyediaan Jasa Publikasi/Periklanan
2.02 . 2.02.01 . 01 . 23
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
2.02 . 2.02.01 . 01 . 24
Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
2.02 . 2.02.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
725.375.000,00
0,00
287.925.000,00
0,00
24.300.000,00
200.000,00
0,00
24.500.000,00
0,00
162.500.000,00
0,00
162.500.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
81.600.000,00
1.800.000,00
0,00
83.400.000,00
37.800.000,00
650.000,00
0,00
38.450.000,00
0,00
48.500.000,00
40.000.000,00
88.500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
23.500.000,00
0,00
23.500.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
27.500.000,00
0,00
27.500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 05 2.02 . 2.02.01 . 05 . 03 2.02 . 2.02.01 . 06
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.02 . 2.02.01 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
0,00
3.575.000,00
0,00
3.575.000,00
2.02 . 2.02.01 . 06 . 06
Penyusunan RKA/RKPA SKPD
0,00
2.325.000,00
0,00
2.325.000,00
2.02 . 2.02.01 . 06 . 07
Penyusunan Renstra/Renja SKPD
0,00
1.600.000,00
0,00
1.600.000,00
2.02 . 2.02.01 . 06 . 10
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
94.800.000,00
49.600.000,00
0,00
144.400.000,00
94.800.000,00
8.600.000,00
0,00
103.400.000,00
0,00
17.000.000,00
0,00
17.000.000,00
0,00
24.000.000,00
0,00
24.000.000,00
0,00
222.600.000,00
0,00
222.600.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 2.02 . 2.02.01 . 16 . 02
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
2.02 . 2.02.01 . 16 . 15
pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A) Pembinaan Forum Anak
2.02 . 2.02.01 . 16 . 17
Rapat koordinasi bagi Petugas P2TP2A se Kab Kolaka
2.02 . 2.02.01 . 17
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan / Anak
2.02 . 2.02.01 . 17 . 11
Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Perda Perlindungan Perempuan
0,00
63.500.000,00
0,00
63.500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 12
Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Perda Perlindungan Anak
0,00
63.500.000,00
0,00
63.500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 13
Pencegahan dan Penangannan Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak
0,00
9.600.000,00
0,00
9.600.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 14
Penyuluhan Nutrisi Bagi Kelompok Anak
0,00
86.000.000,00
0,00
86.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 16
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.02 . 2.02.01 . 18
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
311.625.000,00
0,00
311.625.000,00
2.02 . 2.02.01 . 18 . 07
Pembinaan Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera ( P2WKSS )
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 18 . 09
Rapat Koordinasi Organisasi Wanita lintas sektoral
0,00
31.425.000,00
0,00
31.425.000,00
2.02 . 2.02.01 . 18 . 10
Pemenuhan Hak Dasar Anak tentang Tumbuh Kembang Anak
0,00
30.200.000,00
0,00
30.200.000,00
281.700.000,00
885.787.800,00
25.000.000,00
1.192.487.800,00
281.700.000,00
885.787.800,00
25.000.000,00
1.192.487.800,00
206.400.000,00
313.010.400,00
0,00
519.410.400,00 24.360.000,00
2.03 2.03 . 2.03.01 2.03 . 2.03.01 . 01
PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
24.360.000,00
0,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
2.250.000,00
0,00
2.250.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
14.900.400,00
0,00
14.900.400,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran
54.000.000,00
100.000,00
0,00
54.100.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 20
Rapat rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 21
Penyediaan Jasa Publikasi/Periklanan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 23
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
123.000.000,00
3.000.000,00
0,00
126.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 24 2.03 . 2.03.01 . 02
Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
29.400.000,00
1.400.000,00
0,00
30.800.000,00
0,00
68.200.000,00
25.000.000,00
93.200.000,00 15.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
15.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
57.000.000,00
0,00
57.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
6.200.000,00
0,00
6.200.000,00
2.03 . 2.03.01 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.03 . 2.03.01 . 06 . 05
Penyusunan RKA / RKPA SKPD
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 06 . 06
Penyusunan Renstra / Renja SKPD
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 06 . 07
Penyusunan LAKIP / LPPD / LKPJ SKPD
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
75.300.000,00
497.577.400,00
0,00
572.877.400,00
2.03 . 2.03.01 . 18
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
2.03 . 2.03.01 . 18 . 01
Penanganan Daerah Rawan Pangan
5.250.000,00
9.666.400,00
0,00
14.916.400,00
2.03 . 2.03.01 . 18 . 02
Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan pangan
4.200.000,00
13.000.000,00
0,00
17.200.000,00
2.400.000,00
8.250.000,00
0,00
10.650.000,00
2.03 . 2.03.01 . 18 . 03
Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan
2.03 . 2.03.01 . 18 . 04
Peningkatan mutu dan keamanan pangan
0,00
28.135.000,00
0,00
28.135.000,00
2.03 . 2.03.01 . 18 . 05
Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L)
0,00
14.100.000,00
0,00
14.100.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 17
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
2.03 . 2.03.01 . 18 . 11
Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok
3.000.000,00
14.325.000,00
0,00
17.325.000,00
2.03 . 2.03.01 . 18 . 14
Pengembangan Desa Mandiri Pangan
0,00
38.800.000,00
0,00
38.800.000,00
2.03 . 2.03.01 . 18 . 19
Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Efisien
0,00
10.575.000,00
0,00
10.575.000,00
2.03 . 2.03.01 . 18 . 32
Analisis Ketersediaan Pangan Wilayah dengan Penekatan NBM
14.400.000,00
9.050.000,00
0,00
23.450.000,00
2.03 . 2.03.01 . 18 . 33
Lomba Produk Olahan Berbasis Bahan Pangan Lokal
6.550.000,00
63.450.000,00
0,00
70.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 18 . 34
Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
23.400.000,00
16.930.000,00
0,00
40.330.000,00
2.03 . 2.03.01 . 18 . 35
Penyusunan Food Security And Vurnerability Atlas (FSVA)
12.600.000,00
5.400.000,00
0,00
18.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 18 . 36
Food Expo Ketahanan Pangan Tk. Nasional
0,00
231.000.000,00
0,00
231.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 18 . 37
Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kelompok Lumbung Pangan
2.03 . 2.03.01 . 18 . 38
Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)
2.05 2.05 . 2.05.01 2.05 . 2.05.01 . 01
LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,00
13.396.000,00
0,00
13.396.000,00
3.500.000,00
21.500.000,00
0,00
25.000.000,00
1.559.775.000,00
9.479.655.300,00
1.579.955.000,00
12.619.385.300,00
1.559.775.000,00
9.479.655.300,00
1.579.955.000,00
12.619.385.300,00
693.000.000,00
549.877.400,00
0,00
1.242.877.400,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
1.890.000,00
0,00
1.890.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
58.020.000,00
0,00
58.020.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
68.543.900,00
0,00
68.543.900,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
98.244.600,00
0,00
98.244.600,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
66.064.000,00
0,00
66.064.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
25.200.000,00
0,00
25.200.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
24.000.000,00
0,00
24.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
82.000.000,00
0,00
82.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran
418.800.000,00
624.900,00
0,00
419.424.900,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
2.05 . 2.05.01 . 01 . 23
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
2.05 . 2.05.01 . 01 . 24
Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
2.05 . 2.05.01 . 01 . 28
Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan
2.05 . 2.05.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
213.600.000,00
300.000,00
0,00
213.900.000,00
60.600.000,00
4.440.000,00
0,00
65.040.000,00
0,00
20.550.000,00
0,00
20.550.000,00
0,00
454.332.500,00
480.180.000,00
934.512.500,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
0,00
0,00
480.180.000,00
480.180.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
11.518.500,00
0,00
11.518.500,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
429.064.000,00
0,00
429.064.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
13.750.000,00
0,00
13.750.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
23.500.000,00
0,00
23.500.000,00 5.250.000,00
2.05 . 2.05.01 . 05 2.05 . 2.05.01 . 05 . 03 2.05 . 2.05.01 . 06
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.05 . 2.05.01 . 06 . 06
Penyusunan RKA/RKPA SKPD
0,00
5.250.000,00
0,00
2.05 . 2.05.01 . 06 . 07
Penyusunan RENSTRA/RENJA SKPD
0,00
3.750.000,00
0,00
3.750.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06 . 08
Penyusunan LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD
0,00
10.750.000,00
0,00
10.750.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 18
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.05 . 2.05.01 . 06 . 12 2.05 . 2.05.01 . 15
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pelaksanaan SPM
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
0,00
3.750.000,00
JUMLAH 6=3+4+5 0,00
3.750.000,00
511.200.000,00
4.763.604.000,00
90.000.000,00
5.364.804.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
0,00
150.000.000,00
90.000.000,00
240.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
0,00
225.640.000,00
0,00
225.640.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 05
Optimalisasi Penerapan Teknologi Pengolahan Persampahan
0,00
286.600.000,00
0,00
286.600.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 13
Peningkatan Pengelolaan Pembersih Jalan dan Lingkungan
21.600.000,00
1.547.105.000,00
0,00
1.568.705.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 14
Peningkatan Pengelolaan Angkutan Sampah
387.600.000,00
2.541.840.000,00
0,00
2.929.440.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 15
Peningkatan Pengelolaan Retribusi Persampahan
102.000.000,00
2.319.000,00
0,00
104.319.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 16
Penyusunan Laporan Periodik Volume Sampah Harian
0,00
5.050.000,00
0,00
5.050.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 17
Penyusunan Buku Persampahan
0,00
5.050.000,00
0,00
5.050.000,00
237.975.000,00
846.577.400,00
19.900.000,00
1.104.452.400,00
2.05 . 2.05.01 . 16
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01
Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura
0,00
21.300.000,00
0,00
21.300.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 09
Penyusunan Profil Kota Kolaka Program Adipura
0,00
37.926.000,00
0,00
37.926.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 17
Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air/Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Wajib LH)
3.600.000,00
8.550.000,00
0,00
12.150.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 18
Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dari/atau Tanah untuk Produksi Biomasa
0,00
62.185.000,00
0,00
62.185.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 20
Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat/Standar Pelayanan Minimal (SPM)
0,00
12.599.500,00
0,00
12.599.500,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 21
Penyusunan Buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)
5.175.000,00
4.600.000,00
0,00
9.775.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 22
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup
0,00
357.200.000,00
19.900.000,00
377.100.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 23
Penguatan Komisi Penilai Amdal Daerah
178.200.000,00
5.350.000,00
0,00
183.550.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 25
Pengajuan Akreditasi Laboratorium
0,00
94.373.000,00
0,00
94.373.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 29
Pengujian Emisi dari Sumber Bergerak
0,00
38.850.000,00
0,00
38.850.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 30
Pemantauan Kualitas Air
0,00
51.825.000,00
0,00
51.825.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 31
Penguatan Kelompok Kerja Penilai UKL-UPL/SPPL
27.600.000,00
4.000.000,00
0,00
31.600.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 32
Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
12.600.000,00
5.000.000,00
0,00
17.600.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 35
Pengarsipan Data AMDAL/UKL-UPL/SPPL Secara Elektronik
10.800.000,00
574.900,00
0,00
11.374.900,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 36
Penyusunan Instrumen AMDAL/UKL-UPL/Izin Lingkungan
0,00
74.100.000,00
0,00
74.100.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 37
Peningkatan Kualitas SDM Petugas Laboratorium
0,00
63.794.000,00
0,00
63.794.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 38
Penyusunan Buku Peraturan Lingkungan Hidup
0,00
4.350.000,00
0,00
4.350.000,00
2.05 . 2.05.01 . 24
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
117.600.000,00
2.691.454.000,00
989.875.000,00
3.798.929.000,00
2.05 . 2.05.01 . 24 . 12
Pemeliharaan RTH dalam Kota Kolaka
0,00
179.700.000,00
0,00
179.700.000,00
2.05 . 2.05.01 . 24 . 13
Pengecetan Trotoar dan Talud dalam Kota
0,00
44.090.000,00
0,00
44.090.000,00
2.05 . 2.05.01 . 24 . 14
Pengecetan Median dalam Kota Kolaka
0,00
384.650.000,00
0,00
384.650.000,00
2.05 . 2.05.01 . 24 . 15
Pemeliharaan Taman Kering Kota
117.600.000,00
1.100.386.000,00
417.875.000,00
1.635.861.000,00
2.05 . 2.05.01 . 24 . 17
Penanaman dan Pemeliharaan Pohon Pelindung dalam Kota
0,00
495.975.000,00
0,00
495.975.000,00
2.05 . 2.05.01 . 24 . 19
Pemeliharaan Sungai dalam Kota Kolaka
0,00
245.228.000,00
572.000.000,00
817.228.000,00
2.05 . 2.05.01 . 24 . 21
Pembinaan Sekolah Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan (Adiwiyata)
0,00
74.600.000,00
0,00
74.600.000,00
2.05 . 2.05.01 . 24 . 22
Pelaksanaan Program Adiwiyata di Sekolah Se-Kabupaten Kolaka
0,00
166.825.000,00
0,00
166.825.000,00
0,00
100.310.000,00
0,00
100.310.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26
Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 19
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
2.05 . 2.05.01 . 26 . 01
Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pemegang Izin Lingkungan dan Izin PPLH
0,00
26.200.000,00
0,00
26.200.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 02
Pengawasan Pelaksanaan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Tindak Lanjut Pengendalian Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/Perusakan Lingkungan Hidup
0,00
31.370.000,00
0,00
31.370.000,00
0,00
42.740.000,00
0,00
42.740.000,00
525.000.000,00
1.296.490.000,00
597.000.000,00
2.418.490.000,00
525.000.000,00
1.296.490.000,00
597.000.000,00
2.418.490.000,00
501.000.000,00
241.881.150,00
0,00
742.881.150,00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 03 2.06 2.06 . 2.06.01 2.06 . 2.06.01 . 01
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
53.400.000,00
0,00
53.400.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
15.550.000,00
0,00
15.550.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
46.125.000,00
0,00
46.125.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
5.369.000,00
0,00
5.369.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
3.820.000,00
0,00
3.820.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
43.192.150,00
0,00
43.192.150,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran
370.800.000,00
200.000,00
0,00
371.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 20
rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
63.225.000,00
0,00
63.225.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 21
Penyediaan Jasa Publikasi/Periklanan
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 23
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
90.000.000,00
300.000,00
0,00
90.300.000,00
Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
40.200.000,00
3.700.000,00
0,00
43.900.000,00
0,00
65.382.000,00
597.000.000,00
662.382.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 24 2.06 . 2.06.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.06 . 2.06.01 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
0,00
0,00
511.000.000,00
511.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
86.000.000,00
86.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
58.250.000,00
0,00
58.250.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
7.132.000,00
0,00
7.132.000,00
0,00
5.736.850,00
0,00
5.736.850,00
2.06 . 2.06.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.06 . 2.06.01 . 06 . 06
Penyusunan RKA Dan RKAP
0,00
2.250.000,00
0,00
2.250.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06 . 07
Penyusunan Renja
0,00
1.350.000,00
0,00
1.350.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06 . 08
Penyusunan Lakip/Tapkin/LPPD/LKPJ
0,00
2.136.850,00
0,00
2.136.850,00
24.000.000,00
983.490.000,00
0,00
1.007.490.000,00
24.000.000,00
170.481.150,00
0,00
194.481.150,00
2.06 . 2.06.01 . 15 2.06 . 2.06.01 . 15 . 03
Program Penataan Administrasi Kependudukan
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
0,00
660.147.850,00
0,00
660.147.850,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 08
Pengembangan data base kependudukan
0,00
48.000.000,00
0,00
48.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14
Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
0,00
20.500.000,00
0,00
20.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 16
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan Sipil
0,00
53.986.000,00
0,00
53.986.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 17
Sosialisasi Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil
0,00
30.375.000,00
0,00
30.375.000,00
1.604.750.000,00
3.309.888.700,00
0,00
4.914.638.700,00
2.07
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 20
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.07 . 2.07.01 2.07 . 2.07.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
1.604.750.000,00
3.309.888.700,00
0,00
4.914.638.700,00
336.600.000,00
591.642.700,00
0,00
928.242.700,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
600.000,00
0,00
600.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
54.738.000,00
0,00
54.738.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
31.115.000,00
0,00
31.115.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
37.202.700,00
0,00
37.202.700,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
30.015.000,00
0,00
30.015.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
5.439.000,00
0,00
5.439.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
305.483.000,00
0,00
305.483.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran
115.200.000,00
1.500.000,00
0,00
116.700.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 20
Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah
0,00
69.750.000,00
0,00
69.750.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 21
Penyediaan Jasa Publikasi/Periklanan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 23
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
181.200.000,00
2.500.000,00
0,00
183.700.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 24
Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
40.200.000,00
3.300.000,00
0,00
43.500.000,00
0,00
187.450.000,00
0,00
187.450.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
120.700.000,00
0,00
120.700.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
12.750.000,00
0,00
12.750.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
19.000.000,00
0,00
19.000.000,00
0,00
24.000.000,00
0,00
24.000.000,00
0,00
24.000.000,00
0,00
24.000.000,00
0,00
13.450.000,00
0,00
13.450.000,00
2.07 . 2.07.01 . 05 2.07 . 2.07.01 . 05 . 03 2.07 . 2.07.01 . 06
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.07 . 2.07.01 . 06 . 06
Penyusunan RKA/RKPA SKPD
0,00
5.250.000,00
0,00
5.250.000,00
2.07 . 2.07.01 . 06 . 07
Penyusunan Renstra/Renja SKPD
0,00
2.200.000,00
0,00
2.200.000,00
2.07 . 2.07.01 . 06 . 08
Penyusunan LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
556.600.000,00
1.613.375.000,00
0,00
2.169.975.000,00
0,00
33.525.000,00
0,00
33.525.000,00
114.250.000,00
385.750.000,00
0,00
500.000.000,00
55.400.000,00
944.600.000,00
0,00
1.000.000.000,00
0,00
16.300.000,00
0,00
16.300.000,00
17.000.000,00
39.200.000,00
0,00
56.200.000,00
369.950.000,00
194.000.000,00
0,00
563.950.000,00
0,00
171.068.000,00
0,00
171.068.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
2.07 . 2.07.01 . 15 . 05
Sosialisasi dan Pembinaan Pokja Posyandu
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07
Pembinaan PKK
2.07 . 2.07.01 . 15 . 08
Jambore Kader PKK
2.07 . 2.07.01 . 15 . 13
Pembinaan Pokja Desa Siaga Aktif
2.07 . 2.07.01 . 15 . 14
Rakor dan Pembinaan Pendamping Desa (Gemari)
2.07 . 2.07.01 . 15 . 15
Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa
2.07 . 2.07.01 . 16
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 21
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08
Gelar TTG Tingkat Nasional
0,00
133.518.000,00
0,00
133.518.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 10
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa
0,00
37.550.000,00
0,00
37.550.000,00 654.728.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
113.500.000,00
541.228.000,00
0,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
0,00
45.300.000,00
0,00
45.300.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
0,00
124.841.000,00
0,00
124.841.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06
Perlombaan Desa dan Kelurahan
30.750.000,00
192.257.000,00
0,00
223.007.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 07
Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
21.550.000,00
144.930.000,00
0,00
166.480.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 09
Penguatan Kapasitas Pelaku dan Pembinaan Kelembagaan Desa
61.200.000,00
19.000.000,00
0,00
80.200.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 10
Pembinaan Peran Wanita Dalam Membangun Desa
0,00
14.900.000,00
0,00
14.900.000,00
536.700.000,00
63.300.000,00
0,00
600.000.000,00
488.700.000,00
27.800.000,00
0,00
516.500.000,00
0,00
22.450.000,00
0,00
22.450.000,00
48.000.000,00
13.050.000,00
0,00
61.050.000,00
61.350.000,00
64.875.000,00
0,00
126.225.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
2.07 . 2.07.01 . 18 . 05
Pembinaan ADD
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07
Penyelenggaraan Rapat Kerja Teknis Para Kades, Lurah, Sekdes, Seklur, Bendahara Desa LPM dan BPD dan Raker Desa Penyelesaian Permasalahan Pemerintah Desa/Kelurahan
2.07 . 2.07.01 . 18 . 09 2.07 . 2.07.01 . 20
Program Peningkatan Keberdayaan Keberdayaan Kelembagaan Pemerintah Desa
2.07 . 2.07.01 . 20 . 01
Pendataan dan Pendayagunaan Profil Desa/Kelurahan
36.600.000,00
0,00
0,00
36.600.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 04
Penyelenggaraan Penataan Desa/Kelurahan
24.750.000,00
64.875.000,00
0,00
89.625.000,00
0,00
39.500.000,00
0,00
39.500.000,00
0,00
39.500.000,00
0,00
39.500.000,00
463.850.000,00
2.926.937.000,00
366.500.000,00
3.757.287.000,00
463.850.000,00
2.926.937.000,00
366.500.000,00
3.757.287.000,00
335.950.000,00
394.785.000,00
0,00
730.735.000,00
2.07 . 2.07.01 . 21 2.07 . 2.07.01 . 21 . 01 2.08 2.08 . 2.08.01 2.08 . 2.08.01 . 01
Program Penyebarluasan Data Informasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Promosi dan Penyajian Informasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
49.200.000,00
0,00
49.200.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
22.250.000,00
0,00
22.250.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
38.400.000,00
0,00
38.400.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
23.037.000,00
0,00
23.037.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
22.200.000,00
0,00
22.200.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
6.698.000,00
0,00
6.698.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.08 . 2.08.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran
2.08 . 2.08.01 . 01 . 20
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
2.08 . 2.08.01 . 01 . 23
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
2.08 . 2.08.01 . 01 . 24
Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
162.600.000,00
0,00
162.600.000,00
152.400.000,00
500.000,00
0,00
152.900.000,00
0,00
41.450.000,00
0,00
41.450.000,00
136.800.000,00
1.800.000,00
0,00
138.600.000,00
46.750.000,00
550.000,00
0,00
47.300.000,00 Halaman 22
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.08 . 2.08.01 . 02
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
124.140.000,00
29.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
29.000.000,00
29.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
85.000.000,00
0,00
85.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
24.140.000,00
0,00
24.140.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
25.925.000,00
0,00
25.925.000,00
2.08 . 2.08.01 . 03 2.08 . 2.08.01 . 03 . 03 2.08 . 2.08.01 . 05 2.08 . 2.08.01 . 05 . 03 2.08 . 2.08.01 . 06
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
153.140.000,00
2.08 . 2.08.01 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
0,00
3.575.000,00
0,00
3.575.000,00
2.08 . 2.08.01 . 06 . 05
Penyusunan RKA/RKPA SKPD
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
2.08 . 2.08.01 . 06 . 06
Penyusunan Renstra/Renja SKPD
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
2.08 . 2.08.01 . 06 . 10
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
0,00
17.350.000,00
0,00
17.350.000,00
4.800.000,00
1.010.335.063,00
200.000.000,00
1.215.135.063,00
2.08 . 2.08.01 . 15
Program Keluarga Berencana
2.08 . 2.08.01 . 15 . 01
Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
0,00
141.350.063,00
0,00
141.350.063,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 05
Pembinaan Keluarga Berencana
0,00
69.915.000,00
0,00
69.915.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 09
Pembinaan Pencatatan dan pelaporan Pengendalian Lapangan Bagi PKB/PLKB
4.800.000,00
17.450.000,00
0,00
22.250.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 12
Pembinaan Pencatatan dan Pelaporan Bagi PPKBD & Sub PPKBD
0,00
14.950.000,00
0,00
14.950.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 13
Monitoring dan Evaluasi Pendataan KB dan PP
0,00
21.000.000,00
0,00
21.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 16
Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOK KB) DAK Non Fisik
0,00
722.520.000,00
0,00
722.520.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 17
Peningkatan Sistem Pencatatan & Pelaporan (R/R) Pelayanan Kontrasepsi (Pelkon) di Klinik KB (KKB/Puskesmas) Pengadaan Tempat Penyimpanan KIT/Alat dan Obat Kontrasepsi KB (DAK)
0,00
23.150.000,00
0,00
23.150.000,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
48.734.937,00
0,00
48.734.937,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 18 2.08 . 2.08.01 . 17
Program pelayanan kontrasepsi
2.08 . 2.08.01 . 17 . 05
Distribusi Alkon KB ke 12 Kecamatan
0,00
28.700.000,00
0,00
28.700.000,00
2.08 . 2.08.01 . 17 . 06
Sosialisasi Kemiraan Program KB
0,00
20.034.937,00
0,00
20.034.937,00
9.700.000,00
56.800.000,00
0,00
66.500.000,00
2.08 . 2.08.01 . 18
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
2.08 . 2.08.01 . 18 . 06
Baksos Manunggal KB TNI Tk. Kabupaten
1.800.000,00
7.600.000,00
0,00
9.400.000,00
2.08 . 2.08.01 . 18 . 12
Kesatuan Gerak PKK KB - Kesehatan
2.400.000,00
12.600.000,00
0,00
15.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 18 . 14
Penyuluhan Via Media Elektronik/Pemutaran Film/Media Cetak/KIE
14.250.000,00
2.08 . 2.08.01 . 18 . 16
Pelatihan Manajemen UPPKS bagi Ka. UPPKS
2.08 . 2.08.01 . 24
Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
2.08 . 2.08.01 . 24 . 06
Pengadaan Sarana alat peraga BKB Kit & APE Kit dan KIE Kit ( DAK BIDANG KB )
2.08 . 2.08.01 . 24 . 07
Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
14.250.000,00
0,00
5.500.000,00
22.350.000,00
0,00
27.850.000,00
113.400.000,00
1.247.217.000,00
137.500.000,00
1.498.117.000,00
0,00
0,00
137.500.000,00
137.500.000,00
113.400.000,00
200.000,00
0,00
113.600.000,00 Halaman 23
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.08 . 2.08.01 . 24 . 11
2.08 . 2.08.01 . 24 . 16
Kajian Pengetahuan dan Keterampolan Kader Melalui Lomba Bina Keluarga Balita Tk. Kab. Kolaka Kajian Pengetahuan & Keterampilan Kader Melalui Lomba Bina Keluarga Remaja Tk. Kab. Kolaka Kajian Pengetahuan dan Keterampilan Kader Melalui Lomba Bina Keluarga Lansia Tk. Kab. Kolaka Pengadaan sarana PPKBD dan Sub PPKBD
2.08 . 2.08.01 . 24 . 17
Pembinaan Tri Bina (BKB, BKR & BKL)
2.08 . 2.08.01 . 24 . 12 2.08 . 2.08.01 . 24 . 14
2.09 2.09 . 2.09.01 2.09 . 2.09.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
14.550.000,00
0,00
14.550.000,00
0,00
14.550.000,00
0,00
14.550.000,00
0,00
14.550.000,00
0,00
14.550.000,00
0,00
1.154.867.000,00
0,00
1.154.867.000,00
0,00
48.500.000,00
0,00
48.500.000,00
1.371.600.000,00
3.650.131.255,00
1.443.765.530,00
6.465.496.785,00
1.371.600.000,00
3.650.131.255,00
1.443.765.530,00
6.465.496.785,00
526.200.000,00
1.314.811.285,00
2.000.000,00
1.843.011.285,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
2.015.000,00
0,00
2.015.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
124.680.000,00
0,00
124.680.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
134.462.500,00
0,00
134.462.500,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
78.000.000,00
0,00
78.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
34.666.385,00
0,00
34.666.385,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
10.733.400,00
0,00
10.733.400,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
21.141.000,00
2.000.000,00
23.141.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
56.050.000,00
0,00
56.050.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
624.863.000,00
0,00
624.863.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran
268.800.000,00
300.000,00
0,00
269.100.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
0,00
158.700.000,00
0,00
158.700.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 21
Penyediaan Jasa Publikasi/Periklanan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 23
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
213.600.000,00
8.800.000,00
0,00
222.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 24 2.09 . 2.09.01 . 02
Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
43.800.000,00
400.000,00
0,00
44.200.000,00
0,00
361.758.970,00
109.500.000,00
471.258.970,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
51.000.000,00
51.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
36.600.000,00
36.600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
0,00
21.900.000,00
21.900.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
55.000.000,00
0,00
55.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
294.258.970,00
0,00
294.258.970,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
0,00
79.425.000,00
0,00
79.425.000,00
2.09 . 2.09.01 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
2.09 . 2.09.01 . 03 . 03
Pengadaan pakaian kerja lapangan
0,00
55.660.000,00
0,00
55.660.000,00
2.09 . 2.09.01 . 03 . 07
0,00
8.981.500,00
0,00
8.981.500,00
2.09 . 2.09.01 . 03 . 08
Penyusunan Laporan Kepegawaian (SKP/DUK//KGB/, Laporan Kehadiran Pegawai, Kenaikan Pangkat Pegawai) Sosialisasi dan Pemantauan Disiplin Pegawai
0,00
5.240.000,00
0,00
5.240.000,00
2.09 . 2.09.01 . 03 . 09
Penyusunan Laporan Akhir Tahun Manajemen Kepegawaian
0,00
9.543.500,00
0,00
9.543.500,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 24
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.09 . 2.09.01 . 05 2.09 . 2.09.01 . 05 . 03 2.09 . 2.09.01 . 06
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
24.114.000,00
0,00
24.114.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06
Penyusunan RKA/DPA SKPD
0,00
9.454.000,00
0,00
9.454.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 07
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
0,00
6.580.000,00
0,00
6.580.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 08
Penyusunan Lakip/LPPD/LKPJ SKPD
0,00
8.080.000,00
0,00
8.080.000,00
0,00
204.500.000,00
0,00
204.500.000,00 126.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 15 . 04
Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan
0,00
126.500.000,00
0,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09
Penyusunan Dokumen Siteplan Transportasi
0,00
78.000.000,00
0,00
78.000.000,00
Pogram peningkatan pelayanan angkutan
845.400.000,00
374.525.000,00
0,00
1.219.925.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 2.09 . 2.09.01 . 17 . 09
Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan dilingkungan terminal
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14
Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
2.09 . 2.09.01 . 18
Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
0,00
96.950.000,00
0,00
96.950.000,00
845.400.000,00
277.575.000,00
0,00
1.122.975.000,00
0,00
670.000.000,00
551.735.530,00
1.221.735.530,00 481.450.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 01
Pembangunan gedung terminal
0,00
0,00
481.450.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02
Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal
0,00
0,00
57.145.530,00
57.145.530,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 08
Pengembangan dan pembangunan fasilitas Pelabuhan
0,00
670.000.000,00
0,00
670.000.000,00
Pengembangan Bandar Udara
0,00
0,00
13.140.000,00
13.140.000,00
0,00
124.000.000,00
780.530.000,00
904.530.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 09 2.09 . 2.09.01 . 19
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
0,00
0,00
647.280.000,00
647.280.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08
Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
0,00
124.000.000,00
0,00
124.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09
Pengadaan Fasilitas Pendukung Keselamatan
0,00
0,00
133.250.000,00
133.250.000,00
0,00
196.997.000,00
0,00
196.997.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20 2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 2.10 2.10 . 2.10.01 2.10 . 2.10.01 . 01
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,00
196.997.000,00
0,00
196.997.000,00
331.200.000,00
2.016.262.555,00
1.075.750.000,00
3.423.212.555,00
331.200.000,00
2.016.262.555,00
1.075.750.000,00
3.423.212.555,00
223.800.000,00
298.381.955,00
0,00
522.181.955,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
9.600.000,00
0,00
9.600.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
2.800.000,00
0,00
2.800.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
20.571.955,00
0,00
20.571.955,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
29.010.000,00
0,00
29.010.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
136.000.000,00
0,00
136.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran
61.200.000,00
1.000.000,00
0,00
62.200.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 20
Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 25
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.10 . 2.10.01 . 01 . 23
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
2.10 . 2.10.01 . 01 . 24
Penyusunan laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
2.10 . 2.10.01 . 02
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
JUMLAH 6=3+4+5
139.200.000,00
1.000.000,00
0,00
140.200.000,00
23.400.000,00
1.000.000,00
0,00
24.400.000,00 169.500.000,00
0,00
83.000.000,00
86.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
86.500.000,00
86.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
59.500.000,00
0,00
59.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
23.500.000,00
0,00
23.500.000,00
0,00
16.469.600,00
0,00
16.469.600,00
2.10 . 2.10.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.10 . 2.10.01 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
0,00
4.350.000,00
0,00
4.350.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06 . 05
Penyusunan RKA / RKAP SKPD
0,00
6.969.600,00
0,00
6.969.600,00
2.10 . 2.10.01 . 06 . 08
Penyusunan LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD
0,00
5.150.000,00
0,00
5.150.000,00
69.000.000,00
1.430.100.000,00
801.750.000,00
2.300.850.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15
Program Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02
Penyelenggaraan Intranet dan Akses Internet
69.000.000,00
1.430.100.000,00
131.000.000,00
1.630.100.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03
Penyediaan sarana Command Center
0,00
0,00
645.750.000,00
645.750.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05
Pengembangan jaringan komunikasi dan informatika
0,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00
12.500.000,00
48.000.000,00
0,00
60.500.000,00
12.500.000,00
48.000.000,00
0,00
60.500.000,00
17.500.000,00
62.911.000,00
174.500.000,00
254.911.000,00
17.500.000,00
62.911.000,00
174.500.000,00
254.911.000,00
8.400.000,00
56.400.000,00
13.000.000,00
77.800.000,00
2.10 . 2.10.01 . 17 2.10 . 2.10.01 . 17 . 02 2.10 . 2.10.01 . 19 2.10 . 2.10.01 . 19 . 02 2.10 . 2.10.01 . 20
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informatika Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika
Program Pengembangan Aplikasi Informatika Pengembangan Aplikasi Manajemen Data
Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik
2.10 . 2.10.01 . 20 . 01
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
2.10 . 2.10.01 . 20 . 03
Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat
2.10 . 2.10.01 . 20 . 06
Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik (PPID)
2.10 . 2.10.01 . 21 2.10 . 2.10.01 . 21 . 01 2.11 2.11 . 2.11.01 2.11 . 2.11.01 . 01
Program Pengembangan Data Informatika Peliputan dan Dokumentasi Penyelenggaraan Pembangunan dan Pemerintah Daerah KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,00
35.500.000,00
13.000.000,00
48.500.000,00
8.400.000,00
13.900.000,00
0,00
22.300.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
21.000.000,00
0,00
21.000.000,00
0,00
21.000.000,00
0,00
21.000.000,00
168.000.000,00
922.000.000,00
0,00
1.090.000.000,00
168.000.000,00
922.000.000,00
0,00
1.090.000.000,00
168.000.000,00
417.845.000,00
0,00
585.845.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
4.400.000,00
0,00
4.400.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
24.000.000,00
0,00
24.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
32.820.000,00
0,00
32.820.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
39.235.000,00
0,00
39.235.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
25.426.000,00
0,00
25.426.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
12.600.000,00
0,00
12.600.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 26
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.11 . 2.11.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran
2.11 . 2.11.01 . 01 . 20
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
162.574.000,00
0,00
162.574.000,00
64.800.000,00
200.000,00
0,00
65.000.000,00
Rapat-rapat koordinasi, konsultasi dalam daerah
0,00
96.840.000,00
0,00
96.840.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 23
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
92.400.000,00
3.350.000,00
0,00
95.750.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 24
Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
10.800.000,00
400.000,00
0,00
11.200.000,00 59.750.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
59.750.000,00
0,00
2.11 . 2.11.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
26.100.000,00
0,00
26.100.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
29.300.000,00
0,00
29.300.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
4.350.000,00
0,00
4.350.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
11.250.000,00
0,00
11.250.000,00
2.11 . 2.11.01 . 05 2.11 . 2.11.01 . 05 . 03 2.11 . 2.11.01 . 06
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.11 . 2.11.01 . 06 . 06
Penyusunan RKA / RKPA SKPD
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 06 . 07
Penyusunan renstra / renja dinas koperindag
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 06 . 08
penyusunan LAKIP, LKPJ, dan LPPD
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 06 . 10
Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD
0,00
3.250.000,00
0,00
3.250.000,00
0,00
31.930.000,00
0,00
31.930.000,00
0,00
31.930.000,00
0,00
31.930.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
277.110.000,00
0,00
277.110.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 2.11 . 2.11.01 . 15 . 11 2.11 . 2.11.01 . 16 2.11 . 2.11.01 . 16 . 05 2.11 . 2.11.01 . 17
Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah pengembangan sarana promosi hasil produksi
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
2.11 . 2.11.01 . 17 . 12
Pameran SMESCO
0,00
88.396.000,00
0,00
88.396.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 16
Pengembangan Sarana Prasarana Produk Usaha UMKM
0,00
85.000.000,00
0,00
85.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 17
Pameran APKASI
0,00
53.214.000,00
0,00
53.214.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 18
Pameran Kolaka Fair
0,00
50.500.000,00
0,00
50.500.000,00
0,00
99.115.000,00
0,00
99.115.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
2.11 . 2.11.01 . 18 . 09
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
0,00
31.930.000,00
0,00
31.930.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 11
Pelatihan akuntansi bagi karyawan KSP/USP
0,00
31.375.000,00
0,00
31.375.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 15
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam
0,00
35.810.000,00
0,00
35.810.000,00
567.000.000,00
570.125.483,00
0,00
1.137.125.483,00
567.000.000,00
570.125.483,00
0,00
1.137.125.483,00
567.000.000,00
233.029.483,00
0,00
800.029.483,00
2.12 2.12 . 2.12.01 2.12 . 2.12.01 . 01
PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
600.000,00
0,00
600.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
25.920.000,00
0,00
25.920.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 27
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
6.400.000,00
0,00
6.400.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
21.600.000,00
0,00
21.600.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
10.446.483,00
0,00
10.446.483,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
5.295.000,00
0,00
5.295.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
9.560.000,00
0,00
9.560.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
7.800.000,00
0,00
7.800.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
96.478.000,00
0,00
96.478.000,00 87.800.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran
87.600.000,00
200.000,00
0,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 20
Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
48.330.000,00
0,00
48.330.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 23
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
451.200.000,00
200.000,00
0,00
451.400.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 24
Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semesteran SKPD
28.200.000,00
200.000,00
0,00
28.400.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
51.162.500,00
2.12 . 2.12.01 . 02
0,00
51.162.500,00
0,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
36.552.500,00
0,00
36.552.500,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
9.110.000,00
0,00
9.110.000,00
0,00
8.794.500,00
0,00
8.794.500,00
2.12 . 2.12.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.12 . 2.12.01 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
0,00
2.573.000,00
0,00
2.573.000,00
2.12 . 2.12.01 . 06 . 06
Penyusunan RKA/RKPA SKPD
0,00
3.498.000,00
0,00
3.498.000,00
2.12 . 2.12.01 . 06 . 07
Penyusunan Renstra/Renja SKPD
0,00
1.191.500,00
0,00
1.191.500,00
2.12 . 2.12.01 . 06 . 08
Penyusunan LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD
0,00
1.532.000,00
0,00
1.532.000,00
0,00
277.139.000,00
0,00
277.139.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
2.12 . 2.12.01 . 15 . 02
Pengembangan potensi unggulan daerah
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10
Penyelenggaraan pameran investasi
0,00
242.139.000,00
0,00
242.139.000,00
330.232.000,00
1.397.518.000,00
983.701.300,00
2.711.451.300,00
330.232.000,00
1.397.518.000,00
983.701.300,00
2.711.451.300,00
153.600.000,00
297.400.000,00
5.000.000,00
456.000.000,00
2.13 2.13 . 2.13.01 2.13 . 2.13.01 . 01
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
36.000.000,00
0,00
36.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
9.400.000,00
0,00
9.400.000,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran
60.000.000,00
120.200.000,00
0,00
180.200.000,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 20
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
36.400.000,00
0,00
36.400.000,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 22
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
77.400.000,00
200.000,00
0,00
77.600.000,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 23
Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
16.200.000,00
200.000,00
0,00
16.400.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 28
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.13 . 2.13.01 . 02
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
0,00
117.250.000,00
117.250.000,00
2.13 . 2.13.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
64.600.000,00
64.600.000,00
2.13 . 2.13.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
52.650.000,00
52.650.000,00
0,00
7.550.000,00
0,00
7.550.000,00
2.13 . 2.13.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.13 . 2.13.01 . 06 . 06
Penyusunan RKA/RKPA SKPD
0,00
4.255.000,00
0,00
4.255.000,00
2.13 . 2.13.01 . 06 . 07
Penyusunan Renstra/Renja SKPD
0,00
3.295.000,00
0,00
3.295.000,00
83.595.000,00
745.555.000,00
0,00
829.150.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16
Program peningkatan peran serta kepemudaan
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01
Pembinaan organisasi kepemudaan (KNPI)
0,00
400.000.000,00
0,00
400.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16 . 08
Pameran prestasi hasil karya pemudan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10
Seleksi dan Pembinaan Calon Paskibraka Nasional Tk. Kabupaten
14.250.000,00
20.750.000,00
0,00
35.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11
4.650.000,00
20.350.000,00
0,00
25.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16 . 18
Seleksi Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP)/ Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Tk. Kabupaten Pendataan Potensi Kepemudaan
2.13 . 2.13.01 . 16 . 19
Pelaksanaan Paskibraka Tingkat Kabupaten
2.13 . 2.13.01 . 18 2.13 . 2.13.01 . 18 . 02 2.13 . 2.13.01 . 19
Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba Soosialisasi Penyalahgunaan Bahaya NArkoba dan HIV AIDS Pada Pemuda
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga
9.600.000,00
29.250.000,00
0,00
38.850.000,00
55.095.000,00
260.205.000,00
0,00
315.300.000,00
2.400.000,00
18.213.000,00
0,00
20.613.000,00
2.400.000,00
18.213.000,00
0,00
20.613.000,00
19.200.000,00
58.500.000,00
0,00
77.700.000,00
2.13 . 2.13.01 . 19 . 10
Pengembagan Potensi Olahraga Unggulan Daerah
9.600.000,00
29.250.000,00
0,00
38.850.000,00
2.13 . 2.13.01 . 19 . 11
Pengembangan Potensi Olahraga Tradisional & Layanan Khusus
9.600.000,00
29.250.000,00
0,00
38.850.000,00
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
71.437.000,00
270.300.000,00
0,00
341.737.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20 . 14
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
10.650.000,00
89.350.000,00
0,00
100.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20 . 19
Kompetisi Sepak Bola Liga Pendidikan Indonesia Tk. SMP/SMA/MA
7.237.000,00
30.150.000,00
0,00
37.387.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20 . 23
Peneyelenggaraan Lomba Gerak Jalan Indah, dan Panjat Pinang
23.950.000,00
71.400.000,00
0,00
95.350.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20 . 24
Olimpiade Olaraga Siswa Nasional (O2SN) Tk. SD/SMP
20.000.000,00
50.000.000,00
0,00
70.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20 . 25
Pembinaan Olahraga Lansia
9.600.000,00
29.400.000,00
0,00
39.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20
2.13 . 2.13.01 . 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
0,00
0,00
861.451.300,00
861.451.300,00
2.13 . 2.13.01 . 21 . 03
Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olah raga
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 21 . 08
Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
0,00
0,00
761.451.300,00
761.451.300,00
10.000.000,00
78.500.000,00
13.000.000,00
101.500.000,00
10.000.000,00
78.500.000,00
13.000.000,00
101.500.000,00
10.000.000,00
78.500.000,00
13.000.000,00
101.500.000,00
10.000.000,00
78.500.000,00
13.000.000,00
101.500.000,00
0,00
21.127.000,00
30.000.000,00
51.127.000,00
0,00
21.127.000,00
30.000.000,00
51.127.000,00
2.14 2.14 . 2.10.01 2.14 . 2.10.01 . 15 2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 2.15 2.15 . 2.10.01
STATISTIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah PERSANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 29
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.15 . 2.10.01 . 15 2.15 . 2.10.01 . 15 . 01 2.16 2.16 . 1.01.01 2.16 . 1.01.01 . 15 2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 2.16 . 1.01.01 . 16 2.16 . 1.01.01 . 16 . 17 2.16 . 1.01.01 . 17
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH 6=3+4+5
Program Pengembangan Persandian
0,00
21.127.000,00
30.000.000,00
51.127.000,00
Pengelolaan Komunikasi Sandi Daerah
0,00
21.127.000,00
30.000.000,00
51.127.000,00
19.000.000,00
1.051.660.000,00
1.119.430.900,00
2.190.090.900,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
19.000.000,00
1.051.660.000,00
1.119.430.900,00
2.190.090.900,00
Program Pengembangan Nilai Budaya
0,00
203.418.000,00
0,00
203.418.000,00
0,00
203.418.000,00
0,00
203.418.000,00
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
0,00
0,00
1.119.430.900,00
1.119.430.900,00
Pembangunan Alun Alun 19 November
0,00
0,00
1.119.430.900,00
1.119.430.900,00
KEBUDAYAAN
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
19.000.000,00
848.242.000,00
0,00
867.242.000,00
2.16 . 1.01.01 . 17 . 08
Penyelenggaraan Keragaman Budaya
0,00
93.600.000,00
0,00
93.600.000,00
2.16 . 1.01.01 . 17 . 12
Penyelenggaraan Pameran Kemilau Sulawesi
0,00
95.492.000,00
0,00
95.492.000,00
2.16 . 1.01.01 . 17 . 16
Penyelenggaraan Lomba Tari Tradisional/ Kreasi
19.000.000,00
16.650.000,00
0,00
35.650.000,00
2.16 . 1.01.01 . 17 . 17
Penyelenggaraan Moseha Wonua
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
2.16 . 1.01.01 . 17 . 19
Penyelenggaraan Festival Mepae Pae Wonua Mekongga
0,00
61.500.000,00
0,00
61.500.000,00
2.16 . 1.01.01 . 17 . 20
Penyelenggaraan Pesta Rakyat Monahu Ndau (Pesta Panen)
0,00
56.500.000,00
0,00
56.500.000,00
2.16 . 1.01.01 . 17 . 21
Penyelenggaraan Sultra tenun Karnaval
0,00
72.500.000,00
0,00
72.500.000,00
2.16 . 1.01.01 . 17 . 22
Pembinaan Sanggara Seni dan Budaya Inovatif
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
2.16 . 1.01.01 . 17 . 23
Penyelenggaraan Festival Budaya Nusantara
0,00
102.000.000,00
0,00
102.000.000,00
181.240.000,00
404.485.000,00
55.800.000,00
641.525.000,00
181.240.000,00
404.485.000,00
55.800.000,00
641.525.000,00 332.585.000,00
2.17 2.17 . 2.17.01 2.17 . 2.17.01 . 01
PERPUSTAKAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
119.400.000,00
213.185.000,00
0,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
16.680.000,00
0,00
16.680.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
11.400.000,00
0,00
11.400.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
21.705.000,00
0,00
21.705.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetak dan penggandaan
0,00
10.900.000,00
0,00
10.900.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan
0,00
9.600.000,00
0,00
9.600.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
18.700.000,00
0,00
18.700.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2.17 . 2.17.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran
2.17 . 2.17.01 . 01 . 20
Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
2.17 . 2.17.01 . 01 . 23 2.17 . 2.17.01 . 01 . 24 2.17 . 2.17.01 . 02
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
18.000.000,00
1.000.000,00
0,00
19.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
74.400.000,00
1.000.000,00
0,00
75.400.000,00
Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
27.000.000,00
1.000.000,00
0,00
28.000.000,00
0,00
77.000.000,00
6.600.000,00
83.600.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 30
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
2.17 . 2.17.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan kantor
0,00
0,00
6.600.000,00
6.600.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
0,00
42.000.000,00
0,00
42.000.000,00
0,00
9.300.000,00
0,00
9.300.000,00
2.17 . 2.17.01 . 06
Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
2.17 . 2.17.01 . 06 . 03
Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
2.17 . 2.17.01 . 06 . 05
Penyusunan RKA / RKAP SKPD
0,00
4.300.000,00
0,00
4.300.000,00
2.17 . 2.17.01 . 06 . 08
Penyusunan LAKIP / LPPD / LKPJ SKPD
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
61.840.000,00
105.000.000,00
0,00
166.840.000,00
2.17 . 2.17.01 . 16
Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
2.17 . 2.17.01 . 16 . 03
Pemeliharaan perpustakaan desa dan kelurahan
2.17 . 2.17.01 . 16 . 04
Lomba bercerita tingkat sekolah
2.17 . 2.17.01 . 16 . 06
Penyusunan buku bibliografi daerah
2.17 . 2.17.01 . 16 . 08
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Data Perpustakaan Kecamatan, Desa dan Kelurahan Pembuatan Stock Opname Buku
2.17 . 2.17.01 . 16 . 09 2.17 . 2.17.01 . 17 2.17 . 2.17.01 . 17 . 01 2.18 2.18 . 2.17.01 2.18 . 2.17.01 . 15
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Daerah KEARSIPAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
2.18 . 2.17.01 . 15 . 08
Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
2.18 . 2.17.01 . 15 . 10
Akuisisi, klasifikasi da pengolahan arsip daerah
2.18 . 2.17.01 . 17
Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
4.000.000,00
13.400.000,00
0,00
17.400.000,00
57.840.000,00
5.625.000,00
0,00
63.465.000,00
0,00
58.475.000,00
0,00
58.475.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
0,00
49.200.000,00
49.200.000,00
0,00
0,00
49.200.000,00
49.200.000,00
42.000.000,00
134.475.000,00
32.000.000,00
208.475.000,00
42.000.000,00
134.475.000,00
32.000.000,00
208.475.000,00
42.000.000,00
71.000.000,00
32.000.000,00
145.000.000,00
0,00
37.500.000,00
32.000.000,00
69.500.000,00
42.000.000,00
33.500.000,00
0,00
75.500.000,00
0,00
63.475.000,00
0,00
63.475.000,00
2.18 . 2.17.01 . 17 . 01
Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
2.18 . 2.17.01 . 17 . 03
Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data
0,00
58.475.000,00
0,00
58.475.000,00
2.884.800.000,00
15.312.696.322,00
48.399.372.200,00
66.596.868.522,00
570.500.000,00
4.897.425.400,00
891.022.000,00
6.358.947.400,00
570.500.000,00
4.897.425.400,00
891.022.000,00
6.358.947.400,00
330.600.000,00
421.495.000,00
0,00
752.095.000,00
3 3.01 3.01 . 3.01.01 3.01 . 3.01.01 . 01
URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
2.575.000,00
0,00
2.575.000,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
29.120.000,00
0,00
29.120.000,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
19.000.000,00
0,00
19.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
31.048.000,00
0,00
31.048.000,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
264.352.000,00
0,00
264.352.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 31
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
3.01 . 3.01.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran
79.200.000,00
200.000,00
0,00
79.400.000,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 20
Rapat-rapat koordinasi dan kosultasi ke dalam daerah
0,00
49.800.000,00
0,00
49.800.000,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 21
Penyediaan Jasa Publikasi/Periklanan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 23
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
206.400.000,00
300.000,00
0,00
206.700.000,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 24
Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
45.000.000,00
2.100.000,00
0,00
47.100.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
455.500.000,00
0,00
455.500.000,00
3.01 . 3.01.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
449.100.000,00
0,00
449.100.000,00
3.01 . 3.01.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
6.400.000,00
0,00
6.400.000,00
0,00
69.755.000,00
0,00
69.755.000,00
0,00
69.755.000,00
0,00
69.755.000,00
174.600.000,00
22.050.000,00
0,00
196.650.000,00
3.01 . 3.01.01 . 02
3.01 . 3.01.01 . 05 3.01 . 3.01.01 . 05 . 03 3.01 . 3.01.01 . 06
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
3.01 . 3.01.01 . 06 . 06
Penyusunan RKA/RKPA SKPD
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 06 . 07
Penyusunan Renstra/Renja SKPD
0,00
2.750.000,00
0,00
2.750.000,00
3.01 . 3.01.01 . 06 . 08
Penyusunan LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
3.01 . 3.01.01 . 06 . 13
Pengolahan & Penyusunan Data Statistik
174.600.000,00
10.800.000,00
0,00
185.400.000,00
24.500.000,00
2.266.060.000,00
243.245.000,00
2.533.805.000,00 275.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 20
Program pengembangan budidaya perikanan
3.01 . 3.01.01 . 20 . 04
Bantuan Sarana Produksi Budidaya Perikanan
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06
Pemeliharaan Balai Benih Ikan
0,00
275.000.000,00
0,00
18.000.000,00
17.560.000,00
0,00
3.01 . 3.01.01 . 20 . 10
35.560.000,00
Pengadaan Mesin Pompa Untuk Tambak
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 20 . 16
Pembenahan Sapras BBI Wundulako
0,00
0,00
187.625.000,00
187.625.000,00
3.01 . 3.01.01 . 20 . 21
Pembangunan Sarana Infrastruktur Tambak
0,00
1.150.000.000,00
55.620.000,00
1.205.620.000,00
3.01 . 3.01.01 . 20 . 22
Demplot Budidaya Kepiting
150.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 20 . 24
Pelatihan Teknis Nelayan Tradisional Berbasis Teknologi
3.01 . 3.01.01 . 20 . 25
Percontohan Usaha Budidaya Udang Vaname
3.01 . 3.01.01 . 21
Program pengembangan perikanan tangkap
0,00
150.000.000,00
0,00
6.500.000,00
53.500.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
500.000.000,00
0,00
500.000.000,00
40.800.000,00
1.634.765.400,00
147.777.000,00
1.823.342.400,00 1.460.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 21 . 06
Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan
0,00
1.460.000.000,00
0,00
3.01 . 3.01.01 . 21 . 12
Pembangunan Kawasan PPI/TPI Mangolo (Lanjutan)
0,00
0,00
94.277.000,00
94.277.000,00
3.01 . 3.01.01 . 21 . 16
Pembinaan dan Peningkatan Kelembagaan UPTD PPI/TPI
40.800.000,00
24.765.400,00
0,00
65.565.400,00
3.01 . 3.01.01 . 21 . 17
Pemeliharaan Fasilitas TPI
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 21 . 18
Pengadaan Sumur Bor
0,00
0,00
53.500.000,00
53.500.000,00
0,00
27.800.000,00
0,00
27.800.000,00
3.01 . 3.01.01 . 22
Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan
3.01 . 3.01.01 . 22 . 02
Expose Hasil Perikanan & Kelautan
0,00
17.800.000,00
0,00
17.800.000,00
3.01 . 3.01.01 . 22 . 04
Pemberdayaan Kelompok Wanita Bidang Usaha Perikanan & Kelautan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 23
Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
3.01 . 3.01.01 . 23 . 05
Penyempurnaan Sapras Coldstorage
0,00
0,00
400.000.000,00
400.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 23 . 06
Pengadaan Bak Penampungan Es
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 32
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 3.02 3.02 . 3.02.01 3.02 . 3.02.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PARIWISATA DINAS PARIWISATA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
282.600.000,00
1.663.567.192,00
5.939.503.900,00
7.885.671.092,00
282.600.000,00
1.663.567.192,00
5.939.503.900,00
7.885.671.092,00
250.200.000,00
747.730.692,00
0,00
997.930.692,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
450.000,00
0,00
450.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
35.374.192,00
0,00
35.374.192,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
4.750.000,00
0,00
4.750.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
125.000.000,00
0,00
125.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
24.871.500,00
0,00
24.871.500,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
16.000.000,00
0,00
16.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
27.500.000,00
0,00
27.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
420.400.000,00
0,00
420.400.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran
57.000.000,00
100.000,00
0,00
57.100.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
0,00
70.185.000,00
0,00
70.185.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 21
Penyediaan Jasa Publikasi / Periklanan
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 23
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
153.600.000,00
6.900.000,00
0,00
160.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 24
Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
39.600.000,00
200.000,00
0,00
39.800.000,00 223.996.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
193.800.000,00
30.196.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
30.196.000,00
30.196.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
24.000.000,00
0,00
24.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
55.000.000,00
0,00
55.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
18.800.000,00
0,00
18.800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 30
Pembuatan Website
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 31
Pemeliharaan rutin/berkala alun-alun 19 november
0,00
46.000.000,00
0,00
46.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
15.496.500,00
0,00
15.496.500,00
3.02 . 3.02.01 . 05 3.02 . 3.02.01 . 05 . 03 3.02 . 3.02.01 . 06
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
3.02 . 3.02.01 . 06 . 05
Penyusunan RKA/RKPA SKPD
0,00
5.495.500,00
0,00
5.495.500,00
3.02 . 3.02.01 . 06 . 06
Penyusunan RENSTRA / RENJA SKPD
0,00
5.000.500,00
0,00
5.000.500,00
3.02 . 3.02.01 . 06 . 07
Penyusunan LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD
0,00
5.000.500,00
0,00
5.000.500,00
15.000.000,00
374.702.000,00
0,00
389.702.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15
Program pengembangan pemasaran pariwisata
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09
Promosi Pariwisata
0,00
168.000.000,00
0,00
168.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12
Penyelenggaraan Pameran Kemilau Sulawesi
0,00
62.122.000,00
0,00
62.122.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13
Penyelenggaraan Pemilihan Putra Putri Bahtera Mas 2017
0,00
15.120.000,00
0,00
15.120.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 14
Penyelenggaraan Pemilihan Putri Pariwisata 2017
0,00
7.560.000,00
0,00
7.560.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 15
Pembuatan Dokumentasi Video Promosi Destinasi Pariwisata Kolaka
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 33
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 3.02 . 3.02.01 . 15 . 16
Pelatihan dan Pembinaan Kreatifitas Kerijanan Khas Mekongga
3.02 . 3.02.01 . 15 . 17
Penyelenggaraan Makassar Internasional Eight Festival And Forum 2017
3.02 . 3.02.01 . 16 3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 3.02 . 3.02.01 . 17
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program pengembangan destinasi pariwisata Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
Program pengembangan Kemitraan
JUMLAH 6=3+4+5
15.000.000,00
36.042.000,00
0,00
51.042.000,00
0,00
55.858.000,00
0,00
55.858.000,00
0,00
0,00
5.909.307.900,00
5.909.307.900,00
0,00
0,00
5.909.307.900,00
5.909.307.900,00
17.400.000,00
158.700.000,00
0,00
176.100.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 07
Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 09
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 11
Sosialisasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata
17.400.000,00
38.700.000,00
0,00
56.100.000,00
0,00
148.138.000,00
0,00
148.138.000,00
0,00
148.138.000,00
0,00
148.138.000,00
1.498.300.000,00
6.387.722.730,00
11.067.962.300,00
18.953.985.030,00
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
853.350.000,00
2.194.718.530,00
7.793.762.300,00
10.841.830.830,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
893.041.030,00
3.02 . 3.02.01 . 18 3.02 . 3.02.01 . 18 . 01 3.03 3.03 . 3.03.01 3.03 . 3.03.01 . 01
Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah Promosi Potensi Daerah PERTANIAN
374.400.000,00
518.641.030,00
0,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
450.000,00
0,00
450.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
53.400.000,00
0,00
53.400.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
7.100.000,00
0,00
7.100.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
22.624.030,00
0,00
22.624.030,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
3.044.000,00
0,00
3.044.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
22.000.000,00
0,00
22.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20
0,00
265.873.000,00
0,00
265.873.000,00
221.400.000,00
500.000,00
0,00
221.900.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
113.650.000,00
0,00
113.650.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 21
Penyediaan Jasa Publikasi/Periklanan
0,00
21.000.000,00
0,00
21.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 23
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
111.600.000,00
540.000,00
0,00
112.140.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 24
Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
41.400.000,00
460.000,00
0,00
41.860.000,00
0,00
119.400.000,00
0,00
119.400.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.03 . 3.03.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
29.150.000,00
0,00
29.150.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
86.500.000,00
0,00
86.500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
3.750.000,00
0,00
3.750.000,00
0,00
22.560.000,00
0,00
22.560.000,00
0,00
22.560.000,00
0,00
22.560.000,00
0,00
30.842.500,00
0,00
30.842.500,00
3.03 . 3.03.01 . 05 3.03 . 3.03.01 . 05 . 05 3.03 . 3.03.01 . 06
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penilaian Penyuluh Berprestasi/Teladan Tingkat Kabupaten
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
3.03 . 3.03.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
0,00
3.755.000,00
0,00
3.755.000,00
3.03 . 3.03.01 . 06 . 06
Penyusunan RKA/RKPA SKPD
0,00
4.231.000,00
0,00
4.231.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 34
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
3.03 . 3.03.01 . 06 . 07
Penyusunan Renstra/Renja
0,00
3.366.000,00
0,00
3.03 . 3.03.01 . 06 . 08
Penyusunan LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD
0,00
5.159.000,00
0,00
5.159.000,00
3.03 . 3.03.01 . 06 . 13
Pengolahan dan Penyusunan Data Statistik Pertanian dan Peternakan
0,00
14.331.500,00
0,00
14.331.500,00
1.950.000,00
174.000.000,00
0,00
175.950.000,00
0,00
22.325.000,00
0,00
22.325.000,00
1.950.000,00
138.050.000,00
0,00
140.000.000,00
0,00
13.625.000,00
0,00
13.625.000,00
40.200.000,00
137.415.000,00
350.000.000,00
527.615.000,00 148.428.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
3.03 . 3.03.01 . 15 . 06
Pemberdayaan kelompok wanita tani
3.03 . 3.03.01 . 15 . 11
Penerapan Teknologi Tanaman Hortikultura
3.03 . 3.03.01 . 15 . 12
Rembug KTNA Kabupaten
3.03 . 3.03.01 . 17
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
3.366.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 14
Expo and Food Expo
15.000.000,00
133.428.000,00
0,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 18
Pendamping Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan
25.200.000,00
3.987.000,00
0,00
29.187.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 19
Terminal Pemasaran Tanaman Hias, Pupuk Organik, Bibit Buah-buahan & Sayuran
0,00
0,00
350.000.000,00
350.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
0,00
158.750.000,00
0,00
158.750.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 17
Pertemuan Nasional (PENAS)
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 20
Gerakan Tanam dan Panen
0,00
58.750.000,00
0,00
58.750.000,00
8.000.000,00
845.860.000,00
7.074.722.300,00
7.928.582.300,00
3.03 . 3.03.01 . 19
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02
Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 07
Pemberdayaan penangkar benih padi sawah
0,00
158.700.000,00
0,00
158.700.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08
Pengembangan Tanaman Jeruk Siam
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 09
Gerakan pengendalian hama dan penyakit
3.600.000,00
56.420.000,00
0,00
60.020.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 15
Pembangunan air irigasi air tanah dangkal
0,00
0,00
2.505.361.000,00
2.505.361.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 16
Pembangunan dam parit
0,00
0,00
1.879.299.000,00
1.879.299.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 17
Pembangunan/rehabilitasi jalan usaha tani (JUT)
0,00
0,00
2.263.862.300,00
2.263.862.300,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 18
Pembinaan program perbenihan (SL-PTT padi dan palawija) di Kab. Kolaka
4.400.000,00
30.100.000,00
0,00
34.500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 19
Pembangunan Embung
0,00
0,00
426.200.000,00
426.200.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 24
Pengadaan Alsintan
0,00
62.500.000,00
0,00
62.500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 28
Pengembangan Parsarana dan Sarana Pertanian (Non Fisik) DAK
0,00
38.140.000,00
0,00
38.140.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 33
Pengadaan Pupuk
0,00
125.000.000,00
0,00
125.000.000,00
406.800.000,00
72.840.000,00
0,00
479.640.000,00
0,00
71.990.000,00
0,00
71.990.000,00
406.800.000,00
850.000,00
0,00
407.650.000,00
22.000.000,00
1.910.000,00
0,00
23.910.000,00
22.000.000,00
1.910.000,00
0,00
23.910.000,00
3.03 . 3.03.01 . 20 3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 3.03 . 3.03.01 . 20 . 08 3.03 . 3.03.01 . 25 3.03 . 3.03.01 . 25 . 07 3.03 . 3.03.01 . 30
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian Tk. Kabupaten Penyusunan Laporan Bulanan-Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BPLP-P3K)
Program Pengembangan sistem penyuluhan pertanian Penilaian Angka Kredit Point Penyuluh
Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan
0,00
112.500.000,00
369.040.000,00
481.540.000,00
3.03 . 3.03.01 . 30 . 08
Pembangunan Pagar Kantor BP3K
0,00
0,00
177.590.000,00
177.590.000,00
3.03 . 3.03.01 . 30 . 09
Penguatan/Pengembangan kelembagaan BP3K Kecamatan
0,00
112.500.000,00
0,00
112.500.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 35
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 3.03 . 3.03.01 . 30 . 10 3.03 . 3.03.02 3.03 . 3.03.02 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Rehabilitasi Sedang/Berat Kantor BP3K Kecamatan DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
0,00
191.450.000,00
191.450.000,00
644.950.000,00
4.193.004.200,00
3.274.200.000,00
8.112.154.200,00
358.800.000,00
721.643.300,00
0,00
1.080.443.300,00
3.03 . 3.03.02 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
3.03 . 3.03.02 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
17.150.000,00
0,00
17.150.000,00
3.03 . 3.03.02 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
3.03 . 3.03.02 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
3.03 . 3.03.02 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
27.154.300,00
0,00
27.154.300,00
3.03 . 3.03.02 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
17.632.000,00
0,00
17.632.000,00
3.03 . 3.03.02 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
3.03 . 3.03.02 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
13.500.000,00
0,00
13.500.000,00
3.03 . 3.03.02 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
521.222.000,00
0,00
521.222.000,00
3.03 . 3.03.02 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran
129.000.000,00
600.000,00
0,00
129.600.000,00
3.03 . 3.03.02 . 01 . 20
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
81.900.000,00
0,00
81.900.000,00
3.03 . 3.03.02 . 01 . 21
Penyediaan Jasa Publikasi/Periklanan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
3.03 . 3.03.02 . 01 . 23
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
189.600.000,00
735.000,00
0,00
190.335.000,00
3.03 . 3.03.02 . 01 . 24
Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
40.200.000,00
3.250.000,00
0,00
43.450.000,00
0,00
194.700.000,00
173.500.000,00
368.200.000,00
3.03 . 3.03.02 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.03 . 3.03.02 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
20.000.000,00
173.500.000,00
193.500.000,00
3.03 . 3.03.02 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
85.000.000,00
0,00
85.000.000,00
3.03 . 3.03.02 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
84.700.000,00
0,00
84.700.000,00
3.03 . 3.03.02 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
64.200.000,00
30.070.000,00
0,00
94.270.000,00
3.03 . 3.03.02 . 05 3.03 . 3.03.02 . 05 . 03 3.03 . 3.03.02 . 06
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
3.03 . 3.03.02 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
3.03 . 3.03.02 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
3.03 . 3.03.02 . 06 . 06
Penyusunan RKA/RKPA SKPD
0,00
5.350.000,00
0,00
5.350.000,00
3.03 . 3.03.02 . 06 . 07
Penyusunan Renstra/Renja
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
3.03 . 3.03.02 . 06 . 13
Pengolahan dan Penyusunan Data Statistik Pertanian dan Peternakan
64.200.000,00
9.720.000,00
0,00
73.920.000,00
Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)
3.03 . 3.03.02 . 16
0,00
51.600.000,00
1.478.500.000,00
1.530.100.000,00
0,00
0,00
34.000.000,00
34.000.000,00
3.03 . 3.03.02 . 16 . 32
Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan Pengelolaan Lahan dan Air
0,00
21.300.000,00
0,00
21.300.000,00
3.03 . 3.03.02 . 16 . 34
Koordinasi Perumusan Kebijakan Pertanahan dan Infrastruktur Perkebunan
0,00
0,00
1.404.500.000,00
1.404.500.000,00
3.03 . 3.03.02 . 16 . 36
Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)
0,00
30.300.000,00
40.000.000,00
70.300.000,00
3.03 . 3.03.02 . 16 . 24
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 36
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 3.03 . 3.03.02 . 17 3.03 . 3.03.02 . 17 . 15 3.03 . 3.03.02 . 18
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Perluasan Akses Layanan Informasi Pemasaran Hasil Perkebunan
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
73.000.000,00
0,00
73.000.000,00
0,00
73.000.000,00
0,00
73.000.000,00
0,00
420.695.000,00
0,00
420.695.000,00
3.03 . 3.03.02 . 18 . 09
Pengembangan Pasca Panen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
0,00
164.975.000,00
0,00
164.975.000,00
3.03 . 3.03.02 . 18 . 11
Pelatihan Petani
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
3.03 . 3.03.02 . 18 . 17
Pertemuan Nasional (PENAS)
0,00
135.720.000,00
0,00
135.720.000,00
150.000.000,00
1.741.105.900,00
1.587.200.000,00
3.478.305.900,00
0,00
1.540.955.900,00
0,00
1.540.955.900,00
3.03 . 3.03.02 . 19
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
3.03 . 3.03.02 . 19 . 03
Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
3.03 . 3.03.02 . 19 . 22
Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Perkebunan
150.000.000,00
59.150.000,00
0,00
209.150.000,00
3.03 . 3.03.02 . 19 . 32
Kampung Cokelat
0,00
41.000.000,00
1.587.200.000,00
1.628.200.000,00
3.03 . 3.03.02 . 19 . 33
Pengadaan Pupuk
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
30.750.000,00
9.250.000,00
0,00
40.000.000,00
30.750.000,00
9.250.000,00
0,00
40.000.000,00
17.340.000,00
882.140.000,00
35.000.000,00
934.480.000,00
0,00
862.205.000,00
35.000.000,00
897.205.000,00
17.340.000,00
19.935.000,00
0,00
37.275.000,00
23.860.000,00
5.000.000,00
0,00
28.860.000,00
23.860.000,00
5.000.000,00
0,00
28.860.000,00 38.800.000,00
3.03 . 3.03.02 . 21 3.03 . 3.03.02 . 21 . 06 3.03 . 3.03.02 . 22
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Pengamanan Ternak
Program peningkatan Hasil Produksi peternakan
3.03 . 3.03.02 . 22 . 12
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Peternakan
3.03 . 3.03.02 . 22 . 18
Validasi dan Verifikasi Data Potensi Peternakan
3.03 . 3.03.02 . 24 3.03 . 3.03.02 . 24 . 07 3.03 . 3.03.02 . 27
Program peningkatan penerapan tehnologi peternakan Inseminasi Buatan
Penanggulangan OPT Tanaman Perkebunan
0,00
38.800.000,00
0,00
3.03 . 3.03.02 . 27 . 01
Pemantauan dan Identifikasi OPT Tanaman Perkebunan
0,00
19.525.000,00
0,00
19.525.000,00
3.03 . 3.03.02 . 27 . 04
Gerakan Pengendalian OPT Perkebunan
0,00
19.275.000,00
0,00
19.275.000,00
0,00
413.646.000,00
9.434.684.000,00
9.848.330.000,00
0,00
413.646.000,00
9.434.684.000,00
9.848.330.000,00
0,00
51.580.000,00
0,00
51.580.000,00
0,00
51.580.000,00
0,00
51.580.000,00
0,00
238.500.000,00
0,00
238.500.000,00
0,00
238.500.000,00
0,00
238.500.000,00
3.06 3.06 . 3.07.01 3.06 . 3.07.01 . 15 3.06 . 3.07.01 . 15 . 09 3.06 . 3.07.01 . 18 3.06 . 3.07.01 . 18 . 08 3.06 . 3.07.01 . 19
PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Kajian Naskah Akademik Dokumen Raperda Distribusi Pelayanan Tera Tera Uang
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Pelaksanaan kegiatan pasar murah / operasi pasar
Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
0,00
0,00
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
3.06 . 3.07.01 . 19 . 03
Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan
0,00
0,00
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
3.06 . 3.07.01 . 19 . 06
Kegiatan pembangunan gudang penyimpanan barang pedagang kakilima dan asongan
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
0,00
123.566.000,00
6.434.684.000,00
6.558.250.000,00
0,00
123.566.000,00
4.434.684.000,00
4.558.250.000,00
3.06 . 3.07.01 . 20 3.06 . 3.07.01 . 20 . 01
Program peningkatan sarana dan prasarana perdagangan Pembangunan pasar
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 37
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 3.06 . 3.07.01 . 20 . 08 3.07 3.07 . 3.07.01 3.07 . 3.07.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pembangunan Talud dan Penimbunan Lokasi Pasar Dawi Dawi, Penimbunan Lokasi Instalasi Tangki Ukur Mobil (Metrologi) PERINDUSTRIAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
0,00
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
533.400.000,00
1.950.335.000,00
21.066.200.000,00
23.549.935.000,00
533.400.000,00
1.950.335.000,00
21.066.200.000,00
23.549.935.000,00
533.400.000,00
1.039.888.000,00
0,00
1.573.288.000,00
3.07 . 3.07.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
4.400.000,00
0,00
4.400.000,00
3.07 . 3.07.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
144.866.500,00
0,00
144.866.500,00
3.07 . 3.07.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
11.250.000,00
0,00
11.250.000,00
3.07 . 3.07.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
79.620.000,00
0,00
79.620.000,00
3.07 . 3.07.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
73.427.500,00
0,00
73.427.500,00
3.07 . 3.07.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
71.307.000,00
0,00
71.307.000,00
3.07 . 3.07.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
70.100.000,00
0,00
70.100.000,00
3.07 . 3.07.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
118.206.000,00
0,00
118.206.000,00
3.07 . 3.07.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
3.07 . 3.07.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran
3.07 . 3.07.01 . 01 . 20
Rapat rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
3.07 . 3.07.01 . 01 . 23
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
3.07 . 3.07.01 . 01 . 24
Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
3.07 . 3.07.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
335.476.000,00
0,00
335.476.000,00
256.800.000,00
200.000,00
0,00
257.000.000,00
0,00
127.285.000,00
0,00
127.285.000,00
214.800.000,00
3.350.000,00
0,00
218.150.000,00
61.800.000,00
400.000,00
0,00
62.200.000,00 283.925.000,00
0,00
217.725.000,00
66.200.000,00
3.07 . 3.07.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
24.000.000,00
24.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
42.200.000,00
42.200.000,00
3.07 . 3.07.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
125.050.000,00
0,00
125.050.000,00
3.07 . 3.07.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
68.075.000,00
0,00
68.075.000,00
3.07 . 3.07.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
24.600.000,00
0,00
24.600.000,00
0,00
52.458.000,00
0,00
52.458.000,00
3.07 . 3.07.01 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.07 . 3.07.01 . 05 . 01
Pendidikan dan pelatihan formal
0,00
32.458.000,00
0,00
32.458.000,00
3.07 . 3.07.01 . 05 . 03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
11.250.000,00
0,00
11.250.000,00
3.07 . 3.07.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
3.07 . 3.07.01 . 06 . 05
Penyusunan RKA/RKPA SKPD
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
3.07 . 3.07.01 . 06 . 06
Penyusunan Renstra/Renja SKPD
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 06 . 07
Penyusunan LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
3.07 . 3.07.01 . 06 . 08
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun SKPD
0,00
3.250.000,00
0,00
3.250.000,00
0,00
600.014.000,00
0,00
600.014.000,00
3.07 . 3.07.01 . 16
Program pengembangan industri kecil dan menengah
3.07 . 3.07.01 . 16 . 18
Pameran Produk Kerajinan Industri (Dekranasda)
0,00
192.000.000,00
0,00
192.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 16 . 19
Pengembangan sarana promosi hasil produksi (pusat oleh-oleh Kolaka)
0,00
61.500.000,00
0,00
61.500.000,00
3.07 . 3.07.01 . 16 . 20
Pameran AITIS/APKASI
0,00
49.714.000,00
0,00
49.714.000,00
3.07 . 3.07.01 . 16 . 21
Pameran Kolaka Expo
0,00
202.500.000,00
0,00
202.500.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 38
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
3.07 . 3.07.01 . 16 . 22
Pameran HUT SUltra
0,00
59.300.000,00
0,00
59.300.000,00
3.07 . 3.07.01 . 16 . 23
Pemberdayaan Kelompok Usaha Industri Kecil Menengah
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00 21.029.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 19
Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
0,00
29.000.000,00
21.000.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 19 . 04
Pemberdayaan kelompok usaha kecil menengah
0,00
29.000.000,00
0,00
29.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 19 . 06
Pembangunan Sentra-Sentra Industri Kecil Menengah
0,00
0,00
21.000.000.000,00
21.000.000.000,00
17.740.815.000,00
75.318.403.987,00
22.243.441.000,00
115.302.659.987,00
8.698.000.000,00
57.218.127.700,00
20.291.566.000,00
86.207.693.700,00
4.599.140.000,00
33.339.162.700,00
5.657.568.000,00
43.595.870.700,00
2.556.500.000,00
18.899.614.300,00
603.400.000,00
22.059.514.300,00
4 4.01 4.01 . 4.01.03 4.01 . 4.01.03 . 01
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00
8.100.000,00
0,00
8.100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
5.430.990.000,00
0,00
5.430.990.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
98.000.000,00
0,00
98.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
582.774.500,00
0,00
582.774.500,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0,00
6.354.000,00
0,00
6.354.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
339.494.000,00
0,00
339.494.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
622.940.600,00
0,00
622.940.600,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
1.098.000.000,00
0,00
1.098.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
2.076.863.000,00
0,00
2.076.863.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
4.309.908.200,00
0,00
4.309.908.200,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran
1.484.400.000,00
11.115.500,00
0,00
1.495.515.500,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
1.696.025.000,00
0,00
1.696.025.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20
rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
315.900.000,00
0,00
315.900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 22
Penyediaan Jasa Sewa Mobilitas darat
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
884.300.000,00
11.472.000,00
0,00
895.772.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24
Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
187.800.000,00
11.677.500,00
0,00
199.477.500,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26
Penyediaan Jasa Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
0,00
125.000.000,00
0,00
125.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 29
Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil kepala Daerah
0,00
125.000.000,00
0,00
125.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 30
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Jabatan
0,00
1.980.000.000,00
603.400.000,00
2.583.400.000,00
0,00
3.413.483.000,00
1.100.650.000,00
4.514.133.000,00 62.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
62.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
58.500.000,00
58.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
176.800.000,00
980.150.000,00
1.156.950.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
1.511.307.000,00
0,00
1.511.307.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 27
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas
0,00
1.488.500.000,00
0,00
1.488.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
206.876.000,00
0,00
206.876.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 39
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 4.01 . 4.01.03 . 03 4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 4.01 . 4.01.03 . 05
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
265.000.000,00
0,00
265.000.000,00
0,00
265.000.000,00
0,00
265.000.000,00
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01
Pendidikan dan pelatihan formal
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
228.500.000,00
216.300.000,00
1.454.000.000,00
1.898.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09
Program Penataan Penguasaan, pemilihan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
4.01 . 4.01.03 . 09 . 01
Penataan Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
107.000.000,00
125.000.000,00
0,00
232.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 02
Penyelesaian konflik-konflik pertanahan
121.500.000,00
91.300.000,00
0,00
212.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 03
Ganti rugi/kompensasi Tanah
0,00
0,00
1.400.000.000,00
1.400.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 04
Persertifikatan dan Inventaris Tanah Pemkab Kolaka
0,00
0,00
54.000.000,00
54.000.000,00
664.880.000,00
310.000.000,00
0,00
974.880.000,00
664.880.000,00
310.000.000,00
0,00
974.880.000,00
28.800.000,00
371.200.000,00
0,00
400.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 10 4.01 . 4.01.03 . 10 . 01 4.01 . 4.01.03 . 55
Program Pembinaan Kelembagaan Daerah Pembinaan Kelembagaan Daerah
Program Koordinasi Bidang Sosial & Pemerintahan (ASISTEN I)
4.01 . 4.01.03 . 55 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
500.000,00
0,00
500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 55 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 55 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 55 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
24.000.000,00
0,00
24.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 55 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 55 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
191.200.000,00
0,00
191.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 55 . 20
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 55 . 21
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
51.000.000,00
0,00
51.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 55 . 22
Pendidikan dan pelatihan formal
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 55 . 23
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
6.000.000,00
3.000.000,00
0,00
9.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 55 . 24
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran
22.800.000,00
1.500.000,00
0,00
24.300.000,00
28.800.000,00
371.200.000,00
0,00
400.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 56
Program Koordinasi Bidang Pengembangan Ekonomi (ASISTEN II)
4.01 . 4.01.03 . 56 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
500.000,00
0,00
500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 56 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 56 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 56 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
24.000.000,00
0,00
24.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 56 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 56 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
200.200.000,00
0,00
200.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 56 . 20
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 56 . 21
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
42.000.000,00
0,00
42.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 56 . 22
Pendidikan dan pelatihan formal
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 56 . 23
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
6.000.000,00
3.000.000,00
0,00
9.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 56 . 24
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran
22.800.000,00
1.500.000,00
0,00
24.300.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 40
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 4.01 . 4.01.03 . 57
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Koordinasi Bidang Administrasi Umum (ASISTEN III)
JUMLAH 6=3+4+5
28.800.000,00
371.200.000,00
0,00
4.01 . 4.01.03 . 57 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
500.000,00
0,00
500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 57 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 57 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 57 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
24.000.000,00
0,00
24.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 57 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 57 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
200.200.000,00
0,00
200.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 57 . 20
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 57 . 21
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
42.000.000,00
0,00
42.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 57 . 22
Pendidikan dan pelatihan formal
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 57 . 23
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
6.000.000,00
3.000.000,00
0,00
9.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 57 . 24
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran
22.800.000,00
1.500.000,00
0,00
24.300.000,00
3.600.000,00
396.400.000,00
0,00
400.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 58
Program Kegiatan Staf Ahli
400.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 58 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 58 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 58 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 58 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 58 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
260.000.000,00
0,00
260.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 58 . 20
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
77.500.000,00
0,00
77.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 58 . 21
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
28.000.000,00
0,00
28.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 58 . 22
Pendidikan dan pelatihan formal
0,00
4.400.000,00
0,00
4.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 58 . 23
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
3.600.000,00
1.500.000,00
0,00
5.100.000,00
89.250.000,00
286.740.000,00
688.295.000,00
1.064.285.000,00
89.250.000,00
58.712.000,00
0,00
147.962.000,00 688.295.000,00
4.01 . 4.01.03 . 59
Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4.01 . 4.01.03 . 59 . 27
Penyusunan LPPD & Suplemen LPPD
4.01 . 4.01.03 . 59 . 28
Pembangunan/Rehab Kantor dan Rumah Jabatan
0,00
0,00
688.295.000,00
4.01 . 4.01.03 . 59 . 29
Penyelenggaraan APKASI
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 59 . 30
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan
0,00
203.028.000,00
0,00
203.028.000,00
313.250.000,00
5.947.050.000,00
0,00
6.260.300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60
Program Kesejahteraan Rakyat
4.01 . 4.01.03 . 60 . 24
Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Ibadah
4.01 . 4.01.03 . 60 . 26
Peningkatan Iman Dan Taqwa (Safari Ramadhan)
0,00
2.500.000.000,00
0,00
2.500.000.000,00
25.250.000,00
256.550.000,00
0,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 27
Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan
281.800.000,00
154.000.000,00
88.500.000,00
0,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 30
242.500.000,00
Pelaksanaan BKMT Kab. Kolaka
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 31
Pelaksanaan BAZNAS Kab. Kolaka
0,00
500.000.000,00
0,00
500.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 32
Kegiatan Penilaian Lomba Sekolah Sehat (LSS)
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 33
Pembinaan LPTQ Kab. Kolaka
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 34
Pelaksanaan PHBI Kab. Kolaka
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 35
Pelaksanaan IPHI Kab. Kolaka
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 36
Pembinaan LASQI Kab. Kolaka
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 41
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
4.01 . 4.01.03 . 60 . 37
Pelaksanaan MUI Kab. Kolaka
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 38
Pelaksanaan Kegiatan Muhammadiyah Kab. Kolaka
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 39
Pelaksanaan Kegiatan NU Kab Kolaka
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 40
Penyelenggaraan LPDG Tk. Provinsi
20.000.000,00
130.000.000,00
0,00
150.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 41
Pelaksanaan PGI Kab. Kolaka
4.01 . 4.01.03 . 60 . 43
Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Kab. Kolaka Tk. Provinsi
4.01 . 4.01.03 . 60 . 44
Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH)
4.01 . 4.01.03 . 60 . 45 4.01 . 4.01.03 . 60 . 46
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
76.000.000,00
424.000.000,00
0,00
500.000.000,00
0,00
920.000.000,00
0,00
920.000.000,00
Pelaksanaan Pelatihan Guru TPQ Kelurahan
19.000.000,00
165.000.000,00
0,00
184.000.000,00
Pelatihan Khatib
19.000.000,00
43.000.000,00
0,00
62.000.000,00
Program Hukum
98.600.000,00
279.702.400,00
0,00
378.302.400,00
4.01 . 4.01.03 . 62 . 23
Sosialisasi Produk Hukum Daerah
27.500.000,00
70.481.000,00
0,00
97.981.000,00
4.01 . 4.01.03 . 62 . 24
Penyusunan Produk Hukum Daerah
60.800.000,00
32.927.400,00
0,00
93.727.400,00
4.01 . 4.01.03 . 62 . 25
Fasilitasi Bantuan Hukum Dan HAM
0,00
156.316.000,00
0,00
156.316.000,00
4.01 . 4.01.03 . 62 . 26
Kegiatan RANHAM / Desiminasi HAM
10.300.000,00
19.978.000,00
0,00
30.278.000,00
0,00
0,00
19.800.000,00
19.800.000,00
0,00
0,00
19.800.000,00
19.800.000,00 282.134.000,00
4.01 . 4.01.03 . 62
4.01 . 4.01.03 . 65 4.01 . 4.01.03 . 65 . 27 4.01 . 4.01.03 . 66
Program Administrasi Pembangunan Peningkatan Sarana dan Prasarana Ruang Publik
Program Pengadaan Barang Dan Jasa
259.200.000,00
22.934.000,00
0,00
4.01 . 4.01.03 . 66 . 26
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
145.200.000,00
934.000,00
0,00
146.134.000,00
4.01 . 4.01.03 . 66 . 27
Pengelolaan Unit Layanan Pengadaan
114.000.000,00
22.000.000,00
0,00
136.000.000,00
5.400.000,00
148.150.000,00
1.791.423.000,00
1.944.973.000,00 1.766.923.000,00
4.01 . 4.01.03 . 67
Program Umum
4.01 . 4.01.03 . 67 . 27
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor/Rujab
4.01 . 4.01.03 . 67 . 31
Peningkatan Pendataan Inventaris Aset
0,00
0,00
1.766.923.000,00
5.400.000,00
12.000.000,00
0,00
4.01 . 4.01.03 . 67 . 32
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lingkup Sekretariat Daerah (KLINIK PEMDA)
17.400.000,00
0,00
136.150.000,00
24.500.000,00
160.650.000,00
244.800.000,00
43.291.000,00
0,00
288.091.000,00
53.100.000,00
4.770.000,00
0,00
57.870.000,00
4.120.000,00
0,00
4.120.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 25
Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan dan Administrasi Kepegawaian Lingkup Sekretariat Daerah Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pegawai ASN
0,00 53.100.000,00
10.045.000,00
0,00
63.145.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 26
Penyusunan Tugas Dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah
35.400.000,00
4.555.000,00
0,00
39.955.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 27
Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)
35.400.000,00
6.795.000,00
0,00
42.195.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 28
Fasilitasi Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi
14.700.000,00
2.961.000,00
0,00
17.661.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 29
Penyusunan Data Analisis Jabatan SKPD
53.100.000,00
10.045.000,00
0,00
63.145.000,00
48.760.000,00
1.876.898.000,00
0,00
1.925.658.000,00
24.000.000,00
6.198.000,00
0,00
30.198.000,00
0,00
1.700.000.000,00
0,00
1.700.000.000,00
16.560.000,00
200.000,00
0,00
16.760.000,00
8.200.000,00
20.500.000,00
0,00
28.700.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 4.01 . 4.01.03 . 68 . 23 4.01 . 4.01.03 . 68 . 24
4.01 . 4.01.03 . 69
Program Organisasi Fasilitasi Penyusunan SOP(Standar Operasional Prosedur)
Program Hubungan Masyarakat Dan Protokol
4.01 . 4.01.03 . 69 . 25
Pengembangan dan Pengelolaan Website
4.01 . 4.01.03 . 69 . 26
Peningkatan Pengembangan dan Pelayanan Pemberitaan, Informasi dan Komunikasi
4.01 . 4.01.03 . 69 . 27
Pembuatan dan Penyusunan Buletin dan Kliping Internal
4.01 . 4.01.03 . 69 . 29
Sosialisasi Bakohumas
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 42
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 4.01 . 4.01.03 . 69 . 31 4.01 . 4.01.04 4.01 . 4.01.04 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) SEKRETARIAT DPRD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
429.000.000,00
17.346.875.000,00
1.613.368.000,00
19.389.243.000,00
429.000.000,00
3.471.675.000,00
4.500.000,00
3.905.175.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00
6.200.000,00
0,00
6.200.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
311.100.000,00
0,00
311.100.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
37.400.000,00
0,00
37.400.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
284.410.000,00
0,00
284.410.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
171.170.000,00
0,00
171.170.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
105.585.000,00
0,00
105.585.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
20.300.000,00
0,00
20.300.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
206.160.000,00
4.500.000,00
210.660.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
830.400.000,00
0,00
830.400.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
750.000.000,00
0,00
750.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran
156.000.000,00
1.000.000,00
0,00
157.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 20
rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
95.850.000,00
0,00
95.850.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 21
Penyediaan Jasa Publikasi/Periklanan
0,00
531.000.000,00
0,00
531.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 23
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
232.200.000,00
600.000,00
0,00
232.800.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 24
Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
40.800.000,00
500.000,00
0,00
41.300.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 31
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
0,00
1.050.710.000,00
1.608.868.000,00
2.659.578.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.01 . 4.01.04 . 02 . 06
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
0,00
0,00
76.125.000,00
76.125.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
32.500.000,00
832.950.000,00
865.450.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 08
Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
0,00
19.600.000,00
16.600.000,00
36.200.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
2.000.000,00
124.200.000,00
126.200.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
0,00
25.700.000,00
25.700.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 12
Pembangunan Pagar
0,00
0,00
223.893.000,00
223.893.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 20
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
0,00
52.890.000,00
0,00
52.890.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
814.720.000,00
0,00
814.720.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 25
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
44.000.000,00
0,00
44.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 40
Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan
0,00
0,00
53.500.000,00
53.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
0,00
0,00
255.900.000,00
255.900.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
0,00
312.450.000,00
0,00
312.450.000,00
0,00
312.450.000,00
0,00
312.450.000,00
0,00
155.000.000,00
0,00
155.000.000,00
0,00
155.000.000,00
0,00
155.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 03 4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 4.01 . 4.01.04 . 05 4.01 . 4.01.04 . 05 . 03
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 43
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 4.01 . 4.01.04 . 71
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
8.321.970.000,00
0,00
4.01 . 4.01.04 . 71 . 03
Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan
0,00
395.000.000,00
0,00
395.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 71 . 07
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
0,00
2.555.250.000,00
0,00
2.555.250.000,00
4.01 . 4.01.04 . 71 . 10
Peningkatan Koordinasi dan Konsultasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Pimpinan dan Anggota DPRD Ke Propinsi dan Jakarta Kunjungan Kerja/Kajian Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah
0,00
4.719.620.000,00
0,00
4.719.620.000,00
0,00
652.100.000,00
0,00
652.100.000,00
0,00
2.613.070.000,00
0,00
2.613.070.000,00
0,00
170.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 71 . 11 4.01 . 4.01.04 . 72 4.01 . 4.01.04 . 72 . 20
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
8.321.970.000,00
0,00
170.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 72 . 21
Hearing/Dialog dan Kordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama Kegiatan Reses
0,00
1.580.595.000,00
0,00
1.580.595.000,00
4.01 . 4.01.04 . 72 . 22
Kunjungan Kerja/Lapangan Pimpinan & Anggota DPRD Dalam Daerah
0,00
862.475.000,00
0,00
862.475.000,00
4.01 . 4.01.04 . 73
Program Badan Legislasi
0,00
1.422.000.000,00
0,00
1.422.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 73 . 01
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
0,00
1.154.000.000,00
0,00
1.154.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 73 . 02
Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, LKPJ Bupati dan Penyusunan APBD/APBD-P Penyusunan Raperda Usulan Inisiatif DPRD
0,00
142.000.000,00
0,00
142.000.000,00
0,00
126.000.000,00
0,00
126.000.000,00
667.820.000,00
576.180.000,00
1.364.100.000,00
2.608.100.000,00
4.01 . 4.01.04 . 73 . 03 4.01 . 4.01.05 4.01 . 4.01.05 . 01
KECAMATAN WUNDULAKO
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
130.200.000,00
105.200.000,00
0,00
235.400.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
10.800.000,00
0,00
10.800.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
12.200.000,00
0,00
12.200.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
5.936.000,00
0,00
5.936.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
20.500.000,00
0,00
20.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
4.01 . 4.01.05 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20
rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah
4.01 . 4.01.05 . 01 . 23 4.01 . 4.01.05 . 01 . 24 4.01 . 4.01.05 . 02
0,00
30.164.000,00
0,00
30.164.000,00
39.000.000,00
300.000,00
0,00
39.300.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
69.600.000,00
150.000,00
0,00
69.750.000,00
Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
21.600.000,00
150.000,00
0,00
21.750.000,00
0,00
32.325.000,00
230.500.000,00
262.825.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.01 . 4.01.05 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
220.000.000,00
220.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
10.500.000,00
10.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
12.325.000,00
0,00
12.325.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
78.600.000,00
45.400.000,00
126.000.000,00
250.000.000,00
0,00
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
10.200.000,00
150.000,00
0,00
10.350.000,00
4.01 . 4.01.05 . 08 4.01 . 4.01.05 . 08 . 01 4.01 . 4.01.05 . 15
Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah Promosi Potensi Daerah
Program Kelurahan 19 November
4.01 . 4.01.05 . 15 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
4.01 . 4.01.05 . 15 . 04
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 44
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
4.01 . 4.01.05 . 15 . 06
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
3.818.000,00
0,00
4.01 . 4.01.05 . 15 . 10
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
4.200.000,00
0,00
4.200.000,00
4.01 . 4.01.05 . 15 . 11
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
0,00
14.422.000,00
0,00
14.422.000,00
4.01 . 4.01.05 . 15 . 12
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
4.01 . 4.01.05 . 15 . 13
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
4.01 . 4.01.05 . 15 . 14
Penyusnan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
4.01 . 4.01.05 . 15 . 15
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
4.01 . 4.01.05 . 15 . 16
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
4.01 . 4.01.05 . 15 . 17
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
4.01 . 4.01.05 . 15 . 18 4.01 . 4.01.05 . 15 . 20
0,00
4.200.000,00
0,00
4.200.000,00
21.600.000,00
150.000,00
0,00
21.750.000,00
8.400.000,00
150.000,00
0,00
8.550.000,00
0,00
0,00
24.000.000,00
24.000.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
3.010.000,00
0,00
3.010.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
Pembangunan Infrasturuktur Kecamatan/Kelurahan
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
38.400.000,00
100.000,00
0,00
38.500.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
88.600.000,00
61.400.000,00
102.400.000,00
252.400.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
10.800.000,00
150.000,00
0,00
10.950.000,00
4.01 . 4.01.05 . 15 . 22
Pembinaan Kelembagaan Kelurahan
4.01 . 4.01.05 . 15 . 23
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
4.01 . 4.01.05 . 16
3.818.000,00
Program Kelurahan Wundulako
4.01 . 4.01.05 . 16 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
4.01 . 4.01.05 . 16 . 04
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan
4.01 . 4.01.05 . 16 . 06
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
4.560.000,00
0,00
4.560.000,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 07
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
2.800.000,00
0,00
2.800.000,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 09
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
0,00
1.760.000,00
0,00
1.760.000,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 10
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 11
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
0,00
5.100.000,00
0,00
5.100.000,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 12
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
0,00
6.450.000,00
0,00
6.450.000,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 13
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
24.000.000,00
150.000,00
0,00
24.150.000,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 14
Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
8.400.000,00
150.000,00
0,00
8.550.000,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 16
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
0,00
0,00
2.400.000,00
2.400.000,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 18
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
13.480.000,00
0,00
13.480.000,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 19
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
4.800.000,00
0,00
4.800.000,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 22
Pembangunan Infrasturuktur Kecamatan/Kelurahan
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 23
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
4.01 . 4.01.05 . 16 . 24
Pembinaan Kelembagaan Kelurahan
4.01 . 4.01.05 . 17
Program Kelurahan Lamekongga
4.01 . 4.01.05 . 17 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
4.01 . 4.01.05 . 17 . 04
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan
4.01 . 4.01.05 . 17 . 06
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
45.400.000,00
0,00
0,00
45.400.000,00
79.800.000,00
54.700.000,00
197.800.000,00
332.300.000,00
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
6.000.000,00
100.000,00
0,00
6.100.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
5.144.000,00
0,00
5.144.000,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 07
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
3.050.000,00
0,00
3.050.000,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 09
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
0,00
1.920.000,00
0,00
1.920.000,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 10
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 11
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
0,00
9.900.000,00
0,00
9.900.000,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 12
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
0,00
6.750.000,00
0,00
6.750.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 45
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 4.01 . 4.01.05 . 17 . 13
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
4.01 . 4.01.05 . 17 . 14
Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
4.01 . 4.01.05 . 17 . 15
JUMLAH 6=3+4+5
24.000.000,00
150.000,00
0,00
24.150.000,00
8.400.000,00
150.000,00
0,00
8.550.000,00
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
0,00
0,00
5.600.000,00
5.600.000,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 16
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
0,00
0,00
17.900.000,00
17.900.000,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 18
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 19
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
3.186.000,00
0,00
3.186.000,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 22
Pembangunan Infrasturuktur Kecamatan/Kelurahan
0,00
0,00
174.300.000,00
174.300.000,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 23
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
4.01 . 4.01.05 . 17 . 24
Pembinaan Kelembagaan Kelurahan
4.01 . 4.01.05 . 18
Program Kelurahan Kowioha
0,00
9.350.000,00
0,00
9.350.000,00
41.400.000,00
100.000,00
0,00
41.500.000,00
92.400.000,00
53.600.000,00
104.000.000,00
250.000.000,00
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
7.200.000,00
150.000,00
0,00
7.350.000,00
4.01 . 4.01.05 . 18 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
4.01 . 4.01.05 . 18 . 04
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan
4.01 . 4.01.05 . 18 . 06
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 18 . 07
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
2.186.000,00
0,00
2.186.000,00
4.01 . 4.01.05 . 18 . 09
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
0,00
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
4.01 . 4.01.05 . 18 . 10
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 18 . 11
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
0,00
8.750.000,00
0,00
8.750.000,00
4.01 . 4.01.05 . 18 . 12
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
0,00
3.200.000,00
0,00
3.200.000,00
4.01 . 4.01.05 . 18 . 13
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
24.000.000,00
1.130.000,00
0,00
25.130.000,00
4.01 . 4.01.05 . 18 . 14
Penyusnan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
8.400.000,00
884.000,00
0,00
9.284.000,00
4.01 . 4.01.05 . 18 . 16
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
0,00
0,00
4.000.000,00
4.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 18 . 18
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 18 . 19
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
2.700.000,00
0,00
2.700.000,00
4.01 . 4.01.05 . 18 . 22
Pembangunan Infrasturuktur Kecamatan/Kelurahan
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 18 . 23
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
4.01 . 4.01.05 . 18 . 24
Pembinaan Kelembagaan Kelurahan
4.01 . 4.01.05 . 19
Program Kelurahan Silea
4.01 . 4.01.05 . 19 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
4.01 . 4.01.05 . 19 . 04
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan
4.01 . 4.01.05 . 19 . 06
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
52.800.000,00
0,00
0,00
52.800.000,00
101.700.000,00
48.300.000,00
106.000.000,00
256.000.000,00
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
7.200.000,00
150.000,00
0,00
7.350.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
3.939.000,00
0,00
3.939.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 07
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
2.386.000,00
0,00
2.386.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 09
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 10
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 11
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
0,00
8.750.000,00
0,00
8.750.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 12
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 13
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
18.000.000,00
1.091.000,00
0,00
19.091.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 14
Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
8.400.000,00
884.000,00
0,00
9.284.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 16
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
0,00
0,00
6.000.000,00
6.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 18
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 46
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
4.01 . 4.01.05 . 19 . 19
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
1.650.000,00
0,00
1.650.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 22
Pembangunan Infrasturuktur Kecamatan/Kelurahan
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 23
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 24
Pembinaan Kelembagaan Kelurahan
45.900.000,00
0,00
0,00
45.900.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 27
Sistem Informasi terhadap Layanan Publik
22.200.000,00
3.150.000,00
0,00
25.350.000,00
96.520.000,00
53.480.000,00
100.000.000,00
250.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
10.800.000,00
100.000,00
0,00
10.900.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20
Program Kelurahan Nagapa
4.01 . 4.01.05 . 20 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
4.01 . 4.01.05 . 20 . 04
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan
4.01 . 4.01.05 . 20 . 06
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
4.610.000,00
0,00
4.610.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 07
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
2.800.000,00
0,00
2.800.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 09
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
0,00
1.760.000,00
0,00
1.760.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 10
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 11
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
0,00
5.100.000,00
0,00
5.100.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 12
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
0,00
6.450.000,00
0,00
6.450.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 13
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
24.000.000,00
150.000,00
0,00
24.150.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 14
Penyusnan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
8.400.000,00
150.000,00
0,00
8.550.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 18
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
13.480.000,00
0,00
13.480.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 19
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
4.800.000,00
0,00
4.800.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 22
Pembangunan Infrasturuktur Kecamatan/Kelurahan
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 23
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
4.01 . 4.01.05 . 20 . 24
Pembinaan Kelembagaan Kelurahan
4.01 . 4.01.05 . 50
Program Perencanaan, Pengembangan/Pembangunan
7.920.000,00
2.080.000,00
0,00
10.000.000,00
45.400.000,00
0,00
0,00
45.400.000,00
0,00
101.775.000,00
397.400.000,00
499.175.000,00
4.01 . 4.01.05 . 50 . 01
Pembangunan Infrasturuktur Kecamatan/Kelurahan
0,00
0,00
397.400.000,00
397.400.000,00
4.01 . 4.01.05 . 50 . 02
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 50 . 03
Pembinaan Kelembagaan Kecamatan
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 50 . 05
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
0,00
11.775.000,00
0,00
11.775.000,00
644.400.000,00
1.108.800.000,00
1.388.150.000,00
3.141.350.000,00
87.600.000,00
119.781.000,00
0,00
207.381.000,00
4.01 . 4.01.06 4.01 . 4.01.06 . 01
KECAMATAN KOLAKA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
57.300.000,00
0,00
57.300.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
4.851.445,00
0,00
4.851.445,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
4.237.555,00
0,00
4.237.555,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
3.160.000,00
0,00
3.160.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
7.200.000,00
0,00
7.200.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
21.432.000,00
0,00
21.432.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran
28.800.000,00
300.000,00
0,00
29.100.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 20
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
19.200.000,00
0,00
19.200.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 23
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
52.800.000,00
300.000,00
0,00
53.100.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 47
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 4.01 . 4.01.06 . 01 . 24 4.01 . 4.01.06 . 02
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
JUMLAH 6=3+4+5
6.000.000,00
300.000,00
0,00
6.300.000,00
0,00
68.294.000,00
261.700.000,00
329.994.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
37.200.000,00
37.200.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
4.500.000,00
4.500.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 20
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
13.294.000,00
0,00
13.294.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 32
Pembuatan Website
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 45
pengadaan kendaraan dinas / operasional
0,00
0,00
220.000.000,00
220.000.000,00
0,00
36.625.000,00
0,00
36.625.000,00
0,00
36.625.000,00
0,00
36.625.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
86.400.000,00
97.600.000,00
121.400.000,00
305.400.000,00 5.100.000,00
4.01 . 4.01.06 . 05 4.01 . 4.01.06 . 05 . 01 4.01 . 4.01.06 . 08 4.01 . 4.01.06 . 08 . 01 4.01 . 4.01.06 . 21
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah Promosi Potensi Daerah
Program Kelurahan Lamokato
4.01 . 4.01.06 . 21 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
0,00
5.100.000,00
0,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 03
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
200.000,00
0,00
200.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 04
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan
4.800.000,00
150.000,00
0,00
4.950.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 05
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
0,00
12.600.000,00
0,00
12.600.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 06
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
4.561.000,00
0,00
4.561.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 07
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
2.980.000,00
0,00
2.980.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 10
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
7.200.000,00
0,00
7.200.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 11
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
0,00
13.150.000,00
0,00
13.150.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 12
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
4.01 . 4.01.06 . 21 . 13
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
4.01 . 4.01.06 . 21 . 14
Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
4.01 . 4.01.06 . 21 . 15
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
4.01 . 4.01.06 . 21 . 18 4.01 . 4.01.06 . 21 . 19
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
14.400.000,00
150.000,00
0,00
14.550.000,00
4.800.000,00
150.000,00
0,00
4.950.000,00
0,00
0,00
33.000.000,00
33.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
5.089.000,00
0,00
5.089.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 22
Pembangunan Infrasturuktur Kecamatan/Kelurahan
0,00
0,00
55.400.000,00
55.400.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 23
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
4.01 . 4.01.06 . 21 . 24
Pembinaan Kelembagaan Kelurahan
4.01 . 4.01.06 . 21 . 26 4.01 . 4.01.06 . 21 . 27 4.01 . 4.01.06 . 22
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
62.400.000,00
14.000.000,00
0,00
76.400.000,00
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
0,00
5.270.000,00
0,00
5.270.000,00
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
33.000.000,00
33.000.000,00
Program Kelurahan Watuliandu
74.400.000,00
108.700.000,00
116.900.000,00
300.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
0,00
5.100.000,00
0,00
5.100.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 03
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
200.000,00
0,00
200.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 04
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan
4.800.000,00
150.000,00
0,00
4.950.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 05
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
0,00
12.600.000,00
0,00
12.600.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 48
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
4.01 . 4.01.06 . 22 . 06
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
4.561.000,00
0,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 07
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
2.980.000,00
0,00
4.561.000,00 2.980.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 10
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00 13.150.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 11
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
0,00
13.150.000,00
0,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 12
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 13
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
14.400.000,00
150.000,00
0,00
14.550.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 14
Penyusnan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
4.800.000,00
150.000,00
0,00
4.950.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 15
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
0,00
0,00
33.900.000,00
33.900.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 18
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 19
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 22
Pembangunan Infrasturuktur Kecamatan/Kelurahan
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 23
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
4.01 . 4.01.06 . 22 . 24
Pembinaan Kelembagaan Kelurahan
4.01 . 4.01.06 . 22 . 26 4.01 . 4.01.06 . 22 . 27 4.01 . 4.01.06 . 23
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
50.400.000,00
20.889.000,00
0,00
71.289.000,00
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
0,00
5.270.000,00
0,00
5.270.000,00
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
33.000.000,00
33.000.000,00
Program Kelurahan Balandete
74.400.000,00
108.700.000,00
116.900.000,00
300.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
0,00
5.100.000,00
0,00
5.100.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 03
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
200.000,00
0,00
200.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 04
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan
4.800.000,00
150.000,00
0,00
4.950.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 05
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
0,00
12.600.000,00
0,00
12.600.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 06
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
4.561.000,00
0,00
4.561.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 07
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
2.980.000,00
0,00
2.980.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 10
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 11
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
0,00
13.150.000,00
0,00
13.150.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 12
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 13
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
14.400.000,00
150.000,00
0,00
14.550.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 14
Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
4.800.000,00
150.000,00
0,00
4.950.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 15
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
0,00
0,00
33.900.000,00
33.900.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 18
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 19
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 22
Pembangunan Infrasturuktur Kecamatan/Kelurahan
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 23
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
4.01 . 4.01.06 . 23 . 24
Pembinaan Kelembagaan Kelurahan
4.01 . 4.01.06 . 23 . 26 4.01 . 4.01.06 . 23 . 27 4.01 . 4.01.06 . 24
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
50.400.000,00
20.889.000,00
0,00
71.289.000,00
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
0,00
5.270.000,00
0,00
5.270.000,00
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
33.000.000,00
33.000.000,00
74.400.000,00
108.700.000,00
116.900.000,00
300.000.000,00 5.100.000,00
Program Kelurahan Lalombaa
4.01 . 4.01.06 . 24 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
0,00
5.100.000,00
0,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 03
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
200.000,00
0,00
200.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 04
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan
4.800.000,00
150.000,00
0,00
4.950.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 49
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
4.01 . 4.01.06 . 24 . 05
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
0,00
12.600.000,00
0,00
12.600.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 06
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
4.561.000,00
0,00
4.561.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 07
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
2.980.000,00
0,00
2.980.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 10
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00 13.150.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 11
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
0,00
13.150.000,00
0,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 12
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 13
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
14.400.000,00
150.000,00
0,00
14.550.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 14
Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
4.800.000,00
150.000,00
0,00
4.950.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 15
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
0,00
0,00
33.900.000,00
33.900.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 18
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 19
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 22
Pembangunan Infrasturuktur Kecamatan/Kelurahan
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 23
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
4.01 . 4.01.06 . 24 . 24
Pembinaan Kelembagaan Kelurahan
4.01 . 4.01.06 . 24 . 26 4.01 . 4.01.06 . 24 . 27 4.01 . 4.01.06 . 25
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
50.400.000,00
20.889.000,00
0,00
71.289.000,00
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
0,00
5.270.000,00
0,00
5.270.000,00
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
33.000.000,00
33.000.000,00
Program Kelurahan Sabilambo
86.400.000,00
97.600.000,00
121.550.000,00
305.550.000,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
0,00
5.100.000,00
0,00
5.100.000,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 03
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
200.000,00
0,00
200.000,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 04
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan
4.800.000,00
150.000,00
0,00
4.950.000,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 05
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
0,00
12.600.000,00
0,00
12.600.000,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 06
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
4.561.000,00
0,00
4.561.000,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 07
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
2.980.000,00
0,00
2.980.000,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 10
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
7.200.000,00
0,00
7.200.000,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 11
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
0,00
13.150.000,00
0,00
13.150.000,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 12
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
4.01 . 4.01.06 . 25 . 13
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
4.01 . 4.01.06 . 25 . 14
Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
4.01 . 4.01.06 . 25 . 15
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
4.01 . 4.01.06 . 25 . 18 4.01 . 4.01.06 . 25 . 19
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
14.400.000,00
150.000,00
0,00
14.550.000,00
4.800.000,00
150.000,00
0,00
4.950.000,00
0,00
0,00
33.000.000,00
33.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
5.089.000,00
0,00
5.089.000,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 22
Pembangunan Infrasturuktur Kecamatan/Kelurahan
0,00
0,00
55.550.000,00
55.550.000,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 23
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
4.01 . 4.01.06 . 25 . 24
Pembinaan Kelembagaan Kelurahan
4.01 . 4.01.06 . 25 . 26 4.01 . 4.01.06 . 25 . 27 4.01 . 4.01.06 . 26
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
62.400.000,00
14.000.000,00
0,00
76.400.000,00
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
0,00
5.270.000,00
0,00
5.270.000,00
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
33.000.000,00
33.000.000,00
86.400.000,00
97.600.000,00
116.000.000,00
300.000.000,00
Program Kelurahan Laloeha
4.01 . 4.01.06 . 26 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
0,00
5.100.000,00
0,00
5.100.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 03
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
200.000,00
0,00
200.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 50
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
4.01 . 4.01.06 . 26 . 04
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan
4.800.000,00
150.000,00
0,00
4.950.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 05
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
0,00
12.600.000,00
0,00
12.600.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 06
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
4.561.000,00
0,00
4.561.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 07
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
2.980.000,00
0,00
2.980.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 10
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
7.200.000,00
0,00
7.200.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 11
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
0,00
13.150.000,00
0,00
13.150.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 12
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
4.01 . 4.01.06 . 26 . 13
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
4.01 . 4.01.06 . 26 . 14
Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
4.01 . 4.01.06 . 26 . 15
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
4.01 . 4.01.06 . 26 . 18 4.01 . 4.01.06 . 26 . 19 4.01 . 4.01.06 . 26 . 22
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
14.400.000,00
150.000,00
0,00
14.550.000,00
4.800.000,00
150.000,00
0,00
4.950.000,00
0,00
0,00
33.000.000,00
33.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
5.089.000,00
0,00
5.089.000,00
Pembangunan Infrasturuktur Kecamatan/Kelurahan
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 23
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
4.01 . 4.01.06 . 26 . 24
Pembinaan Kelembagaan Kelurahan
4.01 . 4.01.06 . 26 . 26 4.01 . 4.01.06 . 26 . 27 4.01 . 4.01.06 . 27
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
62.400.000,00
14.000.000,00
0,00
76.400.000,00
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
0,00
5.270.000,00
0,00
5.270.000,00
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
33.000.000,00
33.000.000,00
Program Kelurahan Tahoa
74.400.000,00
108.700.000,00
136.800.000,00
319.900.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
0,00
5.100.000,00
0,00
5.100.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 03
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
200.000,00
0,00
200.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 04
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan
4.800.000,00
150.000,00
0,00
4.950.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 05
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
0,00
12.600.000,00
0,00
12.600.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 06
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
4.561.000,00
0,00
4.561.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 07
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
2.980.000,00
0,00
2.980.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 10
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 11
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
0,00
13.150.000,00
0,00
13.150.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 12
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 13
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
14.400.000,00
150.000,00
0,00
14.550.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 14
Penyusnan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
4.800.000,00
150.000,00
0,00
4.950.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 15
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
0,00
0,00
33.900.000,00
33.900.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 18
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 19
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 22
Pembangunan Infrasturuktur Kecamatan/Kelurahan
0,00
0,00
69.900.000,00
69.900.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 23
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
4.01 . 4.01.06 . 27 . 24
Pembinaan Kelembagaan Kelurahan
4.01 . 4.01.06 . 27 . 26 4.01 . 4.01.06 . 27 . 27 4.01 . 4.01.06 . 50 4.01 . 4.01.06 . 50 . 01
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
50.400.000,00
20.889.000,00
0,00
71.289.000,00
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
0,00
5.270.000,00
0,00
5.270.000,00
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
33.000.000,00
33.000.000,00
0,00
141.500.000,00
280.000.000,00
421.500.000,00
0,00
0,00
280.000.000,00
280.000.000,00
Program Perencanaan, Pengembangan/Pembangunan Pembangunan Infrasturuktur Kecamatan/Kelurahan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 51
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
4.01 . 4.01.06 . 50 . 02
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 50 . 03
Pembinaan Kelembagaan Kecamatan
0,00
99.500.000,00
0,00
99.500.000,00
4.01 . 4.01.06 . 50 . 05
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
358.800.000,00
596.900.000,00
1.148.330.000,00
2.104.030.000,00
124.800.000,00
107.731.000,00
0,00
232.531.000,00
4.01 . 4.01.07 4.01 . 4.01.07 . 01
KECAMATAN POMALAA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
9.280.000,00
0,00
9.280.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
5.903.000,00
0,00
5.903.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
5.628.000,00
0,00
5.628.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
27.500.000,00
0,00
27.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
4.01 . 4.01.07 . 01 . 23 4.01 . 4.01.07 . 01 . 24 4.01 . 4.01.07 . 02
0,00
36.820.000,00
0,00
36.820.000,00
42.000.000,00
150.000,00
0,00
42.150.000,00
0,00
22.000.000,00
0,00
22.000.000,00
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
64.800.000,00
300.000,00
0,00
65.100.000,00
Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
18.000.000,00
150.000,00
0,00
18.150.000,00
0,00
35.344.000,00
220.000.000,00
255.344.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.01 . 4.01.07 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
220.000.000,00
220.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
17.344.000,00
0,00
17.344.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00
36.625.000,00
0,00
36.625.000,00
0,00
36.625.000,00
0,00
36.625.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 05 4.01 . 4.01.07 . 05 . 01 4.01 . 4.01.07 . 08 4.01 . 4.01.07 . 08 . 01 4.01 . 4.01.07 . 28
Pendidikan dan pelatihan formal
Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah Promosi Potensi Daerah
Program Kelurahan Dawi Dawi
4.01 . 4.01.07 . 28 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
4.01 . 4.01.07 . 28 . 04
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan
4.01 . 4.01.07 . 28 . 06
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
60.000.000,00
75.000.000,00
190.930.000,00
325.930.000,00
0,00
1.640.000,00
0,00
1.640.000,00
6.000.000,00
150.000,00
0,00
6.150.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
7.703.000,00
0,00
7.703.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 07
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
2.427.000,00
0,00
2.427.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 10
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 11
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
0,00
5.780.000,00
0,00
5.780.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 12
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
0,00
8.850.000,00
0,00
8.850.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 13
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
18.000.000,00
300.000,00
0,00
18.300.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 14
Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
6.000.000,00
150.000,00
0,00
6.150.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 17
Pengadaan Mebeleur
0,00
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 18
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 19
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 22
Pembangunan Infrasturuktur Kecamatan/Kelurahan
0,00
0,00
175.930.000,00
175.930.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 23
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 52
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 4.01 . 4.01.07 . 28 . 24 4.01 . 4.01.07 . 29
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pembinaan Kelembagaan Kelurahan
Program Kelurahan Pomalaa
JUMLAH 6=3+4+5
30.000.000,00
9.000.000,00
0,00
39.000.000,00
54.000.000,00
83.500.000,00
112.500.000,00
250.000.000,00
0,00
840.000,00
0,00
840.000,00
6.000.000,00
150.000,00
0,00
6.150.000,00 8.703.000,00
4.01 . 4.01.07 . 29 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
4.01 . 4.01.07 . 29 . 04
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan
4.01 . 4.01.07 . 29 . 06
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
8.703.000,00
0,00
4.01 . 4.01.07 . 29 . 07
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
2.427.000,00
0,00
2.427.000,00
4.01 . 4.01.07 . 29 . 10
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
14.900.000,00
0,00
14.900.000,00
4.01 . 4.01.07 . 29 . 11
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
0,00
5.780.000,00
0,00
5.780.000,00
4.01 . 4.01.07 . 29 . 12
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
0,00
8.850.000,00
0,00
8.850.000,00
4.01 . 4.01.07 . 29 . 13
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
18.000.000,00
300.000,00
0,00
18.300.000,00
4.01 . 4.01.07 . 29 . 14
Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
6.000.000,00
150.000,00
0,00
6.150.000,00
4.01 . 4.01.07 . 29 . 15
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
0,00
0,00
4.500.000,00
4.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 29 . 17
Pengadaan Mebeleur
0,00
0,00
8.000.000,00
8.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 29 . 18
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
14.400.000,00
0,00
14.400.000,00
4.01 . 4.01.07 . 29 . 19
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 29 . 22
Pembangunan Infrasturuktur Kecamatan/Kelurahan
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 29 . 23
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
4.01 . 4.01.07 . 29 . 24
Pembinaan Kelembagaan Kelurahan
4.01 . 4.01.07 . 30
Program Kelurahan Tonggoni
4.01 . 4.01.07 . 30 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
4.01 . 4.01.07 . 30 . 04
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan
4.01 . 4.01.07 . 30 . 06
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
24.000.000,00
10.000.000,00
0,00
34.000.000,00
60.000.000,00
87.500.000,00
102.500.000,00
250.000.000,00
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
6.000.000,00
150.000,00
0,00
6.150.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
8.068.000,00
0,00
8.068.000,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 07
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
2.652.000,00
0,00
2.652.000,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 10
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
14.900.000,00
0,00
14.900.000,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 11
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
0,00
5.780.000,00
0,00
5.780.000,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 12
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
0,00
8.850.000,00
0,00
8.850.000,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 13
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
18.000.000,00
300.000,00
0,00
18.300.000,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 14
Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
6.000.000,00
150.000,00
0,00
6.150.000,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 15
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
0,00
0,00
2.500.000,00
2.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 18
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 19
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
7.250.000,00
0,00
7.250.000,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 22
Pembangunan Infrasturuktur Kecamatan/Kelurahan
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 23
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
4.01 . 4.01.07 . 30 . 24
Pembinaan Kelembagaan Kelurahan
4.01 . 4.01.07 . 31
Program Kelurahan Kumoro
4.01 . 4.01.07 . 31 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
4.01 . 4.01.07 . 31 . 04
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan
4.01 . 4.01.07 . 31 . 06
Penyediaan Alat Tulis Kantor
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
30.000.000,00
12.000.000,00
0,00
42.000.000,00
60.000.000,00
75.700.000,00
114.300.000,00
250.000.000,00
0,00
840.000,00
0,00
840.000,00
6.000.000,00
150.000,00
0,00
6.150.000,00
0,00
8.103.000,00
0,00
8.103.000,00 Halaman 53
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
4.01 . 4.01.07 . 31 . 07
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
2.427.000,00
0,00
2.427.000,00
4.01 . 4.01.07 . 31 . 10
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
14.900.000,00
0,00
14.900.000,00
4.01 . 4.01.07 . 31 . 11
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
0,00
5.780.000,00
0,00
5.780.000,00
4.01 . 4.01.07 . 31 . 12
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
0,00
8.850.000,00
0,00
8.850.000,00
4.01 . 4.01.07 . 31 . 13
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
18.000.000,00
300.000,00
0,00
18.300.000,00
4.01 . 4.01.07 . 31 . 14
Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
6.000.000,00
150.000,00
0,00
6.150.000,00
4.01 . 4.01.07 . 31 . 15
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
0,00
0,00
2.500.000,00
2.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 31 . 17
Pengadaan Mebeleur
0,00
0,00
11.800.000,00
11.800.000,00
4.01 . 4.01.07 . 31 . 18
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
11.700.000,00
0,00
11.700.000,00
4.01 . 4.01.07 . 31 . 19
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 31 . 22
Pembangunan Infrasturuktur Kecamatan/Kelurahan
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 31 . 23
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
4.01 . 4.01.07 . 31 . 24
Pembinaan Kelembagaan Kelurahan
4.01 . 4.01.07 . 50
Program Perencanaan, Pengembangan/Pembangunan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
30.000.000,00
8.000.000,00
0,00
38.000.000,00
0,00
75.500.000,00
408.100.000,00
483.600.000,00
4.01 . 4.01.07 . 50 . 01
Pembangunan Infrasturuktur Kecamatan/Kelurahan
0,00
0,00
408.100.000,00
408.100.000,00
4.01 . 4.01.07 . 50 . 02
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
0,00
15.500.000,00
0,00
15.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 50 . 03
Pembinaan Kelembagaan Kecamatan
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 50 . 05
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
242.400.000,00
481.300.000,00
1.233.000.000,00
1.956.700.000,00
79.200.000,00
123.400.000,00
0,00
202.600.000,00
4.01 . 4.01.08 4.01 . 4.01.08 . 01
KECAMATAN WATUBANGGA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
8.654.400,00
0,00
8.654.400,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
41.000.000,00
0,00
41.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
34.545.600,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
4.01 . 4.01.08 . 01 . 23 4.01 . 4.01.08 . 01 . 24 4.01 . 4.01.08 . 02
0,00
34.545.600,00
0,00
3.000.000,00
150.000,00
0,00
3.150.000,00
0,00
26.200.000,00
0,00
26.200.000,00
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
58.800.000,00
200.000,00
0,00
59.000.000,00
Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
17.400.000,00
150.000,00
0,00
17.550.000,00
0,00
21.500.000,00
292.600.000,00
314.100.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.01 . 4.01.08 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
220.000.000,00
220.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02 . 06
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
0,00
3.000.000,00
72.600.000,00
75.600.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02 . 20
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
10.500.000,00
0,00
10.500.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 08
Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 54
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 4.01 . 4.01.08 . 08 . 01 4.01 . 4.01.08 . 32
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Promosi Potensi Daerah
Program Kelurahan Watubangga
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
56.400.000,00
74.100.000,00
119.500.000,00
250.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 32 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
0,00
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
4.01 . 4.01.08 . 32 . 06
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
8.300.000,00
0,00
8.300.000,00
4.01 . 4.01.08 . 32 . 07
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
4.01 . 4.01.08 . 32 . 10
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 32 . 11
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
0,00
14.750.000,00
0,00
14.750.000,00
4.01 . 4.01.08 . 32 . 12
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
4.01 . 4.01.08 . 32 . 13
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
4.01 . 4.01.08 . 32 . 14
Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
4.01 . 4.01.08 . 32 . 15
0,00
10.100.000,00
0,00
10.100.000,00
18.000.000,00
300.000,00
0,00
18.300.000,00
6.000.000,00
200.000,00
0,00
6.200.000,00
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
0,00
0,00
6.000.000,00
6.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 32 . 16
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 32 . 17
Pengadaan Mebeleur
0,00
0,00
3.500.000,00
3.500.000,00
4.01 . 4.01.08 . 32 . 18
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 32 . 19
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 32 . 22
Pembangunan Infrasturuktur Kecamatan/Kelurahan
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 32 . 23
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
4.01 . 4.01.08 . 32 . 24
Pembinaan Kelembagaan Kelurahan
4.01 . 4.01.08 . 33
Program Kelurahan Tandebura
0,00
9.750.000,00
0,00
9.750.000,00
32.400.000,00
6.000.000,00
0,00
38.400.000,00
56.400.000,00
82.400.000,00
204.100.000,00
342.900.000,00
4.01 . 4.01.08 . 33 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
0,00
1.620.000,00
0,00
1.620.000,00
4.01 . 4.01.08 . 33 . 06
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
9.300.000,00
0,00
9.300.000,00
4.01 . 4.01.08 . 33 . 07
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
2.080.000,00
0,00
2.080.000,00
4.01 . 4.01.08 . 33 . 10
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 33 . 11
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 33 . 12
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
4.01 . 4.01.08 . 33 . 13
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
4.01 . 4.01.08 . 33 . 14
Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
4.01 . 4.01.08 . 33 . 17
0,00
14.400.000,00
0,00
14.400.000,00
18.000.000,00
300.000,00
0,00
18.300.000,00
6.000.000,00
200.000,00
0,00
6.200.000,00
Pengadaan Mebeleur
0,00
0,00
11.200.000,00
11.200.000,00
4.01 . 4.01.08 . 33 . 18
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 33 . 19
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
4.01 . 4.01.08 . 33 . 22
Pembangunan Infrasturuktur Kecamatan/Kelurahan
0,00
0,00
192.900.000,00
192.900.000,00
4.01 . 4.01.08 . 33 . 23
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
4.01 . 4.01.08 . 33 . 24
Pembinaan Kelembagaan Kelurahan
4.01 . 4.01.08 . 34
Program Kelurahan Wolulu
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
32.400.000,00
9.000.000,00
0,00
41.400.000,00
50.400.000,00
76.600.000,00
236.800.000,00
363.800.000,00
4.01 . 4.01.08 . 34 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
0,00
1.620.000,00
0,00
1.620.000,00
4.01 . 4.01.08 . 34 . 06
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
8.593.000,00
0,00
8.593.000,00
4.01 . 4.01.08 . 34 . 07
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 34 . 10
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 55
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
4.01 . 4.01.08 . 34 . 11
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
0,00
14.787.000,00
0,00
14.787.000,00
4.01 . 4.01.08 . 34 . 12
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
0,00
10.100.000,00
0,00
10.100.000,00
4.01 . 4.01.08 . 34 . 13
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
18.000.000,00
300.000,00
0,00
18.300.000,00
4.01 . 4.01.08 . 34 . 14
Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
6.000.000,00
200.000,00
0,00
6.200.000,00
4.01 . 4.01.08 . 34 . 15
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
0,00
0,00
10.500.000,00
10.500.000,00
4.01 . 4.01.08 . 34 . 16
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 34 . 17
Pengadaan Mebeleur
0,00
0,00
7.000.000,00
7.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 34 . 18
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 34 . 19
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 34 . 22
Pembangunan Infrasturuktur Kecamatan/Kelurahan
0,00
0,00
199.300.000,00
199.300.000,00
4.01 . 4.01.08 . 34 . 23
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
4.01 . 4.01.08 . 34 . 24
Pembinaan Kelembagaan Kelurahan
Program Perencanaan, Pengembangan/Pembangunan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
26.400.000,00
7.000.000,00
0,00
33.400.000,00
0,00
83.300.000,00
380.000.000,00
463.300.000,00
4.01 . 4.01.08 . 50 . 01
Pembangunan Infrasturuktur Kecamatan/Kelurahan
0,00
0,00
380.000.000,00
380.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 50 . 02
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
0,00
24.000.000,00
0,00
24.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 50 . 03
Pembinaan Kelembagaan Kecamatan
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 50 . 05
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
0,00
9.300.000,00
0,00
9.300.000,00
182.520.000,00
481.230.000,00
1.125.950.000,00
1.789.700.000,00
51.120.000,00
114.120.000,00
0,00
165.240.000,00
4.01 . 4.01.08 . 50
4.01 . 4.01.09 4.01 . 4.01.09 . 01
KECAMATAN WOLO
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
5.400.000,00
0,00
5.400.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
6.656.000,00
0,00
6.656.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
29.000.000,00
0,00
29.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
4.01 . 4.01.09 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran
4.01 . 4.01.09 . 01 . 20
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
4.01 . 4.01.09 . 01 . 23
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
4.01 . 4.01.09 . 01 . 24
Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
4.01 . 4.01.09 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
29.164.000,00
0,00
29.164.000,00
10.800.000,00
300.000,00
0,00
11.100.000,00
0,00
27.900.000,00
0,00
27.900.000,00
31.440.000,00
400.000,00
0,00
31.840.000,00
8.880.000,00
300.000,00
0,00
9.180.000,00
0,00
26.000.000,00
240.000.000,00
266.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
220.000.000,00
220.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 06
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
0,00
0,00
13.000.000,00
13.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
7.000.000,00
7.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
17.000.000,00
0,00
17.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00
36.625.000,00
0,00
36.625.000,00
4.01 . 4.01.09 . 05
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 56
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 4.01 . 4.01.09 . 05 . 01 4.01 . 4.01.09 . 08 4.01 . 4.01.09 . 08 . 01 4.01 . 4.01.09 . 35
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pendidikan dan pelatihan formal
Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah Promosi Potensi Daerah
Program Kelurahan Wolo
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
36.625.000,00
0,00
36.625.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
69.000.000,00
72.750.000,00
115.000.000,00
256.750.000,00
0,00
540.000,00
0,00
540.000,00
6.000.000,00
150.000,00
0,00
6.150.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
4.01 . 4.01.09 . 35 . 04
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4.01 . 4.01.09 . 35 . 05
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
0,00
4.200.000,00
0,00
4.200.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35 . 06
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
18.150.000,00
0,00
18.150.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35 . 07
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
895.000,00
0,00
895.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35 . 10
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
9.600.000,00
0,00
9.600.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35 . 11
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
0,00
5.300.000,00
0,00
5.300.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35 . 12
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
0,00
12.350.000,00
0,00
12.350.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35 . 13
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
18.000.000,00
300.000,00
0,00
18.300.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35 . 14
Penyusnan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
6.000.000,00
200.000,00
0,00
6.200.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35 . 15
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
0,00
0,00
7.500.000,00
7.500.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35 . 17
Pengadaan Mebeleur
0,00
0,00
750.000,00
750.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35 . 18
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
8.565.000,00
0,00
8.565.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35 . 19
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35 . 22
Pembangunan Infrasturuktur Kecamatan/Kelurahan
0,00
0,00
106.750.000,00
106.750.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35 . 23
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
4.01 . 4.01.09 . 35 . 24
Pembinaan Kelembagaan Kelurahan
4.01 . 4.01.09 . 36
Program Kelurahan Uluwolo
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
39.000.000,00
0,00
0,00
39.000.000,00
62.400.000,00
69.600.000,00
189.550.000,00
321.550.000,00
0,00
750.000,00
0,00
750.000,00
6.000.000,00
150.000,00
0,00
6.150.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
4.01 . 4.01.09 . 36 . 04
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan
4.01 . 4.01.09 . 36 . 05
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
0,00
4.200.000,00
0,00
4.200.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36 . 06
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
19.050.000,00
0,00
19.050.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36 . 07
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
3.800.000,00
0,00
3.800.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36 . 10
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36 . 11
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
0,00
4.400.000,00
0,00
4.400.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36 . 12
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
0,00
14.200.000,00
0,00
14.200.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36 . 13
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
18.000.000,00
300.000,00
0,00
18.300.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36 . 14
Penyusnan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
6.000.000,00
200.000,00
0,00
6.200.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36 . 16
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36 . 17
Pengadaan Mebeleur
0,00
0,00
8.000.000,00
8.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36 . 18
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
4.700.000,00
0,00
4.700.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36 . 19
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
4.850.000,00
0,00
4.850.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36 . 22
Pembangunan Infrasturuktur Kecamatan/Kelurahan
0,00
0,00
171.550.000,00
171.550.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36 . 23
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 57
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 4.01 . 4.01.09 . 36 . 24 4.01 . 4.01.09 . 50
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pembinaan Kelembagaan Kelurahan
Program Perencanaan, Pengembangan/Pembangunan
JUMLAH 6=3+4+5
32.400.000,00
0,00
0,00
32.400.000,00
0,00
147.135.000,00
581.400.000,00
728.535.000,00
4.01 . 4.01.09 . 50 . 01
Pembangunan Infrasturuktur Kecamatan/Kelurahan
0,00
10.000.000,00
581.400.000,00
591.400.000,00
4.01 . 4.01.09 . 50 . 02
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 50 . 03
Pembinaan Kelembagaan Kecamatan
0,00
100.360.000,00
0,00
100.360.000,00
4.01 . 4.01.09 . 50 . 05
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
0,00
6.775.000,00
0,00
6.775.000,00
148.200.000,00
380.800.000,00
740.900.000,00
1.269.900.000,00
94.200.000,00
121.727.000,00
0,00
215.927.000,00
4.01 . 4.01.10 4.01 . 4.01.10 . 01
KECAMATAN BAULA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
2.750.000,00
0,00
2.750.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
6.111.000,00
0,00
6.111.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
8.226.000,00
0,00
8.226.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
53.000.000,00
0,00
53.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran
4.01 . 4.01.10 . 01 . 20
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
4.01 . 4.01.10 . 01 . 23
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
4.01 . 4.01.10 . 01 . 24
Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
4.01 . 4.01.10 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
28.890.000,00
0,00
28.890.000,00
28.800.000,00
150.000,00
0,00
28.950.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
57.600.000,00
300.000,00
0,00
57.900.000,00
7.800.000,00
300.000,00
0,00
8.100.000,00
0,00
18.570.000,00
231.000.000,00
249.570.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
220.000.000,00
220.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
13.570.000,00
0,00
13.570.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00
36.000.000,00
0,00
36.000.000,00
0,00
36.000.000,00
0,00
36.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
54.000.000,00
86.000.000,00
129.900.000,00
269.900.000,00 1.300.000,00
4.01 . 4.01.10 . 05 4.01 . 4.01.10 . 05 . 03 4.01 . 4.01.10 . 08 4.01 . 4.01.10 . 08 . 01 4.01 . 4.01.10 . 37
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah Promosi Potensi Daerah
Program Kelurahan Puundoho
4.01 . 4.01.10 . 37 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
4.01 . 4.01.10 . 37 . 04
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan
4.01 . 4.01.10 . 37 . 06
Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.01 . 4.01.10 . 37 . 07
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4.01 . 4.01.10 . 37 . 10
Penyediaan Makanan dan Minuman
4.01 . 4.01.10 . 37 . 11
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
4.01 . 4.01.10 . 37 . 12
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
1.300.000,00
0,00
9.600.000,00
150.000,00
0,00
9.750.000,00
0,00
10.318.000,00
0,00
10.318.000,00
0,00
7.100.000,00
0,00
7.100.000,00
0,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
0,00
15.132.000,00
0,00
15.132.000,00
0,00
6.300.000,00
0,00
6.300.000,00 Halaman 58
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 4.01 . 4.01.10 . 37 . 13
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
4.01 . 4.01.10 . 37 . 14
Penyusnan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
4.01 . 4.01.10 . 37 . 15
JUMLAH 6=3+4+5
18.000.000,00
300.000,00
0,00
6.000.000,00
150.000,00
0,00
6.150.000,00
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 37 . 18
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 37 . 19
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
9.250.000,00
0,00
9.250.000,00
4.01 . 4.01.10 . 37 . 22
Pembangunan Infrasturuktur Kecamatan/Kelurahan
0,00
0,00
119.900.000,00
119.900.000,00
4.01 . 4.01.10 . 37 . 23
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
4.01 . 4.01.10 . 37 . 24
Pembinaan Kelembagaan Kelurahan
Program Perencanaan, Pengembangan/Pembangunan
18.300.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
20.400.000,00
0,00
0,00
20.400.000,00
0,00
103.503.000,00
380.000.000,00
483.503.000,00
4.01 . 4.01.10 . 50 . 01
Pembangunan Infrasturuktur Kecamatan/Kelurahan
0,00
0,00
380.000.000,00
380.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 50 . 02
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
0,00
21.500.000,00
0,00
21.500.000,00
4.01 . 4.01.10 . 50 . 03
Pembinaan Kelembagaan Kecamatan
0,00
73.000.000,00
0,00
73.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 50 . 05
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
0,00
9.003.000,00
0,00
9.003.000,00
632.400.000,00
1.076.050.000,00
1.634.450.000,00
3.342.900.000,00
138.600.000,00
180.632.000,00
0,00
319.232.000,00
4.01 . 4.01.10 . 50
4.01 . 4.01.11 4.01 . 4.01.11 . 01
KECAMATAN LATAMBAGA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
16.140.000,00
0,00
16.140.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
1.600.000,00
0,00
1.600.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
6.700.000,00
0,00
6.700.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
7.270.000,00
0,00
7.270.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
4.612.000,00
0,00
4.612.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
27.000.000,00
0,00
27.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
4.01 . 4.01.11 . 01 . 23 4.01 . 4.01.11 . 01 . 24 4.01 . 4.01.11 . 02
0,00
69.560.000,00
0,00
69.560.000,00
12.000.000,00
100.000,00
0,00
12.100.000,00
0,00
46.250.000,00
0,00
46.250.000,00
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
92.400.000,00
1.200.000,00
0,00
93.600.000,00
Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
34.200.000,00
200.000,00
0,00
34.400.000,00
0,00
22.040.000,00
264.600.000,00
286.640.000,00 44.600.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.01 . 4.01.11 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
44.600.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
9.040.000,00
0,00
9.040.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 45
pengadaan kendaraan dinas / operasional
0,00
0,00
220.000.000,00
220.000.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
71.400.000,00
109.300.000,00
119.300.000,00
300.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 06 4.01 . 4.01.11 . 06 . 06 4.01 . 4.01.11 . 08 4.01 . 4.01.11 . 08 . 01 4.01 . 4.01.11 . 38
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan RKA/RKPA SKPD
Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah Promosi Potensi Daerah
Program Kelurahan Mangolo
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 59
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
4.01 . 4.01.11 . 38 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
0,00
2.500.000,00
0,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 03
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
300.000,00
0,00
2.500.000,00 300.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 04
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran
12.000.000,00
150.000,00
0,00
12.150.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 05
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 06
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
4.810.000,00
0,00
4.810.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 07
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
5.240.000,00
0,00
5.240.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 10
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 11
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
0,00
12.200.000,00
0,00
12.200.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 12
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
0,00
11.500.000,00
0,00
11.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 13
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
18.000.000,00
150.000,00
0,00
18.150.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 14
Penyusnan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
8.400.000,00
150.000,00
0,00
8.550.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 15
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
0,00
0,00
36.300.000,00
36.300.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 18
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
17.100.000,00
0,00
17.100.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 19
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
10.200.000,00
0,00
10.200.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 22
Pembangunan Infrasturuktur Kecamatan/Kelurahan
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 23
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 24
Pembinaan Kelembagaan Kelurahan
33.000.000,00
0,00
0,00
33.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 27
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
33.000.000,00
33.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39
Program Kelurahan Kolakaasi
71.400.000,00
107.850.000,00
224.350.000,00
403.600.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39 . 03
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
300.000,00
0,00
300.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39 . 04
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran
12.000.000,00
150.000,00
0,00
12.150.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39 . 05
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39 . 06
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
3.960.000,00
0,00
3.960.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39 . 07
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
5.240.000,00
0,00
5.240.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39 . 10
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39 . 11
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
0,00
12.100.000,00
0,00
12.100.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39 . 12
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
0,00
11.500.000,00
0,00
11.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39 . 13
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
18.000.000,00
150.000,00
0,00
18.150.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39 . 14
Penyusnan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
8.400.000,00
150.000,00
0,00
8.550.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39 . 15
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
0,00
0,00
41.750.000,00
41.750.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39 . 18
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
17.100.000,00
0,00
17.100.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39 . 19
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
10.200.000,00
0,00
10.200.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39 . 22
Pembangunan Infrasturuktur Kecamatan/Kelurahan
0,00
0,00
149.600.000,00
149.600.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39 . 23
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
4.01 . 4.01.11 . 39 . 24
Pembinaan Kelembagaan Kelurahan
4.01 . 4.01.11 . 39 . 27
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.11 . 40 4.01 . 4.01.11 . 40 . 02
Program Kelurahan Sea Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
33.000.000,00
0,00
0,00
33.000.000,00
0,00
0,00
33.000.000,00
33.000.000,00
71.400.000,00
107.350.000,00
121.250.000,00
300.000.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00 Halaman 60
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 4.01 . 4.01.11 . 40 . 03
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
4.01 . 4.01.11 . 40 . 04
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
300.000,00
0,00
300.000,00
12.000.000,00
150.000,00
0,00
12.150.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 05
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 06
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
4.410.000,00
0,00
4.410.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 07
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
5.240.000,00
0,00
5.240.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 10
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 11
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
0,00
10.650.000,00
0,00
10.650.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 12
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
0,00
11.500.000,00
0,00
11.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 13
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
18.000.000,00
150.000,00
0,00
18.150.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 14
Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
8.400.000,00
150.000,00
0,00
8.550.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 15
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
0,00
0,00
38.250.000,00
38.250.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 18
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
17.100.000,00
0,00
17.100.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 19
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
10.200.000,00
0,00
10.200.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 22
Pembangunan Infrasturuktur Kecamatan/Kelurahan
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 23
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 24
Pembinaan Kelembagaan Kelurahan
33.000.000,00
0,00
0,00
33.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 27
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
33.000.000,00
33.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41
Program Kelurahan Latambaga
65.400.000,00
115.250.000,00
119.350.000,00
300.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41 . 03
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
300.000,00
0,00
300.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41 . 04
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran
12.000.000,00
150.000,00
0,00
12.150.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41 . 05
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
0,00
9.600.000,00
0,00
9.600.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41 . 06
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
4.410.000,00
0,00
4.410.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41 . 07
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
5.240.000,00
0,00
5.240.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41 . 10
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41 . 11
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
0,00
18.950.000,00
0,00
18.950.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41 . 12
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
0,00
11.500.000,00
0,00
11.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41 . 13
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
18.000.000,00
150.000,00
0,00
18.150.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41 . 14
Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
8.400.000,00
150.000,00
0,00
8.550.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41 . 15
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
0,00
0,00
36.350.000,00
36.350.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41 . 18
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
17.100.000,00
0,00
17.100.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41 . 19
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
10.200.000,00
0,00
10.200.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41 . 22
Pembangunan Infrasturuktur Kecamatan/Kelurahan
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41 . 23
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41 . 24
Pembinaan Kelembagaan Kelurahan
27.000.000,00
0,00
0,00
27.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41 . 27
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
33.000.000,00
33.000.000,00
71.400.000,00
104.550.000,00
124.050.000,00
300.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42
Program Kelurahan Sakuli
4.01 . 4.01.11 . 42 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 03
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
300.000,00
0,00
300.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 61
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
4.01 . 4.01.11 . 42 . 04
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran
12.000.000,00
150.000,00
0,00
12.150.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 05
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 06
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
4.410.000,00
0,00
4.410.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 07
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
5.240.000,00
0,00
5.240.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 10
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 11
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
0,00
7.850.000,00
0,00
7.850.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 12
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
0,00
11.500.000,00
0,00
11.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 13
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
18.000.000,00
150.000,00
0,00
18.150.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 14
Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
8.400.000,00
150.000,00
0,00
8.550.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 15
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
0,00
0,00
41.050.000,00
41.050.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 18
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
17.100.000,00
0,00
17.100.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 19
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
10.200.000,00
0,00
10.200.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 22
Pembangunan Infrasturuktur Kecamatan/Kelurahan
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 23
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 24
Pembinaan Kelembagaan Kelurahan
33.000.000,00
0,00
0,00
33.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 27
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
33.000.000,00
33.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43
Program Kelurahan Induha
71.400.000,00
107.050.000,00
121.550.000,00
300.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 03
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
300.000,00
0,00
300.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 04
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran
12.000.000,00
150.000,00
0,00
12.150.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 05
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 06
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
4.410.000,00
0,00
4.410.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 07
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
5.240.000,00
0,00
5.240.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 10
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 11
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
0,00
10.850.000,00
0,00
10.850.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 12
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
0,00
11.500.000,00
0,00
11.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 13
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
18.000.000,00
150.000,00
0,00
18.150.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 14
Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
8.400.000,00
150.000,00
0,00
8.550.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 15
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
0,00
0,00
38.550.000,00
38.550.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 18
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
17.100.000,00
0,00
17.100.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 19
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
10.200.000,00
0,00
10.200.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 22
Pembangunan Infrasturuktur Kecamatan/Kelurahan
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 23
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 24
Pembinaan Kelembagaan Kelurahan
33.000.000,00
0,00
0,00
33.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 27
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
33.000.000,00
33.000.000,00
71.400.000,00
107.900.000,00
152.100.000,00
331.400.000,00 1.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44
Program Kelurahan Ulunggolaka
4.01 . 4.01.11 . 44 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
0,00
1.500.000,00
0,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 03
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
300.000,00
0,00
300.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 04
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran
12.000.000,00
150.000,00
0,00
12.150.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 62
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
4.01 . 4.01.11 . 44 . 05
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 06
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
4.410.000,00
0,00
4.410.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 07
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
5.240.000,00
0,00
5.240.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 10
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 11
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
0,00
12.200.000,00
0,00
12.200.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 12
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
0,00
11.500.000,00
0,00
11.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 13
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
18.000.000,00
150.000,00
0,00
18.150.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 14
Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
8.400.000,00
150.000,00
0,00
8.550.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 15
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
0,00
0,00
59.100.000,00
59.100.000,00 10.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 16
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
0,00
0,00
10.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 18
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
17.100.000,00
0,00
17.100.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 19
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
10.200.000,00
0,00
10.200.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 22
Pembangunan Infrasturuktur Kecamatan/Kelurahan
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 23
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 24
Pembinaan Kelembagaan Kelurahan
33.000.000,00
0,00
0,00
33.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 27
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
33.000.000,00
33.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 50
Program Perencanaan, Pengembangan/Pembangunan
0,00
96.628.000,00
387.900.000,00
484.528.000,00
4.01 . 4.01.11 . 50 . 01
Pembangunan Infrasturuktur Kecamatan/Kelurahan
0,00
0,00
387.900.000,00
387.900.000,00
4.01 . 4.01.11 . 50 . 02
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 50 . 03
Pembinaan Kelembagaan Kecamatan
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 50 . 05
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
0,00
6.628.000,00
0,00
6.628.000,00
136.800.000,00
393.000.000,00
1.126.550.000,00
1.656.350.000,00
80.400.000,00
134.600.000,00
0,00
215.000.000,00 8.000.000,00
4.01 . 4.01.12 4.01 . 4.01.12 . 01
KECAMATAN TANGGETADA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
8.000.000,00
0,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
6.600.000,00
0,00
6.600.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
22.000.000,00
0,00
22.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
36.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
4.01 . 4.01.12 . 01 . 23 4.01 . 4.01.12 . 01 . 24 4.01 . 4.01.12 . 02
0,00
36.000.000,00
0,00
8.400.000,00
300.000,00
0,00
8.700.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
57.000.000,00
400.000,00
0,00
57.400.000,00
Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
15.000.000,00
300.000,00
0,00
15.300.000,00
0,00
21.000.000,00
233.300.000,00
254.300.000,00 220.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.01 . 4.01.12 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
220.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
3.000.000,00
3.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
10.300.000,00
10.300.000,00
4.01 . 4.01.12 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 63
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 4.01 . 4.01.12 . 02 . 24 4.01 . 4.01.12 . 05 4.01 . 4.01.12 . 05 . 03 4.01 . 4.01.12 . 08 4.01 . 4.01.12 . 08 . 01 4.01 . 4.01.12 . 45
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH 6=3+4+5
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00 250.000.000,00
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah Promosi Potensi Daerah
Program Kelurahan Anaiwoi
56.400.000,00
82.400.000,00
111.200.000,00
4.01 . 4.01.12 . 45 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
0,00
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
4.01 . 4.01.12 . 45 . 06
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
17.850.000,00
0,00
17.850.000,00
4.01 . 4.01.12 . 45 . 07
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
4.01 . 4.01.12 . 45 . 10
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 45 . 11
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
0,00
14.750.000,00
0,00
14.750.000,00
4.01 . 4.01.12 . 45 . 12
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
4.01 . 4.01.12 . 45 . 13
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
4.01 . 4.01.12 . 45 . 14
Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
4.01 . 4.01.12 . 45 . 17
0,00
10.100.000,00
0,00
10.100.000,00
18.000.000,00
300.000,00
0,00
18.300.000,00
6.000.000,00
200.000,00
0,00
6.200.000,00
Pengadaan Mebeleur
0,00
0,00
11.200.000,00
11.200.000,00
4.01 . 4.01.12 . 45 . 18
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 45 . 19
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
4.01 . 4.01.12 . 45 . 22
Pembangunan Infrasturuktur Kecamatan/Kelurahan
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 45 . 23
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
4.01 . 4.01.12 . 45 . 24
Pembinaan Kelembagaan Kelurahan
4.01 . 4.01.12 . 50
Program Perencanaan, Pengembangan/Pembangunan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
32.400.000,00
0,00
0,00
32.400.000,00
0,00
135.000.000,00
782.050.000,00
917.050.000,00
4.01 . 4.01.12 . 50 . 01
Pembangunan Infrasturuktur Kecamatan/Kelurahan
0,00
0,00
782.050.000,00
782.050.000,00
4.01 . 4.01.12 . 50 . 02
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 50 . 03
Pembinaan Kelembagaan Kecamatan
0,00
96.000.000,00
0,00
96.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 50 . 05
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
245.400.000,00
391.350.000,00
865.750.000,00
1.502.500.000,00
98.400.000,00
124.750.000,00
0,00
223.150.000,00
4.01 . 4.01.13 4.01 . 4.01.13 . 01
KECAMATAN SAMATURU
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00
1.800.000,00
0,00
1.800.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
14.400.000,00
0,00
14.400.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
8.250.000,00
0,00
8.250.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
36.000.000,00
0,00
36.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 23
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
74.400.000,00
400.000,00
0,00
74.800.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 24
Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
24.000.000,00
400.000,00
0,00
24.400.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 64
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 4.01 . 4.01.13 . 02
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
45.600.000,00
254.250.000,00
299.850.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
220.000.000,00
220.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
27.350.000,00
27.350.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
0,00
2.400.000,00
2.400.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
4.200.000,00
0,00
4.200.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
33.900.000,00
0,00
33.900.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
4.500.000,00
4.500.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02 . 47
Pembangunan,Pemanfaatan Halaman Kantor
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
69.600.000,00
69.900.000,00
110.500.000,00
250.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 06 4.01 . 4.01.13 . 06 . 06 4.01 . 4.01.13 . 08 4.01 . 4.01.13 . 08 . 01 4.01 . 4.01.13 . 46
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan RKA/RKPA SKPD
Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah Promosi Potensi Daerah
Program Kelurahan Tosiba
4.01 . 4.01.13 . 46 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00
300.000,00
0,00
300.000,00
4.01 . 4.01.13 . 46 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
0,00
1.800.000,00
0,00
1.800.000,00
4.01 . 4.01.13 . 46 . 06
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
5.200.000,00
0,00
5.200.000,00
4.01 . 4.01.13 . 46 . 07
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
4.01 . 4.01.13 . 46 . 10
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 46 . 11
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
0,00
5.400.000,00
0,00
5.400.000,00
4.01 . 4.01.13 . 46 . 12
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 46 . 13
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
24.000.000,00
1.100.000,00
0,00
25.100.000,00
4.01 . 4.01.13 . 46 . 15
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
0,00
0,00
10.500.000,00
10.500.000,00
4.01 . 4.01.13 . 46 . 18
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
5.400.000,00
0,00
5.400.000,00
4.01 . 4.01.13 . 46 . 19
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 46 . 21
Penyusunan RKA/RKPA SKPD
0,00
500.000,00
0,00
500.000,00
4.01 . 4.01.13 . 46 . 22
Pembangunan Infrasturuktur Kecamatan/Kelurahan
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 46 . 23
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
4.01 . 4.01.13 . 46 . 24
Pembinaan Kelembagaan Kelurahan
0,00
11.500.000,00
0,00
11.500.000,00
45.600.000,00
7.200.000,00
0,00
52.800.000,00
Program Kelurahan Tonganapo
63.600.000,00
65.400.000,00
121.000.000,00
250.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 47 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00
300.000,00
0,00
300.000,00
4.01 . 4.01.13 . 47 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
0,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
4.01 . 4.01.13 . 47 . 06
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
4.800.000,00
0,00
4.800.000,00
4.01 . 4.01.13 . 47 . 07
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
4.01 . 4.01.13 . 47 . 10
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 47 . 11
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
0,00
5.400.000,00
0,00
5.400.000,00
4.01 . 4.01.13 . 47 . 12
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 47 . 13
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
18.000.000,00
700.000,00
0,00
18.700.000,00
4.01 . 4.01.13 . 47
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 65
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
4.01 . 4.01.13 . 47 . 14
Penyusnan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
6.000.000,00
200.000,00
0,00
6.200.000,00
4.01 . 4.01.13 . 47 . 15
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
0,00
0,00
21.000.000,00
21.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 47 . 18
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kanto
0,00
4.450.000,00
0,00
4.450.000,00
4.01 . 4.01.13 . 47 . 19
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
4.01 . 4.01.13 . 47 . 21
Penyusunan RKA/RKPA SKPD
0,00
850.000,00
0,00
850.000,00
4.01 . 4.01.13 . 47 . 22
Pembangunan Infrasturuktur Kecamatan/Kelurahan
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 47 . 23
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
4.01 . 4.01.13 . 47 . 24
Pembinaan Kelembagaan Kelurahan
Program Perencanaan, Pengembangan/Pembangunan
0,00
11.500.000,00
0,00
11.500.000,00
39.600.000,00
3.600.000,00
0,00
43.200.000,00
13.800.000,00
63.200.000,00
380.000.000,00
457.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 50 . 01
Pembangunan Infrasturuktur Kecamatan/Kelurahan
0,00
0,00
380.000.000,00
380.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 50 . 02
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 50 . 03
Pembinaan Kelembagaan Kecamatan
13.800.000,00
28.200.000,00
0,00
42.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 50 . 05
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
123.720.000,00
426.280.000,00
805.000.000,00
1.355.000.000,00
61.320.000,00
98.348.000,00
0,00
159.668.000,00
4.01 . 4.01.13 . 50
4.01 . 4.01.14 4.01 . 4.01.14 . 01
KECAMATAN TOARI
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
8.998.000,00
0,00
8.998.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
9.510.000,00
0,00
9.510.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran
4.01 . 4.01.14 . 01 . 20
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
4.01 . 4.01.14 . 01 . 23
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
4.01 . 4.01.14 . 01 . 24
Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
4.01 . 4.01.14 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
21.090.000,00
0,00
21.090.000,00
21.000.000,00
200.000,00
0,00
21.200.000,00
0,00
10.450.000,00
0,00
10.450.000,00
32.880.000,00
300.000,00
0,00
33.180.000,00
7.440.000,00
300.000,00
0,00
7.740.000,00
0,00
43.500.000,00
220.000.000,00
263.500.000,00 220.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
220.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02 . 20
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
24.500.000,00
0,00
24.500.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00
26.000.000,00
0,00
26.000.000,00
0,00
26.000.000,00
0,00
26.000.000,00
0,00
19.000.000,00
0,00
19.000.000,00
0,00
19.000.000,00
0,00
19.000.000,00
62.400.000,00
87.600.000,00
205.000.000,00
355.000.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 05 4.01 . 4.01.14 . 05 . 01 4.01 . 4.01.14 . 08 4.01 . 4.01.14 . 08 . 01 4.01 . 4.01.14 . 48 4.01 . 4.01.14 . 48 . 02
Pendidikan dan pelatihan formal
Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah Promosi Potensi Daerah
Program Kelurahan Ranomentaa Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 66
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
4.01 . 4.01.14 . 48 . 04
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan
10.800.000,00
100.000,00
0,00
10.900.000,00
4.01 . 4.01.14 . 48 . 06
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
5.918.000,00
0,00
5.918.000,00
4.01 . 4.01.14 . 48 . 07
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
1.950.000,00
0,00
1.950.000,00
4.01 . 4.01.14 . 48 . 10
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 48 . 11
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
0,00
29.382.000,00
0,00
29.382.000,00
4.01 . 4.01.14 . 48 . 12
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
0,00
11.100.000,00
0,00
11.100.000,00
4.01 . 4.01.14 . 48 . 13
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
20.400.000,00
200.000,00
0,00
20.600.000,00
4.01 . 4.01.14 . 48 . 14
Penyusnan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
4.800.000,00
200.000,00
0,00
5.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 48 . 15
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
0,00
0,00
5.700.000,00
5.700.000,00
4.01 . 4.01.14 . 48 . 18
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
9.500.000,00
0,00
9.500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 48 . 19
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
4.750.000,00
0,00
4.750.000,00
4.01 . 4.01.14 . 48 . 22
Pembangunan Infrasturuktur Kecamatan/Kelurahan
0,00
0,00
199.300.000,00
199.300.000,00
4.01 . 4.01.14 . 48 . 23
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
4.01 . 4.01.14 . 48 . 24
Pembinaan Kelembagaan Kelurahan
4.01 . 4.01.14 . 50
Program Perencanaan, Pengembangan/Pembangunan
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
26.400.000,00
0,00
0,00
26.400.000,00
0,00
151.832.000,00
380.000.000,00
531.832.000,00
4.01 . 4.01.14 . 50 . 01
Pembangunan Infrasturuktur Kecamatan/Kelurahan
0,00
0,00
380.000.000,00
380.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 50 . 02
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
0,00
30.582.000,00
0,00
30.582.000,00
4.01 . 4.01.14 . 50 . 03
Pembinaan Kelembagaan Kecamatan
0,00
110.000.000,00
0,00
110.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 50 . 05
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
0,00
11.250.000,00
0,00
11.250.000,00
138.600.000,00
394.400.000,00
717.000.000,00
1.250.000.000,00
72.000.000,00
136.139.000,00
0,00
208.139.000,00
4.01 . 4.01.15 4.01 . 4.01.15 . 01
KECAMATAN POLINGGONA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01 . 4.01.15 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
3.150.000,00
0,00
3.150.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
6.521.000,00
0,00
6.521.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
6.718.000,00
0,00
6.718.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
32.200.000,00
0,00
32.200.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
4.01 . 4.01.15 . 01 . 23 4.01 . 4.01.15 . 01 . 24 4.01 . 4.01.15 . 02
0,00
65.250.000,00
0,00
65.250.000,00
12.000.000,00
300.000,00
0,00
12.300.000,00
0,00
12.300.000,00
0,00
12.300.000,00
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
45.600.000,00
400.000,00
0,00
46.000.000,00
Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
14.400.000,00
300.000,00
0,00
14.700.000,00
0,00
39.741.000,00
234.000.000,00
273.741.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.01 . 4.01.15 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
220.000.000,00
220.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02 . 06
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
0,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
9.000.000,00
9.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02 . 20
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
0,00
10.800.000,00
0,00
10.800.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
10.227.000,00
0,00
10.227.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
18.714.000,00
0,00
18.714.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 67
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 4.01 . 4.01.15 . 05 4.01 . 4.01.15 . 05 . 01 4.01 . 4.01.15 . 08 4.01 . 4.01.15 . 08 . 01 4.01 . 4.01.15 . 49
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah Promosi Potensi Daerah
Program Kelurahan Polinggona
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
35.125.000,00
0,00
35.125.000,00
0,00
35.125.000,00
0,00
35.125.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
66.600.000,00
83.400.000,00
100.000.000,00
250.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 49 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 49 . 05
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
0,00
4.800.000,00
0,00
4.800.000,00
4.01 . 4.01.15 . 49 . 06
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
22.450.000,00
0,00
22.450.000,00
4.01 . 4.01.15 . 49 . 07
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
2.300.000,00
0,00
2.300.000,00
4.01 . 4.01.15 . 49 . 10
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 49 . 11
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
0,00
5.400.000,00
0,00
5.400.000,00
4.01 . 4.01.15 . 49 . 12
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
0,00
9.600.000,00
0,00
9.600.000,00
4.01 . 4.01.15 . 49 . 13
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
13.200.000,00
300.000,00
0,00
13.500.000,00
4.01 . 4.01.15 . 49 . 14
Penyusnan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
3.600.000,00
200.000,00
0,00
3.800.000,00
4.01 . 4.01.15 . 49 . 18
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
12.850.000,00
0,00
12.850.000,00
4.01 . 4.01.15 . 49 . 19
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
4.01 . 4.01.15 . 49 . 22
Pembangunan Infrasturuktur Kecamatan/Kelurahan
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 49 . 23
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
4.01 . 4.01.15 . 49 . 24
Pembinaan Kelembagaan Kelurahan
4.01 . 4.01.15 . 50
Program Perencanaan, Pengembangan/Pembangunan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
49.800.000,00
0,00
0,00
49.800.000,00
0,00
74.995.000,00
383.000.000,00
457.995.000,00
4.01 . 4.01.15 . 50 . 01
Pembangunan Infrasturuktur Kecamatan/Kelurahan
0,00
0,00
380.000.000,00
380.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 50 . 02
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
0,00
23.220.000,00
3.000.000,00
26.220.000,00
4.01 . 4.01.15 . 50 . 03
Pembinaan Kelembagaan Kecamatan
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 50 . 05
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
0,00
6.775.000,00
0,00
6.775.000,00
148.800.000,00
225.800.000,00
871.450.000,00
1.246.050.000,00
148.800.000,00
146.047.000,00
0,00
294.847.000,00
4.01 . 4.01.16 4.01 . 4.01.16 . 01
KECAMATAN IWOIMENDAA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01 . 4.01.16 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
11.127.000,00
0,00
11.127.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
3.906.000,00
0,00
3.906.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran
4.01 . 4.01.16 . 01 . 20
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
4.01 . 4.01.16 . 01 . 23 4.01 . 4.01.16 . 01 . 24 4.01 . 4.01.16 . 02
0,00
36.064.000,00
0,00
36.064.000,00
51.600.000,00
100.000,00
0,00
51.700.000,00
0,00
48.250.000,00
0,00
48.250.000,00
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
76.800.000,00
300.000,00
0,00
77.100.000,00
Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
20.400.000,00
300.000,00
0,00
20.700.000,00
0,00
7.500.000,00
244.000.000,00
251.500.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 68
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
4.01 . 4.01.16 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
220.000.000,00
220.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
8.000.000,00
8.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
0,00
11.000.000,00
11.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
Program Perencanaan, Pengembangan/Pembangunan
0,00
72.253.000,00
627.450.000,00
699.703.000,00
4.01 . 4.01.16 . 50 . 01
Pembangunan Infrasturuktur Kecamatan/Kelurahan
0,00
0,00
627.450.000,00
627.450.000,00
4.01 . 4.01.16 . 50 . 02
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 50 . 03
Pembinaan Kelembagaan Kecamatan
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 50 . 05
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
0,00
12.253.000,00
0,00
12.253.000,00
292.600.000,00
1.777.676.825,00
3.000.000,00
2.073.276.825,00
292.600.000,00
1.777.676.825,00
3.000.000,00
2.073.276.825,00
4.01 . 4.01.16 . 50
4.02 4.02 . 4.02.01 4.02 . 4.02.01 . 01
PENGAWASAN INSPEKTORAT
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
185.800.000,00
532.642.900,00
0,00
718.442.900,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
23.520.000,00
0,00
23.520.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
10.240.000,00
0,00
10.240.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
12.255.000,00
0,00
12.255.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
43.747.500,00
0,00
43.747.500,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
19.780.300,00
0,00
19.780.300,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
4.800.000,00
0,00
4.800.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
30.600.000,00
0,00
30.600.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20
0,00
316.100.000,00
0,00
316.100.000,00
46.000.000,00
200.100,00
0,00
46.200.100,00
rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
65.600.000,00
0,00
65.600.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 21
Penyediaan Jasa Publikasi/Periklanan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 23
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
96.000.000,00
400.000,00
0,00
96.400.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 24
Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
43.800.000,00
400.000,00
0,00
44.200.000,00
0,00
88.000.000,00
3.000.000,00
91.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.02 . 4.02.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
3.000.000,00
3.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
27.300.000,00
0,00
27.300.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
47.900.000,00
0,00
47.900.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
12.800.000,00
0,00
12.800.000,00
0,00
11.591.700,00
0,00
11.591.700,00
4.02 . 4.02.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.02 . 4.02.01 . 06 . 06
Penyusunan RKA/RKPA SKPD
0,00
4.870.000,00
0,00
4.870.000,00
4.02 . 4.02.01 . 06 . 07
Penyusunan Renstra/renja SKPD
0,00
3.183.000,00
0,00
3.183.000,00
4.02 . 4.02.01 . 06 . 08
Penyusunan LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD
0,00
3.538.700,00
0,00
3.538.700,00
106.800.000,00
991.942.225,00
0,00
1.098.742.225,00
4.02 . 4.02.01 . 20
Program Peningkatan Sistem Pengawasan & Pengendalian Internal dan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan KDH
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 69
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
4.02 . 4.02.01 . 20 . 01
Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (Reguler)
0,00
366.435.000,00
0,00
366.435.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 02
Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda
0,00
224.389.000,00
0,00
224.389.000,00 159.627.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 03
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
0,00
159.627.000,00
0,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 04
Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
0,00
48.900.000,00
0,00
48.900.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 05
Penyelesaian TPTGR
106.800.000,00
3.135.000,00
0,00
109.935.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 06
Evaluasi Lakip SKPD
0,00
48.580.000,00
0,00
48.580.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 07
Pelaksanaan Review LKPD
0,00
27.570.000,00
0,00
27.570.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 08
Pelaksanaan Evaluasi Pengelolaan Keuangan SKPD
0,00
38.936.225,00
0,00
38.936.225,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 09
Review RKA SKPD
0,00
54.635.000,00
0,00
54.635.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 10
Review Lakip Pemda
0,00
19.735.000,00
0,00
19.735.000,00
0,00
153.500.000,00
0,00
153.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 21
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksaan & Aparatur Pengawasan
4.02 . 4.02.01 . 21 . 01
Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa & Aparatur Pengawasan
0,00
40.500.000,00
0,00
40.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 21 . 02
Pelatihan Teknis Pengawasan dan Sertifikasi
0,00
113.000.000,00
0,00
113.000.000,00
1.410.450.000,00
4.531.873.500,00
156.000.000,00
6.098.323.500,00
1.410.450.000,00
4.531.873.500,00
156.000.000,00
6.098.323.500,00
430.200.000,00
1.362.059.500,00
0,00
1.792.259.500,00
4.03 4.03 . 4.03.01 4.03 . 4.03.01 . 01
PERENCANAAN BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
151.200.000,00
0,00
151.200.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
17.700.000,00
0,00
17.700.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
41.400.000,00
0,00
41.400.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
42.959.500,00
0,00
42.959.500,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
27.500.000,00
0,00
27.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
817.000.000,00
0,00
817.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran
175.200.000,00
300.000,00
0,00
175.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 20
Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
180.000.000,00
0,00
180.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21
Penyediaan Jasa Publikasi/Periklanan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 23
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
204.000.000,00
3.000.000,00
0,00
207.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 24 4.03 . 4.03.01 . 02
Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
51.000.000,00
3.000.000,00
0,00
54.000.000,00
0,00
374.600.000,00
156.000.000,00
530.600.000,00 156.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
156.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
219.600.000,00
0,00
219.600.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 44
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
52.500.000,00
0,00
52.500.000,00
0,00
52.500.000,00
0,00
52.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 05 4.03 . 4.03.01 . 05 . 03
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 70
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 4.03 . 4.03.01 . 06
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
11.250.000,00
0,00
11.250.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06
Penyusunan RKA/RKPA SKPD
0,00
3.750.000,00
0,00
3.750.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06 . 07
Penyusunan Renstra/Renja SKPD
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06 . 08
Penyusunan LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
149.500.000,00
0,00
149.500.000,00
0,00
149.500.000,00
0,00
149.500.000,00
0,00
677.564.000,00
0,00
677.564.000,00
4.03 . 4.03.01 . 08 4.03 . 4.03.01 . 08 . 01 4.03 . 4.03.01 . 15
Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah Promosi Potensi Daerah
Program pengembangan data/informasi
4.03 . 4.03.01 . 15 . 10
Penyusunan Dokumen Analisis Disparitas Spasial Kab. Kolaka
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 13
Penyusunan Master Plan Air Limbah Kab Kolaka
0,00
267.564.000,00
0,00
267.564.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 20
Kajian Model Ketahanan Pangan Rumah Tangga Nelayan Masyarakat Pesisir
0,00
175.000.000,00
0,00
175.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 21
Pemetaan Potensi Lapangan kerja
0,00
175.000.000,00
0,00
175.000.000,00
50.000.000,00
91.750.000,00
0,00
141.750.000,00
0,00
35.250.000,00
0,00
35.250.000,00
50.000.000,00
56.500.000,00
0,00
106.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16 4.03 . 4.03.01 . 16 . 06 4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 4.03 . 4.03.01 . 21
Program Kerjasama Pembangunan Kerjasama pembangunan internasional/Lembaga mitra/Lembaga donor bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Kerjasama Pembangunan Pemerintah Pusat, Pemrintah Provinsi dan Public Private Partnership Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
Program perencanaan pembangunan daerah
407.650.000,00
673.350.000,00
0,00
1.081.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08
Penyusunan RKPD
78.000.000,00
28.700.000,00
0,00
106.700.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
60.000.000,00
148.650.000,00
0,00
208.650.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14
Forum SKPD Kabupaten
57.650.000,00
29.000.000,00
0,00
86.650.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 17
Penyelenggaraan musrenbang kecamatan, provinsi, regional dan nasional
0,00
198.000.000,00
0,00
198.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 18
Pendampingan Perencanaan Pembangunan Daerah
0,00
22.000.000,00
0,00
22.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 20
Penetapan Raperda Revisi RPJMD Kab Kolaka
0,00
215.000.000,00
0,00
215.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22
Penyusunan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS
106.000.000,00
16.000.000,00
0,00
122.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 23
Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS
106.000.000,00
16.000.000,00
0,00
122.000.000,00
42.000.000,00
98.000.000,00
0,00
140.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 26
Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
4.03 . 4.03.01 . 26 . 01
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
4.03 . 4.03.01 . 26 . 02
Evaluasi RKPD/Renja SKPD
4.03 . 4.03.01 . 27
Program Pengembangan Data/Informasi dan Pelaporan
0,00
74.000.000,00
0,00
74.000.000,00
42.000.000,00
24.000.000,00
0,00
66.000.000,00
203.600.000,00
164.000.000,00
0,00
367.600.000,00
4.03 . 4.03.01 . 27 . 01
Pengelolaan Website
18.600.000,00
25.000.000,00
0,00
43.600.000,00
4.03 . 4.03.01 . 27 . 02
Penyusunan Profil Daerah
15.000.000,00
20.000.000,00
0,00
35.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 27 . 03
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
50.000.000,00
15.000.000,00
0,00
65.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 27 . 04
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati
100.000.000,00
55.000.000,00
0,00
155.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 27 . 05
Koordinasi Pelaporan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama
4.03 . 4.03.01 . 27 . 06
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan DAK
4.03 . 4.03.01 . 28
Program Perencanaan Pembangunan Manusia dan Budaya
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
33.000.000,00
0,00
33.000.000,00
20.000.000,00
16.000.000,00
0,00
36.000.000,00
18.000.000,00
198.000.000,00
0,00
216.000.000,00 Halaman 71
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 4.03 . 4.03.01 . 28 . 01
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia
4.03 . 4.03.01 . 28 . 02
Koordinasi dan Pelaporan DAK Bidang Pendidikan dan Kesehatan
4.03 . 4.03.01 . 28 . 03 4.03 . 4.03.01 . 28 . 04 4.03 . 4.03.01 . 29
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
57.000.000,00
0,00
57.000.000,00
18.000.000,00
56.000.000,00
0,00
74.000.000,00
Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Manusia dan Budaya
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
Evaluasi Pelaksanaan PHBS Dalam Rangka Program Percepatan dan Perlindungan Sosial (P4S)
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
56.000.000,00
87.500.000,00
0,00
143.500.000,00
0,00
36.000.000,00
0,00
36.000.000,00
Program Perencanaan Kesejahteraan Sosial
4.03 . 4.03.01 . 29 . 01
Koordinasi Perencanaan Urusan Kesejahteraan Sosial
4.03 . 4.03.01 . 29 . 02
Penyusunan Laporan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)
23.000.000,00
18.500.000,00
0,00
41.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 29 . 03
Revisi Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)
33.000.000,00
33.000.000,00
0,00
66.000.000,00
35.000.000,00
65.000.000,00
0,00
100.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 30
Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
4.03 . 4.03.01 . 30 . 01
Koordinasi Perencanaan Urusan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
4.03 . 4.03.01 . 30 . 02
Penyusunan Strategi Pengembangan BUMDES Berbasis Potensi
4.03 . 4.03.01 . 31 4.03 . 4.03.01 . 31 . 01
Program Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam
4.03 . 4.03.01 . 31 . 04
Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Sektor Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Sektor Keuangan, Penanaman Modal dan Pariwisata Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, ESDM dan Lingkungan Hidup Koordinasi dan Pelaporan DAK Bidang Ekonomi
4.03 . 4.03.01 . 31 . 05
Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah
4.03 . 4.03.01 . 31 . 02 4.03 . 4.03.01 . 31 . 03
4.03 . 4.03.01 . 32 4.03 . 4.03.01 . 32 . 01 4.03 . 4.03.01 . 32 . 02 4.03 . 4.03.01 . 32 . 03 4.03 . 4.03.01 . 33
Program Pemanfaatan Data dan Informasi Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya ALam Sinkronisasi Data dan Informasi Pembangunan Sektor Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Pemanfaatan Data/Informasi Promosi dan Investasi Penanaman Modal dan Pariwisata Sinkronisasi data dan informasi pembangunan sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, ESDM dan lingkungan hidup
Program Perencanaan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
0,00
70.000.000,00
18.000.000,00
100.500.000,00
0,00
118.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
18.000.000,00
36.000.000,00
0,00
54.000.000,00
0,00
54.000.000,00
0,00
54.000.000,00
0,00
94.500.000,00
0,00
94.500.000,00
0,00
24.500.000,00
0,00
24.500.000,00
0,00
45.500.000,00
0,00
45.500.000,00
0,00
24.500.000,00
0,00
24.500.000,00
36.000.000,00
101.800.000,00
0,00
137.800.000,00
4.03 . 4.03.01 . 33 . 01
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang
0,00
35.800.000,00
0,00
35.800.000,00
4.03 . 4.03.01 . 33 . 02
Koordinasi dan Pelaporan DAK Bidang Infrastruktur
18.000.000,00
60.500.000,00
0,00
78.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 33 . 03
Penyusunan Database Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Pertanahan
18.000.000,00
5.500.000,00
0,00
23.500.000,00
66.000.000,00
124.400.000,00
0,00
190.400.000,00
18.000.000,00
20.000.000,00
0,00
38.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 34 . 02
Pelaporan memorandum program rencana pembangunan investasi jangka menengah (RPIJM) keciptakaryaan Pendampingan program PAMSIMAS III
18.000.000,00
52.800.000,00
0,00
70.800.000,00
4.03 . 4.03.01 . 34 . 03
Pendampingan program pengembangan kota hijau (P2KH)
15.000.000,00
25.800.000,00
0,00
40.800.000,00
4.03 . 4.03.01 . 34 . 04
Pendampingan program pembangunan kota tanpa kumuh (Kotaku)
15.000.000,00
25.800.000,00
0,00
40.800.000,00
Program Perencanaan Kominfo, Perhubungan dan Kecamatan
48.000.000,00
105.600.000,00
0,00
153.600.000,00
4.03 . 4.03.01 . 34 4.03 . 4.03.01 . 34 . 01
4.03 . 4.03.01 . 35
Program Perencanaan Perumahan, Permukiman dan Penanggulangan Bencana
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 72
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
4.03 . 4.03.01 . 35 . 01
Penyusunan Dokumen Database Spasial Desa dan Kecamatan
18.000.000,00
39.000.000,00
0,00
57.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 35 . 02
Pendampingan Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan (P2KPB)
15.000.000,00
45.800.000,00
0,00
60.800.000,00
4.03 . 4.03.01 . 35 . 03
Koordinasi dan Pelaporan Pembangunan Kecamatan
15.000.000,00
20.800.000,00
0,00
35.800.000,00
4.04 4.04 . 4.04.01 4.04 . 4.04.01 . 01
KEUANGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
6.724.225.000,00
7.273.045.599,00
1.644.950.000,00
15.642.220.599,00
4.866.275.000,00
4.369.972.200,00
541.500.000,00
9.777.747.200,00
955.200.000,00
699.949.500,00
0,00
1.655.149.500,00 4.250.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00
4.250.000,00
0,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
2.520.000,00
0,00
2.520.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
43.704.000,00
0,00
43.704.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
73.048.500,00
0,00
73.048.500,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
126.050.000,00
0,00
126.050.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
22.200.000,00
0,00
22.200.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
114.950.000,00
0,00
114.950.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20
0,00
242.852.000,00
0,00
242.852.000,00
360.000.000,00
0,00
0,00
360.000.000,00
rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
43.950.000,00
0,00
43.950.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 21
Penyediaan Jasa Publikasi/Periklanan
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 23
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
532.200.000,00
1.000.000,00
0,00
533.200.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 24
Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
63.000.000,00
425.000,00
0,00
63.425.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
619.970.000,00
541.500.000,00
1.161.470.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
420.000.000,00
420.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
101.500.000,00
101.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
189.500.000,00
0,00
189.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
130.470.000,00
0,00
130.470.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 31
Peningkatan Pemanfaatan Aset Daerah
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
76.750.000,00
151.774.000,00
0,00
228.524.000,00 25.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.04 . 4.04.01 . 05 . 03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
0,00
25.000.000,00
0,00
4.04 . 4.04.01 . 05 . 10
Forum Group Discusion (FGD) Pengelolaan Keuangan Daerah
21.750.000,00
31.774.000,00
0,00
53.524.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05 . 19
Peningkatan SDM dan IPTEK Pengelolaan Anggaran Daerah
55.000.000,00
95.000.000,00
0,00
150.000.000,00
453.800.000,00
203.265.200,00
0,00
657.065.200,00
4.04 . 4.04.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.04 . 4.04.01 . 06 . 02
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Pemda
145.000.000,00
61.493.000,00
0,00
206.493.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 05
Penyusunan Laporan Keuangan Pemda
210.000.000,00
92.378.000,00
0,00
302.378.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06
Penyusunan RKA/RKPA SKPD
0,00
8.004.000,00
0,00
8.004.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 07
Penyusunan Renstra/renja SKPD
0,00
6.051.200,00
0,00
6.051.200,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08
Penyusunan LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD
0,00
10.008.000,00
0,00
10.008.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 10
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun
70.800.000,00
9.106.000,00
0,00
79.906.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 73
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
28.000.000,00
16.225.000,00
1 4.04 . 4.04.01 . 06 . 17 4.04 . 4.04.01 . 17
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Penyusunan Laporan Aset Semesteran dan Akhir Tahun
Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
JUMLAH 6=3+4+5 0,00
44.225.000,00 4.202.772.500,00
2.324.175.000,00
1.878.597.500,00
0,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06
Penyusunan Rancangan APBD
260.000.000,00
306.500.000,00
0,00
566.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 07
Penyusunan Rancangan Perubahan APBD
270.000.000,00
376.000.000,00
0,00
646.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 10
Penyusunan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
270.000.000,00
278.823.500,00
0,00
548.823.500,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 21
Pemutahiran Data Gaji PNS Kabupaten
146.000.000,00
127.850.000,00
0,00
273.850.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 22
Peningkatan Pelayanan Kasda
146.000.000,00
86.140.000,00
0,00
232.140.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 23
Penatausahaan Pengadaan Barang Inventaris & Pelaksanaan
349.375.000,00
57.660.000,00
0,00
407.035.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 24
Pelaksanaan Sistem Informasi Managemen Daerah (SIMDA) Dalam Pengelolaan Keuda
515.950.000,00
304.435.000,00
0,00
820.385.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 25
Pengelolaan dan Pengendalian Pengeluaran Belanja Daerah
132.000.000,00
53.460.000,00
0,00
185.460.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 26
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Bendahara Penerimaan/Pengeluaran SKPD
85.400.000,00
64.764.000,00
0,00
150.164.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 27
Penghapusan Barang Milik Daerah
37.800.000,00
12.790.000,00
0,00
50.590.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 28
Justifikasi Barang Milik Daerah
41.250.000,00
10.675.000,00
0,00
51.925.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 32
Penilaian dan Lelang Barang Milik Daerah
70.400.000,00
199.500.000,00
0,00
269.900.000,00
1.056.350.000,00
816.416.000,00
0,00
1.872.766.000,00
65.000.000,00
59.000.000,00
0,00
124.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
38.350.000,00
19.690.000,00
0,00
58.040.000,00
4.04 . 4.04.01 . 28
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Daerah
4.04 . 4.04.01 . 28 . 01
Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD
4.04 . 4.04.01 . 28 . 02
Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan APBD
4.04 . 4.04.01 . 28 . 03
Penyusunan Standarisasi arga Barang dan Jasa
4.04 . 4.04.01 . 28 . 04
Penyusunan Laporan Pajak Daerah
175.200.000,00
68.110.000,00
0,00
243.310.000,00
4.04 . 4.04.01 . 28 . 05
Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Pemda
378.000.000,00
177.000.000,00
0,00
555.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 28 . 06
Penyusunan Laporan Dana Transfer
61.200.000,00
76.595.000,00
0,00
137.795.000,00
4.04 . 4.04.01 . 28 . 07
Penataan dan Penertiban Aset Daerah
68.000.000,00
205.749.000,00
0,00
273.749.000,00
4.04 . 4.04.01 . 28 . 08
Verifikasi Hibah dan Bansos
270.600.000,00
110.272.000,00
0,00
380.872.000,00
1.857.950.000,00
2.903.073.399,00
1.103.450.000,00
5.864.473.399,00
421.200.000,00
1.189.439.149,00
500.000,00
1.611.139.149,00
4.04 . 4.04.02 4.04 . 4.04.02 . 01
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
4.04 . 4.04.02 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
78.257.749,00
0,00
78.257.749,00
4.04 . 4.04.02 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
15.500.000,00
0,00
15.500.000,00
4.04 . 4.04.02 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
59.218.000,00
0,00
59.218.000,00
4.04 . 4.04.02 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
52.454.400,00
0,00
52.454.400,00
4.04 . 4.04.02 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
49.511.000,00
0,00
49.511.000,00
4.04 . 4.04.02 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
15.030.000,00
0,00
15.030.000,00
4.04 . 4.04.02 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
14.640.000,00
500.000,00
15.140.000,00
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
28.500.000,00
0,00
28.500.000,00
4.04 . 4.04.02 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
476.528.000,00
0,00
476.528.000,00
4.04 . 4.04.02 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran
57.600.000,00
144.200.000,00
0,00
201.800.000,00
4.04 . 4.04.02 . 01 . 20
rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
224.500.000,00
0,00
224.500.000,00
4.04 . 4.04.02 . 01 . 21
Penyediaan Jasa Publikasi/Periklanan
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 74
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 4.04 . 4.04.02 . 01 . 23
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
4.04 . 4.04.02 . 01 . 24
Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
4.04 . 4.04.02 . 02
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
JUMLAH 6=3+4+5
285.000.000,00
300.000,00
0,00
285.300.000,00
78.600.000,00
9.600.000,00
0,00
88.200.000,00
0,00
268.400.000,00
493.900.000,00
762.300.000,00
4.04 . 4.04.02 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
27.000.000,00
27.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
90.000.000,00
90.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
91.000.000,00
0,00
91.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
139.900.000,00
0,00
139.900.000,00
4.04 . 4.04.02 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
4.04 . 4.04.02 . 02 . 30
Penimbunan Lokasi Kantor
0,00
0,00
376.900.000,00
376.900.000,00
0,00
58.500.000,00
0,00
58.500.000,00
0,00
58.500.000,00
0,00
58.500.000,00
0,00
11.184.250,00
0,00
11.184.250,00
4.04 . 4.04.02 . 05 4.04 . 4.04.02 . 05 . 03 4.04 . 4.04.02 . 06
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.04 . 4.04.02 . 06 . 06
Penyusunan RKA/RKPA SKPD
0,00
3.449.250,00
0,00
3.449.250,00
4.04 . 4.04.02 . 06 . 07
Penyusunan Renstra/renja SKPD
0,00
3.950.000,00
0,00
3.950.000,00
4.04 . 4.04.02 . 06 . 08
Penyusunan LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD
0,00
3.785.000,00
0,00
3.785.000,00
22.800.000,00
62.200.000,00
0,00
85.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 08
Program Pembangunan Informasi Pembangunan Daerah
4.04 . 4.04.02 . 08 . 01
Promosi Potensi Daerah
4.04 . 4.04.02 . 08 . 02
Pengeloaan Website
4.04 . 4.04.02 . 45
Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
4.04 . 4.04.02 . 45 . 01
Penertiban dan Pendistribusian Dokumen Ketetapan Pajak Daerah
4.04 . 4.04.02 . 45 . 02
Pelayanan dan Pengadministrasian Benda Berharga
4.04 . 4.04.02 . 45 . 03
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar
4.04 . 4.04.02 . 45 . 04
Pendataan Objek dan Subjek Retribusi Daerah
4.04 . 4.04.02 . 45 . 08
Pendataan Objek dan Subjek Pajak Daerah
4.04 . 4.04.02 . 45 . 09
Pemutahiran Data Bangunan PBB P2
4.04 . 4.04.02 . 45 . 10
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
22.800.000,00
2.200.000,00
0,00
25.000.000,00
1.413.950.000,00
1.313.350.000,00
609.050.000,00
3.336.350.000,00
0,00
15.750.000,00
0,00
15.750.000,00
36.000.000,00
192.000.000,00
0,00
228.000.000,00
0,00
0,00
49.450.000,00
49.450.000,00
25.300.000,00
23.800.000,00
0,00
49.100.000,00
25.400.000,00
32.000.000,00
0,00
57.400.000,00
25.400.000,00
33.300.000,00
0,00
58.700.000,00
Penilaian Individu PBB P2
0,00
39.000.000,00
0,00
39.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 45 . 11
Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah
0,00
32.000.000,00
0,00
32.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 45 . 12
Pengelolaan Data Penerimaan Pendapatan Daerah
109.200.000,00
90.400.000,00
0,00
199.600.000,00
4.04 . 4.04.02 . 45 . 13
Evaluasi dan Pengendalian Penerimaan BPHTB dan PBB - P2
6.600.000,00
7.600.000,00
0,00
14.200.000,00
4.04 . 4.04.02 . 45 . 14
Evaluasi dan Pengendalian Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah
6.600.000,00
17.400.000,00
0,00
24.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 45 . 15
Penyusunan Target Penerimaan PAD
0,00
29.000.000,00
0,00
29.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 45 . 17
Penagihan Retribusi Daerah
189.900.000,00
30.000.000,00
0,00
219.900.000,00
4.04 . 4.04.02 . 45 . 18
Penagihan PBB & BPHTB
216.000.000,00
21.800.000,00
0,00
237.800.000,00
4.04 . 4.04.02 . 45 . 21
Penagihan Pajak Daerah
298.200.000,00
71.800.000,00
0,00
370.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 45 . 22
Sosialisasi Penagihan dan Keberatan
0,00
35.350.000,00
0,00
35.350.000,00
4.04 . 4.04.02 . 45 . 23
Penyusunan Produk Hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
16.500.000,00
78.400.000,00
0,00
94.900.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 75
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
4.04 . 4.04.02 . 45 . 24
Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PAD
0,00
86.600.000,00
0,00
86.600.000,00
4.04 . 4.04.02 . 45 . 25
Peningkatan Sapras PAD
0,00
0,00
494.600.000,00
494.600.000,00
4.04 . 4.04.02 . 45 . 27
Intensifikasi Pendapatan Daerah
172.200.000,00
181.300.000,00
0,00
353.500.000,00
4.04 . 4.04.02 . 45 . 28
Sosialisasi Peningkatan Pendapatan Daerah
6.050.000,00
41.350.000,00
0,00
47.400.000,00
4.04 . 4.04.02 . 45 . 29
Forum Group Discusion Peningkatan Pendapatan
0,00
15.300.000,00
0,00
15.300.000,00
4.04 . 4.04.02 . 45 . 30
Penerbitan dan Pengendalian SPPT PBB
87.000.000,00
230.700.000,00
0,00
317.700.000,00
4.04 . 4.04.02 . 45 . 31
Up dating Data Pajak dan Retribusi
193.600.000,00
8.500.000,00
0,00
202.100.000,00
4.04 . 4.04.02 . 45 . 32
Peningkatan Pemungutan dan Pemantauan Pajak Bumi dan Bangunan
0,00
0,00
65.000.000,00
65.000.000,00
344.300.000,00
1.386.845.363,00
0,00
1.731.145.363,00
344.300.000,00
1.386.845.363,00
0,00
1.731.145.363,00
158.400.000,00
534.077.363,00
0,00
692.477.363,00 71.116.363,00
4.05 4.05 . 4.05.01 4.05 . 4.05.01 . 01
KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
71.116.363,00
0,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
6.750.000,00
0,00
6.750.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
55.000.000,00
0,00
55.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
43.501.000,00
0,00
43.501.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
16.415.000,00
0,00
16.415.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
39.900.000,00
0,00
39.900.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
28.450.000,00
0,00
28.450.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
197.995.000,00
0,00
197.995.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran
36.000.000,00
300.000,00
0,00
36.300.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 20
rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
69.400.000,00
0,00
69.400.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 23
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
103.200.000,00
3.000.000,00
0,00
106.200.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 24
Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
19.200.000,00
2.250.000,00
0,00
21.450.000,00 91.750.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
91.750.000,00
0,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
80.900.000,00
0,00
80.900.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
4.350.000,00
0,00
4.350.000,00
0,00
12.298.000,00
0,00
12.298.000,00
4.05 . 4.05.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06
Penyusunan RKA/RKPA SKPD
0,00
4.328.000,00
0,00
4.328.000,00
4.05 . 4.05.01 . 06 . 07
Penyusunan Renstra/renja SKPD
0,00
2.790.000,00
0,00
2.790.000,00
4.05 . 4.05.01 . 06 . 08
Penyusunan LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD
0,00
5.180.000,00
0,00
5.180.000,00
0,00
19.050.000,00
0,00
19.050.000,00
4.05 . 4.05.01 . 08 4.05 . 4.05.01 . 08 . 01 4.05 . 4.05.01 . 17
Program Pembangunan Informasi Pembangunan Daerah Promosi Potensi Daerah
Program pembinaan dan pengembangan aparatur
4.05 . 4.05.01 . 17 . 04
Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
4.05 . 4.05.01 . 17 . 09
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
19.050.000,00
0,00
19.050.000,00
185.900.000,00
614.920.000,00
0,00
800.820.000,00
37.200.000,00
50.874.000,00
0,00
88.074.000,00
103.800.000,00
7.500.000,00
0,00
111.300.000,00 Halaman 76
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
4.05 . 4.05.01 . 17 . 11
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
0,00
105.690.000,00
0,00
105.690.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 13
Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan
0,00
152.000.000,00
0,00
152.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 17
Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)
0,00
45.482.000,00
0,00
45.482.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 18
Penataan Sistem Administrasi Penetapan Pensiun PNS
0,00
64.910.000,00
0,00
64.910.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 19
Pelantikan Pejabat Struktural/Fungsional dan Pengambilan Sumpah PNS
18.900.000,00
16.450.000,00
0,00
35.350.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 20
Seleksi Jabatan Terbuka
26.000.000,00
172.014.000,00
0,00
198.014.000,00
0,00
114.750.000,00
0,00
114.750.000,00
0,00
114.750.000,00
0,00
114.750.000,00
271.240.000,00
3.130.835.000,00
147.925.000,00
3.550.000.000,00
271.240.000,00
3.130.835.000,00
147.925.000,00
3.550.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 18 4.05 . 4.05.01 . 18 . 01 4.07 4.07 . 4.07.01 4.07 . 4.07.01 . 01
Program Pengelolaan Manajemen ASN Berbasis IT Pemanfaatan Jaringan dan Teknologi Informasi Kepegawaian PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
162.600.000,00
260.951.000,00
0,00
423.551.000,00
4.07 . 4.07.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
24.420.000,00
0,00
24.420.000,00
4.07 . 4.07.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
4.07 . 4.07.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
17.124.000,00
0,00
17.124.000,00
4.07 . 4.07.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
5.480.000,00
0,00
5.480.000,00
4.07 . 4.07.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
1.440.000,00
0,00
1.440.000,00
4.07 . 4.07.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
4.07 . 4.07.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
4.07 . 4.07.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran
4.07 . 4.07.01 . 01 . 20
0,00
161.134.000,00
0,00
161.134.000,00
18.000.000,00
1.000.000,00
0,00
19.000.000,00
rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
34.550.000,00
0,00
34.550.000,00
4.07 . 4.07.01 . 01 . 21
Penyediaan Jasa Publikasi/Periklanan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
4.07 . 4.07.01 . 01 . 23
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
106.800.000,00
1.226.000,00
0,00
108.026.000,00
4.07 . 4.07.01 . 01 . 24
Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
37.800.000,00
2.077.000,00
0,00
39.877.000,00
0,00
32.750.000,00
97.925.000,00
130.675.000,00
4.07 . 4.07.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.07 . 4.07.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
28.700.000,00
28.700.000,00
4.07 . 4.07.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
69.225.000,00
69.225.000,00
4.07 . 4.07.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
7.950.000,00
0,00
7.950.000,00
4.07 . 4.07.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
24.800.000,00
0,00
24.800.000,00
0,00
6.008.000,00
0,00
6.008.000,00 2.546.000,00
4.07 . 4.07.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.07 . 4.07.01 . 06 . 06
Penyusunan RKA/RKPA SKPD
0,00
2.546.000,00
0,00
4.07 . 4.07.01 . 06 . 07
Penyusunan Renstra/renja SKPD
0,00
994.000,00
0,00
994.000,00
4.07 . 4.07.01 . 06 . 08
Penyusunan LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD
0,00
2.468.000,00
0,00
2.468.000,00
0,00
127.728.000,00
0,00
127.728.000,00
0,00
127.728.000,00
0,00
127.728.000,00
35.050.000,00
9.000.250,00
0,00
44.050.250,00
0,00
1.794.000,00
0,00
1.794.000,00
4.07 . 4.07.01 . 08 4.07 . 4.07.01 . 08 . 01 4.07 . 4.07.01 . 29 4.07 . 4.07.01 . 29 . 01
Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah Promosi Potensi daerah
Program Perencanaan Litbang Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Daerah
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 77
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 4.07 . 4.07.01 . 29 . 02 4.07 . 4.07.01 . 30 4.07 . 4.07.01 . 30 . 01 4.07 . 4.07.01 . 31 4.07 . 4.07.01 . 31 . 01 4.07 . 4.07.01 . 32 4.07 . 4.07.01 . 32 . 01 4.07 . 4.07.01 . 32 . 02 4.07 . 4.07.01 . 32 . 03 4.07 . 4.07.01 . 32 . 04 4.07 . 4.07.01 . 32 . 05 4.07 . 4.07.01 . 32 . 06 4.07 . 4.07.01 . 33
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Penyusunan Kebijakan Teknis Kelitbangan Daerah (SOP)
JUMLAH 6=3+4+5
35.050.000,00
7.206.250,00
0,00
42.256.250,00
0,00
45.202.000,00
0,00
45.202.000,00
0,00
45.202.000,00
0,00
45.202.000,00
26.140.000,00
30.753.750,00
0,00
56.893.750,00
26.140.000,00
30.753.750,00
0,00
56.893.750,00
Program Litbang Ekonomi dan Pembangunan
10.450.000,00
2.247.011.000,00
0,00
2.257.461.000,00
Penyusunan Kajian Pembentukan Provinsi Kolaka
10.450.000,00
47.011.000,00
0,00
57.461.000,00
0,00
800.000.000,00
0,00
800.000.000,00
Program Peningkatan kapasitas Lembaga Litbang Sosialisasi Kelitbangan dan Inovasi Daerah
Program Litbang Sosial dan Pemerintahan Penyusunan Kajian Indeks Kepuasan Konsumen Atas Pelayanan
Assesment dan Pemetaan Tarif PBB Perkotaan dan Pedesaan Bedasarkan Zonasi NJOP dan Taraf Kemampuan Masyarakat Kab. Kolaka Tangkap dalam Menjamin Sistim Logistik Ikan Nasional (SLIN) di Kab. Kolaka
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
Kajian analisis potensi konten lokal dalam mendorong perkembangan UMKM sebagai upaya pengalian potensu sumber PAD FS Sentra Pengembangan Agribisnis Hortikultura di Kecamatan Baula
0,00
500.000.000,00
0,00
500.000.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
Kajian Analisis Wilayah Pengembangan Industri Berbasis Komoditi Unggulan Pertanian di Daerah
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
37.000.000,00
371.431.000,00
50.000.000,00
458.431.000,00 24.867.000,00
Program Litbang Inovasi dan Teknologi
4.07 . 4.07.01 . 33 . 01
Penyusunan Kajian Pembuatan Bioetanol
9.250.000,00
15.617.000,00
0,00
4.07 . 4.07.01 . 33 . 02
Inovasi Jas Adat/Daerah Mekongga
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
4.07 . 4.07.01 . 33 . 03
Penerapan Teknologi Suntik Kawin Silang Sapi
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
4.07 . 4.07.01 . 33 . 04
Diseminasi Kelitbangan dan Inovasi Daerah
4.07 . 4.07.01 . 33 . 05
Kajian Model Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Sekretariat Daerah Kab. Kolaka JUMLAH
27.750.000,00
5.814.000,00
0,00
33.564.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
54.775.622.000,00
200.777.371.072,00
297.388.954.435,00
552.941.947.507,00
KOLAKA, 29 December 2016 BUPATI KOLAKA,
AHMAD SAFEI
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 78