LAMPIRAN IV
:
PERATURAN DAERAH NOMOR : TANGGAL :
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017 Hal 1 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
1.
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB (Terkait Pelayanan Dasar)
1.01.
PENDIDIKAN
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
102.991.018.962,00
853.143.717.229,00
813.544.476.495,00
1.769.679.212.686,00
9.451.399.000,00
285.805.386.600,00
101.227.408.000,00
396.484.193.600,00
6.703.000.000,00
234.245.208.000,00
94.767.334.000,00
335.715.542.000,00
192.600.000,00
9.366.250.000,00
-
9.558.850.000,00
-
1.200.000.000,00
-
1.200.000.000,00
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
3.241.200.000,00
-
3.433.800.000,00
1.01.01.00.
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.01.00.01.02. 1.01.01.00.01.03.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.01.01.00.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.01.01.00.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
135.000.000,00
-
135.000.000,00
1.01.01.00.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
102.000.000,00
-
102.000.000,00
1.01.01.00.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
67.800.000,00
-
67.800.000,00
1.01.01.00.01.15.
-
66.250.000,00
-
66.250.000,00
1.01.01.00.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
250.000.000,00
-
250.000.000,00
1.01.01.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
414.000.000,00
-
414.000.000,00
1.01.01.00.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
600.000.000,00
-
600.000.000,00
1.01.01.00.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
240.000.000,00
-
240.000.000,00
1.01.01.00.01.48.
UPTD KEBERBAKATAN PELAJAR
-
1.000.000.000,00
-
1.000.000.000,00
1.01.01.00.01.49.
UPTD PUSPENDIK DAERAH
-
1.000.000.000,00
-
1.000.000.000,00
1.01.01.00.01.50.
UPTD PLA
-
1.000.000.000,00
-
1.000.000.000,00
1.01.01.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
727.000.000,00
1.01.01.00.02.05.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
-
1.01.01.00.02.07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
-
192.600.000,00
2.982.894.000,00
3.709.894.000,00
-
500.000.000,00
500.000.000,00
-
1.761.000.000,00
1.761.000.000,00
Hal 2 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.01.01.00.02.09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
-
1.01.01.00.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
414.000.000,00
1.01.01.00.02.17.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
-
250.000.000,00
-
250.000.000,00
1.01.01.00.02.19.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
-
63.000.000,00
-
63.000.000,00
1.01.01.00.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
150.000.000,00
-
150.000.000,00
1.01.01.00.03.07.
Senam Kesegaraan Jasmani
150.000.000,00
-
150.000.000,00
1.01.01.00.20.
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
613.000.000,00
54.570.821.000,00
-
55.183.821.000,00
1.01.01.00.20.13.
Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan SMK
134.750.000,00
4.365.250.000,00
-
4.500.000.000,00
1.01.01.00.20.14.
Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Khusus
89.250.000,00
4.410.750.000,00
-
4.500.000.000,00
1.01.01.00.20.15.
148.000.000,00
4.352.000.000,00
-
4.500.000.000,00
1.01.01.00.20.39.
Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan SMA Penyediaan Jasa Guru Non PNS
241.000.000,00
41.442.821.000,00
-
41.683.821.000,00
1.01.01.00.22.
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1.516.600.000,00
22.904.294.500,00
-
24.420.894.500,00
1.01.01.00.22.10.
Peningkatan Kemampuan Pengembangan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Guru dan Tenaga Kependidikan
21.500.000,00
678.500.000,00
-
700.000.000,00
1.01.01.00.22.11.
Peningkatan Kemampuan Penilaian Angka Kredit Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru Peningkatan Kemampuan Pengawas Sekolah
21.500.000,00
461.170.000,00
-
482.670.000,00
21.500.000,00
678.500.000,00
-
700.000.000,00
1.01.01.00.22.14.
Peningkatan Kemampuan Tenaga Perencana Berkelanjutan
38.400.000,00
161.600.000,00
-
200.000.000,00
1.01.01.00.22.15.
Peningkatan Kemampuan Mengurus dan Penyimpan Barang Sekolah Validasi Data dan Pemeliharaan Jaringan Data
63.900.000,00
418.770.000,00
-
482.670.000,00
19.500.000,00
260.500.000,00
-
280.000.000,00
101.600.000,00
598.400.000,00
-
700.000.000,00
11.450.000,00
198.550.000,00
-
210.000.000,00
14.800.000,00
685.200.000,00
-
700.000.000,00
1.01.01.00.22.12.
1.01.01.00.22.16.
1.01.01.00.22.18.
Peningkatan Kemampuan Penyusunan Formasi Guru dan Tenaga Kependidikan Peningkatan Kemampuan Tenaga Pengelola Keuangan
1.01.01.00.22.20.
Peningkatan dan Pembinaan PGRI
1.01.01.00.22.17.
-
-
341.794.000,00
341.794.000,00
380.100.000,00
794.100.000,00
Hal 3 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.01.01.00.22.21.
Workshop Penyusunan SDG's
11.450.000,00
288.550.000,00
-
300.000.000,00
1.01.01.00.22.22.
Workshop Penyusunan Pendidikan Untuk Semua (PUS)
30.650.000,00
144.350.000,00
-
175.000.000,00
1.01.01.00.22.23.
Peningkatan Badan Pertimbangan Pendidikan Daerah (BPPD)
350.000.000,00
-
350.000.000,00
1.01.01.00.22.24.
Workshop Penyusunan Standar Nasional Pendidikan (SNP)
166.150.000,00
-
175.000.000,00
1.01.01.00.22.25.
5.194.591.500,00
-
5.194.591.500,00
1.01.01.00.22.26.
Peningkatan Mutu Guru Penyelenggara Pendidikan Inklusif Peningkatan Kemampuan Ketatalaksanaan Sekolah
10.050.000,00
339.950.000,00
-
350.000.000,00
1.01.01.00.22.27.
Rapat Evaluasi Pengelola Program dan Rakor Disdik
24.200.000,00
168.300.000,00
-
192.500.000,00
1.01.01.00.22.28.
Penyuluhan dan Sosialisasi Pencegahan Dampak Kekerasan terhadap Anak Didik Bintek Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja
21.500.000,00
461.170.000,00
-
482.670.000,00
23.700.000,00
442.905.000,00
-
466.605.000,00
1.01.01.00.22.30.
Pengembangan dan Pengelolaan Data Pokok Pendidikan
28.650.000,00
538.350.000,00
-
567.000.000,00
1.01.01.00.22.31.
Peningkatan Kemampuan Penyusunan Tata Naskah Dinas Bintek Kurikulum Nasional
29.250.000,00
453.420.000,00
-
482.670.000,00
324.000.000,00
201.000.000,00
-
525.000.000,00
1.01.01.00.22.29.
1.01.01.00.22.32.
8.850.000,00 -
1.01.01.00.22.33.
Penyuluhan dan Sosialisasi Pencegahan Penggunaan Narkoba
82.800.000,00
1.667.200.000,00
-
1.750.000.000,00
1.01.01.00.22.34.
Kebijakan Pendidikan dlm Rangka untuk Peningkatan Kompetensi dan Pengetahuan GTK
21.500.000,00
678.500.000,00
-
700.000.000,00
1.01.01.00.22.35.
34.250.000,00
665.750.000,00
-
700.000.000,00
1.01.01.00.22.36.
Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Kegiatan Lomba Pelatihan Pengolahan Sistem Database Pendidikan
17.700.000,00
232.300.000,00
-
250.000.000,00
1.01.01.00.22.37.
Workshop Eksplorasi Data Untuk Analisis Pendidikan
18.500.000,00
231.500.000,00
-
250.000.000,00
1.01.01.00.22.38.
Workshop Penyusunan Profil Pendidikan
10.250.000,00
239.750.000,00
-
250.000.000,00
1.01.01.00.22.39.
Penyusunan Laporan Dokumen Keuangan
124.700.000,00
125.300.000,00
-
250.000.000,00
1.01.01.00.22.44.
Penilaian Angka Kredit
70.100.000,00
629.900.000,00
-
700.000.000,00
1.01.01.00.22.45.
Pelatihan Peningkatan Kemampuan Tenaga Perencana dan Pendataan Pendidikan Mengikuti Pameran Expo Kalsel
22.250.000,00
1.096.508.000,00
-
1.118.758.000,00
22.050.000,00
477.950.000,00
-
500.000.000,00
1.01.01.00.22.46.
Hal 4 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
1.01.01.00.22.47.
Pengembangan Model PAket A, B, dan C
1.01.01.00.22.48.
Peningkatan Kapasitas Pokja Bunda PAUD
1.01.01.00.22.49.
Lomba GTK PAUD dan Dikmas Berprestasi
1.01.01.00.22.50. 1.01.01.00.22.51.
Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Lomba GTK PAUD dan Dikmas Berprestasi Pembinaan Akreditasi BAP PAUD dan PNF
1.01.01.00.22.52.
Lomba PAUDNI Dalam Rangka HAI
1.01.01.00.22.53.
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5 150.000.000,00
6.300.000,00
143.700.000,00
-
84.400.000,00
389.300.000,00
-
473.700.000,00
10.950.000,00
1.033.560.000,00
-
1.044.510.000,00
6.000.000,00
72.240.000,00
-
78.240.000,00
118.550.000,00
480.670.000,00
-
599.220.000,00
6.750.000,00
327.300.000,00
-
334.050.000,00
Penyelenggaraan Pendidikan Paket C Setara SMA
23.400.000,00
1.368.580.000,00
-
1.391.980.000,00
1.01.01.00.22.54.
Pembinaan Peserta Lomba GTK PAUD dan Dikmas Berprestasi
9.700.000,00
154.360.000,00
-
164.060.000,00
1.01.01.00.24.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
195.800.000,00
6.776.982.500,00
91.724.440.000,00
98.697.222.500,00
1.01.01.00.24.01.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus
127.400.000,00
2.423.852.500,00
17.423.970.000,00
19.975.222.500,00
1.01.01.00.24.03.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMA
20.000.000,00
1.339.300.000,00
34.340.700.000,00
35.700.000.000,00
1.01.01.00.24.04.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMK
48.400.000,00
3.013.830.000,00
37.829.770.000,00
40.892.000.000,00
1.01.01.00.24.09.
Pembangunan SMA PARAMASAN
2.130.000.000,00
2.130.000.000,00
1.01.01.00.26.
Program Peningkatan Kualitas Sekolah
1.704.850.000,00
22.548.960.000,00
-
24.253.810.000,00
1.01.01.00.26.01.
Pengembangan Kurikulum Pendidikan khusus
89.400.000,00
2.360.600.000,00
-
2.450.000.000,00
1.01.01.00.26.02.
Pengembangan Kurikulum Pendidikan SMA
59.500.000,00
2.440.500.000,00
-
2.500.000.000,00
1.01.01.00.26.03.
Peningkatan dan Pembinaan Prestasi Siswa Melalui Kegiatan Lomba-Lomba (OSN, O2SN, FLS2N) Siswa SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Pengembangan Kurikulum Pendidikan SMK
153.100.000,00
14.150.735.000,00
-
14.303.835.000,00
402.950.000,00
2.097.025.000,00
-
2.499.975.000,00
1.01.01.00.26.08.
Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
999.900.000,00
1.500.100.000,00
-
2.500.000.000,00
1.01.01.00.28.
Program Pendidikan Karakter
1.149.900.000,00
7.697.221.500,00
-
8.847.121.500,00
1.01.01.00.28.01.
Peningkatan Pendidikan Al Qur'an
1.016.700.000,00
983.300.000,00
-
2.000.000.000,00
1.01.01.00.28.02.
Pembinaan Pramuka
36.750.000,00
1.850.505.000,00
-
1.887.255.000,00
1.01.01.00.28.03.
Pekan Imtaq Ramadhan
18.300.000,00
826.505.000,00
-
844.805.000,00
1.01.01.00.28.04.
Promosi dan Sosialisasi Pendidikan Karakter Bangsa
6.000.000,00
394.000.000,00
-
400.000.000,00
1.01.01.00.26.04.
-
-
Hal 5 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.01.01.00.28.05.
Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah
35.350.000,00
2.054.306.000,00
-
2.089.656.000,00
1.01.01.00.28.06.
Pembinaan Pendidikan Karakter Siswa
36.800.000,00
1.588.605.500,00
-
1.625.405.500,00
1.01.01.00.29.
Program Perluasan Penyelenggaraan Pendidikan
1.330.250.000,00
109.503.678.500,00
1.01.01.00.29.01.
788.300.000,00
1.456.108.500,00
1.01.01.00.29.02.
Pembinaan Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif Prov. Kalsel Pembinaan Pusat Layanan Autis (PLA)
148.750.000,00
3.291.250.000,00
1.01.01.00.29.04.
Beasiswa Berprestasi (SMA dan SMK)
36.000.000,00
2.464.000.000,00
-
2.500.000.000,00
1.01.01.00.29.05.
Beasiswa Siswa Miskin
100.900.000,00
2.899.100.000,00
-
3.000.000.000,00
1.01.01.00.29.06.
Beasiswa Miskin/Tidak Mampu (Fak. Kedokteran)
25.900.000,00
6.974.100.000,00
-
7.000.000.000,00
1.01.01.00.29.07.
BOSDA SMA
230.400.000,00
34.681.800.000,00
-
34.912.200.000,00
1.01.01.00.29.08.
BOSDA SMK
-
55.326.700.000,00
-
55.326.700.000,00
1.01.01.00.29.09.
KKO SMA 2 BJM
-
208.800.000,00
-
208.800.000,00
1.01.01.00.29.10.
BOP DIKSUS
-
1.388.350.000,00
-
1.388.350.000,00
1.01.01.00.29.11.
BEASISWA DIKSUS
-
813.470.000,00
-
813.470.000,00
1.01.01.01.
SLB-C NEGERI PEMBINA
53.400.000,00
2.835.120.000,00
1.01.01.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
41.400.000,00
1.321.804.000,00
-
1.363.204.000,00
1.01.01.01.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
7.200.000,00
-
7.200.000,00
1.01.01.01.01.02.
-
310.244.000,00
-
310.244.000,00
1.01.01.01.01.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4.800.000,00
-
46.200.000,00
1.01.01.01.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
336.000.000,00
-
336.000.000,00
1.01.01.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
40.000.000,00
-
40.000.000,00
1.01.01.01.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
18.000.000,00
-
18.000.000,00
1.01.01.01.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
1.01.01.01.01.15.
-
59.356.000,00
-
59.356.000,00
1.01.01.01.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
109.200.000,00
-
109.200.000,00
1.01.01.01.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
284.004.000,00
-
284.004.000,00
1.01.01.01.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
84.000.000,00
-
84.000.000,00
41.400.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
1.900.960.000,00
110.893.928.500,00
2.244.408.500,00 3.500.000.000,00
4.789.480.000,00
Hal 6 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.01.01.01.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
54.000.000,00
1.01.01.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
421.040.000,00
1.01.01.01.02.07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
-
1.01.01.01.02.09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
-
1.01.01.01.02.14.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
-
10.800.000,00
1.01.01.01.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
280.584.000,00
1.01.01.01.02.17.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
-
100.856.000,00
-
100.856.000,00
1.01.01.01.02.19.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
-
18.000.000,00
-
18.000.000,00
-
10.800.000,00
-
10.800.000,00
1.01.01.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
75.000.000,00
-
75.000.000,00
1.01.01.01.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
75.000.000,00
-
75.000.000,00
1.01.01.01.20.
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
6.150.000,00
709.026.000,00
-
715.176.000,00
1.01.01.01.20.38.
Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan SLB-C Pembina
6.150.000,00
709.026.000,00
-
715.176.000,00
1.01.01.01.22.
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
5.850.000,00
64.150.000,00
-
70.000.000,00
1.01.01.01.22.40.
Pengembangan Kebijakan Pendidikan Layanan Khusus
5.850.000,00
64.150.000,00
-
70.000.000,00
1.01.01.01.24.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
-
1.01.01.01.24.06.
Pemeliharaan Sarana dan Prasana SLB-C Pembina
-
1.01.01.01.24.07.
Pengadaan Sarana dan Prasarana SLB-C Pembina
-
1.01.01.01.24.08.
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana SLB-C
-
1.01.01.01.26.
Program Peningkatan Kualitas Sekolah
-
1.01.01.01.02.21.
1.01.01.01.26.05.
Pengadaan Bahan Proses Pembelajaran Jenjang TKLB, SDLB, SMPLB DAN SMALB
1.01.01.02.
BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
1.01.01.02.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
-
54.000.000,00
332.060.000,00
753.100.000,00
-
150.000.000,00
150.000.000,00
-
138.000.000,00
138.000.000,00
76.100.000,00
76.100.000,00 168.000.000,00
168.000.000,00
272.294.000,00
2.984.965.000,00
69.000.000,00
745.576.000,00
44.060.000,00
10.800.000,00 324.644.000,00
1.568.900.000,00
1.645.000.000,00
140.000.000,00
140.000.000,00
875.900.000,00
952.000.000,00
553.000.000,00
553.000.000,00
-
168.000.000,00
-
168.000.000,00
1.835.964.000,00 -
5.093.223.000,00 814.576.000,00
Hal 7 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.01.01.02.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
5.402.000,00
-
5.402.000,00
1.01.01.02.01.02.
-
288.347.000,00
-
288.347.000,00
1.01.01.02.01.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
250.000,00
-
69.250.000,00
1.01.01.02.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
48.000.000,00
-
48.000.000,00
1.01.01.02.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
1.01.01.02.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
1.01.01.02.01.12.
-
28.000.000,00
-
28.000.000,00
1.01.01.02.01.16.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
43.800.000,00
-
43.800.000,00
1.01.01.02.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
87.777.000,00
-
87.777.000,00
1.01.01.02.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
120.000.000,00
-
120.000.000,00
1.01.01.02.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
69.000.000,00
-
69.000.000,00
1.01.01.02.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
466.190.000,00
1.835.964.000,00
2.302.154.000,00
1.01.01.02.02.07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
-
28.428.000,00
82.822.000,00
111.250.000,00
1.01.01.02.02.09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
-
132.800.000,00
132.800.000,00
1.01.01.02.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
334.512.000,00
-
334.512.000,00
1.01.01.02.02.17.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
-
65.450.000,00
-
65.450.000,00
1.01.01.02.02.19.
-
19.800.000,00
-
19.800.000,00
1.01.01.02.02.23.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
-
18.000.000,00
-
18.000.000,00
1.01.01.02.02.28.
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
-
-
1.500.342.000,00
1.500.342.000,00
1.01.01.02.02.33.
Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
-
-
120.000.000,00
120.000.000,00
1.01.01.02.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.01.01.02.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.01.01.02.05.04.
Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional
1.01.01.02.20.
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
69.000.000,00
-
124.526.000,00
-
151.620.000,00
64.170.000,00
-
64.170.000,00
27.094.000,00
60.356.000,00
-
87.450.000,00
40.500.000,00
667.182.000,00
-
707.682.000,00
27.094.000,00
-
Hal 8 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
20.250.000,00
333.591.000,00
-
353.841.000,00
1.01.01.02.20.18.
Orientasi Teknis Pamong Belajar, Penilik Pendidikan Non Formal dan Pengelola PKBM Orientasi Teknis Tutor Kesetaraan Paket A, B, dan C
20.250.000,00
333.591.000,00
-
353.841.000,00
1.01.01.02.22.
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
32.150.000,00
64.087.000,00
-
96.237.000,00
1.01.01.02.22.07.
Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan
32.150.000,00
64.087.000,00
-
96.237.000,00
1.01.01.02.25.
Program PAUD, Non Formal dan Informal
103.550.000,00
917.404.000,00
-
1.020.954.000,00
1.01.01.02.25.01.
Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal
28.500.000,00
428.860.000,00
-
457.360.000,00
1.01.01.02.25.02.
11.050.000,00
67.150.000,00
-
78.200.000,00
1.01.01.02.25.03.
Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Keaksaraan Arab Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal
47.750.000,00
253.194.000,00
-
300.944.000,00
1.01.01.02.25.05.
Pengembangan Model Paket A,B, dan C
10.400.000,00
122.900.000,00
-
133.300.000,00
1.01.01.02.25.07.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
5.850.000,00
45.300.000,00
-
51.150.000,00
1.01.01.03.
BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
339.350.000,00
6.096.638.000,00
1.01.01.03.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
56.050.000,00
1.307.785.000,00
-
1.363.835.000,00
1.01.01.03.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
23.000.000,00
-
23.000.000,00
1.01.01.03.01.02.
-
631.985.000,00
-
631.985.000,00
1.01.01.03.01.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
-
56.050.000,00
1.01.01.03.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
250.000.000,00
-
250.000.000,00
1.01.01.03.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
60.000.000,00
-
60.000.000,00
1.01.01.03.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
60.000.000,00
-
60.000.000,00
1.01.01.03.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
98.000.000,00
-
98.000.000,00
1.01.01.03.01.15.
-
6.000.000,00
-
6.000.000,00
1.01.01.03.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
27.600.000,00
-
27.600.000,00
1.01.01.03.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
51.000.000,00
-
51.000.000,00
1.01.01.03.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
75.000.000,00
-
75.000.000,00
1.01.01.03.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
25.200.000,00
-
25.200.000,00
1.01.01.02.20.17.
56.050.000,00
-
1.375.700.000,00
7.811.688.000,00
Hal 9 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Pegawai
3
Jumlah
Modal
4
5
6=3+4+5
1.375.700.000,00
1.920.700.000,00
-
674.000.000,00
674.000.000,00
-
-
109.500.000,00
109.500.000,00
-
-
193.000.000,00
193.000.000,00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
-
-
399.200.000,00
399.200.000,00
1.01.01.03.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
350.000.000,00
-
350.000.000,00
1.01.01.03.02.17.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
-
75.000.000,00
-
75.000.000,00
1.01.01.03.02.19.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
-
60.000.000,00
-
60.000.000,00
-
60.000.000,00
-
60.000.000,00
1.01.01.03.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
1.01.01.03.02.03.
Pembangunan Gedung Kantor
-
1.01.01.03.02.05.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1.01.01.03.02.07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.01.01.03.02.09.
1.01.01.03.02.21.
545.000.000,00
1.01.01.03.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.500.000,00
74.700.000,00
-
76.200.000,00
1.01.01.03.05.05.
Praktek Belajar Kerja Klien
1.500.000,00
74.700.000,00
-
76.200.000,00
1.01.01.03.20.
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
207.750.000,00
3.592.483.000,00
-
3.800.233.000,00
1.01.01.03.20.19.
Pengembangan Aplikasi Pusat Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis TIK ( PPMPB ) TIK
7.000.000,00
166.040.000,00
-
173.040.000,00
1.01.01.03.20.20.
Workshop Pengembangan PSB Berbasis TIK dan Sosialisasi e-administrasi sekolah
13.200.000,00
264.276.500,00
-
277.476.500,00
1.01.01.03.20.21.
Pelatihan Pemanfaatan TIK bagi Pamong Pendidikan Non Formal
6.600.000,00
82.300.000,00
-
88.900.000,00
1.01.01.03.20.22.
13.200.000,00
197.500.000,00
-
210.700.000,00
1.01.01.03.20.23.
Pengembangan Materi Belajar Mengajar dan Metode Pembelajaran dengan Menggunakan TIK Kegiatan Pelatihan Pemanfaatan Portal Rumah Banjar
19.800.000,00
381.300.000,00
-
401.100.000,00
1.01.01.03.20.25.
Diklat TIK tingkat lanjutan untuk Guru
19.800.000,00
312.381.000,00
-
332.181.000,00
1.01.01.03.20.26.
Pelatihan TOT Berbasis TIK untuk PAUD
13.200.000,00
174.400.000,00
-
187.600.000,00
1.01.01.03.20.27.
Diklat untuk Kepala Sekolah Berbasis TIK
13.200.000,00
254.847.500,00
-
268.047.500,00
1.01.01.03.20.28.
Bimbingan Teknis TIK tingkat mahir
19.800.000,00
345.782.000,00
-
365.582.000,00
1.01.01.03.20.29.
Upload Konten Pembelajaran Berbasis ICT
9.300.000,00
408.376.000,00
-
417.676.000,00
Hal 10 dari 180
Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Pegawai
3
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.01.01.03.20.30.
Peningkatan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan dibidang TIK / Pembinaan dan Pendampingan
18.200.000,00
137.900.000,00
-
156.100.000,00
1.01.01.03.20.33.
Peningkatan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan di bidang TIK Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis TIK
22.750.000,00
365.050.000,00
-
387.800.000,00
18.500.000,00
167.812.000,00
-
186.312.000,00
6.600.000,00
99.100.000,00
-
105.700.000,00
6.600.000,00
235.418.000,00
-
242.018.000,00
74.050.000,00
576.670.000,00
-
650.720.000,00
1.01.01.03.20.34.
1.01.01.03.20.36.
Kegiatan Sosialisasi Kuis KIHAJAR dan Penganugerah KIHAJAR Kegiatan Workshop Identifikasi Konten Pembelajaran
1.01.01.03.22.
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1.01.01.03.20.35.
6.600.000,00
99.100.000,00
-
105.700.000,00
13.200.000,00
295.220.000,00
-
308.420.000,00
1.01.01.03.22.07.
Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan
1.01.01.03.22.09.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.750.000,00
40.250.000,00
-
42.000.000,00
1.01.01.03.22.42.
Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Aplikasi
4.400.000,00
53.700.000,00
-
58.100.000,00
1.01.01.03.22.43.
Pendampingan Ujian Nasional Berbasis Komputer ( UNBK )
48.100.000,00
88.400.000,00
-
136.500.000,00
1.01.01.04.
SMA BANUA KALIMANTAN SELATAN
103.500.000,00
12.497.136.000,00
1.01.01.04.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
59.400.000,00
8.817.762.000,00
-
8.877.162.000,00
1.01.01.04.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
12.241.000,00
-
12.241.000,00
1.01.01.04.01.02.
-
768.035.000,00
-
768.035.000,00
1.01.01.04.01.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
250.000,00
-
59.650.000,00
1.01.01.04.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
747.996.000,00
-
747.996.000,00
1.01.01.04.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
120.000.000,00
-
120.000.000,00
1.01.01.04.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
43.200.000,00
-
43.200.000,00
1.01.01.04.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
54.000.000,00
-
54.000.000,00
1.01.01.04.01.15.
-
8.640.000,00
-
8.640.000,00
1.01.01.04.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
65.000.000,00
-
65.000.000,00
1.01.01.04.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
6.602.400.000,00
-
6.602.400.000,00
1.01.01.03.22.02.
59.400.000,00
103.800.000,00
12.704.436.000,00
Hal 11 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.01.01.04.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
250.000.000,00
-
250.000.000,00
1.01.01.04.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
1.01.01.04.01.45.
Pembuatan Visa dan Paspor
-
96.000.000,00
-
96.000.000,00
1.01.01.04.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
1.339.244.000,00
-
1.339.244.000,00
1.01.01.04.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
355.000.000,00
-
355.000.000,00
1.01.01.04.02.17.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
-
59.784.000,00
-
59.784.000,00
1.01.01.04.02.19.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
-
476.424.571,00
-
476.424.571,00
-
448.035.429,00
-
448.035.429,00
1.01.01.04.06.
Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
-
7.500.000,00
-
7.500.000,00
1.01.01.04.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
-
7.500.000,00
-
7.500.000,00
1.01.01.04.17.
Program Pendidikan Menengah
1.01.01.04.17.15.
Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa
1.200.000,00
1.01.01.04.17.16.
Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah
1.200.000,00
128.300.000,00
-
129.500.000,00
1.01.01.04.17.47.
Masa Orientasi Siswa (MOS) dan Pesantren Ramadhan
6.700.000,00
6.600.000,00
-
13.300.000,00
1.01.01.04.17.67.
70.000.000,00
-
70.000.000,00
1.01.01.04.17.72.
Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Menengah Lomba ISPO,OSN,Science Fairs dan Kreativitas Siswa
61.680.000,00
-
66.980.000,00
1.01.01.04.17.73.
Kegiatan Proses Pembelajaran
1.250.000.000,00
-
1.250.000.000,00
1.01.01.04.17.74.
Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
267.800.000,00
-
297.500.000,00
1.01.01.04.17.75.
Pengembangan Diri/Ekstrakurikuler
548.250.000,00
-
548.250.000,00
1.01.01.05.
TAMAN BUDAYA
59.400.000,00
1.173.894.500,00
311.125.000,00
1.544.419.500,00
1.01.01.05.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
59.400.000,00
816.954.500,00
209.625.000,00
1.085.979.500,00
1.01.01.05.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
2.400.000,00
-
2.400.000,00
1.01.01.05.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-
283.654.500,00
-
283.654.500,00
1.01.01.04.02.21.
44.100.000,00
5.300.000,00 29.700.000,00 -
2.332.630.000,00
-
103.800.000,00
2.480.530.000,00
103.800.000,00
105.000.000,00
Hal 12 dari 180
Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1.01.01.05.01.07.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.01.01.05.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.01.01.05.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01.01.05.01.11. 1.01.01.05.01.12.
1.01.01.05.01.06.
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Pegawai
3
4 -
Jumlah
Modal
5 -
6=3+4+5
35.000.000,00
35.000.000,00
500.000,00
-
59.900.000,00
-
165.900.000,00
-
165.900.000,00
-
24.000.000,00
-
24.000.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
-
12.000.000,00
-
12.000.000,00
1.01.01.05.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
1.01.01.05.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
123.500.000,00
-
123.500.000,00
1.01.01.05.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
1.01.01.05.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
1.01.01.05.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
323.940.000,00
1.01.01.05.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
188.720.000,00
-
188.720.000,00
1.01.01.05.02.17.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
-
61.620.000,00
-
61.620.000,00
-
60.000.000,00
-
60.000.000,00
-
3.600.000,00
-
3.600.000,00
1.01.01.05.02.34.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan dan Arsip Pembuatan Taman Kantor
1.01.01.05.02.50.
Pemeliharaan Barang Bercorak Kebudayaaan
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
1.01.01.05.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
33.000.000,00
-
33.000.000,00
1.01.01.05.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
33.000.000,00
-
33.000.000,00
1.01.01.06.
MUSEUM LAMBUNG MANGKURAT
66.990.000,00
1.374.107.100,00
99.000.000,00
1.540.097.100,00
1.01.01.06.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
66.990.000,00
847.352.100,00
58.500.000,00
972.842.100,00
1.01.01.06.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.01.01.05.01.13. 1.01.01.05.01.15.
1.01.01.05.02.21. 1.01.01.05.02.24.
59.400.000,00
-
-
-
-
-
2.100.000,00
174.625.000,00
101.500.000,00
101.500.000,00
-
174.625.000,00
425.440.000,00
101.500.000,00
2.100.000,00
Hal 13 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
150.155.100,00
Jumlah
6=3+4+5 -
150.155.100,00
-
60.240.000,00
1.01.01.06.01.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.01.01.06.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
129.252.000,00
-
129.252.000,00
1.01.01.06.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
1.01.01.06.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
18.000.000,00
-
18.000.000,00
1.01.01.06.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
1.01.01.06.01.02.
1.01.01.06.01.14.
60.240.000,00
1.500.000,00
-
-
58.500.000,00
60.000.000,00
-
3.600.000,00
-
3.600.000,00
1.01.01.06.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
41.820.000,00
-
41.820.000,00
1.01.01.06.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
140.000.000,00
-
140.000.000,00
1.01.01.06.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
82.675.000,00
-
82.675.000,00
1.01.01.06.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
90.000.000,00
-
90.000.000,00
1.01.01.06.01.28.
Penyediaan Jasa Konsultansi Perencanaan/Penyusunan Master Plan
144.750.000,00
-
150.000.000,00
1.01.01.06.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
1.01.01.06.02.09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
-
1.01.01.06.02.17.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
-
110.439.000,00
-
110.439.000,00
1.01.01.06.02.19.
-
202.378.000,00
-
202.378.000,00
1.01.01.06.02.21.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
1.01.01.06.02.22.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
-
9.000.000,00
-
9.000.000,00
1.01.01.06.02.24.
-
9.000.000,00
-
9.000.000,00
1.01.01.06.02.46.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan dan Arsip Pengadaan Peralatan Mesin
-
-
7.500.000,00
7.500.000,00
1.01.01.06.02.51.
Pengadaan Buku Perpustakaan
-
-
3.000.000,00
3.000.000,00
1.01.01.06.02.52.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kantor
-
1.01.01.06.01.15.
5.250.000,00
514.695.000,00
-
168.878.000,00
40.500.000,00
555.195.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
-
168.878.000,00
Hal 14 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.01.01.06.06.
Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
-
12.060.000,00
-
12.060.000,00
1.01.01.06.06.24.
Penyusunan Rencana Kegiatan
-
7.200.000,00
-
7.200.000,00
1.01.01.06.06.25.
Sensus Barang Milik Daerah
-
4.860.000,00
-
4.860.000,00
2.01.01.02.
BALAI LATIHAN KERJA
278.800.000,00
4.589.488.000,00
566.900.000,00
5.435.188.000,00
2.01.01.02.30.
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
278.800.000,00
4.589.488.000,00
566.900.000,00
5.435.188.000,00
2.01.01.02.30.01.
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berbasis Kompetensi Non Institusional Kejuruan Garmen Apparel
14.000.000,00
134.195.000,00
-
148.195.000,00
2.01.01.02.30.02.
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berbasis Kompetensi Non Institusional Kejuruan Teknik Bangunan
14.000.000,00
154.195.000,00
-
168.195.000,00
2.01.01.02.30.03.
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berbasis Kompetensi Institusional Kejuruan Garmen Apparel
5.500.000,00
150.445.000,00
-
155.945.000,00
2.01.01.02.30.04.
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berbasis Kompetensi Non Institusional Kejuruan PHP
23.750.000,00
177.710.000,00
-
201.460.000,00
2.01.01.02.30.05.
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berbasis Kompetensi Institusional Kejuruan Teknik Informatika
5.500.000,00
137.555.000,00
-
143.055.000,00
2.01.01.02.30.06.
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berbasis Kompetensi Institusional Kejuruan Teknik Otomotif
7.750.000,00
231.245.000,00
-
238.995.000,00
2.01.01.02.30.07.
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berbasis Kompetensi Institusional Kejuruan Teknik Las
7.750.000,00
365.345.000,00
-
373.095.000,00
2.01.01.02.30.08.
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berbasis Kompetensi Institusional Kejuruan Bisnis Manajemen
12.250.000,00
274.625.000,00
-
286.875.000,00
2.01.01.02.30.09.
Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja Uji Kompetensi (UJK)
2.01.01.02.30.10.
26.000.000,00
247.005.000,00
566.900.000,00 -
566.900.000,00 273.005.000,00
Hal 15 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
2.01.01.02.30.11. 2.01.01.02.30.12.
Perencanaan, Penyusunan, Evaluasi Program Pelatihan, Monitoring Lulusan dan Pelaporan Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Pelatihan
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
4.500.000,00
254.125.000,00
-
258.625.000,00
16.500.000,00
109.950.000,00
-
126.450.000,00
2.01.01.02.30.13.
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berbasis Kompetensi Institusional Kejuruan Teknik Listrik/Elektronika
5.500.000,00
159.555.000,00
-
165.055.000,00
2.01.01.02.30.14.
Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kepelatihan dan Instruktur BLK
1.500.000,00
211.400.000,00
-
212.900.000,00
2.01.01.02.30.15.
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berbasis Kompetensi Institusional Kejuruan Teknik Manufaktur Pemasaran Lulusan
3.250.000,00
123.265.000,00
-
126.515.000,00
38.300.000,00
285.250.000,00
-
323.550.000,00
2.01.01.02.30.16. 2.01.01.02.30.17.
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berbasis Kompetensi Non Institusional Kejuruan Teknik Otomotif
14.000.000,00
149.195.000,00
-
163.195.000,00
2.01.01.02.30.18.
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berbasis Kompetensi Non Institusional Kejuruan Tata Kecantikan Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana BLK
14.000.000,00
134.195.000,00
-
148.195.000,00
515.712.000,00
-
515.712.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berbasis Kompetensi Non Institusional Kejuruan Teknik Listrik/Elektronika Pengembangan Program Pelatihan
20.500.000,00
233.966.000,00
-
254.466.000,00
15.000.000,00
103.200.000,00
-
118.200.000,00
2.01.01.02.30.22.
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berbasis Kompetensi Non Institusional Kejuruan Teknik Las
23.750.000,00
286.910.000,00
-
310.660.000,00
2.01.01.02.30.23.
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berbasis Kompetensi Institusional Kejuruan Tata Kecantikan
5.500.000,00
150.445.000,00
-
155.945.000,00
2.09.01.01.
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
35.650.000,00
1.142.500.000,00
-
1.178.150.000,00
2.09.01.01.31.
Program Peningkatan SDM KUMKM dan Peningkatan Pengembangan Kualitas SDM
35.650.000,00
1.142.500.000,00
-
1.178.150.000,00
2.09.01.01.31.01.
Identifikasi Kebutuhan Diklat
6.500.000,00
225.050.000,00
-
231.550.000,00
2.01.01.02.30.19. 2.01.01.02.30.20.
2.01.01.02.30.21.
-
Hal 16 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
2.09.01.01.31.02.
Evaluasi Pasca Diklat
2.09.01.01.31.03.
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
9.000.000,00
147.880.000,00
-
156.880.000,00
Diklat Manajerial, Teknis dan Kewirausahaan sesuai Kebutuhan SDM KUMKM
20.150.000,00
769.570.000,00
-
789.720.000,00
3.01.02.03.
SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN PELAIHARI
87.200.000,00
1.137.260.000,00
266.625.000,00
1.491.085.000,00
3.01.02.03.24.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
-
48.000.000,00
266.625.000,00
314.625.000,00
3.01.02.03.24.02.
Peningkatan Fasilitas Siswa SMK
-
48.000.000,00
266.625.000,00
314.625.000,00
3.01.02.03.26.
Program Peningkatan Kualitas Sekolah
3.01.02.03.26.06.
Penyelenggaraan Pendidikan SMK SPPN Pelaihari
3.01.02.03.26.07.
Pembinaan Sekolah Adiwiyata
3.07.01.01.
-
1.176.460.000,00
971.760.000,00
-
1.058.960.000,00
-
117.500.000,00
-
117.500.000,00
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI KAYU DAN LOGAM
-
1.100.000.000,00
-
1.100.000.000,00
3.07.01.01.32.
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
-
800.000.000,00
-
800.000.000,00
3.07.01.01.32.01.
Pelatihan Pengembangan Diversifikasi Produk Mesin dan Logam
-
350.000.000,00
-
350.000.000,00
3.07.01.01.32.02.
Pelatihan Pengembangan Diversifikasi Produk Meubel Kayu
-
450.000.000,00
-
450.000.000,00
3.07.01.01.33.
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
-
300.000.000,00
-
300.000.000,00
3.07.01.01.33.01.
Peningkatan SDM Operator Mesin dan Logam
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
3.07.01.01.33.02.
Peningkatan SDM Operator Meubel Kayu
-
200.000.000,00
-
200.000.000,00
4.04.01.00.
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
1.451.815.000,00
16.629.070.000,00
-
18.080.885.000,00
4.04.01.00.34.
Program Pendidikan Kedinasan
1.451.815.000,00
16.629.070.000,00
-
18.080.885.000,00
4.04.01.00.34.01.
Survey Kepuasan Pelanggan
51.500.000,00
49.500.000,00
-
101.000.000,00
4.04.01.00.34.02.
Diklat Motivasi kerja
20.150.000,00
212.940.000,00
-
233.090.000,00
4.04.01.00.34.03.
Diklat Penata Usaha Keuangan Berbasis Akrual
18.950.000,00
371.050.000,00
-
390.000.000,00
4.04.01.00.34.05.
Diklat Pengelola Arsip Berbasis Teknologi
18.950.000,00
371.050.000,00
-
390.000.000,00
4.04.01.00.34.07.
Diklat Pengelola Perpustakaan
18.950.000,00
371.050.000,00
-
390.000.000,00
4.04.01.00.34.08.
Diklat Pranata Komputer
20.150.000,00
587.950.000,00
-
608.100.000,00
87.200.000,00
87.200.000,00
1.089.260.000,00
Hal 17 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
11.700.000,00
168.450.000,00
-
180.150.000,00
4.04.01.00.34.12.
Penilaian Kompetensi Tenaga Profesi Dilingkungan KMDN dan Pemda In House Training/ Prakter Magang Widyaiswara
5.675.000,00
83.225.000,00
-
88.900.000,00
4.04.01.00.34.14.
Diklat Revolusi Mental
20.150.000,00
212.940.000,00
-
233.090.000,00
4.04.01.00.34.15.
Diklatpim Tk. IV
250.350.000,00
3.714.730.000,00
-
3.965.080.000,00
4.04.01.00.34.17.
Peningkatan Profesionalisme Widyaiswara
15.100.000,00
384.900.000,00
-
400.000.000,00
4.04.01.00.34.18.
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan
36.570.000,00
108.385.000,00
-
144.955.000,00
4.04.01.00.34.19.
Diklat Pengelola Kepegawaian
18.950.000,00
371.050.000,00
-
390.000.000,00
4.04.01.00.34.21.
Diklatpim Tk. III
150.390.000,00
2.451.510.000,00
-
2.601.900.000,00
4.04.01.00.34.22.
Diklat Bendahara Berbasis Akrual
18.950.000,00
371.050.000,00
-
390.000.000,00
4.04.01.00.34.24.
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III
217.050.000,00
1.969.380.000,00
-
2.186.430.000,00
4.04.01.00.34.25.
Audit Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Diklat Prajabatan Gol I dan II
6.150.000,00
125.500.000,00
-
131.650.000,00
367.750.000,00
3.276.290.000,00
-
3.644.040.000,00
39.450.000,00
73.050.000,00
-
112.500.000,00
37.730.000,00
312.270.000,00
-
350.000.000,00
-
1.150.000.000,00
4.04.01.00.34.11.
4.04.01.00.34.26.
4.04.01.00.34.28.
Penerapan Sistem Manajemen Pengendalian Mutu Diklat DIkaltpim Tk. II
4.04.01.00.34.29.
Jambore Inovasi Kalimantan 2017
4.04.01.00.34.27.
1.02.
KESEHATAN
107.200.000,00
1.042.800.000,00
90.171.719.962,00
449.457.371.629,00
290.769.159.495,00
830.398.251.086,00
21.978.050.000,00
112.267.018.200,00
1.02.01.00.
DINAS KESEHATAN
848.600.000,00
89.440.368.200,00
1.02.01.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
216.000.000,00
2.347.430.000,00
-
2.563.430.000,00
1.02.01.00.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
3.000.000,00
-
3.000.000,00
1.02.01.00.01.02.
-
445.700.000,00
-
445.700.000,00
1.02.01.00.01.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.000.000,00
-
217.000.000,00
1.02.01.00.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
320.280.000,00
-
320.280.000,00
1.02.01.00.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
54.000.000,00
-
54.000.000,00
1.02.01.00.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
60.000.000,00
-
60.000.000,00
1.02.01.00.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
9.000.000,00
-
9.000.000,00
216.000.000,00
Hal 18 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
-
18.000.000,00
-
18.000.000,00
1.02.01.00.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
221.500.000,00
-
221.500.000,00
1.02.01.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
452.350.000,00
-
452.350.000,00
1.02.01.00.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
450.100.000,00
-
450.100.000,00
1.02.01.00.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
312.500.000,00
-
312.500.000,00
1.02.01.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
769.631.000,00
1.02.01.00.02.07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
-
1.02.01.00.02.09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.02.01.00.02.10.
1.02.01.00.01.15.
447.100.000,00
1.216.731.000,00
-
29.000.000,00
29.000.000,00
-
-
102.000.000,00
102.000.000,00
Pengadaan Mebeleur
-
-
202.100.000,00
202.100.000,00
1.02.01.00.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
330.068.000,00
-
330.068.000,00
1.02.01.00.02.17.
-
360.563.000,00
-
360.563.000,00
1.02.01.00.02.21.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
-
70.000.000,00
-
70.000.000,00
1.02.01.00.02.22.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
-
9.000.000,00
-
9.000.000,00
1.02.01.00.02.33.
Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
-
1.02.01.00.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
182.737.200,00
-
182.737.200,00
1.02.01.00.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
182.737.200,00
-
182.737.200,00
1.02.01.00.06.
Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
5.350.000,00
83.056.000,00
-
88.406.000,00
1.02.01.00.06.01.
3.800.000,00
26.200.000,00
-
30.000.000,00
1.02.01.00.06.03.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
1.550.000,00
56.856.000,00
-
58.406.000,00
1.02.01.00.15.
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
60.800.000,00
4.902.994.000,00
-
4.963.794.000,00
1.02.01.00.15.01.
Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
28.500.000,00
3.283.500.000,00
-
3.312.000.000,00
1.02.01.00.15.02.
Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
3.800.000,00
219.200.000,00
-
223.000.000,00
1.02.01.00.15.04.
Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit
1.900.000,00
127.400.000,00
-
129.300.000,00
-
114.000.000,00
114.000.000,00
Hal 19 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.02.01.00.15.05.
Penjaminan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
5.700.000,00
194.300.000,00
-
200.000.000,00
1.02.01.00.15.07.
Pengawasan Mutu Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
3.800.000,00
271.170.000,00
-
274.970.000,00
1.02.01.00.15.08.
Promosi Obat Bahan Alam Indonesia di Dalam dan di Luar Negeri Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat
5.700.000,00
171.325.000,00
-
177.025.000,00
1.900.000,00
223.894.000,00
-
225.794.000,00
1.02.01.00.15.10.
Penjaminan Mutu Produksi dan Penggunaan Obat Bahan Alami Indonesia
7.600.000,00
291.875.000,00
-
299.475.000,00
1.02.01.00.15.23.
Pengawasan Pengelolaan Alat Keseharan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
1.900.000,00
120.330.000,00
-
122.230.000,00
1.02.01.00.16.
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
13.300.000,00
3.170.025.000,00
-
3.183.325.000,00
1.02.01.00.16.15.
Pembinaan Mutu Sarana Kesehatan
3.800.000,00
368.775.000,00
-
372.575.000,00
1.02.01.00.16.16.
718.000.000,00
-
718.000.000,00
1.02.01.00.16.17.
Pelaksanaan Sistem Terpadu Tim Reaksi Cepat Bidang Kesehatan Dalam Rangka Penanggulangan Kegawadaruratan Pelayanan Kesehatan Komunitas dan Gender
1.900.000,00
120.700.000,00
-
122.600.000,00
1.02.01.00.16.18.
Pelayanan Kesehatan Bayi, Anak dan Remaja
3.800.000,00
300.130.000,00
-
303.930.000,00
1.02.01.00.16.19.
Pelayanan Operasi Katarak
-
704.000.000,00
-
704.000.000,00
1.02.01.00.16.20.
-
224.000.000,00
-
224.000.000,00
1.02.01.00.16.21.
Pelayanan Kesehatan Masyarakat dalam Rangka Bakti Sosial Kesehatan Pelayanan Sunatan Masal
-
402.000.000,00
-
402.000.000,00
1.02.01.00.16.22.
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi
3.800.000,00
332.420.000,00
-
336.220.000,00
1.02.01.00.17.
Program Pengawasan Obat dan Makanan
24.750.000,00
803.610.000,00
-
828.360.000,00
1.02.01.00.17.06.
Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba
9.000.000,00
342.590.000,00
-
351.590.000,00
1.02.01.00.17.07.
Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
15.750.000,00
461.020.000,00
-
476.770.000,00
1.02.01.00.19.
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
50.850.000,00
3.711.975.000,00
-
3.762.825.000,00
1.02.01.00.19.01.
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
1.500.000,00
147.800.000,00
-
149.300.000,00
4.500.000,00
433.550.000,00
-
438.050.000,00
1.02.01.00.15.09.
1.02.01.00.19.02.
-
Hal 20 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.02.01.00.19.06.
Pengembangan Kualitas Sumber Daya Tenaga Promosi Kesehatan
1.900.000,00
199.150.000,00
-
201.050.000,00
1.02.01.00.19.07.
27.700.000,00
2.051.325.000,00
-
2.079.025.000,00
1.02.01.00.19.08.
Pengembangan Kemitraan dalam Rangka Peningkatan Kemampuan Petugas dan Kader untuk Menurunkan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Anak Pameran Expo Kesehatan Kalsel
7.950.000,00
257.550.000,00
-
265.500.000,00
1.02.01.00.19.09.
Pembinaan Terpadu Posyandu
5.000.000,00
193.000.000,00
-
198.000.000,00
1.02.01.00.19.10.
Penilaian dalam Rangka Peningkatan PHBS di Tatanan Sekolah
2.300.000,00
429.600.000,00
-
431.900.000,00
1.02.01.00.20.
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
40.900.000,00
3.091.495.000,00
-
3.132.395.000,00
1.02.01.00.20.07.
11.300.000,00
65.700.000,00
-
77.000.000,00
1.02.01.00.20.08.
Desiminasi Informasi Program Perbaikan Gizi Dalam Rangka Hari Gizi Peningkatan Konsumsi Makanan dan Vitamin
1.900.000,00
75.100.000,00
-
77.000.000,00
1.02.01.00.20.09.
Perbaikan Gizi bagi Ibu Hamil
25.800.000,00
2.907.425.000,00
-
2.933.225.000,00
1.02.01.00.20.10.
Peningkatan Surveilans Gizi
1.900.000,00
43.270.000,00
-
45.170.000,00
1.02.01.00.21.
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
26.350.000,00
1.034.430.000,00
1.02.01.00.21.01.
Pengkajian Program Lingkungan Sehat
3.800.000,00
281.830.000,00
-
285.630.000,00
1.02.01.00.21.05.
Koordinasi Pengembangan Lingkungan Sehat
9.500.000,00
752.600.000,00
-
762.100.000,00
1.02.01.00.21.06.
DED Pembangunan Incenerator Regional Banjarbakula
1.02.01.00.22.
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1.02.01.00.22.08.
Peningkatan Imunisasi
1.02.01.00.22.09. 1.02.01.00.22.10.
13.050.000,00
-
486.950.000,00
486.950.000,00
1.547.730.000,00
500.000.000,00
164.300.000,00
6.665.675.000,00
-
6.829.975.000,00
7.600.000,00
470.400.000,00
-
478.000.000,00
Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
52.500.000,00
763.500.000,00
-
816.000.000,00
11.550.000,00
420.850.000,00
-
432.400.000,00
1.02.01.00.22.12.
Diseminasi Informasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Pengendalian Penyakit Tidak Menular
14.800.000,00
1.090.200.000,00
-
1.105.000.000,00
1.02.01.00.22.13.
Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonosis
12.150.000,00
631.745.000,00
-
643.895.000,00
1.02.01.00.22.14.
1.900.000,00
252.750.000,00
-
254.650.000,00
1.02.01.00.22.15.
Monitoring Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten/Kota Pelaksanaan Penerapan Kawasan Tanpa Rokok
26.700.000,00
1.314.120.000,00
-
1.340.820.000,00
1.02.01.00.22.16.
Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok
23.800.000,00
1.171.910.000,00
-
1.195.710.000,00
Hal 21 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
1.02.01.00.22.17.
Pengendalian Penyakit Menular Langsung
1.02.01.00.33.
Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
1.02.01.00.33.01. 1.02.01.00.33.02. 1.02.01.00.33.03.
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
13.300.000,00
550.200.000,00
-
563.500.000,00
102.100.000,00
31.154.512.000,00
-
31.256.612.000,00
Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesman Tk. Prov. Kalsel
3.250.000,00
1.100.265.000,00
-
1.103.515.000,00
Bimbingan Teknis Pra Pelaksanaan Tugas Nakes Strategis (PTT) Monitoring Kegiatan PTT dan Kepegawaian
7.600.000,00
684.540.000,00
-
692.140.000,00
91.970.000,00
-
91.970.000,00
53.250.000,00
28.631.612.000,00
-
1.02.01.00.33.05.
Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Desa Terpencil dan Sangat Terpencil Pembinaan Kepegawaian Tenaga Kesehatan
28.684.862.000,00
21.500.000,00
211.800.000,00
-
233.300.000,00
1.02.01.00.33.06.
Pembinaan Mutu Tenaga Kesehatan
16.500.000,00
434.325.000,00
-
450.825.000,00
1.02.01.00.35.
Program Peningkatan Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
38.750.000,00
1.568.478.000,00
-
1.607.228.000,00
1.02.01.00.35.01.
Penguatan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
10.950.000,00
486.050.000,00
-
497.000.000,00
1.02.01.00.35.02.
1.550.000,00
149.158.000,00
-
150.708.000,00
1.02.01.00.35.03.
Pengelolaan Kehumasan, Hukum Kesehatan dan Perpustakaan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
1.900.000,00
111.100.000,00
-
113.000.000,00
1.02.01.00.35.04.
Pembinaan Perencanaan Program Kesehatan Daerah
18.650.000,00
264.650.000,00
-
283.300.000,00
1.02.01.00.35.05.
Pembinaan Manajemen Kesehatan
3.800.000,00
368.380.000,00
-
372.180.000,00
1.02.01.00.35.06.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.900.000,00
189.140.000,00
-
191.040.000,00
1.02.01.00.37.
Program Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar dan Rujukan
49.450.000,00
2.152.020.000,00
21.044.000.000,00
23.245.470.000,00
1.02.01.00.37.01.
36.000.000,00
92.000.000,00
21.044.000.000,00
21.172.000.000,00
1.02.01.00.37.02.
Pengadaan, Perbaikan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan, Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar
7.600.000,00
1.592.870.000,00
-
1.600.470.000,00
1.02.01.00.37.03.
Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan
1.900.000,00
241.100.000,00
-
243.000.000,00
1.02.01.00.37.04.
Penilaian Kinerja Puskesmas Kab/Kota se Kalimantan Selatan
3.950.000,00
226.050.000,00
-
230.000.000,00
1.02.01.00.33.04.
Hal 22 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1
Pegawai
3
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah
6=3+4+5
27.802.300.000,00
-
27.858.000.000,00
20.000.000.000,00
-
20.000.000.000,00
35.700.000,00
822.300.000,00
-
858.000.000,00
20.000.000,00
6.980.000.000,00
-
7.000.000.000,00
319.450.000,00
7.899.703.000,00
16.076.637.000,00
24.295.790.000,00
58.200.000,00
2.741.402.000,00
20.000.000,00
2.819.602.000,00
1.02.01.00.38.
Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Dukungan Finansial Layanan Kesehatan Masyarakat Miskin Non PBI
1.02.01.00.38.01.
Perlindungan Kesehatan Masyarakat Miskin
1.02.01.00.38.02. 1.02.01.00.38.03.
Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kalimantan Selatan Integrasi Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin
1.02.01.01.
BALAI PELATIHAN KESEHATAN
1.02.01.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02.01.01.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
19.500.000,00
-
19.500.000,00
1.02.01.01.01.02.
-
1.588.202.000,00
-
1.588.202.000,00
1.02.01.01.01.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
500.000,00
-
58.700.000,00
1.02.01.01.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
571.800.000,00
-
571.800.000,00
1.02.01.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
1.02.01.01.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
1.02.01.01.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
40.000.000,00
-
40.000.000,00
1.02.01.01.01.15.
-
9.000.000,00
1.02.01.01.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
36.000.000,00
-
36.000.000,00
1.02.01.01.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
106.400.000,00
-
106.400.000,00
1.02.01.01.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
250.000.000,00
-
250.000.000,00
1.02.01.01.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
60.000.000,00
-
60.000.000,00
1.02.01.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
1.002.424.000,00
1.02.01.01.02.07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
-
1.02.01.01.02.10.
Pengadaan Mebeleur
-
1.02.01.01.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
628.140.000,00
-
628.140.000,00
1.02.01.01.02.17.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
-
89.106.000,00
-
89.106.000,00
55.700.000,00
-
58.200.000,00
20.000.000,00
29.000.000,00
16.056.637.000,00
17.059.061.000,00
-
812.500.000,00
812.500.000,00
-
700.900.000,00
700.900.000,00
Hal 23 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
-
45.000.000,00
-
45.000.000,00
1.02.01.01.02.21.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
-
240.178.000,00
-
240.178.000,00
1.02.01.01.02.28.
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
-
1.02.01.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
500.000.000,00
-
500.000.000,00
1.02.01.01.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
500.000.000,00
-
500.000.000,00
1.02.01.01.33.
Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
261.250.000,00
3.655.877.000,00
-
3.917.127.000,00
1.02.01.01.33.08.
4.250.000,00
114.395.000,00
-
118.645.000,00
1.02.01.01.33.09.
Diklat Teknik Pertolongan Pertama Gawat Darurat Bagi Kader Diklat Teknis Pos Kesehatan Pesantren
4.250.000,00
114.395.000,00
-
118.645.000,00
1.02.01.01.33.11.
Pengkajian Kebutuhan Diklat Bapelkes Prov. Kalsel
4.250.000,00
5.250.000,00
-
9.500.000,00
1.02.01.01.33.19.
Diklat Teknis Peningkatan Kapasistas Kompetensi Bidan di Desa Provinsi Kalimantan Selatan
12.750.000,00
552.300.000,00
-
565.050.000,00
1.02.01.01.33.23.
Diklat Teknis Manajemen Bencana Bagi Petugas Kesehatan
4.250.000,00
124.395.000,00
-
128.645.000,00
1.02.01.01.33.24.
Diklat Teknis Pertolongan Pertama Gawat Darurat Bagi Masyarakat
4.250.000,00
114.395.000,00
-
118.645.000,00
1.02.01.01.33.29.
Diklat Teknis Peningkatan Kapasistas Fasilitator Kesehatan Ibu dan Anak Diklat Teknis Posbindu PTM
8.500.000,00
209.135.000,00
-
217.635.000,00
12.750.000,00
303.875.000,00
-
316.625.000,00
4.250.000,00
124.395.000,00
-
128.645.000,00
1.02.01.01.33.40.
Diklat Teknis Pemberian Pelayanan Keperawatan Profesional Diklat Teknis Persiapan Akreditasi Rumah Sakit
4.250.000,00
124.395.000,00
-
128.645.000,00
1.02.01.01.33.42.
Akreditasi Institusi / Diklat Bapelkes Prov. Kalsel
61.000.000,00
106.640.000,00
-
167.640.000,00
1.02.01.01.33.43.
Diklat Jabatan Fungsional Nutrisonis Terampil
4.250.000,00
146.825.000,00
-
151.075.000,00
1.02.01.01.33.46.
4.250.000,00
124.395.000,00
-
128.645.000,00
1.02.01.01.33.47.
Pelatihan Sanitasi Makanan dan Minuman Pada Penyelenggaraan Makanan Diklat Teknis Poskestren untuk Ustadzah / Ustadh
4.250.000,00
128.245.000,00
-
132.495.000,00
1.02.01.01.33.51.
Diklat Teknis Penilaian Status Gizi Anak
4.250.000,00
114.395.000,00
-
118.645.000,00
1.02.01.01.33.52.
Evaluasi Pasca Diklat
4.250.000,00
5.250.000,00
-
9.500.000,00
1.02.01.01.33.53.
Bulletin Bapelkes Prov Kalsel
70.000.000,00
263.942.000,00
-
333.942.000,00
1.02.01.01.02.19.
1.02.01.01.33.30. 1.02.01.01.33.32.
-
14.543.237.000,00
14.543.237.000,00
Hal 24 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.02.01.01.33.54.
Diklat Teknis Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas
4.250.000,00
124.395.000,00
-
1.02.01.01.33.56.
Pelatihan Promosi Kesehatan Bagi Petugas Puskesmas
4.250.000,00
114.395.000,00
-
118.645.000,00
1.02.01.01.33.57.
Diklat Teknis Manajemen Bangsal Keperawatan
4.250.000,00
156.825.000,00
-
161.075.000,00
1.02.01.01.33.58.
Diklat Teknis Sterilisasi di Rumah Sakit
8.500.000,00
229.135.000,00
-
237.635.000,00
1.02.01.01.33.59.
Diklat Teknis Pencegahan Anemia Pada Anak
8.500.000,00
209.135.000,00
-
217.635.000,00
1.02.01.01.33.65.
Website Bapelkes Prov Kalsel
15.500.000,00
145.370.000,00
-
160.870.000,00
1.02.01.02.
LABORATORIUM KESEHATAN
95.600.000,00
6.735.874.000,00
1.02.01.02.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
54.400.000,00
5.986.060.000,00
-
6.040.460.000,00
1.02.01.02.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
2.590.000,00
-
2.590.000,00
1.02.01.02.01.02.
-
503.000.000,00
-
503.000.000,00
1.02.01.02.01.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
600.000,00
-
40.800.000,00
1.02.01.02.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
153.712.000,00
-
153.712.000,00
1.02.01.02.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
45.000.000,00
-
45.000.000,00
1.02.01.02.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
40.000.000,00
-
40.000.000,00
1.02.01.02.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
1.02.01.02.01.15.
-
3.600.000,00
-
3.600.000,00
1.02.01.02.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2.994.000.000,00
-
3.000.000.000,00
1.02.01.02.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
379.040.000,00
-
379.040.000,00
1.02.01.02.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
90.000.000,00
-
90.000.000,00
1.02.01.02.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
1.02.01.02.01.21.
Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan
-
1.714.218.000,00
-
1.714.218.000,00
1.02.01.02.01.30.
Penyediaan Penilai Jabatan
300.000,00
-
8.500.000,00
1.02.01.02.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
1.02.01.02.02.07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
-
1.02.01.02.02.10.
Pengadaan Mebeleur
-
1.02.01.02.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
40.200.000,00
6.000.000,00
8.200.000,00
1.047.650.000,00
128.645.000,00
7.879.124.000,00
64.200.000,00
515.214.000,00
-
46.200.000,00
46.200.000,00
-
18.000.000,00
18.000.000,00
451.014.000,00
164.086.000,00
-
164.086.000,00
Hal 25 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
-
42.928.000,00
-
42.928.000,00
1.02.01.02.02.21.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
-
44.000.000,00
-
44.000.000,00
1.02.01.02.02.40.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan laboratorium
-
200.000.000,00
-
200.000.000,00
1.02.01.02.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
135.000.000,00
-
135.000.000,00
1.02.01.02.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
135.000.000,00
-
135.000.000,00
1.02.01.02.15.
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
-
1.02.01.02.15.01.
Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02.01.02.16.
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
12.600.000,00
800.000,00
-
13.400.000,00
1.02.01.02.16.13.
Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
12.600.000,00
800.000,00
-
13.400.000,00
1.02.01.02.19.
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
1.02.01.02.19.01.
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
1.02.01.02.23.
Program Standarisasi & Sertifikasi Pelayanan Kesehatan
28.600.000,00
148.000.000,00
-
176.600.000,00
1.02.01.02.23.01.
Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan
28.600.000,00
148.000.000,00
-
176.600.000,00
1.02.01.03.
BALAI KESEHATAN OLAHRAGA MASYARAKAT
123.800.000,00
2.065.223.000,00
1.02.01.03.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
55.800.000,00
1.173.945.818,00
-
1.02.01.03.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.500.000,00
-
1.500.000,00
111.220.000,00
-
111.220.000,00
500.000,00
-
56.300.000,00
1.02.01.02.02.17.
-
-
-
-
983.450.000,00
983.450.000,00
983.450.000,00
983.450.000,00
176.200.000,00
2.365.223.000,00 1.229.745.818,00
1.02.01.03.01.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.02.01.03.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
270.815.920,00
-
270.815.920,00
1.02.01.03.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
1.02.01.03.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
16.000.000,00
-
16.000.000,00
1.02.01.03.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
7.500.000,00
-
7.500.000,00
1.02.01.03.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
2.000.000,00
-
2.000.000,00
1.02.01.03.01.02.
55.800.000,00
Hal 26 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.02.01.03.01.16.
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
40.000.000,00
-
1.02.01.03.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
85.600.000,00
-
85.600.000,00
1.02.01.03.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
1.02.01.03.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
82.200.000,00
-
82.200.000,00
1.02.01.03.01.21.
Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan
-
431.609.898,00
-
431.609.898,00
1.02.01.03.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
269.564.400,00
1.02.01.03.02.09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
-
1.02.01.03.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
165.238.640,00
-
165.238.640,00
1.02.01.03.02.17.
-
89.325.760,00
-
89.325.760,00
1.02.01.03.02.21.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
1.02.01.03.02.37.
Pengadaan Alat-Alat Kedokteran
-
-
70.600.000,00
70.600.000,00
1.02.01.03.02.38.
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga
-
-
60.600.000,00
60.600.000,00
1.02.01.03.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
110.000.000,00
-
110.000.000,00
1.02.01.03.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
110.000.000,00
-
110.000.000,00
1.02.01.03.16.
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
166.035.542,00
-
188.635.542,00
1.02.01.03.16.27.
13.190.000,00
-
13.190.000,00
1.02.01.03.16.28.
Pembinaan Kesehatan Olahraga ke Tempat Kebugaran / Sanggar Pemeriksaan Kebugaran Jasmani Anak Sekolah
4.800.000,00
46.610.000,00
-
51.410.000,00
1.02.01.03.16.29.
Pemeriksaan Kebugaran Jasmani Atlet
4.450.000,00
18.090.000,00
-
22.540.000,00
1.02.01.03.16.31.
Pemeriksaan Kebugaran Jasmani Member
4.800.000,00
5.090.000,00
-
9.890.000,00
1.02.01.03.16.32.
Pemeriksaan Kebugaran Calon Jemaah Haji Khusus
4.450.000,00
14.090.000,00
-
18.540.000,00
1.02.01.03.16.34.
Pendampingan Pemeriksaan Kebugaran Calon Jemaah Haji Pemeriksaan Kebugaran Jasmani Lansia
57.875.542,00
-
57.875.542,00
4.100.000,00
11.090.000,00
-
15.190.000,00
11.000.000,00
175.987.240,00
-
186.987.240,00
98.500.000,00
-
98.500.000,00
1.02.01.03.16.37. 1.02.01.03.19.
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
1.02.01.03.19.01.
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
22.600.000,00
-
-
-
-
40.000.000,00
176.200.000,00
445.764.400,00
45.000.000,00
45.000.000,00
Hal 27 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.02.01.03.19.02.
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
6.200.000,00
5.740.000,00
-
11.940.000,00
1.02.01.03.19.12.
Peningkatan Publikasi Kinerja SKPD (Pameran dan Promosi)
4.800.000,00
71.747.240,00
-
76.547.240,00
1.02.01.03.28.
Program Kemitraan Layanan Kesehatan
14.400.000,00
145.190.000,00
-
159.590.000,00
1.02.01.03.28.08.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
44.540.000,00
-
44.540.000,00
1.02.01.03.28.09.
Bimbingan Teknis Kesehatan Olahraga
4.800.000,00
38.880.000,00
-
43.680.000,00
1.02.01.03.28.10.
4.800.000,00
45.610.000,00
-
50.410.000,00
1.02.01.03.28.11.
Sosialisasi Pembinaan Kebugaran Jasmani Anak Sekolah Rapat Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor
4.800.000,00
16.160.000,00
-
20.960.000,00
1.02.01.03.33.
Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
20.000.000,00
24.500.000,00
-
44.500.000,00
1.02.01.03.33.67.
Buletin BKOM
20.000.000,00
24.500.000,00
-
44.500.000,00
1.02.01.04.
INSTALASI GUDANG FARMASI DAN PERLENGKAPAN KESEHATAN
107.150.000,00
2.640.801.600,00
332.690.000,00
3.080.641.600,00
1.02.01.04.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
53.400.000,00
923.256.680,00
800.000,00
977.456.680,00
1.02.01.04.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
660.000,00
-
660.000,00
1.02.01.04.01.02.
-
345.131.000,00
-
345.131.000,00
1.02.01.04.01.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
500.000,00
-
53.900.000,00
1.02.01.04.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
98.327.180,00
-
98.327.180,00
1.02.01.04.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
25.500.500,00
-
25.500.500,00
1.02.01.04.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
4.940.000,00
-
4.940.000,00
1.02.01.04.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
23.500.000,00
-
23.500.000,00
1.02.01.04.01.15.
-
2.400.000,00
1.02.01.04.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
113.748.000,00
-
113.748.000,00
1.02.01.04.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
158.550.000,00
-
158.550.000,00
1.02.01.04.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
90.000.000,00
-
90.000.000,00
1.02.01.04.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
60.000.000,00
-
60.000.000,00
1.02.01.04.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
659.380.000,00
-
53.400.000,00
800.000,00
331.890.000,00
3.200.000,00
991.270.000,00
Hal 28 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.02.01.04.02.07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
-
1.02.01.04.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
337.200.000,00
-
337.200.000,00
1.02.01.04.02.17.
-
186.880.000,00
-
186.880.000,00
1.02.01.04.02.21.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
-
135.300.000,00
-
135.300.000,00
1.02.01.04.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
11.200.000,00
-
11.200.000,00
1.02.01.04.03.03.
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
-
11.200.000,00
-
11.200.000,00
1.02.01.04.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
55.800.000,00
-
55.800.000,00
1.02.01.04.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
55.800.000,00
-
55.800.000,00
1.02.01.04.15.
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
53.750.000,00
991.164.920,00
-
1.044.914.920,00
1.02.01.04.15.11.
Pemeriksaan Kualitas Obat dan Alat Kesehatan di laboratorium
9.900.000,00
55.540.000,00
-
65.440.000,00
1.02.01.04.15.12.
Pertemuan Validasi Data Obat dan Perbekalan Kesehatan Pertemuan Pengelola Obat Program
3.250.000,00
62.807.500,00
-
66.057.500,00
3.250.000,00
115.115.000,00
-
118.365.000,00
1.02.01.04.15.14.
Pertemuan Pengelola (Penyimpanan) Obat, Alat Kesehatan dan Vaksin
3.250.000,00
80.374.000,00
-
83.624.000,00
1.02.01.04.15.15.
Penyimpanan dan Pemeliharaan Obat Khusus dan Vaksin di Puskesmas Pembuatan Profil Pengelolaan Obat
67.956.000,00
-
67.956.000,00
3.950.000,00
31.200.000,00
-
35.150.000,00
3.950.000,00
59.190.000,00
-
63.140.000,00
3.250.000,00
61.407.000,00
-
64.657.000,00
59.024.420,00
-
59.024.420,00
30.378.000,00
-
38.678.000,00
101.115.000,00
-
101.115.000,00
45.920.000,00
-
57.320.000,00
1.02.01.04.15.13.
1.02.01.04.15.16. 1.02.01.04.15.17. 1.02.01.04.15.18.
Pertemuan Koordinasi Pendistribusian Obat dan Alat Kesehatan Pertemuan Penerapan E-Logistik
1.02.01.04.15.19.
Pengamanan Pendistribusian Obat dan Perbekalan Kesehatan di Instalasi Farmasi Kab/Kota
1.02.01.04.15.20.
Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan Kadaluarsa
1.02.01.04.15.21.
Pengelolaan Penyimpanan Obat dan Perbekalan Kesehatan di IF Kab/Kota
1.02.01.04.15.22.
Pendistribusian dan Relokasi Obat Buffer Stock, Obat Program, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan
-
8.300.000,00 11.400.000,00
-
331.890.000,00
331.890.000,00
Hal 29 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.02.01.04.15.24.
Pemeliharaan Mutu Obat dan Perbekalan Kesehatan
-
84.937.600,00
-
84.937.600,00
1.02.01.04.15.25.
Pengelolaan Pendistribusian Obat dan Perbekalan Kesehatan di IF Kab/Kota
-
69.700.400,00
-
69.700.400,00
1.02.01.04.15.26.
Pertemuan Koordinasi Desentralisasi dan Penyimpanan dan Distibusi Obat HIV AIDS
3.250.000,00
66.500.000,00
-
69.750.000,00
1.02.01.05.
UNIT KEWASPADAAN DAN PENANGANAN KRISIS KESEHATAN
52.750.000,00
1.625.511.000,00
3.000.000,00
1.681.261.000,00
1.02.01.05.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
48.600.000,00
290.868.000,00
3.000.000,00
342.468.000,00
1.02.01.05.01.02. 1.02.01.05.01.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.02.01.05.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.02.01.05.01.10.
30.000.000,00
-
30.000.000,00
3.400.000,00
-
52.000.000,00
-
55.368.000,00
-
55.368.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
7.500.000,00
-
7.500.000,00
1.02.01.05.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
4.500.000,00
-
4.500.000,00
1.02.01.05.01.15.
-
2.000.000,00
1.02.01.05.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
19.500.000,00
-
19.500.000,00
1.02.01.05.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
63.600.000,00
-
63.600.000,00
1.02.01.05.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
75.000.000,00
-
75.000.000,00
1.02.01.05.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
1.02.01.05.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
95.430.000,00
-
95.430.000,00
1.02.01.05.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
83.430.000,00
-
83.430.000,00
1.02.01.05.02.17.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
-
12.000.000,00
-
12.000.000,00
1.02.01.05.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
16.500.000,00
-
16.500.000,00
1.02.01.05.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
16.500.000,00
-
16.500.000,00
1.02.01.05.06.
Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
1.900.000,00
15.000.000,00
-
16.900.000,00
1.02.01.05.06.07.
Penyusunan Rencana Kerja
1.900.000,00
15.000.000,00
-
16.900.000,00
1.02.01.05.16.
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.034.653.000,00
-
1.034.653.000,00
48.600.000,00
-
3.000.000,00
5.000.000,00
Hal 30 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.02.01.05.16.23.
Pengamanan Kesehatan Hari-hari Besar
-
130.200.000,00
-
130.200.000,00
1.02.01.05.16.24.
Operasional Posko 24 Jam Ambulans Rescue
-
266.250.000,00
-
266.250.000,00
1.02.01.05.16.25.
Pelayanan Gawat Darurat Kesehatan Masyarakat
-
370.108.000,00
-
370.108.000,00
1.02.01.05.16.26.
Pengamanan Bantuan Krisis Kesehatan
-
268.095.000,00
-
268.095.000,00
1.02.01.05.33.
Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
2.250.000,00
48.040.000,00
-
50.290.000,00
1.02.01.05.33.66.
Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan
2.250.000,00
48.040.000,00
-
50.290.000,00
1.02.01.05.35.
Program Peningkatan Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
-
125.020.000,00
-
125.020.000,00
1.02.01.05.35.07.
Pengawasan dan Pengendalian Daerah Potensi Krisis Kesehatan
-
89.670.000,00
-
89.670.000,00
1.02.01.05.35.08.
Pengendalian Kesiagaan dan Pelayanan Krisis Kesehatan
-
35.350.000,00
-
35.350.000,00
1.02.02.00.
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN
609.600.000,00
4.203.000.000,00
1.02.02.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
325.400.000,00
54.250.000,00
-
379.650.000,00
1.02.02.00.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
287.400.000,00
8.700.000,00
-
296.100.000,00
1.02.02.00.01.54.
Pemutakhiran Data dan Administrasi Kepegawaian
38.000.000,00
45.550.000,00
-
83.550.000,00
1.02.02.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
-
3.402.600.000,00
3.402.600.000,00
1.02.02.00.02.05.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
-
-
402.600.000,00
402.600.000,00
1.02.02.00.02.07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
-
-
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
1.02.02.00.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.02.02.00.03.08.
Pembinaan Disiplin Pegawai
17.550.000,00
1.02.02.00.06.
Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
1.02.02.00.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Rencana Kerja
1.02.02.00.06.07.
193.875.546.286,00
198.688.146.286,00
-
27.450.000,00
9.900.000,00
-
27.450.000,00
37.450.000,00
14.630.000,00
-
52.080.000,00
31.500.000,00
13.980.000,00
-
45.480.000,00
5.950.000,00
650.000,00
-
6.600.000,00
17.550.000,00
9.900.000,00
1.02.02.00.23.
Program Standarisasi & Sertifikasi Pelayanan Kesehatan
229.200.000,00
92.000.000,00
-
321.200.000,00
1.02.02.00.23.07.
Standarisasi Pelayanan Kesehatan Melalui Akreditasi Fasilitas Kesehatan
229.200.000,00
92.000.000,00
-
321.200.000,00
Hal 31 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.02.02.00.26.
Program Pengadaan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasana Rumah Sakit
-
-
190.472.946.286,00
190.472.946.286,00
1.02.02.00.26.18.
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
-
-
10.000.000.000,00
10.000.000.000,00
1.02.02.00.26.30.
Pembangunan Gedung Rumah Sakit
-
-
180.472.946.286,00
180.472.946.286,00
1.02.02.00.28.
Program Kemitraan Layanan Kesehatan
-
3.582.220.000,00
-
3.582.220.000,00
1.02.02.00.28.07.
Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu
-
3.429.200.000,00
-
3.429.200.000,00
1.02.02.00.28.12.
Kemitraan Pengobatan bagi Pasien Khusus
-
153.020.000,00
-
153.020.000,00
1.02.02.00.33.
Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
-
450.000.000,00
-
450.000.000,00
1.02.02.00.33.71.
Kursus Singkat/Pelatihan/Bimtek
-
450.000.000,00
-
450.000.000,00
1.02.02.01.
BLUD RSUD ULIN
26.174.333.820,00
235.337.831.180,00
25.000.000.000,00
286.512.165.000,00
1.02.02.01.36.
Program Pelayanan BLUD
26.174.333.820,00
235.337.831.180,00
25.000.000.000,00
286.512.165.000,00
1.02.02.01.36.01.
Pelayanan Kesehatan BLUD
26.174.333.820,00
235.337.831.180,00
25.000.000.000,00
286.512.165.000,00
1.02.03.00.
RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM
6.215.900.000,00
16.758.340.000,00
10.760.000.000,00
33.734.240.000,00
1.02.03.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
6.032.300.000,00
4.803.000.000,00
210.000.000,00
11.045.300.000,00
1.02.03.00.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
245.900.000,00
3.000.000,00
1.02.03.00.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
1.02.03.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
1.02.03.00.01.21.
Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan
1.02.03.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
-
6.450.000.000,00
6.450.000.000,00
1.02.03.00.02.03.
Pembangunan Gedung Kantor
-
-
6.000.000.000,00
6.000.000.000,00
1.02.03.00.02.09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
-
-
300.000.000,00
300.000.000,00
1.02.03.00.02.10.
Pengadaan Mebeleur
-
-
150.000.000,00
150.000.000,00
1.02.03.00.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
450.000.000,00
-
450.000.000,00
1.02.03.00.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
450.000.000,00
-
450.000.000,00
1.02.03.00.06.
Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
84.600.000,00
8.040.000,00
-
92.640.000,00
1.02.03.00.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
42.300.000,00
4.020.000,00
-
46.320.000,00
5.786.400.000,00
4.800.000.000,00 -
210.000.000,00
248.900.000,00 210.000.000,00
-
4.800.000.000,00
-
5.786.400.000,00
Hal 32 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
1.02.03.00.06.07.
Penyusunan Rencana Kerja
1.02.03.00.15.
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02.03.00.15.01.
Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02.03.00.24.
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
42.300.000,00 -
99.000.000,00
Jumlah
6=3+4+5 46.320.000,00
4.020.000,00
-
3.500.000.000,00
-
3.500.000.000,00
3.500.000.000,00
-
3.500.000.000,00
6.812.500.000,00
-
6.911.500.000,00
-
6.911.500.000,00
6.812.500.000,00
1.02.03.00.24.11.
Penyediaan Biaya Bantuan Pengobatan Bagi Keluarga Miskin
1.02.03.00.26.
Program Pengadaan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasana Rumah Sakit
-
1.02.03.00.26.18.
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
-
1.02.03.00.26.28.
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Tangga
-
1.02.03.00.26.29.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit
-
1.000.000.000,00
-
1.000.000.000,00
1.02.03.00.33.
Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
-
184.800.000,00
-
184.800.000,00
1.02.03.00.33.68.
Penyelenggaraan Diklat Teknis
-
184.800.000,00
-
184.800.000,00
1.02.03.01.
BLUD RSJ SAMBANG LIHUM
2.084.650.000,00
20.593.350.000,00
1.500.000.000,00
24.178.000.000,00
1.02.03.01.36.
Program Pelayanan BLUD
2.084.650.000,00
20.593.350.000,00
1.500.000.000,00
24.178.000.000,00
1.02.03.01.36.01.
Pelayanan Kesehatan BLUD
2.084.650.000,00
20.593.350.000,00
1.500.000.000,00
24.178.000.000,00
1.02.04.00.
RUMAH SAKIT UMUM DR. H. MOCH ANSARI SALEH
-
790.000.000,00
17.500.000.000,00
18.290.000.000,00
1.02.04.00.26.
Program Pengadaan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasana Rumah Sakit
-
790.000.000,00
17.500.000.000,00
18.290.000.000,00
1.02.04.00.26.01.
Pembangunan Rumah Sakit
-
-
7.500.000.000,00
7.500.000.000,00
1.02.04.00.26.27.
Pengadaan Alat Kedokteran
-
-
10.000.000.000,00
10.000.000.000,00
1.02.04.00.26.29.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit
-
1.02.04.01.
BLUD RS ANSARI SALEH
53.339.986.142,00
53.563.161.649,00
1.404.958.209,00
108.308.106.000,00
1.02.04.01.36.
Program Pelayanan BLUD
53.339.986.142,00
53.563.161.649,00
1.404.958.209,00
108.308.106.000,00
1.02.04.01.36.01.
Pelayanan Kesehatan BLUD
53.339.986.142,00
53.563.161.649,00
1.404.958.209,00
108.308.106.000,00
1.02.05.00.
RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN
199.900.000,00
7.804.208.000,00
1.114.428.000,00
9.118.536.000,00
1.02.05.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
91.200.000,00
4.612.060.000,00
-
4.703.260.000,00
1.02.05.00.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.000.000,00
-
3.000.000,00
99.000.000,00
-
4.100.000.000,00
5.100.000.000,00
-
2.100.000.000,00
2.100.000.000,00
-
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
1.000.000.000,00
790.000.000,00
-
790.000.000,00
Hal 33 dari 180
Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Pegawai
3
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.000.000.000,00
-
1.000.000.000,00
1.000.000,00
-
92.200.000,00
1.02.05.00.01.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.02.05.00.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
648.500.000,00
-
648.500.000,00
1.02.05.00.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
1.02.05.00.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
60.000.000,00
-
60.000.000,00
1.02.05.00.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
18.000.000,00
-
18.000.000,00
1.02.05.00.01.15.
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
1.02.05.00.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
72.000.000,00
-
72.000.000,00
1.02.05.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
447.950.000,00
-
447.950.000,00
1.02.05.00.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
60.000.000,00
-
60.000.000,00
1.02.05.00.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
48.000.000,00
-
48.000.000,00
1.02.05.00.01.21.
Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan
-
2.213.610.000,00
-
2.213.610.000,00
1.02.05.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
595.848.000,00
1.02.05.00.02.07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
-
1.02.05.00.02.09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
-
1.02.05.00.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
470.848.000,00
-
470.848.000,00
1.02.05.00.02.17.
-
65.000.000,00
-
65.000.000,00
1.02.05.00.02.21.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
-
60.000.000,00
-
60.000.000,00
1.02.05.00.02.28.
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
-
1.02.05.00.06.
Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
20.050.000,00
189.950.000,00
-
210.000.000,00
1.02.05.00.06.42.
Penyusunan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
20.050.000,00
189.950.000,00
-
210.000.000,00
1.02.05.00.15.
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
18.000.000,00
1.382.000.000,00
-
1.400.000.000,00
1.02.05.00.15.01.
Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
18.000.000,00
1.382.000.000,00
-
1.400.000.000,00
1.02.05.00.01.02.
91.200.000,00
360.000.000,00
955.848.000,00
-
240.000.000,00
240.000.000,00
-
60.000.000,00
-
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
Hal 34 dari 180
Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Pegawai
3
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah
6=3+4+5
70.650.000,00
279.350.000,00
-
350.000.000,00
70.650.000,00
279.350.000,00
-
350.000.000,00
1.02.05.00.23.
Program Standarisasi & Sertifikasi Pelayanan Kesehatan
1.02.05.00.23.08.
Penyusunan Akreditasi / ISO RS
1.02.05.00.26.
Program Pengadaan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasana Rumah Sakit
-
1.02.05.00.26.27.
Pengadaan Alat Kedokteran
-
1.02.05.00.26.31.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
-
105.000.000,00
-
105.000.000,00
1.02.05.00.28.
Program Kemitraan Layanan Kesehatan
-
220.000.000,00
-
220.000.000,00
1.02.05.00.28.07.
Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
1.02.05.00.28.12.
Kemitraan Pengobatan bagi Pasien Khusus
-
210.000.000,00
-
210.000.000,00
1.02.05.00.33.
Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
-
420.000.000,00
-
420.000.000,00
1.02.05.00.33.70.
Pelatihan Tenaga Kesehatan
-
420.000.000,00
-
420.000.000,00
1.03.
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
105.000.000,00
-
754.428.000,00
859.428.000,00
754.428.000,00
754.428.000,00
962.350.000,00
41.396.704.500,00
411.309.882.000,00
453.668.936.500,00
405.478.366.000,00
441.914.536.500,00
1.03.01.00.
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
855.900.000,00
35.580.270.500,00
1.03.01.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
294.000.000,00
2.150.445.400,00
-
2.444.445.400,00
1.03.01.00.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
28.483.400,00
-
28.483.400,00
1.03.01.00.01.02.
-
845.000.000,00
-
845.000.000,00
1.03.01.00.01.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
-
294.000.000,00
1.03.01.00.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
186.000.000,00
-
186.000.000,00
1.03.01.00.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
110.000.000,00
-
110.000.000,00
1.03.01.00.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
65.000.000,00
-
65.000.000,00
1.03.01.00.01.15.
-
108.992.000,00
-
108.992.000,00
1.03.01.00.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
272.844.000,00
-
272.844.000,00
1.03.01.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
176.200.000,00
-
176.200.000,00
1.03.01.00.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
267.000.000,00
-
267.000.000,00
1.03.01.00.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
90.926.000,00
-
90.926.000,00
1.03.01.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
294.000.000,00
3.600.000,00
-
1.474.120.000,00
177.400.000,00
1.655.120.000,00
Hal 35 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.03.01.00.02.07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
-
-
70.000.000,00
70.000.000,00
1.03.01.00.02.09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
-
-
107.400.000,00
107.400.000,00
1.03.01.00.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.03.01.00.02.17.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.03.01.00.02.19.
527.984.000,00
-
531.584.000,00
-
553.272.000,00
-
553.272.000,00
-
268.928.000,00
-
268.928.000,00
1.03.01.00.02.21.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
-
123.936.000,00
-
123.936.000,00
1.03.01.00.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
16.500.000,00
-
16.500.000,00
1.03.01.00.03.03.
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
-
16.500.000,00
-
16.500.000,00
1.03.01.00.06.
Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
578.043.100,00
-
597.243.100,00
1.03.01.00.06.09.
Penyusunan dan Optimalisasi Program
-
201.399.100,00
-
201.399.100,00
1.03.01.00.06.10.
Identifikasi dan Informasi
-
165.000.000,00
-
165.000.000,00
1.03.01.00.06.51.
Evaluasi Program Proyek APBD Provinsi Tahun Anggaran 2016 dan Database
19.200.000,00
211.644.000,00
-
230.844.000,00
1.03.01.00.23.
Program Penataan Ruang
45.100.000,00
1.404.900.000,00
-
1.450.000.000,00
1.03.01.00.23.01.
Pengendaliaan Pemanfaatan Pengawasan
6.800.000,00
143.200.000,00
-
150.000.000,00
1.03.01.00.23.02.
Penyusunan RTR Kawasan Strategis Provinsi (Kws. Rawa Batang Banyu) Penertiban Pemanfaatan Ruang
14.500.000,00
835.500.000,00
-
850.000.000,00
6.800.000,00
143.200.000,00
-
150.000.000,00
1.03.01.00.23.04.
Percepatan Persetujuan Substansi Rencana Rinci Tata Ruang
10.200.000,00
139.800.000,00
-
150.000.000,00
1.03.01.00.23.05.
Koordinasi Penyusunan Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/ Kota
6.800.000,00
143.200.000,00
-
150.000.000,00
1.03.01.00.35.
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
386.200.000,00
6.050.350.000,00
1.03.01.00.35.01.
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
73.800.000,00
1.555.960.000,00
1.03.01.00.35.03.
Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa
-
-
3.838.650.000,00
3.838.650.000,00
1.03.01.00.35.05.
Pembangunan Embung Landasan Ulin
-
-
5.364.800.000,00
5.364.800.000,00
1.03.01.00.35.06.
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai
-
-
1.781.800.000,00
1.781.800.000,00
1.03.01.00.23.03.
3.600.000,00
19.200.000,00
28.064.678.000,00
-
34.501.228.000,00
1.629.760.000,00
Hal 36 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.03.01.00.35.07.
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Rawa
1.03.01.00.35.08.
Penyusunan Dokumen Perencanaan Jaringan Irigasi
1.03.01.00.35.09.
Penyusunan Dokumen Perencanaan Jaringan Rawa
1.03.01.00.35.11.
Dewan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Selatan
14.225.000,00
111.900.000,00
-
126.125.000,00
1.03.01.00.35.12.
Komisi Irigasi Provinsi Kalimantan Selatan
20.775.000,00
109.250.000,00
-
130.025.000,00
1.03.01.00.35.13.
4.200.000,00
241.450.000,00
-
245.650.000,00
1.03.01.00.35.14.
Pelaksanaan Lomba Petugas OP Irigasi dan Rawa Tingkat Provinsi Penyusunan Dokumen Perencanaan Embung
1.03.01.00.35.15.
Pengelolaan Data Hidrologi
-
119.000.000,00
-
119.000.000,00
1.03.01.00.35.16.
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Sumber Daya Air
-
73.000.000,00
-
73.000.000,00
1.03.01.00.35.17.
Pembangunan Jaringan Irigasi
-
-
9.872.218.000,00
9.872.218.000,00
1.03.01.00.35.18.
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengendalian Banjir
-
-
3.838.050.000,00
3.838.050.000,00
1.03.01.00.36.
Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
-
339.136.288.000,00
353.750.000.000,00
1.03.01.00.36.02.
Peningkatan Jalan Rantau - Muara Muning - Margasari
-
-
20.000.000.000,00
20.000.000.000,00
1.03.01.00.36.03.
Peningkatan Jalan Gambut - Pulau Sari
-
-
20.000.000.000,00
20.000.000.000,00
1.03.01.00.36.04.
Pembangunan Jalan Simpang 3 Balitra - Bandar Udara Syamsuddin Noor Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi
-
-
15.000.000.000,00
15.000.000.000,00
2.386.288.000,00
2.500.000.000,00
1.03.01.00.36.07.
Penyusunan dan Perencanaan Program Jalan dan Jembatan
-
750.000.000,00
750.000.000,00
1.03.01.00.36.08.
-
3.000.000.000,00
-
3.000.000.000,00
1.03.01.00.36.09.
Pengaspalan Jalan RT.01 Desa Gunung Ulin Kec. Martapura Kab. Banjar Perbaikan Jembatan Desa Sungai Jelai Banjarmasin
-
1.500.000.000,00
-
1.500.000.000,00
1.03.01.00.36.10.
Peningkatan Jalan Pelaihari - Batakan
-
-
10.000.000.000,00
10.000.000.000,00
1.03.01.00.36.11.
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Negara - Muara Tapus
-
-
10.000.000.000,00
10.000.000.000,00
1.03.01.00.36.12.
Pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Laut Pulau Kalimantan
-
-
51.000.000.000,00
51.000.000.000,00
1.03.01.00.36.13.
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Banjarmasin Martapura
-
-
10.000.000.000,00
10.000.000.000,00
1.03.01.00.36.05.
273.200.000,00 -
-
-
3.790.350.000,00 24.720.000,00 24.720.000,00
-
14.613.712.000,00
113.712.000,00 -
-
4.063.550.000,00
683.780.000,00
708.500.000,00
2.014.380.000,00
2.039.100.000,00
671.000.000,00
671.000.000,00
Hal 37 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.03.01.00.36.14.
Pengaspalan Jalan Desa Dalam Pagar Kec. Martapura
-
1.03.01.00.36.15.
Peningakatan Jalan Trikora - Kong Ex
-
-
30.000.000.000,00
30.000.000.000,00
1.03.01.00.36.16.
Peningkatan Jalan Tanjung Serdang - Lontar
-
-
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
1.03.01.00.36.18.
Peningkatan Jalan Anjir Pasar - Marabahan
-
-
26.000.000.000,00
26.000.000.000,00
1.03.01.00.36.20.
-
5.000.000.000,00
1.03.01.00.36.22.
DED Jalan Bebas Hambatan Kabupaten Banjarbaru Batulicin Peningkatan Jalan Dalam Kota Banjarmasin
-
3.000.000.000,00
1.03.01.00.36.24.
Pembangunan Jalan Gunung Kupang - Kiram
-
1.03.01.00.36.25.
Peningkatan Jalan Batulicin - Mekarsari - Mentewe
1.03.01.00.36.26.
2.000.000.000,00
-
-
2.000.000.000,00
5.000.000.000,00
2.000.000.000,00
5.000.000.000,00
-
10.000.000.000,00
10.000.000.000,00
-
-
40.000.000.000,00
40.000.000.000,00
-
-
15.000.000.000,00
15.000.000.000,00
1.03.01.00.36.27.
Peningkatan Jalan Birawang - Tarwin - Lok Batu - Batu Mandi Peningkatan Jalan Lampihong - Paringin - Halong
-
-
20.000.000.000,00
20.000.000.000,00
1.03.01.00.36.28.
Pembangunan Jembatan Barabai - Pagat
-
-
7.000.000.000,00
7.000.000.000,00
1.03.01.00.36.30.
-
-
10.000.000.000,00
10.000.000.000,00
1.03.01.00.36.31.
Peningkatan Jalan Kandangan - Negara dan Lumpangi Lokasado Peningkatan/Pelebaran Jalan Golf Banjarbaru
-
-
10.000.000.000,00
10.000.000.000,00
1.03.01.00.36.32.
Peningkatan Jalan Banjarbaru - Simpang 3 Tahura
-
-
20.000.000.000,00
20.000.000.000,00
1.03.01.00.36.33.
Peningkatan Jalan Banjarbaru - Bati-Bati
-
-
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
1.03.01.00.37.
Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
1.03.01.00.37.01.
81.800.000,00
1.168.200.000,00
-
1.250.000.000,00
Pelatihan Tukang/ Mandor Bagi Penyedia Jasa
6.800.000,00
193.200.000,00
-
200.000.000,00
1.03.01.00.37.02.
Penyelenggaraan Forum Jasa Konstruksi
7.850.000,00
92.150.000,00
-
100.000.000,00
1.03.01.00.37.05.
Pembinaan Jasa Konstruksi Kab./ Kota se-Kalsel
7.600.000,00
142.400.000,00
-
150.000.000,00
1.03.01.00.37.08.
Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi Indosnesia (SIPJAKI)
3.400.000,00
146.600.000,00
-
150.000.000,00
1.03.01.00.37.10.
Bimtek Penanggung jawab Teknik Badan Usaha (PJTBU)
3.400.000,00
196.600.000,00
-
200.000.000,00
1.03.01.00.37.11.
Penyusunan Peraturan Daerah mengenai Jasa Konstruksi
45.000.000,00
105.000.000,00
-
150.000.000,00
1.03.01.00.37.12.
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
4.350.000,00
195.650.000,00
-
200.000.000,00
Hal 38 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
1.03.01.00.37.13.
Uji Kompetensi tenaga terampil
1.03.01.00.38.
Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik, Aparatur, Perumahan, Air Minum, Persampahan dan Limbah
1.03.01.00.38.02.
Pembangunan Pintu Gerbang dan Portal Kawasan Perkantoran
-
1.03.01.00.38.03.
Batas Fisik Kws. Perkantoran Pemprov. Kalsel di Banjarbaru
1.03.01.00.38.06.
3.400.000,00
96.600.000,00
26.000.000,00
8.124.000.000,00
Jumlah
6=3+4+5 -
100.000.000,00
38.100.000.000,00
46.250.000.000,00
-
7.800.000.000,00
7.800.000.000,00
-
-
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
Perencanaan Perluasan Gedung Kantor Dinas Pendidikan Pemprov. Kalsel dan sarana prasarananya di Banjarbaru
-
-
500.000.000,00
500.000.000,00
1.03.01.00.38.07.
Perencanaan Perluasan Gedung Kantor Inspektorat Prov.Kalsel dan sarana prasarananya di Banjarbaru.
-
-
500.000.000,00
500.000.000,00
1.03.01.00.38.08.
Pembinaan Teknis, Evaluasi dan Monitoring Pengelolaan Bangunan Gedung Daerah Prov. Kalsel
11.800.000,00
288.200.000,00
-
300.000.000,00
1.03.01.00.38.10.
Pengelolaan dan Sosialisasi prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
14.200.000,00
135.800.000,00
-
150.000.000,00
1.03.01.00.38.13.
Pembangunan / Rehab Bangunan Sarana dan Prasarana TNI Lokasi Mako Rindam VI / Mulawarman di Banjarbaru
-
7.500.000.000,00
-
7.500.000.000,00
1.03.01.00.38.16.
Renovasi/Rehabilitasi Anjungan Kalsel di TMII dan Mess Kalsel di Rawamangun dan Biliton
-
-
2.800.000.000,00
2.800.000.000,00
1.03.01.00.38.18.
Sayembara Desain dan Penyusunan DED Masjid Agung di Kawasan Perkantoran Banjarbaru dan Desain Tugu Titik Nol di Kawasan Perkantoran Pemprov. di Banjarmasin Pembangunan Taman Edukasi Lalu Lintas
-
-
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
-
-
10.000.000.000,00
10.000.000.000,00
1.03.01.00.38.22.
Pembangunan Gedung Fasilitas Olahraga/Serbaguna Kawasan Kediaman Gubernur di Banjarmasin
-
-
2.500.000.000,00
2.500.000.000,00
1.03.01.00.38.24.
DED Penyusunan Sistem Drainase di Kawasan Perkantoran Banjarbaru
-
-
300.000.000,00
300.000.000,00
1.03.01.00.38.25.
Perbaikan/Rehabilitasi Instalasi Jaringan Listrik Kawasan Perkantoran Pemprov Kalsel di Banjarbaru Rehabilitasi Gedung Makorem
-
-
200.000.000,00
200.000.000,00
1.03.01.00.38.21.
1.03.01.00.38.26.
-
200.000.000,00
-
200.000.000,00
Hal 39 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.03.01.00.38.27.
Pembangunan Balai Rakyat di Perkantoran Pemprov Banjarmasin
-
-
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
1.03.01.00.38.28.
Penghapusan MCK di Sepanjang Sungai Martapura (Banjarmasin dan Lokbaintan) (Disbudpar, DPUPR, Dinkes, DLH, SATPOL PP)
-
-
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
1.03.01.01.
BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KONSTRUKSI
59.350.000,00
2.009.034.000,00
3.686.016.000,00
5.754.400.000,00
1.03.01.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
51.000.000,00
425.200.000,00
10.000.000,00
486.200.000,00
1.03.01.01.01.02. 1.03.01.01.01.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.03.01.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
1.03.01.01.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.03.01.01.01.15.
-
100.200.000,00
-
51.000.000,00
20.000.000,00
-
20.000.000,00
-
3.500.000,00
-
3.500.000,00
-
2.500.000,00
1.03.01.01.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
47.000.000,00
-
47.000.000,00
1.03.01.01.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
120.000.000,00
-
120.000.000,00
1.03.01.01.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
80.000.000,00
-
80.000.000,00
1.03.01.01.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
52.000.000,00
-
52.000.000,00
1.03.01.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
304.800.000,00
1.03.01.01.02.05.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
-
1.03.01.01.02.09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
-
12.000.000,00
1.03.01.01.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
200.300.000,00
-
200.300.000,00
1.03.01.01.02.17.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
1.03.01.01.02.19.
-
12.500.000,00
-
12.500.000,00
1.03.01.01.02.39.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Alat - Alat Laboratorium
1.03.01.01.02.40.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan laboratorium
-
1.03.01.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
51.000.000,00
2.650.000,00
100.200.000,00 -
-
-
10.000.000,00
12.500.000,00
3.417.316.000,00
3.722.116.000,00
592.500.000,00
592.500.000,00
188.000.000,00
200.000.000,00
2.636.816.000,00
2.636.816.000,00
50.000.000,00
-
50.000.000,00
417.350.000,00
-
420.000.000,00
Hal 40 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.03.01.01.05.02.
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1.03.01.01.05.03.
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
1.03.01.01.33.
Program Pengembangan Teknologi Konstruksi
5.700.000,00
861.684.000,00
258.700.000,00
1.126.084.000,00
1.03.01.01.33.03.
Operasional Laboratorium Pengujian
3.000.000,00
612.384.000,00
60.700.000,00
676.084.000,00
1.03.01.01.33.05.
Identifikasi dan Informasi Teknik Konstruksi
2.000.000,00
198.000.000,00
200.000.000,00
1.03.01.01.33.13.
Kajian Teknik Bidang Pekerjaan Umum
1.03.01.02.
2.650.000,00 -
-
147.350.000,00
-
150.000.000,00
270.000.000,00
-
270.000.000,00
247.300.000,00
BALAI PENGELOLAAN AIR MINUM BANJARBAKULA
47.100.000,00
3.807.400.000,00
2.145.500.000,00
6.000.000.000,00
1.03.01.02.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
47.100.000,00
3.664.400.000,00
1.909.000.000,00
5.620.500.000,00
1.03.01.02.01.02.
834.000.000,00
1.909.000.000,00
2.743.000.000,00
1.03.01.02.01.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.03.01.02.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.03.01.02.01.10.
-
-
250.000.000,00
2.700.000,00
500.000,00
-
46.100.000,00
-
274.092.000,00
-
274.092.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
23.500.000,00
-
23.500.000,00
1.03.01.02.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
1.03.01.02.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
15.250.000,00
-
15.250.000,00
1.03.01.02.01.15.
-
3.600.000,00
-
3.600.000,00
1.03.01.02.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
1.945.608.000,00
-
1.945.608.000,00
1.03.01.02.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
117.500.000,00
-
117.500.000,00
1.03.01.02.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
310.350.000,00
-
310.350.000,00
1.03.01.02.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
60.000.000,00
-
60.000.000,00
1.03.01.02.01.38.
Penyediaan Jasa Tenaga Ahli / Kelompok Pakar / Nara Sumber
50.000.000,00
-
51.500.000,00
1.03.01.02.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
1.03.01.02.02.05.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
-
1.03.01.02.02.17.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
-
45.600.000,00
1.500.000,00
113.000.000,00
44.000.000,00
236.500.000,00
349.500.000,00
236.500.000,00
236.500.000,00
-
44.000.000,00
Hal 41 dari 180
Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Pegawai
3
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.03.01.02.02.19.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
-
69.000.000,00
-
69.000.000,00
1.03.01.02.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
1.03.01.02.03.03.
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
1.04.
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
154.250.000,00
2.531.575.000,00
4.070.850.000,00
6.756.675.000,00
4.070.850.000,00
6.756.675.000,00
1.04.01.00.
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
154.250.000,00
2.531.575.000,00
1.04.01.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
142.000.000,00
1.616.824.000,00
-
1.758.824.000,00
1.04.01.00.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
12.124.000,00
-
12.124.000,00
1.04.01.00.01.02.
-
768.000.000,00
-
768.000.000,00
1.04.01.00.01.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
-
142.000.000,00
1.04.01.00.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
125.000.000,00
-
125.000.000,00
1.04.01.00.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
65.000.000,00
-
65.000.000,00
1.04.01.00.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
1.04.01.00.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
12.500.000,00
-
12.500.000,00
1.04.01.00.01.15.
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
1.04.01.00.01.17.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman
-
74.200.000,00
-
74.200.000,00
1.04.01.00.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
400.000.000,00
-
400.000.000,00
1.04.01.00.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
1.04.01.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
281.851.000,00
1.04.01.00.02.07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
-
1.04.01.00.02.09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
-
1.04.01.00.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
143.000.000,00
-
143.000.000,00
1.04.01.00.02.17.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
-
109.000.000,00
-
109.000.000,00
1.04.01.00.02.19.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
-
8.000.000,00
-
8.000.000,00
142.000.000,00
-
670.850.000,00
952.701.000,00
-
204.600.000,00
204.600.000,00
-
466.250.000,00
466.250.000,00
Hal 42 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.04.01.00.02.21.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
-
21.851.000,00
-
21.851.000,00
1.04.01.00.06.
Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
-
45.150.000,00
-
45.150.000,00
1.04.01.00.06.10.
Identifikasi dan Informasi
-
45.150.000,00
-
45.150.000,00
1.04.01.00.21.
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Permukiman
1.04.01.00.21.01.
-
1.04.01.00.21.02.
Penyusunan Rencana Investasi Progeram Jangka Menengah untuk Bidang Perumahan Provinsi Kalimantan Selatan Penyusunan Identifikasi Terkait Rumah Susun
1.04.01.00.21.03.
3.400.000.000,00
4.000.000.000,00
-
600.000.000,00
600.000.000,00
-
-
400.000.000,00
400.000.000,00
Penyusunan Identifikasi Terkait Rumah Khusus
-
-
250.000.000,00
250.000.000,00
1.04.01.00.21.04.
Penyusunan Identifikasi Penangangan Rumah Umum & Rumah Korban Bencana Alam
-
-
250.000.000,00
250.000.000,00
1.04.01.00.21.05.
Penyusunan Identifikasi Pendataan dan Perencanaan Teknis Untuk Rumah Swadaya
-
-
500.000.000,00
500.000.000,00
1.04.01.00.21.06.
Penyusunan Identifikasi Data dan Kajian Teknis Perumahan untuk Mendukung PSU di Permukiman
-
-
500.000.000,00
500.000.000,00
1.04.01.00.21.07.
Penyusunan Identifikasi Kawasan Permukian Kumuh Kewenangan Provinsi Kalimantan Selatan Sosialisasi dan Bimtek Bidang Perumahan
-
-
500.000.000,00
500.000.000,00
1.04.01.00.21.08. 1.04.01.00.21.09.
1.04.01.00.21.10. 1.05.
Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perumahan KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
12.250.000,00
7.000.000,00 -
587.750.000,00
293.000.000,00 -
5.250.000,00
294.750.000,00
1.466.650.000,00
20.062.692.250,00
400.000.000,00
2.143.840.000,00
300.000.000,00 400.000.000,00
300.000.000,00 23.673.182.250,00
1.05.01.00.
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
694.300.000,00
4.926.947.500,00
-
5.621.247.500,00
1.05.01.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
155.400.000,00
1.586.996.000,00
-
1.742.396.000,00
1.05.01.00.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
1.800.000,00
-
1.800.000,00
1.05.01.00.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
-
216.000.000,00
-
216.000.000,00
1.000.000,00
-
156.400.000,00
1.05.01.00.01.07.
155.400.000,00
Hal 43 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.05.01.00.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
168.480.000,00
-
168.480.000,00
1.05.01.00.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
12.000.000,00
-
12.000.000,00
1.05.01.00.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
13.200.000,00
-
13.200.000,00
1.05.01.00.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
14.400.000,00
-
14.400.000,00
1.05.01.00.01.15.
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
1.05.01.00.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
146.016.000,00
-
146.016.000,00
1.05.01.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
365.200.000,00
-
365.200.000,00
1.05.01.00.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
293.900.000,00
-
293.900.000,00
1.05.01.00.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
325.000.000,00
-
325.000.000,00
1.05.01.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
464.820.000,00
-
464.820.000,00
1.05.01.00.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
123.753.360,00
-
123.753.360,00
1.05.01.00.02.17.
-
298.326.640,00
-
298.326.640,00
1.05.01.00.02.21.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
-
27.740.000,00
-
27.740.000,00
1.05.01.00.02.23.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
1.05.01.00.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
42.000.000,00
-
42.000.000,00
1.05.01.00.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
42.000.000,00
-
42.000.000,00
1.05.01.00.06.
Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
39.500.000,00
173.500.000,00
-
213.000.000,00
1.05.01.00.06.01.
23.100.000,00
30.900.000,00
-
54.000.000,00
1.05.01.00.06.11.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Validasi Data Kesbangpol Kab/Kota
3.850.000,00
26.150.000,00
-
30.000.000,00
1.05.01.00.06.12.
Pembinaan Perencanaan Program
3.850.000,00
35.150.000,00
-
39.000.000,00
1.05.01.00.06.13.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
3.800.000,00
38.200.000,00
-
42.000.000,00
1.05.01.00.06.14.
Perencanaan dan Penyusunan Program Kegiatan
4.900.000,00
43.100.000,00
-
48.000.000,00
1.05.01.00.16.
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
69.650.000,00
297.850.000,00
-
367.500.000,00
Hal 44 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
1.05.01.00.16.08.
Peningkatan Kantramtibmas Daerah Kalimantan Selatan
1.05.01.00.16.09.
Peningkatan Pencegahan Tindak Kriminal
1.05.01.00.17.
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
1.05.01.00.17.04.
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
9.500.000,00
200.500.000,00
-
210.000.000,00
60.150.000,00
97.350.000,00
-
157.500.000,00
356.850.000,00
1.575.681.500,00
-
1.932.531.500,00
Sosialisasi UU No 24 Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan Bagi Generasi Muda
7.450.000,00
89.829.000,00
-
97.279.000,00
1.05.01.00.17.05.
Sosialisasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Bagi Guru-Guru dan Jajaran Kesbangpol Kab/Kota se Kalsel
8.150.000,00
119.708.500,00
-
127.858.500,00
1.05.01.00.17.06.
Sosialisasi Kesadaran Bela Negara Dalam Rangka Perkuatan Ketahanan Bangsa Bagi Generasi Muda se Kalsel
5.600.000,00
71.400.000,00
-
77.000.000,00
1.05.01.00.17.07.
Peningkatan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi Daerah
69.950.000,00
122.550.000,00
-
192.500.000,00
1.05.01.00.17.08.
Gelar Budaya Dalam Rangka Peningkatan Wawasan Kebangsaan antar Etnis dan Suku Bangsa se Kalsel
7.950.000,00
125.400.000,00
-
133.350.000,00
1.05.01.00.17.09.
Tim Pelaksana Koordinasi dan Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Prov. Kalsel Apel Peningkatan Kesadaran Bela Negara
21.800.000,00
50.629.000,00
-
72.429.000,00
10.500.000,00
65.730.000,00
-
76.230.000,00
-
52.500.000,00
-
52.500.000,00
-
52.500.000,00
-
52.500.000,00
4.400.000,00
63.360.000,00
-
67.760.000,00
1.05.01.00.17.10.
1.05.01.00.17.12.
Monitoring dan Pendataan Organisasi Kesenian dan Organisasi Kebudayaan se Kalsel Monitoring dan Pendataan Organisasi Kemasyarakatan
1.05.01.00.17.13.
Mengikuti Pameran Pembangunan dan Expo
1.05.01.00.17.14.
Monitoring dan Verifikasi Dana Hibah Organisasi Kemasyarakatan/LSM
21.600.000,00
66.850.000,00
-
88.450.000,00
1.05.01.00.17.15.
Peningkatan Kemampuan Deteksi Dini Aparatur Pemerintah Terhadap Ancaman dan Gangguan di Daerah
26.050.000,00
113.950.000,00
-
140.000.000,00
1.05.01.00.17.16.
Pengendalian Tenaga Kerja Orang Asing, Orang Asing dan Lembaga Asing di Daerah Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
38.400.000,00
66.600.000,00
-
105.000.000,00
25.400.000,00
32.350.000,00
-
57.750.000,00
Roadshow Sosialisasi Wawasan Kebangsaan bagi Pelajar SLTA Kab/Kota di Kalsel
37.800.000,00
294.125.000,00
-
331.925.000,00
1.05.01.00.17.11.
1.05.01.00.17.17. 1.05.01.00.17.18.
Hal 45 dari 180
Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Pegawai
3
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah
6=3+4+5
71.800.000,00
188.200.000,00
-
260.000.000,00
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
3.100.000,00
50.900.000,00
-
54.000.000,00
1.05.01.00.20.11.
Penyuluhan Pencegahan Peredaran Narkoba dan Premanisme
3.100.000,00
50.900.000,00
-
54.000.000,00
1.05.01.00.24.
Program Pembangunan Demokrasi
69.800.000,00
735.200.000,00
-
805.000.000,00
1.05.01.00.24.01.
Peningkatan Pengembangan Demokrasi Daerah Kalsel
19.100.000,00
225.900.000,00
-
245.000.000,00
1.05.01.00.24.02.
Pembinaan Politik Daerah Kalsel
20.900.000,00
399.100.000,00
-
420.000.000,00
1.05.01.00.24.03.
Monitoring Perkembangan Politik Kalsel
29.800.000,00
110.200.000,00
-
140.000.000,00
1.05.02.00.
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
192.500.000,00
4.962.445.000,00
1.05.02.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
130.800.000,00
1.147.380.000,00
-
1.278.180.000,00
1.05.02.00.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
4.200.000,00
-
4.200.000,00
1.05.02.00.01.02.
-
517.800.000,00
-
517.800.000,00
1.05.02.00.01.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
500.000,00
-
131.300.000,00
1.05.02.00.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
1.05.02.00.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
7.200.000,00
-
7.200.000,00
1.05.02.00.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
7.680.000,00
-
7.680.000,00
1.05.02.00.01.15.
-
6.000.000,00
-
6.000.000,00
1.05.02.00.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
129.000.000,00
-
129.000.000,00
1.05.02.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
80.000.000,00
-
80.000.000,00
1.05.02.00.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
240.000.000,00
-
240.000.000,00
1.05.02.00.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
105.000.000,00
-
105.000.000,00
1.05.02.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
444.550.000,00
1.05.02.00.02.03.
Pembangunan Gedung Kantor
-
1.05.02.00.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
223.000.000,00
-
223.000.000,00
1.05.02.00.02.17.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
-
200.550.000,00
-
200.550.000,00
1.05.01.00.17.19.
Tim Pelaksana Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Prov. Kalsel
1.05.01.00.20.
130.800.000,00
-
990.000.000,00
6.144.945.000,00
990.000.000,00
1.434.550.000,00
720.000.000,00
720.000.000,00
Hal 46 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
-
12.000.000,00
-
12.000.000,00
-
9.000.000,00
-
9.000.000,00
1.05.02.00.02.41.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana untuk Penanggulangan Bencana
-
1.05.02.00.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.05.02.00.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.05.02.00.05.02.
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1.05.02.00.05.03.
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Sosialisasi Program Penanganan Bencana
1.05.02.00.02.19. 1.05.02.00.02.23.
1.05.02.00.05.09.
-
270.000.000,00
270.000.000,00
175.500.000,00
-
183.000.000,00
60.000.000,00
-
60.000.000,00
2.500.000,00
39.500.000,00
-
42.000.000,00
2.500.000,00
39.500.000,00
-
42.000.000,00
2.500.000,00
36.500.000,00
-
39.000.000,00
7.500.000,00
-
1.05.02.00.06.
Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
1.05.02.00.06.19.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Keuangan
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
1.05.02.00.22.
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
2.927.015.000,00
-
2.981.215.000,00
1.05.02.00.22.01.
Simulasi dan Peningkatan Keterampilan Aparat Penanggulangan Bencana
-
119.000.000,00
-
119.000.000,00
1.05.02.00.22.02.
Monitoring dan Sosialisasi Kesiapsiagaan terhadap Ancaman Bencana
-
51.800.000,00
-
51.800.000,00
1.05.02.00.22.03.
Pengurangan Risiko dan Pencegahan penanggulangan Bencana Alam Monitoring Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi
-
29.330.000,00
-
29.330.000,00
-
55.825.000,00
-
55.825.000,00
1.05.02.00.22.05.
pelatihan pengkajian Secara Tepat Terhadap Lokasi Kerusakan, Kerugian dan Sumber Daya
-
110.500.000,00
-
110.500.000,00
1.05.02.00.22.06.
standarisasi Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penanggulangan bencana Pendataan Dampak Bencana
-
70.000.000,00
-
70.000.000,00
1.500.000,00
68.500.000,00
-
70.000.000,00
1.500.000,00
25.300.000,00
-
26.800.000,00
1.05.02.00.22.04.
1.05.02.00.22.07. 1.05.02.00.22.08.
Pengembangan Partisipasi dan Kerjasama Rehabilitasi dan rekontruksi
54.200.000,00
Hal 47 dari 180
Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Pegawai
3
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah
6=3+4+5
98.400.000,00
-
105.000.000,00
-
35.000.000,00
-
35.000.000,00
-
1.200.000.000,00
-
1.200.000.000,00
-
44.800.000,00
-
44.800.000,00
1.500.000,00
544.500.000,00
-
546.000.000,00
38.400.000,00
26.700.000,00
-
65.100.000,00
-
182.560.000,00
-
182.560.000,00
-
45.500.000,00
-
45.500.000,00
219.300.000,00
-
224.000.000,00
-
238.000.000,00
-
238.000.000,00
Penyusunan Rencana kerja penanggulangan Bencana
-
84.000.000,00
-
84.000.000,00
1.05.02.00.23.02.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
-
70.000.000,00
-
70.000.000,00
1.05.02.00.23.03.
Penyusunan Buku Statistik Bencana
-
84.000.000,00
-
84.000.000,00
1.05.03.00.
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
579.850.000,00
10.173.299.750,00
1.05.03.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
134.400.000,00
744.331.750,00
-
878.731.750,00
1.05.03.00.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
3.420.000,00
-
3.420.000,00
1.05.03.00.01.06.
-
71.960.000,00
-
71.960.000,00
1.05.03.00.01.07.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
-
134.400.000,00
1.05.03.00.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
18.000.000,00
-
18.000.000,00
1.05.03.00.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
13.850.000,00
-
13.850.000,00
1.05.03.00.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
13.000.000,00
-
13.000.000,00
1.05.02.00.22.09.
Pengkajian Kebutuhan rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca bencana
1.05.02.00.22.10.
Monitoring pemantauan dan Evaluasi Status Keadaan darurat Posko Siaga Bencana
1.05.02.00.22.12.
Antisipasi dan Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana
1.05.02.00.22.13.
Penyusunan Program dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi
1.05.02.00.22.14.
Penyusunan rencana Pencegahan Penanggulangan Bencana
1.05.02.00.22.15.
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
1.05.02.00.22.16.
Mitigasi Bencana pada Zonasi-Zonasi Daerah Rawan Bencana
1.05.02.00.22.17.
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara
1.05.02.00.23.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
1.05.02.00.23.01.
1.05.02.00.22.11.
6.600.000,00
4.700.000,00
134.400.000,00
-
1.153.840.000,00
11.906.989.750,00
Hal 48 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.05.03.00.01.16.
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
174.000.000,00
-
174.000.000,00
1.05.03.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
197.925.000,00
-
197.925.000,00
1.05.03.00.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
132.206.750,00
-
132.206.750,00
1.05.03.00.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
119.970.000,00
-
119.970.000,00
1.05.03.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.05.03.00.02.05.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1.05.03.00.02.09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.05.03.00.02.23.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
1.05.03.00.02.44.
Pengadaan Alat-Alat Angkutan di Air Bermotor
1.05.03.00.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.05.03.00.05.10.
Pengembangan Peningkatan Kemampuan Satpol PP Prov. KalSel Pelatihan Kesemaptaan SatPol PP Prov. KalSel
1.05.03.00.05.11.
8.350.000,00
2.350.000,00 -
21.750.000,00
11.500.000,00 5.000.000,00
1.108.240.000,00
1.138.340.000,00
990.000.000,00
990.000.000,00
67.000.000,00
80.850.000,00
51.240.000,00
5.000.000,00 62.490.000,00
6.000.000,00
5.250.000,00
123.500.000,00
302.818.000,00
-
426.318.000,00
17.000.000,00
163.318.000,00
-
180.318.000,00
106.500.000,00
139.500.000,00
-
246.000.000,00
1.05.03.00.06.
Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
9.250.000,00
3.050.000,00
-
12.300.000,00
1.05.03.00.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
9.250.000,00
3.050.000,00
-
12.300.000,00
1.05.03.00.15.
Program Keningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
134.500.000,00
6.047.000.000,00
-
6.181.500.000,00
1.05.03.00.15.01.
Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
-
3.500.000.000,00
-
3.500.000.000,00
1.05.03.00.15.13.
Penyelenggaraan Keamanan, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
-
2.200.000.000,00
-
2.200.000.000,00
1.05.03.00.15.14.
Penyuluhan/Sosialisasi Perundang-undangan Pusat dan Daerah Penyelenggaraan Ketertiban Kawasan Tanpa Rokok
4.450.000,00
133.550.000,00
-
138.000.000,00
130.050.000,00
213.450.000,00
-
343.500.000,00
89.150.000,00
363.850.000,00
-
453.000.000,00
67.000.000,00
-
67.000.000,00
1.05.03.00.15.18. 1.05.03.00.16.
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
1.05.03.00.16.01.
Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
-
Hal 49 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
69.000.000,00
-
69.000.000,00
58.250.000,00
-
105.000.000,00
159.000.000,00
-
159.000.000,00
42.400.000,00
10.600.000,00
-
53.000.000,00
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
33.150.000,00
2.518.050.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan Pencegahan Kebakaran Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran
4.650.000,00
82.150.000,00
28.500.000,00
2.435.900.000,00
1.05.03.00.16.03.
Kerjasama Penanganan Gepeng Dengan Aparat Satpol PP Kab/Kota Se Kalsel dan Instansi Terkait
1.05.03.00.16.06.
Penyiapan Tim Sekretariat PPNS Lingkup Pemerintah Prov. Kalsel
1.05.03.00.16.07.
Penindakan Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Daerah
1.05.03.00.16.10.
Tim Pengendalian Terpadu Penyelenggaraan Kamteramtibmas
1.05.03.00.25. 1.05.03.00.25.01. 1.05.03.00.25.02.
Pegawai
46.750.000,00 -
45.600.000,00
45.600.000,00
2.596.800.000,00
86.800.000,00 2.510.000.000,00
1.05.03.00.26.
Program Keamanan dan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
47.550.000,00
172.450.000,00
-
220.000.000,00
1.05.03.00.26.01.
Koordinasi, Monitoring dan Pendataan Linmas Terhadap Ancaman Gangguan Trantibmas
47.550.000,00
172.450.000,00
-
220.000.000,00
784.650.000,00
53.889.987.250,00
4.023.337.000,00
58.697.974.250,00
1.747.650.000,00
32.284.597.600,00
1.06.
SOSIAL
1.06.01.00.
DINAS SOSIAL
420.350.000,00
30.116.597.600,00
1.06.01.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
144.600.000,00
925.215.600,00
-
1.069.815.600,00
1.06.01.00.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
1.981.600,00
-
1.981.600,00
1.06.01.00.01.02.
-
156.100.000,00
-
156.100.000,00
1.06.01.00.01.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.000.000,00
-
145.600.000,00
1.06.01.00.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
135.072.000,00
-
135.072.000,00
1.06.01.00.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
1.06.01.00.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
1.06.01.00.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
18.000.000,00
-
18.000.000,00
1.06.01.00.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
14.500.000,00
-
14.500.000,00
-
76.628.000,00
-
76.628.000,00
1.06.01.00.01.16.
144.600.000,00
Hal 50 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.06.01.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
174.766.000,00
-
174.766.000,00
1.06.01.00.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
191.000.000,00
-
191.000.000,00
1.06.01.00.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
81.168.000,00
-
81.168.000,00
1.06.01.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.500.000,00
424.152.000,00
231.550.000,00
657.202.000,00
1.06.01.00.02.05.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1.500.000,00
1.000.000,00
198.500.000,00
201.000.000,00
1.06.01.00.02.10.
Pengadaan Mebeleur
-
3.980.000,00
3.980.000,00
1.06.01.00.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
280.372.000,00
-
280.372.000,00
1.06.01.00.02.17.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
-
98.500.000,00
-
98.500.000,00
1.06.01.00.02.19.
-
13.000.000,00
-
13.000.000,00
1.06.01.00.02.21.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
-
9.950.000,00
-
9.950.000,00
1.06.01.00.02.23.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
-
18.830.000,00
-
18.830.000,00
1.06.01.00.02.45.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Audio Visual
-
2.500.000,00
-
2.500.000,00
1.06.01.00.02.57.
Pengadaan Peralatan Kerja/Kantor
-
1.06.01.00.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.06.01.00.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.06.01.00.05.29.
Penilaian Jabatan Fungsional
1.06.01.00.06.
Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
1.06.01.00.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.06.01.00.15.
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
1.06.01.00.15.01.
1.06.01.00.15.02.
Peningkatan Kemampuan (Capacity building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, dan PMKS lainnya Pemberdayaan Bagi Keluarga Miskin
1.06.01.00.15.06.
Pembangunan Balai Adat di Lokasado
-
-
29.070.000,00
29.070.000,00
73.250.000,00
-
102.500.000,00
32.500.000,00
-
32.500.000,00
40.750.000,00
-
70.000.000,00
-
92.160.000,00
-
92.160.000,00
-
92.160.000,00
-
92.160.000,00
29.250.000,00
29.250.000,00
18.015.100.000,00
3.600.000,00
696.400.000,00
-
700.000.000,00
30.100.000,00
13.219.900.000,00
-
13.250.000.000,00
-
-
350.000.000,00
18.400.000.000,00
34.900.000,00
350.000.000,00
350.000.000,00
Hal 51 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
1.06.01.00.15.07.
Pembinaan Keluarga Harapan
1.06.01.00.16.
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.06.01.00.16.02. 1.06.01.00.16.10.
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5 -
4.100.000.000,00
1.200.000,00
4.098.800.000,00
19.950.000,00
6.116.050.000,00
Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak
1.550.000,00
48.450.000,00
1.200.000,00
722.600.000,00
1.06.01.00.16.16.
Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa Pelayanan Sosial Lanjut Usia di Luar Panti
17.200.000,00
5.345.000.000,00
-
5.362.200.000,00
1.06.01.00.17.
Program Pembinaan Anak Terlantar
87.400.000,00
446.350.000,00
-
533.750.000,00
1.06.01.00.17.02.
Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar
87.400.000,00
446.350.000,00
-
533.750.000,00
1.06.01.00.18.
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
19.800.000,00
1.480.200.000,00
-
1.500.000.000,00
1.06.01.00.18.03.
Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma
19.800.000,00
1.480.200.000,00
-
1.500.000.000,00
1.06.01.00.20.
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
23.650.000,00
276.350.000,00
-
300.000.000,00
1.06.01.00.20.01.
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial
23.650.000,00
276.350.000,00
-
300.000.000,00
1.06.01.00.21.
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
59.300.000,00
2.267.770.000,00
1.06.01.00.21.05.
Penyuluhan Sosial
2.650.000,00
247.350.000,00
-
250.000.000,00
1.06.01.00.21.06.
12.900.000,00
988.370.000,00
-
1.001.270.000,00
1.06.01.00.21.07.
Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Karang Taruna (KT) Pemberdayaan Organisasi Sosial
2.700.000,00
147.300.000,00
-
150.000.000,00
1.06.01.00.21.08.
Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat
6.000.000,00
194.000.000,00
-
200.000.000,00
1.06.01.00.21.09.
Pembinaan Perencanaan dan Pengendalian Serta Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial
2.250.000,00
113.450.000,00
-
115.700.000,00
1.06.01.00.21.10.
Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan
25.500.000,00
474.500.000,00
-
500.000.000,00
76.200.000,00
76.200.000,00
1.089.900.000,00
6.212.200.000,00
50.000.000,00 800.000.000,00
3.416.970.000,00
Hal 52 dari 180
Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Pegawai
3
Jumlah
Modal
4
5
6=3+4+5
7.300.000,00
102.800.000,00
1.089.900.000,00
1.200.000.000,00
PANTI SOSIAL BINA NETRA FAJAR HARAPAN
55.200.000,00
2.729.259.600,00
138.512.000,00
2.922.971.600,00
1.06.01.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
52.200.000,00
564.312.000,00
54.500.000,00
671.012.000,00
1.06.01.01.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
2.460.000,00
-
2.460.000,00
1.06.01.01.01.02.
-
156.000.000,00
-
156.000.000,00
1.06.01.01.01.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
-
52.200.000,00
1.06.01.01.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
68.856.000,00
-
68.856.000,00
1.06.01.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
46.428.000,00
-
46.428.000,00
1.06.01.01.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
1.06.01.01.01.12.
-
9.000.000,00
-
9.000.000,00
1.06.01.01.01.13.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
-
34.000.000,00
34.000.000,00
1.06.01.01.01.14.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
-
20.500.000,00
20.500.000,00
1.06.01.01.01.15.
-
4.200.000,00
-
4.200.000,00
1.06.01.01.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
61.768.000,00
-
61.768.000,00
1.06.01.01.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
116.600.000,00
-
116.600.000,00
1.06.01.01.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
46.000.000,00
-
46.000.000,00
1.06.01.01.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
38.000.000,00
-
38.000.000,00
1.06.01.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
275.045.600,00
1.06.01.01.02.03.
Pembangunan Gedung Kantor
-
1.06.01.01.02.14.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
-
48.000.000,00
-
48.000.000,00
1.06.01.01.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
148.284.000,00
-
148.284.000,00
1.06.01.01.02.17.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
-
60.828.000,00
-
60.828.000,00
1.06.01.01.02.19.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
-
9.600.000,00
-
9.600.000,00
-
6.000.000,00
-
6.000.000,00
1.06.01.00.21.12.
Perluasan Lahan dan Pembangunan Pendopo/Balai Rakyat di Areal Lingkungan MPN Antasari
1.06.01.01.
1.06.01.01.02.23.
52.200.000,00
-
-
69.012.000,00
344.057.600,00
69.012.000,00
69.012.000,00
Hal 53 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.06.01.01.02.45.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Audio Visual
-
2.333.600,00
-
2.333.600,00
1.06.01.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
35.000.000,00
-
35.000.000,00
1.06.01.01.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
35.000.000,00
-
35.000.000,00
1.06.01.01.06.
Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
3.000.000,00
500.000,00
-
3.500.000,00
1.06.01.01.06.04.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
3.000.000,00
500.000,00
-
3.500.000,00
1.06.01.01.16.
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
-
1.854.402.000,00
15.000.000,00
1.869.402.000,00
1.06.01.01.16.07.
-
1.831.257.000,00
15.000.000,00
1.846.257.000,00
1.06.01.01.16.14.
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS Sosialisasi Program Penanganan Penca Netra
-
23.145.000,00
1.06.01.02.
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BUDI MULIA
78.900.000,00
5.205.190.000,00
292.680.000,00
5.576.770.000,00
1.06.01.02.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
52.200.000,00
859.837.500,00
113.130.000,00
1.025.167.500,00
1.06.01.02.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
1.06.01.02.01.02.
-
192.000.000,00
-
192.000.000,00
1.06.01.02.01.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
24.000.000,00
-
76.200.000,00
1.06.01.02.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
54.000.000,00
-
54.000.000,00
1.06.01.02.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
24.000.000,00
-
24.000.000,00
1.06.01.02.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
1.06.01.02.01.12.
-
24.000.000,00
-
24.000.000,00
1.06.01.02.01.13.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
-
4.000.000,00
4.000.000,00
1.06.01.02.01.14.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
-
109.130.000,00
109.130.000,00
1.06.01.02.01.15.
-
4.000.000,00
-
4.000.000,00
1.06.01.02.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
108.200.000,00
-
108.200.000,00
1.06.01.02.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
136.637.500,00
-
136.637.500,00
1.06.01.02.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
90.000.000,00
-
90.000.000,00
1.06.01.02.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
42.000.000,00
-
42.000.000,00
52.200.000,00
-
23.145.000,00
Hal 54 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
1.06.01.02.01.23.
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Klien/Siswa (Panti)
-
136.000.000,00
1.06.01.02.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
216.534.000,00
1.06.01.02.02.09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
-
1.06.01.02.02.10.
Pengadaan Mebeleur
-
1.06.01.02.02.14.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
-
1.06.01.02.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
1.06.01.02.02.17.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.06.01.02.05.
Jumlah
6=3+4+5 -
136.000.000,00
142.500.000,00
359.034.000,00
-
9.000.000,00
9.000.000,00
-
133.500.000,00
133.500.000,00
-
25.000.000,00
119.856.000,00
-
119.856.000,00
-
67.178.000,00
-
67.178.000,00
-
4.500.000,00
-
4.500.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
48.000.000,00
-
48.000.000,00
1.06.01.02.05.12.
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah
-
48.000.000,00
-
48.000.000,00
1.06.01.02.06.
Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
19.200.000,00
10.800.000,00
-
30.000.000,00
1.06.01.02.06.15.
Penyusunan Pelaporan Triwulan dan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Keuangan
8.400.000,00
6.600.000,00
-
15.000.000,00
10.800.000,00
4.200.000,00
-
15.000.000,00
1.06.01.02.02.21.
1.06.01.02.06.19.
25.000.000,00
1.06.01.02.16.
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
4.500.000,00
2.521.526.000,00
37.050.000,00
2.563.076.000,00
1.06.01.02.16.07.
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
4.500.000,00
2.521.526.000,00
37.050.000,00
2.563.076.000,00
1.06.01.02.19.
Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
3.000.000,00
1.548.492.500,00
-
1.551.492.500,00
1.06.01.02.19.04.
Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo
1.500.000,00
1.335.500.000,00
-
1.337.000.000,00
1.06.01.02.19.07.
Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan Anak
1.500.000,00
212.992.500,00
-
214.492.500,00
1.06.01.03.
PANTI SOSIAL BINA REMAJA BUDI SATRIA
59.600.000,00
5.356.929.050,00
166.690.000,00
5.583.219.050,00
1.06.01.03.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
52.200.000,00
471.337.050,00
6.600.000,00
530.137.050,00
1.06.01.03.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
1.500.000,00
-
1.500.000,00
Hal 55 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
194.800.000,00
Jumlah
6=3+4+5 -
194.800.000,00
-
52.200.000,00
1.06.01.03.01.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.06.01.03.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
24.000.000,00
-
24.000.000,00
1.06.01.03.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
18.000.000,00
-
18.000.000,00
1.06.01.03.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
19.117.050,00
-
19.117.050,00
1.06.01.03.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
14.400.000,00
-
14.400.000,00
-
10.560.000,00
-
10.560.000,00
1.06.01.03.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
46.560.000,00
-
46.560.000,00
1.06.01.03.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
93.800.000,00
-
93.800.000,00
1.06.01.03.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
27.000.000,00
-
27.000.000,00
1.06.01.03.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
21.600.000,00
-
21.600.000,00
1.06.01.03.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
331.656.000,00
1.06.01.03.02.07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
-
1.06.01.03.02.09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
-
1.06.01.03.02.14.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
-
40.050.000,00
-
40.050.000,00
1.06.01.03.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
218.068.000,00
-
218.068.000,00
1.06.01.03.02.17.
-
61.628.000,00
-
61.628.000,00
1.06.01.03.02.21.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
-
11.910.000,00
-
11.910.000,00
1.06.01.03.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
-
3.540.000,00
3.540.000,00
1.06.01.03.03.01.
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
-
-
3.540.000,00
3.540.000,00
1.06.01.03.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
54.000.000,00
-
54.000.000,00
1.06.01.03.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
54.000.000,00
-
54.000.000,00
1.06.01.03.06.
Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
970.000,00
-
2.370.000,00
1.06.01.03.01.02.
1.06.01.03.01.14. 1.06.01.03.01.15.
52.200.000,00
-
1.400.000,00
-
-
6.600.000,00
6.600.000,00
24.100.000,00
355.756.000,00
-
21.100.000,00
21.100.000,00
-
3.000.000,00
3.000.000,00
Hal 56 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.06.01.03.06.04.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.06.01.03.16.
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
-
2.504.846.000,00
132.450.000,00
2.637.296.000,00
1.06.01.03.16.07.
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
-
2.504.846.000,00
132.450.000,00
2.637.296.000,00
1.06.01.03.17.
Program Pembinaan Anak Terlantar
6.000.000,00
1.994.120.000,00
-
2.000.120.000,00
1.06.01.03.17.02.
Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar
6.000.000,00
1.994.120.000,00
-
2.000.120.000,00
1.06.01.04.
PANTI SOSIAL BINA WANITA MELATI
118.400.000,00
4.843.735.000,00
953.705.000,00
5.915.840.000,00
1.06.01.04.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
53.250.000,00
806.060.000,00
10.800.000,00
870.110.000,00
1.06.01.04.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
2.820.000,00
-
2.820.000,00
1.06.01.04.01.02.
-
168.080.000,00
-
168.080.000,00
1.06.01.04.01.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
-
53.250.000,00
1.06.01.04.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
1.06.01.04.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
29.000.000,00
-
29.000.000,00
1.06.01.04.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
23.880.000,00
-
23.880.000,00
1.06.01.04.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
12.000.000,00
-
12.000.000,00
-
4.500.000,00
-
4.500.000,00
1.06.01.04.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
77.200.000,00
-
77.200.000,00
1.06.01.04.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
108.380.000,00
-
108.380.000,00
1.06.01.04.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
150.000.000,00
-
150.000.000,00
1.06.01.04.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
75.000.000,00
-
75.000.000,00
1.06.01.04.01.23.
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Klien/Siswa (Panti)
-
130.200.000,00
-
130.200.000,00
1.06.01.04.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
268.900.000,00
1.06.01.04.02.07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
-
1.06.01.04.01.14. 1.06.01.04.01.15.
1.400.000,00
53.250.000,00
-
970.000,00
-
-
-
-
10.800.000,00
2.370.000,00
10.800.000,00
99.325.000,00
368.225.000,00
99.325.000,00
99.325.000,00
Hal 57 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.06.01.04.02.14.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
-
71.000.000,00
-
71.000.000,00
1.06.01.04.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
87.200.000,00
-
87.200.000,00
1.06.01.04.02.17.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
-
88.700.000,00
-
88.700.000,00
1.06.01.04.02.19.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
-
22.000.000,00
-
22.000.000,00
1.06.01.04.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
64.000.000,00
-
64.000.000,00
1.06.01.04.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
64.000.000,00
-
64.000.000,00
1.06.01.04.16.
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.06.01.04.16.07. 1.06.01.04.16.15.
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS Kegiatan Orientasi dan Outbound Klien Panti
1.06.01.04.16.17.
65.150.000,00
-
3.704.775.000,00
843.580.000,00
4.613.505.000,00
3.453.400.000,00
843.580.000,00
4.296.980.000,00
11.450.000,00
9.050.000,00
-
20.500.000,00
Sosialisasi Program Panti
2.900.000,00
82.290.000,00
-
85.190.000,00
1.06.01.04.16.20.
Seleksi Penerimaan Klien Baru
3.500.000,00
85.235.000,00
-
88.735.000,00
1.06.01.04.16.21.
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Panti
5.250.000,00
1.540.000,00
-
6.790.000,00
1.06.01.04.16.22.
Kegiatan Bimbingan Lanjut Eks Klien Panti
8.700.000,00
30.300.000,00
-
39.000.000,00
1.06.01.04.16.23.
Kepengasuhan Klien Panti
30.600.000,00
4.470.000,00
-
35.070.000,00
1.06.01.04.16.24.
Pisah Sambut Klien Panti
2.750.000,00
38.490.000,00
-
41.240.000,00
1.06.01.05.
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI SEJAHTERA
52.200.000,00
5.638.276.000,00
724.100.000,00
6.414.576.000,00
1.06.01.05.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
52.200.000,00
1.323.569.000,00
285.500.000,00
1.661.269.000,00
1.06.01.05.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
1.06.01.05.01.02.
-
174.000.000,00
-
174.000.000,00
1.06.01.05.01.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
-
52.200.000,00
1.06.01.05.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
108.000.000,00
-
108.000.000,00
1.06.01.05.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
64.500.000,00
-
64.500.000,00
1.06.01.05.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
40.000.000,00
-
40.000.000,00
1.06.01.05.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
52.200.000,00
-
Hal 58 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.06.01.05.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
-
71.500.000,00
71.500.000,00
1.06.01.05.01.14.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
-
214.000.000,00
214.000.000,00
1.06.01.05.01.15.
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
1.06.01.05.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
208.394.000,00
-
208.394.000,00
1.06.01.05.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
241.675.000,00
-
241.675.000,00
1.06.01.05.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
1.06.01.05.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
65.000.000,00
-
65.000.000,00
1.06.01.05.01.23.
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Klien/Siswa (Panti)
-
352.000.000,00
-
352.000.000,00
1.06.01.05.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
345.176.000,00
-
345.176.000,00
1.06.01.05.02.14.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
-
24.000.000,00
-
24.000.000,00
1.06.01.05.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
248.076.000,00
-
248.076.000,00
1.06.01.05.02.17.
-
54.100.000,00
-
54.100.000,00
1.06.01.05.02.21.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
-
8.000.000,00
-
8.000.000,00
1.06.01.05.02.23.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
1.06.01.05.02.45.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Audio Visual
-
1.000.000,00
-
1.000.000,00
1.06.01.05.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
500.000,00
-
500.000,00
1.06.01.05.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
-
500.000,00
-
500.000,00
1.06.01.05.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
1.06.01.05.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
1.06.01.05.16.
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
-
3.939.031.000,00
438.600.000,00
4.377.631.000,00
1.06.01.05.16.07.
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
-
3.939.031.000,00
438.600.000,00
4.377.631.000,00
10.712.545.000,00
197.429.227.660,00
216.653.413.300,00
424.795.185.960,00
902.210.000,00
11.415.482.800,00
919.498.000,00
13.237.190.800,00
2.
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB (Tidak Terkait Pelayanan Dasar)
2.01.
TENAGA KERJA
Hal 59 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
2.01.01.00.
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
681.625.000,00
6.250.792.000,00
328.992.000,00
7.261.409.000,00
2.01.01.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
195.300.000,00
1.474.708.000,00
67.342.000,00
1.737.350.000,00
2.01.01.00.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
8.000.000,00
-
8.000.000,00
2.01.01.00.01.02.
-
300.000.000,00
-
300.000.000,00
2.01.01.00.01.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.000.000,00
-
187.600.000,00
2.01.01.00.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
259.200.000,00
-
259.200.000,00
2.01.01.00.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
2.01.01.00.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
2.01.01.00.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
2.01.01.00.01.15.
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
2.01.01.00.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
150.000.000,00
-
150.000.000,00
2.01.01.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
223.000.000,00
-
223.000.000,00
2.01.01.00.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
298.000.000,00
-
298.000.000,00
2.01.01.00.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
136.330.000,00
-
136.330.000,00
2.01.01.00.01.37.
Pengelolaan Sistem Informasi Nakertrans
2.01.01.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
2.01.01.00.02.09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
-
2.01.01.00.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
497.840.000,00
-
497.840.000,00
2.01.01.00.02.17.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
-
125.000.000,00
-
125.000.000,00
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
183.900.000,00
-
212.550.000,00
43.450.000,00
-
43.450.000,00
93.450.000,00
-
122.100.000,00
47.000.000,00
-
47.000.000,00
2.01.01.00.02.21. 2.01.01.00.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.01.01.00.05.13.
Pembinaan Kesehatan Aparatur
2.01.01.00.05.14.
Percepatan Peningkatan IPK Kalsel
2.01.01.00.05.15.
Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Informal
186.600.000,00
8.700.000,00
28.650.000,00
28.650.000,00 -
29.178.000,00
67.342.000,00
105.220.000,00
632.840.000,00
261.650.000,00
894.490.000,00
261.650.000,00
261.650.000,00
-
Hal 60 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1
Pegawai
3
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah
6=3+4+5
125.650.000,00
146.335.000,00
-
271.985.000,00
93.000.000,00
14.110.000,00
-
107.110.000,00
3.600.000,00
3.900.000,00
-
7.500.000,00
2.400.000,00
7.750.000,00
-
10.150.000,00
Penyusunan Rencana Kerja
14.500.000,00
84.750.000,00
-
99.250.000,00
2.01.01.00.06.16.
Penyusunan Data Terpilah Bidang Ketenagakerjaan
12.150.000,00
35.825.000,00
-
47.975.000,00
2.01.01.00.15.
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
25.375.000,00
400.410.000,00
-
425.785.000,00
2.01.01.00.15.10.
Pelatihan Pengelola Lembaga Latihan Kerja
2.800.000,00
109.130.000,00
-
111.930.000,00
2.01.01.00.15.14.
Monitoring Lembaga Latihan Swasta
5.500.000,00
23.130.000,00
-
28.630.000,00
2.01.01.00.15.15.
Pemagangan Dalam Negeri Berbasis Pengguna
17.075.000,00
268.150.000,00
-
285.225.000,00
2.01.01.00.17.
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
144.500.000,00
2.042.260.000,00
-
2.186.760.000,00
2.01.01.00.17.09.
Pengembangan Pengupahan
50.600.000,00
338.850.000,00
-
389.450.000,00
2.01.01.00.17.10.
Pembinaan Organisasi Pekerja
2.850.000,00
94.955.000,00
-
97.805.000,00
2.01.01.00.17.11.
Pengawasan TKA (Tenaga Kerja Asing)
137.600.000,00
-
137.600.000,00
2.01.01.00.17.15.
Sosialisasi Upah Minimum Provinsi
98.200.000,00
-
112.500.000,00
2.01.01.00.17.17.
Perundingan Upah Minimum Sektoral Provinsi
9.600.000,00
203.500.000,00
-
213.100.000,00
2.01.01.00.17.18.
Pengawasan Pelaksanaan Upah Minimum
8.400.000,00
26.100.000,00
-
34.500.000,00
2.01.01.00.17.19.
Komite Pengawasan Ketenagakerjaan
-
34.700.000,00
-
34.700.000,00
2.01.01.00.17.20.
Forum Komunikasi Tripartit
-
446.950.000,00
-
446.950.000,00
2.01.01.00.17.27.
Pelaksanaan Bulan K3 & Verifikasi / Penilaian Nihil Kecelakaan Kerja Bimbingan Teknis / pelatihan K3 umum
6.600.000,00
74.650.000,00
-
81.250.000,00
2.950.000,00
203.050.000,00
-
206.000.000,00
7.200.000,00
124.400.000,00
-
131.600.000,00
2.01.01.00.17.32.
Sosialisasi Penerapan Norma Perlindungan Tenaga kerja Perempuan Inventarisasi dan Pendataan Pekerja anak Informal
3.800.000,00
45.400.000,00
-
49.200.000,00
2.01.01.00.17.34.
Sosialisasi SMK3 Kepada P2K3 di 6 Kabupaten
11.800.000,00
145.380.000,00
-
157.180.000,00
2.01.01.00.17.36.
Pelaksanaan Hari Buruh (Meiday)
26.400.000,00
68.525.000,00
-
94.925.000,00
2.01.01.00.06.
Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
2.01.01.00.06.01. 2.01.01.00.06.02.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
2.01.01.00.06.04.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
2.01.01.00.06.07.
2.01.01.00.17.28. 2.01.01.00.17.31.
14.300.000,00
Hal 61 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
162.150.000,00
1.370.339.000,00
-
1.532.489.000,00
Penyelenggaraan Kegiatan Padat Karya Produktif
28.400.000,00
479.614.000,00
-
508.014.000,00
3.250.000,00
159.100.000,00
-
162.350.000,00
2.01.01.00.18.03.
Pembinaan Terapan Teknologi Padat Karya Sistem Kader Pengembangan Bursa Kerja
43.800.000,00
329.700.000,00
-
373.500.000,00
2.01.01.00.18.04.
Pengembangan Informasi pasar kerja
44.550.000,00
26.475.000,00
-
71.025.000,00
2.01.01.00.18.
Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja
2.01.01.00.18.01. 2.01.01.00.18.02.
22.650.000,00
107.000.000,00
-
129.650.000,00
3.550.000,00
83.800.000,00
-
87.350.000,00
2.01.01.00.18.06.
Penyusunan dan penyebarluasan Informasi Ketenagakerjaan Bimbingan Teknis Bursa Kerja Online
2.01.01.00.18.07.
Gerakan Penanggulangan Pengangguran
5.300.000,00
60.100.000,00
-
65.400.000,00
2.01.01.00.18.08.
Bimtek Pembinaan Perusahaan Pengguna TKA
3.550.000,00
51.200.000,00
-
54.750.000,00
2.01.01.00.18.09.
Forum Kerjasama Penyediaan Tenaga Kerja
3.550.000,00
29.600.000,00
-
33.150.000,00
2.01.01.00.18.10.
Koordinasi Lintas Sektor untuk Tenaga Kerja ke Luar Negeri
3.550.000,00
43.750.000,00
-
47.300.000,00
2.01.01.01.
BALAI HIPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
111.885.000,00
2.044.823.100,00
232.086.000,00
2.388.794.100,00
2.01.01.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
64.800.000,00
634.357.000,00
1.886.000,00
701.043.000,00
2.01.01.01.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
4.200.000,00
-
4.200.000,00
2.01.01.01.01.02.
-
149.500.000,00
-
149.500.000,00
2.01.01.01.01.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
500.000,00
-
65.300.000,00
2.01.01.01.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
128.712.000,00
-
128.712.000,00
2.01.01.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
12.000.000,00
-
12.000.000,00
2.01.01.01.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
9.000.000,00
-
9.000.000,00
2.01.01.01.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
2.01.01.01.01.15.
-
5.050.000,00
2.01.01.01.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
33.000.000,00
-
33.000.000,00
2.01.01.01.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
117.395.000,00
-
117.395.000,00
2.01.01.01.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
2.01.01.00.18.05.
64.800.000,00
1.886.000,00
6.936.000,00
Hal 62 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
2.01.01.01.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
2.01.01.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.01.01.01.02.07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
-
2.01.01.01.02.09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
-
2.01.01.01.02.17.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
-
45.935.900,00
-
45.935.900,00
2.01.01.01.02.19.
-
156.388.000,00
-
156.388.000,00
2.01.01.01.02.21.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
-
103.000.000,00
-
103.000.000,00
2.01.01.01.02.28.
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
100.000.000,00
-
101.500.000,00
2.01.01.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
36.000.000,00
-
36.000.000,00
2.01.01.01.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
36.000.000,00
-
36.000.000,00
2.01.01.01.06.
Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
7.700.000,00
4.000.000,00
-
11.700.000,00
2.01.01.01.06.02.
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
7.700.000,00
4.000.000,00
-
11.700.000,00
2.01.01.01.17.
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
37.885.000,00
965.142.200,00
-
1.003.027.200,00
2.01.01.01.17.13.
Penyuluhan Kesehatan dan keselamtan Kerja (K3)
-
75.250.000,00
-
75.250.000,00
2.01.01.01.17.14.
Pemeriksaan Kesehatan Kerja Bagi Tenaga Kerja
-
132.874.000,00
-
132.874.000,00
2.01.01.01.17.16.
Pendayagunaan Fasilitas Balai Higiene Perusahaan, Ergonomi, Kesehatan dan Keselamatan Kerja Lanjutan Tahap Akreditasi
-
594.788.200,00
-
594.788.200,00
-
70.770.000,00
-
70.770.000,00
5.000.000,00
-
42.885.000,00
86.460.000,00
-
86.460.000,00
2.01.01.01.17.39.
1.500.000,00
1.500.000,00
60.000.000,00
-
60.000.000,00
230.200.000,00
637.023.900,00
-
24.800.000,00
24.800.000,00
-
205.400.000,00
205.400.000,00
405.323.900,00
37.885.000,00
2.01.01.01.17.42.
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Hiperkes dan Keselamatan Kerja di Perusahaan Pengujian Lingkungan Kerja
2.01.01.02.
BALAI LATIHAN KERJA
60.100.000,00
1.723.257.000,00
2.01.01.02.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
59.400.000,00
1.356.789.000,00
-
1.416.189.000,00
2.01.01.02.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
1.750.000,00
-
1.750.000,00
2.01.01.02.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-
491.500.000,00
-
491.500.000,00
2.01.01.01.17.40.
-
330.500.000,00
2.113.857.000,00
Hal 63 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
2.01.01.02.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2.01.01.02.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.01.01.02.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.01.01.02.01.11.
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
37.428.000,00
-
96.828.000,00
-
381.136.000,00
-
381.136.000,00
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
2.01.01.02.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
2.01.01.02.01.15.
-
3.600.000,00
-
3.600.000,00
2.01.01.02.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
40.000.000,00
-
40.000.000,00
2.01.01.02.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
164.275.000,00
-
164.275.000,00
2.01.01.02.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
119.100.000,00
-
119.100.000,00
2.01.01.02.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
48.000.000,00
-
48.000.000,00
2.01.01.02.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
360.568.000,00
2.01.01.02.02.07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
-
2.01.01.02.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
267.140.000,00
-
267.140.000,00
2.01.01.02.02.17.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
-
66.428.000,00
-
66.428.000,00
-
27.000.000,00
-
27.000.000,00
2.01.01.02.02.21.
59.400.000,00
-
330.500.000,00
691.068.000,00
330.500.000,00
330.500.000,00
2.01.01.02.06.
Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
700.000,00
5.900.000,00
-
6.600.000,00
2.01.01.02.06.01.
700.000,00
2.900.000,00
-
3.600.000,00
2.01.01.02.06.03.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
3.000.000,00
-
3.000.000,00
2.01.01.03.
BALAI PRODUKTIVITAS KETENAGAKERJAAN
48.600.000,00
1.396.610.700,00
2.01.01.03.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
48.600.000,00
465.162.700,00
-
513.762.700,00
2.01.01.03.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
3.600.000,00
-
3.600.000,00
2.01.01.03.01.02.
-
49.800.000,00
-
49.800.000,00
2.01.01.03.01.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
-
48.600.000,00
2.01.01.03.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
93.700.000,00
-
48.600.000,00 -
93.700.000,00
27.920.000,00
1.473.130.700,00
Hal 64 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
2.01.01.03.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
2.01.01.03.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
10.200.000,00
-
10.200.000,00
2.01.01.03.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
3.800.000,00
-
3.800.000,00
2.01.01.03.01.15.
-
6.500.000,00
-
6.500.000,00
2.01.01.03.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
39.000.000,00
-
39.000.000,00
2.01.01.03.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
52.862.700,00
-
52.862.700,00
2.01.01.03.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
110.000.000,00
-
110.000.000,00
2.01.01.03.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
75.700.000,00
-
75.700.000,00
2.01.01.03.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
122.321.000,00
2.01.01.03.02.07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
-
2.01.01.03.02.09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2.01.01.03.02.10.
27.920.000,00
150.241.000,00
-
3.000.000,00
3.000.000,00
-
-
18.560.000,00
18.560.000,00
Pengadaan Mebeleur
-
-
6.360.000,00
6.360.000,00
2.01.01.03.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
64.421.000,00
-
64.421.000,00
2.01.01.03.02.17.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
-
47.900.000,00
-
47.900.000,00
2.01.01.03.02.19.
-
2.000.000,00
-
2.000.000,00
2.01.01.03.02.21.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
-
8.000.000,00
-
8.000.000,00
2.01.01.03.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
2.800.000,00
-
2.800.000,00
2.01.01.03.03.03.
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
-
2.800.000,00
-
2.800.000,00
2.01.01.03.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
46.900.000,00
-
46.900.000,00
2.01.01.03.05.03.
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
-
46.900.000,00
-
46.900.000,00
2.01.01.03.06.
Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
-
13.388.000,00
-
13.388.000,00
2.01.01.03.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
-
13.388.000,00
-
13.388.000,00
Hal 65 dari 180
Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Pegawai
3
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah
6=3+4+5
-
746.039.000,00
-
746.039.000,00
-
85.340.000,00
-
85.340.000,00
2.01.01.03.15.13.
Perencanaan, Penyusunan, Evaluasi Program Pelatihan, Monitoring Lulusan dan Pelaporan Pelatihan Produktivitas
-
420.230.000,00
-
420.230.000,00
2.01.01.03.15.45.
Sosialisasi dan Orientasi Budaya Produktif
-
6.999.000,00
-
6.999.000,00
2.01.01.03.15.46.
Pengembangan Prodktifitas Tenaga Kerja di Desa Potensial
-
233.470.000,00
-
233.470.000,00
2.01.01.03.15.
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
2.01.01.03.15.12.
2.02.
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
346.650.000,00
3.949.950.000,00
69.000.000,00
4.365.600.000,00
69.000.000,00
4.365.600.000,00
2.02.01.00.
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
346.650.000,00
3.949.950.000,00
2.02.01.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
149.400.000,00
901.800.000,00
-
1.051.200.000,00
2.02.01.00.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
4.500.000,00
-
4.500.000,00
2.02.01.00.01.02.
-
190.000.000,00
-
190.000.000,00
2.02.01.00.01.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4.000.000,00
-
153.400.000,00
2.02.01.00.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
2.02.01.00.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
24.000.000,00
-
24.000.000,00
2.02.01.00.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
19.200.000,00
-
19.200.000,00
2.02.01.00.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
6.300.000,00
-
6.300.000,00
2.02.01.00.01.15.
-
7.200.000,00
-
7.200.000,00
2.02.01.00.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
133.600.000,00
-
133.600.000,00
2.02.01.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
95.000.000,00
-
95.000.000,00
2.02.01.00.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
162.000.000,00
-
162.000.000,00
2.02.01.00.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
111.000.000,00
-
111.000.000,00
2.02.01.00.01.25.
Penatalaksanaan Kearsipan Kantor
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
2.02.01.00.01.26.
Penatalaksanaan Kehumasan/PPID
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
2.02.01.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
292.400.000,00
149.400.000,00
69.000.000,00
361.400.000,00
Hal 66 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
2.02.01.00.02.07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
-
-
60.000.000,00
2.02.01.00.02.09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
-
-
9.000.000,00
2.02.01.00.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
120.000.000,00
-
120.000.000,00
2.02.01.00.02.17.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
-
140.000.000,00
-
140.000.000,00
2.02.01.00.02.19.
-
9.600.000,00
-
9.600.000,00
2.02.01.00.02.21.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
-
10.200.000,00
-
10.200.000,00
2.02.01.00.02.23.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
-
12.600.000,00
-
12.600.000,00
2.02.01.00.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
45.000.000,00
-
45.000.000,00
2.02.01.00.05.16.
Kursus,Pendidikan,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
-
45.000.000,00
-
45.000.000,00
2.02.01.00.06.
Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
11.400.000,00
3.600.000,00
-
15.000.000,00
2.02.01.00.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
11.400.000,00
3.600.000,00
-
15.000.000,00
2.02.01.00.15.
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
8.950.000,00
113.550.000,00
-
122.500.000,00
2.02.01.00.15.05.
Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP)
1.850.000,00
33.150.000,00
-
35.000.000,00
2.02.01.00.15.06.
Rapat Koordinasi Pokja PUG dan Tim Teknis ARG Provinsi/Kab/Kota
3.100.000,00
31.900.000,00
-
35.000.000,00
2.02.01.00.15.07.
Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bidang Pemberdayaan Peremnpuan dan Perlindungan Anak
4.000.000,00
48.500.000,00
-
52.500.000,00
2.02.01.00.16.
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
75.300.000,00
683.200.000,00
-
758.500.000,00
2.02.01.00.16.08.
Pengembangan Sistem Informasi Gender Anak
19.500.000,00
64.500.000,00
-
84.000.000,00
2.02.01.00.16.12.
Rapat Koordinasi Bidang Pemenuhan Hak Anak
2.750.000,00
32.250.000,00
-
35.000.000,00
2.02.01.00.16.13.
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
2.02.01.00.16.14.
Asistensi Penyusunan Program, Kegiatan dan Anggaran Responsif Gender Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PPRG
-
35.000.000,00
-
35.000.000,00
2.02.01.00.16.15.
Pelatihan PPRG untuk SDM Perencana
143.800.000,00
-
150.000.000,00
6.200.000,00
60.000.000,00 9.000.000,00
Hal 67 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
2.02.01.00.16.16.
Penatalaksanaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)
2.02.01.00.16.17.
Pelatihan SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban Kekerasan Asistensi Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
2.02.01.00.16.18.
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
39.600.000,00
200.400.000,00
-
240.000.000,00
4.500.000,00
90.000.000,00
-
94.500.000,00
2.750.000,00
67.250.000,00
-
70.000.000,00
2.02.01.00.17.
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
31.700.000,00
1.128.300.000,00
-
1.160.000.000,00
2.02.01.00.17.10.
Perumusan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan
10.000.000,00
130.000.000,00
-
140.000.000,00
2.02.01.00.17.11.
35.000.000,00
-
35.000.000,00
2.02.01.00.17.12.
Rapat Koordinasi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Pelatihan Tenaga Terlatih Pemenuhan Hak Anak
2.750.000,00
32.250.000,00
-
35.000.000,00
2.02.01.00.17.13.
Temu Forum Anak Nasional
1.700.000,00
68.300.000,00
-
70.000.000,00
2.02.01.00.17.14.
KIE Perlindungan dari Tindak Kekerasan bagi Perempuan dan Anak
35.000.000,00
-
35.000.000,00
2.02.01.00.17.15.
Pelatihan Hak Partisipasi Anak Bagi Anggota Forum Anak Daerah Pembinaan dan Evaluasi P2W-KSS dan GSI
1.300.000,00
68.700.000,00
-
70.000.000,00
175.000.000,00
-
175.000.000,00
3.000.000,00
137.000.000,00
-
140.000.000,00
2.02.01.00.17.18.
Pelatihan Pendampingan Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyuluhan Pola Asuh Anak
2.400.000,00
137.600.000,00
-
140.000.000,00
2.02.01.00.17.19.
Jambore forum Anak
6.050.000,00
243.950.000,00
-
250.000.000,00
2.02.01.00.17.21.
Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan
1.500.000,00
33.500.000,00
-
35.000.000,00
2.02.01.00.17.22.
Advokasi dan Edukasi Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan
3.000.000,00
32.000.000,00
-
35.000.000,00
2.02.01.00.18.
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
4.350.000,00
195.150.000,00
-
199.500.000,00
2.02.01.00.18.07.
Pelatihan PUG bagi lembaga /Organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha Pelatihan KKG bidang Politik bagi Perempuan
2.900.000,00
102.100.000,00
-
105.000.000,00
1.450.000,00
51.050.000,00
-
52.500.000,00
2.02.01.00.17.16. 2.02.01.00.17.17.
2.02.01.00.18.08.
-
-
-
Hal 68 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1
Pegawai
3
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah
6=3+4+5
42.000.000,00
-
42.000.000,00
23.400.000,00
104.100.000,00
-
127.500.000,00
Sosialisasi Gerakan Akhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
23.400.000,00
104.100.000,00
-
127.500.000,00
2.02.01.00.20.
Program Pola Hidup Sehat dan Bersih
30.150.000,00
389.850.000,00
-
420.000.000,00
2.02.01.00.20.01.
Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu
10.950.000,00
199.050.000,00
-
210.000.000,00
2.02.01.00.20.02.
Advokasi Edukasi Puskesmas Ramah Anak
19.200.000,00
190.800.000,00
-
210.000.000,00
2.02.01.00.22.
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
12.000.000,00
93.000.000,00
-
105.000.000,00
2.02.01.00.22.01.
Kampanye GNAKSA (Gerakan NAsional Anti Kekerasan Seksual Terhadap Anak)
12.000.000,00
93.000.000,00
-
105.000.000,00
2.02.01.00.18.09.
Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan
2.02.01.00.19.
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
2.02.01.00.19.01.
-
582.850.000,00
7.543.232.000,00
412.030.000,00
8.538.112.000,00
2.03.01.00.
DINAS KETAHANAN PANGAN
582.850.000,00
7.543.232.000,00
412.030.000,00
8.538.112.000,00
2.03.01.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
145.800.000,00
1.400.012.000,00
90.930.000,00
1.636.742.000,00
2.03.01.00.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
5.382.000,00
-
5.382.000,00
2.03.01.00.01.02.
-
168.750.000,00
-
168.750.000,00
2.03.01.00.01.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
7.800.000,00
-
153.600.000,00
2.03.01.00.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
96.000.000,00
-
96.000.000,00
2.03.01.00.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
2.03.01.00.01.12.
-
7.500.000,00
-
7.500.000,00
2.03.01.00.01.13.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.03.01.00.01.14.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
2.03.01.00.01.15.
-
12.840.000,00
-
12.840.000,00
2.03.01.00.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
154.500.000,00
-
154.500.000,00
2.03.01.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
173.130.000,00
-
173.130.000,00
2.03.01.00.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
402.000.000,00
-
402.000.000,00
2.03.
PANGAN
145.800.000,00
-
-
90.930.000,00
90.930.000,00
Hal 69 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
2.03.01.00.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
252.000.000,00
-
252.000.000,00
2.03.01.00.01.20.
Pembenahan Kearsipan
-
90.110.000,00
-
90.110.000,00
2.03.01.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
410.270.000,00
2.03.01.00.02.03.
Pembangunan Gedung Kantor
-
2.03.01.00.02.07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
-
2.03.01.00.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
223.990.000,00
-
223.990.000,00
2.03.01.00.02.17.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
-
156.280.000,00
-
156.280.000,00
2.03.01.00.02.19.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Mesin
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
2.03.01.00.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
90.750.000,00
-
90.750.000,00
2.03.01.00.05.16.
Kursus,Pendidikan,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
-
90.750.000,00
-
90.750.000,00
2.03.01.00.06.
Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
879.650.000,00
-
929.250.000,00
2.03.01.00.06.06.
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
300.000.000,00
-
300.000.000,00
2.03.01.00.06.07.
Penyusunan Rencana Kerja
37.600.000,00
296.650.000,00
-
334.250.000,00
2.03.01.00.06.17.
Monitoring dan Evaluasi
12.000.000,00
208.000.000,00
-
220.000.000,00
2.03.01.00.06.18.
Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
75.000.000,00
-
75.000.000,00
2.03.01.00.16.
Program Peningkatan Kemandirian Pangan
298.500.000,00
2.001.500.000,00
-
2.300.000.000,00
2.03.01.00.16.01.
Penanganan Daerah Rawan Pangan dan Desa Mandiri Pangan
58.000.000,00
442.000.000,00
-
500.000.000,00
2.03.01.00.16.02.
Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah dan Harga Pangan
46.800.000,00
453.200.000,00
-
500.000.000,00
2.03.01.00.16.05.
62.400.000,00
437.600.000,00
-
500.000.000,00
2.03.01.00.16.06.
Pengelolaan Ketersediaan Pangan Masyarakat dan Lumbung Pangan Pemantauan Distribusi dan Akses Pangan
65.300.000,00
434.700.000,00
-
500.000.000,00
2.03.01.00.16.09.
Recana Aksi Daerah Pangan dan Gizi 2017-2022
66.000.000,00
234.000.000,00
-
300.000.000,00
2.03.01.00.17.
Program Diversifikasi Pangan Masyarakat
88.950.000,00
2.761.050.000,00
-
2.850.000.000,00
2.03.01.00.02.46.
-
49.600.000,00
-
-
321.100.000,00
731.370.000,00
-
21.300.000,00
21.300.000,00
-
104.800.000,00
104.800.000,00
-
195.000.000,00
195.000.000,00
Hal 70 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
2.03.01.00.17.01.
Penanganan Mutu dan Pengawasan Keamanan Pangan
5.250.000,00
594.750.000,00
-
600.000.000,00
2.03.01.00.17.02.
13.300.000,00
586.700.000,00
-
600.000.000,00
2.03.01.00.17.03.
Pengelolaan Konsumsi Pangan Masyarakat dan Pengembangan Pangan Lokal Pengelolaan Promosi dan Penganekaragaman Pangan
29.600.000,00
970.400.000,00
-
1.000.000.000,00
2.03.01.00.17.04.
Pengelolaan Lembaga dan Informasi Keamanan Pangan
40.800.000,00
609.200.000,00
-
650.000.000,00
867.705.000,00
64.174.951.100,00
2.04.
LINGKUNGAN HIDUP
25.542.490.000,00
90.585.146.100,00
1.03.01.00.
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
-
-
500.000.000,00
500.000.000,00
1.03.01.00.16.
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
-
-
500.000.000,00
500.000.000,00
1.03.01.00.16.18.
Perencanaan/DED (Penataan Penghijauan dan Taman) Kawasan Kantor Gubernur
-
-
500.000.000,00
500.000.000,00
2.04.01.00.
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
614.625.000,00
11.508.535.000,00
20.678.500.000,00
32.801.660.000,00
2.04.01.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
158.400.000,00
1.703.340.000,00
-
1.861.740.000,00
2.04.01.00.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
4.000.000,00
-
4.000.000,00
2.04.01.00.01.02.
-
400.000.000,00
-
400.000.000,00
2.04.01.00.01.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.600.000,00
-
160.000.000,00
2.04.01.00.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
2.04.01.00.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
24.000.000,00
-
24.000.000,00
2.04.01.00.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
2.04.01.00.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
2.04.01.00.01.15.
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
2.04.01.00.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
246.500.000,00
-
246.500.000,00
2.04.01.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
200.000.000,00
-
200.000.000,00
2.04.01.00.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
622.240.000,00
-
622.240.000,00
2.04.01.00.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
150.000.000,00
-
150.000.000,00
2.04.01.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.04.01.00.02.09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
158.400.000,00
800.000,00
-
1.008.160.000,00
-
830.000.000,00
1.838.960.000,00
226.300.000,00
226.300.000,00
Hal 71 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
2.04.01.00.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
430.200.000,00
-
430.200.000,00
2.04.01.00.02.17.
-
247.460.000,00
-
247.460.000,00
2.04.01.00.02.21.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
-
35.000.000,00
-
35.000.000,00
2.04.01.00.02.34.
Pembuatan Taman Kantor
2.04.01.00.02.39.
Pengadaan Alat - Alat Laboratorium
-
295.500.000,00
2.04.01.00.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
170.000.000,00
-
170.000.000,00
2.04.01.00.05.16.
Kursus,Pendidikan,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
-
170.000.000,00
-
170.000.000,00
2.04.01.00.06.
Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
22.575.000,00
76.085.000,00
15.000.000,00
113.660.000,00
2.04.01.00.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
22.575.000,00
76.085.000,00
15.000.000,00
113.660.000,00
2.04.01.00.16.
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
71.500.000,00
6.730.300.000,00
151.000.000,00
6.952.800.000,00
2.04.01.00.16.01.
Penilaian Kota Sehat/ Adipura
57.000.000,00
2.393.500.000,00
-
2.450.500.000,00
2.04.01.00.16.03.
Pemantauan Kualitas Lingkungan
-
1.165.000.000,00
-
1.165.000.000,00
2.04.01.00.16.04.
Pengawasan Pelaksaaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup Pengelolaan Prokasih/Superkasih
-
514.500.000,00
85.500.000,00
600.000.000,00
-
154.500.000,00
45.500.000,00
200.000.000,00
-
125.000.000,00
-
125.000.000,00
2.04.01.00.16.21.
Inventarisasi dan Perhitungan Emisi Gas Rumah Kaca ( GRK ) Pengkajian dan Evaluasi Dokumen AMDAL
-
223.300.000,00
-
223.300.000,00
2.04.01.00.16.22.
Pembinaan dan Pengawasan Teknis AMDAL
-
222.000.000,00
-
222.000.000,00
2.04.01.00.16.24.
-
700.000.000,00
-
700.000.000,00
2.04.01.00.16.25.
Peningkatan Kapasitas dan SDM Laboratorium Lingkungan Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (proper)
585.500.000,00
-
600.000.000,00
2.04.01.00.16.26.
Pengawasan Pengelolaan B3 dan Limbah B3
-
250.000.000,00
-
250.000.000,00
2.04.01.00.16.28.
Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan
-
80.000.000,00
-
80.000.000,00
2.04.01.00.16.29.
Penegakan Hukum Lingkungan
-
100.000.000,00
2.04.01.00.16.10. 2.04.01.00.16.20.
800.000,00
14.500.000,00
-
-
100.000.000,00
99.200.000,00
100.000.000,00
504.500.000,00
800.000.000,00
Hal 72 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1 2.04.01.00.16.30.
Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar dalam Pemanfaatan Ruang/Kawasan
2.04.01.00.26.
Program Perlindungan, Rehabilitasi, Pemulihan dan Konservasi Cadangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
2.04.01.00.26.30.
Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
2.04.01.00.26.31.
Perencanaan dan Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BLHD
2.04.01.00.26.32.
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6=3+4+5
217.000.000,00
20.000.000,00
237.000.000,00
48.600.000,00
701.900.000,00
514.500.000,00
1.265.000.000,00
32.700.000,00
190.800.000,00
514.500.000,00
738.000.000,00
-
-
159.500.000,00
-
159.500.000,00
-
142.500.000,00
-
142.500.000,00
15.900.000,00
209.100.000,00
-
225.000.000,00
312.750.000,00
1.118.750.000,00
1.000.000,00
74.000.000,00
-
75.000.000,00
349.500.000,00
-
349.500.000,00
24.750.000,00
150.250.000,00
-
175.000.000,00
2.04.01.00.26.33.
Peningkatan Masyarakat Dalam Konservasi Sumber Daya Alam
2.04.01.00.31.
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
2.04.01.00.31.01.
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan UU No.18/2008
2.04.01.00.31.02. 2.04.01.00.31.03.
Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan Daerah
2.04.01.00.31.04.
Pembebasan Lahan TPA Regional
287.000.000,00
545.000.000,00
3.02.01.00.
DINAS KEHUTANAN
132.720.000,00
40.434.389.600,00
-
40.567.109.600,00
3.02.01.00.17.
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
-
997.300.000,00
-
997.300.000,00
3.02.01.00.17.17.
Sosialisasi Batas Kawasan Hutan dan KPH
-
94.320.000,00
-
94.320.000,00
3.02.01.00.17.18.
Identifikasi Potensi Sumber Daya Hutan Dalam KPH"
-
101.960.000,00
-
101.960.000,00
3.02.01.00.17.19.
Pengamanan Batas Kawasan Hutan Dalam KPH
-
534.100.000,00
-
534.100.000,00
3.02.01.00.17.20.
Monitoring dan Evaluasi Tata Batas IUPHHK/HA/HT/
-
266.920.000,00
-
266.920.000,00
3.02.01.00.22.
Program Pengendalian Kebakaran Hutan
32.250.000,00
1.207.750.000,00
-
1.240.000.000,00
3.02.01.00.22.07.
Pelatihan Pemadam Kebakaran Hutan
1.750.000,00
113.250.000,00
-
115.000.000,00
3.02.01.00.22.08.
Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
30.500.000,00
1.094.500.000,00
-
1.125.000.000,00
3.02.01.00.26.
Program Perlindungan, Rehabilitasi, Pemulihan dan Konservasi Cadangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
100.470.000,00
38.229.339.600,00
-
38.329.809.600,00
-
19.168.000.000,00
19.168.000.000,00
20.599.500.000,00
20.000.000.000,00
Hal 73 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
3.02.01.00.26.01.
Pemeliharaan Senpi
-
311.957.000,00
-
3.02.01.00.26.02.
Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan Hutan
-
850.000.000,00
-
850.000.000,00
3.02.01.00.26.03.
Identifikasi Pemanfaatan Kawasan Hutan Dalam KPH
1.207.255.000,00
-
1.208.615.000,00
3.02.01.00.26.05.
Pelatihan Menembak bagi Pembina Polisi Hutan dan Anggota Polisi Hutan
220.000.000,00
-
220.000.000,00
3.02.01.00.26.06.
14.550.000,00
535.450.000,00
-
550.000.000,00
3.02.01.00.26.08.
Identifikasi Lahan Kritis Calon Lokasi Rehabilitasi DAS Barito oleh IPPKH Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Luar Kawasan Hutan
16.860.000,00
2.983.140.000,00
-
3.000.000.000,00
3.02.01.00.26.09.
Monitoring Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
3.02.01.00.26.10.
Penyegaran dan Pengembangan Wawasan Anggota Polhut
-
600.000.000,00
-
600.000.000,00
3.02.01.00.26.11.
Pengendalian dan Pengawasan Konservasi Sumberdaya Hutan Penanaman Hasil Hutan Bukan Kayu
5.000.000,00
345.000.000,00
-
350.000.000,00
1.500.000,00
177.712.500,00
-
179.212.500,00
6.000.000,00
1.004.025.100,00
-
1.010.025.100,00
3.02.01.00.26.29.
Penanaman Pohon di Sepanjang Jalur Utama Kawasan Perkantoran Pemprov Banjarbaru Penghijauan Sepanjang Jalan A. Yani
55.200.000,00
29.944.800.000,00
-
30.000.000.000,00
3.02.01.01.
TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM
7.050.000,00
3.582.220.000,00
2.243.030.000,00
5.832.300.000,00
3.02.01.01.26.
Program Perlindungan, Rehabilitasi, Pemulihan dan Konservasi Cadangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
7.050.000,00
3.582.220.000,00
2.243.030.000,00
5.832.300.000,00
3.02.01.01.26.13.
Pengelolaan Arboretum
-
76.450.000,00
129.250.000,00
205.700.000,00
3.02.01.01.26.14.
Penelitian dan Pengembangan Rehabilitasi Tahura
-
160.000.000,00
-
160.000.000,00
3.02.01.01.26.15.
Penyebarluasan Informasi Tahura Sultan Adam
-
193.540.000,00
-
193.540.000,00
3.02.01.01.26.16.
Pengamanan Hutan Berbasis Masyarakat
-
72.800.000,00
3.02.01.01.26.17.
Inventarisasi Potensi Kawasan Tahura Sultan Adam
-
159.000.000,00
-
159.000.000,00
3.02.01.01.26.18.
Pengendalian Kerusakan Tahura Sultan Adam
-
660.000.000,00
-
660.000.000,00
3.02.01.01.26.19.
Pengelolaan Demplot Agrowisata
3.02.01.01.26.20.
Pembangunan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana wisata Pelatihan dan Sosialisasi Komunitas Bina Cinta Alam
3.02.01.00.26.12. 3.02.01.00.26.28.
3.02.01.01.26.21.
1.360.000,00 -
3.000.000,00 2.550.000,00
37.200.000,00
311.957.000,00
110.000.000,00
88.120.000,00
76.740.000,00
167.860.000,00
43.960.000,00
1.456.040.000,00
1.500.000.000,00
112.850.000,00
-
115.400.000,00
Hal 74 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
3.02.01.01.26.22.
Pengelolaan Wisata Alam Tahura
-
679.000.000,00
171.000.000,00
850.000.000,00
3.02.01.01.26.23.
Pembangunan dan Pemeliharaan Persemaian
-
3.000.000,00
157.800.000,00
160.800.000,00
3.02.01.01.26.24.
Pelestarian Anggrek dan Rusa
-
154.000.000,00
146.000.000,00
300.000.000,00
3.02.01.01.26.25.
Penyusunan Desain Tapak Tahura Sultan Adam
-
430.000.000,00
-
430.000.000,00
3.02.01.01.26.26.
Pengendalian Kebakaran Hutan
-
220.000.000,00
-
220.000.000,00
3.02.01.01.26.27.
Rehabilitasi Hutan Konservasi
3.03.01.00.
529.500.000,00
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
50.210.000,00
1.094.169.000,00
-
1.144.379.000,00
3.03.01.00.27.
Program Pengendalian, Perusakan Lingkungan Hidup, dan Pengusahaan Bidang Pertambangan
50.210.000,00
1.094.169.000,00
-
1.144.379.000,00
3.03.01.00.27.01.
46.010.000,00
217.990.000,00
-
264.000.000,00
3.03.01.00.27.02.
Monitoring dan Evaluasi Lindungan Lingkungan Pertambangan Terhadap PKP2b, KK dan IUP Pemantauan Program CSR Terhadap IUP dan PKP2B
-
193.925.000,00
-
193.925.000,00
3.03.01.00.27.03.
Pendataan Kegiatan Penambangan Tanpa Izin (PETI)
-
163.484.000,00
-
163.484.000,00
3.03.01.00.27.04.
Bimbingan Teknis Kegiatan Pertambangan Terhadap PKP2B, KK dan IUP
88.400.000,00
-
92.600.000,00
3.03.01.00.27.05.
Verifikasi dan Evaluasi Produksi Penjualan Terhadap PKP2B, KK dan IUP
-
166.165.000,00
-
166.165.000,00
3.03.01.00.27.06.
Monitoring dan Evaluasi Produksi dan Penjualan Terhadap PKP2B, KK dan IUP
-
264.205.000,00
-
264.205.000,00
3.03.01.01.
UNIT PELAYANAN JASA SUMBERDAYA MINERAL DAN ENERGI
4.400.000,00
784.837.500,00
1.141.460.000,00
1.930.697.500,00
3.03.01.01.32.
Program Pengembangan Sumberdaya Mineral, Geologi dan Air Tanah
4.400.000,00
784.837.500,00
1.141.460.000,00
1.930.697.500,00
3.03.01.01.32.01.
Penyediaan Peralatan Pelayanan Perpetaan
-
899.895.000,00
899.895.000,00
3.03.01.01.32.02.
Pemetaan Digital Sebaran Sumur Bor Air Bawah Tanah
-
3.03.01.01.32.03.
Akreditasi Laboratorium
3.03.01.01.32.04.
Peningkatan Mutu Pelayanan Laboratorium
3.03.01.01.32.05.
Penyediaan Peralatan Pelayanan Eksplorasi
3.05.01.00.
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.05.01.00.28. 3.05.01.00.28.01.
4.200.000,00
2.900.000,00 1.500.000,00 -
-
69.000.000,00
600.000.000,00
1.500.000,00
189.190.000,00
-
90.000.000,00
-
505.647.500,00 -
189.190.000,00 92.900.000,00
152.050.000,00
659.197.500,00
89.515.000,00
89.515.000,00
32.400.000,00
5.076.600.000,00
-
5.109.000.000,00
Program Pengelolaan Ruang Laut
9.000.000,00
2.091.000.000,00
-
2.100.000.000,00
Rehabilitasi Terumbu Karang dan Kawasan Mangrove
6.000.000,00
1.194.000.000,00
-
1.200.000.000,00
Hal 75 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
3.05.01.00.28.02.
Penyadaran Masyarakat Terhadap Mitigasi Bencana
3.05.01.00.28.04.
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
3.05.01.00.29.
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
500.000.000,00
-
500.000.000,00
3.000.000,00
397.000.000,00
-
400.000.000,00
Program Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
23.400.000,00
2.985.600.000,00
-
3.009.000.000,00
3.05.01.00.29.01.
Penegakan Hukum IUU Fishing
14.400.000,00
1.185.600.000,00
-
1.200.000.000,00
3.05.01.00.29.02.
Pemantauan dan operasioal Pengendalian Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan
809.000.000,00
-
809.000.000,00
3.05.01.00.29.04.
Peran Serta Masyarakat Dalam Rangka Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Perikanan dan Kelautan
9.000.000,00
991.000.000,00
-
1.000.000.000,00
4.02.01.02.
KEBUN RAYA BANUA
26.300.000,00
1.694.200.000,00
4.02.01.02.30.
Program Penelitian dan Pengembangan
8.000.000,00
92.000.000,00
-
100.000.000,00
4.02.01.02.30.01.
Pengaruh Media Tanam Terhadap Pertumbuhan Berbagai Tanaman Obat dari Beberapa Daerah di Kalsel
8.000.000,00
92.000.000,00
-
100.000.000,00
4.02.01.02.33.
Program Konservasi Sumber Daya Kebun Raya
18.300.000,00
1.602.200.000,00
979.500.000,00
2.600.000.000,00
4.02.01.02.33.01.
Pembangunan Sarana dan Prasarana Penataan Zona Kayu dan Buah
620.500.000,00
979.500.000,00
1.600.000.000,00
4.02.01.02.33.02.
Penambahan Koleksi Tumbuhan dan Publikasi Perkebunrayaan Perubahan Dokumen Lingkungan dan Izin Lingkungan
18.300.000,00
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
177.650.000,00
1.572.350.000,00
105.000.000,00
1.855.000.000,00
105.000.000,00
1.855.000.000,00
4.02.01.02.33.03. 2.05.
-
-
-
-
979.500.000,00
2.700.000.000,00
581.700.000,00
-
600.000.000,00
400.000.000,00
-
400.000.000,00
2.05.01.00.
DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
177.650.000,00
1.572.350.000,00
2.05.01.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
146.300.000,00
957.600.000,00
-
1.103.900.000,00
2.05.01.00.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
4.200.000,00
-
4.200.000,00
2.05.01.00.01.02.
-
180.000.000,00
-
180.000.000,00
2.05.01.00.01.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
-
146.300.000,00
2.05.01.00.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
128.768.000,00
-
128.768.000,00
2.05.01.00.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
12.000.000,00
-
12.000.000,00
2.05.01.00.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
146.300.000,00
-
Hal 76 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
-
9.840.000,00
-
9.840.000,00
2.05.01.00.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
121.682.000,00
-
121.682.000,00
2.05.01.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
102.110.000,00
-
102.110.000,00
2.05.01.00.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
294.000.000,00
-
294.000.000,00
2.05.01.00.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
2.05.01.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
382.900.000,00
-
382.900.000,00
2.05.01.00.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
213.400.000,00
-
213.400.000,00
2.05.01.00.02.17.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
-
148.000.000,00
-
148.000.000,00
2.05.01.00.02.19.
-
7.000.000,00
-
7.000.000,00
2.05.01.00.02.21.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
-
2.500.000,00
-
2.500.000,00
2.05.01.00.02.23.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
-
12.000.000,00
-
12.000.000,00
2.05.01.00.06.
Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
12.600.000,00
600.000,00
-
13.200.000,00
2.05.01.00.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
12.600.000,00
600.000,00
-
13.200.000,00
2.05.01.00.16.
Program Penerapan Prinsip-Prinsip Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance)
18.750.000,00
231.250.000,00
2.05.01.00.16.01.
Penyusunan Profil Kependudukan
16.100.000,00
133.900.000,00
-
150.000.000,00
2.05.01.00.16.02.
Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
2.650.000,00
97.350.000,00
-
100.000.000,00
2.05.01.00.16.07.
Penyediaan Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat (Penyediaan Server Data Warehouse Pendudukan)
2.05.01.00.01.15.
2.06.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
-
-
105.000.000,00
355.000.000,00
105.000.000,00
105.000.000,00
258.700.000,00
7.797.590.000,00
20.000.000.000,00
28.056.290.000,00
20.000.000.000,00
28.056.290.000,00
2.06.01.00.
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
258.700.000,00
7.797.590.000,00
2.06.01.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
178.700.000,00
1.039.140.000,00
-
2.06.01.00.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.200.000,00
-
4.200.000,00
-
200.000.000,00
2.06.01.00.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-
200.000.000,00
1.217.840.000,00
Hal 77 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
2.06.01.00.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2.06.01.00.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
2.06.01.00.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.06.01.00.01.12. 2.06.01.00.01.15.
Jumlah
6=3+4+5 -
178.700.000,00
151.300.000,00
-
151.300.000,00
-
9.000.000,00
-
9.000.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
3.600.000,00
-
3.600.000,00
-
6.600.000,00
-
6.600.000,00
2.06.01.00.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
176.040.000,00
-
176.040.000,00
2.06.01.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
138.000.000,00
-
138.000.000,00
2.06.01.00.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
294.000.000,00
-
294.000.000,00
2.06.01.00.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
56.400.000,00
-
56.400.000,00
2.06.01.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
507.100.000,00
-
507.100.000,00
2.06.01.00.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
300.000.000,00
-
300.000.000,00
2.06.01.00.02.17.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
-
184.000.000,00
-
184.000.000,00
2.06.01.00.02.19.
-
7.200.000,00
-
7.200.000,00
2.06.01.00.02.21.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
-
3.000.000,00
-
3.000.000,00
2.06.01.00.02.23.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
-
12.000.000,00
-
12.000.000,00
2.06.01.00.02.60.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kerja
-
900.000,00
-
900.000,00
2.06.01.00.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
90.000.000,00
-
90.000.000,00
2.06.01.00.05.17.
Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemberdayaan Masyarakat
-
90.000.000,00
-
90.000.000,00
2.06.01.00.06.
Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
12.600.000,00
600.000,00
-
13.200.000,00
2.06.01.00.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
12.600.000,00
600.000,00
-
13.200.000,00
2.06.01.00.15.
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
28.950.000,00
1.288.050.000,00
-
1.317.000.000,00
178.700.000,00
-
Hal 78 dari 180
Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Pegawai
3
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah
6=3+4+5
130.950.000,00
-
138.500.000,00
84.600.000,00
-
84.600.000,00
3.250.000,00
212.650.000,00
-
215.900.000,00
2.250.000,00
172.750.000,00
-
175.000.000,00
Pengembangan Penerapan dan Pemasyarakatan TTG
9.200.000,00
313.800.000,00
-
323.000.000,00
Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Evaluasi Pengembangan Desa/Kelurahan
2.900.000,00
172.100.000,00
-
175.000.000,00
100.000.000,00
-
100.000.000,00
2.06.01.00.15.09.
Integrasi program/kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
3.800.000,00
101.200.000,00
-
105.000.000,00
2.06.01.00.17.
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa
22.250.000,00
1.152.750.000,00
-
1.175.000.000,00
2.06.01.00.17.01.
11.000.000,00
339.000.000,00
-
350.000.000,00
2.06.01.00.17.02.
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Penunjang TMMD) Koordinasi Sarana dan Prasarana Perdesaan
2.450.000,00
172.550.000,00
-
175.000.000,00
2.06.01.00.17.03.
Pembangunan Kawasan Ekonomi Perdesaan
2.550.000,00
207.450.000,00
-
210.000.000,00
2.06.01.00.17.04.
Koordinasi Pengembangan dan Pemanfaatan SDA
2.450.000,00
227.550.000,00
-
230.000.000,00
2.06.01.00.17.06.
Pengembangan Usaha Masyarakat di Desa Tertinggal dan Terluar
3.800.000,00
206.200.000,00
-
210.000.000,00
2.06.01.00.18.
Program Pengembangan Potensi Masyarakat Dalam Pembangunan
-
-
20.000.000.000,00
20.000.000.000,00
2.06.01.00.18.02.
Pembuatan Badan Jalan Pola TMMD Ruas Banjar-Batulicin
-
-
20.000.000.000,00
20.000.000.000,00
2.06.01.00.20.
Program Pembinaan Organisasi Masyarakat
2.06.01.00.20.01.
Monitoring dan Evaluasi Usaha Ekonomi Masyarakat Desa
2.06.01.00.20.02.
Pembentukan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
7.550.000,00
2.06.01.00.15.02.
Pelatihan Penataan dan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Monitoring Dana Desa dan Sarana Prasarana Desa
2.06.01.00.15.04.
Pelatihan Administrasi Desa
2.06.01.00.15.05.
Gelar Ekspo Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan
2.06.01.00.15.06. 2.06.01.00.15.07.
2.06.01.00.15.01.
2.06.01.00.15.08.
2.06.01.00.20.03. 2.06.01.00.20.04.
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
-
-
3.719.950.000,00
-
3.736.150.000,00
77.000.000,00
-
77.000.000,00
2.900.000,00
277.100.000,00
-
280.000.000,00
6.500.000,00
189.500.000,00
-
196.000.000,00
203.000.000,00
-
203.000.000,00
16.200.000,00
-
-
Hal 79 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
2.06.01.00.20.05.
Pengembangan Kapasitas Masyarakat Desa
2.06.01.00.20.06.
Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
2.06.01.00.20.07.
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
2.06.01.00.20.08.
Penguatan Kelembagaan Posyantek
2.07.
PERHUBUNGAN
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
2.900.000,00 3.900.000,00 -
Jumlah
6=3+4+5
172.100.000,00
-
175.000.000,00
2.455.150.000,00
-
2.455.150.000,00
206.100.000,00
-
210.000.000,00
140.000.000,00
-
140.000.000,00
2.847.950.000,00
12.421.384.460,00
8.880.440.000,00
24.149.774.460,00
2.847.950.000,00
12.421.384.460,00
8.880.440.000,00
24.149.774.460,00
182.400.000,00
3.267.258.460,00
720.000.000,00
4.169.658.460,00
2.07.01.00.
DINAS PERHUBUNGAN
2.07.01.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.07.01.00.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
21.000.000,00
-
21.000.000,00
2.07.01.00.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
603.912.000,00
-
603.912.000,00
-
2.07.01.00.01.07.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2.07.01.00.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.07.01.00.01.10.
2.07.01.00.01.03.
-
-
720.000.000,00
720.000.000,00
36.000.000,00
-
36.000.000,00
1.200.000,00
-
183.600.000,00
-
153.146.460,00
-
153.146.460,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
72.000.000,00
-
72.000.000,00
2.07.01.00.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
106.500.000,00
-
106.500.000,00
2.07.01.00.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
45.000.000,00
-
45.000.000,00
2.07.01.00.01.15.
-
36.000.000,00
-
36.000.000,00
2.07.01.00.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
1.200.000.000,00
-
1.200.000.000,00
2.07.01.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
206.500.000,00
-
206.500.000,00
2.07.01.00.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
606.000.000,00
-
606.000.000,00
2.07.01.00.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
180.000.000,00
-
180.000.000,00
2.07.01.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
634.866.000,00
-
634.866.000,00
2.07.01.00.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
157.000.000,00
-
157.000.000,00
2.07.01.00.02.17.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
-
300.866.000,00
-
300.866.000,00
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
2.07.01.00.01.06.
2.07.01.00.02.22.
182.400.000,00
Hal 80 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
2.07.01.00.02.60.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kerja
-
157.000.000,00
-
157.000.000,00
2.07.01.00.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
170.000.000,00
-
170.000.000,00
2.07.01.00.05.16.
Kursus,Pendidikan,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
-
170.000.000,00
-
170.000.000,00
2.07.01.00.06.
Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
48.800.000,00
37.000.000,00
-
85.800.000,00
2.07.01.00.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Keuangan
27.000.000,00
29.450.000,00
-
56.450.000,00
21.800.000,00
7.550.000,00
-
29.350.000,00
2.07.01.00.21.
Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perhubungan
194.000.000,00
2.464.000.000,00
2.07.01.00.21.01.
Operasional Kapal Pembersih Alur
2.07.01.00.21.03.
Sinkronisasi Pembangunan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
2.07.01.00.21.06.
Study Penyusunan Dokumen UKL/UPL Pembangunan Halte Bus Rapid Transit (BRT)
2.07.01.00.21.07.
Biaya Operasional Tim Pembebasan Lahan Jalur Kereta Api
2.07.01.00.22.
Program Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Keselamatan Perhubungan
2.07.01.00.22.01.
Pengadaan dan Pemasangan APILL
2.07.01.00.22.02.
Pengumpulan dan Penyusunan Data Angkutan Laut Kalimantan Selatan
2.07.01.00.22.03.
-
2.07.01.00.22.04.
Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas Jalan Penegakan Hukum Dimensi dan Perizinan Angkutan
2.07.01.00.22.05.
Pengadaan Rambu Lalu Lintas Sungai
-
2.07.01.00.22.06.
Survey Waktu Tempuh dan Jarak Angkutan SDP
2.07.01.00.22.07.
Penyelenggaraan Penguji Teladan
2.07.01.00.22.08.
Suvey Waktu Tempuh Rata-rata di Jalan Provinsi
2.07.01.00.22.09.
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Fasilitas Keselamatan Jalan
2.07.01.00.06.19.
21.800.000,00 -
-
558.000.000,00
78.200.000,00
-
100.000.000,00
1.827.800.000,00
2.422.750.000,00
5.848.260.000,00
2.550.000,00
5.000.000,00 14.400.000,00 -
3.116.640.000,00
558.000.000,00
172.200.000,00
-
458.640.000,00
150.450.000,00 262.300.000,00 -
458.640.000,00 -
458.640.000,00 2.000.000.000,00
7.701.800.000,00
15.972.810.000,00
306.800.000,00
306.800.000,00
200.000.000,00 400.000.000,00
153.000.000,00 200.000.000,00 262.300.000,00 400.000.000,00
95.000.000,00
-
100.000.000,00
100.000.000,00
-
100.000.000,00
128.200.000,00
-
142.600.000,00
-
100.000.000,00
100.000.000,00
Hal 81 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
2.07.01.00.22.10.
Pengelolaan Data dan Informasi Dinas Perhubungan
2.07.01.00.22.11.
Penyelenggaraan Lomba Tertib Lalu Lintas (Penghargaan Wahana Tata Nugraha) di Prov Kalsel
-
2.07.01.00.22.12.
Pengadaan dan Pemasangan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan Pengadaan dan Pemasangan PJU Solar Cell
-
-
620.000.000,00
620.000.000,00
-
-
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
2.07.01.00.22.13.
67.200.000,00
2.07.01.00.22.15.
Pengawasan dan Pengendalian Ketertiban Lalu Lintas Jalan Pengadaan dan pemasangan marka jalan
2.07.01.00.22.16.
Koordinasi Forum LLAJ
-
2.07.01.00.22.17.
Pengadaan dan pemasangan Pagar Pengaman Jalan
-
2.07.01.00.22.18.
Sosialisasi Kelaikan Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
2.07.01.00.22.19.
Penyelenggaraan Keselamatan Angkutan Lebaran,Natal dan Tahun Baru
2.07.01.00.22.20.
2.07.01.00.22.14.
2.234.400.000,00 -
132.800.000,00
-
200.000.000,00
120.000.000,00
-
120.000.000,00
620.950.000,00 200.000.000,00 -
1.000.000.000,00 900.000.000,00
2.855.350.000,00 1.000.000.000,00 200.000.000,00 900.000.000,00
5.000.000,00
165.000.000,00
-
170.000.000,00
80.000.000,00
56.000.000,00
-
136.000.000,00
Pemantauan Kinerja dan Evaluasi Kegiatan Angkutan Laut Dalam Daerah/Perintis Pengadaan dan Pemasangan Warning Light
2.550.000,00
271.450.000,00
-
274.000.000,00
2.07.01.00.22.22.
Inventarisasi Penyelenggaraan Usaha Jasa Logistik dan Penunjang Angkutan Laut di Prov Kalsel
2.550.000,00
55.450.000,00
-
58.000.000,00
2.07.01.00.22.23.
Pemantauan Kinerja dan Evaluasi Pelabuhan Umum,Terminal Khusus (TERSUS) dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri(TUKS) di Kalimantan Selatan
2.550.000,00
197.450.000,00
-
200.000.000,00
2.07.01.00.22.24.
Pengawasan dan Pengendalian Ketertiban Lalu Lintas Sungai
700.000.000,00
-
700.000.000,00
2.07.01.00.22.25.
Integrasi dan Sinkronisasi Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan Pengadaan dan Pemasangan Deliniator
4.000.000,00
196.000.000,00
-
200.000.000,00
2.550.000,00
2.07.01.00.22.28.
Pemantauan Kinerja dan Evaluasi Sarana Prasarana Keselamatan Pelayaran di Kalimantan Selatan Penyelenggaraan Pemilihan Pelajar Pelopor Berlalulintas
2.07.01.00.22.29. 2.07.01.00.22.30.
2.07.01.00.22.21.
2.07.01.00.22.26. 2.07.01.00.22.27.
-
-
-
-
-
1.000.000.000,00
175.000.000,00
1.000.000.000,00
175.000.000,00
197.450.000,00
-
200.000.000,00
-
150.000.000,00
-
150.000.000,00
Penyelenggaraan AKUT
-
110.000.000,00
-
110.000.000,00
Pengelolaan Terminal Tipe B di Kalimantan Selatan
-
1.939.760.000,00
-
1.939.760.000,00
Hal 82 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
2.08.
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
909.400.000,00
6.510.436.000,00
2.473.236.300,00
9.893.072.300,00
2.08.01.00
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
909.400.000,00
6.510.436.000,00
2.473.236.300,00
9.893.072.300,00
2.08.01.0001.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
157.800.000,00
1.775.284.000,00
247.500.000,00
2.180.584.000,00
2.08.01.0001.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
4.500.000,00
-
4.500.000,00
2.08.01.0001.02.
-
561.000.000,00
-
561.000.000,00
2.08.01.0001.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
24.000.000,00
-
181.800.000,00
2.08.01.0001.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
9.300.000,00
-
9.300.000,00
2.08.01.0001.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
72.000.000,00
-
72.000.000,00
2.08.01.0001.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
52.000.000,00
-
52.000.000,00
2.08.01.0001.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
35.000.000,00
-
35.000.000,00
-
35.984.000,00
-
35.984.000,00
2.08.01.0001.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
195.000.000,00
-
195.000.000,00
2.08.01.0001.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
206.500.000,00
-
206.500.000,00
2.08.01.0001.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
400.000.000,00
-
400.000.000,00
2.08.01.0001.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
180.000.000,00
-
180.000.000,00
2.08.01.0002.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
534.616.000,00
2.08.01.0002.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
331.624.000,00
-
331.624.000,00
2.08.01.0002.17.
-
148.551.000,00
-
148.551.000,00
2.08.01.0002.21.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
-
54.441.000,00
-
54.441.000,00
2.08.01.0002.28.
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
-
2.08.01.0019.
Program Pengelolaan dan Pengembangan e-Government, Komunikasi dan Informasi Publik
2.08.01.0019.01.
Pengadaan Kelengkapan Perangkat Pendukung Layanan Internet
2.08.01.0001.13. 2.08.01.0001.15.
157.800.000,00
-
751.600.000,00
-
-
4.200.536.000,00
-
247.500.000,00
56.000.000,00
247.500.000,00
590.616.000,00
56.000.000,00
56.000.000,00
2.169.736.300,00
7.121.872.300,00
76.872.300,00
76.872.300,00
Hal 83 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6=3+4+5
1.210.750.000,00
Penyelenggaraan Pameran Harkitnas dan Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan
7.100.000,00
92.900.000,00
-
100.000.000,00
3.900.000,00
46.100.000,00
-
50.000.000,00
2.08.01.0019.05.
Diseminasi Informasi Melalui Running Teks Televisi dan Spot Audio Dialog Interaktif Tv dan Radio
3.900.000,00
46.100.000,00
-
50.000.000,00
2.08.01.0019.06.
Pemantapan eGoverment dan PEGI di Kab/Kota
30.800.000,00
336.336.000,00
-
367.136.000,00
2.08.01.0019.07.
5.750.000,00
299.650.000,00
-
305.400.000,00
2.08.01.0019.08.
Pelatihan dan Sertifikasi SDM Komunikasi dan Informatika Penyuluhan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
4.300.000,00
259.685.000,00
-
263.985.000,00
2.08.01.0019.09.
Operasional Jurnalistik Online Melalui Media Center
6.000.000,00
357.075.000,00
-
363.075.000,00
2.08.01.0019.10.
28.500.000,00
451.200.000,00
2.08.01.0019.11.
Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Fiber Optik dan Data Center Sosialisasi Forum Komunikasi Media Tradisional
4.050.000,00
120.950.000,00
-
125.000.000,00
2.08.01.0019.12.
Sosialisasi Kepada Pengguna Frekuensi Radio di Kalsel
7.050.000,00
67.950.000,00
-
75.000.000,00
2.08.01.0019.13.
150.000.000,00
-
150.000.000,00
2.08.01.0019.14.
Partisispasi Pameran Pembangunan dalam Rangka HUT Proklamasi RI dan Hari Jadi Provinsi Kalsel Road Show Pelatihan Teknis Internet Sehat
4.450.000,00
70.550.000,00
-
75.000.000,00
2.08.01.0019.18.
Penyelenggaraan KPID
616.650.000,00
179.450.000,00
-
796.100.000,00
2.08.01.0019.19.
Pengadaan Aplikasi E-Performance
2.900.000,00
247.100.000,00
-
250.000.000,00
2.08.01.0019.20.
Pelayanan Internet Gratis (M-CAP/B-CAP)
264.740.000,00
-
264.740.000,00
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Radio
2.08.01.0019.03. 2.08.01.0019.04.
2.09.
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
-
-
463.000.000,00
1.700.000.000,00
26.250.000,00
2.08.01.0019.02.
1.629.864.000,00
2.109.564.000,00
533.250.000,00
9.266.383.000,00
558.722.000,00
10.358.355.000,00
372.722.000,00
8.861.315.000,00
2.09.01.00.
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
455.400.000,00
8.033.193.000,00
2.09.01.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
172.800.000,00
1.498.539.000,00
-
1.671.339.000,00
2.09.01.00.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
4.000.000,00
-
4.000.000,00
2.09.01.00.01.02.
-
362.274.000,00
-
362.274.000,00
2.09.01.00.01.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.000.000,00
-
173.800.000,00
2.09.01.00.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
2.09.01.00.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
48.000.000,00
-
48.000.000,00
172.800.000,00
Hal 84 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
2.09.01.00.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
2.09.01.00.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
2.09.01.00.01.15.
-
9.000.000,00
-
9.000.000,00
2.09.01.00.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
133.225.000,00
-
133.225.000,00
2.09.01.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
146.040.000,00
-
146.040.000,00
2.09.01.00.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
600.000.000,00
-
600.000.000,00
2.09.01.00.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
125.000.000,00
-
125.000.000,00
2.09.01.00.01.36.
Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
2.09.01.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.09.01.00.02.07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
-
2.09.01.00.02.09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2.09.01.00.02.11.
Pengadaan Komputer
2.09.01.00.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.09.01.00.02.17. 2.09.01.00.02.21.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
2.09.01.00.02.42.
Pengadaan Alat - Alat Angkut Darat Bermotor
-
-
249.672.000,00
249.672.000,00
2.09.01.00.02.54.
Pengadaan Alat-alat Studio
-
-
29.000.000,00
29.000.000,00
2.09.01.00.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.09.01.00.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
2.09.01.00.05.31.
Bimtek Perkoperasian Bagi Aparatur
2.09.01.00.06.
Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
2.09.01.00.06.20. 2.09.01.00.06.21.
372.722.000,00
1.110.826.000,00
-
15.000.000,00
15.000.000,00
-
-
30.550.000,00
30.550.000,00
-
-
48.500.000,00
48.500.000,00
1.500.000,00
736.604.000,00
568.688.000,00
-
570.188.000,00
-
152.916.000,00
-
152.916.000,00
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
1.500.000,00
378.885.000,00
-
389.335.000,00
213.380.000,00
-
213.380.000,00
10.450.000,00
165.505.000,00
-
175.955.000,00
119.800.000,00
563.615.000,00
-
683.415.000,00
Perencanaan dan Penyusunan Program Pemberdayaan KUKM
79.350.000,00
548.835.000,00
-
628.185.000,00
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan, Aset Semesteran dan Tahunan
40.450.000,00
14.780.000,00
-
55.230.000,00
10.450.000,00
-
Hal 85 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.074.125.000,00
-
1.138.725.000,00
-
288.725.000,00
-
288.725.000,00
-
400.000.000,00
-
400.000.000,00
64.600.000,00
385.400.000,00
-
450.000.000,00
5.250.000,00
1.949.250.000,00
-
1.954.500.000,00
1.341.500.000,00
-
1.341.500.000,00
3.500.000,00
396.500.000,00
-
400.000.000,00
1.750.000,00
211.250.000,00
-
213.000.000,00
39.950.000,00
755.050.000,00
-
795.000.000,00
Pengawasan dan Pengendalian Koperasi dan Usaha Kecil
7.950.000,00
386.550.000,00
-
394.500.000,00
2.09.01.00.21.02.
Pemutahiran data dan informasi keragaan Koperasi dan Usaha Kecil
8.550.000,00
191.450.000,00
-
200.000.000,00
2.09.01.00.21.03.
Penataan Administrasi Usaha dan Keuangan Koperasi dan usaha Kecil
23.450.000,00
177.050.000,00
-
200.500.000,00
2.09.01.00.22.
Program Pengembangan dan Penataan Organisasi, Tatalaksana dan Administrasi Badan Hukum Koperasi
41.050.000,00
1.077.125.000,00
-
1.118.175.000,00
2.09.01.00.22.01.
Penataan organisasi dan tatalaksana koperasi
9.950.000,00
298.860.000,00
-
308.810.000,00
2.09.01.00.22.02.
Penyuluhan perkoperasian
8.200.000,00
389.105.000,00
-
397.305.000,00
2.09.01.00.22.03.
Penataan badan hukum koperasi dan usaha kecil
22.900.000,00
389.160.000,00
-
412.060.000,00
2.09.01.01.
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
77.850.000,00
1.233.190.000,00
2.09.01.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
61.800.000,00
785.200.000,00
-
847.000.000,00
2.09.01.01.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.000.000,00
-
3.000.000,00
2.09.01.00.19.
Program Pengembangan Usaha, Permodalan/Pembiayaan, dan Legalitas Usaha KUMKM
2.09.01.00.19.01.
Penataan usaha simpan pinjam koperasi
2.09.01.00.19.02.
Pendampingan Pengelolaan Usaha Koperasi dan Usaha Kecil
2.09.01.00.19.03.
Pendampingan Penyediaan Pemodalan dan Pembiayaan Koperasi dan Usaha Kecil
2.09.01.00.20.
Program Peningkatan SDM KUMKM, Promosi, Kemitraan & Jaringan KUMKM
2.09.01.00.20.01.
Promosi produk Koperasi dan Usha Kecil
2.09.01.00.20.02.
Bimtek dan managerial SDM Koperasi dan Usaha Kecil
2.09.01.00.20.03.
Temu Kemitraan koperasi dan Usaha Kecil
2.09.01.00.21.
Program Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Serta Perwujudan Transparan dan Akuntabilitas Pengelolaan KUMKM
2.09.01.00.21.01.
64.600.000,00
-
-
186.000.000,00
1.497.040.000,00
Hal 86 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
140.000.000,00
-
140.000.000,00
8.200.000,00
-
70.000.000,00
2.09.01.01.01.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2.09.01.01.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
171.100.000,00
-
171.100.000,00
2.09.01.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
31.000.000,00
-
31.000.000,00
2.09.01.01.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
12.000.000,00
-
12.000.000,00
2.09.01.01.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
2.09.01.01.01.15.
-
8.000.000,00
-
8.000.000,00
2.09.01.01.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
76.700.000,00
-
76.700.000,00
2.09.01.01.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
70.200.000,00
-
70.200.000,00
2.09.01.01.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
150.000.000,00
-
150.000.000,00
2.09.01.01.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
2.09.01.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.09.01.01.02.07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
-
2.09.01.01.02.10.
Pengadaan Mebeleur
2.09.01.01.02.11.
2.09.01.01.01.02.
61.800.000,00
186.000.000,00
450.040.000,00
-
120.000.000,00
120.000.000,00
-
-
40.000.000,00
40.000.000,00
Pengadaan Komputer
-
-
26.000.000,00
26.000.000,00
2.09.01.01.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
132.640.000,00
-
132.640.000,00
2.09.01.01.02.17.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi
-
64.600.000,00
-
64.600.000,00
59.000.000,00
-
66.800.000,00
2.09.01.01.02.35.
7.800.000,00
7.800.000,00
256.240.000,00
2.09.01.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
190.000.000,00
-
190.000.000,00
2.09.01.01.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
90.000.000,00
-
90.000.000,00
2.09.01.01.05.06.
Reorientasi Aparatur
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
2.09.01.01.06.
Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
8.250.000,00
1.750.000,00
-
10.000.000,00
2.09.01.01.06.05.
Penyusunan Pelaporan Keuangan
2.750.000,00
750.000,00
-
3.500.000,00
2.09.01.01.06.06.
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
5.500.000,00
1.000.000,00
-
6.500.000,00
Hal 87 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
2.10.
PENANAMAN MODAL
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
672.200.000,00
12.784.940.000,00
947.317.000,00
14.404.457.000,00
2.10.01.00.
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
672.200.000,00
12.784.940.000,00
947.317.000,00
14.404.457.000,00
2.10.01.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
465.100.000,00
4.531.641.000,00
24.644.000,00
5.021.385.000,00
2.10.01.00.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
2.10.01.00.01.02.
-
750.000.000,00
-
750.000.000,00
2.10.01.00.01.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
242.400.000,00
4.000.000,00
-
246.400.000,00
2.10.01.00.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.500.000,00
228.500.000,00
-
230.000.000,00
2.10.01.00.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
140.000.000,00
-
140.000.000,00
2.10.01.00.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
115.000.000,00
-
115.000.000,00
2.10.01.00.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
43.000.000,00
-
43.000.000,00
2.10.01.00.01.15.
-
110.856.000,00
2.10.01.00.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
405.560.000,00
-
405.560.000,00
2.10.01.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
376.510.000,00
-
376.510.000,00
2.10.01.00.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
1.700.000.000,00
-
1.700.000.000,00
2.10.01.00.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
512.719.000,00
-
512.719.000,00
2.10.01.00.01.27.
Penataan Perpustakaan
-
58.856.000,00
-
58.856.000,00
2.10.01.00.01.34.
Penyediaan Jasa Teknis Perizinan
221.200.000,00
61.640.000,00
-
282.840.000,00
2.10.01.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7.500.000,00
850.440.000,00
730.655.000,00
1.588.595.000,00
2.10.01.00.02.07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
4.500.000,00
30.000.000,00
305.500.000,00
340.000.000,00
2.10.01.00.02.09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.500.000,00
5.000.000,00
105.500.000,00
112.000.000,00
2.10.01.00.02.11.
Pengadaan Komputer
1.500.000,00
98.500.000,00
100.000.000,00
2.10.01.00.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
290.000.000,00
-
290.000.000,00
2.10.01.00.02.17.
-
363.190.000,00
-
363.190.000,00
2.10.01.00.02.21.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
-
160.000.000,00
-
160.000.000,00
2.10.01.00.02.28.
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
-
2.250.000,00
-
24.644.000,00
221.155.000,00
135.500.000,00
223.405.000,00
Hal 88 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
2.10.01.00.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
400.000.000,00
-
400.000.000,00
2.10.01.00.05.16.
Kursus,Pendidikan,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
-
400.000.000,00
-
400.000.000,00
2.10.01.00.06.
Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
60.350.000,00
84.650.000,00
-
145.000.000,00
2.10.01.00.06.15.
Penyusunan Pelaporan Triwulan dan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
10.300.000,00
14.700.000,00
-
25.000.000,00
2.10.01.00.06.55.
Penatalaksanaan Perencanaan dan Pelaporan Program Penanaman Modal
50.050.000,00
69.950.000,00
-
120.000.000,00
2.10.01.00.15.
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
48.500.000,00
3.850.280.000,00
-
3.898.780.000,00
2.10.01.00.15.06.
Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha
8.500.000,00
441.500.000,00
-
450.000.000,00
2.10.01.00.15.10.
Penyelenggaraan Pameran Investasi
7.200.000,00
2.142.800.000,00
-
2.150.000.000,00
2.10.01.00.15.12.
Penyusunan Dokumen (Buku) Peluang dan Potensi Investasi Daerah Pelayanan Penanaman Modal
5.400.000,00
494.600.000,00
-
500.000.000,00
12.900.000,00
365.880.000,00
-
378.780.000,00
2.10.01.00.15.13. 2.10.01.00.15.14.
Pelaksanaan Sistem Informasi Perizinan dan Penanaman Modal
14.500.000,00
405.500.000,00
-
420.000.000,00
2.10.01.00.16.
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
60.000.000,00
1.275.801.000,00
-
1.335.801.000,00
2.10.01.00.16.11.
Perencanaan Penanaman Modal Tingkat Provinsi dan Pusat
13.900.000,00
451.250.000,00
-
465.150.000,00
2.10.01.00.16.12.
Monitoring Evaluasi Perkembangan dan Permasalahan Investasi
12.400.000,00
366.380.000,00
-
378.780.000,00
2.10.01.00.16.13.
Pengawasan dan Pelaksanaan Task Force dalam rangka Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Investasi
33.700.000,00
458.171.000,00
-
491.871.000,00
2.10.01.00.18.
Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan Publik
18.250.000,00
342.300.000,00
-
360.550.000,00
2.10.01.00.18.01.
Penyusunan Standar Pelayanan SMM ISO 9001:2008
4.450.000,00
332.100.000,00
-
336.550.000,00
2.10.01.00.18.02.
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
13.800.000,00
10.200.000,00
-
24.000.000,00
2.10.01.00.19.
Program Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan
12.500.000,00
1.449.828.000,00
192.018.000,00
1.654.346.000,00
Hal 89 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
2.10.01.00.19.01. 2.10.01.00.19.02.
Sosialisasi Perizinan Perekonomian dan Sosial Se Kalsel Sosialisasi Perizinan Produksi dan Industri
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
9.500.000,00
Jumlah
6=3+4+5
200.500.000,00
-
200.500.000,00
190.500.000,00
-
200.000.000,00
2.10.01.00.19.03.
Rapat Koordinasi Perizinan Perekonomian dan Sosial dengan Instansi Terkait dan Kab/Kota Se Kalsel
-
156.816.000,00
-
156.816.000,00
2.10.01.00.19.04.
Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi
-
134.000.000,00
-
134.000.000,00
2.10.01.00.19.05.
Peninjauan Lapangan Untuk Syarat Teknis Pemberian Produksi dan Industri
-
150.000.000,00
-
150.000.000,00
2.10.01.00.19.06.
Rapat Koordinasi Perizinan Produksi dan Industri dengan Instansi Terkait dan Kab/Kota Se Kalsel
-
200.000.000,00
-
200.000.000,00
2.10.01.00.19.08.
Aplikasi dan Sistem Informasi Pengelolaan Perizinan Secara Online
2.10.01.00.19.10.
Peninjauan Lapangan Untuk Syarat Teknis Pemberian Izin Bidang Perizinan Sarana Perekonomian dan Sosial
2.11.
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.000.000,00 -
303.512.000,00 114.500.000,00
192.018.000,00 -
498.530.000,00 114.500.000,00
1.482.000.000,00
45.086.480.400,00
154.216.500.000,00
200.784.980.400,00
1.482.000.000,00
45.086.480.400,00
154.216.500.000,00
200.784.980.400,00
205.800.000,00
1.563.064.400,00
-
1.768.864.400,00
2.11.01.00.
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.11.01.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.11.01.00.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
36.678.000,00
-
36.678.000,00
2.11.01.00.01.02.
-
351.402.400,00
-
351.402.400,00
2.11.01.00.01.03.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
18.300.000,00
-
18.300.000,00
2.11.01.00.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.000.000,00
-
206.200.000,00
2.11.01.00.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
160.484.000,00
-
160.484.000,00
2.11.01.00.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
23.700.000,00
-
24.000.000,00
2.11.01.00.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
13.800.000,00
-
13.800.000,00
2.11.01.00.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8.700.000,00
-
9.000.000,00
2.11.01.00.01.15.
-
279.400.000,00
-
279.400.000,00
2.11.01.00.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
114.000.000,00
-
114.000.000,00
2.11.01.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
180.600.000,00
-
180.600.000,00
205.200.000,00 300.000,00 300.000,00
Hal 90 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
2.11.01.00.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
255.000.000,00
-
255.000.000,00
2.11.01.00.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
120.000.000,00
-
120.000.000,00
2.11.01.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
664.156.000,00
-
664.156.000,00
2.11.01.00.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
238.420.000,00
-
238.420.000,00
2.11.01.00.02.17.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
-
410.736.000,00
-
410.736.000,00
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
2.11.01.00.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
60.000.000,00
-
60.000.000,00
2.11.01.00.05.16.
Kursus,Pendidikan,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
-
60.000.000,00
-
60.000.000,00
2.11.01.00.06.
Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
33.800.000,00
181.840.000,00
-
215.640.000,00
2.11.01.00.06.01.
7.600.000,00
7.220.000,00
-
14.820.000,00
2.11.01.00.06.23.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan SKPD
7.950.000,00
5.550.000,00
-
13.500.000,00
2.11.01.00.06.43.
Rakornis Pemuda Olahraga
10.800.000,00
111.120.000,00
-
121.920.000,00
2.11.01.00.06.49.
Kalsel Expo
7.450.000,00
57.950.000,00
-
65.400.000,00
2.11.01.00.21.
Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga
598.550.000,00
36.500.000.000,00
2.11.01.00.21.01.
Festival Pencak Silat Budaya / Kuntaw Tingkat Provinsi
4.100.000,00
137.440.000,00
-
141.540.000,00
2.11.01.00.21.02.
Pelestarian Olahraga Permainan Tradisional
275.000.000,00
-
275.000.000,00
2.11.01.00.21.03.
Festival Olahraga Tradisional Balogo dan Bagasing Tingkat Provinsi
7.000.000,00
158.000.000,00
-
165.000.000,00
2.11.01.00.21.04.
Jalan Sehat HUT RI dan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan
3.250.000,00
137.750.000,00
-
141.000.000,00
2.11.01.00.21.05.
14.400.000,00
327.010.000,00
-
341.410.000,00
2.11.01.00.21.06.
Festival Olahraga Rekreasi Daerah (FORDA) Tingkat Provinsi Festival Drum Band dan Senam Pramuka
7.200.000,00
219.800.000,00
-
227.000.000,00
2.11.01.00.21.07.
Peringatan HAORNAS
3.600.000,00
126.400.000,00
-
130.000.000,00
2.11.01.00.21.08.
Festival SKJ Senam Bugar Pelajar Indonesia Tingkat Provinsi & Tingkat Nasional
9.300.000,00
229.290.000,00
-
238.590.000,00
2.11.01.00.02.21.
-
628.500.000,00
37.727.050.000,00
Hal 91 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
2.11.01.00.21.09.
Diklat Pelatih/Instruktur Olahraga Rekreasi
2.11.01.00.21.10.
Lomba Dayung Perahu Naga / Jukung Tradisional Tingkat Provinsi Lomba Gerak Jalan 17, 8, 45 Km Tingkat Provinsi
2.11.01.00.21.11.
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
13.350.000,00
262.150.000,00
-
275.500.000,00
3.250.000,00
215.750.000,00
-
219.000.000,00
9.750.000,00
370.250.000,00
-
380.000.000,00
359.500.000,00
-
359.500.000,00
2.11.01.00.21.15.
TC & Keberangkatan Kompetisi Festival Olahraga Rekreasi Tingkat Nasional (FORNAS IV) Pelatihan Pelatih Paralympic
7.500.000,00
132.500.000,00
-
140.000.000,00
2.11.01.00.21.16.
POPDA Paralympic (SoIna)
5.250.000,00
96.750.000,00
-
102.000.000,00
2.11.01.00.21.17.
1.900.000,00
265.100.000,00
-
267.000.000,00
2.11.01.00.21.20.
Pembibitan dan Pembinaan Olahraga Paralympic Berbakat (PEPARPEDA) Pemberdayaan Klub Layanan Khusus Pelajar
4.300.000,00
88.700.000,00
-
93.000.000,00
2.11.01.00.21.21.
Invitasi Olahraga Paralympic (Atletik dan Bulu Tangkis)
2.500.000,00
98.500.000,00
-
101.000.000,00
2.11.01.00.21.22.
Pengiriman Kontingen Borneo Cup
3.600.000,00
262.910.000,00
-
266.510.000,00
2.11.01.00.21.23.
Partisipasi Kejuaraan Olahraga Borneo Games
5.350.000,00
994.650.000,00
-
1.000.000.000,00
2.11.01.00.21.24.
Pengadaan Alat Olahraga Untuk Organisasi Olahraga Prestasi
200.000.000,00
-
200.000.000,00
2.11.01.00.21.27.
Kompetisi Sepak Bola Pelajar, Tenis Lapangan, Tenis Meja, Sepak Takraw, Dayung, Judo, Tae Kwon Do, Bola Voli, Atletik dan Panahan Pembinaan dan Pengembangan PPLP
54.750.000,00
780.250.000,00
-
835.000.000,00
36.600.000,00
270.400.000,00
-
307.000.000,00
5.000.000,00
1.397.000.000,00
-
1.402.000.000,00
8.900.000,00
162.100.000,00
-
171.000.000,00
2.11.01.00.21.13.
2.11.01.00.21.28. 2.11.01.00.21.30. 2.11.01.00.21.32.
Keberangkatan Kontingen Pekan Olahraga Pelajar wilayah/Nasional (POPWIL/POPNAS) Pelatihan Penguatan SDM Olahraga Pelatih
2.11.01.00.21.33.
Kelengkapan Sarpras (Cabor Pencak Silat, Gulat, Sepak Bola, Atletik, Tenis Lapangan, Tenis Meja, Panahan, Taekwondo, Angkat Besi dan Bulu Tangkis
2.11.01.00.21.36.
Pembibitan dan Pembinaan Olahraga Berbakat (POPDA)
2.11.01.00.21.40. 2.11.01.00.21.42.
-
-
-
605.500.000,00
94.500.000,00
700.000.000,00
16.950.000,00
868.050.000,00
-
885.000.000,00
Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi
8.000.000,00
184.000.000,00
-
192.000.000,00
Pengembangan dan Pembibitan Olahragawan (Sentra Olahraga)
5.000.000,00
2.895.000.000,00
-
2.900.000.000,00
Hal 92 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
2.11.01.00.21.43.
2.11.01.00.21.44.
Pemberian Penghargaan/Reward Kepada Atlet, Pelatih, dan Official Berprestasi di Tingkat Regional, Nasional dan Internasional Grand Design Keolahragaan
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
4.450.000,00
20.214.550.000,00
-
20.219.000.000,00
5.800.000,00
47.200.000,00
-
53.000.000,00
Penyelenggaraan Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS)
347.500.000,00
4.118.500.000,00
2.11.01.00.22.
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Kepemudaan
256.800.000,00
4.070.470.000,00
-
4.327.270.000,00
2.11.01.00.22.01.
10.500.000,00
244.190.000,00
-
254.690.000,00
2.11.01.00.22.02.
Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) dan Kapal Pemuda Nusantara (KPN) Paskibraka Tingkat Provinsi dan Nasional
18.400.000,00
165.180.000,00
-
183.580.000,00
2.11.01.00.22.03.
Jambore Pemuda Indonesia Daerah (JPID)
9.700.000,00
290.300.000,00
-
300.000.000,00
2.11.01.00.22.04.
Lomba Peningkatan Iman dan Taqwa
16.800.000,00
158.200.000,00
-
175.000.000,00
2.11.01.00.22.05.
Pelatihan Satgas Bencana bagi Pemuda dan Pramuka
5.500.000,00
131.500.000,00
-
137.000.000,00
2.11.01.00.22.06.
5.500.000,00
103.500.000,00
-
109.000.000,00
2.11.01.00.22.07.
Pelatihan Fasilitator Kegiatan Outbound bagi Pemuda dan Pramuka Perkemahan Wirakarya
7.950.000,00
167.050.000,00
-
175.000.000,00
2.11.01.00.22.08.
Lomba Teknologi Tepat Guna bagi Pemuda dan Pramuka
5.500.000,00
102.500.000,00
-
108.000.000,00
2.11.01.00.22.09.
7.950.000,00
143.050.000,00
-
151.000.000,00
2.11.01.00.22.11.
Gladian Pemimpin Regu Penggalang, Gladian Pemimpin Sangga Penegak dan Pandega Napak Tilas Jejak Pahlawan bagi Remaja dan Pemuda
19.150.000,00
231.850.000,00
-
251.000.000,00
2.11.01.00.22.12.
Latihan Kepemimpinan Pemuda
5.500.000,00
81.500.000,00
-
87.000.000,00
2.11.01.00.22.13.
Pengembangan Sarana Kewirausahaan Pemuda
3.700.000,00
120.300.000,00
-
124.000.000,00
2.11.01.00.22.14.
Pelatihan PASKIBRAKA Tingkat Provinsi
58.000.000,00
828.000.000,00
-
886.000.000,00
2.11.01.00.22.15.
Sosialisasi dan Evaluasi Kebijakan Kepemudaan
10.400.000,00
16.600.000,00
-
27.000.000,00
2.11.01.00.22.16.
Kepeloporan Pemuda Daerah
4.550.000,00
40.450.000,00
-
45.000.000,00
2.11.01.00.22.17.
38.925.000,00
508.075.000,00
-
547.000.000,00
2.11.01.00.22.18.
Sarjana dan Pemuda Penggerak Pembangunan Pendidikan (SP4) Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda
5.500.000,00
62.500.000,00
-
68.000.000,00
2.11.01.00.22.19.
Peningkatan Wawasan Kepaskibrakaan
369.000.000,00
-
369.000.000,00
2.11.01.00.22.20.
Paduan Suara Dalam Rangka HUT RI dan Hari-Hari Besar Nasional
306.725.000,00
-
330.000.000,00
23.275.000,00
534.000.000,00
5.000.000.000,00
2.11.01.00.21.45.
Hal 93 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5 156.022.000.000,00
2.11.01.00.24.
Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
387.050.000,00
2.046.950.000,00
2.11.01.00.24.01.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana
3.450.000,00
1.097.550.000,00
2.11.01.00.24.02.
Peningkatan Lapangan Tenis Pelajar Kalimantan Selatan
-
-
200.000.000,00
200.000.000,00
2.11.01.00.24.03.
Pembangunan Lapangan Sepak Bola PPLP/SKO
-
-
5.200.000.000,00
5.200.000.000,00
2.11.01.00.24.04.
Pembebasan Lahan Sport Center
2.12.
PERPUSTAKAAN
153.588.000.000,00
-
1.101.000.000,00
383.600.000,00
949.400.000,00
148.188.000.000,00
149.521.000.000,00
497.740.000,00
5.610.310.000,00
2.508.450.000,00
8.616.500.000,00
2.12.01.00.
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
497.740.000,00
5.610.310.000,00
2.508.450.000,00
8.616.500.000,00
2.12.01.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
195.600.000,00
2.302.366.000,00
6.600.000,00
2.504.566.000,00
2.12.01.00.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
2.12.01.00.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-
663.996.000,00
-
663.996.000,00
2.12.01.00.01.04.
-
21.000.000,00
-
21.000.000,00
2.12.01.00.01.07.
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
33.200.000,00
-
215.000.000,00
2.12.01.00.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
198.570.000,00
-
198.570.000,00
2.12.01.00.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
350.000.000,00
-
350.000.000,00
2.12.01.00.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
90.000.000,00
-
90.000.000,00
2.12.01.00.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
27.000.000,00
-
27.000.000,00
2.12.01.00.01.15.
-
60.000.000,00
-
60.000.000,00
2.12.01.00.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
430.000.000,00
-
430.000.000,00
2.12.01.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
212.000.000,00
-
212.000.000,00
2.12.01.00.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
2.12.01.00.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
90.000.000,00
-
90.000.000,00
2.12.01.00.01.46.
Pembenahan Arsip Dinamis
2.12.01.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.12.01.00.02.07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
-
2.12.01.00.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
181.800.000,00
13.800.000,00
6.600.000,00
6.600.000,00
27.000.000,00
1.200.000,00
710.934.000,00
1.785.150.000,00
2.497.284.000,00
542.000.000,00
542.000.000,00
358.428.000,00
-
358.428.000,00
Hal 94 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
2.12.01.00.02.17.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
-
156.856.000,00
-
156.856.000,00
2.12.01.00.02.19.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
-
90.000.000,00
-
90.000.000,00
2.12.01.00.02.24.
-
70.000.000,00
-
70.000.000,00
2.12.01.00.02.28.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan dan Arsip Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
-
3.000.000,00
2.12.01.00.02.63.
Pemeliharaan Halaman Lingkungan Kantor
-
2.12.01.00.02.64.
Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip
2.12.01.00.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
2.12.01.00.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
2.12.01.00.06.
Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
24.800.000,00
68.200.000,00
-
93.000.000,00
2.12.01.00.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
24.800.000,00
26.200.000,00
-
51.000.000,00
42.000.000,00
-
42.000.000,00
2.12.01.00.06.13. 2.12.01.00.15.
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
2.12.01.00.15.01. 2.12.01.00.15.02.
1.200.000,00
-
32.650.000,00
997.000.000,00
1.000.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
76.150.000,00
110.000.000,00
2.498.810.000,00
Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca
64.050.000,00
54.950.000,00
-
119.000.000,00
Desiminasi Pedoman Teknis Penyusunan Literatur Sekunder di Kab/Kota Pembudayaan Local Content di Tingkat Nasional
11.095.000,00
58.905.000,00
-
70.000.000,00
6.200.000,00
118.800.000,00
-
125.000.000,00
18.500.000,00
31.500.000,00
-
50.000.000,00
2.12.01.00.15.05.
Persevasi dan Reproduksi Buku-buku Deposit Khasanah Kalsel Pembinaan Perpustakaan
3.100.000,00
13.700.000,00
2.12.01.00.15.06.
Bimbingan Teknis Tenaga Perpustakaan Desa/Kelurahan
2.600.000,00
72.400.000,00
-
75.000.000,00
2.12.01.00.15.07.
Identifikasi Perpustakaan Sekolah
-
40.000.000,00
-
40.000.000,00
2.12.01.00.15.08.
Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca
-
59.500.000,00
-
59.500.000,00
2.12.01.00.15.09.
Bintek Penyusunan Angka Kredit Bagi Pustakawan
3.500.000,00
26.500.000,00
-
30.000.000,00
2.12.01.00.15.10.
Kalsel Book Fair
16.980.000,00
182.520.000,00
-
199.500.000,00
2.12.01.00.15.03. 2.12.01.00.15.04.
716.700.000,00
3.491.650.000,00
276.140.000,00
33.200.000,00
50.000.000,00
Hal 95 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
2.12.01.00.15.11.
Fumigasi/Perawatan Bahan Pustaka
5.100.000,00
19.900.000,00
-
25.000.000,00
2.12.01.00.15.12.
Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan SD, SMP, dan SMA
3.500.000,00
71.500.000,00
-
75.000.000,00
2.12.01.00.15.13.
18.600.000,00
11.400.000,00
-
30.000.000,00
2.12.01.00.15.14.
Penyusunan Literatur Sekunder (KCKR, Kliping Surat Kabar dan Bibliografi Daerah) Alih Media Bahan Pustaka ke Digital
50.000.000,00
-
50.000.000,00
2.12.01.00.15.15.
Perencanaan dan Penyusunan Program Budaya Baca
2.550.000,00
49.950.000,00
-
52.500.000,00
2.12.01.00.15.16.
Kerjasama Informasi dan Perpustakaan Lewat k@borneo
6.700.000,00
53.300.000,00
-
60.000.000,00
2.12.01.00.15.17.
27.350.000,00
456.150.000,00
-
483.500.000,00
2.12.01.00.15.18.
Pengolahan Bahan Pustaka untuk Otomasi Perpustakaan Pameran dan Promosi Perpustakaan
30.100.000,00
60.900.000,00
-
91.000.000,00
2.12.01.00.15.19.
Workshop Perpustakaan Berbasis Informasi
3.500.000,00
71.500.000,00
-
75.000.000,00
2.12.01.00.15.20.
Pengembangan Organisasi Profesi
3.250.000,00
106.750.000,00
-
110.000.000,00
2.12.01.00.15.21.
Promosi Minat Baca dan Layanan Perpustakaan
26.250.000,00
526.744.000,00
-
552.994.000,00
2.12.01.00.15.22.
Pembelian Bahan Pustaka
17.015.000,00
82.150.000,00
2.12.01.00.15.24.
Pemasyarakatan Minat Baca dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan
6.200.000,00
194.791.000,00
-
200.991.000,00
85.000.000,00
-
85.000.000,00
2.12.01.00.15.25. 2.13.
KEBUDAYAAN
-
-
683.500.000,00
20.730.000,00
782.665.000,00
9.304.007.900,00
570.640.000,00
8.712.637.900,00
112.100.000,00
5.000.540.000,00
-
5.112.640.000,00
1.01.01.00.
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.00.19.
Program Pengembangan Unsur Budaya
8.400.000,00
261.600.000,00
-
270.000.000,00
1.01.01.00.19.01.
Pembuatan Film Dokumenter Seni Budaya Kalsel
1.200.000,00
133.800.000,00
-
135.000.000,00
1.01.01.00.19.02.
3.600.000,00
41.400.000,00
-
45.000.000,00
1.01.01.00.19.04.
Penyuluhan Kebudayaan dan Bahasa Daerah Kalimantan Selatan Dialog Budaya Kalimantan Selatan
3.600.000,00
86.400.000,00
-
90.000.000,00
1.01.01.00.20.
Program Penggalian Unsur Budaya
13.050.000,00
299.390.000,00
-
312.440.000,00
1.01.01.00.20.01.
Festival Karya Tari Daerah Se Kalsel
4.950.000,00
115.050.000,00
-
120.000.000,00
1.01.01.00.20.02.
3.000.000,00
94.000.000,00
-
97.000.000,00
1.01.01.00.20.03.
Pemberian Penghargaan Anugerah Budaya Kalimantan Selatan Pemberian Anugerah Seni
5.100.000,00
90.340.000,00
-
95.440.000,00
1.01.01.00.21.
Program Aktualisasi Unsur Budaya
90.650.000,00
4.439.550.000,00
-
4.530.200.000,00
Hal 96 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
1.01.01.00.21.01.
Gelar Seni Budaya Lintas Kabupaten / Kota
1.01.01.00.21.02.
Pengelolaan Museum Waja Sampai Kaputing (Wasaka)
1.01.01.00.21.03.
Seleksi Peserta Audisi Gita Bahana Nusantara (GBN)
1.01.01.00.21.04. 1.01.01.00.21.05.
Monitoring dan Evaluasi Cagar Budaya Se Kalimantan Selatan Pendampingan Gelar Seni Budaya Luar Daerah
1.01.01.00.21.07.
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
210.000.000,00
-
210.000.000,00
51.000.000,00
223.000.000,00
-
274.000.000,00
4.950.000,00
83.050.000,00
-
88.000.000,00
2.900.000,00
57.100.000,00
-
60.000.000,00
-
105.000.000,00
-
105.000.000,00
Aruh Ganal
-
40.000.000,00
-
40.000.000,00
1.01.01.00.21.08.
Monitoring Baayun Maulid di Tapin
-
40.000.000,00
-
40.000.000,00
1.01.01.00.21.09.
Pameran HUT ALRI Divisi IV
-
60.000.000,00
-
60.000.000,00
1.01.01.00.21.10.
Festival Nasional Seni Tradisi Remaja
-
83.000.000,00
-
83.000.000,00
1.01.01.00.21.11.
Parade Tari Nusantara
-
200.000.000,00
-
200.000.000,00
1.01.01.00.21.12.
Pemilihan Nanang Galuh Kalimantan Selatan
19.800.000,00
350.400.000,00
-
370.200.000,00
1.01.01.00.21.14.
Pembuatan Film Kolosal Sejarah Perang Banjar
12.000.000,00
2.988.000.000,00
-
3.000.000.000,00
1.01.01.05.
TAMAN BUDAYA
132.300.000,00
2.400.785.000,00
-
2.533.085.000,00
1.01.01.05.19.
Program Pengembangan Unsur Budaya
132.300.000,00
2.400.785.000,00
-
2.533.085.000,00
1.01.01.05.19.05.
9.700.000,00
40.300.000,00
-
50.000.000,00
1.01.01.05.19.06.
Pengembangan Sinergitas Seni dan Olahraga Kebugaran Sebagai Bagian Kebudayaan Pendataan dan Penelitian Seni dan Budaya
35.000.000,00
-
35.000.000,00
1.01.01.05.19.07.
Lomba Logo dan Tema
4.100.000,00
45.900.000,00
-
50.000.000,00
1.01.01.05.19.08.
Pergelaran Tari
9.700.000,00
70.300.000,00
-
80.000.000,00
1.01.01.05.19.09.
Pergelaran Musik
9.700.000,00
186.300.000,00
-
196.000.000,00
1.01.01.05.19.10.
Pengembangan Seni dan Budaya Banjar Perantauan
4.800.000,00
328.400.000,00
-
333.200.000,00
1.01.01.05.19.11.
Pergelaran Seni dan Budaya Kalimantan Selatan di Taman Mini Indonesia Indah
4.800.000,00
445.200.000,00
-
450.000.000,00
1.01.01.05.19.12.
Pengembangan Budaya seni Musik Sebagai Perekat kerukunan
9.700.000,00
130.300.000,00
-
140.000.000,00
1.01.01.05.19.13.
3.750.000,00
237.050.000,00
-
240.800.000,00
1.01.01.05.19.14.
Pengembangan Seni dan Budaya Kalsel Melalui Pelaku Seni Pameran Seni Rupa
5.150.000,00
47.350.000,00
-
52.500.000,00
1.01.01.05.19.15.
Pergelaran Teater
11.450.000,00
145.250.000,00
-
156.700.000,00
-
-
Hal 97 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.01.01.05.19.16.
Pengembangan Budaya Karasminan Sebagai Karakteristik urang Banua
20.200.000,00
171.635.000,00
-
191.835.000,00
1.01.01.05.19.17.
Diskusi permasalahan dan solusi pengembangan seni dan budaya kalsel Workshop Seni
14.050.000,00
35.300.000,00
-
49.350.000,00
9.700.000,00
67.300.000,00
-
77.000.000,00
7.950.000,00
38.250.000,00
-
46.200.000,00
1.01.01.05.19.20.
Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan Taman Budaya Provkalsel Pameran Seni dan Budaya Kalsel
5.150.000,00
47.350.000,00
-
52.500.000,00
1.01.01.05.19.21.
Temu Karya Taman Budaya Se-Indonesia
2.400.000,00
209.600.000,00
-
212.000.000,00
1.01.01.05.19.40.
Dokumentasi dan Publikasi Taman Budaya Prov. Kalsel
120.000.000,00
-
120.000.000,00
1.01.01.06.
MUSEUM LAMBUNG MANGKURAT
326.240.000,00
1.311.312.900,00
1.01.01.06.19.
Program Pengembangan Unsur Budaya
300.340.000,00
1.125.192.900,00
-
1.425.532.900,00
1.01.01.06.19.24.
Konservasi Koleksi
21.600.000,00
29.955.000,00
-
51.555.000,00
1.01.01.06.19.25.
Digitalisasi Koleksi Museum
1.950.000,00
28.700.000,00
-
30.650.000,00
1.01.01.06.19.26.
Seminar Permuseuman
1.800.000,00
36.800.000,00
-
38.600.000,00
1.01.01.06.19.27.
Perawatan Berkala Koleksi Ruang Pameran Museum
14.550.000,00
40.262.900,00
-
54.812.900,00
1.01.01.06.19.28.
Pembuatan Flipping Book Koleksi
1.900.000,00
5.940.000,00
-
7.840.000,00
1.01.01.05.19.18. 1.01.01.05.19.19.
-
20.730.000,00
1.658.282.900,00
6.900.000,00
4.500.000,00
-
11.400.000,00
1.850.000,00
16.000.000,00
-
17.850.000,00
1.01.01.06.19.30.
Pengembangan Database Sistem Informasi Sejarah Purbakala Restorasi Koleksi
1.01.01.06.19.31.
Museum Masuk Sekolah
21.750.000,00
178.250.000,00
-
200.000.000,00
1.01.01.06.19.32.
Herregestrasi dan Reinventerisasi Koleksi
10.900.000,00
7.650.000,00
-
18.550.000,00
1.01.01.06.19.33.
Story Telling / Bercerita Rakyat
3.000.000,00
14.150.000,00
-
17.150.000,00
1.01.01.06.19.34.
Pembuatan Paket dan Penyusunan Materi Pameran
7.950.000,00
38.800.000,00
-
46.750.000,00
1.01.01.06.19.35.
Lomba Lukis Koleksi Museum
3.400.000,00
11.300.000,00
-
14.700.000,00
1.01.01.06.19.36.
Pameran Tetap Museum Lambung Mangkurat
-
166.010.000,00
1.01.01.06.19.37.
Pelatihan Restorasi Wayang
1.01.01.06.19.38.
Pameran Keliling ( Divisi ALRI, Kesejarahan dan Kalsel EXPO 2017), Pameran Regional Borneo, Pameran Nusantara dan Pameran Temporer ( Tematik )
1.01.01.06.19.29.
166.010.000,00
-
1.500.000,00
145.185.000,00
-
146.685.000,00
35.280.000,00
567.700.000,00
-
602.980.000,00
Hal 98 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
1.01.01.06.20.
Program Penggalian Unsur Budaya
1.01.01.06.20.04.
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
25.900.000,00
186.120.000,00
20.730.000,00
232.750.000,00
Pengadaan Koleksi Museum Lambung Mangkurat
2.600.000,00
200.000,00
20.730.000,00
23.530.000,00
1.01.01.06.20.05.
Survey Benda Calon Koleksi
6.800.000,00
35.200.000,00
-
42.000.000,00
1.01.01.06.20.06.
Transliterasi Naskah Kuno
2.100.000,00
11.970.000,00
-
14.070.000,00
1.01.01.06.20.07.
5.400.000,00
68.750.000,00
-
74.150.000,00
1.01.01.06.20.08.
Sarasehan dan Peragaan Koleksi Seni Budaya Lokal Museum Analisis Data Koleksi
1.800.000,00
10.700.000,00
-
12.500.000,00
1.01.01.06.20.09.
Penelitian Koleksi
7.200.000,00
47.470.000,00
-
54.670.000,00
1.01.01.06.20.10.
Virtual Museum / Upgrading Website dan Pemeliharaan
11.830.000,00
-
11.830.000,00
63.600.000,00
583.100.000,00
-
646.700.000,00
2.14.
KEARSIPAN
-
2.12.01.00.
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
63.600.000,00
583.100.000,00
-
646.700.000,00
2.12.01.00.16.
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
63.600.000,00
583.100.000,00
-
646.700.000,00
2.12.01.00.16.02.
Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah
27.500.000,00
35.500.000,00
-
63.000.000,00
2.12.01.00.16.05.
Penyusunan dan Penetapan Peraturan Gubernur Tentang Petunjuk Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kearsipan
3.000.000,00
47.000.000,00
-
50.000.000,00
2.12.01.00.16.07.
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kearsipan Kab/Kota Peningkatan Pengolahan Arsip Berbasis TIK
36.000.000,00
-
36.000.000,00
3.850.000,00
46.150.000,00
-
50.000.000,00
2.600.000,00
118.100.000,00
-
120.700.000,00
10.450.000,00
41.550.000,00
-
52.000.000,00
2.12.01.00.16.08.
-
2.12.01.00.16.10.
Desiminasi Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Pameran Kearsipan
2.12.01.00.16.11.
Workshop Pengelola Arsip Perbatasan
3.000.000,00
32.000.000,00
-
35.000.000,00
2.12.01.00.16.12.
Monitoring, Evaluasi, dan Pengelola Arsip Pemerintah Desa/Kelurahan
3.700.000,00
56.300.000,00
-
60.000.000,00
2.12.01.00.16.13.
Penyusunan dan Penetapan Gubernur Tentang Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Pemerintahan Prov. Kalsel
3.000.000,00
72.000.000,00
-
75.000.000,00
2.12.01.00.16.14.
Penyusunan dan Penetapan Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Prov Kalsel Bimtek Penyusunan Angka Kredit Bagi Arsiparis
3.000.000,00
72.000.000,00
-
75.000.000,00
3.500.000,00
26.500.000,00
-
30.000.000,00
2.12.01.00.16.09.
2.12.01.00.16.15.
Hal 99 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
3.
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
7.003.915.000,00
188.397.172.568,00
22.857.007.787,00
218.258.095.355,00
3.01.
PERTANIAN
3.332.250.000,00
88.476.230.018,00
4.239.957.000,00
96.048.437.018,00
1.466.150.000,00
29.045.088.000,00
504.932.000,00
31.016.170.000,00
170.400.000,00
1.436.128.000,00
2.572.000,00
1.609.100.000,00
3.01.01.00.
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3.01.01.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.01.01.00.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
3.01.01.00.01.02.
-
180.000.000,00
-
180.000.000,00
3.01.01.00.01.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
200.000,00
-
170.600.000,00
3.01.01.00.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
63.000.000,00
-
63.000.000,00
3.01.01.00.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
3.01.01.00.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
3.01.01.00.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
13.000.000,00
-
13.000.000,00
3.01.01.00.01.15.
-
37.428.000,00
3.01.01.00.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
170.000.000,00
-
170.000.000,00
3.01.01.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
180.000.000,00
-
180.000.000,00
3.01.01.00.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
458.900.000,00
-
458.900.000,00
3.01.01.00.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
248.600.000,00
-
248.600.000,00
3.01.01.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
457.250.000,00
3.01.01.00.02.07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
-
3.01.01.00.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
205.250.000,00
-
205.250.000,00
3.01.01.00.02.17.
-
202.000.000,00
-
202.000.000,00
3.01.01.00.02.21.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
3.01.01.00.02.28.
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
-
3.01.01.00.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
5.100.000,00
-
5.100.000,00
3.01.01.00.03.03.
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
-
5.100.000,00
-
5.100.000,00
3.01.01.00.06.
Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
475.010.000,00
-
571.410.000,00
170.400.000,00
96.400.000,00
-
-
2.572.000,00
40.000.000,00
462.360.000,00
919.610.000,00
316.960.000,00
316.960.000,00
145.400.000,00
145.400.000,00
Hal 100 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
2.950.000,00
18.460.000,00
-
21.410.000,00
93.450.000,00
456.550.000,00
-
550.000.000,00
109.800.000,00
2.450.200.000,00
40.000.000,00
2.600.000.000,00
Promosi dan Pemasaran Hasil Produksi TPH Unggulan
99.800.000,00
460.200.000,00
40.000.000,00
600.000.000,00
3.01.01.00.25.03.
Penyediaan Sarana Pasca Panen dan Pengolahan Hasil TPH
10.000.000,00
1.990.000.000,00
-
2.000.000.000,00
3.01.01.00.26.
Program Peningkatan Produksi dan Produktifitas Tanaman Pangan dan Holtikultura
364.700.000,00
12.946.250.000,00
-
13.310.950.000,00
3.01.01.00.26.06.
Produksi Benih dan Pengendalian OPT/DPI Hortikultura
21.650.000,00
978.350.000,00
-
1.000.000.000,00
3.01.01.00.26.07.
Penyediaan Sarana Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat
79.100.000,00
2.420.900.000,00
-
2.500.000.000,00
3.01.01.00.26.08.
Penyediaan Sarana Peningkatan Produksi Buah dan Tanaman Hias Penyediaan Sarana Peningkatan Produksi Serealia
73.050.000,00
2.437.900.000,00
-
2.510.950.000,00
124.000.000,00
2.376.000.000,00
-
2.500.000.000,00
3.01.01.00.06.15.
Penyusunan Pelaporan Triwulan dan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
3.01.01.00.06.27.
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3.01.01.00.25.
Program Peningkatan Mutu Hasil Tanaman Pangan dan Holtikultura
3.01.01.00.25.01.
3.01.01.00.26.14. 3.01.01.00.26.15.
Penyediaan Sarana Peningkatan Produksi Aneka Kacang dan Umbi
27.600.000,00
2.972.400.000,00
-
3.000.000.000,00
3.01.01.00.26.16.
Produksi Benih dan Pengendalian OPT/DPI Tanaman Pangan
39.300.000,00
960.700.000,00
-
1.000.000.000,00
3.01.01.00.26.17.
Pengukuran Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura
800.000.000,00
-
800.000.000,00
3.01.01.00.27.
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian
348.500.000,00
7.651.500.000,00
-
8.000.000.000,00
3.01.01.00.27.03.
Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian
130.000.000,00
3.370.000.000,00
-
3.500.000.000,00
3.01.01.00.27.13.
Penyediaan Sarana Pertanian
112.000.000,00
3.388.000.000,00
-
3.500.000.000,00
3.01.01.00.27.14.
Pengawalan Pembiayaan dan Investasi Pertanian
106.500.000,00
893.500.000,00
-
1.000.000.000,00
3.01.01.00.32.
Program Pemantapan Sistem Penyuluhan
376.350.000,00
3.623.650.000,00
-
4.000.000.000,00
3.01.01.00.32.05.
Pemantapan Ketenagaan dan Kelembagaan Penyuluhan
189.000.000,00
1.811.000.000,00
-
2.000.000.000,00
3.01.01.00.32.06.
Pemantapan Penyelenggaraan Penyuluhan
187.350.000,00
1.812.650.000,00
-
2.000.000.000,00
3.01.01.01.
BALAI PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
86.800.000,00
3.342.200.000,00
-
351.000.000,00
3.780.000.000,00
Hal 101 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
3.01.01.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.01.01.01.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
73.600.000,00
-
Jumlah
6=3+4+5 1.219.160.000,00
1.145.560.000,00
-
3.000.000,00
-
3.000.000,00
3.01.01.01.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-
120.000.000,00
-
120.000.000,00
3.01.01.01.01.06.
-
122.710.000,00
-
122.710.000,00
3.01.01.01.01.07.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
600.000,00
-
67.200.000,00
3.01.01.01.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
94.160.000,00
-
94.160.000,00
3.01.01.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
35.000.000,00
-
35.000.000,00
3.01.01.01.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
21.500.000,00
-
21.500.000,00
3.01.01.01.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
-
6.120.000,00
-
6.120.000,00
-
7.980.000,00
-
7.980.000,00
3.01.01.01.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
435.420.000,00
-
435.420.000,00
3.01.01.01.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
88.070.000,00
-
88.070.000,00
3.01.01.01.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
3.01.01.01.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
91.000.000,00
-
91.000.000,00
3.01.01.01.01.30.
Penyediaan Penilai Jabatan
-
7.000.000,00
3.01.01.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
3.01.01.01.02.07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
-
3.01.01.01.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
199.042.000,00
-
199.042.000,00
3.01.01.01.02.17.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
-
91.000.000,00
-
91.000.000,00
3.01.01.01.02.19.
-
13.750.000,00
-
13.750.000,00
3.01.01.01.02.21.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
-
12.000.000,00
-
12.000.000,00
3.01.01.01.02.23.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
3.01.01.01.02.28.
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
-
3.01.01.01.01.14. 3.01.01.01.01.15.
66.600.000,00
7.000.000,00
325.792.000,00
-
-
351.000.000,00
676.792.000,00
231.000.000,00
231.000.000,00
120.000.000,00
120.000.000,00
Hal 102 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
3.01.01.01.06.
Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
11.800.000,00
1.800.000,00
-
13.600.000,00
3.01.01.01.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
11.800.000,00
1.800.000,00
-
13.600.000,00
3.01.01.01.26.
Program Peningkatan Produksi dan Produktifitas Tanaman Pangan dan Holtikultura
1.400.000,00
1.869.048.000,00
-
1.870.448.000,00
3.01.01.01.26.09.
Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH)
1.400.000,00
1.569.048.000,00
-
1.570.448.000,00
3.01.01.01.26.10.
Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH)
300.000.000,00
-
300.000.000,00
3.01.01.02.
BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3.01.01.02.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.01.01.02.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.01.01.02.01.02. 3.01.01.02.01.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3.01.01.02.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3.01.01.02.01.10.
-
3.306.010.000,00
59.400.000,00
831.060.000,00
-
890.460.000,00
-
6.000.000,00
-
6.000.000,00
-
142.000.000,00
-
142.000.000,00
1.500.000,00
-
60.900.000,00
-
82.800.000,00
-
82.800.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
45.000.000,00
-
45.000.000,00
3.01.01.02.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
3.01.01.02.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
19.000.000,00
-
19.000.000,00
3.01.01.02.01.15.
-
9.000.000,00
-
9.000.000,00
3.01.01.02.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
3.01.01.02.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
113.560.000,00
-
113.560.000,00
3.01.01.02.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
147.200.000,00
-
147.200.000,00
3.01.01.02.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
145.000.000,00
-
145.000.000,00
3.01.01.02.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
59.400.000,00
110.400.000,00
355.450.000,00
115.700.000,00
3.597.010.000,00
175.300.000,00
115.700.000,00
581.550.000,00
Hal 103 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
3.01.01.02.02.07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
-
3.01.01.02.02.13.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
3.01.01.02.02.14.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
3.01.01.02.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
30.600.000,00
-
141.000.000,00
3.01.01.02.02.17.
-
214.850.000,00
-
214.850.000,00
3.01.01.02.02.21.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
3.01.01.02.02.51.
Pengadaan Buku Perpustakaan
-
3.01.01.02.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
7.000.000,00
-
7.000.000,00
3.01.01.02.03.03.
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
-
7.000.000,00
-
7.000.000,00
3.01.01.02.06.
Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
5.500.000,00
12.500.000,00
-
18.000.000,00
3.01.01.02.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.500.000,00
12.500.000,00
-
18.000.000,00
3.01.01.02.26.
Program Peningkatan Produksi dan Produktifitas Tanaman Pangan dan Holtikultura
-
2.100.000.000,00
-
2.100.000.000,00
3.01.01.02.26.11.
Peningkatan Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH
-
2.100.000.000,00
-
2.100.000.000,00
3.01.01.03.
BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
59.400.000,00
4.231.147.500,00
3.01.01.03.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
59.400.000,00
879.529.500,00
-
3.01.01.03.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
6.987.500,00
-
6.987.500,00
226.528.000,00
-
226.528.000,00
400.000,00
-
59.800.000,00
110.400.000,00
-
-
-
95.700.000,00
20.000.000,00
801.000.000,00
95.700.000,00
20.000.000,00
5.091.547.500,00 938.929.500,00
3.01.01.03.01.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3.01.01.03.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
238.424.000,00
-
238.424.000,00
3.01.01.03.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
26.000.000,00
-
26.000.000,00
3.01.01.03.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
27.500.000,00
-
27.500.000,00
3.01.01.03.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
11.000.000,00
-
11.000.000,00
3.01.01.03.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
14.300.000,00
-
14.300.000,00
3.01.01.03.01.02.
59.400.000,00
Hal 104 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
3.01.01.03.01.16.
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
60.790.000,00
-
60.790.000,00
3.01.01.03.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
100.650.000,00
-
100.650.000,00
3.01.01.03.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
100.950.000,00
-
100.950.000,00
3.01.01.03.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
66.000.000,00
-
66.000.000,00
3.01.01.03.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
518.818.000,00
3.01.01.03.02.09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
-
3.01.01.03.02.14.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
-
75.000.000,00
-
75.000.000,00
3.01.01.03.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
291.712.000,00
-
291.712.000,00
3.01.01.03.02.17.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
-
130.106.000,00
-
130.106.000,00
-
22.000.000,00
-
22.000.000,00
3.01.01.03.26.
Program Peningkatan Produksi dan Produktifitas Tanaman Pangan dan Holtikultura
-
2.832.800.000,00
667.200.000,00
3.500.000.000,00
3.01.01.03.26.12.
Produksi Benih Bermutu Tanaman Pangan
-
1.847.000.000,00
153.000.000,00
2.000.000.000,00
3.01.01.03.26.13.
Produksi Benih Bermutu Tanaman Hortikultura
-
985.800.000,00
514.200.000,00
1.500.000.000,00
3.01.01.04.
BALAI ALAT DAN MESIN PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
75.300.000,00
2.305.095.000,00
122.950.000,00
2.503.345.000,00
3.01.01.04.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
61.800.000,00
471.220.000,00
15.000.000,00
548.020.000,00
3.01.01.04.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
3.000.000,00
3.01.01.04.01.02.
-
45.000.000,00
3.01.01.04.01.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3.01.01.04.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
3.01.01.04.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
3.01.01.04.01.11.
3.01.01.03.02.21.
-
133.800.000,00
652.618.000,00
133.800.000,00
133.800.000,00
15.000.000,00
3.000.000,00 60.000.000,00
-
61.800.000,00
65.620.000,00
-
65.620.000,00
-
12.000.000,00
-
12.000.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
3.000.000,00
-
3.000.000,00
3.01.01.04.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
8.600.000,00
-
8.600.000,00
3.01.01.04.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
7.500.000,00
-
7.500.000,00
-
50.800.000,00
-
50.800.000,00
3.01.01.04.01.16.
61.800.000,00
-
Hal 105 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
3.01.01.04.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
65.000.000,00
-
65.000.000,00
3.01.01.04.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
3.01.01.04.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
110.700.000,00
-
110.700.000,00
3.01.01.04.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
266.370.000,00
3.01.01.04.02.09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
-
3.01.01.04.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
155.610.000,00
-
155.610.000,00
3.01.01.04.02.17.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
-
70.760.000,00
-
70.760.000,00
-
40.000.000,00
-
40.000.000,00
3.01.01.04.02.21.
-
37.200.000,00
303.570.000,00
37.200.000,00
37.200.000,00
3.01.01.04.06.
Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
2.100.000,00
3.400.000,00
-
5.500.000,00
3.01.01.04.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.100.000,00
3.400.000,00
-
5.500.000,00
3.01.01.04.27.
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian
11.400.000,00
1.564.105.000,00
3.01.01.04.27.05.
Pelatihan Perbengkelan Alat dan Mesin Pertanian
-
97.000.000,00
-
97.000.000,00
3.01.01.04.27.06.
Pelatihan Peningkatan Mutu Bagi Pengrajin Alsintan
-
82.000.000,00
-
82.000.000,00
3.01.01.04.27.07.
Peningkatan Perbengkelan Alat dan Mesin Pertanian
-
441.430.000,00
3.01.01.04.27.08.
Pelatihan Operator Alat dan Mesin Pertanian
-
200.000.000,00
-
200.000.000,00
3.01.01.04.27.09.
Demonstrasi Alsintan TPH
92.800.000,00
-
100.400.000,00
3.01.01.04.27.10.
Aplikasi Teknologi Alsintan
455.500.000,00
-
455.500.000,00
3.01.01.04.27.11.
Pelatihan Perekayasaan Alsintan TPH
1.900.000,00
66.475.000,00
-
68.375.000,00
3.01.01.04.27.12.
Bimbingan Teknis Manajemen Kelompok UPJA
1.900.000,00
128.900.000,00
-
130.800.000,00
3.01.02.00.
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
1.288.100.000,00
36.361.569.518,00
375.500.000,00
38.025.169.518,00
3.01.02.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
193.800.000,00
3.837.412.813,00
6.500.000,00
4.037.712.813,00
3.01.02.00.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
3.01.02.00.01.02.
-
877.784.500,00
-
877.784.500,00
3.01.02.00.01.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
143.360.000,00
-
337.160.000,00
3.01.02.00.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
307.100.000,00
-
307.100.000,00
7.600.000,00 -
193.800.000,00 -
70.750.000,00
70.750.000,00
1.646.255.000,00
512.180.000,00
Hal 106 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
3.01.02.00.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
142.521.875,00
-
142.521.875,00
3.01.02.00.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
41.824.063,00
-
41.824.063,00
3.01.02.00.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
33.000.000,00
-
33.000.000,00
3.01.02.00.01.15.
-
8.500.000,00
3.01.02.00.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
402.000.000,00
-
402.000.000,00
3.01.02.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
401.500.000,00
-
401.500.000,00
3.01.02.00.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
955.450.000,00
-
955.450.000,00
3.01.02.00.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
499.372.375,00
-
499.372.375,00
3.01.02.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.01.02.00.02.07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
-
3.01.02.00.02.09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3.01.02.00.02.10.
6.500.000,00
15.000.000,00
369.000.000,00
1.983.380.000,00
-
65.500.000,00
65.500.000,00
-
-
243.000.000,00
243.000.000,00
Pengadaan Mebeleur
-
-
60.500.000,00
60.500.000,00
3.01.02.00.02.14.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
-
3.01.02.00.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3.01.02.00.02.17.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3.01.02.00.02.19.
600.000,00
1.613.780.000,00
75.000.000,00
-
75.000.000,00
541.200.000,00
-
541.800.000,00
-
504.280.000,00
-
504.280.000,00
-
341.800.000,00
-
341.800.000,00
3.01.02.00.02.21.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
-
126.500.000,00
-
126.500.000,00
3.01.02.00.02.22.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
3.01.02.00.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
563.104.180,00
-
579.104.180,00
3.01.02.00.05.16.
Kursus,Pendidikan,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Pembinaan dan Pengelolaan Aset dan Kepegawaian
316.000.000,00
-
316.000.000,00
16.000.000,00
247.104.180,00
-
263.104.180,00
66.000.000,00
958.041.600,00
-
1.024.041.600,00
7.050.000,00
162.050.000,00
-
169.100.000,00
3.01.02.00.05.19. 3.01.02.00.06.
Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
3.01.02.00.06.06.
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
600.000,00
16.000.000,00
-
Hal 107 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
3.01.02.00.06.18.
Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
21.900.000,00
34.821.600,00
-
56.721.600,00
3.01.02.00.06.28.
11.400.000,00
202.600.000,00
-
214.000.000,00
3.01.02.00.06.30.
Penata Ketatausahaan Perlengkapan, Aset dan Kepegawaian Data dan Informasi
25.650.000,00
558.570.000,00
-
584.220.000,00
3.01.02.00.22.
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
707.300.000,00
7.954.555.100,00
-
8.661.855.100,00
3.01.02.00.22.09.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
-
169.661.600,00
-
169.661.600,00
3.01.02.00.22.10.
Pengendalian Pemotongan Ternak Produktif
-
200.000.000,00
-
200.000.000,00
3.01.02.00.22.11.
Perbibitan Ternak
649.250.000,00
1.776.916.500,00
-
2.426.166.500,00
3.01.02.00.22.12.
Pakan dan Perwilayahan
43.800.000,00
956.200.000,00
-
1.000.000.000,00
3.01.02.00.22.13.
Penyusunan Program dan Rencana Teknis
257.862.000,00
-
257.862.000,00
3.01.02.00.22.14.
Teknologi Peternakan
4.500.000,00
995.500.000,00
-
1.000.000.000,00
3.01.02.00.22.15.
Budidaya Ternak
9.750.000,00
2.198.415.000,00
-
2.208.165.000,00
3.01.02.00.22.16.
Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Sumberdaya Peternakan
-
900.000.000,00
-
900.000.000,00
3.01.02.00.22.17.
Pelatihan dan Penilaian Kelompok Ternak yang Berprestasi
-
500.000.000,00
-
500.000.000,00
3.01.02.00.23.
Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
16.150.000,00
927.575.625,00
-
943.725.625,00
3.01.02.00.23.14.
Promosi dan Pemasaran
12.550.000,00
631.175.625,00
-
643.725.625,00
3.01.02.00.23.15.
Temu Usaha, Sosialisasi dan Bimtek Pengolahan Hasil
3.600.000,00
296.400.000,00
-
300.000.000,00
3.01.02.00.28.
Program Peningkatan Mutu Hasil dan Investasi Usaha Perkebunan
34.350.000,00
1.988.750.000,00
-
2.023.100.000,00
3.01.02.00.28.01.
Pengolahan Panen dan Mutu Hasil
22.400.000,00
782.400.000,00
-
804.800.000,00
3.01.02.00.28.02.
Usaha dan Pembinaan PBS
3.250.000,00
215.050.000,00
-
218.300.000,00
3.01.02.00.28.03.
Kemitraan Usaha Tenaga Kerja
700.000.000,00
-
700.000.000,00
3.01.02.00.28.04.
Promosi dan Informasi Pekebunan
8.700.000,00
291.300.000,00
-
300.000.000,00
3.01.02.00.29.
Program Perlindungan dan Prasarana Perkebunan
84.750.000,00
6.644.880.000,00
-
6.729.630.000,00
3.01.02.00.29.01.
Sarana Produksi Alat dan Mesin
26.100.000,00
2.332.540.000,00
-
2.358.640.000,00
3.01.02.00.29.02.
Pemanfaatan Lahan dan Air
24.000.000,00
3.639.040.000,00
-
3.663.040.000,00
3.01.02.00.29.03.
Pelatihan Kelembagaan Kelompok Tani Perkebunan
34.650.000,00
673.300.000,00
-
707.950.000,00
-
-
Hal 108 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
121.650.000,00
7.004.775.000,00
-
7.126.425.000,00
2.850.000,00
748.730.000,00
-
751.580.000,00
31.500.000,00
3.759.500.000,00
-
3.791.000.000,00
7.800.000,00
492.200.000,00
-
500.000.000,00
18.000.000,00
982.185.000,00
-
1.000.185.000,00
7.500.000,00
426.160.000,00
-
433.660.000,00
Perlindungan Usaha Perkebunan
54.000.000,00
596.000.000,00
-
650.000.000,00
3.01.02.00.31.
Program Pengendalian Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Hewan, Penyakit Zoonosa dan Keamanan Pangan
47.500.000,00
4.868.695.200,00
-
4.916.195.200,00
3.01.02.00.31.01.
Penyediaan Jaminan Keamanan Pangan dan Kesejahteraan Hewan Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan
5.500.000,00
939.588.000,00
-
945.088.000,00
3.000.000,00
1.065.630.000,00
-
1.068.630.000,00
-
2.902.477.200,00
3.01.02.00.30.
Program Peningkatan Produksi Produktivitas Tanaman Perkebunan
3.01.02.00.30.01.
Perlindungan Tanaman
3.01.02.00.30.03.
Budidaya Tanaman Tahunan
3.01.02.00.30.04.
Pengamatan dan Pengujian OPT
3.01.02.00.30.05.
Budidaya Tanaman Rempah dan Penyegar
3.01.02.00.30.06.
Perbenihan Perkebunan
3.01.02.00.30.07.
3.01.02.00.31.02. 3.01.02.00.31.03.
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Ternak dan Zoonosis
39.000.000,00
2.863.477.200,00
3.01.02.01.
BALAI SERTIFIKASI BENIH DAN PERCONTOHAN PERKEBUNAN TUNGKAP
76.700.000,00
1.839.437.000,00
3.01.02.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
51.000.000,00
319.360.000,00
-
370.360.000,00
3.01.02.01.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
1.400.000,00
-
1.400.000,00
3.01.02.01.01.02.
-
28.950.000,00
-
28.950.000,00
3.01.02.01.01.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
200.000,00
-
51.200.000,00
3.01.02.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
13.300.000,00
-
13.300.000,00
3.01.02.01.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
10.750.000,00
-
10.750.000,00
3.01.02.01.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
4.000.000,00
-
4.000.000,00
3.01.02.01.01.15.
-
4.300.000,00
-
4.300.000,00
3.01.02.01.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
63.000.000,00
-
63.000.000,00
3.01.02.01.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
54.000.000,00
-
54.000.000,00
3.01.02.01.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
93.060.000,00
-
93.060.000,00
51.000.000,00
50.500.000,00
1.966.637.000,00
Hal 109 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
3.01.02.01.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
3.01.02.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.01.02.01.02.07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3.01.02.01.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3.01.02.01.02.17.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3.01.02.01.02.19.
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
1.500.000,00
-
46.400.000,00
Jumlah
6=3+4+5 -
46.400.000,00
298.800.000,00
50.500.000,00
350.800.000,00
7.000.000,00
50.500.000,00
57.500.000,00
163.880.000,00
-
165.380.000,00
-
101.420.000,00
-
101.420.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
-
26.500.000,00
-
26.500.000,00
3.01.02.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
4.350.000,00
-
4.350.000,00
3.01.02.01.03.03.
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
-
4.350.000,00
-
4.350.000,00
3.01.02.01.06.
Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
1.750.000,00
2.750.000,00
-
4.500.000,00
3.01.02.01.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.750.000,00
2.750.000,00
-
4.500.000,00
3.01.02.01.30.
Program Peningkatan Produksi Produktivitas Tanaman Perkebunan
22.450.000,00
1.214.177.000,00
-
1.236.627.000,00
3.01.02.01.30.08.
Pemurnian Kebun Entrys Karet
145.000.000,00
-
145.000.000,00
3.01.02.01.30.09.
Bimbingan dan Pelayanan Sertifikasi Benih
8.500.000,00
83.420.000,00
-
91.920.000,00
3.01.02.01.30.10.
Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan
6.450.000,00
196.560.000,00
-
203.010.000,00
3.01.02.01.30.11.
Pemeliharaan Kebun Percontohan Kelapa Sawit Tungkap
7.500.000,00
789.197.000,00
-
796.697.000,00
3.01.02.02.
BALAI INSEMINASI BUATAN
70.300.000,00
4.548.520.000,00
1.504.375.000,00
6.123.195.000,00
3.01.02.02.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
55.800.000,00
870.690.000,00
25.000.000,00
951.490.000,00
3.01.02.02.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
3.540.000,00
3.01.02.02.01.02.
-
69.500.000,00
3.01.02.02.01.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3.01.02.02.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3.01.02.02.01.10. 3.01.02.02.01.11.
1.500.000,00
-
25.000.000,00
3.540.000,00 94.500.000,00
500.000,00
-
56.300.000,00
-
63.120.000,00
-
63.120.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
101.500.000,00
-
101.500.000,00
55.800.000,00
Hal 110 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
3.01.02.02.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
8.500.000,00
-
8.500.000,00
3.01.02.02.01.15.
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
3.01.02.02.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
132.500.000,00
-
132.500.000,00
3.01.02.02.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
93.500.000,00
-
93.500.000,00
3.01.02.02.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
198.030.000,00
-
198.030.000,00
3.01.02.02.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
70.000.000,00
-
70.000.000,00
3.01.02.02.01.31.
Penyediaan Belanja Sertifikasi
-
95.000.000,00
-
95.000.000,00
3.01.02.02.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
296.900.000,00
3.01.02.02.02.03.
Pembangunan Gedung Kantor
-
3.01.02.02.02.07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
-
3.01.02.02.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
133.540.000,00
-
133.540.000,00
3.01.02.02.02.17.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
-
112.440.000,00
-
112.440.000,00
-
50.920.000,00
-
50.920.000,00
3.01.02.02.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
3.01.02.02.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
3.01.02.02.06.
Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
4.000.000,00
83.430.000,00
-
87.430.000,00
3.01.02.02.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4.000.000,00
83.430.000,00
-
87.430.000,00
3.01.02.02.22.
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
10.500.000,00
3.247.500.000,00
3.01.02.02.22.18.
Produksi dan Distribusi Semen Beku
4.500.000,00
1.675.675.000,00
3.01.02.02.22.19.
Pelayanan Teknis dan Pemeliharaan Pejantan
6.000.000,00
1.571.825.000,00
105.000.000,00
1.682.825.000,00
3.01.02.03.
SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN PELAIHARI
34.200.000,00
3.497.163.000,00
414.000.000,00
3.945.363.000,00
3.01.02.03.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
34.200.000,00
2.967.963.000,00
15.000.000,00
3.017.163.000,00
3.01.02.03.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.01.02.02.02.21.
-
1.374.375.000,00
1.671.275.000,00
-
922.625.000,00
922.625.000,00
-
451.750.000,00
451.750.000,00
900.000,00
105.000.000,00
-
-
3.363.000.000,00
1.680.175.000,00
900.000,00
Hal 111 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1
Pegawai
3
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah
6=3+4+5
171.456.250,00
-
171.456.250,00
17.322.000,00
-
51.522.000,00
3.01.02.03.01.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3.01.02.03.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
30.375.000,00
-
30.375.000,00
3.01.02.03.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
4.124.750,00
-
4.124.750,00
3.01.02.03.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
15.100.000,00
-
15.100.000,00
3.01.02.03.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
14.925.000,00
-
14.925.000,00
3.01.02.03.01.15.
-
4.800.000,00
3.01.02.03.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
194.960.000,00
-
194.960.000,00
3.01.02.03.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
2.144.000.000,00
-
2.144.000.000,00
3.01.02.03.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
270.000.000,00
-
270.000.000,00
3.01.02.03.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
3.01.02.03.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
491.100.000,00
3.01.02.03.02.09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
-
3.01.02.03.02.17.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
-
131.900.000,00
-
131.900.000,00
3.01.02.03.02.19.
-
359.200.000,00
-
359.200.000,00
3.01.02.03.02.28.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
3.01.02.03.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
3.01.02.03.03.03.
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
3.01.02.03.01.02.
34.200.000,00
-
-
38.100.000,00
38.100.000,00
15.000.000,00
19.800.000,00
399.000.000,00
890.100.000,00
199.000.000,00
199.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
-
38.100.000,00
-
38.100.000,00
447.900.000,00
14.421.505.000,00
1.704.250.000,00
16.573.655.000,00
3.02.01.00.
DINAS KEHUTANAN
328.600.000,00
12.122.548.000,00
1.174.250.000,00
13.625.398.000,00
3.02.01.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
189.600.000,00
5.088.430.000,00
160.000.000,00
5.438.030.000,00
3.02.01.00.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
143.800.000,00
3.02.01.00.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-
1.680.000.000,00
3.02.
KEHUTANAN
150.000.000,00
143.800.000,00 1.830.000.000,00
Hal 112 dari 180
Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Pegawai
3
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
4
5
290.480.000,00
Jumlah
6=3+4+5 -
290.480.000,00
-
189.600.000,00
3.02.01.00.01.07.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3.02.01.00.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
405.680.000,00
-
405.680.000,00
3.02.01.00.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
302.000.000,00
-
302.000.000,00
3.02.01.00.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
101.000.000,00
-
101.000.000,00
3.02.01.00.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
57.000.000,00
-
57.000.000,00
3.02.01.00.01.15.
-
84.000.000,00
3.02.01.00.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
214.000.000,00
-
214.000.000,00
3.02.01.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
250.470.000,00
-
250.470.000,00
3.02.01.00.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
950.000.000,00
-
950.000.000,00
3.02.01.00.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
610.000.000,00
-
610.000.000,00
3.02.01.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
1.154.500.000,00
3.02.01.00.02.09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
-
3.02.01.00.02.13.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
-
120.000.000,00
-
120.000.000,00
3.02.01.00.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
934.500.000,00
-
934.500.000,00
3.02.01.00.02.19.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
-
90.000.000,00
-
90.000.000,00
3.02.01.00.01.06.
3.02.01.00.02.21.
189.600.000,00
-
-
10.000.000,00
94.000.000,00
1.014.250.000,00
2.168.750.000,00
1.014.250.000,00
1.014.250.000,00
3.02.01.00.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
95.200.000,00
374.500.000,00
-
469.700.000,00
3.02.01.00.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
95.200.000,00
374.500.000,00
-
469.700.000,00
3.02.01.00.06.
Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
25.500.000,00
796.818.000,00
-
822.318.000,00
3.02.01.00.06.01.
11.400.000,00
151.370.000,00
-
162.770.000,00
3.02.01.00.06.05.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan
203.078.000,00
-
203.078.000,00
3.02.01.00.06.07.
Penyusunan Rencana Kerja
139.300.000,00
-
147.700.000,00
8.400.000,00
Hal 113 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
3.02.01.00.06.33.
Peningkatan dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan
1.950.000,00
146.820.000,00
-
148.770.000,00
3.02.01.00.06.44.
Rapat Kordinasi Teknis Kehutanan dan Penyusunan Data Dasar
3.750.000,00
156.250.000,00
-
160.000.000,00
3.02.01.00.15.
Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan
18.300.000,00
4.708.300.000,00
-
4.726.600.000,00
3.02.01.00.15.03.
Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu
10.200.000,00
1.639.800.000,00
-
1.650.000.000,00
3.02.01.00.15.10.
Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Promosi Hasil Hutan Pengembangan dan Peningkatan Budidaya Lebah Madu
745.000.000,00
-
745.000.000,00
598.800.000,00
-
600.000.000,00
-
400.000.000,00
-
400.000.000,00
-
200.000.000,00
-
200.000.000,00
3.02.01.00.15.13. 3.02.01.00.15.14. 3.02.01.00.15.15.
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Pada IUPHHK-HT Pengendalian Pengusahaan Hutan
1.200.000,00
3.02.01.00.15.16.
Pengembangan Masyarakat di Dalam dan Sekitar Hutan Dalam Pengelolaan Hutan
1.200.000,00
248.800.000,00
-
250.000.000,00
3.02.01.00.15.17.
Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu
5.700.000,00
325.900.000,00
-
331.600.000,00
3.02.01.00.15.18.
-
200.000.000,00
-
200.000.000,00
3.02.01.00.15.19.
Pengendalian Kinerja Teknis Pengelolahan Hasil Hutan Dengan Kapasitas Produksi < 6.000 m3/tahun Pengawasan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu
-
150.000.000,00
-
150.000.000,00
3.02.01.00.15.20.
Penyusunan Laporan Penerimaan PSDH, DR dan PNT
-
200.000.000,00
-
200.000.000,00
3.02.01.01.
TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM
61.100.000,00
1.307.502.000,00
3.02.01.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
60.600.000,00
1.066.224.000,00
-
1.126.824.000,00
3.02.01.01.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
54.440.000,00
-
54.440.000,00
3.02.01.01.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-
119.162.000,00
-
119.162.000,00
3.02.01.01.01.06.
-
173.840.000,00
-
173.840.000,00
3.02.01.01.01.07.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
200.000,00
-
60.800.000,00
3.02.01.01.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
196.372.000,00
-
196.372.000,00
3.02.01.01.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
3.02.01.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
16.300.000,00
-
16.300.000,00
3.02.01.01.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
16.962.000,00
-
16.962.000,00
60.600.000,00
20.500.000,00
1.389.102.000,00
Hal 114 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
3.02.01.01.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
3.02.01.01.01.15.
-
2.500.000,00
-
2.500.000,00
3.02.01.01.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
136.468.000,00
-
136.468.000,00
3.02.01.01.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
96.240.000,00
-
96.240.000,00
3.02.01.01.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
188.740.000,00
-
188.740.000,00
3.02.01.01.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
3.02.01.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
212.128.000,00
3.02.01.01.02.09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
-
3.02.01.01.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
3.02.01.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3.02.01.01.03.03.
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
3.02.01.02.
-
20.500.000,00
232.628.000,00
20.500.000,00
20.500.000,00
212.128.000,00
-
212.128.000,00
500.000,00
29.150.000,00
-
29.650.000,00
500.000,00
29.150.000,00
-
29.650.000,00
BALAI PELAYANAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN BARITO MUARA
58.200.000,00
991.455.000,00
3.02.01.02.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
58.200.000,00
486.560.000,00
-
544.760.000,00
3.02.01.02.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
50.440.000,00
-
50.440.000,00
3.02.01.02.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-
66.000.000,00
-
66.000.000,00
3.02.01.02.01.06.
-
68.000.000,00
-
68.000.000,00
3.02.01.02.01.07.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
-
58.200.000,00
3.02.01.02.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
28.720.000,00
-
28.720.000,00
3.02.01.02.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
3.02.01.02.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
3.000.000,00
-
3.000.000,00
3.02.01.02.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
8.000.000,00
-
8.000.000,00
3.02.01.02.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman
-
3.000.000,00
-
3.000.000,00
-
35.000.000,00
-
35.000.000,00
3.02.01.02.01.17.
58.200.000,00
-
509.500.000,00
1.559.155.000,00
Hal 115 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
3.02.01.02.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
159.400.000,00
-
159.400.000,00
3.02.01.02.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
45.000.000,00
-
45.000.000,00
3.02.01.02.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
45.720.000,00
3.02.01.02.02.03.
Pembangunan Gedung Kantor
-
3.02.01.02.02.09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
-
3.02.01.02.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
32.720.000,00
-
32.720.000,00
3.02.01.02.02.19.
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
3.02.01.02.02.21.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
-
8.000.000,00
-
8.000.000,00
3.02.01.02.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
11.700.000,00
-
11.700.000,00
3.02.01.02.03.03.
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
-
11.700.000,00
-
11.700.000,00
3.02.01.02.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
3.02.01.02.05.23.
Peningkatan Kapasitas SDM
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
3.02.01.02.15.
Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan
-
437.475.000,00
-
437.475.000,00
3.02.01.02.15.24.
Monitoring Peredaran Hasil Hutan Kayu Olahan
-
224.975.000,00
-
224.975.000,00
3.02.01.02.15.25.
Monitoring dan Pengujian Legalitas Hasil Hutan Kayu Bulat
-
212.500.000,00
-
212.500.000,00
3.03.
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
509.500.000,00
555.220.000,00
-
300.000.000,00
300.000.000,00
-
209.500.000,00
209.500.000,00
495.515.000,00
20.546.173.550,00
87.900.000,00
21.129.588.550,00
59.300.000,00
19.853.650.050,00
3.03.01.00.
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
414.665.000,00
19.379.685.050,00
3.03.01.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
245.290.000,00
2.942.041.850,00
-
3.187.331.850,00
3.03.01.00.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
10.781.100,00
-
10.781.100,00
3.03.01.00.01.02.
-
1.163.179.750,00
-
1.163.179.750,00
3.03.01.00.01.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
-
210.540.000,00
3.03.01.00.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
49.800.000,00
-
49.800.000,00
3.03.01.00.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
104.500.000,00
-
104.500.000,00
3.03.01.00.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
45.617.000,00
-
45.617.000,00
3.03.01.00.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
38.500.000,00
-
38.500.000,00
210.540.000,00
-
Hal 116 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
95.000.000,00
-
96.500.000,00
-
175.245.000,00
-
175.245.000,00
3.03.01.00.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3.03.01.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
189.789.000,00
-
189.789.000,00
3.03.01.00.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
793.800.000,00
-
793.800.000,00
3.03.01.00.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
267.000.000,00
-
267.000.000,00
3.03.01.00.01.40.
Penataan / Pembenahan Arsip-arsip Kantor
8.830.000,00
-
42.080.000,00
3.03.01.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
3.03.01.00.02.07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
-
3.03.01.00.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
296.542.500,00
-
296.542.500,00
3.03.01.00.02.17.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
-
216.340.000,00
-
216.340.000,00
3.03.01.00.02.19.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
-
79.500.000,00
-
79.500.000,00
3.03.01.00.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
2.250.000,00
-
2.250.000,00
3.03.01.00.03.03.
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
-
2.250.000,00
-
2.250.000,00
3.03.01.00.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
673.130.000,00
-
673.130.000,00
3.03.01.00.05.16.
Kursus,Pendidikan,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
-
673.130.000,00
-
673.130.000,00
3.03.01.00.06.
Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
8.650.000,00
444.500.000,00
-
453.150.000,00
3.03.01.00.06.03.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
2.850.000,00
2.350.000,00
-
5.200.000,00
3.03.01.00.06.07.
Penyusunan Rencana Kerja
441.650.000,00
-
441.650.000,00
3.03.01.00.06.39.
Penilaian Angka Kredit Jafung Inspektur Tambang
5.800.000,00
500.000,00
-
6.300.000,00
3.03.01.00.17.
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi
133.725.000,00
12.003.840.700,00
-
12.137.565.700,00
3.03.01.00.17.01.
Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan
87.225.000,00
1.068.960.000,00
-
1.156.185.000,00
3.03.01.00.17.03.
Inventarisasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik/Captive Power
167.145.000,00
-
167.145.000,00
3.03.01.00.01.15.
1.500.000,00
33.250.000,00
-
-
592.382.500,00
-
59.300.000,00
651.682.500,00
59.300.000,00
59.300.000,00
Hal 117 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1
Pegawai
3
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah
6=3+4+5
Monitoring Penerbitan Sertifikat Laik Operasi KONSUIL/PPILN Penertiban Izin Pembangkit Genset
-
181.350.000,00
-
181.350.000,00
-
221.090.000,00
-
221.090.000,00
-
247.105.000,00
-
247.105.000,00
3.03.01.00.17.08.
Pengawasan Keselamatan Kerja dan Lingkungan Ketenagalistrikan yang sudah ada izin Pemasangan Listrik Hemat dan Murah / RTS
22.500.000,00
3.277.500.000,00
-
3.300.000.000,00
3.03.01.00.17.09.
Pengadaan dan Pemasangan PLTS
15.000.000,00
2.263.976.700,00
-
2.278.976.700,00
3.03.01.00.17.10.
Inventarisasi Peralatan PLTS
-
170.500.000,00
-
170.500.000,00
3.03.01.00.17.11.
Verifikasi Listrik Hemat dan Murah / RTS
-
304.474.500,00
-
304.474.500,00
3.03.01.00.17.12.
Verifikasi Perizinan Ketenagalistrikan
-
224.700.000,00
-
224.700.000,00
3.03.01.00.17.13.
Monitoring Pemanfaatan Listrik Perdesaan
-
304.474.500,00
-
304.474.500,00
3.03.01.00.17.15.
Survei Desa Belum Berlistrik
-
167.282.500,00
-
167.282.500,00
3.03.01.00.17.16.
Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah
-
228.580.000,00
-
228.580.000,00
3.03.01.00.17.17.
Inventarisasi Penerangan Jalan Umum (PJU)
-
397.020.000,00
-
397.020.000,00
3.03.01.00.17.18.
Pengembangan Pemanfaatan Energi Biogas
1.338.211.000,00
-
1.347.211.000,00
3.03.01.00.17.19.
Inventarisasi Potensi Energi Alternatif
-
209.915.000,00
-
209.915.000,00
3.03.01.00.17.20.
-
300.000.000,00
-
300.000.000,00
3.03.01.00.17.21.
Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Prov. Kalsel Pemantauan Pemanfaatan Energi Biogas
-
195.886.500,00
-
195.886.500,00
3.03.01.00.17.22.
Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi
-
397.020.000,00
-
397.020.000,00
3.03.01.00.17.23.
Monitoring dan Evaluasi Penimbunan dan Niaga Pada Terminal BBM
-
172.760.000,00
-
172.760.000,00
3.03.01.00.17.24.
Monitoring dan Evaluasi Pengangkutan dan Distribusi BBM Non Subsidi Pada Sektor Industri
-
165.890.000,00
-
165.890.000,00
3.03.01.00.18.
Program Pengembangan Sumberdaya Mineral, Geologi dan Air Tanah
2.721.540.000,00
-
2.748.540.000,00
3.03.01.00.18.02.
Survey Penentuan Nilai Perolehan Air Tanah
220.410.000,00
-
220.410.000,00
3.03.01.00.18.03.
Survey Potensi Air Tanah
616.500.000,00
-
628.500.000,00
3.03.01.00.18.04.
Pengawasan Pemakaian/Pengusahaan Air Tanah
-
184.500.000,00
-
184.500.000,00
3.03.01.00.18.05.
Pengawasan Pelaksanaan Pemboran Air Tanah
-
287.680.000,00
-
287.680.000,00
3.03.01.00.17.04. 3.03.01.00.17.05. 3.03.01.00.17.06.
9.000.000,00
27.000.000,00
12.000.000,00
Hal 118 dari 180
Kode
1 3.03.01.00.18.06. 3.03.01.00.18.07.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2 Peninjauan Lapangan Dalam Rangka Pemberian Rekomendasi Teknis Perijinan Air Tanah Pemboran Eksplorasi Air Tanah
Pegawai
3
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah
6=3+4+5
183.530.000,00
-
183.530.000,00
15.000.000,00
1.228.920.000,00
-
1.243.920.000,00
-
1.275.938.500,00
3.03.01.01.
UNIT PELAYANAN JASA SUMBERDAYA MINERAL DAN ENERGI
80.850.000,00
1.166.488.500,00
3.03.01.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
69.000.000,00
544.916.000,00
-
613.916.000,00
3.03.01.01.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
4.950.000,00
-
4.950.000,00
3.03.01.01.01.02.
-
90.000.000,00
-
90.000.000,00
3.03.01.01.01.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
-
69.000.000,00
3.03.01.01.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
7.656.000,00
-
7.656.000,00
3.03.01.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
35.000.000,00
-
35.000.000,00
3.03.01.01.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
11.550.000,00
-
11.550.000,00
3.03.01.01.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
6.798.000,00
-
6.798.000,00
3.03.01.01.01.15.
-
6.336.000,00
-
6.336.000,00
3.03.01.01.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
18.630.000,00
-
18.630.000,00
3.03.01.01.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
54.396.000,00
-
54.396.000,00
3.03.01.01.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
285.900.000,00
-
285.900.000,00
3.03.01.01.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
23.700.000,00
-
23.700.000,00
3.03.01.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.03.01.01.02.07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
-
3.03.01.01.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
74.362.500,00
-
74.362.500,00
3.03.01.01.02.17.
-
8.400.000,00
-
8.400.000,00
3.03.01.01.02.21.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
-
6.300.000,00
-
6.300.000,00
3.03.01.01.02.23.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
-
11.000.000,00
-
11.000.000,00
3.03.01.01.02.24.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan dan Arsip
-
2.500.000,00
-
2.500.000,00
69.000.000,00
4.500.000,00
-
238.962.500,00
-
28.600.000,00
28.600.000,00
272.062.500,00
28.600.000,00
28.600.000,00
Hal 119 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
3.03.01.01.02.60.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kerja
3.03.01.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3.03.01.01.03.03.
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
-
3.03.01.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.03.01.01.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
3.03.01.01.06.
Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
3.03.01.01.06.07. 3.03.01.01.06.15. 3.04.
Jumlah
6=3+4+5 140.900.000,00
136.400.000,00
-
1.800.000,00
-
1.800.000,00
1.800.000,00
-
1.800.000,00
-
301.350.000,00
-
301.350.000,00
-
301.350.000,00
-
301.350.000,00
7.350.000,00
79.460.000,00
-
86.810.000,00
Penyusunan Rencana Kerja
2.650.000,00
77.060.000,00
-
79.710.000,00
Penyusunan Pelaporan Triwulan dan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
4.700.000,00
2.400.000,00
-
7.100.000,00
353.720.000,00
7.954.303.000,00
4.221.008.000,00
12.529.031.000,00
4.221.008.000,00
12.529.031.000,00
PARIWISATA
4.500.000,00 -
3.04.01.00.
DINAS PARIWISATA
353.720.000,00
7.954.303.000,00
3.04.01.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
205.200.000,00
1.934.244.000,00
-
2.139.444.000,00
3.04.01.00.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
36.534.000,00
-
36.534.000,00
3.04.01.00.01.02.
-
593.438.000,00
-
593.438.000,00
3.04.01.00.01.03.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
3.04.01.00.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
-
205.200.000,00
3.04.01.00.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
104.852.000,00
-
104.852.000,00
3.04.01.00.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
40.000.000,00
-
40.000.000,00
3.04.01.00.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
3.04.01.00.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
3.04.01.00.01.15.
-
171.420.000,00
-
171.420.000,00
3.04.01.00.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
186.400.000,00
-
186.400.000,00
3.04.01.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
236.600.000,00
-
236.600.000,00
3.04.01.00.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
350.000.000,00
-
350.000.000,00
3.04.01.00.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
150.000.000,00
-
150.000.000,00
205.200.000,00
-
Hal 120 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1
Pegawai
3
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah
6=3+4+5
-
424.556.000,00
-
424.556.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
191.420.000,00
-
191.420.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
-
208.136.000,00
-
208.136.000,00
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
3.04.01.00.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
65.000.000,00
-
65.000.000,00
3.04.01.00.05.16.
Kursus,Pendidikan,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
-
65.000.000,00
-
65.000.000,00
3.04.01.00.06.
Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
38.300.000,00
332.700.000,00
-
371.000.000,00
3.04.01.00.06.01.
9.700.000,00
8.000.000,00
-
17.700.000,00
3.04.01.00.06.22.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rakon WTW Kalimantan
100.000.000,00
-
100.000.000,00
3.04.01.00.06.23.
Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan SKPD
10.350.000,00
8.000.000,00
-
18.350.000,00
3.04.01.00.06.49.
Kalsel Expo
7.450.000,00
101.550.000,00
-
109.000.000,00
3.04.01.00.06.52.
Rakornis Pariwisata
10.800.000,00
115.150.000,00
-
125.950.000,00
3.04.01.00.18.
Program Pengembangan Pariwisata
110.220.000,00
5.197.803.000,00
3.04.01.00.18.01.
Pengiriman Duta Wisata dan Putri Pariwisata Daerah ke Lomba Tingkat Nasional TTU EXPO BALI
-
190.000.000,00
-
190.000.000,00
-
250.000.000,00
-
250.000.000,00
3.04.01.00.18.03.
Pembangunan Fasilitas Tambahan Penginapan Graha Wisata Amandit
-
3.04.01.00.18.04. 3.04.01.00.18.05.
Pembinaan/Penilaian Persyarataan Dasar Usaha Akomodasi Festival Borneo Kalimantan
3.04.01.00.18.06.
Partisipasi Festival Kuliner
3.04.01.00.18.07. 3.04.01.00.18.08.
Sosialisasi MICE dan Sertifikasi Kompetensi Pariwisata se Kalimantan Selatan Bimtek Penyusunan Paket Tour/Tour Planer
3.04.01.00.18.09.
Penyelenggaraan Pemilihan Putri Kalimantan Selatan
3.04.01.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.04.01.00.02.15. 3.04.01.00.02.17. 3.04.01.00.02.21.
3.04.01.00.18.02.
-
-
4.221.008.000,00
2.170.796.000,00
9.529.031.000,00
2.170.796.000,00
68.880.000,00
-
78.000.000,00
-
150.000.000,00
-
150.000.000,00
-
170.000.000,00
-
170.000.000,00
2.500.000,00
55.785.000,00
-
58.285.000,00
4.050.000,00
79.650.000,00
-
83.700.000,00
4.250.000,00
115.000.000,00
-
119.250.000,00
9.120.000,00
Hal 121 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
Pengelolaan/Pemeliharaan Penginapan Amandit Loksado
7.200.000,00
222.800.000,00
3.04.01.00.18.11.
Penyusunan dan Workshop Pola Perjalanan (Travel Pattern) Analisa Pasar Pariwisata
2.150.000,00
182.850.000,00
-
185.000.000,00
-
110.000.000,00
-
110.000.000,00
-
333.788.000,00
3.04.01.00.18.12.
20.000.000,00
250.000.000,00
3.04.01.00.18.10.
16.212.000,00
350.000.000,00
1.364.000.000,00
1.364.000.000,00
150.000.000,00
230.000.000,00
3.04.01.00.18.14.
Pengelolaan Pusat informasi dan Publikasi pariwisata daerah Pembangunan Toilet Wisata
3.04.01.00.18.15.
Pengadaan Bahan Promosi Pariwisata
1.500.000,00
78.500.000,00
3.04.01.00.18.16.
Pelatihan Masyarakat Sadar Wisata
4.400.000,00
295.600.000,00
-
300.000.000,00
3.04.01.00.18.17.
Penyelenggaraan Festival Pasar Terapung
21.000.000,00
669.000.000,00
-
690.000.000,00
3.04.01.00.18.18.
Partisipasi INA CRAFT
200.000.000,00
-
200.000.000,00
3.04.01.00.18.19.
Bimtek Pengembangan ODTW Kalimantan Selatan
75.950.000,00
-
80.000.000,00
3.04.01.00.18.20.
Penyusunan DED Kawasan Pariwisata Loksado
3.04.01.00.18.22.
Festival Perayaan Hari Ulang Tahun Provinsi Kalimantan Selatan
3.04.01.00.18.13.
3.05.
KELAUTAN DAN PERIKANAN
-
4.050.000,00 -
-
-
500.000.000,00 -
500.000.000,00 2.000.000.000,00
50.000.000,00
1.950.000.000,00
716.450.000,00
34.754.571.500,00
10.221.767.787,00
45.692.789.287,00
3.05.01.00.
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
315.400.000,00
21.417.409.000,00
6.143.043.000,00
27.875.852.000,00
3.05.01.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
256.400.000,00
2.901.404.000,00
709.968.000,00
3.867.772.000,00
3.05.01.00.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
40.000.000,00
-
40.000.000,00
3.05.01.00.01.02.
-
299.200.000,00
-
299.200.000,00
3.05.01.00.01.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
-
229.200.000,00
3.05.01.00.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
311.080.000,00
-
311.080.000,00
3.05.01.00.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
3.05.01.00.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
80.000.000,00
-
80.000.000,00
3.05.01.00.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
40.000.000,00
3.05.01.00.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
111.124.000,00
-
111.124.000,00
-
420.000.000,00
-
420.000.000,00
3.05.01.00.01.16.
229.200.000,00
-
709.968.000,00
749.968.000,00
Hal 122 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
3.05.01.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
200.000.000,00
-
200.000.000,00
3.05.01.00.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
1.000.000.000,00
-
1.000.000.000,00
3.05.01.00.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
300.000.000,00
-
300.000.000,00
3.05.01.00.01.29.
Penyediaan Tim Inventarisasi Barang
13.800.000,00
-
-
13.800.000,00
3.05.01.00.01.30.
Penyediaan Penilai Jabatan
13.400.000,00
-
-
13.400.000,00
3.05.01.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.05.01.00.02.03.
Pembangunan Gedung Kantor
-
3.05.01.00.02.07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3.05.01.00.02.09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3.05.01.00.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3.05.01.00.02.17.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3.05.01.00.02.19.
872.850.000,00
2.999.578.000,00
-
750.000.000,00
750.000.000,00
-
-
90.550.000,00
90.550.000,00
-
-
32.300.000,00
32.300.000,00
3.000.000,00
2.123.728.000,00
746.372.000,00
-
749.372.000,00
-
377.356.000,00
-
377.356.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
-
500.000.000,00
-
500.000.000,00
-
500.000.000,00
-
500.000.000,00
3.05.01.00.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
536.800.000,00
-
536.800.000,00
3.05.01.00.05.16.
Kursus,Pendidikan,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Penyuluhan dan Bimbingan Teknik
-
256.000.000,00
-
256.000.000,00
-
280.800.000,00
-
280.800.000,00
246.400.000,00
-
250.000.000,00
100.000.000,00
-
100.000.000,00
3.600.000,00
146.400.000,00
-
150.000.000,00
3.05.01.00.02.21.
3.05.01.00.05.18.
3.000.000,00
3.05.01.00.06.
Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
3.05.01.00.06.01. 3.05.01.00.06.07.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Rencana Kerja
3.05.01.00.20.
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
43.500.000,00
5.222.642.000,00
-
5.266.142.000,00
3.05.01.00.20.01.
Pengembangan Bibit Ikan Unggul
3.000.000,00
806.124.500,00
-
809.124.500,00
3.05.01.00.20.05.
Penyebarluasan Sistem Perbenihan
7.500.000,00
387.482.500,00
-
394.982.500,00
3.05.01.00.20.06.
Pengendalian dan Penangulangan Hama dan Penyakit Ikan / Udang.
1.500.000,00
560.535.000,00
-
562.035.000,00
3.600.000,00
-
Hal 123 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
16.500.000,00
2.483.500.000,00
-
2.500.000.000,00
15.000.000,00
985.000.000,00
-
1.000.000.000,00
7.400.000,00
8.637.935.000,00
3.05.01.00.20.08.
Penyediaan Paket Budidaya, Akselerasi Inovasi Teknologi Pembudidayaan Pembudidayaan Ikan Lokal (Papuyu dan Haruan)
3.05.01.00.21.
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
3.05.01.00.21.06.
Pendataan Klasifikasi Usaha Perikanan Tangkap
-
56.580.000,00
-
56.580.000,00
3.05.01.00.21.07.
Pelatihan Nelayan ( ANKAPIN III/ATKAPIN)
-
410.740.000,00
-
410.740.000,00
3.05.01.00.21.08.
Pelatihan Nelayan ( Basic Safety Training/BST)
-
189.360.000,00
-
189.360.000,00
3.05.01.00.21.09.
Membangun 5 Sentra Perikanan Air Tawar dan Laut yang dilengkapi fasilitas pendingin
-
2.439.775.000,00
3.05.01.00.21.10.
Membangun Armada Nelayan dan Memudahkan Mendapatkan Bahan Bakar
3.05.01.00.21.11.
Pelatihan Nelayan ( Pembinaan KUB Perikanan Tangkap )
3.05.01.00.21.19.
Perencanaan Pembangunan 5 Sentra Perikanan Dilengkapi Lemari Pendingin
3.05.01.00.23.
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
3.05.01.00.23.12.
Akses Permodalan Usaha Perikanan dan Kelautan
3.05.01.00.23.13.
Bimbingan Teknis Usaha Perikanan dan Kelautan
3.05.01.00.23.14.
Gemar Makan Ikan
3.05.01.00.23.15.
Diversifikasi Hasil Olahan
3.05.01.01.
LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL PERIKANAN
86.200.000,00
2.991.024.500,00
3.05.01.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
62.100.000,00
968.742.500,00
-
1.030.842.500,00
3.05.01.01.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
4.300.000,00
-
4.300.000,00
3.05.01.01.01.02.
-
170.000.000,00
-
170.000.000,00
3.05.01.01.01.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
-
60.600.000,00
3.05.01.01.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
83.000.000,00
-
83.000.000,00
3.05.01.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
42.500.000,00
-
42.500.000,00
3.05.01.01.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
34.000.000,00
-
34.000.000,00
3.05.01.00.20.07.
4.560.225.000,00
4.560.225.000,00
13.205.560.000,00
7.000.000.000,00
4.992.600.000,00
-
5.000.000.000,00
-
348.880.000,00
-
348.880.000,00
-
200.000.000,00
-
200.000.000,00
1.748.500.000,00
-
1.750.000.000,00
-
150.000.000,00
-
150.000.000,00
-
600.000.000,00
-
600.000.000,00
398.500.000,00
-
400.000.000,00
600.000.000,00
-
600.000.000,00
7.400.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00 -
60.600.000,00
-
1.537.588.000,00
4.614.812.500,00
Hal 124 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
138.500.000,00
-
140.000.000,00
-
9.000.000,00
-
9.000.000,00
-
144.500.000,00
-
144.500.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
112.942.500,00
-
112.942.500,00
3.05.01.01.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
195.000.000,00
-
195.000.000,00
3.05.01.01.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
35.000.000,00
-
35.000.000,00
3.05.01.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.05.01.01.02.07.
3.05.01.01.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.05.01.01.01.15. 3.05.01.01.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3.05.01.01.01.17.
1.500.000,00
14.500.000,00
549.002.000,00
1.537.588.000,00
2.101.090.000,00
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3.000.000,00
22.800.000,00
106.500.000,00
132.300.000,00
3.05.01.01.02.09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.500.000,00
122.200.000,00
123.700.000,00
3.05.01.01.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.308.888.000,00
1.597.640.000,00
3.05.01.01.02.17.
-
105.450.000,00
-
105.450.000,00
3.05.01.01.02.21.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
-
142.000.000,00
-
142.000.000,00
3.05.01.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
14.000.000,00
-
14.000.000,00
3.05.01.01.03.03.
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
-
14.000.000,00
-
14.000.000,00
3.05.01.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
340.000.000,00
-
340.000.000,00
3.05.01.01.05.16.
Kursus,Pendidikan,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
-
340.000.000,00
-
340.000.000,00
3.05.01.01.06.
Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
3.600.000,00
77.400.000,00
-
81.000.000,00
3.05.01.01.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3.600.000,00
77.400.000,00
-
81.000.000,00
3.05.01.01.23.
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
6.000.000,00
1.041.880.000,00
-
1.047.880.000,00
3.05.01.01.23.02.
Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Pengujian dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan
6.000.000,00
1.041.880.000,00
-
1.047.880.000,00
3.05.01.02.
BALAI BENIH DAN INDUK IAT KARANG INTAN
75.400.000,00
2.751.853.000,00
3.05.01.02.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
59.400.000,00
958.540.000,00
10.000.000,00
278.752.000,00
1.289.900.000,00 -
4.117.153.000,00 1.017.940.000,00
Hal 125 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
64.800.000,00
Jumlah
6=3+4+5 -
64.800.000,00
-
59.400.000,00
3.05.01.02.01.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3.05.01.02.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
90.160.000,00
-
90.160.000,00
3.05.01.02.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
3.05.01.02.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
18.000.000,00
-
18.000.000,00
3.05.01.02.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
34.720.000,00
-
34.720.000,00
3.05.01.02.01.15.
-
30.720.000,00
-
30.720.000,00
3.05.01.02.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
127.000.000,00
-
127.000.000,00
3.05.01.02.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
163.140.000,00
-
163.140.000,00
3.05.01.02.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
300.000.000,00
-
300.000.000,00
3.05.01.02.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
3.05.01.02.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.950.000,00
343.080.000,00
1.210.400.000,00
1.556.430.000,00
3.05.01.02.02.03.
Pembangunan Gedung Kantor
1.000.000,00
25.000.000,00
455.500.000,00
481.500.000,00
3.05.01.02.02.07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
-
15.800.000,00
54.900.000,00
70.700.000,00
3.05.01.02.02.09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
-
-
216.500.000,00
216.500.000,00
3.05.01.02.02.11.
Pengadaan Komputer
-
-
12.500.000,00
12.500.000,00
3.05.01.02.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3.05.01.02.02.17. 3.05.01.02.02.21.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3.05.01.02.02.28.
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
-
-
461.000.000,00
461.000.000,00
3.05.01.02.02.54.
Pengadaan Alat-alat Studio
-
-
10.000.000,00
10.000.000,00
3.05.01.02.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
238.600.000,00
-
238.600.000,00
3.05.01.02.05.16.
Kursus,Pendidikan,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
-
238.600.000,00
-
238.600.000,00
3.05.01.02.01.02.
59.400.000,00
-
126.490.000,00
-
128.440.000,00
-
102.140.000,00
-
102.140.000,00
-
73.650.000,00
-
73.650.000,00
1.950.000,00
Hal 126 dari 180
Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Pegawai
3
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah
6=3+4+5
3.700.000,00
22.000.000,00
-
25.700.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3.700.000,00
22.000.000,00
-
25.700.000,00
3.05.01.02.20.
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
9.350.000,00
1.189.633.000,00
3.05.01.02.20.09.
Penyediaan Sarana Produksi Induk dan Bimbingan Teknis
3.100.000,00
450.858.000,00
-
453.958.000,00
3.05.01.02.20.10.
Penyediaan Sarana Produksi Perbenihan dan Bimbingan Teknis
6.250.000,00
738.775.000,00
-
745.025.000,00
3.05.01.02.20.11.
Pengadaan Peralatan Pendukung dan Mesin Operasional Budidaya
3.05.01.03.
PELABUHAN PERIKANAN BANJARMASIN
3.05.01.03.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.05.01.03.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.05.01.03.01.02. 3.05.01.03.01.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3.05.01.03.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
3.05.01.03.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
3.05.01.03.01.12. 3.05.01.03.01.15.
3.05.01.02.06.
Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
3.05.01.02.06.01.
-
-
79.500.000,00
1.278.483.000,00
79.500.000,00
79.500.000,00
364.792.000,00
3.747.271.000,00
134.300.000,00
3.248.179.000,00
54.600.000,00
1.496.660.000,00
-
1.551.260.000,00
-
80.460.000,00
-
80.460.000,00
-
681.000.000,00
-
681.000.000,00
-
54.600.000,00
30.000.000,00
-
30.000.000,00
-
60.000.000,00
-
60.000.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
-
8.720.000,00
-
8.720.000,00
3.05.01.03.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
167.100.000,00
-
167.100.000,00
3.05.01.03.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
134.380.000,00
-
134.380.000,00
3.05.01.03.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
220.000.000,00
-
220.000.000,00
3.05.01.03.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
3.05.01.03.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.05.01.03.02.07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
-
3.05.01.03.02.09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
-
3.05.01.03.02.14.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
54.600.000,00
14.500.000,00
1.500.000,00
-
364.792.000,00
1.410.298.000,00
-
275.092.000,00
275.092.000,00
-
89.700.000,00
89.700.000,00
1.031.006.000,00
27.250.000,00
-
28.750.000,00
Hal 127 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
3.05.01.03.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3.05.01.03.02.17. 3.05.01.03.02.21.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3.05.01.03.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3.05.01.03.03.03.
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
445.040.000,00
-
456.540.000,00
52.208.000,00
-
52.208.000,00
506.508.000,00
-
508.008.000,00
-
15.300.000,00
-
15.300.000,00
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
-
15.300.000,00
-
15.300.000,00
3.05.01.03.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
231.000.000,00
-
231.000.000,00
3.05.01.03.05.30.
Peningkatan Sumberdaya Aparatur/Petugas Pelabuhan Perikanan
-
231.000.000,00
-
231.000.000,00
3.05.01.03.06.
Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
4.100.000,00
4.800.000,00
-
8.900.000,00
3.05.01.03.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4.100.000,00
4.800.000,00
-
8.900.000,00
3.05.01.03.21.
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
61.100.000,00
469.413.000,00
-
530.513.000,00
3.05.01.03.21.14.
Bimbingan Teknis dan Pelayanan Kenelayanan dan Kepelabuhan
61.100.000,00
469.413.000,00
-
530.513.000,00
3.05.01.04.
PELABUHAN PERIKANAN MUARA KINTAP
51.000.000,00
2.182.870.000,00
817.544.787,00
3.051.414.787,00
3.05.01.04.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
51.000.000,00
1.319.620.000,00
6.000.000,00
1.376.620.000,00
3.05.01.04.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
33.420.000,00
-
33.420.000,00
3.05.01.04.01.02.
-
627.600.000,00
-
627.600.000,00
3.05.01.04.01.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
-
51.000.000,00
3.05.01.04.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
104.160.000,00
-
104.160.000,00
3.05.01.04.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
18.000.000,00
-
18.000.000,00
3.05.01.04.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
27.500.000,00
-
27.500.000,00
3.05.01.04.01.12.
-
15.000.000,00
3.05.01.04.01.16.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
195.000.000,00
-
195.000.000,00
3.05.01.04.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
48.940.000,00
-
48.940.000,00
3.05.01.04.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
150.000.000,00
-
150.000.000,00
11.500.000,00 1.500.000,00
51.000.000,00
-
6.000.000,00
21.000.000,00
Hal 128 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
3.05.01.04.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
100.000.000,00
3.05.01.04.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
451.078.000,00
3.05.01.04.02.01.
Pembangunan Rumah Jabatan
-
3.05.01.04.02.03.
Pembangunan Gedung Kantor
3.05.01.04.02.09.
Jumlah
6=3+4+5 -
100.000.000,00
546.042.358,00
997.120.358,00
-
60.757.500,00
60.757.500,00
-
-
240.142.429,00
240.142.429,00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
-
-
5.000.000,00
5.000.000,00
3.05.01.04.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
148.600.000,00
-
148.600.000,00
3.05.01.04.02.17.
-
80.678.000,00
-
80.678.000,00
3.05.01.04.02.21.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
-
221.800.000,00
-
221.800.000,00
3.05.01.04.02.27.
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
-
3.05.01.04.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
150.000.000,00
-
150.000.000,00
3.05.01.04.05.30.
Peningkatan Sumberdaya Aparatur/Petugas Pelabuhan Perikanan
-
150.000.000,00
-
150.000.000,00
3.05.01.04.06.
Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
-
5.722.000,00
-
5.722.000,00
3.05.01.04.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
-
5.722.000,00
-
5.722.000,00
3.05.01.04.21.
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
-
256.450.000,00
3.05.01.04.21.15.
Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan
-
3.05.01.04.21.16.
Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap
-
11.800.000,00
-
11.800.000,00
3.05.01.04.21.17.
-
200.150.000,00
-
200.150.000,00
3.05.01.04.21.18.
Sosialisasi/Workshop untuk Nelayan dan Pelaku Usaha Perikanan di Pelabuhan Perikanan Pengelola Informasi Pelabuhan Perikanan
-
44.500.000,00
25.360.000,00
69.860.000,00
3.05.01.05.
BALAI BENIH IKAN PANTAI KOTABARU
54.150.000,00
2.163.236.000,00
68.900.000,00
2.286.286.000,00
3.05.01.05.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
51.150.000,00
824.726.000,00
-
3.05.01.05.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.650.000,00
-
1.650.000,00
-
99.600.000,00
3.05.01.05.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-
-
-
99.600.000,00
240.142.429,00
240.142.429,00
265.502.429,00
521.952.429,00
240.142.429,00
240.142.429,00
875.876.000,00
Hal 129 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
3.05.01.05.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3.05.01.05.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3.05.01.05.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
3.05.01.05.01.11. 3.05.01.05.01.12.
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.200.000,00
-
50.850.000,00
-
67.620.000,00
-
67.620.000,00
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
4.000.000,00
-
4.000.000,00
-
18.000.000,00
-
18.000.000,00
3.05.01.05.01.16.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor
195.500.000,00
-
197.000.000,00
3.05.01.05.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
52.156.000,00
-
52.156.000,00
3.05.01.05.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
200.000.000,00
-
200.000.000,00
3.05.01.05.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
175.000.000,00
-
175.000.000,00
3.05.01.05.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
454.660.000,00
3.05.01.05.02.07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
-
3.05.01.05.02.14.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
3.05.01.05.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
137.180.000,00
-
137.180.000,00
3.05.01.05.02.17.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kerja
-
121.020.000,00
-
121.020.000,00
-
171.460.000,00
-
171.460.000,00
3.05.01.05.06.
Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
-
1.650.000,00
-
1.650.000,00
3.05.01.05.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
-
1.650.000,00
-
1.650.000,00
3.05.01.05.20.
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
3.05.01.05.20.12.
Perbenihan Ikan Kakap Putih
3.05.01.05.02.60.
3.06.
PERDAGANGAN
49.650.000,00
1.500.000,00
3.000.000,00
-
882.200.000,00
30.200.000,00
484.860.000,00
30.200.000,00
30.200.000,00
38.700.000,00
923.900.000,00
3.000.000,00
882.200.000,00
38.700.000,00
923.900.000,00
1.227.650.000,00
12.002.577.500,00
1.376.475.000,00
14.606.702.500,00
1.075.850.000,00
9.789.720.000,00
875.000.000,00
11.740.570.000,00
142.800.000,00
2.070.900.000,00
-
2.213.700.000,00
3.06.01.00.
DINAS PERDAGANGAN
3.06.01.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.06.01.00.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
7.500.000,00
-
7.500.000,00
3.06.01.00.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
-
421.985.000,00
-
421.985.000,00
-
142.800.000,00
3.06.01.00.01.07.
142.800.000,00
-
Hal 130 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
3.06.01.00.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
158.400.000,00
-
158.400.000,00
3.06.01.00.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
39.000.000,00
-
39.000.000,00
3.06.01.00.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
46.000.000,00
-
46.000.000,00
3.06.01.00.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
18.000.000,00
-
18.000.000,00
3.06.01.00.01.15.
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
3.06.01.00.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
160.000.000,00
-
160.000.000,00
3.06.01.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
175.000.000,00
-
175.000.000,00
3.06.01.00.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
630.200.000,00
-
630.200.000,00
3.06.01.00.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
399.815.000,00
-
399.815.000,00
3.06.01.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
445.720.000,00
3.06.01.00.02.07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
-
3.06.01.00.02.11.
Pengadaan Komputer
-
3.06.01.00.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
228.720.000,00
-
228.720.000,00
3.06.01.00.02.17.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
-
137.000.000,00
-
137.000.000,00
3.06.01.00.02.19.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
-
80.000.000,00
-
80.000.000,00
3.06.01.00.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
33.150.000,00
-
33.150.000,00
3.06.01.00.03.03.
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
-
33.150.000,00
-
33.150.000,00
3.06.01.00.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
3.06.01.00.05.16.
Kursus,Pendidikan,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
3.06.01.00.06.
Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
466.550.000,00
-
482.750.000,00
3.06.01.00.06.05.
Penyusunan Pelaporan Keuangan
-
245.000.000,00
-
245.000.000,00
3.06.01.00.06.14.
Perencanaan dan Penyusunan Program Kegiatan
-
209.050.000,00
-
209.050.000,00
3.06.01.00.06.17.
Monitoring dan Evaluasi
12.500.000,00
-
28.700.000,00
16.200.000,00
16.200.000,00
375.000.000,00
820.720.000,00
-
237.500.000,00
237.500.000,00
-
137.500.000,00
137.500.000,00
Hal 131 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
3.06.01.00.15.
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
168.000.000,00
512.250.000,00
-
680.250.000,00
3.06.01.00.15.05.
115.700.000,00
334.300.000,00
-
450.000.000,00
3.06.01.00.15.10.
Peningkatan Pengawasan dan Penyuluhan Peredaran Barang dan Jasa Penyelesaian Sengketa Konsumen
52.300.000,00
177.950.000,00
-
230.250.000,00
3.06.01.00.17.
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
28.500.000,00
2.028.000.000,00
-
2.056.500.000,00
3.06.01.00.17.13.
Penyelenggaraan KALSEL EXPO
8.700.000,00
146.300.000,00
-
155.000.000,00
3.06.01.00.17.14.
Promosi Komoditi Produk Unggulan Daerah
1.000.000.000,00
-
1.000.000.000,00
3.06.01.00.17.16.
Pengembangan Database Informasi Potensi Komoditi Ekspor Pelatihan UKM Calon Eksportir dan Importir
103.000.000,00
-
115.000.000,00
583.000.000,00
-
583.000.000,00
7.800.000,00
195.700.000,00
-
203.500.000,00
720.350.000,00
4.133.150.000,00
3.06.01.00.17.17.
12.000.000,00 -
3.06.01.00.17.18.
Promosi Produk Perdagangan Kalsel Berbasis Teknologi Industri
3.06.01.00.18.
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
3.06.01.00.18.08.
Pengembangan Pemasaran Produk Dalam Negeri
9.500.000,00
917.000.000,00
-
926.500.000,00
3.06.01.00.18.09.
Perbaikan Pasar Rakyat
6.000.000,00
321.000.000,00
-
327.000.000,00
3.06.01.00.18.10.
Pengembangan Pasar dan Informasi Harga
200.000.000,00
-
200.000.000,00
3.06.01.00.18.11.
Pengembangan Pasar Desa
375.650.000,00
-
400.000.000,00
3.06.01.00.18.14.
Penentuan Alternatif Lokasi dan Masterplan Pembangunan Gedung Pameran Dagang Pasar Murah (Penanganan Sembilan Bahan Pokok)
3.06.01.00.18.17.
24.350.000,00 -
-
680.500.000,00
2.319.500.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00 -
5.353.500.000,00
500.000.000,00 3.000.000.000,00 2.866.132.500,00
3.06.01.01.
BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
151.800.000,00
2.212.857.500,00
3.06.01.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
57.000.000,00
570.093.500,00
-
3.06.01.01.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
9.900.000,00
-
9.900.000,00
102.400.000,00
-
102.400.000,00
2.565.000,00
-
59.565.000,00
-
501.475.000,00
627.093.500,00
3.06.01.01.01.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3.06.01.01.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
19.800.000,00
-
19.800.000,00
3.06.01.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
26.400.000,00
-
26.400.000,00
3.06.01.01.01.02.
57.000.000,00
Hal 132 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
3.06.01.01.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
49.502.500,00
-
49.502.500,00
3.06.01.01.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
29.700.000,00
-
29.700.000,00
3.06.01.01.01.15.
-
5.500.000,00
-
5.500.000,00
3.06.01.01.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
39.600.000,00
-
39.600.000,00
3.06.01.01.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
64.438.000,00
-
64.438.000,00
3.06.01.01.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
152.000.000,00
-
152.000.000,00
3.06.01.01.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
68.288.000,00
-
68.288.000,00
3.06.01.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.06.01.01.02.07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3.06.01.01.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3.06.01.01.02.17. 3.06.01.01.02.21.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3.06.01.01.02.40.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan laboratorium
3.06.01.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3.06.01.01.03.03.
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
3.06.01.01.15.
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
3.06.01.01.15.06.
Peningkatan Fasilitas Laboratorium
3.06.01.01.15.07.
Pengujian Mutu Barang dan Kalibrasi Peralatan Laboratorium
3.06.01.01.15.08.
Bimbingan Teknis Pelayanan Pengujian dan Kalibrasi Kepada Pelanggan Pemeliharaan Standar Sistem Mutu Laboratorium
3.06.01.01.15.09. 3.07.
PERINDUSTRIAN
7.200.000,00
5.400.000,00
385.520.000,00
236.320.000,00
301.475.000,00
694.195.000,00
101.475.000,00
101.475.000,00
200.000.000,00
441.720.000,00
-
26.400.000,00
-
26.400.000,00
-
19.800.000,00
-
19.800.000,00
103.000.000,00
-
104.800.000,00
-
5.940.000,00
-
5.940.000,00
-
5.940.000,00
-
5.940.000,00
1.800.000,00
87.600.000,00
1.251.304.000,00
200.000.000,00
1.538.904.000,00
1.800.000,00
3.000.000,00
200.000.000,00
204.800.000,00
15.000.000,00
717.404.000,00
-
732.404.000,00
2.100.000,00
70.200.000,00
-
72.300.000,00
68.700.000,00
460.700.000,00
-
529.400.000,00
378.030.000,00
9.531.212.000,00
1.005.650.000,00
10.914.892.000,00
654.500.000,00
9.577.420.000,00
3.07.01.00.
DINAS PERINDUSTRIAN
318.030.000,00
8.604.890.000,00
3.07.01.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
142.800.000,00
1.602.480.000,00
-
1.745.280.000,00
3.07.01.00.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7.500.000,00
-
7.500.000,00
-
Hal 133 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
324.000.000,00
Jumlah
6=3+4+5 -
324.000.000,00
-
142.800.000,00
3.07.01.00.01.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3.07.01.00.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
39.000.000,00
-
39.000.000,00
3.07.01.00.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
39.000.000,00
-
39.000.000,00
3.07.01.00.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
42.000.000,00
-
42.000.000,00
3.07.01.00.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
18.000.000,00
-
18.000.000,00
3.07.01.00.01.15.
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
3.07.01.00.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
140.000.000,00
-
140.000.000,00
3.07.01.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
175.000.000,00
-
175.000.000,00
3.07.01.00.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
495.165.000,00
-
495.165.000,00
3.07.01.00.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
307.815.000,00
-
307.815.000,00
3.07.01.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
410.020.000,00
3.07.01.00.02.05.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
-
3.07.01.00.02.07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3.07.01.00.02.11.
3.07.01.00.01.02.
142.800.000,00
-
654.500.000,00
1.064.520.000,00
-
230.000.000,00
230.000.000,00
-
-
236.500.000,00
236.500.000,00
Pengadaan Komputer
-
-
97.000.000,00
97.000.000,00
3.07.01.00.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
220.620.000,00
-
220.620.000,00
3.07.01.00.02.17.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
-
109.400.000,00
-
109.400.000,00
3.07.01.00.02.19.
-
80.000.000,00
-
80.000.000,00
3.07.01.00.02.56.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Tempat Parkir
3.07.01.00.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
3.000.000,00
-
3.000.000,00
3.07.01.00.03.03.
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
-
3.000.000,00
-
3.000.000,00
3.07.01.00.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
3.07.01.00.05.16.
Kursus,Pendidikan,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
-
-
91.000.000,00
91.000.000,00
Hal 134 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
567.500.000,00
-
583.700.000,00
-
105.000.000,00
-
105.000.000,00
-
200.000.000,00
-
200.000.000,00
12.500.000,00
-
28.700.000,00
250.000.000,00
-
250.000.000,00
2.675.800.000,00
-
2.703.500.000,00
165.000.000,00
-
165.000.000,00
8.600.000,00
911.400.000,00
-
920.000.000,00
4.100.000,00
110.900.000,00
-
115.000.000,00
Promosi Produk Unggulan Industri Kalsel Melalui Kegiatan Expo/Pameran Dalam Daerah dan Luar Daerah
7.200.000,00
1.292.800.000,00
-
1.300.000.000,00
3.07.01.00.16.11.
Promosi Produk Industri Kalsel Berbasis Teknologi Industri
7.800.000,00
195.700.000,00
-
203.500.000,00
3.07.01.00.17.
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
13.500.000,00
2.000.500.000,00
-
2.014.000.000,00
3.07.01.00.17.01.
Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri
429.000.000,00
-
429.000.000,00
3.07.01.00.17.02.
Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri
781.500.000,00
-
795.000.000,00
3.07.01.00.17.05.
Pengembangan Teknologi Alat Transportasi dan Elektronika
-
190.000.000,00
-
190.000.000,00
3.07.01.00.17.06.
Penerapan Cara Produk Pangan (GMP) untuk Mendorong Daya Saing
-
600.000.000,00
-
600.000.000,00
3.07.01.00.19.
Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
117.830.000,00
1.245.590.000,00
-
1.363.420.000,00
3.07.01.00.19.03.
Pembangunan Sentra Industri Terpadu Produk Unggulan
8.600.000,00
291.400.000,00
-
300.000.000,00
3.07.01.00.19.04.
Penyelesaian Permasalahan Lahan Kawasan Industri Batulicin dan Kawasan Industri Jorong
96.000.000,00
404.000.000,00
-
500.000.000,00
3.07.01.00.19.05.
Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Sentra Industri
13.230.000,00
550.190.000,00
-
563.420.000,00
3.07.01.00.06.
Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
3.07.01.00.06.05.
Penyusunan Pelaporan Keuangan
3.07.01.00.06.14.
Perencanaan dan Penyusunan Program Kegiatan
3.07.01.00.06.17.
Monitoring dan Evaluasi
3.07.01.00.06.54.
Penyusunan Perda RPIP (Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Selatan)
3.07.01.00.16.
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
3.07.01.00.16.07.
Pengembangan Sistem Pendataan IKM Bagi Aparatur
3.07.01.00.16.08.
Pengembangan IKM Berbasis Agro, Penerepan Standardisasi (HALAL dan SNI) dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Percepatan Pembentukan Kawasan Industri
3.07.01.00.16.10.
3.07.01.00.16.09.
16.200.000,00
16.200.000,00 27.700.000,00
-
13.500.000,00
Hal 135 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5 1.337.472.000,00
3.07.01.01.
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI KAYU DAN LOGAM
60.000.000,00
926.322.000,00
3.07.01.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
59.400.000,00
593.272.000,00
-
652.672.000,00
3.07.01.01.01.02.
63.500.000,00
-
63.500.000,00
3.07.01.01.01.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
750.000,00
-
60.150.000,00
3.07.01.01.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
22.000.000,00
-
22.000.000,00
3.07.01.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
19.000.000,00
-
19.000.000,00
3.07.01.01.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
3.07.01.01.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
40.400.000,00
-
40.400.000,00
3.07.01.01.01.15.
-
3.900.000,00
-
3.900.000,00
3.07.01.01.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
38.160.000,00
-
38.160.000,00
3.07.01.01.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
45.012.000,00
-
45.012.000,00
3.07.01.01.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
170.000.000,00
-
170.000.000,00
3.07.01.01.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
175.550.000,00
-
175.550.000,00
3.07.01.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
600.000,00
3.07.01.01.02.07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
600.000,00
3.07.01.01.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
208.650.000,00
-
208.650.000,00
3.07.01.01.02.17.
-
27.900.000,00
-
27.900.000,00
3.07.01.01.02.21.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
3.07.01.01.02.28.
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
-
3.07.01.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
5.400.000,00
-
5.400.000,00
3.07.01.01.03.03.
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
-
5.400.000,00
-
5.400.000,00
3.07.01.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
41.100.000,00
-
41.100.000,00
3.07.01.01.05.16.
Kursus,Pendidikan,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
-
41.100.000,00
-
41.100.000,00
59.400.000,00
286.550.000,00
-
-
351.150.000,00
351.150.000,00
638.300.000,00
64.000.000,00
64.600.000,00
287.150.000,00
287.150.000,00
Hal 136 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
3.08.
TRANSMIGRASI
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
52.400.000,00
710.600.000,00
-
763.000.000,00 763.000.000,00
2.01.01.00.
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
52.400.000,00
710.600.000,00
-
2.01.01.00.15.
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
44.000.000,00
512.500.000,00
-
556.500.000,00
2.01.01.00.15.07. 2.01.01.00.15.09.
Identifikasi Kemandirian Desa Definitif Eks. Lokasi Transmigrasi Inventarisasi Kepemilikan Lahan Transmigrasi
4.600.000,00
149.400.000,00
-
154.000.000,00
3.750.000,00
101.250.000,00
-
105.000.000,00
29.250.000,00
75.750.000,00
-
105.000.000,00
2.01.01.00.15.11.
Sosialisasi Pengembangan Rencana Kawasan Transmigrasi
2.01.01.00.15.13.
Pengembangan Gapoktan dan Poktan di Lokasi Transmigrasi/Lokasi Eks. Transmigrasi. Bimtek Kewirausahaan Masyarakat Transmigrasi
2.850.000,00
119.650.000,00
-
122.500.000,00
3.550.000,00
66.450.000,00
-
70.000.000,00
2.01.01.00.16.
Program Pengembangan Sumber Daya Kawasan Transmigrasi
8.400.000,00
198.100.000,00
-
206.500.000,00
2.01.01.00.16.01.
Perencanaan Sarana dan Prasarana Lokasi Eks. Transmigrasi Calon Desa Berkembang Pengembangan Promosi dan Investasi dan kemitraan
2.150.000,00
39.850.000,00
-
42.000.000,00
1.650.000,00
57.850.000,00
-
59.500.000,00
Pengembangan Kampung Inggeris di Kawasan Transmigrasi Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah
4.600.000,00
65.400.000,00
-
70.000.000,00
35.000.000,00
-
35.000.000,00
2.01.01.00.15.15.
2.01.01.00.16.03. 2.01.01.00.16.04. 2.01.01.00.16.06.
-
4.
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
22.008.872.000,00
228.716.009.917,00
31.067.660.000,00
281.792.541.917,00
4.01.
FUNGSI PENUNJANG LAINNYA
19.711.122.000,00
184.552.766.917,00
20.285.802.000,00
224.549.690.917,00
4.01.03.00.
SEKRETARIAT DAERAH
3.704.500.000,00
26.697.536.782,00
-
30.402.036.782,00
4.01.03.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.348.500.000,00
18.796.131.782,00
-
22.144.631.782,00
4.01.03.00.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
40.000.000,00
-
40.000.000,00
4.01.03.00.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-
4.894.881.782,00
-
4.894.881.782,00
4.01.03.00.01.04.
-
24.000.000,00
-
24.000.000,00
4.01.03.00.01.07.
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
751.500.000,00
-
4.100.000.000,00
4.01.03.00.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
4.01.03.00.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
270.000.000,00
-
270.000.000,00
3.348.500.000,00
Hal 137 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
4.01.03.00.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
415.000.000,00
-
415.000.000,00
4.01.03.00.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
126.000.000,00
-
126.000.000,00
4.01.03.00.01.15.
-
684.000.000,00
-
684.000.000,00
4.01.03.00.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
2.310.000.000,00
-
2.310.000.000,00
4.01.03.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
4.950.000.000,00
-
4.950.000.000,00
4.01.03.00.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
3.258.750.000,00
-
3.258.750.000,00
4.01.03.00.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
972.000.000,00
-
972.000.000,00
4.01.03.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
7.432.405.000,00
-
7.432.405.000,00
4.01.03.00.02.14.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
-
995.849.600,00
-
995.849.600,00
4.01.03.00.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
2.064.015.400,00
-
2.064.015.400,00
4.01.03.00.02.17.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
-
3.269.520.000,00
-
3.269.520.000,00
4.01.03.00.02.20.
-
328.020.000,00
-
328.020.000,00
4.01.03.00.02.21.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
-
775.000.000,00
-
775.000.000,00
4.01.03.00.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
465.000.000,00
-
465.000.000,00
4.01.03.00.03.03.
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
-
465.000.000,00
-
465.000.000,00
4.01.03.00.06.
Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
356.000.000,00
4.000.000,00
-
360.000.000,00
4.01.03.00.06.01.
119.000.000,00
1.000.000,00
-
120.000.000,00
4.01.03.00.06.02.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
59.000.000,00
1.000.000,00
-
60.000.000,00
4.01.03.00.06.03.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
59.000.000,00
1.000.000,00
-
60.000.000,00
4.01.03.00.06.04.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
119.000.000,00
1.000.000,00
-
120.000.000,00
4.01.03.01.
BIRO PEMERINTAHAN
351.600.000,00
2.084.400.000,00
-
2.436.000.000,00
4.01.03.01.15.
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
85.400.000,00
544.600.000,00
-
630.000.000,00
4.01.03.01.15.03.
Monitoring Pemilukada di Provinsi Kalsel
18.500.000,00
149.500.000,00
-
168.000.000,00
Hal 138 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalsel Koordinasi Kelembagaan Legislatif dan Instansi Vertical
36.000.000,00
79.500.000,00
-
115.500.000,00
30.900.000,00
315.600.000,00
-
346.500.000,00
4.01.03.01.16.
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
97.300.000,00
561.700.000,00
-
659.000.000,00
4.01.03.01.16.01.
Penyelesaian Penyerahan Personil, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D)
70.000.000,00
-
70.000.000,00
4.01.03.01.16.02.
10.900.000,00
129.100.000,00
-
140.000.000,00
4.01.03.01.16.04.
Pembinaan dan Kerjasama antar Pemerintah Daerah dan Luar Negeri Koordinasi Kegiatan Pelaksanaan Banjarbakula
68.250.000,00
246.750.000,00
-
315.000.000,00
4.01.03.01.16.05.
Penyelenggaraan Koordinasi Kepala Daerah
10.800.000,00
73.200.000,00
-
84.000.000,00
4.01.03.01.16.23.
Pengembangan Daerah dan Pembinaan Wilayah
7.350.000,00
42.650.000,00
-
50.000.000,00
4.01.03.01.17.
Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan Publik
30.000.000,00
197.500.000,00
-
227.500.000,00
4.01.03.01.17.01.
Pengembangan Wawasan dan Peningkatan Kualitas Aparatur Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan
52.500.000,00
-
52.500.000,00
30.000.000,00
145.000.000,00
-
175.000.000,00
4.01.03.01.15.09. 4.01.03.01.15.10.
4.01.03.01.17.02.
-
-
4.01.03.01.18.
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
2.750.000,00
49.750.000,00
-
52.500.000,00
4.01.03.01.18.01.
Pembinaan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kab/Kota
2.750.000,00
49.750.000,00
-
52.500.000,00
4.01.03.01.19.
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
79.950.000,00
675.050.000,00
-
755.000.000,00
4.01.03.01.19.01.
Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antara Daerah Toponomi/Penamaan Rupa Bumi
11.400.000,00
286.100.000,00
-
297.500.000,00
107.500.000,00
-
107.500.000,00
4.01.03.01.19.04.
Penanganan dan Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan
68.550.000,00
281.450.000,00
-
350.000.000,00
4.01.03.01.20.
Program Penerapan Prinsip-prinsip Kepemerintahan Yang Baik (GOOD GOVERNANCE)
56.200.000,00
55.800.000,00
-
112.000.000,00
4.01.03.01.20.06.
Penyusunan LPPD dan LKPJ Gubernur Akhir Tahun Anggaran
56.200.000,00
55.800.000,00
-
112.000.000,00
4.01.03.02.
BIRO HUKUM
1.019.450.000,00
3.133.602.000,00
4.01.03.02.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.03.01.19.02.
-
-
-
37.500.000,00
4.190.552.000,00
600.000,00
600.000,00
Hal 139 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
4.01.03.02.01.44.
Pengadaan Buku Dokumentasi Hukum
4.01.03.02.06.
Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
40.200.000,00
434.821.400,00
-
475.021.400,00
4.01.03.02.06.45.
Penyusunan Perencanaan Pelaporan, Pencapaian Kinerja, Dan Laporan Keuangan
40.200.000,00
434.821.400,00
-
475.021.400,00
4.01.03.02.21.
Program Peningkatan Bantuan Hukum Daerah Dan HAM
457.200.000,00
1.081.447.800,00
-
1.538.647.800,00
4.01.03.02.21.01.
Pemberian Bantuan Sebagai Kuasa Hukum Dalam Rangka Penanganan Perkara Di Pengadilan
240.000.000,00
335.267.800,00
-
575.267.800,00
4.01.03.02.21.02.
Penanganan Penyelesaian Sengketa Hukum Di Luar Pengadilan Di Prov. Kalsel Workshop RANHAM Provinsi Kalimantan Selatan
95.600.000,00
63.700.000,00
-
159.300.000,00
31.550.000,00
109.825.000,00
-
141.375.000,00
6.450.000,00
49.105.000,00
-
55.555.000,00
57.800.000,00
175.550.000,00
-
233.350.000,00
22.300.000,00
-
22.300.000,00
25.800.000,00
325.700.000,00
-
351.500.000,00
4.01.03.02.21.03. 4.01.03.02.21.04. 4.01.03.02.21.05.
Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan RANHAM Provinsi Kalimantan Selatan Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin
-
-
600.000,00
600.000,00
4.01.03.02.21.07.
Monitoring Penanganan Perkara Di Pengadilan Dan Penyelesaian Sengketa Hukum Di Luar Pengadilan
4.01.03.02.21.08.
Workshop Bantuan Hukum Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
4.01.03.02.22.
Program Peningkatan Peraturan Perundang-undangan
437.050.000,00
1.471.157.800,00
4.01.03.02.22.01.
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
136.000.000,00
596.360.000,00
-
732.360.000,00
4.01.03.02.22.02.
Penelaahan Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur Serta Perjanjian Kerja Sama, Kesepakatan Bersama Dan NPHD
84.000.000,00
186.000.000,00
-
270.000.000,00
4.01.03.02.22.03.
Evaluasi Dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kab/Kota Se Kalsel
118.500.000,00
388.762.800,00
-
507.262.800,00
4.01.03.02.22.04.
Workshop Produk Hukum Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
19.350.000,00
100.425.000,00
-
119.775.000,00
4.01.03.02.22.05.
Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi (JDI) Hukum
79.200.000,00
199.610.000,00
4.01.03.02.23.
Program Reformasi Regulasi
85.000.000,00
146.175.000,00
-
231.175.000,00
4.01.03.02.23.02.
Pengkajian Simplifikasi Regulasi Produk Hukum Daerah Prov. Kalsel
85.000.000,00
86.700.000,00
-
171.700.000,00
-
36.900.000,00
36.900.000,00
1.945.107.800,00
315.710.000,00
Hal 140 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
59.475.000,00
-
59.475.000,00
225.750.000,00
2.779.607.600,00
-
3.005.357.600,00
Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan Publik
81.300.000,00
2.223.458.800,00
-
2.304.758.800,00
4.01.03.03.17.03.
Peningkatan Kualitas SDM
41.100.000,00
1.476.592.800,00
-
1.517.692.800,00
4.01.03.03.17.04.
Monitoring & Evaluasi Bidang Organisasi
-
334.950.000,00
-
334.950.000,00
4.01.03.03.17.05.
Peningkatan Sistem Bidang Organisasi
-
207.154.000,00
-
207.154.000,00
4.01.03.03.17.06.
Peningkatan Sistem Akuntabilitas
40.200.000,00
204.762.000,00
-
244.962.000,00
4.01.03.03.24.
Program Pengembangan Data dan Informasi/Statistik Daerah
144.450.000,00
265.628.800,00
-
410.078.800,00
4.01.03.03.24.01.
Dokumentasi dan Publikasi Pembangunan Daerah
144.450.000,00
265.628.800,00
-
410.078.800,00
4.01.03.03.25.
Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik
-
290.520.000,00
-
290.520.000,00
4.01.03.03.25.01.
Peningkatan Kapasitas Organisasi
-
290.520.000,00
-
290.520.000,00
4.01.03.04.
BIRO BINA PRODUKSI DAERAH
137.550.000,00
1.318.815.500,00
-
1.456.365.500,00
4.01.03.04.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
17.650.000,00
219.900.500,00
-
237.550.500,00
4.01.03.04.01.32.
Peningkatan Ketatausahaan dan Kinerja SDM
17.650.000,00
219.900.500,00
-
237.550.500,00
4.01.03.04.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
4.01.03.04.02.23.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
4.01.03.04.25.
Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik
119.900.000,00
1.073.915.000,00
-
1.193.815.000,00
4.01.03.04.25.03.
Pengembangan Produksi Pertambangan dan Pemanfaatan Energi dan Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup
13.400.000,00
162.600.000,00
-
176.000.000,00
4.01.03.04.25.04.
Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan dan Perikanan
250.000.000,00
-
250.000.000,00
4.01.03.04.25.06.
Peningkatan dan Pengembangan Potensi Perkebunan dan Kehutanan
16.800.000,00
233.200.000,00
-
250.000.000,00
4.01.03.04.25.08.
Peningkatan Pembinaan Lembaga Keuangan Daerah dan Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Daerah
24.000.000,00
249.540.000,00
-
273.540.000,00
4.01.03.02.23.06.
Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Kebijakan Daerah
4.01.03.03.
BIRO ORGANISASI
4.01.03.03.17.
-
-
Hal 141 dari 180
Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Pegawai
3
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah
6=3+4+5
65.700.000,00
178.575.000,00
-
244.275.000,00
BIRO BINA KESEJAHTERAAN RAKYAT
327.250.000,00
4.269.835.000,00
-
4.597.085.000,00
4.01.03.05.25.
Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik
104.000.000,00
1.368.745.000,00
-
1.472.745.000,00
4.01.03.05.25.10.
Rapat Koordinasi Pengumpulan Data/Informasi Bidang Keolahragaan
10.700.000,00
65.145.000,00
-
75.845.000,00
4.01.03.05.25.11.
Penguatan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Provinsi
3.950.000,00
34.550.000,00
-
38.500.000,00
4.01.03.05.25.12.
Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas Kurang Mampu Kab/Kota Se KalSel
5.850.000,00
94.150.000,00
-
100.000.000,00
4.01.03.05.25.13.
Orientasi Program Keluarga Berencana Bagi Penyuluh Agama Se Kalsel
5.150.000,00
94.850.000,00
-
100.000.000,00
4.01.03.05.25.14.
Rapat Koordinasi Peningkatan dan Pembinaan Kesehatan Masyarakat
10.200.000,00
103.900.000,00
-
114.100.000,00
4.01.03.05.25.15.
10.700.000,00
129.300.000,00
-
140.000.000,00
4.01.03.05.25.16.
Rapat Koordinasi Peningkatan Kinerja Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Rapat Koordinasi BIdang Kesra Kab/Kota Se Kalsel
5.850.000,00
94.150.000,00
-
100.000.000,00
4.01.03.05.25.17.
Seminar Ilmu Kesehatan Olahraga dan Cidera Olahraga
9.650.000,00
50.350.000,00
-
60.000.000,00
4.01.03.05.25.18.
Seminar Peningkatan Pembinaan Bidang Kepemudaan
8.250.000,00
51.750.000,00
-
60.000.000,00
4.01.03.05.25.19.
Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas Kinerja Bidang Olahraga Penyusunan Program,Laporan, dan Penataan Arsip Biro
8.950.000,00
51.950.000,00
-
60.900.000,00
12.600.000,00
127.400.000,00
-
140.000.000,00
164.000.000,00
-
164.000.000,00
12.150.000,00
307.250.000,00
-
319.400.000,00
223.250.000,00
2.901.090.000,00
-
3.124.340.000,00
231.000.000,00
-
231.000.000,00
4.01.03.04.25.09.
Sinkronisasi Dalam Rangka Pengendalian Inflasi dan Penyediaan Distribusi Bahan Pokok
4.01.03.05.
4.01.03.05.25.20. 4.01.03.05.25.21. 4.01.03.05.25.22.
Pengembangan Wawasan dan Peningkatan Kualitas Aparatur Biro Monitoring dan Evaluasi Kinerja Hibah
-
4.01.03.05.27.
Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama
4.01.03.05.27.01.
Pengembangan Wawasan Bagi Pemuka Agama
4.01.03.05.27.02.
Pengembangan Peran Organisasi/ Lembaga Keagamaan
6.900.000,00
38.600.000,00
-
45.500.000,00
4.01.03.05.27.03.
Sarasehan dan Dialog Umat Beragama
5.500.000,00
64.500.000,00
-
70.000.000,00
4.01.03.05.27.05.
Pelayanan Penyelenggaraan Haji Daerah
6.300.000,00
291.200.000,00
-
297.500.000,00
4.01.03.05.27.06.
Bimbingan Teknis Mediasi Konflik Umat Beragama
280.000.000,00
-
280.000.000,00
-
-
Hal 142 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
197.650.000,00
1.400.940.000,00
-
1.598.590.000,00
4.01.03.05.27.12.
Pelaksanaan MTQ/STQ Tingkat Provinsi, TC dan Pengiriman Kafilah MTQ/STQ Tingkat Nasional Pelayanan Kegiatan Keagamaan
6.900.000,00
594.850.000,00
-
601.750.000,00
4.01.03.06.
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
469.800.000,00
12.015.673.000,00
-
12.485.473.000,00
4.01.03.06.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
697.240.000,00
-
697.240.000,00
4.01.03.06.01.16.
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
4.01.03.06.01.55.
Peningkatan Penatausahaan Perlengkapan, Keuangan, Aset dan Kepegawaian
-
682.240.000,00
-
682.240.000,00
4.01.03.06.25.
Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik
2.969.496.000,00
-
3.192.896.000,00
4.01.03.06.25.39.
820.584.000,00
-
820.584.000,00
4.01.03.06.25.42.
Pengelolaan dan Penataan Arsip Dokumentasi Kegiatan Pimpinan Pengelolaan Keprotokolan Perjalanan Pimpinan
210.600.000,00
1.089.400.000,00
-
1.300.000.000,00
4.01.03.06.25.53.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik
12.800.000,00
1.059.512.000,00
-
1.072.312.000,00
4.01.03.06.26.
Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
8.800.000,00
97.800.000,00
-
106.600.000,00
4.01.03.06.26.03.
Peningkatan Praktisi Kehumasan dan Jurnalistik
8.800.000,00
97.800.000,00
-
106.600.000,00
4.01.03.06.29.
Program Pengelolaan dan Pengembangan e-Government, Komunikasi dan Informasi Publik
237.600.000,00
8.251.137.000,00
-
8.488.737.000,00
4.01.03.06.29.01.
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
6.489.776.000,00
-
6.489.776.000,00
4.01.03.06.29.03.
Peningkatan Kerjasama Dengan Unsur Pers
17.600.000,00
1.029.634.000,00
-
1.047.234.000,00
4.01.03.06.29.11.
195.000.000,00
377.321.000,00
-
572.321.000,00
4.01.03.06.29.12.
Pengolahan Bahan Komunikasi Pimpinan dan Opini Publik Pengelolaan Layanan Kehumasan dan Bahan Informasi
25.000.000,00
354.406.000,00
-
379.406.000,00
4.01.03.07.
BIRO UMUM
388.050.000,00
6.023.032.500,00
170.000.000,00
6.581.082.500,00
4.01.03.07.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.750.000,00
4.417.332.500,00
170.000.000,00
4.591.082.500,00
4.01.03.07.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3.750.000,00
4.417.332.500,00
120.000.000,00
4.541.082.500,00
4.01.03.07.02.57.
Pengadaan Peralatan Kerja/Kantor
50.000.000,00
50.000.000,00
4.01.03.07.25.
Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik
314.550.000,00
1.375.450.000,00
-
1.690.000.000,00
4.01.03.07.25.25.
Peningkatan Kinerja Biro Umum
105.350.000,00
194.650.000,00
-
300.000.000,00
4.01.03.07.25.29.
Koordinasi Pelayanan Kedinasan Pimpinan
200.000.000,00
-
200.000.000,00
4.01.03.05.27.07.
223.400.000,00
-
-
-
-
-
Hal 143 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
4.01.03.07.25.38.
Koordinasi Pengelolaan Kepegawaian Setda Prov. Kalsel
4.01.03.07.25.40.
Koordinasi Perencanaan dan Pelaporan Setda Prov. Kalsel
4.01.03.07.25.41. 4.01.03.07.25.43.
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
250.000.000,00
-
250.000.000,00
55.800.000,00
244.200.000,00
-
300.000.000,00
Koordinasi Penyusunan Anggaran dan Verifikasi Setda Prov. Kalsel
74.400.000,00
225.600.000,00
-
300.000.000,00
Koordinasi Pengelolaan Administrasi Aset Setda Prov. Kalsel Pengelolaan Administrasi Keuangan Setda
14.800.000,00
155.200.000,00
-
170.000.000,00
64.200.000,00
105.800.000,00
-
170.000.000,00
4.01.03.07.31.
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
69.750.000,00
230.250.000,00
-
300.000.000,00
4.01.03.07.31.01.
Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah
69.750.000,00
230.250.000,00
-
300.000.000,00
4.01.03.08.
BIRO PERLENGKAPAN DAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
1.531.350.000,00
6.452.050.000,00
4.01.03.08.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
675.660.000,00
-
675.660.000,00
4.01.03.08.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
550.000.000,00
-
550.000.000,00
-
125.660.000,00
-
125.660.000,00
4.01.03.07.25.44.
4.01.03.08.01.16.
-
17.279.250.000,00
25.262.650.000,00
4.01.03.08.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
25.800.000,00
2.262.300.000,00
9.556.350.000,00
11.844.450.000,00
4.01.03.08.02.05.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
19.500.000,00
131.000.000,00
6.849.500.000,00
7.000.000.000,00
4.01.03.08.02.09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
6.300.000,00
37.300.000,00
1.300.000.000,00
1.343.600.000,00
4.01.03.08.02.28.
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
-
2.094.000.000,00
1.000.000.000,00
3.094.000.000,00
4.01.03.08.02.57.
Pengadaan Peralatan Kerja/Kantor
-
406.850.000,00
406.850.000,00
4.01.03.08.17.
Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan Publik
16.800.000,00
298.200.000,00
-
315.000.000,00
4.01.03.08.17.09.
Peningkatan Penatausahaan Perlengkapan, Keuangan, Aset dan Kepegawaian
16.800.000,00
298.200.000,00
-
315.000.000,00
4.01.03.08.30.
Program Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah
1.488.750.000,00
3.215.890.000,00
4.01.03.08.30.03.
Penyimpanan dan Pendistribusian Barang Milik Pemprov Kalsel Peningkatan Pelayanan Pengadaan
4.01.03.08.30.05.
861.000.000,00
-
7.722.900.000,00
12.427.540.000,00
105.000.000,00
-
105.000.000,00
536.300.000,00
-
1.397.300.000,00
Hal 144 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
4.01.03.08.30.07.
Pemeliharaan Barang Daerah Lingkup Setda Prov Kalsel
4.01.03.08.30.08.
Ganti Rugi Tanah dan Pensertifikatan Tanah Milik/Dikuasai Pemprov kalsel
4.01.03.08.30.09. 4.01.03.08.30.13. 4.01.03.08.30.14.
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5 -
385.000.000,00
3.200.000,00
381.800.000,00
116.500.000,00
1.165.540.000,00
5.519.300.000,00
6.801.340.000,00
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemprov Kalsel
53.550.000,00
157.850.000,00
1.945.000.000,00
2.156.400.000,00
Peningkatan Kinerja Penyusunan Program dan Perencanaan Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel Peningkatan Kinerja Unit Layanan Pengadaan
45.300.000,00
107.200.000,00
409.200.000,00
762.200.000,00
111.800.000,00
659.275.500,00
-
19.700.000,00
217.650.500,00
-
237.350.500,00
217.650.500,00
-
237.350.500,00
258.600.000,00
152.500.000,00 1.430.000.000,00 771.075.500,00
4.01.03.09.
BIRO BINA PRASARANA DAN SARANA PEREKONOMIAN DAERAH
4.01.03.09.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.03.09.01.32.
Peningkatan Ketatausahaan dan Kinerja SDM
4.01.03.09.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
4.01.03.09.02.23.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
4.01.03.09.25.
Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik
92.100.000,00
416.625.000,00
-
508.725.000,00
4.01.03.09.25.36.
Pengendalian dan Evaluasi Urusan Bidang Ekonomi Prasarana Wilayah, Transportasi dan Komunikasi
58.800.000,00
169.625.000,00
-
228.425.000,00
4.01.03.09.25.37.
Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
33.300.000,00
247.000.000,00
-
280.300.000,00
4.01.04.00.
SEKRETARIAT DPRD
435.200.000,00
67.161.191.000,00
4.01.04.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
224.500.000,00
8.356.854.000,00
-
8.581.354.000,00
4.01.04.00.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
267.440.000,00
-
267.440.000,00
4.01.04.00.01.02.
-
1.500.000.000,00
-
1.500.000.000,00
4.01.04.00.01.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
206.400.000,00
1.000.000,00
-
207.400.000,00
4.01.04.00.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5.700.000,00
1.099.462.000,00
-
1.105.162.000,00
4.01.04.00.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.500.000,00
93.369.000,00
-
94.869.000,00
4.01.04.00.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.500.000,00
149.081.000,00
-
150.581.000,00
4.01.04.00.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
110.030.000,00
-
110.030.000,00
-
325.380.000,00
-
325.380.000,00
4.01.04.00.01.16.
19.700.000,00
2.701.252.000,00
70.297.643.000,00
Hal 145 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
4.01.04.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
4.01.04.00.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
4.01.04.00.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
4.01.04.00.01.38.
Penyediaan Jasa Tenaga Ahli / Kelompok Pakar / Nara Sumber Penyediaan Jasa Pengaman Kantor
4.01.04.00.01.39.
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1.955.200.000,00
-
1.958.900.000,00
-
717.000.000,00
-
717.000.000,00
-
422.262.000,00
-
422.262.000,00
-
514.500.000,00
-
514.500.000,00
5.700.000,00
1.202.130.000,00
-
1.207.830.000,00
3.700.000,00
4.01.04.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
36.700.000,00
1.973.025.000,00
2.625.710.000,00
4.635.435.000,00
4.01.04.00.02.07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
20.300.000,00
43.500.000,00
2.453.710.000,00
2.517.510.000,00
4.01.04.00.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
7.400.000,00
525.480.000,00
-
532.880.000,00
4.01.04.00.02.17.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
-
813.910.000,00
-
813.910.000,00
4.01.04.00.02.19.
-
161.135.000,00
-
161.135.000,00
4.01.04.00.02.21.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
314.500.000,00
-
319.800.000,00
4.01.04.00.02.22.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
4.01.04.00.02.27.
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
-
93.500.000,00
-
93.500.000,00
4.01.04.00.02.28.
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
3.700.000,00
1.000.000,00
4.01.04.00.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
7.500.000,00
795.250.000,00
-
802.750.000,00
4.01.04.00.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
7.500.000,00
795.250.000,00
-
802.750.000,00
4.01.04.00.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
821.168.000,00
4.01.04.00.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
345.100.000,00
4.01.04.00.05.25.
Pengelolaan Perpustakaan dan Kearsipan
-
449.668.000,00
4.01.04.00.05.28.
Olah Raga Dewan dan Staf
-
26.400.000,00
-
26.400.000,00
4.01.04.00.06.
Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
25.700.000,00
26.475.000,00
-
52.175.000,00
4.01.04.00.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Rencana Kerja
12.900.000,00
10.225.000,00
-
23.125.000,00
12.800.000,00
16.250.000,00
-
29.050.000,00
4.01.04.00.06.07.
5.300.000,00
172.000.000,00
68.042.000,00
68.042.000,00
176.700.000,00
889.210.000,00
345.100.000,00 517.710.000,00
Hal 146 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1
Pegawai
3
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah
6=3+4+5
64.100.000,00
53.923.479.000,00
-
53.987.579.000,00
5.350.000,00
2.198.650.000,00
-
2.204.000.000,00
5.505.630.000,00
-
5.505.630.000,00
107.172.000,00
-
162.172.000,00
-
5.589.500.000,00
-
5.589.500.000,00
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
-
11.791.000.000,00
-
11.791.000.000,00
4.01.04.00.15.08.
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah
-
21.116.130.000,00
-
21.116.130.000,00
4.01.04.00.15.12.
265.147.000,00
-
268.897.000,00
4.01.04.00.15.14.
Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan Anggota DPRD Pembahasan Raperda Inisiatif
-
7.053.200.000,00
-
7.053.200.000,00
4.01.04.00.15.15.
Pelayanan Ke Protokolan
-
44.550.000,00
-
44.550.000,00
4.01.04.00.15.16.
Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
-
128.500.000,00
-
128.500.000,00
-
124.000.000,00
-
124.000.000,00
4.01.04.00.15.
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
4.01.04.00.15.01.
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
4.01.04.00.15.02. 4.01.04.00.15.04.
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah Rapat-Rapat Paripurna
4.01.04.00.15.05.
Kegiatan Reses
4.01.04.00.15.07.
4.01.04.00.15.17. 4.01.04.00.29.
Program Pengelolaan dan Pengembangan e-Government, Komunikasi dan Informasi Publik
4.01.04.00.29.04.
Website DPRD Prov. Kalsel
4.01.04.00.29.09.
Penyediaan Jasa Pendukung Peningkatan Jasa Publikasi dan Pemberitaan
4.01.04.00.29.10.
Penyediaan Bahan Bacaan/Koran dan Peraturan Perundang-Undangan
4.01.05.00.
INSPEKTORAT
4.01.05.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.05.00.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.01.05.00.01.02. 4.01.05.00.01.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4.01.05.00.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
55.000.000,00
3.750.000,00
76.700.000,00
-
1.264.940.000,00
7.500.000,00
1.349.140.000,00
115.300.000,00
7.500.000,00
122.800.000,00
777.884.000,00
-
854.584.000,00
371.756.000,00
-
371.756.000,00
1.486.100.000,00
11.263.212.475,00
-
12.749.312.475,00
128.400.000,00
1.847.574.975,00
-
1.975.974.975,00
-
6.120.000,00
-
6.120.000,00
-
379.173.976,00
-
379.173.976,00
-
128.400.000,00
-
178.068.000,00
76.700.000,00 -
128.400.000,00 -
178.068.000,00
Hal 147 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
4.01.05.00.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
24.840.000,00
-
24.840.000,00
4.01.05.00.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
18.032.000,00
-
18.032.000,00
4.01.05.00.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
5.700.000,00
-
5.700.000,00
4.01.05.00.01.15.
-
18.630.000,00
-
18.630.000,00
4.01.05.00.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
210.179.999,00
-
210.179.999,00
4.01.05.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
282.125.000,00
-
282.125.000,00
4.01.05.00.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
405.788.000,00
-
405.788.000,00
4.01.05.00.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
318.918.000,00
-
318.918.000,00
4.01.05.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
665.264.000,00
-
665.264.000,00
4.01.05.00.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
215.496.000,00
-
215.496.000,00
4.01.05.00.02.17.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
-
398.768.000,00
-
398.768.000,00
4.01.05.00.02.19.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
-
21.000.000,00
-
21.000.000,00
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
4.01.05.00.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
90.000.000,00
-
90.000.000,00
4.01.05.00.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
90.000.000,00
-
90.000.000,00
4.01.05.00.06.
Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
22.750.000,00
9.140.000,00
-
31.890.000,00
4.01.05.00.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
8.550.000,00
5.580.000,00
-
14.130.000,00
14.200.000,00
3.560.000,00
-
17.760.000,00
526.850.000,00
1.263.991.000,00
-
1.790.841.000,00
4.01.05.00.02.21.
4.01.05.00.06.02. 4.01.05.00.20.
Program Penerapan Prinsip-prinsip Kepemerintahan Yang Baik (GOOD GOVERNANCE)
4.01.05.00.20.08.
Peningkatan Kapabilitas APIP
23.600.000,00
114.760.000,00
-
138.360.000,00
4.01.05.00.20.10.
Monitoring/Evaluasi pelaksanaan SPIP Perangkat Daerah Pembinaan pelaksanaan LHKASN & LHKPN
50.200.000,00
54.550.000,00
-
104.750.000,00
183.950.000,00
462.778.000,00
-
646.728.000,00
4.01.05.00.20.11.
Hal 148 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
4.01.05.00.20.12.
Monitoring/Evaluasi RAD PPK Provinsi /Kabupaten/Kota
4.01.05.00.20.13.
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
22.600.000,00
256.988.000,00
-
279.588.000,00
Koordinasi/Monitoring/Evaluasi/Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi di Daerah
120.100.000,00
123.600.000,00
-
243.700.000,00
126.400.000,00
251.315.000,00
-
377.715.000,00
4.01.05.00.33.
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
797.400.000,00
6.480.124.500,00
-
7.277.524.500,00
4.01.05.00.33.01.
Pembinaan dan Pengawasan Internal Berkala SKPD/UPT/UPTD Provinsi
72.600.000,00
1.910.062.000,00
-
1.982.662.000,00
4.01.05.00.33.02.
Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
-
168.250.000,00
-
168.250.000,00
4.01.05.00.33.03.
Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan APIP di Pemda Provinsi Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
-
58.380.000,00
-
58.380.000,00
54.900.000,00
151.250.000,00
-
206.150.000,00
25.000.000,00
398.850.000,00
-
423.850.000,00
136.400.000,00
252.150.000,00
-
388.550.000,00
2.176.450.000,00
-
2.176.450.000,00
4.01.05.00.20.48.
4.01.05.00.33.04.
4.01.05.00.33.06.
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemda (LKPD) Kab/Kota Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
4.01.05.00.33.07.
Pembinaan dan Pengawasan Internal Berkala Kab/Kota
4.01.05.00.33.08.
Reviu LKJ Pemerintah Daerah Provinsi
134.050.000,00
36.015.000,00
-
170.065.000,00
4.01.05.00.33.09.
Evaluasi AKIP SKPD Provinsi
128.550.000,00
55.190.000,00
-
183.740.000,00
4.01.05.00.33.10.
Koordinasi Penyusunan UPKPT
278.960.000,00
-
278.960.000,00
4.01.05.00.33.11.
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi/Pelaksanaan APBD Reviu Dokumen Perencanaan Daerah
201.750.000,00
42.900.000,00
-
244.650.000,00
128.600.000,00
-
128.600.000,00
4.01.05.00.33.13.
Pembinaan atas Pelaksanaan LP2P Provinsi /Kabupaten/Kota
31.500.000,00
122.350.000,00
-
153.850.000,00
4.01.05.00.33.15.
Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan Tingkat Provinsi dan Regional/Nasional Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
-
308.667.500,00
-
308.667.500,00
-
229.750.000,00
-
229.750.000,00
12.650.000,00
162.300.000,00
-
174.950.000,00
2.850.000,00
308.420.000,00
-
311.270.000,00
4.01.05.00.33.05.
4.01.05.00.33.12.
4.01.05.00.33.18. 4.01.05.00.33.19.
Pembinaan Implementasi SAKIP Kabupaten/Kota Se Kalsel
4.01.05.00.34.
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
-
-
-
Hal 149 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
4.01.05.00.34.01.
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
4.01.05.00.34.02.
Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
4.01.05.00.35.
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
4.01.05.00.35.01.
Penyusunan /Pelaksanaan PKPT dan Rakorwasda Prov/Nasional
4.01.05.00.35.02.
4.01.05.00.35.03.
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian kepustakaan kearsipan & Pengelolaan Administrasi Barang pada Inspektorat Kabupaten/Kota Penyusunan laporan Tahunan dan Rencana kerja
4.01.06.00.
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
59.800.000,00
-
62.650.000,00
248.620.000,00
-
248.620.000,00
7.850.000,00
598.698.000,00
-
606.548.000,00
4.650.000,00
320.250.000,00
-
324.900.000,00
270.948.000,00
-
270.948.000,00
3.200.000,00
7.500.000,00
-
10.700.000,00
BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI
847.400.000,00
2.716.700.000,00
4.01.06.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
767.400.000,00
1.546.400.000,00
-
2.313.800.000,00
4.01.06.00.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
3.300.000,00
-
3.300.000,00
4.01.06.00.01.02.
-
547.600.000,00
-
547.600.000,00
4.01.06.00.01.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
-
767.400.000,00
4.01.06.00.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
531.000.000,00
-
531.000.000,00
4.01.06.00.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
13.500.000,00
-
13.500.000,00
4.01.06.00.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
12.000.000,00
-
12.000.000,00
4.01.06.00.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
18.000.000,00
-
18.000.000,00
4.01.06.00.01.15.
-
4.800.000,00
-
4.800.000,00
4.01.06.00.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
105.200.000,00
-
105.200.000,00
4.01.06.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
71.000.000,00
-
71.000.000,00
4.01.06.00.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
200.000.000,00
-
200.000.000,00
4.01.06.00.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
40.000.000,00
-
40.000.000,00
4.01.06.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
839.650.000,00
43.250.000,00
882.900.000,00
4.01.06.00.02.06.
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
-
13.000.000,00
17.500.000,00
30.500.000,00
4.01.06.00.02.13.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
-
265.000.000,00
2.850.000,00 -
-
767.400.000,00
-
86.700.000,00
-
3.650.800.000,00
265.000.000,00
Hal 150 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
4.01.06.00.02.14.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
4.01.06.00.02.17.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
-
274.400.000,00
-
274.400.000,00
4.01.06.00.02.19.
-
91.000.000,00
-
91.000.000,00
4.01.06.00.02.21.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
-
130.000.000,00
-
130.000.000,00
4.01.06.00.02.57.
Pengadaan Peralatan Kerja/Kantor
-
1.250.000,00
4.01.06.00.02.61.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
4.01.06.00.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
22.600.000,00
-
22.600.000,00
4.01.06.00.03.03.
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
-
22.600.000,00
-
22.600.000,00
4.01.06.00.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
23.000.000,00
-
23.000.000,00
4.01.06.00.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
23.000.000,00
-
23.000.000,00
4.01.06.00.06.
Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
4.01.06.00.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
4.01.06.00.25.
Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik
4.01.06.00.25.45.
Penyiapan Bahan dan Data Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
-
24.000.000,00
-
24.000.000,00
4.01.06.00.25.46.
Peningkatan Peran Serta Keberadaan Perwakilan Dalam Mendukung Tugas Pemda
-
31.000.000,00
-
31.000.000,00
4.01.06.00.25.47.
Penyelenggaraan Kegiatan Promosi/Informasi dan Pameran Potensi Daerah
-
52.500.000,00
-
52.500.000,00
4.01.06.00.25.48.
Pengadaan Peralatan Pendukung Kegiatan Anjungan TMII
-
8.500.000,00
4.01.06.00.25.49.
Pelayanan dan Akomodasi Tamu Wisma/Mess Pejabat Daerah dan Masyarakat Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah di TMII
-
32.500.000,00
-
32.500.000,00
51.500.000,00
-
131.500.000,00
4.01.06.00.25.50. 4.01.06.00.25.51. 4.01.06.00.25.52.
Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Daerah Pengadaan Kelengkapan Fasilitas Wisma/Mess
80.000.000,00
80.000.000,00
255.050.000,00
25.750.000,00
43.450.000,00
20.500.000,00
27.000.000,00
378.500.000,00
29.000.000,00
-
33.800.000,00
5.200.000,00
39.000.000,00
-
21.250.000,00
17.750.000,00
39.000.000,00
Hal 151 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
4.02.01.00.
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
205.700.000,00
4.487.724.000,00
-
4.693.424.000,00
4.02.01.00.43.
Program Penelitian dan Pengembangan
112.500.000,00
3.372.300.000,00
-
3.484.800.000,00
4.02.01.00.43.01.
Studi Efesiensi Usaha Tani Padi Sawah Dalam Mendukung Upaya Pencapaian Kedaulatan Pangan di Kalsel
6.800.000,00
224.400.000,00
-
231.200.000,00
4.02.01.00.43.02.
Analisis Faktor-faktor Pendorong Inflasi dan Penurunan Daya Beli di Kalsel Kajian Wisata Alami Berbasis Kearifan Lokal
6.800.000,00
224.400.000,00
-
231.200.000,00
4.800.000,00
240.200.000,00
-
245.000.000,00
4.02.01.00.43.04.
Kajian Pemetaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pada Pelayanan Kesehatan Dasar di Provinsi Kalsel
6.600.000,00
238.400.000,00
-
245.000.000,00
4.02.01.00.43.05.
Pengembangan Science Center Provinsi Kalsel (DED Lanjutan )
28.700.000,00
571.300.000,00
-
600.000.000,00
4.02.01.00.43.06.
Pengembangan SIDA Dalam Meningkatkan Komoditas Unggulan Daerah
2.650.000,00
97.350.000,00
-
100.000.000,00
4.02.01.00.43.07.
3.300.000,00
76.700.000,00
-
80.000.000,00
4.02.01.00.43.08.
Kajian Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja di Provinsi Kalsel Dalam Menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) Sayembara Inovasi
10.200.000,00
269.800.000,00
-
280.000.000,00
4.02.01.00.43.09.
Evaluasi Pelaksanaan Roadmap SIDA
7.600.000,00
242.400.000,00
-
250.000.000,00
4.02.01.00.43.10.
Kajian Pengembangan Infrastruktur Dasar Di Desa dan Kawasan Pedesaan di Kalsel
6.600.000,00
193.400.000,00
-
200.000.000,00
4.02.01.00.43.11.
Pengembangan dan Penerapan Teknologi Pertanian Terpadu Pengkajian Teknologi Pertanian Terpadu
6.600.000,00
273.400.000,00
-
280.000.000,00
8.250.000,00
271.750.000,00
-
280.000.000,00
4.02.01.00.43.13.
Analisa Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penurunan/Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi Dari Sektor Ekonomi Yang Dominan di Kalsel
6.800.000,00
224.400.000,00
-
231.200.000,00
4.02.01.00.43.14.
Kajian Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Lokal Dalam Menunjang Perekonomian Pada Sektor Pariwisata di Kalsel
6.800.000,00
224.400.000,00
-
231.200.000,00
4.02.01.00.44.
Program Penguatan Manajemen Kelitbangan
93.200.000,00
1.115.424.000,00
-
1.208.624.000,00
4.02.01.00.44.01.
Penyebarluasan Informasi Hasil Kajian dan Pengembangan Pertanian Terpadu
5.900.000,00
274.100.000,00
-
280.000.000,00
4.02.01.00.43.03.
4.02.01.00.43.12.
Hal 152 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
4.02.01.00.44.02. 4.02.01.00.44.03.
Pelatihan dan Pembimbingan Pengoprasian Teknologi Pertanian Terpadu Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
129.600.000,00
-
140.000.000,00
132.424.000,00
-
132.424.000,00
5.700.000,00
111.500.000,00
-
117.200.000,00
23.500.000,00
151.500.000,00
-
175.000.000,00
10.400.000,00 -
4.02.01.00.44.05.
Penguatan Kelembagaan Litbang Daerah Dalam Pembangunan Publikasi Hasil Litbang
4.02.01.00.44.06.
Perencanaan dan Evaluasi Penelitian
6.300.000,00
95.700.000,00
-
102.000.000,00
4.02.01.00.44.07.
Dewan Riset Daerah Kalimantan Selatan
7.600.000,00
142.400.000,00
-
150.000.000,00
4.02.01.00.44.08.
Jurnal Balitbangda
33.800.000,00
78.200.000,00
-
112.000.000,00
4.02.01.01.
BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN TERPADU
92.600.000,00
2.327.957.000,00
-
2.420.557.000,00
4.02.01.01.43.
Program Penelitian dan Pengembangan
52.300.000,00
1.132.257.000,00
-
1.184.557.000,00
4.02.01.01.43.11.
29.700.000,00
789.857.000,00
-
819.557.000,00
4.02.01.01.43.12.
Pengembangan dan Penerapan Teknologi Pertanian Terpadu Pengkajian Teknologi Pertanian Terpadu
22.600.000,00
342.400.000,00
-
365.000.000,00
4.02.01.01.44.
Program Penguatan Manajemen Kelitbangan
40.300.000,00
1.195.700.000,00
-
1.236.000.000,00
4.02.01.01.44.01.
Penyebarluasan Informasi Hasil Kajian dan Pengembangan Pertanian Terpadu
21.400.000,00
188.600.000,00
-
210.000.000,00
4.02.01.01.44.02.
9.900.000,00
516.100.000,00
-
526.000.000,00
4.02.01.01.44.03.
Pelatihan dan Pembimbingan Pengoprasian Teknologi Pertanian Terpadu Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
9.000.000,00
491.000.000,00
-
500.000.000,00
4.03.01.00.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1.302.700.000,00
8.505.828.000,00
-
9.808.528.000,00
4.03.01.00.24.
Program Pengembangan Data dan Informasi/Statistik Daerah
150.450.000,00
1.159.400.000,00
-
1.309.850.000,00
4.03.01.00.24.01.
Dokumentasi dan Publikasi Pembangunan Daerah
21.900.000,00
443.100.000,00
-
465.000.000,00
4.03.01.00.24.02.
11.600.000,00
68.400.000,00
-
80.000.000,00
4.03.01.00.24.03.
Penyusunan dan Pemutakhiran Data Pokok Pembangunan Pelaksanaan Website Bappeda
4.850.000,00
10.100.000,00
-
14.950.000,00
4.03.01.00.24.05.
Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah
27.800.000,00
152.300.000,00
-
180.100.000,00
4.03.01.00.24.06.
Penyusunan HSPK
84.300.000,00
138.700.000,00
-
223.000.000,00
4.03.01.00.24.09.
Pengelolaan Geoportal Kalsel
346.800.000,00
-
346.800.000,00
4.02.01.00.44.04.
-
Hal 153 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
940.100.000,00
6.463.128.000,00
-
7.403.228.000,00
Perencanaan dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan
32.250.000,00
457.166.000,00
-
489.416.000,00
21.800.000,00
346.600.000,00
-
368.400.000,00
4.03.01.00.36.03.
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Penyusunan Laporan SDGs
5.200.000,00
118.300.000,00
-
123.500.000,00
4.03.01.00.36.04.
Penyusunan Dokumen RKPD
255.850.000,00
1.049.650.000,00
-
1.305.500.000,00
4.03.01.00.36.05.
Penyusunan Dokumen RKPD Perubahan
197.000.000,00
83.000.000,00
-
280.000.000,00
4.03.01.00.36.06.
-
780.700.000,00
-
780.700.000,00
4.03.01.00.36.07.
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Indrastruktur dan Pengembangan Wilayah Prencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
-
533.200.000,00
-
533.200.000,00
4.03.01.00.36.08.
Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
9.900.000,00
489.800.000,00
-
499.700.000,00
4.03.01.00.36.09.
Pembinaan dan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Komite Perencanaan
85.050.000,00
112.650.000,00
-
197.700.000,00
45.200.000,00
960.100.000,00
-
1.005.300.000,00
18.400.000,00
425.428.000,00
-
443.828.000,00
4.03.01.00.36.12.
Integrasi Perencanaan Makro dan Pembiayaan Pembangunan Daerah Forum Kerjasama Pembangunan Antar Daerah
224.750.000,00
-
224.750.000,00
4.03.01.00.36.13.
Evaluasi RPJPD
151.200.000,00
300.300.000,00
-
451.500.000,00
4.03.01.00.36.14.
72.600.000,00
252.275.000,00
-
324.875.000,00
4.03.01.00.36.15.
Penyusunan Masukan Rencana dan Evaluasi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Daerah Pelaksanaan E-Pelaporan
20.400.000,00
129.600.000,00
-
150.000.000,00
4.03.01.00.36.16.
Pelaksanaan E-Planning
25.250.000,00
199.609.000,00
-
224.859.000,00
4.03.01.00.42.
Program Penataan Ruang
212.150.000,00
883.300.000,00
-
1.095.450.000,00
4.03.01.00.42.01.
Sosialisasi Perda Rencana Tata Ruang
17.800.000,00
104.600.000,00
-
122.400.000,00
4.03.01.00.42.02.
Review RTRW Provinsi Kalimantan Selatan
123.900.000,00
564.300.000,00
-
688.200.000,00
4.03.01.00.42.03.
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan
70.450.000,00
214.400.000,00
-
284.850.000,00
4.04.02.00.
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
857.200.000,00
6.588.706.360,00
-
7.445.906.360,00
4.04.02.00.26.
Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
102.350.000,00
5.202.777.200,00
-
5.305.127.200,00
4.03.01.00.36.
Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah
4.03.01.00.36.01. 4.03.01.00.36.02.
4.03.01.00.36.10. 4.03.01.00.36.11.
-
Hal 154 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
4.04.02.00.26.05.
Pembekalan keterampilan praktis bagi PNs menjelang purna tugas
22.800.000,00
1.301.630.000,00
-
1.324.430.000,00
4.04.02.00.26.14.
7.600.000,00
55.190.000,00
-
62.790.000,00
4.04.02.00.26.15.
Bimbingan Teknis Sistem Jaringan dan Aplikasi Sistem Informasi Penyediaan Data Pengembangan SDM Aparatur
5.800.000,00
8.879.000,00
-
14.679.000,00
4.04.02.00.26.16.
Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pra Pensiun
3.350.000,00
50.060.000,00
-
53.410.000,00
4.04.02.00.26.17.
Sosialisasi Diklat Aparatur
4.500.000,00
9.500.000,00
-
14.000.000,00
4.04.02.00.26.19.
Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan
20.700.000,00
24.765.000,00
-
45.465.000,00
4.04.02.00.26.20.
Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
8.100.000,00
8.333.200,00
-
16.433.200,00
4.04.02.00.26.21.
Seleksi dan Penetapan PNS Tugas Belajar
19.800.000,00
4.420.000,00
-
24.220.000,00
4.04.02.00.26.22.
Beasiswa Tugas Belajar dan Penyertaan dalam Diklat
9.700.000,00
3.740.000.000,00
-
3.749.700.000,00
4.04.02.00.39.
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
102.050.000,00
138.760.060,00
-
240.810.060,00
4.04.02.00.39.01.
Pengembangan Ketatausahaan Organisasi
11.100.000,00
1.101.000,00
-
12.201.000,00
4.04.02.00.39.02.
64.850.000,00
10.870.120,00
-
75.720.120,00
4.04.02.00.39.03.
Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS Sosialisasi Bidang-Bidang Kepegawaian
7.950.000,00
28.483.320,00
-
36.433.320,00
4.04.02.00.39.04.
Penganugerahan Satya Lencana Karya Satya
9.450.000,00
91.737.500,00
-
101.187.500,00
4.04.02.00.39.05.
Pembuatan Produk Hukum Bidang Kepegawaian
8.700.000,00
6.568.120,00
-
15.268.120,00
4.04.02.00.40.
Program Kualitas Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
98.700.000,00
129.906.700,00
-
228.606.700,00
4.04.02.00.40.01.
Digitalisasi Berkas File Perorangan
39.000.000,00
30.174.000,00
-
69.174.000,00
4.04.02.00.40.02.
Penataan Arsip Pegawai
33.400.000,00
15.607.700,00
-
49.007.700,00
4.04.02.00.40.03.
Pengembangan Sistem Informasi dan Data Kepegawaian
26.300.000,00
84.125.000,00
-
110.425.000,00
4.04.02.00.41.
Program Penataan Sumber Daya Aparatur
554.100.000,00
1.117.262.400,00
-
1.671.362.400,00
4.04.02.00.41.01.
Seleksi Penerimaan Calon PNS
142.850.000,00
420.650.000,00
-
563.500.000,00
4.04.02.00.41.02.
Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi
288.000.000,00
427.533.000,00
-
715.533.000,00
4.04.02.00.41.03.
Pelaksanaan Ujian Dinas PNSD
9.200.000,00
5.760.000,00
-
14.960.000,00
4.04.02.00.41.04.
Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis Penyusunan Formasi CPNS dan Penataan ASN
9.700.000,00
15.300.000,00
-
25.000.000,00
12.800.000,00
17.783.000,00
-
30.583.000,00
4.04.02.00.41.05.
Hal 155 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
4.04.02.00.41.06.
Penataan PNS dalam Jabatan Struktural dan fungsional
35.300.000,00
101.670.400,00
-
4.04.02.00.41.07.
Pengangkatan CPNS ke PNS
10.750.000,00
4.195.000,00
-
14.945.000,00
4.04.02.00.41.08.
Seleksi Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN
22.200.000,00
114.750.000,00
-
136.950.000,00
4.04.02.00.41.09.
Penempatan PNS
11.600.000,00
521.000,00
-
12.121.000,00
4.04.02.00.41.10.
Penataan Pemberhentian PNS
11.700.000,00
9.100.000,00
-
20.800.000,00
4.05.01.00.
BADAN KEUANGAN DAERAH
5.020.900.000,00
12.862.466.200,00
4.05.01.00.18.
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
467.600.000,00
494.400.000,00
-
962.000.000,00
4.05.01.00.18.02.
Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD
21.000.000,00
139.000.000,00
-
160.000.000,00
4.05.01.00.18.03.
Evaluasi Perubahan APBD Kab / Kota
160.000.000,00
70.000.000,00
-
230.000.000,00
4.05.01.00.18.04.
Evaluasi APBD Kab / Kota dan Pembinaan Keuangan Kab / Kota
85.000.000,00
99.000.000,00
-
184.000.000,00
4.05.01.00.18.05.
Pemutakhiran Data APBD, Perubahan & Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota
46.600.000,00
36.400.000,00
-
83.000.000,00
4.05.01.00.18.06.
Rapat Pembahasan Penyusunan APBD, Perhitungan APBD Perubahan APBD Kabupaten/Kota
65.000.000,00
-
65.000.000,00
4.05.01.00.18.07.
Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab / Kota
155.000.000,00
85.000.000,00
-
240.000.000,00
4.05.01.00.30.
Program Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah
426.250.000,00
4.662.650.000,00
4.05.01.00.30.15.
84.600.000,00
215.400.000,00
-
300.000.000,00
4.05.01.00.30.16.
Penyusunan Standar Harga Barang dan Pembuatan RKBMD dan DKBMD Inventarisasi Barang Milik Daerah
79.200.000,00
720.800.000,00
-
800.000.000,00
4.05.01.00.30.17.
Penggunaan dan Pendistribusian BMD Pemprov Kalsel
46.500.000,00
103.500.000,00
-
150.000.000,00
4.05.01.00.30.18.
119.750.000,00
469.150.000,00
4.05.01.00.30.19.
Pengelolaan Administrasi dan Pemanfaatan Barang Milik Pemprov Kalsel Penghapusan Barang Milik Pemprov Kalsel
83.000.000,00
2.917.000.000,00
-
3.000.000.000,00
4.05.01.00.30.20.
Penyusunan Laporan Realisasi Pengadaan Barang Jasa
13.200.000,00
236.800.000,00
-
250.000.000,00
4.05.01.00.32.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
3.095.500.000,00
6.295.146.200,00
-
9.390.646.200,00
4.05.01.00.32.01.
Penyusunan APBD
465.000.000,00
438.810.000,00
-
903.810.000,00
-
11.100.000,00
11.100.000,00
11.100.000,00
136.970.400,00
17.894.466.200,00
5.100.000.000,00
600.000.000,00
Hal 156 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1
4
5
Jumlah
6=3+4+5 -
268.000.000,00
Pembinaan Terhadap Perencanaan Penganggaran di Tingkat Perangkat Daerah Pembinaan Kebendaharawanan
29.500.000,00
45.500.000,00
-
75.000.000,00
45.000.000,00
105.500.000,00
-
150.500.000,00
Penyusunan Keputusan Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah Penyusunan Perubahan APBD
60.000.000,00
47.100.000,00
-
107.100.000,00
609.700.000,00
475.300.000,00
-
1.085.000.000,00
4.05.01.00.32.03.
4.05.01.00.32.06.
Modal
68.000.000,00
Verifikasi dan Otorisasi Pelaksanaan Pelayanan Permintaan Pembayaran
4.05.01.00.32.05.
3
Jenis Belanja Barang dan Jasa
200.000.000,00
4.05.01.00.32.02.
4.05.01.00.32.04.
Pegawai
4.05.01.00.32.07.
Penyusunan DPA-Perangkat Daerah dan DPPA-Perangkat Daerah
287.500.000,00
160.500.000,00
-
448.000.000,00
4.05.01.00.32.09.
Rapat Konsultasi / Pembahasan RKA-Perangkat Daerah Perubahan APBD dan APBD Murni Penyusunan Revisi DPA-Perangkat Daerah
208.700.000,00
41.000.000,00
-
249.700.000,00
117.000.000,00
14.500.000,00
-
131.500.000,00
Penyusunan Besaran Uang Persediaan (UP)Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Kalsel Penyusunan KUPA
35.000.000,00
28.000.000,00
-
63.000.000,00
90.000.000,00
37.340.000,00
-
127.340.000,00
Penyusunan dan Sosialisasi Peraturan Tentang Pedoman Penyusunan RKA-Perangkat Daerah Penyusunan PPAS Perubahan
68.000.000,00
47.000.000,00
-
115.000.000,00
140.000.000,00
83.000.000,00
-
223.000.000,00
104.000.000,00
104.600.000,00
-
208.600.000,00
4.05.01.00.32.10. 4.05.01.00.32.11. 4.05.01.00.32.12. 4.05.01.00.32.13. 4.05.01.00.32.14. 4.05.01.00.32.15.
Peningkatan Administrasi dan Penatausahaan Keuangan pada PPK-Perangkat Daerah
4.05.01.00.32.16.
Penyusunan Kode Rekening Pendapatan,Belanja dan Pembiayaan
89.000.000,00
55.500.000,00
-
144.500.000,00
4.05.01.00.32.17.
47.700.000,00
44.000.000,00
-
91.700.000,00
4.05.01.00.32.18.
Penyusunan Revisi Pergub Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan KUA
90.000.000,00
40.500.000,00
-
130.500.000,00
4.05.01.00.32.19.
Penyusunan PPAS
140.000.000,00
92.500.000,00
-
232.500.000,00
4.05.01.00.32.20.
60.000.000,00
5.000.000,00
-
65.000.000,00
4.05.01.00.32.21.
Penyusunan Data Sinkronisasi Program/Kegiatan Provinsi dengan Program/Kegiatan Pemerintah Penyusunan Penyesuaian Dana Transfer
52.500.000,00
52.500.000,00
-
105.000.000,00
4.05.01.00.32.23.
Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah
116.700.500,00
-
116.700.500,00
4.05.01.00.32.24.
Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi Kalsel
686.900.000,00
-
701.000.000,00
14.100.000,00
Hal 157 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
4.05.01.00.32.25.
Penerimaan Lain-Lain Pendapatan
4.05.01.00.32.26.
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
4.05.01.00.32.27.
Evaluasi Penerimaan Daerah
4.05.01.00.32.28.
Penerimaan Pajak Daerah Lainnya dan Retribusi Daerah
4.05.01.00.32.29.
Penerimaan Bagi Hasil Pajak
4.05.01.00.32.30. 4.05.01.00.32.31. 4.05.01.00.32.32.
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
121.975.000,00
-
121.975.000,00
773.837.500,00
-
836.137.500,00
102.641.000,00
-
102.641.000,00
224.389.000,00
-
238.889.000,00
-
169.566.600,00
-
169.566.600,00
Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak
-
392.149.100,00
-
392.149.100,00
Pembinaan, Pengawasan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah
-
483.500.000,00
-
483.500.000,00
-
978.639.000,00
-
978.639.000,00
66.000.000,00
258.698.500,00
-
324.698.500,00
62.300.000,00 14.500.000,00
4.05.01.00.32.33.
Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)
4.05.01.00.38.
Program Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
1.031.550.000,00
1.410.270.000,00
-
2.441.820.000,00
4.05.01.00.38.01.
92.250.000,00
88.200.000,00
-
180.450.000,00
4.05.01.00.38.03.
Penyusunan Laporan Konsolidasi Keuangan SKPD Pemprov. Kalsel Berbasis Akrual Penyusunan Laporan Realisasi APBD
187.000.000,00
270.450.000,00
-
457.450.000,00
4.05.01.00.38.04.
Penyusunan Pengelolaan Administrasi Gaji
20.000.000,00
45.800.000,00
-
65.800.000,00
4.05.01.00.38.05.
Rekonsiliasi & Verifikasi Laporan Keuangan Atas Investasi Daerah, Investasi Permanen & Non Permanen
61.500.000,00
44.240.000,00
-
105.740.000,00
4.05.01.00.38.06.
Penyusunan Pertanggungjawaban Dana Transfer Pemerintah Pusat Kebijakan Penerapan Permendagri 64 Tahun 2013
128.500.000,00
119.330.000,00
-
247.830.000,00
44.250.000,00
328.300.000,00
-
372.550.000,00
4.05.01.00.38.09.
Verifikasi dan Penelaahan Dokumen Kelengkapan Penyaluran Hibah dan Bansos
44.000.000,00
29.500.000,00
-
73.500.000,00
4.05.01.00.38.10.
Administrasi Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Penyaluran BOS dan Dana Hibah Lainnya
70.000.000,00
31.500.000,00
-
101.500.000,00
4.05.01.00.38.11.
Konsolidasi Pencetakan Gaji dan Tunjangan Perangkat Daerah Lingkup Pemprov. Kalsel
72.000.000,00
78.000.000,00
-
150.000.000,00
4.05.01.00.38.12.
Peningkatan Pengelolaan Administrasi umum Kas Daerah
153.600.000,00
34.000.000,00
-
187.600.000,00
4.05.01.00.38.13.
Pembuatan Laporan Realisasi Semester Pertama APBD Kalsel
61.500.000,00
104.900.000,00
-
166.400.000,00
4.05.01.00.38.07.
Hal 158 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
29.450.000,00
22.150.000,00
-
51.600.000,00
4.05.01.00.38.15.
Pembuatan Revisi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pembinaan BLUD Pemprov. Kalsel
39.500.000,00
79.900.000,00
-
119.400.000,00
4.05.01.00.38.16.
Penyusunan Pengelolaan Administrasi Pajak
28.000.000,00
7.000.000,00
-
35.000.000,00
4.05.01.00.38.18.
Konfirmasi Penyaluran/Transfer Dana Bagi Hasil
127.000.000,00
-
127.000.000,00
4.05.01.02.
UPPD BANJARBARU
118.150.000,00
265.050.000,00
-
383.200.000,00
4.05.01.02.32.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
118.150.000,00
265.050.000,00
-
383.200.000,00
4.05.01.02.32.24.
Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi Kalsel
247.200.000,00
-
247.200.000,00
4.05.01.02.32.26.
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
118.150.000,00
17.850.000,00
-
136.000.000,00
4.05.01.03.
UPPD PELAIHARI
65.800.000,00
184.240.000,00
-
250.040.000,00
4.05.01.03.32.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
65.800.000,00
184.240.000,00
-
250.040.000,00
4.05.01.03.32.24.
Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi Kalsel
173.040.000,00
-
173.040.000,00
4.05.01.03.32.26.
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
65.800.000,00
11.200.000,00
-
77.000.000,00
4.05.01.04.
UPPD KOTABARU
109.200.000,00
191.040.000,00
-
300.240.000,00
4.05.01.04.32.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
109.200.000,00
191.040.000,00
-
300.240.000,00
4.05.01.04.32.24.
Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi Kalsel
173.040.000,00
-
173.040.000,00
4.05.01.04.32.26.
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
109.200.000,00
18.000.000,00
-
127.200.000,00
4.05.01.05.
UPPD MARTAPURA
83.400.000,00
235.080.000,00
-
318.480.000,00
4.05.01.05.32.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
83.400.000,00
235.080.000,00
-
318.480.000,00
4.05.01.05.32.24.
Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi Kalsel
222.480.000,00
-
222.480.000,00
4.05.01.05.32.26.
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
83.400.000,00
12.600.000,00
-
96.000.000,00
4.05.01.06.
UPPD MARABAHAN
57.600.000,00
231.624.000,00
-
289.224.000,00
4.05.01.06.32.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
57.600.000,00
231.624.000,00
-
289.224.000,00
4.05.01.06.32.24.
Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi Kalsel
222.480.000,00
-
222.480.000,00
4.05.01.06.32.26.
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
57.600.000,00
9.144.000,00
-
66.744.000,00
4.05.01.07.
UPPD RANTAU
76.800.000,00
214.440.000,00
-
291.240.000,00
4.05.01.00.38.14.
-
-
-
-
-
-
Hal 159 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
214.440.000,00
-
291.240.000,00
197.760.000,00
-
197.760.000,00
76.800.000,00
16.680.000,00
-
93.480.000,00
UPPD KANDANGAN
77.600.000,00
185.680.000,00
-
263.280.000,00
4.05.01.08.32.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
77.600.000,00
185.680.000,00
-
263.280.000,00
4.05.01.08.32.24.
Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi Kalsel
173.040.000,00
-
173.040.000,00
4.05.01.08.32.26.
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
77.600.000,00
12.640.000,00
-
90.240.000,00
4.05.01.09.
UPPD BARABAI
56.400.000,00
206.760.000,00
-
263.160.000,00
4.05.01.09.32.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
56.400.000,00
206.760.000,00
-
263.160.000,00
4.05.01.09.32.24.
Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi Kalsel
197.760.000,00
-
197.760.000,00
4.05.01.09.32.26.
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
56.400.000,00
9.000.000,00
-
65.400.000,00
4.05.01.10.
UPPD AMUNTAI
56.400.000,00
182.040.000,00
-
238.440.000,00
4.05.01.10.32.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
56.400.000,00
182.040.000,00
-
238.440.000,00
4.05.01.10.32.24.
Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi Kalsel
173.040.000,00
-
173.040.000,00
4.05.01.10.32.26.
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
56.400.000,00
9.000.000,00
-
65.400.000,00
4.05.01.11.
UPPD TANJUNG
69.480.000,00
157.320.000,00
-
226.800.000,00
4.05.01.11.32.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
69.480.000,00
157.320.000,00
-
226.800.000,00
4.05.01.11.32.24.
Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi Kalsel
148.320.000,00
-
148.320.000,00
4.05.01.11.32.26.
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
69.480.000,00
9.000.000,00
-
78.480.000,00
4.05.01.12.
UPPD BATULICIN
54.600.000,00
156.720.000,00
-
211.320.000,00
4.05.01.12.32.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
54.600.000,00
156.720.000,00
-
211.320.000,00
4.05.01.12.32.24.
Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi Kalsel
148.320.000,00
-
148.320.000,00
4.05.01.12.32.26.
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
54.600.000,00
8.400.000,00
-
63.000.000,00
4.05.01.13.
UPPD PARINGIN
112.800.000,00
191.040.000,00
-
303.840.000,00
4.05.01.07.32.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
4.05.01.07.32.24.
Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi Kalsel
4.05.01.07.32.26.
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
4.05.01.08.
76.800.000,00
-
-
-
-
-
-
Hal 160 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1
Pegawai
3
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah
6=3+4+5
191.040.000,00
-
303.840.000,00
173.040.000,00
-
173.040.000,00
112.800.000,00
18.000.000,00
-
130.800.000,00
UPPD BANJARMASIN I
91.192.000,00
408.120.000,00
-
499.312.000,00
4.05.01.14.32.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
91.192.000,00
408.120.000,00
-
499.312.000,00
4.05.01.14.32.24.
Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi Kalsel
7.792.000,00
395.520.000,00
-
403.312.000,00
4.05.01.14.32.26.
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
83.400.000,00
12.600.000,00
-
96.000.000,00
4.05.01.15.
UPPD BANJARMASIN II
166.800.000,00
396.000.000,00
-
562.800.000,00
4.05.01.15.32.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
166.800.000,00
396.000.000,00
-
562.800.000,00
4.05.01.15.32.24.
Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi Kalsel
370.800.000,00
-
370.800.000,00
4.05.01.15.32.26.
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
166.800.000,00
25.200.000,00
-
192.000.000,00
286.650.000,00
5.079.230.500,00
4.293.000.000,00
9.658.880.500,00
168.000.000,00
2.244.900.000,00
4.05.01.13.32.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
4.05.01.13.32.24.
Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi Kalsel
4.05.01.13.32.26.
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
4.05.01.14.
4.02.
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
112.800.000,00
-
-
4.02.01.00.
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
169.650.000,00
1.907.250.000,00
4.02.01.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
133.800.000,00
1.439.700.000,00
-
1.573.500.000,00
4.02.01.00.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
3.000.000,00
-
3.000.000,00
4.02.01.00.01.02.
-
324.000.000,00
-
324.000.000,00
4.02.01.00.01.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.200.000,00
-
135.000.000,00
4.02.01.00.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
161.000.000,00
-
161.000.000,00
4.02.01.00.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
49.500.000,00
-
49.500.000,00
4.02.01.00.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
4.02.01.00.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
4.02.01.00.01.15.
-
94.000.000,00
-
94.000.000,00
4.02.01.00.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
162.000.000,00
-
162.000.000,00
4.02.01.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
160.000.000,00
-
160.000.000,00
4.02.01.00.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
276.000.000,00
-
276.000.000,00
133.800.000,00
Hal 161 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
4.02.01.00.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
164.000.000,00
4.02.01.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
405.400.000,00
4.02.01.00.02.09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
-
4.02.01.00.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
217.500.000,00
-
217.500.000,00
4.02.01.00.02.17.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
-
143.700.000,00
-
143.700.000,00
4.02.01.00.02.19.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
-
17.800.000,00
-
17.800.000,00
-
26.400.000,00
-
26.400.000,00
4.02.01.00.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
57.000.000,00
-
57.000.000,00
4.02.01.00.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
57.000.000,00
-
57.000.000,00
4.02.01.00.06.
Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
35.850.000,00
5.150.000,00
-
41.000.000,00
4.02.01.00.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
35.850.000,00
5.150.000,00
-
41.000.000,00
4.02.01.01.
BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN TERPADU
63.400.000,00
1.879.030.500,00
140.500.000,00
2.082.930.500,00
4.02.01.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
54.600.000,00
1.125.348.000,00
7.000.000,00
1.186.948.000,00
4.02.01.01.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
2.800.000,00
-
2.800.000,00
4.02.01.01.01.02.
-
162.000.000,00
-
162.000.000,00
4.02.01.01.01.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
7.041.000,00
-
61.641.000,00
4.02.01.01.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
242.626.000,00
-
242.626.000,00
4.02.01.01.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
-
40.000.000,00
-
40.000.000,00
4.02.01.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
4.02.01.01.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
12.750.000,00
-
12.750.000,00
4.02.01.01.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
4.02.01.00.02.21.
4.02.01.01.01.14.
54.600.000,00
-
-
-
-
164.000.000,00
168.000.000,00
573.400.000,00
168.000.000,00
168.000.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
Hal 162 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1
Pegawai
3
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah
6=3+4+5
-
8.340.000,00
-
8.340.000,00
4.02.01.01.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
218.856.000,00
-
218.856.000,00
4.02.01.01.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
115.935.000,00
-
115.935.000,00
4.02.01.01.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
200.000.000,00
-
200.000.000,00
4.02.01.01.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
80.000.000,00
-
80.000.000,00
4.02.01.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
732.232.500,00
4.02.01.01.02.09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
-
4.02.01.01.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
694.512.500,00
-
694.512.500,00
4.02.01.01.02.17.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
-
37.720.000,00
-
37.720.000,00
4.02.01.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
12.250.000,00
-
12.250.000,00
4.02.01.01.03.03.
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
-
12.250.000,00
-
12.250.000,00
4.02.01.01.06.
Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
8.800.000,00
9.200.000,00
-
18.000.000,00
4.02.01.01.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
8.800.000,00
9.200.000,00
-
18.000.000,00
4.02.01.02.
KEBUN RAYA BANUA
53.600.000,00
1.292.950.000,00
4.02.01.02.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
48.600.000,00
816.400.000,00
-
865.000.000,00
4.02.01.02.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
1.700.000,00
-
1.700.000,00
4.02.01.02.01.02.
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
4.02.01.02.01.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3.000.000,00
-
51.600.000,00
4.02.01.02.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
188.400.000,00
-
188.400.000,00
4.02.01.02.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
-
40.000.000,00
-
40.000.000,00
4.02.01.02.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
31.000.000,00
-
31.000.000,00
4.02.01.02.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
4.02.01.02.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
12.500.000,00
-
12.500.000,00
4.02.01.01.01.15.
48.600.000,00
-
133.500.000,00
865.732.500,00
133.500.000,00
133.500.000,00
3.984.500.000,00
5.331.050.000,00
Hal 163 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1
Pegawai
3
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah
6=3+4+5
-
6.000.000,00
-
6.000.000,00
4.02.01.02.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
130.000.000,00
-
130.000.000,00
4.02.01.02.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
85.000.000,00
-
85.000.000,00
4.02.01.02.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
211.800.000,00
-
211.800.000,00
4.02.01.02.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
62.000.000,00
-
62.000.000,00
4.02.01.02.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
419.550.000,00
4.02.01.02.02.07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
-
4.02.01.02.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
312.000.000,00
-
312.000.000,00
4.02.01.02.02.17.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
-
55.000.000,00
-
55.000.000,00
4.02.01.02.02.19.
-
24.000.000,00
-
24.000.000,00
4.02.01.02.02.47.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemasangan Jaringan Infrastruktur Listrik
4.02.01.02.02.48.
Pengadaan Peralatan Pertanian
-
28.550.000,00
4.02.01.02.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
16.000.000,00
-
16.000.000,00
4.02.01.02.03.03.
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
-
16.000.000,00
-
16.000.000,00
4.02.01.02.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
40.000.000,00
-
40.000.000,00
4.02.01.02.05.16.
Kursus,Pendidikan,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
-
40.000.000,00
-
40.000.000,00
4.02.01.02.06.
Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
5.000.000,00
1.000.000,00
-
6.000.000,00
4.02.01.02.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.000.000,00
1.000.000,00
-
6.000.000,00
217.800.000,00
4.359.512.000,00
756.300.000,00
5.333.612.000,00 5.333.612.000,00
4.02.01.02.01.15.
4.03.
PERENCANAAN
-
-
-
3.984.500.000,00
4.404.050.000,00
483.000.000,00
483.000.000,00
3.470.000.000,00
3.470.000.000,00
31.500.000,00
60.050.000,00
4.03.01.00.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
217.800.000,00
4.359.512.000,00
756.300.000,00
4.03.01.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
178.800.000,00
3.200.154.000,00
2.000.000,00
4.03.01.00.01.02. 4.03.01.00.01.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
175.200.000,00
3.380.954.000,00
1.017.854.000,00
-
1.017.854.000,00
2.800.000,00
-
178.000.000,00
Hal 164 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
4.03.01.00.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4.03.01.00.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.03.01.00.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4.03.01.00.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.03.01.00.01.15.
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
200.000.000,00
-
202.100.000,00
100.000.000,00
-
100.000.000,00
78.500.000,00
-
80.000.000,00
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
-
20.000.000,00
4.03.01.00.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
261.000.000,00
-
261.000.000,00
4.03.01.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
335.000.000,00
-
335.000.000,00
4.03.01.00.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
1.085.000.000,00
-
1.085.000.000,00
4.03.01.00.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
85.000.000,00
-
85.000.000,00
4.03.01.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
594.702.000,00
4.03.01.00.02.05.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
-
4.03.01.00.02.09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
-
4.03.01.00.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
272.230.000,00
-
272.230.000,00
4.03.01.00.02.17.
-
207.416.000,00
-
207.416.000,00
4.03.01.00.02.21.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
-
115.056.000,00
-
115.056.000,00
4.03.01.00.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.500.000,00
47.400.000,00
-
48.900.000,00
4.03.01.00.03.05.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
1.500.000,00
29.900.000,00
-
31.400.000,00
4.03.01.00.03.09.
Pengadaan Pakaian Olah Raga
17.500.000,00
-
17.500.000,00
4.03.01.00.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
15.300.000,00
284.700.000,00
-
300.000.000,00
4.03.01.00.05.23.
Peningkatan Kapasitas SDM
15.300.000,00
284.700.000,00
-
300.000.000,00
4.03.01.00.06.
Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
22.200.000,00
232.556.000,00
-
254.756.000,00
4.03.01.00.06.19.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Keuangan
156.256.000,00
-
156.256.000,00
4.03.01.00.06.38.
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah
22.200.000,00
76.300.000,00
-
98.500.000,00
538.150.000,00
7.783.006.500,00
4.04.
KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
2.100.000,00 1.500.000,00
-
-
2.000.000,00
22.000.000,00
754.300.000,00
1.349.002.000,00
-
474.500.000,00
474.500.000,00
-
279.800.000,00
279.800.000,00
2.673.758.000,00
10.994.914.500,00
Hal 165 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
4.04.01.00.
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
334.400.000,00
5.437.552.000,00
2.435.000.000,00
8.206.952.000,00
4.04.01.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
222.700.000,00
2.582.788.000,00
2.005.000.000,00
4.810.488.000,00
4.04.01.00.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
3.600.000,00
-
3.600.000,00
4.04.01.00.01.02.
-
1.541.520.000,00
-
1.541.520.000,00
4.04.01.00.01.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2.000.000,00
-
191.600.000,00
4.04.01.00.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
4.04.01.00.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
4.04.01.00.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
-
11.500.000,00
4.04.01.00.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
144.268.000,00
-
144.268.000,00
4.04.01.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
275.000.000,00
-
275.000.000,00
4.04.01.00.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
400.000.000,00
-
400.000.000,00
4.04.01.00.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
4.04.01.00.01.20.
Pembenahan Kearsipan
20.700.000,00
9.300.000,00
-
30.000.000,00
4.04.01.00.01.47.
Pembinaan Adiministrasi Kepegawaian dan Perkantoran
12.400.000,00
20.600.000,00
-
33.000.000,00
4.04.01.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
1.934.200.000,00
4.04.01.00.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
1.163.160.000,00
-
1.163.160.000,00
4.04.01.00.02.17.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
-
263.000.000,00
-
263.000.000,00
4.04.01.00.02.19.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
-
90.000.000,00
-
90.000.000,00
-
240.000.000,00
-
240.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan dan Arsip Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
-
178.040.000,00
-
178.040.000,00
4.04.01.00.01.13. 4.04.01.00.01.15.
4.04.01.00.02.21. 4.04.01.00.02.24. 4.04.01.00.02.33.
189.600.000,00
-
-
-
-
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
5.000.000,00
16.500.000,00
380.000.000,00
380.000.000,00
2.314.200.000,00
380.000.000,00
Hal 166 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5 865.394.000,00
4.04.01.00.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.04.01.00.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
4.04.01.00.05.07.
Sistem Informasi Diklat Aparatur Bandiklatda
27.900.000,00
61.200.000,00
4.04.01.00.05.08.
Penerbitan Majalah Diklat
14.700.000,00
60.744.000,00
-
75.444.000,00
4.04.01.00.06.
Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
69.100.000,00
147.770.000,00
-
216.870.000,00
4.04.01.00.06.01.
17.450.000,00
7.420.000,00
-
24.870.000,00
4.04.01.00.06.03.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
8.850.000,00
3.150.000,00
-
12.000.000,00
4.04.01.00.06.05.
Penyusunan Pelaporan Keuangan
11.300.000,00
18.700.000,00
-
30.000.000,00
4.04.01.00.06.07.
Penyusunan Rencana Kerja
8.900.000,00
51.100.000,00
-
60.000.000,00
4.04.01.00.06.08.
Peningkatan Adminstrasi Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
22.600.000,00
67.400.000,00
-
90.000.000,00
4.04.02.00.
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
203.750.000,00
2.345.454.500,00
238.758.000,00
2.787.962.500,00
4.04.02.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
141.600.000,00
1.625.609.500,00
58.500.000,00
1.825.709.500,00
4.04.02.00.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
3.900.000,00
4.04.02.00.01.02.
-
399.870.500,00
4.04.02.00.01.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4.04.02.00.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4.04.02.00.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.04.02.00.01.11.
42.600.000,00
-
772.794.000,00
650.850.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
58.500.000,00
650.850.000,00 139.100.000,00
3.900.000,00 458.370.500,00
500.000,00
-
142.100.000,00
-
19.000.000,00
-
19.000.000,00
-
42.000.000,00
-
42.000.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
45.000.000,00
-
45.000.000,00
4.04.02.00.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
8.700.000,00
-
8.700.000,00
4.04.02.00.01.15.
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
4.04.02.00.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
141.600.000,00
-
141.600.000,00
4.04.02.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
108.500.000,00
-
108.500.000,00
4.04.02.00.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
739.539.000,00
-
739.539.000,00
4.04.02.00.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
102.000.000,00
-
102.000.000,00
141.600.000,00
Hal 167 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
4.04.02.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.04.02.00.02.07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
-
4.04.02.00.02.11.
Pengadaan Komputer
-
4.04.02.00.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
4.04.02.00.02.17.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
4.04.02.00.02.19.
1.500.000,00
Jumlah
6=3+4+5
180.258.000,00
782.880.000,00
-
15.000.000,00
15.000.000,00
-
165.258.000,00
165.258.000,00
601.122.000,00
379.572.000,00
-
381.072.000,00
-
138.150.000,00
-
138.150.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
-
24.000.000,00
-
24.000.000,00
-
59.400.000,00
-
59.400.000,00
4.04.02.00.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
72.600.000,00
-
72.600.000,00
4.04.02.00.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
72.600.000,00
-
72.600.000,00
4.04.02.00.06.
Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
60.650.000,00
46.123.000,00
-
106.773.000,00
4.04.02.00.06.01.
25.800.000,00
7.212.000,00
-
33.012.000,00
4.04.02.00.06.05.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan
4.500.000,00
720.000,00
-
5.220.000,00
4.04.02.00.06.48.
Pengembangan dan Pengendalian Perencanaan
22.200.000,00
6.696.000,00
-
28.896.000,00
4.04.02.00.06.50.
Peningkatan Publikasi Kinerja SKPD (Pameran dan Promosi)
8.150.000,00
31.495.000,00
-
39.645.000,00
1.255.150.000,00
26.941.494.000,00
3.058.800.000,00
31.255.444.000,00
3.058.800.000,00
18.209.218.800,00
4.04.02.00.02.21.
4.05.
KEUANGAN
1.500.000,00
4.05.01.00.
BADAN KEUANGAN DAERAH
527.250.000,00
14.623.168.800,00
4.05.01.00.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
368.500.000,00
11.636.485.000,00
-
12.004.985.000,00
4.05.01.00.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
24.412.000,00
-
24.412.000,00
4.05.01.00.01.02.
-
6.429.858.000,00
-
6.429.858.000,00
4.05.01.00.01.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
-
283.200.000,00
4.05.01.00.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.05.01.00.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4.05.01.00.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
283.200.000,00
-
1.500.000,00
199.000.000,00
-
200.500.000,00
15.000.000,00
1.829.941.000,00
-
1.844.941.000,00
25.000.000,00
-
25.000.000,00
-
Hal 168 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
-
61.312.000,00
-
61.312.000,00
4.05.01.00.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
336.610.000,00
-
336.610.000,00
4.05.01.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
670.000.000,00
-
670.000.000,00
4.05.01.00.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
800.000.000,00
-
800.000.000,00
4.05.01.00.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
350.000.000,00
-
350.000.000,00
4.05.01.00.01.20.
Pembenahan Kearsipan
24.750.000,00
258.852.000,00
-
283.602.000,00
4.05.01.00.01.36.
Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi
44.050.000,00
651.500.000,00
-
695.550.000,00
4.05.01.00.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
39.600.000,00
2.089.043.800,00
4.05.01.00.02.05.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
4.05.01.00.02.14.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
4.05.01.00.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
4.05.01.00.02.17.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
4.05.01.00.02.19. 4.05.01.00.02.21.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
4.05.01.00.02.22.
4.05.01.00.01.15.
7.500.000,00
-
3.050.300.000,00
5.178.943.800,00
430.000.000,00
437.500.000,00
45.466.800,00
-
45.466.800,00
1.071.008.000,00
-
1.078.508.000,00
569.046.000,00
-
569.046.000,00
97.500.000,00
-
105.000.000,00
-
54.885.000,00
-
54.885.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
4.05.01.00.02.23.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
-
105.200.000,00
-
105.200.000,00
4.05.01.00.02.28.
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
-
33.000.000,00
4.05.01.00.02.57.
Pengadaan Peralatan Kerja/Kantor
-
4.05.01.00.02.65.
Inventarisasi dan Penilaian Aset/Barang
17.100.000,00
107.938.000,00
4.05.01.00.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
60.100.000,00
844.440.000,00
4.05.01.00.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
4.900.000,00
352.140.000,00
-
357.040.000,00
4.05.01.00.05.24.
30.000.000,00
126.000.000,00
-
156.000.000,00
4.05.01.00.05.32.
Bintek dan Sosialisasi Tentang Pejabat Pengelola Keuangan Perangkat Daerah Pengelolaan Perpustakaan
25.200.000,00
36.300.000,00
4.05.01.00.05.33.
Peningkatan SDM
7.500.000,00 7.500.000,00
-
-
330.000.000,00
2.274.750.000,00
2.307.750.000,00
345.550.000,00
345.550.000,00
8.500.000,00
8.500.000,00 -
125.038.000,00 913.040.000,00
70.000.000,00 330.000.000,00
Hal 169 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1 4.05.01.00.06.
Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
4.05.01.00.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Program Kerja
4.05.01.00.06.40.
Pegawai
3
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah
6=3+4+5
59.050.000,00
53.200.000,00
-
112.250.000,00
17.550.000,00
7.200.000,00
-
24.750.000,00
35.100.000,00
2.500.000,00
-
37.600.000,00
6.400.000,00
43.500.000,00
-
49.900.000,00
4.05.01.00.06.41.
Pelaksanaan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan
4.05.01.02.
UPPD BANJARBARU
59.500.000,00
1.143.666.000,00
-
1.203.166.000,00
4.05.01.02.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
48.000.000,00
615.206.000,00
-
663.206.000,00
4.05.01.02.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
4.05.01.02.01.02.
-
169.000.000,00
-
169.000.000,00
4.05.01.02.01.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
-
48.000.000,00
4.05.01.02.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
63.200.000,00
-
63.200.000,00
4.05.01.02.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
10.240.000,00
-
10.240.000,00
4.05.01.02.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
4.05.01.02.01.15.
-
7.792.000,00
-
7.792.000,00
4.05.01.02.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
47.270.000,00
-
47.270.000,00
4.05.01.02.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
176.010.000,00
-
176.010.000,00
4.05.01.02.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
70.320.000,00
-
70.320.000,00
4.05.01.02.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
51.374.000,00
-
51.374.000,00
4.05.01.02.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
11.500.000,00
528.460.000,00
-
539.960.000,00
4.05.01.02.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
11.500.000,00
395.120.000,00
-
406.620.000,00
4.05.01.02.02.17.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
-
94.940.000,00
-
94.940.000,00
4.05.01.02.02.19.
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
4.05.01.02.02.22.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
-
2.400.000,00
-
2.400.000,00
4.05.01.02.02.23.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
-
21.000.000,00
-
21.000.000,00
48.000.000,00
-
Hal 170 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
4.05.01.03.
UPPD PELAIHARI
49.500.000,00
674.068.000,00
-
723.568.000,00
4.05.01.03.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
48.000.000,00
361.108.000,00
-
409.108.000,00
4.05.01.03.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
5.724.000,00
-
5.724.000,00
4.05.01.03.01.02.
-
150.000.000,00
-
150.000.000,00
4.05.01.03.01.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
-
48.000.000,00
4.05.01.03.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
15.960.000,00
-
15.960.000,00
4.05.01.03.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
2.160.000,00
-
2.160.000,00
4.05.01.03.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
3.150.000,00
-
3.150.000,00
4.05.01.03.01.15.
-
5.800.000,00
-
5.800.000,00
4.05.01.03.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
42.000.000,00
-
42.000.000,00
4.05.01.03.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
32.530.000,00
-
32.530.000,00
4.05.01.03.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
31.784.000,00
-
31.784.000,00
4.05.01.03.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
72.000.000,00
-
72.000.000,00
4.05.01.03.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.500.000,00
312.960.000,00
-
314.460.000,00
4.05.01.03.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.500.000,00
285.160.000,00
-
286.660.000,00
4.05.01.03.02.17.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
-
14.000.000,00
-
14.000.000,00
4.05.01.03.02.19.
-
3.600.000,00
-
3.600.000,00
4.05.01.03.02.22.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
-
1.200.000,00
-
1.200.000,00
4.05.01.03.02.23.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
-
9.000.000,00
-
9.000.000,00
4.05.01.04.
UPPD KOTABARU
66.900.000,00
1.122.240.800,00
-
1.189.140.800,00
4.05.01.04.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
62.400.000,00
624.515.800,00
-
686.915.800,00
4.05.01.04.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
21.540.000,00
-
21.540.000,00
4.05.01.04.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
-
90.000.000,00
-
90.000.000,00
-
62.400.000,00
4.05.01.04.01.07.
48.000.000,00
62.400.000,00
-
-
Hal 171 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
4.05.01.04.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
40.000.000,00
-
40.000.000,00
4.05.01.04.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
19.800.000,00
-
19.800.000,00
4.05.01.04.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
10.500.000,00
-
10.500.000,00
4.05.01.04.01.15.
-
14.400.000,00
-
14.400.000,00
4.05.01.04.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
80.400.000,00
-
80.400.000,00
4.05.01.04.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
74.910.000,00
-
74.910.000,00
4.05.01.04.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
109.200.000,00
-
109.200.000,00
4.05.01.04.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
163.765.800,00
-
163.765.800,00
4.05.01.04.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.500.000,00
497.725.000,00
-
502.225.000,00
4.05.01.04.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
4.500.000,00
402.680.000,00
-
407.180.000,00
4.05.01.04.02.17.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
-
74.945.000,00
-
74.945.000,00
4.05.01.04.02.19.
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
4.05.01.04.02.22.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
-
2.500.000,00
-
2.500.000,00
4.05.01.04.02.23.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
-
12.600.000,00
-
12.600.000,00
4.05.01.05.
UPPD MARTAPURA
49.500.000,00
636.333.000,00
-
685.833.000,00
4.05.01.05.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
48.000.000,00
309.338.000,00
-
357.338.000,00
4.05.01.05.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
9.650.000,00
-
9.650.000,00
4.05.01.05.01.02.
-
90.000.000,00
-
90.000.000,00
4.05.01.05.01.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
-
48.000.000,00
4.05.01.05.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
32.400.000,00
-
32.400.000,00
4.05.01.05.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
4.020.000,00
-
4.020.000,00
4.05.01.05.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
3.240.000,00
-
3.240.000,00
4.05.01.05.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
7.200.000,00
-
7.200.000,00
48.000.000,00
-
Hal 172 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
4.05.01.05.01.16.
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
42.600.000,00
-
42.600.000,00
4.05.01.05.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
66.708.000,00
-
66.708.000,00
4.05.01.05.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
29.520.000,00
-
29.520.000,00
4.05.01.05.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
24.000.000,00
-
24.000.000,00
4.05.01.05.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.500.000,00
326.995.000,00
-
328.495.000,00
4.05.01.05.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.500.000,00
303.000.000,00
-
304.500.000,00
4.05.01.05.02.17.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
-
12.245.000,00
-
12.245.000,00
4.05.01.05.02.19.
-
8.000.000,00
-
8.000.000,00
4.05.01.05.02.22.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
-
1.800.000,00
-
1.800.000,00
4.05.01.05.02.23.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
-
1.950.000,00
-
1.950.000,00
4.05.01.06.
UPPD MARABAHAN
46.000.000,00
643.109.500,00
-
689.109.500,00
4.05.01.06.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
46.000.000,00
221.823.000,00
-
267.823.000,00
4.05.01.06.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
4.725.000,00
-
4.725.000,00
4.05.01.06.01.02.
-
21.454.000,00
-
21.454.000,00
4.05.01.06.01.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
-
46.000.000,00
4.05.01.06.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
36.000.000,00
-
36.000.000,00
4.05.01.06.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
9.600.000,00
-
9.600.000,00
4.05.01.06.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
2.160.000,00
-
2.160.000,00
4.05.01.06.01.15.
-
12.000.000,00
-
12.000.000,00
4.05.01.06.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
55.200.000,00
-
55.200.000,00
4.05.01.06.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
8.640.000,00
-
8.640.000,00
4.05.01.06.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
24.044.000,00
-
24.044.000,00
4.05.01.06.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
48.000.000,00
-
48.000.000,00
4.05.01.06.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
421.286.500,00
-
421.286.500,00
46.000.000,00
-
Hal 173 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
4.05.01.06.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
368.320.000,00
-
368.320.000,00
4.05.01.06.02.17.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
-
41.986.500,00
-
41.986.500,00
4.05.01.06.02.19.
-
6.000.000,00
-
6.000.000,00
4.05.01.06.02.22.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
-
1.500.000,00
-
1.500.000,00
4.05.01.06.02.23.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
-
3.480.000,00
-
3.480.000,00
4.05.01.07.
UPPD RANTAU
49.500.000,00
570.122.000,00
-
619.622.000,00
4.05.01.07.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
48.000.000,00
314.540.000,00
-
362.540.000,00
4.05.01.07.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
6.444.000,00
-
6.444.000,00
4.05.01.07.01.02.
-
77.400.000,00
-
77.400.000,00
4.05.01.07.01.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
-
48.000.000,00
4.05.01.07.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
21.600.000,00
-
21.600.000,00
4.05.01.07.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
3.000.000,00
-
3.000.000,00
4.05.01.07.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
3.000.000,00
-
3.000.000,00
4.05.01.07.01.15.
-
4.320.000,00
-
4.320.000,00
4.05.01.07.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
35.496.000,00
-
35.496.000,00
4.05.01.07.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
46.280.000,00
-
46.280.000,00
4.05.01.07.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
60.000.000,00
-
60.000.000,00
4.05.01.07.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
57.000.000,00
-
57.000.000,00
4.05.01.07.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.500.000,00
255.582.000,00
-
257.082.000,00
4.05.01.07.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.500.000,00
225.160.000,00
-
226.660.000,00
4.05.01.07.02.17.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
-
21.002.000,00
-
21.002.000,00
4.05.01.07.02.19.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
-
4.200.000,00
-
4.200.000,00
-
900.000,00
-
900.000,00
4.05.01.07.02.22.
48.000.000,00
-
Hal 174 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
4.05.01.07.02.23.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
4.05.01.08.
UPPD KANDANGAN
4.05.01.08.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.05.01.08.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.05.01.08.01.02. 4.05.01.08.01.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4.05.01.08.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
4.05.01.08.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4.05.01.08.01.12. 4.05.01.08.01.15.
Jumlah
6=3+4+5
4.320.000,00
-
4.320.000,00
49.500.000,00
533.918.000,00
-
583.418.000,00
48.000.000,00
241.588.000,00
-
289.588.000,00
-
12.924.000,00
-
12.924.000,00
-
63.200.000,00
-
63.200.000,00
-
48.000.000,00
21.784.000,00
-
21.784.000,00
-
3.000.000,00
-
3.000.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
3.600.000,00
-
3.600.000,00
-
4.320.000,00
-
4.320.000,00
4.05.01.08.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
30.200.000,00
-
30.200.000,00
4.05.01.08.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
44.560.000,00
-
44.560.000,00
4.05.01.08.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
4.05.01.08.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
48.000.000,00
-
48.000.000,00
4.05.01.08.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.500.000,00
292.330.000,00
-
293.830.000,00
4.05.01.08.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.500.000,00
269.880.000,00
-
271.380.000,00
4.05.01.08.02.17.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
-
15.850.000,00
-
15.850.000,00
4.05.01.08.02.19.
-
2.400.000,00
-
2.400.000,00
4.05.01.08.02.22.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
-
1.200.000,00
-
1.200.000,00
4.05.01.08.02.23.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
-
3.000.000,00
-
3.000.000,00
4.05.01.09.
UPPD BARABAI
49.500.000,00
627.216.000,00
-
676.716.000,00
4.05.01.09.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
48.000.000,00
306.256.000,00
-
354.256.000,00
4.05.01.09.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
9.600.000,00
-
9.600.000,00
4.05.01.09.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-
90.476.000,00
-
90.476.000,00
-
48.000.000,00
-
Hal 175 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
4.05.01.09.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4.05.01.09.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
4.05.01.09.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4.05.01.09.01.12. 4.05.01.09.01.15.
Jumlah
6=3+4+5 -
48.000.000,00
37.580.000,00
-
37.580.000,00
-
2.640.000,00
-
2.640.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
2.400.000,00
-
2.400.000,00
-
6.120.000,00
-
6.120.000,00
4.05.01.09.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
32.400.000,00
-
32.400.000,00
4.05.01.09.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
37.440.000,00
-
37.440.000,00
4.05.01.09.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
4.05.01.09.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
57.600.000,00
-
57.600.000,00
4.05.01.09.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.500.000,00
320.960.000,00
-
322.460.000,00
4.05.01.09.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.500.000,00
268.960.000,00
-
270.460.000,00
4.05.01.09.02.17.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
-
42.020.000,00
-
42.020.000,00
4.05.01.09.02.19.
-
2.400.000,00
-
2.400.000,00
4.05.01.09.02.22.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
-
1.200.000,00
-
1.200.000,00
4.05.01.09.02.23.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
-
6.380.000,00
-
6.380.000,00
4.05.01.10.
UPPD AMUNTAI
49.500.000,00
668.473.000,00
-
717.973.000,00
4.05.01.10.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
48.000.000,00
355.913.000,00
-
403.913.000,00
4.05.01.10.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
5.161.000,00
-
5.161.000,00
4.05.01.10.01.02.
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
4.05.01.10.01.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
-
48.000.000,00
4.05.01.10.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
47.000.000,00
-
47.000.000,00
4.05.01.10.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
4.800.000,00
-
4.800.000,00
4.05.01.10.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
3.600.000,00
-
3.600.000,00
48.000.000,00
48.000.000,00
-
-
Hal 176 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1
Pegawai
3
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah
6=3+4+5
-
9.600.000,00
-
9.600.000,00
4.05.01.10.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
48.000.000,00
-
48.000.000,00
4.05.01.10.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
42.752.000,00
-
42.752.000,00
4.05.01.10.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
4.05.01.10.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
70.000.000,00
-
70.000.000,00
4.05.01.10.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.500.000,00
312.560.000,00
-
314.060.000,00
4.05.01.10.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.500.000,00
285.160.000,00
-
286.660.000,00
4.05.01.10.02.17.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
4.05.01.10.02.19.
-
4.000.000,00
-
4.000.000,00
4.05.01.10.02.22.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
-
2.400.000,00
-
2.400.000,00
4.05.01.10.02.23.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
-
6.000.000,00
-
6.000.000,00
4.05.01.11.
UPPD TANJUNG
49.500.000,00
766.782.000,00
-
816.282.000,00
4.05.01.11.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
48.000.000,00
448.132.000,00
-
496.132.000,00
4.05.01.11.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
12.924.000,00
-
12.924.000,00
4.05.01.11.01.02.
-
72.000.000,00
-
72.000.000,00
4.05.01.11.01.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
-
48.000.000,00
4.05.01.11.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
54.000.000,00
-
54.000.000,00
4.05.01.11.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
3.600.000,00
-
3.600.000,00
4.05.01.11.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
4.320.000,00
-
4.320.000,00
4.05.01.11.01.15.
-
4.320.000,00
-
4.320.000,00
4.05.01.11.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
67.920.000,00
-
67.920.000,00
4.05.01.11.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
28.600.000,00
-
28.600.000,00
4.05.01.11.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
70.000.000,00
-
70.000.000,00
4.05.01.11.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
130.448.000,00
-
130.448.000,00
4.05.01.10.01.15.
48.000.000,00
-
Hal 177 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
4.05.01.11.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.500.000,00
318.650.000,00
-
320.150.000,00
4.05.01.11.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.500.000,00
285.160.000,00
-
286.660.000,00
4.05.01.11.02.17.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
-
27.490.000,00
-
27.490.000,00
4.05.01.11.02.19.
-
2.400.000,00
-
2.400.000,00
4.05.01.11.02.22.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
-
2.400.000,00
-
2.400.000,00
4.05.01.11.02.23.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
-
1.200.000,00
-
1.200.000,00
4.05.01.12.
UPPD BATULICIN
49.500.000,00
705.100.500,00
-
754.600.500,00
4.05.01.12.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
48.000.000,00
390.804.500,00
-
438.804.500,00
4.05.01.12.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
21.540.000,00
-
21.540.000,00
4.05.01.12.01.02.
-
82.820.000,00
-
82.820.000,00
4.05.01.12.01.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
-
48.000.000,00
4.05.01.12.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
36.960.000,00
-
36.960.000,00
4.05.01.12.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
3.000.000,00
-
3.000.000,00
4.05.01.12.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
4.200.000,00
-
4.200.000,00
4.05.01.12.01.15.
-
7.200.000,00
-
7.200.000,00
4.05.01.12.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
48.000.000,00
-
48.000.000,00
4.05.01.12.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
38.400.000,00
-
38.400.000,00
4.05.01.12.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
51.028.500,00
-
51.028.500,00
4.05.01.12.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
97.656.000,00
-
97.656.000,00
4.05.01.12.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.500.000,00
314.296.000,00
-
315.796.000,00
4.05.01.12.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.500.000,00
273.160.000,00
-
274.660.000,00
4.05.01.12.02.17.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
4.05.01.12.02.19.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
-
6.200.000,00
-
6.200.000,00
48.000.000,00
-
Hal 178 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
4.05.01.12.02.22.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
-
1.200.000,00
-
1.200.000,00
4.05.01.12.02.23.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
-
13.736.000,00
-
13.736.000,00
4.05.01.13.
UPPD PARINGIN
49.500.000,00
921.270.000,00
-
970.770.000,00
4.05.01.13.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
48.000.000,00
519.690.000,00
-
567.690.000,00
4.05.01.13.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
21.540.000,00
-
21.540.000,00
4.05.01.13.01.02.
-
70.000.000,00
-
70.000.000,00
4.05.01.13.01.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
-
48.000.000,00
4.05.01.13.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
60.000.000,00
-
60.000.000,00
4.05.01.13.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
3.600.000,00
-
3.600.000,00
4.05.01.13.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
5.250.000,00
-
5.250.000,00
4.05.01.13.01.15.
-
7.200.000,00
-
7.200.000,00
4.05.01.13.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
60.000.000,00
-
60.000.000,00
4.05.01.13.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
22.100.000,00
-
22.100.000,00
4.05.01.13.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
175.000.000,00
-
175.000.000,00
4.05.01.13.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
95.000.000,00
-
95.000.000,00
4.05.01.13.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.500.000,00
401.580.000,00
-
403.080.000,00
4.05.01.13.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.500.000,00
336.160.000,00
-
337.660.000,00
4.05.01.13.02.17.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
-
50.920.000,00
-
50.920.000,00
4.05.01.13.02.19.
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
4.05.01.13.02.22.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
-
2.000.000,00
-
2.000.000,00
4.05.01.13.02.23.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
-
7.500.000,00
-
7.500.000,00
4.05.01.14.
UPPD BANJARMASIN I
50.500.000,00
1.707.446.400,00
-
1.757.946.400,00
4.05.01.14.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
48.000.000,00
1.001.896.400,00
-
1.049.896.400,00
4.05.01.14.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
14.416.400,00
-
14.416.400,00
48.000.000,00
-
-
Hal 179 dari 180
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
1
Pegawai
3
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
4
5
452.000.000,00
Jumlah
6=3+4+5 -
452.000.000,00
-
48.000.000,00
4.05.01.14.01.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4.05.01.14.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
60.000.000,00
-
60.000.000,00
4.05.01.14.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
25.776.000,00
-
25.776.000,00
4.05.01.14.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
3.900.000,00
-
3.900.000,00
4.05.01.14.01.15.
-
7.752.000,00
-
7.752.000,00
4.05.01.14.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
42.372.000,00
-
42.372.000,00
4.05.01.14.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
192.000.000,00
-
192.000.000,00
4.05.01.14.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
150.000.000,00
-
150.000.000,00
4.05.01.14.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
53.680.000,00
-
53.680.000,00
4.05.01.14.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.500.000,00
705.550.000,00
-
708.050.000,00
4.05.01.14.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.500.000,00
629.000.000,00
-
631.500.000,00
4.05.01.14.02.17.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
-
34.800.000,00
-
34.800.000,00
4.05.01.14.02.19.
-
17.750.000,00
-
17.750.000,00
4.05.01.14.02.22.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
-
3.000.000,00
-
3.000.000,00
4.05.01.14.02.23.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
-
21.000.000,00
-
21.000.000,00
4.05.01.15.
UPPD BANJARMASIN II
59.500.000,00
1.598.580.000,00
-
1.658.080.000,00
4.05.01.15.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
48.000.000,00
861.840.000,00
-
909.840.000,00
4.05.01.15.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
12.924.000,00
-
12.924.000,00
4.05.01.15.01.02.
-
480.000.000,00
-
480.000.000,00
4.05.01.15.01.07.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
-
48.000.000,00
4.05.01.15.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
72.176.000,00
-
72.176.000,00
4.05.01.15.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
11.840.000,00
-
11.840.000,00
4.05.01.14.01.02.
48.000.000,00
48.000.000,00
-
-
Hal 180 dari 180
Kode
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Pegawai
3
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah
6=3+4+5
4.05.01.15.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
6.000.000,00
-
6.000.000,00
4.05.01.15.01.15.
-
5.760.000,00
-
5.760.000,00
4.05.01.15.01.16.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
49.920.000,00
-
49.920.000,00
4.05.01.15.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
85.220.000,00
-
85.220.000,00
4.05.01.15.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
90.000.000,00
-
90.000.000,00
4.05.01.15.01.19.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
48.000.000,00
-
48.000.000,00
4.05.01.15.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
11.500.000,00
736.740.000,00
-
748.240.000,00
4.05.01.15.02.15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
11.500.000,00
614.800.000,00
-
626.300.000,00
4.05.01.15.02.17.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
-
75.940.000,00
-
75.940.000,00
4.05.01.15.02.19.
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
4.05.01.15.02.22.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
-
6.000.000,00
-
6.000.000,00
4.05.01.15.02.23.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
Jumlah
142.716.350.962,00
1.467.686.127.374,00
1.084.122.557.582,00
2.694.525.035.918,00
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
H. SAHBIRIN NOOR