RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA SALATIGA TAHUN 2011-2016
PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN 2012
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Salatiga Tahun 20112016 adalah dokumen perencanaan antara, yang sangat berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008. RPJPD digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJMD pada masing-masing tahapan dan periode RPJMD sesuai dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJMD tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja
Pemerintah
Daerah
(RKPD)
yang
merupakan
rencana
pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah,
rancangan
kerangka
ekonomi
makro
yang
mencakup
gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Salatiga. RPJMD merupakan tahap kedua dari pelaksanaan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2009. Seiring dengan pelaksanaan sistem anggaran berbasis kinerja yang saat ini sedang berjalan, mengharuskan masing–masing satuan kerja untuk menyusun rencana kerja
lima tahunan yang tertuang
dalam Renstra maupun Rencana Kerja Tahunan (RKT). Renstra Bappeda ini disusun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kota Salatiga dan merupakan indikator kinerja SKPD. Fungsi Renstra Bappeda Kota Salatiga dalam penyelenggaraan pembangunan daerah sebagai berikut : 1) Sebagai terjemahan praktis dari visi, misi dan tujuan Bappeda Kota Salatiga; 2) Sebagai pedoman umum dalam perumusan kebijakan operasional;
1
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
3) Sebagai kerangka acuan umum dalam penyusunan program kerja tahunan; 4) Sebagai instrumen kontrol dan evaluasi pengelolaan Bappeda Kota Salatiga dalam periode lima tahunan; 5) Sebagai jabaran dari kebijakan dasar dan perencanaan strategis Bappeda Kota Salatiga. Penyusunan Renstra Bappeda Kota Salatiga selain mengacu kepada RPJMD, juga mengakomodir kebijakan-kebijakan yang telah digariskan dalam RPJPD sebagai ide dasar, yang memuat visi, misi dan
strategi
yang
tertuang
dalam
dokumen
perencanaan
pembangunan menuju terwujudnya masyarakat Kota Salatiga yang sejahtera,
mandiri
dan
bermartabat
yang
dilaksanakan
oleh
pemerintah bersama masyarakat. Selain itu Renstra Bappeda juga mengacu pada Renstra Kementrian/Lembaga (Renstra K/L) dan Renstra Provinsi Jawa Tengah.
Renstra Bappeda ini nantinya akan
menjadi acuan dalam penyusunan Renja Bappeda selama 5 (lima) tahun ke depan. 1.2. Landasan Hukum Dasar hukum Penyusunan Renstra Bappeda Kota Salatiga ini adalah : 1. Undang – Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Daerah sebagaimana
telah
diubah
tentang dengan
Pemerintahan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2008; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Renstra; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
8. Permendagri
Nomor
54
Tahun
2010
tentang
Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025; 10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11); 11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2011–2016. 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan
Renstra
ini dimaksudkan
untuk memberikan
landasaan kebijakan taktis strategis lima tahun kedepan dalam rangka pencapaian visi dan misi , sebagai tolok ukur penilaian kinerja Bappeda setiap tahun sampai tahun 2016. Adapun tujuan penyusunan Renstra Bappeda Kota Salatiga Tahun 2011–2016 adalah sebagai berikut : 1) Sebagai
pedoman
Kepala
Bappeda
beserta
stafnya
dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya; 2) Menetapkan prioritas program dan kegiatan Bappeda dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda selama lima tahun kedepan melalui sumber pembiayaan APBD, yang dilengkapi dengan indikator kinerjanya; 3) Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; 4) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
3
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
1.4. Sistematika Penulisan Rencana Strategis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN Mengemukakan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan dan maksud serta tujuan penyusunan Renstra. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD Memuat
informasi
tentang
tugas
dan
fungsi
Bappeda
dalam
penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Bappeda dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Bappeda periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan sebelumnya dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini. BAB III : ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian ini membahas
identifikasi permasalahan yang dihadapi
Bappeda dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan serta faktorfaktor yang mempengaruhinya. Mengemukakan tugas dan fungsi Bappeda berkaitan dengan Visi, Misi serta Program Kepala Daerah terpilih dikaitkan dengan faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah serta permasalahan pelayanan yang dilaksanakan Bappeda ditinjau dari implikasinya Rencana Tata Ruang Wilayah. BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Pada bagian ini dikemukakan pernyataan rumusan visi dan misi, tujuan
dan
sasaran
jangka
menengah,
indikator
kinerja
dan
pernyataan strategi serta kebijakan Bappeda lima tahun mendatang. BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Bab ini merupakan penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya, yang berasal dari APBD setempat, APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya yang sah, dalam periode lima tahunan.
4
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini dikemukakan indicator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. BAB VII : PENUTUP Berisi tentang pengesahan Walikota dan ditetapkan oleh Kepala SKPD, serta menguraikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan harapanharapan dan keadaan diluar perkiraan.
5
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Sesuai Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga. Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas : 1) Kepala Badan; 2) Sekretariat, terdiri dari : a) Subbagian Perencanaan, Evaluasi,dan Pelaporan; b) Subbagian Umum dan Kepegawaian; c) Subbagian Keuangan. 3) Bidang Ekonomi, terdiri dari : a) Subbidang Perekonomian Daerah; b) Subbidang Perekonomian Rakyat. 4) Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, terdiri dari : a) Subbidang Pemerintahan; b) Subbidang Sosial Budaya. 5) Bidang Sarana Prasarana dan Tata Ruang, terdiri dari : a) Subbidang Sarana Prasarana; b) Subbidang Tata Ruang. 6) Bidang Statistik, Data, Pengendalian dan Evaluasi, terdiri dari : a) Subbidang Statistik dan Data; b) Subbidang Pengendalian dan Evaluasi. 7) Kelompok Jabatan Fungsional. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian dan pengembangan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
menyelenggarakan fungsi : 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian dan pengembangan;
6
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
2) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan statistik, penelitian dan pengembangan; 3) Pembinaan
dan
pelaksanaan
tugas
dibidang
perencanaan
pembangunan daerah, statistik, penelitian dan pengembangan, pengendalian dan evaluasi; 4) Pelaksanaan pelayanan keSekretariatan Badan; 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Badan mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 1) Merumuskan
kebijakan
perencanaan
pembangunan
daerah,
statistik, penelitian dan pengembangan melalui pembahasan dan kajian Bidang-bidang sebagai bahan penetapan kebijakan Daerah; 2) Mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian dan pengembangan melalui pembahasan dan kajian Bidang-bidang sebagai bahan penetapan kebijakan Daerah; 3) Menyusun kebijakan perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian dan pengembangan melalui pembahasan dan kajian Bidang-bidang sebagai bahan penetapan kebijakan Daerah; 4) Mengendalikan
dan
mengevaluasi
pelaksanaan
perencanaan
pembangunan daerah; 5) Menyusun konsep produk hukum daerah dibidang perencanaan pembangunan Daerah sesuai ketentuan untuk bahan penetapan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota; 6) Menyampaikan rekomendasi yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan Daerah sesuai kewenangan sebagai bahan untuk penetapan kebijakan Walikota; 7) Melaksanakan kajian serta analisis kegiatan dibidang perencanaan pembangunan
Daerah
sebagai
bahan
penyusunan
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah; 8) Mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan jangka panjang dan jangka menengah daerah; 9) Memberikan perencanaan
rekomendasi pembangunan
perencanaan Daerah
teknis
untuk
dibidang
meningkatkan
pelayanan; 10) Menjabarkan kebijakan Daerah yang berkaitan dengan Badan sesuai ketentuan sebagai pedoman kerja;
7
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
11) Menetapkan Rencana Strategis melalui pembahasan dan kajian Bidang-bidang
sebagai
pedoman
penyusunan
Rencana
Kerja
Tahunan; 12) Menetapkan Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja sesuai Rencana Strategis dengan memperhatikan masukan dan saran Bidangbidang sebagai pedoman kerja; 13) Menyusun Rencana Anggaran sesuai ketentuan agar sasaran dan target yang ditetapkan dapat tercapai; 14) Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran sesuai ketentuan agar kegiatan-kegiatan dapat berjalan sesuai rencana; 15) Menetapkan prosedur tetap sesuai ketentuan agar kegiatan dapat mencapai sasaran; 16) Menetapkan kebijakan teknis berdasarkan Peraturan Perundangundangan sebagai pedoman kerja; 17) Mendelegasikan dan mendistribusikan tugas sesuai fungsi dan kewenangannya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 18) Melaksanakan koordinasi lintas bidang sesuai ketentuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 19) memantau pelaksanaan tugas sesuai ketentuan agar pelaksanaan tugas selaras dengan Visi dan Misi Badan; 20) Mengevaluasi seluruh hasil kegiatan berdasarkan capaian sebagai bahan perencanaan kegiatan selanjutnya; 21) Melaporkan seluruh hasil kegiatan sesuai ketentuan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 22) Membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 23) Menilai prestasi kerja bawahan yang dituangkan dalam DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; 24) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai bidang tugas dan fungsinya. Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis
administratif
kepegawaian,
meliputi
umum,
pengelolaan
perlengkapan,
urusan
keuangan,
pemeliharaan,
kearsipan,
ketatalaksanaan, kehumasan, penyusunan rencana kegiatan dan mengkoordinasikan
kegiatan
dilingkungan
mengkoordinasikan perencanaan pembangunan kota.
8
Badan
serta
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi : 1) Pengkoordinasian
perumusan
kebijakan
teknis
penyusunan
perencanaan pembangunan daerah; 2) Penyiapan
penyusunan
naskah
peraturan
pelaksanaan,
keputusan, instruksi dan menghimpun peraturan perundangundangan dibidang perencanaan pembangunan; 3) Penyelenggaraan keSekretariatan Badan; 4) Perencanaan anggaran Badan; 5) Pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan dilingkungan Badan; 6) Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, umum dan perlengkapan; 7) Pelaksanaan pengendalian anggaran; 8) Penyusunan rencana kegiatan dan laporan serta ketatalaksanaan; 9) Penyajian data dan informasi, hubungan masyarakat, evaluasi serta penyelenggaraan inventarisasi; 10) Pelaksanaan
urusan
kehumasan
serta
penyaluran
informasi
perencanaan pembangunan; 11) Pengkoordinasian kegiatan dilingkungan Badan; 12) Pengumpulan, pengolahan serta penyajian data Badan; 13) Pengkoordinasian penyusunan prosedur kerja; 14) Pembinaan dan pengarahan pada bawahan; 15) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan Badan; 16) Penilaian pelaksanaan tugas oleh atasan; 17) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas. Untuk
menyelenggarakan
fungsi
sebagaimana
dimaksud
Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 1) Merumuskan rencana kerja Sekretariat berdasarkan data dan ketentuan untuk penyusunan program kerja; 2) Menyusun
program kerja
Badan
melalui koordinasi dengan
Bidang-bidang sesuai ketentuan agar sasaran yang ditetapkan dapat tercapai;
9
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
3) Menyiapkan konsep Rencana Anggaran Badan melalui koordinasi dengan Bidang-bidang sebagai bahan penetapan sasaran dan target Badan; 4) Menyiapkan konsep produk hukum melalui koordinasi dengan Bidang-bidang sebagai bahan penyusunan produk hukum daerah dibidang perencanaan pembangunan Daerah; 5) Menyiapkan
konsep
kajian
serta
analisis
kegiatan
dibidang
perencanaan pembangunan Daerah sebagai bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 6) Mengkoordinasi pelaksanaan evaluasi perencanaan jangka panjang dan jangka menengah daerah; 7) Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 8) Mengkoordinasikan urusan keuangan, kepegawaian, kearsipan, pengadaan
dan
inventarisasi
barang
dan
perlengkapan,
kehumasan dan perpustakaan sesuai ketentuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 9) Mengatur urusan surat-menyurat dan urusan rumah tangga Badan berdasarkan pedoman yang berlaku agar tercipta tertib administrasi dan keharmonisan kerja; 10) Mengatur urusan kehumasan dan penyaluran informasi sesuai ketentuan untuk peningkatan pelayanan; 11) Mengatur upaya pembinaan dan efisiensi kekuatan personel melalui koordinasi antar bidang agar tidak terjadi tumpang-tindih pelaksanaan tugas; 12) Mengoreksi pelaksanaan tugas bawahan sesuai uraian tugas masing-masing pemegang jabatan untuk kesesuaian arah; 13) Memantau disiplin kerja seluruh pegawai sesuai ketentuan agar memperoleh hasil kerja yang memuaskan; 14) Menyusun konsep surat yang berhubungan dengan kepegawaian dan surat lain atas perintah atasan; 15) Melaporkan
seluruh
pelaksanaan
kegiatan
administrasi
perKantoran sesuai ketentuan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut; 16) Mengkoordinasikan penyusunan laporan kegiatan Badan sesuai ketentuan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
10
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
17) Membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 18) Menilai prestasi kerja bawahan yang dituangkan dalam DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; 19) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas. Bidang
Ekonomi
merumuskan
mempunyai
kebijakan,
menganalisis
dibidang
tugas
pokok
mengkoordinasikan
ekonomi
serta
merencanakan, kegiatan
melakukan
dan
pengendalian,
penilaian, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan bidang ekonomi. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi : 1) Perumusan
kebijakan
perencanaan
pembangunan
dibidang
ekonomi; 2) Perencanaan pembangunan kegiatan dibidang ekonomi, industri, perdagangan, perhubungan, penanaman modal, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, tenaga kerja, ketahanan pangan, pertanian,
transmigrasi,
dan
pariwisata,
serta
pendapatan
pengelolan keuangan dan aset; 3) Pengkoordinasian kegiatan perencanaan pembangunan dibidang ekonomi, industri, perdagangan, perhubungan, penanaman modal, koperasi
dan
usaha
mikro
kecil
menengah,
tenaga
kerja,
ketahanan pangan, pertanian, transmigrasi, dan pariwisata serta pendapatan pengelolan keuangan dan aset; 4) Pelaksanaan
dan
pembangunan
penyelenggaraan
dibidang
ekonomi,
kegiatan industri,
perencanaan perdagangan,
perhubungan, penanaman modal, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah,
tenaga
transmigrasi,
dan
kerja,
ketahanan
pariwisata
serta
pangan
pertanian,
pendapatan
pengelolan
keuangan dan aset; 5) Pembinaan dan pengarahan kepada bawahan; 6) Pengendalian
dan
pembangunan
evaluasi
bidang
ekonomi,
pelaksanaan
perencanaan
industri,
perdagangan,
perhubungan, penanaman modal, koperasi dan usaha mikro kecil menengah,
tenaga
kerja,
11
ketahanan
pangan,
pertanian,
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
transmigrasi,
dan
pariwisata
serta
pendapatan
pengelolan
keuangan dan aset; 7) Penilaian pelaksanaan tugas bawahan; 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Ekonomi mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 1) Menyusun program kerja perencanaan pembangunan bidang ekonomi
berdasar Renstra agar diperoleh kinerja yang dapat
dipertanggungjawabkan; 2) Merumuskan konsep kebijakan kegiatan bidang ekonomi, industri, perdagangan, perhubungan, penanaman modal, koperasi dan usaha mikro kecil menengah, tenaga kerja,
ketahanan pangan,
pertanian,
serta
transmigrasi,
dan
pariwisata
pendapatan
pengelolan keuangan dan aset agar diperoleh sinkronisasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 3) Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan
bidang
ekonomi, industri, perdagangan, perhubungan, penanaman modal, koperasi
dan
usaha
mikro
kecil
menengah,
tenaga
kerja,
ketahanan pangan, pertanian, transmigrasi, dan pariwisata serta pendapatan pengelolan keuangan dan aset melalui rapat dengan bawahan sebagai bahan masukan atasan; 4) Melaksanakan perencanaan
pengendalian pembangunan
dan
evaluasi
bidang
pelaksanaan
ekonomi,
industri,
perdagangan, perhubungan, penanaman modal, koperasi dan usaha mikro kecil menengah, tenaga kerja,
ketahanan pangan,
pertanian,
serta
transmigrasi,
dan
pariwisata
pendapatan
pengelolan keuangan dan aset ; 5) Mengelola kegiatan perencanaan pembangunan bidang ekonomi sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang tersedia; 6) Menyusun prosedur kerja kegiatan bidang ekonomi berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan pelaksanaan tugas; 7) Mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis dan literatur yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan bidang ekonomi guna kelancaran pelaksanaan tugas;
12
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi agar diperoleh pola perbaikan tugas; 9) Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan jabatan masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 10) Membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 11) Menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; 12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan kegiatan dan menganalisis dibidang pemerintahan, sosial dan budaya serta melakukan pengendalian, penilaian, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan, sosial dan budaya. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi : 1) Perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di pemerintahan dan sosial budaya; 2) Perencanaan
pembangunan
kegiatan
dibidang
pendidikan,
kesehatan, pemuda dan olah raga, sosial, kependudukan dan pencatatan sipil, kebudayaan, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik,
perlindungan
dokumentasi, perempuan
pemberdayaan dan
perlindungan
masyarakat,
keluarga
anak,
perpustakaan,
masyarakat, berencana,
kepegawaian,
arsip
pemberdayaan
keluarga
pengawasan,
dan
sejahtera,
perencanaan
pembangunan dan statistik serta penelitian dan pengembangan; 3) Pengkoordinasian kegiatan perencanaan pembangunan dibidang pendidikan,
kesehatan,
pemuda
dan
olah
raga,
sosial,
kependudukan dan pencatatan sipil, kebudayaan, pertanahan, kesatuan
bangsa
dan
politik,
perlindungan
masyarakat,
perpustakaan, arsip dan dokumentasi, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, keluarga sejahtera,
perlindungan
anak,
kepegawaian,
pengawasan,
perencanaan pembangunan dan statistik serta penelitian dan pengembangan;
13
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
4) Pelaksanaan
dan
penyelenggaraan
kegiatan
perencanaan
pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, pemuda dan olah raga, sosial, kependudukan dan pencatatan sipil, kebudayaan, pertanahan,
kesatuan
bangsa
dan
politik,
perlindungan
masyarakat, perpustakaan, arsip dan dokumentasi, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, keluarga sejahtera, perlindungan anak, kepegawaian, pengawasan, perencanaan pembangunan dan statistik serta penelitian dan pengembangan; 5) Pembinaan dan pengarahan kepada bawahan; 6) Pengendalian
dan
evaluasi
pelaksanaan
perencanaan
pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, pemuda dan olah raga, sosial, kependudukan dan pencatatan sipil, kebudayaan, pertanahan,
kesatuan
bangsa
dan
politik,
perlindungan
masyarakat, perpustakaan, arsip dan dokumentasi, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, keluarga sejahtera, perlindungan anak, kepegawaian, pengawasan, perencanaan pembangunan dan statistik serta penelitian dan pengembangan; 7) Penilaian pelaksanaan tugas bawahan; 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 1) Menyusun program kerja perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan sosial budaya berdasar Renstra agar diperoleh kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan; 2) Merumuskan konsep kebijakan
kegiatan dibidang pendidikan,
kesehatan, pemuda dan olah raga, sosial, kependudukan dan pencatatan sipil, kebudayaan, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik,
perlindungan
dokumentasi, perempuan perlindungan
masyarakat,
pemberdayaan dan
keluarga
anak,
perpustakaan,
masyarakat, berencana,
kepegawaian,
arsip
pemberdayaan
keluarga
pengawasan,
dan
sejahtera,
perencanaan
pembangunan dan statistik serta penelitian dan pengembangan
14
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
agar diperoleh sinkronisasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 3) Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan dibidang pendidikan,
kesehatan,
pemuda
dan
olah
raga,
sosial,
kependudukan dan pencatatan sipil, kebudayaan, pertanahan, kesatuan
bangsa
dan
politik,
perlindungan
masyarakat,
perpustakaan, arsip dan dokumentasi, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, keluarga sejahtera,
perlindungan
anak,
kepegawaian,
pengawasan,
perencanaan pembangunan dan statistik serta penelitian dan pengembangan melalui rapat dengan bawahan sebagai bahan masukan atasan; 4) Melaksanakan perencanaan
pengendalian pembangunan
dan
evaluasi
dibidang
pelaksanaan
pendidikan,
kesehatan,
pemuda dan olah raga, sosial, kependudukan dan pencatatan sipil, kebudayaan,
pertanahan,
kesatuan
bangsa
dan
politik,
perlindungan masyarakat, perpustakaan, arsip dan dokumentasi, pemberdayaan keluarga
masyarakat,
berencana,
kepegawaian,
pemberdayaan
keluarga
pengawasan,
sejahtera,
perencanaan
perempuan
perlindungan
dan anak,
pembangunan
dan
statistik serta penelitian dan pengembangan; 5) Mengelola
kegiatan
pemerintahan
dan
perencanaan sosial
budaya
pembangunan sesuai
dengan
bidang Dokumen
Pelaksanaan Anggaran yang tersedia; 6) Menyusun prosedur kerja kegiatan bidang pemerintahan dan sosial budaya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan pelaksanaan tugas; 7) Mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis dan literatur yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan sosial budaya guna kelancaran pelaksanaan tugas; 8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya agar diperoleh pola perbaikan tugas; 9) Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai jabatan masing-masing guna kelancaran tugas; 10) Membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
15
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
11) Menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; 12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas. Bidang Sarana Prasarana dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan kegiatan,
menganalisis
dan
pembangunan
bidang
bina
perhubungan,
komunikasi
pengendalian
marga, dan
cipta
pengembangan
karya,
informatika,
pengairan,
kebersihan
dan
pertamanan, tata ruang, lingkungan hidup, serta energi dan sumber daya mineral serta melakukan penilaian, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Bidang Sarana Prasarana dan Tata Ruang. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Sarana Prasarana dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi: 1) Perumusan kebijakan perencanaan di bidang bina marga, cipta karya, pengairan, perhubungan, komunikasi dan informatika, kebersihan dan pertamanan, tata ruang, lingkungan hidup, serta energi dan sumber daya mineral; 2) Perencanaan pembangunan kegiatan di bidang bina marga, cipta karya, pengairan, perhubungan, komunikasi dan informatika, kebersihan dan pertamanan, tata ruang, lingkungan hidup, serta energi dan sumber daya mineral; 3) Pengkoordinasian kegiatan perencanaan pembangunan bidang bina marga, cipta karya, pengairan, perhubungan, komunikasi dan informatika, kebersihan dan pertamanan, tata ruang, lingkungan hidup, serta energi dan sumber daya mineral; 4) Pelaksanaan
dan
penyelenggaraan
pembangunan
bidang
bina
perhubungan,
komunikasi
marga, dan
kegiatan cipta
informatika,
perencanaan
karya,
pengairan,
kebersihan
dan
pertamanan, tata ruang, lingkungan hidup, serta energi dan sumber daya mineral; 5) Pembinaan dan pengarahan kepada bawahan; 6) Pengendalian
dan
evaluasi
pembangunan
bidang
bina
perhubungan,
komunikasi
pelaksanaan
marga, dan
cipta
informatika,
perencanaan
karya,
pengairan,
kebersihan
dan
pertamanan, tata ruang, lingkungan hidup, serta energi dan sumber daya mineral;
16
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
7) Penilaian pelaksanaan tugas bawahan; 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Tata Ruang mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 1) Menyusun program kerja perencanaan pembangunan bidang sarana prasarana dan tata ruang berdasar Renstra agar diperoleh kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan; 2) Merumuskan konsep kebijakan kegiatan bidang bina marga, cipta karya, pengairan, perhubungan, komunikasi dan informatika, kebersihan dan pertamanan, tata ruang, lingkungan hidup, serta energi dan sumber daya mineral, agar diperoleh sinkronisasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 3) Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan bidang bina marga, cipta karya, pengairan, perhubungan, komunikasi dan informatika, kebersihan dan pertamanan, tata ruang, lingkungan hidup, serta energi dan sumber daya mineral melalui rapat dengan bawahan sebagai bahan masukan atasan; 4) Melaksanakan
pengendalian
dan
evaluasi
pelaksanaan
perencanaan pembangunan bidang bina marga, cipta karya, pengairan, perhubungan, komunikasi dan informatika, kebersihan dan pertamanan, tata ruang, lingkungan hidup, serta energi dan sumber daya mineral; 5) Mengelola kegiatan perencanaan pembangunan bidang sarana prasarana dan tata ruang sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang tersedia; 6) Menyusun prosedur kerja kegiatan Bidang Sarana Prasarana dan Tata
Ruang berdasarkan
perundang-undangan
yang berlaku
sebagai acuan pelaksanaan tugas; 7) Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan
sesuai
jabatan masing-masing guna kelancaran tugas; 8) Mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis dan literatur yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan bidang sarana prasarana dan tata ruang guna kelancaran pelaksanaan tugas;
17
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Sarana Prasarana dan Tata Ruang agar diperoleh pola perbaikan tugas; 10) Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan
sesuai
jabatan masing-masing guna kelancaran tugas; 11) Membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 12) Menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; 13) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas. Bidang Statistik, Data, Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas
pokok
merencanakan,
merumuskan
kebijakan,
mengkoordinasikan kegiatan dan menganalisis dibidang statistik, data, penelitian dan pengembangan serta melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Statistik, Data, Pengendalian dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi: 1) Perumusan
kebijakan
perencanaan
dibidang
statistik
data
penelitian dan pengembangan, pengolahan data pembangunan, pengendalian
dan
evaluasi,
serta
pelaporan
pelaksanaan
perencanaan pembangunan daerah; 2) Pengkoordinasian pelaksanaan, pengendalian dan
evaluasi serta
pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah; 3) Pelaksanaan pengolahan dan penyusunan data pembangunan daerah; 4) Pelaksanaan penelitian pengembangan perencanaan pembangunan daerah; 5) Perencanaan pembangunan dibidang statistik, data, penelitian dan pengembangan, pengolahan data pembangunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah; 6) Pembinaan dan pengarahan kepada bawahan; 7) Pelaksanaan
pengendalian
dan
evaluasi
serta
pelaporan
perencanaan pembangunan daerah; 8) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan data statistik pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah; 9) Penilaian pelaksanaan tugas bawahan;
18
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Statistik, Data, Pengendalian dan Evaluasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 1)
Menyusun program kerja perencanaan pembangunan bidang statistik, data, pengendalian dan evaluasi serta penelitian dan pengembangan berdasarkan Renstra agar diperoleh kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan;
2)
Merumuskan konsep kebijakan
kegiatan bidang statistik, data,
pengendalian dan evaluasi serta penelitian dan pengembangan agar
diperoleh
sinkronisasi
dengan
Rencana
Pembangunan
Jangka Menengah Daerah; 3)
Mengkoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
4)
Melaksanakan perencanaan
pengendalian pembangunan
dan yang
evaluasi meliputi
pelaksanaan
fungsi
pelayanan
umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan, perlindungan sosial; 5)
Mengelola kegiatan perencanaan pembangunan bidang statistik, data,
pengendalian
dan
evaluasi
serta
penelitian
dan
pengembangan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang tersedia; 6)
Menyusun
prosedur
kerja
kegiatan
bidang
statistik,
data,
pengendalian dan evaluasi serta penelitian dan pengembangan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan pelaksanaan tugas; 7)
Mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis dan literatur yang berkaitan dengan perencanaan bidang Statistik, data,
pengendalian
dan
evaluasi
serta
penelitian
dan
pengembangan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 8)
Mengevaluasi
pelaksanaan
tugas
bidang
statistik,
data,
pengendalian dan evaluasi serta penelitian dan pengembangan agar diperoleh pola perbaikan tugas; 9)
Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai jabatan masing-masing guna kelancaran tugas;
19
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
10) Membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 11) Menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; 12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas. 2.2. Sumber Daya SKPD Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Salatiga didukung sumber daya manusia secara kualitas memadai tetapi secara kuantitas sangat terbatas. Adapun jumlah sumber daya yang ada sebagai berikut : Tabel 2.1. Profil Sumber Daya Manusia Bappeda Kota Salatiga Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah No Golongan S2 S1 D III SMA SMP SD Total 1 IV / c
1
1
2 IV / b
2
3 IV / a
3
1
3
5
2
7
4 III / d
1
1
2
5 III / c
4
6 III / b
5
Jumlah Golongan IV
2
4 4
7 III / a Jumlah Golongan III
10
9
9
1
10
14
1
25
8 II / d
1
1
9 II / c
3
3
10 II / b
1
11 II / a
1
1
2
4
2
1
7
4
3
0
1
39
7%
0%
2%
100%
Jumlah Golongan II Total
15
16
38% 41% 10%
1
Data BAPPEDA Nopember 2011
Bappeda Kota Salatiga mempunyai SDM yang berpendidikan tinggi dan diharapkan dapat melaksanakan tugas-tugas lembaga dan unit kerjanya sacara lebih baik, disamping potensi-potensi positif
20
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
tersebut dihadapkan pada potensi permasalahan seperti SDM belum sepenuhnya difungsikan untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dimana pengelolaan manajemen sumber daya manusianya masih belum optimal dan masih harus ditingkatkan guna mendorong peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan pegawai. Untuk menyelenggarakan tugas pokok fungsi Bappeda didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut : 1) Alat-alat angkutan 17 buah terdiri dari kendaraan roda empat dan roda dua dengan kondisi dari baik sampai dengan tidak layak pakai; 2) Alat-alat kantor dan rumah tangga sejumlah 771 barang yang berupa meja, kursi, almari, kalkulator, mesin absensi, komputer, laptop, printer, scanner, mesin ketik listrik, Layar OHP, UPS, papan pengumuman, White board, korden, karpet dengan kondisi yang bervariasi antara baik, sedang dan tidak layak serta banyak yang sudah tidak memenuhi umur ekonomi sebagai sarana penunjang untuk memperlancar kegiatan; 3) Alat-alat studio dan komunikasi sejumlah 43 yang berupa kamera, kamera video, overhead proyektor, LCD, telepon, faximili, AC, wireless, TOA ampliefier, intercom, Uninterupted power supply yang berguna untuk memperlancar koordinasi dengan pihak-pihak terkait; 4) Buku-buku perpustakaan sejumlah 259 buah yang berupa buku peraturan perundang-undangan dan buku ilmu pengetahuan dan tekhnologi berfungsi sebagai bahan referensi untuk menunjang kelancaran tupoksi. 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Kinerja
pelayanan
Bappeda
tercerminkan
dalam
laporan
keuangan 3 tahun yang lalu (realisasi sampai dengan Nopember 2011 ditambah dengan prognosis bulan Desember 2011) sebagaimana tersebut dalam tabel telampir. 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Dalam mengidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan Bappeda selaku pengampu kebijakan dalam bidang perencanaan ditingkat Kota, maka harus melihat rencana strategis kebijakan di
21
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
tingkat kementerian terkait dalam hal ini Renstra
Kementrian
PPN/Bappenas Tahun 2010-2014. Sejalan dengan Arah Kebijakan Nasional yang tertuang dalam Renstra
Bappenas
untuk
meningkatkan
kualitas
perencanaan
pembangunan yang lebih baik dari tahun ke tahun dimana arah kebijakan
tersebut
menjadi
prioritas
dalam
perencanaan
pembangunan nasional dalam lima tahun kedepan yaitu mewujudkan proses perencanaan pembangunan yang berkualitas jangka menengah maupun tahunan. Misi Kementrian PPN/Bappenas Tahun 2010-2014 diantaranya yaitu menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas dalam rangka mengintegrasikan, memadukan dan mensinergikan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dengan daerah, melalui arah kebijakan penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui penataan
sistem
perencanaan,
pemantauan,
pengendalian
dan
evaluasi pelaksanaan pembangunan. Bappeda
Kota
Salatiga
merupakan
bagian
dari
sistem
perencanaan pembangunan nasional dimana Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, maka tantangan yang dihadapi dalam lima tahun kedepan berkaitan dengan arah kebijakan nasional yaitu mewujudkan proses perencanaan pembangunan yang berkualitas jangka menengah maupun tahunan.
22
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1.
Identifikasi
Permasalahan
Berdasarkan
Tugas
dan
Fungsi
Pelayanan SKPD Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan juga dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan perencanaan
daerah
sebagai
pembangunan
satu
daerah
kesatuan disusun
dalam dalam
sistem rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan perencanan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Keterpaduan proses perencanaan diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik, bukan kegiatan-kegiatan yang diaspirasikan selama ini.
23
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
Kondisi
tersebut
diatas
sangat
erat
kaitannya
dengan
keberadaan institusi perencana dalam hal ini yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas dan sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance.
3.2.
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih Berdasarkan penjabaran dan penjelasan Visi Kepala Daerah terpilih dalam dokumen RPJMD Kota Salatiga Tahun 2011-2016, Visi Walikota terpilih yaitu : ”Salatiga yang Sejahtera, Mandiri dan Bermartabat” Visi diatas menempatkan masyarakat Kota Salatiga sebagai subyek dan sekaligus obyek pembangunan. Dalam hal ini Pemerintah Kota
Salatiga
berperan
sebagai
fasilitator
dan
dinamisator
pembangunan. Visi yang ditetapkan merupakan keinginan masyarakat Kota Salatiga, yang difokuskan pada isu dan permasalahan utama daerah, sehingga pemerintahan dan pembangunan daerah dapat terlaksana secara efektif, efesien dan berkelanjutan serta dapat menjamin eksistensi daerah di masa depan. Penjelasan terhadap visi tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : Sejahtera mempunyai arti meningkatkan pemenuhan kebutuhan layanan dasar, fasilitas umum, pelayanan publik dan pembangunan berwawasan lingkungan. Mandiri mengandung arti mewujudkan Kota Salatiga sebagai pusat kegiatan masyarakat yang berkemampuan serta berperan aktif dalam pembangunan, yang dilandasi oleh jiwa dan semangat kewirausahaan untuk meningkatkan potensi dan daya saing daerah. Di dalam keseluruhan
makna
dimaksud,
mandiri
juga
mengandung
arti
melestarikan nilai-nilai kearifan lokal dan mengutamakan keselarasan pembangunan, toleransi, dan hubungan antar pemangku kepentingan.
24
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
Bermartabat bermakna untuk mewujudkan Kota Salatiga sebagai pusat penyelenggaraan pemerintahan yang tunduk pada prinsip prinsip tata pemerintahan yang bersih, profesional, berwibawa, demokratis, menjunjung tinggi supremasi hukum dan penghormatan yang tinggi terhadap hak asasi manusia. Misi adalah pernyataan tentang tujuan operasional pemerintah, yang diwujudkan dalam bentuk produk dan pelayanan, sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Berdasarkan penjabaran Visi yang disajikan di atas, pernyataan Misi mencerminkan segala sesuatu yang akan dilaksanakan untuk pencapaian Visi tersebut. Misi 1 : Menyediakan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Dasar Terpenuhinya kebutuhan layanan dasar merupakan tolok ukur utama bagi penentuan tingkat kesejahteraan masyarakat dan dapat dijadikan pijakan bagi implementasi misi selanjutnya. Misi 2 : Mengelola Tata Ruang Kota yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan Munculnya isu kerusakan lingkungan, ketidaksesuaian penggunaan lahan dengan prinsi-prinsip penataan ruang maupun tumpang tindih penataan ruang. Misi 3 : Mengembangkan Penanganan atas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Merupakan jawaban terhadap isu-isu terkait masalah penyandang masalah
kesejahteraan
sosial
termasuk
didalamnya
adalah
kemiskinan, selain isu – isu tersebut juga perlu adanya mitigasi bencana. Permasalahan sosial yang semakin kompleks dewasa ini ditandai
dengan
munculnya
kantong-kantong
kemiskinan,
kesenjangan pemerataan pendapatan, meningkatnya angka kejahatan, tingginya angka pengangguran, perilaku kekerasan, pelanggaran hukum, penyalahgunaan narkotika dan lain-lain.
25
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
Misi 4 : Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan
dan
Partisipasi
Masyarakat
dalam
Proses
Pembangunan Perekonomian Daerah berbasis ekonomi kerakyatan merupakan salah satu pilar pembangunan ekonomi yang memperhatikan potensi ekonomi lokal, selain itu salah satu unsur yang menunjang dalam pelaksanaan pembangunan daerah adalah diperlukannya partisipasi publik dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Misi 5 : Melestarikan Nilai-nilai Kearifan Lokal dalam Rangka Memperkuat Identitas dan Jati Diri Daerah Pemahaman terhadap nilai-nilai kearifan lokal akan membawa dampak positif bagi keberhasilan pembangunan yang diselaraskan dengan budaya, menjadi sebuah konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan kemanusiaan.
Misi
6
:
Mengembangkan
Hubungan
yang
Sinergis
Antara
Pemangku Kepentingan Pembangunan Pemerintah Kota Salatiga akan lebih mengembangkan hubungan yang sinergis
antara
pemangku
kepentingan
menuju
terciptanya
pembangunan yang berbasis pada upaya peningkatan kesejahteraan, kemandirian dan martabat masyarakat Kota Salatiga. Misi 7 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dengan Prinsipprinsip Good Governance Konsep good governance, yang menitikberatkan pada bagaimana membangun hubungan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta sebagai stakeholder yang berperan penting dalam proses pembangunan daerah dan pengelolan sektor publik. Melalui konsep good governance ini pembangunan daerah dan pengelolaan sektor
26
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
publik dilakukan dengan berbasis pada partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Misi 8 : Mengembangkan Pemahaman Politik Melalui Budaya Politik Demokratis yang Santun dan Mengedepankan Supremasi Hukum Peningkatan kualitas masyarakat menuju masyarakat demokratis membutuhkan adanya pendidikan politik terhadap masyarakat secara tepat dan proses pendidikan politik tidak cukup hanya mengandalkan proses
pendidikan
mengandalkan
politik
agenda
yang
politik
dilaksanakan
dari
kalangan
pemerintah,
atau
elit,
juga
namun
melibatkan berbagai pihak dan unsur yang ada dalam masyarakat sehingga
setiap
kebijakan
yang
diputuskan
dengan
melibatkan
keikutsertaan masyarakat. Misi 9 : Mengembangkan Pengarusutamaan Gender dalam Berbagai Bidang
Kehidupan
dan
Perlindungan
Anak,
Remaja
serta
Perempuan dalam Segala Bentuk Diskriminasi dan Eksploitasi Pembangunan
daerah
pada
umumnya
belum
menempatkan
pemberdayaan perempuan, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesejahteraan dan perlindungan anak sebagai prioritas. Berdasarkan isu strategis, isu prioritas, visi dan misi tersebut terdapat 3 (tiga) fokus program pembangunan lima tahun ke depan yang terdiri dari : Bidang Pendidikan, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas di setiap jenjang pendidikan, pengembangan sarana dan prasarana
pendidikan,
tersedianya
pelayanan
pendidikan
yang
berkualitas dan pemerataan akses pendidikan, serta tersedianya beasiswa bagi siswa kurang mampu. Bidang pendidikan menjadi fokus program pembangunan dengan alasan bahwa pendidikan merupakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui SDM yang berkualitas dapat dijadikan
modal
bagi
Kota 27
Salatiga
untuk
melaksanakan
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat. Bidang Kesehatan, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas
layanan
kesehatan,
penyediaan
sarana
dan
prasarana
kesehatan, jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu melalui jamkesda bagi warga yang tidak terlayani oleh jamkesmas, biaya pengobatan gratis di puskesmas, dan peningkatan kesehatan ibu dan balita.
Bidang
kesehatan
juga
merupakan
fokus
program
pembangunan karena merupakan pelayanan dasar bagi masyarakat. Terlebih biaya kesehatan di Indonesia semakin tidak terjangkau oleh warga miskin sehingga dengan memberikan prioritas perhatian di bidang kesehatan maka masyarakat miskin Kota Salatiga dapat mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Bidang Usaha Kecil Menengah (UKM) yaitu melalui pemberian akses permodalan bagi UKM sehingga akan tercapai target diberdayakannya 1000 UKM di Kota Salatiga. Pemberdayaan UKM merupakan salah satu solusi untuk menangani masalah penggangguran dan sebagai upaya menggerakkan perekonomian daerah. Disamping itu, bidang UKM memberikan kontribusi yang cukup signifikan pada PDRB Kota Salatiga yang tersebar dalam sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa sehingga dengan mengembangkan
UKM
maka
akan
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat.
3.3.
Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Sebagai satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional, penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kota Salatiga Tahun 2011-2016 mengacu kepada perencanaan strategis nasioanal dan perencanaan
strategis
perencanaan
yang
ada
provinsi. diatasnya
pendekatan perencanaan top-down
Dengan atau
berpedoman yang
diharapkan
dikenal
kepada dengan
akan diperoleh
sinergisitas perencanaan pusat dan daerah. Seiring dengan dilakukan
28
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
Telaah
Renstra
K/L
dan
Renstra
Provinsi
yang
penjabaran dari pendekatan perencanaan top-down, tercipta
sinkronisasi
dan
sinergi
pencapaian
merupakan
sehingga akan
sasaran
rencana
pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Visi Kementerian PPN/Bappenas 2010-2014 yaitu “Mewujudkan Kementerian PPN/Bappenas yang andal, kredibel dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan dan bernegara”. Proses perencanaan pembangunan nasional harus melibatkan para pelaku pembangunan dan
dilaksanakan
secara
akuntabel
serta
diarahkan
untuk
menyelesaikan permasalahan pembangunan di berbagai bidang, dan sejalan dengan itu maka pengertian kata andal yaitu mampu melakukan
koordinasi,
integrasi
dan
sinkronisasi
rencana
pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan yang akan dicapai serta dapat diimplementasikan, kredibel menerapkan prinsip-prinsip good governance yang meliputi transparansi, taat hukum, partisipatif, keterbukaan dan akuntabilitas, proaktif yaitu antisipatif dan aktif dalam turut menentukan arah tujuan berbangsa dan bernegara serta mampu dengan cepat menyelesaikan dan atau memberikan kontribusi secara signifikan dalam penyelesaian permasalahan pembangunan nasional. Untuk memwujudkan visi tersebut diperlukan tindakan nyata dalam bentuk tiga misi sesuai dengan peran-peran Kementerian PPN/Bappenas yaitu meyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas dengan mengintegrasikan, memadukan, mensinergikan baik antar daerah, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dengan
daerah,
melakukan
pemantauan
dan
evaluasi
kinerja
pelaksanaan rencana pembangunan nasional, melakukan koordinasi yang
efektif
dalam
pelaksanaan
tugas-tugas
Kementerian
PPN/Bappenas. Telaahan terhadap Renstra Kementerian PPN/Bappenas 20102014 maka Bappeda Kota Salatiga sejalan dengan proses perencanaan
29
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
pembangunan
nasional
yang
harus
melibatkan
para
pelaku
pembangunan dan dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di berbagai bidang yang sejalan dengan visi Bappeda yaitu “Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas dalam Mendukung Salatiga Sejahtera, Mandiri dan Bermartabat ”.
3.4.
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam merencanakan suatu kegiatan lima tahun kedepan tentunya tidak terlepas dari wilayah dimana kegiatan tersebut berlangsung.
Wilayah
adalah
ruang
yang
merupakan
kesatuan
geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan
berdasarkan
aspek
administratif
dan/atau
aspek
fungsional. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasikan implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Bappeda Kota Salatiga.. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Bappeda
dapat
mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Bappeda dalam lima tahun mendatang. Tujuan penataan ruang Kota Salatiga sebagaimana tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010–2030 adalah mewujudkan Kota Salatiga sebagai pusat pendidikan dan olahraga di kawasan Kedungsepur yang berkelanjutan didukung sektor perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan. Dalam mewujudkan tujuan penataan ruang tersebut dilakukan
kebijakan
dan strategi sebagai berikut : 1) Pengembangan struktur ruang : a) Pemantapan
pusat
pelayanan
fungsinya;
30
kegiatan
sesuai
dengan
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
b) Peningkatan
kualitas
dan
jangkauan
pelayanan
sistem
prasarana dan sarana umum; c) Pengembangan
sistem
jaringan
transportasi
jalan
yang
memperlancar pergerakan antarpusat kegiatan. 2) Pengembangan pola ruang : a) Peningkatan fungsi kawasan lindung; b) Penyediaan RTH kota yang proporsional; c) Perwujudan pengembangn kegiatan budi daya yang optimal dan efisien; d) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. 3) Pengembangan kawasan strategis : a) Pengembangan kawasan strategis sosial budaya; b) Pengembangan kawasan strategis ekonomi. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, pelaksanaan pemanfaatan ruang telah terjadi simpangan yang cukup signifikan sehingga menimbulkan permasalahan dalam penerapan rencana detail tata ruang kota yang sudah ada. Untuk penyempurnaan pedoman RTRW sebagai acuan pembangunan perlu ditinjau kembali Rencana Detail Tata Ruang Kota.
31
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1.
Visi dan Misi Sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, setiap pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diwajibkan menyampaikan Visi dan Misi, serta memaparkan Visi dan Misi dimaksud di depan Sidang Paripurna DPRD setempat. Selain itu, Visi dan Misi tersebut juga harus digunakan sebagai bahan masukan utama dalam menyusun materi kampanye
yang
disosialisasikan
kepada
masyarakat
pemilih.
Berdasarkan kondisi saat ini dan isu-isu strategis pada 5 tahun mendatang, serta penggalian aspirasi dan persepsi masyarakat yang telah dilakukan, maka Visi Pemerintah Kota Salatiga pada periode tahun 2011-2016 adalah : “Salatiga yang Sejahtera, Mandiri dan Bermartabat“. Selanjutnya
sebagai
implemenetasi
dari
Visi
dan
Misi
Pemerintah Kota Salatiga, serta dengan memperhatikan situasi, kondisi, kekuatan dan kelemahan, peluang dan tantangan serta memperhatikan kontinuitas pelaksanaan kegiatan yang ada, maka ditetapkan
Visi
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
(Bappeda) Kota Salatiga Tahun 2011-2016 adalah : “Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas dalam Mendukung Salatiga yang Sejahtera, Mandiri dan bermartabat ” Visi diatas menempatkan Bappeda Kota Salatiga sebagai 31
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
sebuah institusi yang diharapkan mampu menyusun berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dengan melibatkan berbagai stakeholder dan berpijak pada isu dan permasalahan
utama
daerah,
sehingga
pemerintahan
dan
pembangunan daerah dapat terlaksana secara efektif, efesien dan berkelanjutan serta dapat menjamin eksistensi daerah di masa depan. Berdasarkan pernyataan
Misi
penjabaran
Visi
mencerminkan
yang
segala
disajikan sesuatu
di
atas,
yang
akan
dilaksanakan untuk pencapaian Visi tersebut. Dalam rangka mewujudkan
Visi, maka
perlu
disusun
rumusan
Misi
yang
merupakan uraian umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan kondisi tentang masa depan. Sesuai dengan Visi di atas, maka dirumuskan Misi Bappeda Kota Salatiga untuk periode tahun 2011-2016, sebagai berikut : Misi 1 : Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif dan Terintegrasi Hal
tersebut
disebabkan
karena
terpenuhinya
perencanaan
pembangunan daerah yang partisipatif dan terintegrasi merupakan tolok ukur utama bagi terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas di berbagai bidang, dan merupakan dijadikan pijakan bagi implementasi misi selanjutnya. Perencanaan partisipatif adalah suatu tahapan proses pemberdayaan masyarakat yang dimulai dengan tahap kajian keadaan secara partisipatif yang didapat dari informasi yang dikumpulkan. Perencanaan partisipatif bermanfaat bagi masyarakat untuk mengarahkan kegiatan atau program tersebut. Perencanaan partisipatif menurut UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional
adalah
“perencanaan
yang
dilakukan
dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan.
Keterlibatan
para
32
pihak
yang
berkepentingan
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
tersebut adalah untuk memperoleh aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.” Sedangkan yang dimaksud dengan perencanaan yang terintegrasi dalah keterpaduan semua dokumen perencanaan yang ada, sehingga terdapat keterkaitan yang saling menunjang dan saling melengkapai antara dokumen perencanaan yang ada. Misi
2
Aparatur
:
Mewujudkan Perencana
Peningkatan
yang
Kualitas
Didukung
Sumberdaya
Ketersediaan
Sarana
Prasarana yang Memadai Hal tersebut disebabkan karena terpenuhinya dan tersediainya sumberdaya manusia atau aparatur perencana yang berkualitas merupakan salah satu unsur pendukung menuju terciptanya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas. Misi 3 : Mewujudkan Ketersediaan Data yang Akuntabel sebagai Dasar Perencanaan Pembangunan Daerah Menunjukkan bukti komitmen Bappeda Kota Salatiga sebagai institusi perencana yang akuntabel. Hal tersebut disebabkan karena data merupakan unsur utama yang menjadi dasar dalam setiap analisis kebijakan publik. Ketersediaan data yang akuntabel akan
menunjang
hasil
analisis
yang
pada
gilirannya
akan
meningkatkan kualitas produk perencanaan pembangunan daerah. Misi 4 : Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Mendukung
bagi
Berkembangnya
Pusat-pusat
Pertumbuhan
Ekonomi Perekonomian Daerah berbasis ekonomi kerakyatan merupakan salah satu pilar pembangunan ekonomi yang memperhatikan potensi ekonomi lokal, selain itu salah satu unsur yang menunjang dalam pelaksanaan pembangunan daerah adalah diperlukannnya partisipasi publik dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Terkait dengan hal tersebut, maka Bappeda Kota Salatiga melalui misi keempat ini memfokuskan perencanaan pembangunan daerah yang mendukung
tumbuhnya
pusat-pusat 33
pertumbuhan
ekonomi
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
dengan tetap berpegang pada upaya pada upaya pemberdayaan ekonomi
lokal,
baik
melalui
UKM
dan
Koperasi
maupun
pemberdayaan rumah tangga kurang mampu/kelompok kurang mampu, produksi dan produktifitas hasil pertanian dan perikanan dalam arti luas, meningkatkan potensi dan daya saing daerah melalui
peningkatan
penyerapan
tenaga
investasi, kerja,
meningkatkan meningkatkan
kualitas
dan
sumber-sumber
penerimaan daerah untuk mendukung kemandirian keuangan daerah,
meningkatkan
representative,
serta
pengelolaan peningkatan
pasar
tradisional
partisipasi
publik
yang dalam
pembangunan baik melalui forum musrenbang maupun dalam forum dan kelembagaan lain. Misi 5 : Mewujudkan Perencanaan Tata Ruang Kota serta Ketersedian
Sarana
dan
Prasarana
yang
Berwawasan
Lingkungan Perencanaan dan Pengelolaan tata ruang kota yang berkelanjutan dan
berwawasan
pelaksanaan
lingkungan
pembangunan
berkelanjutan.
Munculnya
merupakan secara isu
prasarana
keseluruhan
kerusakan
bagi yang
lingkungan,
ketidaksesuaian penggunaan lahan dengan prinsi-prinsip penataan ruang, maupun tumpang tindih penataan ruang menjadikan pengelolaan tata ruang kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dijadikan sebagai Misi Kelima. Misi 6 : Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Mendukung Peningkatan Kualitas Penanganan Masalah Sosial dan Budaya dengan Berprinsip pada Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Memfokuskan pada perencanaan dalam penanganan masalah sosial dan
budaya
merupakan
pendidikan, pengarustumaan
jawaban
kesehatan, gender
terhadap
isu-isu
pemberdayaan
dan 34
perlindungan
anak,
terkait
masyarakat, hak
asasi
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
manusia, maupun penyandang masalah kesejahteraan sosial, termasuk
didalamnya
adalah
percepatan
penanggulangan
kemiskinan. Permasalahan sosial yang semakin kompleks dewasa ini ditandai dengan munculnya kantong-kantong kemiskinan, kesenjangan
pemerataan
pendapatan,
meningkatnya
angka
kejahatan, tingginya angka pengangguran, perilaku kekerasan, pelanggaran hukum, penyalahgunaan narkotika dan lain-lain. Masalah sosial yang tidak segera ditangani secara dini dapat menimbulkan masalah sosial yang besar seperti terbentuknya generasi muda yang tidak berkualitas, menajamnya kesenjangan sosial baik vertikal maupun horizontal, disintegrasi sosial dan sebagainya. Penangananan masalah sosial yang tidak tuntas bisa mengakibatkan
meningkatnya
jumlah
penyandang
masalah
kesejahteraan sosial.
4.2.
Tujuan Dan Sasaran Bappeda Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (policy planning) yang memiliki nilai krusial dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Rumusan tujuan merupakan penjabaran Visi dan Misi, oleh karena itu harus dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif kedalam tujuan dan sasaran,
sehingga
program
dan
dioperasionalisasikan
kedalam
sistem
kebijakan
dapat
penyelenggaraan
pemerintahan. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh
35
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Selaras dengan penerapan paradigma penganggaran berbasis kinerja,
maka
menggunakan
perencanaan prinsip
yang
pembangunan sama.
daerah
Pengembangan
juga
rencana
pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu program, kegiatan
dan
sasaran.
Tujuan
adalah
pernyataan-pernyataan
tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi dengan menjawab permasalahan dan isu strategis
daerah
dan
permasalahan
pembangunan
daerah.
Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan mengevaluasi
strategi pilihan
pembangunan tersebut.
dan
Sasaran
sarana
adalah
hasil
untuk yang
diharapkan dari suatu tujuan, yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun tujuan BAPPEDA adalah sebagai berikut: 1) Mewujudkan
perencanaan
daerah
yang
partisipatif
dan
terintegrasi; 2) Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur perencana; 3) Meningkatkan sarana prasarana pendukung; 4) Mewujudkan ketersediaan data dan pelaporan yang akuntabel sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah; 5) Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah
yang
mendukung bagi berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; 6) Mewujudkan perencanaan tata ruang kota serta ketersediaan sarana dan prasarana yang berwawasan lingkungan; 7) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang tepat untuk mengatasi permasalahan sosial dan budaya. Adapun sasaran BAPPEDA adalah sebagai berikut : 1) Dokumen perencanaan pembangunan daerah mencerminkan kepentingan semua stakeholder; 2) Sumberdaya aparatur perencana yang berkualitas;
36
yang
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
3) Tersedianya sarana prasarana kantor; 4) Meningkatkan kualitas data pendukung
perencanaan
pembangunan; 5) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah; 6) Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang; 7) Meningkatnya kualitas sarana prasarana
pendukung
infrastruktur; 8) Tersedianya dokumen perencanaan yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya daerah. 4.3.
Strategi dan Kebijakan Bappeda Strategi
merupakan
langkah-langkah
yang
berisikan
program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management). Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan dan harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder pembangunan daerah. Di sini
penting
untuk
mendapatkan
parameter
utama
yang
menunjukkan bagaimana strategis tersebut menciptakan nilai (strategic objective). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (learning process). Berikut strategi BAPPEDA untuk periode tahun 2011-2016 : 1) Mengkoordinasiakan para pelaku pembangunan; 2) Optimalisasi partisipasi masyarakat; 3) Upaya untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan;
37
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
4) Upaya untuk menjamin penggunaan SDM yang berkualitas. Adapun kebijakan BAPPEDA adalah sebagai berikut : 1) Peningkatan kualitas koordinasi dengan stakeholder; 2) Peningkatan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan; 3) Pengembangan sistem kualitas data pembangunan.
38
perencanaan
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an
2012
target Meningkatkan sarana prasaran pendukung
Tersedianya sarana prasarana kantor
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2013
Rp (juta)
targ et
2014
2015
2016
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Rp targe Rp targ Rp targe Rp targ Rp (juta) t (juta) et (juta) t (juta) et (juta)
Terselesainya pertanggungjawaban administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0.9
1
1.1
1.2
1.3
5.5
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
50
55
60
66
73
304
5.94
6.5
7.2
7.9
8.7
36.24
15
16.5
18.2
20
22
91.7
8
8.8
9.7
10.6
11.7
48.8
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.2
1.3
1.5
1.6
1.8
7.4
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8
8.8
9.7
10.6
11.7
48.8
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2
2.2
2.4
2.7
2.9
12.2
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
3
3.3
3.6
4
4.4
18.3
Penyediaan Makanan dan Minuman
9.5
10.5
11.5
12.6
13.9
58
Rapat-rapat Koordinasi
160
176
194
213
234
977
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
38
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an
2012
target
2013
Rp (juta)
targ et
2014
2015
2016
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Rp targe Rp targ Rp targe Rp targ Rp (juta) t (juta) et (juta) t (juta) et (juta)
dan Konsultasi ke Luar Daerah Tersedianya sarana prasarana kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya sarana prasarana yang memadai
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
105
116
127
140
154
642
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
59.5
65.5
72
79
87
363
55
60.5
66.6
73.2
80.5
335.8
3
3.3
3.6
4
4.4
18.3
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
30
33
36
40
44
147.3
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
5
5.5
6
6.7
7.3
30.5
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Meningkatkan kualitas Sumberdaya aparatur sumberdaya aparatur perencana yang perencana berkualitas
Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
Meningkatnya kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan
Kegiatan Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
Meningkatnya kemampuan teknis aparat perencana
Jumlah karyawan yang telah di bintek/juml ah seluruh karyawan
Sosialisasi kebijakan perencanaan
Tersosialisasikannya kebijakan dalam
Jumlah sosialisasi
39
40
50
50%
50
60%
60
70%
60
80%
70
100 %
290
3 kali
20
3 kali
20
4 kali
20
4 kali
20
14 kali
80
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Mewujudkan perencanaan daerah yang partisipatif dan terintegrasi
Mewujudkan perencanaan tata ruang kota serta ketersediaan sarana dan prasarana yang berwawasan lingkungan
Sasaran
Indikator Sasaran
Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mencerminkan kepentingan semua stakeholder
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an
2012
2013
target
Rp (juta)
targ et
2014
2015
2016
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Rp targe Rp targ Rp targe Rp targ Rp (juta) t (juta) et (juta) t (juta) et (juta)
pembangunan daerah
perencanaan pembangunan daerah
Koordinasi perencanaan pembangunan daerah
Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah
24 dok
12
150
12
150
12
160
12
160
12
160
60
780
Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD
Tersusunnya dokumen RKPD
1
75 buku
155
75 buku
165
75 buku
165
75 buku
175
75 buku
175
75 buku
655
Kegiatan Penyusunan Rancangan RPJMD
Tersusunnya doku men RPJMD
50 buku
250
Kegiatan Review RPJMD
Tersusunnya Dokumen Review RPJMD
Kegiatan Penyusunan Renstra SKPD
Tersusunnya Renstra SKPD
50 buku
250
30 jenis
75
130 buku
372
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Terwujudnya Penataan Ruang yang baik
1
Kegiatan penyusunan Tersusunnya data kebijakan perencanaan permasalahan pendukung RPJPD, pembangunan RPJMD dan RKPD
0
Evaluasi Rencana Strategis
0
50 buku
20 jenis
72
20 jenis
75
100
30 jenis
75
26 jenis
75
30 jenis
75
Program Perencanaan Tata Ruang
Dokumen Tata Ruang sebagai instrumen pengendalian Tata
Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
300
40
300
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an
2012
target
Rp (juta)
2013
targ et
2014
2015
2016
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Rp targe Rp targ Rp targe Rp targ Rp (juta) t (juta) et (juta) t (juta) et (juta)
Ruang Kota Salatiga Konsultasi Publik RDTRK 2011-2031
Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang
Perda RDTR dan Zonasi
Penetapan Kebijakan RDTRK, RTR dan RTBL
Perda RTR Kawasan Strategis
Penetapan Kebijakan RDTRK,RTR,dan RTBL
100
100
Perda Insentif dan Disintensif
Penetapan Kebijakan RDTRK,RTR,dan RTBL
100
100
Evaluasi Perda RTRW
Revisi Rencana Tata Ruang
Penetapan Perda RTRW (hasil evaluasi)
Penetapan Kebijakan RDTRK,RTR,dan RTBL
Terwujudnya Sistim Informasi Tata Ruang
50
50
100
100
100 100
100
Program Pemanfaatan Ruang Sistim Informasi Geografis Tata Ruang
Terwujudnya Dokumen Perencanaan Pengembangan Kota
Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang
45
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Dokumen Pengkajian dampak Lingkungan JLS
Terwujudnya Dokumen Perencanaan Pengembangan Kota
Pengkajian Dampak Lingkungan
150
150
100
100
Program Perencanaan Pengembangan KotaKota menengah dan Besar Dokumen Koordinasi Perencanaan Induk Air Perencanaan Air minum Minum, Drainase, dan Sanitasi Perkotaan Rencana Induk Sanitasi Kota Salatiga
Koordinasi Perencanaan Air
100
41
100
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an
2012
target
Rp (juta)
2013
targ et
2014
2015
2016
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Rp targe Rp targ Rp targe Rp targ Rp (juta) t (juta) et (juta) t (juta) et (juta)
Minum, Drainase, dan Sanitasi Perkotaan Koordinasi Program PPSP
50
75
100
225
Studi Pembangunan Koordinasi Interchange Jalan TOL Perencanaan Air Minum, Drainase, dan Sanitasi Perkotaan
100
100
Rencana Induk Pembangunan Irigasi
Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase, dan Sanitasi Perkotaan
200
200
Rencana Induk Jalan
Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase, dan Sanitasi Perkotaan
200
200
Terwujudnya Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)
Terlaksananya Rapat Koordinasi Bidang
Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase, dan Sanitasi Perkotaan
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Penyiapan Peta Kota Hijau Kota (Green Map)
Penyusunan Program Pengembangan RTH
100
Penyusunan Masterplan RTH Perkotaan
Penyusunan Program Pengembangan RT
300
Perencanaan Teknis dan Supervisi Peningkatan Kualitas RTH Perkotaan
Penyusunan Program Pengembangan RTH
150
Penyusunan Perda RTH
Penyusunan Kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan RTH
100
42
100
100
500
300
150
100
Kerjasama Pembangunan
100
150
150
150
750
100
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an
2012
target
Rp (juta)
2013
targ et
2014
2015
2016
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Rp targe Rp targ Rp targe Rp targ Rp (juta) t (juta) et (juta) t (juta) et (juta)
Sarana dan Prasarana Kota Rapat Koordinasi bidang sarana dan prasarana Mewujudkan ketersediaan data dan pelaporan yang akuntabel sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah
Meningkatkan kualitas data pendukung perencanaan pembangunan
Koordinasi dalam pemecahan masalahmasalah daerah
Tersedianya gambaran Program umum Kota salatiga Pengembangan sebagai tolok ukur Data/Informasi pemetaan permasalahan, potensi, peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan
Terukurnya kinerja tiap-tiap SKPD
50
50
70
75
80
335
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang akurat
Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
150 buku
175
180
190
200
210
955
Kegiatan Penyusunan Profil Daerah
210 buku
70
77
85
95
100
427
28 buku
44
48
52
57
65
266
Perencanaan Tersedianya laporan Pembangunan Daerah monev dan pengendalian pelaksanaan kegiatan untuk perencanaan yang akan datang Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian & Pelaporan Pelaksanaan Rencanan Pembangunan Tersusunnya buku
43
75 buku
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an
2012
2013
target
Rp (juta)
targ et
4
275
4
2014
2015
2016
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Rp targe Rp targ Rp targe Rp targ Rp (juta) t (juta) et (juta) t (juta) et (juta)
IHK dan PDRB Indikator Ekonomi Daerah
75 buku
Tersusunnya kajian pengembangan ekonomi sepanjang jalan lingkar
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang tepat untuk mengatasi permasalahan sosial dan budaya
Master Plan
25 buku
Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (FEDEP)
6 klaster
Tersusunnya PUD dan Ekonomi Kreatif
25 buku
Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya
Meningkatnya koordinasi dalam penanggulangan kemiskinan melalui TKPK
Fasilitasi TKPK
Frekuensi Pertemuan TKPK, Pokja dan Pokgram TKPK, Laporan Kinerja TKPK
Meningkatnya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan melalui rapat koordinasi
Rapat Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan
Frekuensi Rapat Koordinasi dalam Perencanaan Bidang Pemerintahan
Meningkatnya koordinasi perencanaan bidang sosial budaya melalui rapat koordinasi
Rapat Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya
Frekuensi Rapat Koordinasi dalam Perencanaan Bidang Sosial Budaya
Meningkatnya koordinasi kegiatan Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS)
Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS)
Frekuensi Pertemuan Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS), Workshop PUS, Review RAD PUS, Lap
44
275
4
280
4
280
4
285
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
285
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an
2012
target
Rp (juta)
2013
targ et
2014
2015
Rp targe Rp targ Rp targe Rp targ Rp (juta) t (juta) et (juta) t (juta) et (juta)
PUS Mewujudkan sinkronisasi program pembangunan responsif gender
Penyusunan RAD Pengarusutamaan Gender (PUG)
Dokumen RAD Pengarustamaan Gender (PUD)
1
50
Memberikan pedoman kepada SKPD dalam penyusunan program dan kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan responsif gender
Penyusunan Dokumen Peranan dan Profil Perempuan dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Argomulyo dan Kecamatan Sidorejo (Studi Analisis Gender)
Dokumen Peranan dan Profil Perempuan dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Argomulyo dan Kecamatan Sidorejo (Studi Analisis Gender)
1
50
Review Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SKPD) Kota Salatiga Tahun 2011-2015
Dokumen Review Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SKPD)
1
50
Penyusunan Gender Analisys Pathway (GAP)
Dokumen Pendampingan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender
1
50
Kajian Permasalahan Sosial Anak Kota Salatiga
Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Layak Anak
1
50
Kajian Peran Kelembagaan Lokal dalam Pemberdayaan dan Ketahanan Pangan Keluarga
Dokumen Kajian tentang Peran Kelembagaan Lokal dalam Pemberdayaan dan Ketahanan Pangan Keluarga
1
50
Kajian Wanita Rawan Sosial Ekonomi
Dokumen Kajian Wanita Rawan Sosial Ekonomi
1
50
Penyusunan Dokumen Dokumen Strategi
45
2016
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
1
50
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an
2012
target
Mengetahui implementasi program penanggulangan kemiskinan dan pencapaian target MDGs
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SKPD) Kota Salatiga Tahun 2016-2020
Penggulangan Kemiskinan Daerah (SKPD) Kota Salatiga Tahun 2016-2020
Review Dokumen RAD Pengarustamaan Gender (PUG)
Review Dokumen RAD Pengarustamaan Gender (PUG)
Kajian Ibu Sahabat Anak Kota Salatiga
Dokumen Kajian Ibu Sahabat Anak Kota Salatiga
Rp (juta)
2013
targ et
2014
2015
2016
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Rp targe Rp targ Rp targe Rp targ Rp (juta) t (juta) et (juta) t (juta) et (juta)
1
50
1
50
Rencana Aksi Daerah Dokumen Review (RAD) Kota Layak Anak RAD Kota Layak Anak
1
50
Kajian Sistem dan Dokumen Kajian Bentuk Pendidikan Non Sistem dan Bentuk Formal di Kota Salatiga Pendidikan Non Formal di Kota alatiga
1
50
2
50
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2
Menigkatnya pencapaian target dalam program penanggulangan kemiskinan
Monev Program Penanggulangan Kemiskinan
Frekuensi Monev Pronangkis (2 semester), rapatrapat, Dokumen Laporan Monev Pronangkis 2 Semester
Meningkatnya pencapaian target dalam program MDGs
Monev Percepatan Pencapaian Target MDGs
Frekuensi Monev Percepatan Pencapaian Target MDGs (2 Semester), rapat-rapat, Dokumen Laporan Monev MDGs 2
46
40
2
40
2
45
2
45
2
50
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an
2012
target Semester Monev Program Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak
Monev Program Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak
Frekuensi Monev Prog PUG dan Perlindungan Anak (2 Semester), rapatrapat, Dokumen Laporan Monev 2 Semester
47
Rp (juta)
2013
targ et
2014
2015
2016
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Rp targe Rp targ Rp targe Rp targ Rp (juta) t (juta) et (juta) t (juta) et (juta)
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Penetapan
indikator
kinerja
untuk
Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah yang meliputi bidang Sarana Prasarana dan Tata Ruang, Pemerintahan dan Sosial Budaya, Ekonomi serta Statistik Data dan Pengendalian Evaluasi adalah sebagai berikut : Kondi si Awal 2011
Indikator Kinerja Program Perencanaan Tata Ruang jml dokumen tata ruang kota jml konsultasi publik yg terlaksana Perda RDTR dan zonasi yg tersusun Perda RTR Kawasan Strategis yg tersusun Perda Insentif dan Disintensif yg tersusun Perda RTRW (hasil evaluasi) yg tersusun jml dokumen evaluasi Perda RTRW yg tersusun Program Pemanfaatan Ruang jml Sistem Informasi Geografis Tata Ruang ter-update Program Perencanaan Pembanguan jml Sistem Informasi Infrastruktur Data Spasial Daerah Rawan Bencana yg telah disusun jml dokumen Salatiga Dalam Angka jml updating Infrastruktur Data Spasial Daerah jml dokumen profile daerah Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan besar jml Dokumen Perencanaan Induk Air Minum yg tersusun jml Dokumen Rencana Induk Sanitasi yg tersusun jml kegiatan program PSPP yg terkoordinasi Jml dokumen studi pembangunan interchange jalan tol jml dokumen rencana induk pembangunan irigasi jml rencana induk jalan jml agenda kegiatan dan kontribusi Apeksi & JKPI yg terfasilitasi jml dokumen Potensi Unggulan Daerah jml dokumen studi perpakiran Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan jml karyawan Pemkot yg telah dibintek Jml sosialisasi yg terlaksana jml dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yg tersusun Program Perencanaan Pembangunan Daerah jml dokumen RKPD yg tersusun jml dokumen RPJMD yg tersusun jml dokumen Review RPJMD yg tersusun jml dokumen Renstra SKPD yg tersusun jml jenis data permasalahan pembangunan yg terbarukan jml dokumen Monitoring, evaluasi dan pelaporan yg disusun Program Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat % kegiatan-kegiatan FEDEEP yg dilaksanakan Program perencanaan pembangunan ekonomi jml dokumen masterplan ekonomi yg tersusun jml dokumen indikator ekonomi kota salatiga yg tersusun jml dokumen PDRB & IHK yg tersusun Program Perencanaan Sosial Budaya jml laporan dan Dokumen perencanaan bidang Sosial Budaya
46
Target 201 2
201 3
201 4
201 5
201 6
1 1 1 1 1 1 1 1
1
1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
26
28
1 1
22
24
1 1 1 1 1 24
1 1
1
25 1
1
40
50 3
60 3
70 4
80 4
24
12
12
12
12
12
5 1 1 1
1
1
1
1
1 1
1 1 20
20
30
30
30
1
1
1
1
1
1
100
100
100
100
100
100
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
Indikator Kinerja jml laporan Monev program kemiskinan & Monev MDG'S seKota Salatiga Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) jml dokumen peta kota hijau (Green Map) yg tersusun jml dokumen masterplan RTH Perkotaan yg tersusun jml dokumen rencana teknis dan supervisi peningkatan kualitas RTH perkotaan yg tersusun jml Perda RTH yg tersusun Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup jml Dokumen pengkajian dampak lingkungan JLS Program Kerjasama Pembangunan frekuensi koordinasi bidang sarana prasarana
47
Kondi si Awal 2011 1
201 2
201 3
Target 201 4
201 5
201 6
2
2
2
2
2
1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1 1
1
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
BAB VII PENUTUP Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembanguan Daerah Kota Salatiga
Tahun
2011-2016,
merupakan
bagian
yang
tidak
dapat
terpisahkan dari Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2011-2016 yang secara substansi memuat program kerja dari tiap bidang di lingkungan BAPPEDA. Diharapkan dengan disusunnya Renstra BAPPEDA ini setiap langkah
perencanaan
dapat
disusun
lebih
partisipatif
dengan
mengikutsertakan stakeholders, sehingga setiap usulan program dan kegiatan lebih bisa mencerminkan aspirasi masyarakat secara utuh yang pada akhirnya akan bermuara pada keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
WALIKOTA SALATIGA
YULIYANTO
48
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAPPEDA KOTA SALATIGA TAHUN 2009 NO 1 1.
NAMA PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 2.
ANGGARAN
SUMBER DANA
Blj. Peg.
3
4
Penyed. Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik APBD II APBD II 5.280.000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor APBD II Penyediaan Alat Tulis Kantor APBD II Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan APBD II kantor Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan APBD II Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor APBD II Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Per UU an APBD II
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
APBD II
Blj. Modal 6
9.600.000 15.000.000 9.050.000 1.200.000 3.154.000 1.625.000 1.680.000
1.375.000 3.320.000
5.750.000 60.000.000 2.010.000
1.920.000
940.000
TOTAL 7
PENYERAPAN T R (%) (%) 8 9
120.009.000 965.000
965.000
APBD II
APBD II Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah APBD II APBD II Pelayanan Administrasi Teknis/Keamanan
Blj. Brg & Jasa 5
97.140.000
9.600.000 5.280.000 15.000.000 9.050.000 1.200.000 3.154.000 3.000.000 5.000.000
100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5.750.000 60.000.000 2.010.000
100,00 100,00 100,00
100.000.000
100,00
Lampiran 1 - 1
INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT) URAIAN 10
98,96 Tersedianya jasa surat menyurat kantor : Perangko Meterai Rp. 3.000 Meterai Rp. 6.000 Pengiriman Barang (paket) Kilat Khusus 59,84 Langganan Telepon 100,00 Terbayarnya tenaga kebersihan lingkungan kantor 72,27 Tersedianya alat tulis kantor : 98,88 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 51,88 Tersedianya komponen instalasi listrik 54,71 Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 15,33 Tersedianya peralatan rumah tangga 90,11 Tersedianya bahan bacaan : Surat Kabar Buku Kepustakaan 53,65 Tersedianya makanan dan minuman rapat 96,81 Terselenggaranya Perjalanan Dinas Luar Daerah 94,63 Terbayarnya tenaga kontrak
89,58 Tersedianya prasarana kantor : Pigura Peta Karpet Almari Filling kabinet Whiteboard Komputer Printer UPS Meja kerja
SATUAN ( UNIT ) 11
30 60 65 10 10 12 12 65 jenis, 18 jenis, 17 jenis, 27 jenis, 17 jenis, 12 24 850 329 1 orang
1 71 6 8 2 7 6 5 7
lbr lbr lbr kali kali bln bln 2.020 bh 53.967 lb 134 bh 370 bh 126 bh bh bh org/kgt ok 12 bln
bh m2 unit unit unit unit unit unit unit
T (%) 12
R (%) 13
LOKASI 14
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salatiga
100,00
100,00
Salatiga
Salatiga Salatiga Salatiga Salatiga Salatiga Salatiga Salatiga Salatiga
Salatiga Salatiga Salatiga
NO
NAMA PROGRAM / KEGIATAN 2
3
4
5
6
7
3
4
Pengadaan Mebelair
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
SUMBER DANA APBD II
APBD II
ANGGARAN Blj. Peg. 1.470.000
23.283.500
APBD II Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/Operasional
Pemel. Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Mesin / Kartu Absensi 2 Pengadaan Pakaian Dinas dan perlengkapannya
307.000
Blj. Modal 43.273.000
36.716.500
15.000.000
18.629.000
18.629.000
1.000.000
APBD II
1.000.000
5.850.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya APBD II 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
10.250.000
5.850.000 10.250.000
100,00 100,00
50.000.000
50.000.000
100,00
194.370.000
200.000.000
100,00
APBD II APBD II
45.050.000
60.625.000
15.000.000
APBD II
TOTAL
PENYERAPAN T R (%) (%)
60.000.000
60.625.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor APBD II Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman
Blj. Brg & Jasa
INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT) URAIAN
73,77 Terlaksananya pengadaan mebelair : meja kerja kursi kerja sofa mesin absensi mesin penghancur kertas tangga 47,62 Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor : -pengecatan gedung dan eternit -perbaikan bak kamar mandi -kebersihan kantor 70,89 Terlaksananya pemeliharaan kendaraandinas/operasional : - Servis mobil - Suku cadang - Ganti oli - BBM 44,99 Tersedianya jasa pemeliharaan komputer dll : Servis komputer (scan virus, instal ulang,tambah memori dll) Servis Lap top Servis LCD duduk Servis LCD Permanen Servis layar LCD Permanen 51,75 Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung : Bahan bangunan Servis alat-alat kantor 89,73 Tersedianya Bahan : Bibit tanaman Media tanam Obat-obatan tanaman hias
100,00 Tersedianya Mesin absensi 99,20 Tersedianya PDH
SATUAN ( UNIT ) 8 19 2 1 1 1
T (%)
R (%)
LOKASI
100,00
100,00
Salatiga
100,00
100,00
Salatiga
100,00
100,00
Salatiga
100,00
100,00
Salatiga
100,00
100,00
Salatiga
100,00
100,00
Salatiga
unit unit unit unit unit unit
9 jenis, 4 jenis, 6 jenis,
1.921 bh 27 bh 1.224 bh
5 buah, 3 jenis, 5 buah, 9078
80 kali 21 bh 40 kali liter
14 5 2 2 2
bh bh bh bh bh
5 jenis 19 jenis
62 bh 94 bh
10 5 10
bh bh bh
52
1 org
bh
100,00 100,00
100,00 100,00
Salatiga Salatiga
30,50 Tersedianya Jasa Kontribusi
50
kali
100,00
100,00
Salatiga
77,84 Tersusunnya studi sumber air dan penampungan air/embung (reservoir) di Kota Salatiga
15
dok
100,00
100,00
Salatiga
URUSAN PEKERJAAN UMUM 5
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 1 Perencanaan pembangunan reservoir (Koordinasi perencanaan air minum, drainase, dan sanitasi
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
APBD II
5.630.000
Lampiran 1 - 2
NO
SUMBER DANA
NAMA PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN Blj. Brg & Jasa
Blj. Peg.
Blj. Modal
PENYERAPAN T R (%) (%)
TOTAL
INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT) URAIAN
SATUAN ( UNIT )
T (%)
R (%)
LOKASI
Program Perencanaan Tata Ruang 1
Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan
APBD II
3.630.000
46.370.000
50.000.000
100,00
83,59
APBD II
15.460.000
24.540.000
40.000.000
100,00
74,26 Tersusunnya : Buku SDA Buku Saku SDA CD SDA
100,00
100,00
100,00
100,00
Salatiga
100,00
100,00
Salatiga
100,00
100,00
Salatiga
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
6
Program Pengembangan Data/Informasi 1 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
2 3
4
5
7
APBD II Bantuan Keuangan Prov
Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi
APBD II
Pengolahan, updating dan analisa data dan statistik daerah
APBD II
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota 1 Koordinasi penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan APBD II
2
8
Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan Penyusunan Profil Daerah
9.345.000
APBD II
2.570.000
70.000.000
100,00
68,42
9.090.000
8.410.000
17.500.000
100,00
Tersedianya data dan informasi yang terpadu, efisien dan efektif 95,94 Tersusunnya : Profil daerah Kota Salatiga Th.2009 Sem I & II Peta Profil daerah Kota Salatiga 96,12 Tersusunnya : Buku PDRB&IHK Kota Salatiga Th.2008 Buku PDRB per Kecamatan Th.2008 74,98 Sosialisasi PDRB&IHK Kota Salatiga Th.2008
14.600.000
111.534.000
126.134.000
100,00
79,02
31.730.000
32.015.000
38.270.000
27.985.000
70.000.000
60.000.000
100,00
100,00
bh bh bh
3
dok
180 20
bh bh 100,00
100,00
Salatiga
100 100 1
bh bh kali
100,00
100,00
Salatiga
5 CD
100,00
100,00
Salatiga
100,00
100,00
Salatiga
0,00
0,00
Salatiga
100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00
Salatiga Salatiga Salatiga Salatiga
100,00
100,00
Salatiga
100,00
100,00
Salatiga
15 jilid, Tersusunnya Dokumen Studi Kelayakan terminal Induk Kota Salatiga
APBD II 2.025.000 Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana
58.085.000
100 100 50
-
97.975.000
-
100.000.000
-
100,00
-
Terselenggaranya Sosialisasi Rencana Pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo 73,27 Terlaksananya : Partisipasi Pemkot Salatiga dalam Raker Komwil III APEKSI Partisipasi Pemkot Salatiga dalam Raker Nasional APEKSI Th.2009 Pembayaran iuran Keanggotaan APEKSI Koordinasi dan kerjasama antar anggota APEKSI
-
5
kali
1 1 1 3
kali kali kali kali
114
orang
50 50 75 1
buku buku buku kali
Terlaksananya pelatihan karyawan Bappeda, pejabat struktural Eselon III dan IV dalam menentukan indikator pembangunan 9
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Penetapan RPJPD 2 Review RPJM 3 Penyusunan Rancangan RKPD 4 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
APBD II
116.965.000 83.850.000 20.519.000 39.688.000
134.000.000 100.000.000 40.000.000 62.000.000
100,00 100,00 100,00 100,00
5,83 74,39 70,70 72,17
87,48 Tersusunnya : 90 buku Buku RKPD Th.2010 18 buku Buku Perencaan Bulanan Th.2009 74,33 27 SKPD 100 buku Terlaksananya Monev dan Pengendalian Pelaksnaan Kegiatan di SKPD
APBD II APBD II
5
Penetapan RKPD
APBD II
165.615.000
24.385.000
190.000.000
100,00
6
Monev, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
APBD II
80.030.000
38.360.000
118.390.000
100,00
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
Tersusunnya Dokumen RPJP Kota Salatiga Th.2005-2025 Terlaksananya Review RPJM Th.2007-2012 Kota Salatiga
17.035.000 16.150.000 19.481.000 22.312.000
APBD II
Lampiran 1 - 3
Tersusunnya Rancangan RKPD - Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dan Sosialisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
NO 10
NAMA PROGRAM / KEGIATAN
SUMBER DANA
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1 Penyusunan Perencanaan Pengembangan EkonomiBantuan Masyarakat
ANGGARAN Blj. Peg. 31.640.000
Blj. Brg & Jasa 68.360.000
Blj. Modal
TOTAL
PENYERAPAN T R (%) (%)
100.000.000
100,00
Keuangan Prov
INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT) URAIAN
81,71 Terlaksananya : Pelatihan Penguatan Kelembagaan Klaster sapi Terlaksananya Pengembangan Jaringan Sosialisasi program Kerja klaster sapi Rakor FEDEP Pelatihan Klaster Koordinasi dan konsultasi dengan Klaster Kab/Kota lain Pameran Klaster Nasional Pengolahan dan Penyusunan Update Data Profil Klaster Rembug Klaster
11
75 orang 138 orang 70 orang 27 orang 60 orang 8 orang, 4 orang 100 50 orang
T (%)
R (%)
LOKASI
100,00
100,00
Salatiga
100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00
Salatiga Salatiga Salatiga
100,00
100,00
Salatiga
2 kali 1 kali 1 kali 10 kali 2 kali 6 kali 1 kali buku 20 kali
Program Perencanaan Sosial dan Budaya 1
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
APBD II
12.900.000
7.100.000
20.000.000
100,00
63,02 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pronangkis
6
Program
2 3
Penyusunan master plan kesehatan Koordinasi perencanaan bidang sosial budaya
APBD II
4.230.000 15.275.000
125.770.000 158.725.000
130.000.000 174.000.000
100,00 100,00
79,78 Tersusunnya dokumen masterplan kesehatan 91,87 Terlaksananya : Update Data RTM Rakor TKPKD Lokakarya TKPKD Seminar dan advokasi Salatiga Layak Anak
20
dok
10.000 12 2 2 4
RTM kali kali kali kali
15
dok
APBD II
Advokasi PUS 12
SATUAN ( UNIT )
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA 1 Koordinasi Penyusunan Master Plan Pengendalian Sumber Daya Alam dan LH
APBD II
7.640.000
205.917.000
213.557.000
100,00
40,08 Terlaksananya Studi Kelayakan pengembangan energi alternatif/tenaga surya mikrohidro
Kolom 8 diisi target keuangan kumulatif sampai dengan triwulan IV Kolom 9 diisi realisasi keuangan kumulatif sampai dengan triwulan IV Kolom 12 diisi target fisik kumulatif sampai dengan triwulan IV Kolom 13 diisi realisasi fisik kumulatif sampai dengan triwulan IV
Salatiga,
Juli 2009
KEPALA BAPPEDA KOTA SALATIGA
Drs. H CHOLIL AS'AD Pembina Tingkat I NIP. 19530412 198603 1 008
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
Lampiran 1 - 4
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAPPEDA KOTA SALATIGA TAHUN 2010 NO
NAMA PROGRAM / KEGIATAN
1 2 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Blj. Brg & Jasa
Blj. Modal
TOTAL
3
4
5
6
7
APBD II
APBD II APBD II APBD II APBD II
Penyed. Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6 7
APBD II Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor APBD II Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8 9
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
10 Penyediaan Makanan dan Minuman 11 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
PENYERAPAN
Blj. Peg.
2 3 4 5
Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Per UU an
ANGGARAN
SUMBER DANA
900.000
12.000.000 5.280.000 15.000.000 12.000.000 1.425.000 -
APBD II APBD II
2.175.000 1.800.000
APBD II APBD II
19.700.000
5.000.000
10.000.000 80.000.000
APBD II
3.175.000
80.584.000
APBD II
3.770.000
30.852.000
16.741.000
T (%) 8
R (%) 9
INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT) URAIAN 10
900.000 100,00 81,50 Tersedianya jasa surat menyurat kantor : Perangko Meterai Pengiriman Barang (paket) 12.000.000 100,00 31,22 Langganan Telepon 5.280.000 100,00 90,53 Terbayarnya tenaga kebersihan ling kantor (1 org) 15.000.000 100,00 74,78 Tersedianya alat tulis kantor : 12.000.000 100,00 82,67 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan barang cetakan penggandaan 1.425.000 100,00 28,53 Tersedianya komponen instalasi listrik 19.700.000 100,00 70,60 Tersedianya Mesin ketik elektrik kalkulator vertikal blind 2.175.000 100,00 80,10 Tersedianya peralatan rumah tangga 6.800.000 100,00 86,97 Tersedianya bahan bacaan : Surat Kabar Buku Kepustakaan 10.000.000 100,00 55,80 Tersedianya makanan dan minuman rapat 80.000.000 100,00 58,08 Terselenggaranya Perjalanan Dinas Luar Daerah Gol IV Gol III Gol II 100.500.000 100,00
0,00
Tersedianya prasarana kantor : Server Monitor CPU Sistem Aplikasi temu kembali dok. Bappeda Meja komputer 34.622.000 100,00 50,29 Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor : Pemeliharaan gedung kantor
Lampiran 2 - 1
SATUAN ( UNIT ) 11
65 150
lbr lbr
12 12 7
bln bln jenis
8 64000 12
jenis lembar jenis
4 10 40 19
bh bh m2 jenis
24 69 1720
bh bh org/kgt
7 org 24 org 6 org
79 kali 90 kali 66 kali
1 1 1 1 1
bh bh bh paket bh
6
jenis
LOKASI
T (%) 12
R (%) 13
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
76,33 60,00 94,00 75,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 103,17 75,00 100,00 134,50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 61,91 63,29 96,67 25,76
Salatiga
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Salatiga
14
Salatiga Salatiga Salatiga Salatiga Salatiga Salatiga
Salatiga Salatiga Salatiga Salatiga
Salatiga
NO
NAMA PROGRAM / KEGIATAN 3
4
5 6
3
4
Pemel. Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair
URUSAN PEKERJAAN UMUM Program Pemanfaatan Ruang 1 Koordinasi dan fasilitas penyusunan pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota
ANGGARAN Blj. Peg.
Blj. Brg & Jasa
APBD II
71.000.000
APBD II
22.000.000
APBD II
14.000.000
APBD II
8.000.000
APBD II
15.255.000
104.745.000
Blj. Modal
PENYERAPAN
INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT)
SATUAN T R URAIAN ( UNIT ) (%) (%) 71.000.000 100,00 55,38 Terlaksananya pemeliharaan kendaraandinas/operasional : Servis mobil 5 unit Suku cadang 5 unit BBM 8970 liter 22.000.000 100,00 37,95 Tersedianya jasa pemeliharaan komputer dll : Servis komputer 21 unit Servis Laptop 12 bln Servis LCD Permanen 12 bln Servis Layar LCD 12 bln 14.000.000 100,00 8,41 Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung : jenis Peralatan gedung kantor (bahan bangunan, alat-alat kantor)7 8.000.000 100,00 43,35 Tersedianya : Pemeliharaan mebelair 2 jenis (Perbaikan lemari & kursi tamu)
TOTAL
120.000.000 100,00 76,25 Dokumen Laporan Walikota ttg Penyelenggaraan Penataan Ruang tiap 6 bln Dokumen Raperda RTRW Dokumen A3 RTRW Album Peta A1 Dokumen RTRW
2 1 15 15 40
dok jenis buku buah buku
LOKASI
T (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
R (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00
100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salatiga
100,00
100,00
Salatiga
Salatiga
Salatiga
Salatiga Salatiga
Program Perencanaan Tata Ruang 1
5
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/Operasional
SUMBER DANA
Penyusunan Rencana Teknis bangunan dan lingkungan
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pengembangan Data/Informasi 1 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
APBD II
7.065.000
193.835.000
200.900.000 100,00 78,01 Dokumen RTBL Jl. Lingkar Selatan Ruas HasanudinFatmawati Album gambar
APBD II
25.145.000
19.855.000
45.000.000 100,00 64,34 Tersusunnya : Buku SDA Buku Saku SDA CD SDA Dokumen Perencanaan Program Penguatan Ekonomi Masyarakat Seminar kegiatan/proram DBHCT
Lampiran 2 - 2
15 15
buku buah
100,00 100,00
100,00 100,00
100 100 50
bh bh bh
100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00
30 1
bh kali
100,00 0,00
100,00 0,00
Salatiga
NO
NAMA PROGRAM / KEGIATAN 2 3
Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana Penyusunan Profil Daerah
ANGGARAN
6
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar 1 Koordinasi penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan
2
7
APBD II
7.415.000
17.585.000
T R URAIAN (%) (%) 25.000.000 100,00 47,82 Data dan Informasi pendukung Mitigasi Bencana Alam
APBD I
32.410.000
37.590.000
70.000.000 100,00 95,95 Tersusunnya :
35.060.000
Profil daerah Kota Salatiga Th.2010 Sem I & II Buku Profil Daerah Kota Salatiga Peta Profil daerah Kota Salatiga 80.000.000 100,00 80,27 Tersusunnya : Buku IHK Tahun 2009 Buku PDRB Tahun 2009 Sosialisasi IHK dan PDRB
Blj. Brg & Jasa
Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi
APBD II
44.940.000
Blj. Modal
TOTAL
APBD II
7.440.000
42.560.000
50.000.000 100,00 25,89 Sosialisasi Jl. Tol Ruas Bawen-Solo Kawasan InletOutlet pada Interchange Tingkir dan Kawasan Kel. Bugel & Kauman Kidul
APBD II
1.350.000
128.650.000
130.000.000 100,00 69,72 Terlaksananya : Partisipasi Pemkot Salatiga dalam kegiatan APEKSI dan JKPI Iuran keanggotaan APEKSI dan JKPI
SATUAN ( UNIT ) 3 dok
T (%) 100,00
R (%) 100,00
LOKASI Salatiga
100,00
100,00
Salatiga
140 70 20
bh bh bh
100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00
Salatiga
100 100 1
bh bh kali
100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00
4
kali
100,00
100,00
Salatiga
100,00
100,00
Salatiga
1 1
thn thn
100,00 100,00
100,00 100,00
orang orang
100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00
Salatiga
85 0
buku hari
1 1 1
kali kali Paket
90 74 15
buku buku buku Kali buku
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salatiga
120 8
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 1
8
Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi
INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT)
Blj. Peg.
APBD II
4
PENYERAPAN
SUMBER DANA
Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Penyusunan Rancangan RKPD 2
3
4
APBD II
APBD II
35.513.000
63.045.000
24.487.000
75.500.000 100,00 91,28 Terlakananya pelatihan aparat perencana Pelatihan Penyusunan Renstra dan RPJM Pelatihan perubahan pola pikir bagi aparat perencana 60.000.000 100,00 78,72 Tersusunnya Rancangan RKPD Terselenggaranya Forum SKPD
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
APBD II
Penetapan RKPD
APBD II
Monev, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
APBD II
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
12.455.000
30.672.000
173.779.000
24.900.000
89.328.000
25.221.000
15.800.000
120.000.000 100,00 77,11
- Penyelenggaraan Musrenbang RKPD - Sosialisasi Musrenbangnas - Aplikasi Web Musrenbang 199.000.000 100,00 79,96 Tersusunnya : Buku RKPD Th.2011 Buku Perencaan Bulanan Th.2010 Buku Evaluasi RKPD 40.700.000 100,00 74,02 Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan
Lampiran 2 - 3
4 20
Salatiga
Salatiga
Salatiga
NO 9
NAMA PROGRAM / KEGIATAN Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
ANGGARAN
SUMBER DANA
Blj. Peg.
APBD I
21.555.000
Blj. Brg & Jasa 88.445.000
APBD II
Blj. Modal
PENYERAPAN TOTAL
T (%)
INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT)
R (%)
URAIAN
110.000.000 100,00 72,40 Terlaksananya : Pelatihan guna penguatan klaster Bantuan ATK utk 6 klaster Brosur & Leaflet Pameran lokal dan regional Koordinasi Fedep Lokal dan Regional
2
3
Penyusunan indikator ekonomi daerah
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
APBD II
14.455.000
APBD II
5.540.000
15.545.000
94.460.000
Rembug klaster 30.000.000 100,00 70,69 Terlaksananya Buku indikator ekonomi Kota Salatiga Sosialisasi indikator ekonomi Kota Salatiga 100.000.000 100,00 85,37 Terlaksananya Buku Potensi Unggulan Kota Salatiga Buku Rencana Aksi Daerah dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif
10 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pronangkis
2
Koordinasi perencanaan bidang sosial budaya
APBD II
16.840.000
8.160.000
APBD II
47.010.000
192.990.000
25.000.000 100,00 94,18 Terlaksananya - Program bantuan dan perlindungan sosial - Program pemberdayaan masyarakat - Pemberdayaan UKM 240.000.000 100,00 87,66 Terlaksananya Profil RTM Profil BKM Rakor Bidang Pemsosbud Fasilitasi TKPKD
SATUAN ( UNIT )
R (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salatiga
Salatiga
3 6 6 60 10 15
kali klaster klaster hari kali kali
75 1
buku kali
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
20
buku
100,00 100,00
100,00 100,00
20
buku
100,00
100,00
Program 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 buku 100,00 buku 100,00 fungsi 100,00 program 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3
20 20 6 3
Kolom 8 diisi target keuangan kumulatif sampai dengan triwulan IV Kolom 9 diisi realisasi keuangan kumulatif sampai dengan triwulan IV Kolom 12 diisi target fisik kumulatif sampai dengan triwulan IV Kolom 13 diisi realisasi fisik kumulatif sampai dengan triwulan IV
Salatiga,
Juli 2009
KEPALA BAPPEDA KOTA SALATIGA
Drs. H CHOLIL AS'AD Pembina Tingkat I NIP. 19530412 198603 1 008
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
Lampiran 2 - 4
LOKASI
T (%)
Salatiga
Salatiga
Salatiga
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAPPEDA KOTA SALATIGA TAHUN 2011 NO 1 1.
2.
SUMBER DANA
Blj. Peg.
2
3
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
APBD II
APBD II APBD II APBD II APBD II
2 3 4 5
Penyed. Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6 7
APBD II Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor APBD II Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8 9
ANGGARAN
NAMA PROGRAM / KEGIATAN
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Per UU an
APBD II APBD II
10
Penyediaan Makanan dan Minuman
APBD II
11
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah
APBD II
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
APBD II
Blj. Brg & Jasa 5
Blj. Modal
TOTAL
6
7
T (% ) 8
900.000
100,00
900.000
7.800.000
7.800.000 5.280.000 15.000.000 9.000.000
5.280.000 15.000.000 9.000.000
1.200.000 -
2.000.000 1.680.000
PENYERAPAN
9.850.000
2.160.000
10.000.000
1.200.000 9.850.000
2.000.000 3.840.000
10.000.000
180.957.000
180.957.000
39.943.000
39.943.000
100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00
100,00 100,00
100,00
100,00
100,00
Lampiran 3 - 1
R (% ) 9
INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT) URAIAN 10
SATUAN ( UNIT ) 11
99,90 Tersedianya jasa surat menyurat kantor : Perangko 60 Meterai 120 Jasa Pengiriman (paket) 12 52,83 Langganan Telepon 12 100,00 Terbayarnya tenaga kebersihan lingkungan kantor 12 64,94 Tersedianya alat tulis kantor : 36 98,39 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan barang cetakan 7 penggandaan 33750 68,89 Tersedianya komponen instalasi listrik 10 99,93 Tersedianya taplak meja 2 gelas kristal 1 vertikal blind 61 85,41 Tersedianya peralatan kebersihan rumah tangga 24 81,67 Tersedianya bahan bacaan : Surat Kabar 12 Buku Kepustakaan 47,16 Tersedianya makanan dan minuman rapat Tersedianya makan & minum 345 Tersedianya snacks & minum 970 75,60 Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 41
82,53
Tersedianya prasarana kantor : AC split Kipas angin ceiling Kipas angin berdiri Printer Handycam Kamera digital LCD Proyektor
1 1 4 2 1 1 1
LOKASI
T (% ) 12
R (% ) 13 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salatiga
org/keg
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salatiga
bh bh bh paket bh bh bh
lbr lbr bln bln bln jenis jenis lembar jenis bh lusin m2 jenis bulan
dos dos
14
Salatiga Salatiga Salatiga Salatiga
Salatiga Salatiga
Salatiga Salatiga
Salatiga
Salatiga
NO
NAMA PROGRAM / KEGIATAN 2 3
4
5 6 7 3
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/Operasional
Pemel. Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
SUMBER DANA APBD II
ANGGARAN Blj. Peg. 10.850.000
APBD II
Blj. Brg & Jasa
9.150.000
58.000.000
APBD II
28.000.000
APBD II
10.000.000
APBD II
8.000.000
Blj. Modal
PENYERAPAN TOTAL 20.000.000 58.000.000
28.000.000
10.000.000 8.000.000
APBD II
1.000.000
1.000.000
APBD II
10.000.000
10.000.000
242.580.000
249.000.000
T (% )
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00 100,00
INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT)
R (% )
URAIAN
SATUAN ( UNIT )
94,79 Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor : Pemeliharaan gedung kantor 6 74,66 Terlaksananya pemeliharaan kendaraandinas/operasional : Servis mobil 5 Suku cadang 5 BBM 15600 ganti oli 15 49,13 Tersedianya jasa pemeliharaan komputer dll : Servis komputer 21 Servis Laptop 1 Servis LCD Permanen 1 Servis Layar LCD 1 24,36 Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung : 6 Peralatan gedung kantor 56,25 Tersedianya : Pemeliharaan mebelair 6 80,07 Terlaksananya pengadaan bibit tanaman, media & obat tanaman 3
T (% )
R (% )
jenis jenis
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
44
stel
100,00
100,00
100,00
100,00
Dokumen fakta dan analisa
15
buku
100,00
100,00
Dokumen review RDTR kawasan Kota Salatiga
15
buku
100,00
100,00
Album gambar
15
album
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00 100,00 Terlaksananya pengadaan pakaian dinas
jenis unit unit liter kali unit unit unit unit jenis
LOKASI Salatiga Salatiga
Salatiga
Salatiga Salatiga
URUSAN PEKERJAAN UMUM 4
Program Perencanaan Tata Ruang 1 Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan
2
5
Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang
Program Pengembangan Data/Informasi 1 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
APBD II
APBD II
APBD II
6.420.000
12.800.000
14.240.000
104.700.000
11.760.000
117.500.000
26.000.000
100,00
100,00
100,00
85,20 Tersedianya :
89,75 Terlaksananya rekomendasi Ditjen Tata Ruang Pusat dan perda RTRW Kota Salatiga tahun 2010-2030 Perda RTRW
50
buah
100,00
100,00
Materi teknis RTRW
45
buah
100,00
100,00
Album Peta RTRW
50
buah
100,00
100,00
100,00
100,00
150
bh
100,00
100,00
50
bh
100,00
100,00
1
paket
100,00
100,00
85,38 Tersusunnya : Buku SDA Buku Saku SDA
2
Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
APBD II
7.310.000
10.690.000
18.000.000
100,00
Lampiran 3 - 2
Tersedianya sistem informasi data spasial IDSN aebagai 93,55 pendukung perencanaan pembangunan
Salatiga
Salatiga
Salatiga
NO
NAMA PROGRAM / KEGIATAN 3
Penyusunan Profil Daerah
SUMBER DANA APBD I
ANGGARAN Blj. Peg.
Blj. Brg & Jasa
45.330.000
19.670.000
Blj. Modal
PENYERAPAN
INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT)
TOTAL
T (% )
R (% )
65.000.000
100,00
91,10 Tersusunnya :
URAIAN Buku 8 kel data profil daerah sem I Buku 8 kel data profil daerah per kecamatan sem I Buku 8 kel data profil daerah sem II Buku 8 kel data profil daerah per kecamatan sem II Buku profil daerah kota Salatiga tahun 2011
4
6
Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar 1 Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi
APBD II
APBD II
50.870.000
1.240.000
18.510.000
103.760.000
69.380.000
105.000.000
100,00
100,00
R (% )
100,00
100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
LOKASI Salatiga
bh bh bh bh bh
100,00
100,00
Buku IHK Tahun 2010
75
bh
100,00
100,00
Buku PDRB Tahun 2010
75
bh
100,00
100,00
100,00
100,00
1
tahun
100,00
100,00
1
tahun
100,00
100,00
100,00
100,00
50
orang
100,00
100,00
50
orang
100,00
100,00
24
buku
100,00
100,00
15 200 600 720 100
buku orang org/hari org/hari org/hari
Tersusunnya Rancangan RKPD Terselenggaranya Forum SKPD Penyelenggaraan musrenbang RKPD Tersusunnya RKPD tahun 2012 Evaluasi RKPD Sosialisasi Musrenbangnas
120 10 190 90 15 100
buku hari orang buku buku orang
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salatiga
Penyusunan RPJMD Kota Salatiga Lokakarya RPJMD kota Salatiga FGD Konsultasi publik Konsultasi akhir
kali
100,00
100,00
Salatiga
98,00 Tersusunnya :
99,48 Terlaksananya :
Salatiga
Salatiga
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 1
Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana
APBD II
24.670.000
60.330.000
85.000.000
100,00
94,58 Terlakananya pelatihan aparat perencana Pelatihan Pendampingan Renstra dan RPJM Pelatihan perubahan pola pikir bagi aparat perencana
2
8
T (% )
45 20 50 20 65
Partisipasi Pemkot Salatiga dalam kegiatan APEKSI & JKPI Iuran anggota APEKSI & JKPI 7
SATUAN ( UNIT )
Koordinasi perencanaan pembangunan daerah
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Penyusunan Rancangan RPJMD
2
3
Penyusunan Rancangan RKPD
Monev, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
APBD II
136.230.000
4.270.000
140.500.000
100,00
87,23 Tersusunnya dokumen berupa kajian-kajian perencanaan pembangunan daerah
APBD II
73.495.000
199.505.000
273.000.000
100,00
81,32
APBD II
APBD II
97.855.000
23.990.000
67.145.000
16.010.000
165.000.000
40.000.000
100,00
100,00
Lampiran 3 - 3
76,46
79,02 Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan
4
Salatiga
Salatiga
NO 9
NAMA PROGRAM / KEGIATAN Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
ANGGARAN
SUMBER DANA APBD I
Blj. Peg.
Blj. Brg & Jasa
25.690.000
71.310.000
Blj. Modal
PENYERAPAN
INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT)
TOTAL
T (% )
R (% )
97.000.000
100,00
82,10 Terlaksananya : Pelatihan guna penguatan klaster
APBD II
URAIAN
SATUAN ( UNIT )
2
R (% )
100,00
100,00
kali
100,00
100,00
Sosialisasi program Kerja klaster Bantuan ATK utk 6 klaster
1
kali
100,00
100,00
6
klaster
100,00
100,00
Brosur & Leaflet, poster, banner.
6
klaster
100,00
100,00
Pameran lokal dan regional Rapat koordinasi Fedep Lokal dan Regional
20
hari
100,00
100,00
10
kali
100,00
100,00
Rembug klaster
8
kali
100,00
100,00
Penyusunan profil klaster
6
buku
100,00
100,00
ok
100,00
100,00
Koordinasi & konsultasi dengan provinsi, klaster kota/kabupaten 130 lain 10
T (% )
LOKASI
Salatiga
Program Perencanaan Sosial dan Budaya 1
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pronangkis
APBD II
15.300.000
9.700.000
25.000.000
100,00
79,27 Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan program penanggulangan kemiskinan
3
program
100,00
100,00
Salatiga
2
Koordinasi perencanaan bidang sosial budaya
APBD II
97.625.000
177.375.000
275.000.000
100,00
80,41 Penyusunan dokumen SPKD Penyusunan dokumen pkajian permasalahan sosial Penyusunan dokumen profil dan peranan perempuan dalam penanggulangan kemiskinan di Kec. Tingkir & Kec. Sidomukti Rakor Bidang Pemsosbud
20 20
buku buku
100,00 100,00
100,00 100,00
Salatiga
10
buku
100,00
100,00
11
stakeholder100,00
100,00
10 3 15 1
stakeholder100,00 program 100,00 buku 100,00 kali 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00
Rakor bidang pemerintahan Fasilitasi TKPKD Kota Penyusunan RAD MDGs Sosialisasi RAD MDGs 649.195.000 1.470.002.000 51.953.000
2.171.150.000
100,00
83,03
Kolom 8 diisi target keuangan kumulatif sampai dengan triwulan IV Kolom 9 diisi realisasi keuangan kumulatif sampai dengan triwulan IV Kolom 12 diisi target fisik kumulatif sampai dengan triwulan IV Kolom 13 diisi realisasi fisik kumulatif sampai dengan triwulan IV
Salatiga,
Juli 2009
KEPALA BAPPEDA KOTA SALATIGA
Drs. H CHOLIL AS'AD Pembina Tingkat I NIP. 19530412 198603 1 008
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
Lampiran 3 - 4