Lampiran IV
Peraturan Daerah Nomor
:
4 Tahun 2016
Tanggal
:
28 Januari 2016
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016 KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1 1.01 1.01 . 1.01.01 1.01 . 1.01.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH 6=3+4+5
Urusan Wajib
5.422.039.998,00
920.220.803.288,53
1.159.508.222.090,00
2.085.151.065.376,53
Pendidikan
91.800.000,00
42.104.468.350,00
1.775.569.000,00
43.971.837.350,00
91.800.000,00
42.104.468.350,00
1.775.569.000,00
43.971.837.350,00
91.800.000,00
4.215.214.250,00
0,00
4.307.014.250,00
DINAS PENDIDIKAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
29.500.000,00
0,00
29.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
1.764.914.250,00
0,00
1.764.914.250,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
538.000.000,00
0,00
538.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
91.800.000,00
0,00
0,00
91.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
180.000.000,00
0,00
180.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
65.000.000,00
0,00
65.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
21.600.000,00
0,00
21.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
137.000.000,00
0,00
137.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran
0,00
675.000.000,00
0,00
675.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Tutor SKJ
0,00
13.200.000,00
0,00
13.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26
Dokumentasi dan Publikasi
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 33
Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah, Ke Luar Daerah dan Luar Negeri
0,00
385.000.000,00
0,00
385.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 38
Penyediaan Buletin Informasi Pendidikan
0,00
106.000.000,00
0,00
106.000.000,00
0,00
256.000.000,00
50.000.000,00
306.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01 . 1.01.01 . 02 . 12
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
6.000.000,00
50.000.000,00
56.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
389.400.000,00
4.000.000,00
393.400.000,00 190.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15
Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68
Pembinaan Guru Honor TK
0,00
190.400.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 72
Pengembangan dan Pembinaan Rumah Pintar Jakabaring
0,00
199.000.000,00
4.000.000,00
203.000.000,00
0,00
6.433.000.000,00
0,00
6.433.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16
Program Pendidikan Dasar
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80
Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Inklusif
0,00
303.000.000,00
0,00
303.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81
Pembinaan Kesiswaan Dikdas
0,00
1.235.000.000,00
0,00
1.235.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82
Pemberdayaan SLB
0,00
2.240.000.000,00
0,00
2.240.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 1
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83
Pembinaan dan Pengembangan UKS
0,00
180.000.000,00
0,00
180.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85
Pembinaan Ujian Akhir SD/MI
0,00
2.475.000.000,00
0,00
2.475.000.000,00
Program Pendidikan Menengah
0,00
18.418.518.000,00
1.437.569.000,00
19.856.087.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 01
Pembangunan gedung sekolah
0,00
1.250.000.000,00
0,00
1.250.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 03
Pengadaan Peralatan Pendidikan untuk SMA/MA/SMK
0,00
950.000.000,00
0,00
950.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 22
Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan Praktik Teknik Perbengkelan
0,00
79.000.000,00
171.000.000,00
250.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 68
Penyelenggaraan Akreditasi dan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS)
0,00
101.000.000,00
0,00
101.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70
Pekan Iptek dan Informasi bagi guru dan siswa se Sumatera Selatan
0,00
164.000.000,00
0,00
164.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71
Optimalisasi Pemberdayaan UPTD Graha Teknologi
0,00
191.150.000,00
0,00
191.150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 72
Pembinaan dan Pengembangan Berprestasi
0,00
3.700.000.000,00
0,00
3.700.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74
Rehabilitasi Sedang/Berat UPTD Graha Teknologi
0,00
6.000.000,00
594.000.000,00
600.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 75
Pembinaan dan Pengembangan SMP - SMA Olahraga Sriwijaya
0,00
7.473.000.000,00
217.000.000,00
7.690.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 76
Lomba/Festival Pemanfaatan ICT utuk Pembelajaran
0,00
210.600.000,00
0,00
210.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 77
Workshop Pemgembangan IT
0,00
201.460.000,00
0,00
201.460.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 78
Pengadaan sarana UPTD Graha Teknologi
0,00
120.500.000,00
72.500.000,00
193.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 79
Pembinaan SMK Sumatera Selatan
0,00
2.007.000.000,00
195.000.000,00
2.202.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 80
Penyempurnaan Sarana Prasarana UPTD Balai Tekkom
0,00
5.000.000,00
188.069.000,00
193.069.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 81
Pengembangan Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan
0,00
216.218.000,00
0,00
216.218.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 82
Penyelengaraan Lomba / Festival Graha Teknologi
0,00
190.090.000,00
0,00
190.090.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 85
Peningkatan Mutu Berbasis IT
0,00
442.500.000,00
0,00
442.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 86
Pengembangan Asessor
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 87
Pelatihan Guru SMK Berbasis IT
0,00
152.000.000,00
0,00
152.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 89
Pelaksanaan Ujian Kompetensi
0,00
234.000.000,00
0,00
234.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 90
Evaluasi Program Kuliah Gratis
0,00
475.000.000,00
0,00
475.000.000,00
Program Pendidikan Non Formal
0,00
5.885.616.100,00
183.000.000,00
6.068.616.100,00
1.01 . 1.01.01 . 17
1.01 . 1.01.01 . 18 1.01 . 1.01.01 . 18 . 02
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
0,00
234.500.000,00
0,00
234.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15
Pekan Olah Raga Pelajar
0,00
2.531.733.600,00
0,00
2.531.733.600,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16
Pengadaan Sarana dan Prasarana UPTD BP3NFI
0,00
417.500.000,00
183.000.000,00
600.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17
Pengembangan Model Pendidikan Non Formal (BP3NFI)
0,00
144.800.000,00
0,00
144.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20
Pembinaan dan Kreatifitas Seni Budaya
0,00
1.850.000.000,00
0,00
1.850.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21
Seleksi dan Identifikasi Bakat dan Olahraga Siswa
0,00
215.000.000,00
0,00
215.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22
Pengembangan Bakat Olahraga
0,00
190.500.000,00
0,00
190.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 24
Pembinaan dan Pengembangan Tutor PNF
0,00
135.197.500,00
0,00
135.197.500,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 26
Pembinaan Akreditasi PNF
0,00
166.385.000,00
0,00
166.385.000,00
1.01 . 1.01.01 . 19
Program Pendidikan Luar Biasa
0,00
271.000.000,00
101.000.000,00
372.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 19 . 01
Pengadaan Sarana dan Prasarana SLB
0,00
90.000.000,00
101.000.000,00
191.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 19 . 61
Pembinaan Kesiswaan SLB
0,00
181.000.000,00
0,00
181.000.000,00
0,00
2.152.340.000,00
0,00
2.152.340.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 2
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13
Peningkatan Kualifikasi Pendidik
0,00
101.450.000,00
0,00
101.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14
Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi
0,00
1.513.585.000,00
0,00
1.513.585.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15
Pengembangan Kurikulum
0,00
320.000.000,00
0,00
320.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16
Pembinaan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pendidik dan Tenaga Kependidikan
0,00
217.305.000,00
0,00
217.305.000,00 4.083.380.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
0,00
4.083.380.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05
Pembinaan Dewan Pendidikan
0,00
560.000.000,00
0,00
560.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07
Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
0,00
303.000.000,00
0,00
303.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
0,00
602.000.000,00
0,00
602.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11
Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa
0,00
139.280.000,00
0,00
139.280.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12
Pembinaan Kreatifitas Siswa (Lomba Cerdas Cermat)
0,00
315.000.000,00
0,00
315.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13
Pendidikan Untuk Semua
0,00
140.000.000,00
0,00
140.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14
Perencanaan dan Penyusunan Program Bidang Pendidikan
0,00
243.000.000,00
0,00
243.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15
Pengadaan Ijazah
0,00
1.410.500.000,00
0,00
1.410.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16
Evaluasi dan Pembinaan Sekolah Gratis
0,00
254.000.000,00
0,00
254.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17
Evaluasi dan Pembinaan Beasiswa Kemitraan
0,00
116.600.000,00
0,00
116.600.000,00
595.700.000,00
84.640.026.950,00
141.959.121.400,00
227.194.848.350,00
553.350.000,00
61.619.592.600,00
140.166.359.400,00
202.339.302.000,00 12.667.635.000,00
1.02 1.02 . 1.02.01 1.02 . 1.02.01 . 01
Kesehatan DINAS KESEHATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
59.400.000,00
12.608.235.000,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
22.900.000,00
0,00
22.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
2.591.208.000,00
0,00
2.591.208.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
59.400.000,00
0,00
0,00
59.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
2.880.567.000,00
0,00
2.880.567.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
214.000.000,00
0,00
214.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran
0,00
4.830.250.000,00
0,00
4.830.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Tutor SKJ
0,00
66.000.000,00
0,00
66.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 33
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, Ke Luar Daerah dan Luar Negeri
0,00
1.213.310.000,00
0,00
1.213.310.000,00
0,00
1.836.000.000,00
964.500.000,00
2.800.500.000,00 134.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.02 . 1.02.01 . 02 . 12
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
2.000.000,00
132.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 13
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
0,00
2.000.000,00
84.000.000,00
86.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
1.480.000.000,00
0,00
1.480.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 31
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 32
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
0,00
2.000.000,00
748.000.000,00
750.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 3
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
1.036.030.000,00
0,00
1.036.030.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01
Pendidikan dan pelatihan formal
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 05
Penempatan dan penarikan dokter/dokter gigi PTT
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 06
Pendampingan dan moitoring evaluasi dokter internship
0,00
101.500.000,00
0,00
101.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 07
Monitoring evaluasi program tugas belajar
0,00
50.900.000,00
0,00
50.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 08
Pelatihan jabatan fungsional
0,00
286.920.000,00
0,00
286.920.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 09
Pembinaan dan akreditasi pelatihan kesehatan di kabupaten/kota
0,00
124.150.000,00
0,00
124.150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 10
Sertifikasi ISO 9001 tahun 2008 Dinkes dan UPT
0,00
122.560.000,00
0,00
122.560.000,00
0,00
135.560.000,00
0,00
135.560.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05
1.02 . 1.02.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
0,00
15.560.000,00
0,00
15.560.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06
Pembinaan dan pengukuran capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan di Kab/kota
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
0,00
6.802.989.500,00
0,00
6.802.989.500,00
0,00
6.802.989.500,00
0,00
6.802.989.500,00
384.150.000,00
3.183.273.500,00
244.421.316,00
3.811.844.816,00
1.02 . 1.02.01 . 15 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 1.02 . 1.02.01 . 16
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11
Pelayanan Kesehatan bagi Pengungsi Korban Bencana
0,00
102.480.000,00
0,00
102.480.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17
Pemilihan Sekolah Sehat Tingkat Provinsi Sumatera Selatan
0,00
200.634.000,00
0,00
200.634.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19
Fasilitasi Tim Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
0,00
166.980.000,00
0,00
166.980.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27
Penyediaan Ruang Laktasi di Tempat Kerja
0,00
0,00
51.721.316,00
51.721.316,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32
Fasilitasi Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Provinsi Sumatera Selatan
378.000.000,00
445.642.000,00
0,00
823.642.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33
Pemberdayaan masyarakat dalam kesehatan dan kebugaran
6.150.000,00
153.150.000,00
0,00
159.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 34
0,00
76.388.000,00
0,00
76.388.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35
Pembinaan teknis monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kesehatan olahraga di Kab/Kota Pemeriksaan kebugaran jasmani bagi karyawan/ti Pemprov. Sumsel
0,00
180.650.000,00
0,00
180.650.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36
Pelatihan GELS untuk perawat emergency
0,00
137.600.000,00
0,00
137.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37
Sosialisasi Program Pengendalian Resistensi Anti Mikroba (PPRA) Provinsi Sumsel
0,00
87.880.000,00
0,00
87.880.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38
Pertemuan Evaluasi Pelayanan Darah Aman
0,00
102.600.000,00
0,00
102.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39
Pertemuan DOTS T B dan MDR/XDR di RS
0,00
68.600.000,00
0,00
68.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 40
Pembinaan dan penilaian Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi (RSSIB)
0,00
194.940.000,00
0,00
194.940.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42
0,00
166.420.000,00
0,00
166.420.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 43
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Program Sistem Informasi Kesehatan (SIK) di Kabupaten/Kota Pembinaan dan pelaksanaan akreditasi Puskesmas di Kabupaten/kota
0,00
102.458.500,00
0,00
102.458.500,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44
Pemilihan tenaga kesehatan teladan tingkat Provinsi
0,00
171.850.000,00
0,00
171.850.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45
Pembinaan pengelola program Purkesmas
0,00
62.396.000,00
0,00
62.396.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47
Pelatihan dokter kesehatan pertandingan
0,00
122.725.000,00
0,00
122.725.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49
Deteksi dini gangguan pendengearan dan ketulian pada masyarakat
0,00
55.720.000,00
0,00
55.720.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 50
Pelatihan tenaga kesehatan tentang program kesehatan khusus
0,00
137.100.000,00
0,00
137.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52
Peningkatan kapasitas pengelola program UKS di Kab/kota
0,00
32.260.000,00
0,00
32.260.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 4
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.02 . 1.02.01 . 16 . 54 1.02 . 1.02.01 . 17 1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 1.02 . 1.02.01 . 19
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Fasilitasi Rumah Singgah UPTD BKOKM Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
414.800.000,00
192.700.000,00
607.500.000,00
Program Pengawasan Obat dan Makanan
0,00
73.300.000,00
0,00
73.300.000,00
Pemetaan Obat Asli/Tradisional Indonesia
0,00
73.300.000,00
0,00
73.300.000,00
0,00
845.751.000,00
0,00
845.751.000,00
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 19 . 08
Penyebarluasan Informasi Pola Hidup Sehat
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 12
Pemberdayaan masyarakat dalam kemandirian desa/kelurahan siaga aktif dan PHBS
0,00
365.751.000,00
0,00
365.751.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 13
Pemberdayaan Pramuka Saka Bakti Husada
0,00
180.000.000,00
0,00
180.000.000,00
0,00
2.492.276.600,00
0,00
2.492.276.600,00
0,00
2.168.436.600,00
0,00
2.168.436.600,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
223.840.000,00
0,00
223.840.000,00
0,00
385.185.000,00
0,00
385.185.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 1.02 . 1.02.01 . 20 . 08 1.02 . 1.02.01 . 20 . 11 1.02 . 1.02.01 . 21
Program Perbaikan Gizi Masyarakat Penyediaan Bahan Tambahan Makanan dan Vitamin untuk Penanggulangan Kurang Gizi Penyediaan Sarana untuk Penanggulangan KEP, AGB, KVA, GAKY dan Zat Mikro Lainnya Pembinaan dan penilaian program gizi
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1.02 . 1.02.01 . 21 . 08
Pengembangan lingkungan sehat
0,00
137.815.000,00
0,00
137.815.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 09
Peningkatan mutu kesehatan lingkungan
0,00
126.690.000,00
0,00
126.690.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 10
Peningkatan sanitasi total berbasis masyarakat
0,00
120.680.000,00
0,00
120.680.000,00
0,00
2.924.285.500,00
0,00
2.924.285.500,00
1.02 . 1.02.01 . 22
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
0,00
381.675.000,00
0,00
381.675.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08
Peningkatan imuniasasi
0,00
273.183.300,00
0,00
273.183.300,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 16
Pengadaan program imuniasi
0,00
188.183.200,00
0,00
188.183.200,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 27
Pengadaan Vaksin anti rabies (VAR)
0,00
198.220.000,00
0,00
198.220.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 28
Pengadaan Reagen pemeriksaan HIV
0,00
255.000.000,00
0,00
255.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 29
Pengadaan Kelambu Berinsektisida
0,00
340.300.000,00
0,00
340.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 32
Pengendalian penyakit bersumber binatang (PPBB)
0,00
328.590.000,00
0,00
328.590.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 33
Pengendalian penyakit menular langsung
0,00
399.725.000,00
0,00
399.725.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 34
Pembinaan surveilans epidemiologi penyakit menular
0,00
208.164.000,00
0,00
208.164.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 35
Pengendalian penyakit tidak menular
0,00
200.680.000,00
0,00
200.680.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 36
Fasilitasi pelayanan kesehatan Haji
0,00
150.565.000,00
0,00
150.565.000,00
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
0,00
275.160.000,00
0,00
275.160.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09
Pembinaan dan fasilitasi akreditasi rumah sakit
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10
Pembinaan dan fasilitasi akreditasi dan sertifikasi tenaga kesehatan
0,00
175.160.000,00
0,00
175.160.000,00
33.400.000,00
507.800.000,00
138.946.638.084,00
139.487.838.084,00
1.02 . 1.02.01 . 23
1.02 . 1.02.01 . 26
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
1.02 . 1.02.01 . 26 . 01
Pembangunan Rumah Sakit Provinsi
22.900.000,00
7.800.000,00
135.383.046.000,00
135.413.746.000,00
1.02 . 1.02.01 . 26 . 18
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
3.000.000,00
3.000.000,00
3.368.092.084,00
3.374.092.084,00
1.02 . 1.02.01 . 26 . 20
Pengadaan ambulance/mobil jenazah
5.000.000,00
245.000.000,00
0,00
250.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 5
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.02 . 1.02.01 . 26 . 22 1.02 . 1.02.01 . 26 . 23 1.02 . 1.02.01 . 27
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain) Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
JUMLAH 6=3+4+5
2.500.000,00
2.000.000,00
195.500.000,00
200.000.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 27 . 17
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 27 . 19
Pemeliharaan rutin/berkala mebeuleur rumah sakit
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
1.181.360.000,00
0,00
1.181.360.000,00 241.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 28 . 09
Pengawasan Rujukan Puskesmas untuk Program Jamsoskes Sumsel Semesta
0,00
241.200.000,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 10
Pertemuan Forum Komunikasi JPKM
0,00
69.760.000,00
0,00
69.760.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 11
Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat Sumsel Semesta
0,00
800.000.000,00
0,00
800.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 12
Rapat koordinasi dalam rangka persiapan integrasi program Jamsoskes Sumsel Semesta ke JKN
0,00
70.400.000,00
0,00
70.400.000,00
0,00
158.639.500,00
0,00
158.639.500,00
1.02 . 1.02.01 . 30
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08
Pembinaan dan penilaian Posyandu Lansia tingkat Provinsi
0,00
108.452.000,00
0,00
108.452.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30 . 10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Program Pelayanan Kesehatan Lansia
0,00
50.187.500,00
0,00
50.187.500,00
0,00
974.200.000,00
0,00
974.200.000,00
0,00
500.000.000,00
0,00
500.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 11
Pembinaan dan pengawasan sarana dan produksi makanan minuman Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di kab/kota Pembinaan dan pengawasan prodak pangan industri pabrikan
0,00
324.200.000,00
0,00
324.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 12
Pembinaan dan pengawasan makanan dan minuman di restoran/hotel
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
444.573.000,00
0,00
444.573.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 1.02 . 1.02.01 . 31 . 10
1.02 . 1.02.01 . 33
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
Program Peningkatan Pelayanan Keselamatan Ibu dan Anak
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01
Pemilihan Bidan Teladan Tingkat Provinsi
0,00
89.990.000,00
0,00
89.990.000,00
1.02 . 1.02.01 . 33 . 04
Lomba Balita Sehat Indonesia Tingkat Provinsi
0,00
157.522.000,00
0,00
157.522.000,00
1.02 . 1.02.01 . 33 . 07
Pembinaan dan pendampingan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak Peningkatan dukungan lintas program dan lintas sektor dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak Kampanye peduli kesehatan ibu
0,00
123.000.000,00
0,00
123.000.000,00
0,00
22.148.000,00
0,00
22.148.000,00
1.02 . 1.02.01 . 33 . 08 1.02 . 1.02.01 . 33 . 09 1.02 . 1.02.01 . 34 1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 1.02 . 1.02.01 . 37
Program Pendidikan Kesehatan Pendidikan Akademi Kesehatan Lingkungan
Program Penanganan Keluarga Berencana
1.02 . 1.02.01 . 37 . 05
Pengadaan Alat Kontrasepsi
1.02 . 1.02.01 . 37 . 06
Pembinaan dan pendampingan penanganan keluarga berencana
1.02 . 1.02.01 . 38 1.02 . 1.02.01 . 38 . 01 1.02 . 1.02.02
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan BLUD Penyediaan Pelayanan Kesehatan BLUD RS. DR ERNALDI BAHAR
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
51.913.000,00
0,00
51.913.000,00
0,00
1.179.500.000,00
10.800.000,00
1.190.300.000,00
0,00
1.179.500.000,00
10.800.000,00
1.190.300.000,00
1.400.000,00
518.074.000,00
0,00
519.474.000,00
1.400.000,00
401.794.000,00
0,00
403.194.000,00
0,00
116.280.000,00
0,00
116.280.000,00
75.000.000,00
23.857.400.000,00
0,00
23.932.400.000,00
75.000.000,00
23.857.400.000,00
0,00
23.932.400.000,00
42.350.000,00
23.020.434.350,00
1.792.762.000,00
24.855.546.350,00
Halaman 6
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.02 . 1.02.02 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5 2.515.319.250,00
36.600.000,00
2.478.719.250,00
0,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
1.312.769.250,00
0,00
1.312.769.250,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
36.600.000,00
0,00
0,00
36.600.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran
0,00
997.750.000,00
0,00
997.750.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Tutor SKJ
0,00
13.200.000,00
0,00
13.200.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 33
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, Ke Luar Daerah dan Luar Negeri
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
5.750.000,00
3.334.477.100,00
0,00
3.340.227.100,00
1.02 . 1.02.02 . 26
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
1.02 . 1.02.02 . 26 . 19
Pengadaan obat-obatan rumah sakit
2.750.000,00
1.593.277.100,00
0,00
1.596.027.100,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 28
Biaya makan dan minum pasien
3.000.000,00
1.741.200.000,00
0,00
1.744.200.000,00
0,00
17.207.238.000,00
1.792.762.000,00
19.000.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 38 1.02 . 1.02.02 . 38 . 01 1.03 1.03 . 1.03.01 1.03 . 1.03.01 . 01
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan BLUD Penyediaan Pelayanan Kesehatan BLUD Pekerjaan Umum DINAS PU BINA MARGA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,00
17.207.238.000,00
1.792.762.000,00
19.000.000.000,00
1.190.000.000,00
380.282.606.000,00
772.359.776.000,00
1.153.832.382.000,00
660.500.000,00
38.643.445.000,00
658.838.592.000,00
698.142.537.000,00
59.800.000,00
6.321.060.000,00
117.040.000,00
6.497.900.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
825.000.000,00
0,00
825.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 05
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
0,00
162.000.000,00
0,00
162.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
600.000.000,00
0,00
600.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
51.000.000,00
0,00
0,00
51.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah, luar daerah
0,00
800.000.000,00
0,00
800.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran
0,00
2.885.100.000,00
0,00
2.885.100.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Tutor SKJ
8.800.000,00
0,00
0,00
8.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 21
Penyediaan Dana Pengukuran Sertifikasi Tanah Pemprov
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 35
Penyusunan Analisa Jabatan Dinas PU Bina marga Provinsi Sumatera Selatan
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 36
Pengelolaan Inventaris Aset Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan
0,00
32.960.000,00
117.040.000,00
150.000.000,00
0,00
1.439.225.000,00
1.000.000.000,00
2.439.225.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.03 . 1.03.01 . 02 . 12
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
1.344.225.000,00
0,00
1.344.225.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 7
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.03 . 1.03.01 . 02 . 26 1.03 . 1.03.01 . 06
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
95.000.000,00
0,00
95.000.000,00
48.000.000,00
147.000.000,00
0,00
195.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06
Penyusunan LAKIP
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 07
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 08
Rapat Teknis SKPD
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 11
Pengendalian DAK Bidang Jalan Tahun 2016
48.000.000,00
52.000.000,00
0,00
100.000.000,00
Program pembangunan jalan dan jembatan
163.300.000,00
12.040.358.000,00
599.321.884.000,00
611.525.542.000,00 1.943.470.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 1.03 . 1.03.01 . 15 . 01
Perencanaan pembangunan jalan
1.03 . 1.03.01 . 15 . 10
Peningkatan Jalan Mayor Zen Cs (Palembang)
1.03 . 1.03.01 . 15 . 11
Peningkatan Jalan Bts.Kab.OKI-Sp.Kepuh
1.03 . 1.03.01 . 15 . 16
Peningkatan Jalan Muara Dua-Kota Batu-Bts.Prov.Lampung
4.550.000,00
88.316.000,00
5.000.000.000,00
5.092.866.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 22
Peningkatan Jalan Dabuk Rejo-Bts.Kab.OKUT
4.550.000,00
88.316.000,00
14.495.868.000,00
14.588.734.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 24
Peningkatan Jalan Sekayu-Bts.Kab.Muara Enim
9.100.000,00
68.036.000,00
13.407.264.000,00
13.484.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 26
Peningkatan Jalan Sp.Periuk-Tugumulyo-Terawas
4.550.000,00
63.316.000,00
3.873.204.000,00
3.941.070.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 27
Peningkatan Jalan Bts.Kab.Muba-Air Itam
11.300.000,00
88.136.000,00
2.900.564.000,00
3.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 28
Peningkatan Jalan Sp.Air Itam-Sp.Belimbing
9.100.000,00
68.036.000,00
10.064.264.000,00
10.141.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 31
Peningkatan Jalan Tebing Tinggi-Tanjung Raya
3.500.000,00
63.316.000,00
1.433.184.000,00
1.500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 46
Pembangunan Jalan Akses Kawasan KEK
4.900.000,00
56.406.000,00
7.410.594.000,00
7.471.900.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 55
Pembangunan Jembatan Air Rambang
4.900.000,00
708.816.000,00
6.286.284.000,00
7.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 57
Pembangunan Jembatan Air Komering-Gunung Batu
4.900.000,00
1.102.816.000,00
46.392.284.000,00
47.500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 60
Pembangunan Jembatan Cempaka Kec.Cempaka
4.900.000,00
995.816.000,00
31.499.284.000,00
32.500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 61
Pembangunan Jembatan Sukadana Kab.OKI
4.900.000,00
969.046.000,00
38.776.054.000,00
39.750.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 63
Pembangunan Jembatan Musi VI Kota Palembang
6.300.000,00
1.560.131.000,00
288.433.569.000,00
290.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 67
Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan
0,00
3.048.945.000,00
0,00
3.048.945.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 71
Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Provinsi Pangeran Ayin Desa Kenten Laut
4.550.000,00
67.850.000,00
11.008.467.000,00
11.080.867.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 77
Peningkatan Jalan Sp. Kepuh-Kurungan Nyawa
4.200.000,00
39.546.000,00
7.530.654.000,00
7.574.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 78
Peningkatan Jalan SP. Meranjat- Bts.Kab. Muara Enim
4.200.000,00
39.546.000,00
4.932.154.000,00
4.975.900.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 79
Peningkatan Jalan Pangeran Ayin, CS
4.200.000,00
16.616.000,00
6.670.784.000,00
6.691.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 80
Peningkatan Jalan Petanggang-Tanjung Kemuning - Batas Kab.OKI
9.100.000,00
88.316.000,00
6.861.904.000,00
6.959.320.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 81
Peningkatan Jalan Bts. Kota Palembang - Kayu Agung
4.550.000,00
68.036.000,00
3.900.564.000,00
3.973.150.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 82
Peningkatan Jalan Pagar Alam - Tanjung Raya - Batas Bengkulu
4.550.000,00
88.316.000,00
3.873.204.000,00
3.966.070.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 83
Peningkatan Jalan Simpang Campang - Ujan Mas - Batas Bengkulu
4.550.000,00
88.316.000,00
10.000.000.000,00
10.092.866.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 84
Peningkatan Jalan Batas Ogan Ilir - Lubuk Batang
4.550.000,00
88.316.000,00
13.496.000.000,00
13.588.866.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 85
Peningkatan Jalan Plaju-Batas Kab.OKI
4.550.000,00
88.316.000,00
7.500.000.000,00
7.592.866.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 86
Peningkatan Jalan Tanjung Raja-Simpang Tambang Rambang
4.550.000,00
67.850.000,00
15.000.000.000,00
15.072.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 87
Peningkatan Jalan Simpang Tambang Rambang - Batas Kab.OKU
4.550.000,00
88.316.000,00
15.000.000.000,00
15.092.866.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 88
Penggantian Jembatan Air Kisam
4.550.000,00
88.316.000,00
6.714.604.000,00
6.807.470.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 89
Peningkatan JalanSp.Meo- Bts.Air Dingin Lahat
3.500.000,00
65.636.000,00
1.430.864.000,00
1.500.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
1.943.470.000,00
0,00
4.200.000,00
16.616.000,00
953.584.000,00
974.400.000,00
11.300.000,00
108.416.000,00
7.500.000.000,00
7.619.716.000,00
Halaman 8
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.03 . 1.03.01 . 15 . 90 1.03 . 1.03.01 . 18
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pembangunan Jembatan Dalam Kawasan Jakabaring Sport City
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
JUMLAH 6=3+4+5
4.200.000,00
19.116.000,00
6.976.684.000,00
7.000.000.000,00
14.400.000,00
14.222.096.000,00
28.062.154.000,00
42.298.650.000,00
4.550.000,00
19.116.000,00
2.949.484.000,00
2.973.150.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 06
Pemeliharaan Berkala Jalan Seberang Ilir Cs
1.03 . 1.03.01 . 18 . 23
Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD PJ3 Kota Palembang
0,00
1.550.000.000,00
0,00
1.550.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 24
Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD PJ3 Kab.OKU
0,00
1.600.000.000,00
0,00
1.600.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 25
Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD PJ3 Kab.OKI
0,00
1.550.000.000,00
0,00
1.550.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 26
Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD PJ3 Kab.Muba
0,00
1.550.000.000,00
0,00
1.550.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 27
Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD PJ3 Kab.Mura
0,00
1.518.400.000,00
0,00
1.518.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 28
Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD PJ3 Kab.Muara Enim
0,00
1.550.000.000,00
0,00
1.550.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 29
Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD PJ3 Kab.Lahat
0,00
1.550.000.000,00
0,00
1.550.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 30
0,00
1.531.100.000,00
0,00
1.531.100.000,00
0,00
1.531.100.000,00
0,00
1.531.100.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 32
Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan Wilayah I Sumsel Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan Wilayah II Sumsel Pengendalian dan Penanggulangan Jalan dan Jembatan Wilayah I Sumsel
3.000.000,00
126.632.000,00
10.332.668.000,00
10.462.300.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 33
Pengendalian dan Penanggulangan Jalan dan Jembatan Wilayah II Sumsel
3.000.000,00
126.632.000,00
12.828.568.000,00
12.958.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 40
Pemeliharaan Berkala Jalan Palembang Seberang Ulu. Cs
3.850.000,00
19.116.000,00
1.951.434.000,00
1.974.400.000,00
375.000.000,00
2.098.231.000,00
27.339.514.000,00
29.812.745.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 31
1.03 . 1.03.01 . 20
Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan
1.03 . 1.03.01 . 20 . 05
Penyusunan Sistem dan Informasi Bridge Management System (BMS)
0,00
380.700.000,00
0,00
380.700.000,00
1.03 . 1.03.01 . 20 . 06
Leger Jalan
0,00
8.711.000,00
467.589.000,00
476.300.000,00
1.03 . 1.03.01 . 20 . 07
Ganti Rugi Pembebasan Lahan
375.000.000,00
179.200.000,00
26.871.925.000,00
27.426.125.000,00
1.03 . 1.03.01 . 20 . 08
Penyusunan IIRMS yang terintegrasi dengan System Informasi Jaringan Jalan Provinsi
0,00
230.820.000,00
0,00
230.820.000,00
1.03 . 1.03.01 . 20 . 09
Studi UKL/UPL Jembatan Layang Endikat
0,00
1.298.800.000,00
0,00
1.298.800.000,00
0,00
2.375.475.000,00
2.998.000.000,00
5.373.475.000,00
1.03 . 1.03.01 . 23
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
1.03 . 1.03.01 . 23 . 14
Pengadaan Alat-Alat Kebinamargaan
0,00
2.000.000,00
2.998.000.000,00
3.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 15
Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium
0,00
1.373.475.000,00
0,00
1.373.475.000,00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 16
Pemeliharaan Alat-Alat Kebinamargaan
0,00
1.000.000.000,00
0,00
1.000.000.000,00
312.050.000,00
126.227.345.000,00
97.335.800.000,00
223.875.195.000,00 3.479.384.000,00
1.03 . 1.03.02 1.03 . 1.03.02 . 01
DINAS PU PENGAIRAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
69.900.000,00
3.409.484.000,00
0,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
263.250.000,00
0,00
263.250.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
343.568.000,00
0,00
343.568.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
69.900.000,00
0,00
0,00
69.900.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
125.200.000,00
0,00
125.200.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
102.563.000,00
0,00
102.563.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
61.000.000,00
0,00
61.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
38.808.000,00
0,00
38.808.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 9
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.03 . 1.03.02 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran
0,00
1.639.250.000,00
0,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Tutor SKJ
0,00
13.800.000,00
0,00
13.800.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 33
Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah, Ke Luar Daerah dan Luar Negeri
0,00
557.045.000,00
0,00
557.045.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 34
Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak dan Media Elektronik
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00 1.425.500.000,00
1.03 . 1.03.02 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.639.250.000,00
1.800.000,00
236.545.000,00
1.187.155.000,00
1.03 . 1.03.02 . 02 . 12
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
7.845.000,00
692.155.000,00
700.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
110.000.000,00
0,00
110.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 02 . 32
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.03 . 1.03.02 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.03 . 1.03.02 . 02 . 45
Pelatihan Pengawasan Pekerjaan Bidang Pengairan
1.03 . 1.03.02 . 05 1.03 . 1.03.02 . 05 . 04 1.03 . 1.03.02 . 06 1.03 . 1.03.02 . 06 . 08 1.03 . 1.03.02 . 17
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Memfasilitasi Kegiatan Dewan SDA Provinsi Sumatera Selatan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Rapat Teknis SKPD
Program pembangunan turap/talud/bronjong
0,00
77.000.000,00
0,00
77.000.000,00
1.800.000,00
3.200.000,00
495.000.000,00
500.000.000,00
0,00
38.500.000,00
0,00
38.500.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
22.000.000,00
0,00
22.000.000,00
0,00
22.000.000,00
0,00
22.000.000,00
27.100.000,00
283.700.000,00
27.189.200.000,00
27.500.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 17 . 07
Perkuatan Tebing Sungai Kab. Lahat
5.100.000,00
80.900.000,00
11.114.000.000,00
11.200.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 17 . 08
Perkuatan Tebing Sungai Kab. Ogan Ilir
4.600.000,00
26.400.000,00
5.969.000.000,00
6.000.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 17 . 09
Perkuatan Tebing Sungai Kab. OKU Timur
2.300.000,00
57.700.000,00
1.940.000.000,00
2.000.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 17 . 10
Perkuatan Tebing Sungai Kab. Empat Lawang
3.600.000,00
49.400.000,00
247.000.000,00
300.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 17 . 11
Perkuatan Tebing Sungai Kab. OKI
9.200.000,00
66.300.000,00
5.424.500.000,00
5.500.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 17 . 13
Perkuatan Tebing Sungai Kota Palembang
2.300.000,00
3.000.000,00
2.494.700.000,00
2.500.000.000,00
102.450.000,00
26.515.375.000,00
54.932.370.000,00
81.550.195.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
1.03 . 1.03.02 . 24 . 18
Rehabilitasi DIR Kab. Banyuasin
32.200.000,00
2.169.800.000,00
31.598.000.000,00
33.800.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 20
Rehabilitasi DIR. KAB. MUBA
10.200.000,00
64.800.000,00
11.425.000.000,00
11.500.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 21
Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kab. Musi rawas
2.300.000,00
56.400.000,00
1.086.300.000,00
1.145.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 22
Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kab. Muara enim
2.300.000,00
53.800.000,00
1.136.400.000,00
1.192.500.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 23
Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan irigasi Kab. Lahat
2.550.000,00
64.680.000,00
5.189.470.000,00
5.256.700.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 24
Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kab. Empat Lawang
2.300.000,00
57.200.000,00
940.500.000,00
1.000.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 25
Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kab. OKU Selatan
2.300.000,00
81.500.000,00
916.200.000,00
1.000.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 26
Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kota Pagar Alam
2.300.000,00
57.200.000,00
2.440.500.000,00
2.500.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 29
Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif WISMP-2 (LOAN)
0,00
90.547.000,00
0,00
90.547.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 30
Dana Pendamping Kegiatan WISMP-2
0,00
137.748.000,00
200.000.000,00
337.748.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 32
Supervisi Kegiatan Irigasi
0,00
501.900.000,00
0,00
501.900.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 33
Supervisi kegiatan Sungai
0,00
1.701.678.000,00
0,00
1.701.678.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 34
Perencanaan Kolam Retensi Kota Palembang
0,00
970.000.000,00
0,00
970.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 35
Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Kota Pagaralam
1.800.000,00
198.200.000,00
0,00
200.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 10
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.03 . 1.03.02 . 24 . 36
Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Kab. Lahat
9.000.000,00
1.241.000.000,00
0,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 37
Operasi dan Pemeliharaan Rawa Kab. Banyuasin
7.200.000,00
672.800.000,00
0,00
1.250.000.000,00 680.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 38
Operasi dan Pemeliharaan Sungai Kota Palembang
16.200.000,00
1.793.800.000,00
0,00
1.810.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 41
Perencanaan Irigasi Kab. Banyuasin
1.03 . 1.03.02 . 24 . 43
Operasi dan Pemeliharaan Sungai Kab. OKU Timur
1.03 . 1.03.02 . 24 . 45
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
1.800.000,00
498.200.000,00
0,00
500.000.000,00
Supervisi Kegiatan Rawa
0,00
738.422.000,00
0,00
738.422.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 46
Perencanaan Irigasi Kab. Muara Enim
0,00
1.816.500.000,00
0,00
1.816.500.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 48
Perencanaan Irigasi Kota Pagaralam
0,00
744.450.000,00
0,00
744.450.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 50
Perencanaan Irigasi Rawa Kab. Musi Banyuasin
0,00
1.507.500.000,00
0,00
1.507.500.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 51
Perencanaan Irigasi Rawa Kab. Ogan Ilir
0,00
1.041.250.000,00
0,00
1.041.250.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 52
Perencanaan Irigasi Rawa Kab. OKI
0,00
1.470.000.000,00
0,00
1.470.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 53
Perencanaan Irigasi Rawa Kab. OKU Timur
0,00
686.000.000,00
0,00
686.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 54
Perencanaan Sungai dan Danau Kab. OKI
0,00
350.000.000,00
0,00
350.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 57
Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Kab. OKU Timur
4.600.000,00
3.495.400.000,00
0,00
3.500.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 58
Operasi dan Pemeliharaan Sungai Kab. OKI
1.800.000,00
498.200.000,00
0,00
500.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 59
Operasi dan Pemeliharaan Rawa Kab. OKI
3.600.000,00
396.400.000,00
0,00
400.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 60
Komisi Irigasi
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 61
Penyelenggaraan Rapat Konsultasi Regional OP SDA Wilayah Barat Indonesia
0,00
3.000.000.000,00
0,00
3.000.000.000,00
6.900.000,00
1.960.510.000,00
7.375.000.000,00
9.342.410.000,00
6.900.000,00
1.266.010.000,00
7.375.000.000,00
8.647.910.000,00
1.03 . 1.03.02 . 25
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
1.03 . 1.03.02 . 25 . 09
PSDA Wilayah Sungai Musi
1.03 . 1.03.02 . 25 . 10
PSDA Wilayah Sungai Sugihan
0,00
694.500.000,00
0,00
694.500.000,00
Program Pengendalian Banjir
103.900.000,00
93.699.731.000,00
6.652.075.000,00
100.455.706.000,00
1.03 . 1.03.02 . 28 . 12
Normalisasi Sungai Kab. OKI
33.150.000,00
26.180.850.000,00
3.986.000.000,00
30.200.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 28 . 13
Normalisasi Sungai Kab. Ogan Ilir
2.300.000,00
1.397.700.000,00
0,00
1.400.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 28 . 14
Normalisasi Sungai Kab. Banyuasin
11.500.000,00
9.588.500.000,00
0,00
9.600.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 28 . 15
Pembebasan Lahan untuk Pengendalian Banjir Kota Palembang
0,00
289.631.000,00
2.666.075.000,00
2.955.706.000,00
1.03 . 1.03.02 . 28 . 16
Normalisasi Sungai Kota Palembang
9.200.000,00
8.990.800.000,00
0,00
9.000.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 28 . 17
Normalisasi Sungai Kab. OKU Timur
13.800.000,00
13.186.200.000,00
0,00
13.200.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 28 . 19
Normalisasi Sungai Kab. Muara Enim
17.850.000,00
21.982.150.000,00
0,00
22.000.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 28 . 20
Normalisasi Sungai Kab. Musi Banyuasin
2.300.000,00
1.097.700.000,00
0,00
1.100.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 28 . 21
Normalisasi Sungai Kab. OKU Selatan
2.300.000,00
997.700.000,00
0,00
1.000.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 28 . 22
Normalisasi Sungai Kota Prabumulih
4.600.000,00
2.195.400.000,00
0,00
2.200.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 28 . 23
Normalisasi Sungai dan Danau Kab. Lahat
2.300.000,00
2.797.700.000,00
0,00
2.800.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 28 . 24
Normalisasi Sungai Kab. Musi Rawas Utara
4.600.000,00
4.995.400.000,00
0,00
5.000.000.000,00
217.450.000,00
215.411.816.000,00
16.185.384.000,00
231.814.650.000,00
83.400.000,00
2.938.250.000,00
0,00
3.021.650.000,00
1.03 . 1.03.02 . 28
1.03 . 1.03.03 1.03 . 1.03.03 . 01
DINAS PU CIPTA KARYA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.03 . 1.03.03 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
314.100.000,00
0,00
314.100.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 11
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.03 . 1.03.03 . 01 . 05
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
275.000.000,00
0,00
275.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
83.400.000,00
0,00
0,00
83.400.000,00
1.03 . 1.03.03 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
160.000.000,00
0,00
160.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah, luar daerah
0,00
491.850.000,00
0,00
491.850.000,00
1.03 . 1.03.03 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran
0,00
1.145.500.000,00
0,00
1.145.500.000,00
1.03 . 1.03.03 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Tutor SKJ
0,00
8.800.000,00
0,00
8.800.000,00
1.03 . 1.03.03 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
185.000.000,00
550.000.000,00
735.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 02 . 12
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
0,00
400.000.000,00
400.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
185.000.000,00
0,00
185.000.000,00
2.200.000,00
217.800.000,00
0,00
220.000.000,00 10.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.03 . 1.03.03 . 06 . 06
Penyusunan LAKIP
0,00
10.000.000,00
0,00
1.03 . 1.03.03 . 06 . 07
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 06 . 08
Rapat Teknis SKPD
2.200.000,00
97.800.000,00
0,00
100.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 06 . 09
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
3.750.000,00
2.996.250.000,00
0,00
3.000.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 16
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1.03 . 1.03.03 . 16 . 30
Pembangunan Saluran Drainase Kec. Rambang Dangku Kab. Muara Enim
1.250.000,00
998.750.000,00
0,00
1.000.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 16 . 31
Pembangunan Saluran Drainase Desa Mangkunegara Kec. Penukal Kab. PALI
1.250.000,00
998.750.000,00
0,00
1.000.000.000,00
1.250.000,00
998.750.000,00
0,00
1.000.000.000,00
21.800.000,00
16.953.200.000,00
0,00
16.975.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 16 . 32 1.03 . 1.03.03 . 27
Pembangunan Saluran Drainase Kel. 13 Ulu Kec. SU II Kota Palembang
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
1.03 . 1.03.03 . 27 . 10
PPMU, PAMSIMAS (Dana Pendamping APBN) Sumsel
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 27 . 11
Fasilitasi Program Percepatan Sanitasi Prov. Sumsel
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 27 . 54
Dana Pendamping PIU SANIMAS Islamic Development Bank
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 27 . 57
Optimalisasi SPAM IKK Makarti Jaya Kec. Makarti Jaya Kab. Banyuasin
1.700.000,00
998.300.000,00
0,00
1.000.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 27 . 59
Optimalisasi SPAM IKK Desa Bumi Kencana Sungai Lilin Kec. Sungai Lilin Kab. MUBA
1.700.000,00
1.498.300.000,00
0,00
1.500.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 27 . 64
Optimalisasi SPAM IKK Kec. Tugumulyo Kab. Musi Rawas
1.700.000,00
1.498.300.000,00
0,00
1.500.000.000,00
500.000,00
249.500.000,00
0,00
250.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 27 . 65
Studi Identifikasi Kebutuhan Air Bersih Kab. PALI
1.03 . 1.03.03 . 27 . 67
Optimalisasi SPAM IKK BP Peliung Kab. OKU Timur
1.700.000,00
998.300.000,00
0,00
1.000.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 27 . 68
Optimalisasi SPAM IKK Cinta Manis Pematang Palas Kab. Banyuasin
1.700.000,00
1.498.300.000,00
0,00
1.500.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 27 . 69
Optimalisasi SPAM Kota Lahat Kab. Lahat
1.700.000,00
2.398.300.000,00
0,00
2.400.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 12
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.03 . 1.03.03 . 27 . 70
Optimalisasi SPAM IKK Trans Subur Kab, Musi Rawas
1.450.000,00
1.298.550.000,00
0,00
1.300.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 27 . 71
Optimalisasi SPAM IKK Sembawa Kab. Banyuasin
1.400.000,00
998.600.000,00
0,00
1.000.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 27 . 72
Optimalisasi SPAM IKK Bailangun Kab. Musi Banyuasin
1.400.000,00
998.600.000,00
0,00
1.000.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 27 . 73
Pembangunan Saluran Air Limbah Merah Mata Kota Palembang
1.250.000,00
423.750.000,00
0,00
425.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 27 . 74
Pembangunan Sarana & Prasarana IPLT Kota Palembang
1.250.000,00
498.750.000,00
0,00
500.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 27 . 75
Pembangunan Sarana & Prasarana IPLT Kab. Ogan Ilir
1.250.000,00
498.750.000,00
0,00
500.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 27 . 76
Pembangunan Sarana & Prasarana IPLT Kab. Ogan Komering Ilir
1.400.000,00
498.600.000,00
0,00
500.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 27 . 77
Pekerjaan Pemasangan jaringan pipa transmisi distribusi air bersih PDAM Tirta Randik Kel. Soak Baru Kec. Sekayu Kab. Muba Provinsi Sumsel
1.700.000,00
1.998.300.000,00
0,00
2.000.000.000,00
Program pembangunan infrastruktur perdesaan
49.950.000,00
167.288.050.000,00
0,00
167.338.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 30 . 11
Pembangunan Infrastruktur Agropolitan Kec. Banding Agung Kab. OKUS
1.450.000,00
998.550.000,00
0,00
1.000.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 30 . 12
Pembangunan Infrastruktur Kawasan Minapolitan Kec. Lais Kab. MUBA
1.450.000,00
998.550.000,00
0,00
1.000.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 30 . 14
1.550.000,00
798.450.000,00
0,00
800.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 30 . 51
Pembangunan Infrastruktur Kawasan Agropolitan (Kerbau Rawa) Kec. Pampangan Kab. OKI Pembangunan infrastruktur perkotaan Kota Palembang
3.000.000,00
34.397.000.000,00
0,00
34.400.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 30 . 52
Pembangunan infrastruktur perdesaan Kab. Banyuasin
2.800.000,00
11.347.200.000,00
0,00
11.350.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 30 . 53
Pembangunan infrastruktur perdesaan Kab. Lahat
2.300.000,00
8.155.700.000,00
0,00
8.158.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 30 . 54
Pembangunan infrastruktur perdesaan Kab. Muara Enim
1.850.000,00
17.048.150.000,00
0,00
17.050.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 30 . 55
Pembangunan infrastruktur perdesaan Kab. OKI
1.850.000,00
9.198.150.000,00
0,00
9.200.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 30 . 56
Pembangunan infrastruktur perdesaan Kab. OKU
1.600.000,00
3.498.400.000,00
0,00
3.500.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 30 . 57
Pembangunan infrastruktur perdesaan Kab. OKU Timur
3.000.000,00
35.297.000.000,00
0,00
35.300.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 30 . 58
Pembangunan infrastruktur perdesaan Kota Pagar Alam
1.250.000,00
1.598.750.000,00
0,00
1.600.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 30 . 59
Pembangunan infrastruktur perdesaan Kab. Musi Banyuasin
2.000.000,00
9.828.000.000,00
0,00
9.830.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 30 . 60
Pembangunan infrastruktur perdesaan Kab. OI
3.400.000,00
7.896.600.000,00
0,00
7.900.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 30 . 61
Pembangunan infrastruktur perkotaan Kota Prabumulih
1.250.000,00
5.098.750.000,00
0,00
5.100.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 30 . 62
Pembangunan infrastruktur perdesaan Kab. OKU Selatan
1.700.000,00
6.898.300.000,00
0,00
6.900.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 30 . 63
Pembangunan infrastruktur perdesaan Kab. PALI
1.700.000,00
3.148.300.000,00
0,00
3.150.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 30 . 64
Pembangunan infrastruktur perdesaan Kab. MURATARA
1.500.000,00
1.998.500.000,00
0,00
2.000.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 30 . 65
Pembangunan infrastruktur perdesaan Kota Lubuk Linggau
1.100.000,00
998.900.000,00
0,00
1.000.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 30 . 67
Pembangunan infrastruktur perdesaan Kab. Empat Lawang
2.000.000,00
5.698.000.000,00
0,00
5.700.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 30 . 72
1.100.000,00
198.900.000,00
0,00
200.000.000,00
1.100.000,00
198.900.000,00
0,00
200.000.000,00
1.100.000,00
198.900.000,00
0,00
200.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 30 . 75
Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Perjuangan RT.54 RW.10 Kel. Karya Baru/Pulo Gadung Kec. Alang- alang Lebar Kota Palembang Rehab Jalan Lingkungan Jl. Tanjung Sari 2 Rt.40 Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Kota Palembang Rehab Saluran Drainase Jl. Tanjung Sari 2 Rt.40 Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Kota Palembang Rehab Saluran Drainase Kel. Kalidoni Kec. Kalidoni Kota Palembang
1.100.000,00
198.900.000,00
0,00
200.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 30 . 76
Peningkatan Jalan Lingkungan Kec. Sematang Borang Kota Palembang
1.100.000,00
198.900.000,00
0,00
200.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 30 . 77
Pembuatan Saluran Drainase Kawasan Dinas PU Cipta Karya Prov. Sumsel
1.100.000,00
298.900.000,00
0,00
300.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 30 . 78
Peningkatan Jalan Lingkungan Kampung Serang Kel. Karya Mulya (Merah Mata) Kec. Sematang Borang Kota Palembang
1.100.000,00
198.900.000,00
0,00
200.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 30
1.03 . 1.03.03 . 30 . 73 1.03 . 1.03.03 . 30 . 74
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 13
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.03 . 1.03.03 . 30 . 79
Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Harapan Jaya I Kota Palembang
1.100.000,00
198.900.000,00
0,00
200.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 30 . 80
1.100.000,00
198.900.000,00
0,00
200.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 30 . 81
Pembangunan Jalan Lingkungan Jalan Tanjung Raya Kel. Indralaya Raya Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir Pembangunan Jalan Lingkungan Kec. Ujan Mas Kab. Muara Enim
1.100.000,00
198.900.000,00
0,00
200.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 30 . 82
Pembangunan Jalan Lingkungan Kec. Fajar Bulan Kab. Lahat
1.100.000,00
198.900.000,00
0,00
200.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 30 . 83
Pembangunan Jalan Lingkungan Kec. Lahat Kab. Lahat
1.100.000,00
98.900.000,00
0,00
100.000.000,00
3.550.000,00
2.246.450.000,00
0,00
2.250.000.000,00
1.850.000,00
1.348.150.000,00
0,00
1.350.000.000,00
1.700.000,00
898.300.000,00
0,00
900.000.000,00
6.150.000,00
3.493.850.000,00
0,00
3.500.000.000,00
1.700.000,00
998.300.000,00
0,00
1.000.000.000,00
1.650.000,00
998.350.000,00
0,00
1.000.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 40 . 06
Peningkatan Infrastruktur Kawasan Kumuh Kec.Muara Enim Kab Muara Enim Peningkatan Infrastruktur Kawasan Kumuh Kec. Baturaja Barat Kab. OKU Peningkatan Infrastruktur Kawasan Kumuh Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam
1.700.000,00
998.300.000,00
0,00
1.000.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 40 . 07
Pembangunan Jembatan Gantung di Desa Kelampaian Kec. Rantau Alai Kab. OKI
1.100.000,00
498.900.000,00
0,00
500.000.000,00
43.350.000,00
17.671.266.000,00
15.635.384.000,00
33.350.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 39 1.03 . 1.03.03 . 39 . 03 1.03 . 1.03.03 . 39 . 04 1.03 . 1.03.03 . 40 1.03 . 1.03.03 . 40 . 04 1.03 . 1.03.03 . 40 . 05
1.03 . 1.03.03 . 42
Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan RTR Kawasan Metropolitan Kota Palembang Penyusunan RTR Kawasan Koridor Baturaja - Martapura
Program Penataan Kawasan
Program Penataan Bangunan
1.03 . 1.03.03 . 42 . 02
Pembinaan Jasa Konstruksi Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2.700.000,00
397.300.000,00
0,00
400.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 42 . 03
Fasilitasi Penyusunan Perda Bidang Jasa Konstruksi Provinsi / Kabupaten / Kota
2.700.000,00
197.300.000,00
0,00
200.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 42 . 04
Pelatihan Adminstrasi Kontrak / Hukum Kontrak
1.800.000,00
148.200.000,00
0,00
150.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 42 . 05
5.400.000,00
294.600.000,00
0,00
300.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 42 . 06
Bimtek SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dan SMM (Sistem Manajemen Mutu) Peningkatan Kualitas SDM Bidang Jasa Konstruksi
4.500.000,00
351.216.000,00
44.284.000,00
400.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 42 . 08
Diseminasi Peraturan Perundangan-undangan terkait Jasa Konstruksi
2.700.000,00
247.300.000,00
0,00
250.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 42 . 17
Penimbunan Lahan Kawasan Jakabaring Sport City
2.500.000,00
389.500.000,00
14.608.000.000,00
15.000.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 42 . 24
Lomba Pekerja Konstruksi Tingkat Provinsi Tahun 2016
900.000,00
299.100.000,00
0,00
300.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 42 . 27
Penyusunan DED Ruang Terbuka Hijau Kawasan Jakabaring Sport City
1.100.000,00
298.900.000,00
0,00
300.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 42 . 32
1.500.000,00
1.498.500.000,00
0,00
1.500.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 42 . 33
Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Murah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kawasan OPI Jakabaring Palembang Rehab Gedung TK Pertiwi Kota Palembang
1.200.000,00
498.800.000,00
0,00
500.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 42 . 34
Rehab Gedung Masjid Taqwa Kota Palembang
2.100.000,00
1.197.900.000,00
0,00
1.200.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 42 . 36
Pengelolaan Data dan Informasi Keciptakaryaan
1.400.000,00
15.500.000,00
983.100.000,00
1.000.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 42 . 38
Rehab Anjungan Provinsi Sumatera Selatan Taman Mini Indonesia Indah
1.400.000,00
1.498.600.000,00
0,00
1.500.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 42 . 39
Rehab Rumah Dinas Asbin Kejaksaan Tinggi Sumsel Kota Palembang
1.200.000,00
648.800.000,00
0,00
650.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 42 . 40
Pembangunan Blok Tipikor Lembaga Pemasyarakatan Pakjo Kota Palembang
1.400.000,00
848.600.000,00
0,00
850.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 42 . 41
Penyusunan DED Masjid Agung Kota Palembang
1.100.000,00
298.900.000,00
0,00
300.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 42 . 42
Pembangunan Pagar Masjid Taqwa Kota Palembang
1.100.000,00
448.900.000,00
0,00
450.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 42 . 43
Penyusunan DED Infrastruktur Kawasan Jakabaring Sport City
1.100.000,00
998.900.000,00
0,00
1.000.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 42 . 44
Rehab Shooting Range Jakabaring Sport City
1.500.000,00
198.500.000,00
0,00
200.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 14
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.03 . 1.03.03 . 42 . 45
Peningkatan Infrastruktur Kawasan Jakabaring Sport City
2.050.000,00
5.397.950.000,00
0,00
5.400.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 42 . 46
Pembangunan Skeet dan Trap Shooting Range Jakabaring Sport City
2.000.000,00
1.498.000.000,00
0,00
1.500.000.000,00 1.425.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 43
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
3.300.000,00
1.421.700.000,00
0,00
1.03 . 1.03.03 . 43 . 05
Peningkatan TPA Kota Lubuk Linggau
1.100.000,00
498.900.000,00
0,00
500.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 43 . 15
Pembangunan TPST/3R Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim
1.100.000,00
423.900.000,00
0,00
425.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 43 . 19
Peningkatan TPA Kab. Musi Rawas
1.100.000,00
498.900.000,00
0,00
500.000.000,00
0,00
808.554.000,00
0,00
808.554.000,00
0,00
808.554.000,00
0,00
808.554.000,00
1.05 1.05 . 1.06.01
Penataan Ruang BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program Perencanaan Tata Ruang
0,00
748.554.000,00
0,00
748.554.000,00
1.05 . 1.06.01 . 15 . 17
Koordinasi BKPRD Provinsi Sumatera Selatan
0,00
122.844.000,00
0,00
122.844.000,00
1.05 . 1.06.01 . 15 . 18
Operasional Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD)
0,00
50.104.000,00
0,00
50.104.000,00
1.05 . 1.06.01 . 15 . 19
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Wilayah
0,00
145.124.000,00
0,00
145.124.000,00
1.05 . 1.06.01 . 15 . 20
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW Provinsi Sumatera Selatan
0,00
430.482.000,00
0,00
430.482.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
1.05 . 1.06.01 . 15
1.05 . 1.06.01 . 16 1.05 . 1.06.01 . 16 . 10 1.06 1.06 . 1.06.01 1.06 . 1.06.01 . 01
Program Pemanfaatan Tata Ruang Koordinasi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Perencanaan Pembangunan
16.200.000,00
7.187.222.810,79
177.000.000,00
7.380.422.810,79
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
16.200.000,00
7.187.222.810,79
177.000.000,00
7.380.422.810,79
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
16.200.000,00
2.135.812.310,79
0,00
2.152.012.310,79
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
441.734.000,00
0,00
441.734.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
16.200.000,00
0,00
0,00
16.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
198.500.000,00
0,00
198.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
158.000.000,00
0,00
158.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
76.878.310,79
0,00
76.878.310,79
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran
0,00
237.000.000,00
0,00
237.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Tutor SKJ
0,00
13.200.000,00
0,00
13.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 25
Penyediaan Jasa Operator Komputer
0,00
237.000.000,00
0,00
237.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 27
Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 33
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, Keluar Daerah dan Luar Negeri
0,00
600.000.000,00
0,00
600.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 34
Penyediaan Publikasi Dan Dokumentasi
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
445.000.000,00
177.000.000,00
622.000.000,00
0,00
0,00
177.000.000,00
177.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 1.06 . 1.06.01 . 02 . 12
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 15
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
345.000.000,00
0,00
345.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 32
Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
Program pengembangan data/informasi
0,00
235.572.000,00
0,00
235.572.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 06
Penerbitan Buletin Pembangunan Sumatera selatan
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10
Fasilitasi Pusat Data Informasi
0,00
135.572.000,00
0,00
135.572.000,00
0,00
137.400.000,00
0,00
137.400.000,00
0,00
137.400.000,00
0,00
137.400.000,00
0,00
181.499.445,00
0,00
181.499.445,00 91.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15
1.06 . 1.06.01 . 16 1.06 . 1.06.01 . 16 . 06 1.06 . 1.06.01 . 20
Program Kerjasama Pembangunan Kerjasama Pembangunan Antar Wilayah
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
1.06 . 1.06.01 . 20 . 05
Pengembangan dan Pemeliharaan e-Planning
0,00
91.500.000,00
0,00
1.06 . 1.06.01 . 20 . 08
surveilon ISO 9001:2008
0,00
89.999.445,00
0,00
89.999.445,00
0,00
2.173.216.975,00
0,00
2.173.216.975,00
1.06 . 1.06.01 . 21
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
0,00
629.086.550,00
0,00
629.086.550,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 14
Penyelenggaraan Forum SKPD
0,00
173.400.000,00
0,00
173.400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15
Penyusunan RKPD dan RKPD Perubahan
0,00
218.775.000,00
0,00
218.775.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 16
Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
0,00
43.144.000,00
0,00
43.144.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 17
Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
0,00
117.510.000,00
0,00
117.510.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 18
Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA)
0,00
38.634.500,00
0,00
38.634.500,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19
Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan (PPAS-P)
0,00
96.187.000,00
0,00
96.187.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21
0,00
195.101.925,00
0,00
195.101.925,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 26
Perkuatan Pemerintah Provinsi Dalam Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Fasilitasi Pra Musrenbangnas
0,00
124.778.000,00
0,00
124.778.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 27
Fasilitasi Musrenbangnas
0,00
88.000.000,00
0,00
88.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 28
Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Prov. Sumsel
0,00
240.000.000,00
0,00
240.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 29
Pembangunan Aplikasi e-Monev
0,00
208.600.000,00
0,00
208.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22
Program perencanaan pembangunan ekonomi
0,00
720.138.000,00
0,00
720.138.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04
koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 13
Fasilitasi PMU KEK Tanjung Api-Api
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 17
Penyusunan Buku Ekonomi Sumatera Selatan
0,00
270.138.000,00
0,00
270.138.000,00
0,00
613.571.000,00
0,00
613.571.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23
Program perencanaan sosial dan budaya
1.06 . 1.06.01 . 23 . 06
Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi se-Sumsel
0,00
258.583.000,00
0,00
258.583.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 09
Koordinasi Agenda Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Develovment Goal (SDGs) Provinsi Sumatera Selatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sektor Kependudukan Dan Sumber Daya Manusia Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sektor Kesejahteraan Rakyat Dan Kebudayaan
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
154.988.000,00
0,00
154.988.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 10 1.06 . 1.06.01 . 23 . 11
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 16
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
545.013.080,00
0,00
545.013.080,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 07
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur
0,00
246.893.580,00
0,00
246.893.580,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 08
Perkuatan Perencanaan Programair Minum Dan Penyehatan Lingkungan
0,00
123.119.500,00
0,00
123.119.500,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 11
Pembinaan perkuatan kelembagaan sumber daya air Provinsi Sumatera Selatan (LOAN-WISMP II) Pembinaan perkuatan kelembagaan sumber daya air Provinsi Sumsel (Pendamping-WISMP II)
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
189.900.000,00
15.881.936.375,00
2.583.632.000,00
18.655.468.375,00
189.900.000,00
15.881.936.375,00
2.583.632.000,00
18.655.468.375,00
81.550.000,00
5.707.921.375,00
0,00
5.789.471.375,00
1.06 . 1.06.01 . 24
1.06 . 1.06.01 . 24 . 12 1.07 1.07 . 1.07.01 1.07 . 1.07.01 . 01
Perhubungan DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
705.071.375,00
0,00
705.071.375,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
700.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.07 . 1.07.01 . 01 . 10
2.450.000,00
697.550.000,00
0,00
73.200.000,00
0,00
0,00
73.200.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
2.950.000,00
397.050.000,00
0,00
400.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.950.000,00
497.050.000,00
0,00
500.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran
0,00
2.133.000.000,00
0,00
2.133.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Tutor SKJ
0,00
13.200.000,00
0,00
13.200.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 26
Dokumentasi dan Publikasi
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 27
Penyediaan Peralatan Dan Bahan Pembersih
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 33
Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah, Ke Luar Daerah dan Luar Negeri
0,00
1.120.000.000,00
0,00
1.120.000.000,00
17.050.000,00
621.300.000,00
362.050.000,00
1.000.400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.07 . 1.07.01 . 02 . 12
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.950.000,00
0,00
165.000.000,00
167.950.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
6.250.000,00
293.750.000,00
0,00
300.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 32
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.450.000,00
197.550.000,00
0,00
200.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 36
Pemeliharaan Taman dan Parkir Kantor
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 55
Pemeliharaan Berkala Mobil Derek
2.450.000,00
100.000.000,00
0,00
102.450.000,00
Pengadaan dan Pemasangan Genset
2.950.000,00
0,00
197.050.000,00
200.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
2.450.000,00
237.150.000,00
35.000.000,00
274.600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 57 1.07 . 1.07.01 . 05 1.07 . 1.07.01 . 05 . 04 1.07 . 1.07.01 . 06
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.07 . 1.07.01 . 06 . 08
Rapat Teknis SKPD
1.07 . 1.07.01 . 06 . 09
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
74.600.000,00
0,00
74.600.000,00
2.450.000,00
162.550.000,00
35.000.000,00
200.000.000,00
Halaman 17
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.07 . 1.07.01 . 21
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Pengembangan LLAJ
JUMLAH 6=3+4+5 1.701.000.000,00
2.500.000,00
1.235.110.000,00
463.390.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21 . 01
Posko Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru
0,00
178.000.000,00
0,00
178.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21 . 02
Kegiatan Pemilihan dan pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaran Angkutan Umum Teladan Pelaksanaan Pengawasan, Penertiban, Perizinan dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor
0,00
175.000.000,00
0,00
175.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21 . 04 1.07 . 1.07.01 . 21 . 12 1.07 . 1.07.01 . 21 . 13 1.07 . 1.07.01 . 22
Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat di Jalan Provinsi Fasilitasi Pendampingan PMU LRT Sumatera Selatan
Program Pengembangan LLASDP
0,00
548.500.000,00
0,00
548.500.000,00
2.500.000,00
0,00
431.640.000,00
434.140.000,00
0,00
333.610.000,00
31.750.000,00
365.360.000,00
11.600.000,00
165.553.000,00
319.292.000,00
496.445.000,00 150.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 22 . 04
Penertiban dan Pengawasan Pelsus/Tersus
2.450.000,00
95.558.000,00
51.992.000,00
1.07 . 1.07.01 . 22 . 05
Razia Kapal Pedalaman Angkutan Sungai di Sumatera Selatan
2.450.000,00
68.995.000,00
0,00
71.445.000,00
1.07 . 1.07.01 . 22 . 06
Pengadaan Rambu-Rambu Sungai
6.700.000,00
1.000.000,00
267.300.000,00
275.000.000,00
2.250.000,00
184.300.000,00
124.500.000,00
311.050.000,00
0,00
87.450.000,00
0,00
87.450.000,00
1.07 . 1.07.01 . 23 1.07 . 1.07.01 . 23 . 01
Program Pengembangan Transportasi Udara
1.07 . 1.07.01 . 23 . 03
Penyiapan, Pemanduan Pendaratan Helikopter dan Koordinasi Penerbangan di Sumatera Selatan Posko Angkutan Haji dan Events Lainya
1.07 . 1.07.01 . 23 . 07
Perencanaan Heliport di Jakabaring Sport City
1.07 . 1.07.01 . 23 . 08
Forum Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Internasional SMB II Palembang
1.07 . 1.07.01 . 24
Program Penanggulangan Kelebihan Muatan (Over Loading)
1.07 . 1.07.01 . 24 . 03
Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan Penggantian Suku Cadang
1.07 . 1.07.01 . 24 . 07
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Rehabilitasi Prasarana Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)
1.07 . 1.07.01 . 24 . 08 1.07 . 1.07.01 . 25
Program Pengembangan Transportasi Perkotaan
0,00
50.700.000,00
0,00
50.700.000,00
2.250.000,00
14.700.000,00
124.500.000,00
141.450.000,00
0,00
31.450.000,00
0,00
31.450.000,00 1.723.750.000,00
8.200.000,00
1.715.550.000,00
0,00
5.250.000,00
264.750.000,00
0,00
270.000.000,00
0,00
975.000.000,00
0,00
975.000.000,00
2.950.000,00
475.800.000,00
0,00
478.750.000,00
8.350.000,00
598.604.000,00
271.350.000,00
878.304.000,00
1.07 . 1.07.01 . 25 . 01
Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ
0,00
137.200.000,00
0,00
137.200.000,00
1.07 . 1.07.01 . 25 . 02
Lomba Tertib Lalu Lintas
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 25 . 03
Pengadaan Traffic Block
2.950.000,00
4.452.000,00
113.150.000,00
120.552.000,00
1.07 . 1.07.01 . 25 . 04
Pengadaan Traffic Cone
2.950.000,00
4.402.000,00
113.200.000,00
120.552.000,00
1.07 . 1.07.01 . 25 . 09
Penyelenggaraan dan Pemeliharaan ATCS
2.450.000,00
252.550.000,00
45.000.000,00
300.000.000,00
39.900.000,00
3.338.839.000,00
912.550.000,00
4.291.289.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26
Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan ASDP dan Laut
1.07 . 1.07.01 . 26 . 01
Penyelenggaraan dan Pengelolaan UPTD
4.500.000,00
697.500.000,00
83.550.000,00
785.550.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26 . 02
Pemeliharan Berkala Fasilitas Sandar Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api
5.500.000,00
571.589.000,00
0,00
577.089.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26 . 03
Pemeliharan Berkala Fasilitas Darat Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-API
5.250.000,00
494.750.000,00
0,00
500.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26 . 05
0,00
849.250.000,00
0,00
849.250.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26 . 07
Penyedian Jasa Pendukung Tenaga Teknis Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api Pemeliharaan Berkala Kapal Patroli
2.950.000,00
91.000.000,00
0,00
93.950.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26 . 09
Pemeliharaan Jaringan Instalasi Listrik Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-api
4.750.000,00
410.700.000,00
0,00
415.450.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26 . 10
Pembuatan Pipa Penyalur Sumber Air Baku WTP
4.500.000,00
0,00
320.500.000,00
325.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 18
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.07 . 1.07.01 . 26 . 11
Pengadaan Alat Survey Alur Pelayaran Sungai
2.950.000,00
2.000.000,00
195.050.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26 . 12
Pengadaan Boat Kayu Operasional PPAS
4.750.000,00
2.050.000,00
63.200.000,00
70.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26 . 13
Penyelengaraan Pos Pengawasan Angkutan Sungai
4.750.000,00
220.000.000,00
250.250.000,00
475.000.000,00
8.700.000,00
1.148.250.000,00
76.500.000,00
1.233.450.000,00
1.07 . 1.07.01 . 27
Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Angkutan Kereta Api
200.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 27 . 01
Pengelolaan dan Penyelenggaraan UPTD Perkeretaapian
2.450.000,00
254.500.000,00
76.500.000,00
333.450.000,00
1.07 . 1.07.01 . 27 . 02
Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan KRD/Railbus
6.250.000,00
893.750.000,00
0,00
900.000.000,00
4.900.000,00
581.809.000,00
9.000.000,00
595.709.000,00
1.07 . 1.07.01 . 28
Program Laik Jalan Kendaraan Bermotor
1.07 . 1.07.01 . 28 . 01
Pengelolaan dan Penyelenggaraan UPTD BPLJKB
2.450.000,00
484.109.000,00
9.000.000,00
495.559.000,00
1.07 . 1.07.01 . 28 . 02
Pemeliharaan Alat Pengujian
2.450.000,00
32.550.000,00
0,00
35.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 28 . 03
Sosialisasi Bengkel Konstruksi/ (Penguji dan Karoseri) Kendaraan Bermotor SeSumsel
0,00
65.150.000,00
0,00
65.150.000,00
2.450.000,00
247.550.000,00
10.000.000,00
260.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 29
Program Penyediaan Dokumen Perencanaan Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1.07 . 1.07.01 . 29 . 01
Penyusunan Statistik Perhubungan dan Kominfo
1.07 . 1.07.01 . 29 . 12
Pemetaan Bathimetri
1.08 1.08 . 1.08.01 1.08 . 1.08.01 . 01
Lingkungan Hidup BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,00
50.000.000,00
10.000.000,00
60.000.000,00
2.450.000,00
197.550.000,00
0,00
200.000.000,00
8.850.000,00
3.304.362.000,00
1.678.000.000,00
4.991.212.000,00
8.850.000,00
3.304.362.000,00
1.678.000.000,00
4.991.212.000,00 1.486.753.000,00
7.800.000,00
1.478.953.000,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
3.550.000,00
0,00
3.550.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
263.250.000,00
0,00
263.250.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
7.800.000,00
0,00
0,00
7.800.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
85.000.000,00
0,00
85.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
50.150.000,00
0,00
50.150.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
57.500.000,00
0,00
57.500.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran
0,00
197.500.000,00
0,00
197.500.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Tutor SKJ
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 33
Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah, Ke Luar Daerah dan Luar Negeri
0,00
365.603.000,00
0,00
365.603.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 42
Penyediaan Jasa Akreditasi Laboratorium
0,00
17.400.000,00
0,00
17.400.000,00
1.050.000,00
897.350.000,00
1.678.000.000,00
2.576.400.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.08 . 1.08.01 . 02 . 32
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
74.000.000,00
0,00
74.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 55
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Kalibrasi Alat Laboratorium
0,00
99.500.000,00
0,00
99.500.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 56
Pembangunan Gudang Limbah B3 dan Bangunan Incenarator
0,00
0,00
52.000.000,00
52.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 19
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.08 . 1.08.01 . 02 . 57
Pengadaan Alat-Alat Laboratorium
500.000,00
0,00
300.000.000,00
300.500.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 58
Pengadaan Bahan - Bahan Kima Habis Pakai
550.000,00
700.000.000,00
0,00
700.550.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 59
Sarana Prasarana Alat Pemantauan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan
0,00
23.850.000,00
1.326.000.000,00
1.349.850.000,00
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
0,00
739.699.000,00
0,00
739.699.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 17
Pembinaan dan Penilaian Kota Sehat Adipura
0,00
109.000.000,00
0,00
109.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 18
Penaatan dan Penegakkan Hukum Lingkungan
0,00
117.600.000,00
0,00
117.600.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 19
Pemantauan Kualitas Udara
0,00
133.420.000,00
0,00
133.420.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 20
Pemantauan Kualitas Air
0,00
140.157.000,00
0,00
140.157.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 21
Pengawasan Izin Lingkungan
0,00
81.165.000,00
0,00
81.165.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 23
Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim
0,00
75.207.000,00
0,00
75.207.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 24
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
0,00
83.150.000,00
0,00
83.150.000,00
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
0,00
188.360.000,00
0,00
188.360.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16
1.08 . 1.08.01 . 19 1.08 . 1.08.01 . 19 . 02
Pengembangan data dan informasi lingkungan
0,00
6.160.000,00
0,00
6.160.000,00
1.08 . 1.08.01 . 19 . 07
Pengembangan SDM Bidang Lingkungan Hidup
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 19 . 10
Peningkatan Kapasitas Petugas Laboratorium Lingkungan
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 19 . 12
Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LH (RPPLH)
0,00
49.000.000,00
0,00
49.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 19 . 13
Pembinaan Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup
0,00
58.200.000,00
0,00
58.200.000,00
90.425.000,00
2.993.162.000,00
98.000.000,00
3.181.587.000,00
90.425.000,00
2.993.162.000,00
98.000.000,00
3.181.587.000,00
8.400.000,00
1.285.000.000,00
0,00
1.293.400.000,00
1.11 1.11 . 1.11.01 1.11 . 1.11.01 . 01
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.11 . 1.11.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
220.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.11 . 1.11.01 . 01 . 08
0,00
220.000.000,00
0,00
8.400.000,00
0,00
0,00
8.400.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
65.800.000,00
0,00
65.800.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0,00
27.500.000,00
0,00
27.500.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran
0,00
197.500.000,00
0,00
197.500.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Tutor SKJ
0,00
13.200.000,00
0,00
13.200.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 33
Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah, Ke Luar Daerah dan Luar Negeri
0,00
214.000.000,00
0,00
214.000.000,00
0,00
20.000.000,00
93.000.000,00
113.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.11 . 1.11.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
0,00
0,00
93.000.000,00
93.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 20
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
JUMLAH 6=3+4+5
82.025.000,00
864.407.000,00
5.000.000,00
951.432.000,00
1.11 . 1.11.01 . 16 . 16
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Wanita (Dharma Wanita)
0,00
277.490.000,00
0,00
277.490.000,00
1.11 . 1.11.01 . 16 . 17
Fasilitasi Forum Anak
0,00
95.297.000,00
0,00
95.297.000,00
1.11 . 1.11.01 . 16 . 18
Fasilitasi Operasional Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-PPTPPO) Fasilitasi Operasional P2TP2A Provinsi Sumatera Selatan
0,00
157.775.000,00
0,00
157.775.000,00
1.11 . 1.11.01 . 16
1.11 . 1.11.01 . 16 . 19 1.11 . 1.11.01 . 16 . 20 1.11 . 1.11.01 . 17
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Wanita (Badan Kerjasama Organisasi Wanita Sumatera Selatan)
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
0,00
222.400.000,00
0,00
222.400.000,00
82.025.000,00
111.445.000,00
5.000.000,00
198.470.000,00
0,00
180.450.000,00
0,00
180.450.000,00
1.11 . 1.11.01 . 17 . 14
Peranan Perempuan Dalam Politik
0,00
64.950.000,00
0,00
64.950.000,00
1.11 . 1.11.01 . 17 . 17
Peran Perempuan dalam Kepemimpinan
0,00
115.500.000,00
0,00
115.500.000,00
0,00
324.000.000,00
0,00
324.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 18
Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
1.11 . 1.11.01 . 18 . 08
Fasilitasi Hasil-hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan
0,00
72.000.000,00
0,00
72.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 18 . 14
Pembinaan Pengelola Peningkatan Pemberdayaan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Pembinaan Kecamatan Sayang Ibu (KSI)
0,00
146.100.000,00
0,00
146.100.000,00
0,00
105.900.000,00
0,00
105.900.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan kapasitas sumber daya aparatur
0,00
51.500.000,00
0,00
51.500.000,00
0,00
51.500.000,00
0,00
51.500.000,00
0,00
267.805.000,00
0,00
267.805.000,00 26.810.000,00
1.11 . 1.11.01 . 18 . 16 1.11 . 1.11.01 . 20 1.11 . 1.11.01 . 20 . 05 1.11 . 1.11.01 . 21
Rakor Teknis Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Se-Sumatera Selatan
Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
1.11 . 1.11.01 . 21 . 05
Fasilitasi Kelompok Kerja Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)
0,00
26.810.000,00
0,00
1.11 . 1.11.01 . 21 . 07
Fasilitasi Kelompok Kerja Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
0,00
28.286.000,00
0,00
28.286.000,00
1.11 . 1.11.01 . 21 . 09
Operasional Gugus Tugas KLA Provinsi dan Pembinaan Gugus Tugas KLA Kabupaten/Kota
0,00
212.709.000,00
0,00
212.709.000,00
106.690.000,00
20.803.319.500,00
9.889.722.000,00
30.799.731.500,00
49.700.000,00
15.861.882.500,00
246.000.000,00
16.157.582.500,00
44.100.000,00
3.013.669.500,00
0,00
3.057.769.500,00
1.13 1.13 . 1.13.01 1.13 . 1.13.01 . 01
Sosial DINAS SOSIAL
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
437.900.000,00
0,00
437.900.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
450.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.13 . 1.13.01 . 01 . 10
0,00
450.000.000,00
0,00
44.100.000,00
0,00
0,00
44.100.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
140.911.500,00
0,00
140.911.500,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
115.000.000,00
0,00
115.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
61.000.000,00
0,00
61.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
33.000.000,00
0,00
33.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 16
Penyediaan bahan logistik kantor
0,00
11.500.000,00
0,00
11.500.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 21
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.13 . 1.13.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
139.228.000,00
0,00
139.228.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran
0,00
888.750.000,00
0,00
888.750.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Tutor SKJ
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 26
Dokumentasi dan Publikasi
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 27
Penyediaan Peralatan Dan Bahan Pembersih
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 33
Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah, Ke Luar Daerah dan Luar Negeri
0,00
506.380.000,00
0,00
506.380.000,00
1.500.000,00
151.000.000,00
246.000.000,00
398.500.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
246.000.000,00
248.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.13 . 1.13.01 . 02 . 12
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.13 . 1.13.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 32
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
3.200.000,00
3.255.046.500,00
0,00
3.258.246.500,00
1.13 . 1.13.01 . 15
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
1.13 . 1.13.01 . 15 . 08
Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)
0,00
637.631.500,00
0,00
637.631.500,00
1.13 . 1.13.01 . 15 . 12
Pemberdayaan Keluarga Rentan
0,00
470.615.000,00
0,00
470.615.000,00
1.13 . 1.13.01 . 15 . 14
Bedah Kampung
1.800.000,00
698.200.000,00
0,00
700.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 15 . 15
Pemberdayaan Fakir Miskin
1.400.000,00
1.448.600.000,00
0,00
1.450.000.000,00
0,00
5.102.938.500,00
0,00
5.102.938.500,00
1.13 . 1.13.01 . 16
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.13 . 1.13.01 . 16 . 12
Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (Eks Wts, Waria Dan Odha)
0,00
225.000.000,00
0,00
225.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 21
Fasilitasi Dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disasilitas
0,00
488.000.000,00
0,00
488.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 22
Rehabilitasi Sosial Eks Korban Penyalahgunaan Nafza Di Luar Panti
0,00
220.000.000,00
0,00
220.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 23
0,00
946.080.000,00
0,00
946.080.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 24
Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Melalui UPTD Panti Sosial " Tresna Werdha Wargatama" Indralaya Fasilitasi UPTD panti sosial " karya wanita harapan palembang"
0,00
917.858.500,00
0,00
917.858.500,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 25
Fasilitasi UPTD Panti Sosial " Bina Remaja" Indralaya
0,00
1.176.000.000,00
0,00
1.176.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 26
Fasilitasi UPTD Panti Sosial " Marsudi Putra Dharmapala " Indralaya
0,00
1.130.000.000,00
0,00
1.130.000.000,00
900.000,00
2.922.920.000,00
0,00
2.923.820.000,00
1.13 . 1.13.01 . 19
Program Perlidungan dan Jaminan Sosial
1.13 . 1.13.01 . 19 . 02
Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 19 . 03
Pemulangan/Meneruskan Perjalanan Orang Terlantar
0,00
130.000.000,00
0,00
130.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 19 . 07
0,00
1.403.800.000,00
0,00
1.403.800.000,00
1.13 . 1.13.01 . 19 . 08
Fasilitasi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Petugas Penatausahaan Gudang Logistik Dan Petugas Posko Jaminan Dan Perlindungan Sosial Terhadap Pekerja Sektor Informal
0,00
164.000.000,00
0,00
164.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 19 . 09
Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan
0,00
331.820.000,00
0,00
331.820.000,00
1.13 . 1.13.01 . 19 . 10
Perlindungan Bagi Penghuni Panti Sosial Dan Foster Care/Pelayanan Penghuni Panti Sosial Swasta
900.000,00
693.300.000,00
0,00
694.200.000,00
0,00
1.320.800.000,00
0,00
1.320.800.000,00 720.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1.13 . 1.13.01 . 21 . 05
Fasilitasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
0,00
720.000.000,00
0,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 06
Pemberdayaan Organisasi Sosial
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 07
Pembinaan Karang Taruna
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 09
Penyuluhan Sosial Terhadap Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
0,00
172.750.000,00
0,00
172.750.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 22
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.13 . 1.13.01 . 21 . 12
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Sosialisasi Nilai Kepahlawanan Dan Kesetiakawanan Sosial
Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
248.050.000,00
0,00
248.050.000,00
0,00
95.508.000,00
0,00
95.508.000,00
0,00
25.212.000,00
0,00
25.212.000,00
1.13 . 1.13.01 . 22 . 06
Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Klaster I (Jaminan dan Perlindungan Sosial) Koordinasi Perencanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial
0,00
23.220.000,00
0,00
23.220.000,00
1.13 . 1.13.01 . 22 . 07
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial (Ratek)
0,00
47.076.000,00
0,00
47.076.000,00
56.990.000,00
4.941.437.000,00
9.643.722.000,00
14.642.149.000,00
4.200.000,00
3.819.983.000,00
0,00
3.824.183.000,00
1.13 . 1.13.01 . 22 1.13 . 1.13.01 . 22 . 02
1.13 . 1.13.02 1.13 . 1.13.02 . 01
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.13 . 1.13.02 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
337.500.000,00
0,00
337.500.000,00
1.13 . 1.13.02 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
511.582.500,00
1.13 . 1.13.02 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.13 . 1.13.02 . 01 . 08
0,00
511.582.500,00
0,00
4.200.000,00
0,00
0,00
4.200.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
770.250.000,00
0,00
770.250.000,00
1.13 . 1.13.02 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
103.184.000,00
0,00
103.184.000,00
1.13 . 1.13.02 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
430.226.500,00
0,00
430.226.500,00
1.13 . 1.13.02 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran
0,00
790.000.000,00
0,00
790.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Tutor SKJ
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 01 . 27
Penyediaan Peralatan Dan Bahan Pembersih
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 01 . 33
Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah, Ke Luar Daerah dan Luar Negeri
0,00
611.240.000,00
0,00
611.240.000,00
0,00
50.000.000,00
196.700.000,00
246.700.000,00
1.13 . 1.13.02 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.13 . 1.13.02 . 02 . 12
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
0,00
136.700.000,00
136.700.000,00
1.13 . 1.13.02 . 02 . 32
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 02 . 46
Pemasangan Web BPBD
0,00
0,00
60.000.000,00
60.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 03 1.13 . 1.13.02 . 03 . 07 1.13 . 1.13.02 . 25
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan Seragam Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
0,00
155.000.000,00
0,00
155.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 25 . 01
Kaji Cepat Penanggulangan Darurat Bencana
0,00
55.000.000,00
0,00
55.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 25 . 10
Pelatihan satgas kebakaran hutan dan lahan dengan brimob
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
3.250.000,00
0,00
3.250.000,00
0,00
3.250.000,00
0,00
3.250.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.13 . 1.13.02 . 26 1.13 . 1.13.02 . 26 . 01 1.13 . 1.13.02 . 27 1.13 . 1.13.02 . 27 . 04
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Inventarisasi dan Verifikasi Kerusakan Pasca Bencana
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Pelatihan Peralatan Penanggulangan Bencana
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 23
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.13 . 1.13.02 . 28 1.13 . 1.13.02 . 28 . 02 1.13 . 1.13.02 . 29 1.13 . 1.13.02 . 29 . 01 1.14 1.14 . 1.14.01 1.14 . 1.14.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan Balai Pengobatan Trauma Center dan Pelayanan Kesehatan Integritas Pelayanan Kesehatan dan Jejaring Epidemiologi
Program Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tenaga Kerja DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
29.800.000,00
0,00
29.800.000,00
0,00
29.800.000,00
0,00
29.800.000,00
52.790.000,00
803.404.000,00
9.447.022.000,00
10.303.216.000,00
52.790.000,00
803.404.000,00
9.447.022.000,00
10.303.216.000,00
27.900.000,00
4.617.400.000,00
715.000.000,00
5.360.300.000,00
27.900.000,00
4.617.400.000,00
715.000.000,00
5.360.300.000,00 2.678.250.000,00
27.900.000,00
2.650.350.000,00
0,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
28.000.000,00
0,00
28.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
506.250.000,00
0,00
506.250.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 05
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
380.000.000,00
0,00
380.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
27.900.000,00
0,00
0,00
27.900.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
230.000.000,00
0,00
230.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
44.000.000,00
0,00
44.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 16
Penyediaan bahan logistik kantor
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran
0,00
671.500.000,00
0,00
671.500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Tutor SKJ
0,00
13.200.000,00
0,00
13.200.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 27
Penyediaan Peralatan Dan Bahan Pembersih
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 33
Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah, Ke Luar Daerah dan Luar Negeri
0,00
292.400.000,00
0,00
292.400.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 34
Pengelolaan Internet
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000.000,00
715.000.000,00
835.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.14 . 1.14.01 . 02 . 12
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 02 . 32
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
0,00
0,00
550.000.000,00
550.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 02 . 46
Pengadaan Alat-alat Laboratorium
0,00
0,00
65.000.000,00
65.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 02 . 49
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Bengkel Pelatihan Bermesin
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
70.550.000,00
0,00
70.550.000,00
0,00
70.550.000,00
0,00
70.550.000,00
0,00
661.500.000,00
0,00
661.500.000,00
0,00
76.500.000,00
0,00
76.500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 06 1.14 . 1.14.01 . 06 . 05 1.14 . 1.14.01 . 15 1.14 . 1.14.01 . 15 . 12
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Rapat Teknis SKPD
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Pelatihan Manajemen Produktivitas
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 24
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.14 . 1.14.01 . 15 . 13
Pelatihan Motivasi Berprestasi (AMT)
0,00
0,00
0,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 15
Pelatihan/ Bimtek Peningkatan Produktivitas
0,00
0,00
0,00
0,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 16
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berbasis Kompetensi
0,00
110.000.000,00
0,00
110.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 17
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berbasis Masyarakat
0,00
110.000.000,00
0,00
110.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 20
Penyusunan Database Ketenagakerjaan
0,00
110.000.000,00
0,00
110.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 21
Seleksi Pemagangan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri (Jepang)
0,00
130.000.000,00
0,00
130.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 22
Uji Kompetensi Peserta Pelatihan
0,00
125.000.000,00
0,00
125.000.000,00
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
0,00
0,00
540.000.000,00
0,00
540.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 16 . 09
Kegiatan Padat Karya Produktif
0,00
450.000.000,00
0,00
450.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 16 . 11
Pameran Bursa Kerja (Job Fair)
0,00
0,00
0,00
0,00
1.14 . 1.14.01 . 16 . 14
Peningkatan Pemahaman Perda No. 2 Tahun 2015 Tentang Retribusi Perpanjangan IMTA
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
575.000.000,00
0,00
575.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 17 . 09
Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 17 . 10
Pemberdayaan Dewan Pengupahan Daerah
0,00
230.000.000,00
0,00
230.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 17 . 12
Pengawasan Ketenagakerjaan
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 17 . 13
Pembinaan Forum Serikat Pekerja/ Serikat Buruh
0,00
37.750.000,00
0,00
37.750.000,00
1.14 . 1.14.01 . 17 . 14
Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 17 . 15
Lembaga Kerjasama Tripartit/Bipartit Prov. Sumsel
0,00
47.250.000,00
0,00
47.250.000,00
1.14 . 1.14.01 . 17 . 16
Pemasaran Perencanaan dan Program Hyperkes dan KK
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
29.400.000,00
2.621.785.000,00
0,00
2.651.185.000,00
29.400.000,00
2.621.785.000,00
0,00
2.651.185.000,00
29.400.000,00
1.537.945.000,00
0,00
1.567.345.000,00
1.14 . 1.14.01 . 16
1.14 . 1.14.01 . 17 1.14 . 1.14.01 . 17 . 03
1.15 1.15 . 1.15.01 1.15 . 1.15.01 . 01
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
112.500.000,00
0,00
112.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.15 . 1.15.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.15 . 1.15.01 . 01 . 08
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
29.400.000,00
0,00
0,00
29.400.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
37.920.000,00
0,00
37.920.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran
0,00
138.250.000,00
0,00
138.250.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Tutor SKJ
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 32
Penyediaan Jasa Publikasi
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 25
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.15 . 1.15.01 . 01 . 33
Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah, Ke Luar Daerah dan Luar Negeri
0,00
405.000.000,00
0,00
405.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 47
Rapat-Rapat Teknis
0,00
28.275.000,00
0,00
28.275.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 32
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
176.000.000,00
0,00
176.000.000,00
0,00
176.000.000,00
0,00
176.000.000,00
0,00
325.440.000,00
0,00
325.440.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02
1.15 . 1.15.01 . 16 1.15 . 1.15.01 . 16 . 14 1.15 . 1.15.01 . 17 1.15 . 1.15.01 . 17 . 13 1.15 . 1.15.01 . 18
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Pertumbuhan Usaha Baru
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Peningkatan SDM UMKMK
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
1.15 . 1.15.01 . 18 . 10
Penghargaan Koperasi Berprestasi
0,00
124.240.000,00
0,00
124.240.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 13
Penyuluhan dan Pemasyarakatan Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP)
0,00
201.200.000,00
0,00
201.200.000,00
0,00
118.900.000,00
0,00
118.900.000,00
Optimalisasi Pemanfaatan Modal Bagi UMKMK
0,00
118.900.000,00
0,00
118.900.000,00
Program Peningkatan Kegiatan Usaha UMKMK
0,00
94.500.000,00
0,00
94.500.000,00
0,00
94.500.000,00
0,00
94.500.000,00
0,00
49.000.000,00
0,00
49.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 19 1.15 . 1.15.01 . 19 . 02 1.15 . 1.15.01 . 20 1.15 . 1.15.01 . 20 . 01 1.15 . 1.15.01 . 22 1.15 . 1.15.01 . 22 . 02 1.16 1.16 . 1.16.01 1.16 . 1.16.01 . 01
Program Perkuatan Permodalan UMKMK
Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi
Program Peningkatan Pemasaran Hasil UMKMK Peningkatan Informasi Pemasaran Melalui Multi Media Penanaman Modal BADAN PROMOSI DAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,00
49.000.000,00
0,00
49.000.000,00
4.200.000,00
2.646.138.680,00
184.889.320,00
2.835.228.000,00
4.200.000,00
2.646.138.680,00
184.889.320,00
2.835.228.000,00
4.200.000,00
1.281.950.000,00
0,00
1.286.150.000,00
1.16 . 1.16.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
215.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.16 . 1.16.01 . 01 . 08
0,00
215.000.000,00
0,00
4.200.000,00
0,00
0,00
4.200.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran
0,00
256.750.000,00
0,00
256.750.000,00
1.16 . 1.16.01 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Tutor SKJ
0,00
13.200.000,00
0,00
13.200.000,00
1.16 . 1.16.01 . 01 . 27
Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 26
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.16 . 1.16.01 . 01 . 33 1.16 . 1.16.01 . 02
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah,Ke Luar Daerah dan Luar Negeri
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00 113.636.400,00
0,00
111.162.680,00
2.473.720,00
1.16 . 1.16.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
1.162.680,00
2.473.720,00
3.636.400,00
1.16 . 1.16.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 02 . 32
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
51.500.000,00
0,00
51.500.000,00
0,00
51.500.000,00
0,00
51.500.000,00
1.16 . 1.16.01 . 05 1.16 . 1.16.01 . 05 . 04 1.16 . 1.16.01 . 15
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rapat Koordinasi dengan Kabupaten/Kota
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
0,00
753.226.000,00
0,00
753.226.000,00
1.16 . 1.16.01 . 15 . 02
Pengembangan potensi unggulan daerah
0,00
207.730.000,00
0,00
207.730.000,00
1.16 . 1.16.01 . 15 . 04
Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA
0,00
144.000.000,00
0,00
144.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 15 . 05
Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal
0,00
299.696.000,00
0,00
299.696.000,00
1.16 . 1.16.01 . 15 . 08
Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
0,00
101.800.000,00
0,00
101.800.000,00
0,00
448.300.000,00
182.415.600,00
630.715.600,00
1.16 . 1.16.01 . 16
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
1.16 . 1.16.01 . 16 . 04
Pengembangan System Informasi Penanaman Modal
0,00
2.300.000,00
182.415.600,00
184.715.600,00
1.16 . 1.16.01 . 16 . 06
Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal
0,00
446.000.000,00
0,00
446.000.000,00
1.17 1.17 . 1.17.01 1.17 . 1.17.01 . 01
Kebudayaan DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
109.350.000,00
7.749.950.000,00
785.700.000,00
8.645.000.000,00
109.350.000,00
7.749.950.000,00
785.700.000,00
8.645.000.000,00
99.900.000,00
2.791.000.000,00
0,00
2.890.900.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
810.000.000,00
0,00
810.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
325.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.17 . 1.17.01 . 01 . 08
0,00
325.000.000,00
0,00
99.900.000,00
0,00
0,00
99.900.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor, Peralatan dan Bahan Pembersih
0,00
500.000.000,00
0,00
500.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/ Perkantoran
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Tutor SKJ
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 21
Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah, Luar Daerah dan Keluar Negeri
0,00
575.000.000,00
0,00
575.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
315.000.000,00
154.100.000,00
469.100.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02 . 13
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
0,00
0,00
79.100.000,00
79.100.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02 . 45
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02 . 46
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 27
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.17 . 1.17.01 . 02 . 47
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02 . 48
Pengelolaan Website
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
300.000,00
59.700.000,00
0,00
60.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 05 1.17 . 1.17.01 . 05 . 01 1.17 . 1.17.01 . 06
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.17 . 1.17.01 . 06 . 05
Rapat Teknis SKPD BIDANG BUDPAR
300.000,00
39.700.000,00
0,00
40.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 06 . 06
Penyusunan LPPD,LAKIP dan LKPJ Disbudpar Prov. Sumsel
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 06 . 08
Penyusunan Renja Program dan Kegiatan Disbudpar Prov.Sumsel
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
406.000.000,00
84.000.000,00
490.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 15
Program Pengembangan Nilai Budaya
1.17 . 1.17.01 . 15 . 11
Penelitian Tinggalan Sriwijaya Bukit Siguntang
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 15 . 12
Pemeliharaan Museum Subkoss
0,00
220.000.000,00
0,00
220.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 15 . 13
Pendukungan Pendataan dan Registrasi Warisan Benda Cagar Budaya Sumatera Selatan Pemindahan dan Pembuatan Replika Archa Budha serta Pembuatan Cungkup Archa
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
16.000.000,00
84.000.000,00
100.000.000,00
1.500.000,00
1.693.900.000,00
354.600.000,00
2.050.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 15 . 14 1.17 . 1.17.01 . 16
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
1.17 . 1.17.01 . 16 . 14
Perawatan/Konservasi Koleksi Museum Sriwijaya
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16 . 16
Pemeliharaan Lingkungan dan Bangunan (TPKS dan Bukit Siguntang)
0,00
1.000.000.000,00
0,00
1.000.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16 . 24
Penataan Kawasan Lingkungan (TPKS dan Bukit Siguntang
1.500.000,00
643.900.000,00
354.600.000,00
1.000.000.000,00
7.650.000,00
1.969.350.000,00
183.000.000,00
2.160.000.000,00
0,00
400.000.000,00
0,00
400.000.000,00
4.650.000,00
195.350.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
3.000.000,00
197.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 1.17 . 1.17.01 . 17 . 09
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1.17 . 1.17.01 . 17 . 11
Fasilitasi dan Partisipasi Seni Budaya Sumsel pada Event-event Kebudayaan dan Pariwisata Pergelaran Seni Budaya Sumatera Selatan
1.17 . 1.17.01 . 17 . 19
Fasilitasi Seniman di Taman Budaya Jakabaring
1.17 . 1.17.01 . 17 . 20
Siguntang Hill Festival
1.17 . 1.17.01 . 17 . 21
Pergelaran Pameran Seni Se Sumatera
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 22
Pengadaan Gamelan dan Kuda Lumping untuk PEPADI
0,00
230.000.000,00
0,00
230.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 23
Dukungan Festival Danau Ranau
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 24
Pendataan Sanggar-Sanggar Seni Se Sumsel
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 25
Dokumentasi Kesenian Sumatera Selatan
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 26
Pelatihan Kesenian Daerah Sumatera Selatan
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 27
Pemeliharaan Rutin/Berkala Lingkungan UPTD Taman Budaya
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 28
Temu Karya Taman Budaya se-Indonesia di Manado
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 29
Festival Gerhana Matahari Total
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 30
Replika Kapal Cheng Ho
0,00
17.000.000,00
183.000.000,00
200.000.000,00
0,00
465.000.000,00
10.000.000,00
475.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 19
Permuseuman dan Nilai-nilai Budaya
1.17 . 1.17.01 . 19 . 01
Partisipasi Pameran Bersama Tk. Lokal, Regional dan Nasional Museum Negeri
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 19 . 02
Pemeliharaan Rutin/Berkala Museum Negeri Sumsel
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 28
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.17 . 1.17.01 . 19 . 03
Partisipasi Museum Sriwijaya pada Pameran TK. Nasional
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 19 . 08
Pemeliharaan Barang Bercorak Budaya, Restorasi,Preparasi dan Konservasi Koleksi Museum Negeri
0,00
65.000.000,00
10.000.000,00
75.000.000,00
101.100.000,00
12.097.466.000,00
0,00
12.198.566.000,00
101.100.000,00
12.097.466.000,00
0,00
12.198.566.000,00
48.600.000,00
2.084.290.000,00
0,00
2.132.890.000,00
1.18 1.18 . 1.18.01 1.18 . 1.18.01 . 01
Pemuda dan Olah Raga DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.18 . 1.18.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
279.000.000,00
0,00
279.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
367.821.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.18 . 1.18.01 . 01 . 08
0,00
367.821.000,00
0,00
48.600.000,00
0,00
0,00
48.600.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
99.919.000,00
0,00
99.919.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
19.000.000,00
0,00
19.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
65.000.000,00
0,00
65.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran
0,00
414.750.000,00
0,00
414.750.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Tutor SKJ
0,00
13.200.000,00
0,00
13.200.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 26
Dokumentasi dan Publikasi
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 27
Penyediaan Peralataan Dan Bahan Pembersih
0,00
10.600.000,00
0,00
10.600.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 33
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, ke Luar Daerah dan Luar Negeri
0,00
400.000.000,00
0,00
400.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
275.000.000,00
0,00
275.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
99.934.000,00
0,00
99.934.000,00
1.18 . 1.18.01 . 02
1.18 . 1.18.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.18 . 1.18.01 . 06 . 08
Rapat Teknis SKPD
0,00
43.934.000,00
0,00
43.934.000,00
1.18 . 1.18.01 . 06 . 15
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
0,00
21.000.000,00
0,00
21.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 06 . 16
Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Kepemudaan dan Keolahragaan
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00 3.044.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16
Program peningkatan peran serta kepemudaan
29.300.000,00
3.014.700.000,00
0,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 04
Fasilitasi Pekan Temu Wicara Organisasi Pemuda (DMDI)
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 10
Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN)
0,00
98.000.000,00
0,00
98.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 11
Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP)
0,00
87.100.000,00
0,00
87.100.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 12
Pemilihan Pemuda Pelopor
0,00
153.500.000,00
0,00
153.500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 13
Lomba Lintas Alam Pemuda Se-Sumatera Selatan
25.000.000,00
266.900.000,00
0,00
291.900.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 14
Paskibraka Provinsi Sumatera Selatan
0,00
2.000.000.000,00
0,00
2.000.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 17
Jambore Pemuda Daerah (JPD) Provinsi Sumatera Selatan
4.300.000,00
359.200.000,00
0,00
363.500.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 29
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.18 . 1.18.01 . 17 1.18 . 1.18.01 . 17 . 01 1.18 . 1.18.01 . 18 1.18 . 1.18.01 . 18 . 01 1.18 . 1.18.01 . 19
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda dan Mahasiwa
Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Peningkatan Imtaq dan Iptek Kepemudaan serta Penanggulangan HIV-AIDS Pemberian Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga
JUMLAH 6=3+4+5
1.600.000,00
309.300.000,00
0,00
310.900.000,00
1.600.000,00
309.300.000,00
0,00
310.900.000,00
0,00
237.325.000,00
0,00
237.325.000,00
0,00
237.325.000,00
0,00
237.325.000,00
1.500.000,00
163.347.000,00
0,00
164.847.000,00
1.18 . 1.18.01 . 19 . 09
Penyuluhan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan
0,00
67.172.000,00
0,00
67.172.000,00
1.18 . 1.18.01 . 19 . 12
Pelatihan Tenaga Pelatih Olahraga Prestasi
1.500.000,00
62.200.000,00
0,00
63.700.000,00
1.18 . 1.18.01 . 19 . 13
Pelatihan Pengukuran Kebugaran Olahraga
0,00
33.975.000,00
0,00
33.975.000,00
8.900.000,00
5.116.916.000,00
0,00
5.125.816.000,00
0,00
75.500.000,00
0,00
75.500.000,00
1.400.000,00
168.775.000,00
0,00
170.175.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
1.18 . 1.18.01 . 20 . 07
Permassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat
1.18 . 1.18.01 . 20 . 08
Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
1.18 . 1.18.01 . 20 . 17
Pusat Pembinaan Latihan Pelajar (PPLP) Sumatera Selatan
0,00
509.500.000,00
0,00
509.500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 19
Lomba Olahraga Tradisional
0,00
64.611.000,00
0,00
64.611.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 20
Kegiatan Olahraga Antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
7.500.000,00
65.830.000,00
0,00
73.330.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 21
Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat (PPLPD)
0,00
1.309.000.000,00
0,00
1.309.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 25
Dukungan Pekan Paralympic Nasional (PEPARNAS)
0,00
700.000.000,00
0,00
700.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 26
Dukungan Pekan Olahraga Nasional (PON)
0,00
166.200.000,00
0,00
166.200.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 27
Dukungan Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Nasional (POSPENAS)
0,00
307.500.000,00
0,00
307.500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 28
Dukungan Pembinaan National Paralympic Committee (NPC) Prov. Sumsel
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 29
Fasilitasi Olahraga Sumatera Selatan
0,00
1.500.000.000,00
0,00
1.500.000.000,00
900.000,00
209.154.000,00
0,00
210.054.000,00
900.000,00
209.154.000,00
0,00
210.054.000,00
10.300.000,00
587.500.000,00
0,00
597.800.000,00
0,00
96.900.000,00
0,00
96.900.000,00
1.18 . 1.18.01 . 21 1.18 . 1.18.01 . 21 . 11 1.18 . 1.18.01 . 22
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Pengembangan Industri Olahraga
Program Kepanduan / Kepramukaan
1.18 . 1.18.01 . 22 . 01
Rapat Kerja Daerah
1.18 . 1.18.01 . 22 . 03
Perkemahan Saka Kepramukaan
2.800.000,00
365.700.000,00
0,00
368.500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 22 . 04
Giat Prestasi Pramuka
7.500.000,00
124.900.000,00
0,00
132.400.000,00
60.200.000,00
7.595.825.230,83
0,00
7.656.025.230,83
13.800.000,00
3.575.019.230,83
0,00
3.588.819.230,83 1.496.994.230,83
1.19 1.19 . 1.19.01 1.19 . 1.19.01 . 01
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
13.800.000,00
1.483.194.230,83
0,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
167.400.000,00
0,00
167.400.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.19 . 1.19.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.19 . 1.19.01 . 01 . 08 1.19 . 1.19.01 . 01 . 10
0,00
400.000.000,00
0,00
400.000.000,00
13.800.000,00
0,00
0,00
13.800.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
53.825.000,00
0,00
53.825.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 30
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.19 . 1.19.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran
0,00
99.769.230,83
0,00
99.769.230,83
1.19 . 1.19.01 . 01 . 28
Pengelolaan Website
0,00
37.200.000,00
0,00
37.200.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 32
Penyediaan Jasa Publikasi
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 33
Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah, Ke Luar Daerah dan Luar Negeri
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 02 . 32
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
144.600.000,00
0,00
144.600.000,00
1.19 . 1.19.01 . 02
1.19 . 1.19.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.19 . 1.19.01 . 06 . 10
Rapat Teknis SKPD
0,00
95.100.000,00
0,00
95.100.000,00
1.19 . 1.19.01 . 06 . 14
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
0,00
49.500.000,00
0,00
49.500.000,00
0,00
567.800.000,00
0,00
567.800.000,00
1.19 . 1.19.01 . 15
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
1.19 . 1.19.01 . 15 . 15
Pemantauan dan Pelaporan Aksi Demo di Sumsel
0,00
104.000.000,00
0,00
104.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 15 . 17
Pembinaan dan Pembekalan Deteksi Dini Terhadap Ancaman Stabilitas Daerah
0,00
152.800.000,00
0,00
152.800.000,00
1.19 . 1.19.01 . 15 . 19
Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan
0,00
281.000.000,00
0,00
281.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 15 . 22
Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Penelitian di Provinsi Sumatera Selatan
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
427.925.000,00
0,00
427.925.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17
Program pengembangan wawasan kebangsaan
1.19 . 1.19.01 . 17 . 07
Pengembangan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Provinsi Sumatera Selatan
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 08
0,00
270.000.000,00
0,00
270.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 09
Pelestarian Seni dan Budaya Daerah Berwawasan Kebangsaan melalui Pagelaran dan Pelaku Seni Pembekalan Peningkatan Kesadaran Bela Negara
0,00
69.400.000,00
0,00
69.400.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 15
Pembinaan dan Pengimplementasian Terhadap 4 Konsensus Dasar
0,00
58.525.000,00
0,00
58.525.000,00 365.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 18
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
0,00
365.000.000,00
0,00
1.19 . 1.19.01 . 18 . 04
Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Sumatera Selatan
0,00
85.700.000,00
0,00
85.700.000,00
1.19 . 1.19.01 . 18 . 05
Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sumatera Selatan
0,00
116.700.000,00
0,00
116.700.000,00
1.19 . 1.19.01 . 18 . 06
Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Sumatera Selatan
0,00
83.500.000,00
0,00
83.500.000,00
1.19 . 1.19.01 . 18 . 10
Pembentukan Tenaga Penggerak Pembauran
0,00
79.100.000,00
0,00
79.100.000,00
0,00
386.500.000,00
0,00
386.500.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21
Program pendidikan politik masyarakat
1.19 . 1.19.01 . 21 . 06
Pembekalan Peningkatan Pemahaman Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik
0,00
138.800.000,00
0,00
138.800.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 07
0,00
122.500.000,00
0,00
122.500.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 08
Fasilitasi Tim Verifikasi Kelengkapan, Tim Peneliti dan Pemeriksaan Administrasi Bantuan Pemerintah Prov. Sumsel Publikasi Pendidikan Politik Melalui Media
0,00
68.000.000,00
0,00
68.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 12
Pembinaan Pemahaman Pendidikan Politik Bagi Ormas Perempuan
0,00
57.200.000,00
0,00
57.200.000,00
46.400.000,00
4.020.806.000,00
0,00
4.067.206.000,00
1.19 . 1.19.02
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 31
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.19 . 1.19.02 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5 2.982.200.000,00
26.400.000,00
2.955.800.000,00
0,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
161.500.000,00
0,00
161.500.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
860.600.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.19 . 1.19.02 . 01 . 10
0,00
860.600.000,00
0,00
26.400.000,00
0,00
0,00
26.400.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
24.000.000,00
0,00
24.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
343.200.000,00
0,00
343.200.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran
0,00
1.145.500.000,00
0,00
1.145.500.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 27
Penyediaan Peralatan Dan Bahan Pembersih
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 33
Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah, Ke Luar Daerah dan Luar Negeri
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
110.000.000,00
0,00
110.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.19 . 1.19.02 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 02 . 32
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000.000,00
61.140.000,00
0,00
81.140.000,00
20.000.000,00
61.140.000,00
0,00
81.140.000,00
0,00
51.002.000,00
0,00
51.002.000,00
1.19 . 1.19.02 . 03 1.19 . 1.19.02 . 03 . 06 1.19 . 1.19.02 . 05 1.19 . 1.19.02 . 05 . 15 1.19 . 1.19.02 . 06
Program peningkatan disiplin aparatur Pemberian Penghargaan Pegawai yang Berprestasi
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelatihan Kebugaran Fisik dan Penyegaran Anggota Sat Pol. PP Prov. Sumsel
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.19 . 1.19.02 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
0,00
0,00
0,00
0,00
1.19 . 1.19.02 . 06 . 09
Monitoring dan Evaluasi Teknis Kepamongprajaan
0,00
31.462.000,00
0,00
31.462.000,00
Rapat Teknis SKPD
0,00
19.540.000,00
0,00
19.540.000,00
0,00
409.770.000,00
0,00
409.770.000,00
1.19 . 1.19.02 . 06 . 10 1.19 . 1.19.02 . 15
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
1.19 . 1.19.02 . 15 . 07
Pengamanan/pengawalan kegiatan kepala daerah/pejabat pemda Prov. Sumsel
0,00
225.000.000,00
0,00
225.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 15 . 08
Pembinaan tibum dan tranmas kepada masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan
0,00
36.020.000,00
0,00
36.020.000,00
1.19 . 1.19.02 . 15 . 10
Fasilitasi dan monitoring kesiapan Sat. Pol. PP dalam hal tibum tranmas pada penyelenggaraan Pilkada 1 Kab/Kota Operasi tibum dan tranmas di wilayah Provinsi Sumatera Selatan
0,00
44.500.000,00
0,00
44.500.000,00
0,00
104.250.000,00
0,00
104.250.000,00
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1.19 . 1.19.02 . 15 . 11 1.19 . 1.19.02 . 16
0,00
360.894.000,00
0,00
360.894.000,00
1.19 . 1.19.02 . 16 . 06
Operasi penegakan produk hukum daerah
0,00
336.204.000,00
0,00
336.204.000,00
1.19 . 1.19.02 . 16 . 10
Fasilitasi dan sekretariat PPNS
0,00
24.690.000,00
0,00
24.690.000,00
1.19 . 1.19.02 . 16 . 11
Pembinaan Penegakkan Perda dan Perkada
0,00
0,00
0,00
0,00
1.19 . 1.19.02 . 16 . 12
Rencana Pembuatan Perda Berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Sat.Pol PP Provinsi Sumatera Selatan
0,00
0,00
0,00
0,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 32
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.19 . 1.19.02 . 19 1.19 . 1.19.02 . 19 . 03 1.19 . 1.19.02 . 19 . 05 1.19 . 1.19.02 . 19 . 06 1.20 1.20 . 1.20.03 1.20 . 1.20.03 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat Pembekalan aparat linmas Kab/Kota dalam melaksanakan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat Pembinaan potensi masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat Partisipasi penanggulangan bencana dan aparat linmas dan sat. linmas Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian SEKRETARIAT DAERAH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
72.200.000,00
0,00
72.200.000,00
0,00
28.200.000,00
0,00
28.200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.000.000,00
0,00
44.000.000,00
2.515.924.998,00
288.852.469.439,99
215.668.483.670,00
507.036.878.107,99
2.160.999.998,00
116.697.015.065,38
194.370.298.170,00
313.228.313.233,38
53.099.998,00
38.136.207.365,38
0,00
38.189.307.363,38
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00
105.950.000,00
0,00
105.950.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
4.057.772.750,00
0,00
4.057.772.750,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
2.000.000.000,00
0,00
2.000.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
0,00
0,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
350.000.000,00
0,00
350.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
46.499.998,00
0,00
0,00
46.499.998,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.650.000,00
1.136.575.000,00
0,00
1.138.225.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.650.000,00
600.000.000,00
0,00
601.650.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
800.000.000,00
0,00
800.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.650.000,00
1.150.000.000,00
0,00
1.151.650.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 1.20 . 1.20.03 . 01 . 20
0,00
1.000.000.000,00
0,00
1.000.000.000,00
1.650.000,00
12.060.000.000,00
0,00
12.061.650.000,00
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Tehnis/Perkantoran
0,00
6.336.884.615,38
0,00
6.336.884.615,38
Penyediaan Jasa Tutor SKJ
0,00
142.500.000,00
0,00
142.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 29
Penyediaan Jasa Sewa Sarana Mobilitas
0,00
1.500.000.000,00
0,00
1.500.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 33
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, ke Luar Daerah dan Luar Negeri
0,00
6.418.525.000,00
0,00
6.418.525.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 43
Penyediaan Jasa Peralatan Sandi Telkom
0,00
478.000.000,00
0,00
478.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 52
Penyusunan Administrasi Pimpinan
0,00
0,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.300.000,00
17.628.350.000,00
12.253.093.000,00
29.884.743.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
5.454.943.000,00
5.454.943.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 12
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
200.000.000,00
4.049.800.000,00
4.249.800.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 13
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
1.650.000,00
0,00
2.298.350.000,00
2.300.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 20
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
0,00
400.000.000,00
0,00
400.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1.650.000,00
3.498.350.000,00
0,00
3.500.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
6.330.000.000,00
0,00
6.330.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
6.000.000.000,00
0,00
6.000.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 32
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
1.150.000.000,00
0,00
1.150.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
0,00
50.000.000,00
450.000.000,00
500.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 33
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.03 . 02 . 80
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pengembangan Apliaksi SIMPEG berbasis online di Linkungan Setda Prov.Sumsel
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.700.000.000,00
0,00
2.700.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
0,00
1.200.000.000,00
0,00
1.200.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
0,00
0,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 03 . 09
Fasilitasi Peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI
0,00
1.500.000.000,00
0,00
1.500.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 03
1.20 . 1.20.03 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01
Pendidikan dan Pelatihan Formal
0,00
0,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 10
Pelatihan Pendidikan dan Kursus Keterampilan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
401.000.000,00
0,00
401.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 06
Penyusunan DPA Setda
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 08
Inventarisasi Aset di Lingkungan Setda
0,00
66.000.000,00
0,00
66.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 12
Pendataan dan Penataan Arsip Aktif dan Non Aktif
0,00
175.000.000,00
0,00
175.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 17
Penataan Administrasi Aparatur dan Penyusunan Laporan Data Potensi Aparatur di Linkungan Setda, LPPD dan LKPJ Biro Ortala
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
190.000.000,00
0,00
190.000.000,00 30.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 15
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
1.20 . 1.20.03 . 15 . 09
Fasilitasi dan Koordinasi Kunjungan Kerja Lembaga Legislatif
0,00
30.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 15 . 10
Verifikasi Pengganti Antar Waktu DPRD Provinsi/Kab/Kota
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 15 . 11
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahunan di Kab/Kota se-Sumatera Selatan
0,00
130.000.000,00
0,00
130.000.000,00
156.400.000,00
14.043.987.900,00
0,00
14.200.387.900,00
1.20 . 1.20.03 . 16
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02
Penerimaan Kunjungan Kerja / Fasilitasi Tamu-Tamu Pimpinan
150.000.000,00
2.730.000.000,00
0,00
2.880.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 05
Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah
0,00
4.350.000.000,00
0,00
4.350.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 07
Fasilitasi Kegiatan KDH/WKDH
0,00
2.285.350.000,00
0,00
2.285.350.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 08
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
0,00
194.600.000,00
0,00
194.600.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 09
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Sumsel
0,00
235.525.000,00
0,00
235.525.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 10
Penyelenggaraan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI)
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 11
Fasilitasi Pelaksanaan Silaturahmi KDH/WKDH dengan Masyarakat Sumatera Selatan
0,00
2.085.000.000,00
0,00
2.085.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 13
0,00
47.000.000,00
0,00
47.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 14
Perizinan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Ketua/Anggota DPRD Prov. Sumatera Selatan ke Luar Negeri Pembinaan Pelaporan Catatan Sipil
0,00
250.100.000,00
0,00
250.100.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 15
Monitoring dan Evaluasi Masalah Kependudukan
0,00
243.087.900,00
0,00
243.087.900,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 20
Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan KDH/WKDH
6.400.000,00
1.473.325.000,00
0,00
1.479.725.000,00
0,00
615.000.000,00
0,00
615.000.000,00
0,00
615.000.000,00
0,00
615.000.000,00
0,00
282.532.000,00
0,00
282.532.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 1.20 . 1.20.03 . 23
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Monitoring dan Evaluasi Izin Lokasi dan HGU
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 34
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 1.20 . 1.20.03 . 24
Implementasi, Pengelolaan dan Sosialisasi SIAK Secara Terpadu
Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
1.20 . 1.20.03 . 24 . 02
Ganti Rugi Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan
1.20 . 1.20.03 . 24 . 03
Fasilitasi Penyelesaian Kasus Pertanahan
1.20 . 1.20.03 . 26 1.20 . 1.20.03 . 26 . 06
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
282.532.000,00
0,00
282.532.000,00
100.000.000,00
1.250.000.000,00
181.617.205.170,00
182.967.205.170,00
100.000.000,00
250.000.000,00
181.617.205.170,00
181.967.205.170,00
0,00
1.000.000.000,00
0,00
1.000.000.000,00
0,00
1.799.000.000,00
0,00
1.799.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 07
Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 08
Penataan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
0,00
122.600.000,00
0,00
122.600.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 09
0,00
125.000.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
667.300.000,00
0,00
667.300.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 12
Penyusunan Uraian Tugas dan Fungsi SKPD serta Penataan UPT Dinas/Badan Provinsi Sumatera Selatan Penyusunan Himpunan Peraturan dan Penyebaran Informasi Hukum dan Dokumentasi Produk Hukum Penyelesaian Perkara yang menyangkut Kepentingan Hukum Pemerintah Provinsi SUMSEL Penyuluhan Hukum
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 13
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Daerah Melalui Media Cetak
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 14
Penelitian dan Penelahaan Draft Keputusan Gubernur Sumatera Selatan
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 15
Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma kepada Masyarakat Miskin Sumsel
0,00
184.100.000,00
0,00
184.100.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 17
Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Program RANHAM dan Koordinasi Pelaksanaan HAM Pembinaan dan Pengembangan Sistem Informasi Hukum di Provinsi Sumatera Selatan
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
156.600.000,00
2.551.912.500,00
0,00
2.708.512.500,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 1.20 . 1.20.03 . 26 . 11
1.20 . 1.20.03 . 26 . 18 1.20 . 1.20.03 . 27
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
1.20 . 1.20.03 . 27 . 01
Fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah
1.20 . 1.20.03 . 27 . 03
Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah
1.20 . 1.20.03 . 27 . 05 1.20 . 1.20.03 . 27 . 06
Pembinaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di Daerah Otonomi Baru Pembakuan Nama Rupabumi
1.20 . 1.20.03 . 27 . 08
Pengukuran, Pemertaan dan Pemasangan Pilar Permanen antar Provinsi
1.20 . 1.20.03 . 27 . 09
Pengukuran, Pemertaan dan Pemasangan Pilar Permanen antar Kabupaten/Kota
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur/PNS/Anggota KORPRI
1.20 . 1.20.03 . 30 1.20 . 1.20.03 . 30 . 15 1.20 . 1.20.03 . 30 . 16 1.20 . 1.20.03 . 30 . 17 1.20 . 1.20.03 . 30 . 19 1.20 . 1.20.03 . 30 . 21
Pembinaan, Fasilitas dan Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik dalam Rangka Pelayanan Prima di Provinsi dan Kabupaten/Kota Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Survey Masyarakat di Lingkungan Pemprov dan Kabupaten/Kota Pembinaan dan Monitoring Penyusunan Standar Pelayanan (SP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Pembinaan dan Monitoring SAKIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
172.000.000,00
0,00
172.000.000,00
54.000.000,00
1.238.912.500,00
0,00
1.292.912.500,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
132.000.000,00
0,00
132.000.000,00
37.800.000,00
425.000.000,00
0,00
462.800.000,00
64.800.000,00
534.000.000,00
0,00
598.800.000,00
0,00
1.069.470.000,00
0,00
1.069.470.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
98.500.000,00
0,00
98.500.000,00
0,00
82.570.000,00
0,00
82.570.000,00
0,00
60.665.000,00
0,00
60.665.000,00
0,00
109.000.000,00
0,00
109.000.000,00 Halaman 35
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.03 . 30 . 22 1.20 . 1.20.03 . 30 . 63 1.20 . 1.20.03 . 30 . 64 1.20 . 1.20.03 . 30 . 65 1.20 . 1.20.03 . 30 . 68 1.20 . 1.20.03 . 30 . 69
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Sumatera Selatan yang Berbasis Informatika Pembinaan dan Evaluasi Penyusunan Penilian Prestasi Kerja ASN di Linkungan Setda Prov. Sumsel Pemutahiran Data Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja di Linkungan Pemerintah Prov. Sumsel Bimbingan Teknis Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja di Linkungan Pemerintah Prov. Sumsel Monitoring dan Revie Dokumen Road map Reformasi Birokrasi Pemerintah Prov. Sumsel Pembinaan dan Monitoring SPM di Pemprov. Sumsel
Program Perumusan Kebijakan di Bidang Keagamaan
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
104.500.000,00
0,00
104.500.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
190.300.000,00
0,00
190.300.000,00
0,00
133.935.000,00
0,00
133.935.000,00
0,00
104.000.000,00
0,00
104.000.000,00
0,00
76.000.000,00
0,00
76.000.000,00
0,00
3.032.900.000,00
0,00
3.032.900.000,00
1.20 . 1.20.03 . 47 . 02
Pemberangkatan Kafilah MTQ/STQ Tingkat Nasional
0,00
1.393.240.000,00
0,00
1.393.240.000,00
1.20 . 1.20.03 . 47 . 04
Fasilitasi Embarkasi dan Debarkasi Haji
0,00
210.000.000,00
0,00
210.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 47 . 05
Fasilitasi Safari Ramadhan
0,00
76.800.000,00
0,00
76.800.000,00
1.20 . 1.20.03 . 47 . 06
Fasiltasi Pembinaan Agama di Provinsi Sumatera Selatan
0,00
89.150.000,00
0,00
89.150.000,00
1.20 . 1.20.03 . 47 . 08
Rakorda Forum Lintas Agama se Sumatera Selatan
0,00
216.150.000,00
0,00
216.150.000,00
1.20 . 1.20.03 . 47 . 09
Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi Sumatera Selatan
0,00
1.047.560.000,00
0,00
1.047.560.000,00
0,00
93.300.000,00
0,00
93.300.000,00
0,00
93.300.000,00
0,00
93.300.000,00
1.691.600.000,00
485.008.100,00
0,00
2.176.608.100,00
1.691.600.000,00
108.400.000,00
0,00
1.800.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 47
1.20 . 1.20.03 . 48 1.20 . 1.20.03 . 48 . 04 1.20 . 1.20.03 . 49
Program Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Bantuan Gubernur Terhadap Pondok Pesantren di Kab/Kota Se- Sumatera Selatan
Program Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan
1.20 . 1.20.03 . 49 . 01
Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa
1.20 . 1.20.03 . 49 . 02
Penatausahaan dan Pengendalian Administrasi Pembangunan Desentralisasi
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 49 . 03
Sosialisasi Peraturan yang Berhubungan dengan Pengadaan Barang/Jasa
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 49 . 05
0,00
94.692.000,00
0,00
94.692.000,00
1.20 . 1.20.03 . 49 . 07
Pembinaan dan Penatausahaan Administrasi Pembangunan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Sektoral Pembinaan dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
0,00
56.234.000,00
0,00
56.234.000,00
1.20 . 1.20.03 . 49 . 08
Bimtek Pembinaan dan Penatausahaan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
0,00
70.682.100,00
0,00
70.682.100,00
0,00
1.198.954.050,00
0,00
1.198.954.050,00 146.756.000,00
1.20 . 1.20.03 . 51
Program Pembangunan Bidang Ekonomi
1.20 . 1.20.03 . 51 . 02
Forum Pengembangan Ekonomi Daerah
0,00
146.756.000,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 51 . 03
Pembinaan dan Pengawasan LKM di Sumatera Selatan
0,00
74.725.000,00
0,00
74.725.000,00
1.20 . 1.20.03 . 51 . 04
0,00
127.966.500,00
0,00
127.966.500,00
0,00
86.593.550,00
0,00
86.593.550,00
1.20 . 1.20.03 . 51 . 06
Monitoring dan Evaluasi Program Lintas Sektor Pelaksanaan Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) untuk Peningkatan Akses Permodalan Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) / Kredit Usaha Ketahanan Pangan di Kab/Kota se- Sumsel Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Raskin di Provinsi Sumatera Selatan
0,00
107.359.000,00
0,00
107.359.000,00
1.20 . 1.20.03 . 51 . 07
Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Kreatif di Sumatera Selatan
0,00
140.854.000,00
0,00
140.854.000,00
1.20 . 1.20.03 . 51 . 08
Monitoring Penyaluran BBM & LPG di Prov. Sumsel
0,00
96.890.000,00
0,00
96.890.000,00
1.20 . 1.20.03 . 51 . 09
Monitoring Pemantuan Pelaksanaan Pupuk Bersubsidi di Prov.Sumsel
0,00
78.310.000,00
0,00
78.310.000,00
1.20 . 1.20.03 . 51 . 10
Pengendalian Inflasi Daerah se-Sumatera Selatan
0,00
219.100.000,00
0,00
219.100.000,00
1.20 . 1.20.03 . 51 . 05
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 36
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.03 . 51 . 11 1.20 . 1.20.03 . 53
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan CSR di Sekitar Perusahaan untuk Peningkatan Perekenomian Masyarakat
Program Kedinasan Pelaksanaan Pembangunan
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
120.400.000,00
0,00
120.400.000,00
0,00
238.778.400,00
0,00
238.778.400,00
1.20 . 1.20.03 . 53 . 01
Monitoring, Evaluasi, Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
0,00
132.078.000,00
0,00
132.078.000,00
1.20 . 1.20.03 . 53 . 02
Study Banding Bidang Administrasi Pembangunan
0,00
0,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 53 . 03
Koordinasi Penyelenggaraan Kesekretariatan Pelaksanaan Program AMPL (Air Minum Penyehatan Lingkungan)/PPSP (Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman)
0,00
106.700.400,00
0,00
106.700.400,00
0,00
589.109.750,00
0,00
589.109.750,00
1.20 . 1.20.03 . 55
Program Kerjasama Wilayah Perbatasan
1.20 . 1.20.03 . 55 . 01
Rakorgub se Sumatera
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 55 . 02
Pembinaan Aparatur tentang Kerjasama Daerah
0,00
40.100.000,00
0,00
40.100.000,00
1.20 . 1.20.03 . 55 . 03
Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Evaluasi Kerjasama Antar Daerah
0,00
32.000.000,00
0,00
32.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 55 . 04
Identifikasi dan Evaluasi Permasalahan Antar Pemda dalam Pelaksanaan Otonomi
0,00
42.500.000,00
0,00
42.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 55 . 05
Pengembangan Kerjasama Wilayah Perbatasan antar Kabupaten/Kota dan antar Provinsi Pemantauan dan Pendataan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) di Bidang Perkebunan Kabupaten /Kota Koordinasi dan Pemantauan Pelayanan Publik Bidang Kependudukan di Daerah Otonomi Baru Pembinaan dan Pemantauan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Daerah Prov. Sumsel Pemantauan dan Evaluasi Kawasan Kota Terpadu Mandiri di Provinsi Sumatera Selatan Pembinaan Regulasi Otonomi Daerah Prov. Sumsel tentang Urusan Konkruen Pasca Penetapan UU 23 tahun 2014
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
31.500.000,00
0,00
31.500.000,00
0,00
34.500.000,00
0,00
34.500.000,00
0,00
191.024.000,00
0,00
191.024.000,00
0,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
0,00
113.485.750,00
0,00
113.485.750,00 30.756.025.000,00
1.20 . 1.20.03 . 55 . 06 1.20 . 1.20.03 . 55 . 07 1.20 . 1.20.03 . 55 . 08 1.20 . 1.20.03 . 55 . 09 1.20 . 1.20.03 . 55 . 10 1.20 . 1.20.03 . 56
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
0,00
30.256.025.000,00
500.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 56 . 01
Dokumentasi dan Kliping
0,00
155.000.000,00
0,00
155.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 56 . 02
Penerbitan Informasi Pembangunan
0,00
3.983.525.000,00
0,00
3.983.525.000,00
1.20 . 1.20.03 . 56 . 03
Penyediaan Media Publikasi Luar Ruang
0,00
2.805.000.000,00
0,00
2.805.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 56 . 04
Pembuatan dan Penayangan Informasi Layanan Masyarakat
0,00
1.060.000.000,00
0,00
1.060.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 56 . 05
Publikasi Media Cetak dan Media Elektronik
0,00
20.852.500.000,00
0,00
20.852.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 56 . 06
0,00
700.000.000,00
0,00
700.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 56 . 07
Peliputan Kegiatan KDH/WKDH dan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri Pelayanan dan Jaringan Informasi Publik
0,00
160.000.000,00
0,00
160.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 56 . 08
Penyediaan Pelayanan Pers Conference di Media Center
0,00
335.000.000,00
0,00
335.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 56 . 12
Pembuatan dan Penyangan Video Profil
0,00
60.000.000,00
500.000.000,00
560.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 56 . 13
Dokumentasi Data Website Biro Pemerintahan
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 56 . 14
Pengumpulan dan Penyaringan Informasi
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
0,00
62.230.000,00
0,00
62.230.000,00
0,00
62.230.000,00
0,00
62.230.000,00
0,00
53.250.000,00
0,00
53.250.000,00
1.20 . 1.20.03 . 58 1.20 . 1.20.03 . 58 . 04 1.20 . 1.20.03 . 59
Program Perumusan Kebijakan di Bidang HIV/AIDS dan UKS Fasilitasi Tim Pembinaan UKS se Sumatera Selatan
Program Perumusan Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 37
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.03 . 59 . 04 1.20 . 1.20.04 1.20 . 1.20.04 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Peningkatan Koordinasi Pembentukan Dewan Pengupahan se Provinsi Sumatera Selatan SEKRETARIAT DPRD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
53.250.000,00
0,00
53.250.000,00
95.600.000,00
99.175.363.307,69
10.517.980.000,00
109.788.943.307,69
13.800.000,00
83.423.555.307,69
100.000.000,00
83.537.355.307,69
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
1.781.858.000,00
0,00
1.781.858.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 05
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
0,00
723.000.000,00
0,00
723.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
4.865.800.000,00
0,00
4.865.800.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
13.800.000,00
38.000.000,00
0,00
51.800.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
847.275.000,00
0,00
847.275.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
650.000.000,00
0,00
650.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
900.000.000,00
0,00
900.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
115.000.000,00
0,00
115.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
700.000.000,00
100.000.000,00
800.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
2.600.000.000,00
0,00
2.600.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Tehnis Perkantoran
0,00
1.700.192.307,69
0,00
1.700.192.307,69
1.20 . 1.20.04 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Tutor SKJ
0,00
26.400.000,00
0,00
26.400.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 22
Belanja Obat-obatan (Balai Pengobatan)
0,00
500.000.000,00
0,00
500.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 24
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
0,00
1.663.475.000,00
0,00
1.663.475.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 26
Dokumentasi Dan Publikasi
0,00
4.525.650.000,00
0,00
4.525.650.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 33
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, ke Luar Daerah dan Luar Negeri
0,00
60.791.905.000,00
0,00
60.791.905.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 45
Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih
0,00
85.000.000,00
0,00
85.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 49
Pemeliharaan Kesehatan
0,00
900.000.000,00
0,00
900.000.000,00
0,00
2.797.882.000,00
10.067.980.000,00
12.865.862.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.04 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
0,00
2.000.000,00
748.000.000,00
750.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 06
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
0,00
162.000.000,00
4.314.122.000,00
4.476.122.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 12
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
627.500.000,00
2.619.770.000,00
3.247.270.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
525.000.000,00
0,00
525.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 25
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 32
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
972.382.000,00
0,00
972.382.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 41
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
0,00
4.000.000,00
1.888.088.000,00
1.892.088.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 67
Perlengkapan Kearsipan dan Perpustakaan
0,00
53.000.000,00
0,00
53.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 74
Pembangunan Taman Rumah Dinas/Jabatan
0,00
2.000.000,00
498.000.000,00
500.000.000,00
0,00
821.000.000,00
0,00
821.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
1.20 . 1.20.04 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
0,00
800.000.000,00
0,00
800.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
0,00
21.000.000,00
0,00
21.000.000,00
0,00
330.000.000,00
0,00
330.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 38
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.04 . 05 . 13
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 05 . 14
Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 05 . 15
Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
73.750.000,00
0,00
73.750.000,00
1.20 . 1.20.04 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.04 . 06 . 11
Penyusunan Laporan Triwulan
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 06 . 12
Pendataan dan Penataan Arsip Aktif dan Non Aktif
0,00
43.750.000,00
0,00
43.750.000,00
81.800.000,00
11.439.801.000,00
0,00
11.521.601.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
1.20 . 1.20.04 . 15 . 01
Pembahasan rancangan peraturan daerah
5.000.000,00
1.359.120.000,00
0,00
1.364.120.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 03
Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
1.800.000,00
115.550.000,00
0,00
117.350.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 04
Rapat-rapat paripurna
33.000.000,00
370.500.000,00
0,00
403.500.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 05
Kegiatan Reses
0,00
6.707.400.000,00
0,00
6.707.400.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 07
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
0,00
2.380.231.000,00
0,00
2.380.231.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 08
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 12
Dialog/Audiensi DPRD dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Masyarakat
42.000.000,00
257.000.000,00
0,00
299.000.000,00
0,00
289.375.000,00
350.000.000,00
639.375.000,00
1.20 . 1.20.04 . 23
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
1.20 . 1.20.04 . 23 . 03
Penyediaan Sarana dan Prasarana Media Center
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 23 . 04
Pengembangan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik
0,00
289.375.000,00
300.000.000,00
589.375.000,00
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
27.000.000,00
30.531.209.600,00
3.200.000.000,00
33.758.209.600,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
10.334.675.000,00
1.20 . 1.20.05
27.000.000,00
10.307.675.000,00
0,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01
1.20 . 1.20.05 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
6.935.625.000,00
0,00
6.935.625.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 05
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
10.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20 . 1.20.05 . 01 . 10
0,00
10.000.000,00
0,00
27.000.000,00
0,00
0,00
27.000.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
600.000.000,00
0,00
600.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
536.939.000,00
0,00
536.939.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
450.000.000,00
0,00
450.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Tehnis Perkantoran
0,00
1.007.250.000,00
0,00
1.007.250.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 33
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, ke Luar Daerah dan Luar Negeri
0,00
647.861.000,00
0,00
647.861.000,00
0,00
16.673.534.600,00
3.200.000.000,00
19.873.534.600,00
1.20 . 1.20.05 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.05 . 02 . 12
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
432.600.000,00
0,00
432.600.000,00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 32
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
195.825.000,00
0,00
195.825.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 39
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.05 . 02 . 49
Pemeliharaan Rutin Berkala/Area Jaka Baring Sport City
0,00
15.795.109.600,00
0,00
15.795.109.600,00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 78
Pembangunan Kawasan JSC
0,00
0,00
2.200.000.000,00
2.200.000.000,00
0,00
362.500.000,00
0,00
362.500.000,00
0,00
362.500.000,00
0,00
362.500.000,00
0,00
3.080.000.000,00
0,00
3.080.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 06 1.20 . 1.20.05 . 06 . 15 1.20 . 1.20.05 . 17
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persiapan Implementasi PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1.20 . 1.20.05 . 17 . 20
Penyusunan Raperda tentang APBD dan Rapergub tentang Penjabaran APBD
0,00
205.000.000,00
0,00
205.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 21
0,00
185.000.000,00
0,00
185.000.000,00
0,00
135.000.000,00
0,00
135.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 25
Penyusunan Raperda Tentang Perubahan APBD dan Rapergub tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pengamanan Aset Daerah
0,00
1.150.000.000,00
0,00
1.150.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 27
Pemanfaatan Aset
0,00
830.000.000,00
0,00
830.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 35
Implementasi SIMDA Barang Milik Daerah
0,00
95.000.000,00
0,00
95.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 38
Inventarisasi Aset
0,00
480.000.000,00
0,00
480.000.000,00
0,00
107.500.000,00
0,00
107.500.000,00
0,00
47.500.000,00
0,00
47.500.000,00
0,00
42.500.000,00
0,00
42.500.000,00
0,00
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
15.000.000,00
5.121.428.000,00
106.165.000,00
5.242.593.000,00
13.200.000,00
1.536.906.000,00
0,00
1.550.106.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 22
1.20 . 1.20.05 . 18 1.20 . 1.20.05 . 18 . 06 1.20 . 1.20.05 . 18 . 07 1.20 . 1.20.05 . 18 . 08 1.20 . 1.20.06 1.20 . 1.20.06 . 01
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota Evaluasi Raperda tentang Perubahan APBD Kab/Kota dan Raper KDH Tentang Perubahan Penjabarab APBD Kab/Kota Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/kota INSPEKTORAT
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00
10.800.000,00
0,00
10.800.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
168.300.000,00
0,00
168.300.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
174.977.600,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20 . 1.20.06 . 01 . 08
0,00
174.977.600,00
0,00
13.200.000,00
0,00
0,00
13.200.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
0,00
178.000.000,00
0,00
178.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
120.022.500,00
0,00
120.022.500,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
94.000.000,00
0,00
94.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
29.188.000,00
0,00
29.188.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
0,00
24.000.000,00
0,00
24.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 17
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
130.800.000,00
0,00
130.800.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Tehnis/Perkantoran
0,00
197.500.000,00
0,00
197.500.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Tutor SKJ
0,00
17.600.000,00
0,00
17.600.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 33
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, ke Luar Daerah dan Luar Negeri
0,00
328.574.400,00
0,00
328.574.400,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 45
Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih
0,00
63.143.500,00
0,00
63.143.500,00
1.800.000,00
190.000.000,00
106.165.000,00
297.965.000,00
1.20 . 1.20.06 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 40
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.06 . 02 . 12
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.800.000,00
0,00
106.165.000,00
107.965.000,00
1.20 . 1.20.06 . 02 . 22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 02 . 32
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00
282.512.000,00
0,00
282.512.000,00
1.20 . 1.20.06 . 05 . 01
Pendidikan dan Pelatihan Formal
0,00
142.636.000,00
0,00
142.636.000,00
1.20 . 1.20.06 . 05 . 16
Pembekalan Teknis Pengawasan bagi Aparatur Pengawas
0,00
139.876.000,00
0,00
139.876.000,00
0,00
2.768.562.000,00
0,00
2.768.562.000,00
1.20 . 1.20.06 . 05
1.20 . 1.20.06 . 20
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1.20 . 1.20.06 . 20 . 01
Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
0,00
1.237.800.000,00
0,00
1.237.800.000,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 02
0,00
346.328.000,00
0,00
346.328.000,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 06
Penanganan Kasus Pengaduan dan Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Provinsi Sumsel Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan
0,00
248.450.000,00
0,00
248.450.000,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 12
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
0,00
252.802.000,00
0,00
252.802.000,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 13
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
0,00
410.082.000,00
0,00
410.082.000,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 14
Pemeriksaan untuk Tujuan Tertentu
0,00
273.100.000,00
0,00
273.100.000,00
0,00
307.248.000,00
0,00
307.248.000,00
0,00
307.248.000,00
0,00
307.248.000,00
0,00
36.200.000,00
0,00
36.200.000,00
0,00
36.200.000,00
0,00
36.200.000,00
8.400.000,00
4.206.473.076,92
543.508.000,00
4.758.381.076,92
8.400.000,00
1.394.323.076,92
0,00
1.402.723.076,92
1.20 . 1.20.06 . 61 1.20 . 1.20.06 . 61 . 01 1.20 . 1.20.06 . 62 1.20 . 1.20.06 . 62 . 01 1.20 . 1.20.07 1.20 . 1.20.07 . 01
Program Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Korupsi Evaluasi Kinerja Dinas/Instansi di Lingkungan Pemprov Sumsel dan Kab/Kota
Program Penyususnan Dokumen Perencanaan SKPD Penyususnan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
174.000.000,00
0,00
174.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 05
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
143.784.000,00
0,00
143.784.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
8.400.000,00
0,00
0,00
8.400.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
131.400.000,00
0,00
131.400.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Tehnis Perkantoran
0,00
196.923.076,92
0,00
196.923.076,92
1.20 . 1.20.07 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Tutor SKJ
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 45
Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 47
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, ke Luar Daerah dan Luar Negeri
0,00
451.216.000,00
0,00
451.216.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 48
Jasa Perizinan Bangunan
0,00
0,00
0,00
0,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 41
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.07 . 02
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
JUMLAH 6=3+4+5 156.508.000,00
0,00
125.000.000,00
31.508.000,00
1.20 . 1.20.07 . 02 . 12
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
0,00
31.508.000,00
31.508.000,00
1.20 . 1.20.07 . 02 . 32
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
65.000.000,00
0,00
65.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
Penguatan Jarlitbang Pendidikan Sumatera Selatan
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
Program Litbang dan Inovasi Bidang Kesehatan
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
280.000.000,00
0,00
280.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 05 1.20 . 1.20.07 . 05 . 12 1.20 . 1.20.07 . 35 1.20 . 1.20.07 . 35 . 01 1.20 . 1.20.07 . 36 1.20 . 1.20.07 . 36 . 02 1.20 . 1.20.07 . 37 1.20 . 1.20.07 . 37 . 03 1.20 . 1.20.07 . 40
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Diklat Jabatan Fungsional Peneliti
Penguatan Kelembagaan Rakorda Kelembagaan Litbang
Program Litbang dan Inovasi Bidang Pendidikan
Analisis prilaku masyarakat dan Lingkungan di Wilayah Kumuh/Daerah Pasang Surut
Program Litbang dan Inovasi Bidang Sosial Kemasyarakatan
1.20 . 1.20.07 . 40 . 04
Operasional Riset Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan
0,00
205.000.000,00
0,00
205.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 40 . 05
Penyusunan Master Plan kampung Santri Sumatera Selatan
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 42
Program Inkubator Teknologi
0,00
132.650.000,00
512.000.000,00
644.650.000,00
1.20 . 1.20.07 . 42 . 05
Inkubasi bisnis dan Teknologi Pengalengan Pindang Patin
0,00
40.650.000,00
512.000.000,00
552.650.000,00
1.20 . 1.20.07 . 42 . 06
Inkubasi bisnis produk inovatif baru (kopi palm berstandar internasional)
0,00
92.000.000,00
0,00
92.000.000,00
0,00
325.000.000,00
0,00
325.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 43
Program Pendayagunaan Iptek
1.20 . 1.20.07 . 43 . 01
Pendampingan pasca inovasi (UKM berbasis inovasi, desa binaan)
0,00
79.000.000,00
0,00
79.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 43 . 04
Pengembangan serambi difusi Iptek sebagai pusat belajar Iptekin di Kab/kota
0,00
104.000.000,00
0,00
104.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 43 . 05
Pengembangan pusat inovasi di Kab/Kota
0,00
67.000.000,00
0,00
67.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 43 . 06
Pengembangan desa Inovasi
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 44
Program Desiminasi IPTEK Hasil Litbang dan Inovasi
0,00
360.000.000,00
0,00
360.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 44 . 01
Seminar Hasil Litbang
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 44 . 02
Publikasi Hasil Litbang (Media Massa, Cetak & Elektronik, Leaflet, Poster, Baleho, Jurnal, Buletin) Penyusunan dan Penggandaan Buku Litbang dan Inovasi (ringkasan hasil penelitian, buku SIDa, Profil Balitbangnovda, Buku Testimosi, Buku Invensi &Inovasi) Ritech Expo di dalam dan Luar Provinsi (Pameran, Hakteknas)
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
369.500.000,00
0,00
369.500.000,00
1.20 . 1.20.07 . 44 . 03 1.20 . 1.20.07 . 44 . 04 1.20 . 1.20.07 . 45
Program Kemitraan Inovasi Iptek
1.20 . 1.20.07 . 45 . 01
Penguatan Dewan Riset Daerah (DRD) Sumsel
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 45 . 02
Pengembangan Pusat Unggulan Inovasi Karet
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 45 . 03
Pengembangan Pusat Unggulan Inovasi Energi
0,00
65.000.000,00
0,00
65.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 45 . 04
Penguatan Komda Plasma Nutfah (Pengembangan bibit duku unggul sebagai salah satu SDG Sumsel)
0,00
85.000.000,00
0,00
85.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 42
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.07 . 45 . 05 1.20 . 1.20.07 . 46 1.20 . 1.20.07 . 46 . 01 1.20 . 1.20.07 . 66 1.20 . 1.20.07 . 66 . 01 1.20 . 1.20.07 . 67
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Penguatan Jaringan Intertek
Program Sentra HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Intermediasi Sentra HKI
Program Litbang dan Inovasi Bidang Peningkatan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan Komersialisasi produk hidroponik
Program UPTB Kebun Raya Sriwijaya Sumsel
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
59.500.000,00
0,00
59.500.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
433.000.000,00
0,00
433.000.000,00 150.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 67 . 01
Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Kebun Raya
0,00
150.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.07 . 67 . 03
Datasering Kebun Raya Sumsel
0,00
92.000.000,00
0,00
92.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 67 . 04
Operasional Teknis Kebun Raya Sriwijaya Sumsel
0,00
191.000.000,00
0,00
191.000.000,00
0,00
452.000.000,00
0,00
452.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 68
Program Science Techno Park (STP) / Agro Techno Park (ATP)
1.20 . 1.20.07 . 68 . 01
Operasional Teknis Science Technopark (STP-ATP)
0,00
202.000.000,00
0,00
202.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 68 . 02
Pembuatan Sertifikat Tanah di (STP-ATP)
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
4.200.000,00
871.039.990,00
0,00
875.239.990,00 510.839.990,00
1.20 . 1.20.08 1.20 . 1.20.08 . 01
SEKRETARIAT KORPRI
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.200.000,00
506.639.990,00
0,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
68.430.000,00
0,00
68.430.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
110.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20 . 1.20.08 . 01 . 08
0,00
110.000.000,00
0,00
4.200.000,00
0,00
0,00
4.200.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
51.350.000,00
0,00
51.350.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
9.700.000,00
0,00
9.700.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Tehnis Perkantoran
0,00
98.750.000,00
0,00
98.750.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 20
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
0,00
5.909.990,00
0,00
5.909.990,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 33
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, ke Luar Daerah dan Luar Negeri
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.08 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 02 . 32
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 28 1.20 . 1.20.08 . 28 . 01 1.20 . 1.20.08 . 30 1.20 . 1.20.08 . 30 . 01
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif
0,00
74.100.000,00
0,00
74.100.000,00
Pelatihan Kewirausahaan Bagi PNS/Anggota KORPRI yang Akan Memasuki Masa Pensiun
0,00
74.100.000,00
0,00
74.100.000,00
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur/PNS/Anggota KORPRI
0,00
249.300.000,00
0,00
249.300.000,00
0,00
41.000.000,00
0,00
41.000.000,00
Penyelenggaraan Pengajian dan Ceramah Agama Islam
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 43
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.08 . 30 . 50
Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) KORPRI Prov. Sumsel
0,00
37.900.000,00
0,00
1.20 . 1.20.08 . 30 . 51
Pemusatan Latihan/TC Bagi Qori/Qoriah KORPRI Prov. Sumsel
0,00
38.900.000,00
0,00
38.900.000,00
1.20 . 1.20.08 . 30 . 52
Pemberangkatan Kafilah MTQ KORPRI Prov. Sumsel di Tingkat Nasional
0,00
131.500.000,00
0,00
131.500.000,00
0,00
16.000.000,00
0,00
16.000.000,00
0,00
16.000.000,00
0,00
16.000.000,00
13.200.000,00
3.182.766.000,00
106.050.000,00
3.302.016.000,00
12.000.000,00
1.167.387.000,00
0,00
1.179.387.000,00
1.20 . 1.20.08 . 31 1.20 . 1.20.08 . 31 . 04 1.20 . 1.20.09 1.20 . 1.20.09 . 01
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga dan Kesehatan Jasmani Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
37.900.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
12.800.000,00
0,00
12.800.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
206.250.000,00
0,00
206.250.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 05
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
351.237.000,00
0,00
351.237.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
12.000.000,00
0,00
0,00
12.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
96.850.000,00
0,00
96.850.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
21.000.000,00
0,00
21.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Tehnis Perkantoran
0,00
98.750.000,00
0,00
98.750.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 45
Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih
0,00
22.000.000,00
0,00
22.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 47
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, ke Luar Daerah dan Luar Negeri
0,00
213.500.000,00
0,00
213.500.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
39.477.000,00
0,00
39.477.000,00
0,00
39.477.000,00
0,00
39.477.000,00
0,00
1.588.310.000,00
0,00
1.588.310.000,00
1.20 . 1.20.09 . 02 1.20 . 1.20.09 . 02 . 26 1.20 . 1.20.09 . 03 1.20 . 1.20.09 . 03 . 08 1.20 . 1.20.09 . 05
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Program peningkatan disiplin aparatur Pembinaan Disiplin PNS Provinsi Sumatera Selatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20 . 1.20.09 . 05 . 05
Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah
0,00
168.500.000,00
0,00
168.500.000,00
1.20 . 1.20.09 . 05 . 06
Pemberian Bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas
0,00
1.331.810.000,00
0,00
1.331.810.000,00
1.20 . 1.20.09 . 05 . 07
Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN
0,00
88.000.000,00
0,00
88.000.000,00
1.200.000,00
352.592.000,00
106.050.000,00
459.842.000,00
1.20 . 1.20.09 . 30
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur/PNS/Anggota KORPRI
1.20 . 1.20.09 . 30 . 04
Fasilitasi Administrasi Kenaikan Pangkat PNS
1.20 . 1.20.09 . 30 . 05
Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi
0,00
55.000.000,00
0,00
55.000.000,00
1.200.000,00
28.800.000,00
0,00
1.20 . 1.20.09 . 30 . 06
30.000.000,00
Proses Penetapan SK dan Konsultasi Pensun Golongan IV/B keatas
0,00
41.850.000,00
0,00
1.20 . 1.20.09 . 30 . 07
41.850.000,00
0,00
25.102.000,00
0,00
25.102.000,00
1.20 . 1.20.09 . 30 . 08
Penanganan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) bagi Pejabat di Sumsel Penyusunan Formasi dan Bazetting Pegawai
0,00
26.500.000,00
0,00
26.500.000,00
1.20 . 1.20.09 . 30 . 10
Rakor Kepegawaian
0,00
105.140.000,00
0,00
105.140.000,00
1.20 . 1.20.09 . 30 . 11
Pelayanan Data dan Administrasi Kepegawaian
0,00
31.700.000,00
106.050.000,00
137.750.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 44
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.09 . 30 . 12 1.20 . 1.20.10 1.20 . 1.20.10 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pembinaan dan Pengembangan Karir PNS DINAS PENDAPATAN DAERAH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
38.500.000,00
0,00
38.500.000,00
83.225.000,00
10.064.729.000,00
5.448.382.500,00
15.596.336.500,00
4.875.000,00
9.313.954.000,00
0,00
9.318.829.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00
31.350.000,00
0,00
31.350.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
1.898.351.000,00
0,00
1.898.351.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 05
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
0,00
110.000.000,00
0,00
110.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
632.045.000,00
0,00
632.045.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
0,00
0,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20 . 1.20.10 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20 . 1.20.10 . 01 . 12 1.20 . 1.20.10 . 01 . 15
0,00
754.265.000,00
0,00
754.265.000,00
4.875.000,00
3.200.280.000,00
0,00
3.205.155.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
79.350.000,00
0,00
79.350.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
0,00
78.200.000,00
0,00
78.200.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 16
Penyediaan bahan logistik kantor
0,00
480.305.000,00
0,00
480.305.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 17
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
179.108.000,00
0,00
179.108.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Tehnis/Perkantoran
0,00
1.487.500.000,00
0,00
1.487.500.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Tutor SKJ
0,00
13.200.000,00
0,00
13.200.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 45
Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 47
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, ke Luar Daerah dan Luar Negeri
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
21.950.000,00
424.775.000,00
5.100.382.500,00
5.547.107.500,00
1.20 . 1.20.10 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.10 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.875.000,00
6.000.000,00
501.200.000,00
512.075.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
4.875.000,00
7.775.000,00
495.482.500,00
508.132.500,00
1.20 . 1.20.10 . 02 . 22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02 . 32
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
12.200.000,00
111.000.000,00
4.103.700.000,00
4.226.900.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.10 . 05 1.20 . 1.20.10 . 05 . 17 1.20 . 1.20.10 . 06 1.20 . 1.20.10 . 06 . 16
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kontribusi Pelatihan, Seminar, Simposium dll
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
56.400.000,00
326.000.000,00
348.000.000,00
730.400.000,00
1.20 . 1.20.10 . 65 . 01
Pengelolaan SIMPATDA
0,00
0,00
348.000.000,00
348.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 65 . 02
Razia Kendaraan Bermotor Alat Berat
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 65 . 03
Razia Kendaraan Bermotor di Atas Air
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 65 . 04
Razia Kendaraan Roda 2 dan Roda 4
0,00
126.000.000,00
0,00
126.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 65 . 05
Pemberian Hadiah Undian Bagi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor R4 dan R2
0,00
0,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.10 . 65 . 06
Pengawasan dan Pembinaan Penerimaan Pendapatan Daerah
0,00
0,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.10 . 65
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 45
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.10 . 65 . 07 1.20 . 1.20.10 . 65 . 08
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Samsat di UPTD Kab/Kota se Sumsel oleh Tim Pembina Samsat Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah
1.20 . 1.20.10 . 65 . 09
Optimalisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
1.20 . 1.20.11 1.20 . 1.20.11 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
0,00
0,00
0,00
56.400.000,00
0,00
0,00
56.400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64.500.000,00
12.076.365.400,00
1.371.100.000,00
13.511.965.400,00
58.000.000,00
3.247.825.000,00
0,00
3.305.825.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
637.500.000,00
0,00
637.500.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
278.700.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20 . 1.20.11 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.20 . 1.20.11 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0,00
85.000.000,00
0,00
85.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
238.800.000,00
0,00
238.800.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 17
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Tehnis/Perkantoran
0,00
59.250.000,00
0,00
59.250.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Tutor SKJ
0,00
14.100.000,00
0,00
14.100.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 33
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, ke Luar Daerah dan Luar Negeri
0,00
650.000.000,00
0,00
650.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 51
Sertifikasi Tanah Badan Diklat
0,00
32.500.000,00
0,00
32.500.000,00
6.500.000,00
828.700.000,00
1.371.100.000,00
2.206.300.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
278.700.000,00
0,00
56.700.000,00
0,00
0,00
56.700.000,00
1.300.000,00
541.975.000,00
0,00
543.275.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02 . 12
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.300.000,00
0,00
898.700.000,00
900.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02 . 13
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
1.300.000,00
0,00
198.700.000,00
200.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02 . 22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.300.000,00
630.000.000,00
200.000.000,00
831.300.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1.300.000,00
198.700.000,00
0,00
200.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02 . 79
Pembuatan Website
1.300.000,00
0,00
73.700.000,00
75.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
7.249.840.400,00
0,00
7.249.840.400,00
1.20 . 1.20.11 . 06 1.20 . 1.20.11 . 06 . 13 1.20 . 1.20.11 . 30
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Rapat Teknis SKPD
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur/PNS/Anggota KORPRI
1.20 . 1.20.11 . 30 . 27
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Diklat Kab/Kota
0,00
220.000.000,00
0,00
220.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 30 . 28
Koordinasi Penyelenggaraan Diklat (Rakor)
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 30 . 29
Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD)
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 30 . 34
Diklat Peningkatan Kompetensi Sekdes
0,00
431.081.600,00
0,00
431.081.600,00
1.20 . 1.20.11 . 30 . 37
Diklat Dasar Satuan Polisi Pamong Praja
0,00
428.273.200,00
0,00
428.273.200,00
1.20 . 1.20.11 . 30 . 41
Diklat Fungsional Tenaga Penyuluh Pertanian
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 30 . 43
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
0,00
800.000.000,00
0,00
800.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 46
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.11 . 30 . 44
Diklat Kepemimpinan Tingkat III Provinsi
0,00
880.000.000,00
0,00
880.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 30 . 49
Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah
0,00
1.396.150.000,00
0,00
1.396.150.000,00
1.20 . 1.20.11 . 30 . 55
Diklat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat
0,00
400.000.000,00
0,00
400.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 30 . 56
Diklat Calon Widyaisara
0,00
400.000.000,00
0,00
400.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 30 . 57
Diklat Fungsional Bidan
0,00
400.000.000,00
0,00
400.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 30 . 58
Diklat Peningkatan Pelayanan Publik bagi ASN
0,00
109.244.500,00
0,00
109.244.500,00
1.20 . 1.20.11 . 30 . 59
DIklat Penataan Batas Wilayah dan Manajemen Konflik Pertanahan se-Sumsel
0,00
431.241.100,00
0,00
431.241.100,00
1.20 . 1.20.11 . 30 . 60
Diklat Manajemen Kepegawian
0,00
382.182.500,00
0,00
382.182.500,00
1.20 . 1.20.11 . 30 . 61
Diklat Penyusunan Renstra dan Lakip
0,00
440.667.500,00
0,00
440.667.500,00
1.20 . 1.20.11 . 30 . 62
Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
0,00
181.000.000,00
0,00
181.000.000,00
Pendidikan Kedinasan
0,00
710.000.000,00
0,00
710.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 63 . 03
Peningkatan Keterampilan & Profesionalisme Aparatur
0,00
660.000.000,00
0,00
660.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 63 . 04
Operasional Penjamin Mutu
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
43.800.000,00
6.926.080.000,00
5.000.000,00
6.974.880.000,00
43.800.000,00
3.323.705.000,00
5.000.000,00
3.372.505.000,00
1.20 . 1.20.11 . 63
1.20 . 1.20.12 1.20 . 1.20.12 . 01
BADAN PERWAKILAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
342.000.000,00
0,00
342.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
96.200.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20 . 1.20.12 . 01 . 08
0,00
96.200.000,00
0,00
43.800.000,00
0,00
0,00
43.800.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
0,00
700.000.000,00
0,00
700.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
125.000.000,00
0,00
125.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
0,00
25.000.000,00
5.000.000,00
30.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 16
Penyediaan bahan logistik kantor
0,00
43.680.000,00
0,00
43.680.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 17
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Tehnis/Perkantoran
0,00
1.161.000.000,00
0,00
1.161.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 26
Dokumentasi Dan Publikasi
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 33
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, ke Luar Daerah dan Luar Negeri
0,00
465.825.000,00
0,00
465.825.000,00
0,00
2.705.000.000,00
0,00
2.705.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.12 . 02 . 22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
350.000.000,00
0,00
350.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
2.280.000.000,00
0,00
2.280.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 32
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
0,00
676.275.000,00
0,00
676.275.000,00
Peningkatan Pelayanan Kedatangan dan Keberangakatan Aparatur Daerah di Bandara Soekarno-Hatta Pelayanan Informasi
0,00
501.275.000,00
0,00
501.275.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 16 1.20 . 1.20.12 . 16 . 16 1.20 . 1.20.12 . 16 . 21
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 47
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.12 . 16 . 22
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Jasa/Insentif Pengawalan (Voorijder)
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
221.100.000,00
0,00
221.100.000,00
1.20 . 1.20.12 . 69 . 01
Fasilitasi Kegiatan Paket Kebudayaan di Anjungan Sumsel TMII Jakarta
0,00
114.000.000,00
0,00
114.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 69 . 02
Fasilitasi Kegiatan Paket Promosi dan Pariwisata di Jakarta
0,00
107.100.000,00
0,00
107.100.000,00
16.800.000,00
3.045.780.000,00
22.500.000,00
3.085.080.000,00
16.800.000,00
3.045.780.000,00
22.500.000,00
3.085.080.000,00 958.050.000,00
1.20 . 1.20.12 . 69
1.21 1.21 . 1.21.01 1.21 . 1.21.01 . 01
Ketahanan Pangan BADAN KETAHANAN PANGAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
16.800.000,00
941.250.000,00
0,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
250.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.21 . 1.21.01 . 01 . 08
0,00
250.000.000,00
0,00
16.800.000,00
0,00
0,00
16.800.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
129.750.000,00
0,00
129.750.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran
0,00
197.500.000,00
0,00
197.500.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Tutor SKJ
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 33
Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah, Ke Luar Daerah dan Luar Negeri
0,00
125.000.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
135.000.000,00
22.500.000,00
157.500.000,00
1.21 . 1.21.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.21 . 1.21.01 . 02 . 12
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
0,00
22.500.000,00
22.500.000,00
1.21 . 1.21.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 02 . 32
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
93.720.000,00
0,00
93.720.000,00
0,00
93.720.000,00
0,00
93.720.000,00
0,00
712.800.000,00
0,00
712.800.000,00
1.21 . 1.21.01 . 18 1.21 . 1.21.01 . 18 . 01 1.21 . 1.21.01 . 19
Program Peningkatan Sistim Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan Pemantauan dan Evaluasi Harga Pangan Strategis
Program Peningkatan Ketersediaan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan
1.21 . 1.21.01 . 19 . 01
Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah
0,00
65.000.000,00
0,00
65.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 19 . 02
Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat
0,00
142.000.000,00
0,00
142.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 19 . 03
Pengembangan Desa Mandiri Pangan
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 19 . 04
Penanganan Daerah Rawan Pangan
0,00
155.800.000,00
0,00
155.800.000,00
1.21 . 1.21.01 . 19 . 05
Pelayanan Ketersediaan Pangan
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
309.000.000,00
0,00
309.000.000,00 90.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20
Program Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Segar
1.21 . 1.21.01 . 20 . 01
Operasional Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKPD)
0,00
90.000.000,00
0,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 02
Peningkatan Mutu dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar
0,00
85.000.000,00
0,00
85.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 20 . 03
Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
0,00
134.000.000,00
0,00
134.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 48
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
Program Peningkatan SDM dan Teknologi Pangan
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
317.500.000,00
0,00
317.500.000,00
1.21 . 1.21.01 . 21 . 02
Pembinaan Pembangunan Kelembagaan Pangan
0,00
185.000.000,00
0,00
185.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 21 . 04
Pengembangan Teknologi Pengolahan Beras Casava
0,00
132.500.000,00
0,00
132.500.000,00
Program Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya
0,00
536.510.000,00
0,00
536.510.000,00
1.21 . 1.21.01 . 21
1.21 . 1.21.01 . 22 1.21 . 1.21.01 . 22 . 01
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan
0,00
317.170.000,00
0,00
317.170.000,00
1.21 . 1.21.01 . 22 . 02
Operasional Dewan Ketahanan Pangan
0,00
157.820.000,00
0,00
157.820.000,00
1.21 . 1.21.01 . 22 . 03
Pengembangan Sistim Informasi Ketahanan Pangan
0,00
61.520.000,00
0,00
61.520.000,00
18.550.000,00
8.158.073.076,92
76.000.000,00
8.252.623.076,92
18.550.000,00
8.158.073.076,92
76.000.000,00
8.252.623.076,92
0,00
1.381.164.076,92
0,00
1.381.164.076,92
1.22 1.22 . 1.22.01 1.22 . 1.22.01 . 01
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 05
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
245.000.000,00
0,00
245.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
47.400.000,00
0,00
47.400.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis/Perkantoran
0,00
371.923.076,92
0,00
371.923.076,92
1.22 . 1.22.01 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Tutor SKJ
0,00
13.200.000,00
0,00
13.200.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 27
Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 33
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, ke Luar Daerah dan Luar Negeri
0,00
327.641.000,00
0,00
327.641.000,00 115.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
50.000.000,00
65.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 02 . 12
Pengadaaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
0,00
0,00
65.000.000,00
65.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 02 . 32
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
8.750.000,00
5.856.386.000,00
11.000.000,00
5.876.136.000,00
1.22 . 1.22.01 . 05 1.22 . 1.22.01 . 05 . 20 1.22 . 1.22.01 . 20
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rapat Koordinasi dengan Kab/Kota
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan
1.22 . 1.22.01 . 20 . 05
Penilaian 10 Program Pokok PKK Tk. Prov. Sumsel
0,00
147.200.000,00
0,00
147.200.000,00
1.22 . 1.22.01 . 20 . 10
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 20 . 11
Pembinaan dan Pengawasan Penyusunan Peraturan Daerah Kab/Kota yang mengatur tentang Desa Perlombaan Desa/Kelurahan Tk. Prov. Sumsel dan Tk. Nasional
1.22 . 1.22.01 . 20 . 14
Fasilitasi Kesekretariatan TP PKK Prov. Sumsel
1.22 . 1.22.01 . 20 . 15
Fasilitasi Pokja I TP PKK Prov. Sumsel
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
400.000,00
1.681.461.000,00
11.000.000,00
1.692.861.000,00
0,00
316.925.000,00
0,00
316.925.000,00 Halaman 49
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.22 . 1.22.01 . 20 . 16
Fasilitasi Pokja II TP PKK Prov. Sumsel
1.22 . 1.22.01 . 20 . 17
Fasilitasi Pokja III TP PKK Prov. Sumsel
1.22 . 1.22.01 . 20 . 18
Fasilitasi Pokja IV TP PKK Prov. Sumsel
1.22 . 1.22.01 . 20 . 19
Pembinaan dan Pemberdayaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CCPD)
1.22 . 1.22.01 . 20 . 21
Pemberian Bantuan Untuk Aset Desa di Prov. Sumsel
1.22 . 1.22.01 . 21 1.22 . 1.22.01 . 21 . 01 1.22 . 1.22.01 . 21 . 02 1.22 . 1.22.01 . 21 . 04 1.23 1.23 . 1.06.01 1.23 . 1.06.01 . 15 1.23 . 1.06.01 . 15 . 09 1.24 1.24 . 1.24.01 1.24 . 1.24.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Kelurahan Penilaian Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan Hari Kesatuan Gerak PKK Tk. Prov. dan Tk. Nasional Penyelenggaraan informasi dan Penilaian TTG Tk. Prov dan Tk. Nasional Penilaian Lomba PKK-KB Kesehatan, LIngkungan Bersih dan Sehat, dan Pembinaan PHBS Tk. Prov Statistik BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
186.884.000,00
0,00
186.884.000,00
3.750.000,00
152.036.000,00
0,00
155.786.000,00 284.480.000,00
0,00
284.480.000,00
0,00
4.600.000,00
95.400.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
2.692.000.000,00
0,00
2.692.000.000,00
9.800.000,00
820.523.000,00
0,00
830.323.000,00
0,00
250.323.000,00
0,00
250.323.000,00
9.800.000,00
420.200.000,00
0,00
430.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
70.470.000,00
0,00
70.470.000,00
0,00
70.470.000,00
0,00
70.470.000,00
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
0,00
70.470.000,00
0,00
70.470.000,00
Penyusunan Buku Profil Daerah Provinsi Sumatera Selatan
0,00
70.470.000,00
0,00
70.470.000,00
48.600.000,00
1.898.400.000,00
53.000.000,00
2.000.000.000,00
48.600.000,00
1.898.400.000,00
53.000.000,00
2.000.000.000,00
42.000.000,00
1.250.000.000,00
3.000.000,00
1.295.000.000,00
Kearsipan BADAN ARSIP DAERAH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.24 . 1.24.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.24 . 1.24.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.24 . 1.24.01 . 01 . 08
0,00
39.425.000,00
0,00
39.425.000,00
42.000.000,00
0,00
0,00
42.000.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
94.800.000,00
0,00
94.800.000,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
2.000.000,00
3.000.000,00
5.000.000,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
39.300.000,00
0,00
39.300.000,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran
0,00
260.975.000,00
0,00
260.975.000,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Tutor SKJ
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 27
Penyediaan Peralatan Dan Bahan Pembersih
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 33
Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah, Ke Luar Daerah dan Luar Negeri
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.24 . 1.24.01 . 02 1.24 . 1.24.01 . 02 . 32 1.24 . 1.24.01 . 05 1.24 . 1.24.01 . 05 . 05
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Workshop Pengelolaan Kearsipan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
6.600.000,00
93.400.000,00
0,00
100.000.000,00
6.600.000,00
93.400.000,00
0,00
100.000.000,00
Halaman 50
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.24 . 1.24.01 . 06 1.24 . 1.24.01 . 06 . 01 1.24 . 1.24.01 . 16
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
0,00
JUMLAH 6=3+4+5 5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
1.24 . 1.24.01 . 16 . 02
Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
1.24 . 1.24.01 . 16 . 05
Penyusunan Buku Arsip Sumatera Selatan
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.24 . 1.24.01 . 16 . 06
Restorasi Arsip
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.24 . 1.24.01 . 16 . 08
Pelestarian, Perlindungan Arsip dan Benda Benda Bersejarah
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
100.000.000,00
1.24 . 1.24.01 . 17 1.24 . 1.24.01 . 17 . 01 1.24 . 1.24.01 . 18
Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
1.24 . 1.24.01 . 18 . 02
Penyediaan sarana layanan informasi arsip
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1.24 . 1.24.01 . 18 . 05
Publikasi Layanan Kearsipan
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
176.800.000,00
12.576.637.875,00
800.328.700,00
13.553.766.575,00
163.000.000,00
10.629.334.000,00
735.395.000,00
11.527.729.000,00
14.400.000,00
5.124.870.000,00
143.700.000,00
5.282.970.000,00
1.25 1.25 . 1.07.01 1.25 . 1.07.01 . 19
Komunikasi dan Informatika DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
1.25 . 1.07.01 . 19 . 01
Publikasi Melalui Media Baliho dan LED
7.500.000,00
3.517.500.000,00
0,00
3.525.000.000,00
1.25 . 1.07.01 . 19 . 02
Publikasi Sumsel Melalui Media Elektronik dan Media Cetak
2.450.000,00
297.550.000,00
0,00
300.000.000,00
1.25 . 1.07.01 . 19 . 03
Pekan Informasi Nasional (PIN)
2.000.000,00
244.670.000,00
0,00
246.670.000,00
1.25 . 1.07.01 . 19 . 04
Pembinaan dan Pertunjukan FK-METRA
0,00
61.050.000,00
0,00
61.050.000,00
1.25 . 1.07.01 . 19 . 06
Dukungan Penyelenggaraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan
2.450.000,00
1.004.100.000,00
143.700.000,00
1.150.250.000,00
34.700.000,00
793.302.000,00
120.000.000,00
948.002.000,00 37.500.000,00
1.25 . 1.07.01 . 20
Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi
1.25 . 1.07.01 . 20 . 02
Pembinaan Amatir Radio
0,00
37.500.000,00
0,00
1.25 . 1.07.01 . 20 . 04
Pembinaan Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI)
0,00
43.000.000,00
0,00
43.000.000,00
1.25 . 1.07.01 . 20 . 05
Pemeliharaan dan Operasional Radio Komunikasi
2.950.000,00
21.000.000,00
120.000.000,00
143.950.000,00
1.25 . 1.07.01 . 20 . 08
Road Show Filateli dan Lomba Filateli
2.250.000,00
43.900.000,00
0,00
46.150.000,00
1.25 . 1.07.01 . 20 . 09
Pembinaan dan Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi
0,00
75.402.000,00
0,00
75.402.000,00
1.25 . 1.07.01 . 20 . 10
Pameran Dishubkominfo Prov. Sumsel
4.500.000,00
292.500.000,00
0,00
297.000.000,00
1.25 . 1.07.01 . 20 . 11 1.25 . 1.07.01 . 21
Sriwijaya HAM Festival
Program Pengembangan Aplikasi Telekomunikasi
25.000.000,00
280.000.000,00
0,00
305.000.000,00
113.900.000,00
4.711.162.000,00
471.695.000,00
5.296.757.000,00
1.25 . 1.07.01 . 21 . 01
Sumatera Selatan Wifi Area
3.450.000,00
3.246.550.000,00
0,00
3.250.000.000,00
1.25 . 1.07.01 . 21 . 03
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
80.700.000,00
217.557.000,00
50.000.000,00
348.257.000,00
1.25 . 1.07.01 . 21 . 04
Pengembangan, Pemeliharan dan Pelayanan Website Pemprov. Sumatera Selatan
24.300.000,00
1.225.000,00
174.475.000,00
200.000.000,00
1.25 . 1.07.01 . 21 . 09
Bandwith Internet Prov. Sumsel
3.000.000,00
1.245.000.000,00
50.500.000,00
1.298.500.000,00
1.25 . 1.07.01 . 21 . 10
Pengadaan Peralatan Presentase
2.450.000,00
830.000,00
196.720.000,00
200.000.000,00
13.800.000,00
1.947.303.875,00
64.933.700,00
2.026.037.575,00
1.25 . 1.25.01
KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 51
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.25 . 1.25.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5 1.360.458.875,00
13.800.000,00
1.346.658.875,00
0,00
1.25 . 1.25.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.25 . 1.25.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
67.500.000,00
0,00
67.500.000,00
1.25 . 1.25.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.25 . 1.25.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.25 . 1.25.01 . 01 . 10
0,00
133.358.875,00
0,00
133.358.875,00
13.800.000,00
447.000.000,00
0,00
460.800.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.25 . 1.25.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
37.000.000,00
0,00
37.000.000,00
1.25 . 1.25.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.25 . 1.25.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.25 . 1.25.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
1.25 . 1.25.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran
0,00
395.000.000,00
0,00
395.000.000,00
1.25 . 1.25.01 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Tutor SKJ
0,00
13.200.000,00
0,00
13.200.000,00
1.25 . 1.25.01 . 01 . 27
Penyediaan Peralatan Dan Bahan Pembersih
0,00
19.000.000,00
0,00
19.000.000,00
1.25 . 1.25.01 . 01 . 33
Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah, Ke Luar Daerah dan Luar Negeri
0,00
108.600.000,00
0,00
108.600.000,00
0,00
141.000.000,00
64.933.700,00
205.933.700,00
1.25 . 1.25.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.25 . 1.25.01 . 02 . 12
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
0,00
64.933.700,00
64.933.700,00
1.25 . 1.25.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
122.000.000,00
0,00
122.000.000,00
1.25 . 1.25.01 . 02 . 32
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
19.000.000,00
0,00
19.000.000,00
1.25 . 1.25.01 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00
178.500.000,00
0,00
178.500.000,00
1.25 . 1.25.01 . 05 . 04
Rekrutmen Anggota KPID Sumsel
0,00
83.500.000,00
0,00
83.500.000,00
1.25 . 1.25.01 . 05 . 05
Diklat Dalam Dan Luar Daerah
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.25 . 1.25.01 . 05 . 06
KPID Award
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
103.455.000,00
0,00
103.455.000,00
1.25 . 1.25.01 . 22
Program Penguatan Kelembagaan KPID
1.25 . 1.25.01 . 22 . 01
Kemitraan dan Kerjasama Lembaga
0,00
33.100.000,00
0,00
33.100.000,00
1.25 . 1.25.01 . 22 . 02
Publikasi Lembaga KPID
0,00
16.200.000,00
0,00
16.200.000,00
1.25 . 1.25.01 . 22 . 04
Media Literasi
0,00
54.155.000,00
0,00
54.155.000,00
1.25 . 1.25.01 . 23
Program Pengawasan Isi Siaran
0,00
78.850.000,00
0,00
78.850.000,00
1.25 . 1.25.01 . 23 . 01
Monitoring dan Evaluasi Isi Siaran Televisi dan Radio
0,00
66.850.000,00
0,00
66.850.000,00
1.25 . 1.25.01 . 23 . 04
Penanganan Pengaduan Masyarakat
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
98.840.000,00
0,00
98.840.000,00
1.25 . 1.25.01 . 24
Program Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran
1.25 . 1.25.01 . 24 . 01
Sosialisasi Perizinan
0,00
43.840.000,00
0,00
43.840.000,00
1.25 . 1.25.01 . 24 . 05
Evaluasi Dengar Pendapat (EDP)
0,00
55.000.000,00
0,00
55.000.000,00
23.650.000,00
10.284.750.000,00
10.681.500.000,00
20.989.900.000,00
23.650.000,00
10.284.750.000,00
10.681.500.000,00
20.989.900.000,00
8.400.000,00
1.438.460.000,00
0,00
1.446.860.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.26 1.26 . 1.26.01 1.26 . 1.26.01 . 01 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01
Perpustakaan BADAN PERPUSTAKAAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 52
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.26 . 1.26.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
213.200.000,00
0,00
213.200.000,00
1.26 . 1.26.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
175.000.000,00
0,00
175.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.26 . 1.26.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
8.400.000,00
0,00
0,00
8.400.000,00
0,00
184.860.000,00
0,00
184.860.000,00
1.26 . 1.26.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
49.200.000,00
0,00
49.200.000,00
1.26 . 1.26.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
48.000.000,00
0,00
48.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran
0,00
158.000.000,00
0,00
158.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Tutor SKJ
0,00
13.200.000,00
0,00
13.200.000,00
1.26 . 1.26.01 . 01 . 27
Penyediaan Peralatan Dan Bahan Pembersih
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.950.000,00
108.550.000,00
9.089.500.000,00
9.200.000.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
1.950.000,00
33.050.000,00
9.065.000.000,00
9.100.000.000,00
0,00
5.500.000,00
24.500.000,00
30.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
42.900.000,00
0,00
42.900.000,00
0,00
42.900.000,00
0,00
42.900.000,00
0,00
64.940.000,00
0,00
64.940.000,00
0,00
64.940.000,00
0,00
64.940.000,00
13.300.000,00
8.623.900.000,00
1.592.000.000,00
10.229.200.000,00
1.26 . 1.26.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.26 . 1.26.01 . 02 . 32
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.26 . 1.26.01 . 02 . 43
Pengadaan Peralatan ITC Perpustakaan
1.26 . 1.26.01 . 02 . 44
Pengadaan Sarana Pojok Layanan
1.26 . 1.26.01 . 04 1.26 . 1.26.01 . 04 . 01 1.26 . 1.26.01 . 05 1.26 . 1.26.01 . 05 . 06 1.26 . 1.26.01 . 06 1.26 . 1.26.01 . 06 . 08 1.26 . 1.26.01 . 15
Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS Pemulangan pegawai yang pensiun
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemantapan Pendidikan Kepustakaan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Rapat Teknis SKPD
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1.26 . 1.26.01 . 15 . 02
Pengembangan Minat dan Budaya Baca
0,00
65.000.000,00
0,00
65.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 15 . 03
0,00
67.000.000,00
0,00
67.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 15 . 04
Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus dan Perpustakaan Sekolah Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 15 . 05
Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya baca
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 15 . 06
Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum, Daerah
4.200.000,00
53.800.000,00
1.592.000.000,00
1.650.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 15 . 08
Peningkatan Akses Informasi bahan Pustaka kepada Masyarakat
0,00
325.000.000,00
0,00
325.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 15 . 14
Bantuan Pengembangan Kapasitas Perpustakaan
9.100.000,00
7.740.900.000,00
0,00
7.750.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 15 . 15
Penerbitan Jurnal dan Terbitan Daerah
0,00
52.200.000,00
0,00
52.200.000,00
1.26 . 1.26.01 . 15 . 16
Fasilitasi Organisasi Profesi dan Pengembangan Perpustakaan
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
Urusan Pilihan
525.598.500,00
61.322.441.244,38
82.366.242.919,46
144.214.282.663,84
Pertanian
187.800.000,00
27.840.598.738,23
7.276.787.619,46
35.305.186.357,69
2 2.01
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 53
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.01 . 2.01.01 2.01 . 2.01.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
23.400.000,00
10.946.312.419,00
4.828.659.481,00
15.798.371.900,00
15.400.000,00
4.357.047.500,00
92.600.000,00
4.465.047.500,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
7.270.000,00
0,00
7.270.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
450.967.500,00
0,00
450.967.500,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.511.920.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08
0,00
1.511.920.000,00
0,00
15.400.000,00
0,00
0,00
15.400.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
333.775.000,00
0,00
333.775.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
130.000.000,00
0,00
130.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkentoran
0,00
375.250.000,00
0,00
375.250.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Tutor SKJ
0,00
66.000.000,00
0,00
66.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 24
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
0,00
718.900.000,00
0,00
718.900.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 27
Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 31
Penyediaan Instalasi Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
0,00
92.600.000,00
92.600.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 33
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, Ke Luar Daerah dan Luar Negeri
0,00
374.965.000,00
0,00
374.965.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 47
Inventarisasi Asset SKPD
0,00
33.000.000,00
0,00
33.000.000,00
0,00
67.220.000,00
130.225.000,00
197.445.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.01 . 2.01.01 . 02 . 12
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
0,00
40.225.000,00
40.225.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
29.220.000,00
0,00
29.220.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 30
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 73
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Sarana Pendukung Lainnya
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 74
Pembangunan/Rehab Gedung dan Prasarana Pendukung Lainnya pada Dinas
0,00
0,00
90.000.000,00
90.000.000,00
0,00
453.650.000,00
0,00
453.650.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.01 . 2.01.01 . 06 . 06
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06 . 08
Pengumpulan dan Validasi Data Statistik Tanaman Pangan dan Hortikultura
0,00
100.200.000,00
0,00
100.200.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06 . 09
Penyusunan Dokumen Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
0,00
103.450.000,00
0,00
103.450.000,00
0,00
214.300.000,00
0,00
214.300.000,00
0,00
214.300.000,00
0,00
214.300.000,00
2.01 . 2.01.01 . 33 2.01 . 2.01.01 . 33 . 04 2.01 . 2.01.01 . 34
Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Kegiatan Pengelolaan Tanaman Serealia
Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura
0,00
613.688.500,00
0,00
613.688.500,00
2.01 . 2.01.01 . 34 . 02
Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Buah
0,00
91.050.000,00
0,00
91.050.000,00
2.01 . 2.01.01 . 34 . 03
Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pengelolaan Tanaman Sayuran
0,00
52.113.500,00
0,00
52.113.500,00
2.01 . 2.01.01 . 34 . 04
Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Sayuran
0,00
432.525.000,00
0,00
432.525.000,00
2.01 . 2.01.01 . 34 . 08
Pemasyarakatan Benih Unggul Tanaman Hortikultura untuk Peningkatan Produksi dan Produktivitas
0,00
38.000.000,00
0,00
38.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 54
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.01 . 2.01.01 . 35
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Pengelolaan Sistem Penyediaan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.01 . 2.01.01 . 35 . 01
Kegiatan Pengelolaan Penyediaan Benih Padi di Balai Benih Induk
2.01 . 2.01.01 . 35 . 02 2.01 . 2.01.01 . 35 . 03
Kegiatan Pengelolaan Penyediaan Benih Hortikultura Dataran Tinggi dan Dataran Rendah Kegiatan Pengelolaan Penyediaan Benih Florikultura dan Hortikultura lainnya
2.01 . 2.01.01 . 35 . 05
Kegiatan Pengelolaan Penangkaran Benih Tanaman Pangan
2.01 . 2.01.01 . 35 . 07
3.050.000,00
2.255.123.900,00
JUMLAH 6=3+4+5
2.222.515.000,00
4.480.688.900,00
0,00
547.500.000,00
6.300.000,00
553.800.000,00
1.400.000,00
733.358.900,00
106.020.000,00
840.778.900,00
0,00
173.950.000,00
0,00
173.950.000,00
0,00
73.850.000,00
0,00
73.850.000,00
Kegiatan Pengelolaan Penangkaran Perbenihan Tanaman Buah-buahan dan sayuran
0,00
73.800.000,00
0,00
73.800.000,00
2.01 . 2.01.01 . 35 . 08
Kegiatan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
0,00
38.450.000,00
0,00
38.450.000,00
2.01 . 2.01.01 . 35 . 09
Kegiatan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
0,00
573.665.000,00
0,00
573.665.000,00
2.01 . 2.01.01 . 35 . 12
Pembangunan/Rehab Gedung dan Sarana Prasarana Pendukung Lainnya pada UPTD Balai Perbanyakan Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
1.650.000,00
40.550.000,00
2.110.195.000,00
2.152.395.000,00
1.650.000,00
158.610.000,00
624.340.000,00
784.600.000,00 52.400.000,00
2.01 . 2.01.01 . 36
Program Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.01 . 2.01.01 . 36 . 01
Kegiatan Pemetaan dan Peramalan OPT dan DPI
0,00
52.400.000,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 36 . 02
Kegiatan Pengendalian OPT dan DPI
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 36 . 07
Penyediaan Sarana dan Pendukung Lainnya pada UPTD Balai perlindungan Tanaman
1.650.000,00
31.210.000,00
624.340.000,00
657.200.000,00
1.650.000,00
2.133.300.000,00
137.500.000,00
2.272.450.000,00
2.01 . 2.01.01 . 37
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian
2.01 . 2.01.01 . 37 . 02
Kegiatan Pengelolaan Infrastruktur Pertanian
0,00
49.000.000,00
0,00
49.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 37 . 04
Kegiatan Optimasi Pemanfaatan Lahan
0,00
93.200.000,00
0,00
93.200.000,00
2.01 . 2.01.01 . 37 . 05
Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian
1.650.000,00
1.385.850.000,00
137.500.000,00
1.525.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 37 . 06
Kegiatan Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan
0,00
360.000.000,00
0,00
360.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 37 . 09
Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pemanfaatan Pupuk dan Pestisida
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 37 . 10
Dukungan Partisipasi Pemprov Sumsel Terhadap Proyek Pembangunan/Rehabilitasi Sarana/Sarana SDA Wilayah Irigasi (WISMP)
0,00
45.250.000,00
0,00
45.250.000,00
0,00
238.400.000,00
0,00
238.400.000,00
2.01 . 2.01.01 . 38
Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Pemasaran dan Industri Hasil Pertanian
2.01 . 2.01.01 . 38 . 02
Kegiatan Peningkatan Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan
0,00
35.750.000,00
0,00
35.750.000,00
2.01 . 2.01.01 . 38 . 09
Kegiatan Fasilitasi Pemasaran Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura
0,00
149.050.000,00
0,00
149.050.000,00
2.01 . 2.01.01 . 38 . 10
Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian
0,00
53.600.000,00
0,00
53.600.000,00
1.650.000,00
454.972.519,00
1.621.479.481,00
2.078.102.000,00
2.01 . 2.01.01 . 39
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
2.01 . 2.01.01 . 39 . 01
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Petugas Teknis Pertanian PNS
0,00
104.880.000,00
0,00
104.880.000,00
2.01 . 2.01.01 . 39 . 02
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Petugas Teknis Pertanian Non PNS
0,00
112.435.000,00
0,00
112.435.000,00
2.01 . 2.01.01 . 39 . 03
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pengurus kelembagaan Petani
0,00
76.527.000,00
1.200.000,00
77.727.000,00
2.01 . 2.01.01 . 39 . 04
Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan/Rehab Gedung dan Sarana Prasarana Pendukung Lainnya pada UPTD Balai Pengembangan SDM Pertanian
0,00
140.900.000,00
0,00
140.900.000,00
1.650.000,00
20.230.519,00
1.620.279.481,00
1.642.160.000,00
89.300.000,00
4.271.453.000,00
8.000.000,00
4.368.753.000,00
67.800.000,00
2.290.924.000,00
0,00
2.358.724.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 39 . 05 2.01 . 2.01.02 2.01 . 2.01.02 . 01 2.01 . 2.01.02 . 01 . 01
DINAS PERKEBUNAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 55
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
2.01 . 2.01.02 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
383.100.000,00
0,00
383.100.000,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
587.300.000,00
0,00
587.300.000,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
54.600.000,00
0,00
0,00
54.600.000,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
228.000.000,00
0,00
228.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
451.524.000,00
0,00
451.524.000,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkentoran
2.01 . 2.01.02 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Tutor SKJ
0,00
316.000.000,00
0,00
316.000.000,00
13.200.000,00
0,00
0,00
13.200.000,00 55.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
55.000.000,00
0,00
2.01 . 2.01.02 . 02 . 13
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 02 . 32
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan
0,00
110.400.000,00
0,00
110.400.000,00
0,00
110.400.000,00
0,00
110.400.000,00
Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
0,00
194.660.000,00
0,00
194.660.000,00
Rapat Teknis SKPD, Monev dan Statistik Perkebunan
0,00
194.660.000,00
0,00
194.660.000,00
5.500.000,00
320.290.000,00
0,00
325.790.000,00
2.01 . 2.01.02 . 02
2.01 . 2.01.02 . 25 2.01 . 2.01.02 . 25 . 04 2.01 . 2.01.02 . 26 2.01 . 2.01.02 . 26 . 01 2.01 . 2.01.02 . 27
Diversifikasi Tanaman Kopi, Kakao/Lada
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan
2.01 . 2.01.02 . 27 . 01
Pengembangan Pupuk Organik
4.000.000,00
66.500.000,00
0,00
70.500.000,00
2.01 . 2.01.02 . 27 . 02
Pengawasan dan Pengawalan Peredaran Pupuk Bersubsidi dan Pestisida
1.500.000,00
60.050.000,00
0,00
61.550.000,00
2.01 . 2.01.02 . 27 . 03
Pengembangan Pembiayaan Usaha Perkebunan
0,00
53.600.000,00
0,00
53.600.000,00
2.01 . 2.01.02 . 27 . 04
Pembinaan dan Antisipasi Kebakaran Lahan Perkebunan
0,00
84.360.000,00
0,00
84.360.000,00
2.01 . 2.01.02 . 27 . 05
Fasilitasi, Inventarisasi Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan
0,00
55.780.000,00
0,00
55.780.000,00
2.01 . 2.01.02 . 28
Program Pengembangan Perbenihan Perkebunan
0,00
237.800.000,00
0,00
237.800.000,00
2.01 . 2.01.02 . 28 . 01
Pembinaan dan Pengawasan Penangkaran Benih/Bibit Tanaman Perkebunan
0,00
132.800.000,00
0,00
132.800.000,00
2.01 . 2.01.02 . 28 . 02
Sertifikasi Benih/Bibit Tanaman Perkebunan
0,00
105.000.000,00
0,00
105.000.000,00
16.000.000,00
568.176.000,00
8.000.000,00
592.176.000,00
2.01 . 2.01.02 . 29
Program Proteksi Tanaman Perkebunan
2.01 . 2.01.02 . 29 . 01
Pengujian Teknologi Proteksi dan Operasional Laboratorium Proteksi
0,00
116.721.000,00
8.000.000,00
124.721.000,00
2.01 . 2.01.02 . 29 . 02
Pengendalian Penyakit Kering Alur Sadap (KAS)
0,00
162.450.000,00
0,00
162.450.000,00
2.01 . 2.01.02 . 29 . 03
Pengendalian Penyakit Jamur Akar Putih (JAP)
0,00
145.000.000,00
0,00
145.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 29 . 07
Pengembangan SL-PHT
16.000.000,00
144.005.000,00
0,00
160.005.000,00
2.01 . 2.01.02 . 30
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan/PPHP
0,00
217.885.000,00
0,00
217.885.000,00
2.01 . 2.01.02 . 30 . 03
Promosi dan Pemasaran Komodity Perkebunan
0,00
88.430.000,00
0,00
88.430.000,00
2.01 . 2.01.02 . 30 . 06
Pembinaan Unit Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
0,00
58.255.000,00
0,00
58.255.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 56
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.01 . 2.01.02 . 30 . 08
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Forum Bersama Pembangunan Perkebunan
Program Pengembangan Kelembagaan Usaha Perkebunan / PKUP
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
71.200.000,00
0,00
71.200.000,00
0,00
173.818.000,00
0,00
173.818.000,00
2.01 . 2.01.02 . 31 . 01
Pembinaan dan Pengawalan Revitalisasi Perkebunan
0,00
52.000.000,00
0,00
52.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 31 . 02
Pembinaan Kemitraan Usaha Perkebunan
0,00
73.418.000,00
0,00
73.418.000,00
2.01 . 2.01.02 . 31 . 04
Pembinaan dan Pengawasan Perkebunan Besar ( PBS/N)
0,00
48.400.000,00
0,00
48.400.000,00
0,00
102.500.000,00
0,00
102.500.000,00
0,00
102.500.000,00
0,00
102.500.000,00
62.000.000,00
9.958.787.550,00
2.417.128.138,46
12.437.915.688,46
46.800.000,00
1.617.732.550,00
0,00
1.664.532.550,00
2.01 . 2.01.02 . 31
2.01 . 2.01.02 . 32 2.01 . 2.01.02 . 32 . 04 2.01 . 2.01.03 2.01 . 2.01.03 . 01
Program Pengembangan Sentra - Sentra Produksi Pengawasan dan Pengembangan Kebun Benih Tanaman Perkebunan DINAS PETERNAKAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.01 . 2.01.03 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
4.050.000,00
0,00
4.050.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
166.037.550,00
0,00
166.037.550,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
2.01 . 2.01.03 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
2.01 . 2.01.03 . 01 . 08
0,00
366.100.000,00
0,00
366.100.000,00
46.800.000,00
0,00
0,00
46.800.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
71.100.000,00
0,00
71.100.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
9.745.000,00
0,00
9.745.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkentoran
0,00
474.000.000,00
0,00
474.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Tutor SKJ
0,00
22.000.000,00
0,00
22.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 24
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
0,00
40.200.000,00
0,00
40.200.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 27
Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 33
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, Ke Luar Daerah dan Luar Negeri
0,00
310.000.000,00
0,00
310.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 48
Rakorteknis Perencanaan Pembangunan Peternakan se Sum-Sel
0,00
22.000.000,00
0,00
22.000.000,00
2.700.000,00
1.173.200.000,00
1.018.000.000,00
2.193.900.000,00
2.01 . 2.01.03 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.01 . 2.01.03 . 02 . 12
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
0,00
80.000.000,00
80.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 02 . 30
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 02 . 55
Fasilitasi Laboratorium Keswan & Kesmavet
0,00
240.100.000,00
0,00
240.100.000,00
2.01 . 2.01.03 . 02 . 56
Pembangunan Rumah Sakit Hewan (RSH)
1.000.000,00
136.800.000,00
516.000.000,00
653.800.000,00
2.01 . 2.01.03 . 02 . 75
Peningkatan Sarana Penunjang UPTD BIB dan Laboratorium Keswan (DAK)
1.700.000,00
676.300.000,00
422.000.000,00
1.100.000.000,00
0,00
1.034.900.000,00
0,00
1.034.900.000,00
2.01 . 2.01.03 . 21
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
2.01 . 2.01.03 . 21 . 02
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
0,00
393.500.000,00
0,00
393.500.000,00
2.01 . 2.01.03 . 21 . 06
Fasilitasi Klinik Hewan
0,00
176.000.000,00
0,00
176.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 21 . 07
Fasilitasi Obat Ternak dan Pelayanan Kesehatan Ternak/Hewan
0,00
191.400.000,00
0,00
191.400.000,00
2.01 . 2.01.03 . 21 . 08
Surveilance Keswan & Kesmavet
0,00
164.000.000,00
0,00
164.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 57
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.01 . 2.01.03 . 21 . 09
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pengawasan Daging ASUH pada hari-hari besar
Program peningkatan produksi hasil peternakan
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
110.000.000,00
0,00
110.000.000,00
12.500.000,00
5.547.755.000,00
1.399.128.138,46
6.959.383.138,46
2.01 . 2.01.03 . 22 . 10
Fasilitasi UPTD BIB Sembawa
0,00
1.241.200.000,00
0,00
1.241.200.000,00
2.01 . 2.01.03 . 22 . 11
Pemeliharaan Kebun Hijauan Makanan Ternak (HMT)
0,00
125.000.000,00
0,00
125.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 22 . 12
Pelayanan Inseminasi BUatan (IB) menunjang Program PSDS
0,00
408.000.000,00
0,00
408.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 22 . 14
Pengembangan Ternak Sapi Integrasi Tanaman
0,00
2.895.000.000,00
0,00
2.895.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 22 . 15
Pengembangan Peternakan Sapi Perah melalui Pemberdayaan Perempuan
0,00
414.600.000,00
0,00
414.600.000,00
2.01 . 2.01.03 . 22 . 16
Pelestarian Flasma Nutfah
5.500.000,00
294.500.000,00
0,00
300.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 22 . 17
Pengembangan Ternak Perah
7.000.000,00
169.455.000,00
1.399.128.138,46
1.575.583.138,46
0,00
175.000.000,00
0,00
175.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 22
2.01 . 2.01.03 . 23
Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
2.01 . 2.01.03 . 23 . 05
Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 23 . 15
Pembinaan Pengolahan Hasil Peternakan
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 23 . 16
Pembinaan Pengelolaan Emisi Gas Metan terhadap Usaha Peternakan
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
360.200.000,00
0,00
360.200.000,00
0,00
94.800.000,00
0,00
94.800.000,00
2.01 . 2.01.03 . 44 . 03
Lomba Kelompok Tani dan Penilaian Kinerja Petugas Inseminator, Medis dan Paramedis di Sumsel Pembinaan Sekolah Peternakan Rakyat
0,00
214.900.000,00
0,00
214.900.000,00
2.01 . 2.01.03 . 44 . 04
Pembinaan Kawasan Peternakan
0,00
50.500.000,00
0,00
50.500.000,00
13.100.000,00
2.664.045.769,23
23.000.000,00
2.700.145.769,23
12.600.000,00
1.045.784.769,23
0,00
1.058.384.769,23
2.01 . 2.01.03 . 43 2.01 . 2.01.03 . 43 . 01 2.01 . 2.01.03 . 44 2.01 . 2.01.03 . 44 . 01
2.01 . 2.01.04 2.01 . 2.01.04 . 01
Program Pengembangan Informasi & Statistik Peternakan Pengelolaan Data Statistik Peternakan
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.01 . 2.01.04 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
2.01 . 2.01.04 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
101.250.000,00
0,00
101.250.000,00
2.01 . 2.01.04 . 01 . 05
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
0,00
17.000.000,00
0,00
17.000.000,00
2.01 . 2.01.04 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
158.779.000,00
0,00
158.779.000,00
2.01 . 2.01.04 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
12.600.000,00
0,00
0,00
12.600.000,00
2.01 . 2.01.04 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
71.100.000,00
0,00
71.100.000,00
2.01 . 2.01.04 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
2.01 . 2.01.04 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
46.875.000,00
0,00
46.875.000,00
2.01 . 2.01.04 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
2.01 . 2.01.04 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
30.150.000,00
0,00
30.150.000,00
2.01 . 2.01.04 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
24.000.000,00
0,00
24.000.000,00
2.01 . 2.01.04 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkentoran
0,00
255.230.769,23
0,00
255.230.769,23
2.01 . 2.01.04 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Tutor SKJ
0,00
14.400.000,00
0,00
14.400.000,00
2.01 . 2.01.04 . 01 . 27
Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
2.01 . 2.01.04 . 01 . 33
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, Ke Luar Daerah dan Luar Negeri
0,00
235.000.000,00
0,00
235.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 58
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.01 . 2.01.04 . 02
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
JUMLAH 6=3+4+5 104.189.000,00
0,00
81.189.000,00
23.000.000,00
2.01 . 2.01.04 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
23.000.000,00
23.000.000,00
2.01 . 2.01.04 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
56.189.000,00
0,00
56.189.000,00
2.01 . 2.01.04 . 02 . 30
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
17.000.000,00
0,00
17.000.000,00
0,00
17.000.000,00
0,00
17.000.000,00
0,00
185.000.000,00
0,00
185.000.000,00 95.000.000,00
2.01 . 2.01.04 . 06 2.01 . 2.01.04 . 06 . 06 2.01 . 2.01.04 . 40
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Program Pengembangan Kerjasama Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
2.01 . 2.01.04 . 40 . 01
Fasilitasi Pameran South Sumatera Expo
0,00
95.000.000,00
0,00
2.01 . 2.01.04 . 40 . 03
Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tk. Provinsi
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
500.000,00
1.235.072.000,00
0,00
1.235.572.000,00
2.01 . 2.01.04 . 41
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluh Pertanian
2.01 . 2.01.04 . 41 . 07
Fasilitas PEDA/PENAS
500.000,00
879.500.000,00
0,00
880.000.000,00
2.01 . 2.01.04 . 41 . 08
Penilaian Penyuluh, Kelembagaan Pertanian yang berprestasi
0,00
135.572.000,00
0,00
135.572.000,00
2.01 . 2.01.04 . 41 . 09
Pendampingan Pemberdayaan Kelompok Tani/Gapoktan dalam Pengembangan Agribisnis
0,00
220.000.000,00
0,00
220.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
6.657.422.346,15
416.219.000,00
7.073.641.346,15
BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluh Kehutanan
2.01 . 2.01.04 . 42 2.01 . 2.01.04 . 42 . 02 2.02 2.02 . 2.01.04 2.02 . 2.01.04 . 45
Program Pengembangan Teknologi Pertanian Tepat Guna Penerapan Teknologi Komoditas Kedelai Kehutanan
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
2.02 . 2.01.04 . 45 . 04
Penilaian Lomba PKA Wana Lestari
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
2.02 . 2.01.04 . 45 . 06
Pendampingan Mitigasi Kebakaran Hutan
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
5.908.727.346,15
314.914.000,00
6.223.641.346,15
0,00
1.269.869.848,15
0,00
1.269.869.848,15
2.02 . 2.02.01 2.02 . 2.02.01 . 01
DINAS KEHUTANAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
247.500.001,00
0,00
247.500.001,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
82.152.000,00
0,00
82.152.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
29.880.000,00
0,00
29.880.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
19.700.000,00
0,00
19.700.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran
0,00
328.153.847,15
0,00
328.153.847,15
2.02 . 2.02.01 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Tutor SKJ
0,00
11.400.000,00
0,00
11.400.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 27
Penyediaan Peralatan Dan Bahan Pembersih
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 59
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.02 . 2.02.01 . 01 . 33
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah, Ke Luar Daerah dan Luar Negeri
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
261.084.000,00
0,00
261.084.000,00
0,00
209.000.000,00
0,00
209.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
192.000.000,00
0,00
192.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
17.000.000,00
0,00
17.000.000,00
0,00
119.248.000,00
0,00
119.248.000,00
0,00
119.248.000,00
0,00
119.248.000,00 498.770.000,00
2.02 . 2.02.01 . 02
2.02 . 2.02.01 . 21 2.02 . 2.02.01 . 21 . 01 2.02 . 2.02.01 . 22
Program Pengukuhan Kawasan Hutan Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
Program Pembentukan Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan/KPH
0,00
327.886.000,00
170.884.000,00
2.02 . 2.02.01 . 22 . 01
Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)
0,00
78.370.000,00
0,00
78.370.000,00
2.02 . 2.02.01 . 22 . 02
Kesatuan Pengelola Hutan Lindung untuk Mendukung Operasionalisasi Jaringan Data Spasial Kehutanan
0,00
249.516.000,00
170.884.000,00
420.400.000,00
Program Inventarisasi Sumber Daya Hutan Tingkat Provinsi
0,00
181.800.000,00
0,00
181.800.000,00
Inventarisasi Sumberdaya Hutan Tingkat Provinsi (ISDH Prov)
0,00
181.800.000,00
0,00
181.800.000,00
2.02 . 2.02.01 . 23 2.02 . 2.02.01 . 23 . 01
Program Kelembagaan Pengelolaan DAS Terpadu Musi
0,00
202.460.000,00
0,00
202.460.000,00
2.02 . 2.02.01 . 24 . 01
Monitoring Implementasi Pengelolaan DAS Terpadu Sumsel
0,00
25.800.000,00
0,00
25.800.000,00
2.02 . 2.02.01 . 24 . 02
Pengadaan Bibit Pohon Penghijauan untuk Peringatan Bulan Bhakti Menanam
0,00
64.500.000,00
0,00
64.500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 24 . 03
Pelatihan kelompok tani dan Pembuatan Demplot teknik budidaya agroforestry dan konservasi tanah dan air Fasilitasi Forum Rimbawan, Forum DAS, Kelompok Kerja Mangrove dan Pokja Revitalisasi Lahan Gambut
0,00
80.560.000,00
0,00
80.560.000,00
0,00
31.600.000,00
0,00
31.600.000,00
2.02 . 2.02.01 . 24
2.02 . 2.02.01 . 24 . 04 2.02 . 2.02.01 . 25
Program Rehabilitasi Lahan Kritis dalam Kawasan Hutan
0,00
266.810.000,00
0,00
266.810.000,00
0,00
65.400.000,00
0,00
65.400.000,00
2.02 . 2.02.01 . 25 . 02
Rehabilitasi Catchment Area di Kawasan Hutan Lindung dan Pengkayaan di Luar Areal KPHL Pengembangan Sistem Agroforestry di Kawasan Hutan Lindung
0,00
96.580.000,00
0,00
96.580.000,00
2.02 . 2.02.01 . 25 . 03
Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu
0,00
104.830.000,00
0,00
104.830.000,00
Program Penurunan Laju Deforestrasi
0,00
2.665.265.000,00
144.030.000,00
2.809.295.000,00 2.656.505.000,00
2.02 . 2.02.01 . 25 . 01
2.02 . 2.02.01 . 26 2.02 . 2.02.01 . 26 . 01
Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
0,00
2.512.475.000,00
144.030.000,00
2.02 . 2.02.01 . 26 . 02
Pengembangan Kelembagaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
0,00
23.915.000,00
0,00
23.915.000,00
2.02 . 2.02.01 . 26 . 03
Pengamanan Hutan
0,00
109.075.000,00
0,00
109.075.000,00
Penyelidikan Kasus-kasus Peredaran hasil Hutan
0,00
19.800.000,00
0,00
19.800.000,00
0,00
65.904.000,00
0,00
65.904.000,00
2.02 . 2.02.01 . 26 . 04 2.02 . 2.02.01 . 27
Program Menurunkan Laju Degradasi Hutan
2.02 . 2.02.01 . 27 . 01
Operasi Pos Pengamanan Terpadu Kawasan Hutan Tanjung Api-api
0,00
23.200.000,00
0,00
23.200.000,00
2.02 . 2.02.01 . 27 . 02
Pembinaan dan Pengendalian Hama dan Penyakit Hutan Alam dan Hutan Tanaman
0,00
42.704.000,00
0,00
42.704.000,00
0,00
131.633.998,00
0,00
131.633.998,00
2.02 . 2.02.01 . 28
Program Penguatan Kelembagaan Implementasi REDD+ dan RAD GRK
2.02 . 2.02.01 . 28 . 01
Fasilitasi Kegiatan REDD+ dan Pendampingan Bioclime
0,00
47.300.000,00
0,00
47.300.000,00
2.02 . 2.02.01 . 28 . 03
Sinkronisasi dan Monitoring Evaluasi Kegiatan Pembangunan Kehutanan
0,00
84.333.998,00
0,00
84.333.998,00
0,00
42.220.000,00
0,00
42.220.000,00
2.02 . 2.02.01 . 29
Program Peningkatan Target Penanaman Hutan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 60
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.02 . 2.02.01 . 29 . 01 2.02 . 2.02.01 . 30 2.02 . 2.02.01 . 30 . 01 2.02 . 2.02.01 . 30 . 02 2.02 . 2.02.01 . 31
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pembinaan Pengembangan Hutan tanaman industri dan produksi kayu
Program Peningkatan Produksi Kayu HTI Perencanaan dan Pengembangan Hasil Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat dan Lumbung Kayu Desa Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD)
Program Peningkatan Penerimaan Sub Sektor Kehutanan
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
42.220.000,00
0,00
42.220.000,00
0,00
95.350.000,00
0,00
95.350.000,00
0,00
41.570.000,00
0,00
41.570.000,00
0,00
53.780.000,00
0,00
53.780.000,00
0,00
194.540.500,00
0,00
194.540.500,00 27.400.000,00
2.02 . 2.02.01 . 31 . 01
Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB)
0,00
27.400.000,00
0,00
2.02 . 2.02.01 . 31 . 02
Pengendalian Peredaran Hasil Hutan
0,00
52.558.000,00
0,00
52.558.000,00
2.02 . 2.02.01 . 31 . 03
Sriwijaya Expo dan Pameran Kehutanan
0,00
114.582.500,00
0,00
114.582.500,00
0,00
136.740.000,00
0,00
136.740.000,00
Inventarisasi , Registrasi, Monitoring, dan Evaluasi Perkembangan Industri Hasil Hutan Fasilitasi Pokja Pengembangan Industri Pengelolaan Kayu Rakyat
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
Pelayanan Aksibilitas dan Keberadilan Bagi Masyarakat untuk Memanfaatkan Hasil hutan
0,00
31.740.000,00
0,00
31.740.000,00
0,00
498.695.000,00
101.305.000,00
600.000.000,00
0,00
338.265.000,00
0,00
338.265.000,00
2.02 . 2.02.01 . 32 2.02 . 2.02.01 . 32 . 01 2.02 . 2.02.01 . 32 . 02 2.02 . 2.02.01 . 32 . 03 2.02 . 2.02.02 2.02 . 2.02.02 . 01
Program Peningkatan Produksi Industri Kayu Hulu
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENAKAT
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.02 . 2.02.02 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
3.650.000,00
0,00
3.650.000,00
2.02 . 2.02.02 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
52.200.000,00
0,00
52.200.000,00
2.02 . 2.02.02 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
108.600.000,00
0,00
108.600.000,00
2.02 . 2.02.02 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
77.025.000,00
0,00
77.025.000,00
2.02 . 2.02.02 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
25.190.000,00
0,00
25.190.000,00
2.02 . 2.02.02 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
2.02 . 2.02.02 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
2.02 . 2.02.02 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
5.700.000,00
0,00
5.700.000,00
2.02 . 2.02.02 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
4.800.000,00
0,00
4.800.000,00
2.02 . 2.02.02 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
47.100.000,00
0,00
47.100.000,00
2.02 . 2.02.02 . 01 . 27
Penyediaan Peralatan Dan Bahan Pembersih
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
2.02 . 2.02.02 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
45.000.000,00
101.305.000,00
146.305.000,00
2.02 . 2.02.02 . 02 . 12
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
0,00
101.305.000,00
101.305.000,00
2.02 . 2.02.02 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
2.02 . 2.02.02 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
2.02 . 2.02.02 . 02 . 46
Sewa Mess dan rumah dinas KPH
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
24.180.000,00
0,00
24.180.000,00
0,00
24.180.000,00
0,00
24.180.000,00
0,00
36.870.000,00
0,00
36.870.000,00
2.02 . 2.02.02 . 47 2.02 . 2.02.02 . 47 . 01 2.02 . 2.02.02 . 48
Program Pemberdayaan Masyarakat Pembinaan Masyarakat Desa Sekitar Kawasan Hutan
Program Pembinaan Areal Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Hutan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 61
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.02 . 2.02.02 . 48 . 01 2.02 . 2.02.02 . 49 2.02 . 2.02.02 . 49 . 01 2.03 2.03 . 2.03.01 2.03 . 2.03.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pembinaan Areal Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Hutan
Program Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi Perlindungan Hutan Produksi Energi dan Sumberdaya Mineral DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
36.870.000,00
0,00
36.870.000,00
0,00
54.380.000,00
0,00
54.380.000,00
0,00
54.380.000,00
0,00
54.380.000,00
7.200.000,00
4.892.800.000,00
23.184.340.000,00
28.084.340.000,00
7.200.000,00
4.892.800.000,00
23.184.340.000,00
28.084.340.000,00 2.678.850.000,00
7.200.000,00
2.671.650.000,00
0,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00
7.650.000,00
0,00
7.650.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
262.500.000,00
0,00
262.500.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 03
Penyediaan Komponen dan Alat-alat Listrik
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
305.000.000,00
0,00
305.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
7.200.000,00
0,00
0,00
7.200.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 17
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran
0,00
750.500.000,00
0,00
750.500.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Tutor SKJ
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 33
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, ke Luar Daerah dan Luar Negeri
0,00
470.000.000,00
0,00
470.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 46
Penyediaan Jasa Survailen Asesor KAN dan Peningkatan Mutu Pengujian Laboratorium
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
821.150.000,00
400.000.000,00
1.221.150.000,00
2.03 . 2.03.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.03 . 2.03.01 . 02 . 17
Pengadaan Bahan Kimia
0,00
52.800.000,00
0,00
52.800.000,00
2.03 . 2.03.01 . 02 . 29
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
0,00
400.000.000,00
400.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 02 . 30
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
208.350.000,00
0,00
208.350.000,00
2.03 . 2.03.01 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 02 . 57
Pemeliharaan/Kalibrasi Alat Laboratorium
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 02 . 60
Sewa gedung kantor
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.03 . 2.03.01 . 06 . 05
Rapat Teknis SKPD
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 06 . 06
Pengumpulan dan Validasi Data Statistik ESDM
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
700.000.000,00
0,00
700.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 18
Program Pengusahaan Pertambangan dan Peningkatan Produksi Batubara
2.03 . 2.03.01 . 18 . 02
Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 18 . 03
Pembinaan IUP Produksi dan Pengusahaan Pertambangan se-Sumatera Selatan
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 18 . 04
Rekonsiliasi Bagi Hasil PNBP dan Produksi Batubara se-Sumatera Selatan
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 18 . 06
Pengawasan Mineral Batuan dan Non Logam
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 62
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.03 . 2.03.01 . 19 2.03 . 2.03.01 . 19 . 09 2.03 . 2.03.01 . 20
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Pengembangan dan Pemanfaatan Geologi ESDM Inventarisasi Perizinan Air Tanah se- Sumatera Selatan
Program Pemanfaatan dan Pengusahan Migas
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
225.000.000,00
0,00
225.000.000,00 60.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20 . 01
Koordinasi Pengusahaan Migas dan FKDPM
0,00
60.000.000,00
0,00
2.03 . 2.03.01 . 20 . 02
Rekonsiliasi Bagi Hasil dan Sinkronisasi Lifting Migas
0,00
65.000.000,00
0,00
65.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20 . 03
Pengawasan Terpadu Hilir Migas
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru untuk Kebutuhan Listrik bagi Masyarakat
0,00
350.000.000,00
22.784.340.000,00
23.134.340.000,00
2.03 . 2.03.01 . 21 . 04
Inventarisasi dan Evaluasi Perkembangan Kondisi PLTS dan PLTMH Terpasang
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 21 . 05
Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Energi dan Ketenagalistrikan
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 21 . 09
Sosialisasi Perda Ketenagalistrikan Provinsi Sumatera Selatan
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 21 . 10
Pembangunan PLTS Terpusat Off Grid (DAK)
0,00
0,00
18.000.000.000,00
18.000.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 21 . 11
Pembangunan PLTS Tersebar (DAK)
0,00
0,00
4.050.000.000,00
4.050.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 21 . 12
Pembangunan Instalasi Biogas Skala Rumah Tangga (DAK)
0,00
0,00
400.000.000,00
400.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 21 . 13
Penyusunan Studi Perencanaan FS/DED PLTMH (DAK)
0,00
0,00
334.340.000,00
334.340.000,00
55.750.000,00
9.749.250.000,00
0,00
9.805.000.000,00
55.750.000,00
9.749.250.000,00
0,00
9.805.000.000,00
11.300.000,00
5.813.700.000,00
0,00
5.825.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 21
2.04 2.04 . 1.17.01 2.04 . 1.17.01 . 15
Pariwisata DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Program pengembangan pemasaran pariwisata
2.04 . 1.17.01 . 15 . 09
Penyediaan Bahan-bahan Promosi Pariwisata Sumsel
2.04 . 1.17.01 . 15 . 10
Festival Sriwijaya
0,00
350.000.000,00
0,00
350.000.000,00
8.800.000,00
1.791.200.000,00
0,00
1.800.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15 . 11 2.04 . 1.17.01 . 15 . 12
Promosi Pariwisata di Dalam Negeri
0,00
750.000.000,00
0,00
750.000.000,00
Promosi Pariwisata di Luar Negeri
0,00
600.000.000,00
0,00
600.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15 . 13
Publikasi Mass Media
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15 . 17
Festival Musi Jazz Sriwijaya
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15 . 19
Sriwijaya Fashion Carnival
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15 . 21
Analisa Pasar
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15 . 22
Festival Kuliner
2.500.000,00
97.500.000,00
0,00
100.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15 . 23
Fam Trip Pesona Musi Sriwijaya
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15 . 24
Pembuatan TVC Pesona Musi Sriwijaya
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15 . 25
Pembuatan Branding Pariwisata Sumatera Selatan
0,00
750.000.000,00
0,00
750.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15 . 26
Lounching Jalur Cheng Ho
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15 . 27
Dukungan Pesona Carnaval Musi
0,00
125.000.000,00
0,00
125.000.000,00
34.200.000,00
3.440.800.000,00
0,00
3.475.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16
Program pengembangan destinasi pariwisata
2.04 . 1.17.01 . 16 . 10
Gebyar Wisata
2.04 . 1.17.01 . 16 . 11
International Musi Triboatton
2.04 . 1.17.01 . 16 . 12
Penataan Kawasan Kampong Wisata Sungai Musi
2.04 . 1.17.01 . 17
Program pengembangan Kemitraan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
4.200.000,00
70.800.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
400.000.000,00
0,00
400.000.000,00
30.000.000,00
2.970.000.000,00
0,00
3.000.000.000,00
10.250.000,00
494.750.000,00
0,00
505.000.000,00 Halaman 63
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
2.04 . 1.17.01 . 17 . 11
Pemilihan Putra Putri Sriwijaya
10.250.000,00
289.750.000,00
0,00
300.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17 . 14
Satuan Karya Pramuka Pariwisata (SAKA)
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17 . 16
Statistik Kepariwisataan
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17 . 19
Prolegda Kepariwisataan
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
79.800.000,00
5.805.550.000,00
1.848.780.000,00
7.734.130.000,00
0,00
340.000.000,00
0,00
340.000.000,00
0,00
240.000.000,00
0,00
240.000.000,00
2.05 2.05 . 2.01.04 2.05 . 2.01.04 . 43
Kelautan dan Perikanan BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluh Perikanan
2.05 . 2.01.04 . 43 . 04
Penilaian Penyuluh dan Kelompok Usaha Perikanan Berprestasi
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
2.05 . 2.01.04 . 43 . 05
Pengembangan Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Perikanan
0,00
140.000.000,00
0,00
140.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
79.800.000,00
5.465.550.000,00
1.848.780.000,00
7.394.130.000,00
66.150.000,00
1.925.220.000,00
148.950.000,00
2.140.320.000,00
2.05 . 2.01.04 . 44 2.05 . 2.01.04 . 44 . 02 2.05 . 2.05.01 2.05 . 2.05.01 . 01
Program Pengembangan Teknologi Perikanan Tepat Guna Diseminasi Pengolahan Hasil Perikanan DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
524.250.000,00
0,00
524.250.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 05
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
350.000.000,00
0,00
350.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
65.100.000,00
0,00
0,00
65.100.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
85.000.000,00
0,00
85.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.050.000,00
0,00
148.950.000,00
150.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
10.020.000,00
0,00
10.020.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
85.000.000,00
0,00
85.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran
0,00
257.750.000,00
0,00
257.750.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Tutor SKJ
0,00
13.200.000,00
0,00
13.200.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 33
Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah, Ke Luar Daerah dan Luar Negeri
0,00
350.000.000,00
0,00
350.000.000,00
Penyediaan Alat Kebersihan Kantor
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
50.000.000,00
150.000.000,00
200.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 37 2.05 . 2.05.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 32
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
201.475.000,00
0,00
201.475.000,00
2.05 . 2.05.01 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.05 . 2.05.01 . 05 . 10
Pelatihan Pendidikan dan Kursus Keterampilan
0,00
159.325.000,00
0,00
159.325.000,00
2.05 . 2.05.01 . 05 . 11
Rapat Koordinasi dengan Kab/Kota
0,00
42.150.000,00
0,00
42.150.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 64
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.05 . 2.05.01 . 06
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
245.000.000,00
0,00
245.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06 . 05
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06 . 06
Laporan Tahunan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06 . 07
Monitoring, Supervisi dan Evaluasi Kegiatan
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06 . 08
Validasi Indeks Teknis DAK
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan
0,00
634.515.000,00
350.000.000,00
984.515.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03
Operasional pengawasan terpadu sumber daya ikan di perairan umum dan laut
0,00
84.515.000,00
0,00
84.515.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07
Tindaklanjut RZWP3K Pasca Undang undang 23 Tahun 2014
0,00
500.000.000,00
0,00
500.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 09
Finalisasi Perda RZWP3K
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 10
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
0,00
0,00
350.000.000,00
350.000.000,00
5.150.000,00
1.169.850.000,00
0,00
1.175.000.000,00
1.900.000,00
173.100.000,00
0,00
175.000.000,00
850.000,00
99.150.000,00
0,00
100.000.000,00
1.450.000,00
698.550.000,00
0,00
700.000.000,00
950.000,00
199.050.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
458.380.000,00
0,00
458.380.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16
2.05 . 2.05.01 . 20
Program pengembangan budidaya perikanan
2.05 . 2.05.01 . 20 . 04
Optimalisasi UPPU (Unit Pengembangan Perikanan Perairan Umum) Pulokerto
2.05 . 2.05.01 . 20 . 08
Pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan
2.05 . 2.05.01 . 20 . 14
Pengembangan Unit Pembenih
2.05 . 2.05.01 . 20 . 15
Percontohan budidaya ikan air tawar
2.05 . 2.05.01 . 21
Program pengembangan perikanan tangkap
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06
Operasional PPI Sungsang
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 21 . 07
Operasional perizinan dan pengendalian perikanan tangkap
0,00
115.000.000,00
0,00
115.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 21 . 16
Pengembangan Sarana Perikanan Tangkap
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 21 . 19
Pemberdayaan Nelayan skala kecil
0,00
43.380.000,00
0,00
43.380.000,00
850.000,00
371.760.000,00
0,00
372.610.000,00
2.05 . 2.05.01 . 23
Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
2.05 . 2.05.01 . 23 . 10
Pengembangan dan Peningkatan Konsumsi Ikan
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 23 . 11
Fasilitasi promosi dan Peningkatan Citra Produk Perikanan
0,00
115.900.000,00
0,00
115.900.000,00
2.05 . 2.05.01 . 23 . 12
Pengembangan Data, Informasi Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan
0,00
38.115.000,00
0,00
38.115.000,00
2.05 . 2.05.01 . 23 . 14
Temu Teknis Kemitraan Usaha
0,00
68.595.000,00
0,00
68.595.000,00
2.05 . 2.05.01 . 23 . 15
Pengembangan Sarana Pengolahan hasil perikanan untuk POKLAHSAR
850.000,00
99.150.000,00
0,00
100.000.000,00
7.650.000,00
124.350.000,00
1.199.830.000,00
1.331.830.000,00
2.05 . 2.05.01 . 25
Program Pengembangan BBI Sentral Air Tawar dan BBI Lokal Provisi Sumatera Selatan
2.05 . 2.05.01 . 25 . 03
Pembinaan pembenihan ikan di Balai Benih Ikan dan Unit Pembenihan Rakyat
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 25 . 06
Pengembangan Sarana dan Prasarana Perbenihan UPTD BBI Sentral Air Tawar
1.000.000,00
66.000.000,00
83.000.000,00
150.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 25 . 07
Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya UPTD BBI Sentral Air Tawar
6.650.000,00
8.350.000,00
1.116.830.000,00
1.131.830.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26
Program Optimalisasi LPPMHP
0,00
285.000.000,00
0,00
285.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 05
Pengadaan media dan reagensia
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 06
Sertifikasi laboratorium dan Kalibrasi
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 65
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.05 . 2.05.01 . 26 . 10
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 11
Monitoring Mutu dan Bahan Kimia yang dilarang/berbahaya pada Produk Perikanan oleh LPPMHP Sarana Pengujian Laboratorium
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 12
Validasi Uji Kimia Produk Perikanan,Uji Mikrobiologi dan Uji Air oleh LPPMHP
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
79.748.500,00
3.371.075.360,00
8.261.116.300,00
11.711.940.160,00
79.748.500,00
3.371.075.360,00
8.261.116.300,00
11.711.940.160,00
70.800.000,00
2.298.705.000,00
0,00
2.369.505.000,00
2.06 2.06 . 2.06.01 2.06 . 2.06.01 . 01
Perdagangan DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
15.500.000,00
0,00
15.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
566.100.000,00
0,00
566.100.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
2.06 . 2.06.01 . 01 . 09
0,00
414.600.000,00
0,00
414.600.000,00
70.800.000,00
0,00
0,00
70.800.000,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0,00
35.540.000,00
0,00
35.540.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
48.865.000,00
0,00
48.865.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
30.350.000,00
0,00
30.350.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
27.000.000,00
0,00
27.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
38.000.000,00
0,00
38.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran
0,00
730.750.000,00
0,00
730.750.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Tutor SKJ
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 27
Penyediaan Peralatan Dan Bahan Pembersih
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
6.448.500,00
284.106.200,00
8.211.116.300,00
8.501.671.000,00
650.000,00
1.000.000,00
128.100.000,00
129.750.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.06 . 2.06.01 . 02 . 12
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.06 . 2.06.01 . 02 . 13
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
0,00
0,00
154.421.000,00
154.421.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
122.500.000,00
0,00
122.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 38
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Laboratorium
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 62
Pengadaan bahan Kimia Untuk Pengujian Laboratorium
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 66
Pemeliharaan Komplek Dekranasda
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 67
Rehabilitasi Instalasi Listrik Gedung Kantor UPTD. BPSMB
0,00
2.860.000,00
47.140.000,00
50.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 69
Pembangunan Gedung Kantor Disperindag Prov. Sumsel
4.848.500,00
6.646.200,00
7.238.505.300,00
7.250.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 71
Pengadaan Instalasi Jaringan Listrik Gedung Baru Disperindag
2.06 . 2.06.01 . 02 . 72
Pengadaan Jaringan Komunikasi, Internet dan CCTV untuk Gedung Baru Disperindag
2.06 . 2.06.01 . 05 2.06 . 2.06.01 . 05 . 20 2.06 . 2.06.01 . 15
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rapat Koordinasi Dengan Kab/ Kota
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
0,00
3.550.000,00
496.450.000,00
500.000.000,00
950.000,00
2.550.000,00
146.500.000,00
150.000.000,00
2.500.000,00
43.835.000,00
0,00
46.335.000,00
2.500.000,00
43.835.000,00
0,00
46.335.000,00 244.664.000,00
0,00
244.664.000,00
0,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 03
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
0,00
86.479.000,00
0,00
86.479.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06
Penyediaan Jasa Pelayanan Tera Ulang
0,00
158.185.000,00
0,00
158.185.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 66
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.06 . 2.06.01 . 17
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
JUMLAH 6=3+4+5 376.071.160,00
0,00
326.071.160,00
50.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 11
Peningkatan Kapasitas Lab Penguji Mutu Barang Ekspor dan Impor serta Lab Kalibrasi
0,00
2.850.000,00
50.000.000,00
52.850.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 15
Promosi Produk
0,00
194.244.400,00
0,00
194.244.400,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 17
Akreditasi BPSMB
0,00
86.676.760,00
0,00
86.676.760,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 20
Pameran South Sumatera 2016
0,00
42.300.000,00
0,00
42.300.000,00
0,00
63.694.000,00
0,00
63.694.000,00
0,00
63.694.000,00
0,00
63.694.000,00
0,00
110.000.000,00
0,00
110.000.000,00
0,00
110.000.000,00
0,00
110.000.000,00
115.300.000,00
2.925.744.800,00
41.379.000.000,00
44.420.044.800,00
115.300.000,00
2.925.744.800,00
41.379.000.000,00
44.420.044.800,00 43.020.044.800,00
2.06 . 2.06.01 . 21 2.06 . 2.06.01 . 21 . 01 2.06 . 2.06.01 . 22 2.06 . 2.06.01 . 22 . 03 2.07 2.07 . 2.06.01 2.07 . 2.06.01 . 17
Program Sistem Informasi Pengembangan Kemitraan Penyusunan Buku Data Perkembangan Indag
Program Penguatan Sistem Logistik Daerah Monitoring Harga, Stock Barang Kebutuhan Masyarakat ke 14 Kab/kota Perindustrian DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
115.300.000,00
1.525.744.800,00
41.379.000.000,00
2.07 . 2.06.01 . 17 . 07
Pengembangan dan Bantuan Peralatan Industri Pengolahan Kopi
0,00
64.485.000,00
0,00
64.485.000,00
2.07 . 2.06.01 . 17 . 09
Pengembangan dan Bantuan Peralatan Pengolahan Minyak Atsiri
0,00
119.920.000,00
0,00
119.920.000,00
2.07 . 2.06.01 . 17 . 13
Pembebasan Lahan KEK Tj. Api-api
115.300.000,00
1.205.700.000,00
41.379.000.000,00
42.700.000.000,00
2.07 . 2.06.01 . 17 . 15
Perda Rencana Pembangunan Industri Sumatera Selatan
0,00
135.639.800,00
0,00
135.639.800,00
0,00
1.200.000.000,00
0,00
1.200.000.000,00
0,00
1.200.000.000,00
0,00
1.200.000.000,00 50.000.000,00
2.07 . 2.06.01 . 20 2.07 . 2.06.01 . 20 . 01 2.07 . 2.06.01 . 21
Program Pengembangan dan Pembinaan Ovop Fasilitasi Peran IKM dalam rangka Peningkatan Daya Saing Industri di Sumsel
Program Pengembangan Klaster Industri
0,00
50.000.000,00
0,00
2.07 . 2.06.01 . 21 . 01
Fasilitasi Pendirian UPT Tekstil Sumsel
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
2.07 . 2.06.01 . 21 . 02
Fasilitasi Pendirian UPT. Rumah Kemasan Sumsel
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
Program Pengembangan Industri Kreatif
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
Fasilitasi Pengembangan Graha Songket
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
2.07 . 2.06.01 . 22 2.07 . 2.06.01 . 22 . 01 2.08 2.08 . 1.14.01 2.08 . 1.14.01 . 16 2.08 . 1.14.01 . 16 . 04 2.08 . 1.14.01 . 18 2.08 . 1.14.01 . 18 . 01
Transmigrasi DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Program Transmigrasi lokal Pelatihan Keterampilan Transmigrasi
Program Pengembangan Transmigrasi Sumsel Operasional SDM UPTD Balai Latihan Masyrakat Transmigrasi
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 67
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH
5.947.638.498,00
981.543.244.532,91
1.241.874.465.009,46
JUMLAH 6=3+4+5 2.229.365.348.040,37
PALEMBANG, 28 Januari 2016 GUBERNUR SUMATERA SELATAN
H. ALEX NOERDIN
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 68