RENCANA KERJA (RENJA)TAHUN 2015
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PARIAMAN
DAFTAR ISI Bab I. PENDAHULUAN ……………………………………………………………………....
1
1.1
Latar Belakang …………………………………………………………………………………..
1
1.2
Landasan Hukum ………………………………………………………………………….....
4
1.3
Maksud dan Tujuan …………………………………………………………………………..
5
1.4
Sistematika Penulisan ……………………………………………………………………….
6
BabII. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ………………. 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 9 2014 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
26
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggraan Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan 26 Pariwisata 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
33
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
39
Bab III. TUJUAN, SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN………………………. 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi…………………………..
41
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata…………..........
42
3.3. Program dan Kegiatan…………………………………………………………………………
43
Bab IV. Penutup……………………………………………………
58
KATA PENGANTAR
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pariaman merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam urusan menjalankan kewenangan Kebudayaan dan Pariwisata. Dalam melakukan tugas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki visi ke depan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) periode 2013-2018 dengan visi organisasi yang telah disepakati yaitu : “DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA”. Sejumlah tujuan strategik, sasaran strategik, program dan kegiatan telah didefinisikan dan akan diimplementasikan selama periode 2013 – 2018 demi pencapaian visi tersebut. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah periode 2013-2018, maka setiap lima tahun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai sebuah SKPD harus menyusun Rencana Strategik. Rencana Strategik ini menjabarkan target kinerja yang harus dicapai dalam lima tahun pelaksanaan. Target kinerja ini mempresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategik maupun tingkat program, dan merupakan suatu proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian, Rencana Strategic periode 2013-2018 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pariaman merupakan dokumen yang menyajikan target kinerja untuk periode 2013-2018. Rencana Strategik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pariaman periode 20132018 ini merupakan bentuk komitmen penuh organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaikbaiknya sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengetahuan dan pengendalian aktivitas operasional Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pariaman sepenuhnya dapat dirujukkan pada Rencana Strategik periode 2013-2018 ini.
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PARIAMAN Drs.EFENDI JAMAL, MM NIP.19610607 198203 1 007
SA
BI DUA K SA DAYUA NG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015
BAB I PENDAHULUAN 1.1
LATAR BELAKANG
T
erselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan, termasuk juga Pemerintahan Kota Pariaman, untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita – cita bangsa dan bernegara. Untuk itu diperlukan
pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, transparan, dan legitimit, sehingga penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung efektif dan efisien serta bebas dari koropsi dan kolusi serta nepotisme, Setiap unit pemerintahan yang ada dalam lingkungan Pemerintahan Kota Pariaman, termasuk juga Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kota Pariaman, harus berpartisipasi dalam
mewujudkan
terselenggaranya
Good
Govermence
tersebut
dengan
mengembangkan dan menerapkan suatu Sitem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP). Sitem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah mencakup siklus yang tidak terputus dan terintegrasi yang diawali dengan disusunnya Rencana Kinerja untuk masa lima tahun dan Rencana Kinerja untuk setiap tahun. Kemudian fase-fase berikutnya mencakup pelaksanaan kegiatan dan pengukuran kinerja dengan memanfaatkan LAKIP bagi peningkatan kinerja instansi pemerintah . Dengan demikian, dapat dilihat bahwa penyusunan Rencana Srtratejik merupakan fase awal sistem AKIP yang paling penting. Rencana Stratejik akan menunjukan arah pencapaian kinerja instansi pemerintah dan tolak ukur sejauh mana keberhasilan suatu organisasi dapat ditentukan. Untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pariaman bahwa
berkomitmen
Rencana Strategis merupajkan hal yang sangat urgen dan vital untuk
memberikan arah/pedoman untuk implementasi seluruh program dan kegiatan karena seperti wacana yang lahir pada General Assembly yang diadakan di Santiago pada tahun 1999, saat penetapan Global Code Of Ethics for Tourism ( Kode Etik Pariwisata DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA
1
SA
BI DUA K SA DAYUA NG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015
Dunia) yang disahkan oleh PBB ( Persatuan Bangsa-Bangsa) melalui revolusi 2001/37, pariwisata dinyatakan sebagai industry terbesar di abad 21. Hal ini diakui pula 137 negara anggota WTO ( World Toursm Organization) karena menyadari bahwa sektor pariwisata telah memberikan sumbangan yang berarti terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto. Untuk Indonesia, sumbangan dari pariwisata memilliki peranan yang tidak disebut kecil, dalam konstribusi untuk devisa Negara, bahkan sebelum masa krisis, konstribusi sektor pariwisata terhadap perolehan devisa mencapai 10 % dari keseluruan devisa Negara. Menyadari hal demikian untuk meningkatkan dan optimalisasi potensi produk wisata yang ada, serta mengantisipasi perkembangan di masa yang akan datang, Pemerintahan Kota Pariaman sebagai salah satu kota baru terbentuk di wilayah Sumatera Barat, melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata perkembangan untuk meningkatkan dan mengembangkan kepariwisataan melalui penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pariaman Tahun 2015. Agar terarahnya pengembangan kebudayaan & Pariwisata yang lebih baik dan terpadu. Peningkatan
dan
pengembangan
kebudayaan
dan
pariwisata
dengan
penggalian potensi biudaya dan wisata serta peningkatan kualitas produk wisata Kota Pariaman tentu dalam hal ini memerlukan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pariaman Tahun 2015.
Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pariaman Tahun 2015 memiliki sinergi antar sektor-sektor terkait secara utuh serta terpadu dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun yang menjadi pertimbangan untuk pengembangan pariwisata adalah memperhatikan factor ekonomis, teknis, sosial, budaya, hemat energy, dan ada pelestarian alam dan lingkungan.
Adapun kawasan wisata yang direncanakan untuk dikembangkan adalah kawasan Pantai Kota Pariaman sepanjang 12 kilimeter garis pantai Kota Pariaman, dengan kondisi pantai yang landai, air laut yang biru, hutan cemara laut yang menghiasi DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA
2
SA
BI DUA K SA DAYUA NG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015
pantai, dan 4 (empat kawasan), Pantai Gandoriah, Pantai Cermin, Pantai Kata dan Pantai Pauh, 4 (empat) buah pulau yaitu pulau Angso, Pulau Tangah, Pulau Ujuang dan Pulau Kasiak yang ditempuh relative singkat dari pantai Kota Pariaman merupakan aset yang tak ternilai untuk dikembangkan.
Di satu sisi perubahan tersebut memberikan peluang bagi daerah untuk dapat merumuskan kebijaksanaan yang tepat dalam rangka meningkatkan kesejateraan masyarakat daerah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah. Di sisi lain, perubahan tersebut menjadi tantangan bagi daerah untuk dapat meningkatkan efektifitas dan efesiensi, sehingga dapat meujudkan Kota Pariaman menjadi Daerah tujuan wisata pantai dan bahari dengan mempertahankan nilai-nilai agama dan budaya serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Pariaman. . Dalam rangka menjalankan kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pariaman, maka dipandang perlu untuk membentuk dan menetapkan susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pariaman dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pariaman Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan objek yang mengikat dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut. Kebudayaan merupakan totalitas daripada perwujudan, Aktualisasi, ekspresi, ide atau gagasan yang berkembang dan hidup di dalam masyarakat baik bergerak maupun tidak bergerak termasuk didalamnya antara lain karya pentas, kerajinan, peninggalan sejarah dan purbakala serta kehidupan sosial masyarakat.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pariaman yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana dibidang Kebudayaan dan Pariwisata yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Walikota Pariaman.
DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA
3
SA
BI DUA K SA DAYUA NG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015
1. 2
LANDASAN HUKUM Landasan hukum dalam penyusunan RPJMD Kota Pariaman Tahun 2013 -
2018 adalah sebagai berikut: 1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; 2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda cagar Budaya; 3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kota di Propinsi Sumatera Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187) ; 4. Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 5. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 7. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang RPJM Nasional 2005-2025 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara
Pemerintah,
Pemerintahan
Daerah
Provinsi,
dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 11.Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015;
DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA
4
SA
BI DUA K SA DAYUA NG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015
12.Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 03 Tahun 2008 tentang SOTK Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pariaman. 13.Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pariaman Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2014, Nomor 165); 14.Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2014 tentang RPJMD Kota Pariaman.
1.3
MAKSUD DAN TUJUAN
1.3.1. Maksud Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pariaman tahun 2015 sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan SKPD, bertujuan untuk memberikan pedoman dalam mengarahkan sekaligus menjadi acuan, bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan sesuai dengan visi dan misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mencapai visi dan misi RPJM Kota Pariaman tahun 2015. Pencapaian tersebut, ditempuh melalui rangkaian upaya terpadu dan terarah, sesuai dengan strategi, arah kebijakan, program dan indikasi kegiatan yang ditetapkan yang bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu sama lainnya di dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kota Pariaman. Berdasarkan pertimbangan ini maka Renja disusun dengan maksud sebagai berikut : 1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pariaman tahun 2015 2. Menyediakan acuan bagi seluruh Aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pariaman dalam menyusun program dan kegiatan selama kurun waktu satu tahun; DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA
5
SA
BI DUA K SA DAYUA NG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015
3. Mewujudkan seluruh jajaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pariaman dalam mencapai tujuan dengan melaksanakan program dan kegiatan; 4. Memudahkan seluruh jajaran Aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pariaman memahami dan menilai program dan kegiatan oprasional tahunan dalam tentang waktu satu tahun;
1.3.2 Tujuan Adapun tujuan penyusunan RENJA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pariaman tahun 2015 adalah: 1. Meningkatkan pembangunan, pengembangan, penataan, dan pembenahan objek serta daya tarik wisata serta prasarana pendukungnya. 2. Meningkatkan kualitas layanan wisata. 3. Menumbuhkan kesadaran, kepeduliaan dan peran serta masyrakat secara aktif dalam kegiatan kepariwisataan. 4. Meningkatkan promosi pariwisata, budaya dan potensi alam secara konsisten, baik secara lingkup nasional, regional, internasional. 5. Mengembangkan sikap kritis terhadap budaya asing untuk mengadopsi budaya yang masuk. 6. Mengembangkan kebebasan berkreasi dalam seni dan budaya untuk mencapai sasaran pemberi inspirasi bagi kepekaan rasa untuk mengacu pada etika, moral estetika dan agama serta nilai-nilai budaya Minang kabau. 7. Membina dan mengembangkan kebudayaan alam Minang kabau yang bersumber dari Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA
6
SA
BI DUA K SA DAYUA NG
1.3
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015
SISTEMATIKA PENULISAN Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata
Cara
Penyusunan,
Pengendalian
Dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah. serta melakukan improvisasi seperlunya sesuai dengan kondisi dan struktur pembangunan kota, maka RENJA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pariaman untuk periode 2015 ini disusun dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:
Bab I.
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
Bab II.
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN 2014 2.1 Evaluasi
Pelaksanaan
Pariwisata Tahun
Renja
Dinas
Kebudayaan
dan
2014 dan Capaian Renstra Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2.3 Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penalahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA
7
SA
BI DUA K SA DAYUA NG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015
Bab III.
TUJUAN, SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1.Telahaan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi 3.2.Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 3.3.Program dan Kegiatan
Bab IV. PENUTUP
DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA
8
SA
BI DUA K SA DAYUA NG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN 2014 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Evaluasi Pelaksanaan renja SKPD Tahun 2014 dan Capaian Renstra SKPD anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2014. Perencanaan Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pariaman dilakukan dengan penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pariaman. Renja tersebut dijabarkan dalam RKA SKPD yang merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD. Oleh karena itu penyusunan RKA SKPD dilakukan dengan mengacu pada RKPD dan Renstra SKPD. Pemerintah Kota Pariaman menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan RKPD kepada DPRD diupayakan sesegera mungkin atau selambat-lambatnya bulan Juni tahun berjalan. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati antara pemerintah daerah dan DPRD tersebut dilanjutkan dengan pembahasan
prioritas dan plafon anggaran sementara untuk
dijadikan acuan bagi setiap SKPD. Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun RKA SKPD tahun berikutnya berdasarkan Renja SKPD. Renja SKPD tersebut disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai. RKA SKPD disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun dan disampaikan kepada DPRD Kota Pariaman untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Hasil pembahasan RKA disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentan APBD tahun berikutnya. Kepala Daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan dan dalam rangka mendapatkan persetujuan. DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA
9
SA
BI DUA K SA DAYUA NG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015
Rancangan APBD yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Semua penerimaan daerah wajib disetor seluruhnya tepat waktu ke rekening kas umum daerah. Pengeluaran atas beban APBD dalam satu tahun anggaran hanya dapat dilaksanakan setelah APBD tahun anggaran yang bersangkutan ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Kepala SKPD menyusun dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) untuk SKPD yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Pengguna anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan. Pengguna anggaran berhak untuk menguji, membebankan pada mata anggaran yang disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan atas beban APBD. Perbandingan Anggaran tahun 2014 s/d 2015 NO
BELANJA
ANGGARAN Tahun 2014
Tahun 2015
1
Belanja Tidak Langsung
2.220.174.915
1.883.316.823
2
Belanja Langsung
3.214.956.000
9.567.630.000
3
Belanja Pegawai
121.825.000
261.200.000
4
Belanja Barang dan Jasa
2.900.131.000
4.637.280.000
5
Belanja Modal
193.000.000
4.669.150.000
9.327.901.934
11.450.946.823
Jumlah
Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2015 lebih besar dibandingkan dengan anggaran tahun 2014,. Kenaikan anggaran Dinas kebudayaan dan Pariwisata tahun 2015 Hal disebkan terdapatnya kenaikan anggaran di belanja Modal dan belanja barang dan jasa Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rp. 9.327.901.934 sedangkan tahun 2015 Rp. 11.450.946.823
DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA
10
SA
BI DUA K SA DAYUA NG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini terdiri atas 10 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 329.726.000,00. Dari jumlah anggaran tersebut direlisasikan sebesar Rp. 282.647.235,00 atau 85,72 %. Pada pelaksanaan program ini, keseluruhan kegiatan indicator kinerja keluaran (autput) kegiatan dapat mencapai target yang ditetapkan. Disamping itu, dalam penggunaan anggaran terdapat efisiensi sebesar 14,28 %. Pencapaian kinerja keuangan atas Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dapat diuraikan lebih lanjut pada tabel dibawah ini :
Input Output Outcome
Kegiatan 1 : Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Kinerja Jumlah Dana Lancarnya arus surat masuk dan keluar Persentase surat yang dapat diolah dan dikirim setiap tahunnya
Target Kinerja Rp.1.988.000,1 tahun 100 %
Input Output Outcome
Kegiatan 2 : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Kinerja Indikator Kinerja Jumlah Dana Rp. 46.000.000,Tersedianya biaya telpon, air dan listrik 12 bulan Persentase kebutuhan telepon, air dan listrik 39,85 %
Input Output Outcome
Kegiatan 3 : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Indikator Kinerja Jumlah Dana Tersedianya Alat Kebersihan Kantor Persentase kebutuhan telepon, air dan listrik
Indikator Kinerja Rp. 3.000.000,12 bulan 100 %
DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA
11
SA
BI DUA K SA DAYUA NG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015
Input Output Outcome
Input Output Outcome
Input Output Outcome
Kegiatan 4 : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Indikator Kinerja Jumlah Dana Tersedianya honor pengelola administrasi keuangan Persentase pengelola keuangan yang disediakan honornya Kegiatan 5 : Penyediaan Alat Tulis Kantor Indikator Kinerja Jumlah Dana Tersedianya ATK untuk kebutuhan kantor Persentase kebutuhan ATK yang terpenuhi
Target Kinerja Rp. 133.500.000,12 bulan 95,86%
Target Kinerja Rp. 12.500.000,1 tahun 100 %
Kegiatan 6 : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaaan Indikator Kinerja Target Kinerja Jumlah Dana Rp. 15.000.000,Tersedianya barang cetakan dan fotocopy 1 tahun kebutuhan kantor Persentase kebutuhan barang cetakan / fotocopy 100 % yang terpenuhi
Kegiatan 7 : Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Indikator Kinerja Target Kinerja Input Jumlah Dana Rp. 10.000.000,Output Tersedianya barang cetakan dan fotocopy 1 tahun kebutuhan kantor Outcome Persentase kebutuhan barang cetakan / fotocopy 51,85 % yang terpenuhi
Input Output Outcome
Kegiatan 8 : Penyediaan Makanan dan Minuman Indikator Kinerja Jumlah Dana Tersedianya biaya makan minum rapat Persentase biaya makan minum rapat dengan kebutuhan
Target Kinerja Rp.8.928.000.1 tahun 99,38%
DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA
12
SA
BI DUA K SA DAYUA NG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015
Input Output Outcome
Input Output Outcome
Kegiatan 9 : Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Indikator Kinerja Target Kinerja Jumlah Dana Rp. 80.000.000.Tersedianya biaya mengikuti rapat dan perjalanan 1 tahun dinas Persentase rapat yang diikuti 88,79 %
Kegiatan 10 : Fasilitasi Senam Pagi Indikator Kinerja Jumlah Dana Terlaksananya Fasilitasi Senam Pagi di Pantai Gandoriah Persentase rapat yang diikuti
Target Kinerja Rp. 18.000.000.1 tahun 100%
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tercapainya program 2 terdiri atas 4 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 180.500.000,00, dari jumlah anggaran tersebut direlisasikan sebesar Rp. 160.472.282,00, atau 88 %. Disamping itu, dalam penggunaan anggaran tersebut efesiensi sebesar 11,1 %. Seluruh kegiatan indukator kinerja keluaran (autput) kegiatan dapat mencapai target yang ditetapkan. Selanjutnya indikator keberhasilan/kegagalan dari kegiatan dimaksud dapat dilihat pada table berikut :
Input Output Outcome
Kegiatan 1 : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Indikator Kinerja Jumlah Dana Tersedianya Kendaraan dinas / operasional Persentase rapat yang diikuti
Target Kinerja Rp. 10.000.000.1 Unit 100 %
DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA
13
SA
BI DUA K SA DAYUA NG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015
Input Output Outcome
Input Output Outcome
Input Output Outcome
Kegiatan 2 : Pengadaan Mebeleur Indikator Kinerja Jumlah Dana Tersedianya Kendaraan dinas / operasional Persentase rapat yang diikuti
Target Kinerja Rp. 36.400.000.13 Set 100 %
Kegiatan 3 : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Indikator Kinerja Target Kinerja Jumlah Dana Rp.117.100.000,Terpeliharanya Kendaraan Dinas Kantor 1 Tahun Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan gedung 100 % kantor Kegiatan 4 : Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Indikator Kinerja Target Kinerja Jumlah Dana Rp.17.100.000,Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan 10 Unit gedung kantor Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan gedung 100 % kantor
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program ini terdari atas 1 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00,dari anggraan tersebut direlisasikan sebesar Rp. 18.250.000,00, atau 91,25% Disamping itu dalam penggunaan anggaran terdapat efisiensi sebesar 8,75 %. Tercapainya sasaran 3 ini indikatornya adalah Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal yang bertujuan untuk peningkatan wawasan aparatur daerah. Untuk mencapai sasaran ini dilakukan, program ini dituangkan dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal.
DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA
14
SA
BI DUA K SA DAYUA NG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015
Selanjutnya indikator keberhasilan/kegagalan dari kegiatan dimaksud dapat dilihat pada table berikut :
Input Output Outcome
Kegiatan 1 : Pendidikan dan Pelatihan Formal Indikator Kinerja Jumlah Dana Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal Peningkatan Wawasan Aparatur Daerah
Indikator Kinerja Rp. 20.000.0001 Tahun 100%-
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program ini terdiri atas 2 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 40.000.000,00, dari Jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp. 35.654.500,00 atau 89, 14 %. Pada pelaksanaan program iinni, indicator kinerja keluaran ( autput) kegiatan bersangkutan telah mencapai target yang ditetapkan. Disamping itu dalam penggunaan anggaran terdapat efisiensi sebesar 10,86 %.Pada Program 3 ini indikatornya adalah Tersusunnya Rencana Strategi Tahun 20013-2018, Laporan Keuangan, Lakip, dan Rencana Kerja serta Penetapan Kinerja. Untuk mencapai sasaran ini dilakukan, program ini dituangkan dalam kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan.. Selanjutnya indikator keberhasilan/kegagalan dari kegiatan dimaksud dapat dilihat pada table berikut :
Outcome
Kegiatan 1 : Penyusunan Laporan Keuangan dan Kinerja Indikator Kinerja Jumlah Dana Tersusunnya Laporan Keuangan, Renstra, Lakipdan renja Tesusunnya 5 Dokumen
Input Output Outcome
Kegiatan 2 : Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Indikator Kinerja Jumlah Dana Tersusunnya Laporan Standar Pelayanan Minimal Tesusunnya 1 Dokumen
Input Output
Indikator Kinerja Rp. 20.000.0005 Dokumen 100%-
Indikator Kinerja Rp. 20.000.0001 Dokumen 100%-
DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA
15
SA
BI DUA K SA DAYUA NG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015
5 Program Pengembangan NIlai budaya Program ini terdiri atas 1 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 165.000.000,00 atau 71,75 %. Pada pelaksanaan program ini indikato kinerja keluaran ( autput) yang bersangkutan dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Dilihat dari tabel pemakaian dana untuk kegiatan pemilihan Cik Uniang Cik ajo dan Pengiriman Duta Budaya Kota Pariaman hanya 92,53 5 dalam penggunaan anggaran terdapat efisiansi anggaran sebesar 7,47%, Selanjutnya indicator keberhasilan/ kegagalan dari kegiatan dimaksud dapat dilihatpada table berikut :
Kegiatan 1 : Pemilihan Cik Uniang Cik Ajo dan Pengiriman Duta Wisata Kota Pariaman Indikator Kinerja Indikator Kinerja Input Jumlah Dana Rp. 165.000.000 Output Terselenggaranya pemilihan Cik Uniang Cik Ajo dan 1 kali pengiriman Duta Wisata Kota Pariaman Outcome
Terpilihnya Cik Uniang Cik Ajo dan
100%-
6. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program ini terdiri atas 1 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 104,.525.000,00 atau 81,83 %. Pada pelaksanaan program ini indicator kinerja keluaran (output) yang bersangkutan dapat mencapai target yang telah ditetapkan,pada program ini terdiri atas Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, bertujuan untuk pendataan dan pemberian plank nama benda cagar budaya serta sebagai objek wisata sejarah di Kota Pariaman . dalam penggunaan anggaran ini terdapat efisiensi sebesar 18,17 % Selanjutnya indikator keberhasilan/ kegagalan dari kegiatan dimaksud dapat dilihatpada table berikut
DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA
16
SA
BI DUA K SA DAYUA NG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015
Kegiatan 1 : Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala Indikator Kinerja Indikator Kinerja Input Jumlah Dana Rp. 98.125.000 Output Terdatanya dan adanya plank /label benda cagar 52 label/plank. budaya Outcome
Jumlah benda cagar budaya yang berplank /label
81.83 %
7. Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program ini terdiri atas 1.550.960.000,00,
dari
jumalah
4 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. anggran
tersebut
terealisasikan
sebesar
Rp.
1.314.762.319,00 atau 84,77 % Dilihat dari tabel pemakaian dana untuk kegiatan fasilitasi Penyelenggraaan Festival Budaya Daerah hanya sebesar 63,69 % ini disebabkab ada satu kegiatan yang tidak terselisasikan yaitu Kegiatan Penampilan Kesenian pada Pekan Budaya Daerah yang diadakan oleh Propinsi Sumatera Barat karena pelaksanaan kegiatan ini bertepatan dengan Kegiatan Traihlon pada bulan November 2014, dalam penggunaan anggaran ini terdapat efisiensi sebesar 15,23 % Selanjutnya indikator keberhasilan/ kegagalan dari kegiatan dimaksud dapat dilihatpada table berikut :
Input Output
Kegiatan 1 : Fasilitasi Penyelenggraan Festival Budaya Daerah Indikator Kinerja Indikator Kinerja Jumlah Dana Rp. 351.680.000 Terlaksananya Festival – festival Budya Daerah 1 Tahun Kota Pariaman
Outcome
Meningktanya jumlah kunjungan wisata dan terjadinya proses edukasi bagi masyarakat dan sanggar – sanggar
63,69%
DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA
17
SA
BI DUA K SA DAYUA NG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015
Input Output
Kegiatan 2 : Fasilitasi Festival Pesisir Pariaman Indikator Kinerja Indikator Kinerja Jumlah Dana Rp. 315.700.000 Terlaksananya Penyelenggaraan Festival daerah 1 kali. Pesisir Pariaman
Outcome
Meningkatnya kunjungan wisata
100 %
Input Output
Kegiatan 3 : Fasilitasi Penyelenggaraan Festival tabuik Piaman 2014 Indikator Kinerja Indikator Kinerja Jumlah Dana Rp. 736.000.000 Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan 1 kali. Festival tabuik Piaman 2014
Outcome
Meningkatnya kunjungan wisata
100 %
Input Output
Kegiatan 4 : Fasilitasi kajian dan Penyusunan Buku tabuik Indikator Kinerja Indikator Kinerja Jumlah Dana Rp. 736.000.000 Terlaksananya seminar dan tersedianya buku 1 Dokumen tabuik
Outcome
Tersedianya buku sejarah tabuik
100 %
8. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program ini terdiri atas 5 kegiatan dengan jumlah anggran sebesar Rp. 1.385.300.000,00 dari jumlah anggran tersebut direalisasikan sebesar Rp. 1.192.942.000,00 atau 86,11 %. Pada pelaksanaan program ini, 4 kegiatan yang indikato kinerjakeluaran (autput) nya dapat mencapai target yang telah ditetapkan, sedangkan 1 kegiatn lagi tidak mencapai target seperti kegiatan Pelaksanaan promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan Luar Negeri hanya sebesar 31,13 % ini disebabkan oleh karena Pameran-pameran kepariwisataan baik yang dilaksanakan dalam propinsi dan luar propinsi ini dilimpahkan ke bagian Ekonomi dan
DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA
18
SA
BI DUA K SA DAYUA NG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015
Pembangunan Sekretariat daerah Kota Pariaman sehingga dana yang tersedia di kegiatan ini tidak terialisasi yang teralisassi hanya pembuatan Leaflet dan Pemlet. Pencapaian kinerja keuangan atas Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dapat diuraikan lebih lanjut pada tabel dibawah ini ;
Kegiatan 1 : Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan Luar Negeri Indikator Kinerja Indikator Kinerja Input Jumlah Dana Rp. 125.000.000 Output Mengikuti Promosi dan Pameran Budaya dalam dan 1 Tahun luar propinsi Outcome
Ikut Sertanya Kota Pariaman dalam promosi dan Pameran Budaya dalam /luar propinsi
31,13%
Input Output
Kegiatan 2 : Pelatihan Pemandu Wisata Indikator Kinerja Jumlah Dana Terlaksananya Pelatihan Pemandu wisata
Indikator Kinerja Rp. 67.800.000 1 Tahun
Outcome
Meningkatnya kualitas SDM Pariwisata
62,98%
Input Output
Kegiatan 3 : Dukungan Pelaksanaan Tour D Singkarak Indikator Kinerja Jumlah Dana Terlaksananya Dukungan Tour D Singkarak
Indikator Kinerja Rp. 392.500.000 1 Kali
Outcome
Terpromosinya Potensi Budaya Pariwisata Kota Pariaman
87,37%
Input Output
Kegiatan 4 : Dukungan Pelaksanaan Triathlon Indikator Kinerja Jumlah Dana Terlaksananya Trathlon Pariaman 2014
Indikator Kinerja Rp. 750.000.000 1 Kali
Outcome
Meningkatnya kualitas SDM Pariwisata
97,39%
DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA
19
SA
BI DUA K SA DAYUA NG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015
Input Output
Kegiatan 5 : Penyusunan Statistik Kepariwisataan Indikator Kinerja Jumlah Dana Terlaksananya penyusunan statistic pariwisata
Indikator Kinerja Rp. 50.000.000 1 Tahun
Outcome
Tersedianya Informasi Kepariwisataan
75,95%
9. Program Pengembangan destinasi Pariwisata Program ini terdri atas 2 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 411.525.000,00 dari jumlah anggaran tersebut direalisassikan sebesar Rp. 60.995.000,00 atau 14, 82 %. Pada pelaksanaan program ini terdapat indicator kinerja keluaran ( output) yang belum memenuhi target yang ditetapkan hal inin disebabkab pada kegitana pengembangan daerah tujuan wisata yang outputnya adalah pembuatan galeri di rumah tabuik Subarang dimana konsi bangunan rumah tabuik subarang tersebut harus diberpaiki terlebih dahulu. Dan pada kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana anggaran yang tidak teralisasi adalah Belanja Konsultasi Perencanaan Laga-laga.
Input Output
Kegiatan 1 : Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata Indikator Kinerja Indikator Kinerja Jumlah Dana Rp. 75.000.000 Tersedianya perencanaan pembangunan sarana 2 Dokumen dan prasarana pariwisata
Outcome
Terlaksananya perencanaan pembangunan
72,77%
DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA
20
SA
BI DUA K SA DAYUA NG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015
Input Output
Kegiatan 2 Pembangunan Daerah tujuan wisata : Indikator Kinerja Indikator Kinerja Jumlah Dana Rp. 336.525..000 Tersedianya objek wisata unggulan yang menjadi 1 Tahun daya tarik wisata
Outcome
Terlaksananya aktivasi Rumah Tabuik Subarang sebagai objek wisata unggulan
1,91%
10. Program Pengembangan Kemitraan
Program ini terdiri atas 2 kegiatan dengan jumlah anggran seesara Rp. 184.820.000,00 atau 87,78 %, Pada pelaksanaan program ini terdapat indicator kinerja keluaran ( output) yang bersangkutan dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Disamping itu, dalam penggunaan anggaran terdapat efieiensi anggaran sebesar 12,22 % Pencapaian kinerja antas program Pengembangan Kemitraan dapat diuraikan lebih lanjut pada tabel dibawah ini :
Input Output
Kegiatan 1 Monitoring dan Pengawasan Pelaku Usaha Jasa Pariwisata : Indikator Kinerja Indikator Kinerja Jumlah Dana Rp. 68.925.000 Terlaksananya Pengawasan Pelaku Usaha Jasa 1 Tahun Pariwisata
Outcome
Meningkatnya pelayanan pariwisata
87,94%
Input Output
Kegiatan 2 Penyuluhan Sadar Wisata : Indikator Kinerja Jumlah Dana Terlaksananya Penyuluhan Sadar Wisata
Indikator Kinerja Rp. 50.000.000 100 Orang
Outcome
Meningkatnya Kualitas SDM pariwisata
71,83%
DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA
21
SA
BI DUA K SA DAYUA NG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015
Input Output
Kegiatan 3 : fasilitasi Pendirian Homestay Indikator Kinerja Jumlah Dana Terfasilitasinya Pendirian Homestay
Indikator Kinerja Rp 65.895..000 10 Homestay
Outcome
Tersedaianya Akomudasi Pariwisata (Homestay)
99,72 %
DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA
22
SA
BI DUA K SA DAYUA NG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015
TABEL 2.1 : REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2014 PER 31 DESEMBER 2014 REALISASI No
Program dan Kegiatan
ANGGARAN (Rp)
KEUANGAN (Rp)
A.
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Belanja Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyedian Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah
B.
Fasilitas Senam Pagi PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
FISIK (%) 100,0
KET
(%)
1.998.000
1.998.000
100
46.000.000
18.330.990
39.85
100
3.000.000
3.000.000
100,0
100
133.500.000
127.975.000
95,86
100
12.500.000
12.500.000
100,0
100
15.000.000
15.000.000
100,0
100
8.928.000
8.872.900
99,38
100
80.000.000
70.984.870
88.73
100
18.800.000
18.800.000
100,0
100
DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA
23
SA
BI DUA K SA DAYUA NG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015
Pengadaan Perlengkapan Kantor
10.000.000 10.000.000
100
100
36.400.000
100
100
97.882.282
83,56
100
16.190.000
94,68
100
20.000.000 20.000.000
19.501.500 16.153.000
97,51 80,77
100 100
165.000.000
152.679.000
92,53
100
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 36.400.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor
C.
D.
E
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan laporan keuangan dan kinerja Penyusunan standar pelayanan minimal PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA Pemilihan cik uniang cik ajo dan pengiriman duta budaya kota Pariaman
117.000.00 17.100.000
PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Fasilitasi festival pesisir pariaman
98.125.000
80.293.000
81,83
100
351.680.000 315.700.000
225.000720 247.025.000
63,93 78,25
100 100
Fasilitasi penyelenggaraan festival Tabuik Piaman 2014 Fasilitasi kajian dan penyusunan buku tabuik 2014
736.000.000 147.580.000
725.737.000 117.999.599
98,61 79,96
100 100
DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA
24
SA
BI DUA K SA DAYUA NG
F
G
H
I
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015
PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara dalam dan luar negri Pelatihan pembantu wisata Dukungan dan pelaksanaan Tour de Singkarak Dukungan pelaksanaan Triathlon Penyusunan statistik kepariwisataan
125.000.000 67.800.000 392.500.000 750.000.000 50.000.000
38.909.900 42.699.650 342.914.640 730.443.800 37.975.000
31,13 62,98 87,37 97,39 75,95
100 100 100 100 100
PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana Pariwisata Pengembangan daerah tujuan wisata
75.000.000 336.525.000
54.575.000 6.420.000
72,77 1,91
100 100
PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN Monitoring dan pengawasan pelaku usaha jasa pariwisata Penyuluhan sadar wisata Fasilitasi pendirian homestay
68.925.000 50.000.000 65.895.000
60.612.256 35.914.000 65.708.500
87,94 71,83 99,72
100 100 100
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan pelatihan formal
20.000.000
18.250.000
91,25
100
DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA
25
SA
BI DUA K SA DAYUA NG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015
Dari tabel di atas di ketahui bahwa terdapat 6 kegiatan yang memiliki penyerapan anggaran di bawah 65%. Mengingat kegiatan-kegiatan tersebut merupakan lingkup kegiatan penunjang, sehingga dalam pelaksanaannya selalu menyesuaikan kebutuhan. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pariaman pada Tahun 2014 telah melakukan efisiensi terhadap anggaran dengan melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan Selain evaluasi dalam bentuk penyerapan anggaran dan realisasi fisik berbentuk output pada Tahun 2014, maka perlu dicermati kembali hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Tahun 2014 berdasarkan pada outcome setiap program berdasarkan formulir evaluasi pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pariaman meliputi 2 urusan Pemerintah :
URUSAN WAJIB ( KEBUDAYAAN ), melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan kesenian dan kebudayaan berdasarkan indicator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM). URUSAN PILIHAN (KEPARIWISATAAN) melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan kepariwisataan melalui fasilitasi investasi dan promosi pariwisata, kerjasama dengan mitra pariwisata, fasilitasi kegiatan/event kepariwisataan, pembinaan pengelolaan sarana wisata dan objek wisata.
BIDANG KESENIAN 1. Jenis Pelayanan Dasar Jenis Pelayanan Dasar Bidang Kesenian dituangkan dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata nomor PM.106/HK.501/MKP/2010 yaitu Pelayanan dasar Bidang Kesenian: a. Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Bidang Kesenian b. Sarana dan Prasarana 2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD 1. Tingkat kinerja pelayanaan SKPD dan hal kritis yang berkaitan dengan pelayanan SKPD, erpedoman pada Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010 tahun 2010 yaitu Pelayanan Dasar Bidang Kesenian batas waktu capaian SPM bidang kesenian secara nasional untuk masing - masing pelayanan dasar dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
No 1
Jenis pelayanan Dasar Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan bidang Kesenian
Indikator 1) Cakupan Kajian Seni (50%) 2) Cakupan Fasilitasi Seni (30%) 3) Cakupan Gelar Seni (75%) 4) Misi Kesenian (100%)
Batas Waktu Nasional
Nilai (%)
2014 2014 2014 2014
100 100 100 100
DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA
26
SA
BI DUA K SA DAYUA NG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015
2
Sarana dan Prasarana
5) Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian (25%) 6) Cakupan Tempat (100%) 7) Cakupan Organisasi (34%)
2014
100
2014 2014
100 100
a. Pelayanan Dasar Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian 1) Cakupan Kajian Seni Cakupan Kajian Seni adalah meneliti penanganan kesenian untuk mengetahui apakah pelaksanaan penanganan kesenian itu sesuai dengan tujuan pengelolaannya dan menghasilkan data serta peta situasi kesenian di daerah. 15 (lima belas) kegiatan yang bersifat kajian adalah seminar; sarasehan; diskusi; bengkel seni (work shop); penyerapan narasumber; studi kepustakaan; penggalian; eksperimentasi; rekonstruksi; revitalisasi; konservasi; studi banding; inventarisasi; dokumentasi dan pengemasan bahan kajian. Pada kegiatan yang bersifat kajian seni tersebut, tahun 2014 Pemerintah Daerah Kota Pariaman melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak ada melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan cakupan kajian seni yang ditetapkan dalam peraturan menteri. 2) Cakupan Fasilitasi Seni Fasilitasi seni adalah dukungan bagi kesenian di daerah agar dapat hidup lebih layak. Fasilitasi dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bidang kesenian terdiri dari 7 (tujuh) jenis yaitu penyuluhan substansial maupun teknikal; pemberian bantuan; bimbingan organisasi; kaderisasi; promosi; penerbitan dan pendokumentasian; dan kritik seni. Pada indikator fasilitasi seni ini Kota Pariaman melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak ada melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan cakupan kajian seni yang ditetapkan dalam peraturan menteri. 3) Cakupan Gelar Seni Gelar seni adalah ajang pertanggungjawaban kegiatan kesenian dalam peristiwa tertentu baik yang sakral (untuk kepentingan peribadatan atau upacara adat, sajian artisitik (sajian yang khusus untuk dihayati secara estetis), maupun profane lainnya (sebagai kelengkapan upacara kenegaraan, resepsi, hiburan, pertunjukan dan lain-lain). Gelar seni ada 4 (empat) macam yaitu pergelaran; pameran; festival dan lomba. Pada indikator cakupan gelar seni telah ditetapkan pencapaian target tahun 2014 sebesar 75%. Adapun realisasi cakupan gelar seni tahun 2014 yang dicapai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pariaman adalah sebesar 25% dari 75% target yang ditetapkan dan nilai 33, dengan diadakannya 1 (satu) kegiatan gelar seni berupa festival, yaitu : (a) Fasilitasi penyelenggaraan festival tabuik 2014; (b) Fasilitasi festival pesisir pariaman; (c) Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah. 4) Misi Kesenian Misi kesenian adalah kegiatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih atau sekelompok seniman/seniwati yang dipersiapkan untuk melaksanakan penyajian seni bagi keperluan suatu duta seni, baik di dalam negeri maupun keluar negeri untuk kepentingan penyebarluasan suatu atau beberapa bentuk seni dan pengenalan suatu jatidiri. Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya melaksanakan misi kesenian antar daerah satu kali dalam setahun dalam rangka pertukaran budaya, DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA
27
SA
BI DUA K SA DAYUA NG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015
diplomasi dan promosi kesenian di daerahnya keluar daerah. Dinas Kebudayaan dan Priwisata Kota Pariaman tidak ada melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan misi kesenian pada tahun 2014. b. Sarana dan Prasarana 1) Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian Untuk kegiatan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan seni diperlukan 8 (delapan) kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) Kesenian yaitu sarjana seni; pakar seni; pamong budaya; seniman/budayawan; kritikus; insan media massa; pengusaha dan penyandang dana. Pemerintah Daerah berkewajiban menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan SDM dalam pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian minimal 2 (dua) dari 8 (delapan) kualifikasi SDM tersebut sampai tahun 2014. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pariaman pada tahun 2014 telah memiliki dua orang staf sarjana seni, sehingga terealisasi 13% dari 25% target yang harus dipenuhi atau memiliki nilai 50 dari nilai 100 yang harus dipenuhi. 2) Cakupan Tempat Pemerintah Daerah wajib menyediakan minimal : (a) tempat untuk menggelar seni pertunjukan dan untuk pameran; (b) tempat memasarkan karya seni untuk mengembangkan industri budaya. Untuk memenuhi target indicator cakupan tempat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pariaman telah memiliki 2 (dua) tempat untuk menggelar seni pertunjukan yakni pentas di Pantai Gandoriah dan Medan Nan Bapaneh di Rumah Tabuik Pasa.
3) Cakupan Organisasi Untuk cakupan organisasi, Pemerintah Daerah wajib membentuk organisasi struktural yang menangani kesenian dan lembaga/dewan kesenian. Organisasi Struktural di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pariaman yang mengurus bidang kesenian dikelola oleh Bidang kebudayaan. Bidang kebudayaan memiliki 2 (dua) seksi yakni seksi pengembangan kebudayaan dan seksi pengelolaan kebudayaan. Terkait dengan dewan kesenian pemerintah kota Pariaman sudah memiliki tetapi tidak berjalan sebagaimana diharapkan dan anggarannya pun belum ada. 2. Alokasi Anggaran Alokasi anggaran dalam APBD Kota Pariaman Tahun 2014 untuk SPM Bidang Kesenian adalah : No
Program dan Kegiatan
Lokasi
Anggaran (Rp)
1.
Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya tabuik 2014
Kota Pariaman
736.000.000,-
2
Kegiatan fasilitasi festival pesisir
Kota Pariaman
315.700.000,-
3.
Kegiatan festival penyelenggaraan budaya daerah
Kota Pariaman
351.350.000,-
4.
Belanja pegawai sarjana seni
Kota Pariaman
33.484.200,-
Jumlah
1.436.864.200,-
DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA
28
SA
BI DUA K SA DAYUA NG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015
3. Dukungan Personil Dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang meliputi dua pelayanan dasar sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, maka dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pariaman didukung personil yang terurai sebagai berikut : Jumlah SDM No
Pendidikan
Jenis Pelayanan 1
2
Perlindungan, Pengembangan,dan Pemanfaatan bidang Kesenian Sarana dan Prasarana
PNS
Non PNS
PNS
Non PNS
28 orang
1 orang
SLTA, S1,S2
S1
2. Permasalahan dan Solusi Beberapa permasalahan terkait dengan pelaksanaan SPM bidang Kesenian adalah : Permasalahan : 1) Belum tersosialisasi SPM khususnya bidang kesenian kepada eksekutif dan legislatife; 2) SPM bidang kesenian belum menjadi rujukan dalam menetapkan program dan kegiatan; 3) Program dan kegiatan yang berhubungan dengan pencapaian indicator cakupan kajian seni masih sangat minim; 4) Keterlibatan pihak ketiga seperti pengusaha, insan media massa, penyandang dana, dsb masih minim; 5) Sudah terbentuk Dewan Kesenian Kota Pariaman, namun belum terorganisir secara baik dan optimal; 6) Sumber Daya Manusia Kesenian sangat terbatas ; 7) Kreatifitas seni para pelaku seni masih optimal ; 8) Belum tersedianya fasilitas untuk gelar seni dan memasarkan karya seni yang memadai. Solusi : 1) Sosialisasi tentang SPM khususnya bidang kesenian untuk eksekutif dan legislatif; 2) Memperbanyak program yang berhubungan dengan indicator cakupan kajian seni; 3) Memperbanyak Kegiatan Fesival dan Lomba Kesenian di Kalangan Generasi Muda untuk menggali Potensi Budaya Lokal.
DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA
29
SA
BI DUA K SA DAYUA NG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Sebagaiamana program dan kegiatan urusan Pemerintah bidang Kebudayaan dan Pariwisata yang telah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pariaman Tahun 2014, setelah melalui pertimbangan analisa kebutuhan program dan kegiatan serta anggaran yang akan menjadi garapan tahun 2015 diperlukan perubahan /penyesuaian atas RKPD dimaksud yang merupakan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kebud
RANCANGAN AWAL RKPD Program/ Kegiatan PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Lokasi
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
Kota Pariaman
Terlaksananya jasa administrasi surat menyurat
1 Tahun
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Kota Pariaman
Tersedianya belanja listrik dan telepon
1 Tahun
Belanja Jasa Kebersihan Kantor
Kota Pariaman
Jumlah alat kebersihan yang disediakan
1 Tahun
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kota Pariaman
1 Tahun
Penyediaan Alat Tulis
Kota
Terbayarnya honorarium pejabat pengelola keuangan daerah Tersedianya
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF
1.998.000
46.000.000
3.000.000
133.500.000
1 Tahun
12.500.000
PROGRAM/ KEGIATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat
LOKASI
INDIKATOR KERJA
TARGET CAPAIAN
Kota Pariaman
Terlaksananya jasa administrasi surat menyurat Tersedianya belanja listrik dan telepon
1 Tahun
Jumlah alat kebersihan yang disediakan Terbayarnya honorarium pejabat pengelola keuangan daerah Tersedianya
1 Tahun
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Kota Pariaman
Belanja Jasa Kebersihan Kantor
Kota Pariaman
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kota Pariaman
Penyediaan Alat
Kota Pariaman
CATATAN PENTING PAGU INDIKATIF
1.998.000 1 Tahun 46.000.000
3.000.000 1 Tahun 133.500.000
1 Tahun
12.500.000
DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA
30
SA
BI DUA K SA DAYUA NG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015
Kantor
Pariaman
Penyedian Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Makanan Dan Minuman
Kota Pariaman
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah
Kota Pariaman
Fasilitas Senam Pagi
Kota Pariaman
Kota Pariaman
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Perlengkapan Kantor
Kota Pariaman
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Kota Pariaman
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkap an Kantor
Kota Pariaman
Kota Pariaman
sarana penunjang kegiatan perkantoran Terpenuhinya administrasi SKPD Tersedianya makanan dan minuman kegiatan Terlaksananya rapat koordinasi ke luar dan dalam daerah Terfasilitasinya senam pagi di pantai Gandoriah
Jumlah perlengkapan kantor yang tersedia Terlaksananya pengadaan mobiler Terpeliharanya kendaraan dinas
Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor
Tulis Kantor
1 Tahun 15.000.000 1 Tahun 8.928.000 1 Tahun 80.000.000
1 Tahun 18.800.000
10.000.000
13 Set
1 Tahun
8 Unit
36.400.000
117.000.00
17.100.000
Penyedian Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Makanan Dan Minuman
Kota Pariaman
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah
Kota Pariaman
Fasilitas Senam Pagi
Kota Pariaman
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Perlengkapan Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perleng kapan Kantor
Kota Pariaman
Kota Pariaman
Kota Pariaman
Kota Pariaman
Kota Pariaman
sarana penunjang kegiatan perkantoran Terpenuhinya administrasi SKPD Tersedianya makanan dan minuman kegiatan Terlaksananya rapat koordinasi ke luar dan dalam daerah Terfasilitasinya senam pagi di pantai Gandoriah
Jumlah perlengkapan kantor yang tersedia Terlaksananya pengadaan mobiler Terpeliharanya kendaraan dinas Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor
1 Tahun 15.000.000 1 Tahun 8.928.000 1 Tahun 80.000.000
1 Tahun 18.800.000
10.000.000
13 Set
36.400.000
1 Tahun
117.000.00
8 Unit
17.100.000
DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA
31
SA
BI DUA K SA DAYUA NG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan pelatihan formal
Kota Pariaman
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal
1 Tahun
20.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan laporan keuangan dan kinerja
Kota Pariaman
Penyusunan standar pelayanan minimal
Kota Pariaman
PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA Pemilihan cik uniang cik ajo dan pengiriman duta budaya kota
Kota Pariaman
Tersusunnya dokumen LAKIP, renja dan Lap. Keuangan, Renstra 20132018 Tersusunnya standar pelayanan Minimal BUDPAR
Terselenggaran ya pelaksanaan pemilihan cik uning cik ajo/
5 dokumen
1 Dokumen
1 Kali
20.000.000
20.000.000
165.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan pelatihan formal
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGA N SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan laporan keuangan dan kinerja
Penyusunan standar pelayanan minimal
PROGRAM PENGEMBANGA N NILAI BUDAYA Pemilihan cik uniang cik ajo dan pengiriman duta budaya kota
Kota Pariaman
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal
1 Tahun
20.000.000
Kota Pariaman
Tersusunnya dokumen LAKIP, renja dan Lap. Keuangan, Renstra 20132018 Tersusunnya standar pelayanan Minimal BUDPAR
5 dokumen
20.000.000
1 Dokumen
20.000.000
Terselenggara nya pelaksanaan pemilihan cik
1 Kali
165.000.000
Kota Pariaman
Kota Pariaman
DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA
32
SA
BI DUA K SA DAYUA NG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015
Pariaman
PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Fasilitasi festival pesisir pariaman
Fasilitasi penyelenggaraan festival Tabuik Piaman 2014 Fasilitasi kajian dan penyusunan buku tabuik 2014
PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA Pelaksanaan promosi
duta wisata kota pariaman
Pariaman
Kota Pariaman
Adanya objek wisata sejarah
52 label/plank
98.125.000
Kota Pariaman
Terlaksananya festival-festival budaya daerak kota pariaman Terlaksananya festival di daerah pesisir pariaman Terlaksananya festival tabuik piaman
1 Tahun
351.680.000
62 festival
315.700.000
1 Event
736.000.000
Terlaksananya seminar dan tersedianya buku tabuik
1 Dokumen
147.580.000
Kota Pariaman
Kota Pariaman
Kota Pariaman
Dalam
Mengikuti
1 Tahun
PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Fasilitasi festival pesisir pariaman
Fasilitasi penyelenggaraan festival Tabuik Piaman 2014 Fasilitasi kajian dan penyusunan buku tabuik 2014
PROGRAM PENGEMBANGA N PEMASARAN PARIWISATA Pelaksanaan
uning cik ajo/ duta wisata kota pariaman
Kota Pariaman
Adanya objek wisata sejarah
52 label/plank
98.125.000
Kota Pariaman
Terlaksananya festival-festival budaya daerak kota pariaman Terlaksananya festival di daerah pesisir pariaman Terlaksananya festival tabuik piaman
1 Tahun
351.680.000
62 festival
315.700.000
1 Event
736.000.000
Kota Pariaman
Terlaksananya seminar dan tersedianya buku tabuik
1 Dokumen
147.580.000
Dalam
Mengikuti
1 Tahun
Kota Pariaman
Kota Pariaman
dan
DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA
33
SA
BI DUA K SA DAYUA NG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015
pariwisata nusantara dalam dan luar negri
dan luar propinsi
Pelatihan pembandu wisata
Kota Pariaman
Dukungan dan pelaksanaan Tour de Singkarak
Kota Pariaman
Dukungan pelaksanaan Triathlon Penyusunan statistik kepariwisataan
Kota Pariaman
PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana Pariwisata
Pengembangan daerah tujuan wisata
Kota Pariaman
Kota Pariaman
Kota Pariaman
promosi dan pameran budaya dalam/ luar propinsi Terlaksananya pelatihan Pemandu Wisata Tersedianya dukungan pelaksanaan tour de singkarak Tersedianya dukungan pelaksanaan Terlaksananya penyusunan statistik kepariwisataan
Tersedianya perencanaan pembangunan sarana prasarana pariwisata Adanya objek wisata unggulan yang menjadi daya tarik wisatawan
promosi pariwisata nusantara dalam dan luar negri Pelatihan pembandu wisata
luar propinsi
1 Tahun
67.800.000
1 Tahun
392.500.000
Dukungan dan pelaksanaan Tour de Singkarak
Kota Pariaman
1 Tahun
750.000.000
Kota Pariaman
1 Tahun
50.000.000
Dukungan pelaksanaan Triathlon Penyusunan statistik kepariwisataan
2 dokumen
75.000.000
1 Tahun
336.525.000
PROGRAM PENGEMBANGA N DESTINASI PARIWISATA Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana Pariwisata Pengembangan daerah tujuan wisata
Kota Pariaman
Kota Pariaman
Kota Pariaman
Kota Pariaman
promosi dan pameran budaya dalam/ luar propinsi Terlaksananya pelatihan Pemandu Wisata Tersedianya dukungan pelaksanaan tour de singkarak Tersedianya dukungan pelaksanaan Terlaksananya penyusunan statistik kepariwisataan
Tersedianya perencanaan pembangunan sarana prasarana pariwisata Adanya objek wisata unggulan yang menjadi daya tarik wisatawan
1 Tahun
67.800.000
1 Tahun
392.500.000
1 Tahun
750.000.000
1 Tahun
50.000.000
2 dokumen
75.000.000
1 Tahun
336.525.000
DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA
34
SA
BI DUA K SA DAYUA NG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015
PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN Monitoring dan pengawasan pelaku usaha jasa pariwisata
Kota Pariaman
Penyuluhan sadar wisata
Kota Pariaman
Fasilitasi pendirian homestay
Kota Pariaman
Terlaksananya pengawasan pelaku usaha jasa pariwisata Terlaksananya penyuluhan sadar wisata Terfasilitasinya pendirian homestay
1 Tahun
68.925.000
50.000.000
10 homestay
65.895.000
PROGRAM PENGEMBANGA N KEMITRAAN Monitoring dan pengawasan pelaku usaha jasa pariwisata Penyuluhan sadar wisata Fasilitasi pendirian homestay
Kota Pariaman
Kota Pariaman
Kota Pariaman
Terlaksananya pengawasan pelaku usaha jasa pariwisata Terlaksananya penyuluhan sadar wisata Terfasilitasinya pendirian homestay
1 Tahun
68.925.000
50.000.000
10 homestay
65.895.000
DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA
35
SA
BI DUA K SA DAYUA NG
2.5
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015
Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Rencana Kerja Dinas kebudayaan dan pariwisata Kota Pariaman Tahun 2014 pada dasarnya merupakan pengakomudasian program kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan baik untuk pembayaran rutinitas dinas maupun pembiayaan kegiatan yang sudah terencana secara internal juga pengakomudasian program kegiatan yanjg diusulkan oleh masyarakat, asosiasi-asosiasi yang merupakan stoke holder bidang kebudayaan dan nkepariwisataan sebagai mitra kerja dinas dalam mengujudkan visi dan misi Walikota Tahun 2013-2018 Menjadikan Kota Pariaman jadi daerah tujuan wisata. Usulan masyarakat yang terakomudir sebagai bagian dari rencana program dan kegiatan Tahun 2014 yang secara langsung melibatkan peran serta mereka dalam pelaksanaannya, diantaranya : 1. Urusan wajib (Seni Budaya)
Usulan dari pemangku kepentingan yang peduli terhadap pelestarian bangunaan-bangunan bersejarah dan kajian sejarah budaya daerah diakomudir dalam program pengelolaan kekayaan budaya dengan kegiatan Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala dan Program Pengelolaan keragaman Budaya dengan kegiatan berupa Fasilitasi Kajian dan penyusunan Buku Tabuik
Usulan untuk dilaksanakan nya Pagelaran, festival, pelaksanaan Pelestarian budaya daerah yang bertujuan pegembangembangan n pelestarian budaya daerah diakomudir dalam program Pengembangan Nilai Budaya dengan kegiatan Pemilihan Cik Uniang Cik ajo, Program Pengelolaaan
Keragaman
Budaya
dengan
kegiatan
Fasilitasi
Penyelenggaraan Festival Budaya daerah, fasilitasi festival Pesisir Pariaman, Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Tabuik Piaman. 2. Urusan Pilihan (Pariwisata) Usulan stake holder bidang kepariwisataan untuk mempromosikan Pariwisata Kota pariaman baik dalam bentuk pameran, road show didalam dan diluar negeri, serta usulan untuk diadakannya pelatihan bagi komunitas-komunitas sebagai pemandu wisata dan penyuluhan pada pelaku usaha jasa pariwisata yang terakomudasi dalam program dan kegiatan, Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan Usulan untuk pengembangan sarana dan prasarana wisata yang ada di daerah Kota Pariaman yang sekarang lebih terpusat di Pantai Gandoriah, konservasi penyu serta pulau anso, dalam Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan kegiatan Peningkatan DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA
36
SA
BI DUA K SA DAYUA NG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015
Pembangunan sarana dan nprasarana pariwisata, pengembangan daerah tujuan wisata. Usulan dari para pengelola sarana wisata yang menginginkan adannya pelatihan terhadap sarana wisata sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik, diakomudir dalam serta pelatihan kepariwisataan untuk masyarakat yang tergabung dalam kelompok usaha jasa pariwisata, homestay, memasyarakatan olahraga yang terakomudir kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata, dan Program Pengembangan Kemitraaan dengan Kegiatan Penyuluhan sadar wisata yang pesertanya adalah pelaku usaha jasa pariwisata, fasilitasi pendirian Homestay, serta monitoring dan pengawasan Pelaku Usaha Jasa Pariwisata.
DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA
37
SA
BI DUA K SA DAYUA NG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1
Telahaan terhadap Kebijakan Nasional Sebagaimana Misi yang diemban Kementrian Kebudayaan daPariwisata yaitu : 1. Melestarikan nilai keragaman dan kekayaan budaya dalam rangka memperkuat jati diri dan karakter bangsa. 2. Mengembangkan jadi industry pariwisata berdaya saing, destinasi yang berkelanjutan dan menerapkan pemasran yang bertanggungjawab (responsible marketing). 3. Mengembangkan sumberdaya kebudayaan dan pariwisata; 4. Menciptakan tata pemerintahan yang responsive, transparan dan akuntable. Dari keempat misi tersebbut, misi yang erat kaitannya denngan tugas pokok dan
fungsi dinas kebudayaan dan pariwisata Kota pariaman adalah Misi ke satu yaitu berkaitan dengan kebudayaan, misi kedua untuk urusan Kepariwisataan serta misi ketiga untuk urusan kebbudayaan dan pariwisata yang diklaborasikan dalam program kegiatan dinas. Sementara keterkaitan misi yang diemban oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota pariwman selain sebagai salah satu daerah otonom yang berada dalam propinsi Sumatera barat, tentunya untuk urusan Kebudayaan dan Pariwisata sangat berkaitan erat dengan visi dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pariaman adalah “ Pariaman sebagai Kota Tujuan Wisata dan ekonomi Keative Berbasis Lingkungan , Budaya , dan agama”, sangat berkaitan erat dengan misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi sumatera Barat yaitu “ Terwujudnya Sumatera Barat sebagai destinasi utama Pariwisata yang berbasis agama dan budaya di wilayah Indonesia Bagian barat yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan rakyat’ Dalam mengujudkan Visi pembangunan kepariwisataan propinsi meliputi : 1. Mengembangkan destinasi pariwisata yang berbasis agama dan udaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 2. Mengembangkan pemasaran pariwisata secaraselektif, focus, sinergis, efektif dan efisien berdasarkan keunggulan kompetitif dan koperatif produjk wisata; 3. Mengembangkan industry pariwisata yang professional dan berdaya saing mampu menggerakan kemitraan usaha yang berwawasan lingkungan dan ; 4. Mengembangkn kelembagaan kepariwisataan dengan pola kemitraan, kualitas manajemen, regulasi yang efektif dan efisien dalam megujudkan kepariwisataan yang berkelanjutan DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA
38
SA
BI DUA K SA DAYUA NG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015
3.2.
TUJUAN
Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) tahun ke depan Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kota Pariaman menetapkan tujuan sebagai berikut : 1. Meningkatkan pembangunan, pengembangan, penataan dan pembenahan objek serta daya tarik wisata serta prasarana pendukungnya; 2. Meningkatkan kualitas layanan wisata; 3. Menumbuhkan kesadaran, kepedulian dan peran serta masyarakat secara aktif dalam kegiatan kepariwisataan; 4. Meningkatkan promosi pariwisata budaya dan potensi alam secara konsisten, baik dalam lingkup nasional maupun inrternasional; 5. Mengembangkan sikap kritis terhadap budaya asing untuk mengadopsi budaya yang masuk; 6. Mengembangkan kebebasan berkreasi dalam seni budaya untuk mencapai sasaran pemberi inspirasi bagi kepekaan rasa untuk mengacu pada etika, moral estetika dan agama serta nilai-nilai budaya minangkabau; 7. Membina dan mengembangkan kebudayaan alam minangkabau yang bersumber dari “ADAT BASANDI SYARAK ,SYARAK BASANDI KITABULLAH’. 3.3
SASARAN
1. Meningkatnya pembangunan, pengembangan, penataan dan pembenahan objek serta daya tarik wisata serta prasarana pendukung; 2. Meningkatnya ketersediaan sarana & prasarana pendukung wisata; 3. Meningkatnya upaya pemeliharaan terhadap sarana & prasarana pendukung wisata; 4. Meningkatnya kualitas layanan wisata :
Rumah makan
Hotel
Pengusaha Kerajinan
Agen Perjalanan
Masyarakat disekitar objek wisata
5. Tumbuhnya kesadaran, kepedulian dan peran serta masyarakat secara aktif dalam kegiatan kepariwisataan; 6. Meningkatnya promosi pariwisata budaya dan destinasi wisata secara konsisten, baik dalam lingkup Nasional, Regional dan Internasional; 7. Berkembangnya sikap kritis terhadap budaya asing untuk dapat mengadopsi budaya yang masuk; 8. Berkembangnya kebebasan berkreasi dalam seni budaya untuk mencapai sasaran pemberi inspirasi bagi kepekaan rasa dengan mengacu pada etika moral, moral estetika dan agama serta nilai-nilai budaya Minangkabau; DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA
39
SA
BI DUA K SA DAYUA NG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015
9. Terbinanya dan berkembangnya kebudayaan alam Minangkabau yang bersumber dari Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah; 10. Meningkatkan kualitas & kuantitas penyelenggaraan event-event wisata; 11. Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan media Cyber sebagai wadah promosi potensi budaya dan destinasi wisata; 12. Meningkatnya hubungan kerjasama dengan daerah lain yang memiliki destinasi wisata unggulan, institusi yang bergerak dibidang wisata unggulan, institusi yang bergerak dibidang wisata baik level regional, nasional dan internasional; 13. Meningkatnya jumlah kunjungan wisata.
3.4
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015
A. I.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. 4.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5. 6.
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7. 8.
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan Makanan dan Minuman
9. 10.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Fasilitasi senam pagi
II
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.
Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional
2.
Pengadaan Mobiler
3.
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / operasional
4.
Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
5.
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
6.
Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
7.
Pendidikan dan pelatihan formal
8. 9.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Standar Pelayanan Prima
10.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan keuangan
DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA
40
SA
BI DUA K SA DAYUA NG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015
A.
URUSAN WAJIN KEBUDAYAAN
III
Program Pengembangan Nilai Budaya
1. 2.
Pemilihan Cik Uniang Cik Ajo dan Pengiriman Duta Budaya Kota Pariaman Kegiatan Pelestarian & Aktualisasai Adat Budaya Daerah
3.
Kegiatan Pelatihan dan Pelestarian Adat Budaya Daerah
4.
Kegiatan Lomba Cipta Lagu Khas Piaman & Perekaman Audio Visual
IV.
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1. 2.
Pengembangan Kebudayaan dan Budaya Daerah (Pergelaran Kesenian & Budaya Mingguan) -Fasilitasi penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
V.
Program pengelolaan Kekayaan Budaya
1. 2.
Pengelolaan dan pengembangan pelestarian Peninggalan sejarah purbakala Registrasi nasional cagar budaya
3.
Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata
4.
Pekan Budaya 2015
5.
Pengadaan Pakaian Adat Tradisional
6.
Pengadaan Perangkat Alat Musik
7.
Pengadaan Tabuik Mini
8.
Pembinaan dan Pelestarian Kesenian Tradisional Kota Pariaman
9.
Pencarian, penelusuran & pembelian benda Koleksi Rumah Tabuik
10.
Pembinaan dan Pelestarian Kesenian Tardisional Kota Pariaman
11.
Penyelenggaraan Lomba Kesenian - Lomba Pidato Adat - Lomba Manatiang diatas Seprah - Lomba Antar Sanggar - Lomba Layang – Layang
B.
URUSAN PILIHAN PARIWISATA
VI
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
1.
Pembuatan Bahan-Bahan Promosi
2.
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam & luar Negeri
3.
Analisa Pasar untuk Promosi & Pemasaran Objek Wisata
DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA
41
SA
BI DUA K SA DAYUA NG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015
4.
Dukungan Pelaksanaan Tour De Singkarak
5.
Pengembangan statistik kepariwisataan
6.
Koordinasi dengan sektor pendukung wisata
VII
Program Pengembangan Kemitraan
V.
Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata
1.
Pelatihan Pramuwisata Meningkatnya kompetensi pramuwisata
2. 3.
Peningkatan dan Pengembangan Kelompok Sadar Wisata Berbasis Gender di Destinasi Wisata Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan
4.
Monitoring dan Pengawasan Pelaku Usaha Jasa Pariwisata
5.
Penilaian Rumah Makan dan Restoran
6.
Pelatihan Pengusaha Rumah Makan, Restoran dan Hotel / Penginapan
7.
Pengawasan dan Keamanan di Objek Wisata
8.
Peningkatan Kapasitas Pengelola Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata (homestay) VIII Program Pengembangan destinasi Pariwisata 1.
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata :
2.
Pemeliharaan Sarana & prasarana Objek Wisata
3.
Pengembangan daerah tujuan wisata
4.
Pengembangan objek pariwisata unggulan
DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA
42
SA
BI DUA K SA DAYUA NG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KOTA PARIAMAN TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 SKPD : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rencana Tahun 2015
Kode/ Nomor Program/ Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Target Capaian Kinerja 5
TOTAL ANGGARAN
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) 6
Catatan Penting (1/2/3) 7
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kinerja 8
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) 9
25.707,950,000
URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / operasional
387,150,000 Terlaksananya kebutuhan surat menyurat kantor Terlaksananya kegiatan jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik
1 tahun
3,000,000
1 tahun
3,000,000
1 tahun
70,000,000
1 tahun
70,000,000
Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / operasional
12 unit
5,150,000
12 unit
5,150,000
DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA
43
SA
BI DUA K SA DAYUA NG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015
3
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya jasa Adm. keuangan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kantor
1 tahun
150,000,000
1 tahun
150,000,000
4
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat -alat kebersihan kantor Tersedianya kebutuhan alat-alat tulis kantor Kebutuhan untuk barang cetakan & penggandaan tersedia Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Tersedianya penyediaan makanan & minuman kantor Tersedianya dana untuk terlaksananya koordinasi & konsultasi di dalam dan luar daerah Jumlah kendaraan Dinas / Operasional yg layak jalan Tersedianya kendaraan dinas / operasional kantor Kendaraan dinas roda 4 (24 seat )
1 tahun
9,000,000
1 tahun
10,000,000
1 tahun
20,000,000
1 tahun
30,000,000
1 tahun
20,000,000
1 tahun
25,000,000
1 tahun
5,000,000
1 tahun
10,000,000
1 tahun
25,000,000
1 tahun
25,000,000
1 tahun
80,000,000
1 tahun
150,000,000
5 6
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
8
Penyediaan Makanan dan Minuman
9
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1
Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional
Kapal Pariwisata
2,395,800,000
1 unit 1 unit
500,000,000 250,000,000
DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA
44
SA
BI DUA K SA DAYUA NG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015 Kendaraan dinas Rada 2
2
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
5 unit
85,000,000
5 unit
75,000,000
Printer
2 unit
6,000,000
Handycom
1 unit
7,000,000
1
15,000,000
tersedianya peralatan dan mesin pengaadan Laptop
Perlengkapan sound sydtem Tourim information centre 3
Pengadaan Mobiler
Lemari Arsip
35,000,000
kursi eselon 3 a Meja biro eselon III.a Parabola 4
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / operasional
5
Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor
1 tahun
150,000,000
1 tahun
150,000,000
10 Unit
5,000,000
10 Unit
5,000,000
AC 6
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor
17,800,000
Computer
4 Unit
Mesin Tik
3 unit
17,800,000
DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA
45
SA
BI DUA K SA DAYUA NG
3
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015 Faximile
1 unit
Laptop
6 unit
Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur 1
4
Pendidikan dan pelatihan formal
50,000,000 Bertambahnya wawasan aparatur Daerah
10 orang
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1
6
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan keuangan
50,000,000
10 orang
35,000,000
5 dok
25,000,000
4 kali
50,000,000
20,000,000
Tersusunnya dokumen LAKIP, renja & lap. Keuangan, LPPD dan LKPJ
5 dok
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
20,000,000
2,530,000,000
1
Penyelenggaraan dialog kebudayaan
Jumlah dialogkebudayaan
2 Kegiatan
80,000,000
2
2
Fasilitasi penyelenggaraan pesta budaya tabuik 2015
1 kegiatan
1,500,000,000
1 kegiatan
1,500,000,000
3
Fasilitasi penyelenggaraan pestival budaya daerah
Terselenggaranya budaya tabuik tahun 2015 Mengikuti Pekan Budaya Propinsi Sumatera Barat, Peyelenggaraan HUT Kota dan Penampilan Kesenian Ke Luar daerah
3 Kegiatan
300,000,000
3 kegiatan
600,000,000
DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA
46
SA
BI DUA K SA DAYUA NG
4
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan daerah
Jumlah pergelaran, lomba dan serimonial yang terlaksana
2 Kegiatan
500,000,000
2 Kegiatan
500,000,000
5
Pemilihan dan Pengiriman Duta Wisata Kota Pariaman 2015
Terselenggaranya Pemilihan dan Pengiriman Duta Wisata Kota Pariaman 2015
1 Kegiatan
150,000,000
1 Kegiatan
165,000,000
1 Dokumen
60,000,000
2
1 Paket
50,000,000
2
500 buku
50,000,000
7
8
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015
Program pengelolaan Kekayaan Budaya
280,000,000
1
Pengelolaan dan pengembangan pelestarian Peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalana bawah air.
Dokumen study teknis Cagar Budaya
1 Dokumen
2
Perumusan kebijakan sejarah purbakala
Dokumen kebijakan
1 Dokumen
3
Pelestarian fisik dan bahan pustaka termasuk naskah kono
4
Pengelolaan karya cetak dan karya rekam
jumlah bahan pustaka dan naskah kono yang dilestarikan Jumlah karya cetak dan karya rekam yang terkelola
5
Pembinaan dan Pelestarian Kesenian Tradisional Kota Pariaman
6
Pencarian, penelusuran & pembelian benda Koleksi Rumah Tabuik Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Terlaksananya dan terbinanya kesenian tradisional Kota Pariaman Jumlah benda-benda koleksi Rumah Tabuik
1 Paket 500 buku
50,000,000
30,000,000 50,000,000 50,000,000
2
2
10 sanggar
50,000,000
2
10 sanggar
50,000,000
1 Keg
50,000,000
2
1 Keg
50,000,000
5,190,000,000
DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA
47
SA
BI DUA K SA DAYUA NG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015
1
Pembuatan Bahan-Bahan Promosi
Tersedianya buku/promosi pariwisata yang cetak
Leaflet, booklet, baliho,cetak VCD,Brosur, Kelender, stiker dan Poster,
1,500,000,000
2
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam & luar Negeri
Terpromosinya potensi dan objek wisata
4 kali dalam setahun
250,000,000
3
Pembuatan website
1 paket
4
Pelaksanaan Pariaman Triathlon 2015
Tersedianya website pariwisata kota pariaman Terlaksananya pariaman triahlon 2015
5
Dukungan Pelaksanaan Tour De Singkarak
Nasional dan Internasional
510,000,000
6
Pelaksanaan festival pesisir
1 kegiatan
870,000,000
7
Pengembangan statistik kepariwisataan
Meningkatnya kunjungan wisatawan dan pendapatan ekonomi masyarakat Terlaksananya even even dan llomba-lomba budaya masyarakat pesisir Tersedianya Dokumen statistik kepariwisataan
8
Koordinasi dengan sektor pendukung wisata
Terlaksananya koordinasi dengan sektor pendukung dan pelaku wisata
unsur terkait/ ASITA, PHRI dalam & luar negri
75,000,000
9
Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu
Peningkatan kualitas SDM Pemandu Wisata
25 orang
80,000,000
1 paket
150 buku
2
Leaflet, booklet, baliho,cetak VCD,Brosur, Kelender, stiker dan Poster,
1,300,000,000
300,000,000
100,000,000
100,000,000
1,500,000,000
1,500,000,000 2
600,000,000
1,500,000,000
55,000,000
55,000,000 75,000,000
25 orang
80,000,000
DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA
48
SA
BI DUA K SA DAYUA NG
10
9 1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015 Pembuatan Film Dokumentasi DVD (Rahasia Surga di Kota Pariaman) Program Pengembangan Kemitraan Monitoring dan Pengawasan Pelaku Usaha Jasa Pariwisata
Tersedianya Film Dokumentasi DVD (Rahasia Surga di Kota Pariaman)
1 Kegiatan
250,000,000
315,000,000
240,000,000 90,000,000
Jumlah pelaku usaha yang diawasi
100 orang
90,000,000
2
Pelatihan dan Pengukuhan kelompok sadar wisata
Jumlah kelompok sadar wisata yang dilatih dan dikukuhkan
120 Orang
75,000,000
3
Pengembangan SDM dan profesional bidang pariwisata
Peningkatan kualitas SDM Jasa Pelaku Usaha pariwisata
50 orang
150,000,000
10
Program Pengembangan destinasi Pariwisata 1
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata :
15,750,000,000
50 orang
150,000,000 4,350,000,000
Jumlah Kawasan wisata yang dibangun
3 Kawasan (R. 7,000,000,000 3,000,000,000 Tabuik Pasa , tabuik sabarang & P. Gandoriah) 2 Pemeliharaan Sarana & prasarana terpeliharana bangunan 3 kawasan 750,000,000 450,000,000 Objek Wisata dikawasan objek wisata (R. T. Pasa, R.T Subarang, Pantai Gandoriah) 3 Pengembangan daerah tujuan Jumlah Obyek wisata PANTAI 5,000,000,000 400,000,000 wisata yang dikembangkan LOHONG DAN PANTAI KATA DAN PANTAI CERMIN DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA
49
SA
BI DUA K SA DAYUA NG
4
11
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015 Pengembangan objek pariwisata unggulan
Jumlah objek wisata unggulan yang dikembangkan
PULAU ANGSO PANTAI GANDORIAH
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Fasilitasi senam pagi di pantai
3,000,000,000
500,000,000
40,000,000
Terfasilitasi Senam Pagi di Pantai Gandoriah setiap hari minggu
1 Tahun
40,000,000
40,000,000
1 Tahun
Pariaman,
40,000,000
Februari 2015
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PARIAMAN
Drs. EFENDI JAMAL, MM NIP.19610707 198203 1 007
DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA
50
SA
BI DUA K SA DAYUA NG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN 2014 DAN REKAPITULASI EVALUSI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2014 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SKPD : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kode/ Nomor Program/ Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegia tan
Target Kinerja Capaia n Progra m (Renstr a)
1
2
3
4
1
1.17.1.17.01.01
1
1.17.1.17.01.01.01
TOTAL ANGGARAN URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Realisa si dan Target hasil Progra m dan Kegiat an (n3) 5
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014
Target Renja Tahun 2014
Realisasi Renja tahun 2014
Tingkat realisasi (%)
Target Program dan Kegiatan Tahun 2015
6
7
8=(7/6)
9
4.365.956.000
329.726.000 Terlaksananya kebutuhan surat menyurat kantor
3.396.578.608
77,79
282.647.235
-
1,998,000 1,998,000
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra 2015 Realisasi Capaian Program Kebutuhan dan Dana/Pagu kegiatan Indikatif (Rp) s/d tahun berjalan 2015 8 9
100
Penyediaa n Jasa Surat Menyurat
Terlaksan anya kebutuhan surat menyurat kantor
2.000,000
DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA
51
SA
2
BI DUA K SA DAYUA NG
1.17.1.17.01.01.02
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terlaksananya kegiatan jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik
46,000,000
0 3
4
5
1.17.1.17.01.01.07
1.17.1.17.01.01.08
1.17.1.17.01.01.10
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya jasa Adm. keuangan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kantor
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya alat -alat kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya kebutuhan alat-alat tulis kantor
18.330.990
39,85
95,86
3.000.000-
60,000,000
4,100,000
127.975.000
100.00
12,500,000 12,500,000
Terlaksan anya kegiatan jasa Komunika si Sumber Daya Air & Listrik
0
133.500.000
3.000.000 -
Penyediaa n Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik
100.00
Penyediaa n Jasa Administr asi Keuangan
Penyediaa n Jasa Kebersiha n Kantor Penyediaa n Alat Tulis Kantor
Tersedian ya jasa Adm. keuangan untuk kelancara n pelaksana an kegiatan kantor Tersedian ya alat alat kebersiha n kantor Tersedian ya kebutuhan alat-alat tulis kantor
147,300,000
6,000,000
20,000,000
DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA
52
9,937,0
SA
6
7
BI DUA K SA DAYUA NG
1.17.1.17.01.01.11
1.17.1.17.01.01.12
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kebutuhan untuk barang cetakan & penggandaan tersedia
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
8
1.17.1.17.01.01.17
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya penyediaan makanan & minuman kantor
9
1.17.1.17.01.01.18
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Tersedianya dana untuk terlaksananya koordinasi & konsultasi di dalam dan luar daerah
15,000,000
15,000,000
100.00
10.000.000 -
5.185.475-
51,85
8.928.000
80,000,000
8.872.900
70.984.870
99,38
88,73
Penyediaa n Barang Cetakan dan Penggand aan Penyediaa n kompone n instalasi listrik/ penerang an bangunan kantor Penyediaa n Makanan dan Minuman
Rapatrapat Koordinas i dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Kebutuha n untuk barang cetakan & penggand aan tersedia Tersedian ya kebutuhan kompone n instalasi listrik/ peneranga n bangunan kantor Tersedian ya penyediaa n makanan & minuman kantor Tersedian ya dana untuk terlaksana nya koordinasi & konsultasi di dalam
10,000,000
9,062,0
80,000,000
5,185,4
20,000,000
7,128,0
25,000,000
40,360
DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA
53
SA
10
II
BI DUA K SA DAYUA NG
1.17.1.17.01.01.20
1.17.1.17.01.02
1.17.1.17.01.02.10
1.17.1.17.01.02.2 4
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015
Fasilitasi senam pagi
Terlaksananya fasilitasi senam pagi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah kendaraan Dinas / Operasional yg layak jalan
Pengadaan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Perlengkapan Kantor
Pengadaan Mobiler
Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / operasional
Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala
18.800.000 18.800.000
180.500.000
10.000,000
100
160.472.282
Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparatur
10.000,000 100
36.400,000
36.400,000 100
117.000.000
97.882.282
Fasilitasi senam pagi
83,66
Pengadaa n Perlengka pan Kantor Pengadaa n Mobiler
Pemelihar aan Rutin / Berkala Kendaraa n Dinas / operasion al
dan luar daerah Terlaksan anya fasilitasi senam pagi Jumlah kendaraan Dinas / Operasion al yg layak jalan Tersedian ya Perlengka pan Kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia Tersedian ya pemelihar aan rutin / berkala
10,000,000
197,800,000
20,000,000 -
120,000,000
5,000,000
DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA
54
8,600,0
SA
III
BI DUA K SA DAYUA NG
1.17.1.17.01.02.2 6
Belanja Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Dinas / operasional
1.17.1.17.01.05
Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
1.17.1.17.01.05.01
IV
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015
1.17.1.17.01.06
Pendidikan dan pelatihan formal
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala Perlengkapan Gedung dinas/operasio nal
Bertambahnya wawasan aparatur Daerah
17.100.000
16.190.000
94.68
20.000.000
18.250.000
-
20.000.000
18.250.000 91,25
40.000.000
35.654.500
Belanja Pemelihar aan Rutin / Berkala Perlengka pan Gedung Dinas / operasion al Program Peningkat an Sumber Daya Aparatur Pendidika n dan pelatihan formal Program Peningkat an Pengemba ngan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tersedian ya pemelihar aan rutin / berkala Perlengka pan Gedung dinas/ope rasional
,0 17,800,000
20,000,000
Bertamba hnya wawasan aparatur Daerah
20,000,000
20,000,000
DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA
55
18,250,
SA
V
BI DUA K SA DAYUA NG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015
1.17.1.17.01.06.0 5
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan keuangan
Tersusunnya dokumen LAKIP, renja & lap. Keuangan, LPPD dan LKPJ
1.17.1.17.01.06.0 7
Penyusunan Standar Pelayanan Prima
Tersusunnya SPM
2.04.1.17.01.16
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan Daerah tujuan Wisata
VI
1.17.1.17.01.15
Program Pengembangan Nilai Budaya
1.17.1.17.01.15.02
Pemilihan Cik Uniang Cik Ajo dan Pengiriman Duta
19,501,000 20,000,000
20.000.000 16.153.000
411.525.000
Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan Wisata
336.525.000
165.000.000
Jumlah Cik Uniang Cik Ajo yang terpilih
97,51
165.000,000
-
60.995.000
6.420.000
1,91
152.679.000
152.679,000
92,53
Penyusun an Laporan Capaian Kinerja dan keuangan Penyusun an Standar Pelayanan Prima Program Pengemba ngan Destinasi Pariwisata Pengemb angan Daerah tujuan Wisata
Program Pengemba ngan Nilai Budaya Pemilihan Cik Uniang
Tersusunn ya dokumen LAKIP, renja & lap. Keuangan, LPPD dan LKPJ Tersusunn ya SPM
20,000,000
79,840,000
124,670,000
Tersedian ya dokumen perencana an pengemba ngan Wisata
38,930,000
65,050,000
Jumlah Cik Uniang
1,148,100,00 0
DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA
56
SA
BI DUA K SA DAYUA NG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015 Budaya Kota Pariaman
VII
2.04.1.17.01.15
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
1.385.300.000
2.04.1.17.01.15.0 5
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam & luar Negeri
Terpromosinya potensi dan objek wisata
2.04.1.17.01.15.0 6
Pelatihan pemandu wisata
Jumlah pemandu wisata yang dilatih
2.04.1.17.01.15.1 0
Dukungan Pelaksanaan Tour De Singkarak
Meningkatnya kunjungan wisatawan dan pendapatan ekonomi masyarakat
1.192.942.990
38.909.900 125,000,000
67,800,000
31,13
42.699.650
62,98
342.914.640 392,500,000
87,37
Cik Ajo dan Pengirima n Duta Budaya Kota Pariaman Program Pengemba ngan Pemasara n Pariwisata Pelaksana an Promosi Pariwisata Nusantara di dalam & luar Negeri Pelatihan pemandu wisata Dukungan Pelaksana an Tour De Singkarak
Cik Ajo yang terpilih
866,500,00 0
Terpromo sinya potensi dan objek wisata
Jumlah pemandu wisata yang dilatih Meningka tnya kunjungan wisatawa n dan pendapat an ekonomi
430,200,000
142,710,000
30,550,000
DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA
57
SA
BI DUA K SA DAYUA NG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015 masyaraka t Dukungan Pelaksanaan Triathlon
2.04.1.17.01.15.1 2
VII I
1.17.1.17.01.16
1.17.1.17.01.16.19
1.17.1.17.01.17
Pengembangan statistik kepariwisataan
Tersedianya Dokumen statistik kepariwisataan
Program pengelolaan Kekayaan Budaya Pengelolaan dan pengembangan pelestarian Peninggalan sejarah purbakala
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Jumlah Benda Cagar Budaya yang terpeliharanya di Kota Pariaman
750,000,000
730.443.800
97,39
50,000,000
37.975.000
75,95
98.125.000
80.293.000
98.125.000
80.293.000
1.550.960.000
1.314.762.319
81,83
Dukungan Pelaksana an Triathlon Pengemba ngan statistik kepariwis ataan Program pengelola an Kekayaan Budaya Pengelola an dan pengemb angan pelestaria n Peninggal an sejarah purbakala Program Pengelola an Keragama n Budaya
50,000,000
Tersedian ya Dokumen statistik kepariwis ataan
33,350,000
3,982,900,0 00
Jumlah Benda Cagar Budaya yang terpelihar anya di Kota Pariaman
645,000,000
198,500,000
DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA
58
SA
BI DUA K SA DAYUA NG
X
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015 Fasilitasi Penyelenggraaan Festival Budaya Daerah
Jumlah festival budaya daerah yang terfasilitasi
351.680.000
224.000.720
63,69
Fasilitasi pestival pesisir pariaman
Terselenggrany a festival pesisir pariaman tahun 2014
315.700.000
247.025.000
78,25
Penyelenggaraan Festival Tabuik piaman 2014
terselenggarab nya festival tabuik piaman
Fasilitasi kajian dan penyusunan buku tabuik
Tersusunnya sejarah tabuik piaman
Program Pengembangan Kemitraan 2.04.1.17.01.17.1 3
Monitoring dan Pengawasan Pelaku Usaha Jasa Pariwisata
Jumlah pelaku usaha jasa wisata yang diawasi
736.000.000
725.737.000 98,61
147.580.000
117.999.599
184.820.000
162.234.756
79,96
60.612.256 68.925,000
87,94
Fasilitasi Penyeleng graaan Festival Budaya Daerah Fasilitasi pestival pesisir pariaman
Penyeleng garaan Festival Tabuik piaman 2014 Fasilitasi kajian dan penyusun an buku tabuik Program Pengemba ngan Kemitraan Monitorin g dan Pengawas an Pelaku Usaha
Jumlah festival budaya daerah yang terfasilitasi Terseleng granya festival pesisir pariaman tahun 2014 terselengg arabnya festival tabuik piaman Tersusunn ya sejarah tabuik piaman
261,500,000
400,000,000
68,180,000
65,700,000
40,000,000
Jumlah pelaku usaha jasa wisata yang
36,800,000
DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA
59
SA
BI DUA K SA DAYUA NG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015 Jasa Pariwisata
diawasi
Jumlah SDM sadar wisata yang dilatih Tersedian ya Homestay berstandar
2.04.1.17.01.17.1 6
Penyuluhan Sadar Wisata
Jumlah SDM sadar wisata yang dilatih
50.000.000
35.914.000
71,83
Penyuluh an Sadar Wisata
2.04.1.17.01.17.1 8
Peningkatan Kapasitas Pengelola Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata (homestay)
Tersedianya Homestay berstandar
65.895.000
65.708.500
99,72
Peningkat an Kapasitas Pengelola Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata (homesta y)
50,000,000
50,000,000
Pariaman, April 2015 KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PARIAMAN
Drs. EFENDI JAMAL. MM NIP.19610607 198203 1 007
DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA
60
SA
BI DUA K SA DAYUA NG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015
DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA
61
SA
BI DUA K SA DAYUA NG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015
DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA
62
SA
BI DUA K SA DAYUA NG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015
BAB VII PENUTUP Rencana Kerja pada dasarnya merupakan pedoman bagi organisasi dalam mencapai visi, misi dan tujuan. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai alat pengendalian manajemen sehingga tujuan yang hendak dicapai dapat lebih terarah dan terukur. Lebih dari itu dengan adanya Renja akan dapat menjadi sarana dalam mewujudkan akuntabilitas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pariaman dalam memberikan pelayanan publik. Dengan adanya Renja Tahun 2015 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pariaman seperti yang dikemukakan pada bab sebelumnya diharapkan akan lebih meningkatkan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai badan perencana dan pengendalian pembangunan daerah. Disadari bahwa pelaksanaan Renja tahun 2015 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pariaman tergantung dari kerjasama semua pihak dan seluruh unit kerja perangkat daerah Kota Pariaman. Diharapkan dengan adanya kerjasama dan koordinasi yang lebih baik akan dapat mewujudkan visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pariaman yaitu : “DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI
DAERAH
TUJUAN
WISATA
PANTAI
DAN
BAHARI
DENGAN
MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA ”. Perwujudan visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pariaman pada akhirnya diharapkan juga akan memberikan konstribusi bagi pencapaian visi Kota Pariaman yaitu : “VISI WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2013 - 2018’ “ PARIAMAN SEBAGAI KOTA TUJUAN WISATA DAN EKONOMI KREATIF BERBASIS LINGKUNGAN, BUDAYA DAN AGAMA “
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PARIAMAN
Drs.EFENDI JAMAL, MM NIP.19610607 198203 1 007
DENGAN SEMANGAT SEBIDUAK SADAYUANG KITA WUJUDKAN KOTA PARIAMAN MENJADI DAERAH TUJUAN DAN BAHARI DENGAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA
63
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015 INDIKATOR KEGIATAN Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan
KODE
1
1. 17. 1. 17 1. 17. 1. 17. 01 1. 17. 1. 17. 01. # 02
2
Hasil program
LOKASI Tolak Ukur 4
3
Keluaran Kegiatan Target
Tolak Ukur
Tolak Ukur
Target 6
5
Jenis keg
SKPD Penanggung Jawab
1/2/3' 12
1/2/3` 13
10 Pasang
2
Disbudpar
150,000,000
3 Kegiatan
2
Disbudpar
600,000,000
2
Disbudpar
150,000,000
2
Disbudpar
Hasil Kegiatan
7
Target 8
9
Sumber Dana APBN
APBD TK I
APBD TK I I
14
15
16
A. Urusan Wajib Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata I Program Pengembangan Nilai Budaya Pemilihan Cik Uniang Cik Ajo dan 1. Pengiriman Duta Budaya Kota Pariaman 2.
II
Kegiatan Pelestarian & Aktualisasai Adat Budaya Daerah
3. Kegiatan Pelatihan dan Pelestarian Adat Budaya Daerah 4. Kegiatan Lomba Cipta Lagu Khas Piaman & Perekaman Audio Visual Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1. Pengembangan Kebudayaan dan Budaya Daerah ( Pergelaran Kesenian & Budaya Mingguan) 2. -Fasilitasi penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
Pariaman
Terlaksana dan teraktualisasinya adat budaya daerah Jumlah tokoh adat dan budaya yang dilatih
3 Kegiatan
Meningkatnya Kualitas Penampilan Seni & Budaya
65 kali
Jumlah events budaya dan pariwisata berskala regional dan nasional
5 Paket
Pariaman
Pariaman
Tersedianya tampilan kesenian spesifik Kota Pariaman
1 Paket
Meningkatnya kunjungan wisatawan
Pariaman
Meningkatnya kunjungan wisatawan
1 Paket
Jumlah Pergelaraan Kesenian & Budaya Mingguan yang digelar
65 kali
Jumlah Festival Budaya Daerah yang terselenggara
5 Paket
org
1 Paket 1 Paket
org Pantai Piaman tahun 2015 Jumlah peserta Wisata Berburu
org org
Tersedianya tampilan kesenian spesifik Kota Pariaman Jumlah SDM Pariwisata yang
Jumlah sarana promosi pariwisata piaman
Terselenggaranya Ivent HUT Kota Pariaman Jumlah kunjungan wisatawan Pesta
Pariaman
Jumlah Cik Uniang Cik Ajo yang terpilih
100 org
Terselenggaranya Ivent HUT RI
Meningkatnya kunjungan wisatawan
3 Kegiatan
Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih
Pariaman
Pariaman
30 org
org
Meningkatnya kunjungan wisatawan
* HUT Kota Pariaman
* Tahun baru 2015
Jumlah Peserta Cik Uniang Cik Ajo org
Pariaman
Pariaman
* Wisata Berburu (PORBI)
III
Luar Propinsi & luar negeri
* HUT RI
* Pesta Pantai Piaman
Jumlah events budaya dan pariwisata berskala regional dan nasional
Pariaman
100 org terlatih Jumlah lagu yang dijadikan alat promosi pariwisata piaman
1 Paket
Jumlah Pergelaraan Kesenian & Budaya Mingguan yang digelar
65 kali
Jumlah Festival Budaya daerah yang terfasilitasi
5 Paket
Terselenggaranya Ivent HUT RI Terselenggaranya Ivent HUT Kota Pariaman Meningkatnya kunjungan
ivent Tahun baru 2015
350,000,000 Disbudpar
2 Disbudpar
1 Paket 1 Paket
2 2
Disbudpar
100,000,000
Disbudpar
100,000,000
Disbudpar
100,000,000
2
wisatawan pesta pantai piaman
org
tahun 2015 Jumlah Wisatawan yang datang org
(PORBI) yang ikut tahun 2015 Jumlah wisatawan yang datang pada
2
150,000,000
berkunjung org
Meningkatnya kunjungan wisatawan
org
100,000,000
org
100,000,000
Program pengelolaan Kekayaan Budaya 1. -Pengelolaan dan pengembangan pelestarian Peninggalan sejarah purbakala
Pariaman
2. -Registrasi nasional cagar budaya
Pariaman
3. -Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata
Dalam & Luar Daerah
4. -Pekan Budaya 2015 5. - Pengadaan Pakaian Adat Tradisional Pariaman 6. - Pengadaan Perangkat Alat Musik
Pariaman
7. - Pengadaan Tabuik Mini
Pariaman
8.
- Pembinaan dan Pelestarian Kesenian Tardisional Kota Pariaman
Pariaman
Jumlah Kajian pengembangan dan pemanfaatan situs/kawasan cagar budaya
20 bh
Jumlah cagar budaya Registrasi nasional
20 bh
Jumlah Event promosi pariwsata daerah dan nasional yang diikuti
2 Paket
Jumlah Event yang diikuti
2 Paket
Iven Promosi Pariwisata Daerah dan Nasional Jumlah pengadaan sarana Pariwisata Jumlah pengadaan sarana Pariwisata Jumlah Nilai Budaya Daerah Yang berkembang
1 Paket
Terlaksananya partisipasi event promosi nasional dan daerah Jumlah pengadaan pakaian adat tradisional Jumlah inventaris alat kesenian tradisional ditemukannya benda-benda koleksi Rumah Tabuik
1 Paket
Jumlah sanggar kesenian tradisional yang dibina Kota Pariaman
1 Paket 1 Paket 4 bh 22 bh
Jumlah Benda Cagar Budaya yang dikelola, dikembangkan & dilestarikan
20 bh
Jumlah cagar budaya Registras Sumbar
Terlaksana dan terbinanya kesenian tradisional Kota Pariaman
Jumlah Benda Cagar Budaya yang terpeliharanya di Kota Pariaman
20 bh
4 bh 5 bh
500,000,000 Disbudpar
Jumlah Terdaftarnya cagar budaya Registras Kota Pariaman
2
Jumlah Event Pekan Budaya dan 2 Paket pedati yang diikuti
2
Disbudpar 130,000,000
2
1 Paket 1 Paket
2
Terpenuhnya inventaris alat kesenian tradisional Jumlah benda-benda koleksi Rumah Tabuik Terlaksananya dan terbinanya kesenian tradisional Kota Pariaman
2 Paket 4 bh 22 bh
2
100,000,000
2
150,000,000
2
40,000,000
2
150,000,000
- Pencarian, penelusuran & 9. pembelian benda Koleksi Rumah Tabuik 10
Jumlah Kajian pengembangan dan pemanfaatan situs/kawasan cagar budaya
- Pembinaan dan Pelestarian Luar Propinsi Kesenian Tardisional Kota Pariaman & luar negeri
11. - Penyelenggaraan Lomba Kesenian
Pariaman
Terlaksana dan teraktualisasinya adat budaya daerah Meningkatnya kunjungan wisatawan
ditemukannya benda-benda koleksi Rumah Tabuik
Jumlah benda-benda koleksi Rumah Tabuik
2
100,000,000
6 Keg
2
600,000,000
1 Keg
2
80,000,000
750 eksamplar
2
250,000,000
Gelar produk kreasi budaya 3 Keg 1 Kegiatan
Terlaksana dan teraktualisasinya adat budaya daerah Jumlah Lomba Kesenian yang diselenggarakan
3 Keg 1 Keg
Terlaksananya dan terbinanya kesenian tradisional
- Lomba Pidato Adat - Lomba Manatiang diatas Seprah - Lomba Antar Sanggar - Lomba Layang - Layang
IV
V
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1. - Pembuatan Bahan-Bahan Promosi Luar Propinsi & luar negeri
Terlaksananya pembuatan buku / bahan-bahan promosi pariwisata
1 tahun
Jumlah buku promosi pariwisata yang dibuat
2. - Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam & luar Negeri
Jumlah partispasi pameran dalam & luar Negeri diikuti
1 tahun
Jumlah partisipasi promosi dalam dan luar negeri yang diikuti
1 tahun
Jumlah Dokumen yg disusun
Dalam &luar Negeri
3.
- Analisa Pasar untuk Promosi & Pemasaran Objek Wisata
Pariaman
4.
- Dukungan Pelaksanaan Tour De Singkarak
Pariaman
5.
- Pengembangan statistik kepariwisataan
Pariaman
6.
Koordinasi dengan sektor pendukung wisata
Terlaksananya segmentasi analisis pasar wisata Terselenggaranya dukungan dan pelaksanaan Tour de Singkarak 2015 Terlaksananya pembuatan buku statisitk kepariwisataan
Dalam &luar Terjalinnya koordnasi dengan Negeri pendukung wisata
1 kegiatan
Jumlah Peserta Tour de Singkarak 2015
500 buku
Jumlah Dokumen yg disusun
750 tersedianya buku/promosi eksamplar pariwisata yang cetak 4 kali dalam terpromosinya potensi dan objek setahun wisata tersedianya satu dokumen analisis pasar wisata Nasional Meningkatnya kunjungan dan wisatawan dan pendapatan Internasional ekonomi masyarakat 1 dok
500 buku
Tersedianya Dokumen statistik kepariwisataan
4 kali dalam setahun
150,000,000
1 dok Nasional dan Internasional 500 buku
unsur terkait/ unsur terkait/ unsur terkait/ Terlaksananya koordinasi dengan ASITA, PHRI Mempromosikan potensi objek wisata ASITA, ASITA, PHRI sektor pendukung dan pelaku dalam & luar daerah PHRI dalam dalam & luar wisata negri & luar negri negri
100,000,000 2
SKPD Se Kota Pariaman
500,000,000 75,000,000
450,000,000
Program Pengembangan Kemitraan
Pariaman
Jumlah jaringan kerjasama yang lakukan
1 Paket
Terselenggaranya kerjasama dengan sektor pendukung ASITA ,PHRI, Jurnalis
1 Paket
- Pelatihan Pramuwisata 2. Meningkatnya kompetensi pramuwisata
Pariaman
Jumlah pramuwisata yang ikut pelatihan
50 Orang
Terlaksananya pelatihan pramuwisata
50 Orang
3. - Peningkatan dan Pengembangan Kelompok Sadar Wisata Berbasis Gender di Destinasi Wisata
Pariaman
Jumlah sadar wisata yang ikut Penyuluhan
100 org
Terlaksananya Penyuluhan sadar wisata
100 orang
Pariaman
Jumlah peserta yang ikut sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan tentang Usaha Jasa dibidang Kepariwisataan
150 org
Tersosialisasinya Peraturan dan Perundang-undangan tentang Usaha Jasa dibidang Kepariwisataan Sebanak 150 orang peserta
Pariaman
Jumlah Rumah Makan yang dinilai Tahun 2015
60 bh
-Pengawasan dan Keamanan di Objek Wisata
Pariaman
Jumlah Pelaku Usaha Jasa Pariwisata yang diawasi
11 Kawasan
9. Peningkatan Kapasitas Pengelola Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata (homestay)
Pariaman
Jumlah a Homestay berstandar yang tersedia
1.
-Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata
- Sosialisasi Peraturan dan 4. Perundang-undangan
5.
-Monitoring dan Pengawasan Pelaku Usaha Jasa Pariwisata
6.
-Penilaian Rumah Makan dan Restoran
Jumlah Rumah Makan yang dinilai Tahun 2015
Terselenggaranya kerjasama dengan sektor pendukung ASITA ,PHRI, Jurnalis Terlaksananya pelatihan pramuwisata Jumlah SDM sadar wisata meningkat
150 org
Tersosialisasinya Peraturan dan Perundang-undangan tentang Usaha Jasa dibidang Kepariwisataan Sebanak 150 orang peserta
60 bh
Terlaksananya pengawasan
100 orang
50,000,000
100 orang
100,000,000
150,000,000
60 bh
75,000,000
15 Kawasan
75,000,000
30 bh
150,000,000
-Pelatihan Pengusaha Rumah 7. Makan, Restoran dan Hotel / Penginapan 8.
20 bh
Terlaksananya Pengawasan Pelaku Usaha Jasa Pariwisata
Tersedianya Homestay berstandar
11 Kawasan
20 bh
Terlaksananya Pengawasan Pelaku Usaha Jasa Pariwisata
Tersedianya Homestay berstandar
VI
Program Pengembangan destinasi Pariwisata
1.
-Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata :
Pariaman
Jumlah Obyek wisata budaya dan bahari yang menjadi unggulan
meter
Disbudpar/ PU
1,727,249,000
* Pembangunan Mushalla
Rumah Tabuik Pasa
1 Unit
Disbudpar/ PU
350,000,000
* Pembangunan penginapan
Rumah Tabuik Pasa
4 Unit
Disbudpar/ PU
565,000,000
* Pembangunan Pujasera
Rumah Tabuik Pasa
Disbudpar/ PU
455,000,000
* Pembangunan Pentas Gandoriah
Pantai Gandoriah
1 Unit
Disbudpar/ PU
* Plaza Taman Gandoriah
Pantai Gandoriah
1 Unit
Disbudpar/ PU
1,000,000,000
* Play Ground Taman Angka
Pantai Gandoriah
1 Unit
Disbudpar/ PU
500,000,000
4 Kecamatan
4 Unit
800,000,000
180,000,000
Jumlah bangunan dikawasan objek 4 kawasan (R. wisata yang terpelihara T. Pasa, R.T Subarang, Pantai Gandoriah)
4 kawasan terpeliharana bangunan (R. T. Pasa, dikawasan objek wisata R.T Subarang, Pantai Gandoriah)
4 kawasan (R. T. Pasa, R.T Subarang, Pantai Gandoriah)
- Pemeliharaan Sarana & prasarana Objek Wisata
Pariaman
* Pemeliharaan Rumah Tabuik Pasa
Rumah Tabuik Pasa
1 Unit
150,000,000
* Pemeliharaan Rumah Tabuik Subarang
Rumah Tabuik Subarang
1 Unit
150,000,000
Pantai Gandoriah
1 Unit
100,000,000
* Pemeliharaan Gedung Pusat Informasi Pariwisata
Rumah Tabuik Subarang
1 Unit
100,000,000
- Pengembangan daerah tujuan wisata
Pariaman
* Pendekoran Lanjutan Rumah Tabuik Subarang
Rumah Tabuik Subarang
1 Unit
100,000,000
* Mesium Rumah Tabuik Pasa
Rumah Tabuik Pasa
1 Unit
250,000,000
* Pemeliharaan WC
4.
2 Kawasan( R. Tabuik Pasa & P. Gandoriah)
Rumah Tabuik Pasa
Jumlah bangunan dikawasan objek wisata yang terpelihara
3.
2 Kawasan( R. Tabuik Jumlah Kawasan wisata yang Pasa & P. dibangun Gandoriah)
* Landscape / Jalan Kawasan Rumah Tabuik Pasa
* Pembangunan Laga-laga
2.
2 Kawasan( R. Jumlah Kawasan wisata yang Tabuik Pasa & dibangun P. Gandoriah)
- Pengembangan objek pariwisata unggulan
Pariaman
Jumlah Obyek wisata yang dikembangkan
Jumlah Obyek wisata budaya dan bahari yang menjadi unggulan
2 Kawasan R. Jumlah Obyek wisata yang Tabuik Pasa & dikembangkan Subarang)
3 Paket
Terbangunnya Taman Bermain
JUMLAH
180,000,000
Jumlah Obyek wisata yang dikembangkan
3 Paket
Jumlah Taman bermain yang tersedia
3 Paket
600,000,000
3,097,249,000
800,000,000
9,185,000,000