Lampiran IV
Peraturan Daerah Nomor
:
09 TAHUN 2012
Tanggal
:
13 Desember 2012
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1 1.01 1.01 . 1.01.01 1.01 . 1.01.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH 6=3+4+5
Urusan Wajib
31.520.568.000,00
269.860.964.552,23
163.098.431.293,00
464.479.963.845,23
Pendidikan
8.527.670.000,00
71.590.701.460,00
1.847.970.076,00
81.966.341.536,00
8.527.670.000,00
71.590.701.460,00
1.847.970.076,00
81.966.341.536,00
664.220.000,00
1.850.259.500,00
0,00
2.514.479.500,00 1.200.000.000,00
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
481.800.000,00
718.200.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD BPKB)
123.120.000,00
255.700.000,00
0,00
378.820.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Politeknik Gorontalo
59.300.000,00
876.359.500,00
0,00
935.659.500,00
0,00
605.000.000,00
1.796.325.000,00
2.401.325.000,00 1.595.275.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01 . 1.01.01 . 02 . 01
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
0,00
416.000.000,00
1.179.275.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD BPKB)
0,00
117.000.000,00
152.250.000,00
269.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03
Peningkatan Sarana dan Prasarana Politeknik Gorontalo
0,00
72.000.000,00
464.800.000,00
536.800.000,00
4.800.000,00
278.700.000,00
0,00
283.500.000,00
4.800.000,00
219.000.000,00
0,00
223.800.000,00
0,00
59.700.000,00
0,00
59.700.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
1.080.000,00
318.390.000,00
0,00
319.470.000,00
1.080.000,00
46.880.000,00
0,00
47.960.000,00
0,00
271.510.000,00
0,00
271.510.000,00
977.690.000,00
1.955.707.100,00
15.000.000,00
2.948.397.100,00
1.01 . 1.01.01 . 05 1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 1.01 . 1.01.01 . 06 1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 1.01 . 1.01.01 . 15
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi) pada UPTD - BPKP
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Anggaran, Penatausahaan dan Laporan Keuangan SKPD
Pendidikan Anak Usia Dini
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69
Pendampingan Program PAUD
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70
Publikasi dan Sosialisasi HAN
1.01 . 1.01.01 . 17
Program Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah
1.01 . 1.01.01 . 17 . 72
Penyediaan Sarana Belajar SMA/MA dan SMK
0,00
659.930.000,00
15.000.000,00
674.930.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73
Olimpiade Sains
53.400.000,00
91.170.000,00
0,00
144.570.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74
Lomba Cerdas Cermat UUD 1945
13.100.000,00
65.700.000,00
0,00
78.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 75
Beasiswa Tamatan SLTP Berprestasi ke Jenjang SLTA
0,00
449.125.200,00
0,00
449.125.200,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 77
Olimpiade Sains Terapan SMK
46.950.000,00
87.650.000,00
0,00
134.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 80
Lomba Kompetensi Siswa SMK
77.000.000,00
192.546.900,00
0,00
269.546.900,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 1
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.01 . 1.01.01 . 17 . 86
Olimpiade olahraga SMA/SMK
52.600.000,00
219.320.000,00
0,00
271.920.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 87
Festival seni SMA/SMK
57.240.000,00
185.565.000,00
0,00
242.805.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 89
Insentif Guru Produktif
677.400.000,00
4.700.000,00
0,00
682.100.000,00
Program Pendidikan Non Formal
0,00
901.085.000,00
0,00
901.085.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21
Pengembangan Pendidikan Life Skill
0,00
440.000.000,00
0,00
440.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 23
Penuntasan Buta Aksara
0,00
461.085.000,00
0,00
461.085.000,00
3.877.550.000,00
3.202.950.000,00
0,00
7.080.500.000,00
103.350.000,00
139.100.000,00
0,00
242.450.000,00
0,00
2.874.800.000,00
0,00
2.874.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18
1.01 . 1.01.01 . 20
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02
Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1.01 . 1.01.01 . 20 . 07
Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10
Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16
Penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan(KTSP)
1.01 . 1.01.01 . 22
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01
Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02
Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan Di Bidang Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 24 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 1.01 . 1.01.01 . 26
Program Kepengawasan Pendidikan Peningkatan Kapasitas Kepengawasan Program Pendidikan
Program Pendidikan Tinggi
3.764.200.000,00
98.255.000,00
0,00
3.862.455.000,00
10.000.000,00
90.795.000,00
0,00
100.795.000,00
137.900.000,00
412.100.000,00
0,00
550.000.000,00
123.700.000,00
226.300.000,00
0,00
350.000.000,00
14.200.000,00
185.800.000,00
0,00
200.000.000,00
3.600.000,00
103.552.500,00
0,00
107.152.500,00
3.600.000,00
103.552.500,00
0,00
107.152.500,00 4.260.487.500,00
0,00
4.260.487.500,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 26 . 06
Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan dan Kerjasama Stakeholder Pendidikan
0,00
139.500.000,00
0,00
139.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 26 . 07
Bantuan Studi dan Akhir Studi
0,00
2.100.800.000,00
0,00
2.100.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 26 . 09
Bantuan Pendidikan Mahasiswa Berprestasi Tamatan SLTA
0,00
1.644.300.000,00
0,00
1.644.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 26 . 14
Beasiswa Pendidikan Kegiatan Kerjasama dan Perguruan Tinggi
0,00
375.887.500,00
0,00
375.887.500,00
156.450.000,00
444.945.000,00
0,00
601.395.000,00
1.01 . 1.01.01 . 28
Peningkatan Mutu PTK - PAUDNI (UPTD BPKB)
1.01 . 1.01.01 . 28 . 01
Bimbingan Teknis Administrasi dan Kelembagaan
0,00
71.575.000,00
0,00
71.575.000,00
1.01 . 1.01.01 . 28 . 07
Pendidikan dan Latihan Tutor PAUD
13.920.000,00
33.352.500,00
0,00
47.272.500,00
1.01 . 1.01.01 . 28 . 08
Pendidikan dan Latihan Pengelola PAUD
13.920.000,00
33.352.500,00
0,00
47.272.500,00
1.01 . 1.01.01 . 28 . 13
Pembinaan PAUD Terintegrasi Posyandu
38.720.000,00
49.980.000,00
0,00
88.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 28 . 20
Publikasi dan Sosialisasi Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi Tingkat Provinsi
59.200.000,00
173.175.000,00
0,00
232.375.000,00
1.01 . 1.01.01 . 28 . 22
Uji Kompetensi Instruktur Tata Busana Tingkat Terampil
19.770.000,00
25.230.000,00
0,00
45.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 28 . 24
Pembinaan Keaksaraan Usaha Mandiri di Kawasan Pesisir Bagi Perempuan Warga Nelayan
10.920.000,00
58.280.000,00
0,00
69.200.000,00
0,00
262.680.000,00
0,00
262.680.000,00
0,00
262.680.000,00
0,00
262.680.000,00
32.000.000,00
108.100.000,00
0,00
140.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 36 1.01 . 1.01.01 . 36 . 01 1.01 . 1.01.01 . 38
Program Pengelolaan Ujian Nasional dan Diklat Mata Pelajaran Ujian Nasional Penyediaan Ujian Nasional
Program PNF (UPTD BPKB)
1.01 . 1.01.01 . 38 . 20
Model Kelompok Melalui Pembesaran Otili di Kawasan Pesisir Danau Limboto
12.800.000,00
60.400.000,00
0,00
73.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 38 . 23
Model Pembelajaran PAUD Wilayah Pesisir
19.200.000,00
47.700.000,00
0,00
66.900.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 2
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
12.480.000,00
32.795.000,00
0,00
45.275.000,00
12.480.000,00
32.795.000,00
0,00
45.275.000,00
0,00
51.062.850.000,00
0,00
51.062.850.000,00
1 1.01 . 1.01.01 . 41 1.01 . 1.01.01 . 41 . 02 1.01 . 1.01.01 . 45
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal (UPTD BPKB) Rakor PTK-PNF
Program Pendidikan Untuk Rakyat (PRODIRA)
JUMLAH 6=3+4+5
1.01 . 1.01.01 . 45 . 11
Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SMA/MA/SMK.
0,00
46.035.600.000,00
0,00
46.035.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 45 . 13
Penyediaan Sarana RKB/LAB/Rehab SMA/SMK/MA
0,00
3.666.750.000,00
0,00
3.666.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 45 . 17
Insentif Tenaga Pendidik PAUD
0,00
1.360.500.000,00
0,00
1.360.500.000,00
1.545.600.000,00
546.838.050,00
0,00
2.092.438.050,00
1.534.350.000,00
213.250.000,00
0,00
1.747.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 46
Program Pengembangan Politeknik Gorontalo
1.01 . 1.01.01 . 46 . 02
Pengembangan Akademik
1.01 . 1.01.01 . 46 . 03
Kerjasama Kelembagaan
4.500.000,00
186.738.050,00
0,00
191.238.050,00
1.01 . 1.01.01 . 46 . 04
Rencana Bisnis Anggaran Politeknik Gorontalo
6.750.000,00
146.850.000,00
0,00
153.600.000,00
505.400.000,00
4.045.293.000,00
0,00
4.550.693.000,00
1.01 . 1.01.01 . 47
Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar
1.01 . 1.01.01 . 47 . 01
Training of Centre (TC) Siswa PK-LK Tingkat Nasional
1.01 . 1.01.01 . 47 . 02
Penyediaan Sarana Pendidikan RSBI
1.01 . 1.01.01 . 47 . 03
Penyediaan Sarana dan Prasrana Pendidikan Dasar
1.01 . 1.01.01 . 47 . 04
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD dan SMP
1.01 . 1.01.01 . 47 . 05
Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD dan SMP
1.01 . 1.01.01 . 47 . 06
Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD dan SMP
1.01 . 1.01.01 . 50
Perencanaan, Evaluasi, Pertanggungjawaban dan Dukungan Manajemen Sistem Pelayanan Pendidikan
115.500.000,00
296.630.000,00
0,00
412.130.000,00
0,00
174.200.000,00
0,00
174.200.000,00
0,00
2.159.563.000,00
0,00
2.159.563.000,00
156.000.000,00
686.315.000,00
0,00
842.315.000,00
164.600.000,00
486.735.000,00
0,00
651.335.000,00
69.300.000,00
241.850.000,00
0,00
311.150.000,00
608.900.000,00
707.025.000,00
0,00
1.315.925.000,00 615.625.000,00
1.01 . 1.01.01 . 50 . 06
Manajemen Layanan Pendidikan untuk Rakyat (Prodira)
361.200.000,00
254.425.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 50 . 08
Sistem Informasi Manajemen Pendidikan
10.560.000,00
50.040.000,00
0,00
60.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 50 . 09
Pengembangan dan Penelitian Pendidikan
100.000.000,00
5.440.000,00
0,00
105.440.000,00
1.01 . 1.01.01 . 50 . 10
Pelatihan Assesor dan Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah
1.01 . 1.01.01 . 50 . 11
Manajemen BOS Provinsi Gorontalo
1.01 . 1.01.01 . 55 1.01 . 1.01.01 . 55 . 01 1.02 1.02 . 1.02.01 1.02 . 1.02.01 . 01
19.300.000,00
89.960.000,00
0,00
109.260.000,00
117.840.000,00
307.160.000,00
0,00
425.000.000,00
Pendidikan (Lanjutan)
0,00
341.943.810,00
36.645.076,00
378.588.886,00
Kegiatan Lanjutan
0,00
341.943.810,00
36.645.076,00
378.588.886,00
1.628.400.000,00
34.797.224.523,00
1.032.302.500,00
37.457.927.023,00
1.628.400.000,00
34.797.224.523,00
1.032.302.500,00
37.457.927.023,00
138.600.000,00
1.962.556.344,00
0,00
2.101.156.344,00
Kesehatan Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
93.600.000,00
1.085.219.500,00
0,00
1.178.819.500,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD Bapelkesman)
45.000.000,00
797.835.844,00
0,00
842.835.844,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 03
Pelayanan Jasa Adminstrasi Perkantoran (UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah)
0,00
79.501.000,00
0,00
79.501.000,00
0,00
751.550.000,00
1.018.092.000,00
1.769.642.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
0,00
210.000.000,00
274.900.000,00
484.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD Bapelkesman)
0,00
530.800.000,00
113.750.000,00
644.550.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 3
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 1.02 . 1.02.01 . 05
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
10.750.000,00
629.442.000,00
640.192.000,00 144.500.000,00
0,00
144.500.000,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01
Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (UPTD Bapelkesman)
0,00
35.400.000,00
0,00
35.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03
Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
0,00
109.100.000,00
0,00
109.100.000,00
52.080.000,00
386.672.000,00
0,00
438.752.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01
Penyusunan Anggaran, Penatausahaan dan Laporan Keuangan SKPD
35.600.000,00
92.000.000,00
0,00
127.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06
Rakor Pelaksanaan Anggaran Pembangunan Kesehatan Tahun 2013
16.480.000,00
165.470.000,00
0,00
181.950.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 09
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
0,00
129.202.000,00
0,00
129.202.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
7.200.000,00
1.098.660.000,00
0,00
1.105.860.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02
Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan
3.600.000,00
1.057.335.000,00
0,00
1.060.935.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07
Peningkatan Pengawasan dan bahan Berbahaya
3.600.000,00
41.325.000,00
0,00
44.925.000,00
10.200.000,00
620.198.075,00
14.210.500,00
644.608.575,00
1.02 . 1.02.01 . 16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Jaringannya
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 1.02 . 1.02.01 . 19
0,00
415.400.000,00
0,00
415.400.000,00
10.200.000,00
103.382.075,00
14.210.500,00
127.792.575,00
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban Bencana
0,00
59.316.000,00
0,00
59.316.000,00
Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Penderita Gangguan Jiwa
0,00
42.100.000,00
0,00
42.100.000,00
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
281.600.000,00
26.302.029.479,00
0,00
26.583.629.479,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
18.000.000,00
127.250.000,00
0,00
145.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10
Pelayanan Kesehatan pada Kampung Nelayan Desa Siaga Aktif
19.200.000,00
56.835.000,00
0,00
76.035.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 13
Bimtek Pelayanan Posyandu Terintegrasi PAUD dan Bina KB kepada Kader Posyandu
6.800.000,00
108.400.000,00
0,00
115.200.000,00
237.600.000,00
26.009.544.479,00
0,00
26.247.144.479,00
31.900.000,00
903.634.500,00
0,00
935.534.500,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 15 1.02 . 1.02.01 . 20
Jaminan Kesehatan Semesta (JAMKESTA)
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02
Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin
1.02 . 1.02.01 . 20 . 08
Pelatihan Tenaga Pendidik Mulok Ilmu Gizi Berbasis Makanan Khas Daerah Gorontalo
1.02 . 1.02.01 . 20 . 11
Survey Pemantauan Status Gizi Keluarga Sadar Gizi
1.02 . 1.02.01 . 21 1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 1.02 . 1.02.01 . 22
0,00
576.259.500,00
0,00
576.259.500,00
31.000.000,00
98.025.000,00
0,00
129.025.000,00
900.000,00
229.350.000,00
0,00
230.250.000,00
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
0,00
225.850.000,00
0,00
225.850.000,00
Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
0,00
225.850.000,00
0,00
225.850.000,00
102.500.000,00
514.704.700,00
0,00
617.204.700,00
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Langsung
66.500.000,00
180.330.600,00
0,00
246.830.600,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08
Peningkatan Imunisasi
36.000.000,00
101.914.100,00
0,00
137.914.100,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13
Pencegahan Penularan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2)
0,00
121.200.000,00
0,00
121.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14
Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular
0,00
58.760.000,00
0,00
58.760.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 16
Survellance Epidemiologi dan Penanggulangan KLB
0,00
52.500.000,00
0,00
52.500.000,00
169.590.000,00
443.885.000,00
0,00
613.475.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23
Standarisasi Pelayanan Kesehatan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 4
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.02 . 1.02.01 . 23 . 07
Bimtek Pelaksanaan Program Pembangunan
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08
Pembekalan dr/drg PTT dan Pembinaan Teknis dr/drg PTT
1.02 . 1.02.01 . 23 . 12
Penyusunan Renja SKPD Bidang Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 23 . 17 1.02 . 1.02.01 . 23 . 18
Rapat Koordinasi Penyusunan Kebutuhan Tenaga PTT dr/drg/bidan PTT dan Tugsus Nakes Tahun 2014 Peningkatan Pengolahan Data dan Sistem Informasi Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 23 . 19
Bimtek Bagi Tim Penilai Angka Kredit dan KTI Jabatan Fungsional Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 23 . 20
Penilaian Kesehatan Teladan
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
89.270.000,00
0,00
89.270.000,00
960.000,00
127.750.000,00
0,00
128.710.000,00
6.800.000,00
75.725.000,00
0,00
82.525.000,00
240.000,00
32.800.000,00
0,00
33.040.000,00
118.800.000,00
33.200.000,00
0,00
152.000.000,00
8.590.000,00
39.540.000,00
0,00
48.130.000,00
34.200.000,00
45.600.000,00
0,00
79.800.000,00
40.170.000,00
652.605.000,00
0,00
692.775.000,00
1.02 . 1.02.01 . 24 . 04
Pelayanan Sunatan Masal
23.300.000,00
41.975.000,00
0,00
65.275.000,00
1.02 . 1.02.01 . 24 . 11
Pengobatan Massal
16.870.000,00
60.300.000,00
0,00
77.170.000,00
1.02 . 1.02.01 . 24 . 26
Pelayanan Rujukan Pasien Miskin Keluar Daerah
0,00
550.330.000,00
0,00
550.330.000,00
16.800.000,00
341.324.000,00
0,00
358.124.000,00
0,00
152.450.000,00
0,00
152.450.000,00
0,00
56.434.000,00
0,00
56.434.000,00
7.200.000,00
46.840.000,00
0,00
54.040.000,00
9.600.000,00
85.600.000,00
0,00
95.200.000,00
160.000,00
177.555.425,00
0,00
177.715.425,00
1.02 . 1.02.01 . 24
1.02 . 1.02.01 . 35 1.02 . 1.02.01 . 35 . 13 1.02 . 1.02.01 . 35 . 15 1.02 . 1.02.01 . 35 . 17 1.02 . 1.02.01 . 35 . 19 1.02 . 1.02.01 . 38 1.02 . 1.02.01 . 38 . 03 1.02 . 1.02.01 . 39 1.02 . 1.02.01 . 39 . 01 1.03 1.03 . 1.03.01 1.03 . 1.03.01 . 01
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Kemitraan Bidan dan Dukun Melalui Rumah Tunggu Persalinan DiKecamatan IPM Rendah Pendampingan Puskesmas/Kecamatan IPM Rendah Dalam Peningkatan Cakupan dan Penerapan Program Kesehatan Ibu Anak Orientasi Penggunaan dan Pemanfaatan Buku KIA bagi PKK, Kader dan Masyarakat Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja dan Penjaringan Anak Sekolah di Kecamatan IPM Rendah
Pembinaan Upaya Kesehatan Pelayanan Administrasi Laboratorium Kesehatan
Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Klinik Mata Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19
Rapat Kerja Terbatas
1.03 . 1.03.01 . 02 1.03 . 1.03.01 . 02 . 01 1.03 . 1.03.01 . 05 1.03 . 1.03.01 . 05 . 05 1.03 . 1.03.01 . 06 1.03 . 1.03.01 . 06 . 05 1.03 . 1.03.01 . 15
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Anggaran dan Laporan Keuangan SKPD
Pembangunan Jalan dan Jembatan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
160.000,00
177.555.425,00
0,00
177.715.425,00
777.600.000,00
271.500.000,00
0,00
1.049.100.000,00
777.600.000,00
271.500.000,00
0,00
1.049.100.000,00
3.568.900.000,00
10.781.664.000,00
119.005.614.320,00
133.356.178.320,00
3.568.900.000,00
10.781.664.000,00
119.005.614.320,00
133.356.178.320,00
414.100.000,00
1.503.910.000,00
0,00
1.918.010.000,00
414.100.000,00
1.058.840.000,00
0,00
1.472.940.000,00
0,00
445.070.000,00
0,00
445.070.000,00
0,00
255.000.000,00
555.500.000,00
810.500.000,00
0,00
255.000.000,00
555.500.000,00
810.500.000,00
346.800.000,00
515.280.000,00
0,00
862.080.000,00
346.800.000,00
515.280.000,00
0,00
862.080.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
879.200.000,00
29.350.990.000,00
30.230.190.000,00 Halaman 5
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.03 . 1.03.01 . 15 . 09
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
812.300.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 10
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan Koordinasi dan Memfasilitasi Pengembangan Jaringan Jalan
0,00
66.900.000,00
0,00
66.900.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 11
Pembangunan Jalan Provinsi
0,00
0,00
12.012.680.000,00
12.012.680.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 12
Pembangunan Jalan Strategis Provinsi
0,00
0,00
12.988.310.000,00
12.988.310.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 13
Pembangunan Jembatan Provinsi
0,00
0,00
1.750.000.000,00
1.750.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 14
Pembangunan Jembatan Strategis Provinsi
0,00
0,00
2.600.000.000,00
2.600.000.000,00
428.400.000,00
1.828.000.000,00
16.830.113.000,00
19.086.513.000,00
0,00
309.000.000,00
0,00
309.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 1.03 . 1.03.01 . 18 . 08
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1.03 . 1.03.01 . 18 . 09
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Peningkatan/Rehab Jalan dan Jembatan Pemeliharaan/Peningkatan Berkala Jalan Provinsi (DAK)
1.03 . 1.03.01 . 18 . 10
Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi
1.03 . 1.03.01 . 18 . 11
Pemeliharaan Jembatan Provinsi
1.03 . 1.03.01 . 24
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
0,00
812.300.000,00
0,00
0,00
14.930.113.000,00
14.930.113.000,00
428.400.000,00
1.319.000.000,00
1.900.000.000,00
3.647.400.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.397.100.000,00
2.590.750.000,00
15.389.071.000,00
19.376.921.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 15
Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun
1.335.600.000,00
1.487.570.000,00
2.045.000.000,00
4.868.170.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 23
Koordinasi dan Sinkronisasi Dewan Sumber Daya Air
49.800.000,00
150.200.000,00
0,00
200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 24
11.700.000,00
238.300.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
714.680.000,00
150.000.000,00
864.680.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 26
Koordinasi dan Memfasilitasi Perluasan Jaringan Irigasi Randangan, Dumbaya Bulan dan Irigasi Baru Lainnya serta Revitalisasi Danau Limboto. Penyusunan Dokumen Data Base SDA dan Dokumen Perencanaan serta Pengawasan Bidang di SDA Koordinasi dan Memfasilitasi Kegiatan Revitalisasi Danau Limboto
0,00
0,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 27
Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi Pertanian (DAK)
0,00
0,00
13.194.071.000,00
13.194.071.000,00
0,00
945.150.000,00
1.085.000.000,00
2.030.150.000,00
0,00
194.900.000,00
1.085.000.000,00
1.279.900.000,00
0,00
750.250.000,00
0,00
750.250.000,00
0,00
350.000.000,00
4.115.000.000,00
4.465.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 25
1.03 . 1.03.01 . 27 1.03 . 1.03.01 . 27 . 11 1.03 . 1.03.01 . 27 . 12 1.03 . 1.03.01 . 28
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum dengan Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan bagi Masyarakat Penyediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi bagi Masyarakat
Pengendalian Banjir
1.03 . 1.03.01 . 28 . 09
Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai
0,00
0,00
400.000.000,00
400.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 28 . 12
Pembangunan Pengamanan Badan Sungai dan Tebing
0,00
0,00
3.715.000.000,00
3.715.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 28 . 14
Pemeliharaan Infrastruktur Pengendali Banjir
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 28 . 15
Pemeliharaan Pengaman Pantai
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
201.600.000,00
321.910.000,00
41.475.480.500,00
41.998.990.500,00
1.03 . 1.03.01 . 29
Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
1.03 . 1.03.01 . 29 . 05
Pembangunan Prasarana dan Sarana Gedung Perkantoran
1.03 . 1.03.01 . 29 . 06
Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Permukiman
1.03 . 1.03.01 . 29 . 07
Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Fasilitas Layanan Umum
1.03 . 1.03.01 . 31 1.03 . 1.03.01 . 31 . 03 1.03 . 1.03.01 . 40
Pembinaan Jasa Konstruksi Pemberdayaan Masyarakat Usaha Jasa Konstruksi
Program Pembentukan Kantor Pelayanan Barang/Jasa Provinsi Gorontalo
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
54.550.000,00
17.290.000.000,00
17.344.550.000,00
201.600.000,00
106.360.000,00
19.829.666.000,00
20.137.626.000,00
0,00
161.000.000,00
4.355.814.500,00
4.516.814.500,00
137.200.000,00
222.750.000,00
0,00
359.950.000,00
137.200.000,00
222.750.000,00
0,00
359.950.000,00
97.500.000,00
536.924.000,00
0,00
634.424.000,00 Halaman 6
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.03 . 1.03.01 . 40 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pelayanan Administrasi Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Sarana dan Prasarana untuk menunjang Kinerja Masyarakat Jasa Konstruksi
JUMLAH 6=3+4+5
97.500.000,00
536.924.000,00
0,00
634.424.000,00
524.600.000,00
421.590.000,00
1.254.460.000,00
2.200.650.000,00
1.03 . 1.03.01 . 47 . 01
Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD
0,00
117.000.000,00
1.254.460.000,00
1.371.460.000,00
1.03 . 1.03.01 . 47 . 02
Pelayanan Jasa Adminstrasi Kantor UPTD.
524.600.000,00
304.590.000,00
0,00
829.190.000,00
Peningkatan Masyarakat Jasa Konstruksi
21.600.000,00
111.200.000,00
0,00
132.800.000,00
21.600.000,00
111.200.000,00
0,00
132.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 47
1.03 . 1.03.01 . 48 1.03 . 1.03.01 . 48 . 01 1.03 . 1.03.01 . 49 1.03 . 1.03.01 . 49 . 01 1.03 . 1.03.01 . 50 1.03 . 1.03.01 . 50 . 01 1.03 . 1.03.01 . 51 1.03 . 1.03.01 . 51 . 01 1.03 . 1.03.01 . 52 1.03 . 1.03.01 . 52 . 01 1.03 . 1.03.01 . 53 1.03 . 1.03.01 . 53 . 01 1.03 . 1.03.01 . 54 1.03 . 1.03.01 . 54 . 01 1.05 1.05 . 1.06.01 1.05 . 1.06.01 . 15
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi
Subdin Perencanaan (Lanjutan)
0,00
0,00
50.727.273,00
50.727.273,00
0,00
0,00
50.727.273,00
50.727.273,00
0,00
0,00
6.204.879.708,00
6.204.879.708,00
0,00
0,00
6.204.879.708,00
6.204.879.708,00
0,00
0,00
392.313.660,00
392.313.660,00
0,00
0,00
392.313.660,00
392.313.660,00
0,00
150.000.000,00
1.471.682.550,00
1.621.682.550,00
0,00
150.000.000,00
1.471.682.550,00
1.621.682.550,00
0,00
0,00
131.421.270,00
131.421.270,00
0,00
0,00
131.421.270,00
131.421.270,00
0,00
0,00
698.975.359,00
698.975.359,00
0,00
0,00
698.975.359,00
698.975.359,00
103.150.000,00
657.200.000,00
0,00
760.350.000,00
103.150.000,00
657.200.000,00
0,00
760.350.000,00
101.150.000,00
419.200.000,00
0,00
520.350.000,00
101.150.000,00
169.200.000,00
0,00
270.350.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
2.000.000,00
238.000.000,00
0,00
240.000.000,00
2.000.000,00
238.000.000,00
0,00
240.000.000,00
Perencanaan Pembangunan
904.100.000,00
8.878.555.000,00
1.053.968.897,00
10.836.623.897,00
Dinas Pekerjaan Umum
360.800.000,00
2.516.255.000,00
48.265.000,00
2.925.320.000,00
Master Plan dan DED (Lanjutan)
Bina Marga (Lanjutan) Kegiatan Bina Marga (Lanjutan)
Peningkatan Sumber Daya Air (Lanjutan) DED dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Lanjutan)
Cipta Karya (Lanjutan) Kegiatan Cipta Karya (Lanjutan)
UPTD Tempat Pembuangan Akhir Talumelito (Lanjutan) UPTD Tempat Pembuangan Akhir Talumelito (Lanjutan)
UPTD Laboratorium (Lanjutan) UPTD Laboratorium (Lanjutan) Penataan Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Tata Ruang
1.05 . 1.06.01 . 15 . 22
Pemetaan dan Survey Potensi Kawasan Perdesaan
1.05 . 1.06.01 . 15 . 23
Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Pertambangan Gorontalo
1.05 . 1.06.01 . 17 1.05 . 1.06.01 . 17 . 13 1.06 1.06 . 1.03.01
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Optimalisasi Peran dan Fungsi BKPRD dalam Penataan Ruang
Perencanaan Pembangunan Daerah
360.800.000,00
2.516.255.000,00
48.265.000,00
2.925.320.000,00
1.06 . 1.03.01 . 21 . 13
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
149.350.000,00
273.225.000,00
48.265.000,00
470.840.000,00
1.06 . 1.03.01 . 21 . 22
Survey, Pengukuran dan Pemetaan
189.600.000,00
237.850.000,00
0,00
427.450.000,00
1.06 . 1.03.01 . 21 . 24
Peningkatan Kinerja Penyusunan Program
21.850.000,00
505.180.000,00
0,00
527.030.000,00
1.06 . 1.03.01 . 21 . 41
Study Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur
0,00
500.000.000,00
0,00
500.000.000,00
1.06 . 1.03.01 . 21
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 7
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.06 . 1.03.01 . 21 . 50 1.06 . 1.06.01 1.06 . 1.06.01 . 01 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 1.06 . 1.06.01 . 02 1.06 . 1.06.01 . 02 . 01 1.06 . 1.06.01 . 05 1.06 . 1.06.01 . 05 . 06 1.06 . 1.06.01 . 06 1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 1.06 . 1.06.01 . 15
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Penyusunan Studi dan Perencanaan Umum Bidang Infrastruktur ke-PU-an Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Perencana Lingkup BAPPEDA
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Anggaran, Penatausahaan dan Laporan Keuangan SKPD
Program Pengembangan Data/Informasi
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
1.000.000.000,00
0,00
1.000.000.000,00
543.300.000,00
6.362.300.000,00
1.005.703.897,00
7.911.303.897,00
135.000.000,00
482.640.000,00
0,00
617.640.000,00
135.000.000,00
482.640.000,00
0,00
617.640.000,00
0,00
594.860.000,00
250.000.000,00
844.860.000,00
0,00
594.860.000,00
250.000.000,00
844.860.000,00
15.000.000,00
141.500.000,00
0,00
156.500.000,00
15.000.000,00
141.500.000,00
0,00
156.500.000,00
0,00
130.000.000,00
0,00
130.000.000,00
0,00
130.000.000,00
0,00
130.000.000,00
57.550.000,00
427.450.000,00
0,00
485.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05
Penyusunan Profile Daerah, Gorontalo dalam Angka dan Buku Saku
17.000.000,00
153.000.000,00
0,00
170.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07
Rapat Koordinasi Data Perencanaan Daerah
25.200.000,00
89.800.000,00
0,00
115.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 08
Konsultasi Regional PDRB se-SULAMPAPUA
15.350.000,00
184.650.000,00
0,00
200.000.000,00
15.000.000,00
1.202.000.000,00
0,00
1.217.000.000,00 517.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16
Kerjasama Pembangunan
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10
Fasilitasi Kerjasama Pembangunan dengan Dunia Usaha/Donor/Lembaga
15.000.000,00
502.000.000,00
0,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 11
Koordinasi Perencanaan Regional Sulawesi (MP3EI Koridor IV Sulawesi, BKPRS).
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12
Penyusunan Master Plan KEK GOPANDANG Provinsi Gorontalo.
0,00
550.000.000,00
0,00
550.000.000,00
8.500.000,00
191.500.000,00
0,00
200.000.000,00
8.500.000,00
191.500.000,00
0,00
200.000.000,00
157.900.000,00
1.399.500.000,00
0,00
1.557.400.000,00
71.200.000,00
268.800.000,00
0,00
340.000.000,00
0,00
228.400.000,00
0,00
228.400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19 1.06 . 1.06.01 . 19 . 19 1.06 . 1.06.01 . 21
Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar Koordinasi dan Sosialisasi Air Minum dan Pengelolaan Lingkungan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah
1.06 . 1.06.01 . 21 . 34 1.06 . 1.06.01 . 21 . 45
Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Tata Ruang, Infrastruktur, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Forum Koordinasi Kabupaten/Kota dan Lintas Kementerian/Lembaga
1.06 . 1.06.01 . 21 . 46
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Regional se-Sulawesi Tahun 2013
1.06 . 1.06.01 . 21 . 47
Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Gorontalo Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (MUSRENBANGDA) Provinsi Gorontalo Tahun 2013
1.06 . 1.06.01 . 21 . 48 1.06 . 1.06.01 . 22
Perencanaan Pembangunan Ekonomi
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
48.500.000,00
293.500.000,00
0,00
342.000.000,00
0,00
252.000.000,00
0,00
252.000.000,00
38.200.000,00
156.800.000,00
0,00
195.000.000,00
90.750.000,00
645.450.000,00
0,00
736.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04
Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sektor Ekonomi Daerah
17.250.000,00
222.750.000,00
0,00
240.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 21
10.800.000,00
159.200.000,00
0,00
170.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 22
Koordinasi Tindak Lanjut Pengelolaan Teluk Tomini dan Workshop Optimalisasi Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil Implementasi RAD Pangan dan Gizi
13.800.000,00
112.400.000,00
0,00
126.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 24
Penyusunan Peta Digital Peternakan
48.900.000,00
151.100.000,00
0,00
200.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 8
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.06 . 1.06.01 . 23 1.06 . 1.06.01 . 23 . 05
Perencanaan Sosial dan Budaya
1.06 . 1.06.01 . 23 . 21
Koordinasi, Sinkronisasi Program di Kabupaten/Kota dan Konsolidasi Program dengan Departemen/Lembaga Lingkup Bidang Sosial Budaya Sosialisasi, Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Berbasis Capaian IPM Pemantauan dan Evaluasi RAD MDG's Provinsi Gorontalo Tahun 2013
1.06 . 1.06.01 . 23 . 23
Fasilitasi Gerbang Desa Gorontalo.
1.06 . 1.06.01 . 23 . 20
1.06 . 1.06.01 . 24 1.06 . 1.06.01 . 24 . 04 1.06 . 1.06.01 . 28
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Perancanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Implementasi RAD GRK (Gas Rumah Kaca)
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
JUMLAH 6=3+4+5
9.000.000,00
777.000.000,00
0,00
786.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
140.000.000,00
0,00
140.000.000,00
9.000.000,00
137.000.000,00
0,00
146.000.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
11.000.000,00
189.000.000,00
0,00
200.000.000,00
11.000.000,00
189.000.000,00
0,00
200.000.000,00
43.600.000,00
181.400.000,00
0,00
225.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 28 . 01
Diseminasi Perencanaan Pembangunan Daerah
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 28 . 02
Evaluasi Pelaksanaan Pencapaian Kinerja Pemerintah Daerah
43.600.000,00
81.400.000,00
0,00
125.000.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Lanjutan)
0,00
0,00
755.703.897,00
755.703.897,00
1.06 . 1.06.01 . 29 1.06 . 1.06.01 . 29 . 01 1.07 1.07 . 1.07.01 1.07 . 1.07.01 . 01 1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 1.07 . 1.07.01 . 02 1.07 . 1.07.01 . 02 . 01 1.07 . 1.07.01 . 05 1.07 . 1.07.01 . 05 . 01 1.07 . 1.07.01 . 06 1.07 . 1.07.01 . 06 . 01 1.07 . 1.07.01 . 15 1.07 . 1.07.01 . 15 . 03 1.07 . 1.07.01 . 17 1.07 . 1.07.01 . 17 . 15
Pembangunan Gedung Kantor (Lanjutan)
0,00
0,00
755.703.897,00
755.703.897,00
217.800.000,00
3.277.724.000,00
3.028.686.000,00
6.524.210.000,00
217.800.000,00
3.277.724.000,00
3.028.686.000,00
6.524.210.000,00
160.200.000,00
453.800.000,00
0,00
614.000.000,00
160.200.000,00
453.800.000,00
0,00
614.000.000,00
0,00
668.024.000,00
263.976.000,00
932.000.000,00
0,00
668.024.000,00
263.976.000,00
932.000.000,00
0,00
127.000.000,00
0,00
127.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi)
0,00
127.000.000,00
0,00
127.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00
118.000.000,00
0,00
118.000.000,00
0,00
118.000.000,00
0,00
118.000.000,00
0,00
413.000.000,00
0,00
413.000.000,00
0,00
413.000.000,00
0,00
413.000.000,00
31.650.000,00
1.029.350.000,00
1.000.000.000,00
2.061.000.000,00
9.250.000,00
50.750.000,00
0,00
60.000.000,00
Perhubungan Dinas Perhubungan dan Pariwisata
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Penyusunan Anggaran, Penatausahaan dan Laporan Keuangan SKPD
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan
1.07 . 1.07.01 . 17 . 16
Pemilihan Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan dan Pelopor Keselamatan Transportasi Darat Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan
0,00
101.000.000,00
0,00
101.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 22
Pelayanan Angkutan Darat
0,00
400.000.000,00
400.000.000,00
800.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 27
Pembangunan Fasilitas Penunjang Terminal Tipe B dan Jembatan Timbang
0,00
100.000.000,00
600.000.000,00
700.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 30
Pelayanan Transportasi Darat Penunjang Kegiatan Pemerintah Daerah
22.400.000,00
377.600.000,00
0,00
400.000.000,00
25.950.000,00
328.050.000,00
0,00
354.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 9
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.07 . 1.07.01 . 18 . 04
Koordinasi dalam Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan
0,00
141.000.000,00
0,00
141.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18 . 05
Penunjang Operasional Embarkasi Haji Antara
24.000.000,00
99.000.000,00
0,00
123.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18 . 08
Rakornis Perhubungan Laut, Udara dan Postel
1.950.000,00
88.050.000,00
0,00
90.000.000,00
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
0,00
140.500.000,00
729.500.000,00
870.000.000,00
Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLAJ
0,00
140.500.000,00
729.500.000,00
870.000.000,00
0,00
0,00
1.035.210.000,00
1.035.210.000,00
0,00
0,00
1.035.210.000,00
1.035.210.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19 1.07 . 1.07.01 . 19 . 05 1.07 . 1.07.01 . 23 1.07 . 1.07.01 . 23 . 01 1.08 1.08 . 1.03.01 1.08 . 1.03.01 . 15
Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ (Dana Alokasi Khusus/DAK) Pengadaan dan Pemasangan Fasilitasi Keselamatyan LLAJ (DAK) Lingkungan Hidup Dinas Pekerjaan Umum
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
765.300.000,00
2.780.326.000,00
960.650.000,00
4.506.276.000,00
515.800.000,00
1.388.254.000,00
616.100.000,00
2.520.154.000,00
515.800.000,00
1.388.254.000,00
616.100.000,00
2.520.154.000,00
1.08 . 1.03.01 . 15 . 02
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaaan Persampahan
0,00
75.000.000,00
450.000.000,00
525.000.000,00
1.08 . 1.03.01 . 15 . 04
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
171.000.000,00
996.254.000,00
166.100.000,00
1.333.354.000,00
1.08 . 1.03.01 . 15 . 11
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan
344.800.000,00
317.000.000,00
0,00
661.800.000,00
249.500.000,00
1.392.072.000,00
344.550.000,00
1.986.122.000,00
43.200.000,00
332.290.000,00
0,00
375.490.000,00
43.200.000,00
332.290.000,00
0,00
375.490.000,00
0,00
72.000.000,00
315.000.000,00
387.000.000,00
0,00
72.000.000,00
315.000.000,00
387.000.000,00
0,00
122.000.000,00
0,00
122.000.000,00
0,00
122.000.000,00
0,00
122.000.000,00
100.150.000,00
458.300.000,00
29.550.000,00
588.000.000,00
1.08 . 1.08.01 1.08 . 1.08.01 . 01 1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 1.08 . 1.08.01 . 02 1.08 . 1.08.01 . 02 . 01 1.08 . 1.08.01 . 06 1.08 . 1.08.01 . 06 . 01 1.08 . 1.08.01 . 16
Badan Lingkungan Hidup, Riset dan Teknologi Informasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Anggaran, Penatausahaan dan Laporan Keuangan SKPD
Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
1.08 . 1.08.01 . 16 . 03
Pemantauan Kualitas Lingkungan
76.950.000,00
231.500.000,00
29.550.000,00
338.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 26
Peningkatan Kinerja Kab./Kota dan Masyarakat dalam Pengelolaan SDA dan LH
23.200.000,00
226.800.000,00
0,00
250.000.000,00
84.750.000,00
193.472.000,00
0,00
278.222.000,00
1.08 . 1.08.01 . 27
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Dalam pengelolaan Lingkungan Hidup
1.08 . 1.08.01 . 27 . 03
Pembinaan dan Strategi Menuju Sekolah Adiwiyata
63.750.000,00
84.350.000,00
0,00
148.100.000,00
1.08 . 1.08.01 . 27 . 04
Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Pesisir Danau Limboto
21.000.000,00
109.122.000,00
0,00
130.122.000,00
6.400.000,00
63.500.000,00
0,00
69.900.000,00
6.400.000,00
63.500.000,00
0,00
69.900.000,00
15.000.000,00
150.510.000,00
0,00
165.510.000,00
15.000.000,00
150.510.000,00
0,00
165.510.000,00
165.600.000,00
617.311.000,00
19.389.000.000,00
20.171.911.000,00
165.600.000,00
617.311.000,00
19.389.000.000,00
20.171.911.000,00
1.08 . 1.08.01 . 28 1.08 . 1.08.01 . 28 . 01 1.08 . 1.08.01 . 29 1.08 . 1.08.01 . 29 . 01 1.09 1.09 . 1.20.03
Peningkatan Pengelolaan Lingkungan bagi Usaha atau Kegiatan Pengawasan Kegiatan/Usaha Yang Berdampak Terhadap Pencemaran/Kerusakan Lingkungan
Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pertanahan Sekretariat Daerah
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 10
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.09 . 1.20.03 . 19
Program Pembebasan Tanah
1.09 . 1.20.03 . 19 . 09 1.10 1.10 . 1.20.03 1.10 . 1.20.03 . 16
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Kependudukan dan Catatan Sipil Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.10 . 1.20.03 . 16 . 01
Pelatihan/Bimtek Penyusunan Proyeksi Kependudukan bagi Aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab./Kota dan Provinsi Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Pengurus PKK Provinsi dan Kab./Kota
1.10 . 1.20.03 . 16 . 02 1.10 . 1.20.03 . 17
Program Optimalisasi Sistem Administrasi Kependudukan
1.10 . 1.20.03 . 17 . 01 1.11 1.11 . 1.20.03 1.11 . 1.20.03 . 17
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Fasilitasi Blanko Kependukan dan Pencatatan Sipil bagi 6 Kab./Kota Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sekretariat Daerah
Program Perlindungan Perempuan, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
JUMLAH 6=3+4+5
165.600.000,00
617.311.000,00
19.389.000.000,00
20.171.911.000,00
165.600.000,00
617.311.000,00
19.389.000.000,00
20.171.911.000,00
24.000.000,00
575.994.500,00
0,00
599.994.500,00
24.000.000,00
575.994.500,00
0,00
599.994.500,00
24.000.000,00
232.144.500,00
0,00
256.144.500,00
16.000.000,00
92.559.750,00
0,00
108.559.750,00
8.000.000,00
139.584.750,00
0,00
147.584.750,00
0,00
343.850.000,00
0,00
343.850.000,00
0,00
343.850.000,00
0,00
343.850.000,00
298.150.000,00
1.829.858.000,00
0,00
2.128.008.000,00
298.150.000,00
1.829.858.000,00
0,00
2.128.008.000,00
91.700.000,00
488.098.000,00
0,00
579.798.000,00
58.500.000,00
125.650.000,00
0,00
184.150.000,00
8.000.000,00
143.450.000,00
0,00
151.450.000,00
1.11 . 1.20.03 . 17 . 06
Peningkatan Fasilitas dan Pengembangan P2TP2A Provinsi Gorontalo
1.11 . 1.20.03 . 17 . 15
Pemenuhan Hak Partisipasi Anak
1.11 . 1.20.03 . 17 . 19
Fasilitasi Kongres Anak Indonesia 2013
13.500.000,00
110.150.000,00
0,00
123.650.000,00
1.11 . 1.20.03 . 17 . 20
Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Perempuan
11.700.000,00
108.848.000,00
0,00
120.548.000,00
64.200.000,00
745.440.000,00
0,00
809.640.000,00
17.500.000,00
300.275.000,00
0,00
317.775.000,00
5.500.000,00
82.940.000,00
0,00
88.440.000,00
1.11 . 1.20.03 . 20
Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender
1.11 . 1.20.03 . 20 . 08
Advokasi Desa Prima dan PPEP
1.11 . 1.20.03 . 20 . 09
Capacity Building Organisasi Perempuan
1.11 . 1.20.03 . 20 . 12
Penunjang P2WKSS Penunjang Kegiatan hari Ibu
14.400.000,00
180.075.000,00
0,00
194.475.000,00
1.11 . 1.20.03 . 20 . 15
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Perempuan Tingkat Provinsi Gorontalo
13.100.000,00
94.725.000,00
0,00
107.825.000,00
1.11 . 1.20.03 . 20 . 16
Forum Koordinasi PUG Provinsi dan Kabupaten/Kota
13.700.000,00
87.425.000,00
0,00
101.125.000,00
142.250.000,00
596.320.000,00
0,00
738.570.000,00
1.11 . 1.20.03 . 21
Program Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
1.11 . 1.20.03 . 21 . 01
Keagamaan (Pokja 1)
1.11 . 1.20.03 . 21 . 02
Perlindungan Anak (Pokja 2)
1.11 . 1.20.03 . 21 . 03
P2WKSS (Pokja 3)
1.11 . 1.20.03 . 21 . 04
Desa Prima (Pokja 4)
1.13 1.13 . 1.13.01 1.13 . 1.13.01 . 01 1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 1.13 . 1.13.01 . 02
Sosial Dinas Sosial
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
10.250.000,00
202.750.000,00
0,00
213.000.000,00
114.000.000,00
175.850.000,00
0,00
289.850.000,00
18.000.000,00
109.720.000,00
0,00
127.720.000,00
0,00
108.000.000,00
0,00
108.000.000,00
537.400.000,00
6.963.175.000,00
409.129.000,00
7.909.704.000,00
198.900.000,00
3.858.971.000,00
324.129.000,00
4.382.000.000,00
72.000.000,00
390.135.000,00
0,00
462.135.000,00
72.000.000,00
390.135.000,00
0,00
462.135.000,00
0,00
267.810.000,00
324.129.000,00
591.939.000,00
Halaman 11
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.13 . 1.13.01 . 02 . 01 1.13 . 1.13.01 . 05
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
267.810.000,00
324.129.000,00
591.939.000,00 486.260.000,00
6.600.000,00
479.660.000,00
0,00
1.13 . 1.13.01 . 05 . 05
Sosialisasi Jabatan Fungsional
3.600.000,00
46.385.000,00
0,00
49.985.000,00
1.13 . 1.13.01 . 05 . 06
Penyusunan Rencana Kerja dan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial
3.000.000,00
433.275.000,00
0,00
436.275.000,00
0,00
54.700.000,00
0,00
54.700.000,00
0,00
54.700.000,00
0,00
54.700.000,00
44.700.000,00
1.100.500.000,00
0,00
1.145.200.000,00
36.600.000,00
286.025.000,00
0,00
322.625.000,00
4.500.000,00
229.975.000,00
0,00
234.475.000,00
0,00
326.350.000,00
0,00
326.350.000,00
3.600.000,00
258.150.000,00
0,00
261.750.000,00
9.600.000,00
528.086.000,00
0,00
537.686.000,00
9.600.000,00
528.086.000,00
0,00
537.686.000,00
66.000.000,00
1.038.080.000,00
0,00
1.104.080.000,00
1.13 . 1.13.01 . 06 1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 1.13 . 1.13.01 . 16
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Anggaran, Penatausahaan dan Laporan Keuangan SKPD
Program Rehabilitasi Sosial
1.13 . 1.13.01 . 16 . 15
Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak
1.13 . 1.13.01 . 16 . 16
Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat
1.13 . 1.13.01 . 16 . 17
Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
1.13 . 1.13.01 . 16 . 18 1.13 . 1.13.01 . 26 1.13 . 1.13.01 . 26 . 01 1.13 . 1.13.01 . 29
Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial
Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial Jaminan Kesejahteraan Sosial
Pemberdayaan Sosial
1.13 . 1.13.01 . 29 . 01
Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1.13 . 1.13.01 . 29 . 02
Pelestarian Kepahlawanan,Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
1.13 . 1.13.01 . 29 . 03
Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil
1.13 . 1.13.01 . 29 . 04
Pemberdayaan Fakir Miskin
1.13 . 1.13.02 1.13 . 1.13.02 . 01
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,00
322.250.000,00
0,00
322.250.000,00
48.000.000,00
177.000.000,00
0,00
225.000.000,00 168.600.000,00
0,00
168.600.000,00
0,00
18.000.000,00
370.230.000,00
0,00
388.230.000,00
338.500.000,00
3.104.204.000,00
85.000.000,00
3.527.704.000,00
103.600.000,00
580.250.000,00
0,00
683.850.000,00
1.13 . 1.13.02 . 01 . 01
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
61.200.000,00
400.650.000,00
0,00
461.850.000,00
1.13 . 1.13.02 . 01 . 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
42.400.000,00
179.600.000,00
0,00
222.000.000,00
0,00
133.000.000,00
85.000.000,00
218.000.000,00
0,00
133.000.000,00
85.000.000,00
218.000.000,00
0,00
110.600.000,00
0,00
110.600.000,00
0,00
110.600.000,00
0,00
110.600.000,00
1.13 . 1.13.02 . 02 1.13 . 1.13.02 . 02 . 01 1.13 . 1.13.02 . 06 1.13 . 1.13.02 . 06 . 05 1.13 . 1.13.02 . 27
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Anggaran dan Laporan Keuangan SKPD
Program Rehabilitasi dan rekonstruksi
28.100.000,00
350.200.000,00
0,00
378.300.000,00
1.13 . 1.13.02 . 27 . 01
Pendataan Kerusakan dan Kerugian Dilokasi Bencana Kab/Kota
14.400.000,00
267.825.000,00
0,00
282.225.000,00
1.13 . 1.13.02 . 27 . 02
Pemantapan Petugas Penilai Kerusakan dan Kerugian Paska Bencana
13.700.000,00
82.375.000,00
0,00
96.075.000,00
32.600.000,00
1.066.604.000,00
0,00
1.099.204.000,00 262.328.000,00
1.13 . 1.13.02 . 28
Program Penanggulangan Bencana
1.13 . 1.13.02 . 28 . 01
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kedaruratan Logistik
14.400.000,00
247.928.000,00
0,00
1.13 . 1.13.02 . 28 . 05
PUSDALOPS (Pusat Pengendali Operasi Sistem Penanggulangan Bencana)
0,00
135.000.000,00
0,00
135.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 28 . 06
Pelatihan Penanganan Darurat
18.200.000,00
106.800.000,00
0,00
125.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 28 . 07
Penanganan dan Penyelamatan Korban Bencana
0,00
576.876.000,00
0,00
576.876.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 12
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.13 . 1.13.02 . 30
Peringatan Dini
1.13 . 1.13.02 . 30 . 01
Pemantauan Kondisi Potensi Bencana
1.13 . 1.13.02 . 30 . 02
Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana
1.13 . 1.13.02 . 31 1.13 . 1.13.02 . 31 . 01 1.13 . 1.13.02 . 32 1.13 . 1.13.02 . 32 . 01 1.14 1.14 . 1.14.01 1.14 . 1.14.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Kesiapsiagaan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana
Program Forum Lintas Sektor Forum SKPD dan Monev. Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5 379.100.000,00
27.200.000,00
351.900.000,00
0,00
0,00
99.100.000,00
0,00
99.100.000,00
27.200.000,00
252.800.000,00
0,00
280.000.000,00
87.000.000,00
356.650.000,00
0,00
443.650.000,00
87.000.000,00
356.650.000,00
0,00
443.650.000,00
60.000.000,00
155.000.000,00
0,00
215.000.000,00
60.000.000,00
155.000.000,00
0,00
215.000.000,00
647.100.000,00
4.016.505.000,00
137.000.000,00
4.800.605.000,00
647.100.000,00
4.016.505.000,00
137.000.000,00
4.800.605.000,00
93.600.000,00
792.540.000,00
0,00
886.140.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 01
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
61.200.000,00
654.550.000,00
0,00
715.750.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 02
Pelayanan Administrasi Balai Latihan Kerja, Transmigrasi dan Pengembangan Produktivitas
32.400.000,00
137.990.000,00
0,00
170.390.000,00
0,00
138.000.000,00
137.000.000,00
275.000.000,00
0,00
138.000.000,00
137.000.000,00
275.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 02 1.14 . 1.14.01 . 02 . 01 1.14 . 1.14.01 . 05 1.14 . 1.14.01 . 05 . 01 1.14 . 1.14.01 . 06 1.14 . 1.14.01 . 06 . 05 1.14 . 1.14.01 . 15
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6.400.000,00
162.850.000,00
0,00
169.250.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi)
6.400.000,00
162.850.000,00
0,00
169.250.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
14.400.000,00
115.600.000,00
0,00
130.000.000,00
Penyusunan Anggaran dan Laporan Keuangan SKPD
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
14.400.000,00
115.600.000,00
0,00
130.000.000,00
110.400.000,00
914.600.000,00
0,00
1.025.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 11
Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja
91.200.000,00
664.290.000,00
0,00
755.490.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 14
Bimbingan Desa Produktif
19.200.000,00
250.310.000,00
0,00
269.510.000,00
282.500.000,00
843.000.000,00
0,00
1.125.500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 16
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
1.14 . 1.14.01 . 16 . 15
Pendayagunaan Tenaga Kerja Sukarela (Sarjana)
217.000.000,00
40.500.000,00
0,00
257.500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 16 . 16
Pemberdayaan Petugas Pengelola Informasi Pasar Kerja
17.700.000,00
137.000.000,00
0,00
154.700.000,00
1.14 . 1.14.01 . 16 . 17
Temu Konsultasi Bidang Penempatan dan perluasan Kesempatan Kerja
46.800.000,00
153.200.000,00
0,00
200.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 16 . 18
Optimalisasi Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG)
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 16 . 19
Pengembangan Wirausaha Baru melalui Kelompok Usaha
1.000.000,00
362.300.000,00
0,00
363.300.000,00
93.000.000,00
477.000.000,00
0,00
570.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 17
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
1.14 . 1.14.01 . 17 . 02
Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
1.14 . 1.14.01 . 17 . 05
Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konsolidasi Peningkatan Pelaksanaan Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenagakerja
1.14 . 1.14.01 . 17 . 11
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
15.000.000,00
60.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
78.000.000,00
217.000.000,00
0,00
295.000.000,00
Halaman 13
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.14 . 1.14.01 . 20
Program Peningkatan Koordinasi Perencanaan
572.915.000,00
0,00
619.715.000,00
294.000.000,00
0,00
300.000.000,00
Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
14.400.000,00
194.225.000,00
0,00
208.625.000,00
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Bidang Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
26.400.000,00
84.690.000,00
0,00
111.090.000,00
316.610.000,00
4.395.210.000,00
329.590.000,00
5.041.410.000,00
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
316.610.000,00
4.395.210.000,00
329.590.000,00
5.041.410.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
48.000.000,00
380.845.000,00
0,00
428.845.000,00
48.000.000,00
380.845.000,00
0,00
428.845.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
200.000.000,00
281.990.000,00
481.990.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
0,00
200.000.000,00
281.990.000,00
481.990.000,00
Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
0,00
113.900.000,00
0,00
113.900.000,00
0,00
113.900.000,00
0,00
113.900.000,00
0,00
136.000.000,00
0,00
136.000.000,00
0,00
136.000.000,00
0,00
136.000.000,00
73.310.000,00
1.898.350.000,00
0,00
1.971.660.000,00
73.310.000,00
1.898.350.000,00
0,00
1.971.660.000,00
60.000.000,00
219.615.000,00
0,00
279.615.000,00
60.000.000,00
127.000.000,00
0,00
187.000.000,00
0,00
92.615.000,00
0,00
92.615.000,00
7.500.000,00
591.000.000,00
0,00
598.500.000,00
0,00
207.500.000,00
0,00
207.500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 02 1.14 . 1.14.01 . 20 . 03
1.15 . 1.15.01 . 01 1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 1.15 . 1.15.01 . 02 1.15 . 1.15.01 . 02 . 01 1.15 . 1.15.01 . 05 1.15 . 1.15.01 . 05 . 01 1.15 . 1.15.01 . 06 1.15 . 1.15.01 . 06 . 01 1.15 . 1.15.01 . 15 1.15 . 1.15.01 . 15 . 13 1.15 . 1.15.01 . 16
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
Peningkatan Kualitas SDM Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Anggaran, Penatausahaan dan Laporan Keuangan SKPD
Program Penciptaan Wira Usaha Baru (WUB) Fasilitasi Pengembangan Wira Usaha Baru (WUB).
Program Pengembangan Akses dan Kelembagaan UMKM
1.15 . 1.15.01 . 16 . 11
Fasilitasi Pendampingan UMKM
1.15 . 1.15.01 . 16 . 12
Promosi Produk UMKM
1.15 . 1.15.01 . 18
6=3+4+5
6.000.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Program
1.15 . 1.15.01
JUMLAH
46.800.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 01
1.15
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
1.15 . 1.15.01 . 18 . 17
Fasilitasi Penumbuhan Koperasi Baru
1.15 . 1.15.01 . 18 . 18
Fasilitasi Pengembangan Koperasi Berkualitas
7.500.000,00
383.500.000,00
0,00
391.000.000,00
Peningkatan Perencanaan Bidang Koperindag
91.800.000,00
393.300.000,00
0,00
485.100.000,00
Koordinasi,Sinkronisasi dan Monev Program Koperindag
91.800.000,00
393.300.000,00
0,00
485.100.000,00
Peningkatan Akses terhadap Sumberdaya Produktif
36.000.000,00
462.200.000,00
47.600.000,00
545.800.000,00
0,00
357.800.000,00
0,00
357.800.000,00
36.000.000,00
104.400.000,00
47.600.000,00
188.000.000,00
255.350.000,00
2.634.325.000,00
487.275.000,00
3.376.950.000,00
248.250.000,00
2.522.475.000,00
487.275.000,00
3.258.000.000,00
133.200.000,00
231.800.000,00
0,00
365.000.000,00
133.200.000,00
231.800.000,00
0,00
365.000.000,00
0,00
294.225.000,00
237.275.000,00
531.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 20 1.15 . 1.15.01 . 20 . 01 1.15 . 1.15.01 . 21 1.15 . 1.15.01 . 21 . 01
Fasilitasi Bantuan bagi Koperasi Pengelola SPBN
1.15 . 1.15.01 . 21 . 02
Sosialisasi dan Implementasi Perluasan KUR Kerjasama Bank Pelaksana
1.16 1.16 . 1.16.01 1.16 . 1.16.01 . 01 1.16 . 1.16.01 . 01 . 01 1.16 . 1.16.01 . 02
Penanaman Modal Badan Investasi Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 14
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.16 . 1.16.01 . 02 . 01 1.16 . 1.16.01 . 06 1.16 . 1.16.01 . 06 . 01 1.16 . 1.16.01 . 15
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Anggaran, Penatausahaan dan Laporan Keuangan SKPD
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1.16 . 1.16.01 . 15 . 01
Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Provinsi dengan Lembaga Lainnya.
1.16 . 1.16.01 . 15 . 05
Koordinasi Pengembangan Penanaman Modal
1.16 . 1.16.01 . 15 . 09
Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi
1.16 . 1.16.01 . 15 . 14
Kerjasama Investasi Dalam dan Luar Negeri
1.16 . 1.16.01 . 15 . 17 1.16 . 1.16.01 . 15 . 24 1.16 . 1.16.01 . 16
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
294.225.000,00
237.275.000,00
531.500.000,00
0,00
130.000.000,00
0,00
130.000.000,00
0,00
130.000.000,00
0,00
130.000.000,00
46.600.000,00
1.164.900.000,00
0,00
1.211.500.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
11.700.000,00
334.300.000,00
0,00
346.000.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
7.900.000,00
164.100.000,00
0,00
172.000.000,00
Promosi Investasi
14.400.000,00
145.600.000,00
0,00
160.000.000,00
Gelar Potensi Investasi Daerah
12.600.000,00
280.900.000,00
0,00
293.500.000,00
46.200.000,00
483.800.000,00
0,00
530.000.000,00
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
1.16 . 1.16.01 . 16 . 16
Penyelenggaraan PTSP
10.200.000,00
264.800.000,00
0,00
275.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 16 . 20
Pengendalian Penanaman Modal
18.000.000,00
82.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 16 . 21
Penyusunan Profil Realisasi Investasi
18.000.000,00
137.000.000,00
0,00
155.000.000,00
22.250.000,00
217.750.000,00
250.000.000,00
490.000.000,00
10.350.000,00
89.650.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
20.000.000,00
250.000.000,00
270.000.000,00
11.900.000,00
108.100.000,00
0,00
120.000.000,00
7.100.000,00
111.850.000,00
0,00
118.950.000,00
7.100.000,00
111.850.000,00
0,00
118.950.000,00
7.100.000,00
111.850.000,00
0,00
118.950.000,00
449.400.000,00
1.064.650.000,00
0,00
1.514.050.000,00
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
449.400.000,00
1.064.650.000,00
0,00
1.514.050.000,00
Program Pengembangan Nilai Budaya
5.400.000,00
47.300.000,00
0,00
52.700.000,00
5.400.000,00
47.300.000,00
0,00
52.700.000,00
414.000.000,00
180.300.000,00
0,00
594.300.000,00
414.000.000,00
180.300.000,00
0,00
594.300.000,00
30.000.000,00
837.050.000,00
0,00
867.050.000,00
30.000.000,00
837.050.000,00
0,00
867.050.000,00
1.259.890.000,00
4.438.307.350,00
0,00
5.698.197.350,00
1.259.890.000,00
4.438.307.350,00
0,00
5.698.197.350,00
3.400.000,00
210.600.000,00
0,00
214.000.000,00
3.400.000,00
210.600.000,00
0,00
214.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 20
Program Penyiapan Sumber Daya Investasi
1.16 . 1.16.01 . 20 . 03
Perumusan Kebijakan Investasi
1.16 . 1.16.01 . 20 . 06
Penyusunan Data Potensi Investasi berbasis GIS
1.16 . 1.16.01 . 20 . 07
Penyuluhan Potensi Investasi bagi Masyarakat
1.16 . 1.20.07 1.16 . 1.20.07 . 15 1.16 . 1.20.07 . 15 . 01 1.17 1.17 . 1.01.01 1.17 . 1.01.01 . 15 1.17 . 1.01.01 . 15 . 01 1.17 . 1.01.01 . 16 1.17 . 1.01.01 . 16 . 11 1.17 . 1.01.01 . 29 1.17 . 1.01.01 . 29 . 42 1.18 1.18 . 1.01.01 1.18 . 1.01.01 . 15 1.18 . 1.01.01 . 15 . 11
Kantor Perwakilan Jakarta
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Provinsi dengan Lembaga Lainnya. Kebudayaan
Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pelayanan Adminstrasi pada Museum dan Taman Budaya Di Daerah
Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Kepemudaan dan Olah Raga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Pembinaan Organisasi Kepemudaan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 15
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.18 . 1.01.01 . 19 1.18 . 1.01.01 . 19 . 09 1.18 . 1.01.01 . 21 1.18 . 1.01.01 . 21 . 08 1.18 . 1.01.01 . 25
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga Penyelenggaraan Olahraga Masyarakat
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
Program Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Pemuda
1.18 . 1.01.01 . 25 . 02
Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan
1.18 . 1.01.01 . 25 . 11
Peringatan Hari-hari Besar
1.18 . 1.01.01 . 26 1.18 . 1.01.01 . 26 . 04 1.19 1.19 . 1.19.01 1.19 . 1.19.01 . 01 1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 1.19 . 1.19.01 . 02 1.19 . 1.19.01 . 02 . 01 1.19 . 1.19.01 . 05 1.19 . 1.19.01 . 05 . 03 1.19 . 1.19.01 . 05 . 04 1.19 . 1.19.01 . 06 1.19 . 1.19.01 . 06 . 05 1.19 . 1.19.01 . 15
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Di Tingkat Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Lainnya Rapat Koordinasi Forum SKPD
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Anggaran dan Laporan Keuangan SKPD
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
JUMLAH 6=3+4+5
5.000.000,00
49.900.000,00
0,00
54.900.000,00
5.000.000,00
49.900.000,00
0,00
54.900.000,00
328.010.000,00
2.680.580.350,00
0,00
3.008.590.350,00
328.010.000,00
2.680.580.350,00
0,00
3.008.590.350,00
575.200.000,00
875.074.000,00
0,00
1.450.274.000,00
532.200.000,00
858.524.000,00
0,00
1.390.724.000,00
43.000.000,00
16.550.000,00
0,00
59.550.000,00
348.280.000,00
622.153.000,00
0,00
970.433.000,00
348.280.000,00
622.153.000,00
0,00
970.433.000,00
349.980.000,00
2.998.020.000,00
85.000.000,00
3.433.000.000,00
349.980.000,00
2.998.020.000,00
85.000.000,00
3.433.000.000,00
100.800.000,00
517.200.000,00
0,00
618.000.000,00
100.800.000,00
517.200.000,00
0,00
618.000.000,00
0,00
120.000.000,00
85.000.000,00
205.000.000,00
0,00
120.000.000,00
85.000.000,00
205.000.000,00
2.200.000,00
297.800.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
125.000.000,00
2.200.000,00
172.800.000,00
0,00
175.000.000,00
0,00
115.000.000,00
0,00
115.000.000,00
0,00
115.000.000,00
0,00
115.000.000,00
85.000.000,00
110.000.000,00
0,00
195.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 15 . 02
Pemantauan dan Monitoring Potensi Konflik
0,00
65.000.000,00
0,00
65.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 15 . 10
Forum Kerjasama Intelijen Dan Penanganan Konflik
85.000.000,00
45.000.000,00
0,00
130.000.000,00
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
1.19 . 1.19.01 . 17
17.200.000,00
282.800.000,00
0,00
300.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 07
Rapat Kerja Daerah Bidang Kasatuan Bangsa
8.600.000,00
241.400.000,00
0,00
250.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 08
Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan
8.600.000,00
41.400.000,00
0,00
50.000.000,00
29.000.000,00
271.000.000,00
0,00
300.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 18
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
1.19 . 1.19.01 . 18 . 02
Forum Dialog Penguatan Nilai-nilai Idiologi Pancasila dengan Pengaruh Idiologi Barat
8.600.000,00
66.400.000,00
0,00
75.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 18 . 03
Sosialisasi Permendagri No. 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian Pembinaan/Koordinasi Pemantauan Monitoring terhadap Dinamika Pertemuan LSM/Orkemas beserta Aktivitasnya Rapat Koordinasi Pengawasan Orang Asing
3.200.000,00
71.800.000,00
0,00
75.000.000,00
8.600.000,00
91.400.000,00
0,00
100.000.000,00
8.600.000,00
41.400.000,00
0,00
50.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 18 . 04 1.19 . 1.19.01 . 18 . 05
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 16
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
10.400.000,00
189.600.000,00
0,00
200.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 20 . 15
Rapat Koordinasi dan Peninjauan Peringatan Hari-Hari Besar Beragama
5.200.000,00
94.800.000,00
0,00
100.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 20 . 16
Forum Koordinasi dan Komunikasi dan Aksi Kekerasan
5.200.000,00
94.800.000,00
0,00
100.000.000,00
22.800.000,00
127.200.000,00
0,00
150.000.000,00
22.800.000,00
127.200.000,00
0,00
150.000.000,00
82.580.000,00
967.420.000,00
0,00
1.050.000.000,00
37.180.000,00
112.820.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 20
1.19 . 1.19.01 . 28 1.19 . 1.19.01 . 28 . 01 1.19 . 1.19.01 . 29
Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi dan Budaya Daerah Fasilitasi dan Koordinasi dengan Lembaga-lembaga Terkait mengenai Gejolak Sosial yang ditimbulkan dari Kebijakan Pemerintah di Bidang Ekonomi
Program Pendidikan Politik Masyarakat
1.19 . 1.19.01 . 29 . 01
Sosialisasi Etika dan Budaya Politik Berbasis Nilai-nilai Budaya Lokal
1.19 . 1.19.01 . 29 . 02
Layanan Informasi Perkembangan Situasi Politik
1.19 . 1.19.01 . 29 . 03
Forum Komunikasi Diskusi Politik
21.400.000,00
128.600.000,00
0,00
150.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 29 . 04
18.000.000,00
82.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 29 . 05
Fasilitasi Pendampingan Lembaga Legislatif, PAW dan Verifikasi Adm. Bantuan Keuangan Parpol Pemantauan dan Pengkajian Implementasi Kebijakan-kebijakan Pemerintah
6.000.000,00
44.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 29 . 06
Monitoring dan Pemantauan Proses Pemilukada
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 29 . 07
Dukungan Fasilitasi Kelancaran Pemilukada Tahun 2013
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
10.507.318.000,00
85.982.263.719,23
13.627.485.500,00
110.117.067.219,23
368.700.000,00
749.490.000,00
0,00
1.118.190.000,00
140.000.000,00
260.000.000,00
0,00
400.000.000,00
1.20 1.20 . 1.08.01 1.20 . 1.08.01 . 59
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Badan Lingkungan Hidup, Riset dan Teknologi Informasi
Pengembangan SDM Dalam Melakukan Penelitian
1.20 . 1.08.01 . 59 . 05
Studi Persepsi Masyarakat tentang Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo
73.700.000,00
126.300.000,00
0,00
200.000.000,00
1.20 . 1.08.01 . 59 . 06
Model Rehabilitasi Lahan dalam rangka Manajemen Lahan Pertanian
66.300.000,00
133.700.000,00
0,00
200.000.000,00 567.350.000,00
1.20 . 1.08.01 . 60
Pengembangan Kerjasama Penelitian
176.300.000,00
391.050.000,00
0,00
1.20 . 1.08.01 . 60 . 03
Workshop Sistem Inovasi Daerah (SIDA)
15.900.000,00
70.450.000,00
0,00
86.350.000,00
1.20 . 1.08.01 . 60 . 04
Pengembangan Kreativitas Ilmiah dan Kerjasama Penelitian
57.600.000,00
82.350.000,00
0,00
139.950.000,00
1.20 . 1.08.01 . 60 . 05
Rakor Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Daerah Regional Timur
12.600.000,00
143.100.000,00
0,00
155.700.000,00
1.20 . 1.08.01 . 60 . 06
Kajian Percepatan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Provinsi Gorontalo
90.200.000,00
95.150.000,00
0,00
185.350.000,00
52.400.000,00
98.440.000,00
0,00
150.840.000,00
1.20 . 1.08.01 . 61 1.20 . 1.08.01 . 61 . 02 1.20 . 1.20.03 1.20 . 1.20.03 . 01
Pengembangan Teknologi Tepat Guna Pengembangan Desa dan Sekolah Mandiri Energi Sekretariat Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
52.400.000,00
98.440.000,00
0,00
150.840.000,00
5.247.472.000,00
39.604.844.719,23
7.103.563.500,00
51.955.880.219,23
916.942.000,00
3.239.897.625,00
26.750.000,00
4.183.589.625,00
518.292.000,00
1.325.485.625,00
0,00
1.843.777.625,00
57.600.000,00
474.887.000,00
9.000.000,00
541.487.000,00
0,00
555.480.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.03 . 01 . 03
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (Biro Pemerintahan)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 04
140.400.000,00
415.080.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 06
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi) Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra)
94.200.000,00
187.215.000,00
0,00
281.415.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 30
Pelayanan Administrasi Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
106.450.000,00
837.230.000,00
17.750.000,00
961.430.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 17
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.03 . 02
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
JUMLAH 6=3+4+5 9.355.530.000,00
136.000.000,00
4.214.070.000,00
5.005.460.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 01
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
0,00
261.000.000,00
678.496.000,00
939.496.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Biro Umum dan Humas)
0,00
2.241.750.000,00
3.953.984.000,00
6.195.734.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Biro Hukum dan Ortala)
0,00
144.000.000,00
277.980.000,00
421.980.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 06
0,00
120.000.000,00
20.000.000,00
140.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
136.000.000,00
978.200.000,00
75.000.000,00
1.189.200.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
469.120.000,00
0,00
469.120.000,00
33.400.000,00
187.300.000,00
0,00
220.700.000,00
33.400.000,00
187.300.000,00
0,00
220.700.000,00
788.880.000,00
9.990.241.500,00
1.301.603.500,00
12.080.725.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05 1.20 . 1.20.03 . 05 . 14 1.20 . 1.20.03 . 16
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi)
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01
Pelayanan Umum Kedinasan Kepala Daerah (Gubernur)
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02
Pelayanan Umum Rumah Tangga Kepala Daerah (Gubernur)
0,00
3.315.980.000,00
113.400.000,00
3.429.380.000,00
355.200.000,00
1.454.720.000,00
760.700.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 03
Pelayanan Umum Kedinasan Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur)
2.570.620.000,00
0,00
2.381.896.500,00
33.203.500,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04
Pelayanan Umum Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur)
2.415.100.000,00
372.000.000,00
1.325.600.000,00
387.300.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 06
2.084.900.000,00
Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya
0,00
199.100.000,00
0,00
199.100.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 12
Pelayanan Keprotokoleran
0,00
500.000.000,00
0,00
500.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 18
Pelayanan Umum Kedinasan Penghubung Makasar
45.680.000,00
497.320.000,00
7.000.000,00
550.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 24
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
16.000.000,00
234.000.000,00
0,00
250.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 25
Fasilitasi Kunjungan Kerja Pejabat Pemerintah Pusat/Studi banding Ke Provinsi Gorontalo
0,00
81.625.000,00
0,00
81.625.000,00
Program Peningkatan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
83.250.000,00
824.425.000,00
0,00
907.675.000,00
0,00
593.475.000,00
0,00
593.475.000,00
83.250.000,00
230.950.000,00
0,00
314.200.000,00
Program Optimalisasi Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik
6.700.000,00
124.600.000,00
0,00
131.300.000,00
Pengembangan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik
6.700.000,00
124.600.000,00
0,00
131.300.000,00
53.700.000,00
474.508.750,00
0,00
528.208.750,00
6.900.000,00
166.866.750,00
0,00
173.766.750,00
1.20 . 1.20.03 . 20 1.20 . 1.20.03 . 20 . 19
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan
1.20 . 1.20.03 . 20 . 30
Penerapan TEPPA Kabupaten/Kota
1.20 . 1.20.03 . 23 1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 1.20 . 1.20.03 . 26
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.03 . 26 . 04
Fasilitasi, Sosialisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05
Publikasi Peraturan Perundang-Undangan
0,00
0,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 07
Penyusunan dan Pengkajian Ranperda
0,00
214.775.000,00
0,00
214.775.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 08
Rapat Koordinasi dengan Instansi bidang Hukum terkait di Pusat dan Daerah
46.800.000,00
42.450.000,00
0,00
89.250.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 09
Penyusunan Peraturan Kepala Daerah
0,00
50.417.000,00
0,00
50.417.000,00
233.200.000,00
1.455.947.000,00
0,00
1.689.147.000,00
48.300.000,00
268.050.000,00
0,00
316.350.000,00
30.000.000,00
552.852.000,00
0,00
582.852.000,00
1.20 . 1.20.03 . 32 1.20 . 1.20.03 . 32 . 20 1.20 . 1.20.03 . 32 . 26
Program Peningkatan Pelayanan Kegiatan Keagamaan, Adat dan Budaya Fasilitasi Penyelenggaraan STQ Tingkat Provinsi, TC STQ dan Keikutsertaan Kafilah Provinsi Gorontalo di tingkat Nasional Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Embarkasi Haji Provinsi Gorontalo Tahun 1433 H/2012 M
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 18
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.03 . 32 . 27 1.20 . 1.20.03 . 32 . 29 1.20 . 1.20.03 . 32 . 30 1.20 . 1.20.03 . 35 1.20 . 1.20.03 . 35 . 01 1.20 . 1.20.03 . 42
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Kegiatan Bulan Suci Ramadhan 1433 H Kegiatan Adat dan Budaya Serta Pelaksanaan Workshop Bagi Pemangku Adat Di Provinsi Gorontalo Koordinasi dan Monitoring/Evaluasi Kegiatan Kesra
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi)
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pemerintah Provinsi Gorontalo
JUMLAH 6=3+4+5
51.900.000,00
381.695.000,00
0,00
433.595.000,00
103.000.000,00
78.150.000,00
0,00
181.150.000,00
0,00
175.200.000,00
0,00
175.200.000,00
0,00
128.628.000,00
0,00
128.628.000,00
0,00
128.628.000,00
0,00
128.628.000,00
2.697.500.000,00
16.318.888.719,23
619.750.000,00
19.636.138.719,23
1.20 . 1.20.03 . 42 . 01
Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pemerintahan Provinsi Gorontalo
1.787.500.000,00
13.509.347.219,23
619.750.000,00
15.916.597.219,23
1.20 . 1.20.03 . 42 . 02
Pelayanan Umum Rapat Koordinasi Khusus
600.000.000,00
99.800.000,00
0,00
699.800.000,00
1.20 . 1.20.03 . 42 . 03
Pelayanan Umum Upacara Kenegaraan
150.000.000,00
701.625.000,00
0,00
851.625.000,00
1.20 . 1.20.03 . 42 . 04
Pelayanan Umum Hiburan Masyarakat
0,00
1.100.000.000,00
0,00
1.100.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 42 . 06
Pelayanan Umum atas Asistensi, Evaluasi, Pemeriksaan dan Pengawasan Kegiatan Pemerintah Provinsi Gorontalo Koordinasi / Konsultasi Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Pemerintah Pusat dan Daerah Lainnya Monitoring Aset
160.000.000,00
592.000.000,00
0,00
752.000.000,00
0,00
165.022.500,00
0,00
165.022.500,00
0,00
151.094.000,00
0,00
151.094.000,00
21.000.000,00
170.512.500,00
150.000.000,00
341.512.500,00
0,00
87.800.000,00
150.000.000,00
237.800.000,00
21.000.000,00
82.712.500,00
0,00
103.712.500,00
20.400.000,00
1.358.425.000,00
0,00
1.378.825.000,00
20.400.000,00
1.358.425.000,00
0,00
1.378.825.000,00
72.100.000,00
309.525.000,00
0,00
381.625.000,00
72.100.000,00
309.525.000,00
0,00
381.625.000,00
20.000.000,00
350.340.000,00
0,00
370.340.000,00
1.20 . 1.20.03 . 42 . 07 1.20 . 1.20.03 . 42 . 11 1.20 . 1.20.03 . 46 1.20 . 1.20.03 . 46 . 01 1.20 . 1.20.03 . 46 . 03 1.20 . 1.20.03 . 63 1.20 . 1.20.03 . 63 . 02 1.20 . 1.20.03 . 67 1.20 . 1.20.03 . 67 . 01 1.20 . 1.20.03 . 69
Program Adminstrasi Wilayah Penetapan dan Pemasangan Tugu/Pilar Batas antar Daerah dan Pendataan dan Penamaan Rupa Bumi (Toponimi) Fasilitasi Perselisihan Batas Wilayah antar Daerah
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kecamatan Peningkatan Kapasitas dalam menjaga Stabilitas Keamanan dan Ketertiban
Program Pembangunan Ekonomi Koordinasi dan Pengendalian Perekonomian
Peningkatan Kapasitas Organisasi Perangkat Daerah
1.20 . 1.20.03 . 69 . 01
Penataan Organisasi Perangkat Daerah
1.20 . 1.20.03 . 69 . 04
Evaluasi dan Penerapan SOP, SPM, CPP, dan Penilaian Citra Pelayanan Prima/CBAN
1.20 . 1.20.03 . 69 . 05
Bimtek Penerapan SAKIP
1.20 . 1.20.03 . 70
Koordinasi Kerjasama dan Pendampingan Advokasi Hukum
1.20 . 1.20.03 . 70 . 01
Bimtek PPNS dan Rapat Koordinasi
1.20 . 1.20.03 . 70 . 03
Pengkajian dan Pembahasan MoU dan PK
1.20 . 1.20.03 . 70 . 04
Sosialisasi HAM
1.20 . 1.20.03 . 70 . 06
Pendampingan Penanganan Sengketa dan Bimtek dan Penyelesaian Sengketa Hukum
1.20 . 1.20.04 1.20 . 1.20.04 . 01 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01
Sekretariat DPRD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
87.100.000,00
0,00
87.100.000,00
14.400.000,00
129.040.000,00
0,00
143.440.000,00
5.600.000,00
134.200.000,00
0,00
139.800.000,00
164.400.000,00
457.535.625,00
0,00
621.935.625,00
15.000.000,00
128.000.000,00
0,00
143.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
7.700.000,00
144.930.000,00
0,00
152.630.000,00
141.700.000,00
134.605.625,00
0,00
276.305.625,00
762.600.000,00
23.653.200.000,00
584.200.000,00
25.000.000.000,00
151.200.000,00
458.050.000,00
0,00
609.250.000,00
151.200.000,00
458.050.000,00
0,00
609.250.000,00 Halaman 19
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.04 . 02 1.20 . 1.20.04 . 02 . 01 1.20 . 1.20.04 . 06 1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 1.20 . 1.20.04 . 15
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Anggaran, Penatausahaan dan Laporan Keuangan SKPD
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
2.046.770.000,00
584.200.000,00
2.630.970.000,00
0,00
2.046.770.000,00
584.200.000,00
2.630.970.000,00
0,00
130.000.000,00
0,00
130.000.000,00
0,00
130.000.000,00
0,00
130.000.000,00
611.400.000,00
20.237.080.000,00
0,00
20.848.480.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 01
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
0,00
3.983.320.000,00
0,00
3.983.320.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 02
0,00
93.650.000,00
0,00
93.650.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 03
Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan
176.400.000,00
92.500.000,00
0,00
268.900.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 04
Rapat-Rapat Paripurna
15.000.000,00
664.300.000,00
0,00
679.300.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 05
Kegiatan Reses
0,00
1.758.630.000,00
0,00
1.758.630.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 06
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah
1.20 . 1.20.04 . 15 . 07
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
1.20 . 1.20.04 . 15 . 08
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.04 . 42 1.20 . 1.20.04 . 42 . 07 1.20 . 1.20.05 1.20 . 1.20.05 . 01
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pemerintah Provinsi Gorontalo Koordinasi / Konsultasi Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Pemerintah Pusat dan Daerah Lainnya Badan Keuangan Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,00
3.313.200.000,00
0,00
3.313.200.000,00
420.000.000,00
9.231.880.000,00
0,00
9.651.880.000,00
0,00
1.099.600.000,00
0,00
1.099.600.000,00
0,00
781.300.000,00
0,00
781.300.000,00
0,00
781.300.000,00
0,00
781.300.000,00
1.239.156.000,00
7.299.636.000,00
4.191.055.000,00
12.729.847.000,00
438.600.000,00
2.598.391.100,00
0,00
3.036.991.100,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 25
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTB Kota Gorontalo/Bone Bolango)
165.600.000,00
463.100.000,00
0,00
628.700.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 26
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTB Kab. Gorontalo/Gorut)
100.800.000,00
472.900.100,00
0,00
573.700.100,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 27
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTB Kab. Boalemo/Pohuwato)
74.400.000,00
287.389.000,00
0,00
361.789.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 28
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran pada BKD
97.800.000,00
1.375.002.000,00
0,00
1.472.802.000,00
1.20 . 1.20.05 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
364.100.000,00
3.252.350.000,00
3.616.450.000,00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 58
Penyediaan Sarana Perkantoran BKD
0,00
364.100.000,00
1.644.000.000,00
2.008.100.000,00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 59
Penyediaan Prasarana Perkantoran (Samsat)
0,00
0,00
1.608.350.000,00
1.608.350.000,00
32.000.000,00
609.850.000,00
0,00
641.850.000,00
1.20 . 1.20.05 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
1.20 . 1.20.05 . 05 . 31
Diklat, Bimtek dan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
0,00
201.100.000,00
0,00
201.100.000,00
1.20 . 1.20.05 . 05 . 32
Bimtek Penatausahaan Keuangan
0,00
337.600.000,00
0,00
337.600.000,00
1.20 . 1.20.05 . 05 . 33
Bimtek Penatausahaan Barang Milik Daerah
32.000.000,00
71.150.000,00
0,00
103.150.000,00
523.600.000,00
2.314.215.900,00
0,00
2.837.815.900,00
52.800.000,00
319.200.000,00
0,00
372.000.000,00
0,00
183.000.000,00
0,00
183.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 1.20 . 1.20.05 . 17 . 08
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Penyusunan Rancangan Peratuaran KDH tentang Penjabaran APBD (Induk) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 20
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.05 . 17 . 10
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.05 . 17 . 12
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah
204.000.000,00
234.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 28
Pelayanan Arus Kas dan Penyediaan SPD
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 29
0,00
172.200.000,00
0,00
172.200.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 36
Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Pembinaan Badan Layanan Umum Taksi Mina Bahari
12.800.000,00
76.600.000,00
0,00
89.400.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 37
Pembinaan BUMD
16.800.000,00
73.000.000,00
0,00
89.800.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 44
Penyusunan Buku Standarisasi Barang dan Jasa
0,00
67.200.000,00
0,00
67.200.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 53
Penatausahaan dan Pelaksanaan APBD
129.600.000,00
314.410.000,00
0,00
444.010.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 55
Review Sisdur dan Pedoman Kebijakan Akuntansi
1.20 . 1.20.05 . 17 . 56
Penatausahaan Aset
1.20 . 1.20.05 . 17 . 57
Perencanaan, Koordinasi dan Monitoring
1.20 . 1.20.05 . 18 1.20 . 1.20.05 . 18 . 01 1.20 . 1.20.05 . 58
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
Program Intensifikasi & Ekstensifikasi Sumber - sumber Pendapatan Daerah
0,00
182.110.000,00
0,00
182.110.000,00
438.000.000,00
0,00
127.949.500,00
0,00
127.949.500,00
107.600.000,00
175.600.000,00
0,00
283.200.000,00
0,00
313.946.400,00
0,00
313.946.400,00
0,00
214.250.000,00
0,00
214.250.000,00
0,00
214.250.000,00
0,00
214.250.000,00
244.956.000,00
1.198.829.000,00
938.705.000,00
2.382.490.000,00
1.20 . 1.20.05 . 58 . 06
Koordinasi Pajak dan Dana Perimbangan
128.000.000,00
223.100.000,00
0,00
351.100.000,00
1.20 . 1.20.05 . 58 . 07
Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pajak Bumi dan Bangunan
0,00
106.110.000,00
0,00
106.110.000,00
1.20 . 1.20.05 . 58 . 09
Intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor UPTB Kota Gorontalo/Bonbol
0,00
198.000.000,00
0,00
198.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 58 . 10
Intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor UPTB Kab. Gorontalo/Gorut
0,00
180.000.000,00
0,00
180.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 58 . 11
Intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor UPTB Kab. Boalemo/Pohuwato
0,00
203.500.000,00
0,00
203.500.000,00
1.20 . 1.20.05 . 58 . 12
Sosialisasi Sadar Pajak
36.000.000,00
227.400.000,00
0,00
263.400.000,00
1.20 . 1.20.05 . 58 . 13
Pemeliharaan Sistem (SIPAMOR)
80.956.000,00
60.719.000,00
938.705.000,00
1.080.380.000,00
200.500.000,00
4.093.500.000,00
206.000.000,00
4.500.000.000,00
46.800.000,00
453.200.000,00
0,00
500.000.000,00
46.800.000,00
453.200.000,00
0,00
500.000.000,00
0,00
81.000.000,00
206.000.000,00
287.000.000,00
1.20 . 1.20.06 1.20 . 1.20.06 . 01 1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 1.20 . 1.20.06 . 02 1.20 . 1.20.06 . 02 . 01 1.20 . 1.20.06 . 06 1.20 . 1.20.06 . 06 . 01 1.20 . 1.20.06 . 20
Inspektorat Provinsi Gorontalo
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Anggaran, Penatausahaan dan Laporan Keuangan SKPD
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
0,00
81.000.000,00
206.000.000,00
287.000.000,00
14.400.000,00
99.700.000,00
0,00
114.100.000,00
14.400.000,00
99.700.000,00
0,00
114.100.000,00
111.200.000,00
2.912.000.000,00
0,00
3.023.200.000,00
14.400.000,00
1.075.000.000,00
0,00
1.089.400.000,00
0,00
400.000.000,00
0,00
400.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 01
Pelaksanaan Pengawasan Berkala SKPD Pemerintah Provinsi
1.20 . 1.20.06 . 20 . 02
Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah
1.20 . 1.20.06 . 20 . 03
Pelaksanaan Pengawasan Reguler Kabupaten/Kota
28.800.000,00
217.485.000,00
0,00
246.285.000,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 06
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
10.300.000,00
220.000.000,00
0,00
230.300.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 21
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.06 . 20 . 07
Koordinasi Pengawasan Tingkat Provinsi, Regional dan Nasional
1.20 . 1.20.06 . 20 . 08
Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan
1.20 . 1.20.06 . 20 . 09
JUMLAH 6=3+4+5
14.400.000,00
130.800.000,00
0,00
0,00
91.315.000,00
0,00
145.200.000,00 91.315.000,00
Pelaksanaan SPIP untuk Pemerintah Provinsi
29.300.000,00
199.100.000,00
0,00
228.400.000,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 12
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
14.000.000,00
226.000.000,00
0,00
240.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 20
Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 27
Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan SKPD
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 28
Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Laporan Kinerja
0,00
102.300.000,00
0,00
102.300.000,00
13.700.000,00
451.500.000,00
0,00
465.200.000,00
0,00
382.800.000,00
0,00
382.800.000,00
13.700.000,00
68.700.000,00
0,00
82.400.000,00
14.400.000,00
96.100.000,00
0,00
110.500.000,00
14.400.000,00
96.100.000,00
0,00
110.500.000,00
131.400.000,00
1.632.568.000,00
894.182.000,00
2.658.150.000,00
73.800.000,00
483.700.000,00
0,00
557.500.000,00
73.800.000,00
483.700.000,00
0,00
557.500.000,00
0,00
206.868.000,00
894.182.000,00
1.101.050.000,00
1.20 . 1.20.06 . 21 1.20 . 1.20.06 . 21 . 01 1.20 . 1.20.06 . 21 . 04 1.20 . 1.20.06 . 23 1.20 . 1.20.06 . 23 . 01 1.20 . 1.20.07 1.20 . 1.20.07 . 01 1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 1.20 . 1.20.07 . 02 1.20 . 1.20.07 . 02 . 01 1.20 . 1.20.07 . 06 1.20 . 1.20.07 . 06 . 01 1.20 . 1.20.07 . 16
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Pengembangan Kompetensi Pemeriksa dan Jabatan Fungsional Dilingkungan Inspektorat Provinsi Gorontalo Pembinaan SDM Aparatur Pengawaan Inspektorat Kabupaten Kota
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Kantor Perwakilan Jakarta
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Anggaran, Penatausahaan dan Laporan Keuangan SKPD
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
0,00
206.868.000,00
894.182.000,00
1.101.050.000,00
0,00
70.400.000,00
0,00
70.400.000,00
0,00
70.400.000,00
0,00
70.400.000,00
57.600.000,00
871.600.000,00
0,00
929.200.000,00 366.700.000,00
1.20 . 1.20.07 . 16 . 06
Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya
28.800.000,00
337.900.000,00
0,00
1.20 . 1.20.07 . 16 . 14
Pelayanan keprotokoleran
28.800.000,00
533.700.000,00
0,00
562.500.000,00
812.400.000,00
6.181.115.000,00
506.485.000,00
7.500.000.000,00
144.000.000,00
753.227.000,00
0,00
897.227.000,00
144.000.000,00
753.227.000,00
0,00
897.227.000,00
0,00
334.000.000,00
397.525.000,00
731.525.000,00
0,00
334.000.000,00
397.525.000,00
731.525.000,00
20.950.000,00
478.537.500,00
0,00
499.487.500,00
1.20 . 1.20.08 1.20 . 1.20.08 . 01 1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 1.20 . 1.20.08 . 02 1.20 . 1.20.08 . 02 . 01 1.20 . 1.20.08 . 05
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Aparatur Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
1.20 . 1.20.08 . 05 . 30
Koordinasi dan Konsultasi Di Bidang Kepegawaian dan Kediklatan
0,00
154.800.000,00
0,00
154.800.000,00
1.20 . 1.20.08 . 05 . 34
Pengembangan Kapasitas WI dan Aparatur Penyelenggara Diklat
20.950.000,00
210.437.500,00
0,00
231.387.500,00
1.20 . 1.20.08 . 05 . 35
Pengiriman Peserta Diklat Teknis dan Fungsional di Luar Daerah
0,00
113.300.000,00
0,00
113.300.000,00
0,00
130.000.000,00
0,00
130.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 22
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.08 . 06 . 05 1.20 . 1.20.08 . 28
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Penyusunan Anggaran dan Laporan Keuangan SKPD
Program Pendidikan Kedinasan
0,00
130.000.000,00
JUMLAH 6=3+4+5 0,00
130.000.000,00 2.771.270.000,00
186.900.000,00
2.584.370.000,00
0,00
1.20 . 1.20.08 . 28 . 08
Pelaksanaan Diklat PIM III
84.020.000,00
884.285.000,00
0,00
968.305.000,00
1.20 . 1.20.08 . 28 . 09
Pelaksanaan Diklat PIM IV
102.880.000,00
1.566.585.000,00
0,00
1.669.465.000,00
1.20 . 1.20.08 . 28 . 11
Pengiriman Peserta Diklat PIM II
0,00
133.500.000,00
0,00
133.500.000,00
460.550.000,00
1.900.980.500,00
108.960.000,00
2.470.490.500,00
600.000,00
210.600.000,00
0,00
211.200.000,00
1.20 . 1.20.08 . 30 1.20 . 1.20.08 . 30 . 04
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1.20 . 1.20.08 . 30 . 11
Pelayanan Kenaikan Gaji Berkala dan Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS Pemberian Bantuan Studi Tugas Belajar dan Izin Belajar PNS Pemprov Gorontalo
1.20 . 1.20.08 . 30 . 12
Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Capra IPDN
1.20 . 1.20.08 . 30 . 17
Penyusunan Analisis Kebutuhan Pegawai dan Formasi
1.20 . 1.20.08 . 30 . 30
Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural dan Fungsional
1.20 . 1.20.08 . 30 . 31
Manajemen Kepegawaian dan Penataan Arsip Induk Pegawai
1.20 . 1.20.08 . 30 . 34
0,00
343.600.000,00
0,00
343.600.000,00
24.700.000,00
205.700.000,00
0,00
230.400.000,00
0,00
163.390.500,00
0,00
163.390.500,00
199.500.000,00
88.300.000,00
0,00
287.800.000,00
0,00
169.100.000,00
0,00
169.100.000,00
Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat
25.000.000,00
115.050.000,00
0,00
140.050.000,00
1.20 . 1.20.08 . 30 . 40
Penyusunan Dokumen Standar Kompetensi Jabatan
64.000.000,00
106.800.000,00
0,00
170.800.000,00
1.20 . 1.20.08 . 30 . 41
Pengukuran Kompetensi PNS (Asesment PNS) Eselon III, IV dan Staf
146.750.000,00
166.200.000,00
0,00
312.950.000,00
1.20 . 1.20.08 . 30 . 44
Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
0,00
165.540.000,00
108.960.000,00
274.500.000,00
1.20 . 1.20.08 . 30 . 45
Pelayanan Mutasi, Kenaikan Pangkat, Pensiun PNS
0,00
166.700.000,00
0,00
166.700.000,00
1.498.440.000,00
1.156.560.000,00
0,00
2.655.000.000,00
0,00
126.110.000,00
0,00
126.110.000,00
0,00
126.110.000,00
0,00
126.110.000,00
0,00
413.410.000,00
0,00
413.410.000,00
0,00
413.410.000,00
0,00
413.410.000,00
0,00
47.150.000,00
0,00
47.150.000,00
0,00
47.150.000,00
0,00
47.150.000,00
0,00
66.650.000,00
0,00
66.650.000,00
1.20 . 1.20.09 1.20 . 1.20.09 . 01 1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 1.20 . 1.20.09 . 02 1.20 . 1.20.09 . 02 . 01 1.20 . 1.20.09 . 06 1.20 . 1.20.09 . 06 . 05 1.20 . 1.20.09 . 48 1.20 . 1.20.09 . 48 . 02 1.20 . 1.20.09 . 53 1.20 . 1.20.09 . 53 . 03 1.20 . 1.20.09 . 72 1.20 . 1.20.09 . 72 . 01 1.20 . 1.20.10 1.20 . 1.20.10 . 01 1.20 . 1.20.10 . 01 . 01
Kantor Satpol dan Perlindungan Masyarakat
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Anggaran dan Laporan Keuangan SKPD
Program Peningkatan Kinerja PPNS Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pemantapan Tugas-Tugas Operasional Dalam Mengantisipasi Gangguan Ketentraman dan Kenyamanan Serta Ketertiban Umum Pelayanan dan Pengamanan Pejabat di Wilayah Provinsi Gorontalo
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
66.650.000,00
0,00
66.650.000,00
1.498.440.000,00
366.340.000,00
0,00
1.864.780.000,00
1.498.440.000,00
366.340.000,00
0,00
1.864.780.000,00
0,00
136.900.000,00
0,00
136.900.000,00
0,00
136.900.000,00
0,00
136.900.000,00
246.650.000,00
1.611.350.000,00
142.000.000,00
2.000.000.000,00
112.800.000,00
165.900.000,00
0,00
278.700.000,00
112.800.000,00
165.900.000,00
0,00
278.700.000,00 Halaman 23
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.10 . 02 1.20 . 1.20.10 . 02 . 01 1.20 . 1.20.10 . 64 1.20 . 1.20.10 . 64 . 01 1.20 . 1.20.10 . 64 . 02 1.20 . 1.20.10 . 65 1.20 . 1.20.10 . 65 . 01
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Program Peningkatan Pembinaan, Pelayanan dan Fasilitasi Kewirausahaan untuk Kesejahteraan Anggota KORPRI Sosialisasi, Bimtek, Fasilitasi Pelayanan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) dan Bantuan Sosial bagi Anggota KORPRI. Workshop Usaha Pelayanan Kegiatan (UPK) dan Kesejahteraan Anggota
Program Peningkatan Mental Rohani melalui Olahraga, Seni Budaya dan Agama
1.20 . 1.20.10 . 65 . 02
Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan, Pembentukan Forum dan Pelaksanaan Mahir Baca Quran Pembinaan Etos Kerja, Disiplin dan Seni Budaya bagi Anggota KORPRI.
1.20 . 1.20.10 . 65 . 03
Peningkatan Prestasi dan Kebugaran bagi Anggota KORPRI.
1.20 . 1.20.10 . 73 1.20 . 1.20.10 . 73 . 01 1.22 1.22 . 1.22.01 1.22 . 1.22.01 . 01 1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 1.22 . 1.22.01 . 02 1.22 . 1.22.01 . 02 . 01 1.22 . 1.22.01 . 06 1.22 . 1.22.01 . 06 . 01 1.22 . 1.22.01 . 15
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan Kerjasama Antar Organisasi untuk Optimalisasi Pelayanan KORPRI. Penguatan Organisasi dan Kelembagaan KORPRI. Pemberdayaan Masyarakat Desa Badan Pemberdayaan Masyakarat Desa dan Penanggulangan Kemiskinan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Anggaran, Penatausahaan dan Laporan Keuangan SKPD
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
333.250.000,00
142.000.000,00
475.250.000,00
0,00
333.250.000,00
142.000.000,00
475.250.000,00
116.400.000,00
169.840.000,00
0,00
286.240.000,00
102.000.000,00
102.220.000,00
0,00
204.220.000,00
14.400.000,00
67.620.000,00
0,00
82.020.000,00
17.450.000,00
864.433.000,00
0,00
881.883.000,00
9.850.000,00
65.548.000,00
0,00
75.398.000,00
7.600.000,00
67.360.000,00
0,00
74.960.000,00
0,00
731.525.000,00
0,00
731.525.000,00
0,00
77.927.000,00
0,00
77.927.000,00
0,00
77.927.000,00
0,00
77.927.000,00
651.450.000,00
16.099.550.000,00
169.000.000,00
16.920.000.000,00
651.450.000,00
16.099.550.000,00
169.000.000,00
16.920.000.000,00
115.200.000,00
178.800.000,00
0,00
294.000.000,00
115.200.000,00
178.800.000,00
0,00
294.000.000,00
0,00
349.000.000,00
59.000.000,00
408.000.000,00
0,00
349.000.000,00
59.000.000,00
408.000.000,00
16.200.000,00
131.800.000,00
0,00
148.000.000,00
16.200.000,00
131.800.000,00
0,00
148.000.000,00 14.735.000.000,00
377.750.000,00
14.247.250.000,00
110.000.000,00
155.950.000,00
604.050.000,00
20.000.000,00
780.000.000,00
Forum Koordinasi Lintas SKPD/Forum PMPK Kab./Kota
31.500.000,00
253.500.000,00
0,00
285.000.000,00
46.800.000,00
12.930.550.000,00
0,00
12.977.350.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 22
Pembangunan Rumah Layak Huni dan MCK untuk Masyakat Miskin secara Swakelola oleh Kelompok Masyarakat PAP PNPM Mandiri Generasi Sehat Cerdas
7.000.000,00
203.000.000,00
0,00
210.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 23
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan di Provinsi Gorontalo
34.500.000,00
175.500.000,00
90.000.000,00
300.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 24
Perencanaan Program Gerbang Pro Desa
102.000.000,00
80.650.000,00
0,00
182.650.000,00
139.900.000,00
920.100.000,00
0,00
1.060.000.000,00
11.200.000,00
223.800.000,00
0,00
235.000.000,00
50.900.000,00
184.100.000,00
0,00
235.000.000,00
67.600.000,00
252.400.000,00
0,00
320.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 06
PAP PNPM Mandiri Perdesaan
1.22 . 1.22.01 . 15 . 07 1.22 . 1.22.01 . 15 . 11
1.22 . 1.22.01 . 17 1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 1.22 . 1.22.01 . 17 . 06 1.22 . 1.22.01 . 17 . 10
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)Tingkat Provinsi Gorontalo Pemasyarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) Perdesaan Tahun 2013 Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Gorontalo Tahun 2013
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 24
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.22 . 1.22.01 . 17 . 12
Penguatan Kelembagaan melalui Pembentukan POKJANAL SIP
7.100.000,00
162.900.000,00
0,00
170.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 13
Koordinasi Penguatan Kelembagaan Komisi Penanggulangan HIV AIDS
3.100.000,00
96.900.000,00
0,00
100.000.000,00
2.400.000,00
272.600.000,00
0,00
275.000.000,00
2.400.000,00
272.600.000,00
0,00
275.000.000,00
0,00
190.258.000,00
0,00
190.258.000,00
0,00
190.258.000,00
0,00
190.258.000,00 190.258.000,00
1.22 . 1.22.01 . 18 1.22 . 1.22.01 . 18 . 05 1.24 1.24 . 1.26.01 1.24 . 1.26.01 . 18
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Pembinaan Kepala Desa, Lurah dan Camat Kearsipan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
0,00
190.258.000,00
0,00
1.24 . 1.26.01 . 18 . 03
Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan dan Monitoring Evaluasi Kegiatan.
0,00
79.183.000,00
0,00
79.183.000,00
1.24 . 1.26.01 . 18 . 04
Pengumpulan Data Kearsipan
0,00
111.075.000,00
0,00
111.075.000,00
141.800.000,00
4.475.600.000,00
1.193.760.000,00
5.811.160.000,00
141.800.000,00
1.529.200.000,00
12.000.000,00
1.683.000.000,00
1.25 1.25 . 1.08.01 1.25 . 1.08.01 . 15
Komunikasi dan Informatika Badan Lingkungan Hidup, Riset dan Teknologi Informasi
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
134.800.000,00
1.400.950.000,00
12.000.000,00
1.547.750.000,00
1.25 . 1.08.01 . 15 . 11
Peningkatan Infrastruktur Jaringan E-Goverment
61.200.000,00
1.095.522.000,00
0,00
1.156.722.000,00
1.25 . 1.08.01 . 15 . 12
Peningkatan Layanan Media Informasi Publik Di Provinsi Gorontalo
12.000.000,00
109.468.000,00
12.000.000,00
133.468.000,00
1.25 . 1.08.01 . 15 . 13
Pengembangan Aplikasi dan Website Seluruh SKPD
61.600.000,00
195.960.000,00
0,00
257.560.000,00
7.000.000,00
128.250.000,00
0,00
135.250.000,00
7.000.000,00
128.250.000,00
0,00
135.250.000,00
1.25 . 1.08.01 . 21 1.25 . 1.08.01 . 21 . 01 1.25 . 1.20.03 1.25 . 1.20.03 . 18 1.25 . 1.20.03 . 18 . 02 1.26 1.26 . 1.26.01 1.26 . 1.26.01 . 01 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 1.26 . 1.26.01 . 02 1.26 . 1.26.01 . 02 . 01 1.26 . 1.26.01 . 06 1.26 . 1.26.01 . 06 . 01 1.26 . 1.26.01 . 07
Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pengembangan Teknologi Informasi Peningkatan Kapasitas Tenaga Sandi Sekretariat Daerah
Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Perpustakaan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Anggaran, Penatausahaan dan Laporan Keuangan SKPD
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1.26 . 1.26.01 . 07 . 01
Pelayanan Perpustakaan Keliling dan Monitoring Evaluasi Kegiatan.
1.26 . 1.26.01 . 07 . 03
Gerakan Gorontalo Membaca
2
Urusan Pilihan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
2.946.400.000,00
1.181.760.000,00
4.128.160.000,00
0,00
2.946.400.000,00
1.181.760.000,00
4.128.160.000,00
0,00
2.946.400.000,00
1.181.760.000,00
4.128.160.000,00
201.200.000,00
816.542.000,00
342.000.000,00
1.359.742.000,00
201.200.000,00
816.542.000,00
342.000.000,00
1.359.742.000,00
180.000.000,00
334.970.000,00
0,00
514.970.000,00
180.000.000,00
334.970.000,00
0,00
514.970.000,00
0,00
82.500.000,00
292.000.000,00
374.500.000,00
0,00
82.500.000,00
292.000.000,00
374.500.000,00
0,00
66.950.000,00
0,00
66.950.000,00
0,00
66.950.000,00
0,00
66.950.000,00
21.200.000,00
332.122.000,00
50.000.000,00
403.322.000,00
0,00
120.200.000,00
0,00
120.200.000,00
21.200.000,00
211.922.000,00
50.000.000,00
283.122.000,00
6.241.539.500,00
61.437.987.244,00
27.516.573.100,00
95.196.099.844,00 Halaman 25
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.01 2.01 . 2.01.01 2.01 . 2.01.01 . 01
Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-BPSBTPH)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 03 2.01 . 2.01.01 . 01 . 04 2.01 . 2.01.01 . 02 2.01 . 2.01.01 . 02 . 01 2.01 . 2.01.01 . 05 2.01 . 2.01.01 . 05 . 01 2.01 . 2.01.01 . 06 2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 2.01 . 2.01.01 . 16
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH 6=3+4+5
3.246.494.500,00
30.093.437.744,00
17.984.723.100,00
51.324.655.344,00
1.158.724.500,00
13.666.614.900,00
13.514.809.000,00
28.340.148.400,00
337.800.000,00
1.235.586.400,00
0,00
1.573.386.400,00
147.000.000,00
607.011.400,00
0,00
754.011.400,00
18.000.000,00
232.080.000,00
0,00
250.080.000,00
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-BPTPH)
0,00
255.554.000,00
0,00
255.554.000,00
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-BBTPH)
172.800.000,00
140.941.000,00
0,00
313.741.000,00
0,00
100.000.000,00
152.400.000,00
252.400.000,00
0,00
100.000.000,00
152.400.000,00
252.400.000,00
0,00
131.000.000,00
0,00
131.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi)
0,00
131.000.000,00
0,00
131.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
24.480.000,00
105.520.000,00
0,00
130.000.000,00
24.480.000,00
105.520.000,00
0,00
130.000.000,00
463.700.000,00
10.570.672.700,00
2.612.200.000,00
13.646.572.700,00 739.895.200,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Penyusunan Anggaran, Penatausahaan dan Laporan Keuangan SKPD
Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01
Perencanaan Program, Monev dan Pelaporan
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02
Penyusunan Data Statistik Pertanian
14.300.000,00
725.595.200,00
0,00
157.700.000,00
252.000.000,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12
409.700.000,00
35.190.000,00
2.478.665.000,00
2.523.000.000,00
5.036.855.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15
Pengelolaan Sarana Produksi, Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija dan Ubi Kayu
59.400.000,00
5.184.408.500,00
24.200.000,00
5.268.008.500,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 16
Pengembangan Diversifikasi Pangan
28.720.000,00
282.970.000,00
0,00
311.690.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 19
Pengembangan Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan
21.120.000,00
296.520.000,00
0,00
317.640.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 36
Pengembangan Sistem Pengamatan, Peramalan dan Pengendalian OPT (UPTD BPTPH) Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian (Hortikultura) Penyusunan data informasi ketahanan pangan
111.150.000,00
207.792.000,00
0,00
318.942.000,00
600.000,00
997.172.000,00
0,00
997.772.000,00
35.520.000,00
145.550.000,00
65.000.000,00
246.070.000,00
332.744.500,00
1.454.225.400,00
140.000.000,00
1.926.969.900,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 39 2.01 . 2.01.01 . 16 . 48 2.01 . 2.01.01 . 19
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
2.01 . 2.01.01 . 19 . 02
Pengelolaan Irigasi Pertanian
8.500.000,00
240.190.000,00
140.000.000,00
388.690.000,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 07
Pengelolaan Lahan Pertanian
113.180.000,00
424.790.000,00
0,00
537.970.000,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 08
Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Pertanian (UPTD BPSBTPH)
134.480.000,00
171.637.000,00
0,00
306.117.000,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 12
Pengembangan Benih/Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan (UPTD BBTPH)
66.984.500,00
288.516.000,00
0,00
355.500.500,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 14
Pengembangan Perluasan Areal Pertanian
9.600.000,00
329.092.400,00
0,00
338.692.400,00
Pembangunan/Rehabilitasi UPTD/Balai Perbenihan/Perbibitan (Dana Alokasi Khusus/DAK)
0,00
69.610.400,00
10.610.209.000,00
10.679.819.400,00
Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Balai Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura UPTD BPSBTPH (Dana Alokasi Khusus/DAK)
0,00
5.000.000,00
2.278.500.000,00
2.283.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 41 2.01 . 2.01.01 . 41 . 01
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 26
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.01 . 2.01.01 . 41 . 02 2.01 . 2.01.01 . 41 . 03 2.01 . 2.01.02 2.01 . 2.01.02 . 01 2.01 . 2.01.02 . 01 . 01 2.01 . 2.01.02 . 02 2.01 . 2.01.02 . 02 . 01 2.01 . 2.01.02 . 05 2.01 . 2.01.02 . 05 . 01 2.01 . 2.01.02 . 06 2.01 . 2.01.02 . 06 . 01 2.01 . 2.01.02 . 16 2.01 . 2.01.02 . 16 . 49 2.01 . 2.01.02 . 17 2.01 . 2.01.02 . 17 . 14 2.01 . 2.01.02 . 21
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura UPTD BPTPH (Dana Alokasi Khusus/DAK) Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Balai Perbenihan Pangan dan Hortikultura UPTD BBTPH (Dana Alokasi Khusus/DAK)
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
11.360.400,00
4.148.559.000,00
4.159.919.400,00
0,00
53.250.000,00
4.183.150.000,00
4.236.400.000,00
808.150.000,00
11.523.767.844,00
4.377.164.100,00
16.709.081.944,00
144.000.000,00
676.800.000,00
0,00
820.800.000,00
144.000.000,00
676.800.000,00
0,00
820.800.000,00
0,00
163.125.000,00
170.750.000,00
333.875.000,00
0,00
163.125.000,00
170.750.000,00
333.875.000,00
0,00
140.643.944,00
0,00
140.643.944,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi)
0,00
140.643.944,00
0,00
140.643.944,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00
130.000.000,00
0,00
130.000.000,00
0,00
130.000.000,00
0,00
130.000.000,00
0,00
176.627.500,00
0,00
176.627.500,00
0,00
176.627.500,00
0,00
176.627.500,00
127.650.000,00
1.257.020.900,00
127.500.000,00
1.512.170.900,00
127.650.000,00
1.257.020.900,00
127.500.000,00
1.512.170.900,00
113.200.000,00
226.705.000,00
165.000.000,00
504.905.000,00
113.200.000,00
148.805.000,00
115.000.000,00
377.005.000,00
Dinas Perkebunan dan Peternakan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Penyusunan Anggaran, Penatausahaan dan Laporan Keuangan SKPD
Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan serta Penyusunan Data Statistik Perkebunan dan Peternakan
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Pengembangan Agribisnis Perkebunan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
2.01 . 2.01.02 . 21 . 02
Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
2.01 . 2.01.02 . 21 . 06
Penyediaan PAH ASUH dan Jaminan Keamanan PAH
0,00
77.900.000,00
50.000.000,00
127.900.000,00
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
326.400.000,00
7.931.688.000,00
439.004.100,00
8.697.092.100,00
2.01 . 2.01.02 . 22 2.01 . 2.01.02 . 22 . 01
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak
2.01 . 2.01.02 . 22 . 10
Pengadaan Bibit, Sarana Pendukung untuk Masyarakat.
2.01 . 2.01.02 . 23 2.01 . 2.01.02 . 23 . 05 2.01 . 2.01.02 . 25 2.01 . 2.01.02 . 25 . 02 2.01 . 2.01.02 . 40 2.01 . 2.01.02 . 40 . 01 2.01 . 2.01.02 . 41 2.01 . 2.01.02 . 41 . 04 2.01 . 2.01.03
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah
Program Penerapan Teknologi Peternakan Pelayanan Administrasi dan Peningkatan Sarana/Prasarana UPT Wonggahu.
Peningkatan Produksi Ternak dengan Pendayagunaan Sumberdaya Lokal. Optimalisasi IB dan Kontes Ternak.
Pembangunan/Rehabilitasi UPTD/Balai Perbenihan/Perbibitan (Dana Alokasi Khusus/DAK) Pembangunan/Renovasi UPTD/Perbibitan Ternak Sapi Wonggahu (DAK) Badan Pusat Informasi Jagung
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
570.300.000,00
439.004.100,00
1.009.304.100,00
326.400.000,00
7.361.388.000,00
0,00
7.687.788.000,00
0,00
112.000.000,00
0,00
112.000.000,00
0,00
112.000.000,00
0,00
112.000.000,00
96.200.000,00
532.440.000,00
182.500.000,00
811.140.000,00
96.200.000,00
532.440.000,00
182.500.000,00
811.140.000,00
700.000,00
176.717.500,00
0,00
177.417.500,00
700.000,00
176.717.500,00
0,00
177.417.500,00
0,00
0,00
3.292.410.000,00
3.292.410.000,00
0,00
0,00
3.292.410.000,00
3.292.410.000,00
461.800.000,00
1.407.700.000,00
30.500.000,00
1.900.000.000,00 Halaman 27
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.01 . 2.01.03 . 01 2.01 . 2.01.03 . 01 . 01 2.01 . 2.01.03 . 02 2.01 . 2.01.03 . 02 . 01 2.01 . 2.01.03 . 06 2.01 . 2.01.03 . 06 . 01 2.01 . 2.01.03 . 37
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Anggaran, Penatausahaan dan Laporan Keuangan SKPD
Program Peningkatan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
2.01 . 2.01.03 . 37 . 01
Penyusunan Rencana Program
2.01 . 2.01.03 . 37 . 02
Monitoring dan Evaluasi
2.01 . 2.01.03 . 38
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Pelatihan dan Pembelajaran
JUMLAH 6=3+4+5
75.600.000,00
288.905.000,00
0,00
364.505.000,00
75.600.000,00
288.905.000,00
0,00
364.505.000,00
0,00
72.000.000,00
10.500.000,00
82.500.000,00
0,00
72.000.000,00
10.500.000,00
82.500.000,00
28.800.000,00
81.600.000,00
0,00
110.400.000,00
28.800.000,00
81.600.000,00
0,00
110.400.000,00
8.000.000,00
172.725.000,00
0,00
180.725.000,00
8.000.000,00
96.775.000,00
0,00
104.775.000,00
0,00
75.950.000,00
0,00
75.950.000,00
40.000.000,00
448.175.000,00
0,00
488.175.000,00
2.01 . 2.01.03 . 38 . 01
Peningkatan Kemampuan Sumberdaya Petani/Peternak dan Petugas Pertanian
17.400.000,00
150.700.000,00
0,00
168.100.000,00
2.01 . 2.01.03 . 38 . 02
Teknologi Terapan Peningkatan Produksi dan Optimalisasi Pendapatan Usaha Tani Jagung
22.600.000,00
297.475.000,00
0,00
320.075.000,00
309.400.000,00
344.295.000,00
20.000.000,00
673.695.000,00
2.01 . 2.01.03 . 39
Program Informasi dan Kerjasama
2.01 . 2.01.03 . 39 . 01
Perbanyakan Benih Jagung Hibrida dan Komposit
2.01 . 2.01.03 . 39 . 02
Pengembangan Keragamaan Informasi dan Teknologi Jagung
2.01 . 2.01.04 2.01 . 2.01.04 . 01 2.01 . 2.01.04 . 01 . 01 2.01 . 2.01.04 . 02 2.01 . 2.01.04 . 02 . 01 2.01 . 2.01.04 . 06 2.01 . 2.01.04 . 06 . 01 2.01 . 2.01.04 . 33
Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Anggaran, Penatausahaan dan Laporan Keuangan SKPD
Program Pemantapan Perencanaan, Monev dan Pelaporan
2.01 . 2.01.04 . 33 . 01
Forum SKPD
2.01 . 2.01.04 . 33 . 03
Pengembangan Sistem Informasi Kelembagaan Penyuluh, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha
2.01 . 2.01.04 . 34 2.01 . 2.01.04 . 34 . 01 2.01 . 2.01.04 . 34 . 02 2.01 . 2.01.04 . 35
Pemantapan Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan Pengembangan Metodologi dan Programa Penyuluhan bagi Pendampingan Penyuluh PPK Pengembangan Materi Penyuluhan dan Kemitraan Usaha Bidang PPK
Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
266.200.000,00
187.795.000,00
0,00
453.995.000,00
43.200.000,00
156.500.000,00
20.000.000,00
219.700.000,00
817.820.000,00
3.495.355.000,00
62.250.000,00
4.375.425.000,00
131.760.000,00
370.260.000,00
0,00
502.020.000,00
131.760.000,00
370.260.000,00
0,00
502.020.000,00
0,00
144.000.000,00
32.250.000,00
176.250.000,00
0,00
144.000.000,00
32.250.000,00
176.250.000,00
0,00
74.100.000,00
0,00
74.100.000,00
0,00
74.100.000,00
0,00
74.100.000,00
3.750.000,00
629.405.000,00
30.000.000,00
663.155.000,00
3.750.000,00
550.135.000,00
0,00
553.885.000,00
0,00
79.270.000,00
30.000.000,00
109.270.000,00
26.600.000,00
747.400.000,00
0,00
774.000.000,00
22.200.000,00
527.800.000,00
0,00
550.000.000,00
4.400.000,00
219.600.000,00
0,00
224.000.000,00
124.440.000,00
756.510.000,00
0,00
880.950.000,00
2.01 . 2.01.04 . 35 . 01
Penguatan Kelembagaan Penyuluh PPK
60.960.000,00
434.605.000,00
0,00
495.565.000,00
2.01 . 2.01.04 . 35 . 02
Penguatan Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha PPK
63.480.000,00
321.905.000,00
0,00
385.385.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 28
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.01 . 2.01.04 . 36
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pengembangan SDM Penyuluh, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
JUMLAH 6=3+4+5
531.270.000,00
773.680.000,00
0,00
1.304.950.000,00 848.900.000,00
2.01 . 2.01.04 . 36 . 01
Pengembangan SDM Penyuluh PPK
297.000.000,00
551.900.000,00
0,00
2.01 . 2.01.04 . 36 . 02
Pengembangan SDM Pelaku Utama dan Pelaku Usaha PPK
234.270.000,00
221.780.000,00
0,00
456.050.000,00
527.325.000,00
3.223.997.500,00
865.450.000,00
4.616.772.500,00
527.325.000,00
3.223.997.500,00
865.450.000,00
4.616.772.500,00
100.560.000,00
632.756.300,00
0,00
733.316.300,00
2.02 2.02 . 2.02.01 2.02 . 2.02.01 . 01
Kehutanan Dinas Kehutanan dan Pertambangan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
71.160.000,00
508.531.300,00
0,00
579.691.300,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 19
Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian bidang Kehutanan dan Pertambangan
29.400.000,00
124.225.000,00
0,00
153.625.000,00
0,00
72.000.000,00
859.450.000,00
931.450.000,00
0,00
72.000.000,00
859.450.000,00
931.450.000,00
0,00
145.889.000,00
0,00
145.889.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi)
0,00
145.889.000,00
0,00
145.889.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
27.720.000,00
102.280.000,00
0,00
130.000.000,00
Penyusunan Anggaran dan Laporan Keuangan SKPD
27.720.000,00
102.280.000,00
0,00
130.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 02 2.02 . 2.02.01 . 02 . 01 2.02 . 2.02.01 . 05 2.02 . 2.02.01 . 05 . 01 2.02 . 2.02.01 . 06 2.02 . 2.02.01 . 06 . 05
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
189.205.000,00
691.695.000,00
6.000.000,00
886.900.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 13
Peningkatan Usaha Masyarakat Sekitar Hutan Produksi
59.425.000,00
158.150.000,00
0,00
217.575.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 14
Fasilitasi Pembinaan dan Pembentukan Kelembagaan Hutan Tanaman Rakyat
53.680.000,00
293.895.000,00
0,00
347.575.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 16
Pemeliharaan Tata Batas dan Penataan KPH
60.900.000,00
164.250.000,00
0,00
225.150.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 17
Monitoring dan Evaluasi IUIPHHK
15.200.000,00
75.400.000,00
6.000.000,00
96.600.000,00
149.000.000,00
1.210.067.200,00
0,00
1.359.067.200,00 175.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15
2.02 . 2.02.01 . 16
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2.02 . 2.02.01 . 16 . 08
Penanaman dan Pemeliharaan Turus Jalan Nasional/Provinsi
29.100.000,00
145.900.000,00
0,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 10
Peran serta masyarakat dalam gerakan RHL
0,00
456.767.200,00
0,00
456.767.200,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 12
Fasilitasi Kelembagaan Forum DAS Provinsi
0,00
100.050.000,00
0,00
100.050.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 13
Pembuatan Areal Model Usaha Tani Konservasi
119.900.000,00
507.350.000,00
0,00
627.250.000,00
60.840.000,00
369.310.000,00
0,00
430.150.000,00
6.240.000,00
119.005.000,00
0,00
125.245.000,00
54.600.000,00
250.305.000,00
0,00
304.905.000,00
224.500.000,00
3.621.650.000,00
1.310.000.000,00
5.156.150.000,00
224.500.000,00
3.621.650.000,00
1.310.000.000,00
5.156.150.000,00 1.293.600.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17
Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
2.02 . 2.02.01 . 17 . 04
Pengendalian Kebakaran Hutan
2.02 . 2.02.01 . 17 . 06
Pengamanan Hutan
2.03 2.03 . 2.02.01 2.03 . 2.02.01 . 15
Energi dan Sumberdaya Mineral Dinas Kehutanan dan Pertambangan
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
157.900.000,00
685.700.000,00
450.000.000,00
2.03 . 2.02.01 . 15 . 07
Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan
21.700.000,00
63.400.000,00
0,00
85.100.000,00
2.03 . 2.02.01 . 15 . 09
Survey Potensi Mineral Logam/Calon Lokasi WPR
50.700.000,00
70.900.000,00
0,00
121.600.000,00
2.03 . 2.02.01 . 15 . 10
Pengelolaan dan Pengembnagan Panas Bumi di Provinsi Gorontalo
37.500.000,00
250.400.000,00
0,00
287.900.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 29
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.03 . 2.02.01 . 15 . 11 2.03 . 2.02.01 . 17
Pemanfaatan Potensi Air Tanah
Program Pembinaan dan Pengembangan Energi dan Ketenagalistrikan
6=3+4+5
48.000.000,00
301.000.000,00
450.000.000,00
799.000.000,00
66.600.000,00
2.935.950.000,00
860.000.000,00
3.862.550.000,00
1.087.618.750,00
860.000.000,00
1.983.618.750,00
0,00
1.604.081.250,00
0,00
1.604.081.250,00
Pengawasan Distribusi BBM dan LPG
14.400.000,00
125.600.000,00
0,00
140.000.000,00
Sosialisasi Konversi Energi
16.200.000,00
118.650.000,00
0,00
134.850.000,00
471.100.000,00
1.576.900.000,00
2.047.000.000,00
4.095.000.000,00
389.800.000,00
1.485.300.000,00
2.047.000.000,00
3.922.100.000,00
Pengembangan Ketenagalistrikan Daerah
2.03 . 2.02.01 . 17 . 02
Pengembangan Energi Baru Terbarukan
2.03 . 2.02.01 . 17 . 03 2.03 . 2.02.01 . 17 . 05
2.04 . 1.07.01
JUMLAH
36.000.000,00
2.03 . 2.02.01 . 17 . 01
2.04
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pariwisata Dinas Perhubungan dan Pariwisata
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
15.400.000,00
764.700.000,00
0,00
780.100.000,00
2.04 . 1.07.01 . 15 . 17
Promosi Pariwisata Luar Negeri
0,00
254.000.000,00
0,00
254.000.000,00
2.04 . 1.07.01 . 15 . 19
Koordinasi Pengembangan dan Promosi Pariwisata
0,00
88.000.000,00
0,00
88.000.000,00
Promosi Pariwisata Nusantara Dalam Negeri
15.400.000,00
422.700.000,00
0,00
438.100.000,00
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
57.700.000,00
372.300.000,00
2.047.000.000,00
2.477.000.000,00
2.04 . 1.07.01 . 15
2.04 . 1.07.01 . 15 . 20 2.04 . 1.07.01 . 16 2.04 . 1.07.01 . 16 . 09
Penataan Objek Wisata Provinsi Gorontalo
2.04 . 1.07.01 . 16 . 12
Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan SDM Masyarakat di Obyek Wisata dan Pelaku Wisata
2.04 . 1.07.01 . 18 2.04 . 1.07.01 . 18 . 01 2.04 . 1.20.07 2.04 . 1.20.07 . 15 2.04 . 1.20.07 . 15 . 21 2.05 2.05 . 2.05.01 2.05 . 2.05.01 . 01
Pengembangan Nilai Seni Budaya Daerah Pelestarian Nilai Seni Budaya Daerah Gorontalo Kantor Perwakilan Jakarta
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Fasilitasi Penataan Anjungan Gorontalo di TMII Kelautan dan Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02
Pembinaan Pengembangan Sistem Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
2.05 . 2.05.01 . 02 2.05 . 2.05.01 . 02 . 01 2.05 . 2.05.01 . 06 2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 2.05 . 2.05.01 . 15
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Anggaran, Penatausahaan dan Laporan Keuangan SKPD
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
2.05 . 2.05.01 . 15 . 05
Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Dinas Taksi Mina Bahari (UPTD-TMB)
2.05 . 2.05.01 . 15 . 08
Pengembangan Desa Nelayan Tangguh (PDNT)
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
330.000.000,00
2.047.000.000,00
2.377.000.000,00
57.700.000,00
42.300.000,00
0,00
100.000.000,00
316.700.000,00
348.300.000,00
0,00
665.000.000,00
316.700.000,00
348.300.000,00
0,00
665.000.000,00
81.300.000,00
91.600.000,00
0,00
172.900.000,00
81.300.000,00
91.600.000,00
0,00
172.900.000,00
81.300.000,00
91.600.000,00
0,00
172.900.000,00
1.354.700.000,00
18.334.037.000,00
381.800.000,00
20.070.537.000,00
1.354.700.000,00
18.334.037.000,00
381.800.000,00
20.070.537.000,00
122.300.000,00
827.267.000,00
0,00
949.567.000,00
107.400.000,00
542.600.000,00
0,00
650.000.000,00
14.900.000,00
284.667.000,00
0,00
299.567.000,00
0,00
144.000.000,00
160.000.000,00
304.000.000,00
0,00
144.000.000,00
160.000.000,00
304.000.000,00
0,00
130.000.000,00
0,00
130.000.000,00
0,00
130.000.000,00
0,00
130.000.000,00
666.150.000,00
3.349.815.000,00
30.000.000,00
4.045.965.000,00
591.150.000,00
349.360.000,00
30.000.000,00
970.510.000,00
75.000.000,00
3.000.455.000,00
0,00
3.075.455.000,00
Halaman 30
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.05 . 2.05.01 . 16
Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04
Pemeliharaan KP singaru 01 dan singaru 02
2.05 . 2.05.01 . 16 . 09
Pelayanan Adminstrasi P2SDKP Kapal Pengawas Singaru 02 dan Speed Pengawas
2.05 . 2.05.01 . 16 . 12
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Perikanan dan Kelautan
2.05 . 2.05.01 . 20
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
2.05 . 2.05.01 . 20 . 01
Operasional dan Pengembangan UPTD BBIS dan BBIP
2.05 . 2.05.01 . 20 . 06
Pembinaan Dan Pengembangan Budi Daya Air Payau
2.05 . 2.05.01 . 20 . 08
Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar
2.05 . 2.05.01 . 20 . 09
Pengembangan Kawasan Budidaya Laut
2.05 . 2.05.01 . 21
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06
Penyediaan Sarana Perikanan Tangkap
2.05 . 2.05.01 . 21 . 09
Penyediaan Sarana Perikanan Tangkap (DAK)
2.05 . 2.05.01 . 21 . 10 2.05 . 2.05.01 . 23
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Ikan
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
JUMLAH 6=3+4+5
67.200.000,00
208.905.000,00
0,00
276.105.000,00
60.000.000,00
99.937.000,00
0,00
159.937.000,00
0,00
68.168.000,00
0,00
68.168.000,00
7.200.000,00
40.800.000,00
0,00
48.000.000,00
220.600.000,00
3.207.301.000,00
62.800.000,00
3.490.701.000,00
210.600.000,00
1.037.060.000,00
62.800.000,00
1.310.460.000,00
0,00
446.455.000,00
0,00
446.455.000,00
10.000.000,00
603.800.000,00
0,00
613.800.000,00
0,00
1.119.986.000,00
0,00
1.119.986.000,00
176.400.000,00
5.261.042.000,00
0,00
5.437.442.000,00
166.000.000,00
780.350.000,00
0,00
946.350.000,00
0,00
4.378.792.000,00
0,00
4.378.792.000,00
10.400.000,00
101.900.000,00
0,00
112.300.000,00
25.900.000,00
979.570.000,00
129.000.000,00
1.134.470.000,00
2.05 . 2.05.01 . 23 . 05
Pengembangan Sentra Pengolahan Hasil Perikanan
0,00
396.615.000,00
0,00
396.615.000,00
2.05 . 2.05.01 . 23 . 06
Penguatan Sistem Informasi Pasar
0,00
257.900.000,00
0,00
257.900.000,00
2.05 . 2.05.01 . 23 . 09
Pelayanan Administrasi Laboratorium Pembinaan Dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP )Gorontalo Promosi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMAR IKAN)
16.900.000,00
251.200.000,00
129.000.000,00
397.100.000,00
9.000.000,00
73.855.000,00
0,00
82.855.000,00
76.150.000,00
1.173.850.000,00
0,00
1.250.000.000,00
76.150.000,00
1.173.850.000,00
0,00
1.250.000.000,00
0,00
3.052.287.000,00
0,00
3.052.287.000,00
0,00
3.052.287.000,00
0,00
3.052.287.000,00
2.05 . 2.05.01 . 23 . 11 2.05 . 2.05.01 . 27 2.05 . 2.05.01 . 27 . 01 2.05 . 2.05.01 . 28 2.05 . 2.05.01 . 28 . 01 2.06 2.06 . 1.15.01 2.06 . 1.15.01 . 15
Program pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Taksi Mina Bahari Rencana Bisnis dan Anggaran Unit Pelaksana Teknis Dinas (Taksi Mina Bahari)
Program Pengembangan Perikanan Tangkap (Lanjutan) Pengembangan Perikanan Tangkap (Lanjutan) Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
287.370.000,00
3.141.640.000,00
366.500.000,00
3.795.510.000,00
287.370.000,00
3.141.640.000,00
366.500.000,00
3.795.510.000,00
142.570.000,00
718.240.000,00
155.000.000,00
1.015.810.000,00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 02
Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-Permasalahan Pengaduan Konsumen
27.750.000,00
53.260.000,00
0,00
81.010.000,00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 03
Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa dan UTTP
39.900.000,00
114.900.000,00
0,00
154.800.000,00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 05
Pelayanan dan Pengembangan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kemetrologian Daerah
74.920.000,00
550.080.000,00
155.000.000,00
780.000.000,00
60.000.000,00
1.806.000.000,00
0,00
1.866.000.000,00
0,00
33.600.000,00
0,00
33.600.000,00
30.000.000,00
182.000.000,00
0,00
212.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
2.06 . 1.15.01 . 18 . 09
Pengembangan Pasar Lelang Daerah
2.06 . 1.15.01 . 18 . 11
Informasi Harga kebutuhan Pokok Masyarakat
2.06 . 1.15.01 . 18 . 12
Revitalisasi pasar tradisional
2.06 . 1.15.01 . 18 . 14
Kerjasama Dagang Antar Daerah
2.06 . 1.15.01 . 20
Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
1.550.000.000,00
0,00
1.550.000.000,00
30.000.000,00
40.400.000,00
0,00
70.400.000,00
21.000.000,00
197.500.000,00
0,00
218.500.000,00 Halaman 31
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.06 . 1.15.01 . 20 . 01
Pengembangan Informasi Peluang Pasar PLN
2.06 . 1.15.01 . 20 . 04
Peningkatan SDM Bidang Ekspor
2.06 . 1.15.01 . 22
Peningkatan Standarisasi Mutu Barang
2.06 . 1.15.01 . 22 . 01
Penunjang Ops. UPTD BPSMB
2.06 . 1.15.01 . 22 . 02
Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
2.06 . 1.15.01 . 22 . 03
Bimtek dan Sosialisasi Standarisasi Mutu Komoditi.
2.07 2.07 . 1.15.01 2.07 . 1.15.01 . 16
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Industri Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
154.700.000,00
0,00
154.700.000,00
21.000.000,00
42.800.000,00
0,00
63.800.000,00
63.800.000,00
419.900.000,00
211.500.000,00
695.200.000,00
41.000.000,00
214.120.000,00
0,00
255.120.000,00
2.400.000,00
128.180.000,00
211.500.000,00
342.080.000,00
20.400.000,00
77.600.000,00
0,00
98.000.000,00
85.650.000,00
1.252.430.000,00
0,00
1.338.080.000,00
85.650.000,00
1.252.430.000,00
0,00
1.338.080.000,00
85.650.000,00
1.252.430.000,00
0,00
1.338.080.000,00
18.000.000,00
263.000.000,00
0,00
281.000.000,00
0,00
336.080.000,00
0,00
336.080.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 10
Fasilitasi Kerjasama Kemitraan IKM dengan Swasta
2.07 . 1.15.01 . 16 . 15
Fasilitasi Pemasaran Produk IKM
2.07 . 1.15.01 . 16 . 21
Revitalisasi sentra Kerajinan Provinsi Gorontalo
23.100.000,00
176.500.000,00
0,00
199.600.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 24
Pelatihan Usaha Teknis Proses Produksi dan Kemasan
19.550.000,00
161.850.000,00
0,00
181.400.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 26
Festival Karawo
25.000.000,00
315.000.000,00
0,00
340.000.000,00
44.400.000,00
193.895.000,00
4.561.100.000,00
4.799.395.000,00
44.400.000,00
193.895.000,00
4.561.100.000,00
4.799.395.000,00
44.400.000,00
193.895.000,00
4.561.100.000,00
4.799.395.000,00
44.400.000,00
193.895.000,00
4.561.100.000,00
4.799.395.000,00
37.762.107.500,00
331.298.951.796,23
190.615.004.393,00
559.676.063.689,23
2.08 2.08 . 1.14.01 2.08 . 1.14.01 . 20 2.08 . 1.14.01 . 20 . 01
Ketransmigrasian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi JUMLAH
GORONTALO, 13 Desember 2012 GUBERNUR GORONTALO
RUSLI HABIBIE
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 32