PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN TAHUNANGGARAN ANGGARAN 2015 2012
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.
URUSAN WAJIB
1.01.
PENDIDIKAN
1.01.01.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
DINAS PENDIDIKAN
169.124.640.062,00
466.765.903.434,00
860.948.005.488,00
1.496.838.548.984,00
28.100.645.900,00
54.771.918.850,00
153.056.471.748,00
235.929.036.498,00
28.100.645.900,00
54.771.918.850,00
153.056.471.748,00
235.929.036.498,00
20.000.000,00
1.546.374.000,00
1.01.01.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
38.400.000,00
1.487.974.000,00
1.01.01.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
600.000,00
149.100.000,00
-
149.700.000,00
1.01.01.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
600.000,00
159.074.500,00
-
159.674.500,00
1.01.01.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi
7.000.000,00
-
7.000.000,00
-
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.01.01.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
1.01.01.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
1.01.01.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
37.200.000,00
-
20.000.000,00
20.000.000,00
134.999.500,00
-
134.999.500,00
962.800.000,00
-
1.000.000.000,00
75.000.000,00
-
Luar Daerah 1.01.01.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.01.01.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.01.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
37.000.000,00
-
37.000.000,00
1.01.01.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
13.000.000,00
-
13.000.000,00
500.000,00
149.275.000,00
-
149.775.000,00
3.900.000,00
520.000,00
994.994.000,00
999.414.000,00
37.116.000,00
88.584.000,00
9.300.000,00
135.000.000,00
36.606.000,00
83.126.000,00
15.267.000,00
134.999.000,00
25.764.000,00
90.536.000,00
18.700.000,00
135.000.000,00
58.500.000,00
70.500.000,00
6.000.000,00
135.000.000,00
37.116.000,00
95.012.000,00
2.872.000,00
135.000.000,00
14.652.000,00
92.348.000,00
28.000.000,00
135.000.000,00
14.652.000,00
72.848.000,00
47.500.000,00
135.000.000,00
55.860.000,00
71.840.000,00
7.300.000,00
135.000.000,00
45.300.000,00
86.100.000,00
3.600.000,00
135.000.000,00
37.116.000,00
84.815.000,00
13.069.000,00
135.000.000,00
25.764.000,00
93.026.000,00
16.090.000,00
134.880.000,00
57.840.000,00
77.160.000,00
-
135.000.000,00
366.074.000,00
1.463.122.000,00
-
1.829.196.000,00
11.060.000,00
78.940.000,00
-
90.000.000,00
600.000,00
123.305.000,00
-
123.905.000,00
85.520.000,00
84.708.000,00
-
170.228.000,00
450.686.000,00
1.205.690.000,00
1.162.692.000,00
75.000.000,00 2.819.068.000,00
Gedung Kantor 1.01.01.002.045. 1.01.01.002.054. 1.01.01.002.055.
Penyediaan Gedung Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Pancoran Mas
1.01.01.002.056.
Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Cipayung
1.01.01.002.057.
Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Beji
1.01.01.002.058.
Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Sukmajaya
1.01.01.002.059.
Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Cilodong
1.01.01.002.060.
Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Cimanggis
1.01.01.002.061.
Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Tapos
1.01.01.002.062.
Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Sawangan
1.01.01.002.063.
Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Bojongsari
1.01.01.002.064.
Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Limo
1.01.01.002.065.
Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Cinere
1.01.01.002.066.
Fasilitasi Pelayanan UPT Sanggar Kegiatan Belajar Kota Depok
1.01.01.005.
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
1.01.01.005.001.
Bedah SKL Mata Pelajaran Tingkat SD, SMP, SMA/SMK
1.01.01.005.002.
Workshop Lesson Study
1.01.01.005.003.
Workshop KKG, MGMP SMP, SMA dan SMK
1.01.01.005.004.
Workshop KKPS TK, SD, SMP, SMA, SMK
825.000,00
12.889.000,00
-
13.714.000,00
1.01.01.005.005.
Pelatihan dan Pembekalan Para Pengawas
840.000,00
32.448.000,00
-
33.288.000,00
187.809.000,00
822.191.000,00
-
1.010.000.000,00
76.075.000,00
45.425.000,00
-
121.500.000,00
1.01.01.005.006.
Pengembangan Kurikulum dan Modul Pembelajaran PAUD/TK/SD/SMP/SMA/SMK
1.01.01.005.007.
Peningkatan dan Pengembangan Sekolah Inklusif
1
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.01.01.005.008.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kode
Workshop Peningkatan dan Pembinaan
840.000,00
129.527.000,00
-
130.367.000,00
825.000,00
53.008.000,00
-
53.833.000,00
840.000,00
51.860.000,00
-
52.700.000,00
840.000,00
28.821.000,00
-
29.661.000,00
28.560.000,00
56.940.000,00
-
85.500.000,00
Kompetensi Guru SD, SMP dan SMA/SMK 1.01.01.005.009.
Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah Bagi Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan
1.01.01.005.010. 1.01.01.005.011.
Pelatihan Asesor Pendidikan Kota Depok Pelatihan Layanan Pembelajaran Berbasis IT Bagi Guru SD, SMP dan SMA/SMK
1.01.01.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.01.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
28.560.000,00
56.940.000,00
-
85.500.000,00
1.01.01.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
24.910.000,00
225.845.000,00
-
250.755.000,00
1.01.01.041.001.
Pelaksanaan Forum OPD
8.490.000,00
50.619.000,00
-
59.109.000,00
1.01.01.041.002.
Fasilitasi Pengelolaan Pencetakan Kartu NISN
1.140.000,00
101.666.000,00
-
102.806.000,00
14.440.000,00
51.900.000,00
-
66.340.000,00
840.000,00
21.660.000,00
-
22.500.000,00
28.676.000,00
5.646.675.000,00
1.01.01.041.003.
Penyusunan Profil Pendidikan Kota Depok
1.01.01.041.004.
Penyusunan Rancangan Renstra
1.01.01.116.
Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan
1.01.01.116.001.
Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB/RPL) TK,
138.856.033.048,00
144.531.384.048,00
-
-
33.428.620.024,00
33.428.620.024,00
-
-
12.953.160.640,00
12.953.160.640,00
-
-
17.652.119.600,00
17.652.119.600,00
-
-
22.049.375.644,00
22.049.375.644,00
-
-
4.480.176.698,00
4.480.176.698,00
-
-
5.190.000.000,00
5.190.000.000,00
-
-
1.443.383.442,00
1.443.383.442,00
-
-
22.871.462.000,00
22.871.462.000,00
-
-
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
SD, SMP Negeri di Kota Depok 1.01.01.116.002.
Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB/RPL) SMA dan SMK Negeri di Kota Depok
1.01.01.116.003.
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN/SMKN
1.01.01.116.004.
Rehabilitasi Gedung Sekolah TK, SD, SMP Negeri di Kota Depok
1.01.01.116.005.
Pembangunan dan Relokasi SD Negeri Kota Depok
1.01.01.116.007.
Pembangunan Pagar, Turap, dan Penataan Lingkungan Sekolah
1.01.01.116.008.
Pembangunan Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT)
1.01.01.116.009.
Pengadaan Alat Penunjang Pembelajaran Sekolah (TKN, SDN, SMPN, SMAN dan SMKN) Kota Depok
1.01.01.116.010.
Pengadaan Meubeleuir Sekolah Negeri Kota Depok
1.01.01.116.011. 1.01.01.116.013.
Pengadaan Buku Laporan Pendidikan Kota Depok
3.920.000,00
886.080.000,00
-
890.000.000,00
Penanganan Bangunan Bantuan Keuangan Pusat
24.756.000,00
97.595.000,00
-
122.351.000,00
dan Provinsi 1.01.01.116.014.
Pengadaan Tanah Pendidikan Kota Depok
-
1.01.01.116.016.
Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan Kota Depok
-
-
4.146.825.000,00
4.146.825.000,00
2.000.000.000,00
2.055.074.650,00
4.055.074.650,00
-
675.000.000,00
289.828.750,00
964.828.750,00
-
1.988.000.000,00
4.019.006.600,00
6.007.006.600,00
3.277.000.000,00
3.277.000.000,00
(Luncuran DAK Tahun 2013) 1.01.01.116.017.
Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan Kota Depok (Luncuran DAK Tahun 2010)
1.01.01.116.018.
Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan Kota Depok (Luncuran DAK Tahun 2011)
1.01.01.116.020.
-
Penataan SDN Pondok Cina 1 dan Pondok Cina
-
4 1.01.01.117.
Peningkatan Akses Pembiayaan Pendidikan
17.907.465.400,00
36.185.530.800,00
11.103.175.800,00
1.01.01.117.001.
65.196.172.000,00
Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan TK Negeri
5.040.000,00
16.380.000,00
3.780.000,00
25.200.000,00
1.01.01.117.002.
Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri
9.297.369.600,00
20.646.133.200,00
5.405.425.200,00
35.348.928.000,00
1.01.01.117.003.
Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan SMP
2.716.000.800,00
8.191.497.600,00
1.890.345.600,00
12.797.844.000,00
5.876.355.000,00
7.235.520.000,00
3.803.625.000,00
16.915.500.000,00
12.700.000,00
96.000.000,00
3.690.955.000,00
1.254.858.750,00
Negeri 1.01.01.117.004.
Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan SMA/SMK Negeri
1.01.01.117.005.
Fasilitasi Pemberian Beasiswa Kuliah S1 Bagi
-
108.700.000,00
Siswa Berprestasi 1.01.01.118.
Peningkatan Pendidikan Informal dan Nonformal
2
1.375.350.900,00
6.321.164.650,00
Kode
Kegiatan 1 1.01.01.118.001.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan 2 Sinergitas Program PAUDNI (KB, TK, SPS &
Pegawai 3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
25.165.000,00
39.635.000,00
-
64.800.000,00
38.250.000,00
111.718.000,00
-
149.968.000,00
2.580.000,00
118.720.000,00
-
121.300.000,00
14.490.000,00
17.510.000,00
-
32.000.000,00
138.915.000,00
81.085.000,00
-
220.000.000,00
4.240.000,00
120.884.500,00
-
125.124.500,00
44.190.000,00
60.615.000,00
-
104.805.000,00
1.365.000,00
31.935.000,00
-
33.300.000,00
16.890.000,00
25.766.500,00
-
42.656.500,00
102.615.000,00
3.586.600,00
835.800.000,00
TPA) 1.01.01.118.002.
Lomba Keteladanan PAUD dan HAI, Kreatifitas Tutor PAUDNI dan Apresiasi PAUDNI
1.01.01.118.003.
Gelar Kreatifitas PAUD dan Tenaga Pendidik PAUD
1.01.01.118.004.
Sosialisasi Pendidikan Kesetaraan di PKBM
1.01.01.118.005.
Penunjang Pelaksanaan Ujian Nasional Kesetaraan (UNPK) Paket A, B dan C
1.01.01.118.006.
Lomba Keteladanan DIKMAS dan Hari Aksara Internasional
1.01.01.118.007.
Pembinaan Bagi PKBM dan Tutor A, B dan C dan PAUDNI serta Penilik PAUDNI
1.01.01.118.008.
Pameran Kursus Tingkat Provinsi Jawa Barat
1.01.01.118.009.
Pembinaan Penerima Bantuan Dana Pusat dan Provinsi DIKMAS bagi PKBM dan Lembaga Kursus
1.01.01.118.010.
Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan
129.487.000,00
235.688.600,00
99.510.500,00
49.000.000,00
984.310.500,00
1.380.000,00
970.000,00
1.125.600.000,00
1.127.950.000,00
2.418.070.000,00
283.194.550,00
71.263.900,00
2.772.528.450,00
Paket A, B, C dan PAUD di SKB 1.01.01.118.011. 1.01.01.118.012.
Pembinaan Buta Aksara Latin dan Al qur'an Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) PAUD
1.01.01.118.013.
Fasilitasi Kerja Paket A, B, C di PKBM
1.01.01.118.014.
Fasilitasi Life Skill dan Penyaluran ke Dunia Kerja
840.000,00
230.421.700,00
-
231.261.700,00
1.01.01.118.015.
Workshop Kurikulum 2013 Bagi Penilik dan Tutor
12.825.000,00
29.178.900,00
-
42.003.900,00
33.340.000,00
127.500,00
-
33.467.500,00
5.564.154.500,00
6.549.493.300,00
840.000,00
20.064.000,00
-
20.904.000,00
PKBM 1.01.01.118.016.
Pemutihan Izin Operasional Lembaga Non Formal
1.01.01.119.
Peningkatan Kualitas dan Tatakelola
539.220.000,00
12.652.867.800,00
Pendidikan 1.01.01.119.001.
Fasilitasi Penyaluran Insentif Guru (Tunjangan Fungsional) dan Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Guru
1.01.01.119.002.
Seleksi Jabatan Penilik dan Pengawas Sekolah
8.840.000,00
192.962.000,00
-
201.802.000,00
1.01.01.119.003.
Fasilitasi Pelaksanaan Sertifikasi Guru Tahun
1.881.000,00
37.719.000,00
-
39.600.000,00
16.445.000,00
35.415.000,00
-
51.860.000,00
765.000,00
55.145.000,00
-
55.910.000,00
12.165.000,00
1.835.000,00
-
14.000.000,00
589.500.000,00
1.903.590.000,00
3.421.743.500,00
1.216.365.800,00
-
4.638.109.300,00
1.925.000,00
101.575.000,00
-
103.500.000,00
3.165.000,00
70.257.500,00
-
73.422.500,00
88.565.000,00
1.292.000,00
-
89.857.000,00
18.820.000,00
100.181.000,00
-
119.001.000,00
5.840.000,00
144.160.000,00
-
150.000.000,00
27.520.000,00
149.995.000,00
-
177.515.000,00
435.850.000,00
414.150.000,00
-
850.000.000,00
2015 1.01.01.119.004.
Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional
1.01.01.119.005.
Pelaksanaan Inpasing Bagi Guru Tetap Yayasan
1.01.01.119.006.
Fasilitasi Pemberian Bantuan Beasiswa Siswa Miskin (BSM) dan Guru Perbatasan (Pendamping Bangub)
1.01.01.119.007. 1.01.01.119.008.
Penyelenggaraan SMP/SMA Terbuka Persiapan dan Penyelenggaraan UASBN SD
439.290.000,00
2.932.380.000,00
dan UN SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Tahun Pelajaran 2014/2015 1.01.01.119.009.
Fasilitasi dan Sosialisasi Kurikulum Tahun 2013 TK, SD, SMP, SMA, SMK
1.01.01.119.010.
Lomba Duta Sanitasi dan LPIR (Lomba Penelitian Ilmiah Remaja)
1.01.01.119.011. 1.01.01.119.012.
Ujian Nasional Bidang Produktif Kelas XII SMK Pameran Teknologi Pendidikan (EPITECH) Tingkat Jawa Barat dan Penilaian Kabupaten/Kota Vokasional
1.01.01.119.013.
Lomba Kompetensi Siswa ( LKS ) dan Lomba Siswa Berprestasi
1.01.01.119.014.
Forum Ilmiah dan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Guru SMP dan SMA
1.01.01.119.015.
Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TK, SD, SMP, SMA dan SMK Negeri Tahun Pelajaran 2015/2016
3
Kode
Kegiatan 1 1.01.01.119.016.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan 2 Pelaksanaan Latihan Dasar Kepemimpinan untuk
Pegawai 3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
31.765.000,00
44.486.000,00
-
76.251.000,00
141.520.000,00
479.223.000,00
-
620.743.000,00
-
116.455.000,00
Siswa Tingkat SMP dan SMA/SMK 1.01.01.119.017.
Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) dan IJSO SD (Jalur A dan Jalur B), SMP dan SMA Tingkat Kota, Provinsi dan Nasional
1.01.01.119.018.
Seleksi Guru Berprestasi
13.720.000,00
102.735.000,00
1.01.01.119.019.
Pelaksanaan Lomba Gelar Karakter Aksi Siswa
27.515.000,00
43.045.000,00
1.080.000,00
71.640.000,00
18.840.000,00
57.948.200,00
23.190.000,00
99.978.200,00
8.100.000,00
131.547.000,00
517.325.000,00
560.124.900,00
31.950.000,00
57.724.900,00
-
89.674.900,00
600.000,00
12.160.000,00
-
12.760.000,00
7.590.000,00
152.818.000,00
-
160.408.000,00
105.940.000,00
294.060.000,00
-
400.000.000,00
25.425.000,00
168.915.000,00
Indonesia (Galaksi) 1.01.01.119.020.
Pembinaan Sekolah Berbudaya Lingkungan Hidup SD, SMP dan SMA/SMK
1.01.01.119.021. 1.01.01.119.022.
Pelaksanaan Akreditasi Sekolah TK, SD, SMP Peningkatan Kompetensi Siswa di Bidang
20.000.000,00
139.647.000,00 1.097.449.900,00
Calistung, Lomojari, Seni Daerah dan Budaya 1.01.01.119.023.
Peningkatan Kemampuan Kinerja Guru SD dan Minat Baca Siswa
1.01.01.119.024.
Fasilitasi dan Monitoring dan Evaluasi BOS Pusat dan Pendamping
1.01.01.119.025.
Induksi Guru Pemula
1.01.01.119.026.
Penyelenggaraan O2SN Tk. SD, SMP, SMA dan SMK
1.01.01.119.027.
Peningkatan Pelayanan UKS
1.01.01.120.
Pengembangan Pendidikan Kreatif
765.000,00
695.790.000,00
-
696.555.000,00
Peningkatan Kualitas Kecakapan Hidup (Lifeskill)
765.000,00
695.790.000,00
-
696.555.000,00
38.099.328.262,00
96.713.328.517,00
14.527.477.710,00
149.340.134.489,00
15.713.170.400,00
69.594.895.474,00
11.471.099.510,00
96.779.165.384,00
40.230.000,00
1.348.649.800,00
-
1.388.879.800,00
1.950.000,00
261.885.000,00
-
263.835.000,00
600.000,00
209.322.000,00
-
209.922.000,00
1.01.01.120.001.
55.660.000,00
250.000.000,00
dan Kreatifitas Siswa SMK dan Anak Jalanan 1.02.
KESEHATAN
1.02.01.
DINAS KESEHATAN
1.02.01.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02.01.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.02.01.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.02.01.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
2.043.800,00
-
2.043.800,00
1.02.01.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
81.016.000,00
-
81.016.000,00
1.02.01.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
746.943.000,00
-
784.623.000,00
-
47.440.000,00
-
47.440.000,00
37.680.000,00
Luar Daerah 1.02.01.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.02.01.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
181.645.750,00
-
181.645.750,00
1.02.01.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
92.764.000,00
-
92.764.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
88.881.750,00
-
88.881.750,00
134.800.000,00
471.150.895,00
-
605.950.895,00
900.000,00
127.767.000,00
-
128.667.000,00
34.800.000,00
265.400.000,00
-
300.200.000,00
99.100.000,00
77.983.895,00
-
177.083.895,00
47.520.000,00
103.338.500,00
-
150.858.500,00
1.02.01.002.026.
Gedung Kantor 1.02.01.005.
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
1.02.01.005.012.
Evaluasi dan Refreshing Manajemen Pengelolaan SDM
1.02.01.005.013.
Penilaian Kinerja Puskesmas, Tenaga Kesehatan Berprestasi & Akreditasi Fasilitas Kesehatan
1.02.01.005.014.
Akreditasi Jabatan Fungsional dan Pelatihan Bagi Pegawai Dinkes Kota Depok
1.02.01.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.02.01.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
25.920.000,00
22.434.500,00
-
48.354.500,00
1.02.01.006.003.
Optimalisasi Pengelolaan Data Aset
21.600.000,00
80.904.000,00
-
102.504.000,00
1.02.01.035.
Pengembangan Sistem Pelayanan dan
118.698.400,00
272.106.000,00
50.000.000,00
440.804.400,00
Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi 1.02.01.035.001.
Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan
118.698.400,00
272.106.000,00
50.000.000,00
440.804.400,00
1.02.01.036.
Standarisasi Pelayanan Publik
174.920.000,00
842.600.900,00
32.800.000,00
1.050.320.900,00
1.02.01.036.001.
Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kota Depok
112.620.000,00
222.380.000,00
-
335.000.000,00
27.250.000,00
17.750.000,00
-
45.000.000,00
30.200.000,00
174.987.000,00
4.850.000,00
427.483.900,00
1.02.01.036.002.
Akreditasi Tenaga dan Sarana Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Komplementer Alternatif
1.02.01.036.003.
Akreditasi Tenaga Kesehatan di Kota Depok
1.02.01.036.004.
Survilance ISO 9001-2008
4
32.800.000,00 -
237.987.000,00 432.333.900,00
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
5.500.000,00
1.453.058.500,00
1 1.02.01.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
1.02.01.041.005. 1.02.01.041.006. 1.02.01.041.007.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kode
142.577.000,00
1.304.981.500,00
Penyelenggaraan Forum OPD
16.288.000,00
221.193.000,00
-
237.481.000,00
Penyusunan Profil Kesehatan Kota Depok
17.400.000,00
209.642.500,00
-
227.042.500,00
500.000,00
161.242.000,00
-
161.742.000,00
Pelaksanaan Kajian BLUD Puskesmas
17.720.000,00
139.010.000,00
-
156.730.000,00
Penyusunan Sistem Kesehatan Kota Depok
17.564.000,00
163.038.000,00
-
180.602.000,00
500.000,00
68.266.000,00
-
68.766.000,00
1.355.000,00
83.340.000,00
-
84.695.000,00
9.900.000,00
26.100.000,00
-
36.000.000,00
Fasilitasi Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi
1.02.01.041.008. 1.02.01.041.009.
(SKD) Kota Depok 1.02.01.041.010.
Penerapan Perencanaan dan Pengganggaran Berbasis Gender pada Kegiatan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kota Depok
1.02.01.041.011.
Percepatan Pencapaian Target MDG's Bidang Kesehatan
1.02.01.041.012.
Penyusunan Rancangan RENSTRA
1.02.01.041.015.
Pemutakhiran Study EHRA
61.350.000,00
233.150.000,00
5.500.000,00
300.000.000,00
1.02.01.046.
Penataan dan Pengembangan Produk Hukum
18.900.000,00
93.000.000,00
2.100.000,00
114.000.000,00
1.02.01.046.001.
Penyusunan PERDA Kesehatan
18.900.000,00
93.000.000,00
2.100.000,00
114.000.000,00
1.02.01.138.
Peningkatan Promosi Kesehatan
319.575.000,00
1.880.029.600,00
112.147.400,00
2.311.752.000,00
1.02.01.138.001.
Pembinaan dan Pengembangan Kawasan
32.375.000,00
142.625.000,00
80.375.000,00
1.036.627.000,00
Penyebaran Informasi di Bidang Obat dan Pangan
44.500.000,00
87.200.000,00
-
131.700.000,00
Peningkatan Pemahaman dan Kepercayaan
37.510.000,00
57.490.000,00
-
95.000.000,00
-
175.000.000,00
Tatanan Kota Sehat 1.02.01.138.002. 1.02.01.138.003. 1.02.01.138.004.
Peningkatan Kualitas PHBS
110.650.000,00
1.227.652.000,00
Penggunaan Obat Generik Oleh Masyarakat 1.02.01.138.005.
Fasilitasi Lintas Sektor Promkes
32.000.000,00
218.000.000,00
-
250.000.000,00
1.02.01.138.006.
Pembinaan Saka Bakti Husada
17.775.000,00
62.225.000,00
-
80.000.000,00
1.02.01.138.007.
Peningkatan, Pemanfaatan, Pengawasan dan
33.150.000,00
104.052.600,00
12.450.000,00
126.250.000,00
29.440.000,00
45.560.000,00
12.805.969.800,00
34.162.245.429,00
11.148.550.110,00
58.116.765.339,00
579.794.800,00
4.127.521.800,00
43.560.000,00
4.750.876.600,00
409.864.000,00
2.184.795.500,00
216.122.900,00
2.810.782.400,00
515.480.400,00
2.079.197.340,00
105.434.260,00
2.700.112.000,00
733.908.000,00
3.406.106.000,00
67.008.000,00
4.207.022.000,00
910.951.200,00
2.993.366.000,00
732.000,00
3.905.049.200,00
332.545.600,00
1.375.055.400,00
236.623.000,00
1.944.224.000,00
865.084.000,00
3.085.265.000,00
254.470.000,00
1.150.407.900,00
38.658.100,00
1.443.536.000,00
241.301.600,00
1.140.371.400,00
197.735.000,00
1.579.408.000,00
432.546.400,00
1.320.782.200,00
106.695.400,00
1.860.024.000,00
787.245.200,00
2.242.764.600,00
-
3.030.009.800,00
1.013.380.000,00
400.635.000,00
-
1.414.015.000,00
333.018.300,00
41.400.000,00
1.497.400,00
138.700.000,00
Pengembangan TOGA 1.02.01.138.008.
Pengawasan Peredaran Obat Tradisional dan
-
138.700.000,00
-
75.000.000,00
Sarana Distribusi Obat Tradisional 1.02.01.138.009.
Penyusunan Profil Promkes
1.02.01.139.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar
1.02.01.139.001.
Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas Pancoran Mas
1.02.01.139.002.
Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas Cipayung
1.02.01.139.003.
Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas Beji
1.02.01.139.004.
Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas Sukmajaya
1.02.01.139.005.
Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas Cimanggis
1.02.01.139.006.
Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas Cilodong
1.02.01.139.007.
Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas
-
3.950.349.000,00
Tapos 1.02.01.139.008.
Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas Cinere
1.02.01.139.009.
Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas Limo
1.02.01.139.010.
Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas Bojongsari
1.02.01.139.011.
Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas Sawangan
1.02.01.139.012.
Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24 Jam dan PONED di UPT Puskesmas Sukmajaya
1.02.01.139.013.
Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas PONED di UPT Puskesmas Bojongsari
5
13.596.900,00
388.015.200,00
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.02.01.139.014.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kode
Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24
594.642.000,00
75.851.600,00
-
670.493.600,00
965.455.200,00
49.920.000,00
-
1.015.375.200,00
756.087.600,00
260.746.600,00
-
1.016.834.200,00
472.679.700,00
160.614.300,00
-
633.294.000,00
402.623.600,00
69.311.400,00
-
471.935.000,00
300.546.000,00
48.654.000,00
-
349.200.000,00
817.222.000,00
146.389.000,00
-
963.611.000,00
819.064.200,00
4.946.276.989,00
-
5.765.341.189,00
4.370.000,00
805.630.000,00
-
810.000.000,00
3.580.000,00
581.420.000,00
-
585.000.000,00
2.310.000,00
117.235.000,00
Jam dan PONED di UPT Puskesmas Beji 1.02.01.139.015.
Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24 Jam dan PONED di UPT Puskesmas Pancoran Mas
1.02.01.139.016.
Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24 Jam dan PONED di UPT Puskesmas Cimanggis
1.02.01.139.017.
Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas PONED di Puskesmas Kedaung
1.02.01.139.018.
Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24 Jam di UPT Puskesmas Cinere
1.02.01.139.019.
Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24 Jam di UPT Puskesmas Cipayung
1.02.01.139.020.
Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas PONED di UPT Puskesmas Tapos
1.02.01.139.021.
Penyediaan dan Pengelolaan Obat Pelayanan Kesehatan dasar (PKD)
1.02.01.139.023.
Penyediaan dan Pengelolaan Reagensia dan Alat Habis Pakai Laboratorium
1.02.01.139.024.
Penyediaan Cetakan dan Bahan Habis Pakai Depo Obat Puskesmas
1.02.01.139.025.
Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi
600.455.000,00
720.000.000,00
Kota Depok 1.02.01.139.026.
Pergerakan Penggunaan Obat Rasional
3.900.000,00
50.100.000,00
-
54.000.000,00
1.02.01.139.027.
Penyediaan dan Penggunaan Sistem Informasi
2.870.000,00
54.748.900,00
-
57.618.900,00
14.400.000,00
244.238.500,00
-
258.638.500,00
7.050.000,00
66.155.000,00
-
73.205.000,00
Pengelolaan Obat Kota Depok 1.02.01.139.028.
Pengawasan Terhadap Peredaran Obat (BKO) dan Sarana Produksi, Distribusi Pangan
1.02.01.139.029.
Sertifikasi dan Rekomendasi Perizinan Sarana IRTP dan Perbekalan Kesehatan
1.02.01.139.030.
Rehabilitasi Puskesmas
73.500.000,00
30.345.000,00
2.714.114.550,00
1.02.01.139.031.
Pembangunan Lanjutan Instalasi Farmasi
24.300.000,00
3.770.000,00
216.900.000,00
244.970.000,00
1.02.01.139.032.
Pembangunan Puskesmas
49.710.000,00
14.345.000,00
5.303.445.000,00
5.367.500.000,00
1.02.01.139.034.
Kalibrasi, Pemeliharaan dan Perbaikan Alat
37.480.000,00
402.715.000,00
-
440.195.000,00
1.100.000,00
171.701.000,00
-
172.801.000,00
30.650.000,00
309.810.000,00
-
340.460.000,00
12.840.000,00
4.600.000,00
1.287.470.000,00
1.304.910.000,00
269.825.000,00
2.518.477.900,00
47.200.000,00
2.835.502.900,00
2.817.959.550,00
Kesehatan 1.02.01.139.037.
Pelatihan Manajemen Pelayanan Puskesmas
1.02.01.139.038.
Pelaksanaan P3K
1.02.01.139.039.
Pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lanjutan) dan Sarana Pendukung Labkesda
1.02.01.141.
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular
1.02.01.141.001.
Pengamatan Penyakit
37.715.000,00
171.891.000,00
-
209.606.000,00
1.02.01.141.002.
Pencegahan Penyakit
21.400.000,00
339.022.250,00
-
360.422.250,00
1.02.01.141.003.
Pengendalian Penyakit Menular Langsung
158.755.000,00
807.550.650,00
1.02.01.141.004.
Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
28.555.000,00
504.477.900,00
-
533.032.900,00
1.02.01.141.005.
Surveilans Penyakit Tidak Menular
2.750.000,00
88.621.500,00
-
91.371.500,00
1.02.01.141.006.
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Khusus
10.100.000,00
308.164.600,00
-
318.264.600,00
1.02.01.141.007.
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Indera
10.550.000,00
298.750.000,00
2.600.000,00
311.900.000,00
1.02.01.142.
Peningkatan Kesehatan Keluarga
59.175.000,00
1.055.241.100,00
9.352.000,00
1.123.768.100,00
1.02.01.142.001.
Pelayanan KB dan Kesehatan Ibu dan Bayi
35.425.000,00
514.360.900,00
1.02.01.142.002.
Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja
7.200.000,00
268.448.000,00
16.550.000,00
272.432.200,00
-
288.982.200,00
608.200.200,00
20.151.799.800,00
-
20.760.000.000,00
19.620.000.000,00
-
19.620.000.000,00
531.799.800,00
-
1.140.000.000,00
1.02.01.142.003.
Pelayanan Kesehatan Pra Lanjut Usia dan Lanjut
44.600.000,00
9.352.000,00
1.010.905.650,00
549.785.900,00 285.000.000,00
Usia 1.02.01.143.
Peningkatan dan Pengembangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
1.02.01.143.001.
-
Pelayanan Jamkesda dan Fasilitasi Jamkesmas Bagi Warga Miskin/Kurang Mampu
1.02.01.143.002.
Fasilitasi Pelayanan UPT Jamkesda
608.200.200,00 6
Kode
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
9.500.000,00
3.255.750.000,00
1 1.02.01.144.
Peningkatan Kesehatan Lingkungan
1.02.01.144.001.
Penyehatan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)
1.02.01.144.002.
Penyehatan dan Pengawasan Tempat-Tempat
248.400.000,00
2.997.850.000,00
18.600.000,00
231.400.000,00
3.950.000,00
286.550.000,00
23.750.000,00
176.250.000,00
-
200.000.000,00
-
2.505.750.000,00
9.500.000,00
250.000.000,00 300.000.000,00
Umum Industri (TTUI) 1.02.01.144.003.
Pengawasan Kualitas Air
1.02.01.144.004.
Penyehatan Lingkungan Permukiman
202.100.000,00
2.303.650.000,00
1.02.01.146.
Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi
724.380.000,00
2.211.778.300,00
1.02.01.146.001.
Pengawasan, Penyuluhan dan Penilaian
158.525.000,00
316.475.000,00
-
475.000.000,00
25.725.000,00
259.275.000,00
-
285.000.000,00
53.950.000,00
2.990.108.300,00
Terhadap Bahan Berbahaya Pada Pangan 1.02.01.146.002.
Pengawasan Terhadap Peredaran Pangan dan Sarana Produksi, Distribusi Pangan
1.02.01.146.003.
Peningkatan Gizi Masyarakat
1.02.02.
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)
1.02.02.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02.02.001.002.
540.130.000,00
1.636.028.300,00
53.950.000,00
2.230.108.300,00
22.386.157.862,00
27.118.433.043,00
3.056.378.200,00
52.560.969.105,00
33.261.350,00
4.727.859.400,00
7.198.200,00
4.768.318.950,00
1.026.000.000,00
-
1.026.000.000,00
4.771.350,00
1.947.480.000,00
-
1.952.251.350,00
-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.02.02.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor
1.02.02.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.800.000,00
360.691.800,00
-
362.491.800,00
1.02.02.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.255.000,00
357.745.000,00
-
360.000.000,00
1.02.02.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2.055.000,00
177.942.600,00
-
179.997.600,00
1.02.02.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
3.180.000,00
446.820.000,00
-
450.000.000,00
19.200.000,00
403.980.000,00
-
423.180.000,00
1.02.02.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
1.02.02.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.02.02.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.02.02.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.02.02.002.023. 1.02.02.002.026.
7.200.000,00
7.198.200,00
14.398.200,00
22.510.000,00
2.778.733.800,00
443.180.000,00
3.244.423.800,00
4.080.000,00
477.854.700,00
-
481.934.700,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
2.750.000,00
238.221.400,00
-
240.971.400,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
5.390.000,00
989.560.000,00
-
994.950.000,00
-
Gedung Kantor 1.02.02.002.054.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.02.02.002.067.
Pemeliharaan Taman
1.800.000,00
124.013.700,00
-
125.813.700,00
1.02.02.002.068.
Pengelolaan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
6.690.000,00
690.056.000,00
-
696.746.000,00
1.02.02.002.069.
Penyediaan Seragam dan Perlengkapan Kerja
1.800.000,00
259.028.000,00
-
260.828.000,00
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
2.805.000,00
610.298.000,00
-
613.103.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Bagi Tenaga Medis dan
2.805.000,00
610.298.000,00
-
613.103.000,00
43.480.000,00
2.060.000,00
-
45.540.000,00
43.480.000,00
2.060.000,00
-
45.540.000,00
4.630.000,00
342.952.100,00
-
347.582.100,00
4.630.000,00
342.952.100,00
-
347.582.100,00
-
-
443.180.000,00
443.180.000,00
RSUD Kota Depok 1.02.02.005. 1.02.02.005.015.
Non Medis RSUD 1.02.02.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.02.02.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
1.02.02.035.
Pengembangan Sistem Pelayanan dan Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
1.02.02.035.002.
Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit
1.02.02.036.
Standarisasi Pelayanan Publik
21.000.000,00
384.338.000,00
1.02.02.036.005.
Pengembangan Standar Pelayanan Minimal
2.550.000,00
73.923.000,00
-
76.473.000,00
1.02.02.036.006.
Pengembangan Manajemen Mutu Pelayanan
9.550.000,00
169.824.000,00
-
179.374.000,00
1.02.02.036.007.
Pengembangan Manajemen Keselamatan dan
5.400.000,00
73.691.000,00
55.000.000,00
55.000.000,00
460.338.000,00
134.091.000,00
Kesehatan Kerja (K3) dan Patient Safety 1.02.02.036.008.
Pengembangan Sistem Manajemen Lingkungan
3.500.000,00
66.900.000,00
-
70.400.000,00
1.02.02.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
16.230.000,00
62.825.000,00
-
79.055.000,00
1.02.02.041.013.
Pelaksanaan Forum OPD
4.610.000,00
24.445.000,00
-
29.055.000,00
1.02.02.041.014.
Penyusunan Rancangan RENSTRA
11.620.000,00
38.380.000,00
-
50.000.000,00
1.02.02.046.
Penataan dan Pengembangan Produk Hukum
14.500.000,00
135.500.000,00
-
150.000.000,00
1.02.02.046.002.
Penyusunan Peraturan Internal RSUD
14.500.000,00
135.500.000,00
-
150.000.000,00
7
Kegiatan 1 1.02.02.093.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kode
2 Pengembangan dan Pengelolaan
Pegawai
Barang dan Jasa 4
3
Modal
Jumlah
5
6=3+4+5
22.103.781.512,00
9.187.808.743,00
2.500.000.000,00
33.791.590.255,00
22.103.781.512,00
9.187.808.743,00
2.500.000.000,00
33.791.590.255,00
123.960.000,00
8.886.058.000,00
51.000.000,00
9.061.018.000,00
16.650.000,00
7.243.350.000,00
40.000.000,00
7.300.000.000,00
3.150.000,00
708.759.000,00
7.100.000,00
521.900.000,00
85.600.000,00
76.400.000,00
-
162.000.000,00
2.800.000,00
46.200.000,00
-
49.000.000,00
BUMD/BLUD 1.02.02.093.001.
Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.02.02.140.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan
1.02.02.140.001.
Pengadaan Obat, Alkes Habis Pakai, Bahan Kimia dan Perlengkapan Farmasi
1.02.02.140.003.
Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Miskin
-
711.909.000,00
dan DBD Gratis 1.02.02.140.004. 1.02.02.140.005.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gizi Peningkatan Pelayanan Asuhan Keperawatan dan
11.000.000,00
540.000.000,00
Peningkatan Manajemen Kinerja 1.02.02.140.006.
Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit (PPIRS)
1.02.02.140.007.
Penyediaan Linen
1.160.000,00
87.564.000,00
-
88.724.000,00
1.02.02.140.008.
Pengembangan Promosi Layanan RSUD
7.500.000,00
201.885.000,00
-
209.385.000,00
44.269.822.000,00
77.829.759.600,00
337.675.888.090,00
459.775.469.690,00
6.736.319.000,00
29.550.923.180,00
324.343.481.740,00
360.630.723.920,00
29.725.000,00
1.557.710.000,00
38.500.000,00
1.625.935.000,00
1.03. 1.03.01.
PEKERJAAN UMUM DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
1.03.01.001. 1.03.01.001.002.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
307.800.000,00
-
307.800.000,00
1.125.000,00
396.675.000,00
-
397.800.000,00
-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.03.01.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor
1.03.01.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
500.000,00
150.805.000,00
-
151.305.000,00
1.03.01.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
500.000,00
162.130.000,00
-
162.630.000,00
40.500.000,00
-
40.500.000,00
1.03.01.001.012.
-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.03.01.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
1.03.01.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
1.03.01.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
27.600.000,00
-
38.500.000,00
38.500.000,00
225.000.000,00
-
225.000.000,00
193.800.000,00
-
221.400.000,00
81.000.000,00
-
81.000.000,00
Luar Daerah 1.03.01.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.03.01.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.03.01.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.03.01.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
1.03.01.002.026.
55.150.000,00
436.912.620,00
750.000,00
134.250.000,00
-
135.000.000,00
53.300.000,00
171.700.000,00
-
225.000.000,00
-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
547.526.000,00
1.039.588.620,00
130.422.620,00
4.672.000,00
135.094.620,00
540.000,00
318.129.000,00
319.494.000,00
224.725.000,00
225.000.000,00
Gedung Kantor 1.03.01.002.054.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
825.000,00
1.03.01.002.090.
Pengadaan Kendaraan Operasional
275.000,00
1.03.01.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
-
72.235.000,00
2.765.000,00
-
75.000.000,00
72.235.000,00
2.765.000,00
-
75.000.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.03.01.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
1.03.01.040.
Pembangunan Gedung Pemerintah
1.03.01.040.002.
Penataan Ruang dan Kelengkapan Kantor Dinas
1.830.000,00
-
1.238.766.840,00
1.240.596.840,00
945.000,00
-
672.651.840,00
673.596.840,00
885.000,00
-
566.115.000,00
567.000.000,00
BMSDA (Lanjutan) 1.03.01.040.003.
Rehabilitasi Atap Gedung BMSDA (Aplikasi Waterproofing)
1.03.01.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
1.03.01.041.015.
Pelaksanaan Forum OPD
1.03.01.041.016.
Kajian Sub Sistem Daerah Aliran Sungai (DAS)
1.993.485.000,00
-
2.031.700.000,00
7.760.000,00
81.340.000,00
-
89.100.000,00
2.900.000,00
311.700.000,00
-
314.600.000,00
3.300.000,00
311.700.000,00
-
315.000.000,00
3.300.000,00
311.700.000,00
-
315.000.000,00
5.835.000,00
219.165.000,00
-
225.000.000,00
38.215.000,00
Angke 1.03.01.041.017.
Kajian Sub Sistem Daerah Aliran Sungai (DAS) Pesanggrahan
1.03.01.041.018.
Kajian Sub Sistem Daerah Aliran Sungai (DAS) Grogol
1.03.01.041.019.
Konsultansi Inventarisasi Jembatan
8
Kode
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.03.01.041.020.
Penyusunan DED Flyover Dewi Sartika
5.835.000,00
399.165.000,00
-
405.000.000,00
1.03.01.041.021.
Review DED jalan Tembus Margonda - Cinere
5.385.000,00
344.615.000,00
-
350.000.000,00
3.900.000,00
14.100.000,00
-
18.000.000,00
2.591.197.000,00
16.707.271.520,00
(Terusan Jl. Ir. Juanda) 1.03.01.041.022. 1.03.01.098.
Penyusunan Rancangan Renstra Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan
170.460.269.500,00
189.758.738.020,00
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1.03.01.098.001.
Konsultansi Perencanaan TA. 2016
15.190.000,00
1.784.810.000,00
-
1.800.000.000,00
1.03.01.098.002.
Konsultansi Pengawasan TA. 2015
14.385.000,00
1.605.615.000,00
-
1.620.000.000,00
1.03.01.098.003.
Pemeliharaan Jalan (11 Kecamatan)
1.400.000,00
4.048.600.000,00
-
4.050.000.000,00
1.03.01.098.004.
Pemindahan Utilitas Jalan (Lanjutan)
5.370.000,00
1.03.01.098.005.
Pengelolaan Satgas Bidang Jalan dan Jembatan
-
219.630.000,00
225.000.000,00
1.683.000.000,00
725.443.000,00
-
2.408.443.000,00
7.005.000,00
442.995.000,00
-
450.000.000,00
72.057.000,00
17.943.000,00
-
90.000.000,00
1.03.01.098.006.
Pemecahan Sertifikat
1.03.01.098.008.
Survey Perencanaan Awal
1.03.01.098.009.
Penataan Fasilitas Jalan Kota
2.025.000,00
-
1.977.975.000,00
1.980.000.000,00
1.03.01.098.010.
Peningkatan Jalan
1.200.000,00
-
43.740.421.000,00
43.741.621.000,00
1.03.01.098.011.
Pembangunan Jalan
600.000,00
-
7.165.482.000,00
7.166.082.000,00
1.03.01.098.012.
Pembangunan Jembatan
1.200.000,00
-
18.745.365.000,00
18.746.565.000,00
1.185.000,00
-
9.031.660.000,00
9.032.845.000,00
840.000,00
-
2.384.160.000,00
2.385.000.000,00
1.03.01.098.013.
Rehabilitasi Jalan
1.03.01.098.014.
Rehabilitasi Jembatan
1.03.01.098.015.
Prasarana Lingkungan Kecamatan Beji
1.600.000,00
-
5.078.002.000,00
5.079.602.000,00
1.03.01.098.016.
Prasarana Lingkungan Kecamatan Pancoran Mas
1.520.000,00
-
4.303.078.500,00
4.304.598.500,00
1.03.01.098.017.
Prasarana Lingkungan Kecamatan Cipayung
1.440.000,00
-
2.342.286.000,00
2.343.726.000,00
1.03.01.098.018.
Prasarana Lingkungan Kecamatan Cimanggis
1.600.000,00
-
6.844.388.000,00
6.845.988.000,00
1.03.01.098.019.
Prasarana Lingkungan Kecamatan Tapos
1.600.000,00
-
5.207.536.000,00
5.209.136.000,00
1.03.01.098.020.
Prasarana Lingkungan Kecamatan Sukmajaya
1.600.000,00
-
7.814.638.000,00
7.816.238.000,00
1.03.01.098.021.
Prasarana Lingkungan Kecamatan Cilodong
1.440.000,00
-
2.676.515.000,00
2.677.955.000,00
1.03.01.098.022.
Prasarana Lingkungan Kecamatan Limo
1.440.000,00
-
2.694.313.000,00
2.695.753.000,00
1.03.01.098.023.
Prasarana Lingkungan Kecamatan Cinere
1.440.000,00
-
2.816.748.000,00
2.818.188.000,00
1.03.01.098.024.
Prasarana Lingkungan Kecamatan Sawangan
1.520.000,00
-
4.278.386.000,00
4.279.906.000,00
1.03.01.098.025.
Prasarana Lingkungan Kecamatan Bojongsari
1.520.000,00
-
4.606.261.000,00
4.607.781.000,00
1.03.01.098.026. 1.03.01.098.027.
Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Kota
41.640.000,00
2.026.290.000,00
-
2.067.930.000,00
577.455.000,00
2.703.698.520,00
-
3.281.153.520,00
66.705.000,00
70.147.000,00
-
136.852.000,00
3.181.730.000,00
-
3.261.560.000,00
Depok 1.03.01.098.028.
Mobilisasi Teknis Lapangan Bidang Jalan Lingkungan
1.03.01.098.029.
Kajian dan Konsultansi Bidang Jalan Lingkungan
79.830.000,00
1.03.01.098.030.
Penyediaan Lahan untuk Infrastruktur dan Sarpras
1.260.000,00
-
27.035.555.000,00
27.036.815.000,00
Bidang Jalan dan Jembatan 1.03.01.098.031. 1.03.01.098.032.
Pengadaan Tanah Simpang Jl. Raden Saleh Pengadaan Tanah Simpang Jl. Kemakmuran - Jl.
1.065.000,00
50.000.000,00
5.748.935.000,00
5.800.000.000,00
1.065.000,00
50.000.000,00
5.748.935.000,00
5.800.000.000,00
738.295.000,00
1.296.562.440,00
-
2.034.857.440,00
737.180.000,00
393.535.040,00
-
1.130.715.040,00
903.027.400,00
-
904.142.400,00
Tole Iskandar 1.03.01.099.
Peningkatan Layanan Bidang Pekerjaan Umum
1.03.01.099.001.
Fasilitasi Pengelolaan UPTD Workshop
1.03.01.099.002.
Perawatan Kendaraan Bermotor UPTD Workshop
1.115.000,00
1.03.01.100.
Penataan Jalur Margonda
2.840.000,00
-
28.347.160.000,00
28.350.000.000,00
1.03.01.100.001.
Penataan Jalur Margonda (Lanjutan)
1.420.000,00
-
21.598.580.000,00
21.600.000.000,00
1.03.01.100.002.
Pengaspalan (Overlay) Jalan Margonda
1.420.000,00
-
6.748.580.000,00
6.750.000.000,00
Pembangunan Sarana Prasarana Terminal
2.425.000,00
-
15.297.575.000,00
15.300.000.000,00
1.03.01.101.
Jatijajar 1.03.01.101.001.
Pembangunan Jembatan Utama Terminal
1.420.000,00
-
6.298.580.000,00
6.300.000.000,00
1.03.01.101.002.
Pembangunan Jalan dan Penataan Fasilitas
1.005.000,00
-
8.998.995.000,00
9.000.000.000,00
1.03.01.103.
Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan
74.267.245.700,00
74.558.710.700,00
17.729.429.400,00
17.733.389.400,00
244.727.000,00
46.738.000,00
Pemeliharaan Drainase dan Irigasi 1.03.01.103.001.
Rehabilitasi, Normalisasi, dan Penurapan
3.960.000,00
Penanggulan Saluran Irigasi 9
-
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.03.01.103.002.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kode
Penataan Sistem Drainase Kota Bidang Sumber
3.960.000,00
-
20.212.563.600,00
20.216.523.600,00
2.640.000,00
-
24.651.020.200,00
24.653.660.200,00
1.020.000,00
-
9.171.580.000,00
9.172.600.000,00
3.240.000,00
-
2.502.652.500,00
2.505.892.500,00
Daya Air 1.03.01.103.003.
Drainase dan Gorong-gorong Prasarana Jalan Lingkungan
1.03.01.103.004. 1.03.01.103.005. 1.03.01.103.006.
Sarana dan Prasarana Jalan Kota Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Irigasi Pengelolaan Jaringan Irigasi Beserta Bangunan
181.850.000,00
43.150.000,00
-
48.057.000,00
3.588.000,00
-
2.958.240.000,00
7.509.478.600,00
69.165.000,00
4.740.795.000,00
225.000.000,00
Air 1.03.01.103.007.
Survei Perencanaan Bidang Sumber Daya Air
1.03.01.104.
Pengendalian Banjir
1.03.01.104.001.
Kajian dan Konsultasi Bidang Sumber Daya Air
1.03.01.104.002.
Pemeliharaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
1.03.01.104.003. 1.03.01.104.004.
32.459.769.400,00 -
51.645.000,00 42.927.488.000,00 4.809.960.000,00
3.600.000,00
-
9.376.542.000,00
9.380.142.000,00
Pengendalian Penataan Sempadan Air
3.240.000,00
-
8.857.848.950,00
8.861.088.950,00
Konservasi dan Pemanfaatan Situ Sebagai
3.240.000,00
-
3.002.687.600,00
3.005.927.600,00
Resapan Air 1.03.01.104.005.
Penunjang Sarana dan Prasarana Bidang SDA
1.03.01.104.006.
Fasilitasi Pengelolaan Satgas Bidang SDA
1.03.01.104.007.
Konservasi Bidang SDA
1.03.01.104.008.
Pengawasan, Pengendalian, dan Sosialisasi
5.400.000,00
804.600.000,00
-
810.000.000,00
2.794.445.000,00
1.958.806.600,00
-
4.753.251.600,00
2.040.000,00 73.510.000,00
5.277.000,00
2.013.790.850,00
2.015.830.850,00
100.000.000,00
178.787.000,00
Pemanfaatan Air Tanah 1.03.01.104.009.
Penurapan dan Normalisasi Kali Pesanggrahan
3.600.000,00
-
9.108.900.000,00
9.112.500.000,00 1.688.109.300,00
(Sekitar TPA) 1.03.01.150.
Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
1.440.000,00
-
1.686.669.300,00
1.03.01.150.001.
Penataan Kawasan Kumuh
1.440.000,00
-
1.686.669.300,00
1.688.109.300,00
1.03.02.
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
1.03.02.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.03.02.001.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
37.533.503.000,00
48.278.836.420,00
13.332.406.350,00
99.144.745.770,00
181.552.000,00
924.438.940,00
15.426.450,00
1.121.417.390,00
66.400.000,00
-
66.400.000,00
169.072.000,00
35.359.500,00
-
204.431.500,00
2.280.000,00
155.951.000,00
-
158.231.000,00
600.000,00
195.180.000,00
-
195.780.000,00
20.250.000,00
-
20.250.000,00
-
dan Listrik 1.03.02.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor
1.03.02.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.03.02.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.03.02.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi
-
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.03.02.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
1.03.02.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
1.03.02.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
9.600.000,00
-
15.426.450,00
15.426.450,00
73.959.440,00
-
73.959.440,00
273.439.000,00
-
283.039.000,00
-
103.900.000,00
Luar Daerah 1.03.02.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
-
103.900.000,00
1.03.02.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
87.099.680,00
1.03.02.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
62.999.680,00
-
62.999.680,00
1.03.02.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
24.100.000,00
-
24.100.000,00
250.000.000,00
337.099.680,00
Gedung Kantor 1.03.02.002.054.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.03.02.005.
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
1.03.02.005.017.
Bintek Aparatur DKP
1.03.02.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
-
-
250.000.000,00
250.000.000,00
2.400.000,00
21.900.000,00
-
24.300.000,00
2.400.000,00
21.900.000,00
-
24.300.000,00
140.312.000,00
3.989.200,00
-
144.301.200,00
Kinerja dan Keuangan 1.03.02.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
48.212.000,00
2.442.200,00
-
50.654.200,00
1.03.02.006.004.
Dukungan Peningkatan Potensi Retribusi
92.100.000,00
1.547.000,00
-
93.647.000,00
22.025.000,00
83.126.600,00
-
105.151.600,00
9.905.000,00
62.846.600,00
-
72.751.600,00
12.120.000,00
20.280.000,00
-
32.400.000,00
Kebersihan 1.03.02.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
1.03.02.041.015.
Pelaksanaan Forum OPD
1.03.02.041.024.
Penyusunan Rancangan RENSTRA
1.03.02.105.
Peningkatan Pengelolaan Persampahan
29.717.363.000,00
34.918.754.200,00
1.03.02.105.001.
Pelayanan Pengangkutan Sampah
21.423.668.000,00
9.557.966.000,00
10
1.527.237.900,00 -
66.163.355.100,00 30.981.634.000,00
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.03.02.105.002.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kode
Pelaksanaan Pengolahan Sampah Skala
6.719.915.000,00
8.072.746.200,00
-
14.792.661.200,00
Kawasan 1.03.02.105.005.
Pemeliharaan dan Peningkatan UPS/TPS
17.460.000,00
1.596.000,00
972.237.900,00
991.293.900,00
1.03.02.105.006.
Pengadaan Peralatan Kebersihan, Pertamanan,
13.790.000,00
1.426.040.000,00
435.000.000,00
1.874.830.000,00
12.520.000,00
4.287.100.000,00
-
4.299.620.000,00
344.200.000,00
3.305.420.000,00
-
3.649.620.000,00
33.425.000,00
730.710.000,00
8.760.000,00
701.850.000,00
-
710.610.000,00
1.113.225.000,00
3.384.525.000,00
-
4.497.750.000,00
24.530.000,00
15.411.000,00
-
39.941.000,00
-
3.441.260.000,00
dan TPU 1.03.02.105.007.
Penggantian Suku Cadang Kendaraan Operasional Kebersihan
1.03.02.105.008.
Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Operasional Kebersihan
1.03.02.105.009.
Komposting Rumahtangga dan Gerakan Depok
120.000.000,00
884.135.000,00
Memilah 1.03.02.105.010.
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
1.03.02.105.011.
Pelayanan Pengangkutan Sampah ke Bantar Gebang
1.03.02.105.012.
Sosialisasi Perda Pengelolaan Sampah
1.03.02.105.013.
Asuransi Ketenagakerjaan dan Kesehatan
5.870.000,00
3.435.390.000,00
1.03.02.106.
Peningkatan Pengelolaan TPA
1.231.505.000,00
6.922.095.000,00
1.791.400.000,00
9.945.000.000,00
1.03.02.106.001.
Pengelolaan TPA
1.209.305.000,00
6.668.395.000,00
222.300.000,00
8.100.000.000,00
1.03.02.106.002.
Penataan Infrastruktur TPA
2.160.000,00
1.040.000,00
1.346.800.000,00
1.350.000.000,00
1.03.02.106.003.
Pengembangan Komunitas Lingkungan di Sekitar
20.040.000,00
252.660.000,00
222.300.000,00
495.000.000,00
854.428.000,00
1.008.584.000,00
376.867.000,00
2.239.879.000,00
TPA 1.03.02.107.
Peningkatan Pengelolaan Air Limbah
1.03.02.107.001.
Pengelolaan IPLT
837.308.000,00
955.416.000,00
1.03.02.107.002.
Pemeliharaan IPLT
17.120.000,00
53.168.000,00
376.867.000,00
447.155.000,00
1.03.02.111.
Pengembangan Pemakaman Umum
1.905.974.000,00
414.283.800,00
672.440.000,00
2.992.697.800,00
1.03.02.111.001.
Pengelolaan TPU
1.904.774.000,00
412.923.800,00
1.03.02.111.002.
Penataan TPU
1.200.000,00
1.360.000,00
672.440.000,00
675.000.000,00
1.03.02.113.
Peningkatan Taman Kota
3.477.944.000,00
3.894.565.000,00
8.699.035.000,00
16.071.544.000,00
333.176.000,00
1.200.000.000,00
1.03.02.113.001.
Peningkatan Dekorasi Kota
1.03.02.113.002.
Pemeliharaan Taman
1.03.02.113.003.
Penataan Taman Kota
1.04.
PERUMAHAN
1.05.01.
DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN
1.05.01.040.
Pembangunan Gedung Pemerintah
1.05.01.040.005. 1.05.01.040.006.
-
-
1.792.724.000,00
2.317.697.800,00
203.630.000,00
663.194.000,00
3.270.564.000,00
2.601.371.000,00
3.750.000,00
630.000.000,00
8.365.859.000,00
8.999.609.000,00
435.245.000,00
1.018.059.000,00
236.441.407.000,00
237.894.711.000,00
435.245.000,00
1.018.059.000,00
236.441.407.000,00
237.894.711.000,00
92.400.000,00
100.000.000,00
-
5.871.935.000,00
233.482.807.000,00
233.675.207.000,00
Rehabilitasi Gedung DIBALE I
4.800.000,00
-
1.345.200.000,00
1.350.000.000,00
Pembangunan Kantor Kecamatan Pancoran Mas
7.200.000,00
-
3.142.800.000,00
3.150.000.000,00
4.800.000,00
-
2.695.200.000,00
2.700.000.000,00
12.000.000,00
-
117.325.472.000,00
117.337.472.000,00
(Lanjutan) 1.05.01.040.008.
Pembangunan Pagar Keliling dan Jalan Lingkar Balaikota (Lanjutan)
1.05.01.040.009.
Rekonstruksi Pasar Cisalak
1.05.01.040.011.
Pembangunan Gedung Pemuda
7.200.000,00
-
2.192.800.000,00
2.200.000.000,00
1.05.01.040.013.
Pembangunan Gedung Kesenian
4.800.000,00
-
1.345.200.000,00
1.350.000.000,00
4.800.000,00
-
2.195.200.000,00
2.200.000.000,00
1.05.01.040.014.
Pembangunan Gedung Arsip dan Perpustakaan Lanjutan (Meubeler + Interior)
1.05.01.040.015.
Pembangunan Gedung Satpol PP
7.200.000,00
-
2.692.800.000,00
2.700.000.000,00
1.05.01.040.016.
Pembangunan Gedung Parkir Balaikota (Lanjutan)
7.200.000,00
-
8.992.800.000,00
9.000.000.000,00
1.05.01.040.018.
Pembangunan Gedung Kecamatan Cinere
7.200.000,00
-
3.592.800.000,00
3.600.000.000,00
1.05.01.040.019.
Rehabilitasi Gedung Kantor Kecamatan
4.800.000,00
-
805.200.000,00
810.000.000,00
1.05.01.040.021.
Pembangunan Gedung RSUD
1.05.01.040.023.
Pembangunan Laboratorium dan Kantor
100.000.000,00
83.589.200.000,00
83.700.000.000,00
4.800.000,00
-
1.072.935.000,00
1.077.735.000,00
4.800.000,00
-
2.495.200.000,00
2.500.000.000,00
2.243.400.000,00
2.779.504.000,00
1.345.200.000,00
1.350.000.000,00
10.800.000,00
Kemetrologian (Lanjutan) 1.05.01.040.024.
Pembangunan Gedung Pengadilan Anak di Pengadilan Negeri Depok
1.05.01.108.
Peningkatan Penataan Lingkungan
160.900.000,00
375.204.000,00
Permukiman 1.05.01.108.001.
Pembangunan Infrastruktur Kawasan Kumuh
4.800.000,00
11
-
Kode
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.05.01.108.002.
Pembangunan IPAL Komunal
1.800.000,00
-
1.05.01.108.003.
Pendataan Lingkungan Permukiman Kumuh
3.400.000,00
296.600.000,00
-
300.000.000,00
1.05.01.108.006.
Fasilitasi Pendampingan PNPM
150.900.000,00
78.604.000,00
-
229.504.000,00
898.200.000,00
900.000.000,00
1.05.01.109.
Peningkatan Pengelolaan Air Bersih
1.05.01.109.001.
Pembangunan Infrastruktur Air Bersih
1.05.01.110.
Pengembangan Perumahan Rakyat
177.145.000,00
542.855.000,00
-
720.000.000,00
1.05.01.110.001.
Pengelolaan RUSUNAWA
177.145.000,00
542.855.000,00
-
720.000.000,00
927.255.000,00
3.771.691.000,00
50.390.640.000,00
55.089.586.000,00
722.910.000,00
3.485.614.000,00
50.385.640.000,00
54.594.164.000,00
1.05. 1.05.01.
PENATAAN RUANG DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN
4.800.000,00
-
715.200.000,00
720.000.000,00
4.800.000,00
-
715.200.000,00
720.000.000,00
1.05.01.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
10.800.000,00
985.978.000,00
-
996.778.000,00
1.05.01.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
600.000,00
199.400.000,00
-
200.000.000,00
1.05.01.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
600.000,00
199.400.000,00
-
200.000.000,00
1.05.01.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi
-
27.000.000,00
-
27.000.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.05.01.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
1.05.01.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
123.640.000,00
-
123.640.000,00
1.05.01.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
341.538.000,00
-
351.138.000,00
45.000.000,00
-
45.000.000,00
9.600.000,00
Luar Daerah 1.05.01.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.05.01.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.05.01.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
85.000.000,00
-
85.000.000,00
1.05.01.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
600.000,00
106.700.000,00
332.840.000,00
440.140.000,00
Gedung Kantor 1.05.01.002.054.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.05.01.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
600.000,00
1.700.000,00
100.740.000,00
19.260.000,00
-
120.000.000,00
100.740.000,00
19.260.000,00
-
120.000.000,00
31.950.000,00
92.865.000,00
60.000.000,00
184.815.000,00
31.950.000,00
92.865.000,00
60.000.000,00
184.815.000,00
332.840.000,00
335.140.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.05.01.006.001. 1.05.01.035.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Pengembangan Sistem Pelayanan dan Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
1.05.01.035.003.
Pembuatan Sistem Informasi Geografis Pemanfaatan Ruang
1.05.01.036.
Standarisasi Pelayanan Publik
19.000.000,00
61.950.000,00
-
80.950.000,00
1.05.01.036.009.
Revisi Standar Operational Procedure (SOP)
19.000.000,00
61.950.000,00
-
80.950.000,00
1.05.01.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
26.150.000,00
90.030.000,00
-
116.180.000,00
1.05.01.041.025.
Pelaksanaan Forum OPD
13.840.000,00
59.340.000,00
-
73.180.000,00
1.05.01.041.026.
Penyusunan Rancangan RENSTRA
12.310.000,00
30.690.000,00
-
1.05.01.101.
Pembangunan Sarana Prasarana Terminal
43.000.000,00
7.200.000,00
-
49.992.800.000,00
50.000.000.000,00
7.200.000,00
-
49.992.800.000,00
50.000.000.000,00
Jatijajar 1.05.01.101.004.
Pembangunan Sarpras Terminal Jatijajar
1.05.01.112.
Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian
526.470.000,00
2.128.831.000,00
-
2.655.301.000,00
178.300.000,00
613.019.000,00
-
791.319.000,00
3.000.000,00
308.410.000,00
-
311.410.000,00
Ruang 1.05.01.112.001. 1.05.01.112.002.
Fasilitasi Tim Teknis Pemanfaatan Ruang Interpretasi Citra Satelit Untuk Pembuatan Peta Penggunaan Tanah
1.05.01.112.003.
Penertiban Bangunan
100.080.000,00
416.414.000,00
-
516.494.000,00
1.05.01.112.004.
Pengawasan dan Pengendalian Reklame
100.060.000,00
171.494.000,00
-
271.554.000,00
1.05.01.112.005.
Pendataan Bangunan
145.030.000,00
619.494.000,00
-
764.524.000,00
1.06.01.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
204.345.000,00
286.077.000,00
5.000.000,00
495.422.000,00
204.345.000,00
286.077.000,00
5.000.000,00
495.422.000,00
19.415.000,00
96.303.000,00
-
115.718.000,00
133.080.000,00
9.124.000,00
-
142.204.000,00
51.850.000,00
180.650.000,00
5.000.000,00
237.500.000,00
1.566.241.000,00
6.108.653.400,00
136.300.000,00
7.811.194.400,00
DAERAH 1.06.01.049. 1.06.01.049.001.
Peningkatan Kerjasama Daerah Dukungan Kerjasama Daerah tentang Penataan Ruang dan Infrastruktur
1.06.01.049.002.
Pengelolaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)
1.06.01.049.003. 1.06.
Evaluasi Implementasi RTRW Kota Depok PERENCANAAN PEMBANGUNAN
12
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.06.01.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1.566.241.000,00
6.108.653.400,00
10.800.000,00
1.708.623.000,00
-
1.719.423.000,00
600.000,00
189.400.000,00
-
190.000.000,00
600.000,00
127.100.000,00
-
127.700.000,00
-
11.400.000,00
-
11.400.000,00
136.300.000,00
7.811.194.400,00
DAERAH 1.06.01.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.06.01.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.06.01.001.011. 1.06.01.001.012.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.06.01.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
13.296.000,00
-
13.296.000,00
1.06.01.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
356.079.000,00
-
356.079.000,00
1.06.01.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
940.264.000,00
-
949.864.000,00
71.084.000,00
-
71.084.000,00
9.600.000,00
Luar Daerah 1.06.01.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
-
1.06.01.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.06.01.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
71.217.000,00
-
71.217.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
61.750.000,00
-
61.750.000,00
1.06.01.002.026.
600.000,00
133.177.000,00
134.400.000,00
268.177.000,00
Gedung Kantor 1.06.01.002.085.
Pengadaan Inventaris Kantor
600.000,00
210.000,00
1.06.01.005.
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
540.000,00
118.210.000,00
-
118.750.000,00
1.06.01.005.019.
Bintek Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
540.000,00
118.210.000,00
-
118.750.000,00
122.865.000,00
17.385.000,00
1.900.000,00
142.150.000,00
94.305.000,00
15.945.000,00
1.900.000,00
112.150.000,00
28.560.000,00
1.440.000,00
-
30.000.000,00
223.325.000,00
445.007.000,00
-
668.332.000,00
134.400.000,00
135.210.000,00
bagi Aparatur 1.06.01.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.06.01.006.005.
Penyusunan Evaluasi Pengendalian Kinerja OPD Triwulanan
1.06.01.006.009.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.06.01.035.
Pengembangan Sistem Pelayanan dan Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
1.06.01.035.004.
Pengelolaan dan Pengembangan RKPD On Line
34.525.000,00
51.887.000,00
-
86.412.000,00
1.06.01.035.005.
Pengelolaan Pengembangan Sistem Pengendalian
33.940.000,00
107.200.000,00
-
141.140.000,00
Pengembangan IDSD
54.560.000,00
59.440.000,00
-
114.000.000,00
Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan
64.200.000,00
72.580.000,00
-
136.780.000,00
36.100.000,00
153.900.000,00
-
190.000.000,00
dan Evaluasi Kinerja Berbasis Indikator Kinerja RPJMD 1.06.01.035.006. 1.06.01.035.007.
Berbasis IT 1.06.01.035.008.
Sistem Informasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1.06.01.036.
Standarisasi Pelayanan Publik
15.240.000,00
79.525.000,00
-
94.765.000,00
1.06.01.036.010.
Surveillence ISO untuk Penyusunan RKPD
15.240.000,00
79.525.000,00
-
94.765.000,00
1.06.01.037.
Pengembangan Sistem Penilaian Pelayanan
4.450.000,00
222.270.000,00
-
226.720.000,00
4.450.000,00
222.270.000,00
-
226.720.000,00
179.783.000,00
1.008.034.000,00
-
1.187.817.000,00
Publik 1.06.01.037.001.
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
1.06.01.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
1.06.01.041.027.
Penyusunan Renstra Bappeda Kota Depok
26.453.000,00
46.270.000,00
-
72.723.000,00
1.06.01.041.028.
Kajian Penataan Kawasan Cluster Jalan Tol
12.850.000,00
177.035.000,00
-
189.885.000,00
Desari 1.06.01.041.029.
Penyusunan Kajian Mitigasi Bencana
56.200.000,00
181.300.000,00
-
237.500.000,00
1.06.01.041.030.
Kajian Kelayakan Pembangunan Rusunawa
14.325.000,00
222.422.000,00
-
236.747.000,00
50.725.000,00
163.025.000,00
-
213.750.000,00
19.230.000,00
217.982.000,00
-
237.212.000,00
Untuk Penanganan Kawasan Kumuh di Kel. Abadijaya 1.06.01.041.031.
Kajian Kualitas dan Kuantitas RTH Dalam Menuju RTH Public 20%
1.06.01.041.032.
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) Air Minum
1.06.01.046.
Penataan dan Pengembangan Produk Hukum
219.980.000,00
681.908.000,00
-
901.888.000,00
1.06.01.046.004.
Penyusunan RKPD dan Perubahan RKPD
145.350.000,00
188.753.000,00
-
334.103.000,00
1.06.01.046.005.
Penyusunan Rancangan RPJMD Kota Depok
30.870.000,00
347.550.000,00
-
378.420.000,00
1.06.01.046.006.
Perda Revisi RPJPD Tahun 2005-2025
43.760.000,00
145.605.000,00
-
189.365.000,00
13
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.06.01.048.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Peningkatan Pengendalian, Evaluasi dan
372.083.000,00
784.690.400,00
-
1.156.773.400,00
Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan 1.06.01.048.001.
Penyusunan LKPJ Walikota Tahun 2014
68.248.000,00
221.752.000,00
-
290.000.000,00
1.06.01.048.002.
Penyusunan AMJ Walikota Tahun 2011-2015
59.360.000,00
270.435.000,00
-
329.795.000,00
220.705.000,00
226.332.200,00
-
447.037.200,00
23.770.000,00
66.171.200,00
-
89.941.200,00
24.200.000,00
121.850.000,00
-
146.050.000,00
24.200.000,00
121.850.000,00
-
146.050.000,00
108.325.000,00
502.024.000,00
-
610.349.000,00
69.760.000,00
381.035.000,00
-
450.795.000,00
34.815.000,00
107.685.000,00
-
142.500.000,00
3.750.000,00
13.304.000,00
-
17.054.000,00
1.06.01.048.004. 1.06.01.048.005.
Penguatan Kelembagaan Bidang Sosial Penguatan Pokja Jaringan Penelitian Kebijakan Pendidikan Kota Depok
1.06.01.093.
Pengembangan dan Pengelolaan BUMD/BLUD
1.06.01.093.002.
Dukungan Persiapan Pembentukan BUMD/BLUD
1.06.01.137.
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha Dalam Pembangunan
1.06.01.137.001. 1.06.01.137.002.
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Dukungan Kegiatan Tim Koordinasi Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
1.06.01.137.003.
Penyelenggaraan Forum Renja
1.06.01.150.
Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
284.050.000,00
285.950.000,00
-
570.000.000,00
1.06.01.150.002.
Optimalisasi TKPKD
171.850.000,00
113.150.000,00
-
285.000.000,00
1.06.01.150.003.
Penguatan Reflika PNPM Berdaya
112.200.000,00
172.800.000,00
-
285.000.000,00
5.682.880.000,00
25.188.404.960,00
3.540.708.480,00
34.411.993.440,00
5.682.880.000,00
25.188.404.960,00
3.540.708.480,00
34.411.993.440,00
192.600.000,00
949.046.300,00
-
1.141.646.300,00
177.120.000,00
-
177.120.000,00
181.500.000,00
2.919.300,00
-
184.419.300,00
1.07.
PERHUBUNGAN
1.07.01.
DINAS PERHUBUNGAN
1.07.01.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.07.01.001.002.
-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.07.01.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor
1.07.01.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
750.000,00
176.695.000,00
-
177.445.000,00
1.07.01.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
750.000,00
170.177.000,00
-
170.927.000,00
134.090.000,00
-
134.090.000,00
225.075.000,00
-
234.675.000,00
62.970.000,00
-
1.07.01.001.017. 1.07.01.001.018.
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
9.600.000,00
Luar Daerah 1.07.01.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.07.01.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.07.01.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
1.07.01.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
1.07.01.002.048.
Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan
1.025.000,00
1.025.000,00
305.580.100,00
331.583.000,00
62.970.000,00 638.188.100,00
82.748.000,00
-
82.748.000,00
70.521.100,00
-
70.521.100,00
147.407.000,00
-
148.432.000,00
Perlengkapannya 1.07.01.002.054.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.07.01.005.
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
1.07.01.005.020.
Peningkatan Kualitas SDM Pemerintahan Daerah
19.200.000,00 -
4.904.000,00
331.583.000,00
336.487.000,00
50.624.000,00
-
69.824.000,00
49.145.000,00
-
49.145.000,00
Melalui Pendidikan dan Pelatihan 1.07.01.005.021.
Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional
19.200.000,00
1.479.000,00
-
20.679.000,00
1.07.01.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
34.800.000,00
1.560.000,00
-
36.360.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
34.800.000,00
1.560.000,00
-
36.360.000,00
Pengembangan Sistem Pelayanan dan
18.020.000,00
60.510.000,00
-
78.530.000,00
18.020.000,00
60.510.000,00
-
78.530.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.07.01.006.001. 1.07.01.035.
Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi 1.07.01.035.009.
Pelayanan Informasi Perhubungan
1.07.01.036.
Standarisasi Pelayanan Publik
680.000,00
17.050.000,00
-
17.730.000,00
1.07.01.036.011.
Pendampingan Sertifikasi ISO PKB
680.000,00
17.050.000,00
-
17.730.000,00
1.07.01.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
109.570.000,00
534.951.400,00
-
644.521.400,00
Penyelenggaraan Forum OPD
13.330.000,00
14.500.000,00
-
27.830.000,00
Survey Kinerja dan Biaya Operasi Angkutan
81.310.000,00
1.462.400,00
-
82.772.400,00
4.390.000,00
67.210.000,00
-
71.600.000,00
750.000,00
134.100.000,00
-
134.850.000,00
1.07.01.041.034. 1.07.01.041.035.
Penumpang Umum 1.07.01.041.036.
Kinerja Simpang Ruas Jalan
1.07.01.041.037.
Inventarisasi Perlengkapan Jalan
14
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.07.01.041.038.
Penyusunan Rancangan Renstra
7.660.000,00
17.247.000,00
-
24.907.000,00
1.07.01.041.039.
Penyusunan DED Angkutan Umum Massal
2.130.000,00
300.432.000,00
-
302.562.000,00
1.07.01.095.
Peningkatan Sarana Prasarana Transportasi
296.930.000,00
20.921.196.500,00
1.07.01.095.001.
Pengadaan Pemasangan PJU
1.07.01.095.002.
Pemeliharaan PJU
1.07.01.095.004.
126.220.000,00
Pengadaan Pemasangan Penerangan Jalan
1.247.502.200,00
2.265.138.480,00
23.483.264.980,00
1.124.400.000,00
1.124.400.000,00
-
1.373.722.200,00
-
-
186.237.280,00
186.237.280,00
-
-
99.000.000,00
99.000.000,00
Lingkungan 1.07.01.095.005.
Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)
1.07.01.095.006.
Pengendalian dan Pembayaran Rekening Listrik
1.07.01.095.007.
Pengadaan dan Pemasangan Rambu dan RPPJ
1.07.01.095.008.
Pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light
1.07.01.095.009.
Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
1.07.01.095.010.
Pembangunan Halte
1.07.01.095.011.
Pemasangan Warning Light & Trafic Light
1.07.01.097.
Peningkatan Layanan Bidang Perhubungan
1.07.01.097.001.
Car Free Day
1.07.01.097.002.
Fasilitasi Pelayanan PKB
1.07.01.097.003.
Pemeliharaan Peralatan Pengujian Kendaraan
99.840.000,00 -
19.065.330.000,00 -
304.521.200,00
19.165.170.000,00 304.521.200,00
26.285.000,00
150.345.300,00
-
176.630.300,00
39.680.000,00
405.824.000,00
-
445.504.000,00
-
-
248.980.000,00
248.980.000,00
4.905.000,00
52.195.000,00
302.000.000,00
359.100.000,00
4.839.705.000,00
1.988.354.660,00
427.260.000,00
7.255.319.660,00
121.680.000,00
16.770.000,00
-
138.450.000,00
83.750.000,00
400.830.000,00
-
484.580.000,00
3.400.000,00
100.100.000,00
-
103.500.000,00
12.770.000,00
151.232.360,00
-
164.002.360,00
Bermotor 1.07.01.097.004.
Fasilitasi Pelayanan PJU
1.07.01.097.005.
Penyediaan Jasa Kebersihan Terminal
667.020.000,00
1.07.01.097.006.
Pembinaan Operator Angkutan Umum
12.960.000,00
52.887.600,00
-
65.847.600,00
1.07.01.097.007.
Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum
13.570.000,00
29.044.400,00
-
42.614.400,00
1.07.01.097.008.
Pengawalan Pimpinan Daerah
132.820.000,00
230.060.000,00
-
362.880.000,00
187.920.000,00
2.080.000,00
-
190.000.000,00
2.663.150.000,00
166.480.000,00
-
2.829.630.000,00
249.350.000,00
52.805.000,00
-
302.155.000,00
91.125.000,00
349.229.000,00
-
440.354.000,00
-
46.560.000,00
-
86.971.000,00
1.07.01.097.009.
Penambahan Jam Pelayanan Pengaturan
-
4.560.000,00
671.580.000,00
Lebaran, Natal dan Tahun Baru 1.07.01.097.010.
Pelayanan Pengaturan dan Pengendalian Lalu Lintas
1.07.01.097.011.
Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
1.07.01.097.012.
Pengelolaan Rutin dan Pemeliharaan Kendaraan Operasional Pengatur Lalu Lintas
1.07.01.097.013.
Fasilitasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
46.560.000,00
1.07.01.097.014.
Sosialisasi Tertib Lalu Lintas
21.450.000,00
1.07.01.097.015.
-
Pengadaan dan Pemasangan Kelengkapan
65.521.000,00 -
171.030.000,00
171.030.000,00
Pengatur Lalu Lintas 1.07.01.097.016.
Pengadaan dan Pemeliharaan Radio Komunikasi
1.07.01.097.017.
Sewa Lahan Pangkalan Angkutan Umum
1.07.01.097.018.
Fasilitasi Penggunaan BBG pada Angkutan
500.000,00
14.304.000,00
2.190.000,00
144.553.500,00
-
146.743.500,00
11.220.000,00
36.445.800,00
-
47.665.800,00
-
405.450.000,00
31.275.000,00
46.079.000,00
Umum 1.07.01.097.019.
Pelayanan Keamanan dan Penertiban Parkir
1.07.01.097.020.
Pembangunan Penerangan Jalan Umum Solar
405.450.000,00 -
-
179.395.000,00
179.395.000,00
Cell 1.07.01.097.021.
Fasilitasi Lomba Tertib Lalu Lintas (Wahana Tata
17.950.000,00
25.422.000,00
-
43.372.000,00
86.810.000,00
9.310.000,00
-
96.120.000,00
-
39.000.000,00
Nugraha) 1.07.01.097.022.
Monitoring dan Pengendalian Angkutan Umum di Kota Depok
1.07.01.097.023.
Pemeliharaan Komponen CCTV
3.555.000,00
35.445.000,00
1.07.01.097.024.
Pemasangan Pemantauan Arus Lalu Lintas
3.055.000,00
445.000,00
1.07.01.097.025.
Pengadaan Stiker dan Karcis Retribusi
1.450.000,00
105.390.000,00
Penataan Jalur Margonda
5.050.000,00
775.000,00
455.000.000,00
460.825.000,00
Pembuatan dan Penataan Separator Jalur Lambat
5.050.000,00
775.000,00
455.000.000,00
460.825.000,00
136.140.000,00
44.856.000,00
-
180.996.000,00
136.140.000,00
44.856.000,00
-
180.996.000,00
1.07.01.100. 1.07.01.100.005.
41.000.000,00 -
44.500.000,00 106.840.000,00
Margonda Raya 1.07.01.101.
Pembangunan Sarana Prasarana Terminal Jatijajar
1.07.01.101.006.
Fasilitasi Terminal Jatijajar
15
Kode
Kegiatan 1 1.07.01.102.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan 2 Penataan Kawasan Terminal Terpadu
Pegawai
Barang dan Jasa 4
3
Modal
Jumlah
5
6=3+4+5
29.160.000,00
313.901.000,00
61.727.000,00
29.160.000,00
313.901.000,00
61.727.000,00
404.788.000,00
1.519.979.000,00
5.640.973.100,00
1.469.485.860,00
8.630.437.960,00
1.519.979.000,00
5.640.973.100,00
1.469.485.860,00
8.630.437.960,00
16.900.000,00
893.242.000,00
-
910.142.000,00
15.244.900,00
-
15.244.900,00
404.788.000,00
Margonda 1.07.01.102.001. 1.08.
Fasilitasi Terminal Terpadu LINGKUNGAN HIDUP
1.08.01.
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
1.08.01.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.08.01.001.008.
-
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor
1.08.01.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
600.000,00
160.606.200,00
-
161.206.200,00
1.08.01.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
300.000,00
85.258.400,00
-
85.558.400,00
1.08.01.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
78.873.500,00
-
78.873.500,00
1.08.01.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
481.650.000,00
-
497.650.000,00
71.609.000,00
-
71.609.000,00
16.000.000,00
Luar Daerah 1.08.01.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.08.01.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.08.01.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
1.08.01.002.026.
1.980.000,00
110.756.000,00
300.000,00
101.756.000,00
-
102.056.000,00
9.000.000,00
-
9.000.000,00
-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
117.220.200,00
229.956.200,00
Gedung Kantor 1.08.01.002.054.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.08.01.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
1.680.000,00
-
117.220.200,00
118.900.200,00
2.903.000,00
-
48.575.000,00
45.672.000,00
2.903.000,00
-
48.575.000,00
223.912.000,00
961.362.000,00
-
1.185.274.000,00
7.585.000,00
30.776.000,00
-
38.361.000,00
27.280.000,00
151.453.000,00
-
178.733.000,00
7.600.000,00
101.379.000,00
-
108.979.000,00
10.420.000,00
95.080.000,00
-
105.500.000,00
124.330.000,00
519.932.000,00
-
644.262.000,00
45.672.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.08.01.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
1.08.01.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
1.08.01.041.039.
Pelaksanaan Forum OPD
1.08.01.041.041.
Penyusunan Naskah Akademis Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
1.08.01.041.043.
Penyusunan PDRB Hijau Kota Depok
1.08.01.041.044.
Kajian Teknis Ekoregion
1.08.01.041.045.
Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Kota Depok (SLHD) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
1.08.01.041.046.
Sistem dan Informasi Manajemen Lingkungan
32.077.000,00
35.415.000,00
-
67.492.000,00
1.08.01.041.048.
Penyusunan Rancangan Renstra
14.620.000,00
27.327.000,00
-
41.947.000,00
628.255.000,00
2.368.539.000,00
275.500.000,00
3.272.294.000,00
99.100.000,00
770.594.000,00
165.000.000,00
1.034.694.000,00
324.220.000,00
458.969.000,00
20.000.000,00
803.189.000,00
5.250.000,00
379.300.000,00
-
384.550.000,00
-
228.550.000,00
-
257.682.000,00
1.08.01.114.
Konservasi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
1.08.01.114.001.
Konservasi DAS, Setu, Tahura dan TPU
1.08.01.114.002.
Gerakan Aksi bersih dan Penghijauan
1.08.01.114.003.
Proklim (Program Kampung Iklim)
1.08.01.114.004.
Pembinaan Komunitas Hijau
2.850.000,00
225.700.000,00
1.08.01.114.005.
Pelaksanaan Sekolah Berbudaya Lingkungan
51.834.000,00
205.848.000,00
1.08.01.114.006.
Fasilitasi dan Pemeliharaan Kebun Bibit
92.500.000,00
120.412.000,00
1.08.01.114.007.
Fasilitasi Pengelolaan Sampah Organik dan Non
52.501.000,00
207.716.000,00
603.260.000,00
1.304.171.100,00
90.500.000,00 -
303.412.000,00 260.217.000,00
Organik 1.08.01.115.
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
1.076.765.660,00
2.984.196.760,00
Lingkungan Hidup 1.08.01.115.001.
Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air
1.08.01.115.002.
Pemeliharaan IPAL
1.08.01.115.003.
Pelatihan Pengelolaan Limbah B3 Sumber Institusi
1.08.01.115.004.
Pengujian Kualitas Air di Sungai, Setu, Mata Air
43.000.000,00
30.028.600,00
-
73.028.600,00
17.750.000,00
125.599.000,00
-
143.349.000,00
1.500.000,00
133.079.000,00
-
134.579.000,00
20.900.000,00
207.859.000,00
-
228.759.000,00
104.200.000,00
331.300.000,00
2.100.000,00
437.600.000,00
197.640.000,00
204.860.000,00
2.500.000,00
405.000.000,00
27.300.000,00
106.126.500,00
dan Fasilitas Pemerintah 1.08.01.115.005.
Pemantauan dan Pengendalian Pencemaran Udara
1.08.01.115.006.
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan
1.08.01.115.007.
Pos Pengaduan dan Penanganan Kasus Pencemaran Lingkungan
16
-
133.426.500,00
Kode
Kegiatan 1 1.08.01.115.008.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan 2 Sosialisasi dan Pengawasan Bahan Perusak
Pegawai
Barang dan Jasa 4
3
Modal
Jumlah
5
6=3+4+5
10.500.000,00
23.679.500,00
97.000.000,00
131.179.500,00
6.300.000,00
22.559.400,00
975.165.660,00
1.004.025.060,00
62.400.000,00
211.000,00
-
62.611.000,00
2.550.000,00
87.450.000,00
-
90.000.000,00
109.220.000,00
31.419.100,00
-
140.639.100,00
237.475.000,00
151.644.800,00
Ozon (BPO) 1.08.01.115.009.
Penyediaan Perangkat Laboratorium
1.08.01.115.010.
Pembinaan dan Pemantauan (Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan (RKL/RPL))
1.08.01.115.011.
Simulasi Tim Tanggap Darurat Limbah B3 Skala Kota
1.08.01.115.012.
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Sumber Institusi
1.09.
PERTANAHAN
43.864.986.800,00
44.254.106.600,00
1.20.03.
SEKRETARIAT DAERAH
237.475.000,00
151.644.800,00
43.864.986.800,00
44.254.106.600,00
1.20.03.051.
Peningkatan Pelayanan Pertanahan
237.475.000,00
151.644.800,00
43.864.986.800,00
44.254.106.600,00
1.20.03.051.001.
Fasilitasi Pensertifikatan Tanah Masyarakat
80.450.000,00
39.044.000,00
-
119.494.000,00
48.875.000,00
10.163.800,00
-
59.038.800,00
Kurang Mampu 1.20.03.051.002.
Monitoring dan Evaluasi Ijin Lokasi
1.20.03.051.003.
Pembebasan lahan Jalan Jatijajar Jakarta Bogor
2.700.000,00
-
8.868.614.000,00
8.871.314.000,00
(lanjutan pembebasan lahan) 1.20.03.051.004. 1.20.03.051.005.
Pendataan Lahan Bersertifikat Pembebasan Lahan Ruang Terbuka Hijau/Taman
102.750.000,00 2.700.000,00
102.437.000,00 -
-
205.187.000,00
34.996.372.800,00
34.999.072.800,00
Kota 1.10. 1.10.01.
1.265.235.000,00
5.474.460.600,00
1.060.353.000,00
7.800.048.600,00
1.265.235.000,00
5.474.460.600,00
1.060.353.000,00
7.800.048.600,00
22.550.000,00
1.190.441.600,00
6.305.000,00
1.219.296.600,00
950.000,00
194.307.000,00
-
195.257.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
950.000,00
142.240.000,00
-
143.190.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi
500.000,00
19.469.000,00
-
19.969.000,00
950.000,00
41.450.600,00
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1.10.01.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.10.01.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.10.01.001.011. 1.10.01.001.012.
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.10.01.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.10.01.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.10.01.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
19.200.000,00
6.305.000,00
48.705.600,00
152.612.000,00
-
152.612.000,00
609.123.000,00
-
628.323.000,00
31.240.000,00
-
31.240.000,00
Luar Daerah 1.10.01.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
-
1.10.01.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.10.01.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
56.394.000,00
-
56.394.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
30.424.000,00
-
30.424.000,00
1.10.01.002.026.
4.400.000,00
226.993.000,00
1.054.048.000,00
1.285.441.000,00
Gedung Kantor 1.10.01.002.054.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.10.01.002.073.
Pemeliharaan Ruang Pelayanan KTP & KK
1.10.01.005.
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
1.10.01.005.022. 1.10.01.005.023.
3.600.000,00
-
1.054.048.000,00
1.057.648.000,00
800.000,00
140.175.000,00
-
140.975.000,00
4.490.000,00
317.722.000,00
-
322.212.000,00
Pelatihan Operator SIAK dan Admin
1.650.000,00
176.662.000,00
-
178.312.000,00
Pelatihan Total Quality Managemen (TQM)
1.890.000,00
56.428.000,00
-
58.318.000,00
950.000,00
84.632.000,00
-
85.582.000,00
41.904.000,00
5.646.000,00
-
47.550.000,00
41.904.000,00
5.646.000,00
-
47.550.000,00
7.974.000,00
75.000.000,00
-
82.974.000,00
Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.10.01.005.024.
Pelatihan Operator e-KTP
1.10.01.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.10.01.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
1.10.01.035.
Pengembangan Sistem Pelayanan dan Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
1.10.01.035.010.
Layanan Pengaduan Masyarakat
7.974.000,00
75.000.000,00
-
82.974.000,00
1.10.01.036.
Standarisasi Pelayanan Publik
2.750.000,00
206.400.000,00
-
209.150.000,00
1.10.01.036.012.
Pelaksanaan ISO
2.750.000,00
206.400.000,00
-
209.150.000,00
1.10.01.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
179.672.000,00
130.290.000,00
-
309.962.000,00
1.10.01.041.049.
Pelaksanaan Forum OPD
10.790.000,00
18.180.000,00
-
28.970.000,00
1.10.01.041.050.
Daftar Potensial Pemilih Tetap (DP4)
50.760.000,00
68.088.000,00
-
118.848.000,00
17
Kegiatan 1 1.10.01.041.051.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kode
2 Pelaporan Data Informasi Kependudukan dan
Pegawai 3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
90.650.000,00
28.068.000,00
-
118.718.000,00
Pencatatan Sipil 1.10.01.041.052.
Penyusunan Rancangan Renstra
27.472.000,00
15.954.000,00
-
43.426.000,00
1.10.01.046.
Penataan dan Pengembangan Produk Hukum
15.990.000,00
98.500.000,00
-
114.490.000,00
1.10.01.046.005.
Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur
15.990.000,00
98.500.000,00
-
114.490.000,00
1.10.01.056.
Peningkatan Pelayanan Administrasi
701.280.000,00
2.405.909.000,00
-
3.107.189.000,00
248.082.000,00
1.568.061.000,00
-
1.816.143.000,00
11.430.000,00
42.570.000,00
-
54.000.000,00
Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.10.01.056.001.
Pengadaan Sarana dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KTP, KTP Elektronik dan KK
1.10.01.056.002.
Pelayanan Mutasi Penduduk dan Administrasi Kependudukan WNA
1.10.01.056.003.
Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian
397.872.000,00
629.470.000,00
-
1.027.342.000,00
1.10.01.056.004.
Pelayanan Akta Perkawinan, Perceraian,
16.896.000,00
54.808.000,00
-
71.704.000,00
Pengakuan dan Pengesahan Anak 1.10.01.056.005.
Penunjang Pelaksanaan SIAK Capil
27.000.000,00
111.000.000,00
-
138.000.000,00
1.10.01.057.
Pengembangan Sistem Informasi
4.500.000,00
373.280.000,00
-
377.780.000,00
4.500.000,00
373.280.000,00
-
377.780.000,00
279.725.000,00
444.279.000,00
-
724.004.000,00
160.800.000,00
297.000.000,00
-
457.800.000,00
118.925.000,00
147.279.000,00
-
266.204.000,00
611.360.000,00
3.302.174.400,00
51.614.000,00
3.965.148.400,00
611.360.000,00
3.302.174.400,00
51.614.000,00
3.965.148.400,00
34.800.000,00
651.186.000,00
-
685.986.000,00
Administrasi Kependudukan 1.10.01.057.001.
Pemeliharaan Jaringan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.10.01.058.
Pengawasan dan Penegakan Peraturan Kependudukan
1.10.01.058.001.
Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.10.01.058.002.
Penertiban Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan
1.11.
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.11.01.
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA
1.11.01.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.11.01.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
600.000,00
89.400.000,00
-
90.000.000,00
1.11.01.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
600.000,00
44.400.000,00
-
45.000.000,00
1.11.01.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi
-
4.000.000,00
-
4.000.000,00
14.996.000,00
-
14.996.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.11.01.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
1.11.01.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
1.11.01.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
33.600.000,00
67.425.000,00
-
67.425.000,00
386.161.000,00
-
419.761.000,00
44.804.000,00
-
Luar Daerah 1.11.01.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.11.01.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.300.000,00
121.884.000,00
1.11.01.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
2.700.000,00
77.280.000,00
-
79.980.000,00
1.11.01.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
18.000.000,00
-
18.000.000,00
-
-
51.614.000,00
44.804.000,00 176.798.000,00
Gedung Kantor 1.11.01.002.054.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
600.000,00
26.604.000,00
1.11.01.005.
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
68.050.000,00
74.450.000,00
-
142.500.000,00
Penunjang Penilaian Angka Kredit Bagi Petugas
68.050.000,00
74.450.000,00
-
142.500.000,00
16.785.000,00
4.027.000,00
-
20.812.000,00
1.11.01.005.025.
51.614.000,00
78.818.000,00
Fungsional 1.11.01.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.11.01.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
16.785.000,00
4.027.000,00
-
20.812.000,00
1.11.01.035.
Pengembangan Sistem Pelayanan dan
67.400.000,00
214.913.000,00
-
282.313.000,00
Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi 1.11.01.035.011.
Profil Kelurahan (Online System)
1.11.01.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
67.400.000,00
214.913.000,00
-
282.313.000,00
113.280.000,00
266.879.000,00
-
1.11.01.041.053.
380.159.000,00
Penyelenggaraan Forum OPD
12.930.000,00
33.570.000,00
-
46.500.000,00
1.11.01.041.054.
Penyusunan Pola Pangan Harapan
19.075.000,00
95.925.000,00
-
115.000.000,00
1.11.01.041.055.
Grand Design Kependudukan Kota Depok
50.600.000,00
60.800.000,00
-
111.400.000,00
18
Kode
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.11.01.041.056.
Penyusunan Data Gender dan Anak (DGA)
18.675.000,00
71.084.000,00
-
89.759.000,00
1.11.01.041.057.
Penyusunan Rancangan Renstra
12.000.000,00
5.500.000,00
-
17.500.000,00
1.11.01.128.
Pemberdayaan Perempuan dan Penguatan
104.155.000,00
539.607.400,00
-
643.762.400,00
22.875.000,00
100.778.000,00
-
123.653.000,00
19.300.000,00
86.081.000,00
-
105.381.000,00
4.100.000,00
51.510.000,00
-
55.610.000,00
57.880.000,00
301.238.400,00
-
359.118.400,00
Pengarusutamaan Gender 1.11.01.128.001.
Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan
1.11.01.128.002.
Peningkatan Kapasitas Organisasi Perempuan dalam Pembangunan
1.11.01.128.003.
Fasilitasi Peningkatan Keterampilan dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)
1.11.01.128.004.
Fasilitasi Pengembangan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
1.11.01.129.
Pengembangan Kota Layak Anak
123.880.000,00
1.239.311.000,00
-
1.363.191.000,00
1.11.01.129.001.
Pembentukan Kelurahan Layak Anak
67.170.000,00
983.665.000,00
-
1.050.835.000,00
56.710.000,00
255.646.000,00
-
312.356.000,00
Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
79.710.000,00
189.917.000,00
-
269.627.000,00
Fasilitasi Peningkatan Peranan Wanita Menuju
79.710.000,00
189.917.000,00
-
269.627.000,00
4.608.605.000,00
12.626.114.900,00
-
17.234.719.900,00
4.608.605.000,00
12.626.114.900,00
-
17.234.719.900,00
399.115.000,00
925.685.000,00
-
1.324.800.000,00
172.710.000,00
179.290.000,00
-
352.000.000,00
91.355.000,00
578.645.000,00
-
670.000.000,00
1.700.000,00
98.300.000,00
-
100.000.000,00
133.350.000,00
69.450.000,00
-
202.800.000,00
4.063.440.000,00
10.690.888.800,00
-
14.754.328.800,00
119.640.000,00
1.080.865.000,00
-
1.200.505.000,00
40.050.000,00
340.095.800,00
-
380.145.800,00
3.900.000,00
5.511.600.000,00
-
5.515.500.000,00
75.000.000,00
213.000.000,00
-
288.000.000,00
3.596.500.000,00
2.344.180.000,00
-
5.940.680.000,00
228.350.000,00
1.201.148.000,00
-
1.429.498.000,00
146.050.000,00
1.009.541.100,00
-
1.155.591.100,00
72.975.000,00
521.131.100,00
-
594.106.100,00
61.925.000,00
198.594.000,00
-
260.519.000,00
11.150.000,00
96.688.000,00
-
107.838.000,00
-
104.200.000,00
-
104.200.000,00
-
88.928.000,00
-
88.928.000,00
1.11.01.129.002.
Pengembangan dan Penguatan Forum Anak Kota Depok
1.11.01.150. 1.11.01.150.004.
Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) 1.12.
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
1.11.01.
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA
1.11.01.130.
Peningkatan Pembinaan dan Pelayanan Keluarga Berencana
1.11.01.130.001.
Pendataan Keluarga dan Informasi Keluarga Berencana
1.11.01.130.002.
Intensifikasi Pelayanan KB
1.11.01.130.003.
Fasilitasi KIE KB dan Kesehatan Reproduksi
1.11.01.130.004.
Pelatihan SIM Program KB
1.11.01.131.
Revitalisasi Posyandu dan Posbindu
1.11.01.131.001.
Pemberdayaan Pokjanal Posyandu
1.11.01.131.002.
Fasilitasi Tim Pembangunan Posyandu dan Posbindu
1.11.01.131.003.
Penyediaan Sarana Prasarana Posyandu dan Posbindu
1.11.01.131.004.
Pelatihan Kader Pokja I, II, III, dan IV
1.11.01.131.005.
Fasilitasi Kegiatan Posyandu dan Posbindu
1.11.01.131.006.
Fasilitasi kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
1.11.01.132. 1.11.01.132.001.
Peningkatan Ketahanan Keluarga Pembentukan dan Pembinaan Bina Keluarga dan UPPKS
1.11.01.132.002.
Lomba Ketahanan Keluarga Siloka Kencana dan Hari Keluarga
1.11.01.132.003.
Pembentukan, Pembinaan dan Lomba PIK Remaja, PIK Mahasiswa
1.11.01.132.004.
Pencanangan dan Penyelenggaraan Kesatuan Gerak (Kesrak) PKK-KB-Kes
1.11.01.132.005. 1.13. 1.14.01. 1.14.01.147.
Fasilitasi Kegiatan Pos KB SOSIAL DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL Peningkatan Perlindungan dan Jaminan
1.171.060.000,00
1.131.792.800,00
24.340.000,00
2.327.192.800,00
1.171.060.000,00
1.131.792.800,00
24.340.000,00
2.327.192.800,00
436.825.000,00
345.478.000,00
24.340.000,00
806.643.000,00
10.640.000,00
284.787.500,00
Sosial 1.14.01.147.001.
Pelayanan Santunan Kematian
213.800.000,00
60.347.500,00
1.14.01.147.002.
Pelatihan Pendampingan Sosial
32.750.000,00
79.750.000,00
19
-
112.500.000,00
Kode
Kegiatan 1 1.14.01.147.004.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan 2 Penanganan Pengemis Gelandangan Orang
Pegawai 3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
54.675.000,00
75.825.000,00
135.600.000,00
129.555.500,00
Jumlah 6=3+4+5 -
130.500.000,00
Terlantar 1.14.01.147.005.
Optimalisasi Peran Potensi Sumber
13.700.000,00
278.855.500,00
Kesejahteraan Sosial (Dalam Penanganan PMKS) 1.14.01.148.
Peningkatan Rehabilitasi Sosial
108.800.000,00
71.200.000,00
-
180.000.000,00
1.14.01.148.001.
Peningkatan Sarana Prasarana Kelengkapan
108.800.000,00
71.200.000,00
-
180.000.000,00
476.945.000,00
516.204.800,00
-
993.149.800,00
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
45.800.000,00
35.200.000,00
-
81.000.000,00
Pemberdayaan Penyandang Masalah
99.625.000,00
260.375.000,00
-
360.000.000,00
56.300.000,00
78.700.000,00
-
135.000.000,00
58.950.000,00
22.050.000,00
-
81.000.000,00
Rumah Perlindungan Sosial Anak 1.14.01.149. 1.14.01.149.001. 1.14.01.149.002.
Pemberdayaan Sosial
Kesejahteraan Sosial 1.14.01.149.003.
Pelatihan Komputer Bagi Meningkatnya Pengetahuan Bagi Penghuni LKSA
1.14.01.149.004.
Pemagangan Bagi Keluarga Anak Jalanan (Anjal)
1.14.01.149.005.
Fasilitasi Program Keluarga Harapan
216.270.000,00
119.879.800,00
-
336.149.800,00
1.14.01.151.
Penanganan Bencana Alam dan Sosial
148.490.000,00
198.910.000,00
-
347.400.000,00
103.550.000,00
63.850.000,00
-
167.400.000,00
44.940.000,00
135.060.000,00
-
1.136.941.000,00
3.358.786.720,00
98.280.000,00
4.594.007.720,00
98.280.000,00
4.594.007.720,00
1.14.01.151.001.
Optimalisasi Peran Satlak Penanggulangan Bencana dan Taruna Siaga Bencana
1.14.01.151.002. 1.14.
Penanganan Bencana Alam dan Sosial KETENAGAKERJAAN
180.000.000,00
1.14.01.
DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL
1.136.941.000,00
3.358.786.720,00
1.14.01.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
14.800.000,00
820.477.720,00
-
835.277.720,00
1.14.01.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
600.000,00
89.400.000,00
-
90.000.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
600.000,00
89.400.000,00
-
90.000.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi
600.000,00
21.900.000,00
-
22.500.000,00
600.000,00
21.900.000,00
-
22.500.000,00
67.500.000,00
-
67.500.000,00
9.600.000,00
490.400.000,00
-
500.000.000,00
2.800.000,00
39.977.720,00
-
42.777.720,00
1.14.01.001.011. 1.14.01.001.012.
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.14.01.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.14.01.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.14.01.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
-
Luar Daerah 1.14.01.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.14.01.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.000.000,00
92.720.000,00
1.14.01.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.280.000,00
42.720.000,00
-
1.14.01.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
50.000.000,00
-
1.14.01.002.054.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.14.01.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
1.720.000,00
-
98.280.000,00
98.280.000,00
195.000.000,00 45.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00
841.000,00
-
17.969.000,00
17.128.000,00
841.000,00
-
17.969.000,00
17.128.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.14.01.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
1.14.01.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
38.998.000,00
51.002.000,00
-
90.000.000,00
1.14.01.041.058.
Pelaksanaan Forum OPD
18.176.000,00
26.824.000,00
-
45.000.000,00
1.14.01.041.059.
Penyusunan Rancangan Renstra
20.822.000,00
24.178.000,00
-
45.000.000,00
1.14.01.046.
Penataan dan Pengembangan Produk Hukum
7.680.000,00
67.320.000,00
-
75.000.000,00
1.14.01.046.001.
Sosialisasi Perda Perlindungan Tenaga Kerja dan
7.680.000,00
67.320.000,00
-
75.000.000,00
655.895.000,00
1.311.866.000,00
-
1.967.761.000,00
Buruh Kota Depok 1.14.01.088.
Peningkatan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
1.14.01.088.001.
Bursa Kerja dan Informasi Pasar Kerja
24.170.000,00
425.830.000,00
-
450.000.000,00
1.14.01.088.002.
Pelatihan Calon Wirausaha Tenaga Kerja Mandiri
68.325.000,00
288.175.000,00
-
356.500.000,00
1.14.01.088.003.
Pelatihan Berbasis Masyarakat
374.100.000,00
432.474.000,00
-
806.574.000,00
1.14.01.088.005.
Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan
166.290.000,00
93.897.000,00
-
260.187.000,00
11.000.000,00
34.000.000,00
-
45.000.000,00
12.010.000,00
37.490.000,00
-
49.500.000,00
Pemagangan Dalam Negeri 1.14.01.088.006.
Bimtek/LPK (Lembaga Pelatihan Kerja), PPTKIS dan BLKLN
1.14.01.088.007.
Penyuluhan Tentang Lembaga Penempatan Ketenagakerjaan
20
Kode
Kegiatan 1 1.14.01.089.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan 2 Perlindungan Ketenagakerjaan dan Dunia
Pegawai 3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
398.440.000,00
1.014.560.000,00
-
1.413.000.000,00
146.390.000,00
213.610.000,00
-
360.000.000,00
Usaha 1.14.01.089.001.
Fasilitas Dewan Pengupahan Kota Depok
1.14.01.089.002.
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
41.750.000,00
93.250.000,00
-
135.000.000,00
1.14.01.089.003.
Pemberdayaan LKS Tripartit
50.825.000,00
84.175.000,00
-
135.000.000,00
1.14.01.089.004.
Penguatan Sarana HI dan Syaker
52.900.000,00
100.100.000,00
-
153.000.000,00
106.575.000,00
523.425.000,00
-
630.000.000,00
568.660.000,00
10.424.972.000,00
85.328.000,00
11.078.960.000,00
568.660.000,00
10.424.972.000,00
85.328.000,00
11.078.960.000,00
17.200.000,00
1.092.227.000,00
5.678.000,00
1.115.105.000,00
1.14.01.089.005. 1.15.
Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
1.15.01.
DINAS KOPERASI, UMKM DAN PASAR
1.15.01.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.15.01.001.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
-
44.960.000,00
-
18.993.000,00
-
44.960.000,00
dan Listrik 1.15.01.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
5.678.000,00
24.671.000,00
Kantor 1.15.01.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
600.000,00
178.420.000,00
-
179.020.000,00
1.15.01.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
600.000,00
197.132.000,00
-
197.732.000,00
1.15.01.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
224.730.000,00
-
224.730.000,00
1.15.01.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
8.000.000,00
377.492.000,00
-
385.492.000,00
-
58.500.000,00
-
Luar Daerah 1.15.01.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
8.000.000,00
50.500.000,00
1.15.01.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.100.000,00
116.091.000,00
600.000,00
98.095.000,00
-
98.695.000,00
17.996.000,00
-
17.996.000,00
1.15.01.002.023. 1.15.01.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
79.650.000,00
197.841.000,00
Gedung Kantor 1.15.01.002.054.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.15.01.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
1.500.000,00
-
79.650.000,00
81.150.000,00
23.400.000,00
3.567.400,00
-
26.967.400,00
Kinerja dan Keuangan 1.15.01.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
23.400.000,00
3.567.400,00
-
26.967.400,00
1.15.01.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
12.560.000,00
92.440.000,00
-
105.000.000,00
12.280.000,00
32.720.000,00
-
45.000.000,00
280.000,00
59.720.000,00
-
60.000.000,00
115.505.000,00
5.266.458.600,00
-
5.381.963.600,00
13.315.000,00
24.580.000,00
-
37.895.000,00
1.15.01.041.060.
Pelaksanaan Forum OPD
1.15.01.041.061.
Penyusunan Rancangan Renstra
1.15.01.063.
Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
1.15.01.063.001.
Fasilitasi Akses Permodalan dan Kemitraan Usaha Besar bagi UMKM
1.15.01.063.002.
Monitoring dan Evaluasi Sarana Prasarana UM
43.470.000,00
9.289.600,00
-
52.759.600,00
1.15.01.063.003.
Seleksi Usaha Mikro dan Identifikasi Kebutuhan
58.720.000,00
5.232.589.000,00
-
5.291.309.000,00
233.250.000,00
2.606.943.000,00
-
2.840.193.000,00
37.170.000,00
6.809.000,00
-
43.979.000,00
146.920.000,00
2.252.120.000,00
-
2.399.040.000,00
3.865.000,00
285.230.000,00
-
289.095.000,00
45.295.000,00
62.784.000,00
-
108.079.000,00
100.800.000,00
534.610.000,00
-
635.410.000,00
16.150.000,00
73.760.000,00
-
89.910.000,00
2.050.000,00
74.450.000,00
-
76.500.000,00
72.000.000,00
63.000.000,00
-
135.000.000,00
Sarana dan Prasarana 1.15.01.064.
Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM
1.15.01.064.001. 1.15.01.064.002.
Monitoring dan Evaluasi Wirausaha Muda Penumbuh Kembangan Wirausaha Muda di Kota Depok (Pemberdayaan Ekonomi 3000 Pemuda)
1.15.01.064.003.
Fasilitasi Promosi Produk Unggulan UMKM Tingkat Lokal, Regional dan Nasional
1.15.01.064.004.
Fasilitasi Tempat Promosi Produk Unggulan UMKM Kota Depok
1.15.01.065.
Penguatan Kelembagaan Koperasi
1.15.01.065.001.
Koperasi On Line
1.15.01.065.002.
Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
1.15.01.065.003.
Fasilitasi Pokja Pembinaan Koperasi
1.15.01.065.004.
Pekan Koperasi Kota Depok
2.400.000,00
187.600.000,00
-
190.000.000,00
1.15.01.065.005.
Fasilitasi Peningkatan Aktifitas Usaha Koperasi
3.020.000,00
41.980.000,00
-
45.000.000,00
1.15.01.065.006.
Monitoring dan Evaluasi KSP/USP Koperasi
4.380.000,00
49.620.000,00
-
54.000.000,00
800.000,00
44.200.000,00
-
45.000.000,00
50.520.000,00
641.980.000,00
-
692.500.000,00
112.500.000,00
-
112.500.000,00
1.15.01.065.007.
Fasilitasi Kelembagaan Koperasi
1.15.01.066.
Peningkatan Kualitas SDM Koperasi
1.15.01.066.001.
Peningkatan Partisipasi Anggota
21
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.15.01.066.002.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
50.520.000,00
529.480.000,00
-
580.000.000,00
4.060.000,00
39.818.000,00
-
43.878.000,00
4.060.000,00
39.818.000,00
-
43.878.000,00
Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
9.265.000,00
30.837.000,00
-
40.102.000,00
Pengembangan Usaha Mikro di Lokasi
9.265.000,00
30.837.000,00
-
40.102.000,00
467.042.000,00
399.804.000,00
20.600.000,00
887.446.000,00
467.042.000,00
399.804.000,00
20.600.000,00
887.446.000,00
438.692.000,00
43.750.000,00
Pendidikan Kewirausahaan dan Kewirakoperasian/Perkoperasian
1.15.01.067.
Peningkatan Akses dan Fasilitasi Permodalan Koperasi
1.15.01.067.001. 1.15.01.150. 1.15.01.150.005.
Fasilitasi Akses Permodalan Bagi Koperasi
kemiskinan dan P2WKSS 1.16. 1.20.25.
PENANAMAN MODAL BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
1.20.25.083.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan
-
482.442.000,00
-
437.892.000,00
-
44.550.000,00
Penanaman Modal 1.20.25.083.001.
Fasilitasi Survey dan Verifikasi Perizinan
1.20.25.083.002.
Survelance ISO
1.20.25.084.
Peningkatan Investasi Daerah
1.20.25.084.001.
437.892.000,00
-
800.000,00
43.750.000,00
28.350.000,00
356.054.000,00
Penyusunan Profil Investasi Kota Depok
7.150.000,00
139.819.000,00
1.20.25.084.002.
Fasilitasi Promosi Investasi Kota Depok
6.150.000,00
166.070.000,00
1.20.25.084.003.
Fasilitasi Kerjasama UKM dan Usaha Besar
6.850.000,00
27.295.000,00
-
34.145.000,00
1.20.25.084.004.
Bimbingan dan Pengendalian Pelaksanaan
8.200.000,00
22.870.000,00
-
31.070.000,00
326.960.000,00
1.366.271.000,00
-
1.693.231.000,00
326.960.000,00
1.366.271.000,00
-
1.693.231.000,00
326.960.000,00
1.366.271.000,00
-
1.693.231.000,00
20.600.000,00 20.600.000,00
405.004.000,00 146.969.000,00 192.820.000,00
Penanaman Modal 1.17. 1.18.01.
KEBUDAYAAN DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA
1.18.01.124.
Pengembangan Seni dan Pelestarian Budaya
1.18.01.124.001.
Festival Kemilau Nusantara 2014
25.680.000,00
74.320.000,00
-
100.000.000,00
1.18.01.124.002.
Festival Seni dan Budaya
51.900.000,00
148.100.000,00
-
200.000.000,00
1.18.01.124.003.
Pentas Seni dan Budaya
125.850.000,00
74.150.000,00
-
200.000.000,00
1.18.01.124.004.
Indonesian City Expo
16.520.000,00
233.480.000,00
-
250.000.000,00
1.18.01.124.005.
Lomba Seni Budaya
33.640.000,00
205.983.000,00
-
239.623.000,00
Pembinaan dan Pengiriman Peserta Gita Bahana
13.240.000,00
31.760.000,00
-
45.000.000,00
1.18.01.124.006.
Nusantara 1.18.01.124.007.
Fasilitasi Kegiatan Komunitas dan Sanggar Seni
1.260.000,00
98.740.000,00
-
100.000.000,00
1.18.01.124.008.
Pelestarian Situs dan Cagar Budaya
1.260.000,00
43.740.000,00
-
45.000.000,00
1.18.01.124.009.
Promosi Seni Budaya
10.780.000,00
34.220.000,00
-
45.000.000,00
1.18.01.124.010.
Fasilitasi Kegiatan Dewan Kesenian
34.590.000,00
15.410.000,00
-
50.000.000,00
1.18.01.124.011.
Pasanggiri Bahasa Sunda
12.240.000,00
31.368.000,00
-
43.608.000,00
1.18.01.124.012.
Fasilitasi Kegiatan Kesenian Masyarakat
375.000.000,00
-
1.18. 1.18.01.
-
375.000.000,00
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
474.305.000,00
4.415.322.000,00
134.500.000,00
5.024.127.000,00
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA,
474.305.000,00
4.415.322.000,00
134.500.000,00
5.024.127.000,00
9.800.000,00
1.096.535.000,00
-
1.106.335.000,00
PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA 1.18.01.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.18.01.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
700.000,00
199.300.000,00
-
200.000.000,00
1.18.01.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
700.000,00
199.300.000,00
-
200.000.000,00
-
35.900.000,00
-
35.900.000,00
1.18.01.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.18.01.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
25.435.000,00
-
25.435.000,00
1.18.01.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
1.18.01.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
491.600.000,00
-
500.000.000,00
-
45.000.000,00
8.400.000,00
Luar Daerah 1.18.01.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.18.01.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.18.01.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
1.18.01.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
45.000.000,00
1.425.000,00
92.675.000,00
925.000,00
56.675.000,00
-
57.600.000,00
36.000.000,00
-
36.000.000,00
-
99.500.000,00
193.600.000,00
Gedung Kantor 1.18.01.002.054.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
500.000,00 22
-
99.500.000,00
100.000.000,00
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
38.920.000,00
1.080.000,00
-
40.000.000,00
1 1.18.01.006.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.18.01.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
38.920.000,00
1.080.000,00
-
40.000.000,00
1.18.01.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
37.145.000,00
44.927.000,00
-
82.072.000,00
1.18.01.041.061.
Pelaksanaan Forum OPD
9.605.000,00
40.395.000,00
-
50.000.000,00
1.18.01.041.062.
Penyusunan Profil Dinas
27.540.000,00
4.532.000,00
-
32.072.000,00
1.18.01.046.
Penataan dan Pengembangan Produk Hukum
13.200.000,00
336.800.000,00
-
350.000.000,00
1.18.01.046.006.
Penyusunan RIPPDA Kota Depok Tahun
13.200.000,00
336.800.000,00
-
350.000.000,00
153.335.000,00
764.665.000,00
-
918.000.000,00
59.770.000,00
340.230.000,00
-
400.000.000,00
18.780.000,00
26.220.000,00
-
45.000.000,00
16.535.000,00
28.465.000,00
-
45.000.000,00
24.350.000,00
153.650.000,00
-
178.000.000,00
1.400.000,00
98.600.000,00
-
100.000.000,00
32.500.000,00
117.500.000,00
-
150.000.000,00
220.480.000,00
2.078.640.000,00
2015-2025 1.18.01.123.
Pengembangan Kepeloporan dan Kewirausahaan Pemuda
1.18.01.123.001. 1.18.01.123.002.
Seleksi dan Pemusatan Latihan Paskibraka Seleksi dan Pengiriman Pertukaran Pemuda Antar Negara dan Provinsi (PPAP-PPAN) dan Jambore Pemuda Indonesia (JPI)
1.18.01.123.003.
Seleksi dan Fasilitasi Pemuda Pelopor dan Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (SP3)
1.18.01.123.004.
Pelatihan Kepemimpinan Pemuda
1.18.01.123.005.
Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan (OKP, Organisasi Kependidikan dan Kemahasiswaan, PPI dan PPMI)
1.18.01.123.006.
Jambore Pemuda Pelajar dan Kemahasiswaan
1.18.01.125.
Peningkatan Pembinaan Olahraga
35.000.000,00
2.334.120.000,00
1.18.01.125.001.
Penyelenggaraan Olahraga Tradisional
12.280.000,00
37.720.000,00
-
50.000.000,00
1.18.01.125.002.
Pekan Olahraga Pondok Pesantren
11.310.000,00
88.060.000,00
-
99.370.000,00
1.18.01.125.003.
Fasilitasi Kegiatan Olahraga Rekreasi Masyarakat
2.750.000,00
197.250.000,00
-
200.000.000,00
1.18.01.125.004.
Fasilitasi Olahraga Masyarakat
485.000.000,00
-
485.000.000,00
1.18.01.125.005.
Perawatan dan Pemeliharaan Gedung Stadion
90.960.000,00
274.040.000,00
57.400.000,00
242.600.000,00
-
300.000.000,00
20.820.000,00
179.180.000,00
-
200.000.000,00
9.010.000,00
40.740.000,00
-
49.750.000,00
1.200.000,00
298.800.000,00
-
300.000.000,00
35.000.000,00
400.000.000,00
Olahraga Pemerintah Kota Depok 1.18.01.125.006. 1.18.01.125.007.
Pekan Olahraga Pelajar Tk. Wilayah Penyelenggaraan Liga Pendidikan Indonesia Tk. Kota Depok dan Provinsi
1.18.01.125.008.
Fasilitasi Lomba Olahraga Siswa Berkebutuhan Khusus
1.18.01.125.009.
Fasilitasi Pemberian Penghargaan Bagi Atlet Pelajar Berprestasi
1.18.01.125.010.
Fasilitasi Kegiatan Olahraga Pendidikan
8.410.000,00
191.590.000,00
-
200.000.000,00
1.18.01.125.011.
Penyelenggaraan Olahraga Lembaga Pendidikan
6.340.000,00
43.660.000,00
-
50.000.000,00
1.540.744.000,00
3.385.343.710,00
102.030.000,00
5.028.117.710,00
1.540.744.000,00
3.385.343.710,00
102.030.000,00
5.028.117.710,00
72.900.000,00
540.005.500,00
-
612.905.500,00
66.300.000,00
-
66.300.000,00
-
71.200.000,00
Non Formal (PKBM dan PAUD) 1.19.
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
1.19.01.
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.19.01.001. 1.19.01.001.002.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.19.01.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
71.200.000,00
-
Kantor 1.19.01.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
850.000,00
57.618.000,00
-
58.468.000,00
1.19.01.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
850.000,00
52.988.000,00
-
53.838.000,00
-
10.992.000,00
-
10.992.000,00
1.19.01.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.19.01.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
8.908.500,00
-
8.908.500,00
1.19.01.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
26.484.000,00
-
26.484.000,00
1.19.01.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
-
144.395.000,00
-
144.395.000,00
-
172.320.000,00
-
172.320.000,00
Luar Daerah 1.19.01.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi 23
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.19.01.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.19.01.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.19.01.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
1.19.01.002.026.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
4.250.000,00
276.123.210,00
850.000,00
55.000.000,00
-
55.850.000,00
34.653.000,00
-
34.653.000,00
850.000,00
37.320.210,00
-
38.170.210,00
149.150.000,00
-
150.000.000,00
-
102.030.000,00
382.403.210,00
Gedung Kantor 1.19.01.002.045.
Penyediaan Gedung Kantor
850.000,00
1.19.01.002.075.
Pengadaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
850.000,00
-
54.460.000,00
55.310.000,00
1.19.01.002.076.
Pengadaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
850.000,00
-
47.570.000,00
48.420.000,00
Kantor 1.19.01.005.
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
-
44.993.000,00
-
44.993.000,00
1.19.01.005.026.
Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan
-
44.993.000,00
-
44.993.000,00
52.110.000,00
11.052.500,00
-
63.162.500,00
52.110.000,00
11.052.500,00
-
63.162.500,00
5.600.000,00
29.225.000,00
-
34.825.000,00
5.600.000,00
29.225.000,00
-
34.825.000,00
Kompetensi Bidang Politik Dalam Negeri 1.19.01.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.19.01.006.001. 1.19.01.035.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Pengembangan Sistem Pelayanan dan Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
1.19.01.035.013.
Pengembangan Sistem Pelayanan On-Line Sebagai Penunjang Program PID
1.19.01.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
55.050.000,00
93.313.500,00
-
148.363.500,00
1.19.01.041.063.
Pelaksanaan Forum OPD
19.800.000,00
55.070.000,00
-
74.870.000,00
1.19.01.041.064.
Penyusunan Rancangan Renstra
35.250.000,00
38.243.500,00
-
73.493.500,00
1.19.01.046.
Penataan dan Pengembangan Produk Hukum
12.600.000,00
26.583.000,00
-
39.183.000,00
Fasilitasi Raperwa Izin Penerbitan Rekomendasi
12.600.000,00
26.583.000,00
-
39.183.000,00
641.025.000,00
199.148.000,00
-
840.173.000,00
9.450.000,00
21.790.000,00
-
31.240.000,00
248.400.000,00
88.644.000,00
-
337.044.000,00
69.600.000,00
7.916.000,00
-
77.516.000,00
26.775.000,00
15.715.000,00
-
42.490.000,00
286.800.000,00
65.083.000,00
-
351.883.000,00
85.000.000,00
194.292.000,00
-
279.292.000,00
1.19.01.046.008.
Riset 1.19.01.059.
Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
1.19.01.059.001.
Pengawasan Terhadap Keberadaan Orang Asing (POA)
1.19.01.059.002.
Fasilitasi, Konsultasi dan Monitoring Kegiatan KOMINDA
1.19.01.059.003.
Fasilitasi Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
1.19.01.059.004. 1.19.01.059.005.
Fasilitasi POKJA dan Diseminasi RANHAM Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri di Kota Depok
1.19.01.133.
Peningkatan Peran Agama dalam Pembangunan Partisipatif
1.19.01.133.001.
Fasilitasi dan Pembinaan Kelembagaan Agama
38.450.000,00
85.363.000,00
-
123.813.000,00
1.19.01.133.002.
Penyelenggaraan Bintek Pemberdayaan
18.550.000,00
34.696.000,00
-
53.246.000,00
28.000.000,00
74.233.000,00
-
102.233.000,00
612.209.000,00
1.970.608.000,00
-
2.582.817.000,00
3.600.000,00
85.943.000,00
-
89.543.000,00
Organisasi Pengelola Tempat Ibadah 1.19.01.133.003.
Penyelenggaraan Bintek Peningkatan Peran Tokoh Agama dalam Pembangunan
1.19.01.135.
Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara
1.19.01.135.001.
Fasilitasi Pengiriman Peserta Pelatihan Wawasan Kebangsaan
1.19.01.135.002.
Verifikasi Bantuan Parpol
11.900.000,00
25.586.000,00
-
37.486.000,00
1.19.01.135.003.
Sosialisasi dan Pendidikan Politik
40.850.000,00
197.110.000,00
-
237.960.000,00
1.19.01.135.004.
Bintek Keuangan Bagi Pengurus Partai Politik
10.250.000,00
27.136.000,00
-
37.386.000,00
165.550.000,00
453.088.000,00
-
618.638.000,00
55.500.000,00
72.400.000,00
-
127.900.000,00
5.700.000,00
85.378.000,00
-
91.078.000,00
41.150.000,00
101.906.000,00
-
143.056.000,00
1.19.01.135.005.
Pembinaan Peningkatan Wawasan Kebangsaan, Cinta Tanah Air dan Pemantapan Bela Negara
1.19.01.135.006.
Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Kota Depok
1.19.01.135.007.
Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Ormas dan LSM dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1.19.01.135.008.
Pembinaan Ormas, LSM dan OKP
24
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.19.01.135.009.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Penyelenggaraan Forum Silaturahmi Pimpinan
15.050.000,00
35.968.000,00
-
51.018.000,00
193.250.000,00
786.671.000,00
-
979.921.000,00
60.784.000,00
13.422.000,00
-
74.206.000,00
8.625.000,00
86.000.000,00
-
94.625.000,00
24.970.759.500,00
134.262.038.727,00
15.433.692.800,00
174.666.491.027,00
3.357.032.000,00
46.129.953.000,00
3.868.210.000,00
53.355.195.000,00
79.100.000,00
21.539.297.000,00
-
21.618.397.000,00
9.600.000,00
9.132.600.000,00
-
9.142.200.000,00
5.100.000,00
5.938.837.000,00
-
5.943.937.000,00
Parpol, Ormas, OKP, LSM, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1.19.01.135.010.
Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2015
1.19.01.135.011.
Fasilitasi Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2015
1.19.01.135.012.
Penyelenggaraan Lomba Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2015
1.20.
OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN
1.20.03.
SEKRETARIAT DAERAH
1.20.03.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.03.001.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20.03.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor
1.20.03.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
10.650.000,00
977.458.000,00
-
988.108.000,00
1.20.03.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
21.350.000,00
1.058.650.000,00
-
1.080.000.000,00
2.400.000,00
264.792.000,00
-
267.192.000,00
2.400.000,00
393.600.000,00
-
396.000.000,00
18.000.000,00
2.391.013.000,00
-
2.409.013.000,00
9.600.000,00
1.382.347.000,00
-
1.391.947.000,00
1.20.03.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.20.03.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.20.03.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20.03.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
1.20.03.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
65.490.000,00
10.506.842.000,00
1.20.03.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
27.600.000,00
3.837.736.000,00
-
3.865.336.000,00
1.20.03.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
9.000.000,00
1.015.294.000,00
-
1.024.294.000,00
1.20.03.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
10.800.000,00
3.750.052.000,00
-
3.760.852.000,00
600.000,00
130.400.000,00
-
131.000.000,00
2.070.000,00
897.840.000,00
-
899.910.000,00
3.730.360.000,00
14.302.692.000,00
Gedung Kantor 1.20.03.002.045.
Penyediaan Gedung Kantor
1.20.03.002.048.
Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Perlengkapannya
1.20.03.002.054. 1.20.03.002.079.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.160.000,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
9.480.000,00
875.520.000,00
2.246.240.000,00 -
2.248.400.000,00 885.000.000,00
Kantor 1.20.03.002.080.
Pengadaan Sarana Mobilitas
3.780.000,00
-
1.20.03.005.
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
9.545.000,00
145.611.000,00
-
155.156.000,00
1.20.03.005.027.
Bimbingan Teknis Manajemen Kegiatan Lingkup
4.305.000,00
61.695.000,00
-
66.000.000,00
5.240.000,00
83.916.000,00
-
89.156.000,00
16.587.000,00
32.313.000,00
-
48.900.000,00
16.587.000,00
32.313.000,00
-
333.900.000,00
5.641.784.500,00
4.080.000,00
685.105.000,00
-
689.185.000,00
46.600.000,00
181.291.700,00
-
227.891.700,00
4.320.000,00
1.312.971.000,00
-
1.317.291.000,00
1.484.120.000,00
1.487.900.000,00
Setda 1.20.03.005.028. 1.20.03.006.
Bimbingan Teknis Keprotokolan Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.03.006.001. 1.20.03.016.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala
89.160.000,00
48.900.000,00 6.064.844.500,00
Daerah/Wakil Kepala Daerah 1.20.03.016.001.
Peliputan Kegiatan KDH/WKDH
1.20.03.016.002.
Penyiapan Materi dan Dokumentasi Kehumasan Pemerintah Kota Depok
1.20.03.016.003.
Keprotokolan Pemerintah Kota Depok
1.20.03.016.004.
Penyediaan Bahan Analisa Kebijakan Publik
4.680.000,00
805.320.000,00
-
810.000.000,00
1.20.03.016.005.
Sosialisasi Kebijakan Publik
43.620.000,00
431.380.000,00
-
475.000.000,00
Penyebarluasan Informasi Publik Melalui Media
17.580.000,00
612.420.000,00
-
630.000.000,00
1.20.03.016.006.
Cetak
25
Kode
Kegiatan
Pegawai
2
3
1 1.20.03.016.008.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Fasilitasi Perjalanan Dinas Kepala Daerah/Wakil
4.080.000,00
Barang dan Jasa
Modal
4
5
881.039.800,00
Jumlah 6=3+4+5 -
885.119.800,00
Kepala Daerah 1.20.03.016.009.
Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah
840.000,00
-
89.160.000,00
90.000.000,00
Jabatan/Dinas KDH/WKDH 1.20.03.016.010.
Penyediaan Logistik Rumah Tangga KDH/WKDH
194.790.000,00
276.720.000,00
-
471.510.000,00
1.20.03.016.011.
Penyediaan Sewa Rumah Dinas KDH/WKDH
4.200.000,00
185.647.000,00
-
189.847.000,00
1.20.03.016.012.
Penyediaan Komponen Instalasi
4.310.000,00
31.690.000,00
-
36.000.000,00
4.800.000,00
238.200.000,00
-
243.000.000,00
64.615.000,00
176.019.000,00
-
240.634.000,00
3.590.000,00
50.410.000,00
-
54.000.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Rumah Dinas KDH/WKDH 1.20.03.016.014.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas KDH/WKDH
1.20.03.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
1.20.03.041.065.
Pelaksanaan Forum OPD
1.20.03.041.066.
Sinkronisasi Kegiatan dan Penganggaran
28.359.000,00
21.141.000,00
-
49.500.000,00
1.20.03.041.068.
Inventarisasi Pembakuan Nama Rupa Bumi
24.335.000,00
64.240.000,00
-
88.575.000,00
1.20.03.041.071.
Penyusunan Rancangan Renstra
8.331.000,00
40.228.000,00
-
48.559.000,00
108.740.000,00
257.823.600,00
-
366.563.600,00
24.220.000,00
11.888.000,00
-
36.108.000,00
7.490.000,00
50.265.600,00
-
57.755.600,00
1.20.03.043.
Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1.20.03.043.001. 1.20.03.043.002.
Evaluasi Penerapan SPM Penyusunan Evaluasi Kinerja Unit Pelayanan Publik
1.20.03.043.003.
Penyusunan Uraian Tugas dan Fungsi
14.080.000,00
75.920.000,00
-
90.000.000,00
1.20.03.043.004.
Analisa dan Evaluasi Jabatan
27.680.000,00
56.020.000,00
-
83.700.000,00
1.20.03.043.006.
Penyusunan Naskah Akademis Pelayanan
1.640.000,00
52.360.000,00
-
54.000.000,00
33.630.000,00
11.370.000,00
-
45.000.000,00
139.570.000,00
246.110.000,00
-
385.680.000,00
106.490.000,00
92.105.000,00
-
198.595.000,00
33.080.000,00
154.005.000,00
-
187.085.000,00
Publik 1.20.03.043.007. 1.20.03.045.
Penyusunan Sistem Kendali Kecurangan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20.03.045.001.
Penyusunan Standar Satuan Harga dan Pedoman Administrasi Pelaksanaan Kegiatan
1.20.03.045.002.
Penyusunan Analisa Standar Belanja
1.20.03.046.
Penataan dan Pengembangan Produk Hukum
183.290.000,00
429.910.000,00
1.20.03.046.009.
Penyusunan Produk Hukum Daerah
179.040.000,00
262.861.000,00
11.250.000,00 -
624.450.000,00 441.901.000,00
1.20.03.046.010.
Publikasi Peraturan Perundang-Undangan
4.250.000,00
167.049.000,00
1.20.03.047.
Penanganan Permasalahan Hukum
495.450.000,00
496.386.000,00
-
991.836.000,00
Penyediaan Layanan Advokasi Hukum Bagi
228.360.000,00
319.001.000,00
-
547.361.000,00
212.940.000,00
135.256.000,00
-
348.196.000,00
54.150.000,00
42.129.000,00
-
96.279.000,00
504.590.000,00
1.051.480.400,00
-
1.556.070.400,00
1.20.03.047.001.
11.250.000,00
182.549.000,00
Aparatur 1.20.03.047.002.
Penyuluhan Hukum (Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan)
1.20.03.047.003.
Lomba Kelompok Sadar Hukum
1.20.03.048.
Peningkatan Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan
1.20.03.048.006.
Penyusunan LAKIP Kota Depok
44.225.000,00
118.927.000,00
-
163.152.000,00
1.20.03.048.007.
Penyusunan LPPD dan ILPPD Kota Depok
15.800.000,00
168.700.000,00
-
184.500.000,00
Fasilitasi Program Percepatan Pembangunan Air
99.325.000,00
229.166.400,00
-
328.491.400,00
170.450.000,00
32.096.000,00
-
202.546.000,00
5.540.000,00
81.893.000,00
-
87.433.000,00
165.900.000,00
61.212.000,00
-
227.112.000,00
3.350.000,00
359.486.000,00
1.20.03.048.008.
Minum dan Penyehatan Lingkungan 1.20.03.048.009.
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Kota Depok
1.20.03.048.010.
Pembinaan Pelaksanaan Kontrak Bagi PPK dan Penyedia Jasa Konstruksi di Kota Depok
1.20.03.048.011.
Pembangunan Sistem Terpadu Administrasi Pembangunan
1.20.03.048.012.
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas TAPD
-
362.836.000,00
1.20.03.049.
Peningkatan Kerjasama Daerah
45.070.000,00
906.744.500,00
-
951.814.500,00
1.20.03.049.005.
Fasilitasi Tim Koordinasi Kerjasama Antar Daerah
38.990.000,00
10.510.000,00
-
49.500.000,00
1.20.03.049.006.
Fasilitasi Apeksi
3.200.000,00
359.313.000,00
-
362.513.000,00
1.20.03.049.007.
Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan
2.880.000,00
536.921.500,00
-
539.801.500,00
Pemerintahan di Tingkat Kota
26
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.20.03.050.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Peningkatan Peran dan Fungsi Kecamatan
26.025.000,00
370.165.000,00
18.940.000,00
161.960.000,00
7.085.000,00
208.205.000,00
7.440.000,00
222.730.000,00
179.106.000,00
1.427.144.000,00
30.000.000,00
1.636.250.000,00
18.483.000,00
656.517.000,00
117.770.000,00
210.480.000,00
7.440.000,00
403.630.000,00
dan Kelurahan 1.20.03.050.001.
Peningkatan Kinerja Kecamatan dan Evaluasi
-
180.900.000,00
Kinerja Kecamatan 1.20.03.050.002.
Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Administrasi Kelurahan
1.20.03.052.
Peningkatan Akuntabilitas dan Transaparansi Pengadaaan Barang dan Jasa
1.20.03.052.001.
Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan
1.20.03.052.002.
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
1.20.03.052.003.
Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa
4.770.000,00
220.230.000,00
-
225.000.000,00
1.20.03.052.004.
Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa
33.583.000,00
191.417.000,00
-
225.000.000,00
1.20.03.052.005.
Penyusunan Laporan Evaluasi Pengadaan
4.500.000,00
148.500.000,00
-
153.000.000,00
248.771.000,00
792.460.400,00
-
1.041.231.400,00
66.850.000,00
264.381.400,00
-
331.231.400,00
28.150.000,00
124.850.000,00
-
153.000.000,00
30.000.000,00
675.000.000,00 358.250.000,00
Barang dan Jasa 1.20.03.085.
Peningkatan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian Daerah
1.20.03.085.001.
Fasilitasi dan Arah Kebijakan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Depok
1.20.03.085.003.
Fasilitasi Arah Kebijakan Perindustrian, Perdagangan dan Investasi di Kota Depok
1.20.03.085.004.
Fasilitasi Arah Kebijakan Koperasi di Kota Depok
63.696.000,00
286.304.000,00
-
350.000.000,00
1.20.03.085.005.
Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota
52.400.000,00
37.600.000,00
-
90.000.000,00
37.675.000,00
79.325.000,00
-
117.000.000,00
Depok 1.20.03.085.006.
Fasilitasi Forum Ekonomi Kota Depok (FOREK)
1.20.03.134.
Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan
857.183.000,00
2.109.862.600,00
-
2.967.045.600,00
1.20.03.134.001.
Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Depok
100.217.000,00
795.676.000,00
-
895.893.000,00
1.20.03.134.002.
Fasilitasi Ramadhan
135.850.000,00
108.411.000,00
-
244.261.000,00
1.20.03.134.003.
Fasilitasi Penyelenggaraan Keagamaan Tingkat
158.115.000,00
436.498.600,00
-
594.613.600,00
Kota Depok 1.20.03.134.004.
Bimbingan Rohani Pemda Kota Depok
15.550.000,00
23.998.000,00
-
39.548.000,00
1.20.03.134.005.
Fasilitasi Pengelolaan ZIS dan Wakaf
41.905.000,00
47.635.000,00
-
89.540.000,00
1.20.03.134.006.
Sarasehan Dakwah Tingkat Kota Depok
16.915.000,00
25.259.000,00
-
42.174.000,00
1.20.03.134.007.
Peningkatan Kapasitas Pengurus DKM
56.577.000,00
49.925.000,00
-
106.502.000,00
4.650.000,00
119.036.000,00
-
123.686.000,00
124.212.000,00
238.882.000,00
-
363.094.000,00
16.037.000,00
222.857.000,00
-
238.894.000,00
147.070.000,00
31.501.000,00
-
178.571.000,00
40.085.000,00
10.184.000,00
-
50.269.000,00
1.902.354.000,00
25.375.556.800,00
161.500.000,00
3.580.264.800,00
-
3.741.764.800,00
9.600.000,00
636.000.000,00
-
645.600.000,00
138.900.000,00
923.240.800,00
-
1.062.140.800,00
1.200.000,00
154.553.000,00
-
155.753.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.200.000,00
230.385.000,00
-
231.585.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi
1.000.000,00
115.815.000,00
-
116.815.000,00
616.790.000,00
-
616.790.000,00
369.916.000,00
-
379.516.000,00
533.565.000,00
-
533.565.000,00
1.20.03.134.008.
Fasilitasi Penuntasan Buta Aksara Al-Qur'an bagi Pegawai Pemerintah Kota Depok
1.20.03.134.009.
Fasilitasi Kontingen Kota Depok pada STQ Tingkat Provinsi Jabar
1.20.03.134.010.
Fasilitasi Pemberangkatan Haji dan TPHD Kota Depok
1.20.03.134.011.
Fasiltasi Komisi AIDS dan Usaha Kesehatan Sekolah
1.20.03.134.012.
Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Ketenagakerjaan Sosial
1.20.04.
SEKRETARIAT DPRD
1.20.04.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.04.001.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
794.650.000,00
28.072.560.800,00
dan Listrik 1.20.04.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor
1.20.04.001.010. 1.20.04.001.011. 1.20.04.001.012.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.04.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20.04.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
9.600.000,00
Luar Daerah 1.20.04.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.04.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
157.420.000,00 27
2.816.890.000,00
794.650.000,00
3.768.960.000,00
Kode
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.20.04.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.20.04.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
1.20.04.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
3.000.000,00
455.325.000,00
-
458.325.000,00
145.300.000,00
748.430.000,00
-
893.730.000,00
1.800.000,00
966.260.000,00
-
968.060.000,00
2.820.000,00
615.000.000,00
-
617.820.000,00
4.500.000,00
15.000.000,00
779.650.000,00
799.150.000,00
16.875.000,00
15.000.000,00
31.875.000,00
Gedung Kantor 1.20.04.002.048.
Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Perlengkapannya
1.20.04.002.054. 1.20.04.002.081.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.20.04.005.
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
4.080.000,00
377.456.000,00
-
381.536.000,00
1.20.04.005.029.
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
4.080.000,00
377.456.000,00
-
381.536.000,00
66.240.000,00
33.734.000,00
-
99.974.000,00
66.240.000,00
33.734.000,00
Sekretariat DPRD 1.20.04.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.04.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
-
99.974.000,00
1.20.04.038.
Peningkatan Peran dan Fungsi Legislatif
1.489.344.000,00
18.389.593.000,00
-
19.878.937.000,00
Koordinasi Konsultasi dan Kunjungan Kerja
43.680.000,00
1.069.907.000,00
-
1.113.587.000,00
43.680.000,00
1.013.743.000,00
-
1.057.423.000,00
43.680.000,00
1.069.907.000,00
-
1.113.587.000,00
43.680.000,00
1.013.743.000,00
-
1.057.423.000,00
3.840.000,00
254.450.000,00
-
258.290.000,00
4.080.000,00
804.266.000,00
-
808.346.000,00
6.120.000,00
854.277.000,00
-
860.397.000,00
7.920.000,00
1.946.467.000,00
-
1.954.387.000,00
1.880.000,00
530.926.000,00
-
532.806.000,00
4.320.000,00
3.278.378.000,00
-
3.282.698.000,00
168.788.000,00
1.503.010.000,00
-
1.671.798.000,00
1.20.04.038.001.
Komisi A (Bidang Pemerintahan) DPRD Kota Depok 1.20.04.038.002.
Koordinasi Konsultasi dan Kunjungan Kerja Komisi B (Bidang Ekonomi) DPRD Kota Depok
1.20.04.038.003.
Koordinasi Konsultasi dan Kunjungan Kerja Komisi C (Bidang Pembangunan) DPRD Kota Depok
1.20.04.038.004.
Koordinasi Konsultasi dan Kunjungan Kerja Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) DPRD Kota Depok
1.20.04.038.005.
Peningkatan Peran dan Fungsi Badan Kehormatan DPRD Kota Depok
1.20.04.038.006.
Peningkatan Peran dan Fungsi Badan Musyawarah DPRD Kota Depok
1.20.04.038.007.
Peningkatan Peran dan Fungsi Badan Legislasi DPRD Kota Depok
1.20.04.038.008.
Peningkatan Peran dan Fungsi Badan Anggaran DPRD Kota Depok
1.20.04.038.009.
Peningkatan Peran dan Fungsi Pansus LKPJ DPRD Kota Depok
1.20.04.038.010.
Peningkatan Kapasitas Pemimpin dan Anggota DPRD
1.20.04.038.011.
Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan DPRD Kota Depok
1.20.04.038.012.
Reses DPRD Kota Depok
772.890.000,00
1.003.264.000,00
-
1.776.154.000,00
1.20.04.038.013.
Penunjang Kegiatan Fraksi-fraksi DPRD Kota
158.400.000,00
894.744.000,00
-
1.053.144.000,00
Depok 1.20.04.038.014.
Protokoler Kegiatan DPRD Kota Depok
4.375.000,00
546.897.000,00
-
551.272.000,00
1.20.04.038.016.
Peningkatan Peran dan Fungsi Panitia Khusus
4.735.000,00
1.440.999.000,00
-
1.445.734.000,00
163.756.000,00
1.147.615.000,00
-
1.311.371.000,00
13.520.000,00
17.000.000,00
-
30.520.000,00
23.770.000,00
177.619.000,00
-
201.389.000,00
DPRD Kota Depok 1.20.04.038.017.
Fasilitas Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Depok
1.20.04.038.019.
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Depok
1.20.04.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
1.20.04.041.069.
Pelaksanaan Forum OPD
8.130.000,00
10.185.000,00
-
18.315.000,00
1.20.04.041.070.
Penyusunan Rencana Kerja DPRD
3.030.000,00
132.544.000,00
-
135.574.000,00
1.20.04.041.071.
Penyusunan Rancangan Renstra
12.610.000,00
34.890.000,00
-
47.500.000,00
1.20.07.
INSPEKTORAT DAERAH
641.785.000,00
2.026.600.000,00
154.615.000,00
2.823.000.000,00
1.20.07.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
31.925.000,00
1.096.183.000,00
30.215.000,00
1.158.323.000,00
1.20.07.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.325.000,00
184.376.000,00
-
185.701.000,00
1.20.07.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
600.000,00
121.043.000,00
-
121.643.000,00
28
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.20.07.001.012.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Penyediaan Komponen Instalasi
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.07.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
41.115.000,00
1.20.07.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
129.250.000,00
-
129.250.000,00
591.729.000,00
-
621.729.000,00
1.20.07.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
30.000.000,00
8.885.000,00
50.000.000,00
Luar Daerah 1.20.07.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.07.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.07.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
1.20.07.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
60.000.000,00
-
60.000.000,00
600.000,00
3.670.000,00
21.330.000,00
25.000.000,00
160.000.000,00
124.400.000,00
285.000.000,00
Gedung Kantor 1.20.07.002.054.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.20.07.005.
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
1.20.07.005.030.
Peningkatan Kapasitas Pengawas Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
1.20.07.006.
600.000,00
-
124.400.000,00
125.000.000,00
14.040.000,00
375.712.000,00
-
389.752.000,00
14.040.000,00
375.712.000,00
-
389.752.000,00
40.740.000,00
17.340.000,00
-
58.080.000,00
-
28.080.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.20.07.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
28.080.000,00
-
1.20.07.006.002.
Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
12.660.000,00
17.340.000,00
-
30.000.000,00
2.220.000,00
75.016.000,00
-
77.236.000,00
Program/Kegiatan 1.20.07.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
1.20.07.041.072.
Pelaksanaan Forum OPD
1.110.000,00
28.890.000,00
-
30.000.000,00
1.20.07.041.073.
Penyusunan Rancangan Renstra
1.110.000,00
46.126.000,00
-
47.236.000,00
552.260.000,00
302.349.000,00
-
854.609.000,00
306.640.000,00
33.270.000,00
-
339.910.000,00
1.20.07.044.
Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
1.20.07.044.001.
Pelaksanaan Pengawasan Secara Berkala/ Reguler
1.20.07.044.002.
Pemeriksaan Khusus
42.300.000,00
83.894.000,00
-
126.194.000,00
1.20.07.044.003.
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
56.250.000,00
22.762.000,00
-
79.012.000,00
44.866.000,00
-
94.831.000,00
-
48.660.000,00
1.20.07.044.004.
Review Laporan Keuangan Daerah
49.965.000,00
1.20.07.044.005.
Penanganan Kasus TPTGR
48.660.000,00
1.20.07.044.006.
Evaluasi LAKIP OPD
27.465.000,00
67.016.000,00
-
94.481.000,00
1.20.07.044.007.
Koormonev PERPRES 55/2012
20.980.000,00
50.541.000,00
-
71.521.000,00
1.20.11.
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
2.728.127.000,00
7.070.257.300,00
652.172.500,00
10.450.556.800,00
42.450.000,00
2.423.127.300,00
8.500.000,00
2.474.077.300,00
-
KEUANGAN DAN ASET 1.20.11.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.11.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.800.000,00
641.849.200,00
-
644.649.200,00
1.20.11.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.450.000,00
601.932.200,00
-
604.382.200,00
1.20.11.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
21.849.900,00
-
21.849.900,00
1.20.11.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
329.500.000,00
-
329.500.000,00
1.20.11.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
802.796.000,00
-
839.996.000,00
37.200.000,00
Luar Daerah 1.20.11.001.020.
25.200.000,00
8.500.000,00
33.700.000,00
4.080.000,00
639.867.000,00
339.722.500,00
983.669.500,00
1.800.000,00
189.625.000,00
-
191.425.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
500.000,00
118.246.000,00
-
118.746.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
500.000,00
331.996.000,00
-
332.496.000,00
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.11.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.11.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.20.11.002.023. 1.20.11.002.026.
-
Gedung Kantor 1.20.11.002.054.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.280.000,00
1.20.11.005.
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
2.850.000,00
424.650.000,00
-
427.500.000,00
Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan OPD
1.500.000,00
283.500.000,00
-
285.000.000,00
Bimbingan Teknis Pengelolaan Pemungutan Pajak
1.350.000,00
141.150.000,00
-
142.500.000,00
56.592.000,00
32.133.000,00
-
88.725.000,00
56.592.000,00
32.133.000,00
-
88.725.000,00
1.20.11.005.031. 1.20.11.005.033.
-
339.722.500,00
341.002.500,00
Daerah 1.20.11.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.11.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
29
Kode
Kegiatan 1 1.20.11.035.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan 2
Pegawai
Barang dan Jasa 4
3
Modal
Jumlah
5
6=3+4+5
200.947.000,00
920.337.000,00
131.400.000,00
1.252.684.000,00
93.848.000,00
79.752.000,00
131.400.000,00
305.000.000,00
56.124.000,00
502.060.000,00
-
558.184.000,00
31.300.000,00
215.700.000,00
-
247.000.000,00
19.675.000,00
122.825.000,00
-
142.500.000,00
Standarisasi Pelayanan Publik
34.938.000,00
45.502.000,00
-
80.440.000,00
Penyusunan SOP Pelayanan Perbendaharaan
34.938.000,00
45.502.000,00
-
80.440.000,00
45.008.000,00
53.492.000,00
-
98.500.000,00
5.440.000,00
22.060.000,00
-
27.500.000,00
39.568.000,00
31.432.000,00
-
71.000.000,00
654.844.000,00
805.403.000,00
-
1.460.247.000,00
42.772.000,00
52.181.000,00
-
94.953.000,00
Pengelolaan Akuntansi Keuangan Kota Depok
45.888.000,00
30.112.000,00
-
76.000.000,00
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
54.880.000,00
248.322.000,00
-
303.202.000,00
129.872.000,00
259.628.000,00
-
389.500.000,00
6.678.000,00
-
175.750.000,00
Pengembangan Sistem Pelayanan dan Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
1.20.11.035.014.
Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20.11.035.015.
Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem PBB dan BPHTB
1.20.11.035.016.
Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen PAD (SIMPAD)
1.20.11.035.017.
Pengadaan Sistem Informasi Pendataan Fasos Fasum
1.20.11.036. 1.20.11.036.013.
dan Gaji Pegawai 1.20.11.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
1.20.11.041.074.
Pelaksanaan Forum OPD
1.20.11.041.075.
Penyusunan Rancangan Renstra
1.20.11.045.
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20.11.045.003.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kota Depok
1.20.11.045.004. 1.20.11.045.005.
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1.20.11.045.006.
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD
1.20.11.045.007.
Penelitian RKA OPD dan Perubahannya
169.072.000,00
1.20.11.045.008.
Penelitian DPA OPD dan Perubahannya
63.876.000,00
2.624.000,00
-
66.500.000,00
99.534.000,00
113.936.000,00
-
213.470.000,00
Pengelolaan Penerbitan SP2D se-Kota Depok
48.950.000,00
91.922.000,00
-
Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli
618.165.000,00
1.227.035.000,00
5.250.000,00
72.550.000,00
-
77.800.000,00
562.750.000,00
435.250.000,00
-
998.000.000,00
1.20.11.045.009.
Penyusunan KUA/PPAS 2016 dan Perubahan KUA/PPAS 2015
1.20.11.045.010. 1.20.11.090.
123.600.000,00
140.872.000,00 1.968.800.000,00
Daerah (PAD) 1.20.11.090.001.
Sosialisasi Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB
1.20.11.090.002.
Optimalisasi Penerimaan PBB dan BPHTB
1.20.11.090.003.
Penagihan PBB dan BPHTB
24.000.000,00
308.500.000,00
-
332.500.000,00
1.20.11.090.004.
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
13.480.000,00
214.520.000,00
-
228.000.000,00
Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak
12.685.000,00
196.215.000,00
1.20.11.090.005.
123.600.000,00
332.500.000,00
Daerah 1.20.11.091.
Peningkatan Penerimaan Daerah Selain PAD
24.192.000,00
9.058.000,00
-
33.250.000,00
1.20.11.091.001.
Pengelolaan Administrasi Penerimaaan dan Kas
24.192.000,00
9.058.000,00
-
33.250.000,00
1.044.061.000,00
489.653.000,00
37.705.000,00
57.295.000,00
-
95.000.000,00
45.155.000,00
2.771.000,00
-
47.926.000,00
4.500.000,00
204.500.000,00
-
209.000.000,00
Daerah 1.20.11.094.
Pengamanan dan Pendayagunaan Aset
48.950.000,00
1.582.664.000,00
Daerah 1.20.11.094.001. 1.20.11.094.002.
Fasilitasi Pemanfaatan Aset Daerah Fasilitasi Penyerahan Prasarana, Sarana Utilitas Perumahan
1.20.11.094.003.
Pemeliharaan Inventaris Barang Daerah
1.20.11.094.004.
Sertifikasi Aset tanah
470.180.000,00
135.083.000,00
1.20.11.094.005.
Pengelolaan Barang Daerah
192.215.000,00
81.310.000,00
-
273.525.000,00
1.20.11.094.006.
Pengawasan dan Pengamanan Barang Daerah
294.306.000,00
8.694.000,00
-
303.000.000,00
1.20.12.
KECAMATAN BEJI
632.837.000,00
1.453.652.000,00
1.20.12.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
284.400.000,00
925.872.000,00
-
1.210.272.000,00
294.090.000,00
-
294.090.000,00
1.20.12.001.002.
-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 30
48.950.000,00
1.395.925.000,00
654.213.000,00
3.482.414.000,00
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.20.12.001.008.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
284.400.000,00
-
-
284.400.000,00
Kantor 1.20.12.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
127.225.000,00
-
127.225.000,00
1.20.12.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
66.588.000,00
-
66.588.000,00
-
11.654.000,00
-
11.654.000,00
1.20.12.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.20.12.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
8.455.000,00
-
8.455.000,00
1.20.12.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
270.360.000,00
-
270.360.000,00
1.20.12.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
-
125.300.000,00
-
125.300.000,00
-
22.200.000,00
-
22.200.000,00
Luar Daerah 1.20.12.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.12.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.12.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.20.12.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
1.20.12.002.026.
9.180.000,00
75.047.000,00
9.180.000,00
14.950.000,00
-
24.130.000,00
-
43.890.000,00
-
43.890.000,00
-
16.207.000,00
-
16.207.000,00
319.200.000,00
403.427.000,00
Gedung Kantor 1.20.12.002.054.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.20.12.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
-
-
319.200.000,00
319.200.000,00
598.000,00
-
9.500.000,00
8.902.000,00
598.000,00
-
9.500.000,00
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
104.000.000,00
56.799.000,00
-
160.799.000,00
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan
24.600.000,00
30.485.000,00
-
55.085.000,00
7.600.000,00
-
7.600.000,00
79.400.000,00
18.714.000,00
-
98.114.000,00
9.000.000,00
12.180.000,00
-
21.180.000,00
9.000.000,00
12.180.000,00
-
21.180.000,00
8.902.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.20.12.006.001. 1.20.12.041. 1.20.12.041.076.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Kelurahan 1.20.12.041.077.
Penyelenggaraan Forum OPD
1.20.12.041.078.
Pendataan Potensi Kecamatan/Kelurahan
1.20.12.086.
Pengembangan Potensi Unggulan
-
Kecamatan 1.20.12.086.001.
Fasilitas Pelatihan dan Pengembangan UKM
1.20.12.087.
Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik
-
38.000.000,00
-
38.000.000,00
1.20.12.087.001.
Fasilitasi Pemilukada Kota Depok
-
38.000.000,00
-
38.000.000,00
1.20.12.110.
Pengembangan Perumahan Rakyat
83.050.000,00
72.922.000,00
-
155.972.000,00
1.20.12.110.003.
Fasilitasi Tim Rehabilitasi RTLH
83.050.000,00
72.922.000,00
-
155.972.000,00
1.20.12.114.
Konservasi dan Peningkatan Kualitas
68.660.000,00
92.567.000,00
49.200.000,00
64.800.000,00
-
114.000.000,00
11.700.000,00
13.950.000,00
-
25.650.000,00
710.000,00
6.890.000,00
-
7.600.000,00
2.250.000,00
3.075.000,00
-
5.325.000,00
1.800.000,00
3.420.000,00
370.625.000,00
375.845.000,00
3.000.000,00
432.000,00
706.100.000,00
709.532.000,00
34.020.000,00
125.820.000,00
-
159.840.000,00
Fasilitasi Lomba Tk. Kecamatan dan Kelurahan
15.840.000,00
69.654.000,00
-
85.494.000,00
Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan
9.600.000,00
29.226.000,00
-
38.826.000,00
8.580.000,00
26.940.000,00
-
35.520.000,00
1.076.725.000,00
1.237.952.000,00
Lingkungan Hidup 1.20.12.114.008. 1.20.12.114.009.
Pelaksanaan Program K3 Pengawasan dan Penertiban Reklame Serta Spanduk
1.20.12.114.010. 1.20.12.114.011.
Lomba Kebersihan Sosialisasi dan Pelatihan Pemilahan serta Pengolahan Sampah
1.20.12.114.012.
Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang K3 dan Pengelolaan Sampah
1.20.12.114.013.
Fasilitasi Persampahan
1.20.12.132.
Peningkatan Ketahanan Keluarga
1.20.12.132.006. 1.20.12.132.007.
Pokja Kelurahan Sehat 1.20.12.132.008.
Fasilitasi Kegiatan PKK
1.20.12.134.
Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan
31.625.000,00
53.847.000,00
-
85.472.000,00
1.20.12.134.013.
Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari-Hari Besar
1.200.000,00
17.800.000,00
-
19.000.000,00
25.925.000,00
26.312.000,00
-
52.237.000,00
-
14.235.000,00
Islam 1.20.12.134.014.
Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ
1.20.12.134.015.
Peningkatan Kapasitas Pengurus DKM
4.500.000,00
9.735.000,00
1.20.13.
KECAMATAN CIMANGGIS
693.800.000,00
1.401.615.845,00
1.20.13.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
157.380.000,00
860.842.845,00
-
1.018.222.845,00
1.20.13.001.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
342.579.595,00
-
342.579.595,00
-
dan Listrik 31
346.815.000,00
2.442.230.845,00
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.20.13.001.008.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
157.380.000,00
14.685.000,00
-
172.065.000,00
Kantor 1.20.13.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
107.189.800,00
-
107.189.800,00
1.20.13.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
87.029.750,00
-
87.029.750,00
-
10.569.700,00
-
10.569.700,00
1.20.13.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.20.13.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
1.824.000,00
-
1.824.000,00
1.20.13.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
209.000.000,00
-
209.000.000,00
1.20.13.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
-
76.940.000,00
-
76.940.000,00
-
11.025.000,00
-
11.025.000,00
Luar Daerah 1.20.13.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.13.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.13.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.20.13.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
1.20.13.002.026.
7.250.000,00
145.576.000,00
6.800.000,00
101.836.000,00
-
108.636.000,00
-
28.500.000,00
-
28.500.000,00
-
14.975.000,00
-
14.975.000,00
206.365.000,00
359.191.000,00
Gedung Kantor 1.20.13.002.054.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
450.000,00
265.000,00
1.20.13.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
9.120.000,00
380.000,00
-
9.500.000,00
9.120.000,00
380.000,00
-
9.500.000,00
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
132.100.000,00
74.090.000,00
-
206.190.000,00
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan
20.300.000,00
46.190.000,00
-
66.490.000,00
206.365.000,00
207.080.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.20.13.006.001. 1.20.13.041. 1.20.13.041.079.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Kelurahan 1.20.13.041.080.
Pelaksanaan Forum OPD
4.800.000,00
3.750.000,00
-
8.550.000,00
1.20.13.041.081.
Pendataan Sektor/Urusan
99.000.000,00
13.150.000,00
-
112.150.000,00
1.20.13.041.082.
Penyusunan Rancangan Renstra
8.000.000,00
11.000.000,00
-
19.000.000,00
1.20.13.086.
Pengembangan Potensi Unggulan
12.400.000,00
53.820.000,00
-
66.220.000,00
Pembinaan Kelompok UKM
6.750.000,00
21.470.000,00
-
28.220.000,00
Fasilitasi Model Kawasan Rumah Pangan &
5.650.000,00
32.350.000,00
-
38.000.000,00
Kecamatan 1.20.13.086.002. 1.20.13.086.003.
Lestari (MKRPL) 1.20.13.087.
Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik
-
47.500.000,00
-
47.500.000,00
1.20.13.087.002.
Fasilitasi Pemilukada Kota Depok
-
47.500.000,00
-
47.500.000,00
1.20.13.110.
Pengembangan Perumahan Rakyat
116.170.000,00
43.830.000,00
-
160.000.000,00
1.20.13.110.004.
Fasilitasi Rehabilitasi RTLH
116.170.000,00
43.830.000,00
-
160.000.000,00
213.780.000,00
50.517.000,00
190.080.000,00
33.254.000,00
3.450.000,00
7.820.000,00
1.100.000,00
12.370.000,00
450.000,00
5.743.000,00
137.200.000,00
143.393.000,00
19.800.000,00
3.700.000,00
2.150.000,00
25.650.000,00
22.050.000,00
63.110.000,00
-
85.160.000,00
10.800.000,00
44.456.000,00
-
55.256.000,00
9.000.000,00
10.000.000,00
-
19.000.000,00
2.250.000,00
8.654.000,00
-
10.904.000,00
1.20.13.114.
Konservasi dan Peningkatan Kualitas
140.450.000,00
404.747.000,00
Lingkungan Hidup 1.20.13.114.014.
Pelaksanaan Program K3
1.20.13.114.015.
Sosialisasi 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
1.20.13.114.016.
Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan di
-
223.334.000,00
Wilayah Kecamatan Cimanggis 1.20.13.114.017.
Pengawasan dan Penertiban Reklame dan Spanduk
1.20.13.132. 1.20.13.132.009. 1.20.13.132.010.
Peningkatan Ketahanan Keluarga Fasilitasi Lomba Tk. Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Pembinaan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat
1.20.13.132.011.
Sosialisasi PHBS dan Kadarzi
1.20.13.134.
Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan
23.550.000,00
61.950.000,00
-
85.500.000,00
1.20.13.134.016.
Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tk. Kecamatan
22.950.000,00
24.550.000,00
-
47.500.000,00
1.20.13.134.017.
Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar
600.000,00
37.400.000,00
-
38.000.000,00
Islam 1.20.14.
KECAMATAN LIMO
399.022.000,00
1.120.017.500,00
1.20.14.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
116.800.000,00
508.747.000,00
-
625.547.000,00
227.100.000,00
-
227.100.000,00
1.20.14.001.002.
-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
32
819.968.000,00
2.339.007.500,00
Kode
Kegiatan 1 1.20.14.001.008.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan 2 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Pegawai 3 116.800.000,00
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
21.792.000,00
-
138.592.000,00
Kantor 1.20.14.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
87.888.000,00
-
87.888.000,00
1.20.14.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
50.556.000,00
-
50.556.000,00
1.20.14.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi
-
8.111.000,00
-
8.111.000,00
-
4.250.000,00
-
4.250.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
70.200.000,00
-
70.200.000,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
-
31.650.000,00
-
31.650.000,00
-
7.200.000,00
-
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.14.001.014. 1.20.14.001.017. 1.20.14.001.018.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Luar Daerah 1.20.14.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.14.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
950.000,00
114.394.000,00
1.20.14.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
950.000,00
79.800.000,00
-
80.750.000,00
1.20.14.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
23.338.000,00
-
23.338.000,00
-
11.256.000,00
-
11.256.000,00
1.20.14.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
126.618.000,00
7.200.000,00 241.962.000,00
Gedung Kantor 1.20.14.002.054. 1.20.14.006.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
-
-
126.618.000,00
126.618.000,00
9.680.000,00
2.120.000,00
-
11.800.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.20.14.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
9.680.000,00
2.120.000,00
-
11.800.000,00
1.20.14.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
82.525.000,00
61.050.000,00
-
143.575.000,00
1.20.14.041.083.
Penyelenggaraan Forum OPD
2.500.000,00
5.337.000,00
-
7.837.000,00
12.525.000,00
20.701.000,00
-
33.226.000,00
8.300.000,00
11.592.000,00
-
19.892.000,00
1.20.14.041.084.
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan
1.20.14.041.085.
Penyusunan Rancangan Renstra
1.20.14.041.086.
Pendataan Potensi Kecamatan dan Kelurahan
59.200.000,00
23.420.000,00
-
82.620.000,00
1.20.14.086.
Pengembangan Potensi Unggulan
18.950.000,00
52.750.500,00
-
71.700.500,00
18.950.000,00
52.750.500,00
-
71.700.500,00
-
47.142.000,00
-
47.142.000,00
-
47.142.000,00
Kecamatan 1.20.14.086.004.
Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan UKM
1.20.14.087.
Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik
1.20.14.087.003.
Fasilitasi Pemilukada Kota Depok
-
47.142.000,00
1.20.14.110.
Pengembangan Perumahan Rakyat
35.450.000,00
25.198.000,00
-
60.648.000,00
1.20.14.110.007.
Fasilitasi Rehabilitasi RTLH
35.450.000,00
25.198.000,00
-
1.20.14.114.
Konservasi dan Peningkatan Kualitas
42.330.000,00
37.489.000,00
693.350.000,00
60.648.000,00 773.169.000,00
Lingkungan Hidup 1.20.14.114.018.
Pelaksanaan Program K3
27.280.000,00
19.642.000,00
-
46.922.000,00
1.20.14.114.019.
Pengawasan dan Penertiban Reklame serta
10.800.000,00
5.692.000,00
-
16.492.000,00
4.250.000,00
12.155.000,00
-
16.405.000,00
Spanduk 1.20.14.114.020. 1.20.14.114.021.
Sosialisasi Depok Memilah Sampah
-
Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang K3
-
693.350.000,00
693.350.000,00
dan Pengelolaan Sampah 1.20.14.132.
Peningkatan Ketahanan Keluarga
61.787.000,00
134.903.000,00
-
196.690.000,00
1.20.14.132.012.
Penemuan Kasus Penyakit Menular
6.800.000,00
5.524.000,00
-
12.324.000,00
1.20.14.132.013.
Sosialisasi PHBS
13.000.000,00
23.520.000,00
-
36.520.000,00
1.20.14.132.014.
Fasilitasi Lomba & Monev Hari kesatuan Gerak
6.600.000,00
23.759.000,00
-
30.359.000,00
PKK KB-Kes 1.20.14.132.015.
Fasilitasi dan Lomba Monev 10 Program PKK
5.800.000,00
26.000.000,00
-
31.800.000,00
1.20.14.132.016.
Fasilitasi Lomba & Monev Posyandu
9.050.000,00
18.990.000,00
-
28.040.000,00
12.000.000,00
6.820.000,00
-
18.820.000,00
5.112.000,00
4.040.000,00
-
9.152.000,00
3.425.000,00
26.250.000,00
-
29.675.000,00
30.550.000,00
136.224.000,00
-
166.774.000,00
25.000.000,00
74.050.000,00
-
99.050.000,00
1.20.14.132.017.
Monitoring dan Evaluasi UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga)
1.20.14.132.018.
Fasilitasi Forum Kecamatan Sehat dan Kelurahan Sehat
1.20.14.132.019.
Pembinaan dan Fasilitasi Lomba Kelurahan Sehat
1.20.14.134.
Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan
1.20.14.134.019.
Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tk. Kelurahan dan Kecamatan
33
Kode
Kegiatan
Pegawai
2
3
1 1.20.14.134.020.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
2.800.000,00
56.800.000,00
-
2.750.000,00
5.374.000,00
-
59.600.000,00
Islam 1.20.14.134.021.
Peningkatan Kapasitas Pengurus DKM
1.20.15.
KECAMATAN PANCORAN MAS
748.473.000,00
2.062.379.470,00
531.745.000,00
3.342.597.470,00
1.20.15.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
190.320.000,00
1.045.756.720,00
24.265.000,00
1.260.341.720,00
1.20.15.001.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
8.124.000,00
306.459.960,00
-
306.459.960,00
189.720.000,00
64.272.860,00
-
253.992.860,00
-
dan Listrik 1.20.15.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor
1.20.15.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
300.000,00
156.273.800,00
-
156.573.800,00
1.20.15.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
300.000,00
76.681.200,00
-
76.981.200,00
1.20.15.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi
-
28.179.900,00
-
28.179.900,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.15.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
9.039.000,00
1.20.15.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
288.870.000,00
-
288.870.000,00
-
101.940.000,00
-
101.940.000,00
-
14.040.000,00
19.970.000,00
34.010.000,00
170.055.000,00
411.500.000,00
1.20.15.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
4.295.000,00
13.334.000,00
Luar Daerah 1.20.15.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.15.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
52.240.000,00
189.205.000,00
1.20.15.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
50.140.000,00
116.110.000,00
-
166.250.000,00
1.20.15.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
57.000.000,00
-
57.000.000,00
1.20.15.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
14.250.000,00
-
14.250.000,00
Gedung Kantor 1.20.15.002.054. 1.20.15.006.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
2.100.000,00
1.845.000,00
11.568.000,00
6.032.000,00
-
170.055.000,00
174.000.000,00 17.600.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.20.15.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
11.568.000,00
6.032.000,00
-
17.600.000,00
1.20.15.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
105.800.000,00
143.778.000,00
-
249.578.000,00
1.20.15.041.087.
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan
11.925.000,00
54.575.000,00
-
66.500.000,00
7.700.000,00
11.300.000,00
-
19.000.000,00
Kelurahan 1.20.15.041.088.
Pelaksanaan Forum OPD
1.20.15.041.089.
Penyusunan Rancangan Renstra
7.875.000,00
13.703.000,00
-
21.578.000,00
1.20.15.041.090.
Pendataan Potensi Kecamatan/Kelurahan
78.300.000,00
64.200.000,00
-
142.500.000,00
Pengembangan Potensi Unggulan
16.950.000,00
144.550.000,00
-
161.500.000,00
1.20.15.086.
Kecamatan 1.20.15.086.005.
Panmas Fair
7.950.000,00
58.550.000,00
-
66.500.000,00
1.20.15.086.006.
Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan UKM dan
9.000.000,00
86.000.000,00
-
95.000.000,00
21.000.000,00
45.500.000,00
-
66.500.000,00
Kelompok Tani 1.20.15.087.
Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik
1.20.15.087.005.
Fasilitasi Pemilukada Kota Depok
21.000.000,00
45.500.000,00
-
66.500.000,00
1.20.15.110.
Pengembangan Perumahan Rakyat
94.000.000,00
151.978.800,00
-
245.978.800,00
1.20.15.110.008.
Fasilitasi Rehabilitasi RTLH
94.000.000,00
151.978.800,00
-
245.978.800,00
1.20.15.114.
Konservasi dan Peningkatan Kualitas
120.420.000,00
82.922.950,00
336.945.000,00
540.287.950,00
Lingkungan Hidup 1.20.15.114.022.
Pelaksanaan Program K3
47.710.000,00
40.047.700,00
-
87.757.700,00
1.20.15.114.023.
Pengawasan dan Penertiban Reklame serta
24.960.000,00
16.068.000,00
-
41.028.000,00
2.250.000,00
12.000.000,00
-
14.250.000,00
Spanduk 1.20.15.114.024.
Lomba RW Panmas Beriman
1.20.15.114.025.
Penyediaan Peralatan Lobang Biopori
800.000,00
-
32.445.000,00
33.245.000,00
1.20.15.114.026.
Pengadaan Gerobak Sampah
500.000,00
-
18.500.000,00
19.000.000,00
1.20.15.114.027.
Sosialisasi dan Pelatihan Pemilahan Serta
5.500.000,00
5.994.750,00
-
11.494.750,00
Pengolahan Sampah 1.20.15.114.028.
Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang K3
1.200.000,00
-
286.000.000,00
287.200.000,00
dan Pengelolaan Sampah 1.20.15.114.029. 1.20.15.132.
Sosialisasi Depok Memilah dan Bank Sampah Peningkatan Ketahanan Keluarga
37.500.000,00
8.812.500,00
-
46.312.500,00
101.975.000,00
135.520.000,00
-
237.495.000,00
34
Kode
Kegiatan 1 1.20.15.132.007.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan 2 Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan
Pegawai 3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
31.325.000,00
22.825.000,00
-
54.150.000,00
Pokja Kelurahan Sehat 1.20.15.132.020.
Fasilitasi Lomba Tk. Kecamatan dan Kelurahan
19.200.000,00
13.575.000,00
-
32.775.000,00
1.20.15.132.021.
Fasilitasi Bina Keluarga
18.000.000,00
75.570.000,00
-
93.570.000,00
1.20.15.132.023.
Fasilitasi Kegiatan PKK
28.950.000,00
18.550.000,00
-
47.500.000,00
1.20.15.132.024.
Sosialisasi PHBS dan Kadarzi
4.500.000,00
5.000.000,00
-
9.500.000,00
1.20.15.134.
Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan
34.200.000,00
117.136.000,00
1.20.15.134.022.
Fasilitasi MTQ
29.700.000,00
84.300.000,00
4.500.000,00
32.836.000,00
480.000,00
37.816.000,00
501.392.500,00
2.821.395.500,00
1.20.15.134.050.
Fasilitasi Pelatihan DKM dan Pelatihan
480.000,00 -
151.816.000,00 114.000.000,00
Memandikan Jenazah 1.20.16.
KECAMATAN SAWANGAN
693.205.000,00
1.626.798.000,00
1.20.16.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
190.800.000,00
808.446.000,00
-
999.246.000,00
1.20.16.001.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
344.400.000,00
-
344.400.000,00
16.822.000,00
-
207.622.000,00
-
dan Listrik 1.20.16.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
190.800.000,00
Kantor 1.20.16.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
83.174.000,00
-
83.174.000,00
1.20.16.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
66.290.000,00
-
66.290.000,00
1.20.16.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi
-
9.200.000,00
-
9.200.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.16.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
10.480.000,00
-
10.480.000,00
1.20.16.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
189.798.000,00
-
189.798.000,00
-
77.050.000,00
-
77.050.000,00
-
11.232.000,00
-
11.232.000,00
1.20.16.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
1.20.16.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.16.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5.300.000,00
121.060.000,00
1.20.16.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
5.300.000,00
73.900.000,00
-
79.200.000,00
1.20.16.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
39.690.000,00
-
39.690.000,00
1.20.16.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
7.470.000,00
-
7.470.000,00
277.762.500,00
404.122.500,00
Gedung Kantor 1.20.16.002.054.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
-
189.000.000,00
189.000.000,00
1.20.16.002.082.
Pengadaan Meubelair
-
-
88.762.500,00
88.762.500,00
1.20.16.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
15.984.000,00
7.516.000,00
-
23.500.000,00
-
23.500.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.20.16.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
15.984.000,00
7.516.000,00
1.20.16.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
124.821.000,00
99.849.000,00
1.20.16.041.092.
Pelaksanaan Forum OPD
2.196.000,00
15.804.000,00
-
18.000.000,00
11.200.000,00
53.600.000,00
-
64.800.000,00
1.20.16.041.093.
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan
9.130.000,00
233.800.000,00
Kelurahan 1.20.16.041.094.
-
Evaluasi Kinerja Kelurahan se-Kecamatan
4.370.000,00
9.130.000,00
13.500.000,00
Sawangan 1.20.16.041.095.
Penyusunan Rancangan Renstra
1.20.16.041.096.
Pendataan Potensi Kecamatan/Kelurahan
1.20.16.086.
Pengembangan Potensi Unggulan
9.225.000,00
15.775.000,00
-
25.000.000,00
102.200.000,00
10.300.000,00
-
112.500.000,00
11.250.000,00
69.750.000,00
-
81.000.000,00
7.500.000,00
28.500.000,00
-
36.000.000,00
3.750.000,00
41.250.000,00
Kecamatan 1.20.16.086.001.
Fasilitas Pelatihan dan Pengembangan UKM
1.20.16.086.008.
Fasilitasi Kegiatan KRPL
-
45.000.000,00
1.20.16.087.
Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik
-
63.000.000,00
-
63.000.000,00
1.20.16.087.004.
Fasilitasi Pemilukada Kota Depok
-
63.000.000,00
-
63.000.000,00
1.20.16.110.
Pengembangan Perumahan Rakyat
93.000.000,00
143.943.000,00
-
236.943.000,00
1.20.16.110.009.
Fasilitasi Rehabilitasi RTLH
93.000.000,00
143.943.000,00
-
236.943.000,00
1.20.16.114.
Konservasi dan Peningkatan Kualitas
123.100.000,00
144.991.000,00
Pelaksanaan Program K3
75.500.000,00
59.500.000,00
-
135.000.000,00
Pengawasan dan Penertiban Reklame serta
14.400.000,00
3.600.000,00
-
18.000.000,00
32.900.000,00
31.191.000,00
-
64.091.000,00
214.500.000,00
482.591.000,00
Lingkungan Hidup 1.20.16.114.030. 1.20.16.114.031.
Spanduk 1.20.16.114.032.
Fasilitasi dan Pembinaan Kegiatan Persampahan
35
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.20.16.114.034.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang K3
300.000,00
50.700.000,00
113.700.000,00
164.700.000,00
100.800.000,00
100.800.000,00
dan Pengelolaan Sampah 1.20.16.114.053.
Pengadaan Gerobak Motor
1.20.16.132.
Peningkatan Ketahanan Keluarga
1.20.16.132.025. 1.20.16.132.026.
-
-
85.400.000,00
97.493.000,00
-
182.893.000,00
Fasilitasi Lomba Tk. Kecamatan dan Kelurahan
56.600.000,00
46.900.000,00
-
103.500.000,00
Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan
12.300.000,00
32.668.000,00
-
44.968.000,00
Pokja Kelurahan Sehat 1.20.16.132.027.
Sosialisasi PHBS dan Kadarzi
16.500.000,00
17.925.000,00
-
34.425.000,00
1.20.16.134.
Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan
43.550.000,00
70.750.000,00
-
114.300.000,00
1.20.16.134.024.
Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ
39.800.000,00
14.200.000,00
-
54.000.000,00
1.20.16.134.025.
Peningkatan Kapasitas Pengurus DKM
2.550.000,00
15.450.000,00
-
18.000.000,00
10.800.000,00
-
10.800.000,00
1.200.000,00
30.300.000,00
-
31.500.000,00
1.20.16.134.026.
-
Pembinaan Mental Pegawai (Bimbingan Rohani Pegawai Kecamatan Sawangan)
1.20.16.134.027.
Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan
1.20.17.
KECAMATAN SUKMAJAYA
692.515.000,00
1.736.162.064,00
1.20.17.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
176.400.000,00
975.594.064,00
-
1.151.994.064,00
1.20.17.001.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
288.000.000,00
-
288.000.000,00
66.441.000,00
-
242.841.000,00
-
598.069.000,00
3.026.746.064,00
dan Listrik 1.20.17.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
176.400.000,00
Kantor 1.20.17.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
222.513.064,00
-
222.513.064,00
1.20.17.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
90.150.000,00
-
90.150.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi
-
25.130.000,00
-
25.130.000,00
1.20.17.001.012.
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.17.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
1.428.000,00
-
1.428.000,00
1.20.17.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
216.736.000,00
-
216.736.000,00
1.20.17.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
-
41.580.000,00
-
41.580.000,00
-
23.616.000,00
-
23.616.000,00
Luar Daerah 1.20.17.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.17.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
19.425.000,00
112.639.000,00
1.20.17.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
17.825.000,00
36.088.000,00
-
53.913.000,00
1.20.17.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
57.100.000,00
-
57.100.000,00
1.20.17.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
18.920.000,00
-
18.920.000,00
224.869.000,00
356.933.000,00
Gedung Kantor 1.20.17.002.054. 1.20.17.002.082. 1.20.17.006.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pengadaan Meubelair Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
800.000,00
250.000,00
170.950.000,00
172.000.000,00
53.919.000,00
55.000.000,00
800.000,00
281.000,00
7.200.000,00
11.917.000,00
-
19.117.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.20.17.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
5.400.000,00
4.564.000,00
-
9.964.000,00
1.20.17.006.002.
Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
1.800.000,00
7.353.000,00
-
9.153.000,00
121.990.000,00
116.652.000,00
-
238.642.000,00
5.190.000,00
15.880.000,00
-
21.070.000,00
300.000,00
9.687.500,00
-
9.987.500,00
1.500.000,00
56.256.500,00
-
57.756.500,00
115.000.000,00
34.828.000,00
-
149.828.000,00
7.500.000,00
67.476.000,00
-
74.976.000,00
Program/Kegiatan 1.20.17.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
1.20.17.041.073.
Penyusunan Rancangan Renstra
1.20.17.041.097. 1.20.17.041.098.
Pelaksanaan Forum OPD Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan
1.20.17.041.099.
Pendataan Potensi Kecamatan/Kelurahan
1.20.17.086.
Pengembangan Potensi Unggulan Kecamatan
1.20.17.086.009.
Pelatihan Pengembangan Potensi Wilayah
7.500.000,00
67.476.000,00
-
74.976.000,00
1.20.17.087.
Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik
10.080.000,00
69.800.000,00
-
79.880.000,00
1.20.17.087.005.
Fasilitasi Pemilukada Kota Depok
10.080.000,00
69.800.000,00
-
79.880.000,00
1.20.17.110.
Pengembangan Perumahan Rakyat
137.200.000,00
138.500.000,00
-
275.700.000,00
1.20.17.110.010.
Pembangunan RTLH
137.200.000,00
138.500.000,00
-
275.700.000,00
1.20.17.114.
Konservasi dan Peningkatan Kualitas
96.320.000,00
62.038.000,00
Lingkungan Hidup 36
373.200.000,00
531.558.000,00
Kode
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.20.17.114.035.
Pelaksanaan Program K3
69.120.000,00
38.856.000,00
-
107.976.000,00
1.20.17.114.036.
Pengawasan dan Penertiban Spanduk
15.600.000,00
4.142.000,00
-
19.742.000,00
1.20.17.114.037.
Sosialisasi Depok Memilah dan Fasilitasi Bank
10.800.000,00
18.810.000,00
-
29.610.000,00
800.000,00
230.000,00
72.700.000,00
125.426.000,00
-
198.126.000,00
7.000.000,00
65.870.000,00
-
72.870.000,00
12.600.000,00
24.766.000,00
-
37.366.000,00
Sampah 1.20.17.114.038.
Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang K3
373.200.000,00
374.230.000,00
dan Pengelolaan Sampah 1.20.17.132. 1.20.17.132.028.
Peningkatan Ketahanan Keluarga Fasilitasi Lomba Tingkat Kelurahan dan Kecamatan
1.20.17.132.029.
Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat
1.20.17.132.030.
Sosialisasi PHBS dan Kadarzi
18.300.000,00
34.590.000,00
-
52.890.000,00
1.20.17.132.031.
Peningkatan Kapasitas Peran PKK (Pokjanal dan
34.800.000,00
200.000,00
-
35.000.000,00
Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan
43.700.000,00
56.120.000,00
-
99.820.000,00
Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar
900.000,00
18.920.000,00
-
19.820.000,00
26.850.000,00
23.150.000,00
-
50.000.000,00
Pokja) 1.20.17.134. 1.20.17.134.028.
Islam 1.20.17.134.029.
Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ
1.20.17.134.030.
Peningkatan Kapasitas Pengurus DKM
7.550.000,00
7.450.000,00
-
15.000.000,00
1.20.17.134.031.
Fasilitasi Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Aparatur
8.400.000,00
6.600.000,00
-
15.000.000,00
899.476.000,00
1.694.845.800,00
277.846.000,00
784.713.000,00
-
1.062.559.000,00
327.000.000,00
-
327.000.000,00
277.596.000,00
24.724.000,00
-
302.320.000,00
250.000,00
100.890.000,00
-
101.140.000,00
Kecamatan 1.20.18. 1.20.18.001. 1.20.18.001.002.
KECAMATAN TAPOS Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
174.800.000,00
2.769.121.800,00
dan Listrik 1.20.18.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor
1.20.18.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.18.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
55.224.000,00
-
55.224.000,00
1.20.18.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi
-
9.885.000,00
-
9.885.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.18.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
6.000.000,00
-
6.000.000,00
1.20.18.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
167.464.000,00
-
167.464.000,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
-
79.270.000,00
-
79.270.000,00
-
14.256.000,00
-
14.256.000,00
1.20.18.001.018.
Luar Daerah 1.20.18.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.18.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.000.000,00
97.530.000,00
1.20.18.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
4.000.000,00
58.750.000,00
-
62.750.000,00
-
19.710.000,00
-
19.070.000,00
1.20.18.002.023. 1.20.18.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
19.710.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
19.070.000,00
71.000.000,00
172.530.000,00
Gedung Kantor 1.20.18.002.054.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.20.18.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
-
-
71.000.000,00
71.000.000,00
10.780.000,00
216.000,00
-
10.996.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.20.18.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
10.780.000,00
216.000,00
-
10.996.000,00
1.20.18.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
153.150.000,00
93.485.800,00
-
246.635.800,00
7.950.000,00
50.981.000,00
-
58.931.000,00 7.600.000,00
1.20.18.041.100.
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan
1.20.18.041.101.
Pelaksanaan Forum OPD
2.250.000,00
5.350.000,00
-
1.20.18.041.102.
Penyusunan Rancangan Renstra
6.000.000,00
8.996.000,00
-
14.996.000,00
1.20.18.041.103.
Pendataan Potensi Kecamatan/Kelurahan
130.200.000,00
18.961.800,00
-
149.161.800,00
1.20.18.041.104.
Evaluasi Kinerja Kelurahan
6.750.000,00
9.197.000,00
-
15.947.000,00
1.20.18.086.
Pengembangan Potensi Unggulan
61.200.000,00
153.664.000,00
-
214.864.000,00
Fasiltasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
25.200.000,00
100.704.000,00
-
125.904.000,00
Fasilitas Kegiatan Kawasan Rumah Pangan
36.000.000,00
52.960.000,00
-
88.960.000,00
Kecamatan 1.20.18.086.010. 1.20.18.086.011.
Lestari 37
Kode
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.20.18.087.
Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik
-
61.920.000,00
-
61.920.000,00
1.20.18.087.007.
Fasilitasi Pemilukada Kota Depok
-
61.920.000,00
-
61.920.000,00
1.20.18.110.
Pengembangan Perumahan Rakyat
97.500.000,00
74.304.000,00
-
171.804.000,00
97.500.000,00
74.304.000,00
-
171.804.000,00
112.350.000,00
245.003.000,00
103.800.000,00
461.153.000,00
165.550.000,00
103.800.000,00
269.350.000,00
1.20.18.110.011. 1.20.18.114.
Fasilitasi Rehabilitasi RTLH Konservasi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
1.20.18.114.039.
Gerakan Aksi Bersih dan Penghijauan
1.20.18.114.040.
Pengawasan dan Penertiban Reklame serta
13.500.000,00
14.380.000,00
-
27.880.000,00
44.859.000,00
-
115.359.000,00
Spanduk 1.20.18.114.041.
Pelaksanaan Program K3
70.500.000,00
1.20.18.114.042.
Sosialisasi Depok Memilah Sampah
28.350.000,00
20.214.000,00
-
48.564.000,00
107.850.000,00
122.460.000,00
-
230.310.000,00
49.650.000,00
90.300.000,00
-
139.950.000,00
24.600.000,00
23.760.000,00
-
48.360.000,00
1.20.18.132. 1.20.18.132.032.
Peningkatan Ketahanan Keluarga Fasilitasi Lomba Tingkat Kelurahan dan Kecamatan
1.20.18.132.033.
Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat
1.20.18.132.034.
Fasilitasi PPTI
33.600.000,00
8.400.000,00
-
42.000.000,00
1.20.18.134.
Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan
74.800.000,00
61.550.000,00
-
136.350.000,00
1.20.18.134.018.
Peningkatan Kapasitas DKM
22.500.000,00
27.300.000,00
-
49.800.000,00
51.100.000,00
28.900.000,00
-
80.000.000,00
1.200.000,00
5.350.000,00
-
6.550.000,00
1.20.18.134.029.
Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ
1.20.18.134.034.
Fasilitasi Baca Al-Qur'an Bagi Pegawai
1.20.19.
KECAMATAN CINERE
879.372.000,00
1.985.005.140,00
422.535.000,00
3.286.912.140,00
1.20.19.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
259.500.000,00
777.103.200,00
5.100.000,00
1.041.703.200,00
1.20.19.001.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
-
216.720.000,00
-
216.720.000,00
11.494.200,00
-
270.994.200,00
dan Listrik 1.20.19.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
259.500.000,00
Kantor 1.20.19.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
77.767.800,00
-
77.767.800,00
1.20.19.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
24.933.200,00
-
24.933.200,00
Penyediaan Komponen Instalasi
-
12.170.000,00
-
12.170.000,00
1.20.19.001.012.
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.19.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
2.520.000,00
1.20.19.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
235.896.000,00
-
235.896.000,00
1.20.19.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
-
179.042.000,00
-
179.042.000,00
-
16.560.000,00
-
16.560.000,00
5.100.000,00
7.620.000,00
Luar Daerah 1.20.19.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.19.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.100.000,00
238.043.000,00
1.20.19.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.900.000,00
90.400.000,00
-
92.300.000,00
1.20.19.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
127.049.000,00
-
127.049.000,00
1.20.19.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
19.286.000,00
-
19.286.000,00
398.100.000,00
639.243.000,00
Gedung Kantor 1.20.19.002.054. 1.20.19.006.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
1.200.000,00
1.308.000,00
9.432.000,00
3.764.000,00
-
13.196.000,00
9.432.000,00
3.764.000,00
-
13.196.000,00
398.100.000,00
400.608.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.20.19.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
1.20.19.036.
Standarisasi Pelayanan Publik
850.000,00
78.551.000,00
-
79.401.000,00
1.20.19.036.014.
Penyusunan Manajemen Mutu Pelayanan
850.000,00
78.551.000,00
-
79.401.000,00
Kecamatan 1.20.19.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
84.150.000,00
66.779.000,00
-
150.929.000,00
1.20.19.041.105.
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan
19.250.000,00
35.915.000,00
-
55.165.000,00
1.150.000,00
9.059.000,00
-
10.209.000,00
55.200.000,00
10.060.000,00
-
65.260.000,00
8.550.000,00
11.745.000,00
-
20.295.000,00
21.200.000,00
134.255.240,00
-
155.455.240,00
Kelurahan 1.20.19.041.106.
Penyelenggaraan Forum OPD
1.20.19.041.107.
Pendataan Potensi Kecamatan/Kelurahan
1.20.19.041.108.
Penyusunan Rancangan Renstra
1.20.19.086.
Pengembangan Potensi Unggulan Kecamatan
38
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.20.19.086.012.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Fasilitasi Pelatihan dan Manajemen
9.400.000,00
35.575.000,00
-
44.975.000,00
Pengembangan UKM Industri Kreatif 1.20.19.086.013.
Fasilitasi Pemasaran Produk UKM Industri Kreatif
3.200.000,00
41.137.240,00
-
44.337.240,00
1.20.19.086.014.
Fasilitasi Pelatihan dan Manajemen Organisasi
4.800.000,00
35.654.000,00
-
40.454.000,00
3.800.000,00
21.889.000,00
Kepemudaan 1.20.19.086.015.
Fasilitasi Pelatihan Kewirausahaan
-
25.689.000,00
1.20.19.087.
Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik
24.800.000,00
8.400.000,00
-
33.200.000,00
1.20.19.087.007.
Fasilitasi Pemilukada Kota Depok
24.800.000,00
8.400.000,00
-
33.200.000,00
1.20.19.110.
Pengembangan Perumahan Rakyat
69.800.000,00
54.200.000,00
-
124.000.000,00
1.20.19.110.005.
Fasilitasi Tim Rehabilitasi RTLH
69.800.000,00
54.200.000,00
-
124.000.000,00
1.20.19.114.
Konservasi dan Peningkatan Kualitas
101.210.000,00
338.347.300,00
19.335.000,00
458.892.300,00
43.200.000,00
18.024.000,00
2.635.000,00
63.859.000,00
57.060.000,00
34.993.300,00
950.000,00
285.330.000,00
150.680.000,00
197.497.400,00
-
348.177.400,00
49.100.000,00
90.373.600,00
-
139.473.600,00
5.950.000,00
43.891.000,00
-
49.841.000,00
Sosialisasi PHBS dan Kadarzi
53.630.000,00
58.600.000,00
-
112.230.000,00
Peningkatan Kapasitas Peran PKK (Pokjanal dan
42.000.000,00
4.632.800,00
-
46.632.800,00
154.650.000,00
88.065.000,00
-
242.715.000,00
97.350.000,00
44.453.000,00
-
141.803.000,00
2.300.000,00
11.800.000,00
-
14.100.000,00
55.000.000,00
31.812.000,00
-
86.812.000,00
Lingkungan Hidup 1.20.19.114.043.
Pengawasan dan Penertiban Reklame serta Spanduk
1.20.19.114.044. 1.20.19.114.045.
Pelaksanaan dan Sosialisasi Program K3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang K3
16.700.000,00
92.053.300,00 302.980.000,00
dan Pengelolaan Sampah 1.20.19.132.
Peningkatan Ketahanan Keluarga
1.20.19.132.035.
Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
1.20.19.132.036.
Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat
1.20.19.132.037. 1.20.19.132.038.
Pokja) 1.20.19.134.
Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan
1.20.19.134.035.
Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan
1.20.19.134.036.
Peningkatan Kapasitas Pengurus DKM
1.20.19.134.037.
Fasilitasi Pembinaan Forum Keagamaan
1.20.20.
KECAMATAN CIPAYUNG
662.562.000,00
1.623.251.000,00
1.20.20.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
249.235.000,00
734.853.000,00
-
984.088.000,00
266.280.000,00
-
266.280.000,00
20.138.000,00
-
269.373.000,00
1.20.20.001.002.
-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
872.600.000,00
3.158.413.000,00
dan Listrik 1.20.20.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
249.235.000,00
Kantor 1.20.20.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
96.508.000,00
-
96.508.000,00
1.20.20.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
45.470.000,00
-
45.470.000,00
-
10.760.000,00
-
10.760.000,00
1.20.20.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.20.20.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
5.760.000,00
-
5.760.000,00
1.20.20.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
201.025.000,00
-
201.025.000,00
1.20.20.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
-
79.012.000,00
-
79.012.000,00
-
9.900.000,00
-
9.900.000,00
Luar Daerah 1.20.20.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.20.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.20.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.20.20.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
1.20.20.002.026.
17.300.000,00
115.825.000,00
15.300.000,00
36.930.000,00
-
52.230.000,00
-
46.640.000,00
-
46.640.000,00
-
15.875.000,00
-
15.875.000,00
86.500.000,00
219.625.000,00
Gedung Kantor 1.20.20.002.054.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.000.000,00
16.380.000,00
1.20.20.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
9.432.000,00
2.668.000,00
-
12.100.000,00
9.432.000,00
2.668.000,00
-
12.100.000,00
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
76.100.000,00
100.984.000,00
-
177.084.000,00
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan
16.200.000,00
39.500.000,00
-
55.700.000,00
86.500.000,00
104.880.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.20.20.006.001. 1.20.20.041. 1.20.20.041.109.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Kelurahan 39
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.20.20.041.110.
Pelaksanaan Forum OPD
1.20.20.041.111.
Pendataan Potensi Kecamatan/Kelurahan
1.20.20.041.112.
Penyusunan Rancangan Renstra
1.20.20.086.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Pengembangan Potensi Unggulan
350.000,00
7.650.000,00
-
8.000.000,00
52.400.000,00
42.409.000,00
-
94.809.000,00
7.150.000,00
11.425.000,00
-
18.575.000,00
9.250.000,00
22.700.000,00
-
31.950.000,00
4.200.000,00
9.800.000,00
-
14.000.000,00
5.050.000,00
12.900.000,00
-
17.950.000,00
Kecamatan 1.20.20.086.016.
Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan Produk Pertanian
1.20.20.086.017.
Fasilitasi Pemasaran Produk UKM Industri Kreatif
1.20.20.087.
Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik
-
51.960.000,00
-
51.960.000,00
1.20.20.087.008.
Fasilitasi Pemilukada Kota Depok
-
51.960.000,00
-
51.960.000,00
1.20.20.110.
Pengembangan Perumahan Rakyat
89.300.000,00
66.700.000,00
-
156.000.000,00
-
156.000.000,00
1.20.20.110.012. 1.20.20.114.
Fasilitasi Rehabilitasi RTLH Konservasi dan Peningkatan Kualitas
89.300.000,00
66.700.000,00
106.195.000,00
355.344.000,00
13.800.000,00
10.364.000,00
-
24.164.000,00
400.000,00
25.600.000,00
-
26.000.000,00
29.225.000,00
-
51.150.000,00
-
67.050.000,00
786.100.000,00
1.247.639.000,00
Lingkungan Hidup 1.20.20.114.046.
Pengawasan dan Penertiban Reklame serta Spanduk
1.20.20.114.047.
Sosialisasi Depok Memilah dan Fasilitasi Bank Sampah
1.20.20.114.048.
Fasilitasi dan Pembinaan Kegiatan Persampahan
21.925.000,00
1.20.20.114.049.
Pelaksanaan dan Sosialisasi Program K3
17.550.000,00
49.500.000,00
52.520.000,00
240.655.000,00
27.500.000,00
92.879.000,00
-
120.379.000,00
6.500.000,00
53.600.000,00
-
60.100.000,00
18.000.000,00
17.000.000,00
-
35.000.000,00
3.000.000,00
22.279.000,00
-
25.279.000,00
78.250.000,00
79.338.000,00
-
157.588.000,00
17.600.000,00
20.120.000,00
-
37.720.000,00
60.650.000,00
59.218.000,00
-
119.868.000,00
1.20.20.114.050.
Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang K3
786.100.000,00
1.079.275.000,00
dan Pengelolaan Sampah 1.20.20.132. 1.20.20.132.039.
Peningkatan Ketahanan Keluarga Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
1.20.20.132.040.
Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat
1.20.20.132.041.
Sosialisasi PHBS dan Kadarzi
1.20.20.134.
Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan
1.20.20.134.038.
Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar Islam
1.20.20.134.040.
Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota Depok
1.20.21.
KECAMATAN BOJONG SARI
602.850.000,00
1.627.946.000,00
1.20.21.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
298.075.000,00
920.465.000,00
-
1.218.540.000,00
1.20.21.001.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
409.800.000,00
-
409.800.000,00
297.475.000,00
20.472.000,00
-
317.947.000,00
600.000,00
88.534.000,00
-
373.350.000,00
2.604.146.000,00
dan Listrik 1.20.21.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor
1.20.21.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
89.134.000,00
1.20.21.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
75.996.000,00
-
75.996.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi
-
23.209.000,00
-
23.209.000,00
1.20.21.001.012.
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.21.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
231.912.000,00
-
231.912.000,00
1.20.21.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
-
42.690.000,00
-
42.690.000,00
27.852.000,00
-
27.852.000,00
Luar Daerah 1.20.21.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
-
1.20.21.002.
2.400.000,00
125.413.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.21.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
223.050.000,00
350.863.000,00
1.950.000,00
47.000.000,00
45.000.000,00
1.20.21.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
42.683.000,00
-
93.950.000,00 42.683.000,00
1.20.21.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
20.830.000,00
-
20.830.000,00
Gedung Kantor 1.20.21.002.054.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.20.21.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
450.000,00
14.900.000,00
178.050.000,00
193.400.000,00
14.010.000,00
-
-
14.010.000,00
9.418.000,00
-
-
9.418.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.20.21.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
40
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
2
3
4
1 1.20.21.006.002.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kode
Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
4.592.000,00
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5 -
-
4.592.000,00
Program/Kegiatan 1.20.21.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
117.625.000,00
69.840.000,00
-
187.465.000,00
1.20.21.041.113.
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan
20.900.000,00
40.802.000,00
-
61.702.000,00
1.750.000,00
5.800.000,00
-
7.550.000,00
82.000.000,00
17.160.000,00
-
99.160.000,00
Penyusunan Rancangan Renstra OPD
12.975.000,00
6.078.000,00
-
19.053.000,00
Pengembangan Potensi Unggulan
15.100.000,00
36.621.000,00
-
51.721.000,00
7.000.000,00
16.374.000,00
-
23.374.000,00
8.100.000,00
20.247.000,00
-
28.347.000,00
Kelurahan 1.20.21.041.114.
Pelaksanaan Forum OPD
1.20.21.041.115.
Pendataan Potensi Kecamatan/Kelurahan
1.20.21.041.116. 1.20.21.086.
Kecamatan 1.20.21.086.018.
Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan Kelompok Tani
1.20.21.086.019.
Fasilitasi Pelatihan Kewirausahaan
1.20.21.087.
Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik
-
66.408.000,00
-
66.408.000,00
1.20.21.087.009.
Fasilitasi Pemilukada Kota Depok
-
66.408.000,00
-
66.408.000,00
-
85.250.000,00
-
85.250.000,00
1.20.21.110.
Pengembangan Perumahan Rakyat
40.350.000,00
44.900.000,00
1.20.21.110.013.
Fasilitasi Rehabilitasi RTLH
40.350.000,00
44.900.000,00
Konservasi dan Peningkatan Kualitas
42.790.000,00
98.502.000,00
22.560.000,00
62.744.000,00
-
85.304.000,00
7.680.000,00
16.048.000,00
-
23.728.000,00
1.20.21.114.
150.300.000,00
291.592.000,00
Lingkungan Hidup 1.20.21.114.051.
Pelaksanaan Program K3
1.20.21.114.052.
Pengawasan dan Penertiban Spanduk
1.20.21.114.053.
Pengadaan Gerobak Motor
1.20.21.114.054.
Fasilitasi Persampahan
1.20.21.132.
Peningkatan Ketahanan Keluarga Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan dan
1.20.21.132.042.
300.000,00
-
150.300.000,00
150.600.000,00
12.250.000,00
19.710.000,00
-
31.960.000,00
40.700.000,00
127.523.000,00
-
168.223.000,00
19.200.000,00
99.633.000,00
-
118.833.000,00
17.000.000,00
22.720.000,00
-
39.720.000,00
Kelurahan 1.20.21.132.043.
Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat
1.20.21.132.044.
Sosialisasi Penanggulangan Penyakit Menular
4.500.000,00
5.170.000,00
-
9.670.000,00
1.20.21.134.
Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan
31.800.000,00
138.274.000,00
-
170.074.000,00
28.900.000,00
23.150.000,00
-
52.050.000,00
23.088.000,00
-
23.088.000,00
47.084.000,00
-
49.984.000,00
44.952.000,00
-
44.952.000,00
1.20.21.134.041.
Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan
1.20.21.134.042.
Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan
1.20.21.134.043.
Peningkatan Kapasitas Pengurus DKM
1.20.21.134.044.
Fasilitasi Kegiatan Mujakaroh
1.20.22.
KECAMATAN CILODONG
773.673.000,00
1.344.700.100,00
1.20.22.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
179.230.000,00
661.294.800,00
-
840.524.800,00
292.680.000,00
-
292.680.000,00
10.763.000,00
-
189.993.000,00
1.20.22.001.002.
2.900.000,00 -
-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
159.126.800,00
2.277.499.900,00
dan Listrik 1.20.22.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
179.230.000,00
Kantor 1.20.22.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
94.993.000,00
-
94.993.000,00
1.20.22.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
26.999.600,00
-
26.999.600,00
1.20.22.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi
-
27.947.000,00
-
27.947.000,00
-
6.000.000,00
-
6.000.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
142.485.200,00
-
142.485.200,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
-
47.455.000,00
-
47.455.000,00
-
11.972.000,00
-
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.22.001.014. 1.20.22.001.017. 1.20.22.001.018.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Luar Daerah 1.20.22.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.22.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
31.460.000,00
101.169.600,00
51.669.800,00
184.299.400,00
1.20.22.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
30.510.000,00
16.305.200,00
19.684.800,00
66.500.000,00
1.20.22.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
1.20.22.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
11.972.000,00
-
31.349.400,00
-
31.349.400,00
-
10.450.000,00
-
10.450.000,00
Gedung Kantor 1.20.22.002.054.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
950.000,00
41
43.065.000,00
31.985.000,00
76.000.000,00
Kode
Kegiatan 1 1.20.22.006.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan 2 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal 5
Jumlah 6=3+4+5
3
4
14.258.000,00
2.162.000,00
-
16.420.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.20.22.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
14.258.000,00
2.162.000,00
-
16.420.000,00
1.20.22.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
155.150.000,00
53.716.500,00
-
208.866.500,00
1.20.22.041.082.
Penyusunan Rancangan Renstra
8.625.000,00
14.443.000,00
-
23.068.000,00
1.20.22.041.115.
Pendataan Potensi Kecamatan/Kelurahan
112.800.000,00
12.199.500,00
-
124.999.500,00
30.425.000,00
21.824.000,00
-
52.249.000,00
3.300.000,00
5.250.000,00
-
8.550.000,00
65.700.000,00
162.298.000,00
-
227.998.000,00
34.550.000,00
50.950.000,00
-
85.500.000,00
28.600.000,00
42.650.000,00
-
71.250.000,00
2.550.000,00
68.698.000,00
-
71.248.000,00
1.20.22.041.117.
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan
1.20.22.041.118. 1.20.22.086.
Penyelenggaraan Forum OPD Pengembangan Potensi Unggulan Kecamatan
1.20.22.086.020.
Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan Usaha Pengolahan Lidah Buaya
1.20.22.086.021.
Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan Usaha Peternakan Lele dan Budidaya Jamur
1.20.22.086.022.
Kecamatan Cilodong Expo
1.20.22.087.
Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik
-
19.881.000,00
-
19.881.000,00
1.20.22.087.010.
Fasilitasi Pemilukada Kota Depok
-
19.881.000,00
-
19.881.000,00
1.20.22.110.
Pengembangan Perumahan Rakyat
125.500.000,00
90.500.000,00
-
216.000.000,00
1.20.22.110.014.
Fasilitasi Pembangunan RTLH
125.500.000,00
90.500.000,00
-
216.000.000,00
1.20.22.114.
Konservasi dan Peningkatan Kualitas
58.050.000,00
99.238.200,00
107.457.000,00
264.745.200,00
800.000,00
71.000,00
24.129.000,00
25.000.000,00
83.328.000,00
83.999.000,00
Lingkungan Hidup 1.20.22.114.026.
Pengadaan Gerobak Sampah
1.20.22.114.053.
Pengadaan Gerobak Motor
1.20.22.114.055.
Pelaksanaan Program K3
1.20.22.114.060.
Pengawasan dan Penertiban Reklame serta
600.000,00
71.000,00
8.400.000,00
39.065.800,00
-
47.465.800,00
13.800.000,00
14.680.400,00
-
28.480.400,00
Spanduk 1.20.22.114.062.
Gerakan Memilah dan Mengolah Sampah
34.450.000,00
45.350.000,00
-
79.800.000,00
1.20.22.132.
Peningkatan Ketahanan Keluarga
83.200.000,00
111.220.000,00
-
194.420.000,00
1.20.22.132.036.
Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan
30.000.000,00
17.170.000,00
-
47.170.000,00
53.200.000,00
94.050.000,00
-
147.250.000,00
Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan
61.125.000,00
43.220.000,00
-
104.345.000,00
Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota
32.400.000,00
5.600.000,00
-
38.000.000,00
20.250.000,00
8.200.000,00
-
28.450.000,00
8.475.000,00
5.770.000,00
-
14.245.000,00
23.650.000,00
-
23.650.000,00
Pokja Kelurahan Sehat 1.20.22.132.045.
Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
1.20.22.134. 1.20.22.134.045.
Depok 1.20.22.134.046.
Fasilitasi Pelatihan Pengurusan Jenazah
1.20.22.134.047.
Peningkatan Kapasitas Pengurus DKM
1.20.22.134.048.
Fasilitasi Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Aparatur
-
Kecamatan 1.20.23.
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.883.267.000,00
13.535.634.600,00
1.20.23.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
275.228.000,00
16.694.129.600,00
10.650.000,00
884.266.800,00
2.685.000,00
1.20.23.001.010.
897.601.800,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
450.000,00
97.780.000,00
-
98.230.000,00
1.20.23.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
450.000,00
65.884.500,00
-
66.334.500,00
1.20.23.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi
18.000.000,00
-
18.000.000,00
-
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.23.001.014. 1.20.23.001.017. 1.20.23.001.018.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
150.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
9.600.000,00
15.294.300,00
2.685.000,00
18.129.300,00
189.890.000,00
-
189.890.000,00
467.388.000,00
-
476.988.000,00
30.030.000,00
-
Luar Daerah 1.20.23.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.23.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.23.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
1.180.620.600,00
-
1.180.620.600,00
1.20.23.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
27.408.000,00
-
27.408.000,00
198.957.000,00
-
199.707.000,00
438.325.000,00
2.817.795.800,00
272.543.000,00
30.030.000,00 3.528.663.800,00
Gedung Kantor 1.20.23.002.048.
Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan
750.000,00
Perlengkapannya 42
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.20.23.002.049.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kode
Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan
750.000,00
107.190.000,00
-
107.940.000,00
-
15.600.000,00
Perlengkapannya 1.20.23.002.051.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
-
15.600.000,00
1.20.23.002.054.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
191.500.000,00
1.20.23.002.091.
Pengadaan Pakaian Linmas dan
272.543.000,00
464.043.000,00
3.035.000,00
747.915.000,00
-
750.950.000,00
431.990.000,00
505.200,00
-
432.495.200,00
1.800.000,00
348.100.000,00
-
349.900.000,00
Perlengkapannya 1.20.23.002.092. 1.20.23.002.093.
Penyediaan Jasa Piket Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Asuransi
1.20.23.005.
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
143.170.000,00
392.790.000,00
-
535.960.000,00
1.20.23.005.034.
Bimbingan Teknis dan Pelatihan Anggota Satpol
2.610.000,00
91.974.000,00
-
94.584.000,00
46.120.000,00
48.640.000,00
-
94.760.000,00
25.030.000,00
26.732.000,00
-
51.762.000,00
560.000,00
71.440.000,00
-
72.000.000,00
PP 1.20.23.005.035. 1.20.23.005.036. 1.20.23.005.037.
Pelatihan Beladiri dan Kesamaptaan Pelatihan Dasar Penanggulangan Huru-Hara Bimbingan Teknis PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil)
1.20.23.005.038.
Bimbingan Teknis Linmas
11.760.000,00
98.369.000,00
-
110.129.000,00
1.20.23.005.039.
Pelatihan Beladiri dan Kesamaptaan Linmas
57.090.000,00
55.635.000,00
-
112.725.000,00
1.20.23.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
39.144.000,00
3.135.000,00
-
42.279.000,00
39.144.000,00
3.135.000,00
-
42.279.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.20.23.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
1.20.23.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
25.866.000,00
70.905.000,00
-
96.771.000,00
1.20.23.041.119.
Pelaksanaan Forum OPD
15.050.000,00
44.975.000,00
-
60.025.000,00
1.20.23.041.120.
Penyusunan Rancangan Renstra
10.816.000,00
25.930.000,00
-
36.746.000,00
1.20.23.046.
Penataan dan Pengembangan Produk Hukum
16.860.000,00
61.038.000,00
-
77.898.000,00
1.20.23.046.011.
Penyusunan Naskah Perwal PPNS Kota Depok
16.860.000,00
61.038.000,00
-
77.898.000,00
1.20.23.059.
Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban
1.763.397.000,00
8.916.301.000,00
-
10.679.698.000,00
373.655.000,00
165.345.000,00
-
539.000.000,00
Masyarakat 1.20.23.059.006.
Fasilitasi Pengamanan dan Pengawalan Pemerintah Kota Depok
1.20.23.059.007.
Penertiban PSK, Anjal, Gepeng dan Perijinan
275.440.000,00
144.460.000,00
-
419.900.000,00
1.20.23.059.008.
Penertiban PKL dan Bangunan Liar
321.480.000,00
455.520.000,00
-
777.000.000,00
1.20.23.059.009.
Gelar Pasukan Satpol PP dalam Rangka
7.550.000,00
90.548.000,00
-
98.098.000,00
10.650.000,00
7.679.550.000,00
-
7.690.200.000,00
136.990.000,00
43.010.000,00
-
180.000.000,00
72.860.000,00
2.740.000,00
-
75.600.000,00
296.660.000,00
203.240.000,00
-
499.900.000,00
268.112.000,00
131.888.000,00
-
400.000.000,00
445.855.000,00
389.403.000,00
-
835.258.000,00
62.100.000,00
95.535.000,00
-
157.635.000,00
600.000,00
66.188.000,00
-
66.788.000,00
341.275.000,00
159.850.000,00
-
501.125.000,00
9.900.000,00
48.100.000,00
-
58.000.000,00
31.980.000,00
19.730.000,00
-
2.436.768.000,00
4.156.548.000,00
146.360.000,00
715.609.500,00
-
861.969.500,00
95.019.000,00
-
95.019.000,00
21.249.500,00
-
127.809.500,00
Persiapan Pelaksanaan Pemeliharaan TRANTIBUM 1.20.23.059.010.
Penyediaan Anggota Bantuan Pol. PP
1.20.23.059.011.
Pelatihan SAR dan Pembinaan Anggota SatLinMas
1.20.23.059.012. 1.20.23.059.013.
Fasilitasi Pengamanan Hari Raya 2015 Fasilitasi Pengamanan Pilkada Kota Depok (Linmas)
1.20.23.059.014.
Fasilitasi Pengamanan Pilkada Kota Depok (Satpol PP)
1.20.23.060.
Gerakan Sadar Hukum
1.20.23.060.001.
Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Ketertiban Umum
1.20.23.060.002. 1.20.23.060.003.
Pengadaan Papan Larangan/Segel Penertiban dan Operasi Penegakan Perda Tentang Ketertiban Umum (Tipiring)
1.20.23.060.004.
Mitra Satpol PP 2015
1.20.23.060.006.
Fasilitasi Peningkatan Disiplin PNS dan Pelajar
1.20.24.
DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.20.24.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.24.001.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
-
2.373.175.000,00
51.710.000,00 8.966.491.000,00
dan Listrik 1.20.24.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
106.560.000,00
Kantor 43
Kode
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.20.24.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
950.000,00
94.050.000,00
-
95.000.000,00
1.20.24.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
950.000,00
94.050.000,00
-
95.000.000,00
1.20.24.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi
700.000,00
32.550.000,00
-
33.250.000,00
9.600.000,00
64.747.000,00
-
74.347.000,00
27.600.000,00
290.264.000,00
-
317.864.000,00
23.680.000,00
-
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.24.001.017. 1.20.24.001.018.
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
1.20.24.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.24.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.24.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.20.24.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
1.20.24.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
23.680.000,00
5.800.000,00
655.100.000,00
600.000,00
141.900.000,00
-
142.500.000,00
1.200.000,00
238.800.000,00
-
240.000.000,00
1.000.000,00
94.000.000,00
-
95.000.000,00
1.200.000,00
180.400.000,00
-
181.600.000,00
150.200.000,00
811.100.000,00
Gedung Kantor 1.20.24.002.048.
Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Perlengkapannya
1.20.24.002.054.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.800.000,00
-
1.20.24.005.
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
3.330.000,00
249.535.000,00
-
252.865.000,00
1.20.24.005.040.
Peningkatan Standar Kualifikasi Bagi Anggota
1.150.000,00
112.725.000,00
-
113.875.000,00
1.370.000,00
48.430.000,00
-
49.800.000,00
810.000,00
48.380.000,00
-
49.190.000,00
40.000.000,00
-
40.000.000,00
24.288.000,00
27.400.000,00
-
51.688.000,00
150.200.000,00
152.000.000,00
Pemadam Kebakaran 1.20.24.005.041.
Pelatihan Penyelamatan Kebakaran Pada Bangunan Gedung Tinggi dan Penanggulangan Bencana Lainnya
1.20.24.005.042.
Pelatihan Mentality dan Kesamaptaan Bagi Anggota Pemadam Kebakaran
1.20.24.005.043.
-
Asuransi Kecelakaan Kerja Bagi Aparatur Pemadam Kebakaran
1.20.24.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.24.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
24.288.000,00
27.400.000,00
-
51.688.000,00
1.20.24.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
12.950.000,00
54.625.000,00
-
67.575.000,00
1.20.24.041.121.
Penyelenggaraan Forum OPD
3.750.000,00
13.825.000,00
-
17.575.000,00
-
50.000.000,00
1.20.24.041.124.
Penyusunan Rancangan Renstra
9.200.000,00
40.800.000,00
1.20.24.061.
Peningkatan Pelayanan Pemadam Kebakaran
1.947.895.000,00
1.759.967.500,00
Fasilitasi Pelayanan Penanggulangan Bencana
537.130.000,00
37.370.000,00
-
574.500.000,00
348.940.000,00
217.175.000,00
-
566.115.000,00
348.940.000,00
202.060.000,00
-
551.000.000,00
349.540.000,00
201.460.000,00
-
551.000.000,00
348.940.000,00
202.060.000,00
-
551.000.000,00
3.050.000,00
210.700.000,00
-
213.750.000,00
2.160.000,00
156.000.000,00
221.840.000,00
380.000.000,00
1.850.000,00
19.150.000,00
121.125.000,00
142.125.000,00
142.200.000,00
142.500.000,00
62.500.000,00
118.750.000,00
1.20.24.061.001.
2.222.975.000,00
5.930.837.500,00
Kebakaran dan Bencana Lainnya Pada Dinas Damkar 1.20.24.061.002.
Fasilitasi Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Bencana Lainnya Pada UPT Damkar Cimanggis
1.20.24.061.003.
Fasilitasi Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Bencana Lainnya pada UPT Damkar Cinere
1.20.24.061.004.
Fasilitasi Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Bencana Lainnya Pada UPT Damkar Bojongsari
1.20.24.061.005.
Fasilitasi Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Bencana Lainnya pada UPT Damkar Cipayung
1.20.24.061.007.
Pengadaan Suku Cadang Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran
1.20.24.061.008.
Pengadaan Perlengkapan Mobil Pemadam Kebakaran
1.20.24.061.009.
Pengadaan Perlengkapan Keselamatan Kerja Petugas Operasional Pemadam Kebakaran (Fire Fighter)
1.20.24.061.010.
Pengadaan Perlengkapan Keselamatan Kerja
300.000,00
-
Petugas Operasional Penyelamat (Fire Rescue) 1.20.24.061.011.
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Komunikasi
1.850.000,00
(HT, Repeeter dan RIG) 44
54.400.000,00
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.20.24.061.012.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
-
Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas dan
429.978.000,00
-
429.978.000,00
Pelumas 1.20.24.061.014.
Pengadaan Mobil Operasional Pemadam
1.820.000,00
-
378.180.000,00
380.000.000,00
Kebakaran 1.20.24.061.015.
Gladi Operasi Penanggulangan Kebakaran di
505.000,00
29.614.500,00
-
30.119.500,00
Wilayah Perbatasan 1.20.24.061.016. 1.20.24.062.
Pembangunan Kantor UPT Pemadam Kebakaran Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam
2.870.000,00
-
1.297.130.000,00
1.300.000.000,00
296.145.000,00
694.311.000,00
-
990.456.000,00
225.525.000,00
115.848.000,00
-
341.373.000,00
880.000,00
54.993.000,00
-
55.873.000,00
3.500.000,00
474.750.000,00
-
478.250.000,00
66.240.000,00
48.720.000,00
-
114.960.000,00
103.186.000,00
1.494.944.000,00
12.000.000,00
954.866.000,00
-
966.866.000,00
Penanganan Kebakaran 1.20.24.062.001.
Pembentukan, Pembinaan dan Pelatihan Anggota Satlakar
1.20.24.062.002.
Pengadaan Sarana Perlengkapan Satlakar
1.20.24.062.003.
Penyuluhan/Mitigasi Bencana Kebakaran dan Bencana Lainnya
1.20.24.062.004.
Fasilitasi Operasional Pos Satlakar dan Sarana Pelatihan Pada Pemadam Kebakaran
1.20.25.
BADAN PENANAMAN MODAL DAN
135.540.000,00
1.733.670.000,00
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 1.20.25.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.25.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.200.000,00
171.938.000,00
-
173.138.000,00
1.20.25.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.200.000,00
165.659.000,00
-
166.859.000,00
1.20.25.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi
12.583.000,00
-
12.583.000,00
-
14.311.000,00
-
14.311.000,00
-
182.103.000,00
-
182.103.000,00
355.532.000,00
-
365.132.000,00
52.740.000,00
-
52.740.000,00
-
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.25.001.014. 1.20.25.001.017. 1.20.25.001.018.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
9.600.000,00
Luar Daerah 1.20.25.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.25.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.25.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
81.150.000,00
-
81.150.000,00
1.20.25.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
28.750.000,00
-
28.750.000,00
950.000,00
109.900.000,00
135.540.000,00
246.390.000,00
Gedung Kantor 1.20.25.002.054.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
950.000,00
-
1.20.25.005.
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
3.456.000,00
47.239.000,00
-
50.695.000,00
1.20.25.005.044.
Bimbingan Teknis Pelayanan Prima
3.456.000,00
47.239.000,00
-
50.695.000,00
1.20.25.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
135.540.000,00
136.490.000,00
73.800.000,00
-
-
73.800.000,00
73.800.000,00
-
-
73.800.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.20.25.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
1.20.25.035.
Pengembangan Sistem Pelayanan dan
600.000,00
44.400.000,00
-
45.000.000,00
600.000,00
44.400.000,00
-
45.000.000,00
Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi 1.20.25.035.018.
Penyediaan Pengadaan Sistem Perizinan Berbasis IT dan Pemeliharaan/Pendampingan Sistem
1.20.25.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
5.230.000,00
83.102.000,00
-
88.332.000,00
1.20.25.041.123.
Pelaksanaan Forum OPD
4.830.000,00
57.342.000,00
-
62.172.000,00
1.20.25.041.124.
Penyusunan Rancangan Renstra
400.000,00
25.760.000,00
-
26.160.000,00
1.20.25.046.
Penataan dan Pengembangan Produk Hukum
7.150.000,00
255.437.000,00
-
262.587.000,00
1.20.25.046.012.
Penyusunan Perda Penanaman Modal
7.150.000,00
255.437.000,00
-
262.587.000,00
1.297.086.000,00
11.713.982.630,00
727.425.000,00
13.738.493.630,00
554.467.000,00
1.433.390.630,00
6.315.000,00
1.994.172.630,00
1.20.27.
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.20.27.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.27.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
600.000,00
186.316.000,00
-
186.916.000,00
1.20.27.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
600.000,00
69.398.000,00
-
69.998.000,00
1.20.27.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
950.000,00
12.535.000,00
1.20.27.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20.27.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
9.600.000,00
Luar Daerah
45
6.315.000,00
19.800.000,00
310.192.000,00
-
310.192.000,00
769.243.000,00
-
778.843.000,00
Kode
Kegiatan 1 1.20.27.001.019.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan 2 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi
Pegawai 3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
533.117.000,00
36.863.830,00
-
569.980.830,00
Perkantoran 1.20.27.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
9.600.000,00
48.842.800,00
1.20.27.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.270.000,00
137.500.000,00
1.20.27.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
64.500.000,00
-
64.500.000,00
1.20.27.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
45.000.000,00
-
45.000.000,00
-
29.230.000,00
671.110.000,00
58.442.800,00 811.880.000,00
Gedung Kantor 1.20.27.002.051.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
1.230.000,00
28.000.000,00
1.20.27.002.054.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.040.000,00
1.20.27.005.
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
234.280.000,00
6.924.773.000,00
-
7.159.053.000,00
1.20.27.005.044.
Bimbingan Teknis Pelayanan Prima
7.850.000,00
155.896.000,00
-
163.746.000,00
1.20.27.005.045.
Diklat Prajabatan
1.080.000,00
2.419.450.000,00
-
2.420.530.000,00
1.20.27.005.046.
Diklat PIM Tk. II dan III
41.520.000,00
371.726.000,00
-
413.246.000,00
-
671.110.000,00
673.150.000,00
1.20.27.005.047.
Diklat PIM IV
47.180.000,00
672.820.000,00
-
720.000.000,00
1.20.27.005.048.
Diklat Fungsional Aparatur Daerah
3.200.000,00
392.800.000,00
-
396.000.000,00
Diklat Teknis/Bimbingan Teknis/
3.500.000,00
1.121.456.000,00
-
1.124.956.000,00
327.516.000,00
-
327.516.000,00
1.20.27.005.049.
Workshop/Seminar/Lokakarya/Semiloka 1.20.27.005.050.
-
Pengelolaan Tugas Belajar dan Seleksi Calon Praja IPDN
1.20.27.005.051.
Pembangunan Karakter
4.400.000,00
428.961.000,00
-
433.361.000,00
1.20.27.005.052.
Penegakan Disiplin PNS
27.000.000,00
146.061.000,00
-
173.061.000,00
1.20.27.005.053.
Seleksi Pemberian Tanda Jasa/Penghargaan
65.480.000,00
8.030.000,00
-
73.510.000,00
1.20.27.005.054.
Monitoring dan Evaluasi Kediklatan
2.290.000,00
80.510.000,00
-
82.800.000,00
1.20.27.005.055.
Analisis Kebutuhan Diklat
1.500.000,00
109.200.000,00
-
110.700.000,00
1.20.27.005.056.
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
4.800.000,00
215.427.000,00
-
220.227.000,00
16.880.000,00
67.135.000,00
-
84.015.000,00
1.600.000,00
223.100.000,00
-
224.700.000,00
6.000.000,00
184.685.000,00
-
190.685.000,00
66.968.000,00
9.142.000,00
-
76.110.000,00
-
40.728.000,00
-
35.382.000,00
Kepegawaian 1.20.27.005.059.
Pengelolaan Hasil Penilaian Prestasi Kerja PNS (PP 46 Tahun 2011)
1.20.27.005.060.
Diklat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
1.20.27.005.061.
Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengelola Kegiatan
1.20.27.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.27.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
40.728.000,00
-
1.20.27.006.008.
Evaluasi dan Pelaporan LP2P (Laporan
26.240.000,00
9.142.000,00
16.050.000,00
252.182.000,00
4.750.000,00
178.940.000,00
11.300.000,00
73.242.000,00
403.656.000,00
2.877.579.000,00
-
3.281.235.000,00
Pajak-pajak Pribadi) dan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) 1.20.27.035.
Pengembangan Sistem Pelayanan dan
50.000.000,00
318.232.000,00
Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi 1.20.27.035.019. 1.20.27.035.020.
Pengelolaan Data Kepegawaian Pengembangan Kartu Pegawai Negeri Sipil
50.000.000,00
183.690.000,00 134.542.000,00
Elektronik (KPE) Nasional 1.20.27.039.
Peningkatan Pengelolaan Kepegawaian Daerah
1.20.27.039.001.
Uji Kompetensi Pegawai
6.760.000,00
663.177.000,00
-
669.937.000,00
1.20.27.039.002.
Seleksi PNS Perpindahan Wilayah Kerja
4.600.000,00
147.326.000,00
-
151.926.000,00
1.20.27.039.003.
Penataan PNS dalam Jabatan Struktural
108.630.000,00
24.332.000,00
-
132.962.000,00
1.20.27.039.004.
Pendalaman Materi PNS dalam Jabatan
24.420.000,00
-
24.420.000,00
-
Fungsional 1.20.27.039.005.
Peningkatan Status Kepegawaian
10.920.000,00
292.032.000,00
-
302.952.000,00
1.20.27.039.006.
Mutasi Kepangkatan dan Pensiun
42.880.000,00
77.778.000,00
-
120.658.000,00
1.20.27.039.007.
Ujian Kenaikan Pangkat Pegawai
2.180.000,00
50.063.000,00
-
52.243.000,00
1.20.27.039.008.
Pengelolaan Kelengkapan Administrasi Pegawai
9.060.000,00
61.570.000,00
-
70.630.000,00
1.20.27.039.009.
Penyusunan Formasi CPNS Kota Depok
31.560.000,00
1.230.000,00
-
32.790.000,00
1.20.27.039.010.
Seleksi Pengadaan CPNS
187.066.000,00
1.535.651.000,00
-
1.722.717.000,00
18.395.000,00
79.416.000,00
-
97.811.000,00
1.20.27.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
46
Kode
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.20.27.041.125.
Pelaksanaan Forum OPD
1.20.27.041.126.
Penyusunan Profil Kepegawaian
1.20.27.041.180.
Penyusunan Rancangan Renstra OPD
860.000,00
14.780.000,00
-
15.640.000,00
1.620.000,00
42.820.000,00
-
44.440.000,00
15.915.000,00
21.816.000,00
-
37.731.000,00
757.867.000,00
1.791.868.600,00
1.500.000,00
344.993.000,00
-
346.493.000,00
1.20.28.
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
1.20.28.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.28.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
500.000,00
25.150.000,00
-
25.650.000,00
1.20.28.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
500.000,00
23.440.000,00
-
23.940.000,00
1.20.28.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi
5.130.000,00
-
5.130.000,00
-
76.307.500,00
2.626.043.100,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.28.001.014. 1.20.28.001.017. 1.20.28.001.018.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Makanan dan Minuman
5.130.000,00
-
5.130.000,00
52.420.000,00
-
52.920.000,00
-
229.223.000,00
-
229.223.000,00
-
500.000,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
1.20.28.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
-
4.500.000,00
1.20.28.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
15.075.000,00
1.20.28.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
10.800.000,00
-
10.800.000,00
1.20.28.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
4.275.000,00
-
4.275.000,00
76.307.500,00
4.500.000,00 91.382.500,00
Gedung Kantor 1.20.28.002.054.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
-
22.500.000,00
22.500.000,00
1.20.28.002.096.
Pengadaan Alat Musik Korps Musik
-
-
53.807.500,00
53.807.500,00
1.20.28.005.
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
1.20.28.005.062.
294.830.000,00
631.935.000,00
-
926.765.000,00
Sosialisasi Kode Etik KORPRI
1.150.000,00
41.600.000,00
-
42.750.000,00
1.20.28.005.063.
Pembekalan Bagi Calon Purnabhakti
1.000.000,00
266.750.000,00
-
267.750.000,00
1.20.28.005.064.
Pembangunan Karakter dan Rohani Bagi Anggota
500.000,00
67.000.000,00
-
67.500.000,00
Peningkatan Pembinaan Korps Musik KORPRI
142.530.000,00
51.620.000,00
-
194.150.000,00
Penyelenggaraan Pekan Seni, Budaya dan Jiwa
128.350.000,00
111.265.000,00
-
239.615.000,00
21.300.000,00
48.700.000,00
-
70.000.000,00
45.000.000,00
-
45.000.000,00
12.092.000,00
10.408.000,00
-
22.500.000,00
12.092.000,00
10.408.000,00
-
22.500.000,00
KORPRI Melalui Outbond 1.20.28.005.065. 1.20.28.005.066.
Korsa Tingkat Kota dan Tingkat Provinsi 1.20.28.005.067.
Fasilitasi Kelembagaan KORPRI
1.20.28.005.068.
Penyelenggaraan Musyawarah Kota (Muskot)
-
Depok 1.20.28.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.28.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
1.20.28.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
28.175.000,00
23.215.000,00
-
51.390.000,00
1.20.28.041.127.
Pelaksanaan Forum OPD
17.500.000,00
8.580.000,00
-
26.080.000,00
1.20.28.041.128.
Penyusunan Profil KORPRI
10.675.000,00
14.635.000,00
-
25.310.000,00
1.20.28.047.
Penanganan Permasalahan Hukum
20.430.000,00
24.570.000,00
-
45.000.000,00
1.20.28.047.004.
Fasilitasi LKBH
20.430.000,00
24.570.000,00
-
45.000.000,00
1.20.28.125.
Peningkatan Pembinaan Olahraga
400.840.000,00
696.948.600,00
-
1.097.788.600,00
1.20.28.125.012.
Penyelenggaraan POR Pemda Provinsi Jawa
209.425.000,00
418.775.000,00
-
628.200.000,00
140.875.000,00
189.213.600,00
-
330.088.600,00
50.540.000,00
88.960.000,00
-
139.500.000,00
Barat 1.20.28.125.013.
Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pemerintah Kota (PORPEMKOT) Depok
1.20.28.125.014.
Pembinaan Atlit KORPRI
1.20.28.134.
Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan
-
44.724.000,00
-
44.724.000,00
1.20.28.134.049.
Sosialisasi dan Fasilitasi Perumah Sehat Bagi
-
44.724.000,00
-
44.724.000,00
Anggota KORPRI 1.20.30. 1.20.30.001. 1.20.30.001.002.
KELURAHAN KUKUSAN Pelayanan Administrasi Perkantoran
64.525.000,00
168.967.600,00
23.222.500,00
256.715.100,00
28.080.000,00
133.770.300,00
470.000,00
162.320.300,00
-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
48.109.500,00
-
48.109.500,00
2.383.600,00
-
30.463.600,00
dan Listrik 1.20.30.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
28.080.000,00
Kantor 1.20.30.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
16.165.000,00
-
16.165.000,00
1.20.30.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
8.671.700,00
-
8.671.700,00
47
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.20.30.001.012.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Penyediaan Komponen Instalasi
-
1.377.500,00
-
1.377.500,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.30.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
480.000,00
1.20.30.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
39.768.000,00
-
39.768.000,00
-
13.815.000,00
-
13.815.000,00
-
3.000.000,00
-
3.000.000,00
1.20.30.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
470.000,00
950.000,00
Luar Daerah 1.20.30.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.30.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5.400.000,00
17.139.000,00
1.20.30.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
5.400.000,00
12.277.700,00
-
17.677.700,00
1.20.30.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
3.689.300,00
-
3.689.300,00
1.20.30.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
1.172.000,00
-
1.172.000,00
22.752.500,00
45.291.500,00
Gedung Kantor 1.20.30.002.054. 1.20.30.006.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
-
-
22.752.500,00
22.752.500,00
7.200.000,00
4.330.000,00
-
11.530.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.20.30.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
7.200.000,00
4.330.000,00
-
11.530.000,00
1.20.30.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
14.845.000,00
7.496.000,00
-
22.341.000,00
1.20.30.041.129.
Pelaksanaan Forum OPD
2.000.000,00
2.726.000,00
-
4.726.000,00
1.20.30.041.130.
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
3.350.000,00
3.815.000,00
-
7.165.000,00
9.495.000,00
955.000,00
1.20.30.041.131.
Pendataan Potensi Kelurahan
-
10.450.000,00
1.20.30.087.
Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik
-
2.000.000,00
-
2.000.000,00
1.20.30.087.011.
Fasilitasi Pemilukada
-
2.000.000,00
-
2.000.000,00
1.20.30.114.
Konservasi dan Peningkatan Kualitas
9.000.000,00
4.232.300,00
-
13.232.300,00
9.000.000,00
4.232.300,00
-
13.232.300,00
63.190.000,00
160.025.300,00
1.102.000,00
224.317.300,00
27.000.000,00
125.894.500,00
1.102.000,00
153.996.500,00
Lingkungan Hidup 1.20.30.114.063.
Pelaksanaan Program K3
1.20.31.
KELURAHAN MEKARSARI
1.20.31.001. 1.20.31.001.002.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
55.525.800,00
-
55.525.800,00
4.329.500,00
-
31.329.500,00
dan Listrik 1.20.31.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
27.000.000,00
Kantor 1.20.31.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
20.232.000,00
-
20.232.000,00
1.20.31.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
8.742.400,00
-
8.742.400,00
1.20.31.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi
-
1.432.800,00
-
1.432.800,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.31.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
1.20.31.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
30.310.000,00
-
30.310.000,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
-
3.610.000,00
-
3.610.000,00
-
1.712.000,00
-
1.712.000,00
1.20.31.001.018.
-
1.102.000,00
1.102.000,00
Luar Daerah 1.20.31.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.31.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.300.000,00
15.558.600,00
-
19.858.600,00
1.20.31.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
4.300.000,00
11.323.600,00
-
15.623.600,00
-
1.995.000,00
-
2.240.000,00
1.20.31.002.023. 1.20.31.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
1.995.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
2.240.000,00
Gedung Kantor 1.20.31.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
5.400.000,00
-
-
5.400.000,00
-
-
5.400.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.20.31.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
5.400.000,00
1.20.31.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
19.890.000,00
13.262.000,00
-
33.152.000,00
1.20.31.041.132.
Pelaksanaan Forum OPD
1.500.000,00
3.182.000,00
-
4.682.000,00
400.000,00
4.320.000,00
-
4.720.000,00
17.990.000,00
5.760.000,00
-
23.750.000,00
6.600.000,00
5.310.200,00
-
11.910.200,00
6.000.000,00
1.398.000,00
-
7.398.000,00
600.000,00
3.912.200,00
-
4.512.200,00
1.20.31.041.133.
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
1.20.31.041.134.
Pendataan Potensi Kelurahan
1.20.31.114.
Konservasi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
1.20.31.114.064.
Pelaksanaan Program K3
1.20.31.114.065.
Pelaksanaan Lomba K3
48
Kode
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.20.32.
KELURAHAN LIMO
59.875.000,00
157.339.800,00
-
217.214.800,00
1.20.32.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
33.580.000,00
113.854.800,00
-
147.434.800,00
1.20.32.001.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
61.452.000,00
-
61.452.000,00
4.722.000,00
-
38.302.000,00
-
dan Listrik 1.20.32.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
33.580.000,00
Kantor 1.20.32.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
13.014.000,00
-
13.014.000,00
1.20.32.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
11.812.800,00
-
11.812.800,00
1.20.32.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi
-
726.000,00
-
726.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.32.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
1.056.000,00
-
1.056.000,00
1.20.32.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
15.192.000,00
-
15.192.000,00
-
4.200.000,00
-
4.200.000,00
-
1.680.000,00
-
1.680.000,00
1.20.32.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
1.20.32.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.32.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.600.000,00
30.538.000,00
-
34.138.000,00
1.20.32.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3.600.000,00
22.496.000,00
-
26.096.000,00
1.20.32.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
3.881.000,00
-
3.881.000,00
1.20.32.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
4.161.000,00
-
4.161.000,00
5.550.000,00
1.844.000,00
-
7.394.000,00
Gedung Kantor 1.20.32.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.32.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
5.550.000,00
1.844.000,00
-
7.394.000,00
1.20.32.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
17.145.000,00
9.103.000,00
-
26.248.000,00
1.20.32.041.135.
Pelaksanaan Forum OPD
1.800.000,00
2.633.000,00
-
4.433.000,00
1.20.32.041.136.
Pendataan Potensi Kelurahan
12.720.000,00
770.000,00
-
13.490.000,00
1.20.32.041.137.
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
2.625.000,00
5.700.000,00
-
8.325.000,00
1.20.32.087.
Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik
-
2.000.000,00
-
2.000.000,00
1.20.32.087.022.
Fasilitasi Pemilukada
-
2.000.000,00
-
2.000.000,00
1.20.33.
KELURAHAN RANGKAPAN JAYA BARU
72.994.000,00
160.229.300,00
-
233.223.300,00
1.20.33.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
25.380.000,00
124.525.000,00
-
149.905.000,00
1.20.33.001.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
18.000.000,00
-
18.000.000,00
3.260.000,00
-
28.640.000,00
-
dan Listrik 1.20.33.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
25.380.000,00
Kantor 1.20.33.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
26.830.000,00
-
26.830.000,00
1.20.33.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
12.030.000,00
-
12.030.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi
-
3.410.000,00
-
3.410.000,00
1.20.33.001.012.
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.33.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
40.955.000,00
-
40.955.000,00
1.20.33.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
-
18.840.000,00
-
18.840.000,00
Luar Daerah 1.20.33.001.020.
1.200.000,00
-
1.200.000,00
4.250.000,00
11.410.000,00
-
15.660.000,00
4.250.000,00
6.560.000,00
-
10.810.000,00
-
2.850.000,00
-
2.850.000,00
-
2.000.000,00
-
2.000.000,00
536.000,00
-
9.500.000,00
8.964.000,00
536.000,00
-
9.500.000,00
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.33.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.33.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.20.33.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
1.20.33.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
Gedung Kantor 1.20.33.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
8.964.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.20.33.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
1.20.33.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
29.600.000,00
17.900.000,00
-
47.500.000,00
1.20.33.041.138.
Pelaksanaan Forum OPD
4.600.000,00
6.800.000,00
-
11.400.000,00
1.20.33.041.139.
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
5.960.000,00
6.390.000,00
-
12.350.000,00
1.20.33.041.140.
Pendataan Potensi Kelurahan
19.040.000,00
4.710.000,00
-
23.750.000,00
1.20.33.087.
Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik
2.000.000,00
-
2.000.000,00
49
Kode
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.20.33.087.024.
Fasilitasi Pemilukada
1.20.33.114.
Konservasi dan Peningkatan Kualitas
2.000.000,00
-
2.000.000,00
3.858.300,00
-
8.658.300,00
4.800.000,00
3.858.300,00
-
8.658.300,00
4.800.000,00
Lingkungan Hidup 1.20.33.114.067.
Pelaksanaan Program K3
1.20.34.
KELURAHAN PENGASINAN
41.000.000,00
134.472.950,00
1.20.34.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
19.800.000,00
114.528.850,00
-
134.328.850,00
38.700.000,00
-
38.700.000,00
1.731.750,00
-
21.531.750,00
1.20.34.001.002.
-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
9.025.000,00
184.497.950,00
dan Listrik 1.20.34.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
19.800.000,00
Kantor 1.20.34.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
9.194.100,00
-
9.194.100,00
1.20.34.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
9.107.000,00
-
9.107.000,00
-
1.330.000,00
-
1.330.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
38.820.000,00
-
38.820.000,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
-
14.326.000,00
-
14.326.000,00
-
1.320.000,00
-
1.320.000,00
1.20.34.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.20.34.001.017. 1.20.34.001.018.
Luar Daerah 1.20.34.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.34.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
400.000,00
3.162.500,00
1.20.34.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
400.000,00
1.500.000,00
-
1.900.000,00
-
855.000,00
-
807.500,00
1.20.34.002.023. 1.20.34.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
855.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
807.500,00
9.025.000,00
12.587.500,00
Gedung Kantor 1.20.34.002.054.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.20.34.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
-
-
9.025.000,00
9.025.000,00
7.200.000,00
2.300.000,00
-
9.500.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.20.34.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
7.200.000,00
2.300.000,00
-
9.500.000,00
1.20.34.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
1.600.000,00
10.331.600,00
-
11.931.600,00
600.000,00
3.731.600,00
-
4.331.600,00
1.000.000,00
6.600.000,00
-
7.600.000,00
1.20.34.041.141.
Pelaksanaan Forum OPD
1.20.34.041.142.
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
1.20.34.087.
Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik
-
1.900.000,00
-
1.900.000,00
1.20.34.087.012.
Fasilitasi Pemilukada
-
1.900.000,00
-
1.900.000,00
1.20.34.114.
Konservasi dan Peningkatan Kualitas
2.250.000,00
-
14.250.000,00
12.000.000,00
2.250.000,00
-
14.250.000,00
12.000.000,00
Lingkungan Hidup 1.20.34.114.068.
Pelaksanaan Program K3
1.20.35.
KELURAHAN MEKARJAYA
42.670.000,00
132.594.880,00
1.20.35.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
29.070.000,00
89.921.010,00
-
118.991.010,00
51.870.000,00
-
51.870.000,00
-
29.070.000,00
1.20.35.001.002.
-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
7.600.000,00
182.864.880,00
dan Listrik 1.20.35.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
29.070.000,00
-
Kantor 1.20.35.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
6.262.400,00
-
6.262.400,00
1.20.35.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
4.766.900,00
-
4.766.900,00
-
1.843.470,00
-
1.843.470,00
1.20.35.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.20.35.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
1.716.840,00
-
1.716.840,00
1.20.35.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
11.495.000,00
-
11.495.000,00
1.20.35.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
-
9.290.400,00
-
9.290.400,00
-
2.676.000,00
Luar Daerah 1.20.35.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
-
2.676.000,00
1.20.35.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
5.663.300,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
4.038.800,00
-
4.038.800,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
1.624.500,00
-
1.624.500,00
1.20.35.002.023. 1.20.35.002.026.
7.600.000,00
13.263.300,00
Gedung Kantor 1.20.35.002.054.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.20.35.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
3.600.000,00
Kinerja dan Keuangan 50
3.050.000,00
7.600.000,00 -
7.600.000,00 6.650.000,00
Kode
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.20.35.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
3.600.000,00
3.050.000,00
-
6.650.000,00
1.20.35.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
5.200.000,00
18.549.900,00
-
23.749.900,00
1.20.35.041.143.
Pelaksanaan Forum OPD
3.900.000,00
9.010.900,00
-
12.910.900,00
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
1.300.000,00
9.539.000,00
-
10.839.000,00
Konservasi dan Peningkatan Kualitas
4.800.000,00
15.410.670,00
-
20.210.670,00
13.478.070,00
-
13.478.070,00
4.800.000,00
1.932.600,00
-
6.732.600,00
1.20.35.041.144. 1.20.35.114.
Lingkungan Hidup 1.20.35.114.070.
Pelaksanaan Program K3
1.20.35.114.071.
Pengawasan dan Penertiban Reklame serta
-
Spanduk 1.20.36.
KELURAHAN CILANGKAP
65.948.000,00
133.630.448,00
-
199.578.448,00
1.20.36.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
40.986.000,00
100.201.448,00
-
141.187.448,00
52.167.348,00
-
52.167.348,00
1.748.000,00
-
42.734.000,00
1.20.36.001.002.
-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20.36.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
40.986.000,00
Kantor 1.20.36.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
11.214.000,00
-
11.214.000,00
1.20.36.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
3.994.600,00
-
3.994.600,00
1.20.36.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi
-
1.316.000,00
-
1.316.000,00
-
24.205.500,00
-
24.205.500,00
-
2.916.000,00
-
2.916.000,00
-
2.640.000,00
-
2.640.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.36.001.017. 1.20.36.001.018.
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
1.20.36.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.36.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.960.000,00
18.417.000,00
-
20.377.000,00
1.20.36.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.960.000,00
6.221.000,00
-
8.181.000,00
1.20.36.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
11.200.000,00
-
11.200.000,00
1.20.36.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
996.000,00
-
996.000,00
12.002.000,00
1.176.000,00
-
13.178.000,00
Gedung Kantor 1.20.36.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.36.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
12.002.000,00
1.176.000,00
-
13.178.000,00
1.20.36.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
200.000,00
9.800.000,00
-
10.000.000,00
1.20.36.041.145.
Penyelenggaraan Forum OPD
5.000.000,00
-
5.000.000,00
1.20.36.041.146.
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
4.800.000,00
-
5.000.000,00
1.20.36.087.
Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik
-
1.988.000,00
-
1.988.000,00
-
1.988.000,00
-
1.988.000,00
10.800.000,00
2.048.000,00
-
12.848.000,00
-
1.20.36.087.023. 1.20.36.114.
200.000,00
Fasilitasi Pemilukada Konservasi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
1.20.36.114.072.
Pelaksanaan Lomba K3
10.800.000,00
2.048.000,00
1.20.37.
KELURAHAN GANDUL
76.307.000,00
175.899.600,00
1.20.37.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
40.150.000,00
112.660.600,00
-
152.810.600,00
1.20.37.001.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
57.132.600,00
-
57.132.600,00
-
40.150.000,00
-
12.000.000,00
12.848.000,00 264.206.600,00
dan Listrik 1.20.37.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
40.150.000,00
-
Kantor 1.20.37.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
17.414.000,00
-
17.414.000,00
1.20.37.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
3.660.000,00
-
3.660.000,00
1.20.37.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi
-
1.000.000,00
-
1.000.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.37.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
10.790.000,00
-
10.790.000,00
1.20.37.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
10.800.000,00
-
10.800.000,00
-
9.820.000,00
-
9.820.000,00
-
2.044.000,00
-
2.044.000,00
1.20.37.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
1.20.37.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.37.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5.250.000,00
35.020.000,00
1.20.37.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
5.250.000,00
24.750.000,00
51
12.000.000,00 -
52.270.000,00 30.000.000,00
Kode
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.20.37.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
6.500.000,00
-
6.500.000,00
1.20.37.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
3.770.000,00
-
3.770.000,00
Gedung Kantor 1.20.37.002.054. 1.20.37.006.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
-
-
12.000.000,00
12.000.000,00
9.432.000,00
2.504.000,00
-
11.936.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.20.37.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
9.432.000,00
2.504.000,00
-
11.936.000,00
1.20.37.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
7.475.000,00
17.525.000,00
-
25.000.000,00
1.20.37.041.147.
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
3.950.000,00
6.050.000,00
-
10.000.000,00
1.20.37.041.148.
Penyelenggaraan Forum OPD
1.900.000,00
3.100.000,00
-
5.000.000,00
1.20.37.041.149.
Penyusunan Renstra Kelurahan
1.625.000,00
8.375.000,00
-
10.000.000,00
1.20.37.087.
Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik
-
2.000.000,00
-
2.000.000,00
1.20.37.087.021.
Fasilitasi Pemilukada
-
2.000.000,00
-
2.000.000,00
14.000.000,00
6.190.000,00
-
20.190.000,00
1.20.37.114.
Konservasi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
1.20.37.114.073.
Pelaksanaan Program K3
14.000.000,00
6.190.000,00
-
20.190.000,00
1.20.38.
KELURAHAN BOJONG PONDOK TERONG
76.952.000,00
192.978.000,00
-
269.930.000,00
1.20.38.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
33.470.000,00
155.032.000,00
-
188.502.000,00
62.040.000,00
-
62.040.000,00
2.744.000,00
-
36.214.000,00
1.20.38.001.002.
-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20.38.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
33.470.000,00
Kantor 1.20.38.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
14.354.000,00
-
14.354.000,00
1.20.38.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
8.440.000,00
-
8.440.000,00
1.20.38.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi
-
2.197.000,00
-
2.197.000,00
-
1.250.000,00
-
1.250.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
46.305.000,00
-
46.305.000,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
-
15.686.000,00
-
15.686.000,00
-
2.016.000,00
-
2.016.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.38.001.014. 1.20.38.001.017. 1.20.38.001.018.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Luar Daerah 1.20.38.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.38.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7.500.000,00
18.785.000,00
-
26.285.000,00
1.20.38.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
7.500.000,00
11.200.000,00
-
18.700.000,00
1.20.38.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
4.740.000,00
-
4.740.000,00
-
2.845.000,00
-
2.845.000,00
9.432.000,00
2.092.000,00
-
11.524.000,00
1.20.38.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1.20.38.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.38.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
9.432.000,00
2.092.000,00
-
11.524.000,00
1.20.38.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
24.150.000,00
11.825.000,00
-
35.975.000,00
1.20.38.041.150.
Pelaksanaan Forum OPD
350.000,00
4.347.000,00
-
4.697.000,00
1.20.38.041.151.
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
2.800.000,00
4.749.000,00
-
7.549.000,00
21.000.000,00
2.729.000,00
1.20.38.041.152.
Pendataan Potensi Kelurahan
-
23.729.000,00
1.20.38.087.
Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik
-
1.995.000,00
-
1.995.000,00
1.20.38.087.020.
Fasilitasi Pemilukada
-
1.995.000,00
-
1.995.000,00
1.20.38.114.
Konservasi dan Peningkatan Kualitas
2.400.000,00
3.249.000,00
-
5.649.000,00
2.400.000,00
3.249.000,00
-
5.649.000,00
31.567.000,00
138.407.400,00
13.625.000,00
120.524.400,00
-
134.149.400,00
46.980.000,00
-
46.980.000,00
3.588.000,00
-
17.213.000,00
Lingkungan Hidup 1.20.38.114.074.
Pelaksanaan Program K3
1.20.39.
KELURAHAN PONDOK PETIR
1.20.39.001. 1.20.39.001.002.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
26.575.000,00
196.549.400,00
dan Listrik 1.20.39.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
13.625.000,00
Kantor 1.20.39.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
20.040.400,00
-
20.040.400,00
1.20.39.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
14.448.000,00
-
14.448.000,00
52
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.20.39.001.012.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Penyediaan Komponen Instalasi
-
1.926.000,00
-
1.926.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.39.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
26.994.000,00
-
26.994.000,00
1.20.39.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
-
3.896.000,00
-
3.896.000,00
-
2.652.000,00
-
2.652.000,00
Luar Daerah 1.20.39.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.39.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
600.000,00
5.460.000,00
1.20.39.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
600.000,00
1.775.000,00
-
2.375.000,00
1.20.39.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
1.880.000,00
-
1.880.000,00
1.20.39.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
1.805.000,00
-
1.805.000,00
26.575.000,00
32.635.000,00
Gedung Kantor 1.20.39.002.054. 1.20.39.006.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
-
26.575.000,00
26.575.000,00
10.832.000,00
-
-
10.832.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
6.240.000,00
-
-
6.240.000,00
Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
4.592.000,00
-
-
4.592.000,00
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.39.006.001. 1.20.39.006.002.
Program/Kegiatan 1.20.39.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
4.400.000,00
4.950.000,00
-
9.350.000,00
1.20.39.041.153.
Pelaksanaan Forum OPD
2.700.000,00
950.000,00
-
3.650.000,00
1.20.39.041.154.
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
1.700.000,00
4.000.000,00
-
5.700.000,00
1.20.39.087.
Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik
-
1.988.000,00
-
1.988.000,00
1.20.39.087.023.
Fasilitasi Pemilukada
-
1.988.000,00
-
1.988.000,00
2.110.000,00
5.485.000,00
-
7.595.000,00
2.110.000,00
5.485.000,00
-
7.595.000,00
1.20.39.114.
Konservasi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
1.20.39.114.075.
Gerakan Aksi Bersih dan Penghijauan
1.20.40.
KELURAHAN KALI BARU
67.829.000,00
169.715.500,00
1.20.40.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
29.975.000,00
123.207.500,00
-
153.182.500,00
59.280.000,00
-
59.280.000,00
728.000,00
-
30.703.000,00
1.20.40.001.002.
-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
5.500.000,00
243.044.500,00
dan Listrik 1.20.40.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
29.975.000,00
Kantor 1.20.40.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
10.450.000,00
-
10.450.000,00
1.20.40.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
3.800.000,00
-
3.800.000,00
1.20.40.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi
-
665.000,00
-
665.000,00
-
1.045.000,00
-
1.045.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
35.684.000,00
-
35.684.000,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
-
9.475.000,00
-
9.475.000,00
-
2.080.500,00
-
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.40.001.014. 1.20.40.001.017. 1.20.40.001.018.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Luar Daerah 1.20.40.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.40.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.300.000,00
27.407.000,00
1.20.40.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.300.000,00
9.765.000,00
-
12.065.000,00
1.20.40.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
3.192.000,00
-
3.192.000,00
-
950.000,00
-
950.000,00
-
13.500.000,00
1.20.40.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
5.500.000,00
2.080.500,00 35.207.000,00
Gedung Kantor 1.20.40.002.054. 1.20.40.006.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
5.500.000,00
19.000.000,00
8.604.000,00
3.396.000,00
-
12.000.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.20.40.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
8.604.000,00
3.396.000,00
-
12.000.000,00
1.20.40.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
26.350.000,00
9.750.000,00
-
36.100.000,00
1.20.40.041.065.
Pelaksanaan Forum OPD
4.750.000,00
-
4.750.000,00
22.600.000,00
1.150.000,00
-
23.750.000,00
3.750.000,00
3.850.000,00
-
7.600.000,00
-
1.20.40.041.156.
Pendataan Potensi Kelurahan
1.20.40.041.157.
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
1.20.40.087.
Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik
-
1.995.000,00
-
1.995.000,00
1.20.40.087.013.
Fasilitasi Pemilukada
-
1.995.000,00
-
1.995.000,00
53
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
2
3
4
5
1 1.20.40.114.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Jumlah 6=3+4+5
600.000,00
3.960.000,00
-
600.000,00
3.960.000,00
-
4.560.000,00
Lingkungan Hidup 1.20.40.114.076.
Pelaksanaan Program K3
1.20.41.
KELURAHAN BEJI
41.020.000,00
134.633.000,00
1.20.41.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
21.312.000,00
112.914.000,00
-
134.226.000,00
1.20.41.001.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
38.720.000,00
-
38.720.000,00
-
21.312.000,00
-
9.025.000,00
4.560.000,00 184.678.000,00
dan Listrik 1.20.41.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
21.312.000,00
-
Kantor 1.20.41.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
9.121.000,00
-
9.121.000,00
1.20.41.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
9.126.000,00
-
9.126.000,00
1.20.41.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi
-
1.329.000,00
-
1.329.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.41.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
38.988.000,00
-
38.988.000,00
1.20.41.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
-
14.310.000,00
-
14.310.000,00
-
1.320.000,00
-
1.320.000,00
Luar Daerah 1.20.41.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.41.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
320.000,00
3.242.000,00
1.20.41.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
320.000,00
1.580.000,00
-
1.900.000,00
1.20.41.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
855.000,00
-
855.000,00
1.20.41.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
807.000,00
-
807.000,00
9.025.000,00
12.587.000,00
Gedung Kantor 1.20.41.002.054. 1.20.41.006.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
-
-
9.025.000,00
9.025.000,00
6.888.000,00
2.612.000,00
-
9.500.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.20.41.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
6.888.000,00
2.612.000,00
-
9.500.000,00
1.20.41.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
3.500.000,00
8.850.000,00
-
12.350.000,00
1.20.41.041.158.
Pelaksanaan Forum OPD
4.750.000,00
-
4.750.000,00
1.20.41.041.159.
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
4.100.000,00
-
7.600.000,00
1.20.41.087.
Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik
-
1.900.000,00
-
1.900.000,00
-
1.900.000,00
-
1.900.000,00
9.000.000,00
5.115.000,00
-
14.115.000,00
9.000.000,00
5.115.000,00
-
1.20.41.087.013. 1.20.41.114.
3.500.000,00
Fasilitasi Pemilukada Konservasi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
1.20.41.114.077.
Pelaksanaan Program K3
1.20.42.
KELURAHAN TUGU
43.580.000,00
128.295.100,00
1.20.42.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
18.250.000,00
116.081.600,00
-
134.331.600,00
1.20.42.001.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
38.760.000,00
-
38.760.000,00
3.277.000,00
-
21.527.000,00
-
8.550.000,00
14.115.000,00 180.425.100,00
dan Listrik 1.20.42.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
18.250.000,00
Kantor 1.20.42.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
9.175.200,00
-
9.175.200,00
1.20.42.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
9.129.400,00
-
9.129.400,00
1.20.42.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi
-
1.330.000,00
-
1.330.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.42.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
38.885.000,00
-
38.885.000,00
1.20.42.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
-
14.160.000,00
-
14.160.000,00
-
1.365.000,00
-
1.365.000,00
Luar Daerah 1.20.42.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.42.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.470.000,00
2.417.500,00
1.20.42.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.020.000,00
840.000,00
-
1.860.000,00
1.20.42.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
770.000,00
-
770.000,00
1.20.42.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
807.500,00
-
807.500,00
8.550.000,00
12.437.500,00
Gedung Kantor 1.20.42.002.054. 1.20.42.006.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
450.000,00
-
8.550.000,00
9.000.000,00
7.200.000,00
556.000,00
-
7.756.000,00
7.200.000,00
556.000,00
-
7.756.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.20.42.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
54
Kode
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
3.700.000,00
6.050.000,00
-
9.750.000,00
300.000,00
4.450.000,00
-
4.750.000,00
3.400.000,00
1.600.000,00
-
5.000.000,00
1 1.20.42.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
1.20.42.041.160.
Pelaksanaan Forum OPD
1.20.42.041.161.
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
1.20.42.087.
Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik
-
1.900.000,00
-
1.900.000,00
1.20.42.087.014.
Fasilitasi Pemilukada
-
1.900.000,00
-
1.900.000,00
12.960.000,00
1.290.000,00
-
14.250.000,00
-
14.250.000,00
1.20.42.114.
Konservasi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
1.20.42.114.079.
Pelaksanaan Program K3
12.960.000,00
1.290.000,00
1.20.43.
KELURAHAN MERUYUNG
47.054.000,00
136.924.500,00
1.20.43.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
21.900.000,00
114.303.000,00
-
136.203.000,00
40.800.000,00
-
40.800.000,00
759.000,00
-
22.659.000,00
1.20.43.001.002.
-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
5.300.000,00
189.278.500,00
dan Listrik 1.20.43.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
21.900.000,00
Kantor 1.20.43.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
9.498.000,00
-
9.498.000,00
1.20.43.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
9.600.000,00
-
9.600.000,00
1.20.43.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi
-
1.326.000,00
-
1.326.000,00
-
40.800.000,00
-
40.800.000,00
-
10.080.000,00
-
10.080.000,00
-
1.440.000,00
-
1.440.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.43.001.017. 1.20.43.001.018.
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
1.20.43.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.43.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
540.000,00
3.210.000,00
1.20.43.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
540.000,00
1.460.000,00
-
2.000.000,00
1.20.43.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
900.000,00
-
900.000,00
1.20.43.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
850.000,00
-
850.000,00
5.300.000,00
9.050.000,00
Gedung Kantor 1.20.43.002.054. 1.20.43.006.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
-
-
5.300.000,00
5.300.000,00
10.974.000,00
3.075.000,00
-
14.049.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.20.43.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
6.024.000,00
1.314.000,00
-
7.338.000,00
1.20.43.006.002.
Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
4.950.000,00
1.761.000,00
-
6.711.000,00
Program/Kegiatan 1.20.43.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
4.400.000,00
8.597.000,00
-
12.997.000,00
1.20.43.041.162.
Pelaksanaan Forum OPD
2.000.000,00
2.997.000,00
-
4.997.000,00
2.400.000,00
5.600.000,00
1.20.43.041.163.
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
-
8.000.000,00
1.20.43.087.
Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik
-
2.000.000,00
-
2.000.000,00
1.20.43.087.015.
Fasilitasi Pemilukada
-
2.000.000,00
-
2.000.000,00
1.20.43.114.
Konservasi dan Peningkatan Kualitas
9.240.000,00
5.739.500,00
-
14.979.500,00
9.240.000,00
5.739.500,00
-
14.979.500,00
62.528.000,00
169.240.400,00
9.600.000,00
241.368.400,00
25.560.000,00
131.245.400,00
600.000,00
157.405.400,00
Lingkungan Hidup 1.20.43.114.081.
Pelaksanaan Program K3
1.20.44.
KELURAHAN DEPOK JAYA
1.20.44.001. 1.20.44.001.002.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
56.640.000,00
-
56.640.000,00
3.066.400,00
-
28.626.400,00
dan Listrik 1.20.44.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
25.560.000,00
Kantor 1.20.44.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
21.757.000,00
-
21.757.000,00
1.20.44.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
7.800.000,00
-
7.800.000,00
1.20.44.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi
-
2.882.000,00
-
2.882.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.44.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
1.380.000,00
1.20.44.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
23.200.000,00
-
23.200.000,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
-
13.200.000,00
-
13.200.000,00
-
1.320.000,00
-
1.320.000,00
1.20.44.001.018.
600.000,00
1.980.000,00
Luar Daerah 1.20.44.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
55
Kode
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.20.44.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.330.000,00
19.240.000,00
1.20.44.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.330.000,00
7.700.000,00
-
9.030.000,00
1.20.44.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
7.680.000,00
-
7.680.000,00
-
3.860.000,00
-
3.860.000,00
1.20.44.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
9.000.000,00
29.570.000,00
Gedung Kantor 1.20.44.002.054. 1.20.44.006.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
-
-
9.000.000,00
9.000.000,00
10.548.000,00
2.480.000,00
-
13.028.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.20.44.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
10.548.000,00
2.480.000,00
-
13.028.000,00
1.20.44.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
22.450.000,00
12.116.000,00
-
34.566.000,00
1.20.44.041.131.
Pendataan Potensi Kelurahan
19.050.000,00
4.259.000,00
-
23.309.000,00
1.20.44.041.164.
Pelaksanaan Forum OPD
1.700.000,00
4.004.000,00
-
5.704.000,00
1.20.44.041.165.
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
1.700.000,00
3.853.000,00
-
5.553.000,00
1.20.44.087.
Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik
-
2.000.000,00
-
2.000.000,00
1.20.44.087.016.
Fasilitasi Pemilukada
-
2.000.000,00
-
2.000.000,00
1.20.44.114.
Konservasi dan Peningkatan Kualitas
2.159.000,00
-
4.799.000,00
2.640.000,00
2.159.000,00
-
4.799.000,00
2.640.000,00
Lingkungan Hidup 1.20.44.114.083.
Pelaksanaan Program K3
1.20.45.
KELURAHAN BEDAHAN
38.340.000,00
140.495.500,00
1.20.45.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
21.600.000,00
115.573.000,00
-
137.173.000,00
40.800.000,00
-
40.800.000,00
1.065.000,00
-
22.665.000,00
1.20.45.001.002.
-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
9.025.000,00
187.860.500,00
dan Listrik 1.20.45.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
21.600.000,00
Kantor 1.20.45.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
9.678.000,00
-
9.678.000,00
1.20.45.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
5.270.000,00
-
5.270.000,00
-
1.400.000,00
-
1.400.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
41.040.000,00
-
41.040.000,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
-
14.880.000,00
-
14.880.000,00
-
1.440.000,00
-
1.440.000,00
1.20.45.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.20.45.001.017. 1.20.45.001.018.
Luar Daerah 1.20.45.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.45.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
540.000,00
3.022.500,00
1.20.45.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
540.000,00
1.360.000,00
-
1.900.000,00
-
855.000,00
-
807.500,00
1.20.45.002.023. 1.20.45.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
855.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
807.500,00
9.025.000,00
12.587.500,00
Gedung Kantor 1.20.45.002.054.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.20.45.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
-
-
9.025.000,00
9.025.000,00
7.200.000,00
2.300.000,00
-
9.500.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.20.45.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
7.200.000,00
2.300.000,00
-
9.500.000,00
1.20.45.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
1.800.000,00
10.550.000,00
-
12.350.000,00
600.000,00
4.150.000,00
-
4.750.000,00
1.200.000,00
6.400.000,00
-
7.600.000,00
1.20.45.041.166.
Pelaksanaan Forum OPD
1.20.45.041.167.
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
1.20.45.087.
Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik
-
2.000.000,00
-
2.000.000,00
1.20.45.087.017.
Fasilitasi Pemilukada
-
2.000.000,00
-
2.000.000,00
1.20.45.114.
Konservasi dan Peningkatan Kualitas
7.050.000,00
-
14.250.000,00
7.200.000,00
7.050.000,00
-
14.250.000,00
7.200.000,00
Lingkungan Hidup 1.20.45.114.085.
Pelaksanaan Program K3
1.20.46.
KELURAHAN ABADIJAYA
24.300.000,00
113.099.900,00
1.20.46.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
21.800.000,00
76.610.900,00
-
98.410.900,00
37.800.000,00
-
37.800.000,00
4.402.000,00
-
26.202.000,00
6.247.400,00
-
6.247.400,00
1.20.46.001.002.
-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
13.090.000,00
150.489.900,00
dan Listrik 1.20.46.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
21.800.000,00
Kantor 1.20.46.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
56
Kode
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.20.46.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
4.695.000,00
-
4.695.000,00
1.20.46.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi
-
1.229.000,00
-
1.229.000,00
-
11.005.500,00
-
11.005.500,00
-
8.820.000,00
-
8.820.000,00
-
2.412.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.46.001.017. 1.20.46.001.018.
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
1.20.46.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
-
2.412.000,00
1.20.46.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
5.633.500,00
1.20.46.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
4.033.500,00
-
4.033.500,00
1.20.46.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
1.600.000,00
-
1.600.000,00
13.090.000,00
18.723.500,00
Gedung Kantor 1.20.46.002.054. 1.20.46.006.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
-
-
13.090.000,00
13.090.000,00
1.800.000,00
4.416.000,00
-
6.216.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.20.46.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
1.800.000,00
4.416.000,00
-
6.216.000,00
1.20.46.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
700.000,00
11.455.500,00
-
12.155.500,00
1.20.46.041.168.
Pelaksanaan Forum OPD
400.000,00
6.430.000,00
-
6.830.000,00
1.20.46.041.169.
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
300.000,00
5.025.500,00
-
5.325.500,00
1.20.46.087.
Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik
-
1.850.000,00
-
1.850.000,00
Fasilitasi Pemilukada
-
1.850.000,00
-
1.850.000,00
Konservasi dan Peningkatan Kualitas
-
13.134.000,00
-
13.134.000,00
-
13.134.000,00
-
13.134.000,00
1.20.46.087.018. 1.20.46.114.
Lingkungan Hidup 1.20.46.114.087.
Pelaksanaan Program K3
1.20.47.
KELURAHAN JATIJAJAR
63.948.000,00
129.541.000,00
-
193.489.000,00
1.20.47.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
43.098.000,00
96.261.000,00
-
139.359.000,00
1.20.47.001.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
48.000.000,00
-
48.000.000,00
2.704.000,00
-
45.802.000,00
-
dan Listrik 1.20.47.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
43.098.000,00
Kantor 1.20.47.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
11.754.000,00
-
11.754.000,00
1.20.47.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
7.954.000,00
-
7.954.000,00
1.20.47.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi
-
1.475.000,00
-
1.475.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.47.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
960.000,00
-
960.000,00
1.20.47.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
14.278.000,00
-
14.278.000,00
-
6.760.000,00
-
6.760.000,00
-
2.376.000,00
-
2.376.000,00
1.20.47.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
1.20.47.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.47.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
480.000,00
17.200.000,00
-
17.680.000,00
1.20.47.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
480.000,00
8.920.000,00
-
9.400.000,00
1.20.47.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
6.480.000,00
-
6.480.000,00
1.20.47.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
1.800.000,00
-
1.800.000,00
7.920.000,00
1.080.000,00
-
9.000.000,00
Gedung Kantor 1.20.47.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.47.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
7.920.000,00
1.080.000,00
-
9.000.000,00
1.20.47.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
1.650.000,00
11.350.000,00
-
13.000.000,00
1.20.47.041.170.
Pelaksanaan Forum OPD
1.450.000,00
3.550.000,00
-
5.000.000,00
1.20.47.041.171.
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
200.000,00
7.800.000,00
-
8.000.000,00
1.20.47.087.
Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik
-
2.000.000,00
-
2.000.000,00
-
2.000.000,00
-
2.000.000,00
10.800.000,00
1.650.000,00
-
12.450.000,00
-
1.20.47.087.019. 1.20.47.114.
Fasilitasi Pemilukada Konservasi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
1.20.47.114.091.
Pelaksanaan Program K3
10.800.000,00
1.650.000,00
1.20.48.
KELURAHAN CINERE
73.049.500,00
152.740.000,00
249.000,00
226.038.500,00
1.20.48.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
45.300.000,00
96.055.800,00
249.000,00
141.604.800,00
57
12.450.000,00
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.20.48.001.002.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
54.274.800,00
-
54.274.800,00
2.124.000,00
-
47.424.000,00
-
13.375.000,00
-
13.375.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
3.477.000,00
-
3.477.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi
-
950.000,00
-
950.000,00
-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20.48.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
45.300.000,00
Kantor 1.20.48.001.010. 1.20.48.001.011. 1.20.48.001.012.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.48.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
720.000,00
1.20.48.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
10.260.000,00
-
10.260.000,00
1.20.48.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
-
8.934.000,00
-
8.934.000,00
249.000,00
969.000,00
Luar Daerah 1.20.48.001.020.
1.941.000,00
-
1.941.000,00
4.800.000,00
40.041.700,00
-
44.841.700,00
4.800.000,00
18.950.000,00
-
23.750.000,00
-
16.657.100,00
-
16.657.100,00
-
4.434.600,00
-
4.434.600,00
-
-
11.250.000,00
-
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.48.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.48.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.20.48.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
1.20.48.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
Gedung Kantor 1.20.48.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
11.250.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.20.48.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
1.20.48.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
1.20.48.041.172.
Pelaksanaan Forum OPD
1.20.48.041.173.
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
1.20.48.087.
Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik
1.20.48.087.020.
Fasilitasi Pemilukada
1.20.48.114.
Konservasi dan Peningkatan Kualitas
-
11.250.000,00
9.499.500,00
8.995.800,00
-
18.495.300,00
3.999.500,00
3.586.000,00
-
7.585.500,00
5.500.000,00
5.409.800,00
-
10.909.800,00
-
2.000.000,00
-
2.000.000,00
-
2.000.000,00
-
2.000.000,00
2.200.000,00
5.646.700,00
-
7.846.700,00
2.200.000,00
5.646.700,00
11.250.000,00
Lingkungan Hidup 1.20.48.114.049.
Pelaksanaan dan Sosialisasi Program K3
-
7.846.700,00
1.20.49.
KELURAHAN RATU JAYA
52.688.000,00
176.525.000,00
-
229.213.000,00
1.20.49.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
34.394.000,00
151.667.000,00
-
186.061.000,00
1.20.49.001.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
65.280.000,00
-
65.280.000,00
2.064.000,00
-
36.458.000,00
-
13.266.000,00
-
13.266.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
8.808.000,00
-
8.808.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi
-
2.255.000,00
-
2.255.000,00
-
dan Listrik 1.20.49.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
34.394.000,00
Kantor 1.20.49.001.010. 1.20.49.001.011. 1.20.49.001.012.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.49.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
1.364.000,00
-
1.364.000,00
1.20.49.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
39.490.000,00
-
39.490.000,00
1.20.49.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
-
17.040.000,00
-
17.040.000,00
Luar Daerah 1.20.49.001.020.
2.100.000,00
-
2.100.000,00
4.800.000,00
13.883.000,00
-
18.683.000,00
4.800.000,00
3.238.000,00
-
8.038.000,00
-
8.270.000,00
-
8.270.000,00
-
2.375.000,00
-
2.375.000,00
7.944.000,00
2.604.000,00
-
10.548.000,00
4.344.000,00
2.000.000,00
-
6.344.000,00
3.600.000,00
604.000,00
-
4.204.000,00
3.150.000,00
2.827.000,00
-
5.977.000,00
350.000,00
1.823.000,00
-
2.173.000,00
2.800.000,00
1.004.000,00
-
3.804.000,00
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.49.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.49.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.20.49.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
1.20.49.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
Gedung Kantor 1.20.49.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.49.006.001. 1.20.49.006.002.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian Program/Kegiatan
1.20.49.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
1.20.49.041.174.
Pelaksanaan Forum OPD
1.20.49.041.175.
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
58
Kode
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.20.49.087.
Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik
-
1.995.000,00
-
1.995.000,00
1.20.49.087.021.
Fasilitasi Pemilukada
-
1.995.000,00
-
1.995.000,00
1.20.49.114.
Konservasi dan Peningkatan Kualitas
2.400.000,00
3.549.000,00
-
5.949.000,00
2.400.000,00
3.549.000,00
-
5.949.000,00
Lingkungan Hidup 1.20.49.114.093.
Pelaksanaan Program K3
1.20.50.
KELURAHAN SERUA
38.911.000,00
137.492.600,00
1.20.50.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
17.045.000,00
113.042.600,00
-
130.087.600,00
1.20.50.001.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
47.400.000,00
-
47.400.000,00
-
17.045.000,00
-
28.880.000,00
205.283.600,00
dan Listrik 1.20.50.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
17.045.000,00
-
Kantor 1.20.50.001.010. 1.20.50.001.011. 1.20.50.001.012.
-
18.934.000,00
-
18.934.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
9.348.000,00
-
9.348.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi
-
1.993.000,00
-
1.993.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.50.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
4.503.600,00
-
4.503.600,00
1.20.50.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
23.604.000,00
-
23.604.000,00
1.20.50.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
-
4.620.000,00
-
4.620.000,00
-
2.640.000,00
-
2.640.000,00
Luar Daerah 1.20.50.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.50.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
3.746.000,00
1.20.50.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
1.846.000,00
-
1.846.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
1.900.000,00
-
1.900.000,00
1.20.50.002.026.
28.880.000,00
32.626.000,00
Gedung Kantor 1.20.50.002.054.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.20.50.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
-
-
28.880.000,00
28.880.000,00
12.741.000,00
3.559.000,00
-
16.300.000,00
7.641.000,00
1.659.000,00
-
9.300.000,00
5.100.000,00
1.900.000,00
-
7.000.000,00
3.125.000,00
9.775.000,00
-
12.900.000,00
200.000,00
3.600.000,00
-
3.800.000,00
2.925.000,00
6.175.000,00
-
9.100.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.20.50.006.001. 1.20.50.006.002.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian Program/Kegiatan
1.20.50.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
1.20.50.041.176.
Pelaksanaan Forum OPD
1.20.50.041.177.
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
1.20.50.087.
Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik
-
2.000.000,00
-
2.000.000,00
1.20.50.087.022.
Fasilitasi Pemilukada
-
2.000.000,00
-
2.000.000,00
6.000.000,00
5.370.000,00
-
11.370.000,00
-
11.370.000,00
1.20.50.114.
Konservasi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
1.20.50.114.095.
Pelaksanaan Program K3
6.000.000,00
5.370.000,00
1.20.51.
KELURAHAN CILODONG
37.227.000,00
147.073.100,00
11.300.000,00
195.600.100,00
1.20.51.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
19.535.000,00
120.301.900,00
1.800.000,00
141.636.900,00
1.20.51.001.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
39.000.000,00
1.800.000,00
40.800.000,00
-
dan Listrik 1.20.51.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
19.535.000,00
3.129.900,00
-
22.664.900,00
Kantor 1.20.51.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
9.678.000,00
-
9.678.000,00
1.20.51.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
9.610.000,00
-
9.610.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi
-
1.400.000,00
-
1.400.000,00
1.20.51.001.012.
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.51.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
40.964.000,00
-
40.964.000,00
1.20.51.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
-
15.080.000,00
-
15.080.000,00
-
1.440.000,00
-
1.440.000,00
Luar Daerah 1.20.51.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.51.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.000.000,00
1.20.51.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.000.000,00
1.20.51.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
1.20.51.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
Gedung Kantor 59
1.750.000,00 -
9.500.000,00
13.250.000,00
-
2.000.000,00
900.000,00
-
900.000,00
850.000,00
-
850.000,00
Kode
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.20.51.002.054.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.20.51.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
-
-
9.500.000,00
9.500.000,00
8.542.000,00
2.172.800,00
-
10.714.800,00
8.542.000,00
2.172.800,00
-
10.714.800,00
Kinerja dan Keuangan 1.20.51.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
1.20.51.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
6.050.000,00
6.950.000,00
-
13.000.000,00
1.20.51.041.178.
Pelaksanaan Forum OPD
1.725.000,00
3.275.000,00
-
5.000.000,00
1.20.51.041.179.
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
4.325.000,00
3.675.000,00
-
8.000.000,00
1.20.51.087.
Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik
-
2.000.000,00
-
2.000.000,00
1.20.51.087.023.
Fasilitasi Pemilukada
-
2.000.000,00
-
2.000.000,00
1.20.51.114.
Konservasi dan Peningkatan Kualitas
1.100.000,00
13.898.400,00
-
14.998.400,00
1.100.000,00
13.898.400,00
-
14.998.400,00
1.073.687.400,00
2.353.680.600,00
758.754.400,00
1.383.215.600,00
-
2.141.970.000,00
758.754.400,00
1.383.215.600,00
-
2.141.970.000,00
4.300.000,00
195.700.000,00
-
200.000.000,00
36.960.000,00
473.740.000,00
-
510.700.000,00
Penunjang Pelaksanaan dan Penyaluran Raskin
457.274.400,00
433.665.600,00
-
890.940.000,00
Sosialisasi dan Advokasi Penganekaragaman
260.220.000,00
280.110.000,00
-
540.330.000,00
Lingkungan Hidup 1.20.51.114.097. 1.21. 1.11.01.
Pelaksanaan Program K3 KETAHANAN PANGAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
15.000.000,00
3.442.368.000,00
DAN KELUARGA 1.11.01.146.
Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi
1.11.01.146.004.
Pemberian Makanan Tambahan
1.11.01.146.005.
Penganekaragaman Konsumsi Pangan
1.11.01.146.006. 1.11.01.146.007.
Bahan Pangan Non Beras 2.01.01.
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
314.933.000,00
970.465.000,00
15.000.000,00
1.300.398.000,00
2.01.01.145.
Peningkatan Produksi dan
180.330.000,00
828.856.000,00
15.000.000,00
1.024.186.000,00
81.260.000,00
48.738.000,00
-
129.998.000,00
6.200.000,00
123.800.000,00
-
130.000.000,00
Gerakan Konsumsi Makan Ikan
3.720.000,00
63.280.000,00
-
67.000.000,00
Gerakan Konsumsi Makan Telur dan Minum
4.680.000,00
62.820.000,00
-
67.500.000,00
14.570.000,00
17.411.000,00
-
31.981.000,00
-
349.750.000,00
Penganekaragaman Konsumsi Pangan 2.01.01.145.001.
Diversifikasi Komoditi Pertanian
2.01.01.145.002.
Fasilitasi Sarana Produksi Pertanian
2.01.01.145.003. 2.01.01.145.004.
Susu 2.01.01.145.005.
Pelatihan Pengolahan & Peningkatan Mutu Hasil Perikanan
2.01.01.145.008.
Optimalisasi Lahan Pekarangan
27.900.000,00
321.850.000,00
2.01.01.145.009.
Fasilitasi Budidaya Ternak Ruminansia
33.900.000,00
86.100.000,00
2.01.01.145.010.
Pengembangan Ternak Kecil dan Pengolahan
8.100.000,00
104.857.000,00
-
112.957.000,00
Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi
134.603.000,00
141.609.000,00
-
276.212.000,00
Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan
134.603.000,00
141.609.000,00
-
276.212.000,00
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
7.746.810.000,00
2.702.953.000,00
-
10.449.763.000,00
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.746.810.000,00
2.702.953.000,00
-
10.449.763.000,00
7.718.010.000,00
2.410.758.000,00
-
10.128.768.000,00
63.675.000,00
136.325.000,00
-
200.000.000,00
7.636.400.000,00
1.997.868.000,00
-
9.634.268.000,00
5.060.000,00
94.940.000,00
-
100.000.000,00
100.000.000,00
-
100.000.000,00
12.875.000,00
81.625.000,00
-
94.500.000,00
28.800.000,00
292.195.000,00
-
320.995.000,00
20.280.000,00
143.220.000,00
-
163.500.000,00
8.520.000,00
148.975.000,00
-
157.495.000,00
75.635.000,00
890.528.000,00
-
966.163.000,00
15.000.000,00
135.000.000,00
Limbah Ternak 2.01.01.146. 2.01.01.146.008.
Penyakit Hewan Menular Strategis dan Fasilitasi Penerapan Keamanan Produk Asal Hewan 1.22. 1.11.01.
DAN KELUARGA 1.11.01.136.
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat
1.11.01.136.001.
Lomba Kelurahan
1.11.01.136.002.
Fasilitasi Operasional RT, RW dan LPM
1.11.01.136.003.
Fasilitasi TMMD
1.11.01.136.004.
Fasilitasi BBGRM
1.11.01.136.006.
Pembekalan Bimbingan Teknis Administrasi
-
RT/RW 1.11.01.137.
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha Dalam Pembangunan
1.11.01.137.010.
Penerapan TTG dalam Menunjang Kegiatan Usaha Masyarakat
1.11.01.137.011. 1.23.
Gelar Teknologi Tepat Guna STATISTIK
60
Kode
Kegiatan 1 1.06.01.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan 2 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Pegawai 3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
75.635.000,00
890.528.000,00
-
966.163.000,00
75.635.000,00
890.528.000,00
-
966.163.000,00
1.665.000,00
22.960.000,00
-
24.625.000,00
43.400.000,00
130.609.000,00
-
174.009.000,00
14.920.000,00
260.017.000,00
-
274.937.000,00
11.850.000,00
199.339.000,00
-
211.189.000,00
3.800.000,00
277.603.000,00
-
281.403.000,00
145.820.000,00
600.949.000,00
691.712.000,00
1.438.481.000,00
145.820.000,00
600.949.000,00
691.712.000,00
1.438.481.000,00
1.900.000,00
279.704.000,00
2.563.000,00
284.167.000,00
950.000,00
43.799.000,00
950.000,00
40.447.000,00
DAERAH 1.06.01.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
1.06.01.041.180.
Penyediaan Buku Depok Dalam Angka dan Kecamatan Dalam Angka
1.06.01.041.181.
Penyusunan Data Informasi Pembangunan Daerah
1.06.01.041.182.
Penyusunan Buku Indikator Ekonomi Makro Kota Depok
1.06.01.041.183.
Penyusunan Analisis Pergeseran Struktur Ekonomi dan Proyeksi PDRB
1.06.01.041.184.
Penyusunan Buku IPM dan INKESRA Kota Depok Tahun 2015
1.24.
KEARSIPAN
1.24.01.
KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
1.24.01.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.24.01.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
44.749.000,00
-
41.397.000,00
1.24.01.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.24.01.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
6.077.000,00
1.24.01.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
35.952.000,00
-
35.952.000,00
1.24.01.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
-
121.399.000,00
-
121.399.000,00
-
32.030.000,00
-
32.030.000,00
2.563.000,00
8.640.000,00
Luar Daerah 1.24.01.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.24.01.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
18.450.000,00
28.745.000,00
728.545.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
1.24.01.002.054.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
18.450.000,00
200.000,00
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
20.720.000,00
1.000.000,00
-
21.720.000,00
1.24.01.006.
-
28.545.000,00
681.350.000,00
1.24.01.002.023.
681.350.000,00
28.545.000,00 700.000.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.24.01.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
20.720.000,00
1.000.000,00
-
21.720.000,00
1.24.01.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
2.450.000,00
47.511.000,00
-
49.961.000,00
1.24.01.041.185.
Pelaksanaan Forum OPD
2.450.000,00
23.926.000,00
-
26.376.000,00
-
23.585.000,00
1.24.01.041.186.
Penyusunan Rancangan Awal Renstra
1.24.01.042.
Peningkatan Pengelolaan Kearsipan
1.24.01.042.001.
Penerapan Pengelolaan Arsip Secara Baku
1.24.01.042.002.
Penelusuran Sejarah Berbasis Waktu
1.24.01.042.004.
Sosialisasi Sadar Arsip
1.25.
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
-
23.585.000,00
102.300.000,00
243.989.000,00
97.200.000,00
82.800.000,00
4.150.000,00
123.051.000,00
950.000,00
38.138.000,00
1.889.945.000,00
8.446.160.750,00
1.923.100.000,00
12.259.205.750,00
1.889.945.000,00
8.446.160.750,00
1.923.100.000,00
12.259.205.750,00
20.750.000,00
800.733.500,00
-
821.483.500,00
7.799.000,00 7.799.000,00 -
354.088.000,00 180.000.000,00 135.000.000,00 39.088.000,00
1.25.01.
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.25.01.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.25.01.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
600.000,00
101.293.000,00
-
101.893.000,00
1.25.01.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
950.000,00
53.610.600,00
-
54.560.600,00
1.25.01.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi
12.182.000,00
-
12.182.000,00
-
13.402.900,00
-
13.402.900,00
-
219.637.000,00
-
219.637.000,00
387.948.000,00
-
407.148.000,00
12.660.000,00
-
-
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.25.01.001.014. 1.25.01.001.017. 1.25.01.001.018.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
19.200.000,00
Luar Daerah 1.25.01.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.25.01.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.25.01.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
60.560.000,00
-
60.560.000,00
1.25.01.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
48.430.000,00
-
48.430.000,00
880.000,00
108.990.000,00
67.600.000,00
12.660.000,00 177.470.000,00
Gedung Kantor 1.25.01.002.054.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
880.000,00
1.25.01.005.
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
7.200.000,00
60.300.000,00
-
67.500.000,00
Pelatihan Peningkatan Kompetensi TIK Bagi
7.200.000,00
60.300.000,00
-
67.500.000,00
1.25.01.005.070.
Aparatur Pemerintah 61
-
67.600.000,00
68.480.000,00
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
13.504.000,00
3.210.000,00
-
16.714.000,00
1 1.25.01.006.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.25.01.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
13.504.000,00
3.210.000,00
-
16.714.000,00
1.25.01.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
223.636.000,00
187.673.200,00
-
411.309.200,00
10.390.000,00
6.579.200,00
-
16.969.200,00
209.600.000,00
117.340.000,00
-
326.940.000,00
1.180.000,00
42.820.000,00
-
44.000.000,00
2.466.000,00
20.934.000,00
-
23.400.000,00
1.25.01.041.187.
Pelaksanaan Forum OPD
1.25.01.041.188.
Pengelolaan Data Informasi Kegiatan setiap OPD
1.25.01.041.189.
Penyusunan Profil Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok
1.25.01.041.190.
Penyusunan Rancangan Renstra
1.25.01.046.
Penataan dan Pengembangan Produk Hukum
18.560.000,00
206.440.000,00
-
225.000.000,00
1.25.01.046.013.
Penyusunan Perda Penyelenggaraan Komunikasi
18.560.000,00
206.440.000,00
-
225.000.000,00
861.050.000,00
2.708.180.900,00
263.620.000,00
1.929.975.000,00
169.240.000,00
384.076.900,00
21.890.000,00
67.190.000,00 53.792.000,00
dan Informatika Kota Depok 1.25.01.053.
Pengembangan Keterbukaan Informasi
420.900.000,00
3.990.130.900,00
Publik 1.25.01.053.001.
Diseminasi Informasi Program Pembangunan
-
2.193.595.000,00
Kota Depok 1.25.01.053.002.
Layanan Siaran Melalui Media Elektronik
1.25.01.053.003.
Sosialisasi Internet Sehat
1.25.01.053.004.
Sistem Layanan Informasi Publik
274.140.000,00
1.25.01.053.005.
Pengelolaan Pelayanan Pengaduan
132.160.000,00
273.147.000,00
570.985.000,00
2.171.446.350,00
2.925.000,00
171.075.000,00
227.614.000,00
105.871.350,00
24.100.000,00
19.950.000,00
-
44.050.000,00
59.650.000,00
94.318.000,00
-
153.968.000,00
1.25.01.054.
Peningkatan Tatakelola Teknologi Informasi
400.000.000,00 20.900.000,00 1.233.700.000,00
953.316.900,00 89.080.000,00 348.832.000,00 405.307.000,00 3.976.131.350,00
dan Komunikasi 1.25.01.054.001.
Lomba Multimedia Berbasis Teknologi Informasi
-
174.000.000,00
dan Komunikasi 1.25.01.054.002.
Pengendalian dan Pengawasan Pos dan
625.000.000,00
958.485.350,00
Telekomunikasi 1.25.01.054.003.
Pemberdayaan Forum Komunikasi Radio Amatir dan Radio Penyiaran
1.25.01.054.004.
Pembentukan Komunitas Informasi Masyarakat
1.25.01.054.005.
Tata Kelola Portal Cyber City
5.570.000,00
968.000,00
Pengembangan Kemitraan dengan Media Massa
44.396.000,00
950.260.000,00
-
994.656.000,00
Pemberdayaan Warnet
56.110.000,00
27.050.000,00
-
83.160.000,00
1.25.01.054.008.
Pengelolaan Sistem Intranet
15.420.000,00
367.346.000,00
-
382.766.000,00
1.25.01.054.009.
Penyediaan Sistem Informasi Manajemen Daerah
111.800.000,00
333.013.000,00
-
444.813.000,00
1.25.01.054.010.
Pembuatan Aplikasi Mobile
23.400.000,00
101.595.000,00
-
124.995.000,00
1.25.01.055.
Pengembangan Layanan Infrastruktur
173.380.000,00
2.199.186.800,00
200.900.000,00
2.573.466.800,00
Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi
7.200.000,00
77.782.000,00
200.900.000,00
285.882.000,00
Penyediaan Layanan Sewa Akses Internet Bagi
9.880.000,00
1.446.084.900,00
-
1.455.964.900,00
104.700.000,00
606.274.900,00
-
710.974.900,00
51.600.000,00
69.045.000,00
-
120.645.000,00
212.200.000,00
430.118.000,00
204.090.000,00
846.408.000,00
212.200.000,00
430.118.000,00
204.090.000,00
846.408.000,00
123.450.000,00
418.532.000,00
123.450.000,00
296.063.000,00
1.25.01.054.006. 1.25.01.054.007.
608.700.000,00
615.238.000,00
Teknologi Informasi 1.25.01.055.001. 1.25.01.055.002.
Publik dan OPD 1.25.01.055.003.
Pemeliharaan Jaringan Infrastruktur Interkoneksi Antar OPD
1.25.01.055.004. 1.26. 1.24.01.
Optimalisasi Operasional M-CAP PERPUSTAKAAN KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
1.24.01.121.
Pengembangan Perpustakaan Daerah
168.150.000,00
126.932.000,00
1.24.01.121.001.
Penyediaan Koleksi Buku Perpustakaan
98.000.000,00
74.613.000,00
1.24.01.121.002.
Pelayanan Perpustakaan Keliling
66.600.000,00
900.000,00
-
67.500.000,00
1.24.01.121.003.
Bimbingan Teknis Perpustakaan
3.550.000,00
51.419.000,00
-
54.969.000,00
1.24.01.122.
Peningkatan Minat Baca Masyarakat
44.050.000,00
303.186.000,00
1.24.01.122.001.
Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat
500.000,00
152.376.000,00
1.24.01.122.002.
Pengembangan Perpustakaan Kelurahan
1.24.01.122.003.
Pemasyarakatan Minat Baca
950.000,00
8.410.000,00
42.600.000,00
142.400.000,00
80.640.000,00 80.640.000,00 -
427.876.000,00 152.876.000,00 90.000.000,00 185.000.000,00
2.
URUSAN PILIHAN
9.048.242.000,00
17.983.921.010,00
5.076.866.500,00
32.109.029.510,00
2.01.
PERTANIAN
1.592.470.000,00
3.492.630.700,00
1.940.773.500,00
7.025.874.200,00
1.592.470.000,00
3.492.630.700,00
1.940.773.500,00
7.025.874.200,00
2.01.01.
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
62
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
4.923.500,00
1.184.958.000,00
1 2.01.01.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.01.01.001.010. 2.01.01.001.011. 2.01.01.001.012.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
20.400.000,00
1.159.634.500,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
600.000,00
78.700.000,00
-
79.300.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
600.000,00
79.400.000,00
-
80.000.000,00
-
6.300.000,00
-
6.300.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.01.01.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
20.076.500,00
2.01.01.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
80.000.000,00
-
80.000.000,00
2.01.01.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
845.158.000,00
-
864.358.000,00
50.000.000,00
-
50.000.000,00
19.200.000,00
4.923.500,00
25.000.000,00
Luar Daerah 2.01.01.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
2.01.01.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.01.01.002.023. 2.01.01.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
29.400.000,00
181.200.000,00
600.000,00
99.400.000,00
-
100.000.000,00
25.000.000,00
-
25.000.000,00
-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
172.400.000,00
383.000.000,00
Gedung Kantor 2.01.01.002.054.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.01.01.002.098.
Rehabilitasi Bangunan Kantor
28.200.000,00
56.800.000,00
-
85.000.000,00
2.01.01.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
21.755.000,00
8.245.000,00
-
30.000.000,00
21.755.000,00
8.245.000,00
-
30.000.000,00
600.000,00
-
172.400.000,00
173.000.000,00
Kinerja dan Keuangan 2.01.01.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
2.01.01.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
110.110.000,00
77.116.000,00
-
187.226.000,00
2.01.01.041.191.
Pelaksanaan Forum OPD
10.590.000,00
46.944.000,00
-
57.534.000,00
2.01.01.041.192.
Profil Pertanian Kota Depok
47.320.000,00
2.672.000,00
-
49.992.000,00
2.01.01.041.193.
Penyusunan Rancangan Awal Renstra OPD
9.240.000,00
20.460.000,00
-
29.700.000,00
42.960.000,00
7.040.000,00
-
50.000.000,00
182.440.000,00
586.975.000,00
-
769.415.000,00
21.680.000,00
60.328.000,00
-
82.008.000,00
1.800.000,00
178.200.000,00
-
180.000.000,00
113.800.000,00
250.440.000,00
-
364.240.000,00
2016-2020 2.01.01.041.194.
Peningkatan Kualitas Data Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.01.01.068.
Peningkatan Agribisnis Unggulan
2.01.01.068.001.
Optimalisasi Kebun Belimbing yang Diregistrasi
2.01.01.068.002.
Fasilitasi dan Promosi Agribisnis Hortikultura
2.01.01.068.003.
Pelatihan Landscape Bagi Petani Tanaman Hias
2.01.01.068.004.
Optimalisasi Packing House
23.980.000,00
39.371.000,00
-
63.351.000,00
2.01.01.068.005.
Pelatihan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil
21.180.000,00
58.636.000,00
-
79.816.000,00
970.440.000,00
1.195.481.200,00
1.763.450.000,00
3.929.371.200,00
Tanaman Pangan Hortikultura 2.01.01.069.
Pengembangan Rumah Potong Hewan Regional
2.01.01.069.001.
Peningkatan Sarana Prasarana RPH
6.840.000,00
504.032.000,00
1.740.950.000,00
2.251.822.000,00
2.01.01.069.002.
Peningkatan Tata Kelola RPH Tapos
963.600.000,00
691.449.200,00
22.500.000,00
1.677.549.200,00
Peningkatan Pelayanan Bidang Pertanian dan
214.975.000,00
170.979.000,00
-
385.954.000,00
93.000.000,00
59.554.000,00
-
152.554.000,00
121.975.000,00
111.425.000,00
-
233.400.000,00
42.950.000,00
113.000.000,00
-
155.950.000,00
42.950.000,00
113.000.000,00
-
155.950.000,00
39.800.000,00
26.340.000,00
-
66.140.000,00
39.800.000,00
26.340.000,00
-
66.140.000,00
39.800.000,00
26.340.000,00
-
66.140.000,00
39.800.000,00
26.340.000,00
-
66.140.000,00
195.375.000,00
972.267.000,00
667.950.000,00
1.835.592.000,00
195.375.000,00
972.267.000,00
667.950.000,00
1.835.592.000,00
56.740.000,00
167.260.000,00
666.000.000,00
890.000.000,00
2.01.01.070.
Penyuluhan 2.01.01.070.001.
Fasilitasi Pelayanan Puskeswan dan Pos Check Point
2.01.01.070.002.
Fasilitasi Penyuluhan Pertanian dan Kelembagaan Kelompok Tani
2.01.01.150. 2.01.01.150.006. 2.03. 2.06.01.
Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Pemberdayaan Petani Marginal dan P2WKSS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.06.01.076.
Pengawasan Distribusi dan Ketersediaan Barang dan Bahan Pangan
2.06.01.076.006.
Pengawasan Distribusi LPG dan Bahan Bakar Minyak (BBM)
2.04. 1.18.01.
PARIWISATA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA
1.18.01.080.
Pengembangan Obyek Wisata Unggulan
63
Kode
Kegiatan
Pegawai
2
3
1 1.18.01.080.001.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Pembangunan Musholla, Toilet dan Loket di Situ
Barang dan Jasa 4
Modal
Jumlah
5
6=3+4+5
1.820.000,00
23.180.000,00
150.000.000,00
175.000.000,00
1.820.000,00
23.180.000,00
150.000.000,00
175.000.000,00
47.680.000,00
42.320.000,00
5.420.000,00
78.580.000,00
84.535.000,00
716.057.000,00
-
800.592.000,00
12.900.000,00
187.100.000,00
-
200.000.000,00
1.295.000,00
88.595.000,00
-
89.890.000,00
14.040.000,00
21.662.000,00
-
35.702.000,00
55.720.000,00
344.280.000,00
-
400.000.000,00
580.000,00
74.420.000,00
-
75.000.000,00
54.100.000,00
88.950.000,00
24.960.000,00
25.040.000,00
21.360.000,00
26.690.000,00
7.780.000,00
37.220.000,00
178.730.000,00
214.690.000,00
1.075.190.000,00
1.468.610.000,00
1.075.190.000,00
1.468.610.000,00
Jatijajar 1.18.01.080.002.
Pembangunan Musholla, Toilet dan Loket di Situ Pedongkelan
1.18.01.080.003.
Fasilitasi Kegiatan Kelompok Sadar Wisata
1.18.01.080.004.
Pembangunan Sentra Wisata Kuliner/Oleh-Oleh
366.000.000,00
90.000.000,00 450.000.000,00
Khas Depok 1.18.01.081. 1.18.01.081.001. 1.18.01.081.002.
Promosi Pariwisata Daerah Promosi Potensi Wisata Pembuatan Sarana Penunjang Promosi Pariwisata Kota Depok
1.18.01.081.003.
Fasilitasi Kegiatan Badan Promosi Pariwisata Daerah
1.18.01.081.004.
Seleksi dan Pemilihan Abang dan Mpok Depok
1.18.01.081.005.
Pasanggiri Mojang Jajaka Jawa Barat
1.18.01.082.
Pengembangan Usaha Pariwisata
1.18.01.082.001.
Pemutakhiran Data Usaha Pariwisata dan
1.950.000,00 -
145.000.000,00 50.000.000,00
Pengklasifikasian Usaha Pariwisata 1.18.01.082.002.
Pengawasan dan Pembinaan Kegiatan Usaha
1.950.000,00
50.000.000,00
Pariwisata 1.18.01.082.003. 2.05.
Pendataan dan Pembinaan Usaha Pariwisata KELAUTAN DAN PERIKANAN
-
45.000.000,00
2.01.01.
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
178.730.000,00
214.690.000,00
2.01.01.068.
Peningkatan Agribisnis Unggulan
166.270.000,00
214.690.000,00
-
380.960.000,00
153.350.000,00
73.960.000,00
-
227.310.000,00
8.840.000,00
81.160.000,00
-
90.000.000,00
4.080.000,00
59.570.000,00
-
63.650.000,00
2.01.01.068.006. 2.01.01.068.007.
Pelatihan Pembudidayaan Ikan Konsumsi & Hias Fasilitasi Promosi Produk Pertanian dan Perikanan
2.01.01.068.008.
Fasilitasi Promosi Produk Perikanan
2.01.01.070.
Peningkatan Pelayanan Bidang Pertanian dan
12.460.000,00
-
1.075.190.000,00
1.087.650.000,00
12.460.000,00
-
1.075.190.000,00
1.087.650.000,00
Penyuluhan 2.01.01.070.004. 2.06. 1.15.01. 1.15.01.074.
Pembangunan Balai Benih Ikan PERDAGANGAN DINAS KOPERASI, UMKM DAN PASAR Pengembangan dan Penataan Sarana dan
6.456.227.000,00
8.325.699.310,00
1.362.953.000,00
16.144.879.310,00
5.720.205.000,00
4.589.227.710,00
1.053.925.000,00
11.363.357.710,00
13.810.000,00
482.249.000,00
1.053.925.000,00
1.549.984.000,00
13.810.000,00
482.249.000,00
1.053.925.000,00
1.549.984.000,00
5.706.395.000,00
4.106.978.710,00
-
9.813.373.710,00
236.450.000,00
194.083.000,00
-
430.533.000,00
4.300.000,00
2.109.683.000,00
-
2.113.983.000,00
16.025.000,00
127.975.000,00
-
144.000.000,00
4.200.000,00
265.800.000,00
-
270.000.000,00
5.432.600.000,00
683.433.810,00
-
6.116.033.810,00
Prasarana Perdagangan 1.15.01.074.005.
Rehabilitasi Pasar Tradisional
1.15.01.075.
Peningkatan Pengelolaan Pasar Tradisional
1.15.01.075.001.
Fasilitasi Pengelolaan UPS
1.15.01.075.002.
Pelayanan Pengangkutan Sampah
1.15.01.075.003.
Penyediaan Perlengkapan dan Pelatihan Petugas Ketertiban Pasar
1.15.01.075.004.
Penyediaan Perlengkapan Petugas Kebersihan Pasar
1.15.01.075.005.
Pengelolaan Jasa Kebersihan, Petugas Retribusi dan TibSar
1.15.01.075.006.
Fasilitasi Kantor UPT Pasar Tugu
1.680.000,00
20.370.000,00
-
22.050.000,00
1.15.01.075.007.
Fasilitasi Kantor UPT Pasar Kemiri Muka
1.680.000,00
20.370.000,00
-
22.050.000,00
1.15.01.075.008.
Fasilitasi Kantor UPT Pasar Cisalak dan Sukatani
1.680.000,00
36.120.000,00
-
37.800.000,00
Fasilitasi Kantor UPT Pasar Agung dan Musi
1.680.000,00
25.320.000,00
-
27.000.000,00
Penggantian Suku Cadang dan Pemeliharaan
6.100.000,00
623.823.900,00
-
629.923.900,00
736.022.000,00
3.736.471.600,00
309.028.000,00
4.781.521.600,00
10.800.000,00
838.153.900,00
6.000.000,00
854.953.900,00
1.15.01.075.009. 1.15.01.075.010.
Kendaraan Angkutan Sampah 2.06.01.
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.06.01.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.06.01.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
600.000,00
153.720.000,00
-
154.320.000,00
2.06.01.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
600.000,00
141.268.000,00
-
141.868.000,00
64
Kode
Kegiatan
Pegawai
2
3
1 2.06.01.001.012.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Penyediaan Komponen Instalasi
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
-
4.822.000,00
-
4.822.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.06.01.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
37.609.400,00
-
37.609.400,00
2.06.01.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
69.721.500,00
-
69.721.500,00
2.06.01.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
353.693.000,00
-
363.293.000,00
9.600.000,00
Luar Daerah 2.06.01.001.020.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.06.01.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
2.06.01.002.026.
77.320.000,00
6.000.000,00
83.320.000,00
950.000,00
98.337.000,00
195.028.000,00
294.315.000,00
950.000,00
72.382.000,00
-
73.332.000,00
25.955.000,00
-
25.955.000,00
Penyediaan Sarana Informasi
2.06.01.002.
-
-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
2.06.01.002.054.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.06.01.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
-
-
195.028.000,00
195.028.000,00
61.392.000,00
7.670.000,00
-
69.062.000,00
61.392.000,00
7.670.000,00
-
69.062.000,00
12.800.000,00
7.552.000,00
-
20.352.000,00
12.800.000,00
7.552.000,00
-
20.352.000,00
60.260.000,00
410.905.000,00
-
471.165.000,00
Kinerja dan Keuangan 2.06.01.006.001. 2.06.01.035.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Pengembangan Sistem Pelayanan dan Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
2.06.01.035.022.
Operasional Website dan Sistem Informasi Perindustrian dan Perdagangan
2.06.01.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
2.06.01.041.195.
Pelaksanaan Forum OPD
8.145.000,00
33.978.000,00
-
42.123.000,00
2.06.01.041.196.
Pemutakhiran Data Kemetrologian
1.775.000,00
47.425.000,00
-
49.200.000,00
2.06.01.041.197.
Penyusunan Profil Perusahaan yang Terdaftar
10.720.000,00
34.280.000,00
-
45.000.000,00
26.800.000,00
2.120.000,00
-
28.920.000,00
4.600.000,00
265.400.000,00
-
270.000.000,00
2.06.01.041.198.
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perijinan Bidang Perindustrian
2.06.01.041.199.
Penyusunan Prognosa Distribusi Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis
2.06.01.041.202.
Penyusunan Rancangan Renstra
8.220.000,00
27.702.000,00
-
35.922.000,00
2.06.01.046.
Penataan dan Pengembangan Produk Hukum
3.750.000,00
131.250.000,00
-
135.000.000,00
2.06.01.046.015.
Penyusunan Raperda Pelayanan Kemetrologian
3.750.000,00
131.250.000,00
-
135.000.000,00
2.06.01.074.
Pengembangan dan Penataan Sarana dan
134.825.000,00
66.539.000,00
-
201.364.000,00
127.800.000,00
34.300.000,00
-
162.100.000,00
7.025.000,00
32.239.000,00
-
39.264.000,00
89.815.000,00
838.760.000,00
-
928.575.000,00
12.640.000,00
50.900.000,00
-
63.540.000,00
42.975.000,00
102.060.000,00
-
145.035.000,00
34.200.000,00
685.800.000,00
-
720.000.000,00
124.315.000,00
241.102.200,00
-
365.417.200,00
64.375.000,00
109.936.000,00
-
174.311.000,00
39.575.000,00
34.104.000,00
-
73.679.000,00
14.080.000,00
68.837.200,00
-
82.917.200,00
6.285.000,00
28.225.000,00
-
34.510.000,00
Prasarana Perdagangan 2.06.01.074.001.
Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Ijin Gangguan
2.06.01.074.003. 2.06.01.076.
Pelatihan Pelaku Usaha tentang e-Commerce Pengawasan Distribusi dan Ketersediaan Barang dan Bahan Pangan
2.06.01.076.002.
Monitoring Aktifitas Usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
2.06.01.076.003.
Monitoring Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat dan Barang Strategis lainnya
2.06.01.076.004. 2.06.01.077. 2.06.01.077.001.
Pasar Murah dan Fasilitasi Operasi Pasar Peningkatan Perlindungan Konsumen Pengawasan dan Pengendalian Barang dan Jasa Yang Beredar
2.06.01.077.002.
Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol
2.06.01.077.003.
Sosialisasi dan Publikasi Perlindungan Konsumen
2.06.01.077.004.
Pembinaan Terhadap LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat)
2.06.01.078.
Peningkatan Kemetrologian Legal
143.945.000,00
269.970.500,00
108.000.000,00
521.915.500,00
2.06.01.078.001.
Pengadaan Peralatan Laboratorium dan Kantor
1.175.000,00
3.325.000,00
108.000.000,00
112.500.000,00
Pengawasan dan Pembinaan terhadap Pelaku
103.500.000,00
166.500.000,00
-
270.000.000,00
13.020.000,00
81.480.000,00
-
94.500.000,00
26.250.000,00
18.665.500,00
-
44.915.500,00
2.06.01.078.002.
Usaha tentang Alat UTTP dan BDKT 2.06.01.078.003.
Sosialisasi Kemetrologian, Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan Standarisasi Internasional
2.06.01.078.005.
Fasilitasi Balai Kemetrologian
65
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 2.06.01.079.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Pengembangan Perdagangan Dalam dan
93.170.000,00
826.232.000,00
-
919.402.000,00
Luar Negeri 2.06.01.079.001.
Pelatihan Teknik Ekspor dan Impor
3.650.000,00
15.071.000,00
-
18.721.000,00
2.06.01.079.002.
Informasi Akses Pasar Luar dan Informasi
9.740.000,00
35.042.000,00
-
44.782.000,00
Ketentuan Negara Tujuan Ekspor 2.06.01.079.003.
Pendataan Rutin Realisasi Ekspor dan Impor
26.800.000,00
7.330.000,00
-
34.130.000,00
2.06.01.079.005.
Promosi Pameran Dalam Negeri
43.180.000,00
607.175.000,00
-
650.355.000,00
2.06.01.079.006.
Informasi Penggunaan Produk Lokal
7.400.000,00
31.092.000,00
-
38.492.000,00
2.06.01.079.007.
Road Show Produk Luar Daerah
2.400.000,00
130.522.000,00
-
132.922.000,00
584.815.000,00
4.818.119.000,00
30.000.000,00
5.432.934.000,00
584.815.000,00
4.818.119.000,00
30.000.000,00
5.432.934.000,00
309.900.000,00
2.414.694.000,00
30.000.000,00
2.754.594.000,00
9.300.000,00
115.780.000,00
214.560.000,00
1.838.054.000,00
2.07. 2.06.01.
INDUSTRI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.06.01.071.
Peningkatan Industri Rumah Tangga, Kecil dan Menengah
2.06.01.071.001. 2.06.01.071.002.
Pembinaan IKM Bidang IKAHH Pembinaan IKM Bidang ILMEA dan Penyediaan
-
125.080.000,00
30.000.000,00
2.082.614.000,00
Display Promo Produk IKM 2.06.01.071.005.
Pelatihan Pengembangan Kemasan Makanan
75.020.000,00
404.380.000,00
-
479.400.000,00
2.06.01.071.006.
Pembinaan Pada Calon Peserta Penerima
11.020.000,00
56.480.000,00
-
67.500.000,00
143.455.000,00
1.926.545.000,00
-
2.070.000.000,00
Penghargaan UPAKARTI 2.06.01.072.
Pengembangan Industri Kreatif
2.06.01.072.001.
Fasilitasi Komunitas Industri Kreatif
8.320.000,00
59.180.000,00
-
67.500.000,00
2.06.01.072.002.
Fasilitasi Pengembangan Teknik Industri Kreatif
14.700.000,00
133.800.000,00
-
148.500.000,00
2.06.01.072.003.
Festival Industri Kreatif
68.435.000,00
1.281.565.000,00
-
1.350.000.000,00
2.06.01.072.004.
Pelatihan Industri Kreatif (Service Komputer,
52.000.000,00
452.000.000,00
-
504.000.000,00
Sablon, Las) 2.06.01.073.
Penataan Industri Berbasis Potensi Lokal
121.560.000,00
394.940.000,00
-
516.500.000,00
2.06.01.073.001.
Pelatihan Service Mesin Jahit, Menjahit Dasar
38.080.000,00
285.920.000,00
-
324.000.000,00
dan Lanjutan 2.06.01.073.002.
Pelatihan dan Fasilitasi Aneka Olahan Industri
13.880.000,00
61.620.000,00
-
75.500.000,00
2.06.01.073.003.
Fasilitasi Pabrik Belimbing
69.600.000,00
47.400.000,00
-
117.000.000,00
2.06.01.150.
Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
9.900.000,00
81.940.000,00
-
91.840.000,00
2.06.01.150.007.
Penyelenggaraan Pembinaan Usaha Rumah
9.900.000,00
81.940.000,00
-
91.840.000,00
825.000,00
134.175.000,00
-
135.000.000,00
825.000,00
134.175.000,00
-
135.000.000,00
825.000,00
134.175.000,00
-
135.000.000,00
825.000,00
134.175.000,00
-
178.172.882.062,00
484.749.824.444,00
Tangga, Kecil dan Menengah 2.08. 1.14.01. 1.14.01.088.
TRANSMIGRASI DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL Peningkatan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
1.14.01.088.006.
Penyiapan Calon Transmigran Jumlah
866.024.871.988,00
135.000.000,00 1.528.947.578.494,00
Depok, 27 November 2014 WALIKOTA DEPOK ttd
H. NUR MAHMUDI ISMA’IL
66