Lampiran IV
PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2009 JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
1 1.01 1.01 . 1.01.01 1.01 . 1.01.01 . 01
Urusan Wajib
66.942.372.242,00
124.395.385.439,00
114.331.946.350,00
Pendidikan
12.685.214.720,00
13.344.554.280,00
52.027.989.000,00
12.228.197.720,00
12.954.366.280,00
51.937.325.000,00
621.486.000,00
2.663.877.303,00
0,00
128.640.000,00
88.920.000,00
0,00
9.240.000,00
166.239.612,00
0,00
DINAS PENDIDIKAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
45.470.000,00
12.460.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
78.540.000,00
31.016.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
105.526.000,00
27.500.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
8.230.000,00
221.299.691,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6.260.000,00
488.062.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16
Penyediaan bahan logistik kantor
221.100.000,00
1.051.120.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
9.240.000,00
193.260.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
9.240.000,00
384.000.000,00
0,00
18.570.000,00
810.533.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.01 . 1.01.01 . 06 1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 1.01 . 1.01.01 . 15
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.01 . 1.01.01 . 15 . 15
Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
1.01 . 1.01.01 . 16
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
6.930.000,00
128.013.000,00
0,00
11.640.000,00
682.520.000,00
0,00
241.890.000,00
79.596.000,00
0,00
241.890.000,00
79.596.000,00
0,00
79.350.000,00
173.590.000,00
47.060.000,00
1.560.000,00
1.380.000,00
47.060.000,00
77.790.000,00
172.210.000,00
0,00
8.709.267.972,00
6.076.370.305,00
50.469.665.000,00
10.190.000,00
93.110.000,00
2.896.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 01
Pembangunan gedung sekolah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 44
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
1.087.020.000,00
632.702.000,00
46.731.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP
2.083.697.972,00
3.316.302.028,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 66
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP Penyediaan dana pengembangansekolah Untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67
Penyelenggaraan Paket A Setara SD
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68
Penyelenggaraan Paket B Setara SMP
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70
Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79
Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Belanjar Mengajar (KBM) SD
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80
Pelaksanaan Ujian Nasional dan PSB SMP
1.845.760.000,00
237.750.000,00
84.015.000,00
31.189.000,00
5.600.000,00
1.193.480.000,00
276.355.000,00
30.165.000,00
35.440.000,00
264.560.000,00
0,00
227.300.000,00
388.954.000,00
0,00
669.570.000,00
0,00
0,00
1.472.795.000,00
835.448.277,00
0,00
Program Pendidikan Menengah
1.094.220.628,00
2.220.647.872,00
1.420.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 03
Penambahan ruang kelas sekolah
22.920.000,00
27.480.000,00
949.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 44
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
10.490.000,00
18.510.000,00
471.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 57
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
75.030.000,00
335.825.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 61
Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)
898.300.628,00
1.801.699.372,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63
Penyelenggaraan paket C setara SMU
87.480.000,00
37.133.500,00
0,00
1.293.830.000,00
360.752.500,00
0,00
49.300.000,00
70.700.000,00
0,00
1.244.530.000,00
290.052.500,00
0,00
115.800.000,00
188.600.000,00
0,00
103.600.000,00
124.400.000,00
0,00
12.200.000,00
64.200.000,00
0,00
53.783.120,00
380.399.300,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 17
1.01 . 1.01.01 . 18
Program Pendidikan Non Formal
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03
Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04
Pengembangan pendidikan keaksaraan
1.01 . 1.01.01 . 20
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01
Pelaksanaan Sertifikasi pendidik
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09
Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan
1.01 . 1.01.01 . 22
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01
Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05
Pembinaan Dewan Pendidikan
1.01 . 1.02.01 1.01 . 1.02.01 . 23 1.01 . 1.02.01 . 23 . 01 1.01 . 1.05.01 1.01 . 1.05.01 . 16 1.01 . 1.05.01 . 16 . 01 1.01 . 1.06.01 1.01 . 1.06.01 . 18 1.01 . 1.06.01 . 18 . 11 1.01 . 1.24.01 1.01 . 1.24.01 . 21 1.01 . 1.24.01 . 21 . 09 1.02 1.02 . 1.02.01 1.02 . 1.02.01 . 01
DINAS KESEHATAN
Program Pendidikan Lanjutan Kesehatan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) DINAS TATA RUANG, BANGUNAN DAN PERUMAHAN
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pembangunan gedung sekolah BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program Pendidikan Non Formal Perencanaan dan penyusunan program pendidikan non format BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah Kesehatan DINAS KESEHATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
805.800.000,00
6.123.120,00
348.839.300,00
0,00
47.660.000,00
31.560.000,00
0,00
303.352.000,00
204.517.000,00
0,00
303.352.000,00
204.517.000,00
0,00
303.352.000,00
204.517.000,00
0,00
79.865.000,00
70.135.000,00
0,00
79.865.000,00
70.135.000,00
0,00
79.865.000,00
70.135.000,00
0,00
42.900.000,00
23.900.000,00
13.200.000,00
42.900.000,00
23.900.000,00
13.200.000,00
42.900.000,00
23.900.000,00
13.200.000,00
30.900.000,00
91.636.000,00
77.464.000,00
30.900.000,00
91.636.000,00
77.464.000,00
30.900.000,00
91.636.000,00
77.464.000,00
29.606.011.000,00
41.196.230.089,00
17.537.059.900,00
4.594.706.000,00
8.977.372.589,00
9.085.222.400,00
738.156.000,00
1.756.446.289,00
495.125.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
482.056.000,00
404.715.500,00
0,00
0,00
352.199.800,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
201.000.000,00
34.000.000,00
0,00
29.100.000,00
48.800.000,00
49.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
80.600.000,00
0,00
0,00
180.200.000,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 1.02 . 1.02.01 . 01 . 13
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
40.050.989,00
0,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
30.000.000,00
441.125.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
0,00
5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
177.600.000,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
16.000.000,00
408.280.000,00
0,00
88.490.000,00
585.660.000,00
601.625.000,00
23.540.000,00
19.460.000,00
557.000.000,00
0,00
0,00
44.625.000,00
2.000.000,00
118.000.000,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
30.900.000,00
428.200.000,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
32.050.000,00
20.000.000,00
0,00
131.700.000,00
24.094.000,00
0,00
131.700.000,00
24.094.000,00
0,00
24.400.000,00
21.800.000,00
0,00
24.400.000,00
21.800.000,00
0,00
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
0,00
3.550.890.000,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01
Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
0,00
3.500.000.000,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
0,00
50.890.000,00
0,00
2.333.360.000,00
1.684.400.000,00
3.852.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 1.02 . 1.02.01 . 06 1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 1.02 . 1.02.01 . 15
1.02 . 1.02.01 . 16 1.02 . 1.02.01 . 16 . 03
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
0,00
0,00
3.252.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 04
Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah
35.890.000,00
20.722.000,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 07
Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan
27.370.000,00
22.630.000,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 08
Pengadaan peralatan dan perbakalan kesehatan termasuk obat generik esensial
0,00
66.000.000,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09
Peningkatan kesehatan masyarakat
27.300.000,00
640.000,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16
Penyelenggaraan labkesda
1.02 . 1.02.01 . 19
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02 . 1.02.01 . 20
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
0,00
508.570.000,00
0,00
2.195.900.000,00
804.100.000,00
0,00
0,00
37.250.000,00
0,00
46.900.000,00
224.488.000,00
600.000.000,00
65.600.000,00
134.400.000,00
0,00
62.800.000,00
116.200.000,00
0,00
2.800.000,00
18.200.000,00
0,00
1.161.450.000,00
838.063.000,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04
Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02 . 1.02.01 . 21 1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 1.02 . 1.02.01 . 22
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
34.200.000,00
765.800.000,00
0,00
1.127.250.000,00
16.338.000,00
0,00
0,00
55.925.000,00
0,00
13.900.000,00
46.100.000,00
0,00
13.900.000,00
46.100.000,00
0,00
30.900.000,00
109.102.300,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
26.000.000,00
24.000.000,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04
Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
1.200.000,00
27.452.300,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
2.500.000,00
17.878.000,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09
Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah
1.200.000,00
39.772.000,00
0,00
4.650.000,00
25.627.800,00
0,00
4.650.000,00
25.627.800,00
0,00
0,00
130.000.000,00
4.136.222.400,00
0,00
2.508.422.400,00
1.02 . 1.02.01 . 24 1.02 . 1.02.01 . 24 . 10 1.02 . 1.02.01 . 25
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01
Pembangunan puskesmas
0,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
0,00
0,00
1.627.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 17
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling
0,00
130.000.000,00
0,00
2.100.000,00
17.622.200,00
0,00
2.100.000,00
17.622.200,00
0,00
0,00
38.246.000,00
0,00
0,00
38.246.000,00
0,00
0,00
14.921.000,00
0,00
0,00
14.921.000,00
0,00
24.915.000.000,00
32.140.512.500,00
8.451.487.500,00
870.000.000,00
7.942.280.000,00
870.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 1.02 . 1.02.01 . 28 . 08 1.02 . 1.02.01 . 29 1.02 . 1.02.01 . 29 . 07 1.02 . 1.02.01 . 30 1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 1.02 . 1.02.02 1.02 . 1.02.02 . 01
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Monitoring, evaluasi dan pelaporan RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
170.000.000,00
0,00
0,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
1.377.000.000,00
0,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
80.000.000,00
0,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 04
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
0,00
504.080.000,00
0,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
514.000.000,00
0,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
700.000.000,00
21.000.000,00
0,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
675.200.000,00
0,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0,00
110.000.000,00
0,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
300.000.000,00
0,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
96.000.000,00
0,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
50.000.000,00
545.700.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
65.000.000,00
25.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
3.350.000.000,00
0,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
500.000.000,00
0,00
1.02 . 1.02.02 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
0,00
160.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
81.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
0,00
79.000.000,00
0,00
460.000.000,00
0,00
1.02 . 1.02.02 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
1.02 . 1.02.02 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
0,00
225.000.000,00
0,00
1.02 . 1.02.02 . 03 . 03
Pengadaan pakaian kerja lapangan
0,00
235.000.000,00
0,00
500.000.000,00
0,00
0,00
500.000.000,00
0,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
1.02 . 1.02.02 . 05 1.02 . 1.02.02 . 05 . 01 1.02 . 1.02.02 . 06
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.02 . 1.02.02 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
50.000.000,00
0,00
0,00
1.02 . 1.02.02 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
25.000.000,00
0,00
0,00
23.370.000.000,00
0,00
0,00
23.370.000.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
21.400.000.000,00
7.020.787.500,00
1.02 . 1.02.02 . 16 1.02 . 1.02.02 . 16 . 13 1.02 . 1.02.02 . 26
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
1.02 . 1.02.02 . 26 . 02
Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit
100.000.000,00
0,00
900.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
0,00
0,00
5.520.787.500,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 19
Pengadaan obat-obatan rumah sakit
0,00
18.850.000.000,00
0,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 22
Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain) Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit
0,00
1.800.000.000,00
600.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 24 1.02 . 1.02.02 . 27
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
0,00
750.000.000,00
0,00
0,00
2.338.232.500,00
400.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 27 . 01
Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit
0,00
1.000.000.000,00
0,00
1.02 . 1.02.02 . 27 . 16
Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit
0,00
402.000.000,00
0,00
1.02 . 1.02.02 . 27 . 17
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit
0,00
331.232.500,00
0,00
1.02 . 1.02.02 . 27 . 19
Pemeliharaan rutin/berkala mebeuleur rumah sakit
0,00
60.000.000,00
0,00
1.02 . 1.02.02 . 27 . 20
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit
0,00
425.000.000,00
0,00
1.02 . 1.02.02 . 27 . 22
Pemeliharaan Air Minum / Air Bersih
0,00
120.000.000,00
400.000.000,00
49.065.000,00
50.935.000,00
0,00
49.065.000,00
50.935.000,00
0,00
49.065.000,00
50.935.000,00
0,00
47.240.000,00
27.410.000,00
350.000,00
47.240.000,00
27.410.000,00
350.000,00
47.240.000,00
27.410.000,00
350.000,00
5.841.512.800,00
9.025.767.700,00
31.394.063.000,00
5.173.308.800,00
8.426.198.700,00
21.802.536.000,00
428.075.000,00
681.296.865,00
312.500.000,00
73.260.000,00
3.000.000,00
0,00
1.02 . 1.05.01 1.02 . 1.05.01 . 25 1.02 . 1.05.01 . 25 . 01 1.02 . 1.06.01 1.02 . 1.06.01 . 20 1.02 . 1.06.01 . 20 . 02 1.03 1.03 . 1.03.01 1.03 . 1.03.01 . 01 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01
DINAS TATA RUANG, BANGUNAN DAN PERUMAHAN
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya Pembangunan puskesmas BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian tambahan makanan dan vitamin Pekerjaan Umum DINAS PEKERJAAN UMUM
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.03 . 1.03.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
102.300.000,00
0,00
91.500.000,00
22.500.000,00
0,00
210.000.000,00
14.625.000,00
0,00
1.655.000,00
165.321.865,00
0,00
0,00
65.000.000,00
0,00
0,00
14.000.000,00
0,00
51.660.000,00
3.000.000,00
312.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
0,00
88.850.000,00
0,00
0,00
198.200.000,00
0,00
124.055.000,00
1.170.581.635,00
418.400.000,00
1.300.000,00
2.375.000,00
208.000.000,00
0,00
0,00
24.900.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
1.03 . 1.03.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.03 . 1.03.01 . 02 . 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
31.445.000,00
65.000.000,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
57.570.000,00
11.000.000,00
185.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.03 . 1.03.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.03 . 1.03.01 . 05 1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 1.03 . 1.03.01 . 06 1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 1.03 . 1.03.01 . 15
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program pembangunan jalan dan jembatan
865.000,00
1.016.706.635,00
0,00
32.875.000,00
75.500.000,00
0,00
4.800.000,00
20.285.000,00
0,00
4.800.000,00
20.285.000,00
0,00
10.800.000,00
38.600.000,00
0,00
10.800.000,00
38.600.000,00
0,00
1.908.020.000,00
964.430.000,00
16.234.650.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01
Perencanaan pembangunan jalan
1.124.890.000,00
575.110.000,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 02
Survei kontur jalan dan jembatan
3.360.000,00
96.640.000,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03
Pembangunan jalan
383.128.000,00
76.512.000,00
15.647.460.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 04
Perencanaan pembangunan jembatan
302.960.000,00
197.040.000,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05
Pembangunan jembatan
93.682.000,00
19.128.000,00
587.190.000,00
747.496.000,00
4.248.504.000,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 18
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01
Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan
67.590.000,00
232.410.000,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 02
Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
17.280.000,00
82.720.000,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
616.976.000,00
3.479.024.000,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
45.650.000,00
454.350.000,00
0,00
0,00
344.000.000,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 23
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
1.03 . 1.03.01 . 23 . 09
Rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium kebinamargaan
0,00
160.000.000,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
0,00
100.000.000,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 11
Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat
0,00
84.000.000,00
0,00
1.717.849.800,00
890.714.200,00
4.836.986.000,00
371.500.000,00
78.500.000,00
0,00
87.960.000,00
74.890.000,00
4.482.700.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01
Perencanaan pembangunan jaringan irigasi
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
1.03 . 1.03.01 . 24 . 13
Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air
7.714.400,00
60.199.600,00
82.086.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 15
Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun
931.650.400,00
598.349.600,00
270.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 16
Pemberdayaan petani pemakai air
319.025.000,00
78.775.000,00
2.200.000,00
232.213.000,00
67.787.000,00
0,00
136.165.000,00
13.835.000,00
0,00
96.048.000,00
53.952.000,00
0,00
665.554.000,00
587.619.000,00
9.591.527.000,00
173.994.000,00
119.006.000,00
877.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 26
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
1.03 . 1.03.01 . 26 . 02
Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya
1.03 . 1.03.01 . 26 . 05
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya
1.03 . 1.05.01 1.03 . 1.05.01 . 29
DINAS TATA RUANG, BANGUNAN DAN PERUMAHAN
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
1.03 . 1.05.01 . 29 . 01
Perencanaan pengembangan infrastruktur
73.330.000,00
56.670.000,00
0,00
1.03 . 1.05.01 . 29 . 02
Pembangunan/peningkatan infrastruktur
90.360.000,00
32.640.000,00
877.000.000,00
1.03 . 1.05.01 . 29 . 03
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
10.304.000,00
29.696.000,00
0,00
491.560.000,00
468.613.000,00
8.714.527.000,00
450.110.000,00
413.510.000,00
4.926.080.000,00
41.450.000,00
55.103.000,00
3.788.447.000,00
2.650.000,00
11.950.000,00
0,00
2.650.000,00
11.950.000,00
0,00
2.650.000,00
11.950.000,00
0,00
447.825.000,00
861.700.000,00
40.000.000,00
195.865.000,00
454.960.000,00
0,00
29.925.000,00
28.160.000,00
0,00
29.925.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.05.01 . 30
Program pembangunan infrastruktur perdesaan
1.03 . 1.05.01 . 30 . 03
Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan
1.03 . 1.05.01 . 30 . 04
Pembangunan pasar perdesaan
1.03 . 1.20.09 1.03 . 1.20.09 . 16 1.03 . 1.20.09 . 16 . 01 1.04 1.04 . 1.04.01 1.04 . 1.04.01 . 01
KECAMATAN
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Perumahan KANTOR PEMADAM KEBAKARAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
450.000,00
0,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0,00
2.200.000,00
0,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
3.350.000,00
0,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
2.750.000,00
0,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
270.000,00
0,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
7.800.000,00
0,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
11.340.000,00
0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
170.600.000,00
0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
170.600.000,00
0,00
165.940.000,00
256.200.000,00
0,00
165.940.000,00
256.200.000,00
0,00
251.960.000,00
406.740.000,00
40.000.000,00
251.960.000,00
406.740.000,00
40.000.000,00
193.460.000,00
66.540.000,00
40.000.000,00
58.500.000,00
340.200.000,00
0,00
337.650.000,00
2.744.975.300,00
1.735.851.200,00
1.04 . 1.04.01 . 02 1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 1.04 . 1.04.01 . 19 1.04 . 1.04.01 . 19 . 12 1.04 . 1.05.01 1.04 . 1.05.01 . 15
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran DINAS TATA RUANG, BANGUNAN DAN PERUMAHAN
Program Pengembangan Perumahan
1.04 . 1.05.01 . 15 . 01
Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan
1.04 . 1.05.01 . 15 . 08
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.05
Penataan Ruang
1.05 . 1.05.01 1.05 . 1.05.01 . 01
DINAS TATA RUANG, BANGUNAN DAN PERUMAHAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
316.630.000,00
2.715.995.300,00
1.735.851.200,00
117.575.000,00
724.081.865,00
161.240.000,00
2.160.000,00
13.000.000,00
0,00
0,00
140.000.000,00
0,00
22.500.000,00
0,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
52.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
60.000.000,00
23.250.000,00
0,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.655.000,00
194.821.865,00
0,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
65.000.000,00
0,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
14.000.000,00
0,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.260.000,00
3.000.000,00
161.240.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
4.500.000,00
0,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
51.360.000,00
0,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
192.650.000,00
0,00
150.710.000,00
1.584.973.435,00
1.573.911.200,00
32.400.000,00
54.630.000,00
712.970.000,00
1.300.000,00
4.950.000,00
146.000.000,00
0,00
0,00
21.100.000,00
44.570.000,00
3.630.000,00
142.500.000,00
865.000,00
1.394.679.635,00
0,00
1.05 . 1.05.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.05 . 1.05.01 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
1.05 . 1.05.01 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
1.05 . 1.05.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.05 . 1.05.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.05 . 1.05.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
32.875.000,00
75.125.000,00
0,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
38.700.000,00
51.958.800,00
551.341.200,00
9.500.000,00
47.085.000,00
0,00
1.05 . 1.05.01 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.05 . 1.05.01 . 05 . 02
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
5.400.000,00
20.885.000,00
0,00
1.05 . 1.05.01 . 05 . 03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
4.100.000,00
26.200.000,00
0,00
10.800.000,00
38.600.000,00
0,00
1.05 . 1.05.01 . 06 1.05 . 1.05.01 . 06 . 01 1.05 . 1.05.01 . 16 1.05 . 1.05.01 . 16 . 03 1.05 . 1.06.01 1.05 . 1.06.01 . 16 1.05 . 1.06.01 . 16 . 05 1.06 1.06 . 1.06.01 1.06 . 1.06.01 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program Pemanfaatan Ruang Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program Pemanfaatan Ruang Survey dan pemetaan Perencanaan Pembangunan BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
10.800.000,00
38.600.000,00
0,00
28.045.000,00
321.255.000,00
700.000,00
28.045.000,00
321.255.000,00
700.000,00
21.020.000,00
28.980.000,00
0,00
21.020.000,00
28.980.000,00
0,00
21.020.000,00
28.980.000,00
0,00
1.330.420.000,00
3.323.137.376,00
207.390.000,00
1.223.560.000,00
3.262.887.376,00
207.390.000,00
158.625.000,00
507.497.376,00
189.340.000,00
92.625.000,00
15.000.000,00
0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
117.005.400,00
0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
2.592.000,00
0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
27.000.000,00
0,00
0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
39.000.000,00
11.000.000,00
0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0,00
20.000.000,00
0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
50.194.878,00
0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
53.097.200,00
0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
8.000.000,00
0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
0,00
189.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
9.660.000,00
340.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
47.159.600,00
0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
173.788.298,00
0,00
15.640.000,00
198.600.000,00
0,00
1.06 . 1.06.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
640.000,00
46.000.000,00
0,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
99.780.000,00
0,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
28.320.000,00
0,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
15.000.000,00
24.500.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
0,00
90.000.000,00
0,00
0,00
5.020.000,00
4.380.000,00
600.000,00
5.020.000,00
4.380.000,00
600.000,00
21.000.000,00
79.000.000,00
0,00
21.000.000,00
79.000.000,00
0,00
22.450.000,00
77.550.000,00
0,00
22.450.000,00
77.550.000,00
0,00
55.960.000,00
94.040.000,00
0,00
55.960.000,00
94.040.000,00
0,00
46.815.000,00
103.185.000,00
0,00
46.815.000,00
103.185.000,00
0,00
153.620.000,00
856.380.000,00
0,00
125.510.000,00
624.490.000,00
0,00
25.740.000,00
134.260.000,00
0,00
2.370.000,00
97.630.000,00
0,00
261.040.000,00
998.095.000,00
0,00
229.320.000,00
679.815.000,00
0,00
31.720.000,00
318.280.000,00
0,00
325.285.000,00
187.265.000,00
17.450.000,00
1.06 . 1.06.01 . 05 1.06 . 1.06.01 . 05 . 01 1.06 . 1.06.01 . 06 1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 1.06 . 1.06.01 . 15 1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 1.06 . 1.06.01 . 18 1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 1.06 . 1.06.01 . 19 1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 1.06 . 1.06.01 . 20 1.06 . 1.06.01 . 20 . 03 1.06 . 1.06.01 . 21
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program pengembangan data/informasi Penyusunan profile daerah
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar Koordinasi perencanaan penanganan perumahan
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Bimbingan teknis tentang perencanan pembangunan daerah
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
1.06 . 1.06.01 . 21 . 12
Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.06 . 1.06.01 . 22
Program perencanaan pembangunan ekonomi
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04
koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
1.06 . 1.06.01 . 22 . 12
Penyusunan Masterplan Kawasan Minapolitan
1.06 . 1.06.01 . 23
Program perencanaan sosial dan budaya
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01
Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan
54.570.000,00
45.080.000,00
350.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
51.640.000,00
32.660.000,00
15.700.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 05
Pelaksanaan Program KHPPIA
50.370.000,00
29.280.000,00
350.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 07
Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia dan Inkesra
88.135.000,00
11.515.000,00
350.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 08
Penyusunan Renstra AMPL-BM
80.570.000,00
68.730.000,00
700.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24 1.06 . 1.06.01 . 24 . 02 1.06 . 1.06.01 . 24 . 06 1.06 . 1.20.03 1.06 . 1.20.03 . 15 1.06 . 1.20.03 . 15 . 02 1.06 . 1.22.01 1.06 . 1.22.01 . 22 1.06 . 1.22.01 . 22 . 04 1.07 1.07 . 1.07.01 1.07 . 1.07.01 . 01
Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup Pendampingan Pelaksanaan Program Green School SEKRETARIAT DAERAH
Program pengembangan data/informasi Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
Program perencanaan pembangunan ekonomi koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Perhubungan DINAS PERHUBUNGAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.07 . 1.07.01 . 01 . 07
68.105.000,00
156.895.000,00
0,00
19.515.000,00
105.485.000,00
0,00
48.590.000,00
51.410.000,00
0,00
95.660.000,00
49.750.000,00
0,00
95.660.000,00
49.750.000,00
0,00
95.660.000,00
49.750.000,00
0,00
11.200.000,00
10.500.000,00
0,00
11.200.000,00
10.500.000,00
0,00
11.200.000,00
10.500.000,00
0,00
1.492.146.622,00
10.663.901.800,00
1.878.224.000,00
1.492.146.622,00
10.663.901.800,00
1.878.224.000,00
42.990.000,00
9.209.060.000,00
50.050.000,00
19.680.000,00
26.640.000,00
0,00
600.000,00
8.776.800.000,00
5.000.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan
6.480.000,00
27.120.000,00
0,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.320.000,00
49.600.000,00
0,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.900.000,00
96.400.000,00
0,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.330.000,00
24.400.000,00
0,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.800.000,00
21.860.000,00
45.050.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.07 . 1.07.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.07 . 1.07.01 . 02
0,00
9.960.000,00
0,00
9.280.000,00
42.600.000,00
0,00
600.000,00
133.680.000,00
0,00
91.310.000,00
380.616.000,00
240.000.000,00
1.890.000,00
600.000,00
100.000.000,00
67.490.000,00
1.600.000,00
140.000.000,00
600.000,00
363.266.000,00
0,00
21.330.000,00
15.150.000,00
0,00
85.600.000,00
0,00
0,00
85.600.000,00
0,00
0,00
101.560.000,00
46.260.000,00
14.000.000,00
101.560.000,00
46.260.000,00
14.000.000,00
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
223.176.622,00
47.680.000,00
0,00
Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
223.176.622,00
47.680.000,00
0,00
259.940.000,00
526.588.800,00
0,00
241.640.000,00
481.080.000,00
0,00
600.000,00
32.668.800,00
0,00
17.700.000,00
12.840.000,00
0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.07 . 1.07.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.07 . 1.07.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.07 . 1.07.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.07 . 1.07.01 . 05 1.07 . 1.07.01 . 05 . 01 1.07 . 1.07.01 . 06 1.07 . 1.07.01 . 06 . 01 1.07 . 1.07.01 . 15 1.07 . 1.07.01 . 15 . 01 1.07 . 1.07.01 . 16
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05
Pemeliharaan fasilitas LLAJ
1.07 . 1.07.01 . 16 . 06
Pemeliharaan Alat-Alat Bengkel
1.07 . 1.07.01 . 16 . 07
Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi
1.07 . 1.07.01 . 17
Pogram peningkatan pelayanan angkutan
1.07 . 1.07.01 . 17 . 05
Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14
Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18
Penyediaan Bahan / Material Penunjang PKB
1.07 . 1.07.01 . 18 1.07 . 1.07.01 . 18 . 02 1.07 . 1.07.01 . 18 . 04 1.07 . 1.07.01 . 19
Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal Pembangunan PJU
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
261.010.000,00
139.402.000,00
0,00
228.300.000,00
0,00
0,00
1.320.000,00
22.900.000,00
0,00
31.390.000,00
116.502.000,00
0,00
21.460.000,00
6.200.000,00
1.121.674.000,00
1.900.000,00
1.000.000,00
497.100.000,00
19.560.000,00
5.200.000,00
624.574.000,00
146.780.000,00
3.600.000,00
452.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 01
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
1.990.000,00
800.000,00
86.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 02
Pengadaan marka jalan
1.890.000,00
400.000,00
91.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 03
Pengadaan pagar pengaman jalan
1.890.000,00
400.000,00
92.400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 06
Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan (Road Stud)
1.320.000,00
400.000,00
47.600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 07
Pengadaan dan Pemasangan Warning Light
1.07 . 1.07.01 . 19 . 09
Pelaksanaan Pengaturan Lalu Lintas
1.07 . 1.07.01 . 20 1.07 . 1.07.01 . 20 . 03 1.07 . 1.07.01 . 22 1.07 . 1.07.01 . 22 . 01 1.07 . 1.07.01 . 23 1.07 . 1.07.01 . 23 . 01 1.07 . 1.07.01 . 24 1.07 . 1.07.01 . 24 . 01 1.07 . 1.07.01 . 26 1.07 . 1.07.01 . 26 . 03 1.08 1.08 . 1.05.01 1.08 . 1.05.01 . 15
1.690.000,00
600.000,00
135.000.000,00
138.000.000,00
1.000.000,00
0,00
12.570.000,00
0,00
0,00
12.570.000,00
0,00
0,00
109.220.000,00
0,00
0,00
109.220.000,00
0,00
0,00
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas Laut dan Kepelabuhan
88.600.000,00
0,00
0,00
Pengawasan dan pemantauan Kunjungan Kapal serta Patroli Kawasan Perairan
88.600.000,00
0,00
0,00
25.250.000,00
303.395.000,00
0,00
25.250.000,00
303.395.000,00
0,00
22.680.000,00
1.100.000,00
0,00
22.680.000,00
1.100.000,00
0,00
2.085.727.500,00
2.670.173.436,00
536.000.000,00
1.797.362.500,00
1.548.717.500,00
29.000.000,00
1.591.450.000,00
1.479.630.000,00
29.000.000,00
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Operasional Perparkiran Pembinaan dan Penertiban Petugas Parkir
Program Peningkatan dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Laut Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan di Air Bermotor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pos dan Telekomunikasi Pendataan dan Monotoring Alat Komunikasi Lingkungan Hidup DINAS TATA RUANG, BANGUNAN DAN PERUMAHAN
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1.08 . 1.05.01 . 15 . 02
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
35.490.000,00
164.510.000,00
0,00
1.08 . 1.05.01 . 15 . 04
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
30.000.000,00
129.400.000,00
0,00
1.08 . 1.05.01 . 15 . 10
Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
59.980.000,00
61.020.000,00
29.000.000,00
1.08 . 1.05.01 . 15 . 14
Pengendalian dan Operasional Kebersihan Lingkungan
978.900.000,00
1.124.700.000,00
0,00
1.08 . 1.05.01 . 15 . 16
Penyediaan Jasa Kebersihan Pasar dan Kota
487.080.000,00
0,00
0,00
205.912.500,00
69.087.500,00
0,00
205.912.500,00
69.087.500,00
0,00
269.825.000,00
1.120.995.936,00
27.000.000,00
58.875.000,00
413.347.026,00
0,00
52.515.000,00
3.575.000,00
0,00
1.08 . 1.05.01 . 24 1.08 . 1.05.01 . 24 . 06 1.08 . 1.08.01 1.08 . 1.08.01 . 01 1.08 . 1.08.01 . 01 . 01
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.08 . 1.08.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
118.800.000,00
0,00
6.360.000,00
100.043.500,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 09
0,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0,00
2.500.000,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
23.053.240,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
17.913.650,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
1.012.500,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
3.360.000,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
45.780.000,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
97.309.136,00
0,00
25.510.000,00
102.585.310,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.08 . 1.08.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3.280.000,00
22.785.310,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
22.230.000,00
76.860.000,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
2.940.000,00
0,00
3.200.000,00
14.325.000,00
0,00
3.200.000,00
14.325.000,00
0,00
11.600.000,00
54.821.600,00
0,00
11.600.000,00
54.821.600,00
0,00
122.940.000,00
265.497.000,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 06 1.08 . 1.08.01 . 06 . 01 1.08 . 1.08.01 . 15 1.08 . 1.08.01 . 15 . 11 1.08 . 1.08.01 . 16
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1.08 . 1.08.01 . 16 . 03
Pemantauan Kualitas Lingkungan
10.920.000,00
45.222.000,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 04
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
25.710.000,00
154.290.000,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 07
Pengkajian dampak lingkungan
50.000.000,00
18.620.000,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 10
Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih
3.120.000,00
15.610.000,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 11
Pengembangan produsi ramah lingkungan
33.190.000,00
31.755.000,00
0,00
29.610.000,00
99.390.000,00
21.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 17
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
1.08 . 1.08.01 . 17 . 07
Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air
19.000.000,00
21.397.500,00
21.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 17 . 09
Koordinasi pengelolaan konservasi SDA
10.610.000,00
77.992.500,00
0,00
13.050.000,00
82.070.000,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 19
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1.08 . 1.08.01 . 19 . 05
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.08 . 1.08.01 . 19 . 06
Apresiasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.08 . 1.08.01 . 25 1.08 . 1.08.01 . 25 . 03 1.08 . 1.20.03 1.08 . 1.20.03 . 15 1.08 . 1.20.03 . 15 . 02 1.10 1.10 . 1.10.01 1.10 . 1.10.01 . 01 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01
0,00
50.000.000,00
0,00
13.050.000,00
32.070.000,00
0,00
5.040.000,00
88.960.000,00
6.000.000,00
5.040.000,00
88.960.000,00
6.000.000,00
18.540.000,00
460.000,00
480.000.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
18.540.000,00
460.000,00
480.000.000,00
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
18.540.000,00
460.000,00
480.000.000,00
579.934.750,00
1.952.846.206,00
37.500.000,00
443.935.000,00
1.934.215.956,00
37.500.000,00
96.755.000,00
1.469.111.000,00
0,00
10.575.000,00
6.922.000,00
0,00
Program Pengelolaan Mutu Laboratorium Lingkungan Pengujian Kualitas Limbah Cair dan Udara SEKRETARIAT DAERAH
Kependudukan dan Catatan Sipil DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat
1.10 . 1.10.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.10 . 1.10.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.10 . 1.10.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.10 . 1.10.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.10 . 1.10.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.10 . 1.10.01 . 01 . 17 1.10 . 1.10.01 . 01 . 18 1.10 . 1.10.01 . 02
1.040.000,00
56.000.000,00
0,00
79.920.000,00
15.236.000,00
0,00
0,00
193.276.250,00
0,00
5.220.000,00
961.126.750,00
0,00
0,00
8.915.000,00
0,00
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
63.380.000,00
0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
164.255.000,00
0,00
54.940.000,00
254.054.956,00
0,00
49.810.000,00
0,00
0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.10 . 1.10.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.10 . 1.10.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.280.000,00
226.388.000,00
0,00
1.10 . 1.10.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
3.500.000,00
12.000.000,00
0,00
1.10 . 1.10.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
350.000,00
15.666.956,00
0,00
18.000.000,00
1.147.000,00
0,00
18.000.000,00
1.147.000,00
0,00
274.240.000,00
209.903.000,00
37.500.000,00
14.660.000,00
22.300.000,00
0,00
1.10 . 1.10.01 . 06 1.10 . 1.10.01 . 06 . 01 1.10 . 1.10.01 . 15
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program Penataan Administrasi Kependudukan
1.10 . 1.10.01 . 15 . 02
Pelatihan tenaga pengelola SIAK
1.10 . 1.10.01 . 15 . 04
Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inter-Phase Tahap Awal) NIK
1.10 . 1.10.01 . 15 . 07
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1.10 . 1.10.01 . 15 . 09
Penyusunan kebijakan kependudukan
1.10 . 1.10.01 . 15 . 10 1.10 . 1.10.01 . 15 . 11 1.10 . 1.12.01 1.10 . 1.12.01 . 15
1.280.000,00
41.650.000,00
37.500.000,00
147.340.000,00
30.200.000,00
0,00
960.000,00
49.875.000,00
0,00
Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil
34.120.000,00
44.092.000,00
0,00
Sosialisasi kebijakan kependudukan
75.880.000,00
21.786.000,00
0,00
132.999.750,00
18.630.250,00
0,00
132.999.750,00
18.630.250,00
0,00
130.499.750,00
18.330.250,00
0,00
2.500.000,00
300.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
170.610.000,00
195.647.800,00
2.500.000,00
32.140.000,00
42.860.000,00
0,00
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
32.140.000,00
42.860.000,00
0,00
Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
32.140.000,00
42.860.000,00
0,00
138.470.000,00
152.787.800,00
2.500.000,00
138.470.000,00
152.787.800,00
2.500.000,00
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Program Penataan Administrasi Kependudukan
1.10 . 1.12.01 . 15 . 01
Persiapan Pelaksanaan dan Sosialisasi Data Mikro Keluarga
1.10 . 1.12.01 . 15 . 02
Pelatihan tenaga pengelola SIAK
1.10 . 1.20.09 1.10 . 1.20.09 . 15 1.10 . 1.20.09 . 15 . 07 1.11 1.11 . 1.12.01 1.11 . 1.12.01 . 18 1.11 . 1.12.01 . 18 . 03 1.11 . 1.20.09 1.11 . 1.20.09 . 18
KECAMATAN
Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KECAMATAN
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
1.11 . 1.20.09 . 18 . 01
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
61.535.000,00
71.277.800,00
2.500.000,00
1.11 . 1.20.09 . 18 . 02
Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender
40.970.000,00
45.750.000,00
0,00
1.11 . 1.20.09 . 18 . 03
Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
35.965.000,00
35.760.000,00
0,00
219.890.000,00
865.349.094,00
33.784.500,00
1.12
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
1.12 . 1.12.01 1.12 . 1.12.01 . 01
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
193.520.000,00
835.939.094,00
33.784.500,00
0,00
384.739.094,00
9.534.500,00 0,00
1.12 . 1.12.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
80.261.090,00
1.12 . 1.12.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
30.800.004,00
0,00
1.12 . 1.12.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
15.328.000,00
7.500.000,00
1.12 . 1.12.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
44.700.000,00
0,00
1.12 . 1.12.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
8.300.000,00
0,00
1.12 . 1.12.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
3.000.000,00
2.034.500,00
1.12 . 1.12.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
21.900.000,00
0,00
1.12 . 1.12.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
180.450.000,00
0,00
28.750.000,00
276.490.000,00
24.250.000,00
1.12 . 1.12.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.12 . 1.12.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
9.130.000,00
24.250.000,00
1.12 . 1.12.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
237.360.000,00
0,00
1.12 . 1.12.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
28.750.000,00
30.000.000,00
0,00
6.710.000,00
0,00
0,00
1.12 . 1.12.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.12 . 1.12.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.120.000,00
0,00
0,00
1.12 . 1.12.01 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
2.720.000,00
0,00
0,00
1.12 . 1.12.01 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.870.000,00
0,00
0,00
49.150.000,00
38.310.000,00
0,00
20.240.000,00
10.000.000,00
0,00
470.000,00
15.000.000,00
0,00
20.220.000,00
7.000.000,00
0,00
8.220.000,00
6.310.000,00
0,00
4.790.000,00
2.430.000,00
0,00
4.790.000,00
2.430.000,00
0,00
56.330.000,00
25.920.000,00
0,00
1.12 . 1.12.01 . 15
Program Keluarga Berencana
1.12 . 1.12.01 . 15 . 02
Pelayanan KIE
1.12 . 1.12.01 . 15 . 03
Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu
1.12 . 1.12.01 . 15 . 05
Pembinaan Keluarga Berencana
1.12 . 1.12.01 . 15 . 07
Pembinaan Daerah Terpencil / Penduduk Pulau
1.12 . 1.12.01 . 16
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
1.12 . 1.12.01 . 16 . 01 1.12 . 1.12.01 . 17
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
Program pelayanan kontrasepsi
1.12 . 1.12.01 . 17 . 03
Pengadaan alat kontrasepsi
1.840.000,00
23.920.000,00
0,00
1.12 . 1.12.01 . 17 . 04
Pelayanan KB medis operasi
54.490.000,00
2.000.000,00
0,00
47.790.000,00
108.050.000,00
0,00
1.12 . 1.12.01 . 18
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
1.12 . 1.12.01 . 18 . 06
Momentum TNI Manunggal KB- Kes (TMKK)
25.370.000,00
63.705.000,00
0,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 08
Momentum Hari Keluarga Nasional
22.420.000,00
44.345.000,00
0,00
26.370.000,00
29.410.000,00
0,00
26.370.000,00
29.410.000,00
0,00
26.370.000,00
29.410.000,00
0,00
364.465.000,00
1.232.660.818,00
57.560.000,00
306.565.000,00
790.560.818,00
57.560.000,00
64.800.000,00
264.025.818,00
7.000.000,00
1.12 . 1.13.01 1.12 . 1.13.01 . 19
DINAS SOSIAL
Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat
1.12 . 1.13.01 . 19 . 01 1.13 1.13 . 1.13.01 1.13 . 1.13.01 . 01
Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok dimasyarakat Sosial DINAS SOSIAL
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
13.800.000,00
4.440.000,00
0,00
4.800.000,00
90.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 03
0,00
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
18.000.000,00
0,00
0,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
19.200.000,00
6.000.018,00
0,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
9.000.000,00
0,00
0,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
12.000.000,00
0,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
16.085.800,00
0,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
7.500.000,00
0,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
0,00
7.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
7.200.000,00
0,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
22.800.000,00
0,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
98.000.000,00
0,00
0,00
164.640.000,00
0,00
1.13 . 1.13.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.13 . 1.13.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
27.940.000,00
0,00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
15.000.000,00
0,00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 44
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
0,00
121.700.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
1.13 . 1.13.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.13 . 1.13.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
7.500.000,00
0,00
0,00
1.13 . 1.13.01 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
7.500.000,00
0,00
0,00
74.030.000,00
127.170.000,00
0,00
63.270.000,00
86.730.000,00
0,00
2.910.000,00
22.090.000,00
0,00
7.850.000,00
18.350.000,00
0,00
38.250.000,00
89.000.000,00
0,00
38.250.000,00
89.000.000,00
0,00
15.230.000,00
28.990.000,00
0,00
15.230.000,00
28.990.000,00
0,00
21.360.000,00
28.640.000,00
30.000.000,00
21.360.000,00
28.640.000,00
30.000.000,00
52.745.000,00
31.695.000,00
20.560.000,00
1.13 . 1.13.01 . 15 1.13 . 1.13.01 . 15 . 01
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
1.13 . 1.13.01 . 15 . 04
Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin
1.13 . 1.13.01 . 15 . 06
Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
1.13 . 1.13.01 . 16 1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 1.13 . 1.13.01 . 17 1.13 . 1.13.01 . 17 . 04 1.13 . 1.13.01 . 18 1.13 . 1.13.01 . 18 . 04 1.13 . 1.13.01 . 19
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
Program pembinaan anak terlantar Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
Program pembinaan panti asuhan /panti jompo
1.13 . 1.13.01 . 19 . 04
Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo
14.685.000,00
19.755.000,00
20.560.000,00
1.13 . 1.13.01 . 19 . 05
Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik
38.060.000,00
11.940.000,00
0,00
7.700.000,00
12.300.000,00
0,00
7.700.000,00
12.300.000,00
0,00
17.450.000,00
44.100.000,00
0,00
1.13 . 1.13.01 . 20 1.13 . 1.13.01 . 20 . 01 1.13 . 1.13.01 . 21
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1.13 . 1.13.01 . 21 . 03
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
9.660.000,00
5.340.000,00
0,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 05
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepahlawanan dan Keperintisan
7.790.000,00
38.760.000,00
0,00
1.13 . 1.20.03 1.13 . 1.20.03 . 15 1.13 . 1.20.03 . 15 . 01 1.14 1.14 . 1.14.01 1.14 . 1.14.01 . 01
SEKRETARIAT DAERAH
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya Tenaga Kerja DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
57.900.000,00
442.100.000,00
0,00
57.900.000,00
442.100.000,00
0,00
57.900.000,00
442.100.000,00
0,00
511.065.000,00
1.019.094.060,00
52.800.500,00
511.065.000,00
1.019.094.060,00
52.800.500,00
9.600.000,00
485.698.060,00
22.800.500,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
4.800.000,00
17.433.060,00
0,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
42.000.000,00
0,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
90.220.000,00
0,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.14 . 1.14.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.14 . 1.14.01 . 01 . 09
0,00
60.000,00
0,00
4.800.000,00
5.370.000,00
0,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0,00
7.000.000,00
0,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
57.355.000,00
0,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
74.225.000,00
0,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
6.035.000,00
0,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
0,00
19.500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
0,00
1.800.500,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
0,00
1.500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
14.000.000,00
0,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
172.000.000,00
0,00
0,00
14.400.000,00
30.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.14 . 1.14.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
0,00
30.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
9.600.000,00
0,00
1.14 . 1.14.01 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
4.800.000,00
0,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
6.000.000,00
0,00
7.440.000,00
7.026.000,00
0,00
1.14 . 1.14.01 . 05 1.14 . 1.14.01 . 05 . 02 1.14 . 1.14.01 . 06
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.14 . 1.14.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3.120.000,00
1.880.000,00
0,00
1.14 . 1.14.01 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
4.320.000,00
5.146.000,00
0,00
83.660.000,00
126.340.000,00
0,00
83.660.000,00
126.340.000,00
0,00
80.900.000,00
209.100.000,00
0,00
1.14 . 1.14.01 . 15 1.14 . 1.14.01 . 15 . 06 1.14 . 1.14.01 . 16
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
1.14 . 1.14.01 . 16 . 02
Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
15.520.000,00
21.980.000,00
0,00
1.14 . 1.14.01 . 16 . 05
Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan
65.380.000,00
187.120.000,00
0,00
329.465.000,00
170.530.000,00
0,00
295.240.000,00
61.516.000,00
0,00
12.220.000,00
39.379.500,00
0,00
1.14 . 1.14.01 . 17
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
1.14 . 1.14.01 . 17 . 02
Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial
1.14 . 1.14.01 . 17 . 03
Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan
1.14 . 1.14.01 . 17 . 04
Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
1.14 . 1.14.01 . 17 . 05
Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
1.15 1.15 . 1.15.01 1.15 . 1.15.01 . 01
12.655.000,00
30.584.000,00
0,00
9.350.000,00
39.050.500,00
0,00
66.670.000,00
544.679.250,00
23.682.000,00
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
66.670.000,00
544.679.250,00
23.682.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
32.100.000,00
323.839.250,00
11.161.000,00
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
32.100.000,00
10.310.000,00
0,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
28.650.000,00
0,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
4.701.000,00
0,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
40.000.000,00
0,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
35.070.250,00
0,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
2.500.000,00
0,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
0,00
11.161.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
2.500.000,00
0,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
7.500.000,00
0,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
30.000.000,00
0,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
162.608.000,00
0,00
1.050.000,00
94.360.000,00
12.521.000,00
1.050.000,00
0,00
12.521.000,00
0,00
94.360.000,00
0,00
7.920.000,00
2.080.000,00
0,00
7.920.000,00
2.080.000,00
0,00
10.260.000,00
64.740.000,00
0,00
10.260.000,00
64.740.000,00
0,00
15.340.000,00
59.660.000,00
0,00
1.15 . 1.15.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.15 . 1.15.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.15 . 1.15.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.15 . 1.15.01 . 06 1.15 . 1.15.01 . 06 . 02 1.15 . 1.15.01 . 16 1.15 . 1.15.01 . 16 . 06 1.15 . 1.15.01 . 18
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
1.15 . 1.15.01 . 18 . 03
Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perkopersian
9.240.000,00
20.760.000,00
0,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 06
Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi
6.100.000,00
38.900.000,00
0,00
208.095.000,00
939.130.715,00
28.000.000,00
136.370.000,00
611.005.715,00
28.000.000,00
30.300.000,00
202.455.715,00
0,00
21.300.000,00
15.700.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1.17 1.17 . 1.17.01 1.17 . 1.17.01 . 01
Kebudayaan DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.17 . 1.17.01 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.17 . 1.17.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
0,00
3.000.000,00
0,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
2.000.000,00
0,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
4.000.000,00
0,00
0,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
9.755.715,00
0,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
4.000.000,00
0,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
18.000.000,00
0,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 18 1.17 . 1.17.01 . 02
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
100.000.000,00
0,00
6.000.000,00
148.620.000,00
0,00
1.17 . 1.17.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
148.620.000,00
0,00
1.17 . 1.17.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
6.000.000,00
0,00
0,00
13.000.000,00
0,00
0,00
1.17 . 1.17.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.17 . 1.17.01 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
8.000.000,00
0,00
0,00
1.17 . 1.17.01 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
5.000.000,00
0,00
0,00
25.910.000,00
104.090.000,00
0,00
25.910.000,00
104.090.000,00
0,00
10.870.000,00
64.130.000,00
0,00
10.870.000,00
64.130.000,00
0,00
50.290.000,00
91.710.000,00
28.000.000,00
50.290.000,00
91.710.000,00
28.000.000,00
71.725.000,00
328.125.000,00
0,00
71.725.000,00
328.125.000,00
0,00
71.725.000,00
328.125.000,00
0,00
45.925.000,00
341.786.000,00
300.000.000,00
0,00
254.111.000,00
300.000.000,00
0,00
254.111.000,00
0,00
0,00
254.111.000,00
0,00
0,00
0,00
300.000.000,00
0,00
0,00
300.000.000,00
45.925.000,00
87.675.000,00
0,00
45.925.000,00
87.675.000,00
0,00
45.925.000,00
87.675.000,00
0,00
1.079.897.000,00
2.728.174.600,00
0,00
404.575.000,00
1.376.031.600,00
0,00
193.275.000,00
218.679.600,00
0,00
193.275.000,00
0,00
0,00
1.17 . 1.17.01 . 15 1.17 . 1.17.01 . 15 . 01 1.17 . 1.17.01 . 16 1.17 . 1.17.01 . 16 . 04 1.17 . 1.17.01 . 17 1.17 . 1.17.01 . 17 . 01 1.17 . 1.20.09 1.17 . 1.20.09 . 16 1.17 . 1.20.09 . 16 . 01 1.18 1.18 . 1.17.01 1.18 . 1.17.01 . 16 1.18 . 1.17.01 . 16 . 01 1.18 . 1.17.01 . 20 1.18 . 1.17.01 . 20 . 03 1.18 . 1.20.09 1.18 . 1.20.09 . 20 1.18 . 1.20.09 . 20 . 06 1.19 1.19 . 1.19.01 1.19 . 1.19.01 . 01
Program Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah
Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah KECAMATAN
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Kepemudaan dan Olah Raga DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan organisasi kepemudaan
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat KECAMATAN
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Penyelenggaraan kompetisi olahraga Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN POL PP.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
72.000.000,00
0,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
2.150.000,00
0,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0,00
13.050.000,00
0,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
16.689.600,00
0,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
17.750.000,00
0,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
1.330.000,00
0,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
39.000.000,00
0,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 1.19 . 1.19.01 . 02 1.19 . 1.19.01 . 02 . 24 1.19 . 1.19.01 . 06 1.19 . 1.19.01 . 06 . 02 1.19 . 1.19.01 . 15 1.19 . 1.19.01 . 15 . 07 1.19 . 1.19.01 . 16 1.19 . 1.19.01 . 16 . 04 1.19 . 1.19.01 . 21 1.19 . 1.19.01 . 21 . 05 1.19 . 1.19.01 . 22 1.19 . 1.19.01 . 22 . 01 1.19 . 1.20.09 1.19 . 1.20.09 . 15
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
56.710.000,00
0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
339.680.000,00
0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
339.680.000,00
0,00
900.000,00
300.000,00
0,00
900.000,00
300.000,00
0,00
149.400.000,00
26.592.500,00
0,00
149.400.000,00
26.592.500,00
0,00
0,00
521.950.000,00
0,00
0,00
521.950.000,00
0,00
61.000.000,00
154.629.500,00
0,00
61.000.000,00
154.629.500,00
0,00
0,00
114.200.000,00
0,00
0,00
114.200.000,00
0,00
675.322.000,00
1.352.143.000,00
0,00
274.425.000,00
2.600.000,00
0,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pemantapan Tim Bakorinda
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
Program pendidikan politik masyarakat Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam KECAMATAN
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
1.19 . 1.20.09 . 15 . 01
Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan
1.19 . 1.20.09 . 15 . 05
Pengendalian keamanan lingkungan
1.19 . 1.20.09 . 18 1.19 . 1.20.09 . 18 . 03 1.19 . 1.20.09 . 20 1.19 . 1.20.09 . 20 . 01 1.20 1.20 . 1.12.01 1.20 . 1.12.01 . 16 1.20 . 1.12.01 . 16 . 04 1.20 . 1.20.03 1.20 . 1.20.03 . 01
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah SEKRETARIAT DAERAH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.775.000,00
800.000,00
0,00
270.650.000,00
1.800.000,00
0,00
346.867.000,00
1.295.309.500,00
0,00
346.867.000,00
1.295.309.500,00
0,00
54.030.000,00
54.233.500,00
0,00
54.030.000,00
54.233.500,00
0,00
8.738.151.600,00
27.972.161.255,00
6.598.183.250,00
11.380.000,00
16.414.000,00
0,00
11.380.000,00
16.414.000,00
0,00
11.380.000,00
16.414.000,00
0,00
2.787.782.500,00
9.680.366.678,00
5.422.650.000,00
741.837.500,00
5.151.354.898,00
11.200.000,00
313.625.000,00
10.325.000,00
0,00
0,00
1.189.998.000,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.03 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
28.305.000,00
967.180.000,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
27.240.000,00
9.410.000,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
308.542.500,00
99.942.498,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
9.650.000,00
167.460.000,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
11.600.000,00
190.776.000,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9.650.000,00
86.640.000,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.590.000,00
418.400,00
11.200.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20 . 1.20.03 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
28.305.000,00
1.679.090.000,00
0,00
3.330.000,00
750.115.000,00
0,00
230.530.000,00
1.715.594.750,00
5.340.400.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
45.930.000,00
104.069.000,00
4.350.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
2.675.000,00
1.602.000,00
360.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 06
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
1.400.000,00
2.620.000,00
84.400.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.400.000,00
12.920.000,00
56.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
3.200.000,00
2.620.000,00
240.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
4.700.000,00
123.948.750,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
6.900.000,00
224.620.000,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
9.680.000,00
1.064.070.000,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
65.345.000,00
170.475.000,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
89.300.000,00
8.650.000,00
250.000.000,00
6.840.000,00
259.850.000,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4.460.000,00
115.800.000,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
2.380.000,00
144.050.000,00
0,00
28.960.000,00
8.540.000,00
0,00
28.960.000,00
8.540.000,00
0,00
21.060.000,00
13.106.000,00
0,00
21.060.000,00
13.106.000,00
0,00
704.880.000,00
1.538.870.000,00
0,00
31.830.000,00
1.224.000.000,00
0,00
673.050.000,00
24.870.000,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 05 1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 1.20 . 1.20.03 . 06 1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 1.20 . 1.20.03 . 16 1.20 . 1.20.03 . 16 . 01
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
1.20 . 1.20.03 . 16 . 03
Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan Rapat koordinasi unsur MUSPIDA
1.20 . 1.20.03 . 16 . 05
Kunjunagn kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah
0,00
50.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 06
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
0,00
240.000.000,00
0,00
6.455.000,00
52.080.500,00
0,00
6.455.000,00
52.080.500,00
0,00
473.750.000,00
277.680.530,00
1.050.000,00 700.000,00
1.20 . 1.20.03 . 17 1.20 . 1.20.03 . 17 . 04 1.20 . 1.20.03 . 28
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
Program Peningkatan Kelembagaan Perangkat Daerah
1.20 . 1.20.03 . 28 . 01
Penyusunan Produk Hukum Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
344.845.000,00
70.005.500,00
1.20 . 1.20.03 . 28 . 02
Penyusunan LAKIP Setda Kab. Serang
25.190.000,00
8.037.650,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 28 . 03
Penyusunan LAKIP Kab. Serang
28.800.000,00
62.540.500,00
350.000,00
1.20 . 1.20.03 . 28 . 06
Penyusunan Peraturan Daerah tentang Kelembagaan
55.495.000,00
96.297.000,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 28 . 10
Evaluasi Citra Pelayanan Prima
19.420.000,00
40.799.880,00
0,00
489.500.000,00
291.530.000,00
10.000.000,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 29
Program Penataan dan Pembuatan Produk Hukum Daerah
1.20 . 1.20.03 . 29 . 01
Penyusunan dan Pembuatan Produk Hukum Daerah
257.000.000,00
51.687.500,00
1.20 . 1.20.03 . 29 . 02
Bantuan Hukum
166.000.000,00
209.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 29 . 03
Sosialisasi dan Dokumentasi Produk Hukum
66.500.000,00
30.842.500,00
10.000.000,00
9.120.000,00
48.880.000,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 30
Program Pengendalian Pembangunan
1.20 . 1.20.03 . 30 . 01 1.20 . 1.20.03 . 32
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan
Program Peningkatan dan Pembinaan Pemerintahan Umum
9.120.000,00
48.880.000,00
0,00
74.850.000,00
322.880.000,00
60.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 32 . 01
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
25.660.000,00
124.320.000,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 32 . 02
Pengadaan Tugu Batas Wilayah
49.190.000,00
198.560.000,00
60.000.000,00
775.670.000,00
7.681.678.750,00
42.651.250,00
70.000.000,00
1.898.917.310,00
42.651.250,00
1.20 . 1.20.04 1.20 . 1.20.04 . 01
SEKRETARIAT DPRD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
15.958.500,00
0,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
228.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
39.120.000,00
0,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 05
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
0,00
56.210.000,00
0,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
171.345.000,00
0,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
7.200.000,00
427.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
52.800.000,00
14.997.500,00
0,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10.000.000,00
40.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
53.287.740,00
0,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
25.706.000,00
0,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
8.409.570,00
0,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
274.815.000,00
30.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
2.160.000,00
1.651.250,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
0,00
11.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
99.348.000,00
0,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
442.560.000,00
0,00
44.680.000,00
332.800.000,00
0,00
1.20 . 1.20.04 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.04 . 02 . 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
44.030.000,00
187.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
650.000,00
145.800.000,00
0,00
Program peningkatan disiplin aparatur
1.300.000,00
307.875.000,00
0,00
650.000,00
292.875.000,00
0,00
1.20 . 1.20.04 . 03 1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 1.20 . 1.20.04 . 03 . 05 1.20 . 1.20.04 . 06
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
650.000,00
15.000.000,00
0,00
22.050.000,00
35.150.650,00
0,00
1.20 . 1.20.04 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
17.550.000,00
20.652.510,00
0,00
1.20 . 1.20.04 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
2.250.000,00
7.249.070,00
0,00
1.20 . 1.20.04 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.250.000,00
7.249.070,00
0,00
637.640.000,00
5.106.935.790,00
0,00
56.340.000,00
1.148.764.400,00
0,00
5.760.000,00
18.671.450,00
0,00
152.050.000,00
2.010.394.960,00
0,00
24.710.000,00
177.104.500,00
0,00
1.20 . 1.20.04 . 15
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
1.20 . 1.20.04 . 15 . 01
Pembahasan rancangan peraturan daerah
1.20 . 1.20.04 . 15 . 02 1.20 . 1.20.04 . 15 . 03
Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
1.20 . 1.20.04 . 15 . 04
Rapat-rapat paripurna
1.20 . 1.20.04 . 15 . 05
Kegiatan Reses
2.760.000,00
375.617.580,00
0,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 06
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
8.280.000,00
673.950.000,00
0,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 07
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
1.20 . 1.20.04 . 15 . 08
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.05 1.20 . 1.20.05 . 01
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
386.860.000,00
601.032.900,00
0,00
880.000,00
101.400.000,00
0,00
1.989.563.000,00
4.343.855.479,00
172.300.000,00
58.770.000,00
1.101.510.000,00
2.300.000,00
0,00
23.110.000,00
0,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
216.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
29.050.000,00
18.950.000,00
0,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
27.000.000,00
18.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
150.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.05 . 01 . 15
0,00
200.000.000,00
2.720.000,00
15.250.000,00
0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
10.200.000,00
2.300.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
150.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
300.000.000,00
0,00
27.816.000,00
362.184.000,00
170.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.05 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
160.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
14.760.000,00
65.240.000,00
0,00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
250.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
13.056.000,00
46.944.000,00
0,00
26.520.000,00
42.312.500,00
0,00
1.20 . 1.20.05 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.05 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
15.600.000,00
26.415.000,00
0,00
1.20 . 1.20.05 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
5.040.000,00
6.670.000,00
0,00
1.20 . 1.20.05 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
4.200.000,00
6.570.000,00
0,00
1.20 . 1.20.05 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.680.000,00
2.657.500,00
0,00
1.876.457.000,00
2.837.848.979,00
0,00
1.20 . 1.20.05 . 17
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1.20 . 1.20.05 . 17 . 01
Penyusunan analisa standar belanja
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
1.20 . 1.20.05 . 17 . 07
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
1.20 . 1.20.05 . 17 . 08
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
1.20 . 1.20.05 . 17 . 09
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10
1.20 . 1.20.05 . 17 . 12
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan sistem informasi keuangan daerah
1.20 . 1.20.05 . 17 . 13
penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
1.20 . 1.20.05 . 17 . 15
Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16
1.20 . 1.20.05 . 17 . 11
58.000.000,00
29.500.000,00
0,00
128.400.000,00
140.100.000,00
0,00
1.500.000,00
38.500.000,00
0,00
128.400.000,00
139.750.000,00
0,00
1.800.000,00
38.200.000,00
0,00
60.720.000,00
294.353.500,00
0,00
47.460.000,00
83.812.500,00
0,00
48.960.000,00
68.590.000,00
0,00
200.510.000,00
85.190.000,00
0,00
97.670.000,00
171.715.000,00
0,00
Peningkatan manajemen aset/barang daerah
208.380.000,00
114.725.000,00
0,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 18
Revaluasi/appraisal aset/barang daerah
515.745.000,00
161.150.000,00
0,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 19
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
226.980.000,00
1.106.944.979,00
0,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 20
Pengelolaan Sistem administrasi Gaji PNS Kab. Serang
57.282.000,00
152.718.000,00
0,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 22
Asistensi dan Evaluasi Laporan Keuangan dan pertanggungjawaban Pengguna Anggaran
73.990.000,00
201.010.000,00
0,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 24
Penataan Arsip Bidang Akuntansi
20.660.000,00
11.590.000,00
0,00
452.580.000,00
1.647.235.637,00
76.520.000,00
12.000.000,00
135.667.750,00
26.740.000,00
1.20 . 1.20.07 1.20 . 1.20.07 . 01
INSPEKTORAT KABUPATEN SERANG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
6.300.000,00
11.250.000,00
0,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
40.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
0,00
1.140.000,00
0,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
5.700.000,00
5.300.000,00
0,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
38.146.200,00
0,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
18.806.550,00
0,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
3.825.000,00
23.740.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
2.592.000,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
14.608.000,00
0,00
1.900.000,00
240.810.000,00
49.780.000,00
1.20 . 1.20.07 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.07 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
11.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
34.700.000,00
1.20 . 1.20.07 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
0,00
4.080.000,00
1.20 . 1.20.07 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
43.390.000,00
0,00
1.20 . 1.20.07 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
182.420.000,00
0,00
1.20 . 1.20.07 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
12.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.07 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.750.000,00
2.500.000,00
0,00
1.20 . 1.20.07 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
150.000,00
500.000,00
0,00
0,00
12.500.000,00
0,00
0,00
12.500.000,00
0,00
330.110.000,00
1.115.352.887,00
0,00
1.20 . 1.20.07 . 03 1.20 . 1.20.07 . 03 . 02 1.20 . 1.20.07 . 20
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1.20 . 1.20.07 . 20 . 01
Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala
0,00
992.839.137,00
0,00
1.20 . 1.20.07 . 20 . 02
Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
52.800.000,00
363.000,00
0,00
1.20 . 1.20.07 . 20 . 03
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
96.700.000,00
17.579.500,00
0,00
1.20 . 1.20.07 . 20 . 04
Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya
29.600.000,00
1.156.000,00
0,00
1.20 . 1.20.07 . 20 . 05
Inverisasi temuan pengawasan
45.200.000,00
3.890.000,00
0,00
1.20 . 1.20.07 . 20 . 06
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
74.600.000,00
13.344.000,00
0,00
1.20 . 1.20.07 . 20 . 07
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
0,00
79.040.000,00
0,00
1.20 . 1.20.07 . 20 . 08
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
31.210.000,00
7.141.250,00
0,00
96.750.000,00
125.989.500,00
0,00
1.20 . 1.20.07 . 21
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
1.20 . 1.20.07 . 21 . 01
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
22.500.000,00
125.989.500,00
0,00
1.20 . 1.20.07 . 21 . 02
Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja
74.250.000,00
0,00
0,00
11.820.000,00
16.915.500,00
0,00
11.820.000,00
16.915.500,00
0,00
1.183.891.100,00
1.489.361.011,00
7.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 22 1.20 . 1.20.07 . 22 . 02 1.20 . 1.20.08
Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT
1.20 . 1.20.08 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
20.050.000,00
371.705.136,00
7.000.000,00
14.950.000,00
7.844.000,00
0,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.08 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
84.600.000,00
0,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
3.500.000,00
0,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
2.370.000,00
0,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
9.953.000,00
0,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
3.000.000,00
70.609.236,00
0,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.100.000,00
57.252.900,00
0,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
9.498.000,00
7.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
10.050.000,00
0,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
27.048.000,00
0,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
88.980.000,00
0,00
50.005.000,00
137.621.100,00
0,00
1.20 . 1.20.08 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.08 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
27.800.000,00
62.801.100,00
0,00
1.20 . 1.20.08 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
74.820.000,00
0,00
1.20 . 1.20.08 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
17.995.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.08 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
4.210.000,00
0,00
0,00
3.660.000,00
42.369.650,00
0,00
3.660.000,00
42.369.650,00
0,00
0,00
18.712.150,00
0,00
0,00
18.712.150,00
0,00
416.661.100,00
0,00
0,00
416.661.100,00
0,00
0,00
12.660.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.08 . 03 1.20 . 1.20.08 . 03 . 02 1.20 . 1.20.08 . 04 1.20 . 1.20.08 . 04 . 01 1.20 . 1.20.08 . 05 1.20 . 1.20.08 . 05 . 01 1.20 . 1.20.08 . 06
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS Pemulangan pegawai yang pensiun
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.08 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
7.660.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.08 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
1.920.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.08 . 06 . 04 1.20 . 1.20.08 . 36 1.20 . 1.20.08 . 36 . 01 1.20 . 1.20.08 . 37
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah
Program pembinaan dan pengembangan aparatur
3.080.000,00
0,00
0,00
263.050.000,00
400.288.900,00
0,00
263.050.000,00
400.288.900,00
0,00
417.805.000,00
518.664.075,00
0,00
1.20 . 1.20.08 . 37 . 01
Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
72.800.000,00
9.405.000,00
0,00
1.20 . 1.20.08 . 37 . 02
Seleksi penerimaan calon PNS
53.475.000,00
182.046.675,00
0,00
1.20 . 1.20.08 . 37 . 03
Penempatan PNS
66.800.000,00
32.469.800,00
0,00
1.20 . 1.20.08 . 37 . 04
Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
70.120.000,00
129.900.000,00
0,00
1.20 . 1.20.08 . 37 . 08
Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
7.120.000,00
114.128.900,00
0,00
1.20 . 1.20.08 . 37 . 11
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
56.100.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.08 . 37 . 12
Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN
73.250.000,00
6.206.800,00
0,00
1.20 . 1.20.08 . 37 . 17
Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat
9.070.000,00
22.306.700,00
0,00
1.20 . 1.20.08 . 37 . 18
Ujian Dinas Tingkat II
9.070.000,00
22.200.200,00
0,00
1.20 . 1.20.09 1.20 . 1.20.09 . 01
KECAMATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07
1.369.915.000,00
2.686.566.200,00
818.062.000,00
966.960.000,00
1.562.773.700,00
34.724.000,00
459.900.000,00
0,00
0,00
0,00
206.900.500,00
1.000.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan
211.860.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
277.200.000,00
27.114.000,00
4.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
181.231.000,00
370.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
18.000.000,00
77.778.200,00
0,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
9.150.000,00
22.174.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
0,00
2.500.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
49.140.000,00
4.680.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
476.460.000,00
0,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
535.000.000,00
0,00
385.630.000,00
1.082.360.500,00
783.338.000,00
1.20 . 1.20.09 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.09 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
50.830.000,00
434.325.000,00
72.731.000,00
1.20 . 1.20.09 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
13.665.000,00
0,00
446.829.500,00
1.20 . 1.20.09 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
9.975.000,00
0,00
169.493.000,00
1.20 . 1.20.09 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
29.300.000,00
55.374.000,00
17.161.500,00
1.20 . 1.20.09 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
151.200.000,00
589.301.500,00
0,00
1.20 . 1.20.09 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
130.185.000,00
3.360.000,00
0,00
1.20 . 1.20.09 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
475.000,00
0,00
77.123.000,00
17.325.000,00
41.432.000,00
0,00
1.20 . 1.20.09 . 19 1.20 . 1.20.09 . 19 . 01 1.20 . 1.20.11 1.20 . 1.20.11 . 01
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.11 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.11 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.11 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.11 . 01 . 07
17.325.000,00
41.432.000,00
0,00
101.420.000,00
239.580.000,00
59.000.000,00
23.250.000,00
232.980.000,00
59.000.000,00
12.480.000,00
9.000.000,00
0,00
0,00
10.800.000,00
0,00
480.000,00
45.260.000,00
0,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan
6.000.000,00
1.200.000,00
0,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.140.000,00
53.620.000,00
0,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.11 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.11 . 01 . 17 1.20 . 1.20.11 . 01 . 18 1.20 . 1.20.11 . 05 1.20 . 1.20.11 . 05 . 01 1.20 . 1.20.11 . 06 1.20 . 1.20.11 . 06 . 01 1.20 . 1.22.01
0,00
2.400.000,00
0,00
2.150.000,00
0,00
59.000.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
28.600.000,00
0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
82.100.000,00
0,00
31.040.000,00
0,00
0,00
31.040.000,00
0,00
0,00
47.130.000,00
6.600.000,00
0,00
47.130.000,00
6.600.000,00
0,00
65.950.000,00
187.103.500,00
0,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
1.20 . 1.22.01 . 33
Program Peningkatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa
65.950.000,00
187.103.500,00
0,00
1.20 . 1.22.01 . 33 . 01
Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan
22.000.000,00
49.035.000,00
0,00
1.20 . 1.22.01 . 33 . 03
Bintek Kepala Desa Terpilih
30.650.000,00
64.193.500,00
0,00
1.20 . 1.22.01 . 33 . 07
Pembinaan Administrasi
13.300.000,00
73.875.000,00
0,00
424.830.000,00
460.618.250,00
1.763.600.000,00
424.830.000,00
460.618.250,00
1.763.600.000,00
63.900.000,00
168.403.450,00
0,00
0,00
44.400.000,00
0,00
4.800.000,00
0,00
0,00
1.21 1.21 . 1.21.01 1.21 . 1.21.01 . 01
Ketahanan Pangan BADAN PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.21 . 1.21.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.21 . 1.21.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.21 . 1.21.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
59.100.000,00
0,00
0,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
6.103.450,00
0,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
4.800.000,00
0,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
31.500.000,00
0,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
21.600.000,00
0,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
60.000.000,00
0,00
5.120.000,00
155.435.000,00
1.130.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.21 . 1.21.01 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
5.120.000,00
109.275.000,00
1.054.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
39.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
3.000.000,00
0,00
1.21 . 1.21.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
0,00
37.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
1.21 . 1.21.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
31.360.000,00
0,00
1.21 . 1.21.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
1.800.000,00
0,00
3.040.000,00
0,00
0,00
3.040.000,00
0,00
0,00
120.020.000,00
55.000.000,00
633.600.000,00
1.21 . 1.21.01 . 06 1.21 . 1.21.01 . 06 . 04 1.21 . 1.21.01 . 16
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)
1.21 . 1.21.01 . 16 . 05
Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah
35.100.000,00
7.814.000,00
0,00
1.21 . 1.21.01 . 16 . 18
Pengembangan lumbung pangan desa
34.420.000,00
5.600.000,00
633.600.000,00
1.21 . 1.21.01 . 16 . 24
Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan
50.500.000,00
41.586.000,00
0,00
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
2.100.000,00
54.859.800,00
0,00
Penelitian dan pengembanan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
2.100.000,00
54.859.800,00
0,00
230.650.000,00
26.920.000,00
0,00
230.650.000,00
26.920.000,00
0,00
294.035.000,00
452.063.000,00
25.809.000,00
259.175.000,00
368.200.000,00
25.809.000,00
56.475.000,00
42.290.000,00
21.000.000,00
48.975.000,00
34.790.000,00
21.000.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00
0,00
1.21 . 1.21.01 . 18 1.21 . 1.21.01 . 18 . 01 1.21 . 1.21.01 . 20 1.21 . 1.21.01 . 20 . 03 1.22 1.22 . 1.20.09 1.22 . 1.20.09 . 16
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa KECAMATAN
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
1.22 . 1.20.09 . 16 . 05
Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan
1.22 . 1.20.09 . 16 . 07
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.22 . 1.20.09 . 17
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
156.340.000,00
270.017.000,00
0,00
1.22 . 1.20.09 . 17 . 01
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
72.100.000,00
167.900.000,00
0,00
1.22 . 1.20.09 . 17 . 02
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
78.740.000,00
92.617.000,00
0,00
1.22 . 1.20.09 . 17 . 04
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
5.500.000,00
9.500.000,00
0,00
46.360.000,00
55.893.000,00
4.809.000,00
45.385.000,00
51.613.000,00
1.509.000,00
1.22 . 1.20.09 . 18 1.22 . 1.20.09 . 18 . 03 1.22 . 1.20.09 . 18 . 04 1.22 . 1.22.01 1.22 . 1.22.01 . 15 1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 1.22 . 1.22.01 . 18 1.22 . 1.22.01 . 18 . 01 1.23 1.23 . 1.06.01 1.23 . 1.06.01 . 15 1.23 . 1.06.01 . 15 . 04 1.24 1.24 . 1.20.03 1.24 . 1.20.03 . 15 1.24 . 1.20.03 . 15 . 03 1.24 . 1.24.01 1.24 . 1.24.01 . 01
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa Monitoring, evaluasi dan pelaporan BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan Statistik BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Pengolahan, updating dan analisis data PDRB Kearsipan SEKRETARIAT DAERAH
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Pengklasifikasian data BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
975.000,00
4.280.000,00
3.300.000,00
34.860.000,00
83.863.000,00
0,00
20.160.000,00
14.840.000,00
0,00
20.160.000,00
14.840.000,00
0,00
14.700.000,00
69.023.000,00
0,00
14.700.000,00
69.023.000,00
0,00
17.020.000,00
132.980.000,00
0,00
17.020.000,00
132.980.000,00
0,00
17.020.000,00
132.980.000,00
0,00
17.020.000,00
132.980.000,00
0,00
75.880.000,00
535.207.910,00
9.000.000,00
3.900.000,00
28.900.000,00
0,00
3.900.000,00
28.900.000,00
0,00
3.900.000,00
28.900.000,00
0,00
71.980.000,00
506.307.910,00
9.000.000,00
44.700.000,00
319.446.050,00
9.000.000,00
7.200.000,00
10.800.000,00
0,00
0,00
48.000.000,00
0,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.24 . 1.24.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.24 . 1.24.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
17.100.000,00
0,00
0,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
20.400.000,00
0,00
0,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
18.979.050,00
0,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
33.767.000,00
0,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
6.732.000,00
9.000.000,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
5.000.000,00
0,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
4.176.000,00
0,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
163.992.000,00
0,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
23.000.000,00
0,00
1.000.000,00
102.288.890,00
0,00
1.24 . 1.24.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.24 . 1.24.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
20.668.890,00
0,00
1.24 . 1.24.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
51.420.000,00
0,00
1.24 . 1.24.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
11.200.000,00
0,00
1.24 . 1.24.01 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
1.000.000,00
4.000.000,00
0,00
1.24 . 1.24.01 . 02 . 42 1.24 . 1.24.01 . 06
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
0,00
15.000.000,00
0,00
4.950.000,00
12.871.720,00
0,00
1.24 . 1.24.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.720.000,00
7.044.870,00
0,00
1.24 . 1.24.01 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
400.000,00
3.267.850,00
0,00
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.830.000,00
2.559.000,00
0,00
760.000,00
35.272.800,00
0,00
1.24 . 1.24.01 . 06 . 04 1.24 . 1.24.01 . 15
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
1.24 . 1.24.01 . 15 . 03
Pengklasifikasian data
330.000,00
15.992.800,00
0,00
1.24 . 1.24.01 . 15 . 06
Kajian sistem administrasi kearsipan
430.000,00
19.280.000,00
0,00
5.330.000,00
10.800.000,00
0,00
5.330.000,00
10.800.000,00
0,00
15.240.000,00
25.628.450,00
0,00
1.24 . 1.24.01 . 16 1.24 . 1.24.01 . 16 . 02 1.24 . 1.24.01 . 17
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
1.24 . 1.24.01 . 17 . 02
Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
6.810.000,00
5.305.500,00
0,00
1.24 . 1.24.01 . 17 . 03
Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data
8.430.000,00
20.322.950,00
0,00
Komunikasi dan Informatika
319.396.250,00
1.192.546.500,00
42.950.000,00
SEKRETARIAT DAERAH
319.396.250,00
1.192.546.500,00
42.950.000,00
71.546.250,00
0,00
42.950.000,00
71.546.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.950.000,00
247.850.000,00
1.192.546.500,00
0,00
1.25 1.25 . 1.20.03 1.25 . 1.20.03 . 15
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1.25 . 1.20.03 . 15 . 02
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
1.25 . 1.20.03 . 15 . 05
Pengadaan alat studio dan komunikasi
1.25 . 1.20.03 . 18
Program kerjasama informasi dengan mas media
1.25 . 1.20.03 . 18 . 01
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
1.25 . 1.20.03 . 18 . 02
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
2 2.01 2.01 . 2.01.01 2.01 . 2.01.01 . 01
Urusan Pilihan Pertanian DINAS PERTANIAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
34.550.000,00
84.000.000,00
0,00
213.300.000,00
1.108.546.500,00
0,00
1.416.612.500,00
4.755.565.760,00
4.464.100.900,00
296.210.000,00
2.034.049.976,00
1.276.534.900,00
296.210.000,00
2.034.049.976,00
1.276.534.900,00
52.200.000,00
346.382.876,00
40.000.000,00
6.300.000,00
36.375.000,00
0,00
0,00
141.000.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
38.400.000,00
0,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
31.007.876,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
52.000.000,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
0,00
35.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
5.000.000,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
0,00
5.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
36.000.000,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
40.000.000,00
0,00
5.000.000,00
141.300.000,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
28.000.000,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
113.300.000,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
5.000.000,00
0,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
5.360.000,00
0,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 05 2.01 . 2.01.01 . 05 . 01 2.01 . 2.01.01 . 06
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.160.000,00
0,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
3.200.000,00
0,00
0,00
13.880.000,00
336.120.000,00
570.000.000,00
13.880.000,00
336.120.000,00
570.000.000,00
9.750.000,00
25.719.000,00
0,00
9.750.000,00
25.719.000,00
0,00
19.970.000,00
44.211.000,00
350.000,00
18.230.000,00
31.770.000,00
0,00
1.740.000,00
12.441.000,00
350.000,00
127.825.000,00
567.177.000,00
482.300.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 2.01 . 2.01.01 . 16 . 29 2.01 . 2.01.01 . 17 2.01 . 2.01.01 . 17 . 12 2.01 . 2.01.01 . 18 2.01 . 2.01.01 . 18 . 03 2.01 . 2.01.01 . 18 . 07 2.01 . 2.01.01 . 19
Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) Peningkatan produksi, produktivitas dab mutu produk perkebunan, produk pertanian
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian/perkebunan yang akan dipasarkan
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
2.01 . 2.01.01 . 19 . 01
Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan
3.420.000,00
51.580.000,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 03
Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
25.255.000,00
412.445.000,00
482.300.000,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 06
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
71.660.000,00
35.942.000,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 07
Pendampingan Dana TP APBN
27.490.000,00
67.210.000,00
0,00
12.020.000,00
27.980.000,00
0,00
12.020.000,00
27.980.000,00
0,00
30.255.000,00
522.610.100,00
153.884.900,00 141.884.900,00
2.01 . 2.01.01 . 21 2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 2.01 . 2.01.01 . 22
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
Program peningkatan produksi hasil peternakan
2.01 . 2.01.01 . 22 . 01
Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak
2.01 . 2.01.01 . 22 . 02
Pembibitan dan perawatan ternak
2.01 . 2.01.01 . 22 . 03 2.01 . 2.01.01 . 22 . 04 2.01 . 2.01.01 . 24 2.01 . 2.01.01 . 24 . 05 2.02 2.02 . 2.01.01 2.02 . 2.01.01 . 15
4.920.000,00
25.695.100,00
16.755.000,00
48.245.000,00
0,00
Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
6.330.000,00
440.920.000,00
12.000.000,00
Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat
2.250.000,00
7.750.000,00
0,00
4.950.000,00
22.550.000,00
30.000.000,00
4.950.000,00
22.550.000,00
30.000.000,00
51.687.500,00
118.125.000,00
30.500.000,00
51.687.500,00
118.125.000,00
30.500.000,00
32.667.500,00
87.645.000,00
0,00
Program peningkatan produksi peternakan Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna Kehutanan DINAS PERTANIAN
Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan
2.02 . 2.01.01 . 15 . 02
Pengembangan hutan tanaman
17.867.500,00
52.592.000,00
0,00
2.02 . 2.01.01 . 15 . 09
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
14.800.000,00
35.053.000,00
0,00
19.020.000,00
30.480.000,00
30.500.000,00
9.510.000,00
14.990.000,00
25.500.000,00
2.02 . 2.01.01 . 19 2.02 . 2.01.01 . 19 . 03
Program pembinaan dan penerbitan industri hasil hutan Pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan
2.02 . 2.01.01 . 19 . 05 2.03 2.03 . 2.03.01 2.03 . 2.03.01 . 01
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Energi dan Sumberdaya Mineral DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
9.510.000,00
15.490.000,00
5.000.000,00
165.385.000,00
463.329.000,00
271.286.000,00
165.385.000,00
463.329.000,00
271.286.000,00
18.615.000,00
207.774.750,00
48.500.000,00
11.715.000,00
3.525.000,00
0,00
6.360.000,00
43.640.000,00
0,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
2.03 . 2.03.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.03 . 2.03.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
39.342.000,00
0,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
20.307.750,00
0,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.03 . 2.03.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2.03 . 2.03.01 . 01 . 17 2.03 . 2.03.01 . 01 . 18 2.03 . 2.03.01 . 02
0,00
15.960.000,00
0,00
540.000,00
0,00
48.500.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
25.000.000,00
0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
60.000.000,00
0,00
1.950.000,00
104.375.250,00
0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.03 . 2.03.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.03 . 2.03.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.03 . 2.03.01 . 06 2.03 . 2.03.01 . 06 . 01 2.03 . 2.03.01 . 15 2.03 . 2.03.01 . 15 . 05 2.03 . 2.03.01 . 16 2.03 . 2.03.01 . 16 . 01 2.03 . 2.03.01 . 17 2.03 . 2.03.01 . 17 . 03 2.03 . 2.03.01 . 18 2.03 . 2.03.01 . 18 . 03 2.03 . 2.03.01 . 19 2.03 . 2.03.01 . 19 . 01 2.04 2.04 . 1.17.01 2.04 . 1.17.01 . 15 2.04 . 1.17.01 . 15 . 05 2.04 . 1.17.01 . 16
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan bahan galian C
Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang erpotensi merusak lingkungan Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat
Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan
Program Pembinaan dan Pengawasan dan Pengendalian Air Bawah Tanah Optimalisasi Perijinan Air Bawah Tanah
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Minyak dan Gas Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Minyak dan Gas Pariwisata DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Program pengembangan pemasaran pariwisata Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
Program pengembangan destinasi pariwisata
2.04 . 1.17.01 . 16 . 02
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
2.04 . 1.17.01 . 16 . 06
Pengembangan daerah tujuan wisata
2.04 . 1.17.01 . 16 . 07
Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan swera pengawasan standarisasi
2.04 . 1.17.01 . 17 2.04 . 1.17.01 . 17 . 08
Program pengembangan Kemitraan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
390.000,00
62.610.000,00
0,00
1.560.000,00
41.765.250,00
0,00
3.100.000,00
15.685.000,00
0,00
3.100.000,00
15.685.000,00
0,00
50.760.000,00
38.240.000,00
0,00
50.760.000,00
38.240.000,00
0,00
53.300.000,00
19.200.000,00
0,00
53.300.000,00
19.200.000,00
0,00
6.940.000,00
30.774.000,00
222.786.000,00
6.940.000,00
30.774.000,00
222.786.000,00
15.120.000,00
32.880.000,00
0,00
15.120.000,00
32.880.000,00
0,00
15.600.000,00
14.400.000,00
0,00
15.600.000,00
14.400.000,00
0,00
66.715.000,00
489.785.000,00
68.500.000,00
66.715.000,00
489.785.000,00
68.500.000,00
44.200.000,00
272.800.000,00
0,00
44.200.000,00
272.800.000,00
0,00
22.515.000,00
208.985.000,00
68.500.000,00
3.390.000,00
28.110.000,00
68.500.000,00
1.695.000,00
48.305.000,00
0,00
17.430.000,00
132.570.000,00
0,00
0,00
8.000.000,00
0,00
0,00
8.000.000,00
0,00
2.05 2.05 . 2.05.01 2.05 . 2.05.01 . 01
Kelautan dan Perikanan DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
152.225.000,00
804.559.791,00
2.680.698.000,00
152.225.000,00
804.559.791,00
2.680.698.000,00
33.600.000,00
228.211.311,00
0,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
1.020.000,00
0,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
48.880.000,00
0,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
33.600.000,00
0,00
0,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0,00
6.000.000,00
0,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
10.844.000,00
0,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
14.171.200,00
0,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
5.009.000,00
0,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
13.800.000,00
0,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
128.487.111,00
0,00
0,00
129.039.800,00
0,00
2.05 . 2.05.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.05 . 2.05.01 . 02 . 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
0,00
2.500.000,00
0,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
17.689.800,00
0,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
108.850.000,00
0,00
0,00
2.100.000,00
0,00
0,00
2.100.000,00
0,00
15.270.000,00
16.625.500,00
0,00
15.270.000,00
16.625.500,00
0,00
13.100.000,00
151.553.680,00
965.198.000,00
2.05 . 2.05.01 . 03 2.05 . 2.05.01 . 03 . 02 2.05 . 2.05.01 . 17 2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 2.05 . 2.05.01 . 20
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
Program pengembangan budidaya perikanan
2.05 . 2.05.01 . 20 . 01
Pengembangan bibit ikan unggul
0,00
39.960.000,00
0,00
2.05 . 2.05.01 . 20 . 03
Pembinaan dan pengembangan perikanan
5.485.000,00
46.558.680,00
465.198.000,00
Rehabilitasi sarana dan prasarana budidaya perikanan
7.615.000,00
65.035.000,00
500.000.000,00
9.560.000,00
82.561.000,00
600.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 20 . 09 2.05 . 2.05.01 . 21
Program pengembangan perikanan tangkap
2.05 . 2.05.01 . 21 . 02
Pembangunan tempat pelelangan ikan
5.545.000,00
45.710.500,00
350.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 21 . 05
Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap
4.015.000,00
36.850.500,00
250.000.000,00
34.500.000,00
0,00
0,00
34.500.000,00
0,00
0,00
6.940.000,00
15.285.000,00
0,00
2.05 . 2.05.01 . 22 2.05 . 2.05.01 . 22 . 02 2.05 . 2.05.01 . 25
Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan Penyediaan Jasa Pelayanan Teknis Perikanan, TPi dan Balai Benih Ikan
Program Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan
2.05 . 2.05.01 . 25 . 02
Pemantauan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya
5.470.000,00
4.530.000,00
0,00
2.05 . 2.05.01 . 25 . 06
Pemantauan Pemasaran dan Pengelolaan Produk Perikanan dan kelautan
1.470.000,00
10.755.000,00
0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan dan Kelautan
39.255.000,00
179.183.500,00
1.115.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26 2.05 . 2.05.01 . 26 . 03
Peningkatan sarana Pelelangan Ikan
4.320.000,00
24.048.000,00
300.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 05
Pengembangan BBI
5.185.000,00
18.262.500,00
145.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 06
Peningkatan usaha perikanan tangkap
8.810.000,00
57.828.000,00
670.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 07
Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
20.940.000,00
79.045.000,00
0,00
671.590.000,00
722.247.893,00
131.682.000,00
2.06
Perdagangan
2.06 . 1.20.03 2.06 . 1.20.03 . 15 2.06 . 1.20.03 . 15 . 03 2.06 . 2.06.01 2.06 . 2.06.01 . 01
SEKRETARIAT DAERAH
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
30.480.000,00
47.940.000,00
0,00
30.480.000,00
47.940.000,00
0,00
30.480.000,00
47.940.000,00
0,00
641.110.000,00
674.307.893,00
131.682.000,00
601.200.000,00
425.057.893,00
119.161.000,00
139.200.000,00
10.310.000,00
0,00
0,00
73.650.143,00
31.100.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.06 . 2.06.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
462.000.000,00
19.767.000,00
40.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
40.000.000,00
0,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
77.980.750,00
0,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
2.500.000,00
18.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
0,00
30.061.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
2.500.000,00
0,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
7.500.000,00
0,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
30.000.000,00
0,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
160.850.000,00
0,00
2.050.000,00
185.560.000,00
12.521.000,00
0,00
12.521.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.06 . 2.06.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.050.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.000.000,00
52.000.000,00
0,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
133.560.000,00
0,00
7.920.000,00
2.080.000,00
0,00
7.920.000,00
2.080.000,00
0,00
29.260.000,00
11.795.000,00
0,00
29.260.000,00
11.795.000,00
0,00
680.000,00
49.815.000,00
0,00
680.000,00
49.815.000,00
0,00
6.850.000,00
50.839.100,00
0,00
6.850.000,00
50.839.100,00
0,00
2.740.000,00
29.705.000,00
0,00
2.740.000,00
29.705.000,00
0,00
Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
4.110.000,00
21.134.100,00
0,00
Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat
4.110.000,00
21.134.100,00
0,00
5.950.000,00
72.630.000,00
4.900.000,00
5.950.000,00
72.630.000,00
4.900.000,00
5.950.000,00
72.630.000,00
4.900.000,00
5.950.000,00
72.630.000,00
4.900.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06 2.06 . 2.06.01 . 06 . 02 2.06 . 2.06.01 . 15 2.06 . 2.06.01 . 15 . 03 2.06 . 2.06.01 . 18 2.06 . 2.06.01 . 18 . 06 2.07 2.07 . 2.06.01 2.07 . 2.06.01 . 16 2.07 . 2.06.01 . 16 . 03 2.07 . 2.06.01 . 19 2.07 . 2.06.01 . 19 . 02 2.08 2.08 . 1.14.01 2.08 . 1.14.01 . 15 2.08 . 1.14.01 . 15 . 05
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan Industri DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Program pengembangan industri kecil dan menengah Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah
Ketransmigrasian DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Program pengembangan wilayah transmigrasi Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM
JUMLAH
68.358.984.742,00
129.150.951.199,00
118.796.047.250,00
SERANG, 5 Janua
BUPATI SER
H.A.TAUFIK NU
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Peraturan Daerah Nomor
: 1 Tahun 2009
Tanggal
: 5 Januari 2009
JUMLAH
ODAL 5
6=3+4+5
31.946.350,00
305.669.704.031,00
27.989.000,00
78.057.758.000,00
37.325.000,00
77.119.889.000,00
0,00
3.285.363.303,00
0,00
217.560.000,00
0,00
175.479.612,00
0,00
57.930.000,00
0,00
109.556.000,00
0,00
133.026.000,00
0,00
229.529.691,00
0,00
494.322.000,00
0,00
1.272.220.000,00
0,00
202.500.000,00
0,00
393.240.000,00
0,00
829.103.000,00
0,00
134.943.000,00
0,00
694.160.000,00
0,00
321.486.000,00
0,00
321.486.000,00
47.060.000,00
300.000.000,00
47.060.000,00
50.000.000,00
0,00
250.000.000,00
69.665.000,00
65.255.303.277,00
96.700.000,00
3.000.000.000,00
31.400.000,00
48.451.122.000,00
0,00
5.400.000.000,00
05.800.000,00
2.889.310.000,00
5.600.000,00
120.804.000,00
30.165.000,00
1.500.000.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
616.254.000,00
0,00
669.570.000,00
0,00
2.308.243.277,00
20.600.000,00
4.735.468.500,00
49.600.000,00
1.000.000.000,00
71.000.000,00
500.000.000,00
0,00
410.855.000,00
0,00
2.700.000.000,00
0,00
124.613.500,00
0,00
1.654.582.500,00
0,00
120.000.000,00
0,00
1.534.582.500,00
0,00
304.400.000,00
0,00
228.000.000,00
0,00
76.400.000,00
0,00
434.182.420,00
0,00
354.962.420,00
0,00
79.220.000,00
0,00
507.869.000,00
0,00
507.869.000,00
0,00
507.869.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
13.200.000,00
80.000.000,00
13.200.000,00
80.000.000,00
13.200.000,00
80.000.000,00
77.464.000,00
200.000.000,00
77.464.000,00
200.000.000,00
77.464.000,00
200.000.000,00
37.059.900,00
88.339.300.989,00
85.222.400,00
22.657.300.989,00
95.125.000,00
2.989.727.289,00
0,00
886.771.500,00
0,00
352.199.800,00
0,00
10.000.000,00
0,00
235.000.000,00
49.000.000,00
126.900.000,00
0,00
80.600.000,00
0,00
180.200.000,00
0,00
40.050.989,00
41.125.000,00
471.125.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
177.600.000,00
0,00
424.280.000,00
01.625.000,00
1.275.775.000,00
57.000.000,00
600.000.000,00
44.625.000,00
44.625.000,00
0,00
120.000.000,00
0,00
459.100.000,00
0,00
52.050.000,00
0,00
155.794.000,00
0,00
155.794.000,00
0,00
46.200.000,00
0,00
46.200.000,00
0,00
3.550.890.000,00
0,00
3.500.000.000,00
0,00
50.890.000,00
52.250.000,00
7.870.010.000,00
52.250.000,00
3.252.250.000,00
0,00
56.612.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
66.000.000,00
0,00
27.940.000,00
0,00
508.570.000,00
0,00
3.000.000.000,00
0,00
37.250.000,00
00.000.000,00
871.388.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
179.000.000,00
0,00
21.000.000,00
0,00
1.999.513.000,00
0,00
800.000.000,00
0,00
1.143.588.000,00
0,00
55.925.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
140.002.300,00
0,00
50.000.000,00
0,00
28.652.300,00
0,00
20.378.000,00
0,00
40.972.000,00
0,00
30.277.800,00
0,00
30.277.800,00
36.222.400,00
4.266.222.400,00
08.422.400,00
2.508.422.400,00
27.800.000,00
1.627.800.000,00
0,00
130.000.000,00
0,00
19.722.200,00
0,00
19.722.200,00
0,00
38.246.000,00
0,00
38.246.000,00
0,00
14.921.000,00
0,00
14.921.000,00
51.487.500,00
65.507.000.000,00
70.700.000,00
9.682.980.000,00
0,00
170.000.000,00
0,00
1.377.000.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
504.080.000,00
0,00
514.000.000,00
0,00
721.000.000,00
0,00
675.200.000,00
0,00
110.000.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
96.000.000,00
00.000.000,00
600.000.000,00
45.700.000,00
595.700.000,00
25.000.000,00
90.000.000,00
0,00
3.350.000.000,00
0,00
500.000.000,00
60.000.000,00
160.000.000,00
81.000.000,00
81.000.000,00
79.000.000,00
79.000.000,00
0,00
460.000.000,00
0,00
225.000.000,00
0,00
235.000.000,00
0,00
500.000.000,00
0,00
500.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
23.370.000.000,00
0,00
23.370.000.000,00
20.787.500,00
28.520.787.500,00
00.000.000,00
1.000.000.000,00
20.787.500,00
5.520.787.500,00
0,00
18.850.000.000,00
00.000.000,00
2.400.000.000,00
0,00
750.000.000,00
00.000.000,00
2.738.232.500,00
0,00
1.000.000.000,00
0,00
402.000.000,00
0,00
331.232.500,00
0,00
60.000.000,00
0,00
425.000.000,00
00.000.000,00
520.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
350.000,00
75.000.000,00
350.000,00
75.000.000,00
350.000,00
75.000.000,00
94.063.000,00
46.261.343.500,00
02.536.000,00
35.402.043.500,00
12.500.000,00
1.421.871.865,00
0,00
76.260.000,00
0,00
102.300.000,00
0,00
114.000.000,00
0,00
224.625.000,00
0,00
166.976.865,00
0,00
65.000.000,00
0,00
14.000.000,00
12.500.000,00
367.160.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
88.850.000,00
0,00
198.200.000,00
18.400.000,00
1.713.036.635,00
08.000.000,00
211.675.000,00
24.900.000,00
24.900.000,00
0,00
96.445.000,00
85.500.000,00
254.070.000,00
0,00
1.017.571.635,00
0,00
108.375.000,00
0,00
25.085.000,00
0,00
25.085.000,00
0,00
49.400.000,00
0,00
49.400.000,00
34.650.000,00
19.107.100.000,00
0,00
1.700.000.000,00
0,00
100.000.000,00
47.460.000,00
16.107.100.000,00
0,00
500.000.000,00
87.190.000,00
700.000.000,00
0,00
4.996.000.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
4.096.000.000,00
0,00
500.000.000,00
0,00
344.000.000,00
0,00
160.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
84.000.000,00
36.986.000,00
7.445.550.000,00
0,00
450.000.000,00
82.700.000,00
4.645.550.000,00
82.086.000,00
150.000.000,00
70.000.000,00
1.800.000.000,00
2.200.000,00
400.000.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
91.527.000,00
10.844.700.000,00
77.000.000,00
1.170.000.000,00
0,00
130.000.000,00
77.000.000,00
1.000.000.000,00
0,00
40.000.000,00
14.527.000,00
9.674.700.000,00
26.080.000,00
5.789.700.000,00
88.447.000,00
3.885.000.000,00
0,00
14.600.000,00
0,00
14.600.000,00
0,00
14.600.000,00
40.000.000,00
1.349.525.000,00
0,00
650.825.000,00
0,00
58.085.000,00
0,00
29.925.000,00
0,00
450.000,00
0,00
2.200.000,00
0,00
3.350.000,00
0,00
2.750.000,00
0,00
270.000,00
0,00
7.800.000,00
0,00
11.340.000,00
0,00
170.600.000,00
0,00
170.600.000,00
0,00
422.140.000,00
0,00
422.140.000,00
40.000.000,00
698.700.000,00
40.000.000,00
698.700.000,00
40.000.000,00
300.000.000,00
0,00
398.700.000,00
35.851.200,00
4.818.476.500,00
35.851.200,00
4.768.476.500,00
61.240.000,00
1.002.896.865,00
0,00
15.160.000,00
0,00
140.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
83.250.000,00
0,00
196.476.865,00
0,00
65.000.000,00
0,00
14.000.000,00
61.240.000,00
165.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
51.360.000,00
0,00
192.650.000,00
73.911.200,00
3.309.594.635,00
12.970.000,00
800.000.000,00
46.000.000,00
152.250.000,00
21.100.000,00
21.100.000,00
42.500.000,00
190.700.000,00
0,00
1.395.544.635,00
0,00
108.000.000,00
51.341.200,00
642.000.000,00
0,00
56.585.000,00
0,00
26.285.000,00
0,00
30.300.000,00
0,00
49.400.000,00
0,00
49.400.000,00
700.000,00
350.000.000,00
700.000,00
350.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
07.390.000,00
4.860.947.376,00
07.390.000,00
4.693.837.376,00
89.340.000,00
855.462.376,00
0,00
107.625.000,00
0,00
117.005.400,00
0,00
2.592.000,00
0,00
27.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
50.194.878,00
0,00
53.097.200,00
0,00
8.000.000,00
89.000.000,00
189.000.000,00
340.000,00
10.000.000,00
0,00
47.159.600,00
0,00
173.788.298,00
0,00
214.240.000,00
0,00
46.640.000,00
0,00
99.780.000,00
0,00
28.320.000,00
0,00
39.500.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
600.000,00
10.000.000,00
600.000,00
10.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
1.010.000.000,00
0,00
750.000.000,00
0,00
160.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
1.259.135.000,00
0,00
909.135.000,00
0,00
350.000.000,00
17.450.000,00
530.000.000,00
350.000,00
100.000.000,00
15.700.000,00
100.000.000,00
350.000,00
80.000.000,00
350.000,00
100.000.000,00
700.000,00
150.000.000,00
0,00
225.000.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
145.410.000,00
0,00
145.410.000,00
0,00
145.410.000,00
0,00
21.700.000,00
0,00
21.700.000,00
0,00
21.700.000,00
78.224.000,00
14.034.272.422,00
78.224.000,00
14.034.272.422,00
50.050.000,00
9.302.100.000,00
0,00
46.320.000,00
5.000.000,00
8.782.400.000,00
0,00
33.600.000,00
0,00
50.920.000,00
0,00
98.300.000,00
0,00
25.730.000,00
45.050.000,00
68.710.000,00
0,00
9.960.000,00
0,00
51.880.000,00
0,00
134.280.000,00
40.000.000,00
711.926.000,00
00.000.000,00
102.490.000,00
40.000.000,00
209.090.000,00
0,00
363.866.000,00
0,00
36.480.000,00
0,00
85.600.000,00
0,00
85.600.000,00
14.000.000,00
161.820.000,00
14.000.000,00
161.820.000,00
0,00
270.856.622,00
0,00
270.856.622,00
0,00
786.528.800,00
0,00
722.720.000,00
0,00
33.268.800,00
0,00
30.540.000,00
0,00
400.412.000,00
0,00
228.300.000,00
0,00
24.220.000,00
0,00
147.892.000,00
21.674.000,00
1.149.334.000,00
97.100.000,00
500.000.000,00
24.574.000,00
649.334.000,00
52.500.000,00
602.880.000,00
86.500.000,00
89.290.000,00
91.000.000,00
93.290.000,00
92.400.000,00
94.690.000,00
47.600.000,00
49.320.000,00
35.000.000,00
137.290.000,00
0,00
139.000.000,00
0,00
12.570.000,00
0,00
12.570.000,00
0,00
109.220.000,00
0,00
109.220.000,00
0,00
88.600.000,00
0,00
88.600.000,00
0,00
328.645.000,00
0,00
328.645.000,00
0,00
23.780.000,00
0,00
23.780.000,00
36.000.000,00
5.291.900.936,00
29.000.000,00
3.375.080.000,00
29.000.000,00
3.100.080.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
159.400.000,00
29.000.000,00
150.000.000,00
0,00
2.103.600.000,00
0,00
487.080.000,00
0,00
275.000.000,00
0,00
275.000.000,00
27.000.000,00
1.417.820.936,00
0,00
472.222.026,00
0,00
56.090.000,00
0,00
118.800.000,00
0,00
106.403.500,00
0,00
2.500.000,00
0,00
23.053.240,00
0,00
17.913.650,00
0,00
1.012.500,00
0,00
3.360.000,00
0,00
45.780.000,00
0,00
97.309.136,00
0,00
128.095.310,00
0,00
26.065.310,00
0,00
99.090.000,00
0,00
2.940.000,00
0,00
17.525.000,00
0,00
17.525.000,00
0,00
66.421.600,00
0,00
66.421.600,00
0,00
388.437.000,00
0,00
56.142.000,00
0,00
180.000.000,00
0,00
68.620.000,00
0,00
18.730.000,00
0,00
64.945.000,00
21.000.000,00
150.000.000,00
21.000.000,00
61.397.500,00
0,00
88.602.500,00
0,00
95.120.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
45.120.000,00
6.000.000,00
100.000.000,00
6.000.000,00
100.000.000,00
80.000.000,00
499.000.000,00
80.000.000,00
499.000.000,00
80.000.000,00
499.000.000,00
37.500.000,00
2.570.280.956,00
37.500.000,00
2.415.650.956,00
0,00
1.565.866.000,00
0,00
17.497.000,00
0,00
57.040.000,00
0,00
95.156.000,00
0,00
193.276.250,00
0,00
966.346.750,00
0,00
8.915.000,00
0,00
63.380.000,00
0,00
164.255.000,00
0,00
308.994.956,00
0,00
49.810.000,00
0,00
227.668.000,00
0,00
15.500.000,00
0,00
16.016.956,00
0,00
19.147.000,00
0,00
19.147.000,00
37.500.000,00
521.643.000,00
0,00
36.960.000,00
37.500.000,00
80.430.000,00
0,00
177.540.000,00
0,00
50.835.000,00
0,00
78.212.000,00
0,00
97.666.000,00
0,00
151.630.000,00
0,00
151.630.000,00
0,00
148.830.000,00
0,00
2.800.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
2.500.000,00
368.757.800,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
2.500.000,00
293.757.800,00
2.500.000,00
293.757.800,00
2.500.000,00
135.312.800,00
0,00
86.720.000,00
0,00
71.725.000,00
33.784.500,00
1.119.023.594,00
33.784.500,00
1.063.243.594,00
9.534.500,00
394.273.594,00
0,00
80.261.090,00
0,00
30.800.004,00
7.500.000,00
22.828.000,00
0,00
44.700.000,00
0,00
8.300.000,00
2.034.500,00
5.034.500,00
0,00
21.900.000,00
0,00
180.450.000,00
24.250.000,00
329.490.000,00
24.250.000,00
33.380.000,00
0,00
237.360.000,00
0,00
58.750.000,00
0,00
6.710.000,00
0,00
2.120.000,00
0,00
2.720.000,00
0,00
1.870.000,00
0,00
87.460.000,00
0,00
30.240.000,00
0,00
15.470.000,00
0,00
27.220.000,00
0,00
14.530.000,00
0,00
7.220.000,00
0,00
7.220.000,00
0,00
82.250.000,00
0,00
25.760.000,00
0,00
56.490.000,00
0,00
155.840.000,00
0,00
89.075.000,00
0,00
66.765.000,00
0,00
55.780.000,00
0,00
55.780.000,00
0,00
55.780.000,00
57.560.000,00
1.654.685.818,00
57.560.000,00
1.154.685.818,00
7.000.000,00
335.825.818,00
0,00
18.240.000,00
0,00
94.800.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
25.200.018,00
0,00
9.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
16.085.800,00
0,00
7.500.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
0,00
7.200.000,00
0,00
22.800.000,00
0,00
98.000.000,00
0,00
164.640.000,00
0,00
27.940.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
121.700.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
201.200.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
26.200.000,00
0,00
127.250.000,00
0,00
127.250.000,00
0,00
44.220.000,00
0,00
44.220.000,00
30.000.000,00
80.000.000,00
30.000.000,00
80.000.000,00
20.560.000,00
105.000.000,00
20.560.000,00
55.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
61.550.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
46.550.000,00
0,00
500.000.000,00
0,00
500.000.000,00
0,00
500.000.000,00
52.800.500,00
1.582.959.560,00
52.800.500,00
1.582.959.560,00
22.800.500,00
518.098.560,00
0,00
22.233.060,00
0,00
42.000.000,00
0,00
90.220.000,00
0,00
60.000,00
0,00
10.170.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
57.355.000,00
0,00
74.225.000,00
0,00
6.035.000,00
19.500.000,00
19.500.000,00
1.800.500,00
1.800.500,00
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
14.000.000,00
0,00
172.000.000,00
30.000.000,00
44.400.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
9.600.000,00
0,00
4.800.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
14.466.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
9.466.000,00
0,00
210.000.000,00
0,00
210.000.000,00
0,00
290.000.000,00
0,00
37.500.000,00
0,00
252.500.000,00
0,00
499.995.000,00
0,00
356.756.000,00
0,00
51.599.500,00
0,00
43.239.000,00
0,00
48.400.500,00
23.682.000,00
635.031.250,00
23.682.000,00
635.031.250,00
11.161.000,00
367.100.250,00
0,00
42.410.000,00
0,00
28.650.000,00
0,00
4.701.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
35.070.250,00
0,00
2.500.000,00
11.161.000,00
11.161.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
162.608.000,00
12.521.000,00
107.931.000,00
12.521.000,00
13.571.000,00
0,00
94.360.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
45.000.000,00
28.000.000,00
1.175.225.715,00
28.000.000,00
775.375.715,00
0,00
232.755.715,00
0,00
37.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
9.755.715,00
0,00
4.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
154.620.000,00
0,00
148.620.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
130.000.000,00
0,00
130.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
28.000.000,00
170.000.000,00
28.000.000,00
170.000.000,00
0,00
399.850.000,00
0,00
399.850.000,00
0,00
399.850.000,00
00.000.000,00
687.711.000,00
00.000.000,00
554.111.000,00
0,00
254.111.000,00
0,00
254.111.000,00
00.000.000,00
300.000.000,00
00.000.000,00
300.000.000,00
0,00
133.600.000,00
0,00
133.600.000,00
0,00
133.600.000,00
0,00
3.808.071.600,00
0,00
1.780.606.600,00
0,00
411.954.600,00
0,00
193.275.000,00
0,00
72.000.000,00
0,00
2.150.000,00
0,00
13.050.000,00
0,00
16.689.600,00
0,00
17.750.000,00
0,00
1.330.000,00
0,00
39.000.000,00
0,00
56.710.000,00
0,00
339.680.000,00
0,00
339.680.000,00
0,00
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
0,00
175.992.500,00
0,00
175.992.500,00
0,00
521.950.000,00
0,00
521.950.000,00
0,00
215.629.500,00
0,00
215.629.500,00
0,00
114.200.000,00
0,00
114.200.000,00
0,00
2.027.465.000,00
0,00
277.025.000,00
0,00
4.575.000,00
0,00
272.450.000,00
0,00
1.642.176.500,00
0,00
1.642.176.500,00
0,00
108.263.500,00
0,00
108.263.500,00
98.183.250,00
43.308.496.105,00
0,00
27.794.000,00
0,00
27.794.000,00
0,00
27.794.000,00
22.650.000,00
17.890.799.178,00
11.200.000,00
5.904.392.398,00
0,00
323.950.000,00
0,00
1.189.998.000,00
0,00
995.485.000,00
0,00
36.650.000,00
0,00
408.484.998,00
0,00
177.110.000,00
0,00
202.376.000,00
0,00
96.290.000,00
11.200.000,00
13.208.400,00
0,00
1.707.395.000,00
0,00
753.445.000,00
40.400.000,00
7.286.524.750,00
50.000.000,00
4.499.999.000,00
60.000.000,00
364.277.000,00
84.400.000,00
88.420.000,00
56.000.000,00
70.320.000,00
40.000.000,00
245.820.000,00
0,00
128.648.750,00
0,00
231.520.000,00
0,00
1.073.750.000,00
0,00
235.820.000,00
50.000.000,00
347.950.000,00
0,00
266.690.000,00
0,00
120.260.000,00
0,00
146.430.000,00
0,00
37.500.000,00
0,00
37.500.000,00
0,00
34.166.000,00
0,00
34.166.000,00
0,00
2.243.750.000,00
0,00
1.255.830.000,00
0,00
697.920.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
240.000.000,00
0,00
58.535.500,00
0,00
58.535.500,00
1.050.000,00
752.480.530,00
700.000,00
415.550.500,00
0,00
33.227.650,00
350.000,00
91.690.500,00
0,00
151.792.000,00
0,00
60.219.880,00
10.000.000,00
791.030.000,00
0,00
308.687.500,00
0,00
375.000.000,00
10.000.000,00
107.342.500,00
0,00
58.000.000,00
0,00
58.000.000,00
60.000.000,00
457.730.000,00
0,00
149.980.000,00
60.000.000,00
307.750.000,00
42.651.250,00
8.500.000.000,00
42.651.250,00
2.011.568.560,00
0,00
15.958.500,00
0,00
228.000.000,00
0,00
39.120.000,00
0,00
56.210.000,00
0,00
171.345.000,00
0,00
434.200.000,00
0,00
67.797.500,00
0,00
50.000.000,00
0,00
53.287.740,00
0,00
25.706.000,00
0,00
8.409.570,00
30.000.000,00
304.815.000,00
1.651.250,00
3.811.250,00
11.000.000,00
11.000.000,00
0,00
99.348.000,00
0,00
442.560.000,00
0,00
377.480.000,00
0,00
231.030.000,00
0,00
146.450.000,00
0,00
309.175.000,00
0,00
293.525.000,00
0,00
15.650.000,00
0,00
57.200.650,00
0,00
38.202.510,00
0,00
9.499.070,00
0,00
9.499.070,00
0,00
5.744.575.790,00
0,00
1.205.104.400,00
0,00
24.431.450,00
0,00
2.162.444.960,00
0,00
201.814.500,00
0,00
378.377.580,00
0,00
682.230.000,00
0,00
987.892.900,00
0,00
102.280.000,00
72.300.000,00
6.505.718.479,00
2.300.000,00
1.162.580.000,00
0,00
23.110.000,00
0,00
216.000.000,00
0,00
48.000.000,00
0,00
45.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
17.970.000,00
2.300.000,00
12.500.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
300.000.000,00
70.000.000,00
560.000.000,00
60.000.000,00
160.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
68.832.500,00
0,00
42.015.000,00
0,00
11.710.000,00
0,00
10.770.000,00
0,00
4.337.500,00
0,00
4.714.305.979,00
0,00
87.500.000,00
0,00
268.500.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
268.150.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
355.073.500,00
0,00
131.272.500,00
0,00
117.550.000,00
0,00
285.700.000,00
0,00
269.385.000,00
0,00
323.105.000,00
0,00
676.895.000,00
0,00
1.333.924.979,00
0,00
210.000.000,00
0,00
275.000.000,00
0,00
32.250.000,00
76.520.000,00
2.176.335.637,00
26.740.000,00
174.407.750,00
0,00
17.550.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
1.140.000,00
0,00
11.000.000,00
0,00
38.146.200,00
0,00
18.806.550,00
23.740.000,00
27.565.000,00
3.000.000,00
5.592.000,00
0,00
14.608.000,00
49.780.000,00
292.490.000,00
11.000.000,00
11.000.000,00
34.700.000,00
34.700.000,00
4.080.000,00
4.080.000,00
0,00
43.390.000,00
0,00
182.420.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
4.250.000,00
0,00
650.000,00
0,00
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
0,00
1.445.462.887,00
0,00
992.839.137,00
0,00
53.163.000,00
0,00
114.279.500,00
0,00
30.756.000,00
0,00
49.090.000,00
0,00
87.944.000,00
0,00
79.040.000,00
0,00
38.351.250,00
0,00
222.739.500,00
0,00
148.489.500,00
0,00
74.250.000,00
0,00
28.735.500,00
0,00
28.735.500,00
7.000.000,00
2.680.252.111,00
7.000.000,00
398.755.136,00
0,00
22.794.000,00
0,00
84.600.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
2.370.000,00
0,00
9.953.000,00
0,00
73.609.236,00
0,00
59.352.900,00
7.000.000,00
16.498.000,00
0,00
10.050.000,00
0,00
27.048.000,00
0,00
88.980.000,00
0,00
187.626.100,00
0,00
90.601.100,00
0,00
74.820.000,00
0,00
17.995.000,00
0,00
4.210.000,00
0,00
46.029.650,00
0,00
46.029.650,00
0,00
18.712.150,00
0,00
18.712.150,00
0,00
416.661.100,00
0,00
416.661.100,00
0,00
12.660.000,00
0,00
7.660.000,00
0,00
1.920.000,00
0,00
3.080.000,00
0,00
663.338.900,00
0,00
663.338.900,00
0,00
936.469.075,00
0,00
82.205.000,00
0,00
235.521.675,00
0,00
99.269.800,00
0,00
200.020.000,00
0,00
121.248.900,00
0,00
56.100.000,00
0,00
79.456.800,00
0,00
31.376.700,00
0,00
31.270.200,00
18.062.000,00
4.874.543.200,00
34.724.000,00
2.564.457.700,00
0,00
459.900.000,00
1.000.000,00
207.900.500,00
0,00
211.860.000,00
4.000.000,00
308.314.000,00
370.000,00
181.601.000,00
0,00
95.778.200,00
22.174.000,00
31.324.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
4.680.000,00
53.820.000,00
0,00
476.460.000,00
0,00
535.000.000,00
83.338.000,00
2.251.328.500,00
72.731.000,00
557.886.000,00
46.829.500,00
460.494.500,00
69.493.000,00
179.468.000,00
17.161.500,00
101.835.500,00
0,00
740.501.500,00
0,00
133.545.000,00
77.123.000,00
77.598.000,00
0,00
58.757.000,00
0,00
58.757.000,00
59.000.000,00
400.000.000,00
59.000.000,00
315.230.000,00
0,00
21.480.000,00
0,00
10.800.000,00
0,00
45.740.000,00
0,00
7.200.000,00
0,00
55.760.000,00
0,00
2.400.000,00
59.000.000,00
61.150.000,00
0,00
28.600.000,00
0,00
82.100.000,00
0,00
31.040.000,00
0,00
31.040.000,00
0,00
53.730.000,00
0,00
53.730.000,00
0,00
253.053.500,00
0,00
253.053.500,00
0,00
71.035.000,00
0,00
94.843.500,00
0,00
87.175.000,00
63.600.000,00
2.649.048.250,00
63.600.000,00
2.649.048.250,00
0,00
232.303.450,00
0,00
44.400.000,00
0,00
4.800.000,00
0,00
59.100.000,00
0,00
6.103.450,00
0,00
4.800.000,00
0,00
31.500.000,00
0,00
21.600.000,00
0,00
60.000.000,00
30.000.000,00
1.290.555.000,00
54.000.000,00
1.168.395.000,00
39.000.000,00
39.000.000,00
0,00
3.000.000,00
37.000.000,00
37.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
31.360.000,00
0,00
1.800.000,00
0,00
3.040.000,00
0,00
3.040.000,00
33.600.000,00
808.620.000,00
0,00
42.914.000,00
33.600.000,00
673.620.000,00
0,00
92.086.000,00
0,00
56.959.800,00
0,00
56.959.800,00
0,00
257.570.000,00
0,00
257.570.000,00
25.809.000,00
771.907.000,00
25.809.000,00
653.184.000,00
21.000.000,00
119.765.000,00
21.000.000,00
104.765.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
426.357.000,00
0,00
240.000.000,00
0,00
171.357.000,00
0,00
15.000.000,00
4.809.000,00
107.062.000,00
1.509.000,00
98.507.000,00
3.300.000,00
8.555.000,00
0,00
118.723.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
83.723.000,00
0,00
83.723.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
9.000.000,00
620.087.910,00
0,00
32.800.000,00
0,00
32.800.000,00
0,00
32.800.000,00
9.000.000,00
587.287.910,00
9.000.000,00
373.146.050,00
0,00
18.000.000,00
0,00
48.000.000,00
0,00
17.100.000,00
0,00
20.400.000,00
0,00
18.979.050,00
0,00
33.767.000,00
0,00
5.000.000,00
9.000.000,00
15.732.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
4.176.000,00
0,00
163.992.000,00
0,00
23.000.000,00
0,00
103.288.890,00
0,00
20.668.890,00
0,00
51.420.000,00
0,00
11.200.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
17.821.720,00
0,00
9.764.870,00
0,00
3.667.850,00
0,00
4.389.000,00
0,00
36.032.800,00
0,00
16.322.800,00
0,00
19.710.000,00
0,00
16.130.000,00
0,00
16.130.000,00
0,00
40.868.450,00
0,00
12.115.500,00
0,00
28.752.950,00
42.950.000,00
1.554.892.750,00
42.950.000,00
1.554.892.750,00
42.950.000,00
114.496.250,00
0,00
71.546.250,00
42.950.000,00
42.950.000,00
0,00
1.440.396.500,00
0,00
118.550.000,00
0,00
1.321.846.500,00
64.100.900,00
10.636.279.160,00
76.534.900,00
3.606.794.876,00
76.534.900,00
3.606.794.876,00
40.000.000,00
438.582.876,00
0,00
42.675.000,00
0,00
141.000.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
38.400.000,00
0,00
31.007.876,00
0,00
52.000.000,00
0,00
5.000.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
36.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
146.300.000,00
0,00
28.000.000,00
0,00
113.300.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
5.360.000,00
0,00
2.160.000,00
0,00
3.200.000,00
70.000.000,00
920.000.000,00
70.000.000,00
920.000.000,00
0,00
35.469.000,00
0,00
35.469.000,00
350.000,00
64.531.000,00
0,00
50.000.000,00
350.000,00
14.531.000,00
82.300.000,00
1.177.302.000,00
0,00
55.000.000,00
82.300.000,00
920.000.000,00
0,00
107.602.000,00
0,00
94.700.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
53.884.900,00
706.750.000,00
41.884.900,00
172.500.000,00
0,00
65.000.000,00
12.000.000,00
459.250.000,00
0,00
10.000.000,00
30.000.000,00
57.500.000,00
30.000.000,00
57.500.000,00
30.500.000,00
200.312.500,00
30.500.000,00
200.312.500,00
0,00
120.312.500,00
0,00
70.459.500,00
0,00
49.853.000,00
30.500.000,00
80.000.000,00
25.500.000,00
50.000.000,00
5.000.000,00
30.000.000,00
71.286.000,00
900.000.000,00
71.286.000,00
900.000.000,00
48.500.000,00
274.889.750,00
0,00
15.240.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
39.342.000,00
0,00
20.307.750,00
0,00
15.960.000,00
48.500.000,00
49.040.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
106.325.250,00
0,00
63.000.000,00
0,00
43.325.250,00
0,00
18.785.000,00
0,00
18.785.000,00
0,00
89.000.000,00
0,00
89.000.000,00
0,00
72.500.000,00
0,00
72.500.000,00
22.786.000,00
260.500.000,00
22.786.000,00
260.500.000,00
0,00
48.000.000,00
0,00
48.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
68.500.000,00
625.000.000,00
68.500.000,00
625.000.000,00
0,00
317.000.000,00
0,00
317.000.000,00
68.500.000,00
300.000.000,00
68.500.000,00
100.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
80.698.000,00
3.637.482.791,00
80.698.000,00
3.637.482.791,00
0,00
261.811.311,00
0,00
1.020.000,00
0,00
48.880.000,00
0,00
33.600.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
10.844.000,00
0,00
14.171.200,00
0,00
5.009.000,00
0,00
13.800.000,00
0,00
128.487.111,00
0,00
129.039.800,00
0,00
2.500.000,00
0,00
17.689.800,00
0,00
108.850.000,00
0,00
2.100.000,00
0,00
2.100.000,00
0,00
31.895.500,00
0,00
31.895.500,00
65.198.000,00
1.129.851.680,00
0,00
39.960.000,00
65.198.000,00
517.241.680,00
00.000.000,00
572.650.000,00
00.000.000,00
692.121.000,00
50.000.000,00
401.255.500,00
50.000.000,00
290.865.500,00
0,00
34.500.000,00
0,00
34.500.000,00
0,00
22.225.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
12.225.000,00
15.500.000,00
1.333.938.500,00
00.000.000,00
328.368.000,00
45.000.000,00
168.447.500,00
70.500.000,00
737.138.000,00
0,00
99.985.000,00
31.682.000,00
1.525.519.893,00
0,00
78.420.000,00
0,00
78.420.000,00
0,00
78.420.000,00
31.682.000,00
1.447.099.893,00
19.161.000,00
1.145.418.893,00
0,00
149.510.000,00
31.100.000,00
104.750.143,00
40.000.000,00
521.767.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
77.980.750,00
18.000.000,00
20.500.000,00
30.061.000,00
30.061.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
160.850.000,00
12.521.000,00
200.131.000,00
12.521.000,00
13.571.000,00
0,00
53.000.000,00
0,00
133.560.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
41.055.000,00
0,00
41.055.000,00
0,00
50.495.000,00
0,00
50.495.000,00
0,00
57.689.100,00
0,00
57.689.100,00
0,00
32.445.000,00
0,00
32.445.000,00
0,00
25.244.100,00
0,00
25.244.100,00
4.900.000,00
83.480.000,00
4.900.000,00
83.480.000,00
4.900.000,00
83.480.000,00
4.900.000,00
83.480.000,00
96.047.250,00
316.305.983.191,00
SERANG, 5 Januari 2009 BUPATI SERANG
H.A.TAUFIK NURIMAN
Halaman 37