Lampiran IV
Peraturan Daerah Nomor
:
Tanggal
:
PEMERINTAH KOTA BOGOR
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016 JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
1 1.01 1.01 . 1.01.01 1.01 . 1.01.01 . 15
JUMLAH 6=3+4+5
Urusan Wajib
209.828.904.333,00
569.933.975.110,00
744.663.807.806,00
1.524.426.687.249,00
Pendidikan
21.412.376.600,00
34.444.514.600,00
72.545.578.501,00
128.402.469.701,00
21.412.376.600,00
34.444.514.600,00
72.545.578.501,00
128.402.469.701,00
33.600.000,00
453.239.900,00
3.252.660.100,00
3.739.500.000,00 49.500.000,00
DINAS PENDIDIKAN
Program Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68
Bantuan Fasilitas Layanan PAUD
1.350.000,00
48.150.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69
Sosialisasi Satuan Lembaga PAUD
1.400.000,00
48.600.000,00
0,00
50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70
Rehabilitasi sarana dan Prasarana Sekolah
12.000.000,00
4.514.900,00
283.485.100,00
300.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71
Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah Bagi PAUD
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73
Pembangunan TK Negeri
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 1.01 . 1.01.01 . 16
Bimbingan Teknis dan Bantuan Akreditasi Lembaga PAUD
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.550.000,00
218.450.000,00
0,00
220.000.000,00
14.400.000,00
16.425.000,00
2.969.175.000,00
3.000.000.000,00
2.900.000,00
117.100.000,00
0,00
120.000.000,00
183.375.000,00
727.686.800,00
50.540.629.901,00
51.451.691.701,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79
Revitaslisasi SD/MI
22.200.000,00
96.841.800,00
24.939.708.200,00
25.058.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80
Pengadaan Alat Peraga Pendidikan
6.600.000,00
6.525.000,00
771.875.000,00
785.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82
Bantuan Penyelenggaraan Inklusif SD dan SMP
5.250.000,00
414.750.000,00
0,00
420.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86
Lomba Perpustakaan
9.750.000,00
90.250.000,00
0,00
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88
Pembinaan Kelompok Ilmiah Remaja (KIR) SMP
58.350.000,00
16.650.000,00
0,00
75.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89
Revitalisasi SMPT/MTs
14.400.000,00
51.640.000,00
9.846.460.000,00
9.912.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90
Pengadaan Alat Peraga Pendidikan (SMP)
6.000.000,00
8.275.000,00
485.725.000,00
500.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93
Biaya Umum Bantuan Keuangan Provinsi
0,00
3.580.000,00
26.420.000,00
30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94
Penunjang Pelaksanaan DAK Pendidikan SD (2014)
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95
Penunjang Pelaksnaan DAK Pendidikan SMP (2014)
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96
Perencanaan Pengadaan Lahan SMPN
26.325.000,00
33.675.000,00
0,00
60.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97
Persiapan Pengadaan Lahan SMPN
34.500.000,00
5.500.000,00
0,00
40.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98
Pelaksanaan Pengadaan Lahan SMP
0,00
0,00
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99
Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah SMPN
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100
Revitalisasi SD/MI (Sisa DAK 2014)
0,00
0,00
5.431.769.365,00
5.431.769.365,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101
Revitalisasi SMP/MTS (Sisa DAK 2014)
0,00
0,00
3.488.672.336,00
3.488.672.336,00
111.575.000,00
563.825.000,00
5.367.800.000,00
6.043.200.000,00
1.950.000,00
176.250.000,00
0,00
178.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70
Program Pendidikan Menengah Penyusunan Program PMU
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 1
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
JUMLAH 6=3+4+5
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73
Gebyar SMK dan Inovasi Teknologi Terapan
32.575.000,00
167.425.000,00
0,00
200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74
SMA Education Fair
42.550.000,00
157.450.000,00
0,00
200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 75
Pembinaan Kelompok Ilmiah Remaja (KIR) SMA/SMK
12.300.000,00
62.700.000,00
0,00
75.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 76
Revitalisasi SMA/SMK
22.200.000,00
0,00
5.367.800.000,00
5.390.000.000,00
Pendidikan Non Formal
349.850.000,00
1.994.692.000,00
0,00
2.344.542.000,00
26.900.000,00
423.100.000,00
0,00
450.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 1.01 . 1.01.01 . 18 . 01
Apresiasi PAUDNI
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02
4.900.000,00
112.100.000,00
0,00
117.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03
Pelatihan dan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (TPK), Tenaga Pendidik Penguji Praktek (TP3) Kursus, dan Peserta Didik Kursus Gebyar PNFI
31.075.000,00
188.925.000,00
0,00
220.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14
Penyelenggaraan Paket A
24.725.000,00
57.775.000,00
0,00
82.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15
Penyelenggaraan Paket B
56.475.000,00
191.025.000,00
0,00
247.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16
Penyelenggaraan Paket C
128.375.000,00
196.125.000,00
0,00
324.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17
Keaksaraan Fungsional
22.050.000,00
305.992.000,00
0,00
328.042.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18
Hari Aksara Internasional
900.000,00
81.600.000,00
0,00
82.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 19
Pelatihan Pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di PKBM
4.600.000,00
57.400.000,00
0,00
62.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20
Kursus dan Keterampilan Menjahit NPWA
6.400.000,00
43.600.000,00
0,00
50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21
Pengarusutamaan Gender
43.450.000,00
237.050.000,00
0,00
280.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22
Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
389.325.000,00
7.715.595.000,00
0,00
8.104.920.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01
Pembinaan Peningkatan Kelompok Kegiatan Gugus PAUD
11.700.000,00
1.721.100.000,00
0,00
1.732.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02
Bimbingan Teknis Layanan PAUD Inklusi
5.650.000,00
279.350.000,00
0,00
285.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03
Bimbingan Teknis, Implementasi, dan Monitoring Evaluasi Kurikulum
3.400.000,00
996.600.000,00
0,00
1.000.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13
Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah, Pengawas dan Penilik
21.500.000,00
228.500.000,00
0,00
250.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14
Workshop KKG
7.100.000,00
92.900.000,00
0,00
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15
Workshop Guru SMP melalui MGMP
7.100.000,00
92.900.000,00
0,00
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16
Pendampingan USAID Prioritas
25.500.000,00
324.500.000,00
0,00
350.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17
Pelatihan Instruktur MOS SMP/MTs, SMA/MA dan SMK
1.500.000,00
148.500.000,00
0,00
150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18
Peningkatan Guru Mata Pelajaran Produktif
1.500.000,00
220.260.000,00
0,00
221.760.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19
Pelatihan Penyusunan Penelitian Kelas untuk Pendidik
1.000.000,00
199.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20
Penyelenggaraan Sertifikasi Tenaga Pendidik
105.000.000,00
10.600.000,00
0,00
115.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21
Penyelenggaraan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Guru
43.800.000,00
2.200.000,00
0,00
46.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22
Penyelenggaraan Sosialisasi Produk-Produk Aturan Kependidikan
25.650.000,00
74.350.000,00
0,00
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 23
Penyelenggaraan Seleksi Calon Kepala Sekolah
10.275.000,00
79.725.000,00
0,00
90.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 24
Pelatihan Diklat Mahir PTK PAUD Non Formal
5.050.000,00
369.950.000,00
0,00
375.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25
Pelatihan Diklat Dasar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) PAUD Non Formal
3.450.000,00
464.050.000,00
0,00
467.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26
Pelatihan Diklat Lanjutan PTK PAUD Non Formal
5.050.000,00
566.950.000,00
0,00
572.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27
Pelatihan Pendidik PAUD Formal
1.550.000,00
190.950.000,00
0,00
192.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28
Peningkatan Kompetensi MGMP SMA dan SMK
1.500.000,00
220.260.000,00
0,00
221.760.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29
Peningkatan Kompetensi MGMP OR dan Agama
3.000.000,00
447.000.000,00
0,00
450.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 2
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
JUMLAH 6=3+4+5
1.01 . 1.01.01 . 20 . 31
Mentoring Penanganan Penyimpang Perilaku
79.050.000,00
305.950.000,00
0,00
385.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 32
Pengembangan Kurikulum dan Bahan Ajar dan Model Pembelajaran
10.000.000,00
340.000.000,00
0,00
350.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 33
Pengembangan Kurikulum
10.000.000,00
340.000.000,00
0,00
350.000.000,00
20.344.651.600,00
22.989.475.900,00
13.384.488.500,00
56.718.616.000,00
10.525.000,00
101.675.000,00
0,00
112.200.000,00
6.875.000,00
68.125.000,00
0,00
75.000.000,00
249.050.000,00
100.950.000,00
0,00
350.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01
Lomba Gugus SD
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02
Lomba Lingkungan Sekolah di SD
1.01 . 1.01.01 . 22 . 03
Penyelenggaraan US/UN SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK
1.01 . 1.01.01 . 22 . 04
Pengembangan Manajemen SD dan SMP Potensial
11.400.000,00
188.600.000,00
0,00
200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10
Pengelolaan BOS
73.975.000,00
256.025.000,00
0,00
330.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11
Penerimaan Siswa Didik Baru Online
92.130.000,00
317.102.000,00
0,00
409.232.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12
19.123.261.600,00
16.732.853.900,00
11.952.038.500,00
47.808.154.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13
BOS Kota Jenjang TK Negeri, SD Negeri, SMP Negeri, SMA Negeri, SMK Negeri dan MA Negeri Pengadaan Perangkat Komputer
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14
Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 1.01 . 1.01.01 . 22 . 16
7.200.000,00
7.050.000,00
1.345.750.000,00
1.360.000.000,00
61.700.000,00
48.300.000,00
0,00
110.000.000,00
Penyelenggaraan Lomba CALISTUNG (Membaca, Menulis dan Berhitung)
4.450.000,00
55.550.000,00
0,00
60.000.000,00
2.600.000,00
57.400.000,00
0,00
60.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17
Penyelenggaraan Pekan Kreativitas SD (Cipta Puisi, Melukis, dan Membatik) Tingkat Kota dan Tingkat Provinsi Lomba Motivasi Belajar Mandiri SMP Terbuka
4.500.000,00
55.500.000,00
0,00
60.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18
Penyelenggaraan OSN SD dan IMSO SD TIngkat Kota, Provinsi dan Nasional
5.000.000,00
80.000.000,00
0,00
85.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 19
Lomba Siswa Berprestasi SD, SMP, SMA/K Tingkat Kota
17.750.000,00
62.250.000,00
0,00
80.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 20
Olimpiade Sains Nasional SMP Tingkat Kota dan Provinsi
7.175.000,00
87.825.000,00
0,00
95.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 21
33.750.000,00
216.250.000,00
0,00
250.000.000,00
25.400.000,00
224.600.000,00
0,00
250.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 23
Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Jenjang SD TK Kota, Provinsi dan Nasional Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Jenjang SMP TK Kota, Provinsi dan Nasional Pemilihan Duta Sanitasi Tingkat Kota dan Tingkat Provinsi
1.325.000,00
58.675.000,00
0,00
60.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 24
Lomba Tata Upacara Bendera SD (LTUB) Tingkat Kota Bogor
10.800.000,00
49.200.000,00
0,00
60.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 25
Lomba Tata Kelola BOS APBN SD/SMP
12.150.000,00
62.850.000,00
0,00
75.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 26
Lomba Ketangkasan Baris Berbaris (LKBB)
21.900.000,00
143.100.000,00
0,00
165.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 27
Lomba Kompetensi Siswa SMK
23.300.000,00
408.700.000,00
0,00
432.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 28
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA, SMK
17.660.000,00
414.340.000,00
0,00
432.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 29
Olimpiade Sains Nasional SMA dan SMK
18.875.000,00
208.655.000,00
0,00
227.530.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 30
Penghargaan Bagi Siswa dan PTK Berprestasi Tingkat Provinsi
0,00
264.000.000,00
0,00
264.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 31
Gelar Aksi Karakter Siswa (GALAKSI) SMA
18.000.000,00
257.000.000,00
0,00
275.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 32
Penghargaan Bagi Satuan Pendidikan Berprestasi Tingkat Provinsi
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 34
Lomba Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK, SD, SMP, SMA dan SMK
10.200.000,00
189.800.000,00
0,00
200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 35
EPITECH Dalam Rangka Menjalin Kemitraan DUDI dan SUSI
1.950.000,00
245.550.000,00
0,00
247.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 36
Latihan Dasar Kepemimpinan SMP, SMA, SMK
3.100.000,00
316.900.000,00
0,00
320.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 37
Pembinaan UKSM
14.300.000,00
85.700.000,00
0,00
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 38
Lomba Tata Upacara Bendera (LTUB) SMP, SMA, SMK
5.000.000,00
95.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 40
Penyelenggaraan Festival Lomba Seni SIswa Nasionla (FLS2N) SD, SMP, SMA, SMK
7.950.000,00
167.050.000,00
0,00
175.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 22
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 3
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
1.01 . 1.01.01 . 22 . 41
Pembuatan Profil Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 22 . 42
DAPODIK PNFI
1.01 . 1.01.01 . 22 . 43
JUMLAH 6=3+4+5
76.800.000,00
23.200.000,00
0,00
100.000.000,00
186.250.000,00
113.750.000,00
0,00
300.000.000,00
Pendataan DAPODIKMEN
85.275.000,00
114.725.000,00
0,00
200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 44
Pendataan DAPODIKDAS
82.950.000,00
117.050.000,00
0,00
200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 45
Pengadaan Sarana SKB
3.300.000,00
0,00
86.700.000,00
90.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 46
Pengadaan Raport, Sertifikat dan Kartu NISN
6.825.000,00
993.175.000,00
0,00
1.000.000.000,00
6.089.618.800,00
128.979.712.621,00
52.646.759.479,00
187.716.090.900,00
5.528.028.800,00
105.847.035.421,00
9.871.026.779,00
121.246.091.000,00
Upaya Kesehatan Masyarakat
290.855.000,00
1.519.241.500,00
709.903.500,00
2.520.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16
Pelayanan Kesehatan Khusus
135.775.000,00
804.321.500,00
679.903.500,00
1.620.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18
Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular
155.080.000,00
714.920.000,00
30.000.000,00
900.000.000,00 5.080.000.000,00
1.02 1.02 . 1.02.01 1.02 . 1.02.01 . 16
1.02 . 1.02.01 . 17
Kesehatan DINAS KESEHATAN
Pengawasan Obat dan Makanan
137.125.000,00
4.942.875.000,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06
Pengendalian Obat dan Makanan
80.150.000,00
219.850.000,00
0,00
300.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07
Pengadaan Obat-obatan
56.975.000,00
4.723.025.000,00
0,00
4.780.000.000,00
2.355.883.800,00
2.219.116.200,00
0,00
4.575.000.000,00 600.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05
Peningkatan Promosi Kesehatan
101.425.000,00
498.575.000,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06
Penerapan Kawasan Tanpa Rokok
150.975.000,00
574.025.000,00
0,00
725.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07
Peningkatan Peran Serta Masyarakat
55.050.000,00
1.064.950.000,00
0,00
1.120.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 08
Peningkatan Kinerja UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat)
2.048.433.800,00
81.566.200,00
0,00
2.130.000.000,00
355.875.000,00
2.119.125.000,00
0,00
2.475.000.000,00
355.875.000,00
2.119.125.000,00
0,00
2.475.000.000,00
136.250.000,00
854.310.000,00
889.440.000,00
1.880.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 1.02 . 1.02.01 . 21
Perbaikan Gizi Masyarakat Peningkatan Gizi Masyarakat
Pengembangan Lingkungan Sehat
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07
Pembangunan IPAL Limbah B3
1.02 . 1.02.01 . 21 . 08
Peningkatan Kesehatan lingkungan
1.02 . 1.02.01 . 22
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
9.200.000,00
685.000,00
790.115.000,00
800.000.000,00
127.050.000,00
853.625.000,00
99.325.000,00
1.080.000.000,00
852.790.000,00
3.694.835.000,00
289.050.000,00
4.836.675.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit DBD
414.350.000,00
785.650.000,00
0,00
1.200.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
256.640.000,00
880.035.000,00
0,00
1.136.675.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit HIV
181.800.000,00
2.029.150.000,00
289.050.000,00
2.500.000.000,00
251.725.000,00
790.275.000,00
58.000.000,00
1.100.000.000,00
113.725.000,00
386.275.000,00
0,00
500.000.000,00
21.000.000,00
171.000.000,00
58.000.000,00
250.000.000,00
117.000.000,00
233.000.000,00
0,00
350.000.000,00
272.400.000,00
87.013.777.721,00
1.856.638.279,00
89.142.816.000,00
53.350.000,00
19.946.650.000,00
0,00
20.000.000.000,00
146.500.000,00
37.596.861.721,00
1.856.638.279,00
39.600.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23
Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07
Akreditasi Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08
Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09
Pembinaan dan Pengendalian Sarana Kesehatan Pemerintah dan Swasta
1.02 . 1.02.01 . 24
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
1.02 . 1.02.01 . 24 . 11
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dan JPKM
1.02 . 1.02.01 . 24 . 12
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 4
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
1.02 . 1.02.01 . 24 . 13
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 24 . 14
Jaminan Kesehatan Bagi PBI di Luar Kuota Jamkesmas
1.02 . 1.02.01 . 25
Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/puskesmas Pembantu dan Jaringannya
JUMLAH 6=3+4+5
72.550.000,00
27.450.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
29.442.816.000,00
0,00
29.442.816.000,00
236.250.000,00
582.355.000,00
6.067.995.000,00
6.886.600.000,00 309.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24
Sistem Informasi Kesehatan
72.875.000,00
220.675.000,00
15.450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25
Peningkatan Jaminan Pemeliharaaan Kesehatan
98.125.000,00
301.875.000,00
0,00
400.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 26
Revitalisasi Puskesmas dan jaringannya
41.050.000,00
9.005.000,00
6.052.545.000,00
6.102.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 96
Perencanaan Pengadaan Lahan Puskesmas
12.325.000,00
32.675.000,00
0,00
45.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 97
Persiapan Pengadaan Lahan Puskesmas
11.875.000,00
18.125.000,00
0,00
30.000.000,00
40.000.000,00
260.000.000,00
0,00
300.000.000,00
40.000.000,00
260.000.000,00
0,00
300.000.000,00
59.650.000,00
740.350.000,00
0,00
800.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29 1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 1.02 . 1.02.01 . 30 1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 1.02 . 1.02.01 . 32 1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 1.02 . 1.02.02 1.02 . 1.02.02 . 23 1.02 . 1.02.02 . 23 . 10 1.02 . 1.02.02 . 26
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Pelayanan Kesehatan Remaja dan Lansia
Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Pelayanan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Bayi RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Standarisasi Pelayanan Kesehatan Akreditasi Kerumahsakitan
Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
59.650.000,00
740.350.000,00
0,00
800.000.000,00
539.225.000,00
1.110.775.000,00
0,00
1.650.000.000,00
539.225.000,00
1.110.775.000,00
0,00
1.650.000.000,00
561.590.000,00
23.132.677.200,00
42.775.732.700,00
66.469.999.900,00
198.015.000,00
171.985.000,00
0,00
370.000.000,00
198.015.000,00
171.985.000,00
0,00
370.000.000,00
227.525.000,00
22.850.264.400,00
42.422.210.500,00
65.499.999.900,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 27
Revitalisasi Gedung Rumah Sakit Tahap I
23.900.000,00
13.885.000,00
37.462.215.000,00
37.500.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 28
Penyusunan DED Gedung RSUD
30.700.000,00
7.469.300.000,00
0,00
7.500.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 29
Promosi Kesehatan
36.300.000,00
63.700.000,00
0,00
100.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 30
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit
23.500.000,00
16.504.500,00
4.959.995.500,00
5.000.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 31
Pengadaan Obat-obatan
27.600.000,00
14.972.400.000,00
0,00
15.000.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 32
Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
66.925.000,00
33.074.900,00
0,00
99.999.900,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 33
Pemeliharaan kalibrasi dan Perizinan Bapeten
18.600.000,00
281.400.000,00
0,00
300.000.000,00
136.050.000,00
110.427.800,00
353.522.200,00
600.000.000,00
136.050.000,00
110.427.800,00
353.522.200,00
600.000.000,00
8.166.258.000,00
24.797.811.000,00
152.745.569.480,00
185.709.638.480,00
5.375.560.000,00
21.304.420.000,00
150.004.658.480,00
176.684.638.480,00
1.02 . 1.02.02 . 33 1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 1.03 1.03 . 1.03.01 1.03 . 1.03.01 . 15
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pengembangan SIM Rumah Sakit Pekerjaan Umum DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
93.150.000,00
406.850.000,00
96.745.000.000,00
97.245.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01
Perencanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan
46.350.000,00
203.650.000,00
0,00
250.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 02
Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan
46.800.000,00
203.200.000,00
0,00
250.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03
Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan
0,00
0,00
40.000.000.000,00
40.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 04
Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan
0,00
0,00
250.000.000,00
250.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 5
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
JUMLAH 6=3+4+5
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05
Pembangunan Jalan Tembus Sholeh Iskandar-Stoplet Sukaresmi
0,00
0,00
11.995.000.000,00
11.995.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 06
Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah I
0,00
0,00
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 08
Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah III
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 09
Pembangunan Jalan Lingkar Dalam Kota Bogor (R3,BIRR)
0,00
0,00
30.000.000.000,00
30.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 10
Pembangunan Sarana dan Prasarana Jalan R3
0,00
0,00
10.000.000.000,00
10.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 11
Pelebaran Jalan Wilayah I
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 12
Pelebaran Jalan Wilayah III
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
0,00
0,00
3.550.000.000,00
3.550.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 01
Perbaikan/Pembangunan Drainase Wilayah I
0,00
0,00
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 02
Perbaikan/Pembangunan Drainase Wilayah II
0,00
0,00
850.000.000,00
850.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03
Perbaikan/Pembangunan Drainase Wilayah III
0,00
0,00
700.000.000,00
700.000.000,00
3.085.455.000,00
15.117.145.000,00
23.124.400.000,00
41.327.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01
Peningkatan Jalan, Trotoar, Jembatan dan Drainase Wilayah I
0,00
0,00
8.810.500.000,00
8.810.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 02
Peningkatan Jalan, Trotoar, Jembatan dan Drainase Wilayah II
0,00
0,00
4.395.000.000,00
4.395.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03
Peningkatan Jalan, Trotoar, Jembatan dan Drainase Wilayah III
0,00
0,00
4.121.500.000,00
4.121.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04
Preservasi Rutin Jalan, Drainase dan Jembatan Wilayah I
1.026.175.000,00
4.973.825.000,00
0,00
6.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 05
Preservasi Rutin Jalan, Drainase dan Jembatan Wilayah II
883.505.000,00
5.116.495.000,00
0,00
6.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 06
Preservasi Rutin Jalan, Drainase dan Jembatan Wilayah III
1.113.875.000,00
4.886.125.000,00
0,00
6.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 07
Preservasi Jalan, Trotoar, Drainase dan Jembatan Wilayah I
0,00
0,00
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 08
Preservasi Jalan, Trotoar, Drainase dan Jembatan Wilayah II
47.500.000,00
140.700.000,00
1.811.800.000,00
2.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 09
Preservasi Jalan, Trotoar, Drainase dan Jembatan Wilayah III
14.400.000,00
0,00
1.985.600.000,00
2.000.000.000,00
413.385.000,00
1.287.615.000,00
99.000.000,00
1.800.000.000,00
124.050.000,00
25.950.000,00
0,00
150.000.000,00
12.450.000,00
38.550.000,00
99.000.000,00
150.000.000,00
276.885.000,00
1.223.115.000,00
0,00
1.500.000.000,00
33.600.000,00
15.075.000,00
1.951.325.000,00
2.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 23
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
1.03 . 1.03.01 . 23 . 01
Penyelenggaraan Pengujian Tanah dan Bahan
1.03 . 1.03.01 . 23 . 02
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian Tanah dan Bahan
1.03 . 1.03.01 . 23 . 04
Pemeliharaan Alat Berat dan Kendaraan Operasional
1.03 . 1.03.01 . 24
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan jaringan Pengairan Lainnya
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01
Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Saluran Irigasi Wilayah 1
20.400.000,00
5.975.000,00
973.625.000,00
1.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 02
Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Saluran Irigasi Wilayah 2
13.200.000,00
9.100.000,00
977.700.000,00
1.000.000.000,00
961.400.000,00
1.104.330.000,00
2.434.270.000,00
4.500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 26
Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Lainnya
1.03 . 1.03.01 . 26 . 01
Pemeliharaan Rutin Saluran, Sungai dan Situ Wilayah 1
432.750.000,00
567.250.000,00
0,00
1.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 26 . 02
Pemeliharaan Rutin Saluran, Sungai dan Situ Wilayah 2
486.050.000,00
513.950.000,00
0,00
1.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 26 . 03
Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana SDA Wilayah I
22.200.000,00
14.780.000,00
1.463.020.000,00
1.500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 26 . 04
Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana SDA Wilayah 2
20.400.000,00
8.350.000,00
971.250.000,00
1.000.000.000,00
28.800.000,00
33.625.000,00
10.720.213.480,00
10.782.638.480,00
1.03 . 1.03.01 . 28
Pengendalian Banjir
1.03 . 1.03.01 . 28 . 01
Normalisasi dan Pengendalian Banjir Wilayah 1
14.400.000,00
16.600.000,00
4.060.500.000,00
4.091.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 28 . 02
Normalisasi dan Pengendalian Banjir Wilayah 2
14.400.000,00
17.025.000,00
6.659.713.480,00
6.691.138.480,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 6
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
1.03 . 1.03.01 . 31
Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana
JUMLAH 6=3+4+5
700.920.000,00
3.068.630.000,00
180.450.000,00
3.950.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 01
Perencanaan Teknis SDA
254.250.000,00
45.750.000,00
0,00
300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 02
Perencanaan Teknis Kebinamargaan
226.670.000,00
92.880.000,00
180.450.000,00
500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 03
Perencanaan Umum Jalan, Jembatan dan Drainase Kota Bogor
26.550.000,00
173.450.000,00
0,00
200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 04
DED Jembatan Sempur (Sungai Ciliwung)
28.300.000,00
321.700.000,00
0,00
350.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 05
DED Jembatan Otista (Sungai Ciliwung)
28.300.000,00
321.700.000,00
0,00
350.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 06
DED Jembatan Katulampa (Sungai Ciliwung)
26.950.000,00
373.050.000,00
0,00
400.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 07
DED Simpang Tidak Sebidang Rel Kereta Api Jl. Kebon Pedes
26.950.000,00
373.050.000,00
0,00
400.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 08
DED Simpang Tidak Sebidang Rel Kereta Api Jl. MA. Salmun
27.850.000,00
372.150.000,00
0,00
400.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 09
DED Jembatan Layang Batutulis-Pamoyanan
28.150.000,00
571.850.000,00
0,00
600.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 10
DED Simpang Tidak Sebidang Rel Kereta Api Jl. Kapten Muslihat
26.950.000,00
423.050.000,00
0,00
450.000.000,00
0,00
0,00
11.200.000.000,00
11.200.000.000,00 600.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32
Pembangunan Prasarana Pedestrian dan Jalur Pesepeda
1.03 . 1.03.01 . 32 . 01
Peningkatan Trotoar Wilayah II
0,00
0,00
600.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32 . 02
Peningkatan Trotoar Wilayah III
0,00
0,00
600.000.000,00
600.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32 . 03
Pembangunan Pedestrian Seputar Kebun Raya
0,00
0,00
10.000.000.000,00
10.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33
Penguatan Kebijakan dan Regulasi Kebinamargaan
24.525.000,00
95.475.000,00
0,00
120.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 01
Penyusunan Buku Manual Pengujian Tanah, Beton dan Aspal
10.875.000,00
49.125.000,00
0,00
60.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 02
Penyusunan Buku Manual Pemeliharaan Jalan
13.650.000,00
46.350.000,00
0,00
60.000.000,00
14.050.000,00
45.950.000,00
0,00
60.000.000,00
14.050.000,00
45.950.000,00
0,00
60.000.000,00
14.800.000,00
85.200.000,00
0,00
100.000.000,00
14.800.000,00
85.200.000,00
0,00
100.000.000,00
5.475.000,00
44.525.000,00
0,00
50.000.000,00
5.475.000,00
44.525.000,00
0,00
50.000.000,00
86.700.000,00
476.914.000,00
2.511.386.000,00
3.075.000.000,00
86.700.000,00
476.914.000,00
2.511.386.000,00
3.075.000.000,00
68.025.000,00
96.815.000,00
1.860.160.000,00
2.025.000.000,00
7.050.000,00
292.950.000,00
0,00
300.000.000,00
11.625.000,00
87.149.000,00
651.226.000,00
750.000.000,00
2.703.998.000,00
3.016.477.000,00
229.525.000,00
5.950.000.000,00
1.564.948.000,00
325.052.000,00
0,00
1.890.000.000,00
1.564.948.000,00
325.052.000,00
0,00
1.890.000.000,00
877.425.000,00
1.722.575.000,00
0,00
2.600.000.000,00
859.350.000,00
1.640.650.000,00
0,00
2.500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 34 1.03 . 1.03.01 . 34 . 01 1.03 . 1.03.01 . 35 1.03 . 1.03.01 . 35 . 01 1.03 . 1.03.01 . 39 1.03 . 1.03.01 . 39 . 01 1.03 . 1.03.02 1.03 . 1.03.02 . 38
Penguatan Kebijakan dan Regulasi SDA Penyusunan Buku Manual Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Drainase
Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Informasi/Database Sumber Daya Air Pengadaan Sistem Informasi/Database Sumber Daya Air
Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan Penyusunan Buku Profil Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DINAS PENGAWASAN BANGUNAN DAN PERMUKIMAN
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
1.03 . 1.03.02 . 38 . 01
Pembangunan Infrastruktur Air Minum
1.03 . 1.03.02 . 38 . 02
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Cair Sistem Komunal
1.03 . 1.03.02 . 38 . 03
Revitalisasi/Perbaikan Sanimas
1.03 . 1.20.16 1.03 . 1.20.16 . 21 1.03 . 1.20.16 . 21 . 04 1.03 . 1.20.16 . 36 1.03 . 1.20.16 . 36 . 01
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Tanggap Darurat Bencana Pelayanan Penanggulangan Bencana
Pemulihan Pasca Bencana Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi Pasca Bencana
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 7
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
JUMLAH 6=3+4+5
1.03 . 1.20.16 . 36 . 02
Pelatihan Teknis Penilaian Damage And Losses Assesment (DALA)
3.150.000,00
46.850.000,00
0,00
50.000.000,00
1.03 . 1.20.16 . 36 . 03
Monev, Penanganan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Pasca Bencana
14.925.000,00
35.075.000,00
0,00
50.000.000,00
261.625.000,00
968.850.000,00
229.525.000,00
1.460.000.000,00
19.350.000,00
180.650.000,00
0,00
200.000.000,00
1.03 . 1.20.16 . 37
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.03 . 1.20.16 . 37 . 02
Gladi anggota Pemadam Kebakaran, latihan Relawan Kebakaran dan latihan Anggota Pemdam Kebakaran Pemeriksaan Alat Pemdam Kebakaran dan Hidrant
1.03 . 1.20.16 . 37 . 03
Pemutakhiran dan Pemeliharaan Sistem Komunikasi Pencegahan Kebakaran
1.03 . 1.20.16 . 37 . 04
Pemasangan Hidrant
1.03 . 1.20.16 . 37 . 06
Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Rehab Lahan Kritis dan lahan Banjir
1.03 . 1.20.16 . 37 . 07
Sosialisasi Sekolah Aman Bencana dan Simulasi Penanggulangan Bencana di Sekolah
1.03 . 1.20.16 . 37 . 08
1.03 . 1.20.16 . 37 . 01
72.900.000,00
2.100.000,00
0,00
75.000.000,00
825.000,00
70.475.000,00
128.700.000,00
200.000.000,00
3.900.000,00
5.275.000,00
100.825.000,00
110.000.000,00
22.800.000,00
27.200.000,00
0,00
50.000.000,00
30.900.000,00
44.100.000,00
0,00
75.000.000,00
Pelatihan dan Pemberdayaan Kelurahan Tangguh Bencana
22.725.000,00
177.275.000,00
0,00
200.000.000,00
1.03 . 1.20.16 . 37 . 09
Pelatihan Teknis Tim Reaksi Cepat (TRC)
23.875.000,00
76.125.000,00
0,00
100.000.000,00
1.03 . 1.20.16 . 37 . 10
Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana di Kota Bogor (banjir, longsor, kebakaran)
24.750.000,00
175.250.000,00
0,00
200.000.000,00
1.03 . 1.20.16 . 37 . 11
Penyusunan Masterpain Peta Resiko Bencana di Kota Bogor
39.600.000,00
210.400.000,00
0,00
250.000.000,00
2.087.764.000,00
8.118.155.020,00
273.743.351.475,00
283.949.270.495,00
1.480.964.000,00
7.612.195.720,00
260.055.535.775,00
269.148.695.495,00 241.237.391.495,00
1.04 1.04 . 1.03.02 1.04 . 1.03.02 . 34
Perumahan DINAS PENGAWASAN BANGUNAN DAN PERMUKIMAN
Program Lingkungan Sehat Perumahan
988.114.000,00
4.134.858.178,00
236.114.419.317,00
1.04 . 1.03.02 . 34 . 01
Pembangunan Sarana Prasarana pada Kawasan Permukiman Kumuh
13.500.000,00
17.325.600,00
952.500.000,00
983.325.600,00
1.04 . 1.03.02 . 34 . 02
25.050.000,00
140.950.000,00
834.000.000,00
1.000.000.000,00
17.925.000,00
72.075.000,00
710.000.000,00
800.000.000,00
1.04 . 1.03.02 . 34 . 04
Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (Neighbourhood Development PLBK/ND) Perbaikan Sarana Umum di Lokasi Binaan P2WKSS, Lomba Kelurahan, Lomba Kinerja Kecamatan dan Lomba POSYANDU Penunjang P2KP (BOP)
138.600.000,00
161.400.000,00
0,00
300.000.000,00
1.04 . 1.03.02 . 34 . 05
Pembangunan/Perbaikan Jalan Lingkungan
247.100.000,00
67.195.500,00
87.886.292.275,00
88.200.587.775,00
1.04 . 1.03.02 . 34 . 06
Pembangunan/Perbaikan Saluran
118.100.000,00
1.267.824.500,00
41.230.001.895,00
42.615.926.395,00
1.04 . 1.03.02 . 34 . 07
Pembangunan/Perbaikan Jembatan
145.100.000,00
16.116.500,00
12.358.884.000,00
12.520.100.500,00
1.04 . 1.03.02 . 34 . 08
25.650.000,00
195.260.578,00
889.089.422,00
1.110.000.000,00
1.04 . 1.03.02 . 34 . 09
Pembangunan/Perbaikan dan Penambahan Sambungan Rumah Sanitasi Berbasis Masyarakat Pemberdayaan/Pembinaan Masyarakat Untuk Kegiatan Sanimas
7.650.000,00
234.160.000,00
258.190.000,00
500.000.000,00
1.04 . 1.03.02 . 34 . 10
Pengelolaan Rusunawa
32.264.000,00
767.736.000,00
0,00
800.000.000,00
1.04 . 1.03.02 . 34 . 11
Pemeliharaan dan Perbaikan Rusunawa
44.375.000,00
695.625.000,00
60.000.000,00
800.000.000,00
1.04 . 1.03.02 . 34 . 12
Pengembangan Rusunawa Cibuluh Tanah Baru
18.150.000,00
81.850.000,00
0,00
100.000.000,00
1.04 . 1.03.02 . 34 . 13
Pembinaan Perumahan Swadaya
12.900.000,00
187.100.000,00
0,00
200.000.000,00
1.04 . 1.03.02 . 34 . 14
FS Rusunawa
15.850.000,00
184.150.000,00
0,00
200.000.000,00
1.04 . 1.03.02 . 34 . 44
Pembangunan/Perbaikan TPT
125.900.000,00
46.089.500,00
90.935.461.725,00
91.107.451.225,00
396.950.000,00
2.861.933.542,00
23.941.116.458,00
27.200.000.000,00
84.000.000,00
16.000.000,00
0,00
100.000.000,00
138.400.000,00
61.600.000,00
0,00
200.000.000,00
75.800.000,00
24.200.000,00
0,00
100.000.000,00
1.04 . 1.03.02 . 34 . 03
1.04 . 1.03.02 . 40
Penataan dan Pengaturan Bangunan Gedung
1.04 . 1.03.02 . 40 . 01
Pelayanan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
1.04 . 1.03.02 . 40 . 02
Bantuan Teknis Perencanaan Bangunan Gedung
1.04 . 1.03.02 . 40 . 03
Penaksiran Bangunan Gedung Pemerintah
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 8
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
JUMLAH 6=3+4+5
1.04 . 1.03.02 . 40 . 04
Pelayanan Tim Ahli Bangunan Gedung
0,00
800.000.000,00
0,00
800.000.000,00
1.04 . 1.03.02 . 40 . 05
Pembangunan Mesjid Agung Kota Bogor
38.900.000,00
1.227.841.000,00
6.733.259.000,00
8.000.000.000,00
1.04 . 1.03.02 . 40 . 06
Pembangunan Gedung DPRD Kota Bogor
58.400.000,00
394.441.000,00
9.547.159.000,00
10.000.000.000,00
1.04 . 1.03.02 . 40 . 07
Revitalisasi Kawasan Heritage
1.450.000,00
337.851.542,00
7.660.698.458,00
8.000.000.000,00
Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Jasa Kontruksi
95.900.000,00
615.404.000,00
0,00
711.304.000,00
1.04 . 1.03.02 . 41 . 01
Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Jasa Kontruksi
83.000.000,00
428.479.000,00
0,00
511.479.000,00
1.04 . 1.03.02 . 41 . 02
Pembinaan dan Pelatihan Tenaga Tukang
12.900.000,00
186.925.000,00
0,00
199.825.000,00
76.500.000,00
201.870.000,00
1.556.430.000,00
1.834.800.000,00
76.500.000,00
201.870.000,00
1.556.430.000,00
1.834.800.000,00
1.04 . 1.03.02 . 41
1.04 . 1.20.10 1.04 . 1.20.10 . 34
KECAMATAN BOGOR UTARA
Program Lingkungan Sehat Perumahan
1.04 . 1.20.10 . 34 . 22
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kecamatan Bogor Utara
4.650.000,00
995.000,00
269.355.000,00
275.000.000,00
1.04 . 1.20.10 . 34 . 23
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Tegal Gundil
4.650.000,00
999.000,00
186.851.000,00
192.500.000,00
1.04 . 1.20.10 . 34 . 24
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Bantar Jati
7.350.000,00
906.000,00
184.244.000,00
192.500.000,00
1.04 . 1.20.10 . 34 . 25
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cibuluh
4.650.000,00
187.850.000,00
0,00
192.500.000,00
1.04 . 1.20.10 . 34 . 26
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kedung Halang
4.650.000,00
998.000,00
186.852.000,00
192.500.000,00
1.04 . 1.20.10 . 34 . 27
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Ciparigi
5.800.000,00
1.000.000,00
185.700.000,00
192.500.000,00
1.04 . 1.20.10 . 34 . 28
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Ciluar
7.650.000,00
3.700.000,00
181.150.000,00
192.500.000,00
1.04 . 1.20.10 . 34 . 29
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Tanah Baru
5.850.000,00
1.175.000,00
185.475.000,00
192.500.000,00
1.04 . 1.20.10 . 34 . 30
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cimahpar
14.750.000,00
947.000,00
176.803.000,00
192.500.000,00
1.04 . 1.20.10 . 34 . 96
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan
16.500.000,00
3.300.000,00
0,00
19.800.000,00
86.025.000,00
40.287.000,00
3.244.688.000,00
3.371.000.000,00
86.025.000,00
40.287.000,00
3.244.688.000,00
3.371.000.000,00
1.04 . 1.20.11 1.04 . 1.20.11 . 34
KECAMATAN BOGOR SELATAN
Program Lingkungan Sehat Perumahan
1.04 . 1.20.11 . 34 . 31
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kecamatan Bogor Selatan
3.150.000,00
1.143.400,00
245.706.600,00
250.000.000,00
1.04 . 1.20.11 . 34 . 32
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Lawanggintung
4.650.000,00
866.000,00
186.984.000,00
192.500.000,00
1.04 . 1.20.11 . 34 . 33
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Batutulis
3.000.000,00
1.405.000,00
188.095.000,00
192.500.000,00
1.04 . 1.20.11 . 34 . 34
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Bondongan
3.000.000,00
1.200.000,00
188.300.000,00
192.500.000,00
1.04 . 1.20.11 . 34 . 35
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Empang
4.650.000,00
1.200.000,00
186.650.000,00
192.500.000,00
1.04 . 1.20.11 . 34 . 36
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cikaret
4.650.000,00
2.420.000,00
185.430.000,00
192.500.000,00
1.04 . 1.20.11 . 34 . 37
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Pamoyanan
3.000.000,00
1.100.000,00
188.400.000,00
192.500.000,00
1.04 . 1.20.11 . 34 . 38
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Rangga Mekar
3.000.000,00
1.200.000,00
188.300.000,00
192.500.000,00
1.04 . 1.20.11 . 34 . 39
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Mulya Harja
3.000.000,00
1.200.000,00
188.300.000,00
192.500.000,00
1.04 . 1.20.11 . 34 . 40
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Bojong Kerta
5.775.000,00
1.000.000,00
185.725.000,00
192.500.000,00
1.04 . 1.20.11 . 34 . 41
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Genteng
3.000.000,00
993.000,00
188.507.000,00
192.500.000,00
1.04 . 1.20.11 . 34 . 42
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kertamaya
3.000.000,00
1.100.000,00
188.400.000,00
192.500.000,00
1.04 . 1.20.11 . 34 . 43
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Muarasari
3.000.000,00
2.000.000,00
187.500.000,00
192.500.000,00
1.04 . 1.20.11 . 34 . 44
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Rancamaya
4.650.000,00
1.003.000,00
186.847.000,00
192.500.000,00
1.04 . 1.20.11 . 34 . 45
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Pakuan
4.650.000,00
1.382.600,00
186.467.400,00
192.500.000,00
1.04 . 1.20.11 . 34 . 46
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cipaku
4.650.000,00
1.150.000,00
186.700.000,00
192.500.000,00
1.04 . 1.20.11 . 34 . 47
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Harjasari
3.150.000,00
974.000,00
188.376.000,00
192.500.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 9
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
22.050.000,00
18.950.000,00
0,00
41.000.000,00
82.850.000,00
11.785.500,00
1.335.339.500,00
1.429.975.000,00
82.850.000,00
11.785.500,00
1.335.339.500,00
1.429.975.000,00
1.04 . 1.20.11 . 34 . 96 1.04 . 1.20.12 1.04 . 1.20.12 . 34
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan KECAMATAN BOGOR TIMUR
Program Lingkungan Sehat Perumahan
JUMLAH 6=3+4+5
1.04 . 1.20.12 . 34 . 48
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kecamatan Bogor Timur
7.000.000,00
850.500,00
242.149.500,00
250.000.000,00
1.04 . 1.20.12 . 34 . 49
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Baranangsiang
4.650.000,00
1.000.000,00
186.850.000,00
192.500.000,00
1.04 . 1.20.12 . 34 . 50
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Tajur
3.000.000,00
1.000.000,00
188.500.000,00
192.500.000,00
1.04 . 1.20.12 . 34 . 51
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Sukasari
2.000.000,00
995.000,00
189.505.000,00
192.500.000,00
1.04 . 1.20.12 . 34 . 52
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Sindangsari
3.000.000,00
1.000.000,00
188.500.000,00
192.500.000,00
1.04 . 1.20.12 . 34 . 53
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Sindangrasa
1.500.000,00
1.200.000,00
189.775.000,00
192.475.000,00
1.04 . 1.20.12 . 34 . 54
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Katulampa
39.400.000,00
3.040.000,00
150.060.000,00
192.500.000,00
1.04 . 1.20.12 . 34 . 96
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan
22.300.000,00
2.700.000,00
0,00
25.000.000,00
153.475.000,00
25.960.000,00
3.195.365.000,00
3.374.800.000,00
1.04 . 1.20.13 1.04 . 1.20.13 . 34
KECAMATAN BOGOR BARAT
Program Lingkungan Sehat Perumahan
153.475.000,00
25.960.000,00
3.195.365.000,00
3.374.800.000,00
1.04 . 1.20.13 . 34 . 55
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kecamatan Bogor Barat
4.200.000,00
661.000,00
270.139.000,00
275.000.000,00
1.04 . 1.20.13 . 34 . 56
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Menteng
3.150.000,00
1.000.000,00
188.350.000,00
192.500.000,00
1.04 . 1.20.13 . 34 . 57
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Semplak
8.400.000,00
1.192.500,00
182.907.500,00
192.500.000,00
1.04 . 1.20.13 . 34 . 58
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cilendek Barat
21.775.000,00
1.192.000,00
169.533.000,00
192.500.000,00
1.04 . 1.20.13 . 34 . 59
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cilendek Timur
6.700.000,00
321.000,00
185.479.000,00
192.500.000,00
1.04 . 1.20.13 . 34 . 60
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Pasir Kuda
12.350.000,00
1.200.000,00
178.950.000,00
192.500.000,00
1.04 . 1.20.13 . 34 . 61
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Gunung Batu
7.725.000,00
999.000,00
183.776.000,00
192.500.000,00
1.04 . 1.20.13 . 34 . 62
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Sindang Barang
9.475.000,00
1.000.000,00
182.025.000,00
192.500.000,00
1.04 . 1.20.13 . 34 . 63
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Bubulak
9.400.000,00
1.000.000,00
182.100.000,00
192.500.000,00
1.04 . 1.20.13 . 34 . 64
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Marga Jaya
7.350.000,00
1.092.000,00
184.058.000,00
192.500.000,00
1.04 . 1.20.13 . 34 . 65
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Balungbang Jaya
7.275.000,00
1.000.000,00
184.225.000,00
192.500.000,00
1.04 . 1.20.13 . 34 . 66
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Situ Gede
8.250.000,00
1.000.000,00
183.250.000,00
192.500.000,00
1.04 . 1.20.13 . 34 . 67
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Curug
7.725.000,00
1.079.000,00
183.696.000,00
192.500.000,00
1.04 . 1.20.13 . 34 . 68
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Pasir Jaya
4.650.000,00
1.168.000,00
186.682.000,00
192.500.000,00
1.04 . 1.20.13 . 34 . 69
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Pasir Mulya
11.750.000,00
1.000.000,00
179.750.000,00
192.500.000,00
1.04 . 1.20.13 . 34 . 70
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Loji
4.650.000,00
1.200.000,00
186.650.000,00
192.500.000,00
1.04 . 1.20.13 . 34 . 71
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Curug Mekar
7.550.000,00
1.155.500,00
183.794.500,00
192.500.000,00
1.04 . 1.20.13 . 34 . 96
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan
11.100.000,00
8.700.000,00
0,00
19.800.000,00
91.350.000,00
23.153.300,00
2.277.996.700,00
2.392.500.000,00
91.350.000,00
23.153.300,00
2.277.996.700,00
2.392.500.000,00
1.04 . 1.20.14 1.04 . 1.20.14 . 34
KECAMATAN BOGOR TENGAH
Program Lingkungan Sehat Perumahan
1.04 . 1.20.14 . 34 . 72
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kecamatan Bogor Tengah
12.600.000,00
672.800,00
236.727.200,00
250.000.000,00
1.04 . 1.20.14 . 34 . 73
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Babakan
4.000.000,00
1.000.000,00
187.500.000,00
192.500.000,00
1.04 . 1.20.14 . 34 . 74
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Sempur
4.650.000,00
2.750.000,00
185.100.000,00
192.500.000,00
1.04 . 1.20.14 . 34 . 75
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Tegal Lega
4.650.000,00
1.000.000,00
186.850.000,00
192.500.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 10
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
JUMLAH 6=3+4+5
1.04 . 1.20.14 . 34 . 76
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Babakan Pasar
6.200.000,00
1.955.000,00
184.345.000,00
192.500.000,00
1.04 . 1.20.14 . 34 . 77
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Gudang
6.200.000,00
1.203.000,00
185.097.000,00
192.500.000,00
1.04 . 1.20.14 . 34 . 78
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Paledang
5.100.000,00
2.200.000,00
185.200.000,00
192.500.000,00
1.04 . 1.20.14 . 34 . 79
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Panaragan
4.650.000,00
2.250.000,00
185.600.000,00
192.500.000,00
1.04 . 1.20.14 . 34 . 80
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Pabaton
4.650.000,00
2.750.000,00
185.100.000,00
192.500.000,00
1.04 . 1.20.14 . 34 . 81
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cibogor
4.200.000,00
2.000.000,00
186.300.000,00
192.500.000,00
1.04 . 1.20.14 . 34 . 82
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Ciwaringin
7.400.000,00
1.000.000,00
184.100.000,00
192.500.000,00
1.04 . 1.20.14 . 34 . 83
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kebon Kelapa
5.200.000,00
1.222.500,00
186.077.500,00
192.500.000,00
1.04 . 1.20.14 . 34 . 96
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan
21.850.000,00
3.150.000,00
0,00
25.000.000,00
116.600.000,00
202.903.500,00
2.077.996.500,00
2.397.500.000,00
116.600.000,00
202.903.500,00
2.077.996.500,00
2.397.500.000,00
1.04 . 1.20.15 1.04 . 1.20.15 . 34
KECAMATAN TANAH
SAREAL
Program Lingkungan Sehat Perumahan
1.04 . 1.20.15 . 34 . 84
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kecamatan Tanah Sareal
6.000.000,00
1.180.000,00
242.820.000,00
250.000.000,00
1.04 . 1.20.15 . 34 . 85
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kebon Pedes
3.000.000,00
1.000.000,00
188.500.000,00
192.500.000,00
1.04 . 1.20.15 . 34 . 86
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Tanah Sareal
3.000.000,00
189.500.000,00
0,00
192.500.000,00
1.04 . 1.20.15 . 34 . 87
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kedung Badak
3.000.000,00
740.000,00
188.760.000,00
192.500.000,00
1.04 . 1.20.15 . 34 . 88
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Sukaresmi
9.900.000,00
595.000,00
182.005.000,00
192.500.000,00
1.04 . 1.20.15 . 34 . 89
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kedung Waringin
16.400.000,00
910.000,00
175.190.000,00
192.500.000,00
1.04 . 1.20.15 . 34 . 90
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kedung Jaya
9.500.000,00
1.546.500,00
181.453.500,00
192.500.000,00
1.04 . 1.20.15 . 34 . 91
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Sukadamai
13.900.000,00
923.000,00
177.677.000,00
192.500.000,00
1.04 . 1.20.15 . 34 . 92
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Mekar Wangi
4.650.000,00
1.200.000,00
186.650.000,00
192.500.000,00
1.04 . 1.20.15 . 34 . 93
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kencana
6.750.000,00
1.329.000,00
184.421.000,00
192.500.000,00
1.04 . 1.20.15 . 34 . 94
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kayu Manis
8.850.000,00
1.230.000,00
182.420.000,00
192.500.000,00
1.04 . 1.20.15 . 34 . 95
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cibadak
3.200.000,00
1.200.000,00
188.100.000,00
192.500.000,00
1.04 . 1.20.15 . 34 . 96
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan
28.450.000,00
1.550.000,00
0,00
30.000.000,00
2.036.575.000,00
5.105.128.800,00
95.000.000,00
7.236.703.800,00
1.329.750.000,00
2.561.953.800,00
95.000.000,00
3.986.703.800,00
782.600.000,00
1.004.192.200,00
0,00
1.786.792.200,00
1.05 1.05 . 1.03.02 1.05 . 1.03.02 . 15
Penataan Ruang DINAS PENGAWASAN BANGUNAN DAN PERMUKIMAN
Perencanaan Tata Ruang
1.05 . 1.03.02 . 15 . 18
Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)
1.05 . 1.03.02 . 15 . 19
DED RTBL (Lanjutan RTBL TA 2014) dan DED Lainnya
1.05 . 1.03.02 . 15 . 20
Penyusunan Insentif dan Disinsentif
1.05 . 1.03.02 . 20
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
29.450.000,00
365.594.200,00
0,00
395.044.200,00
725.050.000,00
166.698.000,00
0,00
891.748.000,00
28.100.000,00
471.900.000,00
0,00
500.000.000,00
465.000.000,00
590.000.000,00
95.000.000,00
1.150.000.000,00
1.05 . 1.03.02 . 20 . 01
Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Wilayah I
157.100.000,00
142.900.000,00
0,00
300.000.000,00
1.05 . 1.03.02 . 20 . 02
Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Wilayah II
142.800.000,00
157.200.000,00
0,00
300.000.000,00
1.05 . 1.03.02 . 20 . 03
Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Wilayah III
146.400.000,00
153.600.000,00
0,00
300.000.000,00
1.05 . 1.03.02 . 20 . 04
Bimbingan Teknik Pengawasan dan Pengendalian Bangunan
5.400.000,00
94.600.000,00
0,00
100.000.000,00
1.05 . 1.03.02 . 20 . 05
Inventarisasi PSU Perumahan Yang Sudah Diserahterimakan
13.300.000,00
41.700.000,00
95.000.000,00
150.000.000,00
82.150.000,00
967.761.600,00
0,00
1.049.911.600,00
1.05 . 1.03.02 . 21
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 11
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
JUMLAH 6=3+4+5
1.05 . 1.03.02 . 21 . 01
Sosialisasi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung
10.750.000,00
89.250.000,00
0,00
100.000.000,00
1.05 . 1.03.02 . 21 . 02
Sosialisasi Tata Ruang
40.250.000,00
709.750.000,00
0,00
750.000.000,00
1.05 . 1.03.02 . 21 . 03
Perencanaan Bogor City Planning Galery
31.150.000,00
168.761.600,00
0,00
199.911.600,00
706.825.000,00
2.543.175.000,00
0,00
3.250.000.000,00
58.975.000,00
791.025.000,00
0,00
850.000.000,00
1.05 . 1.06.01 1.05 . 1.06.01 . 15
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Perencanaan Tata Ruang
1.05 . 1.06.01 . 15 . 16
Evaluasi RT RW
37.500.000,00
462.500.000,00
0,00
500.000.000,00
1.05 . 1.06.01 . 15 . 17
Pengelolaan Informasi Geospasial
21.475.000,00
328.525.000,00
0,00
350.000.000,00
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
141.375.000,00
558.625.000,00
0,00
700.000.000,00
1.05 . 1.06.01 . 17 1.05 . 1.06.01 . 17 . 09
Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pemanfaatan Pengendalian Ruang (SIP3R)
32.325.000,00
167.675.000,00
0,00
200.000.000,00
1.05 . 1.06.01 . 17 . 10
Koordinasi Penataan Ruang
75.600.000,00
224.400.000,00
0,00
300.000.000,00
1.05 . 1.06.01 . 17 . 11
Kajian Pra Penyusunan Insentif dan Disinsentif
33.450.000,00
166.550.000,00
0,00
200.000.000,00
25.700.000,00
174.300.000,00
0,00
200.000.000,00
25.700.000,00
174.300.000,00
0,00
200.000.000,00
480.775.000,00
1.019.225.000,00
0,00
1.500.000.000,00
1.05 . 1.06.01 . 18 1.05 . 1.06.01 . 18 . 01 1.05 . 1.06.01 . 19
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruangan Sosialisasi Tata Ruang
Perencanaan Sarana Prasarana Kota
1.05 . 1.06.01 . 19 . 01
Fasilitasi Koordinasi Perencanaan Sarana Prasarana Kota
307.550.000,00
92.450.000,00
0,00
400.000.000,00
1.05 . 1.06.01 . 19 . 02
Review Masterplan Drainase
85.675.000,00
514.325.000,00
0,00
600.000.000,00
1.05 . 1.06.01 . 19 . 03
Reieview Masterplan Persampahan
87.550.000,00
412.450.000,00
0,00
500.000.000,00
2.841.549.000,00
8.873.551.000,00
49.900.000,00
11.765.000.000,00
503.150.000,00
4.996.850.000,00
0,00
5.500.000.000,00
Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana
503.150.000,00
4.996.850.000,00
0,00
5.500.000.000,00
1.06 . 1.03.02 . 24 . 01
Updating Data Sarana dan Prasarana Permukiman
27.550.000,00
72.450.000,00
0,00
100.000.000,00
1.06 . 1.03.02 . 24 . 02
Penyusunan Database Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di 6 Kecamatan
5.400.000,00
294.600.000,00
0,00
300.000.000,00
1.06 . 1.03.02 . 24 . 03
Penyusunan Juklak Juknis Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
12.450.000,00
87.550.000,00
0,00
100.000.000,00
1.06 . 1.03.02 . 24 . 04
Perencanaan Teknis Pembangunan/Perbaikan TPT
62.675.000,00
1.137.325.000,00
0,00
1.200.000.000,00
1.06 . 1.03.02 . 24 . 05
Perencanaan Teknis Pembangunan/Perbaikan Saluran
54.400.000,00
945.600.000,00
0,00
1.000.000.000,00
1.06 . 1.03.02 . 24 . 06
Perencanaan Teknis Pembangunan/Perbaikan Jembatan
28.350.000,00
371.650.000,00
0,00
400.000.000,00
1.06 . 1.03.02 . 24 . 07
Perencanaan Teknis Pembangunan/Perbaikan Kawasan Kumuh
15.400.000,00
384.600.000,00
0,00
400.000.000,00
1.06 . 1.03.02 . 24 . 08
Perencanaan Teknis Pembangunan/Perbaikan Sarana Air Minum
7.500.000,00
192.500.000,00
0,00
200.000.000,00
1.06 . 1.03.02 . 24 . 09
Perencanaan Teknis Pembangunan/Perbaikan Sarana Air Limbah
7.050.000,00
192.950.000,00
0,00
200.000.000,00
1.06 . 1.03.02 . 24 . 10
Penyusunan Database Bangunan Gedung Berbasis GIS (Lanjutan)
212.200.000,00
87.800.000,00
0,00
300.000.000,00
1.06 . 1.03.02 . 24 . 11
Pemeliharaan Database Bangunan Gedung Berbasis GIS
7.500.000,00
92.500.000,00
0,00
100.000.000,00
1.06 . 1.03.02 . 24 . 12
Perencanaan Teknis Pembangunan/Perbaikan Jalan
62.675.000,00
1.137.325.000,00
0,00
1.200.000.000,00
2.256.224.000,00
3.773.876.000,00
49.900.000,00
6.080.000.000,00
511.065.000,00
605.285.000,00
49.900.000,00
1.166.250.000,00
38.350.000,00
36.650.000,00
0,00
75.000.000,00
1.06 1.06 . 1.03.02 1.06 . 1.03.02 . 24
1.06 . 1.06.01 1.06 . 1.06.01 . 15 1.06 . 1.06.01 . 15 . 06
Perencanaan Pembangunan DINAS PENGAWASAN BANGUNAN DAN PERMUKIMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pengembangan Data dan Informasi Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahaan
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 12
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
38.350.000,00
36.650.000,00
0,00
75.000.000,00
JUMLAH 6=3+4+5
1.06 . 1.06.01 . 15 . 08
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Bidang Sosial Budaya Kegiatan Monev Lingkungan Bidang Ekonomi dan Litbang
58.400.000,00
41.600.000,00
0,00
100.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 09
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
166.750.000,00
83.250.000,00
0,00
250.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10
Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Bidang Fisik
89.000.000,00
61.000.000,00
0,00
150.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 11
Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Plelaporan dan Statistik
38.550.000,00
121.550.000,00
49.900.000,00
210.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12
Pengelolaan WEBSITE Bappeda Kota Bogor
46.050.000,00
85.200.000,00
0,00
131.250.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 13
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
35.615.000,00
139.385.000,00
0,00
175.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07
1.06 . 1.06.01 . 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.329.409.000,00
2.234.341.000,00
0,00
3.563.750.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 14
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang)T.A. 2016
85.500.000,00
414.500.000,00
0,00
500.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19
Monitoring dan Evaluasi MDG's dan IPM
88.550.000,00
86.450.000,00
0,00
175.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 20
Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan PPAS T.A 2017
229.402.000,00
190.598.000,00
0,00
420.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21
Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD T.A 2016
228.262.000,00
133.988.000,00
0,00
362.250.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 22
Pengkajian RKA OPD T.A. 2017
101.500.000,00
245.000.000,00
0,00
346.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 23
Pengkajian RKA OPD Perubahan T.A.2016
59.320.000,00
150.680.000,00
0,00
210.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 24
Penyusunan RKPD dan Penelitian Renja OPD
132.975.000,00
267.025.000,00
0,00
400.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 25
Perencanaan Umum
403.900.000,00
746.100.000,00
0,00
1.150.000.000,00
42.650.000,00
457.350.000,00
0,00
500.000.000,00
42.650.000,00
457.350.000,00
0,00
500.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 1.06 . 1.06.01 . 22 . 09 1.06 . 1.06.01 . 23
Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penyusunan Analisa Input Output
Perencanaan Sosial Budaya
373.100.000,00
476.900.000,00
0,00
850.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 06
Pembinaan Forum Kota Sehat
103.650.000,00
96.350.000,00
0,00
200.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 07
Fasilitasi dan Penguat TKPKD Kota Bogor
168.450.000,00
281.550.000,00
0,00
450.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 08
Fasilitasi dan Penguat Komda Lansia
101.000.000,00
99.000.000,00
0,00
200.000.000,00
5.950.000,00
21.550.000,00
0,00
27.500.000,00
5.950.000,00
21.550.000,00
0,00
27.500.000,00
1.06 . 1.20.10 1.06 . 1.20.10 . 21 1.06 . 1.20.10 . 21 . 26 1.06 . 1.20.11 1.06 . 1.20.11 . 21 1.06 . 1.20.11 . 21 . 26 1.06 . 1.20.12 1.06 . 1.20.12 . 21 1.06 . 1.20.12 . 21 . 26 1.06 . 1.20.13 1.06 . 1.20.13 . 21 1.06 . 1.20.13 . 21 . 26
KECAMATAN BOGOR UTARA
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan KECAMATAN BOGOR SELATAN
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan KECAMATAN BOGOR TIMUR
Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan KECAMATAN BOGOR BARAT
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
5.950.000,00
21.550.000,00
0,00
27.500.000,00
12.075.000,00
17.925.000,00
0,00
30.000.000,00
12.075.000,00
17.925.000,00
0,00
30.000.000,00
12.075.000,00
17.925.000,00
0,00
30.000.000,00
17.150.000,00
7.850.000,00
0,00
25.000.000,00
17.150.000,00
7.850.000,00
0,00
25.000.000,00
17.150.000,00
7.850.000,00
0,00
25.000.000,00
3.325.000,00
24.175.000,00
0,00
27.500.000,00
3.325.000,00
24.175.000,00
0,00
27.500.000,00
3.325.000,00
24.175.000,00
0,00
27.500.000,00 Halaman 13
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
11.700.000,00
13.300.000,00
0,00
25.000.000,00
11.700.000,00
13.300.000,00
0,00
25.000.000,00
11.700.000,00
13.300.000,00
0,00
25.000.000,00
31.975.000,00
18.025.000,00
0,00
50.000.000,00
31.975.000,00
18.025.000,00
0,00
50.000.000,00
31.975.000,00
18.025.000,00
0,00
50.000.000,00
5.619.007.000,00
8.653.524.500,00
35.050.958.500,00
49.323.490.000,00
5.619.007.000,00
8.653.524.500,00
35.050.958.500,00
49.323.490.000,00
131.500.000,00
793.500.000,00
0,00
925.000.000,00
20.700.000,00
579.300.000,00
0,00
600.000.000,00
101.200.000,00
123.800.000,00
0,00
225.000.000,00
9.600.000,00
90.400.000,00
0,00
100.000.000,00
58.850.000,00
291.150.000,00
24.650.000.000,00
25.000.000.000,00 150.000.000,00
1.06 . 1.20.14 1.06 . 1.20.14 . 21 1.06 . 1.20.14 . 21 . 26 1.06 . 1.20.15 1.06 . 1.20.15 . 21 1.06 . 1.20.15 . 21 . 26 1.07 1.07 . 1.07.01 1.07 . 1.07.01 . 21
KECAMATAN BOGOR TENGAH
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan KECAMATAN TANAH
SAREAL
Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan Perhubungan DINAS LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN
Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Jasa Transportasi
1.07 . 1.07.01 . 21 . 01
Perencanaan Teknis Lalu Lintas dan Sarana Prasarana Perhubungan
1.07 . 1.07.01 . 21 . 02
Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan & Simpang
1.07 . 1.07.01 . 21 . 03
Evaluasi Pelayanan Parkiran
1.07 . 1.07.01 . 22
Tersedianya Lahan (Land Banking) untuk Pembangunan Prasarana dan Sarana Perhubungan
JUMLAH 6=3+4+5
1.07 . 1.07.01 . 22 . 01
Perencanaan Pengadaan Tanah
29.950.000,00
120.050.000,00
0,00
1.07 . 1.07.01 . 22 . 02
Persiapan Pengadaan Tanah
28.900.000,00
171.100.000,00
0,00
200.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 22 . 03
Pelaksanaan Pengadaan Tanah
0,00
0,00
24.250.000.000,00
24.250.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 22 . 04
Penyerahan Pengadaan Tanah
0,00
0,00
400.000.000,00
400.000.000,00
80.125.000,00
1.095.002.500,00
5.294.872.500,00
6.470.000.000,00 500.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 23
Terbangunnya dan Terpeliharanya Prasarana (Infastruktur) dan Sarana Perhubungan
1.07 . 1.07.01 . 23 . 01
Pembangunan & Revitalisasi Shelter Non BTS Trans Pakuan
17.450.000,00
45.520.500,00
437.029.500,00
1.07 . 1.07.01 . 23 . 02
Pemeliharaan Shelter Non BTS Trans Pakuan
11.950.000,00
488.050.000,00
0,00
500.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 23 . 03
Pembangunan & Revitalisasi Jembatan Penyebrangan Orang (JPO)
23.500.000,00
279.399.500,00
4.697.100.500,00
5.000.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 23 . 04
Pemeliharaan Jembatan Penyebrangan Orang
10.725.000,00
189.275.000,00
0,00
200.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 23 . 05
Pembangunan Pos GATUR
9.900.000,00
29.357.500,00
160.742.500,00
200.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 23 . 06
Pemeliharaan Pos GATUR
6.600.000,00
63.400.000,00
0,00
70.000.000,00
4.729.612.000,00
3.854.137.000,00
2.169.241.000,00
10.752.990.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24
Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi
1.07 . 1.07.01 . 24 . 01
Kegiatan Pengadaan Pemasangan Rambu-Rambu
23.700.000,00
6.416.000,00
969.884.000,00
1.000.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 02
Pengadaan-Pengecatan Marka Jalan
17.550.000,00
782.450.000,00
0,00
800.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 03
Pengadaan-Pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)
12.900.000,00
4.368.000,00
292.732.000,00
310.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 04
Pengadaan-Pemasangan Alat Pengendali & Pengaman Pemakai Jalan
22.650.000,00
70.725.000,00
906.625.000,00
1.000.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 05
Pengadaan Pulau-Pulau Lalu Lintas
1.07 . 1.07.01 . 24 . 06
Pemeliharaan Median Jalan (Pulau Lalulintas/Pagar/Kanstin)
1.07 . 1.07.01 . 24 . 07
Pemeliharaan CCTC Lalin- Control Room dan Server Data Base
1.07 . 1.07.01 . 24 . 08
17.400.000,00
782.600.000,00
0,00
800.000.000,00
127.425.000,00
292.575.000,00
0,00
420.000.000,00
7.575.000,00
192.425.000,00
0,00
200.000.000,00
Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
287.865.000,00
512.135.000,00
0,00
800.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 09
Pemeliharaan dan Operasional BITS (Bogor Inteligent Transport Syistem)
110.265.000,00
600.735.000,00
0,00
711.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 10
Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)
9.975.000,00
75.025.000,00
0,00
85.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 14
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
JUMLAH 6=3+4+5
1.905.500.000,00
94.500.000,00
0,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 12
Dukungan Operasional Pengawasan Pengendalian Penjagaan Pengauran (WASDAL GATUR) lokasi Rawan Kemacetan Operasional Penertiban di dalam Terminal, di Ruas Jalan (Operasi Gabungan)
300.550.000,00
59.450.000,00
0,00
360.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 13
Operasional Penyelenggaraan Terminal
1.150.904.000,00
49.096.000,00
0,00
1.200.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 14
Dukungan Operasional Penyelenggaraan Parkiran
332.733.000,00
114.257.000,00
0,00
446.990.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 15
Operasional Forum LLAJ
80.650.000,00
139.350.000,00
0,00
220.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 16
Operasional Penilaian Wahana Tata Nugraha
23.350.000,00
76.650.000,00
0,00
100.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 17
Dukungan Kegiatan Penyelenggaraan Pengamanan Hari Besar Nasional dengan Intansi Terkait Dukungan Operasional Pengamanan Tamu VVIP &VIP
199.650.000,00
350.000,00
0,00
200.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 11
1.07 . 1.07.01 . 24 . 18 1.07 . 1.07.01 . 25
Peningkatan Kompentensi SDM Transportasi
2.000.000.000,00
98.970.000,00
1.030.000,00
0,00
100.000.000,00
149.225.000,00
721.275.000,00
0,00
870.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 25 . 01
Sosialisasi/Penyuluhan DARTIBLANTAS & Kampanye Kesehatan
46.800.000,00
153.200.000,00
0,00
200.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 25 . 02
Pembinan Angkutan Umum
82.850.000,00
337.650.000,00
0,00
420.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 25 . 03
Pekan Nasional Keselamatan Transportasi Jalan
19.575.000,00
230.425.000,00
0,00
250.000.000,00
288.945.000,00
1.254.210.000,00
2.936.845.000,00
4.480.000.000,00 100.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26
Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum
1.07 . 1.07.01 . 26 . 01
Peningkatan Pelayanan Koridor BTS Transpakuan Eksisting
7.125.000,00
92.875.000,00
0,00
1.07 . 1.07.01 . 26 . 02
Perbaikan dan Pemeliharaan Terminal Bubulak
12.800.000,00
787.200.000,00
0,00
800.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26 . 03
Pengembangan Koridor
51.030.000,00
12.125.000,00
2.936.845.000,00
3.000.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26 . 05
Restukturisasi/ Re-routing Angkutan Kota & AKDP
65.150.000,00
134.850.000,00
0,00
200.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26 . 07
Penataan Angkutan Para Transit (Taksi)
50.500.000,00
29.500.000,00
0,00
80.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26 . 08
Rasionalisasi Supply-Demand/Reduksi Kendaraan Tidak Bermotor (Becak)
23.650.000,00
176.350.000,00
0,00
200.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26 . 09
78.690.000,00
21.310.000,00
0,00
100.000.000,00
Pengembangan Transportasi yang Ramah Lingkungan
180.750.000,00
644.250.000,00
0,00
825.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 27 . 01
Pelaksanaan Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Non-Umum
26.050.000,00
48.950.000,00
0,00
75.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 27 . 03
Pengembangan Penggunaan Bahan Bakar Gas
84.700.000,00
265.300.000,00
0,00
350.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 27 . 04
Operasional Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
70.000.000,00
330.000.000,00
0,00
400.000.000,00
23.851.822.000,00
63.091.009.512,00
45.708.943.157,00
132.651.774.669,00
27.600.000,00
122.400.000,00
0,00
150.000.000,00
27.600.000,00
122.400.000,00
0,00
150.000.000,00
27.600.000,00
122.400.000,00
0,00
150.000.000,00
1.130.325.000,00
3.266.400.000,00
521.275.000,00
4.918.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 27
1.08 1.08 . 1.06.01 1.08 . 1.06.01 . 30 1.08 . 1.06.01 . 30 . 01 1.08 . 1.08.01 1.08 . 1.08.01 . 16
Operasional Pelayanan Perizinan Angkutan Tidak Dalam Trayek
Lingkungan Hidup BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Fasilitasi & Koordinasi Perencanaan Lingkungan Hidup BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
474.050.000,00
1.185.950.000,00
0,00
1.660.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 17
Pengujian dan Analisa Kualitas Lingkungan
37.350.000,00
562.650.000,00
0,00
600.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 18
Pengawasan dan Pembinaan Kegiatan Usaha Penghasil Limbah B3
68.200.000,00
81.800.000,00
0,00
150.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 19
Pengawasan dan Pembinaan Kegiatan Usaha Penghasil Limbah Cair
60.525.000,00
114.475.000,00
0,00
175.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 20
Monitoring dan Evaluasi PPSP
26.700.000,00
73.300.000,00
0,00
100.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 21
Monitoring terhadap AMDAL, UKL-UPL, SPPL
156.400.000,00
43.600.000,00
0,00
200.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 15
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
1.08 . 1.08.01 . 16 . 22
Pengawasan Kelayakan dan Rekomendasi Izin Lingkungan Hidup
1.08 . 1.08.01 . 16 . 23
Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup terhadap Dampak Lingkungan
1.08 . 1.08.01 . 16 . 24
Penegakan Hukum Lingkungan
1.08 . 1.08.01 . 17
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
JUMLAH 6=3+4+5
70.200.000,00
64.800.000,00
0,00
135.000.000,00
8.325.000,00
191.675.000,00
0,00
200.000.000,00
46.350.000,00
53.650.000,00
0,00
100.000.000,00
304.925.000,00
627.625.000,00
370.450.000,00
1.303.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 17 . 01
Revieu Inventarisasi lahan Kritis (Lanjutan)
13.225.000,00
161.775.000,00
0,00
175.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 17 . 02
Pembinaan Perlindungan Sumber Mata Air
15.450.000,00
62.550.000,00
0,00
78.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 17 . 03
Pembuatan Sumur Pantau
4.950.000,00
45.050.000,00
300.000.000,00
350.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 17 . 04
Pembangunan Bangunan Konservasi Air
1.08 . 1.08.01 . 17 . 05
Optimalisasi Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah
1.08 . 1.08.01 . 17 . 06
Perlindungan, Pelestraian dan Pengembangan Biodiversity
1.08 . 1.08.01 . 21 1.08 . 1.08.01 . 21 . 10 1.08 . 1.08.01 . 30
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Pembangunan dan Pemeliharaan Hutan Kota
Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
29.700.000,00
99.850.000,00
70.450.000,00
200.000.000,00
195.100.000,00
104.900.000,00
0,00
300.000.000,00
46.500.000,00
153.500.000,00
0,00
200.000.000,00
18.150.000,00
31.025.000,00
150.825.000,00
200.000.000,00
18.150.000,00
31.025.000,00
150.825.000,00
200.000.000,00
78.125.000,00
376.875.000,00
0,00
455.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 30 . 02
Pembinaan dan Bantuan Teknis Kampung Iklim
44.725.000,00
85.275.000,00
0,00
130.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 30 . 03
Pengembangan Energi Terbarukan
19.575.000,00
230.425.000,00
0,00
250.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 30 . 04
Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Penguruangan Emisi Gas Rumah Kaca
13.825.000,00
61.175.000,00
0,00
75.000.000,00
77.100.000,00
497.900.000,00
0,00
575.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 35
Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
1.08 . 1.08.01 . 35 . 01
Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan
23.150.000,00
126.850.000,00
0,00
150.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 35 . 02
Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Bogor
22.125.000,00
77.875.000,00
0,00
100.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 35 . 03
Penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Hijau Kota Bogor
15.550.000,00
159.450.000,00
0,00
175.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 35 . 04
Review Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW
16.275.000,00
133.725.000,00
0,00
150.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 37
Kemitraan Lingkungan Hidup
177.975.000,00
547.025.000,00
0,00
725.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 37 . 01
Pembinaan dan Penilaian Sekolah Adiwiyata
83.950.000,00
216.050.000,00
0,00
300.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 37 . 02
Pelaksanaan Kampanye Lingkungan Hidup
34.825.000,00
215.175.000,00
0,00
250.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 37 . 03
Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup
59.200.000,00
115.800.000,00
0,00
175.000.000,00
22.513.427.000,00
59.484.492.012,00
44.938.355.657,00
126.936.274.669,00
19.332.297.000,00
16.380.866.500,00
4.125.022.500,00
39.838.186.000,00
18.467.775.000,00
308.225.000,00
0,00
18.776.000.000,00
626.793.000,00
14.669.383.000,00
0,00
15.296.176.000,00
1.08 . 1.08.02 1.08 . 1.08.02 . 15
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1.08 . 1.08.02 . 15 . 12
Pengelolaan Kebersihan Berbasis Masyarakat Dengan Pola Padat Karya
1.08 . 1.08.02 . 15 . 23
Pelayanan Persampahan
1.08 . 1.08.02 . 15 . 24
Pengadaan dan Peremajaan Sarana dan Prasarana
30.450.000,00
627.600.000,00
3.972.960.000,00
4.631.010.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15 . 25
Pembangunan Landasan Container dan TPS
11.850.000,00
21.087.500,00
152.062.500,00
185.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15 . 26
Pemeliharaan dan Perbaikan Landasan Container dan TPS
11.100.000,00
188.900.000,00
0,00
200.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15 . 27
Perlombaan Kebersihan
60.725.000,00
189.275.000,00
0,00
250.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15 . 28
Peningkatan PAD Retribusi Persampahan
123.604.000,00
376.396.000,00
0,00
500.000.000,00
777.217.000,00
7.467.781.112,00
7.371.317.857,00
15.616.315.969,00
1.08 . 1.08.02 . 21
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 16
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
JUMLAH 6=3+4+5
1.08 . 1.08.02 . 21 . 01
Pemeliharaan Rutin Ruang Terbuka Hijau
366.467.000,00
4.543.483.000,00
90.050.000,00
5.000.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21 . 02
Pemangkasan dan Penebangan Pohon Rawan Tumbang
129.225.000,00
200.775.000,00
0,00
330.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21 . 03
Penyusunan Sistem Informasi dan Pendataan Pohon
54.700.000,00
245.300.000,00
0,00
300.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21 . 04
Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
105.750.000,00
294.012.400,00
6.397.267.857,00
6.797.030.257,00
1.08 . 1.08.02 . 21 . 05
Revitalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH)
9.150.000,00
1.705.135.712,00
0,00
1.714.285.712,00
1.08 . 1.08.02 . 21 . 06
Perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
46.975.000,00
253.025.000,00
0,00
300.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21 . 07
Penyediaan dan Pemutakhiran Data RTH
14.550.000,00
135.450.000,00
0,00
150.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21 . 08
Penyusunan Perda tentang Ruang Terbuka Hijau
12.250.000,00
12.750.000,00
0,00
25.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21 . 96
Perencanaan Pengadaan Lahan Ruang Terbuka Hijau
12.000.000,00
63.000.000,00
0,00
75.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21 . 97
Persiapan Pengadaan Lahan Terbuka Hijau
26.150.000,00
14.850.000,00
0,00
41.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21 . 98
Pelaksanaan Pengadaan Lahan Terbuka Hijau
0,00
0,00
850.000.000,00
850.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21 . 99
Penyerahan Hasil Pengadaan Lahan Ruang Terbuka Hijau
0,00
0,00
34.000.000,00
34.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29
Perbaikan, Optimalisasi, Operasional dan Pemeliharaan Fungsi TPA Galuga
1.279.796.000,00
7.760.390.800,00
1.374.700.000,00
10.414.886.800,00
1.08 . 1.08.02 . 29 . 07
Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
36.000.000,00
4.364.000.000,00
0,00
4.400.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29 . 08
Perencanaan Teknis TPA Galuga
36.450.000,00
463.550.000,00
0,00
500.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29 . 09
Pengelolaan Sampah di TPA
1.091.646.000,00
1.581.550.800,00
70.850.000,00
2.744.046.800,00
1.08 . 1.08.02 . 29 . 10
Pembangunan dan Perbaikan Sarana TPA Galuga
81.950.000,00
1.348.890.000,00
40.000.000,00
1.470.840.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29 . 11
Perbaikan Jalan Akses menuju ke TPA (Rigid)
33.750.000,00
2.400.000,00
1.263.850.000,00
1.300.000.000,00
186.800.000,00
1.306.300.000,00
2.049.900.000,00
3.543.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 31
Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R
1.08 . 1.08.02 . 31 . 01
Pembangunan Fasilitas Pengurangan Sampah 3R Berbasis Masyarakat
19.150.000,00
43.950.000,00
514.900.000,00
578.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 31 . 02
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah
56.275.000,00
243.725.000,00
0,00
300.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 31 . 03
Perencanaan Pengadaan Tanah
33.300.000,00
56.700.000,00
0,00
90.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 31 . 04
Persiapan Pengadaan Tanah
29.400.000,00
10.600.000,00
0,00
40.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 31 . 05
Pelaksanaan Pengadaan Tanah
0,00
0,00
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 31 . 06
Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
1.08 . 1.08.02 . 31 . 08
Pengelolaan Sampah Dengan Program 3R
1.08 . 1.08.02 . 32
Peningkatan Utilitas Perkotaan
0,00
0,00
35.000.000,00
35.000.000,00
48.675.000,00
951.325.000,00
0,00
1.000.000.000,00 52.966.243.400,00
432.221.000,00
24.892.779.000,00
27.641.243.400,00
1.08 . 1.08.02 . 32 . 01
Pemasangan PJU Jalan Protokol dan Penghubung di Kota Bogor
0,00
0,00
4.248.000.000,00
4.248.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 32 . 02
Pemasangan Lampu PJU Lingkungan Permukiman di Kota Bogor
0,00
0,00
19.607.000.000,00
19.607.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 32 . 03
Pemasangan Lampu Highmast di Kota Bogor
0,00
0,00
651.441.000,00
651.441.000,00
1.08 . 1.08.02 . 32 . 04
Pemasangan Lampu Taman, Jembatan dan Jalur Hijau RTH
0,00
0,00
1.837.000.000,00
1.837.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 32 . 05
Pemasangan Lampu Dekorasi Kota
1.08 . 1.08.02 . 32 . 06
Penyusunan, Penelitian pengkajian dan Perencanaan PJU dan Dekorasi Kota
1.08 . 1.08.02 . 32 . 07
Pemeliharaan Lampu Taman dan lampu Hias
1.08 . 1.08.02 . 32 . 08
Pembayaran Rekening PJU
1.08 . 1.08.02 . 32 . 09
Peningkatan Kinerja Pelayanan PJU
1.08 . 1.08.02 . 32 . 10
Pemeliharaan Panel PJU, Lampu PJU dan Lampu Highmast
1.08 . 1.08.02 . 33
Pengelolaan Areal Pemakaman
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
0,00
1.297.802.400,00
1.297.802.400,00
138.550.000,00
261.450.000,00
0,00
400.000.000,00
8.350.000,00
316.650.000,00
0,00
325.000.000,00
0,00
20.000.000.000,00
0,00
20.000.000.000,00
252.521.000,00
347.479.000,00
0,00
600.000.000,00
32.800.000,00
3.967.200.000,00
0,00
4.000.000.000,00
401.075.000,00
628.671.000,00
1.827.896.500,00
2.857.642.500,00 Halaman 17
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
1.08 . 1.08.02 . 33 . 01
Penataan Infrastruktur TPU
1.08 . 1.08.02 . 33 . 02
Peningkatan Pelayanan Pemakaman
1.08 . 1.08.02 . 33 . 03
Sistem Informasi Pemakaman
1.08 . 1.08.02 . 34
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
JUMLAH 6=3+4+5
33.825.000,00
127.175.000,00
1.769.000.000,00
1.930.000.000,00
364.100.000,00
500.542.500,00
38.000.000,00
902.642.500,00
3.150.000,00
953.500,00
20.896.500,00
25.000.000,00
104.021.000,00
1.047.703.600,00
548.275.400,00
1.700.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 34 . 01
Penambahan Cakupan Wilayah Pelayanan
40.050.000,00
154.850.000,00
305.100.000,00
500.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 34 . 02
Pemeliharaan dan Operasional Pengelolaan Limbah
42.696.000,00
468.128.600,00
39.175.400,00
550.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 34 . 03
Penyediaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Penunjang Opearsional IPAL
21.275.000,00
424.725.000,00
204.000.000,00
650.000.000,00
44.200.000,00
38.300.000,00
0,00
82.500.000,00
44.200.000,00
38.300.000,00
0,00
82.500.000,00
44.200.000,00
38.300.000,00
0,00
82.500.000,00
13.800.000,00
0,00
61.200.000,00
75.000.000,00
13.800.000,00
0,00
61.200.000,00
75.000.000,00
13.800.000,00
0,00
61.200.000,00
75.000.000,00
53.725.000,00
90.662.500,00
188.112.500,00
332.500.000,00
39.625.000,00
42.875.000,00
0,00
82.500.000,00
39.625.000,00
42.875.000,00
0,00
82.500.000,00
14.100.000,00
47.787.500,00
188.112.500,00
250.000.000,00
14.100.000,00
46.850.000,00
64.050.000,00
125.000.000,00
0,00
937.500,00
124.062.500,00
125.000.000,00
48.195.000,00
26.805.000,00
0,00
75.000.000,00
48.195.000,00
26.805.000,00
0,00
75.000.000,00
48.195.000,00
26.805.000,00
0,00
75.000.000,00
20.550.000,00
61.950.000,00
0,00
82.500.000,00
20.550.000,00
61.950.000,00
0,00
82.500.000,00
20.550.000,00
61.950.000,00
0,00
82.500.000,00
156.600.000,00
318.400.000,00
0,00
475.000.000,00
156.600.000,00
318.400.000,00
0,00
475.000.000,00
156.600.000,00
318.400.000,00
0,00
475.000.000,00
1.08 . 1.20.10 1.08 . 1.20.10 . 15 1.08 . 1.20.10 . 15 . 13 1.08 . 1.20.12 1.08 . 1.20.12 . 15 1.08 . 1.20.12 . 15 . 13 1.08 . 1.20.13 1.08 . 1.20.13 . 15 1.08 . 1.20.13 . 15 . 13 1.08 . 1.20.13 . 31
KECAMATAN BOGOR UTARA
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Pembinaan Pengelolaan Persampahan KECAMATAN BOGOR TIMUR
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Pembinaan Pengelolaan Persampahan KECAMATAN BOGOR BARAT
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Pembinaan Pengelolaan Persampahan
Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R
1.08 . 1.20.13 . 31 . 08
Pembinaan Persampahan Berbasis 3R
1.08 . 1.20.13 . 31 . 09
Pengadaan Bank Sampah
1.08 . 1.20.14 1.08 . 1.20.14 . 15 1.08 . 1.20.14 . 15 . 13 1.08 . 1.20.15 1.08 . 1.20.15 . 15 1.08 . 1.20.15 . 15 . 13 1.09 1.09 . 1.20.03 1.09 . 1.20.03 . 17
KECAMATAN BOGOR TENGAH
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Pembinaan Pengelolaan Persampahan KECAMATAN TANAH
SAREAL
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Pembinaan Pengelolaan Persampahan Pertanahan SEKRETARIAT
DAERAH
Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
1.09 . 1.20.03 . 17 . 02
Penanganan Permasalahan Pertanahan dan Sosialisasi Peraturan Pertanahan
53.800.000,00
121.200.000,00
0,00
175.000.000,00
1.09 . 1.20.03 . 17 . 03
Penataan Batas Wilayah antar Kelurahan dan Kecamatan Kota Bogor
77.150.000,00
172.850.000,00
0,00
250.000.000,00
1.09 . 1.20.03 . 17 . 04
Fasilitasi Penetapan Lokasi pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum di Kota Bogor
25.650.000,00
24.350.000,00
0,00
50.000.000,00
1.705.385.000,00
660.400.000,00
92.900.000,00
2.458.685.000,00
1.705.385.000,00
660.400.000,00
92.900.000,00
2.458.685.000,00
1.10 1.10 . 1.10.01
Kependudukan dan Catatan Sipil DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 18
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
1.10 . 1.10.01 . 15
Penataan Administrasi Kependudukan
1.10 . 1.10.01 . 15 . 15
Pengendalian Penduduk melalui Administrasi Kependudukan
1.10 . 1.10.01 . 15 . 16
Updating Data Kependudukan Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK)
1.10 . 1.10.01 . 15 . 17
Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil di Bidang Perkawinan
1.10 . 1.10.01 . 15 . 18
Pelayanan Publik Akte Kelahiaran
1.10 . 1.10.01 . 15 . 19
Penataan Dokumen dan Registrasi Kependudukan
1.10 . 1.10.01 . 15 . 20
Kerjasama dalam rangka Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil
1.10 . 1.10.01 . 15 . 21
Pengembangan SIAK Capil
1.11 1.11 . 1.22.01 1.11 . 1.22.01 . 18
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA
Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
JUMLAH 6=3+4+5
1.705.385.000,00
660.400.000,00
92.900.000,00
434.474.000,00
130.526.000,00
0,00
2.458.685.000,00 565.000.000,00
1.029.106.000,00
170.894.000,00
0,00
1.200.000.000,00
56.240.000,00
143.760.000,00
0,00
200.000.000,00
125.330.000,00
74.670.000,00
0,00
200.000.000,00
53.610.000,00
112.775.000,00
0,00
166.385.000,00
6.625.000,00
25.375.000,00
0,00
32.000.000,00
0,00
2.400.000,00
92.900.000,00
95.300.000,00
296.675.000,00
1.828.325.000,00
0,00
2.125.000.000,00
296.675.000,00
1.828.325.000,00
0,00
2.125.000.000,00
146.200.000,00
1.153.800.000,00
0,00
1.300.000.000,00
6.900.000,00
293.100.000,00
0,00
300.000.000,00
1.11 . 1.22.01 . 18 . 07
Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga
1.11 . 1.22.01 . 18 . 08
Peningkatan Peran Wanita Keluarga Sehat Sejahtera ( P2WKSS )
54.275.000,00
495.725.000,00
0,00
550.000.000,00
1.11 . 1.22.01 . 18 . 09
Penguatan Kelembagaan Pokjanal Posyandu dan Pengelolaan SIP
85.025.000,00
364.975.000,00
0,00
450.000.000,00
150.475.000,00
674.525.000,00
0,00
825.000.000,00
1.11 . 1.22.01 . 19
Program Penguatan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1.11 . 1.22.01 . 19 . 03
Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik
1.11 . 1.22.01 . 19 . 04
Profil Gender dan Anak serta Optimalisasi P2TP2A
1.11 . 1.22.01 . 19 . 05 1.11 . 1.22.01 . 19 . 06 1.12 1.12 . 1.22.01 1.12 . 1.22.01 . 15 1.12 . 1.22.01 . 15 . 01 1.12 . 1.22.01 . 16 1.12 . 1.22.01 . 16 . 01 1.12 . 1.22.01 . 25
8.300.000,00
166.700.000,00
0,00
175.000.000,00
134.700.000,00
315.300.000,00
0,00
450.000.000,00
Fasilitasi Pengembangan Kota Ramah Anak
1.250.000,00
98.750.000,00
0,00
100.000.000,00
Optimalisasi PUG ( Pengarus Utamaan Gender )
6.225.000,00
93.775.000,00
0,00
100.000.000,00
664.725.000,00
3.225.275.000,00
0,00
3.890.000.000,00
664.725.000,00
3.225.275.000,00
0,00
3.890.000.000,00
208.130.000,00
441.870.000,00
0,00
650.000.000,00
208.130.000,00
441.870.000,00
0,00
650.000.000,00
21.275.000,00
438.725.000,00
0,00
460.000.000,00
21.275.000,00
438.725.000,00
0,00
460.000.000,00
36.900.000,00
613.100.000,00
0,00
650.000.000,00
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA
Keluarga Berencana Pelayanan KB dan Pengadaan Alat Kontrasepsi
Kesehatan Reproduksi Remaja Intensifikasi Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja
Peningkatan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
1.12 . 1.22.01 . 25 . 01
Penguatan Kelembagaan dan Jaringan Keluarga Berencana
17.750.000,00
232.250.000,00
0,00
250.000.000,00
1.12 . 1.22.01 . 25 . 02
Pembinaan Ketahanan Keluarga
19.150.000,00
380.850.000,00
0,00
400.000.000,00
1.12 . 1.22.01 . 26
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan
164.700.000,00
545.300.000,00
0,00
710.000.000,00
1.12 . 1.22.01 . 26 . 01
Pemberdayaan Posdaya di Kelurahan
31.125.000,00
168.875.000,00
0,00
200.000.000,00
1.12 . 1.22.01 . 26 . 02
Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
30.150.000,00
179.850.000,00
0,00
210.000.000,00
1.12 . 1.22.01 . 26 . 03
Peningkatan Kemandirian Lembaga Kemasyarakatan
59.575.000,00
190.425.000,00
0,00
250.000.000,00
1.12 . 1.22.01 . 26 . 04
Monev Partisipasi Masyarakat
43.850.000,00
6.150.000,00
0,00
50.000.000,00
233.720.000,00
1.186.280.000,00
0,00
1.420.000.000,00
98.530.000,00
501.470.000,00
0,00
600.000.000,00
1.12 . 1.22.01 . 27 1.12 . 1.22.01 . 27 . 01
Peninigkatan Keberdayaan masyarakat Kelurahan Perlombaan Kelurahan
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 19
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
1.12 . 1.22.01 . 27 . 03
TNI Manunggal Satata Sariksa
1.12 . 1.22.01 . 27 . 04
Pembinaan PKK
1.13 1.13 . 1.13.01 1.13 . 1.13.01 . 15
Sosial DINAS TENAGA KERJA SOSIAL DAN TRANSMIGRASI
Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya
JUMLAH 6=3+4+5
34.550.000,00
115.450.000,00
0,00
150.000.000,00
100.640.000,00
569.360.000,00
0,00
670.000.000,00
4.172.233.000,00
7.681.217.000,00
395.950.000,00
12.249.400.000,00
1.443.203.000,00
4.300.847.000,00
395.950.000,00
6.140.000.000,00
397.155.000,00
1.562.845.000,00
0,00
1.960.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 15 . 07
Penyelenggaraan Perlindungan Sosial
52.950.000,00
257.050.000,00
0,00
310.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 15 . 08
51.175.000,00
548.825.000,00
0,00
600.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 15 . 09
Pembinaan Keluarga Sangat Miskin ( KSM ) dan Pendamping Program Keluarga HArapan ( PKH ) Pemberdayaan Lanjut Usia
30.650.000,00
119.350.000,00
0,00
150.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 15 . 10
Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi ( WRSE )
49.200.000,00
400.800.000,00
0,00
450.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 15 . 11
Pemutakhiran DAta dan Informasi Kesejahteraan Sosial
103.075.000,00
46.925.000,00
0,00
150.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 15 . 12
VeriFikasi dan Validasi DAta Penerima Bantuan Iuran ( PBI ) JKN ( jaminan Kesehatan Nasional )
110.105.000,00
189.895.000,00
0,00
300.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
748.498.000,00
430.177.000,00
171.325.000,00
1.350.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 12
Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
334.375.000,00
344.300.000,00
171.325.000,00
850.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 13
Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana ( TAGANA )
414.123.000,00
85.877.000,00
0,00
500.000.000,00
75.700.000,00
424.300.000,00
0,00
500.000.000,00
75.700.000,00
424.300.000,00
0,00
500.000.000,00
20.800.000,00
379.200.000,00
0,00
400.000.000,00
20.800.000,00
379.200.000,00
0,00
400.000.000,00
58.575.000,00
141.425.000,00
0,00
200.000.000,00
58.575.000,00
141.425.000,00
0,00
200.000.000,00
58.625.000,00
421.375.000,00
0,00
480.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 17 1.13 . 1.13.01 . 17 . 07 1.13 . 1.13.01 . 18 1.13 . 1.13.01 . 18 . 06 1.13 . 1.13.01 . 19 1.13 . 1.13.01 . 19 . 07 1.13 . 1.13.01 . 20
Pembinaan Anak Terlantar Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Rumah Singgah
Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan bagi Disabilitas
Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo Pembinaan yayasan Sosial / Orsos / Panti Sosial
Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial ( Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Sosial Lainnya )
1.13 . 1.13.01 . 20 . 06
Pembinaan Korban Tindak Kekerasan dan Trafiking
33.300.000,00
146.700.000,00
0,00
180.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 20 . 07
Pembinaan bagi Korban Narkotika, Trauma dan Eks Psikotik
13.125.000,00
136.875.000,00
0,00
150.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 20 . 08
Pembinaan bagi Korban Narkotika dan HIV / AID, WTS dan Eks Psikotik
12.200.000,00
137.800.000,00
0,00
150.000.000,00
83.850.000,00
941.525.000,00
224.625.000,00
1.250.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21
Pemberdayaan Kelembaga Kesejahteraan Sosial
1.13 . 1.13.01 . 21 . 05
Pemeliharaan TMP Dreded
23.400.000,00
201.975.000,00
224.625.000,00
450.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 06
Penumbuhan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis MAsyarakat
20.150.000,00
129.850.000,00
0,00
150.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 07
Pemberdayaan Patisipasi Sosial Masyarakat
21.100.000,00
278.900.000,00
0,00
300.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 08
Pemberdayaan Potensi Sosial dan Sumbangan Sosial
19.200.000,00
330.800.000,00
0,00
350.000.000,00
2.586.160.000,00
2.967.240.000,00
0,00
5.553.400.000,00
2.586.160.000,00
2.967.240.000,00
0,00
5.553.400.000,00
19.100.000,00
134.900.000,00
0,00
154.000.000,00
513.750.000,00
65.250.000,00
0,00
579.000.000,00
1.13 . 1.20.03 1.13 . 1.20.03 . 22
SEKRETARIAT
DAERAH
Pemberdayaan Lembaga Sosial
1.13 . 1.20.03 . 22 . 01
Pelatihan Pemulasaran Jenazah
1.13 . 1.20.03 . 22 . 02
Pengajian Rutin
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 20
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
1.13 . 1.20.03 . 22 . 03
Pelatihan Manajemen Kemasjidan
1.13 . 1.20.03 . 22 . 04
Maghrib Sareng Wargi (Masagi) Keliling
1.13 . 1.20.03 . 22 . 05
Peningkatan Kesejahteraan Guru Ngaji yang Tidak Memiliki Pekerjaan Tetap dan Marbot Masjid Peningkatan Kesejahteraan Penyelenggara Madrasah Diniyyah Takmiliyah (MDT)
1.13 . 1.20.03 . 22 . 06
JUMLAH 6=3+4+5
37.550.000,00
262.450.000,00
0,00
225.000.000,00
25.000.000,00
0,00
300.000.000,00 250.000.000,00
1.171.900.000,00
48.500.000,00
0,00
1.220.400.000,00
41.250.000,00
108.750.000,00
0,00
150.000.000,00
64.625.000,00
185.375.000,00
0,00
250.000.000,00
1.13 . 1.20.03 . 22 . 10
Pemberdayaan Umat Islam dalam Maulid Nabi Muhammad SAW (Mapag Maulid dan Festival Maulid) Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Kecamatan
45.150.000,00
404.850.000,00
0,00
450.000.000,00
1.13 . 1.20.03 . 22 . 11
Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kota
102.550.000,00
597.450.000,00
0,00
700.000.000,00
1.13 . 1.20.03 . 22 . 12
Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Jawa Barat
132.900.000,00
367.100.000,00
0,00
500.000.000,00
1.13 . 1.20.03 . 22 . 13
Pemberangkatan dan Pemulangan Jema'ah Haji
168.750.000,00
331.250.000,00
0,00
500.000.000,00
1.13 . 1.20.03 . 22 . 14
Manasik Haji bagi Calon Haji Kota Bogor Non KBIH
38.200.000,00
261.800.000,00
0,00
300.000.000,00
1.13 . 1.20.03 . 22 . 15
Pesparawi (Pesta Paduan Suara Gerejawi) Anak Se-Kota Bogor
5.525.000,00
94.475.000,00
0,00
100.000.000,00
1.13 . 1.20.03 . 22 . 16
Peningkatan Wawasan Kebangsaan bagi Pemuda Gereja
19.910.000,00
80.090.000,00
0,00
100.000.000,00
5.600.000,00
5.400.000,00
0,00
11.000.000,00
5.600.000,00
5.400.000,00
0,00
11.000.000,00
5.600.000,00
5.400.000,00
0,00
11.000.000,00
19.800.000,00
100.200.000,00
0,00
120.000.000,00
19.800.000,00
100.200.000,00
0,00
120.000.000,00
11.400.000,00
88.600.000,00
0,00
100.000.000,00
8.400.000,00
11.600.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.13 . 1.20.03 . 22 . 09
1.13 . 1.20.10 1.13 . 1.20.10 . 15 1.13 . 1.20.10 . 15 . 14 1.13 . 1.20.11 1.13 . 1.20.11 . 15
KECAMATAN BOGOR UTARA
Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya Penanganan Mayat Terlantar KECAMATAN BOGOR SELATAN
Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya
1.13 . 1.20.11 . 15 . 13
Penanggulangan/Penanganan Darurat Bencana
1.13 . 1.20.11 . 15 . 14
Penanganan Mayat Terlantar
1.13 . 1.20.12 1.13 . 1.20.12 . 15 1.13 . 1.20.12 . 15 . 14 1.13 . 1.20.13 1.13 . 1.20.13 . 15
KECAMATAN BOGOR TIMUR
Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya Penanganan Mayat Terlantar
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
KECAMATAN BOGOR BARAT
9.525.000,00
115.475.000,00
0,00
125.000.000,00
9.525.000,00
115.475.000,00
0,00
125.000.000,00
Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya
1.13 . 1.20.13 . 15 . 13
Penanggulangan/Penanganan Darurat Bencana
4.875.000,00
105.125.000,00
0,00
110.000.000,00
1.13 . 1.20.13 . 15 . 14
Penanganan Mayat Terlantar
4.650.000,00
10.350.000,00
0,00
15.000.000,00
15.225.000,00
44.775.000,00
0,00
60.000.000,00
15.225.000,00
44.775.000,00
0,00
60.000.000,00
15.225.000,00
44.775.000,00
0,00
60.000.000,00
92.720.000,00
137.280.000,00
0,00
230.000.000,00
92.720.000,00
137.280.000,00
0,00
230.000.000,00
1.13 . 1.20.14 1.13 . 1.20.14 . 15 1.13 . 1.20.14 . 15 . 14 1.13 . 1.20.15 1.13 . 1.20.15 . 15
KECAMATAN BOGOR TENGAH
Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya Penanganan Mayat Terlantar KECAMATAN TANAH
SAREAL
Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya
1.13 . 1.20.15 . 15 . 13
Penanggulangan atau Penanganan Darurat Bencana
34.520.000,00
15.480.000,00
0,00
50.000.000,00
1.13 . 1.20.15 . 15 . 14
Penanganan Mayat Terlantar
58.200.000,00
121.800.000,00
0,00
180.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 21
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
1.14 1.14 . 1.13.01 1.14 . 1.13.01 . 15
Ketenagakerjaan DINAS TENAGA KERJA SOSIAL DAN TRANSMIGRASI
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
JUMLAH 6=3+4+5
949.935.000,00
3.284.515.000,00
0,00
4.234.450.000,00
949.935.000,00
3.284.515.000,00
0,00
4.234.450.000,00
288.575.000,00
1.891.425.000,00
0,00
2.180.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06
Pelatihan Keterampilan Bagi Pencaker dan Pengangguran ( Enterpreunership )
111.400.000,00
688.600.000,00
0,00
800.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 15 . 10
Kajian Pengembangan Standar Minimum Pelayanan UPTD Balai Latihan Kerja
28.200.000,00
101.800.000,00
0,00
130.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 15 . 11
Pelatihan Keterampilan Berbasis Masyarakat ( KK Miskin )
11.900.000,00
188.100.000,00
0,00
200.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 15 . 12
Pelatihan Keterampilan Hidup ( Life Skil )
18.050.000,00
481.950.000,00
0,00
500.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 15 . 13
Pelatihan Melalui Pemagangan
100.725.000,00
99.275.000,00
0,00
200.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 15 . 14
Pembinaan Lembaga Latihan Swasta ( LLS )
15.300.000,00
184.700.000,00
0,00
200.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 15 . 15
Penyusunan dan Pelatihan Penilaian Produktifitas bagi Tenaga Kerja
3.000.000,00
147.000.000,00
0,00
150.000.000,00
403.650.000,00
460.800.000,00
0,00
864.450.000,00
27.350.000,00
147.650.000,00
0,00
175.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 16
Peningkatan Kesempatan Kerja
1.14 . 1.13.01 . 16 . 08
Bursa Kerja Expo
1.14 . 1.13.01 . 16 . 09
Pemberian Kerja Sementara ( PKS )
274.600.000,00
175.400.000,00
0,00
450.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 16 . 10
Perencanaan Tenaga Kerja Daerah
81.650.000,00
57.800.000,00
0,00
139.450.000,00
1.14 . 1.13.01 . 16 . 11
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan
20.050.000,00
79.950.000,00
0,00
100.000.000,00
257.710.000,00
932.290.000,00
0,00
1.190.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17
Program Pelindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
1.14 . 1.13.01 . 17 . 09
Pembinaan Hubungan Industrial dan Pembinaan Buruh
21.410.000,00
178.590.000,00
0,00
200.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 10
Penelitian dan Penetapan UMK
74.400.000,00
305.600.000,00
0,00
380.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 11
Pemberdayaan LKS Tripartit
31.100.000,00
38.900.000,00
0,00
70.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 12
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja Asing
23.975.000,00
46.025.000,00
0,00
70.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 13
Perlindungan Tenaga Kerja Anak Terpaksa Bekerja
37.625.000,00
132.375.000,00
0,00
170.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 14
Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K3 )
69.200.000,00
230.800.000,00
0,00
300.000.000,00
1.15 1.15 . 1.15.01 1.15 . 1.15.01 . 15
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
949.185.000,00
5.481.288.200,00
1.925.950.000,00
8.356.423.200,00
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
639.850.000,00
3.835.623.200,00
1.925.950.000,00
6.401.423.200,00
Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif
47.500.000,00
528.166.500,00
0,00
575.666.500,00
1.15 . 1.15.01 . 15 . 12
Peningkatan Kualitas Kinerja UMKM
21.450.000,00
351.035.500,00
0,00
372.485.500,00
1.15 . 1.15.01 . 15 . 13
Bintek Proposal dan Intermediasi Bagi UMKM
26.050.000,00
177.131.000,00
0,00
203.181.000,00
129.250.000,00
836.871.700,00
0,00
966.121.700,00
1.15 . 1.15.01 . 17
Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
1.15 . 1.15.01 . 17 . 12
Gelar Produk UMKM
16.050.000,00
320.464.500,00
0,00
336.514.500,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 13
Temu Mitra Bagi UMKM
14.800.000,00
148.381.000,00
0,00
163.181.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 14
Penyusunan Dokumen Perencanaan Revitalisasi Pasar
30.282.000,00
361.144.200,00
0,00
391.426.200,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 15
Penyusunan Naskah Akademis Perubahan Perda No. 7 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pasar dan Perda No. 3 Tahun 2006 Retribusi Pelayanan Pasar
68.118.000,00
6.882.000,00
0,00
75.000.000,00
226.675.000,00
1.784.325.000,00
0,00
2.011.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
1.15 . 1.15.01 . 18 . 12
Pembentukan Badan Hukum Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
55.950.000,00
492.050.000,00
0,00
548.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 13
Pelatihan Perkoperasian
45.650.000,00
354.350.000,00
0,00
400.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 22
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
JUMLAH 6=3+4+5
1.15 . 1.15.01 . 18 . 14
Pelatihan AMT Bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi
12.425.000,00
287.575.000,00
0,00
300.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 15
Pelatihan Perpajakan Bagi Koperasi
21.350.000,00
128.650.000,00
0,00
150.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 16
Peringatan HUT Koperasi
44.500.000,00
155.500.000,00
0,00
200.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 17
Pendampingan Manajemen Usaha Bagi Koperasi
17.000.000,00
183.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 18
Pengembangan Usaha Koperasi
22.850.000,00
90.150.000,00
0,00
113.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 19
Kajian Pengembangan Usaha Koperasi
6.950.000,00
93.050.000,00
0,00
100.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 19
Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
236.425.000,00
686.260.000,00
1.925.950.000,00
2.848.635.000,00
1.15 . 1.15.01 . 19 . 01
Sosialisasi Regulasi PKL
12.250.000,00
145.841.000,00
55.000.000,00
213.091.000,00
1.15 . 1.15.01 . 19 . 02
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Relokasi PKL
17.725.000,00
145.456.000,00
0,00
163.181.000,00
1.15 . 1.15.01 . 19 . 03
Pembangunan dan Revitalisasi Zona PKL
80.100.000,00
12.131.000,00
1.870.950.000,00
1.963.181.000,00
1.15 . 1.15.01 . 19 . 04
Pemberdayaan PKL
27.650.000,00
318.351.000,00
0,00
346.001.000,00
1.15 . 1.15.01 . 19 . 05
Pendaftaran dan Penerbitan TDU
98.700.000,00
64.481.000,00
0,00
163.181.000,00
165.575.000,00
1.434.425.000,00
0,00
1.600.000.000,00
131.525.000,00
1.268.475.000,00
0,00
1.400.000.000,00
1.15 . 1.20.03 1.15 . 1.20.03 . 17
SEKRETARIAT
DAERAH
Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
1.15 . 1.20.03 . 17 . 16
Promosi dan Peningkatan Kinerja Dekranasda Kota Bogor
32.650.000,00
967.350.000,00
0,00
1.000.000.000,00
1.15 . 1.20.03 . 17 . 17
Klarifikasi Potensi Usaha Kerajinan Binaan Dekranasda
18.450.000,00
181.550.000,00
0,00
200.000.000,00
1.15 . 1.20.03 . 17 . 18
Updating Data Sarana Perekonomian
80.425.000,00
119.575.000,00
0,00
200.000.000,00
34.050.000,00
165.950.000,00
0,00
200.000.000,00
34.050.000,00
165.950.000,00
0,00
200.000.000,00
37.460.000,00
17.540.000,00
0,00
55.000.000,00
37.460.000,00
17.540.000,00
0,00
55.000.000,00
37.460.000,00
17.540.000,00
0,00
55.000.000,00
29.075.000,00
20.925.000,00
0,00
50.000.000,00
29.075.000,00
20.925.000,00
0,00
50.000.000,00
29.075.000,00
20.925.000,00
0,00
50.000.000,00
35.500.000,00
14.500.000,00
0,00
50.000.000,00
35.500.000,00
14.500.000,00
0,00
50.000.000,00
35.500.000,00
14.500.000,00
0,00
50.000.000,00
14.050.000,00
60.950.000,00
0,00
75.000.000,00
14.050.000,00
60.950.000,00
0,00
75.000.000,00
3.900.000,00
51.100.000,00
0,00
55.000.000,00
10.150.000,00
9.850.000,00
0,00
20.000.000,00
16.500.000,00
33.500.000,00
0,00
50.000.000,00
16.500.000,00
33.500.000,00
0,00
50.000.000,00
1.15 . 1.20.03 . 18 1.15 . 1.20.03 . 18 . 26 1.15 . 1.20.10 1.15 . 1.20.10 . 18 1.15 . 1.20.10 . 18 . 23 1.15 . 1.20.11 1.15 . 1.20.11 . 18 1.15 . 1.20.11 . 18 . 22 1.15 . 1.20.12 1.15 . 1.20.12 . 18 1.15 . 1.20.12 . 18 . 20 1.15 . 1.20.13 1.15 . 1.20.13 . 18
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Profil Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Kota Bogor KECAMATAN BOGOR UTARA
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Menengah di Kecamatan Bogor Utara KECAMATAN BOGOR SELATAN
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Menengah di Kecamatan Bogor Selatan KECAMATAN BOGOR TIMUR
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Menengah di Kecamatan Bogor Timur KECAMATAN BOGOR BARAT
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
1.15 . 1.20.13 . 18 . 24
Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Menengah di Kecamatan Bogor Barat
1.15 . 1.20.13 . 18 . 25
Peningkatan Kualitas Usaha Kecil Menengah
1.15 . 1.20.14 1.15 . 1.20.14 . 18
KECAMATAN BOGOR TENGAH
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 23
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
16.500.000,00
33.500.000,00
0,00
50.000.000,00
11.175.000,00
63.825.000,00
0,00
75.000.000,00
11.175.000,00
63.825.000,00
0,00
75.000.000,00
11.175.000,00
63.825.000,00
0,00
75.000.000,00
1.746.939.000,00
2.211.311.000,00
244.250.000,00
4.202.500.000,00
1.452.124.000,00
2.158.626.000,00
244.250.000,00
3.855.000.000,00
1.452.124.000,00
2.158.626.000,00
244.250.000,00
3.855.000.000,00
1.15 . 1.20.14 . 18 . 21 1.15 . 1.20.15 1.15 . 1.20.15 . 18 1.15 . 1.20.15 . 18 . 11 1.16 1.16 . 1.16.01 1.16 . 1.16.01 . 18
Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Menengah di Kecamatan Bogor Tengah KECAMATAN TANAH
SAREAL
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Pemetaan Wilayah Potensi Ekonomi di Kecamatan Tanah Sareal Penanaman Modal BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
JUMLAH 6=3+4+5
1.16 . 1.16.01 . 18 . 01
Sinergitas Perencanaan Penanaman Modal
40.150.000,00
109.850.000,00
0,00
150.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 18 . 02
Penyelenggaraan Temu Infestor
16.550.000,00
83.450.000,00
0,00
100.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 18 . 03
Promosi Dalam Negeri
45.450.000,00
254.550.000,00
0,00
300.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 18 . 04
Promosi Luar Negeri
825.000,00
249.175.000,00
0,00
250.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 18 . 05
Penyelenggaraan Forum Koordinasi Penyelenggaraan Penanaman Modal ( FKPPMD )
5.725.000,00
94.275.000,00
0,00
100.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 18 . 07
Penerapan Sertifikasi ISO 9001.2008 di BPPTPM
25.100.000,00
154.900.000,00
0,00
180.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 18 . 08
Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal di Kota Bogor
21.450.000,00
128.550.000,00
0,00
150.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 18 . 09
40.600.000,00
290.150.000,00
244.250.000,00
575.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 18 . 10
Pengembangan Pelayanan Perizinan Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi ( TIK ) ( Database Perizinan ) Pelayanan Perizinan Bidang Perekonomian
209.850.000,00
40.150.000,00
0,00
250.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 18 . 11
Penanganan Pengaduan Perizinan
73.800.000,00
26.200.000,00
0,00
100.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 18 . 12
Pelayanan Perizinan Bidang Penanaman Modal
78.900.000,00
21.100.000,00
0,00
100.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 18 . 13
Pelayanan Perizinan Bidang Fisik
247.350.000,00
2.650.000,00
0,00
250.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 18 . 14
Optimalisasi Perizinan Tata Ruang
336.100.000,00
63.900.000,00
0,00
400.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 18 . 15
Pelayanan Perizinan Bidang Kesra
150.750.000,00
49.250.000,00
0,00
200.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 18 . 16
Sosialisasi Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal
64.750.000,00
435.250.000,00
0,00
500.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 18 . 17
Pelayanan Perizinan di Luar Gedung
34.674.000,00
115.326.000,00
0,00
150.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 18 . 18
Kajian Kebijakan Perizinan dan Non Perizinan
60.100.000,00
39.900.000,00
0,00
100.000.000,00
21.950.000,00
5.550.000,00
0,00
27.500.000,00
21.950.000,00
5.550.000,00
0,00
27.500.000,00
21.950.000,00
5.550.000,00
0,00
27.500.000,00
33.900.000,00
1.100.000,00
0,00
35.000.000,00
33.900.000,00
1.100.000,00
0,00
35.000.000,00
33.900.000,00
1.100.000,00
0,00
35.000.000,00
46.900.000,00
3.100.000,00
0,00
50.000.000,00
46.900.000,00
3.100.000,00
0,00
50.000.000,00
46.900.000,00
3.100.000,00
0,00
50.000.000,00
102.240.000,00
7.760.000,00
0,00
110.000.000,00
1.16 . 1.20.10 1.16 . 1.20.10 . 18 1.16 . 1.20.10 . 18 . 19 1.16 . 1.20.11 1.16 . 1.20.11 . 18 1.16 . 1.20.11 . 18 . 19 1.16 . 1.20.12 1.16 . 1.20.12 . 18 1.16 . 1.20.12 . 18 . 19 1.16 . 1.20.13
KECAMATAN BOGOR UTARA
Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal Kegiatan Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan (HO, IMB) KECAMATAN BOGOR SELATAN
Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal Kegiatan Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan (HO, IMB) KECAMATAN BOGOR TIMUR
Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal Kegiatan Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan (HO, IMB) KECAMATAN BOGOR BARAT
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 24
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
1.16 . 1.20.13 . 18 1.16 . 1.20.13 . 18 . 19 1.16 . 1.20.14 1.16 . 1.20.14 . 18 1.16 . 1.20.14 . 18 . 19 1.16 . 1.20.15 1.16 . 1.20.15 . 18 1.16 . 1.20.15 . 18 . 19 1.17 1.17 . 1.17.01 1.17 . 1.17.01 . 15 1.17 . 1.17.01 . 15 . 06 1.17 . 1.17.01 . 16
Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal Kegiatan Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan (HO, IMB) KECAMATAN BOGOR TENGAH
Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal Kegiatan Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan (HO, IMB) KECAMATAN TANAH
SAREAL
Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal Kegiatan Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan (HO, IMB) Kebudayaan DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, DAN EKONOMI KREATIF
Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian Budaya
Pengelolaan Kekayaan Budaya
1.17 . 1.17.01 . 16 . 14
Pemeliharaan Situs dan BCB menjadi Objek dan daya Tarik Wisata
1.17 . 1.17.01 . 16 . 15
Pameran Cagar Budaya
1.17 . 1.17.01 . 16 . 16
Bantuan Peralatan Kesenian Tradisional
1.17 . 1.17.01 . 17
Pengelolaan Keragaman Budaya
JUMLAH 6=3+4+5
102.240.000,00
7.760.000,00
0,00
110.000.000,00
102.240.000,00
7.760.000,00
0,00
110.000.000,00
48.125.000,00
1.875.000,00
0,00
50.000.000,00
48.125.000,00
1.875.000,00
0,00
50.000.000,00
48.125.000,00
1.875.000,00
0,00
50.000.000,00
41.700.000,00
33.300.000,00
0,00
75.000.000,00
41.700.000,00
33.300.000,00
0,00
75.000.000,00
41.700.000,00
33.300.000,00
0,00
75.000.000,00
504.775.000,00
5.551.075.000,00
94.150.000,00
6.150.000.000,00
504.775.000,00
5.551.075.000,00
94.150.000,00
6.150.000.000,00
114.800.000,00
605.200.000,00
0,00
720.000.000,00
114.800.000,00
605.200.000,00
0,00
720.000.000,00
153.700.000,00
802.150.000,00
94.150.000,00
1.050.000.000,00
152.650.000,00
333.200.000,00
94.150.000,00
580.000.000,00
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
1.050.000,00
348.950.000,00
0,00
350.000.000,00
236.275.000,00
4.143.725.000,00
0,00
4.380.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 08
Pagelaran dan Festival Seni
166.475.000,00
3.583.525.000,00
0,00
3.750.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 09
Malam Anugrah Bagi seniman dan Budayawan Kota Bogor
12.100.000,00
237.900.000,00
0,00
250.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 10
Festival Budaya
57.700.000,00
322.300.000,00
0,00
380.000.000,00
340.225.000,00
3.097.449.000,00
3.031.095.000,00
6.468.769.000,00
340.225.000,00
3.097.449.000,00
3.031.095.000,00
6.468.769.000,00
2.650.000,00
147.350.000,00
0,00
150.000.000,00
2.650.000,00
147.350.000,00
0,00
150.000.000,00
1.18 1.18 . 1.18.01 1.18 . 1.18.01 . 15 1.18 . 1.18.01 . 15 . 01 1.18 . 1.18.01 . 20
Pemuda dan Olah Raga KANTOR PEMUDA DAN OLAHRAGA
Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Pelatihan Kewirausahaan Pemuda
Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
266.225.000,00
2.203.775.000,00
0,00
2.470.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 17
Pekan Olah Raga Pelajar Daerah
23.775.000,00
326.225.000,00
0,00
350.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 19
Liga Pendidikan Indonesia (LPI)
29.075.000,00
270.925.000,00
0,00
300.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 20
44.475.000,00
255.525.000,00
0,00
300.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 21
Pengembangan Olah Raga Rekreasi/OlahRaga Masyarakat (Pekan Olah Raga Rekreasi dan Tradisional) Turnamen Bola Volley dan futsal bagi Pelajar SD, SLTP dan SLTA se Kota Bogor
92.150.000,00
127.850.000,00
0,00
220.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 22
Pembibitan untuk 8 Cabang Olahraga dan Kelas Olah raga
8.100.000,00
1.141.900.000,00
0,00
1.150.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 23
Kompetisi Sepak Bola Usia Dini
68.650.000,00
81.350.000,00
0,00
150.000.000,00
22.525.000,00
89.149.000,00
3.031.095.000,00
3.142.769.000,00
22.525.000,00
89.149.000,00
3.031.095.000,00
3.142.769.000,00
1.18 . 1.18.01 . 21 1.18 . 1.18.01 . 21 . 07
Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Perbaikan dan Pembuatan Fasilitas Olah Raga dan Fasilitas Umum Lainnya
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 25
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
1.18 . 1.18.01 . 25
Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda
JUMLAH 6=3+4+5
48.825.000,00
657.175.000,00
0,00
706.000.000,00
20.225.000,00
210.775.000,00
0,00
231.000.000,00
Pertukaran Pemuda antar Provinsi dan Pertukaran Pemuda antar Negara (PPAP/PPAN)
1.700.000,00
108.300.000,00
0,00
110.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 25 . 03
Pemilihan Pemuda Pelopor
1.200.000,00
48.800.000,00
0,00
50.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 25 . 04
Gebyar Sumpah Pemuda
18.450.000,00
116.550.000,00
0,00
135.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 25 . 05
Pemilihan Jambore Pemuda
5.100.000,00
84.900.000,00
0,00
90.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 25 . 06
Latihan Dasar Kepemimpinan Pemuda
2.150.000,00
87.850.000,00
0,00
90.000.000,00
5.598.405.000,00
5.261.427.300,00
0,00
10.859.832.300,00
4.170.100.000,00
2.318.223.800,00
0,00
6.488.323.800,00
4.170.100.000,00
2.318.223.800,00
0,00
6.488.323.800,00
1.860.150.000,00
739.850.000,00
0,00
2.600.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 25 . 01
Diklat dan Seleksi Paskibra
1.18 . 1.18.01 . 25 . 02
1.19 1.19 . 1.19.01 1.19 . 1.19.01 . 15
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pemeliharaan Kantrantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
1.19 . 1.19.01 . 15 . 08
Penertiban PKL
1.19 . 1.19.01 . 15 . 09
Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban
316.075.000,00
119.337.208,00
0,00
435.412.208,00
1.19 . 1.19.01 . 15 . 10
Pengamanan Obyek Vital, deteksi dini dan Operasi Intelejen
736.125.000,00
280.406.560,00
0,00
1.016.531.560,00
1.19 . 1.19.01 . 15 . 11
Penegakan Peraturan Daerah dan Sidang Tipiring
275.225.000,00
107.211.560,00
0,00
382.436.560,00
1.19 . 1.19.01 . 15 . 12
Pembongkaran Bangunan
69.100.000,00
410.900.000,00
0,00
480.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 15 . 13
Penyidikan dan Penindakan
190.950.000,00
68.191.264,00
0,00
259.141.264,00
1.19 . 1.19.01 . 15 . 14
Pembinaan Perlindungan Masyarakat (Linmas)
164.575.000,00
231.286.600,00
0,00
395.861.600,00
1.19 . 1.19.01 . 15 . 15
Pengamanan Hari Besar Nasional, Pengamanan Hari Raya dan Pelaksanaan HUT SATPOL PP
62.300.000,00
246.134.800,00
0,00
308.434.800,00
1.19 . 1.19.01 . 15 . 16
Pengawalan VVIP dan VIP
495.600.000,00
114.905.808,00
0,00
610.505.808,00
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
323.475.000,00
931.525.000,00
0,00
1.255.000.000,00
Pengembangan Wawasan Kebangsaan
212.075.000,00
737.925.000,00
0,00
950.000.000,00
1.19 . 1.19.02 1.19 . 1.19.02 . 17 1.19 . 1.19.02 . 17 . 06
Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar
13.300.000,00
86.700.000,00
0,00
100.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 17 . 07
Peningkatan Wawasan Kebangsaan
4.500.000,00
45.500.000,00
0,00
50.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 17 . 08
Kegiatan Penyelenggaraan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
7.600.000,00
67.400.000,00
0,00
75.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 17 . 09
Penyelenggaraan Forum Konsultasi dan Komunikasi Daerah
5.850.000,00
94.150.000,00
0,00
100.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 17 . 10
Pembinaan Aparatur Wilayah Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum
42.175.000,00
57.825.000,00
0,00
100.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 17 . 11
Sinergitas antar instansi Pemerintah dalam Pengamanan Kota Bogor
47.500.000,00
52.500.000,00
0,00
100.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 17 . 12
Penguatan Jaringan Pengawasan Orang Asing di Kota Bogor
47.500.000,00
52.500.000,00
0,00
100.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 17 . 13
13.300.000,00
86.700.000,00
0,00
100.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 17 . 14
Pembinaan Intelejen Daerah Dalam Rangka Mengamankan Konflik Internal dan External di Kota Bogor Sosialisasi dan Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
12.350.000,00
37.650.000,00
0,00
50.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 17 . 15
Pembinaan Ormas, LSM, dan Partai Politik di Kota Bogor
8.950.000,00
91.050.000,00
0,00
100.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 17 . 16
Re-Orientasi Etika, Moral, dan Budaya Politik
9.050.000,00
65.950.000,00
0,00
75.000.000,00
26.950.000,00
148.050.000,00
0,00
175.000.000,00
26.950.000,00
148.050.000,00
0,00
175.000.000,00
84.450.000,00
45.550.000,00
0,00
130.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 21 1.19 . 1.19.02 . 21 . 06 1.19 . 1.19.02 . 22
Pendidikan Politik Masyarakat Forum Konsultasi dan Komunikasi Politik
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 26
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
84.450.000,00
45.550.000,00
0,00
130.000.000,00
DAERAH
872.425.000,00
1.930.783.500,00
0,00
2.803.208.500,00
Pengembangan Wawasan Kebangsaan
872.425.000,00
1.930.783.500,00
0,00
2.803.208.500,00
1.19 . 1.19.02 . 22 . 01 1.19 . 1.20.03 1.19 . 1.20.03 . 17
Pemeliharaan Ketertiban Umum SEKRETARIAT
JUMLAH 6=3+4+5
1.19 . 1.20.03 . 17 . 04
Peringatan Hari Besar Islam
203.475.000,00
973.110.000,00
0,00
1.176.585.000,00
1.19 . 1.20.03 . 17 . 05
Peningkatan Hari Besar Nasional ( PHBN ) dan Peningkatan Hari Besar Daerah ( PHBD )
668.950.000,00
957.673.500,00
0,00
1.626.623.500,00
19.100.000,00
13.900.000,00
0,00
33.000.000,00
19.100.000,00
13.900.000,00
0,00
33.000.000,00
19.100.000,00
13.900.000,00
0,00
33.000.000,00
25.285.000,00
9.715.000,00
0,00
35.000.000,00
25.285.000,00
9.715.000,00
0,00
35.000.000,00
25.285.000,00
9.715.000,00
0,00
35.000.000,00
25.800.000,00
4.200.000,00
0,00
30.000.000,00
25.800.000,00
4.200.000,00
0,00
30.000.000,00
25.800.000,00
4.200.000,00
0,00
30.000.000,00
61.775.000,00
18.525.000,00
0,00
80.300.000,00
61.775.000,00
18.525.000,00
0,00
80.300.000,00
1.19 . 1.20.10 1.19 . 1.20.10 . 15 1.19 . 1.20.10 . 15 . 06 1.19 . 1.20.11 1.19 . 1.20.11 . 15 1.19 . 1.20.11 . 15 . 06 1.19 . 1.20.12 1.19 . 1.20.12 . 15 1.19 . 1.20.12 . 15 . 06 1.19 . 1.20.13 1.19 . 1.20.13 . 15
KECAMATAN BOGOR UTARA
Pemeliharaan Kantrantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Penataan PKL di Jalan Lingkungan KECAMATAN BOGOR SELATAN
Pemeliharaan Kantrantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Penataan PKL di Jalan Lingkungan KECAMATAN BOGOR TIMUR
Pemeliharaan Kantrantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Penataan PKL di Jalan Lingkungan KECAMATAN BOGOR BARAT
Pemeliharaan Kantrantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
1.19 . 1.20.13 . 15 . 06
Penataan PKL di Jalan Lingkungan
24.800.000,00
8.200.000,00
0,00
33.000.000,00
1.19 . 1.20.13 . 15 . 17
Pemutakhiran Gangguan Kantrantibmas
14.375.000,00
5.425.000,00
0,00
19.800.000,00
1.19 . 1.20.13 . 15 . 18
Pembinaan Kepada Tokoh Masyarakat (Tokoh Pemuda, Ormas) tentang Ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa
22.600.000,00
4.900.000,00
0,00
27.500.000,00
25.225.000,00
4.775.000,00
0,00
30.000.000,00
25.225.000,00
4.775.000,00
0,00
30.000.000,00
25.225.000,00
4.775.000,00
0,00
30.000.000,00
75.220.000,00
29.780.000,00
0,00
105.000.000,00
1.19 . 1.20.14 1.19 . 1.20.14 . 15 1.19 . 1.20.14 . 15 . 06 1.19 . 1.20.15 1.19 . 1.20.15 . 15
KECAMATAN BOGOR TENGAH
Pemeliharaan Kantrantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Penataan PKL di Jalan Lingkungan KECAMATAN TANAH
SAREAL
Pemeliharaan Kantrantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
75.220.000,00
29.780.000,00
0,00
105.000.000,00
1.19 . 1.20.15 . 15 . 07
Pengendalian dan Peningkatan Situasi Keamanan Ketertiban Masyarakat
55.760.000,00
19.240.000,00
0,00
75.000.000,00
1.19 . 1.20.15 . 15 . 08
Penertiban PKL
19.460.000,00
10.540.000,00
0,00
30.000.000,00
116.185.461.560,00
230.597.103.580,00
96.165.693.964,00
442.948.259.104,00
217.540.000,00
3.840.110.000,00
574.500.000,00
4.632.150.000,00
42.600.000,00
7.400.000,00
0,00
50.000.000,00
42.600.000,00
7.400.000,00
0,00
50.000.000,00
72.750.000,00
3.379.400.000,00
0,00
3.452.150.000,00
1.20 1.20 . 1.01.01 1.20 . 1.01.01 . 17 1.20 . 1.01.01 . 17 . 54 1.20 . 1.01.01 . 50
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian DINAS PENDIDIKAN
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial
Pelayanan Administrasi Perkantoran
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 27
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.01.01 . 50 . 19
Pengelolaan Rumah Tangga OPD
68.250.000,00
1.521.400.000,00
0,00
1.589.650.000,00
1.20 . 1.01.01 . 50 . 26
Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Atribut
4.500.000,00
1.858.000.000,00
0,00
1.862.500.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
55.490.000,00
450.010.000,00
574.500.000,00
1.080.000.000,00
5.500.000,00
0,00
574.500.000,00
580.000.000,00
49.990.000,00
450.010.000,00
0,00
500.000.000,00
46.700.000,00
3.300.000,00
0,00
50.000.000,00
46.700.000,00
3.300.000,00
0,00
50.000.000,00
126.850.000,00
6.718.423.000,00
1.344.332.000,00
8.189.605.000,00
35.750.000,00
4.250.000,00
0,00
40.000.000,00
35.750.000,00
4.250.000,00
0,00
40.000.000,00
12.600.000,00
137.400.000,00
0,00
150.000.000,00
Peningkatan Sumber Daya Manusia
12.600.000,00
137.400.000,00
0,00
150.000.000,00
Pelayanan Administrasi Perkantoran
23.500.000,00
6.276.500.000,00
0,00
6.300.000.000,00
23.500.000,00
6.276.500.000,00
0,00
6.300.000.000,00
28.000.000,00
257.273.000,00
1.344.332.000,00
1.629.605.000,00
1.20 . 1.01.01 . 51 1.20 . 1.01.01 . 51 . 11
Pengadaan Inventaris Kantor
1.20 . 1.01.01 . 51 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
1.20 . 1.01.01 . 53 1.20 . 1.01.01 . 53 . 05 1.20 . 1.02.01 1.20 . 1.02.01 . 17 1.20 . 1.02.01 . 17 . 32 1.20 . 1.02.01 . 40 1.20 . 1.02.01 . 40 . 19 1.20 . 1.02.01 . 50 1.20 . 1.02.01 . 50 . 19 1.20 . 1.02.01 . 51
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD DINAS KESEHATAN
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos/RTLH)
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Pengelolaan Rumah Tangga OPD
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.02.01 . 51 . 11
Pengadaan Inventaris Kantor
14.000.000,00
0,00
965.605.000,00
979.605.000,00
1.20 . 1.02.01 . 51 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
14.000.000,00
257.273.000,00
378.727.000,00
650.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.325.000,00
18.675.000,00
0,00
20.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.325.000,00
18.675.000,00
0,00
20.000.000,00
25.675.000,00
24.325.000,00
0,00
50.000.000,00
25.675.000,00
24.325.000,00
0,00
50.000.000,00
57.549.744.000,00
30.687.466.000,00
2.655.210.896,00
90.892.420.896,00
57.441.444.000,00
28.090.068.000,00
1.190.908.896,00
86.722.420.896,00
57.441.444.000,00
28.090.068.000,00
1.190.908.896,00
86.722.420.896,00
48.700.000,00
2.318.000.000,00
1.383.300.000,00
3.750.000.000,00
1.20 . 1.02.01 . 52 1.20 . 1.02.01 . 52 . 04 1.20 . 1.02.01 . 53 1.20 . 1.02.01 . 53 . 05 1.20 . 1.02.02 1.20 . 1.02.02 . 50 1.20 . 1.02.02 . 50 . 22 1.20 . 1.02.02 . 51
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.02.02 . 51 . 11
Pengadaan Inventaris Kantor
16.700.000,00
0,00
1.383.300.000,00
1.400.000.000,00
1.20 . 1.02.02 . 51 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
32.000.000,00
2.318.000.000,00
0,00
2.350.000.000,00
12.600.000,00
257.400.000,00
0,00
270.000.000,00
12.600.000,00
257.400.000,00
0,00
270.000.000,00
34.600.000,00
15.400.000,00
0,00
50.000.000,00
31.750.000,00
8.250.000,00
0,00
40.000.000,00
2.850.000,00
7.150.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.02.02 . 52 1.20 . 1.02.02 . 52 . 07 1.20 . 1.02.02 . 53
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengembangan Sumberdaya Manusia
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20 . 1.02.02 . 53 . 05
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD
1.20 . 1.02.02 . 53 . 11
Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 28
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
1.20 . 1.02.02 . 56 1.20 . 1.02.02 . 56 . 01 1.20 . 1.03.01 1.20 . 1.03.01 . 50 1.20 . 1.03.01 . 50 . 19 1.20 . 1.03.01 . 51
JUMLAH 6=3+4+5
Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
12.400.000,00
6.598.000,00
81.002.000,00
100.000.000,00
Pembuatan Media Informasi Pelayanan dan Pengaduan
12.400.000,00
6.598.000,00
81.002.000,00
100.000.000,00
223.395.360,00
2.509.804.640,00
986.800.000,00
3.720.000.000,00
161.095.360,00
2.088.904.640,00
0,00
2.250.000.000,00
161.095.360,00
2.088.904.640,00
0,00
2.250.000.000,00
27.450.000,00
385.750.000,00
986.800.000,00
1.400.000.000,00
DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Rumah Tangga OPD
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.03.01 . 51 . 11
Pengadaan Inventaris Kantor
13.200.000,00
0,00
986.800.000,00
1.000.000.000,00
1.20 . 1.03.01 . 51 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
14.250.000,00
385.750.000,00
0,00
400.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.20 . 1.03.01 . 52 1.20 . 1.03.01 . 52 . 04 1.20 . 1.03.01 . 53 1.20 . 1.03.01 . 53 . 05 1.20 . 1.03.02 1.20 . 1.03.02 . 17 1.20 . 1.03.02 . 17 . 54 1.20 . 1.03.02 . 50 1.20 . 1.03.02 . 50 . 19 1.20 . 1.03.02 . 51
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD DINAS PENGAWASAN BANGUNAN DAN PERMUKIMAN
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial
Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Rumah Tangga OPD
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.03.02 . 51 . 11
Pengadaan Inventaris Kantor
1.20 . 1.03.02 . 51 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
1.20 . 1.03.02 . 52 1.20 . 1.03.02 . 52 . 04 1.20 . 1.03.02 . 53 1.20 . 1.03.02 . 53 . 05 1.20 . 1.06.01 1.20 . 1.06.01 . 50 1.20 . 1.06.01 . 50 . 19 1.20 . 1.06.01 . 51
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
34.850.000,00
15.150.000,00
0,00
50.000.000,00
34.850.000,00
15.150.000,00
0,00
50.000.000,00
324.565.000,00
1.971.680.449,00
989.824.000,00
3.286.069.449,00
66.300.000,00
33.700.000,00
0,00
100.000.000,00
66.300.000,00
33.700.000,00
0,00
100.000.000,00
188.015.000,00
1.011.985.000,00
0,00
1.200.000.000,00
188.015.000,00
1.011.985.000,00
0,00
1.200.000.000,00
25.800.000,00
900.445.449,00
989.824.000,00
1.916.069.449,00
6.600.000,00
3.576.000,00
989.824.000,00
1.000.000.000,00
19.200.000,00
896.869.449,00
0,00
916.069.449,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
44.450.000,00
5.550.000,00
0,00
50.000.000,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Rumah Tangga OPD
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
44.450.000,00
5.550.000,00
0,00
50.000.000,00
183.024.000,00
2.883.271.000,00
2.094.500.000,00
5.160.795.000,00
42.900.000,00
957.100.000,00
0,00
1.000.000.000,00
42.900.000,00
957.100.000,00
0,00
1.000.000.000,00
66.300.000,00
1.449.995.000,00
2.094.500.000,00
3.610.795.000,00
1.20 . 1.06.01 . 51 . 11
Pengadaan Inventaris Kantor
14.400.000,00
67.000.000,00
1.191.500.000,00
1.272.900.000,00
1.20 . 1.06.01 . 51 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
30.300.000,00
1.307.595.000,00
0,00
1.337.895.000,00
1.20 . 1.06.01 . 51 . 100
Pembangunan Bogor City Planning Gallery
21.600.000,00
75.400.000,00
903.000.000,00
1.000.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 29
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
18.174.000,00
31.826.000,00
0,00
50.000.000,00
18.174.000,00
31.826.000,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.06.01 . 53 1.20 . 1.06.01 . 53 . 05 1.20 . 1.06.01 . 55
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD
Penelitian Pengembangan
JUMLAH 6=3+4+5
55.650.000,00
444.350.000,00
0,00
500.000.000,00
1.20 . 1.06.01 . 55 . 01
Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)
41.250.000,00
208.750.000,00
0,00
250.000.000,00
1.20 . 1.06.01 . 55 . 02
Sosialisi Kajian-kajian Perencanaan
14.400.000,00
235.600.000,00
0,00
250.000.000,00
897.550.000,00
5.404.750.000,00
977.200.000,00
7.279.500.000,00
820.650.000,00
4.583.850.000,00
0,00
5.404.500.000,00
1.20 . 1.07.01 1.20 . 1.07.01 . 50
DINAS LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.07.01 . 50 . 19
Pengelolaan Rumah Tangga OPD
782.100.000,00
2.484.900.000,00
0,00
3.267.000.000,00
1.20 . 1.07.01 . 50 . 24
Pemeliharaan dan Pengadaan BBM Kendaraan Operasional Dinas
25.350.000,00
1.212.150.000,00
0,00
1.237.500.000,00
1.20 . 1.07.01 . 50 . 25
Pembayaran Rekening Listrik Fasilitas Pendukung Lalu lintas
13.200.000,00
886.800.000,00
0,00
900.000.000,00
40.900.000,00
806.900.000,00
977.200.000,00
1.825.000.000,00
1.20 . 1.07.01 . 51
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.07.01 . 51 . 11
Pengadaan Inventaris Kantor
22.800.000,00
0,00
977.200.000,00
1.000.000.000,00
1.20 . 1.07.01 . 51 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
18.100.000,00
806.900.000,00
0,00
825.000.000,00
36.000.000,00
14.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.07.01 . 53 1.20 . 1.07.01 . 53 . 05 1.20 . 1.08.01 1.20 . 1.08.01 . 50 1.20 . 1.08.01 . 50 . 19 1.20 . 1.08.01 . 51
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD
36.000.000,00
14.000.000,00
0,00
50.000.000,00
BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
118.425.000,00
730.150.555,00
400.000.000,00
1.248.575.555,00
66.000.000,00
332.575.555,00
0,00
398.575.555,00
66.000.000,00
332.575.555,00
0,00
398.575.555,00
21.100.000,00
378.900.000,00
400.000.000,00
800.000.000,00
0,00
0,00
400.000.000,00
400.000.000,00
21.100.000,00
378.900.000,00
0,00
400.000.000,00
31.325.000,00
18.675.000,00
0,00
50.000.000,00
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD
31.325.000,00
18.675.000,00
0,00
50.000.000,00
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
11.986.849.720,00
14.020.115.640,00
864.441.800,00
26.871.407.160,00
16.100.000,00
163.900.000,00
0,00
180.000.000,00
16.100.000,00
13.900.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
11.483.749.720,00
2.260.882.440,00
0,00
13.744.632.160,00
11.483.749.720,00
2.260.882.440,00
0,00
13.744.632.160,00
429.975.000,00
11.582.358.200,00
864.441.800,00
12.876.775.000,00
17.175.000,00
0,00
532.825.000,00
550.000.000,00
7.950.000,00
392.050.000,00
0,00
400.000.000,00
Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Rumah Tangga OPD
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.08.01 . 51 . 11
Pengadaan Inventaris Kantor
1.20 . 1.08.01 . 51 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
1.20 . 1.08.01 . 53 1.20 . 1.08.01 . 53 . 05 1.20 . 1.08.02 1.20 . 1.08.02 . 17
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20 . 1.08.02 . 17 . 32
Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos/RTLH)
1.20 . 1.08.02 . 17 . 58
Pembayaran Retribusi Sampah
1.20 . 1.08.02 . 50 1.20 . 1.08.02 . 50 . 19 1.20 . 1.08.02 . 51
Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Rumah Tangga OPD
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.08.02 . 51 . 11
Pengadaan Inventaris Kantor
1.20 . 1.08.02 . 51 . 25
Perbaikan Lahan Parkir Kendaraan Operasional
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 30
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
1.20 . 1.08.02 . 51 . 26
Penataan Gedung Ex Incemerator
1.20 . 1.08.02 . 51 . 27
Peningkatan Pelayanan Perbengkelan
1.20 . 1.08.02 . 51 . 28
Sistem Informasi Perbengkelan
1.20 . 1.08.02 . 51 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
1.20 . 1.08.02 . 52 1.20 . 1.08.02 . 52 . 04 1.20 . 1.08.02 . 53 1.20 . 1.08.02 . 53 . 05 1.20 . 1.10.01 1.20 . 1.10.01 . 50 1.20 . 1.10.01 . 50 . 19 1.20 . 1.10.01 . 51
JUMLAH 6=3+4+5
4.725.000,00
0,00
195.275.000,00
200.000.000,00
360.125.000,00
7.489.875.000,00
0,00
7.850.000.000,00
19.750.000,00
9.183.200,00
136.341.800,00
165.275.000,00
20.250.000,00
3.691.250.000,00
0,00
3.711.500.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
17.825.000,00
2.175.000,00
0,00
20.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
17.825.000,00
2.175.000,00
0,00
20.000.000,00
39.200.000,00
10.800.000,00
0,00
50.000.000,00
39.200.000,00
10.800.000,00
0,00
50.000.000,00
916.153.000,00
6.253.474.600,00
14.658.936.000,00
21.828.563.600,00
618.670.000,00
3.047.283.600,00
0,00
3.665.953.600,00
618.670.000,00
3.047.283.600,00
0,00
3.665.953.600,00
67.375.000,00
2.741.299.000,00
14.658.936.000,00
17.467.610.000,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Rumah Tangga OPD
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.10.01 . 51 . 11
Pengadaan Inventaris Kantor
25.050.000,00
466.013.000,00
12.784.962.000,00
13.276.025.000,00
1.20 . 1.10.01 . 51 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
16.975.000,00
1.098.610.000,00
0,00
1.115.585.000,00
1.20 . 1.10.01 . 51 . 36
Pengadaan Kontruksi/Pembangunan Gedung Pelayanan dan Sarana Ibadah
0,00
2.026.000,00
1.873.974.000,00
1.876.000.000,00
1.20 . 1.10.01 . 51 . 37
Pengadaan Blanko Kependudukan dan Pencatatan Sipil
25.350.000,00
1.174.650.000,00
0,00
1.200.000.000,00
113.980.000,00
306.020.000,00
0,00
420.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
113.980.000,00
286.020.000,00
0,00
400.000.000,00
116.128.000,00
158.872.000,00
0,00
275.000.000,00
1.20 . 1.10.01 . 52
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20 . 1.10.01 . 52 . 04
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20 . 1.10.01 . 52 . 14
Pembinaan Petugas Registrasi Administrasi Kependudukan
1.20 . 1.10.01 . 53
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20 . 1.10.01 . 53 . 05
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD
46.728.000,00
28.272.000,00
0,00
75.000.000,00
1.20 . 1.10.01 . 53 . 10
Penyusunan Profil Kependudukan
69.400.000,00
130.600.000,00
0,00
200.000.000,00
252.631.540,00
1.108.713.040,00
1.506.655.668,00
2.868.000.248,00
16.575.000,00
3.425.000,00
0,00
20.000.000,00
16.575.000,00
3.425.000,00
0,00
20.000.000,00
156.956.540,00
696.278.040,00
0,00
853.234.580,00
156.956.540,00
696.278.040,00
0,00
853.234.580,00
32.050.000,00
406.060.000,00
1.506.655.668,00
1.944.765.668,00
1.20 . 1.13.01 1.20 . 1.13.01 . 17 1.20 . 1.13.01 . 17 . 32 1.20 . 1.13.01 . 50 1.20 . 1.13.01 . 50 . 19 1.20 . 1.13.01 . 51
DINAS TENAGA KERJA SOSIAL DAN TRANSMIGRASI
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos/RTLH)
Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Rumah Tangga OPD
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.13.01 . 51 . 11
Pengadaan Inventaris Kantor
12.650.000,00
0,00
771.655.668,00
784.305.668,00
1.20 . 1.13.01 . 51 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
19.400.000,00
406.060.000,00
735.000.000,00
1.160.460.000,00
47.050.000,00
2.950.000,00
0,00
50.000.000,00
47.050.000,00
2.950.000,00
0,00
50.000.000,00
362.050.000,00
581.197.252,00
1.014.177.800,00
1.957.425.052,00
1.20 . 1.13.01 . 53 1.20 . 1.13.01 . 53 . 05 1.20 . 1.15.01
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 31
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
1.20 . 1.15.01 . 17 1.20 . 1.15.01 . 17 . 32 1.20 . 1.15.01 . 41 1.20 . 1.15.01 . 41 . 01 1.20 . 1.15.01 . 50 1.20 . 1.15.01 . 50 . 19 1.20 . 1.15.01 . 51
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos/RTLH)
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pemeliharaan Data Base
Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Rumah Tangga OPD
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
JUMLAH 6=3+4+5
44.700.000,00
5.300.000,00
0,00
50.000.000,00
44.700.000,00
5.300.000,00
0,00
50.000.000,00
148.900.000,00
51.100.000,00
0,00
200.000.000,00
148.900.000,00
51.100.000,00
0,00
200.000.000,00
63.750.000,00
336.250.000,00
0,00
400.000.000,00
63.750.000,00
336.250.000,00
0,00
400.000.000,00
46.525.000,00
176.722.252,00
1.014.177.800,00
1.237.425.052,00
1.20 . 1.15.01 . 51 . 11
Pengadaan Inventaris Kantor
27.925.000,00
43.865.000,00
1.014.177.800,00
1.085.967.800,00
1.20 . 1.15.01 . 51 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
18.600.000,00
132.857.252,00
0,00
151.457.252,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12.875.000,00
7.125.000,00
0,00
20.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12.875.000,00
7.125.000,00
0,00
20.000.000,00
45.300.000,00
4.700.000,00
0,00
50.000.000,00
45.300.000,00
4.700.000,00
0,00
50.000.000,00
179.350.000,00
1.938.700.000,00
1.597.522.000,00
3.715.572.000,00
93.925.000,00
1.116.075.000,00
0,00
1.210.000.000,00
93.925.000,00
1.116.075.000,00
0,00
1.210.000.000,00
17.100.000,00
690.950.000,00
1.597.522.000,00
2.305.572.000,00
1.20 . 1.15.01 . 52 1.20 . 1.15.01 . 52 . 04 1.20 . 1.15.01 . 55 1.20 . 1.15.01 . 55 . 01 1.20 . 1.16.01 1.20 . 1.16.01 . 50 1.20 . 1.16.01 . 50 . 19 1.20 . 1.16.01 . 51
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Perencanaan dan pelaporan OPD BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Rumah Tangga OPD
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.16.01 . 51 . 11
Pengadaan Inventaris Kantor
8.050.000,00
0,00
1.597.522.000,00
1.605.572.000,00
1.20 . 1.16.01 . 51 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
9.050.000,00
690.950.000,00
0,00
700.000.000,00
11.300.000,00
38.700.000,00
0,00
50.000.000,00
11.300.000,00
38.700.000,00
0,00
50.000.000,00
57.025.000,00
92.975.000,00
0,00
150.000.000,00
57.025.000,00
92.975.000,00
0,00
150.000.000,00
203.600.000,00
1.588.342.600,00
1.107.600.000,00
2.899.542.600,00
24.900.000,00
25.100.000,00
0,00
50.000.000,00
24.900.000,00
25.100.000,00
0,00
50.000.000,00
109.950.000,00
367.592.600,00
0,00
477.542.600,00
1.20 . 1.16.01 . 52 1.20 . 1.16.01 . 52 . 12 1.20 . 1.16.01 . 53 1.20 . 1.16.01 . 53 . 05 1.20 . 1.17.01 1.20 . 1.17.01 . 17 1.20 . 1.17.01 . 17 . 32 1.20 . 1.17.01 . 50 1.20 . 1.17.01 . 50 . 19 1.20 . 1.17.01 . 51
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimtek Perizinan
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, DAN EKONOMI KREATIF
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos/RTLH)
Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Rumah Tangga OPD
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
109.950.000,00
367.592.600,00
0,00
477.542.600,00
41.550.000,00
1.172.850.000,00
1.107.600.000,00
2.322.000.000,00
1.20 . 1.17.01 . 51 . 11
Pengadaan Inventaris Kantor
14.400.000,00
0,00
1.107.600.000,00
1.122.000.000,00
1.20 . 1.17.01 . 51 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
27.150.000,00
1.172.850.000,00
0,00
1.200.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 32
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
27.200.000,00
22.800.000,00
1.20 . 1.17.01 . 53 1.20 . 1.17.01 . 53 . 05 1.20 . 1.18.01 1.20 . 1.18.01 . 17 1.20 . 1.18.01 . 17 . 32 1.20 . 1.18.01 . 50 1.20 . 1.18.01 . 50 . 19 1.20 . 1.18.01 . 51
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD KANTOR PEMUDA DAN OLAHRAGA
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos/RTLH)
Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Rumah Tangga OPD
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
JUMLAH 6=3+4+5 0,00
50.000.000,00
27.200.000,00
22.800.000,00
0,00
50.000.000,00
228.176.180,00
1.365.452.820,00
462.204.000,00
2.055.833.000,00
18.800.000,00
1.200.000,00
0,00
20.000.000,00
18.800.000,00
1.200.000,00
0,00
20.000.000,00
169.776.180,00
1.079.227.820,00
0,00
1.249.004.000,00
169.776.180,00
1.079.227.820,00
0,00
1.249.004.000,00
10.025.000,00
255.325.000,00
462.204.000,00
727.554.000,00
1.20 . 1.18.01 . 51 . 11
Pengadaan Inventaris Kantor
6.000.000,00
9.350.000,00
462.204.000,00
477.554.000,00
1.20 . 1.18.01 . 51 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
4.025.000,00
245.975.000,00
0,00
250.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
29.575.000,00
9.700.000,00
0,00
39.275.000,00
29.575.000,00
9.700.000,00
0,00
39.275.000,00
2.049.698.000,00
4.984.644.200,00
5.229.383.000,00
12.263.725.200,00
1.976.423.000,00
2.688.675.200,00
0,00
4.665.098.200,00
1.20 . 1.18.01 . 52 1.20 . 1.18.01 . 52 . 04 1.20 . 1.18.01 . 53 1.20 . 1.18.01 . 53 . 05 1.20 . 1.19.01 1.20 . 1.19.01 . 50
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.19.01 . 50 . 19
Pengelolaan Rumah Tangga OPD
1.20 . 1.19.01 . 50 . 21
Penyediaan Anggota Bantuan Polisi Pamong Praja
1.20 . 1.19.01 . 51
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
127.673.000,00
2.040.602.000,00
0,00
2.168.275.000,00
1.848.750.000,00
648.073.200,00
0,00
2.496.823.200,00
30.450.000,00
2.268.794.000,00
5.229.383.000,00
7.528.627.000,00
1.20 . 1.19.01 . 51 . 11
Pengadaan Inventaris Kantor
16.050.000,00
301.689.000,00
5.229.383.000,00
5.547.122.000,00
1.20 . 1.19.01 . 51 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
14.400.000,00
1.967.105.000,00
0,00
1.981.505.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.525.000,00
18.475.000,00
0,00
20.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.525.000,00
18.475.000,00
0,00
20.000.000,00
41.300.000,00
8.700.000,00
0,00
50.000.000,00
41.300.000,00
8.700.000,00
0,00
50.000.000,00
134.796.000,00
271.354.000,00
282.020.000,00
688.170.000,00
17.700.000,00
12.300.000,00
0,00
30.000.000,00
17.700.000,00
12.300.000,00
0,00
30.000.000,00
71.246.000,00
176.754.000,00
0,00
248.000.000,00
71.246.000,00
176.754.000,00
0,00
248.000.000,00
8.550.000,00
69.600.000,00
282.020.000,00
360.170.000,00
1.20 . 1.19.01 . 52 1.20 . 1.19.01 . 52 . 04 1.20 . 1.19.01 . 53 1.20 . 1.19.01 . 53 . 05 1.20 . 1.19.02 1.20 . 1.19.02 . 17 1.20 . 1.19.02 . 17 . 32 1.20 . 1.19.02 . 50 1.20 . 1.19.02 . 50 . 19 1.20 . 1.19.02 . 51
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos/RTLH)
Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Rumah Tangga OPD
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 33
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.19.02 . 51 . 11
Pengadaan Inventaris Kantor
3.150.000,00
0,00
282.020.000,00
285.170.000,00
1.20 . 1.19.02 . 51 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
5.400.000,00
69.600.000,00
0,00
75.000.000,00
37.300.000,00
12.700.000,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.19.02 . 53 1.20 . 1.19.02 . 53 . 05 1.20 . 1.20.03 1.20 . 1.20.03 . 16
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD SEKRETARIAT
DAERAH
Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
1.20 . 1.20.03 . 16 . 10
Penyelenggaraan Otonomi Daerah
1.20 . 1.20.03 . 16 . 11
Penunjang Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1.20 . 1.20.03 . 16 . 12
Penunjang Kedinasan Pejabat Struktural dan Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor
1.20 . 1.20.03 . 17
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
37.300.000,00
12.700.000,00
0,00
50.000.000,00
5.848.893.400,00
28.703.515.400,00
3.768.749.000,00
38.321.157.800,00
148.225.000,00
2.201.775.000,00
0,00
2.350.000.000,00
23.800.000,00
76.200.000,00
0,00
100.000.000,00
6.600.000,00
993.400.000,00
0,00
1.000.000.000,00
117.825.000,00
1.132.175.000,00
0,00
1.250.000.000,00
158.600.000,00
241.400.000,00
0,00
400.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 17 . 55
Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah
7.000.000,00
193.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 17 . 56
Penelitian Pertanggungjawaban Keuangan Sekretariat Daerah
78.500.000,00
21.500.000,00
0,00
100.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 17 . 57
Pelaporan Keuangan Sekretariat
73.100.000,00
26.900.000,00
0,00
100.000.000,00
683.925.000,00
311.625.000,00
3.450.000,00
999.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26
Penataan Peraturan Perundang-undangan
1.20 . 1.20.03 . 26 . 07
Penyusunan Produk Hukum Daerah
542.500.000,00
57.500.000,00
0,00
600.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 08
Pengolahan DJI Hukum, Lembaran Daerah dan Berita Daerah Serta Sosialisasi
65.400.000,00
231.150.000,00
3.450.000,00
300.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 09
Pengkajian dan Analisa Produk Hukum Daerah
36.475.000,00
13.525.000,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 10
Pengelolaan Sistem Informasi Hukum
39.550.000,00
9.450.000,00
0,00
49.000.000,00
605.625.000,00
999.375.000,00
0,00
1.605.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 28
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1.20 . 1.20.03 . 28 . 01
Perawatan Sistem Informasi Manajemen (SIM KEMAS)
314.700.000,00
15.300.000,00
0,00
330.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 28 . 02
Sosialisasi Pelaksanaan Hibah/Bansos Kemasyarakatan
25.200.000,00
374.800.000,00
0,00
400.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 28 . 03
Pembinaan Pelayanan Publik
189.700.000,00
410.300.000,00
0,00
600.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 28 . 04
Penerapan ISO 9001:2008
31.700.000,00
193.300.000,00
0,00
225.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 28 . 05
Evaluasi, Verifikasi dan Monitoring Kegiatan Hibah/Bansos
44.325.000,00
5.675.000,00
0,00
50.000.000,00
Penegakan Hukum dan Penerapan HAM
183.600.000,00
711.400.000,00
0,00
895.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 34 . 06
Penunjang Rencana Aksi Nasional HAM
33.950.000,00
66.050.000,00
0,00
100.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 34 . 07
Penanganan Perkara Perdata, Pidana dan TUN
60.000.000,00
340.000.000,00
0,00
400.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 34 . 08
Penyuluhan HUKUM
28.000.000,00
122.000.000,00
0,00
150.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 34 . 09
Pembinaan Kadarkum (Kelurahan Sadar Hukum)
14.000.000,00
61.000.000,00
0,00
75.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 34 . 10
Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin
47.650.000,00
122.350.000,00
0,00
170.000.000,00
612.125.000,00
562.875.000,00
0,00
1.175.000.000,00
42.900.000,00
157.100.000,00
0,00
200.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 34
1.20 . 1.20.03 . 35
Kerjasama Pembangunan
1.20 . 1.20.03 . 35 . 01
Analisa Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri
1.20 . 1.20.03 . 35 . 02
Optimalisasi Kerjasama dengan Pihak Ketiga
142.050.000,00
57.950.000,00
0,00
200.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 35 . 03
Optimalisasi Kerjasama antar daerah dan Luar Negeri
382.200.000,00
142.800.000,00
0,00
525.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 34
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
1.20 . 1.20.03 . 35 . 04 1.20 . 1.20.03 . 43
Monitoring dan Evaluasi Kerjasama dengan Pihak Ketiga
Penataan Tata Laksana
JUMLAH 6=3+4+5
44.975.000,00
205.025.000,00
0,00
250.000.000,00
69.150.000,00
105.850.000,00
0,00
175.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 43 . 01
Evaluasi dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur
33.000.000,00
67.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 43 . 02
Evaluasi Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor
36.150.000,00
38.850.000,00
0,00
75.000.000,00
236.400.000,00
363.600.000,00
0,00
600.000.000,00
168.900.000,00
331.100.000,00
0,00
500.000.000,00
67.500.000,00
32.500.000,00
0,00
100.000.000,00
138.700.000,00
111.300.000,00
0,00
250.000.000,00
138.700.000,00
111.300.000,00
0,00
250.000.000,00
176.325.000,00
723.675.000,00
0,00
900.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 44
Penataan dan Penguatan Organisasi
1.20 . 1.20.03 . 44 . 01
Evaluasi dan Penataan OPD
1.20 . 1.20.03 . 44 . 02
Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi
1.20 . 1.20.03 . 45 1.20 . 1.20.03 . 45 . 01 1.20 . 1.20.03 . 46
Penguatan Akuntabilitas Kinerja Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bogor
Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Pemerintah Daerah
1.20 . 1.20.03 . 46 . 01
Pembakuan Nama Rupabumi di Kota Bogor
70.350.000,00
79.650.000,00
0,00
150.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 46 . 02
Persiapan Pemekaran Wilayah Kecamatan Bogor Barat dan Bogor Selatan
52.325.000,00
247.675.000,00
0,00
300.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 46 . 03
Evaluasi PATEN
49.000.000,00
51.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 46 . 04
Keikursertaan dalam APEKSI dan CITYNET
4.650.000,00
345.350.000,00
0,00
350.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 47
Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan
222.300.000,00
527.700.000,00
0,00
750.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 47 . 01
Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Kelurahan
11.500.000,00
163.500.000,00
0,00
175.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 47 . 02
Evaluasi Kinerja Kecamatan
47.350.000,00
127.650.000,00
0,00
175.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 47 . 03
Sosialisasi dan Evaluasi Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan Pembinaan dan Evaluasi terhadap Perangkat Kecamatan dan Kelurahan
23.150.000,00
126.850.000,00
0,00
150.000.000,00
140.300.000,00
109.700.000,00
0,00
250.000.000,00
1.338.973.400,00
13.785.749.400,00
0,00
15.124.722.800,00
1.20 . 1.20.03 . 47 . 04 1.20 . 1.20.03 . 50
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.03 . 50 . 10
Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Penunjang Kedinasan
1.20 . 1.20.03 . 50 . 11
Piket Urdal dan Santel
49.004.000,00
477.089.750,00
0,00
526.093.750,00
298.925.000,00
1.075.000,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 50 . 12
Pengelolaan Sandi dan Telekomunikasi
300.000.000,00
97.250.000,00
52.518.750,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 50 . 13
149.768.750,00
Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Sekretariat
221.000.000,00
106.300.000,00
0,00
327.300.000,00
1.20 . 1.20.03 . 50 . 19
Pengelolaan Rumah Tangga OPD
350.284.400,00
12.752.310.900,00
0,00
13.102.595.300,00
1.20 . 1.20.03 . 50 . 23
Peningkatan Kualitas Layanan Keprotokolan
322.510.000,00
396.455.000,00
0,00
718.965.000,00
1.20 . 1.20.03 . 51
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
200.055.000,00
4.926.280.000,00
3.732.100.000,00
8.858.435.000,00
1.20 . 1.20.03 . 51 . 11
Pengadaan Inventaris Kantor
61.700.000,00
1.200.000,00
3.732.100.000,00
3.795.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 51 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
48.050.000,00
4.765.385.000,00
0,00
4.813.435.000,00
1.20 . 1.20.03 . 51 . 102
Penyusunan Standar Harga
43.275.000,00
156.725.000,00
0,00
200.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 51 . 103
Penyusunan RKBMD dan RKPBMD
47.030.000,00
2.970.000,00
0,00
50.000.000,00
588.490.000,00
1.686.510.000,00
0,00
2.275.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 53
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20 . 1.20.03 . 53 . 05
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD
38.225.000,00
11.775.000,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 53 . 06
Penyusunan LPPD, EPPD, dan ILPPD 2015
131.225.000,00
193.775.000,00
0,00
325.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 53 . 07
Penyusunan LKPJ Walikota Tahun 2015
232.900.000,00
167.100.000,00
0,00
400.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 35
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
1.20 . 1.20.03 . 53 . 08
Penyelenggaraan Rapat Kerja Daerah
1.20 . 1.20.03 . 53 . 09
Evaluasi Kinerja BUMD Kota Bogor
1.20 . 1.20.03 . 54
Pengendalian Pembangunan
JUMLAH 6=3+4+5
43.040.000,00
356.960.000,00
0,00
400.000.000,00
143.100.000,00
956.900.000,00
0,00
1.100.000.000,00
393.375.000,00
958.426.000,00
33.199.000,00
1.385.000.000,00
82.975.000,00
42.025.000,00
0,00
125.000.000,00
153.125.000,00
146.875.000,00
0,00
300.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 54 . 01
Pengendalian Administrasi Pembangunan
1.20 . 1.20.03 . 54 . 02
Evaluasi dan Pelaporan dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan
1.20 . 1.20.03 . 54 . 03
Penyusunan Standar Biaya
55.750.000,00
94.250.000,00
0,00
150.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 54 . 04
Penyelenggaraan e-Procurement
24.750.000,00
167.051.000,00
33.199.000,00
225.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 54 . 05
Pendampingan dan Sertifikasi ISO 9001:2008
3.450.000,00
121.550.000,00
0,00
125.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 54 . 06
Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan
51.750.000,00
248.250.000,00
0,00
300.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 54 . 07
Sosialisasi Penyusunan Dokuemen Kontrak bagi PPK dan PPTK
9.200.000,00
70.800.000,00
0,00
80.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 54 . 08
Workshop Mutu Konstruksi bagia PPK dan PPTK
12.375.000,00
67.625.000,00
0,00
80.000.000,00
19.950.000,00
309.050.000,00
0,00
329.000.000,00
19.950.000,00
309.050.000,00
0,00
329.000.000,00
73.075.000,00
176.925.000,00
0,00
250.000.000,00
73.075.000,00
176.925.000,00
0,00
250.000.000,00
639.845.000,00
56.090.976.450,00
1.129.500.000,00
57.860.321.450,00
286.475.000,00
48.231.640.950,00
0,00
48.518.115.950,00
1.20 . 1.20.03 . 56 1.20 . 1.20.03 . 56 . 02 1.20 . 1.20.03 . 57 1.20 . 1.20.03 . 57 . 01 1.20 . 1.20.04 1.20 . 1.20.04 . 15
Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Penyampaian Informasi Publik
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Penyusunan Evaluasi Jabatan SEKRETARIAT
DPRD
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
1.20 . 1.20.04 . 15 . 01
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah
22.200.000,00
6.333.410.000,00
0,00
6.355.610.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 02
Peningkatan SDM dan Profesionalisme Pimpinan dan Anggota DPRD
22.200.000,00
9.479.827.000,00
0,00
9.502.027.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 03
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
32.850.000,00
89.550.000,00
0,00
122.400.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 04
Pengadaan Pakaian Dinas DPRD
11.325.000,00
262.200.000,00
0,00
273.525.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 05
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
20.400.000,00
7.172.020.000,00
0,00
7.192.420.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 06
Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan
81.000.000,00
13.265.958.000,00
0,00
13.346.958.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 07
Reses
11.100.000,00
3.866.491.950,00
0,00
3.877.591.950,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 08
Rapat-Rapat Paripurna
53.000.000,00
39.080.000,00
0,00
92.080.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09
Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan
32.400.000,00
7.723.104.000,00
0,00
7.755.504.000,00
203.295.000,00
3.275.045.500,00
0,00
3.478.340.500,00
1.20 . 1.20.04 . 50
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.04 . 50 . 14
Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.20 . 1.20.04 . 50 . 19
Pengelolaan Rumah Tangga OPD
1.20 . 1.20.04 . 50 . 20
Pelayanan Keprotokolan
1.20 . 1.20.04 . 51
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12.825.000,00
127.175.000,00
0,00
140.000.000,00
164.520.000,00
2.803.820.500,00
0,00
2.968.340.500,00
25.950.000,00
344.050.000,00
0,00
370.000.000,00
80.850.000,00
3.865.290.000,00
1.129.500.000,00
5.075.640.000,00
1.20 . 1.20.04 . 51 . 11
Pengadaan Inventaris Kantor
25.475.000,00
1.200.000,00
1.129.500.000,00
1.156.175.000,00
1.20 . 1.20.04 . 51 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
55.375.000,00
3.864.090.000,00
0,00
3.919.465.000,00
33.025.000,00
705.200.000,00
0,00
738.225.000,00
33.025.000,00
705.200.000,00
0,00
738.225.000,00
1.20 . 1.20.04 . 52 1.20 . 1.20.04 . 52 . 03
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelayanan Administratif DPRD
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 36
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
36.200.000,00
13.800.000,00
1.20 . 1.20.04 . 53 1.20 . 1.20.04 . 53 . 05 1.20 . 1.20.05 1.20 . 1.20.05 . 20
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD INSPEKTORAT
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
JUMLAH 6=3+4+5 0,00
50.000.000,00
36.200.000,00
13.800.000,00
0,00
50.000.000,00
837.149.500,00
2.382.300.500,00
200.550.000,00
3.420.000.000,00
574.999.500,00
1.645.000.500,00
0,00
2.220.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 20 . 09
Audit Operasional (PKPT dan Non PKPT)
63.700.000,00
786.300.000,00
0,00
850.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 20 . 10
66.750.000,00
183.250.000,00
0,00
250.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 20 . 11
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Satuan Tugas (Satgas SPIP) Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional
1.20 . 1.20.05 . 20 . 12
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
1.20 . 1.20.05 . 20 . 13 1.20 . 1.20.05 . 20 . 14
73.000.000,00
47.000.000,00
0,00
120.000.000,00
108.799.500,00
61.200.500,00
0,00
170.000.000,00
Pemutakhiran Data
12.000.000,00
93.000.000,00
0,00
105.000.000,00
59.700.000,00
15.300.000,00
0,00
75.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 20 . 15
Pengelolaan LP2P PNS Gol III a ke atas dan Verifikasi LHKSAN (Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara) di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor Peningkatan Kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
13.350.000,00
286.650.000,00
0,00
300.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 20 . 16
Profil Pengawasan
53.850.000,00
21.150.000,00
0,00
75.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 20 . 17
Pembangunan Zona Integritas Kota Bogor
88.800.000,00
111.200.000,00
0,00
200.000.000,00
Rencana Aksi Daerah Pemeberantasan Korupsi (RAD PK)
35.050.000,00
39.950.000,00
0,00
75.000.000,00
90.000.000,00
410.000.000,00
0,00
500.000.000,00
90.000.000,00
410.000.000,00
0,00
500.000.000,00
10.800.000,00
238.650.000,00
200.550.000,00
450.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 20 . 18 1.20 . 1.20.05 . 50 1.20 . 1.20.05 . 50 . 19 1.20 . 1.20.05 . 51
Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Rumah Tangga OPD
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.05 . 51 . 11
Pengadaan Inventaris Kantor
3.000.000,00
46.450.000,00
200.550.000,00
250.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 51 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
7.800.000,00
192.200.000,00
0,00
200.000.000,00
161.350.000,00
88.650.000,00
0,00
250.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 53
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20 . 1.20.05 . 53 . 05
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD
1.20 . 1.20.05 . 53 . 12
Evaluasi LAKIP
1.20 . 1.20.06 1.20 . 1.20.06 . 17
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
37.350.000,00
12.650.000,00
0,00
50.000.000,00
124.000.000,00
76.000.000,00
0,00
200.000.000,00
3.715.294.080,00
9.458.431.253,00
13.172.580.000,00
26.346.305.333,00
3.525.463.000,00
5.264.062.000,00
170.700.000,00
8.960.225.000,00
694.294.000,00
1.465.706.000,00
0,00
2.160.000.000,00
36.530.000,00
73.470.000,00
0,00
110.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 17 . 31
Pemeliharaan Basis Data PBB
1.20 . 1.20.06 . 17 . 33
Penelitian dan Perhitungan Pajak Daerah
1.20 . 1.20.06 . 17 . 34
Rekonsiliasi Pajak Daerah
215.325.000,00
174.675.000,00
0,00
390.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 17 . 35
Pendataan Wajib Pajak Daerah
208.356.000,00
31.644.000,00
0,00
240.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 17 . 37
Penyusunan Zona Nilai Tanah
170.700.000,00
19.300.000,00
0,00
190.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 17 . 39
Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Pajak Daerah
33.700.000,00
1.065.400.000,00
100.900.000,00
1.200.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 17 . 40
Penagihan Piutang Pajak PBB dan BPHTB
659.754.000,00
498.471.000,00
0,00
1.158.225.000,00
1.20 . 1.20.06 . 17 . 41
Sosialisasi dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
71.175.000,00
528.825.000,00
0,00
600.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 17 . 42
Pemeliharaan Papan Himbauan dan Panggung Reklame
6.050.000,00
124.150.000,00
69.800.000,00
200.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 17 . 43
Penyebaran Ketetapan Pajak Daerah (SPPT PBB)
732.825.000,00
59.175.000,00
0,00
792.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 37
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.06 . 17 . 44
Pemeriksaan dan Penertiban Pajak Daerah
243.884.000,00
256.116.000,00
0,00
500.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 17 . 45
Uji Potensi Pajak Daerah
104.724.000,00
95.276.000,00
0,00
200.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 17 . 46
Analisa/ Kajian dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah
155.550.000,00
194.450.000,00
0,00
350.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 17 . 47
Intensifikasi Penagihan Pajak Daerah Lainnya
147.346.000,00
82.654.000,00
0,00
230.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 17 . 48
Survelance ISO Pelayanan PBB P2
12.100.000,00
87.900.000,00
0,00
100.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 17 . 49
Surveilance ISO Pelayanan Pajak Daerah Lainnya
12.100.000,00
87.900.000,00
0,00
100.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 17 . 50
Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah
21.050.000,00
418.950.000,00
0,00
440.000.000,00
Pelayanan Administrasi Perkantoran
76.806.080,00
2.589.274.253,00
0,00
2.666.080.333,00
76.806.080,00
2.589.274.253,00
0,00
2.666.080.333,00
76.275.000,00
1.371.845.000,00
13.001.880.000,00
14.450.000.000,00 3.350.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 50 1.20 . 1.20.06 . 50 . 19 1.20 . 1.20.06 . 51
Pengelolaan Rumah Tangga OPD
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.06 . 51 . 11
Pengadaan Inventaris Kantor
22.200.000,00
0,00
3.327.800.000,00
1.20 . 1.20.06 . 51 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
18.025.000,00
1.081.975.000,00
0,00
1.100.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 51 . 101
Pembangunan Gedung Dispenda (Lanjutan)
36.050.000,00
289.870.000,00
9.674.080.000,00
10.000.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00
220.000.000,00
0,00
220.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00
220.000.000,00
0,00
220.000.000,00
36.750.000,00
13.250.000,00
0,00
50.000.000,00
36.750.000,00
13.250.000,00
0,00
50.000.000,00
3.413.410.040,00
6.110.589.960,00
1.024.000.000,00
10.548.000.000,00
1.551.433.000,00
1.161.567.000,00
0,00
2.713.000.000,00
7.150.000,00
47.850.000,00
0,00
55.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 52 1.20 . 1.20.06 . 52 . 04 1.20 . 1.20.06 . 53 1.20 . 1.20.06 . 53 . 05 1.20 . 1.20.07 1.20 . 1.20.07 . 17
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.07 . 17 . 19
Kajian Investasi Kota Bogor
1.20 . 1.20.07 . 17 . 20
Penyusunan APBD dan Penjabaran APBD
210.444.000,00
144.556.000,00
0,00
355.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 17 . 21
Penyusunan Perubahan APBD dan Penjabaran Perubahan APBD
240.308.000,00
169.692.000,00
0,00
410.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 17 . 22
Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD
186.905.000,00
187.595.000,00
0,00
374.500.000,00
1.20 . 1.20.07 . 17 . 23
Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD
96.009.000,00
162.491.000,00
0,00
258.500.000,00
1.20 . 1.20.07 . 17 . 24
Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis APBD
70.000.000,00
85.000.000,00
0,00
155.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 17 . 25
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
125.425.000,00
154.575.000,00
0,00
280.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 17 . 26
Asistensi Penatausahaan Keuangan OPD
81.450.000,00
68.550.000,00
0,00
150.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 17 . 27
Pengadministrasian Gaji Pegawai Kota Bogor
138.086.000,00
16.914.000,00
0,00
155.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 17 . 28
102.750.000,00
47.250.000,00
0,00
150.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 17 . 30
Pelaporan dan Rekonsiliasi Keuangan Dana Perimbanganan, Bagi Hasil, dan Tugas Pembantuan Pengadministrasian Belanja Hibah/ Bantuan Sosial Kota Bogor
85.200.000,00
24.800.000,00
0,00
110.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 17 . 52
Pengadministrasian Belanja Langsung
75.244.000,00
34.756.000,00
0,00
110.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 17 . 53
Penelitian Pertanggungjawaban OPD
132.462.000,00
17.538.000,00
0,00
150.000.000,00
1.735.475.000,00
3.824.525.000,00
530.000.000,00
6.090.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 18
Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah
1.20 . 1.20.07 . 18 . 01
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah kepada Pengurus dan Penyimpan Barang
35.550.000,00
194.450.000,00
0,00
230.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 18 . 02
Penilaian Barang Milik Daerah untuk Updating Nilai Neraca Daerah
43.850.000,00
176.150.000,00
0,00
220.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 38
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.07 . 18 . 03
Inventarisasi Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Neraca Daerah
206.475.000,00
233.525.000,00
0,00
440.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 18 . 04
Penggunausahaan Barang Milik Daerah
349.950.000,00
175.050.000,00
0,00
525.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 18 . 05
Pemeliharaan SIMBADA
23.300.000,00
141.700.000,00
0,00
165.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 18 . 06
121.250.000,00
98.750.000,00
0,00
220.000.000,00
165.350.000,00
284.650.000,00
0,00
450.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 18 . 08
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKPMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) Evaluasi Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Kota Bogor Pemetaan BMD
39.900.000,00
960.100.000,00
0,00
1.000.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 18 . 09
Pengadministrasian Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
12.450.000,00
97.550.000,00
0,00
110.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 18 . 10
Pensertifikatan Tanah Pemerintah Kota Bogor
500.000.000,00
0,00
0,00
500.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 18 . 12
Asuransi Kendaraan dan Bangunan Pemerintah Kota Bogor
27.900.000,00
1.072.100.000,00
0,00
1.100.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 18 . 13
Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Barang Milik Daerah
198.825.000,00
121.175.000,00
530.000.000,00
850.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 18 . 14
Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dalam Penguasaan Pengelola Barang Milik Daerah
6.250.000,00
173.750.000,00
0,00
180.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 18 . 07
1.20 . 1.20.07 . 18 . 15 1.20 . 1.20.07 . 50 1.20 . 1.20.07 . 50 . 19 1.20 . 1.20.07 . 51
Penataan Dokumen Pendukung Kepemilikan BMD
Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Rumah Tangga OPD
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.07 . 51 . 11
Pengadaan Inventaris Kantor
1.20 . 1.20.07 . 51 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
1.20 . 1.20.07 . 52 1.20 . 1.20.07 . 52 . 04 1.20 . 1.20.07 . 53 1.20 . 1.20.07 . 53 . 05 1.20 . 1.20.08 1.20 . 1.20.08 . 38 1.20 . 1.20.08 . 38 . 11 1.20 . 1.20.08 . 40
4.425.000,00
95.575.000,00
0,00
100.000.000,00
69.677.040,00
805.322.960,00
0,00
875.000.000,00
69.677.040,00
805.322.960,00
0,00
875.000.000,00
20.775.000,00
285.225.000,00
494.000.000,00
800.000.000,00
6.000.000,00
0,00
494.000.000,00
500.000.000,00
14.775.000,00
285.225.000,00
0,00
300.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
36.050.000,00
13.950.000,00
0,00
50.000.000,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
36.050.000,00
13.950.000,00
0,00
50.000.000,00
1.621.942.000,00
14.087.645.550,00
800.000.000,00
16.509.587.550,00
26.000.000,00
74.000.000,00
0,00
100.000.000,00
26.000.000,00
74.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.115.869.000,00
3.514.131.000,00
0,00
4.630.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 40 . 06
Penatausahaan Pegawai
171.511.000,00
278.489.000,00
0,00
450.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 40 . 07
Kesejahteraan Pegawai
13.813.000,00
136.187.000,00
0,00
150.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 40 . 08
Penyebarluasan dan Publikasi BKPP
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 40 . 09
Pembinaan Disiplin dan Kinerja
59.387.000,00
190.613.000,00
0,00
250.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 40 . 10
Pengambangan Karir Jabatan
254.354.000,00
245.646.000,00
0,00
500.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 40 . 11
Pengembangan Karir Jabatan Fungsional Tertentu
110.128.000,00
289.872.000,00
0,00
400.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 40 . 12
Kepangkatan dan Pensiun
148.802.000,00
501.198.000,00
0,00
650.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 40 . 13
Penyusunan Formasi PNS Tahun 2016
69.725.000,00
80.275.000,00
0,00
150.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 39
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
1.20 . 1.20.08 . 40 . 14
Fasilitasi Alih Tugas PNS Antar Instansi, Antar Provinsi, Antar Kabupaten/Kota
1.20 . 1.20.08 . 40 . 15
Penerimaan CPNSD Kota Bogor TA 2016 dan Pelamar Umum
1.20 . 1.20.08 . 40 . 16 1.20 . 1.20.08 . 40 . 17 1.20 . 1.20.08 . 40 . 18 1.20 . 1.20.08 . 40 . 20 1.20 . 1.20.08 . 41 1.20 . 1.20.08 . 41 . 02 1.20 . 1.20.08 . 50 1.20 . 1.20.08 . 50 . 19 1.20 . 1.20.08 . 51
6=3+4+5
39.000.000,00
111.000.000,00
0,00
150.000.000,00
170.299.000,00
844.701.000,00
0,00
1.015.000.000,00
Penerimaan K2 yang Tidak Lulus Seleksi
44.100.000,00
335.900.000,00
0,00
380.000.000,00
Peningkatan Status Pegawai CPNS menjadi PNS TA 2016
28.500.000,00
21.500.000,00
0,00
50.000.000,00
Penyusunan Studi Kelayakan Gedung Pendidikan dan Pelatihan Kota Bogor
1.800.000,00
58.200.000,00
0,00
60.000.000,00
Penyusunan DED Gedung Pendidikan dan Pelatihan
4.450.000,00
395.550.000,00
0,00
400.000.000,00
215.033.000,00
84.967.000,00
200.000.000,00
500.000.000,00
215.033.000,00
84.967.000,00
200.000.000,00
500.000.000,00
35.850.000,00
544.972.550,00
0,00
580.822.550,00
35.850.000,00
544.972.550,00
0,00
580.822.550,00
3.150.000,00
146.850.000,00
600.000.000,00
750.000.000,00
0,00
0,00
600.000.000,00
600.000.000,00
3.150.000,00
146.850.000,00
0,00
150.000.000,00
191.200.000,00
9.707.565.000,00
0,00
9.898.765.000,00
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pengelolaan Data dan Informasi
Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Rumah Tangga OPD
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.08 . 51 . 11
Pengadaan Inventaris Kantor
1.20 . 1.20.08 . 51 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
1.20 . 1.20.08 . 52
JUMLAH
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20 . 1.20.08 . 52 . 06
Bantuan Penelitian Studi dan Beasiswa Pendidikan PNS
13.800.000,00
492.200.000,00
0,00
506.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 52 . 07
Pengembangan Sumberdaya Manusia
22.000.000,00
978.000.000,00
0,00
1.000.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 52 . 08
Diklat Fungsional dan Teknis
83.200.000,00
5.524.300.000,00
0,00
5.607.500.000,00
1.20 . 1.20.08 . 52 . 09
Diklat Prajabatan
16.200.000,00
783.800.000,00
0,00
800.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 52 . 10
Diklat PIM II dan III
12.375.000,00
737.625.000,00
0,00
750.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 52 . 11
Diklat PIM IV
43.625.000,00
1.191.640.000,00
0,00
1.235.265.000,00
34.840.000,00
15.160.000,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 53 1.20 . 1.20.08 . 53 . 05
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
34.840.000,00
15.160.000,00
0,00
50.000.000,00
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
484.450.000,00
1.681.154.790,00
145.100.000,00
2.310.704.790,00
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
373.600.000,00
1.426.400.000,00
0,00
1.800.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 40 . 01
Pembinaan Anggota KORPRI Kota Bogor
218.800.000,00
231.200.000,00
0,00
450.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 40 . 02
Peringatan HUT KORPRI Tingkat Kota Bogor
53.475.000,00
396.525.000,00
0,00
450.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 40 . 03
POR PEMDA
12.225.000,00
537.775.000,00
0,00
550.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 40 . 04
Bantuan Hukum dan sosial Kepada Anggota KORPRI
82.650.000,00
217.350.000,00
0,00
300.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 40 . 05
Penyusunan Kajian Perumahan untuk ASN (Aparatur Sipil Negara) di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor
6.450.000,00
43.550.000,00
0,00
50.000.000,00
64.725.000,00
165.979.790,00
0,00
230.704.790,00
64.725.000,00
165.979.790,00
0,00
230.704.790,00
7.750.000,00
57.150.000,00
145.100.000,00
210.000.000,00
1.20 . 1.20.09 1.20 . 1.20.09 . 40
1.20 . 1.20.09 . 50 1.20 . 1.20.09 . 50 . 19 1.20 . 1.20.09 . 51
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD
Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Rumah Tangga OPD
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.09 . 51 . 11
Pengadaan Inventaris Kantor
4.900.000,00
0,00
145.100.000,00
150.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 51 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
2.850.000,00
57.150.000,00
0,00
60.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 40
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
1.20 . 1.20.09 . 52 1.20 . 1.20.09 . 52 . 04 1.20 . 1.20.09 . 53 1.20 . 1.20.09 . 53 . 05 1.20 . 1.20.10 1.20 . 1.20.10 . 17
6=3+4+5
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.350.000,00
18.650.000,00
0,00
20.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.350.000,00
18.650.000,00
0,00
20.000.000,00
37.025.000,00
12.975.000,00
0,00
50.000.000,00
37.025.000,00
12.975.000,00
0,00
50.000.000,00
2.973.690.540,00
1.406.145.560,00
2.665.452.500,00
7.045.288.600,00
222.475.000,00
74.525.000,00
0,00
297.000.000,00
181.075.000,00
71.925.000,00
0,00
253.000.000,00
41.400.000,00
2.600.000,00
0,00
44.000.000,00
2.602.654.500,00
755.591.500,00
0,00
3.358.246.000,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD KECAMATAN BOGOR UTARA
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.10 . 17 . 31
Pemeliharaan Basis Data PBB
1.20 . 1.20.10 . 17 . 32
Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos/RTLH)
1.20 . 1.20.10 . 39
JUMLAH
Pembinaan dan Penataan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.10 . 39 . 49
Penyelengggaraan Pemerintah Kecamatan Bogor Utara
107.600.000,00
97.900.000,00
0,00
205.500.000,00
1.20 . 1.20.10 . 39 . 50
Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Tegalgundil
367.771.000,00
90.129.000,00
0,00
457.900.000,00
1.20 . 1.20.10 . 39 . 51
Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Bantarjati
311.500.000,00
140.150.000,00
0,00
451.650.000,00
1.20 . 1.20.10 . 39 . 52
Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Cibuluh
244.140.000,00
68.196.000,00
0,00
312.336.000,00
1.20 . 1.20.10 . 39 . 53
Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Kedung Halang
344.431.000,00
67.733.000,00
0,00
412.164.000,00
1.20 . 1.20.10 . 39 . 54
Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Ciluar
335.696.000,00
51.852.000,00
0,00
387.548.000,00
1.20 . 1.20.10 . 39 . 55
Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Tanah Baru
298.312.500,00
83.227.500,00
0,00
381.540.000,00
1.20 . 1.20.10 . 39 . 56
Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Cimahpar
319.136.000,00
41.692.000,00
0,00
360.828.000,00
1.20 . 1.20.10 . 39 . 57
Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Ciparigi
274.068.000,00
114.712.000,00
0,00
388.780.000,00
101.536.040,00
396.873.360,00
0,00
498.409.400,00
101.536.040,00
396.873.360,00
0,00
498.409.400,00
10.900.000,00
95.280.700,00
2.665.452.500,00
2.771.633.200,00
1.20 . 1.20.10 . 50 1.20 . 1.20.10 . 50 . 19 1.20 . 1.20.10 . 51
Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Rumah Tangga OPD
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.10 . 51 . 11
Pengadaan Inventaris Kantor
0,00
0,00
975.452.500,00
975.452.500,00
1.20 . 1.20.10 . 51 . 29
Rehabilitasi Kantor Kelurahan Ciparigi
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 51 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
600.000,00
40.580.700,00
0,00
41.180.700,00
1.20 . 1.20.10 . 51 . 31
Rehabilitasi Kantor Kelurahan Bantarjati
10.000.000,00
0,00
1.490.000.000,00
1.500.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 51 . 32
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
300.000,00
54.700.000,00
0,00
55.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
36.125.000,00
63.875.000,00
0,00
100.000.000,00
36.125.000,00
63.875.000,00
0,00
100.000.000,00
5.376.574.500,00
3.381.285.500,00
7.944.775.000,00
16.702.635.000,00
63.500.000,00
11.500.000,00
0,00
75.000.000,00
63.500.000,00
11.500.000,00
0,00
75.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 52 1.20 . 1.20.10 . 52 . 04 1.20 . 1.20.10 . 53 1.20 . 1.20.10 . 53 . 05 1.20 . 1.20.11 1.20 . 1.20.11 . 15 1.20 . 1.20.11 . 15 . 13
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD KECAMATAN BOGOR SELATAN
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Pembinaan Pengelolaan Persampahan
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 41
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
1.20 . 1.20.11 . 17
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.11 . 17 . 31
Pemeliharaan Basis Data PBB
1.20 . 1.20.11 . 17 . 32
Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos/RTLH)
1.20 . 1.20.11 . 39
Pembinaan dan Penataan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan
JUMLAH 6=3+4+5
250.160.000,00
19.840.000,00
0,00
270.000.000,00
223.460.000,00
6.540.000,00
0,00
230.000.000,00
26.700.000,00
13.300.000,00
0,00
40.000.000,00
4.817.789.000,00
1.944.846.000,00
0,00
6.762.635.000,00
1.20 . 1.20.11 . 39 . 32
Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Bogor Selatan
848.290.000,00
344.210.000,00
0,00
1.192.500.000,00
1.20 . 1.20.11 . 39 . 33
Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Batutulis
219.750.000,00
106.330.000,00
0,00
326.080.000,00
1.20 . 1.20.11 . 39 . 34
Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Bojongkerta
137.225.000,00
135.515.000,00
0,00
272.740.000,00
1.20 . 1.20.11 . 39 . 35
Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Bondongan
349.475.000,00
103.925.000,00
0,00
453.400.000,00
1.20 . 1.20.11 . 39 . 36
Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Cikaret
271.649.000,00
119.111.000,00
0,00
390.760.000,00
1.20 . 1.20.11 . 39 . 37
Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Cipaku
325.975.000,00
78.225.000,00
0,00
404.200.000,00
1.20 . 1.20.11 . 39 . 38
Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Empang
495.475.000,00
102.705.000,00
0,00
598.180.000,00
1.20 . 1.20.11 . 39 . 39
Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Genteng
182.050.000,00
97.610.000,00
0,00
279.660.000,00
1.20 . 1.20.11 . 39 . 40
Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Harjasari
226.000.000,00
104.240.000,00
0,00
330.240.000,00
1.20 . 1.20.11 . 39 . 41
Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Kertamaya
160.475.000,00
104.165.000,00
0,00
264.640.000,00
1.20 . 1.20.11 . 39 . 42
Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Lawanggintung
216.675.000,00
86.005.000,00
0,00
302.680.000,00
1.20 . 1.20.11 . 39 . 43
Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Muarasari
200.050.000,00
94.890.000,00
0,00
294.940.000,00
1.20 . 1.20.11 . 39 . 44
Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Mulyaharja
302.325.000,00
82.975.000,00
0,00
385.300.000,00
1.20 . 1.20.11 . 39 . 45
Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Pakuan
150.700.000,00
117.175.000,00
0,00
267.875.000,00
1.20 . 1.20.11 . 39 . 46
Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Pamoyanan
295.175.000,00
67.205.000,00
0,00
362.380.000,00
1.20 . 1.20.11 . 39 . 47
Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Rancamaya
188.300.000,00
92.740.000,00
0,00
281.040.000,00
1.20 . 1.20.11 . 39 . 48
Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Ranggamekar
248.200.000,00
107.820.000,00
0,00
356.020.000,00
66.623.000,00
673.377.000,00
0,00
740.000.000,00
66.623.000,00
673.377.000,00
0,00
740.000.000,00
118.950.000,00
696.275.000,00
7.944.775.000,00
8.760.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 50 1.20 . 1.20.11 . 50 . 19 1.20 . 1.20.11 . 51
Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Rumah Tangga OPD
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.11 . 51 . 11
Pengadaan Inventaris Kantor
13.800.000,00
1.200.000,00
1.315.000.000,00
1.330.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 51 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
24.850.000,00
555.150.000,00
0,00
580.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 51 . 32
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5.400.000,00
44.600.000,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 51 . 38
Pembangunan Kantor Kelurahan
22.200.000,00
1.186.000,00
2.176.614.000,00
2.200.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 51 . 39
Pemagaran dan Pemadatan Kantor Kelurahan
5.100.000,00
72.702.000,00
672.198.000,00
750.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 51 . 40
Pengadaan tralis gedung kantor kelurahan dan kecamatan
6.300.000,00
625.000,00
343.075.000,00
350.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 51 . 96
Perencanaan Pengadaan Tanah
20.800.000,00
19.312.000,00
0,00
40.112.000,00
1.20 . 1.20.11 . 51 . 97
Persiapan Pengadaan Tanah
20.500.000,00
1.500.000,00
0,00
22.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 51 . 98
Pelaksanaan Pengadaan Tanah
0,00
0,00
3.412.888.000,00
3.412.888.000,00
1.20 . 1.20.11 . 51 . 99
Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
0,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00
59.552.500,00
35.447.500,00
0,00
95.000.000,00
59.552.500,00
35.447.500,00
0,00
95.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 53 1.20 . 1.20.11 . 53 . 05
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 42
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
1.20 . 1.20.12 1.20 . 1.20.12 . 17
KECAMATAN BOGOR TIMUR
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.12 . 17 . 31
Pemeliharaan Basis Data PBB
1.20 . 1.20.12 . 17 . 32
Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos/RTLH)
1.20 . 1.20.12 . 39
Pembinaan dan Penataan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan
JUMLAH 6=3+4+5
2.168.757.040,00
1.708.242.440,00
2.293.027.000,00
6.170.026.480,00
179.200.000,00
90.800.000,00
0,00
270.000.000,00
140.050.000,00
89.950.000,00
0,00
230.000.000,00
39.150.000,00
850.000,00
0,00
40.000.000,00
1.773.865.000,00
877.135.000,00
0,00
2.651.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 39 . 13
Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Bogor Timur
90.150.000,00
259.850.000,00
0,00
350.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 39 . 14
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Baranangsiang
329.476.000,00
126.124.000,00
0,00
455.600.000,00
1.20 . 1.20.12 . 39 . 15
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sindangrasa
304.736.000,00
81.264.000,00
0,00
386.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 39 . 16
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sindangsari
221.250.000,00
94.750.000,00
0,00
316.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 39 . 17
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukasari
240.001.000,00
79.399.000,00
0,00
319.400.000,00
1.20 . 1.20.12 . 39 . 18
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tajur
143.476.000,00
132.924.000,00
0,00
276.400.000,00
1.20 . 1.20.12 . 39 . 19
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Katulampa
444.776.000,00
102.824.000,00
0,00
547.600.000,00
90.342.040,00
521.324.440,00
0,00
611.666.480,00
90.342.040,00
521.324.440,00
0,00
611.666.480,00
24.550.000,00
194.783.000,00
2.293.027.000,00
2.512.360.000,00 879.490.000,00
1.20 . 1.20.12 . 50 1.20 . 1.20.12 . 50 . 19 1.20 . 1.20.12 . 51
Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Rumah Tangga OPD
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.12 . 51 . 11
Pengadaan Inventaris Kantor
0,00
53.625.000,00
825.865.000,00
1.20 . 1.20.12 . 51 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
0,00
82.870.000,00
0,00
82.870.000,00
1.20 . 1.20.12 . 51 . 31
Rehabilitasi Kantor Kelurahan
24.550.000,00
8.288.000,00
1.467.162.000,00
1.500.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 51 . 32 1.20 . 1.20.12 . 52 1.20 . 1.20.12 . 52 . 04 1.20 . 1.20.12 . 53 1.20 . 1.20.12 . 53 . 05 1.20 . 1.20.13 1.20 . 1.20.13 . 17
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
100.800.000,00
4.200.000,00
0,00
105.000.000,00
100.800.000,00
4.200.000,00
0,00
105.000.000,00
4.990.695.540,00
2.966.907.960,00
7.647.562.300,00
15.605.165.800,00
216.420.000,00
27.580.000,00
0,00
244.000.000,00
188.245.000,00
11.755.000,00
0,00
200.000.000,00
28.175.000,00
15.825.000,00
0,00
44.000.000,00
4.458.357.500,00
1.827.941.000,00
0,00
6.286.298.500,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD KECAMATAN BOGOR BARAT
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.13 . 17 . 31
Pemeliharaan Basis Data PBB
1.20 . 1.20.13 . 17 . 32
Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos/RTLH)
1.20 . 1.20.13 . 39
Pembinaan dan Penataan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.13 . 39 . 58
Penyelengggaraan Pemerintah Kecamatan Bogor Barat
278.650.000,00
112.871.500,00
0,00
391.521.500,00
1.20 . 1.20.13 . 39 . 59
Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Balumbangjaya
327.290.000,00
89.086.000,00
0,00
416.376.000,00
1.20 . 1.20.13 . 39 . 60
Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Bubulak
336.250.000,00
84.200.000,00
0,00
420.450.000,00
1.20 . 1.20.13 . 39 . 61
Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Cilendek Barat
256.050.000,00
92.286.000,00
0,00
348.336.000,00
1.20 . 1.20.13 . 39 . 62
Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Cilendek Timur
288.925.000,00
100.439.000,00
0,00
389.364.000,00
1.20 . 1.20.13 . 39 . 63
Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Curug
239.075.000,00
128.988.000,00
0,00
368.063.000,00
1.20 . 1.20.13 . 39 . 64
Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Curug Mekar
281.900.000,00
79.240.000,00
0,00
361.140.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 43
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.13 . 39 . 65
Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Gunung Batu
265.500.000,00
106.128.000,00
0,00
371.628.000,00
1.20 . 1.20.13 . 39 . 66
Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Loji
264.700.000,00
100.080.000,00
0,00
364.780.000,00
1.20 . 1.20.13 . 39 . 67
Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Margajaya
182.725.000,00
144.855.000,00
0,00
327.580.000,00
1.20 . 1.20.13 . 39 . 68
Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Menteng
376.525.000,00
27.855.000,00
0,00
404.380.000,00
1.20 . 1.20.13 . 39 . 69
Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Pasirjaya
246.825.000,00
135.955.000,00
0,00
382.780.000,00
1.20 . 1.20.13 . 39 . 70
Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Pasir Kuda
303.400.000,00
67.380.000,00
0,00
370.780.000,00
1.20 . 1.20.13 . 39 . 71
Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Pasir Mulya
193.217.500,00
128.362.500,00
0,00
321.580.000,00
1.20 . 1.20.13 . 39 . 72
Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Semplak
185.625.000,00
162.355.000,00
0,00
347.980.000,00
1.20 . 1.20.13 . 39 . 73
Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Sindang Barang
211.425.000,00
146.155.000,00
0,00
357.580.000,00
1.20 . 1.20.13 . 39 . 74
Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Situ Gede
220.275.000,00
121.705.000,00
0,00
341.980.000,00
113.643.040,00
436.356.960,00
0,00
550.000.000,00
113.643.040,00
436.356.960,00
0,00
550.000.000,00
129.625.000,00
627.680.000,00
7.647.562.300,00
8.404.867.300,00
1.20 . 1.20.13 . 50 1.20 . 1.20.13 . 50 . 19 1.20 . 1.20.13 . 51
Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Rumah Tangga OPD
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.13 . 51 . 11
Pengadaan Inventaris Kantor
1.20 . 1.20.13 . 51 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
1.20 . 1.20.13 . 51 . 31
Rehabilitasi Kantor Kelurahan
1.20 . 1.20.13 . 51 . 32
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20 . 1.20.13 . 51 . 35
Pembangunan Kantor Kecamatan
1.20 . 1.20.13 . 51 . 98
Pelaksanaan Pengadaan Tanah
1.20 . 1.20.13 . 52 1.20 . 1.20.13 . 52 . 04 1.20 . 1.20.13 . 53
6.250.000,00
0,00
1.752.257.300,00
1.758.507.300,00
79.075.000,00
512.285.000,00
0,00
591.360.000,00
4.850.000,00
13.445.000,00
481.705.000,00
500.000.000,00
900.000,00
54.100.000,00
0,00
55.000.000,00
5.250.000,00
8.150.000,00
3.986.600.000,00
4.000.000.000,00
33.300.000,00
39.700.000,00
1.427.000.000,00
1.500.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
72.650.000,00
27.350.000,00
0,00
100.000.000,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20 . 1.20.13 . 53 . 05
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD
21.900.000,00
20.005.000,00
0,00
41.905.000,00
1.20 . 1.20.13 . 53 . 06
Penyusunan LPPD, EPPD, dan ILPPD 2015
4.000.000,00
430.000,00
0,00
4.430.000,00
1.20 . 1.20.13 . 53 . 07
Penyusunan LKPJ Walikota Tahun 2015
4.000.000,00
3.190.000,00
0,00
7.190.000,00
1.20 . 1.20.13 . 53 . 11
Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
38.250.000,00
3.110.000,00
0,00
41.360.000,00
1.20 . 1.20.13 . 53 . 12
Evaluasi LAKIP
4.500.000,00
615.000,00
0,00
5.115.000,00
3.365.318.160,00
3.164.774.260,00
7.508.740.000,00
14.038.832.420,00
195.185.000,00
74.815.000,00
0,00
270.000.000,00
162.785.000,00
67.215.000,00
0,00
230.000.000,00
32.400.000,00
7.600.000,00
0,00
40.000.000,00
2.998.688.000,00
1.505.718.000,00
0,00
4.504.406.000,00
1.20 . 1.20.14 1.20 . 1.20.14 . 17
KECAMATAN BOGOR TENGAH
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.14 . 17 . 31
Pemeliharaan Basis Data PBB
1.20 . 1.20.14 . 17 . 32
Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos/RTLH)
1.20 . 1.20.14 . 39
Pembinaan dan Penataan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.14 . 39 . 20
Penyelenggaraaan Pemerintah Kecamatan Bogor Tengah
226.925.000,00
323.075.000,00
0,00
550.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 39 . 21
Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Babakan
160.500.000,00
236.676.000,00
0,00
397.176.000,00
1.20 . 1.20.14 . 39 . 22
Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Babakan Pasar
295.914.000,00
108.936.000,00
0,00
404.850.000,00
1.20 . 1.20.14 . 39 . 23
Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Cibogor
210.179.000,00
132.385.000,00
0,00
342.564.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 44
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.14 . 39 . 24
Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Ciwaringin
309.372.000,00
70.976.000,00
0,00
380.348.000,00
1.20 . 1.20.14 . 39 . 25
Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Gudang
185.550.000,00
175.590.000,00
0,00
361.140.000,00
1.20 . 1.20.14 . 39 . 26
Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Kebon Kelapa
220.425.000,00
121.203.000,00
0,00
341.628.000,00
1.20 . 1.20.14 . 39 . 27
Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Pabaton
272.379.000,00
43.201.000,00
0,00
315.580.000,00
1.20 . 1.20.14 . 39 . 28
Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Paledang
289.186.000,00
85.194.000,00
0,00
374.380.000,00
1.20 . 1.20.14 . 39 . 29
Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Panaragan
274.486.000,00
63.894.000,00
0,00
338.380.000,00
1.20 . 1.20.14 . 39 . 30
Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Sempur
280.836.000,00
55.144.000,00
0,00
335.980.000,00
1.20 . 1.20.14 . 39 . 31
Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Tegallega
272.936.000,00
89.444.000,00
0,00
362.380.000,00
113.695.160,00
664.731.260,00
0,00
778.426.420,00
113.695.160,00
664.731.260,00
0,00
778.426.420,00
34.450.000,00
837.810.000,00
7.508.740.000,00
8.381.000.000,00 1.545.200.000,00
1.20 . 1.20.14 . 50 1.20 . 1.20.14 . 50 . 19 1.20 . 1.20.14 . 51
Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Rumah Tangga OPD
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.14 . 51 . 11
Pengadaan Inventaris Kantor
1.20 . 1.20.14 . 51 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
1.20 . 1.20.14 . 51 . 31
Rehabilitasi Kantor Kelurahan
1.20 . 1.20.14 . 51 . 32
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20 . 1.20.14 . 51 . 98
Pelaksanaan Pengadaan Tanah
1.20 . 1.20.14 . 52 1.20 . 1.20.14 . 52 . 04 1.20 . 1.20.14 . 53 1.20 . 1.20.14 . 53 . 05 1.20 . 1.20.15 1.20 . 1.20.15 . 01 1.20 . 1.20.15 . 01 . 19 1.20 . 1.20.15 . 02
0,00
0,00
1.545.200.000,00
2.500.000,00
783.300.000,00
0,00
785.800.000,00
15.000.000,00
1.110.000,00
1.983.890.000,00
2.000.000.000,00
300.000,00
49.700.000,00
0,00
50.000.000,00
16.650.000,00
3.700.000,00
3.979.650.000,00
4.000.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
23.300.000,00
61.700.000,00
0,00
85.000.000,00
23.300.000,00
61.700.000,00
0,00
85.000.000,00
3.474.013.600,00
3.874.685.400,00
2.080.221.000,00
9.428.920.000,00
200.359.600,00
1.099.640.400,00
0,00
1.300.000.000,00
200.359.600,00
1.099.640.400,00
0,00
1.300.000.000,00
55.950.000,00
2.063.829.000,00
2.080.221.000,00
4.200.000.000,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD KECAMATAN TANAH
SAREAL
Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Rumah Tangga OPD
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.15 . 02 . 11
Pengadaan Inventaris Kantor
0,00
0,00
1.600.000.000,00
1.600.000.000,00
1.20 . 1.20.15 . 02 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
22.200.000,00
1.277.800.000,00
0,00
1.300.000.000,00
1.20 . 1.20.15 . 02 . 100
Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kecamatan dan Kelurahan
20.400.000,00
779.600.000,00
0,00
800.000.000,00
1.20 . 1.20.15 . 02 . 101
Pemagaran Kantor Kelurahan
13.350.000,00
6.429.000,00
480.221.000,00
500.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
35.850.000,00
64.150.000,00
0,00
100.000.000,00
35.850.000,00
64.150.000,00
0,00
100.000.000,00
243.135.000,00
6.865.000,00
0,00
250.000.000,00
198.835.000,00
1.165.000,00
0,00
200.000.000,00
1.20 . 1.20.15 . 05 1.20 . 1.20.15 . 05 . 04 1.20 . 1.20.15 . 06 1.20 . 1.20.15 . 06 . 05 1.20 . 1.20.15 . 17 1.20 . 1.20.15 . 17 . 31
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemeliharaan Basis Data PBB
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 45
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
1.20 . 1.20.15 . 17 . 32 1.20 . 1.20.15 . 39
Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos/RTLH)
Pembinaan dan Penataan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan
JUMLAH 6=3+4+5
44.300.000,00
5.700.000,00
0,00
50.000.000,00
2.938.719.000,00
620.201.000,00
0,00
3.558.920.000,00
77.375.000,00
72.625.000,00
0,00
150.000.000,00
1.20 . 1.20.15 . 39 . 01
Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Tanah Sareal
1.20 . 1.20.15 . 39 . 02
Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Cibadak
316.425.000,00
32.775.000,00
0,00
349.200.000,00
1.20 . 1.20.15 . 39 . 03
Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kayumanis
238.875.000,00
56.325.000,00
0,00
295.200.000,00
1.20 . 1.20.15 . 39 . 04
Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kebon Pedes
277.075.000,00
72.125.000,00
0,00
349.200.000,00
1.20 . 1.20.15 . 39 . 05
Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kedung Badak
336.750.000,00
76.050.000,00
0,00
412.800.000,00
1.20 . 1.20.15 . 39 . 06
Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kedung Jaya
225.645.000,00
29.955.000,00
0,00
255.600.000,00
1.20 . 1.20.15 . 39 . 07
Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kedung Waringin
309.475.000,00
44.525.000,00
0,00
354.000.000,00
1.20 . 1.20.15 . 39 . 08
Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kencana
278.472.000,00
28.448.000,00
0,00
306.920.000,00
1.20 . 1.20.15 . 39 . 09
Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Mekarwangi
284.425.000,00
50.375.000,00
0,00
334.800.000,00
1.20 . 1.20.15 . 39 . 10
Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Sukadamai
224.056.000,00
68.744.000,00
0,00
292.800.000,00
1.20 . 1.20.15 . 39 . 11
Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Sukaresmi
162.300.000,00
59.700.000,00
0,00
222.000.000,00
1.20 . 1.20.15 . 39 . 12
Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Tanah Sareal
207.846.000,00
28.554.000,00
0,00
236.400.000,00
215.875.000,00
2.411.726.000,00
5.078.337.500,00
7.705.938.500,00
118.050.000,00
1.278.027.000,00
0,00
1.396.077.000,00
118.050.000,00
1.278.027.000,00
0,00
1.396.077.000,00
21.000.000,00
975.524.000,00
5.078.337.500,00
6.074.861.500,00
14.400.000,00
2.699.000,00
4.797.762.500,00
4.814.861.500,00
6.600.000,00
972.825.000,00
280.575.000,00
1.260.000.000,00
44.025.000,00
155.975.000,00
0,00
200.000.000,00
44.025.000,00
155.975.000,00
0,00
200.000.000,00
32.800.000,00
2.200.000,00
0,00
35.000.000,00
32.800.000,00
2.200.000,00
0,00
35.000.000,00
107.800.000,00
418.300.000,00
672.897.500,00
1.198.997.500,00
17.850.000,00
7.150.000,00
0,00
25.000.000,00
17.850.000,00
7.150.000,00
0,00
25.000.000,00
54.000.000,00
221.000.000,00
0,00
275.000.000,00
54.000.000,00
221.000.000,00
0,00
275.000.000,00
450.000,00
150.650.000,00
672.897.500,00
823.997.500,00
1.20 . 1.20.16 1.20 . 1.20.16 . 50 1.20 . 1.20.16 . 50 . 19 1.20 . 1.20.16 . 51
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Rumah Tangga OPD
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.16 . 51 . 11
Pengadaan Inventaris Kantor
1.20 . 1.20.16 . 51 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
1.20 . 1.20.16 . 52 1.20 . 1.20.16 . 52 . 13 1.20 . 1.20.16 . 53 1.20 . 1.20.16 . 53 . 05 1.20 . 1.21.01 1.20 . 1.21.01 . 17 1.20 . 1.21.01 . 17 . 32 1.20 . 1.21.01 . 50 1.20 . 1.21.01 . 50 . 19 1.20 . 1.21.01 . 51
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelatihan Managemen Penanggulangan Bencana
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD KANTOR KETAHANAN PANGAN
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos/RTLH)
Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Rumah Tangga OPD
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.21.01 . 51 . 11
Pengadaan Inventaris Kantor
1.20 . 1.21.01 . 51 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
1.20 . 1.21.01 . 53 1.20 . 1.21.01 . 53 . 05
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
1.100.000,00
672.897.500,00
673.997.500,00
450.000,00
149.550.000,00
0,00
150.000.000,00
35.500.000,00
39.500.000,00
0,00
75.000.000,00
35.500.000,00
39.500.000,00
0,00
75.000.000,00 Halaman 46
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
1.20 . 1.22.01 1.20 . 1.22.01 . 17 1.20 . 1.22.01 . 17 . 32 1.20 . 1.22.01 . 50 1.20 . 1.22.01 . 50 . 19 1.20 . 1.22.01 . 51
JUMLAH 6=3+4+5
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA
209.736.000,00
781.482.500,00
755.535.000,00
1.746.753.500,00
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
15.000.000,00
5.000.000,00
0,00
20.000.000,00
15.000.000,00
5.000.000,00
0,00
20.000.000,00
142.186.000,00
497.814.000,00
0,00
640.000.000,00
142.186.000,00
497.814.000,00
0,00
640.000.000,00
13.250.000,00
247.968.500,00
755.535.000,00
1.016.753.500,00
Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos/RTLH)
Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Rumah Tangga OPD
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.22.01 . 51 . 11
Pengadaan Inventaris Kantor
6.250.000,00
0,00
755.535.000,00
761.785.000,00
1.20 . 1.22.01 . 51 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
7.000.000,00
247.968.500,00
0,00
254.968.500,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.20 . 1.22.01 . 52 1.20 . 1.22.01 . 52 . 04 1.20 . 1.22.01 . 53 1.20 . 1.22.01 . 53 . 05 1.20 . 1.24.01 1.20 . 1.24.01 . 48
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
39.300.000,00
10.700.000,00
0,00
50.000.000,00
39.300.000,00
10.700.000,00
0,00
50.000.000,00
250.875.000,00
1.114.355.900,00
314.900.000,00
1.680.130.900,00
51.525.000,00
593.975.000,00
174.500.000,00
820.000.000,00
1.20 . 1.24.01 . 48 . 01
Pembinaan dan Pengelolaan Sistem Kearsipan
18.650.000,00
181.350.000,00
0,00
200.000.000,00
1.20 . 1.24.01 . 48 . 02
Pengadaan dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kearsipan
17.825.000,00
7.675.000,00
174.500.000,00
200.000.000,00
1.20 . 1.24.01 . 48 . 03
Pengelolaan Arsip Statis
8.900.000,00
91.100.000,00
0,00
100.000.000,00
1.20 . 1.24.01 . 48 . 04
Pengadaan Sarana Prasarana Kearsipan
6.150.000,00
313.850.000,00
0,00
320.000.000,00
82.650.000,00
17.350.000,00
0,00
100.000.000,00
Perawatan dan Pemeliharaan Arsip
82.650.000,00
17.350.000,00
0,00
100.000.000,00
Pelayanan Administrasi Perkantoran
61.800.000,00
228.330.900,00
0,00
290.130.900,00
61.800.000,00
228.330.900,00
0,00
290.130.900,00
17.100.000,00
262.500.000,00
140.400.000,00
420.000.000,00
1.20 . 1.24.01 . 49 1.20 . 1.24.01 . 49 . 01 1.20 . 1.24.01 . 50 1.20 . 1.24.01 . 50 . 19 1.20 . 1.24.01 . 51
Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah
Pengelolaan Rumah Tangga OPD
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.24.01 . 51 . 11
Pengadaan Inventaris Kantor
7.850.000,00
1.750.000,00
140.400.000,00
150.000.000,00
1.20 . 1.24.01 . 51 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
9.250.000,00
260.750.000,00
0,00
270.000.000,00
37.800.000,00
12.200.000,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.24.01 . 53 1.20 . 1.24.01 . 53 . 05 1.20 . 1.25.02 1.20 . 1.25.02 . 50 1.20 . 1.25.02 . 50 . 19 1.20 . 1.25.02 . 51 1.20 . 1.25.02 . 51 . 11
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD KANTOR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Rumah Tangga OPD
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Inventaris Kantor
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
37.800.000,00
12.200.000,00
0,00
50.000.000,00
75.275.000,00
984.309.221,00
500.000.000,00
1.559.584.221,00
22.775.000,00
477.225.000,00
0,00
500.000.000,00
22.775.000,00
477.225.000,00
0,00
500.000.000,00
15.900.000,00
493.684.221,00
500.000.000,00
1.009.584.221,00
0,00
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00 Halaman 47
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
1.20 . 1.25.02 . 51 . 30 1.20 . 1.25.02 . 53 1.20 . 1.25.02 . 53 . 05 1.20 . 2.01.01 1.20 . 2.01.01 . 50 1.20 . 2.01.01 . 50 . 19 1.20 . 2.01.01 . 51
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD DINAS PERTANIAN
Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Rumah Tangga OPD
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
JUMLAH 6=3+4+5
15.900.000,00
493.684.221,00
0,00
509.584.221,00
36.600.000,00
13.400.000,00
0,00
50.000.000,00
36.600.000,00
13.400.000,00
0,00
50.000.000,00
217.844.360,00
2.121.655.640,00
950.300.000,00
3.289.800.000,00
132.544.360,00
517.455.640,00
0,00
650.000.000,00
132.544.360,00
517.455.640,00
0,00
650.000.000,00 2.589.800.000,00
45.800.000,00
1.593.700.000,00
950.300.000,00
1.20 . 2.01.01 . 51 . 11
Pengadaan Inventaris Kantor
14.400.000,00
15.100.000,00
950.300.000,00
979.800.000,00
1.20 . 2.01.01 . 51 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
31.400.000,00
1.578.600.000,00
0,00
1.610.000.000,00
39.500.000,00
10.500.000,00
0,00
50.000.000,00
39.500.000,00
10.500.000,00
0,00
50.000.000,00
243.625.000,00
890.969.500,00
768.160.000,00
1.902.754.500,00
19.800.000,00
4.594.500,00
0,00
24.394.500,00
19.800.000,00
4.594.500,00
0,00
24.394.500,00
92.400.000,00
15.600.000,00
152.000.000,00
260.000.000,00
92.400.000,00
15.600.000,00
152.000.000,00
260.000.000,00
51.900.000,00
430.740.000,00
0,00
482.640.000,00
51.900.000,00
430.740.000,00
0,00
482.640.000,00
36.825.000,00
392.735.000,00
616.160.000,00
1.045.720.000,00
1.20 . 2.01.01 . 53 1.20 . 2.01.01 . 53 . 05 1.20 . 2.06.01 1.20 . 2.06.01 . 17 1.20 . 2.06.01 . 17 . 32 1.20 . 2.06.01 . 41 1.20 . 2.06.01 . 41 . 01 1.20 . 2.06.01 . 50 1.20 . 2.06.01 . 50 . 19 1.20 . 2.06.01 . 51
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos/RTLH)
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pemeliharaan Data Base
Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Rumah Tangga OPD
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 2.06.01 . 51 . 11
Pengadaan Inventaris Kantor
19.250.000,00
8.110.000,00
616.160.000,00
643.520.000,00
1.20 . 2.06.01 . 51 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
17.575.000,00
384.625.000,00
0,00
402.200.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
42.700.000,00
27.300.000,00
0,00
70.000.000,00
42.700.000,00
27.300.000,00
0,00
70.000.000,00
772.772.373,00
2.367.227.627,00
0,00
3.140.000.000,00
772.772.373,00
2.367.227.627,00
0,00
3.140.000.000,00
772.772.373,00
2.367.227.627,00
0,00
3.140.000.000,00
287.658.840,00
637.341.160,00
0,00
925.000.000,00
9.000.000,00
141.000.000,00
0,00
150.000.000,00
252.813.533,00
537.186.467,00
0,00
790.000.000,00
21.550.000,00
328.450.000,00
0,00
350.000.000,00
1.20 . 2.06.01 . 52 1.20 . 2.06.01 . 52 . 04 1.20 . 2.06.01 . 53 1.20 . 2.06.01 . 53 . 05 1.21 1.21 . 1.21.01 1.21 . 1.21.01 . 01
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD Ketahanan Pangan KANTOR KETAHANAN PANGAN
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
1.21 . 1.21.01 . 01 . 01
Penanganan Daerah Rawan Pangan
1.21 . 1.21.01 . 01 . 02
Peningkatan Peran Dewan Ketahanan Pangan Kota Bogor
1.21 . 1.21.01 . 01 . 03
Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat
1.21 . 1.21.01 . 01 . 04
Fasilitasi Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 48
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
JUMLAH 6=3+4+5
1.21 . 1.21.01 . 01 . 05
Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan
49.450.000,00
450.550.000,00
0,00
500.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 06
Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Olahan
28.100.000,00
221.900.000,00
0,00
250.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 07
Analisis Neraca Bahan Makanan
124.200.000,00
50.800.000,00
0,00
175.000.000,00
935.875.000,00
2.644.377.000,00
0,00
3.580.252.000,00
79.200.000,00
155.800.000,00
0,00
235.000.000,00
79.200.000,00
155.800.000,00
0,00
235.000.000,00
79.200.000,00
155.800.000,00
0,00
235.000.000,00
146.600.000,00
288.400.000,00
0,00
435.000.000,00
146.600.000,00
288.400.000,00
0,00
435.000.000,00
146.600.000,00
288.400.000,00
0,00
435.000.000,00
17.000.000,00
168.000.000,00
0,00
185.000.000,00
17.000.000,00
168.000.000,00
0,00
185.000.000,00
17.000.000,00
168.000.000,00
0,00
185.000.000,00
105.600.000,00
389.900.000,00
0,00
495.500.000,00
105.600.000,00
389.900.000,00
0,00
495.500.000,00 435.000.000,00
1.22 1.22 . 1.20.10 1.22 . 1.20.10 . 21 1.22 . 1.20.10 . 21 . 01 1.22 . 1.20.11 1.22 . 1.20.11 . 21 1.22 . 1.20.11 . 21 . 01 1.22 . 1.20.12 1.22 . 1.20.12 . 21 1.22 . 1.20.12 . 21 . 01 1.22 . 1.20.13 1.22 . 1.20.13 . 21
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa KECAMATAN BOGOR UTARA
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (PKK) KECAMATAN BOGOR SELATAN
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (PKK) KECAMATAN BOGOR TIMUR
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (PKK) KECAMATAN BOGOR BARAT
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
1.22 . 1.20.13 . 21 . 01
Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (PKK)
90.000.000,00
345.000.000,00
0,00
1.22 . 1.20.13 . 21 . 02
Penilaian Lomba-lomba Tingkat Kelurahan dan Kecamatan
15.600.000,00
44.900.000,00
0,00
60.500.000,00
70.875.000,00
239.125.000,00
0,00
310.000.000,00
70.875.000,00
239.125.000,00
0,00
310.000.000,00
70.875.000,00
239.125.000,00
0,00
310.000.000,00
0,00
310.000.000,00
0,00
310.000.000,00
0,00
310.000.000,00
0,00
310.000.000,00
0,00
310.000.000,00
0,00
310.000.000,00
516.600.000,00
1.093.152.000,00
0,00
1.609.752.000,00
1.22 . 1.20.14 1.22 . 1.20.14 . 21 1.22 . 1.20.14 . 21 . 01 1.22 . 1.20.15 1.22 . 1.20.15 . 21 1.22 . 1.20.15 . 21 . 01 1.22 . 1.22.01
KECAMATAN BOGOR TENGAH
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (PKK) KECAMATAN TANAH
SAREAL
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (PKK) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA
Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan
516.600.000,00
1.093.152.000,00
0,00
1.609.752.000,00
1.22 . 1.22.01 . 22 . 01
Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
268.250.000,00
44.250.000,00
0,00
312.500.000,00
1.22 . 1.22.01 . 22 . 02
Pemberdayaan Usaha Ekonomi Simpan Pinjam (UEK-SP)
18.525.000,00
110.775.000,00
0,00
129.300.000,00
1.22 . 1.22.01 . 22 . 03
47.525.000,00
247.475.000,00
0,00
295.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 22 . 04
Pembinaan Kelompok Khusus Usaha Peningkatan pendapatan keuarga (poksus UP2K) PKK kelurahan dan penilaian UP2K terbaik tk. Kota, provinsi dan Rechecking Pemberdayaan Ekonomi Syariah
9.500.000,00
90.500.000,00
0,00
100.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 22 . 05
Pameran TTG (Tingkat Nasional dan Propinsi)
25.200.000,00
412.389.000,00
0,00
437.589.000,00
1.22 . 1.22.01 . 22 . 06
Peningkatan Pencapaian dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
147.600.000,00
187.763.000,00
0,00
335.363.000,00
591.450.000,00
248.550.000,00
0,00
840.000.000,00
510.150.000,00
179.850.000,00
0,00
690.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 22
1.23 1.23 . 1.06.01
Statistik BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 49
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
1.23 . 1.06.01 . 15
Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
JUMLAH 6=3+4+5
510.150.000,00
179.850.000,00
0,00
690.000.000,00
1.23 . 1.06.01 . 15 . 06
Data Pokok Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor
151.400.000,00
88.600.000,00
0,00
240.000.000,00
1.23 . 1.06.01 . 15 . 07
Indikator Makro Ekonomi (IME)
358.750.000,00
91.250.000,00
0,00
450.000.000,00
81.300.000,00
68.700.000,00
0,00
150.000.000,00
81.300.000,00
68.700.000,00
0,00
150.000.000,00
1.23 . 1.22.01 1.23 . 1.22.01 . 15 1.23 . 1.22.01 . 15 . 05 1.24 1.24 . 1.20.08 1.24 . 1.20.08 . 15 1.24 . 1.20.08 . 15 . 01 1.25 1.25 . 1.10.01 1.25 . 1.10.01 . 15
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA
Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Updating Profil Kelurahan Kearsipan BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Penataan Administrasi Kepegawaian Komunikasi dan Informatika DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa
1.25 . 1.10.01 . 15 . 30
Pembuatan Aplikasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk)
1.25 . 1.10.01 . 15 . 31
Penyuluh dan Sosialisasi Administrasi Kependudukan (Adminduk)
1.25 . 1.17.01 1.25 . 1.17.01 . 15 1.25 . 1.17.01 . 15 . 06 1.25 . 1.20.03 1.25 . 1.20.03 . 15
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, DAN EKONOMI KREATIF
Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa Pembuatan Website Dinas SEKRETARIAT
DAERAH
Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa
81.300.000,00
68.700.000,00
0,00
150.000.000,00
16.150.000,00
183.850.000,00
50.000.000,00
250.000.000,00
16.150.000,00
183.850.000,00
50.000.000,00
250.000.000,00
16.150.000,00
183.850.000,00
50.000.000,00
250.000.000,00
16.150.000,00
183.850.000,00
50.000.000,00
250.000.000,00
1.995.532.000,00
12.748.433.350,00
9.974.713.250,00
24.718.678.600,00
409.725.000,00
1.044.113.600,00
476.740.000,00
1.930.578.600,00
409.725.000,00
1.044.113.600,00
476.740.000,00
1.930.578.600,00
375.000.000,00
0,00
476.740.000,00
851.740.000,00
34.725.000,00
1.044.113.600,00
0,00
1.078.838.600,00
43.025.000,00
84.975.000,00
172.000.000,00
300.000.000,00
43.025.000,00
84.975.000,00
172.000.000,00
300.000.000,00
43.025.000,00
84.975.000,00
172.000.000,00
300.000.000,00
318.700.000,00
2.663.900.000,00
0,00
2.982.600.000,00
50.550.000,00
466.950.000,00
0,00
517.500.000,00
1.25 . 1.20.03 . 15 . 07
Pengelolaan Media Publikasi
14.700.000,00
335.300.000,00
0,00
350.000.000,00
1.25 . 1.20.03 . 15 . 08
Pembuatan Film Dokumenter
21.000.000,00
86.500.000,00
0,00
107.500.000,00
1.25 . 1.20.03 . 15 . 09
Pendokumentasian Kehumasan
14.850.000,00
45.150.000,00
0,00
60.000.000,00
201.100.000,00
364.200.000,00
0,00
565.300.000,00
48.250.000,00
16.750.000,00
0,00
65.000.000,00
5.300.000,00
94.700.000,00
0,00
100.000.000,00
147.550.000,00
252.750.000,00
0,00
400.300.000,00
67.050.000,00
1.832.750.000,00
0,00
1.899.800.000,00
1.25 . 1.20.03 . 17
Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
1.25 . 1.20.03 . 17 . 02
Monitoring dan Evaluasi Informasi
1.25 . 1.20.03 . 17 . 03
Peningkatan Kualitas PPID
1.25 . 1.20.03 . 17 . 04 1.25 . 1.20.03 . 18
Peningkatan Pelayanan Kehumasan
Kerjasama Informasi dengan Mas Media
1.25 . 1.20.03 . 18 . 04
Penyebarluasan Informasi
37.950.000,00
1.602.650.000,00
0,00
1.640.600.000,00
1.25 . 1.20.03 . 18 . 05
Pengembangan Opini Publik
29.100.000,00
230.100.000,00
0,00
259.200.000,00
33.400.000,00
906.600.000,00
0,00
940.000.000,00
33.400.000,00
906.600.000,00
0,00
940.000.000,00
21.400.000,00
618.600.000,00
0,00
640.000.000,00
1.25 . 1.20.04 1.25 . 1.20.04 . 15 1.25 . 1.20.04 . 15 . 28
SEKRETARIAT
DPRD
Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa Pelayanan Kehumasan
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 50
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
1.25 . 1.20.04 . 15 . 29 1.25 . 1.20.10 1.25 . 1.20.10 . 18 1.25 . 1.20.10 . 18 . 06 1.25 . 1.20.11 1.25 . 1.20.11 . 18 1.25 . 1.20.11 . 18 . 06 1.25 . 1.20.12 1.25 . 1.20.12 . 18 1.25 . 1.20.12 . 18 . 06 1.25 . 1.20.13 1.25 . 1.20.13 . 18 1.25 . 1.20.13 . 18 . 06 1.25 . 1.20.14 1.25 . 1.20.14 . 18 1.25 . 1.20.14 . 18 . 06 1.25 . 1.20.15 1.25 . 1.20.15 . 18 1.25 . 1.20.15 . 18 . 06 1.25 . 1.25.02 1.25 . 1.25.02 . 15
Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan SIM OPD KECAMATAN BOGOR UTARA
Kerjasama Informasi dengan Mas Media Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan KECAMATAN BOGOR SELATAN
Kerjasama Informasi dengan Mas Media Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan KECAMATAN BOGOR TIMUR
Kerjasama Informasi dengan Media Massa Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan KECAMATAN BOGOR BARAT
Kerjasama Informasi dengan Mas Media Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan KECAMATAN BOGOR TENGAH
Kerjasama Informasi dengan Mas Media Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan KECAMATAN TANAH
SAREAL
Kerjasama Informasi dengan Media Massa Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan KANTOR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa
1.25 . 1.25.02 . 15 . 10
Penyusunan Kajian Kelembagaan KOMINFO
1.25 . 1.25.02 . 15 . 11
Pengadaan BANDWITH
1.25 . 1.25.02 . 15 . 12
Pemeliharaan Jaringan Intranet dan internet (BACKBONE) Kota Bogor
1.25 . 1.25.02 . 15 . 13
Pengembangan Infrastruktur Jaringan Kota
1.25 . 1.25.02 . 15 . 14
Pengembangan Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi
1.25 . 1.25.02 . 15 . 15
Pengembangan dan Pengelolaan Bogor Green Room
1.25 . 1.25.02 . 15 . 16
Pengembangan dan Pengelolaan Data Center
1.25 . 1.25.02 . 15 . 17
Pembangunan WIFI Ruang Publik
1.25 . 1.25.02 . 15 . 18
Pemeliharaan Grounding Listrik OPD dan Kelurahan
1.25 . 1.25.02 . 15 . 19
Pengembangan dan Pengelolaan e-Govt
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH 6=3+4+5
12.000.000,00
288.000.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
16.500.000,00
0,00
16.500.000,00
0,00
16.500.000,00
0,00
16.500.000,00
0,00
16.500.000,00
0,00
16.500.000,00
5.400.000,00
9.600.000,00
0,00
15.000.000,00
5.400.000,00
9.600.000,00
0,00
15.000.000,00
5.400.000,00
9.600.000,00
0,00
15.000.000,00
10.500.000,00
19.500.000,00
0,00
30.000.000,00
10.500.000,00
19.500.000,00
0,00
30.000.000,00
10.500.000,00
19.500.000,00
0,00
30.000.000,00
3.375.000,00
13.125.000,00
0,00
16.500.000,00
3.375.000,00
13.125.000,00
0,00
16.500.000,00
3.375.000,00
13.125.000,00
0,00
16.500.000,00
11.700.000,00
38.300.000,00
0,00
50.000.000,00
11.700.000,00
38.300.000,00
0,00
50.000.000,00
11.700.000,00
38.300.000,00
0,00
50.000.000,00
5.475.000,00
77.025.000,00
0,00
82.500.000,00
5.475.000,00
77.025.000,00
0,00
82.500.000,00
5.475.000,00
77.025.000,00
0,00
82.500.000,00
1.154.232.000,00
7.874.794.750,00
9.325.973.250,00
18.355.000.000,00
866.310.000,00
7.375.316.750,00
9.113.373.250,00
17.355.000.000,00
2.950.000,00
47.050.000,00
0,00
50.000.000,00
33.450.000,00
2.966.550.000,00
0,00
3.000.000.000,00
196.125.000,00
803.875.000,00
0,00
1.000.000.000,00
0,00
7.752.000,00
2.492.248.000,00
2.500.000.000,00
3.600.000,00
208.621.000,00
287.779.000,00
500.000.000,00
171.375.000,00
1.826.125.000,00
1.002.500.000,00
3.000.000.000,00
825.000,00
107.879.250,00
891.295.750,00
1.000.000.000,00
0,00
499.500,00
99.500.500,00
100.000.000,00
825.000,00
199.175.000,00
0,00
200.000.000,00
198.785.000,00
686.215.000,00
240.000.000,00
1.125.000.000,00 Halaman 51
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
JUMLAH 6=3+4+5
1.25 . 1.25.02 . 15 . 20
Pengembangan dan Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bogor
27.250.000,00
122.750.000,00
0,00
150.000.000,00
1.25 . 1.25.02 . 15 . 21
Pengembangan dan Pembuatan Repository/Data Warehouse
29.300.000,00
20.700.000,00
250.000.000,00
300.000.000,00
1.25 . 1.25.02 . 15 . 22
Digitalisasi Profil
28.000.000,00
48.000.000,00
704.000.000,00
780.000.000,00
1.25 . 1.25.02 . 15 . 23
Pemeliharaan CCTV dan Multimedia RR I, II, III
1.725.000,00
98.275.000,00
0,00
100.000.000,00
1.25 . 1.25.02 . 15 . 24
Penyelenggaraan SPTv (Sipatahunan TV)
16.150.000,00
5.100.000,00
478.750.000,00
500.000.000,00
1.25 . 1.25.02 . 15 . 25
Pembuatan Papan Informasi Elektronik
26.300.000,00
6.400.000,00
2.667.300.000,00
2.700.000.000,00
1.25 . 1.25.02 . 15 . 26
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Menara
97.300.000,00
152.700.000,00
0,00
250.000.000,00
1.25 . 1.25.02 . 15 . 27
Pengawasan dan Pembinaan Film, VCD dan DVD
32.350.000,00
67.650.000,00
0,00
100.000.000,00
16.175.000,00
233.825.000,00
0,00
250.000.000,00
16.175.000,00
233.825.000,00
0,00
250.000.000,00
271.747.000,00
265.653.000,00
212.600.000,00
750.000.000,00
251.697.000,00
148.303.000,00
0,00
400.000.000,00
14.700.000,00
72.700.000,00
212.600.000,00
300.000.000,00
5.350.000,00
44.650.000,00
0,00
50.000.000,00
141.611.000,00
480.344.000,00
103.045.000,00
725.000.000,00
141.611.000,00
480.344.000,00
103.045.000,00
725.000.000,00
87.961.000,00
233.994.000,00
103.045.000,00
425.000.000,00
1.25 . 1.25.02 . 17 1.25 . 1.25.02 . 17 . 05 1.25 . 1.25.02 . 18
Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Sosialisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi
Kerjasama Informasi dengan Mas Media
1.25 . 1.25.02 . 18 . 07
Operasional Radio Sipatahunan
1.25 . 1.25.02 . 18 . 08
Pemeliharaan Radio Sipatahunan
1.25 . 1.25.02 . 18 . 09
Pembinaan Radio Komunitas
1.26 1.26 . 1.24.01 1.26 . 1.24.01 . 15
Perpustakaan KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1.26 . 1.24.01 . 15 . 01
Pengembangan Minat Baca
59.911.000,00
40.089.000,00
0,00
100.000.000,00
1.26 . 1.24.01 . 15 . 02
Pembinaan, Sosialisasi dan Stimulasi pada Perpustakaan OPD dan Kelurahan
6.125.000,00
61.085.000,00
32.790.000,00
100.000.000,00
1.26 . 1.24.01 . 15 . 03
6.125.000,00
58.945.000,00
9.930.000,00
75.000.000,00
1.26 . 1.24.01 . 15 . 04
Pembinaan, Sosialisasi dan Stimulasi pada Perpustakaan Sekolah, Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah
12.600.000,00
27.075.000,00
60.325.000,00
100.000.000,00
1.26 . 1.24.01 . 15 . 05
Bogor Cinta Baca (BCB)
3.200.000,00
46.800.000,00
0,00
50.000.000,00
53.650.000,00
246.350.000,00
0,00
300.000.000,00
49.450.000,00
50.550.000,00
0,00
100.000.000,00
4.200.000,00
195.800.000,00
0,00
200.000.000,00
Urusan Pilihan
3.993.605.000,00
15.069.340.000,00
947.775.000,00
20.010.720.000,00
Pertanian
1.514.300.000,00
4.457.700.000,00
23.000.000,00
5.995.000.000,00
375.310.000,00
659.690.000,00
0,00
1.035.000.000,00
375.310.000,00
659.690.000,00
0,00
1.035.000.000,00
1.26 . 1.24.01 . 16
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan
1.26 . 1.24.01 . 16 . 01
Pemeliharaan Peralatan dan Sistem Jaringan Informasi Perpustakaan
1.26 . 1.24.01 . 16 . 02
DED Gedung Perpustakaan Bertaraf Internasional
2 2.01 2.01 . 1.21.01 2.01 . 1.21.01 . 15
KANTOR KETAHANAN PANGAN
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2.01 . 1.21.01 . 15 . 06
Penyuluhan dan Pendampingan Petani
2.01 . 1.21.01 . 15 . 07
Fasilitasi Tenaga Harian Lepas (THL) dan Tenaga Bantu Penyuluh (TBP)
2.01 . 1.21.01 . 15 . 08 2.01 . 1.21.01 . 15 . 09 2.01 . 2.01.01
21.400.000,00
188.600.000,00
0,00
210.000.000,00
297.335.000,00
152.665.000,00
0,00
450.000.000,00
Fasilitasi Usaha Ekonomi Produkstif (UEP) dan Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN)
23.150.000,00
151.850.000,00
0,00
175.000.000,00
Pemanfaatan Pekarangan Sebagai Sumber Peningkatan Gizi Keluarga
33.425.000,00
166.575.000,00
0,00
200.000.000,00
1.138.990.000,00
3.798.010.000,00
23.000.000,00
4.960.000.000,00
DINAS PERTANIAN
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 52
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
2.01 . 2.01.01 . 16 2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 2.01 . 2.01.01 . 17
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, Peternakan dan Perikanan
JUMLAH 6=3+4+5
14.950.000,00
5.050.000,00
0,00
20.000.000,00
14.950.000,00
5.050.000,00
0,00
20.000.000,00
215.320.000,00
1.004.680.000,00
0,00
1.220.000.000,00 300.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 13
Pengembangan Usaha Pengolahan HAsil dan Pemasaran TPH
21.900.000,00
278.100.000,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 14
Optimalisasi STA Rancamaya
24.600.000,00
25.400.000,00
0,00
50.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 15
Optimalisasi Produk Olahan dan Mutu Hasil Perikanan
44.220.000,00
305.780.000,00
0,00
350.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 16
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
40.250.000,00
179.750.000,00
0,00
220.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 17
Jaringan Pemasaran Produk Perikanan dan Penguatan Kelembagaan Kelompok Perikanan
84.350.000,00
215.650.000,00
0,00
300.000.000,00
725.780.000,00
2.051.220.000,00
23.000.000,00
2.800.000.000,00
89.800.000,00
410.200.000,00
0,00
500.000.000,00
134.125.000,00
415.875.000,00
0,00
550.000.000,00
8.950.000,00
91.050.000,00
0,00
100.000.000,00
31.250.000,00
68.750.000,00
0,00
100.000.000,00
267.100.000,00
432.900.000,00
0,00
700.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 19
Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan dan Perikanan
2.01 . 2.01.01 . 19 . 01
Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.01 . 2.01.01 . 19 . 02
Optimalisasi Sumber Daya Pertanian (Tanaman Pangan dan Holtikultura)
2.01 . 2.01.01 . 19 . 03
Peningkatan Kelembagaan PUAP-LKMA
2.01 . 2.01.01 . 19 . 04
Pengembangan Kultur Jaringan
2.01 . 2.01.01 . 19 . 05
Peningkatan Pelayanan Rumah Potong Hewan (RPH)
2.01 . 2.01.01 . 19 . 06
Peningkatan Pelayanan Produksi Peternakan
81.980.000,00
145.020.000,00
23.000.000,00
250.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 07
Optimalisasi Potensi Sumberdaya Peikananan
112.575.000,00
487.425.000,00
0,00
600.000.000,00
Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.300.000,00
16.700.000,00
0,00
20.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.300.000,00
16.700.000,00
0,00
20.000.000,00
179.640.000,00
720.360.000,00
0,00
900.000.000,00
131.870.000,00
318.130.000,00
0,00
450.000.000,00
39.120.000,00
310.880.000,00
0,00
350.000.000,00
8.650.000,00
91.350.000,00
0,00
100.000.000,00
245.400.000,00
3.174.780.000,00
868.950.000,00
4.289.130.000,00
245.400.000,00
3.174.780.000,00
868.950.000,00
4.289.130.000,00
2.01 . 2.01.01 . 22 2.01 . 2.01.01 . 22 . 01 2.01 . 2.01.01 . 23
Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan serta Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal
2.01 . 2.01.01 . 23 . 01
Peningkatan Pelayanan Pengendalian Penyakit Hewan Menular Zoonosis
2.01 . 2.01.01 . 23 . 02
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner terhadap Peningkatan Mutu Pangan Asal Hewan (PAH) Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman
2.01 . 2.01.01 . 23 . 03 2.04 2.04 . 1.17.01 2.04 . 1.17.01 . 15
Pariwisata DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, DAN EKONOMI KREATIF
Pengembangan Pemasaran Pariwisata
130.850.000,00
2.567.980.000,00
0,00
2.698.830.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15 . 09
Promosi Pariwisata
96.600.000,00
2.002.230.000,00
0,00
2.098.830.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15 . 10
Pengadaan Bahan Promosi Pariwisata
34.250.000,00
565.750.000,00
0,00
600.000.000,00
Pengembangan Destinasi Pariwisata
45.275.000,00
274.400.000,00
69.825.000,00
389.500.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16 2.04 . 1.17.01 . 16 . 08
Pembinaan dan Pelatihan SDM Usaha Jasa Sarana Pariwisata
18.425.000,00
171.075.000,00
0,00
189.500.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16 . 09
Pemutakhiran Data Pariwisata
26.850.000,00
103.325.000,00
69.825.000,00
200.000.000,00
69.275.000,00
332.400.000,00
799.125.000,00
1.200.800.000,00
62.450.000,00
189.225.000,00
799.125.000,00
1.050.800.000,00
6.825.000,00
143.175.000,00
0,00
150.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17
Pengembangan Kemitraan
2.04 . 1.17.01 . 17 . 10
Pengembangan Pemasaran Pariwisata Penunjang Pariwisata Daerah
2.04 . 1.17.01 . 17 . 11
Malam Anugrah Pelaku Pariwisata
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 53
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
2.06 2.06 . 1.20.03 2.06 . 1.20.03 . 15
Perdagangan SEKRETARIAT
DAERAH
Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
2.06 . 1.20.03 . 15 . 01
Optimalisasi Produk Pangan Halal Kota Bogor
2.06 . 1.20.03 . 15 . 02
Evaluasi Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bogor
2.06 . 1.20.03 . 15 . 03 2.06 . 1.20.03 . 15 . 04 2.06 . 2.06.01 2.06 . 2.06.01 . 15
JUMLAH 6=3+4+5
1.612.720.000,00
3.749.655.000,00
55.825.000,00
5.418.200.000,00
202.945.000,00
697.055.000,00
0,00
900.000.000,00
202.945.000,00
697.055.000,00
0,00
900.000.000,00
64.230.000,00
185.770.000,00
0,00
250.000.000,00
103.415.000,00
246.585.000,00
0,00
350.000.000,00
Updating Database Produksi Kota Bogor
16.750.000,00
83.250.000,00
0,00
100.000.000,00
Identifikasi Jalur Distribusi Bahan Pokok Kota Bogor
18.550.000,00
181.450.000,00
0,00
200.000.000,00
1.409.775.000,00
3.052.600.000,00
55.825.000,00
4.518.200.000,00
1.056.200.000,00
1.336.640.000,00
0,00
2.392.840.000,00
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05
Pengendalian dan Pengawasan Distribusi Barang Beredar dan Pengujian Mutu Barang
107.350.000,00
113.860.000,00
0,00
221.210.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06
Pengawasan Rokok yang menggunakan Cukai Ilegal / Pita Cukai Palsu
168.900.000,00
152.860.000,00
0,00
321.760.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07
Penyelwesaian Sengketa Konsumen
237.750.000,00
43.790.000,00
0,00
281.540.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 08
Sosialisasi Perlindungan Konsumen
33.000.000,00
107.770.000,00
0,00
140.770.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 09
Sosialisasi dan Penerapan HKI bagi IKM
63.650.000,00
177.670.000,00
0,00
241.320.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 10
Sistem Jaminan Halal Produk IKM
10.525.000,00
271.015.000,00
0,00
281.540.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11
Seminar Kemetrologian
5.100.000,00
115.560.000,00
0,00
120.660.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 12
Pengawasan dan Pembinaan kemetrologian
64.125.000,00
56.535.000,00
0,00
120.660.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13
14.400.000,00
86.100.000,00
0,00
100.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14
Penyuluhan Peningkatan Kewajiban Tera dan Tera Ulang bagi Pelaku Usaha Pengguna UTTP Tera dan tera Ulang UTTP Massa dan Timbangan
107.575.000,00
53.305.000,00
0,00
160.880.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 15
Pendataan dan Pengujian Ukur Ulang Panjang
62.400.000,00
38.100.000,00
0,00
100.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 16
Pendataan dan Pengujian Ukur Ulang SPBU
56.625.000,00
43.875.000,00
0,00
100.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 17
Pendataan, Pengujian dan Pembinaan BDKT
62.400.000,00
38.100.000,00
0,00
100.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 18
Pendataan dan Ukur Pengujian Ulang Gas LPG
62.400.000,00
38.100.000,00
0,00
100.500.000,00
60.125.000,00
1.166.585.000,00
0,00
1.226.710.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17
Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
2.06 . 2.06.01 . 17 . 13
Assesmen IKM dan Pendataan Nilai Ekspor Impor
26.175.000,00
114.595.000,00
0,00
140.770.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 14
Peningkatan dan Perluasanakses pasar Luar Negeri
13.975.000,00
468.665.000,00
0,00
482.640.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 15
Temu Usaha bisnis antara Produsen dengan Eksportir / Calon Eksportir
8.950.000,00
232.370.000,00
0,00
241.320.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 16
Peningkatan Kemampuan Pelaku Usaha ( Eksportir dan Calon Eksportir dan Importir )
11.025.000,00
350.955.000,00
0,00
361.980.000,00
293.450.000,00
549.375.000,00
55.825.000,00
898.650.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18
Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
2.06 . 2.06.01 . 18 . 08
Promosi Perdagangan Dalam Negeri
23.750.000,00
257.790.000,00
0,00
281.540.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18 . 09
Pembinaan Pelaku Usaha melalui kegiatan Pelatihan / Sosialisasi / Temu Usaha
15.900.000,00
185.200.000,00
0,00
201.100.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18 . 10
Pengawasan Legalitas Perusahaan dan Produk
102.700.000,00
38.070.000,00
0,00
140.770.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18 . 11
Pemantauan dan Perkembangan Harga ke Pokmas dan Barang Startegis lainnya
90.600.000,00
14.455.000,00
55.825.000,00
160.880.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18 . 12
Operasi Pasar Murah Kepokmas
60.500.000,00
53.860.000,00
0,00
114.360.000,00
538.135.000,00
3.270.255.000,00
0,00
3.808.390.000,00
387.735.000,00
1.712.265.000,00
0,00
2.100.000.000,00
2.07 2.07 . 1.17.01
Industrian DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, DAN EKONOMI KREATIF
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 54
JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
1
2
3
4
5
2.07 . 1.17.01 . 16
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
JUMLAH 6=3+4+5
387.735.000,00
1.712.265.000,00
0,00
2.100.000.000,00
2.07 . 1.17.01 . 16 . 07
Pembinaan dan Pengembangan Sektor Ekraf Berbasis Seni dan Budaya
170.200.000,00
379.800.000,00
0,00
550.000.000,00
2.07 . 1.17.01 . 16 . 08
Pembinaan dan Pengembangan Sektor Berbasis Media, Disain dan Iptek
177.370.000,00
372.630.000,00
0,00
550.000.000,00
2.07 . 1.17.01 . 16 . 09
Pameran dan Lomba Kreatif
28.275.000,00
721.725.000,00
0,00
750.000.000,00
2.07 . 1.17.01 . 16 . 10
Sosialisasi dan Workshop Ekonomi Kreatif
11.890.000,00
238.110.000,00
0,00
250.000.000,00
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
150.400.000,00
1.557.990.000,00
0,00
1.708.390.000,00
111.400.000,00
1.114.350.000,00
0,00
1.225.750.000,00
2.07 . 2.06.01 2.07 . 2.06.01 . 16
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
2.07 . 2.06.01 . 16 . 11
Pelatihan Manajemen dan Desain Kemasan
34.800.000,00
317.430.000,00
0,00
352.230.000,00
2.07 . 2.06.01 . 16 . 12
Peningkatan Daya Saing Produk IKM
31.750.000,00
310.010.000,00
0,00
341.760.000,00
2.07 . 2.06.01 . 16 . 13
Pengawasan Monitoring dan Pemetaan IKM
5.400.000,00
75.040.000,00
0,00
80.440.000,00
2.07 . 2.06.01 . 16 . 14
Pelatihan Pembuatan Sabun
11.100.000,00
29.120.000,00
0,00
40.220.000,00
2.07 . 2.06.01 . 16 . 15
Pemasyarakatan dan PenerapanGugus kendali Mutu ( GKM )
17.950.000,00
192.050.000,00
0,00
210.000.000,00
Pelatihan Standar Nasional Indonesia
10.400.000,00
190.700.000,00
0,00
201.100.000,00
8.450.000,00
232.870.000,00
0,00
241.320.000,00
8.450.000,00
232.870.000,00
0,00
241.320.000,00
30.550.000,00
210.770.000,00
0,00
241.320.000,00
30.550.000,00
210.770.000,00
0,00
241.320.000,00
83.050.000,00
416.950.000,00
0,00
500.000.000,00
83.050.000,00
416.950.000,00
0,00
500.000.000,00
83.050.000,00
416.950.000,00
0,00
500.000.000,00
2.07 . 2.06.01 . 16 . 16 2.07 . 2.06.01 . 17 2.07 . 2.06.01 . 17 . 05 2.07 . 2.06.01 . 20 2.07 . 2.06.01 . 20 . 01 2.08 2.08 . 1.13.01 2.08 . 1.13.01 . 18
Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Penerapan dan Pengembangan Teknologi
Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Pelatihan dan Pembinaan Kerajinan IKM Aneka Ketransmigrasian DINAS TENAGA KERJA SOSIAL DAN TRANSMIGRASI
Pembinaan dan Penempatan Transmigrasi
2.08 . 1.13.01 . 18 . 01
Sosialisasi dan Rekrutmen serta Pembekalan Calon Transmigran
77.000.000,00
123.000.000,00
0,00
200.000.000,00
2.08 . 1.13.01 . 18 . 02
Penjajakan, Pendampingan ke Lokasi Transmigrasi
4.650.000,00
195.350.000,00
0,00
200.000.000,00
2.08 . 1.13.01 . 18 . 03
Monitoring dan Pelaporan bantuan Pengembangan Ekonomi Transmigrasi
1.400.000,00
98.600.000,00
0,00
100.000.000,00
213.822.509.333,00
585.003.315.110,00
745.611.582.806,00
1.544.437.407.249,00
JUMLAH
Bogor, 31 Desember 2015 WALIKOTA BOGOR
BIMA ARYA
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 55