Rancangan Peraturan Daerah
Lampiran IV
Nomor
:
xxx
Tanggal
:
23 November 2015
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016 KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1 1.01 1.01 . 1.01.01 1.01 . 1.01.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH 6=3+4+5
Urusan Wajib
118.275.088.186,00
610.497.225.178,00
506.771.590.889,00
1.235.543.904.253,00
Pendidikan
7.666.362.000,00
81.798.566.500,00
50.305.498.089,00
139.770.426.589,00
7.666.362.000,00
81.798.566.500,00
50.305.498.089,00
139.770.426.589,00
782.982.000,00
2.491.618.500,00
0,00
3.274.600.500,00
Dinas Pendidikan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
14.547.500,00
0,00
14.547.500,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
400.000.000,00
0,00
400.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
302.082.000,00
0,00
0,00
302.082.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
151.800.000,00
0,00
151.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
250.250.000,00
0,00
250.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
21.821.000,00
0,00
21.821.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
115.500.000,00
0,00
115.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
374.325.000,00
0,00
374.325.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
239.250.000,00
51.405.000,00
0,00
290.655.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20
Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang Milik daerah
50.400.000,00
37.720.000,00
0,00
88.120.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21
Penyediaan Jasa Kantor
0,00
400.000.000,00
0,00
400.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22
Penyediaan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial
200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23
Penyediaam Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
1.01 . 1.01.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.01 . 1.01.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.01 . 1.01.01 . 02 . 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22
25.750.000,00
174.250.000,00
0,00
165.500.000,00
0,00
0,00
165.500.000,00
23.700.000,00
1.701.552.000,00
2.984.220.089,00
4.709.472.089,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.200.000,00
0,00
488.800.000,00
500.000.000,00
900.000,00
0,00
499.100.000,00
500.000.000,00
0,00
366.850.000,00
0,00
366.850.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
500.000.000,00
0,00
500.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
523.047.000,00
0,00
523.047.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
50.600.000,00
0,00
50.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
18.975.000,00
0,00
18.975.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
4.200.000,00
98.990.000,00
646.810.089,00
750.000.089,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 46
Instalasi Ulang Listrik Gedung Kantor
3.700.000,00
70.000.000,00
926.300.000,00
1.000.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 1
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.01 . 1.01.01 . 02 . 49 1.01 . 1.01.01 . 03 1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 1.01 . 1.01.01 . 05
Rehabiltasi Sedang/Berat Sarana Prasarana Olahraga
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01
Pendidikan dan pelatihan formal
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
1.01 . 1.01.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.01 . 1.01.01 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
1.01 . 1.01.01 . 06 . 09
Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.01 . 1.01.01 . 06 . 11
Penyusunan Program dan Anggaran (RKA dan DPA)
1.01 . 1.01.01 . 06 . 12
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
6=3+4+5
3.700.000,00
73.090.000,00
423.210.000,00
500.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500.000,00
118.000.000,00
0,00
120.500.000,00
0,00
63.000.000,00
0,00
63.000.000,00
2.500.000,00
55.000.000,00
0,00
57.500.000,00
55.550.000,00
235.912.500,00
0,00
291.462.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.550.000,00
54.700.000,00
0,00
63.250.000,00
8.000.000,00
64.737.500,00
0,00
72.737.500,00
24.000.000,00
83.875.000,00
0,00
107.875.000,00
15.000.000,00
32.600.000,00
0,00
47.600.000,00
396.050.000,00
4.529.450.000,00
0,00
4.925.500.000,00
16.350.000,00
433.650.000,00
0,00
450.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62
Penyelenggaraan Pekan Kreativitas Anak dan Guru PAUD (Sinkronisasi dengan Kegiatan Pusat) Lomba Gugus PAUD (Sinkronisasi dengan Kegiatan Pusat)
14.700.000,00
238.300.000,00
0,00
253.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63
Peningkatan Kompetensi Guru TK/PAUD
20.400.000,00
439.600.000,00
0,00
460.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 64
46.450.000,00
338.550.000,00
0,00
385.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 67
Peningkatan Mutu Pengelolaan Gabungan Organisasi Pengurus Taman Kana-kanak Indonesia (GOPTKI) Provinsi Bengkulu Peningkatan Kinerja Bunda PAUD Provinsi Bengkulu
37.000.000,00
713.000.000,00
0,00
750.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68
Pelatihan Guru Raudhatul Anfal (IGRA)
19.900.000,00
210.100.000,00
0,00
230.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69
Penyelenggaraan Apresiasi PTK/PAUDNI (Pendamping Dana Pusat)
57.850.000,00
307.150.000,00
0,00
365.000.000,00
21.250.000,00
278.750.000,00
0,00
300.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 1.01 . 1.01.01 . 15 . 61
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70
Perencanaan dan Pengendalian ( RENDAL/TEPA)
JUMLAH
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Lomba Peserta didik Kursus Tingkat Nasional
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71
Penyelenggaraan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan PAUD
51.400.000,00
351.100.000,00
0,00
402.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 72
Pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender(PUG) Bidang Pendidikan
17.400.000,00
212.600.000,00
0,00
230.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73
Pendidikan Parenting (Sinkronisasi dengan Pusat)
16.900.000,00
233.100.000,00
0,00
250.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 74
Penilaian Bunda PAUD Tingkat Provinsi Bengkulu (Sinkron dengan Pusat)
58.000.000,00
292.000.000,00
0,00
350.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 81
Peningkatan Kapasitan Mutu PKBM
18.450.000,00
481.550.000,00
0,00
500.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
517.800.000,00
6.165.996.500,00
0,00
6.683.796.500,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58
Lomba Gerakan Nasional Bersih Negeriku SD dan SMP (Sinergi dengan Pusat)
48.600.000,00
341.400.000,00
0,00
390.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59
Lomba IPTEK Tingkat Provinsi SD dan SMP
44.700.000,00
455.300.000,00
0,00
500.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 60
Pelatihan Kompetensi Guru pembuat Soal Ujian Sekolah SD
20.450.000,00
379.550.000,00
0,00
400.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 62
Penyelenggaraan Olimpiade Olah Raga Nasional Tingkat Provinsi dan Nasional SD dan SMP (OOSN) Penyelenggaraan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat Provinsi dan Nasional SD dan SMP Pembinaan dan Monitoring Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (Bos) SD dan SMP Penyelenggaraan OSN dan LOMOJARI tingkat Provinsi dan Nasional SD dan SMP
64.850.000,00
1.135.150.000,00
0,00
1.200.000.000,00
50.600.000,00
749.400.000,00
0,00
800.000.000,00
25.300.000,00
224.700.000,00
0,00
250.000.000,00
68.550.000,00
731.450.000,00
0,00
800.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 1.01 . 1.01.01 . 16 . 64 1.01 . 1.01.01 . 16 . 66
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 2
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67
Lomba Cerdas-cermat Mapel SD dan SMP tingkat Provinsi
44.450.000,00
355.550.000,00
0,00
400.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69
Jambore Pramuka tingkat Provinsi Bengkulu
56.500.000,00
437.296.500,00
0,00
493.796.500,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70
Liga Pelajar Indonesia SMP tingkat Provinsi dan Nasional
42.300.000,00
707.700.000,00
0,00
750.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 75
Penyelenggraaan Lomba Budaya Mutu
31.900.000,00
368.100.000,00
0,00
400.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76
Penyelenggaraan Lomba Jurnalistik tingkat SMP
19.600.000,00
280.400.000,00
0,00
300.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78
Pembangunan Ruang Kelas Baru Pesantren
0,00
0,00
0,00
0,00
1.258.520.000,00
34.851.910.000,00
28.319.100.000,00
64.429.530.000,00
40.600.000,00
199.400.000,00
1.760.000.000,00
2.000.000.000,00
44.880.000,00
355.120.000,00
0,00
400.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 1.01 . 1.01.01 . 17 . 60 1.01 . 1.01.01 . 17 . 62 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63
Program Pendidikan Menengah Rehabilitasii Sedang/Berat Bangunan Sekolah Penyelenggaraan dan Pembinaan Olimpiade Olah Raga Siswa l Nasional ( OOSN ) SMA Tingkat Provinsi dan Nasional Pembinaan Penyelenggaraan Olimpiade Sains SMA Tingkat Provinsi/Nasional
31.050.000,00
469.200.000,00
0,00
500.250.000,00
111.850.000,00
230.850.000,00
0,00
342.700.000,00 690.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 64
Penyelenggaraan Lomba Kompetensi, Gelar Prestasi dan Olimpiade Sains Terapan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional ( FLS2N ) SMA dan SMK
57.360.000,00
632.640.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 66
Pelaksanaan Uji Praktik Kompetensi Siswa SMK
13.300.000,00
389.200.000,00
0,00
402.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 69
Pengadaan Meubeler SMA/SMK
58.200.000,00
107.800.000,00
3.234.000.000,00
3.400.000.000,00 431.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71
27.100.000,00
404.150.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73
Pelatihan dasar Kepemimpinan OSIS SMA/SMK/MA
23.600.000,00
326.400.000,00
0,00
350.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 75
Pengadaan Alat Drum Band SMA/SMK
57.300.000,00
183.600.000,00
3.259.100.000,00
3.500.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 78
Pembangunan Pagar SMA/SMK
57.600.000,00
204.750.000,00
2.358.000.000,00
2.620.350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 79
Pengadaan alat Peraga dengan Piranti Antar Muka dan Sensor SMA/SMK
57.700.000,00
152.300.000,00
3.990.000.000,00
4.200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 80
40.580.000,00
359.420.000,00
0,00
400.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 91
Penyelenggaraan dan Pembinaan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (OOSN) SMK TK. Provinsi dan Nasional Pembangunan Unit Sekolah Baru (SMK/SMA)
59.000.000,00
225.000.000,00
3.066.000.000,00
3.350.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 96
Pengadaan Alat Lab. Eksperimen untuk Kejuruan
57.700.000,00
3.702.300.000,00
0,00
3.760.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 97
Pengadaan Alat Pembelajaran IPS Geografi Internal Bumi untuk SMA
57.700.000,00
4.065.300.000,00
0,00
4.123.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 98
Pengadaan Perangkat Demonstrasi Percobaan dan Peraga IPA untuk SMK
57.700.000,00
4.242.300.000,00
0,00
4.300.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 99
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA/SMK
44.700.000,00
200.300.000,00
1.755.000.000,00
2.000.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 102
Beasiswa Berprestasi untuk SMA Taruna di Magelang
66.200.000,00
1.893.280.000,00
0,00
1.959.480.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 103
Pengadaan Buku BAcaan Perpustakaan Sekolah SMA/SMK
26.100.000,00
161.900.000,00
4.812.000.000,00
5.000.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 105
Pengadaan Peralatan Pembelajaran Pintar Dengan Alat Praktek Multi Media SMA/SMK
57.700.000,00
4.942.300.000,00
0,00
5.000.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 107
Pengadaan Alat Praktek Siswa SMK
57.700.000,00
127.300.000,00
2.915.000.000,00
3.100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 108
Pengadaan Alat Praktek Fisika Berbasis Digisains Untuk SMK
57.700.000,00
4.942.300.000,00
0,00
5.000.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 109
Pembangunan Ruang Praktek SMK
37.500.000,00
192.500.000,00
1.170.000.000,00
1.400.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 110
Pengadaan alat percobaan fisika berteknologi digital untuk SMA
57.700.000,00
6.142.300.000,00
0,00
6.200.000.000,00
325.525.000,00
2.586.941.000,00
733.160.000,00
3.645.626.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18
Penyelenggaraan LCC UUD 1945 dan Debat Bahasa Inggris
Program Pendidikan Non Formal
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04
Pengembangan pendidikan keaksaraan
34.400.000,00
195.600.000,00
0,00
230.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14
Pelatihan dan pembinaan pengembangan data Pendidikan Non Formal
23.325.000,00
176.675.000,00
0,00
200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal (UPTD BP-PNFI)
19.300.000,00
13.700.000,00
317.000.000,00
350.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18
Evaluasi Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan model Pembelajaran PNF
18.000.000,00
45.250.000,00
0,00
63.250.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 3
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.01 . 1.01.01 . 18 . 19
Peningkatan Mutu PTK-PNF
24.450.000,00
225.550.000,00
0,00
250.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20
Peningkatan Mutu Pusat Sumber Belajar (PSB) BP-PNFI
20.400.000,00
267.100.000,00
0,00
287.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21
Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pamong Belajar
37.150.000,00
197.726.000,00
0,00
234.876.000,00
18.750.000,00
211.250.000,00
0,00
230.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22
Desiminasi Implementasi Model BP-PNFI Provinsi Bengkulu
1.01 . 1.01.01 . 18 . 23
Pengembangan Model Pembelajaran PNF
44.850.000,00
205.150.000,00
0,00
250.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 24
Rehabilitasi Gedung/Kantor BP-PNFI
24.450.000,00
59.390.000,00
416.160.000,00
500.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25
Peningkatan mutu pendidik keaksaraan fungsional
20.400.000,00
279.600.000,00
0,00
300.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 26
Peningkatan Kompetensi Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
18.850.000,00
231.150.000,00
0,00
250.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 27
Pelatihan Peningkatan mutu kompetensi tenaga penilik dan pamong pelajar
21.200.000,00
478.800.000,00
0,00
500.000.000,00 26.200.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 19
Program Pendidikan Luar Biasa
2.090.475.000,00
5.893.407.000,00
18.216.518.000,00
1.01 . 1.01.01 . 19 . 44
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
13.350.000,00
586.650.000,00
0,00
600.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 19 . 60
Pengadaan Alat Peraktik dan Peraga Siswa
17.700.000,00
57.300.000,00
1.125.000.000,00
1.200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 19 . 61
Pengadaan Perlengkapan Sekolah
6.700.000,00
50.730.000,00
192.570.000,00
250.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 19 . 63
Workshop Kepala Sekolah dan Guru SLB
9.400.000,00
163.100.000,00
0,00
172.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 19 . 64
Penyelenggaraan Jambore SDLB/SMPLB/SMALB
8.675.000,00
141.325.000,00
0,00
150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 19 . 65
Lomba Kreativitas Anak dan Guru serta Pameran (Gebyar hasil Karya Anak dan Guru)
143.920.000,00
776.080.000,00
0,00
920.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 19 . 66
Penyelenggaraan Autis Center
676.800.000,00
235.450.000,00
36.500.000,00
948.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 19 . 67
Penyelenggaraan Workshop Guru Terapi siswa Autis
26.400.000,00
376.100.000,00
0,00
402.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 19 . 68
Pembangunan Sarana dan Prasarana SLB (Pagar)
18.000.000,00
90.000.000,00
692.000.000,00
800.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 19 . 69
Rehab Rumah Dinas/Rumah Penjaga SLB
19.600.000,00
100.400.000,00
380.000.000,00
500.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 19 . 70
Pengadaan Moubeler SLB
17.300.000,00
38.200.000,00
444.500.000,00
500.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 19 . 71
Supervisi Pengawas SDLB
22.080.000,00
177.920.000,00
0,00
200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 19 . 72
Penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa
916.800.000,00
83.200.000,00
0,00
1.000.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 19 . 74
Pembangunan Mushollah SLB
16.900.000,00
83.100.000,00
300.000.000,00
400.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 19 . 75
Workshop kepala Sekolah dan Guru Inklusi, dan Guru PAUD Inklusi
14.700.000,00
535.300.000,00
0,00
550.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 19 . 76
Jaringan Listrik Sekolah Keberbakatan
9.200.000,00
19.500.000,00
371.300.000,00
400.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 19 . 78
Penyelenggaraan sekolah keberbakatan olahraga
49.800.000,00
2.240.250.000,00
1.337.800.000,00
3.627.850.000,00
1.01 . 1.01.01 . 19 . 79
Pembangunan asrama, ruang makan dan mesjid sekolah keberbakatan
56.050.000,00
84.150.000,00
8.315.600.000,00
8.455.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 19 . 80
Pembangunan Lanskap sekolah keberbakatan olahraga
47.100.000,00
54.652.000,00
5.021.248.000,00
5.123.000.000,00
394.420.000,00
2.455.580.000,00
0,00
2.850.000.000,00
159.000.000,00
341.000.000,00
0,00
500.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 1.01 . 1.01.01 . 20 . 13
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16
Pemilihan dan pembekalan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi (sinergi Pusat) Pelatihan Pelaksanaan Penetapan Angka Kredit
23.330.000,00
226.670.000,00
0,00
250.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17
Peningkatan Mutu Guru SD dan SMP Daerah Terpencil
23.080.000,00
226.920.000,00
0,00
250.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19
Seleksi Penerima Penghargaan PTK
46.730.000,00
253.270.000,00
0,00
300.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20
Pelatihan Pembuatan Karya Ilmiah Bagi Guru
27.500.000,00
222.500.000,00
0,00
250.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21
Pelatihan Penilaian Kinerja Guru SMP, SMA/SMK
0,00
0,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22
Dukungan Peningkatan Kualitas PGRI
0,00
0,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 23
Peningkatan Mutu Guru PLB
22.550.000,00
277.450.000,00
0,00
300.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 4
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.01 . 1.01.01 . 20 . 24
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH 6=3+4+5
39.580.000,00
260.420.000,00
0,00
300.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25
Seleksi penghargaan anugrah konstitusi Guru PKn, SMP, SMA/SMK TK. Provinsi ke Nasional Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) Guru SD, SMP dan SMA/SMK Tingkat Provinsi
36.250.000,00
363.750.000,00
0,00
400.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27
Pelatihan Bagi Pengawas Kependidikan
16.400.000,00
283.600.000,00
0,00
300.000.000,00
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
396.940.000,00
3.161.024.000,00
52.500.000,00
3.610.464.000,00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 08
Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
37.850.000,00
212.150.000,00
0,00
250.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 13
Pelatihan Penggunaan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar
16.350.000,00
283.650.000,00
0,00
300.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 14
Pengadaan Saran dan Perlengkapan Ruang Pustaka
16.000.000,00
231.500.000,00
52.500.000,00
300.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 17
Pelatihan tenaga Perpustakaan sekolah SD, SMP, dan SMA/SMK (kota)
62.850.000,00
287.150.000,00
0,00
350.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 23
Pelatihan dan Uji kemahiran Berbahasa Indonesia
19.650.000,00
480.350.000,00
0,00
500.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 24
Translitasi Naskah Ulu pengobatan Tradisional
88.400.000,00
411.600.000,00
0,00
500.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 25
Kodifikasi Cerita Lisan Provinsi Bengkulu
76.200.000,00
323.800.000,00
0,00
400.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 26
Invetaris dan Dokumentasi Sastra Daerah Bengkulu
32.190.000,00
167.810.000,00
0,00
200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 27
Pelatihan Kemahiran Berbahasa Inggris
19.650.000,00
416.246.000,00
0,00
435.896.000,00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 28
Lomba Diskusi Parade Cinta Tanah Air
27.800.000,00
346.768.000,00
0,00
374.568.000,00
1.421.900.000,00
17.607.175.000,00
0,00
19.029.075.000,00
1.01 . 1.01.01 . 21
1.01 . 1.01.01 . 22
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01
Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Monitoring Program Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 1.01 . 1.01.01 . 22 . 03
Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (USBN) SD/MI,SDLB, Paket A/Ula (Kurikulum) Pelaksanaan Ujian Nasional SMP, SMA/SMK (Kurikulum)
31.300.000,00
368.700.000,00
0,00
400.000.000,00
101.425.000,00
3.687.250.000,00
0,00
3.788.675.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 04
Penyelenggaraan Badan Akreditasi Sekolah (BAS)
39.700.000,00
1.330.700.000,00
0,00
1.370.400.000,00
63.250.000,00
336.750.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05
Penyelenggaraan Dewan Pendidikan Provinsi
400.000.000,00
124.100.000,00
675.900.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 06
800.000.000,00
Pemberdayaan Tim Pengembang Kurikulum (TPK) (Kurikulum)
25.375.000,00
374.625.000,00
0,00
400.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07
Pringatan Momentum Pendidikan
74.100.000,00
225.900.000,00
0,00
300.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 08
Rakor Kepala Sekolah SD, SMP, SMA/SMK (Kurikulum)
29.050.000,00
220.950.000,00
0,00
250.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09
Sosialisasi Penangulangan Hiv dan Narkoba bagi Pelajar
27.800.000,00
272.200.000,00
0,00
300.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11
Penyelenggaraan Forum Koordinasi dan Penyusunan indeks Pembangunan Pendidikan Untuk Semua (PUS) Pelatihan Penyusunan Kurikulum SD, SMP, SMA/SMK dan PLB (Kurikulum)
100.800.000,00
399.200.000,00
0,00
500.000.000,00
50.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14
699.100.000,00
0,00
750.000.000,00
23.000.000,00
277.000.000,00
0,00
300.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18
Workshop penulisan Naskah media Pembelajaran (berbasis Multi Media) Guru SMA/SMK (Tekom) Penyelenggaraan Pelajar Tangkas SMP, SMA/SMK tingkat Provinsi (Tekom)
108.600.000,00
641.400.000,00
0,00
750.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 19
Peningkatan Mutu Pemanfaatan TIK bagi guru SD, SMP dan SMA/SMK (Tekom)
25.800.000,00
424.200.000,00
0,00
450.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 20
Penyelenggaraan Ujian Sekolah Luar Biasa (USLB) (Kurikulum)
196.600.000,00
723.400.000,00
0,00
920.000.000,00
365.350.000,00
0,00
400.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 22
Pelaksanaan Kuis Kihajar (Kita harus Belajar) TK Provinsi siswa SD, SMP, SMA/SMK (Tekom) Pemberian Beasiswa Siswa Berprestasi
34.650.000,00 23.900.000,00
976.100.000,00
0,00
1.000.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 23
Pelatihan Standar Penilaian Berdasarkan Kurikulum (Kurikulum)
36.625.000,00
363.375.000,00
0,00
400.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 26
Beasiswa Siswa Berprestasi ke Luar Negeri
26.550.000,00
2.973.450.000,00
0,00
3.000.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 28
Pengolahan, pendataan dan pengamanan Aset Dinas
50.000.000,00
200.000.000,00
0,00
250.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17
1.01 . 1.01.01 . 22 . 21
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 5
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.01 . 1.01.01 . 22 . 29
Penyusunan Bahan ajar Muatan Lokal (Kurikulum)
32.975.000,00
367.025.000,00
0,00
400.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 32
Penyusunan Kisi-kisi Dan Soal Ujian Sekolah (US) SMP, SMA/SMK (Kurikulum)
37.850.000,00
362.150.000,00
0,00
400.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 33
Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal (Kurikulum)
32.975.000,00
367.025.000,00
0,00
400.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 36
Pelaksanaan Evaluasi Ketercapaian Kurikulum (Kurikulum)
28.975.000,00
271.025.000,00
0,00
300.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 47
Sosialisasi Anak-Anak yang bermasalah dengan hukum
50.000.000,00
150.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 51
Pendataan Sarana dan Prasarana Pendidik, dan Tenaga Kependidikan
45.600.000,00
554.400.000,00
0,00
600.000.000,00
14.306.002.750,00
129.573.473.810,00
59.530.058.900,00
203.409.535.460,00
7.824.177.750,00
18.431.023.810,00
15.247.394.200,00
41.502.595.760,00
252.500.000,00
2.905.296.000,00
0,00
3.157.796.000,00
1.02 1.02 . 1.02.01 1.02 . 1.02.01 . 01
Kesehatan Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
600.000.000,00
0,00
600.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 05
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
120.000.000,00
0,00
0,00
120.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
0,00
258.600.000,00
0,00
258.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
207.900.000,00
0,00
207.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
125.696.000,00
0,00
125.696.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
125.000.000,00
0,00
125.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis Perkantoran
0,00
145.000.000,00
0,00
145.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
0,00
240.000.000,00
0,00
240.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21
Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang Milik daerah
32.900.000,00
233.100.000,00
0,00
266.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22
Jasa Pelayanan Kesehatan
99.600.000,00
0,00
0,00
99.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23
Penyediaan Bahan Laboratorium
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
217.090.000,00
2.651.760.000,00
4.406.150.000,00
7.275.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur Poltekes Prov Bengkulu
13.650.000,00
36.350.000,00
450.000.000,00
500.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 11
Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor (Dinkes dan Bapelkes)
80.450.000,00
167.150.000,00
552.400.000,00
800.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
175.000.000,00
0,00
175.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 30
Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar, Taman, Tempat Parkir dan Halaman
0,00
350.000.000,00
0,00
350.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 31
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Air Minum
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 32
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Laboratorium
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 33
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 41
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
5.600.000,00
69.400.000,00
0,00
75.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 6
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.02 . 1.02.01 . 02 . 45
Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga dinkes
10.050.000,00
139.950.000,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 46
Rehabilitasi sedang/berat pagar
7.200.000,00
142.800.000,00
0,00
150.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 47
Pengadaan Alat Peraga Pembelajaran Praktek Mahasiswa
3.750.000,00
46.250.000,00
450.000.000,00
500.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 48
Pengadaan Peralatan Laboratorium Prodi Farmasi
13.950.000,00
36.550.000,00
649.500.000,00
700.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 50
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Labkesda
18.100.000,00
136.900.000,00
845.000.000,00
1.000.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 62
Revitalisasi Toilet Umum Dinas Kesehatan
11.400.000,00
12.450.000,00
276.150.000,00
300.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 65
Pengadaan Buku Kebidanan,Keperawatan dan Farmasi
10.350.000,00
63.150.000,00
326.500.000,00
400.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 67
Pengadaan Alat Lab Kebidanan dan keperawatan Poltekes Prov Bengkulu
13.650.000,00
57.750.000,00
728.600.000,00
800.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 68
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor ( Bapelkes)
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 69
Pengadaan Internet Kampus ( Fiber Optik ) Propinsi Bengkulu
8.600.000,00
116.400.000,00
0,00
125.000.000,00
11.940.000,00
10.060.000,00
128.000.000,00
150.000.000,00
8.400.000,00
191.600.000,00
0,00
200.000.000,00
205.000.000,00
325.000.000,00
0,00
530.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
180.000.000,00
0,00
0,00
180.000.000,00
25.000.000,00
175.000.000,00
0,00
200.000.000,00
253.050.000,00
106.950.000,00
0,00
360.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 70
Pengadaan Pembangunan Pagar Gudang Vaksin
1.02 . 1.02.01 . 02 . 71
Pengadaan Aplikasi Software Unit Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kesehatan dan UPT
1.02 . 1.02.01 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01
Pendidikan dan pelatihan formal
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04
Penyediaan Jasa Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 05 . 05
Peningkatan keterampilan dan Kompetensi Aparatur
1.02 . 1.02.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
150.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
43.200.000,00
66.800.000,00
0,00
110.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
78.600.000,00
21.400.000,00
0,00
100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 05
Penyusunan Rencana Anggaran, Kegiatan dan Pelaporan
131.250.000,00
18.750.000,00
0,00
150.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
76.700.000,00
528.000.000,00
8.406.930.000,00
9.011.630.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07
Monitoring evaluasi pelayanan kefarmasian di sarana kesehatan
22.900.000,00
177.100.000,00
0,00
200.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan DAK dan POR
17.400.000,00
232.600.000,00
0,00
250.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 11
Dak Kefarmasian
36.400.000,00
118.300.000,00
8.406.930.000,00
8.561.630.000,00
423.700.000,00
951.300.000,00
0,00
1.375.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06
Promosi kesehatan
19.150.000,00
130.850.000,00
0,00
150.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07
Penyebaran Informasi melalui media
22.400.000,00
177.600.000,00
0,00
200.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 08
Pembinaan UKS
19.600.000,00
180.400.000,00
0,00
200.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 09
Workshop Bahaya Merokok
16.200.000,00
258.800.000,00
0,00
275.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10
Penyusunan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
346.350.000,00
203.650.000,00
0,00
550.000.000,00
41.050.000,00
758.950.000,00
0,00
800.000.000,00
11.700.000,00
288.300.000,00
0,00
300.000.000,00
6.500.000,00
293.500.000,00
0,00
300.000.000,00
22.850.000,00
177.150.000,00
0,00
200.000.000,00
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
326.860.000,00
1.998.140.000,00
0,00
2.325.000.000,00
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
182.900.000,00
542.100.000,00
0,00
725.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07
Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan
1.02 . 1.02.01 . 20 . 08
Pemberian PMT-ASI Gizi buruk
1.02 . 1.02.01 . 20 . 14
Lomba Balita Sehat
1.02 . 1.02.01 . 22 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 7
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06
Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik
55.060.000,00
344.940.000,00
0,00
400.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12
Monitoring dan evaluasi lingkungan sehat
19.600.000,00
280.400.000,00
0,00
300.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14
Peningkatan KIE, pencegahan dan pemberantasan penyakit
14.200.000,00
235.800.000,00
0,00
250.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 15
Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional ( PIN ) Se- Propinsi Bengkulu
8.600.000,00
241.400.000,00
0,00
250.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 16
Pelaksanaan Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM )
46.500.000,00
353.500.000,00
0,00
400.000.000,00
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
158.000.000,00
717.000.000,00
0,00
875.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07
Evaluasi dan pengembembangan SPM bidang kesehatan
18.000.000,00
132.000.000,00
0,00
150.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08
Pelayanan Bantuan Kesehatan /P3K
18.000.000,00
182.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09
Akreditasi Laboratorium Kesehatan
89.700.000,00
160.300.000,00
0,00
250.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10
Usaha kesehatan perorangan (UKP)
20.400.000,00
129.600.000,00
0,00
150.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11
Usaha kesehatan masyarakatn (UKM)
11.900.000,00
113.100.000,00
0,00
125.000.000,00
62.325.000,00
387.675.000,00
0,00
450.000.000,00
40.725.000,00
159.275.000,00
0,00
200.000.000,00
4.050.000,00
95.950.000,00
0,00
100.000.000,00
17.550.000,00
132.450.000,00
0,00
150.000.000,00 1.629.664.200,00
1.02 . 1.02.01 . 23
1.02 . 1.02.01 . 28
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 28 . 09
Pelayanan Kesehatan Daerah terpencil, tertinggal dan pesisir
1.02 . 1.02.01 . 28 . 10
Keberlanjutan Pencapaian MDGs melalui SDGs bidang Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 28 . 11
Peningkatan Kapasitas Pelayanan kesehatan
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
57.150.000,00
1.017.850.000,00
554.664.200,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07
Peningkatan Kualitas tenaga kesehatan Pengelola Kesehatan Anak
19.750.000,00
355.250.000,00
0,00
375.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08
Fasilitasi kegiatan kesehatan anak
30.200.000,00
569.800.000,00
554.664.200,00
1.154.664.200,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 09
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ibu dan Anak
7.200.000,00
92.800.000,00
0,00
100.000.000,00
233.000.000,00
667.000.000,00
0,00
900.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32
1.02 . 1.02.01 . 33
Program Kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 33 . 04
Koordinasi dan singkronisasi Perencanaan pembanguan Bidang kesehatan
69.300.000,00
180.700.000,00
0,00
250.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 33 . 05
Pengembangan sistem informasi kesehatan
53.400.000,00
96.600.000,00
0,00
150.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 33 . 06
Rapat Kerja Kesehatan Daerah
10.200.000,00
289.800.000,00
0,00
300.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 33 . 07
Pelayanan PPID Dinkes Prov.Bengkulu
100.100.000,00
99.900.000,00
0,00
200.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34
Program Sumber Daya Kesehatan
5.517.752.750,00
5.416.102.810,00
1.879.650.000,00
12.813.505.560,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 01
Penyusunan dan Up Date data dasar tenaga kesehatan
41.700.000,00
258.300.000,00
0,00
300.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 02
Registrasi dan akreditasi Sarpras Yankes
49.300.000,00
150.700.000,00
0,00
200.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 04
Operasional POLTEKKES Provinsi Bengkulu
5.426.752.750,00
5.007.102.810,00
1.879.650.000,00
12.313.505.560,00
4.657.600.000,00
101.682.200.000,00
33.095.929.700,00
139.435.729.700,00
67.300.000,00
4.150.000,00
0,00
71.450.000,00
67.300.000,00
4.150.000,00
0,00
71.450.000,00
1.02 . 1.02.02 1.02 . 1.02.02 . 06 1.02 . 1.02.02 . 06 . 05
RSUD Dr. M. Yunus
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Rencana Anggaran, Kegiatan dan Pelaporan
Program Peningkatan mutu pelayanan kesehatan RS
3.967.800.000,00
101.675.550.000,00
33.095.929.700,00
138.739.279.700,00
1.02 . 1.02.02 . 35 . 01
Peningkatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
3.910.000.000,00
101.572.000.000,00
12.000.000.000,00
117.482.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 35 . 03
Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)
57.800.000,00
103.550.000,00
21.095.929.700,00
21.257.279.700,00
622.500.000,00
2.500.000,00
0,00
625.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 35
1.02 . 1.02.02 . 36
Program Standarisasi Pelayanan Rumah Sakit
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 8
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.02 . 1.02.02 . 36 . 02 1.02 . 1.02.03 1.02 . 1.02.03 . 16 1.02 . 1.02.03 . 16 . 17 1.02 . 1.02.03 . 26
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Tambahan penghasilan untuk dokter spesialis RSJKO SOEPRAPTO
JUMLAH 6=3+4+5
622.500.000,00
2.500.000,00
0,00
625.000.000,00
1.824.225.000,00
9.460.250.000,00
11.186.735.000,00
22.471.210.000,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
0,00
600.000.000,00
0,00
600.000.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan
0,00
600.000.000,00
0,00
600.000.000,00
0,00
0,00
5.596.960.300,00
5.596.960.300,00 1.875.998.200,00
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
1.02 . 1.02.03 . 26 . 31
Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit (DAK)
0,00
0,00
1.875.998.200,00
1.02 . 1.02.03 . 26 . 32
Belanja Modal Pengadaan Generator Set ( DAK )
0,00
0,00
992.368.500,00
992.368.500,00
1.02 . 1.02.03 . 26 . 33
Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III ( DAK )
0,00
0,00
2.728.593.600,00
2.728.593.600,00
Program Peningkatan mutu pelayanan kesehatan RS
1.650.000.000,00
8.850.000.000,00
1.500.000.000,00
12.000.000.000,00
Peningkatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
1.650.000.000,00
8.850.000.000,00
1.500.000.000,00
12.000.000.000,00
Program Pengadaan peningkatan sarana dan prasarana RSJ
174.225.000,00
10.250.000,00
4.089.774.700,00
4.274.249.700,00
1.02 . 1.02.03 . 37 . 02
Pembangunan Peningkatan Fasilitas Sarana dan prasarana RS
57.000.000,00
3.500.000,00
2.139.499.700,00
2.199.999.700,00
1.02 . 1.02.03 . 37 . 03
Pengadaan alat-alat kesehatan
7.425.000,00
1.750.000,00
190.825.000,00
200.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 37 . 05
Rehabilitasi bangunan RS
72.500.000,00
3.000.000,00
1.069.500.000,00
1.145.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 37 . 12
Pembangunan jalan lingkungan RSKJ Bengkulu
37.300.000,00
2.000.000,00
689.950.000,00
729.250.000,00
10.662.092.200,00
63.430.849.800,00
322.904.354.400,00
396.997.296.400,00
10.662.092.200,00
63.430.849.800,00
322.904.354.400,00
396.997.296.400,00
1.074.350.000,00
1.636.450.000,00
0,00
2.710.800.000,00
1.02 . 1.02.03 . 35 1.02 . 1.02.03 . 35 . 01 1.02 . 1.02.03 . 37
1.03 1.03 . 1.03.01 1.03 . 1.03.01 . 01
Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
450.000.000,00
0,00
450.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
3.900.000,00
308.900.000,00
0,00
312.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis Perkantoran
846.000.000,00
0,00
0,00
846.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20
Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang Milik daerah
77.650.000,00
62.350.000,00
0,00
140.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 21
Penyediaan Jasa Kantor
57.100.000,00
192.900.000,00
0,00
250.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 22
Inventarisasi aset dan perhitungan aset
89.700.000,00
110.300.000,00
0,00
200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
335.000.000,00
1.267.000.000,00
1.602.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
1.267.000.000,00
1.267.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
285.000.000,00
0,00
285.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 9
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.03 . 1.03.01 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.03 . 1.03.01 . 05 . 04
Bimbingan Teknis Bidang Ke-PU an
1.03 . 1.03.01 . 05 . 05
Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bidang ke PU an
1.03 . 1.03.01 . 06
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
JUMLAH 6=3+4+5
38.550.000,00
521.450.000,00
0,00
560.000.000,00
8.850.000,00
191.150.000,00
0,00
200.000.000,00
29.700.000,00
330.300.000,00
0,00
360.000.000,00
208.475.000,00
147.095.000,00
0,00
355.570.000,00 75.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
28.575.000,00
46.425.000,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
33.900.000,00
41.100.000,00
0,00
75.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 05
Penyusunan Rencana Anggaran, Kegiatan dan Pelaporan
146.000.000,00
59.570.000,00
0,00
205.570.000,00
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
119.040.000,00
447.340.000,00
1.383.620.000,00
1.950.000.000,00
27.700.000,00
71.940.000,00
400.360.000,00
500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 07
Pembanguan Saluran Drainase Jalan Sungai Rupat Rt. 41 Raya Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu Pembangunan Drainase dan Lingkungan Jalan Bumi Ayu RW 02 Kota Bengkulu
36.640.000,00
82.700.000,00
580.660.000,00
700.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 08
Pembangunan Drainase Jalan Kelurahan Turan Lalang Kab. Lebong
26.700.000,00
70.700.000,00
402.600.000,00
500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 09
Rehabilitasi Drainase Jalan Tribrata Kota Bengkulu
28.000.000,00
222.000.000,00
0,00
250.000.000,00
1.653.900.000,00
28.507.890.000,00
44.748.490.000,00
74.910.280.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 1.03 . 1.03.01 . 16 . 05
1.03 . 1.03.01 . 18
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01
Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab. Bengkulu Tengah
52.200.000,00
1.947.800.000,00
0,00
2.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 02
Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab. Seluma
52.200.000,00
1.947.800.000,00
0,00
2.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03
Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab. Kepahyang
52.200.000,00
2.347.800.000,00
0,00
2.400.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04
Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab. Muko-muko
52.200.000,00
2.347.800.000,00
0,00
2.400.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 05
Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab. Rejang Lebong
52.200.000,00
2.447.800.000,00
0,00
2.500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 06
Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab. Kaur
52.200.000,00
2.347.800.000,00
0,00
2.400.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 07
Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab. Lebong
52.200.000,00
2.347.800.000,00
0,00
2.400.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 08
Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab. Bengkulu Utara
57.600.000,00
2.942.400.000,00
0,00
3.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 09
Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kota Bengkulu
57.600.000,00
3.942.400.000,00
0,00
4.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 10
Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab. Bengkulu Selatan
52.200.000,00
2.447.800.000,00
0,00
2.500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 11
Rehabilitasi Jalan Tanjung Agung Palik - Gunung Selan
57.800.000,00
39.000.000,00
1.903.200.000,00
2.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 12
Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah I
43.440.000,00
956.560.000,00
0,00
1.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 13
Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah II
43.440.000,00
956.560.000,00
0,00
1.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 14
Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah III
43.440.000,00
956.560.000,00
0,00
1.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 15
Rehabilitasi Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Simpang Klindang - sp. kroya)
63.200.000,00
39.000.000,00
2.897.800.000,00
3.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 16
Pemeliharaan Berkala Jalan Pagar Dewa- arah Kota
62.200.000,00
39.000.000,00
2.898.800.000,00
3.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 17
Pemeliharaan Berkala Jalan Kalimantan-Simpang UNIB
63.200.000,00
39.000.000,00
3.397.800.000,00
3.500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 18
Pemeliharaan Berkala Jalan Danau Dendam kota Bengkulu
91.200.000,00
39.000.000,00
5.869.800.000,00
6.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 19
Rehabilitasi Jalan Putri Gading Cempaka
57.800.000,00
39.000.000,00
1.403.200.000,00
1.500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 20
Pemeliharaan Berkala Jalan Tanjung Iman - Muara Sahung
56.800.000,00
39.000.000,00
1.904.200.000,00
2.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 21
Pemeliharaan Berkala Jalan Lais - Argamakmur
115.680.000,00
39.000.000,00
7.845.320.000,00
8.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 23
Pemeliharaan Berkala Jalan Ketahun - Bintunan
56.800.000,00
39.000.000,00
1.904.200.000,00
2.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 24
Rehabilitasi Jalan PUT - Kota Padang
63.200.000,00
39.000.000,00
3.397.800.000,00
3.500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 25
Rehabilitasi Jalan Kepahyang - Kaba Wetan
49.040.000,00
39.000.000,00
911.960.000,00
1.000.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 10
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.03 . 1.03.01 . 18 . 26
Pembangunan Pelapis Tebing Ds Talang Ulu Kab. Lebong
44.470.000,00
29.000.000,00
426.530.000,00
500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 27
Pemeliharaan Berkala Jalan Soeprapto Kecamatan Curup Tengah
59.200.000,00
39.000.000,00
2.401.800.000,00
2.500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 29
Penanganan Jalan Pasca Longsor Wilayah Provinsi Bengkulu
78.200.000,00
39.000.000,00
2.582.800.000,00
2.700.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 30
Rehabiltasi Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Simpang Kroya - Lubuk Durian) (DAK)
71.990.000,00
35.010.000,00
5.003.280.000,00
5.110.280.000,00
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
960.550.000,00
11.537.621.000,00
40.502.790.000,00
53.000.961.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01
Perencanaan dan pengawasan pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi
70.620.000,00
3.029.380.000,00
0,00
3.100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 03
Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Musi Kejalo Kabupaten Rejang Lebong
60.920.000,00
84.400.000,00
1.535.300.000,00
1.680.620.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 04
Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nasal Kabupaten Kaur
54.440.000,00
94.000.000,00
1.851.560.000,00
2.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 05
Kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun
73.800.000,00
6.027.161.000,00
0,00
6.100.961.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 06
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Air Nakai Batu Roto Kabupaten Bengkulu Utara (DAK) Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Air Nokan Rama Agung Kabupaten Bengkulu Utara (DAK) Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Air Telatang Besar Kabupaten Bengkulu Utara (DAK)
51.560.000,00
152.520.000,00
3.325.000.000,00
3.529.080.000,00
69.170.000,00
152.520.000,00
3.230.000.000,00
3.451.690.000,00
41.000.000,00
131.720.000,00
2.464.660.000,00
2.637.380.000,00
72.050.000,00
128.920.000,00
5.890.000.000,00
6.090.970.000,00
44.600.000,00
141.320.000,00
4.845.000.000,00
5.030.920.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 11
Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa D.I.R. Air Hitam Kabupaten Bengkulu Tengah (DAK) Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Air Selebang Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan (DAK) Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Air Kule Besar Kabupaten Kaur (DAK)
41.000.000,00
150.920.000,00
3.325.000.000,00
3.516.920.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 12
Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa D.I.R. Penago Kabupaten Seluma (DAK)
74.450.000,00
139.770.000,00
6.660.130.000,00
6.874.350.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 13
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Air Daup Kabupaten Kepahyang/Rejang Lebong (DAK) Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Air Santan Kabupaten Lebong (DAK)
36.800.000,00
122.120.000,00
1.489.600.000,00
1.648.520.000,00
69.170.000,00
165.320.000,00
4.402.640.000,00
4.637.130.000,00
36.800.000,00
131.720.000,00
1.483.900.000,00
1.652.420.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 16
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Air Palik Aur Gading Kabupaten Bengkulu Utara (DAK) Penatalaksanaan Dewan Sumber Daya Air
103.720.000,00
296.280.000,00
0,00
400.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 17
Pengembangan Tata Guna Air
60.450.000,00
589.550.000,00
0,00
650.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24
1.03 . 1.03.01 . 24 . 07 1.03 . 1.03.01 . 24 . 08 1.03 . 1.03.01 . 24 . 09 1.03 . 1.03.01 . 24 . 10
1.03 . 1.03.01 . 24 . 14 1.03 . 1.03.01 . 24 . 15
1.03 . 1.03.01 . 27
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
253.580.000,00
1.102.900.000,00
4.843.520.000,00
6.200.000.000,00
108.100.000,00
821.900.000,00
0,00
930.000.000,00
Dukungan Terhadap Program Sanimas IDB dan Sanimas Reguler di Provinsi Bengkulu
29.400.000,00
90.600.000,00
0,00
120.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 13
Dukungan Terhadap Program Pamsimas di Provinsi Bengkulu
42.000.000,00
108.000.000,00
0,00
150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 14
Pembangunan SPAM IKK Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong
74.080.000,00
82.400.000,00
4.843.520.000,00
5.000.000.000,00
306.920.000,00
6.613.863.000,00
9.387.600.000,00
16.308.383.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 03
Dukungan Operasional UPTD SPAM Regional
1.03 . 1.03.01 . 27 . 12
1.03 . 1.03.01 . 28
Program Pengendalian Banjir
1.03 . 1.03.01 . 28 . 01
Optimalisasi Fungsi Sungai Kewenangan Pemerintah Provinsi
48.720.000,00
3.229.663.000,00
0,00
3.278.383.000,00
1.03 . 1.03.01 . 28 . 02
Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Pengamanan Sungai dan Pengendalian Banjir Pembangunan Sarana/Prasarana Pengaman Sungai dan Pengendalian Banjir Kabupaten Bengkulu Utara Pembangunan Sarana/Prasarana Pengaman Sungai dan Pengendalian Banjir Kabupaten Seluma
46.500.000,00
2.883.500.000,00
0,00
2.930.000.000,00
48.000.000,00
99.100.000,00
2.552.900.000,00
2.700.000.000,00
44.000.000,00
80.700.000,00
1.375.300.000,00
1.500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 28 . 03 1.03 . 1.03.01 . 28 . 04
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 11
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.03 . 1.03.01 . 28 . 05 1.03 . 1.03.01 . 28 . 06 1.03 . 1.03.01 . 28 . 07 1.03 . 1.03.01 . 29
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pembangunan Sarana/Prasarana Pengaman Sungai dan Pengendalian Banjir Kabupaten Lebong Pembangunan Sarana/Prasarana Pengaman Sungai dan Pengendalian Banjir Kabupaten Kaur Pembangunan Sarana/Prasarana Pengaman Sungai dan Pengendalian Banjir Kabupaten Mukomuko
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
JUMLAH 6=3+4+5
57.320.000,00
138.700.000,00
3.803.980.000,00
4.000.000.000,00
31.040.000,00
91.100.000,00
877.860.000,00
1.000.000.000,00
31.340.000,00
91.100.000,00
777.560.000,00
900.000.000,00
1.835.560.000,00
5.804.330.000,00
45.328.563.000,00
52.968.453.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 01
Pembangunan Jalan Lingkungan dan Jembatan Kompleks RSUD. M Yunus. Tahap II
87.880.000,00
128.900.000,00
1.783.220.000,00
2.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 04
Pemasangan Bronjong Penahan Tanah TPA Jambu Keling
47.000.000,00
131.900.000,00
1.221.100.000,00
1.400.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 11
Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Penago 2 Menuju Pasar Penago 1
36.640.000,00
108.400.000,00
854.960.000,00
1.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 12
Pembangunan Rumah Gadang (IKS) Provinsi Bengkulu
42.840.000,00
107.400.000,00
849.760.000,00
1.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 13
27.700.000,00
110.900.000,00
861.400.000,00
1.000.000.000,00
28.840.000,00
72.200.000,00
448.960.000,00
550.000.000,00
46.000.000,00
202.900.000,00
1.751.100.000,00
2.000.000.000,00
44.200.000,00
124.400.000,00
1.031.400.000,00
1.200.000.000,00
43.700.000,00
80.400.000,00
1.956.033.000,00
2.080.133.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 33
Pembangunan Dan Perbaikan Drainase/Jalan Lingkungan Kawasan Timur Indah Ujung Menuju Ke Arah Pemakaman Pembangunan Dan Perbaikan Drainase/Jalan Lingkungan Kawasan Pasar Ujung Kabupaten Kepahiang Pembangunan dan Perbaikan Drainase/Jalan Lingkungan Desa Sido Urip Kecamatan Argamakmur Pengaspalan Jalan Kepemakaman Kelurahan Padang Nangka, Timur Indah dan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Pembanguna Jembatan Desa Permukiman Seberang Dusun 1 Desa Talang 4 Kecamatan Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah Rehabilitasi Gedung/Kantor Dinas PU Prov. Bengkulu
50.800.000,00
190.400.000,00
1.758.800.000,00
2.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 34
Rehabilitasi Gedung Sopo Godang Pantai Panjang Kota Bengkulu
35.960.000,00
824.040.000,00
0,00
860.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 35
Pembangunan Lanjutan Rumah Ketua DPRD Provinsi Bengkulu
46.000.000,00
194.400.000,00
2.069.600.000,00
2.310.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 36
Pembangunan Jalan Lingkungan POLDA dan KOREM
92.680.000,00
130.900.000,00
2.976.420.000,00
3.200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 37
Pembangunan Jalan Akses Masuk Area Tugu Perjuangan
31.820.000,00
34.000.000,00
295.180.000,00
361.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 38
Pembangunan Area Makam Pahlawan
21.100.000,00
79.400.000,00
2.009.500.000,00
2.110.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 39
32.320.000,00
54.400.000,00
213.280.000,00
300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 40
Pembangunan Jalan Lingkungan dan Drainase Kelurahan Jalan Gedang RT 13 RW 5 Kecamatan Gading Cempaka (belakang PT Taspen) Pembangunan Jalan Lingkungan Hibrida 13 Sumur Dewa 4
31.820.000,00
68.700.000,00
399.480.000,00
500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 42
Pembangunan Box culvert Gg Raden Fatah
32.320.000,00
68.620.000,00
399.060.000,00
500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 43
Pembangunan Jalan Lingkungan Jl Raden Fatah
22.500.000,00
41.500.000,00
186.000.000,00
250.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 44
Pembangunan Jalan sp 4 Air Luas
32.320.000,00
82.500.000,00
485.180.000,00
600.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 45
Pembangunan Jalan Lingkungan Kelurahan Tanjung Iman Kecamatan Kaur Tengah
38.940.000,00
94.000.000,00
667.060.000,00
800.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 46
Pembangunan simpang Tiga Pasar Rebo Kelurahan Air Pahlawan Kecamatan Nasal
43.700.000,00
132.900.000,00
1.823.400.000,00
2.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 47
Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Dermayu Kabupaten seluma
36.640.000,00
109.400.000,00
853.960.000,00
1.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 48
Proyek Lapisan Penetrasi Jalan Penghubung Antar Desa Kabupaten Seluma (desa Jenggalu) Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Padang Jaya
46.000.000,00
128.400.000,00
1.825.600.000,00
2.000.000.000,00
44.200.000,00
128.400.000,00
1.827.400.000,00
2.000.000.000,00
Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Muara Payang Kecamatan Seginim Kab. Bengkulu Selatan Pembangunan Jalan Lingkungan Belakang Benteng Marlborugh Kota Bengkulu
36.640.000,00
111.400.000,00
851.960.000,00
1.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 14 1.03 . 1.03.01 . 29 . 16 1.03 . 1.03.01 . 29 . 17 1.03 . 1.03.01 . 29 . 24
1.03 . 1.03.01 . 29 . 49 1.03 . 1.03.01 . 29 . 50 1.03 . 1.03.01 . 29 . 51 1.03 . 1.03.01 . 29 . 52
Pembangunan Jalan Lingkungan Kelurahan Tansi Baru Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahyang
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
33.520.000,00
64.500.000,00
401.980.000,00
500.000.000,00
44.200.000,00
129.400.000,00
1.726.400.000,00
1.900.000.000,00 Halaman 12
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.03 . 1.03.01 . 29 . 53
Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Sari Mulyo Kecamatan Sukaraja Kab. Seluma
45.500.000,00
122.000.000,00
1.332.500.000,00
1.500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 54
Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Suka Sari Kecamatan Air Periukan Kab. Seluma
44.200.000,00
129.400.000,00
1.326.400.000,00
1.500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 57
Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Bukit Peninjauan II
46.500.000,00
144.000.000,00
1.209.500.000,00
1.400.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 59
Pembangunan Jalan Lingkungan Marga Jaya Unit 10 Kecamatan Padang Jaya
44.200.000,00
130.900.000,00
1.824.900.000,00
2.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 60
Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Kungkai Baru Kecamatan Air Periukan Kab. Seluma Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Lubuk Belimbing I Sindang Beliti Ilir Rejang Lebong Pembangunan Jalan Lingkungan alang Rimbo Lama Kecamatan Curup tengah
44.200.000,00
127.900.000,00
1.227.900.000,00
1.400.000.000,00
44.200.000,00
129.400.000,00
1.226.400.000,00
1.400.000.000,00
46.500.000,00
144.000.000,00
1.209.500.000,00
1.400.000.000,00
44.200.000,00
129.400.000,00
1.226.400.000,00
1.400.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 64
Pembangunan Jalan Lingkungan Kampung Melayu - Sumber Sari Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong Pembangunan Jalan Lingkungan Curup Kabupaten rejang Lebong
38.940.000,00
104.000.000,00
757.060.000,00
900.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 65
Pagar Kuburan Kelurahan Saawah Lebar
28.000.000,00
41.200.000,00
130.800.000,00
200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 67
Pembangunan Jalan lIngkungan Kelurahan Turan Lalang Kab. Lebong
3.400.000,00
69.400.000,00
427.200.000,00
500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 68
Subur Bor Desa Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur
14.400.000,00
0,00
85.600.000,00
100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 69
Pembangunan Pagar SMA Kecamatan Bunga Mas
28.000.000,00
38.450.000,00
183.550.000,00
250.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 70
10.300.000,00
65.200.000,00
364.500.000,00
440.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 71
Peningkatan Akses Badan Jalan dan Jembatan Gg Ahmad Syah Rt 2 Rw 2 Talang Benih Curup Pembangunan Jalan Lingkungan SMKN 2 Bengkulu
28.720.000,00
91.200.000,00
680.080.000,00
800.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 72
Pembangunan Jalan Lingkungan Rumah Sakit Rafflesia
32.320.000,00
57.200.000,00
310.480.000,00
400.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 73
Pembangunan Gazebo di Pantai Panjang
10.000.000,00
42.200.000,00
147.800.000,00
200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 74
Pembangunan Gapura dan Pagar di Lapangan Golf
28.000.000,00
42.200.000,00
129.800.000,00
200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 75
Perencanaan Teknis Pengendalian Kegiatan Keciptakaryaan
95.700.000,00
461.620.000,00
0,00
557.320.000,00
163.050.000,00
386.400.000,00
1.825.550.000,00
2.375.000.000,00
141.900.000,00
383.100.000,00
0,00
525.000.000,00
21.150.000,00
3.300.000,00
1.825.550.000,00
1.850.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 61 1.03 . 1.03.01 . 29 . 62 1.03 . 1.03.01 . 29 . 63
1.03 . 1.03.01 . 32
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
1.03 . 1.03.01 . 32 . 01
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat & Alat-alat Bantu
1.03 . 1.03.01 . 32 . 02
Pengadaan Alat Berat
1.03 . 1.03.01 . 33
Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan
3.657.427.200,00
5.540.460.000,00
172.117.221.400,00
181.315.108.600,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 01
Pembangunan Jalan Suka Baru - Bukit Berlian - Napal Putih
57.800.000,00
39.000.000,00
1.903.200.000,00
2.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 02
Pembangunan Jalan Batik Nau - Lubuk Banyau
59.600.000,00
44.000.000,00
2.396.400.000,00
2.500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03
Pembangunan Jalan Kerkap - Lubuk Durian
60.200.000,00
39.000.000,00
2.900.800.000,00
3.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 04
Pembangunan Jalan Gunung Selan - Giri Mulya
63.200.000,00
39.000.000,00
3.897.800.000,00
4.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 05
Pembangunan Jalan Giri mulya - Atas tebing (Lokasi Kabupaten Lebong)
93.200.000,00
39.000.000,00
4.867.800.000,00
5.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 06
Pembangunan Jalan Giri mulya - Atas tebing (Lokasi Kabupaten Bengklulu Utara)
93.200.000,00
35.400.000,00
6.871.400.000,00
7.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 07
Pembangunan Jalan D6 Ketahun - Air Limas
57.800.000,00
39.000.000,00
1.903.200.000,00
2.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 08
Pembangunan Jalan Ketahun - Napal Putih
59.600.000,00
39.000.000,00
1.901.400.000,00
2.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 10
Pembangunan Jembatan Tirta Mulia Muko-muko (Lanjutan)
62.200.000,00
39.000.000,00
4.098.800.000,00
4.200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 11
Pembangunan Jalan Sp Gunung Selan - Unit III Kuro Tidur
65.600.000,00
39.000.000,00
2.895.400.000,00
3.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 12
Pembangunan Jembatan Air Limas Kecil
68.000.000,00
39.000.000,00
5.193.000.000,00
5.300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 13
Pembangunan Jalan Lubuk Banyau - Desa Air Solok
55.700.000,00
35.000.000,00
1.409.300.000,00
1.500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 14
Pembangunan Jalan Sp. Air Muring - Suka Baru
57.800.000,00
42.000.000,00
1.900.200.000,00
2.000.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 13
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.03 . 1.03.01 . 33 . 15
Pembangunan Jalan Ketahun - Bukit Berlian
1.03 . 1.03.01 . 33 . 16
Pembangunan Jalan Banjar Sari - Malakoni - Kayu Apuh (Pulau Enggano)
1.03 . 1.03.01 . 33 . 18 1.03 . 1.03.01 . 33 . 19
JUMLAH 6=3+4+5
57.800.000,00
39.000.000,00
1.903.200.000,00
2.000.000.000,00
145.160.000,00
69.000.000,00
18.150.948.600,00
18.365.108.600,00
Pembangunan Jalan Klutum - Sp. Pino
55.800.000,00
39.000.000,00
1.905.200.000,00
2.000.000.000,00
Pembangunan Jalan Kurawan - Pinju Layang - Padang Lebar
57.800.000,00
39.000.000,00
1.403.200.000,00
1.500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 20
Pembangunan Jalan Simpang Kayu Kunyit-Keban Agung-Palak Bengkerung
57.800.000,00
39.000.000,00
1.903.200.000,00
2.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 21
Pembangunan Jalan Padang Serai - Pasar Ngalam (Arau Bintang)
57.800.000,00
39.000.000,00
1.903.200.000,00
2.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 22
Pembangunan Jalan Durian Bubur - Pasar Talo
57.800.000,00
39.000.000,00
1.403.200.000,00
1.500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 23
Pembangunan Jalan Suka Raja - Padang Capo - Bts. Sumsel
64.400.000,00
39.000.000,00
6.396.600.000,00
6.500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 24
Pembangunan Jalan Sendawar - Maras
57.800.000,00
39.000.000,00
1.903.200.000,00
2.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 25
Pembangunan Jalan Pasar Ngalam - Pasar Talo (Rawa Indah)
80.687.200,00
69.000.000,00
8.140.312.800,00
8.290.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 26
Pembangunan Sp. III Ngalam - Pasar Ngalam
63.200.000,00
39.000.000,00
2.897.800.000,00
3.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 27
Peningkatan Jalan Derati - Tanjung Ening
57.800.000,00
39.000.000,00
1.903.200.000,00
2.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 28
Pembangunan Jalan Palak Curup - Karang Baru
93.200.000,00
35.400.000,00
4.371.400.000,00
4.500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 29
Pembangunan Jalan Sapta Marga
62.200.000,00
39.000.000,00
2.398.800.000,00
2.500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 30
Pembangunan Jalan Beringin III - Bengko
63.200.000,00
39.000.000,00
3.397.800.000,00
3.500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 31
Peningkatan Jalan Air Lang - Desa Apur
93.200.000,00
39.000.000,00
5.867.800.000,00
6.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 32
Pembangunan Jalan Sp. III PD. Guci - Air Kering - Padang Leban
57.800.000,00
39.000.000,00
1.903.200.000,00
2.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 34
Pembangunan Jalan Tanjung Kemuning - Datar Lebar
57.800.000,00
39.000.000,00
903.200.000,00
1.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 35
Pembangunan Jalan Mukomuko - Dusun Gedang - Sp. Yamaja (Pondok Kopi)
60.100.000,00
39.000.000,00
2.400.900.000,00
2.500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 36
Pembangunan Jalan Penarik Lubuk Pinang
63.200.000,00
39.000.000,00
2.897.800.000,00
3.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 37
Pembangunan Jalan Lubuk Gedang-SPVI (Ag.Jaya-SP3 Slagan Jaya)
55.800.000,00
39.000.000,00
1.905.200.000,00
2.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 38
Pembangunan Jalan Tanah Rekah-Sp IV Teras Terunjam
57.800.000,00
39.000.000,00
1.903.200.000,00
2.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 39
Pembangunan Jalan Kepahyang -Bts Sumsel
68.000.000,00
39.000.000,00
6.893.000.000,00
7.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 40
Pembangunan Jalan Tebak Monok - Sp.Waim - Embong Ijuk
63.200.000,00
39.000.000,00
2.397.800.000,00
2.500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 41
Pembangunan Jalan Permu - Beringin III
63.200.000,00
39.000.000,00
2.397.800.000,00
2.500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 42
Pembangunan Jalan Hibrida
63.200.000,00
39.000.000,00
2.397.800.000,00
2.500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 43
Pembangunan Jalan Tes - Muara Aman (Pelebaran)
63.200.000,00
39.000.000,00
2.897.800.000,00
3.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 44
Pembangunan Jalan Curup - Tes (Pelebaran)
63.200.000,00
39.000.000,00
2.397.800.000,00
2.500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 45
Pembangunan Jalan Tambang Sawah-Ketenong
57.800.000,00
39.000.000,00
1.403.200.000,00
1.500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 46
Pembangunan Jalan Tugu Hiu - Sp. Kroya
93.200.000,00
39.000.000,00
4.867.800.000,00
5.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 47
Pembangunan Jalan Kelindang - Susup
63.200.000,00
39.000.000,00
2.897.800.000,00
3.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 48
Pembangunan Jalan Pasar Ngalam - Pasar Talo (Penanganan dari Pasar Ngalam)
85.400.000,00
39.000.000,00
3.875.600.000,00
4.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 49
Pembangunan Jembatan Gantung Maling Deman Kab. Mukomuko
32.800.000,00
39.000.000,00
928.200.000,00
1.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 52
Pembangunan Jembatan Gantung Desa Semelako Ke Lebong tengah Kab. Lebong
49.040.000,00
39.000.000,00
811.960.000,00
900.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 53
Pelapis Tebing Di Jalan Raya Desa Talang Ratu Kecamatan Rimbo Penggadang
28.400.000,00
19.000.000,00
152.600.000,00
200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 54
Pembangunan Jembatan Gantung SP.4 Air Luas - Kaur
71.340.000,00
39.000.000,00
2.389.660.000,00
2.500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 55
Pembangunan Jembatan Air Sipur Kabupaten Seluma
62.200.000,00
39.000.000,00
2.898.800.000,00
3.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 56
Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - SP Kelindang) (DAK)
96.790.000,00
35.010.000,00
7.868.200.000,00
8.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 57
Pembangunan Jembatan Gantung Air Muring
32.000.000,00
29.000.000,00
939.000.000,00
1.000.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 14
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.03 . 1.03.01 . 33 . 58
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH 6=3+4+5
115.350.000,00
3.384.650.000,00
0,00
3.500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 59
Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Provinsi Bengkulu (P2T.Prov) Pembangunan Jalan Desa Kali - Arga Makmur
58.600.000,00
39.000.000,00
1.402.400.000,00
1.500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 60
Pembangunan Drainase Jalan Air Meles Atas Sp Nangka
57.260.000,00
39.000.000,00
1.903.740.000,00
2.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 61
Pelapis Tebing Penahan Longsor Air Pauh (Lintas Curup Muara Aman)
38.000.000,00
27.000.000,00
495.000.000,00
560.000.000,00
Program Pengaturan Jasa Konstruksi
119.390.000,00
480.610.000,00
0,00
600.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36 . 01
Pelatihan dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Jasa Konstruksi dan Bangunan
67.900.000,00
292.100.000,00
0,00
360.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36 . 02
Pengembangan Jasa Konstruksi Prov. Bengkulu
30.250.000,00
49.750.000,00
0,00
80.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36 . 05
Pendukung Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Provinsi Bengkulu
21.240.000,00
138.760.000,00
0,00
160.000.000,00
241.600.000,00
199.140.800,00
0,00
440.740.800,00
241.600.000,00
199.140.800,00
0,00
440.740.800,00
29.700.000,00
170.300.000,00
0,00
200.000.000,00
29.700.000,00
170.300.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
0,00
0,00
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
116.800.000,00
936.200.000,00
0,00
1.053.000.000,00
90.125.000,00
609.875.000,00
0,00
700.000.000,00
Program Perencanaan Tata Ruang
90.125.000,00
609.875.000,00
0,00
700.000.000,00
1.05 . 1.03.01 . 15 . 16
Pelatihan Bidang penataan ruang
39.650.000,00
160.350.000,00
0,00
200.000.000,00
1.05 . 1.03.01 . 15 . 17
Penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis Provinsi
50.475.000,00
449.525.000,00
0,00
500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36
1.03 . 1.03.01 . 39 1.03 . 1.03.01 . 39 . 01 1.03 . 1.03.01 . 40 1.03 . 1.03.01 . 40 . 01 1.03 . 1.03.01 . 41 1.03 . 1.03.01 . 41 . 01 1.05 1.05 . 1.03.01 1.05 . 1.03.01 . 15
1.05 . 1.06.01 1.05 . 1.06.01 . 15 1.05 . 1.06.01 . 15 . 22 1.06 1.06 . 1.06.01 1.06 . 1.06.01 . 01
Program peningkatan kapasitas Laboratorium Operasional dan pemeliharaan dan sarana dan prasarana Laboratorium
Program peningkatan Sarana dan Prasarana Ke - PU an Monitoring dan Pengendalian Bidang ke - PU an
Program Peningkatan Kapasitas Laboratorium Ke PU an Peningkatan Kapasitas Laboratorium Balai Pengujian Bidang Konstruksi dan Bangunan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum
Badan Perencanaan Pembangunan
Program Perencanaan Tata Ruang Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Penataan Ruang Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
26.675.000,00
326.325.000,00
0,00
353.000.000,00
26.675.000,00
326.325.000,00
0,00
353.000.000,00
26.675.000,00
326.325.000,00
0,00
353.000.000,00
3.335.155.000,00
10.327.374.220,00
474.645.600,00
14.137.174.820,00
3.335.155.000,00
10.327.374.220,00
474.645.600,00
14.137.174.820,00
467.520.000,00
1.473.600.000,00
0,00
1.941.120.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
410.000.000,00
0,00
410.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
199.920.000,00
0,00
0,00
199.920.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
117.600.000,00
0,00
0,00
117.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
395.200.000,00
0,00
395.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
36.000.000,00
0,00
36.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 15
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
350.000.000,00
0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis Perkantoran
72.000.000,00
0,00
0,00
72.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20
penatausahaan kearsipan dan inventaris barang milik daerah
78.000.000,00
127.400.000,00
0,00
205.400.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
350.000.000,00
3.850.000,00
375.000.000,00
417.645.600,00
796.495.600,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
1.050.000,00
0,00
126.000.000,00
127.050.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.400.000,00
0,00
93.045.600,00
94.445.600,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.400.000,00
0,00
198.600.000,00
200.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
252.000.000,00
0,00
252.000.000,00
0,00
252.000.000,00
0,00
252.000.000,00
16.500.000,00
108.500.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
16.500.000,00
58.500.000,00
0,00
75.000.000,00
74.050.000,00
55.950.000,00
0,00
130.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02
1.06 . 1.06.01 . 03 1.06 . 1.06.01 . 03 . 02 1.06 . 1.06.01 . 05
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.06 . 1.06.01 . 05 . 01
Pendidikan dan pelatihan formal
1.06 . 1.06.01 . 05 . 04
Pengembangan dan Pembinaan Aparatur
1.06 . 1.06.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
39.600.000,00
10.400.000,00
0,00
50.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
16.200.000,00
13.800.000,00
0,00
30.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06
Pembinaan Penatausahaan Keuangan
18.250.000,00
31.750.000,00
0,00
50.000.000,00
217.640.000,00
415.919.220,00
0,00
633.559.220,00
1.06 . 1.06.01 . 15
Program pengembangan data/informasi
1.06 . 1.06.01 . 15 . 06
Informasi Dan Publikasi Perencanaan Pembangunan
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07
Penyusunan Profile Daerah
1.06 . 1.06.01 . 15 . 08
Pameran Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06 . 1.06.01 . 16
Program Kerjasama Pembangunan
53.840.000,00
156.160.000,00
0,00
210.000.000,00
124.300.000,00
128.700.000,00
0,00
253.000.000,00
39.500.000,00
131.059.220,00
0,00
170.559.220,00
67.775.000,00
660.225.000,00
0,00
728.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02
Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah
35.700.000,00
359.300.000,00
0,00
395.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07
Pelaksanaan Forum Perencanaan Percepatan Pembangunan Bengkulu (FP3B)
32.075.000,00
300.925.000,00
0,00
333.000.000,00
46.600.000,00
356.400.000,00
0,00
403.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 18 1.06 . 1.06.01 . 18 . 02 1.06 . 1.06.01 . 19 1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 1.06 . 1.06.01 . 20 1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 1.06 . 1.06.01 . 21
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh
Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana daerah
Program perencanaan pembangunan daerah
46.600.000,00
356.400.000,00
0,00
403.000.000,00
94.200.000,00
258.800.000,00
0,00
353.000.000,00
94.200.000,00
258.800.000,00
0,00
353.000.000,00
75.960.000,00
124.040.000,00
0,00
200.000.000,00
75.960.000,00
124.040.000,00
0,00
200.000.000,00
1.236.000.000,00
1.894.000.000,00
0,00
3.130.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01
Penyusunan RKPD dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
185.600.000,00
484.400.000,00
0,00
670.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02
Penyusunan Rencana Anggaran, Kegiatan dan Pelaporan
176.050.000,00
138.950.000,00
0,00
315.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 16
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03
Penyusunan KUAPBD dan PPAS
202.200.000,00
222.800.000,00
0,00
425.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04
Evaluasi Dokumen Perencanaan Daerah
154.200.000,00
345.800.000,00
0,00
500.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05
Monitoring dan Pengendalian rencana pembangunan daerah
123.300.000,00
276.700.000,00
0,00
400.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06
Penetapan Perda RPJMD
318.150.000,00
301.850.000,00
0,00
620.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07
Pelaksanaan RAD Pencegahan Pemberantasan Korupsi
76.500.000,00
123.500.000,00
0,00
200.000.000,00
346.800.000,00
1.438.200.000,00
0,00
1.785.000.000,00
318.300.000,00
0,00
354.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 10
Analisis Pembangunan Daerah Menurut Persfektif Sosial dan Ekonomi Provinsi Bengkulu Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
35.700.000,00 99.200.000,00
433.800.000,00
0,00
533.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 13
RAD Pangan Dan Gizi Terpadu
79.100.000,00
280.900.000,00
0,00
360.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 14
Penyusunan Rencana implementasi MEA Tahun 2016
53.600.000,00
166.400.000,00
0,00
220.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 16
Analisis Identifikasi Pengembangan Ekonomi Kemaritiman
79.200.000,00
238.800.000,00
0,00
318.000.000,00
Program perencanaan sosial dan budaya
297.100.000,00
1.148.900.000,00
0,00
1.446.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 12
Koordinasi pelaksanaan Persiapan SDGs
30.900.000,00
169.100.000,00
0,00
200.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 14
Sistem Informasi Terpadu Kemiskinan
61.200.000,00
258.800.000,00
0,00
320.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 15
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)
99.600.000,00
318.400.000,00
0,00
418.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 16
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang Sosial Budaya
105.400.000,00
402.600.000,00
0,00
508.000.000,00 1.606.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 1.06 . 1.06.01 . 22 . 02
1.06 . 1.06.01 . 23
1.06 . 1.06.01 . 24
Program perencanaan pembangunan ekonomi
Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
279.800.000,00
1.326.200.000,00
0,00
102.700.000,00
355.300.000,00
0,00
458.000.000,00
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Koordinasi dan Fasilitasi Komisi Daerah Sumber Daya Genetik Provinsi Bengkulu
32.600.000,00
247.400.000,00
0,00
280.000.000,00
71.500.000,00
196.500.000,00
0,00
268.000.000,00
Koordinasi pemantauan evaluasi dan pelaporan rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca (PEP RAD GRK) di Provinsi bengkulu Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam
37.300.000,00
262.700.000,00
0,00
300.000.000,00
35.700.000,00
264.300.000,00
0,00
300.000.000,00
37.300.000,00
312.700.000,00
0,00
350.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 04
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah
1.06 . 1.06.01 . 24 . 05 1.06 . 1.06.01 . 24 . 07 1.06 . 1.06.01 . 24 . 08 1.06 . 1.06.01 . 24 . 10 1.06 . 1.06.01 . 30 1.06 . 1.06.01 . 30 . 01 1.06 . 1.06.01 . 31 1.06 . 1.06.01 . 31 . 01 1.07 1.07 . 1.07.01 1.07 . 1.07.01 . 01
Program Pengembangan Infrastruktur dan Permukiman Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perumahan dan kawasan Permukiman
Program Pengembangan Komunikasi dan Informatika Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informasi Perhubungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
37.300.000,00
312.700.000,00
0,00
350.000.000,00
74.060.000,00
126.940.000,00
57.000.000,00
258.000.000,00
74.060.000,00
126.940.000,00
57.000.000,00
258.000.000,00
1.589.400.000,00
8.675.751.950,00
4.530.958.900,00
14.796.110.850,00
1.589.400.000,00
8.675.751.950,00
4.530.958.900,00
14.796.110.850,00
60.700.000,00
1.600.317.850,00
223.300.000,00
1.884.317.850,00 131.957.850,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
48.800.000,00
67.557.850,00
15.600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
215.000.000,00
0,00
215.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
0,00
152.160.000,00
0,00
152.160.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 17
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.07 . 1.07.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.300.000,00
75.000.000,00
207.700.000,00
285.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
60.400.000,00
0,00
60.400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
55.000.000,00
0,00
55.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis Perkantoran
1.07 . 1.07.01 . 01 . 20
Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang Milik daerah
1.07 . 1.07.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
475.200.000,00
0,00
475.200.000,00
9.600.000,00
0,00
0,00
9.600.000,00
19.400.000,00
901.800.000,00
453.633.000,00
1.374.833.000,00
8.400.000,00
0,00
453.633.000,00
462.033.000,00
11.000.000,00
301.800.000,00
0,00
312.800.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.07 . 1.07.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
500.000.000,00
0,00
500.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
4.200.000,00
234.300.000,00
0,00
238.500.000,00
4.200.000,00
234.300.000,00
0,00
238.500.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
279.500.000,00
120.700.000,00
0,00
400.200.000,00 20.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 03 1.07 . 1.07.01 . 03 . 02 1.07 . 1.07.01 . 05 1.07 . 1.07.01 . 05 . 01 1.07 . 1.07.01 . 06
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.07 . 1.07.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
13.100.000,00
6.900.000,00
0,00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
41.600.000,00
2.600.000,00
0,00
44.200.000,00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 05
Penyusunan Rencana Anggaran, Kegiatan dan Pelaporan
165.700.000,00
45.300.000,00
0,00
211.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 07
Penyusunan DUK dan Data Kepegawaian Dishubkominfo Propinsi Bengkulu
59.100.000,00
65.900.000,00
0,00
125.000.000,00
434.000.000,00
2.559.500.000,00
92.800.000,00
3.086.300.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1.07 . 1.07.01 . 15 . 03
Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar, dan Prosedur
24.800.000,00
75.200.000,00
0,00
100.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 05
Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasiitas Perhubungan
19.600.000,00
280.400.000,00
0,00
300.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 06
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan
48.200.000,00
151.800.000,00
0,00
200.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 07
Dukungan Peningkatan Kualitas UPTD Perkeretaapian
26.400.000,00
123.600.000,00
0,00
150.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 08
Peningkatan Kualitas UPTD Pelayanan Penyeberangan
135.600.000,00
271.600.000,00
92.800.000,00
500.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 09
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program Bidang Perhubungan dan Kominfo
48.500.000,00
137.800.000,00
0,00
186.300.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 10
Penyusunan Data dan Informasi Sektor Perhubungan dan Kominfo
23.500.000,00
76.500.000,00
0,00
100.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 14
Fasilitasi Keamanan Transportasi Udara
12.000.000,00
238.000.000,00
0,00
250.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 18
Pemeliharaan Operasional Fasilitas X-ray di VIP Room Bandara Fatmawati Soekarno
42.000.000,00
108.000.000,00
0,00
150.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 20
Penyusunan RDTR Kawasan Bandara
26.700.000,00
423.300.000,00
0,00
450.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 21
Penyusunan Dokumen Lingkungan Pelabuhan Malakoni
26.700.000,00
673.300.000,00
0,00
700.000.000,00
133.350.000,00
366.650.000,00
0,00
500.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17
Pogram peningkatan pelayanan angkutan
1.07 . 1.07.01 . 17 . 04
Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang
18.600.000,00
81.400.000,00
0,00
100.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 16
Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan
21.850.000,00
78.150.000,00
0,00
100.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18
Posko lebaran, natal dan tahun baru
44.500.000,00
55.500.000,00
0,00
100.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 18
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.07 . 1.07.01 . 17 . 20
Kegiatan monitoring pelabuhan dan angkutan laut
18.600.000,00
81.400.000,00
0,00
100.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 29
Evaluasi Tarif AKDP dan Penyeberangan
29.800.000,00
70.200.000,00
0,00
100.000.000,00 4.068.460.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
97.600.000,00
221.634.100,00
3.749.225.900,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 01
Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan
33.900.000,00
68.833.200,00
397.266.800,00
500.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 03
Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman
34.900.000,00
91.300.900,00
3.142.259.100,00
3.268.460.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 06
Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalulintas
28.800.000,00
61.500.000,00
209.700.000,00
300.000.000,00
560.650.000,00
2.570.850.000,00
12.000.000,00
3.143.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21
Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
1.07 . 1.07.01 . 21 . 01
Kegiatan publikasi hasil pembangunan Provinsi Bengkulu
1.07 . 1.07.01 . 21 . 06
Fasilitasi danOperasional Komisi Informasi Provinsi Bengkulu
1.07 . 1.07.01 . 21 . 13 1.07 . 1.07.01 . 21 . 14 1.08 1.08 . 1.08.01 1.08 . 1.08.01 . 01
34.700.000,00
965.300.000,00
0,00
1.000.000.000,00
460.950.000,00
970.550.000,00
12.000.000,00
1.443.500.000,00
Pembinaan Media Massa Melalui Diskusi Publik
37.400.000,00
162.600.000,00
0,00
200.000.000,00
Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Jurnalis
27.600.000,00
472.400.000,00
0,00
500.000.000,00
1.079.290.000,00
5.482.374.480,00
9.873.280.000,00
16.434.944.480,00
1.079.290.000,00
5.482.374.480,00
9.873.280.000,00
16.434.944.480,00
20.400.000,00
743.286.550,00
0,00
763.686.550,00 20.000.000,00
Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
20.000.000,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
0,00
117.360.000,00
0,00
117.360.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis Perkantoran
0,00
72.000.000,00
0,00
72.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
84.600.000,00
0,00
84.600.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
64.326.550,00
0,00
64.326.550,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 19
Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang Milik daerah
20.400.000,00
0,00
0,00
20.400.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 20
Publikasi dan Pariwara
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00 434.999.850,00
1.08 . 1.08.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.300.000,00
241.999.850,00
189.700.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.500.000,00
1.000.000,00
92.500.000,00
95.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.800.000,00
1.000.000,00
97.200.000,00
100.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
199.999.850,00
0,00
199.999.850,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
50.000.000,00
140.000.000,00
0,00
190.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.08 . 1.08.01 . 05 . 01
Pendidikan dan pelatihan formal
1.08 . 1.08.01 . 05 . 04
Peningkatan Kapasitas Tim Penilai Angka Kredit Fungsional
1.08 . 1.08.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
100.000.000,00
152.850.000,00
42.150.000,00
0,00
195.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
29.200.000,00
10.800.000,00
0,00
40.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
23.850.000,00
11.150.000,00
0,00
35.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 19
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
99.800.000,00
20.200.000,00
0,00
120.000.000,00
11.000.000,00
129.000.000,00
0,00
140.000.000,00
11.000.000,00
129.000.000,00
0,00
140.000.000,00
590.100.000,00
3.302.578.080,00
9.678.580.000,00
13.571.258.080,00
1 1.08 . 1.08.01 . 06 . 05 1.08 . 1.08.01 . 15 1.08 . 1.08.01 . 15 . 06 1.08 . 1.08.01 . 16
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Penyusunan Rencana Anggaran, Kegiatan dan Pelaporan
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Bimbingan teknis persampahan
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
JUMLAH 6=3+4+5
1.08 . 1.08.01 . 16 . 01
Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura
20.100.000,00
79.900.000,00
0,00
100.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 18
Peringatan hari lingkungan hidup
27.900.000,00
72.100.000,00
0,00
100.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 21
Inventarisasi kualitas air sungai dan perhitungan beban pencemar
39.000.000,00
161.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 26
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
84.450.000,00
129.358.080,00
0,00
213.808.080,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 29
Inventarisasi bahan perusak ozon (BPO)
27.550.000,00
88.200.000,00
24.250.000,00
140.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 31
Pos Pengaduan dan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
34.800.000,00
195.200.000,00
0,00
230.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 36
Monitoring dan Evaluasi AMDAL Provinsi Bengkulu
41.400.000,00
158.600.000,00
0,00
200.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 37
Pengendalian dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu
77.300.000,00
247.700.000,00
0,00
325.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 38
Evaluasi Kinerja Terhadap Penatalaksanaan Amdal dan UKL/UPL Kabupaten/Kota
42.300.000,00
107.700.000,00
0,00
150.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 39
Sosialisasi Program Kampung Iklim (Proklim)
31.600.000,00
68.400.000,00
0,00
100.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 40
Pembinaan Sekolah Adiwiyata
36.950.000,00
113.050.000,00
0,00
150.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 41
Pengadaan dan Pemantauan Kualitas Lingkungan Provinsi Bengkulu (DAK)
70.000.000,00
438.120.000,00
9.654.330.000,00
10.162.450.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 42
Pemetaan dan Pembuatan Rencana Aksi (action Plan) Lingkungan Hidup
56.750.000,00
1.443.250.000,00
0,00
1.500.000.000,00
128.800.000,00
306.200.000,00
5.000.000,00
440.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 19
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1.08 . 1.08.01 . 19 . 07
Operasional sistem informasi lingkungan (SIL)
54.300.000,00
40.700.000,00
5.000.000,00
100.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 19 . 08
Koordinasi dan singkronisasi program dan kegiatan lingkungan hidup
26.000.000,00
114.000.000,00
0,00
140.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 19 . 11
Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah
27.500.000,00
72.500.000,00
0,00
100.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 19 . 14
Penyusunan Dokumen SPM Bidang Lingkungan Hidup
21.000.000,00
79.000.000,00
0,00
100.000.000,00
122.840.000,00
577.160.000,00
0,00
700.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 20
Program peningkatan pengendalian polusi
1.08 . 1.08.01 . 20 . 08
Pemantauan Kualitas Udara Ambient
36.000.000,00
214.000.000,00
0,00
250.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 20 . 10
Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan
33.160.000,00
316.840.000,00
0,00
350.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 20 . 11
Pelaksanaan Akreditasi Parameter Analisa Laboraturium
53.680.000,00
46.320.000,00
0,00
100.000.000,00
1.519.735.000,00
5.325.620.000,00
341.395.000,00
7.186.750.000,00
1.519.735.000,00
5.325.620.000,00
341.395.000,00
7.186.750.000,00
13.200.000,00
1.191.960.000,00
0,00
1.205.160.000,00
1.11 1.11 . 1.11.01 1.11 . 1.11.01 . 01
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.11 . 1.11.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
115.000.000,00
0,00
115.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
0,00
155.160.000,00
0,00
155.160.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 20
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.11 . 1.11.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
412.000.000,00
0,00
412.000.000,00 20.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 19
Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang Milik daerah
13.200.000,00
6.800.000,00
0,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 20
Penyediaan jasa publikasi melalui media massa
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 21
Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis Perkantoran
0,00
183.000.000,00
0,00
183.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
9.800.000,00
358.855.000,00
302.415.000,00
671.070.000,00
1.11 . 1.11.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.400.000,00
770.000,00
69.080.000,00
71.250.000,00
1.11 . 1.11.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.400.000,00
1.300.000,00
40.050.000,00
42.750.000,00
1.11 . 1.11.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.400.000,00
875.000,00
68.975.000,00
71.250.000,00
1.11 . 1.11.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
142.500.000,00
0,00
142.500.000,00
1.11 . 1.11.01 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.400.000,00
69.850.000,00
0,00
71.250.000,00
1.11 . 1.11.01 . 02 . 45
Rehabilitasi Sedang/berat Pagar, Taman, Tempat Parkir dan Halaman
1.400.000,00
142.420.000,00
0,00
143.820.000,00
1.11 . 1.11.01 . 02 . 46
Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum
1.400.000,00
570.000,00
31.280.000,00
33.250.000,00
1.11 . 1.11.01 . 02 . 47
Pengadaan Instalasi Listrik Kantor
1.400.000,00
570.000,00
93.030.000,00
95.000.000,00
228.550.000,00
89.890.000,00
0,00
318.440.000,00
1.11 . 1.11.01 . 02
1.11 . 1.11.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.11 . 1.11.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
55.650.000,00
4.350.000,00
0,00
60.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
37.600.000,00
25.040.000,00
0,00
62.640.000,00
1.11 . 1.11.01 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
5.800.000,00
15.000.000,00
0,00
20.800.000,00
1.11 . 1.11.01 . 06 . 05
Penyusunan Rencana Anggaran, Kegiatan dan Pelaporan
129.500.000,00
45.500.000,00
0,00
175.000.000,00
124.560.000,00
521.440.000,00
0,00
646.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 15
Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
1.11 . 1.11.01 . 15 . 07
Fasilitasi Pengembangan Kab/Kota Layak Anak Di Kab/Kota
32.400.000,00
110.100.000,00
0,00
142.500.000,00
1.11 . 1.11.01 . 15 . 14
Fasilitasi Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GNAKSA) dan Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak Di Sekolah Kab/Kota Penguatan Pendamping Penanganan ABH di Provinsi Bengkulu
35.400.000,00
154.600.000,00
0,00
190.000.000,00
29.400.000,00
94.100.000,00
0,00
123.500.000,00
Pengiriman Forum Anak Nasioanal Dan Perayaan Hari Anak Nasional Di Provinsi Bengkulu
27.360.000,00
162.640.000,00
0,00
190.000.000,00
366.300.000,00
1.177.450.000,00
0,00
1.543.750.000,00
1.11 . 1.11.01 . 15 . 15 1.11 . 1.11.01 . 15 . 16 1.11 . 1.11.01 . 16
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1.11 . 1.11.01 . 16 . 04
Penyusunan profil gender dan anak
56.400.000,00
133.600.000,00
0,00
190.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 16 . 05
Penyebarluasan informasi tentang perempuan dan anak
54.000.000,00
136.000.000,00
0,00
190.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 16 . 06
Penguatan jaringan informasi perempuan dan anak kab/kota
26.400.000,00
116.100.000,00
0,00
142.500.000,00
1.11 . 1.11.01 . 16 . 11
20.700.000,00
216.800.000,00
0,00
237.500.000,00
1.11 . 1.11.01 . 16 . 12
Sinergitas, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan dan program PP dan PA se-Provinsi Bengkulu Pembuatan Film Dokumenter tentang Perempuan dan Anak
23.850.000,00
142.400.000,00
0,00
166.250.000,00
1.11 . 1.11.01 . 16 . 14
Fasilitasi Pertemuan Driver Penggerak dan POKJA PUG Provinsi
28.200.000,00
66.800.000,00
0,00
95.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 16 . 16
Pembinaan Focal Point PPRG Provinsi Bengkulu
83.550.000,00
58.950.000,00
0,00
142.500.000,00
1.11 . 1.11.01 . 16 . 17
Optimalisasi Penguatan Kelembagaan dan Pelatihan P2TP2A
39.500.000,00
150.500.000,00
0,00
190.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 16 . 18
Rangkaian Kegiatan Peringatan Hari Ibu
33.700.000,00
156.300.000,00
0,00
190.000.000,00
139.950.000,00
459.880.000,00
0,00
599.830.000,00
1.11 . 1.11.01 . 17
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 21
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.11 . 1.11.01 . 17 . 03
Pendampingan Dan perlindungan Korban Kekerasan Terhadap perempuan dan Anak
47.400.000,00
172.430.000,00
0,00
219.830.000,00
1.11 . 1.11.01 . 17 . 15
Fasilitasi Pelaksanaan Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)
42.300.000,00
100.200.000,00
0,00
142.500.000,00
1.11 . 1.11.01 . 17 . 22
Peningkatan Kelembagaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Pembinaan PUG Melalui Usaha Ekonomi Perempuan
19.200.000,00
75.800.000,00
0,00
95.000.000,00
31.050.000,00
111.450.000,00
0,00
142.500.000,00
637.375.000,00
1.526.145.000,00
38.980.000,00
2.202.500.000,00
31.275.000,00
134.975.000,00
0,00
166.250.000,00
1.11 . 1.11.01 . 17 . 24 1.11 . 1.11.01 . 18
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
1.11 . 1.11.01 . 18 . 04 1.11 . 1.11.01 . 18 . 09
TOT Peningkatan SDM dalam rangka penanganan korban kekerasan perempuan dan anak Pembinaan Organisasi Perempuan dan Anak
396.500.000,00
514.520.000,00
38.980.000,00
950.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 18 . 12
Workshop penanganan kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak
23.700.000,00
142.550.000,00
0,00
166.250.000,00
1.11 . 1.11.01 . 18 . 17
Pembinaan dan Pendampingan Pada Pelaku Olahraga Perempuan dan Anak
47.400.000,00
76.350.000,00
0,00
123.750.000,00
1.11 . 1.11.01 . 18 . 18
7.200.000,00
159.050.000,00
0,00
166.250.000,00
1.11 . 1.11.01 . 18 . 19
Bimbingan Teknis Bagi Pejabat SKPD Provinsi Bengkulu Dalam Penganggaran Responsif Gender Sebagai Pelaksana Perda Publikasi Pembangunan Manusia Berbasis Gender
39.500.000,00
210.500.000,00
0,00
250.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 18 . 20
Peningkatan Kapasitas Perempuan
44.400.000,00
145.600.000,00
0,00
190.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 18 . 21
Penguatan Kapasitas Perempuan Parlemen
47.400.000,00
142.600.000,00
0,00
190.000.000,00
2.733.685.036,00
15.948.106.464,00
798.438.500,00
19.480.230.000,00
773.550.000,00
10.601.790.000,00
658.490.000,00
12.033.830.000,00
106.500.000,00
2.340.490.000,00
0,00
2.446.990.000,00
1.13 1.13 . 1.13.01 1.13 . 1.13.01 . 01
Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
280.000.000,00
0,00
280.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
15.600.000,00
108.840.000,00
0,00
124.440.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
1.105.550.000,00
0,00
1.105.550.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 19
Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang Milik daerah
38.700.000,00
21.300.000,00
0,00
60.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 21
Penyediaan Jasa Adminstrasi dan Teknis Perkantoran
52.200.000,00
397.800.000,00
0,00
450.000.000,00
22.000.000,00
365.000.000,00
560.000.000,00
947.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.13 . 1.13.01 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
410.000.000,00
410.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.000.000,00
138.000.000,00
0,00
142.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
160.000.000,00
0,00
160.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 22
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
18.000.000,00
27.000.000,00
0,00
45.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
90.500.000,00
44.500.000,00
0,00
135.000.000,00
1 1.13 . 1.13.01 . 02 . 30 1.13 . 1.13.01 . 05 1.13 . 1.13.01 . 05 . 01 1.13 . 1.13.01 . 06
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat dan Jaringan Teknologi dan Informatika
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
JUMLAH 6=3+4+5
1.13 . 1.13.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
16.500.000,00
8.500.000,00
0,00
25.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
20.400.000,00
4.600.000,00
0,00
25.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 06 . 05
Penyusunan Rencana Anggaran, Kegiatan dan Pelaporan
53.600.000,00
31.400.000,00
0,00
85.000.000,00
64.300.000,00
3.855.700.000,00
0,00
3.920.000.000,00
21.900.000,00
198.100.000,00
0,00
220.000.000,00
9.000.000,00
191.000.000,00
0,00
200.000.000,00
33.400.000,00
3.466.600.000,00
0,00
3.500.000.000,00
122.750.000,00
1.392.250.000,00
0,00
1.515.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 15
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
1.13 . 1.13.01 . 15 . 06
Monitoring dan pembinaan KUBE
1.13 . 1.13.01 . 15 . 07
Sosialisasi Pemberdayaan Fakir Miskin
1.13 . 1.13.01 . 15 . 08
Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni
1.13 . 1.13.01 . 21
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1.13 . 1.13.01 . 21 . 05
Penyuluhan dan Bimbingan Sosial
3.300.000,00
146.700.000,00
0,00
150.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 06
Pemberdayaan Karang Taruna
9.250.000,00
90.750.000,00
0,00
100.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 07
Pelatihan Dasar Manajemen Kepemimpinan Kelembagaan Sosial Masyarakat
12.450.000,00
87.550.000,00
0,00
100.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 08
Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat
9.250.000,00
90.750.000,00
0,00
100.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 09
Bimbingan Teknis Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
1.900.000,00
228.100.000,00
0,00
230.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 10
Sarasehan Pengenalan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetia Kawanan Sosial
29.800.000,00
160.200.000,00
0,00
190.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 11
Penumbuhan Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis Masyarakat
6.500.000,00
68.500.000,00
0,00
75.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 12
Rehabilitasi Taman Makan Pahlawan Nasional Balai Buntar Bengkulu
12.700.000,00
127.300.000,00
0,00
140.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 13
Oprasional Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial Provinsi Bengkulu (BK3S)
37.600.000,00
392.400.000,00
0,00
430.000.000,00
124.225.000,00
688.225.000,00
67.550.000,00
880.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 23
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.13 . 1.13.01 . 23 . 01
Pelayanan dan Pembinaan Lansia Panti Jompo
65.100.000,00
142.100.000,00
22.800.000,00
230.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 23 . 02
Rehabilitasi Fisik Balai Pelayanan dan Penyantunan Lanjut Usia Pagar Dewa
11.950.000,00
88.050.000,00
0,00
100.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 23 . 03
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial
20.400.000,00
129.600.000,00
0,00
150.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 23 . 04
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat
10.200.000,00
89.800.000,00
0,00
100.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 23 . 05
Pengadaan Sarana dan Prasarana BPPLU
3.225.000,00
2.025.000,00
44.750.000,00
50.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 23 . 06
Sosialisasi Pencegahan HIV/AIDS dan NAPZA
4.050.000,00
145.950.000,00
0,00
150.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 23 . 07 1.13 . 1.13.01 . 25
Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia
Program Pelayanan Dan Perlindungan Sosial Anak
9.300.000,00
90.700.000,00
0,00
100.000.000,00
78.475.000,00
770.585.000,00
30.940.000,00
880.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 25 . 01
Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Putus Sekolah
23.400.000,00
276.600.000,00
0,00
300.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 25 . 02
Rehab Balai Pengembangan Anak dan Remaja Harapan Bengkulu
12.700.000,00
187.300.000,00
0,00
200.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 25 . 03
Pelayanan Kesejahteraan Anak
9.150.000,00
90.850.000,00
0,00
100.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 25 . 04
Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Pengembangan Anak dan Remaja
3.225.000,00
15.835.000,00
30.940.000,00
50.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 25 . 05
Bimbingan dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum
30.000.000,00
200.000.000,00
0,00
230.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 23
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.13 . 1.13.01 . 26
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Bantuan Dan Jaminan Kesejahteraan Sosial
JUMLAH 6=3+4+5
97.700.000,00
712.300.000,00
0,00
810.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 26 . 02
Program Keluarga Harapan
33.200.000,00
206.800.000,00
0,00
240.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 26 . 04
Perlindungan sosial korban bencana sosial
23.400.000,00
216.600.000,00
0,00
240.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 26 . 05
Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran
17.400.000,00
72.600.000,00
0,00
90.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 26 . 06
Perlindungan sosial korban bencana alam
23.700.000,00
216.300.000,00
0,00
240.000.000,00
67.100.000,00
397.740.000,00
0,00
464.840.000,00
1.13 . 1.13.01 . 27
Program Peningkatan Pengembangan Kualitas SDM Dinas Kesehateraan Sosial
1.13 . 1.13.01 . 27 . 01
Bimbingan Teknis Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan
3.800.000,00
86.200.000,00
0,00
90.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 27 . 02
Kesetiakawanan Sosial Nasional Expo (HKSN Expo)
10.000.000,00
115.000.000,00
0,00
125.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 27 . 03
Pemetaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber
53.300.000,00
196.540.000,00
0,00
249.840.000,00
1.960.135.036,00
5.346.316.464,00
139.948.500,00
7.446.400.000,00 1.471.200.000,00
1.13 . 1.13.02 1.13 . 1.13.02 . 01
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
548.460.000,00
922.740.000,00
0,00
1.13 . 1.13.02 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
94.560.000,00
0,00
0,00
94.560.000,00
1.13 . 1.13.02 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
50.400.000,00
0,00
0,00
50.400.000,00
1.13 . 1.13.02 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
4.640.000,00
0,00
4.640.000,00
1.13 . 1.13.02 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dan publikasi media
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.13 . 1.13.02 . 01 . 19
Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang Milik daerah
1.13 . 1.13.02 . 01 . 21
Penyediaan Jasa Adminstrasi dan Teknis Perkantoran
1.13 . 1.13.02 . 01 . 22
Pembinaan Administrasi Umum Kepegawaian dan Pengelolaan sarana dan prasarana
1.13 . 1.13.02 . 01 . 23
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat
1.13 . 1.13.02 . 01 . 24
Penyelenggaraan kegiatan event-event penting daerah
1.13 . 1.13.02 . 01 . 27
Peringatan Bulan PRB
1.13 . 1.13.02 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.13 . 1.13.02 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.13 . 1.13.02 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.13 . 1.13.02 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.13 . 1.13.02 . 02 . 50
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat dan Jaringan Teknologi dan informatika
1.13 . 1.13.02 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
54.000.000,00
96.000.000,00
0,00
150.000.000,00
285.600.000,00
0,00
0,00
285.600.000,00
29.400.000,00
120.600.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
30.300.000,00
44.700.000,00
0,00
75.000.000,00
4.200.000,00
170.800.000,00
0,00
175.000.000,00
48.100.000,00
515.300.000,00
32.600.000,00
596.000.000,00
900.000,00
12.500.000,00
32.600.000,00
46.000.000,00
1.000.000,00
49.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
46.200.000,00
153.800.000,00
0,00
200.000.000,00
221.925.000,00
348.075.000,00
0,00
570.000.000,00 35.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
23.175.000,00
11.825.000,00
0,00
1.13 . 1.13.02 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
19.800.000,00
15.200.000,00
0,00
35.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 06 . 05
Penyusunan Rencana Anggaran, Kegiatan dan Pelaporan
66.800.000,00
33.200.000,00
0,00
100.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 24
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.13 . 1.13.02 . 06 . 06 1.13 . 1.13.02 . 06 . 07 1.13 . 1.13.02 . 28
Pembinaan, Evaluasi dan Sinkronisasi Program dan Kegiatan BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota Penyusunan Renja dan Renstra
Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kesiagaan Tanggap Darurat
1.13 . 1.13.02 . 28 . 01
Peningkatan Kapasitas TRC
1.13 . 1.13.02 . 28 . 02
Pengelolaan Manajemen Oprasional PUSDALOPS
1.13 . 1.13.02 . 28 . 04
Fasilitas dan Sertifikasi Relawan Tanggap Darurat Provinsi Bengkulu
1.13 . 1.13.02 . 29
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana
JUMLAH 6=3+4+5
46.200.000,00
253.800.000,00
0,00
300.000.000,00
65.950.000,00
34.050.000,00
0,00
100.000.000,00
195.350.000,00
504.650.000,00
0,00
700.000.000,00
24.100.000,00
175.900.000,00
0,00
200.000.000,00
156.000.000,00
169.000.000,00
0,00
325.000.000,00
15.250.000,00
159.750.000,00
0,00
175.000.000,00
209.600.036,00
583.051.464,00
107.348.500,00
900.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 29 . 01
Fasilitasi Penilaian Sekolah/Madrasah Aman Bencana
46.500.036,00
153.499.964,00
0,00
200.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 29 . 02
Penyusunan Buku Data, Tempat Penampungan Sementara dan Jalur Evakuasi
28.800.000,00
121.200.000,00
0,00
150.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 29 . 04
Desa Tangguh Bencana
81.800.000,00
118.200.000,00
0,00
200.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 29 . 05
Penanganan Kebakaran lahan dan hutan
52.500.000,00
190.151.500,00
107.348.500,00
350.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 30
Program Penguatan peraturan perundangan dan Kapasitas Kelembagaan
400.800.000,00
749.200.000,00
0,00
1.150.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 30 . 01
pemantauan lokasi dan terjadinya bencana dan pelaporan
18.600.000,00
81.400.000,00
0,00
100.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 30 . 02
Monitoring dan Inventarisasi Ketersediaan dan Kebutuhan Logistik dan Peralatan
28.200.000,00
71.800.000,00
0,00
100.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 30 . 03
monitoring pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan konstruksi
31.200.000,00
68.800.000,00
0,00
100.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 30 . 04
penyusunan data akurat informasi dan pemuktahiran prosedur tetap tanggap darurat
12.000.000,00
88.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 30 . 05
optimalisasi operasional Tim pengarah BPBD provinsi bengkulu
253.200.000,00
196.800.000,00
0,00
450.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 30 . 07
Sosialisasi Rancang Bangun Yang Tepat dan Penggunaan Peralatan Yang Lebih Baik dan Tahan Bencana Workshop Pendampingan Ekonomi di Wilayah Bencana
33.400.000,00
166.600.000,00
0,00
200.000.000,00
24.200.000,00
75.800.000,00
0,00
100.000.000,00
146.000.000,00
704.000.000,00
0,00
850.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 30 . 10 1.13 . 1.13.02 . 31
Program Pemulihan dengan segera sarana dan prasarana Vital
1.13 . 1.13.02 . 31 . 01
Inventarisasi dan identifikasi kerusakan dan kerugian akibat bencana
31.200.000,00
68.800.000,00
0,00
100.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 31 . 02
Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam
23.900.000,00
126.100.000,00
0,00
150.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 31 . 03
Kegiatan Peningkatan Peran Aktif Masyarakat/LSM Peduli Bencana
17.700.000,00
132.300.000,00
0,00
150.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 31 . 04
Workshop Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasnah)
33.400.000,00
216.600.000,00
0,00
250.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 31 . 05
Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Dunia Usaha Dan Masyarakat Terhadap Kerugian dan Kerusakan Akibat Bencana Fasilitasi dan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Untuk Pengurangan Resiko Bencana
24.200.000,00
75.800.000,00
0,00
100.000.000,00
15.600.000,00
84.400.000,00
0,00
100.000.000,00
75.150.000,00
274.850.000,00
0,00
350.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 31 . 07 1.13 . 1.13.02 . 32
Program Perencanaan Penanggulangan Bencana
1.13 . 1.13.02 . 32 . 03
Pengkajian Karakteristik Bencana dan Analisa Risiko Bencana
15.600.000,00
134.400.000,00
0,00
150.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 32 . 05
Pengadaan Sertifikat Tanah
59.550.000,00
140.450.000,00
0,00
200.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Logistik
27.300.000,00
222.700.000,00
0,00
250.000.000,00
kegiatan penyiapan logistik di kawasan rawan bencana
27.300.000,00
222.700.000,00
0,00
250.000.000,00
18.250.000,00
240.950.000,00
0,00
259.200.000,00
8.925.000,00
125.275.000,00
0,00
134.200.000,00
1.13 . 1.13.02 . 34 1.13 . 1.13.02 . 34 . 01 1.13 . 1.13.02 . 35 1.13 . 1.13.02 . 35 . 01
Program Peningkatan sumber daya aparatur Penanggulangan Bencana Bidang Logistik dan Peralatan Pemantapan kapasitas petugas pengelolaan pergudangan logistik dan peralatan penanggulangan bencana
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 25
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.13 . 1.13.02 . 35 . 02 1.13 . 1.13.02 . 36 1.13 . 1.13.02 . 36 . 01 1.13 . 1.13.02 . 38 1.13 . 1.13.02 . 38 . 02 1.14 1.14 . 1.14.01 1.14 . 1.14.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
pembekalan sistem manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana
Sinkronisasi dan koordinasi sumber-sumber peralatan dan logistik penanggulangan bencana fasilitasi dan operasional peralatan PB
Program Pengurangan Resiko Bencana Provinsi Bengkulu Koordinasi dan Fasilitasi Forum PRB Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
9.325.000,00
115.675.000,00
0,00
125.000.000,00
36.600.000,00
163.400.000,00
0,00
200.000.000,00
36.600.000,00
163.400.000,00
0,00
200.000.000,00
32.600.000,00
117.400.000,00
0,00
150.000.000,00
32.600.000,00
117.400.000,00
0,00
150.000.000,00
1.260.900.000,00
2.931.600.000,00
375.000.000,00
4.567.500.000,00
1.260.900.000,00
2.931.600.000,00
375.000.000,00
4.567.500.000,00
673.200.000,00
837.300.000,00
0,00
1.510.500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
0,00
132.000.000,00
0,00
132.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
55.500.000,00
0,00
55.500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis Perkantoran
660.000.000,00
0,00
0,00
660.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 20
Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang Milik daerah
13.200.000,00
36.800.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
400.000.000,00
375.000.000,00
775.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.14 . 1.14.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
165.000.000,00
165.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
0,00
110.000.000,00
110.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 02 . 47
Pengadaan Alat-Alat Pertukangan/Perbengkelan
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
48.000.000,00
182.000.000,00
0,00
230.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.14 . 1.14.01 . 05 . 01
Pendidikan dan pelatihan formal
1.14 . 1.14.01 . 05 . 05
Tim Penilai Angka Kredit
1.14 . 1.14.01 . 05 . 06
Bimtek jabatan fungsional di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Berdasarkan PP 45 Tahun 2013
1.14 . 1.14.01 . 05 . 09 1.14 . 1.14.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
18.300.000,00
26.700.000,00
0,00
45.000.000,00
9.600.000,00
50.400.000,00
0,00
60.000.000,00
20.100.000,00
79.900.000,00
0,00
100.000.000,00
146.850.000,00
78.150.000,00
0,00
225.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
12.750.000,00
12.250.000,00
0,00
25.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
31.750.000,00
18.250.000,00
0,00
50.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 26
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.14 . 1.14.01 . 06 . 07 1.14 . 1.14.01 . 18
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Penyusunan Rencana Kegiatan,Anggaran,dan Pelaporan
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
JUMLAH 6=3+4+5
102.350.000,00
47.650.000,00
0,00
150.000.000,00
75.900.000,00
511.100.000,00
0,00
587.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 01
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja (BLK Bengkulu)
13.200.000,00
131.800.000,00
0,00
145.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 02
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Warga Transmigran (Balai Trans)
13.200.000,00
111.800.000,00
0,00
125.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 03
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja (BLK Kph)
13.200.000,00
131.800.000,00
0,00
145.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 05
Publikasi Pembangunan Provinsi Bengkulu Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi
11.100.000,00
40.900.000,00
0,00
52.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 10
Pelatihan Kewirausahaan Untuk Pengembangan
13.200.000,00
36.800.000,00
0,00
50.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 12
Bimbingan Wirausaha Baru Produktif
12.000.000,00
58.000.000,00
0,00
70.000.000,00
100.850.000,00
149.150.000,00
0,00
250.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
1.14 . 1.14.01 . 19 . 01
Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai
41.400.000,00
58.600.000,00
0,00
100.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 05
Monev LPKS di kabupaten/kota
18.600.000,00
31.400.000,00
0,00
50.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 09
Penyusunan Laporan IPK dan Bursa Kerja
18.600.000,00
31.400.000,00
0,00
50.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 14
Pembentukan Desa Produktif
22.250.000,00
27.750.000,00
0,00
50.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja
127.000.000,00
398.000.000,00
0,00
525.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 01
Kajian Penetapan UMP oleh Pengupahan Provinsi
55.600.000,00
194.400.000,00
0,00
250.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 04
Peningkatan Mekanisme Lembaga Kerjasama Tripartit di Provinsi Bengkulu
28.800.000,00
96.200.000,00
0,00
125.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 05
Pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja
20.400.000,00
79.600.000,00
0,00
100.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 13
Pengawasan Norma keselamatan dan kesehatan kerja di prusahaan konstruksi
22.200.000,00
27.800.000,00
0,00
50.000.000,00
54.900.000,00
140.100.000,00
0,00
195.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 21
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
1.14 . 1.14.01 . 21 . 01
Pengendalian Kegiatan Pembangunan Kota Terpadu Mandiri
32.400.000,00
27.600.000,00
0,00
60.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 21 . 06
Penyelesaian lahan trans bermasalah
14.400.000,00
60.600.000,00
0,00
75.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 21 . 08
Sosialisasi pelayanan pembinaan trans
8.100.000,00
51.900.000,00
0,00
60.000.000,00 270.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 22
Program Penyusunan Perencanaan
34.200.000,00
235.800.000,00
0,00
1.14 . 1.14.01 . 22 . 03
Penyusunan buku Profil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu
10.800.000,00
59.200.000,00
0,00
70.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 22 . 14
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kegiatan
23.400.000,00
176.600.000,00
0,00
200.000.000,00
1.008.000.000,00
7.844.154.200,00
4.938.150.000,00
13.790.304.200,00
1.008.000.000,00
7.844.154.200,00
4.938.150.000,00
13.790.304.200,00 1.128.490.000,00
1.15 1.15 . 1.15.01 1.15 . 1.15.01 . 01
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
406.250.000,00
722.240.000,00
0,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
106.250.000,00
97.200.000,00
0,00
203.450.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
300.040.000,00
0,00
300.040.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 27
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.15 . 1.15.01 . 01 . 19 1.15 . 1.15.01 . 02
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH 6=3+4+5
Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis Perkantoran
300.000.000,00
0,00
0,00
300.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
23.750.000,00
419.616.800,00
4.848.150.000,00
5.291.516.800,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
324.570.000,00
324.570.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
160.028.777,00
0,00
160.028.777,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 47
Rehabilitas Gedung Kantor dan Pengadaan Perlengkapannya
23.750.000,00
159.588.023,00
4.523.580.000,00
4.706.918.023,00
13.600.000,00
497.300.000,00
0,00
510.900.000,00
1.15 . 1.15.01 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
1.15 . 1.15.01 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
0,00
456.400.000,00
0,00
456.400.000,00
1.15 . 1.15.01 . 03 . 06
Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP)
7.000.000,00
7.500.000,00
0,00
14.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 03 . 07
Bimbingan Teknis Keuangan Daerah
6.600.000,00
33.400.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
28.950.000,00
0,00
28.950.000,00
0,00
28.950.000,00
0,00
28.950.000,00
95.050.000,00
22.950.000,00
0,00
118.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 05 1.15 . 1.15.01 . 05 . 01 1.15 . 1.15.01 . 06
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.15 . 1.15.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.750.000,00
7.750.000,00
0,00
12.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
8.250.000,00
5.250.000,00
0,00
13.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 06 . 05
Penyusunan Rencana Anggaran, Kegiatan dan Pelaporan
82.050.000,00
9.950.000,00
0,00
92.000.000,00
33.250.000,00
355.550.000,00
0,00
388.800.000,00
1.15 . 1.15.01 . 15
Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif
1.15 . 1.15.01 . 15 . 06
Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil Menengah
19.450.000,00
219.350.000,00
0,00
238.800.000,00
1.15 . 1.15.01 . 15 . 13
Bimbingan Teknis Perkuatan Permodalan bagi Koperasi, IKM dan UMKM di Provinsi Bengkulu
13.800.000,00
136.200.000,00
0,00
150.000.000,00
62.800.000,00
802.000.000,00
0,00
864.800.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1.15 . 1.15.01 . 17 . 09
Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah
28.400.000,00
321.600.000,00
0,00
350.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 12
Peningkatan mutu kemasan produk bagi koperasi
11.400.000,00
203.400.000,00
0,00
214.800.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 13
Penyelenggaraan Pembinaan Usaha Rumah Tangga, Usaha Mikro dan Usaha Kecil
23.000.000,00
277.000.000,00
0,00
300.000.000,00
51.950.000,00
1.446.462.400,00
0,00
1.498.412.400,00
1.15 . 1.15.01 . 20
Program pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif
1.15 . 1.15.01 . 20 . 01
Fasilitasi IKM/UMKM Dalam Mengikuti Pameran
37.600.000,00
960.812.400,00
0,00
998.412.400,00
1.15 . 1.15.01 . 20 . 02
Pelatihan dan Bimbingan Teknis tentang Perkoperasian, Perindustrian dan Perdagangan
14.350.000,00
485.650.000,00
0,00
500.000.000,00
96.150.000,00
776.370.000,00
50.000.000,00
922.520.000,00
1.15 . 1.15.01 . 23
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
1.15 . 1.15.01 . 23 . 01
Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
28.100.000,00
119.325.000,00
0,00
147.425.000,00
1.15 . 1.15.01 . 23 . 02
Peningkatan dan Pelayanan Kemetrologian Daerah Bengkulu
30.000.000,00
270.000.000,00
50.000.000,00
350.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 23 . 05
Pembinaan terhadap usaha perdagangan dan perlindungan konsumen
8.550.000,00
176.450.000,00
0,00
185.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 23 . 06
Pengawasan Terpadu Penggunaan Bahan Berbahaya ( B2 )
29.500.000,00
210.595.000,00
0,00
240.095.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 28
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.15 . 1.15.01 . 25 1.15 . 1.15.01 . 25 . 01 1.15 . 1.15.01 . 25 . 02 1.15 . 1.15.01 . 26
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial Pembinaan dan Fasilitasi Industri Kecil Menengah (IKM) dalam Pengembangan Dekranasda Provinsi Bengkulu Rapat Koordinasi Nasional Bidang Penumbuhan dan Pengembangan IKM Tahun 2016
Program Pengembangan Industri Agro
JUMLAH 6=3+4+5
48.400.000,00
551.600.000,00
0,00
600.000.000,00
19.700.000,00
380.300.000,00
0,00
400.000.000,00
28.700.000,00
171.300.000,00
0,00
200.000.000,00
19.350.000,00
270.650.000,00
0,00
290.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 26 . 02
Penyusunan direktori perusahaan binaan industri agro
9.600.000,00
80.400.000,00
0,00
90.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 26 . 03
Penyusunan rencana pembangunan industri prov. Bengkulu
9.750.000,00
190.250.000,00
0,00
200.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 27
Program Peningkatan dan Pengembangan Eksport
133.950.000,00
1.752.199.000,00
40.000.000,00
1.926.149.000,00
1.15 . 1.15.01 . 27 . 04
Peningkatan kapasitas lab.pengujian mutu barang eksport dan impor
66.600.000,00
193.400.000,00
40.000.000,00
300.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 27 . 05
Pembinaan Dan Pengawasan Perusahaan Dalam Rangka Penerapan SNI Wajib
16.200.000,00
298.985.000,00
0,00
315.185.000,00
1.15 . 1.15.01 . 27 . 06
Workshop Bagi Pengusaha Pemula Bidang Eksport Dan Import
16.050.000,00
383.238.000,00
0,00
399.288.000,00
1.15 . 1.15.01 . 27 . 07
Pemetaan dan Promosi Produk Eksport Bagi Eksportir Melalui Pameran Dan Media Online Provinsi Bengkulu Rapat Koordinasi Bagi Pelaku Ekonomi Provinsi Bengkulu
27.000.000,00
648.551.000,00
0,00
675.551.000,00
8.100.000,00
228.025.000,00
0,00
236.125.000,00
23.500.000,00
198.266.000,00
0,00
221.766.000,00
1.15 . 1.15.01 . 27 . 08 1.15 . 1.15.01 . 28 1.15 . 1.15.01 . 28 . 01 1.16 1.16 . 1.16.01 1.16 . 1.16.01 . 01
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri PEmantauan Distribusi Bahan Pokok dan Pasar Murah (pengedalian inflasi) Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
23.500.000,00
198.266.000,00
0,00
221.766.000,00
1.363.350.000,00
4.389.680.000,00
498.900.000,00
6.251.930.000,00
1.363.350.000,00
4.389.680.000,00
498.900.000,00
6.251.930.000,00
124.800.000,00
569.600.000,00
0,00
694.400.000,00 12.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
12.000.000,00
0,00
1.16 . 1.16.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
0,00
102.600.000,00
0,00
102.600.000,00
1.16 . 1.16.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis Perkantoran
115.200.000,00
0,00
0,00
115.200.000,00
1.16 . 1.16.01 . 01 . 20
Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang Milik daerah
9.600.000,00
0,00
0,00
9.600.000,00
1.16 . 1.16.01 . 01 . 21
Penyediaan Jasa Kantor
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
4.500.000,00
208.600.000,00
446.900.000,00
660.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.16 . 1.16.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.400.000,00
0,00
98.600.000,00
100.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 02 . 12
Pengadaan Jasa Cleaning Service
1.400.000,00
98.600.000,00
0,00
100.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 29
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.16 . 1.16.01 . 02 . 46 1.16 . 1.16.01 . 05
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pengadaan Interior dan Meubeler Ruang Kerja dan Arsip Kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
JUMLAH 6=3+4+5
1.700.000,00
0,00
348.300.000,00
350.000.000,00 50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
1.16 . 1.16.01 . 05 . 01
Pendidikan dan pelatihan formal
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 05 . 03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
249.650.000,00
115.350.000,00
0,00
365.000.000,00 60.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.16 . 1.16.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
44.600.000,00
15.400.000,00
0,00
1.16 . 1.16.01 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
30.000.000,00
0,00
0,00
30.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 06 . 05
Penyusunan Rencana Anggaran, Kegiatan dan Pelaporan
135.850.000,00
14.150.000,00
0,00
150.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 06 . 06
Pengendalian,Monitoring Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD
39.200.000,00
85.800.000,00
0,00
125.000.000,00
374.500.000,00
1.848.030.000,00
0,00
2.222.530.000,00
Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal
36.900.000,00
493.100.000,00
0,00
530.000.000,00
27.000.000,00
73.000.000,00
0,00
100.000.000,00
46.200.000,00
246.330.000,00
0,00
292.530.000,00 250.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 15 1.16 . 1.16.01 . 15 . 01 1.16 . 1.16.01 . 15 . 05 1.16 . 1.16.01 . 15 . 06
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1.16 . 1.16.01 . 15 . 10
Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha Penyelenggaraan pameran investasi
1.16 . 1.16.01 . 15 . 12
Kerjasama Ekonomi Sub Regional (KESR) IMT-GT
1.16 . 1.16.01 . 15 . 14 1.16 . 1.16.01 . 15 . 16
1.16 . 1.16.01 . 15 . 22 1.16 . 1.16.01 . 16
35.000.000,00
215.000.000,00
0,00
143.000.000,00
157.000.000,00
0,00
300.000.000,00
Forum Komunikasi dan Konsultasi Investasi PDPPM dan Investor
26.100.000,00
73.900.000,00
0,00
100.000.000,00
Pelaksanaan Promosi Terpadu (Gelar Potensi Investasi Daerah, Seminar Investasi Nasional, One on One Meeting, Trade Tourism and Investment Forum (TTI) dan Marketing Investasi Indonesia (MII) Publikasi Branding Image/Positioning Provinsi Bengkulu sebagai salah satu tujuan investasi di Indonesia di Media Cetak/Elektronik Nasional dan Internasional;
36.900.000,00
513.100.000,00
0,00
550.000.000,00
23.400.000,00
76.600.000,00
0,00
100.000.000,00
368.000.000,00
867.000.000,00
0,00
1.235.000.000,00
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
1.16 . 1.16.01 . 16 . 04
Pengembangan System Informasi Penanaman Modal
71.600.000,00
58.400.000,00
0,00
130.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 16 . 15
Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal (Task Force)
41.400.000,00
58.600.000,00
0,00
100.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 16 . 20
38.200.000,00
111.800.000,00
0,00
150.000.000,00
22.800.000,00
77.200.000,00
0,00
100.000.000,00
31.200.000,00
68.800.000,00
0,00
100.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 16 . 31
Penyusunan Rencana Detail Profile Proyek (Detail Plan Bengkulu Investment Project profile). Penyusunan Buku Laporan Perkembangan Proyek Investasi PMA/PMDN di Provinsi Bengkulu Rekonsiliasi data realisasi investasi dengan instansi penanaman modal kab/kota di Provinsi Bengkulu Pembinaan dan Monitoring Perijinan Investasi di PTSP se-Provinsi Bengkulu
31.200.000,00
143.800.000,00
0,00
175.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 16 . 32
Penyusunan Rancangan Kebijakan Bidang Penanaman Modal
48.800.000,00
231.200.000,00
0,00
280.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 16 . 33
Rekomendasi Pelayanan Perizinan Penanaman Modal
41.400.000,00
58.600.000,00
0,00
100.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 16 . 34
Focus Group Discussion Bidang Penanaman Modal
41.400.000,00
58.600.000,00
0,00
100.000.000,00
241.900.000,00
731.100.000,00
52.000.000,00
1.025.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 16 . 26 1.16 . 1.16.01 . 16 . 27
1.16 . 1.16.01 . 17
Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah
1.16 . 1.16.01 . 17 . 01
Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi
41.600.000,00
158.400.000,00
0,00
200.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 17 . 03
Pembuatan media promosi Investasi berbentuk baliho, tabloid info investasi, leaflet, brosur dan lainnya.
27.200.000,00
122.800.000,00
0,00
150.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 30
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.16 . 1.16.01 . 17 . 04
Pembuatan Profil Investasi dalam bentuk Audio Visual (DVD) billingual
22.100.000,00
77.900.000,00
0,00
100.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 17 . 05
Pembuatan Klinik Investasi Provinsi Bengkulu di Lokasi Strategis
27.200.000,00
20.800.000,00
52.000.000,00
100.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 17 . 07
Sosialisasi Peraturan - Praturan Bidang Penanaman Modal
26.100.000,00
98.900.000,00
0,00
125.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 17 . 08
Pengembangan Sumber Daya MAnusis Bidang Penanaman Modal
18.000.000,00
82.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 17 . 09
PElaksanaan Tata Kelola Administrasi dan Manajemen Kearsipan SKPD
20.700.000,00
79.300.000,00
0,00
100.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 17 . 10
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Penanaman Modal Pengolahan Statistik Investasi Provinsi Bengkulu
28.200.000,00
21.800.000,00
0,00
50.000.000,00
30.800.000,00
69.200.000,00
0,00
100.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 17 . 11 1.17 1.17 . 1.17.01 1.17 . 1.17.01 . 01
Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.17 . 1.17.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.17 . 1.17.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.17 . 1.17.01 . 01 . 10
1.054.850.000,00
6.762.790.000,00
100.000.000,00
7.917.640.000,00
1.054.850.000,00
6.762.790.000,00
100.000.000,00
7.917.640.000,00
400.000.000,00
1.471.200.000,00
0,00
1.871.200.000,00
24.000.000,00
11.200.000,00
0,00
35.200.000,00
0,00
600.000.000,00
0,00
600.000.000,00
117.600.000,00
0,00
0,00
117.600.000,00
0,00
216.000.000,00
0,00
216.000.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
78.000.000,00
0,00
78.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
77.500.000,00
0,00
77.500.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
95.000.000,00
0,00
95.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
31.500.000,00
0,00
31.500.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 19
Penatausahaan Arsip dan Inventarisir Barang Milik Daerah
1.17 . 1.17.01 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.17 . 1.17.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
28.000.000,00
22.000.000,00
0,00
50.000.000,00
230.400.000,00
0,00
0,00
230.400.000,00 445.000.000,00
14.400.000,00
330.600.000,00
100.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
95.000.000,00
0,00
95.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02 . 30
Pemeliharaan Benda-Benda Seni Budaya
14.400.000,00
25.600.000,00
0,00
40.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02 . 47
Pengadaan Komputer
0,00
0,00
60.000.000,00
60.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02 . 48
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
112.950.000,00
127.050.000,00
0,00
240.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 05 1.17 . 1.17.01 . 05 . 01 1.17 . 1.17.01 . 06
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.17 . 1.17.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.700.000,00
25.300.000,00
0,00
30.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
6.000.000,00
19.000.000,00
0,00
25.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 31
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.17 . 1.17.01 . 06 . 05 1.17 . 1.17.01 . 15
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Penyusunan Rencana Anggaran, Kegiatan dan Pelaporan
Program Pengembangan Nilai Budaya
JUMLAH 6=3+4+5
102.250.000,00
82.750.000,00
0,00
185.000.000,00
167.900.000,00
549.230.000,00
0,00
717.130.000,00
1.17 . 1.17.01 . 15 . 01
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
23.000.000,00
97.000.000,00
0,00
120.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 15 . 06
Penatagunaan Koleksi Museum
30.300.000,00
119.700.000,00
0,00
150.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 15 . 07
Temu Budaya Nasional
7.100.000,00
142.900.000,00
0,00
150.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 15 . 09
Pergelaran Seni Budaya Dalam dan Luar Daerah
107.500.000,00
189.630.000,00
0,00
297.130.000,00
53.650.000,00
496.350.000,00
0,00
550.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
1.17 . 1.17.01 . 16 . 14
Pameran Bersama Koleksi Museum Se-Sumatra
20.175.000,00
329.825.000,00
0,00
350.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16 . 15
Publikasi Museum Melalui Visualisasi Media Elektronik dan Media Cetak
22.725.000,00
77.275.000,00
0,00
100.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16 . 18
Pemilihan Duta Musium
10.750.000,00
89.250.000,00
0,00
100.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
128.450.000,00
1.352.323.500,00
0,00
1.480.773.500,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 09
Event Festival Tabot
88.650.000,00
836.350.000,00
0,00
925.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 10
Pameran dan Pagelaran Seni se-Sumatera
16.350.000,00
114.423.500,00
0,00
130.773.500,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 11
Audisi Gita Bahana Nusantara
1.500.000,00
73.500.000,00
0,00
75.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 13
Pemilihan Duta Wisata Provinsi Bengkulu
21.950.000,00
328.050.000,00
0,00
350.000.000,00
126.800.000,00
1.956.736.500,00
0,00
2.083.536.500,00
1.17 . 1.17.01 . 19
Program Pengembangan Pemasaran
1.17 . 1.17.01 . 19 . 02
Pendataan dan Analisa Data Kunjungan Wisatawan
5.100.000,00
144.900.000,00
0,00
150.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 19 . 03
Pengadaan Bahan-bahan Promosi Wisata
1.700.000,00
126.336.500,00
0,00
128.036.500,00
1.17 . 1.17.01 . 19 . 04
Promosi Pariwisata Nasional
18.000.000,00
232.000.000,00
0,00
250.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 19 . 09
Pengemb. Promosi Pariwisata melalui Pusat Informasi Pariwisata berbasis Web Site
37.900.000,00
112.100.000,00
0,00
150.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 19 . 10
Promosi Pariwisata Luar Negeri
1.950.000,00
503.550.000,00
0,00
505.500.000,00
1.17 . 1.17.01 . 19 . 12
Pengembangan Event Pariwisata Daerah
62.150.000,00
837.850.000,00
0,00
900.000.000,00
25.000.000,00
175.000.000,00
0,00
200.000.000,00
25.000.000,00
175.000.000,00
0,00
200.000.000,00
25.700.000,00
274.300.000,00
0,00
300.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 20 1.17 . 1.17.01 . 20 . 03 1.17 . 1.17.01 . 21
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pemeliharaan dan Perawatan Obyek Wisata Sejarah
Program Pengembangan Perencanaan Pariwisata
1.17 . 1.17.01 . 21 . 01
Rapat Koordinasi Pengembangan Kepariwisataan
1.17 . 1.17.01 . 21 . 02
Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Disbudpar Provinsi Bengkulu
1.18 1.18 . 1.18.01 1.18 . 1.18.01 . 01
Pemuda dan Olah Raga Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
8.300.000,00
191.700.000,00
0,00
200.000.000,00
17.400.000,00
82.600.000,00
0,00
100.000.000,00
2.916.075.000,00
11.284.728.000,00
16.689.129.000,00
30.889.932.000,00
2.916.075.000,00
11.284.728.000,00
16.689.129.000,00
30.889.932.000,00
586.800.000,00
637.132.000,00
0,00
1.223.932.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
130.000.000,00
0,00
130.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
19.200.000,00
120.800.000,00
0,00
140.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
31.200.000,00
2.400.000,00
0,00
33.600.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 32
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.18 . 1.18.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
15.532.000,00
0,00
15.532.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Admintrasi dan Teknis Perkantoran
508.800.000,00
0,00
0,00
508.800.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 20
Pengelolaan Administrasi Inventaris Barang Milik Daerah
27.600.000,00
1.400.000,00
0,00
29.000.000,00
9.200.000,00
538.940.000,00
342.860.000,00
891.000.000,00
0,00
0,00
250.000.000,00
250.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.18 . 1.18.01 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
1.18 . 1.18.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.800.000,00
2.340.000,00
45.860.000,00
50.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5.600.000,00
186.400.000,00
0,00
192.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
319.000.000,00
0,00
319.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 02 . 46
Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor
1.800.000,00
1.200.000,00
47.000.000,00
50.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
145.875.000,00
64.125.000,00
0,00
210.000.000,00 40.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 03 1.18 . 1.18.01 . 03 . 06 1.18 . 1.18.01 . 06
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan Pakaian Satpam Beserta Perlengkapannya
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.18 . 1.18.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
14.750.000,00
25.250.000,00
0,00
1.18 . 1.18.01 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
33.850.000,00
16.150.000,00
0,00
50.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 06 . 05
Penyusunan Rencana Anggaran, Kegiatan dan Pelaporan
97.275.000,00
22.725.000,00
0,00
120.000.000,00
26.400.000,00
168.600.000,00
0,00
195.000.000,00
26.400.000,00
168.600.000,00
0,00
195.000.000,00
413.010.000,00
1.961.990.000,00
0,00
2.375.000.000,00
240.360.000,00
1.159.640.000,00
0,00
1.400.000.000,00
38.800.000,00
186.200.000,00
0,00
225.000.000,00
9.000.000,00
66.000.000,00
0,00
75.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 15 1.18 . 1.18.01 . 15 . 12 1.18 . 1.18.01 . 16
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program kepemudaan dan Keolahragaan
Program peningkatan peran serta kepemudaan
1.18 . 1.18.01 . 16 . 10
Pelaksanaan Paskibraka Provinsi Bengkulu
1.18 . 1.18.01 . 16 . 11
Pelaksanaan Jambore Pemuda Daerah (JPD), JPI dan BPAP
1.18 . 1.18.01 . 16 . 12
Peringatan Hari Sumpah Pemuda
1.18 . 1.18.01 . 16 . 13
Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN)
27.300.000,00
47.700.000,00
0,00
75.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 16
Pembinaan KNPI Provinsi Bengkulu
58.900.000,00
441.100.000,00
0,00
500.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 20
Pembinaan Pemuda Pelopor
21.650.000,00
28.350.000,00
0,00
50.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 26
Seleksi dan Pembinaan Kapal Pemuda Nusantara (KPN)
17.000.000,00
33.000.000,00
0,00
50.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
629.100.000,00
1.316.631.000,00
16.329.269.000,00
18.275.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 21 1.18 . 1.18.01 . 21 . 16
Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Prasarana Olahraga Sport Center Sawah Lebar
277.500.000,00
197.500.000,00
0,00
475.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 21 . 27
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Dispora Provinsi Bengkulu
39.180.000,00
16.968.000,00
2.943.852.000,00
3.000.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 21 . 28
Sarana Latihan Tanding dan Asrama PABSI di Sport Center
45.440.000,00
674.560.000,00
4.280.000.000,00
5.000.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 21 . 29
Pembangunan Pagar PPLP
35.180.000,00
22.295.000,00
1.442.525.000,00
1.500.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 21 . 30
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Olahraga PPLP Bumi Ayu
37.200.000,00
308.650.000,00
154.150.000,00
500.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 21 . 31
Pengadaan Perlengkapan Asrama PPLPD dan PPLMD
45.360.000,00
18.990.000,00
1.485.650.000,00
1.550.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 33
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.18 . 1.18.01 . 21 . 32
Pengadaan Lampu Tenaga Surya Sarana Olahraga
32.060.000,00
34.940.000,00
433.000.000,00
500.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 21 . 33
Pembangunan Prasarana Cabang Olahraga Panjat Tebing
35.460.000,00
16.963.000,00
2.647.577.000,00
2.700.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 21 . 34
Rehabilitasi Atap Gor Sawah Lebar
44.060.000,00
10.440.000,00
445.500.000,00
500.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 21 . 35
Rehabilitasi Gedung Dan Aula Wisma Atlet
37.660.000,00
15.325.000,00
947.015.000,00
1.000.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 21 . 36
Pembangunan Pagar Sport Center
0,00
0,00
1.550.000.000,00
1.550.000.000,00
Program Pemberdayaan dan Pemasyarakatan Olahraga
410.740.000,00
2.089.260.000,00
0,00
2.500.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 22 . 01
Event-event Pemberdayaan Olahraga
41.730.000,00
208.270.000,00
0,00
250.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 22 . 02
Pembinaan Atlet Penyandang Cacat dan Lembaga NPC
20.150.000,00
179.850.000,00
0,00
200.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 22 . 03
Pekan Olahraga Penyandang Cacat Daerah (POPCADA) dan POPCANAS
31.700.000,00
193.300.000,00
0,00
225.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 22 . 04
Pelatihan Indusri Olahraga
14.900.000,00
110.100.000,00
0,00
125.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 22 . 05
Seleksi dan Pengiriman Lomba Senam Tingkat Nasional
23.800.000,00
201.200.000,00
0,00
225.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 22 . 06
Invitasi Olahraga Tradisional se Provinsi Bengkulu
19.050.000,00
80.950.000,00
0,00
100.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 22 . 07
POSPEDA dan POSPENAS
23.850.000,00
276.150.000,00
0,00
300.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 22 . 08
Sosialisasi olahraga kebugaran pada masyarakat layanan khusus
21.300.000,00
53.700.000,00
0,00
75.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 22 . 09
Pelatihan pelatih/instruktur olahraga
36.760.000,00
188.240.000,00
0,00
225.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 22 . 10
Festival Olahraga Tradisional
19.050.000,00
105.950.000,00
0,00
125.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 22 . 15
Lomba internasional sepatu roda free style bengkulu open
16.450.000,00
133.550.000,00
0,00
150.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 22 . 16
Fasilitasi FORMI Provinsi Bengkulu
142.000.000,00
358.000.000,00
0,00
500.000.000,00
504.450.000,00
4.118.550.000,00
17.000.000,00
4.640.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 22
1.18 . 1.18.01 . 23
Program Pembinaan Olahraga Prestasi
1.18 . 1.18.01 . 23 . 01
Event-event Olahraga Prestasi Cabang Atletik Lomba Lari 10 KM
1.18 . 1.18.01 . 23 . 02
Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA), Wilayah (POPWIL), Nasional (POPNAS) Pembinaan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Mahasiswa Daerah PPLMD
1.18 . 1.18.01 . 23 . 03
68.700.000,00
531.300.000,00
0,00
600.000.000,00
100.000.000,00
1.200.000.000,00
0,00
1.300.000.000,00
153.350.000,00
829.650.000,00
17.000.000,00
1.000.000.000,00
22.200.000,00
77.800.000,00
0,00
100.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 23 . 16
Pendataan dan Pembinaan Pelatih, Wasit/Juri Serta Atlit Berprestasi di Provinsi Bengkulu Fasilitasi Kegiatan Event-event Pelajar Cabor Tenis Meja
54.650.000,00
445.350.000,00
0,00
500.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 23 . 17
Fasilitasi Kegiatan Pembinaan Cabang Olah Raga Panahan
23.900.000,00
366.100.000,00
0,00
390.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 23 . 18
Fasilitasi Kegiatan Pengiriman Pelatih dan Atlet Sepak Bola, Bulu Tangkis dan Selam
22.300.000,00
377.700.000,00
0,00
400.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 23 . 19
Fasilitasi Kegiatan Profil Olahraga Media Cetak dan Elektronik
29.100.000,00
120.900.000,00
0,00
150.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 23 . 20
Pelatihan Teknik Masage Olah Raga
19.900.000,00
80.100.000,00
0,00
100.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 23 . 22
Fasilitasi Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Bridge
10.350.000,00
89.650.000,00
0,00
100.000.000,00
152.500.000,00
147.500.000,00
0,00
300.000.000,00
152.500.000,00
147.500.000,00
0,00
300.000.000,00
38.000.000,00
232.000.000,00
0,00
270.000.000,00 120.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 23 . 10
1.18 . 1.18.01 . 24 1.18 . 1.18.01 . 24 . 01 1.18 . 1.18.01 . 25
Program Balai Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Sport Center Pantai Panjang Bengkulu Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Sport Center Pantai Panjang
Program Pendukung kebijakan pengembangan Olahraga
1.18 . 1.18.01 . 25 . 02
Pengembangan Sistem Informasi manajemen kepemudaan berbasis E-YOUTH
17.400.000,00
102.600.000,00
0,00
1.18 . 1.18.01 . 25 . 04
Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pemuda dan Olahraga di Kabupaten/Kota
13.500.000,00
36.500.000,00
0,00
50.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 25 . 06
Pengadaan Pelalatan Pembinaan Pemuda
7.100.000,00
92.900.000,00
0,00
100.000.000,00
10.993.810.000,00
31.219.955.500,00
1.510.087.500,00
43.723.853.000,00
1.19
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 34
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.19 . 1.19.01 1.19 . 1.19.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
2.209.175.000,00
25.422.375.000,00
139.400.000,00
27.770.950.000,00
426.800.000,00
681.950.000,00
0,00
1.108.750.000,00 10.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
10.000.000,00
0,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
85.000.000,00
0,00
85.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
0,00
123.600.000,00
0,00
123.600.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
24.000.000,00
0,00
24.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
37.050.000,00
0,00
37.050.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran
306.000.000,00
0,00
0,00
306.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 20
Penatausahaan Kearsipan dan inventarisir Barang Milik Daerah
67.700.000,00
32.300.000,00
0,00
100.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 21
Penyediaan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Partai Politik
53.100.000,00
0,00
0,00
53.100.000,00
5.400.000,00
227.000.000,00
139.400.000,00
371.800.000,00 69.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.19 . 1.19.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
3.600.000,00
0,00
65.400.000,00
1.19 . 1.19.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.800.000,00
0,00
74.000.000,00
75.800.000,00
1.19 . 1.19.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
135.000.000,00
0,00
135.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
47.000.000,00
0,00
47.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
301.250.000,00
41.750.000,00
0,00
343.000.000,00 80.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 05 1.19 . 1.19.01 . 05 . 01 1.19 . 1.19.01 . 06
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.19 . 1.19.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
68.550.000,00
11.450.000,00
0,00
1.19 . 1.19.01 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
54.900.000,00
25.100.000,00
0,00
80.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 06 . 05
Penyusunan Rencana Anggaran, Kegiatan dan Pelaporan
177.800.000,00
5.200.000,00
0,00
183.000.000,00
766.400.000,00
20.458.600.000,00
0,00
21.225.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 15
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
1.19 . 1.19.01 . 15 . 07
Pemantauan Deteksi Dini Permasalahan Stategis Daerah
55.800.000,00
194.200.000,00
0,00
250.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 15 . 09
Pengawasan Aktivitas Pendatang di Provinsi Bengkulu
66.450.000,00
108.550.000,00
0,00
175.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 15 . 10
Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia
88.250.000,00
111.750.000,00
0,00
200.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 15 . 12
Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat
236.250.000,00
463.750.000,00
0,00
700.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 15 . 15
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
106.200.000,00
193.800.000,00
0,00
300.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 15 . 16
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
79.350.000,00
120.650.000,00
0,00
200.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 15 . 18
Fasilitasi pengendalian Kamtibmas
0,00
1.000.000.000,00
0,00
1.000.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 15 . 19
Faslilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Keamanan Wilayah
0,00
1.000.000.000,00
0,00
1.000.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 35
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.19 . 1.19.01 . 15 . 32
Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Bengkulu
1.19 . 1.19.01 . 15 . 33
Penyelenggaraan TMMD
1.19 . 1.19.01 . 17
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program pengembangan wawasan kebangsaan
JUMLAH 6=3+4+5
134.100.000,00
265.900.000,00
0,00
400.000.000,00
0,00
17.000.000.000,00
0,00
17.000.000.000,00
206.925.000,00
973.075.000,00
0,00
1.180.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 06
Rakor Kesatuan Bangsa dan Politik se Provinsi Bengkulu
33.825.000,00
136.175.000,00
0,00
170.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 07
Fasilitasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan
31.000.000,00
119.000.000,00
0,00
150.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 08
Pembentukan Kader Penggerak Wawasan Kebangsaan
29.000.000,00
101.000.000,00
0,00
130.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 09
Rapat Koordinasi Spirit Wawasan Kebangsaan
14.550.000,00
65.450.000,00
0,00
80.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 10
Penguatan Forum Pembauran
14.850.000,00
85.150.000,00
0,00
100.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 11
Desiminasi/sinkronisasi hak-hak dan kewajiban warga negara
16.050.000,00
83.950.000,00
0,00
100.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 12
Sosialisasi nilai-nilai/Norma Agama dan adat istiadat pada Kelompok Masyarakat
17.100.000,00
82.900.000,00
0,00
100.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 13
Pelatihan Tenaga Pelatih Pembauran Daerah (TPPD)
13.350.000,00
86.650.000,00
0,00
100.000.000,00
Sosialisasi Permendagri Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pedoman Fasilitasi Organisai Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya daerah
37.200.000,00
212.800.000,00
0,00
250.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 14
1.19 . 1.19.01 . 18
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
147.000.000,00
862.000.000,00
0,00
1.009.000.000,00
Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan Penguatan Ideologi Negara
17.100.000,00
82.900.000,00
0,00
100.000.000,00
24.000.000,00
76.000.000,00
0,00
100.000.000,00
31.200.000,00
158.800.000,00
0,00
190.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 18 . 13
Sosialisasi Permendagri No. 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Bela Negara Bagi Generasi Muda
34.200.000,00
234.800.000,00
0,00
269.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 18 . 14
Sosialisasi Anti Narkoba untuk Penguatan Ketahanan Bangsa
40.500.000,00
309.500.000,00
0,00
350.000.000,00
71.100.000,00
278.900.000,00
0,00
350.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 18 . 01 1.19 . 1.19.01 . 18 . 11 1.19 . 1.19.01 . 18 . 12
1.19 . 1.19.01 . 19 1.19 . 1.19.01 . 19 . 03 1.19 . 1.19.01 . 21
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Fasilitasi Kegiatan Bimtek Intelijen
Program pendidikan politik masyarakat
71.100.000,00
278.900.000,00
0,00
350.000.000,00
173.900.000,00
1.289.500.000,00
0,00
1.463.400.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 07
Pembinaan Ormas dalam Provinsi Bengkulu
17.950.000,00
107.050.000,00
0,00
125.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 08
Koordinasi dan Konsultasi Antar Lembaga Urusan Komunikasi Politik
13.800.000,00
111.200.000,00
0,00
125.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 10
Sosialisasi undang-undang nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
17.950.000,00
132.050.000,00
0,00
150.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 13
Forum Komunikasi dan Konsultasi (FORKOMKON) Ormas dan LSM Provinsi Bengkulu
17.700.000,00
107.300.000,00
0,00
125.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 17
Rapat Koordinasi Bidang Komunikasi Politik dan Kemasyarakatan
17.700.000,00
110.300.000,00
0,00
128.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 18
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Komunikasi Politik dan Kemasyarakatan Penyusunan Database Ormas dan LSM
17.100.000,00
132.900.000,00
0,00
150.000.000,00
30.600.000,00
119.400.000,00
0,00
150.000.000,00
Sosialisasi Permendagri No. 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Forum Silahturahmi Bersama Pejuang dan Veteran Provinsi Bengkulu
19.500.000,00
190.900.000,00
0,00
210.400.000,00
21.600.000,00
278.400.000,00
0,00
300.000.000,00
110.400.000,00
559.600.000,00
0,00
670.000.000,00
29.700.000,00
270.300.000,00
0,00
300.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 19 1.19 . 1.19.01 . 21 . 20
1.19 . 1.19.01 . 21 . 21 1.19 . 1.19.01 . 24 1.19 . 1.19.01 . 24 . 01
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kesbangpol se-Provinsi Bengkulu
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 36
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.19 . 1.19.01 . 24 . 02
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Kesbangpol
32.400.000,00
167.600.000,00
0,00
200.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 24 . 03
Penyampaian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
48.300.000,00
121.700.000,00
0,00
170.000.000,00
8.784.635.000,00
5.797.580.500,00
1.370.687.500,00
15.952.903.000,00
8.168.260.000,00
1.818.150.000,00
0,00
9.986.410.000,00
1.19 . 1.19.03 1.19 . 1.19.03 . 01
Satuan Polisi Pamong Praja
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.19 . 1.19.03 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
109.560.000,00
0,00
0,00
109.560.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
85.903.000,00
0,00
85.903.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
65.000.000,00
0,00
65.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
34.380.000,00
0,00
34.380.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
956.080.000,00
0,00
956.080.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.19 . 1.19.03 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran
1.19 . 1.19.03 . 01 . 20
Penatausahaan Kearsipan dan inventarisir Barang Milik Daerah
1.19 . 1.19.03 . 01 . 23
Pengadaan Sejata Api
1.19 . 1.19.03 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
357.187.000,00
0,00
357.187.000,00
8.038.300.000,00
0,00
0,00
8.038.300.000,00
20.400.000,00
39.600.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
49.500.000,00
699.156.000,00
1.370.687.500,00
2.119.343.500,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.400.000,00
36.250.000,00
490.656.500,00
528.306.500,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.400.000,00
0,00
424.240.000,00
425.640.000,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.100.000,00
48.900.000,00
0,00
50.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
565.400.000,00
0,00
565.400.000,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 45
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2
1.400.000,00
0,00
52.500.000,00
53.900.000,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 47
Pengadaan Website Satpol PP
25.000.000,00
0,00
50.000.000,00
75.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 48
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlatan dan perlengkapan Gedung Kantor
15.300.000,00
44.700.000,00
0,00
60.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 50
Pengadaan Sumber Air Bersih
1.100.000,00
3.906.000,00
43.591.000,00
48.597.000,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 51
Pembangunan Halaman Gedung Kantor (Paving Blok)
1.400.000,00
0,00
161.100.000,00
162.500.000,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 52 1.19 . 1.19.03 . 03
Pembangunan Pelapis Tebing
Program peningkatan disiplin aparatur
1.19 . 1.19.03 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.19 . 1.19.03 . 03 . 06
Penagakan Disiplin PNS
1.19 . 1.19.03 . 03 . 07
Bimbingan Teknis Wasmat Capulbaket
1.19 . 1.19.03 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.400.000,00
0,00
148.600.000,00
150.000.000,00
29.500.000,00
823.699.500,00
0,00
853.199.500,00
4.200.000,00
623.999.500,00
0,00
628.199.500,00
15.900.000,00
84.100.000,00
0,00
100.000.000,00
9.400.000,00
115.600.000,00
0,00
125.000.000,00
328.725.000,00
1.669.625.000,00
0,00
1.998.350.000,00
1.19 . 1.19.03 . 05 . 03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
13.000.000,00
109.000.000,00
0,00
122.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 05 . 04
Pelatihan Pengendali Massa (Dalmas)
13.000.000,00
132.000.000,00
0,00
145.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 05 . 05
Fasilitasi Kegiatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah SATPOL PP/PPNSD
25.900.000,00
124.100.000,00
0,00
150.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 37
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.19 . 1.19.03 . 05 . 06
Peringatan HUT SATPOL PP dan LINMAS Provinsi Bengkulu
46.375.000,00
153.625.000,00
0,00
200.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 05 . 15
Sosialisasi Penegakan Perda/Pergub
43.200.000,00
136.800.000,00
0,00
180.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 05 . 16
Peningkatan Kapasitas PTI Satpol PP Provinsi Bengkulu
32.100.000,00
53.092.000,00
0,00
85.192.000,00
1.19 . 1.19.03 . 05 . 21
Sosialisasi tugas-tugas kelinmasan Se-Provinsi Bengkulu
15.500.000,00
134.500.000,00
0,00
150.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 05 . 23
Penyiapan Penyusunan Kajian/Telaah Hukum Perubahan Raperda PPNSD
29.850.000,00
170.150.000,00
0,00
200.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 05 . 25
Penyiapan data Base Linmas Se-Provinsi Bengkulu
23.400.000,00
156.600.000,00
0,00
180.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 05 . 26
Bimtek Petugas Tindak Internal
13.000.000,00
100.000.000,00
0,00
113.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 05 . 27
Bimtek Penyidik Pegawai Negeri Sipil
13.000.000,00
72.000.000,00
0,00
85.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 05 . 28
Pengawasan penegakan Perda/Pergub
47.400.000,00
128.250.000,00
0,00
175.650.000,00
1.19 . 1.19.03 . 05 . 29
Bimtek Kesamaptaan dan Pelatihan Fisik Pol PP
13.000.000,00
92.000.000,00
0,00
105.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 05 . 30
Peningkatan SDM PNS
0,00
107.508.000,00
0,00
107.508.000,00
75.600.000,00
150.000.000,00
0,00
225.600.000,00 30.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.19 . 1.19.03 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
13.800.000,00
16.200.000,00
0,00
1.19 . 1.19.03 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
13.800.000,00
16.200.000,00
0,00
30.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 06 . 05
Penyusunan Rencana Anggaran, Kegiatan dan Pelaporan
34.800.000,00
80.200.000,00
0,00
115.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 06 . 08
Monitoring ,Evaluasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaporan Satpol PP Se-Provinsi Bengkulu
13.200.000,00
37.400.000,00
0,00
50.600.000,00
133.050.000,00
636.950.000,00
0,00
770.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 15
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
1.19 . 1.19.03 . 15 . 21
Pengawasan dan Pengendalian Ketertiban Umum
26.400.000,00
173.600.000,00
0,00
200.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 15 . 22
Pengamanan dan Pengawalan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
26.400.000,00
173.600.000,00
0,00
200.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 15 . 28
Pengamanan Hari-hari Besar Keagamaan
24.000.000,00
41.000.000,00
0,00
65.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 15 . 31
Operasi Penertiban Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan daerah
26.400.000,00
78.600.000,00
0,00
105.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 15 . 34
Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Raperda Ketertiban Umum
29.850.000,00
170.150.000,00
0,00
200.000.000,00
50.343.141.200,00
194.729.854.806,00
26.128.425.000,00
271.201.421.006,00
34.214.706.200,00
77.816.769.750,00
14.784.500.000,00
126.815.975.950,00
9.822.230.000,00
23.605.884.450,00
600.800.000,00
34.028.914.450,00
1.20 1.20 . 1.20.03 1.20 . 1.20.03 . 01
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Sekretariat Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
27.500.000,00
0,00
27.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
4.747.000.000,00
0,00
4.747.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
178.200.000,00
222.800.000,00
0,00
401.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
0,00
462.116.000,00
0,00
462.116.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.344.000.000,00
21.000.000,00
0,00
1.365.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
156.000.000,00
0,00
156.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
295.000.000,00
0,00
295.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
235.698.450,00
0,00
235.698.450,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
210.000.000,00
15.000.000,00
88.000.000,00
313.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
142.200.000,00
99.800.000,00
0,00
242.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
178.500.000,00
0,00
178.500.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 38
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
3.176.500.000,00
0,00
3.176.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
4.568.000.000,00
0,00
4.568.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 20
Penyediaan jasa tenaga administrasi dan teknis Perkantoran
6.474.850.000,00
15.000.000,00
0,00
6.489.850.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 23
Penyediaan makanan dan minuman Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
62.640.000,00
4.105.000.000,00
0,00
4.167.640.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 24
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Penyediaan Jasa Kantor
66.240.000,00
868.750.000,00
0,00
934.990.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 26
261.000.000,00
2.568.120.000,00
0,00
2.829.120.000,00
94.800.000,00
105.200.000,00
0,00
200.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 44
Penyajian dan update data informasi kepegawaian di lingkungan sekretariat provinsi Bengkulu Penatausahaan dan kearsipan biro ortala
79.200.000,00
223.800.000,00
24.000.000,00
327.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 45
Penyelenggaraan Administrasi Tata Usaha serta Sarana Prasarana Biro
83.100.000,00
328.900.000,00
20.000.000,00
432.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 47
Penatausahaan Biro Administrasi Perekonomian
75.400.000,00
142.900.000,00
149.700.000,00
368.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 48
Penataan Administrasi Ketatausahaan Biro Administrasi Sumber Daya Alam
32.400.000,00
155.100.000,00
40.500.000,00
228.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 49
Penatausahaan Surat dan Arsip Setda Provinsi Bengkulu
35.400.000,00
179.600.000,00
0,00
215.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 50
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Biro Pengelolaan Keuangan
71.400.000,00
490.000.000,00
198.600.000,00
760.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 51
Pentaan Arsip Pada Biro Pengelolaan Keuangan
152.100.000,00
167.900.000,00
80.000.000,00
400.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 52
Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah
459.300.000,00
50.700.000,00
0,00
510.000.000,00
3.956.365.000,00
6.269.530.000,00
10.300.700.000,00
20.526.595.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 43
1.20 . 1.20.03 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
44.525.000,00
142.775.000,00
4.192.700.000,00
4.380.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
104.100.000,00
42.900.000,00
1.821.000.000,00
1.968.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
53.700.000,00
82.700.000,00
763.500.000,00
899.900.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
57.300.000,00
28.620.000,00
552.500.000,00
638.420.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
258.600.000,00
1.261.400.000,00
0,00
1.520.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
258.600.000,00
826.095.000,00
0,00
1.084.695.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 30
52.800.000,00
675.000.000,00
0,00
727.800.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 31
Pemelharaan Rutin/Bekala Kendaraan Dinas/Operasional (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah) Pemelharaan Rutin/Bekala Rumah Jabatan (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah)
289.040.000,00
1.442.390.000,00
85.000.000,00
1.816.430.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 41
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
66.900.000,00
105.475.000,00
615.000.000,00
787.375.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
177.300.000,00
759.675.000,00
2.167.000.000,00
3.103.975.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 60
Koordinasi dan fasilitasi Pengadaan Barang Daerah
1.20 . 1.20.03 . 02 . 61
Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Bengkulu
1.20 . 1.20.03 . 03 1.20 . 1.20.03 . 03 . 06 1.20 . 1.20.03 . 03 . 09 1.20 . 1.20.03 . 04
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Pengadaan Pakaian Dinas
Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS
66.300.000,00
258.700.000,00
0,00
325.000.000,00
2.527.200.000,00
643.800.000,00
104.000.000,00
3.275.000.000,00
70.410.000,00
883.550.000,00
0,00
953.960.000,00
48.960.000,00
280.000.000,00
0,00
328.960.000,00
21.450.000,00
603.550.000,00
0,00
625.000.000,00
0,00
31.000.000,00
0,00
31.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 04 . 01
Pemulangan pegawai yang pensiun
0,00
16.000.000,00
0,00
16.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 04 . 02
Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
276.000.000,00
0,00
276.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 39
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 1.20 . 1.20.03 . 06 1.20 . 1.20.03 . 06 . 27 1.20 . 1.20.03 . 16 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Perencanaan, realisasi program kerja dan peningkatan pelaporan Biro Administrasi Sumber Daya Alam
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
1.20 . 1.20.03 . 16 . 07
Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri Penyelenggaraan Hari Besar Nasional dan Event-Event Lainnya
1.20 . 1.20.03 . 16 . 09
Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Daerah Provinsi Bengkulu
1.20 . 1.20.03 . 17
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
276.000.000,00
0,00
276.000.000,00
116.000.000,00
68.500.000,00
0,00
184.500.000,00
116.000.000,00
68.500.000,00
0,00
184.500.000,00
39.300.000,00
2.948.450.000,00
0,00
2.987.750.000,00
39.300.000,00
560.700.000,00
0,00
600.000.000,00
0,00
2.234.750.000,00
0,00
2.234.750.000,00
0,00
153.000.000,00
0,00
153.000.000,00
541.500.000,00
397.700.000,00
0,00
939.200.000,00
90.000.000,00
69.400.000,00
0,00
159.400.000,00
139.400.000,00
22.300.000,00
0,00
161.700.000,00
37.000.000,00
153.000.000,00
0,00
190.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 17 . 13
penyusunan laporan SPM SKPD setda Prov. Bengkulu
1.20 . 1.20.03 . 17 . 17
Penataan arsip pengelolaan keuangan di lingkungan setda prov. bengkulu
1.20 . 1.20.03 . 17 . 18
peningkatan SDM penatausahaan keuangan di lingkungan setda prov. Bengkulu
1.20 . 1.20.03 . 17 . 101
Penatausahaan Pengesahan SPJ di Lingkungan Setda Provinsi Bengkulu
209.700.000,00
52.800.000,00
0,00
262.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 17 . 102
Penyusunan dan Pelaporan Realisasi Anggaran Setda Provinsi Bengkulu
65.400.000,00
100.200.000,00
0,00
165.600.000,00
52.800.000,00
224.700.000,00
0,00
277.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 25
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
1.20 . 1.20.03 . 25 . 05
Fasilitasi Kerjasama Daerah
26.400.000,00
112.350.000,00
0,00
138.750.000,00
1.20 . 1.20.03 . 25 . 06
Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah
26.400.000,00
112.350.000,00
0,00
138.750.000,00
1.136.880.000,00
931.870.000,00
0,00
2.068.750.000,00
147.800.000,00
0,00
290.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 09
Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Peraturan Daerah
142.200.000,00 259.500.000,00
210.500.000,00
0,00
470.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 10
Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah
145.980.000,00
94.020.000,00
0,00
240.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 15
Penyusunan dan Pengkajian Keputusan Gubernur usulan SKPD lingkup Provinsi
127.200.000,00
122.800.000,00
0,00
250.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 16
147.900.000,00
82.100.000,00
0,00
230.000.000,00
78.600.000,00
71.400.000,00
0,00
150.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 18
Kajian keputusan Gubernur tentang evaluasi raperda APBD dan APBDP, Raperbup/Raperwal penjabaran APBD Pembinaan dan Monitoring pelaksanaan keputusan Gubernur terkait penyelenggaraan pemerintah kab/kota se provinsi bengkulu Kajian Rancangan peraturan Gubernur bengkulu
147.900.000,00
92.100.000,00
0,00
240.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 36
Registrasi Dan Monitoring Raperda Kabupaten/Kota
87.600.000,00
111.150.000,00
0,00
198.750.000,00
26.400.000,00
112.350.000,00
0,00
138.750.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 1.20 . 1.20.03 . 26 . 08
1.20 . 1.20.03 . 26 . 17
1.20 . 1.20.03 . 27 1.20 . 1.20.03 . 27 . 10 1.20 . 1.20.03 . 28
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Program Penataan Daerah Otonomi Baru Fasilitasi Penataan Daerah Provinsi Bengkulu
Program Peningkatan Pengembangan Kapasitas Protokoler dan Admiinistrasi Umum
26.400.000,00
112.350.000,00
0,00
138.750.000,00
156.600.000,00
968.400.000,00
0,00
1.125.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 28 . 01
Peningkatan Kapasitas Protokoler Provinsi Bengkulu
39.300.000,00
660.700.000,00
0,00
700.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 28 . 06
Penyediaan dan Peningkatan Pelayanan Jasa Sandi
32.400.000,00
192.600.000,00
0,00
225.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 28 . 07
Penatausahaan dan Oprasional Bagian Telekomunikasi
84.900.000,00
115.100.000,00
0,00
200.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 40
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.03 . 32 1.20 . 1.20.03 . 32 . 01 1.20 . 1.20.03 . 32 . 02 1.20 . 1.20.03 . 34
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
JUMLAH 6=3+4+5
73.800.000,00
273.075.000,00
0,00
346.875.000,00
Evaluasi Monitoring Tatib DPRD Kab/Kota
32.400.000,00
129.475.000,00
0,00
161.875.000,00
Fasilitasi dan Sosialisasi Pemberhentian, Pengangkatan PAW Anggota DPRD Provinsi, Kab/Kota
41.400.000,00
143.600.000,00
0,00
185.000.000,00
121.350.000,00
763.150.000,00
3.795.500.000,00
4.680.000.000,00
Program Penataan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
1.20 . 1.20.03 . 34 . 07
Fasilitasi Pembinaan Prasarana Fisik dan Administrasi Pertanahan
69.600.000,00
610.400.000,00
0,00
680.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 34 . 08
Pembebasan Lahan dan Bangunan untuk Pelebaran Jalan Simpang Sekip
51.750.000,00
152.750.000,00
3.795.500.000,00
4.000.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 35
Program Penataan Administrasi Kependudukan
119.050.000,00
792.700.000,00
0,00
911.750.000,00
25.200.000,00
206.050.000,00
0,00
231.250.000,00
1.20 . 1.20.03 . 35 . 03
Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran Provinsi Bengkulu Rakorda Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu
42.900.000,00
336.975.000,00
0,00
379.875.000,00
1.20 . 1.20.03 . 35 . 05
Penyusunan profil Kependudukan Provinsi Bengkulu
50.950.000,00
249.675.000,00
0,00
300.625.000,00
897.900.000,00
2.087.100.000,00
0,00
2.985.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 35 . 02
1.20 . 1.20.03 . 37
Program Pembinaan dan Pengembangan Adminstrasi Pembangunan Daerah
1.20 . 1.20.03 . 37 . 07
Koordinasi pengendalian program dan kegiatan Pembangunan
86.100.000,00
313.900.000,00
0,00
400.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 37 . 08
Pembinaan Jasa Kontruksi
93.900.000,00
156.100.000,00
0,00
250.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 37 . 09
Pembinaan dan pengendalian bidang Ekososbud
32.400.000,00
212.600.000,00
0,00
245.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 37 . 10
Pembinaan dan pengendalian Fisik & Prasarana
57.300.000,00
287.700.000,00
0,00
345.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 37 . 11
Pembinaan dan Pengendalian APBN
39.300.000,00
305.700.000,00
0,00
345.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 37 . 13
Pembinaan dan Pengendalian DAK
29.400.000,00
170.600.000,00
0,00
200.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 37 . 14
Layanan Pengadaan Barang/jasa Secara Elektronik
559.500.000,00
640.500.000,00
0,00
1.200.000.000,00
714.800.000,00
10.075.200.000,00
0,00
10.790.000.000,00
172.550.000,00
1.827.450.000,00
0,00
2.000.000.000,00
19.200.000,00
30.800.000,00
0,00
50.000.000,00
12.600.000,00
137.400.000,00
0,00
150.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 39
Program, Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengalaman dan Pengembangan nilai-nilai agama
1.20 . 1.20.03 . 39 . 01
Kesekretariatan Pembinaan Kafilah STQN
1.20 . 1.20.03 . 39 . 02
Monitoring danValidasi Tanah Wakaf Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu
1.20 . 1.20.03 . 39 . 03
Peningkatan keimanan Masyarakat Bulan Ramadhan
1.20 . 1.20.03 . 39 . 04
Monitoring BAZ Ke Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu
19.200.000,00
30.800.000,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 39 . 05
Pembinaan Berbasis Agama Di Lingkungan Setda Provinsi Bengkulu
32.100.000,00
67.900.000,00
0,00
100.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 39 . 06
Bimbingan Haji Provinsi Bengkulu
35.250.000,00
214.750.000,00
0,00
250.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 39 . 07
123.800.000,00
6.676.200.000,00
0,00
6.800.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 39 . 09
Pelayanan, Perlindungan dan Pemahaman Penyelenggaraan, Pemberangkatan dan Pemulangan Ibadah Haji dan Umroh Pelatihan PEnyelenggaraan Jenazah
0,00
0,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 39 . 10
Pelayanan/Pemberdayaan Organisasi Keagamaan
249.900.000,00
950.100.000,00
0,00
1.200.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 39 . 11
Kesekretariatan MTQ/ STQ Tingkat Provinsi Bengkulu
50.200.000,00
139.800.000,00
0,00
190.000.000,00
373.050.000,00
426.950.000,00
0,00
800.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 40
Program, Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
1.20 . 1.20.03 . 40 . 02
Sosialisasi Penangan Korban Trafficking
39.600.000,00
60.400.000,00
0,00
100.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 40 . 03
Sosialisasi Pencegahan KDRT bagi Organisasi Perempuan di Provinsi Bengkulu
39.300.000,00
60.700.000,00
0,00
100.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 40 . 04
Monitoring dan Evaluasi Pengiriman Tenaga Kerja Perempuan ke Luar Provinsi
39.600.000,00
35.400.000,00
0,00
75.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 40 . 05
Rapat Koordinasi Pengarusutamaan Gender
31.500.000,00
93.500.000,00
0,00
125.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 41
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
36.900.000,00
38.100.000,00
0,00
75.000.000,00
109.050.000,00
40.950.000,00
0,00
150.000.000,00
39.300.000,00
35.700.000,00
0,00
75.000.000,00
37.800.000,00
62.200.000,00
0,00
100.000.000,00
Program Pengembangan Kapabilitas Sosial dan Kesehatan
258.600.000,00
641.400.000,00
0,00
900.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 41 . 02
Seleksi dan Evaluasi Sekolah Sehat Tingkat Provinsi Bengkulu
42.600.000,00
157.400.000,00
0,00
200.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 41 . 03
Pembinaan Kabupaten Kota Sehat Tahun 2016 Provinsi Bengkulu
26.700.000,00
73.300.000,00
0,00
100.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 41 . 05
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penyaluran Raskin Provinsi Bengkulu
27.900.000,00
72.100.000,00
0,00
100.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 41 . 06
Monitoring Jaminan Kesehatan dan Monitoring BPJS Kesehatan Provinsi
33.900.000,00
66.100.000,00
0,00
100.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 41 . 09
Monitoring Evaluasi Kebijakan Bedah Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Bengkulu
33.900.000,00
66.100.000,00
0,00
100.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 41 . 11
Rekapitulasi Data Ormas dan Orsos Se-Provinsi Bengkulu Tahun 2016
41.400.000,00
108.600.000,00
0,00
150.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 41 . 13
Monotoring Kegiatan Partisipasi Ormas dalam Pembangunan
52.200.000,00
97.800.000,00
0,00
150.000.000,00
184.475.000,00
438.025.000,00
27.500.000,00
650.000.000,00
KODE 1 1.20 . 1.20.03 . 40 . 06 1.20 . 1.20.03 . 40 . 07 1.20 . 1.20.03 . 40 . 09 1.20 . 1.20.03 . 40 . 13 1.20 . 1.20.03 . 41
1.20 . 1.20.03 . 42
Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Pelaksanaan Ketahanan Pemberdayaan Keluarga dan Reproduksi Remaja di Prov. Bengkulu Perencanaan, Penyusunan Realisasi Program Kerja dan Peningkatan Pelaporan Biro Administrasi Kesra Sinkronisasi dan koordinasi kebijakan pemerintah kab/kota tentang perda Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Fasilitasi lomba bina keluarga balita, remaja, lansia, dan bina keluarga harmonis se Prov. Bengkulu
Program Peningkatan Kualitas SDM Ketenaga Kerjaan, Kependidikan dan Kepemudaan serta Olahraga
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.03 . 42 . 04
Koordinasi Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Bidang Kepemudaan
34.800.000,00
140.200.000,00
0,00
175.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 42 . 05
Penyelenggaraan Senam Kesegaran Jasmani dan Jantung Sehat di Lingkungan Pemda Provinsi Bengkulu Penatausahaan Biro Administrasi Kesra
59.375.000,00
65.625.000,00
0,00
125.000.000,00
57.900.000,00
114.600.000,00
27.500.000,00
200.000.000,00
Monitoring dan Evaluasi Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Tenaga Asing di Prov. Bengkulu
32.400.000,00
117.600.000,00
0,00
150.000.000,00
174.000.000,00
426.000.000,00
0,00
600.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 42 . 06 1.20 . 1.20.03 . 42 . 08 1.20 . 1.20.03 . 47
Program Peningkatan Pelayanan Publik
1.20 . 1.20.03 . 47 . 17
Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Se-Provinsi Bengkulu
92.400.000,00
207.600.000,00
0,00
300.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 47 . 18
Fasilitasi & Koordinasi Peningkatan Kinerja Unit Pelayanan Publik se-Provinsi Bengkulu
81.600.000,00
218.400.000,00
0,00
300.000.000,00
185.400.000,00
260.850.000,00
45.000.000,00
491.250.000,00
185.400.000,00
260.850.000,00
45.000.000,00
491.250.000,00
949.710.000,00
859.040.000,00
0,00
1.808.750.000,00
1.20 . 1.20.03 . 62 1.20 . 1.20.03 . 62 . 01 1.20 . 1.20.03 . 63
Program Peningkatan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Tata Usaha serta Sarana dan Prasarana Biro
Program Penanganan Bantuan Hukum Serta Pembinaan dan Pengawasan HAM dan PPNS
1.20 . 1.20.03 . 63 . 01
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
1.20 . 1.20.03 . 63 . 02
Kegiatan Penyelesaian Sengketa Hukum dan Bantuan pada Pemerintah Daerah
62.400.000,00
74.058.000,00
0,00
136.458.000,00
350.000.000,00
230.775.000,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 63 . 03
580.775.000,00
Kegiatan Monitoring dan evaluasi dan Asistensi LHKPN di Provinsi Bengkulu
63.000.000,00
73.459.000,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 63 . 04
136.459.000,00
15.400.000,00
146.058.000,00
0,00
161.458.000,00
1.20 . 1.20.03 . 63 . 05
Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Kesdaran Hukum dan HAM Bagi Paratur Pemerintah dan Masyarakat Kegiatan Bimtek Penanganan Perkara Hukum
44.050.000,00
105.950.000,00
0,00
150.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 63 . 06
Kegiatan Monitoring dan Pelaporan Penanganan Bantuan Hukum
150.500.000,00
93.100.000,00
0,00
243.600.000,00
1.20 . 1.20.03 . 63 . 07
Fasilitasi Tim Pengawalan Pangamanan Pembangunan Pemerintah Daerah (TP4D)
264.360.000,00
135.640.000,00
0,00
400.000.000,00
374.340.000,00
171.160.000,00
0,00
545.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 64
Program Peningkatan Legalitas Kontrak Perjanjian
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 42
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.03 . 64 . 01 1.20 . 1.20.03 . 64 . 02 1.20 . 1.20.03 . 64 . 03 1.20 . 1.20.03 . 65
Kegiatan Asistensi Pembinaan Penyusunan Kontrak/Perjanjian Kerjasama pada Pemerintah Kab/Kota Kegiatan Inventarisasi Data Kontrak/Perjanjian Kerjasama SKPD dilingkungan Provinsi Bengkulu Kegiatan Penelitian dan Penelaahan Draft Kontrak/Perjanjian Kerjasama, NPHD
Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan
1.20 . 1.20.03 . 65 . 01
Kegiatan Perencanaan, Realisasi rogram Kerja dan Peningkatan Pelaporan Biro Hukum
1.20 . 1.20.03 . 65 . 02
Kegiatan Penyusunan TEPPA
1.20 . 1.20.03 . 66
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Publikasi Produk Hukum
JUMLAH 6=3+4+5
118.500.000,00
70.250.000,00
0,00
188.750.000,00
78.480.000,00
38.270.000,00
0,00
116.750.000,00
177.360.000,00
62.640.000,00
0,00
240.000.000,00
236.000.000,00
101.640.000,00
0,00
337.640.000,00
201.200.000,00
86.440.000,00
0,00
287.640.000,00
34.800.000,00
15.200.000,00
0,00
50.000.000,00
404.200.000,00
699.550.000,00
0,00
1.103.750.000,00
1.20 . 1.20.03 . 66 . 01
Kegiatan Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum Daerah
87.600.000,00
87.400.000,00
0,00
175.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 66 . 02
Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum
16.650.000,00
133.350.000,00
0,00
150.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 66 . 03
Kegiatan Forum Komunikasi Siswa Taat Hukum
16.650.000,00
148.350.000,00
0,00
165.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 66 . 04
Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan dan Penataan Dokumentasi Hukum
59.100.000,00
40.900.000,00
0,00
100.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 66 . 05
Kegiatan Penyebarluasan Produk Hukum Daerah
49.500.000,00
50.500.000,00
0,00
100.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 66 . 06
Kegiatan Pegelolaan Sistem Jaringan Dokuemntasi dan Informasi Hukum
154.200.000,00
159.550.000,00
0,00
313.750.000,00
1.20 . 1.20.03 . 66 . 07
Kegiatan Rakor SJDIH
20.500.000,00
79.500.000,00
0,00
100.000.000,00
227.350.000,00
397.650.000,00
0,00
625.000.000,00
131.300.000,00
193.700.000,00
0,00
325.000.000,00
96.050.000,00
203.950.000,00
0,00
300.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 68 1.20 . 1.20.03 . 68 . 01 1.20 . 1.20.03 . 68 . 02 1.20 . 1.20.03 . 69
Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pengumpulan Data Kinerja Peningkatan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) Provinsi Bengkulu
Program Peningkatan Penataan dan Evaluasi jabatan
337.200.000,00
762.800.000,00
0,00
1.100.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 69 . 01
Evaluasi Kelas dan Nilai jabatan Pemprov Bengkulu
108.900.000,00
241.100.000,00
0,00
350.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 69 . 03
Sinkronisasi Informasi jabatan
109.800.000,00
140.200.000,00
0,00
250.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 69 . 04
Pengukuran beban Kerja Organisasi
104.400.000,00
195.600.000,00
0,00
300.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 69 . 05
Bimtek Standar Kompetensi Teknis
14.100.000,00
185.900.000,00
0,00
200.000.000,00
45.750.000,00
154.250.000,00
0,00
200.000.000,00
45.750.000,00
154.250.000,00
0,00
200.000.000,00
581.500.000,00
623.500.000,00
0,00
1.205.000.000,00
192.250.000,00
157.750.000,00
0,00
350.000.000,00
68.800.000,00
231.200.000,00
0,00
300.000.000,00
174.600.000,00
150.400.000,00
0,00
325.000.000,00
56.450.000,00
73.550.000,00
0,00
130.000.000,00
89.400.000,00
10.600.000,00
0,00
100.000.000,00
84.900.000,00
115.100.000,00
0,00
200.000.000,00
84.900.000,00
115.100.000,00
0,00
200.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 70 1.20 . 1.20.03 . 70 . 01 1.20 . 1.20.03 . 71 1.20 . 1.20.03 . 71 . 01 1.20 . 1.20.03 . 71 . 02 1.20 . 1.20.03 . 71 . 03 1.20 . 1.20.03 . 71 . 04 1.20 . 1.20.03 . 71 . 05 1.20 . 1.20.03 . 72 1.20 . 1.20.03 . 72 . 01
Program Peningkatan Reformasi birokrasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi Bengkulu
Program Peningkatan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan perencanaan strategi sekretariat daerah dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu Monitoring , rekapitulasi dan evaluasi kebijakan bidang organisasi pemerintah daerah se Provinsi Bengkulu perencanaan , realisasi program dan pningkatan pelaporan biro ORTALA Perencanaan, Realisasi Program Kerja dan Peningkatan Pelaporan Biro Administrasi Perekonomian Penyusunan RKA, DPA dan Laporan TEPPA Biro Administrasi Perekonomian
Program Penataan SDM dan Aparatur Penataan administrasi kepegawaian di lingkungan sekretariat Provinsi Bengkulu
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 43
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.03 . 73
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Penataan Kelembagaan
JUMLAH 6=3+4+5
413.400.000,00
806.600.000,00
0,00
1.220.000.000,00
98.400.000,00
236.600.000,00
0,00
335.000.000,00
Penataan Kelembagaan SKPD
100.800.000,00
199.200.000,00
0,00
300.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 73 . 03
Pembinaan dan Pengendalian Organisasi Perangkat Daerah
110.100.000,00
224.900.000,00
0,00
335.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 73 . 04
Penyusunan Database Kelembagaan
104.100.000,00
145.900.000,00
0,00
250.000.000,00
150.700.000,00
349.300.000,00
0,00
500.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 73 . 01
Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah
1.20 . 1.20.03 . 73 . 02
1.20 . 1.20.03 . 74
Program Peningkatan Ketatalaksanaan
1.20 . 1.20.03 . 74 . 01
Fasilitasi Penyusunan SOP SKPD Pemprov Bengkulu
93.900.000,00
256.100.000,00
0,00
350.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 74 . 02
Evaluasi penerapan Peraturan Tata Naskah Dinas dan Disiplin Pakaian Dinas di SKPD Provinsi Bengkulu dan Kab/Kota
56.800.000,00
93.200.000,00
0,00
150.000.000,00
271.650.000,00
775.710.000,00
0,00
1.047.360.000,00
93.000.000,00
307.000.000,00
0,00
400.000.000,00
118.950.000,00
228.410.000,00
0,00
347.360.000,00
59.700.000,00
240.300.000,00
0,00
300.000.000,00
301.200.000,00
358.800.000,00
0,00
660.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 75
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.20 . 1.20.03 . 75 . 01
Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program kegiatan pembangunan
1.20 . 1.20.03 . 75 . 02
Penilaian Kelayakan Usulan Rencana Program
1.20 . 1.20.03 . 75 . 03
Kegiatan Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan Kegiatan Pembangunan
1.20 . 1.20.03 . 76
Program Peningkatan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.03 . 76 . 01
Penyusunan Standar satuan harga dan perencanaan Kebutuhan
110.600.000,00
189.400.000,00
0,00
300.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 76 . 02
Penyusunan Perencanaan Realisasi Program Kerja dan peningkatan Pelaporan Biro Umum Setda Provinsi Bengkulu
190.600.000,00
169.400.000,00
0,00
360.000.000,00
908.500.000,00
1.316.500.000,00
0,00
2.225.000.000,00
89.700.000,00
310.300.000,00
0,00
400.000.000,00 200.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 77 1.20 . 1.20.03 . 77 . 01
Program Peningkatan Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan
1.20 . 1.20.03 . 77 . 02
Koordinasi pelaksanaan pendataan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Provinsi Bengkulu Pendataan dan Pelaporan Program/Kegiatan Pembangunan
29.400.000,00
170.600.000,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 77 . 03
Monitoring Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan
126.300.000,00
218.700.000,00
0,00
345.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 77 . 04
Evaluasi dan Analisis Pelaksanaan Program /Kegiatan
105.000.000,00
190.000.000,00
0,00
295.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 77 . 05
Fasilitasi Tim Evaluasi Percepatan Realisasi Anggaran (TEPRA)
558.100.000,00
426.900.000,00
0,00
985.000.000,00
102.000.000,00
169.720.000,00
0,00
271.720.000,00
1.20 . 1.20.03 . 78
Program Perlindungan Konsumen dan Pegembangan Perdagangan
1.20 . 1.20.03 . 78 . 01
Monitoring dan evaluasi produk-produk unggulan daerah
35.400.000,00
74.600.000,00
0,00
110.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 78 . 02
Pengendalian dan monitoring dalam rangka pengawasan penyaluran BBM subsidi dan gas elpiji
66.600.000,00
95.120.000,00
0,00
161.720.000,00
194.700.000,00
320.540.000,00
0,00
515.240.000,00
1.20 . 1.20.03 . 79
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
1.20 . 1.20.03 . 79 . 01
fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)
95.400.000,00
109.680.000,00
0,00
205.080.000,00
1.20 . 1.20.03 . 79 . 02
Fasilitasi Forum Pengembangan Ekonomi Daerah
60.900.000,00
134.180.000,00
0,00
195.080.000,00
1.20 . 1.20.03 . 79 . 03
Rencana Aksi Coorporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan Bina Lingkungan
38.400.000,00
76.680.000,00
0,00
115.080.000,00
1.20 . 1.20.03 . 80
Program Pengembangan kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM
76.350.000,00
481.068.000,00
0,00
557.418.000,00
1.20 . 1.20.03 . 80 . 01
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Koperasi dan UMKM
63.150.000,00
363.588.000,00
0,00
426.738.000,00
1.20 . 1.20.03 . 80 . 02
Workshop dalam Rangka Pembinaan Wira Usaha Muda Provinsi Bengkulu
13.200.000,00
117.480.000,00
0,00
130.680.000,00
64.800.000,00
202.000.000,00
0,00
266.800.000,00
1.20 . 1.20.03 . 81
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 44
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.03 . 81 . 01
Fasilitasi dan koordinasi pengembangan kepariwisataan
35.400.000,00
119.680.000,00
0,00
155.080.000,00
1.20 . 1.20.03 . 81 . 02
Monitoring Event Promosi dan Pameran Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bengkulu
29.400.000,00
82.320.000,00
0,00
111.720.000,00
1.20 . 1.20.03 . 82
Program Pengembangan, Komunikasi, Informasi dan Perhubungan
133.800.000,00
273.280.000,00
0,00
407.080.000,00
1.20 . 1.20.03 . 82 . 01
Monev Pengumpulan Data dan Informasi di Bidang Perhubungan
66.900.000,00
128.180.000,00
0,00
195.080.000,00
1.20 . 1.20.03 . 82 . 02
Monitoring, Koordinasi dan pengumpulan data pada bidang informasi/komunikasi
66.900.000,00
145.100.000,00
0,00
212.000.000,00
326.700.000,00
886.492.000,00
0,00
1.213.192.000,00
1.20 . 1.20.03 . 83
Program Pengembangan Usaha dan Penanaman Modal
1.20 . 1.20.03 . 83 . 01
Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Usaha Daerah di Provinsi Bengkulu
36.000.000,00
219.720.000,00
0,00
255.720.000,00
1.20 . 1.20.03 . 83 . 02
Koordinasi Pembentukan Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LPKD)
82.000.000,00
218.000.000,00
0,00
300.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 83 . 03
Monitoring dan Koordinasi Lembaga Keuangan bank dan Non Bank di Provinsi Bengkulu Fasilitasi dan Koordinasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Penyusunan Produk hukum perusahaan daerah milik Pemerintah Provinsi Bengkulu
43.300.000,00
165.910.000,00
0,00
209.210.000,00
51.000.000,00
149.000.000,00
0,00
200.000.000,00
114.400.000,00
133.862.000,00
0,00
248.262.000,00
159.600.000,00
847.900.000,00
0,00
1.007.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 83 . 04 1.20 . 1.20.03 . 83 . 05 1.20 . 1.20.03 . 84
Program Peningkatan dan pembinaan SDA bidang Kehutanan & Perkebunan
1.20 . 1.20.03 . 84 . 01
Fasilitasi Peningkatan Kerjasama Dalam Sektor Perkebunan
37.500.000,00
162.500.000,00
0,00
200.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 84 . 02
Fasilitasi Peningkatan Kerjasama Dalam Sektor Kehutanan
37.500.000,00
162.500.000,00
0,00
200.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 84 . 03
Peningkatan Percepatan Penanganan dan Penyelesaian Konflik-konflik Lahan di Provinsi Bengkulu Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan di Provinsi Bengkulu
47.100.000,00
260.400.000,00
0,00
307.500.000,00
37.500.000,00
262.500.000,00
0,00
300.000.000,00
Program Peningkatan dan pembinaan SDA bidang pertambangan & energi
1.20 . 1.20.03 . 84 . 04 1.20 . 1.20.03 . 85
319.401.200,00
1.228.348.800,00
0,00
1.547.750.000,00
1.20 . 1.20.03 . 85 . 01
Fasilitasi Peningkatan Kerjasama Dalam Bidang Pertambangan
32.100.000,00
117.900.000,00
0,00
150.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 85 . 02
Fasilitasi Peningkatan Kerjasama Dalam Bidang Energi
49.200.000,00
150.800.000,00
0,00
200.000.000,00
106.898.800,00
0,00
160.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 85 . 04
Penyelenggaraan Pusat Informasi dan Dokumentasi Biro Administrasi Sumber Daya Alam Evaluasi Kebijakan Bidang Pertambangan
53.101.200,00 78.200.000,00
171.800.000,00
0,00
250.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 85 . 05
Rapat Koordinasi Bidang Pertambangan
39.900.000,00
210.100.000,00
0,00
250.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 85 . 06
Fasilitasi Pemanfaatan Potensi Pertambangan dan Energi Provinsi Bengkulu
32.100.000,00
117.900.000,00
0,00
150.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 85 . 07
Fasilitasi Pengendalian Pengelolaan Pertambangan dan Energi
34.800.000,00
352.950.000,00
0,00
387.750.000,00
240.645.000,00
634.355.000,00
0,00
875.000.000,00
Sinkronisasi dan Koordinasi Dala rangka Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Sektor Perikanan Sinkronisasi dan Koordinasi Dala rangka Pembinaan Kelembangan Bidang Ketahanan Pangan Fasilitasi dan Koordinasi Dalam Rangka Pemanfaatan Lahan Kebun Edukasi PKK Provinsi Bengkulu Fasilitasi Peningkatan Kerjasama Dalam Bidang Peternakan
36.600.000,00
113.400.000,00
0,00
150.000.000,00
38.700.000,00
136.300.000,00
0,00
175.000.000,00
42.000.000,00
108.000.000,00
0,00
150.000.000,00
35.595.000,00
114.405.000,00
0,00
150.000.000,00
Penyusunan Naskah Akademik, Rancangan Peraturan Daerah Alih Fungsi lahan Pertanian Provinsi Bengkulu
87.750.000,00
162.250.000,00
0,00
250.000.000,00
212.100.000,00
927.900.000,00
0,00
1.140.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 85 . 03
1.20 . 1.20.03 . 86 1.20 . 1.20.03 . 86 . 01 1.20 . 1.20.03 . 86 . 02 1.20 . 1.20.03 . 86 . 03 1.20 . 1.20.03 . 86 . 04 1.20 . 1.20.03 . 86 . 05 1.20 . 1.20.03 . 87
Program Peningkatan dan pembinaan SDA bidang Ketahanan Pangan
Program Peningkatan dan pembinaan SDA bidang LH dan penyuluhan
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 45
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.03 . 87 . 01
Fasilitasi Peningkatan Kerjasama Dalam Bidang Pemberdayaan Penyuluhan
35.400.000,00
214.600.000,00
0,00
250.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 87 . 02
Fasilitasi Peningkatan Kerjasama Dalam Bidang Lingkungan Hidup
47.700.000,00
197.300.000,00
0,00
245.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 87 . 03
Fasilitasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam seProvinsi Bengkulu
34.800.000,00
210.200.000,00
0,00
245.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 87 . 04
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Fasilitasi Persiapan Penyelenggaraan PENAS KTNA ke-XVI Tahun 2016 di Provinsi Nangroe Aceh Darusalam
64.800.000,00
185.200.000,00
0,00
250.000.000,00
29.400.000,00
120.600.000,00
0,00
150.000.000,00
179.600.000,00
864.775.000,00
0,00
1.044.375.000,00
1.20 . 1.20.03 . 87 . 05 1.20 . 1.20.03 . 89
Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan Umum
1.20 . 1.20.03 . 89 . 01
Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Umum
37.200.000,00
225.300.000,00
0,00
262.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 89 . 02
Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan
16.200.000,00
368.800.000,00
0,00
385.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 89 . 03
Penyusunan Naskah Pidato
99.800.000,00
15.825.000,00
0,00
115.625.000,00
1.20 . 1.20.03 . 89 . 04
Fasilitasi, Koordinasi antar Provinsi Bengkulu dan pemerintah Pusat
26.400.000,00
254.850.000,00
0,00
281.250.000,00
46.200.000,00
277.550.000,00
0,00
323.750.000,00
23.100.000,00
138.775.000,00
0,00
161.875.000,00
23.100.000,00
138.775.000,00
0,00
161.875.000,00
73.900.000,00
920.475.000,00
0,00
994.375.000,00
1.20 . 1.20.03 . 90 1.20 . 1.20.03 . 90 . 01 1.20 . 1.20.03 . 90 . 02 1.20 . 1.20.03 . 91
Program Peningkatan Ketertiban Masyarakat Fasilitasi Tim Pemerintah Daerah Penanggulangan Penyelundupan Manusia, Pengungsi dan Pencari Suaka Serta Paham Radikal Provinsi Bengkulu Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Ketertiban, Linmas dan Penanggulangan Bencana
Program Peningkatan Bina Administrasi Kewilayahan
1.20 . 1.20.03 . 91 . 01
Fasilitasi dan Penanganan Batas wilayah Provinsi Bengkulu
46.000.000,00
509.000.000,00
0,00
555.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 91 . 02
Fasilitasi Pendataan Unsur Rupabumi Buatan
27.900.000,00
411.475.000,00
0,00
439.375.000,00
1.20 . 1.20.03 . 94
Program peningkatan Perencanaan, Pelaporan capaian kinerja dan Keuangan
261.550.000,00
83.450.000,00
0,00
345.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 94 . 01
Penyusunan Rencana Kegiatan, Anggaran dan Pelaporan Biro Pemerintahan
138.600.000,00
46.400.000,00
0,00
185.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 94 . 02
Penyusunan Renja, TEPRA dan LAKIP Biro Pengelolaan Keuangan
122.950.000,00
37.050.000,00
0,00
160.000.000,00
414.450.000,00
533.675.000,00
0,00
948.125.000,00
1.20 . 1.20.03 . 95
Program Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1.20 . 1.20.03 . 95 . 01
Penyusunan LKPJ Gubernur Tahunan
1.20 . 1.20.03 . 95 . 05
Inventarisasi Serah Terima Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana Serta Dokumen (P3D) Urusan Kewenangan Provinsi Bengkulu Penyusunan Dokumen Penyelenggaraan Daerah
1.20 . 1.20.03 . 95 . 06 1.20 . 1.20.03 . 97
1.20 . 1.20.03 . 97 . 01 1.20 . 1.20.03 . 98
Peningkatan Kapasitas Kemampuan Qori-Qiriah, Mufassir-Mufassiroh, Tahfidz-Tahfidzah, Khottot-Khottotoh, dan Menulis Kandungan Alqur'an dan Palatihan Dewan Hakim Pelatihan di Tempat Qori-Qiriah, Mufassir-Mufassiroh, Tahfidz-Tahfidzah, Khottot-Khottotoh, dan Menulis Kandungan Alqur'an
Program Peningkatan Pengelolaan Aset Provinsi
68.000.000,00
117.000.000,00
0,00
185.000.000,00
119.750.000,00
111.500.000,00
0,00
231.250.000,00
226.700.000,00
305.175.000,00
0,00
531.875.000,00
7.425.000,00
142.575.000,00
0,00
150.000.000,00
7.425.000,00
142.575.000,00
0,00
150.000.000,00
930.925.000,00
1.701.706.500,00
15.000.000,00
2.647.631.500,00
1.20 . 1.20.03 . 98 . 01
Iventarisasi, Pembukuan dan Pembinaan Barang Milik pemerintah Provinsi Bengkulu
239.700.000,00
190.300.000,00
0,00
430.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 98 . 02
Peningkatan Sistem Informasi Barang Daerah
238.700.000,00
446.300.000,00
15.000.000,00
700.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 98 . 03
Penilaian Aset Milik Pemerintah Provinsi Bengkulu
60.500.000,00
289.500.000,00
0,00
350.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 98 . 04
Penyertifikatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Bengkulu
96.000.000,00
338.631.500,00
0,00
434.631.500,00
1.20 . 1.20.03 . 98 . 05
Fasilitasi Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Pemerintah Provinsi Bengkulu
147.975.000,00
215.025.000,00
0,00
363.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 46
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.03 . 98 . 06 1.20 . 1.20.03 . 98 . 07
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Penatausahaan Pemidahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Bengkulu Penatausahaan Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu
JUMLAH 6=3+4+5
77.850.000,00
122.150.000,00
0,00
200.000.000,00
70.200.000,00
99.800.000,00
0,00
170.000.000,00 4.975.225.000,00
Program Peningkatan Pengelolaan Anggaran Daerah
2.434.600.000,00
2.540.625.000,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 99 . 01
Pengelolaan Administrasi Belanja Tidak Langsung SKPKD
590.400.000,00
309.600.000,00
0,00
900.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 99 . 02
Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya
63.900.000,00
236.100.000,00
0,00
300.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 99 . 03
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD
197.650.000,00
202.350.000,00
0,00
400.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 99 . 04
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD
197.800.000,00
217.200.000,00
0,00
415.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 99 . 05
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD
196.000.000,00
214.000.000,00
0,00
410.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 99 . 06
Penyusunan Rancangan Perturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD
195.400.000,00
224.600.000,00
0,00
420.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 99 . 07
Penyusunan RKA dan DPA SKPD
276.000.000,00
212.000.000,00
0,00
488.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 99 . 08
Rapat Koordinasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penyusunan APBD
423.700.000,00
231.300.000,00
0,00
655.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 99 . 09
Sosialisasi Peraturan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pembinaan Penyusunan Anggaran SKPD Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan DAK/Dana Perimbangan Lainnya
23.750.000,00
553.475.000,00
0,00
577.225.000,00
270.000.000,00
140.000.000,00
0,00
410.000.000,00
308.400.000,00
231.600.000,00
0,00
540.000.000,00
255.400.000,00
144.600.000,00
0,00
400.000.000,00
53.000.000,00
87.000.000,00
0,00
140.000.000,00
1.007.900.000,00
1.507.100.000,00
0,00
2.515.000.000,00
183.600.000,00
216.400.000,00
0,00
400.000.000,00
70.800.000,00
329.200.000,00
0,00
400.000.000,00
75.300.000,00
374.700.000,00
0,00
450.000.000,00
222.500.000,00
77.500.000,00
0,00
300.000.000,00
90.300.000,00
59.700.000,00
0,00
150.000.000,00
35.700.000,00
214.300.000,00
0,00
250.000.000,00
152.100.000,00
97.900.000,00
0,00
250.000.000,00
62.600.000,00
102.400.000,00
0,00
165.000.000,00
115.000.000,00
35.000.000,00
0,00
150.000.000,00
1.137.050.000,00
1.487.950.000,00
0,00
2.625.000.000,00
135.850.000,00
214.150.000,00
0,00
350.000.000,00
135.850.000,00
214.150.000,00
0,00
350.000.000,00
195.900.000,00
204.100.000,00
0,00
400.000.000,00
97.200.000,00
152.800.000,00
0,00
250.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 99
1.20 . 1.20.03 . 99 . 10 1.20 . 1.20.03 . 100
Program Pembinaan Pengelolaan Anggaran Kabupaten/Kota
1.20 . 1.20.03 . 100 . 01
Evaluasi APBD Provinsi dan Kabupaten/ Kota
1.20 . 1.20.03 . 100 . 02
Penyusunan Profil Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota
1.20 . 1.20.03 . 101 1.20 . 1.20.03 . 101 . 01
Program Peningkatan Perbendaharaan Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.03 . 101 . 02
Pengelolaan dan Pembinaan Administrasi Gaji PNS Dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu Peningkatan SDM Pengelolaan Keuangan
1.20 . 1.20.03 . 101 . 03
Pembinaan dan Penatausahaan Administrasi Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.03 . 101 . 04 1.20 . 1.20.03 . 101 . 05
Penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan KDH Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Analisis Standar Belanja dan Standar Biaya
1.20 . 1.20.03 . 101 . 06
Bimtek Bendaharawan SKPD
1.20 . 1.20.03 . 101 . 07
Rekonsiliasi dan Sinkronisasi Data Gaji
1.20 . 1.20.03 . 101 . 08
Sosialisasi Peraturan TPTGR
1.20 . 1.20.03 . 101 . 09
Rekonsiliasi Perpajakan Bendaharawan SKPD
1.20 . 1.20.03 . 102 1.20 . 1.20.03 . 102 . 01
Program Peningkatan Pengelolaan Akuntansi keuangan Daerah
1.20 . 1.20.03 . 102 . 03
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Pelaporan Realisasi Anggaran Konsolidasi
1.20 . 1.20.03 . 102 . 04
Rekonsiliasi dan Konsultasi Dalam Rangka Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD
1.20 . 1.20.03 . 102 . 05
Implementasi Sistem Akuntansi Daerah dan Pengelolaan Sistem Akses Data Elektronik
183.375.000,00
216.625.000,00
0,00
400.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 102 . 06
Rekonsiliasi dan Pemetaan Data Aset Pemerintah Provinsi Bengkulu
213.300.000,00
136.700.000,00
0,00
350.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 102 . 07
Peningkatan Administrasi Pelaporan Persediaan
131.800.000,00
93.200.000,00
0,00
225.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 102 . 02
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 47
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.03 . 102 . 08 1.20 . 1.20.03 . 103 1.20 . 1.20.03 . 103 . 01 1.20 . 1.20.03 . 104
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pembinaan dan Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual
Program Pembinaan Pengelolaan Akuntansi Keuangan Kabupaten/Kota Evaluasi Pertanggung Jawaban APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota
Program Peningkatan Pengelolaan Kas Daerah
43.775.000,00
256.225.000,00
JUMLAH 6=3+4+5 0,00
300.000.000,00
151.800.000,00
98.200.000,00
0,00
250.000.000,00
151.800.000,00
98.200.000,00
0,00
250.000.000,00
1.123.500.000,00
1.061.500.000,00
0,00
2.185.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 104 . 01
Rekonsiliasi Pengeluaran SKPD
134.900.000,00
115.100.000,00
0,00
250.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 104 . 02
Monitoring dan Koordinasi Dana penerimaan Pada SKPD Pemungut PAD
150.500.000,00
139.500.000,00
0,00
290.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 104 . 03
Penyusunan Data Kondisi Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu
116.500.000,00
98.500.000,00
0,00
215.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 104 . 04
Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Serta Analisa Bukti Setor
132.500.000,00
124.500.000,00
0,00
257.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 104 . 05
Penyusunan dan Pelaksanaan Penatausahaan Penerima Pajak
141.300.000,00
129.700.000,00
0,00
271.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 104 . 06
Penataan dan Pengelolaan Rekening SKPD
140.900.000,00
117.100.000,00
0,00
258.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 104 . 07
Monitoring dan Evaluasi Dana Transfer Daerah
102.300.000,00
107.700.000,00
0,00
210.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 104 . 08
Sinkronisasi dan Koordinasi Dana DBH Penerima Pajak Daerah
102.300.000,00
110.700.000,00
0,00
213.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 104 . 09
Koneksi Transaksi Rekening Kas Daerah Secara Online
102.300.000,00
118.700.000,00
0,00
221.000.000,00
3.429.150.000,00
64.221.565.956,00
8.224.000.000,00
75.874.715.956,00
2.706.900.000,00
16.120.055.456,00
165.000.000,00
18.991.955.456,00
1.20 . 1.20.04 1.20 . 1.20.04 . 01
Sekretariat DPRD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
21.400.000,00
0,00
21.400.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
1.025.960.000,00
0,00
1.025.960.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20 . 1.20.04 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.04 . 01 . 10
0,00
647.400.000,00
0,00
647.400.000,00
360.000.000,00
7.200.000,00
0,00
367.200.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
186.705.456,00
0,00
186.705.456,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
286.000.000,00
0,00
286.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
6.000.000,00
493.500.000,00
165.000.000,00
664.500.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
1.226.600.000,00
0,00
1.226.600.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20 . 1.20.04 . 01 . 20
Penyediaan jasa tenaga administrasi dan teknis Perkantoran
1.20 . 1.20.04 . 01 . 26
Penyediaan Jasa Kantor
1.20 . 1.20.04 . 01 . 28
Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang Milik Daerah
1.20 . 1.20.04 . 01 . 29
0,00
5.236.060.000,00
0,00
5.236.060.000,00
2.304.600.000,00
0,00
0,00
2.304.600.000,00
0,00
4.071.505.000,00
0,00
4.071.505.000,00
36.300.000,00
32.750.000,00
0,00
69.050.000,00
Penyediaan Jasa Olah Raga, Kesegaran Jasmani dan Rohani
0,00
167.000.000,00
0,00
167.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 30
Penyediaan obat-obatan Klinik
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 38
Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor
0,00
270.000.000,00
0,00
270.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 39
Pembuatan Majalah Parlementaria Legislatif DPRD
0,00
1.597.975.000,00
0,00
1.597.975.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 42
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD
0,00
630.000.000,00
0,00
630.000.000,00
13.800.000,00
5.628.010.000,00
8.059.000.000,00
13.700.810.000,00 474.350.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.04 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
1.500.000,00
2.850.000,00
470.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 06
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
1.500.000,00
0,00
423.000.000,00
424.500.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
6.000.000,00
3.000.000,00
6.297.000.000,00
6.306.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 48
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.04 . 02 . 20
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
0,00
238.200.000,00
66.000.000,00
304.200.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.800.000,00
1.091.120.000,00
0,00
1.095.920.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
3.271.500.000,00
0,00
3.271.500.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
125.800.000,00
0,00
125.800.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
0,00
449.520.000,00
0,00
449.520.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 53
Pembangunan Jalan Lingkungan dan Pos Jaga Sekretariat DPRD
0,00
6.200.000,00
495.000.000,00
501.200.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 54
Pembangunan Fasilitas Infrastruktur Gedung Kantor
0,00
12.700.000,00
308.000.000,00
320.700.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 55
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan/Dinas
0,00
352.120.000,00
0,00
352.120.000,00
4.800.000,00
1.719.250.000,00
0,00
1.724.050.000,00
4.800.000,00
1.719.250.000,00
0,00
1.724.050.000,00
0,00
940.000.000,00
0,00
940.000.000,00
0,00
940.000.000,00
0,00
940.000.000,00
255.650.000,00
167.708.500,00
0,00
423.358.500,00
1.20 . 1.20.04 . 03 1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 1.20 . 1.20.04 . 05 1.20 . 1.20.04 . 05 . 05 1.20 . 1.20.04 . 06
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Non Formal
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.04 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
12.600.000,00
25.100.000,00
0,00
37.700.000,00
1.20 . 1.20.04 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
49.600.000,00
11.400.000,00
0,00
61.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
10.100.000,00
11.674.500,00
0,00
21.774.500,00
1.20 . 1.20.04 . 06 . 05
Penyusunan Rencana Anggaran, Kegiatan dan Pelaporan
74.250.000,00
36.621.000,00
0,00
110.871.000,00
1.20 . 1.20.04 . 06 . 06
Penyusunan RENJA dan RENSTRA SKPD
26.000.000,00
20.971.000,00
0,00
46.971.000,00
1.20 . 1.20.04 . 06 . 17
Penyusunan SOP dan Evaluasi Jabatan SKPD
10.500.000,00
30.321.000,00
0,00
40.821.000,00
1.20 . 1.20.04 . 06 . 28
Penyusunan Pelaporan Teppa dan Monev
72.600.000,00
31.621.000,00
0,00
104.221.000,00
448.000.000,00
39.646.542.000,00
0,00
40.094.542.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
1.20 . 1.20.04 . 15 . 01
Pembahasan rancangan peraturan daerah
42.000.000,00
759.862.500,00
0,00
801.862.500,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 02
14.500.000,00
42.500.000,00
0,00
57.000.000,00 299.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 03
Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
1.20 . 1.20.04 . 15 . 04
Rapat-rapat paripurna
1.20 . 1.20.04 . 15 . 05
Kegiatan Reses
1.20 . 1.20.04 . 15 . 06 1.20 . 1.20.04 . 15 . 07
60.600.000,00
238.400.000,00
0,00
220.775.000,00
600.150.000,00
0,00
820.925.000,00
21.525.000,00
12.023.500.000,00
0,00
12.045.025.000,00
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
0,00
2.690.250.000,00
0,00
2.690.250.000,00
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
0,00
4.535.550.000,00
0,00
4.535.550.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09
Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota Keluar Daerah
0,00
17.064.000.000,00
0,00
17.064.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 10
42.900.000,00
183.100.000,00
0,00
226.000.000,00
21.000.000,00
589.024.500,00
0,00
610.024.500,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 12
Pembahasan Rancangan APBD-APBD-P & Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Pembahasan Raperda Prakarsa/Inisiatif DPRD dan kegiatan pembahasan keputusan DPRD tentang Perda/Non Perda/Masalah Khusus Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu
11.950.000,00
423.865.000,00
0,00
435.815.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 16
Sosialisasi dan Layanan Informasi Dan Dokumentasi Terpadu
5.550.000,00
203.540.000,00
0,00
209.090.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 17
Forum Sinergitas Nasional Strategi P4GN
7.200.000,00
292.800.000,00
0,00
300.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 11
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 49
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.06 1.20 . 1.20.06 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
1.302.215.000,00
4.511.865.000,00
58.550.000,00
5.872.630.000,00
275.400.000,00
690.000.000,00
0,00
965.400.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
125.000.000,00
0,00
125.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
131.400.000,00
0,00
0,00
131.400.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
32.400.000,00
43.600.000,00
0,00
76.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
105.800.000,00
0,00
105.800.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
60.600.000,00
0,00
60.600.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 20
Penyediaan jasa tenaga administrasi dan teknis Perkantoran
97.200.000,00
0,00
0,00
97.200.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 28
Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang Milik Daerah
14.400.000,00
0,00
0,00
14.400.000,00
3.100.000,00
358.350.000,00
58.550.000,00
420.000.000,00
1.450.000,00
0,00
58.550.000,00
60.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.06 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.06 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.06 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1.20 . 1.20.06 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.20 . 1.20.06 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
1.650.000,00
148.350.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
130.000.000,00
0,00
130.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 05 . 01
Pendidikan dan pelatihan formal
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 05 . 04
Fasilitasi Kesehatan Rohani dan Jasmani
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
159.975.000,00
60.025.000,00
0,00
220.000.000,00 35.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.06 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
13.500.000,00
21.500.000,00
0,00
1.20 . 1.20.06 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
13.500.000,00
21.500.000,00
0,00
35.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 06 . 05
Penyusunan Rencana Anggaran, Kegiatan dan Pelaporan
132.975.000,00
17.025.000,00
0,00
150.000.000,00
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
1.20 . 1.20.06 . 23
377.850.000,00
2.467.150.000,00
0,00
2.845.000.000,00
29.400.000,00
170.600.000,00
0,00
200.000.000,00
85.400.000,00
89.600.000,00
0,00
175.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 23 . 05
Fasilitasi Kegiatan Dewan Riset Daerah dalm Mendukung Kebujakan Pemerintah Provinsi Bengkulu Pengembangan Warintek dan pemanfaatan, Pembuatan Jurnal Penelitian Balitbang dan SIDa Penguatan dan Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Provinsi Bengkulu
26.400.000,00
123.600.000,00
0,00
150.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 23 . 12
Sinergisitas, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan BPPstada
29.400.000,00
120.600.000,00
0,00
150.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 23 . 13
Lomba inovatif Karya Kreatif
36.200.000,00
113.800.000,00
0,00
150.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 23 . 14
Rakor IPTEK, Pameran dan Pawai Pembangunan Dalam Rangka HUT Provinsi Bengkulu dan Hakteknas 2016 Pengumpulan, Penyusunan, Pengolahan dan Analisa Statistik Daerah Provinsi Bengkulu Pemetaan Wilayah Tanaman Padi di Provinsi Bengkulu
26.400.000,00
123.600.000,00
0,00
150.000.000,00
29.400.000,00
95.600.000,00
0,00
125.000.000,00
29.400.000,00
120.600.000,00
0,00
150.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 23 . 02 1.20 . 1.20.06 . 23 . 04
1.20 . 1.20.06 . 23 . 15 1.20 . 1.20.06 . 23 . 16
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 50
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.06 . 23 . 17
Fasilitasi (pendampingan) pelaksanaan riset dan teknologi
30.600.000,00
89.400.000,00
0,00
120.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 23 . 18
Perkemahan ilmiah remaja nasional (PIRN) 2016
29.750.000,00
1.320.250.000,00
0,00
1.350.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 23 . 19
Sosialisasi hasil kajian ekonomi pertanian dan sosial budaya di 4 kabupaten
25.500.000,00
99.500.000,00
0,00
125.000.000,00
472.090.000,00
720.140.000,00
0,00
1.192.230.000,00
78.050.000,00
0,00
150.000.000,00
26.950.000,00
173.050.000,00
0,00
200.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 92 . 03
Kajian potensi bahan baku pengolahan kopi untuk usaha industri kecil menengah (ikm) terhadap peningkatan provinsi bengkulu Kajian Pengembangan industri pangan lokal untuk memenuhi standar mutu berkelanjutan Kajian penanggulangan abrasi pantai di Provinsi Bengkulu
71.950.000,00
88.500.000,00
136.500.000,00
0,00
225.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 92 . 04
Kajian Potensi Pengembangan Budidaya Rumput Laut di Provinsi Bengkulu
69.050.000,00
80.950.000,00
0,00
150.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 92 . 05
Penelitian Kualitatif Eksploratif tentang Incest di Bengkulu
90.240.000,00
101.990.000,00
0,00
192.230.000,00
1.20 . 1.20.06 . 92 . 06
Kajian Taman Hutan Rakyat (TAHURA) untuk menjadi Kebun Raya Provinsi Bengkulu
125.400.000,00
149.600.000,00
0,00
275.000.000,00
13.800.000,00
86.200.000,00
0,00
100.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 92 1.20 . 1.20.06 . 92 . 01 1.20 . 1.20.06 . 92 . 02
1.20 . 1.20.06 . 93 1.20 . 1.20.06 . 93 . 01 1.20 . 1.20.07 1.20 . 1.20.07 . 01
Pengkajian, Penelitian dan Penerapan IPTEK
Program Peningkatan Kapasitas SDM Peneliti Pendidikan, Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Fungsional Peneliti Inspektorat Provinsi Bengkulu
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
13.800.000,00
86.200.000,00
0,00
100.000.000,00
969.370.000,00
6.996.391.500,00
181.600.000,00
8.147.361.500,00
314.000.000,00
1.322.541.500,00
0,00
1.636.541.500,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
269.721.500,00
0,00
269.721.500,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
150.920.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.07 . 01 . 10
0,00
150.920.000,00
0,00
73.750.000,00
0,00
0,00
73.750.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
143.000.000,00
0,00
143.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
143.000.000,00
0,00
143.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20 . 1.20.07 . 01 . 20
Penyediaan jasa tenaga administrasi dan teknis Perkantoran
1.20 . 1.20.07 . 01 . 28
Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang Milik Daerah
1.20 . 1.20.07 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
206.150.000,00
0,00
0,00
206.150.000,00
34.100.000,00
65.900.000,00
0,00
100.000.000,00
11.350.000,00
395.050.000,00
181.600.000,00
588.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
4.100.000,00
0,00
101.900.000,00
106.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
2.300.000,00
0,00
79.700.000,00
82.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.950.000,00
105.050.000,00
0,00
110.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
211.470.000,00
3.030.000,00
0,00
214.500.000,00
1.20 . 1.20.07 . 05 1.20 . 1.20.07 . 05 . 01 1.20 . 1.20.07 . 06
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 51
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.07 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
37.500.000,00
1.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.07 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
10.050.000,00
950.000,00
0,00
11.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 06 . 05
Penyusunan Rencana Anggaran, Kegiatan dan Pelaporan
163.920.000,00
1.080.000,00
0,00
165.000.000,00
327.050.000,00
4.579.870.000,00
0,00
4.906.920.000,00
1.20 . 1.20.07 . 20
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
38.500.000,00
1.20 . 1.20.07 . 20 . 01
Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala
39.000.000,00
2.461.000.000,00
0,00
2.500.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 20 . 02
Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
26.400.000,00
116.920.000,00
0,00
143.320.000,00
1.20 . 1.20.07 . 20 . 04
Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya
26.400.000,00
113.600.000,00
0,00
140.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 20 . 05
Inverisasi temuan pengawasan
26.400.000,00
173.600.000,00
0,00
200.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 20 . 06
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
33.500.000,00
414.500.000,00
0,00
448.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 20 . 07
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
37.000.000,00
190.000.000,00
0,00
227.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 20 . 10
Desiminasi LP2P (Laporan Pajak-Pajak Pribadi)
17.850.000,00
90.750.000,00
0,00
108.600.000,00
1.20 . 1.20.07 . 20 . 11
Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemerintahan Daerah (EKPPD)
14.350.000,00
375.650.000,00
0,00
390.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 20 . 12
Evaluasi Sitem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)
17.050.000,00
382.950.000,00
0,00
400.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 20 . 13
Quality Assurance Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
26.700.000,00
73.300.000,00
0,00
100.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 20 . 14
Evaluai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Provinsi Bengkulu
53.600.000,00
96.400.000,00
0,00
150.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 20 . 15
Monitoring Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Provinsi Bengkulu
8.800.000,00
91.200.000,00
0,00
100.000.000,00
65.900.000,00
534.100.000,00
0,00
600.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 21
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
1.20 . 1.20.07 . 21 . 01
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
28.100.000,00
271.900.000,00
0,00
300.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 21 . 04
Fasilitasi Jabatan Fungsional Auditor dan Pungsional P2UPD
37.800.000,00
262.200.000,00
0,00
300.000.000,00
39.600.000,00
61.800.000,00
0,00
101.400.000,00
1.20 . 1.20.07 . 24 1.20 . 1.20.07 . 24 . 01 1.20 . 1.20.08 1.20 . 1.20.08 . 01
Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
39.600.000,00
61.800.000,00
0,00
101.400.000,00
1.770.370.000,00
4.975.658.000,00
208.700.000,00
6.954.728.000,00
1.497.720.000,00
1.968.708.000,00
0,00
3.466.428.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
670.560.000,00
0,00
670.560.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 05
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
60.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20 . 1.20.08 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.08 . 01 . 10 1.20 . 1.20.08 . 01 . 11 1.20 . 1.20.08 . 01 . 12
0,00
60.000.000,00
0,00
95.520.000,00
0,00
0,00
95.520.000,00
264.000.000,00
0,00
0,00
264.000.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.100.000,00
78.900.000,00
0,00
80.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.900.000,00
126.560.000,00
0,00
128.460.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.08 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.08 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20 . 1.20.08 . 01 . 20
Penyediaan jasa tenaga administrasi dan teknis Perkantoran
1.20 . 1.20.08 . 01 . 28
Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang Milik Daerah
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
25.950.000,00
0,00
25.950.000,00
7.200.000,00
352.800.000,00
0,00
360.000.000,00
0,00
483.938.000,00
0,00
483.938.000,00
1.118.400.000,00
0,00
0,00
1.118.400.000,00
9.600.000,00
0,00
0,00
9.600.000,00 Halaman 52
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.08 . 02
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
JUMLAH 6=3+4+5
13.900.000,00
1.103.550.000,00
208.700.000,00
1.20 . 1.20.08 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
1.900.000,00
0,00
38.100.000,00
40.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 02 . 12
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8.700.000,00
0,00
170.600.000,00
179.300.000,00
1.20 . 1.20.08 . 02 . 13
Pengadaan Alat dan Benda Seni Budaya
3.300.000,00
71.700.000,00
0,00
75.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
415.000.000,00
0,00
415.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
446.850.000,00
0,00
446.850.000,00
1.20 . 1.20.08 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 02 . 34
Pemeliharaan Benda-benda Seni dan Budaya
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 02 . 35
Pemeliharaan Rutin Halaman/Taman Rumah Adat Bengkulu TMII
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
1.800.000,00
73.200.000,00
0,00
75.000.000,00
1.800.000,00
73.200.000,00
0,00
75.000.000,00 150.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 03 1.20 . 1.20.08 . 03 . 02 1.20 . 1.20.08 . 05
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.326.150.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.08 . 05 . 01
Pendidikan dan pelatihan formal
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 05 . 05
Pendidikan dan Pelatihan Non Formal
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
44.850.000,00
24.800.000,00
0,00
69.650.000,00
1.20 . 1.20.08 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.08 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
30.000.000,00
24.800.000,00
0,00
54.800.000,00
1.20 . 1.20.08 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
7.200.000,00
0,00
0,00
7.200.000,00
1.20 . 1.20.08 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
7.650.000,00
0,00
0,00
7.650.000,00
52.800.000,00
268.200.000,00
0,00
321.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 16 1.20 . 1.20.08 . 16 . 08 1.20 . 1.20.08 . 25
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Pendampingan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Unsur Muspida
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
52.800.000,00
268.200.000,00
0,00
321.000.000,00
58.350.000,00
577.150.000,00
0,00
635.500.000,00
1.20 . 1.20.08 . 25 . 07
Halal-Bihalal Masyarakat Bengkulu se-JABODETABEK
10.300.000,00
234.300.000,00
0,00
244.600.000,00
1.20 . 1.20.08 . 25 . 08
Stimulus (bantuan) Mudik Bersama
13.250.000,00
177.650.000,00
0,00
190.900.000,00
1.20 . 1.20.08 . 25 . 09
Pendampingan dan Koordinasi Antar Departemen, Lembaga Pemerintah dan Swasta
34.800.000,00
165.200.000,00
0,00
200.000.000,00
100.950.000,00
810.050.000,00
0,00
911.000.000,00 566.600.000,00
1.20 . 1.20.08 . 46
Program Promosi Pemerintah Daerah Bengkulu
1.20 . 1.20.08 . 46 . 01
Pergelaran Seni Budaya Provinsi Bengkulu di Jakarta
57.600.000,00
509.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.08 . 46 . 02
Partisipasi Provinsi Bengkulu Dalam Mengikuti Pameran
43.350.000,00
301.050.000,00
0,00
344.400.000,00
2.871.900.000,00
12.688.938.500,00
1.227.000.000,00
16.787.838.500,00
1.193.870.000,00
6.386.950.000,00
0,00
7.580.820.000,00 2.298.000.000,00
1.20 . 1.20.11 1.20 . 1.20.11 . 01
Dinas Pendapatan Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.11 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.11 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
0,00
2.298.000.000,00
0,00
256.370.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 08
256.370.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
903.000.000,00
0,00
903.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
500.000.000,00
0,00
500.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
900.000.000,00
0,00
900.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 53
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.11 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20 . 1.20.11 . 01 . 20
Penyediaan jasa tenaga administrasi dan teknis Perkantoran
1.20 . 1.20.11 . 01 . 26
Penyediaan Jasa Kantor
1.20 . 1.20.11 . 01 . 46
Penataan Kearsipan Surat Menyurat dan Arsip Kepegawaian Dispenda Provinsi Bengkulu
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
1.325.000.000,00
0,00
900.000.000,00
0,00
0,00
1.325.000.000,00 900.000.000,00
0,00
310.000.000,00
0,00
310.000.000,00
37.500.000,00
50.950.000,00
0,00
88.450.000,00
0,00
1.478.335.500,00
1.175.000.000,00
2.653.335.500,00
1.20 . 1.20.11 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
125.000.000,00
125.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
800.000.000,00
800.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
0,00
250.000.000,00
250.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
578.335.500,00
0,00
578.335.500,00
1.20 . 1.20.11 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02 . 36
Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar, Taman, Tempat Parkir dan Halaman
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02 . 37
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat dan Jaringan Teknologi dan Informatika
0,00
700.000.000,00
0,00
700.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
310.250.000,00
299.750.000,00
0,00
610.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02
1.20 . 1.20.11 . 05 1.20 . 1.20.11 . 05 . 01 1.20 . 1.20.11 . 06
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.11 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
27.850.000,00
32.150.000,00
0,00
60.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
26.150.000,00
23.850.000,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
17.450.000,00
7.550.000,00
0,00
25.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 06 . 14
Penyusunan RENSTRA dan RENJA Dispenda Provinsi Bengkulu
48.900.000,00
76.100.000,00
0,00
125.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 06 . 25
Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan TEPRA
117.300.000,00
82.700.000,00
0,00
200.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 06 . 26
Penyusunan RKA,RKAP,DPA,DPPA Dispenda
72.600.000,00
77.400.000,00
0,00
150.000.000,00
1.300.230.000,00
3.940.163.000,00
0,00
5.240.393.000,00
22.000.000,00
103.000.000,00
0,00
125.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 17 . 53
Rapat Koordinasi serta Evaluasi dan pengawasan SKPD Pemungut Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penatausahaan Keuangan Dispenda Provinsi Bengkulu
39.000.000,00
61.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 17 . 54
Verifikasi dan Rekonsiliasi Penggunaan SKPD
33.000.000,00
167.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 17 . 56
115.100.000,00
484.900.000,00
0,00
600.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 17 . 58
Sekretariat Bersama Komunikasi dan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Bengkulu Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah
22.000.000,00
128.000.000,00
0,00
150.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 17 . 59
Pengelolaan dan Pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
36.300.000,00
23.700.000,00
0,00
60.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 17 . 60
Penyusunan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)
117.500.000,00
262.500.000,00
0,00
380.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 17 . 61
Penyusunan Rancangan Produk Hukum Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
66.000.000,00
114.736.000,00
0,00
180.736.000,00
1.20 . 1.20.11 . 17 . 63
Rekonsilasi data bagi hasil bukan pajak
45.140.000,00
287.360.000,00
0,00
332.500.000,00
1.20 . 1.20.11 . 17 . 64
Intensifikasi dan Extensifikasi PAD Sektor Retribusi Daerah
70.200.000,00
262.300.000,00
0,00
332.500.000,00
1.20 . 1.20.11 . 17 . 65
Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Perencanaan Kegiatan Tahun 2016
39.000.000,00
86.000.000,00
0,00
125.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 17 . 66
Koordinasi dan Rekonsiliasi Data Pajak Rokok dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB - KB)
21.500.000,00
168.500.000,00
0,00
190.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 17 1.20 . 1.20.11 . 17 . 52
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 54
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.11 . 17 . 67
Inventarisasi dan pengelolaan aset Dispenda
17.050.000,00
32.950.000,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 17 . 68
Optimalisasi dan Penatausahaan Pajak Air Permukaan
25.800.000,00
124.200.000,00
0,00
150.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 17 . 69
Pemuktahiran Data Pajak Air Permukaan
35.400.000,00
118.877.000,00
0,00
154.277.000,00
1.20 . 1.20.11 . 17 . 90
11.800.000,00
169.255.000,00
0,00
181.055.000,00
1.20 . 1.20.11 . 17 . 91
Penyuluhan dan Sosialisasi Perda Tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Peraturan Lainnya Validasi Data Kendaraan Yang Tertunggak Pajak Wilayah Mukomuko
43.500.000,00
56.500.000,00
0,00
100.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 17 . 92
Validasi Data Kendaraan Yang Tertunggak Pajak Wilayah Bengkulu Utara
53.400.000,00
96.600.000,00
0,00
150.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 17 . 93
Validasi Data Kendaraan Yang Tertunggak Pajak Wilayah Bengkulu Tengah
24.800.000,00
25.200.000,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 17 . 94
Validasi Data Kendaraan Yang Tertunggak Pajak Wilayah Lebong
37.500.000,00
37.500.000,00
0,00
75.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 17 . 95
Validasi Data Kendaraan Yang Tertunggak Pajak Wilayah Rejang Lebog
43.500.000,00
56.500.000,00
0,00
100.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 17 . 96
Validasi Data Kendaraan Yang Tertunggak Pajak Wilayah Kepahiang
35.400.000,00
59.600.000,00
0,00
95.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 17 . 97
Validasi Data Kendaraan Yang Tertunggak Pajak Wilayah Kota Bengkulu
46.200.000,00
113.800.000,00
0,00
160.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 17 . 98
Validasi Data Kendaraan Yang Tertunggak Pajak Wilayah Seluma
37.500.000,00
37.500.000,00
0,00
75.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 17 . 99
Validasi Data Kendaraan Yang Tertunggak Pajak Wilayah Bengkulu Selatan
37.500.000,00
42.500.000,00
0,00
80.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 17 . 100
Validasi Data Kendaraan Yang Tertunggak Pajak Wilayah kaur
37.800.000,00
52.200.000,00
0,00
90.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 17 . 103
45.140.000,00
287.360.000,00
0,00
332.500.000,00
70.200.000,00
262.300.000,00
0,00
332.500.000,00
1.20 . 1.20.11 . 17 . 105
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pemisahan Data Aktif, Pasif dan Penghapusan Piutang PKB
67.600.000,00
162.400.000,00
0,00
230.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 17 . 106
Pengembangan Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Event-Event Tertentu
3.400.000,00
55.925.000,00
0,00
59.325.000,00
67.550.000,00
483.740.000,00
52.000.000,00
603.290.000,00
1.20 . 1.20.11 . 17 . 104
1.20 . 1.20.11 . 47
Program Peningkatan Pelayanan Publik
1.20 . 1.20.11 . 47 . 03
Publikasi Program DISPENDA Provinsi Bengkulu
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 47 . 04
SAMSAT Keliling Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara
26.400.000,00
98.600.000,00
0,00
125.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 47 . 05
SAMSAT Keliling Wilayah Kabupaten Mukomuko
26.400.000,00
98.600.000,00
0,00
125.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 47 . 14
IKM (Indek Kepuasan Masyarakat)
14.750.000,00
86.540.000,00
52.000.000,00
153.290.000,00
2.330.020.000,00
15.043.951.200,00
322.350.000,00
17.696.321.200,00 2.705.050.000,00
1.20 . 1.20.12 1.20 . 1.20.12 . 01
Badan Pendidikan dan Pelatihan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
658.570.000,00
2.046.480.000,00
0,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
28.200.000,00
0,00
28.200.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
709.060.000,00
0,00
709.060.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
183.120.000,00
0,00
0,00
183.120.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
468.000.000,00
0,00
468.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
65.850.000,00
0,00
65.850.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
317.740.000,00
0,00
317.740.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 28
Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang Milik Daerah
60.700.000,00
8.600.000,00
0,00
69.300.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 55
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.12 . 01 . 31
Jasa Keamanan Kantor
1.20 . 1.20.12 . 01 . 32
Penyedian Jasa Publikasi Media Cetak dan Elektronik
1.20 . 1.20.12 . 01 . 33
Tim Penilaian Penetapan Angka Kredit WI Badan Diklat Provinsi Bengkulu
JUMLAH 6=3+4+5
249.600.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
0,00
249.600.000,00 50.000.000,00
84.750.000,00
4.050.000,00
0,00
88.800.000,00 62.400.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 34
Penyediaan Jasa Kesehatan Badan Diklat Provinsi Bengkulu
0,00
62.400.000,00
0,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 40
Jasa Pengawasan Asrama
0,00
9.600.000,00
0,00
9.600.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 41
Tim Lembaga Pengelola Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Diklat Provinsi Bengkulu
80.400.000,00
107.980.000,00
0,00
188.380.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
14.400.000,00
318.650.000,00
322.350.000,00
655.400.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.600.000,00
1.450.000,00
214.000.000,00
220.050.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
6.600.000,00
2.400.000,00
108.350.000,00
117.350.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3.200.000,00
98.800.000,00
0,00
102.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
164.000.000,00
0,00
164.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
52.000.000,00
0,00
52.000.000,00
953.725.000,00
10.823.246.200,00
0,00
11.776.971.200,00
1.20 . 1.20.12 . 02
1.20 . 1.20.12 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20 . 1.20.12 . 05 . 01
Pendidikan dan pelatihan formal
0,00
176.971.200,00
0,00
176.971.200,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 10
Diklat Prajabatan Gol I dan II CPNSD Umum
18.380.000,00
187.240.000,00
0,00
205.620.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 11
Diklat Prajabatan Gol III CPNSD Umum
30.100.000,00
391.320.000,00
0,00
421.420.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 12
Diklat Kepemimpinan Tk. IV
47.465.000,00
559.435.000,00
0,00
606.900.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 13
Diklat Kepemimpinan Tk. III
62.200.000,00
601.550.000,00
0,00
663.750.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 16
Akreditasi Diklat Fungsional Arsiparis Tingkat Ahli
16.450.000,00
63.550.000,00
0,00
80.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 17
Diklat Pembentukan Pengendalian Ekosistem Hutan ( PEH )
65.850.000,00
584.150.000,00
0,00
650.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 20
Diklat Manajemen Kehumasan
26.625.000,00
203.375.000,00
0,00
230.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 21
Diklat Layanan Perpustakaan
26.025.000,00
174.635.000,00
0,00
200.660.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 22
Diklat Prajabatan Gol I dan II CPNSD Umum (Swadana)
56.260.000,00
658.940.000,00
0,00
715.200.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 23
Diklat Prajabatan Gol III CPNSD Umum (Swadana)
314.670.000,00
3.674.130.000,00
0,00
3.988.800.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 24
Diklat Prajabatan Gol I, II, dan III CPNSD ex Honorer (Swadana)
44.600.000,00
404.650.000,00
0,00
449.250.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 25
Diklat Kepemimpinan Tk. IV (Swadana)
115.600.000,00
1.502.800.000,00
0,00
1.618.400.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 26
Diklat Kepemimpinan Tk. III (Swadana)
129.500.000,00
1.640.500.000,00
0,00
1.770.000.000,00
393.650.000,00
238.850.000,00
0,00
632.500.000,00
1.20 . 1.20.12 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.12 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
72.250.000,00
7.750.000,00
0,00
80.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
43.550.000,00
8.450.000,00
0,00
52.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
7.700.000,00
8.300.000,00
0,00
16.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 06 . 05
Penyusunan Rencana Anggaran, Kegiatan dan Pelaporan
61.850.000,00
13.150.000,00
0,00
75.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 06 . 07
Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan Badan Diklat
30.000.000,00
81.000.000,00
0,00
111.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 06 . 12
Evaluasi Dokumen Perencanaan
27.000.000,00
8.000.000,00
0,00
35.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 06 . 20
17.725.000,00
84.775.000,00
0,00
102.500.000,00
1.20 . 1.20.12 . 06 . 21
Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Pengelolaan Keuangan Badan Diklat Provinsi Bengkulu Penataan Arsip Pengelolaan Keuangan Badan Diklat
40.800.000,00
12.200.000,00
0,00
53.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 06 . 22
Penyusunan Laporan TEPRA SKPD
62.700.000,00
7.300.000,00
0,00
70.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 56
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.12 . 06 . 23 1.20 . 1.20.12 . 23 1.20 . 1.20.12 . 23 . 10 1.20 . 1.20.12 . 23 . 11 1.20 . 1.20.12 . 48
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Penyusunan RENSTRA BADAN DIKLAT
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Up Dating Data Sistem informasi Diklat Aparatur (SIDA) Badan Diklat Provinsi Bengkulu Pemeliharaan dan Pengelolaan Website
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
JUMLAH 6=3+4+5
30.075.000,00
7.925.000,00
0,00
38.000.000,00
111.000.000,00
122.100.000,00
0,00
233.100.000,00
30.000.000,00
76.600.000,00
0,00
106.600.000,00
81.000.000,00
45.500.000,00
0,00
126.500.000,00
115.350.000,00
584.650.000,00
0,00
700.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 48 . 57
Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat Berbasis ( AKD ) Kompetensi
22.425.000,00
152.575.000,00
0,00
175.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 48 . 58
Penyusunan Kalender Badan DIKLAT Provinsi Bengkulu
33.300.000,00
66.700.000,00
0,00
100.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 48 . 59
Fasilitasi Temu Ilmiah dan Rakor Widyaiswara diklat se-sumatra
23.325.000,00
276.675.000,00
0,00
300.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 48 . 60
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Penyelenggaraan Diklat
36.300.000,00
88.700.000,00
0,00
125.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 88
Program Pendidikan Kedinasan
83.325.000,00
909.975.000,00
0,00
993.300.000,00
1.20 . 1.20.12 . 88 . 03
Diklat Teknis Bendahara Keuangan Daerah
27.525.000,00
312.475.000,00
0,00
340.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 88 . 04
Diklat Teknis Manajemen Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah serta Ujian Nasional Sertifikasi Diklat Teknis Standar Pelayanan Publik
29.700.000,00
303.600.000,00
0,00
333.300.000,00
26.100.000,00
293.900.000,00
0,00
320.000.000,00
2.175.710.000,00
4.799.140.000,00
607.600.000,00
7.582.450.000,00 1.105.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 88 . 06 1.20 . 1.20.14 1.20 . 1.20.14 . 01
Badan Kepegawaian Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
263.860.000,00
841.140.000,00
0,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
103.560.000,00
0,00
0,00
103.560.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
72.000.000,00
0,00
72.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
66.240.000,00
0,00
66.240.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
45.600.000,00
0,00
45.600.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 20
Penyediaan jasa tenaga administrasi dan teknis Perkantoran
57.600.000,00
0,00
0,00
57.600.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 26
Penyediaan Jasa Kantor
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 28
Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang Milik Daerah
84.300.000,00
55.700.000,00
0,00
140.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 36
Fasilitasi Pelayanan Stand pameran BKD Provinsi Bengkulu
18.400.000,00
31.600.000,00
0,00
50.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.400.000,00
205.000.000,00
607.600.000,00
815.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 02 1.20 . 1.20.14 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
1.350.000,00
0,00
448.650.000,00
450.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.050.000,00
0,00
158.950.000,00
160.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
185.000.000,00
0,00
185.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
175.150.000,00
39.850.000,00
0,00
215.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 57
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.14 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
43.650.000,00
6.350.000,00
0,00
1.20 . 1.20.14 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
44.200.000,00
5.800.000,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 06 . 05
Penyusunan Rencana Anggaran, Kegiatan dan Pelaporan
87.300.000,00
27.700.000,00
0,00
115.000.000,00
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
50.000.000,00
1.337.150.000,00
2.085.300.000,00
0,00
3.422.450.000,00
Pembinaan Kedudukan Hukum PNS
69.900.000,00
180.100.000,00
0,00
250.000.000,00
41.600.000,00
0,00
135.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 48 . 09
Pengembangan Jabatan Fungsional dan Pendataan, Penataan, Monitoring, Evaluasi Jabatan Fungsional Perencanaan dan Pengembangan Jabatan Struktural
93.400.000,00 30.300.000,00
64.700.000,00
0,00
95.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 48 . 10
Peningkatan Inventarisasi Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala
99.600.000,00
240.400.000,00
0,00
340.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 48 . 13
Pembinaan dan Penambahan Jabatan Fungsional
39.400.000,00
55.600.000,00
0,00
95.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 48 . 14
Penyelesaian Mutasi, Karpeg dan Peninjauan Masa Kerja
88.800.000,00
91.200.000,00
0,00
180.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 48 . 16
Pembekalan Bagi PNS Purna Bhakti
17.000.000,00
78.000.000,00
0,00
95.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 48 . 17
Pemberian Tanda Kehormatan Bagi PNS di Lingkungan Pemda Provinsi Bengkulu
68.800.000,00
66.200.000,00
0,00
135.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 48 . 19
46.800.000,00
48.200.000,00
0,00
95.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 48 . 43
Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian di Lingkungan Pemda Provinsi Bengkulu Penyelesaian kenaikan pangkat pengabdian & pensiun PNS/ janda/ duda/ yatim
44.600.000,00
50.400.000,00
0,00
95.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 48 . 47
Penyusunan formasi CPNSD
54.000.000,00
106.000.000,00
0,00
160.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 48 . 48
Penerimaan CPNSD Provinsi Bengkulu
123.050.000,00
346.400.000,00
0,00
469.450.000,00
1.20 . 1.20.14 . 48 . 49
Penataan PNS di lingkungan Pemda Prov. Bengkulu
56.400.000,00
38.600.000,00
0,00
95.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 48 . 50
Pelelangan jabatan struktural
155.500.000,00
294.500.000,00
0,00
450.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 48 . 51
Penyusunan road map reformasi birokrasi
87.900.000,00
47.100.000,00
0,00
135.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 48 . 52
Perencanaan, pelaporan & monev sumber daya aparatur dalam profil BKD
86.400.000,00
96.600.000,00
0,00
183.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 48 . 53
Sosialisasi Kepegawaian
18.700.000,00
66.300.000,00
0,00
85.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 48 . 54
Pembinaan Administrasi Kepegawaian
84.900.000,00
50.100.000,00
0,00
135.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 48 . 55
Pengelolaan Perpustakaan BKD Provinsi Bengkulu
22.800.000,00
27.200.000,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 48 . 56
Pelaksanaan Sistem Kartu Pegawai Elektronik (KPE) di Pemerintah Provinsi Bengkulu
39.300.000,00
55.700.000,00
0,00
95.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 48 . 64
Sumpah/ Janji PNS
9.600.000,00
40.400.000,00
0,00
50.000.000,00
397.150.000,00
1.627.850.000,00
0,00
2.025.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 48 1.20 . 1.20.14 . 48 . 06 1.20 . 1.20.14 . 48 . 07
1.20 . 1.20.14 . 54
Program Peningkatan Kualitas Pegawai Negeri Sipil
1.20 . 1.20.14 . 54 . 01
Pendidikan dan Pelatihan Formal
77.400.000,00
492.600.000,00
0,00
570.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 54 . 02
Pendidikan dan Pelatihan Non Formal
77.400.000,00
562.600.000,00
0,00
640.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 54 . 03
Implementasi SAPK Online BKN
96.500.000,00
83.500.000,00
0,00
180.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 54 . 04
Peningkatan SIMPEG di Lingkungan Pemda Provinsi Bengkulu
90.700.000,00
89.300.000,00
0,00
180.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 54 . 05
Fasilitasi dan Koordinasi Penerimaan IPDN
39.900.000,00
235.100.000,00
0,00
275.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 54 . 06
Rapat Koordinasi BKD Provinsi Bengkulu dengan BKD Kab/ Kota se Provinsi Bengkulu
15.250.000,00
164.750.000,00
0,00
180.000.000,00
839.600.000,00
1.546.137.650,00
136.500.000,00
2.522.237.650,00
192.000.000,00
328.755.000,00
0,00
520.755.000,00
1.20 . 1.20.15 1.20 . 1.20.15 . 01
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.15 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
69.000.000,00
0,00
0,00
69.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 58
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.15 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
13.225.000,00
0,00
13.225.000,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
150.530.000,00
0,00
150.530.000,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 20
Penyediaan jasa tenaga administrasi dan teknis Perkantoran
97.800.000,00
0,00
0,00
97.800.000,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 28
Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang Milik Daerah
25.200.000,00
0,00
0,00
25.200.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5.400.000,00
137.900.000,00
136.500.000,00
279.800.000,00
1.20 . 1.20.15 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.800.000,00
2.900.000,00
60.300.000,00
65.000.000,00
1.20 . 1.20.15 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.800.000,00
0,00
76.200.000,00
78.000.000,00
1.20 . 1.20.15 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
85.000.000,00
0,00
85.000.000,00
1.20 . 1.20.15 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.20 . 1.20.15 . 02 . 38
Pemeliharaan Rutin berkala gedung kantor dan aset lainnya
1.800.000,00
35.000.000,00
0,00
36.800.000,00
1.800.000,00
30.000.000,00
0,00
31.800.000,00
1.800.000,00
30.000.000,00
0,00
31.800.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
255.200.000,00
85.995.000,00
0,00
341.195.000,00
1.20 . 1.20.15 . 02
1.20 . 1.20.15 . 03 1.20 . 1.20.15 . 03 . 02 1.20 . 1.20.15 . 05 1.20 . 1.20.15 . 05 . 01 1.20 . 1.20.15 . 06
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.15 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
21.900.000,00
1.600.000,00
0,00
23.500.000,00
1.20 . 1.20.15 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
42.600.000,00
1.400.000,00
0,00
44.000.000,00
1.20 . 1.20.15 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
6.800.000,00
1.200.000,00
0,00
8.000.000,00
1.20 . 1.20.15 . 06 . 05
Penyusunan Rencana Anggaran, Kegiatan dan Pelaporan
141.300.000,00
3.575.000,00
0,00
144.875.000,00
1.20 . 1.20.15 . 06 . 18
Monitoring dan Evaluasi kegiatan SKPD KP2T
18.600.000,00
36.400.000,00
0,00
55.000.000,00
1.20 . 1.20.15 . 06 . 31
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi KP2T Provinsi Bengkulu
24.000.000,00
41.820.000,00
0,00
65.820.000,00
Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
33.000.000,00
137.000.000,00
0,00
170.000.000,00
33.000.000,00
137.000.000,00
0,00
170.000.000,00
52.700.000,00
32.300.000,00
0,00
85.000.000,00
52.700.000,00
32.300.000,00
0,00
85.000.000,00
299.500.000,00
764.187.650,00
0,00
1.063.687.650,00
108.600.000,00
81.400.000,00
0,00
190.000.000,00
1.20 . 1.20.15 . 24 1.20 . 1.20.15 . 24 . 03 1.20 . 1.20.15 . 26 1.20 . 1.20.15 . 26 . 07 1.20 . 1.20.15 . 47
Pengukuran survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Inventarisir Regulasi Perizinan non perizinan
Program Peningkatan Pelayanan Publik
1.20 . 1.20.15 . 47 . 07
Sinkronisasi Data Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Kewenangan Provinsi
1.20 . 1.20.15 . 47 . 08
Sistem Pelayanan Perizinan Non Perizinan Secara Elektronik
21.900.000,00
76.100.000,00
0,00
98.000.000,00
1.20 . 1.20.15 . 47 . 09
Sosialisasi / Publikasi KP2T
39.600.000,00
215.400.000,00
0,00
255.000.000,00
1.20 . 1.20.15 . 47 . 10
Pembinaan dan Rakor Penyelenggaraan PTSP kab/kota
49.800.000,00
103.200.000,00
0,00
153.000.000,00
1.20 . 1.20.15 . 47 . 15
Kerjasama Pelayanan Perizinan Non Perizinan Terpadu
24.000.000,00
93.130.000,00
0,00
117.130.000,00
1.20 . 1.20.15 . 47 . 16
Survey dan pemeriksaan prasyarat perizinan dan non perizinan
22.200.000,00
124.971.000,00
0,00
147.171.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 59
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
33.400.000,00
69.986.650,00
0,00
103.386.650,00
440.100.000,00
2.129.437.250,00
377.625.000,00
2.947.162.250,00
120.200.000,00
487.535.000,00
0,00
607.735.000,00
1 1.20 . 1.20.15 . 47 . 19 1.20 . 1.20.16 1.20 . 1.20.16 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Penyusunan SOP Pelayanan Perizinan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.16 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
42.000.000,00
0,00
42.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
0,00
76.680.000,00
0,00
76.680.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
20.109.000,00
0,00
20.109.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
19.500.000,00
0,00
19.500.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
176.530.000,00
0,00
176.530.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 20
Penyediaan jasa tenaga administrasi dan teknis Perkantoran
108.000.000,00
0,00
0,00
108.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 26
Penyediaan Jasa Kantor
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 28
Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang Milik Daerah
12.200.000,00
716.000,00
0,00
12.916.000,00
4.000.000,00
138.695.000,00
377.625.000,00
520.320.000,00
1.20 . 1.20.16 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.16 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
60.000.000,00
60.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
47.320.000,00
0,00
47.320.000,00
1.20 . 1.20.16 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
52.000.000,00
0,00
52.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
26.000.000,00
0,00
26.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 02 . 49
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
0,00
0,00
125.000.000,00
125.000.000,00
4.000.000,00
3.375.000,00
192.625.000,00
200.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
187.850.000,00
82.157.250,00
0,00
270.007.250,00 50.007.250,00
1.20 . 1.20.16 . 02 . 62 1.20 . 1.20.16 . 05 1.20 . 1.20.16 . 05 . 01 1.20 . 1.20.16 . 06
Pembangunan Rumah Jaga
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.16 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
39.600.000,00
10.407.250,00
0,00
1.20 . 1.20.16 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
39.000.000,00
11.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 06 . 05
Penyusunan Rencana Anggaran, Kegiatan dan Pelaporan
90.650.000,00
9.350.000,00
0,00
100.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 06 . 10
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama KORPRI Se-Provinsi Bengkulu
18.600.000,00
51.400.000,00
0,00
70.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 55
Program Fasilitasi Pembinaan Mental Dan Rohani Anggota Korpri
128.050.000,00
1.371.050.000,00
0,00
1.499.100.000,00
1.20 . 1.20.16 . 55 . 01
Seleksi MTQ KORPRI TK. Nasional ke III Tahun 2016
37.600.000,00
62.400.000,00
0,00
100.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 55 . 02
Fasilitasi MTQ KORPRI TK. Nasional ke III Tahun 2016
14.250.000,00
435.750.000,00
0,00
450.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 55 . 03
Fasilitasi Dewan Pengurus/Pembina KORPRI Tingkat Provinsi dan Forum Kemitraan
24.000.000,00
76.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 55 . 04
Fasilitasi PWRI Provinsi Bengkulu
21.300.000,00
53.700.000,00
0,00
75.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 60
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.16 . 55 . 06
Fasilitasi Hari Jadi KORPRI
1.20 . 1.20.16 . 55 . 07
1.20 . 1.20.16 . 55 . 11
Fasilitaai Pendampingan Hukum bagi PNS yang terkena masalah Hukum (Terkecuali Kasus Korupsi) Upacara Pelepasan dan Ramah Tamah bagi PNS yang sudah Pensiun sampai dengan 2015 Fasilitasi Mengikuti BINTEK/Pelatihan di KORPRI Pusat
1.20 . 1.20.16 . 55 . 21
Fasilitasi Bhakti Sosial dan Peduli KORPRI
1.20 . 1.20.16 . 55 . 22
Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Hukum dan Pendidikan Khusus Profesi Advokat bagi anggota KORPRI
1.20 . 1.20.16 . 55 . 10
1.21 1.21 . 1.21.01 1.21 . 1.21.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
6.300.000,00
87.700.000,00
0,00
94.000.000,00
13.200.000,00
186.800.000,00
0,00
200.000.000,00
2.700.000,00
97.300.000,00
0,00
100.000.000,00
6.000.000,00
74.100.000,00
0,00
80.100.000,00
2.700.000,00
197.300.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
959.320.000,00
5.593.027.448,00
5.642.070.000,00
12.194.417.448,00
959.320.000,00
5.593.027.448,00
5.642.070.000,00
12.194.417.448,00
67.200.000,00
632.800.000,00
0,00
700.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
0,00
93.600.000,00
0,00
93.600.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
22.000.000,00
0,00
22.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
225.000.000,00
0,00
225.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 19
Penatausahaan kearsipan dan Inventarisir Barang Milik Daerah
67.200.000,00
0,00
0,00
67.200.000,00
0,00
79.200.000,00
0,00
79.200.000,00
4.200.000,00
563.000.000,00
128.100.000,00
695.300.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 20 1.21 . 1.21.01 . 02
Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.21 . 1.21.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.400.000,00
0,00
128.100.000,00
129.500.000,00
1.21 . 1.21.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.400.000,00
158.600.000,00
0,00
160.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
183.800.000,00
0,00
183.800.000,00
1.21 . 1.21.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
22.000.000,00
0,00
22.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 02 . 45
Rehabilitasi sedang/berat tempat parkir
1.400.000,00
198.600.000,00
0,00
200.000.000,00
30.225.000,00
209.775.000,00
0,00
240.000.000,00 20.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.21 . 1.21.01 . 05 . 01
Pendidikan dan pelatihan formal
1.21 . 1.21.01 . 05 . 03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1.21 . 1.21.01 . 05 . 04
Peningkatan kemampuan teknis aparatur Fungsional BKP
1.21 . 1.21.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
0,00
20.000.000,00
0,00
1.625.000,00
18.375.000,00
0,00
20.000.000,00
28.600.000,00
171.400.000,00
0,00
200.000.000,00
162.545.000,00
49.155.000,00
0,00
211.700.000,00
1.21 . 1.21.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
22.550.000,00
9.550.000,00
0,00
32.100.000,00
1.21 . 1.21.01 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
16.395.000,00
3.605.000,00
0,00
20.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
9.500.000,00
5.500.000,00
0,00
15.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 06 . 05
Penyusunan Rencana Anggaran, Kegiatan dan Pelaporan
114.100.000,00
30.500.000,00
0,00
144.600.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 61
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.21 . 1.21.01 . 18
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan masyarakat.
JUMLAH 6=3+4+5
695.150.000,00
4.138.297.448,00
5.513.970.000,00
10.347.417.448,00
1.21 . 1.21.01 . 18 . 02
Rapat dewan ketahanan pangan provinsi Bengkulu
22.000.000,00
178.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 18 . 03
Festival Pangan Lokal dan Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Provinsi Bengkulu
36.600.000,00
163.400.000,00
0,00
200.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 18 . 04
penyusunan neraca Bahan makanan
6.150.000,00
33.850.000,00
0,00
40.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 18 . 05
penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH)
5.850.000,00
34.150.000,00
0,00
40.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 18 . 06
Hari pangan sedunia
12.200.000,00
387.800.000,00
0,00
400.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 18 . 07
Publikasi Pembangunan Ketahanan pangan
51.600.000,00
198.400.000,00
0,00
250.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 18 . 08
Apresiasi petugas panel harga
22.800.000,00
81.335.000,00
0,00
104.135.000,00
1.21 . 1.21.01 . 18 . 09
Peningkatan P2KP di tingkat provinsi
5.850.000,00
294.150.000,00
0,00
300.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 18 . 10
Sistem Kewaspadaan pangan dan gizi pada setiap kab/kota
74.000.000,00
86.000.000,00
0,00
160.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 18 . 12
Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kegiatan Ketahanan Pangan
27.300.000,00
222.700.000,00
0,00
250.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 18 . 13
Pemanfaatan Pekarangan Terpadu
90.300.000,00
557.112.448,00
0,00
647.412.448,00
1.21 . 1.21.01 . 18 . 15
Penyusunan FSVA peningkatan ketahanan pangan
36.900.000,00
33.100.000,00
0,00
70.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 18 . 18
Pembinaan Kelembagaan Ketahanan Pangan
12.000.000,00
42.000.000,00
0,00
54.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 18 . 26
Analisis pertumbuhan harga dan jaringan distribusi pangan strategis
10.800.000,00
39.200.000,00
0,00
50.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 18 . 27
Promosi produk Pembangunan Ketahanan Pangan
43.800.000,00
256.200.000,00
0,00
300.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 18 . 28
Pembinaan, pemantauan dan pengawasan keamanan pangan segar terpadu
60.000.000,00
240.000.000,00
0,00
300.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 18 . 29
Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan
30.000.000,00
220.000.000,00
0,00
250.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 18 . 30
Uji residu pestisida/kimia pangan segar masyarakat
30.000.000,00
259.000.000,00
0,00
289.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 18 . 34
Pembinaan dan Pengembangan desa Mandiri pangan dan kawasan mandiri pangan
26.700.000,00
373.300.000,00
0,00
400.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 18 . 35
Analisis ketersediaan dan cadangan pangan daerah
26.400.000,00
173.600.000,00
0,00
200.000.000,00
Pembangunan Gedung Kantor/ Laboratorium/ Lanscape/ Sarana dan Prasarana OKKPD (DAK)
63.900.000,00
265.000.000,00
5.513.970.000,00
5.842.870.000,00
1.325.175.000,00
9.217.893.000,00
90.000.000,00
10.633.068.000,00
1.325.175.000,00
9.217.893.000,00
90.000.000,00
10.633.068.000,00 938.960.000,00
1.21 . 1.21.01 . 18 . 36 1.22 1.22 . 1.22.01 1.22 . 1.22.01 . 01
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
151.250.000,00
787.710.000,00
0,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
134.400.000,00
0,00
0,00
134.400.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
400.000.000,00
0,00
400.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran
1.22 . 1.22.01 . 01 . 20
Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang Milik Daerah
1.22 . 1.22.01 . 01 . 21
Penyediaan Alat-Alat Kebersihan Kantor
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
194.560.000,00
0,00
194.560.000,00
16.850.000,00
3.150.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
Halaman 62
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.22 . 1.22.01 . 02
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
408.000.000,00
70.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
30.000.000,00
30.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
225.000.000,00
0,00
225.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
17.000.000,00
0,00
17.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 02 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Pagar, Taman, Tempat Parkir dan Halaman
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 02 . 45
Pengadaan website BPMPD Provinsi Bengkulu
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
123.200.000,00
0,00
123.200.000,00
1.22 . 1.22.01 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
478.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
0,00
61.600.000,00
0,00
61.600.000,00
1.22 . 1.22.01 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
0,00
61.600.000,00
0,00
61.600.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
224.200.000,00
380.708.000,00
20.000.000,00
624.908.000,00 40.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 05 1.22 . 1.22.01 . 05 . 01 1.22 . 1.22.01 . 06
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.22 . 1.22.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.22 . 1.22.01 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
1.22 . 1.22.01 . 06 . 05
Penyusunan RENJA, RKA dan DPA SKPD
1.22 . 1.22.01 . 06 . 06
Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat
1.22 . 1.22.01 . 06 . 07
Pengelolaan dan Penataan Dokumen/Kearsipan BPMPD Provinsi Bengkulu
1.22 . 1.22.01 . 06 . 08
Pembuatan Data Base BPMPD Provinsi Bengkulu
1.22 . 1.22.01 . 15
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01
Gelar Teknologi Tepat Guna tingkat Provinsi dan Nasional
1.22 . 1.22.01 . 15 . 02
Koordinasi/sinkronisasi Penyusunan Program BPM Provinsi Bengkulu
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam penggunaan ADD untuk pembangunan desa Publikasi Pembangunan Provinsi Bengkulu Bidang Peberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Fasilitasi pembinaan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa (POSYANTEKDES)
1.22 . 1.22.01 . 15 . 04 1.22 . 1.22.01 . 15 . 05 1.22 . 1.22.01 . 16
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
1.500.000,00
38.500.000,00
0,00
63.400.000,00
10.880.000,00
0,00
74.280.000,00
105.100.000,00
44.900.000,00
0,00
150.000.000,00
1.300.000,00
144.328.000,00
0,00
145.628.000,00
10.300.000,00
4.700.000,00
0,00
15.000.000,00
42.600.000,00
137.400.000,00
20.000.000,00
200.000.000,00
122.450.000,00
1.077.550.000,00
0,00
1.200.000.000,00
25.500.000,00
324.500.000,00
0,00
350.000.000,00
9.550.000,00
190.450.000,00
0,00
200.000.000,00
39.800.000,00
260.200.000,00
0,00
300.000.000,00
19.600.000,00
130.400.000,00
0,00
150.000.000,00
28.000.000,00
172.000.000,00
0,00
200.000.000,00
144.350.000,00
2.020.650.000,00
0,00
2.165.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 16 . 02
Penilaian Perlombaan UED-SP Berprestasi Tingkat Provinsi Bengkulu
18.800.000,00
116.200.000,00
0,00
135.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 16 . 03
11.800.000,00
98.200.000,00
0,00
110.000.000,00
25.050.000,00
274.950.000,00
0,00
300.000.000,00
7.400.000,00
202.600.000,00
0,00
210.000.000,00
16.800.000,00
333.200.000,00
0,00
350.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 16 . 04
Peningkatan fungsi sarana pasar desa dan peran pengelola pasar desa serta informasi pasar produk unggulan desa Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan BUMDES
1.22 . 1.22.01 . 16 . 06
Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif
1.22 . 1.22.01 . 16 . 07
Pembinaan Pendampingan Pemberdayaan Desa
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 63
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.22 . 1.22.01 . 16 . 08
Pelaksanaan Expo Usaha Ekonomi Masyarakat Tahun 2016
20.000.000,00
240.000.000,00
0,00
260.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 16 . 09
Bantuan Kepada Masyarakat
44.500.000,00
755.500.000,00
0,00
800.000.000,00
369.225.000,00
1.980.775.000,00
0,00
2.350.000.000,00
202.000.000,00
0,00
250.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 02
Penilaian Kemajuan Desa melalui Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi dan Nasional Sosialisasi Optimalisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
48.000.000,00 7.100.000,00
192.900.000,00
0,00
200.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 03
Pembinaan Institusi Penanganan dan Pengelolaan AB-PLP
36.700.000,00
163.300.000,00
0,00
200.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 04
7.750.000,00
167.250.000,00
0,00
175.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05
Peningkatan Keswadayaan Masyarakat melalui Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat secara Nasional Penyusunan dan Analisis Data Profil Desa dan Keluranan
1.22 . 1.22.01 . 17 . 06
Pembinaan dan Pengembangan Desa Mandiri Berbasis Energi Terbarukan
1.22 . 1.22.01 . 17 . 07 1.22 . 1.22.01 . 17 . 08
1.22 . 1.22.01 . 17 1.22 . 1.22.01 . 17 . 01
1.22 . 1.22.01 . 17 . 09 1.22 . 1.22.01 . 18 1.22 . 1.22.01 . 18 . 01
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
9.775.000,00
190.225.000,00
0,00
200.000.000,00
33.650.000,00
141.350.000,00
0,00
175.000.000,00
Sosialisasi dan Fasilitasi Penguatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)
7.100.000,00
192.900.000,00
0,00
200.000.000,00
Fasilitasi Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat dan Tata Kelola Desa Berbasis Adat Istiadat dan Sosial Budaya (Lintas Sektor) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
3.550.000,00
146.450.000,00
0,00
150.000.000,00
215.600.000,00
584.400.000,00
0,00
800.000.000,00
313.700.000,00
2.409.300.000,00
0,00
2.723.000.000,00
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
7.100.000,00
180.900.000,00
0,00
188.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 18 . 02
Fasilitasi Kab./Kota dalam pelayanan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan
39.800.000,00
210.200.000,00
0,00
250.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 18 . 03
Sosialisasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), Lakip Desa dan Renstra Desa
44.600.000,00
265.400.000,00
0,00
310.000.000,00
44.600.000,00
270.400.000,00
0,00
315.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 18 . 04
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
1.22 . 1.22.01 . 18 . 05
Fasilitasi Pembinaan Manajemen Organisasi LKD PNPM-PISEW
24.700.000,00
135.300.000,00
0,00
160.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 18 . 06
Fasilitasi Pemantapan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Provinsi Bengkulu
47.600.000,00
252.400.000,00
0,00
300.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 18 . 07
0,00
0,00
0,00
0,00
1.22 . 1.22.01 . 18 . 08
Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Aset Desa/Kelurahan/Kabupaten/Kota se Propinsi Bengkulu Pembinaan Pekan Inovasi Pemerintahan Desa ( PIN Desa )
40.100.000,00
259.900.000,00
0,00
300.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 18 . 09
Monitoring Evaluasi Dana Desa (DD) se Provinsi Bengkulu
65.200.000,00
834.800.000,00
0,00
900.000.000,00
2.829.050.000,00
4.470.320.000,00
1.456.400.000,00
8.755.770.000,00
189.600.000,00
1.010.400.000,00
0,00
1.200.000.000,00
1.25 1.25 . 1.07.01 1.25 . 1.07.01 . 19
Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
189.600.000,00
1.010.400.000,00
0,00
1.200.000.000,00
1.25 . 1.07.01 . 19 . 01
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Informatika
24.900.000,00
175.100.000,00
0,00
200.000.000,00
1.25 . 1.07.01 . 19 . 03
Pelayanan Informasi Melalui PPID
60.600.000,00
139.400.000,00
0,00
200.000.000,00
1.25 . 1.07.01 . 19 . 04
Pengembangan Jaringan Media Centre
59.400.000,00
440.600.000,00
0,00
500.000.000,00
1.25 . 1.07.01 . 19 . 05
Penyebarluasan Informasi Melalui Dialog Interaktif Bengkulu Membangun
23.400.000,00
176.600.000,00
0,00
200.000.000,00
1.25 . 1.07.01 . 19 . 06
Sosialisasi Internet Sehat ke Desa Desa
21.300.000,00
78.700.000,00
0,00
100.000.000,00
2.639.450.000,00
3.459.920.000,00
1.456.400.000,00
7.555.770.000,00
1.765.800.000,00
753.085.000,00
0,00
2.518.885.000,00
1.25 . 1.25.01 1.25 . 1.25.01 . 01
Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.25 . 1.25.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
9.900.000,00
0,00
9.900.000,00
1.25 . 1.25.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
91.625.000,00
0,00
91.625.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 64
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.25 . 1.25.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
0,00
78.600.000,00
0,00
78.600.000,00
1.25 . 1.25.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
1.25 . 1.25.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
45.845.000,00
0,00
45.845.000,00
1.25 . 1.25.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
15.735.000,00
0,00
15.735.000,00
1.25 . 1.25.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.25 . 1.25.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
1.25 . 1.25.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
300.300.000,00
0,00
300.300.000,00
1.25 . 1.25.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis Perkantoran
1.756.200.000,00
105.000.000,00
0,00
1.861.200.000,00
9.600.000,00
0,00
0,00
9.600.000,00
0,00
52.080.000,00
0,00
52.080.000,00
1.25 . 1.25.01 . 01 . 20
Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang Milik Daerah
1.25 . 1.25.01 . 01 . 21
Penyediaan Jasa Publikasi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
48.050.000,00
184.685.000,00
1.456.400.000,00
1.689.135.000,00
1.25 . 1.25.01 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
28.200.000,00
2.100.000,00
969.700.000,00
1.000.000.000,00
1.25 . 1.25.01 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
14.100.000,00
2.550.000,00
323.350.000,00
340.000.000,00
1.25 . 1.25.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
4.350.000,00
1.300.000,00
163.350.000,00
169.000.000,00
1.25 . 1.25.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.400.000,00
104.205.000,00
0,00
105.605.000,00
1.25 . 1.25.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
55.750.000,00
0,00
55.750.000,00
1.25 . 1.25.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
18.780.000,00
0,00
18.780.000,00
1.900.000,00
44.220.000,00
0,00
46.120.000,00
1.900.000,00
44.220.000,00
0,00
46.120.000,00
131.700.000,00
23.930.000,00
0,00
155.630.000,00 21.790.000,00
1.25 . 1.25.01 . 02
1.25 . 1.25.01 . 03 1.25 . 1.25.01 . 03 . 02 1.25 . 1.25.01 . 06
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.25 . 1.25.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
15.600.000,00
6.190.000,00
0,00
1.25 . 1.25.01 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
18.000.000,00
5.040.000,00
0,00
23.040.000,00
1.25 . 1.25.01 . 06 . 05
Penyusunan Rencana Anggaran, Kegiatan dan Pelaporan
98.100.000,00
12.700.000,00
0,00
110.800.000,00
692.000.000,00
2.454.000.000,00
0,00
3.146.000.000,00
287.300.000,00
332.700.000,00
0,00
620.000.000,00
1.25 . 1.25.01 . 18 1.25 . 1.25.01 . 18 . 01 1.25 . 1.25.01 . 18 . 02
Program kerjasama informasi dengan mass media Pemantauan dan Evaluasi Radio, Televisi pada Lembaga Penyiaran se-Provinsi Bengkulu Peran Masyarakat Terhadap Media Penyiaran
49.400.000,00
270.600.000,00
0,00
320.000.000,00
52.350.000,00
388.288.000,00
0,00
440.638.000,00
1.25 . 1.25.01 . 18 . 04
Fasilitasi Peningkatan Standarisasi dan Penerapan Regulasi/peraturan thd Lembaga Penyiaran Dialog Interaktif di Lembaga Penyiaran Radio dan Televisi
27.600.000,00
52.400.000,00
0,00
80.000.000,00
1.25 . 1.25.01 . 18 . 05
Pengaturan dan Penertiban Infrastruktur Lembaga Penyiaran
31.200.000,00
293.800.000,00
0,00
325.000.000,00
1.25 . 1.25.01 . 18 . 06
Digitalisasi Lembaga Penyiaran
32.400.000,00
151.962.000,00
0,00
184.362.000,00
1.25 . 1.25.01 . 18 . 08
Fasilitasi Advokasi dalam Penyelenggaraan Penyiaran
22.800.000,00
77.200.000,00
0,00
100.000.000,00
1.25 . 1.25.01 . 18 . 09
Bintek Tenaga Kameramen/Reporter untuk Program Berita News
23.500.000,00
182.500.000,00
0,00
206.000.000,00
1.25 . 1.25.01 . 18 . 11
Penyelenggaraan KPID AWARD
82.650.000,00
249.350.000,00
0,00
332.000.000,00
1.25 . 1.25.01 . 18 . 12
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Radio dan TV
61.200.000,00
238.800.000,00
0,00
300.000.000,00
1.25 . 1.25.01 . 18 . 13
Pembinaan dan Pengawasan Isi Siaran Bagi Lembaga Pemerhati Penyiaran Di Provinsi Bengkulu
21.600.000,00
216.400.000,00
0,00
238.000.000,00
1.25 . 1.25.01 . 18 . 03
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 65
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.26 1.26 . 1.26.01 1.26 . 1.26.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Perpustakaan Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
1.212.895.000,00
10.554.905.000,00
584.800.000,00
12.352.600.000,00
1.212.895.000,00
10.554.905.000,00
584.800.000,00
12.352.600.000,00
253.500.000,00
825.700.000,00
0,00
1.079.200.000,00
1.26 . 1.26.01 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 01 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan
0,00
103.200.000,00
0,00
103.200.000,00
1.26 . 1.26.01 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
55.000.000,00
0,00
55.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
55.000.000,00
0,00
55.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 01 . 14
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 01 . 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-Undangan
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis Perkantoran
216.000.000,00
0,00
0,00
216.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 01 . 20
Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang Milik daerah
37.500.000,00
37.500.000,00
0,00
75.000.000,00
62.600.000,00
409.290.000,00
584.800.000,00
1.056.690.000,00
46.400.000,00
79.350.000,00
409.900.000,00
535.650.000,00
1.26 . 1.26.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.26 . 1.26.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.26 . 1.26.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
0,00
110.000.000,00
0,00
110.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
65.000.000,00
0,00
65.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 02 . 29
rehabilitasi sedang/berat Gedung kantor
16.200.000,00
4.940.000,00
174.900.000,00
196.040.000,00
22.200.000,00
144.800.000,00
0,00
167.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.26 . 1.26.01 . 05 . 01
Pendidikan dan pelatihan formal
1.26 . 1.26.01 . 05 . 02
Pengembangan Kapasitas Perpustakaan dan Arsip
1.26 . 1.26.01 . 05 . 03
Pelatihan Internal Pustakawan
1.26 . 1.26.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.26 . 1.26.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.26 . 1.26.01 . 06 . 04
Penyusunan Rencana Anggaran, Kegiatan dan Pelaporan
1.26 . 1.26.01 . 06 . 05 1.26 . 1.26.01 . 06 . 06
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
13.800.000,00
86.200.000,00
0,00
100.000.000,00
8.400.000,00
23.600.000,00
0,00
32.000.000,00
261.300.000,00
100.810.000,00
0,00
362.110.000,00
32.400.000,00
8.850.000,00
0,00
41.250.000,00
105.000.000,00
11.750.000,00
0,00
116.750.000,00
penyusunan SOP dan SP SKPD
23.700.000,00
9.700.000,00
0,00
33.400.000,00
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
38.500.000,00
8.100.000,00
0,00
46.600.000,00
1.26 . 1.26.01 . 06 . 07
Monitoring Evaluasi dan Suvey Perpustakaan dan Arsip di Kabupaten Kota
51.950.000,00
17.050.000,00
0,00
69.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 06 . 08
Sinkronisasi Program Perpustakaan Provinsi dan Kabupaten Kota
9.750.000,00
45.360.000,00
0,00
55.110.000,00
436.875.000,00
8.581.125.000,00
0,00
9.018.000.000,00
29.400.000,00
85.577.000,00
0,00
114.977.000,00
28.200.000,00
112.412.000,00
0,00
140.612.000,00
6.600.000,00
183.400.000,00
0,00
190.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 1.26 . 1.26.01 . 21 . 02
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1.26 . 1.26.01 . 21 . 03
Pengadaan Bahan Bacaan Berkala, Majalah, Surat Kabar, Tabloid, Buku Berkala, Buletin dan Jurnal Pengolahan Buku Pengadaan Perpustakaan
1.26 . 1.26.01 . 21 . 04
Pencetakan Brosur Infromasi tentang perpustakaan, arsip dan dokumentasi
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 66
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.26 . 1.26.01 . 21 . 05
Pelayanan Perpustakaan Keliling dan Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah (LPTS)
31.500.000,00
238.300.000,00
0,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 08
Pengembangan Bibliography tools (KID, Bibliografi Daerah Bengkulu, accessionlist )
40.000.000,00
60.160.000,00
0,00
100.160.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 09
Pelestarian Bahan Pustaka : Alih, Media, Perbaikan dan Penjilidan serta Fumigasi
25.800.000,00
106.451.000,00
0,00
132.251.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 11
Publikasi Pembangunan Provinsi Bengkulu Bidang Perpustakaan
17.700.000,00
92.300.000,00
0,00
110.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 12
Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional
47.000.000,00
28.000.000,00
0,00
75.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 13
pembinaan Pelatihan teknis pengelola perpustakaan Sekolah
1.300.000,00
168.700.000,00
0,00
170.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 16
Penerbitan Nomor Pokok Perpustakaan /NPP (SD, SLTP, SLTA)
19.500.000,00
40.500.000,00
0,00
60.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 19
Pengembangan Perpustakaan binaan
62.000.000,00
7.248.000.000,00
0,00
7.310.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 22
Penelusuran Koleksi Deposit/ warisan budaya daerah
26.700.000,00
73.300.000,00
0,00
100.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 31
Stock Opname Koleksi Bahan Pustaka
23.475.000,00
51.525.000,00
0,00
75.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 32
wisata Baca
40.200.000,00
34.800.000,00
0,00
75.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 33
Story telling dan lomba gemar membaca
37.500.000,00
57.700.000,00
0,00
95.200.000,00
176.420.000,00
493.180.000,00
0,00
669.600.000,00
8.800.000,00
66.200.000,00
0,00
75.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 24
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah
269.800.000,00
1.26 . 1.26.01 . 24 . 03
Penyelenggaraan Lomba Arsiparis teladan
1.26 . 1.26.01 . 24 . 05
penelusuran Arsip Provinsi
29.400.000,00
20.600.000,00
0,00
50.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 24 . 07
implementasi jadwal retensi arsip
13.500.000,00
61.500.000,00
0,00
75.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 24 . 08
Perawatan Arsip di Depo Arsip
29.400.000,00
20.200.000,00
0,00
49.600.000,00
1.26 . 1.26.01 . 24 . 10
dokumentasi kegiatan hari besar provinsi dan kota bengkulu
27.600.000,00
47.400.000,00
0,00
75.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 24 . 12
Pendataan dan Penataan Arsip Statis dan Dinamis
39.720.000,00
100.280.000,00
0,00
140.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 24 . 13
Pembinaan Arsip ke Kabupaten/kota dan desa (mobil arsip)
14.200.000,00
75.800.000,00
0,00
90.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 24 . 14
Peliputan dan Pengolahan Dokumentasi
13.800.000,00
101.200.000,00
0,00
115.000.000,00
Urusan Pilihan
10.735.570.000,00
95.715.586.500,00
48.923.678.700,00
155.374.835.200,00
Pertanian
7.369.315.000,00
64.900.047.000,00
31.655.930.000,00
103.925.292.000,00
2.178.200.000,00
16.482.282.500,00
11.733.725.000,00
30.394.207.500,00
858.150.000,00
1.138.300.000,00
0,00
1.996.450.000,00
2 2.01 2.01 . 2.01.01 2.01 . 2.01.01 . 01
Dinas Pertanian
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
27.500.000,00
0,00
27.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
242.000.000,00
0,00
242.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
0,00
75.600.000,00
0,00
75.600.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
27.050.000,00
0,00
27.050.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis Perkantoran
743.400.000,00
0,00
0,00
743.400.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 22
Publikasi dan Dokumentasi kegiatan Pertanian
16.750.000,00
163.250.000,00
0,00
180.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 28
Penyediaan Jasa Tim Penilai Fungsional
53.250.000,00
12.650.000,00
0,00
65.900.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 67
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
2.01 . 2.01.01 . 01 . 29
Validasi dan Inventarisasi Urusan Kepegawaian dan Kearsipan
19.000.000,00
81.000.000,00
0,00
100.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 30
Penataan Aset pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu
25.750.000,00
114.250.000,00
0,00
140.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
19.280.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02
356.375.000,00
7.189.900.000,00
11.733.725.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 11
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10.575.000,00
1.925.000,00
537.500.000,00
550.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 13
Pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana UPTD BBIP Kelobak (DAK)
38.400.000,00
702.900.000,00
258.700.000,00
1.000.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 14
Pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana UPTD BBIH Talang Aling (DAK)
39.000.000,00
480.850.000,00
1.480.150.000,00
2.000.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 15
Pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana UPTD BPTPH (DAK)
19.000.000,00
3.800.000,00
477.200.000,00
500.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 30
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat dan Jaringan Teknologi dan Informatika
49.800.000,00
22.050.000,00
8.150.000,00
80.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 46
Rehabilitasi Asrama Dinas Pertanian
22.350.000,00
477.650.000,00
0,00
500.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 58
Pemeliharaan Rutin/Berkala
0,00
350.000.000,00
0,00
350.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 59
Pengaspalan Jalan Lingkungan Kantor
27.100.000,00
17.900.000,00
1.955.000.000,00
2.000.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 61
Pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana UPTD SPPN Kelobak (DAK)
46.100.000,00
3.756.600.000,00
197.300.000,00
4.000.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 62
Pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana UPTD BPP Kelobak (DAK)
47.900.000,00
70.925.000,00
4.381.175.000,00
4.500.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 70
Pengadaan Kendaraan Operasional
1.550.000,00
2.450.000,00
1.596.000.000,00
1.600.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 71
Pembangunan Selasar,Pos Jaga dan Taman Kantor
22.750.000,00
1.250.000,00
676.000.000,00
700.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 72
Rehabilitasi Aula dan Ruang Makan Beserta Sarana dan Prasarana
31.850.000,00
1.101.600.000,00
166.550.000,00
1.300.000.000,00
3.400.000,00
269.000.000,00
0,00
272.400.000,00
3.400.000,00
269.000.000,00
0,00
272.400.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
198.950.000,00
201.050.000,00
0,00
400.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 03 2.01 . 2.01.01 . 03 . 02 2.01 . 2.01.01 . 05 2.01 . 2.01.01 . 05 . 01 2.01 . 2.01.01 . 06
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.01 . 2.01.01 . 06 . 11
Penyusunan Laporan (kinerja, keuangan, barang, aset dan kepegawaian)
110.550.000,00
89.450.000,00
0,00
200.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06 . 12
Penyusunan Rencana Kerja (anggaran, kegiatan dan rencana pengadaan)
88.400.000,00
111.600.000,00
0,00
200.000.000,00
526.100.000,00
3.664.100.000,00
0,00
4.190.200.000,00
52.500.000,00
247.500.000,00
0,00
300.000.000,00
76.500.000,00
223.500.000,00
0,00
300.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 03
Fasilitasi penyusunan proposal elektronik dan Koordinasi Perencanaan Program kegiatan pengembangan tanaman pangan dan hortikultura Monitoring dan evaluasi kegiatan APBD dan kegiatan DAK Bidang Pertanian se Provinsi Bengkulu Pembinaan Petugas Data Statistik Pertanian se-Provinsi Bengkulu
46.500.000,00
253.500.000,00
0,00
300.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 16
Pembinaan dan inventarisasi Jaringan irigasi usahatani dan Petani pemakai air (P2A)
37.500.000,00
272.700.000,00
0,00
310.200.000,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 20
Pengadaan pupuk dan pestisida
34.550.000,00
465.450.000,00
0,00
500.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 21
Operasional Komisi Pengawasan pupuk dan pestisida (KP3) Provinsi
82.250.000,00
267.750.000,00
0,00
350.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 22
Inventarisasi pengelolaan dan Perkembangan Dana BLM PUAP Tahun 2008-2015
20.750.000,00
209.250.000,00
0,00
230.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 23
Pendampingan Optimasi lahan dalam rangka UPSUS Padi Jagung Kedelai
28.250.000,00
221.750.000,00
0,00
250.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 24
Pengembangan benih tanaman pangan di BBIPP
33.900.000,00
216.100.000,00
0,00
250.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 25
Pengembangan benih hortikultura di BBIH
28.200.000,00
71.800.000,00
0,00
100.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 19 2.01 . 2.01.01 . 19 . 01 2.01 . 2.01.01 . 19 . 02
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 68
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
2.01 . 2.01.01 . 19 . 26
Penambahan koleksi pohon induk di BBIH
9.150.000,00
40.850.000,00
0,00
50.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 27
Pengawasan dan sertifikasi peredaran benih tanaman pangan dan hortikultura
24.600.000,00
225.400.000,00
0,00
250.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 84
Pengembangan Tanaman Pangan
51.450.000,00
948.550.000,00
0,00
1.000.000.000,00
Program Peningkatan Teknologi, Sarana dan Prasarana Pertanian
180.450.000,00
1.644.550.000,00
0,00
1.825.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 25 . 02
Penyediaan bahan ajar dan bahan praktek siswa SPPN
30.000.000,00
220.000.000,00
0,00
250.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 25 . 03
Promosi Penerimaan Siswa SPPNBengkulu
11.400.000,00
63.600.000,00
0,00
75.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 25 . 05
Pengembangan kompetensi tenaga didik SPPN Bengkulu
10.650.000,00
89.350.000,00
0,00
100.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 25 . 06
Praktek kerja usaha Siswa SPPN Bengkulu
10.375.000,00
139.625.000,00
0,00
150.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 25 . 07
Ekstra/ko kulikuler siswa SPPN Bengkulu
17.750.000,00
132.250.000,00
0,00
150.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 25 . 09
Pelatihan perawatan dan perbaikan alat mesin pertanian
30.900.000,00
169.100.000,00
0,00
200.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 25 . 11
Pelatihan teknis pembuatan dan aplikasi pupuk organik
30.900.000,00
169.100.000,00
0,00
200.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 25 . 12
Pelatihan teknis budidaya jagung hibrida
30.900.000,00
169.100.000,00
0,00
200.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 25 . 15
Adopsi Teknologo Budidaya Pertanian Ke Luar Negeri
7.575.000,00
492.425.000,00
0,00
500.000.000,00
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi
54.775.000,00
2.315.382.500,00
0,00
2.370.157.500,00
18.750.000,00
181.250.000,00
0,00
200.000.000,00
5.625.000,00
144.375.000,00
0,00
150.000.000,00
30.400.000,00
1.989.757.500,00
0,00
2.020.157.500,00
1.443.600.000,00
23.943.902.250,00
5.451.600.000,00
30.839.102.250,00
36.300.000,00
1.606.700.000,00
0,00
1.643.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 25
2.01 . 2.01.01 . 26 2.01 . 2.01.01 . 26 . 01
Pameran produk tanaman pangan dan hortikultura
2.01 . 2.01.01 . 26 . 02
Pekan Daerah (PEDA)/ Pekan Nasional (PENAS) Kontak Tani dan Nelayan
2.01 . 2.01.01 . 26 . 03
Pengadaan alat mesin pengolahan dan pengemasan hasil
2.01 . 2.01.02 2.01 . 2.01.02 . 01
Dinas Perkebunan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.01 . 2.01.02 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
16.500.000,00
0,00
16.500.000,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
0,00
127.200.000,00
0,00
127.200.000,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
129.600.000,00
0,00
129.600.000,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
55.000.000,00
0,00
55.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
53.000.000,00
0,00
53.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis Perkantoran
2.01 . 2.01.02 . 01 . 20
Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang Milik daerah
2.01 . 2.01.02 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
703.200.000,00
0,00
703.200.000,00
36.300.000,00
63.700.000,00
0,00
100.000.000,00
216.200.000,00
5.705.200.000,00
5.451.600.000,00
11.373.000.000,00 785.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
2.300.000,00
3.100.000,00
779.600.000,00
2.01 . 2.01.02 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.800.000,00
3.200.000,00
45.000.000,00
50.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 69
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
2.01 . 2.01.02 . 02 . 60
Penyediaan Media Informasi
27.500.000,00
118.000.000,00
92.500.000,00
238.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 02 . 73
Pembangunan, Rehabilitasi / Renovasi Bangunan Lingkup UPTD BPTP (DAK)
93.800.000,00
386.700.000,00
3.239.500.000,00
3.720.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 02 . 74
Penyediaan Prasarana dan Sarana Laboratorium dan Kantor UPTD BPTP (DAK)
52.500.000,00
4.827.000.000,00
340.500.000,00
5.220.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 02 . 75
Penyediaan Prasarana dan Sarana Laboratorium dan Kantor UPTD BP2MB (DAK)
38.300.000,00
67.200.000,00
954.500.000,00
1.060.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
263.100.000,00
112.747.250,00
0,00
375.847.250,00
2.01 . 2.01.02 . 06 2.01 . 2.01.02 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
17.500.000,00
9.500.000,00
0,00
27.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
40.600.000,00
7.800.000,00
0,00
48.400.000,00
2.01 . 2.01.02 . 06 . 14
Penyusunan Rencana Anggaran
76.600.000,00
8.400.000,00
0,00
85.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 06 . 15
Penyusunan Pelaporan
74.400.000,00
13.600.000,00
0,00
88.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 06 . 16
Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan perkebunan
54.000.000,00
73.447.250,00
0,00
127.447.250,00
43.200.000,00
445.300.000,00
0,00
488.500.000,00
2.01 . 2.01.02 . 15
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2.01 . 2.01.02 . 15 . 15
Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
2.01 . 2.01.02 . 15 . 16
Publikasi Pembangunan Provinsi Bengkulu Bidang Pertanian/Perkebunan
2.01 . 2.01.02 . 15 . 17 2.01 . 2.01.02 . 15 . 18 2.01 . 2.01.02 . 17
5.700.000,00
104.300.000,00
0,00
110.000.000,00
26.400.000,00
163.600.000,00
0,00
190.000.000,00
Sosialiasi Perbenihan
8.100.000,00
95.400.000,00
0,00
103.500.000,00
Sosialisasi Varietas Kopi Unggul Lokal Bengkulu
3.000.000,00
82.000.000,00
0,00
85.000.000,00
139.000.000,00
2.344.800.000,00
0,00
2.483.800.000,00
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
2.01 . 2.01.02 . 17 . 01
Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan
27.100.000,00
327.900.000,00
0,00
355.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 17 . 02
Pembinaan dan Pengembangan Mutu Kopi
25.200.000,00
1.769.800.000,00
0,00
1.795.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 17 . 04
Pembinaan dan Pengawasan Stabilitas Harga Hasil Perkebunan
60.300.000,00
139.700.000,00
0,00
200.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 17 . 05
Fasilitasi Event Nasional & Daerah Lingkup Pertanian/Perkebunan
26.400.000,00
107.400.000,00
0,00
133.800.000,00
745.800.000,00
13.729.155.000,00
0,00
14.474.955.000,00
2.01 . 2.01.02 . 19
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
2.01 . 2.01.02 . 19 . 31
Pemeliharaan Kebun Dinas
20.400.000,00
179.600.000,00
0,00
200.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 19 . 32
Penyediaan Bibit Unggul Tanaman Perkebunan Untuk Rakyat
48.500.000,00
1.851.500.000,00
0,00
1.900.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 19 . 33
Pengendalian, Pengawasan dan Pencegahan Peredaran Benih Palsu
18.000.000,00
182.000.000,00
0,00
200.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 19 . 34
Peningkatan Teknis Budidaya Tanaman Perkebunan
26.400.000,00
223.600.000,00
0,00
250.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 19 . 38
Pembinaan dan Pengawasan PBS/N
20.100.000,00
129.900.000,00
0,00
150.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 19 . 39
Peremajaan/Replanting Tanaman Perkebunan
29.700.000,00
270.300.000,00
0,00
300.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 19 . 41
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Perkebunan
30.000.000,00
90.600.000,00
0,00
120.600.000,00
2.01 . 2.01.02 . 19 . 43
Identifikasi Penertiban rekomendasi Usaha Perbenihan
18.000.000,00
67.000.000,00
0,00
85.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 19 . 44
Bimbingan dan pelatihan Penyadapan Karet
5.700.000,00
114.300.000,00
0,00
120.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 19 . 45
Optimasi Perkebunan
54.700.000,00
745.300.000,00
0,00
800.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 19 . 48
Peningkatan Sarana Jalan Sentra Produksi Perkebunan Rakyat
43.400.000,00
556.600.000,00
0,00
600.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 19 . 52
Pembinaan, Pengembangan dan Penyebaran Agensia Hayati
30.000.000,00
160.000.000,00
0,00
190.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 19 . 54
Rehabilitasi Kopi Robusta Dengan Sistem Sambung Pucuk
48.500.000,00
2.116.500.000,00
0,00
2.165.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 19 . 61
Pembinaan, Penertiban dan Penanganan Konflik Usaha Perkebunan
37.800.000,00
97.200.000,00
0,00
135.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 19 . 64
Penyediaan Bibit Tanaman Rempah Penyegar
48.500.000,00
2.951.500.000,00
0,00
3.000.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 19 . 65
Pemberantasan Hama Babi
22.150.000,00
127.850.000,00
0,00
150.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 70
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
2.01 . 2.01.02 . 19 . 71
Updating dan Evaluasi Perstatistikan
18.000.000,00
92.000.000,00
0,00
110.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 19 . 82
Pembukaan Badan jalan Sentra Produksi Perkebunan Rakyat
182.600.000,00
3.316.755.000,00
0,00
3.499.355.000,00
2.01 . 2.01.02 . 19 . 83
Pembangunan Jembatan Sentra Produksi Perkebunan Rakyat
43.350.000,00
456.650.000,00
0,00
500.000.000,00
1.571.775.000,00
16.019.559.500,00
12.627.115.000,00
30.218.449.500,00
748.260.000,00
1.254.055.000,00
117.360.000,00
2.119.675.000,00
2.01 . 2.01.03 2.01 . 2.01.03 . 01
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.01 . 2.01.03 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
2.01 . 2.01.03 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.400.000,00
37.600.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
315.200.000,00
117.360.000,00
432.560.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
2.01 . 2.01.03 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
129.360.000,00
0,00
0,00
129.360.000,00
90.000.000,00
0,00
0,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 10
90.000.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
88.050.000,00
0,00
88.050.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
20.150.000,00
0,00
20.150.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
15.235.000,00
0,00
15.235.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
354.320.000,00
0,00
354.320.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis Perkantoran
450.000.000,00
0,00
0,00
450.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 20
Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang Milik daerah
32.250.000,00
67.750.000,00
0,00
100.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 21
Penyediaan Jasa Kantor
44.250.000,00
255.750.000,00
0,00
300.000.000,00
46.085.000,00
605.469.000,00
1.083.960.000,00
1.735.514.000,00
2.01 . 2.01.03 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.01 . 2.01.03 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.800.000,00
0,00
198.200.000,00
200.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.800.000,00
600.000,00
197.600.000,00
200.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
231.114.000,00
0,00
231.114.000,00
2.01 . 2.01.03 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
15.320.000,00
84.680.000,00
400.000.000,00
500.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 02 . 66
Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat dan Jaringan Teknologi dan Informatika
13.800.000,00
53.600.000,00
17.000.000,00
84.400.000,00
2.01 . 2.01.03 . 02 . 67
Rehabilitasi Sedang/Berat Pagar Pembatas
13.365.000,00
15.475.000,00
271.160.000,00
300.000.000,00
17.400.000,00
57.600.000,00
0,00
75.000.000,00
17.400.000,00
57.600.000,00
0,00
75.000.000,00
88.475.000,00
76.081.000,00
0,00
164.556.000,00 11.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 05 2.01 . 2.01.03 . 05 . 01 2.01 . 2.01.03 . 06
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.01 . 2.01.03 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
7.575.000,00
3.425.000,00
0,00
2.01 . 2.01.03 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
39.500.000,00
14.056.000,00
0,00
53.556.000,00
2.01 . 2.01.03 . 06 . 05
Penyusunan Rencana Anggaran, Kegiatan dan Pelaporan
41.400.000,00
58.600.000,00
0,00
100.000.000,00
134.825.000,00
1.496.760.000,00
3.073.050.000,00
4.704.635.000,00
22.800.000,00
145.250.000,00
31.950.000,00
200.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 21 2.01 . 2.01.03 . 21 . 01
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 71
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.01 . 2.01.03 . 21 . 03
Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)
2.01 . 2.01.03 . 21 . 05
Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dan Zoonosis
2.01 . 2.01.03 . 21 . 07
JUMLAH 6=3+4+5
39.850.000,00
260.150.000,00
0,00
8.000.000,00
469.800.000,00
0,00
477.800.000,00
Pelatihan Penyuluhan dan Pertemuan Teknis Keswan
11.225.000,00
287.380.000,00
0,00
298.605.000,00
2.01 . 2.01.03 . 21 . 08
Peningkatan Pelayanan Laboratorium dan Klinik Keswan (DAK)
25.800.000,00
1.451.000,00
750.100.000,00
777.351.000,00
2.01 . 2.01.03 . 21 . 09
Pengembangan Laboraturium Kesmavet (DAK)
27.150.000,00
332.729.000,00
2.291.000.000,00
2.650.879.000,00
Program peningkatan produksi hasil peternakan
300.000.000,00
497.755.000,00
11.968.569.500,00
8.352.745.000,00
20.819.069.500,00
199.725.000,00
637.410.500,00
0,00
837.135.500,00
Pengembangan dan Pelestarian Sapi Kaur melalui Inseminasi Buatan
18.350.000,00
212.695.000,00
0,00
231.045.000,00
2.01 . 2.01.03 . 22 . 03
Pengembangan agribisnis peternakan
27.050.000,00
252.950.000,00
120.000.000,00
400.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 22 . 06
Pengadaan dan penyebaran ternak sapi
28.100.000,00
6.071.700.000,00
1.725.000.000,00
7.824.800.000,00
2.01 . 2.01.03 . 22 . 07
Pengadaan dan penyebaran ternak kambing
15.750.000,00
2.884.332.000,00
0,00
2.900.082.000,00
2.01 . 2.01.03 . 22 . 10
Penyediaan saranan dan prasarana dalam rangka pengembangan Inseminasi Buatan
84.740.000,00
719.192.000,00
296.045.000,00
1.099.977.000,00
2.01 . 2.01.03 . 22 . 11
Pengembangan Hijauan Makanan Ternak (HMT)
16.200.000,00
229.200.000,00
0,00
245.400.000,00
2.01 . 2.01.03 . 22 . 13
Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kegiatan Pembangunan di Bidang Peternakan
0,00
115.000.000,00
0,00
115.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 22 . 15
Peningkatan kualitas dan kuantitas bibit/benih
1.550.000,00
69.000.000,00
0,00
70.550.000,00
2.01 . 2.01.03 . 22 . 18
Pembuatan dan perawatan koleksi HMT
14.400.000,00
35.600.000,00
0,00
50.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 22 . 19
Pembinaan dan Pendataan Ternak
12.900.000,00
137.100.000,00
0,00
150.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 22 . 21
Pengembangan SPR
37.500.000,00
285.810.000,00
0,00
323.310.000,00
2.01 . 2.01.03 . 22 . 22
Pengembangan Balai Inseminasi Buatan Daerah (DAK)
26.225.000,00
246.105.000,00
5.800.000.000,00
6.072.330.000,00
2.01 . 2.01.03 . 22 . 23
Penyediaan Sarana dan Prasarana Perbibitan dan Perawatan Ternak (DAK)
15.265.000,00
72.475.000,00
411.700.000,00
499.440.000,00
38.975.000,00
561.025.000,00
0,00
600.000.000,00
34.800.000,00
465.200.000,00
0,00
500.000.000,00
4.175.000,00
95.825.000,00
0,00
100.000.000,00
2.175.740.000,00
8.454.302.750,00
1.843.490.000,00
12.473.532.750,00
1.708.400.000,00
808.050.000,00
0,00
2.516.450.000,00
2.01 . 2.01.03 . 22 2.01 . 2.01.03 . 22 . 01
Pembibitan dan perawatan ternak
2.01 . 2.01.03 . 22 . 02
2.01 . 2.01.03 . 23
Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
2.01 . 2.01.03 . 23 . 01
Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah
2.01 . 2.01.03 . 23 . 02
Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat
2.01 . 2.01.06 2.01 . 2.01.06 . 01
Sekretariat Badan Koordinasi dan Penyuluhan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.01 . 2.01.06 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
9.050.000,00
0,00
9.050.000,00
2.01 . 2.01.06 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
322.500.000,00
0,00
322.500.000,00
2.01 . 2.01.06 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
95.400.000,00
0,00
0,00
95.400.000,00
2.01 . 2.01.06 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
2.01 . 2.01.06 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
26.100.000,00
0,00
26.100.000,00
2.01 . 2.01.06 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
2.01 . 2.01.06 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
2.01 . 2.01.06 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
2.01 . 2.01.06 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis Perkantoran
2.01 . 2.01.06 . 01 . 23
Kekurangan Honor THL-TB PP
2.01 . 2.01.06 . 01 . 24
Penatausahaan aset dan kepegawaian Bakorluh
2.01 . 2.01.06 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
558.000.000,00
0,00
0,00
558.000.000,00
1.045.400.000,00
0,00
0,00
1.045.400.000,00
9.600.000,00
90.400.000,00
0,00
100.000.000,00
6.550.000,00
561.095.000,00
1.132.350.000,00
1.699.995.000,00
Halaman 72
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.01 . 2.01.06 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2.01 . 2.01.06 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
JUMLAH 6=3+4+5
1.800.000,00
0,00
348.200.000,00
350.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
2.01 . 2.01.06 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
99.995.000,00
0,00
99.995.000,00
2.01 . 2.01.06 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.150.000,00
0,00
298.850.000,00
300.000.000,00
900.000,00
199.100.000,00
0,00
200.000.000,00
2.01 . 2.01.06 . 02 . 31
Pemeliharaan rutin/berkala pagar keliling, taman, tempat parkir, dan halaman
2.01 . 2.01.06 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
2.01 . 2.01.06 . 02 . 55
Pengadaan Lahan Parkir Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat
2.01 . 2.01.06 . 02 . 56
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2.01 . 2.01.06 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.01 . 2.01.06 . 05 . 05
Fasilitasi Penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan
2.01 . 2.01.06 . 05 . 06
Pendidikan dan pelatihan non formal
2.01 . 2.01.06 . 05 . 08
Pelatihan Teknis Agribisnis Cabe Bagi Penyuluh
2.01 . 2.01.06 . 05 . 09
Pelatihan Metodelogi Penyuluhan Partisipatif
2.01 . 2.01.06 . 05 . 10
Administrasi Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh
2.01 . 2.01.06 . 05 . 12
900.000,00
12.000.000,00
187.100.000,00
200.000.000,00
1.800.000,00
0,00
298.200.000,00
300.000.000,00
188.055.000,00
2.565.792.750,00
130.000.000,00
2.883.847.750,00
50.700.000,00
249.300.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
3.735.000,00
96.265.000,00
0,00
100.000.000,00
7.810.000,00
192.190.000,00
0,00
200.000.000,00
31.700.000,00
38.300.000,00
130.000.000,00
200.000.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Penyuluh Perikanan
6.830.000,00
193.170.000,00
0,00
200.000.000,00
2.01 . 2.01.06 . 05 . 13
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pembibitan Ternak Bagi Petugas
3.740.000,00
110.112.000,00
0,00
113.852.000,00
2.01 . 2.01.06 . 05 . 14
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bagi Inseminator
4.700.000,00
275.300.000,00
0,00
280.000.000,00
2.01 . 2.01.06 . 05 . 15
Lokakarya Penyuluhan di 10 Kabupaten/Kota
45.800.000,00
454.200.000,00
0,00
500.000.000,00
2.01 . 2.01.06 . 05 . 16
Publikasi Kelembagaan dan Informasi Pada Media Cetak dan Elektronik
15.450.000,00
164.550.000,00
0,00
180.000.000,00
2.01 . 2.01.06 . 05 . 17
Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani
7.200.000,00
92.800.000,00
0,00
100.000.000,00
2.01 . 2.01.06 . 05 . 18
Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran dan Pelaporan
1.950.000,00
153.175.750,00
0,00
155.125.750,00
2.01 . 2.01.06 . 05 . 19
Pendidikan dan pelatihan Manajemen Perubahan Bagi Koordinator Penyuluh
8.440.000,00
471.430.000,00
0,00
479.870.000,00
109.850.000,00
400.150.000,00
0,00
510.000.000,00
2.01 . 2.01.06 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.01 . 2.01.06 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
2.01 . 2.01.06 . 06 . 05
Penyusunan Rencana Anggaran, Kegiatan dan Pelaporan
2.01 . 2.01.06 . 06 . 10 2.01 . 2.01.06 . 06 . 13 2.01 . 2.01.06 . 15
4.200.000,00
25.800.000,00
0,00
30.000.000,00
102.000.000,00
98.000.000,00
0,00
200.000.000,00
Pertemuan penyusunan program tingkat kabupaten
1.700.000,00
128.300.000,00
0,00
130.000.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Pengoperasian Aplikasi E-Proposal, E-Monev, dan E-Form dan Petugas SIMLUH dan Cyber Extension bagi Penyuluh
1.950.000,00
148.050.000,00
0,00
150.000.000,00
71.995.000,00
2.225.505.000,00
0,00
2.297.500.000,00
19.000.000,00
81.000.000,00
0,00
100.000.000,00
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2.01 . 2.01.06 . 15 . 01
Regristasi Data Statistik Kelembagan Petani Se-Provinsi Bengkulu
2.01 . 2.01.06 . 15 . 02
Pertemuan Kemampuan Kelembagaan Bagi Kelompok Tani
6.300.000,00
93.700.000,00
0,00
100.000.000,00
2.01 . 2.01.06 . 15 . 03
Penyediaan Bahan Sarana dan Prasarana Expo Pembangunan
7.600.000,00
142.400.000,00
0,00
150.000.000,00
2.01 . 2.01.06 . 15 . 04
Pelatihan Teknis Pembuatan Pupuk Organik Bagi Petani
4.035.000,00
95.965.000,00
0,00
100.000.000,00
2.01 . 2.01.06 . 15 . 05
Pelatihan Teknis Agribisnis Padi Sawah Bagi Petani
3.740.000,00
96.260.000,00
0,00
100.000.000,00
2.01 . 2.01.06 . 15 . 06
Pelatihan Teknis Pengolahan Hasil Jagung Bagi Petani
3.740.000,00
96.260.000,00
0,00
100.000.000,00
2.01 . 2.01.06 . 15 . 08
Pendidikan dan pelatihan kepeminpinan bagi pengelola P4S
4.455.000,00
95.545.000,00
0,00
100.000.000,00
2.01 . 2.01.06 . 15 . 09
Sekolah lapangan agribisnis dan kewirausahaan bagi Gapoktan
2.275.000,00
97.725.000,00
0,00
100.000.000,00
2.01 . 2.01.06 . 15 . 14
Workshop fasilitasi klinik agribisnis
2.250.000,00
97.750.000,00
0,00
100.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 73
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
2.01 . 2.01.06 . 15 . 19
Mimbar Sarasehan Kelompok Tani/Nelayan di 10 Kab/Kota
8.100.000,00
491.900.000,00
0,00
500.000.000,00
2.01 . 2.01.06 . 15 . 20
Rembuk Tani di Kabupaten/Kota
5.100.000,00
342.400.000,00
0,00
347.500.000,00
2.01 . 2.01.06 . 15 . 21
Temu Lapang Usaha Tani 10 Kabupaten/Kota
5.400.000,00
494.600.000,00
0,00
500.000.000,00
16.900.000,00
283.100.000,00
0,00
300.000.000,00
3.800.000,00
196.200.000,00
0,00
200.000.000,00
13.100.000,00
86.900.000,00
0,00
100.000.000,00
71.890.000,00
1.462.710.000,00
581.140.000,00
2.115.740.000,00
3.115.000,00
96.885.000,00
0,00
100.000.000,00
2.01 . 2.01.06 . 20 . 02
pendidikan dan pelatihan pengembangan kelompok tani hutan bagi penyuluh kehutanan Koordinasi persiapan pekan masional (PENAS)KTNA di aceh 2017
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
2.01 . 2.01.06 . 20 . 03
Fasilitasi sarana dan prasarana penyuluhan bagi penyuluh bakorluh provinsi bengkulu
1.800.000,00
3.000.000,00
100.000.000,00
104.800.000,00
2.01 . 2.01.06 . 20 . 04
Kendaraan operasional penyelenggaraan penyuluh dan penyebaran informasi inovasi teknologi melalui materi penyuluhan penyusunan programma penyuluhan provinsi Bengkulu
1.800.000,00
0,00
481.140.000,00
482.940.000,00
2.01 . 2.01.06 . 17 2.01 . 2.01.06 . 17 . 06 2.01 . 2.01.06 . 17 . 07 2.01 . 2.01.06 . 20 2.01 . 2.01.06 . 20 . 01
2.01 . 2.01.06 . 20 . 05
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 'Publikasi Informasi Pembangunan Provinsi Bengkuu Bidang Pertanian, Perkanan dan Kehutanan Bimtek kewirausahaan pengembangan lebah madu
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
24.000.000,00
76.000.000,00
0,00
100.000.000,00
2.775.000,00
97.225.000,00
0,00
100.000.000,00
2.01 . 2.01.06 . 20 . 07
Workshop inovasi teknologi pembangunan pertanian di Prvinsi Bengkulu bagi penyuluh pertanian dan THL-TBPP Penilaian dan penghargaan bagi SDM pertanian, perikanan dan kehutanan teladan
8.200.000,00
241.800.000,00
0,00
250.000.000,00
2.01 . 2.01.06 . 20 . 08
Temu koordinasi dan sinkronisasi penyuluh seprovinsi bengkulu
1.500.000,00
98.500.000,00
0,00
100.000.000,00
20.000.000,00
80.000.000,00
0,00
100.000.000,00
2.700.000,00
247.300.000,00
0,00
250.000.000,00
2.01 . 2.01.06 . 20 . 06
2.01 . 2.01.06 . 20 . 09
2.01 . 2.01.06 . 20 . 11
Fasilitasi pemberdayaan organisasi profesi penyuluh pertanian (PERHIPTANI), penyuluh perikanan (PERHIPKANI), penyuluh kehutanan (IPKANI) Pelaksanaan pertemuan koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan ke wilayah kerja penyuluh pelaksanaan operasional komisi penyuluh pertanian provinsi
1.500.000,00
98.500.000,00
0,00
100.000.000,00
2.01 . 2.01.06 . 20 . 13
Monitoring dan evaluasi kegiatan sekretariat bakorluh
2.100.000,00
197.900.000,00
0,00
200.000.000,00
2.01 . 2.01.06 . 20 . 16
Koordinasi dan sinkronisasi sinergitas perencanaan program lintas sektor
2.400.000,00
125.600.000,00
0,00
128.000.000,00
2.100.000,00
147.900.000,00
0,00
150.000.000,00
2.01 . 2.01.06 . 20 . 10
2.01 . 2.01.06 . 25 2.01 . 2.01.06 . 25 . 14 2.02 2.02 . 2.02.01 2.02 . 2.02.01 . 01
Program Peningkatan Teknologi, Sarana dan Prasarana Pertanian 'Kaji terap teknologi baru bagi penyuluhan se-Provinsi Bengku Kehutanan Dinas Kehutanan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.100.000,00
147.900.000,00
0,00
150.000.000,00
1.422.350.000,00
9.902.857.000,00
2.596.193.700,00
13.921.400.700,00
1.422.350.000,00
9.902.857.000,00
2.596.193.700,00
13.921.400.700,00
818.100.000,00
647.497.000,00
0,00
1.465.597.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
167.100.000,00
0,00
0,00
167.100.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
43.200.000,00
0,00
43.200.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
7.440.000,00
0,00
7.440.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 74
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
2.02 . 2.02.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
17.000.000,00
0,00
17.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis Perkantoran
500.600.000,00
0,00
0,00
500.600.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 20
Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang Milik daerah
13.200.000,00
0,00
0,00
13.200.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 21
Penyediaan jasa keamanan kantor
72.000.000,00
0,00
0,00
72.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 22
Optimalisasi Pengumpulan Data dan Informasi Kawasan Hutan Melalui Website/internet
65.200.000,00
89.857.000,00
0,00
155.057.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7.800.000,00
1.569.000.000,00
1.581.224.700,00
3.158.024.700,00
2.02 . 2.02.01 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
2.800.000,00
0,00
958.924.700,00
961.724.700,00
2.02 . 2.02.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
3.200.000,00
0,00
622.300.000,00
625.500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.800.000,00
1.449.000.000,00
0,00
1.450.800.000,00
2.02 . 2.02.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
157.750.000,00
254.250.000,00
0,00
412.000.000,00 10.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 02
2.02 . 2.02.01 . 05 2.02 . 2.02.01 . 05 . 01 2.02 . 2.02.01 . 06
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.02 . 2.02.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
7.250.000,00
2.750.000,00
0,00
2.02 . 2.02.01 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
9.000.000,00
1.000.000,00
0,00
10.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 06 . 05
Penyusunan Rencana Anggaran, Kegiatan dan Pelaporan
113.600.000,00
36.400.000,00
0,00
150.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 06 . 06
Publikasi Pembangunan Provinsi Bengkulu Bidang Kehutanan
27.900.000,00
214.100.000,00
0,00
242.000.000,00
81.200.000,00
2.268.800.000,00
0,00
2.350.000.000,00 350.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15
Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan
2.02 . 2.02.01 . 15 . 01
Peningkatan produksi hasil hutan kayu
29.100.000,00
320.900.000,00
0,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 04
Fasilitasi pembangunan HKm/Hutan Desa
20.400.000,00
229.600.000,00
0,00
250.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05
Pemberdayaan masyarakat dan pengendalian pembangunan HKM/Hutan Desa
31.700.000,00
1.718.300.000,00
0,00
1.750.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16
Program rehabilitasi hutan dan lahan
162.600.000,00
3.248.210.000,00
1.014.969.000,00
4.425.779.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 02
Pembuatan Bibit / Benih Tanaman Kehutanan
28.700.000,00
121.300.000,00
0,00
150.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 07
Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan
97.800.000,00
675.000.000,00
195.000.000,00
967.800.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 08
DAK Bidang Kehutanan
36.100.000,00
2.451.910.000,00
819.969.000,00
3.307.979.000,00
Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
52.400.000,00
672.600.000,00
0,00
725.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 01
Pengamanan dan penyelesaian kasus kehutanan
30.600.000,00
494.400.000,00
0,00
525.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 02
Pengendalian kebakaran hutan
21.800.000,00
178.200.000,00
0,00
200.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17
Program perencanaan dan pengembangan hutan
122.100.000,00
977.900.000,00
0,00
1.100.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 20 . 01
Koordinasi perencanaan kehutanan dan evaluasi
46.100.000,00
503.900.000,00
0,00
550.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 20 . 02
Penyediaan data potensi sumber daya hutan
20.400.000,00
179.600.000,00
0,00
200.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 20 . 05
Penyusunan RPRHL dan RTn RHL Serta Monev Pelaksanaan RPDAS
55.600.000,00
294.400.000,00
0,00
350.000.000,00
20.400.000,00
229.600.000,00
0,00
250.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 20
2.02 . 2.02.01 . 21
Program Pemantapan Kawasan Hutan
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 75
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.02 . 2.02.01 . 21 . 01 2.03 2.03 . 2.03.01 2.03 . 2.03.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan Energi dan Sumberdaya Mineral Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
20.400.000,00
229.600.000,00
JUMLAH 6=3+4+5 0,00
250.000.000,00
814.645.000,00
3.913.787.500,00
233.325.000,00
4.961.757.500,00
814.645.000,00
3.913.787.500,00
233.325.000,00
4.961.757.500,00
30.300.000,00
973.430.000,00
0,00
1.003.730.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
16.168.000,00
0,00
16.168.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
124.992.000,00
0,00
124.992.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
0,00
135.000.000,00
0,00
135.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
100.800.000,00
0,00
100.800.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
240.570.000,00
0,00
240.570.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis Perkantoran
2.03 . 2.03.01 . 01 . 22
Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang Milik daerah
2.03 . 2.03.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
151.200.000,00
0,00
151.200.000,00
30.300.000,00
24.700.000,00
0,00
55.000.000,00
21.225.000,00
368.100.000,00
179.825.000,00
569.150.000,00
2.03 . 2.03.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
5.225.000,00
625.000,00
86.100.000,00
91.950.000,00
2.03 . 2.03.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
9.000.000,00
20.000.000,00
0,00
29.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
268.200.000,00
0,00
268.200.000,00
2.03 . 2.03.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 02 . 46
Pengadaan Peralatan Kantor
5.600.000,00
675.000,00
93.725.000,00
100.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 02 . 49
Penyediaan Bahan Pameran
1.400.000,00
23.600.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57.320.000,00
168.280.000,00
0,00
225.600.000,00
0,00
50.600.000,00
0,00
50.600.000,00
2.03 . 2.03.01 . 03 2.03 . 2.03.01 . 03 . 06 2.03 . 2.03.01 . 05
Program peningkatan disiplin aparatur Penyediaan Pakaian Dinas Harian dan Pakaian Olahraga
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.03 . 2.03.01 . 05 . 01
Pendidikan dan pelatihan formal
2.03 . 2.03.01 . 05 . 04
Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Fungsional SKPD
24.270.000,00
75.730.000,00
0,00
100.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 05 . 05
Pelaksanaan Analisis Jabatan Perangkat Daerah
33.050.000,00
41.950.000,00
0,00
75.000.000,00
131.825.000,00
68.175.000,00
0,00
200.000.000,00 40.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.03 . 2.03.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
24.375.000,00
15.625.000,00
0,00
2.03 . 2.03.01 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
25.350.000,00
14.650.000,00
0,00
40.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 06 . 05
Penyusunan Rencana Anggaran, Kegiatan dan Pelaporan
82.100.000,00
37.900.000,00
0,00
120.000.000,00
116.925.000,00
453.075.000,00
0,00
570.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 15
Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 76
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.03 . 2.03.01 . 15 . 05
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH 6=3+4+5
21.175.000,00
121.325.000,00
0,00
142.500.000,00
2.03 . 2.03.01 . 15 . 07
Pembinaan dan pengawasan perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha jasa pertambangan (IUJP) dan surat keterangan terdaftar (SKT) Pengawasan pengelolaan lingkungan dan K3 reklamasi dan Paska tambang
27.000.000,00
115.500.000,00
0,00
142.500.000,00
2.03 . 2.03.01 . 15 . 12
Bimbingan Teknis Kegiatan Usaha Pertambangan
23.050.000,00
71.950.000,00
0,00
95.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 15 . 13
Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara Pendataan Perusahaan Pemegang IUP Batuan & Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin
25.900.000,00
69.100.000,00
0,00
95.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 15 . 14 2.03 . 2.03.01 . 17
Program pengembangan ketenagalistrikan
19.800.000,00
75.200.000,00
0,00
95.000.000,00
49.200.000,00
126.300.000,00
14.500.000,00
190.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 17 . 10
Survey potensi Air dan EBT (energi baru terbarukan)
26.400.000,00
54.100.000,00
14.500.000,00
95.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 17 . 11
Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan
22.800.000,00
72.200.000,00
0,00
95.000.000,00
73.800.000,00
211.200.000,00
0,00
285.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 18
Program Penelitian , Pelayanan dan Informasi Geologi
2.03 . 2.03.01 . 18 . 03
Inventarisasi Wilayah Rawan Bencana Gerakan Tanah/Longsor
23.400.000,00
71.600.000,00
0,00
95.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 18 . 09
Pengawasan Kegiatan Eksplorasi Mineral Logam, Batubara dan Panas Bumi
22.500.000,00
72.500.000,00
0,00
95.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 18 . 11
Pemetaan Geologi Lingkungan untuk Penataan Ruang dan Wilayah.
27.900.000,00
67.100.000,00
0,00
95.000.000,00
36.500.000,00
252.500.000,00
0,00
289.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 19
Program Peningkatan Kapasitas Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2.03 . 2.03.01 . 19 . 01
Monitoring Evaluasi, Pengawasan, Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Dinas ESDM
18.250.000,00
131.750.000,00
0,00
150.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 19 . 03
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
18.250.000,00
120.750.000,00
0,00
139.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 19 . 04
Pembuatan dan Pengelolaan Website Dinas ESDM Provinsi Bengkulu
0,00
0,00
0,00
0,00
102.750.000,00
523.750.000,00
39.000.000,00
665.500.000,00
2.03 . 2.03.01 . 32
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi dan Migas :
2.03 . 2.03.01 . 32 . 01
Pemeliharaan Lampu Penerangan Tenaga Surya
37.700.000,00
272.300.000,00
0,00
310.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 32 . 02
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan, Usaha Penyedia Tenaga Listrik dan Lembaga Pengujian Instalasi Listrik Pemantauan Pelaksanaan Penghematan Energi /Air
38.650.000,00
135.350.000,00
39.000.000,00
213.000.000,00
26.400.000,00
116.100.000,00
0,00
142.500.000,00
44.800.000,00
144.977.500,00
0,00
189.777.500,00
44.800.000,00
144.977.500,00
0,00
189.777.500,00
66.000.000,00
485.000.000,00
0,00
551.000.000,00
20.400.000,00
122.100.000,00
0,00
142.500.000,00
17.400.000,00
106.100.000,00
0,00
123.500.000,00
28.200.000,00
256.800.000,00
0,00
285.000.000,00
84.000.000,00
139.000.000,00
0,00
223.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 32 . 03 2.03 . 2.03.01 . 33 2.03 . 2.03.01 . 33 . 01 2.03 . 2.03.01 . 34 2.03 . 2.03.01 . 34 . 02 2.03 . 2.03.01 . 34 . 03 2.03 . 2.03.01 . 34 . 04 2.03 . 2.03.01 . 35
Program Optimalisasi Penerimaan Negara di bidang Pertambangan : Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Pertambangan
Program Pengembangan Perizinan Energi dan Sumber Daya Mineral Inventarisasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Komoditas Mineral Non Logam dan batuan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Pemakaian Air Tanah Bimbingan Teknis Perizinan Ketenagalistrikan di Provinsi Bengkulu
Program Pengembangan dan Akreditatasi Laboratorium Analisa Mineral Batubara dan Laboratorium Analisa Air
2.03 . 2.03.01 . 35 . 01
Perawatan dan Kalibrasi Peralatan Standar Laboratorium Uji
22.800.000,00
47.730.000,00
0,00
70.530.000,00
2.03 . 2.03.01 . 35 . 02
Pelatihan Teknis Operasional Standar Pengujian dan dan Penggunaan Peralatan Laboratoriun Penyusunan Dokumen/evaluasi Akreditasi
33.000.000,00
43.000.000,00
0,00
76.000.000,00
28.200.000,00
48.270.000,00
0,00
76.470.000,00
1.129.260.000,00
16.998.895.000,00
14.438.230.000,00
32.566.385.000,00
2.03 . 2.03.01 . 35 . 03 2.05
Kelautan dan Perikanan
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 77
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.05 . 2.05.01 2.05 . 2.05.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
1.129.260.000,00
16.998.895.000,00
14.438.230.000,00
32.566.385.000,00
133.800.000,00
2.120.945.000,00
0,00
2.254.745.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
22.000.000,00
0,00
22.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
400.000.000,00
0,00
400.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
0,00
183.000.000,00
0,00
183.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
73.545.000,00
0,00
73.545.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis Perkantoran
100.800.000,00
482.400.000,00
0,00
583.200.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20
Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang Milik daerah
33.000.000,00
0,00
0,00
33.000.000,00
104.735.000,00
1.128.820.000,00
2.183.445.000,00
3.417.000.000,00 1.515.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.05 . 2.05.01 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
63.480.000,00
2.275.000,00
1.449.245.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2.700.000,00
400.000,00
26.900.000,00
30.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
3.200.000,00
400.000,00
455.400.000,00
459.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
2.700.000,00
400.000,00
251.900.000,00
255.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
55.000.000,00
0,00
55.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
55.000.000,00
0,00
55.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 46
Rehabilitasi Sedang/berat Pagar, Taman, Tempat Parkir dan Halaman
13.455.000,00
534.545.000,00
0,00
548.000.000,00
Penyediaan Media Informasi
19.200.000,00
230.800.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
171.900.000,00
98.100.000,00
0,00
270.000.000,00 40.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 62 2.05 . 2.05.01 . 05 2.05 . 2.05.01 . 05 . 01 2.05 . 2.05.01 . 06
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
15.900.000,00
24.100.000,00
0,00
2.05 . 2.05.01 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
14.000.000,00
26.000.000,00
0,00
40.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06 . 05
Penyusunan Rencana Anggaran, Kegiatan dan Pelaporan
123.100.000,00
26.900.000,00
0,00
150.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06 . 06
penyusunan laporan tahunan
18.900.000,00
21.100.000,00
0,00
40.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15
Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
24.400.000,00
225.600.000,00
0,00
250.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01
Penguatan Kelembagaan Usaha Perikanan
9.300.000,00
90.700.000,00
0,00
100.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02
Monitoring dan Evaluasi penerima PUMP 2011-2015
7.200.000,00
92.800.000,00
0,00
100.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 03
Sinkronisasi SEHAT Nelayan dan kartu Nelayan
7.900.000,00
42.100.000,00
0,00
50.000.000,00
64.400.000,00
195.600.000,00
0,00
260.000.000,00
24.100.000,00
75.900.000,00
0,00
100.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 2.05 . 2.05.01 . 16 . 01
Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan Operasi Berkala Surat Izin Penangkapan Ikan
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 78
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.05 . 2.05.01 . 16 . 02
Rapat Forum Koord Penanganan Tindak Pidana Perikanan
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03
Sosialisasi Peraturan Perundang2an Pengawasan SDKP
2.05 . 2.05.01 . 20
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program pengembangan budidaya perikanan
JUMLAH 6=3+4+5
4.500.000,00
65.500.000,00
0,00
70.000.000,00
35.800.000,00
54.200.000,00
0,00
90.000.000,00
327.025.000,00
7.555.349.000,00
8.785.980.000,00
16.668.354.000,00
2.05 . 2.05.01 . 20 . 04
Pengadaan bibit ikan air tawar (Ikan mas,lele,gurami,nila)
2.500.000,00
197.500.000,00
0,00
200.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 20 . 05
Pengadaan Pakan untuk BBIS & Instalasi
2.300.000,00
297.700.000,00
0,00
300.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 20 . 07
Pembinaan ke UPR
10.200.000,00
61.300.000,00
0,00
71.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 20 . 08
Pelatihan Cara Membuat Pakan Alternatif
1.100.000,00
88.900.000,00
0,00
90.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 20 . 10
Pengadaan Pakan
2.300.000,00
197.700.000,00
0,00
200.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 20 . 14
Pertemuan pembudidaya se provinsi
3.800.000,00
196.200.000,00
0,00
200.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 20 . 16
Restocking perairan umum
2.300.000,00
147.700.000,00
0,00
150.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 20 . 17
Peningkatan SDM UPR
14.900.000,00
85.100.000,00
0,00
100.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 20 . 20
Operasional Alat Berat
2.550.000,00
247.450.000,00
0,00
250.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 20 . 23
Pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya (DAK)
99.500.000,00
1.987.874.000,00
4.444.480.000,00
6.531.854.000,00
2.05 . 2.05.01 . 20 . 30
Pengadaan Sarana dan Prasarana Tambak Percontohan
2.05 . 2.05.01 . 20 . 33
Uji coba pemeliharaan udang vanamei
2.05 . 2.05.01 . 20 . 36 2.05 . 2.05.01 . 20 . 39
2.425.000,00
37.575.000,00
0,00
40.000.000,00
950.000,00
149.050.000,00
0,00
150.000.000,00
Pembinaan kepada masyarakat Budidaya Tambak (BBILP)
15.600.000,00
24.400.000,00
0,00
40.000.000,00
Study Banding Teknologi laut ke jepara/situbondo
10.200.000,00
19.800.000,00
0,00
30.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 20 . 40
Koordinasi dan Pertemuan dg instansi terkait PPI
7.050.000,00
27.950.000,00
0,00
35.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 20 . 41
Pengadaan Sarpras Tambak BBIS
2.150.000,00
77.850.000,00
0,00
80.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 20 . 45
Pembesaran Lobster Di Jaring Apung
7.400.000,00
192.600.000,00
0,00
200.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 20 . 46
Demplot Tambak Udang di Kab Kaur
83.900.000,00
74.600.000,00
4.341.500.000,00
4.500.000.000,00
737.500.000,00
0,00
750.000.000,00
33.200.000,00
1.216.800.000,00
0,00
1.250.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 20 . 66
Pembangunan Kolam, Pengadaan Bibit dan Pakan ikan Serta Sarananya Di Desa Tanjung Besar Kecamatan Kedurang Ulu Kabupaten Bengkulu Selatan Pembangunan Kolam, Pengadaan Bibit Dan Pakan Ikan Serta Sarananya di Desa Aur Gading Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara Adopsi Teknologi Perikanan
12.500.000,00
0,00
500.000.000,00
0,00
500.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 20 . 67
Pembuatan DED TPI Muara Bantal di Kab Muko-muko
10.200.000,00
989.800.000,00
0,00
1.000.000.000,00
100.375.000,00
4.423.756.000,00
3.272.155.000,00
7.796.286.000,00
2.05 . 2.05.01 . 20 . 63 2.05 . 2.05.01 . 20 . 64
2.05 . 2.05.01 . 21
Program pengembangan perikanan tangkap
2.05 . 2.05.01 . 21 . 33
Pertemuan Statistik Perikanan Tangkap
8.300.000,00
41.700.000,00
0,00
50.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 21 . 36
Rapat Koordinasi Pemanfaatan PPI dg Pemilik Kapal
6.500.000,00
28.500.000,00
0,00
35.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 21 . 41
Pembinaan PPI se Prov Bengkulu
6.000.000,00
44.000.000,00
0,00
50.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 21 . 45
Pengadaan Rumpon Laut Dangkal
2.975.000,00
197.025.000,00
0,00
200.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 21 . 46
Pengadaan Peralatan penangkapan ikan
3.400.000,00
1.496.600.000,00
0,00
1.500.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 21 . 47
Pengadaan alat bantu penangkapan ikan
2.900.000,00
197.100.000,00
0,00
200.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 21 . 48
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan pelabuhan nusantara
2.900.000,00
497.100.000,00
0,00
500.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 21 . 49
Pengadaan Perahu Mesin Penangkap Ikan di Kab. Bengkulu Selatan
3.300.000,00
196.700.000,00
0,00
200.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 21 . 50
Pengadaan Pancing Penangkap Ikan Kota Bengkulu
3.300.000,00
446.700.000,00
0,00
450.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 21 . 51
Pengadaan Alat Penggiling Ikan di Kota Bengkulu
3.300.000,00
96.700.000,00
0,00
100.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 21 . 53
Pengembangan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pulau Baai Provinsi Bengkulu (DAK)
57.500.000,00
1.181.631.000,00
3.272.155.000,00
4.511.286.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 79
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.05 . 2.05.01 . 23
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
JUMLAH 6=3+4+5
93.225.000,00
780.125.000,00
196.650.000,00
1.070.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 23 . 01
Pameran Produk Olahan Ikan Tk. Nasional
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 23 . 02
Lomba Masak serba Ikan Tk. Nasional
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 23 . 03
Lomba Masak serba Ikan Tk. Provinsi
2.125.000,00
47.875.000,00
0,00
50.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 23 . 05
Safari GEMARIKAN
5.250.000,00
164.750.000,00
0,00
170.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 23 . 06
Pembinaan UPI dalam rangka produksi hasil perikanan
27.000.000,00
73.000.000,00
0,00
100.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 23 . 07
Sosialisasi dan monitoring sertifikat kelayakan pengolahan SKP
43.800.000,00
106.200.000,00
0,00
150.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 23 . 08
Kegiatan Identifikasi dan Monev Kegiatan P2HP
2.150.000,00
47.850.000,00
0,00
50.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 23 . 09
Workshop Penghitungan angka Konsumsi ikan kab/kota
2.100.000,00
47.900.000,00
0,00
50.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 23 . 10
Pertemuan Statistik P2HP
1.950.000,00
48.050.000,00
0,00
50.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 23 . 11
Pengadaan Peralatan Pengolahan
2.550.000,00
800.000,00
196.650.000,00
200.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 23 . 12
Praktek Pengolahan di Rumah Packaging
6.300.000,00
143.700.000,00
0,00
150.000.000,00
31.400.000,00
228.600.000,00
0,00
260.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 25
Program Pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil
2.05 . 2.05.01 . 25 . 01
Monev Program KP3K
8.100.000,00
41.900.000,00
0,00
50.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 25 . 03
Penanaman Vegetasi Pantai di Wilayah Pesisir
7.450.000,00
92.550.000,00
0,00
100.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 25 . 04
Rehabilitasi Vegetasi di Pulau Tikus Kota Bengkulu
15.850.000,00
94.150.000,00
0,00
110.000.000,00
11.400.000,00
58.600.000,00
0,00
70.000.000,00
11.400.000,00
58.600.000,00
0,00
70.000.000,00
66.600.000,00
153.400.000,00
0,00
220.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 27 2.05 . 2.05.01 . 27 . 01 2.05 . 2.05.01 . 28
Program Peningkatan SDM Perikanan Koordinasi dan Sinkronisasi Program Perencanaan Bidang K&P
Program Perlindungan Dan Konservasi SDA
2.05 . 2.05.01 . 28 . 01
Transplantasi Terumbu Karang di Prov. Bengkulu
20.500.000,00
54.500.000,00
0,00
75.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 28 . 02
Sosialisasi Konservasi terumbu Karang
19.850.000,00
50.150.000,00
0,00
70.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 28 . 03
Pembinaan Lokasi Penyu Bertelur
26.250.000,00
48.750.000,00
0,00
75.000.000,00
129.010.658.186,00
706.212.811.678,00
555.695.269.589,00
1.390.918.739.453,00
JUMLAH
Bengkulu, 23 November 2015 GUBERNUR BENGKULU
H. JUNAIDI HAMSYAH
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 80