LAMPIRAN IV
:
PERATURAN DAERAH NOMOR : TANGGAL :
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016 Hal 1 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
1.
URUSAN WAJIB
1.01.
PENDIDIKAN
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
101.369.107.575,00
1.319.919.259.961,00
1.107.890.997.694,00
2.529.179.365.230,00
9.391.395.000,00
399.353.865.000,00
20.053.025.000,00
428.798.285.000,00
8.009.600.000,00
372.417.000.000,00
8.077.400.000,00
388.504.000.000,00
408.600.000,00
3.034.223.602,00
-
3.442.823.602,00
1.01.01.00.
DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.01.00.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
35.000.000,00
-
35.000.000,00
1.01.01.00.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
894.823.602,00
-
894.823.602,00
1.01.01.00.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
146.000.000,00
-
554.600.000,00
1.01.01.00.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
130.800.000,00
-
130.800.000,00
1.01.01.00.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
153.000.000,00
-
153.000.000,00
1.01.01.00.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
112.000.000,00
-
112.000.000,00
1.01.01.00.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
35.000.000,00
-
35.000.000,00
1.01.01.00.01.15.
-
103.000.000,00
-
103.000.000,00
1.01.01.00.01.17.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman
-
670.000.000,00
-
670.000.000,00
1.01.01.00.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
454.600.000,00
-
454.600.000,00
1.01.01.00.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
300.000.000,00
-
300.000.000,00
1.01.01.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
665.000.000,00
1.01.01.00.02.07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-
1.01.01.00.02.09.
Pengadaan peralatan gedung kantor
-
1.01.01.00.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
360.000.000,00
1.01.01.00.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
250.000.000,00
1.01.01.00.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
-
55.000.000,00
1.01.01.00.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
243.000.000,00
408.600.000,00
1.360.000.000,00
2.025.000.000,00
-
500.000.000,00
500.000.000,00
-
700.000.000,00
700.000.000,00
140.000.000,00
500.000.000,00
20.000.000,00 -
250.000.000,00 75.000.000,00 243.000.000,00
Hal 2 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.01.01.00.03.03.
Pengadaan pakaian kerja lapangan
-
18.000.000,00
-
18.000.000,00
1.01.01.00.03.12.
Senam Kesegaran Jasmani
-
225.000.000,00
-
225.000.000,00
1.01.01.00.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
35.700.000,00
714.300.000,00
-
750.000.000,00
1.01.01.00.05.111.
Penyuluhan dan Sosialisasi Pencegahan Penggunaan Narkoba Bagi Pelajar dan Aparatur Sipil Negara (ASN)
35.700.000,00
714.300.000,00
-
750.000.000,00
1.01.01.00.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
351.700.000,00
148.300.000,00
-
500.000.000,00
1.01.01.00.06.60.
Penyusunan Laporan Keuangan
351.700.000,00
148.300.000,00
-
500.000.000,00
1.01.01.00.17.
Program Pendidikan Menengah
737.650.000,00
82.340.756.500,00
-
83.078.406.500,00
1.01.01.00.17.107.
Lomba Prestasi Siswa
167.750.000,00
4.832.250.000,00
-
5.000.000.000,00
1.01.01.00.17.11.
Pembangunan Musholla Bagi SMA/SMK Penyelenggara Mulok Pendidikan Al Qur'an
-
2.160.000.000,00
-
2.160.000.000,00
1.01.01.00.17.145.
Pembangunan Ruang Praktek dan Laboratorium SMA Swasta/SMK Swasta/MA
-
2.582.000.000,00
-
2.582.000.000,00
1.01.01.00.17.155.
Penyelenggaraan Try Out/Pra UN Tingkat SMA/MA/SMK dan SMALB
18.100.000,00
3.981.900.000,00
-
4.000.000.000,00
1.01.01.00.17.156.
Bintek Peningkatan Kompetensi Guru Pembina OSN SMA
9.900.000,00
274.852.000,00
-
284.752.000,00
1.01.01.00.17.157.
160.000.000,00
-
160.000.000,00
1.01.01.00.17.158.
Updating Sistem Informasi Manajemen (SIM) Bidang Bina Pendidikan SMA dan Kejuruan Penyebaran Informasi Program Kesiswaan
4.500.000,00
186.725.000,00
-
191.225.000,00
1.01.01.00.17.159.
Pendataan Aset Dokumen dan PTK SMA/SMK
7.000.000,00
235.000.000,00
-
242.000.000,00
1.01.01.00.17.160.
Workshop Pemberdayaan MKKS SMA/SMK
5.250.000,00
469.320.000,00
-
474.570.000,00
1.01.01.00.17.161.
Peningkatan Infrastruktur SMA Swasta/SMK Swasta/MA
5.267.850.000,00
-
5.267.850.000,00
1.01.01.00.17.162.
Bintek Peningkatan Kompetensi Guru Pembina LKS SMK
4.550.000,00
257.915.250,00
-
262.465.250,00
1.01.01.00.17.163.
Peningkatan Sarana Bagi Sekolah Penyelenggara Mulok Pendidikan Al Qur'an
58.500.000,00
4.326.006.600,00
-
4.384.506.600,00
1.01.01.00.17.164.
Debat Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing Siswa SMA/SMK/MA Aset Sarana dan Prasarana SMA/SMK
15.000.000,00
416.300.000,00
-
431.300.000,00
250.000.000,00
-
250.000.000,00
1.01.01.00.17.165.
-
-
-
Hal 3 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
1.01.01.00.17.166.
Pembinaan Kepramukaan SMA/SMK/MA
1.01.01.00.17.167. 1.01.01.00.17.168. 1.01.01.00.17.169.
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
17.550.000,00
2.482.450.000,00
-
2.500.000.000,00
Kualifikasi S2 Bagi Guru SMA/SMK
9.250.000,00
1.190.750.000,00
-
1.200.000.000,00
Bintek Peningkatan Kompetensi Pengelola Perpustakaan SMA/SMK Pembinaan Karakter Bela Negara Siswa
9.100.000,00
424.190.500,00
-
433.290.500,00
10.000.000,00
521.600.000,00
-
531.600.000,00
9.100.000,00
424.190.500,00
-
433.290.500,00
1.01.01.00.17.171.
Bintek Peningkatan Kompetensi Guru Pembina Debat Bahasa Inggris dan Indonesia SMA/SMK Pemetaan Wajar Dikmen 12 Tahun
15.750.000,00
680.500.000,00
-
696.250.000,00
1.01.01.00.17.172.
Penyelenggaraan MGMP SMA tingkat Kab./Kota
42.250.000,00
1.617.750.000,00
-
1.660.000.000,00
1.01.01.00.17.173.
Workshop Penyusunan Naskah Soal Pra UN SMA/MA/SMALB dan SMK
3.750.000,00
233.500.000,00
-
237.250.000,00
1.01.01.00.17.174.
Peningkatan Kualitas Guru Pendidik Al Qur'an Melalui Pemberian Insentif
14.150.000,00
724.235.150,00
-
738.385.150,00
1.01.01.00.17.175.
Bintek Peningkatan Kompetensi Guru Pembina Pramuka SMA/SMK Pengembangan UKS SMA/SMK/MA
9.100.000,00
416.090.500,00
-
425.190.500,00
4.050.000,00
495.950.000,00
-
500.000.000,00
1.01.01.00.17.177.
Bintek Peningkatan Kompetensi Pengelola Laboratorium SMA/SMK dengan Program Pendidikan Menengah
9.100.000,00
424.190.500,00
-
433.290.500,00
1.01.01.00.17.178.
9.100.000,00
391.690.500,00
-
400.790.500,00
1.01.01.00.17.179.
Bintek Peningkatan Kompetensi Guru Pembina O2SN SMA dan SMK Workshop TOR Calon Instruktur MGMP Kab./Kota
15.750.000,00
1.535.500.000,00
-
1.551.250.000,00
1.01.01.00.17.19.
Pengadaan Mebeleur SMA Swasta/SMK Swasta/MA
39.000.000,00
3.960.000.000,00
-
3.999.000.000,00
1.01.01.00.17.70.
Peningkatan Daya Tampung/Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK Swasta/SMA Swasta dan MA
9.738.000.000,00
-
9.738.000.000,00
1.01.01.00.17.71.
Peningkatan Peralatan Praktek dan Peraga Siswa SMA Swasta/SMK Swasta dan MA
22.883.881.000,00
-
23.059.381.000,00
1.01.01.00.17.73.
Peningkatan Rehabilitasi Sekolah SMA Swasta/SMK Swasta dan MA
5.053.769.000,00
-
5.053.769.000,00
1.01.01.00.17.77.
Bantuan Peralatan Belajar Sekolah Bagi Siswa Tidak Mampu SMA/SMK/MA
35.100.000,00
1.964.900.000,00
-
2.000.000.000,00
1.01.01.00.17.84.
Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Bina Pendidikan SMA dan Kejuruan, Rakor dan Sinkronisasi Pengelolaan Pendidikan Menengah
9.500.000,00
161.750.000,00
-
171.250.000,00
1.01.01.00.17.170.
1.01.01.00.17.176.
175.500.000,00 -
Hal 4 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
1.01.01.00.17.87.
Pembinaan Siswa Berprestasi
1.01.01.00.17.89.
Pembinaan Karakter Akhlak Mulia Siswa SMA/SMK/MA
1.01.01.00.22.
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1.01.01.00.22.02. 1.01.01.00.22.08.
Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan Peningkatan Kemampuan Tenaga Perencana Pendidikan
1.01.01.00.22.09.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.01.01.00.22.10.
Promosi dan Sosialisasi Pendidikan Karakter Bangsa
1.01.01.00.22.12.
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.200.000.000,00
-
1.200.000.000,00
10.000.000,00
415.750.000,00
-
425.750.000,00
1.689.300.000,00
29.630.499.398,00
2.400.000,00
122.600.000,00
-
125.000.000,00
17.100.000,00
570.480.000,00
-
587.580.000,00
24.800.000,00
152.346.000,00
-
177.146.000,00
6.000.000,00
354.000.000,00
-
360.000.000,00
Workshop Posko Penerimaan Peserta Didik Baru
77.200.000,00
150.426.400,00
-
227.626.400,00
1.01.01.00.22.14.
Validasi Data dan Pemeliharaan Jaringan Data
25.300.000,00
724.600.000,00
-
749.900.000,00
1.01.01.00.22.19.
Peningkatan Pendidikan Al Qur'an
86.600.000,00
1.01.01.00.22.21.
Bintek Kurikulum 2013
1.01.01.00.22.22.
Pelaksanaan Pameran Expo Kalsel
-
-
439.400.000,00
413.400.000,00
31.759.199.398,00
500.000.000,00 1.000.000.000,00
332.000.000,00
668.000.000,00
-
17.250.000,00
482.750.000,00
-
500.000.000,00
58.950.000,00
5.888.450.000,00
-
1.01.01.00.22.29.
Pengadaan Album Raport/Evaluasi Hasil Belajar SD, SMP dan SMA/SMK Peningkatan dan Pembinaan PGRI
5.947.400.000,00
62.200.000,00
1.788.420.000,00
-
1.850.620.000,00
1.01.01.00.22.30.
Seleksi Guru/Kepsek/Pengawas Berprestasi
77.350.000,00
1.422.650.000,00
-
1.500.000.000,00
1.01.01.00.22.32.
Rapat Evaluasi Pengelola Program dan Rakor Disdik
24.500.000,00
225.500.000,00
-
250.000.000,00
1.01.01.00.22.33.
Bintek dan Pengembangan Website Dinas Pendidikan
6.450.000,00
263.550.000,00
-
270.000.000,00
1.01.01.00.22.34.
38.400.000,00
261.600.000,00
-
300.000.000,00
1.01.01.00.22.48.
Peningkatan Kemampuan Tenaga Perencana Berkelanjutan Beasiswa Berprestasi UN dan US/M Kab/Kota Se Kalsel
49.750.000,00
5.924.185.000,00
1.01.01.00.22.49.
Pelatihan DAPODIK PAUDNI, Dikdas, Dikmen.
21.450.000,00
378.550.000,00
-
400.000.000,00
1.01.01.00.22.50.
Pelatihan Geo Spesial Pendataan Satuan Pendidikan
12.900.000,00
487.100.000,00
-
500.000.000,00
1.01.01.00.22.51.
Pelatihan Pengolahan Sistem Database Pendidikan
19.350.000,00
480.650.000,00
-
500.000.000,00
1.01.01.00.22.52.
Workshop Penyusunan Profil Pendidikan
12.900.000,00
437.100.000,00
-
450.000.000,00
1.01.01.00.22.54.
Workshop Penyusunan SPM Pendidikan
6.450.000,00
193.550.000,00
-
200.000.000,00
1.01.01.00.22.59.
Workshop Penyusunan Pendidikan Untuk Semua (PUS)
25.650.000,00
174.350.000,00
-
200.000.000,00
1.01.01.00.22.60.
Workshop Penyusunan MDGs
6.450.000,00
118.550.000,00
-
125.000.000,00
1.01.01.00.22.61.
Workshop Eksplorasi Data untuk Analisis Pendidikan
26.850.000,00
473.150.000,00
-
500.000.000,00
1.01.01.00.22.27.
26.000.000,00
5.999.935.000,00
Hal 5 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
1.01.01.00.22.62. 1.01.01.00.22.67.
Workshop Penyusunan Roadmap Pendidikan Prov. Kalsel Bintek Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
6.450.000,00
193.550.000,00
-
200.000.000,00
36.300.000,00
632.563.998,00
-
668.863.998,00
1.01.01.00.22.68.
Workshop Penilaian Angka Kredit Kepala Sekolah dan Guru
46.200.000,00
501.550.000,00
-
547.750.000,00
1.01.01.00.22.69.
52.050.000,00
738.450.000,00
-
790.500.000,00
1.01.01.00.22.70.
Peningkaan Kemampuan Tenaga Kepegawaian dan Kehumasan Peningkaan Kemampuan Tenaga Pengelola Keuangan
23.700.000,00
387.467.000,00
-
411.167.000,00
1.01.01.00.22.71.
Peningkaan Kemampuan Tenaga Pengelola Aset
111.300.000,00
417.700.000,00
-
529.000.000,00
1.01.01.00.22.72.
Workshop Kemampuan Pengawas Sekolah
43.200.000,00
498.125.000,00
-
541.325.000,00
1.01.01.00.22.73.
Workshop Penysusunan Rencana Pengembangan Sekolah Workshop Tenaga Teknis Pustakawan
31.500.000,00
499.250.000,00
-
530.750.000,00
43.200.000,00
552.800.000,00
-
596.000.000,00
23.700.000,00
410.736.000,00
-
434.436.000,00
1.01.01.00.22.76.
Bintek Penyusunan RAPBS (Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja) Penulisan Karya Tulis Ilmiah Populer
43.200.000,00
444.800.000,00
-
488.000.000,00
1.01.01.00.22.77.
Pengembangan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
46.200.000,00
492.800.000,00
-
539.000.000,00
1.01.01.00.22.78.
Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pedidik dan Tenaga Kependidikan Melalui Kegiatan Lomba Olahraga dan Seni
36.200.000,00
963.800.000,00
-
1.000.000.000,00
1.01.01.00.22.79.
Kebijakan Pendidikan Untuk Peningkatan Kompetensi dan Pengetahuan Tenaga Kehumasan
76.500.000,00
909.500.000,00
-
986.000.000,00
1.01.01.00.22.80.
Evaluasi (Penilaian Autentik) Pembelajaran Kurikulum 2013
31.350.000,00
244.850.000,00
-
276.200.000,00
1.01.01.00.35.
Program Pendidikan Khusus
887.600.000,00
14.733.780.000,00
6.278.000.000,00
21.899.380.000,00
1.01.01.00.35.07.
Pembinaan Pusat Layanan Autis (PLA)
135.800.000,00
2.016.200.000,00
848.000.000,00
3.000.000.000,00
1.01.01.00.35.09.
Pembinaan Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif Prov. Kalsel. Pembebasan Tanah Pusat Layanan Autis (PLA)
706.200.000,00
10.263.180.000,00
30.000.000,00
10.999.380.000,00
5.400.000.000,00
5.400.000.000,00
1.01.01.00.22.74. 1.01.01.00.22.75.
1.01.01.00.35.10. 1.01.01.00.35.14.
Peningkatan Mutu Guru Bagi PAUD Penyelenggara Pendidikan Inklusif Tingkat TK
1.01.01.00.36.
Program Pendidikan Dasar (SD)
-
-
45.600.000,00
2.454.400.000,00
-
2.500.000.000,00
1.356.250.000,00
85.552.037.000,00
-
86.908.287.000,00
Hal 6 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.01.01.00.36.01.
Workshop Manajemen Guru Sekolah Dasar (SD)
46.200.000,00
501.050.000,00
-
547.250.000,00
1.01.01.00.36.02.
58.500.000,00
483.920.000,00
-
542.420.000,00
1.01.01.00.36.03.
Pengembangan Media Belajar Berbasis TIK Tingkat SD dan MI Pekan Imtaq Ramadhan Tingkat SD
6.900.000,00
368.100.000,00
-
375.000.000,00
1.01.01.00.36.04.
Lomba Kompetensi Baca Tulis Al Quran
9.250.000,00
590.750.000,00
-
600.000.000,00
1.01.01.00.36.05.
Pembinaan Prestasi Siswa SD
46.650.000,00
2.953.350.000,00
-
3.000.000.000,00
1.01.01.00.36.06.
Workshop Guru Pembina Pramuka SD
66.400.000,00
833.600.000,00
-
900.000.000,00
1.01.01.00.36.07.
Workshop implementasi Kurikulum 2013 jenjang SD
88.550.000,00
2.055.550.000,00
-
2.144.100.000,00
1.01.01.00.36.08.
Peningkatan Kualitas Guru Pendidikan Al Qur'an SD/SDLB dalam bentuk pemberian insentif
169.200.000,00
5.194.440.000,00
-
5.363.640.000,00
1.01.01.00.36.09.
Kualifikasi Non Linier Guru SD Mapel Bhs. Inggris ke PGSD Kualifikasi Guru Sendratasik SD/MI
8.050.000,00
203.710.000,00
-
211.760.000,00
2.400.000,00
1.245.600.000,00
-
1.248.000.000,00
1.01.01.00.36.10. 1.01.01.00.36.11.
Bantuan Sarana Belajar Bagi Siswa Tidak Mampu SDS/MIS
21.050.000,00
1.978.950.000,00
-
2.000.000.000,00
1.01.01.00.36.12.
Workshop Pembelajaran Mulok Pendidikan Al-Quran bagi guru SD/MI
32.200.000,00
870.440.000,00
-
902.640.000,00
1.01.01.00.36.13.
Peningkatan Daya Tampung dan Kesempatan Belajar Siswa Sekolah Dasar Swasta, SDLB, MI Negeri dan Swasta Workshop Peningkatan Pendidikan UKS SDS/MIS
191.000.000,00
20.245.600.000,00
-
20.436.600.000,00
23.550.000,00
182.450.000,00
-
206.000.000,00
1.01.01.00.36.15.
Evaluasi Mutu Pendidikan Melalui Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/Madrasah (US/M
198.450.000,00
2.325.550.000,00
-
2.524.000.000,00
1.01.01.00.36.16.
Peningkatan sarana belajar dan praktik Siswa SD Swasta SDLB, SD Inklusi, MI Negeri Swasta
315.000.000,00
44.244.627.000,00
-
44.559.627.000,00
1.01.01.00.36.17.
Rakor Pemberian Hibah, RKB, Rehab, Infra Struktur Lingkungan Sekolah, Sarana Prasarana SD Swasta SD Inklusi, MI Negeri dan Swasta
26.700.000,00
773.300.000,00
-
800.000.000,00
1.01.01.00.36.18.
Bimbingan Teknis Adminitrasi Kepala Sekolah Dasar (SD)
46.200.000,00
501.050.000,00
-
547.250.000,00
1.01.01.00.37.
Program Pendidikan Dasar (SMP)
1.538.400.000,00
87.184.095.000,00
-
88.722.495.000,00
1.01.01.00.37.02.
Workshop Manajemen Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP).
46.200.000,00
501.050.000,00
-
547.250.000,00
1.01.01.00.36.14.
Hal 7 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.01.01.00.37.03.
Workshop Manajemen Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP).
46.200.000,00
501.050.000,00
-
547.250.000,00
1.01.01.00.37.04.
Pengembangan Media Belajar Berbasis TIK Tingkat SMP dan MTs
58.500.000,00
483.920.000,00
-
542.420.000,00
1.01.01.00.37.05.
Penyediaan Peralatan Komputer dan Ketatausahaan SMP/MTs
42.800.000,00
3.800.150.000,00
-
3.842.950.000,00
1.01.01.00.37.06.
Revitalisasi Sarana dan Bahan Pembelajaran dalam Rangka Pemanfaatan Laboratorium SMP Swasta/MTs
157.600.000,00
9.845.383.500,00
-
10.002.983.500,00
1.01.01.00.37.07.
Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), Laboratorium dan Perpustakaan SMP Swasta/MTs
43.000.000,00
7.905.450.000,00
-
7.948.450.000,00
1.01.01.00.37.08.
Pengadaan Peralatan Meubelair Siswa SMP Swasta dan MTs
43.600.000,00
2.559.820.000,00
-
2.603.420.000,00
1.01.01.00.37.09.
Penyediaan Sarana Prasarana Pembelajaran Al Qur'an dalam rangka Implementasi Perda No 3 Tahun 2009
25.000.000,00
3.434.620.000,00
-
3.459.620.000,00
1.01.01.00.37.10.
66.400.000,00
3.202.910.000,00
-
3.269.310.000,00
1.01.01.00.37.11.
Peningkatan dan Pembinaan Prestasi Siswa Melalui Kegiatan Lomba-lomba (OSN, O2SN, FLS2N) Siswa SMP Pembinaan Piloting Pendidikan Al Qur'an SMP/MTs
4.300.000,00
395.700.000,00
-
400.000.000,00
1.01.01.00.37.12.
Penyelenggaraan Tryout/Pra UN SMP/MTs/SMPLB
39.000.000,00
3.461.000.000,00
-
3.500.000.000,00
1.01.01.00.37.13.
Bimtek Mulok Kurikulum 2013 Bagi Guru SMP/MTs
57.000.000,00
1.324.700.000,00
-
1.381.700.000,00
1.01.01.00.37.14.
Pengelolaan Pelaksanaan BOS
110.200.000,00
789.800.000,00
-
900.000.000,00
1.01.01.00.37.16.
Bimtek Guru Pembina OSN/O2SN SMP
9.150.000,00
701.615.000,00
-
710.765.000,00
1.01.01.00.37.17.
Peningkatan Guru Pembina Pramuka
55.050.000,00
1.432.275.000,00
-
1.487.325.000,00
1.01.01.00.37.18.
Peningkatan Mutu Siswa SMP/MTs Melalui Kegiatan Bimtek Guru Pembina UKS
21.550.000,00
319.450.000,00
-
341.000.000,00
1.01.01.00.37.19.
Peningkatan Kualitas Guru Pendidikan Al Qur'an SMP/SMPLB dalam bentuk pemberian insentif
4.150.000,00
990.500.000,00
-
994.650.000,00
1.01.01.00.37.20.
Revitalisasi Sarana, Media dan Bahan Pembelajaran Perpustakaan SMP Swasta/MTs
78.600.000,00
21.959.871.500,00
-
22.038.471.500,00
1.01.01.00.37.21.
Penyediaan Buku dan Bahan Pembelajaran Al Qur'an SMP/MTs Implementasi Perda No 3 Tahun 2009
63.600.000,00
3.767.684.000,00
-
3.831.284.000,00
1.01.01.00.37.22.
Pengadaan dan Peningkatan Infrastruktur SMP Swasta dan MTs
24.600.000,00
2.943.906.000,00
-
2.968.506.000,00
Hal 8 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5 -
7.589.600.000,00
250.000.000,00
-
250.000.000,00
255.500.000,00
1.154.500.000,00
-
1.410.000.000,00
30.000.000,00
470.000.000,00
-
500.000.000,00
127.700.000,00
739.650.000,00
-
867.350.000,00
45.600.000,00
1.01.01.00.37.26.
Evaluasi Mutu Pendidikan Melalui Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs Kompetensi/Kualifikasi Guru SMP/MTs ke S1
1.01.01.00.37.27.
Pokja Satgas Wajib Belajar 9 Tahun
1.01.01.00.37.24. 1.01.01.00.37.25.
6=3+4+5
7.544.000.000,00
Rehabilitasi Ruang Kelas dan Ruang Perpustakaan/Ruang Laboratorium SMP Swasta dan MTs Lesson Study SMP/MTs
1.01.01.00.37.23.
Jumlah
-
1.01.01.00.37.28.
Penyediaan Peralatan Praktikum Pembelajaran Kesenian dan Olahraga SMP Swasta/MTs
64.200.000,00
4.724.290.000,00
-
4.788.490.000,00
1.01.01.00.37.29.
Bantuan Peralatan Belajar Siswa Tidak Mampu SMP/MTs
18.900.000,00
1.980.800.000,00
-
1.999.700.000,00
1.01.01.00.38.
Program PAUD, Non Formal dan Informal
1.004.400.000,00
68.171.008.500,00
-
69.175.408.500,00
1.01.01.00.38.01.
Peningkatan Ruang Kelas Baru/Ruang Bermain (RB) PAUD/TK/KB/RA
-
6.182.986.190,00
-
6.182.986.190,00
1.01.01.00.38.02.
Rehabilitasi/Renovasi RKB/Ruang Bermain (RB) PAUD/TK, KB, RA
-
10.010.150.300,00
-
10.010.150.300,00
1.01.01.00.38.03.
Pengadaan Buku Menggambar, Buku Mewarna dan Cerita untuk Lembaga PAUD/TK/KB/RA/Aisyiyah
36.450.000,00
2.542.050.000,00
-
2.578.500.000,00
1.01.01.00.38.04.
Pengadaan Buku Pembelajaran Pegangan Guru PAUD/TK/RA/KB
36.450.000,00
5.095.695.000,00
-
5.132.145.000,00
1.01.01.00.38.05.
Pengadaan APE kreatif motorik, APE bermain indoor lembaga PAUD/TK/RA/KB Pendampingan GNOTA Provkalsel
36.450.000,00
2.263.950.000,00
-
2.300.400.000,00
59.650.000,00
2.284.878.000,00
-
2.344.528.000,00
Bintek Peningkatan Manajemen Sarana dan Prasarana PAUD Bimtek Peningkatan Manajemen Pembelajaran PAUD
15.600.000,00
484.400.000,00
-
500.000.000,00
15.600.000,00
484.400.000,00
-
500.000.000,00
15.600.000,00
484.400.000,00
-
500.000.000,00
1.01.01.00.38.10.
Bimtek Pemanfaatan, Pemeliharaan Pengamanan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD/TK/KB/RA Penyelenggaraan Kongres Anak Indonesia
3.600.000,00
196.400.000,00
-
200.000.000,00
1.01.01.00.38.11.
Rapat Koordinasi Penyelenggara PAUDNI
7.200.000,00
192.800.000,00
-
200.000.000,00
1.01.01.00.38.12.
Pengadaan Meubeler untuk Lembaga PAUD/TK/KB/RA
36.450.000,00
2.264.150.000,00
-
2.300.600.000,00
1.01.01.00.38.13.
Validasi Data Sarana dan Prasarana PAUDNI
3.250.000,00
224.750.000,00
-
228.000.000,00
1.01.01.00.38.06. 1.01.01.00.38.07. 1.01.01.00.38.08. 1.01.01.00.38.09.
Hal 9 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.086.112.010,00
-
1.122.562.010,00
6.629.361.000,00
-
6.629.361.000,00
36.450.000,00
2.542.050.000,00
-
2.578.500.000,00
Pengadaan APE kreatif motorik, APE bermain outdoor lembaga PAUD/TK/RA/KB
36.450.000,00
2.264.235.000,00
-
2.300.685.000,00
1.01.01.00.38.18.
Sosialisasi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan.
16.050.000,00
165.000.000,00
-
181.050.000,00
1.01.01.00.38.19.
Orientasi Teknis Bagi Penyelenggara pada Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
22.200.000,00
377.800.000,00
-
400.000.000,00
1.01.01.00.38.20.
44.400.000,00
755.600.000,00
-
800.000.000,00
1.01.01.00.38.21.
Orientasi Teknis Bagi Penyelenggara Program Keaksaraan Fungsional Pendidikan Keaksaraan Fungsional Dasar
30.400.000,00
8.969.600.000,00
-
9.000.000.000,00
1.01.01.00.38.22.
Pembinaan Akreditasi BAN PNF
64.200.000,00
435.800.000,00
-
500.000.000,00
1.01.01.00.38.23.
Diklat Berjenjang Pendidik PAUD Tingkat Dasar
28.300.000,00
320.985.000,00
-
349.285.000,00
1.01.01.00.38.24.
Pendidikan Bagi Pendidik PAUD
43.000.000,00
2.457.000.000,00
-
2.500.000.000,00
1.01.01.00.38.25.
5.600.000,00
69.400.000,00
-
75.000.000,00
1.01.01.00.38.26.
Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi Orientasi Teknis Pengelolaan Lembaga KB dan TK
31.950.000,00
153.481.000,00
-
185.431.000,00
1.01.01.00.38.27.
Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi
23.050.000,00
976.950.000,00
-
1.000.000.000,00
1.01.01.00.38.28.
30.850.000,00
144.050.000,00
-
174.900.000,00
1.01.01.00.38.29.
Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) dan Seminar Pendidikan Karakter Ujian Warga Belajar Keaksaraan Fungsional
16.250.000,00
483.750.000,00
-
500.000.000,00
1.01.01.00.38.30.
Seminar Sensitifitas Gender
10.200.000,00
139.800.000,00
-
150.000.000,00
1.01.01.00.38.31.
Bimbingan Teknis Pengelolaan PAUD Bagi Stake Holder
24.900.000,00
307.280.000,00
-
332.180.000,00
1.01.01.00.38.32.
Peningkatan Kapasitas Pokja Bunda PAUD
77.200.000,00
172.800.000,00
-
250.000.000,00
1.01.01.00.38.33.
Penyelenggaraan Paket A setara SD
36.950.000,00
1.663.050.000,00
-
1.700.000.000,00
1.01.01.00.38.34.
Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru PAUD
8.400.000,00
241.600.000,00
-
250.000.000,00
1.01.01.00.38.35.
Orientasi Teknis Pembelajaran Bagi Pendidik PAUD
37.900.000,00
281.520.000,00
-
319.420.000,00
1.01.01.00.38.36.
Lomba Program PAUDNI dalam Rangka HAI
4.500.000,00
295.500.000,00
-
300.000.000,00
1.01.01.00.38.14.
Pengadaan Alas Penutup Lantai Ruang Bermain Lembaga PAUD
1.01.01.00.38.15.
Peningkatan Sarana Infrastruktur Lembaga PAUD/TK/RA/KB
1.01.01.00.38.16.
Pengadaan Buku Bermain Angka, Huruf, Menulis Sambung dan Lembar Kerja Anak
1.01.01.00.38.17.
36.450.000,00 -
Hal 10 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
1.01.01.00.38.37.
Seminar Pendidikan Karakter
1.01.01.00.38.38.
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
3.250.000,00
196.475.000,00
-
199.725.000,00
Penyelenggaraan Paket C Setara SMA
23.400.000,00
2.476.600.000,00
-
2.500.000.000,00
1.01.01.00.38.39.
Paket B Setara SMP
45.800.000,00
1.854.200.000,00
-
1.900.000.000,00
1.01.01.01.
SLB-C NEGERI PEMBINA
83.700.000,00
3.217.300.000,00
1.01.01.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
41.400.000,00
1.522.600.000,00
-
1.564.000.000,00
1.01.01.01.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
1.01.01.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
300.000.000,00
-
300.000.000,00
1.01.01.01.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
14.600.000,00
-
56.000.000,00
1.01.01.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
300.000.000,00
-
300.000.000,00
1.01.01.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
1.01.01.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
1.01.01.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
1.01.01.01.01.15.
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
1.01.01.01.01.16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
140.000.000,00
-
140.000.000,00
1.01.01.01.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
450.000.000,00
-
450.000.000,00
1.01.01.01.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
138.000.000,00
-
138.000.000,00
1.01.01.01.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
45.000.000,00
-
45.000.000,00
1.01.01.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
385.000.000,00
1.01.01.01.02.07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-
1.01.01.01.02.09.
Pengadaan peralatan gedung kantor
-
1.01.01.01.02.21.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
-
15.000.000,00
1.01.01.01.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
216.000.000,00
1.01.01.01.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
114.000.000,00
-
114.000.000,00
1.01.01.01.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
1.01.01.01.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
1.01.01.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
125.000.000,00
-
125.000.000,00
41.400.000,00
2.723.000.000,00
6.024.000.000,00
1.372.000.000,00
1.757.000.000,00
-
500.000.000,00
500.000.000,00
-
400.000.000,00
400.000.000,00
472.000.000,00
15.000.000,00 688.000.000,00
Hal 11 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.01.01.01.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.01.01.01.35.
Program Pendidikan Khusus
1.01.01.01.35.01.
Pengadaan Sarana dan Prasarana SLB-C Pembina
-
1.01.01.01.35.02.
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana SLB-C Pembina
-
1.01.01.01.35.03.
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SLB-C Pembina
-
1.01.01.01.35.04.
Pengembangan Kebijakan Pendidikan Layanan Khusus
14.500.000,00
182.555.000,00
-
197.055.000,00
1.01.01.01.35.05.
Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan SLB-C Pembina.
27.800.000,00
927.600.000,00
-
955.400.000,00
1.01.01.02.
BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
682.350.000,00
3.651.375.000,00
1.01.01.02.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
69.000.000,00
686.500.000,00
-
755.500.000,00
1.01.01.02.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
7.500.000,00
-
7.500.000,00
1.01.01.02.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
298.750.000,00
-
298.750.000,00
1.01.01.02.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
250.000,00
-
69.250.000,00
1.01.01.02.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
40.000.000,00
-
40.000.000,00
1.01.01.02.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
1.01.01.02.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
1.01.01.02.01.12.
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
1.01.01.02.01.16.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan logistik kantor
-
40.000.000,00
-
40.000.000,00
1.01.01.02.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
75.000.000,00
-
75.000.000,00
1.01.01.02.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
75.000.000,00
-
75.000.000,00
1.01.01.02.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
75.000.000,00
-
75.000.000,00
1.01.01.02.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
690.600.000,00
1.01.01.02.02.07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-
1.01.01.02.02.09.
Pengadaan peralatan gedung kantor
-
1.01.01.02.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
576.600.000,00
-
576.600.000,00
1.01.01.02.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
89.000.000,00
-
89.000.000,00
1.01.01.02.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
-
42.300.000,00
69.000.000,00
125.000.000,00
-
125.000.000,00
1.184.700.000,00
1.351.000.000,00
2.578.000.000,00
74.545.000,00
282.250.000,00
356.795.000,00
-
868.750.000,00
868.750.000,00
-
200.000.000,00
200.000.000,00
3.690.275.000,00
8.024.000.000,00
3.690.275.000,00
4.380.875.000,00
-
100.000.000,00
100.000.000,00
-
100.000.000,00
100.000.000,00
-
27.500.000,00
27.500.000,00
Hal 12 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
1.01.01.02.02.33.
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer
-
1.01.01.02.02.69.
Rehabilitasi sedang/ berat asrama/ mess
-
1.01.01.02.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.01.01.02.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.01.01.02.05.97.
Penyediaan Tim Penilai Jabatan Fungsional
1.01.01.02.38.
Program PAUD, Non Formal dan Informal
1.01.01.02.38.40.
25.000.000,00 -
Jumlah
6=3+4+5 -
3.462.775.000,00
25.000.000,00 3.462.775.000,00
168.500.000,00
-
190.000.000,00
93.000.000,00
-
93.000.000,00
21.500.000,00
75.500.000,00
-
97.000.000,00
591.850.000,00
2.105.775.000,00
-
2.697.625.000,00
Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Non Formal dan Informal (PAUDNI) Pengembangan Media dan Bahan Belajar
14.750.000,00
55.250.000,00
-
70.000.000,00
54.300.000,00
125.700.000,00
-
180.000.000,00
1.01.01.02.38.42.
Pengembangan Media dan Bahan Belajar Kursus Wirausaha Desa (KWD)
28.350.000,00
61.650.000,00
-
90.000.000,00
1.01.01.02.38.43.
Pengembangan Media dan Bahan Belajar Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF) Latin
25.350.000,00
64.650.000,00
-
90.000.000,00
1.01.01.02.38.44.
Pengembangan Media dan Bahan Belajar Kelompok Belajar Paket C
15.350.000,00
54.650.000,00
-
70.000.000,00
1.01.01.02.38.45.
Pengembangan Media dan Bahan Belajar Kecakapan Hidup (Life Skill)
25.350.000,00
64.650.000,00
-
90.000.000,00
1.01.01.02.38.46.
Pengembangan Media dan Bahan Belajar Kursus Wirausaha Kota (KWK)
25.350.000,00
64.650.000,00
-
90.000.000,00
1.01.01.02.38.47.
Pengembangan Media dan Bahan Belajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
25.350.000,00
64.650.000,00
-
90.000.000,00
1.01.01.02.38.48.
4.650.000,00
78.680.000,00
-
83.330.000,00
1.01.01.02.38.49.
Bimbingan Teknis ke SKB di 13 Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan. Pengembangan Model Pembelajaran
34.700.000,00
80.300.000,00
-
115.000.000,00
1.01.01.02.38.50.
Pengembangan Model Kursus Wira Usaha Kota
40.500.000,00
129.500.000,00
-
170.000.000,00
1.01.01.02.38.51.
Pengembangan Model Kecakapan Hidup (Life Skill)
52.000.000,00
128.000.000,00
-
180.000.000,00
1.01.01.02.38.52.
Pengembangan Model Pendidikan Keaksaraan Arab
28.150.000,00
66.850.000,00
-
95.000.000,00
1.01.01.02.38.53.
Pengembangan Model Program PAUD
28.250.000,00
61.750.000,00
-
90.000.000,00
1.01.01.02.38.54.
Peningkatan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi PTK PAUD NI
22.050.000,00
259.275.000,00
-
281.325.000,00
1.01.01.02.38.41.
21.500.000,00
-
Hal 13 dari 184
Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Pegawai
3
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah
6=3+4+5
Pengembangan Kebijakan PAUD, Pendidikan Nonformal dan Informal (PAUD NI) Pengembangan Model Keaksaraan Latin
31.100.000,00
167.870.000,00
-
198.970.000,00
23.750.000,00
76.250.000,00
-
100.000.000,00
1.01.01.02.38.57.
Pengembangan Model Kesetaraan (Kejar Paket B dan C)
37.100.000,00
112.900.000,00
-
150.000.000,00
1.01.01.02.38.58.
Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) PAUD NI dalam memanfaatkan Pusat Sumber Belajar (PSB)
5.600.000,00
74.400.000,00
-
80.000.000,00
1.01.01.02.38.59.
Penerapan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pendidikan Nonformal/PAUD NI Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
26.800.000,00
108.200.000,00
-
135.000.000,00
23.200.000,00
36.800.000,00
-
60.000.000,00
7.700.000,00
127.300.000,00
-
135.000.000,00
12.150.000,00
41.850.000,00
-
54.000.000,00
468.250.000,00
7.221.685.000,00
48.600.000,00
1.018.830.000,00
-
14.088.000,00
-
14.088.000,00
433.000.000,00
-
433.000.000,00
750.000,00
-
49.350.000,00
1.01.01.02.38.55. 1.01.01.02.38.56.
1.01.01.02.38.60. 1.01.01.02.38.61.
Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Provinsi/Kab/Kota Se Kalsel
1.01.01.02.38.62.
Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Nonformal dan Informal/PAUD NI
1.01.01.03.
BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
1.01.01.03.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.01.03.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
1.01.01.03.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.01.01.03.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01.01.03.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
194.000.000,00
-
194.000.000,00
1.01.01.03.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
36.000.000,00
-
36.000.000,00
1.01.01.03.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
1.01.01.03.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
75.000.000,00
-
75.000.000,00
1.01.01.03.01.15.
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
1.01.01.03.01.16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
46.000.000,00
-
46.000.000,00
1.01.01.03.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
69.992.000,00
-
69.992.000,00
1.01.01.03.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
75.000.000,00
-
75.000.000,00
1.01.01.03.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
35.000.000,00
-
35.000.000,00
48.600.000,00
5.172.500.000,00
12.862.435.000,00 1.067.430.000,00
Hal 14 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
5.172.500.000,00
5.811.500.000,00
-
2.571.500.000,00
2.571.500.000,00
-
-
1.727.750.000,00
1.727.750.000,00
Pengadaan peralatan gedung kantor
-
-
873.250.000,00
873.250.000,00
1.01.01.03.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
294.000.000,00
-
294.000.000,00
1.01.01.03.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
75.000.000,00
-
75.000.000,00
1.01.01.03.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
-
135.000.000,00
-
135.000.000,00
1.01.01.03.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
135.000.000,00
-
135.000.000,00
1.01.01.03.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.900.000,00
96.100.000,00
-
100.000.000,00
1.01.01.03.05.05.
Praktek belajar kerja klien
3.900.000,00
96.100.000,00
-
100.000.000,00
1.01.01.03.17.
Program Pendidikan Menengah
210.200.000,00
1.926.240.000,00
-
2.136.440.000,00
1.01.01.03.17.101.
Diklat TIK untuk Kepala Sekolah SMA/SMK
9.000.000,00
108.840.000,00
-
117.840.000,00
1.01.01.03.17.103.
Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis TIK
75.000.000,00
174.990.000,00
-
249.990.000,00
1.01.01.03.17.104.
Upload Konten Pembelajaran Berbasis ICT SMA/SMK
6.600.000,00
161.870.000,00
-
168.470.000,00
1.01.01.03.17.105.
Pelatihan Pemanfaatan Portal Rumah Banjar Bagi SMA/SMK
18.000.000,00
233.400.000,00
-
251.400.000,00
1.01.01.03.17.106.
Workshop Pengembangan PSB Berbasis TIK dan Sosialisasi e-administrasi sekolah SMA/SMK Pengembangan Aplikasi PMPB TIK
9.000.000,00
119.180.000,00
-
128.180.000,00
6.650.000,00
79.550.000,00
-
86.200.000,00
40.950.000,00
459.050.000,00
-
500.000.000,00
18.000.000,00
230.970.000,00
-
248.970.000,00
1.01.01.03.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
1.01.01.03.02.03.
Pembangunan gedung kantor
-
1.01.01.03.02.07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.01.01.03.02.09.
1.01.01.03.17.148. 1.01.01.03.17.180. 1.01.01.03.17.181.
Peningkatan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dibidang TIK Penerapan Media Pembelajaran Berbasis TIK
639.000.000,00
9.000.000,00
141.320.000,00
-
150.320.000,00
1.01.01.03.17.99.
Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Menengah Diklat TIK Tingkat Lanjutan untuk Guru SMA/SMK
18.000.000,00
217.070.000,00
-
235.070.000,00
1.01.01.03.22.
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
25.450.000,00
376.415.000,00
-
401.865.000,00
1.01.01.03.22.02.
Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan
10.600.000,00
139.400.000,00
-
150.000.000,00
9.000.000,00
167.865.000,00
-
176.865.000,00
1.01.01.03.17.67.
1.01.01.03.22.07.
Hal 15 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.01.01.03.22.09.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
3.500.000,00
46.500.000,00
-
50.000.000,00
1.01.01.03.22.37.
Visualisasi Desiminasi Program
2.350.000,00
22.650.000,00
-
25.000.000,00
1.01.01.03.36.
Program Pendidikan Dasar (SD)
48.100.000,00
799.150.000,00
-
847.250.000,00
6.600.000,00
113.400.000,00
-
1.01.01.03.36.20.
Sosialisasi Kuis KIHAJAR dan Penganugerahan KIHAJAR Diklat Untuk Kepala Sekolah SD/MI dan SMP/MTs
120.000.000,00
9.000.000,00
116.000.000,00
-
125.000.000,00
1.01.01.03.36.21.
Diklat TIK Lanjutan Untuk Guru SD/SMP
9.000.000,00
116.000.000,00
-
125.000.000,00
1.01.01.03.36.22.
9.000.000,00
107.750.000,00
-
116.750.000,00
1.01.01.03.36.23.
Workshop Pengembangan PSB Berbasis TIK dan Sosialisasi E-Administrasi Sekolah SD/SMP Bimbingan Pembelajaran ICT Bagi Guru
7.400.000,00
112.600.000,00
-
120.000.000,00
1.01.01.03.36.24.
Upload Konten Pembelajaran Berbasis ICT SD/MI
7.100.000,00
233.400.000,00
-
240.500.000,00
1.01.01.03.37.
Program Pendidikan Dasar (SMP)
98.350.000,00
1.937.400.000,00
-
2.035.750.000,00
1.01.01.03.37.30.
Peningkatan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Bidang TIK
40.950.000,00
512.300.000,00
-
553.250.000,00
1.01.01.03.37.31.
9.000.000,00
191.000.000,00
-
200.000.000,00
1.01.01.03.37.32.
Pelatihan Pemanfaatan Portal Rumah Banjar Bagi SD/MI dan SMP/MTs Workshop Identifikasi Konten Pembelajaran SD/SMP
9.000.000,00
174.530.000,00
-
183.530.000,00
1.01.01.03.37.33.
Penerapan Media Pembelajaran Berbasis TIK
6.600.000,00
171.870.000,00
-
178.470.000,00
1.01.01.03.37.34.
9.000.000,00
178.920.000,00
-
187.920.000,00
1.01.01.03.37.35.
Workshop Penguatan Kelembagaan Tim Pengembang ICT Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis TIK
23.800.000,00
708.780.000,00
-
732.580.000,00
1.01.01.03.38.
Program PAUD, Non Formal dan Informal
33.650.000,00
428.550.000,00
-
462.200.000,00
1.01.01.03.36.19.
9.000.000,00
116.000.000,00
-
125.000.000,00
6.650.000,00
66.350.000,00
-
73.000.000,00
18.000.000,00
246.200.000,00
-
264.200.000,00
147.495.000,00
12.846.505.000,00
59.400.000,00
9.557.750.000,00
-
9.617.150.000,00
1.01.01.03.38.64.
Pelatihan Pemanfaatan TIK Bagi Pamong Pendidikan Non Formal Pengembangan PSB Bagi PAUD
1.01.01.03.38.65.
Pelatihan Pemanfaatan TIK Bagi Pendidikan PAUD
1.01.01.04.
SMA BANUA KALIMANTAN SELATAN
1.01.01.04.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.01.04.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
17.000.000,00
-
17.000.000,00
1.01.01.04.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
666.800.000,00
-
666.800.000,00
1.01.01.04.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
250.000,00
-
59.650.000,00
1.01.01.03.38.63.
59.400.000,00
100.000.000,00
13.094.000.000,00
Hal 16 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.01.01.04.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
619.200.000,00
-
619.200.000,00
1.01.01.04.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
1.01.01.04.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
60.000.000,00
-
60.000.000,00
1.01.01.04.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
75.000.000,00
-
75.000.000,00
1.01.01.04.01.15.
-
12.000.000,00
-
12.000.000,00
1.01.01.04.01.16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
130.000.000,00
-
130.000.000,00
1.01.01.04.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
7.382.500.000,00
-
7.382.500.000,00
1.01.01.04.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
275.000.000,00
-
275.000.000,00
1.01.01.04.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
70.000.000,00
-
70.000.000,00
1.01.01.04.01.49.
Pembuatan Visa dan Paspor
-
150.000.000,00
-
150.000.000,00
1.01.01.04.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
938.800.000,00
-
938.800.000,00
1.01.01.04.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
320.000.000,00
-
320.000.000,00
1.01.01.04.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
50.300.000,00
-
50.300.000,00
1.01.01.04.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
-
177.900.000,00
-
177.900.000,00
1.01.01.04.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
390.600.000,00
-
390.600.000,00
1.01.01.04.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
1.01.01.04.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
1.01.01.04.17.
Program Pendidikan Menengah
1.01.01.04.17.140.
Kegiatan Proses Pembelajaran
26.910.000,00
1.534.700.000,00
-
1.561.610.000,00
1.01.01.04.17.141.
Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
27.950.000,00
280.300.000,00
-
308.250.000,00
1.01.01.04.17.142.
Pengembangan Diri/Ekstrakurikuler
17.285.000,00
196.350.000,00
-
213.635.000,00
1.01.01.04.17.15.
Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Sekolah
1.250.000,00
1.01.01.04.17.16.
Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah
1.200.000,00
174.925.000,00
-
176.125.000,00
1.01.01.04.17.182.
Lomba ISPO, OSN, Science Fairs dan Kreativitas Siswa
5.300.000,00
86.680.000,00
-
91.980.000,00
1.01.01.04.17.47.
Masa Orientasi Siswa (MOS) dan Pesantren Ramadhan
8.200.000,00
7.000.000,00
-
15.200.000,00
88.095.000,00
2.334.955.000,00
-
100.000.000,00
100.000.000,00
2.523.050.000,00
101.250.000,00
Hal 17 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
55.000.000,00
Jumlah
6=3+4+5 -
55.000.000,00
1.01.01.04.17.67.
Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Menengah
-
2.01.03.02.
SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN PELAIHARI
-
-
289.850.000,00
289.850.000,00
2.01.03.02.24.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah
-
-
289.850.000,00
289.850.000,00
2.01.03.02.24.01.
Peningkatan Fasilitas Siswa SMK-SPP Pelaihari
-
-
289.850.000,00
289.850.000,00
1.02.
KESEHATAN
55.013.827.575,00
462.579.784.425,00
355.981.164.500,00
873.574.776.500,00
1.291.000.000,00
93.637.550.000,00
56.196.450.000,00
151.125.000.000,00
216.000.000,00
2.965.310.000,00
20.000.000,00
3.201.310.000,00
1.02.01.00.
DINAS KESEHATAN
1.02.01.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02.01.00.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
1.02.01.00.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
725.310.000,00
-
725.310.000,00
1.02.01.00.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
-
216.000.000,00
1.02.01.00.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
276.000.000,00
-
276.000.000,00
1.02.01.00.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
54.000.000,00
-
54.000.000,00
1.02.01.00.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
63.000.000,00
-
63.000.000,00
1.02.01.00.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
1.02.01.00.01.15.
-
7.000.000,00
1.02.01.00.01.16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
220.000.000,00
-
220.000.000,00
1.02.01.00.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
550.000.000,00
-
550.000.000,00
1.02.01.00.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
600.000.000,00
-
600.000.000,00
1.02.01.00.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
450.000.000,00
-
450.000.000,00
1.02.01.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
655.851.000,00
1.02.01.00.02.07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-
1.02.01.00.02.09.
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.02.01.00.02.10.
216.000.000,00
-
20.000.000,00
27.000.000,00
421.750.000,00
1.077.601.000,00
-
56.750.000,00
56.750.000,00
-
-
265.000.000,00
265.000.000,00
Pengadaan mebeleur
-
-
100.000.000,00
100.000.000,00
1.02.01.00.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
204.000.000,00
-
204.000.000,00
1.02.01.00.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
352.851.000,00
-
352.851.000,00
Hal 18 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.02.01.00.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
90.000.000,00
-
90.000.000,00
1.02.01.00.02.29.
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
-
9.000.000,00
-
9.000.000,00
1.02.01.00.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
324.900.000,00
-
324.900.000,00
1.02.01.00.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
324.900.000,00
-
324.900.000,00
1.02.01.00.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
20.200.000,00
97.550.000,00
-
117.750.000,00
1.02.01.00.06.01.
10.950.000,00
39.050.000,00
-
50.000.000,00
1.02.01.00.06.03.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
9.250.000,00
58.500.000,00
-
67.750.000,00
1.02.01.00.15.
Program Obat dan Pembekalan Kesehatan
58.900.000,00
5.414.979.600,00
-
5.473.879.600,00
1.02.01.00.15.01.
Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan
28.500.000,00
4.088.100.000,00
-
4.116.600.000,00
1.02.01.00.15.02.
Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
7.600.000,00
281.042.400,00
-
288.642.400,00
1.02.01.00.15.04.
Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit
5.700.000,00
379.438.200,00
-
385.138.200,00
1.02.01.00.15.05.
13.300.000,00
345.902.000,00
-
359.202.000,00
1.02.01.00.15.06.
Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
197.950.000,00
-
197.950.000,00
1.02.01.00.15.17.
Pengawasan Mutu Alat Kesehatan dan PKRT
3.800.000,00
122.547.000,00
-
126.347.000,00
1.02.01.00.16.
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
26.750.000,00
3.651.427.000,00
1.02.01.00.16.14.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
3.800.000,00
324.101.000,00
-
327.901.000,00
1.02.01.00.16.29.
Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar dan Kesehatan Pengembangan Penilaian Kinerja Puskesmas Kab/Kota se Kalsel
5.700.000,00
769.680.000,00
-
775.380.000,00
3.950.000,00
166.950.000,00
-
170.900.000,00
5.700.000,00
293.080.000,00
-
298.780.000,00
1.02.01.00.16.64.
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu/Anak dan Reproduksi Pelaksanaan Tim Reaksi Cepat Kesehatan
450.000.000,00
-
450.000.000,00
1.02.01.00.16.65.
Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan
3.800.000,00
336.200.000,00
-
340.000.000,00
1.02.01.00.16.69.
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dalam Rangka Bakti Sosial Kesehatan
320.000.000,00
-
320.000.000,00
1.02.01.00.16.33. 1.02.01.00.16.57.
-
-
55.414.700.000,00
59.092.877.000,00
Hal 19 dari 184
Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1.02.01.00.16.76.
Pengadaan Peralatan dan Perbekalan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1.02.01.00.16.77.
Peningkatan PPGD Bagi Perawat Puskesmas Perawatan dan Daerah Terpencil
1.02.01.00.17.
Program Pengawasan Obat dan Makanan
1.02.01.00.17.02.
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Pegawai
3
4 -
49.300.000,00
Jumlah
Modal
5
6=3+4+5
55.414.700.000,00
55.464.000.000,00
3.800.000,00
942.116.000,00
-
945.916.000,00
16.250.000,00
889.215.000,00
-
905.465.000,00
Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
7.600.000,00
342.755.000,00
-
350.355.000,00
125.000.000,00
-
125.000.000,00
1.02.01.00.17.09.
Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba
8.650.000,00
421.460.000,00
-
430.110.000,00
1.02.01.00.18.
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
9.500.000,00
624.733.000,00
-
634.233.000,00
1.02.01.00.18.02.
Pengembangan Standarisasi Tanaman Obat Bahan Alami Indonesia
1.900.000,00
163.883.000,00
-
165.783.000,00
1.02.01.00.18.03.
Peningkatan Promosi Obat Bahan Alam Indonesia di Dalam dan di Luar Negeri Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
5.700.000,00
164.600.000,00
-
170.300.000,00
81.600.000,00
-
81.600.000,00
1.02.01.00.18.07.
Peningkatan dan Pengembangan Obat Bahan Alam Indonesia
1.900.000,00
214.650.000,00
-
216.550.000,00
1.02.01.00.19.
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
210.950.000,00
5.688.962.000,00
-
5.899.912.000,00
1.02.01.00.19.01.
24.700.000,00
357.250.000,00
-
381.950.000,00
1.02.01.00.19.02.
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
5.700.000,00
748.855.000,00
-
754.555.000,00
1.02.01.00.19.05.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
3.800.000,00
258.577.000,00
-
262.377.000,00
1.02.01.00.19.11.
Pembinaan Terpadu Posyandu
6.900.000,00
368.725.000,00
-
375.625.000,00
1.02.01.00.19.12.
Pameran Expo Kesehatan Kalsel
3.800.000,00
292.900.000,00
-
296.700.000,00
1.02.01.00.19.13.
Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat dan Kemitraan
9.350.000,00
450.030.000,00
-
459.380.000,00
1.02.01.00.19.14.
Peningkatan Kemampuan Petugas dan Kader Dalam Rangka Kemitraan Untuk Menurunkan Kematian Ibu, Bayi dan Anak
139.000.000,00
2.816.675.000,00
-
2.955.675.000,00
1.02.01.00.19.15.
Penilaian Dalam Rangka Peningkatan PHBS di Tatanan Sekolah
15.800.000,00
234.200.000,00
-
250.000.000,00
1.02.01.00.17.05.
1.02.01.00.18.06.
-
-
Hal 20 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
1.02.01.00.19.16.
Pengembangan Kualitas Tenaga Promosi Kesehatan
1.02.01.00.20.
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1.02.01.00.20.01.
Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi
1.02.01.00.20.03.
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.900.000,00
161.750.000,00
-
163.650.000,00
49.800.000,00
5.651.634.800,00
-
5.701.434.800,00
1.900.000,00
38.565.000,00
-
40.465.000,00
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
33.300.000,00
5.407.669.800,00
-
5.440.969.800,00
1.900.000,00
108.100.000,00
-
110.000.000,00
1.02.01.00.20.08.
Desiminasi Informasi Program Perbaikan Gizi Dalam Rangka Hari Gizi Nasional
12.700.000,00
97.300.000,00
-
110.000.000,00
1.02.01.00.21.
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
54.800.000,00
973.205.000,00
-
1.028.005.000,00
1.02.01.00.21.01.
Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
1.900.000,00
123.100.000,00
-
125.000.000,00
1.02.01.00.21.04.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
286.350.000,00
-
286.350.000,00
1.02.01.00.21.05.
Peningkatan Pengembangan Lingkungan Sehat
52.900.000,00
563.755.000,00
-
616.655.000,00
1.02.01.00.22.
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
190.550.000,00
6.079.221.000,00
-
6.269.771.000,00
1.02.01.00.22.05.
30.550.000,00
1.827.230.000,00
-
1.857.780.000,00
1.02.01.00.22.06.
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik
9.700.000,00
902.300.000,00
-
912.000.000,00
1.02.01.00.22.08.
Peningkatan Imunisasi
74.050.000,00
1.635.341.000,00
-
1.709.391.000,00
1.02.01.00.22.09.
Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
53.300.000,00
592.200.000,00
-
645.500.000,00
1.02.01.00.22.10.
19.150.000,00
764.020.000,00
-
783.170.000,00
1.02.01.00.22.11.
Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
3.800.000,00
358.130.000,00
-
361.930.000,00
1.02.01.00.24.
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
-
1.300.000.000,00
-
1.300.000.000,00
1.02.01.00.24.01.
Pelayanan Operasi Katarak
-
800.000.000,00
-
800.000.000,00
1.02.01.00.24.04.
Pelayanan Sunatan Massal
-
500.000.000,00
-
500.000.000,00
1.02.01.00.28.
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
29.204.235.000,00
-
29.265.035.000,00
1.02.01.00.28.07.
Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu
28.000.000.000,00
-
28.000.000.000,00
1.02.01.00.20.06.
-
60.800.000,00
-
Hal 21 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
1.02.01.00.28.08.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.02.01.00.28.18.
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.900.000,00
281.810.000,00
-
283.710.000,00
Peningkatan Pembinaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Provinsi
58.900.000,00
922.425.000,00
-
981.325.000,00
1.02.01.00.33.
Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
171.350.000,00
23.669.692.600,00
-
23.841.042.600,00
1.02.01.00.33.07.
3.250.000,00
1.009.975.000,00
-
1.013.225.000,00
1.02.01.00.33.12.
Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas dan Provinsi Kalimantan Selatan Peningkatan Pembinaan Tenaga Kesehatan
21.050.000,00
255.767.000,00
-
276.817.000,00
1.02.01.00.33.13.
Penempatan dan Pengembalian dr / drg / Bidan PTT
133.750.000,00
21.076.815.000,00
-
21.210.565.000,00
1.02.01.00.33.14.
Monitoring Kegiatan PTT dan Kepegawaian
1.900.000,00
226.260.600,00
-
228.160.600,00
1.02.01.00.33.16.
Peningkatan Mutu Pelayanan Sarana Kesehatan
5.700.000,00
355.435.000,00
-
361.135.000,00
1.02.01.00.33.49.
Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
5.700.000,00
745.440.000,00
-
751.140.000,00
1.02.01.00.35.
Program Peningkatan Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
78.400.000,00
3.136.940.000,00
1.02.01.00.35.01.
Pembinaan Manajemen Pembangunan Kesehatan
3.800.000,00
396.200.000,00
-
400.000.000,00
1.02.01.00.35.02.
21.750.000,00
628.250.000,00
-
650.000.000,00
1.02.01.00.35.03.
Pembinaan Perencanaan dan Penganggaran Program Kesehatan Daerah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
3.800.000,00
258.465.000,00
-
262.265.000,00
1.02.01.00.35.04.
Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
1.900.000,00
175.835.000,00
-
177.735.000,00
1.02.01.00.35.05.
Peningkatan Hukum Kesehatan, Perpustakaan dan Kehumasan
21.450.000,00
704.890.000,00
-
726.340.000,00
1.02.01.00.35.09.
Pengembangan Pencatatan Penyebab Utama Kematian Bidang Kesehatan dan Litbang
25.700.000,00
973.300.000,00
1.02.01.00.37.
Program Peningkatan dan Pelayanan Keluarga Berencana
5.350.000,00
277.634.000,00
-
282.984.000,00
1.02.01.00.37.01.
Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Bagi Petugas Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4)
5.350.000,00
277.634.000,00
-
282.984.000,00
1.02.01.00.39.
Program Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular
121.400.000,00
3.032.060.000,00
-
3.153.460.000,00
1.02.01.00.39.01.
Pengendalian Penyakit Tidak Menular
67.200.000,00
702.090.000,00
-
769.290.000,00
1.02.01.00.39.02.
Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok
30.800.000,00
892.040.000,00
-
922.840.000,00
340.000.000,00
340.000.000,00
3.555.340.000,00
1.339.000.000,00
Hal 22 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1
Pegawai
3
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.02.01.00.39.03.
Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Kawasan Tanpa Rokok
21.500.000,00
1.248.630.000,00
-
1.270.130.000,00
1.02.01.00.39.04.
Monitoring Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten/Kota
1.900.000,00
189.300.000,00
-
191.200.000,00
1.02.01.01.
BALAI PELATIHAN KESEHATAN
274.300.000,00
7.598.270.000,00
1.02.01.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
58.200.000,00
2.847.250.000,00
-
2.905.450.000,00
1.02.01.01.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
1.02.01.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
1.524.000.000,00
-
1.524.000.000,00
1.02.01.01.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
250.000,00
-
58.450.000,00
1.02.01.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
628.000.000,00
-
628.000.000,00
1.02.01.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
23.000.000,00
-
23.000.000,00
1.02.01.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
31.000.000,00
-
31.000.000,00
1.02.01.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
36.000.000,00
-
36.000.000,00
1.02.01.01.01.15.
-
9.000.000,00
-
9.000.000,00
1.02.01.01.01.16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
58.000.000,00
-
58.000.000,00
1.02.01.01.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
188.000.000,00
-
188.000.000,00
1.02.01.01.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
250.000.000,00
-
250.000.000,00
1.02.01.01.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
90.000.000,00
-
90.000.000,00
1.02.01.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
848.600.000,00
1.02.01.01.02.03.
Pembangunan gedung kantor
-
1.02.01.01.02.07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.02.01.01.02.10.
58.200.000,00
7.062.430.000,00
14.935.000.000,00
7.062.430.000,00
7.911.030.000,00
-
2.903.174.000,00
2.903.174.000,00
-
-
1.547.000.000,00
1.547.000.000,00
Pengadaan mebeleur
-
-
769.500.000,00
769.500.000,00
1.02.01.01.02.11.
Pengadaan Komputer
-
-
200.000.000,00
200.000.000,00
1.02.01.01.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
508.000.000,00
-
508.000.000,00
1.02.01.01.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
40.600.000,00
-
40.600.000,00
1.02.01.01.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
1.02.01.01.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
200.000.000,00
-
200.000.000,00
Hal 23 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
1.02.01.01.02.42.
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.02.01.01.33.
Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
1.02.01.01.33.03.
Pengembangan SDM Bapelkes
1.02.01.01.33.08.
Pengkajian Kebutuhan Diklat (Training Need Assesment)
1.02.01.01.33.09.
Evaluasi Pasca Diklat
1.02.01.01.33.10.
Akreditasi Institusi Diklat Bapelkes Prov. Kalsel
1.02.01.01.33.17. 1.02.01.01.33.18.
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
-
-
Jumlah
6=3+4+5
1.642.756.000,00
1.642.756.000,00
3.902.420.000,00
-
4.118.520.000,00
346.300.000,00
-
346.300.000,00
4.250.000,00
4.550.000,00
-
8.800.000,00
4.250.000,00
4.550.000,00
-
8.800.000,00
14.200.000,00
131.800.000,00
-
146.000.000,00
Diklat Teknis Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat
2.850.000,00
74.895.000,00
-
77.745.000,00
3.200.000,00
73.695.000,00
-
76.895.000,00
1.02.01.01.33.19.
Diklat Teknis Penanganan Balita Gizi Buruk tanpa Konplikasi Diklat Teknis Pencegahan Anemia pada anak
6.400.000,00
146.090.000,00
-
152.490.000,00
1.02.01.01.33.20.
Diklat Teknis Fasilitator Kelas Ibu
6.400.000,00
146.090.000,00
-
152.490.000,00
1.02.01.01.33.21.
Diklat Teknis Pos Kesehatan Pasantren
3.200.000,00
73.195.000,00
-
76.395.000,00
1.02.01.01.33.22.
Buletin Bapelkes
52.000.000,00
59.800.000,00
-
111.800.000,00
1.02.01.01.33.25.
Diklat Teknis Flebotomi Dasar
6.400.000,00
146.090.000,00
-
152.490.000,00
1.02.01.01.33.26.
Diklat Teknis Perawatan luka
2.850.000,00
73.545.000,00
-
76.395.000,00
1.02.01.01.33.27.
Diklat Teknis penilaian status Gizi Anak
3.200.000,00
73.045.000,00
-
76.245.000,00
1.02.01.01.33.28.
Diklat Teknis Pertolongan Pertama
3.200.000,00
73.045.000,00
-
76.245.000,00
1.02.01.01.33.30.
Diklat Teknis Persiapan Akreditasi Rumah sakit
3.200.000,00
73.045.000,00
-
76.245.000,00
1.02.01.01.33.32.
Diklat Teknis Sterilisasi di Rumah Sakit
3.200.000,00
73.045.000,00
-
76.245.000,00
1.02.01.01.33.33.
Diklat Teknis Pendamping Akreditasi Puskesmas
9.600.000,00
399.070.000,00
-
408.670.000,00
1.02.01.01.33.35.
9.600.000,00
466.660.000,00
-
476.260.000,00
1.02.01.01.33.36.
Diklat Teknis Peningkatan Kapasitas Kompetensi Bidan (3 angkatan Diklat teknis Posbindu PTM (78 orang)
9.600.000,00
218.835.000,00
-
228.435.000,00
1.02.01.01.33.37.
Diklat Teknis IMS
11.400.000,00
293.990.000,00
-
305.390.000,00
1.02.01.01.33.38.
Diklat Teknis Peningkatan Mutu Keselamatan Pasien Di Rumah Sakit
3.200.000,00
73.045.000,00
-
76.245.000,00
1.02.01.01.33.39.
Diklat Teknis Pemberian Pelayanan Keperawatan Profesional
3.200.000,00
73.045.000,00
-
76.245.000,00
1.02.01.01.33.40.
Diklat Teknis Penanganan ISPA untuk Perawat Puskesmas
9.600.000,00
219.135.000,00
-
228.735.000,00
216.100.000,00
-
Hal 24 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
3.200.000,00
73.045.000,00
-
76.245.000,00
1.02.01.01.33.42.
Diklat Teknis Kecelakaan keselamatan kerja di Rumah Sakit Diklat Teknis Keamanan Pangan
3.200.000,00
73.045.000,00
-
76.245.000,00
1.02.01.01.33.56.
Diklat Manajemen Puskesmas
3.200.000,00
73.045.000,00
-
76.245.000,00
1.02.01.01.33.68.
Diklat Konseling HIV
6.400.000,00
145.590.000,00
-
151.990.000,00
1.02.01.01.33.73.
Diklat Teknis Gawat darurat bagi masyarakat awam
3.200.000,00
73.045.000,00
-
76.245.000,00
1.02.01.01.33.74.
6.400.000,00
145.590.000,00
-
151.990.000,00
1.02.01.01.33.79.
Diklat Teknis Peningkatan Kapasitas Fasilitator Kesehatan Ibu dan Anak Website Bapelkes
15.500.000,00
2.500.000,00
-
18.000.000,00
1.02.01.02.
LABORATORIUM KESEHATAN
88.400.000,00
7.044.400.000,00
1.538.270.000,00
8.671.070.000,00
1.02.01.02.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
48.400.000,00
5.830.640.000,00
3.000.000,00
5.882.040.000,00
1.02.01.02.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
4.000.000,00
-
4.000.000,00
1.02.01.02.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
509.000.000,00
-
509.000.000,00
1.02.01.02.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
600.000,00
-
40.800.000,00
1.02.01.02.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
136.000.000,00
-
136.000.000,00
1.02.01.02.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
55.000.000,00
-
55.000.000,00
1.02.01.02.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
70.000.000,00
-
70.000.000,00
1.02.01.02.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
21.000.000,00
-
21.000.000,00
1.02.01.02.01.15.
-
3.600.000,00
1.02.01.02.01.16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
2.871.000.000,00
-
2.871.000.000,00
1.02.01.02.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
384.540.000,00
-
384.540.000,00
1.02.01.02.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
150.000.000,00
-
150.000.000,00
1.02.01.02.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
90.000.000,00
-
90.000.000,00
1.02.01.02.01.21.
Penyediaan Penilai Jabatan
600.000,00
-
8.800.000,00
1.02.01.02.01.24.
Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan
-
1.535.300.000,00
-
1.535.300.000,00
1.02.01.02.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
561.900.000,00
1.02.01.02.02.07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-
1.02.01.01.33.41.
40.200.000,00
8.200.000,00
-
3.000.000,00
6.600.000,00
53.300.000,00
615.200.000,00
17.000.000,00
17.000.000,00
Hal 25 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.02.01.02.02.09.
Pengadaan peralatan gedung kantor
-
-
4.500.000,00
4.500.000,00
1.02.01.02.02.10.
Pengadaan mebeleur
-
-
21.800.000,00
21.800.000,00
1.02.01.02.02.11.
Pengadaan Komputer
-
-
10.000.000,00
10.000.000,00
1.02.01.02.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
268.400.000,00
-
268.400.000,00
1.02.01.02.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
38.500.000,00
-
38.500.000,00
1.02.01.02.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
55.000.000,00
-
55.000.000,00
1.02.01.02.02.36.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan laboratorium
-
200.000.000,00
-
200.000.000,00
1.02.01.02.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
16.300.000,00
-
16.300.000,00
1.02.01.02.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
-
16.300.000,00
-
16.300.000,00
1.02.01.02.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
381.000.000,00
-
381.000.000,00
1.02.01.02.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
381.000.000,00
-
381.000.000,00
1.02.01.02.15.
Program Obat dan Pembekalan Kesehatan
-
1.02.01.02.15.01.
Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan
1.02.01.02.16.
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
12.600.000,00
1.200.000,00
-
13.800.000,00
1.02.01.02.16.13.
Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
12.600.000,00
1.200.000,00
-
13.800.000,00
1.02.01.02.19.
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
-
28.460.000,00
-
28.460.000,00
1.02.01.02.19.01.
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
-
28.460.000,00
-
28.460.000,00
1.02.01.02.23.
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
27.400.000,00
224.900.000,00
-
252.300.000,00
1.02.01.02.23.01.
Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan
27.400.000,00
224.900.000,00
-
252.300.000,00
1.02.01.03.
BALAI KESEHATAN OLAHRAGA MASYARAKAT
110.050.000,00
1.920.645.000,00
510.580.000,00
2.541.275.000,00
1.02.01.03.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
55.800.000,00
1.226.379.000,00
2.000.000,00
1.284.179.000,00
1.02.01.03.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
1.500.000,00
-
1.500.000,00
1.02.01.03.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
132.600.000,00
-
132.600.000,00
1.02.01.03.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
200.000,00
-
56.000.000,00
1.02.01.03.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
228.000.000,00
-
228.000.000,00
1.02.01.03.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
1.02.01.03.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
80.000.000,00
-
80.000.000,00
-
55.800.000,00
-
-
1.481.970.000,00
1.481.970.000,00
1.481.970.000,00
1.481.970.000,00
Hal 26 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
7.500.000,00
1.02.01.03.01.15.
-
3.000.000,00
1.02.01.03.01.16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
60.000.000,00
-
60.000.000,00
1.02.01.03.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
105.200.000,00
-
105.200.000,00
1.02.01.03.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
1.02.01.03.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
94.000.000,00
-
94.000.000,00
1.02.01.03.01.24.
Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan
-
389.379.000,00
-
389.379.000,00
1.02.01.03.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
270.500.000,00
1.02.01.03.02.05.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
-
1.02.01.03.02.09.
Pengadaan peralatan gedung kantor
-
1.02.01.03.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
122.000.000,00
-
122.000.000,00
1.02.01.03.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
133.500.000,00
-
133.500.000,00
1.02.01.03.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
1.02.01.03.02.47.
Pengadaan Alat-Alat Studio
-
1.02.01.03.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
1.02.01.03.03.03.
Pengadaan pakaian kerja lapangan
-
1.02.01.03.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.02.01.03.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.02.01.03.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.02.01.03.06.62.
Penyelenggaraan Pameran Kesehatan Olahraga
1.02.01.03.16. 1.02.01.03.16.78. 1.02.01.03.16.79. 1.02.01.03.16.80.
-
7.500.000,00
1.02.01.03.01.12.
2.000.000,00
5.000.000,00
508.580.000,00
779.080.000,00
-
407.800.000,00
407.800.000,00
-
30.880.000,00
30.880.000,00
-
69.900.000,00
69.900.000,00
-
10.400.000,00
10.400.000,00
-
10.400.000,00
-
97.891.000,00
-
97.891.000,00
-
97.891.000,00
-
97.891.000,00
4.800.000,00
69.525.000,00
-
74.325.000,00
4.800.000,00
69.525.000,00
-
74.325.000,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
38.550.000,00
98.300.000,00
-
136.850.000,00
Pemeliharaan dan Pemeriksaan Kebugaran bagi Masyarakat Kelompok Khusus Pemeliharaan dan Pemeriksaan Kebugaran bagi Pelajar
15.100.000,00
32.900.000,00
-
48.000.000,00
8.350.000,00
25.500.000,00
-
33.850.000,00
7.550.000,00
23.950.000,00
-
31.500.000,00
Pemeliharaan dan Pemeriksaan Kebugaran bagi Karyawan/PNS
10.400.000,00
Hal 27 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
1.02.01.03.16.81.
Pemeliharaan dan Peningkatan Kebugaran bagi Lansia
1.02.01.03.28.
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1.02.01.03.28.08.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.02.01.03.28.24.
Bimbingan Teknis Kesehatan Olahraga ke-13 Kabupaten/Kota Pembekalan Pemeriksaan Kebugaran Anak Sekolah
1.02.01.03.28.26.
Peningkatan Pengetahuan Kesehatan Olahraga bagi Tenaga di BKOM
1.02.01.04.
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
7.550.000,00
15.950.000,00
-
23.500.000,00
10.900.000,00
147.650.000,00
-
158.550.000,00
30.025.000,00
-
30.025.000,00
3.600.000,00
26.400.000,00
-
30.000.000,00
3.600.000,00
74.900.000,00
-
78.500.000,00
3.700.000,00
16.325.000,00
-
20.025.000,00
INSTALASI GUDANG FARMASI DAN PERLENGKAPAN KESEHATAN
93.350.000,00
2.484.370.000,00
145.900.000,00
2.723.620.000,00
1.02.01.04.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
53.400.000,00
924.755.000,00
900.000,00
979.055.000,00
1.02.01.04.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
500.000,00
-
500.000,00
1.02.01.04.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
399.500.000,00
-
399.500.000,00
1.02.01.04.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.125.000,00
-
54.525.000,00
1.02.01.04.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
83.600.000,00
-
83.600.000,00
1.02.01.04.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
11.000.000,00
-
11.000.000,00
1.02.01.04.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
1.02.01.04.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
1.02.01.04.01.15.
-
2.100.000,00
1.02.01.04.01.16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
70.000.000,00
-
70.000.000,00
1.02.01.04.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
94.100.000,00
-
94.100.000,00
1.02.01.04.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
175.000.000,00
-
175.000.000,00
1.02.01.04.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
72.830.000,00
-
72.830.000,00
1.02.01.04.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
390.200.000,00
1.02.01.04.02.07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-
1.02.01.04.02.21.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
1.02.01.04.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
150.000.000,00
-
150.000.000,00
1.02.01.03.28.25.
-
53.400.000,00
-
900.000,00
3.000.000,00
145.000.000,00
535.200.000,00
145.000.000,00
145.000.000,00
Hal 28 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.02.01.04.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
116.300.000,00
-
116.300.000,00
1.02.01.04.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
108.900.000,00
-
108.900.000,00
1.02.01.04.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
9.600.000,00
-
9.600.000,00
1.02.01.04.03.03.
Pengadaan pakaian kerja lapangan
-
9.600.000,00
-
9.600.000,00
1.02.01.04.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
36.750.000,00
-
36.750.000,00
1.02.01.04.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
36.750.000,00
-
36.750.000,00
1.02.01.04.15.
Program Obat dan Pembekalan Kesehatan
39.950.000,00
1.123.065.000,00
-
1.163.015.000,00
1.02.01.04.15.05.
Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
8.300.000,00
32.795.000,00
-
41.095.000,00
174.465.000,00
-
174.465.000,00
1.02.01.04.15.08.
Pertemuan Validasi Data Obat dan Perbekalan Kesehatan
3.250.000,00
84.675.000,00
-
87.925.000,00
1.02.01.04.15.11.
Pembinaan Program Dalam Rangka Pelaksanaan Penyimpanan dan Pemeliharaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
116.600.000,00
-
116.600.000,00
1.02.01.04.15.13.
Pertemuan Koordinasi Pendistribusian Obat dan Alat Kesehatan
86.250.000,00
-
90.200.000,00
1.02.01.04.15.14.
101.260.000,00
-
101.260.000,00
1.02.01.04.15.15.
Kalibrasi Peralatan Kesehatan Kedokteran Di Rumah Sakit dan Puskesmas Pertemuan Pengelola Obat Program
3.250.000,00
148.700.000,00
-
151.950.000,00
1.02.01.04.15.18.
Pemeriksaan Kualitas Obat dan Alkes di Laboratorium
9.700.000,00
63.910.000,00
-
73.610.000,00
1.02.01.04.15.20.
Pembinaan dalam Rangka Pelaksanaan Distribusi & Pengamanan Obat dan Perbekes
90.520.000,00
-
90.520.000,00
1.02.01.04.15.21.
Pertemuan Kalibrasi Peralatan Kesehatan Kedokteran di RS dan Puskesmas Kab/Kota
3.950.000,00
85.600.000,00
-
89.550.000,00
1.02.01.04.15.22.
Pembuatan Profil Instalasi Farmasi Prov. Kalimantan Selatan
4.300.000,00
44.515.000,00
-
48.815.000,00
1.02.01.04.15.24.
Pertemuan Pengelolaan (Penyimpanan) Obat, alat kesehatan dan Vaksin
3.250.000,00
93.775.000,00
-
97.025.000,00
1.02.01.05.
UNIT KEWASPADAAN DAN PENANGANAN KRISIS KESEHATAN
50.500.000,00
1.122.800.000,00
32.000.000,00
1.205.300.000,00
1.02.01.05.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
48.600.000,00
301.580.000,00
2.000.000,00
352.180.000,00
1.02.01.04.15.06.
-
-
3.950.000,00 -
-
Hal 29 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
1.02.01.05.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.02.01.05.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.02.01.05.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.02.01.05.01.11. 1.02.01.05.01.15.
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
2.400.000,00
-
51.000.000,00
-
53.430.000,00
-
53.430.000,00
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
4.750.000,00
-
4.750.000,00
-
1.000.000,00
1.02.01.05.01.16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
1.02.01.05.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
60.000.000,00
-
60.000.000,00
1.02.01.05.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
120.000.000,00
-
120.000.000,00
1.02.01.05.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
1.02.01.05.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
77.400.000,00
1.02.01.05.02.11.
Pengadaan Komputer
-
1.02.01.05.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
68.400.000,00
-
68.400.000,00
1.02.01.05.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
9.000.000,00
-
9.000.000,00
1.02.01.05.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
4.500.000,00
-
4.500.000,00
1.02.01.05.03.03.
Pengadaan pakaian kerja lapangan
-
4.500.000,00
-
4.500.000,00
1.02.01.05.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
1.02.01.05.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
1.02.01.05.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
11.000.000,00
-
11.000.000,00
1.02.01.05.06.05.
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
-
11.000.000,00
-
11.000.000,00
1.02.01.05.16.
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
-
549.100.000,00
-
549.100.000,00
1.02.01.05.16.44.
-
80.000.000,00
-
80.000.000,00
1.02.01.05.16.45.
Pengamanan Kesehatan Hari Besar Nasional, Daerah dan Keagamaan Pengamanan Bantuan Krisis Kesehatan
-
160.000.000,00
-
160.000.000,00
1.02.01.05.16.48.
Pelayanan Gawat Darurat Kesehatan Masyarakat
-
309.100.000,00
-
309.100.000,00
1.02.01.05.33.
Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
1.900.000,00
68.690.000,00
-
70.590.000,00
1.02.01.05.33.92.
Peningkatan Kapasitas Petugas Dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan
1.900.000,00
68.690.000,00
-
70.590.000,00
48.600.000,00
-
2.000.000,00
3.000.000,00
30.000.000,00
107.400.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
Hal 30 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.02.01.05.40.
Program Manajemen Kesehatan
-
95.530.000,00
-
95.530.000,00
1.02.01.05.40.01.
Pengawasan dan Pengendalian Daerah Potensi Krisis Kesehatan
-
95.530.000,00
-
95.530.000,00
1.02.02.00.
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN
476.600.000,00
18.469.640.000,00
1.02.02.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
261.000.000,00
14.204.240.000,00
-
14.465.240.000,00
1.02.02.00.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
261.000.000,00
4.500.000,00
-
265.500.000,00
1.02.02.00.01.24.
Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan
-
14.199.740.000,00
-
14.199.740.000,00
1.02.02.00.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
450.000.000,00
-
450.000.000,00
1.02.02.00.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
450.000.000,00
-
450.000.000,00
1.02.02.00.23.
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
215.600.000,00
284.400.000,00
-
500.000.000,00
1.02.02.00.23.01.
Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan
215.600.000,00
284.400.000,00
-
500.000.000,00
1.02.02.00.26.
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasana Rumah Sakit /Rumah Sakit jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata/Rumah Sakit Gigi dan Mulut
-
-
122.300.000.000,00
122.300.000.000,00
1.02.02.00.26.01.
Pembangunan Gedung Rumah Sakit
-
-
122.300.000.000,00
122.300.000.000,00
1.02.02.00.28.
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
-
3.531.000.000,00
-
3.531.000.000,00
1.02.02.00.28.07.
Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu
-
3.301.000.000,00
-
3.301.000.000,00
1.02.02.00.28.19.
Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Khusus
-
230.000.000,00
-
230.000.000,00
1.02.02.01.
BLUD RSUD ULIN
9.209.188.925,00
243.290.811.075,00
13.000.000.000,00
265.500.000.000,00
1.02.02.01.36.
BLUD
9.209.188.925,00
243.290.811.075,00
13.000.000.000,00
265.500.000.000,00
1.02.02.01.36.01.
BLUD
9.209.188.925,00
243.290.811.075,00
13.000.000.000,00
265.500.000.000,00
1.02.03.00.
RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM
403.975.000,00
17.999.485.000,00
18.646.940.000,00
37.050.400.000,00
1.02.03.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
225.525.000,00
8.789.175.000,00
-
9.014.700.000,00
1.02.03.00.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
218.025.000,00
375.000,00
-
218.400.000,00
1.02.03.00.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
7.500.000,00
2.769.100.000,00
-
2.776.600.000,00
1.02.03.00.01.24.
Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan
-
6.019.700.000,00
-
6.019.700.000,00
1.02.03.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
-
122.300.000.000,00
10.959.440.000,00
141.246.240.000,00
10.959.440.000,00
Hal 31 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.02.03.00.02.03.
Pembangunan gedung kantor
-
-
8.955.000.000,00
8.955.000.000,00
1.02.03.00.02.10.
Pengadaan mebeleur
-
-
500.000.000,00
500.000.000,00
1.02.03.00.02.177.
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
-
504.440.000,00
504.440.000,00
1.02.03.00.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
-
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1.02.03.00.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
1.000.000.000,00
-
1.000.000.000,00
1.02.03.00.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
1.000.000.000,00
-
1.000.000.000,00
1.02.03.00.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100.200.000,00
46.000.000,00
-
146.200.000,00
1.02.03.00.06.01.
52.200.000,00
23.000.000,00
-
75.200.000,00
1.02.03.00.06.05.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Rencana Kerja SKPD
48.000.000,00
23.000.000,00
-
71.000.000,00
1.02.03.00.15.
Program Obat dan Pembekalan Kesehatan
5.250.000,00
3.429.710.000,00
-
3.434.960.000,00
1.02.03.00.15.01.
Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan
5.250.000,00
3.429.710.000,00
-
3.434.960.000,00
1.02.03.00.24.
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
33.000.000,00
3.627.560.000,00
-
3.660.560.000,00
1.02.03.00.24.11.
Penyediaan Biaya Bantuan Pengobatan Bagi Keluarga Miskin dan Pasien Ketergantungan Obat
33.000.000,00
3.627.560.000,00
-
3.660.560.000,00
1.02.03.00.26.
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasana Rumah Sakit /Rumah Sakit jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata/Rumah Sakit Gigi dan Mulut
-
-
7.687.500.000,00
7.687.500.000,00
1.02.03.00.26.18.
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
-
-
1.957.500.000,00
1.957.500.000,00
1.02.03.00.26.22.
Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit ( Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan Lain-lain) Pengadaan Alat-alat Kedokteran dan Kesehatan
-
-
4.172.500.000,00
4.172.500.000,00
-
-
1.557.500.000,00
1.557.500.000,00
1.02.03.00.27.
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Paru - Paru / Rumah Sakit Mata
-
787.040.000,00
-
787.040.000,00
1.02.03.00.27.01.
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Rumah Sakit
-
787.040.000,00
-
787.040.000,00
1.02.03.00.33.
Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
320.000.000,00
-
360.000.000,00
1.02.03.00.33.05.
Penyelenggaran Diklat Teknis
-
240.000.000,00
1.02.03.00.26.42.
40.000.000,00
-
240.000.000,00
Hal 32 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
80.000.000,00
BLUD RSJ SAMBANG LIHUM
2.500.000.000,00
20.872.222.000,00
5.000.000.000,00
28.372.222.000,00
1.02.03.01.36.
BLUD
2.500.000.000,00
20.872.222.000,00
5.000.000.000,00
28.372.222.000,00
1.02.03.01.36.01.
BLUD
2.500.000.000,00
20.872.222.000,00
5.000.000.000,00
28.372.222.000,00
1.02.04.00.
RUMAH SAKIT UMUM DR. H. MOCH ANSARI SALEH
-
-
126.736.399.500,00
126.736.399.500,00
1.02.04.00.26.
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasana Rumah Sakit /Rumah Sakit jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata/Rumah Sakit Gigi dan Mulut
-
-
126.736.399.500,00
126.736.399.500,00
1.02.04.00.26.42.
Pengadaan Alat-alat Kedokteran dan Kesehatan
-
-
22.070.449.500,00
22.070.449.500,00
1.02.04.00.26.54.
Pengembangan Hospital University
-
-
104.665.950.000,00
104.665.950.000,00
1.02.04.01.
BLUD RS ANSARI SALEH
40.433.063.650,00
39.602.236.350,00
2.065.000.000,00
82.100.300.000,00
1.02.04.01.36.
BLUD
40.433.063.650,00
39.602.236.350,00
2.065.000.000,00
82.100.300.000,00
1.02.04.01.36.01.
BLUD
40.433.063.650,00
39.602.236.350,00
2.065.000.000,00
82.100.300.000,00
1.02.05.00.
RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN
83.400.000,00
8.537.355.000,00
2.747.195.000,00
11.367.950.000,00
1.02.05.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
83.400.000,00
4.252.200.000,00
45.000.000,00
4.380.600.000,00
1.02.05.00.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
1.02.05.00.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.02.05.00.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.02.05.00.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.02.05.00.01.10.
Seminar/Semiloka/Lokakarya/Workshop/Sosialisasi/Rap at Koordinasi Bidang Kesehatan Jiwa
1.02.03.01.
-
120.000.000,00
40.000.000,00
1.02.03.00.33.93.
-
5.000.000,00
1.000.000.000,00
-
1.000.000.000,00
1.000.000,00
-
84.400.000,00
-
700.000.000,00
-
700.000.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
101.200.000,00
-
101.200.000,00
1.02.05.00.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
125.000.000,00
-
125.000.000,00
1.02.05.00.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
1.02.05.00.01.15.
-
15.000.000,00
1.02.05.00.01.16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
1.02.05.00.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
300.000.000,00
-
300.000.000,00
1.02.05.00.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
280.000.000,00
-
280.000.000,00
83.400.000,00
5.000.000,00
45.000.000,00
60.000.000,00
Hal 33 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.02.05.00.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
75.000.000,00
-
75.000.000,00
1.02.05.00.01.24.
Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan
-
1.530.000.000,00
-
1.530.000.000,00
1.02.05.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
1.015.000.000,00
1.02.05.00.02.07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-
1.02.05.00.02.09.
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.02.05.00.02.11.
565.500.000,00
1.580.500.000,00
-
210.500.000,00
210.500.000,00
-
-
165.000.000,00
165.000.000,00
Pengadaan Komputer
-
-
190.000.000,00
190.000.000,00
1.02.05.00.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
650.000.000,00
-
650.000.000,00
1.02.05.00.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
55.000.000,00
-
55.000.000,00
1.02.05.00.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
310.000.000,00
-
310.000.000,00
1.02.05.00.15.
Program Obat dan Pembekalan Kesehatan
-
1.715.655.000,00
-
1.715.655.000,00
1.02.05.00.15.01.
Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan
-
1.715.655.000,00
-
1.715.655.000,00
1.02.05.00.26.
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasana Rumah Sakit /Rumah Sakit jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata/Rumah Sakit Gigi dan Mulut
-
-
2.136.695.000,00
2.136.695.000,00
1.02.05.00.26.42.
Pengadaan Alat-alat Kedokteran dan Kesehatan
-
-
2.136.695.000,00
2.136.695.000,00
1.02.05.00.27.
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Paru - Paru / Rumah Sakit Mata
-
300.000.000,00
-
300.000.000,00
1.02.05.00.27.17.
Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit
-
300.000.000,00
-
300.000.000,00
1.02.05.00.28.
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
-
404.500.000,00
-
404.500.000,00
1.02.05.00.28.07.
Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu
-
260.000.000,00
-
260.000.000,00
1.02.05.00.28.19.
Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Khusus
-
144.500.000,00
-
144.500.000,00
1.02.05.00.33.
Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
-
850.000.000,00
-
850.000.000,00
1.02.05.00.33.15.
Pelatihan Tenaga Kesehatan
-
850.000.000,00
-
850.000.000,00
1.03.
PEKERJAAN UMUM
947.500.000,00
21.794.609.245,00
662.804.083.794,00
685.546.193.039,00
661.291.558.794,00
682.595.438.794,00
1.03.01.00.
DINAS PEKERJAAN UMUM
891.100.000,00
20.412.780.000,00
1.03.01.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
295.800.000,00
1.604.759.000,00
-
1.900.559.000,00
Hal 34 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.03.01.00.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
25.300.000,00
-
25.300.000,00
1.03.01.00.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
846.190.000,00
-
846.190.000,00
1.03.01.00.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
-
295.800.000,00
1.03.01.00.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
129.400.000,00
-
129.400.000,00
1.03.01.00.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
101.000.000,00
-
101.000.000,00
1.03.01.00.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
1.03.01.00.01.15.
-
57.100.000,00
-
57.100.000,00
1.03.01.00.01.17.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman
-
101.000.000,00
-
101.000.000,00
1.03.01.00.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
230.000.000,00
-
230.000.000,00
1.03.01.00.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
64.769.000,00
-
64.769.000,00
1.03.01.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7.200.000,00
1.03.01.00.02.05.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.200.000,00
1.03.01.00.02.144.
Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor
1.200.000,00
1.03.01.00.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.800.000,00
1.03.01.00.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
607.000.000,00
-
607.000.000,00
1.03.01.00.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
-
119.400.000,00
-
119.400.000,00
1.03.01.00.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
84.850.000,00
-
84.850.000,00
1.03.01.00.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
21.600.000,00
-
21.600.000,00
1.03.01.00.03.03.
Pengadaan pakaian kerja lapangan
-
21.600.000,00
-
21.600.000,00
1.03.01.00.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
53.550.000,00
504.190.000,00
-
557.740.000,00
1.03.01.00.06.30.
Identifikasi dan Informasi
42.000.000,00
152.238.000,00
-
194.238.000,00
1.03.01.00.06.31.
Evaluasi Program Proyek APBD Provinsi dan Database
11.550.000,00
163.772.000,00
-
175.322.000,00
1.03.01.00.06.32.
Penyusunan dan Optimalisasi Program
-
188.180.000,00
-
188.180.000,00
1.03.01.00.15.
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
-
24.000.000,00
1.03.01.00.15.09.
Peningkatan Jalan Dahai - Tanjung Muara Uya
-
1.03.01.00.15.105.
Peningkatan Jalan Birayang - Tarwin - Lok. Batu - Batu Mandi
-
295.800.000,00
-
1.795.560.000,00
3.051.891.000,00
-
1.436.860.000,00
1.438.060.000,00
-
237.100.000,00
238.300.000,00
121.600.000,00
564.281.000,00
1.249.131.000,00
437.881.000,00
438.283.547.181,00
438.307.547.181,00
-
20.000.000.000,00
20.000.000.000,00
-
20.000.000.000,00
20.000.000.000,00
Hal 35 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.03.01.00.15.109.
Peningkatan Jalan Lingkar Dalam Banjarmasin Selatan
-
-
10.000.000.000,00
10.000.000.000,00
1.03.01.00.15.112.
Pembangunan Jalan Kong Ex - Trikora
-
-
20.000.000.000,00
20.000.000.000,00
1.03.01.00.15.116.
Peningkatan/Pelebaran Jalan Golf
-
-
10.000.000.000,00
10.000.000.000,00
1.03.01.00.15.117.
Peningkatan Ruas Jalan Banjarbaru - Aranio
-
-
10.000.000.000,00
10.000.000.000,00
1.03.01.00.15.119.
Peningkatan Jalan dan Jembatan Barabai - Pagat
-
-
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
1.03.01.00.15.12.
Peningkatan Jalan Kandangan - Negara
-
-
20.000.000.000,00
20.000.000.000,00
1.03.01.00.15.121.
Pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan dengan Pulau Laut
-
-
70.800.000.000,00
70.800.000.000,00
1.03.01.00.15.126.
Pembangunan Jalan Simpang 3 Balitra - Bandar Udara Syamsuddin Noor
-
-
25.500.000.000,00
25.500.000.000,00
1.03.01.00.15.132.
-
-
30.000.000.000,00
30.000.000.000,00
1.03.01.00.15.133.
Peningkatan Jembatan Andi Tajang Negara - Muara Tapus (HSU) Peningkatan Jalan Banjarmasin - Martapura
-
-
20.000.000.000,00
20.000.000.000,00
1.03.01.00.15.135.
Peningkatan Jalan Dalam Kota Banjarmasin
-
-
5.021.682.181,00
5.021.682.181,00
1.03.01.00.15.136.
-
-
15.000.000.000,00
15.000.000.000,00
1.03.01.00.15.20.
Peningkatan Jalan Pasir Mas ( Jl. Pangeran Muhammad Noor Banjarmasin) Penyusunan dan Perencanaan Program
576.000.000,00
600.000.000,00
1.03.01.00.15.32.
Peningkatan Jalan Pelaihari - Takisung
-
-
10.000.000.000,00
10.000.000.000,00
1.03.01.00.15.36.
Peningkatan Jalan Gambut - Pulau Sari
-
-
20.000.000.000,00
20.000.000.000,00
1.03.01.00.15.61.
Peningkatan Jalan Rantau - Margasari
-
-
20.000.000.000,00
20.000.000.000,00
1.03.01.00.15.64.
Peningkatan Jalan Poros dan Lingkungan Perkantoran Pemprov. Kalsel di Banjarbaru
-
-
14.000.000.000,00
14.000.000.000,00
1.03.01.00.15.74.
-
-
25.000.000.000,00
25.000.000.000,00
1.03.01.00.15.92.
Pembangunan Jalan Lingkar Utara (H. Syarkawi)Bandar Udara Syamsuddin Noor Peningkatan Jalan Pelaihari - Batakan
-
-
25.000.000.000,00
25.000.000.000,00
1.03.01.00.15.96.
Peningkatan Jalan Anjir Pasar - Marabahan
-
-
10.000.000.000,00
10.000.000.000,00
1.03.01.00.15.97.
Peningkatan Jalan Lampihong - Paringin - Halong
-
-
22.385.865.000,00
22.385.865.000,00
1.03.01.00.15.98.
Peningkatan Jalan Amuntai - Lampihong - Mantimin
-
-
10.000.000.000,00
10.000.000.000,00
1.03.01.00.18.
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
-
4.500.000.000,00
-
4.500.000.000,00
1.03.01.00.18.13.
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
-
4.500.000.000,00
-
4.500.000.000,00
-
24.000.000,00
Hal 36 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
3.520.000.000,00
32.976.000.000,00
36.845.000.000,00
24.000.000,00
976.000.000,00
1.000.000.000,00
17.650.000.000,00
17.650.000.000,00
1.03.01.00.24.
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
1.03.01.00.24.52.
Perencanaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Rawa
-
1.03.01.00.24.53.
Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi
-
1.03.01.00.24.54.
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
82.600.000,00
1.862.400.000,00
-
1.945.000.000,00
1.03.01.00.24.55.
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Rawa
266.400.000,00
1.633.600.000,00
-
1.900.000.000,00
1.03.01.00.24.56.
Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Rawa
1.03.01.00.27.
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
13.150.000,00
136.850.000,00
-
150.000.000,00
1.03.01.00.27.14.
Pembinaan, Koordinasi dan Sosialisasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
13.150.000,00
136.850.000,00
-
150.000.000,00
1.03.01.00.31.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik
-
-
129.137.891.613,00
129.137.891.613,00
1.03.01.00.31.66.
Pekerjaan Pengadaan/Pemasangan Pipa dan Sarana Penunjang Penyediaan Air Minum Banjarbakula
-
-
114.824.246.613,00
114.824.246.613,00
1.03.01.00.31.70.
Pembangunan Pintu Gerbang dan Batas Fisik Kawasan Perkantoran Pemprov. Kalsel di Banjarbaru
-
-
14.313.645.000,00
14.313.645.000,00
1.03.01.00.32.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
48.798.560.000,00
52.998.560.000,00
1.03.01.00.32.65.
Pembinaan Teknis, Evaluasi dan Monitoring Pengelolaan Bangunan Gedung Daerah Prov. KalSel
1.03.01.00.32.69.
Pembangunan Gedung Kantor/Dinas/Lembaga/Badan Pemerintah Prov. Kalsel (Dinas Kesehatan) dan Sarana Prasarananya
1.03.01.00.32.73.
Pembangunan Gedung Aula dan Rehab Gedung Kantor Polisi Militer Jl. Gatot Subroto Banjarmasin
1.03.01.00.32.74.
Pekerjaan Sarana dan Prasarana, Interior dan Akustik Gedung Dinas PU dan Bappeda Pemprov. Kalsel di Banjarbaru
-
-
12.000.000.000,00
12.000.000.000,00
1.03.01.00.32.75.
Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal Gedung Dinas PU dan Bappeda Prov. Kalsel
-
-
9.798.560.000,00
9.798.560.000,00
1.03.01.00.33.
Program Pengembangan Teknologi Konstruksi
349.000.000,00
-
-
-
32.300.000,00
4.167.700.000,00
9.800.000,00
190.200.000,00
-
22.500.000,00
20.400.000,00
-
3.977.500.000,00
728.600.000,00
14.350.000.000,00
27.000.000.000,00
-
-
14.350.000.000,00
200.000.000,00 27.000.000.000,00
4.000.000.000,00
749.000.000,00
Hal 37 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.03.01.00.33.07.
Uji Kompetensi TenagaTerampil
3.400.000,00
146.600.000,00
-
150.000.000,00
1.03.01.00.33.08.
Bintek Sistem Manajemen Mutu Bagi Pengguna dan Penyedia Jasa
3.400.000,00
95.600.000,00
-
99.000.000,00
1.03.01.00.33.09.
Bintek Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) Konstruksi Penyedia Jasa
3.400.000,00
146.600.000,00
-
150.000.000,00
1.03.01.00.33.10.
Bintek Pengadaan Barang/Jasa dengan E. Procurement Bagi Pengguna dan Penyedia Jasa Bintek GIS
3.400.000,00
96.600.000,00
-
100.000.000,00
3.400.000,00
96.600.000,00
-
100.000.000,00
1.03.01.00.33.12.
Bintek Bagi Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PTJBU)
3.400.000,00
146.600.000,00
-
150.000.000,00
1.03.01.00.35.
Program Pengaturan Jasa Konstruksi
32.550.000,00
438.100.000,00
-
470.650.000,00
1.03.01.00.35.01.
Penyelenggaraan Forum Jasa Konstruksi
1.03.01.00.35.02.
1.03.01.00.33.11.
14.700.000,00
85.300.000,00
-
100.000.000,00
Sistem Infomasi Pembinaan Jasa Konstruksi Indonesia (SIPJAKI)
3.000.000,00
97.000.000,00
-
100.000.000,00
1.03.01.00.35.03.
Sosialisasi Peraturan Per Undangan-undangan Jasa Konstruksi
4.200.000,00
93.100.000,00
-
97.300.000,00
1.03.01.00.35.04.
Koordinasi Pembinaan Jasa Konstruksi Kab/Kota Se Kalsel
9.450.000,00
63.900.000,00
-
73.350.000,00
1.03.01.00.35.06.
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
1.200.000,00
98.800.000,00
-
100.000.000,00
1.03.01.00.37.
Program Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai
8.900.000,00
291.100.000,00
1.03.01.00.37.01.
Perencanaan Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai
-
1.03.01.00.37.02.
Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendalian Banjir
-
1.03.01.00.37.03.
Pembangunan Sarana/Prasarana Pengaman Pantai
1.03.01.00.38. 1.03.01.00.38.01.
10.300.000.000,00
10.600.000.000,00
-
300.000.000,00
300.000.000,00
-
10.000.000.000,00
10.000.000.000,00
8.900.000,00
291.100.000,00
-
300.000.000,00
Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Air Terpadu
78.250.000,00
3.226.750.000,00
-
3.305.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pengelola SDA Pengelolaan Data dan Informasi SDA (Hidrologi)
78.250.000,00
3.051.750.000,00
-
3.130.000.000,00
175.000.000,00
-
175.000.000,00
1.03.01.01.
BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KONSTRUKSI
56.400.000,00
1.381.829.245,00
1.03.01.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
51.000.000,00
334.114.245,00
1.03.01.00.38.02.
-
1.512.525.000,00 -
2.950.754.245,00 385.114.245,00
Hal 38 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
1.03.01.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.03.01.01.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.03.01.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
1.03.01.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.03.01.01.01.15.
Jumlah
6=3+4+5 -
88.000.000,00
-
51.000.000,00
15.000.000,00
-
15.000.000,00
-
10.514.245,00
-
10.514.245,00
-
2.500.000,00
-
2.500.000,00
1.03.01.01.01.17.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman
-
90.000.000,00
-
90.000.000,00
1.03.01.01.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
74.000.000,00
-
74.000.000,00
1.03.01.01.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
54.100.000,00
-
54.100.000,00
1.03.01.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
132.965.000,00
1.03.01.01.02.09.
Pengadaan peralatan gedung kantor
-
1.03.01.01.02.120.
Pengadaan Alat-alat Laboratorium
-
1.03.01.01.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
56.200.000,00
-
56.200.000,00
1.03.01.01.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
71.765.000,00
-
71.765.000,00
1.03.01.01.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
1.03.01.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.400.000,00
326.150.000,00
1.03.01.01.05.02.
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
2.400.000,00
125.150.000,00
-
127.550.000,00
1.03.01.01.05.03.
-
124.000.000,00
-
124.000.000,00
1.03.01.01.05.12.
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indentifikasi dan Informasi Teknik Konstruksi
-
77.000.000,00
338.850.000,00
415.850.000,00
1.03.01.01.33.
Program Pengembangan Teknologi Konstruksi
3.000.000,00
588.600.000,00
79.000.000,00
670.600.000,00
1.03.01.01.33.03.
Optimalisasi Laboratorium Pengujian
3.000.000,00
321.200.000,00
-
324.200.000,00
1.03.01.01.33.04.
Proses Implementasi Akreditasi Laboratorium Pengujian
-
264.400.000,00
-
264.400.000,00
1.03.01.01.33.13.
Kajian Teknik Bidang Pekerjaan Umum
-
3.000.000,00
1.05.
PENATAAN RUANG
1.03.01.00.
DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.00.15.
Program Perencanaan Tata Ruang
51.000.000,00
88.000.000,00 -
1.094.675.000,00
1.227.640.000,00
-
94.675.000,00
94.675.000,00
-
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
338.850.000,00
79.000.000,00
667.400.000,00
82.000.000,00
35.700.000,00
1.388.350.000,00
-
1.424.050.000,00
10.500.000,00
489.500.000,00
-
500.000.000,00
100.000.000,00
-
100.000.000,00
-
Hal 39 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1
Pegawai
3
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah
6=3+4+5
100.000.000,00
-
100.000.000,00
389.500.000,00
-
400.000.000,00
100.000.000,00
-
100.000.000,00
10.500.000,00
289.500.000,00
-
300.000.000,00
25.200.000,00
202.200.000,00
-
227.400.000,00
5.000.000,00
72.400.000,00
-
77.400.000,00
5.000.000,00
72.400.000,00
-
77.400.000,00
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
20.200.000,00
129.800.000,00
-
150.000.000,00
1.06.01.00.17.29.
Inventarisasi Penguasaaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
20.200.000,00
129.800.000,00
-
150.000.000,00
2.02.01.00.
DINAS KEHUTANAN
-
696.650.000,00
-
696.650.000,00
2.02.01.00.15.
Program Perencanaan Tata Ruang
-
446.650.000,00
-
446.650.000,00
2.02.01.00.15.21.
Sosialisasi Batas Kawasan Hutan dan KPH
-
57.280.000,00
-
57.280.000,00
2.02.01.00.15.22.
Identifikasi Pemanfaatan Kawasan Hutan Dalam KPH
-
294.230.000,00
-
294.230.000,00
2.02.01.00.15.33.
Monitoring dan Evaluasi Tata Batas IUPHHK/HA/HT
-
95.140.000,00
-
95.140.000,00
2.02.01.00.17.
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
-
250.000.000,00
-
250.000.000,00
2.02.01.00.17.18.
Pengamanan Batas Kawasan Hutan Dalam KPH
-
250.000.000,00
-
250.000.000,00
1.03.01.00.15.48.
Koordinasi Penyusunan Pemanfaatan Ruang Lintas Kab/Kota
1.03.01.00.17.
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1.03.01.00.17.11.
Pengendalian Pemanfaatan Pengawasan
1.03.01.00.17.30.
Penyusunan Peraturan Zonasi Kawasan Strategis
1.06.01.00.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1.06.01.00.15.
Program Perencanaan Tata Ruang
1.06.01.00.15.31.
Sosialisasi Perda KSP Banjarbakula
1.06.01.00.17.
1.06.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1.06.01.00.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1.06.01.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.06.01.00.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.06.01.00.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.06.01.00.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.06.01.00.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.06.01.00.01.11.
10.500.000,00
-
1.563.250.000,00
11.395.900.000,00
1.679.600.000,00
14.638.750.000,00
1.555.900.000,00
11.303.250.000,00
1.679.600.000,00
14.538.750.000,00
168.900.000,00
2.743.720.000,00
5.000.000,00
2.917.620.000,00
644.440.000,00
-
644.440.000,00
166.800.000,00
4.000.000,00
-
170.800.000,00
2.100.000,00
200.000.000,00
-
202.100.000,00
-
85.000.000,00
-
85.000.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
40.000.000,00
-
40.000.000,00
1.06.01.00.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
1.06.01.00.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
20.000.000,00
-
5.000.000,00
25.000.000,00
Hal 40 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.06.01.00.01.16.
Penyediaan bahan logistik kantor
-
230.000.000,00
-
230.000.000,00
1.06.01.00.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
250.000.000,00
-
250.000.000,00
1.06.01.00.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
1.180.280.000,00
-
1.180.280.000,00
1.06.01.00.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
75.000.000,00
-
75.000.000,00
1.06.01.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
303.900.000,00
1.06.01.00.02.05.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
-
1.06.01.00.02.09.
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.06.01.00.02.173.
1.674.600.000,00
1.978.500.000,00
-
502.500.000,00
502.500.000,00
-
-
500.000.000,00
500.000.000,00
Pengadaan Peralatan Pemetaan
-
-
500.000.000,00
500.000.000,00
1.06.01.00.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
77.900.000,00
172.100.000,00
250.000.000,00
1.06.01.00.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
131.000.000,00
-
131.000.000,00
1.06.01.00.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
95.000.000,00
-
95.000.000,00
1.06.01.00.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
15.300.000,00
364.700.000,00
-
380.000.000,00
1.06.01.00.05.09.
Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Wawasan SDM
15.300.000,00
364.700.000,00
-
380.000.000,00
1.06.01.00.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5.200.000,00
198.500.000,00
-
203.700.000,00
1.06.01.00.06.53.
Penyusunan Laporan Keuangan dan Penyelesaian TLHP Bappeda
-
141.000.000,00
-
141.000.000,00
1.06.01.00.06.58.
-
11.500.000,00
-
11.500.000,00
1.06.01.00.06.72.
Penyusunan Laporan Kinerja (Lakip) Bappeda Prov. Kalsel Penyusunan Renstra Bappeda Prov. Kalsel 2016-2020
-
28.000.000,00
-
28.000.000,00
1.06.01.00.06.73.
Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Prov. Kalsel
5.200.000,00
18.000.000,00
-
23.200.000,00
1.06.01.00.15.
Program Pengembangan Data/Informasi
168.550.000,00
1.663.450.000,00
-
1.832.000.000,00
1.06.01.00.15.02.
Penyusunan Data Pokok Pembangunan Kalsel
10.400.000,00
64.600.000,00
-
75.000.000,00
1.06.01.00.15.20.
Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah
28.600.000,00
121.400.000,00
-
150.000.000,00
1.06.01.00.15.26.
Koordinasi Bidang Statistik, Pengendalian, dan Evaluasi
-
500.000.000,00
-
500.000.000,00
1.06.01.00.15.28.
Pengelolaan Geoportal Kalsel
-
250.000.000,00
-
250.000.000,00
1.06.01.00.15.29.
Penyusunan HSPK dan SHBJ
85.800.000,00
114.200.000,00
-
200.000.000,00
1.06.01.00.15.30.
Pameran Pembangunan
10.800.000,00
264.200.000,00
-
275.000.000,00
Hal 41 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
7.950.000,00
274.050.000,00
-
282.000.000,00
25.000.000,00
75.000.000,00
-
100.000.000,00
1.06.01.00.15.32.
Pengelolaan Sistem Informasi Teknologi Perencanaan Daerah Pengelolaan E-Pelaporan
1.06.01.00.16.
Program Kerjasama Pembangunan
-
242.650.000,00
-
242.650.000,00
1.06.01.00.16.02.
Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah
-
242.650.000,00
-
242.650.000,00
1.06.01.00.20.
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
34.000.000,00
291.000.000,00
-
325.000.000,00
1.06.01.00.20.06.
Pembinaan BKPRD Provinsi Kalimantan Selatan
34.000.000,00
291.000.000,00
-
325.000.000,00
1.06.01.00.21.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
977.900.000,00
3.336.380.000,00
-
4.314.280.000,00
1.06.01.00.21.06.
Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Kalsel Tahun 2016-2020 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
29.550.000,00
320.450.000,00
-
350.000.000,00
65.500.000,00
497.850.000,00
-
563.350.000,00
500.000.000,00
-
500.000.000,00
18.700.000,00
173.750.000,00
-
192.450.000,00
1.06.01.00.15.31.
1.06.01.00.21.09. 1.06.01.00.21.28. 1.06.01.00.21.37.
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur, Perhubungan, Pariwisata, Penataan Ruang, SDA dan LH Seminar RPJMD Kalsel Tahun 2016-2020
-
1.06.01.00.21.39.
Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Dalam Rangka Penyusunan RPJMD Tahun 2016-2020
16.200.000,00
117.190.000,00
-
133.390.000,00
1.06.01.00.21.40.
Penyelenggaraan Forgab SKPD Dalam Rangka Penyusunan RPJMD Penyusunan Dokumen Akhir dan Rapergub RKPD
14.700.000,00
100.300.000,00
-
115.000.000,00
271.500.000,00
109.390.000,00
-
380.890.000,00
247.500.000,00
317.050.000,00
-
564.550.000,00
1.06.01.00.21.43.
Penyusunan Dokumen Akhir RPJMD Kalsel Tahun 2016-2020 Komite Perencanaan
294.450.000,00
-
294.450.000,00
1.06.01.00.21.50.
Penyusunan Dokumen KLHS RPJMD 2016 -2020
93.300.000,00
206.700.000,00
-
300.000.000,00
1.06.01.00.21.52.
Penyusunan Dokumen Akhir dan Rapergub RKPD Perubahan
181.000.000,00
100.750.000,00
-
281.750.000,00
1.06.01.00.21.63.
Koordinasi dan Integrasi Perencanaan Pembangunan Makro dan Pembiayaan Daerah Penyusunan Perjanjian Kinerja Provinsi
349.950.000,00
-
349.950.000,00
12.050.000,00
57.950.000,00
-
70.000.000,00
15.100.000,00
80.600.000,00
-
95.700.000,00
1.06.01.00.21.41. 1.06.01.00.21.42.
1.06.01.00.21.64. 1.06.01.00.21.66.
Penyelenggaraan Forgab SKPD Dalam Rangka Penyusunan RKPD
-
-
Hal 42 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1
Pegawai
3
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.06.01.00.21.67.
Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Dalam Rangka Penyusunan RKPD
12.800.000,00
110.000.000,00
-
122.800.000,00
1.06.01.00.22.
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
137.800.000,00
1.037.200.000,00
-
1.175.000.000,00
1.06.01.00.22.28.
28.500.000,00
121.500.000,00
-
150.000.000,00
1.06.01.00.22.31.
Penyusunan Masukan Rencana Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Daerah Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi
-
500.000.000,00
-
500.000.000,00
1.06.01.00.22.40.
Evaluasi dan Pelaporan RAD-PG Provinsi
-
125.000.000,00
-
125.000.000,00
1.06.01.00.22.41.
Evaluasi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Daerah Tahun 2016
28.500.000,00
121.500.000,00
-
150.000.000,00
1.06.01.00.22.44.
Pembinaan dan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
80.800.000,00
169.200.000,00
-
250.000.000,00
1.06.01.00.23.
Program Perencanaan Sosial dan Budaya
48.250.000,00
1.121.750.000,00
-
1.170.000.000,00
1.06.01.00.23.15.
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
7.800.000,00
492.200.000,00
-
500.000.000,00
1.06.01.00.23.33.
Penyusunan Laporan MDGs
7.800.000,00
112.200.000,00
-
120.000.000,00
1.06.01.00.23.35.
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
32.650.000,00
517.350.000,00
-
550.000.000,00
1.20.03.01.
BIRO PEMERINTAHAN
7.350.000,00
92.650.000,00
-
100.000.000,00
1.20.03.01.18.
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
7.350.000,00
92.650.000,00
-
100.000.000,00
1.20.03.01.18.06.
Pengembangan Daerah dan Pembinaan Wilayah
7.350.000,00
92.650.000,00
-
100.000.000,00
2.168.750.000,00
11.655.410.255,00
12.456.095.000,00
26.280.255.255,00
2.109.950.000,00
10.777.710.255,00
12.315.095.000,00
25.202.755.255,00
266.700.000,00
3.423.424.100,00
-
3.690.124.100,00
1.07.
PERHUBUNGAN
1.07.01.00.
DINAS PERHUBUNGAN , KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.07.01.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.07.01.00.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
35.000.000,00
-
35.000.000,00
1.07.01.00.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
716.900.000,00
-
716.900.000,00
1.07.01.00.01.06.
-
40.000.000,00
-
40.000.000,00
1.07.01.00.01.07.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan
265.200.000,00
1.000.000,00
-
266.200.000,00
1.07.01.00.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.500.000,00
253.724.100,00
-
255.224.100,00
1.07.01.00.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
120.000.000,00
-
120.000.000,00
1.07.01.00.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
177.000.000,00
-
177.000.000,00
Hal 43 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.07.01.00.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
1.07.01.00.01.15.
-
60.000.000,00
-
60.000.000,00
1.07.01.00.01.16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
316.200.000,00
-
316.200.000,00
1.07.01.00.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
214.950.000,00
-
214.950.000,00
1.07.01.00.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
1.008.650.000,00
-
1.008.650.000,00
1.07.01.00.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
235.000.000,00
-
235.000.000,00
1.07.01.00.01.56.
Sinkronisasi Program dan Kegiatan
-
215.000.000,00
-
215.000.000,00
1.07.01.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
583.800.000,00
1.07.01.00.02.07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-
1.07.01.00.02.174.
Pengadaan Mobil Patroli R.4
-
1.07.01.00.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
250.000.000,00
-
250.000.000,00
1.07.01.00.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
208.800.000,00
-
208.800.000,00
1.07.01.00.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
1.07.01.00.02.29.
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
1.07.01.00.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
141.000.000,00
-
142.500.000,00
1.07.01.00.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
141.000.000,00
-
142.500.000,00
1.07.01.00.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
250.000.000,00
-
250.000.000,00
1.07.01.00.05.10.
Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
-
250.000.000,00
-
250.000.000,00
1.07.01.00.15.
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
-
405.540.000,00
-
405.540.000,00
1.07.01.00.15.31.
Pengelolaan Data Website Dishubkominfo
-
225.540.000,00
-
225.540.000,00
1.07.01.00.15.34.
Pemantauan Kinerja dan Evaluasi Penyelenggaraan Keselamatan Pelayaran
-
180.000.000,00
-
180.000.000,00
1.07.01.00.16.
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
-
-
300.000.000,00
300.000.000,00
1.07.01.00.16.07.
Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan LLAJ
-
-
300.000.000,00
300.000.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.515.000.000,00
2.098.800.000,00
-
1.065.000.000,00
1.065.000.000,00
-
450.000.000,00
450.000.000,00
Hal 44 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
1.07.01.00.17.
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
1.07.01.00.17.14.
Sosialisasi Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan Study Fideer BRT Sosialisasi Kebijakan Bidang LLAJ (Keselamatan dan Disiplin LLAJ) Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT)
1.07.01.00.17.17. 1.07.01.00.17.22. 1.07.01.00.17.23.
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
3.301.946.155,00
-
5.100.746.155,00
-
150.000.000,00
-
150.000.000,00
-
400.000.000,00
-
400.000.000,00
-
300.000.000,00
-
300.000.000,00
-
110.000.000,00
-
110.000.000,00
135.000.000,00
-
135.000.000,00
757.200.000,00
-
2.550.000.000,00
-
120.000.000,00
-
120.000.000,00
1.798.800.000,00
1.07.01.00.17.24.
Penyelenggaraan Lomba Tertib Lalu Lintas(Penghargaan Wahana Tata Nugraha) di Provinsi Kalimantan Selatan
1.07.01.00.17.25. 1.07.01.00.17.26.
Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Tambang dan Perkebunan Penyelenggaraan Penguji Teladan Tingkat Prov. Kalsel
1.07.01.00.17.28.
Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ
-
110.000.000,00
-
110.000.000,00
1.07.01.00.17.29.
Penegakan Hukum Dimensi dan Perizinan Angkutan
-
100.746.155,00
-
100.746.155,00
1.07.01.00.17.30.
-
75.000.000,00
-
75.000.000,00
1.07.01.00.17.31.
Pengumpulan dan Penyusunan Data Lalu Lintas Angkatan Laut Kalimantan Selatan Sosialisasi Keselamatan LLAJ
144.000.000,00
-
150.000.000,00
1.07.01.00.17.33.
Survey Waktu Tempuh
-
150.000.000,00
-
150.000.000,00
1.07.01.00.17.34.
Study Teknis Kebutuhan Angkutan AntarJemput Dalam Provinsi (AJDP) Koordinasi Forum LLAJ
-
300.000.000,00
-
300.000.000,00
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
1.07.01.00.17.36.
Pemantauan Kinerja dan Evaluasi Pelayanan Angkutan Laut Dalam Daerah/Perintis
-
150.000.000,00
-
150.000.000,00
1.07.01.00.17.38.
Pemantauan Kinerja dan Evaluasi Pelabuhan Umum, Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri
-
200.000.000,00
-
200.000.000,00
1.07.01.00.18.
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
-
-
5.500.000.000,00
5.500.000.000,00
1.07.01.00.18.13.
Pembangunan Sarana dan Prasarana Bus Rapid Transit (BRT)
-
-
5.500.000.000,00
5.500.000.000,00
1.07.01.00.23.
Peningkatan SDM dan Manajemen Pengelola Bandara dan Helipad
-
200.000.000,00
-
200.000.000,00
1.07.01.00.23.02.
Pengumpulan Data dan Informasi Perhubungan
-
200.000.000,00
-
200.000.000,00
1.07.01.00.17.35.
1.792.800.000,00
6.000.000,00
Hal 45 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
4.787.345.000,00
5.087.345.000,00
600.000.000,00
600.000.000,00
1.07.01.00.24.
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
-
1.07.01.00.24.01.
-
1.07.01.00.24.02.
Pengadaan dan pemasangan guadrail (pagar pengaman jalan) Penyusunan Daerah Rawan Kecelakaan
1.07.01.00.24.03.
Pengadaan dan pemasangan marka jalan
-
-
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1.07.01.00.24.04.
Pengadaan dan pemasangan RPPJ
-
-
475.345.000,00
475.345.000,00
1.07.01.00.24.05.
Pengadaan dan pemasangan warning light
-
-
650.000.000,00
650.000.000,00
1.07.01.00.24.06.
Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas jalan
-
-
390.000.000,00
390.000.000,00
1.07.01.00.24.07.
Pengadaan dan pemasangan APIL
-
-
672.000.000,00
672.000.000,00
1.07.01.00.24.08.
Pengadaandan pemasangan PJU solar Cell
-
-
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1.07.01.00.25.
Program Peningkatan Data Sarana dan Prasarana LLASDP
12.750.000,00
187.250.000,00
-
200.000.000,00
1.07.01.00.25.01.
Monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana LLASDP
12.750.000,00
187.250.000,00
-
200.000.000,00
1.07.01.00.26.
Program Peningkatan Keselamatan Penerbangan
30.200.000,00
47.500.000,00
-
77.700.000,00
1.07.01.00.26.01.
Sosialisasi kawasan keselamatan operasional penerbangan
30.200.000,00
47.500.000,00
-
77.700.000,00
1.07.01.00.27.
Program Peningkatan Kinerja Operasional LLASDP
-
37.250.000,00
212.750.000,00
250.000.000,00
1.07.01.00.27.01.
Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu sungai di kalimantan selatan
-
37.250.000,00
212.750.000,00
250.000.000,00
1.07.01.00.28.
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Sungai di Kalsel
-
1.900.000.000,00
-
1.900.000.000,00
1.07.01.00.28.01.
Pembersihan Alur Sungai
-
1.500.000.000,00
-
1.500.000.000,00
1.07.01.00.28.02.
Pemantauan Kinerja LLASD
-
400.000.000,00
-
400.000.000,00
1.07.01.01.
BALAI PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR
58.800.000,00
877.700.000,00
141.000.000,00
1.077.500.000,00
1.07.01.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
57.300.000,00
512.200.000,00
41.000.000,00
610.500.000,00
1.07.01.01.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
1.07.01.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
99.000.000,00
-
99.000.000,00
1.07.01.01.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
55.800.000,00
500.000,00
-
56.300.000,00
1.07.01.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.500.000,00
78.500.000,00
-
80.000.000,00
1.07.01.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
32.200.000,00
-
32.200.000,00
-
-
300.000.000,00
300.000.000,00
-
300.000.000,00
Hal 46 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.07.01.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
1.07.01.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
1.07.01.01.01.15.
-
9.000.000,00
1.07.01.01.01.16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
28.000.000,00
-
1.07.01.01.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
60.000.000,00
-
60.000.000,00
1.07.01.01.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
1.07.01.01.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
1.07.01.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
290.500.000,00
-
292.000.000,00
1.07.01.01.02.175.
Pengadaan Pakaian Dinas Operasional
35.000.000,00
-
35.000.000,00
1.07.01.01.02.176.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Gedung Kantor
198.500.000,00
-
200.000.000,00
1.07.01.01.02.178.
Pemeliharaan Rutin/Berkala, BBM dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Peralatan Elektronik dan Peralatan Listrik
-
32.000.000,00
-
32.000.000,00
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
1.07.01.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
75.000.000,00
-
75.000.000,00
1.07.01.01.05.10.
Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
-
75.000.000,00
-
75.000.000,00
1.07.01.01.29.
Program Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Penimbangan Kendaraan Bermotor
-
-
100.000.000,00
100.000.000,00
1.07.01.01.29.01.
Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Jembatan Timbang
-
-
100.000.000,00
100.000.000,00
1.07.01.01.02.179.
1.08.
LINGKUNGAN HIDUP
1.500.000,00
1.500.000,00
40.000.000,00 -
-
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
1.000.000,00
10.000.000,00 28.000.000,00
569.750.000,00
29.048.212.800,00
2.600.358.000,00
32.218.320.800,00
822.900.000,00
15.026.665.800,00
1.08.01.00.
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
413.375.000,00
13.790.390.800,00
1.08.01.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
149.400.000,00
1.879.358.000,00
-
2.028.758.000,00
1.08.01.00.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
3.000.000,00
-
3.000.000,00
1.08.01.00.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
406.800.000,00
-
406.800.000,00
1.08.01.00.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.600.000,00
-
151.000.000,00
1.08.01.00.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
7.500.000,00
-
7.500.000,00
149.400.000,00 -
Hal 47 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.08.01.00.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
24.000.000,00
-
24.000.000,00
1.08.01.00.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
1.08.01.00.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
7.500.000,00
-
7.500.000,00
1.08.01.00.01.15.
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
1.08.01.00.01.16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
226.600.000,00
-
226.600.000,00
1.08.01.00.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
156.400.000,00
-
156.400.000,00
1.08.01.00.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
890.958.000,00
-
890.958.000,00
1.08.01.00.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
125.000.000,00
-
125.000.000,00
1.08.01.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
855.300.000,00
1.08.01.00.02.09.
Pengadaan peralatan gedung kantor
-
1.08.01.00.02.120.
Pengadaan Alat-alat Laboratorium
-
1.08.01.00.02.153.
Pengadaan Taman Kantor
-
1.08.01.00.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
370.800.000,00
-
370.800.000,00
1.08.01.00.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
180.500.000,00
-
180.500.000,00
1.08.01.00.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
1.08.01.00.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
36.000.000,00
-
36.000.000,00
1.08.01.00.03.05.
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
-
36.000.000,00
-
36.000.000,00
1.08.01.00.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
165.000.000,00
-
165.000.000,00
1.08.01.00.05.10.
Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
-
165.000.000,00
-
165.000.000,00
1.08.01.00.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22.575.000,00
1.925.000,00
-
24.500.000,00
1.08.01.00.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
22.575.000,00
1.925.000,00
-
24.500.000,00
1.08.01.00.15.
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
4.800.000,00
37.168.800,00
-
41.968.800,00
1.08.01.00.15.10.
Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan
4.800.000,00
37.168.800,00
-
41.968.800,00
274.000.000,00 -
781.400.000,00
1.636.700.000,00
162.700.000,00
162.700.000,00
476.000.000,00
750.000.000,00
142.700.000,00
142.700.000,00
Hal 48 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
1.08.01.00.16.
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1.08.01.00.16.01.
Penilaian Kota Sehat/ Adipura
1.08.01.00.16.03.
Pemantauan Kualitas Lingkungan
1.08.01.00.16.04. 1.08.01.00.16.09.
Pengawasan Pelaksaaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)
1.08.01.00.16.10.
Pengelolaan Prokasih/Superkasih
1.08.01.00.16.13.
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
41.500.000,00
7.633.889.000,00
105.350.000,00
7.487.039.000,00
85.750.000,00
2.962.250.000,00
-
3.048.000.000,00
-
1.497.784.000,00
-
1.497.784.000,00
-
541.000.000,00
41.500.000,00
582.500.000,00
691.000.000,00
-
700.000.000,00
-
190.000.000,00
-
190.000.000,00
Penyusunan AMDAL
-
250.000.000,00
-
250.000.000,00
1.08.01.00.16.20.
Pembinaan Teknis AMDAL
-
200.000.000,00
-
200.000.000,00
1.08.01.00.16.25.
Peningkatan Kapasitas dan SDM Laboratorium Lingkungan Pengendalian dan Pengawasan Limbah B-3
10.600.000,00
909.005.000,00
-
919.605.000,00
246.000.000,00
-
246.000.000,00
1.08.01.00.17.
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
95.400.000,00
1.210.600.000,00
-
1.306.000.000,00
1.08.01.00.17.09.
Pengelolaan Konservasi SDA
15.300.000,00
184.700.000,00
-
200.000.000,00
1.08.01.00.17.41.
Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LH Prov. Kalsel
80.100.000,00
1.025.900.000,00
-
1.106.000.000,00
1.08.01.00.18.
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam
-
292.500.000,00
-
292.500.000,00
1.08.01.00.18.02.
Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup Monitoring, evaluasi dan pelaporan
-
150.000.000,00
-
150.000.000,00
-
142.500.000,00
-
142.500.000,00
1.08.01.00.16.27.
1.08.01.00.18.08.
9.000.000,00
-
1.08.01.00.19.
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
34.350.000,00
1.312.000.000,00
-
1.346.350.000,00
1.08.01.00.19.01.
14.100.000,00
1.082.250.000,00
-
1.096.350.000,00
1.08.01.00.19.02.
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan Pengembangan data dan informasi lingkungan
20.250.000,00
129.750.000,00
-
150.000.000,00
1.08.01.00.19.06.
Sosialisasi dan Koordinasi Penegakan Hukum
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
1.08.01.00.20.
Program Peningkatan Pengendalian Polusi
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
1.08.01.00.20.07.
Pemantauan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
100.000.000,00
-
100.000.000,00
1.08.01.00.25.
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
413.500.000,00
-
415.000.000,00
1.500.000,00
Hal 49 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
1.08.01.00.25.02.
Pengawasan Pemanfaatan Ruang
1.08.01.00.25.04.
Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Pada Pemanfaatan Ruang/Kawasan
1.20.06.02.
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
130.000.000,00
-
130.000.000,00
1.500.000,00
283.500.000,00
-
285.000.000,00
KEBUN RAYA BANUA
13.075.000,00
1.332.925.000,00
699.200.000,00
2.045.200.000,00
1.20.06.02.17.
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
13.075.000,00
1.332.925.000,00
699.200.000,00
2.045.200.000,00
1.20.06.02.17.36.
13.075.000,00
592.125.000,00
1.20.06.02.17.42.
Peningkatan Koleksi Tumbuhan dan Publikasi Perkebunrayaan Pengembangan Kawasan dan Penataan Zona
2.02.01.00.
DINAS KEHUTANAN
80.050.000,00
6.360.405.000,00
-
6.440.455.000,00
2.02.01.00.17.
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
9.350.000,00
1.425.455.000,00
-
1.434.805.000,00
2.02.01.00.17.08.
Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA
704.000.000,00
-
704.000.000,00
2.02.01.00.17.10.
Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem
1.200.000,00
148.800.000,00
-
150.000.000,00
2.02.01.00.17.17.
2.150.000,00
23.850.000,00
-
26.000.000,00
2.02.01.00.17.29.
Pengadaan Pakaian Polisi Kehutanan dan Pembina Polisi Kehutanan Pengamanan Hutan Partisipatif
-
53.940.000,00
-
53.940.000,00
2.02.01.00.17.32.
Pemeliharaan Persenjataan Polhut
-
53.000.000,00
-
53.000.000,00
2.02.01.00.17.33.
Peningkatan Keterampilan Menembak Bagi Polhut dan Pembina Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perlindungan Hutan
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
-
96.090.000,00
-
96.090.000,00
6.000.000,00
245.775.000,00
-
251.775.000,00
2.02.01.00.17.34.
-
-
-
740.800.000,00
699.200.000,00
605.200.000,00 1.440.000.000,00
2.02.01.00.17.39.
Pengendalian dan Pengawasan Kawasan Konservasi Sumberdaya Hutan
2.02.01.00.18.
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam
43.000.000,00
4.057.000.000,00
-
4.100.000.000,00
2.02.01.00.18.03.
Rehabilitasi Hutan dan Lahan diluar Kawasandan di dalam
43.000.000,00
4.057.000.000,00
-
4.100.000.000,00
2.02.01.00.22.
Program Pengendalian Kebakaran Hutan
27.700.000,00
877.950.000,00
-
905.650.000,00
2.02.01.00.22.07.
Pelatihan Pemadam Kebakaran Hutan
2.100.000,00
42.650.000,00
-
44.750.000,00
2.02.01.00.22.08.
Pengendalian Kebakaran Hutan/Lahan
25.600.000,00
835.300.000,00
-
860.900.000,00
2.02.01.01.
TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM
31.000.000,00
3.196.742.000,00
1.078.258.000,00
4.306.000.000,00
Hal 50 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1 2.02.01.01.17.
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
2.02.01.01.17.06.
Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan
2.02.01.01.17.22.
Pengelolaan Arboretum
2.02.01.01.17.24. 2.02.01.01.17.27.
Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Wisata Pengelolaan Wisata Alam Tahura Sultan Adam
2.02.01.01.17.28.
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Pegawai
3
4
1.500.000,00
-
Jumlah
Modal
5
2.426.242.000,00
600.000.000,00
6=3+4+5
1.078.258.000,00
-
3.506.000.000,00
600.000.000,00
57.550.000,00
40.950.000,00
100.000.000,00
-
608.374.000,00
305.366.000,00
913.740.000,00
-
469.558.000,00
611.442.000,00
1.081.000.000,00
Pemeliharaan Demplot Agrowisata
-
86.260.000,00
-
86.260.000,00
2.02.01.01.17.38.
Inventarisasi Potensi Kawasan Tahura Sultan Adam
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
2.02.01.01.17.43.
Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
2.02.01.01.17.44.
Pelestarian Flora dan Fauna
-
129.500.000,00
2.02.01.01.17.45.
Pengembangan Bina Cinta Alam
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
2.02.01.01.17.46.
Pembuatan Rencana Pengelolaan Tahura Sultan Adam
-
150.000.000,00
-
150.000.000,00
2.02.01.01.17.47.
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
2.02.01.01.17.48.
Penyebarluasan Informasi Tamah Hutan Raya Sultan Adam Pembangunan dan Pemeliharaan Persemaian
2.02.01.01.17.49.
Pengamanan Hutan Berbasis Masyarakat
-
2.02.01.01.18.
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam
2.02.01.01.18.09.
Rehabilitasi Hutan Konservasi
2.02.01.01.22.
1.500.000,00
-
-
70.500.000,00
50.000.000,00
200.000.000,00
50.000.000,00
75.000.000,00
-
75.000.000,00
4.500.000,00
595.500.000,00
-
600.000.000,00
4.500.000,00
595.500.000,00
-
600.000.000,00
Program Pengendalian Kebakaran Hutan
25.000.000,00
175.000.000,00
-
200.000.000,00
2.02.01.01.22.03.
Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan
25.000.000,00
175.000.000,00
-
200.000.000,00
2.05.01.00.
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
32.250.000,00
4.367.750.000,00
-
4.400.000.000,00
2.05.01.00.26.
Program Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
22.750.000,00
2.277.250.000,00
-
2.300.000.000,00
2.05.01.00.26.05.
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rangka Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Perikanan dan Kelautan
17.250.000,00
982.750.000,00
-
1.000.000.000,00
2.05.01.00.26.07.
Peningkatan Sistem Pemantauan dan Operasional Pengendalian Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Bekelanjutan
700.000.000,00
-
700.000.000,00
-
Hal 51 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1
Pegawai
3
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah
6=3+4+5
2.05.01.00.26.08.
Peningkatan Koordinasi Lintas Institusi Penegak Hukum Antar Wilayah dan Daerah serta Penguatan Perundang-Undangan di Bidang Perikanan dan Kelautan
5.500.000,00
594.500.000,00
-
600.000.000,00
2.05.01.00.27.
Program Pengembangan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
9.500.000,00
2.090.500.000,00
-
2.100.000.000,00
2.05.01.00.27.21.
Identifikasi dan Penyusunan Dokumen Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil
6.500.000,00
993.500.000,00
-
1.000.000.000,00
2.05.01.00.27.22.
Rehabilitasi dan Pengelolaan Kawasan Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil Mitigasi Bencana
3.000.000,00
997.000.000,00
-
1.000.000.000,00
100.000.000,00
-
100.000.000,00
11.950.000,00
188.050.000,00
-
200.000.000,00
2.05.01.00.27.23. 1.10.
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
-
1.20.03.01.
BIRO PEMERINTAHAN
11.950.000,00
188.050.000,00
-
200.000.000,00
1.20.03.01.15.
Program Penataan Administrasi Kependudukan
11.950.000,00
188.050.000,00
-
200.000.000,00
1.20.03.01.15.05.
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan
4.650.000,00
45.350.000,00
-
50.000.000,00
1.20.03.01.15.15.
Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
4.650.000,00
45.350.000,00
-
50.000.000,00
1.20.03.01.15.16.
Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
2.650.000,00
97.350.000,00
-
100.000.000,00
376.850.000,00
4.032.250.000,00
79.900.000,00
4.489.000.000,00
79.900.000,00
4.489.000.000,00
1.11.
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
1.11.01.00.
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
376.850.000,00
4.032.250.000,00
1.11.01.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
126.000.000,00
1.149.351.000,00
-
1.275.351.000,00
1.11.01.00.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
6.900.000,00
-
6.900.000,00
1.11.01.00.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
275.000.000,00
-
275.000.000,00
1.11.01.00.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.000.000,00
-
127.000.000,00
1.11.01.00.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
115.600.000,00
-
115.600.000,00
1.11.01.00.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
34.500.000,00
-
34.500.000,00
1.11.01.00.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
1.11.01.00.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
1.11.01.00.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
11.500.000,00
-
11.500.000,00
126.000.000,00
Hal 52 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.11.01.00.01.16.
Penyediaan bahan logistik kantor
-
166.000.000,00
-
1.11.01.00.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
87.000.000,00
-
87.000.000,00
1.11.01.00.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
244.720.000,00
-
244.720.000,00
1.11.01.00.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
167.131.000,00
-
167.131.000,00
1.11.01.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.500.000,00
1.11.01.00.02.07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.500.000,00
1.11.01.00.02.09.
Pengadaan peralatan gedung kantor
-
1.11.01.00.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
101.500.000,00
-
101.500.000,00
1.11.01.00.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
135.000.000,00
-
135.000.000,00
1.11.01.00.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
1.11.01.00.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
7.000.000,00
-
7.000.000,00
1.11.01.00.02.33.
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
1.11.01.00.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
58.780.000,00
-
58.780.000,00
1.11.01.00.05.10.
Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
-
58.780.000,00
-
58.780.000,00
1.11.01.00.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
7.600.000,00
12.400.000,00
-
20.000.000,00
1.11.01.00.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
7.600.000,00
12.400.000,00
-
20.000.000,00
1.11.01.00.15.
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
126.150.000,00
876.525.000,00
-
1.002.675.000,00
1.11.01.00.15.15.
Temu Forum Anak Provinsi
8.350.000,00
193.650.000,00
-
202.000.000,00
1.11.01.00.15.16.
Pembinaan PPRG di Daerah
50.000.000,00
-
50.000.000,00
1.11.01.00.15.27.
Seleksi Forum Anak ke Tingkat Nasional
4.900.000,00
138.100.000,00
-
143.000.000,00
1.11.01.00.15.33.
Sosialisasi Anak Bersih Pornografi
10.050.000,00
64.950.000,00
-
75.000.000,00
1.11.01.00.15.35.
Sosialisasi Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pengembangan KLA
19.550.000,00
200.450.000,00
-
220.000.000,00
1.11.01.00.15.36.
Perumusan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)
43.800.000,00
4.000.000,00
-
47.800.000,00
-
166.000.000,00
79.900.000,00
359.900.000,00
-
52.050.000,00
53.550.000,00
-
27.850.000,00
27.850.000,00
278.500.000,00
Hal 53 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.11.01.00.15.37.
Penyusunan dan Sosialisasi Rencana Aksi Daerah dalam Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
13.500.000,00
121.500.000,00
-
135.000.000,00
1.11.01.00.15.38.
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG)
26.000.000,00
103.875.000,00
-
129.875.000,00
1.11.01.00.16.
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
74.600.000,00
505.075.000,00
-
579.675.000,00
1.11.01.00.16.02.
Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
37.800.000,00
179.200.000,00
-
217.000.000,00
1.11.01.00.16.05.
Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak Pengembangan Sistem Informasi Gender Anak
2.900.000,00
62.275.000,00
-
65.175.000,00
27.900.000,00
86.600.000,00
-
114.500.000,00
1.11.01.00.16.08. 1.11.01.00.16.18.
Rapat Koordinasi Teknis Bidang Pengarustamaan Gender (PUG), Bidang Tumbuh kembang anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dan Badan PP dan PA Se Kalimantan Selatan
4.500.000,00
45.500.000,00
-
50.000.000,00
1.11.01.00.16.21.
Pelatihan SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban Kekerasan
1.500.000,00
131.500.000,00
-
133.000.000,00
1.11.01.00.17.
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
21.500.000,00
571.119.000,00
-
592.619.000,00
1.11.01.00.17.16.
Pembinaan dan Evaluasi P2W-KSS dan GSI
212.000.000,00
-
212.000.000,00
1.11.01.00.17.17.
Bimbingan Tekhnis Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Desa Prima)
4.200.000,00
90.919.000,00
-
95.119.000,00
1.11.01.00.17.25.
Penyusunan Sistem Perlindungan Bagi Perempuan dan Anak Penyelenggaraan Hari Ibu
2.500.000,00
133.000.000,00
-
135.500.000,00
14.800.000,00
135.200.000,00
-
150.000.000,00
16.500.000,00
428.500.000,00
-
445.000.000,00
100.000.000,00
-
100.000.000,00
118.000.000,00
-
120.000.000,00
125.000.000,00
-
125.000.000,00
1.11.01.00.17.27. 1.11.01.00.18.
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
1.11.01.00.18.02.
Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender
1.11.01.00.18.04.
Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha
1.11.01.00.18.05.
Pameran Hasil Karya Perempuan Di Bidang Pembangunan
-
2.000.000,00 -
Hal 54 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1
Pegawai
3
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah
6=3+4+5
14.500.000,00
85.500.000,00
-
100.000.000,00
Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
3.000.000,00
152.000.000,00
-
155.000.000,00
1.11.01.00.19.01.
Pembinaan Bagi Anak Berhadapan dengan Hukum
3.000.000,00
52.000.000,00
-
55.000.000,00
1.11.01.00.19.02.
Penyelenggaraan Hari Anak Nasional
100.000.000,00
-
100.000.000,00
1.11.01.00.18.13.
Pelatihan Bagi Tenaga Penyuluh Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Anak
1.11.01.00.19.
1.13.
SOSIAL
671.050.000,00
29.996.694.000,00
3.321.271.000,00
33.989.015.000,00
524.271.000,00
7.888.905.000,00
1.13.01.00.
DINAS SOSIAL
324.450.000,00
7.040.184.000,00
1.13.01.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
144.600.000,00
897.711.000,00
-
1.042.311.000,00
1.13.01.00.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
2.250.000,00
-
2.250.000,00
1.13.01.00.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
165.600.000,00
-
165.600.000,00
1.13.01.00.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.000.000,00
-
145.600.000,00
1.13.01.00.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
117.000.000,00
-
117.000.000,00
1.13.01.00.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
1.13.01.00.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
58.403.000,00
-
58.403.000,00
1.13.01.00.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
18.000.000,00
-
18.000.000,00
1.13.01.00.01.15.
-
14.500.000,00
-
14.500.000,00
1.13.01.00.01.16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
90.000.000,00
-
90.000.000,00
1.13.01.00.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
153.228.000,00
-
153.228.000,00
1.13.01.00.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
166.730.000,00
-
166.730.000,00
1.13.01.00.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
81.000.000,00
-
81.000.000,00
1.13.01.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
399.780.000,00
1.13.01.00.02.104.
Pengadaan Peralatan Kerja/Kantor
-
1.13.01.00.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
250.000.000,00
-
250.000.000,00
1.13.01.00.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
105.500.000,00
-
105.500.000,00
1.13.01.00.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
-
13.000.000,00
-
13.000.000,00
1.13.01.00.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
9.950.000,00
-
9.950.000,00
144.600.000,00
-
46.500.000,00
446.280.000,00
46.500.000,00
46.500.000,00
Hal 55 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.13.01.00.02.33.
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer
-
18.830.000,00
-
18.830.000,00
1.13.01.00.02.34.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Audio Visual
-
2.500.000,00
-
2.500.000,00
1.13.01.00.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
32.500.000,00
-
32.500.000,00
1.13.01.00.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
32.500.000,00
-
32.500.000,00
1.13.01.00.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
84.200.000,00
-
84.200.000,00
1.13.01.00.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
-
84.200.000,00
-
84.200.000,00
1.13.01.00.15.
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
8.250.000,00
1.634.010.000,00
-
1.642.260.000,00
1.13.01.00.15.01.
2.400.000,00
397.600.000,00
-
400.000.000,00
1.13.01.00.15.02.
Peningkatan Kemampuan (Capacity building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, dan PMKS lainnya Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin
4.650.000,00
1.137.610.000,00
-
1.142.260.000,00
1.13.01.00.15.06.
Pembinaan Keluarga Harapan
1.200.000,00
98.800.000,00
-
100.000.000,00
1.13.01.00.16.
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
7.500.000,00
1.180.229.000,00
273.571.000,00
1.461.300.000,00
1.13.01.00.16.10.
Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa Pelayanan Sosial Lanjut Usia di luar Panti
3.600.000,00
592.729.000,00
273.571.000,00
869.900.000,00
2.250.000,00
539.150.000,00
-
541.400.000,00
1.13.01.00.16.16.
Penanganan Masalah Korban Tindak Kekerasan (KTK) Terhadap Perempuan dan Anak
1.650.000,00
48.350.000,00
-
50.000.000,00
1.13.01.00.17.
Program Pembinaan Anak Terlantar
52.000.000,00
411.000.000,00
-
463.000.000,00
1.13.01.00.17.07.
Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat, Anak Nakal
52.000.000,00
411.000.000,00
-
463.000.000,00
1.13.01.00.18.
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
-
607.154.000,00
-
607.154.000,00
1.13.01.00.18.03.
Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma
-
607.154.000,00
-
607.154.000,00
1.13.01.00.16.15.
Hal 56 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.13.01.00.20.
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
24.750.000,00
225.250.000,00
-
250.000.000,00
1.13.01.00.20.01.
Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
24.750.000,00
225.250.000,00
-
250.000.000,00
1.13.01.00.21.
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
87.350.000,00
1.568.350.000,00
204.200.000,00
1.859.900.000,00
1.13.01.00.21.05.
Pelestariaan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan
52.000.000,00
443.800.000,00
204.200.000,00
700.000.000,00
1.13.01.00.21.06.
Pembinaan Perencanaan dan Pengendalian serta Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Penilaian Jabatan Fungsional
2.850.000,00
99.950.000,00
-
102.800.000,00
25.550.000,00
24.450.000,00
-
50.000.000,00
2.400.000,00
518.400.000,00
-
520.800.000,00
1.13.01.00.21.10.
Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Karang Taruna (KT) Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat
3.100.000,00
183.200.000,00
-
186.300.000,00
1.13.01.00.21.11.
Pemberdayaan Organisasi Sosial
1.450.000,00
98.550.000,00
-
100.000.000,00
1.13.01.00.21.13.
Penyuluhan Sosial
200.000.000,00
-
200.000.000,00
1.13.01.01.
PANTI SOSIAL BINA NETRA FAJAR HARAPAN
56.700.000,00
2.954.700.000,00
144.100.000,00
3.155.500.000,00
1.13.01.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
52.200.000,00
698.000.000,00
144.100.000,00
894.300.000,00
1.13.01.01.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
3.500.000,00
-
3.500.000,00
1.13.01.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
150.000.000,00
-
150.000.000,00
1.13.01.01.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
-
52.200.000,00
1.13.01.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
84.000.000,00
-
84.000.000,00
1.13.01.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
48.300.000,00
-
48.300.000,00
1.13.01.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
1.13.01.01.01.12.
-
12.000.000,00
-
12.000.000,00
1.13.01.01.01.13.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
-
109.600.000,00
109.600.000,00
1.13.01.01.01.14.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
-
34.500.000,00
34.500.000,00
1.13.01.01.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
-
75.000.000,00
-
75.000.000,00
1.13.01.00.21.07. 1.13.01.00.21.09.
1.13.01.01.01.16.
-
52.200.000,00
-
Hal 57 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.13.01.01.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
130.200.000,00
-
130.200.000,00
1.13.01.01.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
60.000.000,00
-
60.000.000,00
1.13.01.01.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
1.13.01.01.01.35.
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan klien/siswa (panti)
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
1.13.01.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.000.000,00
589.470.000,00
-
592.470.000,00
1.13.01.01.02.21.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1.500.000,00
195.000.000,00
-
196.500.000,00
1.13.01.01.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.500.000,00
317.000.000,00
-
318.500.000,00
1.13.01.01.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
53.400.000,00
-
53.400.000,00
1.13.01.01.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
1.13.01.01.02.33.
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer
-
7.500.000,00
-
7.500.000,00
1.13.01.01.02.34.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Audio Visual
-
1.570.000,00
-
1.570.000,00
1.13.01.01.16.
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.500.000,00
1.667.230.000,00
-
1.668.730.000,00
1.13.01.01.16.07.
1.500.000,00
1.644.085.000,00
-
1.645.585.000,00
1.13.01.01.16.14.
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS Sosialisasi program penanganan penca netra
23.145.000,00
-
23.145.000,00
1.13.01.02.
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BUDI MULIA
62.700.000,00
5.010.060.000,00
352.450.000,00
5.425.210.000,00
1.13.01.02.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
52.200.000,00
762.000.000,00
169.500.000,00
983.700.000,00
1.13.01.02.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
1.13.01.02.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
150.000.000,00
-
150.000.000,00
1.13.01.02.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
12.000.000,00
-
64.200.000,00
1.13.01.02.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
1.13.01.02.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
24.000.000,00
-
24.000.000,00
1.13.01.02.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
1.13.01.02.01.12.
-
21.000.000,00
-
21.000.000,00
1.13.01.02.01.13.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
-
134.500.000,00
134.500.000,00
1.13.01.02.01.14.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
-
35.000.000,00
35.000.000,00
-
52.200.000,00
Hal 58 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
-
4.000.000,00
-
4.000.000,00
1.13.01.02.01.16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
104.000.000,00
-
104.000.000,00
1.13.01.02.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
130.000.000,00
-
130.000.000,00
1.13.01.02.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
90.000.000,00
-
90.000.000,00
1.13.01.02.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
36.000.000,00
-
36.000.000,00
1.13.01.02.01.35.
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan klien/siswa (panti)
-
136.000.000,00
-
136.000.000,00
1.13.01.02.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.13.01.02.02.07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-
1.13.01.02.02.10.
Pengadaan mebeleur
-
1.13.01.02.02.21.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1.13.01.02.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.13.01.02.02.24.
1.13.01.02.01.15.
3.000.000,00
144.000.000,00
679.300.000,00
-
36.500.000,00
36.500.000,00
-
107.500.000,00
107.500.000,00
532.300.000,00
127.200.000,00
-
128.700.000,00
-
128.000.000,00
-
128.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
1.13.01.02.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
1.13.01.02.02.69.
Rehabilitasi sedang/ berat asrama/ mess
217.100.000,00
-
218.600.000,00
1.13.01.02.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
650.000.000,00
-
650.000.000,00
1.13.01.02.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
650.000.000,00
-
650.000.000,00
1.13.01.02.16.
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
6.000.000,00
2.967.260.000,00
38.950.000,00
3.012.210.000,00
1.13.01.02.16.07.
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
6.000.000,00
2.967.260.000,00
38.950.000,00
3.012.210.000,00
1.13.01.02.19.
Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
1.500.000,00
98.500.000,00
-
100.000.000,00
1.13.01.02.19.08.
Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan Anak
1.500.000,00
98.500.000,00
-
100.000.000,00
1.13.01.03.
PANTI SOSIAL BINA REMAJA BUDI SATRIA
61.500.000,00
5.254.200.000,00
491.700.000,00
5.807.400.000,00
1.13.01.03.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
52.200.000,00
492.150.000,00
15.700.000,00
560.050.000,00
1.13.01.03.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
2.000.000,00
-
2.000.000,00
1.13.01.03.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
165.850.000,00
-
165.850.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
Hal 59 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
1.13.01.03.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.13.01.03.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
1.13.01.03.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.13.01.03.01.11. 1.13.01.03.01.12.
Jumlah
6=3+4+5 -
52.200.000,00
20.000.000,00
-
20.000.000,00
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
1.13.01.03.01.13.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
-
5.700.000,00
5.700.000,00
1.13.01.03.01.14.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
-
10.000.000,00
10.000.000,00
1.13.01.03.01.15.
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
1.13.01.03.01.16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
71.300.000,00
-
71.300.000,00
1.13.01.03.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
73.000.000,00
-
73.000.000,00
1.13.01.03.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
1.13.01.03.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
1.13.01.03.01.35.
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan klien/siswa (panti)
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
1.13.01.03.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
275.400.000,00
-
275.400.000,00
1.13.01.03.02.21.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
-
24.450.000,00
-
24.450.000,00
1.13.01.03.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
182.200.000,00
-
182.200.000,00
1.13.01.03.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
59.750.000,00
-
59.750.000,00
1.13.01.03.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
9.000.000,00
-
9.000.000,00
1.13.01.03.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
1.13.01.03.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
1.13.01.03.16.
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
9.300.000,00
4.375.250.000,00
476.000.000,00
4.860.550.000,00
1.13.01.03.16.07.
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
9.300.000,00
4.375.250.000,00
476.000.000,00
4.860.550.000,00
1.13.01.03.24.
Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja
52.200.000,00
-
-
86.400.000,00
-
86.400.000,00
Hal 60 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.13.01.03.24.01.
Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai
1.13.01.04.
PANTI SOSIAL BINA WANITA MELATI
1.13.01.04.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.13.01.04.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
2.500.000,00
-
2.500.000,00
1.13.01.04.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
158.000.000,00
-
158.000.000,00
1.13.01.04.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
-
52.200.000,00
1.13.01.04.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
1.13.01.04.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
1.13.01.04.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
35.800.000,00
-
35.800.000,00
1.13.01.04.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
-
6.500.000,00
-
6.500.000,00
1.13.01.04.01.16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
75.000.000,00
-
75.000.000,00
1.13.01.04.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
80.000.000,00
-
80.000.000,00
1.13.01.04.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
1.13.01.04.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
1.13.01.04.01.35.
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan klien/siswa (panti)
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
1.13.01.04.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
283.000.000,00
1.13.01.04.02.07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-
1.13.01.04.02.11.
Pengadaan Komputer
-
1.13.01.04.02.21.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
-
75.000.000,00
-
75.000.000,00
1.13.01.04.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
1.13.01.04.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
90.000.000,00
-
90.000.000,00
1.13.01.04.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
-
18.000.000,00
-
18.000.000,00
1.13.01.04.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
1.13.01.04.01.14. 1.13.01.04.01.15.
-
86.400.000,00
-
86.400.000,00
121.300.000,00
4.345.950.000,00
974.750.000,00
5.442.000.000,00
52.200.000,00
617.800.000,00
7.500.000,00
677.500.000,00
52.200.000,00
-
-
-
7.500.000,00
7.500.000,00
85.000.000,00
368.000.000,00
-
50.000.000,00
50.000.000,00
-
35.000.000,00
35.000.000,00
Hal 61 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
1.13.01.04.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.13.01.04.16.
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.13.01.04.16.07.
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS Sosialisasi Program Panti Sosial Bina Wanita
1.13.01.04.16.17.
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
69.100.000,00
-
50.000.000,00
Jumlah
6=3+4+5 -
50.000.000,00
3.395.150.000,00
882.250.000,00
4.346.500.000,00
3.221.750.000,00
882.250.000,00
4.104.000.000,00
7.600.000,00
67.400.000,00
-
75.000.000,00
2.400.000,00
69.800.000,00
-
72.200.000,00
6.000.000,00
19.000.000,00
-
25.000.000,00
11.100.000,00
8.600.000,00
-
19.700.000,00
1.13.01.04.16.20.
Seleksi Penerimaan Klien Baru Panti Sosial Bina Wanita Kegiatan Bimbingan Lanjut Eks Klien Panti
1.13.01.04.16.21.
Orientasi dan Outbound Klien Panti Sosial Bina Wanita
1.13.01.04.16.22.
6.000.000,00
1.500.000,00
-
7.500.000,00
1.13.01.04.16.24.
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Panti Sosial Bina Wanita Kepengasuhan Klien Panti Sosial Bina Wanita
36.000.000,00
7.100.000,00
-
43.100.000,00
1.13.01.05.
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI SEJAHTERA
44.400.000,00
5.391.600.000,00
834.000.000,00
6.270.000.000,00
1.13.01.05.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
44.400.000,00
1.367.450.000,00
174.500.000,00
1.586.350.000,00
1.13.01.05.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
1.13.01.05.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
174.000.000,00
-
174.000.000,00
1.13.01.05.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
750.000,00
-
45.150.000,00
1.13.01.05.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
108.000.000,00
-
108.000.000,00
1.13.01.05.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
64.500.000,00
-
64.500.000,00
1.13.01.05.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
40.000.000,00
-
40.000.000,00
1.13.01.05.01.12.
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
1.13.01.05.01.13.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
-
91.500.000,00
91.500.000,00
1.13.01.05.01.14.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
-
83.000.000,00
83.000.000,00
1.13.01.05.01.15.
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
1.13.01.05.01.16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
201.250.000,00
-
201.250.000,00
1.13.01.05.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
194.950.000,00
-
194.950.000,00
1.13.01.05.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
1.13.01.05.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
60.000.000,00
-
60.000.000,00
1.13.01.04.16.19.
44.400.000,00
Hal 62 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.13.01.05.01.35.
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan klien/siswa (panti)
-
454.000.000,00
-
454.000.000,00
1.13.01.05.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
338.600.000,00
-
338.600.000,00
1.13.01.05.02.21.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
-
17.000.000,00
-
17.000.000,00
1.13.01.05.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
244.500.000,00
-
244.500.000,00
1.13.01.05.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
54.100.000,00
-
54.100.000,00
1.13.01.05.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
1.13.01.05.02.33.
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
1.13.01.05.02.34.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Audio Visual
-
3.000.000,00
-
3.000.000,00
1.13.01.05.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
500.000,00
-
500.000,00
1.13.01.05.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
-
500.000,00
-
500.000,00
1.13.01.05.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
1.13.01.05.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
1.13.01.05.16.
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
-
3.655.050.000,00
659.500.000,00
4.314.550.000,00
1.13.01.05.16.07.
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
-
3.655.050.000,00
659.500.000,00
4.314.550.000,00
1.533.400.000,00
15.643.739.000,00
4.372.745.000,00
21.549.884.000,00
1.14.
TENAGA KERJA
1.14.01.00.
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
948.600.000,00
5.225.670.000,00
1.197.360.000,00
7.371.630.000,00
1.14.01.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
186.600.000,00
1.663.950.000,00
130.000.000,00
1.980.550.000,00
1.14.01.00.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
8.000.000,00
-
8.000.000,00
1.14.01.00.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
413.500.000,00
-
413.500.000,00
1.14.01.00.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.000.000,00
-
187.600.000,00
1.14.01.00.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
276.000.000,00
-
276.000.000,00
1.14.01.00.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
1.14.01.00.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
1.14.01.00.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
186.600.000,00
Hal 63 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1
Pegawai
3
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah
6=3+4+5
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
1.14.01.00.01.16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
175.000.000,00
-
175.000.000,00
1.14.01.00.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
218.600.000,00
-
218.600.000,00
1.14.01.00.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
367.100.000,00
-
367.100.000,00
1.14.01.00.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
134.750.000,00
-
134.750.000,00
1.14.01.00.01.84.
Pengelolaan Sistem Informasi Nakertrans
-
1.14.01.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
1.14.01.00.02.05.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
-
1.14.01.00.02.09.
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.14.01.00.02.11.
1.14.01.00.01.15.
130.000.000,00
130.000.000,00
1.067.360.000,00
1.260.360.000,00
-
673.760.000,00
673.760.000,00
-
-
350.000.000,00
350.000.000,00
Pengadaan Komputer
-
-
43.600.000,00
43.600.000,00
1.14.01.00.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
73.200.000,00
-
73.200.000,00
1.14.01.00.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
101.800.000,00
-
101.800.000,00
1.14.01.00.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
18.000.000,00
-
18.000.000,00
1.14.01.00.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
259.725.000,00
-
282.275.000,00
1.14.01.00.05.110.
Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Informal
73.630.000,00
-
73.630.000,00
1.14.01.00.05.56.
Percepatan Peningkatan IPK Kalsel
137.395.000,00
-
159.945.000,00
1.14.01.00.05.98.
Pembinaan Kesehatan Aparatur
48.700.000,00
-
48.700.000,00
1.14.01.00.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
151.250.000,00
242.630.000,00
-
393.880.000,00
1.14.01.00.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
84.600.000,00
34.893.500,00
-
119.493.500,00
1.14.01.00.06.04.
Penyusunan Pelaporan Triwulan dan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Rencana Kerja SKPD
800.000,00
8.384.000,00
-
9.184.000,00
24.050.000,00
156.052.500,00
-
180.102.500,00
32.400.000,00
32.700.000,00
-
65.100.000,00
9.400.000,00
10.600.000,00
-
20.000.000,00
1.14.01.00.06.05. 1.14.01.00.06.65. 1.14.01.00.06.66.
Penyusunan Laporan Data Terpilah Bidang Ketenagakerjaan Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal
22.550.000,00
22.550.000,00 -
193.000.000,00
Hal 64 dari 184
Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1.14.01.00.15.
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
1.14.01.00.15.19.
Bimbingan Teknis Instruktur Lembaga Latihan Kerja
1.14.01.00.15.20.
Monitoring Lembaga Latihan Swasta
1.14.01.00.15.35.
Pemagangan Dalam Negeri Berbasis Pengguna
1.14.01.00.17.
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja
1.14.01.00.17.09.
Pegawai
3
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah
6=3+4+5
353.400.000,00
-
362.750.000,00
-
121.850.000,00
-
121.850.000,00
-
40.900.000,00
-
40.900.000,00
9.350.000,00
9.350.000,00
190.650.000,00
-
200.000.000,00
114.850.000,00
1.351.050.000,00
-
1.465.900.000,00
Pengembangan Pengupahan
19.000.000,00
297.400.000,00
-
316.400.000,00
1.14.01.00.17.10.
Pembinaan Organisasi Pekerja
23.100.000,00
56.550.000,00
-
79.650.000,00
1.14.01.00.17.11.
Pengawasan TKA (Tenaga Kerja Asing)
200.000.000,00
-
200.000.000,00
1.14.01.00.17.18.
Sosialisasi Upah Minimum Provinsi
95.900.000,00
-
100.300.000,00
1.14.01.00.17.21.
320.350.000,00
-
320.350.000,00
1.14.01.00.17.26.
Pembinaan Forum Komunikasi Tripartit Provinsi Kalimantan Selatan Pelaksaaan Bulan K3
3.750.000,00
46.250.000,00
-
50.000.000,00
1.14.01.00.17.29.
Perundingan Upah Minimum Sektoral Provinsi
55.200.000,00
259.000.000,00
-
314.200.000,00
1.14.01.00.17.32.
Pengawasan Pelaksanaan Upah Minimum
9.400.000,00
40.600.000,00
-
50.000.000,00
1.14.01.00.17.33.
Komite Pengawasan Ketenagakerjaan
35.000.000,00
-
35.000.000,00
1.14.01.00.18.
Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja
464.000.000,00
1.161.915.000,00
-
1.625.915.000,00
1.14.01.00.18.01.
Penyelenggaraan Kegiatan Padat Karya Produktif
363.000.000,00
467.135.000,00
-
830.135.000,00
1.14.01.00.18.04.
Evaluasi dan Penyusunan Program
34.750.000,00
65.660.000,00
-
100.410.000,00
1.14.01.00.18.06.
2.800.000,00
157.470.000,00
-
160.270.000,00
1.14.01.00.18.07.
Pembinaan Terapan Teknologi Padat Karya Sistem Kader Pengembangan bursa kerja
17.700.000,00
167.300.000,00
-
185.000.000,00
1.14.01.00.18.08.
Pengembangan Informasi pasar kerja
26.500.000,00
23.500.000,00
-
50.000.000,00
1.14.01.00.18.09.
9.100.000,00
75.900.000,00
-
85.000.000,00
1.14.01.00.18.14.
Penyusunan dan penyebarluasan Informasi Ketenagakerjaan Bimbingan Teknis Bursa Kerja Online
2.950.000,00
98.200.000,00
-
101.150.000,00
1.14.01.00.18.16.
Gerakan Penanggulangan Pengangguran
4.900.000,00
59.050.000,00
-
63.950.000,00
1.14.01.00.18.17.
Bimtek Pembinaan Perusahaan Pengguna TKA
2.300.000,00
47.700.000,00
-
50.000.000,00
1.14.01.01.
BALAI HIPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
109.050.000,00
2.135.515.000,00
4.400.000,00 -
-
364.435.000,00
2.609.000.000,00
Hal 65 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
1.14.01.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.14.01.01.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
1.14.01.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.14.01.01.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.14.01.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.14.01.01.01.10.
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
54.600.000,00
648.835.000,00
Jumlah
6=3+4+5
7.560.000,00
710.995.000,00
-
6.000.000,00
139.000.000,00
-
139.000.000,00
750.000,00
-
55.350.000,00
-
114.000.000,00
-
114.000.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
36.000.000,00
-
36.000.000,00
1.14.01.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
21.000.000,00
-
21.000.000,00
1.14.01.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
1.14.01.01.01.15.
-
3.840.000,00
1.14.01.01.01.17.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman
-
98.245.000,00
-
98.245.000,00
1.14.01.01.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
135.000.000,00
-
135.000.000,00
1.14.01.01.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
70.000.000,00
-
70.000.000,00
1.14.01.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.14.01.01.02.07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.14.01.01.02.09.
Pengadaan peralatan gedung kantor
-
1.14.01.01.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
92.869.900,00
-
92.869.900,00
1.14.01.01.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
-
85.000.000,00
-
85.000.000,00
1.14.01.01.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
56.750.000,00
-
56.750.000,00
1.14.01.01.02.42.
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
192.800.000,00
-
194.050.000,00
1.14.01.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
5.400.000,00
-
5.400.000,00
1.14.01.01.03.03.
Pengadaan pakaian kerja lapangan
-
5.400.000,00
-
5.400.000,00
1.14.01.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
60.000.000,00
-
60.000.000,00
1.14.01.01.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
60.000.000,00
-
60.000.000,00
1.14.01.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
17.500.000,00
7.900.000,00
-
25.400.000,00
1.14.01.01.06.02.
Penyusunan laporan keuangan semesteran
17.500.000,00
7.900.000,00
-
25.400.000,00
54.600.000,00
1.250.000,00
-
1.250.000,00
6.000.000,00
427.419.900,00
-
7.560.000,00
356.875.000,00
11.400.000,00
785.544.900,00
61.000.000,00
61.000.000,00
295.875.000,00
295.875.000,00
Hal 66 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
985.960.100,00
-
1.021.660.100,00
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
-
295.295.000,00
-
295.295.000,00
504.505.100,00
-
540.205.100,00
136.160.000,00
-
136.160.000,00
1.14.01.01.17.
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja
1.14.01.01.17.12.
Evaluasi Kegiatan Hiperkes dan Keselamatan Kerja di Perusahaan
1.14.01.01.17.14. 1.14.01.01.17.15.
Peningkatan Kemampuan teknis Pelaksana Hiperkes dan Keselamatan Kerja Pengujian Lingkungan Kerja
1.14.01.01.17.16.
Pemeriksaan Kesehatan Kerja Bagi Tenaga Kerja
1.14.01.02.
BALAI LATIHAN KERJA
1.14.01.02.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.14.01.02.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
2.500.000,00
-
2.500.000,00
1.14.01.02.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
409.000.000,00
-
409.000.000,00
1.14.01.02.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
3.000.000,00
-
62.400.000,00
1.14.01.02.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
332.000.000,00
-
332.000.000,00
1.14.01.02.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
22.000.000,00
-
22.000.000,00
1.14.01.02.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
18.000.000,00
-
18.000.000,00
1.14.01.02.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
18.000.000,00
-
18.000.000,00
1.14.01.02.01.15.
-
6.000.000,00
1.14.01.02.01.17.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman
-
153.990.000,00
-
153.990.000,00
1.14.01.02.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
135.000.000,00
-
135.000.000,00
1.14.01.02.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
80.000.000,00
-
80.000.000,00
1.14.01.02.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
604.000.000,00
1.14.01.02.02.07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-
1.14.01.02.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
445.000.000,00
-
445.000.000,00
1.14.01.02.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
104.000.000,00
-
104.000.000,00
1.14.01.02.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
40.000.000,00
-
40.000.000,00
1.14.01.02.02.29.
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
1.14.01.02.02.42.
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
-
35.700.000,00
35.700.000,00 408.700.000,00
6.501.285.000,00
2.810.950.000,00
9.720.935.000,00
59.400.000,00
1.179.490.000,00
20.000.000,00
1.258.890.000,00
59.400.000,00
-
-
20.000.000,00
26.000.000,00
638.800.000,00
1.242.800.000,00
428.900.000,00
428.900.000,00
209.900.000,00
209.900.000,00
Hal 67 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.14.01.02.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
18.075.000,00
-
18.075.000,00
1.14.01.02.03.03.
Pengadaan pakaian kerja lapangan
-
18.075.000,00
-
18.075.000,00
1.14.01.02.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5.100.000,00
7.000.000,00
-
12.100.000,00
1.14.01.02.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
1.100.000,00
5.000.000,00
-
6.100.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
-
6.000.000,00
344.200.000,00
4.692.720.000,00
1.14.01.02.06.03. 1.14.01.02.15.
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
1.14.01.02.15.03.
Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan bagi Pencari Kerja
-
1.14.01.02.15.04.
Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kepelatihan dan Instruktur BLK Uji Kompetensi
-
-
2.152.150.000,00
7.189.070.000,00
2.152.150.000,00
2.152.150.000,00
175.000.000,00
-
175.000.000,00
25.900.000,00
344.575.000,00
-
370.475.000,00
23.450.000,00
78.430.000,00
-
101.880.000,00
1.14.01.02.15.13.
Perencanaan, Penyusunan, Evaluasi Program Pelatihan, Monitoring Lulusan dan Pelaporan Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Pelatihan
24.750.000,00
122.600.000,00
-
147.350.000,00
1.14.01.02.15.27.
Pemasaran Lulusan
15.750.000,00
151.200.000,00
-
166.950.000,00
1.14.01.02.15.36.
Pengembangan Program Pelatihan
9.200.000,00
99.000.000,00
-
108.200.000,00
1.14.01.02.15.37.
Diklat Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berbasis Kompetensi Institusional Kejuruan Garmen Apparel
5.400.000,00
148.885.000,00
-
154.285.000,00
1.14.01.02.15.38.
Diklat Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berbasis Kompetensi Institusional Kejuruan Teknik Las
7.650.000,00
433.630.000,00
-
441.280.000,00
1.14.01.02.15.39.
Diklat Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berbasis Kompetensi Institusional Kejuruan Teknik Bangunan
3.150.000,00
68.510.000,00
-
71.660.000,00
1.14.01.02.15.40.
Diklat Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berbasis Kompetensi Institusional Kejuruan Teknik Informatika
5.400.000,00
135.995.000,00
-
141.395.000,00
1.14.01.02.15.41.
Diklat Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berbasis Kompetensi Institusional Kejuruan Tata Kecantikan
5.400.000,00
148.995.000,00
-
154.395.000,00
1.14.01.02.15.42.
Diklat Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berbasis Kompetensi Non Istitusional Kejuruan Teknik Las
13.900.000,00
181.125.000,00
-
195.025.000,00
1.14.01.02.15.43.
Diklat Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berbasis Kompetensi Non Institusional Kejuruan Garmen Apparel
13.900.000,00
151.125.000,00
-
165.025.000,00
1.14.01.02.15.11. 1.14.01.02.15.12.
Hal 68 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.14.01.02.15.44.
Diklat Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berbasis Kompetensi Non Institusional Kejuruan Tata Kecantikan
13.900.000,00
151.125.000,00
-
165.025.000,00
1.14.01.02.15.45.
Diklat Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berbasis Kompetensi Non Institusional Kejuruan Teknik Bangunan
13.900.000,00
171.125.000,00
-
185.025.000,00
1.14.01.02.15.46.
Diklat Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berbasis Non Institusional Kejuruan Otomotif R2
13.900.000,00
166.125.000,00
-
180.025.000,00
1.14.01.02.15.47.
Diklat Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berbasis Kompetensi Non Institusional Kejuruan PHP
20.400.000,00
186.295.000,00
-
206.695.000,00
1.14.01.02.15.48.
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja (PAD)
75.000.000,00
197.000.000,00
-
272.000.000,00
1.14.01.02.15.49.
Diklat Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berbasis Kompetensi Institusional Kejuruan Teknik Otomotif
7.650.000,00
204.680.000,00
-
212.330.000,00
1.14.01.02.15.50.
Diklat Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berbasis Kompetensi Institusional Kejuruan Administrasi Bisnis
12.150.000,00
295.350.000,00
-
307.500.000,00
1.14.01.02.15.51.
Diklat Keterampilan bagi Pencari Kerja Berbasis Kompetensi Non Institusional Kejuruan Teknik Listrik/Elektronika
20.400.000,00
248.875.000,00
-
269.275.000,00
1.14.01.02.15.52.
Diklat Keterampilan bagi Pencari Kerja Berbasis Kompetensi Institusional Kejuruan Teknik Listrik/Elektronika
7.650.000,00
236.720.000,00
-
244.370.000,00
1.14.01.02.15.53.
Diklat Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berbasis Kompetensi Institusional Kejuruan Teknik Manufaktur
5.400.000,00
280.355.000,00
-
285.755.000,00
1.14.01.02.15.54.
Pemeliharaan rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Pelatihan
316.000.000,00
-
316.000.000,00
1.14.01.03.
BALAI PRODUKTIVITAS KETENAGAKERJAAN
57.600.000,00
1.715.719.000,00
-
1.773.319.000,00
1.14.01.03.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
48.600.000,00
454.700.000,00
-
503.300.000,00
1.14.01.03.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
3.500.000,00
-
3.500.000,00
1.14.01.03.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
56.800.000,00
-
56.800.000,00
1.14.01.03.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
-
48.600.000,00
1.14.01.03.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
77.000.000,00
-
77.000.000,00
1.14.01.03.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
1.14.01.03.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
17.000.000,00
-
17.000.000,00
-
48.600.000,00
-
Hal 69 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1
Pegawai
3
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.14.01.03.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
6.000.000,00
-
6.000.000,00
1.14.01.03.01.15.
-
8.000.000,00
-
8.000.000,00
1.14.01.03.01.16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
39.000.000,00
-
39.000.000,00
1.14.01.03.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
45.300.000,00
-
45.300.000,00
1.14.01.03.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
109.400.000,00
-
109.400.000,00
1.14.01.03.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
72.700.000,00
-
72.700.000,00
1.14.01.03.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
102.000.000,00
-
102.000.000,00
1.14.01.03.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
53.000.000,00
-
53.000.000,00
1.14.01.03.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
39.000.000,00
-
39.000.000,00
1.14.01.03.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
-
3.000.000,00
-
3.000.000,00
1.14.01.03.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
7.000.000,00
-
7.000.000,00
1.14.01.03.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
2.200.000,00
-
2.200.000,00
1.14.01.03.03.03.
Pengadaan pakaian kerja lapangan
-
2.200.000,00
-
2.200.000,00
1.14.01.03.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
50.200.000,00
-
50.200.000,00
1.14.01.03.05.03.
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
-
50.200.000,00
-
50.200.000,00
1.14.01.03.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
14.089.000,00
-
14.089.000,00
1.14.01.03.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
-
14.089.000,00
-
14.089.000,00
1.14.01.03.15.
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
1.092.530.000,00
-
1.101.530.000,00
1.14.01.03.15.12.
58.040.000,00
-
58.040.000,00
1.14.01.03.15.15.
Perencanaan, Penyusunan, Evaluasi Program Pelatihan, Monitoring Lulusan dan Pelaporan Pelatihan Produktivitas
719.225.000,00
-
728.225.000,00
1.14.01.03.15.16.
Sosialisasi dan Orientasi Budaya Produktif
-
6.800.000,00
-
6.800.000,00
1.14.01.03.15.32.
Pembinaan Pengembangan Desa Produktif
-
308.465.000,00
-
308.465.000,00
1.20.03.01.
BIRO PEMERINTAHAN
65.550.000,00
-
75.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
9.450.000,00
Hal 70 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.20.03.01.17.
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja
9.450.000,00
65.550.000,00
-
75.000.000,00
1.20.03.01.17.36.
Rapat Koordinasi Ketenagakerjaan dan Migrasi
9.450.000,00
65.550.000,00
-
75.000.000,00
439.300.000,00
11.648.977.700,00
149.000.000,00
12.237.277.700,00
30.000.000,00
9.599.347.700,00
1.15.
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
1.15.01.00.
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
320.050.000,00
9.249.297.700,00
1.15.01.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
172.800.000,00
1.157.150.000,00
-
1.329.950.000,00
1.15.01.00.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
3.000.000,00
-
3.000.000,00
1.15.01.00.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
123.000.000,00
-
123.000.000,00
1.15.01.00.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.000.000,00
-
173.800.000,00
1.15.01.00.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
13.200.000,00
-
13.200.000,00
1.15.01.00.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
42.000.000,00
-
42.000.000,00
1.15.01.00.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
7.200.000,00
-
7.200.000,00
1.15.01.00.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
8.000.000,00
-
8.000.000,00
1.15.01.00.01.15.
-
8.400.000,00
-
8.400.000,00
1.15.01.00.01.16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
123.600.000,00
-
123.600.000,00
1.15.01.00.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
143.972.000,00
-
143.972.000,00
1.15.01.00.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
587.778.000,00
-
587.778.000,00
1.15.01.00.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
96.000.000,00
-
96.000.000,00
1.15.01.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
358.600.000,00
1.15.01.00.02.155.
Menyediakan Pakaian Kerja
-
6.000.000,00
1.15.01.00.02.156.
Melakukan Pengadaan Sarana dan Prasarana
-
1.15.01.00.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
274.000.000,00
-
274.000.000,00
1.15.01.00.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
48.600.000,00
-
48.600.000,00
1.15.01.00.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
1.15.01.00.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
1.15.01.00.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
170.000.000,00
-
170.000.000,00
172.800.000,00
-
30.000.000,00
30.000.000,00
388.600.000,00
6.000.000,00 30.000.000,00
Hal 71 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
1.15.01.00.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.15.01.00.20.
Dukungan Pemberdayaan KUMKM
1.15.01.00.20.01.
Bimtek perkoperasian bagi aparatur
12.600.000,00
1.15.01.00.20.02.
Menyusun dokumen perencanaan
1.15.01.00.20.03.
Menata administrasi keuangan
1.15.01.00.21.
Jumlah
6=3+4+5 170.000.000,00
170.000.000,00
-
450.065.000,00
-
556.215.000,00
206.495.000,00
-
219.095.000,00
86.500.000,00
229.750.000,00
-
316.250.000,00
7.050.000,00
13.820.000,00
-
20.870.000,00
Pengembangan Dan Penataan Organisasi, Tatalaksana Dan Administrasi Badan Hukum Koperasi
600.000,00
934.092.100,00
-
934.692.100,00
1.15.01.00.21.01.
Pemutakhiran data keragaan Kelembagaan Koperasi
600.000,00
212.500.000,00
-
213.100.000,00
1.15.01.00.21.02.
-
269.823.100,00
-
269.823.100,00
1.15.01.00.21.04.
Pemetaan KUMKM yang memiliki jaringan berbasis keanggotaan Menata Administrasi Badan Hukum Koperasi
-
234.049.000,00
-
234.049.000,00
1.15.01.00.21.05.
Sosialisasi pembubaran koperasi
-
81.645.000,00
-
81.645.000,00
1.15.01.00.21.06.
Pemasyarakatan nilai dan prinsip koperasi
-
136.075.000,00
-
136.075.000,00
1.15.01.00.22.
Pengembangan Usaha, Permodalan / Pembiayaan, Dan Legalitas Usaha KUMKM
-
1.958.776.600,00
-
1.958.776.600,00
1.15.01.00.22.01.
Pengembangan usaha KUMKM sektor riil bidang jasa
-
54.400.000,00
-
54.400.000,00
1.15.01.00.22.02.
Temu solusi/intermediasi permodalan dan pembiayaan KUMKM
-
397.000.000,00
-
397.000.000,00
1.15.01.00.22.03.
Sosialisasi permodalan pembiayaan KUMKM melalui lembaga keuangan
-
116.950.000,00
-
116.950.000,00
1.15.01.00.22.04.
Pengembangan usaha KUMKM sektor riil bidang industri pengolahan
-
344.851.800,00
-
344.851.800,00
1.15.01.00.22.05.
-
282.412.400,00
-
282.412.400,00
1.15.01.00.22.06.
Pengembangan usaha KUMKM sektor rill bidang perdagangan dan distribusi Otonomisasi unit simpan pinjam koperasi
-
375.030.000,00
-
375.030.000,00
1.15.01.00.22.07.
Sosialisasi PP No.98 tahun 2014 tentang ijin UMK
-
163.250.000,00
-
163.250.000,00
1.15.01.00.22.08.
Pengembangan usaha KUMKM sektor riil bidang ekonomi kreatif
-
224.882.400,00
-
224.882.400,00
1.15.01.00.23.
Peningkatan dan Pengembangan Kualitas SDM (Melalui Jalur Non Diklat) Promosi, Kemitraan dan Jaringan KUMKM
2.392.234.000,00
-
2.398.484.000,00
106.150.000,00
6.250.000,00
Hal 72 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.15.01.00.23.01.
Sosialisasi kehalalan produk dan HAKI KUMKM
1.15.01.00.23.02.
Magang dan orientasi lapangan SDM KUMKM
1.15.01.00.23.03.
Promosi produk KUMKM
1.15.01.00.23.04.
Sosialisasi kweirausahaan KUMKM
1.15.01.00.23.05.
Temu kemitraan KUKM
1.15.01.00.24.
Peningkatan Pengawasan Dan Pengendalian, Monitoring Dan Evaluasi Serta Perwujudan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan KUMKM
1.15.01.00.24.01.
Pemantapan administrasi keuangan KUMKM
1.15.01.00.24.02.
Pemetaan keragaan administrasi usaha dan keuangan
1.15.01.00.24.03.
Penataan administrasi usaha KUMKM
1.15.01.00.24.04.
Monitoring dan evaluasi kinerja KUMKM
1.15.01.00.24.05.
Pengawasan koperasi oleh eksternal auditor
1.15.01.00.24.06.
Pengelolaan data dan informasi KUMKM
1.15.01.00.24.07.
Penerapan sistem pengendalian internal (SPI) bagi KUMKM
1.15.01.01.
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
1.15.01.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.15.01.01.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
2.970.000,00
-
2.970.000,00
1.15.01.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
106.600.000,00
-
106.600.000,00
1.15.01.01.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
600.000,00
-
60.600.000,00
1.15.01.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
162.000.000,00
1.15.01.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
30.650.000,00
-
30.650.000,00
1.15.01.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
12.000.000,00
-
12.000.000,00
1.15.01.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
1.15.01.01.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
8.000.000,00
-
8.000.000,00
-
76.700.000,00
-
76.700.000,00
1.15.01.01.01.16.
373.330.000,00
-
378.330.000,00
-
854.715.000,00
-
854.715.000,00
-
827.917.000,00
-
827.917.000,00
120.850.000,00
-
122.100.000,00
215.422.000,00
-
215.422.000,00
34.250.000,00
1.828.380.000,00
-
1.862.630.000,00
4.800.000,00
167.510.000,00
-
172.310.000,00
-
90.910.000,00
-
90.910.000,00
-
231.000.000,00
-
231.000.000,00
800.000,00
101.956.000,00
-
102.756.000,00
2.850.000,00
187.150.000,00
-
190.000.000,00
18.000.000,00
482.854.000,00
-
500.854.000,00
7.800.000,00
567.000.000,00
-
574.800.000,00
119.250.000,00
2.399.680.000,00
119.000.000,00
2.637.930.000,00
60.000.000,00
689.565.000,00
4.000.000,00
753.565.000,00
5.000.000,00
1.250.000,00 -
60.000.000,00
4.000.000,00
166.000.000,00
Hal 73 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.15.01.01.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
56.640.000,00
-
56.640.000,00
1.15.01.01.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
118.405.000,00
-
118.405.000,00
1.15.01.01.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
1.15.01.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
207.200.000,00
1.15.01.01.02.05.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
-
1.15.01.01.02.07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.15.01.01.02.10.
115.000.000,00
322.200.000,00
-
28.000.000,00
28.000.000,00
-
-
70.000.000,00
70.000.000,00
Pengadaan mebeleur
-
-
17.000.000,00
17.000.000,00
1.15.01.01.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
122.000.000,00
-
122.000.000,00
1.15.01.01.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
60.200.000,00
-
60.200.000,00
1.15.01.01.02.42.
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
1.15.01.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
97.750.000,00
-
100.000.000,00
1.15.01.01.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
70.000.000,00
-
70.000.000,00
1.15.01.01.05.109.
Lokakarya/Seminar Widyaiswara
2.250.000,00
27.750.000,00
-
30.000.000,00
1.15.01.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
8.250.000,00
1.750.000,00
-
10.000.000,00
1.15.01.01.06.34.
Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja
2.750.000,00
750.000,00
-
3.500.000,00
1.15.01.01.06.61.
Penyusunan Laporan Kinerja, Rencana Program dan Kegiatan
5.500.000,00
1.000.000,00
-
6.500.000,00
1.15.01.01.25.
Peningkatan SDM KUMKM Melalui Jalur Diklat
48.750.000,00
1.403.415.000,00
-
1.452.165.000,00
1.15.01.01.25.01.
Identifikasi Kebutuhan Diklat
1.250.000,00
74.680.000,00
-
75.930.000,00
1.15.01.01.25.02.
Penyusunan Kurikulum dan Modul
36.450.000,00
42.825.000,00
-
79.275.000,00
1.15.01.01.25.03.
Diklat Manajerial, Teknis dan Kewirausahaan Sesuai Kebutuhan SDM KUMKM Evaluasi dan Pendampingan Pasca Diklat
3.750.000,00
1.135.080.000,00
-
1.138.830.000,00
7.300.000,00
150.830.000,00
-
158.130.000,00
589.450.000,00
8.785.179.300,00
1.641.618.600,00
11.016.247.900,00
591.424.000,00
7.137.390.000,00
1.15.01.01.25.04. 1.16.
PENANAMAN MODAL
2.250.000,00
-
1.16.01.00.
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
289.950.000,00
6.256.016.000,00
1.16.01.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
133.800.000,00
2.444.900.000,00
-
2.578.700.000,00
1.16.01.00.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
7.000.000,00
-
7.000.000,00
-
Hal 74 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
1.16.01.00.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.16.01.00.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.16.01.00.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.16.01.00.01.10.
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
500.000.000,00
-
500.000.000,00
1.000.000,00
-
134.800.000,00
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
80.000.000,00
-
80.000.000,00
1.16.01.00.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
35.000.000,00
-
35.000.000,00
1.16.01.00.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
18.000.000,00
-
18.000.000,00
1.16.01.00.01.15.
-
68.000.000,00
-
68.000.000,00
1.16.01.00.01.16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
126.000.000,00
-
126.000.000,00
1.16.01.00.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
190.000.000,00
-
190.000.000,00
1.16.01.00.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
1.049.900.000,00
-
1.049.900.000,00
1.16.01.00.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
350.000.000,00
-
350.000.000,00
1.16.01.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.16.01.00.02.07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.500.000,00
1.16.01.00.02.09.
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.500.000,00
1.16.01.00.02.11.
Pengadaan Komputer
7.500.000,00
1.16.01.00.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
250.000.000,00
-
250.000.000,00
1.16.01.00.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
119.700.000,00
-
119.700.000,00
1.16.01.00.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
1.16.01.00.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
404.970.000,00
-
404.970.000,00
1.16.01.00.05.10.
Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Pengembangan Wawasan SDM BKPMD Prov. Kalsel
-
179.970.000,00
-
179.970.000,00
-
225.000.000,00
-
225.000.000,00
1.16.01.00.05.106.
133.800.000,00
10.500.000,00
551.424.000,00
958.124.000,00
-
124.924.000,00
126.424.000,00
-
210.500.000,00
212.000.000,00
216.000.000,00
225.000.000,00
396.200.000,00
1.500.000,00
1.16.01.00.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3.750.000,00
11.250.000,00
-
15.000.000,00
1.16.01.00.06.04.
Penyusunan Pelaporan Triwulan dan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
3.750.000,00
11.250.000,00
-
15.000.000,00
Hal 75 dari 184
Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1.16.01.00.15.
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1.16.01.00.15.10.
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6=3+4+5
Penyelenggaraan pameran investasi
7.200.000,00
992.800.000,00
-
1.000.000.000,00
1.16.01.00.15.16.
Kerjasama Bidang Penanaman Modal
2.250.000,00
165.550.000,00
-
167.800.000,00
1.16.01.00.15.17.
Pembinaan Pelayanan Penanaman Modal
2.400.000,00
154.900.000,00
-
157.300.000,00
1.16.01.00.15.20.
Penyusunan Dokumen (Buku) Peluang dan Potensi Investasi Daerah
3.000.000,00
207.000.000,00
1.16.01.00.15.24.
Inventarisasi Data Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)
8.450.000,00
191.550.000,00
-
200.000.000,00
1.16.01.00.16.
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
118.600.000,00
1.286.896.000,00
-
1.405.496.000,00
1.16.01.00.16.23.
Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
38.900.000,00
321.596.000,00
-
360.496.000,00
1.16.01.00.16.24.
Monitoring dan Evaluasi Investasi Daerah
8.000.000,00
187.000.000,00
-
195.000.000,00
1.16.01.00.16.25.
Penatalaksanaan Perencanaan dan Pelaporan Program Penanaman Modal Penyusunan Dokumen RUPM
24.000.000,00
56.000.000,00
-
80.000.000,00
39.050.000,00
360.950.000,00
-
400.000.000,00
8.650.000,00
361.350.000,00
-
370.000.000,00
1.16.01.00.16.26.
40.000.000,00
1.775.100.000,00
23.300.000,00
1.711.800.000,00
40.000.000,00
250.000.000,00
1.16.01.00.16.27.
Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Tingkat Provinsi dan Pusat
1.16.02.00.
BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
299.500.000,00
2.529.163.300,00
1.16.02.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
267.400.000,00
2.143.815.400,00
-
2.411.215.400,00
1.16.02.00.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
7.500.000,00
-
7.500.000,00
1.16.02.00.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
684.800.000,00
-
684.800.000,00
1.16.02.00.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
2.000.000,00
-
77.000.000,00
1.16.02.00.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
68.000.000,00
-
68.000.000,00
1.16.02.00.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
85.000.000,00
-
85.000.000,00
1.16.02.00.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
1.16.02.00.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
8.000.000,00
-
8.000.000,00
1.16.02.00.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
7.000.000,00
-
7.000.000,00
-
119.900.000,00
-
119.900.000,00
1.16.02.00.01.16.
75.000.000,00
1.050.194.600,00
3.878.857.900,00
Hal 76 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.16.02.00.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
108.560.000,00
-
108.560.000,00
1.16.02.00.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
590.455.400,00
-
590.455.400,00
1.16.02.00.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
360.000.000,00
-
360.000.000,00
1.16.02.00.01.55.
Penyediaan Jasa Teknis Perizinan
192.400.000,00
52.600.000,00
-
245.000.000,00
1.16.02.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.500.000,00
260.350.000,00
1.16.02.00.02.07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.16.02.00.02.11.
Pengadaan Komputer
1.16.02.00.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
107.800.000,00
-
107.800.000,00
1.16.02.00.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
105.050.000,00
-
105.050.000,00
1.16.02.00.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
1.16.02.00.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
37.500.000,00
-
37.500.000,00
1.16.02.00.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
94.200.000,00
-
94.200.000,00
1.16.02.00.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
94.200.000,00
-
94.200.000,00
1.16.02.00.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
29.600.000,00
30.797.900,00
-
60.397.900,00
1.16.02.00.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran
26.900.000,00
26.497.900,00
-
53.397.900,00
1.350.000,00
2.150.000,00
-
3.500.000,00
Penyusunan Pelaporan Triwulan dan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.350.000,00
2.150.000,00
-
3.500.000,00
1.074.990.000,00
10.829.230.500,00
506.130.000,00
12.410.350.500,00
1.16.02.00.06.02. 1.16.02.00.06.04. 1.17.
KEBUDAYAAN
2.500.000,00
1.050.194.600,00
1.313.044.600,00
-
809.569.600,00
809.569.600,00
-
240.625.000,00
243.125.000,00
1.17.01.00.
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
411.600.000,00
5.265.827.500,00
51.000.000,00
5.728.427.500,00
1.17.01.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
230.200.000,00
1.492.800.000,00
1.000.000,00
1.724.000.000,00
1.17.01.00.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
31.200.000,00
-
31.200.000,00
1.17.01.00.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
452.400.000,00
-
452.400.000,00
1.17.01.00.01.03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
-
18.600.000,00
-
18.600.000,00
1.17.01.00.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
115.000.000,00
-
344.600.000,00
1.17.01.00.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
60.600.000,00
-
60.600.000,00
229.600.000,00 -
Hal 77 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
1.17.01.00.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.17.01.00.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.17.01.00.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.17.01.00.01.15. 1.17.01.00.01.16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
1.17.01.00.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
1.17.01.00.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.17.01.00.01.19.
300.000,00 300.000,00
Jumlah
6=3+4+5
34.700.000,00
-
35.000.000,00
20.000.000,00
-
20.000.000,00
14.700.000,00
-
15.000.000,00
-
47.800.000,00
-
77.000.000,00
1.000.000,00
48.800.000,00
-
77.000.000,00
120.800.000,00
-
120.800.000,00
-
350.000.000,00
-
350.000.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
150.000.000,00
-
150.000.000,00
1.17.01.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
315.900.000,00
-
315.900.000,00
1.17.01.00.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
134.000.000,00
-
134.000.000,00
1.17.01.00.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
156.000.000,00
-
156.000.000,00
1.17.01.00.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
25.900.000,00
-
25.900.000,00
1.17.01.00.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
1.17.01.00.05.10.
Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
1.17.01.00.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
26.350.000,00
23.650.000,00
-
50.000.000,00
1.17.01.00.06.01.
13.000.000,00
12.000.000,00
-
25.000.000,00
1.17.01.00.06.14.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan LAKIP,LKPJD dan LPPD
13.350.000,00
11.650.000,00
-
25.000.000,00
1.17.01.00.07.
Program Peningkatan Manajemen Perencanaan
18.250.000,00
300.950.000,00
-
319.200.000,00
1.17.01.00.07.01.
10.800.000,00
103.400.000,00
-
114.200.000,00
1.17.01.00.07.02.
Rapat Kerja Teknis (RAKERNIS) Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Rakon WTW Kalimantan
100.000.000,00
-
100.000.000,00
1.17.01.00.07.03.
Pameran Kalsel Expo
7.450.000,00
97.550.000,00
-
105.000.000,00
1.17.01.00.28.
Program Pemanfaatan Kebudayaan
103.250.000,00
1.841.985.000,00
-
1.945.235.000,00
1.17.01.00.28.24.
Pameran HUT Alri Divisi IV
1.900.000,00
81.650.000,00
-
83.550.000,00
-
Hal 78 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
1.17.01.00.28.25.
Aruh Ganal
1.17.01.00.28.26.
Gita Bahana Nusantara
1.17.01.00.28.27.
Hari Jadi Kalsel
2.950.000,00
1.17.01.00.28.28.
Karya Tari Daerah
4.450.000,00
1.17.01.00.28.29.
Parade Tari Nusantara
1.17.01.00.28.30.
Jumlah
6=3+4+5 55.000.000,00
55.000.000,00
-
70.740.000,00
-
75.190.000,00
138.750.000,00
-
141.700.000,00
115.550.000,00
-
120.000.000,00
-
194.600.000,00
-
194.600.000,00
Pawai Seni Budaya Nusantara
-
100.985.000,00
-
100.985.000,00
1.17.01.00.28.31.
Festival Seni Pertunjukan Nasional
-
105.770.000,00
-
105.770.000,00
1.17.01.00.28.32.
Monitoring dan Pemutakhiran Data Kesenian
48.060.000,00
-
50.860.000,00
1.17.01.00.28.33.
Festival Nasional Tradisi Remaja
-
50.190.000,00
-
50.190.000,00
1.17.01.00.28.34.
Partisipasi Penyelenggaran Baayun Maulid di Tapin
-
60.000.000,00
-
60.000.000,00
1.17.01.00.28.35.
Pemilihan Nanang Galuh Kalsel
18.300.000,00
374.690.000,00
-
392.990.000,00
1.17.01.00.28.36.
Pergelaran Seni Pedalangan Kalsel
3.250.000,00
38.550.000,00
-
41.800.000,00
1.17.01.00.28.37.
Pameran Bersama Luar Daerah
3.400.000,00
69.200.000,00
-
72.600.000,00
1.17.01.00.28.38.
Pengelolaan Museum Wasaka
58.800.000,00
281.200.000,00
-
340.000.000,00
1.17.01.00.28.39.
Festival Sinoman Haderah
2.950.000,00
57.050.000,00
-
60.000.000,00
1.17.01.00.29.
Program Pengembangan Kebudayaan
19.800.000,00
853.562.500,00
-
873.362.500,00
1.17.01.00.29.08.
Penyuluhan Bahasa dan Budaya Daerah
3.400.000,00
29.865.000,00
-
33.265.000,00
1.17.01.00.29.09.
Workshop Warisan Budaya Tak Benda Sasirangan
3.400.000,00
56.190.000,00
-
59.590.000,00
1.17.01.00.29.10.
Kongres Budaya Banjar IV
8.850.000,00
568.875.000,00
-
577.725.000,00
1.17.01.00.29.11.
1.200.000,00
108.800.000,00
-
110.000.000,00
1.17.01.00.29.12.
Pembuatan Film Cerita Bernuansa Potensi Wisata dan Seni Budaya Kalimantan Workshop Musik Panting Lintas KBB
2.950.000,00
89.832.500,00
-
92.782.500,00
1.17.01.00.30.
Program Perlindungan Kebudayaan
13.750.000,00
336.980.000,00
1.17.01.00.30.12.
Pemberian Anugerah Seni
4.600.000,00
89.790.000,00
1.17.01.00.30.13.
Survei dan Pengadaan Koleksi Museum Wasaka
3.400.000,00
61.740.000,00
1.17.01.00.30.14.
Musyawarah Seni Pedalangan Kalsel
2.950.000,00
47.050.000,00
-
50.000.000,00
1.17.01.00.30.15.
Pemberian Penghargaan Anugerah Budaya
2.800.000,00
138.400.000,00
-
141.200.000,00
1.17.01.01.
TAMAN BUDAYA
187.250.000,00
2.407.043.000,00
1.17.01.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
64.200.000,00
700.456.000,00
4.450.000,00
2.800.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
225.130.000,00 -
400.730.000,00
94.390.000,00 115.140.000,00
2.819.423.000,00 764.656.000,00
Hal 79 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.17.01.01.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
2.400.000,00
-
2.400.000,00
1.17.01.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
231.600.000,00
-
231.600.000,00
1.17.01.01.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
500.000,00
-
64.700.000,00
1.17.01.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
138.000.000,00
-
138.000.000,00
1.17.01.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
18.000.000,00
-
18.000.000,00
1.17.01.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
11.500.000,00
-
11.500.000,00
1.17.01.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
12.000.000,00
-
12.000.000,00
1.17.01.01.01.15.
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
1.17.01.01.01.16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
16.000.000,00
-
16.000.000,00
1.17.01.01.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
120.110.000,00
-
120.110.000,00
1.17.01.01.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
1.17.01.01.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
40.346.000,00
-
40.346.000,00
1.17.01.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
492.950.000,00
1.17.01.01.02.07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-
1.17.01.01.02.09.
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.17.01.01.02.11. 1.17.01.01.02.154.
64.200.000,00
225.130.000,00
718.080.000,00
-
57.887.000,00
57.887.000,00
-
-
12.039.000,00
12.039.000,00
Pengadaan Komputer
-
-
52.204.000,00
52.204.000,00
-
-
103.000.000,00
103.000.000,00
1.17.01.01.02.22.
Pembuatan Taman Kantor dan Pembuatan Kanopi Parkir Karyawan/Tamu Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
375.150.000,00
-
375.150.000,00
1.17.01.01.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
43.800.000,00
-
43.800.000,00
1.17.01.01.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
66.000.000,00
-
66.000.000,00
1.17.01.01.02.35.
Pemeliharaan Barang Bercorak Kebudayaan
-
8.000.000,00
-
8.000.000,00
1.17.01.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
4.100.000,00
-
4.100.000,00
1.17.01.01.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
-
4.100.000,00
-
4.100.000,00
1.17.01.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
33.000.000,00
-
33.000.000,00
1.17.01.01.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
33.000.000,00
-
33.000.000,00
Hal 80 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
1.17.01.01.28.
Program Pemanfaatan Kebudayaan
1.17.01.01.28.14.
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
70.450.000,00
929.550.000,00
-
1.000.000.000,00
Pergelaran Tari
9.700.000,00
60.300.000,00
-
70.000.000,00
1.17.01.01.28.15.
Lomba Logo dan tema Hari Jadi Provinsi Kalsel
4.100.000,00
45.900.000,00
-
50.000.000,00
1.17.01.01.28.16.
Pameran Seni Rupa
5.150.000,00
44.850.000,00
-
50.000.000,00
1.17.01.01.28.17.
Pameran Abdi Persada (Expo)
5.150.000,00
44.850.000,00
-
50.000.000,00
1.17.01.01.28.18.
Lomba Seni dan Budaya Kalsel
6.900.000,00
63.100.000,00
-
70.000.000,00
1.17.01.01.28.19.
Karasminan Banua Seribu Sungai
9.700.000,00
190.300.000,00
-
200.000.000,00
1.17.01.01.28.20.
Pergelaran Teater
9.700.000,00
60.300.000,00
-
70.000.000,00
1.17.01.01.28.21.
Pergelaran Sastra
9.700.000,00
60.300.000,00
-
70.000.000,00
1.17.01.01.28.22.
Temu Karya Taman Budaya Se- Indonesia
2.400.000,00
197.600.000,00
-
200.000.000,00
1.17.01.01.28.23.
Malam Harmoni Banua
7.950.000,00
162.050.000,00
-
170.000.000,00
1.17.01.01.29.
Program Pengembangan Kebudayaan
44.650.000,00
65.350.000,00
-
110.000.000,00
1.17.01.01.29.06.
Workshop Pengembangan Seni dan Budaya Kalsel
28.200.000,00
31.800.000,00
-
60.000.000,00
1.17.01.01.29.07.
Diskusi Permasalahan dan Solusi Pengembangan Seni dan Budaya Kalsel
16.450.000,00
33.550.000,00
-
50.000.000,00
1.17.01.01.30.
Program Perlindungan Kebudayaan
7.950.000,00
181.637.000,00
-
189.587.000,00
1.17.01.01.30.10.
7.950.000,00
41.637.000,00
-
49.587.000,00
1.17.01.01.30.11.
Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan Taman Budaya Prov. Kalsel Dokumentasi dan Publikasi Seni dan Budaya Kalsel
140.000.000,00
-
140.000.000,00
1.17.01.02.
MUSEUM LAMBUNG MANGKURAT
1.17.01.02.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.17.01.02.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
3.000.000,00
-
3.000.000,00
1.17.01.02.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
132.000.000,00
-
132.000.000,00
1.17.01.02.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
840.000,00
-
60.240.000,00
1.17.01.02.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
1.17.01.02.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
43.600.000,00
-
43.600.000,00
1.17.01.02.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
1.17.01.02.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
1.17.01.02.01.14.
476.140.000,00
3.156.360.000,00
230.000.000,00
3.862.500.000,00
59.400.000,00
696.640.000,00
5.000.000,00
761.040.000,00
59.400.000,00
-
-
5.000.000,00
5.000.000,00
Hal 81 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
1.17.01.02.01.16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
67.000.000,00
-
67.000.000,00
1.17.01.02.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
140.000.000,00
-
140.000.000,00
1.17.01.02.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
145.200.000,00
-
145.200.000,00
1.17.01.02.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
105.000.000,00
-
105.000.000,00
1.17.01.02.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
623.000.000,00
1.17.01.02.02.10.
Pengadaan mebeleur
-
1.17.01.02.02.116.
Pengadaan Peralatan Mesin
-
1.17.01.02.02.119.
Pemeliharaan Taman
-
1.17.01.02.02.14.
Pengadaan Buku Perpustakaan
-
-
5.000.000,00
5.000.000,00
1.17.01.02.02.144.
Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor
-
-
40.000.000,00
40.000.000,00
1.17.01.02.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
108.000.000,00
-
108.000.000,00
1.17.01.02.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
-
477.500.000,00
-
477.500.000,00
1.17.01.02.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
1.17.01.02.02.30.
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Buku Perpustakaan dan Arsip Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
-
7.500.000,00
-
7.500.000,00
1.17.01.02.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
12.500.000,00
-
12.500.000,00
1.17.01.02.06.59.
Penyusunan Rencana Kegiatan Museum Lambung Mangkurat
-
12.500.000,00
-
12.500.000,00
1.17.01.02.27.
Program Fasilitasi Seni Budaya
18.700.000,00
176.300.000,00
-
195.000.000,00
1.17.01.02.27.02.
Partisipasi Mengikuti Budaya Baayun Maulid
7.200.000,00
67.800.000,00
-
75.000.000,00
1.17.01.02.27.03.
Pengaktualisasi Kekayaan Budaya Lokal
11.500.000,00
108.500.000,00
-
120.000.000,00
1.17.01.02.28.
Program Pemanfaatan Kebudayaan
310.190.000,00
1.320.770.000,00
-
1.630.960.000,00
1.17.01.02.28.01.
Pameran Keliling (expo dan Divisi ALRI)
8.700.000,00
141.300.000,00
-
150.000.000,00
1.17.01.02.28.02.
Pameran Nusantara
13.050.000,00
186.950.000,00
-
200.000.000,00
1.17.01.02.28.03.
Pameran Regional Kalimantan
8.000.000,00
142.000.000,00
-
150.000.000,00
1.17.01.02.01.15.
1.17.01.02.02.42.
-
145.000.000,00
768.000.000,00
-
15.000.000,00
15.000.000,00
-
5.000.000,00
5.000.000,00
10.000.000,00
-
-
80.000.000,00
10.000.000,00
80.000.000,00
Hal 82 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.17.01.02.28.04.
Pameran Tetap Museum
199.640.000,00
360.000,00
-
200.000.000,00
1.17.01.02.28.05.
Museum Masuk Sekolah
14.750.000,00
185.250.000,00
-
200.000.000,00
1.17.01.02.28.06.
Pameran temporer
10.100.000,00
139.900.000,00
-
150.000.000,00
1.17.01.02.28.07.
Pemeliharaan Virtual Museum
15.000.000,00
-
15.000.000,00
1.17.01.02.28.08.
Penyuluhan permuseuman
15.300.000,00
123.660.000,00
-
138.960.000,00
1.17.01.02.28.09.
Seminar permuseuman
5.000.000,00
45.000.000,00
-
50.000.000,00
1.17.01.02.28.10.
Story telling
4.400.000,00
20.600.000,00
-
25.000.000,00
1.17.01.02.28.11.
Pembuatan Film Dokumenter
1.500.000,00
98.500.000,00
-
100.000.000,00
1.17.01.02.28.12.
Pembuatan Buletin Bandarmasih
52.000.000,00
-
52.000.000,00
1.17.01.02.28.13.
Ceramah dan Dialog Permuseuman, Sejarah dan Kebudayaan
14.750.000,00
185.250.000,00
-
200.000.000,00
1.17.01.02.29.
Program Pengembangan Kebudayaan
27.900.000,00
157.100.000,00
-
185.000.000,00
1.17.01.02.29.01.
Pembuatan Katalog Koleksi
4.850.000,00
15.150.000,00
-
20.000.000,00
1.17.01.02.29.02.
Penelitian Koleksi
9.300.000,00
65.700.000,00
-
75.000.000,00
1.17.01.02.29.03.
5.100.000,00
9.900.000,00
-
15.000.000,00
1.17.01.02.29.04.
Pengembangan Database Sistem Informasi Sejarah Purbakala Transliterasi Naskah Kuno
2.050.000,00
22.950.000,00
-
25.000.000,00
1.17.01.02.29.05.
Pembuatan Video Paket Bimbingan Edukatif Kukltural
6.600.000,00
43.400.000,00
-
50.000.000,00
1.17.01.02.30.
Program Perlindungan Kebudayaan
59.950.000,00
170.050.000,00
1.17.01.02.30.01.
Pengadaan Koleksi
1.17.01.02.30.02.
Herregistrasi dan Reinventarisasi Koleksi
7.650.000,00
12.350.000,00
-
20.000.000,00
1.17.01.02.30.03.
Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam
3.100.000,00
11.900.000,00
-
15.000.000,00
1.17.01.02.30.04.
Perekaman dan Digitalisasi Bahan Pustaka
1.350.000,00
23.650.000,00
-
25.000.000,00
1.17.01.02.30.05.
Perawatan Berkala Koleksi di Ruang Pameran
19.400.000,00
20.600.000,00
-
40.000.000,00
1.17.01.02.30.06.
Konservasi Koleksi
15.300.000,00
34.700.000,00
-
50.000.000,00
1.17.01.02.30.07.
Pembuatan Flipping Book Koleksi
2.400.000,00
12.600.000,00
-
15.000.000,00
1.17.01.02.30.08.
Survey Benda Calon Koleksi
6.800.000,00
43.200.000,00
-
50.000.000,00
1.17.01.02.30.09.
Restorasi Koleksi
3.950.000,00
11.050.000,00
-
15.000.000,00
577.830.000,00
11.731.695.500,00
1.18.
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
-
-
-
-
80.000.000,00
310.000.000,00
80.000.000,00
80.000.000,00
185.000.000,00
12.494.525.500,00
Hal 83 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
577.830.000,00
11.731.695.500,00
185.000.000,00
12.494.525.500,00
14.750.000,00
767.600.000,00
177.500.000,00
959.850.000,00
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
3.500.000,00
23.750.000,00
-
27.250.000,00
9.750.000,00
740.850.000,00
-
750.600.000,00
1.17.01.00.21.19.
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga Peningkatan Lapangan Tenis Pelajar Kalimantan Selatan
1.500.000,00
3.000.000,00
1.17.01.00.24.
Program Pemberdayaan Kepemudaan
28.800.000,00
338.026.200,00
-
366.826.200,00
1.17.01.00.24.01.
Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) dan Kapal Pemuda Nusantara (KPN) Seleksi Paskibraka Tingkat Provinsi dan Nasional
10.400.000,00
190.931.200,00
-
201.331.200,00
18.400.000,00
147.095.000,00
-
165.495.000,00
1.17.01.00.
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1.17.01.00.21.
Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
1.17.01.00.21.03. 1.17.01.00.21.06.
1.17.01.00.24.02.
177.500.000,00
182.000.000,00
1.17.01.00.25.
Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Layanan Khusus
7.900.000,00
260.750.000,00
-
268.650.000,00
1.17.01.00.25.01.
Pemberdayaan Klub Layanan Khusus Pelajar
4.300.000,00
120.700.000,00
-
125.000.000,00
1.17.01.00.25.02.
Invitasi Olahraga Paralympic Pelajar
3.600.000,00
140.050.000,00
-
143.650.000,00
1.17.01.00.26.
Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan
3.350.000,00
350.775.000,00
-
354.125.000,00
1.17.01.00.26.01.
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Pendidikan
3.350.000,00
350.775.000,00
-
354.125.000,00
1.17.01.00.27.
Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi
253.150.000,00
4.386.148.300,00
1.17.01.00.27.01.
Peningkatan dan Pengembangan PPLP
24.600.000,00
125.400.000,00
-
150.000.000,00
1.17.01.00.27.02.
Pembinaan dan Pengembangan PPLPD
38.400.000,00
159.800.000,00
-
198.200.000,00
1.17.01.00.27.03.
Pengembangan dan Pembibitan Olahragawan (Sentra Olahraga)
3.100.000,00
996.900.000,00
-
1.000.000.000,00
1.17.01.00.27.04.
Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
8.250.000,00
391.750.000,00
-
400.000.000,00
1.17.01.00.27.05.
Pemberangkatan Kontingen Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL)
3.100.000,00
396.900.000,00
-
400.000.000,00
1.17.01.00.27.06.
Pemberangkatan Kontingen Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) Fasilitasi Organisasi Olahraga Prestasi
4.400.000,00
395.600.000,00
-
400.000.000,00
2.800.000,00
197.200.000,00
-
200.000.000,00
1.17.01.00.27.07.
7.500.000,00
4.646.798.300,00
Hal 84 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
Pengembangan Tenaga Keolahragaan (Pengiriman Pelatihan) Bimbingan Teknis Penerapan Iptek Olahraga
9.900.000,00
89.200.000,00
-
99.100.000,00
2.850.000,00
97.150.000,00
-
100.000.000,00
1.17.01.00.27.10.
Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi
11.550.000,00
137.450.000,00
-
149.000.000,00
1.17.01.00.27.11.
Pemberian Penghargaan / Reward Kepada Atlet, Pelatih dan Official Berprestasi di Tingkat Regional, Nasional dan Internasional
3.100.000,00
196.900.000,00
-
200.000.000,00
1.17.01.00.27.12.
Monitoring Hasil Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Pembinaan Olahraga di Daerah Invitasi Cabang Olahraga Prestasi di Daerah
3.700.000,00
96.300.000,00
-
100.000.000,00
3.150.000,00
389.350.000,00
134.250.000,00
716.248.300,00
-
850.498.300,00
45.100.000,00
2.081.200.000,00
-
2.126.300.000,00
1.17.01.00.27.08. 1.17.01.00.27.09.
1.17.01.00.27.13.
7.500.000,00
400.000.000,00
1.17.01.00.27.14.
Pengiriman Kontingen BIMP - EAGA / Borneo Games (Pontianak)
1.17.01.00.28.
Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
1.17.01.00.28.01.
Penyelenggaraan Kegiatan Peringatan Haornas
3.600.000,00
122.100.000,00
-
125.700.000,00
1.17.01.00.28.02.
Lomba Gerak Jalan 17, 8, 45 km
9.750.000,00
336.250.000,00
-
346.000.000,00
1.17.01.00.28.03.
2.900.000,00
119.100.000,00
-
122.000.000,00
1.17.01.00.28.04.
Jalan Sehat HUT RI dan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan Jalan Sehat Hari Ibu
2.900.000,00
112.100.000,00
-
115.000.000,00
1.17.01.00.28.05.
Festival SKJ Lansia dan Ketingkat Nasional
2.900.000,00
215.100.000,00
-
218.000.000,00
1.17.01.00.28.06.
Lomba Dayung Perahu Naga / Jukung Tradisional Tingkat Provinsi
3.200.000,00
188.700.000,00
-
191.900.000,00
1.17.01.00.28.07.
Pengembangan dan Pemeliharaan Olahraga / Permainan Tradisonal
150.000.000,00
-
150.000.000,00
1.17.01.00.28.08.
Festival dan Invitasi Olahraga Tradisional Tingkat Provinsi
5.800.000,00
168.000.000,00
-
173.800.000,00
1.17.01.00.28.09.
Pembinaan dan Pengembangan Pelatih / Instruktur Olahraga Rekreasi Festival Drum Band dan Senam Pramuka
3.950.000,00
96.050.000,00
-
100.000.000,00
7.200.000,00
192.800.000,00
-
200.000.000,00
166.000.000,00
-
166.000.000,00
215.000.000,00
-
217.900.000,00
1.17.01.00.28.10. 1.17.01.00.28.11. 1.17.01.00.28.12.
TC dan Keberangkatan Kompetisi Olahraga Tradisional Tingkat Nasional Invitasi SKJ 2012 Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional
-
2.900.000,00
Hal 85 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
1.17.01.00.29.
Program Pengembangan Kepemudaan
1.17.01.00.29.01.
Sosialisasi dan Evaluasi Kebijakan Kepemudaan
1.17.01.00.29.02.
Pengembangan Sarana Kewirausahaan Pemuda
1.100.000,00
1.17.01.00.29.03.
Pelatihan Paskibraka Tingkat Provinsi
1.17.01.00.29.04. 1.17.01.00.29.05.
Jumlah
6=3+4+5 2.656.130.000,00
180.280.000,00
2.475.850.000,00
-
9.100.000,00
27.860.000,00
-
36.960.000,00
132.900.000,00
-
134.000.000,00
57.000.000,00
733.420.000,00
-
790.420.000,00
Pelatihan Paduan Suara Dalam Rangka HUT RI dan Hari - Hari Besar
13.930.000,00
286.070.000,00
-
300.000.000,00
63.000.000,00
685.750.000,00
-
748.750.000,00
1.17.01.00.29.06.
Sarjana dan Pemuda Penggerak Pembangunan Pendidikan (SP-4) Kepeloporan Pemuda Daerah
4.550.000,00
45.450.000,00
-
50.000.000,00
1.17.01.00.29.07.
TOT Pembina Paskibraka
9.200.000,00
190.800.000,00
-
200.000.000,00
1.17.01.00.29.08.
Peningkatan Wawasan Pembina Kepaskibrakaan
22.400.000,00
373.600.000,00
-
396.000.000,00
1.17.01.00.30.
Program Pengembangan Kepramukaan
23.850.000,00
709.864.000,00
-
733.714.000,00
1.17.01.00.30.01.
Gladian Pemimpin Regu Penggalang, Gladian Pimpinan Sangga Penegak dan Pandega
7.950.000,00
175.764.000,00
-
183.714.000,00
1.17.01.00.30.02.
Kursus Mahir Dasar Bagi Pramuka Pandega, Perguruan Tinggi dan Pesantren
6.200.000,00
103.800.000,00
-
110.000.000,00
1.17.01.00.30.03.
Kemah Bakti dan Giat Prestasi Bagi Pemuda dan Pramuka
9.700.000,00
430.300.000,00
-
440.000.000,00
1.17.01.00.31.
Program Penyadaran Kepemudaan
20.650.000,00
361.482.000,00
-
382.132.000,00
1.17.01.00.31.01.
Napak Tilas Jejak Pahlawan Bagi Remaja dan Pemuda
17.650.000,00
283.144.000,00
-
300.794.000,00
1.17.01.00.31.02.
Orientasi Pencegahan, Penyalahgunaan Nafza bagi Remaja, Pemuda dan Pramuka
3.000.000,00
78.338.000,00
-
81.338.000,00
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
2.002.450.000,00
19.822.435.000,00
1.19.
1.342.045.000,00
23.166.930.000,00
1.19.01.00.
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
747.850.000,00
5.752.150.000,00
-
6.500.000.000,00
1.19.01.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
155.400.000,00
2.065.092.000,00
-
2.220.492.000,00
1.19.01.00.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
4.800.000,00
-
4.800.000,00
1.19.01.00.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
440.000.000,00
-
440.000.000,00
1.19.01.00.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.000.000,00
-
156.400.000,00
1.19.01.00.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
126.000.000,00
-
126.000.000,00
1.19.01.00.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
24.000.000,00
-
24.000.000,00
1.19.01.00.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
21.400.000,00
-
21.400.000,00
155.400.000,00
Hal 86 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.19.01.00.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
26.832.000,00
-
26.832.000,00
1.19.01.00.01.15.
-
36.000.000,00
-
36.000.000,00
1.19.01.00.01.16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
243.360.000,00
-
243.360.000,00
1.19.01.00.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
237.900.000,00
-
237.900.000,00
1.19.01.00.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
521.300.000,00
-
521.300.000,00
1.19.01.00.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
382.500.000,00
-
382.500.000,00
1.19.01.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
469.560.000,00
-
469.560.000,00
1.19.01.00.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
113.360.000,00
-
113.360.000,00
1.19.01.00.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
246.200.000,00
-
246.200.000,00
1.19.01.00.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
60.000.000,00
-
60.000.000,00
1.19.01.00.02.33.
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
1.19.01.00.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
69.200.000,00
-
69.200.000,00
1.19.01.00.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
69.200.000,00
-
69.200.000,00
1.19.01.00.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
49.700.000,00
246.100.000,00
-
295.800.000,00
1.19.01.00.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
23.100.000,00
61.900.000,00
-
85.000.000,00
1.19.01.00.06.04.
9.100.000,00
11.700.000,00
-
20.800.000,00
1.19.01.00.06.17.
Penyusunan Pelaporan Triwulan dan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
4.200.000,00
60.800.000,00
-
65.000.000,00
1.19.01.00.06.20.
Perencanaan dan Penyusunan Program
9.100.000,00
65.900.000,00
-
75.000.000,00
1.19.01.00.06.68.
Penyusunan Profil Kesbangpol Prov. Kalsel Kab/Kota
4.200.000,00
45.800.000,00
-
50.000.000,00
1.19.01.00.16.
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
140.400.000,00
609.600.000,00
-
750.000.000,00
1.19.01.00.16.27.
Peningkatan Kantrantibmas Daerah Kalimantan Selatan
39.600.000,00
360.400.000,00
-
400.000.000,00
1.19.01.00.16.28.
Peningkatan Pencegahan Tindak Kriminal
100.800.000,00
249.200.000,00
-
350.000.000,00
1.19.01.00.17.
Program pengembangan wawasan kebangsaan
305.250.000,00
1.341.698.000,00
-
1.646.948.000,00
Hal 87 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
Pengendalian Tenaga Kerja Orang Asing, Orang Asing dan Lembaga Asing di Daerah Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
19.200.000,00
55.800.000,00
-
75.000.000,00
25.400.000,00
49.600.000,00
-
75.000.000,00
1.19.01.00.17.34.
Peningkatan Kemampuan Deteksi Dini Aparatur Pemerintah Terhadap Ancaman dan Gangguan di Daerah
29.700.000,00
70.300.000,00
-
100.000.000,00
1.19.01.00.17.47.
Monitoring dan Evaluasi Hasil Penerbitan Rekomendasi Penelitian Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
7.100.000,00
71.660.000,00
-
78.760.000,00
57.350.000,00
410.838.000,00
-
468.188.000,00
1.19.01.00.17.06. 1.19.01.00.17.31.
1.19.01.00.17.48. 1.19.01.00.17.49.
Peningkatan Kesadaran Kebangsaan Daerah Kalimantan Selatan
13.550.000,00
236.450.000,00
-
250.000.000,00
1.19.01.00.17.50.
Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Prov. Kalsel
90.900.000,00
259.100.000,00
-
350.000.000,00
1.19.01.00.17.51.
Peningkatan Ketahanan Seni, Budaya, Agama , Kemasyarkatan dan Ekonomi Daerah
62.050.000,00
187.950.000,00
-
250.000.000,00
1.19.01.00.18.
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
4.050.000,00
83.950.000,00
-
88.000.000,00
1.19.01.00.18.25.
Mengikuti Pameran Pembangunan dan Expo
4.050.000,00
83.950.000,00
-
88.000.000,00
1.19.01.00.20.
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
3.850.000,00
56.150.000,00
-
60.000.000,00
1.19.01.00.20.11.
Penyuluhan Pencegahan Peredaran Narkoba dan Premanisme
3.850.000,00
56.150.000,00
-
60.000.000,00
1.19.01.00.21.
Program Pendidikan Politik Masyarakat
47.150.000,00
352.850.000,00
-
400.000.000,00
1.19.01.00.21.62.
28.400.000,00
121.600.000,00
-
150.000.000,00
1.19.01.00.21.63.
Monitoring Perkembangan dan Pemetaan Politik Kalimantan Selatan Pembinaan Politik Daerah Kalsel
8.850.000,00
141.150.000,00
-
150.000.000,00
1.19.01.00.21.64.
Implementasi Kebijakan Politik
9.900.000,00
90.100.000,00
-
100.000.000,00
1.19.01.00.36.
Program Pembangunan Demokrasi Di Daerah
42.050.000,00
457.950.000,00
-
500.000.000,00
1.19.01.00.36.01.
Peningkatan Pengembangan Demokrasi Daerah Kalimantan Selatan
42.050.000,00
457.950.000,00
-
500.000.000,00
1.19.02.00.
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
199.650.000,00
5.465.020.000,00
1.139.000.000,00
6.803.670.000,00
1.19.02.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
138.000.000,00
1.323.195.000,00
52.500.000,00
1.513.695.000,00
1.19.02.00.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
7.000.000,00
-
7.000.000,00
Hal 88 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
1.19.02.00.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.19.02.00.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.19.02.00.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.19.02.00.01.10.
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
367.000.000,00
-
367.000.000,00
500.000,00
-
138.500.000,00
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
12.000.000,00
-
12.000.000,00
1.19.02.00.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
12.800.000,00
-
12.800.000,00
1.19.02.00.01.13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
1.19.02.00.01.15.
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
1.19.02.00.01.16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
79.000.000,00
-
79.000.000,00
1.19.02.00.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
80.000.000,00
-
80.000.000,00
1.19.02.00.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
533.000.000,00
-
533.000.000,00
1.19.02.00.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
171.895.000,00
-
171.895.000,00
1.19.02.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
366.110.000,00
1.19.02.00.02.105.
Pembangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kalsel
-
1.19.02.00.02.152.
-
1.19.02.00.02.22.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Untuk Penanggulangan Bencana Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
178.230.000,00
-
178.230.000,00
1.19.02.00.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
142.880.000,00
-
142.880.000,00
1.19.02.00.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
1.19.02.00.02.29.
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
1.19.02.00.02.33.
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
1.19.02.00.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
514.850.000,00
-
524.100.000,00
1.19.02.00.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
100.000.000,00
-
100.000.000,00
1.19.02.00.05.02.
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
3.550.000,00
65.450.000,00
-
69.000.000,00
1.19.02.00.05.03.
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Sosialisasi Program Penangan Bencana
3.200.000,00
64.100.000,00
-
67.300.000,00
2.500.000,00
59.800.000,00
-
62.300.000,00
1.19.02.00.05.15.
138.000.000,00
9.250.000,00
-
-
52.500.000,00
52.500.000,00
1.086.500.000,00
1.452.610.000,00
-
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
-
86.500.000,00
86.500.000,00
Hal 89 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.19.02.00.05.16.
Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
-
225.500.000,00
-
225.500.000,00
1.19.02.00.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
1.19.02.00.06.57.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Keuangan
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
1.19.02.00.22.
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
2.367.380.000,00
-
2.419.780.000,00
1.19.02.00.22.01.
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
260.800.000,00
-
260.800.000,00
1.19.02.00.22.04.
Pengadaan Logistik dan Obat-obatan Bagi Penduduk di Tempat Penampungan Sementara Posko Siaga Bencana
315.300.000,00
-
320.000.000,00
-
380.000.000,00
-
380.000.000,00
1.19.02.00.22.13.
52.400.000,00
4.700.000,00
1.19.02.00.22.21.
Koordinasi Dalam Rangka Pencegahan Penanggulangan Bencana
-
41.900.000,00
-
41.900.000,00
1.19.02.00.22.22.
Monitoring dan Sosialisasi Kesiapsiagaan Terhadap Ancaman Bencana
-
73.700.000,00
-
73.700.000,00
1.19.02.00.22.23.
Simulasi dan peningkatan keterampilan Aparat penanggulangan bencana
3.900.000,00
193.210.000,00
-
197.110.000,00
1.19.02.00.22.24.
Penyusunan rencana pencegahan penanggulangan bencana
38.400.000,00
54.350.000,00
-
92.750.000,00
1.19.02.00.22.25.
Mitigasi Bencana pada Zonasi-zonasi Daerah Rawan Bencana
-
64.850.000,00
-
64.850.000,00
1.19.02.00.22.26.
Peningkatan Kapasitas SDM Rehabilitasi dan Rekonstruksi Koordinasi Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana
-
70.000.000,00
-
70.000.000,00
-
63.750.000,00
-
63.750.000,00
1.19.02.00.22.31.
Pelatihan Pengkajian Secara Cepat dan Tepat Terhadap Lokasi Kerusakan, Kerugian dan Sumber Daya
-
200.000.000,00
-
200.000.000,00
1.19.02.00.22.34.
Koordinasi dan Standarisasi Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penanggulangan Bencana
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
1.19.02.00.22.35.
Pengembangan Partisipasi dan Kerjasama Rehabilitasi/Rekonstruksi
1.800.000,00
58.290.000,00
-
60.090.000,00
1.19.02.00.22.36.
Penyusunan Program dan Rencana Rehabilitasi/Rekonstruksi Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
1.800.000,00
113.280.000,00
-
115.080.000,00
79.750.000,00
-
79.750.000,00
1.19.02.00.22.29.
1.19.02.00.22.38.
-
Hal 90 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
1.19.02.00.22.39. 1.19.02.00.22.40.
Monitoring Pemantauan dan Evaluasi Status Keadaan Darurat Pendataan Dampak Bencana
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
1.800.000,00
Jumlah
6=3+4+5
50.000.000,00
-
50.000.000,00
98.200.000,00
-
100.000.000,00
1.19.02.00.22.41.
Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
-
150.000.000,00
-
150.000.000,00
1.19.02.00.26.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
-
299.325.000,00
-
299.325.000,00
1.19.02.00.26.01.
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
1.19.02.00.26.02.
Koordinasi Program dan Kegiatan Penanggulangan Bencana Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
-
99.450.000,00
-
99.450.000,00
1.19.02.00.26.03.
Penyusunan Buku Statistik Bencana
-
99.875.000,00
-
99.875.000,00
1.19.02.00.35.
Program Peningkatan Kesiagaan dari Bahaya Kebakaran
-
544.160.000,00
-
544.160.000,00
1.19.02.00.35.01.
-
123.860.000,00
-
123.860.000,00
1.19.02.00.35.02.
Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan Pencegahan Kebakaran Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran
-
420.300.000,00
-
420.300.000,00
1.19.03.00.
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.19.03.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.19.03.00.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
3.780.000,00
1.19.03.00.01.03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
-
2.500.000,00
1.19.03.00.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.19.03.00.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.19.03.00.01.11. 1.19.03.00.01.15.
1.008.250.000,00
8.467.115.000,00
203.045.000,00
9.678.410.000,00
140.000.000,00
1.303.825.000,00
198.800.000,00
1.642.625.000,00
198.800.000,00
3.780.000,00 201.300.000,00
1.000.000,00
-
135.400.000,00
-
21.600.000,00
-
21.600.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
15.525.000,00
-
15.525.000,00
-
9.900.000,00
-
9.900.000,00
1.19.03.00.01.16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
230.055.000,00
-
230.055.000,00
1.19.03.00.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
155.100.000,00
-
155.100.000,00
1.19.03.00.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
461.652.500,00
-
461.652.500,00
1.19.03.00.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
401.652.500,00
-
401.652.500,00
1.19.03.00.01.48.
Penyediaan Tim Inventarisasi Barang
1.060.000,00
-
6.660.000,00
134.400.000,00
5.600.000,00
Hal 91 dari 184
Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Pegawai
3
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah
6=3+4+5
-
95.940.000,00
-
95.940.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
90.000.000,00
-
90.000.000,00
1.19.03.00.02.33.
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer
-
5.940.000,00
-
5.940.000,00
1.19.03.00.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
24.650.000,00
514.805.000,00
4.245.000,00
543.700.000,00
1.19.03.00.05.107.
Pembinaan Kesemaptaan Satpol PP Prov. Kalsel
8.200.000,00
231.255.000,00
4.245.000,00
243.700.000,00
1.19.03.00.05.108.
Pengembangan dan Peningkatan Kemampuan Satpol PP Prov. Kalsel
16.450.000,00
283.550.000,00
-
300.000.000,00
1.19.03.00.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
9.250.000,00
11.250.000,00
-
20.500.000,00
1.19.03.00.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
9.250.000,00
11.250.000,00
-
20.500.000,00
1.19.03.00.15.
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
739.200.000,00
5.878.905.000,00
-
6.618.105.000,00
1.19.03.00.15.01.
Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
570.100.000,00
2.551.500.000,00
-
3.121.600.000,00
1.19.03.00.15.13.
Penyelenggaraan Keamanan, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Penyelenggaraan Ketertiban Kawasan Tanpa Rokok
3.016.755.000,00
-
3.016.755.000,00
214.650.000,00
-
369.650.000,00
88.200.000,00
-
88.200.000,00
1.19.03.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.19.03.00.02.24.
1.19.03.00.15.18.
155.000.000,00
1.19.03.00.15.22.
Kerjasama Penanganan Gepeng Dengan Aparat Satpol PP Kab/Kota se Kalsel dan Instansi Terkait
1.19.03.00.15.23.
Pembentukan Tim Pengendalian Terpadu Penyelenggaraan Kamteramtibmas
14.100.000,00
7.800.000,00
-
21.900.000,00
1.19.03.00.16.
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
35.450.000,00
432.930.000,00
-
468.380.000,00
1.19.03.00.16.01.
Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
95.800.000,00
-
95.800.000,00
1.19.03.00.16.12.
Penyuluhan / Sosialisasi Perundang-Undangan Pusat dan Daerah
8.900.000,00
188.930.000,00
-
197.830.000,00
1.19.03.00.16.25.
Penindakan Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Daerah
26.550.000,00
148.200.000,00
-
174.750.000,00
1.19.03.00.30.
Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat
59.700.000,00
229.460.000,00
-
289.160.000,00
-
-
Hal 92 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.19.03.00.30.04.
Pemantauan dan Koordinasi Potensi Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana
30.900.000,00
115.160.000,00
-
146.060.000,00
1.19.03.00.30.11.
Pendataan Monitoring Pemantauan Daerah Rawan Bencana
28.800.000,00
114.300.000,00
-
143.100.000,00
1.20.03.01.
BIRO PEMERINTAHAN
41.800.000,00
58.200.000,00
-
100.000.000,00
1.20.03.01.21.
Program Pendidikan Politik Masyarakat
41.800.000,00
58.200.000,00
-
100.000.000,00
1.20.03.01.21.58.
Monitoring Pemilu Kada Di Provinsi Kalsel
41.800.000,00
58.200.000,00
-
100.000.000,00
1.20.12.00.
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
4.900.000,00
79.950.000,00
-
84.850.000,00
1.20.12.00.33.
Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama
4.900.000,00
79.950.000,00
-
84.850.000,00
1.20.12.00.33.01.
Pembinaan Mental Spiritual Anggota Korpri
4.900.000,00
79.950.000,00
-
84.850.000,00
22.109.005.000,00
237.841.954.751,00
5.350.000,00
104.650.000,00
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
100.000.000,00
-
100.000.000,00
1.20.
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
35.933.345.000,00
295.884.304.751,00
1.16.02.00.
BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1.16.02.00.50.
Program Peningkatan Pelayanan Publik
1.16.02.00.50.16.
Pengembangan Promosi Pelayanan Perizinan
1.16.02.00.61.
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Umum
5.350.000,00
4.650.000,00
-
10.000.000,00
1.16.02.00.61.30.
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
5.350.000,00
4.650.000,00
-
10.000.000,00
1.20.03.00.
SEKRETARIAT DAERAH
4.448.500.000,00
33.137.754.751,00
-
37.586.254.751,00
1.20.03.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.848.500.000,00
25.880.754.751,00
-
29.729.254.751,00
1.20.03.00.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
150.000.000,00
-
150.000.000,00
1.20.03.00.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
6.586.254.751,00
-
6.586.254.751,00
1.20.03.00.01.04.
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
-
24.000.000,00
-
24.000.000,00
1.20.03.00.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.151.500.000,00
-
5.000.000.000,00
1.20.03.00.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
84.000.000,00
-
84.000.000,00
1.20.03.00.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
550.000.000,00
-
550.000.000,00
1.20.03.00.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
560.000.000,00
-
560.000.000,00
1.20.03.00.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
185.000.000,00
-
185.000.000,00
-
-
3.848.500.000,00
110.000.000,00
Hal 93 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
-
650.000.000,00
-
650.000.000,00
1.20.03.00.01.16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
2.790.000.000,00
-
2.790.000.000,00
1.20.03.00.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
5.000.000.000,00
-
5.000.000.000,00
1.20.03.00.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
6.750.000.000,00
-
6.750.000.000,00
1.20.03.00.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
1.400.000.000,00
-
1.400.000.000,00
1.20.03.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
6.257.000.000,00
-
6.257.000.000,00
1.20.03.00.02.21.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
-
1.000.000.000,00
-
1.000.000.000,00
1.20.03.00.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
3.760.000.000,00
-
3.760.000.000,00
1.20.03.00.02.27.
-
497.000.000,00
-
497.000.000,00
1.20.03.00.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
1.000.000.000,00
-
1.000.000.000,00
1.20.03.00.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
1.000.000.000,00
-
1.000.000.000,00
1.20.03.00.03.03.
Pengadaan pakaian kerja lapangan
-
700.000.000,00
-
700.000.000,00
1.20.03.00.03.05.
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
-
300.000.000,00
-
300.000.000,00
1.20.03.00.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
600.000.000,00
-
-
600.000.000,00
1.20.03.00.06.01.
200.000.000,00
-
-
200.000.000,00
1.20.03.00.06.02.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran
100.000.000,00
-
-
100.000.000,00
1.20.03.00.06.03.
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
100.000.000,00
-
-
100.000.000,00
1.20.03.00.06.04.
Penyusunan Pelaporan Triwulan dan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
200.000.000,00
-
-
200.000.000,00
1.20.03.01.
BIRO PEMERINTAHAN
499.200.000,00
2.125.800.000,00
-
2.625.000.000,00
1.20.03.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
32.800.000,00
192.200.000,00
-
225.000.000,00
1.20.03.01.01.58.
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan
32.800.000,00
192.200.000,00
-
225.000.000,00
1.20.03.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
52.600.000,00
47.400.000,00
-
100.000.000,00
1.20.03.01.06.25.
Penyusunan LPPD dan LKPJ Gubernur Akhir Tahun Anggaran
52.600.000,00
47.400.000,00
-
100.000.000,00
1.20.03.00.01.15.
Hal 94 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.20.03.01.15.
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
10.650.000,00
139.350.000,00
-
150.000.000,00
1.20.03.01.15.27.
Koordinasi Kelembagaan Legislatif dan Instansi Vertikal
10.650.000,00
139.350.000,00
-
150.000.000,00
1.20.03.01.18.
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
1.850.000,00
48.150.000,00
-
50.000.000,00
1.20.03.01.18.06.
Pembinaan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kab/Kota
1.850.000,00
48.150.000,00
-
50.000.000,00
1.20.03.01.25.
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
140.800.000,00
1.059.200.000,00
-
1.200.000.000,00
1.20.03.01.25.06.
Optimalisasi Kebijakan Pembinaan Penerimaan Daerah di Kalsel
100.000.000,00
-
100.000.000,00
1.20.03.01.25.07.
10.900.000,00
239.100.000,00
-
250.000.000,00
1.20.03.01.25.26.
Pembinaan dan Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah Daerah dan Luar Negeri Penyelenggaraan Koordinasi Kepala Daerah
10.800.000,00
89.200.000,00
-
100.000.000,00
1.20.03.01.25.27.
Asistensi Pembinaan Perangkat Daerah
9.300.000,00
90.700.000,00
-
100.000.000,00
1.20.03.01.25.29.
40.800.000,00
209.200.000,00
-
250.000.000,00
1.20.03.01.25.30.
Penyelesaian Penyerahan Personil, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) Koordinasi Kegiatan Pelaksanaan Banjarbakula
69.000.000,00
331.000.000,00
-
400.000.000,00
1.20.03.01.27.
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
260.500.000,00
639.500.000,00
-
900.000.000,00
1.20.03.01.27.03.
13.300.000,00
286.700.000,00
-
300.000.000,00
1.20.03.01.27.06.
Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antara Daerah Toponomi/Penamaan Rupa Bumi
100.000.000,00
-
100.000.000,00
1.20.03.01.27.07.
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Otda
17.700.000,00
82.300.000,00
-
100.000.000,00
1.20.03.01.27.08.
Penanganan dan Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan
229.500.000,00
170.500.000,00
-
400.000.000,00
1.20.03.02.
BIRO HUKUM
1.066.750.000,00
2.999.310.000,00
1.20.03.02.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
339.530.000,00
-
339.530.000,00
1.20.03.02.01.59.
Peningkatan Kinerja SDM Biro Hukum Setda Prov. Kalsel
-
232.830.000,00
-
232.830.000,00
1.20.03.02.01.60.
Penatausahaan dan Pelaporan Biro Hukum Setda Prov. Kalsel
-
106.700.000,00
-
106.700.000,00
1.20.03.02.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
-
-
-
7.900.000,00
1.000.000,00
4.073.960.000,00
1.000.000,00
Hal 95 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.20.03.02.02.125.
Pengadaan Buku Dokumentasi Hukum
1.20.03.02.26.
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
1.20.03.02.26.07.
Inventarisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan
1.20.03.02.26.10.
Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum
66.450.000,00
136.770.000,00
-
203.220.000,00
1.20.03.02.26.26.
Penyusunan Raperda Provinsi dan Koordinasi Perumusan Sanksi Pidana Dalam Perda Prov. Kalsel Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Kalsel
173.000.000,00
436.260.000,00
-
609.260.000,00
25.800.000,00
124.200.000,00
-
150.000.000,00
84.000.000,00
183.700.000,00
-
267.700.000,00
1.20.03.02.26.27.
349.250.000,00
-
1.000.000,00
1.000.000,00
947.930.000,00
6.900.000,00
1.304.080.000,00
67.000.000,00
6.900.000,00
73.900.000,00
-
1.20.03.02.26.41.
Penelaahan Rancangan Pergub dan Kepgub Kalsel Serta Perjanjian Kerjasama, Nota Kesepakatan Bersama (MOU)
1.20.03.02.70.
Program Peningkatan Bantuan Hukum Daerah
506.650.000,00
951.960.000,00
-
1.458.610.000,00
1.20.03.02.70.01.
Pemberian Bantuan Hukum/Kuasa Hukum Kepada Unsur-unsur Pemprov.Kalsel Di Pengadilan Terhadap Masyarakat/Badan Hukum
312.000.000,00
350.770.000,00
-
662.770.000,00
1.20.03.02.70.02.
Penanganan Penyelesaian Sengketa Hukum Diluar Pengadilan Di Kalsel
63.000.000,00
57.560.000,00
-
120.560.000,00
1.20.03.02.70.03.
Penelaahan Hukum Tindak Pidana Terhadap Pejabat Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD Kab/Kota Di Kalsel
64.000.000,00
78.160.000,00
-
142.160.000,00
1.20.03.02.70.07.
Monitoring Penanganan Perkara Di Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum Diluar Pengadilan Di Kab/Kota Di Kalsel Bimbingan Teknis Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
31.280.000,00
-
31.280.000,00
6.450.000,00
58.930.000,00
-
65.380.000,00
6.450.000,00
64.510.000,00
-
70.960.000,00
54.750.000,00
310.750.000,00
-
365.500.000,00
210.850.000,00
759.890.000,00
-
970.740.000,00
1.20.03.02.70.10.
1.20.03.02.70.15.
Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa Hukum Diluar Pengadilan Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin
1.20.03.02.71.
Program Evaluasi Hukum dan HAM
1.20.03.02.70.13.
1.20.03.02.71.01. 1.20.03.02.71.02.
Evaluasi dan Klarifikasi Produk Hukum Perda Daerah Kab/Kota Se Kalsel Rencana Aksi Nasional HAM
-
75.900.000,00
179.800.000,00
-
255.700.000,00
24.400.000,00
76.210.000,00
-
100.610.000,00
Hal 96 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
1.20.03.02.71.03.
Sosialisasi HAM Bagi Aparatur Pemprov. Kalsel
1.20.03.02.71.04.
Pelaksanaan Kep. Bersama Gubernur Kalsel dengan KPK RI Tentang Gratifikasi, Pendaftaran LHKPN dan Pemberantasan Korupsi Di Kalsel
1.20.03.02.71.05.
Monitoring Pelaksanaan RANHAM dan Penilaian Kriteria Kab/Kota Peduli HAM
1.20.03.02.71.06.
Koordinasi dan Pendataan LHKPN Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Kalsel
1.20.03.02.71.07.
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
56.900.000,00
-
71.200.000,00
183.600.000,00
-
183.600.000,00
12.900.000,00
37.880.000,00
-
50.780.000,00
70.450.000,00
123.390.000,00
-
193.840.000,00
Rakornis Dalam Rangka Evaluasi dan Klarifikasi Raperda/Perda Kabupaten/Kota Di Kalsel
6.450.000,00
43.180.000,00
-
49.630.000,00
1.20.03.02.71.09.
Bimbingan Teknis Pengisian Laporan RANHAM dan Kab/Kota Peduli HAM
6.450.000,00
58.930.000,00
-
65.380.000,00
1.20.03.03.
BIRO ORGANISASI
576.250.000,00
2.866.750.000,00
-
3.443.000.000,00
1.20.03.03.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
146.090.000,00
-
146.090.000,00
1.20.03.03.01.43.
Pembinaan Administrasi Kepegawaian dan Perkantoran
-
146.090.000,00
-
146.090.000,00
1.20.03.03.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
13.550.000,00
286.450.000,00
-
300.000.000,00
1.20.03.03.05.115.
Bimbingan Teknis Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan
4.750.000,00
55.250.000,00
-
60.000.000,00
1.20.03.03.05.119.
Pembinaan Penyusunan Kelas Jabatan Kab/Kota Se Kalsel
60.000.000,00
-
60.000.000,00
1.20.03.03.05.120.
Bimbingan Teknis Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemprov Kalsel
55.250.000,00
-
60.000.000,00
1.20.03.03.05.121.
Pembinaan Analisis Jabatan Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan Bimbingan Teknis SAKIP
60.000.000,00
-
60.000.000,00
4.050.000,00
55.950.000,00
-
60.000.000,00
1.20.03.03.05.85.
14.300.000,00 -
4.750.000,00 -
1.20.03.03.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
42.000.000,00
3.000.000,00
-
45.000.000,00
1.20.03.03.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
42.000.000,00
3.000.000,00
-
45.000.000,00
1.20.03.03.48.
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
181.870.000,00
-
181.870.000,00
1.20.03.03.48.59.
Pengembangan SDM Biro Organisasi
-
181.870.000,00
-
-
181.870.000,00
Hal 97 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
1.20.03.03.50.
Program Peningkatan Pelayanan Publik
1.20.03.03.50.11.
Pembinaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1.20.03.03.50.22.
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
44.850.000,00
247.505.000,00
-
292.355.000,00
6.900.000,00
93.100.000,00
-
100.000.000,00
Penyediaan Kartu Tanda Pengenal PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
17.700.000,00
80.300.000,00
-
98.000.000,00
1.20.03.03.50.23.
Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pencapaian SPM Prov. Kalsel
20.250.000,00
74.105.000,00
-
94.355.000,00
1.20.03.03.61.
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Umum
475.850.000,00
2.001.835.000,00
-
2.477.685.000,00
1.20.03.03.61.08.
Penyusunan Informasi Jabatan Di Lingkungan Pemprov.Kalsel
37.200.000,00
57.800.000,00
-
95.000.000,00
1.20.03.03.61.11.
Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional pada SKPD Di Lingkungan Pemprov.Kalsel Penyusunan Pelaporan Kinerja Pemerintah Provinsi
36.800.000,00
58.200.000,00
-
95.000.000,00
44.000.000,00
204.000.000,00
-
248.000.000,00
-
48.695.000,00
-
48.695.000,00
-
93.000.000,00
-
93.000.000,00
1.20.03.03.61.16. 1.20.03.03.61.17. 1.20.03.03.61.18.
Monitoring dan Evaluasi UPT Di Lingkungan Pemprov. Kalsel Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Kab/Kota
109.800.000,00
75.000.000,00
-
184.800.000,00
Penataan Organisasi Perangkat Daerah Lingkup SKPD Pemprov. Kalsel
44.500.000,00
126.499.000,00
-
170.999.000,00
1.20.03.03.61.21.
Penyusunan Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemprov. Kalsel
55.500.000,00
155.025.000,00
-
210.525.000,00
1.20.03.03.61.23.
Sosialisasi Peraturan Kelembagaan Lingkup SKPD Pemprov. Kalsel
3.350.000,00
63.590.000,00
-
66.940.000,00
1.20.03.03.61.24.
36.750.000,00
53.250.000,00
-
90.000.000,00
1.20.03.03.61.28.
Penyusunan Informasi Standar Kompetensi Jabatan Di Lingkungan Pemprov.Kalsel Pembinaan Biro Organisasi Kab/Kota se Kalsel
4.400.000,00
65.600.000,00
-
70.000.000,00
1.20.03.03.61.29.
Asistensi Penyusunan SOP
38.400.000,00
161.600.000,00
-
200.000.000,00
1.20.03.03.61.32.
Peningkatan Kapasitas Staf Ahli Gubernur Kalimantan Selatan
6.100.000,00
393.625.000,00
-
399.725.000,00
1.20.03.03.61.33.
Pembinaan Pendayagunaan Aparatur Se Kalimantan Selatan Pembinaan Penerapan SAKIP
3.750.000,00
119.250.000,00
-
123.000.000,00
8.100.000,00
51.900.000,00
-
60.000.000,00
1.20.03.03.61.19.
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD Di Lingkungan Pemprov. Kalsel
1.20.03.03.61.20.
1.20.03.03.61.34.
Hal 98 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
59.550.000,00
-
73.250.000,00
128.751.000,00
-
128.751.000,00
33.500.000,00
86.500.000,00
-
120.000.000,00
527.175.000,00
2.039.925.000,00
1.20.03.03.61.35.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
1.20.03.03.61.36.
Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan Organisasi Perangkat Daerah Se Kalimantan
1.20.03.03.61.37.
Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
1.20.03.04.
BIRO PEREKONOMIAN
1.20.03.04.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
400.000.000,00
-
400.000.000,00
1.20.03.04.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
400.000.000,00
-
400.000.000,00
1.20.03.04.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
25.000.000,00
1.20.03.04.02.104.
Pengadaan Peralatan Kerja/Kantor
-
1.20.03.04.02.33.
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer
-
1.20.03.04.20.
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1.20.03.04.20.09.
Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
1.20.03.04.23.
13.700.000,00 -
-
50.000.000,00
2.617.100.000,00
50.000.000,00
75.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
25.000.000,00
-
25.000.000,00
36.900.000,00
108.300.000,00
-
145.200.000,00
36.900.000,00
108.300.000,00
-
145.200.000,00
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
432.450.000,00
499.650.000,00
-
932.100.000,00
1.20.03.04.23.21.
Peningkatan Kinerja Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Provinsi Kalsel
387.150.000,00
394.950.000,00
-
782.100.000,00
1.20.03.04.23.22.
Peningkatan Kinerja Penyusunan Program dan Perencanaan Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel
45.300.000,00
104.700.000,00
-
150.000.000,00
1.20.03.04.48.
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
8.475.000,00
96.325.000,00
-
104.800.000,00
1.20.03.04.48.125.
Peningkatan Ketatausahaan dan Kinerja SDM
8.475.000,00
96.325.000,00
-
104.800.000,00
1.20.03.04.63.
Program Pembinaan dan Pengembangan Energi
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
1.20.03.04.63.01.
Pengembangan Produksi Pertambangan dan Pemanfaatan Energi
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
1.20.03.04.64.
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
-
200.000.000,00
-
200.000.000,00
1.20.03.04.64.01.
Koordinasi Kebijakan Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan dan Perikanan Tangkap
-
200.000.000,00
-
200.000.000,00
Hal 99 dari 184
Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Pegawai
3
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah
6=3+4+5
-
70.000.000,00
-
70.000.000,00
-
70.000.000,00
-
70.000.000,00
3.850.000,00
66.150.000,00
-
70.000.000,00
3.850.000,00
66.150.000,00
-
70.000.000,00
Program Pengembangan Usaha, Permodalan/Pembiayaan dan Legalitas Usaha KUMKM
36.900.000,00
253.100.000,00
-
290.000.000,00
1.20.03.04.82.01.
Penunjang Kegiatan Investasi, Promosi dan Pameran
12.900.000,00
137.100.000,00
-
150.000.000,00
1.20.03.04.82.02.
Peningkatan Pembinaan Lembaga Keuangan Daerah dan Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Daerah
24.000.000,00
116.000.000,00
-
140.000.000,00
1.20.03.04.83.
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
8.600.000,00
91.400.000,00
-
100.000.000,00
1.20.03.04.83.01.
Peningkatan dan Pengembangan Potensi Perkebunan, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
8.600.000,00
91.400.000,00
-
100.000.000,00
1.20.03.04.84.
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
-
130.000.000,00
-
130.000.000,00
1.20.03.04.84.01.
Sarana dan Prasarana Transportasi
-
130.000.000,00
-
130.000.000,00
1.20.03.05.
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
1.950.800.000,00
-
2.075.000.000,00
1.20.03.05.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
150.000.000,00
-
150.000.000,00
1.20.03.05.01.90.
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Biro
-
150.000.000,00
-
150.000.000,00
1.20.03.05.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
24.750.000,00
540.250.000,00
-
565.000.000,00
1.20.03.05.05.117.
Penyusunan Program dan Pelaporan Biro
12.600.000,00
152.400.000,00
-
165.000.000,00
1.20.03.05.05.118.
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Hibah dan Bansos
12.150.000,00
387.850.000,00
-
400.000.000,00
1.20.03.05.85.
Program Pembinaan Keagamaan Daerah
19.650.000,00
525.350.000,00
-
545.000.000,00
1.20.03.05.85.01.
Silaturahmi dan Dialog Umat Beragama
6.200.000,00
53.800.000,00
-
60.000.000,00
1.20.03.05.85.02.
Pembinaan Organisasi/Lembaga Keagamaan
6.900.000,00
58.100.000,00
-
65.000.000,00
1.20.03.04.65.
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
1.20.03.04.65.01.
Penunjang Kegiatan Sinkronisasi Dalam Rangka Pengendalian Inflasi dan Penyediaan Distribusi Bahan Pokok
1.20.03.04.69.
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
1.20.03.04.69.01.
Pengembangan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah
1.20.03.04.82.
124.200.000,00
Hal 100 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
1.20.03.05.85.03.
Pengumpulan Data Bidang Keagamaan
1.20.03.05.85.04.
Rapat Koordinasi Bidang Keagamaan
1.20.03.05.85.05.
Pembinaan Kegiatan Keagamaan
1.20.03.05.86.
Program Pembinaan Kesehatan Daerah
1.20.03.05.86.01.
Peningkatan Kinerja Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Provinsi Pembinaan dan Pengembangan Wawasan Sosial
1.20.03.05.86.02.
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5 100.000.000,00
100.000.000,00
-
43.450.000,00
-
50.000.000,00
270.000.000,00
-
270.000.000,00
36.200.000,00
432.500.000,00
-
468.700.000,00
3.700.000,00
31.300.000,00
-
35.000.000,00
12.600.000,00
129.900.000,00
-
142.500.000,00
6.550.000,00 -
1.20.03.05.86.03.
Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas Masyarakat Kurang Mampu Kab/Kota Se Kalsel
5.150.000,00
83.450.000,00
-
88.600.000,00
1.20.03.05.86.04.
Peningkatan Orientasi Program Keluarga Berencana Bagi Penyuluh Agama Se Kalsel Rapat Koordinasi Bidang Kesra Kab/Kota Se Kalsel
4.800.000,00
55.200.000,00
-
60.000.000,00
5.150.000,00
77.450.000,00
-
82.600.000,00
1.20.03.05.86.06.
Peningkatan Orientasi Program Keluarga Berencana Bagi Pengurus PKK/Organisasi Wanita Se Kalsel
4.800.000,00
55.200.000,00
-
60.000.000,00
1.20.03.05.87.
Program Pembinaan Pendidikan Daerah
43.600.000,00
302.700.000,00
-
346.300.000,00
1.20.03.05.87.01.
Pengumpulan Data/Informasi Peningkatan Pembinaan Bidang Keolahragaan
10.700.000,00
49.300.000,00
-
60.000.000,00
1.20.03.05.87.02.
Peningkatan Kinerja Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Seminar Peningkatan Bidang Kepemudaan
86.300.000,00
-
86.300.000,00
8.250.000,00
51.750.000,00
-
60.000.000,00
9.650.000,00
70.350.000,00
-
80.000.000,00
15.000.000,00
45.000.000,00
-
60.000.000,00
1.20.03.05.86.05.
1.20.03.05.87.03.
-
1.20.03.05.87.04.
Pembinaan Peningkatan Kualitas Kinerja Bidang Olahraga
1.20.03.05.87.05.
Inventarisasi Pembuatan Buku Penerima Hibah Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1.20.03.06.
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT
7.000.000,00
799.860.000,00
1.20.03.06.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.000.000,00
799.860.000,00
-
806.860.000,00
1.20.03.06.01.68.
Peningkatan dan Pembenahan Administrasi
7.000.000,00
799.860.000,00
-
806.860.000,00
1.20.03.06.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
-
188.500.000,00
188.500.000,00
1.20.03.06.02.104.
Pengadaan Peralatan Kerja/Kantor
-
-
188.500.000,00
188.500.000,00
1.20.03.07.
BIRO UMUM
20.000.000,00
6.521.000.000,00
1.20.03.07.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
214.350.000,00 -
6.286.650.000,00 124.000.000,00
188.500.000,00
-
995.360.000,00
124.000.000,00
Hal 101 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.20.03.07.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
24.000.000,00
-
24.000.000,00
1.20.03.07.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
1.20.03.07.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.03.07.02.104.
Pengadaan Peralatan Kerja/Kantor
1.20.03.07.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.03.07.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20.03.07.05.73.
Peningkatan dan Pembenahan Administrasi TU Biro
1.20.03.07.16.
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
1.20.03.07.16.05. 1.20.03.07.16.07.
Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Koordinasi Pelayanan Kedinasan Pimpinan
1.20.03.07.16.08.
3.750.000,00
-
4.746.250.000,00
-
20.000.000,00
4.770.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
4.746.250.000,00
-
4.750.000.000,00
-
125.000.000,00
-
125.000.000,00
-
125.000.000,00
-
125.000.000,00
210.600.000,00
1.216.400.000,00
-
1.427.000.000,00
210.600.000,00
244.400.000,00
-
455.000.000,00
-
572.000.000,00
-
572.000.000,00
Koordinasi Perjalanan Pimpinan
-
400.000.000,00
-
400.000.000,00
1.20.03.07.48.
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
-
75.000.000,00
-
75.000.000,00
1.20.03.07.48.71.
Peningkatan Kinerja Biro Umum
-
75.000.000,00
-
75.000.000,00
1.20.03.08.
BIRO PERLENGKAPAN
1.20.03.08.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
24.000.000,00
-
24.000.000,00
1.20.03.08.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
24.000.000,00
-
24.000.000,00
1.20.03.08.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.03.08.02.165.
3.750.000,00
1.169.000.000,00
6.076.950.000,00
20.702.910.000,00
27.948.860.000,00
1.005.700.000,00
4.694.300.000,00
20.702.910.000,00
26.402.910.000,00
Pengadaan Perlengkapan Pemerintah Provinsi Kalsel
66.500.000,00
1.125.500.000,00
3.158.000.000,00
4.350.000.000,00
1.20.03.08.02.166.
Pengadaan Kendaraan Pemerintah Prov. Kalsel
18.800.000,00
136.100.000,00
9.619.960.000,00
9.774.860.000,00
1.20.03.08.02.167.
Ganti Rugi Tanah dan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Prov. Kalsel
185.800.000,00
1.593.800.000,00
4.773.450.000,00
6.553.050.000,00
1.20.03.08.02.169.
Pemeliharaan Barang Daerah Lingkup Sekretariat Daerah Prov. Kalsel
4.800.000,00
410.200.000,00
-
415.000.000,00
1.20.03.08.02.170.
Penyusunan standar Harga dan Pembuatan Buku DKBMD dan DKPBMD Peningkatan Pelayanan Pengadaan
51.800.000,00
198.200.000,00
-
250.000.000,00
678.000.000,00
422.000.000,00
-
1.100.000.000,00
1.20.03.08.02.171.
Hal 102 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.20.03.08.02.42.
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
-
808.500.000,00
1.20.03.08.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
389.500.000,00
-
389.500.000,00
1.20.03.08.06.71.
Peningkatan dan Pembenahan Administrasi Tata Usaha Biro
-
389.500.000,00
-
389.500.000,00
1.20.03.08.88.
Program Peningkatan Administrasi dan Pemanfaatan Aset Daerah
969.150.000,00
-
1.132.450.000,00
1.20.03.08.88.01.
Penyimpangan dan Pendistribusian Barang Milik Pemprov. Kalsel
150.000.000,00
-
150.000.000,00
1.20.03.08.88.02.
209.900.000,00
-
311.500.000,00
1.20.03.08.88.03.
Pengelolaan Administrasi dan Pemanfaatan Barang Milik Pemprov Kalsel Inventarisasi Barang Milik Pemerintah Provinsi Kalsel
265.000.000,00
-
265.000.000,00
1.20.03.08.88.04.
Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Kalsel
61.700.000,00
344.250.000,00
-
405.950.000,00
1.20.03.09.
BIRO KEUANGAN
4.908.800.000,00
6.621.812.000,00
1.20.03.09.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
224.000.000,00
-
224.000.000,00
1.20.03.09.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
24.000.000,00
-
24.000.000,00
1.20.03.09.01.45.
Koordinasi dan Konsultasi
-
200.000.000,00
-
200.000.000,00
1.20.03.09.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
-
104.100.000,00
104.100.000,00
1.20.03.09.02.104.
Pengadaan Peralatan Kerja/Kantor
-
-
104.100.000,00
104.100.000,00
1.20.03.09.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5.000.000,00
2.259.290.000,00
1.20.03.09.05.88.
Peningkatan SDM Biro Keuangan
1.20.03.09.05.89.
Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD TA. 2017
1.20.03.09.05.90.
Koordinasi dan Fasilitasi Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan SKPD
1.20.03.09.05.91. 1.20.03.09.05.92.
Peningkatan Administrasi dan Penatausahaan Keuangan pada PPK-SKPD Pengelolaan Perpustakaan Biro Keuangan
1.20.03.09.05.93. 1.20.03.09.05.94.
163.300.000,00
101.600.000,00 -
528.100.000,00
1.726.190.000,00
3.151.500.000,00
109.100.000,00
3.960.000.000,00
11.639.712.000,00
450.000.000,00
-
450.000.000,00
21.000.000,00
139.000.000,00
-
160.000.000,00
94.000.000,00
56.000.000,00
-
150.000.000,00
204.000.000,00
73.000.000,00
-
277.000.000,00
25.200.000,00
93.440.000,00
Pembinaan Kebendaharawanan
60.000.000,00
147.300.000,00
-
207.300.000,00
Bintek dan Sosialisasi Tentang Pejabat Pengelola Keuangan SKPD
35.000.000,00
215.000.000,00
-
250.000.000,00
-
5.000.000,00
123.640.000,00
Hal 103 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.20.03.09.05.95.
Sosialisasi Pergub Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual
34.250.000,00
46.250.000,00
-
80.500.000,00
1.20.03.09.05.96.
Kebijakan Penerapan Tentang Pelaksanaan PP 71 Tahun 2013
54.650.000,00
506.200.000,00
-
560.850.000,00
1.20.03.09.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
957.200.000,00
1.331.758.000,00
-
2.288.958.000,00
1.20.03.09.06.35.
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Konsolidasi Aset Tetap dan Aset Lainnya SKPD Pemprov. Kalsel
73.500.000,00
20.358.000,00
-
93.858.000,00
1.20.03.09.06.36.
Verifikasi dan Penelaahan Dokumen Kelengkapan Penyaluran Hibah dan Bansos
50.000.000,00
50.000.000,00
-
100.000.000,00
1.20.03.09.06.37.
Rekonsiliasi & Verifikasi Laporan Keuangan Atas Investasi Daerah, Investasi Permanen & Non Permanen
73.000.000,00
43.200.000,00
-
116.200.000,00
1.20.03.09.06.38.
Penyusunan Laporan Konsolidasi Keuangan SKPD Pemprov. Kalsel Berbasis Akrual
107.250.000,00
115.950.000,00
-
223.200.000,00
1.20.03.09.06.39.
Konfirmasi Penyaluran/Transfer Dana Bagi Hasil dan Lainnya
40.000.000,00
-
40.000.000,00
1.20.03.09.06.41.
Pembuatan Laporan Realisasi Semester Pertama APBD Kalsel TA. 2016 Penyusunan Laporan Realisasi APBD
73.500.000,00
136.700.000,00
-
210.200.000,00
223.000.000,00
331.800.000,00
-
554.800.000,00
73.000.000,00
46.200.000,00
-
119.200.000,00
1.20.03.09.06.46.
Penyusunan Laporan Dana Dekonsentrasi dan Transfer Pemerintah Pusat Pembinaan BLUD Pemprov. Kalsel
39.500.000,00
133.400.000,00
-
172.900.000,00
1.20.03.09.06.48.
Pembenahan Arsip
20.350.000,00
194.550.000,00
-
214.900.000,00
1.20.03.09.06.49.
Penyusunan Pertanggungjawaban Dana Transfer Pemerintah Pusat
80.100.000,00
104.900.000,00
-
185.000.000,00
1.20.03.09.06.50.
Penyusunan LAKIP Biro Keuangan dan Laporan-laporan Lainnya
22.000.000,00
28.000.000,00
-
50.000.000,00
1.20.03.09.06.51.
Pembuatan Revisi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
32.000.000,00
31.700.000,00
-
63.700.000,00
1.20.03.09.06.55.
Administrasi Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Penyaluran BOS dan Dana Hibah Lainnya
90.000.000,00
55.000.000,00
-
145.000.000,00
1.20.03.09.17.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
2.767.600.000,00
1.733.690.000,00
-
4.501.290.000,00
1.20.03.09.17.77.
Penyusunan APBD
550.750.000,00
439.000.000,00
-
989.750.000,00
1.20.03.09.06.43. 1.20.03.09.06.44.
-
Hal 104 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.20.03.09.17.78.
Penyusunan Kode Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
89.000.000,00
55.500.000,00
-
144.500.000,00
1.20.03.09.17.79.
Penyusunan dan Sosialisasi Peraturan Tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD
64.100.000,00
45.900.000,00
-
110.000.000,00
1.20.03.09.17.81.
208.700.000,00
41.000.000,00
-
249.700.000,00
1.20.03.09.17.82.
Rapat Konsultasi/Pembahasan RKA-SKPD Perubahan APBD TA. 2016 dan APBD TA. 2017 Penyusunan Perubahan APBD
544.950.000,00
396.000.000,00
-
940.950.000,00
1.20.03.09.17.83.
Penyusunan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD
287.500.000,00
160.500.000,00
-
448.000.000,00
1.20.03.09.17.84.
Penyusunan Revisi DPA-SKPD
117.000.000,00
14.500.000,00
-
131.500.000,00
1.20.03.09.17.85.
Pengolahan Data Keuangan Daerah
7.100.000,00
102.900.000,00
-
110.000.000,00
1.20.03.09.17.86.
Penyusunan KUPA TA. 2016
90.000.000,00
37.340.000,00
-
127.340.000,00
1.20.03.09.17.87.
Penyusunan PPAS Perubahan TA. 2016
140.000.000,00
83.000.000,00
-
223.000.000,00
1.20.03.09.17.88.
Penyusunan KUA TA. 2017
90.000.000,00
40.500.000,00
-
130.500.000,00
1.20.03.09.17.89.
Penyusunan PPAS TA. 2017
140.000.000,00
92.500.000,00
-
232.500.000,00
1.20.03.09.17.90.
Penyusunan Data Sinkronisasi Program/Kegiatan Provinsi dengan Program/Kegiatan Pemerintah Penyusunan Penyesuaian DAU/DAK TA. 2016
60.000.000,00
5.000.000,00
-
65.000.000,00
55.000.000,00
52.500.000,00
-
107.500.000,00
1.20.03.09.17.92.
Penyusunan Besaran Uang Persediaan (UP) SKPD Lingkup Provinsi Kalsel
54.000.000,00
32.050.000,00
-
86.050.000,00
1.20.03.09.17.93.
Pembinaan Terhadap Perencanaan Penganggaran Di Tingkat SKPD
29.500.000,00
45.500.000,00
-
75.000.000,00
1.20.03.09.17.95.
Verifikasi dan Otorisasi Pelaksanaan Pelayanan Permintaan Pembayaran Oleh Bendahara Pengeluaran dan Rekanan/Pihak Ketiga
240.000.000,00
90.000.000,00
-
330.000.000,00
1.20.03.09.23.
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
140.000.000,00
1.128.074.000,00
-
1.268.074.000,00
1.20.03.09.23.11.
Pemeliharaan Komputer, Server dan Jaringan
881.474.000,00
-
881.474.000,00
1.20.03.09.23.14.
Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)
140.000.000,00
246.600.000,00
-
386.600.000,00
1.20.03.09.35.
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
515.900.000,00
478.100.000,00
-
994.000.000,00
1.20.03.09.35.01.
Evaluasi APBD Kab/Kota TA. 2016/2017 dan Pembinaan Keuangan Kab/Kota
157.000.000,00
123.000.000,00
-
280.000.000,00
1.20.03.09.17.91.
-
Hal 105 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
1.20.03.09.35.05.
Rapat Pembahasan Penyusunan APBD, Perhitungan APBD Perubahan APBD Kabupaten/Kota
1.20.03.09.35.09.
Pemutakhiran Data APBD, Perubahan & Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota Evaluasi Perubahan APBD Kab/Kota TA. 2016
1.20.03.09.35.11.
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
80.000.000,00
-
80.000.000,00
36.000.000,00
28.000.000,00
-
64.000.000,00
160.000.000,00
70.000.000,00
-
230.000.000,00
-
1.20.03.09.35.12.
Pembinaan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kab/Kota/Provinsi
7.900.000,00
92.100.000,00
-
100.000.000,00
1.20.03.09.35.13.
Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota TA. 2015
155.000.000,00
85.000.000,00
-
240.000.000,00
1.20.04.00.
SEKRETARIAT DPRD
411.750.000,00
87.094.250.000,00
1.20.04.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
250.300.000,00
11.330.491.500,00
-
11.580.791.500,00
1.20.04.00.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
302.000.000,00
-
302.000.000,00
1.20.04.00.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
1.569.000.000,00
-
1.569.000.000,00
1.20.04.00.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
191.400.000,00
1.000.000,00
-
192.400.000,00
1.20.04.00.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
7.500.000,00
1.293.878.000,00
-
1.301.378.000,00
1.20.04.00.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.400.000,00
277.200.000,00
-
282.600.000,00
1.20.04.00.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5.400.000,00
264.641.000,00
-
270.041.000,00
1.20.04.00.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
209.587.500,00
-
209.587.500,00
1.20.04.00.01.15.
-
356.126.000,00
-
356.126.000,00
1.20.04.00.01.16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
152.000.000,00
-
152.000.000,00
1.20.04.00.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
2.120.875.000,00
-
2.124.575.000,00
1.20.04.00.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
901.500.000,00
-
901.500.000,00
1.20.04.00.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
499.734.000,00
-
499.734.000,00
1.20.04.00.01.52.
Penyediaan Jasa Tenaga Ahli/Kelompok Pakar/Narasumber
-
521.500.000,00
-
521.500.000,00
1.20.04.00.01.53.
Penyediaan Jasa Pendukung Peningkatan Jasa Publikasi dan Pemberitaan
29.400.000,00
1.457.700.000,00
-
1.487.100.000,00
1.20.04.00.01.57.
Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor dan Rumah Dinas
7.500.000,00
1.403.750.000,00
-
1.411.250.000,00
3.700.000,00
2.494.000.000,00
90.000.000.000,00
Hal 106 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1 1.20.04.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.04.00.02.07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20.04.00.02.132.
Website DPRD Prov. Kalsel
1.20.04.00.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.04.00.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20.04.00.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1.20.04.00.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.20.04.00.02.29.
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
1.20.04.00.02.41.
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
1.20.04.00.03.
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6=3+4+5
57.700.000,00
3.480.860.000,00
2.425.200.000,00
5.963.760.000,00
42.500.000,00
132.500.000,00
2.419.500.000,00
2.594.500.000,00
117.100.000,00
5.700.000,00
122.800.000,00
-
744.200.000,00
-
751.600.000,00
-
1.454.110.000,00
-
1.454.110.000,00
-
356.600.000,00
-
356.600.000,00
471.000.000,00
-
477.100.000,00
51.000.000,00
-
51.000.000,00
1.700.000,00
154.350.000,00
-
156.050.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
7.500.000,00
900.600.000,00
-
908.100.000,00
1.20.04.00.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
7.500.000,00
832.100.000,00
-
839.600.000,00
1.20.04.00.03.03.
Pengadaan pakaian kerja lapangan
-
68.500.000,00
-
68.500.000,00
1.20.04.00.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
849.350.000,00
1.20.04.00.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
267.600.000,00
-
267.600.000,00
1.20.04.00.05.112.
Olahraga Dewan dan Staf
-
145.800.000,00
-
145.800.000,00
1.20.04.00.05.59.
Pengelolaan Perpustakaan dan Kearsipan Sekretariat DPRD
-
435.950.000,00
1.20.04.00.15.
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
1.20.04.00.15.01.
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Pansus Lainnya
1.20.04.00.15.02.
7.400.000,00
6.100.000,00 -
68.800.000,00
68.800.000,00
918.150.000,00
504.750.000,00
70.532.948.500,00
-
70.629.198.500,00
-
26.196.645.000,00
-
26.196.645.000,00
-
157.000.000,00
-
157.000.000,00
1.20.04.00.15.05.
Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama Pelaksanaan Reses
-
4.952.750.000,00
-
4.952.750.000,00
1.20.04.00.15.06.
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD
-
28.000.271.500,00
-
28.000.271.500,00
1.20.04.00.15.07.
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
-
2.283.925.000,00
-
2.283.925.000,00
1.20.04.00.15.08.
Sosialisai Peraturan Perundang-Undangan
-
124.000.000,00
-
124.000.000,00
1.20.04.00.15.12.
Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan Anggota DPRD
265.147.000,00
-
268.897.000,00
96.250.000,00
3.750.000,00
Hal 107 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
1.20.04.00.15.21.
Pembahasan Raperda Inisiatif
1.20.04.00.15.23.
Pelayanan Ke Protokolan
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5 8.186.560.000,00
8.186.560.000,00
-
50.250.000,00
-
92.750.000,00
133.000.000,00
-
133.000.000,00
50.000.000,00
183.400.000,00
-
233.400.000,00
42.500.000,00
1.20.04.00.15.25.
Penyusunan Penerbitan dan Pengiriman Buletin Legislatif Rumah Banjar Rapat Paripurna dan Alat kelengkapan Dewan Lainnya
1.20.05.00.
INSPEKTORAT
700.350.000,00
10.715.400.000,00
129.250.000,00
11.545.000.000,00
1.20.05.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
113.400.000,00
1.934.462.000,00
10.000.000,00
2.057.862.000,00
1.20.05.00.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
8.500.000,00
1.20.05.00.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
316.000.000,00
1.20.05.00.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20.05.00.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
1.20.05.00.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.05.00.01.11.
1.20.04.00.15.24.
-
10.000.000,00
8.500.000,00 326.000.000,00
-
113.400.000,00
152.742.000,00
-
152.742.000,00
-
36.000.000,00
-
36.000.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
34.800.000,00
-
34.800.000,00
1.20.05.00.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
7.920.000,00
-
7.920.000,00
1.20.05.00.01.15.
-
27.000.000,00
-
27.000.000,00
1.20.05.00.01.17.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman
-
223.500.000,00
-
223.500.000,00
1.20.05.00.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
618.000.000,00
-
618.000.000,00
1.20.05.00.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
510.000.000,00
-
510.000.000,00
1.20.05.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
897.640.550,00
1.20.05.00.02.09.
Pengadaan peralatan gedung kantor
-
1.20.05.00.02.11.
Pengadaan Komputer
-
1.20.05.00.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
210.740.000,00
-
210.740.000,00
1.20.05.00.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
636.000.000,00
-
636.000.000,00
1.20.05.00.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
-
29.200.000,00
-
29.200.000,00
1.20.05.00.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
21.700.550,00
-
21.700.550,00
1.20.05.00.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
180.000.000,00
-
180.000.000,00
113.400.000,00
-
119.250.000,00
1.016.890.550,00
-
15.000.000,00
15.000.000,00
-
104.250.000,00
104.250.000,00
Hal 108 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
1.20.05.00.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.20.05.00.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.05.00.06.02.
Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.20.05.00.20.
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
180.000.000,00
-
180.000.000,00
14.600.000,00
15.000.000,00
-
29.600.000,00
14.600.000,00
15.000.000,00
-
29.600.000,00
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
564.200.000,00
7.108.497.450,00
-
7.672.697.450,00
1.20.05.00.20.01.
Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala dan Ekspose Hasil Pemeriksaan Reguler/Panjab/Riksus
176.400.000,00
4.981.535.000,00
-
5.157.935.000,00
1.20.05.00.20.02.
Penanganan Kasus di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pengaduan Masyarakat)
136.750.000,00
-
136.750.000,00
1.20.05.00.20.06.
148.800.000,00
278.650.000,00
-
427.450.000,00
1.20.05.00.20.11.
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan BPK, Inspektorat Provinsi dan Itjen Kementrian Review Pelaksanaan APBD
111.000.000,00
136.800.000,00
-
247.800.000,00
1.20.05.00.20.12.
Koordinasi Penyusunan UPKPT
151.450.000,00
-
151.450.000,00
1.20.05.00.20.16.
Evaluasi LAKIP SKPD
2.050.000,00
121.200.000,00
-
123.250.000,00
1.20.05.00.20.17.
68.700.000,00
153.300.000,00
-
222.000.000,00
1.20.05.00.20.26.
Pembinaan dan Pengelolaan Laporan Pajak-Pajak Pribadi(LP2P) Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemda
25.000.000,00
458.550.000,00
-
483.550.000,00
1.20.05.00.20.27.
Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan Tingkat Regional
-
359.597.500,00
-
359.597.500,00
1.20.05.00.20.28.
-
69.600.000,00
-
69.600.000,00
1.20.05.00.20.32.
Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan APIP, dan Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan Tingkat Kab/Kota se Kalsel Evaluasi Laporan Kinerja Kepala Daerah
29.600.000,00
58.800.000,00
-
88.400.000,00
1.20.05.00.20.33.
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kab/Kota
2.650.000,00
202.264.950,00
-
204.914.950,00
1.20.05.00.21.
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
1.950.000,00
48.250.000,00
-
50.200.000,00
1.20.05.00.21.04.
Sosialisasi Peraturan 1 Perundang-undangan
1.950.000,00
48.250.000,00
-
50.200.000,00
1.20.05.00.22.
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
6.200.000,00
531.550.000,00
-
537.750.000,00
1.20.05.00.22.04.
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Kepustakaan, Kearsipan dan Pengelolaan Administrasi Barang Di Kab/Kota Se Kalsel
205.800.000,00
-
205.800.000,00
-
-
-
-
Hal 109 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.20.05.00.22.06.
Penyusunan Laporan Tahunan Pengawasan
3.500.000,00
10.050.000,00
-
13.550.000,00
1.20.05.00.22.09.
Pelaksanaan PKPT dan Rakorwasda PKPT Tk. Provinsi / Rakorwas Tk. Nasional
2.700.000,00
315.700.000,00
-
318.400.000,00
1.20.06.00.
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
379.900.000,00
5.290.100.000,00
1.20.06.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
115.200.000,00
1.507.500.000,00
-
1.622.700.000,00
1.20.06.00.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
1.20.06.00.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
300.000.000,00
-
300.000.000,00
1.20.06.00.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
900.000,00
-
116.100.000,00
1.20.06.00.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
135.000.000,00
-
135.000.000,00
1.20.06.00.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
53.800.000,00
-
53.800.000,00
1.20.06.00.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
1.20.06.00.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
22.500.000,00
-
22.500.000,00
1.20.06.00.01.15.
-
89.000.000,00
-
89.000.000,00
1.20.06.00.01.16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
162.800.000,00
-
162.800.000,00
1.20.06.00.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
158.500.000,00
-
158.500.000,00
1.20.06.00.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
400.000.000,00
-
400.000.000,00
1.20.06.00.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
150.000.000,00
-
150.000.000,00
1.20.06.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.06.00.02.03.
Pembangunan gedung kantor
-
1.20.06.00.02.09.
Pengadaan peralatan gedung kantor
-
1.20.06.00.02.118.
Pembuatan Taman Luar Pagar Keliling
1.20.06.00.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.06.00.02.24.
115.200.000,00
4.800.000,00
400.000.000,00
6.070.000.000,00
400.000.000,00
877.800.000,00
-
200.000.000,00
200.000.000,00
-
200.000.000,00
200.000.000,00
473.000.000,00
95.200.000,00
-
100.000.000,00
-
194.000.000,00
-
194.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
133.800.000,00
-
133.800.000,00
1.20.06.00.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
1.20.06.00.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
1.20.06.00.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
83.500.000,00
-
83.500.000,00
4.800.000,00
Hal 110 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
1.20.06.00.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.20.06.00.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.06.00.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.20.06.00.43.
Program Penelitian dan Pengembangan
1.20.06.00.43.101.
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
83.500.000,00
-
83.500.000,00
40.500.000,00
3.000.000,00
-
43.500.000,00
40.500.000,00
3.000.000,00
-
43.500.000,00
101.400.000,00
2.148.600.000,00
-
2.250.000.000,00
Kajian Penanggulangan Kematian Ibu dan Kematian Bayi di Kalimantan Selatan
10.200.000,00
239.800.000,00
-
250.000.000,00
1.20.06.00.43.102.
Kajian Peran Birokrasi Dalam Pengembangan Daerah Guna Mewujudkan Good Governance
11.700.000,00
238.300.000,00
-
250.000.000,00
1.20.06.00.43.103.
Kajian Evaluasi Kebijakan Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun di Kalimantan Selatan
10.200.000,00
239.800.000,00
-
250.000.000,00
1.20.06.00.43.36.
Kajian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Selatan
8.100.000,00
441.900.000,00
-
450.000.000,00
1.20.06.00.43.62.
Penelitian Tentang Kapasitas Aparatur Desa di Kalimantan Selatan Dalam Menjalankan Tata Kelola Keuangan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
11.700.000,00
288.300.000,00
-
300.000.000,00
1.20.06.00.43.87.
Pengembangan Science Center Provinsi Kalimantan Selatan (DED Lanjutan)
37.800.000,00
462.200.000,00
-
500.000.000,00
1.20.06.00.43.96.
Kajian Pemetaan Anak Usia Sekolah Penyandang Disabilitas
11.700.000,00
238.300.000,00
-
250.000.000,00
1.20.06.00.81.
Program Penguatan Manajemen Kelitbangan
118.000.000,00
1.074.500.000,00
-
1.192.500.000,00
1.20.06.00.81.01.
Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD) Kalimantan Selatan Perencanaan dan Evaluasi Penelitian
7.600.000,00
142.400.000,00
-
150.000.000,00
14.100.000,00
85.900.000,00
-
100.000.000,00
5.700.000,00
110.800.000,00
-
116.500.000,00
100.000.000,00
-
100.000.000,00
20.500.000,00
154.500.000,00
-
175.000.000,00
37.900.000,00
122.100.000,00
-
160.000.000,00
1.20.06.00.81.02. 1.20.06.00.81.03.
Peningkatan Kemampuan Lembaga Litbang Daerah Dalam Pembangunan
1.20.06.00.81.04.
Fasilitasi Kelitbangan Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM
1.20.06.00.81.05.
Pembinaan dan Fasilitasi Kelitbangan Bidang Ekonomi SDA dan Teknologi Jurnal Balitbangda
1.20.06.00.81.06.
-
-
Hal 111 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
1.20.06.00.81.07.
Publikasi Hasil Litbang
1.20.06.00.81.08.
Rakorda, Forum Komunikasi Penelitian, Rakornas dan Pokja Jarlit Bidang Pendidikan dan Kesehatan
1.20.06.01.
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
26.900.000,00
199.100.000,00
-
226.000.000,00
5.300.000,00
159.700.000,00
-
165.000.000,00
BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN TERPADU
192.300.000,00
2.942.700.000,00
1.20.06.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
57.000.000,00
780.435.000,00
-
1.20.06.01.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
2.000.000,00
-
2.000.000,00
1.20.06.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
150.000.000,00
-
150.000.000,00
1.20.06.01.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.500.000,00
-
58.500.000,00
1.20.06.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
190.000.000,00
-
190.000.000,00
1.20.06.01.01.09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
-
40.000.000,00
-
40.000.000,00
1.20.06.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
1.20.06.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
1.20.06.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
1.20.06.01.01.15.
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
1.20.06.01.01.16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
156.000.000,00
-
156.000.000,00
1.20.06.01.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
80.935.000,00
-
80.935.000,00
1.20.06.01.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
65.000.000,00
-
65.000.000,00
1.20.06.01.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
1.20.06.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
389.000.000,00
1.20.06.01.02.09.
Pengadaan peralatan gedung kantor
-
1.20.06.01.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
350.000.000,00
-
350.000.000,00
1.20.06.01.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
39.000.000,00
-
39.000.000,00
1.20.06.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
40.000.000,00
-
40.000.000,00
1.20.06.01.05.06.
Penyuluhan dan Bimbingan Teknik
-
40.000.000,00
-
40.000.000,00
1.20.06.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
7.565.000,00
-
14.565.000,00
57.000.000,00
7.000.000,00
-
75.000.000,00
3.210.000.000,00 837.435.000,00
75.000.000,00
464.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
Hal 112 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
7.000.000,00
7.565.000,00
-
14.565.000,00
Jumlah
6=3+4+5
1.20.06.01.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.20.06.01.43.
Program Penelitian dan Pengembangan
62.100.000,00
741.900.000,00
-
804.000.000,00
1.20.06.01.43.104.
37.800.000,00
486.200.000,00
-
524.000.000,00
1.20.06.01.43.105.
Pengembangan dan Penerapan Teknologi Pertanian Terpadu Pengkajian Teknologi Pertanian Terpadu
24.300.000,00
255.700.000,00
-
280.000.000,00
1.20.06.01.81.
Program Penguatan Manajemen Kelitbangan
66.200.000,00
983.800.000,00
-
1.050.000.000,00
1.20.06.01.81.09.
Pelatihan dan Pembimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian Terpadu Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
27.000.000,00
423.000.000,00
-
450.000.000,00
32.400.000,00
517.600.000,00
-
550.000.000,00
6.800.000,00
43.200.000,00
-
50.000.000,00
1.20.06.01.81.10. 1.20.06.01.81.11.
Penyebarluasan Informasi Hasil Pengkajian dan Pengembangan Pertanian Terpadu
1.20.06.02.
KEBUN RAYA BANUA
54.500.000,00
703.300.000,00
1.20.06.02.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
48.600.000,00
567.650.000,00
-
616.250.000,00
1.20.06.02.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
1.500.000,00
-
1.500.000,00
1.20.06.02.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
1.20.06.02.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
750.000,00
-
49.350.000,00
1.20.06.02.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
8.400.000,00
-
8.400.000,00
1.20.06.02.01.09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
1.20.06.02.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
1.20.06.02.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
1.20.06.02.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
1.20.06.02.01.15.
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
1.20.06.02.01.16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
127.000.000,00
-
127.000.000,00
1.20.06.02.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
80.000.000,00
-
80.000.000,00
1.20.06.02.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
180.000.000,00
-
180.000.000,00
1.20.06.02.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
60.000.000,00
-
60.000.000,00
1.20.06.02.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
48.600.000,00
1.500.000,00
78.050.000,00
120.950.000,00
120.950.000,00
878.750.000,00
200.500.000,00
Hal 113 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
1.20.06.02.02.07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-
1.20.06.02.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
1.20.06.02.02.98.
Pengadaan Peralatan Pertanian
1.20.06.02.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.06.02.03.05.
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
-
1.20.06.02.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20.06.02.05.10.
Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
1.20.06.02.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.06.02.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.20.07.00.
1.500.000,00
52.500.000,00 25.550.000,00
Jumlah
6=3+4+5
83.000.000,00 37.950.000,00
83.000.000,00 52.500.000,00 65.000.000,00
-
29.500.000,00
29.500.000,00
-
29.500.000,00
-
27.500.000,00
-
27.500.000,00
-
27.500.000,00
-
27.500.000,00
4.400.000,00
600.000,00
-
5.000.000,00
4.400.000,00
600.000,00
-
5.000.000,00
DINAS PENDAPATAN DAERAH
556.700.000,00
21.779.861.000,00
1.20.07.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
327.000.000,00
13.381.694.000,00
-
13.708.694.000,00
1.20.07.00.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
22.400.000,00
-
22.400.000,00
1.20.07.00.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
7.319.634.000,00
-
7.319.634.000,00
1.20.07.00.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
-
232.200.000,00
1.20.07.00.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.07.00.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20.07.00.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.07.00.01.15.
-
232.200.000,00
29.500.000,00
-
8.670.620.000,00
31.007.181.000,00
6.000.000,00
200.000.000,00
-
206.000.000,00
23.000.000,00
2.616.570.000,00
-
2.639.570.000,00
-
62.625.000,00
-
62.625.000,00
-
212.000.000,00
-
212.000.000,00
1.20.07.00.01.16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
387.850.000,00
-
387.850.000,00
1.20.07.00.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
413.615.000,00
-
413.615.000,00
1.20.07.00.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
950.000.000,00
-
950.000.000,00
1.20.07.00.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
235.000.000,00
-
235.000.000,00
1.20.07.00.01.38.
Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Dispenda Provinsi Kalsel
962.000.000,00
-
1.027.800.000,00
65.800.000,00
Hal 114 dari 184
Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Pegawai
3
4
1.20.07.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.07.00.02.05.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
-
1.20.07.00.02.09.
Pengadaan peralatan gedung kantor
-
1.20.07.00.02.21.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
-
1.20.07.00.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.07.00.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20.07.00.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1.20.07.00.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.20.07.00.02.29.
26.000.000,00
Jumlah
Modal
5
6=3+4+5
8.670.620.000,00
10.879.470.000,00
-
813.650.000,00
813.650.000,00
-
3.707.470.000,00
3.707.470.000,00
2.182.850.000,00
40.000.000,00
-
40.000.000,00
1.136.000.000,00
-
1.149.000.000,00
706.000.000,00
-
706.000.000,00
157.000.000,00
-
170.000.000,00
-
39.500.000,00
-
39.500.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
-
8.000.000,00
-
8.000.000,00
1.20.07.00.02.33.
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
1.20.07.00.02.42.
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
-
71.350.000,00
1.20.07.00.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.400.000,00
453.600.000,00
-
458.000.000,00
1.20.07.00.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
4.400.000,00
453.600.000,00
-
458.000.000,00
1.20.07.00.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
44.800.000,00
252.282.000,00
-
297.082.000,00
1.20.07.00.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Program Kerja
19.200.000,00
13.500.000,00
-
32.700.000,00
25.600.000,00
14.000.000,00
-
39.600.000,00
224.782.000,00
-
224.782.000,00
154.500.000,00
5.509.435.000,00
-
5.663.935.000,00
8.900.000,00
231.100.000,00
-
240.000.000,00
1.20.07.00.06.74.
13.000.000,00 13.000.000,00
4.149.500.000,00
4.220.850.000,00
1.20.07.00.06.75.
Pelaksanaan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan
1.20.07.00.17.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20.07.00.17.43.
Optimalisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak
1.20.07.00.17.52.
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen
-
1.177.485.000,00
-
1.177.485.000,00
1.20.07.00.17.53.
Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah
-
161.335.000,00
-
161.335.000,00
1.20.07.00.17.54.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Samsat Provinsi Kalsel
14.100.000,00
1.128.357.000,00
-
1.142.457.000,00
1.20.07.00.17.56.
Optimalisasi Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak
12.800.000,00
547.413.000,00
-
560.213.000,00
1.20.07.00.17.58.
Optimalisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan
-
182.250.000,00
-
182.250.000,00
1.20.07.00.17.59.
Pelaksanaan Evaluasi Penerimaan Daerah
-
146.900.000,00
-
146.900.000,00
-
Hal 115 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
301.770.000,00
-
330.770.000,00
610.330.000,00
-
610.330.000,00
16.500.000,00
190.730.000,00
-
207.230.000,00
73.200.000,00
831.765.000,00
-
904.965.000,00
DINAS PENDAPATAN - UPPD BANJARMASIN
226.300.000,00
2.291.190.000,00
-
2.517.490.000,00
1.20.07.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
48.000.000,00
404.990.000,00
-
452.990.000,00
1.20.07.01.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
21.540.000,00
-
21.540.000,00
1.20.07.01.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
-
48.000.000,00
1.20.07.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
1.20.07.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
6.600.000,00
-
6.600.000,00
1.20.07.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
5.250.000,00
-
5.250.000,00
1.20.07.01.01.15.
-
7.200.000,00
-
7.200.000,00
1.20.07.01.01.16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
64.200.000,00
-
64.200.000,00
1.20.07.01.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
222.200.000,00
-
222.200.000,00
1.20.07.01.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
48.000.000,00
-
48.000.000,00
1.20.07.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
11.500.000,00
627.000.000,00
-
638.500.000,00
1.20.07.01.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
11.500.000,00
621.000.000,00
-
632.500.000,00
1.20.07.01.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
-
4.000.000,00
-
4.000.000,00
1.20.07.01.02.29.
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
-
2.000.000,00
-
2.000.000,00
1.20.07.01.17.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.259.200.000,00
-
1.426.000.000,00
1.20.07.01.17.54.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Samsat Provinsi Kalsel
1.234.000.000,00
-
1.234.000.000,00
1.20.07.01.17.76.
Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
166.800.000,00
25.200.000,00
-
192.000.000,00
1.20.07.02.
DINAS PENDAPATAN - UPPD BANJARBARU
226.300.000,00
1.397.800.000,00
-
1.624.100.000,00
1.20.07.02.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
48.000.000,00
418.800.000,00
-
466.800.000,00
1.20.07.02.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
21.540.000,00
-
21.540.000,00
1.20.07.00.17.62.
Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Lainnya dan Retribusi Daerah
1.20.07.00.17.64. 1.20.07.00.17.65.
Pembinaan, Pengawasan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Inventarisasi dan Penilaian Aset Barang
1.20.07.00.17.76.
Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
1.20.07.01.
29.000.000,00 -
48.000.000,00
166.800.000,00
-
-
-
Hal 116 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
1.20.07.02.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20.07.02.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
1.20.07.02.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20.07.02.01.12. 1.20.07.02.01.15.
Jumlah
6=3+4+5 -
48.000.000,00
24.000.000,00
-
24.000.000,00
-
5.400.000,00
-
5.400.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
5.250.000,00
-
5.250.000,00
-
31.200.000,00
-
31.200.000,00
1.20.07.02.01.16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
64.200.000,00
-
64.200.000,00
1.20.07.02.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
176.010.000,00
-
176.010.000,00
1.20.07.02.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
91.200.000,00
-
91.200.000,00
1.20.07.02.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
11.500.000,00
413.800.000,00
-
425.300.000,00
1.20.07.02.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
11.500.000,00
407.800.000,00
-
419.300.000,00
1.20.07.02.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
-
4.000.000,00
-
4.000.000,00
1.20.07.02.02.29.
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
-
2.000.000,00
-
2.000.000,00
1.20.07.02.17.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
565.200.000,00
-
732.000.000,00
1.20.07.02.17.54.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Samsat Provinsi Kalsel
540.000.000,00
-
540.000.000,00
1.20.07.02.17.76.
Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
166.800.000,00
25.200.000,00
-
192.000.000,00
1.20.07.03.
DINAS PENDAPATAN - UPPD PELAIHARI
162.300.000,00
674.720.000,00
-
837.020.000,00
1.20.07.03.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
48.000.000,00
199.720.000,00
-
247.720.000,00
1.20.07.03.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
21.540.000,00
-
21.540.000,00
1.20.07.03.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
-
48.000.000,00
1.20.07.03.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
9.600.000,00
-
9.600.000,00
1.20.07.03.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
3.600.000,00
-
3.600.000,00
1.20.07.03.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
5.250.000,00
-
5.250.000,00
1.20.07.03.01.15.
-
7.200.000,00
-
7.200.000,00
1.20.07.03.01.16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
48.000.000,00
-
48.000.000,00
1.20.07.03.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
32.530.000,00
-
32.530.000,00
48.000.000,00
166.800.000,00
-
48.000.000,00
-
-
Hal 117 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
1.20.07.03.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
1.20.07.03.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.07.03.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.07.03.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1.20.07.03.02.29.
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
1.20.07.03.17.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20.07.03.17.54.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Samsat Provinsi Kalsel
1.20.07.03.17.76.
Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
1.20.07.04.
DINAS PENDAPATAN - UPPD KOTABARU
1.20.07.04.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.07.04.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20.07.04.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20.07.04.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
1.20.07.04.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20.07.04.01.12. 1.20.07.04.01.15.
Jumlah
6=3+4+5
72.000.000,00
-
72.000.000,00
1.500.000,00
289.000.000,00
-
290.500.000,00
1.500.000,00
283.000.000,00
-
284.500.000,00
-
4.000.000,00
-
4.000.000,00
-
2.000.000,00
-
2.000.000,00
186.000.000,00
-
298.800.000,00
168.000.000,00
-
168.000.000,00
112.800.000,00
18.000.000,00
-
130.800.000,00
176.100.000,00
1.280.650.000,00
-
1.456.750.000,00
62.400.000,00
335.550.000,00
-
397.950.000,00
21.540.000,00
-
21.540.000,00
-
62.400.000,00
18.000.000,00
-
18.000.000,00
-
4.200.000,00
-
4.200.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
10.500.000,00
-
10.500.000,00
-
21.600.000,00
-
21.600.000,00
1.20.07.04.01.16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
80.400.000,00
-
80.400.000,00
1.20.07.04.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
65.310.000,00
-
65.310.000,00
1.20.07.04.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
114.000.000,00
-
114.000.000,00
1.20.07.04.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.500.000,00
759.100.000,00
-
763.600.000,00
1.20.07.04.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.500.000,00
703.600.000,00
-
708.100.000,00
1.20.07.04.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
48.000.000,00
-
48.000.000,00
1.20.07.04.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
1.20.07.04.02.29.
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
-
2.500.000,00
-
2.500.000,00
1.20.07.04.17.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
186.000.000,00
-
295.200.000,00
-
112.800.000,00
-
62.400.000,00
109.200.000,00
-
Hal 118 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
1.20.07.04.17.54.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Samsat Provinsi Kalsel
1.20.07.04.17.76.
Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
1.20.07.05.
DINAS PENDAPATAN - UPPD MARTAPURA
1.20.07.05.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.07.05.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20.07.05.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20.07.05.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
1.20.07.05.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20.07.05.01.12. 1.20.07.05.01.15.
Jumlah
6=3+4+5
168.000.000,00
-
168.000.000,00
109.200.000,00
18.000.000,00
-
127.200.000,00
216.300.000,00
786.100.000,00
-
1.002.400.000,00
48.000.000,00
249.900.000,00
-
297.900.000,00
21.540.000,00
-
21.540.000,00
-
48.000.000,00
24.000.000,00
-
24.000.000,00
-
5.400.000,00
-
5.400.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
5.250.000,00
-
5.250.000,00
-
31.200.000,00
-
31.200.000,00
1.20.07.05.01.16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
49.200.000,00
-
49.200.000,00
1.20.07.05.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
65.310.000,00
-
65.310.000,00
1.20.07.05.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
48.000.000,00
-
48.000.000,00
1.20.07.05.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.500.000,00
295.000.000,00
-
296.500.000,00
1.20.07.05.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.500.000,00
289.000.000,00
-
290.500.000,00
1.20.07.05.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
-
4.000.000,00
-
4.000.000,00
1.20.07.05.02.29.
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
-
2.000.000,00
-
2.000.000,00
1.20.07.05.17.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
241.200.000,00
-
408.000.000,00
1.20.07.05.17.54.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Samsat Provinsi Kalsel
216.000.000,00
-
216.000.000,00
1.20.07.05.17.76.
Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
166.800.000,00
25.200.000,00
-
192.000.000,00
1.20.07.06.
DINAS PENDAPATAN - UPPD MARABAHAN - HANDIL BAKTI
171.000.000,00
1.000.345.000,00
-
1.171.345.000,00
1.20.07.06.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
55.200.000,00
217.845.000,00
-
273.045.000,00
1.20.07.06.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
21.540.000,00
-
21.540.000,00
1.20.07.06.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
-
55.200.000,00
1.20.07.06.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
18.000.000,00
-
48.000.000,00
166.800.000,00
-
55.200.000,00 -
-
18.000.000,00
Hal 119 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.20.07.06.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
3.600.000,00
-
3.600.000,00
1.20.07.06.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
7.875.000,00
-
7.875.000,00
1.20.07.06.01.15.
-
14.400.000,00
-
14.400.000,00
1.20.07.06.01.16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
51.000.000,00
-
51.000.000,00
1.20.07.06.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
47.430.000,00
-
47.430.000,00
1.20.07.06.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
54.000.000,00
-
54.000.000,00
1.20.07.06.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.000.000,00
548.500.000,00
-
551.500.000,00
1.20.07.06.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3.000.000,00
541.000.000,00
-
544.000.000,00
1.20.07.06.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
1.20.07.06.02.29.
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
-
2.500.000,00
-
2.500.000,00
1.20.07.06.17.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
234.000.000,00
-
346.800.000,00
1.20.07.06.17.54.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Samsat Provinsi Kalsel
216.000.000,00
-
216.000.000,00
1.20.07.06.17.76.
Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
112.800.000,00
18.000.000,00
-
130.800.000,00
1.20.07.07.
DINAS PENDAPATAN - UPPD RANTAU
162.300.000,00
694.170.000,00
-
856.470.000,00
1.20.07.07.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
48.000.000,00
195.170.000,00
-
243.170.000,00
1.20.07.07.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
21.540.000,00
-
21.540.000,00
1.20.07.07.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
-
48.000.000,00
1.20.07.07.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
9.600.000,00
-
9.600.000,00
1.20.07.07.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
3.600.000,00
-
3.600.000,00
1.20.07.07.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
5.250.000,00
-
5.250.000,00
1.20.07.07.01.15.
-
7.200.000,00
-
7.200.000,00
1.20.07.07.01.16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
48.000.000,00
-
48.000.000,00
1.20.07.07.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
39.980.000,00
-
39.980.000,00
1.20.07.07.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
60.000.000,00
-
60.000.000,00
112.800.000,00
-
48.000.000,00
-
Hal 120 dari 184
Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Pegawai
3
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.500.000,00
289.000.000,00
-
290.500.000,00
1.500.000,00
283.000.000,00
-
284.500.000,00
-
4.000.000,00
-
4.000.000,00
-
2.000.000,00
-
2.000.000,00
210.000.000,00
-
322.800.000,00
192.000.000,00
-
192.000.000,00
112.800.000,00
18.000.000,00
-
130.800.000,00
162.300.000,00
693.570.000,00
-
855.870.000,00
48.000.000,00
215.570.000,00
-
263.570.000,00
21.540.000,00
-
21.540.000,00
-
48.000.000,00
12.000.000,00
-
12.000.000,00
-
3.600.000,00
-
3.600.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
5.250.000,00
-
5.250.000,00
-
7.200.000,00
-
7.200.000,00
1.20.07.08.01.16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
57.000.000,00
-
57.000.000,00
1.20.07.08.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
39.980.000,00
-
39.980.000,00
1.20.07.08.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
69.000.000,00
-
69.000.000,00
1.20.07.08.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.500.000,00
292.000.000,00
-
293.500.000,00
1.20.07.08.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.500.000,00
286.000.000,00
-
287.500.000,00
1.20.07.08.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
-
4.000.000,00
-
4.000.000,00
1.20.07.08.02.29.
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
-
2.000.000,00
-
2.000.000,00
1.20.07.08.17.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
186.000.000,00
-
298.800.000,00
1.20.07.08.17.54.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Samsat Provinsi Kalsel
168.000.000,00
-
168.000.000,00
1.20.07.08.17.76.
Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
18.000.000,00
-
130.800.000,00
1.20.07.07.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.07.07.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.07.07.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1.20.07.07.02.29.
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
1.20.07.07.17.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20.07.07.17.54.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Samsat Provinsi Kalsel
1.20.07.07.17.76.
Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
1.20.07.08.
DINAS PENDAPATAN - UPPD KANDANGAN
1.20.07.08.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.07.08.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20.07.08.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20.07.08.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
1.20.07.08.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20.07.08.01.12. 1.20.07.08.01.15.
112.800.000,00
-
48.000.000,00
112.800.000,00
112.800.000,00
-
Hal 121 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
1.20.07.09.
DINAS PENDAPATAN - UPPD BARABAI
1.20.07.09.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.07.09.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20.07.09.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20.07.09.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
1.20.07.09.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20.07.09.01.12. 1.20.07.09.01.15.
Jumlah
6=3+4+5
162.300.000,00
698.170.000,00
-
860.470.000,00
48.000.000,00
196.170.000,00
-
244.170.000,00
21.540.000,00
-
21.540.000,00
-
48.000.000,00
12.000.000,00
-
12.000.000,00
-
3.600.000,00
-
3.600.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
5.250.000,00
-
5.250.000,00
-
7.200.000,00
-
7.200.000,00
1.20.07.09.01.16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
43.000.000,00
-
43.000.000,00
1.20.07.09.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
39.980.000,00
-
39.980.000,00
1.20.07.09.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
63.600.000,00
-
63.600.000,00
1.20.07.09.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.500.000,00
292.000.000,00
-
293.500.000,00
1.20.07.09.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.500.000,00
286.000.000,00
-
287.500.000,00
1.20.07.09.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
-
4.000.000,00
-
4.000.000,00
1.20.07.09.02.29.
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
-
2.000.000,00
-
2.000.000,00
1.20.07.09.17.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
210.000.000,00
-
322.800.000,00
1.20.07.09.17.54.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Samsat Provinsi Kalsel
192.000.000,00
-
192.000.000,00
1.20.07.09.17.76.
Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
112.800.000,00
18.000.000,00
-
130.800.000,00
1.20.07.10.
DINAS PENDAPATAN - UPPD AMUNTAI
162.300.000,00
671.080.000,00
-
833.380.000,00
1.20.07.10.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
48.000.000,00
196.080.000,00
-
244.080.000,00
1.20.07.10.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
21.540.000,00
-
21.540.000,00
1.20.07.10.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
-
48.000.000,00
1.20.07.10.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
12.000.000,00
-
12.000.000,00
1.20.07.10.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
3.600.000,00
-
3.600.000,00
1.20.07.10.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
5.250.000,00
-
5.250.000,00
48.000.000,00
112.800.000,00
-
48.000.000,00
-
-
Hal 122 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
-
7.200.000,00
-
7.200.000,00
1.20.07.10.01.16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
48.000.000,00
-
48.000.000,00
1.20.07.10.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
38.490.000,00
-
38.490.000,00
1.20.07.10.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
60.000.000,00
-
60.000.000,00
1.20.07.10.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.500.000,00
289.000.000,00
-
290.500.000,00
1.20.07.10.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.500.000,00
283.000.000,00
-
284.500.000,00
1.20.07.10.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
-
4.000.000,00
-
4.000.000,00
1.20.07.10.02.29.
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
-
2.000.000,00
-
2.000.000,00
1.20.07.10.17.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
186.000.000,00
-
298.800.000,00
1.20.07.10.17.54.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Samsat Provinsi Kalsel
168.000.000,00
-
168.000.000,00
1.20.07.10.17.76.
Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
112.800.000,00
18.000.000,00
-
130.800.000,00
1.20.07.11.
DINAS PENDAPATAN - UPPD TANJUNG
162.300.000,00
699.070.000,00
-
861.370.000,00
1.20.07.11.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
48.000.000,00
248.070.000,00
-
296.070.000,00
1.20.07.11.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
21.540.000,00
-
21.540.000,00
1.20.07.11.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
-
48.000.000,00
1.20.07.11.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
12.000.000,00
-
12.000.000,00
1.20.07.11.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
4.200.000,00
-
4.200.000,00
1.20.07.11.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
5.250.000,00
-
5.250.000,00
1.20.07.11.01.15.
-
7.200.000,00
-
7.200.000,00
1.20.07.11.01.16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
72.000.000,00
-
72.000.000,00
1.20.07.11.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
25.080.000,00
-
25.080.000,00
1.20.07.11.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
100.800.000,00
-
100.800.000,00
1.20.07.11.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.500.000,00
289.000.000,00
-
290.500.000,00
1.20.07.11.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.500.000,00
283.000.000,00
-
284.500.000,00
1.20.07.11.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
4.000.000,00
-
4.000.000,00
1.20.07.10.01.15.
112.800.000,00
-
48.000.000,00
-
-
Hal 123 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
1.20.07.11.02.29.
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
1.20.07.11.17.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20.07.11.17.54.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Samsat Provinsi Kalsel
1.20.07.11.17.76.
Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
1.20.07.12.
DINAS PENDAPATAN - UPPD BATULICIN
1.20.07.12.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.07.12.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20.07.12.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20.07.12.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
1.20.07.12.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20.07.12.01.12. 1.20.07.12.01.15.
Jumlah
6=3+4+5
2.000.000,00
-
2.000.000,00
162.000.000,00
-
274.800.000,00
144.000.000,00
-
144.000.000,00
112.800.000,00
18.000.000,00
-
130.800.000,00
158.700.000,00
687.630.000,00
-
846.330.000,00
48.000.000,00
233.630.000,00
-
281.630.000,00
21.540.000,00
-
21.540.000,00
-
48.000.000,00
12.000.000,00
-
12.000.000,00
-
4.200.000,00
-
4.200.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
5.250.000,00
-
5.250.000,00
-
7.200.000,00
-
7.200.000,00
1.20.07.12.01.16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
61.200.000,00
-
61.200.000,00
1.20.07.12.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
31.040.000,00
-
31.040.000,00
1.20.07.12.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
91.200.000,00
-
91.200.000,00
1.20.07.12.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.500.000,00
292.000.000,00
-
293.500.000,00
1.20.07.12.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.500.000,00
286.000.000,00
-
287.500.000,00
1.20.07.12.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
-
4.000.000,00
-
4.000.000,00
1.20.07.12.02.29.
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
-
2.000.000,00
-
2.000.000,00
1.20.07.12.17.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
162.000.000,00
-
271.200.000,00
1.20.07.12.17.54.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Samsat Provinsi Kalsel
144.000.000,00
-
144.000.000,00
1.20.07.12.17.76.
Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
109.200.000,00
18.000.000,00
-
127.200.000,00
1.20.07.13.
DINAS PENDAPATAN - UPPD PARINGIN
162.300.000,00
663.690.000,00
-
825.990.000,00
1.20.07.13.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
48.000.000,00
188.690.000,00
-
236.690.000,00
1.20.07.13.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
21.540.000,00
-
21.540.000,00
112.800.000,00
-
48.000.000,00
109.200.000,00
-
-
-
Hal 124 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
1.20.07.13.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20.07.13.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
1.20.07.13.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20.07.13.01.12. 1.20.07.13.01.15.
Jumlah
6=3+4+5 -
48.000.000,00
9.600.000,00
-
9.600.000,00
-
3.600.000,00
-
3.600.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
5.250.000,00
-
5.250.000,00
-
7.200.000,00
-
7.200.000,00
1.20.07.13.01.16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
48.000.000,00
-
48.000.000,00
1.20.07.13.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
22.100.000,00
-
22.100.000,00
1.20.07.13.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
71.400.000,00
-
71.400.000,00
1.20.07.13.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.500.000,00
289.000.000,00
-
290.500.000,00
1.20.07.13.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.500.000,00
283.000.000,00
-
284.500.000,00
1.20.07.13.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
-
4.000.000,00
-
4.000.000,00
1.20.07.13.02.29.
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
-
2.000.000,00
-
2.000.000,00
1.20.07.13.17.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
186.000.000,00
-
298.800.000,00
1.20.07.13.17.54.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Samsat Provinsi Kalsel
168.000.000,00
-
168.000.000,00
1.20.07.13.17.76.
Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
112.800.000,00
18.000.000,00
-
130.800.000,00
1.20.07.14.
DINAS PENDAPATAN - UPPD BANJARMASIN II
226.300.000,00
1.280.210.000,00
-
1.506.510.000,00
1.20.07.14.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
48.000.000,00
268.010.000,00
-
316.010.000,00
1.20.07.14.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
21.540.000,00
-
21.540.000,00
1.20.07.14.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
-
48.000.000,00
1.20.07.14.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
1.20.07.14.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
6.600.000,00
-
6.600.000,00
1.20.07.14.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
5.250.000,00
-
5.250.000,00
1.20.07.14.01.15.
-
7.200.000,00
-
7.200.000,00
1.20.07.14.01.16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
64.200.000,00
-
64.200.000,00
1.20.07.14.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
85.220.000,00
-
85.220.000,00
48.000.000,00
112.800.000,00
-
48.000.000,00
-
-
Hal 125 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
1.20.07.14.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
1.20.07.14.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.07.14.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.07.14.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1.20.07.14.02.29.
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
1.20.07.14.17.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20.07.14.17.54.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Samsat Provinsi Kalsel
1.20.07.14.17.76.
Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
1.20.08.00.
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1.20.08.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.08.00.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20.08.00.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20.08.00.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.08.00.01.11. 1.20.08.00.01.12.
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
48.000.000,00
-
48.000.000,00
11.500.000,00
675.000.000,00
-
686.500.000,00
11.500.000,00
669.000.000,00
-
680.500.000,00
-
4.000.000,00
-
4.000.000,00
-
2.000.000,00
-
2.000.000,00
337.200.000,00
-
504.000.000,00
312.000.000,00
-
312.000.000,00
166.800.000,00
25.200.000,00
-
192.000.000,00
1.488.230.000,00
16.690.112.000,00
2.196.450.000,00
20.374.792.000,00
224.600.000,00
2.104.400.000,00
1.390.000.000,00
3.719.000.000,00
-
166.800.000,00
-
1.124.000.000,00
-
1.124.000.000,00
1.600.000,00
-
160.000.000,00
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
-
20.000.000,00
1.20.08.00.01.16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
120.000.000,00
-
120.000.000,00
1.20.08.00.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
250.000.000,00
-
250.000.000,00
1.20.08.00.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
400.000.000,00
-
400.000.000,00
1.20.08.00.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
85.000.000,00
-
85.000.000,00
1.20.08.00.01.43.
Pembinaan Administrasi Kepegawaian dan Perkantoran
24.800.000,00
25.200.000,00
-
50.000.000,00
1.20.08.00.01.88.
Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Bandiklatda
41.400.000,00
3.600.000,00
-
45.000.000,00
1.20.08.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
1.20.08.00.02.05.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
-
1.20.08.00.01.13. 1.20.08.00.01.15.
158.400.000,00
-
-
1.231.000.000,00
-
1.385.000.000,00
1.385.000.000,00
5.000.000,00
25.000.000,00
806.450.000,00
2.037.450.000,00
536.450.000,00
536.450.000,00
Hal 126 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.20.08.00.02.163.
Pengadaan Fasilitas Outbound
-
1.20.08.00.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
687.000.000,00
-
687.000.000,00
1.20.08.00.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
150.000.000,00
-
150.000.000,00
1.20.08.00.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
-
125.000.000,00
-
125.000.000,00
1.20.08.00.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
140.000.000,00
-
140.000.000,00
1.20.08.00.02.30.
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Buku Perpustakaan dan Arsip
-
129.000.000,00
-
129.000.000,00
1.20.08.00.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
715.300.000,00
-
775.000.000,00
1.20.08.00.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
600.000.000,00
-
600.000.000,00
1.20.08.00.05.71.
Penerbitan Majalah Lembaga Diklat
28.200.000,00
46.800.000,00
-
75.000.000,00
1.20.08.00.05.75.
Pengembangan Sistem Informasi Diklat Aparatur (SIDA)
31.500.000,00
68.500.000,00
-
100.000.000,00
1.20.08.00.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
47.850.000,00
162.500.000,00
-
210.350.000,00
1.20.08.00.06.01.
17.200.000,00
24.250.000,00
-
41.450.000,00
1.20.08.00.06.03.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
6.450.000,00
4.550.000,00
-
11.000.000,00
1.20.08.00.06.05.
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
15.300.000,00
109.700.000,00
-
125.000.000,00
1.20.08.00.06.60.
Penyusunan Laporan Keuangan
8.900.000,00
24.000.000,00
-
32.900.000,00
1.20.08.00.46.
Program Pendidikan Kedinasan
572.550.000,00
7.722.692.000,00
-
8.295.242.000,00
1.20.08.00.46.03.
31.870.000,00
41.942.000,00
-
73.812.000,00
1.20.08.00.46.10.
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III
107.060.000,00
1.545.540.000,00
-
1.652.600.000,00
1.20.08.00.46.25.
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV
319.620.000,00
4.298.040.000,00
-
4.617.660.000,00
1.20.08.00.46.30.
Diklat Penyusunan LAKIP
19.400.000,00
146.100.000,00
-
165.500.000,00
1.20.08.00.46.33.
Diklat Penyusunan LPPD/LKPJ
19.400.000,00
146.100.000,00
-
165.500.000,00
1.20.08.00.46.35.
Diklat Akuntansi Berbasis Akrual
17.350.000,00
230.300.000,00
-
247.650.000,00
1.20.08.00.46.36.
Diklat Fungsional Pranata Komputer
36.200.000,00
1.042.600.000,00
-
1.078.800.000,00
1.20.08.00.46.37.
Ujian Sertifikasi Barang dan Jasa
5.700.000,00
39.120.000,00
-
44.820.000,00
1.20.08.00.46.38.
Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
15.950.000,00
232.950.000,00
-
248.900.000,00
59.700.000,00
-
-
270.000.000,00
270.000.000,00
Hal 127 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
1.20.08.00.48.
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1.20.08.00.48.101.
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
583.530.000,00
4.754.220.000,00
-
5.337.750.000,00
Survey Kepuasan Pelanggan
23.180.000,00
21.820.000,00
-
45.000.000,00
1.20.08.00.48.108.
Manajemen Penjamin Mutu Diklat
23.000.000,00
27.000.000,00
-
50.000.000,00
1.20.08.00.48.112.
13.950.000,00
31.050.000,00
-
45.000.000,00
1.20.08.00.48.122.
Penilaian Kompetensi Tenaga Profesi Dilingkungan KMDN dan Pemda Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah
17.600.000,00
282.400.000,00
-
300.000.000,00
1.20.08.00.48.123.
Diklat Prajabatan Golongan III
417.150.000,00
3.582.850.000,00
-
4.000.000.000,00
1.20.08.00.48.124.
Diklat Prajabatan Golongan I dan II
88.650.000,00
809.100.000,00
-
897.750.000,00
1.20.09.00.
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
916.200.000,00
7.662.725.000,00
1.20.09.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
144.600.000,00
1.455.220.000,00
-
1.599.820.000,00
1.20.09.00.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
6.500.000,00
-
6.500.000,00
1.20.09.00.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
234.000.000,00
-
234.000.000,00
1.20.09.00.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
500.000,00
-
142.100.000,00
1.20.09.00.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
19.000.000,00
-
19.000.000,00
1.20.09.00.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.500.000,00
68.500.000,00
-
70.000.000,00
1.20.09.00.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.500.000,00
68.500.000,00
-
70.000.000,00
1.20.09.00.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
13.000.000,00
-
13.000.000,00
1.20.09.00.01.15.
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
1.20.09.00.01.16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
141.720.000,00
-
141.720.000,00
1.20.09.00.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
108.500.000,00
-
108.500.000,00
1.20.09.00.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
600.000.000,00
-
600.000.000,00
1.20.09.00.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
170.000.000,00
-
170.000.000,00
1.20.09.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
312.000.000,00
1.20.09.00.02.05.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
-
1.20.09.00.02.07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20.09.00.02.11. 1.20.09.00.02.22.
141.600.000,00 -
399.000.000,00
8.977.925.000,00
399.000.000,00
711.000.000,00
-
214.000.000,00
214.000.000,00
-
-
75.000.000,00
75.000.000,00
Pengadaan Komputer
-
-
110.000.000,00
110.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
Hal 128 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.20.09.00.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
118.000.000,00
-
118.000.000,00
1.20.09.00.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
1.20.09.00.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
60.000.000,00
-
60.000.000,00
1.20.09.00.02.29.
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
-
9.000.000,00
-
9.000.000,00
1.20.09.00.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
19.700.000,00
126.300.000,00
-
146.000.000,00
1.20.09.00.05.14.
Pembinaan Korp PNS di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah
19.700.000,00
126.300.000,00
-
146.000.000,00
1.20.09.00.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
84.150.000,00
31.210.000,00
-
115.360.000,00
1.20.09.00.06.01.
37.150.000,00
14.850.000,00
-
52.000.000,00
1.20.09.00.06.34.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja
9.700.000,00
3.430.000,00
-
13.130.000,00
1.20.09.00.06.63.
Pengembangan dan Pengendalian Perencanaan
24.250.000,00
8.750.000,00
-
33.000.000,00
1.20.09.00.06.64.
Pengembangan Ketatatusahaan Organisasi
13.050.000,00
4.180.000,00
-
17.230.000,00
1.20.09.00.48.
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
532.250.000,00
932.000.000,00
-
1.464.250.000,00
1.20.09.00.48.02.
Seleksi Penerimaan Calon PNS
210.950.000,00
279.050.000,00
-
490.000.000,00
1.20.09.00.48.03.
Penempatan PNS
11.600.000,00
5.000.000,00
-
16.600.000,00
1.20.09.00.48.04.
Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
9.700.000,00
25.300.000,00
-
35.000.000,00
1.20.09.00.48.05.
20.700.000,00
79.300.000,00
-
100.000.000,00
1.20.09.00.48.105.
Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Pengambilan Sumpah/Janji PNS
6.950.000,00
8.230.000,00
-
15.180.000,00
1.20.09.00.48.118.
Tes Psikologi pejabat struktural Esselon III
5.200.000,00
194.800.000,00
-
200.000.000,00
1.20.09.00.48.119.
Digitalisasi berkas file per orangan
26.600.000,00
13.400.000,00
-
40.000.000,00
1.20.09.00.48.12.
Seleksi Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN
26.200.000,00
107.800.000,00
-
134.000.000,00
1.20.09.00.48.120.
Penanganan kasus pelanggaran disiplin
57.400.000,00
11.900.000,00
-
69.300.000,00
1.20.09.00.48.121.
Pemusnahan Arsip
8.150.000,00
21.850.000,00
-
30.000.000,00
1.20.09.00.48.20.
Pembuatan Produk Hukum Bidang Kepegawaian
4.950.000,00
8.050.000,00
-
13.000.000,00
1.20.09.00.48.24.
Penataan Pemberhentian PNS
15.600.000,00
13.400.000,00
-
29.000.000,00
1.20.09.00.48.31.
Penataan Arsip Kepegawaian
28.000.000,00
17.000.000,00
-
45.000.000,00
Hal 129 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
1.20.09.00.48.37.
Pelaksanaan Ujian Dinas PNS
1.20.09.00.48.38.
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
9.200.000,00
12.800.000,00
-
22.000.000,00
Penataan PNS dalam Jabatan Struktural dan Fungsional
28.250.000,00
71.750.000,00
-
100.000.000,00
1.20.09.00.48.41.
Penyusunan dan Pengusulan Formasi CPNS
10.750.000,00
7.250.000,00
-
18.000.000,00
1.20.09.00.48.53.
Pengangkatan CPNS ke PNS
15.600.000,00
4.570.000,00
-
20.170.000,00
1.20.09.00.48.75.
Penganugrahan Satya Lencana Karya Satya Bagi PNS
11.150.000,00
43.850.000,00
-
55.000.000,00
1.20.09.00.48.98.
Pelayanan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)
25.300.000,00
6.700.000,00
-
32.000.000,00
1.20.09.00.80.
Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
135.500.000,00
4.805.995.000,00
-
4.941.495.000,00
1.20.09.00.80.01.
Pembinaan purna tugas PNS
5.800.000,00
63.775.000,00
-
69.575.000,00
1.20.09.00.80.02.
Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar
18.450.000,00
5.720.000,00
-
24.170.000,00
1.20.09.00.80.03.
Analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan
22.700.000,00
39.700.000,00
-
62.400.000,00
1.20.09.00.80.04.
Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
11.950.000,00
8.050.000,00
-
20.000.000,00
1.20.09.00.80.05.
15.200.000,00
664.800.000,00
-
680.000.000,00
1.20.09.00.80.06.
Pembekalan keterampilan praktis bagi PNs menjelang purna tugas Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Informasi
7.500.000,00
47.500.000,00
-
55.000.000,00
1.20.09.00.80.07.
Penguatan organisasi dan jiwa korsa
6.200.000,00
393.800.000,00
-
400.000.000,00
1.20.09.00.80.08.
Sosialisasi bidang bidang kepegawaian
16.350.000,00
32.000.000,00
-
48.350.000,00
1.20.09.00.80.09.
Beasiswa Tugas Belajar dan Penyertaan Dalam Diklat
9.700.000,00
3.490.300.000,00
-
3.500.000.000,00
1.20.09.00.80.10.
Penyediaan data pengembangan SDM Aparatur
5.800.000,00
8.200.000,00
-
14.000.000,00
1.20.09.00.80.11.
Sosialisasi Diklat Aparatur
8.300.000,00
9.700.000,00
-
18.000.000,00
1.20.09.00.80.12.
Bimbingan teknis manajemen PNS
7.550.000,00
42.450.000,00
-
50.000.000,00
1.20.10.00.
KANTOR PERWAKILAN PEMERINTAH PROVINSI KALSEL
913.800.000,00
3.016.500.000,00
1.20.10.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
808.800.000,00
1.753.000.000,00
-
2.561.800.000,00
1.20.10.00.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
5.500.000,00
-
5.500.000,00
1.20.10.00.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
584.000.000,00
-
584.000.000,00
1.20.10.00.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
500.000,00
-
809.300.000,00
1.20.10.00.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
510.000.000,00
-
510.000.000,00
808.800.000,00 -
157.150.000,00
4.087.450.000,00
Hal 130 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.20.10.00.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
1.20.10.00.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
1.20.10.00.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
1.20.10.00.01.15.
-
7.000.000,00
-
7.000.000,00
1.20.10.00.01.16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
146.000.000,00
-
146.000.000,00
1.20.10.00.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
75.000.000,00
-
75.000.000,00
1.20.10.00.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
310.000.000,00
-
310.000.000,00
1.20.10.00.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
40.000.000,00
-
40.000.000,00
1.20.10.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
939.050.000,00
113.750.000,00
1.052.800.000,00
1.20.10.00.02.135.
-
26.250.000,00
23.750.000,00
50.000.000,00
1.20.10.00.02.136.
Pengadaan Fasilitas Wisma/Mess, Kediaman Gub/Wakil, Ketua DPRD, Sekda, Kepala Kantor Pengadaan Fasilitas Kantor dan Administrasi Kantor
90.000.000,00
90.000.000,00
1.20.10.00.02.20.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
-
250.000.000,00
-
250.000.000,00
1.20.10.00.02.21.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
-
65.000.000,00
-
65.000.000,00
1.20.10.00.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
257.600.000,00
-
257.600.000,00
1.20.10.00.02.25.
-
60.000.000,00
-
60.000.000,00
1.20.10.00.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
-
114.400.000,00
-
114.400.000,00
1.20.10.00.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
165.800.000,00
-
165.800.000,00
1.20.10.00.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
37.500.000,00
-
37.500.000,00
1.20.10.00.03.03.
Pengadaan pakaian kerja lapangan
-
37.500.000,00
-
37.500.000,00
1.20.10.00.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
1.20.10.00.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
1.20.10.00.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
43.000.000,00
-
43.000.000,00
1.20.10.00.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
-
43.000.000,00
-
43.000.000,00
-
-
Hal 131 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.20.10.00.50.
Program Peningkatan Pelayanan Publik
1.20.10.00.50.17. 1.20.10.00.50.18.
Pengadaan Peralatan Pendukung Kegiatan Anjungan TMII Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah di TMII
1.20.10.00.50.19.
Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan Informasi
-
7.800.000,00
1.20.10.00.50.20.
-
57.500.000,00
-
57.500.000,00
1.20.10.00.50.21.
Penyelenggaraan Kegiatan Pameran/Promosi Potensi Daerah Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
-
34.850.000,00
-
34.850.000,00
1.20.12.00.
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
1.20.12.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.12.00.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20.12.00.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20.12.00.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20.12.00.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.12.00.01.10.
105.000.000,00
105.000.000,00
193.950.000,00
43.400.000,00
342.350.000,00
23.800.000,00
21.200.000,00
45.000.000,00
70.000.000,00
22.200.000,00
30.000.000,00
2.050.750.000,00
350.300.000,00
1.532.935.000,00
87.000.000,00
255.868.550,00
-
342.868.550,00
-
2.400.000,00
-
2.400.000,00
-
18.000.000,00
-
18.000.000,00
3.400.000,00
-
90.400.000,00
-
6.000.000,00
-
6.000.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
1.20.12.00.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
14.000.000,00
-
14.000.000,00
1.20.12.00.01.16.
Penyediaan bahan logistik kantor
-
52.360.000,00
-
52.360.000,00
1.20.12.00.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
1.20.12.00.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
80.000.000,00
-
80.000.000,00
1.20.12.00.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
19.708.550,00
-
19.708.550,00
1.20.12.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.12.00.02.09.
Pengadaan peralatan gedung kantor
-
1.20.12.00.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
95.691.450,00
-
95.691.450,00
1.20.12.00.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
78.000.000,00
-
78.000.000,00
1.20.12.00.02.87.
Pemeliharaan Makam Korpri/Werdhatama
1.20.12.00.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20.12.00.05.02.
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1.20.12.00.05.06.
Penyuluhan dan Bimbingan Teknik
87.000.000,00
5.250.000,00
209.691.450,00
-
167.515.000,00
175.000.000,00
167.515.000,00
382.456.450,00
17.500.000,00
17.500.000,00
36.000.000,00
41.500.000,00
121.100.000,00
-
162.600.000,00
4.300.000,00
54.100.000,00
-
58.400.000,00
40.000.000,00
-
40.000.000,00
-
150.015.000,00
191.265.000,00
5.250.000,00
Hal 132 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
1.20.12.00.05.125.
Pembinaan Advokasi dan Bantuan Hukum
1.20.12.00.06.
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
37.200.000,00
27.000.000,00
-
64.200.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
9.200.000,00
800.000,00
-
10.000.000,00
1.20.12.00.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
9.200.000,00
800.000,00
-
10.000.000,00
1.20.12.00.48.
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
207.350.000,00
945.475.000,00
-
1.152.825.000,00
1.20.12.00.48.106.
Koordinasi Kegiatan Dewan Pengurus Korpri
61.500.000,00
88.500.000,00
-
150.000.000,00
1.20.12.00.48.107.
8.200.000,00
91.450.000,00
-
99.650.000,00
1.20.12.00.48.66.
Sosialisasi Kerjasama Instansi Terkait/Pihak Ketiga dan Monitoring/Evaluasi Kelembagaan Ke Kab/Kota Se Kalsel Pembinaan Usaha dan Kesejahteraan Anggota Korpri
49.800.000,00
200.325.000,00
-
250.125.000,00
1.20.12.00.48.77.
Pembinaan Olahraga, Seni Budaya Anggota Korpri
75.650.000,00
394.250.000,00
-
469.900.000,00
1.20.12.00.48.78.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anggota Korpri
12.200.000,00
170.950.000,00
-
183.150.000,00
1.20.13.00.
SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH KALIMANTAN SELATAN
61.300.000,00
1.885.415.000,00
1.20.13.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
52.200.000,00
500.440.000,00
-
552.640.000,00
1.20.13.00.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
2.575.000,00
-
2.575.000,00
1.20.13.00.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
60.000.000,00
-
60.000.000,00
1.20.13.00.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.000.000,00
-
53.200.000,00
1.20.13.00.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
55.600.000,00
-
55.600.000,00
1.20.13.00.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
1.20.13.00.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
1.20.13.00.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
2.000.000,00
-
2.000.000,00
1.20.13.00.01.15.
-
3.600.000,00
-
3.600.000,00
1.20.13.00.01.16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
1.20.13.00.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
60.000.000,00
-
60.000.000,00
1.20.13.00.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
170.000.000,00
-
170.000.000,00
1.20.13.00.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
84.000.000,00
-
84.000.000,00
1.20.13.00.01.91.
Peningkatan Pelayanan dan Kapasitas Website
-
11.665.000,00
-
11.665.000,00
52.200.000,00
45.000.000,00
1.991.715.000,00
Hal 133 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
45.000.000,00
312.650.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
1.20.13.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
1.20.13.00.02.09.
Pengadaan peralatan gedung kantor
-
1.20.13.00.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
245.900.000,00
-
245.900.000,00
1.20.13.00.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
21.750.000,00
-
21.750.000,00
1.20.13.00.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
850.000,00
48.150.000,00
-
49.000.000,00
1.20.13.00.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
850.000,00
48.150.000,00
-
49.000.000,00
1.20.13.00.53.
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
8.250.000,00
1.069.175.000,00
-
1.077.425.000,00
1.20.13.00.53.14.
Pembinaan Kelompok Masyarakat Peduli Siaran
5.500.000,00
1.045.925.000,00
-
1.051.425.000,00
1.20.13.00.53.19.
Penghargaan Kelompok Masyarakat Peduli Siaran Berprestasi
2.750.000,00
23.250.000,00
-
26.000.000,00
652.150.000,00
5.962.185.485,00
242.566.800,00
6.856.902.285,00
1.21.
KETAHANAN PANGAN
267.650.000,00
-
1.21.01.00.
BADAN KETAHANAN PANGAN
652.150.000,00
5.962.185.485,00
242.566.800,00
6.856.902.285,00
1.21.01.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
130.200.000,00
1.375.409.000,00
33.718.000,00
1.539.327.000,00
1.21.01.00.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
5.382.000,00
-
5.382.000,00
1.21.01.00.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
158.040.000,00
-
158.040.000,00
1.21.01.00.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
2.000.000,00
-
132.200.000,00
1.21.01.00.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
79.350.000,00
-
79.350.000,00
1.21.01.00.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
14.232.000,00
-
14.232.000,00
1.21.01.00.01.12.
-
6.900.000,00
-
6.900.000,00
1.21.01.00.01.13.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.21.01.00.01.14.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
14.028.000,00
-
14.028.000,00
1.21.01.00.01.15.
-
11.028.000,00
-
11.028.000,00
1.21.01.00.01.16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
210.000.000,00
-
210.000.000,00
1.21.01.00.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
171.315.000,00
-
171.315.000,00
1.21.01.00.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
402.450.000,00
-
402.450.000,00
130.200.000,00
-
-
33.718.000,00
33.718.000,00
Hal 134 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
1.21.01.00.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
300.684.000,00
1.21.01.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
338.638.000,00
1.21.01.00.02.03.
Pembangunan gedung kantor
-
1.21.01.00.02.11.
Pengadaan Komputer
1.21.01.00.02.172.
Jumlah
6=3+4+5 -
300.684.000,00
208.848.800,00
547.486.800,00
-
83.497.800,00
83.497.800,00
-
-
50.476.000,00
50.476.000,00
Pengadaan Peralatan Rumah Tangga
-
-
74.875.000,00
74.875.000,00
1.21.01.00.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
216.756.000,00
-
216.756.000,00
1.21.01.00.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
102.490.000,00
-
102.490.000,00
1.21.01.00.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
19.392.000,00
-
19.392.000,00
1.21.01.00.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
90.750.000,00
-
90.750.000,00
1.21.01.00.05.10.
Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
-
90.750.000,00
-
90.750.000,00
1.21.01.00.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
107.050.000,00
-
107.050.000,00
1.21.01.00.06.01.
-
29.100.000,00
-
29.100.000,00
1.21.01.00.06.48.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Pembenahan Arsip
-
77.950.000,00
-
77.950.000,00
1.21.01.00.16.
Program Distribusi dan Akses Pangan
132.300.000,00
414.700.000,00
-
547.000.000,00
1.21.01.00.16.02.
Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi P-LDPM
3.250.000,00
96.750.000,00
-
100.000.000,00
1.21.01.00.16.03.
Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat
71.550.000,00
128.450.000,00
-
200.000.000,00
1.21.01.00.16.04.
Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok
38.900.000,00
74.100.000,00
-
113.000.000,00
1.21.01.00.16.05.
Pendampingan Operasional DPM-LUEP
18.600.000,00
115.400.000,00
-
134.000.000,00
1.21.01.00.17.
Program Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
159.500.000,00
1.296.601.985,00
-
1.456.101.985,00
1.21.01.00.17.03.
Penanganan Daerah Rawan Pangan
45.000.000,00
331.100.000,00
-
376.100.000,00
1.21.01.00.17.04.
100.000.000,00
-
100.000.000,00
1.21.01.00.17.05.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Perberasan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
36.500.000,00
291.401.985,00
-
327.901.985,00
1.21.01.00.17.06.
Pengembangan Desa Mandiri Pangan
27.000.000,00
346.900.000,00
-
373.900.000,00
1.21.01.00.17.07.
Pengembangan Lumbung Pangan Desa
51.000.000,00
227.200.000,00
-
278.200.000,00
-
Hal 135 dari 184
Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Pegawai
3
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah
6=3+4+5
154.500.000,00
1.396.537.000,00
-
1.551.037.000,00
Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan
39.200.000,00
111.400.000,00
-
150.600.000,00
10.800.000,00
224.737.000,00
-
235.537.000,00
1.21.01.00.18.04.
Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
60.900.000,00
451.100.000,00
-
512.000.000,00
1.21.01.00.18.05.
Percepatan Diversifikasi Pangan
12.000.000,00
403.500.000,00
-
415.500.000,00
1.21.01.00.18.06.
Pembinaan Pengolah Pangan Lokal
31.600.000,00
205.800.000,00
-
237.400.000,00
1.21.01.00.19.
Program Pengembangan Manajemen dan Lembaga Ketahanan Pangan
75.650.000,00
942.499.500,00
-
1.018.149.500,00
1.21.01.00.19.01.
Peningkatan Perencanaan, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Ketahanan Pangan
12.000.000,00
423.040.000,00
-
435.040.000,00
1.21.01.00.19.02.
Pengembangan Informasi dan Statistik Ketahanan Pangan Peningkatan Peran Dewan Ketahanan Pangan
29.050.000,00
367.415.000,00
-
396.465.000,00
34.600.000,00
152.044.500,00
-
186.644.500,00
245.650.000,00
8.487.250.000,00
309.600.000,00
9.042.500.000,00
309.600.000,00
9.042.500.000,00
1.21.01.00.18.
Program Penganekaragaman dan Keamanan Pangan
1.21.01.00.18.02. 1.21.01.00.18.03.
1.21.01.00.19.03. 1.22.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1.22.01.00.
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
245.650.000,00
8.487.250.000,00
1.22.01.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
147.500.000,00
1.245.200.000,00
-
1.392.700.000,00
1.22.01.00.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
6.000.000,00
-
6.000.000,00
1.22.01.00.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
181.000.000,00
-
181.000.000,00
1.22.01.00.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
2.500.000,00
-
150.000.000,00
1.22.01.00.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
164.000.000,00
-
164.000.000,00
1.22.01.00.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
1.22.01.00.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
6.000.000,00
-
6.000.000,00
1.22.01.00.01.15.
-
10.600.000,00
-
10.600.000,00
1.22.01.00.01.16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
201.200.000,00
-
201.200.000,00
1.22.01.00.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
133.900.000,00
-
133.900.000,00
1.22.01.00.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
450.000.000,00
-
450.000.000,00
147.500.000,00
Hal 136 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.22.01.00.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
75.000.000,00
1.22.01.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
424.000.000,00
309.600.000,00
733.600.000,00
1.22.01.00.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
216.000.000,00
309.600.000,00
525.600.000,00
1.22.01.00.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
172.000.000,00
-
172.000.000,00
1.22.01.00.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
1.22.01.00.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
1.22.01.00.02.31.
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kerja
-
1.000.000,00
-
1.000.000,00
1.22.01.00.02.33.
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
1.22.01.00.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
36.000.000,00
-
36.000.000,00
1.22.01.00.03.03.
Pengadaan pakaian kerja lapangan
-
36.000.000,00
-
36.000.000,00
1.22.01.00.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
150.000.000,00
-
150.000.000,00
1.22.01.00.05.62.
Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemberdayaan Masyarakat
-
150.000.000,00
-
150.000.000,00
1.22.01.00.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
12.600.000,00
7.400.000,00
-
20.000.000,00
1.22.01.00.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
12.600.000,00
7.400.000,00
-
20.000.000,00
1.22.01.00.15.
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
29.650.000,00
1.342.550.000,00
-
1.372.200.000,00
1.22.01.00.15.01.
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
270.000.000,00
-
270.000.000,00
1.22.01.00.15.02.
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Masyarakat Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan
5.800.000,00
344.200.000,00
-
350.000.000,00
3.000.000,00
287.200.000,00
-
290.200.000,00
Pembentukan Komite Standar Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
3.950.000,00
146.050.000,00
-
150.000.000,00
16.900.000,00
295.100.000,00
-
312.000.000,00
12.200.000,00
2.113.800.000,00
-
2.126.000.000,00
1.22.01.00.15.07. 1.22.01.00.15.13. 1.22.01.00.15.14. 1.22.01.00.16.
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
-
-
75.000.000,00
Hal 137 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1
Pegawai
3
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.096.600.000,00
-
1.100.000.000,00
100.000.000,00
-
100.000.000,00
3.550.000,00
576.450.000,00
-
580.000.000,00
1.450.000,00
58.550.000,00
-
60.000.000,00
3.800.000,00
282.200.000,00
-
286.000.000,00
22.750.000,00
2.493.175.000,00
-
2.515.925.000,00
4.400.000,00
145.600.000,00
-
150.000.000,00
505.925.000,00
-
505.925.000,00
2.450.000,00
897.550.000,00
-
900.000.000,00
5.800.000,00
294.200.000,00
-
300.000.000,00
Koordinasi Pengembangan dan Pemanfaatan SDA
2.450.000,00
247.550.000,00
-
250.000.000,00
1.22.01.00.17.12.
Pembinaan Kelembagaan Posyantek
5.200.000,00
144.800.000,00
-
150.000.000,00
1.22.01.00.17.13.
Koordinasi dan Pembinaan Sarana dan Prasarana Perdesaan
2.450.000,00
157.550.000,00
-
160.000.000,00
1.22.01.00.17.14.
Pemetaan dan Pengkajian Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
100.000.000,00
-
100.000.000,00
1.22.01.00.18.
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
20.950.000,00
675.125.000,00
-
696.075.000,00
1.22.01.00.18.05.
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Desa dan Kelurahan Pengembangan Wilayah Desa dan Kelurahan
13.950.000,00
482.125.000,00
-
496.075.000,00
7.000.000,00
193.000.000,00
-
200.000.000,00
160.000.000,00
982.700.000,00
-
1.142.700.000,00
Peningkatan Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
3.400.000,00
Pengembangan Bumdes dan Usaha Ekonomi Masyarakat di Pedesaan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa
1.22.01.00.16.16.
Pembinaan Kelembagaan Program Penanggulangan Kemiskinan
1.22.01.00.17.
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
1.22.01.00.17.05.
Peningkatan Pembinaan Koordinasi Program Pemberdayaan
1.22.01.00.17.08.
Peningkatan Kapasitas Pengembangan Pemdes/Kelurahan
1.22.01.00.17.09. 1.22.01.00.17.10.
Pembinaan Pelaksanaan Kesejahteraan Keluarga Di Kalsel Pengembangan, Penerapan dan Pemasyarakatan TTG
1.22.01.00.17.11.
1.22.01.00.16.05. 1.22.01.00.16.07. 1.22.01.00.16.09. 1.22.01.00.16.10.
1.22.01.00.18.06. 1.24.
KEARSIPAN
-
-
-
1.20.03.07.
BIRO UMUM
69.750.000,00
230.250.000,00
-
300.000.000,00
1.20.03.07.16.
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
69.750.000,00
230.250.000,00
-
300.000.000,00
1.20.03.07.16.02.
Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah
69.750.000,00
230.250.000,00
-
300.000.000,00
Hal 138 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.26.01.00.
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
90.250.000,00
752.450.000,00
-
842.700.000,00
1.26.01.00.15.
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
19.250.000,00
127.250.000,00
-
146.500.000,00
1.26.01.00.15.04.
Penyusunan Sistem Katalog Data
8.750.000,00
17.750.000,00
-
26.500.000,00
1.26.01.00.15.08.
Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip
1.200.000,00
43.800.000,00
-
45.000.000,00
1.26.01.00.15.10.
Peningkatan Pengelolaan Arsip Berbasis TIK
3.150.000,00
24.850.000,00
-
28.000.000,00
1.26.01.00.15.11.
Digitalisasi Arsip Statis Provinsi Kalimantan Selatan
6.150.000,00
40.850.000,00
-
47.000.000,00
1.26.01.00.16.
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
51.250.000,00
358.750.000,00
-
410.000.000,00
1.26.01.00.16.02.
Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah
39.750.000,00
50.250.000,00
-
90.000.000,00
1.26.01.00.16.14.
Penyusunana dan Penetapan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kearsipan Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan
11.500.000,00
308.500.000,00
-
320.000.000,00
1.26.01.00.17.
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kerasipan
3.700.000,00
138.800.000,00
-
142.500.000,00
1.26.01.00.17.07.
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kearsipan Kab/Kota
54.000.000,00
-
54.000.000,00
1.26.01.00.17.08.
Monitoring, Evaluasi dan Pengelola Arsip Pemerintah Desa/Kelurahan
3.700.000,00
84.800.000,00
-
88.500.000,00
1.26.01.00.18.
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan
16.050.000,00
127.650.000,00
-
143.700.000,00
1.26.01.00.18.13.
Workshop Pengelola Arsip Perbatasan
3.000.000,00
44.200.000,00
-
47.200.000,00
1.26.01.00.18.14.
Diseminasi Tata Kearsipan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Pameran Kearsipan
2.600.000,00
43.900.000,00
-
46.500.000,00
10.450.000,00
39.550.000,00
-
50.000.000,00
533.710.000,00
8.318.430.000,00
940.250.000,00
9.792.390.000,00
135.300.000,00
2.774.380.000,00
940.250.000,00
3.849.930.000,00
940.250.000,00
1.963.380.000,00
1.26.01.00.18.15. 1.25.
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
-
1.07.01.00.
DINAS PERHUBUNGAN , KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.07.01.00.15.
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
60.950.000,00
962.180.000,00
1.07.01.00.15.10.
Pelaksanaan Kegiatan Forum Kemitraan Media di Kalsel
10.050.000,00
130.190.000,00
-
140.240.000,00
1.07.01.00.15.18.
Pembinaan Kepada Pengguna Frekuensi Radio (ORARI dan RAPI)
10.900.000,00
64.095.000,00
-
74.995.000,00
Hal 139 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
1.07.01.00.15.19.
Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi (Pengadaan Fiber Optik)
1.07.01.00.15.23. 1.07.01.00.15.24.
Pelayanan Internet Melalui Mobile Community Acces Point (M-CAP, B-CAP) Road Show Pelatihan Teknis Internet Sehat dan Aman
1.07.01.00.15.26.
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
21.750.000,00
288.000.000,00
Jumlah
6=3+4+5
940.250.000,00
1.250.000.000,00
233.950.000,00
-
233.950.000,00
5.850.000,00
67.300.000,00
-
73.150.000,00
Bimtek Migrasi Open Source
6.200.000,00
109.850.000,00
-
116.050.000,00
1.07.01.00.15.31.
Pembinaan Kepada Pengguna Menara Bersama Telekomunikasi (Tower dan BTS)
6.200.000,00
68.795.000,00
-
74.995.000,00
1.07.01.00.17.
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
5.150.000,00
419.715.000,00
-
424.865.000,00
1.07.01.00.17.01.
Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
5.150.000,00
69.850.000,00
-
75.000.000,00
1.07.01.00.17.16.
Jurnalistik Online Melalui Media Center
-
249.865.000,00
-
249.865.000,00
1.07.01.00.17.18.
Pelatihan dan Implementasi Office Integrator
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
1.07.01.00.21.
Program Kerjasama Komunikasi, Informasi dan Media Massa
69.200.000,00
1.392.485.000,00
-
1.461.685.000,00
1.07.01.00.21.01.
Bimbingan Teknis Jurnalistik Audio Visual dan Penerbitan
7.400.000,00
141.370.000,00
-
148.770.000,00
1.07.01.00.21.02.
Pameran Pembangunan Memperingati HUT Proklamasi dan Hari Jadi Kalsel Sosialisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah
7.300.000,00
141.050.000,00
-
148.350.000,00
6.200.000,00
109.090.000,00
-
115.290.000,00
7.300.000,00
112.700.000,00
-
120.000.000,00
1.07.01.00.21.05.
Pameran pembangunan memperingati harkitnas & gubernur tentara ALRI divisi IV pertahanan kalimantan Dialog interaktif radio dan TV
3.700.000,00
95.970.000,00
-
99.670.000,00
1.07.01.00.21.06.
Pelayanan Serambi Depan Informasi
9.000.000,00
140.255.000,00
-
149.255.000,00
1.07.01.00.21.07.
Diseminasi informasi melalui running teks tv dan spot audio
3.700.000,00
71.050.000,00
-
74.750.000,00
1.07.01.00.21.08.
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Radio
24.600.000,00
581.000.000,00
-
605.600.000,00
1.20.03.06.
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT
398.410.000,00
5.469.050.000,00
-
5.867.460.000,00
1.20.03.06.15.
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
72.610.000,00
2.520.940.000,00
-
2.593.550.000,00
1.20.03.06.15.03.
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
32.550.000,00
488.540.000,00
-
521.090.000,00
1.07.01.00.21.03. 1.07.01.00.21.04.
-
Hal 140 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
1.20.03.06.15.16.
Peningkatan Pelayanan Perpustakaan
1.20.03.06.15.21.
Koordinasi Kegiatan Kepala Daerah
1.20.03.06.15.37.
Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Komunikasi dan Teknologi Informasi
1.20.03.06.15.38.
Pengembangan dan Penerapan Teknologi Berbasis Informasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik
1.20.03.06.15.41.
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
109.450.000,00
-
113.000.000,00
650.000.000,00
-
650.000.000,00
12.150.000,00
123.900.000,00
-
136.050.000,00
11.560.000,00
99.650.000,00
-
111.210.000,00
12.800.000,00
1.049.400.000,00
-
1.062.200.000,00
23.600.000,00
83.200.000,00
-
106.800.000,00
7.400.000,00
51.400.000,00
-
58.800.000,00
16.200.000,00
31.800.000,00
-
48.000.000,00
3.550.000,00 -
1.20.03.06.17.
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
1.20.03.06.17.07.
Peningkatan Praktisi Kehumasan dan Jurnalistik
1.20.03.06.17.17.
Rakor Komunikasi Kehumasan
1.20.03.06.18.
Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa
302.200.000,00
2.864.910.000,00
-
3.167.110.000,00
1.20.03.06.18.01.
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
280.200.000,00
1.547.000.000,00
-
1.827.200.000,00
1.20.03.06.18.02.
1.158.920.000,00
-
1.158.920.000,00
1.20.03.06.18.07.
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pertemuan Bakohumas Provinsi Kalimantan Selatan
8.800.000,00
88.940.000,00
-
97.740.000,00
1.20.03.06.18.08.
Jumpa Pers Gubernur Kalimantan Selatan
13.200.000,00
70.050.000,00
-
83.250.000,00
1.20.03.07.
BIRO UMUM
-
75.000.000,00
-
75.000.000,00
1.20.03.07.15.
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
-
75.000.000,00
-
75.000.000,00
1.20.03.07.15.25.
Peningkatan Pelayanan Sandi dan Telekomunikasi
-
75.000.000,00
-
75.000.000,00
1.26.
PERPUSTAKAAN
-
701.150.000,00
8.432.357.000,00
3.293.200.000,00
12.426.707.000,00
1.26.01.00.
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
701.150.000,00
8.432.357.000,00
3.293.200.000,00
12.426.707.000,00
1.26.01.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
132.000.000,00
1.844.731.000,00
13.200.000,00
1.989.931.000,00
1.26.01.00.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
1.26.01.00.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
299.000.000,00
-
299.000.000,00
1.26.01.00.01.04.
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
-
32.000.000,00
-
32.000.000,00
1.26.01.00.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
2.000.000,00
-
120.200.000,00
1.26.01.00.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
160.000.000,00
-
160.000.000,00
1.26.01.00.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
90.000.000,00
-
90.000.000,00
118.200.000,00
Hal 141 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.26.01.00.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
182.000.000,00
-
182.000.000,00
1.26.01.00.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
40.000.000,00
-
40.000.000,00
1.26.01.00.01.15.
-
70.731.000,00
-
70.731.000,00
1.26.01.00.01.16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
160.000.000,00
-
160.000.000,00
1.26.01.00.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
379.000.000,00
-
379.000.000,00
1.26.01.00.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
185.000.000,00
-
185.000.000,00
1.26.01.00.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
206.000.000,00
-
206.000.000,00
1.26.01.00.01.87.
Pembenahan Arsip Dinamis
1.26.01.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.26.01.00.02.05.
9.000.000,00
13.200.000,00
36.000.000,00
-
731.400.000,00
2.205.800.000,00
2.937.200.000,00
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
-
900.000,00
694.200.000,00
695.100.000,00
1.26.01.00.02.07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-
369.800.000,00
369.800.000,00
1.26.01.00.02.140.
Pemeliharaan Halaman Lingkungan Kantor
-
1.500.000,00
144.800.000,00
146.300.000,00
1.26.01.00.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
328.000.000,00
-
328.000.000,00
1.26.01.00.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
145.000.000,00
-
145.000.000,00
1.26.01.00.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
-
145.000.000,00
-
145.000.000,00
1.26.01.00.02.30.
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Buku Perpustakaan dan Arsip Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
-
108.000.000,00
-
108.000.000,00
-
3.000.000,00
1.26.01.00.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
1.26.01.00.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
1.26.01.00.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
28.500.000,00
56.524.000,00
-
85.024.000,00
1.26.01.00.06.01.
24.800.000,00
10.724.000,00
-
35.524.000,00
1.26.01.00.06.17.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
29.500.000,00
-
29.500.000,00
1.26.01.00.06.69.
Penyusunan Renstra
16.300.000,00
-
20.000.000,00
1.26.01.00.02.42.
13.800.000,00
3.700.000,00
-
997.000.000,00
1.000.000.000,00
Hal 142 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1 1.26.01.00.15.
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1.26.01.00.15.01.
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6=3+4+5
Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan
13.800.000,00
400.130.000,00
-
413.930.000,00
4.150.000,00
155.850.000,00
-
160.000.000,00
44.050.000,00
75.950.000,00
-
120.000.000,00
1.26.01.00.15.07.
Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca Di Daerah Perencanaan dan Penyusunan Program Budaya Baca
2.550.000,00
67.450.000,00
-
70.000.000,00
1.26.01.00.15.11.
Pameran dan Promosi Perpustakaan
30.100.000,00
73.900.000,00
-
104.000.000,00
1.26.01.00.15.13.
Stock Op Name Bahan Pustaka
33.000.000,00
7.000.000,00
-
40.000.000,00
1.26.01.00.15.16.
Pembelian Bahan Pustaka
41.700.000,00
2.988.000.000,00
1.26.01.00.15.26.
14.400.000,00
24.600.000,00
-
39.000.000,00
1.26.01.00.15.27.
Penyusunan Literatur sekunder ( KCKR, klipping Surat Kabar dan bbliografi Daerah) Alih Media Bahan Pustaka ke digital
70.000.000,00
-
70.000.000,00
1.26.01.00.15.33.
Pengembangan Organisasi Profesi
3.250.000,00
126.750.000,00
-
130.000.000,00
1.26.01.00.15.34.
Pengolahan Bahan Pustaka Untuk Otomasi Perpustakaan Pembudayaan Lokal Content di Tingkat Nasional
27.050.000,00
32.950.000,00
-
60.000.000,00
17.700.000,00
162.300.000,00
-
180.000.000,00
7.700.000,00
72.300.000,00
-
80.000.000,00
3.500.000,00
107.500.000,00
-
111.000.000,00
27.500.000,00
232.500.000,00
-
260.000.000,00
65.000.000,00
-
65.000.000,00
1.26.01.00.15.04. 1.26.01.00.15.05.
1.26.01.00.15.35.
1.26.01.00.15.39.
Kerjasama Informasi dan Perpustakaan Lewat K@Borneo Bimbingan Teknis Tenaga Perpustakaan Desa/Kelurahan
1.26.01.00.15.40.
Kalsel Book Fair
1.26.01.00.15.41.
Fasilitasi dan Identifikasi Perpustakaan Sekolah
1.26.01.00.15.42.
Pengolahan Bahan Pustaka
1.26.01.00.15.43.
Workshop Perpustakaan Berbasis Informasi
1.26.01.00.15.44.
Preservasi dan Reproduksi Buku-Buku Deposit Khasanah Kalsel
1.26.01.00.15.45. 1.26.01.00.15.46.
1.26.01.00.15.37.
1.26.01.00.15.47.
-
-
1.074.200.000,00
7.314.552.000,00
540.650.000,00
5.699.702.000,00
1.002.500.000,00
4.032.200.000,00
210.500.000,00
309.500.000,00
-
520.000.000,00
3.500.000,00
48.500.000,00
-
52.000.000,00
32.300.000,00
57.700.000,00
-
90.000.000,00
Diseminasi Pedoman Terknis Penyusunan Literatur Sekunder di Kab/Kota
2.250.000,00
87.750.000,00
-
90.000.000,00
Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan SD, SMP dan SMA Bintek Penyusunan Angka Kredit Bagi Pustaka
3.500.000,00
40.100.000,00
-
43.600.000,00
3.500.000,00
18.877.000,00
-
22.377.000,00
Hal 143 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.26.01.00.15.48.
Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca
5.900.000,00
74.100.000,00
1.26.01.00.15.49.
Pembinaan Perpustakaan
3.100.000,00
42.645.000,00
1.26.01.00.15.50.
Promosi Minat Baca dan Layanan Perpustakaan
3.000.000,00
337.000.000,00
-
340.000.000,00
1.26.01.00.15.51.
Fumigasi/Perawatan Bahan Pustaka
2.650.000,00
21.350.000,00
-
24.000.000,00
71.700.000,00
80.000.000,00 117.445.000,00
2.
URUSAN PILIHAN
5.410.000.000,00
185.526.938.208,00
15.161.451.562,00
206.098.389.770,00
2.01.
PERTANIAN
3.288.500.000,00
101.978.839.758,00
4.778.533.062,00
110.045.872.820,00
2.01.01.00.
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
994.450.000,00
26.255.824.626,00
569.900.000,00
27.820.174.626,00
2.01.01.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
169.200.000,00
1.237.949.626,00
3.300.000,00
1.410.449.626,00
2.01.01.00.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
10.580.000,00
-
10.580.000,00
2.01.01.00.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
215.400.000,00
-
215.400.000,00
2.01.01.00.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
-
169.200.000,00
2.01.01.00.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
60.600.000,00
-
60.600.000,00
2.01.01.00.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
41.019.626,00
-
41.019.626,00
2.01.01.00.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
2.01.01.00.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
9.000.000,00
-
9.000.000,00
2.01.01.00.01.15.
-
31.500.000,00
2.01.01.00.01.16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
214.850.000,00
-
214.850.000,00
2.01.01.00.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
130.000.000,00
-
130.000.000,00
2.01.01.00.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
300.000.000,00
-
300.000.000,00
2.01.01.00.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
200.000.000,00
-
200.000.000,00
2.01.01.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
336.400.000,00
2.01.01.00.02.07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-
2.01.01.00.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
2.01.01.00.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
186.400.000,00
-
186.400.000,00
2.01.01.00.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
2.01.01.00.02.42.
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
-
169.200.000,00
-
-
-
3.300.000,00
34.800.000,00
500.000.000,00
836.400.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
Hal 144 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
2.01.01.00.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
45.000.000,00
-
2.01.01.00.03.03.
Pengadaan pakaian kerja lapangan
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
2.01.01.00.03.06.
Pengadaan Pakaian Olahraga
40.000.000,00
-
40.000.000,00
2.01.01.00.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
11.150.000,00
20.300.000,00
-
31.450.000,00
2.01.01.00.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
8.200.000,00
13.250.000,00
-
21.450.000,00
2.01.01.00.06.04.
Penyusunan Pelaporan Triwulan dan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
2.950.000,00
7.050.000,00
-
10.000.000,00
2.01.01.00.17.
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
114.800.000,00
884.600.000,00
66.600.000,00
1.066.000.000,00
2.01.01.00.17.07.
Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah Pengembangan Kemitraan Usaha
105.750.000,00
493.650.000,00
66.600.000,00
666.000.000,00
9.050.000,00
390.950.000,00
-
400.000.000,00
2.01.01.00.18.
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
338.700.000,00
13.209.675.000,00
-
13.548.375.000,00
2.01.01.00.18.10.
Pembinaan dan Pengembangan Mekanisasi Pertanian
15.000.000,00
2.835.000.000,00
-
2.850.000.000,00
2.01.01.00.18.64.
Peningkatan Produktivitas Padi
168.350.000,00
4.831.650.000,00
-
5.000.000.000,00
2.01.01.00.18.65.
Peningkatan Produktivitas Palawija
59.250.000,00
1.940.750.000,00
-
2.000.000.000,00
2.01.01.00.18.66.
Pengembangan Perbenihan Padi dan Palawija
29.100.000,00
920.900.000,00
-
950.000.000,00
2.01.01.00.18.67.
Pembinaan dan Pengembangan Pasca Panen dan Pengelolaan Hasil TPH
38.500.000,00
2.259.875.000,00
-
2.298.375.000,00
2.01.01.00.18.68.
Pengembangan Data Statistik dan Informasi Tanaman Pangan dan Holtikultura
28.500.000,00
421.500.000,00
-
450.000.000,00
2.01.01.00.19.
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
360.600.000,00
10.521.900.000,00
-
10.882.500.000,00
2.01.01.00.19.37.
91.050.000,00
658.950.000,00
-
750.000.000,00
2.01.01.00.19.38.
Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan TPH Pengembangan Pengelolaan Air
6.750.000,00
843.250.000,00
-
850.000.000,00
2.01.01.00.19.39.
Pengembangan Pengelolaan Lahan
23.400.000,00
1.976.600.000,00
-
2.000.000.000,00
2.01.01.00.19.77.
Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan dan Sarana
86.800.000,00
663.200.000,00
-
750.000.000,00
2.01.01.00.17.15.
-
45.000.000,00
Hal 145 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
2.01.01.00.19.78.
Pengembangan Kawasan Buah-buahan
91.100.000,00
2.707.400.000,00
-
2.798.500.000,00
2.01.01.00.19.79.
Pengembangan Kawasan Sayuran dan Aneka Tanaman
38.700.000,00
2.961.300.000,00
-
3.000.000.000,00
2.01.01.00.19.80.
Pengembangan Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura
22.800.000,00
711.200.000,00
-
734.000.000,00
2.01.01.01.
BALAI PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
100.300.000,00
5.130.518.750,00
2.01.01.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
85.500.000,00
1.095.438.750,00
-
1.180.938.750,00
2.01.01.01.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
6.212.750,00
-
6.212.750,00
2.01.01.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
140.000.000,00
-
140.000.000,00
2.01.01.01.01.03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
2.01.01.01.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
2.200.000,00
-
68.800.000,00
2.01.01.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
52.000.000,00
-
52.000.000,00
2.01.01.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
45.000.000,00
-
45.000.000,00
2.01.01.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
-
14.500.000,00
-
14.500.000,00
-
11.000.000,00
-
11.000.000,00
2.01.01.01.01.16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
465.720.000,00
-
465.720.000,00
2.01.01.01.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
78.806.000,00
-
78.806.000,00
2.01.01.01.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
2.01.01.01.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
120.000.000,00
-
120.000.000,00
2.01.01.01.01.21.
Penyediaan Penilai Jabatan
2.01.01.01.01.33.
Kepanitiaan Pengadaan Barang dan Jasa
2.01.01.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
2.01.01.01.02.07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-
2.01.01.01.02.11.
Pengadaan Komputer
-
2.01.01.01.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
242.200.000,00
2.01.01.01.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
205.980.000,00
2.01.01.01.01.14. 2.01.01.01.01.15.
66.600.000,00
836.300.000,00
6.067.118.750,00
8.400.000,00
-
-
8.400.000,00
10.500.000,00
-
-
10.500.000,00
836.300.000,00
1.349.480.000,00
-
386.000.000,00
386.000.000,00
-
75.000.000,00
75.000.000,00
375.300.000,00
617.500.000,00
513.180.000,00
-
205.980.000,00
Hal 146 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
2.01.01.01.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
2.01.01.01.02.33.
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
2.01.01.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
2.01.01.01.03.05.
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
20.000.000,00
-
20.000.000,00
2.01.01.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
12.000.000,00
1.600.000,00
-
13.600.000,00
2.01.01.01.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
12.000.000,00
1.600.000,00
-
13.600.000,00
2.01.01.01.19.
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
2.800.000,00
3.500.300.000,00
-
3.503.100.000,00
2.01.01.01.19.14.
Pengamatan dan Peramalan OPT DPI TPH
2.800.000,00
3.250.300.000,00
-
3.253.100.000,00
2.01.01.01.19.62.
Pengendalian OPT dan DPI TPH
250.000.000,00
-
250.000.000,00
2.01.01.02.
BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
60.100.000,00
2.698.900.000,00
2.01.01.02.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
54.600.000,00
620.650.000,00
-
675.250.000,00
2.01.01.02.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
2.01.01.02.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
144.000.000,00
-
144.000.000,00
2.01.01.02.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
750.000,00
-
55.350.000,00
2.01.01.02.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
16.000.000,00
-
16.000.000,00
2.01.01.02.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
40.000.000,00
-
40.000.000,00
2.01.01.02.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
18.000.000,00
-
18.000.000,00
2.01.01.02.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
16.000.000,00
-
16.000.000,00
2.01.01.02.01.15.
-
8.000.000,00
-
8.000.000,00
2.01.01.02.01.16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
67.900.000,00
-
67.900.000,00
2.01.01.02.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
85.000.000,00
-
85.000.000,00
2.01.01.02.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
95.000.000,00
-
95.000.000,00
2.01.01.02.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
125.000.000,00
-
125.000.000,00
2.01.01.02.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
454.100.000,00
-
-
54.600.000,00
125.000.000,00
125.000.000,00
2.884.000.000,00
579.100.000,00
Hal 147 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
2.01.01.02.02.07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-
-
115.000.000,00
115.000.000,00
2.01.01.02.02.14.
Pengadaan Buku Perpustakaan
-
-
10.000.000,00
10.000.000,00
2.01.01.02.02.20.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
2.01.01.02.02.21.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
-
40.000.000,00
-
40.000.000,00
2.01.01.02.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
205.000.000,00
-
205.000.000,00
2.01.01.02.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
174.100.000,00
-
174.100.000,00
2.01.01.02.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
2.01.01.02.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
6.000.000,00
-
6.000.000,00
2.01.01.02.03.03.
Pengadaan pakaian kerja lapangan
-
6.000.000,00
-
6.000.000,00
2.01.01.02.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5.500.000,00
9.500.000,00
-
15.000.000,00
2.01.01.02.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5.500.000,00
9.500.000,00
-
15.000.000,00
2.01.01.02.19.
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
-
1.608.650.000,00
-
1.608.650.000,00
2.01.01.02.19.04.
Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan
-
900.000.000,00
-
900.000.000,00
2.01.01.02.19.13.
Peningkatan Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH
-
708.650.000,00
-
708.650.000,00
2.01.01.03.
BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
70.800.000,00
4.858.795.000,00
1.145.885.000,00
6.075.480.000,00
2.01.01.03.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
70.800.000,00
787.700.000,00
47.700.000,00
906.200.000,00
2.01.01.03.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
7.000.000,00
2.01.01.03.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
154.000.000,00
2.01.01.03.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
2.01.01.03.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
250.000.000,00
2.01.01.03.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
24.000.000,00
-
24.000.000,00
2.01.01.03.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
2.01.01.03.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
2.01.01.03.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
13.000.000,00
-
7.500.000,00
2.01.01.03.01.16.
70.800.000,00
-
7.500.000,00 32.700.000,00
7.500.000,00 -
7.000.000,00 161.500.000,00 70.800.000,00 282.700.000,00
20.500.000,00 7.500.000,00
Hal 148 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
2.01.01.03.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
123.200.000,00
-
123.200.000,00
2.01.01.03.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
114.000.000,00
-
114.000.000,00
2.01.01.03.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
60.000.000,00
-
60.000.000,00
2.01.01.03.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
659.590.000,00
2.01.01.03.02.03.
Pembangunan gedung kantor
-
2.01.01.03.02.09.
Pengadaan peralatan gedung kantor
2.01.01.03.02.10.
509.690.000,00
1.169.280.000,00
-
196.490.000,00
196.490.000,00
-
-
78.850.000,00
78.850.000,00
Pengadaan mebeleur
-
-
162.300.000,00
162.300.000,00
2.01.01.03.02.21.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
-
81.000.000,00
2.01.01.03.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
343.800.000,00
2.01.01.03.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
197.790.000,00
-
197.790.000,00
2.01.01.03.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
37.000.000,00
-
37.000.000,00
2.01.01.03.19.
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
-
3.411.505.000,00
588.495.000,00
4.000.000.000,00
2.01.01.03.19.87.
Pengembangan Penyediaan Benih TPH
-
3.411.505.000,00
588.495.000,00
4.000.000.000,00
2.01.01.04.
BALAI ALAT DAN MESIN PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
69.750.000,00
2.590.420.000,00
121.200.000,00
2.781.370.000,00
2.01.01.04.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
48.600.000,00
432.300.000,00
-
480.900.000,00
2.01.01.04.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
3.500.000,00
-
3.500.000,00
2.01.01.04.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
82.600.000,00
-
82.600.000,00
2.01.01.04.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
-
48.600.000,00
2.01.01.04.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
5.900.000,00
-
5.900.000,00
2.01.01.04.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
16.000.000,00
-
16.000.000,00
2.01.01.04.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
6.000.000,00
-
6.000.000,00
2.01.01.04.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
8.500.000,00
-
8.500.000,00
2.01.01.04.01.15.
-
9.500.000,00
-
9.500.000,00
2.01.01.04.01.16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
69.550.000,00
-
69.550.000,00
2.01.01.04.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
55.750.000,00
-
55.750.000,00
48.600.000,00
-
72.050.000,00
81.000.000,00 415.850.000,00
Hal 149 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
2.01.01.04.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
75.000.000,00
-
75.000.000,00
2.01.01.04.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
2.01.01.04.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
418.470.000,00
2.01.01.04.02.10.
Pengadaan mebeleur
-
2.01.01.04.02.11.
Pengadaan Komputer
-
2.01.01.04.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
321.020.000,00
-
321.020.000,00
2.01.01.04.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
47.450.000,00
-
47.450.000,00
2.01.01.04.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
2.01.01.04.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.250.000,00
3.250.000,00
-
5.500.000,00
2.01.01.04.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.250.000,00
3.250.000,00
-
5.500.000,00
2.01.01.04.18.
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
18.900.000,00
1.736.400.000,00
2.01.01.04.18.24.
Pelatihan Bengkel Alat dan Mesin Pertanian
-
77.000.000,00
2.01.01.04.18.26.
Peningkatan Perbengkelan Alat dan Mesin Pertanian
-
403.300.000,00
2.01.01.04.18.28.
Pelatihan Operator Alat dan Mesin Pertanian
-
310.000.000,00
-
310.000.000,00
2.01.01.04.18.48.
Pengembangan Teknologi Alsintan
-
436.900.000,00
-
436.900.000,00
2.01.01.04.18.49.
Pelatiha Peningkatan Mutu Bagi Pengrajin Alsintan
-
75.000.000,00
-
75.000.000,00
2.01.01.04.18.50.
Pelayanan informasi Teknologi & Statistik Alsintan
-
68.200.000,00
-
68.200.000,00
2.01.01.04.18.60.
Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten
8.400.000,00
91.600.000,00
-
100.000.000,00
2.01.01.04.18.61.
Bimbingan Teknis Manajemen Kelompok Kerja
2.100.000,00
95.900.000,00
-
98.000.000,00
2.01.01.04.18.62.
Pelatihan Perekayasaan Alsintan TPH
2.100.000,00
57.600.000,00
-
59.700.000,00
2.01.01.04.18.63.
Demonstrasi Alsintan TPH
6.300.000,00
120.900.000,00
-
127.200.000,00
2.01.02.00.
DINAS PERKEBUNAN
486.950.000,00
23.466.250.000,00
2.01.02.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
191.400.000,00
1.564.000.000,00
-
1.755.400.000,00
2.01.02.00.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
296.800.000,00
-
296.800.000,00
2.01.02.00.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
-
191.400.000,00
2.01.02.00.01.16.
Penyediaan bahan logistik kantor
-
171.000.000,00
191.400.000,00 -
29.500.000,00
447.970.000,00
-
13.500.000,00
13.500.000,00
-
16.000.000,00
16.000.000,00
171.000.000,00
91.700.000,00
91.700.000,00
101.700.000,00
1.847.000.000,00
77.000.000,00 495.000.000,00
24.054.900.000,00
Hal 150 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
2.01.02.00.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
630.000.000,00
-
630.000.000,00
2.01.02.00.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
230.000.000,00
-
230.000.000,00
2.01.02.00.01.85.
Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran
-
104.500.000,00
-
104.500.000,00
2.01.02.00.01.86.
Pelayanan Aparatur dan Rapat-Rapat, Pertemuan/Sosialisasi
-
131.700.000,00
-
131.700.000,00
2.01.02.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.200.000,00
681.000.000,00
-
682.200.000,00
2.01.02.00.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.200.000,00
310.200.000,00
-
311.400.000,00
2.01.02.00.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
271.000.000,00
-
271.000.000,00
2.01.02.00.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
-
99.800.000,00
-
99.800.000,00
2.01.02.00.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
816.000.000,00
-
816.000.000,00
2.01.02.00.05.10.
Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
-
816.000.000,00
-
816.000.000,00
2.01.02.00.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.01.02.00.06.01. 2.01.02.00.06.06.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
2.01.02.00.06.67.
Penatausahaan Perlengkapan, Aset dan Kepegawaian
2.01.02.00.33.
Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Perkebunan
2.01.02.00.33.01.
Pengembangan usaha dan pembinaan PBS
2.01.02.00.33.02.
101.700.000,00
527.300.000,00
46.400.000,00
379.200.000,00
9.950.000,00
15.000.000,00
-
24.950.000,00
25.050.000,00
177.300.000,00
-
202.350.000,00
11.400.000,00
186.900.000,00
100.650.000,00
4.088.350.000,00
-
4.189.000.000,00
14.950.000,00
445.050.000,00
-
460.000.000,00
Kemitraan Usaha Sarana Produksi
8.600.000,00
1.820.400.000,00
-
1.829.000.000,00
2.01.02.00.33.03.
Pengolahan Panen dan Pemasaran
77.100.000,00
1.822.900.000,00
-
1.900.000.000,00
2.01.02.00.34.
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
64.600.000,00
10.276.400.000,00
-
10.341.000.000,00
2.01.02.00.34.01.
Peningkatan Budidaya Tanaman Tahunan
11.900.000,00
4.188.100.000,00
-
4.200.000.000,00
2.01.02.00.34.02.
Peningkatan Budidaya Tanaman Rempah dan Penyegar
2.400.000,00
1.197.600.000,00
-
1.200.000.000,00
2.01.02.00.34.03.
Perbenihan Perkebunan
7.500.000,00
392.500.000,00
-
400.000.000,00
101.700.000,00
300.000.000,00
Hal 151 dari 184
Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Pegawai
3
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah
6=3+4+5
21.800.000,00
888.200.000,00
-
910.000.000,00
2.01.02.00.34.05.
Penyusunan Database Statistik Budidaya Tanaman Perkebunan dan Perencanaan Peningkatan Perlindungan Usaha Perkebunan
7.200.000,00
592.800.000,00
-
600.000.000,00
2.01.02.00.34.06.
Pengamatan dan Pengujian OPT
12.600.000,00
987.400.000,00
-
1.000.000.000,00
2.01.02.00.34.07.
Peningkatan Perlindungan Tanaman
1.200.000,00
2.029.800.000,00
-
2.031.000.000,00
2.01.02.00.35.
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Perkebunan
82.700.000,00
5.661.300.000,00
-
5.744.000.000,00
2.01.02.00.35.01.
Pemanfaatan Lahan dan Air
13.400.000,00
1.446.600.000,00
-
1.460.000.000,00
2.01.02.00.35.02.
Peningkatan kelembagaan dan Pelatihan
55.650.000,00
839.350.000,00
-
895.000.000,00
2.01.02.00.35.03.
Peningkatan Sarana Produksi, Alat dan Mesin
13.650.000,00
3.375.350.000,00
-
3.389.000.000,00
2.01.02.01.
BALAI SERTIFIKASI BENIH DAN PERCONTOHAN PERKEBUNAN TUNGKAP
86.850.000,00
3.062.552.350,00
2.01.02.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
51.000.000,00
282.500.000,00
-
333.500.000,00
2.01.02.01.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
1.400.000,00
-
1.400.000,00
2.01.02.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
53.750.000,00
-
53.750.000,00
2.01.02.01.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
-
51.000.000,00
2.01.02.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
13.500.000,00
-
13.500.000,00
2.01.02.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
10.750.000,00
-
10.750.000,00
2.01.02.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
3.500.000,00
-
3.500.000,00
2.01.02.01.01.15.
-
4.300.000,00
-
4.300.000,00
2.01.02.01.01.16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
25.500.000,00
-
25.500.000,00
2.01.02.01.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
45.740.000,00
-
45.740.000,00
2.01.02.01.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
77.700.000,00
-
77.700.000,00
2.01.02.01.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
46.360.000,00
-
46.360.000,00
2.01.02.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
190.250.000,00
2.01.02.01.02.07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-
3.500.000,00
2.01.02.01.02.14.
Pengadaan Buku Perpustakaan
-
2.01.02.01.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
2.01.02.00.34.04.
51.000.000,00
-
91.200.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00 -
3.156.902.350,00
197.750.000,00
3.500.000,00 7.500.000,00 91.200.000,00
Hal 152 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
2.01.02.01.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
81.950.000,00
-
81.950.000,00
2.01.02.01.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
-
13.600.000,00
-
13.600.000,00
2.01.02.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.000.000,00
1.000.000,00
-
3.000.000,00
2.01.02.01.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.000.000,00
1.000.000,00
-
3.000.000,00
2.01.02.01.19.
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
25.150.000,00
2.282.502.350,00
-
2.307.652.350,00
2.01.02.01.19.03.
Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan
9.000.000,00
891.213.500,00
-
900.213.500,00
2.01.02.01.19.105.
Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan
7.650.000,00
292.350.000,00
-
300.000.000,00
2.01.02.01.19.23.
Pemeliharaan Kebun Produksi Kelapa Sawit Tungkap
-
602.438.850,00
-
602.438.850,00
2.01.02.01.19.51.
Pemurnian Kebun Entrys Karet
-
295.000.000,00
-
295.000.000,00
2.01.02.01.19.56.
Bimbingan dan Pelayanan Sertifikasi Benih
8.500.000,00
201.500.000,00
-
210.000.000,00
2.01.02.01.31.
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan
8.700.000,00
306.300.000,00
-
315.000.000,00
2.01.02.01.31.01.
Demplot / Percontohan Penerapan Teknologi Budidaya pada Masyarakat
8.700.000,00
306.300.000,00
-
315.000.000,00
2.01.03.00.
DINAS PETERNAKAN
724.150.000,00
17.812.950.032,00
767.648.062,00
19.304.748.094,00
2.01.03.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
181.800.000,00
2.430.032.192,00
2.000.000,00
2.613.832.192,00
2.01.03.00.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
2.01.03.00.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
1.146.000.000,00
-
1.146.000.000,00
2.01.03.00.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
105.280.365,00
-
287.080.365,00
2.01.03.00.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
29.000.000,00
-
29.000.000,00
2.01.03.00.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
38.021.875,00
-
38.021.875,00
2.01.03.00.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
41.824.063,00
-
41.824.063,00
2.01.03.00.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
33.000.000,00
-
33.000.000,00
2.01.03.00.01.15.
-
3.000.000,00
2.01.03.00.01.16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
288.000.000,00
-
288.000.000,00
2.01.03.00.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
257.400.000,00
-
257.400.000,00
181.800.000,00
2.000.000,00
5.000.000,00
Hal 153 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
2.01.03.00.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
325.833.564,00
-
325.833.564,00
2.01.03.00.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
137.672.325,00
-
137.672.325,00
2.01.03.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
979.309.521,00
2.01.03.00.02.07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-
2.01.03.00.02.09.
Pengadaan peralatan gedung kantor
2.01.03.00.02.10.
731.648.062,00
1.710.957.583,00
-
191.460.558,00
191.460.558,00
-
-
343.000.000,00
343.000.000,00
Pengadaan mebeleur
-
-
99.187.504,00
99.187.504,00
2.01.03.00.02.21.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
-
76.043.750,00
-
76.043.750,00
2.01.03.00.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
303.000.000,00
-
303.000.000,00
2.01.03.00.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
398.154.708,00
-
398.154.708,00
2.01.03.00.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
-
92.012.938,00
-
92.012.938,00
2.01.03.00.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
83.648.125,00
-
83.648.125,00
2.01.03.00.02.29.
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
-
26.450.000,00
-
26.450.000,00
2.01.03.00.02.42.
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
-
2.01.03.00.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2.01.03.00.03.03.
Pengadaan pakaian kerja lapangan
2.01.03.00.03.05.
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
2.01.03.00.05.
-
98.000.000,00
98.000.000,00
165.345.500,00
-
166.845.500,00
72.000.000,00
-
72.000.000,00
1.500.000,00
93.345.500,00
-
94.845.500,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
16.000.000,00
192.819.180,00
-
208.819.180,00
2.01.03.00.05.17.
Pembinaan dan Pengelolaan Aset dan Kepegawaian
16.000.000,00
192.819.180,00
-
208.819.180,00
2.01.03.00.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
11.300.000,00
60.721.459,00
-
72.021.459,00
2.01.03.00.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
7.050.000,00
48.921.600,00
-
55.971.600,00
1.400.000,00
440.259,00
-
1.840.259,00
2.01.03.00.06.04.
Penyusunan Pelaporan Triwulan dan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
2.850.000,00
11.359.600,00
-
14.209.600,00
2.01.03.00.21.
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
6.000.000,00
324.000.000,00
-
330.000.000,00
2.01.03.00.21.07.
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
6.000.000,00
324.000.000,00
-
330.000.000,00
2.01.03.00.22.
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
448.200.000,00
8.592.951.055,00
2.01.03.00.06.03.
1.500.000,00
-
34.000.000,00
9.075.151.055,00
Hal 154 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
2.01.03.00.22.09.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2.01.03.00.22.10.
Pengembangan Usaha dan Pengolahan Hasil Ternak
2.01.03.00.22.20.
Penyusunan Program dan Rencana Teknis
2.950.000,00
2.01.03.00.22.21. 2.01.03.00.22.24.
Pengembangan Sarana dan Prasarana serta Sumberdaya Peternakan Pengembangan Pembibitan Ternak
2.01.03.00.22.25.
Pengembangan Budidaya Ternak
2.01.03.00.22.26.
Jumlah
6=3+4+5 367.561.600,00
344.861.600,00
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
482.288.455,00
-
485.238.455,00
1.000.000,00
528.047.000,00
-
529.047.000,00
303.100.000,00
1.689.200.000,00
3.000.000,00
951.023.000,00
-
954.023.000,00
Pengembangan Pakan dan Wilayah
23.350.000,00
959.000.000,00
-
982.350.000,00
2.01.03.00.22.27.
Pembinaan, Pengembangan SDM dan Kelembagaan
63.200.000,00
2.202.838.500,00
-
2.266.038.500,00
2.01.03.00.22.28.
Pengembangan Data dan Informasi
22.900.000,00
311.692.500,00
-
334.592.500,00
2.01.03.00.22.29.
Pengembangan Teknologi Peternakan
6.000.000,00
1.094.000.000,00
-
1.100.000.000,00
2.01.03.00.23.
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
22.600.000,00
730.233.125,00
-
752.833.125,00
2.01.03.00.23.18.
Pengembangan Usaha dan Pengolahan Hasil
3.600.000,00
330.992.500,00
-
334.592.500,00
2.01.03.00.23.19.
Promosi dan Pemasaran
19.000.000,00
399.240.625,00
-
418.240.625,00
2.01.03.00.28.
Program Pengendalian, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Ternak dan Keamanan Pangan
36.750.000,00
4.337.538.000,00
-
4.374.288.000,00
2.01.03.00.28.01.
Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan
9.000.000,00
816.000.000,00
-
825.000.000,00
2.01.03.00.28.02.
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Ternak dan Zoonosis
25.000.000,00
2.869.000.000,00
-
2.894.000.000,00
2.01.03.00.28.03.
Penyediaan Jaminan Keamanan Pangan dan Kesejahteraan Hewan
2.750.000,00
652.538.000,00
-
655.288.000,00
2.01.03.01.
BALAI INSEMINASI BUATAN
67.000.000,00
3.426.150.000,00
2.01.03.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
55.800.000,00
595.167.400,00
-
650.967.400,00
2.01.03.01.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
3.189.000,00
-
3.189.000,00
2.01.03.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
99.582.150,00
-
99.582.150,00
2.01.03.01.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
-
55.800.000,00
2.01.03.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
2.01.03.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
20.240.000,00
-
20.240.000,00
22.700.000,00 -
55.800.000,00
-
34.000.000,00
320.250.000,00
2.026.300.000,00
3.813.400.000,00
Hal 155 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
2.01.03.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
94.000.000,00
-
94.000.000,00
2.01.03.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
7.500.000,00
-
7.500.000,00
2.01.03.01.01.15.
-
9.614.000,00
-
9.614.000,00
2.01.03.01.01.16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
44.242.250,00
-
44.242.250,00
2.01.03.01.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
95.000.000,00
-
95.000.000,00
2.01.03.01.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
156.800.000,00
-
156.800.000,00
2.01.03.01.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
60.000.000,00
-
60.000.000,00
2.01.03.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
358.600.600,00
2.01.03.01.02.03.
Pembangunan gedung kantor
-
2.01.03.01.02.07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2.01.03.01.02.11.
316.250.000,00
674.850.600,00
-
129.500.000,00
129.500.000,00
-
-
79.000.000,00
79.000.000,00
Pengadaan Komputer
-
-
107.750.000,00
107.750.000,00
2.01.03.01.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
214.000.000,00
-
214.000.000,00
2.01.03.01.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
103.300.600,00
-
103.300.600,00
2.01.03.01.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
41.300.000,00
-
41.300.000,00
2.01.03.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
35.000.000,00
-
35.000.000,00
2.01.03.01.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
35.000.000,00
-
35.000.000,00
2.01.03.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3.700.000,00
88.400.000,00
-
92.100.000,00
2.01.03.01.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3.700.000,00
88.400.000,00
-
92.100.000,00
2.01.03.01.22.
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
7.500.000,00
2.348.982.000,00
4.000.000,00
2.360.482.000,00
2.01.03.01.22.22.
Peningkatan Produksi dan Distribusi Semen Beku
4.500.000,00
1.114.965.000,00
4.000.000,00
1.123.465.000,00
2.01.03.01.22.23.
Pengkajian dan Pemeliharaan Ternak
3.000.000,00
1.234.017.000,00
2.01.03.02.
SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN PELAIHARI
132.600.000,00
4.093.400.000,00
2.01.03.02.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
35.400.000,00
2.948.900.000,00
-
2.984.300.000,00
2.01.03.02.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
1.500.000,00
-
1.500.000,00
2.01.03.02.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
179.000.000,00
-
179.000.000,00
82.500.000,00
1.237.017.000,00 4.308.500.000,00
Hal 156 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
2.01.03.02.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
2.01.03.02.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.01.03.02.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.01.03.02.01.11.
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
12.000.000,00
-
47.400.000,00
-
87.000.000,00
-
87.000.000,00
-
12.000.000,00
-
12.000.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
9.000.000,00
-
9.000.000,00
2.01.03.02.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
2.01.03.02.01.15.
-
6.000.000,00
-
6.000.000,00
2.01.03.02.01.16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
184.400.000,00
-
184.400.000,00
2.01.03.02.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
2.048.000.000,00
-
2.048.000.000,00
2.01.03.02.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
250.000.000,00
-
250.000.000,00
2.01.03.02.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
150.000.000,00
-
150.000.000,00
2.01.03.02.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
388.200.000,00
2.01.03.02.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
81.900.000,00
-
81.900.000,00
2.01.03.02.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
-
306.300.000,00
-
306.300.000,00
2.01.03.02.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
2.01.03.02.24.
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
97.200.000,00
756.300.000,00
-
853.500.000,00
2.01.03.02.24.07.
Peningkatan Pendidikan Berbasis Peternakan
97.200.000,00
756.300.000,00
-
853.500.000,00
2.01.04.00.
SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PROVINSI
495.550.000,00
8.583.079.000,00
2.01.04.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
138.600.000,00
1.948.484.000,00
-
2.087.084.000,00
2.01.04.00.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
6.900.000,00
-
6.900.000,00
2.01.04.00.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
816.800.000,00
-
816.800.000,00
2.01.04.00.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.960.000,00
-
140.560.000,00
2.01.04.00.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
72.000.000,00
-
72.000.000,00
2.01.04.00.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
27.000.000,00
-
27.000.000,00
2.01.04.00.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
11.000.000,00
-
11.000.000,00
2.01.04.00.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
42.000.000,00
-
42.000.000,00
35.400.000,00
138.600.000,00
-
82.500.000,00
82.500.000,00
700.650.000,00
470.700.000,00
82.500.000,00
9.779.279.000,00
Hal 157 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
-
31.224.000,00
-
31.224.000,00
2.01.04.00.01.16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
272.000.000,00
-
272.000.000,00
2.01.04.00.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
170.000.000,00
-
170.000.000,00
2.01.04.00.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
365.600.000,00
-
365.600.000,00
2.01.04.00.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
132.000.000,00
-
132.000.000,00
2.01.04.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
729.590.000,00
2.01.04.00.02.07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-
2.01.04.00.02.10.
Pengadaan mebeleur
2.01.04.00.02.159.
2.01.04.00.01.15.
700.650.000,00
1.430.240.000,00
-
392.150.000,00
392.150.000,00
-
-
65.000.000,00
65.000.000,00
Pengadaan Peralatan Dapur
-
-
35.000.000,00
35.000.000,00
2.01.04.00.02.160.
Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
-
-
20.000.000,00
20.000.000,00
2.01.04.00.02.161.
Pengadaan Lampu Hias Taman
-
-
12.000.000,00
12.000.000,00
2.01.04.00.02.21.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
-
73.600.000,00
2.01.04.00.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
290.490.000,00
2.01.04.00.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
262.000.000,00
-
262.000.000,00
2.01.04.00.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
103.500.000,00
-
103.500.000,00
2.01.04.00.02.47.
Pengadaan Alat-Alat Studio
-
-
75.000.000,00
75.000.000,00
2.01.04.00.02.95.
Pengadaan Alat-alat Ukur Kantor
-
-
50.000.000,00
50.000.000,00
2.01.04.00.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
14.250.000,00
-
14.250.000,00
2.01.04.00.03.03.
Pengadaan pakaian kerja lapangan
-
14.250.000,00
-
14.250.000,00
2.01.04.00.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
375.600.000,00
-
457.650.000,00
2.01.04.00.05.10.
Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
88.000.000,00
-
88.000.000,00
2.01.04.00.05.20.
Pembinaan dan Peningkatan Manajemen Kepegawaian Penyuluh
14.800.000,00
95.200.000,00
-
110.000.000,00
2.01.04.00.05.57.
Apresiasi Penilaian Dupak Penyuluh Bagi Tim Penilai Dupak dan Instansi Terkait Se Kalsel
67.250.000,00
85.300.000,00
-
152.550.000,00
2.01.04.00.05.76.
Peningkatan Kapasitas dan Wawasan SDM Petugas Perencana dan Pemantapan Kelembagaan Penyuluhan
107.100.000,00
-
107.100.000,00
82.050.000,00
-
-
51.500.000,00
73.600.000,00 341.990.000,00
Hal 158 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5 -
250.667.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
5.850.000,00
26.710.000,00
-
32.560.000,00
3.450.000,00
1.620.000,00
-
5.070.000,00
Penyusunan Pelaporan Triwulan dan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan Tingkat Nasional
2.600.000,00
3.000.000,00
-
5.600.000,00
-
44.287.000,00
-
44.287.000,00
-
148.150.000,00
-
148.150.000,00
3.600.000,00
11.400.000,00
-
15.000.000,00
173.100.000,00
2.884.802.000,00
-
3.057.902.000,00
100.000.000,00
-
100.000.000,00
85.300.000,00
885.250.000,00
-
970.550.000,00
2.01.04.00.06.01.
2.01.04.00.06.11.
Modal
235.167.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.01.04.00.06.04.
Jenis Belanja Barang dan Jasa
15.500.000,00
2.01.04.00.06.
2.01.04.00.06.03.
Pegawai
2.01.04.00.06.52.
Inventarisasi Administrasi Data Keuangan dan Monitoring Kegiatan Evaluasi Renstra SKPD
2.01.04.00.25.
Program Pemantapan Penyuluhan Pertanian
2.01.04.00.25.06.
Perencanaan, koordinasi Sinkronisasi dan Monev kegiatan Penyuluhan Pertanian
2.01.04.00.25.19.
Pembinaan dan Peningkatan Kelembagaan dan SDM Penyuluhan
2.01.04.00.25.30.
Peningkatan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelaku Utama Pertanian
9.550.000,00
490.450.000,00
-
500.000.000,00
2.01.04.00.25.31.
Pengembangan dan pembinaan kapasitas penyuluh pertanian melalui pendidikan dan pelatihan
3.700.000,00
396.300.000,00
-
400.000.000,00
2.01.04.00.25.32.
Pembinaan dan Pengembangan Teknologi, Materi dan informasi Penyuluhan Pertanian
65.800.000,00
333.696.000,00
-
399.496.000,00
2.01.04.00.25.33.
Pembinaan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani dan kemitraan penyuluhan pertanian
8.750.000,00
579.106.000,00
-
587.856.000,00
2.01.04.00.25.34.
Pembinaan, Supervisi dan Evaluasi Pengembangan Metode dan Teknologi Penyuluhan Pertanian
100.000.000,00
-
100.000.000,00
2.01.04.00.26.
Program Pemantapan Penyuluhan Perikanan
1.430.978.000,00
-
1.471.578.000,00
2.01.04.00.26.02.
Perencanaan,Koordinasi, Sinkronisasi Program dan Monev Kegiatan Penyuluhan Perikanan
100.000.000,00
-
100.000.000,00
2.01.04.00.26.08.
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan
192.550.000,00
-
200.000.000,00
2.01.04.00.26.09.
Pengembangan dan Pembinaan Kapasitas Penyuluh Perikanan melalui Pendidikan dan Pelatihan
536.070.000,00
-
536.070.000,00
2.01.04.00.06.24.
-
40.600.000,00
7.450.000,00 -
Hal 159 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
2.01.04.00.26.10.
Pembinan, Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Kemitraan Penyuluhan Perikanan
2.01.04.00.26.11.
Pembinaan dan Pengembangan Teknologi, Materi dan Informasi Penyuluhan Perikanan
2.01.04.00.26.12.
Pembinan, Supervisi dan Evaluasi Pengembangan Metode dan Teknologi Penyuluhan Perikanan
2.01.04.00.27.
Program Pemantapan Penyuluhan Kehutanan
2.01.04.00.27.02.
Perencanaan, Koordinasi, Sinkronisasi Program dan Monev Kegiatan Penyuluhan Kehutanan
2.01.04.00.27.11.
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelaku Utama Kehutanan
2.01.04.00.27.12.
Pengembangan dan Pembinaan Kapasitas Penyuluh Kehutanan melalui Pendidikan dan Pelatihan
2.01.04.00.27.13.
Pembinaan, Supervisi dan Evaluasi Pengembangan Metode dan Teknologi Penyuluhan Kehutanan
2.01.04.00.27.14.
Pembinan, Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Kemitraan Penyuluhan Kehutanan
2.01.04.00.27.15.
Pembinan dan Pengembangan Teknologi, Materi dan informasi Penyuluhan Kehutanan
2.02.
KEHUTANAN
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
3.150.000,00
333.718.000,00
-
336.868.000,00
30.000.000,00
168.640.000,00
-
198.640.000,00
100.000.000,00
-
100.000.000,00
964.208.000,00
-
1.009.908.000,00
100.000.000,00
-
100.000.000,00
192.500.000,00
-
200.000.000,00
200.000.000,00
-
200.000.000,00
4.500.000,00
115.500.000,00
-
120.000.000,00
3.700.000,00
193.568.000,00
-
197.268.000,00
30.000.000,00
162.640.000,00
-
192.640.000,00
356.950.000,00
10.860.460.000,00
693.000.000,00
11.910.410.000,00
45.700.000,00
7.500.000,00 -
2.02.01.00.
DINAS KEHUTANAN
240.050.000,00
8.563.275.000,00
258.500.000,00
9.061.825.000,00
2.02.01.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
157.800.000,00
1.475.184.750,00
1.000.000,00
1.633.984.750,00
2.02.01.00.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
40.000.000,00
-
40.000.000,00
2.02.01.00.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
291.264.750,00
-
291.264.750,00
2.02.01.00.01.06.
-
86.000.000,00
-
86.000.000,00
2.02.01.00.01.07.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan
-
157.800.000,00
2.02.01.00.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
86.600.000,00
-
86.600.000,00
2.02.01.00.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
59.000.000,00
2.02.01.00.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
30.000.000,00
157.800.000,00
-
1.000.000,00 -
60.000.000,00 30.000.000,00
Hal 160 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
2.02.01.00.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
2.02.01.00.01.15.
-
8.000.000,00
-
8.000.000,00
2.02.01.00.01.16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
114.000.000,00
-
114.000.000,00
2.02.01.00.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
250.470.000,00
-
250.470.000,00
2.02.01.00.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
350.000.000,00
-
350.000.000,00
2.02.01.00.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
139.850.000,00
-
139.850.000,00
2.02.01.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
403.000.000,00
2.02.01.00.02.09.
Pengadaan peralatan gedung kantor
-
2.02.01.00.02.20.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
-
150.000.000,00
-
150.000.000,00
2.02.01.00.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
165.000.000,00
-
165.000.000,00
2.02.01.00.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
2.02.01.00.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
73.000.000,00
-
73.000.000,00
2.02.01.00.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
7.400.000,00
266.700.000,00
-
274.100.000,00
2.02.01.00.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
7.400.000,00
266.700.000,00
-
274.100.000,00
2.02.01.00.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
26.450.000,00
410.160.000,00
-
436.610.000,00
2.02.01.00.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
8.550.000,00
91.450.000,00
-
100.000.000,00
2.02.01.00.06.04.
Penyusunan Pelaporan Triwulan dan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Rencana Kerja SKPD
11.750.000,00
39.250.000,00
-
51.000.000,00
3.900.000,00
131.100.000,00
-
135.000.000,00
2.250.000,00
148.360.000,00
-
150.610.000,00
2.02.01.00.06.05.
-
257.500.000,00
660.500.000,00
257.500.000,00
257.500.000,00
2.02.01.00.06.09.
Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan
2.02.01.00.15.
Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan
41.950.000,00
4.606.110.000,00
-
4.648.060.000,00
2.02.01.00.15.03.
Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu
11.950.000,00
1.488.050.000,00
-
1.500.000.000,00
2.02.01.00.15.11.
Monitoring dan Evaluasi Konflik Sosial Pembangunan HT
3.250.000,00
162.180.000,00
-
165.430.000,00
2.02.01.00.15.12.
Monitoring dan Evaluasi Budidaya HHBK
750.000,00
192.880.000,00
-
193.630.000,00
Hal 161 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5 122.250.000,00
192.250.000,00
-
193.750.000,00
223.000.000,00
-
223.000.000,00
23.000.000,00
1.977.000.000,00
-
2.000.000.000,00
1.500.000,00
248.500.000,00
-
250.000.000,00
-
1.010.420.000,00
-
1.010.420.000,00
Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Promosi Hasil Hutan Pengawasan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu
-
295.100.000,00
-
295.100.000,00
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
Pengendalian Industri Kehutanan dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun Pengendalian Pengusahaan Hutan
-
150.000.000,00
-
150.000.000,00
-
75.000.000,00
-
75.000.000,00
2.02.01.00.15.14.
Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Pada IUPHHK-HT
2.02.01.00.15.42. 2.02.01.00.15.46.
Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Pengembangan Hutan Rakyat
2.02.01.00.15.48.
Pengembangan dan Peningkatan Budidaya Lebah Madu
2.02.01.00.19.
Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
2.02.01.00.19.08.
2.02.01.00.19.11.
Modal
-
Monitoring, Evaluasi Peredaran Benih Serta Pembinaan Penangkar Benih
2.02.01.00.19.10.
Jenis Belanja Barang dan Jasa
122.250.000,00
2.02.01.00.15.13.
2.02.01.00.19.09.
Pegawai
1.500.000,00 -
2.02.01.00.19.13.
Pengendalian Kinerja Teknis Pengolahan Hasil Hutan Dengan Kapasitas < 6000 m3/tahun
-
143.900.000,00
-
143.900.000,00
2.02.01.00.19.14.
-
96.420.000,00
-
96.420.000,00
2.02.01.00.19.18.
Pengendalian Terhadap IPHHK dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun Optimalisasi Penerimaan PSDH, DR dan PNT
-
150.000.000,00
-
150.000.000,00
2.02.01.00.20.
Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
6.450.000,00
391.700.250,00
-
398.150.250,00
2.02.01.00.20.10.
Rapat Koordinasi Teknis Kehutanan dan Penyusunan Data Dasar
3.150.000,00
145.000.250,00
-
148.150.250,00
2.02.01.00.20.13.
Pengembangan Masyarakat di Dalam dan Sekitar Hutan Dalam Pengelolaan Hutan
3.300.000,00
246.700.000,00
-
250.000.000,00
2.02.01.01.
TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM
61.100.000,00
1.259.602.000,00
2.02.01.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
60.600.000,00
830.452.000,00
-
891.052.000,00
2.02.01.01.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
53.000.000,00
-
53.000.000,00
2.02.01.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
114.750.000,00
-
114.750.000,00
2.02.01.01.01.06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
-
300.000.000,00
-
300.000.000,00
50.000.000,00
1.370.702.000,00
Hal 162 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
2.02.01.01.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
2.02.01.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.02.01.01.01.09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
-
2.02.01.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.02.01.01.01.11.
60.600.000,00
-
Jumlah
6=3+4+5 -
60.600.000,00
-
11.000.000,00
25.000.000,00
-
25.000.000,00
-
16.500.000,00
-
16.500.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
16.962.000,00
-
16.962.000,00
2.02.01.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
2.02.01.01.01.15.
-
2.500.000,00
-
2.500.000,00
2.02.01.01.01.17.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman
-
82.000.000,00
-
82.000.000,00
2.02.01.01.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
168.740.000,00
-
168.740.000,00
2.02.01.01.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
2.02.01.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
400.000.000,00
2.02.01.01.02.09.
Pengadaan peralatan gedung kantor
-
2.02.01.01.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
2.02.01.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2.02.01.01.03.03.
Pengadaan pakaian kerja lapangan
2.02.01.02.
-
500.000,00
11.000.000,00
-
50.000.000,00
450.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00 400.000.000,00
400.000.000,00
-
29.150.000,00
-
29.650.000,00
-
29.650.000,00
500.000,00
29.150.000,00
BALAI PELAYANAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN BARITO MUARA
55.800.000,00
1.037.583.000,00
2.02.01.02.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
55.800.000,00
416.148.600,00
-
471.948.600,00
2.02.01.02.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
2.02.01.02.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
60.000.000,00
-
60.000.000,00
2.02.01.02.01.06.
-
62.103.000,00
-
62.103.000,00
2.02.01.02.01.07.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan
750.000,00
-
56.550.000,00
2.02.01.02.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
28.000.000,00
-
28.000.000,00
2.02.01.02.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
2.02.01.02.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
2.02.01.02.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
55.800.000,00
384.500.000,00
1.477.883.000,00
Hal 163 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
-
3.000.000,00
-
3.000.000,00
2.02.01.02.01.17.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
2.02.01.02.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
117.295.600,00
-
117.295.600,00
2.02.01.02.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
35.000.000,00
-
35.000.000,00
2.02.01.02.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
45.000.000,00
2.02.01.02.02.03.
Pembangunan gedung kantor
-
2.02.01.02.02.09.
Pengadaan peralatan gedung kantor
-
2.02.01.02.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
32.000.000,00
-
32.000.000,00
2.02.01.02.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
2.02.01.02.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
8.000.000,00
-
8.000.000,00
2.02.01.02.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
45.000.000,00
-
45.000.000,00
2.02.01.02.05.65.
Peningkatan Kapasitas SDM
-
45.000.000,00
-
45.000.000,00
2.02.01.02.19.
Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
-
531.434.400,00
-
531.434.400,00
2.02.01.02.19.16.
Monitoring Peredaran Hasil Hutan
-
287.855.000,00
-
287.855.000,00
2.02.01.02.19.21.
Monitoring dan Pengujian Legalitas Hasil Hutan
-
243.579.400,00
-
243.579.400,00
2.02.01.02.01.15.
2.03.
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
384.500.000,00
429.500.000,00
-
334.500.000,00
334.500.000,00
-
50.000.000,00
50.000.000,00
331.075.000,00
16.353.723.650,00
1.638.738.000,00
18.323.536.650,00
657.400.000,00
15.149.541.850,00
2.03.01.00.
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
231.825.000,00
14.260.316.850,00
2.03.01.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
188.050.000,00
2.298.361.100,00
-
2.486.411.100,00
2.03.01.00.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
10.781.100,00
-
10.781.100,00
2.03.01.00.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
300.522.000,00
-
300.522.000,00
2.03.01.00.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
-
183.600.000,00
2.03.01.00.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
98.000.000,00
-
98.000.000,00
2.03.01.00.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
104.500.000,00
-
104.500.000,00
2.03.01.00.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
45.617.000,00
-
45.617.000,00
2.03.01.00.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
38.500.000,00
-
38.500.000,00
183.600.000,00
-
Hal 164 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
-
55.000.000,00
-
55.000.000,00
2.03.01.00.01.16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
257.100.000,00
-
257.100.000,00
2.03.01.00.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
205.401.000,00
-
205.401.000,00
2.03.01.00.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
793.500.000,00
-
793.500.000,00
2.03.01.00.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
300.000.000,00
-
300.000.000,00
2.03.01.00.01.39.
Penataan/Pembenahan Arsip-Arsip Kantor
89.440.000,00
-
93.890.000,00
2.03.01.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
2.03.01.00.02.07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-
2.03.01.00.02.11.
Pengadaan Komputer
-
2.03.01.00.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
304.870.000,00
-
304.870.000,00
2.03.01.00.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
192.000.000,00
-
192.000.000,00
2.03.01.00.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
-
79.500.000,00
-
79.500.000,00
2.03.01.00.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
96.759.750,00
-
96.759.750,00
2.03.01.00.03.03.
Pengadaan pakaian kerja lapangan
-
96.759.750,00
-
96.759.750,00
2.03.01.00.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
581.600.000,00
-
581.600.000,00
2.03.01.00.05.10.
Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
-
581.600.000,00
-
581.600.000,00
2.03.01.00.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
7.225.000,00
166.160.000,00
-
173.385.000,00
2.03.01.00.06.03.
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
1.425.000,00
1.580.000,00
-
3.005.000,00
2.03.01.00.06.05.
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
164.080.000,00
-
164.080.000,00
2.03.01.00.06.13.
Penilaian Angka Kredit Jafung PIT
500.000,00
-
6.300.000,00
2.03.01.00.17.
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan
-
3.516.408.000,00
-
3.516.408.000,00
2.03.01.00.17.02.
Pengadaan dan Pemasangan PLTS
-
2.071.797.000,00
-
2.071.797.000,00
2.03.01.00.17.19.
Monitoring Pemanfaatan Listrik Pedesaan
-
276.795.000,00
-
276.795.000,00
2.03.01.00.17.21.
Pembinaan dan Pengawasan Usaha Ketenagalistrikan
-
250.000.000,00
-
250.000.000,00
2.03.01.00.01.15.
4.450.000,00
5.800.000,00
657.400.000,00
1.233.770.000,00
-
565.800.000,00
565.800.000,00
-
91.600.000,00
91.600.000,00
576.370.000,00
Hal 165 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1
Pegawai
3
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah
6=3+4+5
Inventarisasi dan Monitoring Captive Power, Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dan Komite Nasional Keselamatan Instalasi Listrik (KONSUIL) Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah
-
284.176.000,00
-
284.176.000,00
-
633.640.000,00
-
633.640.000,00
2.03.01.00.23.
Program Pengembangan Sumberdaya Mineral, Geologi dan Air Tanah
-
2.263.760.000,00
-
2.263.760.000,00
2.03.01.00.23.01.
Survey Potensi Air Tanah
-
51.650.000,00
-
51.650.000,00
2.03.01.00.23.03.
Updating Data Potensi Sumberdaya Mineral
-
145.690.000,00
-
145.690.000,00
2.03.01.00.23.06.
Monitoring Pemanfaatan Air Tanah
-
200.000.000,00
-
200.000.000,00
2.03.01.00.23.07.
Pemboran Eksplorasi Air Tanah
-
1.244.670.000,00
-
1.244.670.000,00
2.03.01.00.23.09.
Monitoring Daerah Rawan Bencana Geologi
-
184.530.000,00
-
184.530.000,00
2.03.01.00.23.11.
Peninjauan lapangan dalam rangka pemberian rekomendasi teknis perijinan air tanah Sosialisasi penyebarluasan informasi geologi
-
183.500.000,00
-
183.500.000,00
-
253.720.000,00
-
253.720.000,00
36.550.000,00
874.898.000,00
-
911.448.000,00
6.650.000,00
51.900.000,00
-
58.550.000,00
12.300.000,00
255.272.000,00
-
267.572.000,00
17.600.000,00
370.531.000,00
-
388.131.000,00
2.03.01.00.17.22.
2.03.01.00.17.23.
2.03.01.00.23.12. 2.03.01.00.25.
Program Kerjasama, Promosi, dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan
2.03.01.00.25.01.
Rapat Koordinasi Teknis Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan Promosi Dagang/Pameran
2.03.01.00.25.02. 2.03.01.00.25.03.
Pengembangan Informasi/Updating Data Pertambangan dan Energi
2.03.01.00.25.04.
-
169.595.000,00
-
169.595.000,00
2.03.01.00.25.05.
Penyusunan Regulasi Mengenai Bidang Pertambangan dan Energi Pembuatan Profil Pertambangan dan Energi
-
27.600.000,00
-
27.600.000,00
2.03.01.00.26.
Program Pembinaan dan Pengembangan Energi
-
2.828.024.000,00
-
2.828.024.000,00
2.03.01.00.26.01.
Pengembangan pemanfaatan energi alternatif
-
1.036.470.000,00
-
1.036.470.000,00
2.03.01.00.26.02.
Monitoring dan evaluasi pengangkutan dan distribusi BBM non subsidi pada sektor industr
-
115.010.000,00
-
115.010.000,00
2.03.01.00.26.03.
Monitoring dan evaluasi pengangkutan distribusi BBM bersubsidi
-
168.735.000,00
-
168.735.000,00
2.03.01.00.26.04.
Monitoring dan evaluasi penimbunan dan niaga pada terminal BBM
-
114.320.000,00
-
114.320.000,00
Hal 166 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
2.03.01.00.26.05.
Sosialisasi konservasi energi
-
170.515.000,00
-
170.515.000,00
2.03.01.00.26.06.
Inventarisasi potensi energi alternatif
-
300.000.000,00
-
300.000.000,00
2.03.01.00.26.07.
Inventarisasi penerangan jalan umum (PJU) yang menggunakan meteran di wilayah Kalsel Monitoring konsumsi energi
-
203.735.000,00
-
203.735.000,00
-
199.235.000,00
-
199.235.000,00
Monitoring dan evaluasi pengelolaan K3 dan lindung lingkungan pada lembaga penyalur BBM Bimbingan teknis konservasi energi
-
160.680.000,00
-
160.680.000,00
-
78.319.000,00
-
78.319.000,00
Monitoring dan evaluasi K3 dan lindung lingkungan pada PT. Pertamina (Persero) UB Pertamina EP. Tanjung Pemantauan pemanfaatan energi alternatif
-
53.400.000,00
-
53.400.000,00
-
227.605.000,00
-
227.605.000,00
2.03.01.00.27.
Program Pengelolaan Pengusahaan Bidang Pertambangan Umum
-
1.057.976.000,00
-
1.057.976.000,00
2.03.01.00.27.01.
Monitoring dan evaluasi produksi dan penjualan terhadap PKP2B, KK, IUP Verifikasi produksi terhadap pemegang IUP di Kabupaten
-
264.205.000,00
-
264.205.000,00
-
158.275.000,00
-
158.275.000,00
2.03.01.00.27.03.
Monitoring dan evaluasi lindungan lingkungan pertambangan terhadap PKP2B, KK, IUP
-
199.260.000,00
-
199.260.000,00
2.03.01.00.27.04.
-
199.260.000,00
-
199.260.000,00
2.03.01.00.27.05.
Monitoring dan evaluasi sistem menejemen keselamatan pertambangan terhadap PKP2B, KK, IUP Pemantauan program CSR terhadap PKP2B
-
162.386.000,00
-
162.386.000,00
2.03.01.00.27.06.
Bimbingan pemeriksaan kecelakaan tambang
-
74.590.000,00
-
74.590.000,00
2.03.01.01.
UNIT PELAYANAN JASA SUMBERDAYA MINERAL DAN ENERGI
99.250.000,00
2.093.406.800,00
2.03.01.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
69.000.000,00
508.820.000,00
-
577.820.000,00
2.03.01.01.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
4.500.000,00
-
4.500.000,00
2.03.01.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
90.000.000,00
-
90.000.000,00
2.03.01.01.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
-
69.000.000,00
2.03.01.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
6.960.000,00
-
6.960.000,00
2.03.01.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
33.000.000,00
-
33.000.000,00
2.03.01.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
10.500.000,00
-
10.500.000,00
2.03.01.00.26.08. 2.03.01.00.26.09. 2.03.01.00.26.10. 2.03.01.00.26.11. 2.03.01.00.26.12.
2.03.01.00.27.02.
69.000.000,00
-
981.338.000,00
3.173.994.800,00
Hal 167 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
2.03.01.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
6.180.000,00
-
6.180.000,00
2.03.01.01.01.15.
-
6.360.000,00
-
6.360.000,00
2.03.01.01.01.16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
9.000.000,00
-
9.000.000,00
2.03.01.01.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
49.560.000,00
-
49.560.000,00
2.03.01.01.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
254.760.000,00
-
254.760.000,00
2.03.01.01.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
38.000.000,00
-
38.000.000,00
2.03.01.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
95.860.000,00
2.03.01.01.02.104.
Pengadaan Peralatan Kerja/Kantor
-
2.03.01.01.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
68.400.000,00
-
68.400.000,00
2.03.01.01.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
8.400.000,00
-
8.400.000,00
2.03.01.01.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
6.300.000,00
-
6.300.000,00
2.03.01.01.02.30.
-
2.760.000,00
-
2.760.000,00
2.03.01.01.02.33.
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Buku Perpustakaan dan Arsip Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
2.03.01.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
1.350.000,00
-
1.350.000,00
2.03.01.01.03.03.
Pengadaan pakaian kerja lapangan
-
1.350.000,00
-
1.350.000,00
2.03.01.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
289.630.000,00
-
289.630.000,00
2.03.01.01.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
289.630.000,00
-
289.630.000,00
2.03.01.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6.750.000,00
122.929.800,00
-
129.679.800,00
2.03.01.01.06.04.
Penyusunan Pelaporan Triwulan dan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Rencana Kerja SKPD
3.200.000,00
3.904.800,00
-
7.104.800,00
3.550.000,00
119.025.000,00
-
122.575.000,00
2.03.01.01.06.05.
-
73.000.000,00
168.860.000,00
73.000.000,00
73.000.000,00
2.03.01.01.27.
Program Pengelolaan Pengusahaan Bidang Pertambangan Umum
23.500.000,00
1.074.817.000,00
908.338.000,00
2.006.655.000,00
2.03.01.01.27.07.
Penyediaan Peralatan Pelayanan Eksplorasi dan Pemetaan Digital Data Pertambangan dan Energi Peningkatan Mutu Pelayanan Laboratorium
12.500.000,00
592.157.000,00
528.338.000,00
1.132.995.000,00
11.000.000,00
482.660.000,00
380.000.000,00
873.660.000,00
2.03.01.01.27.08.
Hal 168 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
2.04.
PARIWISATA
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
110.550.000,00
3.581.705.500,00
1.710.000.000,00
5.402.255.500,00
110.550.000,00
3.581.705.500,00
1.710.000.000,00
5.402.255.500,00
48.650.000,00
1.918.300.000,00
-
1.966.950.000,00
257.200.000,00
-
257.200.000,00
1.17.01.00.
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1.17.01.00.15.
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
1.17.01.00.15.02. 1.17.01.00.15.44.
Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata Sosialisasi MICE
4.950.000,00
56.550.000,00
-
61.500.000,00
1.17.01.00.15.52.
Pengadaan Bahan Promosi
1.500.000,00
43.500.000,00
-
45.000.000,00
1.17.01.00.15.54.
Festival Budaya Pasar Terapung
26.550.000,00
459.800.000,00
-
486.350.000,00
1.17.01.00.15.55.
Pembuatan Buku Analisa Pasar
75.000.000,00
-
75.000.000,00
1.17.01.00.15.56.
Fam Trip dan Table Top
5.750.000,00
142.250.000,00
-
148.000.000,00
1.17.01.00.15.57.
Peningkatan Wawasan Bahasa dan Guide (Bimtek)
9.900.000,00
55.150.000,00
-
65.050.000,00
1.17.01.00.15.58.
Promosi Pariwisata Dalam Daerah
-
215.000.000,00
-
215.000.000,00
1.17.01.00.15.59.
Promosi Pariwisata Luar Daerah
-
613.850.000,00
-
613.850.000,00
1.17.01.00.19.
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta dan Sadar Wisata Masyarakat
20.550.000,00
789.755.500,00
-
810.305.500,00
1.17.01.00.19.01.
Penyusunan Review Buku Sadar Wisata
1.050.000,00
48.950.000,00
-
50.000.000,00
1.17.01.00.19.02.
Pembinaan Sadar Wisata Masyarakat
200.000.000,00
-
200.000.000,00
1.17.01.00.19.03.
Pembinaan Masyarakat Sadar Wisata
13.000.000,00
187.000.000,00
-
200.000.000,00
1.17.01.00.19.04.
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
6.500.000,00
69.155.500,00
-
75.655.500,00
1.17.01.00.19.05.
Pengiriman Duta Wisata dan Putri Pariwisata ke Tingkat Nasional Penggalangan Wisata Remaja
-
184.650.000,00
-
184.650.000,00
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
16.500.000,00
208.500.000,00
-
225.000.000,00
1.17.01.00.19.06.
-
-
-
1.17.01.00.20.
Program pembinaan dan Pengembangan Usaha Pariwisata Kelembagaan dan SDM Pariwisata
1.17.01.00.20.01.
Penyusunan dan Workshop Pola Perjalanan (Travel Pattern)
4.250.000,00
70.750.000,00
-
75.000.000,00
1.17.01.00.20.02.
Bimbingan Teknis Standarisasi / Sertifikasi Usaha Akomodasi
4.250.000,00
70.750.000,00
-
75.000.000,00
1.17.01.00.20.03.
Pembinaan / Penilaian Persyaratan Dasar Usaha Akomodasi
8.000.000,00
67.000.000,00
-
75.000.000,00
Hal 169 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5 2.400.000.000,00
1.17.01.00.21.
Program Peningkatan Kualitas Daya Tarik Wisata Alam dan Budaya Serta Produk Wisata Minat Khusus
1.17.01.00.21.01.
Pembuatan Grand Design Wisata Pantai dan Terumbu Karang di Kab. Tanah Bumbu dan Kotabaru
1.17.01.00.21.02.
Pembangunan Fasilitas Tambahan Penginapan Graha Wisata Amandit
-
-
500.000.000,00
500.000.000,00
1.17.01.00.21.03.
Pembangunan Pusat MEK (Masyarakat Ekonomi Kreatif) PKL Kuliner Zafri Zam - Zam dan Pintu Gerbang
-
-
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1.17.01.00.21.04.
Kegiatan Forum LIntas Sector Pengembangan ODTW di Banjarmasin Pembangunan Toilet Wisata
1.17.01.00.21.05. 1.17.01.00.21.06. 2.05.
Pengelolaan / Pemeliharaan Penginapan Amandit Loksado KELAUTAN DAN PERIKANAN
24.850.000,00
665.150.000,00
5.800.000,00
394.200.000,00
4.050.000,00 -
95.950.000,00 -
1.710.000.000,00
-
-
400.000.000,00
100.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
15.000.000,00
175.000.000,00
10.000.000,00
200.000.000,00
704.200.000,00
35.355.691.000,00
3.799.576.500,00
39.859.467.500,00
1.776.500.000,00
25.951.963.000,00
2.05.01.00.
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
341.400.000,00
23.834.063.000,00
2.05.01.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
232.400.000,00
3.056.285.000,00
-
3.288.685.000,00
2.05.01.00.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
2.05.01.00.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
369.500.000,00
-
369.500.000,00
2.05.01.00.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
-
205.200.000,00
2.05.01.00.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
250.000.000,00
-
250.000.000,00
2.05.01.00.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
2.05.01.00.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
40.000.000,00
-
40.000.000,00
2.05.01.00.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
2.05.01.00.01.15.
-
88.600.000,00
-
88.600.000,00
2.05.01.00.01.16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
284.400.000,00
-
284.400.000,00
2.05.01.00.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
150.000.000,00
-
150.000.000,00
2.05.01.00.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
1.183.785.000,00
-
1.183.785.000,00
2.05.01.00.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
600.000.000,00
-
600.000.000,00
2.05.01.00.01.21.
Penyediaan Penilai Jabatan
-
13.400.000,00
205.200.000,00
13.400.000,00
-
-
Hal 170 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
2.05.01.00.01.48.
Penyediaan Tim Inventarisasi Barang
2.05.01.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.05.01.00.02.07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-
2.05.01.00.02.11.
Pengadaan Komputer
-
2.05.01.00.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
500.128.000,00
-
500.128.000,00
2.05.01.00.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
303.400.000,00
-
303.400.000,00
2.05.01.00.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
-
150.000.000,00
-
150.000.000,00
2.05.01.00.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
150.000.000,00
-
150.000.000,00
2.05.01.00.02.42.
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
155.400.000,00
-
156.900.000,00
2.05.01.00.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
9.600.000,00
-
9.600.000,00
2.05.01.00.03.05.
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
-
9.600.000,00
-
9.600.000,00
2.05.01.00.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
443.900.000,00
-
443.900.000,00
2.05.01.00.05.06.
Penyuluhan dan Bimbingan Teknik
-
276.400.000,00
-
276.400.000,00
2.05.01.00.05.116.
Sosialisasi Peraturan Perencanaan/Penganggaran/Monitoring/Evaluasi
-
167.500.000,00
-
167.500.000,00
2.05.01.00.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
523.715.000,00
-
523.715.000,00
2.05.01.00.06.01.
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
2.05.01.00.06.05.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Rencana Kerja SKPD
-
473.715.000,00
-
473.715.000,00
2.05.01.00.20.
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
2.05.01.00.20.29.
13.800.000,00 1.500.000,00
1.500.000,00
-
-
13.800.000,00
200.000.000,00
1.460.428.000,00
-
100.000.000,00
100.000.000,00
-
100.000.000,00
100.000.000,00
1.258.928.000,00
1.576.500.000,00
4.665.000.000,00
19.500.000,00
3.069.000.000,00
1.500.000,00
298.500.000,00
2.05.01.00.20.54.
Pengendalian dan Penanggulangan Hama dan Penyakit Ikan Pengembangan Sarana Budidaya Perikanan
4.500.000,00
419.000.000,00
2.05.01.00.20.78.
Pengembangan Usaha Budidaya Perikanan
9.000.000,00
1.466.000.000,00
-
1.475.000.000,00
2.05.01.00.20.79.
Pengembangan Teknologi dan Perbenihan
4.500.000,00
885.500.000,00
-
890.000.000,00
2.05.01.00.21.
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
49.000.000,00
5.711.635.000,00
-
5.760.635.000,00
2.05.01.00.21.20.
Pemacuan Stock Ikan dan Pengembangan Rumah Ikan
4.000.000,00
456.635.000,00
-
460.635.000,00
1.576.500.000,00
300.000.000,00 2.000.000.000,00
Hal 171 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1
Pegawai
3
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah
6=3+4+5
300.000.000,00
-
300.000.000,00
45.000.000,00
4.955.000.000,00
-
5.000.000.000,00
36.000.000,00
9.314.000.000,00
-
9.350.000.000,00
350.000.000,00
-
350.000.000,00
28.500.000,00
6.971.500.000,00
-
7.000.000.000,00
Peningkatan Promosi dan Konsumsi Ikan Bagi Anak-Anak Sekolah (SD) dalam rangka Pembangunan Perikanan dan Kelautan
7.500.000,00
1.992.500.000,00
-
2.000.000.000,00
2.05.01.00.30.
Program Pengembangan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3.000.000,00
447.000.000,00
-
450.000.000,00
2.05.01.00.30.01.
Penyuluh Budaya Kelautan
50.000.000,00
-
50.000.000,00
2.05.01.00.30.08.
Peningkatan Usaha, Sarana dan Prasarana Kelompok Masyarakat Pesisir
3.000.000,00
397.000.000,00
-
400.000.000,00
2.05.01.01.
LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL PERIKANAN
79.750.000,00
2.402.020.000,00
2.05.01.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
62.800.000,00
789.600.000,00
-
852.400.000,00
2.05.01.01.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
4.000.000,00
-
4.000.000,00
2.05.01.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
160.000.000,00
-
160.000.000,00
2.05.01.01.01.04.
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
39.500.000,00
-
41.700.000,00
2.05.01.01.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
-
60.600.000,00
2.05.01.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
62.000.000,00
-
62.000.000,00
2.05.01.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
35.000.000,00
-
35.000.000,00
2.05.01.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
28.500.000,00
-
28.500.000,00
2.05.01.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
2.05.01.01.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
8.500.000,00
-
8.500.000,00
2.05.01.00.21.22.
Pelatihan ANKAPIN III/ATKAPIN Bagi Nelayan dan Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perikanan Tangkap
2.05.01.00.21.41.
Pengembangan Sarana dan Prasarana Penangkapan di Perairan Laut dan Perairan Umum
2.05.01.00.23.
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
2.05.01.00.23.05.
Peningkatan Akses Usaha Perikanan Melalui Penguatan Permodalan
2.05.01.00.23.23.
Pembangunan Saranda dan Prasarana dalam rangka Peningkatan Nilai Tambah Produk Perikanan
2.05.01.00.23.24.
-
-
-
2.200.000,00 60.600.000,00
-
509.600.000,00
2.991.370.000,00
Hal 172 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
2.05.01.01.01.16.
Penyediaan bahan logistik kantor
-
111.000.000,00
-
2.05.01.01.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
111.100.000,00
-
111.100.000,00
2.05.01.01.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
170.000.000,00
-
170.000.000,00
2.05.01.01.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
2.05.01.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
8.400.000,00
342.950.000,00
509.600.000,00
860.950.000,00
2.05.01.01.02.07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
6.600.000,00
160.000.000,00
108.400.000,00
275.000.000,00
2.05.01.01.02.09.
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.800.000,00
89.200.000,00
91.000.000,00
2.05.01.01.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
36.000.000,00
312.000.000,00
348.000.000,00
2.05.01.01.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
86.950.000,00
-
86.950.000,00
2.05.01.01.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
60.000.000,00
-
60.000.000,00
2.05.01.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
26.350.000,00
-
26.350.000,00
2.05.01.01.03.05.
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
-
26.350.000,00
-
26.350.000,00
2.05.01.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
165.000.000,00
-
165.000.000,00
2.05.01.01.05.10.
Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
-
165.000.000,00
-
165.000.000,00
2.05.01.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3.150.000,00
8.850.000,00
-
12.000.000,00
2.05.01.01.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3.150.000,00
8.850.000,00
-
12.000.000,00
2.05.01.01.23.
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
5.400.000,00
1.069.270.000,00
-
1.074.670.000,00
2.05.01.01.23.02.
Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Pengujian dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan
5.400.000,00
918.270.000,00
-
923.670.000,00
2.05.01.01.23.09.
Pelatihan dan Peningkatan Kualitas SDM dan Analisis LPPMHP
151.000.000,00
-
151.000.000,00
2.05.01.02.
BALAI BENIH DAN INDUK IAT KARANG INTAN
72.200.000,00
2.287.600.000,00
2.05.01.02.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
59.400.000,00
784.650.000,00
-
844.050.000,00
2.05.01.02.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
64.800.000,00
-
64.800.000,00
2.05.01.02.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
-
59.400.000,00
-
59.400.000,00
-
-
798.646.500,00
111.000.000,00
3.158.446.500,00
Hal 173 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
2.05.01.02.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
97.200.000,00
-
97.200.000,00
2.05.01.02.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
2.05.01.02.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
17.250.000,00
-
17.250.000,00
2.05.01.02.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
37.800.000,00
-
37.800.000,00
2.05.01.02.01.15.
-
6.000.000,00
-
6.000.000,00
2.05.01.02.01.16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
118.500.000,00
-
118.500.000,00
2.05.01.02.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
153.100.000,00
-
153.100.000,00
2.05.01.02.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
200.000.000,00
-
200.000.000,00
2.05.01.02.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
60.000.000,00
-
60.000.000,00
2.05.01.02.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
283.005.000,00
2.05.01.02.02.03.
Pembangunan gedung kantor
-
2.05.01.02.02.162.
Dana Pendukung DAK
-
2.05.01.02.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
121.600.000,00
-
121.600.000,00
2.05.01.02.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
101.405.000,00
-
101.405.000,00
2.05.01.02.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
60.000.000,00
-
60.000.000,00
2.05.01.02.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
148.600.000,00
-
148.600.000,00
2.05.01.02.05.10.
Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
-
148.600.000,00
-
148.600.000,00
2.05.01.02.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3.700.000,00
46.900.000,00
-
50.600.000,00
2.05.01.02.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3.700.000,00
46.900.000,00
-
50.600.000,00
2.05.01.02.20.
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
9.100.000,00
1.024.445.000,00
2.05.01.02.20.13.
Peningkatan Produksi Perbenihan
6.000.000,00
636.350.000,00
2.05.01.02.20.51.
Pengadaan Peralatan Pendukung dan Mesin Operasional Produksi dan Distribusi Budidaya Peningkatan Produksi Induk
2.05.01.02.20.67.
3.100.000,00
747.646.500,00
1.030.651.500,00
-
500.000.000,00
500.000.000,00
-
247.646.500,00
247.646.500,00
388.095.000,00
51.000.000,00
51.000.000,00 -
1.084.545.000,00
642.350.000,00 51.000.000,00 391.195.000,00
Hal 174 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
2.05.01.03.
PELABUHAN PERIKANAN BANJARMASIN
95.950.000,00
2.572.688.000,00
150.000.000,00
2.818.638.000,00
2.05.01.03.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
54.600.000,00
1.360.360.000,00
15.000.000,00
1.429.960.000,00
2.05.01.03.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
78.300.000,00
-
78.300.000,00
2.05.01.03.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
643.500.000,00
-
643.500.000,00
2.05.01.03.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
-
54.600.000,00
2.05.01.03.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
2.05.01.03.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
40.800.000,00
-
40.800.000,00
2.05.01.03.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
10.000.000,00
2.05.01.03.01.15.
-
6.360.000,00
-
6.360.000,00
2.05.01.03.01.16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
152.100.000,00
-
152.100.000,00
2.05.01.03.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
114.300.000,00
-
114.300.000,00
2.05.01.03.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
200.000.000,00
-
200.000.000,00
2.05.01.03.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
85.000.000,00
-
85.000.000,00
2.05.01.03.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.05.01.03.02.07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2.05.01.03.02.09.
Pengadaan peralatan gedung kantor
2.05.01.03.02.21.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
2.05.01.03.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
231.300.000,00
-
231.300.000,00
2.05.01.03.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
43.488.000,00
-
43.488.000,00
2.05.01.03.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
314.000.000,00
-
314.000.000,00
2.05.01.03.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
18.000.000,00
-
18.000.000,00
2.05.01.03.03.03.
Pengadaan pakaian kerja lapangan
-
18.000.000,00
-
18.000.000,00
2.05.01.03.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
168.000.000,00
-
168.000.000,00
2.05.01.03.05.06.
Penyuluhan dan Bimbingan Teknik
-
168.000.000,00
-
168.000.000,00
2.05.01.03.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.400.000,00
-
8.900.000,00
54.600.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
4.500.000,00
-
15.000.000,00
25.000.000,00
135.000.000,00
755.288.000,00
-
54.500.000,00
54.500.000,00
-
80.500.000,00
82.000.000,00
618.788.000,00
Hal 175 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
4.500.000,00
4.400.000,00
-
8.900.000,00
Jumlah
6=3+4+5
2.05.01.03.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.05.01.03.21.
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
35.350.000,00
403.140.000,00
-
438.490.000,00
2.05.01.03.21.05.
Pengembangan Lembaga Usaha Perdagangan Perikanan Tangkap
35.350.000,00
403.140.000,00
-
438.490.000,00
2.05.01.04.
PELABUHAN PERIKANAN MUARA KINTAP
51.000.000,00
2.016.970.000,00
2.05.01.04.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
51.000.000,00
1.331.795.000,00
-
1.382.795.000,00
2.05.01.04.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
49.100.000,00
-
49.100.000,00
2.05.01.04.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
764.000.000,00
-
764.000.000,00
2.05.01.04.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
-
51.000.000,00
2.05.01.04.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
75.900.000,00
-
75.900.000,00
2.05.01.04.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
17.277.500,00
-
17.277.500,00
2.05.01.04.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
2.05.01.04.01.12.
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
2.05.01.04.01.16.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan logistik kantor
-
182.410.000,00
-
182.410.000,00
2.05.01.04.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
36.607.500,00
-
36.607.500,00
2.05.01.04.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
90.000.000,00
-
90.000.000,00
2.05.01.04.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
81.500.000,00
-
81.500.000,00
2.05.01.04.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
206.250.000,00
2.05.01.04.02.02.
Pembangunan rumah dinas
-
2.05.01.04.02.08.
Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
-
2.05.01.04.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
101.200.000,00
-
101.200.000,00
2.05.01.04.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
75.050.000,00
-
75.050.000,00
2.05.01.04.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
2.05.01.04.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
9.375.000,00
-
9.375.000,00
2.05.01.04.03.03.
Pengadaan pakaian kerja lapangan
-
9.375.000,00
-
9.375.000,00
2.05.01.04.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
160.000.000,00
-
160.000.000,00
51.000.000,00
-
266.030.000,00
2.334.000.000,00
266.030.000,00
472.280.000,00
-
241.030.000,00
241.030.000,00
-
25.000.000,00
25.000.000,00
Hal 176 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
2.05.01.04.05.06.
Penyuluhan dan Bimbingan Teknik
-
160.000.000,00
-
160.000.000,00
2.05.01.04.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
3.500.000,00
-
3.500.000,00
2.05.01.04.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
-
3.500.000,00
-
3.500.000,00
2.05.01.04.21.
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
-
306.050.000,00
-
306.050.000,00
2.05.01.04.21.18.
Optimalisasi Pengembangan Perikanan Tangkap
-
306.050.000,00
-
306.050.000,00
2.05.01.05.
BALAI BENIH IKAN PANTAI KOTABARU
63.900.000,00
2.242.350.000,00
2.05.01.05.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
57.150.000,00
857.150.000,00
-
914.300.000,00
2.05.01.05.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
1.350.000,00
-
1.350.000,00
2.05.01.05.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
81.000.000,00
-
81.000.000,00
2.05.01.05.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
750.000,00
-
56.400.000,00
2.05.01.05.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
84.000.000,00
-
84.000.000,00
2.05.01.05.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
2.05.01.05.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
3.170.000,00
-
3.170.000,00
2.05.01.05.01.12.
-
18.000.000,00
-
18.000.000,00
2.05.01.05.01.16.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan logistik kantor
234.000.000,00
-
235.500.000,00
2.05.01.05.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
54.880.000,00
-
54.880.000,00
2.05.01.05.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
200.000.000,00
-
200.000.000,00
2.05.01.05.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
175.000.000,00
-
175.000.000,00
2.05.01.05.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
423.300.000,00
2.05.01.05.02.05.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
-
2.05.01.05.02.07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2.05.01.05.02.09.
55.650.000,00
1.500.000,00
298.800.000,00
2.605.050.000,00
298.800.000,00
722.100.000,00
-
75.000.000,00
75.000.000,00
-
-
127.500.000,00
127.500.000,00
Pengadaan peralatan gedung kantor
-
-
96.300.000,00
96.300.000,00
2.05.01.05.02.21.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
-
2.05.01.05.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
2.05.01.05.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.05.01.05.02.31.
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kerja
-
25.000.000,00
131.000.000,00
-
131.000.000,00
-
109.700.000,00
-
109.700.000,00
-
157.600.000,00
-
157.600.000,00
25.000.000,00
Hal 177 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
2.05.01.05.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
2.05.01.05.03.03.
Pengadaan pakaian kerja lapangan
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
2.05.01.05.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
60.000.000,00
-
60.000.000,00
2.05.01.05.05.10.
Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
-
60.000.000,00
-
60.000.000,00
2.05.01.05.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
650.000,00
-
650.000,00
2.05.01.05.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
-
650.000,00
-
650.000,00
2.05.01.05.20.
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
891.250.000,00
-
898.000.000,00
2.05.01.05.20.07.
Pengembangan Peningkatan Perbenihan
-
898.000.000,00
2.06.
PERDAGANGAN
6.750.000,00
6.750.000,00
891.250.000,00
579.625.000,00
11.738.173.300,00
2.541.604.000,00
14.859.402.300,00
765.000.000,00
6.396.070.000,00
2.06.01.00.
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
384.725.000,00
5.246.345.000,00
2.06.01.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
166.800.000,00
1.444.500.000,00
-
1.611.300.000,00
2.06.01.00.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
7.500.000,00
-
7.500.000,00
2.06.01.00.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
237.000.000,00
-
237.000.000,00
2.06.01.00.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
-
166.800.000,00
2.06.01.00.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
39.000.000,00
-
39.000.000,00
2.06.01.00.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
39.000.000,00
-
39.000.000,00
2.06.01.00.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
35.000.000,00
-
35.000.000,00
2.06.01.00.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
2.06.01.00.01.15.
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
2.06.01.00.01.16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
160.000.000,00
-
160.000.000,00
2.06.01.00.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
165.000.000,00
-
165.000.000,00
2.06.01.00.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
450.000.000,00
-
450.000.000,00
2.06.01.00.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
282.000.000,00
-
282.000.000,00
2.06.01.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
166.800.000,00
7.500.000,00
-
335.950.000,00
765.000.000,00
1.108.450.000,00
Hal 178 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
2.06.01.00.02.05.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
2.06.01.00.02.07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2.06.01.00.02.11.
Pengadaan Komputer
2.06.01.00.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
156.700.000,00
-
156.700.000,00
2.06.01.00.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
99.800.000,00
-
99.800.000,00
2.06.01.00.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
-
79.450.000,00
-
79.450.000,00
2.06.01.00.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
3.150.000,00
-
3.150.000,00
2.06.01.00.03.03.
Pengadaan pakaian kerja lapangan
-
3.150.000,00
-
3.150.000,00
2.06.01.00.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
60.000.000,00
-
60.000.000,00
2.06.01.00.05.10.
Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
-
60.000.000,00
-
60.000.000,00
2.06.01.00.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
560.000.000,00
-
560.000.000,00
2.06.01.00.06.27.
Monitoring dan Evaluasi
-
130.000.000,00
-
130.000.000,00
2.06.01.00.06.28.
Perencanaan dan Penyusunan Industri dan Perdagangan
-
250.000.000,00
-
250.000.000,00
2.06.01.00.06.60.
Penyusunan Laporan Keuangan
-
180.000.000,00
-
180.000.000,00
2.06.01.00.15.
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
38.400.000,00
501.600.000,00
-
540.000.000,00
2.06.01.00.15.14.
Peningkatan pengawasan dan penyuluhan peredaran barang, jasa dan kemetrologian
38.400.000,00
501.600.000,00
-
540.000.000,00
2.06.01.00.17.
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
6.700.000,00
1.341.470.000,00
-
1.348.170.000,00
2.06.01.00.17.17.
-
210.000.000,00
-
210.000.000,00
2.06.01.00.17.18.
Kerjasama Dengan Lembaga/Mitra Usaha Dalam Rangka Pengembangan Daya Saing Produk Pelatihan UKM Calon Eksportir dan Eksportir
-
201.780.000,00
-
201.780.000,00
2.06.01.00.17.20.
Penyelenggaraan Kalsel Expo
128.300.000,00
-
135.000.000,00
2.06.01.00.17.24.
Promosi komoditi produk unggulan daerah
-
348.220.000,00
-
348.220.000,00
2.06.01.00.17.25.
Sosialisasi kebijakan perdagangan luar negeri
-
121.170.000,00
-
121.170.000,00
2.06.01.00.17.26.
Pengembangan database informasi potensi komoditi ekspor Promosi produk berbasis agro
-
112.000.000,00
-
112.000.000,00
-
220.000.000,00
-
220.000.000,00
2.06.01.00.17.27.
-
657.000.000,00
664.500.000,00
-
-
75.000.000,00
75.000.000,00
-
-
33.000.000,00
33.000.000,00
7.500.000,00
6.700.000,00
Hal 179 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
999.675.000,00
-
1.165.000.000,00
310.000.000,00
-
310.000.000,00
13.925.000,00
196.075.000,00
-
210.000.000,00
27.000.000,00
283.000.000,00
-
310.000.000,00
124.400.000,00
210.600.000,00
-
335.000.000,00
BALAI PELAYANAN KEMETROLOGIAN
68.500.000,00
3.394.892.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
51.000.000,00
412.444.000,00
-
463.444.000,00
-
4.844.000,00
-
4.844.000,00
-
107.350.000,00
-
107.350.000,00
750.000,00
-
51.750.000,00
-
13.266.000,00
-
13.266.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
24.027.000,00
-
24.027.000,00
2.06.01.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
12.926.000,00
-
12.926.000,00
2.06.01.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
8.342.000,00
-
8.342.000,00
2.06.01.01.01.15.
-
3.450.000,00
-
3.450.000,00
2.06.01.01.01.16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
2.06.01.01.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
63.898.000,00
-
63.898.000,00
2.06.01.01.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
115.426.000,00
-
115.426.000,00
2.06.01.01.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
33.165.000,00
-
33.165.000,00
2.06.01.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
213.548.000,00
2.06.01.01.02.07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-
2.06.01.01.02.09.
Pengadaan peralatan gedung kantor
2.06.01.01.02.157.
2.06.01.00.18.
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
2.06.01.00.18.16.
Pengembangan pemasaran produk dalam negeri
2.06.01.00.18.17.
Pengembangan data informasi perdagangan
2.06.01.00.18.18.
Pengembangan pasar dan sarana perdagangan
2.06.01.00.18.19.
Informasi harga dan distibusi bahan pokok dan barang strategis (BAPOKSTRA)
2.06.01.01. 2.06.01.01.01. 2.06.01.01.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
2.06.01.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.06.01.01.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
2.06.01.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.06.01.01.01.10.
165.325.000,00
-
51.000.000,00
1.436.754.000,00
4.900.146.000,00
1.079.254.000,00
1.292.802.000,00
-
15.000.000,00
15.000.000,00
-
-
64.254.000,00
64.254.000,00
Pembangunan Sarana Olahraga
-
-
250.000.000,00
250.000.000,00
2.06.01.01.02.158.
Pengerasan Halaman Kantor
-
-
750.000.000,00
750.000.000,00
2.06.01.01.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
111.602.000,00
-
111.602.000,00
Hal 180 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
2.06.01.01.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
70.400.000,00
-
70.400.000,00
2.06.01.01.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
31.546.000,00
-
31.546.000,00
2.06.01.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
3.829.000,00
-
3.829.000,00
2.06.01.01.03.03.
Pengadaan pakaian kerja lapangan
-
3.829.000,00
-
3.829.000,00
2.06.01.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
36.270.000,00
-
36.270.000,00
2.06.01.01.05.10.
Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
-
36.270.000,00
-
36.270.000,00
2.06.01.01.15.
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
2.06.01.01.15.15.
Peningkatan Keakuratan Standar Laboratorium
2.06.01.01.15.16.
2.728.801.000,00
357.500.000,00
3.103.801.000,00
-
40.480.000,00
357.500.000,00
397.980.000,00
Tera/Tera Ulang UTTP di SPBU dan Perusahaan
-
2.000.000.000,00
-
2.000.000.000,00
2.06.01.01.15.17.
Peningkatan Kuantitas Mutu Standar Kemetrologian
-
106.821.000,00
-
106.821.000,00
2.06.01.01.15.18.
Sidang Tera dan Tera Ulang Alat UTTP
17.500.000,00
581.500.000,00
-
599.000.000,00
2.06.01.02.
BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
67.000.000,00
1.994.116.300,00
2.06.01.02.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
53.400.000,00
478.732.300,00
-
532.132.300,00
2.06.01.02.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
9.000.000,00
-
9.000.000,00
2.06.01.02.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
84.000.000,00
-
84.000.000,00
2.06.01.02.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
750.000,00
-
54.150.000,00
2.06.01.02.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
18.000.000,00
-
18.000.000,00
2.06.01.02.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
24.000.000,00
-
24.000.000,00
2.06.01.02.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
45.002.300,00
-
45.002.300,00
2.06.01.02.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
27.000.000,00
-
27.000.000,00
2.06.01.02.01.15.
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
2.06.01.02.01.16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
-
36.000.000,00
-
36.000.000,00
2.06.01.02.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
58.580.000,00
-
58.580.000,00
2.06.01.02.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
105.000.000,00
-
105.000.000,00
2.06.01.02.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
66.400.000,00
-
66.400.000,00
17.500.000,00
53.400.000,00
279.250.000,00
2.340.366.300,00
Hal 181 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
92.250.000,00
512.900.000,00
92.250.000,00
92.250.000,00
2.06.01.02.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
2.06.01.02.02.07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-
2.06.01.02.02.142.
-
164.300.000,00
-
164.300.000,00
2.06.01.02.02.22.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Sistem Mutu Laboratorium Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
214.350.000,00
-
214.350.000,00
2.06.01.02.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
24.000.000,00
-
24.000.000,00
2.06.01.02.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
18.000.000,00
-
18.000.000,00
2.06.01.02.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
5.400.000,00
-
5.400.000,00
2.06.01.02.03.03.
Pengadaan pakaian kerja lapangan
-
5.400.000,00
-
5.400.000,00
2.06.01.02.17.
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
2.06.01.02.17.21.
Pemeliharaan Standar Sistem Mutu Laboratorium
2.06.01.02.17.22.
Pengujian Mutu barang dan Kalibrasi Peralatan Laboratorium Peningkatan Fasilitas Laboratorium
2.06.01.02.17.23.
13.600.000,00
13.600.000,00
420.650.000,00
-
1.089.334.000,00
187.000.000,00
1.289.934.000,00
270.000.000,00
-
270.000.000,00
691.866.000,00
-
705.466.000,00
-
3.000.000,00
187.000.000,00
190.000.000,00
2.06.01.02.17.28.
Bimbingan Teknis Pelayanan Pengujian dan Kalibrasi Kepada Pelanggan
-
49.902.000,00
-
49.902.000,00
2.06.01.02.17.29.
Sosialisasi Fungsi dan Peranan Laboratorium BPSMB Prov. Kalsel
-
74.566.000,00
-
74.566.000,00
2.06.01.03.
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI KAYU DAN LOGAM
59.400.000,00
1.102.820.000,00
2.06.01.03.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
59.400.000,00
560.570.000,00
-
619.970.000,00
2.06.01.03.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
62.903.700,00
-
62.903.700,00
2.06.01.03.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
750.000,00
-
60.150.000,00
2.06.01.03.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
22.000.000,00
-
22.000.000,00
2.06.01.03.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
14.000.000,00
-
14.000.000,00
2.06.01.03.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
14.794.300,00
-
14.794.300,00
2.06.01.03.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
45.000.000,00
-
45.000.000,00
2.06.01.03.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
3.900.000,00
-
3.900.000,00
59.400.000,00
60.600.000,00
1.222.820.000,00
Hal 182 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
2.06.01.03.01.16.
Penyediaan bahan logistik kantor
-
25.160.000,00
-
2.06.01.03.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
45.012.000,00
-
45.012.000,00
2.06.01.03.01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
160.000.000,00
-
160.000.000,00
2.06.01.03.01.19.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
-
167.050.000,00
-
167.050.000,00
2.06.01.03.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
536.850.000,00
2.06.01.03.02.07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-
2.06.01.03.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
510.950.000,00
-
510.950.000,00
2.06.01.03.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
25.900.000,00
-
25.900.000,00
2.06.01.03.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
5.400.000,00
-
5.400.000,00
2.06.01.03.03.03.
Pengadaan pakaian kerja lapangan
-
5.400.000,00
-
5.400.000,00
8.600.000,00
4.690.580.000,00
-
4.699.180.000,00
8.600.000,00
3.823.400.000,00
-
3.832.000.000,00
2.07.
PERINDUSTRIAN
-
25.160.000,00
60.600.000,00
597.450.000,00
60.600.000,00
60.600.000,00
2.06.01.00.
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.06.01.00.16.
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
-
2.000.000.000,00
-
2.000.000.000,00
2.06.01.00.16.13.
Pengembangan Sistem Pendataan IKM Bagi Aparatur
-
150.000.000,00
-
150.000.000,00
2.06.01.00.16.28.
Pembinaan IKM berbasis kimia
-
200.000.000,00
-
200.000.000,00
2.06.01.00.16.29.
-
1.130.000.000,00
-
1.130.000.000,00
2.06.01.00.16.30.
Pembinaan IKM berbasis agro, penerapan standardisasi (HALAL dan SNI) dan perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) Percepatan pembentukan kawasan industri
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
2.06.01.00.16.31.
Pembinaan IKM berbasis hasil hutan
-
420.000.000,00
-
420.000.000,00
2.06.01.00.17.
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
-
1.497.000.000,00
-
1.497.000.000,00
2.06.01.00.17.01.
Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri
-
390.000.000,00
-
390.000.000,00
2.06.01.00.17.02.
Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri
-
722.000.000,00
-
722.000.000,00
2.06.01.00.17.09.
Pengembangan teknologi alat transportasi dan elektronika Penguatan penerapan standar bagi IKM wajib SNI
-
155.000.000,00
-
155.000.000,00
-
120.000.000,00
-
120.000.000,00
Penerapan cara produk pangan (GMP) untuk mendorong daya saing
-
110.000.000,00
-
110.000.000,00
2.06.01.00.17.10. 2.06.01.00.17.11.
Hal 183 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
2.06.01.00.19.
Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
2.06.01.00.19.07.
Peningkatan sumber daya manusia (SDM) sentra industri Pembinaan sentra IKAHH
2.06.01.00.19.08.
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
8.600.000,00
8.600.000,00
Jumlah
6=3+4+5
326.400.000,00
-
335.000.000,00
135.000.000,00
-
135.000.000,00
191.400.000,00
-
200.000.000,00
2.06.01.03.
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI KAYU DAN LOGAM
-
867.180.000,00
-
867.180.000,00
2.06.01.03.16.
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
-
867.180.000,00
-
867.180.000,00
2.06.01.03.16.18.
Pengembangan Diversifikasi Produk Alat Mesin dan Logam Pengembangan Diversifikasi Produk Meubel Kayu
-
432.420.000,00
-
432.420.000,00
-
434.760.000,00
-
434.760.000,00
30.500.000,00
967.765.000,00
-
998.265.000,00
30.500.000,00
967.765.000,00
-
998.265.000,00
2.06.01.03.16.19. 2.08.
TRANSMIGRASI
1.14.01.00.
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1.14.01.00.15.
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
7.000.000,00
559.555.000,00
-
566.555.000,00
1.14.01.00.15.06.
3.550.000,00
410.585.000,00
-
414.135.000,00
1.14.01.00.15.18.
Identifikasi Kemandirian Desa Definitif Eks Lokasi Transmigrasi Pembinaan Kelompok Usaha Transmigrasi
77.420.000,00
-
77.420.000,00
1.14.01.00.15.22.
Bimtek Kewirausahaan Masyarakat Transmigrasi
3.450.000,00
71.550.000,00
-
75.000.000,00
1.14.01.00.19.
Program Pengembangan Sumber Daya Kawasan Transmigrasi
23.500.000,00
408.210.000,00
-
431.710.000,00
1.14.01.00.19.03.
50.000.000,00
-
50.000.000,00
1.14.01.00.19.08.
Identifikasi/Sosialisasi Kesiapan Calon Lokasi Transmigrasi Sosialisasi Pertanahan Transmigrasi
3.100.000,00
61.900.000,00
-
65.000.000,00
1.14.01.00.19.10.
Pengembangan Kampung Inggris
4.850.000,00
75.150.000,00
-
80.000.000,00
1.14.01.00.19.12.
Sosialisasi Pengembangan Trans Lokal
9.750.000,00
90.250.000,00
-
100.000.000,00
1.14.01.00.19.13.
Penataan Adiministrasi dan Dokumentasi Pertanahan
1.900.000,00
28.100.000,00
-
30.000.000,00
1.14.01.00.19.14.
Peningkatan Kerjasama Antar Daerah Program Transmigrasi
26.350.000,00
-
26.350.000,00
1.14.01.00.19.16.
Promosi Investasi dan Kemitraan di Kawasan Transmigrasi
76.460.000,00
-
80.360.000,00
-
-
3.900.000,00
Hal 184 dari 184
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2 Jumlah
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
106.779.107.575,00
1.505.446.198.169,00
Jumlah
6=3+4+5
1.123.052.449.256,00
2.735.277.755.000,00
PENJABAT GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
TARMIZI A. KARIM