LAMPIRAN IV :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR
: -
TANGGAL
:
KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017 Halaman : 1 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
1
2
3
4
5
01
01 10 01 10
Jenis Belanja
Kode
01
01 10
01
01
01 10
01
01
01
01 10
01
01
02
01 10
01
01
05
01 10
01
01
06
01 10
01
01
07
01 10
01
01
08
01 10
01
01
09
01 10
01
01
10
01 10
01
01
12
01 10
01
01
13
01 10
01
01
14
01 10
01
01
17
01 10
01
01
20
01 10
01
01
23
01 10
01
01
25
01 10
01
01
32
01 10
01
01
35
01 10
01
01
43
01 10
01
02
01 10
01
02
03
01 10
01
02
05
01 10
01
02
06
01 10
01
02
08
01 10
01
02
09
01 10
01
02
10
Jumlah 6=3+4+5
URUSAN WAJIB (PELAYANAN
50.513.262.600,00
215.677.728.854,0
627.733.529.446,0
893.924.520.900,0
Pendidikan
11.295.480.000,00
27.480.120.350,00
19.416.454.650,00
58.192.055.000,00
Dinas Pendidikan
11.295.480.000,00
27.480.120.350,00
19.416.454.650,00
58.192.055.000,00
Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
1.682.300.000,00
375.000.000,00
2.057.300.000,00
0,00
28.600.000,00
0,00
28.600.000,00
0,00
175.500.000,00
0,00
175.500.000,00
0,00
324.000.000,00
0,00
324.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Bahan logistik Kantor Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pengadaan Mebeleur
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
109.622.250,00
109.622.250,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
79.900.000,00
0,00
79.900.000,00
0,00
110.000.000,00
0,00
110.000.000,00
0,00
375.000.000,00
0,00
375.000.000,00
0,00
0,00
40.377.750,00
40.377.750,00
0,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Web Site SKPD Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
59.900.000,00
0,00
59.900.000,00
0,00
54.400.000,00
0,00
54.400.000,00
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
8.206.964.000,00
3.659.496.700,00
6.000.000.000,00
17.866.460.700,00
75.976.000,00
199.024.000,00
0,00
275.000.000,00
527.878.000,00
777.122.000,00
0,00
1.305.000.000,00
277.950.000,00
1.037.050.000,00
0,00
1.315.000.000,00
8.500.000,00
191.500.000,00
0,00
200.000.000,00
7.214.160.000,00
1.207.840.000,00
0,00
8.422.000.000,00
22.500.000,00
173.960.700,00
6.000.000.000,00
6.196.460.700,00
Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Kegiatan Peningkatan Akses Data dan Informasi Perangkat Daerah Kegiatan Pengembangan Media Cetak dan Penyebarluasan Informasi Kegiatan Fasilitasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pendidikan Menengah
Halaman : 2 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Kode 1
2
Jenis Belanja Pegawai 3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
80.000.000,00
73.000.000,00
0,00
153.000.000,00
0,00
5.569.500.000,00
29.550.000,00
5.599.050.000,00
0,00
1.859.450.000,00
0,00
1.859.450.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
153.800.000,00
0,00
153.800.000,00
0,00
1.125.450.000,00
0,00
1.125.450.000,00
0,00
1.615.550.000,00
29.550.000,00
1.645.100.000,00
0,00
684.250.000,00
0,00
684.250.000,00
0,00
41.000.000,00
0,00
41.000.000,00
212.300.000,00
1.453.700.000,00
18.000.000,00
1.684.000.000,00
17.500.000,00
32.500.000,00
0,00
50.000.000,00
120.000.000,00
30.000.000,00
0,00
150.000.000,00
34.000.000,00
201.000.000,00
0,00
235.000.000,00
17.500.000,00
32.500.000,00
0,00
50.000.000,00
9.000.000,00
56.000.000,00
0,00
65.000.000,00
4.000.000,00
41.000.000,00
0,00
45.000.000,00
10.300.000,00
89.700.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
971.000.000,00
18.000.000,00
989.000.000,00
0,00
2.362.864.650,00
9.721.749.650,00
12.084.614.300,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
179.000.000,00
366.950.000,00
545.950.000,00
0,00
0,00
16.800.000,00
16.800.000,00
0,00
20.900.000,00
167.800.000,00
188.700.000,00
0,00
473.715.000,00
2.253.080.000,00
2.726.795.000,00
0,00
0,00
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
0,00
1.234.749.650,00
4.426.119.650,00
5.660.869.300,00
0,00
394.500.000,00
157.500.000,00
552.000.000,00
0,00
0,00
143.000.000,00
143.000.000,00
0,00
40.000.000,00
190.500.000,00
230.500.000,00
1.159.456.000,00
5.929.629.000,00
1.440.905.000,00
8.529.990.000,00
9.792.000,00
40.208.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
1.040.000.000,00
0,00
1.040.000.000,00
37.084.000,00
62.916.000,00
0,00
100.000.000,00
20.264.000,00
29.736.000,00
0,00
50.000.000,00
Kegiatan Lomba Siswa Berprestasi SD
20.264.000,00
29.736.000,00
0,00
50.000.000,00
06
Kegiatan Lomba Gugus Sekolah SD
15.032.000,00
34.968.000,00
0,00
50.000.000,00
07
Kegiatan Festival Seni dan Kreatifitas Siswa Sekolah Dasar (SD)
51.076.000,00
148.924.000,00
0,00
200.000.000,00
01 10
01
02
11
Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pendidikan Tinggi Program Peningkatan Akses PAUD
01 10
01
15
01 10
01
15
02
01 10
01
15
03
01 10
01
15
04
01 10
01
15
05
01 10
01
15
08
01 10
01
15
09
01 10
01
15
10
01 10
01
16
01 10
01
16
01
Kegiatan Bimtek Kurikulum PAUD
01 10
01
16
03
01 10
01
16
04
01 10
01
16
05
01 10
01
16
10
01 10
01
16
11
01 10
01
16
13
01 10
01
16
17
01 10
01
17
01 10
01
17
01
01 10
01
17
02
01 10
01
17
03
01 10
01
17
04
01 10
01
17
05
01 10
01
17
06
01 10
01
17
08
01 10
01
17
09
01 10
01
17
10
01 10
01
17
11
01 10
01
18
01 10
01
18
01
Kegiatan Bimtek Penyelenggaraan Taman Posyandu Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan PAUD Kegiatan Peringatan Hari Anak Nasional Kegiatan Seleksi dan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi PAUD Kegiatan Pembinaan Pendidikan parenting Kegiatan Bantuan Operasional Tim Manajemen PAUD Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Program Peningkatan Akses Pendidikan SD Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah Kegiatan Pembangunan Taman, Pagar Sekolah, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary Kegiatan Pengadaan Mebeleur Sekolah Kegiatan Pembangunan Ruang Perpustakaan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih dan Sanitary Kegiatan Pavingisasi Halaman Sekolah Program Peningkatan Mutu Pendidikan SD Kegiatan Bimtek Kurikulum Dikdas SD
01 10
01
18
02
01 10
01
18
03
01 10
01
18
04
Kegiatan Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Peran Serta Masyarakat (PSM) SD Kegiatan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (02SN) SD Kegiatan Olimpiade MIPA SD
01 10
01
18
05
01 10
01
18
01 10
01
18
Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah Kegiatan Pembangunan Taman, Pagar Sekolah, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary Kegiatan Pengadaan Mebeleur Sekolah Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih dan Sanitary Program Peningkatan Mutu PAUD
Halaman : 3 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Kode 1 01 10
01
2 18
11
Kegiatan Fasilitasi Ujian Sekolah SD
Jenis Belanja Pegawai 3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
19.584.000,00
230.416.000,00
0,00
250.000.000,00
145.000.000,00
30.000.000,00
175.000.000,00
01 10
01
18
12
Kegiatan Standart Proses SDN Model
0,00
01 10
01
18
13
855.000.000,00
1.125.000.000,00
0,00
1.980.000.000,00
01 10
01
18
14
15.000.000,00
35.000.000,00
0,00
50.000.000,00
01 10
01
18
15
15.000.000,00
35.000.000,00
0,00
50.000.000,00
01 10
01
18
16
Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan PPDB SD Kegiatan Penilaian Angka Kredit Guru SD Kegiatan Seleksi Calon Kepala Sekolah SD Kegiatan Seleksi Guru Prestasi SD
30.000.000,00
70.000.000,00
0,00
100.000.000,00
01 10
01
18
19
12.400.000,00
77.600.000,00
0,00
90.000.000,00
01 10
01
18
23
12.292.000,00
37.708.000,00
0,00
50.000.000,00
01 10
01
18
24
Kegiatan Fasilitasi Akreditasi Sekolah SD Kegiatan FLS2N Pendidikan Inklusif SD Kegiatan Festival Anak Tradisional
22.084.000,00
127.916.000,00
0,00
150.000.000,00
Kegiatan Tata Kelola Pendidikan Di Kecamatan Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Kegiatan Pengadaan Buku Pelajaran Sekolah Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi pendidikan khusus dan layanan khusus Program Peningkatan Akses Pendidikan SMP Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah Kegiatan Pengadaan Mebeleur Sekolah Kegiatan Pembangunan Ruang Perpustakaan Kegiatan Pembangunan Ruang Laboratorium Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih dan Sanitary Kegiatan Pavingisasi Halaman Sekolah Program Peningkatan Mutu Pendidikan SMP Kegiatan Pemilihan Siswa Berprestasi SMP Kegiatan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP Kegiatan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) SMP Kegiatan Festival Dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP Kegiatan Workshop Sistem Informasi Pendidikan SMP Kegiatan Ujian Nasional (UNAS)SMP
0,00
2.394.090.000,00
105.910.000,00
2.500.000.000,00
0,00
45.000.000,00
935.000.000,00
980.000.000,00
0,00
119.995.000,00
369.995.000,00
489.990.000,00
24.584.000,00
100.416.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
596.440.000,00
1.786.250.000,00
2.382.690.000,00
0,00
210.000.000,00
1.235.000.000,00
1.445.000.000,00
0,00
149.540.000,00
221.250.000,00
370.790.000,00
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
62.000.000,00
0,00
62.000.000,00
0,00
141.900.000,00
0,00
141.900.000,00
0,00
33.000.000,00
0,00
33.000.000,00
0,00
0,00
180.000.000,00
180.000.000,00
798.510.000,00
2.284.690.000,00
45.000.000,00
3.128.200.000,00
14.750.000,00
35.250.000,00
0,00
50.000.000,00
12.750.000,00
37.250.000,00
0,00
50.000.000,00
6.750.000,00
43.250.000,00
0,00
50.000.000,00
13.750.000,00
61.250.000,00
0,00
75.000.000,00
16.310.000,00
133.690.000,00
0,00
150.000.000,00
24.600.000,00
75.400.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
80.000.000,00
20.000.000,00
100.000.000,00
379.600.000,00
856.400.000,00
0,00
1.236.000.000,00
15.000.000,00
35.000.000,00
0,00
50.000.000,00
15.000.000,00
35.000.000,00
0,00
50.000.000,00
30.000.000,00
70.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
270.000.000,00
241.500.000,00
0,00
511.500.000,00
0,00
330.700.000,00
25.000.000,00
355.700.000,00
502.250.000,00
2.319.500.000,00
0,00
2.821.750.000,00
486.500.000,00
2.260.250.000,00
0,00
2.746.750.000,00
01 10
01
18
28
01 10
01
18
29
01 10
01
18
30
01 10
01
18
32
01 10
01
19
01 10
01
19
02
01 10
01
19
05
01 10
01
19
06
01 10
01
19
07
01 10
01
19
10
01 10
01
19
12
01 10
01
19
13
01 10
01
20
01 10
01
20
03
01 10
01
20
04
01 10
01
20
05
01 10
01
20
06
01 10
01
20
08
01 10
01
20
09
01 10
01
20
10
01 10
01
20
11
01 10
01
20
12
01 10
01
20
13
01 10
01
20
14
01 10
01
20
16
01 10
01
20
19
01 10
01
20
20
01 10
01
21
01 10
01
21
01
Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan SMP Terbuka Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan PPDB Online SMP Kegiatan Penilaian Angka Kredit Guru SMP Kegiatan Seleksi Calon Kepala Sekolah SMP Kegiatan Seleksi Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi SMP Kegiatan Fasilitasi Akreditasi Sekolah SMP Kegiatan Bimtek Manajemen BOS dan PSM SMP Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Program Peningkatan Akses Pendidikan Masyarakat Kegiatan Penyelenggaraan Kesetaraan Kejar Paket
Halaman : 4 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Kode 1
2
01 10
01
21
07
01 10
01
22
01 10
01
22
01
01 10
01
22
02
01 10
01
22
04
01 10
01
22
05
01 10
01
22
06
01 10 01 10
01
01 10
01
01
01 10
01
01
01
01 10
01
01
02
01 10
01
01
05
01 10
01
01
06
01 10
01
01
07
01 10
01
01
08
01 10
01
01
09
01 10
01
01
10
01 10
01
01
12
01 10
01
01
13
01 10
01
01
14
01 10
01
01
17
01 10
01
01
20
01 10
01
01
25
01 10
01
01
27
01 10
01
01
30
01 10
01
01
31
01 10
01
01
32
01 10
01
01
34
01 10
01
01
35
01 10
01
01
37
01 10
01
02
01 10
01
02
01
01 10
01
02
02
01 10
01
02
03
01 10
01
02
04
Jenis Belanja Pegawai 3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
15.750.000,00
59.250.000,00
0,00
75.000.000,00
416.000.000,00
1.622.000.000,00
0,00
2.038.000.000,00
100.000.000,00
288.000.000,00
0,00
388.000.000,00
157.250.000,00
1.042.750.000,00
0,00
1.200.000.000,00
35.000.000,00
65.000.000,00
0,00
100.000.000,00
19.500.000,00
130.500.000,00
0,00
150.000.000,00
104.250.000,00
95.750.000,00
0,00
200.000.000,00
Kesehatan
33.571.156.000,00
148.634.129.104,0
106.393.824.896,0
288.599.110.000,0
Dinas Kesehatan
Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Program Garda Ampuh Program Peningkatan Mutu Pendidikan Masyarakat Kegiatan Penyelenggaraan Keaksaraan Usaha Mandiri Kegiatan Penyelenggaraan Kursus Bahasa Asing Berbasis Desa Kegiatan Pelatihan Kecakapan Hidup (PKH) Kegiatan Fasilitasi Akreditsi Pendidikan Nonformal Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Untuk Semua
33.571.156.000,00
148.634.129.104,0
106.393.824.896,0
288.599.110.000,0
Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
9.923.198.853,00
5.139.902.500,00
15.063.101.353,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
330.000.000,00
0,00
330.000.000,00
0,00
7.969.800.000,00
0,00
7.969.800.000,00
0,00
150.020.000,00
0,00
150.020.000,00
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Bahan logistik Kantor Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pengadaan Mebeleur
0,00
140.000.000,00
0,00
140.000.000,00
0,00
265.000.000,00
0,00
265.000.000,00
0,00
0,00
325.000.000,00
325.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
182.000.000,00
0,00
182.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
275.178.853,00
0,00
275.178.853,00
0,00
0,00
315.000.000,00
315.000.000,00
0,00
0,00
90.000.000,00
90.000.000,00
Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Mebeleur
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
110.000.000,00
0,00
110.000.000,00
0,00
95.000.000,00
0,00
95.000.000,00
Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Intranet Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Kendaraan Dinas/ Operasional Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
0,00
28.200.000,00
34.902.500,00
63.102.500,00
0,00
95.000.000,00
0,00
95.000.000,00
0,00
0,00
1.650.000.000,00
1.650.000.000,00
0,00
0,00
2.725.000.000,00
2.725.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
124.836.000,00
458.191.950,00
41.370.050,00
624.398.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
97.129.950,00
41.370.050,00
138.500.000,00
73.168.000,00
191.832.000,00
0,00
265.000.000,00
33.668.000,00
67.230.000,00
0,00
100.898.000,00
Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan
Halaman : 5 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Kode 1
2
01 10
01
02
05
01 10
01
15
01 10
01
15
01
01 10
01
15
02
01 10
01
15
03
01 10
01
15
04
01 10
01
15
05
01 10
01
15
06
01 10
01
15
11
01 10
01
15
12
01 10
01
16
01 10
01
16
01
01 10
01
16
02
01 10
01
17
01 10
01
17
01
01 10
01
17
02
01 10
01
17
03
01 10
01
18
01 10
01
18
01
01 10
01
18
02
01 10
01
18
03
01 10
01
18
04
01 10
01
18
05
01 10
01
18
06
01 10
01
18
07
Jenis Belanja Pegawai 3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
18.000.000,00
12.000.000,00
0,00
30.000.000,00
34.400.000,00
1.427.471.200,00
0,00
1.461.871.200,00
0,00
161.871.200,00
0,00
161.871.200,00
0,00
500.000.000,00
0,00
500.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
20.900.000,00
19.100.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
180.000.000,00
0,00
180.000.000,00
13.500.000,00
41.500.000,00
0,00
55.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
275.000.000,00
0,00
275.000.000,00
9.000.000,00
141.000.000,00
0,00
150.000.000,00
Kegiatan Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga
9.000.000,00
41.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
Program Upaya Peningkatan Kesehatan Berbasis Masyarakat Kegiatan Pengembangan Posyandu dan Desa Siaga Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Pos Kesehatan Desa Program Pembiayaan Kesehatan
22.750.000,00
643.215.350,00
252.946.650,00
918.912.000,00
11.000.000,00
550.612.000,00
0,00
561.612.000,00
11.750.000,00
92.603.350,00
100.646.650,00
205.000.000,00
0,00
0,00
152.300.000,00
152.300.000,00
454.420.000,00
60.707.404.271,00
11.980.902.696,00
73.142.726.967,00
329.500.000,00
3.223.142.750,00
1.214.823.250,00
4.767.466.000,00
0,00
1.940.216.100,00
59.783.900,00
2.000.000.000,00
0,00
45.554.747.121,00
10.686.795.546,00
56.241.542.667,00
73.200.000,00
2.916.800.000,00
10.000.000,00
3.000.000.000,00
40.800.000,00
1.459.200.000,00
0,00
1.500.000.000,00
10.920.000,00
79.580.000,00
9.500.000,00
100.000.000,00
0,00
473.460.000,00
0,00
473.460.000,00
290.018.300,00
0,00
290.018.300,00 2.799.240.000,00
Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Program Upaya Peningkatan Kesehatan Perorangan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Unggulan Spesialistik Kegiatan Pengembangan Pondok Kesehatan Desa Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan dan Kegawatdaruratan Kegiatan Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan Kegiatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
Kegiatan Dana Operasional Puskesmas Kegiatan Pelayanan Rawat Inap Umum Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Kegiatan Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin Kegiatan Manajemen Pembiayaan Kesehatan Kegiatan Pelayanan Persalinan JKN
01 10
01
18
08
Kegiatan Pelayanan Rujukan JKN
0,00
01 10
01
18
09
Kegiatan Pelayanan Rawat Inap JKN
0,00
2.799.240.000,00
0,00
01 10
01
18
10
Kegiatan Pelayanan Skrining JKN
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
01 10
01
18
11
0,00
1.921.000.000,00
0,00
1.921.000.000,00
01 10
01
19
Kegiatan Pelayanan Persalinan JKN oleh Bidan Jejaring Program Promosi Kesehatan
10.200.000,00
144.800.000,00
0,00
155.000.000,00
01 10
01
19
01
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
01 10
01
19
02
10.200.000,00
44.800.000,00
0,00
55.000.000,00
01 10
01
20
6.750.000,00
23.250.000,00
0,00
30.000.000,00
01 10
01
20
6.750.000,00
23.250.000,00
0,00
30.000.000,00
01 10
01
21
18.500.000,00
874.008.400,00
1.573.991.900,00
2.466.500.300,00
01 10
01
21
5.000.000,00
170.480.500,00
24.519.500,00
200.000.000,00
01
01
Kegiatan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Kesehatan Kegiatan Peningkatan Bina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Program Peningkatan Kesehatan Lansia Kegiatan Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Program Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Kegiatan Peningkatan Imunisasi
Halaman : 6 Kode 1
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Kegiatan Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah Kegiatan Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit Menular
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
504.000.000,00
504.000.000,00
0,00
215.000.000,00
0,00
215.000.000,00
Kegiatan Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penanggulanan Penyakit Tidak Menular Kegiatan Pelayanan dan Pembinaan Kesehatan Jiwa Kegiatan Pelayanan Rawat Inap Kasus Jiwa Masyarakat Miskin Non Pbi
0,00
55.621.500,00
0,00
55.621.500,00
13.500.000,00
274.677.600,00
1.034.972.400,00
1.323.150.000,00
0,00
98.128.800,00
0,00
98.128.800,00
0,00
30.100.000,00
10.500.000,00
40.600.000,00
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
77.350.000,00
843.250.000,00
0,00
920.600.000,00
Kegiatan Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin Kegiatan Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
28.550.000,00
96.450.000,00
0,00
125.000.000,00
17.100.000,00
503.500.000,00
0,00
520.600.000,00
31.700.000,00
43.300.000,00
0,00
75.000.000,00
226.250.000,00
2.431.981.500,00
740.518.500,00
3.398.750.000,00
145.250.000,00
2.161.500.000,00
0,00
2.306.750.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
642.000.000,00
692.000.000,00
81.000.000,00
170.481.500,00
98.518.500,00
350.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kesehatan Olah Raga
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Hamil, Melahirkan dan Nifas
11.200.000,00
252.800.000,00
0,00
264.000.000,00
01
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Program Sumberdaya Kesehatan
11.200.000,00
252.800.000,00
0,00
264.000.000,00
0,00
1.793.338.200,00
16.666.192.000,00
18.459.530.200,00
27
01
0,00
1.500.000.000,00
0,00
1.500.000.000,00
01
27
02
0,00
19.856.000,00
0,00
19.856.000,00
01 10
01
27
03
0,00
110.838.200,00
71.192.000,00
182.030.200,00
01 10
01
27
04
0,00
0,00
16.595.000.000,00
16.595.000.000,00
01 10
01
27
05
0,00
80.144.000,00
0,00
80.144.000,00
01 10
01
27
06
0,00
82.500.000,00
0,00
82.500.000,00
01 10
01
28
Kegiatan Pengadaaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas Kegiatan Peningkatan Mutu Penggunaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan Kegiatan Pengadaan Peralatan Kesehatan Kegiatan Peningkatan Mutu Alat Kesehatan Kegiatan Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
0,00
1.972.270.980,00
0,00
1.972.270.980,00
01 10
01
21
02
01 10
01
21
03
01 10
01
21
04
01 10
01
21
05
01 10
01
21
06
01 10
01
21
07
01 10
01
21
08
01 10
01
22
01 10
01
22
01
01 10
01
22
02
01 10
01
22
03
01 10
01
22
04
01 10
01
23
01 10
01
23
02
01 10
01
23
03
01 10
01
23
04
01 10
01
23
06
01 10
01
24
01 10
01
24
01 10
01
25
01 10
01
25
01 10
01
26
01 10
01
26
01 10
01
27
01 10
01
01 10
01
01
Kegiatan Pendidikan dan Pemberdayaan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Kegiatan Pengembangan Sarana SAPL Melalui Pendekatan Partisipatory Kegiatan Pengembangan Sanitasi dan Sarana Air Bersih Kegiatan Pelayanan Bina Penyehatan Lingkungan Kegiatan Fasilitasi Forum Banyuwangi Sehat Program Pembinaan dan Pemberdayaan Kesehatan Kerja Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kesehatan Kerja Program Pembinaan dan Pemberdayaan Kesehatan Olahraga
Halaman : 7 Kode 1 01 10
01
28
01
01 10
01
28
02
01 10
01
29
01 10
01
29
01
01 10
01
29
04
01 10
01
29
05
01 10
01
29
07
01 10
01
30
01 10
01
30
01 10
01
31
01 10
01
31
01
01 10
01
31
05
01 10
01
31
07
01 10
01
31
09
01 10
01
31
16
01 10
01
32
01 10
01
32
01
01 10
01
32
09
01 10
01
32
16
01
01 10 01 10
01
01 10
01
01
01 10
01
01
01
01 10
01
01
02
01 10
01
01
05
01 10
01
01
06
01 10
01
01
07
01 10
01
01
08
01 10
01
01
09
01 10
01
01
10
01 10
01
01
12
01 10
01
01
13
01 10
01
01
14
01 10
01
01
17
01 10
01
01
20
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya
0,00
1.937.270.980,00
0,00
1.937.270.980,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
0,00
8.406.449.000,00
8.406.449.000,00
Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas Kegiatan Rehab Sedang/berat Puskesmas Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas Pembantu Kegiatan Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Pembantu Program Peningkatan Kesehatan Bayi dan Balita Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Program Peningkatan Kualitas Pelayanan RSUD Blambangan Kegiatan Pelayanan BLUD RSUD Blambangan Kegiatan Pembangunan Gedung RSUD Blambangan Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana RSUD Blambangan Kegiatan Pengadaan Peralatan Kesehatan RSUD Blambangan Kegiatan Pemakaman Warga Tanpa Identitas RSUD Blambangan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan RSUD Genteng Kegiatan Pelayanan BLUD RSUD Genteng Kegiatan Pengadaan Peralatan Kesehatan RSUD Genteng Kegiatan Pemakaman Warga Tanpa Identitas RSUD Genteng
0,00
0,00
1.558.630.000,00
1.558.630.000,00
0,00
0,00
5.315.294.000,00
5.315.294.000,00
0,00
0,00
280.600.000,00
280.600.000,00
0,00
0,00
1.251.925.000,00
1.251.925.000,00
27.000.000,00
123.000.000,00
0,00
150.000.000,00
27.000.000,00
123.000.000,00
0,00
150.000.000,00
28.156.000.000,00
29.359.000.000,00
39.860.000.000,00
97.375.000.000,00
28.156.000.000,00
29.344.000.000,00
2.500.000.000,00
60.000.000.000,00
0,00
0,00
9.700.000.000,00
9.700.000.000,00
0,00
0,00
3.100.000.000,00
3.100.000.000,00
0,00
0,00
24.560.000.000,00
24.560.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
4.392.500.000,00
37.445.948.400,00
21.731.551.600,00
63.570.000.000,00
4.392.500.000,00
37.435.948.400,00
1.731.551.600,00
43.560.000.000,00
0,00
0,00
20.000.000.000,00
20.000.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Penataan Ruang Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.083.691.600,00
22.824.579.400,00
497.706.834.900,0
522.615.105.900,0
1.564.641.600,00
10.387.143.400,00
311.937.535.900,0
323.889.320.900,0
26.424.000,00
2.900.075.400,00
1.033.623.850,00
3.960.123.250,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
323.500.000,00
0,00
323.500.000,00
0,00
840.000.000,00
0,00
840.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Bahan logistik Kantor Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pengadaan Mebeleur
0,00
134.999.400,00
0,00
134.999.400,00
0,00
140.500.000,00
0,00
140.500.000,00
0,00
0,00
654.400.450,00
654.400.450,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
215.000.000,00
0,00
215.000.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
450.000.000,00
0,00
450.000.000,00
0,00
0,00
283.736.000,00
283.736.000,00
0,00
0,00
95.487.400,00
95.487.400,00
Halaman : 8 Kode 1 01 10
01
01
23
01 10
01
01
25
01 10
01
01
30
01 10
01
01
31
01 10
01
01
32
01 10
01
02
01 10
01
02
01
01 10
01
02
03
01 10
01
02
04
01 10
01
15
01 10
01
15
02
01 10
01
15
04
01 10
01
16
01 10
01
16
01 10
01
17
01 10
01
17
01 10
01
18
01 10
01
18
01
01 10
01
18
02
01 10
01
19
01 10
01
19
01 10
01
20
01 10
01
20
01
01 10
01
20
01 10
01
20
01 10
01
21
01 10
01
21
01 10
01
22
01 10
01
22
01 10
01
23
01 10
01
23
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kegiatan Pemeliharaan Mebeleur
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
55.000.000,00
0,00
55.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
26.424.000,00
3.576.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
99.000.000,00
0,00
99.000.000,00
478.448.000,00
281.778.000,00
0,00
760.226.000,00
46.648.000,00
3.049.000,00
0,00
49.697.000,00
285.560.000,00
267.754.000,00
0,00
553.314.000,00
146.240.000,00
10.975.000,00
0,00
157.215.000,00
81.000.000,00
499.650.000,00
53.489.247.140,00
54.069.897.140,00
0,00
0,00
53.469.897.140,00
53.469.897.140,00
81.000.000,00
499.650.000,00
19.350.000,00
600.000.000,00
Program Pembangunan Fasilitas Publik Kegiatan Pembangunan Fasilitas Publik
0,00
0,00
59.763.200.000,00
59.763.200.000,00
0,00
0,00
59.763.200.000,00
59.763.200.000,00
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Publik
0,00
0,00
5.041.602.000,00
5.041.602.000,00
Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Publik
0,00
0,00
5.041.602.000,00
5.041.602.000,00
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong
0,00
0,00
14.920.250.000,00
14.920.250.000,00
0,00
0,00
14.720.250.000,00
14.720.250.000,00
Kegiatan Pembangunan Bak Penampung ke Saluran Drainase
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong
0,00
0,00
4.180.000.000,00
4.180.000.000,00
Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong
0,00
0,00
4.180.000.000,00
4.180.000.000,00
Program Pembangunan Jalan
0,00
200.000.000,00
62.306.712.910,00
62.506.712.910,00
Kegiatan Perencaan Pembangunan Jalan
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
02
Kegiatan Pembangunan Jalan
0,00
0,00
3.518.000.000,00
3.518.000.000,00
03
Kegiatan Pembangunan Penahan Badan Jalan
0,00
0,00
58.788.712.910,00
58.788.712.910,00
Program Pembangunan Jembatan
0,00
0,00
3.526.850.000,00
3.526.850.000,00
Kegiatan Pembangunan Jembatan
0,00
0,00
3.526.850.000,00
3.526.850.000,00
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
0,00
600.000.000,00
82.624.550.000,00
83.224.550.000,00
0,00
600.000.000,00
82.624.550.000,00
83.224.550.000,00
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
0,00
0,00
1.100.000.000,00
1.100.000.000,00
Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
0,00
0,00
1.100.000.000,00
1.100.000.000,00
01
01
01
01
01
01
Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Intranet Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Halaman : 9 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Kode 1
2
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Pegawai 3
Jumlah
Modal
4
5
6=3+4+5
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Kegiatan Pengadaan Alat-alat Berat
79.360.000,00
1.920.640.000,00
2.100.000.000,00
4.100.000.000,00
0,00
0,00
900.000.000,00
900.000.000,00
02
Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat
79.360.000,00
1.320.640.000,00
800.000.000,00
2.200.000.000,00
04
Kegiatan Pengadaan Bahan Kebinamargaan
0,00
600.000.000,00
400.000.000,00
1.000.000.000,00
Program Perencanaan Tata Ruang
36.000.000,00
1.114.000.000,00
0,00
1.150.000.000,00
Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kegiatan Survey dan Pemetaan
18.000.000,00
582.000.000,00
0,00
600.000.000,00
9.000.000,00
291.000.000,00
0,00
300.000.000,00
Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Tata Ruang
9.000.000,00
241.000.000,00
0,00
250.000.000,00
24.000.000,00
376.000.000,00
0,00
400.000.000,00
15.000.000,00
185.000.000,00
0,00
200.000.000,00
9.000.000,00
191.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
5.100.000.000,00
5.100.000.000,00
Kegiatan Pembangunan Trotoar
0,00
0,00
4.400.000.000,00
4.400.000.000,00
Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Trotoar
0,00
0,00
700.000.000,00
700.000.000,00
839.409.600,00
2.495.000.000,00
12.879.000.000,00
16.213.409.600,00
0,00
600.000.000,00
11.342.000.000,00
11.942.000.000,00
809.409.600,00
1.522.000.000,00
1.340.000.000,00
3.671.409.600,00
30.000.000,00
373.000.000,00
197.000.000,00
600.000.000,00
Program Pengelolaan Areal Pemakaman
0,00
0,00
3.522.500.000,00
3.522.500.000,00
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman
0,00
0,00
3.522.500.000,00
3.522.500.000,00
Program Penataan Lingkungan
0,00
0,00
350.000.000,00
350.000.000,00
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi
0,00
0,00
350.000.000,00
350.000.000,00
01 10
01
25
01 10
01
25
01
01 10
01
25
01 10
01
25
01 10
01
26
01 10
01
26
02
01 10
01
26
05
01 10
01
26
06
01 10
01
27
01 10
01
27
02
01 10
01
27
03
01 10
01
35
01 10
01
35
01
01 10
01
35
02
01 10
01
36
01 10
01
36
02
Kegiatan Penataan Rth
01 10
01
36
03
Kegiatan Pemeliharaan Rth
01 10
01
36
04
Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Rth
01 10
01
37
01 10
01
37
01 10
01
42
01 10
01
42
01 10
02
01 10
02
01
01 10
02
01
01
01 10
02
01
02
01 10
02
01
06
01 10
02
01
07
01 10
02
01
08
01 10
02
01
09
01 10
02
01
10
01 10
02
01
11
Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Pembangunan Trotoar
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
01
03
519.050.000,00
12.437.436.000,00
185.769.299.000,0
198.725.785.000,0
Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
2.007.486.000,00
1.358.852.000,00
3.366.338.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
124.986.000,00
0,00
124.986.000,00
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
50.000.000,00
100.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
250.000.000,00
250.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
Dinas Pekerjaan Umum Pengairan
Halaman : 10 Kode 1
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Kegiatan Penyediaan Bahan logistik Kantor Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pengadaan Mebeleur
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
400.000.000,00
0,00
400.000.000,00
0,00
0,00
423.852.000,00
423.852.000,00
0,00
0,00
400.000.000,00
400.000.000,00
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Intranet Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
35.000.000,00
35.000.000,00
0,00
195.000.000,00
0,00
195.000.000,00
0,00
400.000.000,00
0,00
400.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
1.935.000.000,00
400.000.000,00
2.335.000.000,00
Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
0,00
1.935.000.000,00
400.000.000,00
2.335.000.000,00
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Rawa, Jaringan Pengairan Lainnya
0,00
0,00
134.525.147.000,0
134.525.147.000,0
Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya
0,00
0,00
134.525.147.000,0
134.525.147.000,0
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
9.000.000,00
4.832.000.000,00
493.000.000,00
5.334.000.000,00
Kegiatan Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Air Lainnya
9.000.000,00
4.832.000.000,00
493.000.000,00
5.334.000.000,00
Program Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi dan Pembangunan Sumber Daya Air Lainnya
0,00
2.000.000.000,00
40.365.000.000,00
42.365.000.000,00
02
Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi dan Pembangunan Sumberdaya Air Lainnya
0,00
2.000.000.000,00
0,00
2.000.000.000,00
03
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan
0,00
0,00
40.365.000.000,00
40.365.000.000,00
Program Pembangunan Sistem Informasi/data Base Sumber Daya Air
0,00
183.000.000,00
27.000.000,00
210.000.000,00
Kegiatan Pembangunan Sistem Informasi Sumberdaya Air
0,00
183.000.000,00
27.000.000,00
210.000.000,00
Program Pembangunan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
0,00
0,00
4.195.300.000,00
4.195.300.000,00
0,00
0,00
4.195.300.000,00
4.195.300.000,00
01 10
02
01
12
01 10
02
01
13
01 10
02
01
14
01 10
02
01
15
01 10
02
01
17
01 10
02
01
20
01 10
02
01
25
01 10
02
01
31
01 10
02
01
34
01 10
02
01
35
01 10
02
02
01 10
02
02
01 10
02
31
01 10
02
31
01 10
02
32
01 10
02
32
01 10
02
33
01 10
02
33
01 10
02
34
01 10
02
34
01 10
02
34
01 10
02
38
01 10
02
38
01 10
02
39
01 10
02
39
03
01
01
01
01
01
Halaman : 11 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Kode 1
2
01 10
02
41
01 10
02
41
02
01 10 01 10
01
01 10
01
01
01 10
01
01
01
01 10
01
01
02
01 10
01
01
05
01 10
01
01
06
01 10
01
01
07
01 10
01
01
08
01 10
01
01
09
01 10
01
01
10
01 10
01
01
12
01 10
01
01
13
01 10
01
01
14
01 10
01
01
17
01 10
01
01
20
01 10
01
01
23
01 10
01
01
25
01 10
01
01
30
01 10
01
01
31
01 10
01
01
32
01 10
01
02
01 10
01
02
01
01 10
01
02
03
01 10
01
02
04
01 10
01
15
01 10
01
15
01
01 10
01
15
02
01 10
01
16
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Pegawai 3
Jumlah
Modal
4
5
6=3+4+5
Program Pemberdayaan Masyarakat
510.050.000,00
1.279.950.000,00
4.405.000.000,00
6.195.000.000,00
Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Sumberdaya Air
510.050.000,00
1.279.950.000,00
4.405.000.000,00
6.195.000.000,00
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
346.736.000,00
4.339.989.400,00
2.861.424.600,00
7.548.150.000,00
346.736.000,00
4.339.989.400,00
2.861.424.600,00
7.548.150.000,00
26.424.000,00
2.750.075.400,00
1.083.623.850,00
3.860.123.250,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
273.500.000,00
0,00
273.500.000,00
0,00
840.000.000,00
0,00
840.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Bahan logistik Kantor Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pengadaan Mebeleur
0,00
134.999.400,00
0,00
134.999.400,00
0,00
140.500.000,00
50.000.000,00
190.500.000,00
0,00
0,00
654.400.450,00
654.400.450,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
215.000.000,00
0,00
215.000.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
450.000.000,00
0,00
450.000.000,00
0,00
0,00
283.736.000,00
283.736.000,00
0,00
0,00
95.487.400,00
95.487.400,00
Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kegiatan Pemeliharaan Mebeleur
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
55.000.000,00
0,00
55.000.000,00
Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Intranet Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Program lingkungan Perumahan dan Pemukiman Sehat Kegiatan Pembangunan Rumah Korban Bencana dan Relokasi Kegiatan Identifikasi Rumah Tidak Layak Huni Program Penataan Perumahan
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
26.424.000,00
3.576.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
99.000.000,00
0,00
99.000.000,00
281.312.000,00
278.914.000,00
0,00
560.226.000,00
46.648.000,00
3.049.000,00
0,00
49.697.000,00
88.424.000,00
264.890.000,00
0,00
353.314.000,00
146.240.000,00
10.975.000,00
0,00
157.215.000,00
0,00
550.000.000,00
0,00
550.000.000,00
0,00
450.000.000,00
0,00
450.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
26.000.000,00
174.000.000,00
0,00
200.000.000,00
88.000.000,00
0,00
100.000.000,00
01 10
01
16
01
Kegiatan Penerbitan Ijin/Rekomendasi Siteplan Perumahan
12.000.000,00
01 10
01
16
02
14.000.000,00
86.000.000,00
0,00
100.000.000,00
01 10
01
17
Kegiatan Identifikasi dan Fasilitasi Perumahan Program Pengendalian Kawasan Kumuh
13.000.000,00
337.000.000,00
877.800.750,00
1.227.800.750,00
Halaman : 12 Kode 1
Pegawai
2
3
337.000.000,00
0,00
350.000.000,00
Program Pengembangan Rusun dan PSU Kegiatan Identifikasi Kawasan Siap Bangun Rusun Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan PSU di Kawasan Rusun
0,00
50.000.000,00
500.000.000,00
550.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00
Program Lingkungan Sehat Perumahan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
0,00
200.000.000,00
400.000.000,00
600.000.000,00
0,00
0,00
400.000.000,00
400.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi PP
2.337.666.000,00
7.571.408.100,00
890.925.900,00
10.800.000.000,00
01 10
01
17
02
Kegiatan Identifikasi Kawasan Kumuh
01 10
01
18
01 10
01
18
01
01 10
01
18
02
01 10
01
19
01 10
01
19
01
01 10
01
19
02
01
01 10
01
01
01
01 10
01
01
02
01 10
01
01
06
01 10
01
01
07
01 10
01
01
08
01 10
01
01
09
01 10
01
01
10
01 10
01
01
12
01 10
01
01
13
01 10
01
01
14
01 10
01
01
17
01 10
01
01
25
01 10
01
01
27
01 10
01
01
32
01 10
01
01
35
01 10
01
01
38
01 10
01
02
01 10
01
02
03
01 10
01
02
04
01 10
01
02
08
01 10
01
15
6=3+4+5
13.000.000,00
Kegiatan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Kawasan Kumuh
01
5
877.800.750,00
01
01
4
877.800.750,00
17
01 10
Jumlah
Modal
0,00
01
01 10
Barang dan Jasa
0,00
01 10
01 10
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1.539.914.000,00
5.549.177.300,00
210.908.700,00
7.300.000.000,00
Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
1.890.341.300,00
210.908.700,00
2.101.250.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Bahan logistik Kantor Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
93.250.000,00
93.250.000,00
0,00
30.723.000,00
6.277.000,00
37.000.000,00
0,00
406.618.300,00
0,00
406.618.300,00
0,00
659.000.000,00
0,00
659.000.000,00
0,00
500.000.000,00
0,00
500.000.000,00
0,00
0,00
11.381.700,00
11.381.700,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
33.488.000,00
31.512.000,00
0,00
65.000.000,00
Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Kegiatan Pengembangan Media Cetak dan Penyebarluasan Informasi
15.732.000,00
9.268.000,00
0,00
25.000.000,00
17.756.000,00
7.244.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
199.170.000,00
90.830.000,00
0,00
290.000.000,00
Halaman : 13 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Kode 1
2
Pegawai 3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
5.250.000,00
54.750.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
193.920.000,00
6.080.000,00
0,00
200.000.000,00
394.856.000,00
255.144.000,00
0,00
650.000.000,00
31.500.000,00
118.500.000,00
0,00
150.000.000,00
363.356.000,00
136.644.000,00
0,00
500.000.000,00
85.000.000,00
255.000.000,00
0,00
340.000.000,00
7.750.000,00
42.250.000,00
0,00
50.000.000,00
17.250.000,00
122.750.000,00
0,00
140.000.000,00
60.000.000,00
90.000.000,00
0,00
150.000.000,00
107.400.000,00
324.600.000,00
0,00
432.000.000,00
107.400.000,00
324.600.000,00
0,00
432.000.000,00
720.000.000,00
2.701.750.000,00
0,00
3.421.750.000,00
675.600.000,00
2.696.150.000,00
0,00
3.371.750.000,00
44.400.000,00
5.600.000,00
0,00
50.000.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
797.752.000,00
2.022.230.800,00
680.017.200,00
3.500.000.000,00
0,00
1.083.722.800,00
105.267.200,00
1.188.990.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
192.000.000,00
0,00
192.000.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
0,00
42.422.800,00
0,00
42.422.800,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
0,00
36.639.400,00
36.639.400,00
0,00
13.500.000,00
0,00
13.500.000,00
0,00
10.900.000,00
0,00
10.900.000,00
Kegiatan Penyediaan Bahan logistik Kantor Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pengadaan Mebeleur
0,00
85.000.000,00
0,00
85.000.000,00
0,00
35.700.000,00
0,00
35.700.000,00
0,00
390.000.000,00
0,00
390.000.000,00
0,00
0,00
25.807.800,00
25.807.800,00
0,00
0,00
23.320.000,00
23.320.000,00
Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
01 10
01
15
01
01 10
01
15
02
01 10
01
15
05
01 10
01
16
01 10
01
16
01
01 10
01
16
02
01 10
01
17
01 10
01
17
01
Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kegiatan Pelaksanaan Penegakan Peraturan Program Pemeliharaan Ketentraman dan Keindahan dan Ketertiban Umum Kegiatan Jambore Satpol PP
01 10
01
17
02
Kegiatan Fasilitasi HUT Satpol PP
01 10
01
17
03
01 10
01
18
01 10
01
18
01 10
01
19
01 10
01
19
01
01 10
01
19
02
Kegiatan Pelatihan Pengembangan Kemampuan Aparat Pol PP Program Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Satuan Linmas Kegiatan Penyuluhan dan Pembinaan Antisipasi Kemungkinan Terjadi Kerusuhan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kegiatan Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
01 10
02
01 10
02
01
01 10
02
01
01
01 10
02
01
02
01 10
02
01
05
01 10
02
01
06
01 10
02
01
07
01 10
02
01
08
01 10
02
01
09
01 10
02
01
10
01 10
02
01
11
01 10
02
01
12
01 10
02
01
13
01 10
02
01
14
01 10
02
01
17
01 10
02
01
20
01 10
02
01
25
01 10
02
01
27
04
Jenis Belanja
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bencana Kebakaran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggualangan Bahaya Kebakaran
Halaman : 14 Kode
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
1
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
19.500.000,00
19.500.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
31.200.000,00
0,00
31.200.000,00
Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
79.952.000,00
41.108.000,00
0,00
121.060.000,00
Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Kegiatan Pengembangan Media Cetak dan Penyebarluasan Informasi
39.992.000,00
10.008.000,00
0,00
50.000.000,00
39.960.000,00
11.100.000,00
0,00
51.060.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
326.660.000,00
339.983.400,00
0,00
666.643.400,00
61.464.000,00
43.383.100,00
0,00
104.847.100,00
133.392.000,00
46.708.300,00
0,00
180.100.300,00
27.848.000,00
121.428.100,00
0,00
149.276.100,00
71.108.000,00
48.892.000,00
0,00
120.000.000,00
07
Program Pengembangan Ketangguhan Masyarakat Menghadapi Bencana Kegiatan Rencana Penanggulangan Bencana Kegiatan Pembentukan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana Kegiatan Pembentukan dan Pengembangan Relawan Kegiatan Penyusunan/Falidasi Rencana Kontijensi Bencana Kegiatan Gladi Renkon Desa
32.848.000,00
79.571.900,00
0,00
112.419.900,00
287.040.000,00
521.516.600,00
94.750.000,00
903.306.600,00
21
01
Program Peningkatan Efektifitas Penanganan Darurat Bencana Kegiatan Operasional Pusdalops
33.600.000,00
191.918.600,00
0,00
225.518.600,00
21
02
Kegiatan Fasilitasi Tim Reaksi Cepat
84.900.000,00
51.528.000,00
0,00
136.428.000,00
02
21
03
62.880.000,00
29.000.000,00
0,00
91.880.000,00
01 10
02
21
04
Kegiatan Padat Karya Pemulihan Sarana Prasarana Rawan Bencana Kegiatan Fasilitasi Tim Pembantuan Penanggulangan Bencana Kecamatan
95.400.000,00
16.200.000,00
0,00
111.600.000,00
01 10
02
21
06
10.260.000,00
132.620.000,00
0,00
142.880.000,00
01 10
02
21
07
0,00
5.250.000,00
94.750.000,00
100.000.000,00
01 10
02
21
08
Kegiatan Pengadaan Logisitik Air Bersih untuk Masyarakat Terdampak Kekeringan Kegiatan Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana Kegiatan Pengadaan Logistik Kebutuhan Dasar Penanganan Darurat Bencana
0,00
95.000.000,00
0,00
95.000.000,00
01 10
02
22
Program Pemulihan Pasca Bencana
104.100.000,00
35.900.000,00
480.000.000,00
620.000.000,00
01 10
02
22
01
52.000.000,00
18.000.000,00
0,00
70.000.000,00
01 10
02
22
02
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
01 10
02
22
03
Kegiatan Review Kajian Pasca Bencana Kegiatan Pembangunan Sumur Resapan Kegiatan Kajian Kebutuhan Bencana
52.100.000,00
17.900.000,00
0,00
70.000.000,00
01 10
02
22
05
0,00
0,00
175.000.000,00
175.000.000,00
01 10
02
22
08
Kegiatan Pembangunan Tebing Penahan Longsor Kegiatan Pembangunan Tandon dan Perpipaan
0,00
0,00
155.000.000,00
155.000.000,00
Sosial
878.533.000,00
4.827.502.500,00
464.064.500,00
6.170.100.000,00
Dinas Sosial
878.533.000,00
4.827.502.500,00
464.064.500,00
6.170.100.000,00
0,00
945.600.000,00
295.000.000,00
1.240.600.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
60.600.000,00
0,00
60.600.000,00
0,00
48.000.000,00
0,00
48.000.000,00
01 10
02
01
32
01 10
02
01
35
01 10
02
01
38
01 10
02
01
39
01 10
02
02
01 10
02
02
03
01 10
02
02
04
01 10
02
02
08
01 10
02
20
01 10
02
20
02
01 10
02
20
03
01 10
02
20
04
01 10
02
20
06
01 10
02
20
01 10
02
21
01 10
02
01 10
02
01 10
01 10 01 10
01
01 10
01
01
01 10
01
01
01
01 10
01
01
02
01 10
01
01
05
Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran
Halaman : 15 Kode 1
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
01 10
01
01
06
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
01 10
01
01
07
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
01 10
01
01
08
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
01 10
01
01
09
0,00
0,00
105.442.400,00
105.442.400,00
01 10
01
01
10
0,00
40.000.000,00
19.557.600,00
59.557.600,00
01 10
01
01
11
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
01 10
01
01
12
0,00
85.000.000,00
0,00
85.000.000,00
01 10
01
01
13
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
01 10
01
01
14
0,00
436.500.000,00
0,00
436.500.000,00
01 10
01
01
20
Kegiatan Penyediaan Bahan logistik Kantor Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Kegiatan Pengadaan Mebeleur
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
01 10
01
01
23
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
01 10
01
01
25
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
01 10
01
01
31
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
01 10
01
01
32
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
01 10
01
01
35
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
01 10
01
01
38
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
01 10
01
02
Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Intranet Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
69.008.000,00
10.992.000,00
0,00
80.000.000,00
01 10
01
02
01
33.544.000,00
6.456.000,00
0,00
40.000.000,00
01 10
01
02
03
35.464.000,00
4.536.000,00
0,00
40.000.000,00
01 10
01
15
131.225.000,00
571.808.100,00
0,00
703.033.100,00
01 10
01
15
01
17.475.000,00
57.525.000,00
0,00
75.000.000,00
01 10
01
15
03
Kegiatan Penyuluhan Keluarga Dan Korban Migran
13.450.000,00
26.550.000,00
0,00
40.000.000,00
01 10
01
15
04
Kegiatan Pengumpulan Data Korban Migran
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
01 10
01
15
06
Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Bagi Penyandang Disabilitas (cacat)
20.100.000,00
129.700.000,00
0,00
149.800.000,00
01 10
01
15
08
Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Pelatihan Bagi Eks Wanita Tuna Susila
2.850.000,00
97.150.000,00
0,00
100.000.000,00
01 10
01
15
10
Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (pmks) Lainnya
12.500.000,00
57.500.000,00
0,00
70.000.000,00
01 10
01
15
11
Kegiatan Fasilitasi Pengantaran Pelatihan Ketrampilan Bagi Pmks Ke Luar Kabupaten
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
01 10
01
15
13
Kegiatan Sarana Dan Prasarana Perawatan Orang Gila Dan Hasil Razia
0,00
68.233.100,00
0,00
68.233.100,00
01 10
01
15
14
Kegiatan Pengumpulan Data Pmks
8.000.000,00
37.000.000,00
0,00
45.000.000,00
Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Bagi Korban Migran
Halaman : 16 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Kode 1
2
Jenis Belanja Pegawai 3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
01 10
01
15
17
Kegiatan Pelaksanaan Pendampingan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (rbm)
45.600.000,00
4.400.000,00
0,00
50.000.000,00
01 10
01
15
19
Kegiatan Pelaksanaan Hari Lanjut Usia
11.250.000,00
38.750.000,00
0,00
50.000.000,00
01 10
01
16
142.950.000,00
282.050.000,00
0,00
425.000.000,00
01 10
01
16
01
32.550.000,00
92.450.000,00
0,00
125.000.000,00
01 10
01
16
02
Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Peningkatak SDM bagi Anggota TKSK
6.200.000,00
18.800.000,00
0,00
25.000.000,00
01 10
01
16
03
Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Peningkatan SDM bagi Anggota Tagana
11.700.000,00
63.300.000,00
0,00
75.000.000,00
01 10
01
16
04
Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Peningkatan SDM bagi Anggota Karang Taruna
6.100.000,00
33.900.000,00
0,00
40.000.000,00
01 10
01
16
07
Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan bagi Anggota TKSK
86.400.000,00
13.600.000,00
0,00
100.000.000,00
01 10
01
16
08
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
01 10
01
17
Kegiatan Pemberian Jaminan Kesehatan dan Kecelakaan Kerja bagi Anggota TKSK Program Perlindungan Sosial
382.500.000,00
2.663.135.500,00
119.064.500,00
3.164.700.000,00
01 10
01
17
01
Kegiatan Pemberian Jaminan Hidup bagi Penyadang Orang dengan Kecacatan Berat
9.000.000,00
140.800.000,00
0,00
149.800.000,00
01 10
01
17
02
Kegiatan Pemberian Jaminan Hidup bagi Lanjut Usia Terlantar Produktif
10.200.000,00
139.600.000,00
0,00
149.800.000,00
01 10
01
17
03
Kegiatan Pemberian Jaminan Hidup bagi Penyandang Gangguan Jiwa Pasung
12.000.000,00
118.000.000,00
0,00
130.000.000,00
01 10
01
17
04
Kegiatan Pemberian Jaminan Kepada Penghuni bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Panti Asuhan
9.000.000,00
121.000.000,00
0,00
130.000.000,00
01 10
01
17
05
Kegiatan Fasilitas Pendampingan KSM yang Mendapatkan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)
87.300.000,00
27.700.000,00
0,00
115.000.000,00
01 10
01
17
06
Kegiatan Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Bantuan Jaminan Kesehatan dari Pemerintah
2.050.000,00
117.950.000,00
0,00
120.000.000,00
01 10
01
17
07
Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan SDM bagi Anggota Operator dan Pendamping PKH
26.850.000,00
58.150.000,00
0,00
85.000.000,00
01 10
01
17
11
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
24.000.000,00
6.000.000,00
0,00
30.000.000,00
01 10
01
17
12
Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah (UGB) Serta Pengumpulan Uang dan Barang (PUB)
21.600.000,00
18.400.000,00
0,00
40.000.000,00
01 10
01
17
13
Kegiatan Pelatihan Ketrampilan bagi Penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Panti Asuhan
7.100.000,00
67.900.000,00
0,00
75.000.000,00
01 10
01
17
14
Kegiatan Fasilitasi Bantuan Beras Kesejahteraan
173.400.000,00
1.376.700.000,00
0,00
1.550.100.000,00
Program Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Peningkatan SDM bagi Anggota PSM
Halaman : 17 Kode
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
1
Barang dan Jasa
Jumlah
Modal
4
5
6=3+4+5
0,00
470.935.500,00
119.064.500,00
590.000.000,00
150.000.000,00
205.000.000,00
50.000.000,00
405.000.000,00
Kegiatan Penanganan Kejadian Bencana Alam
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
02
Kegiatan Penanganan Bencana Sosial
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
18
05
Kegiatan Sarana dan Prasarana Penanganan Korban Bencana
0,00
10.000.000,00
50.000.000,00
60.000.000,00
01
18
06
Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan bagi Anggota Tagana
150.000.000,00
10.000.000,00
0,00
160.000.000,00
01 10
01
18
07
Kegiatan Pemberian Jaminan Kesehatan dan Kecelakaan Kerja bagi Anggota Tagana
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
01 10
01
19
2.850.000,00
148.916.900,00
0,00
151.766.900,00
01 10
01
19
02
Program Nilai-nilai Kepahlawanan dan Pemeliharaan Kegiatan Perawatan TMP Wisma Raga Satria dan TMP Boom
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
01 10
01
19
03
Kegiatan Pengusulan Pahlawanan Nasional
2.850.000,00
17.150.000,00
0,00
20.000.000,00
01 10
01
19
04
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
0,00
56.766.900,00
0,00
56.766.900,00
11.838.667.500,00
92.435.265.010,00
18.842.592.690,00
123.116.525.200,0
Tenaga Kerja
798.003.300,00
1.928.996.700,00
155.000.000,00
2.882.000.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
798.003.300,00
1.928.996.700,00
155.000.000,00
2.882.000.000,00
Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
787.000.000,00
155.000.000,00
942.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
65.000.000,00
0,00
65.000.000,00
0,00
48.000.000,00
0,00
48.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
80.000.000,00
80.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
Kegiatan Penyediaan Bahan logistik Kantor Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pengadaan Mebeleur
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
303.000.000,00
0,00
303.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00
Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
01 10
01
17
15
01 10
01
18
01 10
01
18
01
01 10
01
18
01 10
01
01 10
02
Kegiatan Fasilitasi Rumah Singgah Bagi PMKS Program Penanganan Bencana
URUSAN WAJIB (NON PELAYANAN
02 20 02 20
01
02 20
01
01
02 20
01
01
01
02 20
01
01
02
02 20
01
01
05
02 20
01
01
06
02 20
01
01
07
02 20
01
01
08
02 20
01
01
09
02 20
01
01
10
02 20
01
01
11
02 20
01
01
12
02 20
01
01
13
02 20
01
01
14
02 20
01
01
17
02 20
01
01
20
02 20
01
01
23
Halaman : 18 Kode 1 02 20
01
01
25
02 20
01
01
32
02 20
01
01
38
02 20
01
02
02 20
01
02
01
02 20
01
02
03
02 20
01
15
02 20
01
15
01
02 20
01
15
02
02 20
01
15
03
02 20
01
15
04
02 20
01
16
02 20
01
16
01
02 20
01
16
02
02 20
01
16
05
02 20
01
16
06
02 20
01
17
02 20
01
17
01
02 20
01
17
02
02 20
01
17
03
02 20
01
17
04
02 20
01
17
05
02 20
01
17
06
02 20
01
17
07
02 20
01
17
08
02 20
01
17
09
02 20
01
17
10
02 20
01
18
02 20
01
18
01
02 20
01
18
04
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
40.276.000,00
9.724.000,00
0,00
50.000.000,00
20.108.000,00
4.892.000,00
0,00
25.000.000,00
20.168.000,00
4.832.000,00
0,00
25.000.000,00
29.077.300,00
305.922.700,00
0,00
335.000.000,00
8.250.000,00
206.750.000,00
0,00
215.000.000,00
3.200.000,00
26.800.000,00
0,00
30.000.000,00
17.627.300,00
22.372.700,00
0,00
40.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
164.350.000,00
415.650.000,00
0,00
580.000.000,00
94.000.000,00
311.000.000,00
0,00
405.000.000,00
9.750.000,00
10.250.000,00
0,00
20.000.000,00
9.500.000,00
15.500.000,00
0,00
25.000.000,00
51.100.000,00
78.900.000,00
0,00
130.000.000,00
434.150.000,00
185.850.000,00
0,00
620.000.000,00
Kegiatan Fasilitasi Penetapan Dewan Pengupahan dan Pembinaan Kelembagaan Pelaku Hubungan Industrial
4.500.000,00
10.500.000,00
0,00
15.000.000,00
Kegiatan Pembentukan dan Peningkatan Kinerja Kader Penyuluhan Hubungan Industrial Kegiatan Penguatan Kapasitas Pemberdayaan SDM LKS Tripartit Kegiatan Fasilitasi Peningkatan UMK Menuju Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak Kegiatan Pembinaan Lembaga Ketenagakerjaan dan Pengembangan Pendidikan Hubungan Industrial
12.500.000,00
27.500.000,00
0,00
40.000.000,00
53.000.000,00
7.000.000,00
0,00
60.000.000,00
188.400.000,00
16.600.000,00
0,00
205.000.000,00
10.500.000,00
19.500.000,00
0,00
30.000.000,00
6.250.000,00
13.750.000,00
0,00
20.000.000,00
136.500.000,00
13.500.000,00
0,00
150.000.000,00
15.000.000,00
25.000.000,00
0,00
40.000.000,00
7.500.000,00
12.500.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
130.150.000,00
224.850.000,00
0,00
355.000.000,00
18.250.000,00
21.750.000,00
0,00
40.000.000,00
7.200.000,00
22.800.000,00
0,00
30.000.000,00
Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Program Peningkatan Kesempatan Kerja Kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja Kegiatan Job Canvasing Kepada perusahaan atau Pengguna Tenaga Kerja Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja. AKAN, AKAD dan AKL Kegiatan Pengolahan Data Antar Kerja (online) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan berbasis kompetensi Kegiatan Pendataan LPK dan BKK Kegiatan Pengembangan kelembagaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja Kegiatan Pengembangan Sistem Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja dan Pemagangan Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja
Kegiatan Implementasi UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Sarana Hubungan Industrial Kegiatan Monitoring dan Pembinaan Ketenagakerjaan Kegiatan Fasilitasi Panitia Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Program Perlindungan Tenaga Kerja Kegiatan Sosialisasi Migran Aman di Desa Kegiatan Pelatihan Edukasi Keuangan Bagi Calon TKI
Halaman : 19 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Kode 1
2
02 20
01
18
05
02 20
01
18
06
02 20
01
18
07
02 20
01
18
08
02 20 02 20
01
02 20
01
01
02 20
01
01
01
02 20
01
01
02
02 20
01
01
05
02 20
01
01
06
02 20
01
01
07
02 20
01
01
08
02 20
01
01
09
02 20
01
01
10
02 20
01
01
11
02 20
01
01
12
02 20
01
01
13
02 20
01
01
14
02 20
01
01
17
02 20
01
01
20
02 20
01
01
23
02 20
01
01
25
02 20
01
01
27
02 20
01
01
30
02 20
01
01
32
02 20
01
01
35
02 20
01
01
38
02 20
01
02
02 20
01
02
02 20
01
15
02 20
01
15
01
02 20
01
15
02
03
Jenis Belanja Pegawai 3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Kegiatan Pendataan TKI Purna dan Aktif Kegiatan Pelatihan Manajemen Keuangan dan Kewirausahaan Bagi TKI Purna Kegiatan Pelatihan Edukasi Keuangan Bagi Keluarga TKI Kegiatan Sosialisasi Berbagai Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan
19.500.000,00
10.500.000,00
0,00
30.000.000,00
15.000.000,00
50.000.000,00
0,00
65.000.000,00
10.800.000,00
29.200.000,00
0,00
40.000.000,00
59.400.000,00
90.600.000,00
0,00
150.000.000,00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
407.807.000,00
1.772.143.000,00
239.000.000,00
2.418.950.000,00
407.807.000,00
1.772.143.000,00
239.000.000,00
2.418.950.000,00
0,00
968.950.000,00
239.000.000,00
1.207.950.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
24.000.000,00
0,00
24.000.000,00
0,00
65.000.000,00
0,00
65.000.000,00
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
Kegiatan Penyediaan Bahan logistik Kantor Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pengadaan Mebeleur
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
313.950.000,00
0,00
313.950.000,00
0,00
0,00
9.000.000,00
9.000.000,00
0,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Mebeleur
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
0,00
0,00
175.000.000,00
175.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
23.232.000,00
1.768.000,00
0,00
25.000.000,00
23.232.000,00
1.768.000,00
0,00
25.000.000,00
209.000.000,00
267.000.000,00
0,00
476.000.000,00
173.000.000,00
127.000.000,00
0,00
300.000.000,00
5.750.000,00
19.250.000,00
0,00
25.000.000,00
Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Program Perlindungan Perempuan dan Anak Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kegiatan Fasilitasi Gerakan Sayang Ibu(GSI)
Halaman : 20 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Kode 1
2
Jenis Belanja Pegawai 3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
02 20
01
15
03
Kegiatan Pelaksanaan Sosilaisasi Yang Terkait Penanggulangan Kekerasan Pada Perempuan dan Anak
7.500.000,00
17.500.000,00
0,00
25.000.000,00
02 20
01
15
04
6.950.000,00
18.050.000,00
0,00
25.000.000,00
02 20
01
15
05
5.000.000,00
20.000.000,00
0,00
25.000.000,00
02 20
01
15
06
5.400.000,00
19.600.000,00
0,00
25.000.000,00
02 20
01
15
07
Kegiatan Pelaksanaan Sosilaisasi Yang Terkait Perlindungan dan Pemberdayaan Lansia Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) Kegiatan Pelaksanaan Kongres Anak Kabupaten Banyuwangi Kegiatan Fasilitasi Forum Anak
5.400.000,00
15.600.000,00
0,00
21.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
143.150.000,00
431.850.000,00
0,00
575.000.000,00
02 20
01
15
08
Kegiatan Fasilitasi dan Sosialisasi Peduli Anak di Ruang Terbuka Hijau
02 20
01
16
02 20
01
16
01
Kegiatan Fasilitasi Gerakan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten
57.100.000,00
217.900.000,00
0,00
275.000.000,00
02 20
01
16
02
68.250.000,00
181.750.000,00
0,00
250.000.000,00
02 20
01
16
03
5.800.000,00
19.200.000,00
0,00
25.000.000,00
02 20
01
16
04
Kegiatan Fasilitasi Dharma Wanita Kabupaten Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Organisasi bagi Perempuan Kegiatan Pemantapan dan Pelaporan Kegiatan Evaluasi Focal Point
12.000.000,00
13.000.000,00
0,00
25.000.000,00
02 20
01
17
32.425.000,00
102.575.000,00
0,00
135.000.000,00
02 20
01
17
01
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pemberdayaan Kegiatan Pembinaan Pengembangan Program Terpadu P2WKSS
9.700.000,00
20.300.000,00
0,00
30.000.000,00
02 20
01
17
02
3.000.000,00
27.000.000,00
0,00
30.000.000,00
02 20
01
17
03
5.625.000,00
19.375.000,00
0,00
25.000.000,00
02 20
01
17
04
2.500.000,00
22.500.000,00
0,00
25.000.000,00
02 20
01
17
06
Kegiatan Pelatihan Bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera Kegiatan Pembinaan Keluarga TKI dan Purna TKI Kegiatan Pembinaan Perempuan Kepala Keluarga(PEKKA) Kegiatan Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE Tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender(KKG)
11.600.000,00
13.400.000,00
0,00
25.000.000,00
Pangan
54.370.000,00
1.901.456.400,00
0,00
1.955.826.400,00
Dinas Perikanan dan Pangan
54.370.000,00
1.901.456.400,00
0,00
1.955.826.400,00
27.770.000,00
534.260.050,00
0,00
562.030.050,00
4.240.000,00
7.626.500,00
0,00
11.866.500,00
0,00
202.377.000,00
0,00
202.377.000,00
3.180.000,00
7.820.000,00
0,00
11.000.000,00
7.550.000,00
9.906.800,00
0,00
17.456.800,00
12.800.000,00
13.470.800,00
0,00
26.270.800,00
0,00
55.553.750,00
0,00
55.553.750,00
0,00
51.065.200,00
0,00
51.065.200,00
0,00
186.440.000,00
0,00
186.440.000,00
26.600.000,00
1.367.196.350,00
0,00
1.393.796.350,00
0,00
180.160.000,00
0,00
180.160.000,00
3.675.000,00
313.861.350,00
0,00
317.536.350,00
3.600.000,00
138.585.400,00
0,00
142.185.400,00
Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak
02 20 02 20
03010
02 20
03010
15
02 20
03010
15
01
02 20
03010
15
02
02 20
03010
15
03
02 20
03010
15
04
02 20
03010
15
05
02 20
03010
15
07
02 20
03010
15
08
02 20
03010
15
09
02 20
03010
16
02 20
03010
16
01
02 20
03010
16
02
02 20
03010
16
03
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan Kegiatan Koordinasi Kebijakan Perberasan Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Kegiatan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat Kegiatan Koordinasi Perumusuan Kebijakan Ketahanan Pangan Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan Diversifikasi Pangan Kegiatan Analisa dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengambangan Pangan Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Pangan
Halaman : 21 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Kode 1
2
02 20
03010
16
04
02 20
03010
16
05
02 20
03010
16
06
02 20 02 20
01
02 20
01
01
02 20
01
01
01
02 20
01
01
02
02 20
01
01
04
02 20
01
01
05
02 20
01
01
06
02 20
01
01
07
02 20
01
01
08
02 20
01
01
09
02 20
01
01
10
02 20
01
01
12
02 20
01
01
13
02 20
01
01
14
02 20
01
01
25
02 20
01
01
32
02 20
01
01
35
02 20
01
02
02 20
01
02
02 20
01
15
02 20
01
15
01
02 20
01
15
02
02 20
01
15
03
02 20
01
15
04
02 20
01
15
05
02 20
01
15
06
02 20
01
15
07
02 20
01
15
08
03
Jenis Belanja Pegawai 3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
8.100.000,00
42.370.000,00
0,00
50.470.000,00
7.175.000,00
659.349.600,00
0,00
666.524.600,00
4.050.000,00
32.870.000,00
0,00
36.920.000,00
Lingkungan Hidup
4.949.352.000,00
8.733.329.800,00
1.401.168.000,00
15.083.849.800,00
Dinas Lingkungan Hidup
Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pangan Kegiatan Promosi atas Hasil Produksi Pangan Unggulan Daerah Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
4.949.352.000,00
8.733.329.800,00
1.401.168.000,00
15.083.849.800,00
Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
1.565.682.400,00
287.500.000,00
1.853.182.400,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
107.500.000,00
0,00
107.500.000,00
0,00
614.682.400,00
0,00
614.682.400,00
0,00
48.000.000,00
0,00
48.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Bahan logistik Kantor Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
0,00
26.500.000,00
0,00
26.500.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
187.500.000,00
187.500.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
417.000.000,00
0,00
417.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
45.000.000,00
5.000.000,00
0,00
50.000.000,00
45.000.000,00
5.000.000,00
0,00
50.000.000,00
4.613.300.000,00
4.572.700.000,00
773.668.000,00
9.959.668.000,00
Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Kegiatan Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan Kegiatan Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan
32.300.000,00
874.700.000,00
0,00
907.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
423.668.000,00
423.668.000,00
4.464.000.000,00
2.955.000.000,00
350.000.000,00
7.769.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
15.000.000,00
45.000.000,00
0,00
60.000.000,00
Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Program Pengelolaan Persampahan
Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Masyarakat Kegiatan Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Halaman : 22 Kode 1 02 20
01
15
09
02 20
01
15
10
02 20
01
16
02 20
01
16
01
02 20
01
16
02
02 20
01
16
03
02 20
01
16
04
02 20
01
16
05
02 20
01
16
06
02 20
01
16
07
02 20
01
16
08
02 20
01
17
02 20
01
17
02
02 20
01
17
02 20
01
02 20
01
02 20
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
Kegiatan Pengerukan dan Pengangkutaan Sampah di Saluran Drainase/Gorong-gorong Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Kegiatan Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan Kegiatan Penerapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Padat/Cair yang Menimbulkan Polusi Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan Kegiatan Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri Kegiatan Pengujian Udara Ambient
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
0,00
380.000.000,00
0,00
380.000.000,00
102.000.000,00
98.000.000,00
0,00
200.000.000,00
30.000.000,00
1.147.000.000,00
0,00
1.177.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
152.000.000,00
0,00
152.000.000,00
0,00
733.000.000,00
0,00
733.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
17.000.000,00
0,00
17.000.000,00
9.000.000,00
16.000.000,00
0,00
25.000.000,00
6.000.000,00
14.000.000,00
0,00
20.000.000,00
251.700.000,00
732.300.000,00
0,00
984.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
03
Program Perlindungan dan Konservasi Lingkungan Kegiatan Penanaman Pohon Sekitar Sumber Mata Air Kegiatan Pembuatan DAM Penahan
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
17
04
Kegiatan Pelaksanaan Lomba BHB
63.600.000,00
86.400.000,00
0,00
150.000.000,00
17
05
57.500.000,00
92.500.000,00
0,00
150.000.000,00
01
17
06
100.400.000,00
99.600.000,00
0,00
200.000.000,00
02 20
01
17
07
Kegiatan Pelaksanaan Lomba Desa/Kelurahan Berseri Kegiatan Pelaksanaan Lomba Sekolah Adiwiyata Kegiatan Menuju Indonesia Hijau
8.300.000,00
15.700.000,00
0,00
24.000.000,00
02 20
01
17
08
21.900.000,00
38.100.000,00
0,00
60.000.000,00
02 20
01
18
0,00
400.000.000,00
0,00
400.000.000,00
02 20
01
18
01
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
02 20
01
18
02
Kegiatan Rehabilitasi Lahan/tanah Kritis Kegiatan Agro Forestri
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
02 20
01
18
03
Kegiatan Hutan Tanaman Rakyat
02 20
01
19
02 20
01
19
01
02 20
01
19
02
02 20
01
19
03
02 20 02 20
01
02 20
01
01
02 20
01
01
01
02 20
01
01
02
02 20
01
01
05
02 20
01
01
06
02 20
01
01
07
02 20
01
01
08
Kegiatan Pembinaan Ijin Lingkungan dan Ijin Perlindungan dan Pengelolaan LH ( PPLH ) Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
Kegiatan Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah Program Rehabilitasi Hutan/Lahan
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
9.352.000,00
310.647.400,00
340.000.000,00
659.999.400,00
0,00
59.999.400,00
340.000.000,00
399.999.400,00
9.352.000,00
190.648.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
677.950.000,00
3.296.939.560,00
1.650.110.440,00
5.625.000.000,00
677.950.000,00
3.296.939.560,00
1.650.110.440,00
5.625.000.000,00
0,00
2.080.749.650,00
606.500.500,00
2.687.250.150,00
0,00
240.000.000,00
0,00
240.000.000,00
0,00
325.000.000,00
0,00
325.000.000,00
0,00
216.000.000,00
0,00
216.000.000,00
0,00
94.996.000,00
0,00
94.996.000,00
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
0,00
55.000.000,00
0,00
55.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
Program Pengembangan Laboratorium Lingkungan Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Laboratorium Kegiatan Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair Kegiatan Akreditasi Laboratorium Lingkungan
Halaman : 23 Kode 1
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
Barang dan Jasa
Jumlah
Modal
4
5
6=3+4+5
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
0,00
0,00
90.500.000,00
90.500.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
Kegiatan Penyediaan Bahan logistik Kantor Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kegiatan Pengadaan Mebeleur
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
79.998.350,00
0,00
79.998.350,00
0,00
536.755.300,00
0,00
536.755.300,00
0,00
0,00
45.000.000,00
45.000.000,00
0,00
0,00
45.000.000,00
45.000.000,00
0,00
0,00
90.000.000,00
90.000.000,00
Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
0,00
135.000.000,00
0,00
135.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
0,00
0,00
199.000.500,00
199.000.500,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
3.000.000,00
87.000.000,00
90.000.000,00
40.000.000,00
26.999.850,00
0,00
66.999.850,00
25.000.000,00
22.000.000,00
0,00
47.000.000,00
15.000.000,00
4.999.850,00
0,00
19.999.850,00
465.060.000,00
812.530.060,00
985.659.940,00
2.263.250.000,00
225.960.000,00
396.538.810,00
866.716.140,00
1.489.214.950,00
177.600.000,00
54.818.850,00
66.696.000,00
299.114.850,00
0,00
146.635.000,00
50.490.000,00
197.125.000,00
0,00
19.789.000,00
0,00
19.789.000,00
0,00
55.000.000,00
1.757.800,00
56.757.800,00
23.250.000,00
35.629.000,00
0,00
58.879.000,00
38.250.000,00
46.420.000,00
0,00
84.670.000,00
0,00
57.699.400,00
0,00
57.699.400,00
0,00
110.300.000,00
46.200.000,00
156.500.000,00
0,00
2.300.000,00
22.700.000,00
25.000.000,00
0,00
13.500.000,00
23.500.000,00
37.000.000,00
0,00
40.450.000,00
0,00
40.450.000,00
0,00
29.050.000,00
0,00
29.050.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
172.890.000,00
266.360.000,00
11.750.000,00
451.000.000,00
02 20
01
01
09
02 20
01
01
10
02 20
01
01
11
02 20
01
01
12
02 20
01
01
13
02 20
01
01
14
02 20
01
01
17
02 20
01
01
19
02 20
01
01
20
02 20
01
01
23
02 20
01
01
25
02 20
01
01
27
02 20
01
01
29
02 20
01
01
32
02 20
01
01
35
02 20
01
01
38
02 20
01
01
41
02 20
01
02
02 20
01
02
03
02 20
01
02
04
02 20
01
15
02 20
01
15
01
Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Program Penataan Administrasi Kependudukan Kegiatan Pelayanan KTP - Elektronik
02 20
01
15
02
Kegiatan Pelayanan Kartu Keluarga
02 20
01
15
03
02 20
01
15
04
02 20
01
15
05
02 20
01
15
06
02 20
01
15
07
02 20
01
15
08
02 20
01
16
02 20
01
16
01
02 20
01
16
02
02 20
01
16
04
02 20
01
16
05
02 20
01
16
06
02 20
01
17
Kegiatan Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) Kegiatan Pengembangan dan Pengoprasian SIAK secara Terpadu Kegiatan Pelayanan Jemput Bola Perkemanan KTP - Elektronik di Kecamatan Kegiatan Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Kegiatan Pelayanan Surat Keterangan Pindah Program Pendataan dan Informasi Kependudukan Kegiatan Pengolahan Data Base Kependudukan Kegiatan Pengembangan Aplikasi Pelaporan Penduduk Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan Kegiatan Pameran Pembangunan Bidang Kependudukan Program Pelayanan Pencatatan Sipil
Halaman : 24 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Kode 1 02 20
01
2 17
01
56.000.000,00
0,00
93.000.000,00
4.740.000,00
75.260.000,00
0,00
80.000.000,00
32.250.000,00
24.000.000,00
11.750.000,00
68.000.000,00
16.820.000,00
29.180.000,00
0,00
46.000.000,00
12.800.000,00
17.200.000,00
0,00
30.000.000,00
37.400.000,00
40.600.000,00
0,00
78.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.156.690.000,00
3.885.710.000,00
164.000.000,00
6.206.400.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.156.690.000,00
3.885.710.000,00
164.000.000,00
6.206.400.000,00
0,00
859.500.000,00
114.000.000,00
973.500.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
42.000.000,00
0,00
42.000.000,00
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
8.500.000,00
0,00
8.500.000,00
Kegiatan Penyediaan Bahan logistik Kantor Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Kegiatan Pengadaan Mebeleur
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
388.000.000,00
0,00
388.000.000,00
0,00
0,00
14.000.000,00
14.000.000,00
Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Mebeleur
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
11.540.000,00
58.460.000,00
0,00
70.000.000,00
Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Pengembangan Media Cetak dan Penyebarluasan Informasi
11.540.000,00
8.460.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
27.000.000,00
136.000.000,00
0,00
163.000.000,00
27.000.000,00
43.000.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
43.000.000,00
0,00
43.000.000,00
01
17
03
Kegiatan Pelayanan Bayi Lahir Procot Pulang Bawa Akta/ Akta Kelahiran
02 20
01
17
04
02 20
01
17
06
02 20
01
17
07
02 20
01
17
08
Kegiatan Pemeliharaan Akta-akta Pencatatan Sipil Kegiatan Pelayanan Status Kependudukan Kegiatan Sosialisasi Status Kependudukan Kegiatan Penataan Dokumen Akta akta Pencatatan Sipil
02 20
01
01
01
02 20
01
01
02
02 20
01
01
06
02 20
01
01
07
02 20
01
01
08
02 20
01
01
09
02 20
01
01
10
02 20
01
01
11
02 20
01
01
12
02 20
01
01
13
02 20
01
01
14
02 20
01
01
20
02 20
01
01
25
02 20
01
01
27
02 20
01
01
30
02 20
01
01
32
02 20
01
01
38
02 20
01
02
02 20
01
02
03
02 20
01
02
08
02 20
01
15
02 20
01
15
03
02 20
01
15
04
02 20
01
15
05
6=3+4+5
46.060.000,00
02 20
01
5
46.940.000,00
Kegiatan Pelayanan Akta Kelahiran
01
4
Jumlah
0,00
02
02 20
Modal
34.060.000,00
17
01
3
Barang dan Jasa
21.940.000,00
01
02 20
Pegawai
Kegiatan Pelayanan Akta Kematian
02 20
02 20
Jenis Belanja
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pasar Desa
Halaman : 25 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Kode 1
2
02 20
01
16
02 20
01
16
01
02 20
01
16
06
02 20
01
16
07
02 20
01
16
12
02 20
01
16
13
02 20
01
16
14
02 20
01
16
17
02 20
01
16
18
02 20
01
16
20
02 20
01
16
21
02 20
01
16
22
02 20
01
17
02 20
01
17
01
02 20
01
17
02
02 20
01
17
04
02 20
01
18
02 20
01
18
01
02 20
01
18
02
02 20
01
18
05
02 20
01
18
07
02 20
01
18
08
02 20
01
18
09
02 20
01
18
11
02 20
01
18
12
02 20
01
18
14
02 20
01
18
20
02 20
01
18
21
02 20
01
18
22
02 20 02 20
02020
02 20
02020
15
Jenis Belanja Pegawai 3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1.737.975.000,00
1.481.925.000,00
0,00
3.219.900.000,00
Kegiatan Pelatihan Penguatan Kelembagaan Organisasi PKK Kegiatan Pembinaan Satgas Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kegiatan Fasilitasi Festival Bedah Rumah Kegiatan Pelatihan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Produktif Kegiatan Jambore PKK
44.675.000,00
65.325.000,00
0,00
110.000.000,00
32.550.000,00
92.450.000,00
0,00
125.000.000,00
104.400.000,00
72.000.000,00
0,00
176.400.000,00
1.600.000,00
193.400.000,00
0,00
195.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
27.000.000,00
63.000.000,00
0,00
90.000.000,00
58.250.000,00
441.750.000,00
0,00
500.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
1.449.100.000,00
140.900.000,00
0,00
1.590.000.000,00
0,00
173.500.000,00
0,00
173.500.000,00
20.400.000,00
139.600.000,00
0,00
160.000.000,00
10.600.000,00
249.400.000,00
0,00
260.000.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
10.600.000,00
69.400.000,00
0,00
80.000.000,00
369.575.000,00
1.100.425.000,00
50.000.000,00
1.520.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
73.000.000,00
0,00
73.000.000,00
14.525.000,00
105.475.000,00
0,00
120.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
16.000.000,00
184.000.000,00
0,00
200.000.000,00
24.650.000,00
125.350.000,00
0,00
150.000.000,00
23.600.000,00
73.400.000,00
0,00
97.000.000,00
268.600.000,00
101.400.000,00
0,00
370.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
22.200.000,00
75.800.000,00
0,00
98.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
52.000.000,00
0,00
52.000.000,00
285.246.000,00
870.804.000,00
0,00
1.156.050.000,00
285.246.000,00
870.804.000,00
0,00
1.156.050.000,00
81.800.000,00
337.300.000,00
0,00
419.100.000,00
Kegiatan Pemantapan Kinerja Dasa Wisma Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan PKK Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Kader PKK Program Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Kegiatan Pemetaan Kawasan Berdasarkan Potensi Sumber Daya Alam Kegiatan Fasilitasi Gelar Teknologi Tepat Guna dan Inovasi Teknologi Kegiatan Pelatihan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaran Pemerintahan Desa Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pemeliharaan dan Penerapan Sistem Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Desa (E-Monitoring Sistem) Kegiatan Pemutakhiran Data Profil Desa/Kelurahan Kegiatan Pekan Inovasi Perkembangan Desa/Kelurahan Kegiatan Penyelenggaraan Lomba Desa/kelurahan Kegiatan Pelatihan Manajemen Keuangan Desa Kegiatan Pelatihan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kegiatan Monitoring, Evaluasi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (ADD/DD) Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (e-VB) Kegiatan Penyelenggaraan Lomba Program Smart Kampung Kegiatan Fasilitasi dan Pengembangan Desa Berbasis IT Kegiatan Fasilitasi dan Pengembangan Kapasitas Pendamping Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Program Keluarga Berencana
Halaman : 26 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Kode 1
2
Jenis Belanja Pegawai 3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
31.000.000,00
47.750.000,00
0,00
78.750.000,00
11.000.000,00
19.500.000,00
0,00
30.500.000,00
15.500.000,00
19.500.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
198.250.000,00
0,00
198.250.000,00
Kegiatan Promosi Pelayanan KHIBA
11.000.000,00
15.600.000,00
0,00
26.600.000,00
Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Kegiatan Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Kegiatan Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
13.300.000,00
36.700.000,00
0,00
50.000.000,00
51.400.000,00
83.600.000,00
0,00
135.000.000,00
11.000.000,00
23.500.000,00
0,00
34.500.000,00
14.400.000,00
21.100.000,00
0,00
35.500.000,00
Kegiatan Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKB-PosyanduPADU Kegiatan Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
13.500.000,00
20.250.000,00
0,00
33.750.000,00
12.500.000,00
18.750.000,00
0,00
31.250.000,00
Program Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS
62.400.000,00
101.600.000,00
0,00
164.000.000,00
01
Kegiatan Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS Program Pengendalian Penduduk
62.400.000,00
101.600.000,00
0,00
164.000.000,00
28.296.000,00
255.904.000,00
0,00
284.200.000,00
Kegiatan Sosialisasi Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk antara Propinsi dan Kabupaten Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Data dan Informasi Program KKBPK Kegiatan Rapat Koordinasi Daerah Kependudukan Kegiatan Pendataan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga (SIDUGA) Berbasis IT
4.500.000,00
17.500.000,00
0,00
22.000.000,00
4.396.000,00
17.604.000,00
0,00
22.000.000,00
6.900.000,00
26.100.000,00
0,00
33.000.000,00
8.700.000,00
23.300.000,00
0,00
32.000.000,00
3.800.000,00
171.400.000,00
0,00
175.200.000,00
Program Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri Kegiatan Pelaksanaan KIE KKB Melalui Mupen Kegiatan Publikasi KIE KKB Melalui Radio Swasta Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Operasional Petugas Lapangan dan Institusi Masyarakat Kegiatan Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD
61.350.000,00
92.400.000,00
0,00
153.750.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
22.000.000,00
0,00
22.000.000,00
8.400.000,00
16.600.000,00
0,00
25.000.000,00
9.550.000,00
17.950.000,00
0,00
27.500.000,00
43.400.000,00
10.850.000,00
0,00
54.250.000,00
Perhubungan
156.308.000,00
34.860.888.000,00
11.019.804.000,00
46.037.000.000,00
Dinas Perhubungan
156.308.000,00
34.860.888.000,00
11.019.804.000,00
46.037.000.000,00
Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
2.805.000.000,00
300.000.000,00
3.105.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
550.000.000,00
0,00
550.000.000,00
0,00
768.000.000,00
0,00
768.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
140.000.000,00
0,00
140.000.000,00
02 20
02020
15
01
02 20
02020
15
02
02 20
02020
15
03
Kegiatan Pelayanan KB bagi Keluarga Miskin Kegiatan Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu Kegiatan Pelayanan KIE
02 20
02020
15
04
Kegiatan Pengadaan BKB KIT
02 20
02020
15
05
02 20
02020
15
06
02 20
02020
16
02 20
02020
16
01
02 20
02020
16
02
02 20
02020
16
03
02 20
02020
16
04
02 20
02020
17
02 20
02020
17
02 20
02020
18
02 20
02020
18
01
02 20
02020
18
02
02 20
02020
18
03
02 20
02020
18
04
02 20
02020
18
05
02 20
02020
19
02 20
02020
19
01
02 20
02020
19
02
02 20
02020
19
03
02 20
02020
19
04
02 20
02020
19
05
02 20 02 20
01
02 20
01
01
02 20
01
01
01
02 20
01
01
02
02 20
01
01
05
02 20
01
01
06
02 20
01
01
07
Halaman : 27 Kode 1 02 20
01
01
08
02 20
01
01
09
02 20
01
01
10
02 20
01
01
11
02 20
01
01
12
02 20
01
01
13
02 20
01
01
14
02 20
01
01
23
02 20
01
01
25
02 20
01
01
32
02 20
01
01
41
02 20
01
02
02 20
01
02
03
02 20
01
02
04
02 20
01
15
02 20
01
15
03
02 20
01
15
04
02 20
01
15
05
02 20
01
16
02 20
01
16
02
02 20
01
16
03
02 20
01
16
04
02 20
01
16
05
02 20
01
17
02 20
01
17
09
02 20
01
17
10
02 20
01
18
02 20
01
18
01
02 20
01
18
10
02 20
01
18
14
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
Kegiatan Penyediaan Bahan logistik Kantor Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
0,00
450.000.000,00
0,00
450.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
400.000.000,00
0,00
400.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
68.896.000,00
31.104.000,00
0,00
100.000.000,00
25.120.000,00
24.880.000,00
0,00
50.000.000,00
43.776.000,00
6.224.000,00
0,00
50.000.000,00
11.750.000,00
202.446.000,00
804.000,00
215.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
11.750.000,00
28.250.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
74.196.000,00
804.000,00
75.000.000,00
0,00
1.850.000.000,00
400.000.000,00
2.250.000.000,00
0,00
100.000.000,00
150.000.000,00
250.000.000,00
0,00
100.000.000,00
150.000.000,00
250.000.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
1.650.000.000,00
0,00
1.650.000.000,00
0,00
430.000.000,00
0,00
430.000.000,00
0,00
130.000.000,00
0,00
130.000.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
42.812.000,00
1.092.188.000,00
0,00
1.135.000.000,00
2.500.000,00
22.500.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
145.000.000,00
0,00
145.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Program Pengembangan Transportasi Laut Kegiatan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perhubungan Laut Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Diperhubungan Laut Kegiatan Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Kapal Program Pengembangan Transportasi Udara dan Perkeretaapian Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan Udara dan Perkeretaapian Kegiatan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perhubungan Udara dan Perkeretaapian Kegiatan Pengadaan Fasilitas Penunjang Bandara Kegiatan Kegiatan Pelaksanaan Bandar Udara Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Kegiatan Penyusunan Masterplan Bidang Perhubungan Darat Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Kegiatan Penyuluhan bagi Para Sopir/juru Mudi untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang Kegiatan Kegiatan Penciptaan Pelayanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah Kegiatan Sosialisasi/penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan
Halaman : 28 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Kode 1
2
Jenis Belanja Pegawai 3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
3.000.000,00
12.000.000,00
0,00
15.000.000,00
Kegiatan Optimalisasi Kinerja dan Pelayanan Jasa Angkutan Umum Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Kegiatan Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Kegiatan Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor Kegiatan Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Program Pengawasan dan Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Jalan Kegiatan Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum Kegiatan Pemanduan Kunjungan Kerja Pejabat Daerah dan Pejabat Negara
37.312.000,00
862.688.000,00
0,00
900.000.000,00
10.800.000,00
594.200.000,00
200.000.000,00
805.000.000,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
10.800.000,00
44.200.000,00
0,00
55.000.000,00
0,00
550.000.000,00
0,00
550.000.000,00
22.050.000,00
2.605.950.000,00
22.000.000,00
2.650.000.000,00
0,00
2.478.000.000,00
22.000.000,00
2.500.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
22.050.000,00
17.950.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
400.000.000,00
1.050.000.000,00
1.450.000.000,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
02
Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas Kegiatan di Jalan Raya Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan Kegiatan Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal Kegiatan Penyediaan Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Kegiatan Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas Kegiatan Pengadaan Marka Jalan
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
05
Kegiatan Pengadaan Flashing Light
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
22
06
Kegiatan Pengadaan Pelican Crossing
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
01
22
07
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
02 20
01
22
08
Kegiatan Pengadaan Fasilitas Keselamatan Perlintasan Kereta Api Sebidang Kegiatan Pengadaan Dan Pemasangan Area Traffic Control System (ATCS) Dan Intelegent Transport System (ITS)
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
02 20
01
22
11
0,00
400.000.000,00
0,00
400.000.000,00
02 20
01
23
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
02 20
01
23
01
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
02 20
01
23
04
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
02 20
01
23
06
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
02 20
01
24
Kegiatan Penyediaan Jasa Listrik Traffic Light dan Flashing Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan Terminal/pelabuhan Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Pengelolaan LPJU
0,00
24.600.000.000,00
8.747.000.000,00
33.347.000.000,00
02 20
01
24
02
Kegiatan Pengadaan LPJU
0,00
0,00
8.347.000.000,00
8.347.000.000,00
02 20
01
24
03
Kegiatan Pemeliharaan LPJU
0,00
3.700.000.000,00
400.000.000,00
4.100.000.000,00
Kegiatan Penyediaan Jasa Listrik LPJU
0,00
20.900.000.000,00
0,00
20.900.000.000,00
Komunikasi dan Informatika
96.714.000,00
3.598.068.000,00
905.218.000,00
4.600.000.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
96.714.000,00
3.598.068.000,00
905.218.000,00
4.600.000.000,00
0,00
730.000.000,00
60.000.000,00
790.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
02 20
01
18
15
Kegiatan Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/juru Mudi/awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan
02 20
01
18
18
02 20
01
19
02 20
01
19
02
02 20
01
19
03
02 20
01
19
04
02 20
01
20
02 20
01
20
01
02 20
01
20
02
02 20
01
20
03
02 20
01
20
05
02 20
01
21
02 20
01
21
02
02 20
01
21
04
02 20
01
22
02 20
01
22
01
02 20
01
22
02 20
01
22
02 20
01
02 20
02 20
01
24
04
02 21 02 21
01
02 21
01
01
02 21
01
01
01
Halaman : 29 Kode 1
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Bahan logistik Kantor Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
0,00
60.000.000,00
60.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
20.064.000,00
9.936.000,00
0,00
30.000.000,00
Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa Kegiatan Pengembangan Media Elektronika Program Pengembangan dan Penyebaran Informasi Pemerintah Daerah Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
20.064.000,00
9.936.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
125.000.000,00
200.000.000,00
325.000.000,00
0,00
125.000.000,00
200.000.000,00
325.000.000,00
76.650.000,00
228.350.000,00
0,00
305.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
Kegiatan Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat Kegiatan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Kemitraan dengan Lembaga Komunikasi Sosial Program Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi Informatika
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
71.250.000,00
8.750.000,00
0,00
80.000.000,00
5.400.000,00
44.600.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
2.308.920.000,00
461.080.000,00
2.770.000.000,00
Kegiatan Fasilitasi Pemanfaatan Data Center Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Jaringan TIK Kegiatan Pengendalian Bandwith dan Monitoring Jaringan TIK Kegiatan Pemeliharaan Jaringan TIK dan Perangkat Keras Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah Kegiatan Pengembangan Website Pemerintah Daerah Program Tatakelola Pengembangan e-Government Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Data E -government
0,00
94.000.000,00
106.000.000,00
200.000.000,00
0,00
549.920.000,00
345.080.000,00
895.000.000,00
0,00
1.350.000.000,00
0,00
1.350.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
65.000.000,00
10.000.000,00
75.000.000,00
0,00
195.862.000,00
184.138.000,00
380.000.000,00
0,00
862.000,00
154.138.000,00
155.000.000,00
03
Kegiatan Kegiatan Pengembangan Kebijakan E-government
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
05
Kegiatan Penyelenggaraan Cyber Village
0,00
45.000.000,00
30.000.000,00
75.000.000,00
02 21
01
01
02
02 21
01
01
05
02 21
01
01
06
02 21
01
01
07
02 21
01
01
08
02 21
01
01
09
02 21
01
01
10
02 21
01
01
12
02 21
01
01
13
02 21
01
01
14
02 21
01
01
25
02 21
01
02
02 21
01
02
02 21
01
15
02 21
01
15
02 21
01
16
02 21
01
16
02
02 21
01
16
03
02 21
01
16
17
02 21
01
16
18
02 21
01
17
02 21
01
17
02
02 21
01
17
04
02 21
01
17
05
02 21
01
17
06
02 21
01
17
07
02 21
01
17
08
02 21
01
18
02 21
01
18
02
02 21
01
18
02 21
01
18
03
06
Halaman : 30 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Kode 1
2
02 21
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Pegawai 3
Jumlah
Modal
4
5
6=3+4+5
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
747.583.200,00
5.739.053.300,00
749.363.500,00
7.236.000.000,00
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
747.583.200,00
5.739.053.300,00
749.363.500,00
7.236.000.000,00
Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
1.743.198.500,00
749.363.500,00
2.492.562.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
289.000.000,00
0,00
289.000.000,00
0,00
48.000.000,00
0,00
48.000.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Bahan logistik Kantor Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pengadaan Mebeleur
0,00
91.400.000,00
0,00
91.400.000,00
0,00
19.999.500,00
100.000.500,00
120.000.000,00
0,00
0,00
211.812.500,00
211.812.500,00
0,00
21.237.000,00
189.863.000,00
211.100.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
600.000.000,00
0,00
600.000.000,00
0,00
0,00
34.500.000,00
34.500.000,00
0,00
0,00
13.187.500,00
13.187.500,00
Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
0,00
175.000.000,00
0,00
175.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
45.562.000,00
0,00
45.562.000,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
44.928.000,00
35.072.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
44.928.000,00
5.072.000,00
0,00
50.000.000,00
227.500.000,00
717.500.000,00
0,00
945.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
40.000.000,00
100.000.000,00
0,00
140.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
02 21
01
02 21
01
01
02 21
01
01
01
02 21
01
01
02
02 21
01
01
05
02 21
01
01
06
02 21
01
01
07
02 21
01
01
08
02 21
01
01
09
02 21
01
01
10
02 21
01
01
12
02 21
01
01
13
02 21
01
01
14
02 21
01
01
17
02 21
01
01
20
02 21
01
01
23
02 21
01
01
25
02 21
01
01
27
02 21
01
01
41
02 21
01
01
45
02 21
01
02
02 21
01
02
01
02 21
01
02
03
02 21
01
15
02 21
01
15
01
02 21
01
15
02
02 21
01
15
03
Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Koperasi Kegiatan Pembangunan Sistem Informasi Perkoperasian Kegiatan Pembubaran Koperasi Pasif
02 21
01
15
04
Kegiatan Pengawasan Koperasi
40.000.000,00
60.000.000,00
0,00
100.000.000,00
30.000.000,00
230.000.000,00
0,00
260.000.000,00
7.500.000,00
82.500.000,00
0,00
90.000.000,00
50.000.000,00
75.000.000,00
0,00
125.000.000,00
20.000.000,00
30.000.000,00
0,00
50.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
0,00
80.000.000,00
157.155.200,00
697.844.800,00
0,00
855.000.000,00
20.000.000,00
30.000.000,00
0,00
50.000.000,00
35.018.400,00
39.981.600,00
0,00
75.000.000,00
02 21
01
15
05
Kegiatan Pemeringkatan Koperasi
02 21
01
15
06
02 21
01
15
07
02 21
01
15
08
Kegiatan Penilaian dan Penghargaan Koperasi Berprestasi Kegiatan Peningkatan Kelembagaan Koperasi Kegiatan Revitalisasi Koperasi
02 21
01
15
09
02 21
01
16
02 21
01
16
01
02 21
01
16
02
Kegiatan Pemahaman Prinsip-Prinsip Perkoperasian Program Pengembangan Usaha Koperasi Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Kegiatan Pelatihan Manajemen Usaha Simpan Pinjam
Halaman : 31 Kode
Pegawai
2
3
1 02 21
01
16
03
02 21
01
16
04
02 21
01
16
05
02 21
01
16
06
02 21
01
16
07
02 21
01
16
08
02 21
01
17
02 21
01
17
01
02 21
01
17
02
02 21
01
17
03
02 21
01
18
02 21
01
18
02 21
01
19
02 21
01
19
01
02 21
01
19
02
02 21
01
19
03
02 21
01
19
04
02 21
01
19
05
02 21
01
19
06
02 21
01
19
07
01
02 21 02 21
01
02 21
01
01
02 21
01
01
01
02 21
01
01
02
02 21
01
01
05
02 21
01
01
06
02 21
01
01
07
02 21
01
01
08
02 21
01
01
09
02 21
01
01
10
02 21
01
01
12
02 21
01
01
13
02 21
01
01
14
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
23.345.600,00
26.654.400,00
0,00
50.000.000,00
18.345.600,00
81.654.400,00
0,00
100.000.000,00
19.345.600,00
80.654.400,00
0,00
100.000.000,00
600.000,00
299.400.000,00
0,00
300.000.000,00
40.500.000,00
59.500.000,00
0,00
100.000.000,00
45.000.000,00
130.000.000,00
0,00
175.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
0,00
25.000.000,00
10.000.000,00
40.000.000,00
0,00
50.000.000,00
25.000.000,00
75.000.000,00
0,00
100.000.000,00
144.000.000,00
625.000.000,00
0,00
769.000.000,00
144.000.000,00
625.000.000,00
0,00
769.000.000,00
129.000.000,00
1.790.438.000,00
0,00
1.919.438.000,00
21.000.000,00
54.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
12.000.000,00
1.210.438.000,00
0,00
1.222.438.000,00
21.000.000,00
55.000.000,00
0,00
76.000.000,00
0,00
246.000.000,00
0,00
246.000.000,00
75.000.000,00
25.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
Penanaman Modal
0,00
2.831.000.000,00
594.000.000,00
3.425.000.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
2.831.000.000,00
594.000.000,00
3.425.000.000,00
0,00
1.734.000.000,00
464.000.000,00
2.198.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
84.000.000,00
0,00
84.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Bahan logistik Kantor Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
0,00
264.000.000,00
264.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
495.000.000,00
0,00
495.000.000,00
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Usaha Simpan Pinjam Kegiatan Fasilitasi Permodalan Usaha Simpan Pinjam Kegiatan Temu Usaha bagi Pelaku Perkoperasian Kegiatan Pengembangan Toko Ritel Modern Koperasi Kegiatan Fasilitasi Promosi Hasil Usaha Koperasi Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Sektor Riil Koperasi Program Penumbuhan Wirausaha Baru Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Kegiatan Fasilitasi Penumbuhan Wirausaha Baru Kegiatan Penguatan Kelembagaan Wirausaha Mikro Baru Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Usaha Mikro Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Mikro Kegiatan Peningkatan Kualitas, Kompetensi dan Manajerial SDM Usaha Mikro Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Mikro Kegiatan Fasilitasi Promosi Hasil Produksi Usaha Mikro Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Organisasi Kelompok Usaha Mikro Kegiatan Pengembangan Sarana Pemasaran Hasil Produksi Usaha Mikro Kegiatan Penguatan Fasilitasi Pendampingan dan Konsultasi Usaha Mikro Kegiatan Pemetaan dan Penyusunan Potensi UMKM
Halaman : 32 Kode 1 02 21
01
01
20
02 21
01
01
25
02 21
01
01
27
02 21
01
01
35
02 21
01
02
02 21
01
02
01
02 21
01
02
03
02 21
01
02
04
02 21
01
02
08
02 21
01
15
02 21
01
15
01
02 21
01
15
02
02 21
01
16
02 21
01
16
01
02 21
01
16
02
02 21
01
16
03
02 21
01
16
04
02 21
01
16
05
02 21
01
17
02 21
01
17
01
02 21
01
17
02
02 21 02 21
01
02 21
01
01
02 21
01
01
01
02 21
01
01
02
02 21
01
01
05
02 21
01
01
06
02 21
01
01
07
02 21
01
01
08
02 21
01
01
09
02 21
01
01
10
02 21
01
01
12
02 21
01
01
13
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
Barang dan Jasa
Jumlah
Modal
4
5
6=3+4+5
Kegiatan Pengadaan Mebeleur
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
180.000.000,00
0,00
180.000.000,00
Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Kegiatan Pengembangan Media Cetak dan Penyebarluasan Informasi
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
Program Pengembangan Data, Informasi dan Pengendalian Penanaman Modal Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penanaman Modal Program Penguatan Kebijakan dan Peningkatan Promosi Penanaman Modal Kegiatan Penyusunan Profil Penanaman Modal Kegiatan Pemeringkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kegiatan Penyusunan Masterplan Pengembangan Penanaman Modal Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi Kegiatan Penyebarluasan Informasi Potensi Investasi Daerah Program Pelayanan Penanaman Modal Kegiatan Penyelenggaraan Survey Kepuasan Pelayanan Penanaman Modal Kegiatan Sinkronisasi Instrumen Perijinan
0,00
117.000.000,00
130.000.000,00
247.000.000,00
0,00
20.000.000,00
130.000.000,00
150.000.000,00
0,00
97.000.000,00
0,00
97.000.000,00
0,00
675.000.000,00
0,00
675.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
350.000.000,00
0,00
350.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
Kepemudaan dan Olah Raga
867.356.000,00
14.495.111.200,00
90.000.000,00
15.452.467.200,00
Dinas Pemuda dan Olah Raga
867.356.000,00
14.495.111.200,00
90.000.000,00
15.452.467.200,00
Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
1.184.467.200,00
90.000.000,00
1.274.467.200,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
0,00
72.000.000,00
0,00
72.000.000,00
0,00
72.467.200,00
0,00
72.467.200,00
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Bahan logistik Kantor Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
89.000.000,00
0,00
89.000.000,00
Halaman : 33 Kode 1
Pegawai
2
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
350.000.000,00
0,00
350.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
Kegiatan Pembangunan Landscape/Taman kantor Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan bagi KWP/KUPP Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Kepemudaan Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
75.000.000,00
525.000.000,00
0,00
600.000.000,00
75.000.000,00
525.000.000,00
0,00
600.000.000,00
127.450.000,00
1.809.550.000,00
0,00
1.937.000.000,00
127.450.000,00
1.809.550.000,00
0,00
1.937.000.000,00
157.856.000,00
1.167.144.000,00
0,00
1.325.000.000,00
6.000.000,00
54.000.000,00
0,00
60.000.000,00
21.300.000,00
103.700.000,00
0,00
125.000.000,00
103.056.000,00
586.944.000,00
0,00
690.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
7.500.000,00
92.500.000,00
0,00
100.000.000,00
20.000.000,00
280.000.000,00
0,00
300.000.000,00
15.000.000,00
185.000.000,00
0,00
200.000.000,00
15.000.000,00
185.000.000,00
0,00
200.000.000,00
354.050.000,00
1.595.950.000,00
0,00
1.950.000.000,00
182.750.000,00
417.250.000,00
0,00
600.000.000,00
33.500.000,00
66.500.000,00
0,00
100.000.000,00
25.000.000,00
175.000.000,00
0,00
200.000.000,00
45.000.000,00
155.000.000,00
0,00
200.000.000,00
47.800.000,00
202.200.000,00
0,00
250.000.000,00
20.000.000,00
480.000.000,00
0,00
500.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
13.000.000,00
187.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
13.000.000,00
87.000.000,00
0,00
100.000.000,00
125.000.000,00
7.094.000.000,00
0,00
7.219.000.000,00
01
14
02 21
01
01
23
02 21
01
01
25
02 21
01
01
27
02 21
01
01
29
02 21
01
01
30
02 21
01
01
42
02 21
01
15
02 21
01
15
02 21
01
16
02 21
01
16
02 21
01
18
02 21
01
18
01
02 21
01
18
02
02 21
01
18
03
02 21
01
18
04
02 21
01
18
06
02 21
01
18
07
02 21
01
19
02 21
01
19
02 21
01
20
02 21
01
20
01
02 21
01
20
02
02 21
01
20
03
Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pramuka Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Kegiatan Penyelenggaraan POR SD/MI Kegiatan Penyelenggaraan POR Penyandang Cacat Kegiatan Penyelenggaraan O2SN
02 21
01
20
04
Kegiatan Penyelenggaraan Liga Voli
02 21
01
20
05
02 21
01
20
06
02 21
01
20
11
02 21
01
21
02 21
01
21
02
02 21
01
21
03
02 21
01
22
02 21
01
22
01
Kegiatan Penyelenggaraan Liga Sepakbola Pelajar Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi BMX Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi Atlet Berprestasi Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Kegiatan Pembinaan Olahragawan Berbakat (Coaching Clinic) Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Olahraga Program Pengembangan Olahraga Rekreasi Kegiatan Penyelenggaraan ITDBI
02 21
01
22
03
02 21
01
22
04
02 21
01
22
06
02 21
01
22
07
01
Modal
0,00
01
01
Barang dan Jasa
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Mebeleur
02 21
01
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Kegiatan Dialog dan Musyawarah Organisasi Kepemudaan Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Paskibraka Kegiatan Peringatan Hari Sumpah Pemuda Kegiatan Jambore Pemuda Indonesia Daerah Kegiatan Peningkatan Karakter Kebangsaan Pemuda Program Pembinaan Kepramukaan
Kegiatan Penyelenggaraan International Surfing Competition Kegiatan Penyelenggaraan International Banyuwangi Run Kegiatan Penyelenggaraan Car Freeday Kegiatan Penyelenggaraan Olahraga Tradisional
0,00
5.219.000.000,00
0,00
5.219.000.000,00
12.500.000,00
387.500.000,00
0,00
400.000.000,00
35.000.000,00
415.000.000,00
0,00
450.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
25.000.000,00
475.000.000,00
0,00
500.000.000,00
Halaman : 34 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Kode 1
2
02 21
01
22
10
02 21
01
22
12
02 21
01
23
02 21
01
23
01
02 21
01
23
02
02 21
01
23
03
02 21 02 21
02100
02 21
02100
15
02 21
02100
15
01
02 21
02100
15
06
02 21
02100
15
11
02 21
02100
15
13
02 21
02100
15
14
02 21
Jenis Belanja Pegawai 3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
36.000.000,00
264.000.000,00
0,00
300.000.000,00
16.500.000,00
233.500.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
747.000.000,00
0,00
747.000.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
347.000.000,00
0,00
347.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
Statistik
0,00
500.000.000,00
0,00
500.000.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah Kegiatan Penyusunan Daerah Dalam Angka
0,00
500.000.000,00
0,00
500.000.000,00
0,00
500.000.000,00
0,00
500.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
Kegiatan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Kegiatan Penyusunan ICOR Kabupaten Banyuwangi Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
Persandian
60.888.000,00
142.657.350,00
141.454.650,00
345.000.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Program Pengamanan Informasi Daerah Kegiatan Penyusunan Peraturan Informasi Berklasifikasi
60.888.000,00
142.657.350,00
141.454.650,00
345.000.000,00
60.888.000,00
142.657.350,00
141.454.650,00
345.000.000,00
9.688.000,00
20.312.000,00
0,00
30.000.000,00
10.600.000,00
8.757.600,00
30.642.400,00
50.000.000,00
Kegiatan Penyelenggaraan Gerak Jalan Tradisional Kegiatan Pengembangan Senam Massal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Kegiatan Pemeliharaan Stadion Diponegoro Kegiatan Pemeliharaan Gelanggang Olahraga (GOR) Kegiatan Pemeliharaan Sirkuit BMX Muncar
02 21
02100
02 21
02100
15
02 21
02100
15
01
02 21
02100
15
02
Kegiatan Pengelolaan Informasi Berkalarifikasi
02 21
02100
15
04
Kegiatan Pengadaan, Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Sandi
8.200.000,00
80.987.750,00
110.812.250,00
200.000.000,00
02 21
02100
15
05
Kegiatan Pengembangan Jaring Komunikasi Sandi
4.920.000,00
10.080.000,00
0,00
15.000.000,00
02 21
02100
15
06
Kegiatan Pengamanan Aset/ Instalasi Vital dan Informasi Elektronik
27.480.000,00
22.520.000,00
0,00
50.000.000,00
Kebudayaan
83.952.000,00
6.176.048.000,00
885.000.000,00
7.145.000.000,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
83.952.000,00
6.176.048.000,00
885.000.000,00
7.145.000.000,00
Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
1.960.000.000,00
835.000.000,00
2.795.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
72.000.000,00
0,00
72.000.000,00
0,00
56.000.000,00
0,00
56.000.000,00
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
02 21 02 21
01
02 21
01
01
02 21
01
01
01
02 21
01
01
02
02 21
01
01
05
02 21
01
01
06
02 21
01
01
07
02 21
01
01
08
02 21
01
01
09
Halaman : 35 Kode
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
1
Barang dan Jasa
Jumlah
Modal
4
5
6=3+4+5
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
0,00
60.000.000,00
175.000.000,00
235.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
Kegiatan Penyediaan Bahan logistik Kantor Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pengadaan Mebeleur
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
600.000.000,00
0,00
600.000.000,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
60.000.000,00
60.000.000,00
Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kegiatan Pemeliharaan Mebeleur
0,00
445.000.000,00
0,00
445.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
33.952.000,00
16.048.000,00
50.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
33.952.000,00
16.048.000,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
4.200.000.000,00
0,00
4.250.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
Kegiatan Penampilan Kesenian pada Event Banyuwangi Festival
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
06
Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pada Situs/cagar Budaya
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
15
08
Kegiatan Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya Di Daerah
45.000.000,00
55.000.000,00
0,00
100.000.000,00
01
15
09
Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kuwung 2016
5.000.000,00
395.000.000,00
0,00
400.000.000,00
02 21
01
15
10
Kegiatan Penyelenggaraan Gandrung Sewu
0,00
600.000.000,00
0,00
600.000.000,00
02 21
01
15
12
Kegiatan Pengiriman Sanggar Seni untuk Mengikuti Event Keluar Daerah
0,00
1.500.000.000,00
0,00
1.500.000.000,00
02 21
01
15
17
Kegiatan Aktualisasi Pengembangan Seni Budaya Daerah
0,00
1.050.000.000,00
0,00
1.050.000.000,00
Perpustakaan
385.844.000,00
1.234.106.000,00
764.584.100,00
2.384.534.100,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
385.844.000,00
1.234.106.000,00
764.584.100,00
2.384.534.100,00
Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
812.000.000,00
682.584.100,00
1.494.584.100,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
129.000.000,00
0,00
129.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
02 21
01
01
10
02 21
01
01
11
02 21
01
01
12
02 21
01
01
13
02 21
01
01
14
02 21
01
01
17
02 21
01
01
20
02 21
01
01
23
02 21
01
01
25
02 21
01
01
30
02 21
01
01
32
02 21
01
01
35
02 21
01
01
38
02 21
01
02
02 21
01
02
02
02 21
01
02
03
02 21
01
15
02 21
01
15
02
02 21
01
15
03
02 21
01
15
02 21
01
02 21
02 21 02 21
01
02 21
01
01
02 21
01
01
01
02 21
01
01
02
02 21
01
01
04
Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya Kegiatan Pengembangan Kegiatan Upacara Adat Budaya Daerah
Halaman : 36 Kode 1
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
348.084.100,00
348.084.100,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
Kegiatan Penyediaan Bahan logistik Kantor Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pengadaan Mebeleur
0,00
170.000.000,00
0,00
170.000.000,00
0,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
115.000.000,00
115.000.000,00
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
199.500.000,00
199.500.000,00
33.332.000,00
46.668.000,00
0,00
80.000.000,00
17.304.000,00
22.696.000,00
0,00
40.000.000,00
16.028.000,00
23.972.000,00
0,00
40.000.000,00
352.512.000,00
375.438.000,00
82.000.000,00
809.950.000,00
5.000.000,00
20.000.000,00
0,00
25.000.000,00
Kegiatan Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
04
Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Berbasis IT
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
15
05
Kegiatan Supervisi Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat
9.000.000,00
49.000.000,00
0,00
58.000.000,00
01
15
06
Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca
22.800.000,00
162.200.000,00
0,00
185.000.000,00
02 21
01
15
07
Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan
10.000.000,00
15.000.000,00
0,00
25.000.000,00
02 21
01
15
08
Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
4.800.000,00
10.200.000,00
0,00
15.000.000,00
02 21
01
15
09
Kegiatan Perencanaan dan Penyusunan Program Budaya Baca
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
02 21
01
01
05
02 21
01
01
06
02 21
01
01
07
02 21
01
01
08
02 21
01
01
09
02 21
01
01
10
02 21
01
01
11
02 21
01
01
12
02 21
01
01
13
02 21
01
01
14
02 21
01
01
17
02 21
01
01
20
02 21
01
01
23
02 21
01
01
25
02 21
01
01
27
02 21
01
01
32
02 21
01
01
38
02 21
01
01
41
02 21
01
02
02 21
01
02
01
02 21
01
02
04
02 21
01
15
02 21
01
15
01
Kegiatan Pelatihan IT untuk Pengelola Perpustakaan
02 21
01
15
02
02 21
01
15
02 21
01
02 21
Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Halaman : 37 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Kode 1
2
Jenis Belanja Pegawai 3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
02 21
01
15
10
Kegiatan Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar
113.850.000,00
66.150.000,00
0,00
180.000.000,00
02 21
01
15
11
Kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca
161.730.000,00
10.220.000,00
0,00
171.950.000,00
02 21
01
15
12
Kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah
25.332.000,00
2.668.000,00
82.000.000,00
110.000.000,00
Kearsipan
110.604.000,00
468.953.700,00
83.890.000,00
663.447.700,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
110.604.000,00
468.953.700,00
83.890.000,00
663.447.700,00
Program Pengelolaan Arsip Statis dan Dinamis Kegiatan Sosialisasi Jadual Retensi Arsip (JRA) di SKPD
39.500.000,00
211.368.750,00
0,00
250.868.750,00
4.300.000,00
26.474.250,00
0,00
30.774.250,00
4.300.000,00
22.742.000,00
0,00
27.042.000,00
02 21 02 21
02170
02 21
02170
15
02 21
02170
15
01
02 21
02170
15
02
Kegiatan Bimtek Pengawasan Kearsipan
02 21
02170
15
04
Kegiatan Bimtek Petugas Pengelola Arsip Desa
21.200.000,00
57.275.500,00
0,00
78.475.500,00
02 21
02170
15
05
Kegiatan Bimtek dan Pendampingan Petugas Pengelola Arsip SKPD
4.300.000,00
40.057.500,00
0,00
44.357.500,00
02 21
02170
15
07
Kegiatan Sosialisasi Kearsipan di Lingkungan Lembaga Pendidikan dan Pondok Pesantren
5.400.000,00
14.734.500,00
0,00
20.134.500,00
02 21
02170
15
08
0,00
50.085.000,00
0,00
50.085.000,00
02 21
02170
17
Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Jaringan Informasi Kearsipan Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah
71.104.000,00
204.068.450,00
83.890.000,00
359.062.450,00
02 21
02170
17
01
Kegiatan Penduplikasian Dokumen/Arsip Daerah dalam Bentuk Informatika
0,00
59.594.200,00
0,00
59.594.200,00
02 21
02170
17
02
Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah
67.104.000,00
7.848.600,00
0,00
74.952.600,00
02 21
02170
17
03
Kegiatan Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip
0,00
79.760.000,00
82.740.000,00
162.500.000,00
02 21
02170
17
04
Kegiatan Penyelamatan dan Pelestarian Arsip/Restorasi Arsip Desa dan Kelurahan
4.000.000,00
56.865.650,00
1.150.000,00
62.015.650,00
02 21
02170
18
0,00
53.516.500,00
0,00
53.516.500,00
02 21
02170
18
01
Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pengolahan dan Penyimpanan Arsip
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
02 21
02170
18
02
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah
0,00
25.047.000,00
0,00
25.047.000,00
02 21
02170
18
03
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Arsip Desa
0,00
8.469.500,00
0,00
8.469.500,00
2.905.516.000,00
38.972.821.500,00
20.659.557.600,00
62.537.895.100,00
Kelautan dan Perikanan
678.325.000,00
5.315.865.700,00
1.649.982.900,00
7.644.173.600,00
Dinas Perikanan dan Pangan
678.325.000,00
5.315.865.700,00
1.649.982.900,00
7.644.173.600,00
5.400.000,00
1.519.119.200,00
668.087.900,00
2.192.607.100,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
03
URUSAN PILIHAN
03 30 03 30
01
03 30
01
01
03 30
01
01
01
Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Halaman : 38 Kode 1 03 30
01
01
02
03 30
01
01
05
03 30
01
01
06
03 30
01
01
07
03 30
01
01
08
03 30
01
01
09
03 30
01
01
10
03 30
01
01
12
03 30
01
01
13
03 30
01
01
14
03 30
01
01
17
03 30
01
01
23
03 30
01
01
25
03 30
01
01
27
03 30
01
01
30
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
124.348.750,00
0,00
124.348.750,00
0,00
84.000.000,00
0,00
84.000.000,00
0,00
210.000.000,00
0,00
210.000.000,00
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Bahan logistik Kantor Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Mebeleur
0,00
68.505.000,00
0,00
68.505.000,00
0,00
17.499.700,00
0,00
17.499.700,00
0,00
0,00
46.706.900,00
46.706.900,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
95.000.000,00
0,00
95.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
650.868.600,00
0,00
650.868.600,00
0,00
0,00
21.881.000,00
21.881.000,00
0,00
100.440.000,00
0,00
100.440.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
19.979.150,00
0,00
19.979.150,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Kegiatan Penyediaan Naskah Peraturan Perundang-undangan Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
599.500.000,00
599.500.000,00
5.400.000,00
27.478.000,00
0,00
32.878.000,00
87.324.000,00
119.808.000,00
0,00
207.132.000,00
30.052.000,00
27.392.000,00
0,00
57.444.000,00
18.076.000,00
4.024.000,00
0,00
22.100.000,00
39.196.000,00
88.392.000,00
0,00
127.588.000,00
397.830.000,00
2.644.781.250,00
400.000.000,00
3.442.611.250,00
54.170.000,00
116.624.250,00
0,00
170.794.250,00
150.904.000,00
1.548.415.750,00
0,00
1.699.319.750,00
0,00
0,00
400.000.000,00
400.000.000,00
03 30
01
01
32
03 30
01
01
35
03 30
01
01
44
03 30
01
02
03 30
01
02
03
03 30
01
02
04
03 30
01
02
06
03 30
01
15
03 30
01
15
01
03 30
01
15
02
03 30
01
15
03
03 30
01
15
04
Kegiatan Pendampingan Pada Kelompok Usaha Pembenihan Rakyat
31.950.000,00
78.241.750,00
0,00
110.191.750,00
03 30
01
15
05
98.356.000,00
451.954.500,00
0,00
550.310.500,00
03 30
01
15
06
0,00
251.995.000,00
0,00
251.995.000,00
03 30
01
15
07
48.450.000,00
81.550.000,00
0,00
130.000.000,00
03 30
01
15
08
14.000.000,00
116.000.000,00
0,00
130.000.000,00
03 30
01
16
187.771.000,00
1.032.157.250,00
581.895.000,00
1.801.823.250,00
03 30
01
16
Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul Kegiatan Peningkatan Mutu Balai Benih Ikan Kegiatan Pembinaan Penanganan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kegiatan Pengendalian Hama Penyakit dan Penanganan Kualitas Lingkungan Budidaya Program Pengembangan Perikanan Tangkap Kegiatan Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap
110.614.000,00
241.259.250,00
0,00
351.873.250,00
01
Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Kegiatan Peningkatan Akses Data dan Informasi Perangkat Daerah Program Pengembangan Perikanan Budidaya Kegiatan Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pengembangan Kawasan Budidaya Air Payau
Halaman : 39 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Kode 1
2
03 30
01
16
02
03 30
01
16
03
03 30
01
16
04
03 30
01
16
06
03 30
01
16
07
03 30
01
16
11
03 30
Jenis Belanja Pegawai 3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
26.832.000,00
144.837.500,00
0,00
171.669.500,00
0,00
6.245.000,00
213.000.000,00
219.245.000,00
16.875.000,00
166.945.500,00
0,00
183.820.500,00
8.638.000,00
59.500.000,00
0,00
68.138.000,00
15.452.000,00
207.155.000,00
0,00
222.607.000,00
9.360.000,00
206.215.000,00
368.895.000,00
584.470.000,00
Pariwisata
290.650.000,00
4.883.800.000,00
1.630.550.000,00
6.805.000.000,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kegiatan Pengelolaan dan Diversifikasi Usaha Nelayan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kampung Nelayan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Armada Tangkap Kegiatan Pengendalian Penangkapan Ikan Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Ikan Kegiatan Pengembangan, Pembangunan dan Pengelolaan TPI
290.650.000,00
4.883.800.000,00
1.630.550.000,00
6.805.000.000,00
Program Pengembangan Destinasi dan Jaringan Kemitraan Pariwisata
185.650.000,00
1.348.800.000,00
1.630.550.000,00
3.165.000.000,00
01
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Daerah Tujuan Wisata
134.400.000,00
824.100.000,00
6.500.000,00
965.000.000,00
15
02
0,00
25.950.000,00
1.624.050.000,00
1.650.000.000,00
02160
15
03
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
03 30
02160
15
04
30.000.000,00
170.000.000,00
0,00
200.000.000,00
03 30
02160
15
06
20.250.000,00
79.750.000,00
0,00
100.000.000,00
03 30
02160
15
08
1.000.000,00
49.000.000,00
0,00
50.000.000,00
03 30
02160
15
09
Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Lukisan dan Foto Kegiatan Peningkatan SDM pelaku pariwisata Kegiatan Pembinaan dan Pengiriman duta wisata Banyuwangi Kegiatan Festival Gelar Makanan dan Minuman Khas Kegiatan Survey Potensi Pariwisata
03 30
02160
03 30
02160
15
03 30
02160
15
03 30
02160
03 30
03 30
02160
16
03 30
02160
16
01
03 30
02160
16
02
03 30
02160
16
04
03 30
02160
16
05
03 30
02160
16
06
03 30
02160
16
07
03 30
02160
16
08
03 30
02160
16
09
03 30
02160
16
10
03 30 03 30
01
03 30
01
01
03 30
01
01
01
03 30
01
01
02
03 30
01
01
05
03 30
01
01
06
03 30
01
01
07
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
105.000.000,00
3.535.000.000,00
0,00
3.640.000.000,00
0,00
400.000.000,00
0,00
400.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
380.000.000,00
0,00
380.000.000,00
0,00
500.000.000,00
0,00
500.000.000,00
90.000.000,00
710.000.000,00
0,00
800.000.000,00
15.000.000,00
335.000.000,00
0,00
350.000.000,00
0,00
500.000.000,00
0,00
500.000.000,00
0,00
360.000.000,00
0,00
360.000.000,00
Pertanian
1.081.875.000,00
15.321.898.000,00
14.506.948.500,00
30.910.721.500,00
Dinas Pertanian
1.081.875.000,00
15.321.898.000,00
14.506.948.500,00
30.910.721.500,00
Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
2.501.742.550,00
919.167.450,00
3.420.910.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
0,00
154.110.000,00
0,00
154.110.000,00
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
65.000.000,00
0,00
65.000.000,00
Program Pengembangan Pemasaran Pariwasata Kegiatan Pembuatan bahan promosi dan informasi pariwisata Kab. Banyuwangi Kegiatan Pembuatan video streaming event banyuwangi festival Kegiatan Pemasangan media promosi (Baliho) pariwisata Kegiatan Penyelenggaraan pameran promosi pariwisata nusantara di dalam maupun luar negeri Kegiatan Penerimaan tamu-tamu untuk kegiatan promosi dan informasi pariwisata Kegiatan Penyelenggaraan BEC 2016 Kegiatan Audisi workshop calon peserta BEC Kegiatan Kerjasama Promosi Pariwisata dengan media elektronik/cetak Kegiatan Penyusunan Strategi Pemasaran Pariwisata
Halaman : 40 Kode 1 03 30
01
01
08
03 30
01
01
09
03 30
01
01
10
03 30
01
01
12
03 30
01
01
13
03 30
01
01
14
03 30
01
01
17
03 30
01
01
20
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
Barang dan Jasa
Jumlah
Modal
4
5
6=3+4+5
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Bahan logistik Kantor Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pengadaan Mebeleur
0,00
20.997.900,00
4.002.100,00
25.000.000,00
0,00
0,00
151.038.400,00
151.038.400,00
0,00
45.034.650,00
5.232.850,00
50.267.500,00
0,00
105.600.000,00
0,00
105.600.000,00
0,00
130.000.000,00
0,00
130.000.000,00
0,00
1.230.000.000,00
0,00
1.230.000.000,00
0,00
0,00
133.894.100,00
133.894.100,00
0,00
0,00
210.000.000,00
210.000.000,00
Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
55.000.000,00
0,00
55.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
215.000.000,00
215.000.000,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
156.000.000,00
0,00
156.000.000,00
44.500.000,00
1.000.000,00
0,00
45.500.000,00
Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna
44.500.000,00
1.000.000,00
0,00
45.500.000,00
98.750.000,00
1.454.750.000,00
0,00
1.553.500.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
03 30
01
01
23
03 30
01
01
25
03 30
01
01
27
03 30
01
01
32
03 30
01
01
34
03 30
01
01
35
03 30
01
01
38
03 30
01
02
03 30
01
02
03 30
01
15
03 30
01
15
02
03 30
01
15
03
Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna
66.000.000,00
586.000.000,00
0,00
652.000.000,00
03 30
01
15
05
Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak
32.750.000,00
618.750.000,00
0,00
651.500.000,00
03 30
01
16
75.400.000,00
973.500.000,00
0,00
1.048.900.000,00
03 30
01
16
01
61.400.000,00
537.500.000,00
0,00
598.900.000,00
03 30
01
16
04
Program Peningkatan Produksi Ternak Kegiatan Pelatihan Managemen Peternakan Kegiatan Kontes Ternak Unggulan
03 30
01
17
03 30
01
17
02
03 30
01
17
03
03 30
01
17
16
03 30
01
17
17
03 30
01
17
18
03 30
01
17
22
03 30
01
17
23
03 30
01
17
26
03 30
01
18
03
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan Terpadu Kegiatan Pengendalian Penyakit Flu Burung Kegiatan Rehabilitasi RPH Kegiatan Gerakan Makan Telur, Daging dan Minum Susu Kegiatan Pameran Peternakan Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Lalu Lintas Produk Hewan Kegiatan Pengawasan Peredaran Bahan Asal Hewan Kegiatan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan (RPH) Program Peningkatan Produksi dan Kualitas Produk Tanaman Pangan
14.000.000,00
436.000.000,00
0,00
450.000.000,00
136.800.000,00
1.902.861.200,00
667.338.800,00
2.707.000.000,00
0,00
1.220.412.300,00
77.338.800,00
1.297.751.100,00
0,00
167.748.900,00
0,00
167.748.900,00
0,00
0,00
190.000.000,00
190.000.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
125.000.000,00
30.000.000,00
5.000.000,00
0,00
35.000.000,00
106.800.000,00
234.700.000,00
400.000.000,00
741.500.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
268.950.000,00
4.689.817.750,00
8.508.972.250,00
13.467.740.000,00
Halaman : 41 Kode
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
1
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Kegiatan Pengembangan Benih Tanaman Pangan Kegiatan Fasilitasi Obat-obatan Tanaman Pangan Kegiatan Pengembangan Teknologi Budidaya Tanaman Pangan Kegiatan Fasilitasi Pupuk Tanaman Pangan Kegiatan Kajian Potensi Tanaman Pangan Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Jalan Usaha Tani Tanaman Pangan
0,00
175.600.000,00
0,00
175.600.000,00
0,00
110.000.000,00
0,00
110.000.000,00
0,00
1.494.050.000,00
0,00
1.494.050.000,00
0,00
650.400.000,00
0,00
650.400.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
0,00
2.543.300.000,00
2.543.300.000,00
Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Jaringan Irigasi Tersier Tanaman Pangan Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Tanaman Pangan Kegiatan Penguatan Permodalan dan Pemberdayaan Kelembagaan Usaha Tanaman Pangan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian Program Peningkatan Produksi dan Kualitas Produk Perkebunan dan Hortikultura Kegiatan Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan Kegiatan Fasilitasi Obat-obatan Tanaman Perkebunan Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Jalan Produksi Perkebunan
0,00
0,00
5.193.990.000,00
5.193.990.000,00
186.950.000,00
634.297.750,00
704.152.250,00
1.525.400.000,00
82.000.000,00
376.500.000,00
16.500.000,00
475.000.000,00
0,00
948.970.000,00
51.030.000,00
1.000.000.000,00
412.475.000,00
3.237.725.000,00
2.873.250.000,00
6.523.450.000,00
15.750.000,00
403.750.000,00
0,00
419.500.000,00
1.875.000,00
48.125.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
238.250.000,00
238.250.000,00
Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Jaringan Irigasi Tersier Perkebunan
0,00
0,00
90.000.000,00
90.000.000,00
Kegiatan Pengembangan Benih Tanaman Hortikultura Kegiatan Fasilitasi Obat-obatan Tanaman Hortikultura Kegiatan Fasilitasi Alat Dan Mesin Pasca Panen Tanaman Hortikultura Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Jalan Produksi Hortikultura
0,00
659.400.000,00
0,00
659.400.000,00
0,00
200.900.000,00
0,00
200.900.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
2.165.000.000,00
2.165.000.000,00
18
Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Jaringan Irigasi Tersier Hortikultura
0,00
0,00
380.000.000,00
380.000.000,00
20
Kegiatan Promosi Produk Unggulan
03 30
01
18
01
03 30
01
18
02
03 30
01
18
03
03 30
01
18
04
03 30
01
18
05
03 30
01
18
09
03 30
01
18
10
03 30
01
18
12
03 30
01
18
13
03 30
01
18
15
03 30
01
19
03 30
01
19
01
03 30
01
19
05
03 30
01
19
08
03 30
01
19
09
03 30
01
19
10
03 30
01
19
14
03 30
01
19
16
03 30
01
19
17
03 30
01
19
03 30
01
19
03 30
01
19
21
03 30
01
20
03 30
01
20
01
03 30
01
20
06
03 30 03 30
03070
03 30
03070
01
03 30
03070
01
01
03 30
03070
01
02
03 30
03070
01
05
10.850.000,00
486.650.000,00
0,00
497.500.000,00
384.000.000,00
1.238.900.000,00
0,00
1.622.900.000,00
45.000.000,00
560.501.500,00
1.538.220.000,00
2.143.721.500,00
7.500.000,00
427.113.000,00
1.538.220.000,00
1.972.833.000,00
37.500.000,00
133.388.500,00
0,00
170.888.500,00
Perdagangan
295.520.000,00
6.725.403.800,00
2.872.076.200,00
9.893.000.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
295.520.000,00
6.725.403.800,00
2.872.076.200,00
9.893.000.000,00
0,00
2.954.768.800,00
362.231.200,00
3.317.000.000,00
0,00
5.295.000,00
0,00
5.295.000,00
0,00
85.000.000,00
0,00
85.000.000,00
0,00
1.527.000.000,00
0,00
1.527.000.000,00
Kegiatan Pelatihan Petani Dan Pelaku Agribisnis Perkebunan Dan Hortikultura Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Tembakau (DBHCHT) Kegiatan Standarisasi Kualitas Bahan Baku Kegiatan Pembinaan Dan Fasilitasi Pembentukan Dan/atau Pengesahan Badan Hukum Kelompok Petani Tembakau
Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran
Halaman : 42 Kode 1
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
03 30
03070
01
06
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
65.000.000,00
0,00
65.000.000,00
03 30
03070
01
07
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
03 30
03070
01
08
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
03 30
03070
01
09
0,00
0,00
120.000.000,00
120.000.000,00
03 30
03070
01
10
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
03 30
03070
01
12
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
03 30
03070
01
13
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
03 30
03070
01
14
0,00
1.000.773.800,00
0,00
1.000.773.800,00
03 30
03070
01
17
0,00
0,00
12.231.200,00
12.231.200,00
03 30
03070
01
20
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Bahan logistik Kantor Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pengadaan Mebeleur
0,00
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
03 30
03070
01
25
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
03 30
03070
01
27
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
03 30
03070
01
32
0,00
28.200.000,00
0,00
28.200.000,00
03 30
03070
01
35
0,00
0,00
190.000.000,00
190.000.000,00
03 30
03070
01
38
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
03 30
03070
01
44
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
03 30
03070
02
Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor Kegiatan Penyediaan Naskah Peraturan Perundang-undangan Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
95.520.000,00
9.480.000,00
0,00
105.000.000,00
03 30
03070
02
01
31.160.000,00
3.840.000,00
0,00
35.000.000,00
03 30
03070
02
03
32.240.000,00
2.760.000,00
0,00
35.000.000,00
03 30
03070
02
04
32.120.000,00
2.880.000,00
0,00
35.000.000,00
03 30
03070
15
32.500.000,00
1.207.500.000,00
0,00
1.240.000.000,00
03 30
03070
15
01
7.500.000,00
32.500.000,00
0,00
40.000.000,00
03 30
03070
15
02
7.500.000,00
22.500.000,00
0,00
30.000.000,00
03 30
03070
15
03
7.500.000,00
22.500.000,00
0,00
30.000.000,00
03 30
03070
15
04
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
03 30
03070
15
05
10.000.000,00
930.000.000,00
0,00
940.000.000,00
03 30
03070
16
22.500.000,00
452.500.000,00
0,00
475.000.000,00
03 30
03070
16
01
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
03 30
03070
16
02
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
03 30
03070
16
03
0,00
119.000.000,00
0,00
119.000.000,00
03 30
03070
16
04
10.000.000,00
16.000.000,00
0,00
26.000.000,00
03 30
03070
16
05
7.500.000,00
42.500.000,00
0,00
50.000.000,00
03 30
03070
16
06
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
03 30
03070
16
07
5.000.000,00
15.000.000,00
0,00
20.000.000,00
Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Kegiatan Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri Kegiatan Koordinasi Pengembangan Ekspor dengan Instansi Terkait, Asosiasi dan Pengusaha Kegiatan Pengembangan Data Base Informasi Potensi Unggulan Kegiatan Pengembangan Promosi Perdagangan Internasional Kegiatan Keikutsertaan Pameran Promosi Produk Potensi Ekspor Program Optimalisasi Perdagangan Dalam Negeri Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/produk Kegiatan Updating Data Pelaku Usaha Perdagangan Kegiatan Pengembangan Sistem Resi Gudang Kegiatan Pembinaan Organisasi Kelompok Pedagang Kecil Kegiatan Pengembangan Jaringan Pemasaran Perdagangan antar Daerah Kegiatan Monitoring Arus Perdagangan antar Daerah Kegiatan Monitoring, Pembinaan dan Penataan Pergudangan
Halaman : 43 Kode
Pegawai
2
3
1 03 30
03070
17
03 30
03070
17
01
03 30
03070
17
02
03 30
03070
18
03 30
03070
18
01
03 30
03070
18
02
03 30
03070
18
03
03 30
03070
18
04
03 30
03070
18
05
03 30
03070
18
06
03 30
03070
18
07
03 30
03070
19
03 30
03070
19
03 30
03070
20
03 30
03070
20
02
03 30
03070
20
03
03 30
03070
20
04
03 30
03070
20
05
03 30
03070
20
06
03 30
03070
20
07
03 30
03070
20
08
01
03 30 03 30
01
03 30
01
15
03 30
01
15
01
03 30
01
15
02
03 30
01
15
03
03 30
01
15
04
03 30
01
15
05
03 30
01
15
06
03 30
01
15
07
03 30
01
15
08
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Program Stabilisasi Harga Komoditas Perdagangan Kegiatan Monitoring dan Penyebaran Informasi Perkembangan Harga Komoditas Perdagangan
0,00
170.000.000,00
0,00
170.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
Kegiatan Fasilitasi Operasi Pasar dan Pasar Murah Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Tertib Niaga bagi Pelaku Usaha dan Masyarakat Kegiatan Pendataan Potensi Pemanfaatan Alat UTTP Kegiatan Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Alat UTTP Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Metrologi Legal Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pos Ukur Ulang Kegiatan Pengembangan Sarana Kemetrologian Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu, Bekas, Salah Personalisasi, Salah Peruntukan dan atau yang Tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
15.000.000,00
890.155.000,00
1.984.845.000,00
2.890.000.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
15.000.000,00
65.000.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
600.000.000,00
0,00
600.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
10.155.000,00
1.984.845.000,00
1.995.000.000,00
0,00
76.000.000,00
0,00
76.000.000,00
0,00
76.000.000,00
0,00
76.000.000,00
130.000.000,00
965.000.000,00
525.000.000,00
1.620.000.000,00
0,00
320.000.000,00
0,00
320.000.000,00
0,00
0,00
525.000.000,00
525.000.000,00
0,00
375.000.000,00
0,00
375.000.000,00
40.000.000,00
60.000.000,00
0,00
100.000.000,00
40.000.000,00
60.000.000,00
0,00
100.000.000,00
50.000.000,00
100.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
Perindustrian
533.296.000,00
6.583.704.000,00
0,00
7.117.000.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
533.296.000,00
6.583.704.000,00
0,00
7.117.000.000,00
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas dan Diversifikasi Produk IKM
99.796.000,00
3.375.204.000,00
0,00
3.475.000.000,00
20.000.000,00
155.000.000,00
0,00
175.000.000,00
Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Teknologi Kegiatan Updating Data Direktori dan Penyusunan Profil IKM Kegiatan Fasilitasi Promosi Produk Batik dan Aksesoris (Dekranasda) Kegiatan Gebyar Batik Khas Banyuwangi Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Kecil dan Menengah dengan Swasta Kegiatan Penciptaan dan Pengembangan Design Produk Industri Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kemasan Produk IKM
34.000.000,00
181.000.000,00
0,00
215.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
23.780.000,00
1.476.220.000,00
0,00
1.500.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
115.000.000,00
0,00
115.000.000,00
Program Pembinaan dan Pengelolaan Pasar Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan Pasar Daerah Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pasar Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar Kegiatan Pembinaan Manajemen Usaha Kelompok Pedagang Pasar Kegiatan Penguatan Kelembagaan Kelompok Pedagang Pasar Kegiatan Pembinaan Kebersihan dan Ketertiban Pasar Kegiatan Pendataan dan Penyusunan Profil Pasar Rakyat
Halaman : 44 Kode
Pegawai
2
3
1 03 30
01
15
09
03 30
01
15
10
03 30
01
16
03 30
01
16
01
03 30
01
16
02
03 30
01
16
03
03 30
01
16
04
03 30
01
16
05
03 30
01
17
03 30
01
17
03 30
01
18
03 30
01
18
01
03 30
01
18
02
03 30
01
18
03
03 30
01
18
04
03 30
01
18
05
01
03 30
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
0,00
260.000.000,00
0,00
260.000.000,00
22.016.000,00
877.984.000,00
0,00
900.000.000,00
27.500.000,00
327.500.000,00
0,00
355.000.000,00
12.000.000,00
48.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
175.000.000,00
0,00
175.000.000,00
8.000.000,00
52.000.000,00
0,00
60.000.000,00
7.500.000,00
22.500.000,00
0,00
30.000.000,00
376.000.000,00
2.379.000.000,00
0,00
2.755.000.000,00
376.000.000,00
2.379.000.000,00
0,00
2.755.000.000,00
30.000.000,00
502.000.000,00
0,00
532.000.000,00
0,00
247.000.000,00
0,00
247.000.000,00
20.000.000,00
80.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
125.000.000,00
10.000.000,00
20.000.000,00
0,00
30.000.000,00
Transmigrasi
25.850.000,00
142.150.000,00
0,00
168.000.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
25.850.000,00
142.150.000,00
0,00
168.000.000,00
Program Pengembangan Wilayah dan Penempatan Transmigrasi Kegiatan Peningkatan Kerjasama antar Wilayah, antar Pelaku dan antar Sektor dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi
25.850.000,00
142.150.000,00
0,00
168.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
Kegiatan Pengembangan Wirausaha Muda Industri Kegiatan Fasilitasi Branding Produk Industri Unggulan Program Pengembangan Sentra dan Klaster Industri Kegiatan Pembinaan dan Penguatan Sentra Industri Kecil Kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Direktori Sentra IKM Kegiatan Fasilitasi Pendampingan UPL -IKM Kegiatan Pembinaan IKM dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri Kegiatan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Klaster Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Industri Kecil Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Program Perlindungan HKI dan Standardisasi Industri Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Standardisasi Industri Kegiatan Diseminasi Perluasan Penerapan Standardisasi Industri Kegiatan Pengawasan Penerapan Standardisasi Industri Kegiatan Fasilitasi Perlindungan HKI bagi IKM Kegiatan Diseminasi dan Pemasyarakatan HKI
03 30
02010
03 30
02010
15
03 30
02010
15
01
03 30
02010
15
02
Kegiatan Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
03 30
02010
15
03
13.050.000,00
31.950.000,00
0,00
45.000.000,00
03 30
02010
15
04
Kegiatan Penyuluhan Transmigrasi Regional Kegiatan Pelatihan Transmigrasi Regional
12.800.000,00
32.200.000,00
0,00
45.000.000,00
3.855.725.100,00
17.777.531.980,00
4.869.357.358,00
26.502.614.438,00
Pemerintahan Umum
728.619.100,00
15.433.137.480,00
4.791.857.358,00
20.953.613.938,00
Kecamatan Banyuwangi
245.025.000,00
2.946.326.630,00
655.759.408,00
3.847.111.038,00
Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
2.432.451.630,00
655.759.408,00
3.088.211.038,00
0,00
15.750.000,00
0,00
15.750.000,00
0,00
293.600.000,00
0,00
293.600.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
624.000.000,00
0,00
624.000.000,00
0,00
334.934.880,00
0,00
334.934.880,00
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
122.000.000,00
0,00
122.000.000,00
04
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
04 40 04 40
01
04 40
01
01
04 40
01
01
01
04 40
01
01
02
04 40
01
01
03
04 40
01
01
05
04 40
01
01
06
04 40
01
01
07
Halaman : 45 Kode
Pegawai
2
3
1 04 40
01
01
08
04 40
01
01
09
04 40
01
01
10
04 40
01
01
11
04 40
01
01
12
04 40
01
01
13
04 40
01
01
14
04 40
01
01
17
04 40
01
01
20
04 40
01
01
23
04 40
01
01
25
04 40
01
01
27
04 40
01
01
29
04 40
01
01
30
04 40
01
01
32
04 40
01
01
35
04 40
01
01
38
04 40
01
01
42
04 40
01
15
04 40
01
15
04 40
01
16
04 40
01
16
01
04 40
01
16
02
04 40
01
18
04 40
01
18
04 40
01
19
04 40
01
19
04 40
01
20
04 40
01
20
04 40
02
04 40
02
01
04 40
02
01
01
04 40
02
01
02
04 40
02
01
05
01
01
01
01
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Barang dan Jasa
Jumlah
Modal
4
5
6=3+4+5
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
0,00
56.100.000,00
25.000.000,00
81.100.000,00
0,00
0,00
304.541.908,00
304.541.908,00
0,00
47.250.000,00
0,00
47.250.000,00
0,00
14.148.000,00
0,00
14.148.000,00
Kegiatan Penyediaan Bahan logistik Kantor Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pengadaan Mebeleur
0,00
173.900.000,00
0,00
173.900.000,00
0,00
467.500.000,00
0,00
467.500.000,00
0,00
62.500.000,00
0,00
62.500.000,00
0,00
0,00
107.217.500,00
107.217.500,00
0,00
0,00
104.000.000,00
104.000.000,00
Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Mebeleur
0,00
86.500.000,00
30.000.000,00
116.500.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
8.400.000,00
0,00
8.400.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
22.400.000,00
0,00
22.400.000,00
Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor Kegiatan Pembangunan Landscape/Taman kantor Program Penyusunan RKPD Kabupaten di Kecamatan Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan Program Pemberdayaan Masyarakat
0,00
42.350.000,00
0,00
42.350.000,00
0,00
0,00
85.000.000,00
85.000.000,00
0,00
17.118.750,00
0,00
17.118.750,00
0,00
16.000.000,00
0,00
16.000.000,00
3.425.000,00
150.075.000,00
0,00
153.500.000,00
3.425.000,00
150.075.000,00
0,00
153.500.000,00
198.000.000,00
312.400.000,00
0,00
510.400.000,00
Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan PKK Kegiatan Aktualisasi Pengembangan Seni Budaya Masyarakat
198.000.000,00
302.400.000,00
0,00
500.400.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
Program Penegakan Perda dan Perbup di Kecamatan Kegiatan Pelaksanaan Penertiban dan Pemeliharaan Keamanan di Kecamatan Program Fasilitasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Program Fasilitasi Penyelenggaraan Kecamatan Sehat
33.600.000,00
16.400.000,00
0,00
50.000.000,00
33.600.000,00
16.400.000,00
0,00
50.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
0,00
25.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
84.448.000,00
888.813.000,00
124.740.100,00
1.098.001.100,00
0,00
752.673.000,00
124.740.100,00
877.413.100,00
0,00
4.750.000,00
0,00
4.750.000,00
0,00
70.400.000,00
0,00
70.400.000,00
0,00
132.000.000,00
0,00
132.000.000,00
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kecamatan Sehat Kecamatan Giri Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran
Halaman : 46 Kode 1
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
04 40
02
01
06
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
116.360.000,00
0,00
116.360.000,00
04 40
02
01
07
0,00
52.100.100,00
0,00
52.100.100,00
04 40
02
01
08
0,00
62.600.000,00
0,00
62.600.000,00
04 40
02
01
09
0,00
0,00
73.300.000,00
73.300.000,00
04 40
02
01
10
0,00
35.599.900,00
3.440.100,00
39.040.000,00
04 40
02
01
12
0,00
47.500.000,00
0,00
47.500.000,00
04 40
02
01
13
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
04 40
02
01
14
0,00
44.613.000,00
0,00
44.613.000,00
04 40
02
01
17
0,00
0,00
23.000.000,00
23.000.000,00
04 40
02
01
20
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Bahan logistik Kantor Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pengadaan Mebeleur
0,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00
04 40
02
01
23
0,00
29.950.000,00
0,00
29.950.000,00
04 40
02
01
25
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
04 40
02
01
32
0,00
26.800.000,00
0,00
26.800.000,00
04 40
02
01
38
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
04 40
02
02
Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
14.000.000,00
1.000.000,00
0,00
15.000.000,00
04 40
02
02
14.000.000,00
1.000.000,00
0,00
15.000.000,00
04 40
02
15
9.720.000,00
41.840.000,00
0,00
51.560.000,00
04 40
02
15
9.720.000,00
41.840.000,00
0,00
51.560.000,00
04 40
02
16
Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Program Penyusunan RKPD Kabupaten di Kecamatan Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan Program Pemberdayaan Masyarakat
38.000.000,00
82.500.000,00
0,00
120.500.000,00
04 40
02
16
38.000.000,00
82.500.000,00
0,00
120.500.000,00
04 40
02
17
3.600.000,00
1.400.000,00
0,00
5.000.000,00
04 40
02
17
3.600.000,00
1.400.000,00
0,00
5.000.000,00
04 40
02
18
9.600.000,00
0,00
0,00
9.600.000,00
04 40
02
18
9.600.000,00
0,00
0,00
9.600.000,00
04 40
02
19
9.528.000,00
9.400.000,00
0,00
18.928.000,00
04 40
02
19
Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan PKK Program Pemasyarakatan Minat dan Budaya Baca di Kecamatan Kegiatan Pelaksanaan Perpustakaan Keliling di Kecamatan Program Penegakan Perda dan Perbup di Kecamatan Kegiatan Pelaksanaan Penertiban dan Pemeliharaan Keamanan di Kecamatan Program Fasilitasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan
9.528.000,00
9.400.000,00
0,00
18.928.000,00
04 40
03
15.000.000,00
744.412.450,00
261.300.000,00
1.020.712.450,00
Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
595.112.450,00
261.300.000,00
856.412.450,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
31.500.000,00
0,00
31.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
52.012.450,00
0,00
52.012.450,00
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
46.000.000,00
0,00
46.000.000,00
04
01
01
01
01
01
Kecamatan Glagah
04 40
03
01
04 40
03
01
01
04 40
03
01
02
04 40
03
01
03
04 40
03
01
05
04 40
03
01
06
04 40
03
01
07
Halaman : 47 Kode 1 04 40
03
01
08
04 40
03
01
09
04 40
03
01
10
04 40
03
01
11
04 40
03
01
12
04 40
03
01
13
04 40
03
01
14
04 40
03
01
20
04 40
03
01
23
04 40
03
01
25
04 40
03
01
27
04 40
03
01
32
04 40
03
01
35
04 40
03
01
38
04 40
03
15
04 40
03
15
04 40
03
16
04 40
03
16
01
04 40
03
16
02
04 40
03
18
04 40
03
18
04 40
03
19
04 40
03
19
04 40
04
04 40
04
01
04 40
04
01
01
04 40
04
01
02
04 40
04
01
03
04 40
04
01
05
04 40
04
01
06
04 40
04
01
07
04 40
04
01
08
04 40
04
01
09
04 40
04
01
10
01
01
01
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
0,00
24.500.000,00
0,00
24.500.000,00
0,00
0,00
71.610.050,00
71.610.050,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
Kegiatan Penyediaan Bahan logistik Kantor Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Kegiatan Pengadaan Mebeleur
0,00
29.300.000,00
0,00
29.300.000,00
0,00
127.312.450,00
0,00
127.312.450,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
0,00
26.189.950,00
26.189.950,00
Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor Program Penyusunan RKPD Kabupaten di Kecamatan Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan Program Pemberdayaan Masyarakat
0,00
66.987.550,00
0,00
66.987.550,00
0,00
17.000.000,00
0,00
17.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
0,00
0,00
163.500.000,00
163.500.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
35.500.000,00
0,00
35.500.000,00
0,00
35.500.000,00
0,00
35.500.000,00
15.000.000,00
83.800.000,00
0,00
98.800.000,00
Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan PKK Kegiatan Aktualisasi Pengembangan Seni Budaya Masyarakat
15.000.000,00
51.800.000,00
0,00
66.800.000,00
0,00
32.000.000,00
0,00
32.000.000,00
Program Penegakan Perda dan Perbup di Kecamatan Kegiatan Pelaksanaan Penertiban dan Pemeliharaan Keamanan di Kecamatan Program Fasilitasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
75.250.000,00
815.274.500,00
406.490.250,00
1.297.014.750,00
Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
604.324.500,00
216.490.250,00
820.814.750,00
0,00
4.880.000,00
0,00
4.880.000,00
0,00
54.000.000,00
0,00
54.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
132.000.000,00
0,00
132.000.000,00
0,00
73.614.750,00
0,00
73.614.750,00
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
0,00
52.100.000,00
0,00
52.100.000,00
0,00
19.000.000,00
0,00
19.000.000,00
0,00
0,00
111.490.250,00
111.490.250,00
0,00
12.000.000,00
2.500.000,00
14.500.000,00
Kecamatan Kalipuro
Halaman : 48 Kode
Pegawai
2
3
1 04 40
04
01
12
04 40
04
01
13
04 40
04
01
14
04 40
04
01
17
04 40
04
01
20
04 40
04
01
23
04 40
04
01
25
04 40
04
01
30
04 40
04
01
32
04 40
04
01
38
04 40
04
15
04 40
04
15
04 40
04
16
04 40
04
16
01
04 40
04
16
02
04 40
04
16
03
04 40
04
18
04 40
04
18
04 40
04
19
04 40
04
19
04 40
04
20
04 40
04
20
04 40
05
01
01
01
01
05
01
04 40
05
01
01
04 40
05
01
02
04 40
05
01
05
04 40
05
01
06
04 40
05
01
07
04 40
05
01
08
04 40
05
01
09
04 40
05
01
10
04 40
05
01
12
04 40
05
01
13
04 40
05
01
14
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Kegiatan Penyediaan Bahan logistik Kantor Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pengadaan Mebeleur
0,00
21.500.000,00
0,00
21.500.000,00
0,00
97.500.000,00
0,00
97.500.000,00
0,00
28.120.000,00
0,00
28.120.000,00
0,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
77.500.000,00
77.500.000,00
Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kegiatan Pemeliharaan Mebeleur
0,00
46.009.750,00
0,00
46.009.750,00
0,00
9.600.000,00
0,00
9.600.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor Program Penyusunan RKPD Kabupaten di Kecamatan Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan Program Pemberdayaan Masyarakat
0,00
22.000.000,00
0,00
22.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
3.750.000,00
36.250.000,00
0,00
40.000.000,00
3.750.000,00
36.250.000,00
0,00
40.000.000,00
53.500.000,00
123.300.000,00
190.000.000,00
366.800.000,00
53.500.000,00
113.300.000,00
0,00
166.800.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
190.000.000,00
190.000.000,00
7.600.000,00
7.400.000,00
0,00
15.000.000,00
7.600.000,00
7.400.000,00
0,00
15.000.000,00
10.400.000,00
29.000.000,00
0,00
39.400.000,00
10.400.000,00
29.000.000,00
0,00
39.400.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
21.700.000,00
543.211.200,00
263.000.000,00
827.911.200,00
Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
391.011.200,00
67.500.000,00
458.511.200,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
24.000.000,00
0,00
24.000.000,00
0,00
24.000.000,00
0,00
24.000.000,00
0,00
60.011.200,00
0,00
60.011.200,00
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Bahan logistik Kantor Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
27.500.000,00
27.500.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
63.000.000,00
0,00
63.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan PKK Kegiatan Aktualisasi Pengembangan Seni Budaya Masyarakat Kegiatan Optimalisasi dan Pengembangan Potensi Lokal Program Penegakan Perda dan Perbup di Kecamatan Kegiatan Pelaksanaan Penertiban dan Pemeliharaan Keamanan di Kecamatan Program Fasilitasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Program Fasilitasi Penyelenggaraan Kecamatan Sehat Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kecamatan Sehat Kecamatan Licin
04 40
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Halaman : 49 Kode 1 04 40
05
01
25
04 40
05
01
32
04 40
05
01
35
04 40
05
01
38
04 40
05
02
04 40
05
02
03
04 40
05
02
04
04 40
05
15
04 40
05
15
04 40
05
16
04 40
05
16
01
04 40
05
16
02
04 40
05
16
03
04 40
05
18
04 40
05
18
04 40
06
04 40
06
01
04 40
06
01
01
04 40
06
01
02
04 40
06
01
03
04 40
06
01
05
04 40
06
01
06
04 40
06
01
07
04 40
06
01
08
04 40
06
01
09
04 40
06
01
10
04 40
06
01
12
04 40
06
01
13
04 40
06
01
14
04 40
06
01
17
04 40
06
01
20
04 40
06
01
22
04 40
06
01
23
04 40
06
01
25
04 40
06
01
30
01
01
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
30.000.000,00
40.000.000,00
70.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
25.600.000,00
0,00
25.600.000,00
Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Program Penyusunan RKPD Kabupaten di Kecamatan Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan Program Pemberdayaan Masyarakat
0,00
5.600.000,00
0,00
5.600.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
5.200.000,00
24.800.000,00
0,00
30.000.000,00
5.200.000,00
24.800.000,00
0,00
30.000.000,00
7.500.000,00
72.500.000,00
195.500.000,00
275.500.000,00
Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan PKK Kegiatan Aktualisasi Pengembangan Seni Budaya Masyarakat
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
Kegiatan Optimalisasi dan Pengembangan Potensi Lokal Program Penegakan Perda dan Perbup di Kecamatan Kegiatan Pelaksanaan Penertiban dan Pemeliharaan Keamanan di Kecamatan
7.500.000,00
37.500.000,00
195.500.000,00
240.500.000,00
9.000.000,00
29.300.000,00
0,00
38.300.000,00
9.000.000,00
29.300.000,00
0,00
38.300.000,00
38.668.000,00
607.342.900,00
274.004.750,00
920.015.650,00
Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
541.010.900,00
124.004.750,00
665.015.650,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
36.000.000,00
0,00
36.000.000,00
0,00
51.015.650,00
0,00
51.015.650,00
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Bahan logistik Kantor Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pengadaan Mebeleur
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
38.000.000,00
38.000.000,00
0,00
13.995.250,00
11.004.750,00
25.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
55.000.000,00
0,00
55.000.000,00
0,00
0,00
45.000.000,00
45.000.000,00
0,00
0,00
30.000.000,00
30.000.000,00
Kegiatan Pemeliharaan Rumah Jabatan/Dinas Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kegiatan Pemeliharaan Mebeleur
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
85.000.000,00
0,00
85.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
Kecamatan Wongsorejo
Halaman : 50 Kode
Pegawai
2
3
1 04 40
06
01
32
04 40
06
01
38
04 40
06
15
04 40
06
15
04 40
06
16
04 40
06
16
01
04 40
06
16
02
04 40
06
16
03
04 40
06
18
04 40
06
18
04 40
06
19
04 40
06
19
04 40
07
04 40
07
01
04 40
07
01
01
04 40
07
01
02
04 40
07
01
03
04 40
07
01
05
04 40
07
01
06
04 40
07
01
07
04 40
07
01
08
04 40
07
01
09
04 40
07
01
10
04 40
07
01
12
04 40
07
01
13
04 40
07
01
14
04 40
07
01
17
04 40
07
01
20
04 40
07
01
23
04 40
07
01
25
04 40
07
01
27
04 40
07
01
30
04 40
07
01
32
04 40
07
01
35
04 40
07
01
42
01
01
01
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
9.916.000,00
10.084.000,00
0,00
20.000.000,00
9.916.000,00
10.084.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
35.000.000,00
150.000.000,00
185.000.000,00
Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan PKK Kegiatan Aktualisasi Pengembangan Seni Budaya Masyarakat
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
Kegiatan Optimalisasi dan Pengembangan Potensi Lokal Program Penegakan Perda dan Perbup di Kecamatan Kegiatan Pelaksanaan Penertiban dan Pemeliharaan Keamanan di Kecamatan Program Fasilitasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
19.824.000,00
5.176.000,00
0,00
25.000.000,00
19.824.000,00
5.176.000,00
0,00
25.000.000,00
8.928.000,00
16.072.000,00
0,00
25.000.000,00
8.928.000,00
16.072.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
484.363.350,00
121.650.000,00
606.013.350,00
Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
409.363.350,00
121.650.000,00
531.013.350,00
0,00
7.100.000,00
0,00
7.100.000,00
0,00
28.500.000,00
0,00
28.500.000,00
0,00
17.750.000,00
0,00
17.750.000,00
0,00
24.000.000,00
0,00
24.000.000,00
0,00
57.013.350,00
0,00
57.013.350,00
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Bahan logistik Kantor Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pengadaan Mebeleur
0,00
26.000.000,00
0,00
26.000.000,00
0,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
0,00
0,00
18.900.000,00
18.900.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
48.000.000,00
0,00
48.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
31.750.000,00
31.750.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Mebeleur
0,00
61.000.000,00
0,00
61.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
16.000.000,00
0,00
16.000.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Kegiatan Pembangunan Landscape/Taman kantor
0,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
0,00
0,00
46.000.000,00
46.000.000,00
0,00
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor Program Penyusunan RKPD Kabupaten di Kecamatan Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan Program Pemberdayaan Masyarakat
Kecamatan Kabat
Halaman : 51 Kode 1 04 40
07
15
04 40
07
15
04 40
07
16
04 40
07
16
01
04 40
07
16
02
04 40
07
17
04 40
07
17
04 40
07
18
04 40
07
18
04 40
07
19
04 40
07
19
04 40
08
01
01
01
01
Pegawai
2
3
08
01
04 40
08
01
01
04 40
08
01
02
04 40
08
01
05
04 40
08
01
06
04 40
08
01
07
04 40
08
01
08
04 40
08
01
09
04 40
08
01
10
04 40
08
01
12
04 40
08
01
13
04 40
08
01
14
04 40
08
01
17
04 40
08
01
20
04 40
08
01
23
04 40
08
01
25
04 40
08
01
32
04 40
08
01
35
04 40
08
01
38
04 40
08
01
42
04 40
08
15
04 40
08
15
04 40
08
16
01
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Program Penyusunan RKPD Kabupaten di Kecamatan Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan Program Pemberdayaan Masyarakat
0,00
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan PKK Kegiatan Aktualisasi Pengembangan Seni Budaya Masyarakat
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
Program Pemasyarakatan Minat dan Budaya Baca di Kecamatan Kegiatan Pelaksanaan Perpustakaan Keliling di Kecamatan Program Penegakan Perda dan Perbup di Kecamatan Kegiatan Pelaksanaan Penertiban dan Pemeliharaan Keamanan di Kecamatan Program Fasilitasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
12.760.800,00
486.304.200,00
133.952.150,00
633.017.150,00
Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
398.866.000,00
133.952.150,00
532.818.150,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
42.301.000,00
0,00
42.301.000,00
0,00
36.000.000,00
0,00
36.000.000,00
0,00
55.017.150,00
0,00
55.017.150,00
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Bahan logistik Kantor Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pengadaan Mebeleur
0,00
26.500.000,00
0,00
26.500.000,00
0,00
22.758.800,00
2.241.200,00
25.000.000,00
0,00
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
14.908.300,00
5.091.700,00
20.000.000,00
0,00
17.000.000,00
0,00
17.000.000,00
0,00
65.000.000,00
0,00
65.000.000,00
0,00
62.000.000,00
0,00
62.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor Kegiatan Pembangunan Landscape/Taman kantor Program Penyusunan RKPD Kabupaten di Kecamatan Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan Program Pemberdayaan Masyarakat
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
0,00
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
8.380.750,00
1.619.250,00
10.000.000,00
0,00
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
3.660.800,00
13.839.200,00
0,00
17.500.000,00
3.660.800,00
13.839.200,00
0,00
17.500.000,00
0,00
24.699.000,00
0,00
24.699.000,00
Kecamatan Rogojampi
04 40
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Halaman : 52 Kode 1 04 40
08
16
01
04 40
08
16
02
04 40
08
17
04 40
08
17
04 40
08
18
04 40
08
18
04 40
08
19
04 40
08
19
04 40
08
20
04 40
08
20
04 40
09
01
01
01
01
Pegawai
2
3
09
01
04 40
09
01
01
04 40
09
01
02
04 40
09
01
03
04 40
09
01
05
04 40
09
01
06
04 40
09
01
07
04 40
09
01
08
04 40
09
01
09
04 40
09
01
10
04 40
09
01
13
04 40
09
01
14
04 40
09
01
17
04 40
09
01
20
04 40
09
01
23
04 40
09
01
25
04 40
09
01
32
04 40
09
01
38
04 40
09
02
04 40
09
02
04 40
09
15
04 40
09
15
04 40
09
16
03
01
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan PKK Kegiatan Aktualisasi Pengembangan Seni Budaya Masyarakat
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
14.699.000,00
0,00
14.699.000,00
Program Pemasyarakatan Minat dan Budaya Baca di Kecamatan Kegiatan Pelaksanaan Perpustakaan Keliling di Kecamatan Program Penegakan Perda dan Perbup di Kecamatan Kegiatan Pelaksanaan Penertiban dan Pemeliharaan Keamanan di Kecamatan Program Fasilitasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Program Fasilitasi Penyelenggaraan Kecamatan Sehat
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
9.100.000,00
15.900.000,00
0,00
25.000.000,00
9.100.000,00
15.900.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
37.309.000,00
481.907.450,00
59.800.000,00
579.016.450,00
Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
372.216.450,00
59.800.000,00
432.016.450,00
0,00
6.200.000,00
0,00
6.200.000,00
0,00
16.000.000,00
0,00
16.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
24.000.000,00
0,00
24.000.000,00
0,00
55.016.450,00
0,00
55.016.450,00
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pengadaan Mebeleur
0,00
31.000.000,00
0,00
31.000.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
0,00
30.300.000,00
30.300.000,00
0,00
62.750.000,00
0,00
62.750.000,00
0,00
52.000.000,00
0,00
52.000.000,00
0,00
48.625.000,00
0,00
48.625.000,00
0,00
0,00
13.000.000,00
13.000.000,00
0,00
0,00
16.500.000,00
16.500.000,00
Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
0,00
31.325.000,00
0,00
31.325.000,00
0,00
8.300.000,00
0,00
8.300.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
3.892.000,00
3.608.000,00
0,00
7.500.000,00
3.892.000,00
3.608.000,00
0,00
7.500.000,00
1.452.000,00
16.048.000,00
0,00
17.500.000,00
1.452.000,00
16.048.000,00
0,00
17.500.000,00
0,00
34.000.000,00
0,00
34.000.000,00
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kecamatan Sehat Kecamatan Songgon
04 40
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Program Penyusunan RKPD Kabupaten di Kecamatan Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan Program Pemberdayaan Masyarakat
Halaman : 53 Kode 1 04 40
09
16
01
04 40
09
16
02
04 40
09
17
04 40
09
17
04 40
09
18
04 40
09
18
04 40
09
19
04 40
09
19
04 40
09
20
04 40
09
20
04 40
10
01
01
01
01
Pegawai
2
3
10
01
04 40
10
01
01
04 40
10
01
02
04 40
10
01
05
04 40
10
01
06
04 40
10
01
07
04 40
10
01
08
04 40
10
01
09
04 40
10
01
10
04 40
10
01
12
04 40
10
01
13
04 40
10
01
14
04 40
10
01
17
04 40
10
01
23
04 40
10
01
25
04 40
10
01
32
04 40
10
01
38
04 40
10
01
41
04 40
10
15
04 40
10
15
04 40
10
16
04 40
10
16
01
04 40
10
16
02
01
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan PKK Kegiatan Aktualisasi Pengembangan Seni Budaya Masyarakat
0,00
24.000.000,00
0,00
24.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
Program Pemasyarakatan Minat dan Budaya Baca di Kecamatan Kegiatan Pelaksanaan Perpustakaan Keliling di Kecamatan Program Penegakan Perda dan Perbup di Kecamatan Kegiatan Pelaksanaan Penertiban dan Pemeliharaan Keamanan di Kecamatan Program Fasilitasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Program Fasilitasi Penyelenggaraan Kecamatan Sehat
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
30.600.000,00
10.900.000,00
0,00
41.500.000,00
30.600.000,00
10.900.000,00
0,00
41.500.000,00
665.000,00
14.335.000,00
0,00
15.000.000,00
665.000,00
14.335.000,00
0,00
15.000.000,00
700.000,00
26.300.000,00
0,00
27.000.000,00
700.000,00
26.300.000,00
0,00
27.000.000,00
27.240.000,00
431.277.200,00
98.500.000,00
557.017.200,00
Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
354.017.200,00
98.500.000,00
452.517.200,00
0,00
2.700.000,00
0,00
2.700.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
48.000.000,00
0,00
48.000.000,00
0,00
41.000.000,00
0,00
41.000.000,00
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Bahan logistik Kantor Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Program Penyusunan RKPD Kabupaten di Kecamatan Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan Program Pemberdayaan Masyarakat
0,00
19.517.200,00
0,00
19.517.200,00
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
0,00
0,00
45.500.000,00
45.500.000,00
0,00
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
0,00
27.500.000,00
0,00
27.500.000,00
0,00
0,00
13.000.000,00
13.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
8.300.000,00
0,00
8.300.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
0,00
25.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kecamatan Sehat Kecamatan Singojuruh
04 40
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan PKK Kegiatan Aktualisasi Pengembangan Seni Budaya Masyarakat
Halaman : 54 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Kode 1
2
04 40
10
17
04 40
10
17
04 40
10
18
04 40
10
18
04 40
10
19
04 40
10
19
04 40
10
20
04 40
10
20
04 40
11
04 40
11
01
04 40
11
01
01
04 40
11
01
02
04 40
11
01
05
04 40
11
01
06
04 40
11
01
07
04 40
11
01
08
04 40
11
01
09
04 40
11
01
10
04 40
11
01
13
04 40
11
01
14
04 40
11
01
17
04 40
11
01
20
01
01
01
01
11
01
25
04 40
11
01
27
04 40
11
01
38
04 40
11
01
41
04 40
11
01
42
04 40
11
15
04 40
11
15
04 40
11
16
04 40
11
16
04 40
11
17
04 40
11
17
04 40
11
18
01
01
01
Pegawai 3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
6.240.000,00
3.260.000,00
0,00
9.500.000,00
6.240.000,00
3.260.000,00
0,00
9.500.000,00
11.000.000,00
9.000.000,00
0,00
20.000.000,00
11.000.000,00
9.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
423.519.500,00
175.493.650,00
599.013.150,00
Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
319.619.700,00
175.493.650,00
495.113.350,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
27.600.000,00
0,00
27.600.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
40.013.150,00
0,00
40.013.150,00
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pengadaan Mebeleur
0,00
27.500.000,00
0,00
27.500.000,00
0,00
12.255.000,00
0,00
12.255.000,00
0,00
0,00
38.414.200,00
38.414.200,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
48.025.000,00
0,00
48.025.000,00
0,00
72.000.000,00
0,00
72.000.000,00
0,00
0,00
49.010.600,00
49.010.600,00
0,00
0,00
16.848.850,00
16.848.850,00
Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Kegiatan Pembangunan Landscape/Taman kantor Program Penyusunan RKPD Kabupaten di Kecamatan Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan Program Pemberdayaan Masyarakat
0,00
21.550.200,00
0,00
21.550.200,00
0,00
20.676.350,00
0,00
20.676.350,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
34.220.000,00
34.220.000,00
0,00
0,00
37.000.000,00
37.000.000,00
0,00
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan PKK Program Pemasyarakatan Minat dan Budaya Baca di Kecamatan Kegiatan Pelaksanaan Perpustakaan Keliling di Kecamatan Program Penegakan Perda dan Perbup di Kecamatan
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
19.500.000,00
0,00
19.500.000,00
0,00
19.500.000,00
0,00
19.500.000,00
0,00
24.899.800,00
0,00
24.899.800,00
Program Pemasyarakatan Minat dan Budaya Baca di Kecamatan Kegiatan Pelaksanaan Perpustakaan Keliling di Kecamatan Program Penegakan Perda dan Perbup di Kecamatan Kegiatan Pelaksanaan Penertiban dan Pemeliharaan Keamanan di Kecamatan Program Fasilitasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Program Fasilitasi Penyelenggaraan Kecamatan Sehat Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kecamatan Sehat Kecamatan Srono
04 40
Jenis Belanja
Halaman : 55 Kode 1 04 40
11
18
01
04 40
11
19
04 40
11
19
04 40
11
20
04 40
11
20
04 40
12
04 40
12
01
04 40
12
01
01
04 40
12
01
02
04 40
12
01
03
04 40
12
01
05
04 40
12
01
06
04 40
12
01
07
04 40
12
01
08
04 40
12
01
09
04 40
12
01
10
04 40
12
01
12
04 40
12
01
13
04 40
12
01
14
04 40
12
01
17
04 40
12
01
20
04 40
12
01
25
04 40
12
01
27
04 40
12
01
30
04 40
12
01
32
04 40
12
01
35
04 40
12
01
38
04 40
12
01
42
04 40
12
15
04 40
12
15
04 40
12
16
04 40
12
16
01
04 40
12
16
02
04 40
12
17
04 40
12
17
01
01
Pegawai
2
3
01
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Kegiatan Pelaksanaan Penertiban dan Pemeliharaan Keamanan di Kecamatan Program Fasilitasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Program Fasilitasi Penyelenggaraan Kecamatan Sehat
0,00
24.899.800,00
0,00
24.899.800,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kecamatan Sehat
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
20.880.000,00
455.592.150,00
302.543.450,00
779.015.600,00
Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
376.472.150,00
302.543.450,00
679.015.600,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
37.200.000,00
0,00
37.200.000,00
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
0,00
24.000.000,00
0,00
24.000.000,00
0,00
49.225.500,00
0,00
49.225.500,00
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Bahan logistik Kantor Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pengadaan Mebeleur
0,00
29.500.000,00
0,00
29.500.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
49.725.800,00
49.725.800,00
0,00
14.946.650,00
6.738.350,00
21.685.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
78.000.000,00
0,00
78.000.000,00
0,00
0,00
26.484.300,00
26.484.300,00
0,00
0,00
19.595.000,00
19.595.000,00
Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Mebeleur
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
5.100.000,00
0,00
5.100.000,00
Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor Kegiatan Pembangunan Landscape/Taman kantor Program Penyusunan RKPD Kabupaten di Kecamatan Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan Program Pemberdayaan Masyarakat
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
4.980.000,00
15.020.000,00
0,00
20.000.000,00
4.980.000,00
15.020.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
2.220.000,00
2.780.000,00
0,00
5.000.000,00
2.220.000,00
2.780.000,00
0,00
5.000.000,00
Kecamatan Muncar
01
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan PKK Kegiatan Aktualisasi Pengembangan Seni Budaya Masyarakat Program Pemasyarakatan Minat dan Budaya Baca di Kecamatan Kegiatan Pelaksanaan Perpustakaan Keliling di Kecamatan
Halaman : 56 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Kode 1
2
04 40
12
18
04 40
12
18
04 40
12
19
04 40
12
19
04 40
12
20
04 40
12
20
04 40
13
04 40
13
01
04 40
13
01
01
04 40
13
01
02
04 40
13
01
03
04 40
13
01
05
04 40
13
01
06
04 40
13
01
07
04 40
13
01
08
04 40
13
01
09
04 40
13
01
10
04 40
13
01
12
04 40
13
01
13
04 40
13
01
14
04 40
13
01
17
04 40
13
01
20
01
01
01
Program Penegakan Perda dan Perbup di Kecamatan Kegiatan Pelaksanaan Penertiban dan Pemeliharaan Keamanan di Kecamatan Program Fasilitasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Program Fasilitasi Penyelenggaraan Kecamatan Sehat Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kecamatan Sehat
13
01
23
04 40
13
01
25
04 40
13
01
38
04 40
13
01
41
04 40
13
01
42
04 40
13
15
04 40
13
15
04 40
13
16
04 40
13
16
01
04 40
13
16
02
04 40
13
17
04 40
13
17
01
01
Pegawai 3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
8.700.000,00
11.300.000,00
0,00
20.000.000,00
8.700.000,00
11.300.000,00
0,00
20.000.000,00
4.980.000,00
10.020.000,00
0,00
15.000.000,00
4.980.000,00
10.020.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
20.660.000,00
466.442.700,00
129.912.000,00
617.014.700,00
Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
365.142.700,00
129.912.000,00
495.054.700,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
42.000.000,00
0,00
42.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
48.000.000,00
0,00
48.000.000,00
0,00
50.426.850,00
0,00
50.426.850,00
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Bahan logistik Kantor Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pengadaan Mebeleur
0,00
20.036.300,00
0,00
20.036.300,00
0,00
16.000.000,00
0,00
16.000.000,00
0,00
0,00
44.772.000,00
44.772.000,00
0,00
14.354.350,00
0,00
14.354.350,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
40.040.000,00
0,00
40.040.000,00
0,00
51.000.000,00
0,00
51.000.000,00
0,00
0,00
37.740.000,00
37.740.000,00
0,00
0,00
7.400.000,00
7.400.000,00
Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Kegiatan Pembangunan Landscape/Taman kantor Program Penyusunan RKPD Kabupaten di Kecamatan Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan Program Pemberdayaan Masyarakat
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
12.812.100,00
0,00
12.812.100,00
0,00
11.473.100,00
0,00
11.473.100,00
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
9.964.000,00
10.036.000,00
0,00
20.000.000,00
9.964.000,00
10.036.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
5.088.000,00
14.412.000,00
0,00
19.500.000,00
5.088.000,00
14.412.000,00
0,00
19.500.000,00
Kecamatan Cluring
04 40
Jenis Belanja
Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan PKK Kegiatan Aktualisasi Pengembangan Seni Budaya Masyarakat Program Pemasyarakatan Minat dan Budaya Baca di Kecamatan Kegiatan Pelaksanaan Perpustakaan Keliling di Kecamatan
Halaman : 57 Kode 1 04 40
13
18
04 40
13
18
04 40
13
19
04 40
13
19
04 40
13
20
04 40
13
20
04 40
14
04 40
14
01
04 40
14
01
01
04 40
14
01
02
04 40
14
01
03
04 40
14
01
05
04 40
14
01
06
04 40
14
01
07
04 40
14
01
08
04 40
14
01
09
04 40
14
01
10
04 40
14
01
12
04 40
14
01
13
04 40
14
01
14
04 40
14
01
17
04 40
14
01
20
01
01
01
Pegawai
2
3
Program Penegakan Perda dan Perbup di Kecamatan Kegiatan Pelaksanaan Penertiban dan Pemeliharaan Keamanan di Kecamatan Program Fasilitasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Program Fasilitasi Penyelenggaraan Kecamatan Sehat Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kecamatan Sehat
14
01
25
04 40
14
01
27
04 40
14
01
32
04 40
14
01
35
04 40
14
15
04 40
14
15
04 40
14
16
04 40
14
16
01
04 40
14
16
02
04 40
14
17
04 40
14
17
04 40
14
18
01
01
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
0,00
17.460.000,00
0,00
17.460.000,00
0,00
17.460.000,00
0,00
17.460.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
5.608.000,00
9.392.000,00
0,00
15.000.000,00
5.608.000,00
9.392.000,00
0,00
15.000.000,00
15.900.000,00
371.283.150,00
233.830.100,00
621.013.250,00
Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
309.783.150,00
233.830.100,00
543.613.250,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
32.400.000,00
0,00
32.400.000,00
0,00
4.560.000,00
0,00
4.560.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
56.153.350,00
0,00
56.153.350,00
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Bahan logistik Kantor Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pengadaan Mebeleur
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
5.330.500,00
23.169.500,00
28.500.000,00
0,00
0,00
42.000.000,00
42.000.000,00
0,00
3.534.300,00
16.485.700,00
20.020.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
39.000.000,00
0,00
39.000.000,00
0,00
54.180.000,00
0,00
54.180.000,00
0,00
0,00
59.400.000,00
59.400.000,00
0,00
0,00
56.282.900,00
56.282.900,00
Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Program Penyusunan RKPD Kabupaten di Kecamatan Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan Program Pemberdayaan Masyarakat
0,00
15.125.000,00
0,00
15.125.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
0,00
36.492.000,00
36.492.000,00
7.500.000,00
10.000.000,00
0,00
17.500.000,00
7.500.000,00
10.000.000,00
0,00
17.500.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan PKK Kegiatan Aktualisasi Pengembangan Seni Budaya Masyarakat
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
Program Pemasyarakatan Minat dan Budaya Baca di Kecamatan Kegiatan Pelaksanaan Perpustakaan Keliling di Kecamatan Program Penegakan Perda dan Perbup di Kecamatan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
8.400.000,00
11.500.000,00
0,00
19.900.000,00
Kecamatan Purwoharjo
04 40
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Halaman : 58 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Kode 1
2
04 40
14
18
01
04 40
14
19
04 40
14
19
04 40
14
20
04 40
14
20
04 40
15
04 40
15
01
04 40
15
01
01
04 40
15
01
02
04 40
15
01
05
04 40
15
01
06
04 40
15
01
07
04 40
15
01
08
04 40
15
01
09
04 40
15
01
10
04 40
15
01
13
04 40
15
01
14
04 40
15
01
20
01
01
Kegiatan Pelaksanaan Penertiban dan Pemeliharaan Keamanan di Kecamatan Program Fasilitasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Program Fasilitasi Penyelenggaraan Kecamatan Sehat Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kecamatan Sehat
15
01
23
04 40
15
01
25
04 40
15
01
27
04 40
15
01
32
04 40
15
01
35
04 40
15
15
04 40
15
15
04 40
15
16
04 40
15
16
04 40
15
17
04 40
15
17
04 40
15
18
04 40
15
18
04 40
15
19
04 40
15
19
04 40
16
01
01
01
01
01
Pegawai 3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
8.400.000,00
11.500.000,00
0,00
19.900.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
18.970.000,00
416.458.500,00
145.385.000,00
580.813.500,00
Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
365.428.500,00
145.385.000,00
510.813.500,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
24.000.000,00
0,00
24.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
56.395.300,00
0,00
56.395.300,00
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Kegiatan Pengadaan Mebeleur
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
15.983.200,00
0,00
15.983.200,00
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
17.000.000,00
0,00
17.000.000,00
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
0,00
81.050.000,00
0,00
81.050.000,00
0,00
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Program Penyusunan RKPD Kabupaten di Kecamatan Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan Program Pemberdayaan Masyarakat
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
110.385.000,00
110.385.000,00
6.875.000,00
10.625.000,00
0,00
17.500.000,00
6.875.000,00
10.625.000,00
0,00
17.500.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
5.220.000,00
2.280.000,00
0,00
7.500.000,00
5.220.000,00
2.280.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
6.875.000,00
8.125.000,00
0,00
15.000.000,00
6.875.000,00
8.125.000,00
0,00
15.000.000,00
7.050.000,00
472.460.400,00
98.500.000,00
578.010.400,00
Kecamatan Tegaldlimo
04 40
Jenis Belanja
Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan PKK Program Pemasyarakatan Minat dan Budaya Baca di Kecamatan Kegiatan Pelaksanaan Perpustakaan Keliling di Kecamatan Program Penegakan Perda dan Perbup di Kecamatan Kegiatan Pelaksanaan Penertiban dan Pemeliharaan Keamanan di Kecamatan Program Fasilitasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Gambiran
Halaman : 59 Kode 1 04 40
16
01
04 40
16
01
01
04 40
16
01
02
04 40
16
01
03
04 40
16
01
05
04 40
16
01
06
04 40
16
01
07
04 40
16
01
08
04 40
16
01
09
04 40
16
01
10
04 40
16
01
12
04 40
16
01
13
04 40
16
01
14
04 40
16
01
17
04 40
16
01
20
04 40
16
01
22
04 40
16
01
23
04 40
16
01
25
04 40
16
01
27
04 40
16
01
30
04 40
16
01
32
04 40
16
01
38
04 40
16
15
04 40
16
15
04 40
16
16
04 40
16
16
01
04 40
16
16
02
04 40
16
17
04 40
16
17
04 40
16
18
04 40
16
18
04 40
16
19
04 40
16
19
04 40
16
20
04 40
16
20
01
01
01
01
01
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
Barang dan Jasa
Jumlah
Modal
4
5
6=3+4+5
Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
381.510.400,00
98.500.000,00
480.010.400,00
0,00
4.800.000,00
0,00
4.800.000,00
0,00
25.200.000,00
0,00
25.200.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
36.000.000,00
0,00
36.000.000,00
0,00
46.310.400,00
0,00
46.310.400,00
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Bahan logistik Kantor Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pengadaan Mebeleur
0,00
28.500.000,00
0,00
28.500.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
0,00
37.000.000,00
37.000.000,00
0,00
16.000.000,00
0,00
16.000.000,00
0,00
15.200.000,00
0,00
15.200.000,00
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
0,00
58.000.000,00
0,00
58.000.000,00
0,00
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
0,00
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
Kegiatan Pemeliharaan Rumah Jabatan/Dinas Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Mebeleur
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor Program Penyusunan RKPD Kabupaten di Kecamatan Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan Program Pemberdayaan Masyarakat
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
3.500.000,00
6.500.000,00
10.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan PKK Kegiatan Aktualisasi Pengembangan Seni Budaya Masyarakat
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
Program Pemasyarakatan Minat dan Budaya Baca di Kecamatan Kegiatan Pelaksanaan Perpustakaan Keliling di Kecamatan Program Penegakan Perda dan Perbup di Kecamatan Kegiatan Pelaksanaan Penertiban dan Pemeliharaan Keamanan di Kecamatan Program Fasilitasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Program Fasilitasi Penyelenggaraan Kecamatan Sehat
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
7.050.000,00
7.950.000,00
0,00
15.000.000,00
7.050.000,00
7.950.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kecamatan Sehat
Halaman : 60 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
1
2
3
4
5
04 40
17
04 40
17
01
04 40
17
01
01
04 40
17
01
02
04 40
17
01
05
04 40
17
01
06
04 40
17
01
07
04 40
17
01
08
04 40
17
01
09
04 40
17
01
10
04 40
17
01
13
04 40
17
01
14
04 40
17
01
22
04 40
17
01
23
04 40
17
01
25
04 40
17
01
30
04 40
17
01
32
04 40
17
01
38
04 40
17
15
04 40
17
15
04 40
17
16
04 40
17
16
01
04 40
17
16
02
04 40
17
17
04 40
17
17
04 40
17
18
04 40
17
18
04 40
17
19
04 40
17
19
04 40
17
20
04 40
17
20
04 40
18
04 40
18
01
04 40
18
01
01
01
01
01
9.000.000,00
500.899.800,00
52.111.700,00
562.011.500,00
0,00
427.399.800,00
52.111.700,00
479.511.500,00
0,00
2.100.000,00
0,00
2.100.000,00
0,00
38.000.000,00
0,00
38.000.000,00
0,00
36.000.000,00
0,00
36.000.000,00
0,00
46.011.500,00
0,00
46.011.500,00
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Kegiatan Pemeliharaan Rumah Jabatan/Dinas Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kegiatan Pemeliharaan Mebeleur
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
50.400.000,00
50.400.000,00
0,00
17.288.300,00
1.711.700,00
19.000.000,00
0,00
55.000.000,00
0,00
55.000.000,00
0,00
76.500.000,00
0,00
76.500.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
62.000.000,00
0,00
62.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
9.500.000,00
0,00
9.500.000,00
Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor Program Penyusunan RKPD Kabupaten di Kecamatan Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan Program Pemberdayaan Masyarakat
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan PKK Kegiatan Aktualisasi Pengembangan Seni Budaya Masyarakat
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
4.500.000,00
3.000.000,00
0,00
7.500.000,00
4.500.000,00
3.000.000,00
0,00
7.500.000,00
4.500.000,00
5.500.000,00
0,00
10.000.000,00
4.500.000,00
5.500.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
12.562.000,00
445.838.850,00
122.612.850,00
581.013.700,00
0,00
340.805.700,00
122.612.850,00
463.418.550,00
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
Program Pemasyarakatan Minat dan Budaya Baca di Kecamatan Kegiatan Pelaksanaan Perpustakaan Keliling di Kecamatan Program Penegakan Perda dan Perbup di Kecamatan Kegiatan Pelaksanaan Penertiban dan Pemeliharaan Keamanan di Kecamatan Program Fasilitasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Program Fasilitasi Penyelenggaraan Kecamatan Sehat Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kecamatan Sehat Kecamatan Siliragung
01
6=3+4+5
Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kecamatan Bangorejo
01
Jumlah
Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Halaman : 61 Kode 1 04 40
18
01
02
04 40
18
01
03
04 40
18
01
05
04 40
18
01
06
04 40
18
01
07
04 40
18
01
08
04 40
18
01
09
04 40
18
01
10
04 40
18
01
13
04 40
18
01
14
04 40
18
01
17
04 40
18
01
20
04 40
18
01
25
04 40
18
01
32
04 40
18
01
41
04 40
18
15
04 40
18
15
04 40
18
16
04 40
18
16
01
04 40
18
16
02
04 40
18
17
04 40
18
17
04 40
18
18
04 40
18
18
04 40
18
19
04 40
18
19
04 40
18
20
04 40
18
20
04 40
19
01
01
01
01
01
Pegawai
2
3
19
01
04 40
19
01
02
04 40
19
01
05
04 40
19
01
06
04 40
19
01
07
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
33.600.000,00
0,00
33.600.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
33.971.000,00
0,00
33.971.000,00
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pengadaan Mebeleur
0,00
19.829.400,00
0,00
19.829.400,00
0,00
11.126.900,00
0,00
11.126.900,00
0,00
0,00
39.518.550,00
39.518.550,00
0,00
15.336.000,00
0,00
15.336.000,00
0,00
53.100.000,00
0,00
53.100.000,00
0,00
63.600.000,00
0,00
63.600.000,00
0,00
0,00
9.764.700,00
9.764.700,00
0,00
0,00
28.329.600,00
28.329.600,00
Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Program Penyusunan RKPD Kabupaten di Kecamatan Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan Program Pemberdayaan Masyarakat
0,00
11.542.400,00
0,00
11.542.400,00
0,00
9.200.000,00
0,00
9.200.000,00
0,00
0,00
45.000.000,00
45.000.000,00
1.360.000,00
20.955.500,00
0,00
22.315.500,00
1.360.000,00
20.955.500,00
0,00
22.315.500,00
0,00
34.213.500,00
0,00
34.213.500,00
0,00
18.698.700,00
0,00
18.698.700,00
0,00
15.514.800,00
0,00
15.514.800,00
8.352.000,00
1.527.450,00
0,00
9.879.450,00
8.352.000,00
1.527.450,00
0,00
9.879.450,00
2.850.000,00
17.251.300,00
0,00
20.101.300,00
2.850.000,00
17.251.300,00
0,00
20.101.300,00
0,00
16.130.400,00
0,00
16.130.400,00
0,00
16.130.400,00
0,00
16.130.400,00
0,00
14.955.000,00
0,00
14.955.000,00
0,00
14.955.000,00
0,00
14.955.000,00
15.900.000,00
601.107.000,00
70.000.000,00
687.007.000,00
Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
432.007.000,00
70.000.000,00
502.007.000,00
0,00
20.750.000,00
0,00
20.750.000,00
0,00
72.000.000,00
0,00
72.000.000,00
0,00
42.369.450,00
0,00
42.369.450,00
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
34.000.000,00
0,00
34.000.000,00
Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan PKK Kegiatan Aktualisasi Pengembangan Seni Budaya Masyarakat Program Pemasyarakatan Minat dan Budaya Baca di Kecamatan Kegiatan Pelaksanaan Perpustakaan Keliling di Kecamatan Program Penegakan Perda dan Perbup di Kecamatan Kegiatan Pelaksanaan Penertiban dan Pemeliharaan Keamanan di Kecamatan Program Fasilitasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Program Fasilitasi Penyelenggaraan Kecamatan Sehat Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kecamatan Sehat Kecamatan Pesanggaran
04 40
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Halaman : 62 Kode 1 04 40
19
01
08
04 40
19
01
09
04 40
19
01
10
04 40
19
01
13
04 40
19
01
14
04 40
19
01
20
04 40
19
01
23
04 40
19
01
25
04 40
19
15
04 40
19
15
04 40
19
16
04 40
19
16
01
04 40
19
16
02
04 40
19
16
03
04 40
19
17
04 40
19
17
04 40
19
19
04 40
19
19
04 40
19
20
04 40
19
20
04 40
20
04 40
20
01
04 40
20
01
01
04 40
20
01
02
04 40
20
01
05
04 40
20
01
06
04 40
20
01
07
04 40
20
01
08
04 40
20
01
09
04 40
20
01
10
04 40
20
01
13
04 40
20
01
14
04 40
20
01
20
01
01
01
01
Pegawai
2
3
20
01
23
04 40
20
01
25
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Kegiatan Pengadaan Mebeleur
0,00
18.802.250,00
0,00
18.802.250,00
0,00
0,00
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
21.585.300,00
0,00
21.585.300,00
0,00
52.500.000,00
0,00
52.500.000,00
0,00
105.000.000,00
0,00
105.000.000,00
0,00
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Program Penyusunan RKPD Kabupaten di Kecamatan Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan Program Pemberdayaan Masyarakat
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.500.000,00
113.500.000,00
0,00
115.000.000,00
1.500.000,00
23.500.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
14.400.000,00
600.000,00
0,00
15.000.000,00
14.400.000,00
600.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan PKK Kegiatan Aktualisasi Pengembangan Seni Budaya Masyarakat Kegiatan Optimalisasi dan Pengembangan Potensi Lokal Program Pemasyarakatan Minat dan Budaya Baca di Kecamatan Kegiatan Pelaksanaan Perpustakaan Keliling di Kecamatan Program Fasilitasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Program Fasilitasi Penyelenggaraan Kecamatan Sehat Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kecamatan Sehat
12.000.000,00
693.079.850,00
240.927.650,00
946.007.500,00
Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
495.579.850,00
240.927.650,00
736.507.500,00
0,00
4.800.000,00
0,00
4.800.000,00
0,00
36.600.000,00
0,00
36.600.000,00
0,00
36.000.000,00
0,00
36.000.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Kegiatan Pengadaan Mebeleur
0,00
47.391.150,00
0,00
47.391.150,00
0,00
53.377.600,00
20.408.100,00
73.785.700,00
0,00
0,00
155.628.200,00
155.628.200,00
0,00
38.955.950,00
30.134.250,00
69.090.200,00
0,00
73.300.000,00
0,00
73.300.000,00
0,00
69.200.000,00
0,00
69.200.000,00
0,00
0,00
30.677.900,00
30.677.900,00
Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
Kecamatan Genteng
04 40
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Halaman : 63 Kode 1 04 40
20
01
32
04 40
20
01
38
04 40
20
15
04 40
20
15
04 40
20
16
04 40
20
16
01
04 40
20
16
02
04 40
20
17
04 40
20
17
04 40
20
18
04 40
20
18
04 40
20
19
04 40
20
19
04 40
20
20
04 40
20
20
04 40
21
04 40
21
01
04 40
21
01
01
04 40
21
01
02
04 40
21
01
03
04 40
21
01
05
04 40
21
01
06
04 40
21
01
07
04 40
21
01
08
04 40
21
01
09
04 40
21
01
10
04 40
21
01
12
04 40
21
01
13
04 40
21
01
14
04 40
21
01
17
04 40
21
01
20
04 40
21
01
22
04 40
21
01
27
04 40
21
01
32
01
01
01
01
01
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor Program Penyusunan RKPD Kabupaten di Kecamatan Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan Program Pemberdayaan Masyarakat
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
27.955.150,00
4.079.200,00
32.034.350,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
105.000.000,00
0,00
105.000.000,00
Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan PKK Kegiatan Aktualisasi Pengembangan Seni Budaya Masyarakat
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
Program Pemasyarakatan Minat dan Budaya Baca di Kecamatan Kegiatan Pelaksanaan Perpustakaan Keliling di Kecamatan Program Penegakan Perda dan Perbup di Kecamatan Kegiatan Pelaksanaan Penertiban dan Pemeliharaan Keamanan di Kecamatan Program Fasilitasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Program Fasilitasi Penyelenggaraan Kecamatan Sehat
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
12.000.000,00
30.000.000,00
0,00
42.000.000,00
12.000.000,00
30.000.000,00
0,00
42.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
24.746.300,00
445.943.400,00
238.316.300,00
709.006.000,00
Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
375.009.700,00
238.316.300,00
613.326.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
34.800.000,00
0,00
34.800.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
46.138.850,00
0,00
46.138.850,00
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Bahan logistik Kantor Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pengadaan Mebeleur
0,00
25.820.850,00
0,00
25.820.850,00
0,00
14.500.000,00
0,00
14.500.000,00
0,00
0,00
38.947.950,00
38.947.950,00
0,00
14.500.000,00
0,00
14.500.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
55.000.000,00
0,00
55.000.000,00
0,00
50.400.000,00
0,00
50.400.000,00
0,00
0,00
47.887.200,00
47.887.200,00
0,00
0,00
16.481.150,00
16.481.150,00
Kegiatan Pemeliharaan Rumah Jabatan/Dinas Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.350.000,00
0,00
5.350.000,00
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kecamatan Sehat Kecamatan Tegalsari
Halaman : 64 Kode 1 04 40
21
01
35
04 40
21
01
38
04 40
21
01
42
04 40
21
15
04 40
21
15
04 40
21
16
04 40
21
16
01
04 40
21
16
02
04 40
21
17
04 40
21
17
04 40
21
18
04 40
21
18
04 40
21
19
04 40
21
19
04 40
21
20
04 40
21
20
04 40
22
04 40
22
01
04 40
22
01
01
04 40
22
01
02
04 40
22
01
05
04 40
22
01
06
04 40
22
01
07
04 40
22
01
08
04 40
22
01
09
04 40
22
01
10
04 40
22
01
13
04 40
22
01
14
04 40
22
01
20
01
01
01
01
01
Pegawai
2
3
Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor Kegiatan Pembangunan Landscape/Taman kantor Program Penyusunan RKPD Kabupaten di Kecamatan Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan Program Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan PKK Kegiatan Aktualisasi Pengembangan Seni Budaya Masyarakat Program Pemasyarakatan Minat dan Budaya Baca di Kecamatan Kegiatan Pelaksanaan Perpustakaan Keliling di Kecamatan Program Penegakan Perda dan Perbup di Kecamatan Kegiatan Pelaksanaan Penertiban dan Pemeliharaan Keamanan di Kecamatan Program Fasilitasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Program Fasilitasi Penyelenggaraan Kecamatan Sehat Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kecamatan Sehat
22
01
23
04 40
22
01
25
04 40
22
01
32
04 40
22
01
42
04 40
22
15
Barang dan Jasa
Jumlah
Modal
4
5
6=3+4+5
0,00
0,00
115.000.000,00
115.000.000,00
0,00
13.500.000,00
0,00
13.500.000,00
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
8.020.000,00
16.980.000,00
0,00
25.000.000,00
8.020.000,00
16.980.000,00
0,00
25.000.000,00
4.920.000,00
25.080.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
4.920.000,00
10.080.000,00
0,00
15.000.000,00
3.856.300,00
1.143.700,00
0,00
5.000.000,00
3.856.300,00
1.143.700,00
0,00
5.000.000,00
7.950.000,00
7.050.000,00
0,00
15.000.000,00
7.950.000,00
7.050.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
10.310.000,00
0,00
10.310.000,00
0,00
10.310.000,00
0,00
10.310.000,00
0,00
10.370.000,00
0,00
10.370.000,00
0,00
10.370.000,00
0,00
10.370.000,00
0,00
490.540.200,00
80.474.800,00
571.015.000,00
Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
391.040.200,00
80.474.800,00
471.515.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
48.000.000,00
0,00
48.000.000,00
0,00
44.015.000,00
0,00
44.015.000,00
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Kegiatan Pengadaan Mebeleur
0,00
40.900.000,00
0,00
40.900.000,00
0,00
13.525.200,00
1.474.800,00
15.000.000,00
0,00
0,00
35.000.000,00
35.000.000,00
0,00
16.000.000,00
0,00
16.000.000,00
0,00
37.500.000,00
0,00
37.500.000,00
0,00
65.100.000,00
0,00
65.100.000,00
0,00
0,00
29.000.000,00
29.000.000,00
Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Kegiatan Pembangunan Landscape/Taman kantor Program Penyusunan RKPD Kabupaten di Kecamatan
0,00
93.500.000,00
0,00
93.500.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
Kecamatan Sempu
04 40
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Halaman : 65 Kode 1 04 40
22
15
01
04 40
22
16
04 40
22
16
01
04 40
22
16
02
04 40
22
17
04 40
22
17
04 40
22
18
04 40
22
18
04 40
22
19
04 40
22
19
04 40
22
20
04 40
22
20
04 40
23
04 40
23
01
04 40
23
01
01
04 40
23
01
02
04 40
23
01
05
04 40
23
01
06
04 40
23
01
07
04 40
23
01
08
04 40
23
01
09
04 40
23
01
10
04 40
23
01
13
04 40
23
01
14
04 40
23
01
23
04 40
23
01
25
04 40
23
01
32
04 40
23
15
04 40
23
15
04 40
23
16
04 40
23
16
01
04 40
23
16
02
04 40
23
18
01
01
01
01
Pegawai
2
3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan Program Pemberdayaan Masyarakat
0,00
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan PKK Kegiatan Aktualisasi Pengembangan Seni Budaya Masyarakat
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
Program Pemasyarakatan Minat dan Budaya Baca di Kecamatan Kegiatan Pelaksanaan Perpustakaan Keliling di Kecamatan Program Penegakan Perda dan Perbup di Kecamatan Kegiatan Pelaksanaan Penertiban dan Pemeliharaan Keamanan di Kecamatan Program Fasilitasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Program Fasilitasi Penyelenggaraan Kecamatan Sehat
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
19.500.000,00
0,00
19.500.000,00
0,00
19.500.000,00
0,00
19.500.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kecamatan Sehat
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
9.400.000,00
502.858.300,00
43.546.200,00
555.804.500,00
Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
430.758.300,00
43.546.200,00
474.304.500,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
28.800.000,00
0,00
28.800.000,00
0,00
72.000.000,00
0,00
72.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Program Penyusunan RKPD Kabupaten di Kecamatan Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan Program Pemberdayaan Masyarakat
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
43.546.200,00
43.546.200,00
0,00
21.000.000,00
0,00
21.000.000,00
0,00
55.000.000,00
0,00
55.000.000,00
0,00
95.958.300,00
0,00
95.958.300,00
0,00
41.000.000,00
0,00
41.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
1.000.000,00
23.000.000,00
0,00
24.000.000,00
1.000.000,00
9.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
Kecamatan Glenmore
01
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan PKK Kegiatan Aktualisasi Pengembangan Seni Budaya Masyarakat Program Penegakan Perda dan Perbup di Kecamatan
Halaman : 66 Kode 1 04 40
23
18
01
04 40
23
19
04 40
23
19
04 40
23
20
04 40
23
20
04 40
24
04 40
24
01
04 40
24
01
01
04 40
24
01
02
04 40
24
01
05
04 40
24
01
06
04 40
24
01
07
04 40
24
01
08
04 40
24
01
09
04 40
24
01
10
04 40
24
01
13
04 40
24
01
14
04 40
24
01
17
04 40
24
01
20
04 40
24
01
25
04 40
24
01
27
04 40
24
01
30
01
01
Pegawai
2
3
Kegiatan Pelaksanaan Penertiban dan Pemeliharaan Keamanan di Kecamatan Program Fasilitasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Program Fasilitasi Penyelenggaraan Kecamatan Sehat Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kecamatan Sehat
24
01
32
04 40
24
01
34
04 40
24
01
35
04 40
24
01
38
04 40
24
02
04 40
24
02
04 40
24
15
04 40
24
15
04 40
24
16
04 40
24
16
01
04 40
24
16
02
04 40
24
16
03
03
01
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
6.000.000,00
9.000.000,00
0,00
15.000.000,00
6.000.000,00
9.000.000,00
0,00
15.000.000,00
2.400.000,00
12.600.000,00
0,00
15.000.000,00
2.400.000,00
12.600.000,00
0,00
15.000.000,00
4.150.000,00
405.598.300,00
299.277.000,00
709.025.300,00
Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
303.560.300,00
149.277.000,00
452.837.300,00
0,00
2.100.000,00
0,00
2.100.000,00
0,00
22.400.000,00
0,00
22.400.000,00
0,00
36.000.000,00
0,00
36.000.000,00
0,00
35.025.300,00
0,00
35.025.300,00
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pengadaan Mebeleur
0,00
36.285.000,00
0,00
36.285.000,00
0,00
8.750.000,00
0,00
8.750.000,00
0,00
0,00
28.300.000,00
28.300.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
89.000.000,00
0,00
89.000.000,00
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Mebeleur
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0,00
60.977.000,00
60.977.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Program Penyusunan RKPD Kabupaten di Kecamatan Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan Program Pemberdayaan Masyarakat
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
2.200.000,00
15.300.000,00
0,00
17.500.000,00
2.200.000,00
15.300.000,00
0,00
17.500.000,00
1.950.000,00
52.738.000,00
150.000.000,00
204.688.000,00
1.950.000,00
27.738.000,00
0,00
29.688.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
Kecamatan Kalibaru
04 40
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan PKK Kegiatan Aktualisasi Pengembangan Seni Budaya Masyarakat Kegiatan Optimalisasi dan Pengembangan Potensi Lokal
Halaman : 67 Kode 1 04 40
24
18
04 40
24
18
04 40
24
19
04 40
24
19
04 40
25
01
01
25
01
04 40
25
01
01
04 40
25
01
02
04 40
25
01
05
04 40
25
01
06
04 40
25
01
07
04 40
25
01
08
04 40
25
01
09
04 40
25
01
10
04 40
25
01
12
04 40
25
01
13
04 40
25
01
14
04 40
25
01
17
04 40
25
01
19
04 40
25
01
20
04 40
25
01
23
04 40
25
01
35
04 40
25
15
04 40
25
15
04 40
25
16
04 40
25
16
01
04 40
25
16
02
04 40
25
17
04 40
25
17
04 40
25
18
04 40
25
18
04 40
25
19
04 40
25
19
04 40
Pegawai
2
3
01
01
01
01
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
312.282.500,00
159.730.000,00
472.012.500,00
Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
239.621.300,00
159.730.000,00
399.351.300,00
0,00
1.980.000,00
0,00
1.980.000,00
0,00
31.200.000,00
0,00
31.200.000,00
0,00
36.000.000,00
0,00
36.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Bahan logistik Kantor Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kegiatan Pengadaan Mebeleur
0,00
17.650.000,00
0,00
17.650.000,00
0,00
4.750.000,00
14.300.000,00
19.050.000,00
0,00
0,00
44.630.000,00
44.630.000,00
0,00
2.650.000,00
0,00
2.650.000,00
0,00
12.511.300,00
0,00
12.511.300,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
52.500.000,00
0,00
52.500.000,00
0,00
0,00
54.230.000,00
54.230.000,00
0,00
0,00
3.590.000,00
3.590.000,00
0,00
0,00
9.800.000,00
9.800.000,00
Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Program Penyusunan RKPD Kabupaten di Kecamatan Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan Program Pemberdayaan Masyarakat
0,00
15.380.000,00
0,00
15.380.000,00
0,00
0,00
33.180.000,00
33.180.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
31.741.200,00
0,00
31.741.200,00
Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan PKK Kegiatan Aktualisasi Pengembangan Seni Budaya Masyarakat
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
21.741.200,00
0,00
21.741.200,00
Program Pemasyarakatan Minat dan Budaya Baca di Kecamatan Kegiatan Pelaksanaan Perpustakaan Keliling di Kecamatan Program Penegakan Perda dan Perbup di Kecamatan Kegiatan Pelaksanaan Penertiban dan Pemeliharaan Keamanan di Kecamatan Program Fasilitasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan
0,00
2.880.000,00
0,00
2.880.000,00
0,00
2.880.000,00
0,00
2.880.000,00
0,00
11.550.000,00
0,00
11.550.000,00
0,00
11.550.000,00
0,00
11.550.000,00
0,00
11.490.000,00
0,00
11.490.000,00
0,00
11.490.000,00
0,00
11.490.000,00
3.127.106.000,00
2.344.394.500,00
77.500.000,00
5.549.000.500,00
Program Penegakan Perda dan Perbup di Kecamatan Kegiatan Pelaksanaan Penertiban dan Pemeliharaan Keamanan di Kecamatan Program Fasilitasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Blimbingsari
04 40
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Kesatuan Bangsa dan Politik
Halaman : 68 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Kode 1 04 40
2
01
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Pegawai 3
Jumlah
Modal
4
5
6=3+4+5
3.127.106.000,00
2.344.394.500,00
77.500.000,00
5.549.000.500,00
Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
882.860.500,00
77.500.000,00
960.360.500,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
40.614.000,00
0,00
40.614.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
69.001.000,00
0,00
69.001.000,00
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Bahan logistik Kantor Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Kegiatan Pengadaan Mebeleur
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
70.000.000,00
70.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
66.000.000,00
0,00
66.000.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
395.745.500,00
0,00
395.745.500,00
0,00
0,00
7.500.000,00
7.500.000,00
Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Kegiatan Pemeliharaan Web Site SKPD Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
8.520.000,00
16.480.000,00
0,00
25.000.000,00
8.520.000,00
16.480.000,00
0,00
25.000.000,00
363.336.000,00
436.664.000,00
0,00
800.000.000,00
72.608.000,00
52.392.000,00
0,00
125.000.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
04 40
01
01
04 40
01
01
01
04 40
01
01
02
04 40
01
01
05
04 40
01
01
06
04 40
01
01
07
04 40
01
01
08
04 40
01
01
09
04 40
01
01
10
04 40
01
01
12
04 40
01
01
13
04 40
01
01
14
04 40
01
01
20
04 40
01
01
23
04 40
01
01
25
04 40
01
01
32
04 40
01
01
43
04 40
01
02
04 40
01
02
04 40
01
15
04 40
01
15
01
04 40
01
15
02
Kegiatan Aktualisasi Seni Budaya Daerah dalam Memperkuat Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa
71.188.000,00
103.812.000,00
0,00
175.000.000,00
04 40
01
15
03
Kegiatan Peningkatan Kesadaran Bela Negara
94.888.000,00
180.112.000,00
0,00
275.000.000,00
04 40
01
15
04
Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Forum Keagamaan Lainnya
44.812.000,00
30.188.000,00
0,00
75.000.000,00
04 40
01
15
05
Kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan
43.408.000,00
31.592.000,00
0,00
75.000.000,00
04 40
01
15
06
Kegiatan Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila
36.432.000,00
38.568.000,00
0,00
75.000.000,00
04 40
01
16
533.285.000,00
366.715.000,00
0,00
900.000.000,00
04 40
01
16
01
97.600.000,00
27.400.000,00
0,00
125.000.000,00
04 40
01
16
02
36.200.000,00
13.800.000,00
0,00
50.000.000,00
03
Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kegiatan Peningkatan Toleransi dalam Kehidupan Beragama (Fasilitasi Forum Lintas Agama)
Program Pendidikan Politik Masyarakat Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemberian Hibah pada Pemerintah Lembaga Vertikal
Halaman : 69 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Kode 1
2
Jenis Belanja Pegawai 3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
04 40
01
16
03
Kegiatan Pendataan dan Fasilitasi Ormas
104.500.000,00
20.500.000,00
0,00
125.000.000,00
04 40
01
16
04
Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Ormas
105.300.000,00
94.700.000,00
0,00
200.000.000,00
04 40
01
16
05
Kegiatan Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik
43.580.000,00
81.420.000,00
0,00
125.000.000,00
04 40
01
16
06
Kegiatan Penyuluhan Pendidikan Politik bagi Masyarakat
33.745.000,00
41.255.000,00
0,00
75.000.000,00
04 40
01
16
07
Kegiatan Penyuluhan Banyuwangi Peduli HAM
37.490.000,00
62.510.000,00
0,00
100.000.000,00
04 40
01
16
08
Kegiatan Fasilitasi Banyuwangi Peduli HAM
74.870.000,00
25.130.000,00
0,00
100.000.000,00
04 40
01
17
2.112.065.000,00
507.894.500,00
0,00
2.619.959.500,00
04 40
01
17
01
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Sistem Deteksi Dini dan Cegah Dini Terhadap Konflik di Masyarakat
161.400.000,00
65.905.000,00
0,00
227.305.000,00
04 40
01
17
02
Kegiatan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
48.200.000,00
24.800.000,00
0,00
73.000.000,00
04 40
01
17
03
Kegiatan Sinergitas 3 Pilar
365.740.000,00
171.280.000,00
0,00
537.020.000,00
04 40
01
17
04
Kegiatan Peningkatan Solidaritas dan Ikatan Sosial Masyarakat
168.525.000,00
57.375.000,00
0,00
225.900.000,00
04 40
01
17
05
98.750.000,00
78.799.500,00
0,00
177.549.500,00
04 40
01
17
06
1.226.400.000,00
80.785.000,00
0,00
1.307.185.000,00
04 40
01
17
07
43.050.000,00
28.950.000,00
0,00
72.000.000,00
04 40
01
18
109.900.000,00
133.780.500,00
0,00
243.680.500,00
04 40
01
18
Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kegiatan Pengendalian Stabilitas Daerah Kegiatan Pemantapan Ketahanan dan Kebijakan Strategis Daerah Program Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Peredaran/ Penggunan Minuman Keras dan Narkoba
109.900.000,00
133.780.500,00
0,00
243.680.500,00
24.793.079.650,00
103.068.517.600,0
43.488.386.900,00
171.349.984.150,0
Perencanaan
2.375.150.000,00
8.041.082.150,00
1.452.351.500,00
11.868.583.650,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.375.150.000,00
8.041.082.150,00
1.452.351.500,00
11.868.583.650,00
11.712.000,00
2.683.021.750,00
1.139.446.500,00
3.834.180.250,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
170.000.000,00
0,00
170.000.000,00
0,00
108.000.000,00
0,00
108.000.000,00
0,00
74.974.800,00
0,00
74.974.800,00
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
99.998.500,00
0,00
99.998.500,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
01
05
URUSAN PENUNJANG URUSAN
05 50 05 50
01
05 50
01
01
05 50
01
01
01
05 50
01
01
02
05 50
01
01
05
05 50
01
01
06
05 50
01
01
07
05 50
01
01
08
05 50
01
01
10
05 50
01
01
11
Halaman : 70 Kode 1
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Kegiatan Penyediaan Bahan logistik Kantor Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kegiatan Pengadaan Mebeleur
0,00
125.000.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
1.508.151.950,00
0,00
1.508.151.950,00
0,00
0,00
575.710.000,00
575.710.000,00
0,00
0,00
195.875.500,00
195.875.500,00
0,00
0,00
182.861.000,00
182.861.000,00
Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Intranet Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor Kegiatan Pembangunan Landscape/Taman kantor Kegiatan Pemeliharaan Web Site SKPD Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
32.000.000,00
0,00
32.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
185.000.000,00
185.000.000,00
11.712.000,00
35.896.500,00
0,00
47.608.500,00
96.831.000,00
457.848.750,00
0,00
554.679.750,00
Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Kegiatan Peningkatan Akses Data dan Informasi Perangkat Daerah Kegiatan Pengembangan Media Cetak dan Penyebarluasan Informasi
14.880.000,00
22.114.300,00
0,00
36.994.300,00
20.420.000,00
33.341.750,00
0,00
53.761.750,00
18.836.000,00
0,00
0,00
18.836.000,00
35.175.000,00
116.344.400,00
0,00
151.519.400,00
7.520.000,00
204.048.300,00
0,00
211.568.300,00
0,00
82.000.000,00
0,00
82.000.000,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
85.000.000,00
1.225.573.650,00
0,00
1.310.573.650,00
0,00
522.117.150,00
0,00
522.117.150,00
02
Kegiatan Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan
0,00
27.523.200,00
0,00
27.523.200,00
15
03
Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
85.000.000,00
410.006.750,00
0,00
495.006.750,00
01
15
04
Kegiatan Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan
0,00
21.175.000,00
0,00
21.175.000,00
05 50
01
15
05
Kegiatan Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
0,00
30.237.500,00
0,00
30.237.500,00
05 50
01
15
07
Kegiatan Bimtek SIPKD (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah)
0,00
118.338.000,00
0,00
118.338.000,00
05 50
01
15
08
Kegiatan Penyusunan KUA dan PPAS
0,00
55.013.600,00
0,00
55.013.600,00
05 50
01
15
09
Kegiatan Penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan
0,00
41.162.450,00
0,00
41.162.450,00
05 50
01
01
12
05 50
01
01
13
05 50
01
01
14
05 50
01
01
17
05 50
01
01
19
05 50
01
01
20
05 50
01
01
23
05 50
01
01
25
05 50
01
01
27
05 50
01
01
31
05 50
01
01
32
05 50
01
01
35
05 50
01
01
38
05 50
01
01
42
05 50
01
01
43
05 50
01
02
05 50
01
02
01
05 50
01
02
03
05 50
01
02
04
05 50
01
02
05
05 50
01
02
06
05 50
01
02
08
05 50
01
15
05 50
01
15
01
05 50
01
15
05 50
01
05 50
Halaman : 71 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Kode 1
2
Jenis Belanja Pegawai 3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
282.000.000,00
304.250.000,00
0,00
586.250.000,00
245.000.000,00
55.000.000,00
0,00
300.000.000,00
25.000.000,00
59.000.000,00
0,00
84.000.000,00
Kegiatan Pengendalian Koordinasi Program Strategis
0,00
36.750.000,00
0,00
36.750.000,00
04
Kegiatan Pengembangan dan Updating Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan daerah
0,00
89.500.000,00
0,00
89.500.000,00
05
Kegiatan Pengolahan, Analisis, Monitoring dan Evaluasi Data Pembangunan Daerah
12.000.000,00
64.000.000,00
0,00
76.000.000,00
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kegiatan Penyusunan dokumen rencana program pembangunan perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM
346.610.000,00
1.395.890.000,00
0,00
1.742.500.000,00
0,00
55.000.000,00
0,00
55.000.000,00
04
Kegiatan Inventarisasi permasalahan, isu strategis dan strategi program pengembangan perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM
15.750.000,00
31.750.000,00
0,00
47.500.000,00
17
06
Kegiatan Inventarisasi permasalahan, isu strategis dan strategi program pengembangan pariwisata dan penanaman modal
30.786.000,00
314.214.000,00
0,00
345.000.000,00
01
17
07
5.088.000,00
314.912.000,00
0,00
320.000.000,00
05 50
01
17
08
11.808.000,00
288.192.000,00
0,00
300.000.000,00
05 50
01
17
09
5.088.000,00
314.912.000,00
0,00
320.000.000,00
05 50
01
17
11
42.602.000,00
7.398.000,00
0,00
50.000.000,00
05 50
01
17
13
Kegiatan Penyusunan analisa dan kajian pembangunan perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM Kegiatan Penyusunan analisa dan kajian pembangunan pertanian Kegiatan Penyusunan analisa dan kajian pembangunan pariwisata dan penanaman modal Kegiatan Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi rencana program pembangunan pertanian Kegiatan Pengembangan database dan informasi penunjang perencanaan pembangunan perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
05 50
01
17
16
Kegiatan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM
21.000.000,00
9.000.000,00
0,00
30.000.000,00
05 50
01
17
17
193.488.000,00
6.512.000,00
0,00
200.000.000,00
05 50
01
17
18
Kegiatan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan pertanian Kegiatan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan pariwisata dan penanaman modal
21.000.000,00
9.000.000,00
0,00
30.000.000,00
05 50
01
18
1.146.452.000,00
506.048.000,00
0,00
1.652.500.000,00
05 50
01
18
07
0,00
114.000.000,00
0,00
114.000.000,00
05 50
01
18
08
Kegiatan Penyusunan Analisa dan Kajian Pembangunan Bidang Kebudayaan
0,00
104.300.000,00
0,00
104.300.000,00
05 50
01
18
12
Kegiatan Penyusunan Analisa dan Kajian Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
0,00
99.000.000,00
0,00
99.000.000,00
05 50
01
16
Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
05 50
01
16
01
05 50
01
16
02
Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan
05 50
01
16
03
05 50
01
16
05 50
01
16
05 50
01
17
05 50
01
17
01
05 50
01
17
05 50
01
05 50
Program Perencanaan Pembangunan Kesra dan Pemerintahan Kegiatan Penyusunan Analisa dan Kajian Pembangunan Bidang Tenaga Kerja
Halaman : 72 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Kode 1
2
Jenis Belanja Pegawai 3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
05 50
01
18
17
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Kesra dan Pemerintahan
101.712.000,00
58.038.000,00
0,00
159.750.000,00
05 50
01
18
18
Kegiatan Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)
288.240.000,00
24.460.000,00
0,00
312.700.000,00
05 50
01
18
19
328.000.000,00
13.000.000,00
0,00
341.000.000,00
05 50
01
18
21
160.000.000,00
85.250.000,00
0,00
245.250.000,00
05 50
01
18
23
268.500.000,00
8.000.000,00
0,00
276.500.000,00
05 50
01
19
406.545.000,00
1.468.450.000,00
312.905.000,00
2.187.900.000,00
05 50
01
19
01
13.400.000,00
111.000.000,00
0,00
124.400.000,00
05 50
01
19
02
12.150.000,00
219.500.000,00
0,00
231.650.000,00
05 50
01
19
04
11.568.000,00
147.982.000,00
0,00
159.550.000,00
05 50
01
19
05
12.150.000,00
219.500.000,00
0,00
231.650.000,00
05 50
01
19
08
Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten Sehat Kegiatan Fasilitasi Pengarus Utamaan Gender Kegiatan Fasilitasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Program Perencanaan Pembangunan Sarpras Wilayah dan Lingkungan Hidup Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Keciptakaryaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Kebinamargaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Tata Ruang Kegiatan Revisi dan Review Rencana Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi
12.150.000,00
259.500.000,00
0,00
271.650.000,00
05 50
01
19
13
26.100.000,00
322.300.000,00
234.600.000,00
583.000.000,00
05 50
01
19
15
319.027.000,00
188.668.000,00
78.305.000,00
586.000.000,00
Keuangan
7.241.114.150,00
12.241.816.450,00
1.422.620.900,00
20.905.551.500,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.744.182.150,00
7.186.328.050,00
484.981.200,00
13.415.491.400,00
0,00
2.650.018.800,00
484.981.200,00
3.135.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
275.000.000,00
0,00
275.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
252.000.000,00
0,00
252.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
177.470.850,00
177.470.850,00
0,00
33.000.000,00
0,00
33.000.000,00
0,00
10.018.800,00
0,00
10.018.800,00
Kegiatan Penyediaan Bahan logistik Kantor Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pengadaan Mebeleur
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
750.000.000,00
0,00
750.000.000,00
0,00
0,00
114.694.350,00
114.694.350,00
0,00
0,00
17.816.000,00
17.816.000,00
Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
05 50 05 50
01
05 50
01
01
05 50
01
01
01
05 50
01
01
02
05 50
01
01
03
05 50
01
01
05
05 50
01
01
06
05 50
01
01
07
05 50
01
01
08
05 50
01
01
09
05 50
01
01
10
05 50
01
01
11
05 50
01
01
12
05 50
01
01
13
05 50
01
01
14
05 50
01
01
17
05 50
01
01
20
05 50
01
01
23
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Tata Ruang Kegiatan Pemberdayaan Petani Pemakai Air Kabupaten Banyuwangi
Halaman : 73 Kode 1
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
0,00
375.000.000,00
0,00
375.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
175.000.000,00
175.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
348.960.000,00
126.040.000,00
0,00
475.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
266.160.000,00
68.840.000,00
0,00
335.000.000,00
82.800.000,00
27.200.000,00
0,00
110.000.000,00
672.312.150,00
482.687.850,00
0,00
1.155.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Posisi Kas Bendahara Umum Daerah
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
03
Kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi Administrasi Penerimaan Daerah
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
15
05
Kegiatan Pelayanan dan Pencairan APBD Penerbitan SP2D
672.312.150,00
227.687.850,00
0,00
900.000.000,00
01
15
06
Kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi Penatausahaan Keuangan Daerah
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
05 50
01
16
3.268.506.000,00
1.471.985.400,00
0,00
4.740.491.400,00
05 50
01
16
01
Program Peningkatan dan Pengembangan Perencanaan dan Evaluasi Anggaran Daerah Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
2.796.018.000,00
178.982.000,00
0,00
2.975.000.000,00
05 50
01
16
02
Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
53.496.000,00
136.498.950,00
0,00
189.994.950,00
05 50
01
16
03
Kegiatan Penyusunan Buku Penetapan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
32.568.000,00
144.642.500,00
0,00
177.210.500,00
05 50
01
16
04
Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
53.496.000,00
126.404.100,00
0,00
179.900.100,00
05 50
01
16
05
Kegiatan Penyusunan Buku Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
32.968.000,00
145.388.500,00
0,00
178.356.500,00
05 50
01
16
06
Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
53.496.000,00
135.734.300,00
0,00
189.230.300,00
05 50
01
16
07
Kegiatan Penyusunan Buku Penetapan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
53.496.000,00
129.129.000,00
0,00
182.625.000,00
05 50
01
16
09
Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Perubahan APBD
39.000.000,00
148.524.000,00
0,00
187.524.000,00
05 50
01
01
25
05 50
01
01
29
05 50
01
01
31
05 50
01
01
32
05 50
01
01
35
05 50
01
01
38
05 50
01
02
05 50
01
02
02
05 50
01
02
03
05 50
01
02
04
05 50
01
15
05 50
01
15
01
05 50
01
15
02
05 50
01
15
05 50
01
05 50
Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Intranet Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Penyusunan Perbup Tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuwangi
Halaman : 74 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Kode 1
2
Jenis Belanja Pegawai 3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
39.000.000,00
149.809.000,00
0,00
188.809.000,00
109.200.000,00
61.027.650,00
0,00
170.227.650,00
5.768.000,00
48.762.000,00
0,00
54.530.000,00
0,00
67.083.400,00
0,00
67.083.400,00
934.640.000,00
1.345.360.000,00
0,00
2.280.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
78.400.000,00
136.600.000,00
0,00
215.000.000,00
03
Kegiatan Penyusunan Penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
78.400.000,00
136.600.000,00
0,00
215.000.000,00
17
04
Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
78.400.000,00
121.600.000,00
0,00
200.000.000,00
01
17
05
Kegiatan Penyusunan Penetapan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
78.400.000,00
121.600.000,00
0,00
200.000.000,00
05 50
01
17
06
Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah
168.000.000,00
57.000.000,00
0,00
225.000.000,00
05 50
01
17
07
Kegiatan Fasilitasi Pemulihan Keuangan Daerah
135.600.000,00
39.400.000,00
0,00
175.000.000,00
05 50
01
17
08
Kegiatan Penyusunan Realisasi Pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuwang
110.840.000,00
39.160.000,00
0,00
150.000.000,00
05 50
01
17
09
Kegiatan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Daerah
78.400.000,00
171.600.000,00
0,00
250.000.000,00
05 50
01
17
10
Kegiatan Pembinaan Akuntansi Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD
78.400.000,00
221.600.000,00
0,00
300.000.000,00
05 50
01
17
11
Kegiatan Pembinaan Akuntansi Pencatatan Aset Daerah
49.800.000,00
150.200.000,00
0,00
200.000.000,00
05 50
01
18
519.764.000,00
1.110.236.000,00
0,00
1.630.000.000,00
05 50
01
18
01
29.280.000,00
50.720.000,00
0,00
80.000.000,00
05 50
01
18
02
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Barang Milik Daerah
86.796.000,00
63.204.000,00
0,00
150.000.000,00
05 50
01
18
05
Kegiatan Revaluasi/appraisal Aset/Barang Daerah
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
05 50
01
18
06
Kegiatan Fasilitasi Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemkab Banyuwangi
83.440.000,00
91.560.000,00
0,00
175.000.000,00
05 50
01
16
10
Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan APBD
05 50
01
16
11
Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Keuangan Belanja Tidak Langsung
05 50
01
16
12
Kegiatan Asistensi Raperda APBD dan PAPBD Kabupaten Banyuwangi
05 50
01
16
13
Kegiatan Asistensi dan Verifikasi Penyusunan RKA, DPA dan DPPA SKPD Kabupaten Banyuwangi
05 50
01
17
05 50
01
17
01
05 50
01
17
02
05 50
01
17
05 50
01
05 50
Program Peningkatan Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja Daerah Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Teknis Akuntansi Akrual
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
Halaman : 75 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Kode 1
2
Jenis Belanja Pegawai 3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
54.144.000,00
120.856.000,00
0,00
175.000.000,00
104.544.000,00
195.456.000,00
0,00
300.000.000,00
Kegiatan Pensertifikatan Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
72.064.000,00
327.936.000,00
0,00
400.000.000,00
Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah
89.496.000,00
110.504.000,00
0,00
200.000.000,00
05 50
01
18
07
Kegiatan Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
05 50
01
18
08
Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga
05 50
01
18
09
05 50
01
18
10
05 50
02
05 50
02
01
05 50
02
01
01
05 50
02
01
02
05 50
02
01
05
05 50
02
01
06
05 50
02
01
07
05 50
02
01
08
05 50
02
01
09
05 50
02
01
10
05 50
02
01
11
05 50
02
01
12
05 50
02
01
13
05 50
02
01
14
05 50
02
01
20
05 50
02
01
23
05 50
02
01
25
05 50
02
01
27
05 50
02
01
32
05 50
02
01
35
05 50
02
01
38
05 50
02
01
41
05 50
02
02
05 50
02
02
03
05 50
02
02
04
05 50
02
19
05 50
02
19
01
05 50
02
19
02
1.496.932.000,00
5.055.488.400,00
937.639.700,00
7.490.060.100,00
Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
2.967.026.650,00
937.639.700,00
3.904.666.350,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
267.100.000,00
0,00
267.100.000,00
0,00
540.000.000,00
0,00
540.000.000,00
0,00
136.846.650,00
0,00
136.846.650,00
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
0,00
180.750.000,00
0,00
180.750.000,00
0,00
67.930.000,00
17.070.000,00
85.000.000,00
0,00
0,00
442.654.900,00
442.654.900,00
0,00
106.750.000,00
2.914.800,00
109.664.800,00
0,00
16.999.800,00
0,00
16.999.800,00
Kegiatan Penyediaan Bahan logistik Kantor Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Kegiatan Pengadaan Mebeleur
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
135.000.000,00
0,00
135.000.000,00
0,00
666.650.200,00
0,00
666.650.200,00
0,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
175.000.000,00
0,00
175.000.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
175.000.000,00
0,00
175.000.000,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
212.848.000,00
12.152.000,00
0,00
225.000.000,00
172.752.000,00
2.248.000,00
0,00
175.000.000,00
40.096.000,00
9.904.000,00
0,00
50.000.000,00
384.056.000,00
513.043.200,00
0,00
897.099.200,00
35.800.000,00
39.200.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
Badan Pendapatan Daerah
Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Program Perumusan Kebijakan Pendapatan Daerah Kegiatan Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan Kegiatan Penyusunan Perumusan Peraturan Perundang - undangan Pendapatan Daerah
Halaman : 76 Kode 1 05 50
02
19
03
05 50
02
19
04
05 50
02
19
05
05 50
02
19
06
05 50
02
19
07
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
Kegiatan Penyusunan Data Induk Pendapatan Daerah Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pendapatan Daerah Kegiatan Pemantauan dan Asistensi Pajak Dan Retribusi Daerah Kegiatan Update Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah Kegiatan Penertiban Pajak Daerah
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
42.400.000,00
71.832.800,00
0,00
114.232.800,00
60.576.000,00
57.970.000,00
0,00
118.546.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
86.400.000,00
23.600.000,00
0,00
110.000.000,00
97.056.000,00
21.264.400,00
0,00
118.320.400,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
61.824.000,00
19.176.000,00
0,00
81.000.000,00
330.880.000,00
512.195.050,00
0,00
843.075.050,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
146.880.000,00
3.120.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
43.075.050,00
0,00
43.075.050,00
126.000.000,00
24.000.000,00
0,00
150.000.000,00
58.000.000,00
192.000.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
569.148.000,00
1.051.071.500,00
0,00
1.620.219.500,00
94.000.000,00
500.500.000,00
0,00
594.500.000,00
205.500.000,00
200.000.000,00
0,00
405.500.000,00
100.864.000,00
49.136.000,00
0,00
150.000.000,00
99.792.000,00
100.208.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
05 50
02
19
08
05 50
02
19
09
05 50
02
19
10
05 50
02
20
05 50
02
20
01
05 50
02
20
02
05 50
02
20
03
05 50
02
20
04
05 50
02
20
05
05 50
02
20
06
05 50
02
20
07
05 50
02
21
05 50
02
21
01
05 50
02
21
02
05 50
02
21
03
05 50
02
21
04
05 50
02
21
05
05 50
02
21
06
Kegiatan Intensifikasi BPHTB
0,00
105.368.000,00
0,00
105.368.000,00
05 50
02
21
07
Kegiatan Ekstensifikasi BPHTB
19.632.000,00
4.219.500,00
0,00
23.851.500,00
05 50
02
21
08
Kegiatan Penyusunan Laporan BPHTB
49.360.000,00
41.640.000,00
0,00
91.000.000,00
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
958.603.000,00
5.132.927.700,00
509.470.000,00
6.601.000.700,00
958.603.000,00
5.132.927.700,00
509.470.000,00
6.601.000.700,00
0,00
2.246.530.700,00
459.470.000,00
2.706.000.700,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
72.000.000,00
0,00
72.000.000,00
0,00
101.000.700,00
0,00
101.000.700,00
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
140.000.000,00
0,00
140.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
05 50 05 50
01
05 50
01
01
05 50
01
01
01
05 50
01
01
02
05 50
01
01
05
05 50
01
01
06
05 50
01
01
07
05 50
01
01
08
05 50
01
01
09
Kegiatan Penyusunan Data Piutang Pendapatan Daerah Kegiatan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Program Validasi, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah Kegiatan Penghimpunan SPTPD/RD dari Dinas Penghasil Kegiatan Validasi Data Objek Pajak dan Retribusi Daerah Kegiatan Pelayanan Penerbitan NPWPD Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (Dinas Penghasil) Kegiatan Gathering Pajak dan Retribusi Daerah (Wajib Pajak) Kegiatan Pencetakan SKPD/RD
Barang dan Jasa
Kegiatan Pembukuan dan Pengarsipan SKPD/RD Program Intensiifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah Kegiatan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kegiatan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kegiatan Penyusunan Laporan Pajak Bumi dan Bangunan Kegiatan Updating Data Pajak Bumi dan Bangunan Kegiatan Updating Aplikasi dan Data Base Pajak Bumi dan Bangunan
Halaman : 77 Kode 1 05 50
01
01
10
05 50
01
01
12
05 50
01
01
13
05 50
01
01
14
05 50
01
01
17
05 50
01
01
20
05 50
01
01
23
05 50
01
01
25
05 50
01
01
27
05 50
01
01
32
05 50
01
01
35
05 50
01
01
38
05 50
01
01
41
05 50
01
02
05 50
01
02
01
05 50
01
02
03
05 50
01
02
04
05 50
01
15
05 50
01
15
01
05 50
01
15
03
05 50
01
15
04
05 50
01
15
05
05 50
01
16
05 50
01
16
01
05 50
01
16
02
05 50
01
16
03
05 50
01
16
04
05 50
01
16
05
05 50
01
17
05 50
01
17
01
05 50
01
17
03
05 50
01
18
05 50
01
18
05 50
01
19
05 50
01
19
05 50
01
02
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
Barang dan Jasa
Jumlah
Modal
4
5
6=3+4+5
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Bahan logistik Kantor Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pengadaan Mebeleur
0,00
65.530.000,00
9.470.000,00
75.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
1.105.000.000,00
0,00
1.105.000.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
60.000.000,00
60.000.000,00
95.040.000,00
99.960.000,00
0,00
195.000.000,00
47.520.000,00
32.480.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
47.520.000,00
32.480.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
1.660.000.000,00
0,00
1.660.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
760.000.000,00
0,00
760.000.000,00
0,00
800.000.000,00
0,00
800.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
576.815.000,00
603.185.000,00
0,00
1.180.000.000,00
153.508.000,00
96.492.000,00
0,00
250.000.000,00
33.887.000,00
216.113.000,00
0,00
250.000.000,00
357.900.000,00
142.100.000,00
0,00
500.000.000,00
31.520.000,00
118.480.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
253.244.000,00
156.756.000,00
0,00
410.000.000,00
157.244.000,00
42.756.000,00
0,00
200.000.000,00
96.000.000,00
114.000.000,00
0,00
210.000.000,00
33.504.000,00
66.496.000,00
50.000.000,00
150.000.000,00
33.504.000,00
66.496.000,00
50.000.000,00
150.000.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
35.000.000,00
963.586.600,00
0,00
998.586.600,00
Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Diklat Prajabatan bagi CPNS Daerah Kegiatan Diklat Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah Kegiatan Diklat Fungsional Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS Kegiatan Penyelenggaraan Ujian-ujian Dinas dan Seleksi Kompetensi Jabatan Kegiatan Penempatan PNS Kegiatan Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS Program Pengendalian Sumberdaya Aparatur Kegiatan Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS yang Diselesaikan Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pegawai Program Peningkatan Kualitas Data dan Informasi Kegiatan Pembangunan/Pengembangan SIMPEG Daerah Program Penilaian dan Kapasitas Kinerja Aparatur Kegiatan Penegakan Etika Birokrasi Penelitian dan Pengembangan
Halaman : 78 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Kode 1
2
05 50
05010
05 50
05010
15
05 50
05010
15
01
05 50
05010
15
03
05 50
05010
15
05
05 50
05010
15
06
05 50
05010
15
07
05 50
05010
15
08
05 50
Jenis Belanja Pegawai 3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Penelitian dan Pengembangan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Kajian Kebijakan Pembangunan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan, Sosial Budaya dan Kemasyarakatan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan SDA dan Tekhnologi
35.000.000,00
963.586.600,00
0,00
998.586.600,00
35.000.000,00
963.586.600,00
0,00
998.586.600,00
5.000.000,00
183.073.800,00
0,00
188.073.800,00
5.000.000,00
202.500.000,00
0,00
207.500.000,00
10.000.000,00
255.501.800,00
0,00
265.501.800,00
5.000.000,00
122.750.500,00
0,00
127.750.500,00
5.000.000,00
124.760.500,00
0,00
129.760.500,00
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agro Industri dan Agrobisnis
5.000.000,00
75.000.000,00
0,00
80.000.000,00
14.183.212.500,00
76.689.104.700,00
40.103.944.500,00
130.976.261.700,0
Staf dan Pengawasan
8.592.766.000,00
49.642.178.700,00
39.118.828.200,00
97.353.772.900,00
Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
6.096.826.450,00
4.176.524.100,00
10.273.350.550,00
0,00
34.165.550,00
0,00
34.165.550,00
0,00
474.997.400,00
0,00
474.997.400,00
0,00
410.725.000,00
0,00
410.725.000,00
0,00
0,00
1.235.162.700,00
1.235.162.700,00
0,00
1.171.938.500,00
9.647.200,00
1.181.585.700,00
0,00
0,00
1.870.000.000,00
1.870.000.000,00
0,00
0,00
564.367.000,00
564.367.000,00
20
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pengadaan Mebeleur
0,00
0,00
497.347.200,00
497.347.200,00
39
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
0,00
4.005.000.000,00
0,00
4.005.000.000,00
Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
587.448.000,00
222.551.600,00
0,00
809.999.600,00
Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Program Peningkatan Pelayanan dan Pengelolaan Surat Menyurat Kegiatan Manajemen Agenda Surat Menyurat Program Dukungan Kelengkapan Penyelenggaraaan Upacara dan Hari -hari Besar Nasional Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Korp Musik Program Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Kegiatan Penyusunan LPPD
29.952.000,00
20.048.000,00
0,00
50.000.000,00
458.280.000,00
91.719.600,00
0,00
549.999.600,00
99.216.000,00
110.784.000,00
0,00
210.000.000,00
150.528.000,00
17.681.200,00
0,00
168.209.200,00
150.528.000,00
17.681.200,00
0,00
168.209.200,00
790.500.000,00
249.300.000,00
49.500.000,00
1.089.300.000,00
790.500.000,00
249.300.000,00
49.500.000,00
1.089.300.000,00
354.530.000,00
665.470.000,00
0,00
1.020.000.000,00
47.600.000,00
202.400.000,00
0,00
250.000.000,00
46.000.000,00
154.000.000,00
0,00
200.000.000,00
46.880.000,00
53.120.000,00
0,00
100.000.000,00
77.200.000,00
42.800.000,00
0,00
120.000.000,00
79.000.000,00
71.000.000,00
0,00
150.000.000,00
05 50
01
05 50
01
01
Sekretariat Daerah
05 50
01
01
01
05 50
01
01
06
05 50
01
01
07
05 50
01
01
09
05 50
01
01
10
05 50
01
01
15
05 50
01
01
17
05 50
01
01
05 50
01
01
05 50
01
02
05 50
01
02
01
05 50
01
02
03
05 50
01
02
04
05 50
01
18
05 50
01
18
05 50
01
19
05 50
01
19
05 50
01
21
05 50
01
21
01
05 50
01
21
02
05 50
01
21
03
05 50
01
21
04
05 50
01
21
05
01
02
Kegiatan Survey, Pemetaan Dan Pembakuan Nama Rupa Bumi Kegiatan Pengembangan/Updating Aplikasi Sistem Informasi Manajemen LPPD Kegiatan Evaluasi Kinerja Aparatur Kecamatan/Kelurahan Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Wilayah
Halaman : 79 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Kode 1
2
Jenis Belanja Pegawai 3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
57.850.000,00
142.150.000,00
0,00
200.000.000,00
140.080.000,00
268.451.600,00
591.468.400,00
1.000.000.000,00
Kegiatan Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah
51.800.000,00
148.200.000,00
0,00
200.000.000,00
02
Kegiatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi
61.500.000,00
97.031.600,00
541.468.400,00
700.000.000,00
03
Kegiatan Pembangunan/Updating Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kerjasama Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
26.780.000,00
23.220.000,00
50.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
30.500.000.000,00
30.500.000.000,00
0,00
0,00
30.500.000.000,00
30.500.000.000,00
Program Penyelesaian Konflikkonflik Pertanahan Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan
22.400.000,00
77.600.000,00
50.000.000,00
150.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
Kegiatan Pembangunan/Updating Sistem Informasi Pertanahan Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Tentang Desa
22.400.000,00
27.600.000,00
50.000.000,00
100.000.000,00
729.920.000,00
469.699.000,00
56.957.000,00
1.256.576.000,00
23.000.000,00
8.576.000,00
0,00
31.576.000,00
Kegiatan Fasilitasi NSPK Pemerintahan Desa
25.920.000,00
27.830.000,00
46.250.000,00
100.000.000,00
Kegiatan Pembangunan/Updating Sistem Aplikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelengggaraan Pemerintah Desa
33.600.000,00
15.693.000,00
707.000,00
50.000.000,00
51.840.000,00
48.160.000,00
0,00
100.000.000,00
309.040.000,00
140.960.000,00
0,00
450.000.000,00
8.480.000,00
6.520.000,00
0,00
15.000.000,00
Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
38.400.000,00
61.600.000,00
0,00
100.000.000,00
09
Kegiatan Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
51.840.000,00
48.160.000,00
0,00
100.000.000,00
25
10
Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Aparatur Desa Dan Lembaga Desa
63.240.000,00
36.760.000,00
0,00
100.000.000,00
01
25
11
30.320.000,00
19.680.000,00
0,00
50.000.000,00
05 50
01
25
12
60.640.000,00
49.360.000,00
0,00
110.000.000,00
05 50
01
25
13
33.600.000,00
6.400.000,00
10.000.000,00
50.000.000,00
05 50
01
26
386.256.000,00
113.744.000,00
0,00
500.000.000,00
05 50
01
26
Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Dusun dan Desa Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kegiatan Pembangunan/Updating Sistem Informasi Aparatur dan Lembaga Desa Program Pembentukan Produk Hukum Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan
386.256.000,00
113.744.000,00
0,00
500.000.000,00
05 50
01
27
150.456.000,00
99.544.000,00
0,00
250.000.000,00
05 50
01
21
06
05 50
01
22
05 50
01
22
01
05 50
01
22
05 50
01
22
05 50
01
23
05 50
01
23
05 50
01
24
05 50
01
24
01
05 50
01
24
02
05 50
01
25
05 50
01
25
01
05 50
01
25
02
05 50
01
25
03
05 50
01
25
04
05 50
01
25
06
Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
05 50
01
25
07
Kegiatan Fasilitasi Administrasi Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Lembaga Desa.
05 50
01
25
08
05 50
01
25
05 50
01
05 50
01
02
Kegiatan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Program Kerjasama Pembangunan
Program Peningkatan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum
Halaman : 80 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Kode 1
2
05 50
01
27
01
05 50
01
28
05 50
01
28
01
05 50
01
28
02
05 50
01
28
03
05 50
01
28
04
05 50
01
29
05 50
01
29
01
05 50
01
29
02
05 50
01
29
03
05 50
01
29
04
05 50
01
29
05
05 50
01
29
06
05 50
01
29
07
05 50
01
29
08
05 50
01
29
09
05 50
01
29
10
05 50
01
30
05 50
01
30
01
05 50
01
30
02
05 50
01
31
05 50
01
31
05 50
01
32
05 50
01
32
01
05 50
01
32
02
05 50
01
32
03
05 50
01
33
05 50
01
33
01
05 50
01
33
02
05 50
01
33
03
05 50
01
33
04
01
Jenis Belanja Pegawai 3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Kegiatan Pembuatan Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan Daerah Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Penyelesaian Masalah Hukum Kegiatan Penyelesaian Permasalahan Hukum Kabupaten Banyuwangi
150.456.000,00
99.544.000,00
0,00
250.000.000,00
475.584.000,00
1.374.416.000,00
0,00
1.850.000.000,00
37.280.000,00
962.720.000,00
0,00
1.000.000.000,00
Kegiatan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum Program Fasilitasi Keagamaan dan Kemasyarakatan Kegiatan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Pelayanan Keagamaan Dan Kemasyarakatan Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Bulan Ramadhan Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Istighotsah dan Tahlil Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pengajian Rabu Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan MTQ
82.200.000,00
117.800.000,00
0,00
200.000.000,00
232.764.000,00
167.236.000,00
0,00
400.000.000,00
123.340.000,00
126.660.000,00
0,00
250.000.000,00
519.308.000,00
2.879.522.600,00
0,00
3.398.830.600,00
89.808.000,00
109.017.400,00
0,00
198.825.400,00
0,00
209.729.200,00
0,00
209.729.200,00
66.000.000,00
212.089.200,00
0,00
278.089.200,00
0,00
206.354.200,00
0,00
206.354.200,00
88.500.000,00
411.500.000,00
0,00
500.000.000,00
0,00
750.000.000,00
0,00
750.000.000,00
0,00
206.874.200,00
0,00
206.874.200,00
87.500.000,00
312.500.000,00
0,00
400.000.000,00
0,00
155.604.200,00
0,00
155.604.200,00
187.500.000,00
305.854.200,00
0,00
493.354.200,00
71.420.000,00
75.129.950,00
0,00
146.549.950,00
48.620.000,00
47.929.950,00
0,00
96.549.950,00
22.800.000,00
27.200.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
350.000.000,00
0,00
350.000.000,00
0,00
350.000.000,00
0,00
350.000.000,00
1.105.312.000,00
394.688.000,00
0,00
1.500.000.000,00
240.380.000,00
74.620.000,00
0,00
315.000.000,00
13.000.000,00
77.000.000,00
0,00
90.000.000,00
Kegiatan Fasilitasi Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa (ULP) Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Penyusunan Dokumen LKPJ
851.932.000,00
243.068.000,00
0,00
1.095.000.000,00
132.848.000,00
302.152.000,00
50.000.000,00
485.000.000,00
52.080.000,00
157.920.000,00
0,00
210.000.000,00
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa (SIRUP) Kegiatan Pengembangan dan Updating Sistem Informasi Manajemen
4.720.000,00
45.280.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
15.000.000,00
50.000.000,00
65.000.000,00
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan Strategis SKPD dan Program Unggulan Pemerintah Daerah
62.080.000,00
37.920.000,00
0,00
100.000.000,00
Kegiatan Fasilitasi Pemberangkatan Jamaah Haji Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pengajian Malam Kamis Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Isbat Nikah bagi Masyarakat Miskin Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pengajian Manakib Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pengurusan Jenasah Program Dukungan Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat Kegiatan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat Kegiatan Fasilitasi penyusunan kebijakan kesejahteraan sosial Program Penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah Kegiatan Kajian Kebijakan Pembangunan Daerah Program Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan LPSE Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa (SIRUP) Perangkat Daerah
Halaman : 81 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Kode 1
2
Jenis Belanja Pegawai 3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
13.968.000,00
46.032.000,00
0,00
60.000.000,00
297.454.000,00
9.567.546.000,00
0,00
9.865.000.000,00
1.956.000,00
248.044.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
48.000.000,00
102.000.000,00
0,00
150.000.000,00
7.750.000,00
142.250.000,00
0,00
150.000.000,00
59.780.000,00
290.220.000,00
0,00
350.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
Kegiatan Pembuatan Publikasi Audio Visual
9.848.000,00
410.152.000,00
0,00
420.000.000,00
08
Kegiatan Dokumentasi Kegiatan Pemerintahan
9.788.000,00
140.212.000,00
0,00
150.000.000,00
34
09
Kegiatan Publikasi Kegiatan Pembangunan Daerah
28.764.000,00
1.271.236.000,00
0,00
1.300.000.000,00
01
34
10
Kegiatan Publikasi Kegiatan Pemerintahan Daerah
29.640.000,00
1.270.360.000,00
0,00
1.300.000.000,00
05 50
01
34
11
Kegiatan Publikasi Potensi Wilayah
31.812.000,00
1.268.188.000,00
0,00
1.300.000.000,00
05 50
01
34
12
Kegiatan Publikasi Potensi Sumber Daya Manusia
5.904.000,00
894.096.000,00
0,00
900.000.000,00
05 50
01
34
13
Kegiatan Publikasi Kesenian Daerah
14.748.000,00
1.185.252.000,00
0,00
1.200.000.000,00
05 50
01
34
14
Kegiatan Publikasi Tradisi Dan Budaya Daerah
29.868.000,00
1.040.132.000,00
0,00
1.070.000.000,00
05 50
01
34
15
Kegiatan Publikasi Wisata Berbasis Olahraga
19.596.000,00
1.120.404.000,00
0,00
1.140.000.000,00
05 50
01
35
304.272.000,00
4.900.728.000,00
0,00
5.205.000.000,00
05 50
01
35
01
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/ Wakil KDH Kegiatan Dialog/Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan
0,00
950.000.000,00
0,00
950.000.000,00
05 50
01
35
02
Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri
0,00
1.500.000.000,00
0,00
1.500.000.000,00
05 50
01
35
03
0,00
475.000.000,00
0,00
475.000.000,00
05 50
01
35
04
Kegiatan Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
0,00
590.000.000,00
0,00
590.000.000,00
05 50
01
35
05
Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya
0,00
950.000.000,00
0,00
950.000.000,00
05 50
01
35
06
Kegiatan Penunjang Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
304.272.000,00
435.728.000,00
0,00
740.000.000,00
05 50
01
37
221.510.000,00
497.110.000,00
0,00
718.620.000,00
05 50
01
37
Program Peningkatan dan Pengelolaan Aset Kesekretariatan Daerah Kegiatan Peningkatan Management Aset/barang Daerah
65.170.000,00
14.450.000,00
0,00
79.620.000,00
05 50
01
33
05
05 50
01
34
05 50
01
34
01
Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Laporan TEPRA (Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran) Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan Kegiatan Dukungan Layanan Publikasi
05 50
01
34
02
Kegiatan Penyediaan Media Cetak
05 50
01
34
03
Kegiatan Pengelolaan Media Sosial
05 50
01
34
04
Kegiatan Penerbitan Majalah Internal
05 50
01
34
05
Kegiatan Pelayanan Pers
05 50
01
34
06
Kegiatan Dukungan Peningkatan Kapasitas Media
05 50
01
34
07
05 50
01
34
05 50
01
05 50
01
Halaman : 82 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Kode 1
2
Jenis Belanja Pegawai 3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Kegiatan Pelaporan Analisa Kebutuhan dan Distribusi Barang Sekretariat Daerah Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Kantor dan Pengamanan Aset Sekretariat Daerah
47.680.000,00
191.320.000,00
0,00
239.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
04
Kegiatan Pelaporan Daftar Kebutuhan Barang Sekretariat Daerah
18.860.000,00
81.140.000,00
0,00
100.000.000,00
05
Kegiatan Penunjang Pelayanan Administrasi Barang dan Jasa Program Pengembangan dan Pengendalian Perekonomian Daerah
89.800.000,00
110.200.000,00
0,00
200.000.000,00
644.170.000,00
1.356.945.000,00
0,00
2.001.115.000,00
11.400.000,00
92.600.000,00
0,00
104.000.000,00
11.400.000,00
90.800.000,00
0,00
102.200.000,00
12.140.000,00
117.960.000,00
0,00
130.100.000,00
8.440.000,00
114.518.100,00
0,00
122.958.100,00
364.360.000,00
242.852.350,00
0,00
607.212.350,00
Kegiatan Koordinasi Pengendalian Peredaran Pupuk Bersubsidi Kegiatan Koordinasi Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Penyaluran Beras untuk Masyarakat Miskin Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Produksi dan Distribusi Sektor Usaha Ekonomi
22.900.000,00
36.376.500,00
0,00
59.276.500,00
0,00
71.192.650,00
0,00
71.192.650,00
64.720.000,00
254.728.100,00
0,00
319.448.100,00
6.660.000,00
73.253.000,00
0,00
79.913.000,00
Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Perekonomian Daerah Program Pembinaan dan Penataan Kelembagaan Kegiatan Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah Kegiatan Penyusunan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Program Peningkatan Standar Kompetensi dan Disiplin Aparatur
142.150.000,00
262.664.300,00
0,00
404.814.300,00
143.150.000,00
116.850.000,00
0,00
260.000.000,00
125.590.000,00
74.410.000,00
0,00
200.000.000,00
17.560.000,00
42.440.000,00
0,00
60.000.000,00
166.092.000,00
449.408.000,00
54.000.000,00
669.500.000,00
40.680.000,00
109.320.000,00
0,00
150.000.000,00
40.680.000,00
59.320.000,00
0,00
100.000.000,00
74.948.000,00
75.052.000,00
0,00
150.000.000,00
05 50
01
37
02
05 50
01
37
03
05 50
01
37
05 50
01
37
05 50
01
38
05 50
01
38
01
05 50
01
38
02
05 50
01
38
03
05 50
01
38
04
05 50
01
38
05
05 50
01
38
06
05 50
01
38
07
05 50
01
38
08
05 50
01
38
09
05 50
01
38
10
05 50
01
39
05 50
01
39
01
05 50
01
39
02
05 50
01
40
05 50
01
40
01
05 50
01
40
02
05 50
01
40
03
05 50
01
40
04
05 50
01
41
05 50
01
41
01
05 50
01
41
02
05 50
01
41
03
05 50
01
42
05 50
01
42
01
Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pengembangan Dunia Usaha Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Dukungan Penyediaan Permodalan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan DBHCHT Kegiatan Koordinasi dan Monitoring Pendirian dan Pengembangan BPR Syariah Kegiatan Koordinasi dan Monitoring Pengendalian Inflasi Daerah
Kegiatan Penyusunan Standart Kompetensi Manajerial (SKM) Kegiatan Penyusunan Standart Kompetensi Teknis (SKT) Kegiatan Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja PNS
9.784.000,00
205.716.000,00
54.000.000,00
269.500.000,00
Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kegiatan Koordinasi Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) Kegiatan Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja/Kontrak Kerja Program Pembinaan dan Pengembangan Reformasi Birokrasi
221.942.000,00
348.058.000,00
0,00
570.000.000,00
185.462.000,00
214.538.000,00
0,00
400.000.000,00
19.040.000,00
80.960.000,00
0,00
100.000.000,00
17.440.000,00
52.560.000,00
0,00
70.000.000,00
335.340.000,00
164.660.000,00
0,00
500.000.000,00
Kegiatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
316.300.000,00
83.700.000,00
0,00
400.000.000,00
Kegiatan Fasilitasi Disiplin PNS
Halaman : 83 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Kode 1
2
Jenis Belanja Pegawai 3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Program Pengembangan Ekinerja
19.040.000,00
80.960.000,00
0,00
100.000.000,00
228.650.000,00
190.971.300,00
40.378.700,00
460.000.000,00
01
Kegiatan Pengembangan e-Kinerja
149.350.000,00
120.271.300,00
40.378.700,00
310.000.000,00
02
Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Pegawai Program Pembinaan dan Penataan Ketatalaksanaan Kegiatan Penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP) Program Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik Kegiatan Koordinasi Penyusunan Standart Pelayanan Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Kegiatan Pengembangan Budaya Kerja Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Program Pembinaan Inovasi Daerah
79.300.000,00
70.700.000,00
0,00
150.000.000,00
10.220.000,00
89.780.000,00
0,00
100.000.000,00
10.220.000,00
89.780.000,00
0,00
100.000.000,00
134.384.000,00
324.151.250,00
0,00
458.535.250,00
15.200.000,00
72.835.250,00
0,00
88.035.250,00
56.092.000,00
89.408.000,00
0,00
145.500.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
63.092.000,00
86.908.000,00
0,00
150.000.000,00
4.924.000,00
212.040.750,00
0,00
216.964.750,00
05 50
01
42
02
05 50
01
43
05 50
01
43
05 50
01
43
05 50
01
44
05 50
01
44
05 50
01
45
05 50
01
45
01
05 50
01
45
02
05 50
01
45
03
05 50
01
45
04
05 50
01
46
05 50
01
46
01
01
4.924.000,00
212.040.750,00
0,00
216.964.750,00
Pelayanan Administrasi Perkantoran KDH/WKDH Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
247.968.000,00
14.164.554.000,00
210.000.000,00
14.622.522.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
Kegiatan Inovasi Pelayanan Publik
05 50
01
48
05 50
01
48
01
05 50
01
48
02
Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah
0,00
3.000.000.000,00
0,00
3.000.000.000,00
05 50
01
48
03
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
0,00
1.310.000.000,00
0,00
1.310.000.000,00
05 50
01
48
04
Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
0,00
1.820.000.000,00
0,00
1.820.000.000,00
05 50
01
48
05
Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran
0,00
1.259.000.000,00
0,00
1.259.000.000,00
05 50
01
48
06
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa Kepala Daerah/wKDH
247.968.000,00
240.032.000,00
0,00
488.000.000,00
05 50
01
48
07
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
0,00
200.000.000,00
150.000.000,00
350.000.000,00
05 50
01
48
08
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jabatan
0,00
220.000.000,00
60.000.000,00
280.000.000,00
05 50
01
48
09
Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
0,00
3.217.522.000,00
0,00
3.217.522.000,00
05 50
01
48
10
Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman
0,00
2.098.000.000,00
0,00
2.098.000.000,00
05 50
01
48
11
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
05 50
01
48
12
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
05 50
01
48
13
Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kegiatan Fasilitasi Staf Ahli Bupati
0,00
400.000.000,00
0,00
400.000.000,00
05 50
01
49
0,00
3.118.700.000,00
3.340.000.000,00
6.458.700.000,00
05 50
01
49
01
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KDH/WKDH Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas
0,00
0,00
1.060.000.000,00
1.060.000.000,00
05 50
01
49
02
Kegiatan Pengadaan Mebeleur Rumah Jabatan
0,00
0,00
380.000.000,00
380.000.000,00
Halaman : 84 Kode
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
1
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
05 50
01
49
03
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan
0,00
400.000.000,00
0,00
400.000.000,00
05 50
01
49
04
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
05 50
01
49
05
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
0,00
600.000.000,00
0,00
600.000.000,00
05 50
01
49
06
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
05 50
01
49
07
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional
0,00
509.000.000,00
0,00
509.000.000,00
05 50
01
49
08
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/dinas
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
05 50
01
49
09
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
05 50
01
49
10
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleur
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
05 50
01
49
11
Kegiatan Rehabilitasi Sedang Berat Rumah Jabatan
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
05 50
01
49
12
Kegiatan Rehabilitasi Sedang Berat Rumah Dinas
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
05 50
01
49
13
Kegiatan Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
05 50
01
49
14
Kegiatan Rehabilitasi Sedang Berat Mobil Jabatan
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
05 50
01
49
15
Kegiatan Rehabilitasi Sedang Berat Kendaraan Dinas Operasional
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
05 50
01
49
16
Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
0,00
0,00
400.000.000,00
400.000.000,00
05 50
01
49
17
Kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
05 50
01
49
18
0,00
65.000.000,00
0,00
65.000.000,00
05 50
01
49
19
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas KDH/WKDH Bupati Beserta Kelengkapannya Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu KDH/WKDH
0,00
44.700.000,00
0,00
44.700.000,00
05 50
01
50
16.100.000,00
483.900.000,00
0,00
500.000.000,00
05 50
01
50
16.100.000,00
483.900.000,00
0,00
500.000.000,00
05 50
02
385.060.000,00
22.455.386.100,00
659.542.100,00
23.499.988.200,00
05 50
02
01
0,00
4.175.646.100,00
659.542.100,00
4.835.188.200,00
05 50
02
01
01
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
05 50
02
01
02
0,00
321.000.000,00
0,00
321.000.000,00
05 50
02
01
03
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
05 50
02
01
04
0,00
4.200.000,00
0,00
4.200.000,00
05 50
02
01
05
0,00
812.000.000,00
0,00
812.000.000,00
05 50
02
01
06
0,00
194.988.200,00
0,00
194.988.200,00
01
Program Dukungan Penyelenggaraaan Upacara dan Hari -hari Besar Nasional Kegiatan Penyelenggaraan Upacara dan Acara Kenegaraan Lainnya Sekretariat DPRD Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Halaman : 85 Kode 1
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Bahan logistik Kantor Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pengadaan Mebeleur
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
175.000.000,00
0,00
175.000.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
195.457.900,00
54.542.100,00
250.000.000,00
0,00
550.000.000,00
0,00
550.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
125.000.000,00
125.000.000,00
0,00
0,00
180.000.000,00
180.000.000,00
Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Mebeleur
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
375.000.000,00
0,00
375.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Kendaraan Dinas/ Operasional Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
168.000.000,00
0,00
168.000.000,00
Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
79.060.000,00
1.710.940.000,00
0,00
1.790.000.000,00
Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Kegiatan Asistensi Regulasi Tunjangan Perumahan Kegiatan Pengembangan Media Cetak dan Penyebarluasan Informasi
26.000.000,00
4.000.000,00
0,00
30.000.000,00
30.500.000,00
4.500.000,00
0,00
35.000.000,00
22.560.000,00
2.440.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
650.000.000,00
0,00
650.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
1.000.000.000,00
0,00
1.000.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kegiatan Legislasi Produk Hukum DPRD Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Alat Kelengkapan DPRD Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kegiatan Penyusunan Profil Dan Hasil Kinerja Produk Hukum Lembaga
306.000.000,00
16.568.800.000,00
0,00
16.874.800.000,00
80.000.000,00
4.633.800.000,00
0,00
4.713.800.000,00
25.000.000,00
1.330.000.000,00
0,00
1.355.000.000,00
0,00
744.000.000,00
0,00
744.000.000,00
56.000.000,00
431.000.000,00
0,00
487.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
30.000.000,00
130.000.000,00
0,00
160.000.000,00
0,00
215.000.000,00
0,00
215.000.000,00
0,00
650.000.000,00
0,00
650.000.000,00
05 50
02
01
07
05 50
02
01
08
05 50
02
01
09
05 50
02
01
10
05 50
02
01
12
05 50
02
01
13
05 50
02
01
14
05 50
02
01
17
05 50
02
01
20
05 50
02
01
23
05 50
02
01
25
05 50
02
01
27
05 50
02
01
30
05 50
02
01
32
05 50
02
01
35
05 50
02
01
37
05 50
02
01
38
05 50
02
01
39
05 50
02
02
05 50
02
02
01
05 50
02
02
03
05 50
02
02
04
05 50
02
02
05
05 50
02
02
07
05 50
02
02
08
05 50
02
17
05 50
02
17
01
05 50
02
17
02
05 50
02
17
03
05 50
02
17
05
05 50
02
17
06
05 50
02
17
07
Kegiatan Hearing/dialog Dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah Dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama
05 50
02
17
08
05 50
02
17
09
05 50
02
17
10
Kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Kegiatan Rapat-rapat Paripurna Dewan Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Reses Anggota Dewan
Halaman : 86 Kode
Pegawai
2
3
1 05 50
02
17
11
05 50
02
17
12
05 50
02
17
13
05 50
03 03
01
05 50
03
01
01
05 50
03
01
02
05 50
03
01
05
05 50
03
01
06
05 50
03
01
07
05 50
03
01
08
05 50
03
01
09
05 50
03
01
10
05 50
03
01
11
05 50
03
01
12
05 50
03
01
13
05 50
03
01
14
05 50
03
01
19
05 50
03
01
20
05 50
03
01
23
05 50
03
01
25
05 50
03
01
27
05 50
03
01
31
05 50
03
01
32
05 50
03
02
05 50
03
02
01
05 50
03
02
02
05 50
03
02
03
05 50
03
02
04
05 50
03
02
05
05 50
03
15
05 50
03
15
01
05 50
03
15
02
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
0,00
7.915.000.000,00
0,00
7.915.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
115.000.000,00
100.000.000,00
0,00
215.000.000,00
5.205.386.500,00
4.591.539.900,00
325.574.200,00
10.122.500.600,00
Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
33.840.000,00
1.302.347.100,00
270.574.200,00
1.606.761.300,00
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
105.000.000,00
0,00
105.000.000,00
12.000.000,00
48.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
137.736.200,00
0,00
137.736.200,00
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
0,00
106.920.800,00
0,00
106.920.800,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
0,00
178.340.000,00
178.340.000,00
0,00
16.500.000,00
0,00
16.500.000,00
0,00
8.869.500,00
0,00
8.869.500,00
Kegiatan Penyediaan Bahan logistik Kantor Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kegiatan Pengadaan Mebeleur
0,00
115.500.000,00
0,00
115.500.000,00
0,00
71.500.000,00
0,00
71.500.000,00
0,00
280.100.600,00
0,00
280.100.600,00
0,00
0,00
22.500.000,00
22.500.000,00
0,00
0,00
69.734.200,00
69.734.200,00
Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Intranet Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
21.840.000,00
32.220.000,00
0,00
54.060.000,00
0,00
34.500.000,00
0,00
34.500.000,00
1.256.991.500,00
679.598.300,00
55.000.000,00
1.991.589.800,00
166.320.000,00
13.680.000,00
0,00
180.000.000,00
0,00
42.078.500,00
55.000.000,00
97.078.500,00
892.335.500,00
312.708.800,00
0,00
1.205.044.300,00
186.336.000,00
23.131.000,00
0,00
209.467.000,00
12.000.000,00
288.000.000,00
0,00
300.000.000,00
1.415.578.000,00
917.470.000,00
0,00
2.333.048.000,00
172.243.500,00
47.419.000,00
0,00
219.662.500,00
26.847.000,00
38.775.500,00
0,00
65.622.500,00
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Dalam Daerah Kegiatan Pengembangan dan Updating Sistem Informasi Pembentukan dan Sistem Informasi Jaring Aspirasi Masyarakat Inspektorat
05 50
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pada Wilayah IRBAN I Kegiatan Review Akuntabilitas Keuangan pada Wilayah IRBAN I Kegiatan Evaluasi SPIP pada Wilayah IRBAN I
Halaman : 87 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Kode 1
2
Jenis Belanja Pegawai 3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
05 50
03
15
03
Kegiatan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu pada Wilayah IRBAN I
243.555.000,00
40.350.000,00
0,00
283.905.000,00
05 50
03
15
04
Kegiatan Pengawasan Internal Secara Berkala pada Wilayah IRBAN I
708.611.000,00
589.389.000,00
0,00
1.298.000.000,00
05 50
03
15
05
118.457.000,00
76.408.000,00
0,00
194.865.000,00
05 50
03
15
06
34.965.500,00
8.966.500,00
0,00
43.932.000,00
05 50
03
15
07
67.347.000,00
79.418.000,00
0,00
146.765.000,00
05 50
03
15
08
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada Wilayah IRBAN I Kegiatan Review Akuntabilitas Kinerja pada Wilayah IRBAN I Kegiatan Evaluasi Implementasi SAKIP pada Wilayah IRBAN I Kegiatan Evaluasi LPPD
05 50
03
16
05 50
03
16
01
05 50
03
16
02
05 50
03
16
03
05 50
03
16
05 50
03
05 50
43.552.000,00
36.744.000,00
0,00
80.296.000,00
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pada Wilayah IRBAN II Kegiatan Review Akuntabilitas Keuangan pada Wilayah IRBAN II Kegiatan Evaluasi SPIP pada Wilayah IRBAN II Kegiatan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu pada Wilayah IRBAN II
1.037.564.000,00
717.508.000,00
0,00
1.755.072.000,00
120.093.000,00
31.722.000,00
0,00
151.815.000,00
24.573.000,00
23.647.000,00
0,00
48.220.000,00
146.133.000,00
29.117.000,00
0,00
175.250.000,00
04
Kegiatan Pengawasan Internal Secara Berkala pada Wilayah IRBAN II
500.298.000,00
422.580.700,00
0,00
922.878.700,00
16
05
85.080.000,00
94.656.000,00
0,00
179.736.000,00
03
16
06
113.165.000,00
61.881.300,00
0,00
175.046.300,00
05 50
03
16
07
48.222.000,00
53.904.000,00
0,00
102.126.000,00
05 50
03
47
1.461.413.000,00
974.616.500,00
0,00
2.436.029.500,00
05 50
03
47
01
261.630.500,00
141.309.500,00
0,00
402.940.000,00
05 50
03
47
02
26.847.000,00
38.775.500,00
0,00
65.622.500,00
05 50
03
47
03
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada Wilayah IRBAN II Kegiatan Review Akuntabilitas Kinerja pada Wilayah IRBAN II Kegiatan Evaluasi Implementasi SAKIP pada Wilayah IRBAN II Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pada Wilayah IRBAN III Kegiatan Review Akuntabilitas Keuangan Pada Wilayah IRBAN III Kegiatan Evaluasi SPIP pada wilayah IRBAN III Kegiatan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Pada Wilayah IRBAN III
243.555.000,00
40.350.000,00
0,00
283.905.000,00
05 50
03
47
04
Kegiatan Pengawasan Internal Secara Berkala Pada Wilayah IRBAN III
708.611.000,00
589.389.000,00
0,00
1.298.000.000,00
05 50
03
47
05
118.457.000,00
76.408.000,00
0,00
194.865.000,00
05 50
03
47
06
34.965.500,00
8.966.500,00
0,00
43.932.000,00
05 50
03
47
07
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pada Wilayah IRBAN III Kegiatan Review Akuntabilitas Kinerja Pada Wilayah IRBAN III Kegiatan Evaluasi Implementasi SAKIP pada Wilayah IRBAN III
67.347.000,00
79.418.000,00
0,00
146.765.000,00
Jumlah
93.906.250.850,00
467.931.864.944,00
715.593.423.994,00 1.277.431.539.788,00
Banyuwangi, BUPATI BANYUWANGI
H. ABDULLAH AZWAR ANAS