REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2016
JUMLAH KODE
SKPD/URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN
SUB-KEGIATAN KEGIATAN
PROGRAM
TOTAL
URUSAN WAJIB 1
PENDIDIKAN
1.01.01 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
1.01.'02.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.01.02.42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.01.15.
66,504,889,000 1,235,000,000 70,000,000 1,165,000,000
1
Penyempurnaan Gedung UPTD Kecamatan Wadaslintang
2
Penyempurnaan Ruang Pengawas
74,000,000
3
Penyempurnaan Gedung UPTD Sapuran
74,000,000
4
Penyempurnaan Gedung UPTD Leksono
113,000,000
5
Rehab berat gedung dinas pendidikan kebudayaan pemuda dan olah raga
673,000,000
6
biaya umum
196,000,000
35,000,000
Program Pendidikan Anak Usia Dini
10,396,300,000
1.01.15. 01 `Pembangunan Gedung Sekolah
1
2,600,000,000
SEKOLAH NEGERI
195,960,000
Pembangunan RKB TK Negeri Pembina Sapuran Desa Sedayu Kecamatan Sapuran Biaya umum
194,000,000 1,960,000
SEKOLAH SWASTA
2,404,040,000
1
Pembangunan Senderan dan Pavingisasi TK ABA Marongsari Kecamatan Sapuran
97,000,000
2
Pembangunan Senderan dan pavingisasi TK Aisyiyah Sapuran Kecamatan Sapuran
97,000,000
3
Pembangunan Gedung TK Aisiyah Surodento Kel. Sapuran Kecamatan Sapuran
48,500,000
4
Pembangunan Senderan dan Pavingisasi Halaman PAUD Dusun Boralan Kelurahan Garung Kecamatan Garung
145,500,000
5
Pembangunan RKB TK Pertiwi Garung Kec. Garung
194,000,000
6
Pembangunan RKB dan Pagar Keliling TK Pertiwi Desa Tlogo Kec. Garung
145,500,000
7
Pembangunan TK Pertiwi Desa Ngadikusuman Kec. Kertek
194,000,000
8
Pembangunan RKB TK Pertiwi Desa Banjar Kecamatan Kertek
9
Pembangunan RKB TK Pamekar Budi 1 Desa Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo
194,000,000
10
Pembangunan Senderan dan Pagar Keliling TK Pertiwi Desa Surengede Kec. Kejajar
145,500,000
11
Rehab Sarpras TK ABA 5 Pancurweing Kecamatan Wonosobo
48,500,000
12
Rehab Gedung dan Sarana Prasarana TK Aisyiyah Rejosari Kalikajar
97,000,000
13
Penyempurnaan Gedung dan Pagar Keliling PAUD Rofiqul A`la Desa Ngadisono Kec. Kaliwiro
145,500,000
14
Pembangunan Paud Jetis Pacarmulyo Leksono
145,500,000
15
Rehab ruang TK ABA Desa Tanjunganom Kecamatan Kepil
16
Pembangunan Senderan, Pagar dan Paving Halaman TK Dewi Ratih Dsn. Lengkong Desa Binangun Kecamatan Watumalang.
145,500,000
17
Senderan dan Pagar Halaman TK Bina Siwi Dsn. Binangun Ds. Binangun Kecamatan Watumalang
97,000,000
18
Rehab Ruang Kelas TK ABA VI Sumberan Kecamatan Wonosobo
72,750,000
19
Rehab Ruang Kelas TK ABA I Wonosobo
63,050,000
20
Rehab Ruang KelasTK ABA III Sruni Kota Kecamatan Wonosobo
58,200,000
Biaya umum
76,040,000
97,000,000
97,000,000
1.01.15. 68 Penyediaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK Non Fisik) a. DAK b. Penunjang
7,670,000,000 7,620,000,000 50,000,000
1.01.15. 69 Ajang Kreatifitas Anak Usia Dini
50,000,000
1.01.15. 71 Pengadaan APE PAUD TKN Pembina Selomerto (Bantuan Provinsi)
10,500,000
Bantuan Provinsi Penunjang
10,000,000 500,000
1.01.15. 72 Penyelenggara Gebyar PAUD (Bantuan Provinsi) Bantuan Provinsi Penunjang
20,400,000 20,000,000 400,000
1.01.15. 73 Penyelenggara Apresiasi Gugus PAUD dan Apresiasi Bunda PAUD (Bantuan Provinsi) Bantuan Provinsi Penunjang
20,400,000 20,000,000 400,000
1.01.15. 74 Pengadaan buku 15 tokoh Wonosobo (luncuran APBD 2015) pelaksanaan biaya umum 1.01.16.
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
1.01.16.80
Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SD (DAK) DAK Pendamping Penunjang A. 1 2 3 4 5
ALAT PERAGA PENDIDIKAN Peralatan pendidikan bahasa Peralatan pendidikan matematika Peralatan pendidikan IPA Peralatan pendidikan IPS Peralatan pendidikan SBK
25,000,000 24,250,000 750,000 5,137,160,000 4,670,160,000 327,000,000 140,000,000 412,227,000 77,342,850 109,111,050 49,110,300 27,460,350 35,145,900
32,738,060,000
6
Peralatan pendidikan JASORKES biaya umum
B. 1 2 3 4
BANGUNAN RUANG KELAS Rehabilatasi Ruang Kelas Rusak Berat Rehabilatasi Ruang Kelas Rusak Sedang Pembangunan Ruang Kelas Baru Biaya umum
C. 1
BAGUNAN PERPUSTAKAAN Pengadaan Ruang Perpustakaan SD
456,688,000 456,688,000
D. 1
BANGUNAN SANITASI Pembangunan jamban (WC) pembulatan
204,775,000 204,470,000 305,000
E. 1 2 3 4 5
PENGADAAN BUKU Pengadaan Buku Pengayaan Pengadaan Buku Referensi Pengadaan Buku Panduan Pendidik Pengadaan Media Pendidikan Biaya Umum
1,610,066,000 814,000,000 160,000,000 26,000,000 599,082,000 10,984,000
JUMLAH A + B + C + D + E
5,137,160,000
101,600,100 12,456,450 2,453,404,000 703,107,000 595,353,000 1,081,773,000 73,171,000
1.01.16.81
Fasilitasi Optimalisasi Prestasi Akademis dan Non Akademis Siswa SD
150,000,000
1.01.16.82
Fasilitasi Optimalisasi Prestasi Akademis dan Non Akademis Siswa SMP
150,000,000
1.01.16.83
Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/MI dan SMP
150,000,000
1.01.16.84
Pengadaan sarana penunjang proses pembelajaran sekolah dasar negeri 1
Pengadaan alat peraga pendidikan dasar
2
pengadaan alat kesenian SD
1,600,000,000 1,191,000,000
1. Pengadaan alat kesenian SDN 10 Wonosobo
98,000,000
2. Pengadaan alat kesenian SDN 1 Garung
98,000,000
3. pengadaan mebeleur SD Biaya umum
196,000,000 17,000,000
1.01.16.85
Pengadaan sarana penunjang proses pembelajaran SMP negeri 1
pengadaan alat kesenian SMP 1. Pengadaan alat kesenian SMPN 1 Kepil 2. Pengadaan alat kesenian SMPN 1 Kalikajar
2
pengadaan mebeleur SMP Biaya umum
1.01.16.86
98,000,000 98,000,000 196,000,000 8,000,000
Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SD (Luncuran DAK Th. 2014) 1 2
Pengadaan Buku Teks Pelajaran Kurikulum 2013 (Semester II) Tahun Pelajaran 2015/2016 - Buku Siswa Pengadaan Buku Teks Pelajaran Kurikulum 2013 (Semester II) Tahun Pelajaran 2015/2016 - Buku Pegangan Guru biaya umum
1.01.16.87
400,000,000
2,966,500,000 2,542,664,000 393,836,000 30,000,000
Pembagunan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas
9,225,000,000 2,600,000,000
1
Rehabilitasi Atap Ruang Kelas SDN Sariyoso Wonosobo
2
Pembangunan RKB SDN 1 Wonosobo
145,500,000
3
RKB SDN 10 Wonosobo
194,000,000
4
RKB SDN 2 Wonosobo
97,000,000
5
RKB SDN Pagerkukuh Kecamatan Wonosobo
194,000,000
6
Pembangunan SDN 1 Binangun Kec. Watumalang
194,000,000
7
Lanjutan RKB SDN 1 Bumirejo Kec. Mojotengah
8
Pembangunan Gedung Serba Guna SD Negeri 2 Deroduwur
194,000,000
9
Rehab Besar Atap SDN 2 Garung Kecamatan Garung.
145,500,000
10
Sarpras SDN 1 Jengkol Kec. Garung
145,500,000
11
Rehap SD N 1 Selokromo, Kec. Leksono
194,000,000
12
Rehab Ringan Gedung SD N Ngasinan Kaliwiro Kec. Kaliwiro
13
Rehab kap 2 RKB SDN 1 Tegeswetan Kepil
97,000,000
97,000,000
48,500,000 145,500,000
14
Rehab ruang kelas SDN Simbarejo Kecamatan Selomerto
15
Rehab Gedung SDN 4 Ngalian Wadaslintang
145,500,000
16
Rehab Kantor dan Pavingisasi SD N 1 Candimulyo Kecamatan Kertek
194,000,000
17
Penyempurnaan ruang pertemuan SDN 2 Wonosobo
194,000,000
biaya umum Pembangunan senderan/pagar/ pavingisasi
97,000,000
78,000,000 6,625,000,000
1
Senderan SDN 2 Lancar Desa Lancar Kec. Wadaslintang
2
Pavingisasi dan Tralis Halaman SDN 2 Bejiarum Kecamatan Kertek
97,000,000
3
Pembangunan perpustakaan SDN 1 Kapencar kertek
97,000,000
4
Pagar keliling dan senderan SDN 1 Sumberdalem Kecamatan kertek
194,000,000
5
Pembangunan Senderan dan Pagar SDN 1 Pagerejo Kecamatan Kertek
145,500,000
6
Senderan SDN 3 Dempel kecamatan Kalibawang
194,000,000
7
Pembangunan Pagar Keliling SD N 2 Kalikarung, Kalibawang
194,000,000
97,000,000
8
Pagar Keliling SDN 3 Kalikarung, Kalibawang
194,000,000
9
Pembagunan Pagar dan Senderan SD Larangan Lor Kec. Garung
145,500,000
10
Senderan dan pagar keliling SDN Sitiharjo Kec Garung.
145,500,000
11
Pagar Keliling SDN Kuripan Kec. Garung
97,000,000
12
Pembangunan Pagar Keliling SDN 1 Lengkong Kecamatan Garung.
97,000,000
13
Pembangunan senderan SDN 2 Kauman Kaliwiro
14
Pembangunan Senderan dan Pagar SD N 3 Kemiriombo Kaliwiro
97,000,000
15
Pembangunan Senderan SD N 2 Pucungkerep Kecamatan Kaliwiro
97,000,000
16
Pavingisasi Halaman SD 1 Tanjunganom Kec. Kaliwiro
145,500,000
17
Pembangunan Senderan halaman SDN 1 Tracap Kaliwiro
145,500,000
18
Paving dan pagar SDN 1 Kaliwiro
194,000,000
19
Pembangunan senderan SD N 2 Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro
97,000,000
20
Pembangunan Senderan SD N 2 Kalimendong, Kec. Leksono
194,000,000
21
Pembangunan Senderan SD N 2 Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo
194,000,000
22
Senderan dan pagar tralis SDN 1 Suroyudan Kecamatan Sukoharjo
145,500,000
194,000,000
23
Pembangunan Senderan dan Pavingisasi SDN Gunturmadu Kecamatan Mojotengah
194,000,000
24
Pembangunan senderan dan pavingisasi SDN 2 Mojosari Kecamatan Mojotengah
194,000,000
25
Pembangunan Senderan SDN 1 Ngadisalam, Sapuran
121,250,000
26
Pembangunan Senderan, Pagar dan Paving SD 1 Tegalgot Kecamatan Sapuran
145,500,000
27
Pembangunan Senderan dan Pagar SD 2 Ngadikerso Kecamatan Sapuran
145,500,000
28
Pembangunan Senderan SD 1 Tempursari Kec. Sapuran
29
Senderan dan Pagar Keliling SDN 1 Jolontoro Dusun Prigi Kec. Sapuran
30
Pembangunan senderan SDN 1 Pecekelan Sapuran
97,000,000
31
Pembangunan Senderan SD 2 Binangun Kecamatan Watumalang.
194,000,000
32
Pembangunan Senderan SDN 3 Binangun Kecamatan Watumalang
145,500,000
33
Pavingisasi SDN Igirmranak Kecamatan Kejajar
194,000,000
34
Pavingisasi SDN Sembungan Kecamatan Kejajar
194,000,000
35
Pembangunan Pagar Halaman dan Pavingisasi SDN 2 Sikunang ( Ngandam ) Kecamatan Kejajar
194,000,000
36
Pembangunan pagar keliling SDN 1 Parikesit
145,500,000
37
Pembangunan senderan SDN Campursari kejajar
145,500,000
38
Pembangunan Pagar keliling dan Pavingisasi SDN 2 Buntu Kecamatan Kejajar
194,000,000
39
Pavingisasi SDN Jojogan Kecamatan Kejajar
194,000,000
40
Pembangunan pagar keliling dan Pavingisasi SDN 2 Serang Kecamatan Kejajar
194,000,000
41
Pavingisasi SDN 3 Jangkrikan Kepil
145,500,000
42
Pembangunan senderan SD Negeri Candi Kecamatan Selomerto
170,500,000
biaya umum
173,750,000
97,000,000 145,500,000
1.01.16.88
Pembagunan Prasarana Pendidikan Dasar Swasta SD SWASTA
339,500,000
1
Pavingisasi Halaman Komplek Pendidikan Ma'arif Tieng Kec. Kejajar
145,500,000
2
Rahab Ruang Kelas MI Muhammadiyah tanjunganom Kec.Kepil
97,000,000
3
Pembangunan RKB SDIT Insan Mulia Wonosobo
97,000,000
SMP SWASTA
1.01.16.89
1,460,000,000
1,076,700,000
1
Pembangunan Senderan MTs Ngalian Wadaslintang
48,500,000
2
Pembangunan Senderan SMP Takhasus Alqur'an Fillial Desa Jlamprang Kec.Leksono
97,000,000
3
Pavingisasi SMP Takhasus Al Qur`an Permata Sirojussyuhadak Rejosari, Tambi Kec. Kejajar
145,500,000
4
Pembangunan RKB SMP Darul Falah Desa Maron Kecamatan Garung
194,000,000
5
pembangunan senderan dan Pagar keliling SMP IT Insan Mulia Wonosobo
194,000,000
6
RKB MTs Al Hikam Tempelsar Kec. Kalikajar
145,500,000
7
Pavingisasi dan Pagar SMP Muhammadiyah 3 Leksono
8
Pembangunan RKB Takhasus Alfa Ali Masykur, Bumen, Mojotengah
194,000,000
biaya umum
43,800,000
58,200,000
Pembagunan Prasarana Pendidikan SMP Negeri
2,494,000,000
SMP NEGERI 1
Pembangunan Pagar Keliling SMP N 2 Kalibawang
97,000,000
2
Penyempurnaan Gedung Perpustakaan SMP 5 Satap Desa Pengarengan Kalibawang.
97,000,000
3
Pembangunan Senderan SMPN 2 Garung
194,000,000
4
Pembangunan pagar keliling SMP N 1 Garung
194,000,000
5
Penyempurnaan Pembangunan Aula SMPN 1 Garung
194,000,000
6
Pembangunan Pagar Keliling SMP N 1 Kepil
145,500,000
7
Betonisasi dan Senderan Halaman SMPN 2 Kaliwiro.
194,000,000
8
Pembangunan Senderan dan Pagar SMP N 5 Kaliwiro.
194,000,000
9
Pembangunan senderan SMP N 4 Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro
194,000,000
10
Pembangunan Pagar dan Paving SMPN 1 Kaliwiro
11
Pembangunan Senderan SMPN 1 Wadaslintang
12
Pembangunan Senderan SMPN 1 Sapuran
13
Pembangunan Pagar Keliling dan pavingisasi SMPN 4 Sapuran
194,000,000
14
Penyempurnaan Pagar keliling SMPN 3 Sukoharjo
194,000,000
15
Pembangunan RKB SMPN 5 Ropoh Kecamatan Kepil
194,000,000
biaya umum
1.01.16.90
1.01.16.92
97,000,000 145,500,000 97,000,000
69,000,000
Pengadaan sarana penunjang proses pembelajaran pendidikan dasar swasta
50,000,000
Pengadaan alat olah raga SDIT Insan Mulia Wonosobo
50,000,000
Pelaksanaan
49,000,000
Biaya umum
1,000,000
Rehabilitasi Sedang/Berat bangunan ruang kelas SD (bantuan Provinsi)
2,645,000,000
1
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SDN Sariyoso
40,000,000
2
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri 3 LAMUK
40,000,000
3
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri REJOSARI
40,000,000
4
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri LARANGAN
40,000,000
5
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri KURIPAN
40,000,000
6
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri 2 MARON
40,000,000
7
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri 3 GARUNG
40,000,000
8
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri SIKUNANG
40,000,000
9
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri3 SURENGEDE
40,000,000
10
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri 2 SERANG
40,000,000
11
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri 2 SIGEDANG
40,000,000
12
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri DIENG
40,000,000
13
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri KREO
40,000,000
14
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri DERODUWUR
40,000,000
15
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri 1 PUNGANGAN
40,000,000
16
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri KUPANGAN
40,000,000
17
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri 2 SOJOKERTO
40,000,000
18
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri 1 JLAMPRANG
40,000,000
19
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri 2 KALIMENDONG
40,000,000
20
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri 1 KALIMENDONG
40,000,000
21
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri Kuripan Watumalang
40,000,000
22
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri 1 Sembungan Kejajar
40,000,000
23
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri KADIPATEN
40,000,000
24
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri TUMENGGUNGAN
40,000,000
25
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri 1 Sibang Kalikajar
40,000,000
26
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri BURAT
40,000,000
27
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri 1 JANGKRIKAN
40,000,000
28
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri 2 DEMPEL
40,000,000
29
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri 1 KALIBAWANG
40,000,000
30
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri 1 BATURSARI
40,000,000
31
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri 5 SAPURAN
40,000,000
32
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri 2 Kwadungan Kalikajar
40,000,000
33
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri 1 BANYUKEMBAR
40,000,000
34
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri 1 LUMAJANG
40,000,000
35
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri 1 LIMBANGAN
40,000,000
36
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri 2 KALIDESEL
40,000,000
37
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri BUMIROSO
40,000,000
38
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri 2 BANYUKEMBAR
40,000,000
39
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri 3 KEMIRIOMBO
40,000,000
40
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri 1 WINONGSARI
40,000,000
41
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri BENDUNGAN
40,000,000
42
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri 2 KEMIRIOMBO
40,000,000
43
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri 2 LAMUK
40,000,000
44
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri GAMBARAN
40,000,000
45
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri 1 KALIGUWO
40,000,000
46
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri 1 TANJUNGANOM
40,000,000
47
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri PLODONGAN
40,000,000
48
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri Campursari
40,000,000
49
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri 1 Karanganyar Sukoharjo
40,000,000
50
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD 2 Krasak
40,000,000
51
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri I Ngadisono
40,000,000
52
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri I Maduretno Kalikajar
40,000,000
53
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri 2 Winongsari
40,000,000
1.01.16.93
54
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD N CILEDOK
40,000,000
55
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SDN GRUGU
40,000,000
56
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SDN KALIPUTIH SELOMERTO
40,000,000
57
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SDN 1 Kalibening Sukoharjo
40,000,000
58
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri 1 SOJOKERTO
40,000,000
59
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD 1 JONGGOLSARI
40,000,000
60
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SDN 1 Tlogojati Wonosobo
40,000,000
61
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD 1 MANGGIS LEKSONO
40,000,000
62
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri 2 BESANI
40,000,000
63
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri KECIS
40,000,000
64
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri 1 BEJIARUM KERTEK
40,000,000
biaya umum
85,000,000
Rehabilitasi Sedang/Berat bangunan ruang kelas SMP (bantuan Provinsi) 1 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SMP Negeri 2 KEJAJAR Biaya umum
1.01.16.94
46,200,000 45,000,000 1,200,000
Pembangunan Ruang Perpustakaan SD (bantuan Provinsi) Ruang Perpustakaan
5,680,000,000 5,214,340,000
1
Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri DAMARKASIHAN
110,000,000
2
Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri 2 BEJIARUM
110,000,000
3
Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri 1 MOJOSARI
110,000,000
4
Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri 2 TEGALOMBO
110,000,000
5
Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri 3 KEMBARAN
110,000,000
6
Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri 1 BOWONGSO
110,000,000
7
Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri Mutisari
110,000,000
8
Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri 2 MLANDI
110,000,000
9
Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri 1 SENDANGSARI
110,000,000
10
Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri 3 Trimulyo Wadaslintang
110,000,000
11
Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri SURENGEDE
110,000,000
12
Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri 2 BUNTU
110,000,000
13
Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri 2 MOJOSARI
110,000,000
14
Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri CANDIREJO
110,000,000
15
Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri 2 DERODUWUR
110,000,000
16
Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri 1 SOJOPURO
110,000,000
17
Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri 1 BESANI
110,000,000
18
Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri 1 KEPIL
110,000,000
19
Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri 1 KARANGREJO
110,000,000
20
Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri WULUNGSARI
110,000,000
21
Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri 2 DEPOK
110,000,000
22
Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri 2 Pucungkerep
110,000,000
23
Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri Ngasinan Kaliwiro
110,000,000
24
Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri 2 medono Kaliwiro
110,000,000
25
Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri Surojoyo Sapuran
110,000,000
26
Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri 3 BATURSARI
110,000,000
27
Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri 1 WATUMALANG
110,000,000
28
Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri 1 WONOSROYO
110,000,000
29
Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri 1 BINANGUN
110,000,000
30
Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri 2 Wonoroto Watumalang
110,000,000
31
Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri 2 PESODONGAN
110,000,000
32
Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri 3 Sukoharjo
110,000,000
33
Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri 2 Sindupaten Kertek
110,000,000
34
Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri 1 KEMIRIOMBO
110,000,000
35
Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri 3 NGALIAN
110,000,000
36
Pembangunan Ruang Perpustakaan SD N 2 KALIGUWO
110,000,000
37
Pembangunan Ruang Perpustakaan SD N 3 LAMUK
110,000,000
38
Pembangunan Ruang Perpustakaan SD N 2 SAWANGAN LEKSONO
110,000,000
39
Pembangunan Ruang Perpustakaan SD N 1 ROGOJATI
110,000,000
40
Pembangunan Ruang Perpustakaan SD N 2 PACARMULYO
110,000,000
41
Pembangunan Ruang Perpustakaan SD N 2 WONOSARI KALIKAJAR
110,000,000
42
Pembangunan Ruang Perpustakaan SD N 1 Mungkung KALIKAJAR
110,000,000
43
Pembangunan Ruang Perpustakaan SD N 1 KEDALON KALIKAJAR
110,000,000
44
Pembangunan Ruang Perpustakaan SD N 2 SUMBERDALEM KERTEK
110,000,000
45
Pembangunan Ruang Perpustakaan SD N 1 ROJOIMO WONOSOBO
110,000,000
46
Pembangunan Ruang Perpustakaan SD N KRAMATAN WONOSOBO
110,000,000
Biaya umum
154,340,000
Meubelair Perpustakaan
465,660,000
Meubelair perpustakaan 46 paket
460,000,000
biaya umum
5,660,000
1.01.16.94
Peningkatan Sarana Prasarana Sanitasi SD/SMP (bantuan Provinsi)
72,100,000
1
Peningkatan Sarpras Sanitasi SD N 2 Somogede Wadaslintang
10,000,000
2
Peningkatan Sarpras Sanitasi SD N 1 SUROYUDAN SUKOHARJO
10,000,000
3
Peningkatan Sarpras Sanitasi SD N 2 KALIKAJAR
10,000,000
4
Peningkatan Sarpras Sanitasi SD N 2 Maduretno kalikajar
10,000,000
5
Peningkatan Sarpras Sanitasi SD N 1 PERBOTO KALIKAJAR
10,000,000
6
Peningkatan Sarpras Sanitasi SD N PLOBANGAN Selomerto
10,000,000
Peningkatan Sarpras Sanitasi SMPN 4 Satap Kalibawang
10,000,000
Biaya umum 1.01.16.97
Pengadaan Rapor TK/SD
1.01.16.99
Pengadaan Alat Kesenian SMP (bantuan Provinsi) 1 Pengadaan Alat Kesenian SMPN 2 Watumalang biaya umum
2,100,000 150,000,000 62,220,000 61,000,000 1,220,000
1.01.16.100 Pembinaan Potens Siswa SD / SDLB dan SMP / SMPLB(Bantuan Provinsi) Bantuan provinis biaya umum
76,500,000 75,000,000 1,500,000
1.01.16.101 Penyelenggaraan Pendidikan Paket A(Bantuan Provinsi) Bantuan provinis biaya umum
20,400,000 20,000,000 400,000
1.01.16.102 Penyelenggaraan Pendidikan Paket B (Bantuan Provinsi) Bantuan provinis biaya umum 1.01.16.103 Pendamping BOS SD / SDLB / MI (Bantuan Provinsi)
30,600,000 30,000,000 600,000 51,000,000
Bantuan provinis biaya umum
50,000,000 1,000,000
1.01.16.104 Pendamping BOS SMP / SMPLB / MTs(Bantuan Provinsi) Bantuan provinis biaya umum
51,000,000 50,000,000 1,000,000
1.01.16.105 Fasilitas Program PMT-AS(Bantuan Provinsi) Bantuan provinis biaya umum
55,080,000 54,000,000 1,080,000
1.01.16.106 Pembelajaran Wisata Edukasi (Bantuan Provinsi) Bantuan provinis biaya umum
1.01.17
Program Pendidikan Menegah
1.01.17.74
Pembagunan Prasarana Pendidikan SMA/SMK SMA/SMK NEGERI
15,300,000 15,000,000 300,000
4,360,245,000 1,850,000,000 1,450,000,000
1
Rehab Ruang Kelas SMAN Kaliwiro
97,000,000
2
Pembangunan RKB SMK Negeri 2 Wonosobo
194,000,000
3
Pembangunan Senderan dan Pagar SMA N 1 Wadaslintang, Kec, Wadalintang
194,000,000
4
Penyempurnaan penataan lingkungan SMAN 1 Kertek
194,000,000
5
Pembangunan Senderan SMK Negeri 2 Kelas Jauh Kalikajar
194,000,000
6
Pembangunan Senderan SMK Negeri 1 Kalibawang, Kec. Kalibawang.
194,000,000
7
Pembangunan Pagar keliling SMAN 1 Mojotengah
194,000,000
8
Pembangunan Senderan SMA N 1 Watumalang
145,500,000
Biaya umum SMA/SMK SWASTA
43,500,000 400,000,000
1
Pembangunan Pagar SMK Muhammadiyah Wonosobo
97,000,000
2
Pembangunan Senderan dan Paving SMA Pelita Al-Qur'an
97,000,000
3
Pembangunan Pagar Keliling SMK Al Ghozali Siwatu Kecamatan Watumalang
97,000,000
4
Senderan SMK Al Madani Kepil
97,000,000
Biaya umum
12,000,000
1.01.17.76
Fasilitasi, Optimalisasi Prestasi Akademis dan Non Akademis Siswal SMA/SMK
180,000,000
1.01.17.79
Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SMK (DAK Luncuran 2015)
647,000,000
1
Pengadaan Peralatan Praktek Siswa Bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa
364,000,000
2
Pengadaan Peralatan Praktek Siswa Bidang Keahlian Non Teknologi dan Rekayasa
273,000,000
Biaya umum 1.01.17.80
Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SMK (DAK Luncuran 2014) Pengadaan Peralatan Praktek Siswa Bidang Keahlian Non Teknologi dan Rekayasa (luncuran APBD 2014) Biaya umum
1.01.17.81
277,000,000 273,000,000 4,000,000
Rehabilitasi Sedang/Berat bangunan ruang kelas SMA/SMK (bantuan Provinsi) Bantuan Rehab Gedung SMKN 1 Kepil Biaya umum
1.01.17.82
10,000,000
61,800,000 60,000,000 1,800,000
Peningkatan Sarana Prasarana Sanitasi SMA/SMK (bantuan Provinsi) 1
Bantuan Peningktan Sarana dan Prasarana Sanitasi SMAN 1 Wadaslintang
30,900,000 10,000,000
2
Bantuan Peningkatan Sarana dan Prasarana Sanitasi SMAN 1 Kertek
10,000,000
3
Bantuan Peningkatan Sarana dan Prasarana Sanitasi SMAN 1 Kaliwiro
10,000,000
Biaya umum 1.01.17.83
Pengadaan sarana penunjang proses pembelajaran SMA/SMK Pengadaan alat lab bahasa SMA
196,000,000
2
Pengadaan rak buku perpustakaan SMA/SMK
196,000,000
3
Pengadaan perangkat ujian nasional berbasis komputer
196,000,000
biaya umum
biaya umum
biaya umum
1,000,000 102,000,000 100,000,000 2,000,000 435,085,000 434,000,000 1,085,000
Penyelenggaraan Program Kelas Industri SMKN 1 Kepil(Bantuan Provinsi) Bantuan provinsi biaya umum
1.01.17.88
50,000,000
Beasiswa Sisa SMA / SMK dari Keluarga Kurang Mampu(Bantuan Provinsi) Bantuan provinsi
1.01.17.87
51,000,000
Fasilitasi Pengelolaan Bursa Kerja Khusus (BKK)(Bantuan Provinsi) Bantuan provinsi
1.01.17.86
12,000,000
Fasilitasi Carier Center SMKN 1 Wadaslintang (Bantuan Provinsi) Bantuan provinsi
1.01.17.85
600,000,000
1
Biaya umum 1.01.17.84
900,000
51,000,000 50,000,000 1,000,000
Penyelenggaraan Pendidikan Paket C(Bantuan Provinsi) Bantuan provinsi biaya umum
74,460,000 73,000,000 1,460,000
1.01.18
Program Pendidikan Non Formal
1.01.18.06
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal
1,801,640,000 500,000,000
1
Pembangunan Ruang Kelas / AGAPE (luncuran APBD 2015)
2
Pembangunan Taman Belajar Al Salaf Kalianget, Wonosobo (luncuran APBD 2015)
194,000,000
3
Lanjutan Pembangunan Gedung PKBM Wonokasian Desa Sojokerto Kecamatan Leksono
194,000,000
biaya umum
97,000,000
15,000,000
1.01.18.14
Penguatan Lembaga PNF
1.01.18.15
Kursus dan Pelatihan di Satuan Pendidikan Non Formal Negeri
140,000,000
1.01.18.23
Fasilitasi kegiatan madrasah diniah
502,500,000
1.01.18.24
pelaksanaan
500,000,000
biaya umum
2,500,000
Fasilitasi Hari Aksara Internasional (HAI)(Bantuan Provinsi) bantuan provinsi biaya umum
1.01.18.25
biaya umum
10,000,000 200,000 153,000,000 150,000,000 3,000,000
Fasilitasi Penguatan Manajemen Desa Vokasi(Bantuan Provinsi) bantuan provinsi biaya umum
1.01.18.27
10,200,000
Kursus Kewirausahaan Desa (KWD)(Bantuan Provinsi) bantuan provinsi
1.01.18.26
40,000,000
61,200,000 60,000,000 1,200,000
Fasilitasi Keaksaraan Dasar(Bantuan Provinsi) bantuan provinsi
73,440,000 72,000,000
biaya umum 1.01.18.28
Fasilitasi Keaksaraan Lanjutan(Bantuan Provinsi) bantuan provinsi biaya umum
1.01.18.29
biaya umum
biaya umum
biaya umum
51,000,000 50,000,000 1,000,000 76,500,000 75,000,000 1,500,000 51,000,000 50,000,000 1,000,000
Fasilitasi Rintisan Taman Bacan Masyarakat (TBM) Desa Vokasi(Bantuan Provinsi) bantuan provinsi biaya umum
1.01.20
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1.01.20.13
Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidik Formal(Bantuan Provinsi) bantuan provinsi biaya umum
1.01.20.14
1,800,000
Kelompok Belajar Usaha (KBU) Desa Vokasi(Bantuan Provinsi) bantuan provinsi
1.01.18.32
90,000,000
Fasilitasi Penguatan Kelembagaan / LKP untuk Akreditasi(Bantuan Provinsi) bantuan provinsi
1.01.18.31
91,800,000
Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat(Bantuan Provinsi) bantuan provinsi
1.01.18.30
1,440,000
51,000,000 50,000,000 1,000,000 6,067,844,000 482,652,000 480,000,000 2,652,000
Kesejahteraan Pendidik PAUD (Bantuan Provinsi) bantuan provinsi biaya umum
438,800,000 436,800,000 2,000,000
1.01.20.15
Peningkatan Kualifikasi S.1 / D.4 Pendidik Formal(Bantuan Provinsi) bantuan provinsi biaya umum
1.01.20.16
biaya umum Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal(Bantuan Provinsi) bantuan provinsi penunjang 1.01.20.18
280,000,000 4,732,000
Peningkatan Kualifikasi Ke S.1 Pendidik PAUD(Bantuan Provinsi) bantuan provinsi
1.01.20.17
284,732,000
173,860,000 171,500,000 2,360,000 80,000,000 30,000,000 50,000,000
Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI Berprestasi(Bantuan Provinsi)
75,000,000
bantuan provinsi
25,000,000
penunjang
50,000,000
1.01.20.19
Peningkatan mutu dan kualitas pendidik PAUDNI
50,000,000
1.01.20.22
Pengelolaan Angka Kredit dan Sertifikasi Pendidik
100,000,000
1.01.20.23
Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD, SMP, SMA/SMK
150,000,000
1.01.20.24
Fasilitasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan a. K2 belum lulus
3,089,450,000
b. Non K2
449,475,000
c. Guru TK
442,275,000
d. Bantuan guru/TU/PTT SMP swasta
241,600,000
e. Biaya umum
1.01.22
4,232,800,000
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
10,000,000
-
1,835,800,000
1.01.22.11
Optimalisasi Manajemen Informasi dan Pendataan Pendidikan
1.01.22.12
Monotoring dan evaluasi evaluasi pelaksanaan program kegiatan belanja langsung bidang pendidikan
50,000,000
1.01.22.13
Penguatan Pendidikan Inklusi
83,000,000
1.01.22.14
Fasilitasi Dewan Pendidikan
151,000,000
150,000,000
Pelaksanaan
150,000,000
Biaya umum
1,000,000
1.01.22.15
System Informasi Manajemen Sekolah Terintegrasi Berbasis TIK ( SD, UPTD, Dikbudpora)
800,000,000
1.01.22.16
Fasilitasi Penyelenggara UN dan Upk(Bantuan Provinsi)
445,700,000
bantuan provinsi biaya umum
426,589,000 19,111,000
1.01.22.17
Akreditasi Sekolah
50,000,000
1.01.22.18
Manajemen Pendataan Pendidik(Bantuan Provinsi)
56,100,000
bantuan provinsi biaya umum 1.01.22.20
55,000,000 1,100,000
Kemitraan Wajib Belajar 12 Tahun
50,000,000
URUSAN PERTANAHAN 1.09.16
program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
1.09.16.1
penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 1. Pengadaan Tanah SMKN 2 Wonosobo
URUSAN PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
300,000,000 300,000,000 300,000,000
1.11.18
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
1.11.18.07
Pencegahan Kekerasan Pada Anak Sekolah dan Kesejahteran Gender Dalam Pembangunan(Bantuan Provinsi) bantuan provinsi biaya umum
51,000,000 51,000,000 50,000,000 1,000,000
URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.18.16.
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
1.18.16.11
Lomba sekolah sehat TK,SD,SMP,SMA/SMK
1.18.16.12
Fasillitasi PORKAB ( Pekan Olahraga Kabupaten )
1.18.16.13
Fasilitasi Pembinaan Kepemudaan
1.18.16.14
Fasilitasi Kwarcab Pramuka Kabupaten Wonosobo
1.18.16.15
Pelatihan Pendidikan Plurarisme
50,000,000
1.18.16.16
Pelatihan School of leader
50,000,000
1.18.16.18
Pengadaan Buku Penunjang Ekstrakurikuler Wajib Pramuka Jenjang SD Buku penunjang Ekstrakulikuler Wajib Pramuka biaya umum
1.18.16.xx
1,902,000,000 50,000,000 400,000,000 50,000,000 200,000,000
1,000,000,000 982,205,000 17,795,000
Kursus mahir Tingkat Dasar Pramuka(Bantuan Provinsi) bantuan provinsi biaya umum
1.18.20.
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
1.18.20.17
Fasilitasi dan Penyelenggaraan Keolahragaan
1.18.20.18
Pembangunan Jalan masuk, Pengadaan Jaringan Listrik dan Sarpras Pendukung Stadion Olahraga
102,000,000 100,000,000 2,000,000
5,096,000,000 350,000,000 4,045,000,000
Pembangunan Jalan masuk, Pengadaan Jaringan Listrik dan Sarpras Pendukung Stadion Olahraga biaya umum 1.18.20.21
3,900,000,000 145,000,000
Pembinaan Prestasi Atlet melalui KONI
701,000,000
pelaksanaan
700,000,000
biaya umum
1,000,000
KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.19.17
Program pengembangan wawasan kebangsaan
1.19.17.14
Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Banga Melalui Jalur Pendidik(Bantuan Provinsi)
1.19.17.15
126,000,000 76,000,000
bantuan provinsi
50,000,000
penunjang
26,000,000
Pengembangan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik dan Pendidik
50,000,000
URUSAN OTONOMI DAERAH, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, DAN KEPEGAWAIAN 1.20.34
Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Aset Daerah
1.20.34.17
Manajemen Pengelolaan Aset
URUSAN KEBUDAYAAN
150,000,000 150,000,000
-
1.17.15
Program Pengembangan Nilai Budaya
1.17.15.06
Parade Seni Dalam Rangka HUT Jateng
50,000,000
1.17.15.07
Apresiasi Seni Pelajar
25,000,000
1.17.15.08
Pentas Hari Jadi Wonosobo dan Birat Sengkolo
1.17.15.10
Pentas Seni RRI Purwokerto
20,000,000
1.17.15.11
Fasilitasi Pelaku Seni dan Budaya
50,000,000
445,000,000
200,000,000
1.17.15.12
2 1.02.01.
Fasilitasi Pentas Seni TMII
100,000,000
URUSAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN
39,232,880,800
KESEHATAN 1.02.15
Program obat dan perbekalan kesehatan
1.02.15.01
Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (DAK) Obat dan BMHP (DAK) Sarana Pengolah Data (DAK) Sarana Penyimpanan (DAK) Sarana Pengaman (DAK)
6,002,700,000 5,877,700,000 5,027,700,000 40,000,000 160,000,000 35,000,000
Sarana Telekomunikasi (DAK) Sarana Distribusi (DAK)
30,000,000 485,000,000
Dana Pendamping
100,000,000
1.02.15.07
Pembinaan dan monitoring pelaku pengobat tradisional
25,000,000
1.02.15.08
Pengelolaan vaksin
50,000,000
1.02.15.09
Peningkatan, Pembinaan dan Pengendalian Produksi dan distribusi obat, obat tradisional , Kosmetika dan alat kesehatan
50,000,000
1.02.16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.16.16
Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK Fisik) PENGADAAN SRANA PRASARANA
26,810,180,800 11,850,634,800 1,264,620,000
1
Pengadaan Ambulance 2 unit
650,000,000
2
Pengadaan Kendaraan Puskesmas Keliling
610,000,000
biaya umum REHAB PUSKESMAS 1
Rehab Puskesmas Mojotengah
4,620,000 10,586,014,800 2,050,000,000
2
Rehab Puskesmas Leksono I
2,327,500,000
3
Rehab Puskesmas Kalibawang
2,425,000,000
4
Rehab Puskesmas Sukoharjo II
1,695,000,000
5
Rehab Puskesmas Wonosobo II
1,760,000,000
biaya umum
328,514,800
1.02.16.17
Bantuan Operasional Kesehatan Dinas Kesehatan (DAK Non Fisik)
344,000,000
1.02.16.18
Akreditasi PUSKESMAS (DAK non fisik)
325,256,000
1.02.16.19
Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)
5,403,218,000
1.02.16.20
Pengembangan Jaminan Kesehatan Masyarakat
2,722,072,000
1.02.16.21
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
100,000,000
1.02.16.22
Peningkatan Kesehatan Anak dan Remaja
50,000,000
1.02.16.23
Evaluasi ISO Dinas Kesehatan
25,000,000
1.02.16.24
Fasilitasi JAMKESDA
100,000,000
1.02.16.25
Peningkatan jenis dan sarana pelayanan laboratorium kesehatan di bidang lingkungan,keamanan makanan industri rakyat dan laboratorium klinik menuju akreditasi laboratorium.
200,000,000
Pengadaan Laboratorium Kimia Air biaya umum
195,100,000 4,900,000
1.02.16.26
Peningkatan kualitas pengelolaan dan jangkauan pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat
100,000,000
1.02.16.31
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Wadaslintang 1 (DAK Non Fisik)
240,000,000
1.02.16.32
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Wadaslintang 2 (DAK Non Fisik)
170,000,000
1.02.16.33
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kepil 1 (DAK Non Fisik)
230,000,000
1.02.16.34
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kepil 2 (DAK Non Fisik)
200,000,000
1.02.16.35
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sapuran (DAK Non Fisik)
300,000,000
1.02.16.36
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kalibawang (DAK Non Fisik)
200,000,000
1.02.16.37
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kaliwiro (DAK Non Fisik)
300,000,000
1.02.16.38
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Leksono 1 (DAK Non Fisik)
200,000,000
1.02.16.39
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Leksono 2 (DAK Non Fisik)
180,000,000
1.02.16.40
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sukoharjo 1 (DAK Non Fisik)
215,000,000
1.02.16.41
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sukoharjo 2 (DAK Non Fisik)
180,000,000
1.02.16.42
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Selomerto 1(DAK Non Fisik)
260,000,000
1.02.16.43
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Selomerto 2(DAK Non Fisik)
205,000,000
1.02.16.44
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kalikajar 1 (DAK Non Fisik)
205,000,000
1.02.16.45
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kalikajar 2 (DAK Non Fisik)
250,000,000
1.02.16.46
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kertek 1 (DAK Non Fisik)
240,000,000
1.02.16.47
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kertek 2 (DAK Non Fisik)
190,000,000
1.02.16.48
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Wonosobo 1 (DAK Non Fisik)
285,000,000
1.02.16.49
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Wonosobo 2 (DAK Non Fisik)
160,000,000
1.02.16.50
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Watumalang (DAK Non Fisik)
280,000,000
1.02.16.51
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Mojotengah (DAK Non Fisik)
300,000,000
1.02.16.52
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Garung (DAK Non Fisik)
275,000,000
1.02.16.53
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kejajar 1 (DAK Non Fisik)
200,000,000
1.02.16.54
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kejajar 2 (DAK Non Fisik)
175,000,000
1.02.16.55
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus
50,000,000
1.02.16.56
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
100,000,000
1.02.19
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1.02.19.06
Akselerasi Desa Siaga Aktif
75,000,000
1.02.19.07
Saka Bhakti Husada
35,000,000
210,000,000
1.02.19.08
Promkes PHBS, pengadaan media penyuluhan dan penyuluhan terpadu
50,000,000
1.02.19.09
Pelatihan Program pengembangan dan program integrasi posyandu dalam rangka pembentukan posyandu model
50,000,000
1.02.20
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1.02.20.07
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP) , Upaya Perbaikan Gizi Keluarga dan Upaya Perbaikan Gizi Institusi.
75,000,000
1.02.20.08
Penanganan Balita ODHA
25,000,000
1.02.20.10
Penanggulangan Anemia pada Ibu Hamil dan Remaja Putri
40,000,000
1.02.20.11
Penanggulangan Kurang Vitamin A (KVA)
35,000,000
1.02.20.12
Kampanye ASI Eksklusif
25,000,000
1.02.20.13
Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
25,000,000
1.02.21
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1.02.21.05
Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Air pada Penyelenggara Air Bersih / Air Minum dan Inspeksi Sanitasi Sarana Air Bersih / Minum dan Pemeriksaan Kualitas Air
50,000,000
1.02.21.06
Pembinaan, Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Pondok Pesantren
50,000,000
1.02.21.07
CLTS/STBM dan Sosialisasi pemanfaatan jamban sehat
50,000,000
1.02.21.08
Pengawasan dan pembinaan TTU (Tempat-Tempat Umum)
50,000,000
1.02.21.09
Study EHRA ( Environmental Health Risk Assesment )
250,000,000
1.02.21.10
Pembuatan Dokumen UKL dan UPL pada Puskesmas
50,000,000
1.02.21.11
Pengawasan pada pengelola/penjual pestisida dan pemeriksaan collinetrase
10,000,000
1.02.22
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
1.02.22.12
Pemberantasan Penyakit TBC
225,000,000
510,000,000
775,000,000 100,000,000
1.02.22.13
Pemberantasan Penyakit Kusta
1.02.22.14
Pemberantasan malaria, DHF, chikungunya, filaria, flu burung dan penyakit bersumber binatang
100,000,000
1.02.22.15
Pencegahan dan pemberantasan HIV/AIDS dan IMS
100,000,000
1.02.22.16
Imunisasi bagi Bayi, balita, anak sekolah dan WUS
100,000,000
1.02.22.17
Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana
100,000,000
1.02.22.18
Pencegahan dan pemberantasan penyakit ISPA dan diare
100,000,000
1.02.22.19
Pengendalian Penyakit Tidak Menular
100,000,000
1.02.25
Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya
1.02.25.10
Pembangunan Puskesmas Pengembangan gedung rawat inap Puskesmas Kepil II Biaya Umum
1.02.25.21
1.02.25.25
1.02.25.26
4,375,000,000 1,000,000,000 930,993,400 69,006,600
Rehabilitasi Sedang/Berat puskesmas pembantu Rehab gedung Pustu Binangun Watumalang
1.02.25.24
75,000,000
125,000,000 125,000,000
Pembangunan Poliklinik Kesehatan Desa
400,000,000
1
Pembangunan PKD Desa Jlampranng Kecamatan Leksono
150,000,000
2
Senderan PKD Selokromo, Kecamatan Leksono
100,000,000
3
PKD Tirip Wadaslintang
150,000,000
Rehabilitasi Sedang/Berat Poliklinik Kesehatan Desa
200,000,000
1
Rehabilitasi gedung PKD Sojokerto Kecamatan Leksono
100,000,000
2
Rehab PKD Wonokerto Kecamatan Leksono
100,000,000
Pembangunan IPAL Pemasangan IPAL di UPT LABKES dan Puskesmas
1,200,000,000 1,176,000,000
biaya umum 1.02.25.27
Pengadaan sarana prasarana penanganan penyakit paru dan jantung bagi puskesmas dan PKD (DBHCHT) Pengadaan alat-alat kedokteran perawatan penderita penyakit paru dan jantung biaya umum
1.02.25.28
1.02.25.29
1.02.25.30
24,000,000 1,000,000,000 973,500,000 26,500,000
Pengadaan Gas Medis Puskesmas Rawat inap
150,000,000
pelaksanaan
148,058,000
biaya umum
1,942,000
Pengadaan alat deteksi dini Kebakaran
150,000,000
pelaksanaan
148,075,000
biaya umum
1,925,000
Pengadaan Meubelair Puskesmas Rawat Jalan
150,000,000
pelaksanaan
147,658,000
biaya umum
2,342,000
1.02.30
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
1.02.30.08
Peningkatan kesehatan lansia
1.02.31
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
1.02.31.05
Pembinaan dan Pengawasan bagi Pengelola Makanan Minuman, Jasa Boga, Katering, Rumah Makan dan Industri RT untuk memperoleh surat Laik Sehat
50,000,000
1.02.31.06
Deteksi Dini dan Pengawasan Keamanan Jajan Anak Sekolah (PJAS)
50,000,000
1.02.31.07
Pembentukan, pembinaan dan fasilitasi tim kemanan pangan
25,000,000
1.02.33
Program Sumberdaya Kesehatan
50,000,000 50,000,000
125,000,000
150,000,000
1.02.02.
1.02.33.01
Revitalisasi Sistem Informasi Kesehatan
1.02.33.02
Penilaian Keteladan Tenaga Kesehatan Tingkat Kabupaten
25,000,000
1.02.33.03
Fasilitasi Perizinan Tenaga Kesehatan
25,000,000
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1.02.26
Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-pari/rumah sakit mata
1.02.26.18
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit(DAK)
1.02.26.27
1.03.01.
19,826,450,000
7,626,450,000
Pengadaan alat-alat kesehatan
2
Pengadaan Meubelair (Pendamping DAK)
40,114,200
biaya umum (penunjang)
34,885,800
7,551,450,000
Pengadaan alat kesehatan dan Penunjang (Banprov)
Dana Penunjang bangub 1.02.26.28
19,826,450,000
1
Bantuan Provinsi
3
100,000,000
10,200,000,000 10,000,000,000 200,000,000
Pengadaan sarana prasarana kesehatan untuk penyakit jantung dan paru (DBHCHT)
2,000,000,000
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA 02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.11
Pengadaan sarana dan prasarana kantor Pengadaan Peralatan Kantor biaya umum
131,729,877,016 433,000,000 433,000,000 426,000,000 7,000,000
URUSAN PEKERJAAN UMUM 1.03.15
Pembangunan Jalan dan Penggantian Jembatan
1.03.15.07
Peningkatan Jalan (DAK)
1.03.15.09
48,170,517,016
1
Peningkatan Jalan Larangan-Lamuk
2
Peningkatan jalan Jogoyitnan-Kalierang
4,500,000,000
3
Peningkatan Jalan Kesenang-Candiyasan
3,410,990,000
4
Peningkatan Jalan Leksono - Tunggoro
6,000,000,000
5
Peningkatan Jalan Kalikajar - Perboto
2,000,000,000
6
Peningkatan Jalan Ngalian - Kalidadap
6,000,000,000
7
Peningkatan Jalan Sapuran - Kaliwiro
6,500,000,000
8
PeningkatanJalan Lancar-Kaligowong
8,000,000,000
9
Pengendalian DAK Penunjang DAK (biaya umum)
1.03.15.08
97,717,787,016
11,000,000,000
89,010,000 670,517,016
Peningkatan Jalan (L)
10,007,270,000
1
Peningkatan jalan ruas Rejosari-Sikatok (luncuran APBD 2015)
5,900,000,000
2
Peningkatan Jalan Binangun - Watumalang (lanjutan)(luncuran APBD 2015)
1,900,000,000
3
Pengembalian biaya Demobilisasi Kegiatan Percepatan Pembangunan Infrastruktur jalan dan Jembatan tahun 2007 (luncuran APBD 2015)
107,270,000
4
Peningkatan jalan Sikunang-Sembungan, kecamatan Kejajar (luncuran APBD 2015)
950,000,000
5
Rehabilitasi Jalan Kepil - Dempel- Kalibawang(luncuran APBD 2015)
900,000,000
biaya umum
250,000,000
Penggantian Jembatan 1
Penggantian Jembatan Gantung Jebengplampitan
5,000,000,000 960,000,000
3
Penggantian Jembatan Gantung Sampih
4
Peningkatan Jembatan Silegok kali Serayu biaya umum
1.03.15.10
2,900,000,000 180,000,000
Penyusunan Perencanaan T-1 DAK Bidang Kebina Margaan
150,000,000
1
Perencanaan DED Peningkatan Ruas Jalan Wadaslintang - Lancar
48,000,000
2
Perencanaan DED Peningkatan Ruas Jalan Keseneng - Candiyasan
48,000,000
3
Perencanaan DED Peningkatan Ruas Jalan PLN - Dieng Wetan
48,000,000
biaya umum 1.03.15.12
960,000,000
6,000,000
Penyusunan Perencanaan SDABM
400,000,000
1
Penyusunan desain sistem jaringan jalan Pringapus-Bowongso-Butuh
49,000,000
2
Penyusunan desain sistem jaringan jalan Mangunrejo-Kalibawang
49,000,000
3
Penyusunan desain sistem jaringan jalan Kalibeber-Depok
49,000,000
4
Penyusunan desain sistem jaringan jalan Binangun-Sumberwulan
49,000,000
5
Penyusunan desain sistem jaringan jalan Tanjungsari-Banyumudal
49,000,000
6
Penyusunan desain sistem jaringan jalan Bojosari-Purwojati-Tlogomulyo
49,000,000
7
Penyusunan desain sistem jaringan jalan Mboto-Pacarmulyo-Gondang
49,000,000
8
Penyusunan desain sistem jaringan jalan Kaliwiro - Wadaslintang
49,000,000
biaya umum 1.03.15.13
Penyusunan Analisa Harga Satuan Pekerjaan
1.03.15.18
Peningkatan Jalan (Bantuan Provinsi)
8,000,000 50,000,000 20,472,000,000
1
Peningkatan Ruas Jalan Kaligowong - Kumejing - Lancar
8,132,000,000
2
Peningkatan Jalan Randusari - Batas Kab. Magelang
5,000,000,000
1.03.15.19
1.03.15.20
3
Peningkatan Jalan Gambaran - Lamuk
2,000,000,000
4
Peningkatan Ruas Jalan Wonosroyo-Binangun Kecamatan Watumalang
4,000,000,000
5
Peningkatan Ruas Jalan Reco - Butuh - Bowongso
1,000,000,000
6
Biaya umum
340,000,000
Peningkatan Jalan
8,450,000,000
1
Peningkatan jalan ruas Kasiran-Pacarmulyo
2
Peningkatan Ruas Jalan Tanjungsari - Ngadisalam - Banyumudal
3
Peningkatan Ruas Jalan Pringapus - Bowongso - Kalikajar
1,250,000,000
4
Peningkatan Ruas Jalan Leksono - Kuripan
1,915,000,000
5
Peningkatan Ruas Jalan Beran - Warangan - Rimpak
1,150,000,000
6
Peningkatan Ruas Jalan Kembaran - Tegalombo
730,000,000
7
Peningkatan jalan Prumasan Kalibening-Garunglor Kec. Sukoharjo
200,000,000
biaya umum)
340,000,000
1,915,000,000 950,000,000
Penggantian Jembatan (bantuan provinsi)
5,018,000,000
1
Pembangunan / Penggantian jembatan Pingit Desa Wonosroyo
2,900,000,000
2
Peningkatan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Jaraksari - Wonolelo Kcamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo
2,000,000,000
biaya umum
118,000,000
1.03.18
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1.03.18.03
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
4,000,000,000
1.03.18.04
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
1,000,000,000
1.03.20
Program Inspeksi Rutin Kondisi Jalan dan Jembatan
5,000,000,000
100,000,000
1.03.20.01
Inspeksi Kondisi Jalan
1.03.23
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana kebinamargaan
1.03.23.4
Pengadaan Alat - alat Berat Bidang Ke-binamarga dan sumberdaya air-an Exavator PC100 Mini Tandem Roller biaya umum
1.03.24
Program Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
1.03.24.01
Perencanaan Pembangunan jaringan irigasi
1,500,000,000 1,500,000,000 1,265,000,000 215,000,000 20,000,000 26,821,590,000 150,000,000
1
Penyusunan DED Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kedung Gupit cs
48,500,000
2 3
Penyusunan DED Rehabilitasi Jaringan Irigasi Budo cs Penyusunan DED Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kedung Pendem cs
48,500,000 48,500,000
Biaya umum 1.03.24.10
100,000,000
4,500,000
Rehabilitasi / Peningkatan Jaringan Irigasi
1,835,000,000
1
Rehabilitasi DI cucuk urang
480,000,000
2
Rehabilitasi DI Silebuh
287,000,000
3
Rehabilitasi DI Antap
191,500,000
4
Rehabilitasi DI Cangakan
191,500,000
5
Rehabilitasi DI Klitih
96,000,000
6
Rehabilitasi DI Bedil
192,000,000
7
rehabilitasi jaringan irigasi mangli
192,000,000
8
Rehabilitasi Di. Tandu Desa pungangan Kec. Mojotengah (luncuran APBD 2015)
170,000,000
biaya umum 1.03.24.18
Pemeliharaan rutin jaringan Irigasi
1.03.24.19
Rehabilitasi / Peningkatan Jaringan Irigasi (DAK) 1
Rehabilitasi DI Kedung Nongko
35,000,000 950,000,000 20,543,590,000 2,850,000,000
2
Rehabilitasi DI Bleberkwarasan
700,000,000
3
Rehabilitasi DI Gintung
300,000,000
4
Rehabilitasi DI Jeruk
200,000,000
5
Rehabilitasi DI Jlarang
400,000,000
6
Rehabilitasi DI Kaliputih
400,000,000
7
Rehabilitasi DI Mijen
200,000,000
8
Rehabilitasi DI Muncar
500,000,000
9
Rehabilitasi DI Bawang
350,000,000
10
Rehabilitasi DI Ceger
200,000,000
11
Rehabilitasi DI Kembang
400,000,000
12
Rehabilitasi DI Wuni
200,000,000
13
Rehabilitasi DI Jali
200,000,000
14
Rehabilitasi DI Mangir I
300,000,000
15
Rehabilitasi DI Siyuyu
350,000,000
16
Rehabilitasi DI Sikudi
300,000,000
17
Rehabilitasi DI Tambangan
200,000,000
18
Rehabilitasi DI Timbang
200,000,000
19
Rehabilitasi DI Dampit
200,000,000
20
Rehabilitasi DI Kedung Mayong
200,000,000
21
Rehabilitasi DI Jimat
1,850,000,000
22
Rehabilitasi DI Mungkung
1,250,000,000
23
Rehabilitasi DI Pingit
1,300,000,000
24
Rehabilitasi DI Tandu
750,000,000
25
Rehabilitasi DI Gondok
600,000,000
26
Rehabilitasi DI Blawong
500,000,000
27
Rehabilitasi DI Kedungtumpeng (DAK dan Banprov)
1,000,000,000
28
Rehabilitasi DI Aji Pagedangan
1,600,000,000
29
Rehabilitasi DI Mangli
800,000,000
30
Rehabilitasi DI Geblok
329,590,000
31
Rehabilitasi DI Preng Leksono
500,000,000
32
Rehabilitasi DI Antap
200,000,000
33
Rehabilitasi DI Klotok
500,000,000
34
Rehabilitasi DI Gajah
200,000,000
Biaya umum
514,000,000
1.03.24.20
Kegiatan Pekerja Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi
300,000,000
1.03.24.21
Pemeliharaan Rutin Pintu Air dan Bangunan Air Pelengkap lainnya
250,000,000
1.03.24.22
Penertiban Aset Sumberdaya Air
50,000,000
1.03.24.23
Fasilitasi Koordinasi Pembangunan Bendung Bener
50,000,000
1.03.24.24
Penyusunan Data Base Skema Jaringan Irigasi 1
Penyusunan Data Base Skema Jaringan Irigasi Kemadu cs
48,500,000
2
Penyusunan Data Base Skema Jaringan Irigasi Sijeruk cs
48,500,000
biaya umum 1.03.24.25
100,000,000
3,000,000
Rehabilitasi / Peningkatan Jaringan Irigasi (bantuan provinsi)
2,593,000,000
1
Rehabilitasi DI Kedung Tumpeng
750,000,000
2
Rehabilitasi DI Jimat
850,000,000
3
Rehabilitasi DI Kedungnongko
500,000,000
4
Rehabilitasi DI Preng Leksono
350,000,000
Biaya umum
143,000,000
1.03.32
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Infrastruktur
1.03.32.03
Monev infrastruktur kebinamargaan dan sumberdaya air 1
Monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur kebinamargaan dan sumberdaya air
97,500,000 97,500,000 60,000,000
2
Penyusunan Laporan tahunan Capaian pembangunan infrastruktur kebinamargaan dan sumberdaya air
37,500,000
URUSAN PERTANAHAN 1.09.16
Program Penataan Penguasaan, pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
1.09.16.03
Pembebasan Tanah Betengsari (luncuran APBD 2015) pelaksanaan biaya umum
1.03.02.
60,000,000 60,000,000 50,000,000 10,000,000
DINAS CIPTAKARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN 00.00.02.
Program peningkatan sarana prasarana aparatur
02.42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rehab gedung kantor dinas ciptakarya biaya umum
1.03.15
Program Pembangunan jalan dan jembatan
1.03.15.15
Pemeliharaan Rutin Pedestrian
1.03.15.16
Pembangunan Drainase dan Trotoar (Bantuan Provinsi)
145,500,000 145,500,000 141,000,000 4,500,000 8,013,000,000 500,000,000 6,753,000,000
1
Pembangunan Drainase dan Trotoar Jalan Tirtoaji
1,000,000,000
2
Pembangunan Drainase dan Trotoar Jalan Perkotaan Kab. Wonosobo
4,000,000,000
3
Pembangunan Drainase dan Trotoar Jalan T Jogonegoro Kabupaten Wonosobo
1,700,000,000
Penunjang 1.03.15.17
106,520,142,000
53,000,000
Pendestrian Jalan
760,000,000
Penataan Trotoar Jalan Mayjen Bambang Sugeng
200,000,000
Penyempurnaan Pedestrian jalan Diponegoro
150,000,000
Pembangunan pagar Pedestrian jalan Soekarno-Hatta
200,000,000
Pembangunan Pedestrian Koridor Jalan Letda Sudarmono Km. 2
200,000,000
Biaya Umum 1.03.16
Program Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong
1.03.16.03
Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong Perbaikan Saluran Permukiman T. Jogonegoro Kota Aji biaya umum
1.03.30
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
1.03.30.03
Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan ( DAK )
700,000,000 700,000,000 680,000,000 20,000,000 559,803,000
1
Pengembangan SPAM Desa Mlandi Garung (DAK 180.000.000 pendamping 20.000.000)
200,000,000
2
Pengembangan SPAM Desa Slukatan Mojotengah (DAK 180.000.000 pendamping 20.000.000)
200,000,000
3
Pengembangan SPAM Desa Besuki Wadaslintang (DAK 134.810.000 pendamping 15.190.000)
150,000,000
biaya umum 1.03.30.9
10,000,000
9,803,000
Pembangunan Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan
906,500,000
1
Lanjutan Betoisasi Jalan Tembelang Kelurahan Rojoimo
194,000,000
2
Pavingisasi dan Senderan Dusun Pandansari Kec Mojotengah
194,000,000
3
Peningkatan Sarana Jalan Lingkungan Dusun Kalikuning Desa Kalikuning Kec. Kalikajar
94,000,000
4
Pembangunan sarana Air Bersih Dusun Keseneng Desa Sinduagung Kecamatan Selomerto
97,000,000
5
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan SPAM Desa Tegalombo
110,000,000
6
Pembangunan SPAL Dusun Kongsi Desa Bumirejo Kec. Mojotengah
194,000,000
biaya umum
23,500,000
1.03.30.11
Sharing Program PAMSIMAS III
1,000,000,000
1.03.30.12
Penunjang PAMSIMAS
100,000,000
1.03.30.13
Pendamping PLPBK Desa Sariyoso
500,000,000
3,641,303,000
1.03.30.14
Pendamping PLPBK Desa Bomerto
1.03.30.15
Optimalisasi DAK SPAM Tahun 2015(luncuran APBD 2015)
1.03.31
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Infrastruktur
1.03.31.03
Fasilitasi Forum Kemitraan Bidang Infrastruktur
1.03.31.04
Monev infrastruktur keciptakaryaan
50,000,000
1.03.31.05
Pendampingan tenaga teknis perencanaan
50,000,000
1.03.31.06
Fasilitasi Kota Hijau dan Kota Pusaka
1.03.32
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
1.03.32.01
Penyusunan Master plan pembangunan kawasan strategis Masterplan Penataan Bantaran Sungai Semagung
1.03.32.02
Eco Distrik
1.03.32.03
Review Kawasan Kumuh
1.03.32.04
Penyusunan Perencanaan Bidang Keciptakaryaan Penyusunan DED pembangunan gedung
500,000,000 75,000,000 400,000,000 200,000,000
100,000,000 1,106,500,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 50,000,000 535,000,000 48,500,000
Penyusunan T-1 DAK Air Bersih : 1
DED Perencanaan SPAM Wilayah 1
48,000,000
2
DED Perencanaan SPAM Wilayah 2
48,000,000
3
DED Perencanaan SPAM Wilayah 3
35,000,000
Penyusunan DED Keciptakaryaan 1
DED Pembangunan drainase dan trotoar jalan perkotaan
48,500,000
2
DED Pembangunan drainase, trotoar dan penataan RTH
48,500,000
3
DED penataan heritage Dieng
48,500,000
4
DED Pembangunan drainase jalan Bambang Sugeng
48,500,000
Perencanaan T-1 Pembangunan Gedung 1
Penyusunan T-1 Pembangunan gedung Kantor Kecamatan Watumalang
48,500,000
2
Penyusunan T-1 Pembangunan gedung Kantor Kecamatan Sapuran
48,500,000
3
1.03.32.05
Penyusunan T-1 Pembangunan gedung Kantor Kecamatan Kalibawang
48,500,000
biaya umum
16,000,000
Penyusunan perencanaan bidang prasarana wilyah 1
Penyusunan DED koridor Jalan Purworejo KM 9 (Lingkungan Kec. Kalikajar)
48,500,000
2
Perencanaan DED LPJU Jalan Lingkar Selatan dan Utara
47,750,000
3
Perencanaan DED Taman Tunas Kelapa
47,750,000
4
Perencanaan DED Taman Tembelang
47,750,000
5
Perencanaan DED Taman Garuda Tembelang
23,750,000
biaya umum 1.03.33
Peningkatan Sarana dan Prasarana Keciptakaryaan
1.03.33.01
Pengadaan Alat - alat Berat Bidang Ke-ciptakaryaan-an Exavator PC 130 Buldosser Alat Sedot WC Biaya umum
1.03.33.02
6,000,000 81,925,000,000 2,670,000,000 800,000,000 1,700,000,000 150,000,000 20,000,000
Pembangunan Pasar
72,845,000,000
1
Relokasi Pasar Darurat (bangun baru)
200,000,000
2
Pemindahan Pasar Darurat (bongkar pasang)
200,000,000
3
Pembangunan Kembali Pasar Induk Wonosobo Tahap I biaya umum
1.03.33.03
221,500,000
71,195,000,000 1,250,000,000
Rekonstruksi Pasca Kebakaran Pasar Induk Wonosobo
5,000,000,000
pelaksanaan
4,890,000,000
biaya umum
110,000,000
1.03.34.04
Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan Gedung Prasarana Umum
1,410,000,000
Restorasi Masjid Al Mansyur
978,000,000
Penyempurnaan Halaman Gedung Pramuka
196,000,000
Penyempurnaan Masjid Jami'
196,000,000
Biaua Umum
40,000,000
URUSAN PERUMAHAN 1.04.16
Program Lingkungan Sehat Perumahan
1.04.16.07
Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK) Pembangunan septitank komunal di Kelurahan Kalibeber (DAK)
1,793,839,000 493,839,000 384,598,000
Pendamping (DAK)
49,241,000
Penunjang (DAK)
60,000,000
1.04.16.08
Pembinaan kelompok pengelola air limbah
1.04.16.09
Fasilitasi Penunjang PPSP (Program Percepatan Sanitasi Perkotaan)
50,000,000
1.04.16.10
Studi pemanfaatan ruang terbuka
50,000,000
1.04.16.11
Pembangunan Akses Air Limbah Setempat (Septitank) Kabupaten Wonosobo
200,000,000
1,000,000,000
1
Pembangunan Akses Air Limbah Setempat (Septictank) di Kelurahan Jaraksari
180,000,000
2
Pembangunan Akses Air Limbah Setempat (Septictank) di Kelurahan Sambek
180,000,000
3
Pembangunan Akses Air Limbah Setempat (Septictank) di Kelurahan Wonosobo Barat Pembangunan Akses Air Limbah Setempat (Septictank) di Kelurahan Mlipak
180,000,000
Pembangunan Akses Air Limbah Setempat (Septictank) di Kelurahan Wonosobo Timur
180,000,000
biaya umum
100,000,000
4 5
180,000,000
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 1.08.15
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1,600,000,000
1.08.15.16
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
1.08.15.17
Pembuatan/ perbaikan TPS Wilayah RIK
1.08.15.18
1.08.15.19
1.08.15.20
97,000,000
biaya umum
3,000,000
Rehab Garasi Excavator TPA 97,000,000
biaya umum
3,000,000
Pembangunan Pagar TPA
150,000,000
Pelaksanaan
145,500,000
biaya umum
4,500,000
Pavingisasi TPA
50,000,000 48,500,000 1,500,000
Studi Kelayakan Tempat pembuangan Limbah B3 Jasa Konsultan perencanaan biaya umum
1.08.15.23
100,000,000
Pelaksanaan
biaya umum
1.08.15.22
100,000,000
Pelaksanaan
Pavingisasi TPA Wonorejo
1.08.15.21
1,000,000,000
100,000,000 97,000,000 3,000,000
Rehab / perbaikan gerbong toilet keliling
50,000,000
Pelaksanaan
48,500,000
biaya umum
1,500,000
Masterplane Penanganan Sampah(luncuran APBD 2015) Jasa Konsultan perencanaan biaya umum
1.08.24
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
1.08.24.11
Pembangunan Taman
50,000,000 48,500,000 1,500,000 4,475,000,000 1,200,000,000
Pembangunan Taman Halaman Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo
200,000,000
Pembuatan Taman Median T. Jogonegoro (luncuran APBD 2015)
950,000,000
biaya umum
50,000,000
1.08.24.12
Pemeliharaan Taman Luar Kota dan Taman Ruas Jalan Dalam Kota
1.08.24.14
Penataan Ruang Terbuka Hijau Koridor Wisata Dieng ( Pedestrian dan Taman ) (Bantuan Provinsi) Bantuan Provinsi Penunjang
1.08.24.15
1.08.24.16
1.08.24.17
350,000,000 1,025,000,000 1,000,000,000 25,000,000
Pembangunan/penataan kembali patung garuda RTH Ngasinan
300,000,000
Pelaksanaan
291,000,000
biaya umum
9,000,000
Pembangunan green house Taman Anggerek (lanjutan)
200,000,000
Pelaksanaan
194,000,000
biaya umum
6,000,000
Rehabilitasi/Pemeliharaan Taman Dalam Kota
1,400,000,000
URUSAN OTONOMI 1.20.34
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Asset Daerah
1.20.34.19
Pengadaan Sertifikasi Aset(luncuran APBD 2015)
20,000,000 20,000,000
URUSAN PEMBRDAYAAN MASYARAKAT 1.22.15
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
1.22.15.19
Penunjang P2KKP
100,000,000 100,000,000
URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2.03.17
Program Pembinaan dan Pengambangan Bidang Ketenaga Listrikan
2.03.17.02
Pengadaan lampu penerangan jalan umum Kabupaten Wonosobo (luncuran APBD 2015)
2.03.17.03
2,600,000,000 125,000,000
pelaksanaan
121,250,000
biaya umum
3,750,000
Pengadaan smart lamp PJU pelaksanaan
1,000,000,000 897,000,000
biaya umum 2.03.17.04
Pengadaan lampu taman kota
200,000,000
pelaksanaan
194,000,000
biaya umum
6,000,000
2.03.17.05
Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum
500,000,000
2.03.17.06
Rehabilitasi Tiang PJU DalamKota
175,000,000
2.03.17.07
2.03.17.08
pelaksanaan
170,000,000
biaya umum
5,000,000
Pembangunan lampu PJU Jalan Lingkar Selatan
500,000,000
pelaksanaan
450,000,000
biaya umum
50,000,000
Pendataan Meterisasi PJU (luncuran APBD 2015)
4
URUSAN PERUMAHAN
5
URUSAN PENATAAN RUANG
6
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1.06.01.
103,000,000
100,000,000
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.03
Pembangunan Gedung Kantor Pembangunan ruang ULP dan Pagar biaya umum
02.11
02.42
5,456,158,910
475,000,000 200,000,000 193,400,000 6,600,000
Pengadaan sarana prasarana kantor (CCTV,laptop dan layar LCD )
75,000,000
Pelaksanaan
72,680,000
biaya umum
2,320,000
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
200,000,000
Rehab ruang rapat biaya umum URUSAN PENATAAN RUANG
194,350,000 5,650,000 -
1.05.15
Program Perencanaan Tata Ruang
550,000,000
1.05.15.16
Fasilitasi BKPRD
100,000,000
1.05.15.17
Ortorectifikasi Citra Satelit dan pemetaan dasar skala detail
150,000,000
1.05.15.18
Penyusunan Review materi teknis dan perda RTRW Kab. Wonosobo
300,000,000
1.06.16
Program Kerjasama Pembangunan
1.06.16.06
Kegiatan Fasilitasi Kerjasama dengan Perguruan Tinggi
50,000,000
1.06.16.07
Pendamping Kegiatan Hi-Link
50,000,000
1.06.21
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06.21.09
Penyelenggaran Musrenbang RKPD Tahun 2017
150,000,000
1.06.21.14
Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan dan Data Terintegrasi
225,000,000
1.06.21.15
Penyusunan RPJMD 2016-2020 dan Fasilitasi Penyusunan Renstra SKPD
200,000,000
1.06.21.16
Penyusunan RKPD dan KUA PPAS (Perubahan 2016 dan Penetapan 2017)
200,000,000
1.06.21.17
Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016
100,000,000
1.06.21.18
Review RPJP Kab. Wonosobo
100,000,000
1.06.21.19
Optimalisasi Kreativitas dan Inovasi Daerah di Kabupaten Wonosobo)
330,794,910
1.06.21.20
Fasilitasi Riset
300,000,000
1.06.21.21
Fasilitasi Laporan Terintegrasi (LKPJ, LPPD, EKPPD)
125,000,000
1.06.22
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1.06.22.09
Kajian Kompetitif Produk Unggulan Desa menuju OVOP
100,000,000
1,730,794,910
1,225,000,000 200,000,000
1.06.22.10
Fasilitasi Peningkatan investasi daerah
1.06.22.11
Fasilitasi Kegiatan FEDEP
100,000,000
1.06.22.12
Fasilitasi Kegiatan Klaster
100,000,000
1.06.22.13
Fasilitasi Wisata Edukasi Berbasis Klaster
1.06.22.14
Fasilitasi klaster UMKM terintegrasi (DBHCHT)
200,000,000
1.06.22.15
Analisis LP2B Kabupaten Wonosobo
150,000,000
1.06.22.16
Pendampingan dan FGD PUD
1.06.22.17
Fasilitasi Badan Hukum Badan/Lembaga/Ormas
1.06.22.18
Fasilitasi Agropolitan
1.06.23
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
1.06.23.5
Fasilitasi Perencanaan PUS (Pendidikan Untuk Semua)
1.06.23.6
Pemberdayaan Pendamping PKH
100,000,000
1.06.23.7
Fasilitasi Wonosobo Kabupaten Ramah HAM dan Festival Kemanusian untuk Wonosobo Berkelanjutan
200,000,000
1.06.23.8
Fasilitasi Pencapaian SDGs
50,000,000
1.06.23.9
Fasilitasi Tim KHPPIA
50,000,000
1.06.23.10
Fasilitasi TKPKD (Tim Koordinasi Penenggulangan Kemiskinan Daerah)
1.06.23.11
Penyusunan RAD Pangan dan Gizi
50,000,000
1.06.23.12
Review Masterplan Pendidikan
50,000,000
1.06.23.13
Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)
50,000,000
1.06.24
Program Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
1.06.24.04
Fasilitasi Program Pusat (Pamsimas, Mitra Prima, PPSP, PPIP dan lain-lain)
1.20.18
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Pembangunan Kabupaten/Kota
1.20.18.6
Operasional Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
75,000,000
75,000,000
50,000,000 200,000,000 75,000,000 740,364,000 90,364,000
100,000,000
250,000,000 250,000,000
300,000,000 200,000,000
1.20.18.7
Pembuatan Sistem Manajemen Terpadu
50,000,000
1.20.18.8
Pengadaan Almari Arsip dan Buku Referensi ULP
50,000,000
URUSAN STATISTIK
7 1.07.01
1.23.15
Program Pengembangan Data/informasi/ statistik
1.23.15.4
Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kab. Wonosobo Th. 2016
85,000,000 85,000,000
PERHUBUNGAN KANTOR PERHUBUNGAN
1,319,388,600
1.07.17
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
1.07.17.19
Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor
40,000,000
1.07.17.24
Pembinaan Andong Dokar
30,000,000
1.07.17.25
Pembinaan Perparkiran dan Seleksi Kerjasama pengelolaan parkir
50,000,000
1.07.17.26
Operasi Terpadu
50,000,000
1.07.17.27
Forum LLAJ
25,000,000
1.07.17.28
Penanggulangan Kemacetan di Wilayah Kertek
25,000,000
1.07.17.29
DAK Perhubungan
235,790,000
1.07.17.30
Pengadaan Sarana Prasarana Transportasi Perdesaan (DAK)
603,598,600
DAK Dana Penunjang DAK 1.07.18
Program sarana dan Prasarana Perhubungan
1.07.18.4
Revitalisasi Tempat Pengujian Kendaraan Bermotor
1.07.21
Program Peningkatan Tertib Lalu-lintas
1.07.21.01
Zona Selamat Sekolah
1.07.21.02
Pemindahan Trafighlight Sawangan
1,059,388,600
587,140,000 16,458,600 45,000,000 45,000,000 215,000,000 100,000,000 40,000,000
1.07.21.03
8
Peningkatan Penghargaan Bidang LLAJ
75,000,000
LINGKUNGAN HIDUP
1.08.10 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.45
Penataan lingkungan Kantor Paving lingkungan kantor biaya umum
3,454,484,200 100,000,000 100,000,000 97,500,000 2,500,000
05.
Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur
05.14
Penguatan Kapasitas Jabatan Fungsional Tertentu
1.08.15
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1.08.15.13
pelatihan pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat (DBHCHT)
50,000,000
1.08.15.14
Pengadaan mesin pencacah plastik dan mesin blower pengering sampah plastik (DBHCHT)
75,000,000
1.08.15.15
50,000,000
200,000,000
pelaksanaan
72,500,000
biaya umum
2,500,000
Pengadaan sarana prasarana pengolahan sampah (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu/ TPST) (DBHCHT) Pembangunan TPST biaya umum
1.08.16
Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
1.08.16.17
DAK Bidang Lingkungan Hidup DAK Dana Penunjang DAK dan pendamping
1.08.16.18
50,000,000
Fasilitasi kajian Kerusakan lingkungan akibat pertambangan minerba
75,000,000 70,000,000 5,000,000 1,021,854,200 866,854,200 831,080,000 35,774,200 75,000,000
1.08.16.19
Fasilitasi pembinaan pengendalian pencemaran lingkungan
30,000,000
1.08.16.21
Sosialisasi Pengendalian Pencemaran Hidup
50,000,000
1.08.17
Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam.
1.08.17.17
Pelestarian keanekaragaman hayati berbasis konservasi dengan kearifan lokal
1.08.19
Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH
1.08.19.06
Penyusunan SLHD (Status Lingkungan Hidup Daerah)
50,000,000
1.08.19.07
Pendataan/Inventarisasi sumber mata air
50,000,000
1.08.19.08
Penyusunan Data base pencemaran lingkungan
50,000,000
1.08.19.09
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
120,000,000
1.08.25
Program pengendalian dampak perubahan iklim
1.08.25.01
Faslitasi kegiatan Penghijauan mendukung MIH (Menuju Indonesia Hijau) dan KALPATARU
1.08.25.02
Penghijauan Lingkungan
1.08.26
Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup
1.08.26.01
Faslitasi kegiatan adiwiyata
50,000,000
1.08.26.02
Fasilitasi kegiatan adipura
125,000,000
1.08.26.03
Fasilitasi kegiatan K3
50,000,000 50,000,000
270,000,000
100,000,000
100,000,000 205,000,000
30,000,000
URUSAN KEHUTANAN 2.02.16
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2.02.16.08
Peningkatan Pengelolaan Hutan Rakyat (DAK) DAK Penunjang
987,630,000 957,630,000 30,000,000
1,207,630,000
10
2.02.16.09
Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dengan vegetasi dan pembuatan bangunan sipil teknis
2.02.16.10
Fasilitasi Kegiatan Hari Menanam Indonesia
2.02.17
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
2.02.17.06
Pengembangan Wanatani
2.02.17.07
Sosialisasi Peraturan Perundangan Penatausahaan Hasil Hutan
2.02.21
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
2.02.21.01
Peningkatan Arboretum / Taman Koleksi
170,000,000 50,000,000 -
150,000,000
100,000,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1.10.01 KANTOR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 02.
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
02.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
2,229,000,000 100,000,000 100,000,000
pelaksanaan
99,000,000
biaya umum
1,000,000
1.10.15
Program Penataan Administrasi Kependudukan
1.10.15.10
Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan pencatatan sipil
1.10.15.14
Jemput Bola Pelayanan Akte Kelahiran dan Perekaman E-KTP
50,000,000
1.10.15.15
Sosialisasi Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
50,000,000
1.10.15.16
Pemeliharaan data base kependudukan
100,000,000
1.10.15.18
Belanja Pengadaan Komputer, Server dan Printer
519,000,000
1.10.15.19
Pemeliharaan Jaringan Komunikasi Data
100,000,000
1.10.15.20
Pengadan sarana dan prasarana KTP Elektronik
900,000,000
pelaksanaan
2,129,000,000 150,000,000
893,500,000
biaya umum 1.10.15.21
Penerbitan KTP Elektronik
1.10.15.22
Bintek Operator Kependudukan
11
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
12
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
6,500,000 200,000,000 60,000,000
1.12.01 BADAN KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA PP DAN PA ,02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
02.11
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor
02.12
4,445,751,400 180,000,000 130,000,000
Pelaksanaan
127,600,000
biaya umum
2,400,000
Pengadaan Komputer / Laptop, Printer
50,000,000
Pelaksanaan
48,900,000
biaya umum
1,100,000
URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 1.12.15
Program Keluarga Berencana
1.12.15.07
Pengelolaan Data Program KB
105,000,000
1.12.15.08
Bantuan Operasional KB (DAK Non Fisik)
540,150,000
DAK Non Fisik
2,726,351,400
540,150,000
1.12.15.09
Penyusunan Grand Design Kependudukan
50,000,000
1.12.15.10
Refresh RR untuk petugas RR dan Penyusunan Umpan Balik Program KKBPPPA
25,000,000
1.12.15.11
Pengadaan alat kontrasepsi implant
200,000,000
1.12.15.12
Pengadaan alat dan obat kontrasepsi Pil KB
100,000,000
1.12.15.13
Pelayanan Medis Operasi (MOP dan MOW)
200,000,000
1.12.15.14
Operasional peningkatan peran pria
25,000,000
1.12.15.15
Bakti Sosial Pelayanan KB bagi Keluarga Pra dan KS 1 diwilayah Khusus, tertinggal perbatasan dan DAS dalam rangka Peringatan Hari Jadi Kabupaten Wonosobo
1.12.15.16
Fasilitasi Tim Jaga Mutu Pelayanan KB
1.12.15.17
KIE Terintegrasi Program Keluarga Berencana
1.12.15.18
Penyelenggaraan Peringatan Harganas
30,000,000
1.12.15.19
Kegiatan TNI Manunggal KB-Kesehatan
15,000,000
1.12.15.20
Kegiatan Bhayangkara KB-Kesehatan
15,000,000
1.12.15.21
Kegiatan Kesatuan Gerak PKK KB-Kesehatan
15,000,000
1.12.15.22
Mobilitas pelayanan KB di Wilayah
50,000,000
1.12.15.23
Kegiatan Rakerda Kependudukan dan Keluarga Berencana, Koalisi Kependudukan dan Fapsedu
40,000,000
1.12.15.24
Penyusunan Sistem Informasi Profil Kependudukan (SIPK) Tahun 2016
55,000,000
1.12.15.25
Analisis Dampak Kependudukan
1.12.15.26
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB (DAK) DAK Penunjang
1.12.16
Program KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA
1.12.16.03
Pembinaan KKRR
1.12.16.04
Operasional Saka Kencana
1.12.25.
Program Pemberdayaan Keluarga
100,000,000
20,000,000 100,000,000
40,000,000 1,001,201,400 981,570,000 19,631,400 110,000,000 100,000,000 10,000,000 529,400,000
1.12.25..01 Pelatihan bagi kader BKR
20,000,000
1.12.25..02 Magang Kader UPPKS
15,000,000
1.12.25..03 Monitoring dan Evaluasi kegiatan panca bina keluarga
15,000,000
1.12.25..04 Pembuatan Kartu Kembang Anak (KKA)
15,000,000
1.12.25..05 Operasional PPKBD 1.12.25..06 Pengembangan dan Pemberdayaan kader BKL
164,400,000 50,000,000
1.12.25..07 Pelatihan keterampilan Jahit ,Bordir dan Sablon(DBHCHT)
100,000,000
1.12.25..08 Pelatihan keterampilan alih teknologi tepat guna produk singkong. (DBHCHT)
100,000,000
1.12.25..09 Pelatihan Ketrampilan Pengelola Posdaya
50,000,000
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
13
1.11.16
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1.11.16.10
Implementasi penyusunan perencanaan pembangunan yang responsif gender (PPRG) pada SKPD
50,000,000
1.11.16.11
Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG).
50,000,000
1.11.16.12
Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)
50,000,000
1.11.16.13
Penguatan kapasitas pusat pelayanan terpadu korban kekerasan berbasis gender dan anak.
1.11.16.14
Pengembangan sistim informasi gender dan anak
50,000,000
1.11.16.15
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PPPA (Anugerah Parahita Eka Praya)
25,000,000
1.11.16.16
Peningkatan Kapasitas KPPI dan Organisasi Wanita dalam Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan
50,000,000
1.11.16.17
Pemberdayaan istri PNS melalui organisasi Dharma Wanita
1.11.16.18
Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
1.11.16.19
Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
1.11.17
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
1.11.17.10
Optimalisasi Gerakan Sayang Ibu Dan Bayi (GSIB)
50,000,000
1.11.17.11
Peningkatan kapasitas kelompok Bina Keluarga TKI
50,000,000
1.11.17.12
Kampanye peningkatan perlindungan perempuan dan anak melalui hari Kartini, hari anak dan hari ibu
50,000,000
1.11.17.13
Bimbingan teknis managemen kewirausahaan (DBHCHT)
50,000,000
1.11.17.14
Perumusan kebijakan kualitas hidup perempuan
50,000,000
URUSAN SOSIAL
650,000,000
100,000,000
100,000,000 75,000,000 100,000,000
250,000,000
14
KETENAGAKERJAAN
1.14.01 KANTOR TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3,120,000,000
URUSAN KETENAGAKERJAAN 1.14.15
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
1.14.15.10
Revitalisasi BLK
1.14.15.11
Pelatihan kerja Non Institusional (DBHCHT)
200,000,000
1.14.15.12
Skill Competition
100,000,000
1.14.15.13
Peningkatan keterampilan bagi pencari kerja (Pelatihan Institusional)(DBHCHT)
200,000,000
1.14.16
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
1.14.16.08
Penciptaan wirausaha baru melalui Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri (DBHCHT)
100,000,000
1.14.16.09
Pengembangan Kompetensi wirausaha melalui inkubasi bisnis (DBHCHT)
100,000,000
1.14.16.10
Padat karya jalan wisata Desa Tlogo(DBHCHT)
200,000,000
1.14.16.11
Pembinaan Eks TKI
50,000,000
1.14.16.12
Pengembangan Pelayanan Informasi Pasar Kerja
50,000,000
1.14.16.13
Sosialisasi Peraturan Penempatan dan Perlindungan TKI
20,000,000
1.14.16.14
Pengendalian dan pembinaan Lembaga PPTKIS
20,000,000
1.14.16.15
Penempatan Tenaga Kerja melalui AKAD
75,000,000
1.14.16.16
Perluasan Kesempatan Kerja melalui Padat karya
1.14.16.17
Pembinaan dan Pengembangan BKK
40,000,000
1.14.16.18
Tenaga Pengerak Swadaya Masyarakat
50,000,000
1.14.17
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga ketenagakerjaan
1.14.17.09
Kegiatan Peningkatan Pengawasan, perlindungan Penegakan hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja
50,000,000
1.14.17.10
Kegiatan Peningkatan Kegiatan Dewan Pengupahan Kabupaten
25,000,000
1,500,000,000 1,000,000,000
1,205,000,000
500,000,000
265,000,000
1.14.17.11
Pemeriksaan perusahaan
25,000,000
1.14.17.12
Peningkatan lembaga ketenagakerjaan LKS Bipartit Tripartit dan Serikat Pekerja
40,000,000
1.14.17.13
Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
25,000,000
1.14.17.14
Sosialisasi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan
25,000,000
1.14.17.15
Pemeriksaan dan pengujian alat objek K3
50,000,000
1.14.17.16
Penyelesaian Klaim Jamsostek
25,000,000
TRANSMIGRASI
15
2.08.15
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
2.08.15.06
Peningkatan Pelayanan Pemberangkatan Umum dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri
2.08.15.07
Penjajagan kesepakan Kerja sama (MOU) bidang Ketransmigrasian dengan daerah Penempatan
150,000,000 100,000,000 50,000,000
KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
1.15.01 KANTOR KOPERASI DAN UMKM
1,800,000,000
URUSAN KOPERASI DAN UMKM 1.15.15
Program Pengembangan Keunggulan Kompetitif Koperasi dan UMKM
1.15.15.12
Pelatihan Packaging Produk Makanan (DBHCHT)
100,000,000
1.15.15.13
Bintek Pengembangan Produk Kerajinan Bambu (DBHCHT)
100,000,000
1.15.15.14
Pelatihan Ketrampilan Alih Teknologi Tepat Guna (ATTG) Produk Singkong bagi KSU (DBHCHT)
100,000,000
1.15.15.15
Pelatihan Produk Aneka Boga (DBHCHT)
100,000,000
1.15.15.16
Pelatihan Ketrampilan Rajut Tingkat terampil (DBHCHT)
150,000,000
1.15.15.17
Peningkatan Kualitas Produk lokal menjadi produk unggulan daerah
1.15.15.18
Pelatihan kewirausahaan dan budaya usaha bagi masyarakat (DBHCHT)
100,000,000
1.15.15.19
Pasar Rakyat (DBHCHT)
150,000,000
1.15.15.20
Pelatihan konveksi lanjutan (DBHCHT)
100,000,000
1,400,000,000
50,000,000
16
1.15.15.21
Fasilitasi badan hukum bagi UMKM/ IKM (DBHCHT)
100,000,000
1.15.15.22
Pelatihan dan fasilitasi bagi koperasi pertanian (DBHCHT)
100,000,000
1.15.15.23
Peningkatan Sarana dan Prasarana Koperasi Pelangi Kel. Jlamprang
1.15.15.14
Promosi Produk Skala Nasional, Regional dan Lokal
100,000,000
1.15.15.25
Pengembangan Produk Unggulan melalui Sertifikasi Produk (DBHCHT)
100,000,000
1.15.17
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM
1.15.17.12
Kemitraan dengan Perusahaan Menengah/Besar
1.15.18
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
1.15.18.10
Fasilitasi Sarana dan penilaian kesehatan KSP, USP, KJKS dan UJKS koperasi
1.15.18.11
Revitalisasi Koperasi
1.15.18.12
Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Koperasi
50,000,000
1.15.18.13
Pelatihan SDM Koperasi Berbasis kompetensi
50,000,000
1.15.18.14
Pelatihan akuntansi dasar dan aplikasi akuntasi komputer (DBHCHT)
50,000,000
50,000,000 50,000,000 350,000,000 50,000,000 100,000,000
100,000,000
PENANAMAN MODAL
1.16.01 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
775,000,000
02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.11
Pengadaan sarana dan prasarana kantor
100,000,000
02.41
Rehab Berat/sedang Rumah Dinas
150,000,000
Rehab sedang/berat gedung kantor BPMPPT biaya umum
250,000,000
146,113,500 3,886,500
URUSAN PENANAMAN MODAL 1.16.15
Program Peningkatan promosi dan kerjasama ekonomi dan investasi
1.16.15.12
Monev dan Pelaporan LKPM
25,000,000
1.16.15.13
Penyusunan profil investasi
25,000,000
250,000,000
1.16.15.14
Fasilitasi Promosi Investasi
100,000,000
1.16.15.15
Penyediaan Sarana dan Prasarana Promosi
100,000,000
1.16.16
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
1.16.16.10
Sosialisasi Perizinan
50,000,000
1.16.16.11
Pengkajian Perizinan
50,000,000
1.16.16.12
Monitoring dan Evaluasi
50,000,000
1.16.17
Program Penyiapan sumberdaya,sarana dan prasarana daerah
1.16.17.02
Pengadaan dan pemeliharaan panggung reklame
75,000,000
1.16.17.03
Pengadaan Sistem Aplikasi Managemen
50,000,000
17
URUSAN KEBUDAYAAN
18
URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
19
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
-
150,000,000
125,000,000
1.19.01 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2,212,500,000
URUSAN KESBANGLINMAS 1.19.15.
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1.19.15.14
Pemeliharaan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban
1.19.15.15
Operasional Pam Pilkades
75,000,000
1.19.15.16
Fasilitasi PAM Tamu/ Pejabat (Asing, Pusat, Daerah)
50,000,000
1.19.15.18
Fasilitasi Operasional Kominda (Komunitas Intelejen Daerah)
50,000,000
1.19.15.19
Fasilitasi Operasional FORKOPIMDA (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah)
1.19.16.
Program pemelh.kantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1.19.16.06
Optimalisasi FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)
50,000,000
1.19.16.07
Kegiatan Fasilitasi dan validasi data lembaga non pemerintah
50,000,000
1,225,000,000 550,000,000
500,000,000 100,000,000
1.19.17
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
1.19.17.04
Penyelenggaraan PPBN
1.19.17.05
Fasilitasi peran Organisasi Keagamaan 1 FKUB
50,000,000 297,500,000 50,000,000
2 Nahdatul Ulama
100,000,000
3 Muhammadiyah
50,000,000
4 Rifaiyah
30,000,000
5 Salimah`
10,000,000
6 LDII
1.19.17.06
517,500,000
5,000,000
7 Kristen
10,000,000
8 Katholik
10,000,000
9 Hindu
5,000,000
10 Budha
5,000,000
11 Konghucu
5,000,000
12 ICMI
7,500,000
13 MUI
10,000,000
Fasilitasi Peran Organisasi Kemasyarakatan
20,000,000
1
LVRI
10,000,000
2
PWRI
10,000,000
1.19.17.07
Ceramah wawasan kebangsaan
50,000,000
1.19.17.08
Pelatihan KAMA/ KAPA
50,000,000
1.19.17.09
Sosialisasi PKBN
50,000,000
1.19.18
Program kemitraan Pengemb. Wawasan Kebangsaan
1.19.18.04
Silahturahmi Tomas, Toga dan Topa dengan Muspida
50,000,000
1.19.18.05
Ziarah kebangsaan
50,000,000
100,000,000
1.19.20
Program Peningk. Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
1.19.20.09
Penanggulangan kenakalan anak remaja/ pelajar
50,000,000
1.19.20.10
Penyluhan Pencegahan Peredaran dan Penggunaan Miras dan Narkoba (P4GN)
50,000,000
1.19.21
Program Penddikan Politik Masyarakat
1.19.21.06
Kegiatan bintek keuangan parpol
20,000,000
1.19.21.07
Kegiatan Pembinaan Politik Masyarakat
50,000,000
1.19.21.08
Peningkatan kapasitas ormas/lsm
50,000,000
1.19.21.09
Pendidikan Politik bagi Pemuda
50,000,000
100,000,000
170,000,000
1.19.02 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1,501,556,400
URUSAN SOSIAL 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.11.
Pengadaan sarana dan prasarana kantor
05
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
05.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Pelengkapannya
75,000,000
05.06
Kegiatan HUT Satpol. PP & Jambore Kegiatan Nasional Satpol. PP.
50,000,000
1.13.16
Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.13.16.12
Penanganan Darurat Kantibnas
25,000,000 25,000,000 125,000,000
100,000,000 100,000,000
URUSAN KESBANGLINMAS 1.19.15
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1.19.15.07
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (DAK) Pengadaan alat pelindung diri (DAK) Pengadaan kendaraan Dalmas (DAK) Dana Penunjang
1,026,556,400 751,556,400 261,820,000 475,000,000 14,736,400
1.19.15.08
Kegiatan Satlinmas (Upacara dan Pengerahan)
50,000,000
1.19.15.09
Fasilitas Kegiatan Kelinmasan
50,000,000
1.19.15.10
Siaga Linmas/PAM Lebaran, Natal dan Tahun Baru.
50,000,000
1.19.15.11
Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan Linmas dan Perlengkapannya
50,000,000
1.19.15.12
Pembinaan Operasi PPNS
50,000,000
1.19.15.13
Pengamanan Rangkaian Hari Kabupaten Wonosobo
25,000,000
URUSAN OTONOMI, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN 1.20.26
Program Penataan Peraturan Perundang - Undangan
1.20.26.15
Penegakan Peraturan Daerah Terpadu
1.20.26.16
Penyusunan perda Trantibum
150,000,000
100,000,000 50,000,000
URUSAN PERDAGANGAN 2.06.15
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
2.06.15.05
Penyampaian Informasi dan Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal
75,000,000 75,000,000
1.19.03 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1,080,500,000
02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
10,500,000
03.03
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
20,000,000
1.19.22
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
1.19.22.05
Optimalisasi Penanggulangan Bencana
100,000,000
1.19.22.06
Mitigasi Pergerakan tanah 2 Kecamatan (Kec. Leksono dan Kec. Kaliwiro)
100,000,000
1.19.22.07
Pembinaan Relawan/SAR
100,000,000
100,000,000 100,000,000 30,500,000
950,000,000
1.19.22.08
Penyusunan Indeks Rawan Bencana
50,000,000
1.19.22.09
Fasilitasi Bulan PRB Tingkat Nasional dan Daerah
50,000,000
1.19.22.10
Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan dini dan penanggulangan bencana 1
Pengadaan Genset Portable
24,000,000
2
Pengadaan Perangkat Vertikal Rescue dan EMS
43,000,000
3
Pengadaan Alat Komunikasi
4
Pengadaan Perahu LCR biaya umum
20
250,000,000
29,000,000 140,000,000 14,000,000
1.19.22.11
Pengadaan Logistik
200,000,000
1.19.22.12
Optimalisasi Pengendalian Pusat Operasi
100,000,000
URUSAN OTONOMI, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.01 DPRD 1.20.02 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 1.20.03.01
BAGIAN PEMERINTAHAN
1,960,000,000
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.06.16
Program Kerjasama Pembangunan
1.06.16.08
Fasilitasi kerjasama melalui forum Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD)
50,000,000
1.06.16.09
Fasilitasi Sekretariat Hari Jadi Kab. Wonosobo
25,000,000
75,000,000
URUSAN PERTANAHAN 1.09.16
Program Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
1.09.16.04
Pensertifikatan tanah aset Pemda dan penyelesaian permasalahan tanah
1.09.17.
Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan
75,000,000 75,000,000 225,000,000
1.09.17.02
Fasilitasi penataan database dan peningkatan kapasitas bidang pertanahan
225,000,000
URUSAN OTONOMI 1.20.16
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
1.20.16.07
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi kecamatan
1.20.16.08
Pengadaan mebelair KPU Kab. Wonosobo
1.20.16.09
250,000,000 50,000,000 100,000,000
pelaksanaan
97,400,000
biaya umum
2,600,000
Pembuatan taman halaman kantor KPU kab. Wonosobo
100,000,000
pelaksanaan
95,000,000
biaya umum
5,000,000
1.20.23
Program Optimalisasi Pemanfaatan teknologi informasi
1.20.23.02
Fasilitasi Koordinasi Pemerintahan Kecamatan, Sistem Informasi Terintegrasi (SINTA) dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
250,000,000 250,000,000
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.20.03.02
1.22.15
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat perdesaan
1.22.15.12
Fasilitasi dan pendampingan Penyelenggaraan pemerintahan desa (pengelolaan dana transfer ke desa, Kegiatan BUMDes
1.22.18
Program Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
1.22.18.07
Peningkatan kapasitas desa
1.22.18.08
Fasilitasi pemilihan Kepala Desa
410,000,000
1.22.18.09
Optimalisasi Kinerja Pemerintahan Kecamatan/Desa/Kelurahan
100,000,000
1.22.20
Program Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan bidang Pemerintahan DEsa
1.22.20.01
Penyusunan Peraturan/ Ketentuan Pelakanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa
BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN LPSE
350,000,000 350,000,000
585,000,000 75,000,000
150,000,000 150,000,000 1,085,000,000
URUSAN OTONOMI, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.03.03
1.20.17
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
1.20.17.01
Penyusunan ASB (Analisis Standar Biaya)
75,000,000
1.20.17.02
Penyusunan Standar Satuan Harga
70,000,000
1.20.18
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Pembangunan Kabupaten/Kota
1.20.18.09
Operasional Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik
125,000,000
1.20.18.10
Fasilitasi KORPRI
200,000,000
1.20.18.11
Fasilitasi TEPRA
120,000,000
1.20.18.12
Penyelenggaraan Rakor Pengendalian Pembangunan dan monev (DAK, Bantuan Provinsi, POBL, Administrasi Pembangunan)
1.20.18.13
Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan
100,000,000
1.20.18.14
Pembinaan Jasa Konstruksi
100,000,000
1.20.18.15
Sosialisasi dan Fasilitasi Penerapan Sertifikat Digital dan SPAMKODOK
25,000,000
1.20.18.16
Fasilitasi Pengumuman Rencana Umum Pengadaan
30,000,000
1.20.23
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
1.20.23.03
Pengadaan Sarana dan Prasarana Layanan Pengadaan
145,000,000
775,000,000
75,000,000
165,000,000 165,000,000
BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
3,390,792,500
URUSAN OTONOMI, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN 03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.07
Pengadaan dan Pemasangan Finger Print Pengadaan mesin absensi Finger Print
285,792,500 285,792,500 199,200,000
Lap Top Touch Scre
30,000,000
jasa pihak ketiga
47,200,000
biaya umum
9,392,500
1.20.03.04
04
Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS
04.04
Fasilitasi Pensiun PNS
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05.05
Diklat Struktural
500,000,000
05.06
Diklat Fungsional
400,000,000
05.07
Diklat/Bimbingan Teknis
500,000,000
05.09
Ujian PI, Ujian Dinas
1.20.36
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1.20.36.19
Pengadaan CPNS
450,000,000
1.20.36.32
Fasilitasi Penyelesaian Administrasi Kepegawaian
100,000,000
1.20.36.33
Penegakan Disiplin PNS
50,000,000
1.20.36.44
Kesamaptaan PNS
60,000,000
1.20.36.46
Evaluasi Jabatan
150,000,000
1.20.36.48
Pemetaan Pegawai : Pemetaan Data Base Kepegawaian
100,000,000
1.20.36.49
Fasilitasi Penempatan bagi PNS mutasi dari luar daerah
30,000,000
1.20.36.50
Penyusunan LKjIp
40,000,000
1.20.38
Program Peningkatan Pelayanan Publik
1.20.38.15
Fasilitasi pengembangan TNDE
1.20.38.30
Akselerasi Penyusunan berbagai Sistem manajemen kepegawaian
1.20.38.31
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik
1.20.40
Program Penataan Kelembagaan
1.20.40.10
Road Map Reformasi Birokrasi
1.20.40.11
Evaluasi Kelembagaan
BAGIAN HUKUM
50,000,000 50,000,000 1,450,000,000
50,000,000 980,000,000
250,000,000 75,000,000 100,000,000 75,000,000
375,000,000 75,000,000 300,000,000 625,000,000
URUSAN OTONOMI, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN 02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengadaan Scanner untuk SJDIH
1.20.26.
25,000,000 25,000,000
Program Penataan Peraturan Perundangan-undangan
1.20.26..07 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 1.20.26..08 Pelaksanaan RANHAM
1.20.03.05
25,000,000
600,000,000 150,000,000 50,000,000
1.20.26.09
Pembinaan dan Penyuluhan Hukum
1.20.26.10
Sosialisasi Peraturan Daerah
1.20.26.11
Sosialisasi Peraturan Perundangan tentang cukai (DBHCHT)
50,000,000
1.20.26.12
Pembinaan SJDI Hukum
50,000,000
1.20.26.13
Penanganan Konflik dan gugatan perdata/TUN
1.20.26.14
Bimbingan Teknis Perancang peraturan perundang-undangan
50,000,000 100,000,000
100,000,000 50,000,000
BAGIAN SOSIAL DAN KESRA 02.
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
02.42
rehab sedang/berat gedung kantor
3,863,886,575 60,000,000 60,000,000
URUSAN KESEHATAN 1.02.28
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1.02.28.09
Fasilitasi Penyelenggaraan UKS
50,000,000
1.02.28.10
Fasilitasi Komda Lansia
75,000,000
1.02.28.11
Fasilitasi kegiatan KPAD
60,000,000
1.02.28.12
Fasilitasi TPKJM
25,000,000
1.02.28.13
Fasilitasi Komisi Zoonosis
25,000,000
235,000,000
URUSAN SOSIAL 1.13.15
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan penyandang Masalah kesejahteraan Sosial
1.13.15.10
Pemberdayaan PMKS
1.13.15.11
Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)
1.13.16
Program pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial
1.13.16.02
Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak
50,000,000
1.13.16.13
Pemulangan orang terlantar dan kehabisan bekal
20,000,000
1.13.16.14
Bimbingan Sosial & Bantuan UEP bagi anak jalanan, eks tuna susila, penyakit jiwa,eks penyakit kronis, cacat mental dan keluarga disabilitas (DBHCHT)
1.13.16.15
Fasilitasi Pengiriman dan Penjemputan ke balai rehabilitasi sosial/ RSJ dan biaya perawatan di RSU/ RSJ
55,000,000
1.13.16.16
Peningkatan ketrampilan bagi anak Panti Asuhan (DBHCHT)
50,000,000
1.13.16.17
Asistensi Penanganan dan Pemberdayaan bagi paca berat
300,000,000
1.13.16.18
Pengadaan peralatan bagi penyandang cacat
60,000,000
1.13.16.19
Operasional Shelter/Rumah Singgah
25,000,000
1.13.16.20
Pelatihan Penanganan disabilitas bagi PSKS
25,000,000
1.13.16.21
Pendampingan bagi Penyandang Disabilitas Intelektual ( Mental )
50,000,000
1.13.17
Program Pembinaan Anak Terlantar
1.13.17.08
Penanganan anak remaja terlantar
1.13.19
Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo
1.13.19.07
Fasilitasi kegiatan hari disabilitas internasional (HDI)
20,000,000
1.13.19.09
Peningkatan UEP Orsos
30,000,000
1.13.19.10
Peningkatan UEP Panti Sosial
55,000,000
1.13.20
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit sosial
360,000,000 60,000,000 300,000,000 735,000,000
100,000,000
40,000,000 40,000,000 105,000,000
100,000,000
1.13.20.06
Pembinaan dan Pelatihan Penyandang Penyakit Sosial(DBHCHT)
Pembinaan Eks PSK
1.13.21
Program Pemberdayaan Kelembagaan kesejahteraan Sosial
1.13.21.05
Fasilitasi pendampingan pengiriman pelatihan kader sosial bhakti perempuan
40,000,000
1.13.21.06
Pemeliharaan perawatan TMP
30,000,000
1.13.21.07
Operasional TKSK
1.13.21.08
Pengadaan Kamera Digital untuk TKSK se Kabupaten Wonosobo
40,000,000
1.13.21.09
Bulan bhakti karang taruna
50,000,000
1.13.21.12
Fasilitasi Dewan Masjid Indonesia (DMI)
12,700,000
1.13.21.13
Pembinaan Pemuda
15,000,000
1.13.21.14
Pengembangan Pusat Kajian Islam
311,000,000
1.13.21.15
Bantuan operasional Masjid Jami'
100,000,000
1.13.21.16
Bintek pola penanganan PMKS bagi pengurus KT, PSM Desa
30,186,575
1.13.21.17
Fasilitasi lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LK2S)
25,000,000
1.13.21.18
Fasilitasi kegiatan GOPTKI
50,000,000
1.13.21.19
Fasilitasi LGN-OTA
20,000,000
1.13.21.20
Fasilitasi Porseni Bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial
50,000,000
1.13.21.21
Operasional PSKS (PSM/TKASM/IKPW/TAGANAN)
30,000,000
1.13.21.22
Pembinaan reorganisasi PSM
25,000,000
1.13.21.23
Pembinaan reorganisasi karangtaruna
40,000,000
100,000,000 1,068,886,575
200,000,000
URUSAN KEBUDAYAAN 1.17.15
Program Pengembangan nilai Budaya
1.17.15.12
Fasilitasi Pentas Seni TMII
120,000,000
1.17.15.13
Fasilitasi marching band kab wonosobo
120,000,000
1.17.15.14
Fasilitasi paduan suara kabupaten
URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
265,000,000
25,000,000
1.18.20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
1.18.20.20
Fasilitasi pemberian keteladanan dan prestasi
1.18.20.21
HAORNAS
35,000,000
1.18.20.22
Senam kesegaran Jasmani Jum'at Pagi
15,000,000
1.18.20.23
Fasilitasi Pendampingan Atlit PON
25,000,000
1.18.16
Program Peningkatan peran serta pemuda
1.18.16.17
Fasilitasi kegiatan 17 agustus
325,000,000 250,000,000
160,000,000 160,000,000
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.19.17
Program pengembangan Wawasan Kebangsaan
1.19.17.10
Fasilitasi Lomba Masjid Tingkat Kabupaten
1.19.17.11
Fasilitasi MTQ Pelajar dan Umum Tk. Kec, Kab dan Prov
1.19.17.13
Fasilitasi Upacara tanggal 17 dan hari besar Nasional
1.19.22
Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
1.19.22.13
Fasilitasi Penanganan Bencana Alam PMI
195,000,000 25,000,000 120,000,000 50,000,000 25,000,000 25,000,000
URUSAN OTONOMI, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
1.20.03.06
1.20.31
Program Pembinaan kerukunan antar umat beragama
1.20.31.05
Fasilitasi Kegiatan keagamaan Masyarakat
50,000,000
1.20.31.08
Fasilitasi panitia penyelenggara Ibadah Haji
140,000,000
190,000,000
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2,425,000,000
URUSAN SOSIAL 1.13.15
Program Pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
1.13.15.08
Fasilitasi distribusi Raskin
600,000,000 200,000,000
1.13.15.09
Pasar Murah Menjelang Lebaran
400,000,000
PENANAMAN MODAL 1.16.15
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1.16.15
Fasilitasi Kegiatan Dekranasda
1.16.16
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
1.16.16
Fasilitasi Pembinaan PD BPR BKK/BKK dan LKM
100,000,000 100,000,000 50,000,000 50,000,000
URUSAN KETAHANAN PANGAN 1.21.16
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
1.21.16.07
Survey Pola Pangan harapan
25,000,000
1.21.16.08
Pendataan Ketersediaan dan Cadangan pangan
25,000,000
1.21.16.09
Peningkatan Diversifikasi pangan lokal (DBHCHT)
1.21.16.10
Lumbung Pangan
75,000,000
1.21.16.11
Operasional KP3
25,000,000
1.21.16.12
Fasilitasi Lomba Cipta Menu Pangan Lokal (DBHCHT)
1.21.16.13
Fasilitasi Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Nasional
1.21.16.14
Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (DBHCHT)
625,000,000
175,000,000
150,000,000 50,000,000 100,000,000
PERINDUSTRIAN 2.07.16
Program pengembangan industri kecil dan menengah
2.07.16.18
Pelatihan ketrampilan kreasi renda dan Breien (DBHCHT)
100,000,000
2.07.16.19
Pelatihan kreasi dan inovasi batik tingkat lanjut (DBHCHT)
150,000,000
2.07.16.20
Pelatihan ketrampilan aneka souvenir (DBHCHT)
100,000,000
350,000,000
URUSAN OTONOMI, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.16
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
-
300,000,000
1.20.03.07
1.20.16.10
Kesekretariatan Pengelolaan (DBHCHT)
200,000,000
1.20.16.11
Rakor bidang perekonomian
100,000,000
1.20.38
Program Peningkatan Pelayanan Publik
1.20.38.33
Optimalisasi Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Wonosobo (DBHCHT)
300,000,000
1.20.38.34
Bintek Edukasi Wonosobo Kota Wisata (DBHCHT)
100,000,000
-
400,000,000
BAGIAN KOMUNIKASI DAN TELEMATIKA
1,065,000,000
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.20.03.08
1.25.15
Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
1.25.15.07
Penyediaan Media Sosialisasi Pembangunan Daerah
1.25.15.08
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi Informasi Masyarakat
1.25.15.09
Fasilitasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pesona FM
100,000,000
1.25.15.10
Peningkatan Kapasitas pengelolaan e-government
325,000,000
1.25.15.11
Fasilitasi Publikasi PPSP
1.25.15.12
Pengadaan Sarana Layanan Informasi Publik
1.25.15.13
Media Komunikasi Hari Jadi dalam rangka Peringatan Hari Jadi Kab. Wonosobo
1.25.15.14
Pelatihan Ketrampilan Penyiaran Radio Komunitas
1.25.18
Program Kerjasama Informasi dengan media massa
1.25.18
Kerjasama Informasi dan Media
1.25.18
Kegiatan Komunikasi pada event pemerintah dan masyarakat melalui kegiatan RAPI dan ORARI
835,000,000 200,000,000 50,000,000
5,000,000 100,000,000 5,000,000 50,000,000 230,000,000 200,000,000 30,000,000
BAGIAN UMUM
2,500,000,000
02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.03
Pembangunan gedung kantor Pembangunan pagar lingkungan pendopo Kab. Wonosobo
2,250,000,000 200,000,000 186,703,200
biaya umum 02.05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
02.06
Pengadaan Perlengkapan rumah jabatan/dinas Pengadaan Sarpras untuk Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati
02.11
02.41
1,000,000,000 150,000,000 150,000,000
Pengadaan sarana prasarana kantor
150,000,000
pelaksanaan
148,050,225
biaya umum
1,949,775
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Perbaikan lingkungan Rumah Dinas Bupati (Selomanik) biaya umum
02.42
13,296,800
400,000,000 363,963,525 36,036,475
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Setda
350,000,000 342,261,450 7,738,550
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.20.03.09
1.19.17
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
1.19.17.13
Peningkatan Kapasitas Daerah
250,000,000 250,000,000
BAGIAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.03
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pengadaan printer gaji biaya umum
2,057,929,000 200,929,000 200,929,000 199,605,000 1,324,000
URUSAN OTONOMI, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.17
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20.17.20
Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
157,000,000
1.20.17.21
Fasilitasi Penyusunan DPA dan DPPA SKPD Tahun 2016
175,000,000
1,857,000,000
1.20.17.22
Penyusunan Perubahan APBD Tahun 2016
111,000,000
1.20.17.23
Penyusunan APBD Tahun 2017
114,000,000
1.20.17.24
Penyusunan Sisdur Pengelolaan Keuangan daerah
65,000,000
1.20.17.25
Fasilitasi Dana Transfer
75,000,000
1.20.17.26
Penerbitan SPT PPh Pasal 21 Gaji PNS Tahun 2016
65,000,000
1.20.17.27
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
1.20.17.28
Implementasi Akuntansi berbasis Akrual
200,000,000
1.20.17.31
Pengadaan plang papan nama BMD (Barang Milik Daerah)
100,000,000
1.20.17.32
Penghapusan BMD (Barang Milik Daerah)
50,000,000
1.20.17.34
Penelusuran BMD (Barang Milik Daerah)
50,000,000
1.20.17.35
Penyusunan RKB BMD dan laporan Mutasi BMD (Barang Milik Daerah)
40,000,000
1.20.17.36
MPTPTGR & Sekretariat Tim TP-TGR
60,000,000
1.20.17.37
Pembinaan pengelolaan barang milik daerah (Barang Milik Daerah)
250,000,000
1.20.17.39
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
200,000,000
Pelaksanaan APBD Tahun 2015
145,000,000
1.20.04 PPKD 1.20.05 SEKRETARIAT DPRD 02
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
02.03
Pembangunan Gedung kantor Restorasi Kawasan Gedung DPRD (Gedung dan Halaman Parkir) biaya umum
02.03
5,312,000,000 2,150,000,000 2,000,000,000 1,973,230,000 26,770,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
150,000,000
pelaksanaan
147,000,000
biaya umum
3,000,000
URUSAN OTONOMI, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
1.20.15
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
1.20.15.09
Kegiatan Reses DPRD
800,000,000
1.20.15.10
General check up
167,000,000
1.20.15.11
Kegiatan Dokumentasi dan Sosialisasi Kinerja DPRD
350,000,000
1.20.15.12
Workshop DPRD dan Peningkatan SDM Aparatur Sekretariat DPRD
1.20.15.13
Pengadaan Naskah Akademik dan Raperda
200,000,000
1.20.15.14
Penyediaan Tenaga Ahli dan Tim Ahli bagi DPRD
300,000,000
1.20.15.15
Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Periode 2016 - 2020
275,000,000
1.20.15.16
Pengadaan Buku Kerja DPRD
3,112,000,000
1,000,000,000
20,000,000
URUSAN PENDIDIKAN 1.01.21
Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
1.01.21.19
Pengadaan bahan pustaka
50,000,000 50,000,000
pelaksanaan
43,000,000
biaya umum
7,000,000
1.20.06 INSPEKTORAT KABUPATEN 02
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
02.42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
540,000,000 25,000,000 25,000,000
pelaksanaan
23,235,000
biaya umum
1,765,000
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
05.15
Peningkatan Kapabilitas APIP
200,000,000
05.16
Peningkatan Kualitas Sumberdaya Pengawasan
100,000,000
06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
300,000,000
65,000,000
06.5
Penyusunan Reviu Laporan Keuangan Daerah 2015
65,000,000
URUSAN OTONOMI, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.20
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1.20.20.13
Review RKA
35,000,000
1.20.20.14
Pengelolaan LP2P dan LHKPN
60,000,000
1.20.20.15
Sosialisasi SPIP, Penguatan Satgas SPIP
30,000,000
1.20.20.16
Pendampingan/Asistensi Pemeriksaan Aparat Penegak Hukum Pengawas External, Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pemeriksaan Khusus
25,000,000
150,000,000
1.20.07 DINAS PENDAPATAN DAERAH 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.11
Pengadaan sarana dan prasarana kantor
6,029,000,000 85,000,000 85,000,000
URUSAN OTONOMI, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.17
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20.17.38
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Daerah
75,000,000
1.20.17.42
Pengadaan Sistem Pelaporan Terintegrasi Host to Host
75,000,000
1.20.17.44
Penyuluhan/Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah
1.20.17.45
Optimlmalisasi Teknologi Informasi dalam pelayanan Pajak dan retribusi Daerah
50,000,000
1.20.17.46
Pendataan Pedagang Pasar Kertek
70,000,000
1.20.17.47
Penyesuaian Aplikasi I -PBB Desa/Kelurahan
25,000,000
1.20.17.48
Penilaian Individu PBB-P2
75,000,000
1.20.17.49
Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan PBB-P2
50,000,000
1.20.17.50
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
150,000,000
1.20.17.51
Perangsang Lunas Awal PBB
500,000,000
2,025,000,000
100,000,000
1.20.17.52
Fasilitasi Penyampaian PBB P-2 ke Kecamatan, Desa, Kelurahan
25,000,000
1.20.17.53
Fasilitasi Pemberian Tanda Lunas Pajak Daerah
25,000,000
1.20.17.54
Verifikasi Data Piutang PBB P2
85,000,000
1.20.17.56
Pemutakhiran Data PBB P2 di 2 Kelurahan
1.20.17.57
Fasilitasi Penyesuaian NJOP PBB P2 Kabupaten Wonosobo
1.20.17.58
Fasilitasi Pemutakhiran Data Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU)
145,000,000
1.20.17.59
Fasilitasi Gaji Outsorching PBB-P2
200,000,000
1.20.17.60
Peningkatan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah
250,000,000 50,000,000
75,000,000
URUSAN PARIWISATA 2.04.16
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
2.04.16.8
Rehab dan Penataan Obyek Wisata Kalianget
2,000,000,000
Biaya Umum Perencanaan Pengawasan
50,000,000 25,000,000
administrasi Pelaksanaan
35,000,000 1,890,000,000
2.04.16.13
Penataan Kawasan Pemandian Mangli (luncuran APBD 2015)
100,000,000
2.04.16.14
Rehab Kawasan Obyek Wisata Kalianget (luncuran APBD 2015)
200,000,000
2.04.16.15
Penyempurnaan Terminal Mandala Wisata (luncuran APBD 2015) a. Pengaspalan b.Pengawasan c.Biaya Umum
1.20.08.01
3,919,000,000
2.04.16.9
Operasional Pekan Lebaran
2.04.16.16
Pengelolaan Obyek Wisata Dieng
1,449,000,000 1,420,000,000 19,000,000 10,000,000 50,000,000 120,000,000
KECAMATAN WONOSOBO 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
9,650,000,000 50,000,000
02.42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rehab Aula, kantor dan pengecatan biaya umum
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05.11
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan
50,000,000 47,500,000 2,500,000 100,000,000 100,000,000
URUSAN PEKERJAAN UMUM 1.03.30
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
1.03.30.09
Pembangunan /Rehabilitasi Infrastruktur Pedesaan HIBAH
9,375,000,000 9,375,000,000 7,259,250,000
1
Pembangunan senderan RW 9 Bugangan kelurahan Kalianget (luncuran APBD 2015)
145,500,000
2
Pembangunan gedung Taman Bacaan Masyarakat "PELANGI" Kampung Wonobungkah Kelurahan Jlamprang(luncuran APBD 2015)
145,500,000
3
Perbaikan gorong-gorong dan jalan Kampung RT. 01 RW 03 (arah pasar ikan ke Kp. Stasiun)Kelurahan Wonosobo Barat (luncuran APBD 2015)
24,250,000
4
Pembangunan senderan dan pavingisasi jalan RT. 04 RW. 09 Kp. Sendingkulon Kelurahan Wonosobo Barat(luncuran APBD 2015)
97,000,000
5
Rehabilitasi Saluran Air Bersih Desa Sariyoso Sumber Mata Air Wonositon Dusun Windusari Desa Tlogojati
169,750,000
6
Rehabilitasi Saluran Air Bersih Dusun Windusari Desa Tlogojati, Kec. Wonosobo
194,000,000
7
Penataan Kawasan Lingkungan Kampung Mendolo, Kelurahan Bumireso, Kec. Wonosobo
145,500,000
8
Senderan lapangan Baru Kelurahan pagerkukuh Kec. Wonosobo
155,200,000
9
Pembangunan Drainase Kemiri-Mulyojoyo Kelurahan , Kec. Wonosobo
194,000,000
10
Senderan dan Betonisasi Gumelar Kel. Mlipak Kec. Wonosobo
145,500,000
11
Penataan Saluran Irigasi Sungai Kampung Tosarirejo Kelurahan Jaraksari, Kec. Wonosobo.
194,000,000
12
Senderan dan Saluran Jalan Kemiri Kelurahan Wringinanom menuju Pancurwening
13
Pembangunan drainase dan Pvingisasi Rt 2 Rw1 Kelurahan Jlamprang
97,000,000
14
Rehabilitasi Saluran Irigasi Wonobungkah RT.01/05 Jlamprang Kec. Wonosobo
194,000,000
15
Senderan Jalan dari Perumahan Asli Permai menuju Kelurahan Kramatan Kec. Wonosobo
194,000,000
16
Pavingisasi dan Senderan jalan Ketinggring menuju Kalianget Kec. Wonosobo
194,000,000
17
Senderan Lapangan Kalianget Kec. Wonosobo
194,000,000
18
145,500,000
19
Pembangunan senderan dan talud penahan Sungai Satsatan Wonobungkah Jlamprang Rehab Senderan Sikembang Sidojoyo Kecamatan Wonosobo
20
Drainase dan Senderan RW.05 Sruni, Jaraksari Kec. Wonosobo
97,000,000
21
Pavingisasi RW.11 Purnamasari Kec. Wonosobo
46,500,000
22
Pavingisasi dan Drainase RT.01 RW.12 Kelurahan Sambek ,Wonosobo
58,200,000
23
Betonisasi RW.08 Karangluhur Kelurahan Kalianget, Wonosobo
48,500,000
24
Pavingisasi RW.02 Sidomulyo Kelurahan Wonosobo Timur
58,200,000
25
Rehab Drainase RW.06 Sayangmulyo Kel. Wonosobo Timur
67,900,000
26
Pembangunan Pavingisasi RT 3 dan RT 2 Kelurahan Wonosobo Timur
48,500,000
27
Pembangunan Saluran DI Aji Rojoimo Kecamatan Wonosobo
145,500,000
28
Penataan Lingkungan Kampung Madukoro Kelurahan Bumireso Kecamatan Wonosobo
194,000,000
29
Pembangunan Senderan Jalan dan Betonisasi Kampung Sitiung Kelurahan Wonosobo Barat
97,000,000
200,000,000
97,000,000
30
Pembangunan Senderan dan Drainase Jalan Desa Pacarmulyo-Desa Gondang Kecamatan Leksono
31
Pembangunan Drainase dan SPAL Kampung Sirandu Kelurahan Pagerkukuh Kecamatan Wonosobo
97,000,000
32
Pembangunan Senderan Dan Gorong-Gorong Jalan Tembus Madukoro ke Mirombo Kelurahan Bumireso Pembangunan Saluran Drainase RW. 5 Perumahan Purnamandala Kelurahan Bumireso
194,000,000
34
Pembangunan Saluran Drainase RT. 03 RW. 1 Lingkungan Mendolo Kelurahan Bumireso
145,500,000
35
Betonisasi RT. 04 RW. 4 Dusun Weronsari Kelurahan Mlipak Kecamatan Wonosobo
194,000,000
36
Pembangunan Senderan dan Saluran Pembuangan Air Limbah RT. 2 RW. 9 Dusun Kasiran Kelurahan Mlipak
145,500,000
37
Pembangunan Senderan dan Saluran Irigasi RT. 04 RW. 4 Dusun Weronsari Kelurahan Mlipak Pembagunan Saluran Drainase RW. 01 Lingkungan Ngasinan Kelurahan Kramatan
194,000,000
33
38
150,000,000
145,500,000
145,500,000
39
Pembangunan Senderan RT. 1 RW. 1 Kampung Sukoyoso Kelurahan Kramatan
97,000,000
40
Betonisasi dan Senderan RT. 05 RW. 1 Kampung Mirombo Kelurahan Rojoimo
194,000,000
41
Pembangunan Senderan dan Saluran Drainase Lapangan Sepak bola Kampung Mirombo Kelurahan Rojoimo
145,500,000
42
Penataan Lingkungan Wonobungkah Kelurahan Jlamprang Kec Wonosobo
145,500,000
43
Pembangunan pavingisasi jalan lingkungan RW 4 dan 6 Kelurahan sambek
145,500,000
44
Pembangunan TPST Kelurahan Pagerkukuh dan Wonosari Kecamatan Wonosobo
145,500,000
45
Rehab Drainase Jalan Lingkungan Kauman Selatan RT10/13 Kel Wonosobo Timur
97,000,000
46
Pembangunan Pavingisasi jalan Lingkungan Rt 02, 03 Rw 12 Kmpg Betengsari Kel Wonosobo Timur Kecamatan Wonosobo
72,750,000
47
Pembanggunan Senderan Drainase Air Limbah Masyaratak Rt01 Rw 04 Kelurahan Mlipak Kecamatan Wonosobo
48,500,000
48
Pembangunan Jalan Lingkungan Lintas RW 01, 03 Rw 13 Kelurahan Wonosobo Barat
97,000,000
49
Pembangunan Pasar Tradisional Kpg Singkir Kelurahan Jaraksari
97,000,000
50
Senderan lapangan kelurahan Rojoimo Kecamatan Wonosobo
145,500,000
51
Rabat beton RW 1 Penawangan - Bumimulyo Kel. Tawangsari
97,000,000
52
Lanjutan Pembangunan Gedung Balai RW.05 Sruni, Jaraksari Kec. Wonosobo
194,000,000
53
Penyempurnaan pembangunan Balai RW. 05 Kelurahan Kalianget
54
Pembangunan Gedung Pertemuan Kampung Kenteng Kelurahan Kejiwan
55
Penyempurnaan Pembangunan Balai RW 9 dan saluran air limbah RT 5 RW 9 Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo
48,500,000 194,000,000 97,000,000
GEDUNG
388,000,000
Penyempurnaan Pembangunan Kantor Kelurahan Jarakari Kecamatan Wonosobo
194,000,000
Pembangunan Gedung Serba Guna Banjaran Kec. Wonosobo
194,000,000
JALAN
1,115,500,000
1
Aspal Jalan Tengah Sidojoyo Kel. Pagerkukuh Kec. Wonosobo
145,500,000
2
Pembangunan Senderan Jalan Argopeni-Kejiwan-Kalianget, Kec. Wonosobo
194,000,000
3
Pembangunan trotoar ruas jalan wonosobo - kalibeber Kecamatan Wonosobo.
194,000,000
4
Aspal Jalan Kampung Kenteng Kelurahan kejiwan Kecamatan Wonosobo
194,000,000
5
Aspal Jalan Kampung Taraja Kelurahan Pagerkukuh Kecamatan Wonosobo
97,000,000
6
Peningkatan Jalan Pancurwening Menuju Lingkar Selatan
7
Aspal Jalan Asli Permai Kelurahan Kramatan Kecamatan Wonosobo
194,000,000
JEMBATAN
612,250,000
1
Revitalisasi Jembatan kelurahan Mlipak menuju Pacarmulyo (luncuran APBD 2015)
145,500,000
2
Pembangunan Jembatan RT.1 RW.10 Kalianget Kec. Wonosobo
194,000,000
biaya umum
272,750,000
97,000,000
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.06.21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.21.22
Musrenbang Kecamatan Wonosobo
1.06.21.24
Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemberdayaan masyarakat dan ketrentraman dan ketertiban umum, Pelayanan Umum
115,000,000 15,000,000 100,000,000
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.20.08.02
1.22.15
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1.22.15
Penyelenggaraan Pertemuan Forum FKDM
10,000,000 10,000,000
KELURAHAN WONOSOBO BARAT 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
02.42
425,000,000 225,000,000 30,000,000
Pelaksanaan
29,705,000
Biaya Umum
295,000
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rehab sedang/berat gedung kantor Kelurahan Wonosobo Barat Biaya Umum
195,000,000 190,000,000 5,000,000
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05.12
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan
25,000,000 25,000,000
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.06.21
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06.21.23
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
5,000,000 5,000,000
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.20.08.03
1.22.15
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1.22.15.04
Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan
170,000,000 170,000,000
KELURAHAN WONOSOBO TIMUR 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
02.42.
425,000,000 140,000,000 28,000,000
Pelaksanaan
27,880,000
Biaya Umum
120,000
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rehab sedang Kantor Kelurahan Wonosobo Timur Biaya Umum
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05.12
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan
112,000,000 108,400,000 3,600,000 20,000,000 20,000,000
URUSAN PEKERJAAN UMUM 1.03.30
Program pembangunan infrastruktur perdesaan
1.03.30.09
Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan Pembangunan/rehab drainase/pavingisasi /betonisasi jalan lingkungan RW 14 Kauman Utara Biaua Umum
60,000,000 60,000,000 57,850,000 2,150,000
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.06.21
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06.21.23
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
5,000,000 5,000,000
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.20.08.04
1.22.15
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1.22.15.04
Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan
200,000,000 200,000,000
KELURAHAN JLAMPRANG 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
02.42
350,000,000 60,000,000 31,500,000
Pelaksanaan
31,060,000
Biaya Umum
440,000
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Pembuatan kanopi dan skat ruangan Biaya Umum
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05.12
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan
28,500,000 27,215,000 1,285,000 20,000,000 20,000,000
URUSAN PEKERJAAN UMUM 1.03.30
Program pembangunan infrastruktur perdesaan
1.03.30.09
Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan
130,000,000 130,000,000
JALAN
85,000,000
Pembangunan Paving Jalan Lingkungan RT.03 RW. 04
53,550,000
Pembangunan plat beton lingkungan RT.4 RW. 4
28,715,000
Biaya Umum SALURAN
2,735,000 25,000,000
Pembangunan saluran RT. 02 RW. 05 Kel. Jlamprang Biaya Umum
23,715,000 1,285,000
TPS
20,000,000
Pembangunan bak sampah Kel. Jlamprang
18,715,000
Biaya Umum
1,285,000
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.06.21
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06.21.23
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
5,000,000 5,000,000
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.20.08.05
1.22.15
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1.22.15.04
Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan
135,000,000 135,000,000
KELURAHAN KEJIWAN 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05.12
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan
450,000,000 20,000,000 20,000,000
URUSAN PEKERJAAN UMUM 1.03.30
Program pembangunan infrastruktur perdesaan
1.03.30.09
Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan
300,000,000 300,000,000
Rehabilitasi gedung TPQ/ eks. SD Inpres
100,000,000
Pembangunan Ruang rapat dan Gedung Raskin.
200,000,000
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.06.21
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06.21.23
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
5,000,000 5,000,000
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 1.22.15 1.22.15.04
1.20.08.06
125,000,000
Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan
125,000,000
KELURAHAN SAMBEK 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
350,000,000 100,000,000 100,000,000
Pelaksanaan
98,200,000
Biaya Umum
1,800,000
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05.12
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan
20,000,000 20,000,000
URUSAN PEKERJAAN UMUM 1.03.30
Program pembangunan infrastruktur perdesaan
1.03.30.09
Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan Rehab sedang/berat gedung PKK Kelurahan Sambek Biaya Umum
100,000,000 100,000,000 97,000,000 3,000,000
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.06.21
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06.21.23
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
5,000,000 5,000,000
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.20.08.07
1.22.15
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1.22.15.04
Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan
125,000,000 125,000,000
KELURAHAN MLIPAK 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.03
Pembangunan gedung kantor
400,000,000 100,000,000 100,000,000
Pembangunan Gedung Serbaguna Kelurahan Mlipak (lanjutan) Biaya Umum 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05.12
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan
97,000,000 3,000,000 20,000,000 20,000,000
URUSAN PEKERJAAN UMUM 1.03.30
Program pembangunan infrastruktur perdesaan
1.03.30.09
Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan Pembangunan senderan saluran kali mangli Pembangunan drainase RT. 01 RW. 03 Kelurahan Mlipak Biaya Umum
170,000,000 170,000,000 140,650,000 24,250,000 5,100,000
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.06.21
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06.21.23
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
5,000,000 5,000,000
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.20.08.08
1.22.15
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1.22.15.04
Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan
105,000,000 105,000,000
KELURAHAN PAGERKUKUH
375,000,000
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
40,100,000
02.42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
159,900,000
Rehab gedung Kantor Kelurahan Pagerkukuh (lanjutan) Biaya Umum 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05.12
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan
200,000,000
158,300,000 1,600,000 20,000,000 20,000,000
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.06.21
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06.21.23
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
5,000,000 5,000,000
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.20.08.09
1.22.15
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1.22.15.04
Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan
150,000,000 150,000,000
KELURAHAN ROJOIMO 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
02.42
350,000,000 200,000,000 100,000,000
pelaksanaan
98,950,000
biaya umum
1,050,000
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rehab gedung serbaguna Kelurahan Rojoimo Biaya Umum
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05.12
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan
100,000,000 97,425,000 2,575,000 20,000,000 20,000,000
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.06.21
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06.21.23
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
5,000,000 5,000,000
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.20.08.10
1.22.15
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1.22.15.04
Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan
KELURAHAN KRAMATAN
125,000,000 125,000,000
350,000,000
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Kantor Kelurahan Kramatan Biaya Umum
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05.12
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan
100,000,000 100,000,000 97,000,000 3,000,000 20,000,000 20,000,000
URUSAN PEKERJAAN UMUM 1.03.30
Program pembangunan infrastruktur perdesaan
1.03.30.09
Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan
85,000,000 85,000,000
Pembangunan senderan saluran dan jembatan ngasinan
50,000,000
pembangunan tugu RW 05 Asper
31,500,000
Biaya Umum
3,500,000
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.06.21
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06.21.23
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
5,000,000 5,000,000
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.20.08.11
1.22.15
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1.22.15.04
Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan
140,000,000 140,000,000
KELURAHAN TAWANGSARI 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pengadaan alat pengeras suara Biaya Umum
02.42
350,000,000 100,000,000 10,000,000 9,615,000 385,000
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rehab sedang/berat gedung pertemuan/ olah raga Kelurahan Tawangsari Biaya Umum
50,000,000 48,335,000 1,665,000
02.45
Penataan Lingkungan Kantor
40,000,000
Pelaksanaan
38,429,500
Biaya Umum
1,570,500
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05.12
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan
20,000,000 20,000,000
URUSAN PEKERJAAN UMUM 1.03.30
Program pembangunan infrastruktur perdesaan
1.03.30.09
Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan
100,000,000 100,000,000
1
Rolak jalan RW IV Sarimulyo Kelurahan Tawangsari
48,415,000
2
Pembangunan saluran/drainase air limbah RW 01 Penawangan Kelurahan Tawangsari
48,415,000
Biaya Umum
3,170,000
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.06.21
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06.21.23
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
5,000,000 5,000,000
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.20.08.12
1.22.15
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1.22.15.04
Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan
125,000,000 125,000,000
KELURAHAN JARAKSARI 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
02.42
525,000,000 200,000,000 100,000,000
Pelaksanaan
97,000,000
Biaya Umum
3,000,000
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rehabilitasi Balai Kelurahan Jaraksari II (Gedung Olah Raga)
100,000,000 100,000,000
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05.12
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan
20,000,000 20,000,000
URUSAN PEKERJAAN UMUM 1.03.30
Program pembangunan infrastruktur perdesaan
1.03.30.09
Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan Pemeliharaan aspal jalan RT 2 RW 7 Asri Mulyo penghubung kelurahan Jaraksari dengan Kelurahan Mlipak
100,000,000 100,000,000 100,000,000
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.06.21
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06.21.23
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
5,000,000 5,000,000
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.20.08.13
1.22.15
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1.22.15.04
Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan
200,000,000 200,000,000
KELURAHAN BUMIRESO 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
02.42
350,000,000 140,000,000 100,000,000
Pelaksanaan
98,660,750
Biaya Umum
1,339,250
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor penyempurnan gedung kantor Biaya Umum
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05.12
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan
40,000,000 38,639,200 1,360,800 20,000,000 20,000,000
URUSAN PEKERJAAN UMUM 1.03.30
Program pembangunan infrastruktur perdesaan
60,000,000
1.03.30.09
Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan Pembangunan Drainase/Gorong-gorong Biaya Umum
60,000,000 57,244,400 2,755,600
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.06.21
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06.21.23
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
5,000,000 5,000,000
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.20.08.14
1.22.15
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1.22.15.04
Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan
125,000,000 125,000,000
KELURAHAN KALIANGET 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
375,000,000 40,000,000 40,000,000
Pelaksanaan
38,818,000
Biaya Umum
1,182,000
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05.12
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan
20,000,000 20,000,000
URUSAN PEKERJAAN UMUM 1.03.30
Program pembangunan infrastruktur perdesaan
1.03.30.09
Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan Penataan lingkungan dan rehab gedung olah raga kelurahan Kalianget. Biaya Umum
125,000,000 125,000,000 121,250,000 3,750,000
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.06.21
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06.21.23
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
5,000,000 5,000,000
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.20.09.01
1.22.15
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1.22.15.04
Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan
185,000,000 185,000,000
KECAMATAN KERTEK 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
02.45
8,830,000,000 400,000,000 200,000,000
Pelaksanaan
192,600,000
Biaya Umum
7,400,000
Penataan Lingkungan Kantor
200,000,000
Pelaksanaan
194,000,000
Biaya Umum
6,000,000
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05.11
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan
100,000,000 100,000,000
URUSAN PEKERJAAN UMUM 1.03.30
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
1.03.30.09
Pembangunan /Rehabilitasi Infrastruktur Pedesaan HIBAH
8,055,000,000 8,055,000,000 5,655,000,000
1
Pengadaan air bersih Dk. Anggergondok Desa Reco Kec. Kertek (mata air dari Desa Tlogomulyo Kec. Wonosobo)
194,000,000
2
Lanjutan gedung pertemuan RW 03 kelurahan Wringinanom
194,000,000
3
Penambahan gedung kantor, APE Luar beserta mebelair KB Bunga bangsa Wringinanom
130,950,000
4
Penyempurnaan gedung dan pengadaan mebelair TK Pertiwi Wringinanom
63,050,000
5
Pengadaan air bersih dari tanah Perhutani Blok Gunung watu menuju Dkh. Bedakah desa Tlogomulyo kertek
194,000,000
6
Betonisasi jalan Desa kapencar menuju Desa candimulyo Kec. Kertek
194,000,000
7
Rehabilitasi Saluran Irigasi Kedunggupit dan pelebaran jembatan lingkungan RW. 08 jambusari Kertek
194,000,000
8
Pengadaan Sarana Air Bersih Dusun Butuh Desa Ngadikusuman Sumber Mata Air Dari Dusun Siringin, Kec. Kertek
189,150,000
9
Pengadaan Sarana Air Bersih Dusun Kalicecep Desa Bejiarum Sumber Mata Air Dari Desa Damarkasian Kertek
169,750,000
10
Pengadaan Sarana Air Bersih Dusun Krajan Desa Sudungdewo Sumber Mata Air Dari Dusun Trenggiling Desa Sariyoso
169,750,000
11
Penataan Kawasan Lingkungan Kampung Jambusari RT. 07 Kelurahan Kertek
189,150,000
12
Pengadaan Sarana Air Bersih Desa Sudungdewo Kecamatan Kertek Mata Air Dari Desa Sariyoso Kecamatan Wonosobo Pengadaan Sarana Air Bersih Dusun Purbosono Desa Purbosono Kecamatan Kertekmata air dari Desa Kapencar
155,200,000
14
Pengadaan Sarana Air Bersih Dusun Losari Desa Purbosono Kecamatan Kertek mata air Desa kapencar
184,300,000
15
Pengadaan Sarana Air Bersih Dusun Banjaran Desa Candiyasan Mata Air Dari Desa Kapencar
184,300,000
16
Pengadaan Sarana Air Bersih Dusun Bejidukuh Desa Bejiarum Mata Air Dari Desa Damarkaasian
164,900,000
17
Penataan Kawasan Lingkungan Rw. 09 Kelurahan Kertek, Kec. Kertek
121,250,000
18
Betonisasi/Senderan jalan lingkungan Kp. Mekarsari Kel. Kertek ke Dsn. Ngadisuko Ds. Sindupaten Kec. Kertek.
145,500,000
19
Betonisasi jalan terobosan RT. 06 RT 11 Binangun Wringinanom
145,500,000
20
Senderan dan Rabat Beton Jalan Kel. Kertek ke Dsn. Mlandi Desa Sumber Dalem Kec. Kertek
145,500,000
21
Pavingisasi Jalan Lingkungan Kampung Krakal Dawung Kelurahan Kertek
97,000,000
22
Senderan jalan dan Rabat beton jalan Kersan Desa Bojasari ke Krakal Dawung Kel. Kertek Kec. Kertek
23
Pembangunan air bersih dari Ds. Pagerejo ke Desa Candimulyo Kecamatan Kertek.
97,000,000
24
Penataan lingkungan Dusun Kemiri Kel. Wringinanom
97,000,000
13
174,600,000
194,000,000
25
Betonisasi dan Senderan Jalan penghubung Desa Bedakah Tlogomulyo Damarkasiyan Kec. Kertek
26
Penataan Lingkungan RW. 02 Campursari Kelurahan Kertek
27
Pembangunan senderan jalan Si Klesem pagerejo Tlogomulyo Candiyasan Kec. Kertek
28
Rehabilitasi Balai Pertemuan Kampung Kemiri RW. II Kelurahan Wringinanom Kecamatan Kertek
29
Pembangunan Senderan Bahu Jalan Dusun Kalicecep Desa Bejiarum ke Wringinanom
194,000,000
30
Pembangunan Senderan ( Drainase ) Kusuma Baru Ngadikusuman-Tlogodalem
194,000,000
31
Senderan Jalan Dusun Getas sampai Kaliurip - Damarkasiyan Kec. Kertek
145,500,000
32
Gapura Jalan Masuk Kel. Wringinanom Kec. Kertek
145,500,000
33
Pembangunan /Rehabilitasi Infrastruktur Pedesaan
97,000,000
34
Aspal Jalan RT. 02 RW. 2 Kampung Campursari Kelurahan Kertek
194,000,000
35
Betonisasi Pelebaran Jalan Aspal Dusun Sringin Desa Ngadikusuman Kec. Kertek Kab. Wonosobo
194,000,000
biaya umum
169,650,000
TUGU
150,000,000
Pembangunan Poros dan Tugu Pertigaan Jalan Kecamatan Kertek
145,500,000
1
biaya umum JALAN/JEMBATAN
194,000,000 97,000,000 145,500,000 97,000,000
4,500,000 2,250,000,000
1
Pembangunan sayap jembatan utama Desa Dalangan Purwojati Kec. Kertek
194,000,000
2
Peningkatan Jalan Karangluhur-Bojasari Kecamatan Kertek
194,000,000
3
Senderan jalan Kertek-parakan kec. Kertek
194,000,000
4
Lanjutan Jalan tembus Si Dadap Binangun Kelurahan Wringinanom.
5
Aspal Jalan Penghubung Bojasari Kec. Kertek - Adiwarni Kec. Selomerto
194,000,000
6
Aspal jalan Karangluhur Purwojati Kecamatan Kertek
194,000,000
7
Peningkatan Jalur Evakuasi Jalan Pagerejo-Purwojati-Tlogodalem Kecamatan Kertek
194,000,000
8
Lanjutan Peningkatan Jalan Tlogodalem-Karangluhur-Purwojati Kecamatan Kertek
145,500,000
9
Peningkatan Jalan Tlogomulyo-Damarkasian Blok Tempurung Kecamatan Kertek
10
Peningkatan Jalan Ekonomi Purwojati-Pagerejo Kecamatan Kertek
194,000,000
11
Lanjutan Aspal Ruas Jalan Ngadikusuman Dusun Senden Desa Tlogodalem Kecamatan Kertek
194,000,000
12
Pembangunan Jembatan Kalicapar Dusun Ngadisari Desa Tlogodalem
194,000,000
13
Aspal Jalan Tlogodalem-Purwojati Kecamatan Kertek
97,000,000
Biaya Umum
67,500,000
97,000,000
97,000,000
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.06.21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.21.22
Musrenbang Kecamatan Kertek
1.06.21.24
Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemberdayaan masyarakat dan ketrentraman dan ketertiban umum, Pelayanan Umum
115,000,000 15,000,000 100,000,000
URUSAN PERTANAHAN 1.09.16
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
1.09.16.01
Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Pensertifikatan tanah untuk jalan lingkar selatan baru (luncuran APBD 2015)
150,000,000 150,000,000 150,000,000
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.20.09.02
1.22.15
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1.22.15.23
Pertemuan Forum FKDM
10,000,000 10,000,000
KELURAHAN KERTEK 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
375,000,000 100,000,000 30,000,000
Pelaksanaan
29,420,000
Biaya Umum
580,000
02.42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05.12
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan
70,000,000 20,000,000 20,000,000
URUSAN PEKERJAAN UMUM 1.03.30
Program pembangunan infrastruktur perdesaan
1.03.30.09
Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan Pembangunan Gapura RW Biaya Umum
100,000,000 100,000,000 97,000,000 3,000,000
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.06.21
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06.21.23
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
5,000,000 5,000,000
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.20.09.03
1.22.15
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1.22.15.04
Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan
KELURAHAN WRINGINANOM
150,000,000 150,000,000
250,000,000
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.45
Penataan Lingkungan Kantor
100,000,000 100,000,000
Pelaksanaan
97,500,000
Biaya Umum
2,500,000
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05.12
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan
20,000,000 20,000,000
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.06.21
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06.21.23
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
5,000,000 5,000,000
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.20.10.01
1.22.15
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1.22.15.04
Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan
125,000,000 125,000,000
KECAMATAN SELOMERTO 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.11
Pembangunan gedung kantor Pembangunan ruang rekam data dan gudang arsip Kecamatan Selomerto Biaya Umum
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05.11
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan
3,450,000,000 100,000,000 100,000,000 97,000,000 3,000,000 100,000,000 100,000,000
URUSAN PEKERJAAN UMUM 1.03.30
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
1.03.30.09
Pembangunan /Rehabilitasi Infrastruktur Pedesaan 1
Rehabilitasi dan normalisasi saluran Blok Tengah Kelurahan Selomerto kec. Selomerto
3,050,000,000 3,050,000,000 194,000,000
2
Pembangunan Trotoar Jalan Semayu menuju Bakungan, Bumitirto Kec. Selomerto
145,500,000
3
Pembangunan saluran irigasi Blok Duglig Kelurahan Selomerto Kec. Selomerto
194,000,000
4
Senderan Jalan Bojosari-Adiwarno, Kec. Selomerto
145,500,000
5
Pavingisasi jalan lingkungan dan drainase RT. 2 Rw. 2 kampung Losari Kelurahan Wonorejo
6
Pembangunan Senderan jalan Antar Desa Candi Sironteng- desa Kaliputih Kecamatan Selomerto
145,500,000
7
Pembangunan Betonisasi Jalan Antar Desa dari Dusun Diwek Desa Kadipaten Ke desa Kecis Kecamatan Selomerto
169,750,000
8
Pembangunan Drainase Antar Desa dari Jalan Domas Sindu Agung ke Dusun Bangsari Desa Wilayu
169,750,000
9
Pembangunan Betonisasi dan Senderan Antar Desa Dari Dusun Pagedangan Desa Tumenggungan ke Dusun Berjugan Desa Ngadimulyo Kecamatan Selomerto
169,750,000
10
Penataan Lingkungan / Pavingisasi jalan dusun Ngampel Kelurahan Wonorejo Kecamatan Selomerto
97,000,000
11
Pembangunan Drainase Dusun Ngampel Wetan Kelurahan Wonorejo Kecamatan Selomerto
48,500,000
12
Betonisasi Kradenan Kelurahan Selomerto
48,500,000
13
Pembangunan Irigasi Sijeruk Kecamatan Selomerto
194,000,000
14
Pembangunan Senderan dan Anggel Saluran Irigasi Blok Silebuh Kelurahan Selomerto
194,000,000
15
Pembangunan Saluran Pelimpah Irigasi Sigebluk RW. 1 Kelurahan Selomerto
194,000,000
16
Senderan Kali Sikembang Bakungan, Bumitirto Kec. Selomerto
145,500,000
17
Penyempurnaan Balai RW. Somobumi, Desa Bumitiro Kecamatan Selomerto
18
Perbaikan jalan antar Desa Plobangan Menuju Desa Kadipaten Kecamatan Selomerto
97,000,000
97,000,000 194,000,000
19
Pembangunan Jalan Sektor Pertanian antar desa dari dusun krotok Desa Pakuncen ke Desa Gunung Tawang Kecamatan Selomerto
169,750,000
20
Peningkatan Jalan Desa Plobangan Ke desa Wulungsari Kecamatan Selomerto
145,500,000
Biaya Umum
91,500,000
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.06.15
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.15.22
Musrenbang Kecamatan Selomerto
115,000,000 15,000,000
1.06.15.22-4 Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemberdayaan masyarakat dan ketrentraman dan ketertiban umum, Pelayanan Umum
100,000,000
URUSAN KOPERASI DAN UMKM 1.15.18
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
1.15.18
Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian
75,000,000 75,000,000
Pelatihan dan Pengambangan Koperasi Sektor Peternakan Kopontren Alhuda Desa Pakuncen Kecamatan Selomerto
75,000,000
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.20.10.02
1.22.15
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1.22.15.23
Pertemuan Forum FKDM
10,000,000 10,000,000
KELURAHAN SELOMERTO
350,000,000
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Rehab sedang/berat aula kantor
100,000,000 100,000,000
kelurahan dan pemasangan kanopi
Biaya Umum 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05.12
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan
parkir
97,000,000 3,000,000 20,000,000 20,000,000
URUSAN PEKERJAAN UMUM 1.03.30
Program pembangunan infrastruktur perdesaan
1.03.30.09
Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan Pembangunan jembatan jalan RW 9 Biaya Umum
100,000,000 100,000,000 97,000,000 3,000,000
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.06.21
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06.21.23
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
5,000,000 5,000,000
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.20.10.03
1.22.15
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1.22.15.04
Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan
125,000,000 125,000,000
KELURAHAN WONOREJO 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.03
Pembangunan gedung kantor Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Wonorejo (lanjutan)
02.11
350,000,000 40,000,000 10,000,000 10,000,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
30,000,000
Pelaksanaan
29,100,000
Biaya Umum
900,000
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05.12
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan
20,000,000 20,000,000
URUSAN PEKERJAAN UMUM 1.03.30
Program pembangunan infrastruktur perdesaan
1.03.30.09
Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan
140,000,000 140,000,000
Perbaikan lantai GOR
25,000,000
Pembuatan WC PAUD
15,000,000
Betonisasi Jalan Utama Desa Seang
50,000,000
Perbaikan pavingisasi jalan KP Ngampel
45,800,000
Biaya Umum
4,200,000
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.06.21
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06.21.23
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
5,000,000 5,000,000
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.20.11.01
1.22.15
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1.22.15.04
Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan
145,000,000 145,000,000
KECAMATAN LEKSONO 02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.45
Penataan Lingkungan Kantor Pembangunan Pagar Tralis dan Pembuatan Ruang Parkir Kantor Kelurahan Leksono Pembuatan Gapura, Kanopi dan pagar bagar kantor kecamatan Leksono
1 2
Biaya Umum 05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05.11
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan
5,720,000,000 250,000,000 250,000,000 145,500,000 97,000,000 7,500,000 100,000,000 100,000,000
URUSAN PEKERJAAN UMUM 1.03.30
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
1.03.30.09
Pembangunan /Rehabilitasi Infrastruktur Pedesaan HIBAH
5,245,000,000 5,245,000,000 3,922,500,000
1
Senderan jalan Braol Duren Sawit-Manggis
200,000,000
2
Senderan jalan Jonggol Sari
194,000,000
3
Pembangunan saluran irigasi bengkok blok Umbul Desa sawangan Kec. Leksono
4
Senderan Jalan Sidokolo, Kec. Leksono
194,000,000
5
Pembangunan Drainase Jalan Desa Manggis menuju Leksono, Kec, Leksono
194,000,000
6
Senderan Jalan Ponggok Desa Timbang menuju Desa Pacarmulyo, Kec. Leksono
194,000,000
7
Senderan Jalan Mraol, Durensawit menuju Manggis, Kec. Leksono
194,000,000
8
Betonisasi Jonggolsari menuju Pucung, Kec. Leksono
194,000,000
9
Pembangunan senderan jalan Pacarmulyo-Krasak
194,000,000
10
Pembangunan Senderan jalan Antar desa dari Pacarmulyo Ke Dukuh Kwarasan Bojasari Desa Timbang Kec. Leksono
145,500,000
11
Pembangunan senderan jalan Desa Besani menuju Leksono Kec. Leksono
194,000,000
12
Pembangunan Senderan jalan Desa Jonggolsari menuju kel. Leksono Kecamatan leksono
194,000,000
13
Pembangunan Drainase Jalan Pacarmulyo Ke Desa Timbang Kecamatan Leksono
194,000,000
14
Lanjutan Senderan dan Drainase Sleretan desa Selokromo menuju desa Sojokerto
194,000,000
15
Pembangunan Senderan Jalan Pacarmulyo Kecamatan Leksono
194,000,000
16
Pembangunan Senderan Jalan Pacarmulyo Kecamatan Leksono-Kasiran Kec. Wonosobo
194,000,000
17
Pembangunan Senderan dan Drainase Jalan Desa Pacarmulyo-Desa Gondang Kecamatan Leksono
194,000,000
18
Pembangunan senderan pengaman Jalan Mboto Pacarmulyo Kecamatan Leksono
19
Pembangunan Senderan dan Drainase Jalan Sojokerto-Pacarmulyo Kecamatan Leksono
194,000,000
20
Revitalisasi Lapangan Kelurahan Leksono
145,500,000
97,000,000
97,000,000
21
1
Pembangunan Saluran Irigasi dusun Besani Kec. Leksono- Desa Kaliwaru Kecamatan Leksono
194,000,000
Biaya Umum
133,500,000
GEDUNG
97,000,000
Lanjutan Pembangunan Gedung Kelurahan Leksono Kecamatan Leksono.
97,000,000
JALAN
1,025,500,000
1
Pembangunan jalan antar desa Lipursari-Kecis Kec. Leksono
2
Pembangunan Senderan dan Rehab aspal jalan antar kecamatan dari Cumbring Kecamanatan Selomerto Ke Desa Lipursari Kecamatan Leksono
194,000,000
3
Pembangunan Desa Tlogo Kec Sukoharjo Menuju Desa Kalimendong Kecamatan Leksono
100,000,000
4
Lanjutan Aspal Jalan Limbangan Desa Kalimendong Menuju Desa Besani Kecamatan Leksono
194,000,000
5
Lanjutan Jalan Aspal jalan Manggis Menuju desa Duren Sawit Kecamatan Leksono
100,000,000
6
Peningkatan Jalan Wonokerto Tlogo Kecamatan Leksono
194,000,000
7
Pembangunan Jalan Antar Kecamatan Dukuh bringin Desa Lipursari Kecamatan Leksono ke Desa Mirombo Kecamatan Kaliwiro
145,500,000
JEMBATAN
200,000,000
Pelebaran Jembatan Desa Besani menuju Leksono Kecamatan Leksono
200,000,000
1
98,000,000
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.06.21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.21.22
Musrenbang Kecamatan Leksono
1.06.21.24
Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemberdayaan masyarakat dan ketrentraman dan ketertiban umum, Pelayanan Umum
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
115,000,000 15,000,000 100,000,000
1.20.11.02
1.22.15
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1.22.15.23
Pertemuan Forum FKDM
10,000,000 10,000,000
KELURAHAN LEKSONO 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
350,000,000 100,000,000 100,000,000
Pelaksanaan
97,000,000
Biaya Umum
3,000,000
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05.12
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan
20,000,000 20,000,000
URUSAN PEKERJAAN UMUM 1.03.30
Program pembangunan infrastruktur perdesaan
1.03.30.09
Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan
100,000,000 100,000,000
Lanjutan betonisasi jalan kauman (Rw. 07)
47,200,000
Pembangunan senderan dan drainase jalan (Rw. 07)
50,000,000
Biaya Umum
2,800,000
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.06.21
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06.21.23
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
5,000,000 5,000,000
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.20.12.01
1.22.15
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1.22.15.04
Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan
125,000,000 125,000,000
KECAMATAN WATUMALANG 02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5,975,000,000 1,050,000,000
02.03
Pembangunan gedung kantor Pembangunan kantor Kecamatan Watumalang.
02.42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05.10
Pertemuan Forum FKDM
05.11
Peningkatan Kapasitas Kecamatan
1,000,000,000 1,000,000,000 50,000,000 110,000,000 10,000,000 100,000,000
URUSAN PEKERJAAN UMUM 1.03.30
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
1.03.30.09
Pembangunan /Rehabilitasi Infrastruktur Pedesaan HIBAH
4,750,000,000 4,750,000,000 3,850,000,000
1
Rabat Beton Jalan Lumajang - Pagentan
200,000,000
2
Senderan Jalan Ruas Binangun – Desa Wonosroyo Kec Watumalang
200,000,000
3
Senderan dan drainase jalan Kuripan menuju Biangun Watumalang
200,000,000
4
Senderan dan drainase lingkungan Klesem Atas Kelurahan Wonoroto Watumalang.
150,000,000
5
Pembangunan Senderan Pengaman Jalan Desa Gondang-Desa Limbangan Kecamatan Watumalang
200,000,000
6
Pembangunan drainase ruas jalan Krinjing - Mutisari Binangun Watumalang.
150,000,000
7
Senderan dan Rabat Beton RT 01 RW 07 Lingkungan Welahan Kelurahan Wonoroto
125,000,000
8
Senderan, bak sampah dan bis beton SPAL Pasar Welahan Kel Wonoroto
150,000,000
9
Senderan Hulu dan Jaringan Saluran Irigasi Welahan Kelurahan Wonoroto Temanggung Desa Kuripan Watumalang
150,000,000
10
Pembuatan Talang dan Perbaikan Saluran Irigasi Kuripan Watumalang
125,000,000
11
Rehab Jembatan Kali Butuhan Desa Wonosroyo
150,000,000
12
Aspal Jalan Mutisari Watumalang – Campursari Kejajar
150,000,000
13
Senderan ruas jalan Desa Binangun - Ds. Kuripan Kecamatan Watumalang.
200,000,000
14
Senderan pengaman ruas jalan Kejiwan - Kuripan di Dusun Sigaok Ds. Kuripan Watumalang.
200,000,000
15
Pembangunan Senderan Pengaman Jalan Desa Banyukembar - Desa Gumawang Kidul Kecamatan Watumalang
200,000,000
16
Betonisasi jalan Desa Lumajang -Mojosari
200,000,000
17
Pembangunan Senderan Pengaman Jalan Limbangan - Pacarmulyo
200,000,000
18
Pembangunan Senderan antar Desa Watumalang ke Desa Wonosroyo Kecamatan Watumalang
150,000,000
19
Pembangunan PAUD Desa Welahan Kelurahan Wonoroto Kec. Watumalang
150,000,000
20
Pembangunan SPAL Dukuh Sayangan RT. 01-RW. 2 Kelurahan Wonoroto Kecamatan Watumalang
100,000,000
21
Pembangunan Senderan Kuripan-Klesem Bawah Kelurahan Wonoroto Kecamatan Watumalang
150,000,000
22 23
Pembangunan Senderan Jalan Mutisari-Sikunang Pembangunan senderan jalan Welahan Keluarahan Wonoroto Kec. Watumalang JALAN
150,000,000 200,000,000 900,000,000
1
Lanjutan aspal jalan Kuripan menuju Banyukembar Watumalang
200,000,000
2
Senderan Jalan Deles Ruas Jalan Mojosari - Lumajang
150,000,000
3
Aspal Jalan antar Desa Gumawang Kidul- Desa Banyukembar Kecamatan Watumalang
200,000,000
4
Betonisasi Jalan Desa Pasuruhan menuju Kelurahan Wonoroto
200,000,000
5
Pembangunan Jalan Antar Desa Bayukembar- Gumawang Kidul Kecamatan Watumalang
150,000,000
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1.20.12.02
1.06.21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.21.22
Musrenbang Kecamatan Watumalang
15,000,000
1.06.21.24
Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemberdayaan masyarakat dan ketrentraman dan ketertiban umum, Pelayanan Umum
50,000,000
65,000,000
KELURAHAN WONOROTO 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
02.41
02.45
350,000,000 90,000,000 50,000,000
Pelaksanaan
49,000,000
Biaya Umum
1,000,000
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
30,000,000
Pelaksanaan
28,500,000
Biaya Umum
1,500,000
Penataan Lingkungan Kantor Pembuatan tempat parkir Biaya Umum
03
Program peningkatan disiplin aparatur
03.05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Pengadaan pakaian Seragam Linmas Biaya Umum
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05.12
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan
10,000,000 9,760,000 240,000 10,000,000 10,000,000 9,600,000 400,000 20,000,000 20,000,000
URUSAN PEKERJAAN UMUM 1.03.30
Program pembangunan infrastruktur perdesaan
1.03.30.09
Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan
100,000,000 100,000,000
1
Betonisasi jalan lingkungan Welahan
12,500,000
2
Betonisasi jalan lingkungan Mergowati
12,000,000
3
Betonisasi jalan lingkungan Sayangan
13,000,000
4
Betonisasi jalan lingkungan Wonoroto
12,000,000
5
Betonisasi jalan lingkungan Jambon
12,000,000
6
Betonisasi jalan lingkungan Bengkok
12,000,000
7
Betonisasi dan drainase jalan lingkungan klesem atas
12,000,000
8
Senderan jalan lingkungan Klesem Bawah
12,000,000
Biaya Umum
2,500,000
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.06.21
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06.21.23
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
5,000,000 5,000,000
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.20.13.01
1.22.15
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1.22.15.04
Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan
125,000,000 125,000,000
KECAMATAN MOJOTENGAH 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
8,340,000,000 50,000,000 50,000,000
Pelaksanaan
49,500,000
Biaya Umum
500,000
05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05.11.
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan
150,000,000 150,000,000
URUSAN PEKERJAAN UMUM 1.03.39
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
7,700,000,000
1.03.39.09
Pembangunan /Rehabilitasi Infrastruktur Pedesaan HIBAH
7,700,000,000 6,050,000,000
1
Senderan Kelurahan Mudal, Kec. Mojotengah
200,000,000
2
Perbaikan Jalan dan drainase menuju Perumahan Manggisan Permai, Keluahan Mudal, Kec. Mojotengah
150,000,000
3
Rehabilitasi Saluran Air Rw. 7 dan Betonosasi Jalan Kelurahan Kalibeber, Kec. Mojotengah
200,000,000
4
Pembangunan Talud dan Senderan Dero Duwur Jalan Kelurahan Kalibeber-Dero Duwur,Kec. Mojotengah
200,000,000
5
Pembangunan senderan dan pavingisasi jalan lingkungan RT 03 RW 07 Kelurahan Andongsili Kecamatan Mojotengah
200,000,000
6
Rolak jalan Bugel Desa Keseneng Binangun kelurahan Mudal Kec. Mojotengah
200,000,000
7
Perbaikan gorong-gorong, senderan, dan drainase jalan Argopeni Kalibeber Mojotengah
200,000,000
8
Betonisasi Desa Limbangan menuju Binangun Kel. Mudal Kec. Mojotengah
200,000,000
9
Pembangunan Drainase Jalan Kelurahan Mudal Menuju Kelurahan Jlamprang
200,000,000
10
Penataan jalan lingkungan Kampung Sarimulyo Kelurahan Kalibeber Kecamatan Mojotengah
200,000,000
11
Senderan kantor kelurahan Mudal Kecamatan Mojotengah
100,000,000
12
Rolak jalan Keseneng menuju Desa Candirejo Kecamatan Mojotengah
150,000,000
13
Senderan dan Rolak Jalan Manggisan Lama RT 01 RW 8 Menuju Perum Villa Asri Mudal Kec. Mojotengah Senderan dan Paving Dusun Karangsari Kelurahan Andongsili Kec. Mojotengah
150,000,000
15
Pembangunan saluran jalan dari Perum. Permata Hijau ke SMA N Mojotengah (luncuran APBD 2015)
200,000,000
16
Senderan Jalan Bumiroso-Sukorejo di Mejing Larangan Kulon Kec. Mojotengah
200,000,000
14
100,000,000
17
Pembangunan Air Bersih RT 02 RW 01 Dusun Deroduwur Desa Deroduwur
100,000,000
18
Pembangunan senderan dan gorong-gorong Jalan lingkar utara kelurahan Andongsili
200,000,000
19
Pembangunan SPAL Dusun Limbangan Kelurahan Mudal Kecamatan Mojotengah
150,000,000
20
Pembangunan Betonisasi Jalan Antar Kelurahan Dusun Gubrakan ke Dusun Limbangan Kel Mudal . Kec. Mojotengah
200,000,000
21
Pembangunan dan Senderan Jalan Lingkungan Kelurahan Andongsili Dusun Gubragan Kel Mudal Kecamatan mojotengah
200,000,000
22
Rehab jalan dan Senderan Jawar - Wonokromo Kecamatan mojotengah Lanjutan
150,000,000
23
Pembangunan Betonisasi Bumirejo Gemblengan Kecamatan Mojotengah
150,000,000
24
Pembangunan Senderan Jalan dan Betonisasi Sojopuro-Candirejo Mojotengah
150,000,000
25
Pembangunan Senderan Jalan dan Betonisasi Jalan Sorogaten Sojopuro Tlogojati
200,000,000
26
Pembangunan Senderan Jalan Mojosari-Gondang Kecamatan Mojotengah
200,000,000
27
Lanjutan Pengadaan Sarana Air Bersih Wanayasa Desa Mojosari-Desa Derongisor Kecamatan Mojotengah
200,000,000
28
Pembangunan Senderan Jalan Desa Mojosari Kecamatan Mojotengah - Desa Lumajang Watumalang
150,000,000
29
Betonisasi jalan lingkungan RW. 13 kampung Mekarsari Kelurahan Kalibeber Kec. Mojotengah Pembangunan Irigasi Sekerek Blederan Kecamatan Mojotengah
100,000,000
31
Lanjutan Pembangunan Senderan Lapangan Kelurahan Kalibeber Kecamatan Mojotengah
150,000,000
32
Pembangunan senderan lapangan Kelurahan Mudal kecamatan Mojotengah
100,000,000
33
Pembangunan Balai Rw Perumahan Manggisan Permai Kelurahan Mudal Kec. Mojotengah
150,000,000
34
Betonisasi jalan perumahan manggisan permai Mojotengah
150,000,000
30
200,000,000
35
Pembangunan /Rehabilitasi Infrastruktur Pedesaan
100,000,000
36
Pembangunan senderan dan rolak jalan Mojosari menuju Sukorejo Mojotengah
200,000,000
GEDUNG
400,000,000
1
Pembangunan Gedung Kelurahan Mudal Kecamatan Mojotengah
200,000,000
2
Pembangunan Gedung Kelurahan Kalibeber
200,000,000
JALAN
1,050,000,000
1
Perawatan Aspal jalan Krasak-Mudal di Krasak Kec. Mojotengah
200,000,000
2
Peningkatan Jalan Antar Desa Dari Limbangan Menuju Desa Mbinangun Kelurahan Mudal Kecamatan Mojotengah
200,000,000
3
Lanjutan Pembangunan Trotoar Jalan Kalibeber-Munggang Kec. Mojotengah
200,000,000
4
Pembangunan Aspal Jalan dari Perempatan ke Pondok Pesantren Al As' syariah Kalibeber
150,000,000
5
Pembangunan Trotor jalan Raya Kalibeber-Jawar Kecamatan mojotengah
100,000,000
6
Senderan Jalan Ketinggring, Jalan Raya Argopeni- Kelurahan Kalibeber, Kec. Mojotengah
200,000,000
JEMBATAN
200,000,000
Pembangunan Jembatan Kpg Andongsili Kel Andongsili Menuju Krasak Kecamatan Mojotengah
200,000,000
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.06.21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.21.22
Musrenbang Kecamatan Mojotengah
15,000,000
1.06.21.24
Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemberdayaan masyarakat dan ketrentraman dan ketertiban umum, Pelayanan Umum
60,000,000
75,000,000
URUSAN PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.11.16
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1.11.16.06
Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
50,000,000 50,000,000
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.22.18
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
1.22.18.05
Fasilitasi Peningkatan kapasitas Pemerintah Desa
1.22.18.06
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
250,000,000 50,000,000 200,000,000
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.20.13.02
1.19.19
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
1.19.19.02
Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
65,000,000 65,000,000
KELURAHAN KALIBEBER 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
350,000,000 60,000,000 60,000,000
Pelaksanaan
57,763,000
Biaya Umum
2,237,000
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05.12
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan
20,000,000 20,000,000
URUSAN PEKERJAAN UMUM 1.03.30
Program pembangunan infrastruktur perdesaan
1.03.30.09
Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan
140,000,000 140,000,000
1
Pembangunan drainase RT. 004 RW. 013
79,700,000
2
Pavingisasi Jalan RT. 006 RW. 005
55,600,000
Biaya Umum
4,700,000
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.06.21
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06.21.23
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
5,000,000 5,000,000
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.20.13.03
1.22.15
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1.22.15.04
Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan
125,000,000 125,000,000
KELURAHAN MUDAL 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
350,000,000 50,000,000 50,000,000
Pelaksanaan
49,700,000
Biaya Umum
300,000
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05.12
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan
20,000,000 20,000,000
URUSAN PEKERJAAN UMUM 1.03.30
Program pembangunan infrastruktur perdesaan
1.03.30.09
Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan
100,000,000 100,000,000
GEDUNG
75,814,000
Pembangunan gedung Kantor PKK Kelurahan Mudal
73,450,000
Biaya Umum
2,364,000
JALAN
24,186,000
betonisasi jalan lingkungan RT 2 RW 9 Manggisan Baru Kelurahan Mudal
24,186,000
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1.06.21
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06.21.23
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
5,000,000 5,000,000
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.20.13.04
1.22.15
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1.22.15.04
Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan
175,000,000 175,000,000
KELURAHAN ANDONGSILI 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.03
Pembangunan gedung kantor Pembangunan Gedung Rerbaguna Kelurahan Andongsili
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05.12
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan
350,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 20,000,000 20,000,000
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.06.21
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06.21.23
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
5,000,000 5,000,000
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.20.14.01
1.22.15
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1.22.15.04
Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan
125,000,000 125,000,000
KECAMATAN GARUNG
2,525,000,000
05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05.11.
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan
100,000,000
05.17
Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketrentraman dan Ketertiban Umum, Pelayanan Umum
100,000,000
200,000,000
URUSAN PEKERJAAN UMUM 1.03.30
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
1.03.30.09
Pembangunan /Rehabilitasi Infrastruktur Pedesaan HIBAH
2,675,000,000 2,300,000,000 2,300,000,000 1,176,000,000
1
Peningkatan Aspal Jalan Rw 4 dan 5 Kelurahan Garung Kecamatan Garung
147,000,000
2
Pembangunan Senderan dan Pavingisasi Jalan Lingkungan RW 01 Kelurahan Garung Kecamatan Garung
147,000,000
3
Lanjutan Pengadaan Sarana Air Bersih Desa Menjer-Desa Maron Kecamatan Garung Pembangunan Jalan Lingkar Kasiman Gemblengan- Lengkong Kecamatan Garung
98,500,000
4 5 6 7
195,500,000
Senderan dan Talud Jalan Sitiharjo, Wonokromo di wilayah Sendangsari Kec. Garung Pemangunan Senderan dan Saluran Air Jalan Antar Desa Larangan Lor Desa Menjer Kecamatan Garung
195,500,000
Pembangunan Bendungan Cenging Gondang Sendangsari Kecamatan garung
147,000,000
Biaya Umum
195,500,000
50,000,000
GEDUNG
782,000,000
1
Pembangunan Gedung PKK Kelurahan Garung Kecamatan Garung
195,500,000
2
Pembangunan Pagar dan Tralis Kantor Kecamatan Garung
195,500,000
3
Pembangunan Pagar Keliling Taman Kota Kecamatan Garung
195,500,000
4
Pembangunan RTH Kec. Garung
195,500,000
JALAN
342,000,000
Trotoar Mayasari Desa Siwuran Jl. Dieng KM.9 Kecamatan Garung
195,000,000
1
2
Senderan Jalan Dieng KM,9 Talang Siwuran
147,000,000
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.06.21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
15,000,000
1.06.21.22. Musrenbang Kecamatan Garung
15,000,000
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.20.14.02
1.22.15
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1.22.15.23
Pertemuan Forum FKDM
10,000,000 10,000,000
KELURAHAN GARUNG 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.03
Pembangunan gedung kantor
200,000,000 100,000,000
Pembangunan Gudang
70,000,000
Pembuatan tempat parkir
27,000,000
Biaya Umum 02.11
350,000,000
3,000,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
100,000,000
Pelaksanaan
97,000,000
Biaya Umum
3,000,000
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05.12
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan
20,000,000 20,000,000
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.06.21
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06.21.23
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
5,000,000 5,000,000
1.20.15.01
1.22.15
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1.22.15.04
Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan
125,000,000 125,000,000
KECAMATAN KEJAJAR
2,275,000,000
05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05..11
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan
100,000,000
05..17
Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketrentraman dan Ketertiban Umum, Pelayanan Umum
100,000,000
200,000,000
URUSAN PEKERJAAN UMUM 1.03.30
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
1.03.30.09
Pembangunan /Rehabilitasi Infrastruktur Pedesaan HIBAH
2,050,000,000 2,050,000,000 1,050,000,000
1
Pembangunan Saluran dan Bendungan Kaliputih Desa Serang kecamatan Kejajar
142,500,000
2
Pembangunan Saluran irigasi Pertanian Desa Tieng-Serang- Kreo Kecamatan Kejajar
190,000,000
3
Pembangunan Jalan Lingkar Telaga Cebong Desa Sembungan Kejajar
190,000,000
4
Pembangunan senderan jalan rejosari-Sikatok Kec. Kejajar
190,000,000
5
Pembangunan senderan penahan tebing kelurahan kejajar
95,000,000
6
Betonisasi dan Pembangunan Senderan Kampung Krakal Kelurahan Kejajar Biaya Umum GEDUNG
1
Penyempurnaan pembangunan gedung aula Kecamatan Kejajar
190,000,000 52,500,000 1,000,000,000 190,000,000
2
Penyempurnaan Pembangunan Gedung balai Kelurahan Kejajar
190,000,000
3
Pembangunan Pagar Keliling Kecamatan Kejajar
190,000,000
4
Pavingisasi Lingkungan Kecamatan Kejajar (lanjutan)
5
Pembangunan Rest Area Kejajar
190,000,000
6
Rehab kantor Kelurahan Kejajar
95,000,000
Biaya Umum
50,000,000
95,000,000
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.06.21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.21.22
Musrenbang Kecamatan Kejajar
15,000,000 15,000,000
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.20.15.02
1.22.15
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1.22.15.23
Pertemuan Forum FKDM
10,000,000 10,000,000
KELURAHAN KEJAJAR 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rehab atap gedung Kantor Kelurahan Kejajar Biaya Umum
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05.12
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan
350,000,000 100,000,000 100,000,000 97,000,000 3,000,000 20,000,000 20,000,000
URUSAN PEKERJAAN UMUM 1.03.30
Program pembangunan infrastruktur perdesaan
75,000,000
1.03.30.09
Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan Pavingisasi jalan Kp. Sidoharjo-Kauman Kelurahan Kejajar Biaya Umum
75,000,000 72,750,000 2,250,000
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.06.21
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06.21.23
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
5,000,000 5,000,000
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.20.16.01
1.22.15
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1.22.15.04
Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan
150,000,000 150,000,000
KECAMATAN KALIKAJAR 02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02..45.
Penataan Lingkungan Kantor Pembuatan ruang pelayanan Biaya Umum
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05.11
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan
7,415,000,000 20,000,000 20,000,000 19,267,000 733,000 100,000,000 100,000,000
URUSAN PEKERJAAN UMUM 1.03.30
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
6,970,000,000
1.03.30.09. Pembangunan /Rehabilitasi Infrastruktur Pedesaan HIBAH
6,970,000,000 4,970,000,000
1
Pembangunan senderan Butuh Lor – Butuh Kidul, Kec Kalikajar
194,000,000
2
Aspal Jalan Kampung Ngadiwongso Kelurahan Kalikajar
194,000,000
3
Senderan Lapangan Kelurahan Kalikajar
194,000,000
4
Pembangunan Senderan Kampung Kalikajar Kelurahan Kalikajar
194,000,000
5
Penataan Lingkungan Kampung Serang Kelurahan Kalikajar ( lanjutan )
194,000,000
6
Senderan jalan Letda Sudarmono Kecamatan kalikajar
194,000,000
7
Padat Karya Infrastruktur Jalan Lingkungan Dusun Genting Desa Lamuk Kecamatan Kalikajar
8
Betonisasi Jalan Penghubung Desa Bulusari - Karangduwur Kec. Kalikajar
194,000,000
9
Penataan Lingkungan Kampung Seprih Kelurahan Kalikajar
145,500,000
10
Pembangunan Senderan Lapangan Gentan Kelurahan Kalikajar
11
Perkerasan Jalan Kampung Ngadisari Kelurahan Kalikajar
12
Pembangunan Senderan Jalan Simbang-Purwojiwo Kecamatan Kalikajar
13
Lanjutan Penataan Lingkungan Kampung Gandok Kelurahan Kalikajar Kecamatan Kalikajar
14
Pembangunan Gorong-gorong dan SPAL Kembaran-Bowongso Kecamatan Kalikajar
15
Pembangunan Senderan Jalan Desa Dusun Plirigan Desa Butuh Kidul Kecamatan Kalikajar
145,500,000
16
Pembangunan Saluran Irigasi Desa Mangunrejo Kecamatan Kalikajar
97,000,000
17
Pembangunan Saluran Irigasi Desa Kembaran Kecamatan Kalikajar
145,500,000
18
Pembangunan Irigasi Dusun Larangan Desa Maduretno Kecamatan Kalikajar
97,000,000
19
Pembangunan Senderan Jalan Kalikuning-Banyumudal Kecamatan Kalikajar
97,000,000
20
Pengadaan Sarana Air Bersih Dusun Wanakriya Desa Kembaran , Kec. Kalikajar
97,000,000
97,000,000 194,000,000 97,000,000 194,000,000 97,000,000
179,450,000
21
Pengadaan Sarana Air Bersih Dusun Larangan Desa Maduretno Mata Air Dari Desa Kembaran
164,900,000
22
Pengadaan Sarana Air Bersih Dusun Bangsari Desa Simbang Mata Air Dari Dusun Karangjinem Desa Purwojiwo
194,000,000
23
Pengadaan Sarana Air Bersih Dusun Simbang Desa Simbang Mata Air Dari Dusun Semampir Desa Kalikuning
189,150,000
24
Pengadaan Sarana Air Bersih Dusun Jlamprang Desa Simbang Mata Air Dari Dusun Kayugan Desa Tempuranduwur
194,000,000
25
Pengadaan Sarana Air Bersih Dusun Karangjinem Desa Purwojiwo Mata Air Dari Desa Kwadungan
189,150,000
26
Pengadaan Sarana Air Bersih Dusun Sirancah Desa Kedalon Kec. Kalikajar Sumber Mata air dari Dusun Kayugan Desa Karangduwur
174,600,000
27
Pembangunan talud dan drainase jalan Kelurahan Kalikajar Desa Perboto Kec. Kalikajar
194,000,000
28
Pembangunan talud dan drainase jalan Wonosari Kwadungan Kec. Kalikajar
194,000,000
29
Senderan jalan Pringapus - Kembaran
30
Pengadaan Sarana Air Bersih Dusun Bulusari Desa Karangduwur Kecamatan kalikajar Sumber Dusun Kayugan Desa Tempuranduuwur Kecamatan Sapuran
189,150,000
Biaya Umum
149,100,000
JALAN
97,000,000
2,000,000,000
1
Peningkatan Jalan Tembus Serang-Gandok Kelurahan Kalikajar
194,000,000
2
Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Kalikajar
194,000,000
3
Aspal Jalan Penghubung Desa Jenggeran Kec. Kalikajar
194,000,000
4
Pembangunan Jembatan Jalan Ekonomi Penghubung Maduretno - Tegalombo Kec. Kalikajar
194,000,000
5
Lanjutan Aspal Jalan Bowongso-Luwihan Kembaran Kecamatan Kalikajar
194,000,000
6
Peningkatan Jalan Maduretno-Tegalombo Kecamatan Kalikajar
194,000,000
7
Peningkatan Jalan Lamuk-Bowongso Kecamatan Kalikajar
8
Peningkatan Jalan Semanding Desa Lamuk-Desa Bowongso Kecamatan Kalikajar
97,000,000
9
Peningkatan Jalan Simbang - Kalikuning Kecamatan Kalikajar
97,000,000
10
Peningkatan Jalan Kedalon-Kwadungan, Kec. Kalikajar
194,000,000
11
Pembuatan Jalan Tembus Lingkungan Pagentan Kelurahan Kalikajar
194,000,000
Biaya Umum
194,000,000
60,000,000
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.06.21.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
115,000,000
1.06.21.22. Musrenbang Kecamatan Kalikajar
15,000,000
1.06.21.24. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemberdayaan masyarakat dan ketrentraman dan ketertiban umum, Pelayanan Umum
100,000,000
URUSAN PERTANAHAN 1.09.16
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
1.09.16.1
Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Pengadaan Tanah Jalan Masuk Kecamatan Kalikajar Biaya Umum
200,000,000 200,000,000 173,000,000 27,000,000
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.20.16.02
1.22.15
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1.22.15.23
Pertemuan Forum FKDM
KELURAHAN KALIKAJAR
10,000,000 10,000,000
350,000,000
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
02.45
100,000,000 40,000,000
Pelaksanaan
38,670,000
Biaya Umum
1,330,000
Penataan Lingkungan Kantor Pavingisasi dan pagar halaman Kantor Kelurahan Kalikajar Biaya Umum
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05.12
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan
60,000,000 58,200,000 1,800,000 20,000,000 20,000,000
URUSAN PEKERJAAN UMUM 1.03.30
Program pembangunan infrastruktur perdesaan
1.03.30.09
Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan
100,000,000 100,000,000
GEDUNG
50,000,000
Pengadaan senderan PAUD
48,500,000
Biaya Umum
1,500,000
JALAN
50,000,000
Pembangunan betonisasi jalan menuju Masjid Assirojj
48,500,000
Biaya Umum
1,500,000
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.06.21
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06.21.23
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
5,000,000 5,000,000
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.22.15
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1.22.15.04
Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan
125,000,000 125,000,000
1.20.17.01
KECAMATAN SAPURAN 02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.42.
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
3,300,000,000 400,000,000 400,000,000
1
Rehab Kantor Kecamatan Sapuran
194,500,000
2
Rehab Pendopo Kecamatan Sapuran
194,500,000
Biaya Umum 05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05.10.
Pertemuan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
05.11.
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan
11,000,000 110,000,000 10,000,000 100,000,000
URUSAN PEKERJAAN UMUM 1.03.30.
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
2,675,000,000
1.03.30.09. Pembangunan /Rehabilitasi Infrastruktur Pedesaan HIBAH
2,675,000,000 2,675,000,000
1
Senderan Jalan Surojoyo-Rimpak, Kec. Sapuran
145,500,000
2
Pembangunan senderan dan betonisasi jalan Stempel Kelurahan sapuran Kec. Sapuran
194,000,000
3
Senderan Jalan Ngadisalam Jalan Tanjungsari ke Desa Banyumudal
97,000,000
4
Senderan Jalan Bakalan Jalan Kelurahan Sapuran ke Mergosari
97,000,000
5
Senderan Jalan Talunombo ke Kelurahan Sapuran
97,000,000
6
Senderan Jalan Jatialit Jalan Desa Sedayu ke Mungkung
97,000,000
7
Air Bersih Dusun Larangan Desa Manyumudal Kecamatan Sapuran
97,000,000
8
Sendan Jalan Sidondong Jalan Desa Ngadikerso ke Desa Talunombo
97,000,000
9
Senderan Jalan Marongsari – Sapuran
145,500,000
10
Senderan Jalan Sapuran - Talunombo Kecamatan Sapuran
121,250,000
11
Pengadaan Air Bersih Dsn. Purwojiwo Ds. Banyumudal Sapuran
194,000,000
12
Senderan Sidodadi RT.4/2 Kelurahan Sapuran
145,500,000
13
Pavingisasi dan Drainase Puntuksari RT.1/1 Kel. Sapuran
97,000,000
14
Pembangunan Senderan Dusun Bakalan Kelurahan Sapuran
97,000,000
15
Senderan Jalan Penghubung Desa Banyumudal Dusun Larangan ke Desa Batursari Kec. Sapuran
97,000,000
16
Betonisasi dan Draninase Kampung Gunungpitik Kelurahan Sapuran
194,000,000
17
Peningkatan Jalan Ruas Jalan Kyuni Desa Bogoran, Kec. Sapuran-Desa Tempurejo, Kec. Kalibawang.
194,000,000
18
Penyempurnaan pedestrian ibukota kec. Sapuran
194,000,000
19
Aspal Jalan antar Desa dari Pertigaan Dsn. Karan Luwas Ds. Karangsari Sapuran ke Desa Kalikarung Kecamatan Kalibawang.
194,000,000
Biaya Umum
80,250,000
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.06.21.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.21.22. Musrenbang Kecamatan Sapuran 1.06.21.24. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemberdayaan masyarakat dan ketrentraman dan ketertiban umum, Pelayanan Umum 1.20.17.02
115,000,000 15,000,000 100,000,000
KELURAHAN SAPURAN 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
350,000,000 100,000,000 10,000,000
02.42
Pelaksanaan
9,600,000
Biaya Umum
400,000
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rehab Gendung Kantor Kelurahan Sapuran Biaya Umum
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05.12
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan
90,000,000 87,800,000 2,200,000 20,000,000 20,000,000
URUSAN PEKERJAAN UMUM 1.03.30
Program pembangunan infrastruktur perdesaan
1.03.30.09
Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan
100,000,000 100,000,000
1
Pembangunan Senderan Kampung Suropati RT 5/RW 9 Kelurahan Sapuran
48,500,000
2
Pembangunan Betonisasi dan Saluran Kampung Kuncungsari RT 3/RW 5 Kelurahan Sapuran
48,500,000
Biaya Umum
3,000,000
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.06.21
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06.21.23
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
5,000,000 5,000,000
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.20.18.01
1.22.15
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1.22.15.04
Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan
125,000,000 125,000,000
KECAMATAN KEPIL 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pelaksanaan
3,550,000,000 200,000,000 200,000,000 197,077,000
Biaya Umum 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05.11
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan
2,923,000 60,000,000 60,000,000
URUSAN PEKERJAAN UMUM 1.03.30
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
1.03.30.09
Pembangunan /Rehabilitasi Infrastruktur Pedesaan
1
1
2,725,000,000 2,725,000,000
HIBAH
190,000,000
Aspal jalan Sarwodadi (gadingrejo - Randusari)
190,000,000
GEDUNG
95,000,000
Rehab Lingkungan Kantor Kecamatan Kepil
95,000,000
JALAN (MODAL)
2,440,000,000
1
Senderan dan Paving Jalan Lingkungan Dsn. Bojong Kelurahan Kepil
118,750,000
2
Aspal Jalan Beran - Tegalgot
190,000,000
3
Aspal jalan Desa Bener Kecamatan Kepil ruas jalan Gadingrejo - Bener.
190,000,000
4
Pembangunan Aspal Jalan Desa Bener- Gamblok Kecamatan Kepil
190,000,000
5
Pembangunan Pedestrian Ibu kota Kecamatan Kepil
190,000,000
6
Peningkatan Jalan Desa Tegeswetan -Desa Gading Sukuh, Kec. Kepil.
190,000,000
7
Aspal Jalan Tegalgot - Warangan
190,000,000
8
Aspal Jalan Desa Gondowulan Kepil-Desa Kalikarung Kecamatan Kalibawang
190,000,000
9
Rehabilitasi aspal ruas jalan desa Kagungan - Desa Gadingrejo Kecamatan Kepil
190,000,000
10
Betonisasi jalan lingkungan Dusun Gemilang kelurahan Kepil Kec. Kepil
190,000,000
11
Senderan dan Betonisasi jalan antar Desa dari Dsn. Gawiswetan Ds. Gondowulan ke arah Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil.
190,000,000
12
Senderan RT. 3 RW. 9 Kedawung Kelurahan Kepil
142,500,000
13
Rabat Beton Tangkilan RT. 1/9 Kelurahan Kepil
142,500,000
Biaya Umum
136,250,000
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.06.21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.21.22
Musrenbang Kecamatan Kepil
1.06.21.24
Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemberdayaan masyarakat dan ketrentraman dan ketertiban umum, Pelayanan Umum
125,000,000 25,000,000 100,000,000
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.19.17.
Program pengembangan wawasan kebangsaan
1.19.17.16
Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI
30,000,000 30,000,000
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.20.18.02
1.22.15
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1.22.15.20
Pelatihan dan Fasilitasi Badan Hukum Pembuatan Briket Sampah Kayu
150,000,000
1.22.15.21
Pendampingan dan Fasilitasi Badan hukum Masyarakat berdampak bendungan Waduk bener Kecamatan Kepil
150,000,000
1.22.15.22
Pemberdayaan pelaku usaha
100,000,000
1.22.15.23
Penyelenggaraan Pertemuan Forum FKDM
410,000,000
10,000,000
KELURAHAN KEPIL 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
350,000,000 190,000,000 90,000,000
02.42
Pelaksanaan
88,442,850
Biaya Umum
1,557,150
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rehab sedang/berat Kantor Kelurahan Kepil Biaya Umum
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05.12
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan
100,000,000 97,000,000 3,000,000 20,000,000 20,000,000
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.06.21
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06.21.23
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
5,000,000 5,000,000
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.20.19.01
1.22.15
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1.22.15.04
Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan
135,000,000 135,000,000
KECAMATAN KALIWIRO 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05.11
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan
4,075,000,000 100,000,000 100,000,000
URUSAN PEKERJAAN UMUM 1.03.30
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
3,850,000,000
1.03.30.09. Pembangunan /Rehabilitasi Infrastruktur Pedesaan HIBAH 1
Pembangunan Polsek Kaliwiro
3,850,000,000 2,201,000,000 291,000,000
2
Lanjutan Senderan Bahu Jalan Lingkar Kemukus Kel. Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro.
194,000,000
3
Pembangunan Makadam/Rolak Jalan dari Ds. Lamuk Kaliwiro ke Batas Kab. Banjarnegara.
194,000,000
4
Betonisasi Jalan Kaliguwo - Lamuk Kecamatan Kaliwiro.
194,000,000
5
Betonisasi Jalan Kampung Kalikowel RT. 02-RW.7 Kelurahan Kaliwiro
194,000,000
6
Betonisasi Jalan Jatiwero Kelurahan Kaliwiro (lanjutan Jalan ke SMK)
97,000,000
7
Drainase Jalan Jetis Desa Kaliguwo Desa Pesodongan
194,000,000
8
Drainase saluran air jalur terminal Kaliwiro ke Kalijati
145,500,000
9
Senderan Penahan tebing jalan (lokasi sumber air) Sungai Prinding Kel. Kaliwiro
10
Senderan dan Beton Jalan Desa Kauman ke Desa Selomanik Kec. Kaliwiro
11
Senderan Lapangan Wira Krida Taruna Kaliwiro
12
Pembangunan /Rehabilitasi Infrastruktur Pedesaan
194,000,000
Biaya umum
115,500,000
1
97,000,000 194,000,000 97,000,000
GEDUNG
97,000,000
Pembangunan Gedung Serbaguna Kelurahan Kaliwiro (lanjutan)
97,000,000
JALAN
1,552,000,000
1
Lanjutan aspal dari Tanjunganom ke Ds. Grugu melalui Krandegan Tanjunganom Kaliwiro
194,000,000
2
Aspal jalan Larangan Kelurahan Kaliwiro ke SMA Kaliwiro di Tanjunganom.
194,000,000
3
Aspal Jalan Mentasari - Gintung Kecamatan Kaliwiro.
194,000,000
4
Lanjutan aspal jalan dan pembangunan drainase jalan kampung Kalipetung Kelurahan kaliwiro Kec. Kaliwiro
194,000,000
5
Lanjutan Aspal Jalan Dusun Koripan Desa Winongsari Kecmatan Kaliwiro Menuju ke dusun Mirombo Desa Kalialang Kecamatan Kalibawang
194,000,000
6
Akses jalan Lamuk - Kaliguwo Kecamatan Kaliwiro
194,000,000
7
Aspal jalan Kauman-Winongsari Kec. Kaliwiro
194,000,000
8
Jembatan Sungai Janjanawi Penghubung Kelurahan Kaliwiro ke Desa Kauman
194,000,000
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.06.21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.21.22
Musrenbang Kecamatan Kaliwiro
1.06.21.24
Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemberdayaan masyarakat dan ketrentraman dan ketertiban umum, Pelayanan Umum
115,000,000 15,000,000 100,000,000
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.20.19.02
1.22.15
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1.22.15
Pertemuan Forum FKDM
10,000,000 10,000,000
KELURAHAN KALIWIRO 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
350,000,000 90,000,000 90,000,000
Pelaksanaan
87,000,000
Biaya Umum
3,000,000
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05.12
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan
20,000,000 20,000,000
URUSAN PEKERJAAN UMUM 1.03.30
Program pembangunan infrastruktur perdesaan
1.03.30.09
Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan Pembangunan senderan kampung Lempongsari/Larangan Biaya Umum
100,000,000 100,000,000 97,000,000 3,000,000
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.06.21
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06.21.23
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
5,000,000 5,000,000
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.20.20.01
1.22.15
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1.22.15.04
Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan
135,000,000 135,000,000
KECAMATAN WADASLINTANG 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
1,675,000,000 15,000,000 15,000,000
Pelaksanaan
14,000,000
Biaya Umum
1,000,000
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05.11
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan
100,000,000 100,000,000
URUSAN PEKERJAAN UMUM 1.03.30
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
1.03.30.09
Pembangunan /Rehabilitasi Infrastruktur Pedesaan HIBAH
1,450,000,000 1,450,000,000 1,050,000,000
1
Pembangunan Gasebo Wisata Lubang Sewu, Kec. Wadaslintang
2
Betonisasi dan Senderan jalan RT 04 RW 06 Dusun Suwuk Dadapgede Kel Wadaslintang
3
Betonisasi dan Pembangunan Bahu Jalan Kampung Wadaslintang RT. 1 Kelurahan Wadaslintang
194,000,000
4
Pembangunan Senderan Kampung Sawit RT. 02 RW. 3 Kelurahan Wadaslintang
194,000,000
5
Senderan dan Betonisasi Jalan RT.02/01 menuju Dusun Dadap Gede Kelurahan Wadaslintang
145,500,000
6
Senderan Saluran Jalan Dusun Gondang Kelurahan Wadaslintang
97,000,000
7
Lanjutan Betonisasi Jalur Alternatif Dusun Blawong Desa Ngalian menuju Dusun Menggora Desa Trimulyo
97,000,000
Biaya umum
31,500,000
1
97,000,000
GEDUNG
200,000,000
Lanjutan Pembangunan Gedung Balai Kelurahan Wadaslintang.
194,000,000
Biaya umum
1
194,000,000
6,000,000
JALAN
200,000,000
Pembangunan pedestrian ibukota Kecamatan Wadaslintang
194,000,000
Biaya umum
6,000,000
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.06.21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.21.22
Musrenbang Kecamatan Wadaslintang
15,000,000 15,000,000
URUSAN PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.11.18
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
1.11.18.08
Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK
10,000,000 10,000,000
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.19.17
Program pengembangan wawasan kebangsaan
1.19.17.17
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas kegiatan Kecamatan
75,000,000 75,000,000
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.20.20.02
1.22.15
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1.22.15.23
Penyelenggaraan Pertemuan Forum FKDM
10,000,000 10,000,000
KELURAHAN WADASLINTANG 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.03
Pembangunan gedung kantor Pembangunan Lanjutan dan Penataan Lingkungan Kantor Kelurahan Wadaslintang Biaya umum
02.11
350,000,000 200,000,000 100,000,000 97,000,000 3,000,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
100,000,000
Pelaksanaan
97,000,000
Biaya Umum
3,000,000
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05.12
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan
20,000,000 20,000,000
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.06.21
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06.21.23
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
5,000,000 5,000,000
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.22.15
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
125,000,000
1.22.15.04
1.20.21.01
Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan
125,000,000
KECAMATAN SUKOHARJO 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.45
Penataan Lingkungan Kantor Pavingisasi dan penataan lingkungan kantor Biaya umum
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05.11
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan
2,275,000,000 100,000,000 100,000,000 97,000,000 3,000,000 60,000,000 60,000,000
URUSAN PEKERJAAN UMUM 1.03.30
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
1.03.30.09
Pembangunan /Rehabilitasi Infrastruktur Pedesaan HIBAH
1,950,000,000 1,950,000,000 1,067,000,000
1
Sarana air bersih Dk. Lumiring Ds. Rogojati Sukoharjo.
194,000,000
2
Pembangunan lanjutan selokan/drainase Desa Rogojati ruas jalan Kec. Sukoharjo
145,500,000
3
Pembangunan Kantor MWC NU Kecamatan Sukoharjo.
145,500,000
4
Pembangunan drainase selokan Dukuh Kwarasan ruas jalan Sukoharjo-Gunung Tugel kecamatan Sukoharjo
97,000,000
5
Sarpras Air Bersih Dk. Banjarsari Ds. Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo.
97,000,000
6
Pembangunan Drainase Jalan antar Desa Dari Desa Plodongan Ke Desa Suroyudan Kecamatan Sukoharjo
194,000,000
7
Pembangunan Senderan Rawan Longsor Wonokerto-Mergosari-Sempol Kecamatan Sukoharjo
194,000,000
JALAN
883,000,000
1
Aspal jalan Lanjutan Ds. Garung Lor- Dkh. Kandangan Ds. Gumiwang Sukoharjo.
2
Pembangunan Jalan Antar Desa Gunung tugel ke Desa kajeksan Kecamatan Sukoharjo
3
Aspal Jalan Suroyudan-Garung Lor Kecamatan Sukoharjo
194,000,000
4
Aspal Jalan Sukoharjo-Gumiwang Kecamatan Sukoharjo
194,000,000
5
Peningkatan Jalan Mergosari-Kupangan Kecamatan Sukoharjo
194,000,000
Biaya Umum
145,500,000 97,000,000
58,500,000
URUSAN PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.11.18
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
1.11.18.08
Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK
20,000,000 20,000,000
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.06.21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.21.22
Musrenbang Kecamatan Sukoharjo
15,000,000
1.06.21.24
Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemberdayaan masyarakat dan ketrentraman dan ketertiban umum, Pelayanan Umum
80,000,000
1.18.20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
1.18.20.17
Fasilitasi dan Penyelenggaraan Keolahragaan
-
95,000,000
20,000,000 20,000,000
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.19.17
Program pengembangan wawasan kebangsaan
1.19.17.17
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas kegiatan Kecamatan
20,000,000 20,000,000
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.22.15
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1.22.15.23
Penyelenggaraan Pertemuan Forum FKDM
10,000,000 10,000,000
1.20.22.01
KECAMATAN KALIBAWANG 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05.11
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan
1,850,000,000 100,000,000 100,000,000
URUSAN PEKERJAAN UMUM 1.03.30
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
1.03.30.09
Pembangunan /Rehabilitasi Infrastruktur Pedesaan
1,625,000,000 1,625,000,000
HIBAH
606,500,000
1
Pembangunan Pos Polisi
194,000,000
2
Pembangunan air bersih Dusun Tambimalang Desa Depok Kalibawang
145,500,000
3
Bantuan Ternak Kambing kepada Perkumpulan Kelompok Tani Makmur Dusun Sembung Desa Karangsambung, Kalibawang
73,000,000
4
Betonisasi Prigi, Mergolangu - Depok
97,000,000
5
Air Bersih Pucung Gajih, Kalikarung Kec. Kalibawang
97,000,000
JALAN
1,018,500,000
1
Peningkatan Aspal Jalan Mergolangu menuju Depok Kec. Kalibawang
194,000,000
2
Senderan Badan Jalan Raya Sapuran-Kaliwiro (Jalan Raya Kalibawang Depan SMK N Desa Karangsambung, Kalibawang)
194,000,000
3
Trotoar Jalan Raya Kalibawang Depan Kantor Kecamatan Kalibawang
194,000,000
4
Aspal Jalan Kalikarung - Karangsari
194,000,000
5
Aspal Jalan Brabakan, Kalikarung, Kalibawang - Jangkrikan, Kepil
194,000,000
Biaya umum
48,500,000
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.06.21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.21.22
Musrenbang Kecamatan Kalibawang
1.06.21.24
Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemberdayaan masyarakat dan ketrentraman dan ketertiban umum, Pelayanan Umum
115,000,000 15,000,000 100,000,000
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.22.15
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1.22.15.23
Penyelenggaraan Pertemuan Forum FKDM
1.21
URUSAN KETAHANAN PANGAN
1.22
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
10,000,000 10,000,000
1.22.01 KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
2,059,170,000 70,000,000 70,000,000
URUSAN SOSIAL 1.13.15
Program Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
1.13.15.7
Evaluasi pelaksanaan Penanggulangan kemiskinan program pemberdayaan masyarakat
1.22.15
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
1.22.15.5
Fasilitasi penguatan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM)
1.22.15.6
Pemberdayaan Ekonomi rakyat melalui fasilitasi pengembangan alat produksi usaha dan pelatihan ketrampilan (DBHCHT) Fasilitasi TMMD (Bantuan Provinsi)
1.22.15.9
30,000,000 30,000,000
1,269,170,000 50,000,000 100,000,000 500,000,000
Bantuan Provinsi
360,000,000
Penunjang
140,000,000
1.22.15.10
Rintisan Desa Berdikari (Bantuan Provinsi)
1.22.15.11
Pendamping KPMD (Bantuan Provinsi) Bantuan prov Penunjang
47,500,000 241,670,000 236,000,000 5,670,000
1.22.15.13
Fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna (DBHCHT)
30,000,000
1.22.15.14
Fasilitasi Pembentukan Posyantekdes
30,000,000
1.22.15.15
Pengembangan BPSPAM (Badan Pembina Sarana Penyedia Air Minum) Pedesaan
50,000,000
1.22.15.16
KIE Program Percepatan Sanitasi Perkotaan (PPSP) bidang pemberdayaan masyarakat
30,000,000
1.22.15.17
Penguatan kelembagaan desa pengelolaan air bersih desa
1.22.15.24
Fasilitasi peningkatan kapasitas BAKD
1.22.17
Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.22.17.5
Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
1.22.17.6
Fasilitasi Pelestarian Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat
100,000,000
1.22.17.7
Fasilitasi penguatan kelembagaan dalam rangka pemberdayaan keluarga
500,000,000
100,000,000 90,000,000 650,000,000 50,000,000
URUSAN PERDAGANGAN 2.06.20
Program Peningkatan Potensi Perdagangan Dalam Negeri
2.06.20.1
Fasilitasi peningkatan kapasitas pengelola pasar desa
1.23
STATISTIK
1.24
KEARSIPAN
1.24.01 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
40,000,000 40,000,000
3,955,000,000
,02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.03
Pembangunan Gedung Kantor Pembuatan Depo Arsip dan Pagar Keamanan
02.11
02.45
2,150,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 1
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Arpusda dan Perpustakaan desa
2
Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Audio Visual
150,000,000 100,000,000 50,000,000
Penataan Lingkungan Kantor
URUSAN PERPUSTAKAAN 1.01.21
Program pengembangan Budaya Baca dan pembinaan Perpustakaan
1.01.21.12
Pengadaan computer/ mainframe/server/ software (luncuran APBD 2015)
125,000,000
1.01.21.13
Pengadaan mobil keliling
185,000,000
1.01.21.14
Pembuatan taman belajar/ panggung(luncuran APBD 2015)
100,000,000
1.01.21.15
Lomba Mocopat Siswa/Siswi SD / MI
25,000,000
1.01.21.16
Pelatihan bagi Pengelola Perpustakaan dan Rumah Belajar
50,000,000
1.01.21.17
Seminar Perpustakaan
25,000,000
1.01.21.18
Forum Komunikasi dan Road Show ARPUSDA
100,000,000
1.01.21.19
Pengadaan bahan pustaka
500,000,000
1.01.21.20
Lomba perpustakaan desa/keluarahan dan sekolah
50,000,000
1.01.21.21
Lomba bercerita siswa SD/MI
25,000,000
1.01.21.22
Pengadaan alat peraga pendidikan, alat permainan edukataif untuk anak dan storytelling
25,000,000
1.01.21.23
Pemasangan Jaringan Internet dalam pengembangan E-Library
40,000,000
1.01.21.24
Pelatihan ketrampilan komputer untuk pemasaran on line (DBHCHT)
1.01.21.25
Pembuatan Profil Kantor Arpusda
25,000,000
1.01.21.26
Lomba Menulis Cerita Legenda Desa se- Kabupaten Wonosobo
40,000,000
1.01.21.27
Loma Mendongen Guru TK/PAUD
25,000,000
1,440,000,000
100,000,000
URUSAN KEARSIPAN 1.24.15
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
1.24.15.06
kajian sistem administrasi kearsipan
50,000,000
1.24.15.08
Revisi Klasifikasi Kearsipan
50,000,000
1.24.15.09
Bintek Kearsipan
50,000,000
1.24.16
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip
1.24.16.7
Fumigasi Kantor Arsip dan Perpustakaan
50,000,000
1.24.16.8
Pemusnahan Arsip
15,000,000
1.24.16.9
Preservasi Arsip
60,000,000
1.24.16.10
Penanganan Arsip Kacau dan Arsip Vital
90,000,000
1.25
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.26
PERPUSTAKAAN
150,000,000
215,000,000
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
2.01
PERTANIAN
2.01.01 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
11,807,762,800 300,000,000 300,000,000
1
Pengadaan Laptop, Printer, Modem, Memory Eksternal dan kamera sound system proyektor dan layar
150,000,000
2
Pengadaan Sarpras untuk UPT
150,000,000
URUSAN KETAHANAN PANGAN 1.21.15
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
3,956,872,800
1.21.15.15
Peningkatan Ketahanan Pangan (DAK) Peningkatan Ketahanan Pangan (DAK)
3,956,872,800 3,956,872,800
1
Pipanisasi irigasi condong Dusun Jambu Desa Wonokromo Kecamatan Mojotengah
128,000,000
2
Pembangunan dam parit Desa Maron Kecamatan Garung
100,000,000
3
Pembangunan dam parit Sibuma Desa Bomerto Kecamatan Wonosobo
123,000,000
4
Pembangunan dam parit Blok Depok Desa Gondang Kecamatan Watumalang
100,000,000
5
Pembangunan dam parit Katilompo Dusun Gadingan Desa Gadingrejo Kecamatan Kepil
121,000,000
6
Pembangunan dam parit Sikemiri Dusun Limbangan Desa Tempursari Kecamatan Sapuran
100,000,000
7
Pipanisasi Irigasi Situtuk Dusun Sengkeran Desa Kedalon Kecamatan Kepil
150,000,000
8
Pembangunan dam parit Silo Desa Karangsambung Kecamatan Kalibawang
121,000,000
9
Pembangunan dam parit Kalipelas Desa Panerusan Kecamatan Wadaslintang
121,000,000
10
Pembangunan dam parit Kalimanah Desa Sindupaten Kecamatan Kertek
100,000,000
11
Pipanisasi Irigasi Wangan Tengah Dusun Dermonganti Desa Adiwarno Kecamatan Selomerto
121,000,000
12
Pembangunan dam parit Semirang Desa Pacarmulyo Kecamatan Leksono
87,500,000
13
Pembangunan dam parit Tambangan Desa Rogojati Kecamatan Sukoharjo
100,000,000
14
Pembangunan dam parit Pelem Desa Bendungan Kecamatan Kaliwiro
100,000,000
15
Pembangunan jalan produksi Desa Karanganyar Kecamatan Sukoharjo
150,000,000
16
Pembangunan jalan usaha tani Dusun Sirunting Desa Candi Kecamatan Selomerto
120,000,000
17
Pembangunan jalan usaha tani Dusun Mentosari Desa Panerusan Kecamatan Wadaslintang
167,000,000
18
Pembangunan jalan usaha tani Dusun Lembosari Desa Purwosari Kecamatan Kaliwiro
19
Pembangunan Pagar BPP Kecamatan Kertek
50,000,000
20
Pavingisasi Jalan Masuk Gudang Pestisida
53,000,000
21
Pembangunan Embung UPTD Balai Benih Ikan Sari Aji
188,250,000
22
Pengadaan Sarana Pembibitan (DAK)
672,756,000
23
Pengadaan Kendaraan Roda 2 (DAK)
783,244,000
Penunjang DAK
130,000,000
70,122,800
2.01.16
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
2.01.16.33
Pendampingan Audit Data Lahan
50,000,000
2.01.16.34
Survey Produktifitas Lahan
50,000,000
2.01.17
Program Peningkatan Pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
2.01.17.14
Pengembangan Agropolitan (luncuran APBD 2015)
40,000,000
2.01.17.15
Pelatihan Ketrampilan Pembuatan Kopi Bubuk (DBHCHT)
60,000,000
2.01.17.16
pelatihan manajemen agribisnis
2.01.17.17
Fasilitasi dan Edukasi Kesadaran Konsumsi Bahan Pangan Asal Hewan
2.01.17.18
Fasilitasi Agro Ekspo
2.01.17.19
Pelatihan Kelembagaan Agribisnis bagi Petani/Poktan(DBHCHT)
2.01.17.20
Pembuatan Unit Pengolah Gula Kristal (DBHCHT)
2.01.19
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
2.01.19,7
Pengembangan Tanaman Hias Bunga Krisan (DBHCHT)
2.01.19.8
Pembangunan dome taman anggrek
100,000,000
500,000,000
100,000,000 50,000,000 100,000,000 50,000,000 100,000,000
2,330,500,000 50,000,000 207,000,000
Pelaksanaan
200,000,000
Biaya Umum
7,000,000
2.01.19.9
Pengembangan dan Pengelolaan Taman Konservasi Anggrek (Kerjasama Balithi Kementrian Pertanian RI)
2.01.19.10
Pelatihan Pupuk Organik (DBHCHT)
200,000,000
2.01.19.11
Pelatihan Grade tembakau (DBHCHT)
150,000,000
2.01.19.12
Pelatihan Budi Daya Tembakau (DBHCHT)
200,000,000
2.01.19.13
Pembuatan rumah pengering (DBHCHT)
200,000,000
2.01.19.14
Pengadaan mesin perajang tembakau (DBHCHT)
75,000,000
2.01.19.15
Pengadaan keranjang dan para-para (DBHCHT)
75,000,000
2.01.19.16
Pelatihan Ketrampilan Pengolahan Limbah (DBHCHT)
100,000,000
2.01.19.17
Konservasi lahan lahan pada areal tanaman tembakau dengan tanaman kopi (DBHCHT)
200,000,000
2.01.19.18
Konservasi lahan lahan pada areal tanaman tembakau dengan tanaman kemar (DBHCHT)
100,000,000
2.01.19.19
Pemberdayaan Peningkatan Kapasitas PPL
2.01.19.20
Pendampingan UPSUS PAJALAI
100,000,000
2.01.19.21
Pengembangan dan Pelatihan Pusat Pembenihan Kentang
100,000,000
2.01.19.22
Pengembangan Jagung(luncuran APBD 2015)
50,000,000
2.01.19.23
Pengembangan Umbi-Umbian(luncuran APBD 2015)
50,000,000
2.01.19.24
Pembangunan Gedung Fermentasi (DBHCHT)(luncuran APBD 2015)
150,000,000
2.01.19.25
Pelatihan Kelembagaan P3A
100,000,000
2.01.19.26
Pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana pendukung produksi pertanian
123,500,000
Peningkatan jalan produksi dari blok Kandang ke blok Duren Desa Jlamprang Kecamatan Leksono 2.01.21
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
2.01.21.6
Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular
2.01.22
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
50,000,000
50,000,000
123,500,000
150,000,000 150,000,000 2,845,000,000
2.01.22.10
Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat(luncuran APBD 2015)
2.01.22.11
Pengembangan Ternak Sapi Perah di Kabupaten Wonosobo(luncuran APBD 2015)
100,000,000
2.01.22.12
Pengembangan Ternak Unggas(luncuran APBD 2015)
170,000,000
2.01.22.13
Pengembangan Ternak Jenis Unggul(luncuran APBD 2015)
100,000,000
2.01.22.14
Fasilitasi Pengembangan Kelompok Ternak Kambing dan Domba(luncuran APBD 2015)
600,000,000
2.01.22.15
Fasilitasi Pengembangan Kelompok Ternak Sapi(luncuran APBD 2015)
800,000,000
2.01.22.16
FasilitasiKelompok Ternak Ayam(luncuran APBD 2015)
150,000,000
2.01.22.17
Pelatihan Ternak Sapi Potong (DBHCHT)
100,000,000
2.01.22.18
Pengadaan ternak sapi Desa Mojosari Kecamatan Mojotengah
-
2.01.22.19
Pelatihan dan Pengembangan Peternakan Kelurahan Jaraksari
100,000,000
2.01.22.20
Pelatihan Keterampilan Ternak Sapi Perah (DBHCHT)
100,000,000
2.01.22.21
Pelatihan Keterampilan Ternak Kambing (DBHCHT)
100,000,000
2.01.22.22
kajian pelestarian dan pengembangan ternak domba wonosobo
50,000,000
2.01.22.23
Peningkatan pelayanan UPT RPH
50,000,000
2.01.22.25
Penguatan kelembagaan dan kontes ternak
175,000,000
2.01.22.26
Pengadaan ternak sapi untuk Kelompok Tani Joyo Binangun kel. Wringinanom Kec. Kertek
150,000,000
2.01.22.27
Peningkatan pelayanan UPT Sariaji
2.01.25
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Produksi
2.01.25.1
Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)
50,000,000
2.01.25.2
Perbaikan Saluran Irigasi UPT Sari Aji (Revitalisasi UPT Sari Aji)
50,000,000
50,000,000
50,000,000 100,000,000
URUSAN PERIKANAN 2.05.20
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
2.05.20.04
Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Fisik Perikanan Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar (DAK)
1,525,390,000 1,295,390,000
DAK Penunjang
1,269,390,000 26,000,000
2.05.20.05
Pelatihan ketrampilan budidaya ikan (DBHCHT)
2.05.20.06
Pengembangan Bibit Ikan Unggul(luncuran APBD 2015)
30,000,000
2.05.20.07
Intensifikasi Budidaya Perkolaman Rakyat (luncuran APBD 2015)
50,000,000
2.05.20.08
Peningkatan pelayanan UPT BBI (Balai Benih Ikan)
50,000,000
2.02.
KEHUTANAN
2.03.
ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
2.04.
PARIWISATA
100,000,000
2.04.01 KANTOR PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PARIWISAT A Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2.04.15
1,060,000,000 460,000,000
2.04.15.09
Penyusunan Naskah Akademi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Rencana Induk Kepariwisataan Daerah
2.04.15.10
Fasilitasi Promosi Pariwisata
100,000,000
2.04.15.11
Wonosobo Expo dalam rangka peringatan Hari Jadi kab. Wonosobo
100,000,000
2.04.15.12
Promosi Lewat Forum Java Promo
2.04.15.13
Pemilihan duta wisata (kolaborasi dg isu pariwisata kota berkelanjutan)
2.04.15.14
Pembinaan Pokdarwis (DBHCHT)
2.04.16
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
2.04.16.10
Pembangunan Jalan Lingkar Obyek Wisata Lubang Sewu Wadaslintang
200,000,000
2.04.16.11
Fasilitasi Sertifikasi Usaha Pariwisata (Hotel)
100,000,000
2.04.16.12
Pelatihan Pengelolaan Industri Pariwisata (Home Stay dan Rumah Makan)(DBHCHT)
100,000,000
50,000,000
60,000,000 100,000,000 50,000,000 400,000,000
2.04.18
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif
2.04.18.1
Peningkatan Daya Saing Pelaku Ekonomi Kreatif
50,000,000
2.04.18.2
Fasilitasi Kreatifitas Komunitas pada Ruang Terbuka Hijau
50,000,000
2.04.18.3
Pembuatan Ruang Pamer Ekonomi Kreatif (Mendolo) (DBHCHT)
2.04
KELATAN DAN PERIKANAN
2.05
PERDAGANGAN
200,000,000
100,000,000
2.05.01 KANTOR PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
7,033,754,400
URUSAN PERDAGANGAN 2.06.21
Program Pengembangan Infrastruktur (Sarana dan Prasarana) perdagangan
2.06.21.1
DAK Sarana Perdagangan DAK Penunjang
2.06.21.2
1,609,254,400 1,559,220,000 50,034,400
Revalitasi Pasar Kaliwiro Kab. Wonosobo (Bantuan Provinsi) Bantuan prov Penunjang
2.06.21.3
4,714,254,400
2,070,000,000 2,000,000,000 70,000,000
Revalitasi Pasar Kejajar Kab. Wonosobo (Bantuan Provinsi) Bantuan prov Penunjang
1,035,000,000 1,000,000,000 35,000,000
2.06.15
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
2.06.15.6
Optimalisasi perlindungan konsumen
2.06.15.7
Pembinaan dan pengawasan kemetrologian
75,000,000
2.06.15.8
Fasilitasi PPNS dan PPBJ bidang perdagangan
50,000,000
525,000,000 200,000,000
2.06.15.9
Penyusunan Naskah Akademik RIPIDA
2.06.15.10
Pengadaan Sapras kemetrologian
2.06.15.11
Pemantauan Barang Bersubsidi
2.06.18
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
2.06.18.8
Promosi/misi dagang internasional/nasional/ regional
2.06.22
Program pengembangan usaha dagang kecil menengah (UDKM)
2.06.22.1
Pelatihan pelaku usaha perdagangan (DBHCHT)
50,000,000 100,000,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000 50,000,000 50,000,000
PERINDUSTRIAN 2.07.16
Program pengembangan industri kecil menengah
2.07.16.7
DAK IKM DAK Penunjang
1,644,500,000 819,500,000 792,500,000 27,000,000
2.07.16.8
Fasilitasi peningkatan kompetensi IKM dan bantuan sarana prasarana bagi IKM(DBHCHT)
100,000,000
2.07.16.9
Pengembangan IKM di kawasan agropolitan Rojonoto (DBHCHT)
100,000,000
2.07.16.10
Pelatihan ketrampilan dan pengembangan industri perbengkelan (DBHCHT)
2.07.16.11
Pelatihan industri bisnis inkubator (DBHCHT)
100,000,000
2.07.16.12
Pelatihan ketrampilan rajut bambu (DBHCHT)
100,000,000
2.07.16.13
Pelatihan ketrampilan dan pengembangan klaster industri kayu olahan (DBHCHT)
75,000,000
2.07.16.14
Pelatihan ketrampilanPengembangan IKM tempe (DBHCHT)
75,000,000
2.07.16.15
Pelatihan ketrampilanPengembangan IK bambu cendani (DBHCHT)
75,000,000
2.07.16.16
Pelatihan ketrampilanPengembangan IK batako (DBHCHT)
75,000,000
2.07.16.17
Pelatihan ketrampilan dan Pengembangan IK carica
50,000,000
75,000,000
JUMLAH
529,482,873,601
529,482,873,601
529,482,873,601