LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 1 TAHUN 2014
Pemerintah Kabupaten Blora REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
Jumlah Pegawai
1
2
Barang Dan Jasa
3
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1
URUSAN WAJIB
75.686.162.177,00
155.559.012.069,00
342.265.950.754,00
573.511.125.000,00
1 01
PENDIDIKAN
14.456.851.400,00
24.149.029.300,00
40.171.748.300,00
78.777.629.000,00
1 01 01
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
14.456.851.400,00
24.149.029.300,00
40.171.748.300,00
78.777.629.000,00
1
01 01 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
330.000.000,00
1.203.955.500,00
346.444.500,00
1.880.400.000,00
1
01 01 01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1
01 01 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
362.000.000,00
0,00
362.000.000,00
1
01 01 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
99.000.000,00
0,00
99.000.000,00
1
01 01 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
330.000.000,00
0,00
0,00
330.000.000,00
1
01 01 01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
1
01 01 01 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
110.000.000,00
0,00
110.000.000,00
1
01 01 01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
1
01 01 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
1
01 01 01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
2.500.500,00
337.899.500,00
340.400.000,00
1
01 01 01 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
6.955.000,00
7.045.000,00
14.000.000,00
1
01 01 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
43.500.000,00
1.500.000,00
45.000.000,00
1
01 01 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
135.000.000,00
0,00
135.000.000,00
1
01 01 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
1
01 01 01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
175.000.000,00
0,00
175.000.000,00
1
01 01 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
0,00
183.500.000,00
1.474.785.000,00
1.658.285.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 254
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
Jumlah Pegawai
1
2
Barang Dan Jasa
3
Modal
4
1
01 01 02 03
Pembangunan gedung kantor
0,00
1
01 01 02 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1
01 01 02 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1
01 01 02 28
1
01 01 02 42
1
5
6 = 3+4+5
0,00
642.750.000,00
642.750.000,00
0,00
0,00
163.000.000,00
163.000.000,00
0,00
130.000.000,00
0,00
130.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
53.500.000,00
0,00
53.500.000,00
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
0,00
0,00
669.035.000,00
669.035.000,00
01 01 03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
1
01 01 03 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
1
01 01 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
148.264.000,00
128.216.000,00
0,00
276.480.000,00
1
01 01 06 02
Penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD
4.510.000,00
490.000,00
0,00
5.000.000,00
1
01 01 06 04
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
12.190.000,00
810.000,00
0,00
13.000.000,00
1
01 01 06 05
Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
2.560.000,00
2.440.000,00
0,00
5.000.000,00
1
01 01 06 06
Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD
129.004.000,00
124.476.000,00
0,00
253.480.000,00
1
01 01 09
PROGRAM PENINGKATAN KELANCARAN PELAYANAN DAN ADMINISTRASI UMUM
410.400.000,00
89.600.000,00
0,00
500.000.000,00
1
01 01 09 03
Penyediaan honorarium tenaga pengamanan, kebersihan, sopir, dan tenaga lepas lainnya
410.400.000,00
89.600.000,00
0,00
500.000.000,00
1
01 01 15
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
593.280.000,00
170.220.000,00
28.000.000,00
791.500.000,00
1
01 01 15 23
Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
1.320.000,00
7.680.000,00
28.000.000,00
37.000.000,00
1
01 01 15 57
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
5.550.000,00
34.450.000,00
0,00
40.000.000,00
1
01 01 15 58
Pengembangan pendidikan anak usia dini
1
01 01 15 59
Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini
1
01 01 15 63
Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini
1
01 01 15 64
Perencanaan dan penyusunan program pendidikan anak usia dini
1
01 01 15 65
Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini
1
01 01 15 66
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Pemerintah Kabupaten Blora
10.030.000,00
24.970.000,00
0,00
35.000.000,00
542.800.000,00
17.200.000,00
0,00
560.000.000,00
2.480.000,00
22.520.000,00
0,00
25.000.000,00
15.100.000,00
9.900.000,00
0,00
25.000.000,00
13.000.000,00
22.000.000,00
0,00
35.000.000,00
3.000.000,00
31.500.000,00
0,00
34.500.000,00 Hal : 255
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
1
01 01 16
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN
1
01 01 16 01
1
01 01 16 09
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
2.459.484.400,00
2.364.652.600,00
Pembangunan gedung sekolah
0,00
0,00
711.000.000,00
711.000.000,00
Pembangunan taman, lapangan upacara, dan fasilitas parkir
0,00
0,00
1.284.000.000,00
1.284.000.000,00
01 01 16 42
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, dan penjaga sekolah
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1
01 01 16 44
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
0,00
0,00
698.000.000,00
698.000.000,00
1
01 01 16 49
Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1
01 01 16 51
Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara, dan fasilitas parkir
0,00
0,00
190.000.000,00
190.000.000,00
1
01 01 16 56
Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary
0,00
0,00
90.000.000,00
90.000.000,00
2.205.008.400,00
1.491.848.600,00
0,00
3.696.857.000,00
96.240.000,00
70.260.000,00
0,00
166.500.000,00
15.715.000,00
395.065.000,00
4.220.000,00
415.000.000,00
7.610.000,00
17.390.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
133.011.000,00
351.989.000,00
0,00
485.000.000,00
1.900.000,00
18.100.000,00
0,00
20.000.000,00
101.600.000,00
223.400.000,00
0,00
325.000.000,00
Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara SD/SMP Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar
3.127.220.000,00
7.951.357.000,00
1
01 01 16 63
1
01 01 16 69
1
01 01 16 70
Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa
1
01 01 16 72
Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
1
01 01 16 76
1
01 01 16 79
Penyelenggaraan ujian sekolah tingkat SD dan SMP
1
01 01 16 81
Penataan kelembagaan sekolah
1
01 01 16
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN
1
01 01 16 01
Pembinaan organisasi kepemudaan
21.275.000,00
33.725.000,00
0,00
55.000.000,00
1
01 01 16 02
Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
80.325.000,00
189.675.000,00
0,00
270.000.000,00
1
01 01 17
PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH
243.325.000,00
2.060.050.000,00
3.114.817.000,00
5.418.192.000,00
1
01 01 17 01
Pembangunan gedung sekolah
0,00
45.183.000,00
2.384.817.000,00
2.430.000.000,00
1
01 01 17 05
Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
0,00
0,00
730.000.000,00
730.000.000,00
1
01 01 17 61
Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen mutu (BOMM)
3.250.000,00
767.942.000,00
0,00
771.192.000,00
1
01 01 17 62
Penyediaan beasiswa bagi keluarga kurang mampu dan berprestasi
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
1
01 01 17 63
Penyelenggaraan Paket C setara SMA
240.000,00
19.760.000,00
0,00
20.000.000,00
Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 256
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
1
01 01 17 67
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah
1
01 01 17 68
Penyelenggaraan Akreditasi SMA/SMK
1
01 01 17 69
Evaluasi, monitoring, dan pelaporan
1
01 01 17 70
1
01 01 17 71
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
65.875.000,00
241.125.000,00
0,00
307.000.000,00
960.000,00
29.040.000,00
0,00
30.000.000,00
1.350.000,00
28.650.000,00
0,00
30.000.000,00
Pembinaan minat bakat dan prestasi siswa
112.975.000,00
387.025.000,00
0,00
500.000.000,00
Penyediaan dana Ujian sekolah SMA/SMK
58.675.000,00
241.325.000,00
0,00
300.000.000,00
01 01 17
PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA
30.100.000,00
49.400.000,00
50.500.000,00
130.000.000,00
1
01 01 17 02
Pelatihan keterampilan bagi pemuda
8.375.000,00
21.625.000,00
0,00
30.000.000,00
1
01 01 17 03
Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP)
21.725.000,00
27.775.000,00
50.500.000,00
100.000.000,00
1
01 01 18
PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL
42.747.000,00
175.053.000,00
0,00
217.800.000,00
1
01 01 18 01
Pemberdayaan tenaga pendidikan non formal
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
1
01 01 18 04
Pengembangan pendidikan keaksaraan
4.930.000,00
15.070.000,00
0,00
20.000.000,00
1
01 01 18 05
Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
7.250.000,00
32.750.000,00
0,00
40.000.000,00
1
01 01 18 07
pengembangan data dan informasi pendidikan non formal
19.417.000,00
5.583.000,00
0,00
25.000.000,00
1
01 01 18 08
Pengembangan kebijakan pendidikan non formal
8.070.000,00
16.930.000,00
0,00
25.000.000,00
1
01 01 18 12
Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal
1.760.000,00
26.040.000,00
0,00
27.800.000,00
1
01 01 18 13
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
1.320.000,00
18.680.000,00
0,00
20.000.000,00
1
01 01 20
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
5.884.471.000,00
1.407.329.000,00
0,00
7.291.800.000,00
1
01 01 20 01
Pelaksanaan sertifikasi pendidik
11.700.000,00
88.300.000,00
0,00
100.000.000,00
1
01 01 20 02
Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
71.071.000,00
568.929.000,00
0,00
640.000.000,00
1
01 01 20 03
Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
38.600.000,00
171.400.000,00
0,00
210.000.000,00
1
01 01 20 04
Pembinaan kelompok kerja guru ( KKG)
4.370.000,00
95.630.000,00
0,00
100.000.000,00
1
01 01 20 07
Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi
1.680.000,00
73.320.000,00
0,00
75.000.000,00
1
01 01 20 08
Peningkatan mutu dan kualitas program pendidik dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
7.890.000,00
97.110.000,00
0,00
105.000.000,00
1
01 01 20 10
Pengembangan sistem perlindungan dan penghargaan terhadap profesi pendidik
1.470.000,00
23.530.000,00
0,00
25.000.000,00
1
01 01 20 11
Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan
8.460.000,00
138.340.000,00
0,00
146.800.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 257
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
1
01 01 20 13
Peningkatan kesejahteraan GTT dan PTT
1
01 01 20 14
Evaluasi kinerja kepala sekolah dan pengawas sekolah
1
01 01 20
PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA
1
01 01 20 03
Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
1
01 01 20 04
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
1
01 01 20 06
Penyelenggaraan kompetisi olah raga
1
01 01 20 07
Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat
1
01 01 20 11
Pengembangan olahraga rekreasi
1
01 01 20 13
Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olah raga
1
01 01 21
1 1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
5.654.874.000,00
45.126.000,00
0,00
5.700.000.000,00
84.356.000,00
105.644.000,00
0,00
190.000.000,00
388.775.000,00
587.625.000,00
3.600.000,00
980.000.000,00
31.550.000,00
103.450.000,00
0,00
135.000.000,00
51.350.000,00
145.050.000,00
3.600.000,00
200.000.000,00
266.500.000,00
253.500.000,00
0,00
520.000.000,00
30.225.000,00
44.775.000,00
0,00
75.000.000,00
9.150.000,00
30.850.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN
88.990.000,00
1.100.510.000,00
56.000.000,00
1.245.500.000,00
01 01 21 02
Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan
64.665.000,00
885.835.000,00
0,00
950.500.000,00
01 01 21 07
Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
22.125.000,00
166.875.000,00
56.000.000,00
245.000.000,00
1
01 01 21 09
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
2.200.000,00
47.800.000,00
0,00
50.000.000,00
1
01 01 21
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA
870.000,00
228.789.000,00
770.341.000,00
1.000.000.000,00
1
01 01 21 02
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga
0,00
659.000,00
499.341.000,00
500.000.000,00
1
01 01 21 06
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga
870.000,00
228.130.000,00
271.000.000,00
500.000.000,00
1
01 01 22
PROGRAM BIDANG PENDIDIKAN BERSUMBER DARI DANA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI, SERTA DANA PENDAMPINGNYA
3.734.545.000,00
14.131.729.200,00
31.200.040.800,00
49.066.315.000,00
1
01 01 22 01
Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana SD/SMP (DAK Tahun sebelumnya)
0,00
0,00
6.835.165.000,00
6.835.165.000,00
1
01 01 22 02
Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana SD/SMP (DAK Tahun 2011)
0,00
0,00
171.000.000,00
171.000.000,00
1
01 01 22 03
Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana SD (DAK Tahun 2014)
0,00
1.074.724.200,00
10.405.680.800,00
11.480.405.000,00
1
01 01 22 04
Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana SMP (DAK SMP) 2014
0,00
1.139.000.000,00
4.879.225.000,00
6.018.225.000,00
1
01 01 22 05
Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana SMA (DAK Tahun 2014)
0,00
1.017.870.000,00
2.382.130.000,00
3.400.000.000,00
1
01 01 22 06
Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana SMK (DAK Tahun 2014)
0,00
7.241.625.000,00
4.188.375.000,00
11.430.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 258
Jenis Belanja Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
2
1
01 01 22 09
Pengadaan APE PAUD IT Harapan Mulia Kec. Ngawen Kab. Blora
1
01 01 22 10
1
01 01 22 11
1
01 01 22 12
1
01 01 22 13
1
01 01 22 14
1 1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
1.560.000,00
7.540.000,00
12.900.000,00
22.000.000,00
Bantuan Pengembangan PAUD Terpadu Percontohan ( Bantuan Keuangan Provinsi )
0,00
16.500.000,00
143.500.000,00
160.000.000,00
Bantuan Pengembangan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu (Bantuan Keuangan Provinsi)
0,00
0,00
365.000.000,00
365.000.000,00
Bantuan Penyelenggaraan Gebyar PAUD ( Bantuan Keuangan Provinsi )
6.330.000,00
11.170.000,00
0,00
17.500.000,00
Bantuan Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD (Bantuan Keuangan Provinsi)
1.760.000,00
23.290.000,00
0,00
25.050.000,00
Bantuan Rehab Ruang Kelas Rusak SD/SDLB (Bantuan Keuangan Provinsi)
0,00
0,00
165.000.000,00
165.000.000,00
01 01 22 15
Bantuan Rehab Ruang Kelas Rusak SMP/SMPLB (Bantuan Keuangan Provinsi)
0,00
87.000.000,00
0,00
87.000.000,00
01 01 22 19
Bantuan pengadaan alat lab IPA SMP (Bantuan Keuangan Provinsi)
0,00
0,00
77.250.000,00
77.250.000,00
1
01 01 22 20
Bantuan Fasilitasi Pembinaan Potensi Siswa SD/ SDLB dan SMP/ SMPLB ( Bantuan Keuangan Provinsi )
2.100.000,00
13.350.000,00
0,00
15.450.000,00
1
01 01 22 22
Bantuan pengadaan meubelair pengganti SMP (Bantuan Keuangan Provinsi)
0,00
18.250.000,00
2.750.000,00
21.000.000,00
1
01 01 22 26
Bantuan pendampingan BOS SD/SDLB/MI (Bantuan Keuangan Provinsi)
1.111.980.000,00
1.121.980.000,00
0,00
2.233.960.000,00
1
01 01 22 27
Bantuan Pendampingan BOS SMP/SMPLB/MTs(Bantuan Keuangan Provinsi)
662.425.000,00
672.425.000,00
0,00
1.334.850.000,00
1
01 01 22 35
Bantuan Fasilitasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) (Bantuan Keuangan Provinsi)
1.155.000,00
52.045.000,00
0,00
53.200.000,00
1
01 01 22 37
Bantuan Pembangunan RKB SMA/SMK (Bantuan Keuangan Provinsi)
0,00
0,00
495.000.000,00
495.000.000,00
1
01 01 22 50
Bantuan Fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) (Bantuan Keuangan Provinsi)
1
01 01 22 51
Bantuan Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa SMA (Bantuan Keuangan Provinsi)
1
01 01 22 53
Bantuan Beasiswa Siswa SMA/SMK dari Keluarga Kurang Mampu (Bantuan Keuangan Provinsi)
1
01 01 22 54
Bantuan Fasilitasi hari aksara internasional (HAI) dinas pendidikan kab/kota (Bantuan Keuangan Provinsi)
1
01 01 22 55
Bantuan Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal (Bantuan Keuangan Provinsi)
1
01 01 22 56
Bantuan Kesejahteraan Pendidik PAUD ( Bantuan Keuangan Provinsi )
1
01 01 22 57
Bantuan Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik Formal (Bantuan Keuangan Provinsi)
1
01 01 22 58
Bantuan Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik PAUD (Bantuan Keuangan Provinsi)
1
01 01 22 61
Bantuan fasilitas Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa melalui jalur Pendidikan ( Bantuan Keuangan Provinsi )
1
01 01 22 63
Bantuan Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK (Bantuan Keuangan Provinsi)
1
01 01 22 64
Bantuan Manajemen Pendataan Pendidikan (Bantuan Keuangan Provinsi)
1
01 01 22 65
1 1
1.580.000,00
8.020.000,00
10.400.000,00
20.000.000,00
36.235.000,00
80.515.000,00
3.250.000,00
120.000.000,00
0,00
362.000.000,00
0,00
362.000.000,00
0,00
11.500.000,00
0,00
11.500.000,00
912.370.000,00
7.630.000,00
0,00
920.000.000,00
588.690.000,00
3.260.000,00
0,00
591.950.000,00
1.180.000,00
313.320.000,00
0,00
314.500.000,00
2.260.000,00
219.740.000,00
0,00
222.000.000,00
36.625.000,00
73.375.000,00
0,00
110.000.000,00
107.000.000,00
231.000.000,00
0,00
338.000.000,00
93.320.000,00
55.180.000,00
0,00
148.500.000,00
Bantuan Operasional Pengelolaan Bantuan Pendidikan (Bantuan Keuangan Provinsi)
15.600.000,00
37.400.000,00
0,00
53.000.000,00
01 01 22 67
Bantuan pengarusutamaan gender (Bantuan Keuangan Provinsi)
22.990.000,00
32.010.000,00
0,00
55.000.000,00
01 01 22 89
Bantuan Pengadaan Alat Bengkel SMK (Bantuan Keuangan Provinsi)
0,00
0,00
51.000.000,00
51.000.000,00
1
01 01 22 90
Bantuan Pengembangan Mutu SMA (Bantuan Keuangan Provinsi)
29.535.000,00
20.465.000,00
0,00
50.000.000,00
1
01 01 22 91
Bantuan Pengembangan Mutu SMK (Bantuan Keuangan Provinsi)
41.225.000,00
58.775.000,00
0,00
100.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 259
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
Jumlah Pegawai
1
2
Barang Dan Jasa
3
1
01 01 22 92
Bantuan Pengadaan Alat Multimedia SMA (Bantuan Keuangan Provinsi)
1
01 01 22 93
Bantuan Pengadaan Alat Multimedia SMK (Bantuan Keuangan Provinsi)
1
01 01 22 94
Bantuan Fasilitasi Carier Center SMK (Bantuan Keuangan Provinsi)
1
01 01 22 95
Bantuan Fasilitasi Program Kelas Industri SMK (Bantuan Keuangan Provinsi)
1
01 01 22 96
Bantuan Fasilitasi Pengelolaan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK (Bantuan Keuangan Provinsi)
1
01 01 22 97
1 1
Modal
4 0,00
5
6 = 3+4+5
0,00
51.000.000,00
51.000.000,00
0,00
0,00
102.000.000,00
102.000.000,00
33.300.000,00
66.700.000,00
0,00
100.000.000,00
16.325.000,00
38.070.000,00
95.605.000,00
150.000.000,00
9.000.000,00
16.000.000,00
0,00
25.000.000,00
Bantuan Fasilitasi Sanitasi Sekolah (Bantuan Keuangan Provinsi)
0,00
0,00
39.000.000,00
39.000.000,00
01 01 22 98
Bantuan Peningkatan Sarpras Sanitasi SD/SDLB ( Bantuan Keuangan Provinsi )
0,00
0,00
117.810.000,00
117.810.000,00
01 01 22 99
Bantuan Pengadaan Alat Lab IPA SMP (Bantuan Keuangan Provinsi Luncuran 2013)
0,00
0,00
607.000.000,00
607.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 260
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
1 02
KESEHATAN
41.354.194.277,00
45.640.741.744,00
37.704.694.979,00
124.699.631.000,00
1 02 01
DINAS KESEHATAN
16.047.963.650,00
18.033.058.100,00
14.478.609.250,00
48.559.631.000,00
1
02 01 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
270.300.000,00
514.200.000,00
218.182.000,00
1.002.682.000,00
1
02 01 01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
1
02 01 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
1
02 01 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
240.000.000,00
0,00
0,00
240.000.000,00
1
02 01 01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
30.300.000,00
4.700.000,00
0,00
35.000.000,00
1
02 01 01 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
1
02 01 01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
1
02 01 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1
02 01 01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
0,00
218.182.000,00
218.182.000,00
1
02 01 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1
02 01 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1
02 01 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
220.000.000,00
0,00
220.000.000,00
1
02 01 01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
1
02 01 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
9.170.000,00
108.455.000,00
222.375.000,00
340.000.000,00
1
02 01 02 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
9.170.000,00
18.455.000,00
222.375.000,00
250.000.000,00
1
02 01 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
1
02 01 02 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1
02 01 05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
61.860.000,00
173.140.000,00
0,00
235.000.000,00
1
02 01 05 01
Pendidikan dan pelatihan formal
51.110.000,00
148.890.000,00
0,00
200.000.000,00
1
02 01 05 02
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
10.750.000,00
24.250.000,00
0,00
35.000.000,00
1
02 01 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
39.350.000,00
30.650.000,00
0,00
70.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 261
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
1
02 01 06 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
12.650.000,00
12.350.000,00
0,00
25.000.000,00
1
02 01 06 04
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
11.350.000,00
8.650.000,00
0,00
20.000.000,00
1
02 01 06 05
Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
15.350.000,00
9.650.000,00
0,00
25.000.000,00
1
02 01 15
PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
342.500,00
49.657.500,00
0,00
50.000.000,00
1
02 01 15 01
Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
342.500,00
49.657.500,00
0,00
50.000.000,00
1
02 01 16
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
15.041.476.150,00
7.896.035.600,00
7.997.297.250,00
30.934.809.000,00
1
02 01 16 01
Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya
73.950.000,00
26.050.000,00
0,00
100.000.000,00
1
02 01 16 02
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
8.590.000,00
21.410.000,00
0,00
30.000.000,00
1
02 01 16 03
Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya
1
02 01 16 100
PENYEDIAAN BIAYA PELAYANAN PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS TUNJUNGAN
1
02 01 16 11
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
1
02 01 16 12
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
1
02 01 16 13
Penyelenggaraan penyehatan lingkungan
1
02 01 16 14
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
1
02 01 16 15
Penyusunan profil kesehatan
1
02 01 16 16
Percepatan program pembangunan sanitasi pemukiman
1
02 01 16 17
Pelayanan Kesehatan gratis di puskesmas
1
02 01 16 21
Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Banjarejo
1
02 01 16 22
Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Blora
1
02 01 16 23
Operassional dan Pemeliharaan Puskesmas Bogorejo
1
02 01 16 24
Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Cepu
1
02 01 16 25
Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Doplang
1
02 01 16 26
Operasiaonal dan Pemeliharaan Puskesmas Gondorio
1
02 01 16 27
1
02 01 16 28
1
02 01 16 29
Penyediaan biaya operasional UPTD PuskesmasJiken
1
02 01 16 30
Operasional dan pemeliharaan UPTD Puskesmas Kapuan
0,00
600.000.000,00
2.786.912.000,00
3.386.912.000,00
405.256.000,00
98.389.000,00
105.955.000,00
609.600.000,00
11.215.000,00
14.785.000,00
0,00
26.000.000,00
1.040.220.000,00
55.351.000,00
0,00
1.095.571.000,00
725.000,00
199.275.000,00
0,00
200.000.000,00
7.695.000,00
22.305.000,00
0,00
30.000.000,00
14.040.000,00
5.960.000,00
0,00
20.000.000,00
2.150.000,00
22.850.000,00
0,00
25.000.000,00
115.605.000,00
64.395.000,00
0,00
180.000.000,00
429.577.000,00
435.175.000,00
188.775.000,00
1.053.527.000,00
208.079.000,00
309.029.000,00
99.400.000,00
616.508.000,00
127.680.000,00
89.647.000,00
78.800.000,00
296.127.000,00
195.782.000,00
205.865.000,00
62.625.000,00
464.272.000,00
190.945.000,00
153.308.300,00
55.798.700,00
400.052.000,00
53.270.000,00
52.003.000,00
13.700.000,00
118.973.000,00
Operasional Dan Pemeliharaan UPTD Puskesmas Japah
185.434.700,00
147.152.300,00
34.700.000,00
367.287.000,00
Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Jepon
118.840.000,00
146.652.000,00
80.700.000,00
346.192.000,00
95.727.050,00
136.691.000,00
79.873.950,00
312.292.000,00
65.412.000,00
65.614.000,00
7.376.000,00
138.402.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 262
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
208.218.000,00
228.415.000,00
111.480.000,00
548.113.000,00
6 = 3+4+5
1
02 01 16 31
Operasional dan pemeliharaan UPTD Puskesmas Kedungtuban
1
02 01 16 32
oprasional dan pemeliharaan uptd puskesmas ketuwan
83.449.000,00
75.115.000,00
33.650.000,00
192.214.000,00
1
02 01 16 33
Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Kunduran
318.531.000,00
254.460.000,00
52.025.000,00
625.016.000,00
1
02 01 16 34
Operasional dan Pemeliharaan UPTD Puskesmas Kutukan
104.222.000,00
133.390.000,00
55.050.000,00
292.662.000,00
1
02 01 16 35
Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Medang
86.211.000,00
98.570.000,00
41.388.000,00
226.169.000,00
1
02 01 16 36
Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Menden
249.820.000,00
280.581.000,00
112.950.000,00
643.351.000,00
1
02 01 16 37
operasional dan pemeliharaan Puskesmas Ngawen
218.035.000,00
252.784.000,00
80.290.000,00
551.109.000,00
1
02 01 16 38
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan UPTD Puskesmas Ngroto
49.385.500,00
55.077.500,00
23.120.000,00
127.583.000,00
1
02 01 16 39
Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Puledagel
1
02 01 16 40
Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Randublatung
1
02 01 16 41
1
02 01 16 42
1
02 01 16 43
operasional dan pemeliharaan uptd puskesmas sambong
1
02 01 16 44
Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sonokdul
1
02 01 16 45
1
02 01 16 46
1
02 01 16 47
1 1
34.996.000,00
56.508.000,00
21.260.000,00
112.764.000,00
432.363.400,00
296.711.600,00
123.270.000,00
852.345.000,00
Operasional dan Pemeliharaan UPTD Puskesmas Randulawang
57.991.000,00
66.512.000,00
28.200.000,00
152.703.000,00
Operasional dan Pemeliharaan UPTD Puskesmas Rowobungkul
90.678.000,00
73.904.000,00
36.300.000,00
200.882.000,00
102.154.000,00
119.266.000,00
41.310.000,00
262.730.000,00
44.659.000,00
76.196.800,00
28.638.200,00
149.494.000,00
operasional dan pemeliharaan puskesmas todanan
386.436.000,00
310.834.000,00
115.575.000,00
812.845.000,00
PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL PUSKESMAS TUNJUNGAN
109.813.000,00
154.218.000,00
73.500.000,00
337.531.000,00
Operasional Dan Pemeliharaan Laboratorium Kesehatan
20.040.000,00
42.960.000,00
0,00
63.000.000,00
02 01 16 48
OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN GUDANG FARMASI
11.250.000,00
70.050.000,00
18.700.000,00
100.000.000,00
02 01 16 49
Pelayanan Kesehatan Gratis Masyrakat Miskin Non Kuota Puskesmas Banjarejo
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1
02 01 16 50
Pelayanan Kesehatan Gratis Masyarakat Miskin Non Kuota Puskesmas Blora
24.688.000,00
25.312.000,00
0,00
50.000.000,00
1
02 01 16 51
Pelayanan Kesehatan Gratis Masyarakat Miskin Non Kuota Jaminan Puskesmas Bogorejo
10.160.000,00
9.840.000,00
0,00
20.000.000,00
1
02 01 16 52
Pelayanan Kesehatan Gratis Masyarakat Miskin Non Kuota Puskesmas Cepu
18.595.500,00
11.404.500,00
0,00
30.000.000,00
1
02 01 16 53
Pelayanan Kesehatan Gratis Masyarakat Miskin Non Kuota Puskesmas Doplang
20.560.000,00
19.440.000,00
0,00
40.000.000,00
1
02 01 16 54
Pelayanan Kesehatan Gratis Masyrakat Miskin Non Kuota Puskesmas Gondorio
7.350.000,00
7.650.000,00
0,00
15.000.000,00
1
02 01 16 55
pelayanan kesehatan gratis masyarakat miskin non kuota jaminan uptd puskesmas jpah
15.560.000,00
14.440.000,00
0,00
30.000.000,00
1
02 01 16 56
Pelaynann Kesehatan Gratis Masyrakat Miskin Non Kuota Puskesmas Jepon
14.560.000,00
5.440.000,00
0,00
20.000.000,00
1
02 01 16 57
Pelayanan Kesehatan gratis Masyarakat Miskin Non Kuot UPTD Puskesmas Jiken
9.310.000,00
10.690.000,00
0,00
20.000.000,00
1
02 01 16 58
Pelayanan Kesehatan Gratis Masyarakat Miskin Non Kuota Puskesmas Kapuan
6.560.000,00
8.440.000,00
0,00
15.000.000,00
1
02 01 16 59
Pelayanan Kesehatan gratis masyarakat miskin non kuota UPTD Puskesmas Kedungtuban
9.560.000,00
5.440.000,00
0,00
15.000.000,00
1
02 01 16 60
Pelayanan kesehatan gratis masyarakat miskin non kuota UPTD Puskesmas Ketuwan
10.560.000,00
9.440.000,00
0,00
20.000.000,00
1
02 01 16 61
Pelayanan Kesehatan Gratis Masyarakat Miskin Non Kuota Puskesmas Kunduran
21.240.000,00
28.760.000,00
0,00
50.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 263
Jenis Belanja Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
2
1
02 01 16 62
Pelayanan Kesehatan Gratis Masyarakat Miskin Non Kuata UPTD Puskesmas Kutukan
1
02 01 16 63
Pelayanan Kesehatan Gratis Masyarakat Miskin Non Kuota Puskesmas Medang
1
02 01 16 64
Pelayanan Kesehatan Gratis Masyarakt Miskin Non Kuota Puskesmas Menden
1
02 01 16 65
1
02 01 16 66
1
02 01 16 67
Pelayanan Kesehatan Gratis Masyrakat Miskin Non Kuota Puskesmas Puledagel
1
02 01 16 68
1
02 01 16 69
1 1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
3.860.000,00
6 = 3+4+5
11.140.000,00
0,00
15.000.000,00
15.560.000,00
9.440.000,00
0,00
25.000.000,00
15.560.000,00
19.440.000,00
0,00
35.000.000,00
pelayanan kesehatan gratis masyarakat miskin non kuota jaminan Puskesmas Ngawen
33.560.000,00
21.440.000,00
0,00
55.000.000,00
Penyediaan biaya pelayanan kesehatan gratis masyarakat miskin non kuota UPTD puskesmas Ngroto
12.560.000,00
7.440.000,00
0,00
20.000.000,00
5.376.000,00
9.624.000,00
0,00
15.000.000,00
Pelayanan kesehatan gratis masyarakat miskin non kuota UPTD Puskesmas Randublatung
24.560.000,00
50.440.000,00
0,00
75.000.000,00
Pelayanan Kesehatan Gratis Masyarakat Miskin Non Kuota UPTD Pusk Randulawang
10.530.000,00
6.470.000,00
0,00
17.000.000,00
02 01 16 70
Pelayana Kesehatan Gratis Masyarakat Miskin Non Kuota UPTD Puskesmas Rowobungku
11.586.000,00
11.414.000,00
0,00
23.000.000,00
02 01 16 71
Pelayanan Kesehatan Gratis Maskin non kuota UPTD Puskesmas Sambong
8.060.000,00
6.940.000,00
0,00
15.000.000,00
1
02 01 16 72
Pelayanan Kesehatan Gratis Masyarakat Miskin Non Kuota Puskesmas Sonokidul
5.620.000,00
14.380.000,00
0,00
20.000.000,00
1
02 01 16 73
pelayanan kesehatan gratis masyarakat miskin non kuota jaminan puskesmas todanan
14.400.000,00
25.600.000,00
0,00
40.000.000,00
1
02 01 16 74
PELAYANAN KESEHATAN GRATIS MASYARAKAT MISKIN NON KUOTA JAMINAN PUSKESMAS TUNJUNGAN
1
02 01 16 75
Penyediaan Biaya Pelayanan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Banjarejo
1
02 01 16 76
1
02 01 16 77
1
10.560.000,00
9.440.000,00
0,00
20.000.000,00
1.061.208.000,00
277.986.000,00
426.825.000,00
1.766.019.000,00
Penyediaan Biaya Pelayanan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Blora
577.382.400,00
212.346.600,00
172.575.000,00
962.304.000,00
Penyediaan Biaya Pelayanan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Bogorejo
257.298.800,00
14.049.600,00
157.483.600,00
428.832.000,00
02 01 16 78
Penyediaan Biaya Pelayanan Peserta JKN di UPTD Puskesmas Cepu
411.220.000,00
123.429.000,00
113.975.000,00
648.624.000,00
1
02 01 16 79
Penyediaan Biaya Pelayanan Peserta Jaminan Kesehatan Nsional Puskesmas Doplang
307.341.600,00
102.069.400,00
102.925.000,00
512.336.000,00
1
02 01 16 80
Penyediaan Biaya Pelayanan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Gondorio
104.198.000,00
13.216.000,00
47.450.000,00
164.864.000,00
1
02 01 16 81
PENYEDIAAN BIAYA PELAYANAN PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI UPTD PUSKESMAS JAPAH
262.291.000,00
21.136.000,00
153.725.000,00
437.152.000,00
1
02 01 16 82
Peneyediaan Biaya Pelayanan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jepon
342.752.000,00
152.544.000,00
45.280.000,00
540.576.000,00
1
02 01 16 83
Penyediaan Biaya Pelayanan Peserta Jaminan Kesehatn Nasional Puskesmas Jiken
299.776.000,00
85.859.000,00
88.325.000,00
473.960.000,00
1
02 01 16 84
Penyediaan Biaya Pelayanan Peserta JKN di UPTD Puskesmas Kapuan
110.785.000,00
26.419.000,00
37.900.000,00
175.104.000,00
1
02 01 16 85
Penyediaan Biaya Pelayanan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Kedungtuban
633.056.000,00
136.499.000,00
230.525.000,00
1.000.080.000,00
1
02 01 16 86
Penyediaan biaya pelayanan peserta JKN di UPTD Puskesmas Ketuwan
192.281.600,00
37.346.400,00
74.500.000,00
304.128.000,00
1
02 01 16 87
Penyediaan Biaya Pelayanan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Kunduran
390.159.000,00
98.477.000,00
161.200.000,00
649.836.000,00
1
02 01 16 88
Penyediaan Biaya Pelayanan Peserta JKN UPTD Puskesmas Kutukan
319.556.000,00
42.975.000,00
143.325.000,00
505.856.000,00
1
02 01 16 89
Penyediaan Biaya Pelayanan Peserta Jaminan Kesehatn Nasional Puskesmas Medang
205.703.000,00
31.432.000,00
87.225.000,00
324.360.000,00
1
02 01 16 90
Penyediaan Biaya Pelayanan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Menden
545.603.000,00
78.274.000,00
285.275.000,00
909.152.000,00
1
02 01 16 91
penyediaan biaya pelayanan peserta jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Ngawen
418.716.000,00
122.484.000,00
155.600.000,00
696.800.000,00
1
02 01 16 92
Penyediaan biaya pelayanan peserta JKN di UPTD puskesmas ngroto
101.130.000,00
24.482.000,00
34.100.000,00
159.712.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 264
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
1
02 01 16 93
Penyediaan biaya pelayanan peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Puledagel
1
02 01 16 94
1
02 01 16 95
1 1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
90.394.000,00
17.478.000,00
36.800.000,00
144.672.000,00
Penyediaan biaya pelayanan peserta JKN UPTD Puskesmas Randublatung
631.900.800,00
140.942.200,00
280.325.000,00
1.053.168.000,00
Penyediaan Biaya Pelayanan Peserta JKN UPTD Pusk Randulawang
154.354.000,00
36.256.000,00
16.350.000,00
206.960.000,00
02 01 16 96
Penyadiaan Biaya Pelayanan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional UPTD Puskesmas Rowobungkul
142.398.400,00
23.595.600,00
59.350.000,00
225.344.000,00
02 01 16 97
Penyediaan Biaya Pelayanan Peserta JKN di UPTD Puskesmas Sambong
255.982.000,00
24.528.000,00
124.450.000,00
404.960.000,00
1
02 01 16 98
Penyediaan Biaya Pelayanan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Sonokidul
146.740.400,00
17.261.800,00
68.061.800,00
232.064.000,00
1
02 01 16 99
penyediaan biaya pelayanan peserta jkm puskesmas todanan
765.309.000,00
142.986.000,00
302.425.000,00
1.210.720.000,00
1
02 01 17
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
14.058.000,00
69.942.000,00
11.000.000,00
95.000.000,00
1
02 01 17 02
Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
14.058.000,00
55.942.000,00
0,00
70.000.000,00
1
02 01 17 03
Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan
0,00
14.000.000,00
11.000.000,00
25.000.000,00
1
02 01 19
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
66.340.000,00
203.660.000,00
0,00
270.000.000,00
1
02 01 19 01
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
1
02 01 19 02
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
24.790.000,00
75.210.000,00
0,00
100.000.000,00
1
02 01 19 03
Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan
18.500.000,00
31.500.000,00
0,00
50.000.000,00
1
02 01 19 04
Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan
13.000.000,00
37.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1
02 01 19 05
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
10.050.000,00
24.950.000,00
0,00
35.000.000,00
1
02 01 20
PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
138.504.000,00
575.496.000,00
6.000.000,00
720.000.000,00
1
02 01 20 01
Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi
19.284.000,00
30.716.000,00
0,00
50.000.000,00
1
02 01 20 02
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
200.000,00
149.800.000,00
0,00
150.000.000,00
1
02 01 20 03
Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia, gizi buruk, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
100.310.000,00
344.690.000,00
0,00
445.000.000,00
1
02 01 20 04
Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
14.230.000,00
45.770.000,00
0,00
60.000.000,00
1
02 01 20 05
Peningkatan gizi lebih
4.480.000,00
4.520.000,00
6.000.000,00
15.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 265
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
1
02 01 21
PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT
1
02 01 21 01
1
02 01 21 02
1
02 01 21 03
Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
1
02 01 21 04
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
1
02 01 22
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
1
02 01 22 01
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
1
02 01 22 02
Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging
1
02 01 22 03
Pengadaan vaksin penyakit menular
1
02 01 22 04
Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
1
02 01 22 05
1
02 01 22 06
1 1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
17.550.000,00
152.450.000,00
0,00
170.000.000,00
Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
17.550.000,00
42.450.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
148.613.000,00
797.787.000,00
108.600.000,00
1.055.000.000,00
43.443.000,00
156.557.000,00
0,00
200.000.000,00
100.000,00
74.900.000,00
0,00
75.000.000,00
360.000,00
87.640.000,00
0,00
88.000.000,00
7.800.000,00
92.200.000,00
0,00
100.000.000,00
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
24.875.000,00
100.125.000,00
0,00
125.000.000,00
Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
20.250.000,00
104.750.000,00
0,00
125.000.000,00
02 01 22 08
Peningkatan imunisasi
36.185.000,00
117.215.000,00
108.600.000,00
262.000.000,00
02 01 22 09
Peningkatan survelliance epidemilogi dan penanggulangan wabah
7.800.000,00
42.200.000,00
0,00
50.000.000,00
1
02 01 22 10
Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit
1
02 01 22 11
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
1
02 01 23
1 1
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
7.800.000,00
2.200.000,00
0,00
10.000.000,00
PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN
45.980.000,00
476.035.000,00
22.985.000,00
545.000.000,00
02 01 23 01
Penyusunan standar pelayanan kesehatan
27.900.000,00
372.100.000,00
0,00
400.000.000,00
02 01 23 02
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1
02 01 23 03
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
5.630.000,00
11.385.000,00
22.985.000,00
40.000.000,00
1
02 01 23 07
Pelayanan akreditasi dan perijinan
12.450.000,00
42.550.000,00
0,00
55.000.000,00
1
02 01 24
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN
26.275.000,00
53.725.000,00
0,00
80.000.000,00
1
02 01 24 04
Pelayanan Sunatan Massal
26.275.000,00
53.725.000,00
0,00
80.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 266
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
900.000,00
860.350.000,00
483.750.000,00
1.345.000.000,00
6 = 3+4+5
1
02 01 25
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA
1
02 01 25 01
Pembangunan puskesmas
0,00
2.375.000,00
347.625.000,00
350.000.000,00
1
02 01 25 07
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu
300.000,00
1.000.000,00
28.700.000,00
30.000.000,00
1
02 01 25 14
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas perairan
600.000,00
114.400.000,00
0,00
115.000.000,00
1
02 01 25 17
Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap
0,00
2.575.000,00
107.425.000,00
110.000.000,00
1
02 01 25 22
Pembangunan polikinik kesehatan desa
0,00
740.000.000,00
0,00
740.000.000,00
1
02 01 28
PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN
56.100.000,00
2.123.900.000,00
0,00
2.180.000.000,00
1
02 01 28 07
Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu
56.100.000,00
2.123.900.000,00
0,00
2.180.000.000,00
1
02 01 29
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA
8.250.000,00
46.350.000,00
5.400.000,00
60.000.000,00
1
02 01 29 01
Penyuluhan kesehatan anak balita
5.830.000,00
38.770.000,00
5.400.000,00
50.000.000,00
1
02 01 29 07
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
2.420.000,00
7.580.000,00
0,00
10.000.000,00
1
02 01 30
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1
02 01 30 05
Pelayanan kesehatan
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1
02 01 30 06
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1
02 01 32
PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK
50.630.000,00
238.545.000,00
825.000,00
290.000.000,00
1
02 01 32 01
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu
12.940.000,00
157.060.000,00
0,00
170.000.000,00
1
02 01 32 02
Perawatan secara berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
8.080.000,00
31.920.000,00
0,00
40.000.000,00
1
02 01 32 04
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
29.610.000,00
49.565.000,00
825.000,00
80.000.000,00
1
02 01 34
PROGRAM BIDANG KESEHATAN BERSUMBER DARI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI, BESERTA DANA PENDAMPINGNYA
34.355.000,00
3.150.090.000,00
5.107.695.000,00
8.292.140.000,00
1
02 01 34 01
Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar kesehatan (DAK)
0,00
434.055.000,00
3.065.945.000,00
3.500.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 267
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
Jumlah Pegawai
1
2
1
02 01 34 02
Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan farmasi (DAK)
1
02 01 34 07
1
02 01 34 09
1 1
3
Barang Dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
24.025.000,00
2.668.115.000,00
0,00
2.692.140.000,00
Pengadaan Coldchain
2.050.000,00
7.650.000,00
200.300.000,00
210.000.000,00
Pengadaan Emergency Set
1.960.000,00
6.040.000,00
200.000.000,00
208.000.000,00
02 01 34 10
Pengadaan Peralatan Laboratorium Puskesmas
1.470.000,00
3.680.000,00
200.850.000,00
206.000.000,00
02 01 34 11
Pengadaan Alat Kebidanan
2.000.000,00
14.000.000,00
1.040.000.000,00
1.056.000.000,00
1
02 01 34 12
Pengadaan HB Tes
350.000,00
9.350.000,00
200.300.000,00
210.000.000,00
1
02 01 34 13
Pengadaan Swingfog
2.500.000,00
7.200.000,00
200.300.000,00
210.000.000,00
1
02 01 35
PROGRAM DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU BIDANG KESEHATAN
17.910.000,00
487.590.000,00
294.500.000,00
800.000.000,00
1
02 01 35 02
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan akibat dampak rokok
17.910.000,00
487.590.000,00
294.500.000,00
800.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 268
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
1 02 02
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOETIJONO BLORA
1
02 02 26
1 1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
12.877.730.627,00
13.767.489.457,00
9.605.779.916,00
36.251.000.000,00
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA
0,00
0,00
450.071.916,00
450.071.916,00
02 02 26 10
Pengembangan ruang bersalin
0,00
0,00
175.000.000,00
175.000.000,00
02 02 26 28
Pengadaan instalasi air bersih rumah sakit
0,00
0,00
192.500.000,00
192.500.000,00
1
02 02 26 48
Rehabilitasi sedang/berat pagar/gapuro dan taman
0,00
0,00
82.571.916,00
82.571.916,00
1
02 02 28
PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN
1.650.000.000,00
2.850.000.000,00
0,00
4.500.000.000,00
1
02 02 28 07
Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu
1.650.000.000,00
2.850.000.000,00
0,00
4.500.000.000,00
1
02 02 33
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN BLUD KESEHATAN
11.227.730.627,00
10.917.489.457,00
3.865.000.000,00
26.010.220.084,00
1
02 02 33 01
Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD rumah sakit
11.227.730.627,00
10.917.489.457,00
3.865.000.000,00
26.010.220.084,00
1
02 02 34
PROGRAM BIDANG KESEHATAN BERSUMBER DARI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI, BESERTA DANA PENDAMPINGNYA
0,00
0,00
4.290.708.000,00
4.290.708.000,00
1
02 02 34 03
Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan rujukan (DAK)
0,00
0,00
1.048.668.000,00
1.048.668.000,00
1
02 02 34 04
Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan lanjutan (DAK tahun anggaran sebelumnya)
0,00
0,00
85.195.000,00
85.195.000,00
1
02 02 34 05
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Lanjutan ( Banprov Tahun Anggaran Sebelumnya )
0,00
0,00
110.845.000,00
110.845.000,00
1
02 02 34 08
Pengadaan alat kesehatan
0,00
0,00
3.046.000.000,00
3.046.000.000,00
1
02 02 35
PROGRAM DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU BIDANG KESEHATAN
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1
02 02 35 02
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan akibat dampak rokok
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 269
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
1 02 03
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOEPRAPTO CEPU
1
02 03 26
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
12.428.500.000,00
13.840.194.187,00
13.620.305.813,00
39.889.000.000,00
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA
0,00
0,00
700.305.813,00
700.305.813,00
02 03 26 18
Pengadaan alat-alat rumah sakit
0,00
0,00
700.305.813,00
700.305.813,00
1
02 03 28
PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN
1.800.000.000,00
3.700.000.000,00
0,00
5.500.000.000,00
1
02 03 28 07
Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu
1.800.000.000,00
3.700.000.000,00
0,00
5.500.000.000,00
1
02 03 33
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN BLUD KESEHATAN
10.628.500.000,00
10.140.194.187,00
4.500.000.000,00
25.268.694.187,00
1
02 03 33 01
Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD rumah sakit
10.628.500.000,00
10.140.194.187,00
4.500.000.000,00
25.268.694.187,00
1
02 03 34
PROGRAM BIDANG KESEHATAN BERSUMBER DARI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI, BESERTA DANA PENDAMPINGNYA
0,00
0,00
7.420.000.000,00
7.420.000.000,00
1
02 03 34 03
Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan rujukan (DAK)
0,00
0,00
770.000.000,00
770.000.000,00
1
02 03 34 04
Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan lanjutan (DAK tahun anggaran sebelumnya)
0,00
0,00
1.600.000.000,00
1.600.000.000,00
1
02 03 34 08
Pengadaan alat kesehatan
0,00
0,00
5.050.000.000,00
5.050.000.000,00
1
02 03 35
PROGRAM DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU BIDANG KESEHATAN
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1
02 03 35 02
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan akibat dampak rokok
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 270
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
1 03
PEKERJAAN UMUM
1.219.138.500,00
13.340.514.500,00
231.356.512.000,00
245.916.165.000,00
1 03 01
DINAS PEKERJAAN UMUM
1.219.138.500,00
13.340.514.500,00
231.356.512.000,00
245.916.165.000,00
1
03 01 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
203.873.000,00
707.370.000,00
155.150.000,00
1.066.393.000,00
1
03 01 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
195.720.000,00
0,00
195.720.000,00
1
03 01 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1
03 01 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1
03 01 01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1
03 01 01 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1
03 01 01 10
1
03 01 01 11
1
03 01 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1
03 01 01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1
03 01 01 15
1
03 01 01 17
1
0,00
60.900.000,00
0,00
60.900.000,00
152.348.000,00
0,00
0,00
152.348.000,00
50.400.000,00
13.750.000,00
0,00
64.150.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
36.600.000,00
0,00
36.600.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
27.500.000,00
0,00
27.500.000,00
0,00
21.500.000,00
0,00
21.500.000,00
1.125.000,00
0,00
155.150.000,00
156.275.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
58.250.000,00
0,00
58.250.000,00
03 01 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
193.150.000,00
0,00
193.150.000,00
1
03 01 01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
1
03 01 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
16.800.000,00
237.500.000,00
150.000.000,00
404.300.000,00
1
03 01 02 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
16.800.000,00
24.900.000,00
0,00
41.700.000,00
1
03 01 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
157.600.000,00
0,00
157.600.000,00
1
03 01 02 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeler
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1
03 01 02 31
Pemeliharaan rutin/berkala instalasi air, listrik, dan telepon
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1
03 01 02 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1
03 01 05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
0,00
62.500.000,00
0,00
62.500.000,00
1
03 01 05 01
Pendidikan dan pelatihan formal
0,00
52.500.000,00
0,00
52.500.000,00
1
03 01 05 03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 271
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
1
03 01 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1
03 01 06 01
1
03 01 06 05
1
03 01 06 06
Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD
1
03 01 06 08
Penyusunan dan Evaluasi Standarisasi Harga Indeks
1
03 01 15
1 1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
61.580.000,00
1.720.000,00
0,00
63.300.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
9.760.000,00
540.000,00
0,00
10.300.000,00
Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
9.760.000,00
240.000,00
0,00
10.000.000,00
34.740.000,00
260.000,00
0,00
35.000.000,00
7.320.000,00
680.000,00
0,00
8.000.000,00
PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
0,00
0,00
5.815.000.000,00
5.815.000.000,00
03 01 15 001
Pembangunan Jalan Makadam Lemah Putih - Semanggi Kec. Jepon
0,00
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00
03 01 15 002
Pembangunan Jembatan Ds. Jepangrejo Kec. Blora
0,00
0,00
210.000.000,00
210.000.000,00
1
03 01 15 003
Pembangunan Jembatan Ds. Kemiri Kec. Jepon
0,00
0,00
1.925.000.000,00
1.925.000.000,00
1
03 01 15 004
Pembangunan Jembatan RT. 03 RW. 01 dan RT. 03 RW. 03 Desa Jomblang Kec. Jepon
0,00
0,00
480.000.000,00
480.000.000,00
1
03 01 15 005
Pembangunan Jembatan RT. 07 RW. 12 Dk. Boleran Ds. Jiken Kec. Jiken
0,00
0,00
650.000.000,00
650.000.000,00
1
03 01 15 006
Pembangunan Jembatan Dk. Singget Ds. Singget Kec. Jati
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1
03 01 15 007
Pembangunan Jembatan Dk. Gapuk Ds. Sendangagung Kec. Ngawen
0,00
0,00
550.000.000,00
550.000.000,00
1
03 01 15 008
Pembangunan Jembatan Grenjeng Desa Bedingin Kec. Todanan
0,00
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00
1
03 01 15
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
3.050.000,00
11.950.000,00
0,00
15.000.000,00
1
03 01 15 10
Penyusunan Perda Bangunan Gedung ( Operasional Tim Teknis Penyusunan Perda Bangunan Gedung )
3.050.000,00
11.950.000,00
0,00
15.000.000,00
1
03 01 15
PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG
25.460.000,00
994.540.000,00
350.000.000,00
1.370.000.000,00
1
03 01 15 17
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kec. Cepu (Pusat Kegitan Wilayah)
2.955.000,00
247.045.000,00
0,00
250.000.000,00
1
03 01 15 18
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kec. Randublatung (Pusat Kegiatan Lokal Promosi)
2.955.000,00
247.045.000,00
0,00
250.000.000,00
1
03 01 15 19
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kec. Kunduran (Pusat Kegiatan Lokal Promosi)
2.955.000,00
247.045.000,00
0,00
250.000.000,00
1
03 01 15 20
Penyempurnaan Rencana Detail Tata Ruang Kec. Jepon
1.855.000,00
48.145.000,00
0,00
50.000.000,00
1
03 01 15 21
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Kec. Blora
2.415.000,00
47.585.000,00
0,00
50.000.000,00
1
03 01 15 22
Peningkatan Taman Aryo Jipang Kec. Cepu (Kompleks Terminal Cepu)
0,00
0,00
350.000.000,00
350.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 272
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
1
03 01 15 23
Koordinasi & Fasilitasi Penyusunan Rencana Tata Ruang Lintas Kabupaten/Kota
12.325.000,00
157.675.000,00
0,00
170.000.000,00
1
03 01 16
PROGRAM PEMANFAATAN RUANG
37.163.000,00
102.837.000,00
0,00
140.000.000,00
1
03 01 16 07
Sosialisasi kebijakan, norma standar, prosedur, dan manual pemanfaatan ruang
34.053.000,00
65.947.000,00
0,00
100.000.000,00
1
03 01 16 09
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang
3.110.000,00
36.890.000,00
0,00
40.000.000,00
1
03 01 17
PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG
0,00
0,00
750.000.000,00
750.000.000,00
1
03 01 17 005
Penanganan Longsoran Jalan Sumurboto - Turirejo Kec. Jepon
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1
03 01 17 006
Pembangunan Talud Sidorejo - Ketuwan Kec. Kedungtuban
0,00
0,00
400.000.000,00
400.000.000,00
1
03 01 17 07
Penanganan Longsoran Jembatan Kali Sat Ds. Kedungwungu
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1
03 01 18
PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
450.000,00
999.550.000,00
136.560.000.000,00
137.560.000.000,00
1
03 01 18 003
Peningkatan Jalan Gunung Wilis (Lanjutan) Kec. Blora
0,00
0,00
400.000.000,00
400.000.000,00
1
03 01 18 004
Peningkatan Jalan Rajawali (Lanjutan) Kec. Blora
0,00
0,00
650.000.000,00
650.000.000,00
1
03 01 18 005
Peningkatan Jalan RA. Kartini Kec. Blora
0,00
0,00
1.250.000.000,00
1.250.000.000,00
1
03 01 18 006
Pemeliharaan Jalan Nusantara Kec. Blora
0,00
0,00
495.000.000,00
495.000.000,00
1
03 01 18 007
Pemeliharaan Jalan Bangkle - Pakis - Pelem Kec. Blora
0,00
0,00
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
1
03 01 18 008
Pemeliharaan Jalan Ngadipurwo - Plantungan Kec. Blora
0,00
0,00
1.070.000.000,00
1.070.000.000,00
1
03 01 18 009
Pemeliharaan Jalan Plantungan - Ngampel Kec. Blora
0,00
0,00
1.280.000.000,00
1.280.000.000,00
1
03 01 18 010
Pelebaran Jembatan GNI HL. 27 Kec. Blora
0,00
0,00
210.000.000,00
210.000.000,00
1
03 01 18 011
Peningkatan Jalan Pelem - Purworejo Kec. Blora
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1
03 01 18 012
Peningkatan Jalan Tambaksari - Belik Kec. Blora
0,00
0,00
800.000.000,00
800.000.000,00
1
03 01 18 013
Peningkatan Jalan Patalan - Purwosari - Tempuran Kec. Blora
0,00
0,00
1.350.000.000,00
1.350.000.000,00
1
03 01 18 014
Peningkatan Jalan Tentara Pelajar Kec. Blora
0,00
0,00
1.100.000.000,00
1.100.000.000,00
1
03 01 18 015
Peningkatan Jalan Mlangsen - Karangnongko Kec. Blora/Banjarejo
0,00
0,00
650.000.000,00
650.000.000,00
1
03 01 18 016
Peningkatan Jalan Pelem - Jomblang (Lanjutan) Kec. Blora/Jepon
0,00
0,00
650.000.000,00
650.000.000,00
1
03 01 18 017
Peningkatan Jalan Nglawiyan - Balong (Lanjutan) Kec. Blora/Jepon
0,00
0,00
1.200.000.000,00
1.200.000.000,00
1
03 01 18 018
Peningkatan Jalan Tambaksari - Puledagel (Lanjutan) Kec. Blora/Jepon
0,00
0,00
750.000.000,00
750.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 273
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
Jumlah Pegawai
1
2
Barang Dan Jasa
3
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1
03 01 18 019
Pemeliharaan Jalan Jatirejo - Medang Kec. Blora/Jepon
0,00
0,00
1.350.000.000,00
1.350.000.000,00
1
03 01 18 020
Peningkatan Jalan Ngampon - Jepangrejo Kec. Blora/Jepon
0,00
0,00
650.000.000,00
650.000.000,00
1
03 01 18 021
Pemeliharaan Jalan Kunden - Tamanrejo Kec. Blora/Tunjungan
0,00
0,00
726.000.000,00
726.000.000,00
1
03 01 18 022
Peningkatan Jalan Kamolan - Glagahan - Badong Kec. Blora/Banjarejo
1
03 01 18 023
Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Se-Kabupaten Blora
1
03 01 18 024
1 1
0,00
0,00
1.200.000.000,00
1.200.000.000,00
450.000,00
999.550.000,00
0,00
1.000.000.000,00
Pemeliharaan Jalan Gunung Sumbing Kec. Blora
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
03 01 18 025
Peningkatan Jalan Jatirejo - Soka (Lanjutan) Kec. Jepon
0,00
0,00
1.050.000.000,00
1.050.000.000,00
03 01 18 026
Peningkatan Jalan Turirejo - Genjahan (Lanjutan) Kec. Jepon
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1
03 01 18 027
Peningkatan Jalan Wuni - Geneng - Kemloko (Lanjutan) Kec. Jepon
0,00
0,00
1.350.000.000,00
1.350.000.000,00
1
03 01 18 028
Pemeliharaan Jalan Seso - Jatirejo Kec. Jepon
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1
03 01 18 029
Peningkatan Jalan Turirejo - Palon Kec. Jepon
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1
03 01 18 030
Pemeliharaan Jalan Soko - Waru Kec. Jepon
0,00
0,00
600.000.000,00
600.000.000,00
1
03 01 18 031
Peningkatan Jalan Tempellemahbang - Prantaan Kec. Jepon
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1
03 01 18 032
Peningkatan Jalan Puledagel - Karang (Lanjutan) Kec. Jepon/Bogorejo
0,00
0,00
1.350.000.000,00
1.350.000.000,00
1
03 01 18 033
Peningkatan Jalan Soko - Jurangjero Kec. Jepon/Bogorejo
0,00
0,00
700.000.000,00
700.000.000,00
1
03 01 18 034
Pemeliharaan Jalan Jepon - Bogorejo Kec. Jepon/Bogorejo
0,00
0,00
900.000.000,00
900.000.000,00
1
03 01 18 035
Pemeliharaan Jalan Kalimiri - Blungun Kec. Jepon
0,00
0,00
700.000.000,00
700.000.000,00
1
03 01 18 036
Peningkatan Jalan Seso - Brumbung Kec. Jepon
0,00
0,00
350.000.000,00
350.000.000,00
1
03 01 18 037
Peningkatan Jalan Seso - Jejeruk Kec. Jepon
0,00
0,00
250.000.000,00
250.000.000,00
1
03 01 18 038
Peningkatan Jalan Pos Ngancar - Kedungringin Kec. Tunjungan
0,00
0,00
900.000.000,00
900.000.000,00
1
03 01 18 039
Peningkatan Jalan Tunjungan - Lawungan Kec. Tunjungan
0,00
0,00
682.000.000,00
682.000.000,00
1
03 01 18 040
Pemeliharaan Jalan Setro - Perempatan Jambangan Kec. Tunjungan
0,00
0,00
175.000.000,00
175.000.000,00
1
03 01 18 041
Pemeliharaan Jalan Sendangharjo - Sitirejo - Nglangitan Kec. Tunjungan
0,00
0,00
800.000.000,00
800.000.000,00
1
03 01 18 042
Pemeliharaan Jalan Kalangan - Bogorejo Kec. Tunjungan/Japah
0,00
0,00
800.000.000,00
800.000.000,00
1
03 01 18 043
Peningkatan Jalan Dk. Ngetrep Ds. Tutup Kec. Tunjungan
0,00
0,00
650.000.000,00
650.000.000,00
1
03 01 18 044
Peningkatan Jalan Sembongin - Karangtalun (Lanjutan) Kec. Banjarejo
0,00
0,00
700.000.000,00
700.000.000,00
1
03 01 18 045
Peningkatan Jalan Kembang - Plosorejo - Adirejo (Lanjutan) Kec. Banjarejo
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
1
03 01 18 046
Peningkatan Jalan Sumengko - Sumberagung (Lanjutan) Kec. Banjarejo
0,00
0,00
1.700.000.000,00
1.700.000.000,00
1
03 01 18 047
Peningkatan Jalan Mojowetan - Kedungnongo - Jurangjero Kec. Banjarejo
0,00
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00
1
03 01 18 048
Pemeliharaan Jalan Mojowetan - Ngrayung - Sumberagung Kec. Banjarejo
0,00
0,00
700.000.000,00
700.000.000,00
1
03 01 18 049
Pemeliharaan Jalan Karangtalun - Karangtawang Kec. Banjarejo/Tunjungan
0,00
0,00
1.400.000.000,00
1.400.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 274
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
Jumlah Pegawai
1
2
Barang Dan Jasa
3
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1
03 01 18 050
Peningkatan Jalan Banjarejo - Wonosemi - Sumberejo Kec. Banjarejo/Ngawen
0,00
0,00
1.800.000.000,00
1.800.000.000,00
1
03 01 18 051
Peningkatan jalan Badong - Kenduruhan Kec. Banjarejo
0,00
0,00
1.200.000.000,00
1.200.000.000,00
1
03 01 18 052
Peningkatan Jalan Genen - Balongrejo Kec. Banjarejo
0,00
0,00
850.000.000,00
850.000.000,00
1
03 01 18 053
Pemeliharaan Jalan Banjarejo - Sendangagung Kec. Banjarejo/Ngawen
0,00
0,00
400.000.000,00
400.000.000,00
1
03 01 18 054
Peningkatan Jalan Wonosemi - Wadek Kec. Banjarejo
0,00
0,00
490.000.000,00
490.000.000,00
1
03 01 18 055
Peningkatan Jalan Karang - Jurangjero (Lanjutan) Kec. Bogorejo
0,00
0,00
765.000.000,00
765.000.000,00
1
03 01 18 056
Peningkatan Jalan Karang - Nglengkir (Lanjutan) Kec. Bogorejo
0,00
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00
1
03 01 18 057
Pemeliharaan Jalan Jeruk - Bogorejo Kec. Bogorejo
0,00
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00
1
03 01 18 058
Peningkatan Jalan Cabak - Bleboh (Lanjutan) Kec. Jiken
0,00
0,00
1.200.000.000,00
1.200.000.000,00
1
03 01 18 059
Pemeliharaan Jalan Singget - Nanas - Bleboh (Lanjutan) Kec. Jiken
0,00
0,00
800.000.000,00
800.000.000,00
1
03 01 18 060
Pemeliharaan Jalan Kedungprahu - Ketringan (Lanjutan) Kec. Jiken
0,00
0,00
1.850.000.000,00
1.850.000.000,00
1
03 01 18 061
Pemeliharaan Jalan Singonegoro - Banyubang - Bangoan Kec. Jiken/Bogorejo
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1
03 01 18 062
Pemeliharaan Jalan Kendilan - Gadu - Jenu (Lanjutan) Kec. Sambong
0,00
0,00
330.000.000,00
330.000.000,00
1
03 01 18 063
Pemeliharaan Jalan Kilowolu - Jenu Kec. Sambong
0,00
0,00
450.000.000,00
450.000.000,00
1
03 01 18 064
Peningkatan Jalan Sambong - Ngroto (Lanjutan) Kec. Sambong/Cepu
0,00
0,00
450.000.000,00
450.000.000,00
1
03 01 18 065
Peningkatan Jalan Pojokwatu - Tubrem Kec. Sambong
0,00
0,00
600.000.000,00
600.000.000,00
1
03 01 18 066
Peningkatan Jalan Buk Brosot - Dk. Blimbing Ds. Sambongrejo Kec. Sambong
0,00
0,00
375.000.000,00
375.000.000,00
1
03 01 18 067
Peningkatan Jalan Getas - Kapuan (Lanjutan) Kec. Cepu
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1
03 01 18 068
Pemeliharaan Jalan Hayam Wuruk Kec. Cepu
0,00
0,00
700.000.000,00
700.000.000,00
1
03 01 18 069
Peningkatan Jalan Nglebok - Jambe Tambakromo Kec. Cepu
0,00
0,00
900.000.000,00
900.000.000,00
1
03 01 18 070
Penataan Jalan Lingkungan Kota Cepu (Jalan Ronggolawe Depan Kantor Kec. Cepu) Kec. Cepu
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1
03 01 18 071
Peningkatan Jalan Ngloram - Sidorejo (Lanjutan) Kec. Cepu
0,00
0,00
950.000.000,00
950.000.000,00
1
03 01 18 072
Peningkatan Jalan Ngloram - Jipang (Lanjutan) Kec. Cepu
0,00
0,00
1.150.000.000,00
1.150.000.000,00
1
03 01 18 073
Pemeliharaan Jalan Ngareng, Jalan Pahlawan, Jalan Pasar dan Jalan Stasiun Kota Kec. Cepu
0,00
0,00
925.000.000,00
925.000.000,00
1
03 01 18 074
Pemeliharaan Jalan Cepu - Ngroto Kec. Cepu
0,00
0,00
400.000.000,00
400.000.000,00
1
03 01 18 075
Pemeliharaan Jalan Sorogo Kec. Cepu
0,00
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00
1
03 01 18 076
Peningkatan Jalan Ketuwan - Jimbung - Wantah (Lanjutan) Kec. Kedungtuban
0,00
0,00
1.225.000.000,00
1.225.000.000,00
1
03 01 18 077
Pemeliharaan Jalan Ketuwan - Gondel (Lanjutan) Kec. Kedungtuban
0,00
0,00
700.000.000,00
700.000.000,00
1
03 01 18 078
Pemeliharaan Jalan Gondel - Mojorembun Kec. Kedungtuban/Kradenan
0,00
0,00
800.000.000,00
800.000.000,00
1
03 01 18 079
Pemeliharaan Jalan Kedungtuban - Galuk Kec. Kedungtuban
0,00
0,00
2.850.000.000,00
2.850.000.000,00
1
03 01 18 080
Pemeliharaan Jalan Pertigaan Ngraho - Pertigaan Bangsan Kec. Kedungtuban
0,00
0,00
250.000.000,00
250.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 275
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
Jumlah Pegawai
1
2
Barang Dan Jasa
3
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1
03 01 18 081
Pemeliharaan Jalan Wado - Tanduran Kec. Kedungtuban
0,00
0,00
350.000.000,00
350.000.000,00
1
03 01 18 082
Pemeliharaan Jalan Menden - Megeri Kec. Kradenan
0,00
0,00
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
1
03 01 18 083
Pemeliharaan Jalan Ngampon - Sambonganyar Kec. Kradenan
0,00
0,00
600.000.000,00
600.000.000,00
1
03 01 18 084
Pemeliharaan Jalan Ngampon - Bangi Kec. Kradenan
0,00
0,00
700.000.000,00
700.000.000,00
1
03 01 18 085
Pemeliharaan Jalan Ngampon - Gohito Kec. Kradenan
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1
03 01 18 086
Pemeliharaan Jalan Kradenan - Ketuwan (Lanjutan) Kec. Kradenan/Kedungtuban
0,00
0,00
1.510.000.000,00
1.510.000.000,00
1
03 01 18 087
Pemeliharaan Jalan Randublatung - Getas (Lanjutan) Kec. Randublatung
0,00
0,00
1.750.000.000,00
1.750.000.000,00
1
03 01 18 088
Pemeliharaan Jalan Kaliwangan - Kalisari - Wulung (Lanjutan) Kec. Randublatung
0,00
0,00
3.990.000.000,00
3.990.000.000,00
1
03 01 18 089
Pemeliharaan Jalan Wulung - Kediren Kec. Randublatung
0,00
0,00
800.000.000,00
800.000.000,00
1
03 01 18 090
Peningkatan Jalan Randublatung - Sambongwangan Kec. Randublatung
0,00
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00
1
03 01 18 091
Pemeliharaan Jalan Dk. Karanganyar Ds. Pilang - Kel. Randublatung Kec. Randublatung
0,00
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00
1
03 01 18 092
Pemeliharaan Jalan Kediren - Sumber (Lanjutan) Kec. Randublatung/Kradenan
0,00
0,00
275.000.000,00
275.000.000,00
1
03 01 18 093
Peningkatan Jalan Pilang - Menden (Lanjutan) Kec. Randublatung/Kradenan
0,00
0,00
2.690.000.000,00
2.690.000.000,00
1
03 01 18 094
Peningkatan Jalan Wulung - Klatak (Lanjutan) Kec. Randublatung/Jati
0,00
0,00
6.200.000.000,00
6.200.000.000,00
1
03 01 18 095
Pemeliharaan Jalan Kalisari - SMP Terpadu Ngliron Kec. Randublatung
0,00
0,00
600.000.000,00
600.000.000,00
1
03 01 18 096
Pemeliharaan Jalan Beran - Embung Keruk Kel. Randublatung Kec. Randublatung
0,00
0,00
550.000.000,00
550.000.000,00
1
03 01 18 097
Peningkatan Jalan Peting - Turi Ds. Kutukan Kec. Randublatung
0,00
0,00
750.000.000,00
750.000.000,00
1
03 01 18 098
Peningkatan Jalan Alasmalang - Trembes (Lanjutan) Kec. jati
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
1
03 01 18 099
Peningkatan Jalan Bangkleyan - Perbatasan Ngawi (dua ruas) Kec. Jati
0,00
0,00
750.000.000,00
750.000.000,00
1
03 01 18 100
Peningkatan Jalan Jati - Kemadoh Kec. Jati
0,00
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00
1
03 01 18 101
Pemeliharaan Jalan Bangkleyan - Dk. Sengon Kec. Jati
0,00
0,00
400.000.000,00
400.000.000,00
1
03 01 18 102
Peningkatan Jalan Dk. Klanding - Ds. Jati Kec. Jati
0,00
0,00
425.000.000,00
425.000.000,00
1
03 01 18 103
Peningkatan Jalan Balong - Kepoh Kec. Jati
0,00
0,00
450.000.000,00
450.000.000,00
1
03 01 18 104
Peningkatan Jalan Ngembak Gabusan - Kuburan Doplang Kec. Jati
0,00
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00
1
03 01 18 105
Peningkatan Jalan Pertigaan Karangmojo - Serut - Pelem - Mindi Kec. Jati
0,00
0,00
700.000.000,00
700.000.000,00
1
03 01 18 106
Peningkatan Jalan Jati - Singget Kec. Jati
0,00
0,00
650.000.000,00
650.000.000,00
1
03 01 18 107
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dk. Banaran Ds. Pengkol s/d Dk. Wonosari Ds. Tobo Kec. Jati
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1
03 01 18 108
Peningkatan Jalan Dk. Sempu s/d Dk. Mungkung Ds. Randulawang Kec. Jati
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
1
03 01 18 109
Peningkatan Jalan Ds. Bangkleyan - Dk. Kaliaren Ds. Gempol Kec. Jati
0,00
0,00
400.000.000,00
400.000.000,00
1
03 01 18 110
Pemeliharaan Jalan Kedungwaru - Kedungwungu (Lanjutan) Kec. Kunduran/Todanan
0,00
0,00
2.300.000.000,00
2.300.000.000,00
1
03 01 18 111
Pemeliharaan Jalan Doplang - Kunduran (Lanjutan) Kec. Kunduran
0,00
0,00
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 276
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
Jumlah Pegawai
1
2
Barang Dan Jasa
3
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1
03 01 18 112
Peningkatan Jalan Ngronggah - Cungkup Kec. Kunduran
0,00
0,00
1.300.000.000,00
1.300.000.000,00
1
03 01 18 113
Peningkatan Jalan Ngronggah - Buloh Kec. Kunduran
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1
03 01 18 114
Peningkatan Jalan Kemiri - Buloh Kec. Kunduran
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
1
03 01 18 115
Peningkatan Jalan Plosorejo - Cungkup Kec. Kunduran
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1
03 01 18 116
Pemeliharaan Jalan Kedungwaru - Ngawenombo - Balong Kec. Kunduran
0,00
0,00
1.325.000.000,00
1.325.000.000,00
1
03 01 18 117
Peningkatan Jalan Muraharjo - Jetak - Balong Kec. Kunduran
0,00
0,00
1.200.000.000,00
1.200.000.000,00
1
03 01 18 118
Pemeliharaan Jalan Japah - Beganjing - Harjowinangun (Lanjutan) Kec. Japah
0,00
0,00
800.000.000,00
800.000.000,00
1
03 01 18 119
Peningkatan Jalan Sumberejo - Ngiyono Kec. Japah
0,00
0,00
750.000.000,00
750.000.000,00
1
03 01 18 120
Peningkatan Jalan Bogem - Sumberejo Kec. Japah
0,00
0,00
1.100.000.000,00
1.100.000.000,00
1
03 01 18 121
Pemeliharaan Jalan Ngrambitan - Pengkolrejo Kec. Japah
0,00
0,00
450.000.000,00
450.000.000,00
1
03 01 18 122
Peningkatan Jalan RW. 01 Ds. Padaan Kec. Japah
0,00
0,00
350.000.000,00
350.000.000,00
1
03 01 18 123
Pemeliharaan Jalan Bradag - Krocok Kec. Japah
0,00
0,00
650.000.000,00
650.000.000,00
1
03 01 18 124
Peningkatan Jalan Sarimulyo - Wantilgung - Bogowanti Kec. Ngawen
0,00
0,00
1.250.000.000,00
1.250.000.000,00
1
03 01 18 125
Peningkatan Jalan Sumberejo - Jetakwanger - Karangtengah Kec. Ngawen
0,00
0,00
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
1
03 01 18 126
Peningkatan Jalan Jetakwanger - Karangtengah - Kedungsatriyan Kec. Ngawen
0,00
0,00
1.550.000.000,00
1.550.000.000,00
1
03 01 18 127
Peningkatan Jalan Karangtengah - Sambonganyar - Gedebeg - Rowobungkul Kec. Ngawen
0,00
0,00
2.200.000.000,00
2.200.000.000,00
1
03 01 18 128
Peningkatan Jalan Semawur - Srigading Kec. Ngawen
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1
03 01 18 129
Pemeliharaan Jalan Gondang - Sendangrejo Kec. Ngawen
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
1
03 01 18 130
Peningkatan Jalan Plumbon - Kendayaan - Kedungsatriyan Kec. Ngawen
0,00
0,00
1.150.000.000,00
1.150.000.000,00
1
03 01 18 131
Penataan Jalan Lingkungan Kota Ngawen (Depan Pegadaian Ngawen) Kec. Ngawen
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
1
03 01 18 132
Peningkatan Jalan Bogowanti - Pengkolrejo Kec. Ngawen/Japah
0,00
0,00
950.000.000,00
950.000.000,00
1
03 01 18 133
Pemeliharaan Jalan Goa Terawang - Pelemsengir Kec. Todanan
0,00
0,00
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
1
03 01 18 134
Pemeliharaan Jalan Sambeng - Prigi - Pelemsengir Kec. Todanan
0,00
0,00
1.300.000.000,00
1.300.000.000,00
1
03 01 18 135
Pemeliharaan Jalan Sonokulon - Sambeng Kec. Todanan
0,00
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00
1
03 01 18 136
Peningkatan Jalan Todanan - Karanganyar Kec. Todanan
0,00
0,00
1.450.000.000,00
1.450.000.000,00
1
03 01 18 137
Peningkatan Jalan Karanganyar - Sendang Kec. Todanan
0,00
0,00
1.100.000.000,00
1.100.000.000,00
1
03 01 18 138
Pemeliharaan Jalan Kedungbacin - Kalinanas Kec. Todanan/Japah
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1
03 01 18 139
Penggantian Jembatan Dk. Kalimiri Ds. Blungun Kec. Jepon
0,00
0,00
2.197.000.000,00
2.197.000.000,00
1
03 01 18 140
Rehabilitasi Jembatan Dk. Botoh Ds. Blungun Kec. Jepon
0,00
0,00
1.100.000.000,00
1.100.000.000,00
1
03 01 18 141
Penggantian Jembatan Dk. Glagah Ds. Sendanggayam Kec. Banjarejo
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1
03 01 18 142
Rehabilitasi Jembatan Kalitengah Ds. Banjarejo Kec. Banjarejo
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 277
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
Jumlah Pegawai
1
2
Barang Dan Jasa
3
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1
03 01 18 143
Rehabilitasi Jembatan Gumiring Ds. Sidomulyo Kec. Banjarejo
0,00
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00
1
03 01 18 144
Rehabilitasi Jembatan Buraden Ds. Sendanggayam Kec. Banjarejo
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1
03 01 18 145
Penggantian Jembatan HO. 21 Ds. Prantaan Kec. Bogorejo
0,00
0,00
800.000.000,00
800.000.000,00
1
03 01 18 146
Rehabilitasi Jembatan Dk. Pengkok Ds. Nglebur Kec. Jiken
0,00
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00
1
03 01 18 148
Penanganan Longsoran Jembatan Pilang Kec. Randublatung
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
1
03 01 18 149
Rehabilitasi Jembatan Temulus Kec. Randublatung
0,00
0,00
400.000.000,00
400.000.000,00
1
03 01 18 150
Rehabilitasi Jembatan Dk. Ngembak. Ds. Gabusan Kec. Jati
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1
03 01 18 151
Perbaikan Jembatan Dk. Nglempung Ds. Kebunrejo Kec. Banjarejo
0,00
0,00
750.000.000,00
750.000.000,00
1
03 01 18 152
Rehabilitasi Jembatan Pengkolrejo Kec. Japah
0,00
0,00
550.000.000,00
550.000.000,00
1
03 01 18 153
Rehabilitasi Jembatan dan Talud Jalan Japah Kalinanas - Kedungbacin Kec. Japah
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
1
03 01 18 154
Rehabilitasi Jembatan Desa Sumberejo Kec. Japah
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
1
03 01 18 155
Rehabilitasi Jembatan Ruas Jalan Ds. Japah - Ds. Beganjing Kec. Japah
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1
03 01 18
PROGRAM PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM
22.650.000,00
3.577.350.000,00
3.292.000.000,00
6.892.000.000,00
1
03 01 18 01
Pengadaan sarana dan prasarana jaringan listrik penerangan jalan umum (PJU)
0,00
0,00
700.000.000,00
700.000.000,00
1
03 01 18 02
Pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan listrik penerangan jalan umum (PJU)
18.450.000,00
381.550.000,00
0,00
400.000.000,00
1
03 01 18 03
Pembayaran tagihan rekening listrik penerangan jalan umum (PJU)
4.200.000,00
3.195.800.000,00
0,00
3.200.000.000,00
1
03 01 18 04
Pemasangan Meterisasi PJU
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1
03 01 18 09
Penambahan Lampu Highmas Ketapang
0,00
0,00
110.000.000,00
110.000.000,00
1
03 01 18 10
Penambahan Lampu Highmas Taman Bangkle Blora dan Taman Aryo Jipang Cepu
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1
03 01 18 11
Penambahan Lampu Highmas Taman Kakaktua dan Taman depan BNI Cepu
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1
03 01 18 12
Penambahan Lampu Highmas Alun-Alun
0,00
0,00
124.000.000,00
124.000.000,00
1
03 01 18 13
Penambahan Lampu Highmas Tuk Buntung
0,00
0,00
186.000.000,00
186.000.000,00
1
03 01 18 14
Penambahan Lampu Highmas Taman Depan PLN Cepu
0,00
0,00
186.000.000,00
186.000.000,00
1
03 01 18 15
Penambahan Lampu Highmas Taman Depan RSU Cepu
0,00
0,00
186.000.000,00
186.000.000,00
1
03 01 18 16
Penambahan lampu PJU Wilayah Kec. Kunduran
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1
03 01 18 17
Penambahan Lampu PJU Wilayah Kec. Japah dan Kradenan
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1
03 01 18 18
Penambahan Lampu PJU Wilayah Kec. Ngawen
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1
03 01 18 19
Penambahan Lampu PJU Wilayah Kec. Jiken
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1
03 01 18 20
Penambahan Lampu PJU Wilayah Kec. Kedungtuban
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 278
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
Jumlah Pegawai
1
2
Barang Dan Jasa
3
1
03 01 18 21
Pemasangan lampu PJU Jembatan Bangkle Blora dan Jembatan Bengawan Solo Cepu
1
03 01 20
PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN
1
03 01 20 08
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
1
03 01 20 16
1 1
Modal
4
5
6 = 3+4+5
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
8.550.000,00
771.450.000,00
0,00
780.000.000,00
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
Pembangunan Pagar Makam RW V Balun Kecamatan Cepu
750.000,00
59.250.000,00
0,00
60.000.000,00
03 01 20 17
Pembangunan Pagar Makam Putuk Tangsi Ngelo Kecamatan Cepu
750.000,00
59.250.000,00
0,00
60.000.000,00
03 01 20 18
Pembangunan Pagar Makam RW III Dukuh Bangking Tambahrejo Kecamatan Blora
750.000,00
59.250.000,00
0,00
60.000.000,00
1
03 01 20 19
Pembangunan Pagar Makam Mojo Kembar Rt 02 Rw 02 Kelurahan Kauman Kecamatan Blora
750.000,00
59.250.000,00
0,00
60.000.000,00
1
03 01 20 20
Pembangunan Pagar Makam Kerkop Kunden Kecamatan Blora
750.000,00
59.250.000,00
0,00
60.000.000,00
1
03 01 20 21
Pembangunan Pagar Makam Genjahan Kecamatan Jiken
750.000,00
54.250.000,00
0,00
55.000.000,00
1
03 01 20 22
Pembangunan Pagar Makam Jepangrejo Kecamatan Blora
750.000,00
59.250.000,00
0,00
60.000.000,00
1
03 01 20 23
Pembangunan Pagar Makam RW 3 Nglawiyan Karangjati Kecamatan Blora
750.000,00
49.250.000,00
0,00
50.000.000,00
1
03 01 20 24
Pembangunan Pagar Makam Gunung Ripin Sendangharjo Kecamatan Blora
750.000,00
19.250.000,00
0,00
20.000.000,00
1
03 01 20 30
Rehabilitasi Sedang/Berat Lingkungan Makam Ngadipurwo Kecamatan Blora (lanjutan)
900.000,00
99.100.000,00
0,00
100.000.000,00
1
03 01 20 31
Pembangunan Talud Makam Ngadipurwo Kecamatan Blora
900.000,00
149.100.000,00
0,00
150.000.000,00
1
03 01 21
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
175.044.000,00
1.054.956.000,00
380.000.000,00
1.610.000.000,00
1
03 01 21 03
Peningkatan Pengelolaan Persampahan dan TPA
167.844.000,00
162.156.000,00
0,00
330.000.000,00
1
03 01 21 04
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
7.200.000,00
892.800.000,00
0,00
900.000.000,00
1
03 01 21 05
Pengadaan Bak Kontainer Sampah
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1
03 01 21 06
Rehabilitasi Jalan Lingkungan dan Drainase TPA Blora
0,00
0,00
180.000.000,00
180.000.000,00
1
03 01 22
PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU ( RTH )
106.650.000,00
273.350.000,00
520.000.000,00
900.000.000,00
1
03 01 22 06
Pemeliharaan ruang terbuka hijau
106.650.000,00
273.350.000,00
0,00
380.000.000,00
1
03 01 22 07
Rehabilitasi Taman Utara Stadion Kridosono
0,00
0,00
210.000.000,00
210.000.000,00
1
03 01 22 08
Pemeliharaan Taman Blora City Park
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1
03 01 22 15
Pembangunan Track Sepatu Roda Alun - Alun Kota Blora
0,00
0,00
210.000.000,00
210.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 279
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
1
03 01 23
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN
1
03 01 23 10
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
1
03 01 23 12
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
1
03 01 23 14
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
50.850.000,00
103.150.000,00
0,00
154.000.000,00
225.000,00
14.275.000,00
0,00
14.500.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
Pemeliharaan rutin alat - alat berat
50.625.000,00
78.875.000,00
0,00
129.500.000,00
03 01 24
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA
69.813.500,00
130.186.500,00
1.645.000.000,00
1.845.000.000,00
1
03 01 24 42
Normalisasi Kali Joho
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1
03 01 24 43
Perbaikan DI dan Bendung Mursapa
0,00
0,00
785.000.000,00
785.000.000,00
1
03 01 24 44
Pembangunan Jaringan Irigasi DI Embung Keruk
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1
03 01 24 45
Rehabilitasi DI Embung Bruk (Bencana Alam)
0,00
0,00
260.000.000,00
260.000.000,00
1
03 01 24 46
O dan P bangunan/jaringan Irigasi
69.813.500,00
130.186.500,00
0,00
200.000.000,00
1
03 01 24 47
Pembangunan Chek Dam Plosorejo
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1
03 01 30
PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN
0,00
0,00
16.140.000.000,00
16.140.000.000,00
1
03 01 30 001
Pembangunan Drainase Lingkungan SMP Muhamadiyah Randublatung Kel. Randublatung Kec. Randublatung
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1
03 01 30 002
Pemeliharaan Jalingk. Kel. Sonorejo Kec. Blora
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1
03 01 30 003
Peningkatan Jaling Pasar Jepon Kel. Jepon Kec. Jepon
0,00
0,00
700.000.000,00
700.000.000,00
1
03 01 30 004
Pemeliharaan Jalingk/Drainase Gg. 9 Kel. Cepu Kec. Cepu
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1
03 01 30 005
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Permukiman
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1
03 01 30 006
Pemeliharaan Jalingk. / Drainase Kapling Kridosono Kel. Tempelan Kec. Blora (Lanjutan)
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1
03 01 30 007
Pemeliharaan Jalingk. / Drainase Perumnas Karangjati Kec. Blora (Lanjutan)
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1
03 01 30 008
Pemeliharaan Jalingk. / Drainase Jl. Bhayangkara Timur RW III Kel. Karangjati Kec. Blora
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1
03 01 30 009
Pemeliharaan Jalingk. / Drainase Jl. Rilban dan sekitarnya Kel. Kedungjenar Kec. Blora
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1
03 01 30 010
Pemeliharaan Jalingk. / Drainase Jl. Cempaka, Jl. Kemuning, Jl. Tanjung Kel. Mlangsen Kec. Blora
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1
03 01 30 011
Pembangunan Tembok Penahan / Drainase Makam Bangkle Kel. Bangkle Kec. Blora
0,00
0,00
250.000.000,00
250.000.000,00
1
03 01 30 012
Pemeliharaan Jalingk. / Drainase Kel. Tambahrejo Kec. Blora
0,00
0,00
350.000.000,00
350.000.000,00
1
03 01 30 013
Pavingisasi Jl. Pemuda Lr. Kauman RT 03/04 Kauman Kel. Cepu Kec. Cepu (Lanjutan)
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 280
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
Jumlah Pegawai
1
2
Barang Dan Jasa
3
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1
03 01 30 014
Peningk. Jalingk. / Drainase Dk. Sidorejo Ds. Sidorejo Kec. Kedungtuban (Lanjutan)
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1
03 01 30 015
Peningk. Jalingk. / Drainase Dk. Kedungbanteng Ds. Sidorejo Kec. Kedungtuban (Lanjutan)
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1
03 01 30 016
Peningkatan Jalingk. RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RW I Ds. Kemiri Kecamatan Jepon
0,00
0,00
210.000.000,00
210.000.000,00
1
03 01 30 017
Peningkatan Jaling / Drainase Ds. Braboan Kec. Sambong (Lanjutan)
0,00
0,00
80.000.000,00
80.000.000,00
1
03 01 30 018
Peningk. Jalingk. / Drainase Ds. Bodeh Kec. Randublatung
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1
03 01 30 019
Peningkatan Jaling Jl. Sadewa - Jl. Veteran Kel. Bangkle Kec. Blora
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1
03 01 30 020
Peningkatan Jaling Jalan GOR Lr. I Kecamatan Blora
0,00
0,00
130.000.000,00
130.000.000,00
1
03 01 30 021
Peningkatan Jaling Dk.Banaran Selatan RT 02/04 Kel. Randublatung Kec.Randublatung
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1
03 01 30 022
Peningkatan Jaling Dk. Karangpace RT 09/02 Kel. Randublatung Kec. Randublatung
0,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
1
03 01 30 023
Peningkatan Jaling RW. 02 Kel. Karangjati Kec. Blora
0,00
0,00
145.000.000,00
145.000.000,00
1
03 01 30 024
Pembangunan Talud RW 02 Kel. Karangjati Kec. Blora
0,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
1
03 01 30 025
Peningkatan Jaling Dk.Pilangrejo Desa Sendangharjo Kec.Blora
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1
03 01 30 026
Peningkatan Jaling Kel. Kedungjenar Kec. Blora
0,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
1
03 01 30 027
Peningkatan Drainase RT 5 RW 7 Kel. Karangboyo Kec. Cepu
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1
03 01 30 028
Peningkatan Jaling (Paving) Sendanggede Dk. Jambe RT 1 RW 9 Kel. Tambakromo Kec. Cepu
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1
03 01 30 029
Peningkatan Jaling Rw 5 Rt 01 Kel Jepon Kec.Jepon
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1
03 01 30 030
Pembangunan Gorong - Gorong dan Drainase Rt 02 - 03 Rw 3 Kel.Jepon Kec.Jepon
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1
03 01 30 031
Perbaikan Jalan Dukuh Jeruk Desa Cabean Kecamatan Cepu
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1
03 01 30 032
Peningkatan Jaling / Talud Dk.Pojok Kel.Randublatung Kec.Randublatung
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1
03 01 30 033
Pembangunan Talud/Drainase RW 07 - 08 Ds. Jiken Kec. Jiken
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1
03 01 30 034
Peningkatan Jaling Dk. Kalitengah Ds. Jiken Kec. Jiken
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1
03 01 30 035
Peningkatan Jaling RT 06 - 07 / 03 Dk. Sumberejo Ds. Kalinanas Kec. Japah
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1
03 01 30 036
Peningkatan Jaling Dk. Jomblang RW 04 Ds. Todanan Kec. Todanan
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1
03 01 30 037
Peningkatan Jaling ( Paving ) Jl.Blora - Cepu Gang Sukun Kel.Jepon Kec.Jepon
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1
03 01 30 038
Peningkatan Jaling RW 01 Dk. Ngrowo Ds. Japah Kec. Japah
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1
03 01 30 039
Pembangunan Talud Jl. Medang - Jatirejo Ds. Sendangharjo Kec. Blora
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1
03 01 30 040
Peningkatan Jaling RT 3 - 8 Dk. Bogorejo Ds. Bogorejo Kec. Japah
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1
03 01 30 041
Peningkatan Jaling Dk. Padas RW. 1 Ds. Todanan Kec. Todanan
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1
03 01 30 042
Pembangunan Rabat Beton Dk. Krocok Ds. Krocok Kec. Japah
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1
03 01 30 043
Pembangunan Jaling Gang Trisula Kel.Mlangsen Kec.Blora
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1
03 01 30 044
Pembangunan Talud Dk. Denguk Ds. Andongrejo Kec. Blora
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 281
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
Jumlah Pegawai
1
2
Barang Dan Jasa
3
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1
03 01 30 045
Pembangunan Talud/Drainase Dk. Cowekan Ds. Buloh Kec. Kunduran
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1
03 01 30 046
Pembangunan Talud / Rabat Beton Ds.Kemiri Kec.Kunduran
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1
03 01 30 047
Peningkatan Jaling Dk.Kedungpeting Ds.Kedungwaru Kec.Kunduran
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1
03 01 30 048
Peningkatan Jaling Ds.Kalangrejo Kec.Kunduran
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1
03 01 30 049
Pembangunan Talud/Drainase Ds. Plosorejo Kec. Kunduran
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1
03 01 30 050
Pembangunaan Talud / Jaling Ds.Sambiroto Kec.Kunduran
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1
03 01 30 051
Peningkatan Jaling / Talud Dk. Ngampon Kel. Beran Kec. Blora
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1
03 01 30 052
Peningkatan Jaling Dk. Karanglegi Ds. Patalan Kec. Blora
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1
03 01 30 053
Pembangunan Talud Ds. Turirejo Kec. Jepon
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1
03 01 30 054
Pembangunan Talud/Drainase Dk. Jajar Ds. Pengkolrejo Kec. Japah
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1
03 01 30 055
Pembangunan Talud/Drainase Ds. Wotbakah Kec. Japah
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1
03 01 30 056
Peningkatan Jalan Lingkungan Watulumbung ke Dk. Boleran Lapangan Sepak Bola Ds. Jiken Kec. Jiken
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1
03 01 30 057
Rehabilitasi Jembatan Gamping Suruhan Ds. Jiken Kec. Jiken
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1
03 01 30 058
Peningkatan Jalan Lingkungan Dk. Boleran Ds. Jiken Kec. Jiken
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1
03 01 30 059
Pembangunan Jalan Lingkar Makam Janjang Ds. Janjang Kec. Jiken
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1
03 01 30 060
Pembangunan Talud Perbatasan Nglawiyan Kel. Karangjati - Balong Kec. Jepon
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1
03 01 30 061
Pembangunan Drainase/Irigasi Perbatasan Nglawiyan Kel. Karangjati - Balong Kec. Jepon
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1
03 01 30 062
Pembangunan Jalan Cendrawasih RW V Kel. Bangkle Kec. Blora
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1
03 01 30 063
Peningkatan Jalan Bangkle - Nglaroh - Balong Kec Blora/Jepon
0,00
0,00
750.000.000,00
750.000.000,00
1
03 01 30 064
Pembangunan Jaling Dk. Bangking Kel. Tambahrejo Kec. Blora
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1
03 01 30 065
Pembangunan Drainase Kel. Tambahrejo Menuju Makam Kec. Blora
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1
03 01 30 066
Pembangunan Talud/Drainase RT. 03/RW.01 Kel. Bangkle Kec. Blora
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1
03 01 30 067
Peningkatan Jaling Dk. Kalijalin Ds. Patalan Kec. Blora
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1
03 01 30 068
Pembangunan Drainase RT.02/RW.04 Desa Seso Kec. Jepon
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1
03 01 30 069
Peningkatan Jaling Dk. Klampok Desa Genjahan Kec. Jiken
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1
03 01 30 070
Peningkatan Jaling Dk. Nanas Ds. Bleboh Kec. Jiken
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1
03 01 30 071
Peningkatan Jaling Dk. Balongan Ds. Jiken Kec. Jiken
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1
03 01 30 072
Pembangunan Jalan Lingkungan RT 01 / RW 03 Dk. Pilang Ds. Nglandeyan Kec. Kedungtuban
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1
03 01 30 073
Pembangunan Jalan Lingkungan RT 03 / RW 03 Dk. Mundu Ds. Kalen Kec. Kedungtuban
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1
03 01 30 074
Pembangunan Jalan Lingkungan RT 06 / RW 01 Dk. Kentong Ds. Kentong Kec. Cepu
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1
03 01 30 075
Pembangunan Jalan Lingkungan RT 02 / RW 03 Dk. Mrenung Ds. Mrenung Kec. Cepu
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 282
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
Jumlah Pegawai
1
2
Barang Dan Jasa
3
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1
03 01 30 076
Pembangunan Jalan Lingkungan RT 05 / RW 04 Dk. Kedinding Ds. Ngraho Kec. Kedungtuban
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1
03 01 30 077
Pembangunan Jalan Lingkungan RT 03 / RW 01 Dk. Getas Ds. Getas Kec. Cepu
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1
03 01 30 078
Pembangunan Jalan Lingkungan/Drainase RT 08 / RW 05 Jl. By Pass Gang Delima Kel. Balun Kec. Cepu
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1
03 01 30 079
Pembangunan Jalan Lingkungan RT 03 / RW 04 Dk. Galuk Ds. Galuk Kec. Kedungtuban
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1
03 01 30 080
Pembangunan Jalan Lingkungan RT 01 / RW 03 Dk. Pilang Ds. Nglanjuk Kec. Cepu
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1
03 01 30 081
Pembangunan Jembatan Kedungdowo Desa Kembang Kec. Todanan (Lanjutan)
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1
03 01 30 082
Pembangunan Jembatan RT. 02 RW. 01 Ds. Bandungrojo Kec. Ngawen
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1
03 01 30 083
Pembangunan Jalan / Talud RT 10 Rw 01 Dk. Talok Desa Talokwohmojo Kec. Ngawen
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1
03 01 30 084
Peningkatan Jaling Dk. Kedungparon Ds. Getas Kec. Kradenan
0,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
1
03 01 30 085
Pembangunan Talud / Drainase RT 003 RW 001 Kel. Randublatung Kec. Randublatung
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1
03 01 30 086
Pembangunan Talud Dk. Bebegan Ds. Jati Kec. Jati
0,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
1
03 01 30 087
Pembangunan Talud Desa Talokwohmojo Kec. Ngawen
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1
03 01 30 088
Pembangunan Rabat Beton Desa Bogowanti Kec. Ngawen
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1
03 01 30 089
Peningkatan Jaling Dk. Petak Ds. Sogo Kec. Kedungtuban
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1
03 01 30 090
Peningkatan Jaling Dk. Betekan Ds. Ngraho Kec. Kedungtuban
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1
03 01 30 091
Pembangunan Talud Dk. Pacing Ds. Klokah Kec. Kunduran
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1
03 01 30 092
Pembangunan Talud / Drainase Desa Tempurejo Kec. Bogorejo
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1
03 01 30 093
Pembangunan Talud Dk. Bendo Ds. Gempol Kec. Jati
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1
03 01 30 094
Peningkatan Jaling RT 05 RW 04 Dk. Kutukan Ds. Kutukan Kec. Randublatung
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1
03 01 30 095
Pembangunan Rabat Beton RT 08 RW 02 Dk. Bubak Ds. Purwosari Kec. Blora
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1
03 01 30 096
Peningkatan Jaling Dk. Pangkat Ds. Purwosari Kec. Blora (Lanjutan)
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1
03 01 30 097
Peningkatan Jaling Dk. Bapangan Ds. Mendenrejo Kec. Kradenan
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1
03 01 30 098
Pembangunan Talud Dk. Goito Ds. Mendenrejo Kec. Kradenan
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1
03 01 30 099
Pembangunan Talud RT 02, 03, 06 RW VIII Dk. Ngelobener Ds. Seso Kec. Jepon
0,00
0,00
175.000.000,00
175.000.000,00
1
03 01 30 100
Peningkatan Jaling RT 03 RW 08 Kel. Jepon Kec. Jepon
0,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
1
03 01 30 101
Pembangunan Rabat Beton Dk. Balong Dk. Balong Ds. Sambongwangan Kec. Randublatung
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1
03 01 30 102
Peningkatan Jaling Dk. Karangtengah Ds. Kepoh Kec. Jati
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1
03 01 30 103
Peningkatan Jaling (Paving) Balun Srikaton Lr. 9 Barat Kel. Balun Kec. Cepu
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1
03 01 30 104
Pembangunan Talud Tambakromo SMP 1 s/d Embung Tambakromo (Lanjutan)
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1
03 01 30 105
Pembangunan Talud RT 3 RW 3 Dukuh Canggah Kec. Ngawen
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1
03 01 30 106
Pembangunan Talud RT 8 RW 4 Dk. Karangmojo Kec. Ngawen
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 283
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
Jumlah Pegawai
1
2
Barang Dan Jasa
3
1
03 01 30 107
Peningkatan Jaling Dk. Jetak Ds. Nglengkir Kec. Bogorejo
1
03 01 32
PROGRAM BIDANG PEKERJAAN UMUM BERSUMBER DARI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI, SERTA DANA PENDAMPINGNYA
1
03 01 32 001
1
Modal
4
5
6 = 3+4+5
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
437.205.000,00
4.312.105.000,00
65.599.362.000,00
70.348.672.000,00
Penyediaan Dana Operasional (BOP) dan Pendampingan PIP
43.800.000,00
157.900.000,00
0,00
201.700.000,00
03 01 32 002
Penyediaan Dana Operasional (BOP) dan Pendampingan Pamsimas
54.150.000,00
120.850.000,00
0,00
175.000.000,00
1
03 01 32 003
Penyediaan Dana Operasional (BOP) dan Pendampingan USRI
39.450.000,00
60.550.000,00
0,00
100.000.000,00
1
03 01 32 004
Penyediaan Dana Operasional (BOP) dan Pendampingan Bedah Rumah
39.450.000,00
60.550.000,00
0,00
100.000.000,00
1
03 01 32 005
WISMP (LOAN)
117.825.000,00
173.555.000,00
0,00
291.380.000,00
1
03 01 32 006
Pendampingan WISMP
26.650.000,00
49.350.000,00
49.000.000,00
125.000.000,00
1
03 01 32 007
Pemeliharaan Jalan Kunduran - Goa Terawang Kec. Kunduran/Todanan (DAK)
0,00
0,00
2.224.000.000,00
2.224.000.000,00
1
03 01 32 008
Peningkatan Jalan Japah - Kalinanas (Lanjutan) Kec. Japah (DAK)
0,00
0,00
4.017.800.000,00
4.017.800.000,00
1
03 01 32 009
Rehabilitasi DI. Kulur
0,00
0,00
180.000.000,00
180.000.000,00
1
03 01 32 010
Rehabilitasi DI. Kelir
0,00
0,00
216.000.000,00
216.000.000,00
1
03 01 32 011
Rehabilitasi DI. Kedunglo
0,00
0,00
180.000.000,00
180.000.000,00
1
03 01 32 012
Rehabilitasi DI. Bruk
0,00
0,00
360.000.000,00
360.000.000,00
1
03 01 32 013
Rehabilitasi DI. Bogem
0,00
0,00
217.032.000,00
217.032.000,00
1
03 01 32 014
Rehabilitasi DI. Gendongan
0,00
0,00
480.000.000,00
480.000.000,00
1
03 01 32 015
Rehabilitasi DI. Cabean
0,00
0,00
309.600.000,00
309.600.000,00
1
03 01 32 016
Rehabilitasi DI. Jepangrejo
0,00
0,00
360.000.000,00
360.000.000,00
1
03 01 32 017
Rehabilitasi DI. Tempuran
0,00
0,00
600.000.000,00
600.000.000,00
1
03 01 32 018
Rehabilitasi DI. Watulumbung
0,00
0,00
216.000.000,00
216.000.000,00
1
03 01 32 019
Rehabilitasi DI. Bleboh
0,00
0,00
216.000.000,00
216.000.000,00
1
03 01 32 020
Rehabilitasi DI. Karanggeneng
0,00
0,00
216.000.000,00
216.000.000,00
1
03 01 32 021
Pemb. PAB Kelurahan Tambakromo Kecamatan Cepu (DAK)
0,00
196.000.000,00
0,00
196.000.000,00
1
03 01 32 022
Pemb. PAB Desa Plosorejo Kecamatan Banjarejo (DAK)
0,00
196.000.000,00
0,00
196.000.000,00
1
03 01 32 023
Pemb. PAB Desa Patalan Kecamatan Blora (DAK)
0,00
196.000.000,00
0,00
196.000.000,00
1
03 01 32 024
Pemb. PAB Desa Bogowanti Kecamatan Ngawen (DAK)
0,00
196.000.000,00
0,00
196.000.000,00
1
03 01 32 025
Pemb. PAB Desa Tutup Kecamatan Tunjungan (DAK)
0,00
196.000.000,00
0,00
196.000.000,00
1
03 01 32 026
Pemb. PAB Desa Sitirejo Kecamatan Tunjungan (DAK)
0,00
196.000.000,00
0,00
196.000.000,00
1
03 01 32 027
Pemb. PAB Desa Geneng Kecamatan Jepon (DAK)
0,00
196.000.000,00
0,00
196.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 284
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
Jumlah Pegawai
1
2
3
Barang Dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1
03 01 32 028
Pengembangan PAB Desa Kamolan Kecamatan Blora (DAK)
0,00
197.900.000,00
0,00
197.900.000,00
1
03 01 32 029
Pemb. PAB Desa Jejeruk Kecamatan Blora (DAK)
0,00
196.000.000,00
0,00
196.000.000,00
1
03 01 32 030
Pemb. Sanitasi Desa Tutup Kecamatan Tunjungan (DAK)
0,00
310.000.000,00
0,00
310.000.000,00
1
03 01 32 031
Pemb. Sanitasi Desa Kamolan Kecamatan Blora ( DAK)
0,00
310.000.000,00
0,00
310.000.000,00
1
03 01 32 032
Pemb. Sanitasi Kelurahan Mlangsen Kecamatan Blora [DAK]
0,00
314.330.000,00
0,00
314.330.000,00
1
03 01 32 033
Pemb. Sanitasi Kelurahan Tambahrejo Kecamatan Blora [DAK]
0,00
310.000.000,00
0,00
310.000.000,00
1
03 01 32 034
Pemb. Sanitasi Kelurahan Beran Kecamatan Blora ( DAK)
0,00
310.000.000,00
0,00
310.000.000,00
1
03 01 32 035
Pemb. Sanitasi Kelurahan Punggursugih Kecamatan Ngawen [DAK]
0,00
310.000.000,00
0,00
310.000.000,00
1
03 01 32 036
Rehabilitasi Jembatan Ds. Kacangan Kec. Todanan Kabupaten Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 037
Rehabilitasi Jembatan Ds. Karanganyar Kec. Todanan Kabupaten Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 038
Pemb. Jembatan Desa Tambahrejo Kec. Tunjungan
0,00
0,00
103.000.000,00
103.000.000,00
1
03 01 32 039
Pembangunan Jembatan Dadi Luhur Dk. Pangkat Desa Purwosari Kecamatan Blora Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 040
Rehab. Jembatan Sidomulyo Dk. Karanglegi Desa Patalan Kecamatan Blora Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 041
Pemb Jalan Lingkungan Dk. Jamur Ds. Kalangan Kec.Tunjungan
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 042
Pemb Jaling Ds. Adirejo Kec. Tunjungan
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 043
Pemb Drainase Dk. Ngrayung Ds. Sidomulyo Kec. Banjarejo Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 044
Peningkatan jalan Kompleks Masjid Al Ikhlas Kel. Punggursugih Kec. Ngawen Kab Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 045
Pembangunan jalan/rabat beton Dk. Pangan Desa Jagong Kec. Kunduran
0,00
0,00
180.250.000,00
180.250.000,00
1
03 01 32 046
Pembangunan Rabat Beton/Talud Dk. Nglaban Desa Sonorejo Kecamatan Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 047
Pembangunan Talud/Drainase Desa Tempurejo RT 1 RW 4 Kecamatan Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 048
Pembangunan Jalan/Rabat Beton Dk. Ngringking RT 03/04 Desa Kemiri Kecamatan Kunduran
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 049
Pembangunan Rabat Beton/Talud Dk. Jepang Desa Karanggeneng Kec. Kunduran
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 050
Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 4,5,6 RW. 3 Ds. Jomblang Kec. Jepon
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 051
Peningkatan Jalan Lingkungan RT 02 dan RT 04 RW 01 Ds. Jomblang Kec. Jomblang Kec. Jepon Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 052
Peningkatan Jalan Lingkungan/Drainase RT 4 dan RT 5 RW 6 Kel.Jepon Kec.Jepon Kab.Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 053
Peningkatan Jalan Lingkungan Depan Balaidesa Tempuran s/d Dk. Juwet Ds. Tempuran Kec. Blora Kab.Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 054
Peningkatan Jaling Dk. Nglamping Ds. Bogorejo Kec. Bogorejo Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 055
Pembangunan Talud/Drainase Ds. Jejeruk Kec. Blora Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 056
Pembangunan Irigasi/Talud Ds. Bacem Kec. Jepon Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 057
Pembangunan Irigasi/Talud Ds. Puledagel Kec. Jepon Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 058
Pembangunan Irigasi/Talud Ds. Gedangdowo Kec. Jepon Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 285
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
Jumlah Pegawai
1
2
Barang Dan Jasa
3
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1
03 01 32 059
Pembangunan Irigasi/Talud Ds. Seso Kec. Jepon Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 060
Pembangunan Irigasi/Talud Ds. jatirejo Kec. Jepon Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 061
Pembangunan Irigasi/Talud Ds. Geneng Kec. Jepon Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 062
Pembangunan Irigasi/Talud Ds. Brumbung Kec. Jepon Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 063
Pembangunan Irigasi/Talud Kel. Jepon Kec. Jepon Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 064
Pembangunan Irigasi/Talud Ds. Karanganyar Kec. Bogorejo Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 065
Pembangunan Irigasi/Talud Ds. Palon Kec. Jepon Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 066
Pemb. Talud Dk. Tengger Ds. Sidomulyo Kec. Banjarejo Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 067
Pemb. Talud Dk. Mojoetan RT. 08 Desa Mojoetan Kec. Banjarejo Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 068
Pemb. Talud Dk. Karangrowo Desa Bandungrejo Kec. Ngawen Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 069
Pemb. Drainase - Barat Sungai Kel. Ngawen Kec. Ngawen Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 070
Pemb. Talud/Drainase Dk. Pacing Ds. Klokah Kec. Kunduran Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 071
Pemb. Talud Dk. Pangan Ds. Jagong Kec. Kunduran Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 072
Pemb. Talud Dk. Pojok Ds. Tawangrejo Kec. Kunduran Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 073
Pembangunan Talud Dukuh Betet Desa Purworejo Kec. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 074
Pembangunan Talud Dk. Ketangar Ds. Rowobungkul Kec. Ngawen
0,00
0,00
180.250.000,00
180.250.000,00
1
03 01 32 075
Pembangunan Talud Dukuh Gunungrowo Desa Sambongrejo Kec. Tunjungan
0,00
0,00
180.250.000,00
180.250.000,00
1
03 01 32 076
Pembangunan Talud Dk. Bringin Desa Tawangrejo Kec. Kunduran
0,00
0,00
180.250.000,00
180.250.000,00
1
03 01 32 077
Pembangunan Talud desa Bacem Kec. Jepon
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 078
Pembangunan Talud Dk. Tugu Desa Bakah Kec. Kunduran
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 079
Pembangunan Talud/Drainase Dk. Ngreco Desa Botoreco Kec. Kunduran
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 080
Pembangunan Talud/Drainase Dk. Brengus Desa Muraharjo Kec. Kunduran
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 081
Pembangunan Talud/Drainase Dk. Pengkol Desa Pengkolrejo Kec. Japah
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 082
Pembangunan Talud Dk. Japah Kelurahan Japah Kec. Japah
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 083
Pembangunan Talud Desa Ngrambitan Kec. Japah
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 084
Pembangunan Talud/Drainase Desa Tempurejo RT. 2 RW. 2 Kecamatan Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 085
Pembangunan Talud/Drainase Dk. Krempit RT. 3 RW. 8 Desa Patalan Kecamatan Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 086
Pembangunan Talud Dk. Ketringan Desa Nglengkir Kec. Bogorejo
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 087
Pembangunan Talud Dk. Gulingan RT. 2 RW. 1 Desa Tempurejo Kec. Blora Kota
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 088
Perbaikan dan Pemeliharaan Drainase RT. 05 RW. 02 Kelurahan Kunduran Kec. Kunduran
0,00
0,00
103.000.000,00
103.000.000,00
1
03 01 32 089
Pembangunan Talud dan Drainase Depan Kantor Desa Bejirejo Kec. Kunduran
0,00
0,00
103.000.000,00
103.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 286
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
Jumlah Pegawai
1
2
Barang Dan Jasa
3
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1
03 01 32 090
Perbaikan Drainase Lingkungan RW. 04 Desa Karangmodjo Kec. Kunduran
0,00
0,00
103.000.000,00
103.000.000,00
1
03 01 32 091
Pembangunan Talud/Drainase RT 001 RW 001, RT 001 RW 002 Ds. Jatirejo Kecamatan Jepon
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 092
Pembangunan Drainase Komplek Lapangan Sepak Bola Kel. Ngawen Kec. Ngawen Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 093
Pembangunan Jalan/Talud Dk. Wotrangkul Ds. Klopoduwur Kec. Banjarejo Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 094
Pembangunan Talud Dk. Sale Ds. Klopoduwur Kec. Banjarejo Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 095
Pembangunan jalan/Talud Dk. Ploso Ds. Kamolan Kec. Blora Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 096
Pembangunan Talud/Drainase Lingkungan Ds. Ngampon Kec. Jepon Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 097
Pembangunan Talud/Drainase Dk. Plosorejo Ds. Plosorejo Kec. Kunduran Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 098
Pembangunan Rabat Beton/Talud Dk. Ngerco Ds. Botoreco Kec. Kunduran Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 099
Pembangunan Jalan/Talud Dk. Karangrowo Ds. Bandungrojo Kec. Ngawen kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 100
Pembangunan Jalan/Talud Dk. Patihan Ds. Ketileng Kec. Todanan Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 101
Pembangunan Talud Dk. Kaboh Ds. Nglengkir Kec. Bogorejo Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 102
Pembangunan Talud Dk. Dugong Ds. Nglengkir Kec. Bogorejo Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 103
Peningkatan Jalan makadam Dk. Pentil Ds. Karanggeneng Kec. Kunduran Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 104
Pembangunan Jalan/Talud Ds. Sambongrejo Kec. Ngawen Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 105
Pembangunan Jalan Kel. Ngawen Kec. Ngawen Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 106
Pembangunan Talud RT.06 RW.05 Kel. Jepon Kec. Jepon Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 107
Pembangunan Talud Jl. Langgar Duwur Ds. Tutup Kec. Tunjungan Kab Blora (Lanjutan)
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 108
Perbaikan Jalan Mulyorejo - Ngloram Kab. Blora
0,00
0,00
600.000.000,00
600.000.000,00
1
03 01 32 109
Perbaikan Jalan Temulus - Sumber Kab. Blora
0,00
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00
1
03 01 32 110
Pembangunan Jembatan Harjowinangun Kec. Japah Kab. Blora
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1
03 01 32 111
Peningkatan Jalan Gayam - Gandu - Tahunan (Perbatasan Kab. Rembang) Kab. Blora
0,00
0,00
1.750.000.000,00
1.750.000.000,00
1
03 01 32 112
Pembangunan Sarana dan Prasarana JalanKNPI Kec. Blora Kab. Blora
0,00
0,00
1.200.000.000,00
1.200.000.000,00
1
03 01 32 113
Pembangunan Talud/Drainase RT.5, RT.6, RT.7, RW I Desa Puledagel Kec. Jepon Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 114
Pembangunan Talud/Drainase RT.01, RW.3 Desa Gedangdowo Kec. Jepon Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 115
Pembangunan Talud /Drainase Desa Jepangrejo Kec. Blora Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 116
Pembangunan Talud/Drainase Desa Patalan Kec. Blora Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 117
Pembangunan Talud/Drainase Desa Singonegoro Kec. Jiken Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 118
PLP Desa Semawur Kec. Ngawen
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 119
PLP Desa Gondang Kec. Ngawen
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 120
PLP Desa Bradag Kec. Ngawen
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 287
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
Jumlah Pegawai
1
2
Barang Dan Jasa
3
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1
03 01 32 121
PLP Desa Bogowanti Kec. Ngawen
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 122
Pembangunan Talud Ds. Tempurejo Kec. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 123
Pembangunan Jaling Cepu Pinggiran Lr. Bengawan 1 dan belakang PLTD Cepu Kel. Cepu Kec. Cepu
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 124
Pembangunan Jaling Tegalrejo Rt 01 & 02 Rw 14 Kel.Cepu Kec. Cepu
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 125
Pembangunan Jaling Desa Sumber Pitu Kec. Cepu
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 126
Pembangunan Jaling Rw 05 Dk. Ngelo Brongkah Kel. Ngelo Kec. Cepu
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 127
Pembangunan Jaling/Drainase Desa Brabowan Kec. Sambong
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 128
Pembangunan Rabat Beton Dukuh Kedung Dendeng Desa Kembang Kec. Todanan Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 129
Pembangunan Talud Dukuh Patihan RT.03/RW.03 Ds. Ketileng Kec. Todanan Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 130
Pembangunan Talud Dukuh SambengRT.02/RW.04 Ds. Sambeng Kec. Todanan Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 131
Pembangunan Talud Desa Kajengan RT.02/RW.03 Kecamatan Todanan Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 132
Pembangunan Talud Desa Bedingin RT.05/RW.05 Kec. Todanan Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 133
Pembangunan Talud Dukuh Soronini Ds. Sonokulon Kec. Todanan Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 134
Pembangunan Talud Dukuh Dawe Ds. Sendang Kec. Todanan Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 135
Pembangunan Talud Dukuh Tegalsoko Ds. Kedungbacin Kec. Todanan Kab. Blora
0,00
0,00
103.000.000,00
103.000.000,00
1
03 01 32 136
Pemeliharaan Jaling Jl. Raya Gg. 1, 2, 3 Kel. Cepu Kec. Cepu Kab. Blora
0,00
0,00
309.000.000,00
309.000.000,00
1
03 01 32 137
Pemeliharaan Jaling Jl. Diponegoro Gg. 6,7,8 Kel. Cepu Kec. Cepu Kab. Blora
0,00
0,00
309.000.000,00
309.000.000,00
1
03 01 32 138
Pembangunan Talud Ds. Gondel RT.09 RW.01 Kec. Kedungtuban Kab. Blora
0,00
0,00
154.500.000,00
154.500.000,00
1
03 01 32 139
Rehabilitasi Jembatan Dk. Banjarkerto Ds. Bandungrojo Kec. Ngawen Kab. Blora
0,00
0,00
154.500.000,00
154.500.000,00
1
03 01 32 140
Pembangunan Talud Jalan Dk. Tegalgiling Ds. Temurejo Kec. Blora Kab. Blora
0,00
0,00
103.000.000,00
103.000.000,00
1
03 01 32 141
Pembangunan Drainase/Talud Ds. Jomblang Kec. Jepon Kab. Blora
0,00
0,00
103.000.000,00
103.000.000,00
1
03 01 32 142
Peningkatan Jalan Dk. Ngrangkang Ds. Rowobungkul Kec. Ngawen Kab. Blora
0,00
0,00
198.790.000,00
198.790.000,00
1
03 01 32 143
Peningkatan Jalan Lingkungan Ds. Talokwohmojo Kec. Ngawen Kab. Blora
0,00
0,00
103.000.000,00
103.000.000,00
1
03 01 32 144
Pembangunan Drainase/Talud RW.2 Kel. Karangjati Kec. Blora Kab. Blora
0,00
0,00
103.000.000,00
103.000.000,00
1
03 01 32 145
Rehabilitasi Kansteen dan Penataan Taman Jl. Ahmad Yani Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 146
Rehabilitasi Kansteen dan Penataan Taman Jl. Sudirman Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 147
Rehabilitasi Kansteen dan Penataan Taman Jl. Gunandar Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 148
Rehabilitasi Kansteen dan Penataan Taman Jl. Gatot Subroto Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 149
Pembangunan Talud / Drainase RT03 RW01 Kel. Kedungjenar Kec Blora Kab Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 150
Peningkatan Jalan Lingkungan Dk. Bulu Ds Bacem Kec Jepon Kab Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 151
Pembangunan Talud / Drainase Dk Ngawen Kel Jepon Kec Jepon Kab Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 288
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
Jumlah Pegawai
1
2
Barang Dan Jasa
3
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1
03 01 32 152
Peningkatan Jalan Lingkungan Dk Murwatu Ds Kawengan Kec Jepon Kab Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 153
Peningkatan Jalan Lingk/Talud RT 5-7 RW01 Ds Puledagel Kec Jepon Kab Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 154
Peningkatan Jalan Lingkungan / Drainase Ds Gedangdowo Kec Jepon Kab Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 155
Peningkatan Jalan Lingkungan / Drainase Ds Gersi Kec Jepon Kab Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 156
Pembangunan Drainase/Talud Ds. Sarirejo Kec. Bogorejo Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 157
Peningkatan Jalan Lingk/Talud Dk Banyuasin Ds Semanggi Kec Jepon Kab Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 158
Pemeliharaan Jaling/Drainase Perumnas Dk. Ketangar Kel. Karangjati Kec. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 159
Peningakatan Jalan Lingkungan Ds Ketringan Kec Jiken Kab Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 160
Peningkatan Jalan Lingkungan Dk Kalijalin Ds Patalan Kec Blora Kab Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 161
Pembangunan Talud/Drainase Ds. Jiworejo Kec. jiken Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 162
Peningakatan Jalan Lingk/Drainase Dk Glagahan Ds Jepangrejo Kec Blora Kab Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 163
Peningakatan Jalan Lingkungan Dk Gusten Lor Ds Kamolan Kec Blora Kab Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 164
Peningkatan Jalan Lingkungan Ds Sambong Kec Sambong Kab Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 165
Pembangunan Talud Jalan Puledagel - Patalan Kec. Jepon/Blora Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 166
Pembangunan Drainase Jalan Dologan - Banat Kec. Japah/Todanan Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 167
Peningkatan Jaling Rabat Beton Dk. Karangmojo Ds. Talokwohmojo Kec. Ngawen Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 168
Pembangunan Talud/Drainase Ds. Jatirejo Kec. Jepon Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 169
Pembangunan Talud/Drainase Ds. Bacem Kec. Jepon Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 170
Pembangunan Talud/Drainase Dk. Goloyo Ds. Jurangjero Kec. Bogorejo Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 171
Pemeliharaan Jaling Gg. 5 Sitimulyo Kel. Cepu Kec. Cepu Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 172
Pemeliharaan Jaling Bima Kel. Bangkle Kec. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 173
Pembangunan Talud/Drainase Ds. Waru Kec. Jepon Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 174
Pembangunan Talud/Drainase Ds. Jiken Kec. Jiken Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 175
Pembangunan Talud/Drainase ds. Tempellemahbang Kec. Jepon Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 176
Pembangunan Talud/Drainase Ds. Kemiri Kec. Jepon Kab. Blora
0,00
0,00
154.500.000,00
154.500.000,00
1
03 01 32 177
Pembangunan Talud/Drainase Ds. Semampir Kec. Jepon Kab. Blora
0,00
0,00
154.500.000,00
154.500.000,00
1
03 01 32 178
Peningkatan Jaling Desa Temengeng Kec. Sambong Kab Blora
0,00
0,00
154.500.000,00
154.500.000,00
1
03 01 32 179
Pembangunan jalan Latasir Jl Orde Baru Kel Ngelo Kec. Cepu Kab Blora
0,00
0,00
133.900.000,00
133.900.000,00
1
03 01 32 180
Pembangunan Talud/Drainase Desa Ngraho Kec. Kedungtuban Kab. Blora
0,00
0,00
154.500.000,00
154.500.000,00
1
03 01 32 181
Rehabilitasi Jembatan dan Talud Dk. Suwatu Ds. Sambonganyar Kec. Ngawen Kab. Blora
0,00
0,00
154.500.000,00
154.500.000,00
1
03 01 32 182
Pembangunan Talud/Drainase Setro - Porendeng Desa Tamanrejo Kec. Tunjungan Kab. Blora
0,00
0,00
164.800.000,00
164.800.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 289
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
Jumlah Pegawai
1
2
Barang Dan Jasa
3
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1
03 01 32 183
Peningkatan jalan Desa Kemiri Kec. Jepon Kab Blora
0,00
0,00
185.400.000,00
185.400.000,00
1
03 01 32 184
Peningkatan Jalan Desa Sambiroto Kec. Kunduran Kab. Blora
0,00
0,00
185.400.000,00
185.400.000,00
1
03 01 32 185
Peningkatan Jalan Desa Geneng Kec. Jepon Kab. Blora
0,00
0,00
185.400.000,00
185.400.000,00
1
03 01 32 186
Peningkatan Jalan Desa Blungun Kec. Jepon Kab. Blora
0,00
0,00
185.400.000,00
185.400.000,00
1
03 01 32 187
Peningkatan Jalan Desa Nglungger Kec. Kradenan Kab. Blora
0,00
0,00
185.400.000,00
185.400.000,00
1
03 01 32 188
Peningkatan jalan Lingkungan Desa Jati Kec. Jati Kab Blora
0,00
0,00
185.400.000,00
185.400.000,00
1
03 01 32 189
Pembangunan Talud/Drainase Dk. Teleng Ds. Buluroto Kec. Banjarejo Kab. Blora
0,00
0,00
185.400.000,00
185.400.000,00
1
03 01 32 190
Pemb. Drainase RW II dan Jaling RW III Dk. Mentul Kel Karangboyo Kec. Cepu Kab Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 191
Pemb. Jaling/ Drainase RW II Ds. Mulyorejo Kec. Cepu Kab Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 192
Pemb. Jaling/Drainase RW III Kel. Ngroto Kec. Cepu Kab Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 193
Pavingisasi dk. Mejurang Ds. Sambongrejo Kec. Sambong Kab Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 194
Pavingisasi RW IV Ds. Gadu Kec. Sambong Kab Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 195
Pemb. Jaling Ngareng Lr. 2 Cepu & Pemb Talud/Drainase Kebun Kelapa RT 1, 3 Rw XV Kel. Cepu Kab Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 196
Pavingisasi Trotoar Depan Kantor Kec. Sambong Kab Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 197
Peningkatan Jalan Karangboyo - Pojokwatu Kec. Cepu Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 198
Peningkatan Jalan Pojokwatu - Sambongan Kec. Cepu Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 199
Peningkatan Jalan Lingkungan Dk. Bendo Ds. Sendangwungu Kec. Banjarejo Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 200
Peningkatan Jalan Lingkungan Dk. Seren Ds. Sendangwungu Kec. Banjarejo Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 201
Peningkatan Jalan Lingkungan Dk. Balong Ds. Tlogowungu Kec. Japah Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 202
Pavingisasi Lingkungan Dk. Telon RW.I Kel. Tambakromo Kec. Cepu Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 203
Pemeliharaan Jalan Banat - Bedingin Kec. Todanan Kab. Blora
0,00
0,00
348.140.000,00
348.140.000,00
1
03 01 32 204
Rehabilitasi Jembatan Dk. Talun Ds. Ketringan Kec. Jiken Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 205
Rehabilitasi DI. Pesantren Kec. Todanan Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 206
Rehabilitasi DI. Pelemsengir Kec. Todanan Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 207
Rehabilitasi DI. Ds. Tinapan Kec. Todanan Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 208
Pembangunan Drainase/Talud Dk. Kenduruan Ds. Gedongsari Kec. Banjarejo Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 209
Peningkatan Jalan Jatirejo RW.05 Kel. Karangboyo Kec. Cepu Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 210
Rehabilitasi DI. Kajengan Kec. Todanan Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 211
Rehabilitasi DI. Cokrowati Kec. Todanan Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 212
Rehabilitasi DI. Ngrambitan Kec. Japah Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 213
Peningkatan jaling RW 02 Ds. Padaan Kec. Japah
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 290
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
Jumlah Pegawai
1
2
Barang Dan Jasa
3
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1
03 01 32 214
Peningkatan jaling Ds. Purworejo Kec. Blora Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 215
Rehabilitasi Jembatan Desa Wot Bakah Kec. Japah Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 216
Pembangunan Jalan Rabat Beton Dukuh Watuondo Desa Ngumbul Kec. Todanan Kab Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 217
Pembangunan Jalan Rabat Beton Dukuh Ngumbul Desa Ngumbul Kec.Todanan Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 218
Pembangunan Drainase/Talud Jalan Ngumbul Karanganyar Kec. Todanan Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 219
Pembangunan jaling/talud RT 011 RW 01 Ds. Tutup Kec. Tunjungan Kab Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 220
Pembangunan Jalan Ketileng - Sonokulon Kec. Todanan Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 221
Pembangunan Drainase/Talud Dk. Klumpit Ds. Pelemsengir Kec. Todanan Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 222
Pembangunan Talud/Drainase Jalan Sambeng - Prigi Kec. Todanan Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 223
Pembangunan Talud/Drainase Dk. Geneng Ds. Prigi Kec. Todanan Kab Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 224
Pembangunan Drainase Jalan Desa Prigi Kec. Todanan Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 225
Pembangunan Talud/Drainase Jalan Desa Kacangan Kec. Todanan Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 226
Pembangunan Talud/Drainase Dk. Tapelan Ds. Pelemsengir kec.todanan Kab Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 227
Pembangunan Talud/Drainase Ds. Pelemsengir Kec. Todanan Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 228
Pembangunan Longsoran Jalan Ketileng - Todanan Kec. Todanan Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 229
Pembangunan Drainase/Talud Ds. Ketileng Kec. Todanan Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 230
Pembangunan Drainase/Talud Dk. Watuwalang Ds. Pelemsengir Kec. Todanan Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 231
Peningkatan Jalan Grosok Wado - Sudung Kec. Kedungtuban Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 232
Pembangunan Drainase/Talud desa Dalangan Kec. Todanan Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 233
Pembangunan Drainase/Talud Dk. Tlogo Ds. Dalangan Kec. Todanan Kab Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 234
Pemeliharaan Jalan Dk. Sumurwatu - Ds. Dalangan Kec. Todanan Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 235
Pembangunan Drainase/Talud Dk. Bulu Manis Ds. Todanan Kec. Todanan Kab Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 236
Pembangunan Talud/Drainase Jalan Ngumbul - Sonokulon Kec. Todanan Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 237
Pembangunan Jalan Rabat Beton Dukuh Sono Desa Sonokulon Kec. Todanan Kab Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 238
Peningkatan Jalan Bedingin - Ledok Kec. Todanan Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 239
Pembangunan Jaling Dk. Ngablak Ds. Padaan Kec. Japah Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 240
Peningkatan jaling Dk. Sambirejo RT 01-04 RW 01 Ds. Wonosemi Kec. Banjarejo Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 241
Pembangunan Talud Dk. Nglebur Ds. Ngumbul Kec. Todanan Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 242
Pembangunan Jaling/Talud Ds. Ngampon Kec. Jepon Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 243
Pembangunan Talud Dk. Gendang Ds. Ketileng Kec. Todanan Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 244
Pemeliharaan Jalan Dk. Tapelan - Dk. Klumpit Ds. Pelemsengir Kec. Todanan Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 291
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
Jumlah Pegawai
1
2
Barang Dan Jasa
3
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1
03 01 32 245
Peningkatan Jalan Dk. Sukorame - Dk. Ngetrep Ds. Tutup Kec. Tunjungan Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 246
Pemeliharaan Jaling Ril Ban Kel Bangkle Kec. Blora Kab Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 247
Peningkatan Jaling Ds. Jepangrejo 2 Kec. Blora Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 248
Pembangunan Talud Dk. Manggir Ds. Ngumbu Kec. Todanan Kab Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 249
Pembangunan Talud Dk. Gadang Ds. Sambeng Kec. Todanan Kab Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 250
Pembangunan Talud Dk. Ngaglik Ds. Tambahrejo Kec. Tunjungan Kab Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 251
Rehabilitasi DI. Lawungan Kec. Tunjungan Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 252
Rehabilitasi DI. Gembleb Kec. Todanan Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 253
Pembangunan Talud Dk. Pendem Ds. Tambahrejo Kec. Tunjungan Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 254
Pembangunan Jalan/Talud Dk.Bonagung Ds. Bakah Kec. Kunduran Kab.Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 255
Pembangunan jalan/Talud Ds. Kemiri Kec. Kunduran Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 256
Pembangunan Jalan Ds. Kedungwaru Kec. Kunduran Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 257
Pembangunan Jalan Dk. Karangrejo Ds.Sukorejo Kec.Tunjungan Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 258
Pembangunan Jalan/Talud Dk. Sukorejo Ds. Sukorejo Kec. Tunjungan Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 259
Pembangunan Jalan Ds. Kalangrejo Kec. Kunduran Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 260
Pembangunan Jalan Ds. Botoreco Kec. Kunduran Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 261
Pembangunan Jalan Ds. Plosorejo Kec. Kunduran Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 262
Pembangunan Jalan Ds. Kalangan Kec. Tunjungan Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 263
Pembangunan Jalan Dk. Sumengko Ds. Sambongrejo Kec.Tunjungan Kab.Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 264
Peningkatan Jalan Rabat Beton Dk. Nganguk Ds. Gempolrejo Kec. Tunjungan Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 265
Pembangunan Talud Dk. Karangpace Ds. Tambahrejo Kec. Tunjungan Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 266
Pembangunan Jalan Ds. Kendayaan Kec. Ngawen Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 267
Pembangunan Jalan/Talud Dk. Kodokan Ds. Kodokan Kec. Kunduran Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 268
Pemeliharaan Jalan/Drainase Dk. Bogeng Ds. Kodokan Kec. Kunduran Kab.Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 269
Pembangunan Jalan RT. 05 RW. 3 Kel. Kunduran Kec. Kunduran Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 270
Pembangunan Jalan RW 1 Kel. Kunduran Kec. Kunduran Kab Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 271
Pembangunan Jalan RT. 03 RW. 3 Kel. Kunduran Kec. Kunduran Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 272
Pembangunan Jalan/Talud Dkh Ngrejeng Ds Kemiri Kec Kunduran Kab Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 273
Pembangunan Talud RT 03 RW 4 Ds Semampir Kec Jepon Kab Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 274
Pembangunan Talud RW. 1 Ds. Semampir Kec. Jepon Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 275
Pembangunan Jalan Dkh Dawung Ds Tobo Kec Jati Kab Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 292
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
Jumlah Pegawai
1
2
Barang Dan Jasa
3
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1
03 01 32 276
Pembangunan Jalan Dkh Ngasem Ds Doplang Kec Jati Kab Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 277
Pembangunan Jalan/Pedel Dkh Dungsumur Ds Bacem Kec Banjarejo Kab Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 278
Peningkatan Jalan Gondoriyo - Jatisemi Kec. Todanan Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 279
Pembangunan Jalan/Talud Ds. Karangjong Kec. Ngawen Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 280
Pembangunan Jalan/Talud Ds. Srigading Kec. Ngawen Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 281
Pembangunan Jalan/Talud Dk. Dukoh Ds. Sendangmulyo Kec. Ngawen Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 282
Pembangunan Jalan/Talud Dk. Dungpoh Ds. Kedungsatriyan Kec. Ngawen Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 283
Pembangunan Jalan/Lapen Dk. Donorejo Jejeruk Ds. Jejeruk Kec. Blora Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 284
Pembangunan Jalan/Lapen Jl. KNPI Gg Jalak RT 02 RW 05 Kel Bangkle Kec. Blora Kab. Blora
0,00
0,00
180.250.000,00
180.250.000,00
1
03 01 32 285
Pembangunan Jalan/Lapen Ds. Sendangrejo Kec. Bogorejo Kab. Blora
0,00
0,00
180.250.000,00
180.250.000,00
1
03 01 32 286
Pembangunan Jalan/Talud Dk. Kalimongo Ds. Buloh Kec. Kunduran Kab. Blora
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 287
Pembangunan Jalan/Talud Dk. Nglencongtungkul Ds. Botoreco Kec. Kunduran Kab. Blora
0,00
0,00
180.250.000,00
180.250.000,00
1
03 01 32 288
Pembangunan Jalan/Talud Ds. Pengkolrejo Kec. Japah Kab. Blora
0,00
0,00
180.250.000,00
180.250.000,00
1
03 01 32 289
Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Getas Kec. Kradenan
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 290
Peningkatan Jalan Lingkungan Dk. Kradenan Desa Mendenrejo Kec. Kradenan
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 291
Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Temulus Kec. Randublatung
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 292
Peningkatan Jalan Lingkungan Dk. Kalikangkung Desa Ngeblak Kec. Kradenan
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 293
Peningkatan Jalan Lingkungan Dk. Njugo Desa Medalem Kec. Kradenan
0,00
0,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1
03 01 32 294
Penyediaan Dana Operasional (BOP) DAK Subbidang Air Minum dan Sanitasi
115.880.000,00
59.120.000,00
0,00
175.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 293
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
1 06
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1.107.958.000,00
3.148.362.000,00
688.680.000,00
4.945.000.000,00
1 06 01
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1.107.958.000,00
3.148.362.000,00
688.680.000,00
4.945.000.000,00
1
06 01 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
135.400.000,00
494.870.000,00
222.730.000,00
853.000.000,00
1
06 01 01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1
06 01 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
92.000.000,00
0,00
92.000.000,00
1
06 01 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1
06 01 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
113.000.000,00
0,00
0,00
113.000.000,00
1
06 01 01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
21.800.000,00
18.200.000,00
0,00
40.000.000,00
1
06 01 01 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0,00
24.000.000,00
0,00
24.000.000,00
1
06 01 01 10
Penyediaan alat tulis kantor
200.000,00
19.800.000,00
0,00
20.000.000,00
1
06 01 01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
200.000,00
14.800.000,00
0,00
15.000.000,00
1
06 01 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
10.825.000,00
119.175.000,00
130.000.000,00
1
06 01 01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
1.845.000,00
98.155.000,00
100.000.000,00
1
06 01 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
4.600.000,00
5.400.000,00
10.000.000,00
1
06 01 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
200.000,00
64.800.000,00
0,00
65.000.000,00
1
06 01 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
198.000.000,00
0,00
198.000.000,00
1
06 01 01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
29.000.000,00
0,00
29.000.000,00
1
06 01 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
0,00
62.000.000,00
412.000.000,00
474.000.000,00
1
06 01 02 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
400.000.000,00
400.000.000,00
1
06 01 02 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
27.000.000,00
12.000.000,00
39.000.000,00
1
06 01 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
1
06 01 03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
200.000,00
5.800.000,00
0,00
6.000.000,00
1
06 01 03 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
200.000,00
5.800.000,00
0,00
6.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 294
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
1
06 01 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1
06 01 06 01
1
06 01 06 02
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
10.408.000,00
4.592.000,00
0,00
15.000.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3.585.000,00
1.415.000,00
0,00
5.000.000,00
Penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD
3.377.000,00
1.623.000,00
0,00
5.000.000,00
06 01 06 05
Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
3.446.000,00
1.554.000,00
0,00
5.000.000,00
1
06 01 15
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI
227.200.000,00
422.650.000,00
20.150.000,00
670.000.000,00
1
06 01 15 05
Penyusunan profil daerah
1
06 01 15 10
Penelitian dan pengembangan IPTEK
1
06 01 15 12
1
20.920.000,00
98.930.000,00
20.150.000,00
140.000.000,00
131.000.000,00
309.000.000,00
0,00
440.000.000,00
Penelitian nilai tukar petani di Kabupaten Blora
75.280.000,00
14.720.000,00
0,00
90.000.000,00
06 01 15
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH
42.990.000,00
357.010.000,00
0,00
400.000.000,00
1
06 01 15 01
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
15.420.000,00
114.580.000,00
0,00
130.000.000,00
1
06 01 15 02
Pengelolaan, updating dan analisis data statistik daerah
16.150.000,00
113.850.000,00
0,00
130.000.000,00
1
06 01 15 03
Penyusunan dan pengumpulan data PDRB
6.870.000,00
68.130.000,00
0,00
75.000.000,00
1
06 01 15 04
Pengolahan, updating dan analisis data PDRB
4.550.000,00
60.450.000,00
0,00
65.000.000,00
1
06 01 18
PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
43.175.000,00
294.825.000,00
0,00
338.000.000,00
1
06 01 18 02
Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh
28.525.000,00
71.475.000,00
0,00
100.000.000,00
1
06 01 18 03
Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
1.500.000,00
26.500.000,00
0,00
28.000.000,00
1
06 01 18 05
Operasional Pokjanis RPKPP (Penyusunan Renc. Pengemb. Kawasan Permukiman Prioritas)
8.625.000,00
21.375.000,00
0,00
30.000.000,00
1
06 01 18 06
Penyusunan Masterplan dan DED Drainase Kec. Randublatung
2.325.000,00
147.675.000,00
0,00
150.000.000,00
1
06 01 18 07
Penetapan Perda Bangunan Gedung
2.200.000,00
27.800.000,00
0,00
30.000.000,00
1
06 01 19
PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR
31.275.000,00
53.725.000,00
0,00
85.000.000,00
1
06 01 19 09
Koordinasi perencanaan air minum drainase dan sanitasi
31.275.000,00
53.725.000,00
0,00
85.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 295
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
1
06 01 20
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1
06 01 20 01
Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
1
06 01 20 05
Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
1
06 01 21
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1
06 01 21 08
1 1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5 33.800.000,00
206.000.000,00
57.900.000,00
0,00
156.000.000,00
8.500.000,00
33.800.000,00
50.000.000,00
222.410.000,00
603.590.000,00
0,00
826.000.000,00
Penyusunan rancangan RKPD
63.200.000,00
159.800.000,00
0,00
223.000.000,00
06 01 21 09
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
52.250.000,00
170.750.000,00
0,00
223.000.000,00
06 01 21 10
Penetapan RKPD
37.420.000,00
82.580.000,00
0,00
120.000.000,00
1
06 01 21 13
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
69.540.000,00
190.460.000,00
0,00
260.000.000,00
1
06 01 22
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI
75.955.000,00
189.045.000,00
0,00
265.000.000,00
1
06 01 22 02
Penyusunan indikator ekonomi daerah
56.645.000,00
23.355.000,00
0,00
80.000.000,00
1
06 01 22 04
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
15.150.000,00
134.850.000,00
0,00
150.000.000,00
1
06 01 22 08
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
4.160.000,00
30.840.000,00
0,00
35.000.000,00
1
06 01 23
PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA
77.270.000,00
349.730.000,00
0,00
427.000.000,00
1
06 01 23 01
Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan
1.890.000,00
48.110.000,00
0,00
50.000.000,00
1
06 01 23 03
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
48.730.000,00
141.270.000,00
0,00
190.000.000,00
1
06 01 23 04
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
1.830.000,00
35.170.000,00
0,00
37.000.000,00
1
06 01 23 05
Program KHPPIA
14.620.000,00
85.380.000,00
0,00
100.000.000,00
1
06 01 23 06
Program Pendidikan Untuk Semua ( PUS)
10.200.000,00
39.800.000,00
0,00
50.000.000,00
1
06 01 24
PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM
3.000.000,00
44.000.000,00
0,00
47.000.000,00
1
06 01 24 03
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
3.000.000,00
44.000.000,00
0,00
47.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
105.800.000,00
66.400.000,00
98.100.000,00 7.700.000,00
6 = 3+4+5
Hal : 296
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
1
06 01 27
PROGRAM BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERSUMBER DARI PEMERINTAH PROVINSI SERTA PENDAMPINGANNYA
48.965.000,00
151.035.000,00
0,00
200.000.000,00
1
06 01 27 01
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi (Bantuan Provinsi)
43.965.000,00
56.035.000,00
0,00
100.000.000,00
1
06 01 27 02
Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Blora ( Bantuan Propinsi )
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1
06 01 27 03
Pendidikan Untuk Semua ( PUS) ( Bantuan Propinsi )
5.000.000,00
45.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1
06 01 28
PROGRAM BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERSUMBER DARI PEMERINTAH PUSAT BESERTA PENDAMPINGANNYA
83.910.000,00
49.090.000,00
0,00
133.000.000,00
1
06 01 28 01
WISMP 2
62.000.000,00
31.000.000,00
0,00
93.000.000,00
1
06 01 28 02
WISMP 2 APBD (Pendampingan)
21.910.000,00
18.090.000,00
0,00
40.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 297
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
1 07
PERHUBUNGAN
591.487.000,00
5.602.103.000,00
1.859.410.000,00
8.053.000.000,00
1 07 01
DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA
591.487.000,00
5.602.103.000,00
1.859.410.000,00
8.053.000.000,00
1
07 01 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
143.450.000,00
1.021.610.000,00
91.500.000,00
1.256.560.000,00
1
07 01 01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1
07 01 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
230.000.000,00
0,00
230.000.000,00
1
07 01 01 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
30.125.000,00
0,00
30.125.000,00
1
07 01 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1
07 01 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
93.050.000,00
0,00
0,00
93.050.000,00
1
07 01 01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
50.400.000,00
29.600.000,00
0,00
80.000.000,00
1
07 01 01 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0,00
12.625.000,00
0,00
12.625.000,00
1
07 01 01 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
55.000.000,00
0,00
55.000.000,00
1
07 01 01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
140.000.000,00
0,00
140.000.000,00
1
07 01 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
1
07 01 01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
0,00
91.500.000,00
91.500.000,00
1
07 01 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1
07 01 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
140.000.000,00
0,00
140.000.000,00
1
07 01 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
160.000.000,00
0,00
160.000.000,00
1
07 01 01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
137.260.000,00
0,00
137.260.000,00
1
07 01 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
14.460.000,00
155.540.000,00
47.700.000,00
217.700.000,00
1
07 01 02 10
Pengadaan mebeler
1
07 01 02 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1
07 01 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1
07 01 02 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeler
1
07 01 03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
1
07 01 03 03
Pengadaan pakaian kerja lapangan Pemerintah Kabupaten Blora
0,00
0,00
47.700.000,00
47.700.000,00
11.900.000,00
48.100.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
2.560.000,00
7.440.000,00
0,00
10.000.000,00
100.000,00
27.900.000,00
0,00
28.000.000,00
100.000,00
27.900.000,00
0,00
28.000.000,00 Hal : 298
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
1
07 01 05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1
07 01 05 01
Pendidikan dan pelatihan formal
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1
07 01 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
6.916.000,00
3.084.000,00
0,00
10.000.000,00
1
07 01 06 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
6.916.000,00
3.084.000,00
0,00
10.000.000,00
1
07 01 15
PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN
5.770.000,00
50.005.000,00
0,00
55.775.000,00
1
07 01 15 03
Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
1
07 01 15 04
Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan
5.320.000,00
6.680.000,00
0,00
12.000.000,00
1
07 01 15 08
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
450.000,00
31.325.000,00
0,00
31.775.000,00
1
07 01 15
PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA
9.635.000,00
60.365.000,00
0,00
70.000.000,00
1
07 01 15 01
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
9.635.000,00
60.365.000,00
0,00
70.000.000,00
1
07 01 15
PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA
93.940.000,00
257.660.000,00
219.000.000,00
570.600.000,00
1
07 01 15 02
Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
91.800.000,00
208.150.000,00
17.650.000,00
317.600.000,00
1
07 01 15 03
Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi
2.140.000,00
20.860.000,00
0,00
23.000.000,00
1
07 01 15 05
Pengadaan alat studio dan komunikasi
0,00
22.800.000,00
177.200.000,00
200.000.000,00
1
07 01 15 06
Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
0,00
5.850.000,00
24.150.000,00
30.000.000,00
1
07 01 15
PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA
14.415.000,00
155.585.000,00
0,00
170.000.000,00
1
07 01 15 03
Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata
8.500.000,00
21.500.000,00
0,00
30.000.000,00
1
07 01 15 05
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
5.915.000,00
134.085.000,00
0,00
140.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 299
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
1
07 01 16
PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ
1
07 01 16 04
Rehabilitasi/pemeliharaan terminal pelabuhan
1
07 01 16 05
Rehabilitasi/pemeliharaan rambu lalu lintas
1
07 01 16
PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA
1
07 01 16 05
Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air
1
07 01 16 13
Pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala
1
07 01 16
PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
1
07 01 16 02
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
1
07 01 16 08
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana obyek wisata
1
07 01 16 09
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
1
07 01 16 10
Pemeliharaan obyek wisata
1
07 01 16 11
Rehabilitasi Gedung Sasana Bhakti
1
07 01 17
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN
1
07 01 17 04
Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang
1
07 01 17 05
Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
1
07 01 17 11
Pengumpulan dan analisis database pelayanan jasa angkutan
1
07 01 17 15
Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan
1
07 01 17 17
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
1
07 01 17
1 1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
9.000.000,00
6 = 3+4+5
56.500.000,00
124.000.000,00
189.500.000,00
0,00
0,00
124.000.000,00
124.000.000,00
9.000.000,00
56.500.000,00
0,00
65.500.000,00
6.655.000,00
74.095.000,00
44.250.000,00
125.000.000,00
5.890.000,00
69.860.000,00
44.250.000,00
120.000.000,00
765.000,00
4.235.000,00
0,00
5.000.000,00
61.750.000,00
1.406.390.000,00
350.660.000,00
1.818.800.000,00
1.075.000,00
198.925.000,00
0,00
200.000.000,00
750.000,00
145.040.000,00
346.510.000,00
492.300.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
59.350.000,00
57.500.000,00
4.150.000,00
121.000.000,00
575.000,00
999.425.000,00
0,00
1.000.000.000,00
59.570.000,00
228.755.000,00
27.400.000,00
315.725.000,00
0,00
112.600.000,00
27.400.000,00
140.000.000,00
54.000.000,00
46.000.000,00
0,00
100.000.000,00
5.320.000,00
30.405.000,00
0,00
35.725.000,00
250.000,00
9.750.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
30.300.000,00
739.700.000,00
10.000.000,00
780.000.000,00
07 01 17 01
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
10.780.000,00
109.220.000,00
10.000.000,00
130.000.000,00
07 01 17 03
Penyelenggaraan dialog kebudayaan
2.600.000,00
22.400.000,00
0,00
25.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 300
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
1
07 01 17 04
Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah
1
07 01 17 05
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
1
07 01 17
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
2.310.000,00
197.690.000,00
0,00
200.000.000,00
14.610.000,00
410.390.000,00
0,00
425.000.000,00
PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI
7.260.000,00
19.140.000,00
0,00
26.400.000,00
07 01 17 01
Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
7.260.000,00
19.140.000,00
0,00
26.400.000,00
1
07 01 17
PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN
28.361.000,00
182.139.000,00
0,00
210.500.000,00
1
07 01 17 06
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan
2.535.000,00
7.965.000,00
0,00
10.500.000,00
1
07 01 17 07
Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata
1
07 01 17 08
Peningkatan peranserta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
1
07 01 17 10
Pembinaan sektor pendukung pariwisata
1
07 01 18
1
966.000,00
79.034.000,00
0,00
80.000.000,00
20.180.000,00
79.820.000,00
0,00
100.000.000,00
4.680.000,00
15.320.000,00
0,00
20.000.000,00
PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN
0,00
0,00
210.000.000,00
210.000.000,00
07 01 18 01
Pembangunan gedung terminal
0,00
0,00
190.000.000,00
190.000.000,00
1
07 01 18 02
Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
1
07 01 18
PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA
1.260.000,00
258.740.000,00
0,00
260.000.000,00
1
07 01 18 03
Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah
1.260.000,00
258.740.000,00
0,00
260.000.000,00
1
07 01 18
PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA
73.830.000,00
252.670.000,00
0,00
326.500.000,00
1
07 01 18 01
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
1
07 01 18 02
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
1
07 01 18 03
Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
1
07 01 19
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS Pemerintah Kabupaten Blora
690.000,00
54.310.000,00
0,00
55.000.000,00
5.940.000,00
194.060.000,00
0,00
200.000.000,00
67.200.000,00
4.300.000,00
0,00
71.500.000,00
450.000,00
79.550.000,00
268.500.000,00
348.500.000,00 Hal : 301
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
Jumlah Pegawai
1
2
1
07 01 19 01
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
1
07 01 19 02
Pengadaan marka jalan
1
07 01 19
1
Barang Dan Jasa
3
Modal
4
5
6 = 3+4+5
0,00
0,00
268.500.000,00
268.500.000,00
450.000,00
79.550.000,00
0,00
80.000.000,00
PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DALAM PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI DAERAH
22.435.000,00
77.955.000,00
11.100.000,00
111.490.000,00
07 01 19 02
Koordinasi bidang komunikasi dan informasi antar lintas SKPD, lintas instansi vertikal di daerah, BUMD, dan swasta lokal
16.275.000,00
25.215.000,00
0,00
41.490.000,00
1
07 01 19 03
Penguatan sinergisitas dan kemitraan pemerintah dan media massa
6.160.000,00
13.840.000,00
0,00
20.000.000,00
1
07 01 19 05
Revitalisasi pendayagunaan media center daerah
0,00
18.900.000,00
11.100.000,00
30.000.000,00
1
07 01 19 15
Pemberdayaan KIM dan FK Metra
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1
07 01 20
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SDM APARATUR PADA SKPD YANG MENANGANI URUSAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI DI DAERAH
0,00
11.900.000,00
3.100.000,00
15.000.000,00
1
07 01 20 09
Orientasi atas SKPD tentang Keterbukaan Informasi Publik
0,00
11.900.000,00
3.100.000,00
15.000.000,00
1
07 01 21
PROGRAM BIDANG PERHUBUNGAN BERSUMBER DARI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI, SERTA DANA PENDAMPINGNYA
450.000,00
74.500.000,00
440.000.000,00
514.950.000,00
1
07 01 21 03
Pengadaan Marka Jalan (DAK)
450.000,00
74.500.000,00
0,00
74.950.000,00
1
07 01 21 04
Pengadaan Rambu Rambu Lalu Lintas (DAK)
0,00
0,00
380.000.000,00
380.000.000,00
1
07 01 21 05
Pengadaan Jasa Konsultansi Tera dan Tera Ulang (Bantuan Keuangan Provinsi)
0,00
0,00
60.000.000,00
60.000.000,00
1
07 01 21
PROGRAM PENINGKATAN TATA LAKSANA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
0,00
59.800.000,00
12.200.000,00
72.000.000,00
1
07 01 21 03
Penyediaan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi
0,00
12.800.000,00
12.200.000,00
25.000.000,00
1
07 01 21 05
Pelayanan informasi kebijakan daerah melalui poster, leaflet, baliho dan lainnya
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1
07 01 21 09
Komunikasi publik melalui dialog interaktif radio dan televisi
0,00
17.000.000,00
0,00
17.000.000,00
1
07 01 22
PROGRAM DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU BIDANG PERHUBUNGAN, PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.480.000,00
298.520.000,00
0,00
300.000.000,00
1
07 01 22 01
Sosialisasi Ketentuan Bidang Cukai Tembakau (DBHCHT)
1.480.000,00
298.520.000,00
0,00
300.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 302
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
1 08
LINGKUNGAN HIDUP
192.439.000,00
1.958.999.100,00
345.561.900,00
2.497.000.000,00
1 08 01
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
192.439.000,00
1.958.999.100,00
345.561.900,00
2.497.000.000,00
1
08 01 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
101.100.000,00
213.209.000,00
31.750.000,00
346.059.000,00
1
08 01 01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1
08 01 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
30.540.000,00
0,00
30.540.000,00
1
08 01 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
19.100.000,00
0,00
19.100.000,00
1
08 01 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
68.700.000,00
0,00
0,00
68.700.000,00
1
08 01 01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
32.400.000,00
0,00
0,00
32.400.000,00
1
08 01 01 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1
08 01 01 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
6.099.000,00
0,00
6.099.000,00
1
08 01 01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
1
08 01 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1
08 01 01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
750.000,00
31.250.000,00
32.000.000,00
1
08 01 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
3.720.000,00
500.000,00
4.220.000,00
1
08 01 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
33.500.000,00
0,00
33.500.000,00
1
08 01 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
1
08 01 01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1
08 01 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
6.102.000,00
37.298.000,00
1.500.000,00
44.900.000,00
1
08 01 02 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
6.102.000,00
17.398.000,00
1.500.000,00
25.000.000,00
1
08 01 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
19.900.000,00
0,00
19.900.000,00
1
08 01 05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1
08 01 05 01
Pendidikan dan pelatihan formal
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1
08 01 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
6.677.000,00
3.323.000,00
0,00
10.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 303
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
1
08 01 06 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3.527.000,00
1.473.000,00
0,00
5.000.000,00
1
08 01 06 05
Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
3.150.000,00
1.850.000,00
0,00
5.000.000,00
1
08 01 15
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN
43.160.000,00
299.528.100,00
192.311.900,00
535.000.000,00
1
08 01 15 01
Koordinasi penilaian kota sehat/adipura
7.240.000,00
42.760.000,00
0,00
50.000.000,00
1
08 01 15 03
Pemantauan kualitas lingkungan
8.695.000,00
111.305.000,00
0,00
120.000.000,00
1
08 01 15 04
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
1.280.000,00
23.720.000,00
0,00
25.000.000,00
1
08 01 15 07
Pengkajian dampak lingkungan
24.645.000,00
73.043.100,00
2.311.900,00
100.000.000,00
1
08 01 15 10
Koordinasi pengelolaan prokasih/superkasih
1.300.000,00
48.700.000,00
0,00
50.000.000,00
1
08 01 15 18
Pengadaan alat-alat laboratorium lingkungan
0,00
0,00
190.000.000,00
190.000.000,00
1
08 01 18
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
1.545.000,00
48.455.000,00
0,00
50.000.000,00
1
08 01 18 02
Pengembangan data dan informasi lingkungan
1.545.000,00
48.455.000,00
0,00
50.000.000,00
1
08 01 19
PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI
16.435.000,00
73.565.000,00
0,00
90.000.000,00
1
08 01 19 02
Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri
1.500.000,00
19.500.000,00
0,00
21.000.000,00
1
08 01 19 03
Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair
3.275.000,00
15.725.000,00
0,00
19.000.000,00
1
08 01 19 05
Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran
11.660.000,00
38.340.000,00
0,00
50.000.000,00
1
08 01 21
PROGRAM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP BERSUMBER DARI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI, SERTA DANA PENDAMPINGNYA
15.140.000,00
1.165.901.000,00
120.000.000,00
1.301.041.000,00
1
08 01 21 03
Pengembangan produksi ramah lingkungan (DAK)
3.340.000,00
203.660.000,00
0,00
207.000.000,00
1
08 01 21 04
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup (DAK)
1.820.000,00
205.180.000,00
0,00
207.000.000,00
1
08 01 21 06
Pengendalian dampak perubahan iklim (DAK)
1.995.000,00
113.005.000,00
0,00
115.000.000,00
1
08 01 21 07
Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air (DAK)
640.000,00
35.401.000,00
0,00
36.041.000,00
1
08 01 21 08
Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA (DAK)
1.875.000,00
205.125.000,00
0,00
207.000.000,00
1
08 01 21 09
Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem (DAK)
2.660.000,00
84.340.000,00
120.000.000,00
207.000.000,00
1
08 01 21 11
Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi (DAK)
1.480.000,00
205.520.000,00
0,00
207.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 304
Jenis Belanja Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
2
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
1
08 01 21 13
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan (DAK)
1.330.000,00
113.670.000,00
0,00
115.000.000,00
1
08 01 22
PROGRAM DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
2.280.000,00
97.720.000,00
0,00
100.000.000,00
1
08 01 22 01
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup (DBHCHT)
2.280.000,00
97.720.000,00
0,00
100.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 305
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
1 10
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
647.040.000,00
2.170.706.000,00
769.254.000,00
3.587.000.000,00
1 10 01
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
647.040.000,00
2.170.706.000,00
769.254.000,00
3.587.000.000,00
1
10 01 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
112.500.000,00
357.750.000,00
3.500.000,00
473.750.000,00
1
10 01 01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
1
10 01 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
202.620.000,00
0,00
202.620.000,00
1
10 01 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
7.250.000,00
0,00
7.250.000,00
1
10 01 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
111.300.000,00
0,00
0,00
111.300.000,00
1
10 01 01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1
10 01 01 10
Penyediaan alat tulis kantor
300.000,00
18.700.000,00
0,00
19.000.000,00
1
10 01 01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
300.000,00
17.600.000,00
0,00
17.900.000,00
1
10 01 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
300.000,00
10.200.000,00
0,00
10.500.000,00
1
10 01 01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
300.000,00
12.650.000,00
3.500.000,00
16.450.000,00
1
10 01 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1
10 01 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
23.230.000,00
0,00
23.230.000,00
1
10 01 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
1
10 01 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.350.000,00
149.806.000,00
319.804.000,00
470.960.000,00
1
10 01 02 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
16.900.000,00
16.900.000,00
1
10 01 02 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
116.000,00
87.344.000,00
87.460.000,00
1
10 01 02 12
Pengadaan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung kantor
600.000,00
2.840.000,00
196.560.000,00
200.000.000,00
1
10 01 02 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
450.000,00
49.550.000,00
0,00
50.000.000,00
1
10 01 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
79.800.000,00
0,00
79.800.000,00
1
10 01 02 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
300.000,00
7.500.000,00
0,00
7.800.000,00
1
10 01 02 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
10.000.000,00
19.000.000,00
29.000.000,00
1
10 01 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
11.940.000,00
960.000,00
0,00
12.900.000,00
1
10 01 06 05
Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
11.940.000,00
960.000,00
0,00
12.900.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 306
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
1
10 01 09
PROGRAM PENINGKATAN KELANCARAN PELAYANAN DAN ADMINISTRASI UMUM
23.400.000,00
0,00
0,00
23.400.000,00
1
10 01 09 03
Penyediaan honorarium tenaga pengamanan, kebersihan, sopir, dan tenaga lepas lainnya
23.400.000,00
0,00
0,00
23.400.000,00
1
10 01 15
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
497.850.000,00
1.662.190.000,00
445.950.000,00
2.605.990.000,00
1
10 01 15 02
Pelatihan tenaga pengelola SIAK
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1
10 01 15 03
Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)
17.160.000,00
137.825.000,00
339.950.000,00
494.935.000,00
1
10 01 15 06
Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
1.145.000,00
152.270.000,00
0,00
153.415.000,00
1
10 01 15 07
Penyediaan informasi dapat diakses masyarakat
1
10 01 15 08
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1
10 01 15 09
Pengembangan database kependudukan
1
10 01 15 11
Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil
1
10 01 15 14
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
1
10 01 15 19
Pelaksanaan Program KTP Elektronik
Pemerintah Kabupaten Blora
12.220.000,00
82.985.000,00
106.000.000,00
201.205.000,00
227.190.000,00
661.900.000,00
0,00
889.090.000,00
300.000,00
29.700.000,00
0,00
30.000.000,00
57.490.000,00
73.995.000,00
0,00
131.485.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
182.345.000,00
473.515.000,00
0,00
655.860.000,00
Hal : 307
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
1 14
KETENAGAKERJAAN
215.825.000,00
2.639.556.500,00
1.105.618.500,00
3.961.000.000,00
1 14 01
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN SOSIAL
215.825.000,00
2.639.556.500,00
1.105.618.500,00
3.961.000.000,00
1
14 01 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
82.500.000,00
444.315.000,00
0,00
526.815.000,00
1
14 01 01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1
14 01 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
74.640.000,00
0,00
74.640.000,00
1
14 01 01 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
17.000.000,00
0,00
17.000.000,00
1
14 01 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
82.500.000,00
0,00
0,00
82.500.000,00
1
14 01 01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
29.835.000,00
0,00
29.835.000,00
1
14 01 01 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
1
14 01 01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
29.700.000,00
0,00
29.700.000,00
1
14 01 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
10.800.000,00
0,00
10.800.000,00
1
14 01 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
14.340.000,00
0,00
14.340.000,00
1
14 01 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
42.000.000,00
0,00
42.000.000,00
1
14 01 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1
14 01 01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
1
14 01 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
0,00
127.500.000,00
202.150.000,00
329.650.000,00
1
14 01 02 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
55.500.000,00
55.500.000,00
1
14 01 02 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
73.850.000,00
73.850.000,00
1
14 01 02 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
25.000.000,00
72.800.000,00
97.800.000,00
1
14 01 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
102.500.000,00
0,00
102.500.000,00
1
14 01 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
12.580.000,00
1.020.000,00
400.000,00
14.000.000,00
1
14 01 06 05
Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
12.580.000,00
1.020.000,00
400.000,00
14.000.000,00
1
14 01 15
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT), DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA
10.350.000,00
89.650.000,00
0,00
100.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 308
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
1
14 01 15 02
Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin
1
14 01 15
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
10.350.000,00
89.650.000,00
0,00
100.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
2.670.000,00
43.330.000,00
0,00
46.000.000,00
14 01 15 06
Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja
2.670.000,00
43.330.000,00
0,00
46.000.000,00
1
14 01 15
PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI
400.000,00
137.600.000,00
0,00
138.000.000,00
1
14 01 15 02
Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi
0,00
63.000.000,00
0,00
63.000.000,00
1
14 01 15 05
Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM
400.000,00
74.600.000,00
0,00
75.000.000,00
1
14 01 16
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
61.585.000,00
398.665.000,00
268.500.000,00
728.750.000,00
1
14 01 16 02
Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak
220.000,00
18.530.000,00
0,00
18.750.000,00
1
14 01 16 04
Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal
1.700.000,00
28.300.000,00
0,00
30.000.000,00
1
14 01 16 07
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
17.240.000,00
132.760.000,00
0,00
150.000.000,00
1
14 01 16 10
Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
690.000,00
99.310.000,00
0,00
100.000.000,00
1
14 01 16 12
Pelayanan pengemis, gelandangan dan orang terlantar kehabisan bekal (PGOT) dan razia tuna sosial
1
14 01 16 13
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS (PKH)
1
14 01 16
1
850.000,00
29.150.000,00
0,00
30.000.000,00
40.885.000,00
90.615.000,00
268.500.000,00
400.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA
7.195.000,00
348.390.000,00
0,00
355.585.000,00
14 01 16 01
Penyusunan informasi bursa kerja
2.800.000,00
17.200.000,00
0,00
20.000.000,00
1
14 01 16 02
Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
600.000,00
19.400.000,00
0,00
20.000.000,00
1
14 01 16 04
Penyiapan tenaga kerja siap pakai
840.000,00
109.160.000,00
0,00
110.000.000,00
1
14 01 16 05
Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan
680.000,00
29.320.000,00
0,00
30.000.000,00
1
14 01 16 06
Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat
2.275.000,00
173.310.000,00
0,00
175.585.000,00
1
14 01 17
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN
30.305.000,00
174.695.000,00
0,00
205.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 309
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
1
14 01 17 02
Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial
1
14 01 17 03
Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan
1
14 01 17 05
Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
1
14 01 17
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
10.915.000,00
89.085.000,00
0,00
100.000.000,00
4.750.000,00
20.250.000,00
0,00
25.000.000,00
14.640.000,00
65.360.000,00
0,00
80.000.000,00
PROGRAM TRANSMIGRASI REGIONAL
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
14 01 17 01
Penyuluhan transmigrasi regional
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1
14 01 18
PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA
1.700.000,00
98.300.000,00
0,00
100.000.000,00
1
14 01 18 04
Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
1.700.000,00
98.300.000,00
0,00
100.000.000,00
1
14 01 18
PROGRAM DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU BIDANG TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN SOSIAL
600.000,00
649.981.500,00
499.418.500,00
1.150.000.000,00
1
14 01 18 01
Pembangunan balai latihan kerja (DBHCHT)
0,00
0,00
349.418.500,00
349.418.500,00
1
14 01 18 02
Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja (DBHCHT)
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1
14 01 18 03
Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja (DBHCHT)
600.000,00
649.981.500,00
0,00
650.581.500,00
1
14 01 19
PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN / PANTI JOMPO
5.940.000,00
16.110.000,00
135.150.000,00
157.200.000,00
1
14 01 19 03
Operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo
5.940.000,00
16.110.000,00
135.150.000,00
157.200.000,00
1
14 01 21
PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1
14 01 21 03
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 310
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
1 15
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
700.174.000,00
3.943.177.000,00
6.649.449.000,00
11.292.800.000,00
1 15 01
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
700.174.000,00
3.943.177.000,00
6.649.449.000,00
11.292.800.000,00
1
15 01 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
176.960.000,00
1.281.887.000,00
193.200.000,00
1.652.047.000,00
1
15 01 01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
5.480.000,00
0,00
5.480.000,00
1
15 01 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
164.400.000,00
0,00
164.400.000,00
1
15 01 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1
15 01 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
175.160.000,00
0,00
0,00
175.160.000,00
1
15 01 01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
300.000,00
60.381.000,00
0,00
60.681.000,00
1
15 01 01 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
300.000,00
90.610.000,00
0,00
90.910.000,00
1
15 01 01 10
Penyediaan alat tulis kantor
300.000,00
120.508.000,00
0,00
120.808.000,00
1
15 01 01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
300.000,00
193.597.000,00
0,00
193.897.000,00
1
15 01 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
300.000,00
39.700.000,00
0,00
40.000.000,00
1
15 01 01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
1.000.000,00
193.200.000,00
194.200.000,00
1
15 01 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
12.440.000,00
0,00
12.440.000,00
1
15 01 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
300.000,00
75.700.000,00
0,00
76.000.000,00
1
15 01 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
190.000.000,00
0,00
190.000.000,00
1
15 01 01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
322.071.000,00
0,00
322.071.000,00
1
15 01 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
300.000,00
55.970.000,00
689.500.000,00
745.770.000,00
1
15 01 02 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
405.000.000,00
405.000.000,00
1
15 01 02 10
Pengadaan mebeler
0,00
500.000,00
84.500.000,00
85.000.000,00
1
15 01 02 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1
15 01 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
300.000,00
50.190.000,00
0,00
50.490.000,00
1
15 01 02 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeler
0,00
5.280.000,00
0,00
5.280.000,00
1
15 01 05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1
15 01 05 01
Pendidikan dan pelatihan formal
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 311
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
1
15 01 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1
15 01 06 04
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
1
15 01 06 05
Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
1
15 01 06 06
Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD
1
15 01 09
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6.650.000,00
0,00
21.314.000,00
7.088.000,00
0,00
0,00
7.088.000,00
5.218.000,00
3.800.000,00
0,00
9.018.000,00
2.358.000,00
2.850.000,00
0,00
5.208.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KELANCARAN PELAYANAN DAN ADMINISTRASI UMUM
106.450.000,00
2.150.000,00
0,00
108.600.000,00
15 01 09 03
Penyediaan honorarium tenaga pengamanan, kebersihan, sopir, dan tenaga lepas lainnya
106.450.000,00
2.150.000,00
0,00
108.600.000,00
1
15 01 15
PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF
1.010.000,00
48.990.000,00
0,00
50.000.000,00
1
15 01 15 08
Fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah
1.010.000,00
48.990.000,00
0,00
50.000.000,00
1
15 01 15
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
5.750.000,00
34.250.000,00
0,00
40.000.000,00
1
15 01 15 03
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
5.750.000,00
34.250.000,00
0,00
40.000.000,00
1
15 01 15
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI
25.010.000,00
193.990.000,00
0,00
219.000.000,00
1
15 01 15 03
Pengembangan infrastruktur kelembagaan standarisasi
4.440.000,00
63.060.000,00
0,00
67.500.000,00
1
15 01 15 04
Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas
2.630.000,00
28.870.000,00
0,00
31.500.000,00
1
15 01 15 05
Pengembangan sistem inovasi teknologi industri
6.780.000,00
48.220.000,00
0,00
55.000.000,00
1
15 01 15 06
Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi
11.160.000,00
53.840.000,00
0,00
65.000.000,00
1
15 01 16
PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL DAN MENENGAH
27.545.000,00
107.455.000,00
0,00
135.000.000,00
1
15 01 16 03
Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah
18.685.000,00
31.315.000,00
0,00
50.000.000,00
1
15 01 16 05
Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi
1.660.000,00
33.340.000,00
0,00
35.000.000,00
1
15 01 16 07
Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD
7.200.000,00
42.800.000,00
0,00
50.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
14.664.000,00
6 = 3+4+5
Hal : 312
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
1
15 01 16
PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
1
15 01 16 01
1
15 01 16 02
1
15 01 17
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
1
15 01 17 01
1
15 01 17 02
1
15 01 17 06
Pengembangan sarana pemasaran produk usaha mikro kecil menengah
1
15 01 17 08
Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah
1
15 01 17 09
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
11.645.000,00
111.855.000,00
0,00
123.500.000,00
Fasilitasi bagi industri kecil menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
6.780.000,00
49.220.000,00
0,00
56.000.000,00
Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri
4.865.000,00
62.635.000,00
0,00
67.500.000,00
39.805.000,00
355.195.000,00
2.150.000.000,00
2.545.000.000,00
Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan
8.510.000,00
16.490.000,00
0,00
25.000.000,00
Pengembangan klater bisnis
6.115.000,00
43.885.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
2.150.000.000,00
2.150.000.000,00
16.995.000,00
53.005.000,00
0,00
70.000.000,00
Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah
8.185.000,00
241.815.000,00
0,00
250.000.000,00
15 01 17
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR
4.455.000,00
155.545.000,00
0,00
160.000.000,00
1
15 01 17 08
Membangun jejaring dengan eksportir
4.455.000,00
155.545.000,00
0,00
160.000.000,00
1
15 01 17
PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI
21.100.000,00
146.400.000,00
0,00
167.500.000,00
1
15 01 17 01
Pembinaan kemampuan teknologi industri
9.680.000,00
47.820.000,00
0,00
57.500.000,00
1
15 01 17 02
Pengembangan dan pelayanan teknologi industri
5.380.000,00
49.620.000,00
0,00
55.000.000,00
1
15 01 17 04
Perluasan penerapan standar produksi industri manufaktur
6.040.000,00
48.960.000,00
0,00
55.000.000,00
1
15 01 18
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI
44.820.000,00
150.180.000,00
0,00
195.000.000,00
1
15 01 18 01
Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi
4.760.000,00
20.240.000,00
0,00
25.000.000,00
1
15 01 18 02
Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian
9.745.000,00
40.255.000,00
0,00
50.000.000,00
1
15 01 18 05
Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi
4.280.000,00
20.720.000,00
0,00
25.000.000,00
1
15 01 18 07
Penyebaran model - model pola pengembangan koperasi
26.035.000,00
68.965.000,00
0,00
95.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 313
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
85.080.000,00
208.240.000,00
605.020.000,00
898.340.000,00
6 = 3+4+5
1
15 01 18
PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI
1
15 01 18 04
Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan
7.720.000,00
49.120.000,00
6.500.000,00
63.340.000,00
1
15 01 18 06
Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
7.060.000,00
57.940.000,00
0,00
65.000.000,00
1
15 01 18 08
Rehabilitasi/pemeliharaan pasar daerah
70.300.000,00
101.180.000,00
598.520.000,00
770.000.000,00
1
15 01 18
PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI
4.665.000,00
20.335.000,00
0,00
25.000.000,00
1
15 01 18 02
Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri
4.665.000,00
20.335.000,00
0,00
25.000.000,00
1
15 01 19
PROGRAM DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU BIDANG PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL MENENGAH
39.240.000,00
285.760.000,00
0,00
325.000.000,00
1
15 01 19 03
Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil, dan industri menengah (DBHCHT)
17.350.000,00
167.650.000,00
0,00
185.000.000,00
1
15 01 19 06
Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan (DBHCHT)
6.280.000,00
28.720.000,00
0,00
35.000.000,00
1
15 01 19 07
Pengembangan sarana pemasaran produk UMKM (DBHCHT)
15.610.000,00
89.390.000,00
0,00
105.000.000,00
1
15 01 19
PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKILIMA DAN ASONGAN
36.285.000,00
263.715.000,00
0,00
300.000.000,00
1
15 01 19 01
Pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan
24.945.000,00
25.055.000,00
0,00
50.000.000,00
1
15 01 19 03
Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan
11.340.000,00
238.660.000,00
0,00
250.000.000,00
1
15 01 19
PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL
7.500.000,00
62.500.000,00
0,00
70.000.000,00
1
15 01 19 02
penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat
7.500.000,00
62.500.000,00
0,00
70.000.000,00
1
15 01 20
PROGRAM BIDANG PERDAGANGAN BERSUMBER DARI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI, SERTA DANA PENDAMPINGNYA
4.660.000,00
85.340.000,00
3.011.729.000,00
3.101.729.000,00
1
15 01 20 03
Peningkatan Pengawasan peredaran barang dan jasa (DBHCHT)
4.660.000,00
85.340.000,00
0,00
90.000.000,00
1
15 01 20 05
Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan (DAK)
0,00
0,00
2.333.199.000,00
2.333.199.000,00
1
15 01 20 06
Revitalisasi Pasar Tradisional Pasar Kota Blora (Banprov)
0,00
0,00
543.500.000,00
543.500.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 314
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
Jumlah Pegawai
1
2
1
15 01 20 07
Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan (DAK 2013)
1
15 01 20
1
Barang Dan Jasa
3
Modal
4
5
6 = 3+4+5
0,00
0,00
135.030.000,00
135.030.000,00
PROGRAM BIDANG PERINDUSTRIAN BERSUMBER DARI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI, SERTA DANA PENDAMPINGNYA
43.230.000,00
341.770.000,00
0,00
385.000.000,00
15 01 20 03
Pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan klaster industri (DBHCHT)
11.780.000,00
103.220.000,00
0,00
115.000.000,00
1
15 01 20 04
Pengembangan dan pelayanan teknologi industri (DBHCHT)
6.530.000,00
65.970.000,00
0,00
72.500.000,00
1
15 01 20 08
Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi (DBHCHT)
14.710.000,00
82.790.000,00
0,00
97.500.000,00
1
15 01 20 09
Pembinaan kemampuan teknologi industri (DBHCHT)
6.530.000,00
33.470.000,00
0,00
40.000.000,00
1
15 01 20 10
Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri (DBHCHT)
3.680.000,00
56.320.000,00
0,00
60.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 315
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
1 19
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
1 19 01
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1
19 01 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1
19 01 01 01
1 1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
2.357.671.000,00
3.574.211.000,00
1.490.018.000,00
7.421.900.000,00
434.806.000,00
1.166.354.000,00
85.740.000,00
1.686.900.000,00
71.500.000,00
142.860.000,00
25.740.000,00
240.100.000,00
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
19 01 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
17.000.000,00
0,00
17.000.000,00
19 01 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1
19 01 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
49.300.000,00
0,00
0,00
49.300.000,00
1
19 01 01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
22.200.000,00
4.800.000,00
0,00
27.000.000,00
1
19 01 01 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1
19 01 01 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1
19 01 01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
1
19 01 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1
19 01 01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
2.300.000,00
24.500.000,00
26.800.000,00
1
19 01 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
5.760.000,00
1.240.000,00
7.000.000,00
1
19 01 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
1
19 01 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1
19 01 01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1
19 01 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
0,00
25.000.000,00
60.000.000,00
85.000.000,00
1
19 01 02 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
0,00
60.000.000,00
60.000.000,00
1
19 01 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1
19 01 03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
0,00
6.800.000,00
0,00
6.800.000,00
1
19 01 03 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
0,00
6.800.000,00
0,00
6.800.000,00
1
19 01 05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 316
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
Jumlah Pegawai
1
2
1
19 01 05 01
Pendidikan dan pelatihan formal
1
19 01 06
1
3
Barang Dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
4.731.000,00
269.000,00
0,00
5.000.000,00
19 01 06 05
Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
4.731.000,00
269.000,00
0,00
5.000.000,00
1
19 01 16
PROGRAM PEMELIHARAAN KAMTRAMTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL
114.830.000,00
80.170.000,00
0,00
195.000.000,00
1
19 01 16 02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
65.825.000,00
19.175.000,00
0,00
85.000.000,00
1
19 01 16 06
Monitoring / Pemantauan Orang Asing
9.480.000,00
5.520.000,00
0,00
15.000.000,00
1
19 01 16 07
Monitoring / Pemantauan Kegiatan Organisasi Kemasayarakatan
1
19 01 16 08
Fasilitasi Penyelenggaraan Keamanan Dalam Negeri
1
19 01 16 09
Forum Komunikasi dan Konsultasi Organisasi Kemasyarakatan / LSM
1
19 01 17
1
7.020.000,00
7.980.000,00
0,00
15.000.000,00
25.095.000,00
24.905.000,00
0,00
50.000.000,00
7.410.000,00
22.590.000,00
0,00
30.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
95.635.000,00
649.365.000,00
0,00
745.000.000,00
19 01 17 01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
14.040.000,00
25.960.000,00
0,00
40.000.000,00
1
19 01 17 02
Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat
1
19 01 17 03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
1
19 01 17 04
Sarasehan Generasi Muda dengan Pejuang 45
1
19 01 18
PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
1
19 01 18 02
1
19 01 18 03
1
8.940.000,00
16.060.000,00
0,00
25.000.000,00
64.965.000,00
585.035.000,00
0,00
650.000.000,00
7.690.000,00
22.310.000,00
0,00
30.000.000,00
16.000.000,00
79.000.000,00
0,00
95.000.000,00
Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
3.810.000,00
21.190.000,00
0,00
25.000.000,00
Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
5.280.000,00
44.720.000,00
0,00
50.000.000,00
19 01 18 04
Pendidikan bela negara
6.910.000,00
13.090.000,00
0,00
20.000.000,00
1
19 01 20
PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)
25.520.000,00
44.480.000,00
0,00
70.000.000,00
1
19 01 20 01
Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba
25.520.000,00
44.480.000,00
0,00
70.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 317
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
106.590.000,00
128.410.000,00
0,00
235.000.000,00
6 = 3+4+5
1
19 01 21
PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT
1
19 01 21 01
Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik
10.190.000,00
14.810.000,00
0,00
25.000.000,00
1
19 01 21 02
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
3.840.000,00
6.160.000,00
0,00
10.000.000,00
1
19 01 21 03
Penelitian Penyerahan Permohonan Bantuan Politik
6.600.000,00
8.400.000,00
0,00
15.000.000,00
1
19 01 21 04
Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula
31.900.000,00
58.100.000,00
0,00
90.000.000,00
1
19 01 21 05
Pendidikan Politik bagi Organisasi Wanita
8.470.000,00
16.530.000,00
0,00
25.000.000,00
1
19 01 21 06
Verifikasi Partai Politik
3.840.000,00
6.160.000,00
0,00
10.000.000,00
1
19 01 21 07
Dukungan Penyelenggaraan Pemilu
41.750.000,00
18.250.000,00
0,00
60.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 318
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
1 19 02
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1
19 02 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1
19 02 01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1
19 02 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1
19 02 01 03
1
19 02 01 06
1
19 02 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1
19 02 01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1
19 02 01 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1
19 02 01 10
1
19 02 01 11
1 1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
1.922.865.000,00
2.407.857.000,00
1.404.278.000,00
5.735.000.000,00
81.000.000,00
382.050.000,00
65.075.000,00
528.125.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
15.500.000,00
0,00
15.500.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
79.500.000,00
0,00
0,00
79.500.000,00
300.000,00
4.700.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
300.000,00
19.700.000,00
0,00
20.000.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
300.000,00
10.700.000,00
0,00
11.000.000,00
19 02 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
300.000,00
4.700.000,00
0,00
5.000.000,00
19 02 01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
0,00
62.775.000,00
62.775.000,00
1
19 02 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1
19 02 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
1
19 02 01 18
1
19 02 01 19
1
19 02 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1
19 02 02 05
1
19 02 02 10
1
19 02 02 22
1
19 02 02 24
1 1
0,00
2.700.000,00
2.300.000,00
5.000.000,00
300.000,00
38.050.000,00
0,00
38.350.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
130.000.000,00
0,00
130.000.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
750.000,00
87.550.000,00
330.753.000,00
419.053.000,00
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
316.353.000,00
316.353.000,00
Pengadaan mebeler
0,00
0,00
14.400.000,00
14.400.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
450.000,00
23.550.000,00
0,00
24.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
300.000,00
64.000.000,00
0,00
64.300.000,00
19 02 03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
300.000,00
207.200.000,00
0,00
207.500.000,00
19 02 03 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
300.000,00
207.200.000,00
0,00
207.500.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 319
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
1
19 02 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
2.950.000,00
2.050.000,00
0,00
5.000.000,00
1
19 02 06 05
Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
2.950.000,00
2.050.000,00
0,00
5.000.000,00
1
19 02 15
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
801.760.000,00
322.710.000,00
0,00
1.124.470.000,00
1
19 02 15 01
Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
16.130.000,00
33.870.000,00
0,00
50.000.000,00
1
19 02 15 03
Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
14.820.000,00
35.180.000,00
0,00
50.000.000,00
1
19 02 15 04
Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat
300.000,00
39.700.000,00
0,00
40.000.000,00
1
19 02 15 05
Pengendalian keamanan lingkungan
769.440.000,00
205.030.000,00
0,00
974.470.000,00
1
19 02 15 06
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
1.070.000,00
8.930.000,00
0,00
10.000.000,00
1
19 02 16
PROGRAM PEMELIHARAAN KAMTRAMTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL
928.805.000,00
854.597.000,00
20.450.000,00
1.803.852.000,00
1
19 02 16 01
Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
15.910.000,00
63.640.000,00
20.450.000,00
100.000.000,00
1
19 02 16 02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
1.070.000,00
8.930.000,00
0,00
10.000.000,00
1
19 02 16 04
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
878.040.000,00
555.812.000,00
0,00
1.433.852.000,00
1
19 02 16 05
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
1
19 02 16 10
Pemberantasan pita cukai palsu dan rokok polos
1
19 02 19
1
1.695.000,00
8.305.000,00
0,00
10.000.000,00
32.090.000,00
217.910.000,00
0,00
250.000.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN
3.800.000,00
71.200.000,00
0,00
75.000.000,00
19 02 19 01
Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
3.800.000,00
71.200.000,00
0,00
75.000.000,00
1
19 02 20
PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)
14.595.000,00
26.405.000,00
0,00
41.000.000,00
1
19 02 20 01
Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba
6.700.000,00
9.300.000,00
0,00
16.000.000,00
1
19 02 20 06
Penyuluhan dan pencegahan praktek perjudian
5.975.000,00
9.025.000,00
0,00
15.000.000,00
1
19 02 20 08
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
1.920.000,00
8.080.000,00
0,00
10.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 320
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
1
19 02 22
PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM
51.870.000,00
284.130.000,00
948.000.000,00
1.284.000.000,00
1
19 02 22 01
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana
13.125.000,00
11.875.000,00
0,00
25.000.000,00
1
19 02 22 02
Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam
17.130.000,00
18.870.000,00
0,00
36.000.000,00
1
19 02 22 03
Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam
0,00
0,00
948.000.000,00
948.000.000,00
1
19 02 22 04
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara
1.605.000,00
28.395.000,00
0,00
30.000.000,00
1
19 02 22 05
Pelatihan dan simulasi penanganan bencana
4.830.000,00
15.170.000,00
0,00
20.000.000,00
1
19 02 22 07
Santunan bagi anggota Hansip/Linmas
1.455.000,00
18.545.000,00
0,00
20.000.000,00
1
19 02 22 08
Inventarisasi dan identifikasi kerusakan pasca bencana
13.425.000,00
161.575.000,00
0,00
175.000.000,00
1
19 02 22 10
Pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana
300.000,00
29.700.000,00
0,00
30.000.000,00
1
19 02 23
PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
37.035.000,00
169.965.000,00
40.000.000,00
247.000.000,00
1
19 02 23 04
Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran
4.215.000,00
10.785.000,00
0,00
15.000.000,00
1
19 02 23 05
Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran
4.830.000,00
15.170.000,00
0,00
20.000.000,00
1
19 02 23 06
Rekruitment tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran
13.890.000,00
46.110.000,00
0,00
60.000.000,00
1
19 02 23 07
Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran
4.830.000,00
15.170.000,00
0,00
20.000.000,00
1
19 02 23 08
Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
1
19 02 23 09
Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
1
19 02 23 11
1
19 02 23 12
0,00
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
300.000,00
11.700.000,00
0,00
12.000.000,00
Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
5.310.000,00
14.690.000,00
0,00
20.000.000,00
Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
3.660.000,00
56.340.000,00
0,00
60.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 321
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
1 20 1 20
03 01
SEKRETARIAT DAERAH / BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
1
20
03 01 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
03 01 03 01 03 01 03 01 03 01 03 01 03 01 03 01 03 01 03 01
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
11.238.728.000,00
44.902.395.925,00
15.919.876.075,00
72.061.000.000,00
932.280.000,00
1.358.470.000,00
5.470.250.000,00
7.761.000.000,00
36.750.000,00
156.000.000,00
6.500.000,00
199.250.000,00
0,00
2.350.000,00
0,00
2.350.000,00
34.350.000,00
0,00
0,00
34.350.000,00
2.400.000,00
4.000.000,00
0,00
6.400.000,00
01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
01 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
0,00
6.500.000,00
6.500.000,00
01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
4.650.000,00
0,00
4.650.000,00
01 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
0,00
21.000.000,00
0,00
21.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
03 02 01
03 02 24 01 03 20 02 28 01
1
20
03 03 01
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1
20
03 03 05 01
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 322
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1 1
20
1
20
1
03 16 03 01 03 20 16 04 01
1
20
1
20
1
20
1
20
1 1
20
1
20
1 1
03 37 01
03 01 03 20 01 03 20 01 03 20 01
1
1
03 25 01
03 25 01 01 03 20 25 02 01
1
1
03 16 01
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
477.860.000,00
76.640.000,00
0,00
554.500.000,00
Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA
476.160.000,00
38.340.000,00
0,00
514.500.000,00
1.700.000,00
38.300.000,00
0,00
40.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH
56.460.000,00
129.040.000,00
0,00
185.500.000,00
Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik
44.960.000,00
80.540.000,00
0,00
125.500.000,00
Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi
11.500.000,00
48.500.000,00
0,00
60.000.000,00
163.390.000,00
200.610.000,00
0,00
364.000.000,00
Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah
PROGRAM KOORDINASI BIDANG TATA PEMERINTAHAN
37 01
Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( LPPD )
51.910.000,00
40.090.000,00
0,00
92.000.000,00
37 02
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ( LKPJ )
86.190.000,00
81.810.000,00
0,00
168.000.000,00
37 03
Pelelangan pengelolaan tanah eks bengkok/bondo desa/kelurahan
8.490.000,00
31.510.000,00
0,00
40.000.000,00
37 10
Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan
16.800.000,00
47.200.000,00
0,00
64.000.000,00
190.500.000,00
727.500.000,00
0,00
918.000.000,00
03 38 01
03 01 03 20 01 03 20 01 03 20 01
2
Jumlah Pegawai
PROGRAM KOORDINASI BIDANG PEMERINTAHAN DESA
38 02
Sosialisasi kepada aparatur pemerintah desa dan BPD
74.140.000,00
209.860.000,00
0,00
284.000.000,00
38 03
Sosialisasi peraturan mengenai pemerintahan desa
35.750.000,00
112.250.000,00
0,00
148.000.000,00
38 04
Inventarisasi kekayaan desa
28.520.000,00
66.480.000,00
0,00
95.000.000,00
38 07
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
52.090.000,00
338.910.000,00
0,00
391.000.000,00
1
20
03 43 01
PROGRAM KOORDINASI BIDANG PERTANAHAN DAN PERMUKAAN BUMI
7.320.000,00
45.680.000,00
4.321.750.000,00
4.374.750.000,00
1
20
03 43 01 01
Pembakuan nama-nama rupabumi
7.320.000,00
45.680.000,00
0,00
53.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 323
Jenis Belanja Kode
1 1 1 1
03 20 43 02 01 03 20 43 03 01 03 20 43 04 01
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
2
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
Pembebasan tanah untuk pembangunan tanggul sungai Bengawan Solo di Desa Nglanjuk Kecamatan Cepu
0,00
0,00
3.531.750.000,00
3.531.750.000,00
Pembebasan tanah untuk pembangunan embung Jurangjero Kec. Bogorejo
0,00
0,00
750.000.000,00
750.000.000,00
Pembebasan tanah untuk pembangunan embung Lego Desa Purworejo Kec. Blora
0,00
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
1
20
03 50 01
PROGRAM BIDANG TATA PEMERINTAHAN BERSUMBER DARI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI, SERTA DANA PENDAMPINGNYA
0,00
0,00
1.142.000.000,00
1.142.000.000,00
1
20
03 50 01 01
Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Tanggul Bengawan Solo di Kabupaten Blora
0,00
0,00
1.142.000.000,00
1.142.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 324
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
1 20
03 02
SEKRETARIAT DAERAH / BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
1
20
03 01 02
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1 1
03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
73.080.000,00
708.125.000,00
100.795.000,00
882.000.000,00
30.500.000,00
209.852.000,00
58.600.000,00
298.952.000,00
01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
10.200.000,00
0,00
10.200.000,00
01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
1.080.000,00
0,00
1.080.000,00
01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
28.100.000,00
0,00
0,00
28.100.000,00
01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.400.000,00
600.000,00
0,00
3.000.000,00
01 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
9.558.000,00
0,00
9.558.000,00
01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
31.680.000,00
0,00
31.680.000,00
01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
1.200.000,00
58.600.000,00
59.800.000,00
01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
12.504.000,00
0,00
12.504.000,00
01 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
10.825.000,00
0,00
10.825.000,00
01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
50.425.000,00
0,00
50.425.000,00
01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
80.280.000,00
0,00
80.280.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
0,00
19.800.000,00
5.800.000,00
25.600.000,00
Pengadaan mebeler
0,00
0,00
5.800.000,00
5.800.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
13.800.000,00
0,00
13.800.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
03 02 02
03 02 10 02 03 20 02 24 02 03 20 02 26 02
1
20
03 03 02
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1
20
03 03 05 02
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 325
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
1
20
03 05 02
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
1
20
03 05 01 02
Pendidikan dan pelatihan formal
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
1
20
03 40 02
PROGRAM KOORDINASI BIDANG KEHUMASAN
35.140.000,00
416.713.000,00
36.395.000,00
488.248.000,00
1
20
0,00
37.248.000,00
0,00
37.248.000,00
5.350.000,00
124.350.000,00
20.300.000,00
150.000.000,00
1 1 1
03 02 03 20 02 03 20 02 03 20 02
1
20
1
20
1
40 01
Fasilitasi analisis berita dan pengelolaan pendapat umum
40 02
Pelayanan kehumasan bagi kepala daerah
40 03
Penyerbarluasan informasi melalui media massa
19.410.000,00
196.495.000,00
16.095.000,00
232.000.000,00
40 04
Penerbitan majalah/jurnal/buletin/leaflet/brosur/poster
10.380.000,00
58.620.000,00
0,00
69.000.000,00
7.440.000,00
48.760.000,00
0,00
56.200.000,00
0,00
43.000.000,00
0,00
43.000.000,00
7.440.000,00
5.760.000,00
0,00
13.200.000,00
03 41 02
03 41 01 02 03 20 41 02 02
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEPROTOKOLAN DAERAH Penyelenggaraan upacara rutin berkala dan hari besar nasional Penyelenggaraan keprotokolan dan pelayanan kedinasan kepala daerah
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 326
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
1 20
03 03
SEKRETARIAT DAERAH / BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
1
20
03 01 03
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
520.468.000,00
692.932.000,00
89.600.000,00
1.303.000.000,00
32.400.000,00
165.073.600,00
2.750.000,00
200.223.600,00
01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
30.000.000,00
0,00
0,00
30.000.000,00
01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.400.000,00
2.600.000,00
0,00
5.000.000,00
01 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
4.173.600,00
2.750.000,00
6.923.600,00
01 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
27.300.000,00
0,00
27.300.000,00
01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
0,00
23.000.000,00
0,00
23.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
03 02 03
03 02 24 03 03 20 02 28 03
1
20
03 03 03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1
20
03 03 05 03
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1
20
03 05 03
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 327
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1 1
03 20 05 01 03
1
20
03 06 03
1
20
1
20
1
20
1 1
2
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
7.540.000,00
2.460.000,00
0,00
10.000.000,00
03 06 05 03
Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
7.540.000,00
2.460.000,00
0,00
10.000.000,00
03 34 03
PROGRAM KOORDINASI BIDANG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
480.528.000,00
471.398.400,00
86.850.000,00
1.038.776.400,00
Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah
57.510.000,00
132.243.400,00
0,00
189.753.400,00
Apresiasi pembangunan
22.670.000,00
48.943.000,00
0,00
71.613.000,00
400.348.000,00
290.212.000,00
86.850.000,00
777.410.000,00
03 34 04 03 03 20 34 05 03 03 20 34 08 03
Pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah Pegawai
Pembentukan dan pelaksanaan ULP
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 328
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
1 20
03 04
SEKRETARIAT DAERAH / BAGIAN PEREKONOMIAN
1
20
03 01 04
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
03 04 03 04 03 04 03 04 03 04 03 04 03 04 03 04 03 04 03 04 03 04 03 04
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
111.552.000,00
477.098.000,00
42.350.000,00
631.000.000,00
30.150.000,00
133.350.000,00
14.000.000,00
177.500.000,00
0,00
2.750.000,00
0,00
2.750.000,00
27.750.000,00
0,00
0,00
27.750.000,00
2.400.000,00
3.600.000,00
0,00
6.000.000,00
01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
01 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
01 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
0,00
14.000.000,00
14.000.000,00
01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
01 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
0,00
11.500.000,00
0,00
11.500.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
03 02 04
03 02 24 04 03 20 02 26 04
1
20
03 03 04
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1
20
03 03 05 04
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 329
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1 1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
03 36 04 03 04 03 04 03 04 03 04 03 04
2 PROGRAM KOORDINASI TERPADU BIDANG PEREKONOMIAN
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
81.402.000,00
331.248.000,00
28.350.000,00
441.000.000,00
4.650.000,00
13.350.000,00
0,00
18.000.000,00
17.425.000,00
120.025.000,00
5.550.000,00
143.000.000,00
7.085.000,00
22.915.000,00
0,00
30.000.000,00
36 02
Kesiapan ketersediaan kepokmas
36 03
Fasilitasi penguatan ekonomi sektor riil
36 04
Fasilitasi penguatan dan penataan manajemen perusahaan milik daerah
36 08
Fasilitasi dan koordinasi dengan SKPD bidang ekonomi
23.520.000,00
76.480.000,00
0,00
100.000.000,00
36 09
Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai ( DBHCHT )
28.722.000,00
98.478.000,00
22.800.000,00
150.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 330
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
1 20
03 05
SEKRETARIAT DAERAH / BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
1
20
03 01 05
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1 1
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
154.313.000,00
700.837.000,00
10.850.000,00
866.000.000,00
27.800.000,00
43.350.000,00
10.850.000,00
82.000.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
25.400.000,00
0,00
0,00
25.400.000,00
2.400.000,00
600.000,00
0,00
3.000.000,00
Penyediaan jasa surat menyurat
01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
01 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
1.250.000,00
10.850.000,00
12.100.000,00
01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
01 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
126.513.000,00
648.487.000,00
0,00
775.000.000,00
03 02 05
03 39 05
03 05 03 20 05 03 20 05 03 20 05
Barang Dan Jasa
01 01
03 02 24 05 03 20 02 28 05
1
1
03 05 03 05 03 05 03 05 03 05 03 05 03 05 03 05 03 05 03 05
Jumlah Pegawai
PROGRAM KOORDINASI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
39 01
Koordinasi dan konsultasi penanganan masalah sosial
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
39 02
Koordinasi dan konsultasi keolahragaan, kepemudaan dan pemberdayaan perempuan
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
39 03
Koordinasi dan konsultasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan ulama
51.909.000,00
448.091.000,00
0,00
500.000.000,00
39 04
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
74.604.000,00
85.396.000,00
0,00
160.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 331
Jenis Belanja Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
2
Pemerintah Kabupaten Blora
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
Hal : 332
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
1 20
03 06
SEKRETARIAT DAERAH / BAGIAN TATA USAHA DAN KEUANGAN
1
20
03 01 06
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
03 06 03 06 03 06 03 06 03 06 03 06 03 06 03 06 03 06 03 06
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
117.327.000,00
262.353.000,00
58.320.000,00
438.000.000,00
50.825.000,00
111.237.000,00
0,00
162.062.000,00
01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
2.310.000,00
0,00
2.310.000,00
01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
2.100.000,00
0,00
2.100.000,00
01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
50.825.000,00
0,00
0,00
50.825.000,00
01 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0,00
10.025.000,00
0,00
10.025.000,00
01 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
18.130.000,00
0,00
18.130.000,00
01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
18.891.000,00
0,00
18.891.000,00
01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
3.156.000,00
0,00
3.156.000,00
01 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
36.204.000,00
0,00
36.204.000,00
01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
16.021.000,00
0,00
16.021.000,00
01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
4.400.000,00
0,00
4.400.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
0,00
39.075.000,00
5.520.000,00
44.595.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
26.400.000,00
0,00
26.400.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
12.675.000,00
5.520.000,00
18.195.000,00
03 02 06
03 02 24 06 03 20 02 26 06
1
20
03 03 06
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
300.000,00
101.700.000,00
0,00
102.000.000,00
1
20
03 03 05 06
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
300.000,00
101.700.000,00
0,00
102.000.000,00
1
20
03 42 06
PROGRAM SANDI DAN TELEKOMUNIKASI
43.200.000,00
5.136.000,00
52.800.000,00
101.136.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 333
Jenis Belanja Kode
1 1 1 1
03 20 42 01 06 03 20 42 02 06 03 20 42 03 06
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
2 Pengadaan peralatan dan perlengkapan sandi dan telekomunikasi Peningkatan dan pengembangan SDM sandi dan telekomunikasi Pendidikan dan Pelatihan Bidangsandi dan Telekomunikasi
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
0,00
0,00
52.800.000,00
52.800.000,00
43.200.000,00
136.000,00
0,00
43.336.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1
20
03 46 06
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLA KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH
23.002.000,00
5.205.000,00
0,00
28.207.000,00
1
20
03 46 01 06
Konsolidasi Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Keuangan
23.002.000,00
5.205.000,00
0,00
28.207.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 334
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
1 20
03 07
SEKRETARIAT DAERAH / BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
1
20
03 01 07
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1 1
03 07 03 07 03 07 03 07 03 07 03 07 03 07 03 07 03 07 03 07
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
204.095.000,00
453.175.000,00
70.730.000,00
728.000.000,00
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
31.650.000,00
102.620.000,00
70.730.000,00
205.000.000,00
01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
29.250.000,00
0,00
0,00
29.250.000,00
01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.400.000,00
1.850.000,00
0,00
4.250.000,00
01 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
01 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
8.500.000,00
0,00
8.500.000,00
01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
0,00
70.000.000,00
70.000.000,00
01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
3.270.000,00
730.000,00
4.000.000,00
01 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
0,00
26.500.000,00
0,00
26.500.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
03 02 07
03 02 22 07 03 20 02 24 07 03 20 02 26 07
1
20
03 03 07
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1
20
03 03 05 07
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 335
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
1
20
03 05 07
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1
20
03 05 01 07
Pendidikan dan pelatihan formal
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1
20
03 06 07
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
38.230.000,00
35.770.000,00
0,00
74.000.000,00
1
20
03 06 06 07
Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD
38.230.000,00
35.770.000,00
0,00
74.000.000,00
1
20
03 23 07
PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
25.940.000,00
24.560.000,00
0,00
50.500.000,00
1
20
03 23 02 07
Penilaian pelaksanaan pelayanan publik
25.940.000,00
24.560.000,00
0,00
50.500.000,00
1
20
03 31 07
PROGRAM KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH
36.950.000,00
98.050.000,00
0,00
135.000.000,00
1
20
31 01
Penyusunan pedoman umum perangkat daerah
11.320.000,00
18.680.000,00
0,00
30.000.000,00
31 02
Pembentukan perangkat daerah
8.860.000,00
36.140.000,00
0,00
45.000.000,00
31 03
Penyusunan pedoman teknis perangkat daerah
9.480.000,00
30.520.000,00
0,00
40.000.000,00
31 06
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah
7.290.000,00
12.710.000,00
0,00
20.000.000,00
60.195.000,00
45.805.000,00
0,00
106.000.000,00
7.775.000,00
12.225.000,00
0,00
20.000.000,00
Pengkoordinasian dan fasilitasi pelayanan publik
36.355.000,00
25.645.000,00
0,00
62.000.000,00
Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik
16.065.000,00
7.935.000,00
0,00
24.000.000,00
PROGRAM PENDAYAGUNAAN APARATUR DAERAH
11.130.000,00
93.870.000,00
0,00
105.000.000,00
1 1 1
03 07 03 20 07 03 20 07 03 20 07
1
20
1
20
1 1
1
03 32 07
03 32 04 07 03 20 32 09 07 03 20 32 17 07
20
03 33 07
PROGRAM KETATALAKSANAAN PERANGKAT DAERAH Penyusunan buku daftar nama dan alamat pejabat
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 336
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1 1
03 20 33 02 07
2 Publikasi /sosialisasi kebijakan PAN daerah
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
11.130.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
93.870.000,00
6 = 3+4+5 0,00
105.000.000,00
Hal : 337
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
1 20
03 08
SEKRETARIAT DAERAH / BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN
1
20
03 01 08
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1 1 1
03 08 03 08 03 08 03 08 03 08 03 08 03 08 03 08 03 08 03 08 03 08 03 08 03 08 03 08
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
491.167.000,00
4.208.568.000,00
1.474.765.000,00
6.174.500.000,00
309.784.000,00
1.737.166.500,00
0,00
2.046.950.500,00
01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
437.000.000,00
0,00
437.000.000,00
01 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
5.481.000,00
84.119.000,00
0,00
89.600.000,00
01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
43.600.000,00
0,00
0,00
43.600.000,00
01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
198.636.000,00
56.239.000,00
0,00
254.875.000,00
01 10
Penyediaan alat tulis kantor
780.000,00
33.920.000,00
0,00
34.700.000,00
01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
780.000,00
44.500.000,00
0,00
45.280.000,00
01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.542.000,00
68.128.000,00
0,00
70.670.000,00
01 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
780.000,00
66.720.000,00
0,00
67.500.000,00
01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
55.488.000,00
0,00
55.488.000,00
01 17
Penyediaan makanan dan minuman
57.185.000,00
316.052.500,00
0,00
373.237.500,00
01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
420.000.000,00
0,00
420.000.000,00
01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
110.000.000,00
0,00
110.000.000,00
35.042.000,00
873.083.000,00
1.474.765.000,00
2.382.890.000,00
03 02 08
03 08 03 20 08 03 20 08 03 20 08
Jumlah Pegawai
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
02 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
426.760.000,00
426.760.000,00
02 06
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan
0,00
20.310.000,00
69.690.000,00
90.000.000,00
02 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
27.180.000,00
156.120.000,00
183.300.000,00
02 08
Pengadaan peralatan rumah jabatan
0,00
8.035.000,00
81.965.000,00
90.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 338
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1 1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1 1
03 08 03 08 03 08 03 08 03 08 03 08 03 08 03 08 03 08 03 08 03 08 03 08 03 08
2
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
02 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
251.330.000,00
251.330.000,00
02 10
Pengadaan mebeler
0,00
1.100.000,00
18.900.000,00
20.000.000,00
02 20
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
23.808.000,00
206.192.000,00
0,00
230.000.000,00
02 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3.872.000,00
131.128.000,00
0,00
135.000.000,00
02 23
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
800.000,00
100.200.000,00
0,00
101.000.000,00
02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
600.000,00
188.400.000,00
0,00
189.000.000,00
02 25
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas
780.000,00
66.720.000,00
0,00
67.500.000,00
02 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
2.842.000,00
35.158.000,00
0,00
38.000.000,00
02 27
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan
780.000,00
39.220.000,00
0,00
40.000.000,00
02 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
780.000,00
30.220.000,00
0,00
31.000.000,00
02 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeler
780.000,00
19.220.000,00
0,00
20.000.000,00
02 40
Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan
0,00
0,00
260.000.000,00
260.000.000,00
02 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
0,00
0,00
210.000.000,00
210.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
600.000,00
105.400.000,00
0,00
106.000.000,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
200.000,00
69.800.000,00
0,00
70.000.000,00
Pengadaan pakaian KORPRI
200.000,00
5.800.000,00
0,00
6.000.000,00
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
200.000,00
29.800.000,00
0,00
30.000.000,00
03 03 08
03 03 02 08 03 20 03 04 08 03 20 03 05 08
1
20
03 05 08
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
1
20
03 05 01 08
Pendidikan dan pelatihan formal
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 339
Jenis Belanja Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
2
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
1
20
03 09 08
PROGRAM PENINGKATAN KELANCARAN PELAYANAN DAN ADMINISTRASI UMUM
41.250.000,00
0,00
0,00
41.250.000,00
1
20
03 09 03 08
Penyediaan honorarium tenaga pengamanan, kebersihan, sopir, dan tenaga lepas lainnya
41.250.000,00
0,00
0,00
41.250.000,00
1
20
03 16 08
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
104.491.000,00
1.483.918.500,00
0,00
1.588.409.500,00
1
20
16 01
Dialog/audensi dengan tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial kemasyarakatan
32.959.000,00
193.576.000,00
0,00
226.535.000,00
1
20
16 02
Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri
400.000,00
19.600.000,00
0,00
20.000.000,00
1
20
16 05
Kunjungan kerja/inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1
20
16 06
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
0,00
500.874.500,00
0,00
500.874.500,00
1
20
16 07
Pelayanan jasa pemeliharaan kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
0,00
55.000.000,00
0,00
55.000.000,00
1
20
16 08
Penyediaan makanan dan minuman serta kebutuhan rumah tangga rumah dinas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
71.132.000,00
614.868.000,00
0,00
686.000.000,00
03 08 03 08 03 08 03 08 03 08 03 08
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 340
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
1 20
03 09
SEKRETARIAT DAERAH / BAGIAN HUKUM
1
20
03 01 09
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
369.690.000,00
400.388.000,00
31.922.000,00
802.000.000,00
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
24.150.000,00
82.372.000,00
26.000.000,00
132.522.000,00
01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
24.150.000,00
0,00
0,00
24.150.000,00
01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
01 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
01 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
8.900.000,00
0,00
8.900.000,00
01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
0,00
26.000.000,00
26.000.000,00
01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
5.592.000,00
0,00
5.592.000,00
01 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
6.170.000,00
0,00
6.170.000,00
01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
50.150.000,00
0,00
50.150.000,00
01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
2.460.000,00
0,00
2.460.000,00
03 02 09
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
20
03 02 24 09
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1
20
03 03 09
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1
20
03 03 05 09
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1
20
03 24 09
PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
45.825.000,00
18.009.000,00
0,00
63.834.000,00
1
20
03 24 02 09
Penyelesaian kasus litigasi dan non litigasi
45.825.000,00
18.009.000,00
0,00
63.834.000,00
03 09 03 09 03 09 03 09 03 09 03 09 03 09 03 09 03 09 03 09
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 341
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
03 26 09 03 09 03 09 03 09 03 09 03 09 03 09 03 09 03 09 03 09
2
PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
299.715.000,00
289.007.000,00
5.922.000,00
594.644.000,00
0,00
46.520.000,00
0,00
46.520.000,00
6 = 3+4+5
26 01
Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan
26 02
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
79.675.000,00
87.281.500,00
0,00
166.956.500,00
26 03
Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
28.920.000,00
29.145.000,00
0,00
58.065.000,00
26 05
Publikasi peraturan perundang-undangan
45.200.000,00
34.482.000,00
0,00
79.682.000,00
26 06
Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi, dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah
74.880.000,00
8.282.000,00
0,00
83.162.000,00
26 07
Pengendalian dan pembinaan peraturan perundang-undangan
0,00
13.311.000,00
0,00
13.311.000,00
26 08
Peningkatan sistem jaringan dokumentasi informasi hukum
54.240.000,00
5.104.000,00
5.922.000,00
65.266.000,00
26 09
Penyuluhan hukum peraturan perundang-undangan
16.800.000,00
36.341.000,00
0,00
53.141.000,00
26 10
Pembinaan Kadarkum
0,00
28.540.500,00
0,00
28.540.500,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 342
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
1 20 04
SEKRETARIAT DPRD
1
20 04 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1
20 04 01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1
20 04 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1
20 04 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1
20 04 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1
20 04 01 08
1
20 04 01 10
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
640.855.000,00
11.559.220.000,00
1.122.925.000,00
13.323.000.000,00
91.700.000,00
805.400.000,00
40.000.000,00
937.100.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
135.000.000,00
0,00
135.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
89.700.000,00
0,00
0,00
89.700.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
600.000,00
143.800.000,00
0,00
144.400.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
600.000,00
74.400.000,00
0,00
75.000.000,00
20 04 01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
400.000,00
99.600.000,00
0,00
100.000.000,00
1
20 04 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
200.000,00
14.800.000,00
0,00
15.000.000,00
1
20 04 01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
1
20 04 01 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00
1
20 04 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1
20 04 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
200.000,00
149.800.000,00
0,00
150.000.000,00
1
20 04 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1
20 04 01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1
20 04 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.200.000,00
510.200.000,00
816.650.000,00
1.328.050.000,00
1
20 04 02 06
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1
20 04 02 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
450.000.000,00
450.000.000,00
1
20 04 02 08
Pengadaan peralatan rumah jabatan
0,00
0,00
12.500.000,00
12.500.000,00
1
20 04 02 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
44.150.000,00
44.150.000,00
1
20 04 02 10
Pengadaan mebeler
0,00
0,00
95.000.000,00
95.000.000,00
1
20 04 02 11
Pengadaan instalasi air, listrik, dan telepon
0,00
0,00
55.000.000,00
55.000.000,00
1
20 04 02 12
Pengadaan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung kantor
0,00
0,00
60.000.000,00
60.000.000,00
1
20 04 02 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
300.000,00
39.700.000,00
0,00
40.000.000,00
1
20 04 02 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
300.000,00
74.700.000,00
0,00
75.000.000,00
1
20 04 02 23
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 343
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
Jumlah Pegawai
1
2
1
20 04 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1
20 04 02 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1
20 04 02 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeler
1
20 04 02 31
Pemeliharaan rutin/berkala instalasi air, listrik, dan telepon
1
20 04 02 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1
20 04 03
1 1
3
Barang Dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
300.000,00
59.700.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
16.400.000,00
0,00
16.400.000,00
300.000,00
19.700.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
600.000,00
212.650.000,00
0,00
213.250.000,00
20 04 03 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
300.000,00
209.700.000,00
0,00
210.000.000,00
20 04 03 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
300.000,00
2.950.000,00
0,00
3.250.000,00
1
20 04 05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1
20 04 05 01
Pendidikan dan pelatihan formal
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1
20 04 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
34.940.000,00
60.000,00
0,00
35.000.000,00
1
20 04 06 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1
20 04 06 04
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
1
20 04 06 05
Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
1
20 04 15
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1
20 04 15 01
1
20 04 15 02
1 1
9.995.000,00
5.000,00
0,00
10.000.000,00
14.950.000,00
50.000,00
0,00
15.000.000,00
9.995.000,00
5.000,00
0,00
10.000.000,00
512.415.000,00
9.930.910.000,00
266.275.000,00
10.709.600.000,00
Pembahasan rancangan peraturan daerah
15.475.000,00
524.525.000,00
0,00
540.000.000,00
Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama
90.750.000,00
339.950.000,00
44.300.000,00
475.000.000,00
20 04 15 03
Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
53.600.000,00
1.807.800.000,00
0,00
1.861.400.000,00
20 04 15 04
Rapat-rapat paripurna
39.390.000,00
457.010.000,00
0,00
496.400.000,00
1
20 04 15 05
Kegiatan reses
6.650.000,00
705.350.000,00
0,00
712.000.000,00
1
20 04 15 06
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
0,00
69.000.000,00
0,00
69.000.000,00
1
20 04 15 07
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
200.000,00
961.800.000,00
0,00
962.000.000,00
1
20 04 15 08
Sosialisasi peraturan perundangan-undangan
151.200.000,00
483.800.000,00
0,00
635.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 344
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
Jumlah Pegawai
1
2
1
20 04 15 09
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah
1
20 04 15 10
Asuransi kesehatan
1
20 04 15 11
Penyusunan peraturan daerah inisiatif
1
20 04 15 12
Pengawasan dan evaluasi peraturan daerah
1
20 04 15 13
Kajian aspirasi masyarakat
1
20 04 15 14
1 1
3
Barang Dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
0,00
3.145.000.000,00
0,00
3.145.000.000,00
0,00
650.000.000,00
0,00
650.000.000,00
33.200.000,00
409.200.000,00
0,00
442.400.000,00
29.200.000,00
30.800.000,00
0,00
60.000.000,00
26.700.000,00
23.300.000,00
0,00
50.000.000,00
Penyusunan Prolegda
29.950.000,00
30.050.000,00
0,00
60.000.000,00
20 04 15 15
Pengembangan sistem informasi perundang-undangan
27.200.000,00
21.900.000,00
43.300.000,00
92.400.000,00
20 04 15 16
Dokumentasi peraturan perundang-undangan
3.300.000,00
14.700.000,00
32.000.000,00
50.000.000,00
1
20 04 15 17
Penyiaran kegiatan DPRD
2.650.000,00
87.525.000,00
47.325.000,00
137.500.000,00
1
20 04 15 18
Kerjasama informasi dengan media massa
0,00
37.850.000,00
58.650.000,00
96.500.000,00
1
20 04 15 19
Fasilitasi hubungan masyarakat dengan DPRD
2.650.000,00
66.650.000,00
40.700.000,00
110.000.000,00
1
20 04 15 20
Fasilitasi kegiatan komisi dan fraksi
300.000,00
64.700.000,00
0,00
65.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 345
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
1 20 05
INSPEKTORAT DAERAH
1
20 05 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1
20 05 01 01
1
20 05 01 02
1
20 05 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1
20 05 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1
20 05 01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1
20 05 01 10
Penyediaan alat tulis kantor
1
20 05 01 11
1 1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
462.190.000,00
1.724.810.000,00
875.000.000,00
3.062.000.000,00
60.300.000,00
312.250.000,00
0,00
372.550.000,00
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
39.000.000,00
0,00
39.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
52.500.000,00
0,00
0,00
52.500.000,00
6.300.000,00
5.700.000,00
0,00
12.000.000,00
600.000,00
29.400.000,00
0,00
30.000.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
300.000,00
24.700.000,00
0,00
25.000.000,00
20 05 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
300.000,00
9.700.000,00
0,00
10.000.000,00
20 05 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
5.400.000,00
0,00
5.400.000,00
1
20 05 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
300.000,00
24.700.000,00
0,00
25.000.000,00
1
20 05 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
155.650.000,00
0,00
155.650.000,00
1
20 05 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
600.000,00
96.900.000,00
863.200.000,00
960.700.000,00
1
20 05 02 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
800.000.000,00
800.000.000,00
1
20 05 02 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
21.500.000,00
21.500.000,00
1
20 05 02 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
32.500.000,00
32.500.000,00
1
20 05 02 10
Pengadaan mebeler
0,00
0,00
9.200.000,00
9.200.000,00
1
20 05 02 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
300.000,00
24.700.000,00
0,00
25.000.000,00
1
20 05 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
51.500.000,00
0,00
51.500.000,00
1
20 05 02 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
1
20 05 02 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
300.000,00
12.700.000,00
0,00
13.000.000,00
1
20 05 03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
300.000,00
9.700.000,00
0,00
10.000.000,00
1
20 05 03 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
300.000,00
9.700.000,00
0,00
10.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 346
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
1
20 05 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
3.090.000,00
1.910.000,00
0,00
5.000.000,00
1
20 05 06 05
Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
3.090.000,00
1.910.000,00
0,00
5.000.000,00
1
20 05 20
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
394.350.000,00
1.267.600.000,00
11.800.000,00
1.673.750.000,00
1
20 05 20 01
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
174.340.000,00
958.160.000,00
0,00
1.132.500.000,00
1
20 05 20 02
Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
67.500.000,00
2.500.000,00
0,00
70.000.000,00
1
20 05 20 03
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
45.740.000,00
48.260.000,00
0,00
94.000.000,00
1
20 05 20 06
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
28.500.000,00
66.750.000,00
0,00
95.250.000,00
1
20 05 20 08
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
28.600.000,00
34.600.000,00
11.800.000,00
75.000.000,00
1
20 05 20 09
Evaluasi pengawasan pembangunan daerah
37.770.000,00
79.230.000,00
0,00
117.000.000,00
1
20 05 20 10
Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan penyusunan Peraturan Bupati tentang SPIP
8.800.000,00
26.200.000,00
0,00
35.000.000,00
1
20 05 20 11
Sosialisasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1
20 05 20 12
Pendataan dan penataan dokumen/arsip terkait pengawasan daerah
3.100.000,00
1.900.000,00
0,00
5.000.000,00
1
20 05 21
PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN
3.550.000,00
36.450.000,00
0,00
40.000.000,00
1
20 05 21 01
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
3.550.000,00
36.450.000,00
0,00
40.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 347
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
1 20 06
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1
20 06 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1
20 06 01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1
20 06 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1
20 06 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1
20 06 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1
20 06 01 08
1
20 06 01 10
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
2.675.749.000,00
3.544.675.000,00
1.224.076.000,00
7.444.500.000,00
1.281.000.000,00
622.128.000,00
100.790.000,00
2.003.918.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.281.000.000,00
0,00
0,00
1.281.000.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
47.000.000,00
0,00
47.000.000,00
20 06 01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
1
20 06 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
24.000.000,00
0,00
24.000.000,00
1
20 06 01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
0,00
100.790.000,00
100.790.000,00
1
20 06 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
31.128.000,00
0,00
31.128.000,00
1
20 06 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1
20 06 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
1
20 06 01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
1
20 06 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
0,00
253.750.000,00
865.032.000,00
1.118.782.000,00
1
20 06 02 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
633.782.000,00
633.782.000,00
1
20 06 02 10
Pengadaan mebeler
0,00
750.000,00
26.250.000,00
27.000.000,00
1
20 06 02 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
45.000.000,00
205.000.000,00
250.000.000,00
1
20 06 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
1
20 06 02 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
1
20 06 02 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeler
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
1
20 06 03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
300.000,00
49.700.000,00
0,00
50.000.000,00
1
20 06 03 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
300.000,00
49.700.000,00
0,00
50.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 348
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
1
20 06 05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
1
20 06 05 01
Pendidikan dan pelatihan formal
1
20 06 05 02
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
1
20 06 09
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
8.490.000,00
111.510.000,00
0,00
120.000.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
8.490.000,00
41.510.000,00
0,00
50.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KELANCARAN PELAYANAN DAN ADMINISTRASI UMUM
27.600.000,00
3.600.000,00
0,00
31.200.000,00
20 06 09 03
Penyediaan honorarium tenaga pengamanan, kebersihan, sopir, dan tenaga lepas lainnya
27.600.000,00
3.600.000,00
0,00
31.200.000,00
1
20 06 17
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1.358.359.000,00
2.503.987.000,00
258.254.000,00
4.120.600.000,00
1
20 06 17 02
Penyusunan standar satuan harga
10.230.000,00
59.770.000,00
0,00
70.000.000,00
1
20 06 17 06
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
99.650.000,00
125.350.000,00
0,00
225.000.000,00
1
20 06 17 07
Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD
21.574.000,00
85.426.000,00
0,00
107.000.000,00
1
20 06 17 08
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
58.211.000,00
74.789.000,00
0,00
133.000.000,00
1
20 06 17 09
Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD
12.328.000,00
47.672.000,00
0,00
60.000.000,00
1
20 06 17 10
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
22.223.000,00
82.777.000,00
0,00
105.000.000,00
1
20 06 17 11
Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
22.495.000,00
57.505.000,00
0,00
80.000.000,00
1
20 06 17 15
Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
63.710.000,00
69.790.000,00
0,00
133.500.000,00
1
20 06 17 16
Peningkatan manajemen aset/barang daerah
162.913.000,00
411.487.000,00
89.600.000,00
664.000.000,00
1
20 06 17 19
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
541.987.000,00
483.013.000,00
0,00
1.025.000.000,00
1
20 06 17 21
Monitoring dan evaluasi implementasi keuangan daerah
785.000,00
34.215.000,00
0,00
35.000.000,00
1
20 06 17 23
Penyusunan peraturan dan keputusan terkait pengelolaan keuangan daerah
1
20 06 17 25
Penyusunan KUA dan PPAS
1
20 06 17 27
Penerbitan SP2D, cetak daftar gaji, dan penerbitan SKPP
1
20 06 17 30
Pemeliharaan aplikasi SIP APBD
1
20 06 17 31
Pemeliharaan sistem informasi keuangan daerah
1
20 06 17 32
Pengadaan sarana/prasarana dan kegiatan pendukung pemungutan pajak daerah
1
20 06 17 34
Pemeliharaan sistem aplikasi gaji
1
20 06 17 36
Validasi dan konsolidasi laporan keuangan SKPD
1
20 06 17 43
Penatausahaan Arsip Dalam Penerbitan SP2D ,SKPP Dan Daftar Gaji
33.946.000,00 Pemerintah Kabupaten Blora
9.370.000,00
5.630.000,00
0,00
15.000.000,00
58.520.000,00
86.480.000,00
0,00
145.000.000,00
137.862.000,00
248.738.000,00
0,00
386.600.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
40.210.000,00
69.790.000,00
100.000.000,00
210.000.000,00
0,00
412.400.000,00
52.600.000,00
465.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
62.345.000,00
24.155.000,00
0,00
86.500.000,00
0,00
16.054.000,00
50.000.000,00 Hal : 349
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
Jumlah Pegawai
1 1
20 06 17 47
2
3
Pemeliharaan Aplikasi Sistim Informasi Manajemen Pendapatan Daerah ( SIMPATDA)
Pemerintah Kabupaten Blora
0,00
Barang Dan Jasa
Modal
4
5 25.000.000,00
6 = 3+4+5 0,00
25.000.000,00
Hal : 350
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
1 20 07
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1
20 07 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1
20 07 01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1
20 07 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1
20 07 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1
20 07 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1
20 07 01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1
20 07 01 10
Penyediaan alat tulis kantor
1
20 07 01 11
1 1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
2.224.984.000,00
2.872.226.000,00
693.790.000,00
5.791.000.000,00
93.600.000,00
303.800.000,00
163.490.000,00
560.890.000,00
0,00
1.645.000,00
0,00
1.645.000,00
0,00
93.300.000,00
0,00
93.300.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
93.600.000,00
0,00
0,00
93.600.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
23.000.000,00
0,00
23.000.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
40.500.000,00
0,00
40.500.000,00
20 07 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
20 07 01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
3.000.000,00
163.490.000,00
166.490.000,00
1
20 07 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
4.200.000,00
0,00
4.200.000,00
1
20 07 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
32.800.000,00
0,00
32.800.000,00
1
20 07 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
1
20 07 01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
9.355.000,00
0,00
9.355.000,00
1
20 07 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
0,00
61.250.000,00
430.300.000,00
491.550.000,00
1
20 07 02 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
210.000.000,00
210.000.000,00
1
20 07 02 10
Pengadaan mebeler
0,00
0,00
25.300.000,00
25.300.000,00
1
20 07 02 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
0,00
195.000.000,00
195.000.000,00
1
20 07 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1
20 07 02 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
8.750.000,00
0,00
8.750.000,00
1
20 07 02 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeler
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1
20 07 03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
0,00
6.800.000,00
0,00
6.800.000,00
1
20 07 03 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
0,00
6.800.000,00
0,00
6.800.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 351
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
1
20 07 05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
27.311.000,00
46.689.000,00
0,00
74.000.000,00
1
20 07 05 03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
27.311.000,00
46.689.000,00
0,00
74.000.000,00
1
20 07 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
14.244.000,00
756.000,00
0,00
15.000.000,00
1
20 07 06 04
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
7.122.000,00
378.000,00
0,00
7.500.000,00
1
20 07 06 05
Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
7.122.000,00
378.000,00
0,00
7.500.000,00
1
20 07 09
PROGRAM PENINGKATAN KELANCARAN PELAYANAN DAN ADMINISTRASI UMUM
1.394.760.000,00
0,00
0,00
1.394.760.000,00
1
20 07 09 01
Penyediaan honorarium tenaga kontrak daerah
1.394.760.000,00
0,00
0,00
1.394.760.000,00
1
20 07 29
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
151.690.000,00
1.601.310.000,00
0,00
1.753.000.000,00
1
20 07 29 01
Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah
4.910.000,00
45.090.000,00
0,00
50.000.000,00
1
20 07 29 02
Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah
109.550.000,00
505.450.000,00
0,00
615.000.000,00
1
20 07 29 04
Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah
37.230.000,00
1.050.770.000,00
0,00
1.088.000.000,00
1
20 07 30
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR
543.379.000,00
851.621.000,00
100.000.000,00
1.495.000.000,00
1
20 07 30 02
Seleksi penerimaan CPNS
247.692.000,00
252.308.000,00
0,00
500.000.000,00
1
20 07 30 04
Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
34.130.000,00
175.870.000,00
0,00
210.000.000,00
1
20 07 30 05
Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
8.400.000,00
21.600.000,00
100.000.000,00
130.000.000,00
1
20 07 30 07
Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar
16.290.000,00
8.710.000,00
0,00
25.000.000,00
1
20 07 30 08
Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
6.240.000,00
6.760.000,00
0,00
13.000.000,00
1
20 07 30 09
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
47.175.000,00
30.825.000,00
0,00
78.000.000,00
1
20 07 30 12
Bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN
9.020.000,00
15.980.000,00
0,00
25.000.000,00
1
20 07 30 15
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
5.361.000,00
11.639.000,00
0,00
17.000.000,00
1
20 07 30 17
Sidang Baperjakat
58.150.000,00
66.850.000,00
0,00
125.000.000,00
1
20 07 30 18
Pelantikan pejabat struktural/fungsional
45.660.000,00
29.340.000,00
0,00
75.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 352
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
1
20 07 30 23
Penyelesaian Kartu Istri, Kartu Suami, Kartu Pegawai dan Taspen
150.000,00
9.850.000,00
0,00
10.000.000,00
1
20 07 30 24
Penyelenggaraan pemindahan, pemberhentian, dan pensiun PNS
19.670.000,00
90.330.000,00
0,00
110.000.000,00
1
20 07 30 25
Penyusunan formasi PNS
6.339.000,00
23.661.000,00
0,00
30.000.000,00
1
20 07 30 26
Penyediaan Kartu Pegawai Elektronik (KPE)
1
20 07 30 31
Penegakan disiplin PNS (Sidak)
1
20 07 30 32
Pemantapan disiplin
1
20 07 30 33
Bantuan penyelenggaraan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan ujian dinas
1
20 07 30 34
Pemantapan proses penilaian prestasi kerja PNS
Pemerintah Kabupaten Blora
150.000,00
14.850.000,00
0,00
15.000.000,00
3.900.000,00
16.100.000,00
0,00
20.000.000,00
13.958.000,00
16.042.000,00
0,00
30.000.000,00
8.220.000,00
16.780.000,00
0,00
25.000.000,00
12.874.000,00
44.126.000,00
0,00
57.000.000,00
Hal : 353
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
1 20 08
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN
1
20 08 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1
20 08 01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1
20 08 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1
20 08 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1
20 08 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1
20 08 01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1
20 08 01 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1
20 08 01 10
1 1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
115.069.000,00
659.757.000,00
259.174.000,00
1.034.000.000,00
70.350.000,00
236.051.000,00
94.599.000,00
401.000.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
46.800.000,00
0,00
0,00
46.800.000,00
22.125.000,00
5.175.000,00
0,00
27.300.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
300.000,00
28.600.000,00
0,00
28.900.000,00
20 08 01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
300.000,00
39.700.000,00
0,00
40.000.000,00
20 08 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1
20 08 01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
525.000,00
5.100.000,00
94.375.000,00
100.000.000,00
1
20 08 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
4.776.000,00
224.000,00
5.000.000,00
1
20 08 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
300.000,00
24.700.000,00
0,00
25.000.000,00
1
20 08 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
73.000.000,00
0,00
73.000.000,00
1
20 08 01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1
20 08 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.350.000,00
26.875.000,00
114.775.000,00
143.000.000,00
1
20 08 02 10
Pengadaan mebeler
525.000,00
0,00
17.475.000,00
18.000.000,00
1
20 08 02 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
525.000,00
2.175.000,00
97.300.000,00
100.000.000,00
1
20 08 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
300.000,00
24.700.000,00
0,00
25.000.000,00
1
20 08 05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1
20 08 05 01
Pendidikan dan pelatihan formal
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1
20 08 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
4.646.000,00
2.854.000,00
0,00
7.500.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 354
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
1
20 08 06 05
Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
4.646.000,00
2.854.000,00
0,00
7.500.000,00
1
20 08 15
PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI
9.958.000,00
105.542.000,00
0,00
115.500.000,00
1
20 08 15 05
Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal
5.510.000,00
9.490.000,00
0,00
15.000.000,00
1
20 08 15 10
Penyelenggaraan pameran investasi
4.448.000,00
96.052.000,00
0,00
100.500.000,00
1
20 08 16
PROGRAM PENINGKATAH IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI
3.100.000,00
46.900.000,00
0,00
50.000.000,00
1
20 08 16 02
Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi
2.800.000,00
12.200.000,00
0,00
15.000.000,00
1
20 08 16 04
Pengembangan sistem informasi penanaman modal
300.000,00
34.700.000,00
0,00
35.000.000,00
1
20 08 24
PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
300.000,00
9.700.000,00
0,00
10.000.000,00
1
20 08 24 01
Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
300.000,00
9.700.000,00
0,00
10.000.000,00
1
20 08 35
PROGRAM PELAYANAN DAN PERIJINAN TERPADU
25.365.000,00
216.835.000,00
49.800.000,00
292.000.000,00
1
20 08 35 01
Penyusunan sistem informasi dan dokumen perijinan
0,00
200.000,00
49.800.000,00
50.000.000,00
1
20 08 35 02
Sosialisasi pelayanan dan perijinan terpadu
3.195.000,00
21.805.000,00
0,00
25.000.000,00
1
20 08 35 03
Penyusunan rancangan peraturan perijinan
4.650.000,00
45.350.000,00
0,00
50.000.000,00
1
20 08 35 04
Penyusunan penetapan perijinan
17.220.000,00
119.780.000,00
0,00
137.000.000,00
1
20 08 35 05
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
300.000,00
29.700.000,00
0,00
30.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 355
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
1 20 09
KECAMATAN BLORA
1
20 09 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1
20 09 01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1
20 09 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1
20 09 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1
20 09 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1
20 09 01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1
20 09 01 10
Penyediaan alat tulis kantor
1
20 09 01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1
20 09 01 12
1
20 09 01 13
1
20 09 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1
20 09 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
1
20 09 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1
20 09 01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
1
20 09 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1
20 09 02 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1
20 09 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1
20 09 02 28
1
20 09 02 31
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
643.868.000,00
1.547.257.925,00
720.874.075,00
2.912.000.000,00
65.100.000,00
187.210.000,00
42.330.000,00
294.640.000,00
0,00
1.260.000,00
0,00
1.260.000,00
0,00
31.200.000,00
0,00
31.200.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
46.200.000,00
0,00
0,00
46.200.000,00
18.000.000,00
2.500.000,00
0,00
20.500.000,00
300.000,00
26.200.000,00
0,00
26.500.000,00
300.000,00
13.700.000,00
0,00
14.000.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
2.395.000,00
42.330.000,00
44.725.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
300.000,00
54.700.000,00
0,00
55.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
42.255.000,00
0,00
42.255.000,00
300.000,00
23.200.000,00
61.000.000,00
84.500.000,00
0,00
0,00
60.000.000,00
60.000.000,00
300.000,00
18.200.000,00
0,00
18.500.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala instalasi air, listrik, dan telepon
0,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
20 09 03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
0,00
2.250.000,00
0,00
2.250.000,00
1
20 09 03 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
0,00
2.250.000,00
0,00
2.250.000,00
1
20 09 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
4.203.000,00
797.000,00
0,00
5.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 356
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
1
20 09 06 05
Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
4.203.000,00
797.000,00
0,00
5.000.000,00
1
20 09 44
PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KECAMATAN
1.740.000,00
92.060.000,00
0,00
93.800.000,00
1
20 09 44 02
Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1
20 09 44 05
Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
300.000,00
29.700.000,00
0,00
30.000.000,00
1
20 09 44 06
Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
1.140.000,00
17.660.000,00
0,00
18.800.000,00
1
20 09 44 08
Koordinasi kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan
300.000,00
24.700.000,00
0,00
25.000.000,00
1
20 09 44 10
Koordinasi Bidang Pembangunan di Wilayah Kecamatan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1
20 09 45
PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KELURAHAN
560.885.000,00
606.154.750,00
448.093.250,00
1.615.133.000,00
1
20 09 45 01
Penyediaan operasional kebutuhan rutin kelurahan
213.585.000,00
399.454.750,00
113.320.250,00
726.360.000,00
1
20 09 45 02
Pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan
10.860.000,00
43.140.000,00
0,00
54.000.000,00
1
20 09 45 03
Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kelurahan
320.000.000,00
0,00
0,00
320.000.000,00
1
20 09 45 05
Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di wilayah kelurahan
0,00
0,00
334.773.000,00
334.773.000,00
1
20 09 45 06
Pembinaan lembaga kemasyarakatan di wilayah kelurahan
300.000,00
143.700.000,00
0,00
144.000.000,00
1
20 09 45 07
Pelaksanaan lelang tanah kelurahan
16.140.000,00
19.860.000,00
0,00
36.000.000,00
1
20 09 47
PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA UMUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN
11.640.000,00
635.586.175,00
169.450.825,00
816.677.000,00
1
20 09 47 001
Kegitan Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Umum di Wilayah Kecamatan
0,00
309.396.175,00
169.450.825,00
478.847.000,00
1
20 09 47 002
Kegiatan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan
11.640.000,00
326.190.000,00
0,00
337.830.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 357
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
1 20 10
KECAMATAN JEPON
1
20 10 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1
20 10 01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1
20 10 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1
20 10 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1
20 10 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1
20 10 01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1
20 10 01 10
Penyediaan alat tulis kantor
1
20 10 01 11
1 1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
144.543.000,00
979.783.000,00
279.674.000,00
1.404.000.000,00
44.800.000,00
107.662.000,00
56.434.000,00
208.896.000,00
0,00
2.050.000,00
0,00
2.050.000,00
0,00
13.200.000,00
0,00
13.200.000,00
0,00
2.875.000,00
0,00
2.875.000,00
43.900.000,00
0,00
0,00
43.900.000,00
300.000,00
5.300.000,00
0,00
5.600.000,00
300.000,00
11.972.000,00
0,00
12.272.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
2.750.000,00
0,00
2.750.000,00
20 10 01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
0,00
56.434.000,00
56.434.000,00
20 10 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
4.080.000,00
0,00
4.080.000,00
1
20 10 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
300.000,00
22.875.000,00
0,00
23.175.000,00
1
20 10 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
2.210.000,00
0,00
2.210.000,00
1
20 10 01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
40.350.000,00
0,00
40.350.000,00
1
20 10 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
2.200.000,00
15.329.000,00
142.940.000,00
160.469.000,00
1
20 10 02 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1
20 10 02 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1
20 10 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1
20 10 02 28
1
20 10 02 31
1 1
900.000,00
3.098.000,00
0,00
3.998.000,00
1.000.000,00
3.231.000,00
0,00
4.231.000,00
300.000,00
4.600.000,00
0,00
4.900.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala instalasi air, listrik, dan telepon
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
20 10 02 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
0,00
0,00
42.940.000,00
42.940.000,00
20 10 02 45
Rehabilitasi sedang/berat bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung kantor
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1
20 10 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.908.000,00
343.000,00
0,00
2.251.000,00
1
20 10 06 05
Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
1.908.000,00
343.000,00
0,00
2.251.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 358
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
1
20 10 09
PROGRAM PENINGKATAN KELANCARAN PELAYANAN DAN ADMINISTRASI UMUM
18.000.000,00
0,00
0,00
18.000.000,00
1
20 10 09 03
Penyediaan honorarium tenaga pengamanan, kebersihan, sopir, dan tenaga lepas lainnya
18.000.000,00
0,00
0,00
18.000.000,00
1
20 10 44
PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KECAMATAN
3.300.000,00
112.147.000,00
0,00
115.447.000,00
1
20 10 44 05
Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
1.720.000,00
56.620.000,00
0,00
58.340.000,00
1
20 10 44 06
Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
705.000,00
12.447.000,00
0,00
13.152.000,00
1
20 10 44 08
Koordinasi kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan
875.000,00
43.080.000,00
0,00
43.955.000,00
1
20 10 45
PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KELURAHAN
72.990.000,00
54.947.000,00
5.000.000,00
132.937.000,00
1
20 10 45 01
Penyediaan operasional kebutuhan rutin kelurahan
300.000,00
26.557.000,00
5.000.000,00
31.857.000,00
1
20 10 45 03
Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kelurahan
69.300.000,00
0,00
0,00
69.300.000,00
1
20 10 45 05
Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di wilayah kelurahan
300.000,00
9.450.000,00
0,00
9.750.000,00
1
20 10 45 06
Pembinaan lembaga kemasyarakatan di wilayah kelurahan
1.640.000,00
11.390.000,00
0,00
13.030.000,00
1
20 10 45 07
Pelaksanaan lelang tanah kelurahan
1.450.000,00
7.550.000,00
0,00
9.000.000,00
1
20 10 47
PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA UMUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN
1.345.000,00
689.355.000,00
75.300.000,00
766.000.000,00
1
20 10 47 001
Kegitan Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Umum di Wilayah Kecamatan
575.000,00
519.625.000,00
75.300.000,00
595.500.000,00
1
20 10 47 002
Kegiatan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan
770.000,00
169.730.000,00
0,00
170.500.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 359
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
1 20 11
KECAMATAN BOGOREJO
1
20 11 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1
20 11 01 01
1
20 11 01 02
1
20 11 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1
20 11 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1
20 11 01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1
20 11 01 10
Penyediaan alat tulis kantor
1
20 11 01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1
20 11 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1
20 11 01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1
20 11 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1
20 11 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
1
20 11 01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
1
20 11 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1
20 11 02 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1
20 11 02 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1
20 11 02 24
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
61.470.000,00
786.530.000,00
37.000.000,00
885.000.000,00
41.700.000,00
146.376.000,00
37.000.000,00
225.076.000,00
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
7.800.000,00
0,00
7.800.000,00
0,00
4.250.000,00
0,00
4.250.000,00
29.100.000,00
0,00
0,00
29.100.000,00
12.000.000,00
2.836.000,00
0,00
14.836.000,00
200.000,00
12.412.000,00
0,00
12.612.000,00
0,00
2.250.000,00
0,00
2.250.000,00
200.000,00
2.500.000,00
0,00
2.700.000,00
0,00
0,00
37.000.000,00
37.000.000,00
0,00
1.728.000,00
0,00
1.728.000,00
200.000,00
25.560.000,00
0,00
25.760.000,00
0,00
83.440.000,00
0,00
83.440.000,00
10.400.000,00
26.530.000,00
0,00
36.930.000,00
2.400.000,00
2.070.000,00
0,00
4.470.000,00
8.000.000,00
11.000.000,00
0,00
19.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
20 11 02 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
4.460.000,00
0,00
4.460.000,00
1
20 11 03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
0,00
2.250.000,00
0,00
2.250.000,00
1
20 11 03 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
0,00
2.250.000,00
0,00
2.250.000,00
1
20 11 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
4.670.000,00
320.000,00
0,00
4.990.000,00
1
20 11 06 05
Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
4.670.000,00
320.000,00
0,00
4.990.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 360
Jenis Belanja Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
2
1
20 11 44
PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KECAMATAN
1
20 11 44 01
Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan desa
1
20 11 44 02
Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
1
20 11 44 05
Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
1
20 11 44 06
Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
1
20 11 44 08
Koordinasi kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan
1
20 11 47
1 1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
4.700.000,00
91.390.000,00
0,00
96.090.000,00
0,00
13.600.000,00
0,00
13.600.000,00
200.000,00
10.160.000,00
0,00
10.360.000,00
200.000,00
19.750.000,00
0,00
19.950.000,00
200.000,00
11.700.000,00
0,00
11.900.000,00
4.100.000,00
36.180.000,00
0,00
40.280.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA UMUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN
0,00
519.664.000,00
0,00
519.664.000,00
20 11 47 001
Kegitan Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Umum di Wilayah Kecamatan
0,00
425.664.000,00
0,00
425.664.000,00
20 11 47 002
Kegiatan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan
0,00
94.000.000,00
0,00
94.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 361
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
1 20 12
KECAMATAN TUNJUNGAN
1
20 12 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1
20 12 01 01
1
20 12 01 02
1
20 12 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1
20 12 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1
20 12 01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1
20 12 01 10
Penyediaan alat tulis kantor
1
20 12 01 11
1 1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
51.750.000,00
806.550.000,00
33.700.000,00
892.000.000,00
42.600.000,00
77.201.000,00
33.700.000,00
153.501.000,00
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
6.100.000,00
0,00
6.100.000,00
30.900.000,00
0,00
0,00
30.900.000,00
11.100.000,00
5.900.000,00
0,00
17.000.000,00
300.000,00
7.200.000,00
0,00
7.500.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
3.301.000,00
0,00
3.301.000,00
20 12 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
1.300.000,00
0,00
1.300.000,00
20 12 01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
0,00
33.700.000,00
33.700.000,00
1
20 12 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
300.000,00
20.200.000,00
0,00
20.500.000,00
1
20 12 01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
23.700.000,00
0,00
23.700.000,00
1
20 12 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
0,00
48.900.000,00
0,00
48.900.000,00
1
20 12 02 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1
20 12 02 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
1
20 12 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
21.900.000,00
0,00
21.900.000,00
1
20 12 02 25
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1
20 12 02 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1
20 12 02 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeler
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1
20 12 03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
0,00
2.250.000,00
0,00
2.250.000,00
1
20 12 03 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
0,00
2.250.000,00
0,00
2.250.000,00
1
20 12 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 362
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
Jumlah Pegawai
1
2
3
1
20 12 06 05
Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
1
20 12 44
PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KECAMATAN
1
20 12 44 01
Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan desa
1
20 12 44 02
Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
1
20 12 44 05
Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
1
20 12 44 08
Koordinasi kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan
1
20 12 47
1 1
Barang Dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
6.300.000,00
169.800.000,00
0,00
176.100.000,00
300.000,00
31.700.000,00
0,00
32.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
5.700.000,00
58.300.000,00
0,00
64.000.000,00
300.000,00
74.800.000,00
0,00
75.100.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA UMUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN
2.850.000,00
505.399.000,00
0,00
508.249.000,00
20 12 47 001
Kegitan Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Umum di Wilayah Kecamatan
2.550.000,00
401.005.000,00
0,00
403.555.000,00
20 12 47 002
Kegiatan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan
300.000,00
104.394.000,00
0,00
104.694.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 363
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
1 20 13
KECAMATAN BANJAREJO
1
20 13 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1
20 13 01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1
20 13 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1
20 13 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1
20 13 01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1
20 13 01 10
Penyediaan alat tulis kantor
1
20 13 01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1
20 13 01 12
1 1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
53.195.000,00
871.605.000,00
1.008.200.000,00
1.933.000.000,00
35.400.000,00
152.292.000,00
27.700.000,00
215.392.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0,00
30.000.000,00
5.000.000,00
1.700.000,00
0,00
6.700.000,00
200.000,00
14.800.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
6.466.000,00
0,00
6.466.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
20 13 01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
1.350.000,00
27.700.000,00
29.050.000,00
20 13 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
1.120.000,00
0,00
1.120.000,00
1
20 13 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
200.000,00
16.806.000,00
0,00
17.006.000,00
1
20 13 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
2.680.000,00
0,00
2.680.000,00
1
20 13 01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
90.870.000,00
0,00
90.870.000,00
1
20 13 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
200.000,00
23.308.000,00
980.500.000,00
1.004.008.000,00
1
20 13 02 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
0,00
0,00
20.500.000,00
20.500.000,00
1
20 13 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
16.908.000,00
0,00
16.908.000,00
1
20 13 02 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
200.000,00
4.400.000,00
0,00
4.600.000,00
1
20 13 02 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeler
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1
20 13 02 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
0,00
0,00
960.000.000,00
960.000.000,00
1
20 13 03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
200.000,00
10.800.000,00
0,00
11.000.000,00
1
20 13 03 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
200.000,00
10.800.000,00
0,00
11.000.000,00
1
20 13 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
2.180.000,00
470.000,00
0,00
2.650.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 364
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
1
20 13 06 05
Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
1
20 13 44
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
2.180.000,00
470.000,00
0,00
2.650.000,00
PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KECAMATAN
12.200.000,00
75.757.000,00
0,00
87.957.000,00
20 13 44 01
Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan desa
12.000.000,00
14.200.000,00
0,00
26.200.000,00
1
20 13 44 02
Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
1
20 13 44 03
Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
1
20 13 44 05
Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
1
20 13 44 06
Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
1
20 13 44 08
Koordinasi kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan
1
20 13 44 10
Koordinasi Bidang Pembangunan di Wilayah Kecamatan
1
20 13 47
1 1
0,00
6.250.000,00
0,00
6.250.000,00
200.000,00
27.307.000,00
0,00
27.507.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA UMUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN
3.015.000,00
608.978.000,00
0,00
611.993.000,00
20 13 47 001
Kegitan Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Umum di Wilayah Kecamatan
2.565.000,00
470.835.000,00
0,00
473.400.000,00
20 13 47 002
Kegiatan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan
450.000,00
138.143.000,00
0,00
138.593.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 365
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
1 20 14
KECAMATAN CEPU
1
20 14 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1
20 14 01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1
20 14 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1
20 14 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1
20 14 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1
20 14 01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1
20 14 01 10
Penyediaan alat tulis kantor
1
20 14 01 11
1 1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
347.435.000,00
1.236.054.000,00
382.511.000,00
1.966.000.000,00
41.600.000,00
122.509.000,00
42.894.000,00
207.003.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
22.020.000,00
0,00
22.020.000,00
0,00
600.000,00
0,00
600.000,00
40.100.000,00
0,00
0,00
40.100.000,00
300.000,00
800.000,00
0,00
1.100.000,00
300.000,00
6.700.000,00
0,00
7.000.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
300.000,00
3.700.000,00
0,00
4.000.000,00
20 14 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
300.000,00
800.000,00
0,00
1.100.000,00
20 14 01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
0,00
42.894.000,00
42.894.000,00
1
20 14 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
2.600.000,00
0,00
2.600.000,00
1
20 14 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
300.000,00
32.480.000,00
0,00
32.780.000,00
1
20 14 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
7.650.000,00
0,00
7.650.000,00
1
20 14 01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
44.159.000,00
0,00
44.159.000,00
1
20 14 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
300.000,00
60.160.000,00
0,00
60.460.000,00
1
20 14 02 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
300.000,00
40.660.000,00
0,00
40.960.000,00
1
20 14 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
14.500.000,00
0,00
14.500.000,00
1
20 14 02 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1
20 14 03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
0,00
2.250.000,00
0,00
2.250.000,00
1
20 14 03 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
0,00
2.250.000,00
0,00
2.250.000,00
1
20 14 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
2.175.000,00
325.000,00
0,00
2.500.000,00
1
20 14 06 05
Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
2.175.000,00
325.000,00
0,00
2.500.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 366
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
1
20 14 09
PROGRAM PENINGKATAN KELANCARAN PELAYANAN DAN ADMINISTRASI UMUM
8.400.000,00
0,00
0,00
8.400.000,00
1
20 14 09 03
Penyediaan honorarium tenaga pengamanan, kebersihan, sopir, dan tenaga lepas lainnya
8.400.000,00
0,00
0,00
8.400.000,00
1
20 14 44
PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KECAMATAN
1.760.000,00
98.740.000,00
7.100.000,00
107.600.000,00
1
20 14 44 01
Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan desa
300.000,00
7.700.000,00
0,00
8.000.000,00
1
20 14 44 05
Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
1.160.000,00
36.840.000,00
0,00
38.000.000,00
1
20 14 44 06
Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
0,00
7.200.000,00
7.100.000,00
14.300.000,00
1
20 14 44 08
Koordinasi kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan
300.000,00
47.000.000,00
0,00
47.300.000,00
1
20 14 45
PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KELURAHAN
290.500.000,00
304.516.000,00
332.517.000,00
927.533.000,00
1
20 14 45 01
Penyediaan operasional kebutuhan rutin kelurahan
29.100.000,00
224.900.000,00
46.000.000,00
300.000.000,00
1
20 14 45 02
Pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan
300.000,00
30.750.000,00
0,00
31.050.000,00
1
20 14 45 03
Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kelurahan
253.600.000,00
0,00
0,00
253.600.000,00
1
20 14 45 05
Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di wilayah kelurahan
1
20 14 45 06
Pembinaan lembaga kemasyarakatan di wilayah kelurahan
1
20 14 45 07
1
0,00
3.366.000,00
286.517.000,00
289.883.000,00
300.000,00
30.000.000,00
0,00
30.300.000,00
Pelaksanaan lelang tanah kelurahan
7.200.000,00
15.500.000,00
0,00
22.700.000,00
20 14 47
PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA UMUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN
2.700.000,00
647.554.000,00
0,00
650.254.000,00
1
20 14 47 001
Kegitan Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Umum di Wilayah Kecamatan
1.350.000,00
530.650.000,00
0,00
532.000.000,00
1
20 14 47 002
Kegiatan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan
1.350.000,00
116.904.000,00
0,00
118.254.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 367
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
1 20 15
KECAMATAN JIKEN
1
20 15 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1
20 15 01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1
20 15 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1
20 15 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1
20 15 01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1
20 15 01 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1
20 15 01 10
Penyediaan alat tulis kantor
1
20 15 01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1
20 15 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1
20 15 01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1
20 15 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1
20 15 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
1
20 15 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1
20 15 01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
1
20 15 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1
20 15 02 10
Pengadaan mebeler
1
20 15 02 21
1 1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
66.990.000,00
790.260.000,00
14.750.000,00
872.000.000,00
38.300.000,00
162.433.000,00
13.000.000,00
213.733.000,00
0,00
2.195.000,00
0,00
2.195.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
31.500.000,00
0,00
0,00
31.500.000,00
6.000.000,00
2.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
200.000,00
11.203.000,00
0,00
11.403.000,00
200.000,00
5.300.000,00
0,00
5.500.000,00
200.000,00
3.800.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
13.000.000,00
13.000.000,00
0,00
2.280.000,00
0,00
2.280.000,00
200.000,00
17.655.000,00
0,00
17.855.000,00
0,00
500.000,00
0,00
500.000,00
0,00
100.500.000,00
0,00
100.500.000,00
8.425.000,00
32.965.000,00
1.750.000,00
43.140.000,00
0,00
0,00
1.750.000,00
1.750.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
2.200.000,00
1.700.000,00
0,00
3.900.000,00
20 15 02 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
6.025.000,00
19.175.000,00
0,00
25.200.000,00
20 15 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
200.000,00
9.090.000,00
0,00
9.290.000,00
1
20 15 02 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeler
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1
20 15 03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
0,00
2.250.000,00
0,00
2.250.000,00
1
20 15 03 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
0,00
2.250.000,00
0,00
2.250.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 368
Jenis Belanja Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
2
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
1
20 15 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
2.100.000,00
900.000,00
0,00
3.000.000,00
1
20 15 06 05
Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
2.100.000,00
900.000,00
0,00
3.000.000,00
1
20 15 44
PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KECAMATAN
12.965.000,00
88.166.000,00
0,00
101.131.000,00
1
20 15 44 01
Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan desa
0,00
4.505.000,00
0,00
4.505.000,00
1
20 15 44 02
Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
0,00
4.270.000,00
0,00
4.270.000,00
1
20 15 44 03
Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan
1
20 15 44 05
Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
1
20 15 44 06
Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
1
20 15 44 08
Koordinasi kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan
1
20 15 44 09
Koordinasi kegiatan pelayanan masyarakat di kelurahan dan desa
1
20 15 47
1 1
0,00
4.270.000,00
0,00
4.270.000,00
200.000,00
26.850.000,00
0,00
27.050.000,00
2.565.000,00
8.431.000,00
0,00
10.996.000,00
10.200.000,00
35.300.000,00
0,00
45.500.000,00
0,00
4.540.000,00
0,00
4.540.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA UMUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN
5.200.000,00
503.546.000,00
0,00
508.746.000,00
20 15 47 001
Kegitan Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Umum di Wilayah Kecamatan
5.000.000,00
426.170.000,00
0,00
431.170.000,00
20 15 47 002
Kegiatan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan
200.000,00
77.376.000,00
0,00
77.576.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 369
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
1 20 16
KECAMATAN SAMBONG
1
20 16 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1
20 16 01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1
20 16 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1
20 16 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1
20 16 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1
20 16 01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1
20 16 01 10
Penyediaan alat tulis kantor
1
20 16 01 11
1 1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
61.703.000,00
720.918.000,00
14.379.000,00
797.000.000,00
42.700.000,00
100.175.000,00
14.379.000,00
157.254.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
35.200.000,00
0,00
0,00
35.200.000,00
6.300.000,00
700.000,00
0,00
7.000.000,00
300.000,00
11.700.000,00
0,00
12.000.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
300.000,00
2.200.000,00
0,00
2.500.000,00
20 16 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
300.000,00
1.700.000,00
0,00
2.000.000,00
20 16 01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
0,00
14.379.000,00
14.379.000,00
1
20 16 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1
20 16 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
300.000,00
18.200.000,00
0,00
18.500.000,00
1
20 16 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
2.275.000,00
0,00
2.275.000,00
1
20 16 01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
40.400.000,00
0,00
40.400.000,00
1
20 16 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
0,00
55.000.000,00
0,00
55.000.000,00
1
20 16 02 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1
20 16 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1
20 16 02 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1
20 16 03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
0,00
2.250.000,00
0,00
2.250.000,00
1
20 16 03 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
0,00
2.250.000,00
0,00
2.250.000,00
1
20 16 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
5.083.000,00
2.917.000,00
0,00
8.000.000,00
1
20 16 06 05
Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
5.083.000,00
2.917.000,00
0,00
8.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 370
Jenis Belanja Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
2
1
20 16 44
PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KECAMATAN
1
20 16 44 01
1
20 16 44 02
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
12.510.000,00
140.410.000,00
0,00
152.920.000,00
Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan desa
0,00
20.820.000,00
0,00
20.820.000,00
Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
20 16 44 05
Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
0,00
41.600.000,00
0,00
41.600.000,00
1
20 16 44 06
Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
12.510.000,00
12.990.000,00
0,00
25.500.000,00
1
20 16 44 08
Koordinasi kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
1
20 16 47
PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA UMUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN
1.410.000,00
420.166.000,00
0,00
421.576.000,00
1
20 16 47 001
Kegitan Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Umum di Wilayah Kecamatan
0,00
300.780.000,00
0,00
300.780.000,00
1
20 16 47 002
Kegiatan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan
1.410.000,00
119.386.000,00
0,00
120.796.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 371
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
1 20 17
KECAMATAN KEDUNGTUBAN
1
20 17 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1
20 17 01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1
20 17 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1
20 17 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1
20 17 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1
20 17 01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1
20 17 01 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1
20 17 01 10
1 1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
53.760.000,00
953.240.000,00
522.000.000,00
1.529.000.000,00
37.500.000,00
127.026.000,00
22.000.000,00
186.526.000,00
0,00
1.850.000,00
0,00
1.850.000,00
0,00
12.600.000,00
0,00
12.600.000,00
0,00
3.050.000,00
0,00
3.050.000,00
29.700.000,00
0,00
0,00
29.700.000,00
6.300.000,00
2.200.000,00
0,00
8.500.000,00
300.000,00
2.300.000,00
0,00
2.600.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
300.000,00
8.156.000,00
0,00
8.456.000,00
20 17 01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
300.000,00
4.250.000,00
0,00
4.550.000,00
20 17 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
300.000,00
3.967.000,00
0,00
4.267.000,00
1
20 17 01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
0,00
22.000.000,00
22.000.000,00
1
20 17 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
2.280.000,00
0,00
2.280.000,00
1
20 17 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
300.000,00
26.698.000,00
0,00
26.998.000,00
1
20 17 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
1.875.000,00
0,00
1.875.000,00
1
20 17 01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
57.800.000,00
0,00
57.800.000,00
1
20 17 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
2.460.000,00
46.930.000,00
500.000.000,00
549.390.000,00
1
20 17 02 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
300.000,00
15.000.000,00
0,00
15.300.000,00
1
20 17 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1
20 17 02 25
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas
1
20 17 02 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1
20 17 02 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeler
1
20 17 02 42
1 1
300.000,00
13.700.000,00
0,00
14.000.000,00
1.140.000,00
7.850.000,00
0,00
8.990.000,00
0,00
9.140.000,00
0,00
9.140.000,00
720.000,00
1.240.000,00
0,00
1.960.000,00
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
0,00
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00
20 17 03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
0,00
2.250.000,00
0,00
2.250.000,00
20 17 03 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
0,00
2.250.000,00
0,00
2.250.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 372
Jenis Belanja Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
2
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
1
20 17 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
2.500.000,00
870.000,00
0,00
3.370.000,00
1
20 17 06 05
Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
2.500.000,00
870.000,00
0,00
3.370.000,00
1
20 17 44
PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KECAMATAN
2.370.000,00
110.305.000,00
0,00
112.675.000,00
1
20 17 44 01
Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan desa
300.000,00
4.235.000,00
0,00
4.535.000,00
1
20 17 44 02
Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
200.000,00
11.666.000,00
0,00
11.866.000,00
1
20 17 44 03
Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan
300.000,00
6.689.000,00
0,00
6.989.000,00
1
20 17 44 05
Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
300.000,00
41.870.000,00
0,00
42.170.000,00
1
20 17 44 06
Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
970.000,00
7.355.000,00
0,00
8.325.000,00
1
20 17 44 08
Koordinasi kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan
300.000,00
38.490.000,00
0,00
38.790.000,00
1
20 17 47
PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA UMUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN
8.930.000,00
665.859.000,00
0,00
674.789.000,00
1
20 17 47 001
Kegitan Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Umum di Wilayah Kecamatan
8.630.000,00
547.905.000,00
0,00
556.535.000,00
1
20 17 47 002
Kegiatan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan
300.000,00
117.954.000,00
0,00
118.254.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 373
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
1 20 18
KECAMATAN NGAWEN
1
20 18 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1
20 18 01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1
20 18 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1
20 18 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1
20 18 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1
20 18 01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1
20 18 01 10
Penyediaan alat tulis kantor
1
20 18 01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1
20 18 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1
20 18 01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1
20 18 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1
20 18 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
1
20 18 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1
20 18 01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
1
20 18 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1
20 18 02 10
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
135.460.000,00
1.095.040.000,00
347.500.000,00
1.578.000.000,00
55.700.000,00
135.835.000,00
33.300.000,00
224.835.000,00
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
0,00
32.460.000,00
0,00
32.460.000,00
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
36.900.000,00
0,00
0,00
36.900.000,00
18.200.000,00
1.800.000,00
0,00
20.000.000,00
200.000,00
9.800.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
2.800.000,00
0,00
2.800.000,00
200.000,00
2.100.000,00
0,00
2.300.000,00
0,00
0,00
33.300.000,00
33.300.000,00
0,00
2.160.000,00
0,00
2.160.000,00
200.000,00
26.250.000,00
0,00
26.450.000,00
0,00
5.125.000,00
0,00
5.125.000,00
0,00
48.540.000,00
0,00
48.540.000,00
200.000,00
14.800.000,00
314.200.000,00
329.200.000,00
Pengadaan mebeler
0,00
0,00
23.900.000,00
23.900.000,00
20 18 02 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
0,00
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
1
20 18 02 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1
20 18 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1
20 18 02 42
1 1
0,00
0,00
75.300.000,00
75.300.000,00
200.000,00
14.800.000,00
0,00
15.000.000,00
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
20 18 03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
0,00
2.250.000,00
0,00
2.250.000,00
20 18 03 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
0,00
2.250.000,00
0,00
2.250.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 374
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
1
20 18 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
3.280.000,00
720.000,00
0,00
4.000.000,00
1
20 18 06 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3.280.000,00
720.000,00
0,00
4.000.000,00
1
20 18 44
PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KECAMATAN
2.415.000,00
93.625.000,00
0,00
96.040.000,00
1
20 18 44 02
Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
1
20 18 44 05
Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
1
20 18 44 06
Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
1
20 18 44 08
Koordinasi kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan
1
20 18 45
PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KELURAHAN
1
20 18 45 01
1
20 18 45 02
1
20 18 45 03
Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kelurahan
1
20 18 45 06
Pembinaan lembaga kemasyarakatan di wilayah kelurahan
1
20 18 45 07
1
0,00
11.300.000,00
0,00
11.300.000,00
200.000,00
18.800.000,00
0,00
19.000.000,00
2.015.000,00
15.725.000,00
0,00
17.740.000,00
200.000,00
47.800.000,00
0,00
48.000.000,00
68.960.000,00
93.500.000,00
0,00
162.460.000,00
Penyediaan operasional kebutuhan rutin kelurahan
200.000,00
61.300.000,00
0,00
61.500.000,00
Pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan
200.000,00
19.800.000,00
0,00
20.000.000,00
64.800.000,00
0,00
0,00
64.800.000,00
200.000,00
4.760.000,00
0,00
4.960.000,00
Pelaksanaan lelang tanah kelurahan
3.560.000,00
7.640.000,00
0,00
11.200.000,00
20 18 47
PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA UMUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN
4.905.000,00
754.310.000,00
0,00
759.215.000,00
1
20 18 47 001
Kegitan Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Umum di Wilayah Kecamatan
2.460.000,00
555.540.000,00
0,00
558.000.000,00
1
20 18 47 002
Kegiatan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan
2.445.000,00
198.770.000,00
0,00
201.215.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 375
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
1 20 19
KECAMATAN KUNDURAN
121.275.000,00
1.175.855.000,00
33.870.000,00
1.331.000.000,00
1
20 19 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
41.400.000,00
132.864.000,00
23.870.000,00
198.134.000,00
1
20 19 01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1
20 19 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
15.972.000,00
3.000.000,00
18.972.000,00
1
20 19 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1
20 19 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1
20 19 01 10
1
20 19 01 11
1
0,00
3.810.000,00
0,00
3.810.000,00
40.200.000,00
0,00
0,00
40.200.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
300.000,00
9.672.000,00
0,00
9.972.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
300.000,00
4.240.000,00
0,00
4.540.000,00
20 19 01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
300.000,00
0,00
20.870.000,00
21.170.000,00
1
20 19 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
1.080.000,00
0,00
1.080.000,00
1
20 19 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
300.000,00
10.560.000,00
0,00
10.860.000,00
1
20 19 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
1.950.000,00
0,00
1.950.000,00
1
20 19 01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
82.580.000,00
0,00
82.580.000,00
1
20 19 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
525.000,00
64.675.000,00
0,00
65.200.000,00
1
20 19 02 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
525.000,00
48.475.000,00
0,00
49.000.000,00
1
20 19 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
11.200.000,00
0,00
11.200.000,00
1
20 19 02 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1
20 19 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
3.600.000,00
900.000,00
0,00
4.500.000,00
1
20 19 06 05
Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
3.600.000,00
900.000,00
0,00
4.500.000,00
1
20 19 09
PROGRAM PENINGKATAN KELANCARAN PELAYANAN DAN ADMINISTRASI UMUM
24.000.000,00
0,00
0,00
24.000.000,00
1
20 19 09 01
Penyediaan honorarium tenaga kontrak daerah
6.000.000,00
0,00
0,00
6.000.000,00
1
20 19 09 03
Penyediaan honorarium tenaga pengamanan, kebersihan, sopir, dan tenaga lepas lainnya
18.000.000,00
0,00
0,00
18.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 376
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
1
20 19 44
PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KECAMATAN
600.000,00
98.230.000,00
0,00
98.830.000,00
1
20 19 44 05
Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
300.000,00
51.600.000,00
0,00
51.900.000,00
1
20 19 44 08
Koordinasi kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan
300.000,00
46.630.000,00
0,00
46.930.000,00
1
20 19 45
PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KELURAHAN
50.675.000,00
157.565.000,00
10.000.000,00
218.240.000,00
1
20 19 45 01
Penyediaan operasional kebutuhan rutin kelurahan
36.300.000,00
15.820.000,00
0,00
52.120.000,00
1
20 19 45 03
Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kelurahan
10.200.000,00
0,00
0,00
10.200.000,00
1
20 19 45 05
Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di wilayah kelurahan
475.000,00
127.765.000,00
10.000.000,00
138.240.000,00
1
20 19 45 06
Pembinaan lembaga kemasyarakatan di wilayah kelurahan
3.500.000,00
7.180.000,00
0,00
10.680.000,00
1
20 19 45 07
Pelaksanaan lelang tanah kelurahan
200.000,00
6.800.000,00
0,00
7.000.000,00
1
20 19 47
PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA UMUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN
475.000,00
721.621.000,00
0,00
722.096.000,00
1
20 19 47 001
Kegitan Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Umum di Wilayah Kecamatan
475.000,00
486.715.000,00
0,00
487.190.000,00
1
20 19 47 002
Kegiatan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan
0,00
234.906.000,00
0,00
234.906.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 377
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
1 20 20
KECAMATAN TODANAN
1
20 20 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1
20 20 01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1
20 20 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1
20 20 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1
20 20 01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1
20 20 01 10
1
20 20 01 11
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
53.740.000,00
857.684.000,00
78.576.000,00
990.000.000,00
45.600.000,00
101.411.500,00
25.600.000,00
172.611.500,00
0,00
4.900.000,00
0,00
4.900.000,00
0,00
11.400.000,00
0,00
11.400.000,00
38.100.000,00
0,00
0,00
38.100.000,00
6.300.000,00
7.421.000,00
0,00
13.721.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
300.000,00
13.685.000,00
0,00
13.985.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
300.000,00
4.825.000,00
0,00
5.125.000,00
20 20 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
300.000,00
6.580.500,00
0,00
6.880.500,00
1
20 20 01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
2.260.000,00
25.600.000,00
27.860.000,00
1
20 20 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
1
20 20 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
300.000,00
9.360.000,00
0,00
9.660.000,00
1
20 20 01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
39.780.000,00
0,00
39.780.000,00
1
20 20 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.500.000,00
18.000.000,00
52.976.000,00
72.476.000,00
1
20 20 02 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
4.850.000,00
4.850.000,00
1
20 20 02 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
5.350.000,00
5.350.000,00
1
20 20 02 10
Pengadaan mebeler
0,00
0,00
5.600.000,00
5.600.000,00
1
20 20 02 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1.200.000,00
5.000.000,00
0,00
6.200.000,00
1
20 20 02 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
0,00
37.176.000,00
37.176.000,00
1
20 20 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
300.000,00
13.000.000,00
0,00
13.300.000,00
1
20 20 03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
300.000,00
2.250.000,00
0,00
2.550.000,00
1
20 20 03 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
300.000,00
2.250.000,00
0,00
2.550.000,00
1
20 20 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
340.000,00
1.660.000,00
0,00
2.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 378
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
1
20 20 06 05
Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
1
20 20 44
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
340.000,00
1.660.000,00
0,00
2.000.000,00
PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KECAMATAN
6.000.000,00
101.121.500,00
0,00
107.121.500,00
20 20 44 02
Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
5.100.000,00
3.000.000,00
0,00
8.100.000,00
1
20 20 44 05
Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
300.000,00
13.600.000,00
0,00
13.900.000,00
1
20 20 44 06
Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
0,00
28.730.000,00
0,00
28.730.000,00
1
20 20 44 08
Koordinasi kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan
300.000,00
52.626.500,00
0,00
52.926.500,00
1
20 20 44 10
Koordinasi Bidang Pembangunan di Wilayah Kecamatan
300.000,00
3.165.000,00
0,00
3.465.000,00
1
20 20 47
PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA UMUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN
0,00
633.241.000,00
0,00
633.241.000,00
1
20 20 47 001
Kegitan Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Umum di Wilayah Kecamatan
0,00
460.750.000,00
0,00
460.750.000,00
1
20 20 47 002
Kegiatan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan
0,00
172.491.000,00
0,00
172.491.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 379
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
1 20 21
KECAMATAN JAPAH
1
20 21 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1
20 21 01 01
1
20 21 01 02
1
20 21 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1
20 21 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1
20 21 01 10
Penyediaan alat tulis kantor
1
20 21 01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1
20 21 01 12
1 1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
74.755.000,00
494.145.000,00
389.100.000,00
958.000.000,00
34.250.000,00
69.010.000,00
25.200.000,00
128.460.000,00
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
1.800.000,00
0,00
1.800.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
8.370.000,00
0,00
8.370.000,00
0,00
2.204.000,00
0,00
2.204.000,00
33.850.000,00
0,00
0,00
33.850.000,00
200.000,00
7.463.000,00
0,00
7.663.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
2.163.000,00
0,00
2.163.000,00
20 21 01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
0,00
25.200.000,00
25.200.000,00
20 21 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
1.080.000,00
0,00
1.080.000,00
1
20 21 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
200.000,00
7.090.000,00
0,00
7.290.000,00
1
20 21 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
1.960.000,00
0,00
1.960.000,00
1
20 21 01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
34.880.000,00
0,00
34.880.000,00
1
20 21 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.840.000,00
12.720.000,00
63.900.000,00
78.460.000,00
1
20 21 02 10
Pengadaan mebeler
1
20 21 02 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1
20 21 02 22
1 1
0,00
0,00
3.900.000,00
3.900.000,00
1.840.000,00
3.160.000,00
0,00
5.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
0,00
60.000.000,00
60.000.000,00
20 21 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
7.100.000,00
0,00
7.100.000,00
20 21 02 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
2.460.000,00
0,00
2.460.000,00
1
20 21 03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
200.000,00
7.140.000,00
0,00
7.340.000,00
1
20 21 03 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
200.000,00
7.140.000,00
0,00
7.340.000,00
1
20 21 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
2.490.000,00
14.294.000,00
0,00
16.784.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 380
Jenis Belanja Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
2
1
20 21 06 05
Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
1
20 21 09
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
2.490.000,00
14.294.000,00
0,00
16.784.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KELANCARAN PELAYANAN DAN ADMINISTRASI UMUM
18.000.000,00
0,00
0,00
18.000.000,00
20 21 09 03
Penyediaan honorarium tenaga pengamanan, kebersihan, sopir, dan tenaga lepas lainnya
18.000.000,00
0,00
0,00
18.000.000,00
1
20 21 44
PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KECAMATAN
12.110.000,00
259.486.000,00
0,00
271.596.000,00
1
20 21 44 01
Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan desa
2.280.000,00
17.394.000,00
0,00
19.674.000,00
1
20 21 44 02
Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
3.380.000,00
12.703.000,00
0,00
16.083.000,00
1
20 21 44 03
Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan
580.000,00
1.871.000,00
0,00
2.451.000,00
1
20 21 44 05
Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
560.000,00
35.733.000,00
0,00
36.293.000,00
1
20 21 44 06
Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
2.580.000,00
14.130.000,00
0,00
16.710.000,00
1
20 21 44 08
Koordinasi kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan
2.730.000,00
177.655.000,00
0,00
180.385.000,00
1
20 21 47
PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA UMUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN
5.865.000,00
131.495.000,00
300.000.000,00
437.360.000,00
1
20 21 47 001
Kegitan Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Umum di Wilayah Kecamatan
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
1
20 21 47 002
Kegiatan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan
5.865.000,00
131.495.000,00
0,00
137.360.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 381
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
1 20 22
KECAMATAN RANDUBLATUNG
1
20 22 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1
20 22 01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1
20 22 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1
20 22 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1
20 22 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1
20 22 01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1
20 22 01 10
Penyediaan alat tulis kantor
1
20 22 01 11
1 1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
176.861.000,00
1.262.789.000,00
133.350.000,00
1.573.000.000,00
33.000.000,00
162.221.000,00
46.750.000,00
241.971.000,00
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
0,00
15.210.000,00
0,00
15.210.000,00
0,00
2.200.000,00
0,00
2.200.000,00
31.500.000,00
0,00
0,00
31.500.000,00
300.000,00
4.587.000,00
0,00
4.887.000,00
300.000,00
11.893.000,00
0,00
12.193.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
300.000,00
4.700.000,00
0,00
5.000.000,00
20 22 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
300.000,00
3.800.000,00
0,00
4.100.000,00
20 22 01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
0,00
46.750.000,00
46.750.000,00
1
20 22 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
3.300.000,00
0,00
3.300.000,00
1
20 22 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
300.000,00
35.521.000,00
0,00
35.821.000,00
1
20 22 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
4.410.000,00
0,00
4.410.000,00
1
20 22 01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
74.200.000,00
0,00
74.200.000,00
1
20 22 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
0,00
15.805.000,00
70.800.000,00
86.605.000,00
1
20 22 02 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
0,00
0,00
35.500.000,00
35.500.000,00
1
20 22 02 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
0,00
35.300.000,00
35.300.000,00
1
20 22 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
1
20 22 02 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
2.805.000,00
0,00
2.805.000,00
1
20 22 03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
300.000,00
4.500.000,00
0,00
4.800.000,00
1
20 22 03 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
300.000,00
4.500.000,00
0,00
4.800.000,00
1
20 22 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.676.000,00
0,00
0,00
1.676.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 382
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
1
20 22 06 05
Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
1
20 22 09
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
3
4
Modal 5
6 = 3+4+5
1.676.000,00
0,00
0,00
1.676.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KELANCARAN PELAYANAN DAN ADMINISTRASI UMUM
22.800.000,00
0,00
0,00
22.800.000,00
20 22 09 03
Penyediaan honorarium tenaga pengamanan, kebersihan, sopir, dan tenaga lepas lainnya
22.800.000,00
0,00
0,00
22.800.000,00
1
20 22 44
PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KECAMATAN
2.165.000,00
160.920.000,00
0,00
163.085.000,00
1
20 22 44 01
Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan desa
0,00
8.820.000,00
0,00
8.820.000,00
1
20 22 44 02
Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
300.000,00
16.240.000,00
0,00
16.540.000,00
1
20 22 44 03
Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan
300.000,00
8.720.000,00
0,00
9.020.000,00
1
20 22 44 04
Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di wilayah kecamatan
0,00
27.130.000,00
0,00
27.130.000,00
1
20 22 44 05
Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
300.000,00
33.480.000,00
0,00
33.780.000,00
1
20 22 44 06
Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
965.000,00
20.730.000,00
0,00
21.695.000,00
1
20 22 44 08
Koordinasi kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan
300.000,00
45.800.000,00
0,00
46.100.000,00
1
20 22 45
PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KELURAHAN
113.620.000,00
60.610.000,00
15.800.000,00
190.030.000,00
1
20 22 45 01
Penyediaan operasional kebutuhan rutin kelurahan
26.700.000,00
46.962.000,00
5.800.000,00
79.462.000,00
1
20 22 45 02
Pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan
300.000,00
11.700.000,00
0,00
12.000.000,00
1
20 22 45 03
Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kelurahan
84.100.000,00
0,00
0,00
84.100.000,00
1
20 22 45 05
Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di wilayah kelurahan
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
1
20 22 45 07
Pelaksanaan lelang tanah kelurahan
2.520.000,00
1.948.000,00
0,00
4.468.000,00
1
20 22 47
PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA UMUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN
3.300.000,00
858.733.000,00
0,00
862.033.000,00
1
20 22 47 001
Kegitan Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Umum di Wilayah Kecamatan
3.000.000,00
734.000.000,00
0,00
737.000.000,00
1
20 22 47 002
Kegiatan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan
300.000,00
124.733.000,00
0,00
125.033.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 383
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
1 20 23
KECAMATAN JATI
1
20 23 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1
20 23 01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1
20 23 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1
20 23 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1
20 23 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1
20 23 01 10
1
20 23 01 11
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
48.410.000,00
884.640.000,00
235.950.000,00
1.169.000.000,00
37.100.000,00
154.464.000,00
10.950.000,00
202.514.000,00
0,00
1.650.000,00
0,00
1.650.000,00
0,00
13.050.000,00
0,00
13.050.000,00
0,00
1.375.000,00
0,00
1.375.000,00
33.900.000,00
0,00
0,00
33.900.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
200.000,00
13.345.000,00
0,00
13.545.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
200.000,00
3.203.000,00
0,00
3.403.000,00
20 23 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
200.000,00
1.800.000,00
0,00
2.000.000,00
1
20 23 01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
0,00
10.950.000,00
10.950.000,00
1
20 23 01 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
200.000,00
1.800.000,00
0,00
2.000.000,00
1
20 23 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1
20 23 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
2.400.000,00
34.706.000,00
0,00
37.106.000,00
1
20 23 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
1.545.000,00
0,00
1.545.000,00
1
20 23 01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
80.490.000,00
0,00
80.490.000,00
1
20 23 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
850.000,00
16.650.000,00
225.000.000,00
242.500.000,00
1
20 23 02 03
Pembangunan gedung kantor
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1
20 23 02 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
0,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00
1
20 23 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
200.000,00
14.800.000,00
0,00
15.000.000,00
1
20 23 02 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeler
650.000,00
1.850.000,00
0,00
2.500.000,00
1
20 23 03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
0,00
2.700.000,00
0,00
2.700.000,00
1
20 23 03 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
0,00
2.700.000,00
0,00
2.700.000,00
1
20 23 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.950.000,00
550.000,00
0,00
2.500.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 384
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
1
20 23 06 05
Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
1.950.000,00
550.000,00
0,00
2.500.000,00
1
20 23 09
PROGRAM PENINGKATAN KELANCARAN PELAYANAN DAN ADMINISTRASI UMUM
6.000.000,00
0,00
0,00
6.000.000,00
1
20 23 09 03
Penyediaan honorarium tenaga pengamanan, kebersihan, sopir, dan tenaga lepas lainnya
6.000.000,00
0,00
0,00
6.000.000,00
1
20 23 44
PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KECAMATAN
1.785.000,00
92.361.000,00
0,00
94.146.000,00
1
20 23 44 01
Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan desa
200.000,00
19.506.000,00
0,00
19.706.000,00
1
20 23 44 02
Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
200.000,00
9.500.000,00
0,00
9.700.000,00
1
20 23 44 05
Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
200.000,00
5.940.000,00
0,00
6.140.000,00
1
20 23 44 06
Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
785.000,00
17.700.000,00
0,00
18.485.000,00
1
20 23 44 07
Koordinasi bidang pembangunan diwilayah Kecamatan
200.000,00
13.675.000,00
0,00
13.875.000,00
1
20 23 44 08
Koordinasi kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan
200.000,00
26.040.000,00
0,00
26.240.000,00
1
20 23 47
PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA UMUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN
725.000,00
617.915.000,00
0,00
618.640.000,00
1
20 23 47 001
Kegitan Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Umum di Wilayah Kecamatan
525.000,00
533.715.000,00
0,00
534.240.000,00
1
20 23 47 002
Kegiatan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan
200.000,00
84.200.000,00
0,00
84.400.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 385
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
1 20 24
KECAMATAN KRADENAN
1
20 24 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1
20 24 01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1
20 24 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1
20 24 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1
20 24 01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1
20 24 01 09
1
20 24 01 10
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
50.694.000,00
817.411.000,00
163.895.000,00
1.032.000.000,00
37.860.000,00
116.554.000,00
16.000.000,00
170.414.000,00
0,00
1.875.000,00
0,00
1.875.000,00
0,00
20.100.000,00
0,00
20.100.000,00
28.200.000,00
0,00
0,00
28.200.000,00
7.500.000,00
1.730.000,00
0,00
9.230.000,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
300.000,00
4.275.000,00
0,00
4.575.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
300.000,00
7.989.000,00
0,00
8.289.000,00
20 24 01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
300.000,00
3.800.000,00
0,00
4.100.000,00
1
20 24 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
960.000,00
3.900.000,00
0,00
4.860.000,00
1
20 24 01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
0,00
16.000.000,00
16.000.000,00
1
20 24 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
2.940.000,00
0,00
2.940.000,00
1
20 24 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
300.000,00
24.090.000,00
0,00
24.390.000,00
1
20 24 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
2.355.000,00
0,00
2.355.000,00
1
20 24 01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
43.500.000,00
0,00
43.500.000,00
1
20 24 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
600.000,00
16.607.000,00
147.895.000,00
165.102.000,00
1
20 24 02 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
7.300.000,00
7.300.000,00
1
20 24 02 10
Pengadaan mebeler
0,00
0,00
4.795.000,00
4.795.000,00
1
20 24 02 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
0,00
135.800.000,00
135.800.000,00
1
20 24 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
300.000,00
14.534.000,00
0,00
14.834.000,00
1
20 24 02 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
150.000,00
1.050.000,00
0,00
1.200.000,00
1
20 24 02 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeler
150.000,00
1.023.000,00
0,00
1.173.000,00
1
20 24 03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
300.000,00
1.935.000,00
0,00
2.235.000,00
1
20 24 03 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
300.000,00
1.935.000,00
0,00
2.235.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 386
Jenis Belanja Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
2
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
1
20 24 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.534.000,00
2.106.000,00
0,00
3.640.000,00
1
20 24 06 05
Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
1.534.000,00
2.106.000,00
0,00
3.640.000,00
1
20 24 44
PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KECAMATAN
2.560.000,00
134.145.000,00
0,00
136.705.000,00
1
20 24 44 01
Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan desa
300.000,00
17.020.000,00
0,00
17.320.000,00
1
20 24 44 02
Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
300.000,00
14.350.000,00
0,00
14.650.000,00
1
20 24 44 03
Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan
300.000,00
7.460.000,00
0,00
7.760.000,00
1
20 24 44 04
Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di wilayah kecamatan
300.000,00
9.620.000,00
0,00
9.920.000,00
1
20 24 44 05
Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
300.000,00
31.770.000,00
0,00
32.070.000,00
1
20 24 44 06
Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
760.000,00
12.600.000,00
0,00
13.360.000,00
1
20 24 44 08
Koordinasi kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan
300.000,00
41.325.000,00
0,00
41.625.000,00
1
20 24 47
PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA UMUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN
7.840.000,00
546.064.000,00
0,00
553.904.000,00
1
20 24 47 001
Kegitan Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Umum di Wilayah Kecamatan
7.540.000,00
475.560.000,00
0,00
483.100.000,00
1
20 24 47 002
Kegiatan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan
300.000,00
70.504.000,00
0,00
70.804.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 387
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
1 21
KETAHANAN PANGAN
234.664.000,00
753.206.000,00
1.328.130.000,00
2.316.000.000,00
1 21 01
KANTOR KETAHANAN PANGAN
234.664.000,00
753.206.000,00
1.328.130.000,00
2.316.000.000,00
1
21 01 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
37.500.000,00
118.750.000,00
0,00
156.250.000,00
1
21 01 01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
700.000,00
0,00
700.000,00
1
21 01 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1
21 01 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
2.300.000,00
0,00
2.300.000,00
1
21 01 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
36.600.000,00
0,00
0,00
36.600.000,00
1
21 01 01 10
Penyediaan alat tulis kantor
300.000,00
9.200.000,00
0,00
9.500.000,00
1
21 01 01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
300.000,00
2.833.800,00
0,00
3.133.800,00
1
21 01 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1
21 01 01 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1
21 01 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
3.660.000,00
0,00
3.660.000,00
1
21 01 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
300.000,00
12.181.200,00
0,00
12.481.200,00
1
21 01 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1
21 01 01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
14.875.000,00
0,00
14.875.000,00
1
21 01 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
3.000.000,00
20.820.000,00
72.630.000,00
96.450.000,00
1
21 01 02 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
400.000,00
10.500.000,00
10.900.000,00
1
21 01 02 10
Pengadaan mebeler
1
21 01 02 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1
21 01 02 24
1
21 01 02 26
1 1
300.000,00
0,00
400.000,00
700.000,00
2.700.000,00
1.600.000,00
600.000,00
4.900.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
11.200.000,00
0,00
11.200.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
21 01 02 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
21 01 02 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeler
0,00
2.120.000,00
0,00
2.120.000,00
1
21 01 02 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
0,00
0,00
61.130.000,00
61.130.000,00
1
21 01 03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 388
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
Jumlah Pegawai
1
2
3
Barang Dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1
21 01 03 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1
21 01 05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1
21 01 05 01
Pendidikan dan pelatihan formal
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1
21 01 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
4.320.000,00
680.000,00
0,00
5.000.000,00
1
21 01 06 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3.381.000,00
448.000,00
0,00
3.829.000,00
1
21 01 06 04
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
939.000,00
232.000,00
0,00
1.171.000,00
1
21 01 09
PROGRAM PENINGKATAN KELANCARAN PELAYANAN DAN ADMINISTRASI UMUM
14.400.000,00
0,00
0,00
14.400.000,00
1
21 01 09 03
Penyediaan honorarium tenaga pengamanan, kebersihan, sopir, dan tenaga lepas lainnya
14.400.000,00
0,00
0,00
14.400.000,00
1
21 01 15
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN
175.444.000,00
608.956.000,00
291.000.000,00
1.075.400.000,00
1
21 01 15 01
Penanganan daerah rawan pangan
37.255.000,00
82.745.000,00
0,00
120.000.000,00
1
21 01 15 02
Penyusunan database potensi produk pangan
5.985.000,00
9.545.000,00
0,00
15.530.000,00
1
21 01 15 03
Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan
1
21 01 15 05
Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah
1
21 01 15 09
Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
1
21 01 15 11
Pemantauan dan analisis harga pangan pokok
1
21 01 15 12
Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
1
21 01 15 13
Pengembangan cadangan pangan daerah
1
21 01 15 14
1
21 01 15 17
1 1
9.300.000,00
10.700.000,00
0,00
20.000.000,00
12.414.000,00
11.536.000,00
0,00
23.950.000,00
5.720.000,00
194.280.000,00
0,00
200.000.000,00
13.800.000,00
6.200.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
155.000.000,00
155.000.000,00
9.200.000,00
40.800.000,00
0,00
50.000.000,00
Pengembangan desa mandiri pangan
18.400.000,00
21.600.000,00
0,00
40.000.000,00
Pengembangan pertanian pada lahan kering
14.000.000,00
0,00
136.000.000,00
150.000.000,00
21 01 15 18
Pengembangan lumbung pangan desa
12.090.000,00
19.310.000,00
0,00
31.400.000,00
21 01 15 19
Pengembangan model distribusi pangan yang efisien
9.750.000,00
30.250.000,00
0,00
40.000.000,00
1
21 01 15 22
Peningkatan mutu dan keamananan pangan
18.850.000,00
40.670.000,00
0,00
59.520.000,00
1
21 01 15 29
Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan dan produk pertanian
6.190.000,00
93.810.000,00
0,00
100.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 389
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
1
21 01 15 30
Penyuluhan sumber pangan alternatif
1
21 01 16
1
21 01 16 01
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
2.490.000,00
47.510.000,00
0,00
50.000.000,00
PROGRAM KETAHANAN PANGAN YANG BERSUMBER DARI PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH PROVINSI BESERTA PENDAMPINGNYA
0,00
0,00
964.500.000,00
964.500.000,00
Pembangunan lumbung pangan masyarakat dan lantai jemur dan/atau penyediaan sarana pendukungnya
0,00
0,00
964.500.000,00
964.500.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 390
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
1 22
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.021.045.000,00
2.994.687.000,00
2.216.268.000,00
6.232.000.000,00
1 22 01
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, DAN KELUARGA BERENCANA
1.021.045.000,00
2.994.687.000,00
2.216.268.000,00
6.232.000.000,00
1
22 01 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
118.650.000,00
518.873.000,00
73.000.000,00
710.523.000,00
1
22 01 01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1
22 01 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1
22 01 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1
22 01 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
118.650.000,00
0,00
0,00
118.650.000,00
1
22 01 01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1
22 01 01 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1
22 01 01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
13.873.000,00
0,00
13.873.000,00
1
22 01 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1
22 01 01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
0,00
73.000.000,00
73.000.000,00
1
22 01 01 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1
22 01 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1
22 01 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
85.000.000,00
0,00
85.000.000,00
1
22 01 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
110.000.000,00
0,00
110.000.000,00
1
22 01 01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1
22 01 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
0,00
213.600.000,00
1.000.000.000,00
1.213.600.000,00
1
22 01 02 03
Pembangunan gedung kantor
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1
22 01 02 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
110.000.000,00
0,00
110.000.000,00
1
22 01 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
83.600.000,00
0,00
83.600.000,00
1
22 01 02 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1
22 01 05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
1
22 01 05 01
Pendidikan dan pelatihan formal
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 391
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
1
22 01 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
8.729.000,00
1.271.000,00
0,00
10.000.000,00
1
22 01 06 05
Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
8.729.000,00
1.271.000,00
0,00
10.000.000,00
1
22 01 15
PROGRAM KELUARGA BERENCANA
122.778.000,00
277.331.000,00
1.141.768.000,00
1.541.877.000,00
1
22 01 15 01
Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin
101.728.000,00
118.272.000,00
0,00
220.000.000,00
1
22 01 15 02
Pelayanan KIE
1
22 01 15 04
Promosi pelayanan KHIBA
1
22 01 15 05
Pembinaan keluarga berencana
1
22 01 15 07
Kegiatan DAK bidang keluarga berencana
1
22 01 15
1
2.280.000,00
52.720.000,00
0,00
55.000.000,00
14.675.000,00
35.325.000,00
0,00
50.000.000,00
4.095.000,00
70.905.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
109.000,00
1.141.768.000,00
1.141.877.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN
205.450.000,00
361.550.000,00
0,00
567.000.000,00
22 01 15 01
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
204.880.000,00
222.120.000,00
0,00
427.000.000,00
1
22 01 15 02
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat
570.000,00
139.430.000,00
0,00
140.000.000,00
1
22 01 16
PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK
42.615.000,00
180.885.000,00
1.500.000,00
225.000.000,00
1
22 01 16 01
Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan
1.230.000,00
73.770.000,00
0,00
75.000.000,00
1
22 01 16 02
Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)
19.175.000,00
29.325.000,00
1.500.000,00
50.000.000,00
1
22 01 16 05
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
10.990.000,00
39.010.000,00
0,00
50.000.000,00
1
22 01 16 06
Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
11.220.000,00
38.780.000,00
0,00
50.000.000,00
1
22 01 16
PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA
324.636.000,00
115.364.000,00
0,00
440.000.000,00
1
22 01 16 01
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
3.336.000,00
89.164.000,00
0,00
92.500.000,00
1
22 01 16 02
Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
321.300.000,00
26.200.000,00
0,00
347.500.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 392
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
1
22 01 17
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
4.770.000,00
40.230.000,00
0,00
45.000.000,00
1
22 01 17 01
Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan daerah
4.770.000,00
40.230.000,00
0,00
45.000.000,00
1
22 01 17
PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI
800.000,00
79.200.000,00
0,00
80.000.000,00
1
22 01 17 01
Pelayanan konseling KB
800.000,00
79.200.000,00
0,00
80.000.000,00
1
22 01 17
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
61.622.000,00
388.378.000,00
0,00
450.000.000,00
1
22 01 17 01
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
31.473.000,00
213.527.000,00
0,00
245.000.000,00
1
22 01 17 03
Pemberian stimulan pembangunan desa
30.149.000,00
174.851.000,00
0,00
205.000.000,00
1
22 01 18
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESERTAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN
12.000.000,00
48.000.000,00
0,00
60.000.000,00
1
22 01 18 02
Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender
12.000.000,00
48.000.000,00
0,00
60.000.000,00
1
22 01 18
PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1
22 01 18 01
Fasilitasi pembentukan kelompok peduli masyarakat peduli KB
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1
22 01 18
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
1
22 01 18 03
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
1
22 01 19
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN
96.725.000,00
513.275.000,00
0,00
610.000.000,00
1
22 01 19 01
Pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif
6.000.000,00
104.000.000,00
0,00
110.000.000,00
1
22 01 19 02
Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga
90.725.000,00
409.275.000,00
0,00
500.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 393
Jenis Belanja Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
2
1
22 01 20
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, ADAT DAN SOSIAL BUDAYA
1
22 01 20 01
1
22 01 20 02
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
17.450.000,00
102.550.000,00
0,00
120.000.000,00
Pendayagunaan profil desa dan evaluasi pemberdayaan masyarakat desa
9.750.000,00
50.250.000,00
0,00
60.000.000,00
Pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, adat dan sosial budaya
7.700.000,00
52.300.000,00
0,00
60.000.000,00
22 01 21
PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS, TERMASUK HIV AIDS
1.120.000,00
33.880.000,00
0,00
35.000.000,00
1
22 01 21 01
Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah
1.120.000,00
33.880.000,00
0,00
35.000.000,00
1
22 01 22
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
1
22 01 22 01
Pengumpulan bahan-bahan informasi tentang pengasuhan dan pembentukan tumbuh kembang anak
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
1
22 01 24
PROGRAM PENGEMBANGAN MODEL OPERASIONAL BKB - POSYANDU - PADU
3.700.000,00
6.300.000,00
0,00
10.000.000,00
1
22 01 24 01
Pengkajian pengembangan model operasional BKB-posyandu-PADU
3.700.000,00
6.300.000,00
0,00
10.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 394
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
1 26
PERPUSTAKAAN
348.947.000,00
741.323.000,00
660.730.000,00
1.751.000.000,00
1 26 01
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
348.947.000,00
741.323.000,00
660.730.000,00
1.751.000.000,00
1
26 01 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
42.000.000,00
160.500.000,00
71.700.000,00
274.200.000,00
1
26 01 01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1
26 01 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1
26 01 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1
26 01 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
42.000.000,00
0,00
0,00
42.000.000,00
1
26 01 01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1
26 01 01 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1
26 01 01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
1
26 01 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1
26 01 01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
2.800.000,00
41.700.000,00
44.500.000,00
1
26 01 01 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
1.700.000,00
6.000.000,00
7.700.000,00
1
26 01 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
0,00
24.000.000,00
24.000.000,00
1
26 01 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
28.000.000,00
0,00
28.000.000,00
1
26 01 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
1
26 01 01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1
26 01 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
0,00
60.000.000,00
205.500.000,00
265.500.000,00
1
26 01 02 10
Pengadaan mebeler
0,00
0,00
5.500.000,00
5.500.000,00
1
26 01 02 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
1
26 01 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1
26 01 02 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1
26 01 02 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeler
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1
26 01 02 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
0,00
0,00
180.000.000,00
180.000.000,00
1
26 01 03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 395
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
Jumlah Pegawai
1
2
3
Barang Dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1
26 01 03 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
1
26 01 05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1
26 01 05 02
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1
26 01 05 03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1
26 01 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
5.295.000,00
705.000,00
0,00
6.000.000,00
1
26 01 06 05
Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
5.295.000,00
705.000,00
0,00
6.000.000,00
1
26 01 09
PROGRAM PENINGKATAN KELANCARAN PELAYANAN DAN ADMINISTRASI UMUM
32.100.000,00
0,00
0,00
32.100.000,00
1
26 01 09 03
Penyediaan honorarium tenaga pengamanan, kebersihan, sopir, dan tenaga lepas lainnya
32.100.000,00
0,00
0,00
32.100.000,00
1
26 01 15
PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1
26 01 15 01
Pembangunan database informasi kearsipan
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1
26 01 15
PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
160.828.000,00
293.542.000,00
133.530.000,00
587.900.000,00
1
26 01 15 02
Pengembangan minat dan budaya baca
112.182.000,00
32.718.000,00
0,00
144.900.000,00
1
26 01 15 03
Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
9.690.000,00
27.310.000,00
0,00
37.000.000,00
1
26 01 15 04
Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan
8.690.000,00
31.310.000,00
0,00
40.000.000,00
1
26 01 15 05
Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca daerah
9.116.000,00
65.884.000,00
0,00
75.000.000,00
1
26 01 15 06
Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca
3.690.000,00
22.310.000,00
0,00
26.000.000,00
1
26 01 15 07
Perencanaan dan penyusunan program budaya baca
2.200.000,00
27.800.000,00
0,00
30.000.000,00
1
26 01 15 08
Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
7.650.000,00
62.350.000,00
0,00
70.000.000,00
1
26 01 15 09
Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum di daerah
5.150.000,00
11.320.000,00
133.530.000,00
150.000.000,00
1
26 01 15 10
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
2.460.000,00
12.540.000,00
0,00
15.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 396
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
1
26 01 16
PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH
1
26 01 16 01
Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
1
26 01 16 02
Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
1
26 01 16
PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN KOLEKSI PUSTAKA
1
26 01 16 01
1
26 01 16 02
1
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
3.750.000,00
6 = 3+4+5
61.250.000,00
200.000.000,00
265.000.000,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
3.750.000,00
61.250.000,00
0,00
65.000.000,00
19.460.000,00
17.540.000,00
0,00
37.000.000,00
Pendataan karya cetak dan karya rekam
5.220.000,00
6.780.000,00
0,00
12.000.000,00
Serah dan simpan karya cetak dan karya rekam
4.400.000,00
5.600.000,00
0,00
10.000.000,00
26 01 16 03
Pelestarian karya cetak dan karya rekam
9.840.000,00
5.160.000,00
0,00
15.000.000,00
1
26 01 17
PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN
78.600.000,00
76.700.000,00
0,00
155.300.000,00
1
26 01 17 02
Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
78.600.000,00
76.700.000,00
0,00
155.300.000,00
1
26 01 18
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI
6.914.000,00
33.086.000,00
0,00
40.000.000,00
1
26 01 18 03
Sosialisasi/penyusunan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta
6.914.000,00
33.086.000,00
0,00
40.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 397
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
2
URUSAN PILIHAN
2 01
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
1.676.409.500,00
23.279.864.600,00
7.978.725.900,00
32.935.000.000,00
PERTANIAN
966.540.000,00
19.697.207.100,00
3.680.252.900,00
24.344.000.000,00
2 01 01
DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN
966.540.000,00
19.697.207.100,00
3.680.252.900,00
24.344.000.000,00
2
01 01 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
113.030.000,00
649.815.500,00
407.400.000,00
1.170.245.500,00
2
01 01 01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
8.500.000,00
0,00
8.500.000,00
2
01 01 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
114.192.000,00
0,00
114.192.000,00
2
01 01 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
2
01 01 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
111.400.000,00
0,00
0,00
111.400.000,00
2
01 01 01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
150.000,00
49.900.000,00
0,00
50.050.000,00
2
01 01 01 10
Penyediaan alat tulis kantor
150.000,00
59.900.000,00
0,00
60.050.000,00
2
01 01 01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
2
01 01 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
150.000,00
9.900.000,00
0,00
10.050.000,00
2
01 01 01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.030.000,00
4.793.500,00
407.400.000,00
413.223.500,00
2
01 01 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
34.920.000,00
0,00
34.920.000,00
2
01 01 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
150.000,00
55.410.000,00
0,00
55.560.000,00
2
01 01 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
125.000.000,00
0,00
125.000.000,00
2
01 01 01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
154.800.000,00
0,00
154.800.000,00
2
01 01 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
19.600.000,00
170.860.000,00
647.130.000,00
837.590.000,00
2
01 01 02 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
393.530.000,00
393.530.000,00
2
01 01 02 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
10.450.000,00
80.000,00
43.400.000,00
53.930.000,00
2
01 01 02 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
9.000.000,00
880.000,00
210.200.000,00
220.080.000,00
2
01 01 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
150.000,00
98.900.000,00
0,00
99.050.000,00
2
01 01 02 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
65.000.000,00
0,00
65.000.000,00
2
01 01 02 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeler
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 398
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
2
01 01 05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
9.000.000,00
50.000.000,00
0,00
59.000.000,00
2
01 01 05 01
Pendidikan dan pelatihan formal
9.000.000,00
50.000.000,00
0,00
59.000.000,00
2
01 01 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.770.000,00
3.230.000,00
0,00
5.000.000,00
2
01 01 06 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.770.000,00
3.230.000,00
0,00
5.000.000,00
2
01 01 15
PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI
124.990.000,00
683.010.000,00
0,00
808.000.000,00
2
01 01 15 01
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
19.560.000,00
80.440.000,00
0,00
100.000.000,00
2
01 01 15 02
Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis
41.720.000,00
166.280.000,00
0,00
208.000.000,00
2
01 01 15 03
Peningkatan kemampuan lembaga petani
63.710.000,00
436.290.000,00
0,00
500.000.000,00
2
01 01 16
PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN
21.130.000,00
212.870.000,00
0,00
234.000.000,00
2
01 01 16 07
Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah
15.130.000,00
137.870.000,00
0,00
153.000.000,00
2
01 01 16 11
Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil pertanian/perkebunan masyarakat
3.000.000,00
50.000.000,00
0,00
53.000.000,00
2
01 01 16 19
Penyusunan database pertanian
3.000.000,00
25.000.000,00
0,00
28.000.000,00
2
01 01 17
PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN
99.540.000,00
2.333.460.000,00
0,00
2.433.000.000,00
2
01 01 17 01
Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
1.570.000,00
23.430.000,00
0,00
25.000.000,00
2
01 01 17 02
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
4.280.000,00
830.720.000,00
0,00
835.000.000,00
2
01 01 17 04
Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
50.450.000,00
49.550.000,00
0,00
100.000.000,00
2
01 01 17 05
Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
27.420.000,00
75.580.000,00
0,00
103.000.000,00
2
01 01 17 06
Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam
8.370.000,00
591.630.000,00
0,00
600.000.000,00
2
01 01 17 08
Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana infrstruktur pertanian
7.450.000,00
762.550.000,00
0,00
770.000.000,00
2
01 01 18
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN
67.960.000,00
582.040.000,00
0,00
650.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 399
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
2
01 01 18 01
Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan
2
01 01 18 02
2
01 01 18 03
2
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
4.560.000,00
45.440.000,00
0,00
50.000.000,00
Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
900.000,00
191.100.000,00
0,00
192.000.000,00
Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
62.500.000,00
345.500.000,00
0,00
408.000.000,00
01 01 19
PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN
50.945.000,00
208.365.000,00
0,00
259.310.000,00
2
01 01 19 01
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
1.980.000,00
19.330.000,00
0,00
21.310.000,00
2
01 01 19 02
Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
33.990.000,00
179.010.000,00
0,00
213.000.000,00
2
01 01 19 03
Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian /perkebunan
14.975.000,00
10.025.000,00
0,00
25.000.000,00
2
01 01 20
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK
14.380.000,00
200.142.600,00
0,00
214.522.600,00
2
01 01 20 01
Pendataan masalah peternakan
1.500.000,00
13.500.000,00
0,00
15.000.000,00
2
01 01 20 02
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
12.880.000,00
186.642.600,00
0,00
199.522.600,00
2
01 01 20
PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN
19.670.000,00
347.330.000,00
0,00
367.000.000,00
2
01 01 20 01
Pengembangan bibit ikan unggul
9.090.000,00
146.910.000,00
0,00
156.000.000,00
2
01 01 20 03
Pembinaan dan pengembangan perikanan
8.490.000,00
47.510.000,00
0,00
56.000.000,00
2
01 01 20 04
Pengembangan Kolamisasi Pedesaan
2.090.000,00
152.910.000,00
0,00
155.000.000,00
2
01 01 21
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN
217.835.000,00
1.722.614.500,00
45.300.000,00
1.985.749.500,00
2
01 01 21 02
Pembibitan dan perawatan ternak
2
01 01 21 03
Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
2
01 01 21 08
Pengembangan agribisnis peternakan
2
01 01 21 09
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
2
01 01 22
PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN
2
01 01 22 07
Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah Pemerintah Kabupaten Blora
350.000,00
9.350.000,00
45.300.000,00
55.000.000,00
11.385.000,00
988.615.000,00
0,00
1.000.000.000,00
185.420.000,00
670.580.000,00
0,00
856.000.000,00
20.680.000,00
54.069.500,00
0,00
74.749.500,00
13.930.000,00
141.070.000,00
0,00
155.000.000,00
13.930.000,00
141.070.000,00
0,00
155.000.000,00 Hal : 400
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
2
01 01 23
PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN
11.130.000,00
99.870.000,00
0,00
111.000.000,00
2
01 01 23 01
Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
11.130.000,00
99.870.000,00
0,00
111.000.000,00
2
01 01 24
PROGRAM BIDANG PERTANIAN BERSUMBER DARI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI, SERTA DANA PENDAMPINGNYA
180.445.000,00
11.410.755.000,00
999.520.000,00
12.590.720.000,00
2
01 01 24 01
Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana perbenihan dan infrastruktur pertanian (DAK)
23.630.000,00
8.569.070.000,00
0,00
8.592.700.000,00
2
01 01 24 03
Pelaksanaan Primatani (Bantuan Keuangan Provinsi)
8.070.000,00
156.930.000,00
0,00
165.000.000,00
2
01 01 24 05
Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana Infrastruktur Perkebunan (Banprop)
990.000,00
296.010.000,00
0,00
297.000.000,00
2
01 01 24 06
Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana Pembangunan Gedung BPP (DAK)
1.200.000,00
24.200.000,00
983.120.000,00
1.008.520.000,00
2
01 01 24 08
Kegiatan jalan usaha tani (Banprop)
9.680.000,00
2.105.320.000,00
0,00
2.115.000.000,00
2
01 01 24 09
Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP) (Dana Loan)
114.450.000,00
174.050.000,00
0,00
288.500.000,00
2
01 01 24 10
Pendampingan Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP)
22.425.000,00
85.175.000,00
16.400.000,00
124.000.000,00
2
01 01 26
PROGRAM BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN BERSUMBER DARI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI, SERTA DANA PENDAMPINGNYA
1.185.000,00
881.774.500,00
1.580.902.900,00
2.463.862.400,00
2
01 01 26 01
Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan (DAK)
0,00
872.040.000,00
900.365.000,00
1.772.405.000,00
01 01 26 02
Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan lanjutan (DAK tahun anggaran sebelumnya)
1.185.000,00
9.734.500,00
680.537.900,00
691.457.400,00
2
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 401
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
2 02
KEHUTANAN
488.786.500,00
2.431.864.500,00
913.349.000,00
3.834.000.000,00
2 02 01
DINAS KEHUTANAN
488.786.500,00
2.431.864.500,00
913.349.000,00
3.834.000.000,00
2
02 01 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
98.100.000,00
308.657.000,00
79.300.000,00
486.057.000,00
2
02 01 01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
7.475.000,00
0,00
7.475.000,00
2
02 01 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
2
02 01 01 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
14.101.500,00
0,00
14.101.500,00
2
02 01 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
7.306.000,00
0,00
7.306.000,00
2
02 01 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
96.600.000,00
0,00
0,00
96.600.000,00
2
02 01 01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
300.000,00
5.700.000,00
0,00
6.000.000,00
2
02 01 01 10
Penyediaan alat tulis kantor
300.000,00
50.004.500,00
0,00
50.304.500,00
2
02 01 01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
300.000,00
8.200.000,00
0,00
8.500.000,00
2
02 01 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
300.000,00
6.200.000,00
0,00
6.500.000,00
2
02 01 01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
0,00
79.300.000,00
79.300.000,00
2
02 01 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
4.848.000,00
0,00
4.848.000,00
2
02 01 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
300.000,00
54.822.000,00
0,00
55.122.000,00
2
02 01 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
2
02 01 01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
2
02 01 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
825.000,00
89.769.000,00
684.000.000,00
774.594.000,00
2
02 01 02 03
Pembangunan gedung kantor
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
2
02 01 02 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
365.500.000,00
365.500.000,00
2
02 01 02 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
38.500.000,00
38.500.000,00
2
02 01 02 10
Pengadaan mebeler
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
2
02 01 02 11
Pengadaan instalasi air, listrik, dan telepon
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
2
02 01 02 12
Pengadaan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung kantor
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
2
02 01 02 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
525.000,00
49.475.000,00
0,00
50.000.000,00
2
02 01 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
300.000,00
40.294.000,00
0,00
40.594.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 402
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
2
02 01 05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
2
02 01 05 01
Pendidikan dan pelatihan formal
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
2
02 01 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.520.000,00
3.480.000,00
0,00
5.000.000,00
2
02 01 06 05
Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
1.520.000,00
3.480.000,00
0,00
5.000.000,00
2
02 01 09
PROGRAM PENINGKATAN KELANCARAN PELAYANAN DAN ADMINISTRASI UMUM
22.800.000,00
0,00
0,00
22.800.000,00
2
02 01 09 03
Penyediaan honorarium tenaga pengamanan, kebersihan, sopir, dan tenaga lepas lainnya
22.800.000,00
0,00
0,00
22.800.000,00
2
02 01 15
PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN
84.235.000,00
480.965.000,00
0,00
565.200.000,00
2
02 01 15 03
Pengembangan hasil hutan non kayu
7.815.000,00
61.185.000,00
0,00
69.000.000,00
2
02 01 15 05
Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
41.750.000,00
169.450.000,00
0,00
211.200.000,00
2
02 01 15 06
Pengelolaan dan pemanfaatan hutan
2
02 01 15 07
Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan
2
02 01 15 08
2
02 01 15 09
2
300.000,00
39.700.000,00
0,00
40.000.000,00
3.260.000,00
121.740.000,00
0,00
125.000.000,00
Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan
19.900.000,00
70.100.000,00
0,00
90.000.000,00
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
11.210.000,00
18.790.000,00
0,00
30.000.000,00
02 01 16
PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
60.626.500,00
169.373.500,00
0,00
230.000.000,00
2
02 01 16 02
Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan
32.566.500,00
47.433.500,00
0,00
80.000.000,00
2
02 01 16 05
Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan
13.710.000,00
66.290.000,00
0,00
80.000.000,00
2
02 01 16 06
Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan
14.350.000,00
55.650.000,00
0,00
70.000.000,00
2
02 01 17
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN
8.430.000,00
131.570.000,00
0,00
140.000.000,00
2
02 01 17 05
Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan
5.770.000,00
89.230.000,00
0,00
95.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 403
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
2
02 01 17 06
Peningkatan peranserta masyarakat dalam bidang konservasi
2
02 01 20
PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN
2
02 01 20 02
2
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
2.660.000,00
42.340.000,00
0,00
45.000.000,00
28.310.000,00
375.090.000,00
0,00
403.400.000,00
Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat
8.240.000,00
61.760.000,00
0,00
70.000.000,00
02 01 20 03
Perencanaan RHL
3.945.000,00
46.055.000,00
0,00
50.000.000,00
2
02 01 20 04
Fasilitasi pinjam pakai dan tukar menukar kawasan hutan
16.125.000,00
267.275.000,00
0,00
283.400.000,00
2
02 01 21
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFI KEHUTANAN
2.145.000,00
27.855.000,00
0,00
30.000.000,00
2
02 01 21 02
Penyusunan data dan statistik kehutanan
2.145.000,00
27.855.000,00
0,00
30.000.000,00
2
02 01 22
PROGRAM PELAYANAN PUBLIK URUSAN KEHUTANAN
11.475.000,00
30.125.000,00
0,00
41.600.000,00
2
02 01 22 03
Pelayanan pemeriksaan dan pengesahan hasil hutan
11.475.000,00
30.125.000,00
0,00
41.600.000,00
2
02 01 24
PROGRAM BIDANG KEHUTANAN BERSUMBER DARI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI, SERTA DANA PENDAMPINGNYA
163.890.000,00
761.410.000,00
150.049.000,00
1.075.349.000,00
2
02 01 24 01
Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana kehutanan (DAK)
163.890.000,00
761.410.000,00
150.049.000,00
1.075.349.000,00
2
02 01 25
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN
6.430.000,00
23.570.000,00
0,00
30.000.000,00
2
02 01 25 01
Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan ( LMDH )
6.430.000,00
23.570.000,00
0,00
30.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 404
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
2 03
ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
221.083.000,00
1.150.793.000,00
3.385.124.000,00
4.757.000.000,00
2 03 01
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
221.083.000,00
1.150.793.000,00
3.385.124.000,00
4.757.000.000,00
2
03 01 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
96.800.000,00
481.576.000,00
42.524.000,00
620.900.000,00
2
03 01 01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
2
03 01 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
2
03 01 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
2
03 01 01 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
76.400.000,00
0,00
0,00
76.400.000,00
2
03 01 01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
20.400.000,00
9.600.000,00
0,00
30.000.000,00
2
03 01 01 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
2
03 01 01 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
34.000.000,00
0,00
34.000.000,00
2
03 01 01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
2
03 01 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
2
03 01 01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
300.000,00
39.700.000,00
40.000.000,00
2
03 01 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
7.176.000,00
2.824.000,00
10.000.000,00
2
03 01 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
2
03 01 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
231.500.000,00
0,00
231.500.000,00
2
03 01 01 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
2
03 01 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
7.020.000,00
72.480.000,00
7.500.000,00
87.000.000,00
2
03 01 02 10
Pengadaan mebeler
0,00
500.000,00
7.500.000,00
8.000.000,00
2
03 01 02 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
7.020.000,00
27.980.000,00
0,00
35.000.000,00
2
03 01 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
44.000.000,00
0,00
44.000.000,00
2
03 01 05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
2
03 01 05 01
Pendidikan dan pelatihan formal
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 405
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
2
2
03 01 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
2
03 01 06 05
2
03 01 06 06
2
03 01 15
2
Jumlah Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
13.543.000,00
3.457.000,00
0,00
17.000.000,00
Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
6.387.000,00
2.113.000,00
0,00
8.500.000,00
Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD
7.156.000,00
1.344.000,00
0,00
8.500.000,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN
17.914.000,00
92.086.000,00
0,00
110.000.000,00
03 01 15 03
Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C
8.368.000,00
41.632.000,00
0,00
50.000.000,00
2
03 01 15 04
Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan
3.181.000,00
16.819.000,00
0,00
20.000.000,00
2
03 01 15 06
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
6.365.000,00
33.635.000,00
0,00
40.000.000,00
2
03 01 16
PROGRAM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN RAKYAT YANG BERPOTENSI MERUSAK LINGKUNGAN
2.358.000,00
27.642.000,00
0,00
30.000.000,00
2
03 01 16 01
Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat
2.358.000,00
27.642.000,00
0,00
30.000.000,00
2
03 01 17
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN
16.555.000,00
53.445.000,00
193.000.000,00
263.000.000,00
2
03 01 17 01
Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan
12.525.000,00
37.475.000,00
0,00
50.000.000,00
2
03 01 17 02
Pembinaan dan pengembangan tenaga listrik pedesaan
0,00
0,00
193.000.000,00
193.000.000,00
2
03 01 17 03
Inventarisasi jaringan listrik pedesaan
4.030.000,00
15.970.000,00
0,00
20.000.000,00
2
03 01 18
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI DAN TEKNOLOGI GEOLOGI
17.342.000,00
137.658.000,00
150.000.000,00
305.000.000,00
2
03 01 18 01
Pembangunan sumur bor di daerah rawan kekeringan
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
2
03 01 18 03
Pemetaan cekungan air tanah (CAT)
10.445.000,00
69.555.000,00
0,00
80.000.000,00
2
03 01 18 05
Identifikasi dan inventarisasi mineral dan batuan
6.897.000,00
68.103.000,00
0,00
75.000.000,00
2
03 01 19
PROGRAM PENINGKATAN REGULASI ENERGI SUMBER DAYA DAN MINERAL
26.306.000,00
128.694.000,00
0,00
155.000.000,00
2
03 01 19 01
Regulasi pertambangan umum
6.365.000,00
23.635.000,00
0,00
30.000.000,00
2
03 01 19 02
Sosialisasi Penerapan Produk Hukum Bidang ESDM
9.183.000,00
40.817.000,00
0,00
50.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 406
Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan
1
Jumlah
2
Pegawai
Barang Dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
2
03 01 19 03
Operasional Tim Transparansi Pengelolaan Pendapatan Daerah Sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi Kabupaten Blora
10.758.000,00
64.242.000,00
0,00
75.000.000,00
2
03 01 20
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN USAHA PERTAMBANGAN
23.245.000,00
138.755.000,00
0,00
162.000.000,00
2
03 01 20 01
Pembinaan dan pengawasan usaha di minyak dan gas hulu dan hilir
23.245.000,00
138.755.000,00
0,00
162.000.000,00
2
03 01 21
PROGRAM BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL BERSUMBER DARI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH SERTA DANA PENDAMPINGNYA
0,00
0,00
2.992.100.000,00
2.992.100.000,00
2
03 01 21 01
Pengembangan energi perdesaan (DAK)
0,00
0,00
2.992.100.000,00
2.992.100.000,00
77.362.571.677,00
178.838.876.669,00
350.244.676.654,00
606.446.125.000,00
Jumlah
Pemerintah Kabupaten Blora
Hal : 407