Lampiran IV
Peraturan Daerah Nomor
:
11
Tanggal
:
30 Desember 2015
PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016 KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1 1.01 1.01 . 1.01.01 1.01 . 1.01.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH 6=3+4+5
Urusan Wajib
60.395.205.140,00
136.565.753.322,97
212.329.870.988,35
409.290.829.451,32
Pendidikan
22.005.923.444,00
11.099.437.821,00
29.478.757.275,00
62.584.118.540,00
21.746.307.328,00
10.330.752.545,00
29.414.812.275,00
61.491.872.148,00
0,00
250.597.620,00
0,00
250.597.620,00
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
14.250.000,00
0,00
14.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
50.539.400,00
0,00
50.539.400,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
17.600.000,00
0,00
17.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
16.200.000,00
0,00
16.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
33.858.220,00
0,00
33.858.220,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
30.950.000,00
0,00
30.950.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
6.600.000,00
0,00
6.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
19.600.000,00
0,00
19.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 1.01 . 1.01.01 . 02
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
61.000.000,00
0,00
61.000.000,00
1.560.000,00
417.826.900,00
5.386.760.000,00
5.806.146.900,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
1.560.000,00
103.830.000,00
4.890.360.000,00
4.995.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
3.000.000,00
113.400.000,00
116.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
9.137.300,00
338.000.000,00
347.137.300,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
8.450.000,00
0,00
8.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
2.800.000,00
45.000.000,00
47.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
290.609.600,00
0,00
290.609.600,00
20.864.167.328,00
88.800.000,00
0,00
20.952.967.328,00 114.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
25.700.000,00
88.800.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05
Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah
966.540.000,00
0,00
0,00
966.540.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06
Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns
19.871.927.328,00
0,00
0,00
19.871.927.328,00
1.01 . 1.01.01 . 09
Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan
0,00
106.990.000,00
0,00
106.990.000,00
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah
0,00
13.450.000,00
0,00
13.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03
Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan
0,00
48.540.000,00
0,00
48.540.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 188
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.01 . 1.01.01 . 15
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Pendidikan Anak Usia Dini
JUMLAH 6=3+4+5 2.828.000.000,00
0,00
1.904.000.000,00
924.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01
Pembangunan gedung sekolah
0,00
28.000.000,00
370.000.000,00
398.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 11
Pembangunan ruang ibadah
0,00
15.230.000,00
184.000.000,00
199.230.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 42
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
0,00
30.000.000,00
370.000.000,00
400.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
0,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
0,00
55.770.000,00
0,00
55.770.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63
Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
0,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 67
Lomba Gugus TK
0,00
19.000.000,00
0,00
19.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68
Kegiatan bantuan operasiolan penyelenggaraan PAUD
0,00
1.728.000.000,00
0,00
1.728.000.000,00
367.660.000,00
5.613.215.575,00
17.652.735.025,00
23.633.610.600,00 1.689.231.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.01 . 1.01.01 . 16 . 01
Pembangunan gedung sekolah
0,00
98.728.950,00
1.590.502.050,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 04
Penambahan ruang guru sekolah
0,00
0,00
849.833.560,00
849.833.560,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 05
Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah
0,00
0,00
1.024.012.572,00
1.024.012.572,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 12
Pembangunan pepustakaan sekolah
0,00
0,00
379.451.036,00
379.451.036,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 14
Pembanguna sarana air bersih dan sanitary
0,00
33.749.850,00
563.687.650,00
597.437.500,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
0,00
0,00
1.237.298.432,00
1.237.298.432,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19
Pengadaan mebeluer sekolah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 30
Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
1.01 . 1.01.01 . 16 . 41
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58
Pelatihan kompetensi siswa berprestasi
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59
Pelatihan Penyusunan kurikulum
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 1.01 . 1.01.01 . 16 . 72
0,00
23.279.950,00
295.404.000,00
318.683.950,00
2.410.000,00
438.759.900,00
7.028.545.725,00
7.469.715.625,00
0,00
1.430.611.925,00
0,00
1.430.611.925,00
6.900.000,00
16.720.000,00
0,00
23.620.000,00
26.950.000,00
6.270.000,00
0,00
33.220.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
5.100.000,00
38.120.000,00
0,00
43.220.000,00
0,00
3.220.000,00
100.000.000,00
103.220.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 75
Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi Penyediaan beasiswa transisi
303.000.000,00
9.300.000,00
0,00
312.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79
Perencanaan dan pengawasan DAK pada pendidikan dasar
0,00
323.095.000,00
84.000.000,00
407.095.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81
Pelaksanaan ujian akhir pada SD dan SMP
0,00
178.220.000,00
0,00
178.220.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84
Pelaksanaan lomba gugus pada SD
0,00
23.220.000,00
0,00
23.220.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85
Pembinaan lomba MIPA pada SD
9.800.000,00
20.200.000,00
0,00
30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 87
Penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada pendidikan dasar
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88
Pembinaan olimpiade sain pada SMP
13.500.000,00
14.720.000,00
0,00
28.220.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89
Pembangunan gedung sekolah dana DAK
0,00
0,00
4.500.000.000,00
4.500.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 1.01 . 1.01.01 . 17
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah dana DAK
Program Pendidikan Menengah
0,00
2.890.000.000,00
0,00
2.890.000.000,00
400.300.000,00
1.167.218.300,00
5.393.823.600,00
6.961.341.900,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 01
Pembangunan gedung sekolah
0,00
153.071.400,00
2.355.248.600,00
2.508.320.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 03
Penambahan ruang kelas sekolah
0,00
54.660.000,00
1.688.340.000,00
1.743.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 189
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.01 . 1.01.01 . 17 . 05
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
229.870.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 14
Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah (labotatorium bahasa, komputer, IPA, IPS dan lain-lain) Pembanguna sarana air bersih dan sanitary
1.094.590.000,00
1.324.460.000,00
0,00
2.015.000,00
61.045.000,00
63.060.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 18
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
0,00
1.980.000,00
194.600.000,00
196.580.000,00 305.040.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 62
Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu
298.000.000,00
7.040.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 69
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
0,00
10.920.000,00
0,00
10.920.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71
Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) pada SMA/SMK
0,00
22.590.000,00
0,00
22.590.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 72
Pelaksanaan ujian akhir pada SMA/SMK
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73
Pelaksanaan lomba kompetensi siswa SMA/SMK
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74
Pembinaan Festival lomba seni nasional pada SMA/SMK
1.01 . 1.01.01 . 17 . 75 1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 1.01 . 1.01.01 . 18 1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 1.01 . 1.01.01 . 20
0,00
255.940.000,00
0,00
255.940.000,00
98.400.000,00
169.060.000,00
0,00
267.460.000,00
3.900.000,00
14.540.000,00
0,00
18.440.000,00
Penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada pendidikan menengah
0,00
21.200.000,00
0,00
21.200.000,00
Penyelengaraan uji kompetensi keahlian (UKK) pada SMK
0,00
224.331.900,00
0,00
224.331.900,00
0,00
117.450.000,00
0,00
117.450.000,00
0,00
117.450.000,00
0,00
117.450.000,00
79.700.000,00
321.322.600,00
0,00
401.022.600,00
Program Pendidikan Non Formal Kegiatan pembinaan usaha kesehatan sekolah (UKS)
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01
Pelaksanaan Sertifikasi pendidik
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13
Bibingan teknis /workshop tenaga pendidik dan kependidikan
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14
Penilaian angka kredit tenaga fungsional
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16
penyelenggaraan lomba tenaga pendidik dan kependidikan
1.01 . 1.01.01 . 22
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
22.200.000,00
25.750.000,00
0,00
47.950.000,00
0,00
103.450.000,00
0,00
103.450.000,00
0,00
112.122.600,00
0,00
112.122.600,00
57.500.000,00
80.000.000,00
0,00
137.500.000,00 433.745.200,00
32.920.000,00
343.331.550,00
57.493.650,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01
Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
0,00
34.550.000,00
0,00
34.550.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05
Pembinaan Dewan Pendidikan
0,00
23.920.200,00
0,00
23.920.200,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07
Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10
Pelayanan pendidikan pada UPT Kecamatan Bangli
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11
Pelayanan pendidikan pada UPT Kecamatan Kintamani
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12
0,00
101.025.000,00
50.000.000,00
151.025.000,00
12.400.000,00
27.600.000,00
0,00
40.000.000,00
400.000,00
17.106.350,00
7.493.650,00
25.000.000,00
Pelayanan pendidikan pada UPT Kecamatan Susut
5.900.000,00
34.100.000,00
0,00
40.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13
Pelayanan pendidikan pada UPT Kecamatan Tembuku
9.300.000,00
30.700.000,00
0,00
40.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14
Pelayanan pendidikan pada UPT Sanggar Kegiatan Belajar
4.920.000,00
45.080.000,00
0,00
50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15
Pelaksanaan akreditasi sekolah
0,00
29.250.000,00
0,00
29.250.000,00
187.216.116,00
520.555.276,00
63.945.000,00
771.716.392,00
0,00
126.145.276,00
0,00
126.145.276,00
1.01 . 1.01.02 1.01 . 1.01.02 . 01
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01 . 1.01.02 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.01 . 1.01.02 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
11.240.276,00
0,00
11.240.276,00
1.01 . 1.01.02 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
2.600.000,00
0,00
2.600.000,00
1.01 . 1.01.02 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
2.360.000,00
0,00
2.360.000,00
1.01 . 1.01.02 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
10.770.000,00
0,00
10.770.000,00
1.01 . 1.01.02 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
6.700.000,00
0,00
6.700.000,00
1.01 . 1.01.02 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 190
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.01 . 1.01.02 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
14.070.000,00
0,00
1.01 . 1.01.02 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
5.705.000,00
0,00
5.705.000,00
1.01 . 1.01.02 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
67.300.000,00
0,00
67.300.000,00 204.350.000,00
1.01 . 1.01.02 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
14.070.000,00
0,00
164.555.000,00
39.795.000,00
1.01 . 1.01.02 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
29.635.000,00
29.635.000,00
1.01 . 1.01.02 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
0,00
10.160.000,00
10.160.000,00
1.01 . 1.01.02 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.01 . 1.01.02 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
60.555.000,00
0,00
60.555.000,00
1.01 . 1.01.02 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
186.766.116,00
0,00
0,00
186.766.116,00
1.01 . 1.01.02 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.01 . 1.01.02 . 06 . 05
Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah
1.01 . 1.01.02 . 06 . 06
Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns
1.01 . 1.01.02 . 09
Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan
79.800.000,00
0,00
0,00
79.800.000,00
106.966.116,00
0,00
0,00
106.966.116,00
0,00
25.580.000,00
0,00
25.580.000,00 5.080.000,00
1.01 . 1.01.02 . 09 . 01
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional
0,00
5.080.000,00
0,00
1.01 . 1.01.02 . 09 . 02
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
1.01 . 1.01.02 . 09 . 03
Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan
0,00
16.000.000,00
0,00
16.000.000,00
450.000,00
204.275.000,00
24.150.000,00
228.875.000,00
450.000,00
8.150.000,00
0,00
8.600.000,00
1.01 . 1.01.02 . 21 1.01 . 1.01.02 . 21 . 01
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1.01 . 1.01.02 . 21 . 02
Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar Pengembangan minat dan budaya baca
0,00
135.000.000,00
0,00
135.000.000,00
1.01 . 1.01.02 . 21 . 08
Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
0,00
20.720.000,00
0,00
20.720.000,00
1.01 . 1.01.02 . 21 . 09
Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
0,00
6.360.000,00
24.150.000,00
30.510.000,00
1.01 . 1.01.02 . 21 . 13
Pelaksanaan hari kunjung perpustakaan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.01 . 1.01.02 . 21 . 14
Pembinaan pengelolaan perpustakaan desa dan sekolah
0,00
19.045.000,00
0,00
19.045.000,00
72.000.000,00
233.000.000,00
0,00
305.000.000,00
72.000.000,00
233.000.000,00
0,00
305.000.000,00
1.01 . 1.20.03 1.01 . 1.20.03 . 18
Sekretariat Daerah
Program Pendidikan Non Formal
1.01 . 1.20.03 . 18 . 14
Kegiatan penyuluhan narkotika
1.01 . 1.20.03 . 18 . 15
Kegiatan pembinaan usaha kesehatan sekolah (UKS)
1.01 . 1.20.10 1.01 . 1.20.10 . 18 1.01 . 1.20.10 . 18 . 15 1.01 . 1.20.12 1.01 . 1.20.12 . 18 1.01 . 1.20.12 . 18 . 15 1.01 . 1.20.13
Kecamatan Bangli
Program Pendidikan Non Formal Kegiatan pembinaan usaha kesehatan sekolah (UKS) Kecamatan Susut
Program Pendidikan Non Formal Kegiatan pembinaan usaha kesehatan sekolah (UKS) Kecamatan Tembuku
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
2.500.000,00
72.500.000,00
0,00
75.000.000,00
69.500.000,00
160.500.000,00
0,00
230.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
4.530.000,00
0,00
4.530.000,00
0,00
4.530.000,00
0,00
4.530.000,00
0,00
4.530.000,00
0,00
4.530.000,00
400.000,00
5.600.000,00
0,00
6.000.000,00 Halaman 191
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.01 . 1.20.13 . 18 1.01 . 1.20.13 . 18 . 15 1.02 1.02 . 1.02.01 1.02 . 1.02.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Pendidikan Non Formal Kegiatan pembinaan usaha kesehatan sekolah (UKS) Kesehatan Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
400.000,00
5.600.000,00
0,00
6.000.000,00
400.000,00
5.600.000,00
0,00
6.000.000,00
18.513.712.812,00
37.694.195.583,90
31.917.442.613,35
88.125.351.009,25
988.588.844,00
15.888.920.583,90
15.554.977.917,35
32.432.487.345,25 742.760.904,35
8.110.000,00
705.004.700,00
29.646.204,35
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
11.390.000,00
0,00
11.390.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
220.000.000,00
0,00
220.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
2.170.000,00
151.095.000,00
0,00
153.265.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.980.000,00
37.900.000,00
0,00
39.880.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
5.000.000,00
8.626.004,35
13.626.004,35
1.02 . 1.02.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
3.960.000,00
17.819.700,00
21.020.200,00
42.799.900,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
5.640.000,00
0,00
5.640.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
68.500.000,00
0,00
68.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
127.660.000,00
0,00
127.660.000,00
18.700.000,00
283.955.000,00
7.301.620.000,00
7.604.275.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
4.700.000,00
51.735.000,00
1.527.750.000,00
1.584.185.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
9.660.000,00
9.880.000,00
5.420.550.000,00
5.440.090.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2.170.000,00
2.680.000,00
193.150.000,00
198.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
2.170.000,00
1.660.000,00
160.170.000,00
164.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
681.518.844,00
124.483.000,00
0,00
806.001.844,00
1.02 . 1.02.01 . 05 1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 1.02 . 1.02.01 . 06
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
0,00
40.013.000,00
0,00
40.013.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 05
Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah
313.080.000,00
0,00
0,00
313.080.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06
Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns
368.438.844,00
0,00
0,00
368.438.844,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 07
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
0,00
34.960.000,00
0,00
34.960.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 08
Penyusunan Rencana Setrategis SKPD
0,00
22.905.000,00
0,00
22.905.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 09
Optimalisasi penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA)
0,00
26.605.000,00
0,00
26.605.000,00
Program Peningkatan Pengelolaan Barang/Jasa dan Aset
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 07 1.02 . 1.02.01 . 07 . 02
Pencatatan dan inventarisasi barang/jasa
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 192
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
112.040.000,00
0,00
112.040.000,00
1.02 . 1.02.01 . 09 . 01
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 09 . 02
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 09 . 03
Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan
0,00
102.040.000,00
0,00
102.040.000,00
4.700.000,00
2.964.643.000,00
0,00
2.969.343.000,00
4.700.000,00
2.901.318.000,00
0,00
2.906.018.000,00
0,00
63.325.000,00
0,00
63.325.000,00
1.02 . 1.02.01 . 09
1.02 . 1.02.01 . 15
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01
Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02
Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
61.500.000,00
3.649.022.337,00
2.117.189.613,00
5.827.711.950,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
0,00
14.979.950,00
0,00
14.979.950,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06
Revitalisasi sistem kesehatan
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 07
Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan
4.700.000,00
51.397.600,00
1.871.822.400,00
1.927.920.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09
Peningkatan kesehatan masyarakat
56.800.000,00
67.200.000,00
0,00
124.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
0,00
3.415.444.787,00
245.367.213,00
3.660.812.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
65.410.000,00
0,00
65.410.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17
Program Pengawasan Obat dan Makanan
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02
Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 03
Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan
0,00
24.900.000,00
0,00
24.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 05
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
0,00
15.510.000,00
0,00
15.510.000,00
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1.980.000,00
148.020.000,00
0,00
150.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
1.980.000,00
64.420.000,00
0,00
66.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
0,00
34.160.000,00
0,00
34.160.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03
Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan
0,00
49.440.000,00
0,00
49.440.000,00
1.980.000,00
139.560.000,00
0,00
141.540.000,00
1.980.000,00
139.560.000,00
0,00
141.540.000,00
2.170.000,00
170.030.000,00
45.090.000,00
217.290.000,00
0,00
45.070.000,00
0,00
45.070.000,00
2.170.000,00
124.960.000,00
45.090.000,00
172.220.000,00
5.940.000,00
716.673.750,00
0,00
722.613.750,00
1.02 . 1.02.01 . 19
1.02 . 1.02.01 . 20 1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 1.02 . 1.02.01 . 21
Program Perbaikan Gizi Masyarakat Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01
Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
1.02 . 1.02.01 . 21 . 04
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02 . 1.02.01 . 22
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
0,00
127.760.050,00
0,00
127.760.050,00
3.960.000,00
405.893.700,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08
409.853.700,00
Peningkatan imuniasasi
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09
Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 10
Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit
1.980.000,00
73.020.000,00
0,00
75.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 193
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
1.02 . 1.02.01 . 23
KODE
JUMLAH 6=3+4+5
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
95.650.000,00
233.446.000,00
0,00
329.096.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01
Penyusunan standar pelayanan kesehatan
95.650.000,00
198.446.000,00
0,00
294.096.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
21.660.000,00
2.257.413.256,90
6.061.432.100,00
8.340.505.356,90 5.506.510.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01
Pembangunan puskesmas
10.720.000,00
253.810.000,00
5.241.980.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
3.320.000,00
51.090.000,00
534.990.000,00
589.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 21
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu
2.170.000,00
1.747.830.000,00
0,00
1.750.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas
1.980.000,00
200.685.356,90
0,00
202.665.356,90
1.02 . 1.02.01 . 25 . 28
Pengadaan alat-alat kesehatan
3.470.000,00
3.997.900,00
284.462.100,00
291.930.000,00
0,00
26.995.000,00
0,00
26.995.000,00
Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis
0,00
26.995.000,00
0,00
26.995.000,00
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
0,00
30.020.000,00
0,00
30.020.000,00
0,00
30.020.000,00
0,00
30.020.000,00
38.480.000,00
1.480.404.540,00
0,00
1.518.884.540,00
32.400.000,00
1.314.504.540,00
0,00
1.346.904.540,00
6.080.000,00
165.900.000,00
0,00
171.980.000,00
46.200.000,00
2.701.800.000,00
0,00
2.748.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 1.02 . 1.02.01 . 28 . 05 1.02 . 1.02.01 . 30 1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 1.02 . 1.02.01 . 32
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
Pelayanan pemeliharaan kesehatan
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03
Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04
Peningkatan pelayanan kesehatan ibu,anak,KB dan reproduksi
1.02 . 1.02.01 . 36
Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
1.02 . 1.02.01 . 36 . 01
Kegiatan BOK untuk puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 36 . 02
Perencanaan BOK
1.02 . 1.02.02 1.02 . 1.02.02 . 02 1.02 . 1.02.02 . 02 . 07 1.02 . 1.02.02 . 06
Rumah Sakit Umum Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
0,00
2.583.120.000,00
0,00
2.583.120.000,00
46.200.000,00
118.680.000,00
0,00
164.880.000,00
17.522.923.968,00
21.800.475.000,00
16.362.464.696,00
55.685.863.664,00
2.880.000,00
0,00
11.559.696,00
14.439.696,00
2.880.000,00
0,00
11.559.696,00
14.439.696,00
529.123.968,00
0,00
0,00
529.123.968,00
1.02 . 1.02.02 . 06 . 05
Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah
148.800.000,00
0,00
0,00
148.800.000,00
1.02 . 1.02.02 . 06 . 06
Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns
380.323.968,00
0,00
0,00
380.323.968,00
241.260.000,00
235.600.000,00
0,00
476.860.000,00
241.260.000,00
235.600.000,00
0,00
476.860.000,00
6.260.000,00
17.500.000,00
1.251.390.000,00
1.275.150.000,00
6.260.000,00
17.500.000,00
326.240.000,00
350.000.000,00
0,00
0,00
925.150.000,00
925.150.000,00
8.400.000,00
82.500.000,00
8.299.390.000,00
8.390.290.000,00
0,00
0,00
6.740.290.000,00
6.740.290.000,00
8.400.000,00
82.500.000,00
1.559.100.000,00
1.650.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 23 1.02 . 1.02.02 . 23 . 02 1.02 . 1.02.02 . 26
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
1.02 . 1.02.02 . 26 . 04
penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III)
1.02 . 1.02.02 . 26 . 20
Pengadaan ambulance/mobil jenazah
1.02 . 1.02.02 . 33
Program Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan (Medis)
1.02 . 1.02.02 . 33 . 02
Pengadaan sarana/Prasarana penunjang pada RSUD
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 194
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.02 . 1.02.02 . 34 1.02 . 1.02.02 . 34 . 01 1.02 . 1.20.17 1.02 . 1.20.17 . 30 1.02 . 1.20.17 . 30 . 01 1.03 1.03 . 1.03.01 1.03 . 1.03.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan pada BLUD Kelurahan Kubu
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pelayanan pemeliharaan kesehatan Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
16.735.000.000,00
21.464.875.000,00
6.800.125.000,00
45.000.000.000,00
16.735.000.000,00
21.464.875.000,00
6.800.125.000,00
45.000.000.000,00
2.200.000,00
4.800.000,00
0,00
7.000.000,00
2.200.000,00
4.800.000,00
0,00
7.000.000,00
2.200.000,00
4.800.000,00
0,00
7.000.000,00
3.155.721.360,00
14.146.724.360,49
120.926.376.000,00
138.228.821.720,49
1.544.756.232,00
10.788.896.792,49
119.699.876.000,00
132.033.529.024,49
89.040.000,00
351.049.000,00
52.600.000,00
492.689.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
4.950.000,00
0,00
4.950.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
37.800.000,00
0,00
37.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
22.000.000,00
0,00
22.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
18.360.000,00
50.701.000,00
0,00
69.061.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
9.240.000,00
18.600.500,00
0,00
27.840.500,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
61.440.000,00
0,00
52.600.000,00
114.040.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
14.037.500,00
0,00
14.037.500,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
158.960.000,00
0,00
158.960.000,00
0,00
123.000.000,00
47.550.000,00
170.550.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.03 . 1.03.01 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
23.000.000,00
23.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
0,00
24.550.000,00
24.550.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
93.000.000,00
0,00
93.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00
52.450.000,00
0,00
52.450.000,00
0,00
52.450.000,00
0,00
52.450.000,00
472.172.232,00
0,00
0,00
472.172.232,00
1.03 . 1.03.01 . 05 1.03 . 1.03.01 . 05 . 03 1.03 . 1.03.01 . 06
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.03 . 1.03.01 . 06 . 05
Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah
258.240.000,00
0,00
0,00
258.240.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06
Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns
213.932.232,00
0,00
0,00
213.932.232,00
0,00
95.000.000,00
0,00
95.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 09
Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan
1.03 . 1.03.01 . 09 . 01
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional
0,00
19.000.000,00
0,00
19.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 09 . 02
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 09 . 03
Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan
0,00
61.000.000,00
0,00
61.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 195
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
1.03 . 1.03.01 . 15
Program pembangunan jalan dan jembatan
KODE
JUMLAH 6=3+4+5 5.300.000.000,00
15.250.000,00
109.362.000,00
5.175.388.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 09
Pembuatan dinding penahan tanah (DPT)
5.020.000,00
12.980.000,00
582.000.000,00
600.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 10
Pemasangan/rehabilitasi trotoar
1.360.000,00
4.640.000,00
194.000.000,00
200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 14
Penyusunan DED dan pembangunan jalan lingkar batur
8.870.000,00
91.742.000,00
4.399.388.000,00
4.500.000.000,00
15.600.000,00
94.018.000,00
9.142.469.000,00
9.252.087.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong cipta karya
1.03 . 1.03.01 . 17 1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 1.03 . 1.03.01 . 18
Program pembangunan turap/talud/bronjong Pembangunan turap/talud/bronjong
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
4.080.000,00
87.538.000,00
8.560.469.000,00
8.652.087.000,00
11.520.000,00
6.480.000,00
582.000.000,00
600.000.000,00
4.080.000,00
152.667.000,00
4.199.079.000,00
4.355.826.000,00
4.080.000,00
152.667.000,00
4.199.079.000,00
4.355.826.000,00
824.484.000,00
2.931.320.192,49
93.166.160.000,00
96.921.964.192,49
1.03 . 1.03.01 . 18 . 06
Pemeliharaan berkala jalan
7.540.000,00
110.838.000,00
4.033.079.000,00
4.151.457.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 07
Peningkatan jalan
13.790.000,00
333.936.020,00
9.935.964.000,00
10.283.690.020,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 08
Peningkatan jalan dana DAK
26.660.000,00
440.513.000,00
15.822.763.000,00
16.289.936.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 09
Peningkatan jalan dana PHR
15.990.000,00
97.365.000,00
10.019.653.000,00
10.133.008.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 11
Pemeliharaan berkala jalan dana PHR
11.910.000,00
209.129.999,10
12.490.758.000,00
12.711.797.999,10
1.03 . 1.03.01 . 18 . 12
Pemeliharaan berkala jalan dana DAK IPD
28.830.000,00
490.671.000,00
15.973.685.000,00
16.493.186.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 13
Pemeliharaan berkala jalan dana PKB dan BBNKB
669.194.000,00
718.267.173,39
4.650.671.000,00
6.038.132.173,39
1.03 . 1.03.01 . 18 . 14
Peningkatan jalan dana DAK transportasi pedesan
2.590.000,00
15.407.000,00
599.920.000,00
617.917.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 15
Peningkatan jalan dana DAK sarana prasarana penunjang jalan
24.620.000,00
230.263.000,00
8.378.097.000,00
8.632.980.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 16
Pemeliharaan berkala jalan dana DAK sarana prasarana penunjang jalan
23.360.000,00
284.930.000,00
11.261.570.000,00
11.569.860.000,00
1.03 . 1.03.01 . 23
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
5.570.000,00
200.430.000,00
1.194.000.000,00
1.400.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 04
Pengadaan alat-alat berat
3.400.000,00
32.600.000,00
1.164.000.000,00
1.200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
2.170.000,00
167.830.000,00
30.000.000,00
200.000.000,00
65.780.000,00
6.462.470.000,00
13.000.000,00
6.541.250.000,00 1.800.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
16.100.000,00
1.772.900.000,00
11.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi dana PHR
4.380.000,00
745.620.000,00
0,00
750.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 20
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi dana DAK
45.300.000,00
3.943.950.000,00
2.000.000,00
3.991.250.000,00
12.630.000,00
117.531.100,00
1.911.250.000,00
2.041.411.100,00
1.03 . 1.03.01 . 29
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
1.03 . 1.03.01 . 29 . 02
Pembangunan/peningkatan infrastruktur
1.03 . 1.03.01 . 29 . 05
Pembangunan/peningkatan infrastruktur sanitasi
1.03 . 1.03.01 . 29 . 07 1.03 . 1.03.01 . 30
Pembangunan/peningkatan infrastruktur sanitasi dana DAK IPD
Program pembangunan infrastruktur perdesaan
0,00
6.689.600,00
316.270.000,00
322.959.600,00
2.420.000,00
9.989.000,00
413.650.000,00
426.059.000,00
10.210.000,00
100.852.500,00
1.181.330.000,00
1.292.392.500,00
40.150.000,00
99.599.500,00
4.798.380.000,00
4.938.129.500,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 09
Optimalisasi sarana air dana DAK
8.160.000,00
7.007.000,00
505.570.000,00
520.737.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 10
Optimalisasi sarana air
8.290.000,00
40.310.000,00
1.771.400.000,00
1.820.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 11
Optimalisasi sarana air dana DAK IPD
23.700.000,00
44.032.500,00
2.254.660.000,00
2.322.392.500,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 196
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.03 . 1.03.01 . 30 . 12 1.03 . 1.03.04 1.03 . 1.03.04 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Optimalisasi sarana air dana PHR Dinas Tata Kota
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
8.250.000,00
266.750.000,00
275.000.000,00
1.610.965.128,00
3.357.827.568,00
1.226.500.000,00
6.195.292.696,00
6.640.000,00
240.331.000,00
22.500.000,00
269.471.000,00
1.03 . 1.03.04 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
3.900.000,00
0,00
3.900.000,00
1.03 . 1.03.04 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
28.920.000,00
0,00
28.920.000,00
1.03 . 1.03.04 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
28.350.000,00
0,00
28.350.000,00
1.03 . 1.03.04 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
42.300.000,00
0,00
42.300.000,00
1.03 . 1.03.04 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
3.000.000,00
13.035.000,00
0,00
16.035.000,00
1.03 . 1.03.04 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
8.006.000,00
0,00
8.006.000,00
1.03 . 1.03.04 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
1.03 . 1.03.04 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2.160.000,00
2.300.000,00
22.500.000,00
26.960.000,00
1.03 . 1.03.04 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.03 . 1.03.04 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.03 . 1.03.04 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.03 . 1.03.04 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
9.300.000,00
0,00
9.300.000,00
1.480.000,00
10.720.000,00
0,00
12.200.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
3.200.000,00
117.650.000,00
43.000.000,00
163.850.000,00
1.03 . 1.03.04 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
43.000.000,00
43.000.000,00
1.03 . 1.03.04 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.600.000,00
54.000.000,00
0,00
55.600.000,00
1.03 . 1.03.04 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.600.000,00
51.650.000,00
0,00
53.250.000,00
1.03 . 1.03.04 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
1.570.465.128,00
3.950.000,00
0,00
1.574.415.128,00
1.03 . 1.03.04 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.03 . 1.03.04 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
0,00
3.950.000,00
0,00
3.950.000,00
1.03 . 1.03.04 . 06 . 05
Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah
120.480.000,00
0,00
0,00
120.480.000,00
1.03 . 1.03.04 . 06 . 06
Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns
1.449.985.128,00
0,00
0,00
1.449.985.128,00
3.600.000,00
106.644.000,00
0,00
110.244.000,00
1.03 . 1.03.04 . 09
Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan
1.03 . 1.03.04 . 09 . 01
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional
400.000,00
10.000.000,00
0,00
10.400.000,00
1.03 . 1.03.04 . 09 . 02
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah
800.000,00
12.000.000,00
0,00
12.800.000,00
1.03 . 1.03.04 . 09 . 03
Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan
2.400.000,00
84.644.000,00
0,00
87.044.000,00
7.500.000,00
807.226.000,00
1.145.000.000,00
1.959.726.000,00
6.240.000,00
291.760.000,00
1.145.000.000,00
1.443.000.000,00
1.03 . 1.03.04 . 31
Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana kebersihan dan pertamanan
1.03 . 1.03.04 . 31 . 01
Pengadaan peralatan kebersihan dan pertamanan
1.03 . 1.03.04 . 31 . 02
Rahabilitasi/pemeliharaan sarana prasarana kebersihan dan pertamanan
420.000,00
66.306.000,00
0,00
66.726.000,00
1.03 . 1.03.04 . 31 . 04
Pemeliharaan/rehabilitasi armada kebersihan dan persampahan
840.000,00
449.160.000,00
0,00
450.000.000,00
19.560.000,00
2.082.026.568,00
16.000.000,00
2.117.586.568,00
1.03 . 1.03.04 . 32
Program Penanganan dan Pengelolaan Persampahan
1.03 . 1.03.04 . 32 . 01
Peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan
1.03 . 1.03.04 . 32 . 02
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
1.04
Perumahan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
8.640.000,00
1.782.496.568,00
0,00
1.791.136.568,00
10.920.000,00
299.530.000,00
16.000.000,00
326.450.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
Halaman 197
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.04 . 1.03.01 1.04 . 1.03.01 . 15 1.04 . 1.03.01 . 15 . 02 1.05 1.05 . 1.03.01 1.05 . 1.03.01 . 17
Dinas Pekerjaan Umum
Program Pengembangan Perumahan Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1.05 . 1.03.01 . 17 . 10
Monitoring dan pengawasan operasional IMB dan IUJK
1.05 . 1.03.01 . 17 . 12
Penyusunan master plan atau Detail Engineering Design (DED)
1.05 . 1.03.04 1.05 . 1.03.04 . 17 1.05 . 1.03.04 . 17 . 09 1.05 . 1.06.01 1.05 . 1.06.01 . 15
Dinas Tata Kota
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Penataan dan pemeliharaan taman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal
Program Perencanaan Tata Ruang
1.05 . 1.06.01 . 15 . 05
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
1.05 . 1.06.01 . 15 . 17
Koordinasi bersama BKPRD Kabupaten Bangli
1.05 . 1.06.01 . 17 1.05 . 1.06.01 . 17 . 13 1.05 . 1.20.03 1.05 . 1.20.03 . 17 1.05 . 1.20.03 . 17 . 12 1.05 . 1.20.15 1.05 . 1.20.15 . 17 1.05 . 1.20.15 . 17 . 12 1.05 . 1.20.17 1.05 . 1.20.17 . 17 1.05 . 1.20.17 . 17 . 12 1.06 1.06 . 1.03.01 1.06 . 1.03.01 . 15 1.06 . 1.03.01 . 15 . 02 1.06 . 1.06.01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Review master plan pembangunan pusat pemerintahan kabupaten bangli Sekretariat Daerah
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Penyusunan master plan atau Detail Engineering Design (DED) Kelurahan Cempaga
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Penyusunan master plan atau Detail Engineering Design (DED) Kelurahan Kubu
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Penyusunan master plan atau Detail Engineering Design (DED) Perencanaan Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum
Program pengembangan data/informasi Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
14.520.000,00
1.835.980.000,00
0,00
1.850.500.000,00
4.840.000,00
289.160.000,00
0,00
294.000.000,00
4.840.000,00
289.160.000,00
0,00
294.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
4.840.000,00
274.160.000,00
0,00
279.000.000,00
3.420.000,00
979.580.000,00
0,00
983.000.000,00
3.420.000,00
979.580.000,00
0,00
983.000.000,00
3.420.000,00
979.580.000,00
0,00
983.000.000,00
2.760.000,00
377.240.000,00
0,00
380.000.000,00
2.360.000,00
327.640.000,00
0,00
330.000.000,00
1.960.000,00
298.040.000,00
0,00
300.000.000,00
400.000,00
29.600.000,00
0,00
30.000.000,00
400.000,00
49.600.000,00
0,00
50.000.000,00
400.000,00
49.600.000,00
0,00
50.000.000,00
3.100.000,00
100.000.000,00
0,00
103.100.000,00
3.100.000,00
100.000.000,00
0,00
103.100.000,00
3.100.000,00
100.000.000,00
0,00
103.100.000,00
400.000,00
45.000.000,00
0,00
45.400.000,00
400.000,00
45.000.000,00
0,00
45.400.000,00
400.000,00
45.000.000,00
0,00
45.400.000,00
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
1.898.065.248,00
2.309.774.607,58
2.965.020.000,00
7.172.859.855,58
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
944.060.248,00
1.889.183.007,58
2.922.520.000,00
5.755.763.255,58
Halaman 198
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.06 . 1.06.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5 226.157.300,00
0,00
226.157.300,00
0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
3.150.000,00
0,00
3.150.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
32.400.000,00
0,00
32.400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
19.100.000,00
0,00
19.100.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
20.375.000,00
0,00
20.375.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
17.512.300,00
0,00
17.512.300,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
12.420.000,00
0,00
12.420.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
12.700.000,00
0,00
12.700.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
3.610.000,00
163.834.000,00
2.922.520.000,00
3.089.964.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.06 . 1.06.01 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
3.610.000,00
54.554.000,00
2.700.000.000,00
2.758.164.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
182.600.000,00
182.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
39.920.000,00
39.920.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
99.280.000,00
0,00
99.280.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
65.000.000,00
0,00
65.000.000,00
0,00
65.000.000,00
0,00
65.000.000,00
135.450.248,00
14.920.000,00
0,00
150.370.248,00
1.06 . 1.06.01 . 05 1.06 . 1.06.01 . 05 . 01 1.06 . 1.06.01 . 06
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.06 . 1.06.01 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05
Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06
Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns
1.06 . 1.06.01 . 09
Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan
400.000,00
14.920.000,00
0,00
15.320.000,00
111.280.000,00
0,00
0,00
111.280.000,00
23.770.248,00
0,00
0,00
23.770.248,00
1.200.000,00
80.150.000,00
0,00
81.350.000,00
1.06 . 1.06.01 . 09 . 01
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional
400.000,00
10.300.000,00
0,00
10.700.000,00
1.06 . 1.06.01 . 09 . 02
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah
400.000,00
15.250.000,00
0,00
15.650.000,00
1.06 . 1.06.01 . 09 . 03
Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan
400.000,00
54.600.000,00
0,00
55.000.000,00
Program pengembangan data/informasi
800.000,00
99.200.000,00
0,00
100.000.000,00
400.000,00
59.600.000,00
0,00
60.000.000,00
400.000,00
39.600.000,00
0,00
40.000.000,00
400.000,00
49.600.000,00
0,00
50.000.000,00
400.000,00
49.600.000,00
0,00
50.000.000,00
800.600.000,00
957.321.707,58
0,00
1.757.921.707,58
570.000,00
259.430.507,58
0,00
260.000.507,58
1.06 . 1.06.01 . 15 1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 1.06 . 1.06.01 . 20 1.06 . 1.06.01 . 20 . 04 1.06 . 1.06.01 . 21 1.06 . 1.06.01 . 21 . 05
Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Kormonev rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi (RAD-PPK)
Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan RPJMD
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 199
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08
Penyusunan rancangan RKPD
400.000,00
34.600.000,00
0,00
35.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
480.000,00
100.441.200,00
0,00
100.921.200,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
400.000,00
66.200.000,00
0,00
66.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 14
Penyusunan ASB
400.000,00
39.600.000,00
0,00
40.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15
Penyusunan KUA dan PPAS kabupaten Bangli
400.000,00
31.600.000,00
0,00
32.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 16
Koordinasi pelaksanaan DAK dan Tugas Pembantuan
400.000,00
59.600.000,00
0,00
60.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19
Rencana terpadu dan program investasi infrastruktur jangka menengah (RPI2JM)
400.000,00
69.600.000,00
0,00
70.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 20
Koordinasi pelaksanaan pembangunan sistem inovasi daerah (SID)
400.000,00
49.600.000,00
0,00
50.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21
Koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD)
400.000,00
49.600.000,00
0,00
50.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 22
Operasional tim perencana umum daerah
795.550.000,00
67.850.000,00
0,00
863.400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 23
Koordinasi dan evaluasi PPSP
400.000,00
59.600.000,00
0,00
60.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 27
Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis
400.000,00
69.600.000,00
0,00
70.000.000,00
Program perencanaan pembangunan ekonomi
90.000.000,00
800.000,00
89.200.000,00
0,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04
1.06 . 1.06.01 . 22
koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
400.000,00
59.600.000,00
0,00
60.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 08
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
400.000,00
29.600.000,00
0,00
30.000.000,00
1.200.000,00
143.800.000,00
0,00
145.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23
Program perencanaan sosial dan budaya
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
400.000,00
49.600.000,00
0,00
50.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 04
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
400.000,00
34.600.000,00
0,00
35.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 05
Koordinasi penanggulangan kemiskinan
400.000,00
59.600.000,00
0,00
60.000.000,00
938.715.000,00
341.111.000,00
42.500.000,00
1.322.326.000,00
1.375.000,00
15.920.000,00
0,00
17.295.000,00
1.375.000,00
15.920.000,00
0,00
17.295.000,00
937.340.000,00
325.191.000,00
42.500.000,00
1.305.031.000,00 60.000.000,00
1.06 . 1.20.03 1.06 . 1.20.03 . 15 1.06 . 1.20.03 . 15 . 06 1.06 . 1.20.03 . 21
Sekretariat Daerah
Program pengembangan data/informasi Sosialisasi kegiatan pembangunan daerah
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06 . 1.20.03 . 21 . 11
Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
1.06 . 1.20.03 . 21 . 13
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.06 . 1.20.03 . 21 . 17
Operasional tim anggaran pemerintah daerah (TAPD)
1.06 . 1.20.03 . 21 . 18
Koordinasi Penyusunan LAKIP Kabupaten Bangli
1.06 . 1.20.03 . 21 . 25
Pengendalian administrasi dan Inspeksi pelaksanaan pembangunan
1.06 . 1.20.10 1.06 . 1.20.10 . 21 1.06 . 1.20.10 . 21 . 09 1.06 . 1.20.11 1.06 . 1.20.11 . 21 1.06 . 1.20.11 . 21 . 01 1.06 . 1.20.12
Kecamatan Bangli
Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kecamatan Kintamani
Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Kecamatan Susut
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.200.000,00
46.800.000,00
10.000.000,00
22.375.000,00
26.890.000,00
0,00
49.265.000,00
510.600.000,00
29.531.000,00
7.500.000,00
547.631.000,00
79.590.000,00
120.410.000,00
0,00
200.000.000,00
321.575.000,00
101.560.000,00
25.000.000,00
448.135.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
3.334.100,00
0,00
3.334.100,00 Halaman 200
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.06 . 1.20.12 . 21 1.06 . 1.20.12 . 21 . 09 1.06 . 1.20.13 1.06 . 1.20.13 . 21 1.06 . 1.20.13 . 21 . 09 1.06 . 1.20.14 1.06 . 1.20.14 . 21 1.06 . 1.20.14 . 21 . 09 1.06 . 1.20.15 1.06 . 1.20.15 . 21 1.06 . 1.20.15 . 21 . 09 1.06 . 1.20.16 1.06 . 1.20.16 . 21 1.06 . 1.20.16 . 21 . 09 1.06 . 1.20.17 1.06 . 1.20.17 . 21 1.06 . 1.20.17 . 21 . 09 1.07 1.07 . 1.07.01 1.07 . 1.07.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kecamatan Tembuku
Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Bebalang
Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Cempaga
Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Kawan
Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Kubu
Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan musrenbang RKPD Perhubungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
3.334.100,00
0,00
3.334.100,00
0,00
3.334.100,00
0,00
3.334.100,00
400.000,00
9.600.000,00
0,00
10.000.000,00
400.000,00
9.600.000,00
0,00
10.000.000,00
400.000,00
9.600.000,00
0,00
10.000.000,00
8.640.000,00
8.760.000,00
0,00
17.400.000,00
8.640.000,00
8.760.000,00
0,00
17.400.000,00
8.640.000,00
8.760.000,00
0,00
17.400.000,00
1.200.000,00
1.774.000,00
0,00
2.974.000,00
1.200.000,00
1.774.000,00
0,00
2.974.000,00
1.200.000,00
1.774.000,00
0,00
2.974.000,00
2.400.000,00
1.900.000,00
0,00
4.300.000,00
2.400.000,00
1.900.000,00
0,00
4.300.000,00
2.400.000,00
1.900.000,00
0,00
4.300.000,00
2.650.000,00
4.112.500,00
0,00
6.762.500,00
2.650.000,00
4.112.500,00
0,00
6.762.500,00
2.650.000,00
4.112.500,00
0,00
6.762.500,00
311.866.860,00
1.305.331.072,00
758.412.400,00
2.375.610.332,00
311.866.860,00
1.305.331.072,00
758.412.400,00
2.375.610.332,00
9.120.000,00
365.117.816,00
0,00
374.237.816,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
880.000,00
6.120.000,00
0,00
7.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
400.000,00
30.600.000,00
0,00
31.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
400.000,00
9.854.000,00
0,00
10.254.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
880.000,00
24.120.000,00
0,00
25.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.760.000,00
43.323.816,00
0,00
45.083.816,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
880.000,00
11.120.000,00
0,00
12.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
880.000,00
10.320.000,00
0,00
11.200.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
400.000,00
2.300.000,00
0,00
2.700.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.760.000,00
28.240.000,00
0,00
30.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 1.07 . 1.07.01 . 02
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
880.000,00
199.120.000,00
0,00
200.000.000,00
11.320.000,00
211.450.000,00
524.720.000,00
747.490.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
3.580.000,00
0,00
472.420.000,00
476.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.300.000,00
0,00
38.600.000,00
39.900.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.300.000,00
0,00
13.700.000,00
15.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 201
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.07 . 1.07.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.300.000,00
20.435.000,00
0,00
21.735.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.560.000,00
178.175.000,00
0,00
180.735.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
400.000,00
600.000,00
0,00
1.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
880.000,00
12.240.000,00
0,00
13.120.000,00
264.716.860,00
0,00
0,00
264.716.860,00
1.07 . 1.07.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.07 . 1.07.01 . 06 . 05
Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah
1.07 . 1.07.01 . 06 . 06
Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns
1.07 . 1.07.01 . 09
Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan
85.640.000,00
0,00
0,00
85.640.000,00
179.076.860,00
0,00
0,00
179.076.860,00
2.640.000,00
84.605.656,00
0,00
87.245.656,00
1.07 . 1.07.01 . 09 . 01
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional
880.000,00
20.877.500,00
0,00
21.757.500,00
1.07 . 1.07.01 . 09 . 02
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah
880.000,00
20.228.384,00
0,00
21.108.384,00
1.07 . 1.07.01 . 09 . 03
Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan
880.000,00
43.499.772,00
0,00
44.379.772,00
880.000,00
34.120.000,00
0,00
35.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 1.07 . 1.07.01 . 15 . 06 1.07 . 1.07.01 . 16
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
880.000,00
34.120.000,00
0,00
35.000.000,00
3.060.000,00
51.940.000,00
0,00
55.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16 . 01
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
1.300.000,00
38.700.000,00
0,00
40.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05
Pemeliharaan traffic light
1.760.000,00
13.240.000,00
0,00
15.000.000,00
9.020.000,00
116.980.000,00
0,00
126.000.000,00
6.380.000,00
23.620.000,00
0,00
30.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 1.07 . 1.07.01 . 17 . 01
Pogram peningkatan pelayanan angkutan
1.07 . 1.07.01 . 17 . 11
Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan
880.000,00
25.120.000,00
0,00
26.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18
Lomba wahana tata nugraha tingkat nasional
880.000,00
49.120.000,00
0,00
50.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 19
Pembinaan juru parkir
880.000,00
19.120.000,00
0,00
20.000.000,00
9.520.000,00
192.707.600,00
233.692.400,00
435.920.000,00 240.920.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
1.07 . 1.07.01 . 19 . 01
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
1.400.000,00
5.827.600,00
233.692.400,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 04
Pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas
1.700.000,00
28.300.000,00
0,00
30.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 05
Kegiatan pengamanan lalu lintas
6.420.000,00
158.580.000,00
0,00
165.000.000,00
1.590.000,00
248.410.000,00
0,00
250.000.000,00
1.590.000,00
248.410.000,00
0,00
250.000.000,00
181.701.620,00
1.808.415.790,00
474.515.000,00
2.464.632.410,00
178.301.620,00
1.736.815.790,00
474.515.000,00
2.389.632.410,00 327.809.550,00
1.07 . 1.07.01 . 20 1.07 . 1.07.01 . 20 . 02 1.08 1.08 . 1.08.01 1.08 . 1.08.01 . 01
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.200.000,00
242.159.550,00
82.450.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
16.500.000,00
0,00
16.500.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0,00
10.300.000,00
0,00
10.300.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 202
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.08 . 1.08.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
400.000,00
23.600.000,00
0,00
24.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
7.050.000,00
0,00
7.050.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.200.000,00
0,00
82.450.000,00
83.650.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.08 . 1.08.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.08 . 1.08.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.08 . 1.08.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
5.460.000,00
0,00
5.460.000,00
400.000,00
24.790.000,00
0,00
25.190.000,00
1.200.000,00
139.959.550,00
0,00
141.159.550,00 242.409.340,00
2.460.000,00
140.899.340,00
99.050.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
1.200.000,00
0,00
99.050.000,00
100.250.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.260.000,00
140.899.340,00
0,00
142.159.340,00
141.191.620,00
56.399.500,00
0,00
197.591.120,00
1.08 . 1.08.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.08 . 1.08.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
41.680.000,00
56.399.500,00
0,00
98.079.500,00
1.08 . 1.08.01 . 06 . 05
Kegiatan penyedian honorarium satuan pengelola keuangan daerah
40.080.000,00
0,00
0,00
40.080.000,00
1.08 . 1.08.01 . 06 . 06
Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns
59.431.620,00
0,00
0,00
59.431.620,00
400.000,00
61.365.000,00
0,00
61.765.000,00
1.08 . 1.08.01 . 09
Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan
1.08 . 1.08.01 . 09 . 01
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 09 . 02
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah
0,00
11.765.000,00
0,00
11.765.000,00
1.08 . 1.08.01 . 09 . 03 1.08 . 1.08.01 . 15
Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
400.000,00
39.600.000,00
0,00
40.000.000,00
1.060.000,00
240.513.750,00
52.715.000,00
294.288.750,00
1.08 . 1.08.01 . 15 . 04
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
660.000,00
175.413.750,00
52.715.000,00
228.788.750,00
1.08 . 1.08.01 . 15 . 05
Pengembangan teknologi pengolahan persampahan
400.000,00
54.600.000,00
0,00
55.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 15 . 10
Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
0,00
10.500.000,00
0,00
10.500.000,00
7.850.000,00
242.000.000,00
214.000.000,00
463.850.000,00
7.370.000,00
133.130.000,00
9.000.000,00
149.500.000,00
480.000,00
5.370.000,00
195.000.000,00
200.850.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1.08 . 1.08.01 . 16 . 01
Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura
1.08 . 1.08.01 . 16 . 03
Pemantauan Kualitas Lingkungan
1.08 . 1.08.01 . 16 . 04
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
0,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 13
Koordinasi penyusunan AMDAL
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 16
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
0,00
74.500.000,00
10.000.000,00
84.500.000,00
880.000,00
544.038.650,00
0,00
544.918.650,00
1.08 . 1.08.01 . 17
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
1.08 . 1.08.01 . 17 . 05
Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
400.000,00
183.511.650,00
0,00
183.911.650,00
1.08 . 1.08.01 . 17 . 07
Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air
480.000,00
285.527.000,00
0,00
286.007.000,00
1.08 . 1.08.01 . 17 . 14
Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
21.260.000,00
209.440.000,00
26.300.000,00
257.000.000,00
20.460.000,00
172.540.000,00
7.000.000,00
200.000.000,00
400.000,00
36.600.000,00
0,00
37.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 19
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1.08 . 1.08.01 . 19 . 01
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
1.08 . 1.08.01 . 19 . 02
Pengembangan data dan informasi lingkungan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 203
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.08 . 1.08.01 . 19 . 04 1.08 . 1.20.03 1.08 . 1.20.03 . 15 1.08 . 1.20.03 . 15 . 13 1.08 . 1.20.03 . 16 1.08 . 1.20.03 . 16 . 03 1.10 1.10 . 1.10.01 1.10 . 1.10.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Penguatan, jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah Sekretariat Daerah
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Pembinaan pengelolaan sampah plastik
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pemantauan Kualitas Lingkungan Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
400.000,00
300.000,00
19.300.000,00
20.000.000,00
3.400.000,00
71.600.000,00
0,00
75.000.000,00
1.700.000,00
33.300.000,00
0,00
35.000.000,00
1.700.000,00
33.300.000,00
0,00
35.000.000,00
1.700.000,00
38.300.000,00
0,00
40.000.000,00
1.700.000,00
38.300.000,00
0,00
40.000.000,00
316.637.356,00
635.221.296,00
940.040.000,00
1.891.898.652,00
298.797.356,00
564.316.848,00
940.040.000,00
1.803.154.204,00
8.640.000,00
238.794.848,00
249.920.000,00
497.354.848,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
3.996.000,00
0,00
3.996.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
66.500.000,00
0,00
66.500.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
2.880.000,00
19.139.848,00
0,00
22.019.848,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.880.000,00
25.424.000,00
0,00
28.304.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
31.000.000,00
0,00
31.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2.880.000,00
0,00
249.920.000,00
252.800.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 18 1.10 . 1.10.01 . 02
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
46.735.000,00
0,00
46.735.000,00
2.880.000,00
105.000.000,00
690.120.000,00
798.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
2.880.000,00
0,00
690.120.000,00
693.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
85.000.000,00
0,00
85.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
278.377.356,00
0,00
0,00
278.377.356,00
1.10 . 1.10.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.10 . 1.10.01 . 06 . 05
Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah
1.10 . 1.10.01 . 06 . 06
Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns
1.10 . 1.10.01 . 09
Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan
52.560.000,00
0,00
0,00
52.560.000,00
225.817.356,00
0,00
0,00
225.817.356,00 59.422.000,00
0,00
59.422.000,00
0,00
1.10 . 1.10.01 . 09 . 01
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional
0,00
11.266.000,00
0,00
11.266.000,00
1.10 . 1.10.01 . 09 . 02
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah
0,00
12.746.000,00
0,00
12.746.000,00
1.10 . 1.10.01 . 09 . 03
Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan
0,00
35.410.000,00
0,00
35.410.000,00
8.900.000,00
161.100.000,00
0,00
170.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15
Program Penataan Administrasi Kependudukan
1.10 . 1.10.01 . 15 . 16
Pengelolaan Administrasi kependudukan
1.780.000,00
31.220.000,00
0,00
33.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 18
Pengawasan dan pengendalian penduduk
1.780.000,00
30.220.000,00
0,00
32.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 19
Pengelolaan administrasi akta catatan sipil
1.780.000,00
46.220.000,00
0,00
48.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 204
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.10 . 1.10.01 . 15 . 25
Pengelolaan administrasi penduduk pindah datang
1.780.000,00
28.220.000,00
0,00
30.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 26
Penataan dan pengelolaan arsip kependudukan dan catatan sipil
1.780.000,00
25.220.000,00
0,00
27.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
35.720.000,00
0,00
35.720.000,00
0,00
35.720.000,00
0,00
35.720.000,00
0,00
35.720.000,00
0,00
35.720.000,00
0,00
3.040.000,00
0,00
3.040.000,00
0,00
3.040.000,00
0,00
3.040.000,00
1.10 . 1.20.10 1.10 . 1.20.10 . 15 1.10 . 1.20.10 . 15 . 23 1.10 . 1.20.11 1.10 . 1.20.11 . 15 1.10 . 1.20.11 . 15 . 23 1.10 . 1.20.12 1.10 . 1.20.12 . 15 1.10 . 1.20.12 . 15 . 23 1.10 . 1.20.13 1.10 . 1.20.13 . 15 1.10 . 1.20.13 . 15 . 23 1.10 . 1.20.14 1.10 . 1.20.14 . 15 1.10 . 1.20.14 . 15 . 07 1.10 . 1.20.15 1.10 . 1.20.15 . 15 1.10 . 1.20.15 . 15 . 17 1.10 . 1.20.16 1.10 . 1.20.16 . 15 1.10 . 1.20.16 . 15 . 23 1.10 . 1.20.17 1.10 . 1.20.17 . 15 1.10 . 1.20.17 . 15 . 23 1.11 1.11 . 1.11.01 1.11 . 1.11.01 . 01
Kecamatan Bangli
Program Penataan Administrasi Kependudukan Pembinaan administrasi kependudukan Kecamatan Kintamani
Program Penataan Administrasi Kependudukan Pembinaan administrasi kependudukan Kecamatan Susut
Program Penataan Administrasi Kependudukan Pembinaan administrasi kependudukan Kecamatan Tembuku
Program Penataan Administrasi Kependudukan Pembinaan administrasi kependudukan Kelurahan Bebalang
Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Kelurahan Cempaga
Program Penataan Administrasi Kependudukan Pemutahiran Data Kependudukan Kelurahan Kawan
Program Penataan Administrasi Kependudukan Pembinaan administrasi kependudukan Kelurahan Kubu
Program Penataan Administrasi Kependudukan Pembinaan administrasi kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,00
3.040.000,00
0,00
3.040.000,00
400.000,00
9.600.000,00
0,00
10.000.000,00
400.000,00
9.600.000,00
0,00
10.000.000,00
400.000,00
9.600.000,00
0,00
10.000.000,00
3.240.000,00
8.969.448,00
0,00
12.209.448,00
3.240.000,00
8.969.448,00
0,00
12.209.448,00
3.240.000,00
8.969.448,00
0,00
12.209.448,00
9.340.000,00
2.235.000,00
0,00
11.575.000,00
9.340.000,00
2.235.000,00
0,00
11.575.000,00
9.340.000,00
2.235.000,00
0,00
11.575.000,00
2.900.000,00
2.100.000,00
0,00
5.000.000,00
2.900.000,00
2.100.000,00
0,00
5.000.000,00
2.900.000,00
2.100.000,00
0,00
5.000.000,00
1.960.000,00
4.240.000,00
0,00
6.200.000,00
1.960.000,00
4.240.000,00
0,00
6.200.000,00
1.960.000,00
4.240.000,00
0,00
6.200.000,00
519.803.720,00
1.413.272.448,00
123.287.100,00
2.056.363.268,00
474.433.720,00
1.072.591.048,00
123.287.100,00
1.670.311.868,00
9.100.000,00
237.244.648,00
56.402.800,00
302.747.448,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
15.050.000,00
0,00
15.050.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
9.483.000,00
0,00
9.483.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 205
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.11 . 1.11.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
2.800.000,00
20.131.648,00
0,00
22.931.648,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.900.000,00
0,00
56.402.800,00
58.302.800,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.11 . 1.11.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.11 . 1.11.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
400.000,00
36.300.000,00
0,00
36.700.000,00
4.000.000,00
123.280.000,00
0,00
127.280.000,00
3.400.000,00
112.299.000,00
66.884.300,00
182.583.300,00
1.11 . 1.11.01 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
1.500.000,00
0,00
48.480.000,00
49.980.000,00
1.11 . 1.11.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.500.000,00
0,00
18.404.300,00
19.904.300,00
1.11 . 1.11.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
400.000,00
92.299.000,00
0,00
92.699.000,00
1.11 . 1.11.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
426.713.720,00
2.500.000,00
0,00
429.213.720,00
1.11 . 1.11.01 . 02
1.11 . 1.11.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.11 . 1.11.01 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
1.11 . 1.11.01 . 06 . 05
Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah
1.11 . 1.11.01 . 06 . 06
Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns
1.11 . 1.11.01 . 09
Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan
7.200.000,00
2.500.000,00
0,00
9.700.000,00
62.960.000,00
0,00
0,00
62.960.000,00
356.553.720,00
0,00
0,00
356.553.720,00
14.780.000,00
208.000.400,00
0,00
222.780.400,00 198.780.400,00
1.11 . 1.11.01 . 09 . 01
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional
14.780.000,00
184.000.400,00
0,00
1.11 . 1.11.01 . 09 . 02
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 09 . 03
Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan
0,00
19.000.000,00
0,00
19.000.000,00
3.040.000,00
206.185.000,00
0,00
209.225.000,00
400.000,00
13.825.000,00
0,00
14.225.000,00
880.000,00
24.120.000,00
0,00
25.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 15 . 05
Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik Kegiatan pembinaan dharma wanita
880.000,00
99.120.000,00
0,00
100.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 15 . 08
Pengembengan kabupaten layak anak (KLA)
880.000,00
69.120.000,00
0,00
70.000.000,00
1.760.000,00
122.002.000,00
0,00
123.762.000,00
880.000,00
19.120.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
23.035.000,00
0,00
23.035.000,00
1.11 . 1.11.01 . 15 1.11 . 1.11.01 . 15 . 01 1.11 . 1.11.01 . 15 . 02
1.11 . 1.11.01 . 16
Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1.11 . 1.11.01 . 16 . 01
Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan
1.11 . 1.11.01 . 16 . 02
Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1.11 . 1.11.01 . 16 . 05 1.11 . 1.11.01 . 16 . 06 1.11 . 1.11.01 . 17
Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
0,00
35.727.000,00
0,00
35.727.000,00
880.000,00
44.120.000,00
0,00
45.000.000,00
14.760.000,00
85.240.000,00
0,00
100.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 17 . 03
Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan
5.880.000,00
44.120.000,00
0,00
50.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 17 . 10
Pembinaan ikatan wanita pengusaha indonoesia (IWAPI)
8.880.000,00
41.120.000,00
0,00
50.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 206
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.11 . 1.11.01 . 18 1.11 . 1.11.01 . 18 . 01 1.11 . 1.20.10 1.11 . 1.20.10 . 15 1.11 . 1.20.10 . 15 . 06 1.11 . 1.20.11 1.11 . 1.20.11 . 15 1.11 . 1.20.11 . 15 . 06 1.11 . 1.20.12 1.11 . 1.20.12 . 15 1.11 . 1.20.12 . 15 . 06 1.11 . 1.20.12 . 15 . 07 1.11 . 1.20.13 1.11 . 1.20.13 . 15 1.11 . 1.20.13 . 15 . 06 1.11 . 1.20.13 . 15 . 07 1.11 . 1.20.14 1.11 . 1.20.14 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Kecamatan Bangli
Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Kegiatan pembinaan tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan dan keluarga (TP. PKK) Kecamatan Kintamani
Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Kegiatan pembinaan tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan dan keluarga (TP. PKK) Kecamatan Susut
Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Kegiatan pembinaan tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan dan keluarga (TP. PKK) Kegiatan pembinaan gerakan sayang ibu (GSI) Kecamatan Tembuku
Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Kegiatan pembinaan tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan dan keluarga (TP. PKK) Kegiatan pembinaan gerakan sayang ibu (GSI) Kelurahan Bebalang
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
99.120.000,00
0,00
100.000.000,00
880.000,00
99.120.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
22.000.000,00
0,00
22.000.000,00
0,00
22.000.000,00
0,00
22.000.000,00
0,00
22.000.000,00
0,00
22.000.000,00
0,00
19.000.000,00
0,00
19.000.000,00
0,00
19.000.000,00
0,00
19.000.000,00
0,00
19.000.000,00
0,00
19.000.000,00
0,00
31.002.900,00
0,00
31.002.900,00
0,00
31.002.900,00
0,00
31.002.900,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
880.000,00
0,00
11.002.900,00
0,00
11.002.900,00
800.000,00
34.200.000,00
0,00
35.000.000,00
800.000,00
34.200.000,00
0,00
35.000.000,00
400.000,00
24.600.000,00
0,00
25.000.000,00
400.000,00
9.600.000,00
0,00
10.000.000,00
7.820.000,00
170.275.000,00
0,00
178.095.000,00
800.000,00
145.280.000,00
0,00
146.080.000,00
1.11 . 1.20.14 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.11 . 1.20.14 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
7.080.000,00
0,00
7.080.000,00
1.11 . 1.20.14 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
1.11 . 1.20.14 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
400.000,00
10.000.000,00
0,00
10.400.000,00
1.11 . 1.20.14 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.11 . 1.20.14 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
1.11 . 1.20.14 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.11 . 1.20.14 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
400.000,00
10.700.000,00
0,00
11.100.000,00
1.11 . 1.20.14 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
7.020.000,00
24.995.000,00
0,00
32.015.000,00
7.020.000,00
24.995.000,00
0,00
32.015.000,00
15.650.000,00
9.808.500,00
0,00
25.458.500,00
4.000.000,00
6.171.000,00
0,00
10.171.000,00
1.11 . 1.20.14 . 15 1.11 . 1.20.14 . 15 . 06 1.11 . 1.20.15 1.11 . 1.20.15 . 15
Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Kegiatan pembinaan tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan dan keluarga (TP. PKK) Kelurahan Cempaga
Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 207
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.11 . 1.20.15 . 15 . 06 1.11 . 1.20.15 . 18
Kegiatan pembinaan tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan dan keluarga (TP. PKK)
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
1.11 . 1.20.15 . 18 . 01 1.11 . 1.20.16 1.11 . 1.20.16 . 15
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Kelurahan Kawan
Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
1.11 . 1.20.16 . 15 . 06 1.11 . 1.20.17 1.11 . 1.20.17 . 15
Kegiatan pembinaan tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan dan keluarga (TP. PKK) Kelurahan Kubu
Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
1.11 . 1.20.17 . 15 . 06
Kegiatan pembinaan tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan dan keluarga (TP. PKK) Kegiatan pembinaan gerakan sayang ibu (GSI)
1.11 . 1.20.17 . 15 . 07 1.12 1.12 . 1.11.01 1.12 . 1.11.01 . 15
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Program Keluarga Berencana
JUMLAH 6=3+4+5
4.000.000,00
6.171.000,00
0,00
10.171.000,00
11.650.000,00
3.637.500,00
0,00
15.287.500,00
11.650.000,00
3.637.500,00
0,00
15.287.500,00
12.900.000,00
11.400.000,00
0,00
24.300.000,00
12.900.000,00
11.400.000,00
0,00
24.300.000,00
12.900.000,00
11.400.000,00
0,00
24.300.000,00
8.200.000,00
42.995.000,00
0,00
51.195.000,00
8.200.000,00
42.995.000,00
0,00
51.195.000,00
5.600.000,00
31.500.000,00
0,00
37.100.000,00
2.600.000,00
11.495.000,00
0,00
14.095.000,00
104.010.000,00
324.006.700,00
985.398.300,00
1.413.415.000,00
40.610.000,00
319.196.700,00
985.398.300,00
1.345.205.000,00
38.850.000,00
255.291.700,00
985.398.300,00
1.279.540.000,00
880.000,00
50.770.000,00
0,00
51.650.000,00
14.680.000,00
582.000.000,00
600.000.000,00
1.12 . 1.11.01 . 15 . 02
Pelayanan KIE
1.12 . 1.11.01 . 15 . 05
Pembinaan Keluarga Berencana
3.320.000,00
1.12 . 1.11.01 . 15 . 06
Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling
3.510.000,00
8.381.700,00
384.498.300,00
396.390.000,00
1.12 . 1.11.01 . 15 . 08
Operasional tim KB keliling
880.000,00
40.720.000,00
0,00
41.600.000,00
1.12 . 1.11.01 . 15 . 09
Kegiatan pembinan kelompok catur bina dan UPPKS
5.380.000,00
35.620.000,00
0,00
41.000.000,00
1.12 . 1.11.01 . 15 . 10
Monitoring dan evaluasi
880.000,00
39.120.000,00
0,00
40.000.000,00
1.12 . 1.11.01 . 15 . 11
Kegiatan bantuan operasional keluarga berencana
24.000.000,00
66.000.000,00
18.900.000,00
108.900.000,00
880.000,00
44.785.000,00
0,00
45.665.000,00
Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok dimasyarakat
880.000,00
44.785.000,00
0,00
45.665.000,00
Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
880.000,00
19.120.000,00
0,00
20.000.000,00
880.000,00
19.120.000,00
0,00
20.000.000,00
63.400.000,00
4.810.000,00
0,00
68.210.000,00
63.400.000,00
4.810.000,00
0,00
68.210.000,00
63.400.000,00
4.810.000,00
0,00
68.210.000,00
402.382.232,00
3.424.656.848,00
472.704.000,00
4.299.743.080,00
385.642.232,00
3.190.225.848,00
472.704.000,00
4.048.572.080,00
8.580.000,00
167.065.700,00
9.900.000,00
185.545.700,00
1.12 . 1.11.01 . 19
Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat
1.12 . 1.11.01 . 19 . 01 1.12 . 1.11.01 . 20 1.12 . 1.11.01 . 20 . 03 1.12 . 1.20.16 1.12 . 1.20.16 . 22
Pembinaan pusat informasi dan konseling remaja Kelurahan Kawan
Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
1.12 . 1.20.16 . 22 . 01 1.13 1.13 . 1.13.01 1.13 . 1.13.01 . 01
Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Sosial Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 208
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
400.000,00
5.400.000,00
0,00
5.800.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
400.000,00
21.000.000,00
0,00
21.400.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
400.000,00
7.500.000,00
0,00
7.900.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
400.000,00
5.894.560,00
0,00
6.294.560,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.080.000,00
8.598.040,00
0,00
9.678.040,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
400.000,00
15.580.000,00
0,00
15.980.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.490.000,00
4.553.100,00
9.900.000,00
16.943.100,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
820.000,00
4.680.000,00
0,00
5.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
400.000,00
7.850.000,00
0,00
8.250.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.390.000,00
18.300.000,00
0,00
19.690.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
400.000,00
67.710.000,00
0,00
68.110.000,00
18.410.000,00
265.681.266,00
378.564.000,00
662.655.266,00
400.000,00
2.000.000,00
47.600.000,00
50.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.13 . 1.13.01 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
1.13 . 1.13.01 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
3.740.000,00
0,00
66.220.000,00
69.960.000,00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.500.000,00
0,00
14.350.000,00
15.850.000,00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
3.740.000,00
0,00
40.220.000,00
43.960.000,00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
2.490.000,00
0,00
20.174.000,00
22.664.000,00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3.740.000,00
120.920.866,00
0,00
124.660.866,00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
800.000,00
46.773.900,00
0,00
47.573.900,00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
800.000,00
74.686.500,00
0,00
75.486.500,00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
400.000,00
10.000.000,00
0,00
10.400.000,00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
2.100.000,00
0,00
2.100.000,00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 45
Rehabilitasi sedang/berat fasilitas/bangunan umum
800.000,00
9.200.000,00
190.000.000,00
200.000.000,00
253.812.232,00
0,00
0,00
253.812.232,00
1.13 . 1.13.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.13 . 1.13.01 . 06 . 05
Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah
1.13 . 1.13.01 . 06 . 06
Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns
1.13 . 1.13.01 . 09
Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan
35.280.000,00
0,00
0,00
35.280.000,00
218.532.232,00
0,00
0,00
218.532.232,00
14.640.000,00
123.316.500,00
0,00
137.956.500,00
1.13 . 1.13.01 . 09 . 01
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional
11.370.000,00
53.630.000,00
0,00
65.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 09 . 02
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah
1.080.000,00
15.734.000,00
0,00
16.814.000,00
1.13 . 1.13.01 . 09 . 03
Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan
2.190.000,00
53.952.500,00
0,00
56.142.500,00
69.730.000,00
2.360.670.000,00
36.600.000,00
2.467.000.000,00
4.140.000,00
15.760.000,00
10.100.000,00
30.000.000,00
65.590.000,00
2.344.910.000,00
26.500.000,00
2.437.000.000,00
12.880.000,00
164.621.800,00
47.640.000,00
225.141.800,00
4.540.000,00
13.460.000,00
17.000.000,00
35.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 15 1.13 . 1.13.01 . 15 . 01 1.13 . 1.13.01 . 15 . 07 1.13 . 1.13.01 . 16 1.13 . 1.13.01 . 16 . 10
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya Perbaikan rumah tidak layak huni KK miskin
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 209
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.13 . 1.13.01 . 16 . 13
Pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
1.100.000,00
28.900.000,00
0,00
30.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 14
Pembinaan dan pemberdayaan lanjut usia
7.240.000,00
122.261.800,00
30.640.000,00
160.141.800,00
1.400.000,00
11.060.582,00
0,00
12.460.582,00
1.400.000,00
11.060.582,00
0,00
12.460.582,00
4.140.000,00
54.860.000,00
0,00
59.000.000,00
4.140.000,00
54.860.000,00
0,00
59.000.000,00
2.050.000,00
42.950.000,00
0,00
45.000.000,00
2.050.000,00
42.950.000,00
0,00
45.000.000,00
11.100.000,00
212.371.000,00
0,00
223.471.000,00
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
11.100.000,00
212.371.000,00
0,00
223.471.000,00
1.13 . 1.20.03 . 21 . 05
Pembinaan kader penanganan masalah sosial kemasyarakatan
6.100.000,00
80.900.000,00
0,00
87.000.000,00
1.13 . 1.20.03 . 21 . 06
Monitoring evaluasi hibah dan bansos
2.500.000,00
73.971.000,00
0,00
76.471.000,00
1.13 . 1.20.03 . 21 . 07
Fasilitasi administrasi hibah dan bansos
2.500.000,00
57.500.000,00
0,00
60.000.000,00
5.640.000,00
22.060.000,00
0,00
27.700.000,00
5.640.000,00
22.060.000,00
0,00
27.700.000,00
5.640.000,00
22.060.000,00
0,00
27.700.000,00
13.490.000,00
109.560.000,00
11.950.000,00
135.000.000,00
13.490.000,00
109.560.000,00
11.950.000,00
135.000.000,00
4.090.000,00
43.960.000,00
11.950.000,00
60.000.000,00
3.690.000,00
36.410.000,00
9.900.000,00
50.000.000,00
400.000,00
7.550.000,00
2.050.000,00
10.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 17 1.13 . 1.13.01 . 17 . 02 1.13 . 1.13.01 . 18 1.13 . 1.13.01 . 18 . 04 1.13 . 1.13.01 . 21 1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 1.13 . 1.20.03 1.13 . 1.20.03 . 21
1.13 . 1.20.14 1.13 . 1.20.14 . 16 1.13 . 1.20.14 . 16 . 14 1.14 1.14 . 1.13.01 1.14 . 1.13.01 . 15
Program pembinaan anak terlantar Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat Sekretariat Daerah
Kelurahan Bebalang
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pembinaan dan pemberdayaan lanjut usia Tenaga Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06
Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja
1.14 . 1.13.01 . 15 . 07
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK
1.14 . 1.13.01 . 16
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
3.600.000,00
41.400.000,00
0,00
45.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 16 . 02
Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
1.200.000,00
13.800.000,00
0,00
15.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 16 . 03
Kerjasama pendidikan dan pelatihan
1.200.000,00
8.800.000,00
0,00
10.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 16 . 05
Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan
1.200.000,00
18.800.000,00
0,00
20.000.000,00
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
5.800.000,00
24.200.000,00
0,00
30.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 1.14 . 1.13.01 . 17 . 04
Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
1.480.000,00
8.520.000,00
0,00
10.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 05
Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja Peningkatan fungsi kelembagaan ketenagakerjaan
1.650.000,00
8.350.000,00
0,00
10.000.000,00
2.670.000,00
7.330.000,00
0,00
10.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 09 1.15 1.15 . 1.15.01 1.15 . 1.15.01 . 01 1.15 . 1.15.01 . 01 . 01
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
190.816.116,00
1.144.404.724,00
325.500.000,00
1.660.720.840,00
188.166.116,00
1.119.054.724,00
325.500.000,00
1.632.720.840,00
0,00
178.253.800,00
0,00
178.253.800,00
0,00
7.350.000,00
0,00
7.350.000,00 Halaman 210
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
32.400.000,00
0,00
32.400.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
15.360.000,00
0,00
15.360.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
21.250.800,00
0,00
21.250.800,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
5.760.000,00
0,00
5.760.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
9.983.000,00
0,00
9.983.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
76.650.000,00
0,00
76.650.000,00
43.080.000,00
110.470.924,00
315.500.000,00
469.050.924,00
1.560.000,00
23.440.000,00
275.000.000,00
300.000.000,00
0,00
0,00
25.500.000,00
25.500.000,00
41.520.000,00
0,00
15.000.000,00
56.520.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.15 . 1.15.01 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
1.15 . 1.15.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.15 . 1.15.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.15 . 1.15.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
76.930.924,00
0,00
76.930.924,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
5.100.000,00
0,00
5.100.000,00
139.486.116,00
0,00
0,00
139.486.116,00
1.15 . 1.15.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.15 . 1.15.01 . 06 . 05
Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah
1.15 . 1.15.01 . 06 . 06
Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns
1.15 . 1.15.01 . 09
Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan
32.520.000,00
0,00
0,00
32.520.000,00
106.966.116,00
0,00
0,00
106.966.116,00
0,00
155.930.000,00
0,00
155.930.000,00 106.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 09 . 01
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional
0,00
106.000.000,00
0,00
1.15 . 1.15.01 . 09 . 02
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah
0,00
6.580.000,00
0,00
6.580.000,00
1.15 . 1.15.01 . 09 . 03
Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan
0,00
43.350.000,00
0,00
43.350.000,00
0,00
18.375.000,00
0,00
18.375.000,00
0,00
18.375.000,00
0,00
18.375.000,00
400.000,00
25.275.000,00
0,00
25.675.000,00
1.15 . 1.15.01 . 15 1.15 . 1.15.01 . 15 . 02 1.15 . 1.15.01 . 16 1.15 . 1.15.01 . 16 . 06 1.15 . 1.15.01 . 17 1.15 . 1.15.01 . 17 . 05
Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1.15 . 1.15.01 . 17 . 09
Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah
1.15 . 1.15.01 . 17 . 12
Peningkatan pengetahuan, kemampuan dan keteramilan koperasi/UKM (Triple Hellix)
1.15 . 1.15.01 . 18
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
400.000,00
25.275.000,00
0,00
25.675.000,00
2.000.000,00
333.950.000,00
0,00
335.950.000,00
400.000,00
15.550.000,00
0,00
15.950.000,00
1.200.000,00
298.800.000,00
0,00
300.000.000,00
400.000,00
19.600.000,00
0,00
20.000.000,00 310.000.000,00
3.200.000,00
296.800.000,00
10.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 09
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
400.000,00
34.600.000,00
5.000.000,00
40.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 10
Penilaian kesehatan koperasi
400.000,00
69.600.000,00
0,00
70.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 13
Pembinaan lembaga koperasi
400.000,00
69.600.000,00
0,00
70.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 211
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.15 . 1.15.01 . 18 . 16
Kegiatan revitalisasi koperasi
400.000,00
19.600.000,00
0,00
20.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 17
Sosialisasi ijin simpan pinjam
400.000,00
34.600.000,00
5.000.000,00
40.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 18
Penyuluhan perkoperasian
400.000,00
19.600.000,00
0,00
20.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 19
Kegiatan penilaian koperasi berprestasi
800.000,00
49.200.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
2.650.000,00
5.350.000,00
0,00
8.000.000,00
2.650.000,00
5.350.000,00
0,00
8.000.000,00
1.15 . 1.20.11 1.15 . 1.20.11 . 15 1.15 . 1.20.11 . 15 . 08 1.15 . 1.20.17 1.15 . 1.20.17 . 16 1.15 . 1.20.17 . 16 . 06 1.16 1.16 . 1.06.01 1.16 . 1.06.01 . 15
Kecamatan Kintamani
Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah Kelurahan Kubu
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan Penanaman Modal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
2.650.000,00
5.350.000,00
0,00
8.000.000,00
11.130.000,00
610.870.000,00
0,00
622.000.000,00
1.200.000,00
223.800.000,00
0,00
225.000.000,00
800.000,00
64.200.000,00
0,00
65.000.000,00
1.16 . 1.06.01 . 15 . 10
Penyelenggaraan pameran investasi
400.000,00
34.600.000,00
0,00
35.000.000,00
1.16 . 1.06.01 . 15 . 11
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
400.000,00
29.600.000,00
0,00
30.000.000,00
400.000,00
159.600.000,00
0,00
160.000.000,00
400.000,00
159.600.000,00
0,00
160.000.000,00
9.930.000,00
387.070.000,00
0,00
397.000.000,00
1.16 . 1.06.01 . 16 1.16 . 1.06.01 . 16 . 10 1.16 . 1.20.03 1.16 . 1.20.03 . 15
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Penyusunan rencana umum penanaman modal (RUPM) Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
9.930.000,00
387.070.000,00
0,00
397.000.000,00
1.16 . 1.20.03 . 15 . 05
Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal
3.310.000,00
83.690.000,00
0,00
87.000.000,00
1.16 . 1.20.03 . 15 . 08
Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal Penyelenggaraan pameran investasi
3.310.000,00
51.690.000,00
0,00
55.000.000,00
3.310.000,00
251.690.000,00
0,00
255.000.000,00
606.252.232,00
4.414.842.800,00
1.222.700.000,00
6.243.795.032,00
444.352.232,00
4.214.994.400,00
1.222.700.000,00
5.882.046.632,00
7.130.000,00
300.922.900,00
0,00
308.052.900,00
1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 1.17 1.17 . 1.17.01 1.17 . 1.17.01 . 01
Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
570.000,00
4.200.000,00
0,00
4.770.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
570.000,00
24.600.000,00
0,00
25.170.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.17 . 1.17.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.17 . 1.17.01 . 01 . 11
570.000,00
16.160.000,00
0,00
16.730.000,00
2.240.000,00
25.182.900,00
0,00
27.422.900,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
570.000,00
12.550.000,00
0,00
13.120.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
570.000,00
5.100.000,00
0,00
5.670.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
990.000,00
9.240.000,00
0,00
10.230.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
480.000,00
8.040.000,00
0,00
8.520.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
570.000,00
195.850.000,00
0,00
196.420.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 212
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
JUMLAH 6=3+4+5
10.370.000,00
215.115.000,00
362.000.000,00
587.485.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
2.920.000,00
12.830.000,00
200.000.000,00
215.750.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
2.240.000,00
0,00
126.000.000,00
128.240.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.670.000,00
0,00
36.000.000,00
37.670.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
990.000,00
17.500.000,00
0,00
18.490.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.560.000,00
175.785.000,00
0,00
177.345.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
990.000,00
9.000.000,00
0,00
9.990.000,00
318.682.232,00
6.894.000,00
0,00
325.576.232,00 21.464.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02
1.17 . 1.17.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.17 . 1.17.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
14.570.000,00
6.894.000,00
0,00
1.17 . 1.17.01 . 06 . 05
Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah
89.700.000,00
0,00
0,00
89.700.000,00
1.17 . 1.17.01 . 06 . 06
Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns
214.412.232,00
0,00
0,00
214.412.232,00
2.940.000,00
82.992.500,00
0,00
85.932.500,00
1.17 . 1.17.01 . 09
Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan
1.17 . 1.17.01 . 09 . 01
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional
480.000,00
8.297.500,00
0,00
8.777.500,00
1.17 . 1.17.01 . 09 . 02
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah
900.000,00
11.295.000,00
0,00
12.195.000,00
1.17 . 1.17.01 . 09 . 03 1.17 . 1.17.01 . 15
Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan
Program Pengembangan Nilai Budaya
1.560.000,00
63.400.000,00
0,00
64.960.000,00
4.400.000,00
275.600.000,00
0,00
280.000.000,00 150.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 15 . 01
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
1.190.000,00
148.810.000,00
0,00
1.17 . 1.17.01 . 15 . 04
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya
1.760.000,00
28.240.000,00
0,00
30.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 15 . 06
Inventarisasi potensi seni budaya
1.450.000,00
98.550.000,00
0,00
100.000.000,00
78.980.000,00
1.024.520.000,00
191.500.000,00
1.295.000.000,00 150.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
1.17 . 1.17.01 . 16 . 01
Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
1.17 . 1.17.01 . 16 . 04
Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah
1.17 . 1.17.01 . 16 . 05
Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air Pengembangan kebudayaan dan pariwisata
1.17 . 1.17.01 . 16 . 06 1.17 . 1.17.01 . 16 . 10
1.190.000,00
148.810.000,00
0,00
11.190.000,00
13.810.000,00
0,00
25.000.000,00
1.080.000,00
98.920.000,00
0,00
100.000.000,00
1.870.000,00
158.130.000,00
0,00
160.000.000,00
770.000,00
29.230.000,00
0,00
30.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16 . 17
Pengawasan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya Kegiatan pembinaan keagamaan dan adat
11.080.000,00
77.420.000,00
11.500.000,00
100.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16 . 18
Pembinaan seni baca lontar/utsawa dharma gita
26.870.000,00
173.130.000,00
0,00
200.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16 . 19
Pembinaan seni musik modern
1.870.000,00
33.130.000,00
0,00
35.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16 . 20
Pelestarian warisan budaya
1.190.000,00
18.810.000,00
180.000.000,00
200.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16 . 21
Sosialisasi warisan budaya
21.870.000,00
128.130.000,00
0,00
150.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16 . 22
Pementasan kesenian dalam rangka upacara agama
0,00
145.000.000,00
0,00
145.000.000,00
21.080.000,00
1.829.720.000,00
669.200.000,00
2.520.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1.17 . 1.17.01 . 17 . 01
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
4.000.000,00
1.698.000.000,00
28.000.000,00
1.730.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 03
Penyelenggaraan dialog kebudayaan
5.670.000,00
44.330.000,00
0,00
50.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 05
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
1.450.000,00
48.550.000,00
0,00
50.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 213
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.17 . 1.17.01 . 17 . 08
Pengadaan sarana kesenian
1.190.000,00
17.610.000,00
641.200.000,00
660.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 09
Fasilitasi pembentukan lembaga kebudayaan daerah
8.770.000,00
21.230.000,00
0,00
30.000.000,00
770.000,00
479.230.000,00
0,00
480.000.000,00
770.000,00
479.230.000,00
0,00
480.000.000,00
146.500.000,00
110.515.400,00
0,00
257.015.400,00
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
146.500.000,00
110.515.400,00
0,00
257.015.400,00
Kegiatan pembinaan keagamaan dan adat
146.500.000,00
110.515.400,00
0,00
257.015.400,00
0,00
30.170.000,00
0,00
30.170.000,00
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
0,00
30.170.000,00
0,00
30.170.000,00
Kegiatan pembinaan keagamaan dan adat
0,00
30.170.000,00
0,00
30.170.000,00
1.17 . 1.17.01 . 18 1.17 . 1.17.01 . 18 . 03 1.17 . 1.20.03 1.17 . 1.20.03 . 16 1.17 . 1.20.03 . 16 . 17 1.17 . 1.20.11 1.17 . 1.20.11 . 16 1.17 . 1.20.11 . 16 . 17 1.17 . 1.20.15 1.17 . 1.20.15 . 16 1.17 . 1.20.15 . 16 . 17 1.17 . 1.20.16 1.17 . 1.20.16 . 17 1.17 . 1.20.16 . 17 . 01 1.17 . 1.20.17 1.17 . 1.20.17 . 15
Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya Membangun kemitraanpengelolaan kebudayaan anatar daerah Sekretariat Daerah
Kecamatan Kintamani
Kelurahan Cempaga
3.100.000,00
6.475.000,00
0,00
9.575.000,00
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
3.100.000,00
6.475.000,00
0,00
9.575.000,00
Kegiatan pembinaan keagamaan dan adat
3.100.000,00
6.475.000,00
0,00
9.575.000,00
400.000,00
29.860.000,00
0,00
30.260.000,00
400.000,00
29.860.000,00
0,00
30.260.000,00
400.000,00
29.860.000,00
0,00
30.260.000,00
11.900.000,00
22.828.000,00
0,00
34.728.000,00
11.900.000,00
22.828.000,00
0,00
34.728.000,00 24.728.000,00
Kelurahan Kawan
Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Kelurahan Kubu
Program Pengembangan Nilai Budaya
1.17 . 1.20.17 . 15 . 01
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
7.900.000,00
16.828.000,00
0,00
1.17 . 1.20.17 . 15 . 04
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya
4.000.000,00
6.000.000,00
0,00
10.000.000,00
401.755.000,00
2.442.005.000,00
0,00
2.843.760.000,00
238.075.000,00
2.063.185.000,00
0,00
2.301.260.000,00
138.700.000,00
1.014.530.000,00
0,00
1.153.230.000,00 242.350.000,00
1.18 1.18 . 1.01.01 1.18 . 1.01.01 . 16
Pemuda dan Olah Raga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Program peningkatan peran serta kepemudaan
1.18 . 1.01.01 . 16 . 03
Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan
40.000.000,00
202.350.000,00
0,00
1.18 . 1.01.01 . 16 . 06
Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda
15.000.000,00
30.000.000,00
0,00
45.000.000,00
1.18 . 1.01.01 . 16 . 07
Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan
0,00
117.450.000,00
0,00
117.450.000,00
1.18 . 1.01.01 . 16 . 10
Pelaksanaan masa orientasi siswa (MOS)
7.200.000,00
15.800.000,00
0,00
23.000.000,00
1.18 . 1.01.01 . 16 . 11
Pelatihan kepemimpinan siswa (OSIS)
30.000.000,00
77.450.000,00
0,00
107.450.000,00
1.18 . 1.01.01 . 16 . 12
Pembinaan kepramukaan
38.000.000,00
558.800.000,00
0,00
596.800.000,00
1.18 . 1.01.01 . 16 . 13
Pertukaran pemuda antar provinsi
8.500.000,00
12.680.000,00
0,00
21.180.000,00
99.375.000,00
1.048.655.000,00
0,00
1.148.030.000,00
81.250.000,00
854.480.000,00
0,00
935.730.000,00
0,00
62.300.000,00
0,00
62.300.000,00
5.625.000,00
94.375.000,00
0,00
100.000.000,00
1.18 . 1.01.01 . 20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
1.18 . 1.01.01 . 20 . 06
Penyelenggaraan kompetisi olahraga
1.18 . 1.01.01 . 20 . 07
Permassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat
1.18 . 1.01.01 . 20 . 17
Pelaksanaan olimpiade olah raga siswa nasional
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 214
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
12.500.000,00
37.500.000,00
0,00
50.000.000,00
160.280.000,00
372.720.000,00
0,00
533.000.000,00
160.280.000,00
372.720.000,00
0,00
533.000.000,00
160.280.000,00
372.720.000,00
0,00
533.000.000,00
3.400.000,00
6.100.000,00
0,00
9.500.000,00
3.400.000,00
6.100.000,00
0,00
9.500.000,00
3.400.000,00
6.100.000,00
0,00
9.500.000,00
2.582.881.736,00
2.807.693.176,00
612.470.500,00
6.003.045.412,00
2.170.000,00
229.830.000,00
18.000.000,00
250.000.000,00
1 1.18 . 1.01.01 . 20 . 18 1.18 . 1.20.03 1.18 . 1.20.03 . 22 1.18 . 1.20.03 . 22 . 01 1.18 . 1.20.17 1.18 . 1.20.17 . 18 1.18 . 1.20.17 . 18 . 01 1.19 1.19 . 1.03.01 1.19 . 1.03.01 . 23 1.19 . 1.03.01 . 23 . 01 1.19 . 1.19.01 1.19 . 1.19.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Penyertaan atlet dan pelatih berprestasi ke tingkat wilayah dan nasional Sekretariat Daerah
Program Pembinaan Peningkatan Kreatifitas Pemuda dan Olahraga Pelatihan pasukan pengibar bendera pusaka (PASKIBRAKA) Kelurahan Kubu
Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Dinas Pekerjaan Umum
Program penanganan darurat bencana Penanganan bencana secara cepat, tepat dan terpadu Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
2.170.000,00
229.830.000,00
18.000.000,00
250.000.000,00
2.170.000,00
229.830.000,00
18.000.000,00
250.000.000,00
1.250.080.992,00
1.082.469.000,00
29.771.000,00
2.362.320.992,00
0,00
195.144.000,00
0,00
195.144.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
5.700.000,00
0,00
5.700.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
9.600.000,00
0,00
9.600.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
9.730.000,00
0,00
9.730.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
3.300.000,00
0,00
3.300.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
9.264.000,00
0,00
9.264.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
5.950.000,00
0,00
5.950.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
125.100.000,00
0,00
125.100.000,00
0,00
79.440.000,00
29.771.000,00
109.211.000,00
1.19 . 1.19.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.19 . 1.19.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
29.771.000,00
29.771.000,00
1.19 . 1.19.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
69.940.000,00
0,00
69.940.000,00
1.19 . 1.19.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
1.19 . 1.19.01 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
162.730.992,00
0,00
0,00
162.730.992,00
1.19 . 1.19.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.19 . 1.19.01 . 06 . 05
Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah
67.650.000,00
0,00
0,00
67.650.000,00
1.19 . 1.19.01 . 06 . 06
Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns
95.080.992,00
0,00
0,00
95.080.992,00
1.19 . 1.19.01 . 09
Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan
0,00
27.795.000,00
0,00
27.795.000,00
1.19 . 1.19.01 . 09 . 01
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional
0,00
5.472.500,00
0,00
5.472.500,00
1.19 . 1.19.01 . 09 . 02
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah
0,00
7.322.500,00
0,00
7.322.500,00
1.19 . 1.19.01 . 09 . 03
Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 215
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.19 . 1.19.01 . 15
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
1.19 . 1.19.01 . 15 . 08
Pengerahan aparat pengendali keamanan lingkungan dalam rangka hari-hari nasional
1.19 . 1.19.01 . 15 . 09
Operasional Kominda
1.19 . 1.19.01 . 15 . 10
Penyelesaian konflik sosial
1.19 . 1.19.01 . 15 . 13
Tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan pejabat negara di daerah kabupaten bangli Pelatihan dasar HANSIP/LINMAS
1.19 . 1.19.01 . 15 . 15 1.19 . 1.19.01 . 17
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program pengembangan wawasan kebangsaan
JUMLAH 6=3+4+5 1.389.600.000,00
1.033.440.000,00
356.160.000,00
0,00
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
166.800.000,00
79.541.000,00
0,00
246.341.000,00
1.440.000,00
159.819.000,00
0,00
161.259.000,00
864.000.000,00
3.000.000,00
0,00
867.000.000,00
1.200.000,00
43.800.000,00
0,00
45.000.000,00
1.710.000,00
283.130.000,00
0,00
284.840.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
570.000,00
74.430.000,00
0,00
75.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 04
Pemantapan wawasan kebangsaan
0,00
37.840.000,00
0,00
37.840.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 05
Pendataan dan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 06
Pembinaan forum kerukunan umat beragama (FKUB)
570.000,00
69.430.000,00
0,00
70.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 07
Pembauran bangsa
570.000,00
41.430.000,00
0,00
42.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 09
Kesadaran bela negara
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
52.200.000,00
115.800.000,00
0,00
168.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 19
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
1.19 . 1.19.01 . 19 . 04
Pemantapan wawasan berdemokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
1.19 . 1.19.01 . 19 . 06
Penelitian persyaratan administrasi bantuan parpol
1.19 . 1.19.01 . 19 . 07
Pembinaan forum komunikasi dini masyarakat (FKDM) dan pemantauan wilayah
1.19 . 1.19.01 . 21 1.19 . 1.19.01 . 21 . 08 1.19 . 1.19.03 1.19 . 1.19.03 . 01
Program pendidikan politik masyarakat Monitoring dan pengawasan penyelenggaraan pemilu Satuan Polisi Pamong Praja
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,00
28.000.000,00
0,00
28.000.000,00
52.200.000,00
37.800.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
506.545.620,00
800.552.276,00
67.613.000,00
1.374.710.896,00
0,00
126.560.512,00
0,00
126.560.512,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
4.065.000,00
0,00
4.065.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
3.420.000,00
0,00
3.420.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
3.400.000,00
0,00
3.400.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
19.169.112,00
0,00
19.169.112,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
3.150.000,00
0,00
3.150.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
1.216.400,00
0,00
1.216.400,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
4.420.000,00
0,00
4.420.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
87.720.000,00
0,00
87.720.000,00
0,00
126.534.764,00
67.613.000,00
194.147.764,00
1.19 . 1.19.03 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.19 . 1.19.03 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
46.158.000,00
46.158.000,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
10.955.000,00
10.955.000,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
0,00
10.500.000,00
10.500.000,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
0,00
33.034.764,00
0,00
33.034.764,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 216
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.19 . 1.19.03 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
85.000.000,00
0,00
85.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
69.600.000,00
0,00
69.600.000,00
0,00
69.600.000,00
0,00
69.600.000,00
0,00
111.390.000,00
0,00
111.390.000,00
1.19 . 1.19.03 . 03 1.19 . 1.19.03 . 03 . 02 1.19 . 1.19.03 . 05
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.19 . 1.19.03 . 05 . 01
Pendidikan dan pelatihan formal
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 05 . 02
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
0,00
36.390.000,00
0,00
36.390.000,00
163.345.620,00
0,00
0,00
163.345.620,00
103.920.000,00
0,00
0,00
103.920.000,00
59.425.620,00
0,00
0,00
59.425.620,00
0,00
50.030.000,00
0,00
50.030.000,00 28.925.000,00
1.19 . 1.19.03 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.19 . 1.19.03 . 06 . 05
Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah
1.19 . 1.19.03 . 06 . 06
Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns
1.19 . 1.19.03 . 09
Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan
1.19 . 1.19.03 . 09 . 01
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional
0,00
28.925.000,00
0,00
1.19 . 1.19.03 . 09 . 02
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah
0,00
3.455.000,00
0,00
3.455.000,00
1.19 . 1.19.03 . 09 . 03
Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan
0,00
17.650.000,00
0,00
17.650.000,00
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
343.200.000,00
10.350.000,00
0,00
353.550.000,00
Oprasional Pemantauan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan
1.19 . 1.19.03 . 15 1.19 . 1.19.03 . 15 . 14 1.19 . 1.19.03 . 16 1.19 . 1.19.03 . 16 . 02 1.19 . 1.19.03 . 16 . 06 1.19 . 1.19.03 . 19 1.19 . 1.19.03 . 19 . 05 1.19 . 1.19.04 1.19 . 1.19.04 . 01
343.200.000,00
10.350.000,00
0,00
353.550.000,00
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
0,00
187.792.000,00
0,00
187.792.000,00
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Pembinaan ketentraman dan ketertiban
0,00
98.392.000,00
0,00
98.392.000,00
0,00
89.400.000,00
0,00
89.400.000,00
0,00
118.295.000,00
0,00
118.295.000,00
0,00
118.295.000,00
0,00
118.295.000,00
317.685.124,00
404.405.000,00
443.086.500,00
1.165.176.624,00
0,00
65.322.500,00
0,00
65.322.500,00
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Oprasi yustisi penegakan peraturan daerah (Perda) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.19 . 1.19.04 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
2.490.000,00
0,00
2.490.000,00
1.19 . 1.19.04 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
7.200.000,00
0,00
7.200.000,00
1.19 . 1.19.04 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
5.550.000,00
0,00
5.550.000,00
1.19 . 1.19.04 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
1.246.000,00
0,00
1.246.000,00
1.19 . 1.19.04 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.19 . 1.19.04 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
6.720.000,00
0,00
6.720.000,00
1.19 . 1.19.04 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
2.960.000,00
0,00
2.960.000,00
1.19 . 1.19.04 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
330.000,00
0,00
330.000,00
1.19 . 1.19.04 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
2.220.000,00
0,00
2.220.000,00
1.19 . 1.19.04 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
4.370.000,00
0,00
4.370.000,00
1.19 . 1.19.04 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
30.736.500,00
0,00
30.736.500,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 217
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.19 . 1.19.04 . 02
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
JUMLAH 6=3+4+5 545.911.500,00
0,00
102.825.000,00
443.086.500,00
1.19 . 1.19.04 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.19 . 1.19.04 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
443.086.500,00
443.086.500,00
1.19 . 1.19.04 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
50.425.000,00
0,00
50.425.000,00
1.19 . 1.19.04 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
95.285.124,00
0,00
0,00
95.285.124,00
1.19 . 1.19.04 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.19 . 1.19.04 . 06 . 05
Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah
79.800.000,00
0,00
0,00
79.800.000,00
1.19 . 1.19.04 . 06 . 06
Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns
15.485.124,00
0,00
0,00
15.485.124,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
1.19 . 1.19.04 . 09
Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan
1.19 . 1.19.04 . 09 . 01
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.19 . 1.19.04 . 09 . 02
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.19 . 1.19.04 . 09 . 03
Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
20.350.000,00
119.907.500,00
0,00
140.257.500,00
1.19 . 1.19.04 . 22
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
1.19 . 1.19.04 . 22 . 01
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
1.19 . 1.19.04 . 22 . 06
Peningkatan pelatihan dan gladi lapangan
1.19 . 1.19.04 . 22 . 07
Sekolah aman bencana
1.19 . 1.19.04 . 23 1.19 . 1.19.04 . 23 . 01 1.19 . 1.19.04 . 24 1.19 . 1.19.04 . 24 . 02 1.19 . 1.20.03 1.19 . 1.20.03 . 17 1.19 . 1.20.03 . 17 . 08 1.19 . 1.20.11 1.19 . 1.20.11 . 16 1.19 . 1.20.11 . 16 . 07 1.19 . 1.20.12 1.19 . 1.20.12 . 16
Program penanganan darurat bencana Penanganan bencana secara cepat, tepat dan terpadu
Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Monitoring, evaluasi dan pelaporan serta penilaian kerugian Sekretariat Daerah
Program pengembangan wawasan kebangsaan Forum koordinasi pimpinan daerah Kecamatan Kintamani
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Pembinaan wilayah kecamatan Kecamatan Susut
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
0,00
27.760.000,00
0,00
27.760.000,00
12.850.000,00
46.980.000,00
0,00
59.830.000,00
7.500.000,00
45.167.500,00
0,00
52.667.500,00
202.050.000,00
74.350.000,00
0,00
276.400.000,00
202.050.000,00
74.350.000,00
0,00
276.400.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
489.810.000,00
204.090.000,00
0,00
693.900.000,00
489.810.000,00
204.090.000,00
0,00
693.900.000,00
489.810.000,00
204.090.000,00
0,00
693.900.000,00
0,00
34.440.000,00
0,00
34.440.000,00
0,00
34.440.000,00
0,00
34.440.000,00
0,00
34.440.000,00
0,00
34.440.000,00
0,00
14.965.900,00
0,00
14.965.900,00
0,00
14.965.900,00
0,00
14.965.900,00
1.19 . 1.20.12 . 16 . 06
Pembinaan ketentraman dan ketertiban
0,00
5.065.900,00
0,00
5.065.900,00
1.19 . 1.20.12 . 16 . 07
Pembinaan wilayah kecamatan
0,00
9.900.000,00
0,00
9.900.000,00
400.000,00
4.600.000,00
0,00
5.000.000,00
400.000,00
4.600.000,00
0,00
5.000.000,00
400.000,00
4.600.000,00
0,00
5.000.000,00
1.19 . 1.20.13 1.19 . 1.20.13 . 16 1.19 . 1.20.13 . 16 . 06
Kecamatan Tembuku
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Pembinaan ketentraman dan ketertiban
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 218
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
7.740.000,00
18.025.000,00
54.000.000,00
79.765.000,00
7.740.000,00
18.025.000,00
54.000.000,00
79.765.000,00
7.740.000,00
18.025.000,00
54.000.000,00
79.765.000,00
5.050.000,00
8.216.000,00
0,00
13.266.000,00
5.050.000,00
8.216.000,00
0,00
13.266.000,00
5.050.000,00
8.216.000,00
0,00
13.266.000,00
3.400.000,00
6.100.000,00
0,00
9.500.000,00
3.400.000,00
6.100.000,00
0,00
9.500.000,00
1 1.19 . 1.20.14 1.19 . 1.20.14 . 16 1.19 . 1.20.14 . 16 . 06 1.19 . 1.20.15 1.19 . 1.20.15 . 16 1.19 . 1.20.15 . 16 . 04 1.19 . 1.20.17 1.19 . 1.20.17 . 16 1.19 . 1.20.17 . 16 . 06 1.20 1.20 . 1.07.01 1.20 . 1.07.01 . 17 1.20 . 1.07.01 . 17 . 28 1.20 . 1.20.03 1.20 . 1.20.03 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Kelurahan Bebalang
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Pembinaan ketentraman dan ketertiban Kelurahan Cempaga
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Kelurahan Kubu
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Pembinaan ketentraman dan ketertiban Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Oprasional petugas pungut pendapatan daerah Sekretariat Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
3.400.000,00
6.100.000,00
0,00
9.500.000,00
8.660.899.488,00
42.445.368.815,00
21.048.397.800,00
72.154.666.103,00
55.000.000,00
0,00
0,00
55.000.000,00
55.000.000,00
0,00
0,00
55.000.000,00
55.000.000,00
0,00
0,00
55.000.000,00
4.688.099.588,00
15.751.636.120,00
16.240.566.200,00
36.680.301.908,00
6.100.000,00
5.392.728.316,00
92.000.000,00
5.490.828.316,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
24.600.000,00
0,00
24.600.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
2.259.000.000,00
0,00
2.259.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
308.000.000,00
0,00
308.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11
0,00
201.000.000,00
0,00
201.000.000,00
2.100.000,00
70.000.000,00
0,00
72.100.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
0,00
90.000.000,00
90.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 16
Penyediaan bahan logistik kantor
0,00
16.000.000,00
0,00
16.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
719.128.316,00
0,00
719.128.316,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
1.569.000.000,00
0,00
1.569.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 19
Pelayanan administrasi kepegawaian
4.000.000,00
36.000.000,00
0,00
40.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 20
Pembayaran iuran apkasi
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00 19.006.985.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
23.960.000,00
3.088.798.800,00
15.894.226.200,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 04
Pengadaan mobil jabatan
3.100.000,00
0,00
854.900.000,00
858.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
6.300.000,00
0,00
14.157.450.000,00
14.163.750.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 219
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
3.360.000,00
50.000.000,00
787.500.000,00
840.860.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.500.000,00
4.123.800,00
54.376.200,00
60.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 11
Pengadaan cindra mata dan pembelian hasil kerajinan dan perkebunan masyarakaat
2.000.000,00
85.000.000,00
0,00
87.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 19
Pemeliharaan rutin/berkala gedung sasana budaya
3.850.000,00
696.150.000,00
0,00
700.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 20
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3.850.000,00
877.540.000,00
40.000.000,00
921.390.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
0,00
307.660.000,00
0,00
307.660.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
926.325.000,00
0,00
926.325.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 27
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
95.000.000,00
0,00
95.000.000,00 33.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
0,00
33.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
0,00
22.000.000,00
0,00
22.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
20.000.000,00
385.220.000,00
7.000.000,00
412.220.000,00
20.000.000,00
220.220.000,00
7.000.000,00
247.220.000,00
0,00
165.000.000,00
0,00
165.000.000,00
951.124.588,00
221.310.000,00
0,00
1.172.434.588,00
1.20 . 1.20.03 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20 . 1.20.03 . 05 . 12
Pelatihan kehumasan dan keprotokolan
1.20 . 1.20.03 . 05 . 15
Bimbingan teknis pengelolaan barang milik daerah
1.20 . 1.20.03 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
5.000.000,00
40.000.000,00
0,00
45.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
34.000.000,00
156.000.000,00
0,00
190.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 05
Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah
471.000.000,00
0,00
0,00
471.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 06
Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns
439.749.588,00
0,00
0,00
439.749.588,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 07
Evaluasi realisasi pelaksanaan penglolaan keuangan daerah
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 08
Pelaporan realisasi fisik dan keuangan
1.375.000,00
5.310.000,00
0,00
6.685.000,00
249.600.000,00
597.400.000,00
0,00
847.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 07
Program Peningkatan Pengelolaan Barang/Jasa dan Aset
1.20 . 1.20.03 . 07 . 02
Pencatatan dan inventarisasi barang/jasa
0,00
175.000.000,00
0,00
175.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 07 . 07
Penyusunan regulasi pengelolaan barang milik daerah
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 07 . 08
Asistensi dan Pemeliharaan SIM Barang Milik Daerah
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 07 . 09
Evaluasi pengelolaan barang milik daerah
0,00
155.000.000,00
0,00
155.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 07 . 10
Penghapusan barang milik daerah
249.600.000,00
127.400.000,00
0,00
377.000.000,00
5.540.000,00
2.392.862.000,00
122.400.000,00
2.520.802.000,00
1.20 . 1.20.03 . 09
Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan
1.20 . 1.20.03 . 09 . 01
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional
1.520.000,00
209.480.000,00
0,00
211.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 09 . 02
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah
1.520.000,00
308.680.000,00
122.400.000,00
432.600.000,00
Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan
2.500.000,00
1.874.702.000,00
0,00
1.877.202.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 09 . 03 1.20 . 1.20.03 . 16 1.20 . 1.20.03 . 16 . 07
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Pelantikan kepala daerah/wakil kepala daerah
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 220
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.03 . 17
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
25.000.000,00
125.000.000,00
0,00
150.000.000,00
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
9.260.000,00
168.740.000,00
0,00
178.000.000,00
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
7.500.000,00
79.500.000,00
0,00
87.000.000,00
10.760.000,00
124.240.000,00
0,00
135.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.784.340.000,00
270.781.504,00
0,00
2.055.121.504,00
91.200.000,00
43.200.000,00
0,00
134.400.000,00
0,00
180.000.000,00
0,00
180.000.000,00
1.375.000,00
34.231.000,00
0,00
35.606.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
1.20 . 1.20.03 . 17 . 07 1.20 . 1.20.03 . 17 . 08 1.20 . 1.20.03 . 17 . 09
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
1.20 . 1.20.03 . 17 . 14 1.20 . 1.20.03 . 17 . 21
Bimbingan Teknis dan Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.03 . 17 . 22
Asistensi dan Pemeliharaan SIMDA Keuangan Kabupaten Bangli
1.20 . 1.20.03 . 17 . 34
Penyusunan regulasi pengelolaan keuangan daerah
1.20 . 1.20.03 . 17 . 36
Penelitian rencana kerja anggaran dan penerbitan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD
1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 1.20 . 1.20.03 . 23
3.115.127.504,00
1.185.692.504,00
1.20 . 1.20.03 . 17 . 06
1.20 . 1.20.03 . 22
6=3+4+5
0,00
Penyusunan standar satuan harga
1.20 . 1.20.03 . 18 . 06
JUMLAH
1.929.435.000,00
1.20 . 1.20.03 . 17 . 02
1.20 . 1.20.03 . 18
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota Rekonsiliasi dana-dana pemerintah pusat
Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Pembinaan jasa kontruksi
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
1.375.000,00
45.010.000,00
0,00
46.385.000,00
1.375.000,00
45.010.000,00
0,00
46.385.000,00
226.725.000,00
408.760.000,00
26.000.000,00
661.485.000,00
1.20 . 1.20.03 . 23 . 01
Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik
14.300.000,00
102.700.000,00
0,00
117.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 23 . 02
Penataan jaringan sandi dan telekomunikasi
0,00
123.000.000,00
21.000.000,00
144.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 23 . 03
Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
0,00
54.300.000,00
0,00
54.300.000,00
1.20 . 1.20.03 . 23 . 08
Layanan pengadaan secara elektronik (LPSE)
212.425.000,00
128.760.000,00
5.000.000,00
346.185.000,00
23.400.000,00
36.600.000,00
0,00
60.000.000,00
23.400.000,00
36.600.000,00
0,00
60.000.000,00
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
730.220.000,00
372.734.500,00
18.300.000,00
1.121.254.500,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 08
Pembentukan dan pengelolaan produk hukum daerah
302.690.000,00
124.746.000,00
0,00
427.436.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 09
Pembinaan dan penyuratan awig-awig desa pekraman
6.020.000,00
20.599.500,00
0,00
26.619.500,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 10
Pembuatan lembaran daerah
6.020.000,00
19.825.000,00
0,00
25.845.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 11
Advokasi hukum
408.360.000,00
121.504.000,00
0,00
529.864.000,00
1.20 . 1.20.03 . 25 1.20 . 1.20.03 . 25 . 05 1.20 . 1.20.03 . 26
1.20 . 1.20.03 . 26 . 12 1.20 . 1.20.03 . 27
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Sosialisasi pelaksanaan kerjasama antar daerah
Sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
7.130.000,00
86.060.000,00
18.300.000,00
111.490.000,00
41.330.000,00
41.870.000,00
0,00
83.200.000,00
1.20 . 1.20.03 . 27 . 03
Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah
20.800.000,00
21.550.000,00
0,00
42.350.000,00
1.20 . 1.20.03 . 27 . 05
Kegiatan pendataan dan pembakuan nama rupa bumi
20.530.000,00
20.320.000,00
0,00
40.850.000,00
52.310.000,00
312.190.000,00
20.000.000,00
384.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 28
Penyempurnaan kelembagaan dan manajemen perkantoran
1.20 . 1.20.03 . 28 . 02
Pembinaan pelayanan publik
4.000.000,00
46.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 28 . 03
Penataan kelembagaan
4.000.000,00
86.000.000,00
10.000.000,00
100.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 221
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.03 . 28 . 04
Analisis jabatan dan beban kerja
32.590.000,00
107.410.000,00
10.000.000,00
150.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 28 . 05
Penyusunan road map repormasi birokrasi
11.720.000,00
72.780.000,00
0,00
84.500.000,00
17.000.000,00
283.000.000,00
0,00
300.000.000,00
2.500.000,00
97.500.000,00
0,00
100.000.000,00
14.500.000,00
185.500.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
55.000.000,00
0,00
55.000.000,00
0,00
55.000.000,00
0,00
55.000.000,00
369.660.000,00
156.640.000,00
12.000.000,00
538.300.000,00
18.530.000,00
20.770.000,00
0,00
39.300.000,00 43.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 30
Program Penerangan Bimbingan dan Kerukunan Hidup Beragama
1.20 . 1.20.03 . 30 . 01
Kegiatan penyelenggaraan dharma santi
1.20 . 1.20.03 . 30 . 02
Kegiatan pembinaan dan operasional PHDI
1.20 . 1.20.03 . 33 1.20 . 1.20.03 . 33 . 04 1.20 . 1.20.03 . 34
Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pendataan dan legalisasi tanah pemerintah
Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan
1.20 . 1.20.03 . 34 . 01
Sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan
1.20 . 1.20.03 . 34 . 02
Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati
1.330.000,00
29.670.000,00
12.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 34 . 03
Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD)
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 34 . 04
Operasional unit layanan pengadaan (ULP)
349.800.000,00
56.200.000,00
0,00
406.000.000,00
40.320.000,00
462.820.000,00
48.640.000,00
551.780.000,00
1.20 . 1.20.03 . 35
Program operasional penerangan
1.20 . 1.20.03 . 35 . 01
Liputan media elektronik TV
2.000.000,00
198.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 35 . 02
Peliputan kegiatan pimpinan
4.000.000,00
196.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 35 . 03
Operasional lembaga penyiaran publik lokal
34.320.000,00
68.820.000,00
48.640.000,00
151.780.000,00
711.649.092,00
17.265.660.496,00
3.329.101.600,00
21.306.411.188,00
0,00
1.031.383.479,00
10.000.000,00
1.041.383.479,00
1.20 . 1.20.04 1.20 . 1.20.04 . 01
Sekretariat DPRD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
97.700.000,00
0,00
97.700.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
29.300.000,00
0,00
29.300.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
9.370.300,00
0,00
9.370.300,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
78.540.393,00
0,00
78.540.393,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
57.677.786,00
0,00
57.677.786,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
6.100.000,00
10.000.000,00
16.100.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
4.875.000,00
0,00
4.875.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
407.040.000,00
0,00
407.040.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
240.180.000,00
0,00
240.180.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
70.600.000,00
0,00
70.600.000,00
6.650.000,00
711.963.700,00
3.319.101.600,00
4.037.715.300,00
1.20 . 1.20.04 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.04 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
2.100.000,00
900.000,00
197.000.000,00
200.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
454.114.500,00
454.114.500,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 20
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
0,00
46.000.000,00
0,00
46.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
0,00
180.040.800,00
0,00
180.040.800,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
291.550.000,00
0,00
291.550.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 222
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.04 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
31.000.000,00
0,00
31.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
10.010.000,00
0,00
10.010.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
4.550.000,00
127.462.900,00
2.567.987.100,00
2.700.000.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
0,00
157.500.000,00
0,00
157.500.000,00
0,00
157.500.000,00
0,00
157.500.000,00
0,00
129.644.400,00
0,00
129.644.400,00
0,00
129.644.400,00
0,00
129.644.400,00
667.499.092,00
120.000.000,00
0,00
787.499.092,00
1.20 . 1.20.04 . 03 1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 1.20 . 1.20.04 . 05 1.20 . 1.20.04 . 05 . 01 1.20 . 1.20.04 . 06
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.04 . 06 . 05
Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah
275.290.000,00
0,00
0,00
275.290.000,00
1.20 . 1.20.04 . 06 . 06
Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns
392.209.092,00
120.000.000,00
0,00
512.209.092,00
0,00
115.000.000,00
0,00
115.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 09
Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan
1.20 . 1.20.04 . 09 . 01
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 09 . 02
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 09 . 03
Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan
0,00
95.000.000,00
0,00
95.000.000,00
37.500.000,00
14.314.768.917,00
0,00
14.352.268.917,00
37.500.000,00
126.999.750,00
0,00
164.499.750,00
1.20 . 1.20.04 . 15 1.20 . 1.20.04 . 15 . 02
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
1.20 . 1.20.04 . 15 . 05
Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama Kegiatan Reses
0,00
1.216.850.000,00
0,00
1.216.850.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 06
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
0,00
12.157.379.167,00
0,00
12.157.379.167,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 07
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
0,00
813.540.000,00
0,00
813.540.000,00
0,00
685.400.000,00
0,00
685.400.000,00
0,00
685.400.000,00
0,00
685.400.000,00
883.524.484,00
2.198.422.224,00
0,00
3.081.946.708,00
13.120.000,00
469.280.000,00
0,00
482.400.000,00
1.20 . 1.20.04 . 29 1.20 . 1.20.04 . 29 . 02 1.20 . 1.20.05 1.20 . 1.20.05 . 01
Program Peningkatan Pengembangan Pers Publikasi Informasi Pembangunan melalui Media Massa Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
7.540.000,00
0,00
7.540.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.200.000,00
17.474.000,00
0,00
18.674.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.900.000,00
66.340.000,00
0,00
68.240.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6.880.000,00
183.120.000,00
0,00
190.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
400.000,00
14.600.000,00
0,00
15.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
6.900.000,00
0,00
6.900.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
820.000,00
7.226.000,00
0,00
8.046.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.920.000,00
106.080.000,00
0,00
108.000.000,00
9.450.000,00
490.719.724,00
0,00
500.169.724,00
1.20 . 1.20.05 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 223
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.05 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.330.000,00
256.799.724,00
0,00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
680.000,00
38.360.000,00
0,00
39.040.000,00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
4.440.000,00
195.560.000,00
0,00
200.000.000,00
7.290.000,00
42.710.000,00
0,00
50.000.000,00
7.290.000,00
42.710.000,00
0,00
50.000.000,00
296.241.984,00
0,00
0,00
296.241.984,00
1.20 . 1.20.05 . 05 1.20 . 1.20.05 . 05 . 01 1.20 . 1.20.05 . 06
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
261.129.724,00
1.20 . 1.20.05 . 06 . 05
Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah
106.080.000,00
0,00
0,00
106.080.000,00
1.20 . 1.20.05 . 06 . 06
Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns
190.161.984,00
0,00
0,00
190.161.984,00
2.240.000,00
105.340.000,00
0,00
107.580.000,00 8.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 09
Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan
1.20 . 1.20.05 . 09 . 01
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional
0,00
8.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.05 . 09 . 02
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah
1.160.000,00
8.420.000,00
0,00
9.580.000,00
1.20 . 1.20.05 . 09 . 03
Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan
1.080.000,00
88.920.000,00
0,00
90.000.000,00
542.932.500,00
975.622.500,00
0,00
1.518.555.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1.20 . 1.20.05 . 17 . 19
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
10.620.000,00
364.380.000,00
0,00
375.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 23
Monitoring, evaluasi pendapatan asli daerah(PAD)
22.410.000,00
137.590.000,00
0,00
160.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 24
Pendataan potensi pendapatan daerah
444.972.500,00
358.582.500,00
0,00
803.555.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 27
Penataan dan penertiban pajak hotel dan restoran
57.170.000,00
42.830.000,00
0,00
100.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 37
Kegiatan pembinaan kepada wajib pajak
7.760.000,00
72.240.000,00
0,00
80.000.000,00
6.420.000,00
45.580.000,00
0,00
52.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 26 1.20 . 1.20.05 . 26 . 02 1.20 . 1.20.05 . 32 1.20 . 1.20.05 . 32 . 15 1.20 . 1.20.07 1.20 . 1.20.07 . 01
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
Program pembinaan dan pengembangan aparatur Monitoring, evaluasi dan pelaporan Inspektorat
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
6.420.000,00
45.580.000,00
0,00
52.000.000,00
5.830.000,00
69.170.000,00
0,00
75.000.000,00
5.830.000,00
69.170.000,00
0,00
75.000.000,00
913.780.248,00
861.400.000,00
218.550.000,00
1.993.730.248,00 319.651.650,00
0,00
319.651.650,00
0,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
1.800.000,00
0,00
1.800.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
16.200.000,00
0,00
16.200.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
7.647.000,00
0,00
7.647.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
30.222.500,00
0,00
30.222.500,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
10.274.150,00
0,00
10.274.150,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
7.080.000,00
0,00
7.080.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
14.250.000,00
0,00
14.250.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
227.678.000,00
0,00
227.678.000,00
0,00
232.476.002,00
218.550.000,00
451.026.002,00
0,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 02 1.20 . 1.20.07 . 02 . 03
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 224
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.07 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
193.550.000,00
193.550.000,00
1.20 . 1.20.07 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
118.476.002,00
0,00
118.476.002,00
1.20 . 1.20.07 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
60.730.248,00
0,00
0,00
60.730.248,00
1.20 . 1.20.07 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.07 . 06 . 05
Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah
36.960.000,00
0,00
0,00
36.960.000,00
1.20 . 1.20.07 . 06 . 06
Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns
23.770.248,00
0,00
0,00
23.770.248,00
0,00
86.230.248,00
0,00
86.230.248,00 5.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 09
Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan
1.20 . 1.20.07 . 09 . 01
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional
0,00
5.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.07 . 09 . 02
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 09 . 03
Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan
0,00
72.230.248,00
0,00
72.230.248,00
50.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 17 1.20 . 1.20.07 . 17 . 35 1.20 . 1.20.07 . 20
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Review laporan keuangan daerah
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1.20 . 1.20.07 . 20 . 01
Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala
1.20 . 1.20.07 . 20 . 02
Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
1.20 . 1.20.07 . 20 . 06
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
1.20 . 1.20.07 . 20 . 07
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
1.20 . 1.20.07 . 20 . 09
Evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)
1.20 . 1.20.07 . 21 1.20 . 1.20.07 . 21 . 01 1.20 . 1.20.08 1.20 . 1.20.08 . 01
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Kantor Pelayanan Perizinan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
50.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
803.050.000,00
31.885.500,00
0,00
834.935.500,00
468.600.000,00
1.654.500,00
0,00
470.254.500,00
45.000.000,00
0,00
0,00
45.000.000,00
274.450.000,00
15.321.000,00
0,00
289.771.000,00
0,00
14.910.000,00
0,00
14.910.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
15.000.000,00
0,00
191.156.600,00
0,00
191.156.600,00
0,00
191.156.600,00
0,00
191.156.600,00
123.975.372,00
417.394.724,00
28.000.000,00
569.370.096,00
0,00
183.434.724,00
28.000.000,00
211.434.724,00 3.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
3.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
3.625.124,00
0,00
3.625.124,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
0,00
28.000.000,00
28.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
900.000,00
0,00
900.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
7.700.000,00
0,00
7.700.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
15.564.600,00
0,00
15.564.600,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
6.885.000,00
0,00
6.885.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
127.760.000,00
0,00
127.760.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 225
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
28.080.000,00
0,00
28.080.000,00
1.20 . 1.20.08 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
3.080.000,00
0,00
3.080.000,00
1.20 . 1.20.08 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.20 . 1.20.08 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
123.975.372,00
0,00
0,00
123.975.372,00
1.20 . 1.20.08 . 02
1.20 . 1.20.08 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.08 . 06 . 05
Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah
88.320.000,00
0,00
0,00
88.320.000,00
1.20 . 1.20.08 . 06 . 06
Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns
35.655.372,00
0,00
0,00
35.655.372,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 09
Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan
1.20 . 1.20.08 . 09 . 01
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 09 . 02
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 09 . 03
Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
9.140.000,00
0,00
9.140.000,00
0,00
9.140.000,00
0,00
9.140.000,00
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
0,00
29.860.000,00
0,00
29.860.000,00
Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
0,00
29.860.000,00
0,00
29.860.000,00
0,00
71.880.000,00
0,00
71.880.000,00
0,00
71.880.000,00
0,00
71.880.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 22 1.20 . 1.20.08 . 22 . 04 1.20 . 1.20.08 . 23 1.20 . 1.20.08 . 23 . 01 1.20 . 1.20.08 . 24 1.20 . 1.20.08 . 24 . 01 1.20 . 1.20.08 . 26 1.20 . 1.20.08 . 26 . 04 1.20 . 1.20.08 . 28 1.20 . 1.20.08 . 28 . 02 1.20 . 1.20.08 . 32 1.20 . 1.20.08 . 32 . 13 1.20 . 1.20.09 1.20 . 1.20.09 . 01
Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Monitoring dan pengawasan perijinan
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik
Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
Penyempurnaan kelembagaan dan manajemen perkantoran Pembinaan pelayanan publik
Program pembinaan dan pengembangan aparatur Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan Badan Kepegawaian Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
267.325.744,00
3.647.632.899,00
211.500.000,00
4.126.458.643,00
5.880.000,00
379.153.855,00
36.500.000,00
421.533.855,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
3.144.000,00
0,00
3.144.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
1.900.000,00
0,00
1.900.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
13.600.000,00
0,00
13.600.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.09 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.09 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.09 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
1.600.000,00
22.890.855,00
0,00
24.490.855,00
800.000,00
10.600.000,00
0,00
11.400.000,00
0,00
2.319.000,00
0,00
2.319.000,00 Halaman 226
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.09 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.09 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.09 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.09 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20 . 1.20.09 . 02
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
JUMLAH 6=3+4+5
400.000,00
0,00
36.500.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
36.900.000,00 5.000.000,00
800.000,00
10.980.000,00
0,00
11.780.000,00
2.280.000,00
289.720.000,00
0,00
292.000.000,00 167.382.500,00
3.200.000,00
82.182.500,00
82.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
400.000,00
0,00
57.000.000,00
57.400.000,00
1.20 . 1.20.09 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
400.000,00
0,00
25.000.000,00
25.400.000,00
1.20 . 1.20.09 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.400.000,00
82.182.500,00
0,00
84.582.500,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
14.690.000,00
1.212.241.700,00
0,00
1.226.931.700,00
1.20 . 1.20.09 . 05 1.20 . 1.20.09 . 05 . 01
Pendidikan dan pelatihan formal
400.000,00
29.600.000,00
0,00
30.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 05 . 02
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
400.000,00
59.600.000,00
0,00
60.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 05 . 09
Pengambilan sumpah pegawai negeri sipil
400.000,00
2.600.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 05 . 10
Pelantikan pejabat struktural
400.000,00
12.400.000,00
0,00
12.800.000,00
1.20 . 1.20.09 . 05 . 13
Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah Golongan III
7.235.000,00
881.151.500,00
0,00
888.386.500,00
1.20 . 1.20.09 . 05 . 14
Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah Golongan II
5.855.000,00
226.890.200,00
0,00
232.745.200,00
165.990.744,00
0,00
0,00
165.990.744,00
1.20 . 1.20.09 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.09 . 06 . 05
Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah
94.680.000,00
0,00
0,00
94.680.000,00
1.20 . 1.20.09 . 06 . 06
Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns
71.310.744,00
0,00
0,00
71.310.744,00
1.600.000,00
25.200.000,00
0,00
26.800.000,00 6.400.000,00
1.20 . 1.20.09 . 09
Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan
1.20 . 1.20.09 . 09 . 01
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional
400.000,00
6.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.09 . 09 . 02
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah
400.000,00
6.000.000,00
0,00
6.400.000,00
1.20 . 1.20.09 . 09 . 03
Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan
800.000,00
13.200.000,00
0,00
14.000.000,00
31.200.000,00
33.800.000,00
80.000.000,00
145.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 23 1.20 . 1.20.09 . 23 . 06 1.20 . 1.20.09 . 32
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
31.200.000,00
33.800.000,00
80.000.000,00
145.000.000,00
Program pembinaan dan pengembangan aparatur
44.765.000,00
1.915.054.844,00
13.000.000,00
1.972.819.844,00 200.984.800,00
1.20 . 1.20.09 . 32 . 02
Seleksi penerimaan calon PNS
17.850.000,00
183.134.800,00
0,00
1.20 . 1.20.09 . 32 . 08
Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
400.000,00
1.238.800,00
0,00
1.638.800,00
1.20 . 1.20.09 . 32 . 17
Pemberkasan calon pegawai negeri sipil
400.000,00
58.298.000,00
0,00
58.698.000,00
1.20 . 1.20.09 . 32 . 18
Penyelenggaraan usul pensiun pegawai negri sipil (PNS)
800.000,00
19.200.000,00
0,00
20.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 32 . 19
Penyelenggaraan ujian dinas kenaikan pangkat golongan
400.000,00
5.600.000,00
0,00
6.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 32 . 20
Penyusunan bezeting dan formasi pegawai
400.000,00
72.082.000,00
13.000.000,00
85.482.000,00
1.20 . 1.20.09 . 32 . 21
Penyelenggaraan kenaikan pangkat fungsional dan kenaikan pangkat struktural PNS
800.000,00
71.753.444,00
0,00
72.553.444,00
1.20 . 1.20.09 . 32 . 22
Optimalisasi fungsi pelayanan pada pegawai
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 32 . 23
Penyelengaraan ujian kenaikan pangkaat penyesuaian ijasah
400.000,00
49.600.000,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 32 . 24
Pembinaan dan pengawasan disiplin PNS
400.000,00
21.161.000,00
0,00
21.561.000,00
1.20 . 1.20.09 . 32 . 25
Pendataan dan penataan pegawai negeri sipil
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 227
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.09 . 32 . 26
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat II
1.20 . 1.20.09 . 32 . 27
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III
1.20 . 1.20.09 . 32 . 29
Pelaksanaan seleksi daerah jabatan pimpinan tinggi
1.20 . 1.20.10 1.20 . 1.20.10 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Kecamatan Bangli
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
480.000,00
376.980.000,00
0,00
377.460.000,00
6.035.000,00
928.558.800,00
0,00
934.593.800,00
16.400.000,00
57.448.000,00
0,00
73.848.000,00
209.161.488,00
283.734.724,00
218.100.000,00
710.996.212,00
0,00
113.590.000,00
0,00
113.590.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
3.975.000,00
0,00
3.975.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
21.000.000,00
0,00
21.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
26.940.000,00
0,00
26.940.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
4.375.000,00
0,00
4.375.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
3.900.000,00
0,00
3.900.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 16
Penyediaan bahan logistik kantor
0,00
400.000,00
0,00
400.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 19
Pelayanan administrasi kepegawaian
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
3.060.000,00
73.754.724,00
218.100.000,00
294.914.724,00
1.20 . 1.20.10 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.10 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
5.524.724,00
5.000.000,00
10.524.724,00
1.20 . 1.20.10 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
11.000.000,00
11.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
0,00
10.100.000,00
10.100.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
44.290.000,00
0,00
44.290.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
19.000.000,00
0,00
19.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
3.060.000,00
4.940.000,00
192.000.000,00
200.000.000,00
206.101.488,00
0,00
0,00
206.101.488,00
1.20 . 1.20.10 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.10 . 06 . 05
Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah
1.20 . 1.20.10 . 06 . 06
Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns
1.20 . 1.20.10 . 09
Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan
63.480.000,00
0,00
0,00
63.480.000,00
142.621.488,00
0,00
0,00
142.621.488,00
0,00
82.890.000,00
0,00
82.890.000,00
1.20 . 1.20.10 . 09 . 01
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 09 . 03
Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan
0,00
77.890.000,00
0,00
77.890.000,00
0,00
13.500.000,00
0,00
13.500.000,00
0,00
13.500.000,00
0,00
13.500.000,00
249.276.364,00
377.348.952,00
216.980.000,00
843.605.316,00
0,00
65.661.552,00
0,00
65.661.552,00
1.20 . 1.20.10 . 20 1.20 . 1.20.10 . 20 . 07 1.20 . 1.20.11 1.20 . 1.20.11 . 01
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Kecamatan Kintamani
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.11 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
2.898.000,00
0,00
2.898.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
17.000.000,00
0,00
17.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 228
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.11 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
7.443.552,00
0,00
7.443.552,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
1.020.000,00
0,00
1.020.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
21.600.000,00
0,00
21.600.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.500.000,00
126.388.100,00
216.980.000,00
345.868.100,00
1.20 . 1.20.11 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
22.980.000,00
22.980.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
0,00
86.812.500,00
0,00
86.812.500,00
1.20 . 1.20.11 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
31.575.600,00
0,00
31.575.600,00
1.20 . 1.20.11 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
2.500.000,00
3.500.000,00
194.000.000,00
200.000.000,00
246.776.364,00
8.319.300,00
0,00
255.095.664,00
1.20 . 1.20.11 . 02
1.20 . 1.20.11 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.11 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
0,00
8.319.300,00
0,00
8.319.300,00
1.20 . 1.20.11 . 06 . 05
Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah
116.040.000,00
0,00
0,00
116.040.000,00
1.20 . 1.20.11 . 06 . 06
Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns
130.736.364,00
0,00
0,00
130.736.364,00
0,00
176.980.000,00
0,00
176.980.000,00 49.980.000,00
1.20 . 1.20.11 . 09
Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan
1.20 . 1.20.11 . 09 . 01
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional
0,00
49.980.000,00
0,00
1.20 . 1.20.11 . 09 . 02
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 09 . 03
Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan
0,00
123.000.000,00
0,00
123.000.000,00
120.940.496,00
261.307.024,00
21.000.000,00
403.247.520,00
0,00
102.047.900,00
0,00
102.047.900,00
1.20 . 1.20.12 1.20 . 1.20.12 . 01
Kecamatan Susut
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
3.900.000,00
0,00
3.900.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
12.660.000,00
0,00
12.660.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
10.010.500,00
0,00
10.010.500,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
7.180.000,00
0,00
7.180.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
2.750.000,00
0,00
2.750.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
1.080.000,00
0,00
1.080.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
19.967.400,00
0,00
19.967.400,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
63.285.000,00
21.000.000,00
84.285.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
21.000.000,00
21.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
57.285.000,00
0,00
57.285.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 229
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.12 . 06
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
JUMLAH 6=3+4+5
120.940.496,00
0,00
0,00
120.940.496,00
1.20 . 1.20.12 . 06 . 05
Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah
73.400.000,00
0,00
0,00
73.400.000,00
1.20 . 1.20.12 . 06 . 06
Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns
47.540.496,00
0,00
0,00
47.540.496,00
0,00
95.974.124,00
0,00
95.974.124,00 9.957.800,00
1.20 . 1.20.12 . 09
Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan
1.20 . 1.20.12 . 09 . 01
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional
0,00
9.957.800,00
0,00
1.20 . 1.20.12 . 09 . 02
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 09 . 03
Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan
0,00
82.016.324,00
0,00
82.016.324,00
98.030.248,00
286.260.000,00
221.000.000,00
605.290.248,00 116.600.000,00
1.20 . 1.20.13 1.20 . 1.20.13 . 01
Kecamatan Tembuku
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,00
109.600.000,00
7.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
15.100.000,00
7.000.000,00
22.100.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
2.700.000,00
0,00
2.700.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
2.700.000,00
0,00
2.700.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
56.100.000,00
0,00
56.100.000,00
1.140.000,00
54.960.000,00
214.000.000,00
270.100.000,00 10.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.13 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
9.000.000,00
9.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
43.100.000,00
0,00
43.100.000,00
1.20 . 1.20.13 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.140.000,00
3.860.000,00
195.000.000,00
200.000.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
96.490.248,00
0,00
0,00
96.490.248,00
1.20 . 1.20.13 . 03 1.20 . 1.20.13 . 03 . 03 1.20 . 1.20.13 . 06
Pengadaan pakaian kerja lapangan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.13 . 06 . 05
Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah
72.720.000,00
0,00
0,00
72.720.000,00
1.20 . 1.20.13 . 06 . 06
Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns
23.770.248,00
0,00
0,00
23.770.248,00
1.20 . 1.20.13 . 09
Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan
0,00
104.100.000,00
0,00
104.100.000,00
1.20 . 1.20.13 . 09 . 01
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional
0,00
9.120.000,00
0,00
9.120.000,00
1.20 . 1.20.13 . 09 . 02
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 09 . 03
Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan
0,00
87.980.000,00
0,00
87.980.000,00
400.000,00
14.600.000,00
0,00
15.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 20
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 230
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.13 . 20 . 07 1.20 . 1.20.14 1.20 . 1.20.14 . 02
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Kelurahan Bebalang
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
JUMLAH 6=3+4+5
400.000,00
14.600.000,00
0,00
15.000.000,00
37.605.124,00
113.937.400,00
39.000.000,00
190.542.524,00
6.480.000,00
59.945.000,00
39.000.000,00
105.425.000,00
1.20 . 1.20.14 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
3.240.000,00
45.080.000,00
0,00
48.320.000,00
1.20 . 1.20.14 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
3.240.000,00
0,00
39.000.000,00
42.240.000,00
1.20 . 1.20.14 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
7.865.000,00
0,00
7.865.000,00
1.20 . 1.20.14 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
30.725.124,00
0,00
0,00
30.725.124,00
1.20 . 1.20.14 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.14 . 06 . 05
Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah
18.840.000,00
0,00
0,00
18.840.000,00
1.20 . 1.20.14 . 06 . 06
Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns
11.885.124,00
0,00
0,00
11.885.124,00
1.20 . 1.20.14 . 09
Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan
400.000,00
53.992.400,00
0,00
54.392.400,00
1.20 . 1.20.14 . 09 . 01
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional
0,00
7.700.000,00
0,00
7.700.000,00
1.20 . 1.20.14 . 09 . 02
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah
0,00
7.300.000,00
0,00
7.300.000,00
1.20 . 1.20.14 . 09 . 03
Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan
400.000,00
38.992.400,00
0,00
39.392.400,00
119.265.620,00
252.889.876,00
69.700.000,00
441.855.496,00
3.600.000,00
172.483.876,00
0,00
176.083.876,00
1.20 . 1.20.15 1.20 . 1.20.15 . 01
Kelurahan Cempaga
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.15 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
400.000,00
1.800.000,00
0,00
2.200.000,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
400.000,00
10.200.000,00
0,00
10.600.000,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
400.000,00
1.360.000,00
0,00
1.760.000,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
400.000,00
9.118.876,00
0,00
9.518.876,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
400.000,00
2.250.000,00
0,00
2.650.000,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
400.000,00
1.600.000,00
0,00
2.000.000,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
400.000,00
2.280.000,00
0,00
2.680.000,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
400.000,00
10.375.000,00
0,00
10.775.000,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 18 1.20 . 1.20.15 . 02
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
400.000,00
133.500.000,00
0,00
133.900.000,00
2.000.000,00
39.180.000,00
69.700.000,00
110.880.000,00
1.20 . 1.20.15 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
400.000,00
0,00
8.500.000,00
8.900.000,00
1.20 . 1.20.15 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
400.000,00
0,00
61.200.000,00
61.600.000,00
1.20 . 1.20.15 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
400.000,00
30.000.000,00
0,00
30.400.000,00
1.20 . 1.20.15 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
400.000,00
7.180.000,00
0,00
7.580.000,00
1.20 . 1.20.15 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
400.000,00
2.000.000,00
0,00
2.400.000,00
112.465.620,00
0,00
0,00
112.465.620,00
1.20 . 1.20.15 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.15 . 06 . 05
Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah
53.040.000,00
0,00
0,00
53.040.000,00
1.20 . 1.20.15 . 06 . 06
Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns
59.425.620,00
0,00
0,00
59.425.620,00
1.200.000,00
41.226.000,00
0,00
42.426.000,00
1.20 . 1.20.15 . 09
Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 231
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.15 . 09 . 01
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional
400.000,00
4.115.000,00
0,00
1.20 . 1.20.15 . 09 . 02
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah
400.000,00
4.455.000,00
0,00
4.855.000,00
1.20 . 1.20.15 . 09 . 03
Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan
400.000,00
32.656.000,00
0,00
33.056.000,00
110.525.372,00
503.591.876,00
92.400.000,00
706.517.248,00
3.370.000,00
221.130.000,00
6.000.000,00
230.500.000,00
1.20 . 1.20.16 1.20 . 1.20.16 . 01
Kelurahan Kawan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.515.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
400.000,00
2.400.000,00
0,00
2.800.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
400.000,00
12.000.000,00
6.000.000,00
18.400.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
400.000,00
2.500.000,00
0,00
2.900.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
400.000,00
18.000.000,00
0,00
18.400.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
400.000,00
3.950.000,00
0,00
4.350.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
400.000,00
2.280.000,00
0,00
2.680.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
400.000,00
16.500.000,00
0,00
16.900.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
570.000,00
163.500.000,00
0,00
164.070.000,00
3.200.000,00
204.261.876,00
86.400.000,00
293.861.876,00
1.20 . 1.20.16 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.16 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
400.000,00
45.000.000,00
0,00
45.400.000,00
1.20 . 1.20.16 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
400.000,00
0,00
15.000.000,00
15.400.000,00
1.20 . 1.20.16 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
400.000,00
0,00
45.000.000,00
45.400.000,00
1.20 . 1.20.16 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
400.000,00
0,00
26.400.000,00
26.800.000,00
1.20 . 1.20.16 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
400.000,00
50.000.000,00
0,00
50.400.000,00
1.20 . 1.20.16 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
400.000,00
7.261.876,00
0,00
7.661.876,00
1.20 . 1.20.16 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
400.000,00
6.000.000,00
0,00
6.400.000,00
1.20 . 1.20.16 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
400.000,00
96.000.000,00
0,00
96.400.000,00
99.855.372,00
0,00
0,00
99.855.372,00
1.20 . 1.20.16 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.16 . 06 . 05
Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah
64.200.000,00
0,00
0,00
64.200.000,00
1.20 . 1.20.16 . 06 . 06
Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns
35.655.372,00
0,00
0,00
35.655.372,00
1.200.000,00
76.100.000,00
0,00
77.300.000,00 4.400.000,00
1.20 . 1.20.16 . 09
Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan
1.20 . 1.20.16 . 09 . 01
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional
400.000,00
4.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.16 . 09 . 02
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah
400.000,00
4.000.000,00
0,00
4.400.000,00
1.20 . 1.20.16 . 09 . 03
Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan
400.000,00
68.100.000,00
0,00
68.500.000,00
2.900.000,00
2.100.000,00
0,00
5.000.000,00
2.900.000,00
2.100.000,00
0,00
5.000.000,00
72.740.248,00
224.152.500,00
142.500.000,00
439.392.748,00
1.100.000,00
139.965.000,00
0,00
141.065.000,00
1.20 . 1.20.16 . 23 1.20 . 1.20.16 . 23 . 04 1.20 . 1.20.17 1.20 . 1.20.17 . 01
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Pembinaan profil desa Kelurahan Kubu
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
7.920.000,00
0,00
7.920.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
9.774.000,00
0,00
9.774.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 232
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.17 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
14.666.000,00
0,00
14.666.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 16
Penyediaan bahan logistik kantor
0,00
3.480.000,00
0,00
3.480.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.100.000,00
25.125.000,00
0,00
26.225.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
66.000.000,00
0,00
66.000.000,00
3.300.000,00
9.000.000,00
142.500.000,00
154.800.000,00
1.100.000,00
2.000.000,00
7.500.000,00
10.600.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.20 . 1.20.17 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.17 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20 . 1.20.17 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.20 . 1.20.17 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
1.100.000,00
0,00
35.000.000,00
36.100.000,00
1.20 . 1.20.17 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.100.000,00
0,00
100.000.000,00
101.100.000,00
63.490.248,00
0,00
0,00
63.490.248,00
63.490.248,00
0,00
0,00
63.490.248,00
1.900.000,00
68.690.000,00
0,00
70.590.000,00 5.475.000,00
1.20 . 1.20.17 . 06 1.20 . 1.20.17 . 06 . 05 1.20 . 1.20.17 . 09
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah
Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan
1.20 . 1.20.17 . 09 . 01
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional
400.000,00
5.075.000,00
0,00
1.20 . 1.20.17 . 09 . 02
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah
400.000,00
5.075.000,00
0,00
5.475.000,00
1.20 . 1.20.17 . 09 . 03
Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan
1.100.000,00
58.540.000,00
0,00
59.640.000,00
2.950.000,00
6.497.500,00
0,00
9.447.500,00
2.950.000,00
6.497.500,00
0,00
9.447.500,00
122.020.248,00
1.994.112.105,00
0,00
2.116.132.353,00
1.700.000,00
38.300.000,00
0,00
40.000.000,00
1.700.000,00
38.300.000,00
0,00
40.000.000,00
1.700.000,00
38.300.000,00
0,00
40.000.000,00
117.120.248,00
1.814.012.105,00
0,00
1.931.132.353,00 108.870.000,00
1.20 . 1.20.17 . 23 1.20 . 1.20.17 . 23 . 04 1.21 1.21 . 1.20.03 1.21 . 1.20.03 . 18 1.21 . 1.20.03 . 18 . 34 1.21 . 1.21.01 1.21 . 1.21.01 . 01
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Pembinaan profil desa Ketahanan Pangan Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Pembinaan dan monitoring kesediaan pangan masyarakat Kantor Ketahanan Pangan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,00
108.870.000,00
0,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
2.250.000,00
0,00
2.250.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
11.400.000,00
0,00
11.400.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
2.050.000,00
0,00
2.050.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
3.300.000,00
0,00
3.300.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0,00
9.400.000,00
0,00
9.400.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
1.664.000,00
0,00
1.664.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
4.920.000,00
0,00
4.920.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 233
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.21 . 1.21.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
3.886.000,00
0,00
3.886.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
55.000.000,00
0,00
55.000.000,00
0,00
55.650.000,00
0,00
55.650.000,00
0,00
55.650.000,00
0,00
55.650.000,00
66.570.248,00
0,00
0,00
66.570.248,00
1.21 . 1.21.01 . 02 1.21 . 1.21.01 . 02 . 24 1.21 . 1.21.01 . 06
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.21 . 1.21.01 . 06 . 05
Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah
42.800.000,00
0,00
0,00
42.800.000,00
1.21 . 1.21.01 . 06 . 06
Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns
23.770.248,00
0,00
0,00
23.770.248,00
0,00
31.600.000,00
0,00
31.600.000,00 4.700.000,00
1.21 . 1.21.01 . 09
Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan
1.21 . 1.21.01 . 09 . 01
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional
0,00
4.700.000,00
0,00
1.21 . 1.21.01 . 09 . 02
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah
0,00
3.400.000,00
0,00
3.400.000,00
1.21 . 1.21.01 . 09 . 03
Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan
0,00
23.500.000,00
0,00
23.500.000,00
50.550.000,00
1.617.892.105,00
0,00
1.668.442.105,00
21.000.000,00
14.700.000,00
0,00
35.700.000,00
0,00
25.200.000,00
0,00
25.200.000,00
1.21 . 1.21.01 . 18
Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
1.21 . 1.21.01 . 18 . 01
Penanganan daerah rawan pangan
1.21 . 1.21.01 . 18 . 03
Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan
1.21 . 1.21.01 . 18 . 05
Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah
7.800.000,00
37.900.000,00
0,00
45.700.000,00
1.21 . 1.21.01 . 18 . 11
Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok
4.800.000,00
22.700.000,00
0,00
27.500.000,00
1.21 . 1.21.01 . 18 . 13
Pengembangan cadangan pangan daerah
9.400.000,00
45.100.000,00
0,00
54.500.000,00
1.21 . 1.21.01 . 18 . 18
Pengembangan lumbung pangan desa
4.800.000,00
1.410.042.105,00
0,00
1.414.842.105,00
1.21 . 1.21.01 . 18 . 22
Peningkatan mutu dan keamanan pangan
2.750.000,00
35.250.000,00
0,00
38.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 18 . 32
Pameran dan promosi hasil Produksi
0,00
27.000.000,00
0,00
27.000.000,00
3.200.000,00
141.800.000,00
0,00
145.000.000,00
3.200.000,00
141.800.000,00
0,00
145.000.000,00
3.200.000,00
141.800.000,00
0,00
145.000.000,00
333.615.668,00
3.268.515.176,00
57.900.000,00
3.660.030.844,00
6.015.000,00
158.370.000,00
30.000.000,00
194.385.000,00
3.310.000,00
55.690.000,00
13.000.000,00
72.000.000,00
3.310.000,00
55.690.000,00
13.000.000,00
72.000.000,00
1.375.000,00
34.010.000,00
10.000.000,00
45.385.000,00
1.375.000,00
34.010.000,00
10.000.000,00
45.385.000,00
1.330.000,00
68.670.000,00
7.000.000,00
77.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.330.000,00
11.670.000,00
7.000.000,00
20.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
10.500.000,00
0,00
10.500.000,00
1.21 . 2.05.01 1.21 . 2.05.01 . 18 1.21 . 2.05.01 . 18 . 35 1.22 1.22 . 1.20.03 1.22 . 1.20.03 . 16 1.22 . 1.20.03 . 16 . 08 1.22 . 1.20.03 . 17 1.22 . 1.20.03 . 17 . 16 1.22 . 1.20.03 . 18
Dinas Peternakan dan Perikanan Darat
Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Penyusunan rencana dan pelaporan peternakan perikanan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sekretariat Daerah
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Pembinaan lembaga keuangan desa
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pembinaan dan penyusunan laporan pembangunan swadaya/partisipasi masyarakat
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
1.22 . 1.20.03 . 18 . 08
Monitoring alokasi dana desa
1.22 . 1.20.03 . 18 . 09
Penyuluhan /pembinaan pertnahan
1.22 . 1.20.03 . 18 . 10
Pelantikan perbekel
1.22 . 1.20.10
Kecamatan Bangli
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 234
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.22 . 1.20.10 . 17 1.22 . 1.20.10 . 17 . 13 1.22 . 1.20.10 . 18 1.22 . 1.20.10 . 18 . 07 1.22 . 1.20.11 1.22 . 1.20.11 . 17 1.22 . 1.20.11 . 17 . 08 1.22 . 1.20.11 . 18 1.22 . 1.20.11 . 18 . 05 1.22 . 1.20.12 1.22 . 1.20.12 . 17 1.22 . 1.20.12 . 17 . 14 1.22 . 1.20.12 . 18 1.22 . 1.20.12 . 18 . 07 1.22 . 1.20.13 1.22 . 1.20.13 . 17
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pembinaan lomba desa/kelurahan
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa dalam bidang Pengelolaan Keuangan Desa Kecamatan Kintamani
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pembinaan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Pembinaan Pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Desa Kecamatan Susut
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Kegiatan lomba desa/kelurahan
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa dalam bidang Pengelolaan Keuangan Desa Kecamatan Tembuku
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
62.631.600,00
0,00
62.631.600,00
0,00
32.231.600,00
0,00
32.231.600,00
0,00
32.231.600,00
0,00
32.231.600,00
0,00
30.400.000,00
0,00
30.400.000,00
0,00
30.400.000,00
0,00
30.400.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
3.350.000,00
0,00
3.350.000,00
0,00
3.350.000,00
0,00
3.350.000,00
0,00
4.150.000,00
0,00
4.150.000,00
0,00
4.150.000,00
0,00
4.150.000,00
800.000,00
19.200.000,00
0,00
20.000.000,00
800.000,00
19.200.000,00
0,00
20.000.000,00
1.22 . 1.20.13 . 17 . 12
Penyelenggaraan gerakan pembangunan desa sistem gotong royang
400.000,00
9.600.000,00
0,00
10.000.000,00
1.22 . 1.20.13 . 17 . 13
Pembinaan lomba desa/kelurahan
400.000,00
9.600.000,00
0,00
10.000.000,00
37.180.000,00
104.665.000,00
0,00
141.845.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
8.040.000,00
17.160.000,00
0,00
25.200.000,00
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
8.040.000,00
17.160.000,00
0,00
25.200.000,00
29.140.000,00
87.505.000,00
0,00
116.645.000,00
18.360.000,00
5.350.000,00
0,00
23.710.000,00
1.22 . 1.20.14 1.22 . 1.20.14 . 15 1.22 . 1.20.14 . 15 . 01 1.22 . 1.20.14 . 17
Kelurahan Bebalang
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.22 . 1.20.14 . 17 . 05
Pembinaan dan penilaian Posyandu
1.22 . 1.20.14 . 17 . 06
Pelaksanaan bulan bakti gotong royong masyarakat
4.820.000,00
77.475.000,00
0,00
82.295.000,00
1.22 . 1.20.14 . 17 . 08
Pembinaan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
5.960.000,00
4.680.000,00
0,00
10.640.000,00
41.700.000,00
157.239.500,00
900.000,00
199.839.500,00
400.000,00
3.352.500,00
0,00
3.752.500,00
1.22 . 1.20.15 1.22 . 1.20.15 . 15 1.22 . 1.20.15 . 15 . 01 1.22 . 1.20.15 . 17
Kelurahan Cempaga
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
400.000,00
3.352.500,00
0,00
3.752.500,00
41.300.000,00
153.887.000,00
900.000,00
196.087.000,00
32.800.000,00
19.897.500,00
0,00
52.697.500,00
400.000,00
23.098.500,00
0,00
23.498.500,00
1.22 . 1.20.15 . 17 . 05
Pembinaan dan penilaian Posyandu
1.22 . 1.20.15 . 17 . 06
Pelaksanaan bulan bakti gotong royong masyarakat
1.22 . 1.20.15 . 17 . 08
Pembinaan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
1.840.000,00
3.061.000,00
0,00
4.901.000,00
1.22 . 1.20.15 . 17 . 11
Kegiatan penyaluran Beras Miskin kepada Rumah Tangga Miskin (RTM)
1.180.000,00
4.605.000,00
0,00
5.785.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 235
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.22 . 1.20.15 . 17 . 14 1.22 . 1.22.01 1.22 . 1.22.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Kegiatan lomba desa/kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
5.080.000,00
103.225.000,00
900.000,00
109.205.000,00
247.920.668,00
2.748.409.076,00
27.000.000,00
3.023.329.744,00
0,00
214.172.876,00
0,00
214.172.876,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
4.998.000,00
0,00
4.998.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
15.996.000,00
0,00
15.996.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
16.200.000,00
0,00
16.200.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
22.204.764,00
0,00
22.204.764,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
10.614.112,00
0,00
10.614.112,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
6.420.000,00
0,00
6.420.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
132.740.000,00
0,00
132.740.000,00
0,00
91.000.000,00
8.500.000,00
99.500.000,00
1.22 . 1.22.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.22 . 1.22.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
8.500.000,00
8.500.000,00
1.22 . 1.22.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
85.000.000,00
0,00
85.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 02 . 28 1.22 . 1.22.01 . 06
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
167.875.868,00
0,00
0,00
167.875.868,00
1.22 . 1.22.01 . 06 . 05
Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah
84.680.000,00
0,00
0,00
84.680.000,00
1.22 . 1.22.01 . 06 . 06
Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns
83.195.868,00
0,00
0,00
83.195.868,00
0,00
49.000.000,00
0,00
49.000.000,00 7.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 09
Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan
1.22 . 1.22.01 . 09 . 01
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional
0,00
7.000.000,00
0,00
1.22 . 1.22.01 . 09 . 02
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 09 . 03
Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00 325.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
4.000.000,00
321.000.000,00
0,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa
1.200.000,00
48.800.000,00
0,00
50.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 04
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
1.600.000,00
248.400.000,00
0,00
250.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 05
Pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat
1.200.000,00
23.800.000,00
0,00
25.000.000,00
70.244.800,00
1.568.536.200,00
4.000.000,00
1.642.781.000,00 47.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15
1.22 . 1.22.01 . 17
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
3.500.000,00
43.500.000,00
0,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05
Pembinaan dan penilaian Posyandu
2.300.000,00
37.700.000,00
0,00
40.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 06
Pelaksanaan bulan bakti gotong royong masyarakat
8.920.000,00
1.271.080.000,00
0,00
1.280.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 07
Pembinaan dan penilaian perlombaan desa/kelurahan
5.360.000,00
82.640.000,00
0,00
88.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 08
Pembinaan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
4.840.000,00
57.160.000,00
0,00
62.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 10
Pemberdayaan pasar desa
3.500.000,00
21.500.000,00
4.000.000,00
29.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 11
Kegiatan penyaluran Beras Miskin kepada Rumah Tangga Miskin (RTM)
41.824.800,00
54.956.200,00
0,00
96.781.000,00
5.800.000,00
504.700.000,00
14.500.000,00
525.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 18
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 236
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.22 . 1.22.01 . 18 . 06
Verifikasi Banjar Persiapan Menjadi Banjar Dinas
400.000,00
4.600.000,00
0,00
5.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 18 . 11
Bimbingan teknis/pendidikan dan pelatihan kelembagaan dan aparatur pemerintah desa Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa
800.000,00
349.200.000,00
0,00
350.000.000,00
4.600.000,00
150.900.000,00
14.500.000,00
170.000.000,00
7.500.000,00
178.985.000,00
0,00
186.485.000,00
7.500.000,00
178.985.000,00
0,00
186.485.000,00
7.500.000,00
91.955.000,00
0,00
99.455.000,00
1.22 . 1.22.01 . 18 . 12 1.24 1.24 . 1.01.02 1.24 . 1.01.02 . 16
Kearsipan Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
1.24 . 1.01.02 . 16 . 05
Kegiatan pelestarian pustaka
0,00
22.000.000,00
0,00
22.000.000,00
1.24 . 1.01.02 . 16 . 06
Kegiatan akuisisi arsip
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.24 . 1.01.02 . 16 . 07
Kegiatan bimbingan teknis pengelolaan kearsipan
7.500.000,00
37.000.000,00
0,00
44.500.000,00
1.24 . 1.01.02 . 16 . 09
Monitoring dan evaluasi pengelolaan kearsipan desa dan sekolah
0,00
17.955.000,00
0,00
17.955.000,00
1.24 . 1.01.02 . 18
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
0,00
87.030.000,00
0,00
87.030.000,00
1.24 . 1.01.02 . 18 . 01
Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
1.24 . 1.01.02 . 18 . 02
Penyediaan sarana layanan informasi arsip
0,00
17.030.000,00
0,00
17.030.000,00
40.500.000,00
1.112.380.000,00
9.000.000,00
1.161.880.000,00
10.450.000,00
342.430.000,00
9.000.000,00
361.880.000,00
1.25 1.25 . 1.07.01
Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
5.390.000,00
272.490.000,00
9.000.000,00
286.880.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
3.630.000,00
226.250.000,00
9.000.000,00
238.880.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 05
Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
880.000,00
22.120.000,00
0,00
23.000.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 07
Penataan dan pembinaan tower seluler
880.000,00
24.120.000,00
0,00
25.000.000,00
5.060.000,00
69.940.000,00
0,00
75.000.000,00
1.300.000,00
26.700.000,00
0,00
28.000.000,00
880.000,00
16.120.000,00
0,00
17.000.000,00
2.880.000,00
27.120.000,00
0,00
30.000.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15
1.25 . 1.07.01 . 18
Program kerjasama informasi dengan mas media
1.25 . 1.07.01 . 18 . 01
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
1.25 . 1.07.01 . 18 . 02
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
1.25 . 1.07.01 . 18 . 03
Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
1.25 . 1.20.03 1.25 . 1.20.03 . 18
Sekretariat Daerah
Program kerjasama informasi dengan mas media
30.050.000,00
769.950.000,00
0,00
800.000.000,00
30.050.000,00
769.950.000,00
0,00
800.000.000,00
1.25 . 1.20.03 . 18 . 04
Sambung rasa antara humas dan protokol dengan insan media
1.750.000,00
198.250.000,00
0,00
200.000.000,00
1.25 . 1.20.03 . 18 . 05
Jumpa Pers
1.350.000,00
98.650.000,00
0,00
100.000.000,00
1.25 . 1.20.03 . 18 . 06
Publikasi informasi dan pemberitaan
26.950.000,00
473.050.000,00
0,00
500.000.000,00
1.023.428.596,00
16.794.479.327,00
14.782.566.862,93
32.600.474.785,93
341.966.116,00
4.882.166.277,00
927.832.000,00
6.151.964.393,00
229.666.116,00
3.926.728.895,00
927.832.000,00
5.084.227.011,00
7.270.000,00
235.447.000,00
103.410.000,00
346.127.000,00
0,00
500.000,00
0,00
500.000,00
2 2.01 2.01 . 2.01.01 2.01 . 2.01.01 . 01 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01
Urusan Pilihan Pertanian Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perhutanan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 237
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
60.000.000,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
49.000.000,00
0,00
49.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
7.270.000,00
0,00
103.410.000,00
110.680.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16
Penyediaan bahan logistik kantor
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
8.947.000,00
0,00
8.947.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
93.000.000,00
0,00
93.000.000,00 96.833.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
60.000.000,00
0,00
96.833.000,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
85.833.000,00
0,00
85.833.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
191.206.116,00
30.000.000,00
0,00
221.206.116,00
2.01 . 2.01.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06 . 05
Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah
84.240.000,00
0,00
0,00
84.240.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06 . 06
Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns
106.966.116,00
0,00
0,00
106.966.116,00
0,00
85.740.000,00
0,00
85.740.000,00 5.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 09
Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan
2.01 . 2.01.01 . 09 . 01
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional
0,00
5.000.000,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 09 . 02
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 09 . 03
Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan
0,00
75.740.000,00
0,00
75.740.000,00
1.280.000,00
63.720.000,00
0,00
65.000.000,00
1.280.000,00
63.720.000,00
0,00
65.000.000,00
20.370.000,00
2.543.651.053,00
19.400.000,00
2.583.421.053,00
2.01 . 2.01.01 . 15 2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 2.01 . 2.01.01 . 16
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Peningkatan kemampuan lembaga petani
Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)
2.01 . 2.01.01 . 16 . 08
Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12
Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
0,00
27.600.000,00
2.400.000,00
30.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 16
Pengembangan diversifikasi tanaman
0,00
33.000.000,00
17.000.000,00
50.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 17
Pengembangan pertanian pada lahan kering
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 29
Peningkatan produksi, produktivitas dab mutu produk perkebunan, produk pertanian
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 32
Penyusunan data statistik pertanian, perkebunan dan perhutanan
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 33
Pengembangan sarana dan prasarana pertanian
20.370.000,00
2.348.051.053,00
0,00
2.368.421.053,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.480.000,00
578.323.000,00
0,00
579.803.000,00
1.480.000,00
578.323.000,00
0,00
579.803.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 34 2.01 . 2.01.01 . 17 2.01 . 2.01.01 . 17 . 07 2.01 . 2.01.01 . 19 2.01 . 2.01.01 . 19 . 07
Pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tanaman (OPT)
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Peningkatan kwalitas bahan baku tembakau
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 238
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.01 . 2.01.01 . 20
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
2.01 . 2.01.01 . 20 . 04
Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan
2.01 . 2.01.01 . 20 . 05
Penyediaan sarana dan prasrana penyuluh pertanian
2.01 . 2.01.01 . 25
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Pengembangan Agribisnis
JUMLAH 6=3+4+5 916.096.842,00
8.060.000,00
103.014.842,00
805.022.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
8.060.000,00
53.014.842,00
805.022.000,00
866.096.842,00
0,00
140.000.000,00
0,00
140.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 25 . 02
Pengembangan dan pemantapan sentra agribisnis holtikultura
0,00
110.000.000,00
0,00
110.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 25 . 03
Pengembangan dan pemantapan sentra agribisnis tanaman hias
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 25 . 04
Pengembangan dan pemantapan sentra agribisnis tanaman obat-obatan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
112.300.000,00
955.437.382,00
0,00
1.067.737.382,00
35.500.000,00
496.635.000,00
0,00
532.135.000,00
2.01 . 2.05.01 2.01 . 2.05.01 . 15
Dinas Peternakan dan Perikanan Darat
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2.01 . 2.05.01 . 15 . 07
Peningkatan SDM petani berwawasan agribisnis
19.350.000,00
105.650.000,00
0,00
125.000.000,00
2.01 . 2.05.01 . 15 . 08
Pembinaan dan pelatihan kelompok pengolah peternak perikanan
9.950.000,00
322.185.000,00
0,00
332.135.000,00
2.01 . 2.05.01 . 15 . 09
Pembinaan dan verifikasi penguatan modal petani
6.200.000,00
68.800.000,00
0,00
75.000.000,00
73.600.000,00
204.400.000,00
0,00
278.000.000,00
73.600.000,00
204.400.000,00
0,00
278.000.000,00
3.200.000,00
254.402.382,00
0,00
257.602.382,00
2.01 . 2.05.01 . 21 2.01 . 2.05.01 . 21 . 06 2.01 . 2.05.01 . 22
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
Program peningkatan produksi hasil peternakan
2.01 . 2.05.01 . 22 . 03
Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
2.01 . 2.05.01 . 22 . 10
Pengembangan peternakan unggulan daerah
2.02 2.02 . 2.01.01 2.02 . 2.01.01 . 15
Kehutanan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perhutanan
Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan
2.02 . 2.01.01 . 15 . 02
Pengembangan hutan tanaman
2.02 . 2.01.01 . 15 . 06
Pengelolaan dan pemanfaatan hutan
2.02 . 2.01.01 . 17 2.02 . 2.01.01 . 17 . 05 2.03 2.03 . 1.03.04 2.03 . 1.03.04 . 17 2.03 . 1.03.04 . 17 . 07 2.03 . 1.20.03 2.03 . 1.20.03 . 15 2.03 . 1.20.03 . 15 . 08 2.03 . 1.20.03 . 17 2.03 . 1.20.03 . 17 . 06
Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan Energi dan Sumberdaya Mineral Dinas Tata Kota
Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Pemeliharaan lampu penerangan jalan dan fasilitas umum lainnya Sekretariat Daerah
Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Monitoring penertiban pertambangan mineral bukan logam dan batuan
Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Pendataan pemanfaatan energi pedesaan di Kabupaten Bangli
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
3.200.000,00
229.402.382,00
0,00
232.602.382,00
2.140.000,00
898.784.000,00
143.556.000,00
1.044.480.000,00
2.140.000,00
898.784.000,00
143.556.000,00
1.044.480.000,00
2.140.000,00
862.784.000,00
143.556.000,00
1.008.480.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
2.140.000,00
832.784.000,00
143.556.000,00
978.480.000,00
0,00
36.000.000,00
0,00
36.000.000,00
0,00
36.000.000,00
0,00
36.000.000,00
11.440.000,00
503.560.000,00
370.000.000,00
885.000.000,00
8.040.000,00
421.960.000,00
220.000.000,00
650.000.000,00
8.040.000,00
421.960.000,00
220.000.000,00
650.000.000,00
8.040.000,00
421.960.000,00
220.000.000,00
650.000.000,00
3.400.000,00
81.600.000,00
150.000.000,00
235.000.000,00
1.700.000,00
43.300.000,00
0,00
45.000.000,00
1.700.000,00
43.300.000,00
0,00
45.000.000,00
1.700.000,00
38.300.000,00
150.000.000,00
190.000.000,00
1.700.000,00
38.300.000,00
0,00
40.000.000,00 Halaman 239
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.03 . 1.20.03 . 17 . 08 2.04 2.04 . 1.17.01 2.04 . 1.17.01 . 15
Pemasangan lampu penerangan jalan dan fasilitas umum lainnya Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program pengembangan pemasaran pariwisata
2.04 . 1.17.01 . 15 . 02
Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
2.04 . 1.17.01 . 15 . 03
Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata
2.04 . 1.17.01 . 15 . 05
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
2.04 . 1.17.01 . 16
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program pengembangan destinasi pariwisata
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
84.490.000,00
5.228.845.152,00
6.269.475.862,93
11.582.811.014,93
84.490.000,00
5.228.845.152,00
6.269.475.862,93
11.582.811.014,93
20.520.000,00
661.280.000,00
19.200.000,00
701.000.000,00
18.870.000,00
81.130.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
180.000.000,00
0,00
180.000.000,00
1.650.000,00
400.150.000,00
19.200.000,00
421.000.000,00
18.010.000,00
3.961.525.152,00
6.250.275.862,93
10.229.811.014,93
2.04 . 1.17.01 . 16 . 01
Pengembangan objek pariwisata unggulan
5.520.000,00
143.480.000,00
2.895.000.000,00
3.044.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16 . 02
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
3.680.000,00
549.607.862,00
973.275.862,93
1.526.563.724,93
2.04 . 1.17.01 . 16 . 03
Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan
1.160.000,00
650.340.000,00
287.000.000,00
938.500.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16 . 06
Pengembangan daerah tujuan wisata
1.840.000,00
108.372.138,00
935.000.000,00
1.045.212.138,00
2.04 . 1.17.01 . 16 . 08
Pendaataan potensi pariwisata
2.04 . 1.17.01 . 16 . 09
Pengelolaan obyek daya tarik wisata (ODTW) yang telah berkembang
2.04 . 1.17.01 . 16 . 10 2.04 . 1.17.01 . 16 . 11 2.04 . 1.17.01 . 17
970.000,00
24.030.000,00
0,00
25.000.000,00
1.160.000,00
2.349.375.152,00
150.000.000,00
2.500.535.152,00
Penataan kawasan wisata
1.840.000,00
98.160.000,00
900.000.000,00
1.000.000.000,00
Penataan kawasan ekowisata
1.840.000,00
38.160.000,00
110.000.000,00
150.000.000,00
45.960.000,00
606.040.000,00
0,00
652.000.000,00
Program pengembangan Kemitraan
2.04 . 1.17.01 . 17 . 01
Pengembangan dan penguatan informasi dan database
1.760.000,00
98.240.000,00
0,00
100.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17 . 03
3.670.000,00
58.330.000,00
0,00
62.000.000,00
960.000,00
49.040.000,00
0,00
50.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17 . 05
Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata
2.04 . 1.17.01 . 17 . 06
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan
2.04 . 1.17.01 . 17 . 07
Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata
2.04 . 1.17.01 . 17 . 08
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
2.04 . 1.17.01 . 17 . 04
2.05 2.05 . 2.05.01 2.05 . 2.05.01 . 01
Kelautan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan Darat
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
16.840.000,00
33.160.000,00
0,00
50.000.000,00
1.840.000,00
188.160.000,00
0,00
190.000.000,00
10.990.000,00
89.010.000,00
0,00
100.000.000,00
9.900.000,00
90.100.000,00
0,00
100.000.000,00
288.271.736,00
2.333.336.766,00
666.290.000,00
3.287.898.502,00
288.271.736,00
2.333.336.766,00
666.290.000,00
3.287.898.502,00
4.000.000,00
213.702.766,00
0,00
217.702.766,00 75.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
75.000.000,00
0,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
0,00
7.800.000,00
0,00
7.800.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.600.000,00
28.637.766,00
0,00
30.237.766,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
10.966.000,00
0,00
10.966.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
18.191.000,00
0,00
18.191.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
12.708.000,00
0,00
12.708.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
2.400.000,00
13.400.000,00
0,00
15.800.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 240
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 2.05 . 2.05.01 . 02
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.05 . 2.05.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
2.05 . 2.05.01 . 06
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
2.400.000,00
197.600.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
2.400.000,00
137.600.000,00
0,00
140.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
235.391.736,00
71.100.000,00
26.500.000,00
332.991.736,00 100.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.400.000,00
71.100.000,00
26.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06 . 05
Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah
66.600.000,00
0,00
0,00
66.600.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06 . 06
Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns
166.391.736,00
0,00
0,00
166.391.736,00
2.400.000,00
148.600.000,00
0,00
151.000.000,00 15.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 09
Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan
2.05 . 2.05.01 . 09 . 01
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional
0,00
15.000.000,00
0,00
2.05 . 2.05.01 . 09 . 02
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 09 . 03
Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan
2.400.000,00
122.600.000,00
0,00
125.000.000,00
44.080.000,00
1.702.334.000,00
639.790.000,00
2.386.204.000,00
44.080.000,00
1.010.114.000,00
35.000.000,00
1.089.194.000,00
0,00
692.220.000,00
604.790.000,00
1.297.010.000,00
114.100.000,00
1.602.509.514,00
6.028.393.000,00
7.745.002.514,00
2.05 . 2.05.01 . 20
Program pengembangan budidaya perikanan
2.05 . 2.05.01 . 20 . 03
Pembinaan dan pengembangan perikanan
2.05 . 2.05.01 . 20 . 04
Pembangunan/rehab sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya
2.06 2.06 . 1.20.03 2.06 . 1.20.03 . 15 2.06 . 1.20.03 . 15 . 03 2.06 . 2.07.01 2.06 . 2.07.01 . 15
Perdagangan Sekretariat Daerah
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
3.310.000,00
124.690.000,00
5.000.000,00
133.000.000,00
3.310.000,00
124.690.000,00
5.000.000,00
133.000.000,00
3.310.000,00
124.690.000,00
5.000.000,00
133.000.000,00
110.790.000,00
1.477.819.514,00
6.023.393.000,00
7.612.002.514,00
6.000.000,00
63.000.000,00
1.000.000,00
70.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
1.600.000,00
8.400.000,00
0,00
10.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 05
1.200.000,00
28.800.000,00
0,00
30.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 06
Pengawasan dan tera ulang alat ukur, takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP) Pengawasan terhadap barang dalam keadaan terbungkus(BDKT)
1.600.000,00
12.400.000,00
1.000.000,00
15.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 07
Monitoring dan pengawasan perijinan perdagangan
1.600.000,00
13.400.000,00
0,00
15.000.000,00
Program peningkatan dan pengembangan ekspor
3.800.000,00
238.802.382,00
0,00
242.602.382,00
3.100.000,00
139.502.382,00
0,00
142.602.382,00
700.000,00
99.300.000,00
0,00
100.000.000,00
100.990.000,00
1.176.017.132,00
6.022.393.000,00
7.299.400.132,00 20.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 17 2.06 . 2.07.01 . 17 . 13
Pameran industri kecil dan kerajinan
2.06 . 2.07.01 . 17 . 14
Pameran produk ekspor
2.06 . 2.07.01 . 18
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
2.06 . 2.07.01 . 18 . 08
Monitoring harga barang pokok dan barang strategis lainnya
1.600.000,00
18.400.000,00
0,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 09
Monitoring pendistribusian minyak tanah/SPBU, miras dan barang berbahaya lainnya
1.600.000,00
18.400.000,00
0,00
20.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 10
Pembangunan dan revitalisasi pasar tradisional
44.710.000,00
497.290.732,00
2.637.100.000,00
3.179.100.732,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 13
Pembangunan dan renovasi pasar dana DAK
48.560.000,00
206.736.400,00
3.360.003.000,00
3.615.299.400,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 241
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.06 . 2.07.01 . 18 . 14
Pembinaan pengelola pasar tradisional
2.06 . 2.07.01 . 18 . 17
Pelaksanaan pasar murah
2.07 2.07 . 2.07.01 2.07 . 2.07.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
4.520.000,00
420.190.000,00
25.290.000,00
450.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
179.820.744,00
1.326.477.618,00
377.020.000,00
1.883.318.362,00
179.820.744,00
1.326.477.618,00
377.020.000,00
1.883.318.362,00
9.030.000,00
179.580.000,00
140.000.000,00
328.610.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
3.900.000,00
0,00
3.900.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
15.960.000,00
0,00
15.960.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
6.000.000,00
300.000,00
0,00
6.300.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
21.730.000,00
0,00
21.730.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.320.000,00
5.000.000,00
140.000.000,00
146.320.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
570.000,00
3.930.000,00
0,00
4.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
6.900.000,00
0,00
6.900.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.140.000,00
108.860.000,00
0,00
110.000.000,00
9.720.000,00
242.200.000,00
212.220.000,00
464.140.000,00
1.320.000,00
0,00
148.680.000,00
150.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.07 . 2.07.01 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
2.07 . 2.07.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.460.000,00
0,00
23.540.000,00
25.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3.500.000,00
141.500.000,00
0,00
145.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3.440.000,00
84.600.000,00
0,00
88.040.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
3.100.000,00
0,00
3.100.000,00
121.470.744,00
6.100.000,00
0,00
127.570.744,00 3.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.07 . 2.07.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
0,00
3.000.000,00
0,00
2.07 . 2.07.01 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
0,00
3.100.000,00
0,00
3.100.000,00
2.07 . 2.07.01 . 06 . 05
Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah
50.160.000,00
0,00
0,00
50.160.000,00
2.07 . 2.07.01 . 06 . 06
Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns
71.310.744,00
0,00
0,00
71.310.744,00
3.990.000,00
61.610.000,00
0,00
65.600.000,00 9.550.000,00
2.07 . 2.07.01 . 09
Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan
2.07 . 2.07.01 . 09 . 01
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional
570.000,00
8.980.000,00
0,00
2.07 . 2.07.01 . 09 . 02
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah
1.140.000,00
8.660.000,00
0,00
9.800.000,00
2.07 . 2.07.01 . 09 . 03
Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan
2.280.000,00
43.970.000,00
0,00
46.250.000,00
4.400.000,00
104.100.000,00
11.500.000,00
120.000.000,00
3.800.000,00
84.700.000,00
11.500.000,00
100.000.000,00
600.000,00
19.400.000,00
0,00
20.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15
Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi
2.07 . 2.07.01 . 15 . 05
Penegmbangan sistem inovasi teknologi industri
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07
Fasilitasi HKI dan SNI
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 242
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.07 . 2.07.01 . 16
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program pengembangan industri kecil dan menengah
JUMLAH 6=3+4+5 505.000.000,00
13.960.000,00
491.040.000,00
0,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07
Monitoring dan evaluasi Kegiatan Industri
500.000,00
4.500.000,00
0,00
5.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08
Fasilitasi kegiatan asosiasi pengrajin industri kecil (APIK) Kabupaten Bangli
600.000,00
99.400.000,00
0,00
100.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 10
Pendidikan dan pelatihan industri kecil dan menengah
10.780.000,00
139.220.000,00
0,00
150.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 11
Fasilitasi dewan kerajinan nasional daerah (DEKRANASDA)
2.080.000,00
247.920.000,00
0,00
250.000.000,00
15.450.000,00
46.250.000,00
13.300.000,00
75.000.000,00
10.500.000,00
29.200.000,00
7.300.000,00
47.000.000,00
4.950.000,00
17.050.000,00
6.000.000,00
28.000.000,00 197.397.618,00
2.07 . 2.07.01 . 17
Program peningkatan kemampuan teknologi industri
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02
Pengembangan dan pelayanan teknologi industri
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05
Pembinaan Manajemen mutu dengan penerapan gugus kendali mutu (GKM)
2.07 . 2.07.01 . 19
Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
1.800.000,00
195.597.618,00
0,00
2.07 . 2.07.01 . 19 . 04
Penyusunan data industri Kecil
250.000,00
34.750.000,00
0,00
35.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 19 . 05
Pelatihan industri rumah tangga
250.000,00
99.750.000,00
0,00
100.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 19 . 06
Monitoring dan evaluasi kegiatan industri dan perdaganagan
250.000,00
27.147.618,00
0,00
27.397.618,00
2.07 . 2.07.01 . 19 . 07
Fasilitasi kemasan dan labeling produk olahan pangan
400.000,00
19.600.000,00
0,00
20.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 19 . 08
Pembinaan dan pengawasan penggunaan bahan berbahaya dan beracun
650.000,00
14.350.000,00
0,00
15.000.000,00
1.200.000,00
18.800.000,00
0,00
20.000.000,00
1.200.000,00
18.800.000,00
0,00
20.000.000,00
1.200.000,00
18.800.000,00
0,00
20.000.000,00
1.200.000,00
18.800.000,00
0,00
20.000.000,00
61.418.633.736,00
153.360.232.649,97
227.112.437.851,28
441.891.304.237,25
2.08 2.08 . 1.13.01 2.08 . 1.13.01 . 17 2.08 . 1.13.01 . 17 . 03
Transmigrasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program transmigrasi regional Monitoring ke lokasi transmigran JUMLAH
Bangli, 30 Desember 2015 PENJABAT BUPATI BANGLI
I DEWA GEDE MAHENDRA PUTRA
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 243