LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
2
3
4
1
Jumlah
Modal 5
6=3+4+5
1.
URUSAN WAJIB
45.064.535.000,00
288.291.017.000,00
261.461.997.000,00
594.817.549.000,00
1.01.
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
42.526.294.000,00
250.481.886.000,00
231.969.837.000,00
524.978.017.000,00
1.01.01.
PENDIDIKAN
27.835.948.000,00
16.492.146.000,00
25.831.607.000,00
70.159.701.000,00
27.835.948.000,00
16.492.146.000,00
25.831.607.000,00
70.159.701.000,00
82.548.000,00
1.106.219.000,00
29.900.000,00
1.218.667.000,00
-
15.188.000,00
1.01.01.01.
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1.01.01.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.01.01.01.01.
Pengelolaan surat menyurat
-
15.188.000,00
1.01.01.01.01.02.
Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
252.000.000,00
1.01.01.01.01.03.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor
-
60.000.000,00
1.01.01.01.01.06.
Penyediaan Logistik kantor
-
173.329.000,00
1.01.01.01.01.07.
Penatausahaan administrasi keuangan SKPD
1.01.01.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
14.800.000,00
1.01.01.01.01.09.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
-
110.000.000,00
-
110.000.000,00
1.01.01.01.01.10.
Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran
-
437.983.000,00
-
437.983.000,00
1.01.01.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.100.000,00
164.600.000,00
3.949.850.000,00
4.115.550.000,00
1.01.01.01.02.03.
Pembangunan gedung kantor
-
-
1.749.850.000,00
1.749.850.000,00
1.01.01.01.02.10.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.01.01.01.02.12.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
1.01.01.01.02.16.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
-
1.01.01.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.01.01.01.03.05.
Pengelolaan administrasi Kepegawaian
1.01.01.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.01.01.01.05.01.
Pendidikan dan pelatihan formal
1.01.01.01.06.
82.548.000,00
1.100.000,00
-
11.700.000,00 10.200.000,00
260.000.000,00
60.000.000,00 185.029.000,00 125.467.000,00 25.000.000,00
93.900.000,00
-
95.000.000,00
70.700.000,00
-
70.700.000,00
-
2.200.000.000,00
2.200.000.000,00 16.681.000,00
-
16.681.000,00 20.000.000,00
-
-
42.919.000,00
16.681.000,00
-
8.000.000,00
-
16.681.000,00 20.000.000,00
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6.750.000,00
7.702.000,00
1.01.01.01.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
6.750.000,00
7.702.000,00
1.01.01.01.07.
Program Perencanaan
33.075.000,00
76.474.000,00
1.01.01.01.07.01.
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
33.075.000,00
76.474.000,00
-
109.549.000,00
1.01.01.01.09.
Program Pendukung Pelayanan Pendidikan UPTD Pendidikan
3.913.805.000,00
4.500.000,00
3.918.305.000,00
1.01.01.01.09.01.
Pendukung Pelayanan Pendidikan UPTD Pendidikan Kecamatan
-
2.315.534.000,00
-
2.315.534.000,00
1.01.01.01.09.02.
Pendukung Pelayanan Pendidikan UPTD Pendidikan SMPN
-
1.500.000.000,00
-
1.500.000.000,00
1.01.01.01.09.03.
Pendukung Pelayanan Pendidikan UPTD Pendidikan SMAN, SMKN, TKN dan SKB
-
98.271.000,00
4.500.000,00
102.771.000,00
1.01.01.01.15.
Program Pendidikan Anak Usia Dini
900.000,00
394.663.000,00
7.100.000,00
402.663.000,00
1.01.01.01.15.18.
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
-
7.900.000,00
7.100.000,00
15.000.000,00
1.01.01.01.15.20.
Pengadaan perlengkapan sekolah
1.01.01.01.15.57.
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
1.01.01.01.15.58. 1.01.01.01.15.59.
-
-
14.452.000,00
-
-
14.452.000,00 109.549.000,00
-
44.100.000,00
-
45.000.000,00
-
67.743.000,00
-
67.743.000,00
Pengembangan pendidikan anak usia dini
-
97.802.000,00
-
97.802.000,00
Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini
-
36.000.000,00
-
36.000.000,00
900.000,00
Lampiran IV - 1
Kode 1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 2
1.01.01.01.15.62.
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini
1.01.01.01.15.64.
Jenis Belanja Barang dan Jasa 4
Pegawai 3
Jumlah
Modal 5
6=3+4+5
-
9.617.000,00
-
9.617.000,00
Perencanaan dan penyusunan program anak usia dini
-
9.761.000,00
-
9.761.000,00
1.01.01.01.15.65.
Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini
-
111.960.000,00
-
111.960.000,00
1.01.01.01.15.66.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
-
9.780.000,00
-
9.780.000,00
1.01.01.01.16.
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
7.880.000,00
7.790.226.000,00
21.821.755.000,00
29.619.861.000,00
1.01.01.01.16.03.
Penambahan ruang kelas sekolah
-
-
499.930.000,00
499.930.000,00
1.01.01.01.16.09.
Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
-
-
299.950.000,00
299.950.000,00
1.01.01.01.16.12.
Pembangunan perpustakaan sekolah
-
-
395.950.000,00
395.950.000,00
1.01.01.01.16.14.
Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
-
-
1.109.779.000,00
1.109.779.000,00
1.01.01.01.16.15.
Pengadaan buku-buku dan alat tulis siwa
-
-
3.520.962.000,00
3.520.962.000,00
1.01.01.01.16.18.
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
-
407.690.000,00
408.800.000,00
1.01.01.01.16.19.
Pengadaan mebeleur sekolah
-
6.049.470.000,00
6.049.470.000,00
1.01.01.01.16.20.
Pengadaan perlengkapan sekolah
2.400.000,00
287.386.000,00
1.01.01.01.16.41.
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
4.780.000,00
764.870.000,00
7.038.823.000,00
7.808.473.000,00
1.01.01.01.16.44.
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
-
2.951.872.000,00
2.205.012.000,00
5.156.884.000,00
1.01.01.01.16.57.
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
-
46.855.000,00
-
46.855.000,00
1.01.01.01.16.59.
Pelatihan penyusunan kurikulum
-
86.762.000,00
-
86.762.000,00
1.01.01.01.16.60.
Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan
-
59.291.000,00
-
59.291.000,00
1.01.01.01.16.66.
Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS
-
177.549.000,00
-
177.549.000,00
1.01.01.01.16.68.
Penyelenggaraan paket B setara SMP
284.605.000,00
-
285.305.000,00
1.01.01.01.16.70.
Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa
-
860.176.000,00
-
860.176.000,00
1.01.01.01.16.73.
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
-
285.450.000,00
-
285.450.000,00
1.01.01.01.16.78.
Penyediaan Bea Siswa bagi keluarga tidak mampu
-
1.635.353.000,00
-
1.635.353.000,00
1.01.01.01.16.79.
Penyediaan Bea Siswa bagi siswa berprestasi
-
328.591.000,00
-
328.591.000,00
1.01.01.01.16.80.
Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah
-
1.075.000,00
1.01.01.01.16.81.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
-
19.281.000,00
1.01.01.01.18.
Program Pendidikan Non Formal
1.200.000,00
1.01.01.01.18.03.
Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
1.01.01.01.18.04. 1.01.01.01.18.05. 1.01.01.01.18.06.
Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal
1.01.01.01.18.12.
Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal
-
1.01.01.01.18.13.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.01.01.01.18.14.
Pelaksanaan Sertifikasi Keahlian Peserta Didik
1.01.01.01.20.
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1.01.01.01.20.01.
Pelaksanaan sertifikasi pendidik
1.01.01.01.20.08.
Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
1.01.01.01.20.12.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.01.01.01.22.
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1.01.01.01.22.01. 1.01.01.01.22.05.
700.000,00
1.110.000,00 -
-
294.189.000,00
289.786.000,00
295.264.000,00
-
19.281.000,00
1.092.028.000,00
9.382.000,00
1.102.610.000,00
-
63.456.000,00
-
63.456.000,00
Pengembangan pendidikan keaksaraan
-
177.925.000,00
-
177.925.000,00
Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
-
19.922.000,00
-
19.922.000,00
1.200.000,00
69.145.000,00
9.382.000,00
79.727.000,00 152.350.000,00
152.350.000,00
-
-
9.833.000,00
-
9.833.000,00
-
599.397.000,00
-
599.397.000,00
19.845.000,00
398.333.000,00
-
18.348.000,00
-
18.348.000,00
370.116.000,00
-
389.961.000,00
-
9.869.000,00
-
9.869.000,00
27.682.650.000,00
1.511.415.000,00
9.120.000,00
29.203.185.000,00
Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
-
990.553.000,00
-
990.553.000,00
Pembinaan dewan pendidikan
-
49.325.000,00
-
49.325.000,00
19.845.000,00
Lampiran IV - 2
418.178.000,00
-
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
1.01.01.01.22.07.
Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
1.01.01.01.22.09.
Penyediaan Jasa pendidik dan tenaga kependidikan Non PNS
1.01.01.01.22.10.
Pengelolaan dan Pengendalian Program Pemerintah Pusat/ Propinsi
1.01.01.01.22.11.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.01.02.
KESEHATAN
Jenis Belanja Barang dan Jasa 4
Pegawai 3 -
Jumlah
Modal 5
317.983.000,00
6=3+4+5
9.120.000,00
327.103.000,00
3.399.000,00
-
27.686.049.000,00
-
140.155.000,00
-
140.155.000,00
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
12.624.431.000,00
201.130.234.000,00
90.926.012.000,00
304.680.677.000,00
3.005.782.000,00
88.779.121.000,00
21.594.905.000,00
113.379.808.000,00
135.039.000,00
947.660.000,00
25.932.000,00
1.108.631.000,00
-
22.974.000,00
27.682.650.000,00
1.01.02.01.
DINAS KESEHATAN
1.01.02.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.02.01.01.01.
Pengelolaan surat menyurat
-
22.974.000,00
1.01.02.01.01.02.
Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
176.854.000,00
1.01.02.01.01.03.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor
-
31.350.000,00
-
31.350.000,00
1.01.02.01.01.06.
Penyediaan Logistik kantor
-
157.124.000,00
-
157.124.000,00
1.01.02.01.01.07.
Penatausahaan administrasi keuangan SKPD
1.01.02.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
10.335.000,00
-
10.335.000,00
1.01.02.01.01.09.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
-
150.058.000,00
-
150.058.000,00
1.01.02.01.01.10.
Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran
308.040.000,00
-
381.330.000,00
1.01.02.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
215.083.000,00
90.000.000,00
305.083.000,00
1.01.02.01.02.07.
Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor
-
-
90.000.000,00
90.000.000,00
1.01.02.01.02.10.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
121.500.000,00
-
121.500.000,00
1.01.02.01.02.12.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
93.583.000,00
-
93.583.000,00
1.01.02.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
15.845.000,00
55.566.000,00
291.000,00
71.702.000,00
1.01.02.01.03.05.
Pengelolaan administrasi Kepegawaian
15.845.000,00
55.566.000,00
291.000,00
71.702.000,00
1.01.02.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.01.02.01.05.01.
Pendidikan dan pelatihan formal
1.01.02.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.02.01.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
1.01.02.01.07. 1.01.02.01.07.01.
61.749.000,00
73.290.000,00 -
90.925.000,00
888.560.000,00
-
932.000,00
201.854.000,00
153.606.000,00
888.560.000,00
-
888.560.000,00 17.765.000,00
-
25.000.000,00
-
888.560.000,00 17.765.000,00
-
-
17.765.000,00
-
17.765.000,00
Program Perencanaan
9.540.000,00
91.006.000,00
391.000,00
100.937.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
9.540.000,00
91.006.000,00
391.000,00
100.937.000,00
1.01.02.01.15.
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
20.280.000,00
5.817.571.000,00
1.01.02.01.15.01.
Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan
16.500.000,00
5.681.883.000,00
-
5.698.383.000,00
1.01.02.01.15.04.
Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit
12.571.000,00
-
12.571.000,00
1.01.02.01.15.05.
Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan
114.891.000,00
-
118.671.000,00
1.01.02.01.15.06.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
-
8.226.000,00
-
8.226.000,00
1.01.02.01.16.
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
394.520.000,00
45.198.796.000,00
17.718.076.000,00
63.311.392.000,00
1.01.02.01.16.03.
Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya
53.950.000,00
5.466.215.000,00
17.415.121.000,00
22.935.286.000,00
1.01.02.01.16.09.
Peningkatan kesehatan masyarakat
-
18.905.152.000,00
1.01.02.01.16.12.
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
-
230.552.000,00
1.01.02.01.16.14.
Penyelenggaraan penyehatan lingkungan
-
25.828.000,00
-
25.828.000,00
1.01.02.01.16.27.
Upaya pemenuhan Jasa Obat JKN
1.808.885.000,00
-
1.823.285.000,00
1.01.02.01.16.28.
Upaya Pemenuhan Jasa Pelayanan Kesehatan
5.516.115.000,00
-
5.516.115.000,00
1.01.02.01.16.31.
Operasional Kesehatan Manajemen Kabupaten
1.511.293.000,00
-
1.610.633.000,00
3.780.000,00
14.400.000,00 99.340.000,00
Lampiran IV - 3
5.837.851.000,00
-
302.955.000,00
18.905.152.000,00 533.507.000,00
Kode 1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 2
1.01.02.01.16.32.
Operasional Kesehatan Puskesmas Getasan
1.01.02.01.16.33.
Jenis Belanja Barang dan Jasa 4
Pegawai 3
Jumlah
Modal 5
6=3+4+5
6.720.000,00
360.186.000,00
-
366.906.000,00
Operasional Kesehatan Puskesmas Jetak
6.720.000,00
259.165.000,00
-
265.885.000,00
1.01.02.01.16.34.
Operasional Kesehatan Puskesmas Tengaran
6.720.000,00
760.732.000,00
-
767.452.000,00
1.01.02.01.16.35.
Operasional Kesehatan Puskesmas Susukan
30.390.000,00
564.769.000,00
-
595.159.000,00
1.01.02.01.16.36.
Operasional Kesehatan Puskesmas Kaliwungu
6.720.000,00
513.030.000,00
-
519.750.000,00
1.01.02.01.16.37.
Operasional Kesehatan Puskesmas Suruh
6.720.000,00
520.757.000,00
-
527.477.000,00
1.01.02.01.16.38.
Operasional Kesehatan Puskesmas Dadapayam
3.360.000,00
335.266.000,00
-
338.626.000,00
1.01.02.01.16.39.
Operasional Kesehatan Puskesmas Pabelan
2.800.000,00
372.151.000,00
-
374.951.000,00
1.01.02.01.16.40.
Operasional Kesehatan Puskesmas Semowo
26.040.000,00
258.284.000,00
-
284.324.000,00
1.01.02.01.16.41.
Operasional Kesehatan Puskesmas Tuntang
6.720.000,00
527.817.000,00
-
534.537.000,00
1.01.02.01.16.42.
Operasional Kesehatan Puskesmas Gedangan
6.720.000,00
296.948.000,00
-
303.668.000,00
1.01.02.01.16.43.
Operasional Kesehatan Puskesmas Banyubiru
6.720.000,00
496.307.000,00
-
503.027.000,00
1.01.02.01.16.44.
Operasional Kesehatan Puskesmas Jambu
6.720.000,00
466.637.000,00
-
473.357.000,00
1.01.02.01.16.45.
Operasional Kesehatan Puskesmas Sumowono
6.720.000,00
498.809.000,00
-
505.529.000,00
1.01.02.01.16.46.
Operasional Kesehatan Puskesmas Ambarawa
5.600.000,00
610.575.000,00
-
616.175.000,00
1.01.02.01.16.47.
Operasional Kesehatan Puskesmas Duren
29.040.000,00
298.816.000,00
-
327.856.000,00
1.01.02.01.16.48.
Operasional Kesehatan Puskesmas Jimbaran
6.720.000,00
254.372.000,00
-
261.092.000,00
1.01.02.01.16.49.
Operasional Kesehatan Puskesmas Bawen
6.720.000,00
501.604.000,00
-
508.324.000,00
1.01.02.01.16.50.
Operasional Kesehatan Puskesmas Bringin
5.280.000,00
775.828.000,00
-
781.108.000,00
1.01.02.01.16.51.
Operasional Kesehatan Puskesmas Bancak
6.720.000,00
410.219.000,00
-
416.939.000,00
1.01.02.01.16.52.
Operasional Kesehatan Puskesmas Bergas
3.360.000,00
768.226.000,00
-
771.586.000,00
1.01.02.01.16.53.
Operasional Kesehatan Puskesmas Pringapus
6.720.000,00
515.990.000,00
-
522.710.000,00
1.01.02.01.16.54.
Operasional Kesehatan Puskesmas Ungaran
6.720.000,00
296.689.000,00
-
303.409.000,00
1.01.02.01.16.55.
Operasional Kesehatan Puskesmas Lerep
6.720.000,00
372.919.000,00
-
379.639.000,00
1.01.02.01.16.56.
Operasional Kesehatan Puskesmas Leyangan
6.720.000,00
313.807.000,00
-
320.527.000,00
1.01.02.01.16.57.
Operasional Kesehatan Puskesmas Kalongan
6.720.000,00
384.853.000,00
-
391.573.000,00
1.01.02.01.17.
Program Pengawasan Obat dan Makanan
1.01.02.01.17.02.
Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
1.01.02.01.19.
22.804.000,00
-
22.804.000,00
-
22.804.000,00
-
22.804.000,00
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
1.740.000,00
398.732.000,00
1.01.02.01.19.01.
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
1.740.000,00
336.377.000,00
-
338.117.000,00
1.01.02.01.19.02.
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
-
62.355.000,00
-
62.355.000,00
1.01.02.01.20.
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
650.000,00
225.365.000,00
1.01.02.01.20.02.
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
650.000,00
225.365.000,00
1.01.02.01.21.
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
82.900.000,00
265.654.000,00
1.01.02.01.21.01.
Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
82.900.000,00
69.633.000,00
-
152.533.000,00
1.01.02.01.21.02.
Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
-
172.727.000,00
-
172.727.000,00
1.01.02.01.21.03.
Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
-
23.294.000,00
-
23.294.000,00
1.01.02.01.22.
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
182.950.000,00
2.857.439.000,00
Lampiran IV - 4
-
400.472.000,00
-
226.015.000,00
-
348.554.000,00
-
-
226.015.000,00
3.040.389.000,00
Kode 1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 2
Jenis Belanja Barang dan Jasa 4
Pegawai 3
Jumlah
Modal 5
6=3+4+5
1.01.02.01.22.01.
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
1.01.02.01.22.05.
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
1.01.02.01.22.08.
Peningkatan Imunisasi
1.01.02.01.22.09.
Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah
1.01.02.01.22.10.
Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit
1.01.02.01.23.
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.01.02.01.23.07.
Pengembangan Sumber Daya Manusia bidang Kesehatan
1.01.02.01.23.09.
Peningkatan akreditasi pelayanan kesehatan
1.01.02.01.29.
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
1.01.02.01.29.01.
Penyuluhan kesehatan anak balita
-
37.250.000,00
1.01.02.01.30.
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
1.250.000,00
118.375.000,00
1.01.02.01.30.01.
Pelayanan pemeliharaan kesehatan
1.250.000,00
118.375.000,00
-
119.625.000,00
1.01.02.01.32.
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
1.300.000,00
1.706.112.000,00
3.977.000,00
1.711.389.000,00
1.01.02.01.32.02.
Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
1.300.000,00
497.065.000,00
3.977.000,00
502.342.000,00
1.01.02.01.32.05.
Jaminan persalinan bagi ibu hamil dan keluarga
-
1.209.047.000,00
-
1.209.047.000,00
1.01.02.01.33.
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD
1.336.485.000,00
7.547.158.000,00
1.136.817.000,00
10.020.460.000,00
1.01.02.01.33.04.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Tengaran
369.425.000,00
1.943.251.000,00
287.484.000,00
2.600.160.000,00
1.01.02.01.33.05.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Susukan
219.050.000,00
1.380.507.000,00
235.425.000,00
1.834.982.000,00
1.01.02.01.33.07.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Suruh
282.290.000,00
1.015.558.000,00
351.310.000,00
1.649.158.000,00
1.01.02.01.33.14.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Jambu
118.100.000,00
824.249.000,00
112.880.000,00
1.055.229.000,00
1.01.02.01.33.21.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Bancak
186.920.000,00
869.970.000,00
55.500.000,00
1.112.390.000,00
1.01.02.01.33.22.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Bergas
160.700.000,00
1.513.623.000,00
94.218.000,00
1.768.541.000,00
1.01.02.01.34.
Program Peningkatan pelayanan Kesehatan UPT Dinas Kesehatan
646.596.000,00
5.852.091.000,00
1.180.756.000,00
7.679.443.000,00
1.01.02.01.34.01.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Getasan
57.540.000,00
208.181.000,00
26.690.000,00
292.411.000,00
1.01.02.01.34.02.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Jetak
84.890.000,00
13.300.000,00
98.190.000,00
1.01.02.01.34.03.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tengaran
3.000.000,00
415.797.000,00
40.000.000,00
458.797.000,00
1.01.02.01.34.04.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Susukan
49.613.000,00
413.863.000,00
31.350.000,00
494.826.000,00
1.01.02.01.34.05.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kaliwungu
55.586.000,00
210.038.000,00
26.042.000,00
291.666.000,00
1.01.02.01.34.06.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Suruh
64.877.000,00
567.240.000,00
5.440.000,00
637.557.000,00
1.01.02.01.34.07.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Dadapayam
85.190.000,00
52.034.000,00
137.224.000,00
1.01.02.01.34.08.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pabelan
225.371.000,00
45.089.000,00
328.000.000,00
1.01.02.01.34.09.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Semowo
74.424.000,00
31.550.000,00
105.974.000,00
1.01.02.01.34.10.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tuntang
96.643.000,00
11.500.000,00
111.143.000,00
1.01.02.01.34.11.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Gedangan
-
200.528.000,00
120.166.000,00
320.694.000,00
1.01.02.01.34.12.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Banyubiru
-
78.350.000,00
16.000.000,00
94.350.000,00
1.01.02.01.34.13.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Jambu
20.121.000,00
273.668.000,00
149.666.000,00
443.455.000,00
1.01.02.01.34.14.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sumowono
67.997.000,00
328.834.000,00
149.200.000,00
546.031.000,00
1.01.02.01.34.15.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ambarawa
143.167.000,00
81.089.000,00
224.256.000,00
146.000.000,00
648.903.000,00
-
794.903.000,00
36.950.000,00
2.132.304.000,00
-
2.169.254.000,00
-
40.097.000,00
-
40.097.000,00
-
13.309.000,00
-
13.309.000,00
-
22.826.000,00
-
22.826.000,00
1.720.026.000,00
1.892.000,00
1.721.918.000,00
-
23.883.000,00
1.892.000,00
25.775.000,00
-
1.696.143.000,00
-
37.250.000,00
-
-
57.540.000,00 3.000.000,00
-
Lampiran IV - 5
-
1.696.143.000,00 37.250.000,00
-
37.250.000,00 119.625.000,00
-
Kode 1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 2
1.01.02.01.34.16.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Duren
1.01.02.01.34.17.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Jimbaran
1.01.02.01.34.18.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bawen
1.01.02.01.34.19.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bringin
1.01.02.01.34.20.
Jenis Belanja Barang dan Jasa 4
Pegawai 3
Jumlah
Modal 5
6=3+4+5
71.835.000,00
34.975.000,00
106.810.000,00
69.561.000,00
12.000.000,00
84.561.000,00
105.912.000,00
17.000.000,00
122.912.000,00
52.995.000,00
187.362.000,00
15.000.000,00
255.357.000,00
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bancak
57.540.000,00
363.286.000,00
3.000.000,00
423.826.000,00
1.01.02.01.34.21.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bergas
35.112.000,00
616.102.000,00
98.866.000,00
750.080.000,00
1.01.02.01.34.22.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pringapus
57.540.000,00
233.101.000,00
1.01.02.01.34.23.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ungaran
1.01.02.01.34.24.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Lerep
1.01.02.01.34.25.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Leyangan
1.01.02.01.34.26.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kalongan
1.01.02.01.34.27.
Peningkatan Pelayanan Labkesda
1.01.02.01.36.
Program Pelayanan Kesehatan Peserta JKN di Puskesmas dan Jaringannya
1.01.02.01.36.01.
3.000.000,00 -
-
290.641.000,00
108.468.000,00
6.500.000,00
114.968.000,00
219.186.000,00
12.000.000,00
288.726.000,00
103.773.000,00
20.500.000,00
124.273.000,00
1.695.000,00
89.478.000,00
28.500.000,00
119.673.000,00
1.900.000,00
277.843.000,00
133.299.000,00
413.042.000,00
176.687.000,00
14.796.108.000,00
1.436.773.000,00
16.409.568.000,00
Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Getasan
5.440.000,00
882.233.000,00
43.676.000,00
931.349.000,00
1.01.02.01.36.02.
Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Jetak
7.240.000,00
641.138.000,00
76.000.000,00
724.378.000,00
1.01.02.01.36.05.
Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Kaliwungu
8.494.000,00
774.138.000,00
41.327.000,00
823.959.000,00
1.01.02.01.36.07.
Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Dadapayam
6.768.000,00
916.886.000,00
156.670.000,00
1.080.324.000,00
1.01.02.01.36.08.
Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Pabelan
5.440.000,00
768.542.000,00
51.500.000,00
825.482.000,00
1.01.02.01.36.09.
Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Semowo
19.106.000,00
472.074.000,00
29.488.000,00
520.668.000,00
1.01.02.01.36.10.
Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Tuntang
9.549.000,00
961.774.000,00
77.395.000,00
1.048.718.000,00
1.01.02.01.36.11.
Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Gedangan
4.080.000,00
421.401.000,00
12.000.000,00
437.481.000,00
1.01.02.01.36.12.
Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Banyubiru
5.440.000,00
982.512.000,00
34.100.000,00
1.022.052.000,00
1.01.02.01.36.14.
Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Sumowono
5.440.000,00
774.427.000,00
80.040.000,00
859.907.000,00
1.01.02.01.36.15.
Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Ambarawa
17.932.000,00
863.285.000,00
153.747.000,00
1.034.964.000,00
1.01.02.01.36.16.
Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Duren
7.902.000,00
405.492.000,00
86.500.000,00
499.894.000,00
1.01.02.01.36.17.
Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Jimbaran
5.440.000,00
412.936.000,00
31.622.000,00
449.998.000,00
1.01.02.01.36.18.
Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Bawen
25.420.000,00
958.211.000,00
68.100.000,00
1.051.731.000,00
1.01.02.01.36.19.
Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Bringin
13.276.000,00
1.353.167.000,00
90.255.000,00
1.456.698.000,00
1.01.02.01.36.22.
Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Pringapus
7.960.000,00
1.401.423.000,00
170.516.000,00
1.579.899.000,00
1.01.02.01.36.23.
Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Ungaran
5.440.000,00
480.967.000,00
91.150.000,00
577.557.000,00
1.01.02.01.36.24.
Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Lerep
5.440.000,00
466.738.000,00
74.081.000,00
546.259.000,00
1.01.02.01.36.25.
Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Leyangan
5.440.000,00
169.376.000,00
26.550.000,00
201.366.000,00
1.01.02.01.36.26.
Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Kalongan
5.440.000,00
689.388.000,00
42.056.000,00
736.884.000,00
1.01.02.02.
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMBARAWA
5.425.699.000,00
59.251.837.000,00
14.199.960.000,00
78.877.496.000,00
1.01.02.02.26.
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
7.203.816.000,00
7.203.816.000,00
1.01.02.02.26.01.
Pembangunan rumah sakit
-
-
1.488.086.000,00
1.488.086.000,00
1.01.02.02.26.18.
Pengadaan alat-alat rumah sakit
-
-
5.715.730.000,00
5.715.730.000,00
57.540.000,00 -
-
-
Lampiran IV - 6
Kode 1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 2
1.01.02.02.33.
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD
1.01.02.02.33.01.
Jenis Belanja Barang dan Jasa 4
Pegawai 3
Jumlah
Modal 5
6=3+4+5
5.425.699.000,00
59.251.837.000,00
6.996.144.000,00
71.673.680.000,00
Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah BLUD
5.425.699.000,00
59.251.837.000,00
6.996.144.000,00
71.673.680.000,00
1.01.02.03.
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNGARAN
4.185.250.000,00
52.998.450.000,00
55.128.347.000,00
112.312.047.000,00
1.01.02.03.26.
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
52.913.900.000,00
52.913.900.000,00
1.01.02.03.26.01.
Pembangunan rumah sakit
-
-
50.500.000.000,00
50.500.000.000,00
1.01.02.03.26.18.
Pengadaan alat-alat rumah sakit
-
-
2.413.900.000,00
2.413.900.000,00
1.01.02.03.33.
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD
4.185.250.000,00
52.998.450.000,00
2.214.447.000,00
59.398.147.000,00
1.01.02.03.33.01.
Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah BLUD
4.185.250.000,00
52.998.450.000,00
2.214.447.000,00
59.398.147.000,00
3.01.02.01.
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
7.700.000,00
80.780.000,00
2.800.000,00
91.280.000,00
3.01.02.01.21.
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
7.700.000,00
80.780.000,00
2.800.000,00
91.280.000,00
3.01.02.01.21.05.
Koordinasi penyelenggaraan Kabupaten Sehat
7.700.000,00
80.780.000,00
2.800.000,00
91.280.000,00
4.01.03.01.
SEKRETARIAT DAERAH
-
20.046.000,00
-
20.046.000,00
4.01.03.01.16.
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
-
20.046.000,00
-
20.046.000,00
4.01.03.01.16.09. 1.01.03.
Peningkatan kesehatan masyarakat PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
-
-
-
20.046.000,00
-
20.046.000,00
433.103.000,00
18.748.124.000,00
92.614.571.000,00
111.795.798.000,00
1.01.03.01.
DINAS PEKERJAAN UMUM
433.103.000,00
18.674.936.000,00
92.594.571.000,00
111.702.610.000,00
1.01.03.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
248.846.000,00
2.901.146.000,00
1.01.03.01.01.01.
Pengelolaan surat menyurat
-
24.200.000,00
-
24.200.000,00
1.01.03.01.01.02.
Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
278.250.000,00
-
278.250.000,00
1.01.03.01.01.03.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
1.01.03.01.01.06.
Penyediaan Logistik kantor
-
397.760.000,00
-
397.760.000,00
1.01.03.01.01.07.
Penatausahaan administrasi keuangan SKPD
93.500.000,00
-
170.000.000,00
1.01.03.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
35.000.000,00
-
35.000.000,00
1.01.03.01.01.09.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
-
150.000.000,00
-
150.000.000,00
1.01.03.01.01.10.
Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran
172.346.000,00
1.872.436.000,00
-
2.044.782.000,00
1.01.03.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.000.000,00
626.155.000,00
6.450.000.000,00
7.078.155.000,00
1.01.03.01.02.03.
Pembangunan gedung kantor
-
-
3.450.000.000,00
3.450.000.000,00
1.01.03.01.02.10.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.01.03.01.02.12.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.01.03.01.02.14.
76.500.000,00
3.149.992.000,00
-
249.000.000,00
-
250.000.000,00
-
228.155.000,00
-
228.155.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
1.01.03.01.02.16.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
-
1.01.03.01.02.18.
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
1.01.03.01.03.
1.000.000,00
-
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00 120.000.000,00
1.000.000,00
119.000.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
14.046.000,00
8.454.000,00
1.01.03.01.03.05.
Pengelolaan administrasi Kepegawaian
14.046.000,00
8.454.000,00
1.01.03.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
525.000,00
154.475.000,00
1.01.03.01.05.01.
Pendidikan dan pelatihan formal
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
1.01.03.01.05.02.
Sosialisasi /Bintek peraturan perundang-undangan
525.000,00
54.475.000,00
-
55.000.000,00
1.01.03.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
16.545.000,00
65.955.000,00
1.01.03.01.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
16.545.000,00
65.955.000,00
Lampiran IV - 7
-
22.500.000,00
-
22.500.000,00 155.000.000,00
-
82.500.000,00
-
-
82.500.000,00
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Jenis Belanja Barang dan Jasa 4
Pegawai 3
Jumlah
Modal 5
6=3+4+5
1.01.03.01.07.
Program Perencanaan
38.493.000,00
81.507.000,00
1.01.03.01.07.01.
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
38.493.000,00
81.507.000,00
-
120.000.000,00
1.01.03.01.15.
Program Perencanaan Tata Ruang
-
314.980.000,00
26.726.006.000,00
27.040.986.000,00
1.01.03.01.15.
Program Pembangunan Jalan dan jembatan
-
314.980.000,00
26.726.006.000,00
27.040.986.000,00
1.01.03.01.15.03.
Pembangunan jalan
-
-
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1.01.03.01.15.05.
Pembangunan jembatan
-
-
2.500.000.000,00
2.500.000.000,00
1.01.03.01.15.06.
Peningkatan Jalan Kabupaten
-
21.826.006.000,00
21.916.546.000,00
1.01.03.01.15.07.
Peningkatan Jalan Perkotaan
-
1.400.000.000,00
1.400.000.000,00
1.01.03.01.15.11.
Revisi rencana tata ruang
-
150.000.000,00
-
150.000.000,00
1.01.03.01.15.12.
Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang
-
74.440.000,00
-
74.440.000,00
1.01.03.01.16.
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
1.200.000.000,00
1.200.000.000,00
1.01.03.01.16.03.
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
-
1.200.000.000,00
1.200.000.000,00
1.01.03.01.17.
Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong
-
85.600.000,00
1.100.000.000,00
1.185.600.000,00
1.01.03.01.17.
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
-
85.600.000,00
1.100.000.000,00
1.185.600.000,00
1.01.03.01.17.03.
Pembangunan turap/talud/bronjong
-
-
1.100.000.000,00
1.100.000.000,00
1.01.03.01.17.05.
Pengawasan pemanfaatan ruang
-
85.600.000,00
-
85.600.000,00
1.01.03.01.18.
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
28.050.000,00
7.259.462.000,00
9.463.488.000,00
16.751.000.000,00
1.01.03.01.18.03.
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
24.850.000,00
6.307.763.000,00
7.918.387.000,00
14.251.000.000,00
1.01.03.01.18.04.
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
3.200.000,00
951.699.000,00
1.545.101.000,00
2.500.000.000,00
1.01.03.01.19.
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Talud/ Bronjong
2.650.000,00
597.350.000,00
1.01.03.01.19.02.
Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong
2.650.000,00
597.350.000,00
1.01.03.01.20.
Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
8.370.000,00
66.630.000,00
1.01.03.01.20.01.
Inspeksi kondisi Jalan
6.000.000,00
44.000.000,00
-
50.000.000,00
1.01.03.01.20.02.
Inspeksi kondisi Jembatan
2.370.000,00
22.630.000,00
-
25.000.000,00
1.01.03.01.23.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
4.000.000,00
226.000.000,00
1.01.03.01.23.10.
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
2.870.000,00
197.130.000,00
-
200.000.000,00
1.01.03.01.23.12.
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan
1.130.000,00
28.870.000,00
-
30.000.000,00
1.01.03.01.24.
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
48.585.000,00
4.885.415.000,00
28.155.077.000,00
33.089.077.000,00
1.01.03.01.24.10.
Peningkatan, Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
-
34.000.000,00
28.155.077.000,00
28.189.077.000,00
1.01.03.01.24.15.
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun
1.01.03.01.28.
Program Pengendalian Banjir
1.01.03.01.28.03.
Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai
1.01.03.01.29.
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
1.01.03.01.29.02.
Pembangunan/peningkatan infrastruktur
-
-
1.01.03.01.31.
Program Pengaturan Jasa Konstruksi
15.193.000,00
157.907.000,00
1.01.03.01.31.02.
Pengaturan dan penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi
-
110.000.000,00
-
110.000.000,00
1.01.03.01.31.03.
Penyusunan Daftar Analisa Satuan Pekerjaan Sipil/ Umum Semesteran
47.907.000,00
-
63.100.000,00
1.01.03.01.33.
Program Pengawasan Jasa Konstruksi
1.01.03.01.33.04.
Pengawasan terhadap ketentuan keteknikan
1.01.03.01.34.
1.01.03.01.34.02.
90.540.000,00 -
-
-
48.585.000,00
-
-
-
15.193.000,00
149.700.000,00
-
149.700.000,00
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong
5.800.000,00
1.094.200.000,00
Rehabilitasi/ Pemeliharaan saluran Drainase/ Gorong-gorong
5.800.000,00
1.094.200.000,00
Lampiran IV - 8
600.000.000,00
-
600.000.000,00 75.000.000,00
-
230.000.000,00
-
-
4.900.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
19.000.000.000,00
19.000.000.000,00
19.000.000.000,00
19.000.000.000,00
4.851.415.000,00 -
-
120.000.000,00
-
173.100.000,00
-
149.700.000,00
-
149.700.000,00 1.100.000.000,00
-
-
1.100.000.000,00
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
4.01.03.01.
SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.01.15.
Program Perencanaan Tata Ruang
4.01.03.01.15.13.
Survey dan pemetaan
4.01.03.01.32.
Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi
4.01.03.01.32.04.
Penyelenggaraan fasilitasi dan pembinaan jasa kontruksi
1.01.04.
PERUMAHAN RAKYAT
Jenis Belanja Barang dan Jasa 4
Pegawai 3
Jumlah
Modal 5
6=3+4+5
-
73.188.000,00
20.000.000,00
93.188.000,00
-
31.084.000,00
20.000.000,00
51.084.000,00
31.084.000,00
20.000.000,00
51.084.000,00
-
42.104.000,00
-
42.104.000,00
-
-
42.104.000,00
-
42.104.000,00
7.638.000,00
9.298.697.000,00
21.949.597.000,00
31.255.932.000,00
1.01.03.01.
DINAS PEKERJAAN UMUM
4.200.000,00
9.059.935.000,00
21.802.597.000,00
30.866.732.000,00
1.01.03.01.15.
Program Pengembangan Perumahan
4.200.000,00
804.700.000,00
7.732.500.000,00
8.541.400.000,00
1.01.03.01.15.01.
Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan
4.200.000,00
162.200.000,00
-
166.400.000,00
1.01.03.01.15.06.
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
-
1.01.03.01.15.07.
Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
-
1.01.03.01.16.
Program Lingkungan Sehat Perumahan
1.01.03.01.16.02.
Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
-
1.01.03.01.16.07.
Penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sehat permukiman
-
1.01.03.01.17.
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
1.01.03.01.17.02.
Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat
1.01.05.01.
-
357.500.000,00
1.000.000.000,00
-
7.375.000.000,00
7.375.000.000,00
7.986.215.000,00
14.070.097.000,00
22.056.312.000,00
7.986.215.000,00
6.000.000,00
7.992.215.000,00
14.064.097.000,00
14.064.097.000,00
642.500.000,00
269.020.000,00
-
269.020.000,00
-
-
269.020.000,00
-
269.020.000,00
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
950.000,00
189.050.000,00
147.000.000,00
337.000.000,00
1.01.05.01.19.
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
950.000,00
189.050.000,00
147.000.000,00
337.000.000,00
1.01.05.01.19.08.
Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
950.000,00
2.050.000,00
147.000.000,00
150.000.000,00
1.01.05.01.19.09.
Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
3.01.02.01.
187.000.000,00
-
187.000.000,00
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2.488.000,00
49.712.000,00
-
52.200.000,00
3.01.02.01.17.
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
2.488.000,00
49.712.000,00
-
52.200.000,00
3.01.02.01.17.02.
Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat
2.488.000,00
49.712.000,00
-
52.200.000,00
998.695.000,00
2.823.711.000,00
648.050.000,00
4.470.456.000,00
1.01.05.
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
-
1.01.05.01.
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
975.249.000,00
1.083.452.000,00
-
2.058.701.000,00
1.01.05.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
967.009.000,00
741.442.000,00
-
1.708.451.000,00
1.01.05.01.01.01.
Pengelolaan surat menyurat
-
3.922.000,00
-
3.922.000,00
1.01.05.01.01.02.
Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
48.300.000,00
-
48.300.000,00
1.01.05.01.01.03.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor
-
11.000.000,00
-
11.000.000,00
1.01.05.01.01.06.
Penyediaan Logistik kantor
-
101.500.000,00
-
101.500.000,00
1.01.05.01.01.07.
Penatausahaan administrasi keuangan SKPD
24.126.000,00
-
45.150.000,00
1.01.05.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
5.500.000,00
-
5.500.000,00
1.01.05.01.01.09.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
-
63.400.000,00
-
63.400.000,00
1.01.05.01.01.10.
Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran
483.694.000,00
-
1.429.679.000,00
1.01.05.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.05.01.02.10.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
20.700.000,00
-
20.700.000,00
1.01.05.01.02.12.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
69.300.000,00
-
69.300.000,00
1.01.05.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
950.000,00
95.950.000,00
21.024.000,00
945.985.000,00
90.000.000,00
-
Lampiran IV - 9
90.000.000,00
-
-
96.900.000,00
Kode 1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 2
Jenis Belanja Barang dan Jasa 4
Pegawai 3
Jumlah
Modal 5
6=3+4+5
1.01.05.01.03.03.
Pengadaan pakaian kerja lapangan
1.01.05.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.01.05.01.05.01.
Pendidikan dan pelatihan formal
-
126.000.000,00
-
126.000.000,00
1.01.05.01.05.03.
Kesemaptaan Jasmani anggota Satpol PP
-
21.450.000,00
-
21.450.000,00
1.01.05.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.005.000,00
3.595.000,00
1.01.05.01.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
4.005.000,00
3.595.000,00
1.01.05.01.07.
Program Perencanaan
3.285.000,00
5.015.000,00
1.01.05.01.07.01.
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
3.285.000,00
5.015.000,00
-
8.300.000,00
1.01.05.02.
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
23.446.000,00
1.740.259.000,00
648.050.000,00
2.411.755.000,00
1.01.05.02.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
15.616.000,00
358.477.000,00
1.01.05.02.01.01.
Pengelolaan surat menyurat
-
9.207.000,00
-
9.207.000,00
1.01.05.02.01.02.
Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
65.200.000,00
-
65.200.000,00
1.01.05.02.01.03.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor
-
22.400.000,00
-
22.400.000,00
1.01.05.02.01.06.
Penyediaan Logistik kantor
-
38.284.000,00
-
38.284.000,00
1.01.05.02.01.07.
Penatausahaan administrasi keuangan SKPD
10.538.000,00
-
26.154.000,00
1.01.05.02.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
9.900.000,00
-
9.900.000,00
1.01.05.02.01.09.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
-
94.534.000,00
-
94.534.000,00
1.01.05.02.01.10.
Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran
-
108.414.000,00
-
108.414.000,00
1.01.05.02.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.05.02.02.10.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
76.652.000,00
-
76.652.000,00
1.01.05.02.02.12.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
249.000.000,00
-
249.000.000,00
1.01.05.02.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.01.05.02.05.01.
Pendidikan dan pelatihan formal
-
33.000.000,00
1.01.05.02.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5.680.000,00
12.320.000,00
1.01.05.02.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
5.680.000,00
12.320.000,00
1.01.05.02.07.
Program Perencanaan
2.150.000,00
5.350.000,00
1.01.05.02.07.01.
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
2.150.000,00
5.350.000,00
-
7.500.000,00
1.01.05.02.33.
Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
364.100.000,00
41.900.000,00
406.000.000,00
1.01.05.02.33.01.
Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam
-
122.500.000,00
-
122.500.000,00
1.01.05.02.33.03.
Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman / korban bencana alam
-
8.100.000,00
1.01.05.02.33.04.
Pengadaan Logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara
-
97.000.000,00
-
97.000.000,00
1.01.05.02.33.05.
Bintek dan Pelatihan SAR
-
66.500.000,00
-
66.500.000,00
1.01.05.02.33.06.
Fasilitasi Simulasi Penanganan Darurat Bagi Masyarakat/ Pelajar
-
70.000.000,00
-
70.000.000,00
1.01.05.02.34.
Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Pasca Bencana
641.360.000,00
606.150.000,00
1.247.510.000,00
1.01.05.02.34.01.
Pelatihan teknis penilaian Damage and Losses Assesment (DALA)
-
23.500.000,00
-
23.500.000,00
1.01.05.02.34.02.
Pelatihan teknis Post Disaster Need Assesment (PDNA)
-
23.500.000,00
-
23.500.000,00
1.01.05.02.34.03.
Fasilitasi dan koordinasi penanganan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana
-
86.900.000,00
950.000,00
95.950.000,00 147.450.000,00
-
15.616.000,00
325.652.000,00
-
33.000.000,00
-
-
-
Lampiran IV - 10
-
96.900.000,00 147.450.000,00
-
7.600.000,00
-
-
7.600.000,00 8.300.000,00
-
374.093.000,00
-
325.652.000,00
-
33.000.000,00
-
33.000.000,00 18.000.000,00
-
-
18.000.000,00 7.500.000,00
-
41.900.000,00
606.150.000,00
50.000.000,00
693.050.000,00
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
1.01.05.02.34.04.
Fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kerusakan infrastruktur pasca bencana
1.01.05.02.34.05.
Jenis Belanja Barang dan Jasa 4
Pegawai 3
Jumlah
Modal 5
6=3+4+5
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
Posko Siaga dan Penanganan Darurat Bencana
-
140.000.000,00
-
140.000.000,00
1.01.05.02.34.06.
Fasilitasi dan Koordinasi Operasional Tim Reaksi Cepat Penanganan Bencana
-
218.000.000,00
-
218.000.000,00
1.01.05.02.34.07.
Fasilitasi dan Koordinasi Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
1.01.05.02.34.08.
Pemeliharaan dan Perawatan Peralatan Bencana
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
1.01.05.02.34.10.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
-
24.460.000,00
-
24.460.000,00
1.01.06.
SOSIAL
626.479.000,00
1.988.974.000,00
-
2.615.453.000,00
1.01.06.01.
DINAS SOSIAL
43.529.000,00
985.887.000,00
-
1.029.416.000,00
1.01.06.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
40.714.000,00
131.777.000,00
-
172.491.000,00
1.01.06.01.01.01.
Pengelolaan surat menyurat
-
5.894.000,00
-
5.894.000,00
1.01.06.01.01.02.
Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
36.000.000,00
-
36.000.000,00
1.01.06.01.01.03.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor
-
7.000.000,00
-
7.000.000,00
1.01.06.01.01.06.
Penyediaan Logistik kantor
-
34.836.000,00
-
34.836.000,00
1.01.06.01.01.07.
Penatausahaan administrasi keuangan SKPD
7.934.000,00
-
24.218.000,00
1.01.06.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
1.01.06.01.01.09.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
-
29.777.000,00
-
29.777.000,00
1.01.06.01.01.10.
Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran
5.336.000,00
-
29.766.000,00
1.01.06.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.06.01.02.12.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.01.06.01.06.
16.284.000,00
24.430.000,00
28.745.000,00
-
28.745.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
933.000,00
3.816.000,00
1.01.06.01.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
933.000,00
3.816.000,00
1.01.06.01.07.
Program Perencanaan
932.000,00
18.719.000,00
1.01.06.01.07.01.
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
932.000,00
18.719.000,00
1.01.06.01.15.
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
1.01.06.01.15.03.
Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin
1.01.06.01.16.
201.861.000,00
-
28.745.000,00
-
28.745.000,00 4.749.000,00
-
-
4.749.000,00 19.651.000,00
-
19.651.000,00 201.861.000,00
-
201.861.000,00
-
201.861.000,00
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
950.000,00
314.008.000,00
1.01.06.01.16.07.
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
950.000,00
61.778.000,00
-
62.728.000,00
1.01.06.01.16.08.
Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
-
28.053.000,00
-
28.053.000,00
1.01.06.01.16.10.
penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
-
36.081.000,00
-
36.081.000,00
1.01.06.01.16.11.
Pelayanan KIE bagi para kelompok resiko tinggi (Resti) HIV / AIDS
-
16.235.000,00
-
16.235.000,00
1.01.06.01.16.14.
Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana sosial
-
153.225.000,00
-
153.225.000,00
1.01.06.01.16.15.
Bimbingan Teknis Kesiapsiagaan bencana berbasis Masyarakat
-
18.636.000,00
-
18.636.000,00
1.01.06.01.18.
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
1.01.06.01.18.03.
Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
1.01.06.01.19.
Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti jompo
36.685.000,00
-
Lampiran IV - 11
-
36.685.000,00
-
36.685.000,00 30.318.000,00
314.958.000,00
-
-
36.685.000,00 30.318.000,00
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Jenis Belanja Barang dan Jasa 4
Pegawai 3
Jumlah
Modal 5
6=3+4+5
1.01.06.01.19.04.
Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo
1.01.06.01.21.
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1.01.06.01.21.02.
Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat
-
159.087.000,00
-
159.087.000,00
1.01.06.01.21.03.
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
-
19.936.000,00
-
19.936.000,00
1.01.06.01.23.
Program Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan
1.01.06.01.23.01.
Pemeliharaan Makam Pahlawan & Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan & Kesetiakawanan Sosial
4.01.03.01.
SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.01.16.
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
4.01.03.01.16.09.
Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
-
11.700.000,00
-
11.700.000,00
4.01.03.01.16.10.
penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
-
11.070.000,00
-
11.070.000,00
4.01.03.01.22.
Program Pengembangan Lembaga Sosial Keagamaan
582.950.000,00
980.317.000,00
4.01.03.01.22.01.
Fasilitasi Lembaga Sosial Keagamaan
27.200.000,00
679.940.000,00
-
707.140.000,00
4.01.03.01.22.02.
Fasilitasi Jamaan Haji
281.127.000,00
-
281.127.000,00
4.01.03.01.22.03.
Fasilitasi Pendidikan Keagamaan Non Formal
555.750.000,00
19.250.000,00
-
575.000.000,00
2.538.241.000,00
37.809.131.000,00
29.492.160.000,00
69.839.532.000,00
30.781.000,00
1.743.315.000,00
-
1.774.096.000,00
30.781.000,00
1.743.315.000,00
-
1.774.096.000,00
20.324.000,00
428.061.000,00
-
448.385.000,00
1.02.
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
1.02.01.
TENAGA KERJA
-
30.318.000,00 179.023.000,00
-
40.935.000,00
-
-
30.318.000,00 179.023.000,00
-
40.935.000,00
-
40.935.000,00
-
40.935.000,00
582.950.000,00
1.003.087.000,00
-
1.586.037.000,00
22.770.000,00
-
22.770.000,00
-
-
-
1.563.267.000,00
-
1.02.01.01.
DINAS TENAGA KERJA
1.02.01.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02.01.01.01.01.
Pengelolaan surat menyurat
-
11.069.000,00
-
11.069.000,00
1.02.01.01.01.02.
Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
67.655.000,00
-
67.655.000,00
1.02.01.01.01.03.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor
-
11.720.000,00
-
11.720.000,00
1.02.01.01.01.06.
Penyediaan Logistik kantor
-
61.884.000,00
-
61.884.000,00
1.02.01.01.01.07.
Penatausahaan administrasi keuangan SKPD
9.194.000,00
-
29.518.000,00
1.02.01.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
7.000.000,00
-
7.000.000,00
1.02.01.01.01.09.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
-
62.057.000,00
-
62.057.000,00
1.02.01.01.01.10.
Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran
-
197.482.000,00
-
197.482.000,00
1.02.01.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.02.01.01.02.12.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.02.01.01.06.
20.324.000,00
19.390.000,00
-
19.390.000,00
-
19.390.000,00
-
19.390.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
933.000,00
3.721.000,00
1.02.01.01.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
933.000,00
3.721.000,00
1.02.01.01.07.
Program Perencanaan
1.411.000,00
20.398.000,00
1.02.01.01.07.01.
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
1.411.000,00
20.398.000,00
1.02.01.01.15.
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
4.139.000,00
913.220.000,00
1.02.01.01.15.06.
Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja
-
89.930.000,00
-
89.930.000,00
1.02.01.01.15.09.
Pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja berbasis Masyarakat
823.290.000,00
-
827.429.000,00
1.02.01.01.16.
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
1.02.01.01.16.02.
Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
4.139.000,00
103.319.000,00
-
Lampiran IV - 12
103.319.000,00
-
4.654.000,00
-
-
4.654.000,00 21.809.000,00
-
21.809.000,00 917.359.000,00
-
103.319.000,00
-
103.319.000,00
Kode 1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 2
1.02.01.01.17.
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
1.02.01.01.17.01.
Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja
1.02.01.01.17.02.
Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial
1.02.01.01.17.08.
Fasilitasi Penentuan dan pelaksanaan upah minimum
1.02.01.01.17.12.
Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan dan pemberdayaan kelembagaan hubungan industri
1.02.01.01.17.13.
Sosialisasi peraturan perundangan di bidang perselisihan dan kelembagaan hubungan industri
1.02.02.
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jenis Belanja Barang dan Jasa 4
Pegawai 3
Jumlah
Modal 5
6=3+4+5 259.180.000,00
3.974.000,00
255.206.000,00
-
14.501.000,00
-
14.501.000,00
1.842.000,00
37.130.000,00
-
38.972.000,00
2.132.000,00
115.697.000,00
-
117.829.000,00
-
26.491.000,00
-
26.491.000,00
-
61.387.000,00
-
61.387.000,00
16.035.000,00
1.301.219.000,00
8.350.000,00
1.325.604.000,00
-
1.02.02.01.
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
12.000.000,00
856.303.000,00
1.500.000,00
869.803.000,00
1.02.02.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
12.000.000,00
358.759.000,00
1.500.000,00
372.259.000,00
1.02.02.01.01.01.
Pengelolaan surat menyurat
-
13.113.000,00
-
13.113.000,00
1.02.02.01.01.02.
Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
70.831.000,00
1.02.02.01.01.03.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor
-
7.500.000,00
-
7.500.000,00
1.02.02.01.01.06.
Penyediaan Logistik kantor
-
99.955.000,00
-
99.955.000,00
1.02.02.01.01.07.
Penatausahaan administrasi keuangan SKPD
15.283.000,00
-
27.283.000,00
1.02.02.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
1.827.000,00
-
1.827.000,00
1.02.02.01.01.09.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
-
27.780.000,00
-
27.780.000,00
1.02.02.01.01.10.
Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran
-
122.470.000,00
-
122.470.000,00
1.02.02.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.02.02.01.02.10.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
39.464.000,00
-
39.464.000,00
1.02.02.01.02.12.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
75.000.000,00
-
75.000.000,00
1.02.02.01.02.18.
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
-
15.290.000,00
-
15.290.000,00
1.02.02.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.02.02.01.05.01.
Pendidikan dan pelatihan formal
1.02.02.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.02.02.01.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
1.02.02.01.07.
Program Perencanaan
1.02.02.01.07.01.
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
1.02.02.01.16.
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1.02.02.01.16.01.
Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan
-
30.982.000,00
-
30.982.000,00
1.02.02.01.16.02.
Fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)
-
110.979.000,00
-
110.979.000,00
1.02.02.01.16.06.
Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
-
12.091.000,00
-
12.091.000,00
1.02.02.01.16.08.
Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak
-
10.982.000,00
-
10.982.000,00
1.02.02.01.17.
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
12.000.000,00
129.754.000,00
-
6.920.000,00
-
-
28.510.000,00
-
-
Lampiran IV - 13
-
148.956.000,00
-
6.856.000,00 28.510.000,00
-
28.510.000,00 165.034.000,00
-
-
6.920.000,00 6.856.000,00
-
28.510.000,00 165.034.000,00
-
6.920.000,00
-
6.856.000,00
72.331.000,00
129.754.000,00
-
6.920.000,00 6.856.000,00
-
1.500.000,00
148.956.000,00
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
1.02.02.01.17.08.
Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
1.02.02.01.18.
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
1.02.02.01.18.07.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02.07.01.
Jenis Belanja Barang dan Jasa 4
Pegawai 3 -
6=3+4+5
148.956.000,00 11.514.000,00
-
Jumlah
Modal 5 -
148.956.000,00 11.514.000,00
-
11.514.000,00
-
11.514.000,00
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4.035.000,00
384.456.000,00
-
388.491.000,00
1.02.07.01.18.
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
4.035.000,00
384.456.000,00
-
388.491.000,00
1.02.07.01.18.06.
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
4.035.000,00
384.456.000,00
-
388.491.000,00
4.01.03.01.
SEKRETARIAT DAERAH
-
60.460.000,00
6.850.000,00
67.310.000,00
4.01.03.01.16.
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
-
28.160.000,00
6.850.000,00
35.010.000,00
4.01.03.01.16.01.
Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan
-
14.000.000,00
-
14.000.000,00
4.01.03.01.16.06.
Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
-
14.160.000,00
4.01.03.01.17.
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
4.01.03.01.17.01.
Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah
1.02.03.
KETAHANAN PANGAN
32.300.000,00
-
-
6.850.000,00
21.010.000,00
32.300.000,00
-
-
32.300.000,00
-
32.300.000,00
1.200.000,00
717.811.000,00
11.000.000,00
730.011.000,00
2.01.03.01.
DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN
1.200.000,00
669.171.000,00
11.000.000,00
681.371.000,00
2.01.03.01.15.
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
1.200.000,00
669.171.000,00
11.000.000,00
681.371.000,00
2.01.03.01.15.01.
Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan
-
33.464.000,00
-
33.464.000,00
2.01.03.01.15.06.
Pemantauan dan analisis akses dan harga pangan pokok/ strategis
-
39.108.000,00
-
39.108.000,00
2.01.03.01.15.08.
Pengembangan cadangan pangan daerah
2.01.03.01.15.09.
Pengembangan desa mandiri pangan
-
206.209.000,00
-
206.209.000,00
2.01.03.01.15.10.
Pengembangan lumbung pangan desa
-
39.653.000,00
-
39.653.000,00
2.01.03.01.15.12.
Peningkatan mutu dan keamanan pangan
-
32.925.000,00
-
32.925.000,00
2.01.03.01.15.14.
Koordinasi Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan
-
37.241.000,00
-
37.241.000,00
2.01.03.01.15.15.
Pengembangan Sistem Kewaspadaan pangan dan gizi
-
28.772.000,00
-
28.772.000,00
2.01.03.01.15.16.
Pengembangan dan percepatan diversifikasi pangan
-
94.875.000,00
-
94.875.000,00
2.01.03.01.15.18.
Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
-
19.253.000,00
-
19.253.000,00
4.01.03.01.
SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.01.15.
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
4.01.03.01.15.05.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan
1.02.04.
PERTANAHAN
1.01.03.01.
DINAS PEKERJAAN UMUM
1.01.03.01.16.
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
1.01.03.01.16.01.
Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah
3.01.03.01. 3.01.03.01.16.
1.200.000,00
137.671.000,00
11.000.000,00
149.871.000,00
-
48.640.000,00
-
48.640.000,00
-
48.640.000,00
-
48.640.000,00
-
48.640.000,00
-
48.640.000,00
1.200.000,00
711.550.000,00
20.100.000.000,00
20.812.750.000,00
-
-
20.000.000.000,00
20.000.000.000,00
-
-
20.000.000.000,00
20.000.000.000,00
-
-
20.000.000.000,00
20.000.000.000,00
BADAN KEUANGAN DAERAH
1.200.000,00
180.346.000,00
100.000.000,00
281.546.000,00
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
1.200.000,00
180.346.000,00
100.000.000,00
281.546.000,00
3.01.03.01.16.01.
Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah
1.200.000,00
180.346.000,00
100.000.000,00
281.546.000,00
4.01.03.01.
SEKRETARIAT DAERAH
-
531.204.000,00
-
531.204.000,00
4.01.03.01.16.
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
-
531.204.000,00
-
531.204.000,00
Lampiran IV - 14
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1 4.01.03.01.16.01. 4.01.03.01.16.02. 1.02.05.
2 Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah Penyuluhan hukum pertanahan LINGKUNGAN HIDUP
1.01.03.01.
DINAS PEKERJAAN UMUM
1.01.03.01.24.
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
1.01.03.01.24.05.
Penataan RTH
1.01.03.01.24.06.
Pemeliharaan RTH
1.02.05.01.
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1.02.05.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02.05.01.01.01. 1.02.05.01.01.02.
Jenis Belanja Barang dan Jasa 4
Pegawai 3
Jumlah
Modal 5
6=3+4+5
-
410.673.000,00
-
410.673.000,00
-
120.531.000,00
-
120.531.000,00
1.755.255.000,00
10.353.392.000,00
4.921.335.000,00
17.029.982.000,00
66.015.000,00
983.985.000,00
2.000.000.000,00
3.050.000.000,00
66.015.000,00
983.985.000,00
2.000.000.000,00
3.050.000.000,00
-
-
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
66.015.000,00
983.985.000,00
-
1.050.000.000,00
1.689.240.000,00
9.327.819.000,00
2.921.335.000,00
13.938.394.000,00
1.207.739.000,00
2.428.120.000,00
Pengelolaan surat menyurat
-
14.259.000,00
-
14.259.000,00
Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
81.760.000,00
-
81.760.000,00
1.02.05.01.01.03.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
1.02.05.01.01.06.
Penyediaan Logistik kantor
-
230.152.000,00
-
230.152.000,00
1.02.05.01.01.07.
Penatausahaan administrasi keuangan SKPD
12.461.000,00
-
40.000.000,00
1.02.05.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
8.000.000,00
-
8.000.000,00
1.02.05.01.01.09.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
-
143.000.000,00
-
143.000.000,00
1.02.05.01.01.10.
Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran
1.180.200.000,00
1.918.488.000,00
-
3.098.688.000,00
1.02.05.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
14.800.000,00
123.045.000,00
1.02.05.01.02.10.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
14.800.000,00
30.200.000,00
-
45.000.000,00
1.02.05.01.02.12.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
92.845.000,00
-
92.845.000,00
1.02.05.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2.307.000,00
2.693.000,00
1.02.05.01.03.05.
Pengelolaan administrasi Kepegawaian
2.307.000,00
2.693.000,00
1.02.05.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.02.05.01.05.02.
Sosialisasi /Bintek peraturan perundang-undangan
1.02.05.01.06.
27.539.000,00
63.000.000,00
-
3.635.859.000,00
-
137.845.000,00
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00 63.000.000,00
-
63.000.000,00
-
63.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5.989.000,00
9.011.000,00
1.02.05.01.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
5.989.000,00
9.011.000,00
1.02.05.01.07.
Program Perencanaan
9.110.000,00
10.890.000,00
1.02.05.01.07.01.
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
9.110.000,00
10.890.000,00
-
20.000.000,00
1.02.05.01.15.
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
443.905.000,00
4.855.781.000,00
2.478.919.000,00
7.778.605.000,00
1.02.05.01.15.02.
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
1.500.000,00
300.625.000,00
2.297.875.000,00
2.600.000.000,00
1.02.05.01.15.04.
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
210.700.000,00
3.283.991.000,00
-
3.494.691.000,00
1.02.05.01.15.06.
Bimbingan teknis persampahan
1.000.000,00
144.339.000,00
-
145.339.000,00
1.02.05.01.15.11.
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
1.02.05.01.15.12.
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan
1.02.05.01.16.
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1.02.05.01.16.01.
-
15.000.000,00
-
-
15.000.000,00 20.000.000,00
-
441.015.000,00
103.044.000,00
544.059.000,00
230.705.000,00
685.811.000,00
78.000.000,00
994.516.000,00
3.650.000,00
1.443.401.000,00
316.016.000,00
1.763.067.000,00
Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
-
151.168.000,00
101.690.000,00
252.858.000,00
1.02.05.01.16.02.
Koordinasi penilaian langit biru
-
68.645.000,00
1.02.05.01.16.03.
Pemantauan Kualitas Lingkungan
1.02.05.01.16.04.
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
-
116.852.000,00
1.02.05.01.16.05.
Koordinasi penertiban kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)
-
25.333.000,00
1.02.05.01.16.06.
Pengelolaan B3 dan Limbah B3
-
46.772.000,00
-
3.650.000,00
Lampiran IV - 15
448.193.000,00
93.350.000,00 20.976.000,00 -
68.645.000,00 545.193.000,00 116.852.000,00 46.309.000,00 46.772.000,00
Kode 1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 2
Jenis Belanja Barang dan Jasa 4
Pegawai 3
Jumlah
Modal 5
6=3+4+5
1.02.05.01.16.07.
Pengkajian dampak lingkungan
-
1.02.05.01.16.10.
Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih
-
60.985.000,00
-
60.985.000,00
1.02.05.01.16.12.
Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
-
93.572.000,00
-
93.572.000,00
1.02.05.01.16.13.
Koordinasi penyusunan AMDAL
-
52.189.000,00
-
52.189.000,00
1.02.05.01.16.14.
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
-
350.000.000,00
-
350.000.000,00
1.02.05.01.16.17.
Monitoring, evaluasi Konservasi Sumber Daya Alam
-
29.692.000,00
-
29.692.000,00
1.02.05.01.17.
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
950.000,00
244.135.000,00
78.500.000,00
323.585.000,00
1.02.05.01.17.05.
Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
-
39.585.000,00
-
39.585.000,00
1.02.05.01.17.08.
Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA
-
44.453.000,00
-
44.453.000,00
1.02.05.01.17.14.
Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
1.02.05.01.19.
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1.02.05.01.19.02.
Pengembangan data dan informasi lingkungan
1.02.05.01.20.
-
100.000.000,00
100.000.000,00
160.097.000,00
78.500.000,00
239.547.000,00
44.522.000,00
47.900.000,00
92.422.000,00
-
44.522.000,00
47.900.000,00
92.422.000,00
Program Peningkatan Pengendalian Polusi
790.000,00
103.221.000,00
1.02.05.01.20.02.
Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri
650.000,00
58.361.000,00
-
59.011.000,00
1.02.05.01.20.05.
Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran
140.000,00
44.860.000,00
-
45.000.000,00
4.01.03.01.
SEKRETARIAT DAERAH
-
41.588.000,00
-
41.588.000,00
4.01.03.01.17.
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
-
41.588.000,00
-
41.588.000,00
4.01.03.01.17.16.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan sumber daya alam
1.02.06.
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
950.000,00
-
104.011.000,00
-
-
41.588.000,00
-
41.588.000,00
92.103.000,00
3.248.756.000,00
455.537.000,00
3.796.396.000,00
1.02.06.01.
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
92.103.000,00
3.248.756.000,00
455.537.000,00
3.796.396.000,00
1.02.06.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
22.863.000,00
828.840.000,00
1.02.06.01.01.01.
Pengelolaan surat menyurat
3.878.000,00
58.422.000,00
-
62.300.000,00
1.02.06.01.01.02.
Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
151.400.000,00
-
151.400.000,00
1.02.06.01.01.03.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor
-
36.000.000,00
-
36.000.000,00
1.02.06.01.01.06.
Penyediaan Logistik kantor
-
48.100.000,00
-
48.100.000,00
1.02.06.01.01.07.
Penatausahaan administrasi keuangan SKPD
34.915.000,00
-
53.900.000,00
1.02.06.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
17.500.000,00
-
17.500.000,00
1.02.06.01.01.09.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
-
165.442.000,00
-
165.442.000,00
1.02.06.01.01.10.
Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran
-
317.061.000,00
-
317.061.000,00
1.02.06.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.02.06.01.02.10.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
1.02.06.01.02.12.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
52.000.000,00
-
52.000.000,00
1.02.06.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.210.000,00
8.790.000,00
1.02.06.01.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
2.210.000,00
8.790.000,00
1.02.06.01.07.
Program Perencanaan
862.000,00
17.138.000,00
1.02.06.01.07.01.
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
862.000,00
17.138.000,00
-
18.000.000,00
1.02.06.01.15.
Program Penataan Administrasi Kependudukan
66.168.000,00
2.326.988.000,00
455.537.000,00
2.848.693.000,00
1.02.06.01.15.01.
Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu
-
2.300.000,00
358.200.000,00
360.500.000,00
18.985.000,00
67.000.000,00
-
Lampiran IV - 16
851.703.000,00
-
67.000.000,00
-
11.000.000,00
-
-
11.000.000,00 18.000.000,00
-
Kode 1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 2
1.02.06.01.15.03.
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan
1.02.06.01.15.06.
Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
1.02.06.01.15.07.
Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat
1.02.06.01.15.08.
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1.02.06.01.15.09.
Pengembangan data base kependudukan
1.02.06.01.15.11.
Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil
1.02.06.01.15.12.
Sosialisasi kebijakan kependudukan
1.02.06.01.15.14.
Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen Pencatatan Sipil
1.02.06.01.15.15.
Jenis Belanja Barang dan Jasa 4
Pegawai 3
Jumlah
Modal 5
6=3+4+5
128.920.000,00
-
130.420.000,00
-
65.257.000,00
-
65.257.000,00
-
126.655.000,00
-
126.655.000,00
61.290.000,00
-
65.730.000,00
1.500.000,00
4.440.000,00 -
107.604.000,00
97.337.000,00
204.941.000,00
100.419.000,00
-
101.369.000,00
146.306.000,00
-
146.306.000,00
12.590.000,00
237.218.000,00
-
249.808.000,00
Peningkatan pelayanan Publik pendaftaran Penduduk
9.910.000,00
1.078.444.000,00
-
1.088.354.000,00
1.02.06.01.15.16.
Peningkatan pelayanan Publik Pencatatan Kelahiran dan Kematian
31.477.000,00
222.930.000,00
-
254.407.000,00
1.02.06.01.15.17.
Peningkatan pelayanan Publik Pencatatan perkawinan Perceraian, Pengakuan dan pengesahan anak
5.301.000,00
43.645.000,00
-
48.946.000,00
1.02.06.01.15.18.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
-
6.000.000,00
-
6.000.000,00
23.890.000,00
1.699.440.000,00
-
1.723.330.000,00
1.02.07.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
950.000,00 -
1.02.07.01.
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
23.890.000,00
1.699.440.000,00
-
1.723.330.000,00
1.02.07.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
12.000.000,00
382.072.000,00
-
394.072.000,00
1.02.07.01.01.01.
Pengelolaan surat menyurat
-
8.415.000,00
-
8.415.000,00
1.02.07.01.01.02.
Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
58.800.000,00
-
58.800.000,00
1.02.07.01.01.03.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor
-
21.876.000,00
-
21.876.000,00
1.02.07.01.01.06.
Penyediaan Logistik kantor
-
64.880.000,00
-
64.880.000,00
1.02.07.01.01.07.
Penatausahaan administrasi keuangan SKPD
4.887.000,00
-
16.887.000,00
1.02.07.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
8.250.000,00
-
8.250.000,00
1.02.07.01.01.09.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
-
60.000.000,00
-
60.000.000,00
1.02.07.01.01.10.
Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran
-
154.964.000,00
-
154.964.000,00
1.02.07.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.02.07.01.02.12.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
29.720.000,00
-
29.720.000,00
1.02.07.01.02.14.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor
-
13.000.000,00
-
13.000.000,00
1.02.07.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.746.000,00
4.000.000,00
1.02.07.01.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
1.746.000,00
4.000.000,00
1.02.07.01.07.
Program Perencanaan
2.184.000,00
9.784.000,00
1.02.07.01.07.01.
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
2.184.000,00
9.784.000,00
1.02.07.01.15.
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
1.680.000,00
230.809.000,00
1.02.07.01.15.01.
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
280.000,00
90.683.000,00
-
90.963.000,00
1.02.07.01.15.02.
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
140.000,00
15.640.000,00
-
15.780.000,00
1.02.07.01.15.05.
Pendampingan/Pengembangan program pengembangan kecamatan/Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
1.260.000,00
124.486.000,00
-
125.746.000,00
1.02.07.01.16.
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
140.000,00
12.354.000,00
1.02.07.01.16.02.
Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa
140.000,00
12.354.000,00
12.000.000,00
42.720.000,00
-
Lampiran IV - 17
42.720.000,00
-
5.746.000,00
-
-
5.746.000,00 11.968.000,00
-
11.968.000,00 232.489.000,00
-
12.494.000,00
-
12.494.000,00
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Jenis Belanja Barang dan Jasa 4
Pegawai 3
Jumlah
Modal 5
6=3+4+5
1.02.07.01.17.
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
6.140.000,00
361.417.000,00
1.02.07.01.17.01.
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
-
209.625.000,00
-
209.625.000,00
1.02.07.01.17.02.
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
-
38.711.000,00
-
38.711.000,00
1.02.07.01.17.03.
Pemberian stimulan pembangunan desa
113.081.000,00
-
119.221.000,00
1.02.07.01.18.
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
1.02.07.01.18.02.
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa
-
196.356.000,00
-
196.356.000,00
1.02.07.01.18.03.
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
-
119.591.000,00
-
119.591.000,00
1.02.07.01.18.04.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
-
22.955.000,00
-
22.955.000,00
1.02.07.01.19.
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
1.02.07.01.19.03.
Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa
-
18.558.000,00
-
18.558.000,00
1.02.07.01.19.05.
Fasilitasi Pengelolaan Tanah Kas Desa
-
25.275.000,00
-
25.275.000,00
1.02.07.01.19.06.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
-
15.297.000,00
-
15.297.000,00
1.02.07.01.31.
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
1.02.07.01.31.02.
Penataan Lembaga dan Aparatur Pemerintahan Desa
1.02.08.
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
6.140.000,00
338.902.000,00
-
59.130.000,00
-
258.252.000,00
-
367.557.000,00
-
338.902.000,00
-
59.130.000,00
-
258.252.000,00
-
258.252.000,00
-
258.252.000,00
-
1.079.538.000,00
1.020.930.000,00
2.100.468.000,00
-
1.02.02.01.
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
-
1.079.538.000,00
1.020.930.000,00
2.100.468.000,00
1.02.02.01.15.
Program Keluarga Berencana
-
853.984.000,00
1.020.930.000,00
1.874.914.000,00
1.02.02.01.15.01.
Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
-
27.418.000,00
-
27.418.000,00
1.02.02.01.15.02.
Pelayanan KIE
-
4.724.000,00
-
4.724.000,00
1.02.02.01.15.04.
Promosi Pelayanan Khiba
-
4.537.000,00
-
4.537.000,00
1.02.02.01.15.05.
Pembinaan Keluarga Berencana
-
412.847.000,00
-
412.847.000,00
1.02.02.01.15.06.
Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling
-
26.398.000,00
1.02.02.01.15.07.
Operasional Keluarga Berencana
-
378.060.000,00
1.02.02.01.16.
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
1.02.02.01.16.01.
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
-
7.632.000,00
-
7.632.000,00
1.02.02.01.16.02.
Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
-
6.163.000,00
-
6.163.000,00
1.02.02.01.17.
Program Pelayanan Kontrasepsi
1.02.02.01.17.01.
Pelayanan konseling KB
1.02.02.01.18.
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
1.02.02.01.18.01.
Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
1.02.02.01.20.
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
1.02.02.01.20.01.
Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR
-
8.442.000,00
-
8.442.000,00
1.02.02.01.20.02.
Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah
-
14.290.000,00
-
14.290.000,00
1.02.02.01.22.
Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
1.02.02.01.22.01.
Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
1.02.09. 1.02.09.01.
PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN
13.795.000,00
-
1.845.000,00
-
-
108.650.000,00
-
1.047.328.000,00 378.060.000,00 13.795.000,00
-
1.845.000,00
-
1.845.000,00 78.532.000,00
-
78.532.000,00 22.732.000,00
-
-
1.845.000,00 78.532.000,00
-
1.020.930.000,00
-
78.532.000,00 22.732.000,00
-
108.650.000,00
-
-
108.650.000,00
-
108.650.000,00
164.719.000,00
2.424.872.000,00
2.020.640.000,00
4.610.231.000,00
164.719.000,00
2.424.872.000,00
2.020.640.000,00
4.610.231.000,00
Lampiran IV - 18
Kode 1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 2
1.02.09.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02.09.01.01.01. 1.02.09.01.01.02.
Jenis Belanja Barang dan Jasa 4
Pegawai 3
Jumlah
Modal 5
6=3+4+5
153.506.000,00
859.197.000,00
3.000.000,00
1.015.703.000,00
Pengelolaan surat menyurat
-
16.011.000,00
-
16.011.000,00
Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
171.515.000,00
1.02.09.01.01.03.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
1.02.09.01.01.06.
Penyediaan Logistik kantor
-
92.197.000,00
-
92.197.000,00
1.02.09.01.01.07.
Penatausahaan administrasi keuangan SKPD
57.084.000,00
-
88.440.000,00
1.02.09.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
10.676.000,00
-
10.676.000,00
1.02.09.01.01.09.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
-
97.021.000,00
-
97.021.000,00
1.02.09.01.01.10.
Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran
389.693.000,00
-
511.843.000,00
1.02.09.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.02.09.01.02.10.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
20.663.000,00
-
20.663.000,00
1.02.09.01.02.12.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
139.939.000,00
-
139.939.000,00
1.02.09.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.770.000,00
26.353.000,00
1.02.09.01.03.05.
Pengelolaan administrasi Kepegawaian
1.770.000,00
26.353.000,00
1.02.09.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.02.09.01.05.01.
Pendidikan dan pelatihan formal
1.02.09.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
687.000,00
11.769.000,00
1.02.09.01.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
687.000,00
11.769.000,00
1.02.09.01.07.
Program Perencanaan
4.206.000,00
20.695.000,00
1.02.09.01.07.01.
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
4.206.000,00
20.695.000,00
-
24.901.000,00
1.02.09.01.15.
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
2.150.000,00
278.764.000,00
213.528.000,00
494.442.000,00
1.02.09.01.15.01.
Perencanaan pembanguna prasaranan dan fasilitas perhubungan
-
-
74.528.000,00
74.528.000,00
1.02.09.01.15.04.
Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan
-
35.392.000,00
4.000.000,00
39.392.000,00
1.02.09.01.15.07.
Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat
-
131.276.000,00
15.000.000,00
146.276.000,00
1.02.09.01.15.08.
Kegiatan Evaluasi kinerja jaringan Jalan
1.200.000,00
63.757.000,00
120.000.000,00
184.957.000,00
1.02.09.01.15.09.
Kegiatan Penyusunan Inventarisasi kebutuhan dan ketersediaan Fasilitas lalulintas
950.000,00
48.339.000,00
1.02.09.01.16.
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
2.400.000,00
267.621.000,00
1.02.09.01.16.01.
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
1.200.000,00
79.891.000,00
-
81.091.000,00
1.02.09.01.16.05.
Rehabilitasi/Pemeliharaan Apiil, Rambu, Halte dan RPPJ
1.200.000,00
187.730.000,00
-
188.930.000,00
1.02.09.01.17.
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
522.010.000,00
1.256.212.000,00
1.778.222.000,00
1.02.09.01.17.01.
Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang
-
25.057.000,00
-
25.057.000,00
1.02.09.01.17.04.
Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang
-
213.595.000,00
-
213.595.000,00
1.02.09.01.17.05.
Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
-
83.816.000,00
169.900.000,00
253.716.000,00
1.02.09.01.17.11.
Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan
-
10.361.000,00
3.600.000,00
13.961.000,00
1.02.09.01.17.17.
Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan Orang
-
50.674.000,00
1.046.800.000,00
1.097.474.000,00
31.356.000,00
122.150.000,00
160.602.000,00
-
69.450.000,00
-
-
Lampiran IV - 19
3.000.000,00
160.602.000,00
-
28.123.000,00
-
28.123.000,00 69.450.000,00
-
69.450.000,00
174.515.000,00
-
69.450.000,00 12.456.000,00
-
-
12.456.000,00 24.901.000,00
-
-
49.289.000,00
270.021.000,00
-
Kode 1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 2
1.02.09.01.17.18.
Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan Barang
1.02.09.01.17.19. 1.02.09.01.17.20.
Jenis Belanja Barang dan Jasa 4
Pegawai 3
Jumlah
Modal 5
6=3+4+5
-
22.140.000,00
-
22.140.000,00
Pelayanan Perijinan Angkutan Orang
-
57.165.000,00
-
57.165.000,00
Pelayanan perijinan angkutan barang
-
16.445.000,00
-
16.445.000,00
1.02.09.01.17.21.
Pelayanan pengelolaan perparkiran
-
27.835.000,00
-
27.835.000,00
1.02.09.01.17.22.
Kegiatan Posko Angkuntan Lebaran
-
14.922.000,00
35.912.000,00
50.834.000,00
1.02.09.01.19.
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
208.411.000,00
547.900.000,00
756.311.000,00
1.02.09.01.19.01.
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
-
-
274.036.000,00
274.036.000,00
1.02.09.01.19.02.
Pengadaan Marka Jalan
-
1.02.09.01.19.03.
Pengadaan Pagar Pengaman Jalan
-
-
24.653.000,00
24.653.000,00
1.02.09.01.19.04.
Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalulintas ( APILL )
-
-
249.211.000,00
249.211.000,00
1.02.10.
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
-
208.411.000,00
-
208.411.000,00
42.104.000,00
3.468.962.000,00
588.310.000,00
4.099.376.000,00
1.02.10.01.
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
42.104.000,00
2.573.151.000,00
588.310.000,00
3.203.565.000,00
1.02.10.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
25.660.000,00
413.578.000,00
3.000.000,00
442.238.000,00
1.02.10.01.01.01.
Pengelolaan surat menyurat
-
18.600.000,00
-
18.600.000,00
1.02.10.01.01.02.
Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
185.000.000,00
-
185.000.000,00
1.02.10.01.01.03.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor
-
27.900.000,00
-
27.900.000,00
1.02.10.01.01.06.
Penyediaan Logistik kantor
-
45.778.000,00
-
45.778.000,00
1.02.10.01.01.07.
Penatausahaan administrasi keuangan SKPD
55.740.000,00
-
81.400.000,00
1.02.10.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
12.000.000,00
1.02.10.01.01.09.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
-
68.560.000,00
1.02.10.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.000.000,00
170.900.000,00
1.02.10.01.02.10.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
18.000.000,00
-
18.000.000,00
1.02.10.01.02.12.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
54.000.000,00
-
54.000.000,00
1.02.10.01.02.16.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
1.000.000,00
98.900.000,00
-
99.900.000,00
1.02.10.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2.634.000,00
12.366.000,00
1.02.10.01.03.05.
Pengelolaan administrasi Kepegawaian
2.634.000,00
12.366.000,00
1.02.10.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.02.10.01.05.01.
Pendidikan dan pelatihan formal
-
46.000.000,00
1.02.10.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.445.000,00
12.555.000,00
1.02.10.01.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
1.445.000,00
12.555.000,00
1.02.10.01.07.
Program Perencanaan
3.665.000,00
17.275.000,00
1.02.10.01.07.01.
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
3.665.000,00
17.275.000,00
-
20.940.000,00
1.02.10.01.15.
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
571.252.000,00
547.400.000,00
1.118.652.000,00
1.02.10.01.15.02.
Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
-
190.802.000,00
355.900.000,00
546.702.000,00
1.02.10.01.15.05.
Pengadaan alat studio dan komunikasi
-
80.000.000,00
80.000.000,00
1.02.10.01.15.06.
Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
-
165.500.000,00
111.500.000,00
277.000.000,00
1.02.10.01.15.07.
Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
-
214.950.000,00
-
214.950.000,00
1.02.10.01.17.
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
4.400.000,00
107.890.000,00
37.910.000,00
150.200.000,00
1.02.10.01.17.01.
Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
4.400.000,00
107.890.000,00
37.910.000,00
150.200.000,00
1.02.10.01.18.
Program kerjasama informasi dan media massa
25.660.000,00
46.000.000,00
-
-
-
Lampiran IV - 20
-
1.122.635.000,00
3.000.000,00 -
68.560.000,00 171.900.000,00
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00 46.000.000,00
-
46.000.000,00 14.000.000,00
-
-
14.000.000,00 20.940.000,00
-
-
15.000.000,00
1.122.635.000,00
Kode 1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 2
1.02.10.01.18.02.
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
1.02.10.01.18.05.
Jenis Belanja Barang dan Jasa 4
Pegawai 3
Jumlah
Modal 5
6=3+4+5
-
440.760.000,00
-
440.760.000,00
Kegiatan penyebarluasan informasi Pembangunan Melalui Operasional Radio Suara Serasi
-
111.100.000,00
-
111.100.000,00
1.02.10.01.18.06.
Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui dokumen dan Advedtorial
-
464.250.000,00
-
464.250.000,00
1.02.10.01.18.07.
Kegiatan penyebarluasan Informasi Pembangunan daerah melalui penerbitan Majalah Gema Serasi
-
51.700.000,00
-
51.700.000,00
1.02.10.01.18.08.
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui PPID
-
54.825.000,00
-
54.825.000,00
1.02.10.01.23.
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
3.300.000,00
38.700.000,00
1.02.10.01.23.01.
Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik
3.300.000,00
38.700.000,00
1.02.10.01.39.
Pogram Persandian
1.02.10.01.39.01.
Pengelolaan Persandian
4.01.03.01.
SEKRETARIAT DAERAH
-
136.785.000,00
-
136.785.000,00
4.01.03.01.18.
Program kerjasama informasi dan media massa
-
136.785.000,00
-
136.785.000,00
4.01.03.01.18.04.
Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan daerah Melalui Peresmian Proyek se Kabupaten Semarang
4.01.04.01.
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
-
759.026.000,00
-
759.026.000,00
4.01.04.01.18.
Program kerjasama informasi dan media massa
-
759.026.000,00
-
759.026.000,00
4.01.04.01.18.02.
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
1.02.11.
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
60.000.000,00
-
-
42.000.000,00
-
60.000.000,00
-
60.000.000,00
-
136.785.000,00
42.000.000,00
-
60.000.000,00
136.785.000,00
-
759.026.000,00
-
759.026.000,00
293.619.000,00
4.845.818.000,00
2.290.000,00
5.141.727.000,00
2.290.000,00
5.141.727.000,00
1.02.11.01.
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN
293.619.000,00
4.845.818.000,00
1.02.11.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
268.114.000,00
3.504.700.000,00
1.02.11.01.01.01.
Pengelolaan surat menyurat
-
20.548.000,00
-
20.548.000,00
1.02.11.01.01.02.
Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
512.000.000,00
-
512.000.000,00
1.02.11.01.01.06.
Penyediaan Logistik kantor
1.200.000,00
486.456.000,00
-
487.656.000,00
1.02.11.01.01.07.
Penatausahaan administrasi keuangan SKPD
62.386.000,00
49.273.000,00
-
111.659.000,00
1.02.11.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
9.088.000,00
12.912.000,00
-
22.000.000,00
1.02.11.01.01.09.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
120.000.000,00
-
120.000.000,00
1.02.11.01.01.10.
Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran
195.440.000,00
2.303.511.000,00
-
2.498.951.000,00
1.02.11.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
950.000,00
119.050.000,00
1.02.11.01.02.10.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
950.000,00
49.050.000,00
-
50.000.000,00
1.02.11.01.02.12.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
1.02.11.01.02.14.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
1.02.11.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.02.11.01.03.05.
Pengelolaan administrasi Kepegawaian
1.02.11.01.05.
-
9.401.000,00
-
9.401.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
210.000,00
63.719.000,00
1.02.11.01.05.01.
Pendidikan dan pelatihan formal
210.000,00
63.719.000,00
1.02.11.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
10.561.000,00
22.352.000,00
1.02.11.01.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
10.561.000,00
22.352.000,00
Lampiran IV - 21
3.772.814.000,00
-
120.000.000,00
-
9.401.000,00
-
9.401.000,00 63.929.000,00
-
63.929.000,00 32.913.000,00
-
-
32.913.000,00
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Jenis Belanja Barang dan Jasa 4
Pegawai 3
Jumlah
Modal 5
6=3+4+5
1.02.11.01.07.
Program Perencanaan
11.934.000,00
27.716.000,00
1.02.11.01.07.01.
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
11.934.000,00
27.716.000,00
-
39.650.000,00
1.02.11.01.15.
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
600.000,00
142.723.000,00
1.590.000,00
144.913.000,00
1.02.11.01.15.01.
Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah
600.000,00
72.038.000,00
-
72.638.000,00
1.02.11.01.15.02.
Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah
-
24.085.000,00
-
24.085.000,00
1.02.11.01.15.08.
Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah
-
46.600.000,00
1.590.000,00
48.190.000,00
1.02.11.01.16.
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
124.965.000,00
700.000,00
125.665.000,00
1.02.11.01.16.03.
Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
-
34.190.000,00
-
34.190.000,00
1.02.11.01.16.06.
Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
-
57.775.000,00
1.02.11.01.16.07.
Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD
-
33.000.000,00
1.02.11.01.17.
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1.02.11.01.17.01.
Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan
-
14.390.000,00
-
14.390.000,00
1.02.11.01.17.02.
Pengembangan klaster bisnis
-
44.595.000,00
-
44.595.000,00
1.02.11.01.17.06.
Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah
-
16.585.000,00
-
16.585.000,00
1.02.11.01.17.07.
Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga
-
17.464.000,00
-
17.464.000,00
1.02.11.01.17.08.
Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah
-
29.423.000,00
-
29.423.000,00
1.02.11.01.17.09.
Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah
-
559.086.000,00
-
559.086.000,00
1.02.11.01.18.
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
1.250.000,00
149.649.000,00
1.02.11.01.18.03.
Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian
-
35.000.000,00
-
35.000.000,00
1.02.11.01.18.04.
Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
1.02.11.01.18.11.
Penilaian kesehatan koperasi
-
13.280.000,00
-
13.280.000,00
1.02.11.01.18.13.
Pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan KUMKM
-
29.619.000,00
-
29.619.000,00
1.02.11.01.18.15.
Pembentukan dan Evaluasi Kelembagaan Koperasi
1.250.000,00
56.750.000,00
-
58.000.000,00
1.02.12.
PENANAMAN MODAL
-
681.543.000,00
-
39.650.000,00
-
700.000,00 -
58.475.000,00 33.000.000,00 681.543.000,00
-
150.899.000,00
-
50.244.000,00
1.204.164.000,00
77.743.000,00
1.332.151.000,00
1.02.12.01.
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
50.244.000,00
1.204.164.000,00
77.743.000,00
1.332.151.000,00
1.02.12.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
21.118.000,00
490.403.000,00
3.750.000,00
515.271.000,00
1.02.12.01.01.01.
Pengelolaan surat menyurat
-
8.200.000,00
-
8.200.000,00
1.02.12.01.01.02.
Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
116.590.000,00
-
116.590.000,00
1.02.12.01.01.03.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor
-
9.058.000,00
-
9.058.000,00
1.02.12.01.01.06.
Penyediaan Logistik kantor
-
63.134.000,00
-
63.134.000,00
1.02.12.01.01.07.
Penatausahaan administrasi keuangan SKPD
29.375.000,00
-
50.493.000,00
1.02.12.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
11.211.000,00
1.02.12.01.01.09.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
-
59.508.000,00
-
59.508.000,00
1.02.12.01.01.10.
Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran
-
193.327.000,00
-
193.327.000,00
1.02.12.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.02.12.01.02.10.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
22.600.000,00
-
22.600.000,00
1.02.12.01.02.12.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
39.968.000,00
-
39.968.000,00
21.118.000,00
77.568.000,00
-
Lampiran IV - 22
3.750.000,00
14.961.000,00
77.568.000,00
-
Kode 1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 2
1.02.12.01.02.14.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor
1.02.12.01.03.
Jenis Belanja Barang dan Jasa 4
Pegawai 3 -
15.000.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4.500.000,00
2.777.000,00
1.02.12.01.03.05.
Pengelolaan administrasi Kepegawaian
4.500.000,00
2.777.000,00
1.02.12.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.02.12.01.05.01.
Pendidikan dan pelatihan formal
1.02.12.01.06.
35.929.000,00
-
Jumlah
Modal 5
6=3+4+5 -
15.000.000,00
7.277.000,00
-
7.277.000,00 35.929.000,00
-
35.929.000,00
-
35.929.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
12.563.000,00
15.047.000,00
1.02.12.01.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
12.563.000,00
15.047.000,00
1.02.12.01.07.
Program Perencanaan
11.363.000,00
37.137.000,00
1.02.12.01.07.01.
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
11.363.000,00
37.137.000,00
1.02.12.01.15.
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
700.000,00
323.745.000,00
1.02.12.01.15.01.
Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah
-
9.184.000,00
-
9.184.000,00
1.02.12.01.15.04.
Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA
-
21.840.000,00
-
21.840.000,00
1.02.12.01.15.05.
Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal
-
13.553.000,00
-
13.553.000,00
1.02.12.01.15.08.
Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
-
56.461.000,00
-
56.461.000,00
1.02.12.01.15.09.
Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi
50.060.000,00
-
50.760.000,00
1.02.12.01.15.10.
Penyelenggaraan pameran investasi
-
140.301.000,00
-
140.301.000,00
1.02.12.01.15.11.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
-
32.346.000,00
-
32.346.000,00
1.02.12.01.16.
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
196.866.000,00
73.993.000,00
270.859.000,00
1.02.12.01.16.02.
Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi
-
24.250.000,00
-
24.250.000,00
1.02.12.01.16.04.
Pengembangan System Informasi Penanaman Modal
-
1.02.12.01.16.12.
Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Perizinan Usaha
-
38.155.000,00
-
38.155.000,00
1.02.12.01.16.13.
Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal dan Non Usaha
-
39.133.000,00
-
39.133.000,00
1.02.12.01.16.14.
Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Perizinan Dasar
-
39.600.000,00
-
39.600.000,00
1.02.12.01.16.15.
Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Perizinan Tertentu
-
41.716.000,00
-
41.716.000,00
1.02.12.01.16.16.
Pelayanan Publik Yang Prima
-
14.012.000,00
-
14.012.000,00
1.02.12.01.17.
Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah
1.02.12.01.17.01.
Kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi
1.02.13.
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
700.000,00
-
-
24.692.000,00
-
-
27.610.000,00
-
-
27.610.000,00 48.500.000,00
-
48.500.000,00 324.445.000,00
-
73.993.000,00
73.993.000,00
24.692.000,00
-
-
24.692.000,00
-
24.692.000,00
3.100.000,00
1.872.322.000,00
10.000.000,00
1.885.422.000,00
3.100.000,00
1.853.522.000,00
10.000.000,00
1.866.622.000,00
1.01.01.01.
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1.01.01.01.15.
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
1.01.01.01.15.01.
Pendataan potensi kepemudaan
-
19.260.000,00
-
19.260.000,00
1.01.01.01.16.
Program peningkatan peran serta kepemudaan
700.000,00
427.329.000,00
10.000.000,00
438.029.000,00
1.01.01.01.16.01.
Pembinaan Organisasi kepemudaan
700.000,00
393.095.000,00
10.000.000,00
403.795.000,00
1.01.01.01.16.04.
Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda
-
9.580.000,00
-
9.580.000,00
1.01.01.01.16.07.
Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan
-
24.654.000,00
-
24.654.000,00
1.01.01.01.20.
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
19.260.000,00
-
-
Lampiran IV - 23
879.373.000,00
19.260.000,00
-
-
879.373.000,00
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
1.01.01.01.20.03.
Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
1.01.01.01.20.04.
Jenis Belanja Barang dan Jasa 4
Pegawai 3
Jumlah
Modal 5
6=3+4+5
-
149.907.000,00
-
149.907.000,00
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
-
149.844.000,00
-
149.844.000,00
1.01.01.01.20.06.
Penyelenggaraan kompetisi olahraga
-
333.199.000,00
-
333.199.000,00
1.01.01.01.20.08.
Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
-
149.330.000,00
-
149.330.000,00
1.01.01.01.20.14.
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
-
97.093.000,00
-
97.093.000,00
1.01.01.01.21.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
2.400.000,00
527.560.000,00
1.01.01.01.21.07.
Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga
2.400.000,00
527.560.000,00
4.01.03.01.
SEKRETARIAT DAERAH
-
18.800.000,00
-
18.800.000,00
4.01.03.01.16.
Program peningkatan peran serta kepemudaan
-
18.800.000,00
-
18.800.000,00
4.01.03.01.16.03.
Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan
1.02.14.
STATISTIK
-
529.960.000,00
-
18.800.000,00
-
529.960.000,00
18.800.000,00
-
464.840.000,00
-
464.840.000,00
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
-
464.840.000,00
-
464.840.000,00
1.02.10.01.15.
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
-
464.840.000,00
-
464.840.000,00
1.02.10.01.15.01.
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
-
278.190.000,00
-
278.190.000,00
1.02.10.01.15.04.
Pengolahan, updating dan analisis data PDRB
-
186.650.000,00
-
186.650.000,00
1.02.10.01.
1.02.16.
KEBUDAYAAN
-
1.467.234.000,00
-
1.467.234.000,00
1.01.01.01.
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
-
1.467.234.000,00
-
1.467.234.000,00
1.01.01.01.15.
Program Pengembangan Nilai Budaya
-
548.176.000,00
-
548.176.000,00
1.01.01.01.15.01.
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
1.01.01.01.16.
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
1.01.01.01.16.05.
Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air
-
78.396.000,00
-
78.396.000,00
1.01.01.01.16.11.
Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah
-
63.786.000,00
-
63.786.000,00
1.01.01.01.17.
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1.01.01.01.17.04.
Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah
-
531.341.000,00
-
531.341.000,00
1.01.01.01.17.05.
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
-
159.194.000,00
-
159.194.000,00
1.01.01.01.17.06.
Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal
-
86.341.000,00
-
86.341.000,00
1.02.17.
PERPUSTAKAAN
-
548.176.000,00 142.182.000,00
-
776.876.000,00
-
-
548.176.000,00 142.182.000,00
-
776.876.000,00
-
15.473.000,00
455.608.000,00
126.120.000,00
597.201.000,00
1.02.18.01.
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
15.473.000,00
455.608.000,00
126.120.000,00
597.201.000,00
1.02.18.01.15.
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
15.473.000,00
455.608.000,00
126.120.000,00
597.201.000,00
1.02.18.01.15.01.
Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
10.180.000,00
155.745.000,00
-
165.925.000,00
1.02.18.01.15.02.
Pengembangan minat dan budaya baca
23.005.000,00
-
23.005.000,00
1.02.18.01.15.03.
Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
27.500.000,00
-
28.160.000,00
1.02.18.01.15.04.
Pelaksanaan koordinasi pengembangan kepustakaan
23.071.000,00
-
23.071.000,00
1.02.18.01.15.07.
Perencanaan dan penyusunan program budaya baca
763.000,00
70.472.000,00
-
71.235.000,00
1.02.18.01.15.08.
Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
1.610.000,00
94.870.000,00
-
96.480.000,00
1.02.18.01.15.09.
Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
2.260.000,00
45.945.000,00
660.000,00
-
Lampiran IV - 24
126.120.000,00
174.325.000,00
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1 1.02.18.01.15.10. 1.02.18.
2
Jenis Belanja Barang dan Jasa 4
Pegawai 3
Monitoring, evaluasi dan pelaporan KEARSIPAN
Jumlah
Modal 5
6=3+4+5
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
48.518.000,00
750.290.000,00
149.905.000,00
948.713.000,00
149.100.000,00
911.571.000,00
1.02.18.01.
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
48.518.000,00
713.953.000,00
1.02.18.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
42.680.000,00
444.798.000,00
1.02.18.01.01.01.
Pengelolaan surat menyurat
-
9.486.000,00
-
9.486.000,00
1.02.18.01.01.02.
Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
111.244.000,00
-
111.244.000,00
1.02.18.01.01.03.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor
-
12.180.000,00
-
12.180.000,00
1.02.18.01.01.06.
Penyediaan Logistik kantor
-
35.176.000,00
-
35.176.000,00
1.02.18.01.01.07.
Penatausahaan administrasi keuangan SKPD
2.355.000,00
-
20.505.000,00
1.02.18.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
1.02.18.01.01.09.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
-
42.365.000,00
-
42.365.000,00
1.02.18.01.01.10.
Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran
221.992.000,00
-
246.522.000,00
1.02.18.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
64.000.000,00
75.000.000,00
139.000.000,00
1.02.18.01.02.07.
Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor
-
-
75.000.000,00
75.000.000,00
1.02.18.01.02.10.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
45.000.000,00
-
45.000.000,00
1.02.18.01.02.12.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
19.000.000,00
-
19.000.000,00
1.02.18.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.02.18.01.05.01.
Pendidikan dan pelatihan formal
1.02.18.01.06.
18.150.000,00
24.530.000,00 -
15.000.000,00
-
487.478.000,00
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3.098.000,00
29.520.000,00
1.02.18.01.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
3.098.000,00
29.520.000,00
1.02.18.01.07.
Program Perencanaan
1.525.000,00
2.325.000,00
1.02.18.01.07.01.
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
1.525.000,00
2.325.000,00
-
3.850.000,00
1.02.18.01.15.
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
5.370.000,00
74.100.000,00
79.470.000,00
1.02.18.01.15.01.
Pembangunan data base informasi kearsipan
5.370.000,00
74.100.000,00
79.470.000,00
1.02.18.01.16.
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
1.02.18.01.16.01.
Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
-
9.500.000,00
-
9.500.000,00
1.02.18.01.16.02.
Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
-
8.745.000,00
-
8.745.000,00
1.02.18.01.16.03.
Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika
-
11.000.000,00
-
11.000.000,00
1.02.18.01.17.
Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan
1.02.18.01.17.01.
Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
-
25.349.000,00
-
25.349.000,00
1.02.18.01.17.02.
Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
-
18.746.000,00
-
18.746.000,00
1.02.18.01.18.
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
1.215.000,00
79.600.000,00
1.02.18.01.18.01.
Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip
-
13.912.000,00
-
13.912.000,00
1.02.18.01.18.02.
Penyediaan sarana layanan informasi arsip
-
22.113.000,00
-
22.113.000,00
1.02.18.01.18.04.
Bimbingan teknis kearsipan
43.575.000,00
-
44.790.000,00
4.01.04.01.
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
-
36.337.000,00
805.000,00
37.142.000,00
4.01.04.01.18.
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
-
36.337.000,00
805.000,00
37.142.000,00
4.01.04.01.18.01.
Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip
16.044.000,00
-
16.044.000,00
-
29.245.000,00
-
44.095.000,00
-
1.215.000,00
-
Lampiran IV - 25
-
32.618.000,00
-
-
32.618.000,00 3.850.000,00
-
29.245.000,00
-
44.095.000,00
-
80.815.000,00
-
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1 4.01.04.01.18.02.
2
Jenis Belanja Barang dan Jasa 4
Pegawai 3
Penyediaan sarana layanan informasi arsip
Jumlah
Modal 5
6=3+4+5
-
20.293.000,00
805.000,00
21.098.000,00
2.
URUSAN PILIHAN
214.949.000,00
55.602.862.000,00
18.897.798.000,00
74.715.609.000,00
2.01.
URUSAN PILIHAN
214.949.000,00
55.602.862.000,00
18.897.798.000,00
74.715.609.000,00
2.01.02.
PARIWISATA
53.398.000,00
3.187.317.000,00
9.287.843.000,00
12.528.558.000,00
2.01.02.01.
DINAS PARIWISATA
53.398.000,00
3.165.885.000,00
9.287.843.000,00
12.507.126.000,00
2.01.02.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
25.218.000,00
1.298.822.000,00
1.403.000,00
1.325.443.000,00
2.01.02.01.01.01.
Pengelolaan surat menyurat
-
21.484.000,00
-
21.484.000,00
2.01.02.01.01.02.
Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
208.400.000,00
-
208.400.000,00
2.01.02.01.01.03.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor
-
22.080.000,00
-
22.080.000,00
2.01.02.01.01.05.
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
-
4.400.000,00
-
4.400.000,00
2.01.02.01.01.06.
Penyediaan Logistik kantor
-
55.472.000,00
2.01.02.01.01.07.
Penatausahaan administrasi keuangan SKPD
2.01.02.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.01.02.01.01.09.
1.403.000,00
56.875.000,00
62.533.000,00
-
87.751.000,00
-
6.100.000,00
-
6.100.000,00
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
-
70.244.000,00
-
70.244.000,00
2.01.02.01.01.10.
Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran
-
848.109.000,00
-
848.109.000,00
2.01.02.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.350.000,00
203.656.000,00
2.01.02.01.02.10.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3.350.000,00
161.356.000,00
-
164.706.000,00
2.01.02.01.02.12.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
42.300.000,00
-
42.300.000,00
2.01.02.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.01.02.01.05.01.
Pendidikan dan pelatihan formal
-
14.752.000,00
2.01.02.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3.660.000,00
7.537.000,00
2.01.02.01.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
3.660.000,00
7.537.000,00
2.01.02.01.07.
Program Perencanaan
6.588.000,00
9.457.000,00
2.01.02.01.07.01.
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
6.588.000,00
9.457.000,00
2.01.02.01.15.
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
3.350.000,00
700.942.000,00
2.01.02.01.15.03.
Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata
2.400.000,00
214.205.000,00
-
216.605.000,00
2.01.02.01.15.05.
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
950.000,00
380.955.000,00
-
381.905.000,00
2.01.02.01.15.07.
Pengembangan Statistik Objek dan Daya Tarik Wisata
-
18.969.000,00
-
18.969.000,00
2.01.02.01.15.08.
Pelatihan pemandu wisata terpadu
-
38.882.000,00
-
38.882.000,00
2.01.02.01.15.09.
Pengembangan Statistik Usaha Jasa Pariwisata
-
47.931.000,00
-
47.931.000,00
2.01.02.01.16.
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
11.232.000,00
391.628.000,00
9.286.440.000,00
9.689.300.000,00
2.01.02.01.16.02.
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
-
22.560.000,00
9.286.440.000,00
9.309.000.000,00
2.01.02.01.16.07.
Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi
-
122.812.000,00
-
122.812.000,00
2.01.02.01.16.08.
Operasionalisasi dan pemeliharaan rutin/ berkala UPT Obyek Wisata
246.256.000,00
-
257.488.000,00
2.01.02.01.17.
Program Pengembangan Kemitraan
2.01.02.01.17.07.
Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata
-
103.208.000,00
-
103.208.000,00
2.01.02.01.17.08.
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
-
435.883.000,00
-
435.883.000,00
4.01.03.01.
SEKRETARIAT DAERAH
-
21.432.000,00
-
21.432.000,00
4.01.03.01.16.
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
-
21.432.000,00
-
21.432.000,00
4.01.03.01.16.06.
Pengembangan daerah tujuan wisata
25.218.000,00
-
14.752.000,00
-
11.232.000,00
539.091.000,00
-
-
Lampiran IV - 26
21.432.000,00
207.006.000,00
-
14.752.000,00
-
14.752.000,00 11.197.000,00
-
-
11.197.000,00 16.045.000,00
-
16.045.000,00 704.292.000,00
-
539.091.000,00
-
-
21.432.000,00
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1 2.01.03.
2 PERTANIAN
Jenis Belanja Barang dan Jasa 4
Pegawai 3
Jumlah
Modal 5
6=3+4+5
91.199.000,00
17.269.343.000,00
1.218.593.000,00
18.579.135.000,00
2.01.03.01.
DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN
91.199.000,00
17.216.741.000,00
1.218.593.000,00
18.526.533.000,00
2.01.03.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
53.584.000,00
4.244.550.000,00
1.894.000,00
4.300.028.000,00
2.01.03.01.01.01.
Pengelolaan surat menyurat
-
46.759.000,00
-
46.759.000,00
2.01.03.01.01.02.
Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
563.377.000,00
-
563.377.000,00
2.01.03.01.01.03.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor
-
66.921.000,00
-
66.921.000,00
2.01.03.01.01.06.
Penyediaan Logistik kantor
-
295.581.000,00
-
295.581.000,00
2.01.03.01.01.07.
Penatausahaan administrasi keuangan SKPD
90.416.000,00
-
119.570.000,00
2.01.03.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
43.106.000,00
2.01.03.01.01.09.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
-
160.000.000,00
-
160.000.000,00
2.01.03.01.01.10.
Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran
24.430.000,00
2.978.390.000,00
-
3.002.820.000,00
2.01.03.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.600.000,00
837.635.000,00
2.01.03.01.02.10.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
229.588.000,00
-
229.588.000,00
2.01.03.01.02.12.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
800.000,00
310.890.000,00
-
311.690.000,00
2.01.03.01.02.16.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
2.800.000,00
297.157.000,00
-
299.957.000,00
2.01.03.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
7.604.000,00
66.011.000,00
2.01.03.01.03.05.
Pengelolaan administrasi Kepegawaian
7.604.000,00
66.011.000,00
2.01.03.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.01.03.01.05.01.
Pendidikan dan pelatihan formal
2.01.03.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3.657.000,00
55.467.000,00
2.01.03.01.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
3.657.000,00
55.467.000,00
2.01.03.01.07.
Program Perencanaan
3.846.000,00
110.645.000,00
2.01.03.01.07.01.
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
3.846.000,00
110.645.000,00
2.01.03.01.15.
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2.01.03.01.15.01.
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
-
36.885.000,00
-
36.885.000,00
2.01.03.01.15.02.
Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis
-
350.426.000,00
-
350.426.000,00
2.01.03.01.15.03.
Peningkatan kemampuan lembaga petani
-
35.999.000,00
-
35.999.000,00
2.01.03.01.16.
Program Peningkatan Produksi Pangan
3.677.061.000,00
28.120.000,00
3.705.181.000,00
2.01.03.01.16.04.
Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
-
31.950.000,00
-
31.950.000,00
2.01.03.01.16.05.
Pengembangan Intensifikasi tanaman padi, palawija
-
876.203.000,00
-
876.203.000,00
2.01.03.01.16.06.
Pengembangan diversifikasi tanaman
-
1.300.000.000,00
-
1.300.000.000,00
2.01.03.01.16.08.
Pengembangan perbenihan/perbibitan
-
81.734.000,00
2.01.03.01.16.11.
Penelitian dan pengembangan sumber daya pertanian
-
109.862.000,00
-
109.862.000,00
2.01.03.01.16.13.
Penelitian dan pengembangan teknologi budi daya
-
231.700.000,00
-
231.700.000,00
2.01.03.01.16.15.
Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian
-
484.331.000,00
-
484.331.000,00
2.01.03.01.16.17.
Pengembangan Intensifikasi tanaman hortikultura
-
332.500.000,00
-
332.500.000,00
2.01.03.01.16.20.
Perlindungan tanaman pangan dan hortikultura
-
228.781.000,00
-
228.781.000,00
2.01.03.01.17.
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
9.450.000,00
631.387.000,00
287.278.000,00
928.115.000,00
29.154.000,00
49.959.000,00
-
-
Lampiran IV - 27
45.000.000,00
841.235.000,00
-
73.615.000,00
-
73.615.000,00 49.959.000,00
-
49.959.000,00
423.310.000,00
-
1.894.000,00
-
49.959.000,00 59.124.000,00
-
-
59.124.000,00 114.491.000,00
-
114.491.000,00 423.310.000,00
-
28.120.000,00
109.854.000,00
Kode 1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 2
2.01.03.01.17.05.
Pemeliharan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar kecamatan/pedesaan produksi hasil pertanian/perkebunan
2.01.03.01.17.07.
Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah
2.01.03.01.17.09.
Jenis Belanja Barang dan Jasa 4
Pegawai 3
Jumlah
Modal 5
6=3+4+5
140.550.000,00
-
150.000.000,00
-
263.477.000,00
-
263.477.000,00
Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian/perkebunan masyarakat yang akan dipasarkan
-
137.402.000,00
2.01.03.01.17.12.
Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian/perkebunan yang akan dipasarkan
-
89.958.000,00
2.01.03.01.18.
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
2.01.03.01.18.02.
Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
2.01.03.01.19.
9.450.000,00
2.638.089.000,00
-
287.278.000,00
-
424.680.000,00
89.958.000,00
2.638.089.000,00
-
-
2.638.089.000,00
-
2.638.089.000,00
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
950.000,00
525.668.000,00
100.950.000,00
627.568.000,00
2.01.03.01.19.02.
Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
950.000,00
201.370.000,00
100.950.000,00
303.270.000,00
2.01.03.01.19.03.
Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
-
2.01.03.01.19.07.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
-
2.01.03.01.20.
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
2.01.03.01.20.01.
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
-
214.000.000,00
-
214.000.000,00
2.01.03.01.20.02.
Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
-
24.240.000,00
-
24.240.000,00
2.01.03.01.20.03.
Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan
-
103.139.000,00
-
103.139.000,00
2.01.03.01.21.
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
1.200.000,00
461.306.000,00
117.690.000,00
580.196.000,00
2.01.03.01.21.01.
Pendataan masalah peternakan
-
89.510.000,00
-
89.510.000,00
2.01.03.01.21.02.
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
2.01.03.01.21.03.
Pengendalian / Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik
-
47.638.000,00
-
47.638.000,00
2.01.03.01.21.04.
Pengawasan perdagangan ternak antar daerah
-
44.814.000,00
-
44.814.000,00
2.01.03.01.21.06.
Operasionalisasi UPTD Labkeswan dan Puskeswan
-
16.558.000,00
8.300.000,00
24.858.000,00
2.01.03.01.22.
Program peningkatan produksi hasil peternakan
3.550.000,00
2.432.322.000,00
209.530.000,00
2.645.402.000,00
2.01.03.01.22.01.
Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak
-
740.000,00
174.150.000,00
174.890.000,00
2.01.03.01.22.02.
Pembibitan dan perawatan ternak
-
281.738.000,00
29.000.000,00
310.738.000,00
2.01.03.01.22.03.
Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
-
392.235.000,00
2.01.03.01.22.05.
Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak
-
42.214.000,00
2.01.03.01.22.08.
Pengembangan agribisnis pertenakan
-
57.876.000,00
-
57.876.000,00
2.01.03.01.22.10.
Operasionalisasi UPTD Perbibitan Ternak Unggul
1.534.922.000,00
-
1.538.472.000,00
2.01.03.01.22.11.
Pembinaan dan pengamanan perbibitan ternak
-
122.597.000,00
-
122.597.000,00
2.01.03.01.23.
Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
3.758.000,00
437.984.000,00
231.166.000,00
672.908.000,00
2.01.03.01.23.03.
Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan
-
17.380.000,00
231.166.000,00
248.546.000,00
2.01.03.01.23.05.
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan
2.01.03.01.23.07.
Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah
2.01.03.01.23.13.
Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan
2.01.03.01.25.
Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner
2.01.03.01.25.01.
Pengamanan produk hewan dan ikutannya
300.000.000,00
-
24.298.000,00
-
341.379.000,00
-
1.200.000,00
3.550.000,00
262.786.000,00
300.000.000,00 24.298.000,00 341.379.000,00
-
109.390.000,00
6.380.000,00
373.376.000,00
392.235.000,00 48.594.000,00
138.850.000,00
-
142.608.000,00
-
194.076.000,00
-
194.076.000,00
-
87.678.000,00
-
87.678.000,00
283.968.000,00
241.965.000,00
525.933.000,00
179.242.000,00
239.250.000,00
418.492.000,00
3.758.000,00
-
Lampiran IV - 28
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Jenis Belanja Barang dan Jasa 4
Pegawai 3
2.01.03.01.25.02.
Pengendalian, Penanggulangan Penyakit Zoonosa dan Peningkatan Kesejahteraan Hewan
-
2.01.03.01.25.03.
Operasionalisasi UPTD RPH / RPU
-
4.01.03.01.
SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.01.16.
Program Peningkatan Produksi Pangan
4.01.03.01.16.03.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian
2.01.05.
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Jumlah
Modal 5
6=3+4+5
56.675.000,00
48.051.000,00
-
2.715.000,00
56.675.000,00
50.766.000,00
-
52.602.000,00
-
52.602.000,00
-
52.602.000,00
-
52.602.000,00
-
52.602.000,00
-
52.602.000,00
53.402.000,00
31.314.722.000,00
4.079.376.000,00
35.447.500.000,00
1.01.03.01.
DINAS PEKERJAAN UMUM
53.402.000,00
31.314.722.000,00
4.079.376.000,00
35.447.500.000,00
1.01.03.01.17.
Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan, Energi dan Migas
53.402.000,00
31.314.722.000,00
4.079.376.000,00
35.447.500.000,00
1.01.03.01.17.02.
Pemeliharaan, Pengembangan dan Efisiensi sarana dan Prasarana LPJU
53.402.000,00
31.314.722.000,00
4.079.376.000,00
35.447.500.000,00
2.150.000,00
1.412.608.000,00
1.491.138.000,00
2.905.896.000,00
2.150.000,00
1.412.608.000,00
1.491.138.000,00
2.905.896.000,00
950.000,00
801.475.000,00
1.445.188.000,00
2.247.613.000,00
2.01.06.
KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.01.03.01.
DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN
2.01.03.01.20.
Program pengembangan budidaya perikanan
2.01.03.01.20.02.
Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
-
357.822.000,00
-
357.822.000,00
2.01.03.01.20.03.
Pembinaan dan pengembangan perikanan
-
196.987.000,00
-
196.987.000,00
2.01.03.01.20.04.
Operasionalisasi Balai Benih Ikan
217.291.000,00
-
218.241.000,00
2.01.03.01.20.05.
Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya
2.01.03.01.21.
Program pengembangan perikanan tangkap
2.01.03.01.21.01.
950.000,00 -
29.375.000,00
1.445.188.000,00
1.474.563.000,00
1.200.000,00
311.285.000,00
45.950.000,00
358.435.000,00
Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap
-
141.328.000,00
-
141.328.000,00
2.01.03.01.21.03.
Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan
-
13.699.000,00
2.01.03.01.21.07.
Pemberdayaan nelayan dan peningkatan pelestarian sumber daya ikan
2.01.03.01.22.
Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan
2.01.03.01.22.02.
Pengembangan Kapasitas Tenaga Penyuluh Perikanan
2.01.03.01.23.
Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
2.01.03.01.23.02.
Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
-
138.905.000,00
-
138.905.000,00
2.01.03.01.23.04.
Promosi atas hasil produksi perikanan
-
98.232.000,00
-
98.232.000,00
Operasionalisasi Pasar Ikan Heigenis
-
14.951.000,00
-
14.951.000,00
13.850.000,00
1.629.440.000,00
2.801.372.000,00
4.444.662.000,00
13.850.000,00
1.543.950.000,00
2.787.372.000,00
4.345.172.000,00
4.400.000,00
1.100.758.000,00
162.110.000,00
1.267.268.000,00
-
57.647.000,00
2.01.03.01.23.05. 2.01.07.
PERDAGANGAN
1.200.000,00
156.258.000,00
47.760.000,00
-
1.02.11.01.
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN
1.02.11.01.15.
Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
1.02.11.01.15.03.
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
-
57.647.000,00
1.02.11.01.15.04.
Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah
-
20.265.000,00
1.02.11.01.15.05.
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Pasar
1.02.11.01.15.06.
Pengelolaan dan Penyediaan Sarana prasarana Pasar
1.02.11.01.17.
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
1.02.11.01.17.04.
Pengembangan data base informasi potensi unggulan
1.02.11.01.18.
3.600.000,00
710.197.000,00
800.000,00
312.649.000,00 14.483.000,00
-
-
59.649.000,00 157.458.000,00
47.760.000,00
-
47.760.000,00 252.088.000,00
-
45.950.000,00
-
47.760.000,00 252.088.000,00
-
129.110.000,00 33.000.000,00
149.375.000,00 713.797.000,00 346.449.000,00 14.483.000,00
-
-
14.483.000,00
-
14.483.000,00
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri
8.500.000,00
354.980.000,00
2.429.254.000,00
2.792.734.000,00
1.02.11.01.18.01.
Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional
-
26.480.000,00
-
26.480.000,00
1.02.11.01.18.03.
Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk
-
28.133.000,00
-
28.133.000,00
Lampiran IV - 29
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
1.02.11.01.18.05.
Pengembangan pasar lelang daerah
1.02.11.01.18.06.
Jenis Belanja Barang dan Jasa 4
Pegawai 3
Jumlah
Modal 5
6=3+4+5
-
26.695.000,00
-
26.695.000,00
Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
-
34.885.000,00
-
34.885.000,00
1.02.11.01.18.07.
Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negri
-
107.710.000,00
-
107.710.000,00
1.02.11.01.18.08.
Pengembangan Sumber Daya Pasar Tradisional
97.387.000,00
-
105.887.000,00
1.02.11.01.18.09.
Pengembangan Sarana Dan Prasarana Distribusi
1.02.11.01.19.
Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
1.02.11.01.19.01.
Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan
1.02.11.01.19.03.
Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan
4.01.03.01.
SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.01.15.
Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
4.01.03.01.15.03.
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
4.01.03.01.15.10.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2.01.08.
PERINDUSTRIAN
1.02.11.01.
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN
1.02.11.01.15.
Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
1.02.11.01.15.06.
Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi
1.02.11.01.16.
8.500.000,00 -
33.690.000,00
2.429.254.000,00
2.462.944.000,00
950.000,00
73.729.000,00
196.008.000,00
270.687.000,00
-
18.584.000,00
-
18.584.000,00
55.145.000,00
196.008.000,00
252.103.000,00
-
85.490.000,00
14.000.000,00
99.490.000,00
-
85.490.000,00
14.000.000,00
99.490.000,00
-
19.470.000,00
-
19.470.000,00
-
66.020.000,00
950.000,00
663.375.000,00
-
664.325.000,00
950.000,00
571.681.000,00
-
572.631.000,00
74.128.000,00
-
74.128.000,00
950.000,00
-
14.000.000,00
80.020.000,00
74.128.000,00
-
74.128.000,00
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
950.000,00
72.835.000,00
1.02.11.01.16.01.
Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
950.000,00
72.835.000,00
1.02.11.01.17.
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
1.02.11.01.17.03.
Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur
-
249.907.000,00
-
249.907.000,00
1.02.11.01.17.04.
Perluasan penerapan standar produk industri manufaktur
-
149.063.000,00
-
149.063.000,00
1.02.11.01.19.
Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial
1.02.11.01.19.02.
Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat
4.01.03.01.
SEKRETARIAT DAERAH
-
91.694.000,00
-
91.694.000,00
4.01.03.01.16.
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
-
91.694.000,00
-
91.694.000,00
4.01.03.01.16.06.
Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta
-
61.782.000,00
-
61.782.000,00
4.01.03.01.16.07.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
-
29.912.000,00
-
29.912.000,00
-
126.057.000,00
19.476.000,00
145.533.000,00
-
126.057.000,00
19.476.000,00
145.533.000,00
-
108.146.000,00
2.01.09.
TRANSMIGRASI
398.970.000,00
-
25.748.000,00
-
-
73.785.000,00
-
398.970.000,00
-
25.748.000,00
-
25.748.000,00
73.785.000,00
-
25.748.000,00
1.02.01.01.
DINAS TENAGA KERJA
1.02.01.01.15.
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
1.02.01.01.15.02.
Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi
-
69.665.000,00
-
69.665.000,00
1.02.01.01.15.05.
Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM
-
38.481.000,00
-
38.481.000,00
1.02.01.01.16.
Program Transmigrasi Lokal
17.911.000,00
19.476.000,00
37.387.000,00
1.02.01.01.16.01.
Penyuluhan Transmigrasi Lokal
-
2.986.000,00
-
2.986.000,00
1.02.01.01.16.02.
Pelatihan transmigrasi lokal
-
14.925.000,00
-
19.476.000,00
34.401.000,00
17.960.359.000,00
1.880.901.000,00
20.993.594.000,00
17.960.359.000,00
1.880.901.000,00
20.993.594.000,00
540.246.000,00
2.792.813.000,00
770.000,00
3.333.829.000,00
540.246.000,00
2.792.813.000,00
770.000,00
3.333.829.000,00
20.928.000,00
375.951.000,00
770.000,00
397.649.000,00
3.
PENUNJANG URUSAN
1.152.334.000,00
3.01.
PENUNJANG
1.152.334.000,00
3.01.01.
INSPEKTORAT
3.01.01.01.
INSPEKTORAT
3.01.01.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
108.146.000,00
-
Lampiran IV - 30
Kode 1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 2
3.01.01.01.01.01.
Pengelolaan surat menyurat
3.01.01.01.01.02.
Jenis Belanja Barang dan Jasa 4
Pegawai 3
Jumlah
Modal 5
6=3+4+5
-
19.000.000,00
-
19.000.000,00
Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
108.000.000,00
-
108.000.000,00
3.01.01.01.01.03.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
3.01.01.01.01.06.
Penyediaan Logistik kantor
-
56.930.000,00
3.01.01.01.01.07.
Penatausahaan administrasi keuangan SKPD
3.01.01.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
3.01.01.01.01.09.
770.000,00
57.700.000,00
12.842.000,00
-
33.770.000,00
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
-
18.000.000,00
-
18.000.000,00
3.01.01.01.01.10.
Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran
-
126.179.000,00
-
126.179.000,00
3.01.01.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
950.000,00
81.150.000,00
3.01.01.01.02.10.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
950.000,00
26.250.000,00
-
27.200.000,00
3.01.01.01.02.12.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
54.900.000,00
-
54.900.000,00
3.01.01.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3.01.01.01.03.05.
Pengelolaan administrasi Kepegawaian
3.01.01.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.01.01.01.05.02.
Sosialisasi /Bintek peraturan perundang-undangan
3.01.01.01.06.
20.928.000,00
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00 10.000.000,00
-
82.100.000,00
-
-
5.000.000,00 10.000.000,00
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
9.602.000,00
4.468.000,00
3.01.01.01.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
9.602.000,00
4.468.000,00
3.01.01.01.07.
Program Perencanaan
5.550.000,00
10.420.000,00
3.01.01.01.07.01.
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
5.550.000,00
10.420.000,00
3.01.01.01.20.
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
502.866.000,00
2.270.684.000,00
3.01.01.01.20.01.
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
168.000.000,00
839.100.000,00
-
1.007.100.000,00
3.01.01.01.20.02.
Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
12.000.000,00
93.000.000,00
-
105.000.000,00
3.01.01.01.20.03.
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
2.673.000,00
313.366.000,00
-
316.039.000,00
3.01.01.01.20.04.
Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya
104.000.000,00
482.000.000,00
-
586.000.000,00
3.01.01.01.20.05.
Inventarisasi temuan pengawasan
2.238.000,00
85.762.000,00
-
88.000.000,00
3.01.01.01.20.06.
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
52.500.000,00
202.000.000,00
-
254.500.000,00
3.01.01.01.20.07.
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
610.000,00
60.490.000,00
-
61.100.000,00
3.01.01.01.20.08.
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
400.000,00
18.550.000,00
-
18.950.000,00
3.01.01.01.20.09.
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
66.300.000,00
-
66.300.000,00
3.01.01.01.20.10.
Review Dokumen Rencana Pembangunan, Anggaran, Laporan Keuangan Daerah
160.445.000,00
110.116.000,00
-
270.561.000,00
3.01.01.01.21.
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
350.000,00
31.450.000,00
3.01.01.01.21.01.
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
350.000,00
31.450.000,00
3.01.01.01.22.
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
3.01.01.01.22.02.
Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
3.01.01.01.24.
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
-
1.490.000,00
-
-
Lampiran IV - 31
-
-
-
15.970.000,00 2.773.550.000,00
-
31.800.000,00
-
-
31.800.000,00 1.490.000,00
-
-
14.070.000,00 15.970.000,00
-
1.490.000,00 2.200.000,00
14.070.000,00
-
1.490.000,00 2.200.000,00
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1 3.01.01.01.24.02. 3.01.02.
2
Jenis Belanja Barang dan Jasa 4
Pegawai 3
Penatausahaan Penanganan Pengaduan Masyarakat PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Jumlah
Modal 5
6=3+4+5
-
2.200.000,00
-
2.200.000,00
249.880.000,00
3.173.495.000,00
891.750.000,00
4.315.125.000,00
249.880.000,00
3.036.631.000,00
891.750.000,00
4.178.261.000,00
47.520.000,00
727.315.000,00
1.000.000,00
775.835.000,00
3.01.02.01.
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
3.01.02.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.01.02.01.01.01.
Pengelolaan surat menyurat
-
9.000.000,00
-
9.000.000,00
3.01.02.01.01.02.
Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
170.000.000,00
-
170.000.000,00
3.01.02.01.01.03.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor
-
60.000.000,00
-
60.000.000,00
3.01.02.01.01.06.
Penyediaan Logistik kantor
-
103.572.000,00
3.01.02.01.01.07.
Penatausahaan administrasi keuangan SKPD
3.01.02.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
3.01.02.01.01.09.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
3.01.02.01.01.10.
Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran
3.01.02.01.02.
1.000.000,00
104.572.000,00
19.641.000,00
-
42.731.000,00
-
23.094.000,00
-
23.094.000,00
-
162.734.000,00
-
162.734.000,00
24.430.000,00
179.274.000,00
-
203.704.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
950.000,00
101.050.000,00
3.01.02.01.02.10.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
950.000,00
29.050.000,00
-
30.000.000,00
3.01.02.01.02.12.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
72.000.000,00
-
72.000.000,00
3.01.02.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2.421.000,00
4.779.000,00
3.01.02.01.03.05.
Pengelolaan administrasi Kepegawaian
2.421.000,00
4.779.000,00
3.01.02.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6.682.000,00
171.818.000,00
3.01.02.01.05.01.
Pendidikan dan pelatihan formal
-
130.000.000,00
-
130.000.000,00
3.01.02.01.05.04.
Peningkatan kapasitas jabatan fungsional tertentu
6.682.000,00
41.818.000,00
-
48.500.000,00
3.01.02.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
30.422.000,00
24.578.000,00
3.01.02.01.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
30.422.000,00
24.578.000,00
3.01.02.01.07.
Program Perencanaan
6.624.000,00
17.376.000,00
3.01.02.01.07.01.
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
6.624.000,00
17.376.000,00
-
24.000.000,00
3.01.02.01.15.
Program Pengembangan Data/ Informasi
9.900.000,00
60.100.000,00
176.500.000,00
246.500.000,00
3.01.02.01.15.01.
Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
9.900.000,00
16.600.000,00
-
26.500.000,00
3.01.02.01.15.07.
Penyusunan data base kemiskinan
3.01.02.01.16.
23.090.000,00
102.000.000,00
-
7.200.000,00
-
7.200.000,00 178.500.000,00
-
55.000.000,00
-
-
55.000.000,00 24.000.000,00
-
220.000.000,00
-
43.500.000,00
Program Kerjasama Pembangunan
3.170.000,00
89.411.000,00
3.01.02.01.16.06.
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Wilayah
3.170.000,00
89.411.000,00
-
92.581.000,00
3.01.02.01.18.
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
132.160.000,00
673.400.000,00
805.560.000,00
3.01.02.01.18.03.
Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
-
132.160.000,00
673.400.000,00
805.560.000,00
3.01.02.01.20.
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.326.000,00
65.674.000,00
3.01.02.01.20.03.
Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah
4.326.000,00
65.674.000,00
-
70.000.000,00
3.01.02.01.21.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
45.487.000,00
1.038.923.000,00
39.300.000,00
1.123.710.000,00
3.01.02.01.21.03.
Penyusunan Rancangan dan Penetapan RPJMD
18.450.000,00
149.040.000,00
-
167.490.000,00
3.01.02.01.21.04.
Penyusunan RKPD
10.750.000,00
313.830.000,00
-
324.580.000,00
3.01.02.01.21.06.
Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
5.268.000,00
86.772.000,00
-
92.040.000,00
-
Lampiran IV - 32
176.500.000,00
92.581.000,00
-
70.000.000,00
-
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Jenis Belanja Barang dan Jasa 4
Pegawai 3
Jumlah
Modal 5
6=3+4+5
3.01.02.01.21.08.
Penyusunan sistem perencanaan pembangunan daerah
1.800.000,00
173.175.000,00
3.01.02.01.21.11.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah
3.951.000,00
64.049.000,00
-
68.000.000,00
3.01.02.01.21.12.
Evaluasi dokumen perencanaan
5.268.000,00
134.732.000,00
-
140.000.000,00
3.01.02.01.21.13.
Penyusunan Raperda Penanggulangan Kemiskinan
-
117.325.000,00
-
117.325.000,00
3.01.02.01.22.
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
62.640.000,00
144.940.000,00
3.01.02.01.22.04.
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
62.640.000,00
117.360.000,00
-
180.000.000,00
3.01.02.01.22.15.
Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah
-
27.580.000,00
-
27.580.000,00
3.01.02.01.23.
Program Perencanaan Pembagunan Sosial Budaya
16.859.000,00
354.961.000,00
800.000,00
372.620.000,00
3.01.02.01.23.03.
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
13.563.000,00
270.457.000,00
800.000,00
284.820.000,00
3.01.02.01.23.04.
Fasilitasi pengembangan desa inovatif
3.296.000,00
84.504.000,00
-
87.800.000,00
3.01.02.01.24.
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
12.879.000,00
103.546.000,00
750.000,00
117.175.000,00
3.01.02.01.24.03.
Perencanaan Program Percepatan Sanitasi Pemukiman (PPSP)
3.110.000,00
75.315.000,00
750.000,00
79.175.000,00
3.01.02.01.24.09.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
9.769.000,00
28.231.000,00
4.01.03.01.
SEKRETARIAT DAERAH
-
136.864.000,00
-
136.864.000,00
4.01.03.01.16.
Program Kerjasama Pembangunan
-
89.196.000,00
-
89.196.000,00
4.01.03.01.16.03.
Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga
-
54.978.000,00
-
54.978.000,00
4.01.03.01.16.05.
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
-
34.218.000,00
-
34.218.000,00
4.01.03.01.21.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
4.01.03.01.21.05.
Koordinasi Penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah
3.01.03.
KEUANGAN
47.668.000,00
-
39.300.000,00
214.275.000,00
207.580.000,00
-
-
38.000.000,00
47.668.000,00
-
-
47.668.000,00
-
47.668.000,00
353.808.000,00
9.227.778.000,00
551.326.000,00
10.132.912.000,00
3.01.02.01.
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
9.549.000,00
101.216.000,00
-
110.765.000,00
3.01.02.01.17.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
9.549.000,00
101.216.000,00
-
110.765.000,00
3.01.02.01.17.27.
Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS
9.549.000,00
101.216.000,00
-
110.765.000,00
3.01.03.01.
BADAN KEUANGAN DAERAH
343.309.000,00
8.983.206.000,00
551.326.000,00
9.877.841.000,00
3.01.03.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
70.375.000,00
4.560.147.000,00
3.01.03.01.01.01.
Pengelolaan surat menyurat
-
24.706.000,00
-
24.706.000,00
3.01.03.01.01.02.
Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
279.141.000,00
-
279.141.000,00
3.01.03.01.01.03.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor
2.700.000,00
239.310.000,00
-
242.010.000,00
3.01.03.01.01.05.
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
11.650.000,00
3.163.026.000,00
-
3.174.676.000,00
3.01.03.01.01.06.
Penyediaan Logistik kantor
139.877.000,00
-
139.877.000,00
3.01.03.01.01.07.
Penatausahaan administrasi keuangan SKPD
66.024.000,00
-
122.049.000,00
3.01.03.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
3.01.03.01.01.09.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
-
63.466.000,00
-
63.466.000,00
3.01.03.01.01.10.
Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran
-
564.597.000,00
-
564.597.000,00
3.01.03.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
148.600.000,00
430.526.000,00
579.126.000,00
3.01.03.01.02.05.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
-
-
98.676.000,00
98.676.000,00
3.01.03.01.02.10.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
59.000.000,00
-
59.000.000,00
3.01.03.01.02.12.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
89.600.000,00
-
89.600.000,00
3.01.03.01.02.16.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
-
56.025.000,00
-
Lampiran IV - 33
-
4.630.522.000,00
-
331.850.000,00
331.850.000,00
Kode 1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 2
Jenis Belanja Barang dan Jasa 4
Pegawai 3
Jumlah
Modal 5
6=3+4+5
3.01.03.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2.910.000,00
9.543.000,00
3.01.03.01.03.05.
Pengelolaan administrasi Kepegawaian
2.910.000,00
9.543.000,00
3.01.03.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.01.03.01.05.01.
Pendidikan dan pelatihan formal
-
129.061.000,00
-
129.061.000,00
3.01.03.01.05.02.
Sosialisasi /Bintek peraturan perundang-undangan
-
23.440.000,00
-
23.440.000,00
3.01.03.01.07.
Program Perencanaan
20.390.000,00
41.151.000,00
3.01.03.01.07.01.
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
20.390.000,00
41.151.000,00
3.01.03.01.08.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
1.200.000,00
191.815.000,00
3.01.03.01.08.01.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Fasilitas Umum
1.200.000,00
191.815.000,00
-
193.015.000,00
3.01.03.01.17.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
178.293.000,00
1.559.161.000,00
107.400.000,00
1.844.854.000,00
3.01.03.01.17.02.
Penyusunan standar satuan harga
5.417.000,00
161.833.000,00
-
167.250.000,00
3.01.03.01.17.06.
Penyusunan Rancangan APBD
24.670.000,00
234.928.000,00
-
259.598.000,00
3.01.03.01.17.10.
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
37.541.000,00
195.411.000,00
-
232.952.000,00
3.01.03.01.17.13.
Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
-
96.828.000,00
-
96.828.000,00
3.01.03.01.17.14.
Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
-
82.386.000,00
-
82.386.000,00
3.01.03.01.17.16.
Peningkatan manajemen aset/ barang daerah
3.01.03.01.17.18.
Revaluasi/ appraisal aset/ barang daerah
3.01.03.01.17.19.
Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
3.01.03.01.17.20.
Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD
3.01.03.01.17.22.
152.501.000,00
-
12.453.000,00
-
12.453.000,00 152.501.000,00
-
61.541.000,00
-
61.541.000,00 193.015.000,00
-
289.621.000,00
16.240.000,00
165.981.000,00
1.900.000,00
51.222.000,00
-
53.122.000,00
177.648.000,00
-
177.648.000,00
28.404.000,00
69.646.000,00
-
98.050.000,00
Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan APBD
29.724.000,00
156.695.000,00
-
186.419.000,00
3.01.03.01.17.25.
Pengelolaan Kas Daerah
13.092.000,00
67.627.000,00
-
80.719.000,00
3.01.03.01.17.26.
Penyusunan pedoman pelaksanaan APBD
25.446.000,00
-
25.446.000,00
3.01.03.01.17.34.
Perencanaan anggaran belanja daerah
21.305.000,00
73.510.000,00
-
94.815.000,00
3.01.03.01.18.
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota
950.000,00
126.955.000,00
1.400.000,00
129.305.000,00
3.01.03.01.18.05.
Penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/ kota
950.000,00
126.955.000,00
1.400.000,00
129.305.000,00
3.01.03.01.29.
Program Pengembangan Peningkatan Pendapatan Daerah
69.191.000,00
2.193.333.000,00
12.000.000,00
2.274.524.000,00
3.01.03.01.29.01.
Pendaftaran, Pendataan dan Pemeriksaan Wajib Pajak dan Obyek Pajak
1.200.000,00
744.542.000,00
-
745.742.000,00
3.01.03.01.29.02.
Penghitungan dan Penetapan Pajak Daerah dan Pendistribusian SKPD
34.198.000,00
693.950.000,00
-
728.148.000,00
3.01.03.01.29.03.
Penagihan Pajak Daerah dan Keberatan
5.592.000,00
331.585.000,00
-
337.177.000,00
3.01.03.01.29.04.
Penanganan Pelanggaran Pajak Daerah
132.471.000,00
-
132.471.000,00
3.01.03.01.29.05.
Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah, Koordinasi Pendapatan pajak dan Retribusi Daerah
13.000.000,00
153.334.000,00
-
166.334.000,00
3.01.03.01.29.07.
Evaluasi Pendapatan Daerah
15.201.000,00
137.451.000,00
4.01.03.01.
SEKRETARIAT DAERAH
950.000,00
143.356.000,00
-
144.306.000,00
4.01.03.01.17.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
950.000,00
143.356.000,00
-
144.306.000,00
4.01.03.01.17.17.
Peningkatan manajemen investasi daerah
-
43.632.000,00
-
43.632.000,00
4.01.03.01.17.19.
Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
47.811.000,00
-
48.761.000,00
4.01.03.01.17.32.
Monitoring dan Evaluasi BUMD
-
25.200.000,00
-
25.200.000,00
4.01.03.01.17.33.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
-
26.713.000,00
-
26.713.000,00
-
-
-
950.000,00
Lampiran IV - 34
107.400.000,00
12.000.000,00
164.652.000,00
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1 3.01.04.
2 KEPEGAWAIAN
Jenis Belanja Barang dan Jasa 4
Pegawai 3
Jumlah
Modal 5
6=3+4+5
8.400.000,00
2.766.273.000,00
437.055.000,00
3.211.728.000,00
437.055.000,00
3.211.728.000,00
3.01.04.01.
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
8.400.000,00
2.766.273.000,00
3.01.04.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
8.400.000,00
344.429.000,00
3.01.04.01.01.01.
Pengelolaan surat menyurat
-
26.767.000,00
-
26.767.000,00
3.01.04.01.01.02.
Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
98.700.000,00
-
98.700.000,00
3.01.04.01.01.03.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor
-
22.500.000,00
-
22.500.000,00
3.01.04.01.01.06.
Penyediaan Logistik kantor
-
58.940.000,00
-
58.940.000,00
3.01.04.01.01.07.
Penatausahaan administrasi keuangan SKPD
14.500.000,00
-
22.900.000,00
3.01.04.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
6.000.000,00
-
6.000.000,00
3.01.04.01.01.09.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
-
65.100.000,00
-
65.100.000,00
3.01.04.01.01.10.
Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran
-
51.922.000,00
-
51.922.000,00
3.01.04.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.01.04.01.02.10.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
81.000.000,00
-
81.000.000,00
3.01.04.01.02.12.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
36.000.000,00
-
36.000.000,00
3.01.04.01.02.14.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
3.01.04.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3.045.000,00
437.055.000,00
440.100.000,00
3.01.04.01.03.01.
Pengadaan mesin/kartu absensi
3.045.000,00
437.055.000,00
440.100.000,00
3.01.04.01.04.
Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
3.01.04.01.04.01.
Pemulangan pegawai yang pensiun
-
22.560.000,00
-
22.560.000,00
3.01.04.01.04.02.
Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas
-
12.000.000,00
-
12.000.000,00
3.01.04.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.01.04.01.05.02.
Sosialisasi /Bintek peraturan perundang-undangan
3.01.04.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3.01.04.01.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
3.01.04.01.07.
Program Perencanaan
3.01.04.01.07.01.
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
3.01.04.01.36.
Program Pendidikan Kedinasan (Kepegawaian)
3.01.04.01.36.02.
Pendidikan penjenjangan struktural
-
798.400.000,00
-
798.400.000,00
3.01.04.01.36.06.
Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme
-
27.971.000,00
-
27.971.000,00
3.01.04.01.37.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Kepegawaian)
3.01.04.01.37.03.
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
-
228.850.000,00
-
228.850.000,00
3.01.04.01.37.04.
Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah
-
87.696.000,00
-
87.696.000,00
3.01.04.01.38.
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (Kepegawaian)
3.01.04.01.38.01.
Pembinaan Karier PNS
-
636.320.000,00
-
636.320.000,00
3.01.04.01.38.03.
Penempatan PNS
-
18.200.000,00
-
18.200.000,00
3.01.04.01.38.04.
Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat PNS
-
107.700.000,00
-
107.700.000,00
3.01.04.01.38.08.
Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
-
21.330.000,00
-
21.330.000,00
3.01.04.01.38.09.
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
-
39.920.000,00
-
39.920.000,00
3.01.04.01.38.11.
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
-
49.232.000,00
-
49.232.000,00
8.400.000,00
122.000.000,00
-
-
34.560.000,00
-
11.530.000,00
-
-
-
316.546.000,00
-
1.087.092.000,00
-
Lampiran IV - 35
11.530.000,00
-
11.530.000,00 8.500.000,00
-
-
8.500.000,00 12.200.000,00
-
12.200.000,00 826.371.000,00
-
34.560.000,00
-
8.500.000,00 12.200.000,00
-
122.000.000,00
-
11.530.000,00 8.500.000,00
-
352.829.000,00
-
-
12.200.000,00 826.371.000,00
-
316.546.000,00
-
1.087.092.000,00
-
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
3.01.04.01.38.16.
Penyelenggaraan sumpah janji PNS
3.01.04.01.38.18. 3.01.04.01.38.19. 3.01.04.01.38.20. 3.01.04.01.38.21.
Jenis Belanja Barang dan Jasa 4
Pegawai 3
Jumlah
Modal 5
6=3+4+5
-
9.220.000,00
-
9.220.000,00
Pembinaan Kedisiplinan PNS
-
10.260.000,00
-
10.260.000,00
Penyusunan Formasi PNS Daerah
-
18.000.000,00
-
18.000.000,00
Manajemen Pengelolaan Data Pegawai
-
36.030.000,00
-
36.030.000,00
Pembekalan bagi PNS yang akan purna tugas
-
140.880.000,00
-
140.880.000,00
4.
PENDUKUNG
301.568.000,00
39.146.748.000,00
1.835.441.000,00
41.283.757.000,00
4.01.
PENDUKUNG
301.568.000,00
39.146.748.000,00
1.835.441.000,00
41.283.757.000,00
4.01.03.
SEKRETARIAT DAERAH
167.952.000,00
7.927.848.000,00
1.632.591.000,00
9.728.391.000,00
1.02.10.01.
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
-
83.650.000,00
-
83.650.000,00
1.02.10.01.16.
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
-
83.650.000,00
-
83.650.000,00
1.02.10.01.16.09.
Dialog Audiensi dengan Tenaga Kebersihan se-Kabupaten Semarang
4.01.03.01. 4.01.03.01.01. 4.01.03.01.01.01.
Pengelolaan surat menyurat
4.01.03.01.01.02.
Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01.03.01.01.03.
-
83.650.000,00
-
83.650.000,00
SEKRETARIAT DAERAH
167.952.000,00
7.844.198.000,00
1.632.591.000,00
9.644.741.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
124.611.000,00
3.663.451.000,00
32.940.000,00
156.160.000,00
-
189.100.000,00
-
874.000.000,00
-
874.000.000,00
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor
-
130.000.000,00
-
130.000.000,00
4.01.03.01.01.06.
Penyediaan Logistik kantor
-
615.136.000,00
-
615.136.000,00
4.01.03.01.01.07.
Penatausahaan administrasi keuangan SKPD
84.491.000,00
-
176.162.000,00
4.01.03.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
74.730.000,00
-
74.730.000,00
4.01.03.01.01.09.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
-
477.000.000,00
-
477.000.000,00
4.01.03.01.01.10.
Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran
-
1.251.934.000,00
-
1.251.934.000,00
4.01.03.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
27.072.000,00
897.610.000,00
1.578.391.000,00
2.503.073.000,00
4.01.03.01.02.07.
Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor
-
-
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
4.01.03.01.02.09.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas
4.01.03.01.02.10.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.01.03.01.02.11.
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
-
135.000.000,00
-
135.000.000,00
4.01.03.01.02.12.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
366.000.000,00
-
366.000.000,00
4.01.03.01.02.13.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
4.01.03.01.02.14.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor
-
45.000.000,00
-
45.000.000,00
4.01.03.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2.196.000,00
74.604.000,00
4.01.03.01.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
-
65.000.000,00
-
65.000.000,00
4.01.03.01.03.05.
Pengelolaan administrasi Kepegawaian
9.604.000,00
-
11.800.000,00
4.01.03.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.01.03.01.05.01.
Pendidikan dan pelatihan formal
-
150.000.000,00
-
150.000.000,00
4.01.03.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
950.000,00
53.331.000,00
35.000.000,00
89.281.000,00
4.01.03.01.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
950.000,00
53.331.000,00
35.000.000,00
89.281.000,00
4.01.03.01.07.
Program Perencanaan
5.011.000,00
18.989.000,00
4.01.03.01.07.01.
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
5.011.000,00
18.989.000,00
4.01.03.01.08.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
91.671.000,00
25.872.000,00
154.128.000,00
1.200.000,00
167.482.000,00
2.196.000,00
150.000.000,00
-
-
Lampiran IV - 36
44.275.000,00
3.788.062.000,00
-
78.391.000,00
247.073.000,00
76.800.000,00
-
150.000.000,00
-
24.000.000,00
-
180.000.000,00
24.000.000,00 44.275.000,00
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
4.01.03.01.08.02.
Penyelenggaraan Unit Pelayanan Pengadaan
4.01.03.01.16.
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
4.01.03.01.16.01.
Jenis Belanja Barang dan Jasa 4
Pegawai 3
Jumlah
Modal 5
6=3+4+5 44.275.000,00
-
44.275.000,00
6.912.000,00
1.875.559.000,00
Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat
-
480.000.000,00
-
480.000.000,00
4.01.03.01.16.02.
Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri
-
153.433.000,00
-
153.433.000,00
4.01.03.01.16.05.
Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah
-
84.600.000,00
-
84.600.000,00
4.01.03.01.16.06.
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
-
569.000.000,00
-
569.000.000,00
4.01.03.01.16.07.
Penyediaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
4.01.03.01.16.08.
Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah bagi Sekda dan Asisten
-
111.000.000,00
-
111.000.000,00
4.01.03.01.16.10.
Rapat Koordinasi Pengendalian Operasi Kegiatan (POK)
78.429.000,00
-
85.341.000,00
4.01.03.01.16.11.
Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Daerah (Forkompanda)
-
28.613.000,00
-
28.613.000,00
4.01.03.01.16.13.
Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
-
282.305.000,00
-
282.305.000,00
4.01.03.01.16.14.
Penyusunan Pedoman dan Kajian Kewenangan Pemerintah Daerah dan Pelimpahannya
-
38.179.000,00
-
38.179.000,00
4.01.03.01.26.
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
1.200.000,00
654.690.000,00
10.000.000,00
665.890.000,00
4.01.03.01.26.01.
Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan
-
50.200.000,00
-
50.200.000,00
4.01.03.01.26.03.
Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
-
303.450.000,00
-
303.450.000,00
4.01.03.01.26.04.
Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
-
65.440.000,00
-
65.440.000,00
4.01.03.01.26.05.
Publikasi peraturan perundang-undangan
4.01.03.01.26.06.
Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah
-
39.550.000,00
-
39.550.000,00
4.01.03.01.26.07.
Fasilitasi Pembentukan Kelompok KADARKUM Tingkat Kabupaten Semarang
-
69.050.000,00
-
69.050.000,00
4.01.03.01.26.08.
Koordinasi, konsultasi, dan advokasi hukum
-
20.220.000,00
-
20.220.000,00
4.01.03.01.30.
Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Pendayagunaan Aparatur Daerah
398.849.000,00
9.200.000,00
408.049.000,00
4.01.03.01.30.02.
Fasilitasi Pemantapan SOTK Perangkat Daerah
-
85.897.000,00
-
85.897.000,00
4.01.03.01.30.04.
Penyediaan Informasi Kelembagaan
-
39.156.000,00
4.000.000,00
43.156.000,00
4.01.03.01.30.06.
Penyusunan informasi pendayagunaan aparatur daerah
-
78.291.000,00
5.200.000,00
83.491.000,00
4.01.03.01.30.08.
Fasilitasi ketatalaksanaan pelayanan publik
-
179.205.000,00
-
179.205.000,00
4.01.03.01.30.10.
Koordinasi, monitoring dan evaluasi ketatalaksanaan
-
16.300.000,00
-
16.300.000,00
4.01.03.01.32.
Fasilitasi Penyelesaian Perkara Peradilan
4.01.03.01.32.01.
Penanganan Kasus Peradilan
4.01.04.
SEKRETARIAT DPRD
4.01.04.01.
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4.01.04.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.04.01.01.01.
Pengelolaan surat menyurat
6.912.000,00
1.200.000,00
-
106.780.000,00
12.840.000,00
-
-
1.882.471.000,00
-
10.000.000,00
117.980.000,00
12.840.000,00
-
-
12.840.000,00
-
12.840.000,00
133.616.000,00
31.218.900.000,00
202.850.000,00
31.555.366.000,00
133.616.000,00
31.218.900.000,00
202.850.000,00
31.555.366.000,00
37.389.000,00
1.244.532.000,00
4.000.000,00
1.285.921.000,00
-
30.600.000,00
-
30.600.000,00
Lampiran IV - 37
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
4.01.04.01.01.02.
Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01.04.01.01.03.
Jenis Belanja Barang dan Jasa 4
Pegawai 3
Jumlah
Modal 5
6=3+4+5
-
333.318.000,00
-
333.318.000,00
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor
-
35.000.000,00
-
35.000.000,00
4.01.04.01.01.06.
Penyediaan Logistik kantor
-
138.835.000,00
4.01.04.01.01.07.
Penatausahaan administrasi keuangan SKPD
4.01.04.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.01.04.01.01.09.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
4.01.04.01.01.10.
Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran
4.01.04.01.02.
4.000.000,00
142.835.000,00 41.009.000,00
17.194.000,00
-
18.620.000,00
-
18.620.000,00
126.928.000,00
-
126.928.000,00
13.574.000,00
544.037.000,00
-
557.611.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.050.000,00
599.964.000,00
198.850.000,00
799.864.000,00
4.01.04.01.02.07.
Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor
1.050.000,00
-
198.850.000,00
199.900.000,00
4.01.04.01.02.10.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
200.000.000,00
-
200.000.000,00
4.01.04.01.02.12.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
352.970.000,00
-
352.970.000,00
4.01.04.01.02.14.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor
-
46.994.000,00
-
46.994.000,00
4.01.04.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.200.000,00
137.950.000,00
4.01.04.01.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.200.000,00
137.950.000,00
4.01.04.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.01.04.01.05.01.
Pendidikan dan pelatihan formal
-
260.667.000,00
4.01.04.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.208.000,00
9.046.000,00
4.01.04.01.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
4.208.000,00
9.046.000,00
4.01.04.01.07.
Program Perencanaan
7.345.000,00
23.225.000,00
4.01.04.01.07.01.
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
7.345.000,00
23.225.000,00
4.01.04.01.15.
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
82.424.000,00
28.943.516.000,00
4.01.04.01.15.01.
Pembahasan rancangan peraturan daerah
18.276.000,00
5.953.606.000,00
-
5.971.882.000,00
4.01.04.01.15.02.
Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama
29.855.000,00
-
29.855.000,00
4.01.04.01.15.03.
Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
452.657.000,00
-
460.000.000,00
4.01.04.01.15.04.
Rapat-rapat paripurna
240.000.000,00
-
240.000.000,00
4.01.04.01.15.05.
Kegiatan Reses
2.101.934.000,00
-
2.134.968.000,00
4.01.04.01.15.06.
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
92.610.000,00
-
92.610.000,00
4.01.04.01.15.07.
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
3.288.679.000,00
-
3.303.000.000,00
4.01.04.01.15.09.
Penyediaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD
217.776.000,00
-
217.776.000,00
4.01.04.01.15.10.
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Ke Luar Daerah
9.450.000,00
16.566.399.000,00
-
16.575.849.000,00
23.815.000,00 -
260.667.000,00
-
-
7.343.000,00 33.034.000,00 14.321.000,00 -
139.150.000,00
-
139.150.000,00 260.667.000,00
-
260.667.000,00 13.254.000,00
-
-
13.254.000,00 30.570.000,00
-
30.570.000,00 29.025.940.000,00
-
5.
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
36.295.000,00
2.420.765.000,00
-
2.457.060.000,00
5.01.
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
36.295.000,00
2.420.765.000,00
-
2.457.060.000,00
5.01.01.
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
36.295.000,00
2.420.765.000,00
-
2.457.060.000,00
1.01.05.01.
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
22.250.000,00
1.205.200.000,00
-
1.227.450.000,00
1.01.05.01.15.
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
22.250.000,00
1.041.650.000,00
-
1.063.900.000,00
1.01.05.01.15.03.
Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
-
76.300.000,00
-
76.300.000,00
1.01.05.01.15.05.
Pengendalian keamanan lingkungan
950.350.000,00
-
972.600.000,00
1.01.05.01.15.06.
Pembinaan dan penyuluhan tentang keamanan dan kenyamanan lingkungan
15.000.000,00
-
15.000.000,00
22.250.000,00 -
Lampiran IV - 38
Kode 1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 2
Jenis Belanja Barang dan Jasa 4
Pegawai 3
Jumlah
Modal 5
6=3+4+5
1.01.05.01.16.
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1.01.05.01.16.01.
Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
-
26.000.000,00
-
26.000.000,00
1.01.05.01.16.05.
Pengawasan umum pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati serta peraturan lain di Daerah
-
70.000.000,00
-
70.000.000,00
1.01.05.01.16.06.
Operasi Yustisi terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan
-
67.550.000,00
-
67.550.000,00
4.01.03.01.
SEKRETARIAT DAERAH
-
77.900.000,00
-
77.900.000,00
4.01.03.01.17.
Program pengembangan wawasan kebangsaan
-
77.900.000,00
-
77.900.000,00
4.01.03.01.17.04.
Fasilitasi kesadaran masyarakat akan nilai-nilai budaya daerah
5.01.01.01.
163.550.000,00
-
163.550.000,00
-
77.900.000,00
-
77.900.000,00
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
14.045.000,00
1.137.665.000,00
-
1.151.710.000,00
5.01.01.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
12.447.000,00
267.075.000,00
-
279.522.000,00
5.01.01.01.01.01.
Pengelolaan surat menyurat
-
6.437.000,00
-
6.437.000,00
5.01.01.01.01.02.
Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
62.540.000,00
-
62.540.000,00
5.01.01.01.01.03.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor
-
5.600.000,00
-
5.600.000,00
5.01.01.01.01.06.
Penyediaan Logistik kantor
-
24.710.000,00
-
24.710.000,00
5.01.01.01.01.07.
Penatausahaan administrasi keuangan SKPD
6.004.000,00
-
18.451.000,00
5.01.01.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
8.000.000,00
-
8.000.000,00
5.01.01.01.01.09.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
-
67.534.000,00
-
67.534.000,00
5.01.01.01.01.10.
Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran
-
86.250.000,00
-
86.250.000,00
5.01.01.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5.01.01.01.02.10.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
14.000.000,00
-
14.000.000,00
5.01.01.01.02.12.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
16.150.000,00
-
16.150.000,00
5.01.01.01.02.14.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
5.01.01.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
5.01.01.01.03.05.
Pengelolaan administrasi Kepegawaian
5.01.01.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5.01.01.01.05.01.
Pendidikan dan pelatihan formal
5.01.01.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5.01.01.01.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
5.01.01.01.07.
12.447.000,00
35.150.000,00
-
1.500.000,00
-
-
1.500.000,00
-
1.500.000,00 10.000.000,00
-
10.000.000,00 4.200.000,00
-
35.150.000,00
-
1.500.000,00 10.000.000,00
-
-
-
10.000.000,00 4.200.000,00
-
4.200.000,00
-
4.200.000,00
Program Perencanaan
1.098.000,00
7.202.000,00
5.01.01.01.07.01.
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
1.098.000,00
7.202.000,00
5.01.01.01.15.
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
5.01.01.01.15.09.
Penanganan konflik sosial
5.01.01.01.16.
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
5.01.01.01.16.07.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
5.01.01.01.17.
Program pengembangan wawasan kebangsaan
5.01.01.01.17.01.
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
-
37.000.000,00
-
37.000.000,00
5.01.01.01.17.02.
Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat
-
48.700.000,00
-
48.700.000,00
5.01.01.01.17.03.
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
-
35.000.000,00
-
35.000.000,00
143.278.000,00
-
-
Lampiran IV - 39
-
8.300.000,00 143.278.000,00
-
143.278.000,00 69.060.000,00
-
69.060.000,00 135.700.000,00
-
8.300.000,00
-
143.278.000,00 69.060.000,00
-
-
-
69.060.000,00 135.700.000,00
-
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
5.01.01.01.17.06.
Seminar, sosialisasi, diskusi, pembauran Bangsa Indonesia
5.01.01.01.18.
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
5.01.01.01.18.02.
Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
5.01.01.01.20.
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
5.01.01.01.20.01.
Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba
5.01.01.01.21.
Program pendidikan politik masyarakat
5.01.01.01.21.01.
Jenis Belanja Barang dan Jasa 4
Pegawai 3 -
-
-
15.000.000,00 38.900.000,00
-
38.900.000,00 133.600.000,00
-
6=3+4+5
15.000.000,00 38.900.000,00
-
Jumlah
Modal 5
-
38.900.000,00 133.600.000,00
-
133.600.000,00
-
133.600.000,00
500.000,00
255.000.000,00
Penyuluhan kepada masyarakat
-
180.000.000,00
-
180.000.000,00
5.01.01.01.21.03.
Koordinasi forum-forum diskusi politik
-
71.000.000,00
-
71.000.000,00
5.01.01.01.21.04.
Penyusunan data base partai politik
4.000.000,00
-
4.500.000,00
5.01.01.01.23.
Program Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan
5.01.01.01.23.01.
Pendataan dan verifikasi organisasi kemasyarakatan
-
12.000.000,00
-
12.000.000,00
5.01.01.01.23.02.
Penyuluhan organisasi kemasyarakatan
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
5.01.01.01.23.03.
500.000,00
37.000.000,00
-
-
255.500.000,00
-
37.000.000,00
-
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
6.
KEWILAYAHAN
272.081.000,00
12.358.706.000,00
1.638.135.000,00
14.268.922.000,00
6.01.
KEWILAYAHAN
272.081.000,00
12.358.706.000,00
1.638.135.000,00
14.268.922.000,00
6.01.01.
KECAMATAN
1.638.135.000,00
14.268.922.000,00
272.081.000,00
12.358.706.000,00
6.01.01.01.
KECAMATAN GETASAN
7.600.000,00
444.001.000,00
-
451.601.000,00
6.01.01.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.200.000,00
148.121.000,00
-
155.321.000,00
6.01.01.01.01.01.
Pengelolaan surat menyurat
-
5.600.000,00
-
5.600.000,00
6.01.01.01.01.02.
Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
45.000.000,00
-
45.000.000,00
6.01.01.01.01.03.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
6.01.01.01.01.06.
Penyediaan Logistik kantor
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
6.01.01.01.01.07.
Penatausahaan administrasi keuangan SKPD
10.900.000,00
-
18.100.000,00
6.01.01.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
1.500.000,00
-
1.500.000,00
6.01.01.01.01.09.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
-
21.000.000,00
-
21.000.000,00
6.01.01.01.01.10.
Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran
-
39.121.000,00
-
39.121.000,00
6.01.01.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6.01.01.01.02.09.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
6.01.01.01.02.10.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
6.01.01.01.02.12.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
6.01.01.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6.01.01.01.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
6.01.01.01.07.
Program Perencanaan
6.01.01.01.07.01.
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
-
6.000.000,00
6.01.01.01.28.
Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat
400.000,00
248.880.000,00
6.01.01.01.28.01.
Kegiatan Bidang Pemerintahan
-
55.620.000,00
-
55.620.000,00
6.01.01.01.28.02.
Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
-
55.455.000,00
-
55.455.000,00
6.01.01.01.28.03.
Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan
86.450.000,00
-
86.850.000,00
6.01.01.01.28.04.
Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
44.800.000,00
-
44.800.000,00
7.200.000,00
35.000.000,00
-
6.000.000,00
-
-
400.000,00 -
Lampiran IV - 40
6.000.000,00
-
6.000.000,00 6.000.000,00
-
35.000.000,00
-
-
6.000.000,00 6.000.000,00
-
6.000.000,00 249.280.000,00
-
Kode 1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 2
6.01.01.01.28.05.
Kegiatan Bidang Pelayanan Umum
6.01.01.02. 6.01.01.02.01. 6.01.01.02.01.01.
Pengelolaan surat menyurat
6.01.01.02.01.02.
Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik
6.01.01.02.01.03.
Jenis Belanja Barang dan Jasa 4
Pegawai 3
Jumlah
Modal 5
6=3+4+5
-
6.555.000,00
-
6.555.000,00
KECAMATAN TENGARAN
7.200.000,00
420.192.000,00
8.000.000,00
435.392.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.200.000,00
103.004.000,00
8.000.000,00
118.204.000,00
-
6.000.000,00
-
6.000.000,00
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor
-
5.600.000,00
6.01.01.02.01.06.
Penyediaan Logistik kantor
-
21.280.000,00
-
21.280.000,00
6.01.01.02.01.07.
Penatausahaan administrasi keuangan SKPD
2.800.000,00
-
10.000.000,00
6.01.01.02.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
2.500.000,00
-
2.500.000,00
6.01.01.02.01.09.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
-
21.254.000,00
-
21.254.000,00
6.01.01.02.01.10.
Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran
-
23.570.000,00
-
23.570.000,00
6.01.01.02.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6.01.01.02.02.10.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
6.01.01.02.02.12.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
9.000.000,00
-
9.000.000,00
6.01.01.02.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6.01.01.02.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
6.01.01.02.07.
Program Perencanaan
6.01.01.02.07.01.
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
6.01.01.02.28.
Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat
6.01.01.02.28.01.
Kegiatan Bidang Pemerintahan
-
65.020.000,00
-
65.020.000,00
6.01.01.02.28.02.
Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
-
70.943.000,00
-
70.943.000,00
6.01.01.02.28.03.
Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan
-
54.825.000,00
-
54.825.000,00
6.01.01.02.28.04.
Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
-
30.500.000,00
-
30.500.000,00
6.01.01.02.28.05.
Kegiatan Bidang Pelayanan Umum
-
26.900.000,00
-
6.01.01.03.
KECAMATAN SUSUKAN
7.200.000,00
400.364.000,00
-
407.564.000,00
6.01.01.03.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.200.000,00
110.952.000,00
-
118.152.000,00
6.01.01.03.01.01.
Pengelolaan surat menyurat
-
4.724.000,00
-
4.724.000,00
6.01.01.03.01.02.
Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
21.439.000,00
-
21.439.000,00
6.01.01.03.01.03.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor
-
3.700.000,00
-
3.700.000,00
6.01.01.03.01.06.
Penyediaan Logistik kantor
-
20.184.000,00
-
20.184.000,00
6.01.01.03.01.07.
Penatausahaan administrasi keuangan SKPD
10.121.000,00
-
17.321.000,00
6.01.01.03.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
2.270.000,00
-
2.270.000,00
6.01.01.03.01.09.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
-
21.000.000,00
-
21.000.000,00
6.01.01.03.01.10.
Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran
-
27.514.000,00
-
27.514.000,00
6.01.01.03.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6.01.01.03.02.10.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
88.260.000,00
-
88.260.000,00
6.01.01.03.02.12.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
16.355.000,00
-
16.355.000,00
6.01.01.03.02.13.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
6.01.01.03.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
7.200.000,00
59.000.000,00
-
5.000.000,00
-
-
-
248.188.000,00
-
7.200.000,00
109.615.000,00
-
-
Lampiran IV - 41
3.778.000,00
5.000.000,00
-
-
-
5.000.000,00 248.188.000,00
-
26.900.000,00
109.615.000,00
-
-
5.000.000,00 5.000.000,00
-
5.000.000,00
13.600.000,00
59.000.000,00
-
5.000.000,00 5.000.000,00
-
8.000.000,00
3.778.000,00
Kode 1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 2
Jenis Belanja Barang dan Jasa 4
Pegawai 3
Jumlah
Modal 5
6=3+4+5
6.01.01.03.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
6.01.01.03.07.
Program Perencanaan
6.01.01.03.07.01.
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
6.01.01.03.28.
Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat
6.01.01.03.28.01.
Kegiatan Bidang Pemerintahan
-
43.077.000,00
-
43.077.000,00
6.01.01.03.28.02.
Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
-
48.783.000,00
-
48.783.000,00
6.01.01.03.28.03.
Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan
-
39.430.000,00
-
39.430.000,00
6.01.01.03.28.04.
Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
-
31.220.000,00
-
31.220.000,00
6.01.01.03.28.05.
Kegiatan Bidang Pelayanan Umum
-
8.981.000,00
-
8.981.000,00
6.01.01.04.
KECAMATAN SURUH
31.630.000,00
369.903.000,00
-
401.533.000,00
6.01.01.04.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
31.630.000,00
101.272.000,00
-
132.902.000,00
6.01.01.04.01.01.
Pengelolaan surat menyurat
-
4.678.000,00
-
4.678.000,00
6.01.01.04.01.02.
Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
23.000.000,00
-
23.000.000,00
6.01.01.04.01.03.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor
-
6.300.000,00
-
6.300.000,00
6.01.01.04.01.06.
Penyediaan Logistik kantor
-
19.312.000,00
-
19.312.000,00
6.01.01.04.01.07.
Penatausahaan administrasi keuangan SKPD
12.740.000,00
-
19.940.000,00
6.01.01.04.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
1.500.000,00
-
1.500.000,00
6.01.01.04.01.09.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
-
21.000.000,00
-
21.000.000,00
6.01.01.04.01.10.
Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran
12.742.000,00
-
37.172.000,00
6.01.01.04.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6.01.01.04.02.09.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas
-
3.000.000,00
-
3.000.000,00
6.01.01.04.02.10.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
6.01.01.04.02.12.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
11.000.000,00
-
11.000.000,00
6.01.01.04.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6.01.01.04.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
6.01.01.04.07.
Program Perencanaan
6.01.01.04.07.01.
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
6.01.01.04.28.
Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat
6.01.01.04.28.01.
Kegiatan Bidang Pemerintahan
-
48.243.000,00
-
48.243.000,00
6.01.01.04.28.02.
Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
-
59.607.000,00
-
59.607.000,00
6.01.01.04.28.03.
Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan
-
66.910.000,00
-
66.910.000,00
6.01.01.04.28.04.
Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
-
45.565.000,00
-
45.565.000,00
6.01.01.04.28.05.
Kegiatan Bidang Pelayanan Umum
-
9.000.000,00
-
9.000.000,00
6.01.01.05.
KECAMATAN PABELAN
7.200.000,00
419.795.000,00
-
426.995.000,00
6.01.01.05.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.200.000,00
122.122.000,00
-
129.322.000,00
6.01.01.05.01.01.
Pengelolaan surat menyurat
-
4.000.000,00
-
4.000.000,00
6.01.01.05.01.02.
Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
26.000.000,00
-
26.000.000,00
6.01.01.05.01.03.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor
-
6.750.000,00
-
6.750.000,00
6.01.01.05.01.06.
Penyediaan Logistik kantor
-
20.500.000,00
-
20.500.000,00
-
3.778.000,00 4.528.000,00
-
7.200.000,00
24.430.000,00
29.000.000,00
-
5.675.000,00
-
-
4.631.000,00
-
Lampiran IV - 42
4.528.000,00 171.491.000,00
-
29.000.000,00
-
5.675.000,00
-
-
5.675.000,00 4.631.000,00
-
4.631.000,00 229.325.000,00
-
-
5.675.000,00
3.778.000,00 4.528.000,00
-
4.528.000,00 171.491.000,00
-
-
-
4.631.000,00 229.325.000,00
-
Kode 1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 2
Jenis Belanja Barang dan Jasa 4
Pegawai 3
Jumlah
Modal 5
6=3+4+5
6.01.01.05.01.07.
Penatausahaan administrasi keuangan SKPD
6.01.01.05.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
6.01.01.05.01.09.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
6.01.01.05.01.10.
Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran
6.01.01.05.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6.01.01.05.02.09.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas
-
7.000.000,00
-
7.000.000,00
6.01.01.05.02.10.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
6.01.01.05.02.12.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
14.500.000,00
-
14.500.000,00
6.01.01.05.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
6.01.01.05.03.05.
Pengelolaan administrasi Kepegawaian
6.01.01.05.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6.01.01.05.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
6.01.01.05.07.
Program Perencanaan
6.01.01.05.07.01.
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
6.01.01.05.28.
Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat
6.01.01.05.28.01.
Kegiatan Bidang Pemerintahan
-
53.381.000,00
-
53.381.000,00
6.01.01.05.28.02.
Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
-
74.425.000,00
-
74.425.000,00
6.01.01.05.28.03.
Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan
-
71.640.000,00
-
71.640.000,00
6.01.01.05.28.04.
Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
-
36.390.000,00
-
36.390.000,00
6.01.01.05.28.05.
Kegiatan Bidang Pelayanan Umum
-
12.537.000,00
-
6.01.01.06.
KECAMATAN TUNTANG
7.200.000,00
403.509.000,00
-
410.709.000,00
6.01.01.06.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.200.000,00
149.185.000,00
-
156.385.000,00
6.01.01.06.01.01.
Pengelolaan surat menyurat
-
6.000.000,00
-
6.000.000,00
6.01.01.06.01.02.
Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
47.920.000,00
-
47.920.000,00
6.01.01.06.01.03.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor
-
6.000.000,00
-
6.000.000,00
6.01.01.06.01.06.
Penyediaan Logistik kantor
-
19.000.000,00
-
19.000.000,00
6.01.01.06.01.07.
Penatausahaan administrasi keuangan SKPD
10.800.000,00
-
18.000.000,00
6.01.01.06.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
4.500.000,00
-
4.500.000,00
6.01.01.06.01.09.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
-
21.000.000,00
-
21.000.000,00
6.01.01.06.01.10.
Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran
-
33.965.000,00
-
33.965.000,00
6.01.01.06.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6.01.01.06.02.10.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
45.000.000,00
-
45.000.000,00
6.01.01.06.02.12.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
6.01.01.06.02.13.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
6.01.01.06.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6.01.01.06.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
6.01.01.06.07.
Program Perencanaan
6.01.01.06.07.01.
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
6.150.000,00
-
13.350.000,00
-
5.450.000,00
-
5.450.000,00
-
21.000.000,00
-
21.000.000,00
-
32.272.000,00
-
32.272.000,00
7.200.000,00
36.500.000,00
-
3.000.000,00
-
-
-
7.200.000,00
65.000.000,00
-
4.500.000,00
-
-
4.500.000,00
-
Lampiran IV - 43
-
4.500.000,00
5.300.000,00 4.500.000,00
-
4.500.000,00 248.373.000,00
-
12.537.000,00
65.000.000,00
-
4.500.000,00
-
4.500.000,00
3.000.000,00 5.300.000,00
-
4.500.000,00 248.373.000,00
-
-
5.300.000,00 4.500.000,00
-
3.000.000,00
-
3.000.000,00 5.300.000,00
-
36.500.000,00
-
-
4.500.000,00 4.500.000,00
-
4.500.000,00
Kode 1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 2
Jenis Belanja Barang dan Jasa 4
Pegawai 3
Jumlah
Modal 5
6=3+4+5
6.01.01.06.28.
Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat
6.01.01.06.28.01.
Kegiatan Bidang Pemerintahan
-
43.200.000,00
-
43.200.000,00
6.01.01.06.28.02.
Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
-
42.850.000,00
-
42.850.000,00
6.01.01.06.28.03.
Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan
-
55.400.000,00
-
55.400.000,00
6.01.01.06.28.04.
Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
-
26.374.000,00
-
26.374.000,00
6.01.01.06.28.05.
Kegiatan Bidang Pelayanan Umum
-
12.500.000,00
-
12.500.000,00
6.01.01.07.
KECAMATAN BANYUBIRU
9.720.000,00
418.853.000,00
-
428.573.000,00
6.01.01.07.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.200.000,00
154.482.000,00
-
161.682.000,00
6.01.01.07.01.01.
Pengelolaan surat menyurat
-
6.500.000,00
-
6.500.000,00
6.01.01.07.01.02.
Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
42.700.000,00
-
42.700.000,00
6.01.01.07.01.03.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor
-
12.964.000,00
-
12.964.000,00
6.01.01.07.01.06.
Penyediaan Logistik kantor
-
23.100.000,00
-
23.100.000,00
6.01.01.07.01.07.
Penatausahaan administrasi keuangan SKPD
13.826.000,00
-
21.026.000,00
6.01.01.07.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
2.200.000,00
-
2.200.000,00
6.01.01.07.01.09.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
-
21.000.000,00
-
21.000.000,00
6.01.01.07.01.10.
Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran
-
32.192.000,00
-
32.192.000,00
6.01.01.07.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6.01.01.07.02.10.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
35.000.000,00
-
35.000.000,00
6.01.01.07.02.12.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
18.871.000,00
-
18.871.000,00
6.01.01.07.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.080.000,00
5.035.000,00
6.01.01.07.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
1.080.000,00
5.035.000,00
6.01.01.07.07.
Program Perencanaan
1.440.000,00
4.662.000,00
6.01.01.07.07.01.
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
1.440.000,00
4.662.000,00
6.01.01.07.28.
Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat
6.01.01.07.28.01.
Kegiatan Bidang Pemerintahan
-
40.922.000,00
-
40.922.000,00
6.01.01.07.28.02.
Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
-
54.017.000,00
-
54.017.000,00
6.01.01.07.28.03.
Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan
-
77.882.000,00
-
77.882.000,00
6.01.01.07.28.04.
Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
-
25.982.000,00
-
25.982.000,00
6.01.01.07.28.05.
Kegiatan Bidang Pelayanan Umum
-
2.000.000,00
-
2.000.000,00
6.01.01.08.
KECAMATAN JAMBU
10.000.000,00
600.926.000,00
60.000.000,00
670.926.000,00
6.01.01.08.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.300.000,00
143.829.000,00
6.01.01.08.01.01.
Pengelolaan surat menyurat
-
4.664.000,00
6.01.01.08.01.02.
Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
6.01.01.08.01.03.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor
6.01.01.08.01.06.
Penyediaan Logistik kantor
6.01.01.08.01.07.
Penatausahaan administrasi keuangan SKPD
6.01.01.08.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
6.01.01.08.01.09.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
-
6.01.01.08.01.10.
Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran
-
180.324.000,00
-
7.200.000,00
53.871.000,00
-
200.803.000,00
-
180.324.000,00
-
53.871.000,00
-
6.115.000,00
-
-
6.115.000,00 6.102.000,00
-
6.102.000,00 200.803.000,00
-
151.129.000,00
-
4.664.000,00
35.626.000,00
-
35.626.000,00
-
5.100.000,00
-
5.100.000,00
-
18.000.000,00
-
18.000.000,00
4.296.000,00
-
11.596.000,00
5.000.000,00
-
5.000.000,00
21.000.000,00
-
21.000.000,00
50.143.000,00
-
50.143.000,00
7.300.000,00 -
Lampiran IV - 44
Kode 1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 2
Jenis Belanja Barang dan Jasa 4
Pegawai 3
Jumlah
Modal 5
6=3+4+5
6.01.01.08.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6.01.01.08.02.10.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
91.500.000,00
-
91.500.000,00
6.01.01.08.02.12.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
12.800.000,00
-
12.800.000,00
6.01.01.08.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6.01.01.08.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
6.01.01.08.07.
Program Perencanaan
6.01.01.08.07.01.
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
6.01.01.08.10.
104.300.000,00
-
1.928.000,00
-
-
1.928.000,00
-
1.928.000,00 4.464.000,00
-
104.300.000,00
-
-
1.928.000,00 4.464.000,00
-
4.464.000,00
-
4.464.000,00
Program Pendukung Pelayanan Perkantoran Kelurahan
2.700.000,00
59.900.000,00
6.01.01.08.10.01.
Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Gondoriyo
2.700.000,00
59.900.000,00
6.01.01.08.28.
Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat
6.01.01.08.28.01.
Kegiatan Bidang Pemerintahan
-
29.363.000,00
-
29.363.000,00
6.01.01.08.28.02.
Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
-
32.950.000,00
-
32.950.000,00
6.01.01.08.28.03.
Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan
-
84.456.000,00
-
84.456.000,00
6.01.01.08.28.04.
Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
-
15.728.000,00
-
15.728.000,00
6.01.01.08.28.05.
Kegiatan Bidang Pelayanan Umum
-
5.574.000,00
-
5.574.000,00
6.01.01.08.40.
Program Pelayanan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
6.01.01.08.40.01.
Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Gondoriyo
6.01.01.08.41.
Program Pelayanan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
6.01.01.08.41.01.
Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Gondoriyo
6.01.01.09.
KECAMATAN SUMOWONO
6.01.01.09.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
6.01.01.09.01.01.
Pengelolaan surat menyurat
-
9.000.000,00
-
9.000.000,00
6.01.01.09.01.02.
Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
6.01.01.09.01.03.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor
-
8.000.000,00
-
8.000.000,00
6.01.01.09.01.06.
Penyediaan Logistik kantor
-
16.500.000,00
-
16.500.000,00
6.01.01.09.01.07.
Penatausahaan administrasi keuangan SKPD
10.800.000,00
-
18.000.000,00
6.01.01.09.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
3.500.000,00
-
3.500.000,00
6.01.01.09.01.09.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
-
21.000.000,00
-
21.000.000,00
6.01.01.09.01.10.
Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran
-
30.529.000,00
-
30.529.000,00
6.01.01.09.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6.01.01.09.02.09.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas
-
5.505.000,00
-
5.505.000,00
6.01.01.09.02.10.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
5.220.000,00
-
5.220.000,00
6.01.01.09.02.12.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
11.500.000,00
-
11.500.000,00
6.01.01.09.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3.600.000,00
5.400.000,00
6.01.01.09.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
3.600.000,00
5.400.000,00
6.01.01.09.07.
Program Perencanaan
3.600.000,00
5.400.000,00
168.071.000,00
-
70.950.000,00
-
-
62.600.000,00
-
62.600.000,00 168.071.000,00
-
70.950.000,00
-
70.950.000,00
-
70.950.000,00
47.484.000,00
60.000.000,00
107.484.000,00
-
47.484.000,00
60.000.000,00
107.484.000,00
14.400.000,00
366.738.000,00
-
381.138.000,00
7.200.000,00
119.329.000,00
-
126.529.000,00
-
-
7.200.000,00 -
22.225.000,00
-
Lampiran IV - 45
22.225.000,00
-
9.000.000,00
-
-
9.000.000,00 9.000.000,00
Kode 1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 2
Jenis Belanja Barang dan Jasa 4
Pegawai 3
Jumlah
Modal 5
6=3+4+5
6.01.01.09.07.01.
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
6.01.01.09.28.
Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat
6.01.01.09.28.01.
Kegiatan Bidang Pemerintahan
-
46.978.000,00
-
46.978.000,00
6.01.01.09.28.02.
Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
-
38.356.000,00
-
38.356.000,00
6.01.01.09.28.03.
Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan
-
74.621.000,00
-
74.621.000,00
6.01.01.09.28.04.
Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
-
40.166.000,00
-
40.166.000,00
6.01.01.09.28.05.
Kegiatan Bidang Pelayanan Umum
-
14.263.000,00
-
14.263.000,00
6.01.01.10.
KECAMATAN AMBARAWA
28.960.000,00
1.645.831.000,00
500.135.000,00
2.174.926.000,00
6.01.01.10.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.400.000,00
138.937.000,00
6.01.01.10.01.01.
Pengelolaan surat menyurat
-
3.508.000,00
-
3.508.000,00
6.01.01.10.01.02.
Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
32.767.000,00
-
32.767.000,00
6.01.01.10.01.03.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor
-
3.000.000,00
-
3.000.000,00
6.01.01.10.01.06.
Penyediaan Logistik kantor
-
18.673.000,00
-
18.673.000,00
6.01.01.10.01.07.
Penatausahaan administrasi keuangan SKPD
4.786.000,00
-
12.186.000,00
6.01.01.10.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
3.000.000,00
-
3.000.000,00
6.01.01.10.01.09.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
-
21.000.000,00
-
21.000.000,00
6.01.01.10.01.10.
Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran
-
52.203.000,00
-
52.203.000,00
6.01.01.10.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6.01.01.10.02.10.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
6.01.01.10.02.12.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
11.000.000,00
-
11.000.000,00
6.01.01.10.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
6.01.01.10.03.05.
Pengelolaan administrasi Kepegawaian
6.01.01.10.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6.01.01.10.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
6.01.01.10.07.
Program Perencanaan
6.01.01.10.07.01.
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
6.01.01.10.10.
Program Pendukung Pelayanan Perkantoran Kelurahan
6.01.01.10.10.02.
3.600.000,00
5.400.000,00 214.384.000,00
-
7.400.000,00
21.000.000,00
-
2.952.000,00
-
-
4.007.000,00
-
146.337.000,00
-
21.000.000,00
-
2.952.000,00
-
2.952.000,00 3.888.000,00
-
3.888.000,00
9.000.000,00 214.384.000,00
-
2.952.000,00 3.888.000,00
-
-
-
3.888.000,00 4.007.000,00
-
-
4.007.000,00
-
4.007.000,00
21.560.000,00
362.414.000,00
8.890.000,00
392.864.000,00
Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Ngampin
1.500.000,00
52.734.000,00
-
54.234.000,00
6.01.01.10.10.03.
Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Pojoksari
6.260.000,00
38.098.000,00
6.01.01.10.10.04.
Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Tambakboyo
1.500.000,00
35.402.000,00
-
36.902.000,00
6.01.01.10.10.05.
Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Lodoyong
2.700.000,00
36.203.000,00
-
38.903.000,00
6.01.01.10.10.06.
Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Kupang
2.700.000,00
38.775.000,00
6.01.01.10.10.07.
Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Kranggan
2.700.000,00
58.281.000,00
6.01.01.10.10.08.
Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Panjang
2.700.000,00
52.450.000,00
6.01.01.10.10.09.
Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Baran
1.500.000,00
50.471.000,00
6.01.01.10.28.
Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat
6.01.01.10.28.01.
Kegiatan Bidang Pemerintahan
-
41.253.000,00
-
41.253.000,00
6.01.01.10.28.02.
Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
-
37.252.000,00
-
37.252.000,00
171.039.000,00
-
Lampiran IV - 46
2.500.000,00
3.000.000,00 3.390.000,00 -
46.858.000,00
44.475.000,00 60.981.000,00 58.540.000,00 51.971.000,00 171.039.000,00
-
Kode 1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 2
6.01.01.10.28.03.
Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan
6.01.01.10.28.04.
Jenis Belanja Barang dan Jasa 4
Pegawai 3
Jumlah
Modal 5
6=3+4+5
-
54.520.000,00
-
54.520.000,00
Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
-
26.830.000,00
-
26.830.000,00
6.01.01.10.28.05.
Kegiatan Bidang Pelayanan Umum
-
11.184.000,00
-
6.01.01.10.40.
Program Pelayanan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
6.01.01.10.40.02.
Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Ngampin
-
64.079.000,00
-
64.079.000,00
6.01.01.10.40.03.
Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Pojoksari
-
48.233.000,00
-
48.233.000,00
6.01.01.10.40.04.
Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Tambakboyo
-
68.007.000,00
-
68.007.000,00
6.01.01.10.40.05.
Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Lodoyong
-
78.118.000,00
-
78.118.000,00
6.01.01.10.40.06.
Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Kupang
-
109.853.000,00
-
109.853.000,00
6.01.01.10.40.07.
Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Kranggan
-
75.297.000,00
-
75.297.000,00
6.01.01.10.40.08.
Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Panjang
-
85.312.000,00
-
85.312.000,00
6.01.01.10.40.09.
Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Baran
-
70.376.000,00
-
70.376.000,00
6.01.01.10.41.
Program Pelayanan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
342.319.000,00
491.245.000,00
833.564.000,00
6.01.01.10.41.02.
Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Ngampin
-
33.966.000,00
60.000.000,00
93.966.000,00
6.01.01.10.41.03.
Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Pojoksari
-
56.648.000,00
60.000.000,00
116.648.000,00
6.01.01.10.41.04.
Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Tambakboyo
-
50.416.000,00
60.000.000,00
110.416.000,00
6.01.01.10.41.05.
Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Lodoyong
-
33.162.000,00
60.000.000,00
93.162.000,00
6.01.01.10.41.06.
Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Kupang
-
51.664.000,00
62.250.000,00
113.914.000,00
6.01.01.10.41.07.
Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Kranggan
-
38.539.000,00
60.000.000,00
98.539.000,00
6.01.01.10.41.08.
Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Panjang
-
47.711.000,00
68.995.000,00
116.706.000,00
6.01.01.10.41.09.
Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Baran
-
30.213.000,00
60.000.000,00
90.213.000,00
6.01.01.11.
KECAMATAN BAWEN
12.470.000,00
857.855.000,00
120.000.000,00
990.325.000,00
6.01.01.11.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.400.000,00
129.192.000,00
6.01.01.11.01.01.
Pengelolaan surat menyurat
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
6.01.01.11.01.02.
Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
33.060.000,00
-
33.060.000,00
6.01.01.11.01.03.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor
-
6.500.000,00
-
6.500.000,00
6.01.01.11.01.06.
Penyediaan Logistik kantor
-
20.660.000,00
-
20.660.000,00
6.01.01.11.01.07.
Penatausahaan administrasi keuangan SKPD
12.400.000,00
-
19.800.000,00
6.01.01.11.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
2.000.000,00
-
2.000.000,00
6.01.01.11.01.09.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
-
21.000.000,00
-
21.000.000,00
599.275.000,00
-
-
7.400.000,00
Lampiran IV - 47
11.184.000,00 599.275.000,00
-
136.592.000,00
-
Kode 1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 2
Jenis Belanja Barang dan Jasa 4
Pegawai 3
Jumlah
Modal 5
6=3+4+5
6.01.01.11.01.10.
Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran
6.01.01.11.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6.01.01.11.02.10.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
17.000.000,00
-
17.000.000,00
6.01.01.11.02.12.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
6.01.01.11.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6.01.01.11.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
6.01.01.11.07.
Program Perencanaan
6.01.01.11.07.01.
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
6.01.01.11.10.
-
28.572.000,00 32.000.000,00
-
3.500.000,00
-
-
28.572.000,00 32.000.000,00
-
3.500.000,00
-
3.500.000,00 4.000.000,00
-
-
-
3.500.000,00 4.000.000,00
-
4.000.000,00
-
4.000.000,00
Program Pendukung Pelayanan Perkantoran Kelurahan
5.070.000,00
146.003.000,00
6.01.01.11.10.11.
Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Bawen
5.070.000,00
68.482.000,00
-
73.552.000,00
6.01.01.11.10.12.
Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Harjosari
77.521.000,00
-
77.521.000,00
6.01.01.11.28.
Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat
6.01.01.11.28.01.
Kegiatan Bidang Pemerintahan
-
75.927.000,00
-
75.927.000,00
6.01.01.11.28.02.
Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
-
63.300.000,00
-
63.300.000,00
6.01.01.11.28.03.
Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan
-
84.148.000,00
-
84.148.000,00
6.01.01.11.28.04.
Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
-
51.500.000,00
-
51.500.000,00
6.01.01.11.28.05.
Kegiatan Bidang Pelayanan Umum
-
15.000.000,00
-
6.01.01.11.40.
Program Pelayanan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
6.01.01.11.40.11.
Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Bawen
-
99.634.000,00
-
99.634.000,00
6.01.01.11.40.12.
Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Harjosari
-
66.485.000,00
-
66.485.000,00
6.01.01.11.41.
Program Pelayanan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
87.166.000,00
120.000.000,00
207.166.000,00
6.01.01.11.41.11.
Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Bawen
-
46.730.000,00
60.000.000,00
106.730.000,00
6.01.01.11.41.12.
Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Harjosari
-
40.436.000,00
60.000.000,00
100.436.000,00
6.01.01.12.
KECAMATAN BRINGIN
7.200.000,00
353.912.000,00
-
361.112.000,00
6.01.01.12.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.200.000,00
119.771.000,00
-
126.971.000,00
6.01.01.12.01.01.
Pengelolaan surat menyurat
-
3.851.000,00
-
3.851.000,00
6.01.01.12.01.02.
Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
6.01.01.12.01.03.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor
-
7.600.000,00
-
7.600.000,00
6.01.01.12.01.06.
Penyediaan Logistik kantor
-
18.159.000,00
-
18.159.000,00
6.01.01.12.01.07.
Penatausahaan administrasi keuangan SKPD
8.599.000,00
-
15.799.000,00
6.01.01.12.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
1.900.000,00
-
1.900.000,00
6.01.01.12.01.09.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
-
21.000.000,00
-
21.000.000,00
6.01.01.12.01.10.
Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran
-
33.662.000,00
-
33.662.000,00
6.01.01.12.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6.01.01.12.02.10.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
33.000.000,00
-
33.000.000,00
6.01.01.12.02.12.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
-
289.875.000,00
-
166.119.000,00
-
-
7.200.000,00
48.000.000,00
-
Lampiran IV - 48
-
151.073.000,00
-
289.875.000,00
-
15.000.000,00 166.119.000,00
-
48.000.000,00
-
Kode 1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 2
Jenis Belanja Barang dan Jasa 4
Pegawai 3
Jumlah
Modal 5
6=3+4+5
6.01.01.12.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
6.01.01.12.03.05.
Pengelolaan administrasi Kepegawaian
6.01.01.12.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6.01.01.12.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
6.01.01.12.07.
Program Perencanaan
6.01.01.12.07.01.
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
6.01.01.12.28.
Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat
6.01.01.12.28.01.
Kegiatan Bidang Pemerintahan
-
33.140.000,00
-
33.140.000,00
6.01.01.12.28.02.
Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
-
46.173.000,00
-
46.173.000,00
6.01.01.12.28.03.
Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan
-
60.162.000,00
-
60.162.000,00
6.01.01.12.28.04.
Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
-
25.795.000,00
-
25.795.000,00
6.01.01.12.28.05.
Kegiatan Bidang Pelayanan Umum
-
8.911.000,00
-
8.911.000,00
6.01.01.13.
KECAMATAN BERGAS
240.000.000,00
1.383.701.000,00
6.01.01.13.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
6.01.01.13.01.01.
2.500.000,00
-
2.500.000,00 4.584.000,00
-
-
-
2.500.000,00 4.584.000,00
-
-
4.584.000,00 4.876.000,00
-
4.876.000,00 174.181.000,00
-
-
4.584.000,00 4.876.000,00
-
2.500.000,00
-
-
4.876.000,00 174.181.000,00
-
18.400.000,00
1.125.301.000,00
7.600.000,00
196.722.000,00
Pengelolaan surat menyurat
-
5.933.000,00
-
5.933.000,00
6.01.01.13.01.02.
Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
51.900.000,00
-
51.900.000,00
6.01.01.13.01.03.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
6.01.01.13.01.06.
Penyediaan Logistik kantor
-
20.456.000,00
-
20.456.000,00
6.01.01.13.01.07.
Penatausahaan administrasi keuangan SKPD
5.550.000,00
-
13.150.000,00
6.01.01.13.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
2.500.000,00
-
2.500.000,00
6.01.01.13.01.09.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
-
21.000.000,00
-
21.000.000,00
6.01.01.13.01.10.
Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran
-
79.383.000,00
-
79.383.000,00
6.01.01.13.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6.01.01.13.02.10.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
40.000.000,00
-
40.000.000,00
6.01.01.13.02.12.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
10.500.000,00
-
10.500.000,00
6.01.01.13.02.14.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
6.01.01.13.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6.01.01.13.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
6.01.01.13.07.
Program Perencanaan
6.01.01.13.07.01.
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
6.01.01.13.10.
Program Pendukung Pelayanan Perkantoran Kelurahan
6.01.01.13.10.13.
7.600.000,00
70.500.000,00
-
4.140.000,00
-
-
70.500.000,00
-
4.140.000,00
-
4.140.000,00 4.570.000,00
-
204.322.000,00
-
-
4.140.000,00 4.570.000,00
-
4.570.000,00
-
4.570.000,00
10.800.000,00
161.817.000,00
Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Ngempon
2.700.000,00
44.226.500,00
-
46.926.500,00
6.01.01.13.10.14.
Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Karangjati
2.700.000,00
38.320.500,00
-
41.020.500,00
6.01.01.13.10.15.
Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Wujil
2.700.000,00
39.530.000,00
-
42.230.000,00
6.01.01.13.10.16.
Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Bergas Lor
2.700.000,00
39.740.000,00
-
42.440.000,00
6.01.01.13.28.
Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat
6.01.01.13.28.01.
Kegiatan Bidang Pemerintahan
-
31.508.000,00
-
31.508.000,00
6.01.01.13.28.02.
Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
-
39.495.000,00
-
39.495.000,00
157.229.000,00
-
Lampiran IV - 49
-
172.617.000,00
-
157.229.000,00
-
Kode 1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 2
6.01.01.13.28.03.
Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan
6.01.01.13.28.04.
Jenis Belanja Barang dan Jasa 4
Pegawai 3
Jumlah
Modal 5
6=3+4+5
-
48.486.000,00
-
48.486.000,00
Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
-
21.940.000,00
-
21.940.000,00
6.01.01.13.28.05.
Kegiatan Bidang Pelayanan Umum
-
15.800.000,00
-
6.01.01.13.40.
Program Pelayanan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
6.01.01.13.40.13.
Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Ngempon
-
59.170.000,00
-
59.170.000,00
6.01.01.13.40.14.
Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Karangjati
-
116.410.000,00
-
116.410.000,00
6.01.01.13.40.15.
Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Wujil
-
68.255.000,00
-
68.255.000,00
6.01.01.13.40.16.
Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Bergas Lor
-
65.500.000,00
-
65.500.000,00
6.01.01.13.41.
Program Pelayanan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
220.988.000,00
240.000.000,00
460.988.000,00
6.01.01.13.41.13.
Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Ngempon
-
78.394.000,00
60.000.000,00
138.394.000,00
6.01.01.13.41.14.
Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Karangjati
-
67.511.000,00
60.000.000,00
127.511.000,00
6.01.01.13.41.15.
Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Wujil
-
48.807.000,00
60.000.000,00
108.807.000,00
6.01.01.13.41.16.
Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Bergas Lor
-
26.276.000,00
60.000.000,00
86.276.000,00
6.01.01.14.
KECAMATAN PRINGAPUS
11.176.000,00
541.439.000,00
90.000.000,00
642.615.000,00
6.01.01.14.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
9.676.000,00
92.494.000,00
5.000.000,00
107.170.000,00
6.01.01.14.01.01.
Pengelolaan surat menyurat
-
4.500.000,00
-
4.500.000,00
6.01.01.14.01.02.
Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
30.500.000,00
6.01.01.14.01.03.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor
-
4.500.000,00
-
4.500.000,00
6.01.01.14.01.06.
Penyediaan Logistik kantor
-
22.370.000,00
-
22.370.000,00
6.01.01.14.01.07.
Penatausahaan administrasi keuangan SKPD
5.424.000,00
-
15.100.000,00
6.01.01.14.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
2.000.000,00
-
2.000.000,00
6.01.01.14.01.09.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
-
21.000.000,00
-
21.000.000,00
6.01.01.14.01.10.
Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran
-
2.200.000,00
-
2.200.000,00
6.01.01.14.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
91.500.000,00
25.000.000,00
116.500.000,00
6.01.01.14.02.03.
Pembangunan gedung kantor
-
-
25.000.000,00
25.000.000,00
6.01.01.14.02.09.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas
-
61.000.000,00
-
61.000.000,00
6.01.01.14.02.10.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
6.01.01.14.02.12.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
15.500.000,00
-
15.500.000,00
6.01.01.14.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6.01.01.14.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
6.01.01.14.07.
Program Perencanaan
6.01.01.14.07.01.
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
6.01.01.14.10. 6.01.01.14.10.17.
309.335.000,00
-
-
9.676.000,00
-
3.000.000,00
-
-
3.000.000,00
-
3.000.000,00
Program Pendukung Pelayanan Perkantoran Kelurahan
1.500.000,00
57.482.000,00
Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Pringapus
1.500.000,00
57.482.000,00
Lampiran IV - 50
-
5.000.000,00
35.500.000,00
3.000.000,00
-
3.000.000,00
15.800.000,00 309.335.000,00
-
3.000.000,00 3.000.000,00
-
3.000.000,00 58.982.000,00
-
58.982.000,00
Kode 1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 2
Jenis Belanja Barang dan Jasa 4
Pegawai 3
Jumlah
Modal 5
6=3+4+5
6.01.01.14.28.
Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat
6.01.01.14.28.01.
Kegiatan Bidang Pemerintahan
-
47.191.000,00
-
47.191.000,00
6.01.01.14.28.02.
Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
-
51.723.000,00
-
51.723.000,00
6.01.01.14.28.03.
Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan
-
67.601.000,00
-
67.601.000,00
6.01.01.14.28.04.
Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
-
32.700.000,00
-
32.700.000,00
6.01.01.14.28.05.
Kegiatan Bidang Pelayanan Umum
-
5.790.000,00
-
5.790.000,00
6.01.01.14.40.
Program Pelayanan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
6.01.01.14.40.17.
Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Pringapus
6.01.01.14.41.
Program Pelayanan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
6.01.01.14.41.17.
Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Pringapus
6.01.01.15.
205.005.000,00
-
55.972.000,00
-
205.005.000,00
-
55.972.000,00
-
55.972.000,00
-
55.972.000,00
32.986.000,00
60.000.000,00
92.986.000,00
-
32.986.000,00
60.000.000,00
92.986.000,00
KECAMATAN BANCAK
31.630.000,00
396.621.000,00
-
428.251.000,00
6.01.01.15.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
31.630.000,00
100.941.000,00
-
132.571.000,00
6.01.01.15.01.01.
Pengelolaan surat menyurat
-
6.934.000,00
-
6.934.000,00
6.01.01.15.01.02.
Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
24.000.000,00
-
24.000.000,00
6.01.01.15.01.03.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor
-
8.000.000,00
-
8.000.000,00
6.01.01.15.01.06.
Penyediaan Logistik kantor
-
26.000.000,00
-
26.000.000,00
6.01.01.15.01.07.
Penatausahaan administrasi keuangan SKPD
4.800.000,00
-
12.000.000,00
6.01.01.15.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
4.000.000,00
-
4.000.000,00
6.01.01.15.01.09.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
-
21.000.000,00
-
21.000.000,00
6.01.01.15.01.10.
Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran
6.207.000,00
-
30.637.000,00
6.01.01.15.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6.01.01.15.02.10.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
31.500.000,00
-
31.500.000,00
6.01.01.15.02.12.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
9.500.000,00
-
9.500.000,00
6.01.01.15.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6.01.01.15.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
6.01.01.15.07.
Program Perencanaan
6.01.01.15.07.01.
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
6.01.01.15.28.
Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat
6.01.01.15.28.01.
Kegiatan Bidang Pemerintahan
-
44.514.000,00
-
44.514.000,00
6.01.01.15.28.02.
Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
-
71.316.000,00
-
71.316.000,00
6.01.01.15.28.03.
Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan
-
70.000.000,00
-
70.000.000,00
6.01.01.15.28.04.
Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
6.01.01.15.28.05.
Kegiatan Bidang Pelayanan Umum
-
11.150.000,00
-
11.150.000,00
6.01.01.16.
KECAMATAN KALIWUNGU
7.200.000,00
460.378.000,00
-
467.578.000,00
6.01.01.16.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.200.000,00
116.625.000,00
-
123.825.000,00
6.01.01.16.01.01.
Pengelolaan surat menyurat
6.01.01.16.01.02.
Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
-
7.200.000,00
24.430.000,00
41.000.000,00
-
4.000.000,00
-
-
-
-
5.500.000,00
-
20.500.000,00
Lampiran IV - 51
-
4.000.000,00 3.700.000,00
-
3.700.000,00 246.980.000,00
-
4.000.000,00
-
4.000.000,00 3.700.000,00
-
41.000.000,00
-
-
3.700.000,00 246.980.000,00
-
-
5.500.000,00
-
20.500.000,00
Kode 1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 2
6.01.01.16.01.03.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor
6.01.01.16.01.06.
Penyediaan Logistik kantor
6.01.01.16.01.07.
Penatausahaan administrasi keuangan SKPD
6.01.01.16.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
6.01.01.16.01.09.
Jenis Belanja Barang dan Jasa 4
Pegawai 3
Jumlah
Modal 5
6=3+4+5
-
6.000.000,00
-
6.000.000,00
-
20.200.000,00
-
20.200.000,00
16.000.000,00
-
23.200.000,00
-
1.550.000,00
-
1.550.000,00
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
-
21.000.000,00
-
21.000.000,00
6.01.01.16.01.10.
Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran
-
25.875.000,00
-
25.875.000,00
6.01.01.16.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6.01.01.16.02.10.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
113.500.000,00
-
113.500.000,00
6.01.01.16.02.12.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
9.500.000,00
-
9.500.000,00
6.01.01.16.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
6.01.01.16.03.05.
Pengelolaan administrasi Kepegawaian
6.01.01.16.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6.01.01.16.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
6.01.01.16.07.
Program Perencanaan
6.01.01.16.07.01.
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
6.01.01.16.28.
Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat
6.01.01.16.28.01.
Kegiatan Bidang Pemerintahan
-
54.920.000,00
-
54.920.000,00
6.01.01.16.28.02.
Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
-
42.215.000,00
-
42.215.000,00
6.01.01.16.28.03.
Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan
-
55.098.000,00
-
55.098.000,00
6.01.01.16.28.04.
Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
-
35.200.000,00
-
35.200.000,00
6.01.01.16.28.05.
Kegiatan Bidang Pelayanan Umum
-
16.870.000,00
-
16.870.000,00
6.01.01.17.
KECAMATAN UNGARAN BARAT
22.160.000,00
1.306.963.000,00
245.000.000,00
1.574.123.000,00
6.01.01.17.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.700.000,00
172.843.000,00
6.01.01.17.01.01.
Pengelolaan surat menyurat
-
5.995.000,00
-
5.995.000,00
6.01.01.17.01.02.
Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
22.540.000,00
-
22.540.000,00
6.01.01.17.01.03.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor
-
8.000.000,00
-
8.000.000,00
6.01.01.17.01.06.
Penyediaan Logistik kantor
-
23.320.000,00
-
23.320.000,00
6.01.01.17.01.07.
Penatausahaan administrasi keuangan SKPD
11.963.000,00
-
19.663.000,00
6.01.01.17.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
4.000.000,00
-
4.000.000,00
6.01.01.17.01.09.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
-
21.000.000,00
-
21.000.000,00
6.01.01.17.01.10.
Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran
-
76.025.000,00
-
76.025.000,00
6.01.01.17.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6.01.01.17.02.06.
Pengadaan perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
6.01.01.17.02.09.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas
-
6.500.000,00
-
6.500.000,00
6.01.01.17.02.10.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
6.01.01.17.02.12.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
6.01.01.17.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6.01.01.17.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
6.01.01.17.07.
Program Perencanaan
7.200.000,00
123.000.000,00
-
3.500.000,00
-
-
-
7.700.000,00
51.500.000,00
-
3.065.000,00
-
-
3.065.000,00
960.000,00
2.191.000,00
Lampiran IV - 52
-
7.800.000,00 5.150.000,00
-
5.150.000,00 204.303.000,00
-
180.543.000,00
-
51.500.000,00
-
3.065.000,00
-
-
3.500.000,00 7.800.000,00
-
5.150.000,00 204.303.000,00
-
-
7.800.000,00 5.150.000,00
-
3.500.000,00
-
3.500.000,00 7.800.000,00
-
123.000.000,00
-
3.065.000,00 3.151.000,00
Kode 1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 2
6.01.01.17.07.01.
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
6.01.01.17.10.
Program Pendukung Pelayanan Perkantoran Kelurahan
6.01.01.17.10.18.
Jenis Belanja Barang dan Jasa 4
Pegawai 3
Jumlah
Modal 5
6=3+4+5 3.151.000,00
960.000,00
2.191.000,00
13.500.000,00
268.267.000,00
Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Candirejo
3.900.000,00
45.365.000,00
-
49.265.000,00
6.01.01.17.10.19.
Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Genuk
2.700.000,00
69.978.000,00
-
72.678.000,00
6.01.01.17.10.20.
Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Ungaran
2.700.000,00
55.220.000,00
-
57.920.000,00
6.01.01.17.10.21.
Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Bandarjo
1.500.000,00
45.402.000,00
-
46.902.000,00
6.01.01.17.10.22.
Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Langensari
2.700.000,00
52.302.000,00
-
55.002.000,00
6.01.01.17.28.
Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat
6.01.01.17.28.01.
Kegiatan Bidang Pemerintahan
-
42.555.000,00
-
42.555.000,00
6.01.01.17.28.02.
Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
-
50.945.000,00
-
50.945.000,00
6.01.01.17.28.03.
Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan
-
58.754.000,00
-
58.754.000,00
6.01.01.17.28.04.
Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
-
32.752.000,00
-
32.752.000,00
6.01.01.17.28.05.
Kegiatan Bidang Pelayanan Umum
-
17.908.000,00
-
17.908.000,00
6.01.01.17.40.
Program Pelayanan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
6.01.01.17.40.18.
Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Candirejo
-
65.757.000,00
-
65.757.000,00
6.01.01.17.40.19.
Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Genuk
-
92.728.000,00
-
92.728.000,00
6.01.01.17.40.20.
Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Ungaran
-
89.990.000,00
-
89.990.000,00
6.01.01.17.40.21.
Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Bandarjo
-
102.163.000,00
-
102.163.000,00
6.01.01.17.40.22.
Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Langensari
-
77.023.000,00
-
77.023.000,00
6.01.01.17.41.
Program Pelayanan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
178.522.000,00
245.000.000,00
423.522.000,00
6.01.01.17.41.18.
Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Candirejo
-
32.473.000,00
15.000.000,00
47.473.000,00
6.01.01.17.41.19.
Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Genuk
-
42.453.000,00
50.000.000,00
92.453.000,00
6.01.01.17.41.20.
Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Ungaran
-
20.000.000,00
60.000.000,00
80.000.000,00
6.01.01.17.41.21.
Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Bandarjo
-
48.563.000,00
60.000.000,00
108.563.000,00
6.01.01.17.41.22.
Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Langensari
-
35.033.000,00
60.000.000,00
95.033.000,00
6.01.01.18.
KECAMATAN UNGARAN TIMUR
19.472.000,00
1.127.871.000,00
290.000.000,00
1.437.343.000,00
6.01.01.18.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.700.000,00
171.007.000,00
6.01.01.18.01.01.
Pengelolaan surat menyurat
-
7.649.000,00
-
7.649.000,00
6.01.01.18.01.02.
Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
43.360.000,00
-
43.360.000,00
6.01.01.18.01.03.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor
-
12.000.000,00
-
12.000.000,00
6.01.01.18.01.06.
Penyediaan Logistik kantor
-
24.230.000,00
-
24.230.000,00
6.01.01.18.01.07.
Penatausahaan administrasi keuangan SKPD
8.365.000,00
-
16.065.000,00
6.01.01.18.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.000.000,00
-
4.000.000,00
202.914.000,00
-
427.661.000,00
-
-
7.700.000,00 -
Lampiran IV - 53
-
281.767.000,00
-
202.914.000,00
-
427.661.000,00
-
178.707.000,00
-
Kode 1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 2
Jenis Belanja Barang dan Jasa 4
Pegawai 3
Jumlah
Modal 5
6=3+4+5
6.01.01.18.01.09.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
6.01.01.18.01.10.
Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran
6.01.01.18.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6.01.01.18.02.10.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
6.01.01.18.02.12.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
12.000.000,00
-
12.000.000,00
6.01.01.18.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
936.000,00
1.994.000,00
6.01.01.18.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
936.000,00
1.994.000,00
6.01.01.18.07.
Program Perencanaan
936.000,00
1.959.000,00
6.01.01.18.07.01.
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
936.000,00
1.959.000,00
6.01.01.18.10.
Program Pendukung Pelayanan Perkantoran Kelurahan
9.900.000,00
212.425.000,00
6.01.01.18.10.23.
Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Sidomulyo
1.500.000,00
36.540.000,00
-
38.040.000,00
6.01.01.18.10.24.
Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Kalirejo
1.500.000,00
32.958.000,00
-
34.458.000,00
6.01.01.18.10.25.
Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Susukan
2.700.000,00
65.320.000,00
-
68.020.000,00
6.01.01.18.10.26.
Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Gedang Anak
1.500.000,00
30.314.000,00
-
31.814.000,00
6.01.01.18.10.27.
Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Beji
2.700.000,00
47.293.000,00
-
49.993.000,00
6.01.01.18.28.
Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat
6.01.01.18.28.01.
Kegiatan Bidang Pemerintahan
-
34.770.000,00
-
34.770.000,00
6.01.01.18.28.02.
Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
-
47.490.000,00
-
47.490.000,00
6.01.01.18.28.03.
Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan
-
67.900.000,00
-
67.900.000,00
6.01.01.18.28.04.
Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
-
23.270.000,00
-
23.270.000,00
6.01.01.18.28.05.
Kegiatan Bidang Pelayanan Umum
-
16.320.000,00
-
16.320.000,00
6.01.01.18.40.
Program Pelayanan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
6.01.01.18.40.23.
Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Sidomulyo
-
54.545.000,00
-
54.545.000,00
6.01.01.18.40.24.
Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Kalirejo
-
53.035.000,00
-
53.035.000,00
6.01.01.18.40.25.
Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Susukan
-
79.113.000,00
-
79.113.000,00
6.01.01.18.40.26.
Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Gedanganak
-
88.286.000,00
-
88.286.000,00
6.01.01.18.40.27.
Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Beji
-
81.047.000,00
-
81.047.000,00
6.01.01.18.41.
Program Pelayanan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
152.710.000,00
290.000.000,00
442.710.000,00
6.01.01.18.41.23.
Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Sidomulyo
-
34.490.000,00
60.000.000,00
94.490.000,00
6.01.01.18.41.24.
Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Kalirejo
-
19.890.000,00
60.000.000,00
79.890.000,00
6.01.01.18.41.25.
Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Susukan
-
34.760.000,00
60.000.000,00
94.760.000,00
6.01.01.18.41.26.
Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Gedanganak
-
26.441.000,00
60.000.000,00
86.441.000,00
6.01.01.18.41.27.
Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Beji
-
37.129.000,00
50.000.000,00
87.129.000,00
-
21.000.000,00
-
21.000.000,00
-
50.403.000,00
-
50.403.000,00
42.000.000,00
-
189.750.000,00
-
356.026.000,00
-
-
Lampiran IV - 54
42.000.000,00
-
2.930.000,00
-
-
2.930.000,00 2.895.000,00
-
2.895.000,00 222.325.000,00
-
189.750.000,00
-
356.026.000,00
-
Kode 1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 2
6.01.01.19.
KECAMATAN BANDUNGAN
6.01.01.19.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
6.01.01.19.01.01.
Jenis Belanja Barang dan Jasa 4
Pegawai 3
Jumlah
Modal 5
6=3+4+5
11.263.000,00
698.254.000,00
85.000.000,00
794.517.000,00
7.300.000,00
141.387.000,00
5.000.000,00
153.687.000,00
Pengelolaan surat menyurat
-
6.000.000,00
-
6.000.000,00
6.01.01.19.01.02.
Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
32.300.000,00
6.01.01.19.01.03.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
6.01.01.19.01.06.
Penyediaan Logistik kantor
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
6.01.01.19.01.07.
Penatausahaan administrasi keuangan SKPD
5.160.000,00
-
12.460.000,00
6.01.01.19.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
3.000.000,00
-
3.000.000,00
6.01.01.19.01.09.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
6.01.01.19.01.10.
Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran
-
49.927.000,00
-
49.927.000,00
6.01.01.19.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6.01.01.19.02.10.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
47.500.000,00
-
47.500.000,00
6.01.01.19.02.12.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
10.500.000,00
-
10.500.000,00
6.01.01.19.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
531.000,00
3.219.000,00
6.01.01.19.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
531.000,00
3.219.000,00
6.01.01.19.07.
Program Perencanaan
732.000,00
3.018.000,00
6.01.01.19.07.01.
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
732.000,00
3.018.000,00
6.01.01.19.10.
Program Pendukung Pelayanan Perkantoran Kelurahan
2.700.000,00
80.579.000,00
6.01.01.19.10.10.
Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Bandungan
2.700.000,00
80.579.000,00
6.01.01.19.28.
Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat
6.01.01.19.28.01.
Kegiatan Bidang Pemerintahan
-
60.430.000,00
-
60.430.000,00
6.01.01.19.28.02.
Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
-
75.480.000,00
-
75.480.000,00
6.01.01.19.28.03.
Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan
-
62.848.000,00
-
62.848.000,00
6.01.01.19.28.04.
Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
-
51.640.000,00
-
51.640.000,00
6.01.01.19.28.05.
Kegiatan Bidang Pelayanan Umum
-
19.011.000,00
-
19.011.000,00
6.01.01.19.40.
Program Pelayanan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
6.01.01.19.40.10.
Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Bandungan
6.01.01.19.41.
Program Pelayanan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
6.01.01.19.41.10.
Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Bandungan
7.300.000,00
58.000.000,00
-
269.409.000,00
-
79.826.000,00
-
-
-
Jumlah
-
47.041.762.000,00
37.300.000,00
5.000.000,00
58.000.000,00
-
3.750.000,00
-
3.750.000,00
-
3.750.000,00
-
3.750.000,00
-
83.279.000,00
-
83.279.000,00
-
269.409.000,00
-
79.826.000,00
-
79.826.000,00
-
79.826.000,00
62.816.000,00
80.000.000,00
142.816.000,00
62.816.000,00
80.000.000,00
142.816.000,00
415.780.457.000,00
285.714.272.000,00
748.536.491.000,00
BUPATI SEMARANG CAP TTD MUNDJIRIN
Lampiran IV - 55