Lampiran IV
Peraturan Daerah Nomor
:
20 TAHUN 2013
Tanggal
:
24 Desember 2013
KABUPATEN LAMANDAU
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1 1.01 1.01 . 1.01.01 1.01 . 1.01.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH 6=3+4+5
Urusan Wajib
34.286.917.988,00
123.974.498.103,00
156.784.573.137,00
315.045.989.228,00
Pendidikan
3.292.765.550,00
22.593.908.259,00
15.853.006.109,00
41.739.679.918,00
3.292.765.550,00
22.593.908.259,00
15.853.006.109,00
41.739.679.918,00
2.377.765.050,00
1.546.594.892,00
216.000.000,00
4.140.359.942,00
Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
4.800.000,00
0,00
4.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
248.600.000,00
0,00
248.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
2.377.765.050,00
0,00
0,00
2.377.765.050,00
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
442.375.000,00
0,00
442.375.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
28.045.000,00
0,00
28.045.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
4.400.000,00
0,00
4.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
0,00
214.000.000,00
214.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
39.391.650,00
0,00
39.391.650,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
35.760.000,00
2.000.000,00
37.760.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
699.223.242,00
0,00
699.223.242,00
Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
373.626.200,00
399.073.800,00
772.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 1.01 . 1.01.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
0,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
324.073.800,00
324.073.800,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
28.566.200,00
0,00
28.566.200,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
56.560.000,00
0,00
56.560.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
32.000.000,00
0,00
32.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 43
Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan
0,00
17.000.000,00
0,00
17.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 44
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
0,00
27.500.000,00
0,00
27.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 48
Pembuatan Website Dinas
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 03 1.01 . 1.01.01 . 03 . 05
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 1
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.01 . 1.01.01 . 05
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
JUMLAH 6=3+4+5 660.045.727,00
98.350.000,00
561.695.727,00
0,00
0,00
44.605.105,00
0,00
44.605.105,00
Pelantikan dalam jabatan fungsional kesek, pengawas dan UPS/PLS
11.200.000,00
88.800.000,00
0,00
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05 . 05
Penyusunan penetapan angka kredit jabatan fungsional guru
11.300.000,00
38.700.000,00
0,00
50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05 . 08
Pelatihan dan Penyusunan SPM
59.500.000,00
290.500.000,00
0,00
350.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05 . 09
Pelatihan Bendaharawan
16.350.000,00
99.090.622,00
0,00
115.440.622,00
8.500.000,00
11.500.000,00
0,00
20.000.000,00
8.500.000,00
11.500.000,00
0,00
20.000.000,00
29.050.000,00
1.563.092.500,00
1.215.500.000,00
2.807.642.500,00
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01
Pendidikan dan pelatihan formal
1.01 . 1.01.01 . 05 . 04
1.01 . 1.01.01 . 06 1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 1.01 . 1.01.01 . 15
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01
Pembangunan gedung sekolah
0,00
214.000.000,00
500.000.000,00
714.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 19
Pengadaan mebeluer sekolah
0,00
0,00
67.500.000,00
67.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
15.900.000,00
182.242.500,00
0,00
198.142.500,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 67
Penambahan Ruang Kelas Baru Sekolah
0,00
0,00
648.000.000,00
648.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68
Pemberian Bantuan Operasional TK
4.150.000,00
995.850.000,00
0,00
1.000.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69
Lomba Kreatifitas Siswa PAUD Tingkat Kabupaten
2.600.000,00
27.400.000,00
0,00
30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70
Lomba Kreatifitas TK
6.400.000,00
43.600.000,00
0,00
50.000.000,00
132.775.000,00
6.221.134.446,00
7.972.652.076,00
14.326.561.522,00
1.01 . 1.01.01 . 16
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.01 . 1.01.01 . 16 . 01
Pembangunan gedung sekolah
0,00
816.640.000,00
915.385.000,00
1.732.025.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 02
Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
0,00
283.360.000,00
1.444.865.000,00
1.728.225.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03
Penambahan ruang kelas sekolah
0,00
0,00
1.710.103.526,00
1.710.103.526,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19
Pengadaan mebeluer sekolah
0,00
0,00
227.266.550,00
227.266.550,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 42
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
0,00
0,00
294.250.000,00
294.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63
4.150.000,00
1.214.118.446,00
0,00
1.218.268.446,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP Penyelenggaraan Paket A Setara SD
2.650.000,00
7.350.000,00
0,00
10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68
Penyelenggaraan Paket B Setara SMP
2.650.000,00
7.350.000,00
0,00
10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80
Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK)
2.900.000,00
12.100.000,00
0,00
15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85
Lomba OSN Tingkat Kabupaten dan Provinsi
8.300.000,00
91.700.000,00
0,00
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86
Lomba O2SN Tingkat Kabupaten dan Provinsi
14.300.000,00
135.700.000,00
0,00
150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89
Manajemen dan Monitoring BOS
4.650.000,00
95.350.000,00
0,00
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93
Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR)
5.400.000,00
44.600.000,00
0,00
50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95
Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
12.800.000,00
84.700.000,00
0,00
97.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96
Pelaksanaan US dan UASPN SD/MI
37.650.000,00
179.640.500,00
0,00
217.290.500,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97
Pelaksanaan UN dan US Tingkat SLTP
37.325.000,00
168.225.500,00
0,00
205.550.500,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99
Pembangunan USB, Perpustakaan, RKB, Rehap RKB, Pengadaan Mebeluair dan Sarana Pendidikan (SD)
0,00
1.773.500.000,00
1.535.311.000,00
3.308.811.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 2
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 1.01 . 1.01.01 . 17
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pembangunan USB, Perpustakaan, RKB, Rehap RKB, Pengadaan Mebeluair dan Sarana Pendidikan (SMP)
Program Pendidikan Menengah
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
1.306.800.000,00
1.845.471.000,00
3.152.271.000,00
72.275.500,00
3.742.244.500,00
6.014.397.000,00
9.828.917.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 01
Pembangunan gedung sekolah
0,00
0,00
1.100.000.000,00
1.100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 04
Penambahan ruang guru sekolah
0,00
0,00
535.000.000,00
535.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 13
Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
0,00
0,00
120.000.000,00
120.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 14
Pembanguna sarana air bersih dan sanitary
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 19
Pengadaan mebeluer sekolah
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63
Penyelenggaraan paket C setara SMU
2.400.000,00
7.600.000,00
0,00
10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 67
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70
Gebyar SLTA
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71
Lomba Cerdas Cermat UUD 1945
5.900.000,00
89.100.000,00
0,00
95.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 72
Pelaksanaan Lomba Keterampilan Siswa (LKS/SMK)
2.400.000,00
47.680.000,00
0,00
50.080.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73
Pemberian Bantuan Opersional Sekolah SLTA
0,00
1.600.000.000,00
0,00
1.600.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 76
Pelaksanaan Lomba Olimpiade Sains Nasional
12.725.500,00
141.224.500,00
0,00
153.950.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 77
Pelaksnaan Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional
2.650.000,00
72.350.000,00
0,00
75.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 78
Pelaksanaan Lomba Debat Bahasa Inggris
2.900.000,00
66.550.000,00
0,00
69.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 79
Festival dan Lomba Seni Nasional
2.650.000,00
72.350.000,00
0,00
75.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 82
Manajemen BOS SMA
2.400.000,00
7.600.000,00
0,00
10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 84
Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI)
2.400.000,00
72.600.000,00
0,00
75.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 85
Pelaksanaan US dan UN Tingkat SLTA
33.200.000,00
147.790.000,00
0,00
180.990.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 86
Lomba Cerdas Cermat Bidang Studi
1.01 . 1.01.01 . 17 . 88
Pembangunan USB, Perpustakaan, RKB, Rehap RKB, Pengadaan Mebeluair dan Sarana Pendidikan (SMA) Pembangunan USB, Perpustakaan, RKB, Rehap RKB, Pengadaan Mebeluair dan Sarana Pendidikan (SMK) Penataan Halaman Sekolah
1.01 . 1.01.01 . 17 . 89 1.01 . 1.01.01 . 17 . 90
Program Pendidikan Non Formal
2.650.000,00
77.350.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
871.650.000,00
1.124.531.000,00
1.996.181.000,00
0,00
413.400.000,00
2.113.366.000,00
2.526.766.000,00
0,00
0,00
671.500.000,00
671.500.000,00
4.500.000,00
151.817.750,00
0,00
156.317.750,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15
Pelaksanaan UNPK Paket A,B dan C
1.500.000,00
47.249.350,00
0,00
48.749.350,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21
Penyelenggaraan Pelatihan Kursus Ketrampilan
1.500.000,00
65.367.400,00
0,00
66.867.400,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22
Pendataan Warga Buta Aksara
1.500.000,00
39.201.000,00
0,00
40.701.000,00
412.200.000,00
3.138.312.244,00
0,00
3.550.512.244,00
1.01 . 1.01.01 . 18
1.01 . 1.01.01 . 20
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
6.400.000,00
34.760.000,00
0,00
41.160.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25
Seleksi dan Penghargaan Guru,Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi Tingkat Kabupaten dan Pengiriman Ke Provinsi Pelatihan Pendidikan Karakter
25.000.000,00
25.015.000,00
0,00
50.015.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26
Pendidikan dan Pelatihan Informasi Comunicasion
18.450.000,00
18.035.000,00
0,00
36.485.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27
Pendidikan dan Pelatihan Tindakan Kelas
24.300.000,00
21.315.000,00
0,00
45.615.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29
Manajemen Sertifikasi Pendidik
1.050.000,00
8.950.000,00
0,00
10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 30
Pendataan dan Pencetakan NUPTK
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 31
Manajemen UKG
1.850.000,00
23.150.000,00
0,00
25.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 23
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 3
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.01 . 1.01.01 . 20 . 36
Pelatihan Kurikulum Tingkat SMA
131.350.000,00
261.019.400,00
0,00
392.369.400,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 37
Pelatihan Kurikulum Tingkat SMK
67.350.000,00
244.467.200,00
0,00
311.817.200,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 38
Pelatihan Kurikulum Tingkat SLTP
132.350.000,00
263.463.400,00
0,00
395.813.400,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39
Pelatihan Kurikulum Tingkat SD
4.100.000,00
2.213.137.244,00
0,00
2.217.237.244,00
46.500.000,00
159.500.000,00
29.000.000,00
235.000.000,00
46.500.000,00
153.500.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
6.000.000,00
29.000.000,00
35.000.000,00
110.850.000,00
5.024.390.000,00
6.383.233,00
5.141.623.233,00
5.250.000,00
94.750.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
4.015.200.000,00
0,00
4.015.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 22 . 22
Raker Perencanaan Bidang Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 22 . 23
Pemeliharaan Jaringan Layanan DAPODIK (Internet)
1.01 . 1.01.01 . 23
Program Pendidikan Perguruan Tinggi
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01
Seleksi Masuk Perguruan Tinggi
1.01 . 1.01.01 . 23 . 04
Pembangunan Gedung
1.01 . 1.01.01 . 23 . 09
Penyediaan Operasinal PT Politeknik
93.600.000,00
329.800.000,00
6.383.233,00
429.783.233,00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 10
Manajemen dan Monitoring Beasiswa Mahasiswa
5.350.000,00
19.650.000,00
0,00
25.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 12
Sosialisai Pendidikan Vokasi/Politeknik dan Bimbangan Belajar Bagi Siswa Kelas XII SLTA serta Persiapan UN/Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri Pembangunan Jalan Masuk/Jalan Lingkungan
6.650.000,00
64.990.000,00
0,00
71.640.000,00
0,00
500.000.000,00
0,00
500.000.000,00
6.052.507.000,00
15.033.839.608,00
15.018.507.204,00
36.104.853.812,00
1.051.056.400,00
8.892.510.625,00
10.364.885.804,00
20.308.452.829,00
741.006.400,00
2.717.851.375,00
1.658.304,00
3.460.516.079,00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 13 1.02 1.02 . 1.02.01 1.02 . 1.02.01 . 01
Kesehatan Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
13.800.000,00
0,00
13.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
110.625.000,00
0,00
110.625.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
267.500.000,00
0,00
267.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
688.926.400,00
1.656.000.000,00
0,00
2.344.926.400,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
52.080.000,00
9.432.000,00
0,00
61.512.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
62.374.375,00
0,00
62.374.375,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
31.250.000,00
0,00
31.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
6.550.000,00
0,00
6.550.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
15.000.000,00
1.658.304,00
16.658.304,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
43.750.000,00
0,00
43.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
299.670.000,00
0,00
299.670.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20
Rapat dan koordinasi dalam daerah
0,00
199.500.000,00
0,00
199.500.000,00 1.487.562.500,00
1.02 . 1.02.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
443.100.000,00
1.044.462.500,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
0,00
0,00
680.640.000,00
680.640.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
85.000.000,00
363.822.500,00
448.822.500,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
82.500.000,00
0,00
82.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 47
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
0,00
275.600.000,00
0,00
275.600.000,00
0,00
43.085.000,00
0,00
43.085.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 4
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 1.02 . 1.02.01 . 15 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 1.02 . 1.02.01 . 16
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pendidikan dan pelatihan formal
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
43.085.000,00
0,00
43.085.000,00
0,00
1.654.851.000,00
695.862.000,00
2.350.713.000,00
0,00
1.654.851.000,00
695.862.000,00
2.350.713.000,00
43.900.000,00
1.872.510.000,00
0,00
1.916.410.000,00 276.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01
Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya
39.600.000,00
236.900.000,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14
Penyelenggaraan penyehatan lingkungan
0,00
81.000.000,00
0,00
81.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17
PM2L Bidang Kesehatan
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19
Pengelolaan Program Askes PNS
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20
Penilaian tenaga kesehatan teladan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21
Operasional Gudang Farmasi
0,00
130.000.000,00
0,00
130.000.000,00
2.800.000,00
25.525.000,00
0,00
28.325.000,00
0,00
44.100.000,00
0,00
44.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22
Operasional Puskesmas Bulik
0,00
80.600.000,00
0,00
80.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23
Operasional Puskesmas Sematu
0,00
79.000.000,00
0,00
79.000.000,00
0,00
70.500.000,00
0,00
70.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25
Operasional Puskesmas Delang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26
Operasional Puskesmas Tapin Bini
0,00
46.500.000,00
0,00
46.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27
Operasional Puskesmas Kinipan
0,00
66.000.000,00
0,00
66.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28
Operasional Puskesmas Bayat
0,00
78.000.000,00
0,00
78.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29
Operasional Puskesmas Merambang
0,00
50.750.000,00
0,00
50.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30
Operasional Puskesmas Melata
0,00
66.500.000,00
0,00
66.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31
Operasional Labkesda
0,00
180.000.000,00
0,00
180.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32
Operasional Puskesmas Kawa
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33
Operasional Puskesmas Arga Mulya
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 34
Rapat Kerja Teknis(Rakernis) Bidang Kesehatan
1.500.000,00
61.210.000,00
0,00
62.710.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36
Operasional Puskesmas Bukit Jaya
0,00
51.900.000,00
0,00
51.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37
Pengelolaan Jamkesmas dan Jampersal
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38
Magang Tenaga Laboratorium
0,00
49.890.000,00
0,00
49.890.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39
Magang Kedaruratan Kebidanan
0,00
58.285.000,00
0,00
58.285.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 40
Pengelolaan Data Tenaga Kesehatan
0,00
15.850.000,00
0,00
15.850.000,00
1.350.000,00
52.904.000,00
0,00
54.254.000,00
0,00
16.800.000,00
0,00
16.800.000,00
1.350.000,00
20.604.000,00
0,00
21.954.000,00
0,00
15.500.000,00
0,00
15.500.000,00
7.000.000,00
138.500.000,00
0,00
145.500.000,00
7.000.000,00
43.500.000,00
0,00
50.500.000,00
0,00
95.000.000,00
0,00
95.000.000,00 163.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17
Program Pengawasan Obat dan Makanan
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02
Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06
Pertemuan Pengelola Obat
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07
Inventarisasi dan Pemetaan Tanaman Obat Tradisional Asli Daerah
1.02 . 1.02.01 . 19
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07
Seminar kesehatan dalam rangka HKN
1.02 . 1.02.01 . 19 . 08
Pengembangan Media Informasi
1.02 . 1.02.01 . 20
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1.500.000,00
142.300.000,00
20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 12
Pendataan Bayi Balita BGM/Bumil KEK
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 5
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.02 . 1.02.01 . 20 . 13
Pengadaan KMS Bayi/Balita
1.02 . 1.02.01 . 20 . 14
Pertemuan Evaluasi Program Gizi
1.02 . 1.02.01 . 20 . 15
Pemantauan dan Pelacakan Status Gizi
1.02 . 1.02.01 . 22
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
1.500.000,00
27.300.000,00
0,00
28.800.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
190.400.000,00
1.254.838.000,00
250.750.000,00
1.695.988.000,00
0,00
161.720.000,00
111.000.000,00
272.720.000,00
21.600.000,00
229.778.000,00
0,00
251.378.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08
Peningkatan imuniasasi
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09
Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah
0,00
62.000.000,00
72.000.000,00
134.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 15
Penanggulangan HIV AIDS
0,00
72.800.000,00
0,00
72.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 16
Penanggulangan P2 Kusta
0,00
36.280.000,00
0,00
36.280.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17
Pemberantasan Penyakit Tidak Menular
0,00
36.510.000,00
0,00
36.510.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18
Penanggulangan Malaria
26.600.000,00
355.250.000,00
67.750.000,00
449.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 19
Penanggulangan Kasus TBC
142.200.000,00
300.500.000,00
0,00
442.700.000,00
37.900.000,00
99.911.250,00
8.317.153.000,00
8.454.964.250,00
37.900.000,00
99.911.250,00
8.317.153.000,00
8.454.964.250,00
6.000.000,00
124.910.000,00
35.000.000,00
165.910.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 1.02 . 1.02.01 . 25 . 06 1.02 . 1.02.01 . 29
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya Pembangunan/rehab pustu polindes
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak dan remaja
1.02 . 1.02.01 . 29 . 09
Lomba Balita Sehat
1.500.000,00
45.810.000,00
35.000.000,00
82.310.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29 . 10
Pelatihan Dokter Kecil
1.500.000,00
29.300.000,00
0,00
30.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29 . 12
Evaluasi Program KIA
1.500.000,00
22.000.000,00
0,00
23.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29 . 15
Pelatihan Kader Kesehatan
1.500.000,00
27.800.000,00
0,00
29.300.000,00
12.000.000,00
307.750.000,00
0,00
319.750.000,00
10.500.000,00
132.800.000,00
0,00
143.300.000,00
1.500.000,00
119.950.000,00
0,00
121.450.000,00
0,00
55.000.000,00
0,00
55.000.000,00
10.000.000,00
40.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06
Pertemuan dan pelacakan kasus AMP
1.02 . 1.02.01 . 32 . 11
Sosialisasi Kemitraan Bidan dan Dukun
1.02 . 1.02.01 . 32 . 12
Penjaringan Bumil Resti
1.02 . 1.02.01 . 34 1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 1.02 . 1.02.02 1.02 . 1.02.02 . 01
Kebijakan Manajemen Pembangunan Kesehatan Kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
10.000.000,00
40.000.000,00
0,00
50.000.000,00
5.001.450.600,00
6.141.328.983,00
4.653.621.400,00
15.796.400.983,00
4.995.400.600,00
829.505.983,00
490.660.000,00
6.315.566.583,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
5.040.000,00
0,00
5.040.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.02 . 1.02.02 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.02 . 1.02.02 . 01 . 09
4.739.930.200,00
0,00
0,00
4.739.930.200,00
255.470.400,00
0,00
0,00
255.470.400,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0,00
78.315.000,00
0,00
78.315.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
54.853.983,00
0,00
54.853.983,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
101.000.000,00
0,00
101.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
48.878.000,00
0,00
48.878.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
1.800.000,00
469.160.000,00
470.960.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 6
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.02 . 1.02.02 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
76.359.000,00
21.500.000,00
97.859.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
10.800.000,00
0,00
10.800.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
25.500.000,00
0,00
25.500.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
124.955.000,00
0,00
124.955.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 20
Rapat dan koordinasi dalam daerah
0,00
2.005.000,00
0,00
2.005.000,00 1.395.461.000,00
1.02 . 1.02.02 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
271.561.000,00
1.123.900.000,00
1.02 . 1.02.02 . 02 . 01
Pembangunan rumah jabatan
0,00
0,00
250.000.000,00
250.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 02 . 02
Pembangunan rumah dinas
0,00
0,00
600.000.000,00
600.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
242.000.000,00
242.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
0,00
31.900.000,00
31.900.000,00
1.02 . 1.02.02 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
270.561.000,00
0,00
270.561.000,00
1.02 . 1.02.02 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
104.120.000,00
0,00
104.120.000,00
0,00
104.120.000,00
0,00
104.120.000,00
0,00
51.000.000,00
0,00
51.000.000,00
0,00
51.000.000,00
0,00
51.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 03 1.02 . 1.02.02 . 03 . 02 1.02 . 1.02.02 . 05 1.02 . 1.02.02 . 05 . 01 1.02 . 1.02.02 . 23
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.02 . 1.02.02 . 23 . 01
Penyusunan standar pelayanan kesehatan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 23 . 07
Penguruan Izin Type RSUD (Lanjutan)
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
6.050.000,00
24.000.000,00
0,00
30.050.000,00
6.050.000,00
24.000.000,00
0,00
30.050.000,00
0,00
2.681.450.000,00
3.039.061.400,00
5.720.511.400,00
1.02 . 1.02.02 . 24 1.02 . 1.02.02 . 24 . 01 1.02 . 1.02.02 . 26
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin Pelayanan operasi katarak
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
0,00
0,00
420.856.400,00
420.856.400,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 19
Pengadaan obat-obatan rumah sakit
0,00
1.463.000.000,00
0,00
1.463.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 20
Pengadaan ambulance/mobil jenazah
0,00
0,00
450.000.000,00
450.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 23
Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit
0,00
244.350.000,00
0,00
244.350.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 28
Pembangunan Ring Pengaman RSUD
0,00
0,00
420.000.000,00
420.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 47
Pengadaan bahan habis pakai medis RSUD
0,00
962.000.000,00
0,00
962.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 48
Pembangunan saluran air bersih
0,00
0,00
750.000.000,00
750.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 51
Penataan halaman RSUD
0,00
0,00
190.000.000,00
190.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 55
Pengadaan Alat-Alat Penunjang Medis
0,00
0,00
59.205.000,00
59.205.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 64
Pengadaan Billing RSUD
0,00
12.100.000,00
104.000.000,00
116.100.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 66
Pengadaan Pengaman Listrik
0,00
0,00
90.000.000,00
90.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 67
Pembangunan Instalasi Air Bersih
0,00
0,00
30.000.000,00
30.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 69
Pemasangan Keramik
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 71
Pembangunan Tower Air
0,00
0,00
30.000.000,00
30.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 7
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.02 . 1.02.02 . 26 . 72
Pembangunan MCK/Tempat Wudhu
0,00
0,00
80.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 73
Pembangunan Garasi
0,00
0,00
65.000.000,00
65.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 75
Pengecoran Jalan di Lingkungan RSUD
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 76
Pembangunan Bengkel Kendaraan Bermotor
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
144.450.000,00
0,00
144.450.000,00
1.02 . 1.02.02 . 27
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
80.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 27 . 17
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 27 . 23
Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit
0,00
86.450.000,00
0,00
86.450.000,00
1.02 . 1.02.02 . 27 . 24
Pemeluharaan Rutin /Berkala Peralatan Rumah Sakit
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 28
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
1.02 . 1.02.02 . 28 . 03
Kemitraan pengolahan limbah rumah sakit
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 28 . 04
Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
2.000.242.000,00
0,00
2.000.242.000,00
1.02 . 1.02.02 . 33 1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 1.03 1.03 . 1.03.01 1.03 . 1.03.01 . 01
Program Pelayanan Kesehatan Spesialistis Kunjungan Dokter Spesialis Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,00
2.000.242.000,00
0,00
2.000.242.000,00
1.555.953.300,00
6.281.811.472,00
86.946.529.925,00
94.784.294.697,00
1.555.953.300,00
6.281.811.472,00
86.946.529.925,00
94.784.294.697,00
965.704.800,00
1.741.710.079,00
65.000.000,00
2.772.414.879,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
194.280.000,00
0,00
194.280.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08
0,00
527.165.079,00
0,00
527.165.079,00
965.704.800,00
0,00
0,00
965.704.800,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0,00
34.440.000,00
0,00
34.440.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
130.000.000,00
0,00
130.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
65.025.000,00
0,00
65.025.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
35.000.000,00
15.000.000,00
50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
36.000.000,00
0,00
36.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
22.000.000,00
0,00
22.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
370.000.000,00
0,00
370.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 1.03 . 1.03.01 . 02
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
259.800.000,00
0,00
259.800.000,00
138.600.000,00
1.359.300.000,00
1.000.000.000,00
2.497.900.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
77.800.000,00
0,00
77.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 46
Peningkatan Prasarana Perkantoran
0,00
0,00
120.000.000,00
120.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 49
Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara
0,00
1.200.000.000,00
0,00
1.200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 50
Perencanaan Pengadaan Tanah
31.800.000,00
28.400.000,00
0,00
60.200.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 8
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.03 . 1.03.01 . 02 . 51
Persiapan Pengadaan Tanah
1.03 . 1.03.01 . 02 . 52
Pelaksanaan Pengadaan Tanah
1.03 . 1.03.01 . 03 1.03 . 1.03.01 . 03 . 02 1.03 . 1.03.01 . 05 1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 1.03 . 1.03.01 . 06 1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 1.03 . 1.03.01 . 15
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program pembangunan jalan dan jembatan
JUMLAH 6=3+4+5
106.800.000,00
53.100.000,00
0,00
159.900.000,00
0,00
0,00
880.000.000,00
880.000.000,00
0,00
67.500.000,00
0,00
67.500.000,00
0,00
67.500.000,00
0,00
67.500.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
93.500.000,00
0,00
93.500.000,00
0,00
93.500.000,00
0,00
93.500.000,00
0,00
125.000.000,00
13.220.000.000,00
13.345.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05
Pembangunan jembatan
0,00
61.000.000,00
4.250.000.000,00
4.311.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07
Pembangunan Jalan Kabupaten
0,00
64.000.000,00
8.970.000.000,00
9.034.000.000,00
0,00
61.000.000,00
1.168.000.000,00
1.229.000.000,00 1.029.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
0,00
61.000.000,00
968.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 06
Pembangunan Saluran Darinase dan Gorong-Gorong Pedesaan
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
922.191.393,00
0,00
922.191.393,00
1.03 . 1.03.01 . 18
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
0,00
260.915.193,00
0,00
260.915.193,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 08
Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan
0,00
661.276.200,00
0,00
661.276.200,00
0,00
147.000.000,00
3.495.482.000,00
3.642.482.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18
Peningkatan Sarana Irigasi
0,00
39.500.000,00
617.500.000,00
657.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19
Peningkatan Jaringan Irigasi
0,00
107.500.000,00
2.877.982.000,00
2.985.482.000,00
0,00
34.500.000,00
367.010.000,00
401.510.000,00
0,00
34.500.000,00
367.010.000,00
401.510.000,00
451.648.500,00
131.000.000,00
2.006.050.000,00
2.588.698.500,00
451.648.500,00
131.000.000,00
2.006.050.000,00
2.588.698.500,00
0,00
77.000.000,00
2.173.527.125,00
2.250.527.125,00
1.03 . 1.03.01 . 25 1.03 . 1.03.01 . 25 . 06 1.03 . 1.03.01 . 27 1.03 . 1.03.01 . 27 . 10 1.03 . 1.03.01 . 28
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Peningkatan distribusi penyediaan air baku
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Pembangunan Sistem Air Limbah Komunal Berbasis Masyarakat
Program Pengendalian Banjir
1.03 . 1.03.01 . 28 . 12
Pengendalian Banjir Kabupaten Lamandau
0,00
34.500.000,00
963.000.000,00
997.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 28 . 13
Pengendalian Banjir di Kecamatan
0,00
42.500.000,00
1.210.527.125,00
1.253.027.125,00
0,00
87.500.000,00
2.200.000.000,00
2.287.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 1.03 . 1.03.01 . 30 . 10 1.03 . 1.03.01 . 32 1.03 . 1.03.01 . 32 . 01 1.03 . 1.03.01 . 33
Program pembangunan infrastruktur perdesaan Pembangunan Jalan Lingkungan Pedesaan
Program Pembangunan /Peningkatan Sarana Air Bersih Perdesaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan
Program Peningkatan Jalan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
87.500.000,00
2.200.000.000,00
2.287.500.000,00
0,00
61.000.000,00
1.316.100.000,00
1.377.100.000,00
0,00
61.000.000,00
1.316.100.000,00
1.377.100.000,00
0,00
243.610.000,00
39.092.000.000,00
39.335.610.000,00
Halaman 9
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.03 . 1.03.01 . 33 . 01
Peningkatan jalan kabupaten
0,00
89.500.000,00
29.445.000.000,00
29.534.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03
Peningkatan jalan dalam kota di 7 kecamatan
0,00
88.000.000,00
2.950.000.000,00
3.038.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 05
Peningkatan Jalan Dalam Ibu Kota Kabupaten
0,00
66.110.000,00
6.697.000.000,00
6.763.110.000,00
0,00
59.500.000,00
224.700.000,00
284.200.000,00
0,00
59.500.000,00
224.700.000,00
284.200.000,00
0,00
86.000.000,00
772.500.000,00
858.500.000,00
0,00
86.000.000,00
772.500.000,00
858.500.000,00
0,00
36.000.000,00
2.465.510.000,00
2.501.510.000,00
0,00
36.000.000,00
2.465.510.000,00
2.501.510.000,00
0,00
111.000.000,00
10.644.080.800,00
10.755.080.800,00
0,00
111.000.000,00
10.644.080.800,00
10.755.080.800,00
0,00
86.000.000,00
1.935.470.000,00
2.021.470.000,00
0,00
86.000.000,00
1.935.470.000,00
2.021.470.000,00
0,00
112.500.000,00
4.501.100.000,00
4.613.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 35 1.03 . 1.03.01 . 35 . 01 1.03 . 1.03.01 . 39 1.03 . 1.03.01 . 39 . 01 1.03 . 1.03.01 . 42 1.03 . 1.03.01 . 42 . 01 1.03 . 1.03.01 . 43 1.03 . 1.03.01 . 43 . 01 1.03 . 1.03.01 . 47 1.03 . 1.03.01 . 47 . 02 1.03 . 1.03.01 . 49
Program Operasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengairan Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengairan
Program pembangunan infrastruktur desa tertinggal Pembangunan infrastruktur pedesaan pada lokasi PM2L
Program pembangunan jalan lingkungan Pembangunan jalan lingkungan perkotaan
Program peningkatan jalan dan pergantian jembatan Peningkatan jalan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih Ibu Kota Kecamatan Peningkatan Kapasitas Air Besih Perkotaan
Penataan Fasilitas Umum
1.03 . 1.03.01 . 49 . 01
Pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Lamandau
0,00
50.000.000,00
3.698.600.000,00
3.748.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 49 . 02
Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)
0,00
62.500.000,00
802.500.000,00
865.000.000,00
0,00
257.500.000,00
0,00
257.500.000,00
0,00
257.500.000,00
0,00
257.500.000,00
0,00
181.500.000,00
300.000.000,00
481.500.000,00
0,00
181.500.000,00
300.000.000,00
481.500.000,00
0,00
209.000.000,00
1.622.000.000,00
1.831.000.000,00
0,00
209.000.000,00
1.622.000.000,00
1.831.000.000,00
0,00
209.000.000,00
1.622.000.000,00
1.831.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 50 1.03 . 1.03.01 . 50 . 01 1.03 . 1.03.01 . 51 1.03 . 1.03.01 . 51 . 01 1.04 1.04 . 1.03.01 1.04 . 1.03.01 . 15
Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan Penyusunan Informasi/Database Jalan dan Jembatan
Program Pengembangan Data/Informasi Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perumahan Dinas Pekerjaan Umum
Program Pengembangan Perumahan
1.04 . 1.03.01 . 15 . 06
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
0,00
81.500.000,00
222.000.000,00
303.500.000,00
1.04 . 1.03.01 . 15 . 09
Pembangunan Mess Desa Se- Kabupaten Lamandau
0,00
127.500.000,00
1.400.000.000,00
1.527.500.000,00
3.612.750.000,00
1.884.790.000,00
5.528.000.000,00
11.025.540.000,00
3.612.750.000,00
1.884.790.000,00
5.528.000.000,00
11.025.540.000,00
Program Perencanaan Tata Ruang
50.000.000,00
187.700.000,00
22.000.000,00
259.700.000,00
Perencanaan Tata Ruang Wilayah
50.000.000,00
187.700.000,00
22.000.000,00
259.700.000,00
1.05 1.05 . 1.03.01 1.05 . 1.03.01 . 15 1.05 . 1.03.01 . 15 . 16 1.05 . 1.03.01 . 18 1.05 . 1.03.01 . 18 . 02 1.05 . 1.03.01 . 19
Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum
Perencanaan Kota Perencanaan dan Penataan Ruang Kota
Program Pembangunan dan Penataan Tanam
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
100.000.000,00
0,00
412.000.000,00
512.000.000,00
100.000.000,00
0,00
412.000.000,00
512.000.000,00
0,00
0,00
2.140.000.000,00
2.140.000.000,00 Halaman 10
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.05 . 1.03.01 . 19 . 01 1.05 . 1.03.01 . 20 1.05 . 1.03.01 . 20 . 01 1.05 . 1.03.01 . 21 1.05 . 1.03.01 . 21 . 01 1.05 . 1.03.01 . 22 1.05 . 1.03.01 . 22 . 01 1.05 . 1.03.01 . 23 1.05 . 1.03.01 . 23 . 01 1.06 1.06 . 1.06.01 1.06 . 1.06.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pembangunan dan Peningkatan Pertanaman
Program Pembangunan dan Penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU)
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
0,00
2.140.000.000,00
2.140.000.000,00
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
Pembangunan dan Peningkatan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kabupaten
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
Program Peningkatan dan Pemeliharaan Tempat Pembuangan Sampah
0,00
175.000.000,00
2.654.000.000,00
2.829.000.000,00
0,00
175.000.000,00
2.654.000.000,00
2.829.000.000,00
1.275.750.000,00
655.370.000,00
0,00
1.931.120.000,00
1.275.750.000,00
655.370.000,00
0,00
1.931.120.000,00
2.187.000.000,00
866.720.000,00
0,00
3.053.720.000,00
2.187.000.000,00
866.720.000,00
0,00
3.053.720.000,00
691.876.000,00
3.121.590.804,00
1.304.700.000,00
5.118.166.804,00
691.876.000,00
3.121.590.804,00
1.304.700.000,00
5.118.166.804,00
382.896.000,00
528.696.554,00
0,00
911.592.554,00
Program Peningkatan dan Pemeliharaan Tempat Pembuangan Sampah
Pemeliharaan Taman dan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Operasional Pemeliharaan Pertamanan dan Tempat Pemakaman Umum (TPU)
Pemeliharaan Kebersihan Operasional Pemeliharaan Kebersihan Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
35.670.000,00
0,00
35.670.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
5.550.000,00
0,00
5.550.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
329.896.000,00
0,00
0,00
329.896.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
53.000.000,00
0,00
0,00
53.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0,00
9.100.000,00
0,00
9.100.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
44.172.500,00
0,00
44.172.500,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
31.950.000,00
0,00
31.950.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
7.035.000,00
0,00
7.035.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
9.734.054,00
0,00
9.734.054,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
269.820.000,00
0,00
269.820.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20
Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah
0,00
84.165.000,00
0,00
84.165.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.06 . 1.06.01 . 02
0,00
90.545.000,00
1.304.700.000,00
1.395.245.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
0,00
0,00
1.112.800.000,00
1.112.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
94.000.000,00
94.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
12.500.000,00
97.900.000,00
110.400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
15.600.000,00
0,00
15.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
58.945.000,00
0,00
58.945.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
0,00
52.320.000,00
0,00
52.320.000,00
0,00
52.320.000,00
0,00
52.320.000,00
1.06 . 1.06.01 . 03 1.06 . 1.06.01 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 11
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
46.670.000,00
0,00
46.670.000,00
0,00
46.670.000,00
0,00
46.670.000,00
80.830.000,00
524.203.250,00
0,00
605.033.250,00
26.000.000,00
282.168.250,00
0,00
308.168.250,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 08
Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Pengembangan Website Kab. Lamandau
35.980.000,00
143.188.000,00
0,00
179.168.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 11
Koordinasi Penyusunan Data SIPD
18.850.000,00
98.847.000,00
0,00
117.697.000,00
124.200.000,00
1.125.341.000,00
0,00
1.249.541.000,00
1.06 . 1.06.01 . 05 1.06 . 1.06.01 . 05 . 01 1.06 . 1.06.01 . 06 1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 1.06 . 1.06.01 . 15 1.06 . 1.06.01 . 15 . 02
1.06 . 1.06.01 . 21
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program pengembangan data/informasi
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07
Penetapan RPJMD
3.850.000,00
91.001.000,00
0,00
94.851.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08
Penyusunan rancangan RKPD
16.600.000,00
219.186.000,00
0,00
235.786.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 11
Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah
15.000.000,00
43.934.500,00
0,00
58.934.500,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 12
Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
13.500.000,00
43.878.000,00
0,00
57.378.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 14
Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
16.500.000,00
39.059.000,00
0,00
55.559.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 16
Koordinasi Penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Lamandau
0,00
132.000.000,00
0,00
132.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 22
Penyusunan KUA PPAS
0,00
36.239.750,00
0,00
36.239.750,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 27
Kajian Bahasa Daerah di Kabupaten Lamandau
12.100.000,00
185.900.000,00
0,00
198.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 28
Sosialisasi RPJMD
15.050.000,00
39.763.250,00
0,00
54.813.250,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 30
Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
31.600.000,00
233.338.000,00
0,00
264.938.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 31
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus dan Dana Tugas Pembantuan
0,00
61.041.500,00
0,00
61.041.500,00 399.899.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22
Program perencanaan pembangunan ekonomi
75.050.000,00
324.849.000,00
0,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 09
Fasilitasi Kegiatan PM2L
10.875.000,00
82.281.000,00
0,00
93.156.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 10
Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah
42.500.000,00
97.471.000,00
0,00
139.971.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 11
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pemerintahan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pembangunan Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan
11.250.000,00
99.782.000,00
0,00
111.032.000,00
10.425.000,00
45.315.000,00
0,00
55.740.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 12 1.06 . 1.06.01 . 24
Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
28.900.000,00
378.966.000,00
0,00
407.866.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 04
Updating Sistem Transportasi Jalan Kabupaten
0,00
55.383.000,00
0,00
55.383.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 05
Pemeliharaan dan Pengadaan Gambar Materi Baliho
0,00
55.000.000,00
0,00
55.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 06
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah
0,00
82.755.000,00
0,00
82.755.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 07
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sarana dan Prasarana Perencanaan Pembangunan Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)
0,00
60.928.000,00
0,00
60.928.000,00
28.900.000,00
124.900.000,00
0,00
153.800.000,00
645.431.200,00
2.367.193.000,00
2.479.051.200,00
5.491.675.400,00
645.431.200,00
2.367.193.000,00
2.479.051.200,00
5.491.675.400,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 08 1.07 1.07 . 1.07.01
Perhubungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 12
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.07 . 1.07.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5 1.479.664.200,00
498.631.200,00
739.533.000,00
241.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
8.500.000,00
0,00
8.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
39.000.000,00
0,00
39.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
8.500.000,00
0,00
8.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
450.900.000,00
0,00
0,00
450.900.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
47.731.200,00
0,00
0,00
47.731.200,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0,00
42.720.000,00
0,00
42.720.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
65.000.000,00
0,00
65.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
93.020.000,00
0,00
93.020.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
5.750.000,00
0,00
5.750.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
10.000.000,00
241.500.000,00
251.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
14.418.000,00
0,00
14.418.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
17.000.000,00
0,00
17.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 16
Penyediaan bahan logistik kantor
0,00
4.375.000,00
0,00
4.375.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
31.250.000,00
0,00
31.250.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
230.000.000,00
0,00
230.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
0,00
170.000.000,00
0,00
170.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
358.440.000,00
513.000.000,00
871.440.000,00 40.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 1.07 . 1.07.01 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
40.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
35.000.000,00
35.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
0,00
228.000.000,00
228.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
65.000.000,00
0,00
65.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
293.440.000,00
0,00
293.440.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 46
Pembangunan Sarana Olah Raga
0,00
0,00
60.000.000,00
60.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 47
Penataan Halaman Kantor
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
128.250.000,00
0,00
128.250.000,00
0,00
128.250.000,00
0,00
128.250.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 03 1.07 . 1.07.01 . 03 . 05 1.07 . 1.07.01 . 05 1.07 . 1.07.01 . 05 . 01 1.07 . 1.07.01 . 16
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
0,00
1.800.000,00
193.200.000,00
195.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16 . 01
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
0,00
1.800.000,00
73.200.000,00
75.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16 . 06
Pemeliharaan alat pemberi isyarat lalu lintas
0,00
0,00
80.000.000,00
80.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16 . 07
Pemeliharaan Rambu Jalan
0,00
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
84.500.000,00
448.970.000,00
120.000.000,00
653.470.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17
Pogram peningkatan pelayanan angkutan
1.07 . 1.07.01 . 17 . 02
Kegiatan peningkatan disiplin angkutan LLASDP
22.000.000,00
26.500.000,00
0,00
48.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 05
Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya
62.500.000,00
45.870.000,00
0,00
108.370.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 13
Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan
0,00
42.600.000,00
120.000.000,00
162.600.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 13
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.07 . 1.07.01 . 17 . 19
Penyediaan Data Lalu Lintas
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 20
Operasional Pegawalan VIP
0,00
109.000.000,00
0,00
109.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 21
Monitoring Sarana dan Prasarana ASDP
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
20.000.000,00
390.000.000,00
716.351.200,00
1.126.351.200,00
1.07 . 1.07.01 . 18 . 07
Perencanaan Pengadaan Tanah Fasilitas Perhubungan
10.000.000,00
200.000.000,00
0,00
210.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18 . 08
Persiapan Pengadaan Tanah Fasilitas Perhubungan
10.000.000,00
160.000.000,00
0,00
170.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18 . 09
Pelaksanaan Pengadaan Tanah Fasilitas Perhubungan
0,00
0,00
716.351.200,00
716.351.200,00
1.07 . 1.07.01 . 18 . 10
Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Fasilitas Perhubungan
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
42.300.000,00
25.200.000,00
695.000.000,00
762.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18
1.07 . 1.07.01 . 19
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
1.07 . 1.07.01 . 19 . 04
Pengamanan Lalu Lintas Hari Besar Keagamaan
25.000.000,00
5.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 06
Pengadaan Papan Nama Jalan
17.300.000,00
16.200.000,00
180.000.000,00
213.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 07
Pengadaan Alat Pengendalian Isyarat Lalu Lintas
0,00
0,00
515.000.000,00
515.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 08
Pengendalian dan Pengamanan Lokasi Parkir
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat
0,00
125.000.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
125.000.000,00
267.848.000,00
2.912.502.000,00
890.490.500,00
4.070.840.500,00
267.848.000,00
2.912.502.000,00
890.490.500,00
4.070.840.500,00 914.122.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26 1.07 . 1.07.01 . 26 . 01 1.08 1.08 . 1.08.01 1.08 . 1.08.01 . 01
Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja Teknis Bidang Perhubungan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
265.848.000,00
576.670.000,00
71.604.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
33.600.000,00
0,00
33.600.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
10.200.000,00
0,00
10.200.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
228.624.000,00
0,00
0,00
228.624.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
37.224.000,00
0,00
0,00
37.224.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
26.133.125,00
0,00
26.133.125,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
24.000.000,00
0,00
24.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
2.515.000,00
30.104.000,00
32.619.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
0,00
39.500.000,00
39.500.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
5.602.000,00
0,00
5.602.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
14.400.000,00
2.000.000,00
16.400.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 16
Penyediaan bahan logistik kantor
0,00
5.450.000,00
0,00
5.450.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
12.400.000,00
0,00
12.400.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
254.115.140,00
0,00
254.115.140,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 20
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
0,00
175.254.735,00
0,00
175.254.735,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
51.650.000,00
58.150.000,00
109.800.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 1.08 . 1.08.01 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
4.050.000,00
15.400.000,00
19.450.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 14
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.08 . 1.08.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
0,00
39.600.000,00
0,00
39.600.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 43
Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan
0,00
0,00
22.750.000,00
22.750.000,00
0,00
39.998.000,00
0,00
39.998.000,00
0,00
39.998.000,00
0,00
39.998.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00 61.500.000,00
1.08 . 1.08.01 . 03 1.08 . 1.08.01 . 03 . 02 1.08 . 1.08.01 . 05 1.08 . 1.08.01 . 05 . 01 1.08 . 1.08.01 . 15
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
0,00
61.500.000,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 15 . 04
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 15 . 14
Penyediaan Sarana Persampahan (PM2L)
0,00
58.500.000,00
0,00
58.500.000,00
2.000.000,00
404.879.000,00
0,00
406.879.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1.08 . 1.08.01 . 16 . 18
Pelaksanaan Program ADIPURA
0,00
20.260.000,00
0,00
20.260.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 19
PemantauanKualitas Air Sungai
0,00
54.350.000,00
0,00
54.350.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 20
Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan B3 dan Limbah B3
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 21
Pemantauan Kualitas Udara
0,00
17.426.000,00
0,00
17.426.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 22
0,00
52.500.000,00
0,00
52.500.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 25
Pemantauan pengawasan pengendalian dampak lingkungan perusahaan bidang perkebunan, kehutanan dan pertambangan Pameran Lingkungan Hidup Tingkat Nasional
2.000.000,00
135.343.000,00
0,00
137.343.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 26
Pelaksanaan SPM Bidang LH
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 27
Identifikasi dan Inventarisasi Sumber Pencemaran Air
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 17
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
0,00
47.000.000,00
0,00
47.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 17 . 10
Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 17 . 14
Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
0,00
27.000.000,00
0,00
27.000.000,00
0,00
55.000.000,00
0,00
55.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 19
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1.08 . 1.08.01 . 19 . 07
Penyusunan data Sumber Daya Alam dan Status Lingkungan Hidup (SLHD)
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 19 . 08
Pelaksanaan Program Adiwiyata
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
121.920.000,00
0,00
121.920.000,00
1.08 . 1.08.01 . 25 1.08 . 1.08.01 . 25 . 01 1.08 . 1.08.01 . 27
Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup Penyediaan Sarana dan Prasarana Laboratorium
Program Pemantauan Hukum/Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup
1.08 . 1.08.01 . 27 . 01
Operasional komisi Amdal
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 27 . 07
Pemantauan RKL/UPL
0,00
34.420.000,00
0,00
34.420.000,00
1.08 . 1.08.01 . 27 . 08
Evaluasi dan Klarifikasi Kasus Pengaduan Lingkungan
0,00
27.500.000,00
0,00
27.500.000,00
0,00
63.635.000,00
0,00
63.635.000,00
0,00
63.635.000,00
0,00
63.635.000,00
1.08 . 1.08.01 . 29 1.08 . 1.08.01 . 29 . 01
Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 15
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.08 . 1.08.01 . 30
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
580.250.000,00
450.000.000,00
1.030.250.000,00
1.08 . 1.08.01 . 30 . 01
Pengadaan Bak Sampah Pemilah
0,00
270.000.000,00
0,00
270.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 30 . 02
Pengadaan Tong Sampah
0,00
224.000.000,00
0,00
224.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 30 . 03
Pengadaan Alat Composter
0,00
54.750.000,00
0,00
54.750.000,00
1.08 . 1.08.01 . 30 . 04
Pembangunan IPAL pada Tempat Pengolahan Sampah
0,00
10.500.000,00
150.000.000,00
160.500.000,00
Pembangunan Rumah Conveyor/Pemilah Sampah
0,00
21.000.000,00
300.000.000,00
321.000.000,00
0,00
840.000.000,00
310.736.500,00
1.150.736.500,00
1.08 . 1.08.01 . 30 . 05 1.08 . 1.08.01 . 31
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
1.08 . 1.08.01 . 31 . 01
Pengadaan Sel Surya (Solar Cell) Lampu Taman/Halaman Sekolah
0,00
840.000.000,00
0,00
840.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 31 . 02
Pengadaan Biodigester beserta Penunjang pada Tempat Pengolahan Sampah
0,00
0,00
310.736.500,00
310.736.500,00
1.773.060.000,00
1.409.708.790,00
245.975.740,00
3.428.744.530,00
1.773.060.000,00
1.409.708.790,00
245.975.740,00
3.428.744.530,00
170.160.000,00
666.691.298,00
140.650.000,00
977.501.298,00 12.504.000,00
1.10 1.10 . 1.10.01 1.10 . 1.10.01 . 01
Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
12.504.000,00
0,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
29.400.000,00
0,00
29.400.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
134.361.600,00
0,00
0,00
134.361.600,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
35.798.400,00
0,00
0,00
35.798.400,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
46.407.000,00
0,00
46.407.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
44.812.500,00
0,00
44.812.500,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
14.400.000,00
0,00
14.400.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
24.575.000,00
140.650.000,00
165.225.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
11.992.798,00
0,00
11.992.798,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
14.400.000,00
0,00
14.400.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 16
Penyediaan bahan logistik kantor
0,00
146.400.000,00
0,00
146.400.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
13.300.000,00
0,00
13.300.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
146.500.000,00
0,00
146.500.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 20
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
0,00
162.000.000,00
0,00
162.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
142.460.000,00
105.325.740,00
247.785.740,00
1.10 . 1.10.01 . 02 1.10 . 1.10.01 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
0,00
0,00
105.325.740,00
105.325.740,00
1.10 . 1.10.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
32.000.000,00
0,00
32.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
93.960.000,00
0,00
93.960.000,00
1.10 . 1.10.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
16.500.000,00
0,00
16.500.000,00
0,00
11.250.000,00
0,00
11.250.000,00
0,00
11.250.000,00
0,00
11.250.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 03 1.10 . 1.10.01 . 03 . 05 1.10 . 1.10.01 . 05 1.10 . 1.10.01 . 05 . 01
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 16
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.10 . 1.10.01 . 15
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Penataan Administrasi Kependudukan
JUMLAH 6=3+4+5
1.602.900.000,00
529.307.492,00
0,00
2.132.207.492,00
0,00
12.499.992,00
0,00
12.499.992,00
16.500.000,00
30.550.000,00
0,00
47.050.000,00
0,00
44.570.000,00
0,00
44.570.000,00
1.586.400.000,00
209.740.000,00
0,00
1.796.140.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 05
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan
1.10 . 1.10.01 . 15 . 06
Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
1.10 . 1.10.01 . 15 . 07
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1.10 . 1.10.01 . 15 . 10
Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil
0,00
7.650.000,00
0,00
7.650.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 11
Sosialisasi kebijakan kependudukan
0,00
51.000.000,00
0,00
51.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 13
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
0,00
9.697.500,00
0,00
9.697.500,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 15
Penyediaan Informasi yang dapat Diakses Masyarakat
0,00
24.100.000,00
0,00
24.100.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 16
Pemeliharaan Peralatan e-KTP
0,00
22.200.000,00
0,00
22.200.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 17
Pelayanan Sidang Keliling
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 18
Sosialisasi Kebijakan Pencatatan Sipil
0,00
71.900.000,00
0,00
71.900.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 19
Partisipasi Pelayanan Administrasi dan Koordinasi Program PM2L
0,00
40.400.000,00
0,00
40.400.000,00
632.943.000,00
555.549.327,00
1.334.337.675,00
2.522.830.002,00
630.443.000,00
528.749.327,00
1.334.337.675,00
2.493.530.002,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 03
1.11 1.11 . 1.11.01
Pemberdayaan Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
609.168.000,00
321.549.327,00
0,00
930.717.327,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
3.999.000,00
0,00
3.999.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
572.808.000,00
0,00
0,00
572.808.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
36.360.000,00
0,00
0,00
36.360.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
55.628.750,00
0,00
55.628.750,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
4.001.577,00
0,00
4.001.577,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
4.800.000,00
0,00
4.800.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
8.500.000,00
0,00
8.500.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
101.890.901,00
0,00
101.890.901,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 20
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah
0,00
92.729.099,00
0,00
92.729.099,00
0,00
73.100.000,00
1.334.337.675,00
1.407.437.675,00
1.11 . 1.11.01 . 01
1.11 . 1.11.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.11 . 1.11.01 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
0,00
0,00
514.568.676,00
514.568.676,00
1.11 . 1.11.01 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
519.518.999,00
519.518.999,00
1.11 . 1.11.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
6.000.000,00
6.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 02 . 11
Pembangunan Balai Penyuluh Keluarga Berencana
0,00
0,00
294.250.000,00
294.250.000,00
1.11 . 1.11.01 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
0,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
51.100.000,00
0,00
51.100.000,00
1.11 . 1.11.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 17
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.11 . 1.11.01 . 02 . 28 1.11 . 1.11.01 . 03
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Program peningkatan disiplin aparatur
1.11 . 1.11.01 . 03 . 02 1.11 . 1.11.01 . 05
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.11 . 1.11.01 . 05 . 01 1.11 . 1.11.01 . 15
Pendidikan dan pelatihan formal
Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
1.11 . 1.11.01 . 15 . 04
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.11 . 1.11.01 . 15 . 07
Penyuluhan Tentang Perlindungan Anak bagi Murid Setingkat SLTP dan SLTA
1.11 . 1.11.01 . 17
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
1.11 . 1.11.01 . 17 . 09
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.11 . 1.11.01 . 17 . 11
Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI)
1.11 . 1.11.01 . 19
Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1.11 . 1.11.01 . 19 . 04
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.11 . 1.11.01 . 19 . 05
Kegiatan Sosialisasi Peraturan Tentang Perlindungan Anak dan Penghapusan KDRT
1.11 . 1.20.20 1.11 . 1.20.20 . 18
Kecamatan Bulik
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
1.11 . 1.20.20 . 18 . 01
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
1.11 . 1.20.20 . 18 . 03
Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
1.12 1.12 . 1.11.01 1.12 . 1.11.01 . 15
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
Program Keluarga Berencana
1.12 . 1.11.01 . 15 . 01
Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
1.12 . 1.11.01 . 15 . 02
Pelayanan KIE
1.12 . 1.11.01 . 15 . 05
Pembinaan Keluarga Berencana
1.12 . 1.11.01 . 17
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program pelayanan kontrasepsi
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
18.750.000,00
0,00
18.750.000,00
0,00
18.750.000,00
0,00
18.750.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
7.400.000,00
38.450.000,00
0,00
45.850.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
7.400.000,00
23.450.000,00
0,00
30.850.000,00
3.525.000,00
26.650.000,00
0,00
30.175.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
3.525.000,00
11.650.000,00
0,00
15.175.000,00
10.350.000,00
35.250.000,00
0,00
45.600.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
10.350.000,00
20.250.000,00
0,00
30.600.000,00
2.500.000,00
26.800.000,00
0,00
29.300.000,00
2.500.000,00
26.800.000,00
0,00
29.300.000,00 10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
2.500.000,00
16.800.000,00
0,00
19.300.000,00
164.720.000,00
77.500.000,00
0,00
242.220.000,00
164.720.000,00
77.500.000,00
0,00
242.220.000,00
121.600.000,00
26.000.000,00
0,00
147.600.000,00
56.000.000,00
8.000.000,00
0,00
64.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
65.600.000,00
10.000.000,00
0,00
75.600.000,00
38.620.000,00
26.000.000,00
0,00
64.620.000,00
1.12 . 1.11.01 . 17 . 02
Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
40.000.000,00
1.12 . 1.11.01 . 17 . 04
Pelayanan KB medis operasi
18.620.000,00
6.000.000,00
0,00
24.620.000,00
4.500.000,00
25.500.000,00
0,00
30.000.000,00
1.12 . 1.11.01 . 21
Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
1.12 . 1.11.01 . 21 . 01 1.13 1.13 . 1.14.01 1.13 . 1.14.01 . 15
Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah Sosial Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
4.500.000,00
25.500.000,00
0,00
30.000.000,00
138.660.000,00
733.690.500,00
0,00
872.350.500,00
138.660.000,00
733.690.500,00
0,00
872.350.500,00
103.800.000,00
278.640.500,00
0,00
382.440.500,00
Halaman 18
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.13 . 1.14.01 . 15 . 01 1.13 . 1.14.01 . 15 . 08 1.13 . 1.14.01 . 15 . 10 1.13 . 1.14.01 . 15 . 11 1.13 . 1.14.01 . 15 . 12 1.13 . 1.14.01 . 15 . 13 1.13 . 1.14.01 . 15 . 14 1.13 . 1.14.01 . 16 1.13 . 1.14.01 . 16 . 09 1.13 . 1.14.01 . 16 . 10 1.13 . 1.14.01 . 16 . 14 1.13 . 1.14.01 . 17
Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya Bimbingan/Penyuluhan Berusaha Bagi Keluarga Miskin Pedampingan Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Bantuan Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU) Pendampingan Kegiatan Pemberdayaan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Melalui Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni (BBR-RTLH) Pendampingan Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) Pelatihan Ketrampilan Automotif (Perbengkelan) dan Meubeler Bagi Warga Miskin Pendampingan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kegiatan Penanggulangan Kesmiskinan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dari Kemnsos RI
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Program pembinaan anak terlantar
1.13 . 1.14.01 . 17 . 08
Bimbingan/Penyuluhan Belanjar Dan Berusaha Bagi Anak Terlantar
1.13 . 1.14.01 . 17 . 09
Pemberdayaan Anak Terlantar/Putus Sekolah
1.13 . 1.14.01 . 18
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
JUMLAH 6=3+4+5
68.400.000,00
600.000,00
0,00
69.000.000,00
4.500.000,00
17.827.500,00
0,00
22.327.500,00
2.800.000,00
14.873.000,00
0,00
17.673.000,00
3.000.000,00
21.000.000,00
0,00
24.000.000,00
9.000.000,00
141.000.000,00
0,00
150.000.000,00
12.100.000,00
35.960.000,00
0,00
48.060.000,00
4.000.000,00
47.380.000,00
0,00
51.380.000,00
4.700.000,00
384.880.000,00
0,00
389.580.000,00
0,00
22.000.000,00
0,00
22.000.000,00
4.700.000,00
308.820.000,00
0,00
313.520.000,00
0,00
54.060.000,00
0,00
54.060.000,00
3.910.000,00
25.690.000,00
0,00
29.600.000,00
3.910.000,00
15.690.000,00
0,00
19.600.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
8.700.000,00
22.580.000,00
0,00
31.280.000,00
1.13 . 1.14.01 . 18 . 04
Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
7.300.000,00
2.700.000,00
0,00
10.000.000,00
1.13 . 1.14.01 . 18 . 09
Pedampingan Kegiatan Pemberdayaan Cacat Melalui Bantuan Jaminan Sosial Bagi Penyendang Cacat Berat/Ganda
1.400.000,00
19.880.000,00
0,00
21.280.000,00
17.550.000,00
20.450.000,00
0,00
38.000.000,00
3.750.000,00
10.250.000,00
0,00
14.000.000,00
13.800.000,00
10.200.000,00
0,00
24.000.000,00
0,00
1.450.000,00
0,00
1.450.000,00
0,00
1.450.000,00
0,00
1.450.000,00
1.13 . 1.14.01 . 21
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1.13 . 1.14.01 . 21 . 07
Pelestarian Nilai Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
1.13 . 1.14.01 . 21 . 08
Pengembangan Kelmbagaan Perlindungan Bagi Lanjut Usia
1.13 . 1.14.01 . 23 1.13 . 1.14.01 . 23 . 01 1.14 1.14 . 1.14.01 1.14 . 1.14.01 . 01
Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial Penertiban Tuna Susila/Gelandangan/Pengemis/WTS/Waria/Terlantar/Cacat Tenaga Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
464.650.000,00
1.483.223.900,00
183.379.500,00
2.131.253.400,00
464.650.000,00
1.483.223.900,00
183.379.500,00
2.131.253.400,00
375.000.000,00
749.793.900,00
0,00
1.124.793.900,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
7.050.000,00
0,00
7.050.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
45.500.000,00
0,00
45.500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
23.975.000,00
0,00
23.975.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
12.900.000,00
0,00
12.900.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
375.000.000,00
0,00
0,00
375.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
75.015.000,00
0,00
75.015.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 19
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.14 . 1.14.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
66.735.000,00
0,00
66.735.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
2.618.900,00
0,00
2.618.900,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 19
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
120.780.000,00
183.379.500,00
304.159.500,00
1.14 . 1.14.01 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
66.000.000,00
66.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
61.279.500,00
61.279.500,00
1.14 . 1.14.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
56.100.000,00
56.100.000,00
1.14 . 1.14.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
26.940.000,00
0,00
26.940.000,00
1.14 . 1.14.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
93.840.000,00
0,00
93.840.000,00
0,00
44.000.000,00
0,00
44.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 02
1.14 . 1.14.01 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
1.14 . 1.14.01 . 03 . 04
Pengadaan pakaian KORPRI
0,00
22.000.000,00
0,00
22.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
0,00
22.000.000,00
0,00
22.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 05 1.14 . 1.14.01 . 05 . 04 1.14 . 1.14.01 . 16 1.14 . 1.14.01 . 16 . 03 1.14 . 1.14.01 . 17
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
10.750.000,00
189.250.000,00
0,00
200.000.000,00
10.750.000,00
189.250.000,00
0,00
200.000.000,00
Kerjasama pendidikan dan pelatihan
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
68.800.000,00
207.160.000,00
0,00
275.960.000,00
1.14 . 1.14.01 . 17 . 04
Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
13.950.000,00
38.803.000,00
0,00
52.753.000,00
1.14 . 1.14.01 . 17 . 09
Dewan Pengupahan Kabupaten Lamandau
31.500.000,00
12.338.000,00
0,00
43.838.000,00
1.14 . 1.14.01 . 17 . 11
Apel Bulan Keselematan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional
4.850.000,00
39.172.000,00
0,00
44.022.000,00
1.14 . 1.14.01 . 17 . 12
Pemeriksaan Berkala Penerapan Norma Kerja dan Norma K3
0,00
17.817.000,00
0,00
17.817.000,00
1.14 . 1.14.01 . 17 . 13
Pembinaan Penerapan SMK3
0,00
20.875.000,00
0,00
20.875.000,00
1.14 . 1.14.01 . 17 . 14
Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
0,00
14.742.000,00
0,00
14.742.000,00
1.14 . 1.14.01 . 17 . 15
Sosialisasi Penanggulangan Dan Pencegahan HIV AIDS di Tempat Kerja
9.250.000,00
5.446.000,00
0,00
14.696.000,00
1.14 . 1.14.01 . 17 . 16
Sosialisasi Anti Penyalahgunaan Narkoba di Tempat Kerja
9.250.000,00
5.446.000,00
0,00
14.696.000,00
1.14 . 1.14.01 . 17 . 17
Pendataan Objek Pengujian K3
0,00
15.742.000,00
0,00
15.742.000,00
1.14 . 1.14.01 . 17 . 18
Pemetaan Masalah Ketenagakerjaan
0,00
11.737.500,00
0,00
11.737.500,00
1.14 . 1.14.01 . 17 . 19
Pemeriksaan Khusus Terhadap Kecelakaan Kerja
0,00
13.139.500,00
0,00
13.139.500,00
1.14 . 1.14.01 . 17 . 20
Pembuatan Data Base Ketenagakerjaan
0,00
11.902.000,00
0,00
11.902.000,00
10.100.000,00
127.240.000,00
0,00
137.340.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20
Penempatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja
1.14 . 1.14.01 . 20 . 01
Penyusunan Informasi Pasar Melalui Operasional Bursa Kerja Online
7.200.000,00
30.140.000,00
0,00
37.340.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 02
Sosialisasi Peraturan Ketenagakerjaan Tentang Tata Cara Penempatan Tenaga Kerja Asing
2.900.000,00
97.100.000,00
0,00
100.000.000,00
568.454.000,00
1.803.193.000,00
1.070.600.000,00
3.442.247.000,00
1.15
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 20
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.15 . 1.15.01 1.15 . 1.15.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
568.454.000,00
1.803.193.000,00
1.070.600.000,00
3.442.247.000,00
514.954.000,00
528.943.000,00
20.000.000,00
1.063.897.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
45.347.000,00
0,00
45.347.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
422.494.000,00
0,00
0,00
422.494.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
92.460.000,00
0,00
0,00
92.460.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0,00
27.200.000,00
0,00
27.200.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
55.904.000,00
0,00
55.904.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
34.344.000,00
0,00
34.344.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
7.398.000,00
20.000.000,00
27.398.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
10.750.000,00
0,00
10.750.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
180.000.000,00
0,00
180.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 20
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
132.000.000,00
0,00
132.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
50.000.000,00
1.050.600.000,00
1.100.600.000,00 1.050.600.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02 1.15 . 1.15.01 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
0,00
0,00
1.050.600.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 05 1.15 . 1.15.01 . 05 . 01
Pendidikan dan pelatihan formal
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 05 . 03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
7.200.000,00
217.800.000,00
0,00
225.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 15
Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif
1.15 . 1.15.01 . 15 . 08
Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah
2.900.000,00
47.100.000,00
0,00
50.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 15 . 12
Pendataan UMKM
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 15 . 14
Bantuan Sarana dan Peralatan Bagi Koperasi/UMKM
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 15 . 15
Pemantauan Pengelolaan Bantuan Peralatan Bagi UMKM
2.350.000,00
22.650.000,00
0,00
25.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 15 . 16
Pengembangan Kualitas dan Pengemasan Produk UMKM
1.950.000,00
48.050.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
65.000.000,00
0,00
65.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1.15 . 1.15.01 . 16 . 11
Pembuatan Leaflet Koperasi
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 14
Pendataan Perkembangan Wirausaha Baru
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
46.300.000,00
821.450.000,00
0,00
867.750.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17 1.15 . 1.15.01 . 17 . 06 1.15 . 1.15.01 . 18
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 21
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.15 . 1.15.01 . 18 . 01
Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 10
Rakor Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
3.350.000,00
71.650.000,00
0,00
75.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 14
Hari Koperasi Nasional
3.550.000,00
71.450.000,00
0,00
75.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 30
Penyuluhan Perkoperasian di Desa PM2L
5.400.000,00
60.200.000,00
0,00
65.600.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 31
Pelatihan Tatakelola Organisasi Bagi Pengurus, Pengawas dan Manajemen Koperasi
5.600.000,00
48.400.000,00
0,00
54.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 32
Pelatihan Pembukuan Dasar-Lanjutan Bagi Manajemen dan Pengelola Koperasi
5.600.000,00
44.400.000,00
0,00
50.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 34
Penataan dan Monitoring Kelembagaan Koperasi
5.400.000,00
54.600.000,00
0,00
60.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 36
Monitoring dan Evaluasi Terhadap Perkembangan dan Pemanfaatan Bantuan Sosial
2.450.000,00
47.550.000,00
0,00
50.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 38
Diklat Motivasi Kewirausahaan Bagi Koperasi Yang Belum atau Sudah Memiliki Usaha
2.450.000,00
47.550.000,00
0,00
50.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 39
Pelatihan Audit bagi Pengawas, Pengurus dan Manajemen Koperasi
2.450.000,00
47.550.000,00
0,00
50.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 40
Sosialisasi UU Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengoperasian
2.700.000,00
57.300.000,00
0,00
60.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 42
Studi Lapangan Bagi Pengurus Koperasi
2.450.000,00
117.550.000,00
0,00
120.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 44
Diklat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi
2.450.000,00
45.700.000,00
0,00
48.150.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 45
Bimtek Pembuatan Badan Hukum Koperasi Bagi Gerakan Koperasi
2.450.000,00
47.550.000,00
0,00
50.000.000,00
86.270.000,00
884.573.189,00
0,00
970.843.189,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
10.980.000,00
0,00
10.980.000,00
0,00
10.980.000,00
0,00
10.980.000,00
0,00
10.980.000,00
0,00
10.980.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.975.500,00
0,00
20.975.500,00
0,00
20.975.500,00
0,00
20.975.500,00
1.16 1.16 . 1.01.01 1.16 . 1.01.01 . 15 1.16 . 1.01.01 . 15 . 16 1.16 . 1.02.02 1.16 . 1.02.02 . 15 1.16 . 1.02.02 . 15 . 16 1.16 . 1.03.01 1.16 . 1.03.01 . 15 1.16 . 1.03.01 . 15 . 16 1.16 . 1.06.01 1.16 . 1.06.01 . 15 1.16 . 1.06.01 . 15 . 16 1.16 . 1.07.01 1.16 . 1.07.01 . 15 1.16 . 1.07.01 . 15 . 16 1.16 . 1.08.01 1.16 . 1.08.01 . 15 1.16 . 1.08.01 . 15 . 16 1.16 . 1.10.01
Penanaman Modal Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten Badan Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
20.975.500,00
0,00
20.975.500,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
2.500.000,00
17.500.000,00
0,00
20.000.000,00
2.500.000,00
17.500.000,00
0,00
20.000.000,00
2.500.000,00
17.500.000,00
0,00
20.000.000,00
7.500.000,00
20.550.000,00
0,00
28.050.000,00
Halaman 22
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.16 . 1.10.01 . 15 1.16 . 1.10.01 . 15 . 16 1.16 . 1.11.01 1.16 . 1.11.01 . 15 1.16 . 1.11.01 . 15 . 16 1.16 . 1.14.01 1.16 . 1.14.01 . 15 1.16 . 1.14.01 . 15 . 16 1.16 . 1.17.01 1.16 . 1.17.01 . 15 1.16 . 1.17.01 . 15 . 16 1.16 . 1.18.01 1.16 . 1.18.01 . 15 1.16 . 1.18.01 . 15 . 16 1.16 . 1.19.01 1.16 . 1.19.01 . 15 1.16 . 1.19.01 . 15 . 16 1.16 . 1.19.02 1.16 . 1.19.02 . 15 1.16 . 1.19.02 . 15 . 16 1.16 . 1.19.03 1.16 . 1.19.03 . 15 1.16 . 1.19.03 . 15 . 16 1.16 . 1.20.03 1.16 . 1.20.03 . 15 1.16 . 1.20.03 . 15 . 16 1.16 . 1.20.04 1.16 . 1.20.04 . 15 1.16 . 1.20.04 . 15 . 16 1.16 . 1.20.07 1.16 . 1.20.07 . 15 1.16 . 1.20.07 . 15 . 16
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
JUMLAH 6=3+4+5
7.500.000,00
20.550.000,00
0,00
28.050.000,00
7.500.000,00
20.550.000,00
0,00
28.050.000,00
Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten
Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten Dinas Pariwisata , Seni dan Budaya
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten Sekretariat DPRD
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten Inspektorat
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
19.238.000,00
0,00
19.238.000,00
0,00
19.238.000,00
0,00
19.238.000,00
0,00
19.238.000,00
0,00
19.238.000,00
0,00
19.285.000,00
0,00
19.285.000,00
0,00
19.285.000,00
0,00
19.285.000,00
0,00
19.285.000,00
0,00
19.285.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
6.200.000,00
63.800.000,00
0,00
70.000.000,00
6.200.000,00
63.800.000,00
0,00
70.000.000,00
6.200.000,00
63.800.000,00
0,00
70.000.000,00
3.000.000,00
17.000.000,00
0,00
20.000.000,00
3.000.000,00
17.000.000,00
0,00
20.000.000,00
3.000.000,00
17.000.000,00
0,00
20.000.000,00
4.400.000,00
24.000.000,00
0,00
28.400.000,00
4.400.000,00
24.000.000,00
0,00
28.400.000,00
4.400.000,00
24.000.000,00
0,00
28.400.000,00 Halaman 23
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.16 . 1.20.11 1.16 . 1.20.11 . 15 1.16 . 1.20.11 . 15 . 16 1.16 . 1.20.12 1.16 . 1.20.12 . 15
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH 6=3+4+5
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
7.000.000,00
13.000.000,00
0,00
20.000.000,00
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
7.000.000,00
13.000.000,00
0,00
20.000.000,00
7.000.000,00
13.000.000,00
0,00
20.000.000,00
37.500.000,00
233.462.719,00
0,00
270.962.719,00
37.500.000,00
233.462.719,00
0,00
270.962.719,00
0,00
44.124.219,00
0,00
44.124.219,00
37.500.000,00
32.456.250,00
0,00
69.956.250,00
Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1.16 . 1.20.12 . 15 . 02
Pengembangan potensi unggulan daerah
1.16 . 1.20.12 . 15 . 08 1.16 . 1.20.12 . 15 . 14
Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal Penyelenggaraan Pameran dan Promosi didalam dan Luar Negeri
0,00
114.022.250,00
0,00
114.022.250,00
1.16 . 1.20.12 . 15 . 15
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi PMA, PMDN dan PBS
0,00
22.860.000,00
0,00
22.860.000,00
1.16 . 1.20.12 . 15 . 16
Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
4.500.000,00
15.500.000,00
0,00
20.000.000,00
4.500.000,00
15.500.000,00
0,00
20.000.000,00
4.500.000,00
15.500.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
10.300.000,00
0,00
10.300.000,00
0,00
10.300.000,00
0,00
10.300.000,00
0,00
10.300.000,00
0,00
10.300.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
1.16 . 1.20.13 1.16 . 1.20.13 . 15 1.16 . 1.20.13 . 15 . 16 1.16 . 1.20.17 1.16 . 1.20.17 . 15 1.16 . 1.20.17 . 15 . 16 1.16 . 1.20.20 1.16 . 1.20.20 . 15 1.16 . 1.20.20 . 15 . 16 1.16 . 1.20.21 1.16 . 1.20.21 . 15 1.16 . 1.20.21 . 15 . 16 1.16 . 1.20.22 1.16 . 1.20.22 . 15 1.16 . 1.20.22 . 15 . 16 1.16 . 1.20.23 1.16 . 1.20.23 . 15 1.16 . 1.20.23 . 15 . 16 1.16 . 1.20.24 1.16 . 1.20.24 . 15 1.16 . 1.20.24 . 15 . 16 1.16 . 1.20.25
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten Kecamatan Bulik Timur
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten Kecamatan Bulik
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten Kecamatan Lamandau
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten Kecamatan Delang
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten Kecamatan Sematu Jaya
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten Kecamatan Menthobi Raya
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten Kecamatan Belantikan Raya
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.395.000,00
0,00
15.395.000,00
0,00
15.395.000,00
0,00
15.395.000,00
0,00
15.395.000,00
0,00
15.395.000,00
2.800.000,00
17.078.000,00
0,00
19.878.000,00 Halaman 24
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.16 . 1.20.25 . 15 1.16 . 1.20.25 . 15 . 16 1.16 . 1.20.27 1.16 . 1.20.27 . 15 1.16 . 1.20.27 . 15 . 16 1.16 . 1.21.01 1.16 . 1.21.01 . 15 1.16 . 1.21.01 . 15 . 16 1.16 . 1.22.02 1.16 . 1.22.02 . 15 1.16 . 1.22.02 . 15 . 16 1.16 . 1.24.01 1.16 . 1.24.01 . 15 1.16 . 1.24.01 . 15 . 16 1.16 . 2.02.01 1.16 . 2.02.01 . 15 1.16 . 2.02.01 . 15 . 16 1.17 1.17 . 1.17.01 1.17 . 1.17.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten Kecamatan Batang Kawa
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten Kebudayaan Dinas Pariwisata , Seni dan Budaya
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
2.800.000,00
17.078.000,00
0,00
19.878.000,00
2.800.000,00
17.078.000,00
0,00
19.878.000,00
5.000.000,00
10.000.000,00
0,00
15.000.000,00
5.000.000,00
10.000.000,00
0,00
15.000.000,00
5.000.000,00
10.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
5.870.000,00
15.088.970,00
0,00
20.958.970,00
5.870.000,00
15.088.970,00
0,00
20.958.970,00
5.870.000,00
15.088.970,00
0,00
20.958.970,00
0,00
16.420.000,00
0,00
16.420.000,00
0,00
16.420.000,00
0,00
16.420.000,00
0,00
16.420.000,00
0,00
16.420.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
403.564.400,00
3.112.770.000,00
1.799.925.000,00
5.316.259.400,00
398.014.400,00
2.955.620.000,00
1.799.925.000,00
5.153.559.400,00
301.514.400,00
665.920.000,00
132.925.000,00
1.100.359.400,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
15.000.000,00
43.925.000,00
58.925.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
279.324.000,00
0,00
0,00
279.324.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
22.190.400,00
0,00
0,00
22.190.400,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0,00
24.360.000,00
0,00
24.360.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
65.000.000,00
0,00
65.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
63.500.000,00
0,00
63.500.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
8.920.000,00
0,00
8.920.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
0,00
89.000.000,00
89.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
8.640.000,00
0,00
8.640.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
13.080.000,00
0,00
13.080.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 16
Penyediaan bahan logistik kantor
0,00
33.400.000,00
0,00
33.400.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
22.200.000,00
0,00
22.200.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 25
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.17 . 1.17.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
254.920.000,00
0,00
254.920.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
146.400.000,00
0,00
146.400.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
50.000.000,00
148.000.000,00
198.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
0,00
48.000.000,00
48.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
21.600.000,00
0,00
21.600.000,00
0,00
21.600.000,00
0,00
21.600.000,00
0,00
77.600.000,00
0,00
77.600.000,00
0,00
77.600.000,00
0,00
77.600.000,00
10.000.000,00
20.000.000,00
504.000.000,00
534.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02
1.17 . 1.17.01 . 03 1.17 . 1.17.01 . 03 . 02 1.17 . 1.17.01 . 05 1.17 . 1.17.01 . 05 . 01 1.17 . 1.17.01 . 15
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program Pengembangan Nilai Budaya
1.17 . 1.17.01 . 15 . 14
Pembangunan Museum Daerah
1.17 . 1.17.01 . 15 . 15
Peningkatan Kesadaran Nilai Budaya
1.17 . 1.17.01 . 15 . 16
Pengadaan Peta Geografi Sejarah budaya
1.17 . 1.17.01 . 16
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
0,00
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00
10.000.000,00
20.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
4.000.000,00
4.000.000,00 2.082.000.000,00
0,00
1.067.000.000,00
1.015.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16 . 11
Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah
0,00
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16 . 12
Pengelolaan karya cetak dan karya rekam
0,00
500.000.000,00
0,00
500.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16 . 13
Pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala
0,00
24.000.000,00
0,00
24.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16 . 26
Peningkatan Sumber Daya Manusia Seni dan Budaya
0,00
526.000.000,00
0,00
526.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16 . 27
Peningkatan Kuanitas Aset Seni dan Budaya
0,00
0,00
400.000.000,00
400.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16 . 28
Peningkatan Prasarana Aset Budaya
0,00
0,00
600.000.000,00
600.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16 . 29
Pelaksananaan Pawai Budaya Propinsi
0,00
17.000.000,00
0,00
17.000.000,00
46.500.000,00
993.500.000,00
0,00
1.040.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1.17 . 1.17.01 . 17 . 01
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 10
Pelaksanaan pameran budaya HUT Kalteng
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 12
Festival seni budaya tingkat pelajar SLTA Provinsi
5.000.000,00
65.000.000,00
0,00
70.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 13
Festival seni budaya tingkat pelajar Kabupaten
4.300.000,00
40.700.000,00
0,00
45.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 16
Padua suara gita bahana nusantara tingkat kabupaten
4.000.000,00
26.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 17
Padua suara gita bahana nusantara tingkat provinsi
1.700.000,00
23.300.000,00
0,00
25.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 18
Penyelenggaraan Lomba/Festival Kesenian dan Budaya Tingkat Kabupaten
14.250.000,00
285.750.000,00
0,00
300.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 19
Penyelenggaraan Lomba/Festival Kesenian dan Budaya Tingkat Provinsi
17.250.000,00
332.750.000,00
0,00
350.000.000,00
40.000.000,00
60.000.000,00
0,00
100.000.000,00
40.000.000,00
60.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
18.650.000,00
0,00
18.650.000,00
0,00
18.650.000,00
0,00
18.650.000,00
1.17 . 1.17.01 . 18 1.17 . 1.17.01 . 18 . 07 1.17 . 1.20.17 1.17 . 1.20.17 . 17
Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya Kegiatan upaca adat penerimaan tamu daerah Kecamatan Bulik Timur
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 26
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.17 . 1.20.17 . 17 . 18 1.17 . 1.20.20 1.17 . 1.20.20 . 17 1.17 . 1.20.20 . 17 . 18 1.17 . 1.20.22 1.17 . 1.20.22 . 17 1.17 . 1.20.22 . 17 . 18 1.17 . 1.20.23 1.17 . 1.20.23 . 17 1.17 . 1.20.23 . 17 . 18 1.17 . 1.20.24 1.17 . 1.20.24 . 17 1.17 . 1.20.24 . 17 . 18 1.17 . 1.20.25 1.17 . 1.20.25 . 17 1.17 . 1.20.25 . 17 . 18 1.17 . 1.20.27 1.17 . 1.20.27 . 17 1.17 . 1.20.27 . 17 . 18 1.18 1.18 . 1.18.01 1.18 . 1.18.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Penyelenggaraan Lomba/Festival Kesenian dan Budaya Tingkat Kabupaten Kecamatan Bulik
Program Pengelolaan Keragaman Budaya Penyelenggaraan Lomba/Festival Kesenian dan Budaya Tingkat Kabupaten Kecamatan Delang
Program Pengelolaan Keragaman Budaya Penyelenggaraan Lomba/Festival Kesenian dan Budaya Tingkat Kabupaten Kecamatan Sematu Jaya
Program Pengelolaan Keragaman Budaya Penyelenggaraan Lomba/Festival Kesenian dan Budaya Tingkat Kabupaten Kecamatan Menthobi Raya
Program Pengelolaan Keragaman Budaya Penyelenggaraan Lomba/Festival Kesenian dan Budaya Tingkat Kabupaten Kecamatan Belantikan Raya
Program Pengelolaan Keragaman Budaya Penyelenggaraan Lomba/Festival Kesenian dan Budaya Tingkat Kabupaten Kecamatan Batang Kawa
Program Pengelolaan Keragaman Budaya Penyelenggaraan Lomba/Festival Kesenian dan Budaya Tingkat Kabupaten Pemuda dan Olah Raga Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
18.650.000,00
0,00
18.650.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
17.000.000,00
0,00
17.000.000,00
0,00
17.000.000,00
0,00
17.000.000,00
0,00
17.000.000,00
0,00
17.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
2.050.000,00
25.000.000,00
0,00
27.050.000,00
2.050.000,00
25.000.000,00
0,00
27.050.000,00
2.050.000,00
25.000.000,00
0,00
27.050.000,00
3.500.000,00
16.500.000,00
0,00
20.000.000,00
3.500.000,00
16.500.000,00
0,00
20.000.000,00
3.500.000,00
16.500.000,00
0,00
20.000.000,00
479.412.400,00
2.724.718.572,00
1.627.010.000,00
4.831.140.972,00
473.412.400,00
2.544.537.037,00
1.627.010.000,00
4.644.959.437,00 1.024.880.650,00
355.062.400,00
634.818.250,00
35.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
16.800.000,00
0,00
16.800.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
36.420.000,00
0,00
36.420.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
331.196.800,00
0,00
0,00
331.196.800,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
23.865.600,00
0,00
0,00
23.865.600,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0,00
15.600.000,00
0,00
15.600.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
90.471.000,00
0,00
90.471.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
48.303.000,00
0,00
48.303.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
8.840.000,00
0,00
8.840.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
13.950.000,00
35.000.000,00
48.950.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
6.734.250,00
0,00
6.734.250,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
14.400.000,00
0,00
14.400.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 27
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.18 . 1.18.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
19.800.000,00
0,00
19.800.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
183.500.000,00
0,00
183.500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
175.000.000,00
0,00
175.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
44.760.000,00
992.010.000,00
1.036.770.000,00
1.18 . 1.18.01 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
0,00
0,00
930.000.000,00
930.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
51.510.000,00
51.510.000,00
1.18 . 1.18.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
10.500.000,00
10.500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
44.760.000,00
0,00
44.760.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00
65.520.000,00
0,00
65.520.000,00
0,00
65.520.000,00
0,00
65.520.000,00
96.100.000,00
844.019.537,00
0,00
940.119.537,00
72.000.000,00
78.971.087,00
0,00
150.971.087,00
0,00
96.268.250,00
0,00
96.268.250,00
1.18 . 1.18.01 . 02
1.18 . 1.18.01 . 05 1.18 . 1.18.01 . 05 . 01 1.18 . 1.18.01 . 16
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan peran serta kepemudaan
1.18 . 1.18.01 . 16 . 03
Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan
1.18 . 1.18.01 . 16 . 10
Pelaksanaan Paskibra Tingkat Provinsi
1.18 . 1.18.01 . 16 . 11
Pelaksanaan Paskibra Tingkat Kabupaten
9.900.000,00
546.362.200,00
0,00
556.262.200,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 16
Pertukaran Pemuda Antar Provinsi
3.400.000,00
41.600.000,00
0,00
45.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 17
Lomba Dalam Rangka Hari Sumpah Pemuda
7.400.000,00
39.218.000,00
0,00
46.618.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 18
Pemilihan Pemuda Pelopor
3.400.000,00
41.600.000,00
0,00
45.000.000,00
5.150.000,00
74.850.000,00
0,00
80.000.000,00
5.150.000,00
74.850.000,00
0,00
80.000.000,00
17.100.000,00
580.569.250,00
0,00
597.669.250,00 144.985.000,00
1.18 . 1.18.01 . 17 1.18 . 1.18.01 . 17 . 01 1.18 . 1.18.01 . 20
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
1.18 . 1.18.01 . 20 . 25
Pekan Olah Raga Pelajar Tingkat Provinsi
1.800.000,00
143.185.000,00
0,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 28
Perlombaan Olah Raga Dalam Rangka Hari Olah Raga Nasional
4.550.000,00
55.731.000,00
0,00
60.281.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 29
Pekan Olah Raga Pelajar Tingkat Kabupaten
3.650.000,00
119.672.250,00
0,00
123.322.250,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 30
Liga Pendidikan Indonesia Tingkat Kabupaten
5.300.000,00
108.131.000,00
0,00
113.431.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 31
Liga Pendidikan Indonesia Tingkat Provinsi
1.800.000,00
153.850.000,00
0,00
155.650.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
600.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 21 . 02
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 21 . 09
Peningkatan Lapangan Olah Raga
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
20.125.000,00
0,00
20.125.000,00
0,00
20.125.000,00
0,00
20.125.000,00
0,00
20.125.000,00
0,00
20.125.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 21
1.18 . 1.18.01 . 22 1.18 . 1.18.01 . 22 . 02 1.18 . 1.20.17 1.18 . 1.20.17 . 20 1.18 . 1.20.17 . 20 . 32 1.18 . 1.20.20
Program Pembinaan Pramuka Penataan dan Pembangunan Bumi Perkemahan Kecamatan Bulik Timur
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Pekan Olah Raga Tingkat Kecamatan (PORKEC) Kecamatan Bulik
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 28
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.18 . 1.20.20 . 20 1.18 . 1.20.20 . 20 . 32 1.18 . 1.20.22 1.18 . 1.20.22 . 20 1.18 . 1.20.22 . 20 . 32 1.18 . 1.20.23 1.18 . 1.20.23 . 20 1.18 . 1.20.23 . 20 . 32 1.18 . 1.20.24 1.18 . 1.20.24 . 20 1.18 . 1.20.24 . 20 . 32 1.18 . 1.20.25 1.18 . 1.20.25 . 20 1.18 . 1.20.25 . 20 . 32 1.18 . 1.20.27 1.18 . 1.20.27 . 20
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Pekan Olah Raga Tingkat Kecamatan (PORKEC) Kecamatan Delang
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Pekan Olah Raga Tingkat Kecamatan (PORKEC) Kecamatan Sematu Jaya
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Pekan Olah Raga Tingkat Kecamatan (PORKEC) Kecamatan Menthobi Raya
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Pekan Olah Raga Tingkat Kecamatan (PORKEC) Kecamatan Belantikan Raya
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Pekan Olah Raga Tingkat Kecamatan (PORKEC) Kecamatan Batang Kawa
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
37.519.000,00
0,00
37.519.000,00
0,00
37.519.000,00
0,00
37.519.000,00
0,00
37.519.000,00
0,00
37.519.000,00
0,00
25.643.500,00
0,00
25.643.500,00
0,00
25.643.500,00
0,00
25.643.500,00
0,00
25.643.500,00
0,00
25.643.500,00
0,00
18.644.035,00
0,00
18.644.035,00
0,00
18.644.035,00
0,00
18.644.035,00
0,00
18.644.035,00
0,00
18.644.035,00
2.050.000,00
27.200.000,00
0,00
29.250.000,00
2.050.000,00
27.200.000,00
0,00
29.250.000,00
2.050.000,00
27.200.000,00
0,00
29.250.000,00
3.950.000,00
21.050.000,00
0,00
25.000.000,00
3.950.000,00
21.050.000,00
0,00
25.000.000,00 15.000.000,00
1.18 . 1.20.27 . 20 . 27
Pekan Olah Raga Tingkat Kabupaten (PORKAB)
2.450.000,00
12.550.000,00
0,00
1.18 . 1.20.27 . 20 . 32
Pekan Olah Raga Tingkat Kecamatan (PORKEC)
1.500.000,00
8.500.000,00
0,00
10.000.000,00
2.764.137.400,00
4.973.642.830,00
1.428.579.343,00
9.166.359.573,00
682.398.000,00
2.542.373.050,00
237.625.000,00
3.462.396.050,00
192.048.000,00
606.112.900,00
0,00
798.160.900,00 38.400.000,00
1.19 1.19 . 1.19.01 1.19 . 1.19.01 . 01
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
38.400.000,00
0,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
6.900.000,00
0,00
6.900.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
150.468.000,00
0,00
0,00
150.468.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
41.580.000,00
0,00
0,00
41.580.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
22.362.500,00
0,00
22.362.500,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
18.376.200,00
0,00
18.376.200,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
8.622.000,00
0,00
8.622.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
14.400.000,00
0,00
14.400.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
247.302.200,00
0,00
247.302.200,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
237.750.000,00
0,00
237.750.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
94.737.500,00
237.625.000,00
332.362.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 19 1.19 . 1.19.01 . 02 1.19 . 1.19.01 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 29
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.19 . 1.19.01 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
637.500,00
63.900.000,00
64.537.500,00
1.19 . 1.19.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
3.381.250,00
73.725.000,00
77.106.250,00
1.19 . 1.19.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
14.487.500,00
0,00
14.487.500,00
1.19 . 1.19.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
49.550.000,00
0,00
49.550.000,00
1.19 . 1.19.01 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
14.775.000,00
0,00
14.775.000,00
1.19 . 1.19.01 . 02 . 30
Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Kantor
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 02 . 46
Penataan Lingkungan Kantor
0,00
906.250,00
100.000.000,00
100.906.250,00 39.575.000,00
1.19 . 1.19.01 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
0,00
39.575.000,00
0,00
1.19 . 1.19.01 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
0,00
20.825.000,00
0,00
20.825.000,00
1.19 . 1.19.01 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
0,00
18.750.000,00
0,00
18.750.000,00
0,00
122.240.000,00
0,00
122.240.000,00
0,00
122.240.000,00
0,00
122.240.000,00
0,00
14.042.500,00
0,00
14.042.500,00
0,00
14.042.500,00
0,00
14.042.500,00
138.650.000,00
181.881.250,00
0,00
320.531.250,00
1.19 . 1.19.01 . 05 1.19 . 1.19.01 . 05 . 03 1.19 . 1.19.01 . 06 1.19 . 1.19.01 . 06 . 01 1.19 . 1.19.01 . 15
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
1.19 . 1.19.01 . 15 . 11
Sosialisasi pemberdayaan aparatur desa dalam meningkatkan kontramtibmas
31.250.000,00
67.537.500,00
0,00
98.787.500,00
1.19 . 1.19.01 . 15 . 14
Tim Terpadu Tingkat Kabupaten Lamandau Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri
107.400.000,00
114.343.750,00
0,00
221.743.750,00
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
20.300.000,00
42.908.400,00
0,00
63.208.400,00
0,00
12.245.900,00
0,00
12.245.900,00
20.300.000,00
30.662.500,00
0,00
50.962.500,00
97.300.000,00
90.649.500,00
0,00
187.949.500,00
1.19 . 1.19.01 . 19 1.19 . 1.19.01 . 19 . 03
Pengendalian dan Pengawasan Orang asing
1.19 . 1.19.01 . 19 . 04
Forum Kewaspadaan dini Masyarakat
1.19 . 1.19.01 . 21
Program pendidikan politik masyarakat
1.19 . 1.19.01 . 21 . 07
Sosialisasi Demokratisasi Kepada Pelajar
16.200.000,00
26.637.500,00
0,00
42.837.500,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 08
Pemantapan Stabilitas Sosial Politik
19.900.000,00
63.532.000,00
0,00
83.432.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 10
Pembinaan Partai Politik
61.200.000,00
480.000,00
0,00
61.680.000,00
1.19 . 1.19.01 . 23
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
151.250.000,00
646.874.750,00
0,00
798.124.750,00
1.19 . 1.19.01 . 23 . 01
Pengembangan komunitas intelejen daerah
72.000.000,00
82.450.000,00
0,00
154.450.000,00
1.19 . 1.19.01 . 23 . 02
Peningkatan wawasan kebangsaan
21.800.000,00
404.549.750,00
0,00
426.349.750,00
1.19 . 1.19.01 . 23 . 05
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
18.150.000,00
53.672.500,00
0,00
71.822.500,00
1.19 . 1.19.01 . 23 . 08
Sosialisasi Kesatuan Bangsa, Wawasan Kebangsaaan, Ketahanan Nasional dan Belan Negara Dalam Menegakan Ideologi Negara Ikrar Bersama Anak Bangsa
18.000.000,00
45.422.500,00
0,00
63.422.500,00
21.300.000,00
60.780.000,00
0,00
82.080.000,00
25.350.000,00
100.155.000,00
0,00
125.505.000,00
20.050.000,00
47.887.500,00
0,00
67.937.500,00
5.300.000,00
52.267.500,00
0,00
57.567.500,00
1.19 . 1.19.01 . 23 . 09 1.19 . 1.19.01 . 34
Program Peningkaan Ketahanan Ekonomi
1.19 . 1.19.01 . 34 . 01
Sosialisai Ketahan Ekonomi Kepada Masyarakat
1.19 . 1.19.01 . 34 . 02
Monitoring dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Ketahanan Ekonomi
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 30
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.19 . 1.19.01 . 35 1.19 . 1.19.01 . 35 . 01 1.19 . 1.19.01 . 35 . 02 1.19 . 1.19.01 . 36 1.19 . 1.19.01 . 36 . 01 1.19 . 1.19.01 . 36 . 02 1.19 . 1.19.02 1.19 . 1.19.02 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Pembangunan Bidang Sosial Budaya
JUMLAH 6=3+4+5
57.500.000,00
218.215.000,00
0,00
275.715.000,00
20.550.000,00
53.137.500,00
0,00
73.687.500,00
36.950.000,00
165.077.500,00
0,00
202.027.500,00
0,00
384.981.250,00
0,00
384.981.250,00
0,00
222.888.750,00
0,00
222.888.750,00
0,00
162.092.500,00
0,00
162.092.500,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
494.876.600,00
1.311.330.280,00
488.870.000,00
2.295.076.880,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
472.436.600,00
655.714.300,00
0,00
1.128.150.900,00
Saresehan Peningkatan Peran Tokoh Agama Dalam Memperkuat Kerukunan Umat Beragama Forum Komonikasi Pemuda Remaja Masjid, Gereja, Hindu Kaharingan dan Budha
Program Dukungan Kelancaran Pemilu Sekretariat Tim Koordinasi Kelancaran Penyelenggaraan Pilpres dan Monitoring Penyelenggraan Pilpres Sekretariat Tim Koordinasi Kelancaran Penyelenggaraan Pileg dan Monitoring Penyelenggraan Pileg
1.19 . 1.19.02 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
69.174.300,00
0,00
69.174.300,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
426.126.200,00
480.000,00
0,00
426.606.200,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
46.310.400,00
0,00
0,00
46.310.400,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
24.200.000,00
0,00
24.200.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
1.260.000,00
0,00
1.260.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
23.000.000,00
0,00
23.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
6.600.000,00
0,00
6.600.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
125.000.000,00
0,00
125.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
189.800.000,00
488.870.000,00
678.670.000,00 48.400.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 19 1.19 . 1.19.02 . 02 1.19 . 1.19.02 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
48.400.000,00
1.19 . 1.19.02 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
90.470.000,00
90.470.000,00
1.19 . 1.19.02 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
189.800.000,00
0,00
189.800.000,00
1.19 . 1.19.02 . 02 . 46
Penataan Lingkungan Kantor
0,00
0,00
350.000.000,00
350.000.000,00
0,00
68.800.000,00
0,00
68.800.000,00
1.19 . 1.19.02 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
1.19 . 1.19.02 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
0,00
39.050.000,00
0,00
39.050.000,00
1.19 . 1.19.02 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
0,00
29.750.000,00
0,00
29.750.000,00
0,00
110.000.000,00
0,00
110.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.19 . 1.19.02 . 05 . 01
Pendidikan dan pelatihan formal
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 05 . 05
Bimbingan teknis bencana alam
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 31
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
22.440.000,00
89.145.980,00
0,00
111.585.980,00
11.190.000,00
63.810.000,00
0,00
75.000.000,00
11.250.000,00
25.335.980,00
0,00
36.585.980,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.000.000,00
0,00
85.000.000,00
1 1.19 . 1.19.02 . 22
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
1.19 . 1.19.02 . 22 . 10
Operasional Patroli Satgas dan Posko Penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan dan Pekarangan Sosiliasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan dan Pekarangan
1.19 . 1.19.02 . 22 . 11
Pembangunan Posko Penanggulangan Bencana
1.19 . 1.19.02 . 22 . 08
1.19 . 1.19.02 . 29
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Pasca Bencana
JUMLAH 6=3+4+5
1.19 . 1.19.02 . 29 . 03
Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 29 . 04
Evaluasi, Pelaporan dan Pendataan Dampak Bencana
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 31
Program Tanggap Darurat
0,00
112.870.000,00
0,00
112.870.000,00
1.19 . 1.19.02 . 31 . 01
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kejadian Bencana
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 31 . 04
Pengadaan Logistik
0,00
52.870.000,00
0,00
52.870.000,00
1.586.862.800,00
1.119.939.500,00
702.084.343,00
3.408.886.643,00
1.039.372.800,00
764.858.500,00
15.000.000,00
1.819.231.300,00
1.19 . 1.19.03 1.19 . 1.19.03 . 01
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.19 . 1.19.03 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
19.500.000,00
0,00
19.500.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
50.600.000,00
0,00
50.600.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.19 . 1.19.03 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.19 . 1.19.03 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.19 . 1.19.03 . 01 . 09
0,00
104.220.000,00
0,00
104.220.000,00
979.708.800,00
0,00
0,00
979.708.800,00
59.664.000,00
0,00
0,00
59.664.000,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0,00
14.500.000,00
0,00
14.500.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
44.664.500,00
0,00
44.664.500,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
49.680.000,00
0,00
49.680.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
18.694.000,00
0,00
18.694.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
28.440.000,00
0,00
28.440.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
126.460.000,00
0,00
126.460.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
308.100.000,00
0,00
308.100.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
26.104.000,00
477.084.343,00
503.188.343,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 19 1.19 . 1.19.03 . 02 1.19 . 1.19.03 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
0,00
6.504.000,00
86.422.657,00
92.926.657,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
310.000.000,00
310.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
52.375.000,00
52.375.000,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
9.600.000,00
0,00
9.600.000,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 47
Pembangunan Ruang Informasi
0,00
0,00
28.286.686,00
28.286.686,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
11.900.000,00
105.412.000,00
0,00
117.312.000,00
1.19 . 1.19.03 . 03 1.19 . 1.19.03 . 03 . 06 1.19 . 1.19.03 . 05
Program peningkatan disiplin aparatur Pemantauan dan Pengawasan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 32
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.19 . 1.19.03 . 05 . 01
Pendidikan dan pelatihan formal
1.19 . 1.19.03 . 05 . 04
Pelatihan Kesamaptaan Anggota Satpol PP
1.19 . 1.19.03 . 15
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
11.900.000,00
55.412.000,00
0,00
67.312.000,00
527.040.000,00
100.115.000,00
210.000.000,00
837.155.000,00
23.040.000,00
26.155.000,00
0,00
49.195.000,00
504.000.000,00
1.000.000,00
0,00
505.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 15 . 05
Pengendalian keamanan lingkungan
1.19 . 1.19.03 . 15 . 07
Pemberdayan Anggota Linmas/Hansip se Kabupaten Lamandau
1.19 . 1.19.03 . 15 . 15
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pengamanan
0,00
0,00
210.000.000,00
210.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 15 . 16
Cipta Kondisi Ketertiban dan Keamanan Pemilu
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 15 . 17
Cipta Kondisi Ketertiban dan Keamanan Hari-Hari Besar Keagamaan
0,00
12.960.000,00
0,00
12.960.000,00
2.850.000,00
21.150.000,00
0,00
24.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 20
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
1.19 . 1.19.03 . 20 . 02
Operasi Represif Terhadap Gelandangan, Pengemis dan WTS
1.19 . 1.19.03 . 20 . 09
Operasi Prefentif/Penyuluhan Terhadap Masyarakat Sumber Masalah Sosial
1.19 . 1.19.03 . 24 1.19 . 1.19.03 . 24 . 03 1.19 . 1.19.03 . 27 1.19 . 1.19.03 . 27 . 01
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Peningkatan Kapasitas LINMAS se Kabupaten Lamandau
Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Pemantauan dan Pengawasan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Lanjut Kriminal
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
2.850.000,00
9.150.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
5.700.000,00
18.300.000,00
0,00
24.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 33 . 01
Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba
2.850.000,00
9.150.000,00
0,00
12.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 33 . 02
Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi
2.850.000,00
9.150.000,00
0,00
12.000.000,00
9.737.882.738,00
46.420.224.820,00
18.532.715.251,00
74.690.822.809,00
0,00
45.653.000,00
0,00
45.653.000,00
1.19 . 1.19.03 . 33
1.20 1.20 . 1.06.01 1.20 . 1.06.01 . 30
Pemerintahan Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
0,00
45.653.000,00
0,00
45.653.000,00
1.20 . 1.06.01 . 30 . 03
Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
0,00
27.153.000,00
0,00
27.153.000,00
1.20 . 1.06.01 . 30 . 06
Penyelenggaraan Kegiatan Bina Desa
0,00
18.500.000,00
0,00
18.500.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
1.20 . 1.10.01 1.20 . 1.10.01 . 30 1.20 . 1.10.01 . 30 . 03 1.20 . 1.11.01 1.20 . 1.11.01 . 30 1.20 . 1.11.01 . 30 . 03 1.20 . 1.14.01 1.20 . 1.14.01 . 30 1.20 . 1.14.01 . 30 . 03
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
13.567.315,00
0,00
13.567.315,00
0,00
13.567.315,00
0,00
13.567.315,00
0,00
13.567.315,00
0,00
13.567.315,00
Halaman 33
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.15.01 1.20 . 1.15.01 . 30 1.20 . 1.15.01 . 30 . 03 1.20 . 1.17.01 1.20 . 1.17.01 . 30 1.20 . 1.17.01 . 30 . 03 1.20 . 1.18.01 1.20 . 1.18.01 . 30 1.20 . 1.18.01 . 30 . 03 1.20 . 1.19.01 1.20 . 1.19.01 . 30 1.20 . 1.19.01 . 30 . 03 1.20 . 1.19.02 1.20 . 1.19.02 . 30 1.20 . 1.19.02 . 30 . 03 1.20 . 1.19.03 1.20 . 1.19.03 . 30
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Dinas Pariwisata , Seni dan Budaya
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
19.665.000,00
0,00
19.665.000,00
0,00
19.665.000,00
0,00
19.665.000,00
0,00
19.665.000,00
0,00
19.665.000,00
0,00
20.043.750,00
0,00
20.043.750,00
0,00
20.043.750,00
0,00
20.043.750,00
0,00
20.043.750,00
0,00
20.043.750,00
0,00
32.000.000,00
0,00
32.000.000,00
0,00
32.000.000,00
0,00
32.000.000,00
0,00
32.000.000,00
0,00
32.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.20 . 1.19.03 . 30 . 03
Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.20 . 1.19.03 . 30 . 06
Penyelenggaraan Kegiatan Bina Desa
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
5.116.534.888,00
21.755.357.837,00
9.565.826.996,00
36.437.719.721,00
3.122.368.888,00
4.712.633.087,00
2.474.200.000,00
10.309.201.975,00
1.20 . 1.20.03 1.20 . 1.20.03 . 01
Sekretariat Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
530.291.412,00
0,00
530.291.412,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
16.000.000,00
0,00
16.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.372.638.888,00
0,00
0,00
1.372.638.888,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
360.000.000,00
0,00
0,00
360.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
221.200.001,00
0,00
221.200.001,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
155.000.000,00
0,00
155.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
25.000.004,00
0,00
25.000.004,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
87.000.000,00
2.474.200.000,00
2.561.200.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
424.000.000,00
0,00
424.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
1.400.000.000,00
0,00
1.400.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
635.000.000,00
0,00
635.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 34
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.03 . 01 . 23
Pengelolaan Unit Layanan Pengadaan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 25
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar negeri
1.20 . 1.20.03 . 01 . 26
Pengelolaan LPSE
1.20 . 1.20.03 . 02
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
JUMLAH 6=3+4+5
843.960.000,00
408.800.000,00
0,00
0,00
125.000.000,00
0,00
1.252.760.000,00 125.000.000,00
545.770.000,00
590.341.670,00
0,00
1.136.111.670,00 9.007.106.996,00
0,00
2.475.580.000,00
6.531.526.996,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 02
Pembangunan rumah dinas
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
0,00
200.000.000,00
3.831.526.996,00
4.031.526.996,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
500.000.000,00
1.900.000.000,00
2.400.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 11
Pengadaan Mobil Jenazah
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
0,00
19.000.000,00
0,00
19.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
152.500.000,00
0,00
152.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
723.080.000,00
0,00
723.080.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
226.000.000,00
0,00
226.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
0,00
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 44
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
0,00
405.000.000,00
0,00
405.000.000,00
0,00
161.250.000,00
0,00
161.250.000,00
0,00
161.250.000,00
0,00
161.250.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
76.550.000,00
1.193.450.000,00
0,00
1.270.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 03 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 1.20 . 1.20.03 . 04 1.20 . 1.20.03 . 04 . 02 1.20 . 1.20.03 . 05
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01
Pendidikan dan pelatihan formal
1.20 . 1.20.03 . 05 . 05
Rapat kerja Camat, Kepala Desa/Lurah dan Ketua BPD
1.20 . 1.20.03 . 05 . 06
Pelatihan Administrasi Desa
1.20 . 1.20.03 . 05 . 07
PelaksanaanTugas dan fungsi Peneliti dan Pengawas pemilihan Kepala Desa
1.20 . 1.20.03 . 05 . 08
Tim Fasilitasi ADD
1.20 . 1.20.03 . 05 . 12
Studi Banding Camat, Kades dan Lurah
1.20 . 1.20.03 . 05 . 13
Studi Banding Damang dan Sekretaris Damang
1.20 . 1.20.03 . 05 . 15
Pelatihan dan Sosialisasi LPSE
1.20 . 1.20.03 . 05 . 17
Pelatihan Peningkatan Kemampuan Aparatur Desa
1.20 . 1.20.03 . 16
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
5.750.000,00
194.250.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
108.500.000,00
0,00
108.500.000,00
30.000.000,00
25.000.000,00
0,00
55.000.000,00
22.800.000,00
23.200.000,00
0,00
46.000.000,00
0,00
254.500.000,00
0,00
254.500.000,00
0,00
254.500.000,00
0,00
254.500.000,00
18.000.000,00
82.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
101.500.000,00
0,00
101.500.000,00
26.100.000,00
1.839.250.000,00
0,00
1.865.350.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00 165.350.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 03
Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri Rapat koordinasi unsur MUSPIDA
26.100.000,00
139.250.000,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04
Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 05
Kunjunagn kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah
0,00
600.000.000,00
0,00
600.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 06
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
0,00
600.000.000,00
0,00
600.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 35
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
JUMLAH 6=3+4+5
67.800.000,00
352.475.000,00
0,00
420.275.000,00
1.20 . 1.20.03 . 17 . 21
Penatausahaan keuangan Di Lingkungan Setda
12.000.000,00
158.000.000,00
0,00
170.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 17 . 22
manajemen Pengelolaan barang Milik Daerah (Setda)
37.800.000,00
111.950.000,00
0,00
149.750.000,00
1.20 . 1.20.03 . 17 . 23
Penyusunan Anggaran di Lingkungan Setda
18.000.000,00
82.525.000,00
0,00
100.525.000,00
71.000.000,00
547.500.000,00
265.000.000,00
883.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 17
1.20 . 1.20.03 . 23
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
1.20 . 1.20.03 . 23 . 02
Pendampingan Portal Informasi Berbasis Web
1.20 . 1.20.03 . 23 . 04
Pengelolaan Sistem Portal Informasi Online Dan Jaringan Internet
1.20 . 1.20.03 . 26
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
0,00
547.500.000,00
0,00
547.500.000,00
71.000.000,00
0,00
265.000.000,00
336.000.000,00
101.000.000,00
539.000.000,00
0,00
640.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 08
Pembuatan Perda dan Perkada
43.750.000,00
146.250.000,00
0,00
190.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 09
Sosialisasi Perda Kabupaten Lamandau
36.600.000,00
228.400.000,00
0,00
265.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 10
Program Legislasi Daerah (Prolegda)
6.550.000,00
38.450.000,00
0,00
45.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 11
Penyuluhan Hukum Terpadu
14.100.000,00
125.900.000,00
0,00
140.000.000,00
82.660.000,00
274.300.000,00
0,00
356.960.000,00
31.800.000,00
108.200.000,00
0,00
140.000.000,00
0,00
56.000.000,00
0,00
56.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 27
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
1.20 . 1.20.03 . 27 . 03
Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah
1.20 . 1.20.03 . 27 . 07
Tata Batas Antar Desa dan Kecamatan
1.20 . 1.20.03 . 27 . 08
Tim Fasilitasi rupa Bumi
24.360.000,00
35.640.000,00
0,00
60.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 27 . 12
Penusunan LPPD dan ILPPD
26.500.000,00
74.460.000,00
0,00
100.960.000,00
307.246.000,00
3.968.225.000,00
30.000.000,00
4.305.471.000,00
24.300.000,00
495.700.000,00
0,00
520.000.000,00
0,00
3.069.800.000,00
0,00
3.069.800.000,00 93.549.000,00
1.20 . 1.20.03 . 38
Program Pembangunan Informasi
1.20 . 1.20.03 . 38 . 01
Publikasi dan Informasi Kegiatan pembangunan
1.20 . 1.20.03 . 38 . 02
Kerjasama Dengan media Cetak dan elektronik
1.20 . 1.20.03 . 38 . 03
Sistem Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat
54.000.000,00
9.549.000,00
30.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 38 . 04
Kliping Koran
12.250.000,00
27.750.000,00
0,00
40.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 38 . 05
Buletin Bahaum Bakuba
47.280.000,00
135.220.000,00
0,00
182.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 38 . 06
Pengelolaan RSPD
139.728.000,00
25.652.000,00
0,00
165.380.000,00
1.20 . 1.20.03 . 38 . 07
Pengelolaan TVRI
29.688.000,00
90.304.000,00
0,00
119.992.000,00
1.20 . 1.20.03 . 38 . 09
Pendampingan dan Peliputan Kunjungan Bupati/Wakil Bupati
0,00
79.250.000,00
0,00
79.250.000,00
1.20 . 1.20.03 . 38 . 10
Pengembangan Sumber Daya Aparatur di bidang informatika dan editing
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
62.620.000,00
272.380.000,00
0,00
335.000.000,00
58.920.000,00
211.080.000,00
0,00
270.000.000,00
3.700.000,00
61.300.000,00
0,00
65.000.000,00
298.200.000,00
701.800.000,00
0,00
1.000.000.000,00
298.200.000,00
701.800.000,00
0,00
1.000.000.000,00
0,00
85.000.000,00
0,00
85.000.000,00
0,00
85.000.000,00
0,00
85.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 39
Program Dokumentasi Hukum Dan Peta Permasalahan Hukum
1.20 . 1.20.03 . 39 . 01
Banntuan Hukum, Sengketa Hukum, dan penanganan Pengaduan Masyarakat
1.20 . 1.20.03 . 39 . 02
Dokumentasi hukum dan informasi hukum
1.20 . 1.20.03 . 40 1.20 . 1.20.03 . 40 . 01 1.20 . 1.20.03 . 41 1.20 . 1.20.03 . 41 . 01
Program Peningkatan Sarana Perekonomian Pendistribusian Monitoring dan evaluasi Program Raskin
Program Pembangunan Dunia Usaha dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Peningkatan pengetahuan Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Masyarakat
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 36
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
1.20 . 1.20.03 . 42
Program Sosialisasi dan Pembinaan Hukum
KODE
JUMLAH 6=3+4+5
106.480.000,00
298.520.000,00
0,00
405.000.000,00
3.700.000,00
76.300.000,00
0,00
80.000.000,00
Rencana aksi nasional hak asasi manusia (RANHAM)
29.160.000,00
45.840.000,00
0,00
75.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 42 . 03
Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
68.320.000,00
81.680.000,00
0,00
150.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 42 . 04
Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum
5.300.000,00
94.700.000,00
0,00
100.000.000,00
277.630.000,00
909.320.000,00
0,00
1.186.950.000,00 10.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 42 . 01
Lomba Kesadaran Hukum
1.20 . 1.20.03 . 42 . 02
1.20 . 1.20.03 . 43
Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi
1.20 . 1.20.03 . 43 . 01
Penyusunan LAKIP Sekretariat Daerah Lamandau
0,00
10.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 43 . 02
Fasilitasi LHKPN
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 43 . 03
Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah
32.100.000,00
67.900.000,00
0,00
100.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 43 . 05
Pembuatan Profil Kelembagaan dan Good Goverment
20.640.000,00
29.360.000,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 43 . 08
Sosialisasi dan Pelatihan Pengisian Formulir LHKPN
5.850.000,00
69.150.000,00
0,00
75.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 43 . 09
Penyusunan SOP
17.350.000,00
32.650.000,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 43 . 10
Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
157.200.000,00
342.800.000,00
0,00
500.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 43 . 11
Bimbingan Teknis Penyusunan SOP
39.140.000,00
95.860.000,00
0,00
135.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 43 . 13
Rakor Bidang Organisasi dan Kepagawaian Se Kalteng
5.350.000,00
236.600.000,00
0,00
241.950.000,00
1.20 . 1.20.03 . 44
Program Pengembangan dan Pemantauan Pembangunan
14.100.000,00
431.535.750,00
0,00
445.635.750,00
1.20 . 1.20.03 . 44 . 01
penyiapan Data Informasi Serta Laporan pembangunan di Lingkungan Setda
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 44 . 02
Penetapan Kinerja serta Program dan Kegiatan Setda
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 44 . 03
Inventarisasi dan identifikasi hasil Pembangunan
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 44 . 06
Pembinaan Desa Binaan dan PM2L
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 44 . 07
Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)
0,00
60.850.000,00
0,00
60.850.000,00
1.20 . 1.20.03 . 44 . 08
Pemanfaatan Sistem Database Dukungan Kebijakan Nasional
14.100.000,00
80.685.750,00
0,00
94.785.750,00
51.400.000,00
615.920.000,00
0,00
667.320.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45
Program Bidang Keagamaan
1.20 . 1.20.03 . 45 . 01
Bimbingan/Penyuluhan Remaja (masjid dan Gereja)
3.700.000,00
51.300.000,00
0,00
55.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 02
Bimbingan Keluarga Sakinah
3.700.000,00
51.300.000,00
0,00
55.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 03
Penyelenggaraan Safari Ramadan
0,00
89.455.000,00
0,00
89.455.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 04
Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji
38.650.000,00
209.265.000,00
0,00
247.915.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 05
Penyelenggaraan Kunjungan Natal
1.20 . 1.20.03 . 45 . 08
Bimbingan Keluarga Kristen Bahagia
1.20 . 1.20.03 . 46
Program Kesejahteraan Rakyat
0,00
154.950.000,00
0,00
154.950.000,00
5.350.000,00
59.650.000,00
0,00
65.000.000,00
11.100.000,00
663.900.000,00
0,00
675.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 46 . 01
Khitanan Massal
3.700.000,00
56.300.000,00
0,00
60.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 46 . 02
Isbat Nikah
3.700.000,00
81.300.000,00
0,00
85.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 46 . 03
Koordinasi dan Konsultasi Bidang Kesejahteraan Rakyat
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 46 . 04
Pembinaan Mental Spiritual/Keagamaan
3.700.000,00
51.300.000,00
0,00
55.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 46 . 06
Sertifikasi Tanah Masyarakat
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 46 . 09
Pemeliharaan dan Operasional Mahasiswa
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
345.000.000,00
1.369.100.000,00
265.100.000,00
1.979.200.000,00
1.20 . 1.20.03 . 48
Pelaksanaan Tugas KDH/WKDH
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 37
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.03 . 48 . 01
Pelayanan Kerumahtanggan KDH/WKDH
345.000.000,00
655.000.000,00
0,00
1.000.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 48 . 02
Pemeliharaan Rujab dan barang Inventaris KDH/WKDH
0,00
123.500.000,00
0,00
123.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 48 . 03
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Jabatan KDH/WKDH
0,00
140.800.000,00
0,00
140.800.000,00
1.20 . 1.20.03 . 48 . 04
Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH
0,00
349.800.000,00
0,00
349.800.000,00
1.20 . 1.20.03 . 48 . 05
Pengadaan Pakaian Dinas KDH/WKDH
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 48 . 06
Pengadaan Barang inventaris KDH dan WKDH
0,00
0,00
265.100.000,00
265.100.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
95.280.000,00
224.219.000,00
0,00
319.499.000,00
1.20 . 1.20.03 . 50 1.20 . 1.20.03 . 50 . 01 1.20 . 1.20.03 . 63
Program Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan Pengadaan Buku Administrasi Desa/Kelurahan
Program Pembinaan dan Pengembangan Birokrasi
1.20 . 1.20.03 . 63 . 01
Penyusunan Standar Pelayanan Minimal
67.380.000,00
112.109.500,00
0,00
179.489.500,00
1.20 . 1.20.03 . 63 . 02
Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi
27.900.000,00
112.109.500,00
0,00
140.009.500,00
997.108.400,00
8.904.589.897,00
2.138.620.603,00
12.040.318.900,00
988.358.400,00
4.225.479.897,00
387.380.603,00
5.601.218.900,00
1.20 . 1.20.04 1.20 . 1.20.04 . 01
Sekretariat DPRD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
100.000.000,00
362.380.603,00
462.380.603,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
18.234.897,00
0,00
18.234.897,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
202.800.000,00
0,00
0,00
202.800.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0,00
61.700.000,00
0,00
61.700.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
140.000.000,00
0,00
140.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
136.000.000,00
0,00
136.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
37.315.000,00
0,00
37.315.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
165.960.000,00
25.000.000,00
190.960.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
198.940.000,00
0,00
198.940.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
2.512.140.000,00
0,00
2.512.140.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
1.20 . 1.20.04 . 01 . 20
Peningkatan Pelayanan Sekretariat DPRD
1.20 . 1.20.04 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
840.190.000,00
0,00
840.190.000,00
785.558.400,00
0,00
0,00
785.558.400,00
0,00
1.004.860.000,00
1.751.240.000,00
2.756.100.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
20.000.000,00
687.400.000,00
707.400.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 20
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
0,00
135.000.000,00
0,00
135.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
195.000.000,00
0,00
195.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
0,00
147.320.000,00
0,00
147.320.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
457.640.000,00
0,00
457.640.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
44.900.000,00
0,00
44.900.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 40
Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan
0,00
2.000.000,00
498.000.000,00
500.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
0,00
1.000.000,00
281.840.000,00
282.840.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 62
Pembangunan Kelengkapan Sarana Prasarana Kantor
0,00
2.000.000,00
284.000.000,00
286.000.000,00
0,00
421.500.000,00
0,00
421.500.000,00
1.20 . 1.20.04 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 38
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.04 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
0,00
394.000.000,00
0,00
394.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
0,00
27.500.000,00
0,00
27.500.000,00
0,00
310.800.000,00
0,00
310.800.000,00
0,00
310.800.000,00
0,00
310.800.000,00
8.750.000,00
2.891.950.000,00
0,00
2.900.700.000,00
1.20 . 1.20.04 . 05 1.20 . 1.20.04 . 05 . 03 1.20 . 1.20.04 . 15
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
1.20 . 1.20.04 . 15 . 01
Pembahasan rancangan peraturan daerah
0,00
225.000.000,00
0,00
225.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 02
0,00
101.050.000,00
0,00
101.050.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 04
Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama Rapat-rapat paripurna
0,00
388.250.000,00
0,00
388.250.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 05
Kegiatan Reses
0,00
152.400.000,00
0,00
152.400.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 06
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
0,00
609.600.000,00
0,00
609.600.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 07
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
0,00
1.132.800.000,00
0,00
1.132.800.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 08
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09
Jasa Jaminan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD
1.20 . 1.20.04 . 30 1.20 . 1.20.04 . 30 . 03 1.20 . 1.20.07 1.20 . 1.20.07 . 01
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Inspektorat
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
8.750.000,00
82.850.000,00
0,00
91.600.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
281.109.200,00
2.191.192.100,00
485.200.000,00
2.957.501.300,00
270.709.200,00
881.985.225,00
0,00
1.152.694.425,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
48.000.000,00
0,00
48.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
234.910.800,00
200.000,00
0,00
235.110.800,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
35.798.400,00
0,00
0,00
35.798.400,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
69.442.125,00
0,00
69.442.125,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
34.825.100,00
0,00
34.825.100,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
9.426.000,00
0,00
9.426.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
16.442.000,00
0,00
16.442.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
22.050.000,00
0,00
22.050.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
400.000.000,00
0,00
400.000.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
249.600.000,00
0,00
249.600.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
188.198.750,00
485.200.000,00
673.398.750,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 19 1.20 . 1.20.07 . 02 1.20 . 1.20.07 . 02 . 02
Pembangunan rumah dinas
0,00
2.223.750,00
150.000.000,00
152.223.750,00
1.20 . 1.20.07 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
1.192.500,00
23.200.000,00
24.392.500,00
1.20 . 1.20.07 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
970.000,00
28.000.000,00
28.970.000,00
1.20 . 1.20.07 . 02 . 10
Pengadaan Meubelair
0,00
970.000,00
70.000.000,00
70.970.000,00
1.20 . 1.20.07 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
71.250.000,00
0,00
71.250.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 39
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.07 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
83.070.000,00
0,00
83.070.000,00
1.20 . 1.20.07 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
21.075.000,00
0,00
21.075.000,00
1.20 . 1.20.07 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 02 . 64
Pembangunan Pagar Kantor
0,00
2.447.500,00
214.000.000,00
216.447.500,00
0,00
24.300.000,00
0,00
24.300.000,00
0,00
24.300.000,00
0,00
24.300.000,00
0,00
24.999.000,00
0,00
24.999.000,00
0,00
24.999.000,00
0,00
24.999.000,00
10.400.000,00
875.869.125,00
0,00
886.269.125,00
1.20 . 1.20.07 . 03 1.20 . 1.20.07 . 03 . 02 1.20 . 1.20.07 . 06 1.20 . 1.20.07 . 06 . 13 1.20 . 1.20.07 . 20
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Riview Laporan Keungan
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1.20 . 1.20.07 . 20 . 01
Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala
0,00
605.846.625,00
0,00
605.846.625,00
1.20 . 1.20.07 . 20 . 02
Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
0,00
176.100.000,00
0,00
176.100.000,00
1.20 . 1.20.07 . 20 . 07
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
10.400.000,00
43.960.000,00
0,00
54.360.000,00
1.20 . 1.20.07 . 20 . 08
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
0,00
49.962.500,00
0,00
49.962.500,00
0,00
35.780.000,00
0,00
35.780.000,00
0,00
35.780.000,00
0,00
35.780.000,00
0,00
160.060.000,00
0,00
160.060.000,00
1.20 . 1.20.07 . 30 1.20 . 1.20.07 . 30 . 03 1.20 . 1.20.07 . 62 1.20 . 1.20.07 . 62 . 01 1.20 . 1.20.11 1.20 . 1.20.11 . 01
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
Program Peningkatan Profesianilisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,00
160.060.000,00
0,00
160.060.000,00
985.347.150,00
4.110.947.256,00
1.308.820.000,00
6.405.114.406,00
622.387.800,00
851.126.750,00
10.720.000,00
1.484.234.550,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.11 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20 . 1.20.11 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.11 . 01 . 10
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
562.723.800,00
1.800.000,00
0,00
564.523.800,00
59.664.000,00
0,00
0,00
59.664.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
39.418.750,00
0,00
39.418.750,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
31.873.550,00
0,00
31.873.550,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
11.625.000,00
10.720.000,00
22.345.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
15.570.000,00
0,00
15.570.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
34.000.000,00
0,00
34.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
33.680.000,00
0,00
33.680.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
289.209.450,00
0,00
289.209.450,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
116.450.000,00
0,00
116.450.000,00 1.149.536.406,00
1.20 . 1.20.11 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.400.000,00
122.636.406,00
1.025.500.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 40
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.11 . 02 . 10
Pengadaan Meubelair
0,00
0,00
182.400.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
45.006.406,00
0,00
182.400.000,00 45.006.406,00
1.20 . 1.20.11 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
65.000.000,00
0,00
65.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02 . 124
Pembangunan Aula Kantor
1.400.000,00
0,00
498.600.000,00
500.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02 . 125
Pengadaan Perlengkapan gedung kantor
0,00
12.630.000,00
269.500.000,00
282.130.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
0,00
45.050.000,00
0,00
45.050.000,00
0,00
45.050.000,00
0,00
45.050.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
47.325.000,00
901.586.500,00
0,00
948.911.500,00
1.20 . 1.20.11 . 03 1.20 . 1.20.11 . 03 . 02 1.20 . 1.20.11 . 05 1.20 . 1.20.11 . 05 . 03 1.20 . 1.20.11 . 06
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.11 . 06 . 07
Asistensi Penyusunan Laporan keuangan
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 06 . 08
Rekonsiliasi Realisasi Anggaran SKPD dan PPKD
0,00
13.647.500,00
0,00
13.647.500,00
1.20 . 1.20.11 . 06 . 09
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD
25.125.000,00
68.537.500,00
0,00
93.662.500,00
1.20 . 1.20.11 . 06 . 10
Pelaporan keuangan Untuk Tingkat Provinsi Dan Pusat
0,00
43.624.000,00
0,00
43.624.000,00
1.20 . 1.20.11 . 06 . 11
Verifikasi, Analisis Data dan pembuatan SPJ SKPD dan PPKD
0,00
17.657.500,00
0,00
17.657.500,00
1.20 . 1.20.11 . 06 . 12
Inventarisasi Aset dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
22.200.000,00
458.120.000,00
0,00
480.320.000,00
312.134.350,00
1.972.647.600,00
272.600.000,00
2.557.381.950,00
1.20 . 1.20.11 . 17
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1.20 . 1.20.11 . 17 . 04
Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
0,00
18.978.700,00
0,00
18.978.700,00
1.20 . 1.20.11 . 17 . 36
Penyusunan Rancangan APBD
48.300.000,00
130.293.750,00
0,00
178.593.750,00
1.20 . 1.20.11 . 17 . 37
Penyusunan Rancangan Perubahan APBD
23.701.350,00
95.348.650,00
0,00
119.050.000,00
1.20 . 1.20.11 . 17 . 40
Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Online
0,00
17.400.000,00
42.600.000,00
60.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 17 . 41
Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi SIMDA Keuangan dan SIMDA Gaji
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 17 . 42
Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah
0,00
16.000.000,00
4.000.000,00
20.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 17 . 43
Pengelolaan Kasda
0,00
100.373.000,00
0,00
100.373.000,00
1.20 . 1.20.11 . 17 . 44
72.900.000,00
94.155.000,00
0,00
167.055.000,00
1.20 . 1.20.11 . 17 . 45
Penyusunan Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) dan Harga Barang/Jasa (HSBJ) Pengelolaan administrasi Pelaksanaan Anggaran (SPD)
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 17 . 47
Pengelolaan Adminstrasi Belanja Tidak Langsung (PPKD)
0,00
39.845.000,00
0,00
39.845.000,00
1.20 . 1.20.11 . 17 . 48
Penghapusan Aset/Barang Daerah
51.300.000,00
28.700.000,00
0,00
80.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 17 . 49
Penatausahaan dan Rekonsiliasi PFK
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 17 . 50
Penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
3.750.000,00
15.300.000,00
0,00
19.050.000,00
1.20 . 1.20.11 . 17 . 51
Intensifikasi Pemungutan Dan Penyampaian Ketetapan Pajak Daerah
10.000.000,00
140.000.000,00
0,00
150.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 17 . 52
Gerekan Sadar Membayar Pajak (GSM) PBB
41.478.000,00
140.236.350,00
0,00
181.714.350,00
1.20 . 1.20.11 . 17 . 53
Pendataan dan Penilaian Pajak
37.500.000,00
192.963.500,00
0,00
230.463.500,00
1.20 . 1.20.11 . 17 . 54
Monitoring dan Evaluasi PAD
23.205.000,00
139.053.650,00
0,00
162.258.650,00
1.20 . 1.20.11 . 17 . 55
Pemuktahiran Sistim Informasi Perpajakan Daerah
0,00
574.000.000,00
226.000.000,00
800.000.000,00
2.100.000,00
97.900.000,00
0,00
100.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 19
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 41
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.11 . 19 . 06
Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah (PM2L)
1.20 . 1.20.11 . 19 . 07
Pelatihan Penataan Dan Pengelolaan Aset Desa (PM2L)
1.20 . 1.20.11 . 30 1.20 . 1.20.11 . 30 . 03 1.20 . 1.20.12 1.20 . 1.20.12 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
2.100.000,00
47.900.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
233.754.200,00
489.066.257,00
535.555.000,00
1.258.375.457,00
213.379.200,00
408.325.357,00
115.810.000,00
737.514.557,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
148.154.550,00
0,00
148.154.550,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
18.913.157,00
0,00
18.913.157,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
177.580.800,00
0,00
0,00
177.580.800,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
35.798.400,00
0,00
0,00
35.798.400,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0,00
14.880.000,00
0,00
14.880.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
42.351.750,00
0,00
42.351.750,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
2.250.000,00
0,00
2.250.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
6.000.000,00
114.810.000,00
120.810.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
4.254.000,00
0,00
4.254.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
4.000.000,00
1.000.000,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
3.750.000,00
0,00
3.750.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
65.861.900,00
0,00
65.861.900,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
73.910.000,00
0,00
73.910.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
0,00
419.745.000,00
419.745.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 19 1.20 . 1.20.12 . 02 1.20 . 1.20.12 . 02 . 04
Pengadaan mobil jabatan
0,00
0,00
334.495.000,00
334.495.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
58.500.000,00
58.500.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 121
Pembangunan Rumah Penjaga Kantor
0,00
0,00
26.750.000,00
26.750.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
0,00
15.640.000,00
0,00
15.640.000,00 7.820.000,00
1.20 . 1.20.12 . 03 1.20 . 1.20.12 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
0,00
7.820.000,00
0,00
1.20 . 1.20.12 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
0,00
7.820.000,00
0,00
7.820.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
20.375.000,00
30.100.900,00
0,00
50.475.900,00
2.550.000,00
300.000,00
0,00
2.850.000,00
15.275.000,00
16.405.900,00
0,00
31.680.900,00
1.20 . 1.20.12 . 05 1.20 . 1.20.12 . 05 . 01 1.20 . 1.20.12 . 30 1.20 . 1.20.12 . 30 . 03 1.20 . 1.20.12 . 49
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
Program Peningkatan Pelayanan Perijinan
1.20 . 1.20.12 . 49 . 03
Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
1.20 . 1.20.12 . 49 . 05
Koordinasi Perijinan dan Investasi
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 42
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.12 . 49 . 06 1.20 . 1.20.13 1.20 . 1.20.13 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pendataan Perijinan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
2.550.000,00
13.395.000,00
0,00
15.945.000,00
474.217.100,00
4.145.027.000,00
767.715.000,00
5.386.959.100,00
343.667.100,00
855.422.000,00
0,00
1.199.089.100,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
9.390.000,00
0,00
9.390.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
242.400.000,00
0,00
242.400.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
3.400.000,00
0,00
3.400.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
272.727.300,00
780.000,00
0,00
273.507.300,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
70.939.800,00
0,00
0,00
70.939.800,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
83.543.000,00
0,00
83.543.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
68.783.000,00
0,00
68.783.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
4.970.000,00
0,00
4.970.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
11.371.000,00
0,00
11.371.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
20.940.000,00
0,00
20.940.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
16.620.000,00
0,00
16.620.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
325.175.000,00
0,00
325.175.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
65.050.000,00
0,00
65.050.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
94.530.000,00
767.715.000,00
862.245.000,00
1.20 . 1.20.13 . 02 1.20 . 1.20.13 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
77.500.000,00
77.500.000,00
1.20 . 1.20.13 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
120.000.000,00
120.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 02 . 10
Pengadaan Meubelair
0,00
0,00
49.700.000,00
49.700.000,00
1.20 . 1.20.13 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
45.680.000,00
0,00
45.680.000,00
1.20 . 1.20.13 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
13.200.000,00
0,00
13.200.000,00
1.20 . 1.20.13 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
17.650.000,00
0,00
17.650.000,00
1.20 . 1.20.13 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 02 . 64
Pembangunan Pagar Kantor
0,00
0,00
349.890.000,00
349.890.000,00
0,00
0,00
170.625.000,00
170.625.000,00
31.950.000,00
126.770.000,00
0,00
158.720.000,00
1.20 . 1.20.13 . 02 . 133 1.20 . 1.20.13 . 03
Pembangunan Asrama Diklat
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20 . 1.20.13 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20 . 1.20.13 . 03 . 06
Sosialisasi Tentang Kepegawaian
1.20 . 1.20.13 . 30 1.20 . 1.20.13 . 30 . 03 1.20 . 1.20.13 . 60
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
0,00
19.250.000,00
0,00
19.250.000,00
31.950.000,00
107.520.000,00
0,00
139.470.000,00
0,00
14.700.000,00
0,00
14.700.000,00
0,00
14.700.000,00
0,00
14.700.000,00
0,00
1.792.617.000,00
0,00
1.792.617.000,00
1.20 . 1.20.13 . 60 . 01
Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah
0,00
851.065.000,00
0,00
851.065.000,00
1.20 . 1.20.13 . 60 . 02
Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
0,00
867.552.000,00
0,00
867.552.000,00
1.20 . 1.20.13 . 60 . 03
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah
0,00
74.000.000,00
0,00
74.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 43
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.13 . 61
Program pembinaan dan pengembangan aparatur
6=3+4+5
1.260.988.000,00
0,00
1.359.588.000,00
33.550.000,00
126.798.000,00
0,00
160.348.000,00
7.200.000,00
25.695.000,00
0,00
32.895.000,00
0,00
359.480.000,00
0,00
359.480.000,00
9.100.000,00
43.225.000,00
0,00
52.325.000,00
36.500.000,00
63.000.000,00
0,00
99.500.000,00
12.250.000,00
26.000.000,00
0,00
38.250.000,00
Pengurusan usul kenaikan pangkat
0,00
103.790.000,00
0,00
103.790.000,00
Penyelenggaraan Program Khusus Mahasiswa S-1 PGSD
0,00
513.000.000,00
0,00
513.000.000,00
154.992.600,00
453.154.800,00
420.200.000,00
1.028.347.400,00
148.842.600,00
278.550.000,00
13.600.000,00
440.992.600,00
Seleksi penerimaan calon PNS
1.20 . 1.20.13 . 61 . 05
Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian Daerah
1.20 . 1.20.13 . 61 . 11
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
1.20 . 1.20.13 . 61 . 20
Penyelenggaraan penerimaan Calon Praja IPDN
1.20 . 1.20.13 . 61 . 21
Pelantikan Pejabat Strukturan/Eselon
1.20 . 1.20.13 . 61 . 22
Pengambilan sumpah/janji pns
1.20 . 1.20.13 . 61 . 23 1.20 . 1.20.13 . 61 . 27
1.20 . 1.20.17 . 01
JUMLAH
98.600.000,00
1.20 . 1.20.13 . 61 . 01
1.20 . 1.20.17
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Kecamatan Bulik Timur
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
6.800.000,00
0,00
6.800.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
42.000.000,00
0,00
42.000.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
14.160.000,00
0,00
14.160.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
2.250.000,00
0,00
2.250.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
136.909.800,00
0,00
0,00
136.909.800,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
11.932.800,00
0,00
0,00
11.932.800,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
44.089.000,00
0,00
44.089.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
2.444.000,00
0,00
2.444.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
0,00
13.600.000,00
13.600.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
7.867.000,00
0,00
7.867.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
23.440.000,00
0,00
23.440.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
34.000.000,00
0,00
34.000.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
83.000.000,00
0,00
83.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
5.500.000,00
406.600.000,00
412.100.000,00
1.20 . 1.20.17 . 02 1.20 . 1.20.17 . 02 . 02
Pembangunan rumah dinas
0,00
0,00
406.600.000,00
406.600.000,00
1.20 . 1.20.17 . 02 . 20
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.20 . 1.20.17 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.17 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.500.000,00
0,00
10.500.000,00
0,00
10.500.000,00
0,00
10.500.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
11.332.800,00
0,00
11.332.800,00
1.20 . 1.20.17 . 03 1.20 . 1.20.17 . 03 . 05 1.20 . 1.20.17 . 05 1.20 . 1.20.17 . 05 . 01 1.20 . 1.20.17 . 27
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 44
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.17 . 27 . 07 1.20 . 1.20.17 . 29
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Tata Batas Antar Desa dan Kecamatan
Program Pembinaan Rasa Kebangsaan dan Keagamaan Masyarakat
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
11.332.800,00
0,00
11.332.800,00 42.575.000,00
0,00
42.575.000,00
0,00
1.20 . 1.20.17 . 29 . 03
Penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Kabupaten Lamandau
0,00
21.830.000,00
0,00
21.830.000,00
1.20 . 1.20.17 . 29 . 12
Pelaksanaan Pesparawi
0,00
20.745.000,00
0,00
20.745.000,00
3.625.000,00
66.505.000,00
0,00
70.130.000,00 10.575.000,00
1.20 . 1.20.17 . 30
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
1.20 . 1.20.17 . 30 . 01
Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan
1.075.000,00
9.500.000,00
0,00
1.20 . 1.20.17 . 30 . 02
Penyelenggaraan Kegiatan Lomba Desa
1.475.000,00
8.080.000,00
0,00
9.555.000,00
1.20 . 1.20.17 . 30 . 03
Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
1.075.000,00
48.925.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
1.20 . 1.20.17 . 31 1.20 . 1.20.17 . 31 . 02 1.20 . 1.20.17 . 32 1.20 . 1.20.17 . 32 . 01 1.20 . 1.20.20 1.20 . 1.20.20 . 01
program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Pelaksanaan Program PKK Kecamatan
Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa Kecamatan Bulik
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
2.525.000,00
5.192.000,00
0,00
7.717.000,00
2.525.000,00
5.192.000,00
0,00
7.717.000,00
214.576.800,00
760.303.684,00
937.575.000,00
1.912.455.484,00 669.867.350,00
213.076.800,00
456.790.550,00
0,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
4.900.000,00
0,00
4.900.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
26.040.000,00
0,00
26.040.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
2.150.000,00
0,00
2.150.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
179.791.200,00
0,00
0,00
179.791.200,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
33.285.600,00
0,00
0,00
33.285.600,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0,00
11.750.000,00
0,00
11.750.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
30.573.750,00
0,00
30.573.750,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
42.000.000,00
0,00
42.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
5.520.000,00
0,00
5.520.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
9.676.800,00
0,00
9.676.800,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
67.500.000,00
0,00
67.500.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
116.775.000,00
0,00
116.775.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
132.405.000,00
0,00
132.405.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
74.140.000,00
937.575.000,00
1.011.715.000,00
1.20 . 1.20.20 . 02 1.20 . 1.20.20 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
458.075.000,00
458.075.000,00
1.20 . 1.20.20 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
107.000.000,00
107.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
52.500.000,00
52.500.000,00
1.20 . 1.20.20 . 02 . 20
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
0,00
39.100.000,00
0,00
39.100.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 45
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.20 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
5.040.000,00
0,00
5.040.000,00
1.20 . 1.20.20 . 02 . 66
Penataan Halaman Kantor
0,00
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 02 . 121
Pembangunan Rumah Penjaga Kantor
0,00
0,00
80.000.000,00
80.000.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
32.823.134,00
0,00
32.823.134,00
0,00
1.20 . 1.20.20 . 03 . 02
1.20 . 1.20.20 . 03
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
0,00
14.960.000,00
0,00
14.960.000,00
1.20 . 1.20.20 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
0,00
17.863.134,00
0,00
17.863.134,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00 80.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 05 1.20 . 1.20.20 . 05 . 01 1.20 . 1.20.20 . 29
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program Pembinaan Rasa Kebangsaan dan Keagamaan Masyarakat
0,00
80.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.20 . 29 . 10
Keikutsertaan dalam MTQ/STQ tingkat Kabupaten Lamandau
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 29 . 14
Pasar Ramadhan
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
84.550.000,00
0,00
84.550.000,00
1.20 . 1.20.20 . 30
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
1.20 . 1.20.20 . 30 . 01
Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan
0,00
15.550.000,00
0,00
15.550.000,00
1.20 . 1.20.20 . 30 . 02
Penyelenggaraan Kegiatan Lomba Desa
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 30 . 03
Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
0,00
59.000.000,00
0,00
59.000.000,00
1.500.000,00
7.000.000,00
0,00
8.500.000,00
1.20 . 1.20.20 . 32 1.20 . 1.20.20 . 32 . 07 1.20 . 1.20.21 1.20 . 1.20.21 . 01
Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Rakordal Pengelolaan ADD Tingkat Kecamatan Kecamatan Lamandau
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.21 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.21 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.21 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20 . 1.20.21 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.21 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.21 . 01 . 10
1.500.000,00
7.000.000,00
0,00
8.500.000,00
237.838.400,00
811.562.771,00
313.467.942,00
1.362.869.113,00
231.938.400,00
512.059.841,00
0,00
743.998.241,00 5.036.447,00
0,00
5.036.447,00
0,00
6.600.000,00
1.500.000,00
0,00
8.100.000,00
213.405.600,00
0,00
0,00
213.405.600,00
11.932.800,00
0,00
0,00
11.932.800,00
0,00
7.300.000,00
0,00
7.300.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
43.880.762,00
0,00
43.880.762,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
33.800.000,00
0,00
33.800.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 16
Penyediaan bahan logistik kantor
0,00
65.450.000,00
0,00
65.450.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
32.000.000,00
0,00
32.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
258.592.632,00
0,00
258.592.632,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
350.467.942,00
1.20 . 1.20.21 . 02
0,00
37.000.000,00
313.467.942,00
1.20 . 1.20.21 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
0,00
37.000.000,00
0,00
37.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 02 . 46
Pembangunan pagar rumah jabatan
0,00
0,00
313.467.942,00
313.467.942,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 46
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.21 . 05 . 01 1.20 . 1.20.21 . 06
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pendidikan dan pelatihan formal
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
15.950.000,00
0,00
15.950.000,00
1.20 . 1.20.21 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
0,00
4.600.000,00
0,00
4.600.000,00
1.20 . 1.20.21 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.20 . 1.20.21 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
0,00
4.850.000,00
0,00
4.850.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
2.000.000,00
113.267.402,00
0,00
115.267.402,00
1.20 . 1.20.21 . 27 1.20 . 1.20.21 . 27 . 07 1.20 . 1.20.21 . 29
Program Penataan Daerah Otonomi Baru Tata Batas Antar Desa dan Kecamatan
Program Pembinaan Rasa Kebangsaan dan Keagamaan Masyarakat
1.20 . 1.20.21 . 29 . 02
Penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan
0,00
25.042.402,00
0,00
25.042.402,00
1.20 . 1.20.21 . 29 . 05
Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Kabupaten (PORKAB)/(PORKEC)
0,00
17.700.000,00
0,00
17.700.000,00
1.20 . 1.20.21 . 29 . 11
Pelaksanaan Lomba Desa
2.000.000,00
3.125.000,00
0,00
5.125.000,00
1.20 . 1.20.21 . 29 . 12
Pelaksanaan Pesparawi
0,00
67.400.000,00
0,00
67.400.000,00
3.900.000,00
53.377.464,00
0,00
57.277.464,00
1.20 . 1.20.21 . 30
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
1.20 . 1.20.21 . 30 . 01
Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan
1.500.000,00
5.537.464,00
0,00
7.037.464,00
1.20 . 1.20.21 . 30 . 03
Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
2.400.000,00
47.840.000,00
0,00
50.240.000,00
0,00
11.140.000,00
0,00
11.140.000,00
0,00
11.140.000,00
0,00
11.140.000,00
0,00
7.298.064,00
0,00
7.298.064,00
0,00
7.298.064,00
0,00
7.298.064,00
0,00
30.470.000,00
0,00
30.470.000,00
1.20 . 1.20.21 . 32 1.20 . 1.20.21 . 32 . 06 1.20 . 1.20.21 . 34 1.20 . 1.20.21 . 34 . 01 1.20 . 1.20.21 . 35 1.20 . 1.20.21 . 35 . 01 1.20 . 1.20.22 1.20 . 1.20.22 . 01
Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Rakordal Kecamatan
Program Pembinaan PKK Kecamatan dan Desa Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera
Program Pengelolaan Keragaman Budaya Festival Budaya
0,00
30.470.000,00
0,00
30.470.000,00
Kecamatan Delang
204.148.000,00
551.313.000,00
739.120.000,00
1.494.581.000,00
204.148.000,00
307.526.000,00
0,00
511.674.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.22 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.22 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
3.300.000,00
0,00
3.300.000,00
7.920.000,00
19.500.000,00
0,00
27.420.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20 . 1.20.22 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
173.188.000,00
0,00
0,00
173.188.000,00
23.040.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 10
23.040.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
41.216.000,00
0,00
41.216.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
2.475.000,00
0,00
2.475.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
4.750.000,00
0,00
4.750.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 16
Penyediaan bahan logistik kantor
0,00
6.325.000,00
0,00
6.325.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
24.500.000,00
0,00
24.500.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 47
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.22 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
46.250.000,00
0,00
46.250.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
144.210.000,00
0,00
144.210.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
86.737.000,00
739.120.000,00
825.857.000,00
1.20 . 1.20.22 . 02 . 02
Pembangunan rumah dinas
0,00
0,00
462.250.000,00
462.250.000,00
1.20 . 1.20.22 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
36.120.000,00
36.120.000,00
1.20 . 1.20.22 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
49.557.000,00
0,00
49.557.000,00
1.20 . 1.20.22 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
5.600.000,00
0,00
5.600.000,00
1.20 . 1.20.22 . 02 . 30
Pemeliharaan rutin/berkala Listrik Kantor
0,00
6.580.000,00
0,00
6.580.000,00
1.20 . 1.20.22 . 02 . 40
Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan
0,00
0,00
58.850.000,00
58.850.000,00
1.20 . 1.20.22 . 02 . 66
Penataan Halaman Kantor
0,00
0,00
181.900.000,00
181.900.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00 60.500.000,00
1.20 . 1.20.22 . 02
1.20 . 1.20.22 . 05 1.20 . 1.20.22 . 05 . 01 1.20 . 1.20.22 . 29
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program Pembinaan Rasa Kebangsaan dan Keagamaan Masyarakat
0,00
60.500.000,00
0,00
1.20 . 1.20.22 . 29 . 03
Penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Kabupaten Lamandau
0,00
21.000.000,00
0,00
21.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 29 . 11
Pelaksanaan Lomba Desa
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 29 . 12
Pelaksanaan Pesparawi
0,00
29.500.000,00
0,00
29.500.000,00
0,00
61.550.000,00
0,00
61.550.000,00
1.20 . 1.20.22 . 30
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
1.20 . 1.20.22 . 30 . 01
Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan
0,00
11.500.000,00
0,00
11.500.000,00
1.20 . 1.20.22 . 30 . 03
Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
0,00
50.050.000,00
0,00
50.050.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
187.356.800,00
370.719.563,00
305.450.000,00
863.526.363,00
187.356.800,00
155.626.750,00
15.000.000,00
357.983.550,00 8.994.000,00
1.20 . 1.20.22 . 34 1.20 . 1.20.22 . 34 . 01 1.20 . 1.20.23 1.20 . 1.20.23 . 01
Program Pembinaan PKK Kecamatan dan Desa Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera Kecamatan Sematu Jaya
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.23 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
8.994.000,00
0,00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
6.900.000,00
0,00
6.900.000,00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 05
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
0,00
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
750.000,00
0,00
750.000,00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
148.032.800,00
0,00
0,00
148.032.800,00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
39.324.000,00
0,00
0,00
39.324.000,00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
24.216.250,00
0,00
24.216.250,00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
4.260.000,00
0,00
4.260.000,00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
2.659.500,00
0,00
2.659.500,00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
24.165.000,00
0,00
24.165.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
83.682.000,00
0,00
83.682.000,00
0,00
49.764.063,00
290.450.000,00
340.214.063,00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 18 1.20 . 1.20.23 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 48
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.23 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
0,00
0,00
251.450.000,00
251.450.000,00
1.20 . 1.20.23 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
39.000.000,00
39.000.000,00
1.20 . 1.20.23 . 02 . 20
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
0,00
7.980.000,00
0,00
7.980.000,00
1.20 . 1.20.23 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
7.980.000,00
0,00
7.980.000,00
1.20 . 1.20.23 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
19.230.000,00
0,00
19.230.000,00
1.20 . 1.20.23 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
1.20 . 1.20.23 . 02 . 44
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
0,00
10.074.063,00
0,00
10.074.063,00
0,00
12.920.000,00
0,00
12.920.000,00
0,00
12.920.000,00
0,00
12.920.000,00
0,00
19.200.000,00
0,00
19.200.000,00
0,00
19.200.000,00
0,00
19.200.000,00 38.200.000,00
1.20 . 1.20.23 . 03 1.20 . 1.20.23 . 03 . 02 1.20 . 1.20.23 . 05 1.20 . 1.20.23 . 05 . 01 1.20 . 1.20.23 . 29
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program Pembinaan Rasa Kebangsaan dan Keagamaan Masyarakat
0,00
38.200.000,00
0,00
1.20 . 1.20.23 . 29 . 02
Penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan
0,00
17.950.000,00
0,00
17.950.000,00
1.20 . 1.20.23 . 29 . 10
Keikutsertaan dalam MTQ/STQ tingkat Kabupaten Lamandau
0,00
20.250.000,00
0,00
20.250.000,00
0,00
70.008.750,00
0,00
70.008.750,00 10.018.750,00
1.20 . 1.20.23 . 30
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
1.20 . 1.20.23 . 30 . 01
Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan
0,00
10.018.750,00
0,00
1.20 . 1.20.23 . 30 . 02
Penyelenggaraan Kegiatan Lomba Desa
0,00
9.990.000,00
0,00
9.990.000,00
1.20 . 1.20.23 . 30 . 03
Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
155.452.000,00
559.500.050,00
298.000.000,00
1.012.952.050,00
1.20 . 1.20.23 . 31 1.20 . 1.20.23 . 31 . 02 1.20 . 1.20.23 . 32 1.20 . 1.20.23 . 32 . 01 1.20 . 1.20.24 1.20 . 1.20.24 . 01
Pelaksanaan Program PKK Kecamatan
Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa Kecamatan Menthobi Raya
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
155.452.000,00
323.301.800,00
0,00
478.753.800,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
16.460.000,00
0,00
16.460.000,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
7.800.000,00
0,00
7.800.000,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
3.250.000,00
0,00
3.250.000,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
119.653.600,00
0,00
0,00
119.653.600,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
35.798.400,00
0,00
0,00
35.798.400,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
34.623.000,00
0,00
34.623.000,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
10.789.800,00
0,00
10.789.800,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
2.429.000,00
0,00
2.429.000,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
45.500.000,00
0,00
45.500.000,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
64.010.000,00
0,00
64.010.000,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
138.440.000,00
0,00
138.440.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 49
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
95.384.500,00
298.000.000,00
393.384.500,00
1.20 . 1.20.24 . 02 . 02
Pembangunan rumah dinas
0,00
0,00
258.600.000,00
258.600.000,00
1.20 . 1.20.24 . 02 . 20
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.24 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
3.002.000,00
0,00
3.002.000,00
1.20 . 1.20.24 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
35.832.500,00
0,00
35.832.500,00
1.20 . 1.20.24 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
4.050.000,00
0,00
4.050.000,00
1.20 . 1.20.24 . 02 . 30
Pemeliharaan rutin/berkala Listrik Kantor
0,00
49.500.000,00
0,00
49.500.000,00
1.20 . 1.20.24 . 02 . 68
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
0,00
39.400.000,00
39.400.000,00
0,00
15.300.000,00
0,00
15.300.000,00
0,00
15.300.000,00
0,00
15.300.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
21.000.000,00
0,00
21.000.000,00
0,00
21.000.000,00
0,00
21.000.000,00 68.950.000,00
1.20 . 1.20.24 . 02
1.20 . 1.20.24 . 03 1.20 . 1.20.24 . 03 . 05 1.20 . 1.20.24 . 05 1.20 . 1.20.24 . 05 . 01 1.20 . 1.20.24 . 29 1.20 . 1.20.24 . 29 . 03 1.20 . 1.20.24 . 30
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program Pembinaan Rasa Kebangsaan dan Keagamaan Masyarakat Penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Kabupaten Lamandau
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
0,00
68.950.000,00
0,00
1.20 . 1.20.24 . 30 . 01
Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan
0,00
11.384.000,00
0,00
11.384.000,00
1.20 . 1.20.24 . 30 . 03
Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.20.24 . 30 . 04
Penyelenggaraan Lomba Kebersihan dan Keindahan Desa Tingkat Kecamatan
0,00
7.566.000,00
0,00
7.566.000,00
0,00
10.563.750,00
0,00
10.563.750,00
0,00
10.563.750,00
0,00
10.563.750,00
279.109.200,00
651.872.440,00
205.164.710,00
1.136.146.350,00
1.20 . 1.20.24 . 31 1.20 . 1.20.24 . 31 . 02 1.20 . 1.20.25
Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Pelaksanaan Program PKK Kecamatan Kecamatan Belantikan Raya
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
258.559.200,00
250.427.440,00
0,00
508.986.640,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
246.626.400,00
0,00
0,00
246.626.400,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
11.932.800,00
0,00
0,00
11.932.800,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
31.142.440,00
0,00
31.142.440,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 16
Penyediaan bahan logistik kantor
0,00
64.560.000,00
0,00
64.560.000,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
8.100.000,00
0,00
8.100.000,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
75.625.000,00
0,00
75.625.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
177.220.000,00
205.164.710,00
382.384.710,00
1.20 . 1.20.25 . 01
1.20 . 1.20.25 . 02
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 50
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.25 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
80.000.000,00
80.000.000,00
1.20 . 1.20.25 . 02 . 20
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.25 . 02 . 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.25 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.25 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
153.720.000,00
0,00
153.720.000,00
1.20 . 1.20.25 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
1.20 . 1.20.25 . 02 . 66
Penataan Halaman Kantor
0,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
1.20 . 1.20.25 . 02 . 94
Pembuatan Sekat Ruangan Kantor
0,00
0,00
50.164.710,00
50.164.710,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
2.050.000,00
26.050.000,00
0,00
28.100.000,00
2.050.000,00
26.050.000,00
0,00
28.100.000,00
7.000.000,00
118.200.000,00
0,00
125.200.000,00 17.125.000,00
1.20 . 1.20.25 . 03 1.20 . 1.20.25 . 03 . 02 1.20 . 1.20.25 . 05 1.20 . 1.20.25 . 05 . 01 1.20 . 1.20.25 . 29 1.20 . 1.20.25 . 29 . 03 1.20 . 1.20.25 . 30
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program Pembinaan Rasa Kebangsaan dan Keagamaan Masyarakat Penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Kabupaten Lamandau
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
1.20 . 1.20.25 . 30 . 01
Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan
2.050.000,00
15.075.000,00
0,00
1.20 . 1.20.25 . 30 . 02
Penyelenggaraan Kegiatan Lomba Desa
2.550.000,00
6.500.000,00
0,00
9.050.000,00
1.20 . 1.20.25 . 30 . 03
Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.20.25 . 30 . 05
Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan PKK
2.400.000,00
46.625.000,00
0,00
49.025.000,00
11.500.000,00
32.475.000,00
0,00
43.975.000,00
1.20 . 1.20.25 . 32
Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan
1.20 . 1.20.25 . 32 . 01
Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa
2.300.000,00
6.600.000,00
0,00
8.900.000,00
1.20 . 1.20.25 . 32 . 02
Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
2.300.000,00
5.800.000,00
0,00
8.100.000,00
1.20 . 1.20.25 . 32 . 03
Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
2.300.000,00
7.300.000,00
0,00
9.600.000,00
1.20 . 1.20.25 . 32 . 04
Pembinaan Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
2.300.000,00
7.675.000,00
0,00
9.975.000,00
1.20 . 1.20.25 . 32 . 05
Pembinaan Karang Taruna Kecamatan
2.300.000,00
5.100.000,00
0,00
7.400.000,00
216.338.000,00
381.689.100,00
512.000.000,00
1.110.027.100,00
192.738.000,00
192.289.100,00
0,00
385.027.100,00
1.20 . 1.20.27 1.20 . 1.20.27 . 01
Kecamatan Batang Kawa
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.27 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
0,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
1.800.000,00
0,00
1.800.000,00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
156.939.600,00
0,00
0,00
156.939.600,00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
35.798.400,00
0,00
0,00
35.798.400,00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
74.039.900,00
0,00
74.039.900,00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 16
Penyediaan bahan logistik kantor
0,00
36.516.400,00
0,00
36.516.400,00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
7.200.000,00
0,00
7.200.000,00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 51
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.27 . 01 . 19 1.20 . 1.20.27 . 02
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH 6=3+4+5
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
45.732.800,00
0,00
45.732.800,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
532.000.000,00
0,00
20.000.000,00
512.000.000,00
1.20 . 1.20.27 . 02 . 02
Pembangunan rumah dinas
0,00
0,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.27 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
440.000.000,00
440.000.000,00
1.20 . 1.20.27 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
35.000.000,00
35.000.000,00
1.20 . 1.20.27 . 02 . 20
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.27 . 02 . 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.27 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.27 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.27 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
0,00
0,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.27 . 02 . 65
Pembangunan Aula Kecamatan
0,00
0,00
37.000.000,00
37.000.000,00
1.20 . 1.20.27 . 02 . 68
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
48.000.000,00
0,00
48.000.000,00 5.000.000,00
1.20 . 1.20.27 . 03 1.20 . 1.20.27 . 03 . 05 1.20 . 1.20.27 . 05 1.20 . 1.20.27 . 05 . 01 1.20 . 1.20.27 . 06
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20 . 1.20.27 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
0,00
5.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.27 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
1.20 . 1.20.27 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.20 . 1.20.27 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
3.000.000,00
7.000.000,00
0,00
10.000.000,00
3.000.000,00
7.000.000,00
0,00
10.000.000,00
2.300.000,00
7.700.000,00
0,00
10.000.000,00
2.300.000,00
7.700.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.800.000,00
62.200.000,00
0,00
70.000.000,00
1.20 . 1.20.27 . 27 1.20 . 1.20.27 . 27 . 03 1.20 . 1.20.27 . 29
Program Penataan Daerah Otonomi Baru Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah
Program Pembinaan Rasa Kebangsaan dan Keagamaan Masyarakat
1.20 . 1.20.27 . 29 . 02
Penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan
1.20 . 1.20.27 . 29 . 12
Pelaksanaan Pesparawi
1.20 . 1.20.27 . 30
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
1.20 . 1.20.27 . 30 . 01
Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan
2.300.000,00
7.700.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.27 . 30 . 02
Penyelenggaraan Kegiatan Lomba Desa
2.500.000,00
7.500.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.27 . 30 . 03
Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
3.000.000,00
47.000.000,00
0,00
50.000.000,00
4.500.000,00
10.500.000,00
0,00
15.000.000,00
1.20 . 1.20.27 . 32
Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan
1.20 . 1.20.27 . 32 . 01
Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa
1.500.000,00
3.500.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.27 . 32 . 02
Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
1.500.000,00
3.500.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.27 . 32 . 03
Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
1.500.000,00
3.500.000,00
0,00
5.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 52
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.27 . 34 1.20 . 1.20.27 . 34 . 01 1.20 . 1.21.01 1.20 . 1.21.01 . 30 1.20 . 1.21.01 . 30 . 03 1.20 . 1.24.01 1.20 . 1.24.01 . 30 1.20 . 1.24.01 . 30 . 03 1.20 . 2.02.01 1.20 . 2.02.01 . 30 1.20 . 2.02.01 . 30 . 03 1.21 1.21 . 1.21.01 1.21 . 1.21.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Pembinaan PKK Kecamatan dan Desa Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Ketahanan Pangan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
6.000.000,00
4.000.000,00
0,00
10.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
255.587.200,00
1.329.157.300,00
356.189.000,00
1.940.933.500,00
255.587.200,00
1.329.157.300,00
356.189.000,00
1.940.933.500,00
190.587.200,00
512.147.300,00
0,00
702.734.500,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
1.710.000,00
0,00
1.710.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
52.980.000,00
0,00
52.980.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
154.788.800,00
0,00
0,00
154.788.800,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
35.798.400,00
0,00
0,00
35.798.400,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
50.670.400,00
0,00
50.670.400,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
19.950.000,00
0,00
19.950.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
14.996.900,00
0,00
14.996.900,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
31.140.000,00
0,00
31.140.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 16
Penyediaan bahan logistik kantor
0,00
14.200.000,00
0,00
14.200.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
13.500.000,00
0,00
13.500.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam Daerah
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
144.010.000,00
356.189.000,00
500.199.000,00
1.21 . 1.21.01 . 02 1.21 . 1.21.01 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
0,00
0,00
250.000.000,00
250.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
18.200.000,00
106.189.000,00
124.389.000,00
1.21 . 1.21.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
95.660.000,00
0,00
95.660.000,00
1.21 . 1.21.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
28.500.000,00
0,00
28.500.000,00
1.21 . 1.21.01 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
1.650.000,00
0,00
1.650.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
0,00
22.750.000,00
0,00
22.750.000,00
1.21 . 1.21.01 . 03
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 53
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.21 . 1.21.01 . 03 . 02 1.21 . 1.21.01 . 05 1.21 . 1.21.01 . 05 . 03 1.21 . 1.21.01 . 15
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
1.21 . 1.21.01 . 15 . 01
Pelatiahan petani dan pelaku agribisnis
1.21 . 1.21.01 . 15 . 02
Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis
1.21 . 1.21.01 . 15 . 03
Peningkatan kemampuan lembaga petani
1.21 . 1.21.01 . 16
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
22.750.000,00
0,00
22.750.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
24.000.000,00
144.725.000,00
0,00
168.725.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
24.000.000,00
41.725.000,00
0,00
65.725.000,00
0,00
23.000.000,00
0,00
23.000.000,00
0,00
392.025.000,00
0,00
392.025.000,00
1.21 . 1.21.01 . 16 . 01
Penyusunan data base potensi produksi pangan
0,00
21.025.000,00
0,00
21.025.000,00
1.21 . 1.21.01 . 16 . 30
Penyuluhan sumber pangan alternatif
0,00
72.000.000,00
0,00
72.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 16 . 32
Penyuluhan Pasca panen dan pencatatan hasil pangan di Desa PM2L
0,00
24.000.000,00
0,00
24.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 16 . 33
Penyelenggaraan Hari Pangan Sedunia Tingkat Provinsi
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 16 . 34
Penyelenggaraan Hari Pangan Sedunia Tingkat Nasional
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 16 . 35
Penyelenggaraan PENAS
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
60.500.000,00
0,00
60.500.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20
Program Pmberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan lapangan
1.21 . 1.21.01 . 20 . 01
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
0,00
38.000.000,00
0,00
38.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 05
Pengembangan SDM dan Kelembagaan Petani
0,00
22.500.000,00
0,00
22.500.000,00
6.000.000,00
14.000.000,00
0,00
20.000.000,00
6.000.000,00
14.000.000,00
0,00
20.000.000,00
35.000.000,00
14.000.000,00
0,00
49.000.000,00
35.000.000,00
14.000.000,00
0,00
49.000.000,00
520.897.800,00
3.194.491.422,00
127.095.000,00
3.842.484.222,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
18.903.500,00
0,00
18.903.500,00
0,00
18.903.500,00
0,00
18.903.500,00
0,00
18.903.500,00
0,00
18.903.500,00
520.897.800,00
3.135.587.922,00
127.095.000,00
3.783.580.722,00
256.792.800,00
554.607.225,00
0,00
811.400.025,00
1.21 . 1.21.01 . 21 1.21 . 1.21.01 . 21 . 01 1.21 . 1.21.01 . 22 1.21 . 1.21.01 . 22 . 01 1.22 1.22 . 1.03.01 1.22 . 1.03.01 . 17 1.22 . 1.03.01 . 17 . 08 1.22 . 1.07.01 1.22 . 1.07.01 . 17 1.22 . 1.07.01 . 17 . 08 1.22 . 1.08.01 1.22 . 1.08.01 . 17 1.22 . 1.08.01 . 17 . 08 1.22 . 1.22.02 1.22 . 1.22.02 . 01
Program Pengembangan Cadangan Pangan/Beras Daerah Pembinaan Pengelolaan Lumbung Pangan
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Pendampingan Aksi Desa Mandiri Pangan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pekerjaan Umum
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Badan Lingkungan Hidup
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 54
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.22 . 1.22.02 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
4.545.000,00
0,00
4.545.000,00
1.22 . 1.22.02 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
31.200.000,00
0,00
31.200.000,00
0,00
90.560.000,00
0,00
90.560.000,00
209.061.600,00
0,00
0,00
209.061.600,00
1.22 . 1.22.02 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.22 . 1.22.02 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.22 . 1.22.02 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
47.731.200,00
0,00
0,00
47.731.200,00
1.22 . 1.22.02 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0,00
18.325.000,00
0,00
18.325.000,00
1.22 . 1.22.02 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
54.233.125,00
0,00
54.233.125,00
1.22 . 1.22.02 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
25.749.983,00
0,00
25.749.983,00
1.22 . 1.22.02 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
7.224.200,00
0,00
7.224.200,00
1.22 . 1.22.02 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
10.436.650,00
0,00
10.436.650,00 12.000.000,00
1.22 . 1.22.02 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
12.000.000,00
0,00
1.22 . 1.22.02 . 01 . 16
Penyediaan bahan logistik kantor
0,00
3.276.000,00
0,00
3.276.000,00
1.22 . 1.22.02 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
11.750.000,00
0,00
11.750.000,00
1.22 . 1.22.02 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
144.978.800,00
0,00
144.978.800,00
1.22 . 1.22.02 . 01 . 19
Perjalanan dinas dalam daerah
0,00
123.490.967,00
0,00
123.490.967,00
1.22 . 1.22.02 . 01 . 20
Penyediaan bahan dan perlengkapan
0,00
16.837.500,00
0,00
16.837.500,00
1.22 . 1.22.02 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
38.250.000,00
127.095.000,00
165.345.000,00
1.22 . 1.22.02 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
58.350.000,00
58.350.000,00
1.22 . 1.22.02 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
68.745.000,00
68.745.000,00
1.22 . 1.22.02 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
33.250.000,00
0,00
33.250.000,00
1.22 . 1.22.02 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
0,00
27.870.000,00
0,00
27.870.000,00
1.22 . 1.22.02 . 03 1.22 . 1.22.02 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
0,00
11.220.000,00
0,00
11.220.000,00
1.22 . 1.22.02 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
0,00
16.650.000,00
0,00
16.650.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
32.180.000,00
978.125.197,00
0,00
1.010.305.197,00
1.22 . 1.22.02 . 05 1.22 . 1.22.02 . 05 . 01 1.22 . 1.22.02 . 15
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1.22 . 1.22.02 . 15 . 05
Dana pendamping Administrasi Kegiatan (PAK) PNPM-NP
26.280.000,00
442.369.072,00
0,00
468.649.072,00
1.22 . 1.22.02 . 15 . 06
Identifikasi dan pameran /Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional
0,00
155.881.125,00
0,00
155.881.125,00
1.22 . 1.22.02 . 15 . 07
Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) bagi murid Sekolah Dasar Sederajat
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
1.22 . 1.22.02 . 15 . 09
Monitoring dan Evaluasi Fisik Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM-MP)
0,00
51.300.000,00
0,00
51.300.000,00
1.22 . 1.22.02 . 15 . 10
Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat KPM
5.900.000,00
78.575.000,00
0,00
84.475.000,00
28.650.000,00
203.440.375,00
0,00
232.090.375,00
14.475.000,00
60.525.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
74.503.375,00
0,00
74.503.375,00
14.175.000,00
68.412.000,00
0,00
82.587.000,00
190.735.000,00
1.056.268.375,00
0,00
1.247.003.375,00
1.22 . 1.22.02 . 16
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
1.22 . 1.22.02 . 16 . 08
Fasilitasi Pembentukan BUMDes
1.22 . 1.22.02 . 16 . 12
Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Desa /Kelurahan (POSYANTEKDES)
1.22 . 1.22.02 . 16 . 14
Fasilitasi Lomba Pasar Desa
1.22 . 1.22.02 . 17
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 55
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.22 . 1.22.02 . 17 . 02
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
4.845.000,00
113.398.750,00
0,00
118.243.750,00
1.22 . 1.22.02 . 17 . 06
32.700.000,00
50.025.000,00
0,00
82.725.000,00
1.22 . 1.22.02 . 17 . 07
Pembinaan Administrasi dan dan Koordinasi Program Mamangun dan Mahaga Lewu (PM2L) Penyelenggaraan perlombaan Desa/Kelurahan
14.640.000,00
181.400.000,00
0,00
196.040.000,00
1.22 . 1.22.02 . 17 . 08
Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
43.050.000,00
140.795.625,00
0,00
183.845.625,00
1.22 . 1.22.02 . 17 . 09
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
70.480.000,00
146.595.250,00
0,00
217.075.250,00
1.22 . 1.22.02 . 17 . 10
Kelompok kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (POKJANAL POSYANDU)
25.020.000,00
54.835.000,00
0,00
79.855.000,00
1.22 . 1.22.02 . 17 . 11
Pembangunan Pagar Desa dan Rehap Rumah Masyarakat
0,00
322.000.000,00
0,00
322.000.000,00
1.22 . 1.22.02 . 17 . 13
Percepatan Pembangunan Sanitas Permukiman
0,00
47.218.750,00
0,00
47.218.750,00
0,00
155.879.250,00
0,00
155.879.250,00
0,00
155.879.250,00
0,00
155.879.250,00
12.540.000,00
71.147.500,00
0,00
83.687.500,00
12.540.000,00
71.147.500,00
0,00
83.687.500,00
171.648.000,00
502.637.310,00
90.831.690,00
765.117.000,00
171.648.000,00
502.637.310,00
90.831.690,00
765.117.000,00
171.648.000,00
405.109.000,00
3.553.440,00
580.310.440,00
1.22 . 1.22.02 . 18 1.22 . 1.22.02 . 18 . 05 1.22 . 1.22.02 . 19 1.22 . 1.22.02 . 19 . 03 1.24 1.24 . 1.24.01 1.24 . 1.24.01 . 01
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Studi Banding Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan
Program peningkatan peran perempuan di perdesaan Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Kearsipan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.24 . 1.24.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
104.400.000,00
0,00
104.400.000,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
5.600.000,00
0,00
5.600.000,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
138.648.000,00
360.000,00
0,00
139.008.000,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
33.000.000,00
0,00
0,00
33.000.000,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0,00
1.950.000,00
0,00
1.950.000,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
36.695.000,00
0,00
36.695.000,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
10.500.000,00
0,00
10.500.000,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
700.000,00
0,00
700.000,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
4.254.000,00
3.553.440,00
7.807.440,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
7.200.000,00
0,00
7.200.000,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
2.250.000,00
0,00
2.250.000,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
99.249.060,00
0,00
11.970.810,00
87.278.250,00
1.24 . 1.24.01 . 02 . 05
1.24 . 1.24.01 . 02
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
1.24 . 1.24.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
1.166.400,00
37.447.000,00
38.613.400,00
1.24 . 1.24.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
0,00
9.831.250,00
9.831.250,00
1.24 . 1.24.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
10.804.410,00
0,00
10.804.410,00
0,00
17.360.000,00
0,00
17.360.000,00
0,00
9.360.000,00
0,00
9.360.000,00
1.24 . 1.24.01 . 03 1.24 . 1.24.01 . 03 . 02
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 56
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.24 . 1.24.01 . 03 . 05 1.24 . 1.24.01 . 05 1.24 . 1.24.01 . 05 . 01 1.24 . 1.24.01 . 06 1.24 . 1.24.01 . 06 . 01 1.25 1.25 . 1.07.01 1.25 . 1.07.01 . 15 1.25 . 1.07.01 . 15 . 07 1.25 . 1.07.01 . 19
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Komunikasi
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
43.197.500,00
0,00
43.197.500,00
0,00
43.197.500,00
0,00
43.197.500,00
650.000,00
346.330.000,00
345.650.000,00
692.630.000,00
650.000,00
346.330.000,00
345.650.000,00
692.630.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
201.250.000,00
345.650.000,00
546.900.000,00
1.25 . 1.07.01 . 19 . 02
Pengadaan dan Pemasangan Alat Komunikasi
0,00
0,00
70.000.000,00
70.000.000,00
1.25 . 1.07.01 . 19 . 03
Pembangunan Jaringan Komunikasi
0,00
201.250.000,00
275.650.000,00
476.900.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
650.000,00
79.080.000,00
0,00
79.730.000,00
1.25 . 1.07.01 . 20 1.25 . 1.07.01 . 20 . 01 1.25 . 1.07.01 . 21
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilkitas Komunikasi Pemeliharaan Alat Kominfo
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat
1.25 . 1.07.01 . 21 . 01
Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja Teknis Bidang Kominfo
1.25 . 1.07.01 . 21 . 02
Sosialisasi Bidang Kominfo
1.25 . 1.07.01 . 22 1.25 . 1.07.01 . 22 . 01 1.26 1.26 . 1.24.01 1.26 . 1.24.01 . 15 1.26 . 1.24.01 . 15 . 01 2 2.01 2.01 . 2.01.01 2.01 . 2.01.01 . 01
Program Monitoring Bidang Komunikasi dan Informatika Monitoring Penempatan Tower/Alat Komunikasi Perpustakaan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Penyelenggaraan Lomba Bercerita Tingkat SD Urusan Pilihan Pertanian Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
650.000,00
39.080.000,00
0,00
39.730.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
5.250.000,00
18.452.000,00
0,00
23.702.000,00
5.250.000,00
18.452.000,00
0,00
23.702.000,00
5.250.000,00
18.452.000,00
0,00
23.702.000,00
5.250.000,00
18.452.000,00
0,00
23.702.000,00
2.030.221.000,00
30.280.332.973,00
20.376.687.514,00
52.687.241.487,00
974.805.200,00
11.095.775.011,00
1.404.139.700,00
13.474.719.911,00
974.805.200,00
11.095.775.011,00
1.404.139.700,00
13.474.719.911,00 1.364.605.150,00
769.695.200,00
594.909.950,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
64.800.000,00
0,00
64.800.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
34.875.000,00
0,00
34.875.000,00
721.964.000,00
0,00
0,00
721.964.000,00
47.731.200,00
0,00
0,00
47.731.200,00
Halaman 57
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
2.01 . 2.01.01 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0,00
21.750.000,00
0,00
21.750.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
54.758.850,00
0,00
54.758.850,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
38.447.500,00
0,00
38.447.500,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
2.375.000,00
0,00
2.375.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
5.739.600,00
0,00
5.739.600,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
6.164.000,00
0,00
6.164.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 20
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan dalam Daerah
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
140.500.000,00
251.350.000,00
391.850.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
0,00
0,00
107.000.000,00
107.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
11.500.000,00
104.350.000,00
115.850.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
0,00
31.309.000,00
0,00
31.309.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
97.691.000,00
0,00
97.691.000,00
0,00
22.932.000,00
0,00
22.932.000,00
0,00
22.932.000,00
0,00
22.932.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
70.010.000,00
459.440.000,00
344.500.000,00
873.950.000,00
25.720.000,00
149.280.000,00
0,00
175.000.000,00
0,00
145.000.000,00
344.500.000,00
489.500.000,00
41.850.000,00
47.600.000,00
0,00
89.450.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02
2.01 . 2.01.01 . 03 2.01 . 2.01.01 . 03 . 05 2.01 . 2.01.01 . 05 2.01 . 2.01.01 . 05 . 03 2.01 . 2.01.01 . 15
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
2.01 . 2.01.01 . 15 . 02
Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis
2.01 . 2.01.01 . 15 . 04
Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06
Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten
1.400.000,00
18.600.000,00
0,00
20.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 07
Krida Pertanian / Hari Pangan Sedunia (HPS)
1.040.000,00
98.960.000,00
0,00
100.000.000,00
35.100.000,00
5.655.613.061,00
386.289.700,00
6.077.002.761,00
0,00
104.258.960,00
0,00
104.258.960,00
35.100.000,00
206.350.000,00
0,00
241.450.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16
Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02
Penyusunan data base potensi produksi pangan
2.01 . 2.01.01 . 16 . 08
Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12
Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
0,00
1.314.770.000,00
0,00
1.314.770.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15
Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija
0,00
2.892.160.792,00
0,00
2.892.160.792,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 20
Pengembangan perbenihan/perbibitan
0,00
305.510.809,00
386.289.700,00
691.800.509,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 29
Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian
0,00
832.562.500,00
0,00
832.562.500,00
100.000.000,00
207.000.000,00
0,00
307.000.000,00
100.000.000,00
207.000.000,00
0,00
307.000.000,00
0,00
1.440.980.000,00
422.000.000,00
1.862.980.000,00
0,00
206.500.000,00
422.000.000,00
628.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 21 2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 2.01 . 2.01.01 . 22 2.01 . 2.01.01 . 22 . 01
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
Program peningkatan produksi hasil peternakan Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 58
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
2.01 . 2.01.01 . 22 . 03
Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
0,00
187.480.000,00
0,00
187.480.000,00
2.01 . 2.01.01 . 22 . 08
Pengembangan agribisnis peternakan
0,00
1.047.000.000,00
0,00
1.047.000.000,00
Program Pengembangan Budi Daya Perikanan
0,00
2.514.400.000,00
0,00
2.514.400.000,00
2.01 . 2.01.01 . 26 . 01
Pembinaan dan pengembangan perikanan
0,00
1.730.714.450,00
0,00
1.730.714.450,00
2.01 . 2.01.01 . 26 . 02
Pengembangan Balai Benih Ikan
0,00
783.685.550,00
0,00
783.685.550,00
550.852.000,00
5.200.516.325,00
4.966.835.938,00
10.718.204.263,00
550.852.000,00
5.200.516.325,00
4.966.835.938,00
10.718.204.263,00 1.589.606.410,00
2.01 . 2.01.01 . 26
2.02 2.02 . 2.02.01 2.02 . 2.02.01 . 01
Kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
440.202.000,00
1.016.099.125,00
133.305.285,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
96.000.000,00
0,00
96.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
28.900.000,00
0,00
28.900.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
392.470.800,00
0,00
0,00
392.470.800,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
47.731.200,00
0,00
0,00
47.731.200,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
54.280.000,00
0,00
54.280.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
55.000.000,00
0,00
55.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
0,00
133.305.285,00
133.305.285,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
12.499.125,00
0,00
12.499.125,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
9.750.000,00
0,00
9.750.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
350.000.000,00
0,00
350.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 19
Rapat-rapat dan Konsultasi Dalam Daerah
0,00
313.670.000,00
0,00
313.670.000,00
0,00
162.740.000,00
415.493.650,00
578.233.650,00 415.493.650,00
2.02 . 2.02.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.02 . 2.02.01 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
415.493.650,00
2.02 . 2.02.01 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
132.740.000,00
0,00
132.740.000,00
0,00
38.760.000,00
0,00
38.760.000,00
0,00
38.760.000,00
0,00
38.760.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
3.850.000,00
234.450.000,00
0,00
238.300.000,00
0,00
172.000.000,00
0,00
172.000.000,00
3.850.000,00
62.450.000,00
0,00
66.300.000,00
0,00
889.668.500,00
1.323.232.433,00
2.212.900.933,00
0,00
94.130.000,00
149.470.000,00
243.600.000,00
2.02 . 2.02.01 . 03 2.02 . 2.02.01 . 03 . 02 2.02 . 2.02.01 . 05 2.02 . 2.02.01 . 05 . 01 2.02 . 2.02.01 . 15
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05
Optimalisasi PNBP
2.02 . 2.02.01 . 15 . 10
Pelatihan SKAU
2.02 . 2.02.01 . 16 2.02 . 2.02.01 . 16 . 01
Program rehabilitasi hutan dan lahan Pembangunan Hutan Percontohan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 59
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
2.02 . 2.02.01 . 16 . 09
Penyusunan Rancangan Teknis RPRHL dan RTnRHL
0,00
0,00
260.122.153,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 13
Pengadaan Inokulon Gaharu
0,00
57.000.000,00
0,00
260.122.153,00 57.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 14
Pembangunan Demplot Gaharu
0,00
58.860.000,00
44.815.000,00
103.675.000,00 632.176.500,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 16
Reboisasi Hutan
0,00
165.963.500,00
466.213.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 17
Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air
0,00
0,00
318.752.280,00
318.752.280,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 19
Pemeliharaan Tahap I 2014
0,00
42.690.000,00
68.860.000,00
111.550.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 20
Gerakan Menanam Pohon Gaharu
0,00
339.000.000,00
0,00
339.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 21
Pemeliharaan dan Peningkatan Mutu Demplot Gaharu
0,00
30.800.000,00
15.000.000,00
45.800.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 22
Hari Menanam Indonesia
0,00
86.625.000,00
0,00
86.625.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 24
Pemeliharaan Hutan Percontohan
0,00
14.600.000,00
0,00
14.600.000,00
Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
25.800.000,00
203.610.000,00
0,00
229.410.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 07
Pembinaan Desa Sekitar Hutan
0,00
118.410.000,00
0,00
118.410.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 08
Pemantauan Kebakaran Hutan dan Illegal Logging
0,00
29.650.000,00
0,00
29.650.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 09
Penanggulangan Illegal Logging
25.800.000,00
55.550.000,00
0,00
81.350.000,00
0,00
77.620.000,00
524.362.570,00
601.982.570,00
2.02 . 2.02.01 . 17
2.02 . 2.02.01 . 20
Program perencanaan dan pengembangan hutan
2.02 . 2.02.01 . 20 . 03
Inventarisasi Kawasan Hutan
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 20 . 05
Penyediaan Operasional UPTD
0,00
77.620.000,00
474.362.570,00
551.982.570,00
Program pemberdayaan Penyuluh Perkebunan Dan Kehutanan
58.200.000,00
21.852.000,00
0,00
80.052.000,00
Kelembagaan dan Pendataan Statistik Kehutanan dan Perkebunan
58.200.000,00
21.852.000,00
0,00
80.052.000,00
0,00
1.499.165.000,00
320.442.000,00
1.819.607.000,00 1.468.820.000,00
2.02 . 2.02.01 . 21 2.02 . 2.02.01 . 21 . 01 2.02 . 2.02.01 . 22
Program Peningkatan Produksi Perkebunan
2.02 . 2.02.01 . 22 . 02
Pengembangan Kebun Rakyat
0,00
1.468.820.000,00
0,00
2.02 . 2.02.01 . 22 . 04
Sarana dan Prasarana Pembibitan Kehutanan dan Perkebunan
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 22 . 08
Pembangunan Demplot Kopi
0,00
30.345.000,00
170.442.000,00
200.787.000,00
0,00
103.220.000,00
0,00
103.220.000,00
0,00
103.220.000,00
0,00
103.220.000,00
Program Pengembangan dan Penelitian Gaharu
0,00
0,00
2.250.000.000,00
2.250.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 24 . 03
Penambahan Pembangunan Puslitbang Gaharu
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 24 . 04
Penyusunan Masterplan Pengembangan Gaharu Kabupaten Lamandau
0,00
0,00
450.000.000,00
450.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 24 . 05
Pembangunan Tempat Penyulingan Gaharu
0,00
0,00
800.000.000,00
800.000.000,00
22.800.000,00
260.640.000,00
0,00
283.440.000,00
22.800.000,00
118.790.000,00
0,00
141.590.000,00
0,00
141.850.000,00
0,00
141.850.000,00
0,00
499.251.700,00
0,00
499.251.700,00
0,00
499.251.700,00
0,00
499.251.700,00
0,00
133.440.000,00
0,00
133.440.000,00
2.02 . 2.02.01 . 23 2.02 . 2.02.01 . 23 . 01 2.02 . 2.02.01 . 24
2.02 . 2.02.01 . 31
Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) Pembangunan Kebun Karet
Peningkatan Ketahanan Pangan
2.02 . 2.02.01 . 31 . 01
Penanggulangan Gangguan Usaha Perkebunan
2.02 . 2.02.01 . 31 . 03
Verifikasi Perusahaan Perkebunan Besar Swasta
2.02 . 2.02.01 . 32 2.02 . 2.02.01 . 32 . 01 2.02 . 2.02.01 . 33
Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan Pengadaan Peralatan dan Alat Pasca Panen
Program Penyusunan Data dan Informasi
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 60
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
2.02 . 2.02.01 . 33 . 01
Penyusunan/Pembuatan Buku Data dan Brosur Informasi Kehutanan dan Perkebunan
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 33 . 02
Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
0,00
83.440.000,00
0,00
83.440.000,00
333.988.800,00
10.844.933.137,00
9.692.221.876,00
20.871.143.813,00
333.988.800,00
10.844.933.137,00
9.692.221.876,00
20.871.143.813,00
273.988.800,00
871.452.069,00
0,00
1.145.440.869,00
2.03 2.03 . 2.03.01 2.03 . 2.03.01 . 01
Energi dan Sumberdaya Mineral Dinas Pertambangan dan Energi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
49.200.000,00
0,00
49.200.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
243.148.800,00
0,00
0,00
243.148.800,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
30.840.000,00
0,00
0,00
30.840.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
61.119.050,00
0,00
61.119.050,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
40.258.000,00
0,00
40.258.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
6.629.660,00
0,00
6.629.660,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
7.805.925,00
0,00
7.805.925,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
23.400.000,00
0,00
23.400.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
372.680.172,00
0,00
372.680.172,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
284.859.262,00
0,00
284.859.262,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
294.557.626,00
2.03 . 2.03.01 . 02
0,00
132.265.500,00
162.292.126,00
2.03 . 2.03.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
60.000.000,00
60.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
1.945.500,00
102.292.126,00
104.237.626,00
2.03 . 2.03.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
94.120.000,00
0,00
94.120.000,00
2.03 . 2.03.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
4.575.000,00
0,00
4.575.000,00
2.03 . 2.03.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
25.625.000,00
0,00
25.625.000,00
2.03 . 2.03.01 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
47.323.248,00
0,00
47.323.248,00
0,00
47.323.248,00
0,00
47.323.248,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
572.056.250,00
0,00
572.056.250,00
2.03 . 2.03.01 . 03 2.03 . 2.03.01 . 03 . 02 2.03 . 2.03.01 . 05 2.03 . 2.03.01 . 05 . 01 2.03 . 2.03.01 . 15
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
2.03 . 2.03.01 . 15 . 06
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 15 . 07
Promosi Potensi ESDM Kabupaten Lamandau
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 15 . 10
Pengujian laboratorium kualitas mineral logam setiap pengapalan (shipment)
0,00
171.786.250,00
0,00
171.786.250,00
2.03 . 2.03.01 . 15 . 11
Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
0,00
60.270.000,00
0,00
60.270.000,00
2.03 . 2.03.01 . 15 . 12
Survei Persiapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
30.000.000,00
91.973.189,00
0,00
121.973.189,00
2.03 . 2.03.01 . 16
Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 61
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.03 . 2.03.01 . 16 . 01
Pengawasan penertiban kegiatan Pertambangan Rakyat Tanpa Ijin (PETI)
2.03 . 2.03.01 . 16 . 04
Pengawasan Terpadu dan Penertiban Perijinan Pertambangan
Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
61.973.189,00
0,00
61.973.189,00
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
3.996.000,00
246.004.000,00
250.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 17 . 07
Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)
0,00
1.998.000,00
148.002.000,00
150.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 17 . 08
Pemeliharaan/Rehap Lampu Hias
0,00
1.998.000,00
98.002.000,00
100.000.000,00
0,00
8.995.866.881,00
9.283.925.750,00
18.279.792.631,00
2.03 . 2.03.01 . 17
2.03 . 2.03.01 . 18
Program Pembangunan Bidang Ketenagalistrikan
2.03 . 2.03.01 . 18 . 06
Pembangunan Jaringan Listrik Tegangan Menengah dan Rendah
0,00
53.219.750,00
7.280.925.750,00
7.334.145.500,00
2.03 . 2.03.01 . 18 . 15
Pengadaan dan Penataan PJU
0,00
1.800.000,00
2.003.000.000,00
2.004.800.000,00
2.03 . 2.03.01 . 18 . 17
Pembangunan PLMTH Desa
0,00
161.000.000,00
0,00
161.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 18 . 19
Penyediaan Energi Listrik Daerah Untuk Masyarakat
0,00
3.000.000.000,00
0,00
3.000.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 18 . 25
Pembangunan PLTS Terpusat
0,00
5.779.847.131,00
0,00
5.779.847.131,00
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
60.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20 2.03 . 2.03.01 . 20 . 01 2.04 2.04 . 1.17.01 2.04 . 1.17.01 . 15 2.04 . 1.17.01 . 15 . 05 2.04 . 1.17.01 . 16 2.04 . 1.17.01 . 16 . 02 2.04 . 1.17.01 . 17
Pembinaan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pengusahaan Minyak dan Gas Monitoring dan Pengawasan Pengendalian Distribusi dan Tata Niaga BBM Pariwisata Dinas Pariwisata , Seni dan Budaya
Program pengembangan pemasaran pariwisata Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
Program pengembangan destinasi pariwisata Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
Program pengembangan Kemitraan
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
60.000.000,00
6.800.000,00
603.200.000,00
460.000.000,00
1.070.000.000,00
6.800.000,00
603.200.000,00
460.000.000,00
1.070.000.000,00
0,00
490.000.000,00
0,00
490.000.000,00
0,00
490.000.000,00
0,00
490.000.000,00
0,00
0,00
160.000.000,00
160.000.000,00
0,00
0,00
160.000.000,00
160.000.000,00
6.800.000,00
113.200.000,00
300.000.000,00
420.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17 . 01
Pengembangan dan penguatan informasi dan database
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17 . 02
Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17 . 04
Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya
5.000.000,00
55.000.000,00
0,00
60.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17 . 08
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
1.800.000,00
28.200.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
2.05 2.05 . 2.01.01 2.05 . 2.01.01 . 21 2.05 . 2.01.01 . 21 . 06 2.06 2.06 . 1.15.01 2.06 . 1.15.01 . 15
Kelautan dan Perikanan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
Program pengembangan perikanan tangkap Pengembangan Kawasan Lindung Perikanan Dan Sumber Daya Hayati Perairan Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
129.800.000,00
1.104.066.000,00
3.853.490.000,00
5.087.356.000,00
129.800.000,00
1.104.066.000,00
3.853.490.000,00
5.087.356.000,00
6.600.000,00
113.400.000,00
0,00
120.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 03
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
3.300.000,00
46.700.000,00
0,00
50.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04
Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah
3.300.000,00
66.700.000,00
0,00
70.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 62
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.06 . 1.15.01 . 17
Program peningkatan dan pengembangan ekspor
2.06 . 1.15.01 . 17 . 14
Partisipasi Pameran Dalam dan Luar Daerah
2.06 . 1.15.01 . 17 . 16
Partisipasi Pameran APKASI
2.06 . 1.15.01 . 18
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
JUMLAH 6=3+4+5
4.850.000,00
445.150.000,00
0,00
450.000.000,00
4.850.000,00
295.150.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
118.350.000,00
545.516.000,00
3.853.490.000,00
4.517.356.000,00 60.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 01
Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional
3.300.000,00
56.700.000,00
0,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 09
Pelaksanaan Pasar Murah
3.600.000,00
46.400.000,00
0,00
50.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 10
Pengelolaan Pasar Nanga Bulik Dan Pasar SAIK
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 14
Pembangunan Pasar Induk Nanga Bulik
99.000.000,00
47.510.000,00
3.853.490.000,00
4.000.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 15
Relokasi dan Pembuatan Sarana Berdagang Sementara Bagi Pedagang Pasar
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 16
Sosialisasi Ketentuan Cukai Bidang Tembakau
8.100.000,00
39.000.000,00
0,00
47.100.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 17
Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal
4.350.000,00
35.906.000,00
0,00
40.256.000,00
33.975.000,00
656.025.000,00
0,00
690.000.000,00
33.975.000,00
656.025.000,00
0,00
690.000.000,00
25.975.000,00
579.025.000,00
0,00
605.000.000,00
2.07 2.07 . 1.15.01 2.07 . 1.15.01 . 16
Perindustrian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Program pengembangan industri kecil dan menengah
2.07 . 1.15.01 . 16 . 07
Fasilitasi bagi IKM dalam Pemanfaatan Sumber Daya
2.425.000,00
117.575.000,00
0,00
120.000.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 08
Pengembangan Promosi Produk IKM Binaan Dekranasda
2.700.000,00
147.300.000,00
0,00
150.000.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 12
Pembuatan Profil IKM
6.300.000,00
23.700.000,00
0,00
30.000.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 14
Pelatihan Pembuatan Souvenir
5.700.000,00
114.300.000,00
0,00
120.000.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 15
Pelatihan Tatagraha Industri
3.200.000,00
56.800.000,00
0,00
60.000.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 16
Pendampingan Teknis Desain Anyaman Rotan
2.950.000,00
72.050.000,00
0,00
75.000.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 18
Fasilitasi Bagi IKM Asiri Melalui AP3MA
2.700.000,00
47.300.000,00
0,00
50.000.000,00
4.600.000,00
20.400.000,00
0,00
25.000.000,00
4.600.000,00
20.400.000,00
0,00
25.000.000,00
3.400.000,00
56.600.000,00
0,00
60.000.000,00
3.400.000,00
56.600.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
675.817.500,00
0,00
675.817.500,00
0,00
675.817.500,00
0,00
675.817.500,00
0,00
675.817.500,00
0,00
675.817.500,00
2.07 . 1.15.01 . 18 2.07 . 1.15.01 . 18 . 04 2.07 . 1.15.01 . 19 2.07 . 1.15.01 . 19 . 09 2.08 2.08 . 1.14.01 2.08 . 1.14.01 . 21
Program penataan struktur industri Penyusunan Database IKM
Program pengembangan sentra-sentra industri potensial Batuan Pelatan Produksi dan Pembentukan Kelompok Pengrajin di Desa PM2L Transmigrasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Pengembangan Kawasan Permukiman Transmigrasi Baru
2.08 . 1.14.01 . 21 . 03
Pembebasan Lahan UPT
0,00
500.000.000,00
0,00
500.000.000,00
2.08 . 1.14.01 . 21 . 04
Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Pemukiman Transmigrasi
0,00
125.000.000,00
0,00
125.000.000,00
2.08 . 1.14.01 . 21 . 05
Pengembangan Areal Potensial Permukiman Transmigrasi Baru
0,00
50.817.500,00
0,00
50.817.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.08 . 1.14.01 . 22 2.08 . 1.14.01 . 22 . 01
Program Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Penyusunan Dokumen Grand Desain Ketrasmigrasian Kabupaten Lamandau
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 63
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH
36.317.138.988,00
154.254.831.076,00
JUMLAH 6=3+4+5
177.161.260.651,00
367.733.230.715,00
Nanga Bulik, 24 Desember 2013 BUPATI LAMANDU
MARUKAN
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 64