RAPERDA APBD TA. 2014
Lampiran IV
Nomor
:
TAHUN 2013
Tanggal
:
20 Nopember 2013
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1 1.01 1.01 . 1.01.01 1.01 . 1.01.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH 6=3+4+5
Urusan Wajib
26.402.071.000,00
318.877.969.725,96
292.567.527.380,00
637.847.568.105,96
Pendidikan
6.665.330.000,00
69.939.702.500,00
2.752.890.000,00
79.357.922.500,00
6.665.330.000,00
69.939.702.500,00
2.752.890.000,00
79.357.922.500,00
951.120.000,00
3.553.971.000,00
821.240.000,00
5.326.331.000,00 2.012.400.950,00
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan Sumber Daya Aparatur
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
825.480.000,00
1.186.920.950,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD BPKB)
125.640.000,00
305.092.500,00
0,00
430.732.500,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Politeknik Gorontalo
0,00
1.454.157.550,00
0,00
1.454.157.550,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
0,00
198.000.000,00
742.660.000,00
940.660.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD BPKB)
0,00
66.000.000,00
78.580.000,00
144.580.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan, Bombingan Teknis dan Sosialisasi) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (UPTD BPKB)
0,00
264.850.000,00
0,00
264.850.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 1.01 . 1.01.01 . 02
Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
1.01 . 1.01.01 . 02 . 01
Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02
Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPD
1.01 . 1.01.01 . 17
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Menengah
0,00
78.950.000,00
0,00
78.950.000,00
23.660.000,00
3.092.050.000,00
0,00
3.115.710.000,00
6.500.000,00
2.949.250.000,00
0,00
2.955.750.000,00
17.160.000,00
142.800.000,00
0,00
159.960.000,00
193.250.000,00
2.310.196.000,00
0,00
2.503.446.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 01
Fasilitasi Prestasi Siswa
0,00
463.130.000,00
0,00
463.130.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 02
Uji Kompetensi SMK
0,00
103.937.500,00
0,00
103.937.500,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 03
Lomba Cerdas Cermat SMA/SMK
1.01 . 1.01.01 . 17 . 04
Lomba Debat Bahasa
1.01 . 1.01.01 . 17 . 05
2.000.000,00
122.177.500,00
0,00
124.177.500,00
17.000.000,00
162.170.000,00
0,00
179.170.000,00
Olimpiade Sains Terapan
750.000,00
153.175.000,00
0,00
153.925.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 06
Lomba Kompetensi Siswa
64.000.000,00
334.982.500,00
0,00
398.982.500,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 07
Olimpiade Sains Nasional
28.000.000,00
158.445.000,00
0,00
186.445.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 08
Olimpiade Olahraga Nasional
40.500.000,00
425.716.500,00
0,00
466.216.500,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 09
Festival Lomba Seni Siswa Nasional
40.500.000,00
336.962.000,00
0,00
377.462.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 10
Parade Cinta Tanah Air
500.000,00
49.500.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
1.290.550.000,00
0,00
1.290.550.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18
Peningkatan Keterampilan Pendidikan Non Formal
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20
Penyelenggaraan Hari Aksara Internasional (Penuntasan Buta Aksara)
0,00
508.450.000,00
0,00
508.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21
Pengembangan Pendidikan Life Skill
0,00
782.100.000,00
0,00
782.100.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 1
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.01 . 1.01.01 . 20 1.01 . 1.01.01 . 20 . 12 1.01 . 1.01.01 . 24 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 1.01 . 1.01.01 . 27
Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pelaksanaan Seleksi Guru Berprestasi dan Peningkatan Kualifikasi
Kepengawasan Pendidikan Peningkatan Kapasitas Kepengawasan Program Pendidikan
Peningkatan Mutu PTK - PAUDNI (UPTD BPKB)
1.01 . 1.01.01 . 27 . 25
Peningkatan Kompetensi PTK PAUDNI
1.01 . 1.01.01 . 27 . 26
Penyelenggaraan Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi Tingkat Provinsi
1.01 . 1.01.01 . 29 1.01 . 1.01.01 . 29 . 01 1.01 . 1.01.01 . 30 1.01 . 1.01.01 . 30 . 24 1.01 . 1.01.01 . 34
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pengelolaan Ujian Nasional dan Diklat Mata Pelajaran Ujian Nasional Penyediaan Ujian Nasional
Peningkatan Keterampilan PNF (UPTD BPKB) Peningkatan Kompetensi PNF (UPTD BPKB)
Program Pendidikan Untuk Rakyat (PRODIRA)
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
2.874.000.000,00
0,00
2.874.000.000,00
0,00
2.874.000.000,00
0,00
2.874.000.000,00
450.000,00
122.886.000,00
0,00
123.336.000,00
450.000,00
122.886.000,00
0,00
123.336.000,00
17.400.000,00
622.937.500,00
0,00
640.337.500,00
15.900.000,00
282.800.000,00
0,00
298.700.000,00
1.500.000,00
340.137.500,00
0,00
341.637.500,00
0,00
529.478.000,00
306.500.000,00
835.978.000,00
0,00
529.478.000,00
306.500.000,00
835.978.000,00
7.150.000,00
347.375.000,00
0,00
354.525.000,00
7.150.000,00
347.375.000,00
0,00
354.525.000,00
0,00
30.634.740.000,00
0,00
30.634.740.000,00
1.01 . 1.01.01 . 34 . 10
Manajemen PRODIRA
0,00
597.100.000,00
0,00
597.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 34 . 11
Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SMA/MA/SMK.
0,00
30.037.640.000,00
0,00
30.037.640.000,00
1.798.950.000,00
721.640.000,00
1.625.150.000,00
4.145.740.000,00
0,00
0,00
1.625.150.000,00
1.625.150.000,00
1.798.950.000,00
548.440.000,00
0,00
2.347.390.000,00
0,00
173.200.000,00
0,00
173.200.000,00
27.000.000,00
2.505.065.000,00
0,00
2.532.065.000,00
1.01 . 1.01.01 . 35
Pengembangan Politeknik Gorontalo
1.01 . 1.01.01 . 35 . 01
Penyediaan Sarana Politeknik Gorontalo
1.01 . 1.01.01 . 35 . 02
Pengembangan Akademik
1.01 . 1.01.01 . 35 . 03
Kerjasama Kelembagaan
1.01 . 1.01.01 . 36
Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar
1.01 . 1.01.01 . 36 . 01
Training of Centre (TC) Siswa PK-LK Tingkat Nasional
3.750.000,00
422.725.000,00
0,00
426.475.000,00
1.01 . 1.01.01 . 36 . 04
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD dan SMP
10.000.000,00
1.018.895.000,00
0,00
1.028.895.000,00
1.01 . 1.01.01 . 36 . 05
Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD dan SMP
11.000.000,00
718.665.000,00
0,00
729.665.000,00
1.01 . 1.01.01 . 36 . 06
Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD dan SMP
2.250.000,00
344.780.000,00
0,00
347.030.000,00
1.01 . 1.01.01 . 37
Perluasan Akses Pendidikan Menengah
0,00
8.524.160.000,00
0,00
8.524.160.000,00
1.01 . 1.01.01 . 37 . 05
Penyediaan Sarana Belajar SMA/MA dan SMK
0,00
7.033.550.000,00
0,00
7.033.550.000,00
1.01 . 1.01.01 . 37 . 06
Penyediaan Prasarana Belajar SMA/MA dan SMK
0,00
866.300.000,00
0,00
866.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 37 . 07
Pengembangan SMA Aliansi
0,00
624.310.000,00
0,00
624.310.000,00
0,00
1.257.402.500,00
0,00
1.257.402.500,00
0,00
1.257.402.500,00
0,00
1.257.402.500,00
0,00
1.592.047.500,00
0,00
1.592.047.500,00
0,00
1.592.047.500,00
0,00
1.592.047.500,00
495.000.000,00
781.265.000,00
0,00
1.276.265.000,00
495.000.000,00
230.315.000,00
0,00
725.315.000,00
0,00
550.950.000,00
0,00
550.950.000,00
1.01 . 1.01.01 . 40 1.01 . 1.01.01 . 40 . 01 1.01 . 1.01.01 . 42 1.01 . 1.01.01 . 42 . 01 1.01 . 1.01.01 . 43
Perluasan Akses PAUD Pembangunan RKB dan Gebyar PAUD
Peningkatan Kompetensi dan Kesejahteraan PTK PAUD Rakor PAUDNI dan Insentif PTK PAUD
Peningkatan Tata Kelola/Manajemen Pendidikan Menengah
1.01 . 1.01.01 . 43 . 01
Pemenuhan Tenaga Pengajar Praktek SMK
1.01 . 1.01.01 . 43 . 02
Fasilitasi Pendidikan Kesetaraan Jenjang Menengah
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 2
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.01 . 1.01.01 . 44 1.01 . 1.01.01 . 44 . 01 1.01 . 1.01.01 . 45 1.01 . 1.01.01 . 45 . 01 1.01 . 1.01.01 . 46 1.01 . 1.01.01 . 46 . 01 1.01 . 1.01.01 . 47
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH 6=3+4+5
Pemetaan PTK (PAUDNI, DIKDAS, DIKMEN)
0,00
112.200.000,00
0,00
112.200.000,00
Pemetaan PTK (PAUDNI, DIKDAS, DIKMEN)
0,00
112.200.000,00
0,00
112.200.000,00
450.000,00
239.280.000,00
0,00
239.730.000,00
450.000,00
239.280.000,00
0,00
239.730.000,00
3.064.200.000,00
37.920.000,00
0,00
3.102.120.000,00
3.064.200.000,00
37.920.000,00
0,00
3.102.120.000,00
0,00
6.914.829.000,00
0,00
6.914.829.000,00
Pengembangan dan Penerapan Kurikulum 2013 Penerapan Kurikulum 2013
Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan PTK Peningkatan Kesejahteraan Guru Kontrak, Pendidik dan Tenaga Kependidikan PKLK, Guru Daerah Terpencil
Perluasan Akses Pendidikan Tinggi
1.01 . 1.01.01 . 47 . 01
Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan dan Kerjasama Stakeholder Pendidikan
0,00
139.500.000,00
0,00
139.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 47 . 02
Bantuan Studi dan Akhir Studi Perguruan Tinggi
0,00
3.902.679.000,00
0,00
3.902.679.000,00
1.01 . 1.01.01 . 47 . 03
Pembinaan Prestasi Tamatan SLTA dan Kerjasama Perguruan Tinggi
0,00
2.872.650.000,00
0,00
2.872.650.000,00
Peningkatan Tata Kelola Pendidikan Non Formal (UPTD BPKB)
300.000,00
130.575.000,00
0,00
130.875.000,00
300.000,00
130.575.000,00
0,00
130.875.000,00
86.400.000,00
112.250.000,00
0,00
198.650.000,00
86.400.000,00
112.250.000,00
0,00
198.650.000,00
0,00
1.632.885.000,00
0,00
1.632.885.000,00
0,00
1.632.885.000,00
0,00
1.632.885.000,00
1.292.600.000,00
55.465.513.000,00
5.769.347.000,00
62.527.460.000,00
1.018.040.000,00
51.494.773.000,00
5.514.647.000,00
58.027.460.000,00
64.800.000,00
2.230.157.850,00
3.545.647.000,00
5.840.604.850,00
0,00
1.188.598.850,00
0,00
1.188.598.850,00
64.800.000,00
137.767.000,00
0,00
202.567.000,00
1.01 . 1.01.01 . 48 1.01 . 1.01.01 . 48 . 01 1.01 . 1.01.01 . 50 1.01 . 1.01.01 . 50 . 01 1.01 . 1.01.01 . 51 1.01 . 1.01.01 . 51 . 01 1.02 1.02 . 1.02.01 1.02 . 1.02.01 . 01
Peningkatan Sumber Daya Manusia PTK-PAUDNI
Peningkatan Tata Kelola/Manajemen Pendidikan Dasar Manajemen BOS Provinsi
Perluasan Akses Pendidikan Dasar Penyediaan sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Kesehatan Dinas Kesehatan
Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD Bapelkesman)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 03
Pelayanan Jasa Adminstrasi Perkantoran (UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah)
0,00
124.042.000,00
0,00
124.042.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 04
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
0,00
280.850.000,00
2.727.183.000,00
3.008.033.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 05
Peningkatan Sarana dan Prasarana (UPTD Bapelkesman)
0,00
30.500.000,00
20.000.000,00
50.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06
Peningkatan Sarana dan Prasarana (UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah)
0,00
283.450.000,00
798.464.000,00
1.081.914.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
0,00
121.500.000,00
0,00
121.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur (UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah)
0,00
63.450.000,00
0,00
63.450.000,00
315.420.000,00
718.877.000,00
0,00
1.034.297.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02
Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01
Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
17.160.000,00
256.002.000,00
0,00
273.162.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 02
Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPD
68.640.000,00
149.600.000,00
0,00
218.240.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03
Penyusunan Renja SKPD Bidang Kesehatan Tahun 2015
300.000,00
193.260.000,00
0,00
193.560.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 04
Peningkatan Pengolahan Data dan Sistem Informasi Kesehatan
229.320.000,00
120.015.000,00
0,00
349.335.000,00
240.240.000,00
43.288.309.200,00
0,00
43.528.549.200,00
1.02 . 1.02.01 . 14
Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 3
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.02 . 1.02.01 . 14 . 01
Operasional Sekretariat JAMKESTA
1.02 . 1.02.01 . 14 . 02
Jaminan Kesehatan Semesta (JAMKESTA)
1.02 . 1.02.01 . 15
Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01
Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07
Pembangunan Gedung Instalasi Farmasi (DAK)
1.02 . 1.02.01 . 16
Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Jaringannya
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21
Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Penderita Gangguan Jiwa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23
Penunjang Pelayanan Laboratorium Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 17
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pengawasan Obat dan Makanan
JUMLAH 6=3+4+5
240.240.000,00
88.350.000,00
0,00
328.590.000,00
0,00
43.199.959.200,00
0,00
43.199.959.200,00
30.000.000,00
911.512.000,00
1.856.500.000,00
2.798.012.000,00
0,00
735.930.000,00
0,00
735.930.000,00
1.200.000,00
80.882.000,00
0,00
82.082.000,00
28.800.000,00
94.700.000,00
1.856.500.000,00
1.980.000.000,00
53.760.000,00
281.105.000,00
0,00
334.865.000,00
0,00
66.000.000,00
0,00
66.000.000,00
17.160.000,00
54.000.000,00
0,00
71.160.000,00
0,00
56.405.000,00
0,00
56.405.000,00
300.000,00
52.005.000,00
0,00
52.305.000,00
36.300.000,00
52.695.000,00
0,00
88.995.000,00 248.318.000,00
1.400.000,00
246.918.000,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01
Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat Di Bidang Obat dan Makanan
900.000,00
73.240.000,00
0,00
74.140.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02
Peningkatan Pengawasan Keaman Pangan dan Bahan Berbahaya
500.000,00
173.678.000,00
0,00
174.178.000,00
31.560.000,00
133.975.000,00
0,00
165.535.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
14.400.000,00
35.600.000,00
0,00
50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05
Pengembangan Desa Siaga Aktif
17.160.000,00
98.375.000,00
0,00
115.535.000,00
68.640.000,00
521.900.000,00
112.500.000,00
703.040.000,00
68.640.000,00
410.500.000,00
0,00
479.140.000,00
0,00
111.400.000,00
112.500.000,00
223.900.000,00
600.000,00
359.942.500,00
0,00
360.542.500,00
600.000,00
359.942.500,00
0,00
360.542.500,00
68.640.000,00
539.475.000,00
0,00
608.115.000,00
0,00
195.410.000,00
0,00
195.410.000,00
68.640.000,00
121.715.000,00
0,00
190.355.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20
Perbaikan Gizi Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 20 . 13
Pelayanan Penderita Balita Gizi Buruk dan BUMIL KEK
1.02 . 1.02.01 . 20 . 14
Penerapan Ilmu Gizi berbasis Makanan Khas Daerah Gorontalo
1.02 . 1.02.01 . 21 1.02 . 1.02.01 . 21 . 11 1.02 . 1.02.01 . 22
Pengembangan Lingkungan Sehat Pengendalian Penyehatan Lingkungan dan Pengembangan Sanitasi Berbasis Masyarakat
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Langsung
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08
Peningkatan Imunisasi
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13
Pencegahan Penularan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2)
0,00
75.450.000,00
0,00
75.450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14
Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular
0,00
96.900.000,00
0,00
96.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 16
Survellance Epidemiologi dan Penanggulangan KLB
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
4.800.000,00
489.255.000,00
0,00
494.055.000,00
1.02 . 1.02.01 . 24
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
1.02 . 1.02.01 . 24 . 04
Pelayanan Pengobatan Masal dan Sunatan Masal
4.800.000,00
235.705.000,00
0,00
240.505.000,00
1.02 . 1.02.01 . 24 . 26
Pelayanan Rujukan Pasien Miskin Keluar Daerah
0,00
253.550.000,00
0,00
253.550.000,00
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
0,00
196.784.700,00
0,00
196.784.700,00
0,00
196.784.700,00
0,00
196.784.700,00
1.02 . 1.02.01 . 29 1.02 . 1.02.01 . 29 . 09
Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 4
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.02 . 1.02.01 . 35 1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 1.02 . 1.02.01 . 35 . 20 1.02 . 1.02.01 . 38
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Penyelamatan Ibu Hamil, Bersalin melalui Rumah Tunggu Kelahiran di Desa dengan Geogtafis Sulit Pengadaan Bidan KIT, Pemeriksaan HB dan Asam Folat
Pembinaan Upaya Kesehatan
JUMLAH 6=3+4+5
85.800.000,00
328.298.750,00
0,00
414.098.750,00
85.800.000,00
228.898.750,00
0,00
314.698.750,00
0,00
99.400.000,00
0,00
99.400.000,00
17.160.000,00
296.840.000,00
0,00
314.000.000,00 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 02
Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Pengungsi Korban Bencana
0,00
50.000.000,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 06
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
17.160.000,00
39.120.000,00
0,00
56.280.000,00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 07
Peningkatan Kemampuan Teknis PONEK
0,00
207.720.000,00
0,00
207.720.000,00
35.220.000,00
951.423.000,00
0,00
986.643.000,00
34.320.000,00
723.800.000,00
0,00
758.120.000,00
0,00
129.213.000,00
0,00
129.213.000,00
900.000,00
98.410.000,00
0,00
99.310.000,00
274.560.000,00
3.970.740.000,00
254.700.000,00
4.500.000.000,00
0,00
2.092.040.000,00
254.700.000,00
2.346.740.000,00
1.02 . 1.02.01 . 40
Peningkatan Capacity Building Bidang Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 40 . 01
Peningkatan SDM Kesehatan melalui Bantuan Beasiswa Pendidikan
1.02 . 1.02.01 . 40 . 02
Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan
1.02 . 1.02.01 . 40 . 03
Pembekalan dan Pembinaan Teknis bagi Dokter/Dokter Gigi/Bidan PTT
1.02 . 1.02.02 1.02 . 1.02.02 . 01
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hasri Ainun Habibie
Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
0,00
1.044.725.000,00
0,00
1.044.725.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 05
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
0,00
1.047.315.000,00
254.700.000,00
1.302.015.000,00
274.560.000,00
1.878.700.000,00
0,00
2.153.260.000,00
274.560.000,00
1.416.500.000,00
0,00
1.691.060.000,00
0,00
462.200.000,00
0,00
462.200.000,00
4.584.036.000,00
20.657.588.000,00
246.288.346.000,00
271.529.970.000,00
4.584.036.000,00
20.657.588.000,00
246.288.346.000,00
271.529.970.000,00
1.338.436.000,00
3.964.553.000,00
4.657.150.000,00
9.960.139.000,00
414.436.000,00
1.252.998.000,00
0,00
1.667.434.000,00
0,00
0,00
1.878.860.000,00
1.878.860.000,00
89.400.000,00
96.025.000,00
0,00
185.425.000,00
1.02 . 1.02.02 . 39
Kemitraan Peningkatan Pelayanan Masyarakat
1.02 . 1.02.02 . 39 . 01
Pelayanan Medik
1.02 . 1.02.02 . 39 . 02
Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis
1.03 1.03 . 1.03.01 1.03 . 1.03.01 . 01
Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum
Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1.03 . 1.03.01 . 01 . 04
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD ULP)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 05
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD ULP)
0,00
72.000.000,00
29.800.000,00
101.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur (UPTD ULP)
0,00
395.350.000,00
0,00
395.350.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20
Peningkatan Sarana dan Prasarana TPA Talumelito
0,00
0,00
688.000.000,00
688.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 21
Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Laboratorium
0,00
0,00
2.047.490.000,00
2.047.490.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 22
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPTD Laboratorium
0,00
318.140.000,00
0,00
318.140.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23
Bimbingan Teknis serta Peningkatan Koordinasi dan Kompetensi SDM Aparatur
327.600.000,00
706.140.000,00
0,00
1.033.740.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran TPA Talumelito
507.000.000,00
1.005.200.000,00
13.000.000,00
1.525.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 25
Bimbingan Teknis serta Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur UPTD Laboratorium
0,00
118.700.000,00
0,00
118.700.000,00
258.400.000,00
928.985.000,00
26.000.000,00
1.213.385.000,00
252.000.000,00
199.315.000,00
26.000.000,00
477.315.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02
Peningkatan Perencanaan, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
1.03 . 1.03.01 . 02 . 01
Perencanaan, Koordinasi, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
1.03 . 1.03.01 . 02 . 02
Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPD
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 5
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.03 . 1.03.01 . 02 . 03
Peningkatan Kinerja Penyusunan Program
1.03 . 1.03.01 . 02 . 04
Pelayanan Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen (UPTD ULP)
1.03 . 1.03.01 . 15 1.03 . 1.03.01 . 15 . 09
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pembangunan Jalan dan Jembatan
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
528.020.000,00
0,00
528.020.000,00
6.400.000,00
51.650.000,00
0,00
58.050.000,00
3.000.000,00
1.597.874.000,00
60.465.600.000,00
62.066.474.000,00
0,00
1.240.500.000,00
0,00
1.240.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 10
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan Koordinasi dan Memfasilitasi Pengembangan Jaringan Jalan
3.000.000,00
188.974.000,00
0,00
191.974.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 11
Pembangunan Jalan Provinsi
0,00
168.400.000,00
41.929.100.000,00
42.097.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 12
Pembangunan Jalan Strategis Provinsi
0,00
0,00
13.036.500.000,00
13.036.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 14
Pembangunan Jembatan Strategis Provinsi
0,00
0,00
5.500.000.000,00
5.500.000.000,00
672.000.000,00
3.165.500.000,00
28.698.740.000,00
32.536.240.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1.03 . 1.03.01 . 18 . 07
Pemeliharaan/Peningkatan Berkala Jalan Provinsi
0,00
0,00
11.148.000.000,00
11.148.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 08
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 09
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Peningkatan/Rehab Jalan dan Jembatan Pemeliharaan/Peningkatan Berkala Jalan Provinsi (DAK)
1.03 . 1.03.01 . 18 . 10
Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi
1.03 . 1.03.01 . 18 . 11
Pemeliharaan Jembatan Provinsi
1.03 . 1.03.01 . 24
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
1.03 . 1.03.01 . 24 . 15
Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun
1.03 . 1.03.01 . 24 . 23
Koordinasi dan Sinkronisasi Dewan Sumber Daya Air
1.03 . 1.03.01 . 24 . 24 1.03 . 1.03.01 . 24 . 27
Koordinasi dan Memfasilitasi Perluasan Jaringan Irigasi Randangan, Dumbaya Bulan dan Irigasi Baru Lainnya serta Revitalisasi Danau Limboto. Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi Pertanian (DAK)
1.03 . 1.03.01 . 24 . 30
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Teknis Irigasi
1.03 . 1.03.01 . 27 1.03 . 1.03.01 . 27 . 11 1.03 . 1.03.01 . 27 . 12 1.03 . 1.03.01 . 28
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum dengan Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan bagi Masyarakat Penyediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi bagi Masyarakat
Pengendali Banjir
0,00
0,00
17.050.740.000,00
17.050.740.000,00
672.000.000,00
3.165.500.000,00
0,00
3.837.500.000,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.448.000.000,00
3.946.481.000,00
15.706.432.950,00
21.100.913.950,00
1.352.400.000,00
3.031.431.000,00
1.864.212.950,00
6.248.043.950,00
5.700.000,00
129.540.000,00
0,00
135.240.000,00
89.900.000,00
697.810.000,00
109.490.000,00
897.200.000,00
0,00
0,00
13.732.730.000,00
13.732.730.000,00
0,00
87.700.000,00
0,00
87.700.000,00
0,00
2.346.200.000,00
1.380.000.000,00
3.726.200.000,00
0,00
242.350.000,00
1.380.000.000,00
1.622.350.000,00
0,00
2.103.850.000,00
0,00
2.103.850.000,00
0,00
1.837.950.000,00
2.800.000.000,00
4.637.950.000,00
1.03 . 1.03.01 . 28 . 09
Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai
0,00
562.700.000,00
500.000.000,00
1.062.700.000,00
1.03 . 1.03.01 . 28 . 12
Pembangunan Pengamanan Badan Sungai dan Tebing
0,00
704.050.000,00
2.300.000.000,00
3.004.050.000,00
1.03 . 1.03.01 . 28 . 16
Penyusunan Dokumen Perencanaan serta Pengawasan Teknis Pengendalian Daya Rusak Air
0,00
571.200.000,00
0,00
571.200.000,00
201.600.000,00
2.017.600.000,00
132.554.423.050,00
134.773.623.050,00
0,00
54.550.000,00
19.800.000.000,00
19.854.550.000,00
201.600.000,00
144.200.000,00
19.294.423.050,00
19.640.223.050,00
1.03 . 1.03.01 . 29
Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
1.03 . 1.03.01 . 29 . 05
Pembangunan Prasarana dan Sarana Gedung Perkantoran
1.03 . 1.03.01 . 29 . 06
Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Permukiman
1.03 . 1.03.01 . 29 . 07
Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Fasilitas Layanan Umum
0,00
11.000.000,00
3.460.000.000,00
3.471.000.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan/Pengawasan Infrastruktur Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
0,00
1.807.850.000,00
0,00
1.807.850.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 08
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 6
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.03 . 1.03.01 . 29 . 09 1.03 . 1.03.01 . 31 1.03 . 1.03.01 . 31 . 03 1.03 . 1.03.01 . 61 1.03 . 1.03.01 . 61 . 01 1.05 1.05 . 1.03.01 1.05 . 1.03.01 . 15
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pembangunan Prasarana dan Sarana Gedung Rumah Sakit Provinsi
Pembinaan Jasa Konstruksi Pemberdayaan Masyarakat Usaha Jasa Konstruksi
Koordinasi Kerjasama dan Pendampingan Advokasi Hukum Pelayanan Bantuan Hukum dan Sanggah Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum
Perencanaan Tata Ruang
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
0,00
90.000.000.000,00
90.000.000.000,00
621.200.000,00
634.470.000,00
0,00
1.255.670.000,00
621.200.000,00
634.470.000,00
0,00
1.255.670.000,00
41.400.000,00
217.975.000,00
0,00
259.375.000,00
41.400.000,00
217.975.000,00
0,00
259.375.000,00
0,00
1.961.230.000,00
100.000.000,00
2.061.230.000,00
0,00
1.503.230.000,00
100.000.000,00
1.603.230.000,00
0,00
1.250.000.000,00
100.000.000,00
1.350.000.000,00
1.05 . 1.03.01 . 15 . 21
Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Gorontalo
0,00
600.000.000,00
0,00
600.000.000,00
1.05 . 1.03.01 . 15 . 25
Penyusunan Rancangan Perda dan Sosialisasi Perda RTR KSP
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
1.05 . 1.03.01 . 15 . 26
Pembuatan data Spasial Berbasis SIG
0,00
400.000.000,00
100.000.000,00
500.000.000,00
0,00
133.230.000,00
0,00
133.230.000,00
0,00
133.230.000,00
0,00
133.230.000,00
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
1.05 . 1.03.01 . 16 1.05 . 1.03.01 . 16 . 08 1.05 . 1.03.01 . 17 1.05 . 1.03.01 . 17 . 17 1.05 . 1.06.01 1.05 . 1.06.01 . 17
Pemanfaatan Tata Ruang Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/Kota
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Bimtek Pengendalian Pemanfaatan Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
0,00
458.000.000,00
0,00
458.000.000,00
0,00
458.000.000,00
0,00
458.000.000,00
1.05 . 1.06.01 . 17 . 13
Penguatan Kapasitas, Peran dan Fungsi BKPRD dalam Penataan Ruang
0,00
158.000.000,00
0,00
158.000.000,00
1.05 . 1.06.01 . 17 . 15
Penyusunan Peraturan Daerah-daerah Aliran Sungai
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
1.05 . 1.06.01 . 17 . 16
Sosialisasi Kawasan Strategis Pertambangan Provinsi Gorontalo
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
298.470.000,00
6.710.030.000,00
1.233.500.000,00
8.242.000.000,00
1.06 1.06 . 1.06.01 1.06 . 1.06.01 . 01
Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur
298.470.000,00
6.710.030.000,00
1.233.500.000,00
8.242.000.000,00
204.960.000,00
1.362.540.000,00
1.233.500.000,00
2.801.000.000,00
170.640.000,00
814.408.000,00
0,00
985.048.000,00
0,00
407.952.000,00
1.163.000.000,00
1.570.952.000,00 74.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1.06 . 1.06.01 . 01 . 04
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTB-KP)
34.320.000,00
40.180.000,00
0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 05
Peningakatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTB-KP)
0,00
0,00
70.500.000,00
70.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19
Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Perencana Lingkup BAPPEDA
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
2.900.000,00
583.100.000,00
0,00
586.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02
Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
1.06 . 1.06.01 . 02 . 01
Forum Koordinasi Kabupetan/Kota dan Lintas Kementerian/Lembaga
2.900.000,00
183.100.000,00
0,00
186.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 02
Diseminasi Perencanaan Pembangunan Daerah
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 03
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 04
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur Gorontalo
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
34.710.000,00
521.290.000,00
0,00
556.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15
Pengembangan Data/Informasi
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 7
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.06 . 1.06.01 . 15 . 05
Penyusunan Profil Daerah Gorontalo
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10
Pengembangan Simpul Jaringan Sistem INA Geospasial
1.06 . 1.06.01 . 15 . 11
Penyediaan Data Perencanaan Daerah berbasis Elektronik
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
34.710.000,00
121.290.000,00
0,00
156.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
613.000.000,00
0,00
613.000.000,00
115.000.000,00
0,00
115.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 11
Fasilitasi Kerjasama Pembangunan Internasional/Lembaga Mitra Internasional/Lembaga Donor Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama Regional Sulawesi dan KTI
0,00 0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 14
Fasilitasi Forum Kerjasama Kepala BAPPEDA Provinsi se-Indonesia
0,00
278.000.000,00
0,00
278.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15
Evaluasi Kerjasama Pembangunan Daerah
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
24.600.000,00
773.400.000,00
0,00
798.000.000,00
24.600.000,00
673.400.000,00
0,00
698.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00 1.075.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 1.06 . 1.06.01 . 16 . 10
1.06 . 1.06.01 . 21
Kerjasama Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06 . 1.06.01 . 21 . 52
Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah
1.06 . 1.06.01 . 21 . 53
Evaluasi RPJMD Kabupaten/Kota
Peningkatan Perencanaan Pembangunan Ekonomi
0,00
1.075.000.000,00
0,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04
Perencanaan Pembangunan Sektor Ekonomi Daerah
0,00
375.000.000,00
0,00
375.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 25
Penyusunan Master Plan Pengembangan Kawasan Wisata
0,00
450.000.000,00
0,00
450.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 27
Penyusunan Peta Digital Peternakan Provinsi Gorontalo
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
8.800.000,00
1.154.200.000,00
0,00
1.163.000.000,00
0,00
268.000.000,00
0,00
268.000.000,00
4.000.000,00
346.000.000,00
0,00
350.000.000,00
800.000,00
198.200.000,00
0,00
199.000.000,00
3.200.000,00
164.800.000,00
0,00
168.000.000,00
800.000,00
177.200.000,00
0,00
178.000.000,00
22.500.000,00
627.500.000,00
0,00
650.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
16.000.000,00
134.000.000,00
0,00
150.000.000,00
6.500.000,00
93.500.000,00
0,00
100.000.000,00
305.400.000,00
4.043.219.000,00
1.885.230.000,00
6.233.849.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22
1.06 . 1.06.01 . 23 1.06 . 1.06.01 . 23 . 05
Peningkatan Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya
1.06 . 1.06.01 . 23 . 23
Koordinasi Program dengan Kementerian/Lembaga Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Gerbang Desa Gorontalo dan Posdaya
1.06 . 1.06.01 . 23 . 24
Penyusunan Data IPM kecamatan se-Provinsi Gorontalo
1.06 . 1.06.01 . 23 . 25
Pemantauan dan Evaluasi RAD MDG's Provinsi Gorontalo
1.06 . 1.06.01 . 23 . 26
Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan
1.06 . 1.06.01 . 30 1.06 . 1.06.01 . 30 . 01
Perencanaan Bidang Penataan Ruang, Infrastruktur, Perhubungan, Perumahan dan Lingkungan Hidup
1.06 . 1.06.01 . 30 . 03
Sosialisasi Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan serta Kawasan Permukiman Koordinasi dan Evaluasi Tata Ruang, Infrastruktur, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Sosialisasi Pengelolaan Air Minum dan Lingkungan
1.06 . 1.06.01 . 30 . 04
Implementasi RAD GRK (Gas Rumah Kaca)
1.06 . 1.06.01 . 30 . 02
1.07 1.07 . 1.07.01 1.07 . 1.07.01 . 01
Perhubungan Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika
Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur
305.400.000,00
4.043.219.000,00
1.885.230.000,00
6.233.849.000,00
274.200.000,00
1.841.845.000,00
68.250.000,00
2.184.295.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
274.200.000,00
1.449.845.000,00
0,00
1.724.045.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
0,00
195.000.000,00
68.250.000,00
263.250.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 03
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
0,00
197.000.000,00
0,00
197.000.000,00
0,00
472.100.000,00
0,00
472.100.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02
Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 8
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.07 . 1.07.01 . 02 . 03 1.07 . 1.07.01 . 17 1.07 . 1.07.01 . 17 . 15
Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Peningkatan Pelayanan Angkutan
1.07 . 1.07.01 . 17 . 22
Pemilihan Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan dan Pelopor Keselamatan Transportasi Darat Pelayanan Angkutan Darat
1.07 . 1.07.01 . 17 . 27
Pembangunan Fasilitas Penunjang Terminal Tipe B dan Jembatan Timbang
1.07 . 1.07.01 . 18
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
472.100.000,00
0,00
472.100.000,00
31.200.000,00
817.824.000,00
750.000.000,00
1.599.024.000,00
11.200.000,00
71.120.000,00
0,00
82.320.000,00
20.000.000,00
496.704.000,00
750.000.000,00
1.266.704.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
851.450.000,00
0,00
851.450.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18 . 01
Fasilitas Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan
0,00
713.750.000,00
0,00
713.750.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18 . 08
Rakornis Perhubungan Laut, Udara dan Postel
0,00
137.700.000,00
0,00
137.700.000,00
Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
0,00
1.066.980.000,00
1.066.980.000,00
0,00
0,00
1.066.980.000,00
1.066.980.000,00
257.865.000,00
2.339.100.000,00
388.875.000,00
2.985.840.000,00
21.150.000,00
265.650.000,00
0,00
286.800.000,00
21.150.000,00
265.650.000,00
0,00
286.800.000,00
21.150.000,00
265.650.000,00
0,00
286.800.000,00
236.715.000,00
2.073.450.000,00
388.875.000,00
2.699.040.000,00
34.320.000,00
468.185.000,00
340.750.000,00
843.255.000,00
34.320.000,00
227.415.000,00
0,00
261.735.000,00
0,00
240.770.000,00
340.750.000,00
581.520.000,00
51.480.000,00
239.590.000,00
0,00
291.070.000,00
51.480.000,00
114.590.000,00
0,00
166.070.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
125.000.000,00
96.255.000,00
362.875.000,00
48.125.000,00
507.255.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19 1.07 . 1.07.01 . 19 . 05 1.07 . 1.07.01 . 23 1.07 . 1.07.01 . 23 . 01 1.08 1.08 . 1.03.01 1.08 . 1.03.01 . 15 1.08 . 1.03.01 . 15 . 11 1.08 . 1.08.01 1.08 . 1.08.01 . 01
Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLAJ
Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ (Dana Alokasi Khusus/DAK) Pengadaan dan Pemasangan Fasilitasi Keselamatyan LLAJ (DAK) Lingkungan Hidup Dinas Pekerjaan Umum
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan Kapasitas dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah
Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02
Peningkatan Saran dan Prasarana Perkantoran
1.08 . 1.08.01 . 02
Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.08 . 1.08.01 . 02 . 01
Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.08 . 1.08.01 . 02 . 02
Penyusunan Anggaran, Penatausahaan dan Laporan Keuangan SKPD
1.08 . 1.08.01 . 03
Peningkatan Data dan Informasi SDA dan Lingkungan Hidup
1.08 . 1.08.01 . 03 . 01
Pemantauan Kualitas Lingkungan (Air Sungai dan Udara Ambien Kabupaten/Kota)
79.095.000,00
224.225.000,00
36.375.000,00
339.695.000,00
1.08 . 1.08.01 . 03 . 02
Peningkatan Sistem Informasi Lingkungan
17.160.000,00
138.650.000,00
11.750.000,00
167.560.000,00
37.500.000,00
411.100.000,00
0,00
448.600.000,00
30.000.000,00
192.750.000,00
0,00
222.750.000,00
7.500.000,00
218.350.000,00
0,00
225.850.000,00
17.160.000,00
383.900.000,00
0,00
401.060.000,00
17.160.000,00
383.900.000,00
0,00
401.060.000,00
0,00
207.800.000,00
0,00
207.800.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
1.08 . 1.08.01 . 16 . 01
Konservasi Berbasis Ekonomi Kerakyatan
1.08 . 1.08.01 . 16 . 02
Pembinaan dan Penilaian Adipura
1.08 . 1.08.01 . 27 1.08 . 1.08.01 . 27 . 05 1.08 . 1.08.01 . 28
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah melalui 3R
Peningkatan Pengelolaan Lingkungan bagi Usaha/Kegiatan
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 9
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.08 . 1.08.01 . 28 . 01 1.09 1.09 . 1.20.03 1.09 . 1.20.03 . 17
Pengawasan Kegiatan/Usaha Yang Berdampak Terhadap Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Pertanahan Sekretariat Daerah
Pensertifikatan Tanah-tanah Milik Pemerintah Provinsi Gorontalo
1.09 . 1.20.03 . 17 . 10 1.09 . 1.20.03 . 19
Pensertifikatan, Pengukuran dan Pemetaan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Gorontalo
Program Pembebasan Tanah
1.09 . 1.20.03 . 19 . 09 1.10 1.10 . 1.20.03 1.10 . 1.20.03 . 15
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Kependudukan dan Catatan Sipil Sekretariat Daerah
Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
207.800.000,00
0,00
207.800.000,00
116.400.000,00
732.150.000,00
19.278.000.000,00
20.126.550.000,00
116.400.000,00
732.150.000,00
19.278.000.000,00
20.126.550.000,00
0,00
126.550.000,00
0,00
126.550.000,00
0,00
126.550.000,00
0,00
126.550.000,00
116.400.000,00
605.600.000,00
19.278.000.000,00
20.000.000.000,00
116.400.000,00
605.600.000,00
19.278.000.000,00
20.000.000.000,00
0,00
677.273.500,00
0,00
677.273.500,00
0,00
677.273.500,00
0,00
677.273.500,00
0,00
677.273.500,00
0,00
677.273.500,00
1.10 . 1.20.03 . 15 . 13
Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
0,00
220.700.000,00
0,00
220.700.000,00
1.10 . 1.20.03 . 15 . 17
Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kependudukan dan Catatan Sipil
0,00
44.172.500,00
0,00
44.172.500,00
1.10 . 1.20.03 . 15 . 23
Bimtek/Sosialisasi Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil bagi Aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota dan Aparat Desa se-Provinsi Gorontalo
0,00
412.401.000,00
0,00
412.401.000,00
13.250.000,00
1.596.885.000,00
0,00
1.610.135.000,00
13.250.000,00
1.596.885.000,00
0,00
1.610.135.000,00
11.000.000,00
727.600.000,00
0,00
738.600.000,00
1.11 1.11 . 1.20.03 1.11 . 1.20.03 . 17
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sekretariat Daerah
Program Perlindungan Perempuan, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
1.11 . 1.20.03 . 17 . 06
Peningkatan Fasilitas dan Pengembangan P2TP2A Provinsi Gorontalo
0,00
192.500.000,00
0,00
192.500.000,00
1.11 . 1.20.03 . 17 . 22
Penguatan Jaringan Kelembagaan Anak
6.500.000,00
233.900.000,00
0,00
240.400.000,00
1.11 . 1.20.03 . 17 . 23
Road Show Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Anak
4.500.000,00
94.900.000,00
0,00
99.400.000,00
1.11 . 1.20.03 . 17 . 24
Forum Koordinasi Perlindungan Anak
0,00
78.650.000,00
0,00
78.650.000,00
1.11 . 1.20.03 . 17 . 25
Forum Koordinasi Perlindungan Perempuan
0,00
127.650.000,00
0,00
127.650.000,00
2.250.000,00
869.285.000,00
0,00
871.535.000,00
1.11 . 1.20.03 . 20
Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender
1.11 . 1.20.03 . 20 . 08
Advokasi Desa Prima dan PPEP
0,00
333.695.000,00
0,00
333.695.000,00
1.11 . 1.20.03 . 20 . 12
Penunjang P2WKSS dan Gerakan Sayang Ibu
0,00
176.170.000,00
0,00
176.170.000,00
1.11 . 1.20.03 . 20 . 16
Forum Koordinasi PUG
2.250.000,00
172.120.000,00
0,00
174.370.000,00
1.11 . 1.20.03 . 20 . 17
Penyelenggaraan Data Gender dan Anak
0,00
187.300.000,00
0,00
187.300.000,00
710.180.000,00
7.707.132.500,00
182.687.500,00
8.600.000.000,00
518.580.000,00
4.373.420.000,00
108.000.000,00
5.000.000.000,00
32.400.000,00
651.740.000,00
108.000.000,00
792.140.000,00
32.400.000,00
524.740.000,00
0,00
557.140.000,00
0,00
127.000.000,00
108.000.000,00
235.000.000,00
81.900.000,00
452.975.000,00
0,00
534.875.000,00
1.13 1.13 . 1.13.01 1.13 . 1.13.01 . 01
Sosial Dinas Sosial
Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1.13 . 1.13.01 . 02
Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 10
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.13 . 1.13.01 . 02 . 01
Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
49.140.000,00
364.275.000,00
0,00
413.415.000,00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 02
Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPD
32.760.000,00
88.700.000,00
0,00
121.460.000,00
166.380.000,00
1.417.625.000,00
0,00
1.584.005.000,00
54.000.000,00
412.525.000,00
0,00
466.525.000,00
112.380.000,00
290.025.000,00
0,00
402.405.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16
Program Rehabilitasi Sosial
1.13 . 1.13.01 . 16 . 15
Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak
1.13 . 1.13.01 . 16 . 16
Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
1.13 . 1.13.01 . 16 . 17
Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
0,00
354.550.000,00
0,00
354.550.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 18
Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial
0,00
222.350.000,00
0,00
222.350.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 19
Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial
0,00
138.175.000,00
0,00
138.175.000,00
16.380.000,00
629.300.000,00
0,00
645.680.000,00
1.13 . 1.13.01 . 26
Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial
1.13 . 1.13.01 . 26 . 01
Pembinaan Kelembagaan Jaminan Kesejahteraan Sosial
16.380.000,00
268.500.000,00
0,00
284.880.000,00
1.13 . 1.13.01 . 26 . 04
Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana
0,00
226.500.000,00
0,00
226.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 26 . 05
Pendataan dan Penyuluhan Sosial
0,00
134.300.000,00
0,00
134.300.000,00
83.520.000,00
1.009.530.000,00
0,00
1.093.050.000,00
65.520.000,00
238.280.000,00
0,00
303.800.000,00
0,00
225.000.000,00
0,00
225.000.000,00
18.000.000,00
546.250.000,00
0,00
564.250.000,00
138.000.000,00
212.250.000,00
0,00
350.250.000,00
138.000.000,00
212.250.000,00
0,00
350.250.000,00
191.600.000,00
3.333.712.500,00
74.687.500,00
3.600.000.000,00
48.680.000,00
577.907.500,00
74.687.500,00
701.275.000,00
16.200.000,00
436.282.500,00
0,00
452.482.500,00
0,00
80.300.000,00
74.687.500,00
154.987.500,00
32.480.000,00
61.325.000,00
0,00
93.805.000,00
63.360.000,00
510.700.000,00
0,00
574.060.000,00
1.13 . 1.13.01 . 29
Pemberdayaan Sosial
1.13 . 1.13.01 . 29 . 02
Pelestarian Nilai Kepahlawanan,Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial (K2KS)
1.13 . 1.13.01 . 29 . 03
Pembangunan Sarana dan Prasarana Komunitas Adat Terpencil
1.13 . 1.13.01 . 29 . 04
Pemberdayaan Fakir Miskin
1.13 . 1.13.01 . 33 1.13 . 1.13.01 . 33 . 01 1.13 . 1.13.02 1.13 . 1.13.02 . 01
Program Pembinaan Kelembagaan dan Kemitraan Peningkatan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur
1.13 . 1.13.02 . 01 . 01
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
1.13 . 1.13.02 . 01 . 02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1.13 . 1.13.02 . 01 . 03
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
1.13 . 1.13.02 . 02
Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
1.13 . 1.13.02 . 02 . 02
Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPD
31.680.000,00
61.400.000,00
0,00
93.080.000,00
1.13 . 1.13.02 . 02 . 03
Perencanaan, Koordinasi, Monev dan Penguatan Kelembagaan Program Penanggulangan Bencana
31.680.000,00
449.300.000,00
0,00
480.980.000,00
17.340.000,00
368.330.000,00
0,00
385.670.000,00
1.500.000,00
136.328.000,00
0,00
137.828.000,00
15.840.000,00
232.002.000,00
0,00
247.842.000,00 1.115.840.000,00
1.13 . 1.13.02 . 27 1.13 . 1.13.02 . 27 . 07 1.13 . 1.13.02 . 27 . 09 1.13 . 1.13.02 . 28
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Workshop Penilaian Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana (Damage and Losses Assessment) Identifikasi Kerusakan dan Kerugian di Lokasi Bencana Kabupaten/Kota
Program Kedaruratan dan Logistik
20.640.000,00
1.095.200.000,00
0,00
1.13 . 1.13.02 . 28 . 01
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kedaruratan Logistik
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 28 . 05
PUSDALOPS (Pusat Pengendali Operasi Sistem Penanggulangan Bencana)
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 28 . 07
Penanganan dan Penyelamatan Korban Bencana
20.640.000,00
695.200.000,00
0,00
715.840.000,00
41.580.000,00
781.575.000,00
0,00
823.155.000,00
1.13 . 1.13.02 . 31
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 11
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.13 . 1.13.02 . 31 . 01
Gelar Relawan Forum Pengurangan Resiko Bencana
1.100.000,00
98.575.000,00
0,00
99.675.000,00
1.13 . 1.13.02 . 31 . 02
Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana
22.440.000,00
278.000.000,00
0,00
300.440.000,00
1.13 . 1.13.02 . 31 . 03
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana
18.040.000,00
405.000.000,00
0,00
423.040.000,00
1.14 1.14 . 1.14.01 1.14 . 1.14.01 . 01
Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur
295.700.000,00
4.360.610.000,00
462.684.000,00
5.118.994.000,00
295.700.000,00
4.360.610.000,00
462.684.000,00
5.118.994.000,00
256.200.000,00
1.290.560.000,00
462.684.000,00
2.009.444.000,00 1.171.760.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 01
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
256.200.000,00
915.560.000,00
0,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 10
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
0,00
126.000.000,00
462.684.000,00
588.684.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 11
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
0,00
249.000.000,00
0,00
249.000.000,00
Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
0,00
658.528.000,00
0,00
658.528.000,00
1.14 . 1.14.01 . 02 . 01
Koordinasi, Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
0,00
574.728.000,00
0,00
574.728.000,00
1.14 . 1.14.01 . 02 . 02
Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPD
0,00
83.800.000,00
0,00
83.800.000,00
29.900.000,00
770.350.000,00
0,00
800.250.000,00
12.000.000,00
490.355.000,00
0,00
502.355.000,00
1.500.000,00
98.800.000,00
0,00
100.300.000,00
14.400.000,00
57.645.000,00
0,00
72.045.000,00
2.000.000,00
123.550.000,00
0,00
125.550.000,00
1.14 . 1.14.01 . 02
1.14 . 1.14.01 . 15
Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas
1.14 . 1.14.01 . 15 . 11
Pelatihan Peningkatan Produktivitas Pencari Kerja
1.14 . 1.14.01 . 15 . 14
Pembinaan Desa Produktif
1.14 . 1.14.01 . 15 . 15
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja
1.14 . 1.14.01 . 15 . 16
Pemagangan Berbasis Pengguna
1.14 . 1.14.01 . 16
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
0,00
809.950.000,00
0,00
809.950.000,00
1.14 . 1.14.01 . 16 . 19
Pengembangan Wirausaha Baru melalui Kelompok Usaha
0,00
636.300.000,00
0,00
636.300.000,00
1.14 . 1.14.01 . 16 . 20
Pendayagunaan Tenaga Kerja Perempuan
0,00
35.900.000,00
0,00
35.900.000,00
1.14 . 1.14.01 . 16 . 21
Sosialisasi Peraturan Bidang Penempatan Tenaga Kerja
0,00
137.750.000,00
0,00
137.750.000,00
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
0,00
137.500.000,00
0,00
137.500.000,00
Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja
0,00
137.500.000,00
0,00
137.500.000,00
Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
Pembinaan dan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Hubungan Industrial
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
Program Pengelolaan Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial
0,00
168.570.000,00
0,00
168.570.000,00
0,00
168.570.000,00
0,00
168.570.000,00
0,00
127.302.000,00
0,00
127.302.000,00
0,00
127.302.000,00
0,00
127.302.000,00
9.600.000,00
322.850.000,00
0,00
332.450.000,00
9.600.000,00
322.850.000,00
0,00
332.450.000,00
164.400.000,00
4.535.110.000,00
840.760.000,00
5.540.270.000,00
1.14 . 1.14.01 . 17 1.14 . 1.14.01 . 17 . 05 1.14 . 1.14.01 . 21 1.14 . 1.14.01 . 21 . 02 1.14 . 1.14.01 . 23 1.14 . 1.14.01 . 23 . 01 1.14 . 1.14.01 . 24 1.14 . 1.14.01 . 24 . 01 1.14 . 1.14.01 . 25 1.14 . 1.14.01 . 25 . 01 1.15
Fasilitasi Kegiatan Dewan Pengupahan Provinsi (DEPEPROV)
Pelayanan Administrasi Perkantoran (Balai Latihan Kerja Provinisi Gorontalo) Pelayanan Administrasi Balai Latihan Kerja, Transmigrasi dan Pengembangan Produktivitas
Program Peningkatan Kompetensi bagi Tenaga Kerja Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi bagi Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 12
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.15 . 1.15.01 1.15 . 1.15.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur
JUMLAH 6=3+4+5
164.400.000,00
4.535.110.000,00
840.760.000,00
5.540.270.000,00
144.000.000,00
548.840.000,00
808.760.000,00
1.501.600.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
144.000.000,00
442.190.000,00
0,00
586.190.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
0,00
30.300.000,00
808.760.000,00
839.060.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 03
Peningkatan Kualitas SDM AParatur
0,00
76.350.000,00
0,00
76.350.000,00
0,00
597.300.000,00
0,00
597.300.000,00 477.300.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02
Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
1.15 . 1.15.01 . 02 . 01
Koordinasi, Sinkronisasi dan Monev Program Koperindag
0,00
477.300.000,00
0,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 02
Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPD
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
17.400.000,00
1.834.400.000,00
0,00
1.851.800.000,00
17.400.000,00
1.834.400.000,00
0,00
1.851.800.000,00
3.000.000,00
1.071.620.000,00
0,00
1.074.620.000,00
1.15 . 1.15.01 . 15 1.15 . 1.15.01 . 15 . 13 1.15 . 1.15.01 . 20
Penciptaan Wira Usaha Baru (WUB) Fasilitasi Pengembangan Wira Usaha Baru (WUB).
Pengembangan KUKM
1.15 . 1.15.01 . 20 . 01
Fasilitasi Penumbuhan Koperasi Baru
1.15 . 1.15.01 . 20 . 02
Fasilitasi Kredit Perbankan kepada KUKM
1.15 . 1.15.01 . 20 . 03 1.15 . 1.15.01 . 22
Pengembangan Koperasi Berkualitas
Pengembangan UMKM
0,00
317.386.000,00
0,00
317.386.000,00
3.000.000,00
222.710.000,00
0,00
225.710.000,00
0,00
531.524.000,00
0,00
531.524.000,00
0,00
482.950.000,00
32.000.000,00
514.950.000,00
1.15 . 1.15.01 . 22 . 01
Fasilitasi Pendampingan Posdaya dan SHAT
0,00
137.600.000,00
0,00
137.600.000,00
1.15 . 1.15.01 . 22 . 02
Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah
0,00
209.000.000,00
32.000.000,00
241.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 22 . 03
Penyusunan Database UMKM Provinsi Gorontalo
0,00
136.350.000,00
0,00
136.350.000,00
275.000.000,00
3.094.300.000,00
630.700.000,00
4.000.000.000,00
275.000.000,00
3.094.300.000,00
630.700.000,00
4.000.000.000,00
162.000.000,00
690.300.000,00
630.700.000,00
1.483.000.000,00
1.16 1.16 . 1.16.01 1.16 . 1.16.01 . 01
Penanaman Modal Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur
1.16 . 1.16.01 . 01 . 01
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
162.000.000,00
443.000.000,00
0,00
605.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
0,00
97.300.000,00
630.700.000,00
728.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 01 . 03
Peningkatan Kualitas SDM
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
Peningkatan Kualitas Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
3.000.000,00
476.000.000,00
0,00
479.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 02 . 01
Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
3.000.000,00
426.000.000,00
0,00
429.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 02 . 02
Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
4.000.000,00
750.000.000,00
0,00
754.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 02
1.16 . 1.16.01 . 15
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1.16 . 1.16.01 . 15 . 01
Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Provinsi dengan Lembaga Lainnya.
4.000.000,00
196.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 15 . 17
Promosi Investasi
0,00
344.000.000,00
0,00
344.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 15 . 24
Penyelenggaraan Gelar Potensi Investasi Daerah Tingkat Provinsi
0,00
210.000.000,00
0,00
210.000.000,00
97.000.000,00
533.000.000,00
0,00
630.000.000,00
1.000.000,00
199.000.000,00
0,00
200.000.000,00
75.000.000,00
155.000.000,00
0,00
230.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 16
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
1.16 . 1.16.01 . 16 . 12
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.16 . 1.16.01 . 16 . 20
Pengendalian Penanaman Modal
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 13
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.16 . 1.16.01 . 16 . 21 1.16 . 1.16.01 . 20
Penyusunan Profil Realisasi Investasi
Program Pengembangan Sumber Daya Investasi
1.16 . 1.16.01 . 20 . 03
Perumusan Kebijakan Investasi
1.16 . 1.16.01 . 20 . 08
Pengembangan Potensi Investasi bagi Masyarakat
1.16 . 1.16.01 . 20 . 09
Penyusunan Data Potensi Investasi dan Dokumen Studi Kelayakan
1.17 1.17 . 1.01.01 1.17 . 1.01.01 . 15 1.17 . 1.01.01 . 15 . 01 1.17 . 1.01.01 . 30 1.17 . 1.01.01 . 30 . 01 1.17 . 1.01.01 . 31 1.17 . 1.01.01 . 31 . 01 1.17 . 1.01.01 . 32
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Kebudayaan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Program Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan Pembangunan Museum Tahap 4
Pemeliharaan Sejarah dan Cagar Budaya Gorontalo Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air
Promosi Keragaman Budaya Gorontalo
JUMLAH 6=3+4+5
21.000.000,00
179.000.000,00
0,00
200.000.000,00
9.000.000,00
645.000.000,00
0,00
654.000.000,00
0,00
154.000.000,00
0,00
154.000.000,00
9.000.000,00
291.000.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
17.160.000,00
1.570.700.000,00
150.000.000,00
1.737.860.000,00
17.160.000,00
1.570.700.000,00
150.000.000,00
1.737.860.000,00
17.160.000,00
75.210.000,00
0,00
92.370.000,00
17.160.000,00
75.210.000,00
0,00
92.370.000,00
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
58.310.000,00
0,00
58.310.000,00
0,00
58.310.000,00
0,00
58.310.000,00
0,00
1.437.180.000,00
0,00
1.437.180.000,00
1.17 . 1.01.01 . 32 . 01
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Gorontalo
0,00
730.500.000,00
0,00
730.500.000,00
1.17 . 1.01.01 . 32 . 02
Pengembangan Rintisan Taman Budaya Daerah
0,00
706.680.000,00
0,00
706.680.000,00
1.146.835.000,00
5.257.382.500,00
0,00
6.404.217.500,00
1.146.835.000,00
5.257.382.500,00
0,00
6.404.217.500,00
810.160.000,00
2.080.565.000,00
0,00
2.890.725.000,00 1.880.480.000,00
1.18 1.18 . 1.01.01 1.18 . 1.01.01 . 25
Kepemudaan dan Olah Raga Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Program Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Pemuda
1.18 . 1.01.01 . 25 . 02
Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan
341.160.000,00
1.539.320.000,00
0,00
1.18 . 1.01.01 . 25 . 11
Peringatan Hari-hari Besar
466.000.000,00
39.160.000,00
0,00
505.160.000,00
1.18 . 1.01.01 . 25 . 13
Pertukaran Pemuda antar Provinsi dan Pertukaran Pemuda antar Negara, Jambore Pemuda Indonesia, Kapal Pemuda Nusantara
3.000.000,00
502.085.000,00
0,00
505.085.000,00
319.425.000,00
992.907.500,00
0,00
1.312.332.500,00
319.425.000,00
992.907.500,00
0,00
1.312.332.500,00
1.000.000,00
150.250.000,00
0,00
151.250.000,00
1.18 . 1.01.01 . 26 1.18 . 1.01.01 . 26 . 17 1.18 . 1.01.01 . 28 1.18 . 1.01.01 . 28 . 01 1.18 . 1.01.01 . 29 1.18 . 1.01.01 . 29 . 01 1.19 1.19 . 1.19.01 1.19 . 1.19.01 . 01 1.19 . 1.19.01 . 01 . 01
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Program Pengembangan dan Pelestarian Olahraga Tradisional Penyelenggaraan Pelestarian Olah Raga Tradisional
1.000.000,00
150.250.000,00
0,00
151.250.000,00
Program Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga
16.250.000,00
2.033.660.000,00
0,00
2.049.910.000,00
16.250.000,00
2.033.660.000,00
0,00
2.049.910.000,00
432.940.000,00
3.259.060.000,00
308.000.000,00
4.000.000.000,00
432.940.000,00
3.259.060.000,00
308.000.000,00
4.000.000.000,00
16.200.000,00
750.360.000,00
308.000.000,00
1.074.560.000,00
16.200.000,00
317.506.000,00
0,00
333.706.000,00
Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 14
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
0,00
310.204.000,00
308.000.000,00
618.204.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 03
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
0,00
122.650.000,00
0,00
122.650.000,00
99.360.000,00
225.000.000,00
0,00
324.360.000,00
99.360.000,00
125.000.000,00
0,00
224.360.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
208.800.000,00
262.495.000,00
0,00
471.295.000,00
1.19 . 1.19.01 . 02
Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.19 . 1.19.01 . 02 . 01
Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
1.19 . 1.19.01 . 02 . 02
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan
1.19 . 1.19.01 . 15
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1.19 . 1.19.01 . 15 . 19
Deteksi Dini dan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing di Daerah
1.19 . 1.19.01 . 15 . 20
Koordinasi dan Fasilitasi Forum Komunitas Inteljen Daerah (KOMINDA)
1.19 . 1.19.01 . 15 . 21
Fasilitasi Tim Terpadu Gangguan Keamanan Dalam Negeri
1.19 . 1.19.01 . 17 1.19 . 1.19.01 . 17 . 09 1.19 . 1.19.01 . 18 1.19 . 1.19.01 . 18 . 06 1.19 . 1.19.01 . 19 1.19 . 1.19.01 . 19 . 09 1.19 . 1.19.01 . 28 1.19 . 1.19.01 . 28 . 04 1.19 . 1.19.01 . 28 . 05 1.19 . 1.19.01 . 29 1.19 . 1.19.01 . 29 . 01
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Sosialisasi Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan dan Cinta Tanah Air
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Koordinasi dan Pemantapan FPK di Daerah
Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Koordinasi dan Pemantapan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Daerah
Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi Daerah Fasilitasi dan Koordinasi Gejolak Sosial Akibat Kebijakan Pemerintah di Bidang Ekonomi Forum Koordinasi dan Akselerasi Ketahanan Ekonomi dalam Menunjang Stabilitas Daerah
Program Pendidikan Politik Masyarakat
1.19 . 1.19.01 . 29 . 08
Sosialisasi Etika dan Budaya Politik Berbasis Budaya Lokal dan Penguatan Forum Diskusi Politik Pemantauan/Monitoring Perkembangan Situasi Politik dan Tahapan Pileg - Pilpres
1.19 . 1.19.01 . 29 . 09
Pemantapan Nilai-nilai Demokrasi pada Pemilih Pemula
1.19 . 1.19.01 . 29 . 10 1.19 . 1.19.01 . 30
0,00
65.695.000,00
0,00
65.695.000,00
92.400.000,00
107.600.000,00
0,00
200.000.000,00
116.400.000,00
89.200.000,00
0,00
205.600.000,00
4.500.000,00
177.445.000,00
0,00
181.945.000,00
4.500.000,00
177.445.000,00
0,00
181.945.000,00
1.500.000,00
72.715.000,00
0,00
74.215.000,00
1.500.000,00
72.715.000,00
0,00
74.215.000,00
1.500.000,00
71.045.000,00
0,00
72.545.000,00
1.500.000,00
71.045.000,00
0,00
72.545.000,00
22.560.000,00
302.800.000,00
0,00
325.360.000,00
19.560.000,00
153.000.000,00
0,00
172.560.000,00
3.000.000,00
149.800.000,00
0,00
152.800.000,00
74.020.000,00
1.076.700.000,00
0,00
1.150.720.000,00
41.920.000,00
211.200.000,00
0,00
253.120.000,00
0,00
547.600.000,00
0,00
547.600.000,00
6.600.000,00
143.400.000,00
0,00
150.000.000,00
Sosialisasi Permendagri No 26 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaporan Bantuan Keuangan Parpol dan Pendampingan Lembaga Legislatif
25.500.000,00
174.500.000,00
0,00
200.000.000,00
Program Peningkatan Ketahanan Sosial dan Ketahanan Budaya Masyarakat
4.500.000,00
320.500.000,00
0,00
325.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 30 . 01
Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat
1.500.000,00
98.500.000,00
0,00
100.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 30 . 02
Pembinaan LSM dan Orkemas
1.500.000,00
113.500.000,00
0,00
115.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 30 . 03
Koordinasi dan Pemantapan FKUB di Daerah
1.500.000,00
108.500.000,00
0,00
110.000.000,00
7.898.630.000,00
103.684.382.725,96
9.645.409.880,00
121.228.422.605,96
Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah
85.960.000,00
715.000.000,00
0,00
800.960.000,00
Pengembangan Teknologi Tepat Guna
30.400.000,00
319.600.000,00
0,00
350.000.000,00
Pengembangan Prototipe Pakan Ternak
10.000.000,00
190.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.20 1.20 . 1.08.01 1.20 . 1.08.01 . 61 1.20 . 1.08.01 . 61 . 04
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 15
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.08.01 . 61 . 05 1.20 . 1.08.01 . 75
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Workshop Penguatan Teknologi Tepat Guna di Provinsi Gorontalo
Pengembangan Riset Daerah
JUMLAH 6=3+4+5
20.400.000,00
129.600.000,00
0,00
150.000.000,00
55.560.000,00
395.400.000,00
0,00
450.960.000,00
0,00
166.700.000,00
0,00
166.700.000,00
1.20 . 1.08.01 . 75 . 01
Penyusunan Dokumen Kluster Potensi Daerah Provinsi Gorontalo
1.20 . 1.08.01 . 75 . 02
Pengembangan Kreatifitas Ilmiah dan Kerjasama Penelitian
25.560.000,00
58.700.000,00
0,00
84.260.000,00
1.20 . 1.08.01 . 75 . 03
Studi Persepsi Masyarakat tentang Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo
30.000.000,00
170.000.000,00
0,00
200.000.000,00
3.853.890.000,00
49.440.022.605,96
6.297.550.000,00
59.591.462.605,96
961.940.000,00
11.788.741.500,00
4.083.550.000,00
16.834.231.500,00
1.20 . 1.20.03 1.20 . 1.20.03 . 01
Sekretariat Daerah
Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (Biro Umum dan Perlengkapan)
462.360.000,00
1.076.362.200,00
0,00
1.538.722.200,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 03
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (Biro Humas dan Protokoler)
124.800.000,00
508.300.000,00
0,00
633.100.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 04
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (Biro Pemerintahan)
86.400.000,00
208.350.000,00
0,00
294.750.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05
157.680.000,00
304.436.000,00
0,00
462.116.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 06
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi) Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (Biro Hukum dan Ortala)
89.400.000,00
279.470.000,00
0,00
368.870.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra)
0,00
454.085.000,00
29.500.000,00
483.585.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 09
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Biro Umum dan Perlengkapan)
0,00
4.530.500.000,00
3.014.500.000,00
7.545.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Biro Humas dan Protokoler)
11.300.000,00
537.192.000,00
611.700.000,00
1.160.192.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Biro Pemerintahan)
0,00
330.776.000,00
36.000.000,00
366.776.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12
0,00
298.550.000,00
333.350.000,00
631.900.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi) Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Biro Hukum dan Ortala)
0,00
197.000.000,00
58.500.000,00
255.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 14
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
0,00
623.850.000,00
0,00
623.850.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15
Pemeliharaan Gedung/Peralatan Kantor
30.000.000,00
1.700.006.300,00
0,00
1.730.006.300,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 16
Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
0,00
739.864.000,00
0,00
739.864.000,00
3.200.000,00
523.629.000,00
0,00
526.829.000,00
3.200.000,00
373.629.000,00
0,00
376.829.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
1.282.050.000,00
14.537.505.500,00
1.437.500.000,00
17.257.055.500,00
1.20 . 1.20.03 . 02
Peningkatan Perencanaan, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
1.20 . 1.20.03 . 02 . 01
Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
1.20 . 1.20.03 . 02 . 02
Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPD
1.20 . 1.20.03 . 16
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01
Pelayanan Umum Kedinasan Kepala Daerah (Gubernur)
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02
Pelayanan Umum Rumah Tangga Kepala Daerah (Gubernur)
90.000.000,00
4.592.669.000,00
120.750.000,00
4.803.419.000,00
484.800.000,00
2.225.281.000,00
736.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 03
Pelayanan Umum Kedinasan Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur)
3.446.581.000,00
90.000.000,00
2.712.515.000,00
51.750.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04
Pelayanan Umum Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur)
2.854.265.000,00
526.050.000,00
2.341.185.000,00
528.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 06
3.395.735.000,00
Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya
0,00
284.987.500,00
0,00
284.987.500,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 11
Monitoring Aset
0,00
57.568.000,00
0,00
57.568.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 14
Pelayanan pada Kantor Penghubung di Makassar
91.200.000,00
431.000.000,00
0,00
522.200.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 24
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 25
Fasilitasi Kunjungan Kerja Pejabat Pemerintah Pusat/Studi banding Ke Provinsi Gorontalo
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 16
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.03 . 16 . 29 1.20 . 1.20.03 . 16 . 30
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Koordinasi/Konsultasi Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Instansi Vertikal dan Pemerintah Kabupaten/Kota Kerjasama Daerah
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
330.000.000,00
0,00
330.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 32
Penyusunan Ranperda tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Koordinasi Pemerintah Dalam Daerah Provinsi Gorontalo
0,00
446.350.000,00
0,00
446.350.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 33
Koordinasi Pemerintah Luar Daerah Provinsi Gorontalo
0,00
465.950.000,00
0,00
465.950.000,00
52.800.000,00
526.960.000,00
0,00
579.760.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 31
1.20 . 1.20.03 . 26
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.03 . 26 . 01
Koordinasi Bidang Hukum
1.20 . 1.20.03 . 26 . 02
Pengkajian dan Pendampingan Ranperda
1.20 . 1.20.03 . 26 . 03 1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 1.20 . 1.20.03 . 31 1.20 . 1.20.03 . 31 . 01 1.20 . 1.20.03 . 31 . 02 1.20 . 1.20.03 . 31 . 03 1.20 . 1.20.03 . 32 1.20 . 1.20.03 . 32 . 20 1.20 . 1.20.03 . 32 . 21 1.20 . 1.20.03 . 32 . 26
0,00
59.172.500,00
0,00
59.172.500,00
52.800.000,00
156.113.750,00
0,00
208.913.750,00
Pengkajian Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah
0,00
106.945.000,00
0,00
106.945.000,00
Sosialisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan
0,00
204.728.750,00
0,00
204.728.750,00
9.200.000,00
1.372.250.000,00
0,00
1.381.450.000,00
Pengendalian Pembangunan Dana APBD, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan Provinsi dan Kabupaten/Kota Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik
3.200.000,00
864.900.000,00
0,00
868.100.000,00
2.400.000,00
328.150.000,00
0,00
330.550.000,00
Bimbingan Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3.600.000,00
179.200.000,00
0,00
182.800.000,00
128.000.000,00
3.178.435.000,00
0,00
3.306.435.000,00
0,00
586.010.000,00
0,00
586.010.000,00
90.500.000,00
86.075.000,00
0,00
176.575.000,00
37.500.000,00
555.350.000,00
0,00
592.850.000,00
0,00
354.800.000,00
0,00
354.800.000,00
0,00
1.596.200.000,00
0,00
1.596.200.000,00
1.267.400.000,00
11.160.973.105,96
538.500.000,00
12.966.873.105,96
Program Pengendalian Pembangunan
Program Peningkatan Pelayanan Kegiatan Keagamaan, Adat dan Budaya Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Provinsi, TC MTQ dan Keikutsertaan Kafilah Provinsi Gorontalo di tingkat Nasional Tahun 2014 Penyelenggaraan Kegiatan Adat dan Budaya
1.20 . 1.20.03 . 32 . 27
Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Embarkasi Haji Antara (EHA) Provinsi Gorontalo Tahun 1435 H / 2014 M Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Suci Ramadhan 1435 H / 2014 M
1.20 . 1.20.03 . 32 . 32
Pembinaan Pelayanan Keagamaan
1.20 . 1.20.03 . 42
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pemerintah Provinsi Gorontalo
1.20 . 1.20.03 . 42 . 01
Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pemerintahan Provinsi Gorontalo
592.400.000,00
10.008.791.999,96
538.500.000,00
11.139.691.999,96
1.20 . 1.20.03 . 42 . 02
Pelayanan Umum Rapat Koordinasi Khusus
600.000.000,00
80.250.000,00
0,00
680.250.000,00
1.20 . 1.20.03 . 42 . 03
Pelayanan Umum Upacara Kenegaraan
75.000.000,00
268.410.000,00
0,00
343.410.000,00
1.20 . 1.20.03 . 42 . 04
Pelayanan Umum Hiburan Masyarakat
0,00
500.000.000,00
0,00
500.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 42 . 06
Pelayanan Umum atas Asistensi, Evaluasi, Pemeriksaan dan Pengawasan Kegiatan Pemerintah Provinsi Gorontalo
0,00
303.521.106,00
0,00
303.521.106,00
0,00
75.750.000,00
0,00
75.750.000,00
0,00
75.750.000,00
0,00
75.750.000,00
0,00
296.300.500,00
208.000.000,00
504.300.500,00
0,00
151.450.500,00
208.000.000,00
359.450.500,00
0,00
144.850.000,00
0,00
144.850.000,00
1.20 . 1.20.03 . 44 1.20 . 1.20.03 . 44 . 01 1.20 . 1.20.03 . 46 1.20 . 1.20.03 . 46 . 01 1.20 . 1.20.03 . 46 . 05
Program Fasilitasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Evaluais Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Verifikasi Citra Pelayanan Publik (CPP)/Citra Bakti Abdi Negara (CBAN)
Program Penataan Wilayah Provinsi Penetapan dan Pemasangan Tugu/Pilar Batas antar Daerah dan Fasilitasi Perselisihan Batas antar Daerah Pendataan dan Penamaan Rupabumi (Toponimi)
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 17
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.03 . 67 1.20 . 1.20.03 . 67 . 01 1.20 . 1.20.03 . 70 1.20 . 1.20.03 . 70 . 01 1.20 . 1.20.03 . 76 1.20 . 1.20.03 . 76 . 01 1.20 . 1.20.03 . 77 1.20 . 1.20.03 . 77 . 01 1.20 . 1.20.03 . 78 1.20 . 1.20.03 . 78 . 01 1.20 . 1.20.03 . 79 1.20 . 1.20.03 . 79 . 01 1.20 . 1.20.03 . 80 1.20 . 1.20.03 . 80 . 01 1.20 . 1.20.03 . 81 1.20 . 1.20.03 . 81 . 01 1.20 . 1.20.03 . 83 1.20 . 1.20.03 . 83 . 01 1.20 . 1.20.04 1.20 . 1.20.04 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Pengendalian Ekonomi
JUMLAH 6=3+4+5
4.000.000,00
437.200.000,00
30.000.000,00
471.200.000,00
4.000.000,00
437.200.000,00
30.000.000,00
471.200.000,00
109.700.000,00
140.750.000,00
0,00
250.450.000,00
109.700.000,00
140.750.000,00
0,00
250.450.000,00
0,00
59.320.000,00
0,00
59.320.000,00
0,00
59.320.000,00
0,00
59.320.000,00
17.000.000,00
118.450.000,00
0,00
135.450.000,00
17.000.000,00
118.450.000,00
0,00
135.450.000,00
17.000.000,00
46.550.000,00
0,00
63.550.000,00
17.000.000,00
46.550.000,00
0,00
63.550.000,00
0,00
224.775.000,00
0,00
224.775.000,00
0,00
224.775.000,00
0,00
224.775.000,00
Program Fasilitasi Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
1.600.000,00
160.075.000,00
0,00
161.675.000,00
Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
1.600.000,00
160.075.000,00
0,00
161.675.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
Fasilitasi Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB)
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa
0,00
4.642.358.000,00
0,00
4.642.358.000,00
0,00
4.642.358.000,00
0,00
4.642.358.000,00
419.000.000,00
28.447.400.000,00
133.600.000,00
29.000.000.000,00
171.600.000,00
2.361.415.600,00
133.600.000,00
2.666.615.600,00
Koordinasi dan Pengendalian Perekonomian
Fasilitasi dan Advokasi Hukum Pendampingan, Penyelesaian Masalah/Sengketa Hukum dan Bimtek Penanganan Sengketa Hukum
Program Pengkajian Kerjasama Bimbingan Teknis MoU dan Perjanjian Kerjasama
Program Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Rapat Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Program Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Rapat Koordinasi Hak Asasi Manusia (HAM)
Program Penataan Kelembagaan, Analisis Jabatan (ANJAB), dan Ketatalaksanaan Fasilitasi Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Analisis Jabatan (ANJAB)
Program Dukungan Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB)
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Sekretariat DPRD
Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
171.600.000,00
525.850.000,00
0,00
697.450.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 07
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
0,00
1.643.565.600,00
133.600.000,00
1.777.165.600,00
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
0,00
192.000.000,00
0,00
192.000.000,00
0,00
192.794.400,00
0,00
192.794.400,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 14 1.20 . 1.20.04 . 02
Peningkatan Perencanaan, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
1.20 . 1.20.04 . 02 . 01
Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
0,00
69.804.400,00
0,00
69.804.400,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 02
Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPD
0,00
122.990.000,00
0,00
122.990.000,00
247.400.000,00
24.003.990.000,00
0,00
24.251.390.000,00
0,00
5.611.700.000,00
0,00
5.611.700.000,00
30.800.000,00
289.500.000,00
0,00
320.300.000,00
201.600.000,00
742.100.000,00
0,00
943.700.000,00
15.000.000,00
1.442.940.000,00
0,00
1.457.940.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
1.20 . 1.20.04 . 15 . 01
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
1.20 . 1.20.04 . 15 . 02 1.20 . 1.20.04 . 15 . 03
Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan
1.20 . 1.20.04 . 15 . 04
Rapat-Rapat Paripurna
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 18
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.04 . 15 . 05
Kegiatan Reses
0,00
1.686.750.000,00
0,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 06
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah
0,00
3.326.300.000,00
0,00
3.326.300.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 07
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
0,00
10.090.400.000,00
0,00
10.090.400.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 08
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
0,00
814.300.000,00
0,00
814.300.000,00
0,00
723.500.000,00
0,00
723.500.000,00
0,00
723.500.000,00
0,00
723.500.000,00
0,00
1.165.700.000,00
0,00
1.165.700.000,00
0,00
1.165.700.000,00
0,00
1.165.700.000,00
785.640.000,00
8.176.100.120,00
2.338.259.880,00
11.300.000.000,00
57.000.000,00
3.080.941.100,00
2.077.109.880,00
5.215.050.980,00
40.800.000,00
1.074.552.000,00
0,00
1.115.352.000,00
0,00
449.600.000,00
2.077.109.880,00
2.526.709.880,00
16.200.000,00
435.100.000,00
0,00
451.300.000,00
0,00
324.600.100,00
0,00
324.600.100,00
0,00
238.689.000,00
0,00
238.689.000,00
1.20 . 1.20.04 . 42 1.20 . 1.20.04 . 42 . 07 1.20 . 1.20.04 . 84 1.20 . 1.20.04 . 84 . 01 1.20 . 1.20.05 1.20 . 1.20.05 . 01
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pemerintah Provinsi Gorontalo Koordinasi / Konsultasi Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Pemerintah Pusat dan Daerah Lainnya
Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan Pelayanan Umum Kehumasan Dinas Keuangan dan Aset Daerah
Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.05 . 01 . 08
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1.20 . 1.20.05 . 01 . 18
Pelayanan Jasa Administrasi/Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD Kota Gorontalo/Kabupaten Bone Bolango) Pelayanan Jasa Administrasi/Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD Kabupaten Gorontalo/Kabupaten Goorntalo Utara) Pelayanan Jasa Administrasi/Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD Kabupaten Boalemo/Kabupaten Pohuwato) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 1.20 . 1.20.05 . 01 . 20 1.20 . 1.20.05 . 01 . 21 1.20 . 1.20.05 . 02
Peningkatan Perencanaan, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
1.686.750.000,00
0,00
558.400.000,00
0,00
558.400.000,00
124.800.000,00
494.288.020,00
261.150.000,00
880.238.020,00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 01
Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
0,00
178.554.120,00
0,00
178.554.120,00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 02
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan
0,00
131.783.900,00
0,00
131.783.900,00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 03
Pengelolaan Data dan Pengembangan Teknologi Informasi (PDE)
124.800.000,00
183.950.000,00
261.150.000,00
569.900.000,00
123.240.000,00
2.813.269.000,00
0,00
2.936.509.000,00
0,00
350.000.000,00
0,00
350.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
273.559.000,00
0,00
273.559.000,00
409.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 1.20 . 1.20.05 . 17 . 06
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.05 . 17 . 12
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Penyusunan Rancangan Peratuaran KDH tentang Penjabaran APBD (Induk) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah
60.840.000,00
348.160.000,00
0,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 28
Pelayanan Arus Kas dan Penyediaan SPD
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 29
Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 44
Penyusunan Buku Standarisasi Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 17 . 56
Penatausahaan Aset
1.20 . 1.20.05 . 17 . 58
Penatausahaan APBD
1.20 . 1.20.05 . 17 . 59
Pelayanan Perbendaharaan
1.20 . 1.20.05 . 17 . 60
Penyempurnaan Sisdur Penatausahaan Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.05 . 17 . 08 1.20 . 1.20.05 . 17 . 10
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
99.400.000,00
0,00
99.400.000,00
15.600.000,00
253.500.000,00
0,00
269.100.000,00
0,00
342.240.000,00
0,00
342.240.000,00
46.800.000,00
164.800.000,00
0,00
211.600.000,00
0,00
96.200.000,00
0,00
96.200.000,00 Halaman 19
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.05 . 17 . 61
Pembinaan Akuntansi dan Laporan Keuangan SKPD
0,00
119.200.000,00
0,00
119.200.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 62
Kebijakan dan Pengendalian Aset
0,00
215.600.000,00
0,00
215.600.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 64
Penyusunan Regulasi Akuntansi
0,00
175.610.000,00
0,00
175.610.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
480.600.000,00
1.587.602.000,00
0,00
2.068.202.000,00
156.000.000,00
208.000.000,00
0,00
364.000.000,00
124.800.000,00
298.000.000,00
0,00
422.800.000,00
78.000.000,00
156.200.000,00
0,00
234.200.000,00
1.20 . 1.20.05 . 18 1.20 . 1.20.05 . 18 . 01 1.20 . 1.20.05 . 58 1.20 . 1.20.05 . 58 . 03
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
Program Intensifikasi & Ekstensifikasi Sumber - sumber Pendapatan Daerah
1.20 . 1.20.05 . 58 . 15
Intensifikasi Sumber - sumber Pendapatan Daerah (UPTB Kota Gorontalo & Kabupaten Bone Bolango) Intensifikasi Sumber - sumber Pendapatan Daerah (UPTB Kabupaten Gorontalo & Kabupaten Gorontalo Utara) Intensifikasi Sumber - sumber Pendapatan Daerah (UPTB Kabupaten Boalemo & Kabupaten Pohuwato) Monitoring, Evaluasi, Retribusi dan Dana Perimbangan
15.600.000,00
226.141.000,00
0,00
241.741.000,00
1.20 . 1.20.05 . 58 . 16
Koordinasi Pajak
15.600.000,00
254.800.000,00
0,00
270.400.000,00
1.20 . 1.20.05 . 58 . 17
Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Samsat
90.600.000,00
232.541.000,00
0,00
323.141.000,00
1.20 . 1.20.05 . 58 . 18
Penyusunan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)
0,00
211.920.000,00
0,00
211.920.000,00
156.500.000,00
4.581.500.000,00
262.000.000,00
5.000.000.000,00
52.800.000,00
1.130.588.000,00
262.000.000,00
1.445.388.000,00 580.188.000,00
1.20 . 1.20.05 . 58 . 04 1.20 . 1.20.05 . 58 . 05
1.20 . 1.20.06 1.20 . 1.20.06 . 01
Inspektorat Provinsi Gorontalo
Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
52.800.000,00
527.388.000,00
0,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 07
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
0,00
138.000.000,00
262.000.000,00
400.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 14
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
0,00
465.200.000,00
0,00
465.200.000,00
16.200.000,00
174.569.200,00
0,00
190.769.200,00
1.20 . 1.20.06 . 02
Peningkatan Perencanaan, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
1.20 . 1.20.06 . 02 . 02
Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPD
1.20 . 1.20.06 . 02 . 04
Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Laporan Kinerja
1.20 . 1.20.06 . 20
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
16.200.000,00
72.269.200,00
0,00
88.469.200,00
0,00
102.300.000,00
0,00
102.300.000,00
67.100.000,00
3.186.742.800,00
0,00
3.253.842.800,00 1.204.842.800,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 01
Pelaksanaan Pengawasan Berkala SKPD Pemerintah Provinsi
0,00
1.204.842.800,00
0,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 02
Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah
0,00
350.000.000,00
0,00
350.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 03
Pelaksanaan Pengawasan Reguler Kabupaten/Kota
32.400.000,00
305.200.000,00
0,00
337.600.000,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 06
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
18.500.000,00
495.500.000,00
0,00
514.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 07
Koordinasi Pengawasan Tingkat Provinsi, Regional dan Nasional
0,00
179.000.000,00
0,00
179.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 09
Pelaksanaan SPIP untuk Pemerintah Provinsi
16.200.000,00
212.200.000,00
0,00
228.400.000,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 12
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
0,00
240.000.000,00
0,00
240.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 31
Pelaksanaan Pengawasan Program Unggulan
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
20.400.000,00
89.600.000,00
0,00
110.000.000,00
20.400.000,00
89.600.000,00
0,00
110.000.000,00
424.200.000,00
6.860.550.000,00
215.250.000,00
7.500.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 22 1.20 . 1.20.06 . 22 . 02 1.20 . 1.20.07
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 20
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.07 . 01
Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur
6=3+4+5
16.200.000,00
1.452.917.500,00
215.250.000,00
1.684.367.500,00
523.673.500,00
0,00
539.873.500,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
0,00
703.494.000,00
215.250.000,00
918.744.000,00
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
0,00
225.750.000,00
0,00
225.750.000,00
52.180.000,00
419.338.000,00
0,00
471.518.000,00
17.160.000,00
106.096.000,00
0,00
123.256.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
35.020.000,00
163.242.000,00
0,00
198.262.000,00
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.07 . 01 . 07 1.20 . 1.20.07 . 01 . 14
Peningkatan Perencanaan, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
1.20 . 1.20.07 . 02 . 01
Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
1.20 . 1.20.07 . 02 . 02
Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPD
1.20 . 1.20.07 . 02 . 05
Koordinasi dan Konsultasi di Bidang Kepegawaian dan Kediklatan
1.20 . 1.20.07 . 28
JUMLAH
16.200.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01
1.20 . 1.20.07 . 02
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Pendidikan Kedinasan
40.160.000,00
2.182.833.000,00
0,00
2.222.993.000,00
1.20 . 1.20.07 . 28 . 08
Pelaksanaan Diklat PIM III
22.120.000,00
983.372.000,00
0,00
1.005.492.000,00
1.20 . 1.20.07 . 28 . 09
Pelaksanaan Diklat PIM IV
18.040.000,00
856.167.000,00
0,00
874.207.000,00
1.20 . 1.20.07 . 28 . 12
Kursus LEMHANAS, PIM I, PIM II
0,00
343.294.000,00
0,00
343.294.000,00
315.660.000,00
2.528.911.500,00
0,00
2.844.571.500,00 212.735.000,00
1.20 . 1.20.07 . 30
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1.20 . 1.20.07 . 30 . 04
Pelayanan Gaji Berkala, Tanda Penghargaan, Karpeg dan Karis/Karsu
17.860.000,00
194.875.000,00
0,00
1.20 . 1.20.07 . 30 . 09
Pembinaan dan Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS
0,00
245.200.000,00
0,00
245.200.000,00
1.20 . 1.20.07 . 30 . 11
Pemberian Bantuan Studi Tugas Belajar dan Izin Belajar PNS Pemprov Gorontalo
0,00
273.600.000,00
0,00
273.600.000,00
1.20 . 1.20.07 . 30 . 12
Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Capra IPDN
17.160.000,00
242.950.000,00
0,00
260.110.000,00
1.20 . 1.20.07 . 30 . 17
Penyusunan Analisis Kebutuhan Pegawai dan Formasi
1.400.000,00
155.075.000,00
0,00
156.475.000,00
1.20 . 1.20.07 . 30 . 19
Pengembangan kapasitas Widyaiswara
700.000,00
254.524.000,00
0,00
255.224.000,00
1.20 . 1.20.07 . 30 . 30
Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural dan Fungsional
225.660.000,00
87.500.000,00
0,00
313.160.000,00
1.20 . 1.20.07 . 30 . 34
Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat
17.160.000,00
133.400.000,00
0,00
150.560.000,00
1.20 . 1.20.07 . 30 . 37
Diklat Training Officer Course (TOC) dan MOT
1.400.000,00
332.842.500,00
0,00
334.242.500,00
1.20 . 1.20.07 . 30 . 41
Pengukuran Kompetensi PNS (Asesment PNS) Eselon III, IV dan Staf
0,00
200.250.000,00
0,00
200.250.000,00
1.20 . 1.20.07 . 30 . 45
Pelayanan Mutasi, Kenaikan Pangkat, Pensiun PNS
34.320.000,00
275.450.000,00
0,00
309.770.000,00
1.20 . 1.20.07 . 30 . 48
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS
0,00
78.300.000,00
0,00
78.300.000,00
1.20 . 1.20.07 . 30 . 49
Workshop Peningkatan Motivasi Kerja Aparatur
0,00
54.945.000,00
0,00
54.945.000,00
0,00
276.550.000,00
0,00
276.550.000,00
1.20 . 1.20.07 . 82
Program Pengembangan Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Kepegawaian
1.20 . 1.20.07 . 82 . 01
Manajemen Kepegawaian dan Penataan Arsip Induk Pegawai
0,00
69.650.000,00
0,00
69.650.000,00
1.20 . 1.20.07 . 82 . 02
Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
0,00
206.900.000,00
0,00
206.900.000,00
1.753.200.000,00
1.236.800.000,00
10.000.000,00
3.000.000.000,00
0,00
526.350.000,00
10.000.000,00
536.350.000,00
1.20 . 1.20.09 1.20 . 1.20.09 . 01
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
0,00
91.476.000,00
0,00
91.476.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 31
Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran
0,00
293.874.000,00
10.000.000,00
303.874.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 32
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
0,00
141.000.000,00
0,00
141.000.000,00
0,00
46.600.000,00
0,00
46.600.000,00
1.20 . 1.20.09 . 02
Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 21
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.09 . 02 . 02 1.20 . 1.20.09 . 48 1.20 . 1.20.09 . 48 . 01 1.20 . 1.20.09 . 53 1.20 . 1.20.09 . 53 . 04
Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPD
0,00
46.600.000,00
Program Peningkatan Kinerja PPNS
4.400.000,00
106.800.000,00
0,00
111.200.000,00
Koordinasi dan Evaluasi Kinerja PPNS
4.400.000,00
106.800.000,00
0,00
111.200.000,00
1.744.400.000,00
369.500.000,00
0,00
2.113.900.000,00
1.740.000.000,00
199.200.000,00
0,00
1.939.200.000,00
Pemantapan Tugas-Tugas Operasional Dalam Mengantisipasi Gangguan Ketentraman dan Kenyamanan Serta Ketertiban Umum
1.20 . 1.20.09 . 53 . 06
Latihan Bersama dan Rutin Satpol PP Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo
1.20 . 1.20.10 1.20 . 1.20.10 . 01
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Sosialisasi Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.10 . 01 . 31
Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran
1.20 . 1.20.10 . 65
Program Peningkatan Mental Rohani melalui Olahraga, Seni Budaya dan Agama
1.20 . 1.20.10 . 65 . 02
Etos Kerja dan Disiplin bagi Anggota KORPRI.
1.20 . 1.20.10 . 65 . 04
Keagamaan dan Seleksi serta Keikutsertaan Kontingen MTQ KORPRI Tingkat Nasional di Aceh Pekan Olah Raga KORPRI
1.20 . 1.20.10 . 65 . 05 1.20 . 1.20.10 . 73
Program Peningkatan Kerjasama Antar Organisasi untuk Optimalisasi Pelayanan KORPRI.
1.20 . 1.20.10 . 73 . 01
Rakor, Penguatan Organisasi dan Kelembagaan KORPRI.
1.20 . 1.20.10 . 73 . 02
Pembentukan dan Pembinaan BAPENI serta Lomba Kreasi Batik dan Karawo
1.20 . 1.20.10 . 73 . 03
Sosialisasi, Bimtek, Penguatan Pelayanan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) dan Bantuan Sosial bagi Anggota KORPRI Workshop Pelayanan Kesejahteraan Bagi Anggota KORPRI melalui Usaha Pelaksana Kegiatan serta Sinkronisasi SKPD Provinsi dan Kab/Kota
1.20 . 1.20.10 . 73 . 04 1.20 . 1.20.11 1.20 . 1.20.11 . 01
Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Gorontalo di Jakarta
Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur
1.20 . 1.20.11 . 01 . 01
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.11 . 01 . 07
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1.20 . 1.20.11 . 02 1.20 . 1.20.11 . 02 . 02 1.20 . 1.20.11 . 16
6=3+4+5
46.600.000,00
1.20 . 1.20.09 . 53 . 05
1.20 . 1.20.09 . 72 . 01
JUMLAH
0,00
Pemeliharaan Kantrantibmas dan Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Rapat Koordinasi Pemantapan Operasi dan Sinkronisasi Program Kabupaten/Kota
1.20 . 1.20.09 . 72
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Peningkatan Perencanaan, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPD
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
4.400.000,00
59.100.000,00
0,00
63.500.000,00
0,00
111.200.000,00
0,00
111.200.000,00
4.400.000,00
187.550.000,00
0,00
191.950.000,00
4.400.000,00
187.550.000,00
0,00
191.950.000,00
159.240.000,00
1.725.510.000,00
115.250.000,00
2.000.000.000,00
154.440.000,00
223.652.000,00
115.250.000,00
493.342.000,00
154.440.000,00
223.652.000,00
0,00
378.092.000,00
0,00
0,00
115.250.000,00
115.250.000,00
4.000.000,00
573.288.000,00
0,00
577.288.000,00
0,00
83.625.000,00
0,00
83.625.000,00
4.000.000,00
413.675.000,00
0,00
417.675.000,00
0,00
75.988.000,00
0,00
75.988.000,00
800.000,00
928.570.000,00
0,00
929.370.000,00 139.150.000,00
0,00
139.150.000,00
0,00
800.000,00
63.450.000,00
0,00
64.250.000,00
0,00
544.800.000,00
0,00
544.800.000,00
0,00
181.170.000,00
0,00
181.170.000,00
261.000.000,00
2.501.500.000,00
273.500.000,00
3.036.000.000,00
163.800.000,00
992.487.000,00
273.500.000,00
1.429.787.000,00
163.800.000,00
423.425.000,00
0,00
587.225.000,00
0,00
569.062.000,00
273.500.000,00
842.562.000,00
0,00
70.400.000,00
0,00
70.400.000,00
0,00
70.400.000,00
0,00
70.400.000,00
97.200.000,00
1.438.613.000,00
0,00
1.535.813.000,00
1.20 . 1.20.11 . 16 . 06
Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya
48.600.000,00
787.213.000,00
0,00
835.813.000,00
1.20 . 1.20.11 . 16 . 12
Pelayanan Keprotokoleran
48.600.000,00
651.400.000,00
0,00
700.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 22
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.21 1.21 . 1.21.01 1.21 . 1.21.01 . 01
Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan dan Pusat Informasi Jagung
Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur
1.21 . 1.21.01 . 01 . 01
Pelayanan Jasa Adminstrasi Perkantoran
1.21 . 1.21.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1.21 . 1.21.01 . 01 . 03
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi)Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi)
1.21 . 1.21.01 . 02
Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
1.21 . 1.21.01 . 02 . 01
Penyusunan Rencana Program, Data, Monitoring dan Evaluasi
1.21 . 1.21.01 . 02 . 02
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan
1.21 . 1.21.01 . 15 1.21 . 1.21.01 . 15 . 01 1.21 . 1.21.01 . 16 1.21 . 1.21.01 . 16 . 01 1.21 . 1.21.01 . 17
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Pengembangan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
JUMLAH 6=3+4+5
306.120.000,00
1.598.185.000,00
430.750.000,00
2.335.055.000,00
306.120.000,00
1.598.185.000,00
430.750.000,00
2.335.055.000,00
102.960.000,00
556.817.000,00
430.750.000,00
1.090.527.000,00
68.640.000,00
186.315.000,00
0,00
254.955.000,00
0,00
341.702.000,00
430.750.000,00
772.452.000,00
34.320.000,00
28.800.000,00
0,00
63.120.000,00
34.320.000,00
209.750.000,00
0,00
244.070.000,00
0,00
186.750.000,00
0,00
186.750.000,00
34.320.000,00
23.000.000,00
0,00
57.320.000,00
54.680.000,00
194.390.000,00
0,00
249.070.000,00
Analisis Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan
54.680.000,00
194.390.000,00
0,00
249.070.000,00
Program Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan
51.480.000,00
197.988.000,00
0,00
249.468.000,00
51.480.000,00
197.988.000,00
0,00
249.468.000,00
62.680.000,00
439.240.000,00
0,00
501.920.000,00
Pengembangan Distribusi, Harga, dan Cadangan Pangan
Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
1.21 . 1.21.01 . 17 . 01
Optimalisasi Diversifikasi Pangan Lokal
45.520.000,00
346.500.000,00
0,00
392.020.000,00
1.21 . 1.21.01 . 17 . 02
Pengawasan Keamanan Pangan Segar
17.160.000,00
92.740.000,00
0,00
109.900.000,00
1.414.035.000,00
16.240.497.000,00
345.468.000,00
18.000.000.000,00
1.414.035.000,00
16.240.497.000,00
345.468.000,00
18.000.000.000,00
17.160.000,00
737.372.000,00
345.468.000,00
1.100.000.000,00
17.160.000,00
282.840.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
454.532.000,00
345.468.000,00
800.000.000,00
17.940.000,00
332.060.000,00
0,00
350.000.000,00
1.22 1.22 . 1.22.01 1.22 . 1.22.01 . 01
Pemberdayaan Masyarakat Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal
Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1.22 . 1.22.01 . 02
Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
1.22 . 1.22.01 . 02 . 01
Perencanaan, Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.22 . 1.22.01 . 02 . 02
Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPD
1.22 . 1.22.01 . 15
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1.22 . 1.22.01 . 15 . 06
PAP PNPM Mandiri Perdesaan
1.22 . 1.22.01 . 15 . 07
Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
1.22 . 1.22.01 . 15 . 19
Pembangunan Rumah Layak Huni Rumah Tangga Mskin Secara Swakelola
1.22 . 1.22.01 . 15 . 22
PAP PNPM Mandiri Generasi Sehat Cerdas
1.22 . 1.22.01 . 15 . 23
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan di Provinsi Gorontalo
1.22 . 1.22.01 . 16 1.22 . 1.22.01 . 16 . 07
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
17.940.000,00
132.060.000,00
0,00
150.000.000,00
110.200.000,00
8.213.400.000,00
0,00
8.323.600.000,00
20.400.000,00
779.600.000,00
0,00
800.000.000,00
1.600.000,00
98.400.000,00
0,00
100.000.000,00
85.800.000,00
7.037.800.000,00
0,00
7.123.600.000,00
2.400.000,00
197.600.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
30.665.000,00
969.335.000,00
0,00
1.000.000.000,00
15.040.000,00
634.960.000,00
0,00
650.000.000,00 Halaman 23
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.22 . 1.22.01 . 16 . 08 1.22 . 1.22.01 . 17 1.22 . 1.22.01 . 17 . 05
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Fasilitasi Pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
15.625.000,00
334.375.000,00
88.300.000,00 2.100.000,00
JUMLAH 6=3+4+5 0,00
350.000.000,00
1.461.700.000,00
0,00
1.550.000.000,00
347.900.000,00
0,00
350.000.000,00
4.800.000,00
395.200.000,00
0,00
400.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 09
Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)Tingkat Provinsi Gorontalo Pemasyarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) Perdesaan Tahun 2014 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Sistem Informasi Posyandu (SIP) Provinsi Gorontalo
46.600.000,00
153.400.000,00
0,00
200.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 10
Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Gorontalo Tahun 2014
30.000.000,00
370.000.000,00
0,00
400.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 13
Koordinasi Penguatan Kelembagaan Komisi Penanggulangan HIV AIDS
4.800.000,00
195.200.000,00
0,00
200.000.000,00
7.200.000,00
542.800.000,00
0,00
550.000.000,00 175.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 06
1.22 . 1.22.01 . 18
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
1.22 . 1.22.01 . 18 . 03
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa
0,00
175.000.000,00
0,00
1.22 . 1.22.01 . 18 . 05
Pembinaan Kepala Desa, Lurah dan Camat
7.200.000,00
367.800.000,00
0,00
375.000.000,00
Program Pembangunan Desa Tertinggal
1.142.570.000,00
3.983.830.000,00
0,00
5.126.400.000,00
1.039.610.000,00
1.508.200.000,00
0,00
2.547.810.000,00
102.960.000,00
2.475.630.000,00
0,00
2.578.590.000,00
35.120.000,00
243.840.000,00
0,00
278.960.000,00
1.22 . 1.22.01 . 24 1.22 . 1.22.01 . 24 . 01
Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Masyarakat Miskin di Desa Tertinggal
1.22 . 1.22.01 . 24 . 02
Pembangunan Infrastruktur Sosial Budaya Masyarakat Miskin di Desa Tertinggal
1.24 1.24 . 1.26.01 1.24 . 1.26.01 . 16
Kearsipan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
1.24 . 1.26.01 . 16 . 01
Pendataan, Pengumpulan dan Penataan Arsip Daerah
1.24 . 1.26.01 . 16 . 02
Pelayanan Sadar Arsip
1.24 . 1.26.01 . 17 1.24 . 1.26.01 . 17 . 01 1.25 1.25 . 1.07.01 1.25 . 1.07.01 . 15
Pengembangan Arsiparis dan Tenaga Teknis Kearsipan Bimtek Pengelola Arsip Daerah Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
35.120.000,00
243.840.000,00
0,00
278.960.000,00
34.320.000,00
128.500.000,00
0,00
162.820.000,00
34.320.000,00
61.000.000,00
0,00
95.320.000,00
0,00
67.500.000,00
0,00
67.500.000,00
800.000,00
115.340.000,00
0,00
116.140.000,00
800.000,00
115.340.000,00
0,00
116.140.000,00
0,00
1.946.019.000,00
1.584.500.000,00
3.530.519.000,00
0,00
1.946.019.000,00
1.584.500.000,00
3.530.519.000,00
0,00
1.641.004.000,00
474.710.000,00
2.115.714.000,00 1.689.360.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 11
Peningkatan Infrastruktur Jaringan E-Goverment
0,00
1.214.650.000,00
474.710.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 13
Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Website Seluruh SKPD
0,00
426.354.000,00
0,00
426.354.000,00
0,00
99.200.000,00
1.109.790.000,00
1.208.990.000,00
0,00
99.200.000,00
1.109.790.000,00
1.208.990.000,00
0,00
205.815.000,00
0,00
205.815.000,00
1.25 . 1.07.01 . 18 1.25 . 1.07.01 . 18 . 08 1.25 . 1.07.01 . 21 1.25 . 1.07.01 . 21 . 02 1.26 1.26 . 1.26.01 1.26 . 1.26.01 . 01
Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa Peningkatan Layanan Media Informasi Publik di Provinsi Gorontalo
Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pengembangan Teknologi Informasi Peningkatan SDM Aparatur dalam Pengelolaan Teknologi Informasi Perpustakaan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
205.815.000,00
0,00
205.815.000,00
172.600.000,00
1.258.060.000,00
290.380.000,00
1.721.040.000,00
172.600.000,00
1.258.060.000,00
290.380.000,00
1.721.040.000,00
85.200.000,00
643.050.000,00
290.380.000,00
1.018.630.000,00
Halaman 24
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.26 . 1.26.01 . 01 . 01
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
85.200.000,00
223.300.000,00
0,00
1.26 . 1.26.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
0,00
256.800.000,00
290.380.000,00
547.180.000,00
1.26 . 1.26.01 . 01 . 03
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
0,00
162.950.000,00
0,00
162.950.000,00
0,00
80.700.000,00
0,00
80.700.000,00
0,00
80.700.000,00
0,00
80.700.000,00
53.080.000,00
356.760.000,00
0,00
409.840.000,00
1.26 . 1.26.01 . 02 1.26 . 1.26.01 . 02 . 01 1.26 . 1.26.01 . 05
Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Monitoring dan Evaluasi
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
308.500.000,00
1.26 . 1.26.01 . 05 . 02
Bantuan Pengembangan Kapasitas Perpustakaan
17.160.000,00
197.000.000,00
0,00
214.160.000,00
1.26 . 1.26.01 . 05 . 03
Gerakan Gorontalo Membaca
35.920.000,00
159.760.000,00
0,00
195.680.000,00
34.320.000,00
72.850.000,00
0,00
107.170.000,00
34.320.000,00
72.850.000,00
0,00
107.170.000,00
0,00
104.700.000,00
0,00
104.700.000,00
0,00
104.700.000,00
0,00
104.700.000,00
Urusan Pilihan
5.887.696.100,00
71.889.385.900,00
12.581.301.000,00
90.358.383.000,00
Pertanian
4.644.996.100,00
34.793.905.900,00
7.530.713.000,00
46.969.615.000,00
1.26 . 1.26.01 . 07 1.26 . 1.26.01 . 07 . 01 1.26 . 1.26.01 . 08 1.26 . 1.26.01 . 08 . 01 2 2.01 2.01 . 1.21.01 2.01 . 1.21.01 . 47
Pengelolaan Deposit Terbitan Daerah Pengumpulan Koleksi Buku Terbitan Daerah dan Penelusuran Naskah-naskah Kuno
Pengembangan Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi Pelayanan Perpustakaan Keliling
Badan Ketahanan Pangan dan Pusat Informasi Jagung
Program Pengkajian dan Informasi
2.01 . 1.21.01 . 47 . 01
Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Inovasi Jagung
2.01 . 1.21.01 . 47 . 02
Diseminasi dan Informasi Hasil Pengkajian dan Pengembangan Inovasi Teknologi Jagung
2.01 . 2.01.01 2.01 . 2.01.01 . 01
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur
177.120.000,00
467.825.000,00
20.000.000,00
664.945.000,00
177.120.000,00
467.825.000,00
20.000.000,00
664.945.000,00
145.960.000,00
225.105.000,00
20.000.000,00
391.065.000,00
31.160.000,00
242.720.000,00
0,00
273.880.000,00
2.037.446.100,00
19.063.170.900,00
4.434.213.000,00
25.534.830.000,00
263.640.000,00
1.855.292.000,00
224.000.000,00
2.342.932.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
36.600.000,00
554.973.000,00
0,00
591.573.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-BPSBTPH)
15.840.000,00
302.448.000,00
0,00
318.288.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 03
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-BPTPH)
0,00
323.610.000,00
0,00
323.610.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 04
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-BBTPH)
211.200.000,00
115.261.000,00
0,00
326.461.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
0,00
370.500.000,00
224.000.000,00
594.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
0,00
188.500.000,00
0,00
188.500.000,00
638.670.000,00
1.149.384.000,00
0,00
1.788.054.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02
Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
2.01 . 2.01.01 . 02 . 01
Perencanaan Koordinasi Program, Monitoring dan Evaluasi
72.110.000,00
629.344.000,00
0,00
701.454.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 02
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan
31.680.000,00
118.320.000,00
0,00
150.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 03
Penyusunan Data Statistik dan Sistim Informasi Pertanian
534.880.000,00
401.720.000,00
0,00
936.600.000,00
216.700.000,00
9.037.840.000,00
0,00
9.254.540.000,00
169.180.000,00
7.672.904.000,00
0,00
7.842.084.000,00
15.840.000,00
244.100.000,00
0,00
259.940.000,00
2.01 . 2.01.01 . 19
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
2.01 . 2.01.01 . 19 . 09
Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija
2.01 . 2.01.01 . 19 . 16
Pengembangan Intensifikasi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 25
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
2.01 . 2.01.01 . 19 . 17
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Sayuran dan Biofarmaka
15.840.000,00
731.857.000,00
0,00
747.697.000,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 18
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Buah dan Tanaman Hias
15.840.000,00
388.979.000,00
0,00
404.819.000,00
0,00
340.550.000,00
4.081.763.000,00
4.422.313.000,00
0,00
10.050.000,00
1.324.450.000,00
1.334.500.000,00
0,00
5.000.000,00
1.777.313.000,00
1.782.313.000,00
0,00
325.500.000,00
980.000.000,00
1.305.500.000,00
142.560.000,00
2.927.230.000,00
0,00
3.069.790.000,00
2.01 . 2.01.01 . 41 2.01 . 2.01.01 . 41 . 01 2.01 . 2.01.01 . 41 . 02 2.01 . 2.01.01 . 41 . 03 2.01 . 2.01.01 . 48
Pembangunan/Rehabilitasi UPTD/Balai Perbenihan/Perbibitan (Dana Alokasi Khusus/DAK) Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Balai Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura UPTD BPSBTPH (Dana Alokasi Khusus/DAK) Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura UPTD BPTPH (Dana Alokasi Khusus/DAK) Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Balai Perbenihan Pangan dan Hortikultura UPTD BBTPH (Dana Alokasi Khusus/DAK)
Peningkatan Nilai Tambah Hasil Pertanian
2.01 . 2.01.01 . 48 . 01
Pengembangan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
15.840.000,00
1.071.950.000,00
0,00
1.087.790.000,00
2.01 . 2.01.01 . 48 . 02
Pengembangan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Hortikultura
31.680.000,00
493.100.000,00
0,00
524.780.000,00
2.01 . 2.01.01 . 48 . 03
Pengembangan Usaha Investasi dan Pembiayaan
15.840.000,00
437.385.000,00
0,00
453.225.000,00
2.01 . 2.01.01 . 48 . 04
Pengembangan Mutu dan Standarisasi Pertanian
47.520.000,00
217.720.000,00
0,00
265.240.000,00
2.01 . 2.01.01 . 48 . 05
Pengembangan Pemasaran Hasil Pertanian
31.680.000,00
707.075.000,00
0,00
738.755.000,00
174.240.000,00
2.971.250.000,00
128.450.000,00
3.273.940.000,00
2.01 . 2.01.01 . 49
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
2.01 . 2.01.01 . 49 . 01
Pengelolaan Sarana Produksi Pupuk dan Pestisida
79.200.000,00
1.642.850.000,00
0,00
1.722.050.000,00
2.01 . 2.01.01 . 49 . 02
Pengelolaan dan Penyediaan Alsintan
31.680.000,00
1.081.020.000,00
0,00
1.112.700.000,00
2.01 . 2.01.01 . 49 . 03
Pengelolaan Lahan dan Air
63.360.000,00
247.380.000,00
128.450.000,00
439.190.000,00
155.571.100,00
284.507.900,00
0,00
440.079.000,00
155.571.100,00
284.507.900,00
0,00
440.079.000,00
174.250.000,00
253.940.000,00
0,00
428.190.000,00
174.250.000,00
253.940.000,00
0,00
428.190.000,00
271.815.000,00
243.177.000,00
0,00
514.992.000,00
271.815.000,00
243.177.000,00
0,00
514.992.000,00
1.548.600.000,00
11.848.240.000,00
2.873.000.000,00
16.269.840.000,00
592.200.000,00
1.598.082.500,00
273.000.000,00
2.463.282.500,00 1.183.577.500,00
2.01 . 2.01.01 . 50 2.01 . 2.01.01 . 50 . 01 2.01 . 2.01.01 . 51 2.01 . 2.01.01 . 51 . 01 2.01 . 2.01.01 . 52 2.01 . 2.01.01 . 52 . 01 2.01 . 2.01.02 2.01 . 2.01.02 . 01
Pengelolaan Sistem Penyediaan Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Pengembangan Benih/Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan
Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Pengembangan Sistem Pengamatan, Peramalan dan Pengendalian OPT
Peningkatan Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Pertanian (UPTD BPSBTPH) Dinas Peternakan dan Perkebunan
Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur
2.01 . 2.01.02 . 01 . 01
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
304.200.000,00
879.377.500,00
0,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 07
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
0,00
250.800.000,00
273.000.000,00
523.800.000,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 08
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
0,00
254.200.000,00
0,00
254.200.000,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 32
Pelayanan Administrasi dan Sarana/Prasaran UPTD Pengembangan Ternak
288.000.000,00
213.705.000,00
0,00
501.705.000,00
72.000.000,00
398.500.000,00
0,00
470.500.000,00
2.01 . 2.01.02 . 02
Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
2.01 . 2.01.02 . 02 . 01
Perencanaan Koordinasi Program, Monitoring dan Evaluasi
43.200.000,00
298.500.000,00
0,00
341.700.000,00
2.01 . 2.01.02 . 02 . 02
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan
28.800.000,00
100.000.000,00
0,00
128.800.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 26
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.01 . 2.01.02 . 21 2.01 . 2.01.02 . 21 . 01 2.01 . 2.01.02 . 23 2.01 . 2.01.02 . 23 . 14 2.01 . 2.01.02 . 25 2.01 . 2.01.02 . 25 . 01 2.01 . 2.01.02 . 42 2.01 . 2.01.02 . 42 . 01 2.01 . 2.01.02 . 43 2.01 . 2.01.02 . 43 . 01 2.01 . 2.01.02 . 44 2.01 . 2.01.02 . 44 . 01 2.01 . 2.01.02 . 45
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)
JUMLAH 6=3+4+5
158.400.000,00
375.550.000,00
0,00
533.950.000,00
158.400.000,00
375.550.000,00
0,00
533.950.000,00
28.800.000,00
224.450.000,00
0,00
253.250.000,00
28.800.000,00
224.450.000,00
0,00
253.250.000,00
Program Penerapan Teknologi Peternakan
0,00
1.520.950.000,00
0,00
1.520.950.000,00
Pengembangan Perbibitan Ternak Unggul
0,00
1.520.950.000,00
0,00
1.520.950.000,00
104.200.000,00
1.226.400.000,00
0,00
1.330.600.000,00
104.200.000,00
1.226.400.000,00
0,00
1.330.600.000,00
14.400.000,00
276.650.000,00
0,00
291.050.000,00
14.400.000,00
276.650.000,00
0,00
291.050.000,00
Pengembangan Agribisnis Peternakan
180.000.000,00
119.700.000,00
0,00
299.700.000,00
Pengembangan Kelompok Peternakan
180.000.000,00
119.700.000,00
0,00
299.700.000,00
398.600.000,00
6.107.957.500,00
0,00
6.506.557.500,00 3.248.007.500,00
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis
Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Peningkatan Pengolahan dan Nilai Tambah Hasil Produksi Peternakan
Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Pengembangan Agribisnis Perkebunan
Program Penjaminan Pangan Asal Hewan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (PAH-ASUH) serta pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan Penyediaan PAH-ASUH dan Jaminan Keamanan PAH
Peningkatan Populasi dan Produksi Ternak dalam mendukung Swasembada Daging Sapi
2.01 . 2.01.02 . 45 . 01
Pengembangan Bibit Ternak
187.200.000,00
3.060.807.500,00
0,00
2.01 . 2.01.02 . 45 . 02
Optimalisasi Inseminasi Buatan
168.200.000,00
186.800.000,00
0,00
355.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 45 . 03
Pengembangan dan Penerapan Teknologi Pakan
43.200.000,00
808.200.000,00
0,00
851.400.000,00
2.01 . 2.01.02 . 45 . 04
Pembangunan Sarana dan Prasarana Peternakan
0,00
2.052.150.000,00
0,00
2.052.150.000,00
0,00
0,00
2.600.000.000,00
2.600.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 46
Pembangunan/Rehablitasi Sarana dan Prasarana (Dana Alokasi Khusus/DAK)
2.01 . 2.01.02 . 46 . 01
Pembangunan/Renovasi Laboratorium Peternakan (Dana Alokasi Khusus/DAK)
0,00
0,00
1.637.700.000,00
1.637.700.000,00
2.01 . 2.01.02 . 46 . 02
Pembangunan/Renovasi UPTD/Balai Perbenihan/Perbibitan UPT/Pengembangan Ternak (Dana Alokasi Khusus/DAK)
0,00
0,00
962.300.000,00
962.300.000,00
881.830.000,00
3.414.670.000,00
203.500.000,00
4.500.000.000,00
0,00
512.816.000,00
203.500.000,00
716.316.000,00
2.01 . 2.01.03 2.01 . 2.01.03 . 01
Badan Koordinasi Penyuluhan
Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur
2.01 . 2.01.03 . 01 . 01
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
0,00
174.914.000,00
0,00
174.914.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 07
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
0,00
278.052.000,00
203.500.000,00
481.552.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 08
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur, Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi
0,00
59.850.000,00
0,00
59.850.000,00
102.960.000,00
640.004.000,00
0,00
742.964.000,00
68.640.000,00
495.329.000,00
0,00
563.969.000,00
0,00
84.100.000,00
0,00
84.100.000,00
34.320.000,00
60.575.000,00
0,00
94.895.000,00
70.440.000,00
746.320.000,00
0,00
816.760.000,00
2.01 . 2.01.03 . 02
Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
2.01 . 2.01.03 . 02 . 01
Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
2.01 . 2.01.03 . 02 . 02
Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPD
2.01 . 2.01.03 . 02 . 04
Pemantapan Sistem Informasi Kelembagaan Penyuluh, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha
2.01 . 2.01.03 . 34
Pemantapan Penyelenggaraan Penyuluhan
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 27
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.01 . 2.01.03 . 34 . 01 2.01 . 2.01.03 . 34 . 02
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pengembangan Metodologi dan Programa Penyuluhan bagi Pendampingan Penyuluh PPK Pengembangan Materi Penyuluhan dan Kemitraan Usaha Bidang PPK
Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
JUMLAH 6=3+4+5
34.320.000,00
514.360.000,00
0,00
548.680.000,00
36.120.000,00
231.960.000,00
0,00
268.080.000,00
175.690.000,00
708.140.000,00
0,00
883.830.000,00
2.01 . 2.01.03 . 35 . 01
Penguatan Kelembagaan Penyuluh PPK
88.420.000,00
314.927.000,00
0,00
403.347.000,00
2.01 . 2.01.03 . 35 . 02
Penguatan Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha PPK
87.270.000,00
393.213.000,00
0,00
480.483.000,00
532.740.000,00
807.390.000,00
0,00
1.340.130.000,00
498.420.000,00
218.245.000,00
0,00
716.665.000,00
34.320.000,00
589.145.000,00
0,00
623.465.000,00
2.01 . 2.01.03 . 35
2.01 . 2.01.03 . 36
Pengembangan SDM Penyuluh, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
2.01 . 2.01.03 . 36 . 01
Penguatan Ketenagaan Penyuluh PPK
2.01 . 2.01.03 . 36 . 02
Pengembangan SDM Penyuluh, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha PPK
2.02 2.02 . 2.02.01 2.02 . 2.02.01 . 01
Kehutanan Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral
Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur
634.000.000,00
3.967.123.000,00
541.392.000,00
5.142.515.000,00
634.000.000,00
3.967.123.000,00
541.392.000,00
5.142.515.000,00
250.200.000,00
954.721.500,00
535.392.000,00
1.740.313.500,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
250.200.000,00
652.021.500,00
0,00
902.221.500,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
0,00
87.500.000,00
535.392.000,00
622.892.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 03
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
0,00
151.900.000,00
0,00
151.900.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 04
Identifikasi dan Inventarisasi Aset
0,00
63.300.000,00
0,00
63.300.000,00
12.600.000,00
238.293.800,00
0,00
250.893.800,00
0,00
175.093.800,00
0,00
175.093.800,00
12.600.000,00
63.200.000,00
0,00
75.800.000,00
226.200.000,00
1.293.507.700,00
6.000.000,00
1.525.707.700,00
2.02 . 2.02.01 . 02
Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
2.02 . 2.02.01 . 02 . 01
Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Bidang Kehutanan dan ESDM
2.02 . 2.02.01 . 02 . 02
Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPD
2.02 . 2.02.01 . 03
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
2.02 . 2.02.01 . 03 . 09
Identifikasi, Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan
34.200.000,00
126.350.000,00
0,00
160.550.000,00
2.02 . 2.02.01 . 03 . 13
Peningkatan Usaha Masyarakat Sekitar Hutan Produksi
59.700.000,00
334.200.000,00
0,00
393.900.000,00
2.02 . 2.02.01 . 03 . 14
Fasilitasi Pembinaan dan Pembentukan Kelembagaan Hutan Tanaman Rakyat
82.650.000,00
360.212.000,00
0,00
442.862.000,00
2.02 . 2.02.01 . 03 . 17
Monitoring dan Evaluasi IUIPHHK
25.200.000,00
143.595.700,00
6.000.000,00
174.795.700,00
2.02 . 2.02.01 . 03 . 19
Konsultasi Publik Rancangan Kehutanan Tingkat Provinsi
10.200.000,00
136.050.000,00
0,00
146.250.000,00
2.02 . 2.02.01 . 03 . 20
Rancangan Taman Hutan Raya
14.250.000,00
193.100.000,00
0,00
207.350.000,00
145.000.000,00
1.480.600.000,00
0,00
1.625.600.000,00
0,00
375.000.000,00
0,00
375.000.000,00
141.600.000,00
631.100.000,00
0,00
772.700.000,00
2.02 . 2.02.01 . 04
Program Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan
2.02 . 2.02.01 . 04 . 01
Pemberdayaan Masyarakat dalam Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2.02 . 2.02.01 . 04 . 02
Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat di Luar Kawasan
2.02 . 2.02.01 . 04 . 03
Fasilitasi Kelembagaan Forum DAS Provinsi
0,00
106.400.000,00
0,00
106.400.000,00
2.02 . 2.02.01 . 04 . 04
Pengamanan Hutan
1.700.000,00
258.450.000,00
0,00
260.150.000,00
2.02 . 2.02.01 . 04 . 05
Pengendalian Kebakaran Hutan
1.700.000,00
109.650.000,00
0,00
111.350.000,00
113.500.000,00
4.693.985.000,00
50.000.000,00
4.857.485.000,00
113.500.000,00
4.693.985.000,00
50.000.000,00
4.857.485.000,00
49.500.000,00
917.915.000,00
50.000.000,00
1.017.415.000,00
2.03 2.03 . 2.02.01 2.03 . 2.02.01 . 15
Energi dan Sumberdaya Mineral Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan, Penyelidikan Sumber Daya Mineral dan Pengelolaan Air Tanah
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 28
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.03 . 2.02.01 . 15 . 07
Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan di Kabupaten/Kota
2.03 . 2.02.01 . 15 . 09
Survey Pendahuluan Potensi Calon Lokasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)
2.03 . 2.02.01 . 15 . 11
Pemanfaatan Potensi Air Tanah
2.03 . 2.02.01 . 15 . 13
Survey/Penyelidikan Potensi Cekungan Air Tanah (CAT) Soginti
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan
JUMLAH 6=3+4+5
15.300.000,00
108.810.000,00
0,00
0,00
237.325.000,00
0,00
124.110.000,00 237.325.000,00
34.200.000,00
268.800.000,00
0,00
303.000.000,00
0,00
302.980.000,00
50.000.000,00
352.980.000,00
64.000.000,00
3.776.070.000,00
0,00
3.840.070.000,00
2.03 . 2.02.01 . 17 . 01
Pengembangan Ketenagalistrikan Daerah
25.200.000,00
2.049.000.000,00
0,00
2.074.200.000,00
2.03 . 2.02.01 . 17 . 02
Pengembangan Energi Baru Terbarukan
12.600.000,00
1.189.335.000,00
0,00
1.201.935.000,00
2.03 . 2.02.01 . 17 . 03
Pengawasan Distribusi BBM dan LPG
25.200.000,00
137.480.000,00
0,00
162.680.000,00
2.03 . 2.02.01 . 17 . 04
Pengelolaan dan Pengembangan Panas Bumi
0,00
288.355.000,00
0,00
288.355.000,00
2.03 . 2.02.01 . 17 . 05
Sosialisasi Konversi Minyak Tanah ke Gas LPG 3 Kg
1.000.000,00
111.900.000,00
0,00
112.900.000,00
83.200.000,00
2.848.202.000,00
600.000.000,00
3.531.402.000,00
0,00
2.667.402.000,00
600.000.000,00
3.267.402.000,00 1.279.632.000,00
2.03 . 2.02.01 . 17
2.04 2.04 . 1.07.01 2.04 . 1.07.01 . 15
Pariwisata Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
0,00
1.279.632.000,00
0,00
2.04 . 1.07.01 . 15 . 17
Promosi Pariwisata Nusantara Luar Negeri
0,00
355.482.000,00
0,00
355.482.000,00
2.04 . 1.07.01 . 15 . 19
Koordinasi Pengembangan dan Promosi Pariwisata
0,00
101.750.000,00
0,00
101.750.000,00
2.04 . 1.07.01 . 15 . 20
Promosi Pariwisata Nusantara Dalam Negeri
0,00
822.400.000,00
0,00
822.400.000,00
0,00
291.550.000,00
600.000.000,00
891.550.000,00
2.04 . 1.07.01 . 16
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
2.04 . 1.07.01 . 16 . 09
Penataan Objek Wisata Provinsi Gorontalo
0,00
190.000.000,00
600.000.000,00
790.000.000,00
2.04 . 1.07.01 . 16 . 12
Penguatan Kelembagaan Masyarakat di sekitar Obyek Wisata dan SInergitas Stakeholder Pariwisata
0,00
101.550.000,00
0,00
101.550.000,00
0,00
1.096.220.000,00
0,00
1.096.220.000,00
0,00
1.096.220.000,00
0,00
1.096.220.000,00
83.200.000,00
180.800.000,00
0,00
264.000.000,00
83.200.000,00
180.800.000,00
0,00
264.000.000,00
2.04 . 1.07.01 . 18 2.04 . 1.07.01 . 18 . 01 2.04 . 1.20.11 2.04 . 1.20.11 . 15 2.04 . 1.20.11 . 15 . 21 2.05 2.05 . 2.05.01 2.05 . 2.05.01 . 01
Pengembangan Nilai Seni Budaya Daerah Pelestarian Nilai Seni Budaya Daerah Gorontalo Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Gorontalo di Jakarta
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Fasilitasi Penataan Anjungan Gorontalo di TMII Kelautan dan Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan
Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur
83.200.000,00
180.800.000,00
0,00
264.000.000,00
232.650.000,00
20.310.330.000,00
473.650.000,00
21.016.630.000,00
232.650.000,00
20.310.330.000,00
473.650.000,00
21.016.630.000,00
226.800.000,00
1.023.004.000,00
108.300.000,00
1.358.104.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
226.800.000,00
502.100.000,00
0,00
728.900.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
0,00
330.704.000,00
108.300.000,00
439.004.000,00
Peningkatan SDM Aparatur
0,00
190.200.000,00
0,00
190.200.000,00
0,00
448.625.000,00
0,00
448.625.000,00
0,00
448.625.000,00
0,00
448.625.000,00
0,00
208.810.000,00
38.100.000,00
246.910.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 03 2.05 . 2.05.01 . 02 2.05 . 2.05.01 . 02 . 01 2.05 . 2.05.01 . 03
Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembinaan Pengembangan Sistem Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (UPTD-LPPMHP)
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 29
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
2.05 . 2.05.01 . 03 . 01
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-LPPMHP)
0,00
208.810.000,00
0,00
208.810.000,00
2.05 . 2.05.01 . 03 . 02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD-LPPMHP)
0,00
0,00
38.100.000,00
38.100.000,00
0,00
596.950.000,00
10.850.000,00
607.800.000,00 596.950.000,00
2.05 . 2.05.01 . 04
Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (UPTD-TMB)
2.05 . 2.05.01 . 04 . 01
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-TMB)
0,00
596.950.000,00
0,00
2.05 . 2.05.01 . 04 . 02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD-TMB)
0,00
0,00
10.850.000,00
10.850.000,00
0,00
247.276.000,00
237.900.000,00
485.176.000,00
2.05 . 2.05.01 . 05
Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (UPTD-BPBIAT)
2.05 . 2.05.01 . 05 . 01
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-BPBIAT)
0,00
247.276.000,00
0,00
247.276.000,00
2.05 . 2.05.01 . 05 . 02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD-BPBIAT)
0,00
0,00
237.900.000,00
237.900.000,00
0,00
246.862.000,00
38.500.000,00
285.362.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06
Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (UPTD-BPBILP)
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-BPBILP)
0,00
246.862.000,00
0,00
246.862.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06 . 02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD-BPBILP)
0,00
0,00
38.500.000,00
38.500.000,00
0,00
246.310.000,00
0,00
246.310.000,00
0,00
246.310.000,00
0,00
246.310.000,00
0,00
2.776.150.000,00
0,00
2.776.150.000,00
2.05 . 2.05.01 . 14 2.05 . 2.05.01 . 14 . 01 2.05 . 2.05.01 . 15
Program Pelayanan Sarana Produksi Perikanan Penyediaan dan Pelayanan Sarana Produksi Perikanan (UPTD-TMB)
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
2.05 . 2.05.01 . 15 . 08
Pengembangan Desa Nelayan Tangguh (PDNT)
0,00
2.436.150.000,00
0,00
2.436.150.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 10
Konservasi, Rehabilitasi dan Pengembangan Usaha Garam Rakyat
0,00
340.000.000,00
0,00
340.000.000,00
0,00
270.377.300,00
0,00
270.377.300,00
2.05 . 2.05.01 . 16
Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04
Pemeliharaan Kapal Pengawas dan Speed Pengawas
0,00
129.677.300,00
0,00
129.677.300,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 09
Pelayanan Adminstrasi P2SDKP Kapal Pengawas Tenggiri dan Speed Pengawas
0,00
140.700.000,00
0,00
140.700.000,00
0,00
3.376.320.000,00
0,00
3.376.320.000,00
2.05 . 2.05.01 . 20
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
2.05 . 2.05.01 . 20 . 06
Pembinaan Dan Pengembangan Budi Daya Air Payau
0,00
970.670.000,00
0,00
970.670.000,00
2.05 . 2.05.01 . 20 . 08
Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar
0,00
640.650.000,00
0,00
640.650.000,00
2.05 . 2.05.01 . 20 . 09
Pengembangan Kawasan Budidaya Laut
0,00
1.765.000.000,00
0,00
1.765.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 21
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
0,00
8.053.380.000,00
0,00
8.053.380.000,00
2.05 . 2.05.01 . 21 . 08
Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
0,00
2.666.295.000,00
0,00
2.666.295.000,00
2.05 . 2.05.01 . 21 . 09
Penyediaan Sarana Perikanan Tangkap (DAK)
0,00
5.387.085.000,00
0,00
5.387.085.000,00
2.700.000,00
1.133.325.000,00
0,00
1.136.025.000,00
2.05 . 2.05.01 . 23
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
2.05 . 2.05.01 . 23 . 05
Pengembangan Sentra Pengolahan Hasil Perikanan
0,00
321.850.000,00
0,00
321.850.000,00
2.05 . 2.05.01 . 23 . 06
Penguatan Sistem Informasi Pasar
0,00
549.925.000,00
0,00
549.925.000,00
2.05 . 2.05.01 . 23 . 11
Promosi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMAR IKAN)
2.700.000,00
261.550.000,00
0,00
264.250.000,00
2.05 . 2.05.01 . 29
Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan
0,00
803.881.200,00
0,00
803.881.200,00
2.05 . 2.05.01 . 29 . 01
Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap
0,00
251.881.200,00
0,00
251.881.200,00
2.05 . 2.05.01 . 29 . 02
Desiminasi Teknologi Pelatihan Pembuatan Perahu Fiberglass
0,00
552.000.000,00
0,00
552.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 30
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.05 . 2.05.01 . 30
Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan
2.05 . 2.05.01 . 30 . 01 2.05 . 2.05.01 . 31
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Penguatan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Peningkatan Produksi dan Pelayanan Teknis
JUMLAH 6=3+4+5
3.150.000,00
184.500.000,00
0,00
187.650.000,00
3.150.000,00
184.500.000,00
0,00
187.650.000,00
0,00
694.559.500,00
40.000.000,00
734.559.500,00
2.05 . 2.05.01 . 31 . 01
Pengembangan Calon Induk dan Benih Ikan Unggul
0,00
330.361.000,00
40.000.000,00
370.361.000,00
2.05 . 2.05.01 . 31 . 02
Peningkatan Produksi Benih Unggul (UPTD-BBILP)
0,00
364.198.500,00
0,00
364.198.500,00
2.06 2.06 . 1.15.01 2.06 . 1.15.01 . 15
Perdagangan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
134.750.000,00
3.492.840.000,00
137.340.000,00
3.764.930.000,00
134.750.000,00
3.492.840.000,00
137.340.000,00
3.764.930.000,00
49.250.000,00
839.740.000,00
32.000.000,00
920.990.000,00
39.900.000,00
172.290.000,00
0,00
212.190.000,00
0,00
370.700.000,00
32.000.000,00
402.700.000,00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 03
Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa dan UTTP
2.06 . 1.15.01 . 15 . 05
Pelayanan dan Pengembangan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kemetrologian Daerah
2.06 . 1.15.01 . 15 . 09
Sidang Tera/Tera Ulang
4.350.000,00
220.560.000,00
0,00
224.910.000,00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 10
Pasar Tertib Ukur
5.000.000,00
76.190.000,00
0,00
81.190.000,00
75.600.000,00
2.000.120.000,00
0,00
2.075.720.000,00
0,00
1.289.000.000,00
0,00
1.289.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
2.06 . 1.15.01 . 18 . 12
Revitalisasi Pasar Tradisional
2.06 . 1.15.01 . 18 . 14
Kerjasama Dagang Antar Daerah
32.400.000,00
160.300.000,00
0,00
192.700.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 16
Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat
43.200.000,00
306.400.000,00
0,00
349.600.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 17
Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan
0,00
244.420.000,00
0,00
244.420.000,00
3.500.000,00
197.920.000,00
0,00
201.420.000,00
3.500.000,00
197.920.000,00
0,00
201.420.000,00
2.06 . 1.15.01 . 20
Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
2.06 . 1.15.01 . 20 . 06 2.06 . 1.15.01 . 22
Promosi dan Pengembangan Produk Ekspor Daerah
Peningkatan Standarisasi Mutu Barang
6.400.000,00
455.060.000,00
105.340.000,00
566.800.000,00
2.06 . 1.15.01 . 22 . 01
Penunjang Ops. UPTD BPSMB
0,00
233.710.000,00
75.640.000,00
309.350.000,00
2.06 . 1.15.01 . 22 . 02
Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
0,00
90.500.000,00
29.700.000,00
120.200.000,00
2.06 . 1.15.01 . 22 . 03
Bimtek dan Sosialisasi Standarisasi Mutu Barang
6.400.000,00
130.850.000,00
0,00
137.250.000,00
44.600.000,00
1.650.200.000,00
0,00
1.694.800.000,00
44.600.000,00
1.650.200.000,00
0,00
1.694.800.000,00
44.600.000,00
1.650.200.000,00
0,00
1.694.800.000,00
0,00
561.200.000,00
0,00
561.200.000,00
2.07 2.07 . 1.15.01 2.07 . 1.15.01 . 16
Industri Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
2.07 . 1.15.01 . 16 . 15
Fasilitasi Pemasaran Produk IKM
2.07 . 1.15.01 . 16 . 26
Festival Karawo
12.500.000,00
587.500.000,00
0,00
600.000.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 27
Penumbuhan IKM
10.500.000,00
238.650.000,00
0,00
249.150.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 29
Pengembangan Dekranasda Provinsi Gorontalo
21.600.000,00
262.850.000,00
0,00
284.450.000,00
0,00
132.800.000,00
3.248.206.000,00
3.381.006.000,00
0,00
132.800.000,00
3.248.206.000,00
3.381.006.000,00
0,00
132.800.000,00
3.248.206.000,00
3.381.006.000,00
0,00
132.800.000,00
3.248.206.000,00
3.381.006.000,00
2.08 2.08 . 1.14.01 2.08 . 1.14.01 . 20 2.08 . 1.14.01 . 20 . 01
Ketransmigrasian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 31
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH
32.289.767.100,00
390.767.355.625,96
JUMLAH 6=3+4+5
305.148.828.380,00
728.205.951.105,96
GORONTALO, 20 Nopember 2013 GUBERNUR GORONTALO
DRS. H. RUSLI HABIBIE, M.AP
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 32