RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2015 SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 1
PROGRAM/ KEGIATAN 2
Program Pelayanan Administrasi - Mewujudkan Otonomi Desa 1. dan Meningkatkan Perkantoran Keberdayaan - Penyediaan dan Peningkatan Masyarakat dalam Aspek Ekonomi, dan Sosial Budaya
Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor - Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan a. Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD)
b. Fasilitasi pengembangan Alokasi Dana Desa ( ADD )
c. Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD)
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN
LOKASI
3
4
RENCANA TAHUN 2015 TARGET KEB. DANA/ PAGU SUMBER CAP. KINERJA INDIKATIF DANA 5 6 7
PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TARGET CAP. KEBUTUHAN KINERJA DANA 8 9
- Input Dana - Output Tersedianya Sumberdaya Pendukung Kerja Operasional Organisasi - Outcame Kelancaran Kerja dalam Organisasi
Bapemas
12 Bln
918,750,000
APBD II
12 Bln
962,000,000
- Input Dana - Output Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja Yang Memadai - Outcame Kenyamanan dalam melaksanakan Tugas
Bapemas
12 Bln
100,000,000
APBD II
12 Bln
110,000,000
- Input Dana - Output Tersalurkannya Alokasi Dana Desa - Outcame Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat - Input Dana - Output Jumlah desa yang terealisasi dievaluasi dan dimonitoring - Outcame Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat - Input Dana - Output Tersalurkannya dana tambahan penghasilan aparatur pemerintah desa - Outcame Meningkatnya kesejahteraan aparatur
Bapemas
220 Desa
26,920,000,000
APBD II
220 Desa
26,920,000,000
Bapemas
220 Desa
192,000,000
APBD II
220 Desa
194,000,000
Bapemas
220 Desa
17,324,950,000
APBD II
220 Desa
17,324,950,000
Page 1
KET 10
Bantuan Langsung
Bantuan Langsung
Bapemas
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 1
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/ KEGIATAN 2 Program Pelayanan Administrasi d. Fasilitasi Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD)
-
-
e. Pemberdayaan Kampung Usaha Rakyat
-
-
f. Program-program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
-
g. Pemberdayaan Rumah Tangga Miskin (RTM) berbasis Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif/ UEP
-
-
h. Penguatan Lembaga Program-program Keberdayaan Masyarakat (PPKM)
-
i. Fasilitasi forum komonitas UPK Kab. Blitar
-
PROGRAM/ KEGIATAN
LOKASI
3
4
pemerintah desa Input Dana Output Jumlah Desa yang tersosialisasi, dimonitor/evaluasi Outcame Meningkatnya kesejahteraan aparatur pemerintah desa Input Dana Output Terwujudnya Pemberdayaan Kampung Usaha Rakyat (KUR) Outcame Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat Perdesaan Input Dana Output Terlaksanakannya Pembianan UPKu Outcame Tercapainya peningkatan keberdayaan masyarakat Perdesaan Input Dana Output Tercapainya penguatan LKM (Lembaga Keuangan Mikro) Outcame Tercapainya peningkatan keberdayaan masyarakat Desa Input Dana Output Peningkatan Kapasitas Kelembagaan UPKu Outcame Terciptanya UPKu yang sehat Input Dana Output Terlaksananya Pembinaan dan Pendamping Pembinaan Forum UPKu
Page 2
RENCANA TAHUN 2015 TARGET KEB. DANA/ PAGU SUMBER CAP. KINERJA INDIKATIF DANA 5 6 7
PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TARGET CAP. KEBUTUHAN KINERJA DANA 8 9
Bapemas
220 Desa
30,000,000
APBD II
220 Desa
32,000,000
22 Kelompok Usaha di Kec
22 Kelompok Usaha di Kec
100,000,000
APBD II
22 Kel usaha di Kec.
110,000,000
UPK/ UPKu Se Kab. Blitar
65 UPKu
150,000,000
APBD II
248 desa/ Kelurahan
165,000,000
22 Kec
10 Pokmas
100,000,000
APBD II
UPK/ UPKu Se Kab. Blitar
65 UPKu
150,000,000
APBD II
12 bln
165,000,000
UPK/ UPKu Se Kab. Blitar
65 UPKu
150,000,000
APBD II
12 bln
165,000,000
KET 10
110,000,000
Bapemas
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 1
PROGRAM/ KEGIATAN 2 Program Pelayanan Administrasi
4. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan a. Pengembangan Kapasitas Pasar Desa
b. Pembangunan Los Pasar Desa
c. Pembangunan Los Pasar Desa
d. Pembanguanan MCK Pasar Desa dan Paving
e. Pembangunan Pasar
f. Pembangunan Pasar
g. Rehab Pasar Dawung
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN
LOKASI
3
4
RENCANA TAHUN 2015 TARGET KEB. DANA/ PAGU SUMBER CAP. KINERJA INDIKATIF DANA 5 6 7
PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TARGET CAP. KEBUTUHAN KINERJA DANA 8 9
KET 10
- Outcame Terwujudnya Jaringan pengembangan Usaha Ekonomi Produktif
65 Pasar Desa
65 Pasar Desa
70,000,000
APBD II
65 Pasar Desa
100,000,000
Ds. Binangun Kec. Binangun
1 Pasar Desa
30,000,000
APBD II
1 Pasar Desa
30,000,000
PIK Musrenbang
Ds. Sumberboto Kec. Wonotirto
1 Pasar Desa
75,000,000
APBD II
1 Pasar Desa
75,000,000
PIK Musrenbang
Ds. Ngadri Kec. Binangun
1 Pasar Desa
30,000,000
APBD II
1 Pasar Desa
30,000,000
PIK Musrenbang
Ds. Tumpang Kec. Talun
1 Pasar Desa
100,000,000
APBD II
1 Pasar Desa
100,000,000
PIK Musrenbang
Ds. Panggungasri Kec. Panggungrejo
1 Pasar Desa
60,000,000
APBD II
1 Pasar Desa
60,000,000
PIK Musrenbang
Ds. Pagerwojo
1 Pasar Desa
100,000,000
APBD II
1 Pasar Desa
100,000,000
PIK
- Input Dana - Output Bimtek Pengembangan Kapasitas Pasar Desa - Outcame Peningkatan SDM Pengelola Pasar Desa - Input Dana - Output Tersedianya Los Pasar Desa - Outcame Meningkatkan Perekonomian Masyarakat - Input Dana - Output Tersedianya Los Pasar Desa - Outcame Meningkatkan Perekonomian Masyarakat - Input Dana - Output Tersedianya MCK Pasar Desa dan Paving - Outcame Mempelacar Akses Ekonomi Masyarakat - Input Dana - Output Tersedianya Bangunan Pasar Desa - Outcame Meningkatkan Perekonomian Masyarakat - Input Dana - Output Tersedianya Bangunan Pasar Desa - Outcame Meningkatkan Perekonomian Masyarakat - Input
Page 3
Bapemas
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 1
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/ KEGIATAN
PROGRAM/ KEGIATAN
2
3
Program Pelayanan Administrasi h. Rehap Bangunan Pasar 3 x 12 meter
-
i. Rehap Pasar Templek
-
f. Penguatan Kelembagaan dan SDM Pengelola BUMDes
-
-
g. Fasilitasi Forum Komunikasi BUMDes dan Pasar Desa
-
-
h. Pelatihan Administrasi BUMDes se Kec. Wates
-
i. Pengembangan BUMDes
LOKASI
-
Dana Output Tersedianya Bangunan Pasar Desa Outcame Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Input Dana Output Tersedianya Bangunan Pasar Desa Outcame Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Input Dana Output Tersedianya Bangunan Pasar Desa Outcame Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Input Dana Output Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Kualitas SDM Pengelola BUMDes Outcame Terwujudnya Kelembagaan BUMDes yang Sehat dan Kualitas SDM yang berwawasan Input Dana Output Terselenggaranya fasilitas Forum komunikasi BUMDes dan Pasar desa Outcame Tercapainya Jaringan Antar Forum Pasar Desa dan BUMDes Input Dana Output Terselenggaranya Bimtek BUMDes Outcame Terwujudnya SDM Pengelola BUMDes Input Dana Output Peningkatan Kapasitas BUMDes Outcame
4
RENCANA TAHUN 2015 TARGET KEB. DANA/ PAGU SUMBER CAP. KINERJA INDIKATIF DANA 5 6 7
PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TARGET CAP. KEBUTUHAN KINERJA DANA 8 9
Dsn. Dawung Kec. Kesamben
KET 10 Musrenbang
Ds. Sumberringin Kec. Sanankulon
1 Pasar Desa
65,000,000
APBD II
1 Pasar Desa
65,000,000
PIK Musrenbang
Ds. Mandesan Kec. Selopuro
1 Pasar Desa
75,000,000
APBD II
1 Pasar Desa
75,000,000
PIK Musrenbang
220 BUMDes
220 BUMDes
125,000,000
APBD II
220 BUMDes
150,000,000
BUMDes & Pasar Desa
220 Desa
100,000,000
APBD II
220 Desa
125,000,000
Ds. Ringinrejo Kec. Wates
1 Kecamatan
25,000,000
APBD II
1 Kecamatan
25,000,000
PIK Musrenbang
Ds. Tegalrejo Kec. Selopuro
1 BUMDes
15,000,000
APBD II
1 BUMDes
15,000,000
PIK Musrenbang
Page 4
Bapemas
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 1
PROGRAM/ KEGIATAN 2 Program Pelayanan Administrasi j. Pengembangan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro / LKM
5. Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa a. Perlombaan Bulan Bhakti Gotong Royong masyarakat (BBGRM) dan HKG PKK
b. Bimtek Aparatur Pemdes
c. Peningkatan Kapasitas LPMD/ K
d. Lomba Desa/ Kelurahan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN
LOKASI
3
4
Terwujudnya BUMDes yang sehat - Input Dana - Output Terselenggaranya Bimtek peningkatan kapasitas pengurus LKM - Outcame Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan Pengurus LKM
- Input Dana - Output Terwujudnya peningkatan jiwa kegotongroyongan dan swadaya partisipasi masyarakat - Outcame Meningkatnya jiwa kegotongroyongan dan swadaya partisipasi masyarakat - Input Dana - Output Terselenggaranya Bimtek bagi Kepala Desa - Outcame Meningkatnya kualitas kepemimpinan kepala desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa Input Dana Output Terselenggaranya Bimtek bagi Pengurus LPMD/ K Outcame Meningkatnya kwalitas SDM bagi pengurus LPMD/ K Input Dana Output Terlaksananya lomba Desa/ Kelurahan di Kabupaten Blitar Outcame Terwujudnya Partisipasi masyarakat dalam membangun Desa/ Kelurahan
Page 5
RENCANA TAHUN 2015 TARGET KEB. DANA/ PAGU SUMBER CAP. KINERJA INDIKATIF DANA 5 6 7
PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TARGET CAP. KEBUTUHAN KINERJA DANA 8 9
248 Desa/kel
248 Desa/kel
150,000,000
APBD II
248 Desa/ Kel
165,000,000
Kab. Blitar
22 Kec.
200,000,000
APBD II
22 Kec.
230,000,000
Bapemas
220 orang
400,000,000
APBD II
220 orang
450,000,000
Bapemas
248 Desa/kel
200,000,000
APBD II
248 Desa/Kel
220,000,000
Bapemas
22 Kecamatan
150,000,000
APBD II
22 Kecamatan
170,000,000
KET 10
Bapemas
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 1
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/ KEGIATAN
PROGRAM/ KEGIATAN
2 Program Pelayanan Administrasi e. Peningkatan Kapasitas BPD/ FMK
f. Peningkatan Kapasitas Pokja Posyandu
3
Input Dana
-
-
c. Penyusunan Profil Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
-
-
d. Pemetaan Potensi Pasar Desa
4
- Input Dana - Output Terselenggaranya Bimtek bagi Pengurus BPD/ FMK - Outcame Meningkatnya kwalitas SDM bagi pengurus BPD/ FMK - Input Dana - Output Terselenggaranya Bimtek bagi Pokja Posyandu - Outcame Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan Pokja Posyandu
6. Pengembangan Data dan informasi a. Pendataan pembangunan desa/ kelurahan
b. Pengadaan Jaringan Interkoneksi Profil Desa / Kelurahan
LOKASI
-
Output Tersedianya data pembangunan Desa/ Kelurahan Outcame Peningkatan manajemen pembangunan Desa/ Kelurahan Input Dana Output Tersedianya jaringan interkoneksi profil Desa/ Kelurahan Outcame Tersedianya Database profil desa/kelurahan yang akuntabel Input Dana Output Tersedianya Database Profil Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Outcame Tersedianya Buku Profil Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Input Dana Output
Page 6
RENCANA TAHUN 2015 TARGET KEB. DANA/ PAGU SUMBER CAP. KINERJA INDIKATIF DANA 5 6 7
PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TARGET CAP. KEBUTUHAN KINERJA DANA 8 9
Bapemas
248 Desa/kel
200,000,000
APBD II
248 Desa/kel
220,000,000
Bapemas
248 Desa/kel
200,000,000
APBD II
248 Desa/kel
220,000,000
Bapemas
248 desa/kel
45,000,000
APBD II
248 desa/kel
47,000,000
Bapemas
248 Desa/kel
200,000,000
APBD II
248 Desa/Kel
220,000,000
22 Kec
65 Buku
100,000,000
APBD II
22 Kec
110,000,000
65 Pasar Desa
65 Pasar Desa
50,000,000
APBD II
65 Pasar
60,000,000
KET 10
Bapemas
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 1
PROGRAM/ KEGIATAN 2 Program Pelayanan Administrasi
7. Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna a. Pengadaan bibit tanaman keras
b. Gelar Lomba TTG
c. Gelar TTG dan Produk Unggulan
d. Pelatihan dan Pengadaan alat Pengurai Sabut Kelapa
e. Pelatihan dan Pengadaan alat mesin Pres Batako
f. Pelatihan dan Pengadaan alat Perontok Padi
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN
LOKASI
3
4
RENCANA TAHUN 2015 TARGET KEB. DANA/ PAGU SUMBER CAP. KINERJA INDIKATIF DANA 5 6 7
PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TARGET CAP. KEBUTUHAN KINERJA DANA 8 9
KET 10
Tersedianya Database Potensi Pasar Desa - Outcame Terwujudnya Informasi Potensi Pasar Desa
- Input Dana - Output Tersedianya Bibit tanaman keras - Outcame Terwujudnya Pelestarian Sumber Daya alam
Kab.Blitar
1 paket
150,000,000
APBD II
2 Desa
160,000,000
- Input Dana - Output Terlaksananya Gelar Lomba TTG - Outcame Terwujudnya Potensi TTG - Input Dana - Output Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi - Outcame Terlaksananya Gelar TTG dan Produk Unggulan - Input Dana - Output Terselenggaranya Pelatihan dan tersedianya alat - Outcame Peningkatan SDM - Input Dana - Output Terselenggaranya Pelatihan dan tersedianya alat - Outcame Peningkatan SDM - Input Dana - Output
Kab. Blitar
se Kab.
200,000,000
APBD II
2 Desa
220,000,000
Luar Jawa
1 kali
100,000,000
APBD II
1 Kali
110,000,000
Ds. Selorejo
1 paket
100,000,000
APBD II
1 Paket
110,000,000
Kel. Kauman Kec. Srengat
1 paket
100,000,000
APBD II
1 paket
110,000,000
Ds. Bendosewu Ds. Purworejo
2 paket
70,000,000
APBD II
2 paket
80,000,000
Page 7
Baru
Bapemas
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 1
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/ KEGIATAN 2 Program Pelayanan Administrasi g. Pelatihan Pembuatan Paving -
-
PROGRAM/ KEGIATAN
LOKASI
3
4
Terselenggaranya Pelatihan dan tersedianya alat Outcame Peningkatan SDM Input Dana Output Terselenggaranya Bimtek Pembuatan Paving Outcame Meningkatnya SDM Masyarakat
RENCANA TAHUN 2015 TARGET KEB. DANA/ PAGU SUMBER CAP. KINERJA INDIKATIF DANA 5 6 7
Ds.Rejowinangun Kec.Kademangan
Pokmas
20,000,000
22 Kec
22 Kec
3,000,000,000
22 Kec
22 Kec
700,000,000
PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TARGET CAP. KEBUTUHAN KINERJA DANA 8 9
APBD II
Pokmas
20,000,000
APBN
22 Kec
3,000,000,000
APBD II
22 Kec
800,000,000
KET 10
PIK Musrenbang
8. Program Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan a. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd)
b. DDUB Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd)
- Input Dana - Output Bantuan modal serta sarana dan prasarana untuk masyarakat miskin perdesaan - Outcame Tersalurkannya bantuan modal untuk masyarakat miskin dan terpenuhinya sarana dan prasarana modal usaha bagi masyarakat perdesaan - Input Dana - Output Bantuan modal serta sarana dan prasarana untuk masyarakat miskin perdesaan - Outcame Tersalurkannya bantuan modal untuk masyarakat miskin dan terpenuhinya sarana dan prasarana modal usaha bagi masyarakat perdesaan TOTAL
53,340,700,000
Bantuan Langsung
53,929,950,000
Plt. KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN BLITAR
JONI SETIAWAN, S.Sos, MSi Pembina NIP. 19690611 198809 1 011
Page 8
Bapemas