RENCANA KERJA TAHUN 2015
DINAS PERTANIAN Kabupaten jombang
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Kabupaten Jombang merupakan wilayah dengan potensi pertanian
dengan
sebagian
besar
penduduk
menggantungkan
hidupnya pada bidang pertanian. Oleh karena itu pembangunan pertanian memegang peran strategis dalam perekonian daerah. Peran strategis pertanian tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata melalui penyumbang terbesar PDRB, penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan, penyerap tenaga kerja, sumber devisa negara dan sumber pendapatan serta pelestarian lingkungan melalui praktek usahatani yang ramah lingkungan. Sejalan dengan peran strategis tersebut maka pembangunan pertanian di Kabupaten Jombang
dilaksanakan
produktivitas
dan
dalam
pendapatan
upaya petani
meningkatan dengan
produksi,
memperhatikan
kelestarian lingkungan dalam konsep pembangunan pertanian yang ramah lingkungan, mandiri dan berkelanjutan. Untuk mencapai gambaran pembangunan pertanian diatas, Dinas Pertanian Kab. Jombang berupaya meningkatkan kesiapan SDM pertanian, tertatanya kelembagaan, berkembangnya inovasi teknologi tepat guna spesifik lokasi dan ketersediaan sarana prasarana yang memadai. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Tahun
2015
ini
memberikan
gambaran
kebijakan
yang
akan
dilaksanakan melalui berbagai kegiatan dengan landasan hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan agar tujuan yang ingin dicapai bisa terwujud secara efektif dan terukur. Bahasan dalam Renja ini diawali dengan pendahuluan yang dilanjutkan dengan evaluasi Renja tahun 2014 serta uraian mengenai tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015.
Dinas Pertanian Kab. Jombang
1
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
1.2. Landasan Hukum Landasan Hukum dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Pertanian adalah : a) Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; b) Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; c)
Undang – Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
d) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; e) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pencana Pembangunan Daerah f)
Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004 – 2009.
g) Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi. h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah , sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. i)
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur.
j)
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 19 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005 – 2025.
k)
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang
Nomor
tentang Rencana Pembangunan Jangka
Tahun 2014,
Menengah
Daerah
(RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014– 2018.
Dinas Pertanian Kab. Jombang
2
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian ini dimaksudkan untuk : a) Memberikan arahan bagi seluruh jajaran pejabat dan staf dilingkungan
Dinas
Pertanian
Kabupaten
Jombang
dalam
melaksanakan tugas dan pelayanannya kepada masyarakat pada tahun 2015. b) Mewujudkan sinkronisasi pembangunan di daerah khususnya antara target kinerja dalam RKPD Kab. Jombang dengan Renja Dinas Pertanian. c)
Mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu satu tahun dalam urusan pertanian, dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka menengah, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Jombang.
Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Pertanian adalah memberikan pedoman dan arahan dalam pelaksanaan pembangunan Pertanian Kabupaten Jombang pada tahun 2015 di masing–masing bidang pada Dinas Pertanian.
1.4. Sistematika Sistematika penyajian dokumen Renja Dinas Pertanian ini adalah : a) Bab I
: Pendahuluan,
yang berisi latar belakang, landasan
hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Jombang. b) Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Jombang I Tahun 2014, yang berisi hasil evaluasi pelaksanaan Renja 2014, analisis kinerja pelayanan pelayanan, isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian, review pada rencana kerja awal serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. c) Bab III :
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran
Dinas Pertanian Kab. Jombang
3
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
Renja
serta
Program
dan
kegiatan
yang
akan
dilaksanakan pada tahun 2015. d) Bab IV : Penutup
Dinas Pertanian Kab. Jombang
4
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERTANIAN TAHUN 2014
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pertanian Pelaksanaan kegiatan Dinas Pertanian selama tahun 2009 – 2013 mengacu pada target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pertanian Tahun 2009-2013. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan tahun 2013 dibandingkan dengan target kinerja sampai dengan tahun 2013 maka sebagian besar kegiatan telah memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan. Sedangkan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan Tribulan I Tahun 2014 baru tercapai 0,45%. Hal ini disebabkan pelaksanaan kegiatan sampai dengan Tribulan I Tahun 2014 masih dalam tahap penyelesaian administrasi kegiatan dan penetapan Calon Lokasi/Calon Petani (CPCL).
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kinerja pelayanan Dinas Pertanian diukur berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketahanan Pangan. Indikator yang menjadi tolok ukur adalah Ketersediaan dan Cadangan Pangan, melalui penjabarannya : (1) Ketersediaan energi dan protein perkapita Ketersediaan energi diperoleh dari ketersediaan pangan yaitu tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lainnya. Penyediaan pangan terdiri dari komponen produksi, perubahan stok, impor dan ekspor. Dari ke-4 komponen tersebut yang menjadi kinerja pelayanan Dinas Pertanian adalah dalam penyediaan produksi pangan yaitu padi/beras, jagung, dan kedelai. Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa pada tahun 2013 seluruh target produksi bahan pangan tercapai. Dinas Pertanian Kab. Jombang
5
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
Sedangkan berdasarkan hasil perhitungan pada Sub Round I Tahun 2014 menunjukkan bahwa produksi padi sebesar 256.761 ton, jagung 25.833 ton dan kedelai 97 ton.
(2) Penguatan cadangan pangan Cadangan
pangan
adalah
tersedianya
pangan
untuk
dikonsumsi, bahan baku industri dan untuk menghadapi keadaan darurat. Cadangan pangan meliputi cadangan pangan nasional, cadangan pangan pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten/kota dan desa) serta cadangan pangan masyarakat. Penyelenggaraan penguatan cadangan pangan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui pengembangan lumbung pangan masyarakat. Penyediaan cadangan pangan pemerintah di tingkat kabupaten/kota minimal sebesar 100 ton ekuivalen beras dan ditingkat provinsi minimal sebesar 200 ton ekuivalen beras. Berdasarkan hasil analisa hasil produksi padi tahun 2013 maka beras tersedia untuk konsumsi sebesar 255.739 ton. Berdasarkan angka Provinsi Jawa Timur bahwa konsumsi beras penduduk perkapita/tahun sebesar 91,26 kg maka kebutuhan beras untuk tahun 2013 sebesar 117.756 ton sehingga terjadi surplus beras sebesar 137.987 ton. Sedangkan unutk Sub Round I Tahun 2014 produksi beras diperkirakan sebesar 162.273 ton sehingga terjadi surplus beras sebesar 44.517 ton. Surplus beras tersebut menunjukan bahwa cadangan pangan pemerintah masih cukup besar jauh diatas kebutuhan minimal yang ditentukan. Sedangkan produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya pada Sub Round I Tahun 2014 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013. Peningkatan seluruh komoditas pangan utama tersebut terjadi karena : a) semakin intensifnya penerapan teknologi budidaya, misalnya penerapan System of Rice Intensification/SRI, Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu/SLPTT, jajar legowo dan pertanian organik oleh petani, b) tersedianya sarana produksi usaha tani dalam jumlah Dinas Pertanian Kab. Jombang
6
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
yang mencukupi dan kualitas yang bermutu, c) pengawalan pertanaman dari serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) melalui pelaksanaan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) dan gerakan pengendalian hama melalui penerapan slogan STOP SPOT dan d) semakin intensifnya pendampingan petugas kepada petani.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Berdasarkan hasil analisis kinerja pelayanan selama Tribulan I Tahun 2014 dapat dilihat bahwa seluruh target peningkatan produktivitas
dan
produksi
telah
tercapai
bahkan
mengalami
peningkatan jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2013, karena kondisi iklim pada tahun 2014 lebih baik dan lebih menguntungkan bagi pertumbuhan tanaman. Permasalahan
dan
hambatan
yang
dihadapi
dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian selama Tribulan I tahun 2014 adalah : 1.
Meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global
2.
Masih belum optimalnya tingkat kesuburan lahan
3.
Terbatasnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan, dan air
4.
Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usahatani
5.
Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani dan penyuluh
6.
Rendahnya nilai tukar petani (NTP)
7.
Terbatasnya pemasaran hasil pertanian
8.
Belum padunya antar sektor dalam menunjang pembangunan pertanian
Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian selama tahun 2014 adalah dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah yaitu Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah dan Penguatan Ketahanan Pangan. Selain itu, pembangunan pertanian juga diarahkan untuk pencapaian salah satu tujuan Rencana Aksi daerah (RAD) MDGs Dinas Pertanian Kab. Jombang
7
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
Kabupaten Jombang : Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tribulan I Tahun 2014 dalam mendukung kelestarian lingkungan hidup antara lain melalui sosialisasi dan penyuluhan pertanian organik kepada para petani. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan pembangunan pertanian antara lain : 1.
Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian dengan menciptakan sistem pertanian yang ramah lingkungan melalui penerapan pertanian organik.
2.
Penggunaan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah.
3.
Perbaikan
dan
pembangunan
infrastruktur
lahan,
air,
perbenihan/perbibitan dan penyediaan alat mesin pertanian. 4.
Fasilitasi akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah bagi petani kecil.
5.
Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani dan petugas melalui penyuluhan dan pelatihan serta penataan kelembagaan petani melalui reposisi kepengurusan dan penataan UPTD Pertanian Terpadu.
6.
Penguatan kelembagaan usaha ekonomi produktif yang kokoh di perdesaan.
7.
Fasilitasi pemasaran melalui pasar lelang, kemitraan dengan Pihak III dan pelaksanaan program tunda jual di tingkat kelompok tani.
8.
Pembentukan kawasan agropolitan.
2.4. Riview terhadap Rancangan Awal RKPD Rancangan awal RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan perencanaan yang diamanatkan di dalam Undang undang
Nomor
25
Tahun 2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Dimana dalam proses perencanaan pembangunan sangat membutuhkan partisipasi dan Dinas Pertanian Kab. Jombang
8
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
kerjasama yang baik dari semua masyarakat (stakeholders), instansi vertikal, eksekutif maupun legislatif, sehingga proses perencanaan pembangunan yang dihasilkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan Dinas
Pertanian
diperoleh
dari
hasil
musrenbang
kecamatan.
Berdasarkan hasil musrenbang kecamatan tahun 2014 (untuk usulan tahun 2015) maka Dinas Pertanian memperoleh usulan sebanyak 273 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 27.534.554.000,- terdiri dari : a) Kegiatan Non PID sebanyak 106 kegiatan dengan jumlah usulan anggaran sebesar Rp. 13.663.589.000,- dan b) Kegiatan PID sebanyak 167
kegiatan
dengan
jumlah
usulan
anggaran
sebesar
Rp.
13.870.965.000,-. Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan hasil Usulan Rancangan Renja dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja SKPD, terdapat beberapa usulan yang tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu, disebabkan
karena
adanya
beberapa
perubahan
-
perubahan
mengenai Peraturan - peraturan Perundang - undangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Rencana Kerja Dinas Pertanian tahun 2015 disusun dengan berpedoman pada Renstra Dinas dan mengacu pada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Usulan
program
dan
kegiatan
berasal
dari
berbagai
pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi, perguruan tinggi yang merupakan hasil musrenbang di kecamatan. Hasil musrenbang kecamatan tersebut dituangkan dalam berita acara Dinas Pertanian Kab. Jombang
9
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
kesepakatan hasil musrenbang dan digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas. Selanjutnya
hasil
musrenbang
kecamatan
dipilah
berdasarkan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Dinas, Renstra Dinas serta isu-isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil pencermatan usulan musrenbang kecamatan digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan Renja Dinas. Rancangan Renja Dinas dibahas dalam forum SKPD yang dikoordinasikan oleh Bappeda. Tujuan pembahasan Rancangan Renja Dinas adalah penyelarasan program dan kegiatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan, mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas,
serta
penyesuaian
pendanaan
program
dan
kegiatan
berdasarkan pagu indikatif masing-masing Dinas. Selanjutnya
Rancangan
Renja
Dinas
Pertanian
disempurnakan dan diverifikasi dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten.
Berdasarkan
penyempurnaan
dan
verifikasi
serta
memperhatikan hasil komisioning lembaga legilatif maka ditetapkan Renja Dinas Pertanian.
Dinas Pertanian Kab. Jombang
10
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional Dalam RPJMN tahun 2010-2015 sasaran yang ingin dicapai mencakup: 1) kesejahteraan rakyat, 2) penguatan pembangunan demokrasi, dan 3) penegakan hukum. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam mencapai sasaran pembangunan kesejahteraan rakyat meliputi: (1) ekonomi, (2) pendidikan, (3) kesehatan, (4) pangan, (5) energi, dan (6) infrastruktur. Dari sasaran utama pembangunan nasional tersebut diatas, pembangunan pertanian ditujukan pada kesejahteraan rakyat melalui penguatan pangan nasional. Selanjutnya, penguatan
pangan
sasaran nasional
pembangunan adalah
pertanian
dengan
melalui
meningkatkan
pertumbuhan komoditas pangan utama baik kualitas maupun kuantitas yang meliputi: (1) produksi padi 3,22 persen per tahun, (2) produksi jagung 10,02 persen per tahun, (3) kedelai 20,05 persen pertahun, (4) gula 12,55 persen per tahun, dan (5) daging sapi 7,40 persen per tahun. Untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan negara di masa mendatang, pembangunan nasional diprioritaskan untuk menjamin implementasi dari 11 prioritas nasional yaitu: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paskakonflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. Dari kesebelas prioritas pembangunan nasional tersebut diatas, yang terkait langsung dengan Kementerian Pertanian adalah Prioritas ke-5, yaitu Ketahanan Pangan. Tema Prioritas Ketahanan Pangan adalah peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi Dinas Pertanian Kab. Jombang
11
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing
produk
kelestarian
pertanian,
lingkungan
peningkatan dan
sumber
pendapatan petani, daya
alam.
serta
Peningkatan
pertumbuhan PDB sektor pertanian sebesar 3,7% dan Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 115-120 pada tahun 2015. Substansi dari program aksi ketahanan pangan adalah sebagai berikut: 1. Lahan, Pengembangan Kawasan dan Tata Ruang Pertanian yang meliputi Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian. Selain itu, pengembangan areal pertanian baru seluas 2 juta hektar dan penertiban serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar; 2. Infrastruktur, Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan, pengairan, jaringan listrik, serta teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya; 3. Penelitian dan Pengembangan yang meliputi Peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil peneilitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi; 4. Investasi, Pembiayaan, dan Subsidi dimana kebijakannya meiputi Dorongan
untuk
investasi
perdesaan
berbasis
produk
pangan, local
pertanian, oleh
pelaku
dan
industri
usaha
dan
pemerintah, penyediaan pembiayaan yang terjangkau, serta sistem subsidi yang menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang teruji, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu, tepat jumlah, dan terjangkau; 5. Pangan dan Gizi, dimana kebijakannya meliputi Peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui peningkatan pola pangan keluarga harapan; 6. Adaptasi Perubahan Iklim. Pengambilan langkah-langkah kongkrit terkait antisipasi, mitigasi dan adaptasi kegiatan usahatani dalam Dinas Pertanian Kab. Jombang
12
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
rangka tetap mampu menunjang keamanan pangan ditengah perubahan iklim yang tidak menentu.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian 3.2.1.
Tujuan Tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan pertanian
tahun 2015 adalah : 1. Meningkatkan daya dukung lahan dan lingkungan bagi usaha tani 2. Menjadikan kelembagaan petani sebagai basisi penyuluhan 3. Mengoptimalkan kegiatan penyuluhan 4. Meningkatkan pendapatan petani 5. Mewujudkan kawasan agropolitan tanaman pangan dan hortikultura 6. Mewujudkan agrowisata di kawasan agropolitan
3.2.2.
Sasaran Sasaran
yang
ingin
dicapai
dalam
pelaksanaan
pembangunan pertanian tahun 2015 adalah : 1. Meningkatkan kandungan bahan organik dan keanekaragaman hayati 2. Membangun kelembagaan petani yang maju dan mandiri 3. Meningkatkan SDM Petani 4. Meningkatkan fungsi dan peran BPP 5. Meninkatkan SDM Penyuluh 6. Melengkapi prasarana dan sarana penyuluhan 7. Meningkatkan
produktivitas
pertanian
tanaman
pangan
dan
hortikultura 8. Menjamin ketersediaan kebutuhan sarana prasarana pertanian 9. Mengembangkan rakitan teknologi tepat guna spesifik lokasi 10. Penanganan pasca panen yang efektif dan efisien 11. Membangun dan memperkuat pola kemitraan dan akses pasar produk pertanian
Dinas Pertanian Kab. Jombang
13
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
12. Mempercepat peingkatan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura serta mempercepat pembinaan kelembagaan petani dan peningkatan kemampuan petugas di kawasan agropolitan
3.3. Program dan Kegiatan a.
Faktor-faktor Rumusan Program dan Kegiatan Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan
nasional yang terkait dengan Ketahanan Pangan maka pembangunan pertanian di Kabupaten Jombang diarahkan pada upaya pencapaian Prioritas Pembangunan “Penguatan Ketahanan Pangan” dengan sasaran meningkatkan produksi pangan. Upaya meningkatkan produksi pangan dilaksanaan melalui pelaksanaan program strategis : 1. Program Kemandirian Pangan dengan indikator : a.
Ketersediaan energi dan protein,
b.
Penguatan cadangan pangan.
2. Program
Peningkatan
Produksi
dan
Produktivitas
Tanaman
Pangan, Hortikultura, Tanaman Perkebunan, Peternakan dan Perikanan, dengan indikator : a.
Tercapainya produktivitas padi sebesar 5,00 – 6,00 ton/ha
b.
Tercapainya produksi daging, telur serta swasembda daging sapi.
c.
Tercapainya produksi tanaman tebu, tembakau, kopi, kako dan cengkeh.
d.
b.
Tercapainya produksi perikanan dan jumlah pembudidaya ikan
Rekapitulasi Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pertanian tahun 2015 terdiri dari Kegiatan Non PID dan Kegiatan PID, sebagai berikut : Program 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Dinas Pertanian Kab. Jombang
14
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4) Program
Perencanaan
Strategis
dan
Pelaporan
Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD 5) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Tanaman Pangan 6) Program Pemerdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan 7) Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Cluster Tanaman Pangan 8) Program Rehabilitasi Infrastruktur Kawasan Agropolitan cluster Tanaman Pangan 9) Program Pengelolaan Lahan Tanaman Pangan 10) Program Pembangunan Infrastruktur Pengelolaan Air Tanaman Pangan 11) Program
Pembangunan
Infrastruktur
Kawasan
Agropolitan cluster Tanaman Pangan 12) Program Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Sumur Dangkal Pertanian 13) Program
Peningkatan
Pemasaran
Hasil
Produksi
Pertanian 14) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian 15) Program Peningkatan Produksi Pertanian 16) Program Rehabilitasi Infrastruktur Pengelolaan Air Tanaman Pangan 17) Program
Pembangunan
/Rehabilitasi
Sarana
dan
Prasarana Dam Parit Pertanian 18) Program Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif 19) Program Peningkatan Daya Dukung lahan, air, dan lingkungan pertanian 20) Program
Pembinaan
Lingkungan
Sosial
Bidang
Pertanian 21) Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Cluster Hortikultura
Dinas Pertanian Kab. Jombang
15
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
22) Program
Pengembangan
Produk
Hasil
Agribisnis
menjadi Bahan Jadi atau Setengan Jadi Kegiatan Penjabaran
program-program
tersebut
dilaksanakan
melalui berbagai kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang tahun 2015, sebagai berikut: A.
APBD Kabupaten Jombang
1)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Masukan
: Tersedianya
dana
sebesar
sarana
prasarana
administrasi
perkantoran
Rp. 770.647.000,Keluaran
: Terpenuhinya pelayanan
selama 12 bulan Hasil
: Terwujudnya
pelayanan
administrasi
perkantoran dan kinerja aparatur
b. Penyediaan
Jasa
Tenaga
Administrasi
Teknis
Perkantoran Masukan
: Tersedianya
dana
sebesar
Rp. 277.700.000,Keluaran
: Tersedianya jasa tenaga pelayanan administrasi perkantoran selama 12 bulan
Hasil
: Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 100%
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a.
Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor Masukan : Tersedianya
dana
sebesar
Rp. 51.500.000,-
Dinas Pertanian Kab. Jombang
16
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
Keluaran : Tersedianya kantor,
perlengkapan
peralatan
gedung
gedung
kantor,
mebeleur kantor sebanyak 3 paket. Hasil
: Meningkatnya
ketersediaan
sarana
prasarana aparatur 100%
b.
Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya Masukan : Tersedianya
dana
sebesar
Rp. 96.592.500,Keluaran : Terlaksananya
pemeliharaan
rutin
gedung kantor selama 12 bulan Hasil
: Meningkatnya
ketersediaan
sarana
prasarana aparatur 100%
c.
Pemeliharaan
Rutin/Berkala/Sedang/Berat
Sarana
dan Prasarana Gedung Kantor Masukan : Tersedianya
dana
sebesar
Rp. 37.500.000,Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor selama 12 bulan Hasil
: Meningkatnya
ketersediaan
sarana
prasarana aparatur 100%
d.
Pemeliharaan
Rutin/Berkala/Sedang/
Berat
Kendaraan Dinas/Kendaraan Operasional Masukan : Tersedianya
dana
sebesar
Rp. 38.000.000,Keluaran : Terlaksananya
pemeliharaan
kendaraan dinas/operasional selama 12 bulan Hasil
: Meningkatnya
ketersediaan
sarana
prasarana aparatur 100% Dinas Pertanian Kab. Jombang
17
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
e.
Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakainan Khusus Lainnya Masukan : Tersedianya
dana
sebesar
Rp. 45.000.000,Keluaran : Tersedianya pakaian olah raga bagi pegawai sebanyak 300 stel Hasil
: Meningkatnya
kedisiplinan
aparatur
100%
3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur a
Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakainan Khusus Lainnya Masukan : Tersedianya
dana
sebesar
Rp. 45.000.000,Keluaran : Tersedianya pakaian olah raga bagi pegawai sebanyak 300 stel Hasil
: Meningkatnya
kedisiplinan
aparatur
100%
4) Program
Perencanaan
Strategis
dan
Pelaporan
Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD a.
Penyusunan Rencana Strategis SKPD Masukan : Tersedianya
dana
sebesar
Rp. 5.000.000,Keluaran : Tersusunnya dokumen Renstra SKPD sebanyak 5 buku Hasil
: Terlaksananya perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD 100%
b.
Penyusunan Rencana Kerja SKPD Masukan : Tersedianya
dana
sebesar
Rp. 10.000.000,Dinas Pertanian Kab. Jombang
18
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
Keluaran : Tersusunnya dokumen Rencana Kerja sebanyak 1 dokumen Hasil
: Terlaksananya perencanaan strategis dan pelaporan kinerja serta keuangan SKPD
c.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD Masukan : Tersedianya
dana
sebesar
dokumen
Laporan
Rp. 15.000.000,Keluaran : Tersusunnya Capaian
Kinerja
dan
Laporan
Akuntabilitas Kinerja SKPD sebanyak 2 dokumen Hasil
: Terlaksananya perencanaan strategis dan pelaporan kinerja serta keuangan SKPD
d.
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Masukan : Tersedianya
dana
sebesar
dokumen
laporan
Rp. 10.000.000,Keluaran : Tersusunnya keuangan serta
semester
laporan
dan
prognosis
realisasi
anggaran
sebanyak 2 dokumen Hasil
: Terlaksananya perencanaan strategis dan pelaporan kinerja serta keuangan SKPD
5)
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Tanaman Pangan a.
Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Masukan
: Tersedianya
dana
sebesar
Rp. 75.000.000,Dinas Pertanian Kab. Jombang
19
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
Keluaran
: Terlaksananya pelatihan agribisnis bagi petani dan pelaku usaha
Hasil
:
Tercapainya Nilai Tukar Petani sub sektor tanaman pangan 110 persen
b.
Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis Masukan
: Tersedianya
dana
sebesar
Rp. 60.000.000,Keluaran
: Terlaksananya
pendampingan
gapoktan penerima PUAP di 21 kecamatan Hasil
:
Tercapainya Nilai Tukar Petani sub sektor tanaman pangan 110 persen
c.
Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Masukan
: Tersedianya
dana
sebesar
Rp. 90.000.000,Keluaran
: Terlaksananya pelatihan manajemen organisasi kelembagaan petani dan restrukturisasi
kelembagaan
63
gapoktan Hasil
: Tercapainya Nilai Tukar Petani sub sektor tanaman pangan 110 persen
6)
Program
Pemberdayaan
Penyuluh
Pertanian
Lapangan a.
Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian Masukan : Tersedianya
dana
sebesar
TOT,
Lokakarya,
Rp. 150.000.000,Keluaran : Terlaksananya
seminar bagi penyuluh pertanian
Dinas Pertanian Kab. Jombang
20
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
Hasil
: Tercapainya peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh pertanian
b.
Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian Masukan : Tersedianya
dana
sebesar
Rp. 75.000.000,Keluaran : Terlaksananya Monev
pendampingan
penyusunan
programa
dan dan
rencana kerja bagi penyuluh pertanian Hasil
: Tercapainya peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh pertanian
c.
Sarana Prasarana Penyuluhan Masukan
: Tersedianya
dana
sebesar
Rp. 2.000.000.000,- (DAK) Keluaran
: Tersedianya
pembangunan
dan
rehabilitasi gedung BPP dan sarana penyuluhan 7 BPP Hasil
: Tercapainya peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh pertanian
d.
Penyediaan/Pengadaan
Sarana
Prasarana
Penyuluhan Pertanian Masukan
: Tersedianya
dana
sebesar
sarana
prasarana
Rp. 150.000.000,Keluaran
: Tersedianya
penyuluhan pertanian 21 kec Hasil
: Tercapainya peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh pertanian 150 PPL
7) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian Dinas Pertanian Kab. Jombang
21
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
a.
Fasilitasi Kerjasama Regional/Nasional/Internasional Penyediaan Hasil Produksi Pertanian Masukan
: Tersedianya
dana
sebesar
Rp. 50.000.000,Keluaran : Terlaksananya
kerjasama
antara
pelaku utama dan pelaku usaha 4 mitra Hasil
: Tercapainya jumlah poktan/gapoktan yang
bermitra
dengan
pelaku
pemasaran 4 mitra
b.
Penyuluhan Pemasaran Produksi Pertanian Guna Menghindari Tengkulak dan sistem Ijon Masukan : Tersedianya
dana
sebesar
Rp. 60.000.000,Keluaran : Tersedianya pengawalan system tunda jual di tingkat kelompok tani 10 poktan Hasil
: Meningkatnya
jumlah
lahan
yang
mengikuti kemitraan dalam pemasaran hasil pertanian tanaman pangan 200 ha
c.
Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi Pertanian Masyarakat. Masukan : Tersedianya
dana
sebesar
Rp. 35.000.000,Keluaran : Tersedianya informasi
pasar dan
pasokan produk pertanian 12 bulan Hasil
: Meningkatnya
jumlah
lahan
yang
mengikuti kemitraan dalam pemasaran hasil pertanian tanaman pangan 200 ha
8)
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian a.
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Tepat Guna
Dinas Pertanian Kab. Jombang
22
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
Masukan : Tersedianya
dana
sebesar
kajian
teknologi
Rp. 100.000.000,Keluaran : Terlaksananya
pertanian tepat guna dalam bentuk Laboratorium Lapangan 8 BPP Hasil
: Tercapainya
produktivitas
tanaman
pangan padi, jagung dan kedelai 2%
b.
Pengadaan
Sarana
dan
Prasarana
Teknologi
Pertanian Tepat Guna Masukan : Tersedianya Rp.
dana
2.000.000.000,-
500.000.000,-
sebesar (APBD);
(APBD
I);
Rp. Rp.
500.000.000,- (APBN) Keluaran : Tersedianya sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna Hasil
: Tercapainya
produktivitas
tanaman
pangan padi, jagung dan kedelai 2%
c.
Penyuluhan Penerapan teknologi Pertanian Tepat Guna Masukan : Tersedianya
dana
sebesar
Rp. 100.000.000,Keluaran : Terlaksananya
gerakan
masal
penerapan teknologi pertanian tepat guna 1050 ha Hasil
: Tercapainya
produktivitas
tanaman
pangan padi, jagung dan kedelai 2%
d.
Pelatihan Dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna Masukan : Tersedianya
dana
sebesar
Rp. 50.000.000,Dinas Pertanian Kab. Jombang
23
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
Keluaran : Terselenggaranya
pelatihan
petugas
laboratorium sebanyak 10 orang Hasil
: Tercapainya
produktivitas
tanaman
pangan padi, jagung dan kedelai 2%
e.
Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian Modern Bercocok Tanam Masukan : Tersedianya
dana
sebesar
Rp. 220.000.000,Keluaran : Terlaksananya Sekolah Lapang (SL) penerapan teknologi spesifik lokasi di 21 kec. Hasil
: Tercapainya
produktivitas
tanaman
pangan padi, jagung dan kedelai 2%
f.
Pengadaan
Sarana
Operasional
Laboratorium
Pertanian Masukan : Tersedianya
dana
sebesar
bahan
peralatan
Rp. 100.000.000,Keluaran : Tersedianya
laboratorium pertanian 3 paket. Hasil
: Tercapainya
produktivitas
tanaman
pangan padi, jagung dan kedelai 2%
9)
Program Peningkatan Produksi Pertanian a.
Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian Masukan : Tersedianya
dana
sebesar
Rp. 70.000.000,Keluaran : Terlaksananya
pelatihan
penerapan
teknologi pertanian di P4S 3 unit Hasil
: Tercapainya
peningkatan
produksi
tanaman pangan 2%
Dinas Pertanian Kab. Jombang
24
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
b.
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Masukan : Tersedianya
dana
sebesar
monev
program
Rp 250.000.000,Keluaran : Terlaksananya
peningkatan produksi dan penyaluran pupuk bersubsidi 12 bulan Hasil
: Tercapainya
peningkatan
produksi
tanaman pangan 2%
c.
Pemasyarakatan
Teknologi
dan
Hasil
Produksi
Pertanian Masukan : Tersedianya
dana
sebesar
Rp 100.000.000,Keluaran : Terlaksananya
deseminasi
dan
apresiasi teknologi dan hasil produksi pertanian Hasil
: Tercapainya
peningkatan
produksi
tanaman pangan 2 %
d.
Penyediaan Benih/Bibit Hortikultura Masukan : Tersedianya Rp
dana
360.000.000,-
sebesar
(APBN);
Rp.
200.000.000 (APBD I) Keluaran : Tersedianya benih dan bibit hortikultura serta
pelatihan
pemanfaatan
pekarangan 5 kec Hasil
: Tercapainya
peningkatan
produksi
tanaman pangan 2 %
e.
Pelatihan dan bimbingan Pengendalian Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT)
Dinas Pertanian Kab. Jombang
25
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
Masukan : Tersedianya Rp
dana
200.000.000,-
sebesar (APBD)
Rp.
150.000.000 (APBD I) Keluaran : Terlaksananya
Sekolah
Lapangan
Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) 5 unit Hasil
: Tercapainya
peningkatan
produksi
tanaman pangan 2 %
f.
Pendampingan Program WISMP Masukan : Tersedianya
dana
sebesar
Rp. 200.000.000,Keluaran
: Terlaksananya
pembinaan
program
peningkatan
produksi
WISMP Hasil
: Tercapainya
tanaman pangan 2 %
g.
Pengembangan Komoditas Unggulan Daerah Masukan : Tersedianya
dana
sebesar
Rp. 90.000.000,Keluaran : Tersedianya bibit komoditas unggulan daerah 6.000 batang Hasil
: Tercapainya
peningkatan
produksi
tanaman pangan 2 %
h.
Penyusunan Data Base Potensi Pertanian Masukan : Tersedianya
dana
sebesar
Rp. 75.000.000,Keluaran : Terselenggaranya pengumpulan dan analisa data statistik pertanian Hasil
: Tercapainya
peningkatan
produksi
tanaman pangan 2 %
Dinas Pertanian Kab. Jombang
26
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
i.
Penyediaan
Sarana
dan
Prasarana
Produksi
Pertanian Masukan : Tersedianya
dana
sebesar
Rp. 2.208.000.000,Keluaran : Tersedianya
alat
mesin
perrtanian
(Alsintan) 1 paket Hasil
: Tercapainya
peningkatan
produksi
tanaman pangan 2 %
j.
Peningkatan
Produksi,
Produktivitas
Dan
Mutu
Produk Pertanian Masukan : Tersedianya Rp.
dana
475.000.000,-
sebesar
(APBD);
Rp.
400.000.000 (APBD I) Keluaran : Terlaksananya teknologi
kawasan
penerapan
agroekosistem
spesifikasi
lokasi tanaman pangan Hasil
: Tercapainya
peningkatan
produksi
tanaman pangan 2 %
k.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengendalian OPT Masukan : Tersedianya Rp.
dana
250.000.000,-
sebesar (APBD)
Rp.
200.000.000 (APBD I) Keluaran : Tersedianya
bahan
dan
peralatan
pengendalian OPT 2 paket Hasil
: Tercapainya
peningkatan
produksi
tanaman pangan 2 %
10) Program Pengelolaan Lahan Tanaman Pertanian a.
Pembangunan JUT :
Dinas Pertanian Kab. Jombang
27
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
1. Desa Jatipelem
kec. Diwek sebesar Rp.
77.000.000 (DAK) 2. Desa
Kayangan
kec.
Diwek
sebesar
Rp.
77.00.000 (DAK) 3. Desa Blimbing kec. Gudo sebesar Rp. 82.500.000 4. Desa Mentaos kec. Gudo sebesar Rp. 90.000.000 5. Desa Pesanggrahan kec. Gudo sebesar Rp. 78.000.000 6. Desa Plumbongambang kec. Gudo sebesar Rp. 160.000.000 7. Desa Sepanyul kec. Gudo sebesar Rp. 77.00.000 (DAK) 8. Desa Sukoiber kec. Gudo sebesar Rp. 77.00.000 (DAK) 9. Desa
Sukopinggir
kec.
Gudo
sebesar
Rp.
145.00.000 10. Desa Janti, kec. Jogoroto sebesar Rp. 50.000.000 11. Desa
Ngumpul
kec.
Jogoroto
sebesar
Rp.
50.000.000 12. Desa Sumberjo kec. Jombang sebesar Rp. 77.00.000 (DAK) 13. Desa
Mangunan
kec.
Kabuh
sebesar
Rp.
kec.
Kabuh
sebesar
Rp.
kec.
Kabuh
sebesar
Rp.
82.500.000 14. Desa
Sukodadi
100.000.000 15. Desa
Sumberaji
59.000.000 16. Desa Jombok kec. Kesamben sebesar Rp. 100.000.000 17. Desa Kedungbetik kec. Kesamben sebesar Rp. 50.000.000 18. Desa Kedungmlati, Kec. Kesamben sebesar Rp. 100.000.000 Dinas Pertanian Kab. Jombang
28
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
19. Desa Kesamben, Kec. Kesamben sebesar Rp. 75.000.000 20. Desa Bakalanrayung kec. Kudu sebesar Rp. 50.000.000 21. Desa Katemas kec. Kudu sebesar Rp. 49.880.000 22. Desa
Kepuhrejo
kec.
Kudu
sebesar
Rp.
79.500.000 23. Desa Kudu Banjar kec. Kudu sebesar Rp. 53.000.000 24. Desa Made kec. Kudu sebesar Rp. 160.000.000 25. Desa Balonggemek kec. Megaluh sebesar Rp. 56.000.000 26. Desa Gongseng kec. Megaluh sebesar Rp. 160.000.000 27. Desa Pacarpeluk kec. Megaluh sebesar Rp. 77.000.000(DAK) 28. Desa Sudimoro kec. Megaluh sebesar Rp. 100.000.000 29. Desa Sumber Agung kec. Megaluh sebesar Rp. 100.000.000 30. Desa Turipinggir kec. Megaluh sebesar Rp. 60.000.000 31. Desa Johowinong kec. Mojoagung sebesar Rp. 50.000.000 32. Desa Karangwinongan kec. Mojoagung sebesar Rp. 77.000.000(DAK) 33. Desa Kedunglumpang kec. Mojoagung sebesar Rp. 77.000.000(DAK) 34. Desa Tanggalrejo kec. Mojoagung sebesar Rp. 77.000.000(DAK) 35. Desa
Cupak
kec.
Ngusikan
sebesar
Rp.
50.000.000
Dinas Pertanian Kab. Jombang
29
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
36. Desa Kedungbogo kec. Ngusikan sebesar Rp. 50.000.000 37. Desa Ketapang Kuning kec. Ngusikan sebesar Rp. 52.000.000 38. Desa Kromong kec. Ngusikan sebesar Rp. 62.500.000 39. Desa Ngampel kec. Ngusikan sebesar Rp. 50.000.000 40. Desa Jatiganggong kec. Perak sebesar Rp. 77.000.000(DAK) 41. Desa Temu Wulan kec. Perak sebesar Rp. 100.000.000 42. Desa Dukuh Klopo kec. Peterongan sebesar Rp. 152.000.000(APBD,DAK) 43. Desa Keplaksari kec. Peterongan sebesar Rp. 77.000.000(DAK) 44. Desa Mancar kec. Peterongan sebesar Rp. 77.000.000(DAK) 45. Desa Morosunggingan kec. Peterongan sebesar Rp. 200.000.000 46. Desa Darurejo kec. Plandaan sebesar Rp. 50.000.000 47. Desa Gebangbunder kec. Plandaan sebesar Rp. 77.000.000(DAK) 48. Desa Kampungbaru kec. Plandaan sebesar Rp. 50.000.000 49. Desa Karangmojo kec. Plandaan sebesar Rp. 50.000.000 50. Desa Plabuhan kec. Plandaan sebesar Rp. 77.000.000(DAK) 51. Desa Sumberjo kec. Plandaan sebesar Rp. 50.000.000
Dinas Pertanian Kab. Jombang
30
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
52. Desa Tondowulan kec. Plandaan sebesar Rp. 50.000.000 53. Desa
Daditunggal
kec.
Ploso
sebesar
Rp.
77.000.000(DAK) 54. Desa Gedongombo kec. Ploso sebesar Rp. 70.000.000 55. Desa
Jatibanjar
kec.
Ploso
sebesar
Rp.
Ploso
sebesar
Rp.
77.000.000(DAK) 56. Desa
Jatigedong
kec.
77.000.000(DAK) 57. Desa Kebonagung kec. Ploso sebesar Rp. 77.000.000(DAK) 58. Desa Kedungdowo kec. Ploso sebesar Rp. 77.000.000(DAK) 59. Desa Pagertanjung kec. Ploso sebesar Rp. 100.000.000 60. Desa Pandan blole kec. Ploso sebesar Rp. 60.000.000 61. Desa
Rejoagung
kec.
Ploso
sebesar
Rp.
70.000.000 62. Desa Tanjungkramat kec. Ploso sebesar Rp. 77.000.000(DAK) 63. Desa
Badas
kec.
Sumobito
sebesar
Rp.
75.000.000 64. Desa Gedangan kec. Sumobito sebesar Rp. 75.000.000 65. Desa Kedungpapar kec. Sumobito sebesar Rp. 200.000.000 66. Desa
Nglele
kec.
Sumobito
sebesar
Rp.
65.000.000 67. Desa Plosokerep kec. Sumobito sebesar Rp. 150.000.000
Dinas Pertanian Kab. Jombang
31
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
68. Desa Kedunglosari kec. Tembelang sebesar Rp. 77.000.000(DAK) 69. Desa Pulo Gedang kec. Tembelang sebesar Rp. 100.000.000 70. Desa Rejoso Pinggir kec. Tembelang sebesar Rp. 51.000.000 71. Desa Tembelang kec. Tembelang sebesar Rp. 53.500.000
b.
Rehabilitasi/Pemeliharaan JUT 1. Desa Jati Sukopinggir kec. Gudo sebesar Rp. 77.000.000(DAK) 2. Desa
Ngumpul
kec.
Jogoroto
sebesar
Rp.
77.000.000(DAK) 3. Desa Jati Duwur kec. Kesamben sebesar Rp. 77.000.000(DAK) 4. Desa Jombok kec. Kesamben sebesar Rp. 77.000.000(DAK) 5. Desa Kedungbetik kec. Kesamben sebesar Rp. 77.000.000(DAK) 6. Desa
Kepuhrejo
kec.
Kudu
sebesar
Rp.
104.000.000(DAK) 7. Desa
Made
kec.
Kudu
sebesar
Rp.
77.000.000(DAK) 8. Desa
Sidokatan
kec.
Kudu
sebesar
Rp.
77.000.000(DAK) 9. Desa Turipinggir kec. Megaluh sebesar Rp. 77.000.000(DAK) 10. Desa Johowinong kec. Mojoagung sebesar Rp. 77.000.000(DAK) 11. Desa Karangmojo kec. Plandaan sebesar Rp. 77.000.000(DAK)
Dinas Pertanian Kab. Jombang
32
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
12. Desa Rejo Agung kec. Ploso sebesar Rp. 77.000.000(DAK) 13. Desa Plosokerep kec. Sumobito sebesar Rp. 29.600.000 c)
Fasilitasi Pengelolaan Lahan dan Air Tanaman Pangan Masukan : Tersedianya
dana
sebesar
Rp. 100.000.000,Keluaran : Tersedianya
biaya
operasional
pengolahan lahan dan air 12 bulan Hasil
: Meningkatnya produktivitas
11)
produksi
dan
tanaman pangan 2 %
Program Pembangunan Infrastruktur Pengelolaan Air Tanaman Perkebunan/ Pertanian a.
Pembangunan JIDES 1. Desa
Bulurejo
kec.
Diwek
sebesar
Rp.
50.000.000 2. Desa Keras kec. Diwek sebesar Rp. 50.000.000 3. Desa Kwaron kec. Diwek sebesar Rp. 50.000.000 4. Desa Puton kec. Diwek sebesar Rp. 50.000.000 5. Desa
Kedungturi
kec.
Gudo
sebesar
Rp.
kec.
Gudo
sebesar
Rp.
Gudo
sebesar
Rp.
Jogoroto
sebesar
Rp.
150.000.000 6. Desa
Kedungturi
150.000.000 7. Desa
Pucangro
kec.
75.000.000 8. Desa
Jogoroto
kec.
20.000.000 9. Desa Sambirejo kec. Jogoroto sebesar Rp. 19.000.000 10. Desa
Sawiji
kec.
Jogoroto
sebesar
Rp.
50.000.000 Dinas Pertanian Kab. Jombang
33
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
11. Desa Banjardowo kec. Kabuh sebesar Rp. 112.350.000 12. Desa Genenganjasem kec. Kabuh sebesar Rp. 86.840.000 13. Desa
Bendungan
kec.
Kudu
sebesar
Rp.
41.920.000 14. Desa Sumberagung kec. Megaluh sebesar Rp. 50.000.000 15. Desa Gambiran kec. Mojoagung sebesar Rp. 50.000.000 16. Desa Murukan kec. Mojoagung sebesar Rp. 50.000.000 17. Desa Kepuhkembeng kec. Peterongan sebesar Rp. 50.000.000 18. Desa Karangmojo kec.Plandaan sebesar Rp. 50.000.000 (TP) 19. Desa
Plandaan
kec.Plandaan
sebesar
Rp.
50.000.000 20. Desa Purisemanding kec. Plandaan sebesar Rp. 50.000.000 21. Desa Kedung Otok kec. Tembelang sebesar Rp. 65.000.000 22. Desa Mojorapak kec.Tembelang sebesar Rp. 30.000.000 23. Desa
Pulorejo
kec.Tembelang
sebesar
Rp.
50.000.000 b. Pembangunan JITUT 1. Desa
Bendet
kec.Diwek
sebesar
Rp.
114.600.000 2. Desa
Brambang
Kec.Diwek
sebesar
Rp.
Kec.Diwek
sebesar
Rp.
50.000.000 (TP) 3. Desa
Kayangan
50.000.000 (TP) Dinas Pertanian Kab. Jombang
34
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
4. Desa
Watugaluh
Kec.Diwek
sebesar
Rp.
50.000.000 (TP) 5. Desa BugasurKedaleman Kec.Gudo sebesar Rp. 100.000.000 6. Desa Gempollegundi Kec.Gudo sebesar Rp. 75.000.000 7. Desa
Japanan
Kec.Gudo
sebesar
Rp.
Kec.Gudo
sebesar
Rp.
Kec.Gudo
sebesar
Rp.
150.000.000 8. Desa
Kedungturi
50.000.000 9. Desa
Pucangro
125.000.000 10. Desa Spanyul Kec.Gudo sebsar
Rp. 50.000.000
(TP) 11. Desa
Sukoiber
Kec.Gudo
sebesar
Rp.
50.000.000 12. Desa
Tanggungan
Kec.Gudo
sebesar
Rp.
60.000.000 13. Desa Wangkalkepuh Kec.Gudo sebesar Rp. 150.000.000 (TP) 14. Desa Janti Kec.Jogoroto sebesar Rp. 50.000.000 (TP) 15. Desa
Ngumpul
Kec.Jogoroto
sebesar
Rp.
50.000.000 (TP) 16. Desa
Sawiji
Kec.Jogoroto
sebesar
Rp.
50.000.000 (TP) 17. Desa
Sukosari
Kec.Jogoroto
sebesar
Rp.
sebesar
Rp.
50.000.000 (TP) 18. Desa
Plandi
Kec.Jombang
50.000.000 19. Desa
Pulo
Lor
Kec.Jombang
sebesar
Rp.
49.800.000
Dinas Pertanian Kab. Jombang
35
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
20. Desa
Sengon
Kec.Jombang
sebesar
Rp.
50.000.000 21. Desa Dapur Kejambon Kec.Jombang sebesar Rp. 120.000.000 22. Desa Tambakrejo Kec.Jombang sebesar Rp. 100.000.000 23. Desa Sumbergondang Kec.Kabuh sebesar Rp. 50.000.000 (TP) 24. Desa Gumulan Kec.Kesamben sebesar Rp. 50.000.000 25. Desa Jatiduwur Kec.Kesamben sebesar Rp. 50.000.000 26. Desa Jombatan Kec.Kesamben sebesar Rp. 100.000.000 27. Desa Pojok kulon Kec.Kesamben sebesar Rp. 50.000.000 (TP) 28. Desa Pojokrejo Kec.Kesamben sebesar Rp. 100.000.000 29. Desa
Menturus
Kec.Kudu
sebesar
Rp.
Kec.Kudu
sebesar
Rp.
50.000.000 30. Desa
Sidokaton
50.500.000 31. Desa Dukuh Arum Kec.Megaluh sebesar Rp. 146.875.000 32. Desa Sumberagung Kec.Megaluh sebesar Rp. 50.000.000 33. Desa
Betek
Kec.Mojoagung
sebesar
Rp.
50.000.000 34. Desa Dukuhmojo Kec.Mojoagung sebesar Rp. 150.000.000 35. Desa
Janti
Kec.Mojoagung
sebesar
Rp.
50.000.000
Dinas Pertanian Kab. Jombang
36
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
36. Desa
Kauman
Kec.Mojoagung
sebesar
Rp.
50.000.000 (TP) 37. Desa Kedunglumpang Kec.Mojoagung sebesar Rp. 50.000.000 38. Desa Mancilan Kec.Mojoagung sebesar Rp. 50.000.000 39. Desa
Miagan
Kec.Mojoagung
sebesar
Rp.
50.000.000 40. Desa Tanggalrejo Kec.Mojoagung sebesar Rp. 50.000.000 41. Desa
Keboan
Kec.Ngusikan
sebesar
Rp.
50.000.000 42. Desa Cangkringrandu Kec.Perak sebesar Rp. 47.500.000 43. Desa
Glagahan
Kec.Perak
sebesar
Rp.
50.000.000 44. Desa
Kepuhkajang
Kec.Perak
sebesar
Rp.
Kec.Perak
sebesar
Rp.
Kec.Perak
sebesar
Rp.
50.000.000 45. Desa
Pagerwojo
50.000.000 46. Desa
Plosogenuk
50.000.000 47. Desa
Sukorejo
Kec.Perak
sebesar
Rp.
50.000.000 48. Desa Sumberagung Kec.Perak sebesar Rp. 60.000.000 49. Desa
Temuwulan
Kec.Perak
sebesar
Rp.
50.000.000 50. Desa Gebangbunder Kec.Plandaan sebesar Rp. 50.000.000 51. Desa Jatimlerek
Kec.Plandaan
sebesar
Rp.
50.000.000
Dinas Pertanian Kab. Jombang
37
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
52. Desa Tondowulan Kec.Plandaan sebesar Rp. 50.000.000 (TP) 53. Desa
Mentoro
Kec.Sumobito
sebesar
Rp.
sebesar
Rp.
70.000.000 54. Desa
Mlaras
Kec.Sumobito
50.000.000 55. Desa Kalikejambon Kec.Tembelang sebesar Rp. 130.000.000 56. Desa Kedunglosari Kec.Tembelang sebesar Rp. 90.600.000 57. Desa Mojokrapak Kec.Tembelang sebesar Rp. 50.000.000 58. Desa Mojokrapak Kec.Tembelang sebesar Rp. 50.000.000 12) Program
Pembangunan
Infrastruktur
Kawasan
Agopolitan Cluster Tanaman Pertanian a)
Pembangunan JUT 1. Desa Gondek kec. Mojowarno sebesar Rp. 35.0000 2. Desa Rejoslamet kec. Mojowarno sebesar Rp. 145.000.000 3. Desa Sidokerto kec. Mojowarno sebesar Rp. 50.000.000 4. Desa
Kertorejo
kec.
Ngoro
sebesar
Rp.
sebesar
Rp.
50.000.000 5. Desa Sugihwaras
kec. Ngoro
77.000.000 (DAK) c. Pembangunan JIDES 1. Desa
Bareng
kec.
Bareng
sebesar
Rp.
60.000.000 2. Desa Kebondalem kec. Bareng sebesar Rp. 80.000.000
Dinas Pertanian Kab. Jombang
38
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
3. Desa Ngampungan kec. Bareng sebesar Rp. 75.000.000 4. Desa Catakgayam kec. Mojowarno sebesar Rp. 36.000.000 5. Desa Mojowangi kec. Mojowarno sebesar Rp. 40.000.000 6. Desa Penggaron kec. Mojowarno sebesar Rp. 30.000.000 d. Pembangunan JITUT 1. Desa
Genukwatu
kec.
Ngoro
sebesar
Rp.
100.000.000 2. Desa Pakel kec. Bareng sebesar Rp. 52.000.000 3. Desa
Pulosari
kec.
Bareng
sebesar
Rp.
66.500.000 4. Desa Tebel kec. Bareng sebesar Rp. 70.000.000 5. Desa Gedangan kec. Mojowarno sebesar Rp. 175.000.000 6. Desa Japanan kec. Mojowarno sebesar Rp. 60.000.000 7. Desa Kedungpari kec. Mojowarno sebesar Rp. 128.000.000 8. Desa
Latsari
kec.
Mojowarno
sebesar
Rp.
103.000.000 9. Desa Mojojejer kec. Mojowarno sebesar Rp. 72.000.000 10. Desa Mojowarno kec. Mojowarno sebesar Rp. 85.000.000 11. Desa
Selorejo
kec.Mojowarno
sebesar
Rp.
kec.
Ngoro
sebesar
Rp.
kec.Ngoro
sebesar
Rp.
60.000.000 12. Desa
Badang
50.000.000 13. Desa
Banyuarang
50.000.000 Dinas Pertanian Kab. Jombang
39
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
14. Desa Jombok kec.Ngoro sebesar Rp. 80.000.000 15. Desa
Kauman
kec.
Ngoro
sebesar
Rp.
75.000.000 16. Desa Ngoro kec.Ngoro sebesar Rp. 50.000.000 17. Desa
Pulorejo
kec.Ngoro
sebesar
Rp.
kec.Ngoro
sebesar
Rp.
kec.Ngoro
sebesar
Rp.
50.000.000 18. Desa
Sidowarek
50.000.000 19. Desa
Sugihwaras
135.000.000
13)
Program
Pengembangan
Kawasan
Agropolitan
cluster Tanaman Pangan a.
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Budidaya Tanaman Pangan Masukan : Tersedianya
dana
sebesar
Rp. 150.000.000,Keluaran : Terlaksananya penerapan
gerakan teknologi
masal tepatguna
budidaya tanaman pangan 2000ha Hasil
: Tercapainya
peningkatan
produksi
tanaman pangan 2%
b.
Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Masukan : Tersedianya
dana
sebesar
Rp. 60.000.000,Keluaran : Terlaksananya pelatihan manajemen teknis bagi pengurus kelembagaan 3 gapoktan Hasil
: Tercapainya
peningkatan
produksi
tanaman pangan 2%
Dinas Pertanian Kab. Jombang
40
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
14)
Program
Rehabilitasi
Infrastruktur
Kawasan
Agropolitan Cluster Tanaman Pangan 1. Desa Grobogan kec. Mojowarno sebesar Rp. 42.000.000 2. Desa
Wringin
pitu
Kec.Mojowarno
sebesar
Rp.32.000.000.
15)
Program Rahabilitasi Sarana dan Prasarana Sumur Dangkal Pertanian/Perkebunan 1. Desa
Sambirejo
Kec.Jogoroto
sebesar
Kec
sebesar
Rp.75.000.000 2. Desa
Sumbermulyo
.Jogoroto
Rp.82.500.000 3. Desa
Murukan,Kec
Mojoagung
sebesar
Rp.82.500.000. 4. Desa
Bongkot,Kec.Peterongan
sebesar
Rp.82.500.000 5. Desa
Mancar
kec.Peterongan
sebesar
Rp.330.000.000. 6. Desa Klitih Kec.Plandaan sebesar Rp.75.000.000 7. Desa
Panglungan
kec.Wonosalam
sebesar
Kec.Bareng
sebesar
Rp.75.000.000 8. Desa
Mojotengah
Rp.75.000.000
16) Program Rehabilitasi Infrastruktur Pengelolaan Air Tanaman Pertanian 1.
Desa
Bandung
Kec.Diwek
Sebesar
Rp.30.000.000 2.
Desa
Plosogeneng
Kec.Jombang
Sebesar
Rp.50.000.000 3.
Desa
Kauman
Kec.Mojoagung
Sebesar
Rp.50.000.000 Dinas Pertanian Kab. Jombang
41
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
4.
Desa
Peterongan,Kec
Peterongan
Sebesar
Rp.60.000.000 5.
Desa
Jatigedong,Kec.Ploso
Sebesar
Rp.98.000.000 6.
Desa Bendet Kec.Diwek sebesar Rp.50.000.000
7.
Desa
Brambang
Kec.Diwek
Sebesar
Rp.50.000.000 8.
Desa
Bugasurkedaleman
Kec.Gudo
Sebesar
Rp.50.000.000 9.
Desa
Tanggungan
Kec.Gudo
Sebesar
Kec.Kesamben
Sebesar
Kec.Mojoagung
Sebesar
Rp.50.000.000 10.
Desa
Podoroto
Rp.50.000.000 11.
Desa
Tanggalrejo
Rp.50.000.000 12.
Desa
Jatiganggong
Kec.Perak
sebesar
Rp.50.000.000 13.
Desa
Kalangsemanding
Kec.Perak
Sebesar
Peterongan
Sebesar
Kec.Ploso
Sebesar
Rp.50.000.000 14.
Desa
Bongkot
Kec
Rp.200.000.000 15.
Desa
Tanggungkramat
Rp.81.000.000
17) Program
Pembangunan/Rehabilitasi
Sarana
Dan
Prasarana Dam Parit Pertanian 1.
Desa
Plosogeneng
Kec.Jombang
Sebesar
Rp.104.000.000 2.
Desa
Bangsri
Kec.Plandaan
Sebesar
Rp.104.000.000
Dinas Pertanian Kab. Jombang
42
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
18) Program
Pembangunan/Rehabilitasi
Sarana
Dan
Prasarana Embung Pertanian. 1.
Desa
Sumberingin
Kec.Kabuh
Sebesar
Rp.104.000.000
19)
Program Peningkatan Daya Dukung Lahan,Air Dan Lingkungan Pertanian. a.
Kegiatan
Peningkatan
daya
dukung
lahan
pertanian Masukan :
Tersedianya
dana
sebesar
Rp. 100.000.000,Keluaran :
Terlaksananya reklamasi lahan 10 ha
Hasil
:
Tercapainya
luas
lahan
yang
meningkatkan bahan organik 1%
b.
Kegiatan Peningkatan kualitas ekosistem lahan pertanian Masukan : Tersedianya
dana
sebesar
Rp. 100.000.000,Keluaran : Terlaksananya reklamasi lahan 10 ha Hasil
: Tercapainya
luas
lahan
yang
meningkatkan bahan organik 1%
20) Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Pertanian a.
Kegiatan
Pembinaan
kemampuan
dan
keterampilan usaha budidaya tanaman hortikultura bagi
masyarakat
dilingkungan
IHT
dan/atau
daerah penghasil bahan baku IHT Masukan : Tersedianya
dana
sebesar
Rp. 100.000.000,-
Dinas Pertanian Kab. Jombang
43
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
Keluaran : Meningkatnya kemampuan petani ex tembakau
dalam
bercocok
tanam
hortikultura 50 ha. Hasil
:Tercapainya
luasan
tanaman
tembakau menjadi hortikultura 50 ha
b.
Kegiatan lingkungan
penguatan ekonomi IHT
dalam
kemiskinan,mengurangi
masyarakat
rangka
di
pengentasan
pengangguran
dan
mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui bantuan sarana dan prasarana produksi usaha budidaya hortikultura Masukan
:Tersedianya
dana
sebesar
Rp.500.000.000. Keluaran
:Terlaksananya
penguatan
ekonomi masyarakat di lingkungan industri tembakau melalui bantuan sarana dan prasarana produksi usaha budidaya hortikultura 2 unit. Hasil
:Tercapainya
luasan
tanaman
tembakau menjadi hortikultura 50 ha.
21) Program
Pengembangan
Kawasan
Agropolitan
cluster Hortikultura a.
Pengembangan komoditas unggulan dikawasan agropolitan cluster hortikultura Masukan
:Tersedianya
dana
sebesar
Rp.150.000.000 Keluaran
:Terlaksananya konservasi pohon durian bido dan gerakan missal penanaman komoditas unggulan 2 kecamatan.
Dinas Pertanian Kab. Jombang
44
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
Hasil
:Tercapainya
produktifitas
hortikultura di kawasan agropolitan 2 persen
b.
Peningkatan kemampuan lembaga petani di kawasan agropolitan cluster hortikultura Masukan
:Tersedianya
dana
sebesar
Rp.75.000.000 Keluaran
:Terlaksananya manajemen
pelatihan
dan
teknis
bagi
pengurus kelembagaan di wilayah agropolitan tanaman hortikultura 3 gapoktan. Hasil
:Tercapainya
produktifitas
hortikultura di kawasan agropolitan 2 persen.
c.
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian Masukan
:Tersedianya
dana
sebesar
Rp.30.000.000 Keluaran
:Terlaksananya manajemen petugas
dan
pembina
pelatihan teknis di
bagi wilayah
agropolitan tanaman hortikultura 40 orang. Hasil
:Tercapainya
produktifitas
hortikultura di kawasan agropolitan 2 persen.
Dinas Pertanian Kab. Jombang
45
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
22) Program Pengembangan Produk Hasil Agribisnis Menjadi Bahan Jadi Atau Setengah Jadi a.
Pengelolaan hasil produksi pertanian Masukan
:Tersedianya
dana
sebesar
Rp.100.000.000. Keluaran
:Terlaksananya
bantuan
alat
pengolah hasil panen 2 unit dan fasilitasi prosesing gabah menjadi beras 250 ha. Hasil
:Terwujudnya produk beras oleh petani/kelompok tani 500 ton.
Lokasi Program dan Kegiatan Penyebaran lokasi program dan kegiatan tahun 2015 : 1)
Tingkat Kabupaten Kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin dan administrasi dilaksanakan ditingkat kabupaten.
2)
Tingkat Kecamatan Target lokasi kegiatan pembangunan pertanian adalah kelompok tani yang tersebar di seluruh kecamatan.
Pagu Indikatif Pagu indikatif kegiatan pembangunan Dinas Pertanian tahun 2015 berdasarkan Rancangan Renja SKPD dari anggaran APBD
Kabupaten
dan
DAK
adalah
sebesar
Rp. 27.534.554.000,-
Dinas Pertanian Kab. Jombang
46
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Tahun 2015 adalah perencanaan teknis operasional tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang yang merupakan implikasi kebijakan pembangunan nasional (RPJP Nas, RPJM Nas dan RKP Nas), Penjabaran Kebijakan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Kabupaten Jombang dan kelanjurtan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Tahun 2009 – 2014. Renja ini merupakan pedoman dan arahan bagi pembangunan pertanian di Kabupaten Jombang pada tahun 2015. Memberikan arahan bagi seluruh jajaran pejabat dan staf dilingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang
dalam
melaksanakan
tugas
dan
pelayanannya
kepada
masyarakat. Mewujudkan sinkronisasi pembangunan di daerah khususnya antara target kinerja dalam RKPD Kab. Jombang dengan Renja Dinas Pertanian serta mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu satu tahun dalam urusan pertanian, dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka menengah, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Jombang.
Dinas Pertanian Kab. Jombang
47
Lampiran 1 EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN JOMBANG PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I TAHUN 2015
No
Sasaran
Program / Kegiatan
Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan Indikator Kinerja Target Renstra SKPD pada Renstra SKPD sampai Anggaran RENJA SKPD Program (Outcome) Tahun 2014 -2018 (Akhir dengan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) / Kegiatan (Output) Periodw Rentra SKPD) Tahun Lalu (n-2) yang di-evaluasi)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
I
1
2
3
4
Rp K 131,778,947,442 85.47%
1 Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku
Meningkatnya pelayanan administrasi perkatoran
500%
6,400,263,270 100%
1 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Tersedianya Tenaga pelayanan administrasi perkantoran
60 bln
2 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya sarana prasarana pelayanan administrasi perkantoran.
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7
Rp 33,448,151,308
12
8
13 = 6 + 12 Rp 33,700,907,295
14=13/5 x100% K Rp
K
Rp 10,469,859,000
K 2.41
Rp 252,755,987
K 2.41
Rp 252,755,987
K 25.57
997,179,617
100%
1,206,325,000
30%
184,547,187
30%
184,547,187
130%
1,181,726,804 26.00%
18.46%
1,695,386,270 12 bulan
269,600,000
12 bulan
276,300,000
3 bulan
29,800,000 3 bulan
29,800,000 15 bln
299,400,000 25.00%
17.66%
60 bln
4,764,706,980 12 bulan
727,579,617
12 bulan
930,025,000
3 bulan
154,747,187 3 bulan
154,747,187 15 bln
882,326,804 25.00%
18.52%
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur
500%
1,365,051,519 100%
210,970,991
100%
126,229,000
30%
130%
216,144,991 26.00%
15.83%
Tersedianya perlengkapan gedung kantor, peralatan gedung kantor, mebeleur kantor 3 paket
60 bln
329,064,890 12 bln
14,724,000
0
0
51,035,000 20.00%
15.51%
Dinas Pertanian 1
6
5 K
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renstra SKPD unit SKPD Kinerja dan Anggaran Realisasi s/d tahun . (Akhir Penanggu Renja SKPD yang Anggaran Renstra Tahun Pelaksanaan ng Jawab dievaluasi SKPD s/d tahun Renja) 2015 2015 ( % )
51,035,000 12 Bulan
1
5,174,000
-
30%
0
5,174,000
-
15
No
Sasaran
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Target Renstra SKPD pada Program (Outcome) Tahun 2014 -2018 (Akhir / Kegiatan (Output) Periodw Rentra SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan Renstra SKPD sampai Anggaran RENJA SKPD dengan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) Tahun Lalu (n-2) yang di-evaluasi)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renstra SKPD unit SKPD Kinerja dan Anggaran Realisasi s/d tahun . (Akhir Penanggu Renja SKPD yang Anggaran Renstra Tahun Pelaksanaan ng Jawab dievaluasi SKPD s/d tahun Renja) 2015 2015 ( % )
I
1
2
3
3
Menyelenggarakan 4 pengendalian pelaksanaan dan pencapaian tujuan program dinas
6
5 K
Rp
K
7 Rp
K
12
8 Rp
K
Rp
K
2 Pemeliharan Terlaksananya rutin/berkala/sedang/ pemeliharaan rutin berat gedung gedung kantor. kantor/bangunan pendukungnya
60 bln
589,703,819 12 bulan
91,934,000 12 Bulan
47,505,000
0
3 Pemeliharaan Terlaksananya Rutin/Berkala/sedang/ pemeliharaan berat sarana dan peralatan kantor. prasarana gedung kanor
60 bln
265,571,850 12 bulan
43,398,000 12 Bulan
25,000,000
3 bulan
2,925,000 3 bulan
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala/sedang/ berat kendaraan dinas/kendaraan operasinal
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional
60 bln
231,993,800 12 bulan
24,603,991 12 Bulan
39,000,000
3 bulan
Meningkatnya kedisiplinan aparatur
500%
237,183,135 100%
31,500,000
100%
55,000,000
192,310,650 210 stel
31,500,000
220 stel
244,204,000 100%
39,167,000
100%
Program peningkatan disiplin aparatur 1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
2
4
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Tersedianya pakaian olahraga bagi pegawai Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD
1.180 stel
500%
2
-
0
Rp
K
15.59%
2,925,000 15 bln
46,323,000 25.00%
17.44%
2,249,000 3 bulan
2,249,000 15 bln
26,852,991 25.00%
11.57%
0
-
0
-
31,500,000 20.00%
13.28%
55,000,000
0
-
0
- 210 stel
31,500,000 17.80%
16.38%
36,000,000
30%
43,007,000 26.00%
17.61%
30%
3,840,000
0
14=13/5 x100% K Rp
91,934,000 20.00%
3,840,000
-
13 = 6 + 12 Rp
100%
130%
15
No
Sasaran
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Target Renstra SKPD pada Program (Outcome) Tahun 2014 -2018 (Akhir / Kegiatan (Output) Periodw Rentra SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan Renstra SKPD sampai Anggaran RENJA SKPD dengan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) Tahun Lalu (n-2) yang di-evaluasi)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renstra SKPD unit SKPD Kinerja dan Anggaran Realisasi s/d tahun . (Akhir Penanggu Renja SKPD yang Anggaran Renstra Tahun Pelaksanaan ng Jawab dievaluasi SKPD s/d tahun Renja) 2015 2015 ( % )
I
1
2
3
4
1 Penyusunan rencana Tersusunnya strategis SKPD dokumen renstra SKPD dengan capaian 1 dokumen
3
Membangun kelembagaan petani yang maju dan mandiri serta meningkatkan SDM Petani
5
6
5 K
Rp
K
7 Rp
K
K
1,000,000
0
1 dokumen
30,525,500 1 dokumen
4,992,000 1 dokumen
2 Penyusunan rencana Tersusunnya Kerja SKPD dokumen rencana kerja
15 dokumen
61,051,000 3 dokumen
10,000,000 1 dokumen
10,000,000 1 dokumen
3 Penyusunan laporan Tersusunnya Capaian kinerja dokumen laporan SKPD SKPD capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja SKPD
25 dokumen
91,576,500 5 dokumen
14,953,000 2 dokumen
15,000,000 1 dokumen
4 Penyusunan laporan Tersusunnya keuangan SKPD dokumen laporan keuangan semester dan prognosis serta laporan realisasi anggaran.
10 dokumen
6,105,100 2 dokumen
9,222,000 2 dokumen
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Tanaman Pangan
1
Tercapainya Nilai Tukar Petani Subsektor Tanaman Pangan
Pelatihan petani dan Terlaksananya pelaku agribisnis pelatihan agribisnis bagi petani dan pelaku usaha
115
2,436,738,000 127
450 org
400,000,000 0
Rp
K
Rp
K
14=13/5 x100% K Rp
0
-
1 dokume n
4,992,000 100%
16.35%
-
1 dokume n
-
4 dokume n
10,000,000 28.57%
16.38%
1 dokume n
3,840,000
6 dokume n
18,793,000 24.00%
20.52%
0
-
2 dokume n
3,840,000
0
109
225,000,000
0
-
0
-
127
100 orang
75,000,000
0
-
0
-
0
3
13 = 6 + 12 Rp
-
10,000,000
317,238,000
0
12
8 Rp
-
9,222,000 20.00% 151.05%
317,238,000 110%
- 25.00%
13.02%
0.00%
15
No
Sasaran
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Target Renstra SKPD pada Program (Outcome) Tahun 2014 -2018 (Akhir / Kegiatan (Output) Periodw Rentra SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan Renstra SKPD sampai Anggaran RENJA SKPD dengan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) Tahun Lalu (n-2) yang di-evaluasi)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renstra SKPD unit SKPD Kinerja dan Anggaran Realisasi s/d tahun . (Akhir Penanggu Renja SKPD yang Anggaran Renstra Tahun Pelaksanaan ng Jawab dievaluasi SKPD s/d tahun Renja) 2015 2015 ( % )
I
1
2
3
4
2 Penyuluhan dan Terlaksananya 105 pendampingan petani pendampingan PUAP kecamatan dan pelaku agribisnis 3 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
4
6 Meningkatkan fungsi dan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) serta meningkatkan SDM Penyuluh
Terlaksanya pembinaan dan penilaian kelompok tani
6
5 K
105 kecamatan
Program pemberdayaan Rasio penyuluh penyuluh pertanian pertanian yang lapangan mendapatkan pelatihan
Rp
K
7 Rp
K
12
8 Rp
K
Rp
K
Rp
K
13 = 6 + 12 Rp
14=13/5 x100% K Rp
669,988,000 21 kecamata n
69,988,000
21 kecamatan
60,000,000
0
-
0
- 21 kec
69,988,000 20.00%
10.45%
1,471,750,000 21 kecamata n
247,250,000
21 kecamatan
90,000,000
0
-
0
- 21 kec
247,250,000 20.00%
16.80%
375,000,000
0
0
-
- 160 org
198,098,500 21.05%
22.18%
7,048,655,000
2,017,079,300
-
2,017,079,300
28.62%
- Pelatihan 1 kali - Pelatihan 2 kali - Pelatihan 3 kali Terlaksananya TOT,lokakarya,semin ar dll bagi PPL
15% 30% 55% 760 org
31% 29% 40% 893,182,000 160 org
35% 30% 35% 198,098,500 150 orang
150,000,000
0
-
0 0 0 0
Terlaksananya pendampingan dan monev penyusunan program dan rencana kerja PPL
760 org
415,575,000 160 org
77,635,000 150 orang
75,000,000
0
-
0
- 160 org
77,635,000 21.05%
18.68%
3 Penyediaan/ Tersedianya sarana pengadaan Sapras dan prasarana penyuluhan pertanian penyuluhan pertanian
35 BPP
950,000,000 7 BPP
150,000,000
0
-
0
- 7 BPP
196,009,000 20.00%
20.63%
1 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian 2 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian
196,009,000
7 BPP
4
15
No
Sasaran
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Target Renstra SKPD pada Program (Outcome) Tahun 2014 -2018 (Akhir / Kegiatan (Output) Periodw Rentra SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan Renstra SKPD sampai Anggaran RENJA SKPD dengan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) Tahun Lalu (n-2) yang di-evaluasi)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renstra SKPD unit SKPD Kinerja dan Anggaran Realisasi s/d tahun . (Akhir Penanggu Renja SKPD yang Anggaran Renstra Tahun Pelaksanaan ng Jawab dievaluasi SKPD s/d tahun Renja) 2015 2015 ( % )
I
1 5
2
3
7 Mempercepat peningkatan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan serta mempercepat pembinaan kelembagaan petani (teknis dan manajemen) di Mojowarno, Ngoro dan Bareng
Program pengembangan kawasan agropolitan cluster tanaman pangan
4 Tercapainya produksi dan produktivitas tanaman pangan
padi 114.194 ton, jagung 59.117 ton, kedelai 483 ton
padi 62,5 ku/ha, 72,5 ku/ha, kedelai 19 ku/ha
1 Penelitian dan pengembangan teknologi budidaya tanaman pangan
Terlaksananya 4.600 ha gerakan massal penerapan teknologi tepat guna budidaya pangan
2 Peningkatan Terlaksananya 80 poktan kemampuan lembaga pelatihan manajemen petani dan teknis bagi pengurus kelembagaan
8
Program pengelolaan lahan tanaman pertanian
6
5 K
500%
Rp K 895,000,000 padi 92.750 ton, jagung 68.701 ton, kedelai 1.098 ton
7 Rp
K padi 108.712 ton, jagung 57.893 ton, kedelai 445 ton
K
padi 59,5 ku/ha, jagung 71 ku/ha, kedelai 17,5 ku/ha 2.000 ha
150,000,000
0
170,000,000
20 poktan
60,000,000
0
100,000,000
5
Rp
K 0
-
padi 60,53 ku/ha, jagung 79,10 ku/ha, kedelai 750,000,000 16,34
500,000,000
12
8 Rp 210,000,000
-
-
-
Rp -
K 0
0
-
0
0
-
0
-
0
-
13 = 6 + 12 Rp
14=13/5 x100% K Rp - padi 0.00% 81,22%, jagung 116,21 %, kedelai 39,79%
-
0
padi 96,85%, jagung 109,10 %, kedelai 86% - 0.00%
0.00%
0
- 0.00%
0.00%
-
0.00%
15
No
Sasaran
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Target Renstra SKPD pada Program (Outcome) Tahun 2014 -2018 (Akhir / Kegiatan (Output) Periodw Rentra SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan Renstra SKPD sampai Anggaran RENJA SKPD dengan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) Tahun Lalu (n-2) yang di-evaluasi)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
I
1
2
3
4
1 Fasilitasi pengelolaan Tersedianya biaya lahan dan air operasional tanaman pangan pengelolaan lahan dan air
6
Mengembangkan 9 rakitan teknologi tepat guna spesifik lokasi
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian
Tercapainya produktivitas tanaman pangan
6
5 K 60 bln
padi 62 ku/Ha; jagung 72 Ku/Ha; kedelai 18,5 Ku/Ha
Rp
K
500,000,000 12 bln
3,225,880,000
7 Rp
92,100,200 12 bulan
padi 62,40 ku/Ha; jagung 76,44 Ku/Ha; kedelai 178,04 Ku/Ha
1 Penelitian dan pengembanan teknologi pertanian tepat guna
Terlaksananya Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna Dalam Bentuk Laboratorium Lapangan
35 BPP
689,700,000 7 BPP
2 Pengadaan Sapras teknologi pertanian tepat guna
Tersedianya sarana dan prasarana tepat guna
5 paket
1,500,000,000 1 paket
K
padi 58 ku/Ha; jagung 70 Ku/Ha; kedelai 16,50 Ku/Ha
186115000
121,435,000
12
8 Rp 100,000,000
2,570,000,000
7 BPP
100,000,000
1 paket
2,000,000,000
6
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renstra SKPD unit SKPD Kinerja dan Anggaran Realisasi s/d tahun . (Akhir Penanggu Renja SKPD yang Anggaran Renstra Tahun Pelaksanaan ng Jawab dievaluasi SKPD s/d tahun Renja) 2015 2015 ( % )
K 3 bln
0
7 BPP
0
Rp
K -
22,066,000
3 bln
0
1,626,000 7 BPP
-
0
Rp
K
13 = 6 + 12 Rp
- 15 bln
14=13/5 x100% K Rp
92,100,200 25.00%
18.42%
22,066,000
padi 100,65 %, jagung 106,17 %, kedelai 97,51%
0.68%
1,626,000 7 BPP
187,741,000 20.00%
27.22%
- 1 paket
121,435,000 20.00%
8.10%
22,066,000
padi 62,40 ku/Ha; jagung 76,44 Ku/Ha; kedelai 178,04 Ku/Ha
15
No
Sasaran
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Target Renstra SKPD pada Program (Outcome) Tahun 2014 -2018 (Akhir / Kegiatan (Output) Periodw Rentra SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan Renstra SKPD sampai Anggaran RENJA SKPD dengan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) Tahun Lalu (n-2) yang di-evaluasi)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
I
1
2
3
4
3 Kegiatan Penyuluhan Terlaksananya penerapan teknologi Gerakan Massal pertanian tepat guna penerapan teknologi tepat guna budidaya tanaman pangan
7
6
5 K 1.000 ha
Rp
K
95,180,000 500 ha
7 Rp 92,649,300
K
K
K
100,000,000
0
45,633,500 10 orang
50,000,000
7 0rg
2,020,000
50 org
316,000,000 7 org
5 Pelatihan penerapan teknologi pertanian modern bercocok tanam
Terlaksananya Sekolah Lapang (SL) Penerapan Teknologi Spesifik
500 ha
150,000,000 100 ha
148,595,000
100 ha
220,000,000
0
6 Pengadaan Sarana Operasional Laboratorium Pertanian
Tersedianya Bahan Dan Peralatan Laboratorium Pertanian
5 unit
475,000,000 1 unit
74,538,000
1 unit
100,000,000
1 unit
20,506,286,773 padi 431.175 ton; jagung 233.448 ton; kedelai 10.822 ton
Rp
1050 ha
Terlaksananya Pelatihan Petugas Laboratorium
Meningkatnya padi produksi pertanian 462.906 tanaman pangan ton ; jagung 211.548 Ton ; kedelai 8.679 Ton
12
8 Rp
4 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian tepat guna
10 Program peningkatan Meningkatkan produksi pertanian Produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura
3,563,240,200 padi 436.207 ton; jagung 205.325 ton; kedelai 8.424 ton
7
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renstra SKPD unit SKPD Kinerja dan Anggaran Realisasi s/d tahun . (Akhir Penanggu Renja SKPD yang Anggaran Renstra Tahun Pelaksanaan ng Jawab dievaluasi SKPD s/d tahun Renja) 2015 2015 ( % )
4,205,055,000
-
0
0
Rp
K
13 = 6 + 12 Rp
14=13/5 x100% K Rp
- 500 ha
92,649,300 50.00%
97.34%
7 0rg
2,020,000 14 org
47,653,500 28.00%
15.08%
18,020,000
0
18,020,000 100 ha
400,000
0
29,458,800
0
400,000
1 unit
29,458,800 padi 431.175 ton; jagung 233.448 ton; kedelai 10.822 ton
166,615,000 20.00% 111.08%
74,938,000 20.00%
3,592,699,000
15.78%
padi 17.52% 93,15%, jagung 110,35 %, kedelai 124,69 %
15
No
Sasaran
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Target Renstra SKPD pada Program (Outcome) Tahun 2014 -2018 (Akhir / Kegiatan (Output) Periodw Rentra SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan Renstra SKPD sampai Anggaran RENJA SKPD dengan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) Tahun Lalu (n-2) yang di-evaluasi)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
I
1
2
3
4
6
5 K
Rp
K
1 Penyuluhan Terlaksananya Peningkatan Produksi Pelatihan Penerapan Pertanian Teknologi Pertanian P4S
760 org
411,400,000 160 org
2 Monitoring,Evaluasi Dan Pelaporan
Terlaksananya Monitoring Dan Evaluasi Program Peningkatan Produksi Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi
60 bln
3 Pemasyarakatan Teknologi Dan Hasil Produksi Pertanian
Terlaksananya diseminasi dan apresiasi teknologi dan hasil produksi pertanian
60 bln
4 Penyediaan Benih/Bibit Hortikultura
Tersedianya Benih dan Bibit hortikultura secara pelatihan pemanfaatan pekarangan.
5 Pelatihan Dan Bimbingan Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan(OPT) 6 Pendampingan Program WISMP
7 Rp
12
8 Rp
K
Rp
K
Rp
K
13 = 6 + 12 Rp
14=13/5 x100% K Rp
150 org
70,000,000
0
-
0
- 160 org
71,374,500 21.05%
17.35%
887,852,200 12 bulan
121,255,200 12 bulan
193,385,000
0
-
0
- 12 bln
121,255,200 20.00%
13.66%
581,025,000 12 bulan
121,025,000 12 bulan
140,000,000
0
-
0
- 12 bln
121,025,000 20.00%
20.83%
250.000 btg
968,523,500 50.000 btg
107,995,500
131.600 btg
360,000,000
0
0
2,150,000 50.000 btg
110,145,500 20.00%
11.37%
Terlaksanya Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu.(SLPHT)
21 kec.
889,440,000 4 kec.
147,755,000
5 kec.
150,000,000
0
0
-
4 kec
147,755,000 19.05%
16.61%
Terlaksananya Pembinaan Program WISMP
10 DI
53,136,500
4 DI
166,190,000
4 DI
1,510,000
6 DI
54,646,500 60.00%
7.54%
724,520,000 2 DI
71,374,500
K
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renstra SKPD unit SKPD Kinerja dan Anggaran Realisasi s/d tahun . (Akhir Penanggu Renja SKPD yang Anggaran Renstra Tahun Pelaksanaan ng Jawab dievaluasi SKPD s/d tahun Renja) 2015 2015 ( % )
8
2,150,000
-
1,510,000
4 DI
15
No
Sasaran
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Target Renstra SKPD pada Program (Outcome) Tahun 2014 -2018 (Akhir / Kegiatan (Output) Periodw Rentra SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan Renstra SKPD sampai Anggaran RENJA SKPD dengan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) Tahun Lalu (n-2) yang di-evaluasi)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
I
1
2
3
4
7 Pengembangan Tersedianya Bibit 38.000 btg Komoditas Unggulan Komoditas Unggulan Daerah Daerah
Rp
K
1,077,750,000 4000 batang
K
12
8 Rp
K
Rp
K
99,887,500 6.000 btg
90,000,000
0
6,960,000
0
99,429,500 12 bulan
75,000,000
3 bln
11,863,800
3 bln
Rp
K
6,960,000
13 = 6 + 12 Rp
14=13/5 x100% K Rp
4.000 btg
106,847,500 10.53%
9.91%
11,863,800 15 bln
111,293,300 25.00%
28.91%
0
- 21 kec.
2,268,698,500 33.33%
21.62%
Terselenggaranya Pengumpulan Dan Analisa Data Statistik Pertanian
60 bln
9 Penyediaan Sarana Dan Prasarana Produksi Pertanian
Tersedianya Alat Mesin (Alsinstan) Pertanian
63 kec.
10,494,005,500 21 kec
2,268,698,500
21 kec.
2,198,000,000
0
10 Peningkatan Produksi,Produktifitas Dan Mutu Produk Pertanian
Terlaksanya Kawasan Penerapan Teknologi Agroekosistem Spesifik Lokasi Tanaman Pangan
500 ha
1,347,500,000 100 ha
192,000,000
200 ha
475,000,000
0
950,000
0
950,000 100 ha
192,950,000 20.00%
14.32%
11 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pengendalian OPT
Tersedianya Bahan Dan Peralatan Pengendalian OPT
10 paket
1,243,900,000 2 paket
229,100,000
2 paket
250,000,000
0
6,025,000
0
6,025,000 2 paket
235,125,000 20.00%
18.90%
10 DI
96,650,000 2 DI
51,583,000
4 DI
37,480,000
0
-
0
-
51,583,000 20.00%
53.37%
-
0
-
-
0.00%
11 Program Peningkatan Menjamin Pengelolaan Irigasi ketersediaan Partisipatif kebutuhan sarana prasarana
Meningkatnya Jumlah Kelembagaan P3A Yang Mampu Mengelola Irigasi Secara Partisipatif 21 Kecamatan
84 lembaga
385,000,000 12 bulan
7 Rp
8 Penyusunan Database Potensi Pertanian
12 Water Irigation Terlaksananya System management program WISMP Project (WISMP)
8
6
5 K
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renstra SKPD unit SKPD Kinerja dan Anggaran Realisasi s/d tahun . (Akhir Penanggu Renja SKPD yang Anggaran Renstra Tahun Pelaksanaan ng Jawab dievaluasi SKPD s/d tahun Renja) 2015 2015 ( % )
976,500,000
386,250,000
9
-
2 DI
15
No
Sasaran
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Target Renstra SKPD pada Program (Outcome) Tahun 2014 -2018 (Akhir / Kegiatan (Output) Periodw Rentra SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan Renstra SKPD sampai Anggaran RENJA SKPD dengan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) Tahun Lalu (n-2) yang di-evaluasi)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renstra SKPD unit SKPD Kinerja dan Anggaran Realisasi s/d tahun . (Akhir Penanggu Renja SKPD yang Anggaran Renstra Tahun Pelaksanaan ng Jawab dievaluasi SKPD s/d tahun Renja) 2015 2015 ( % )
I
1
9
2
3
4
6
5 K
Rp
K
7 Rp
K
12
8 Rp
K
Rp
K
Rp
K
13 = 6 + 12 Rp
14=13/5 x100% K Rp
1 Fasilitasi Terlaksananya 84 lembaga Pembentuka/Revitalis Pembinaan Dan asi HIPPA/GHIPPA Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air(P3A)
150,000,000
21 lembaga
150,000,000
0
-
0
-
0
- 0.00%
0.00%
2 Penguatan Kelembagaan HIPPA/GHIPPA
Terwujudnya P3A Yang Mampu Melaksanakan Perencanaan Dan Mengelola irigasi Secara Partisipatif
84 kec.
325,000,000
21 kec.
78,750,000
0
-
0
-
0
- 0.00%
0.00%
3 Peningkatan Kapasitas SDM HIPPA/GHIPPA
Terwujudnya Kemampuan Anggota P3A Dalam Pemanfaatan Air Irigasi Secara Efektif Dan Efisien
84 kec.
501,500,000
21 kec.
157,500,000
0
-
0
-
0
- 0.00%
0.00%
40 ha naik 1%
1,155,699,000 0
0
-
0
- 0.00%
0.00%
12 Program Peningkatan Meningkatkan Daya Dukung Lahan,Air daya dukung lahan Dan Lingkungan dan lingkungan Pertanian bagi usaha tani
Tercapainya Luas Lahan Yang Meningkat Bahan Organiknya
0
275,000,000
10
-
15
No
Sasaran
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Target Renstra SKPD pada Program (Outcome) Tahun 2014 -2018 (Akhir / Kegiatan (Output) Periodw Rentra SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan Renstra SKPD sampai Anggaran RENJA SKPD dengan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) Tahun Lalu (n-2) yang di-evaluasi)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
I
1
2
3 1 Peningkatan Daya Dukung Lahan Pertanian
10
Mempercepat pengembangan komoditas hortikultura unggulan di Wonosalam dan Ngoro; serta Mempercepat
4
6
5 K
Rp
K
7 Rp
K
555,699,000
10 ha, 5.000 ha, 100 ha
100,000,000
2 Peningkatan Kualitas Terlaksananya 40 Ekosistem Lahan pembangunan pagupon Pertanian pagupon dan dan peningkatan populasi introduksi burung hantu 10 agens unit;terlaksananya hayati di gerakan pelepasan 20.000 ha agens hayati 5000 ha lahan
600,000,000
10 pagupon, 5.000 ha
175,000,000
cabe 181 ton, tomat 51 ton, durian 553 ton
255,000,000 0
Tercapainya produksi dan produktivitas hortikultura di kawasan agropolitan
cabe 191 ton, tomat 54 ton, durian 575 ton
1,380,000,000 cabe 76 ton , tomat 77 ton, durian 5.607 ton
11
12
8 Rp
Terlaksananya 40 ha BO Reklamasi Lahan 10 naik 1 %, ha;Terlaksananya 2.000 ha, Gerakan 400 ha Pengembalian Limbah Pertanian 5000 ha;Terlaksananya Gerakan Penanaman Tanaman Sebagai Pupuk Hijau 100ha
13 Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Cluster Hortikultura
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renstra SKPD unit SKPD Kinerja dan Anggaran Realisasi s/d tahun . (Akhir Penanggu Renja SKPD yang Anggaran Renstra Tahun Pelaksanaan ng Jawab dievaluasi SKPD s/d tahun Renja) 2015 2015 ( % )
K 0
Rp
K
Rp
K
13 = 6 + 12 Rp
14=13/5 x100% K Rp
-
0
-
0
- 0.00%
0.00%
-
0
-
0
- 0.00%
0.00%
0
3,770,000
0
3,770,000 0.00%
0.27%
3,770,000
15
No
Sasaran
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Target Renstra SKPD pada Program (Outcome) Tahun 2014 -2018 (Akhir / Kegiatan (Output) Periodw Rentra SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan Renstra SKPD sampai Anggaran RENJA SKPD dengan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) Tahun Lalu (n-2) yang di-evaluasi)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
I
1
2
3
4
Mempercepat pembinaan kelembagaan petani di Wonoslam dan Ngoro
6
5 K cabe 42,37 ku/ha, tomat 32,95 ku/ha, durian 55,24 kg/phn
Rp
K cabe 29,15 ku/ha, tomat 48,13 ku/ha, durian 79,11 kg/phn
7 Rp
K cabe 40,32/ha; tomat 31,67 ku/ha; durian 53,09 kg/pohon
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renstra SKPD unit SKPD Kinerja dan Anggaran Realisasi s/d tahun . (Akhir Penanggu Renja SKPD yang Anggaran Renstra Tahun Pelaksanaan ng Jawab dievaluasi SKPD s/d tahun Renja) 2015 2015 ( % )
12
8 Rp
K
Rp
K 0
Rp
K -
13 = 6 + 12 Rp
14=13/5 x100% K Rp -
1 Pengembangan komoditas unggulan di kawasan agopolitan cluster hortikultura
Terlaksanya 2 phn induk konvervasi dan 2.000 pohoninduk durian batang bido dan gerakan durian bido massal penanaman komoditas unggulan
420,000,000
1.000 btg durian bido dan 3.000 btg komoditas unggulan lainnya
150,000,000
0
2,200,000
0
2,200,000
0
2,200,000 0.00%
0.52%
2 Peningkatan kemampuan lembaga petani di kawasan agropolitan cluster hortikultura
Terlaksananya 80 poktan pelatihan manajemen dan teknis bagi pengurus kelembagaan di wilayah agropolitan tanaman hortikultura
320,000,000
20 poktan
75,000,000
20 poktan
1,570,000
20 poktan
1,570,000
0
1,570,000 0.00%
0.49%
3 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian
Terlaksannya pelatihan manajemen dan teknis bagi petugas pembina di wilayah agropolitan tanaman hortikultura
140,000,000
40 org
30,000,000
0
-
0
- 0.00%
0.00%
160 org
12
-
0
15
No
Sasaran
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Target Renstra SKPD pada Program (Outcome) Tahun 2014 -2018 (Akhir / Kegiatan (Output) Periodw Rentra SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan Renstra SKPD sampai Anggaran RENJA SKPD dengan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) Tahun Lalu (n-2) yang di-evaluasi)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
I
1 11
2
3
Penanganan pasca 14 Program Pengembangan Produk panen yang efektif Hasil Agribisnis Menjadi dan efisien Bahan Jadi Atau Setengah Jadi 1 Penolahan hasil produksi pertanian
12
Membangun dan 15 Program peningkatan pemasaran hasil memperkuat Pola produksi pertanian kemitraan dan akses pasar produk pertanian
4
6
5 K 4 unit/ 2.000 ton
Rp 450,000,000
Terlaksananya 4 unit / bantuan alat 2.000 ton pengolah hasil panen beras 2 unit;terlaksananya fasilitasi prosesing gabah menjadi beras 250 ha
450,000,000
Tercapainya jumlah pola kemitraan jaringan pemasaran hasil produksi pertanian
839,780,000
Terwujudnya Produk Beras Oleh Petani/Kelompok Tani 500 ton
10 pola
K
7 Rp
K
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renstra SKPD unit SKPD Kinerja dan Anggaran Realisasi s/d tahun . (Akhir Penanggu Renja SKPD yang Anggaran Renstra Tahun Pelaksanaan ng Jawab dievaluasi SKPD s/d tahun Renja) 2015 2015 ( % )
12
8
13 = 6 + 12 Rp 300,000
14=13/5 x100% K Rp 0.07%
Rp 100,000,000 0
K
Rp 300,000
K 0
Rp 300,000
K
2 unit / 500 ton
100,000,000
0
300,000
0
300,000
0
2 pola
345,000,000
0
3,600,000
0
3,600,000
3,600,000
0.43%
250,000,000
0
1,900,000
0
1,900,000 1 pola kemitra an
1,900,000 10.00%
0.71%
1,700,000
10 gapokta n
1,700,000
1,700,000 20.00%
0.53%
1 Fasilitasi kerjasama regional/internaional penyediaan hasil produksi pertanian
Terlaksananya fasilitas kerjasama regional/ nasional penyediaan hasil produksi pertanian komplementer
10 pola kemitraan
268,000,000 1 pola kemitraan
4 pola kemitraan
2 Penyuluhan pemasaran produksi pertanian guna menghindari tengkulak dan sistem ijon
Terlaksananya pengawasan sistem tunda jual di tingkat Poktan
50 gapoktan
323,780,000
10 Gapoktan
13
60,000,000 10 gapoktan
10 gapokta n
300,000 0.00%
0.07%
15
No
Sasaran
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Target Renstra SKPD pada Program (Outcome) Tahun 2014 -2018 (Akhir / Kegiatan (Output) Periodw Rentra SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan Renstra SKPD sampai Anggaran RENJA SKPD dengan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) Tahun Lalu (n-2) yang di-evaluasi)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
I
1
2
3 3 Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian masyarakat
4 Tersedianya informasi kebutuhan pasar atas hasil produksi pertanian
6
5 K 60 bln
Rp 180,000,000
K
7 Rp
K
12
8 Rp
12 bln
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renstra SKPD unit SKPD Kinerja dan Anggaran Realisasi s/d tahun . (Akhir Penanggu Renja SKPD yang Anggaran Renstra Tahun Pelaksanaan ng Jawab dievaluasi SKPD s/d tahun Renja) 2015 2015 ( % )
35,000,000
Rata-rata capaian kinerja (%)
K
Rp
0
K -
2.41
Rp
0
K -
13 = 6 + 12 Rp
0
14=13/5 x100% K Rp - 0.00%
0.00%
252,755,987
Predikat kinerja Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Diisi oleh SKPD Kabupaten dengan hasil Identifikasi Faktor-faktor yang mendorong tercapaianya suatu target Faktor penghambat pencapaian kinerja: Diisi oleh SKPD Kabupaten dengan hasil Identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu Target Kinerja Program Prioritas Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): Diisi oleh Bappeda dengan usulan tindakan yang diperlukan pada triwulan berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya*): Diisi oleh Bappeda dengan usulan Kebijakan dalam Renja SKPD beikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja s/d akhir periode Renja SKPD yang dievaluasi beserta analisis Faktor peng Jombang, 20 April 2015 Keterangan PAD Belanja Tidak Langsung/Pegawai Biaya Administrasi Belanja Langsung/Pembangunan Urusan Perencanaan Pembangunan
100,000,000 6,932,677,623 1,423,554,000 9,046,305,000 10,469,859,000
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang
Ir. HADI PURWANTORO, MSi 19610623 199403 1 002
14
15
Lampiran 2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERTANIAN TRIWULAN I TAHUN 2015 KABUPATEN JOMBANG
Target Renstra
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
- Produksi Padi (ton)
425,567
436,207
444,931
453,829
462,906
431,175
246,281
481,065
490,687
- Produksi Jagung (ton)
201,300
205,326
207,379
209,453
211,548
233,448
31,838
252,470
257,519
- Produksi Kedelai (ton)
8,341
8,424
8,508
8,593
8,679
10,822
275
13,261
13,394
90,753
94,752
98,752
101,474
104,938
148,233
34,173
112,241
115,918
- Produktivitas padi (ku/ha)
58.00
59.00
60.00
61.00
62.00
62.40
64.19
65.15
65.80
- Produktivitas jagung (ku/ha) - Produktivitas kedelai (ku/ha)
70.00
70.50
71.00
71.50
72.00
76.44
56.37
57.22
57.79
16.50
17.00
17.50
18.00
18.50
18.04
14.61
14.83
14.98
No.
1
Proyeksi
Realisasi Capaian SR I Tahun 2015
Realisasi Capaian Tahun 2014
Indikator
SPM / standar IKK kabupaten
MDGs
SPM Ketahanan Pangan 1 Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita a Ketersediaan Pangan
2 Penguatan Cadangan Pangan a Tersedianya cadangan pangan di tingkat kabupaten - Cadangan pangan ekuivalen beras 2
100 ton
IKK - Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya
Catatan Analisis
Lampiran 3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN JOMBANG SKPD : DINAS PERTANIAN Rancangan Awal RKPD Program/ No. Lokasi Kegiatan 2 1 3 I Program Peningkatan Kesehjateraan Petani Tanaman Pelatihan petani Kabupaten dan pelaku agribisnis
II
Indikator Kinerja 4 Tercapainya NTP Sub Sektor Tanaman Pangan 110 persen
Hasil Analisa Kebutuhan Target Capaian 5
Terlaksananya 100 orang pelatihan agribisnis bagi petani dan pelaku usaha 100 orang
Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan
Lokasi
6
7 8 Program Peningkatan Kesehjateraan Petani Tanaman 75,000,000 Pelatihan petani Kabupaten dan pelaku agribisnis
Penyuluhan dan Kabupaten pendampingan petani dan pelaku agribisnis
Terlaksananya pembinaan pendampingan gapoktan penerima dan PUAP
21 gapoktan
60,000,000
Penyuluhan dan Kabupaten pendampingan petani dan pelaku agribisnis
Peningkatan kemampuan lembaga tani
Terlaksananya pelatihan manajemen organisasi kelembagaan petani dan restrukturisasi kelembagaan
63 gapoktan
90,000,000
Peningkatan kemampuan lembaga tani
Kabupaten
Program pemberdayaaan penyuluh pertanian lapangan Peningkatan Kabupaten kapasitas tenaga penyuluh pertanian Penyuluhan dan Kabupaten pendampingan bagi pertanian
Tercapainya peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh pertanian 150 PPL
Kabupaten
Program pemberdayaaan penyuluh pertanian lapangan
Terlaksananya TOT,lokakarya,semina r dll bagi PPL
150 PPL
150,000,000
Terlaksananya pendampingan dan monev penyusunan program dan rencana kerja PPL
150 PPL
75,000,000
Peningkatan Kabupaten kapasitas tenaga penyuluh pertanian Penyuluhan dan Kabupaten pendampingan bagi pertanian
Indikator Kinerja 9 Tercapainya NTP Sub Sektor Tanaman Pangan 110 persen Terlaksananya pelatihan agribisnis bagi petani dan pelaku usaha 100 orang Terlaksananya pembinaan pendampingan gapoktan penerima dan PUAP Terlaksananya pelatihan manajemen organisasi kelembagaan petani dan restrukturisasi kelembagaan Tercapainya peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh pertanian 150 PPL Terlaksananya TOT,lokakarya,semin ar dll bagi PPL
Terlaksananya pendampingan dan monev penyusunan program dan rencana kerja PPL
Target Capaian 10
Pagu Indikatif 11
100 orang
75,000,000
21 gapoktan
60,000,000
63 gapoktan
90,000,000
150 PPL
150,000,000
150 PPL
75,000,000
Rancangan Awal RKPD No.
III
IV
V
Program/ Kegiatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan
Lokasi
Indikator Kinerja
Kabupaten
Tersedianya Pembangunan dan rehabilitasi gedung BPP dan penyediaan sarana penyuluhan
Penyediaan/pen Kabupaten gadaan sarana prasana penyuluhan pertanian
Tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan pertanian
Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Penelitian Dan pengembangan teknologi budidaya tanaman pangan Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani
Program rehabilitasi infrastruktur kawasan agropolitan cluster tanaman Program Pengelolaan Lahan Tanaman Fasilitasi Pengelolaan Lahan Dan Air Tanaman Pangan
Hasil Analisa Kebutuhan Target Capaian 7 BPP
21 kecamata n
Tercapainya Produktifitas Tanaman Pangan 2% Kec. Ngoro,Kec.Bare ng,Kec.Mojowar no
Terlaksananya gerakan 2000 ha massal penerapan teknologi tepat guna budidaya pangan
Kec. Ngoro,Kec.Bare ng,Kec.Mojowar no
Terlaksananya pelatihan manajemen dan teknis bagi pengurus kelembagaan Meningkatnya kwalitas infrastrukstur tanaman pangan di kawasan agropolitan 1 unit Meningkatnya kwalitas jalan usaha tani 1 unit Meningkatnya Produksi Dan Produktifitas Tanaman Pangan 2 Persen
3 gapoktan
12 Bln
Pagu Indikatif 2,000,000
150,000,000
Program/ Kegiatan Saran dan Prasarana Penyuluhan
Lokasi Kabupaten
Penyediaan/pen Kabupaten gadaan sarana prasana penyuluhan pertanian
Program Pengembangan Kawasan Agropolitan 150,000,000 Penelitian Dan pengembangan teknologi budidaya tanaman pangan 60,000,000 Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani
Program rehabilitasi infrastruktur kawasan agropolitan cluster tanaman pangan Program Pengelolaan Lahan Tanaman 100,000,000 Fasilitasi Pengelolaan Lahan Dan Air Tanaman Pangan
Indikator Kinerja Tersedianya Pembangunan dan rehabilitasi gedung BPP dan penyediaan sarana penyuluhan
Tersedianya sarana 21 dan prasarana kecamata penyuluhan pertanian n
Tercapainya Produktifitas Tanaman Pangan 2% Kec. Terlaksananya Ngoro,Kec.Bare gerakan massal ng,Kec.Mojowar penerapan teknologi no tepat guna budidaya pangan Kec. Ngoro,Kec.Bare ng,Kec.Mojowar no
Target Capaian 7 BPP
Pagu Indikatif -
150,000,000
2000 ha
150,000,000
Terlaksananya 3 pelatihan manajemen gapoktan dan teknis bagi pengurus kelembagaan Meningkatnya kwalitas infrastrukstur tanaman pangan di kawasan agropolitan 1 unit Meningkatnya kwalitas jalan usaha tani 1 unit Meningkatnya 12 Bln Produksi Dan Produktifitas Tanaman Pangan 2 Persen
60,000,000
100,000,000
Rancangan Awal RKPD Program/ No. Kegiatan VI Program Pembangunan Infrastruktur Pengelolaan Air VII Program Pembangunan Infrastruktur Kawasan Agropolitan Cluster Tanaman Pangan VIII
IX
Lokasi
Program Pembangunan/Re habilitasi Sarana Dan Prasarana Sumur Dangkal Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian Fasilitasi Kabupaten Kerjasama Regional/Nasion al/Internasional Penyediaan Hasil Produksi Pertanian Komplementer Penyuluhan Kabupaten Pemasaran Produksi Pertanian Guna Menghindari Tengkulak Dan Sistem Ijon
Indikator Kinerja
Hasil Analisa Kebutuhan Target Capaian
Tercapainya Indeks Pertanaman (IP) 215 Persen
Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan
Lokasi
Program Pembangunan Infrastruktur Pengelolaan Air Program Pembangunan Infrastruktur Kawasan Agropolitan Cluster Tanaman Pangan
Tercapainya Peningkatan Kualitas Infrastruktur Pertanian Di Kawasan Agropolitan 20 Persen
Tercapainya Kebutuhan Sarana Prasarana Air(sumur dangkal)15 Unit Tercapainya Jumlah Kemitraan Pemasaran Produk Pertanian 4 Mitra Terlaksanya Kerja Sama Antara Pelaku Utama Dan Pelaku Usaha.
4 Mitra
Terselenggaranya Pengawalan Sistem Tunda Jual.
10 Poktan/Ga poktan
Program Pembangunan/Reh abilitasi Sarana Dan Prasarana Sumur Dangkal Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian 50,000,000 Fasilitasi Kabupaten Kerjasama Regional/Nasion al/Internasional Penyediaan Hasil Produksi Pertanian Komplementer 60,000,000 Penyuluhan Kabupaten Pemasaran Produksi Pertanian Guna Menghindari Tengkulak Dan Sistem Ijon
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
Tercapainya Indeks Pertanaman (IP) 215 Persen Tercapainya Peningkatan Kualitas Infrastruktur Pertanian Di Kawasan Agropolitan 20 Persen Tercapainya Kebutuhan Sarana Prasarana Air(sumur dangkal)15 Unit Tercapainya Jumlah Kemitraan Pemasaran Produk Pertanian 4 Mitra
-
Terlaksanya Kerja Sama Antara Pelaku Utama Dan Pelaku Usaha.
4 Mitra
250,000,000
Terselenggaranya Pengawalan Sistem Tunda Jual.
10 Poktan/Ga poktan
60,000,000
Rancangan Awal RKPD Program/ No. Lokasi Kegiatan Pengolahan Kabupaten Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi Pertanian Masyarakat X Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Penelitian Dan Kabupaten Pengembangan Teknologi Pertanian Tepat Guna Pengadaan Sarana Dan Prasarana Teknologi Pertanian Tepat Guna Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna Pelatihan Dan Bimbingan Pengoprasian Teknologi Pertanian Tepat Guna Pelatihan Penerapan tekonologi Pertanian Modern Bercocok Tanam
Kabupaten
Indikator Kinerja Terselenggaranya Informasi Pasar/Permintaan Dan Pasokan Produk Pertanian
Tercapainya Peningkatan Produktifitas Padi,Jagung dan Kedelai 2 Persen Terlaksananya Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna Dalam Bentuk Laboratorium Lapangan Tersedianya sarana dan prasarana tepat guna
Hasil Analisa Kebutuhan Target Capaian 12 Bulan
8 BPP
Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan
Lokasi
35,000,000
Pengolahan Kabupaten Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi Pertanian Masyarakat Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian 100,000,000 Penelitian Dan Kabupaten Pengembangan Teknologi Pertanian Tepat Guna
1 Paket
2,000,000,000
Seluruh Kecamatan
Terlaksananya Gerakan Massal penerapan teknologi tepat guna budidaya tanaman pangan
1059 ha
100,000,000
Kabupaten
Terlaksananya Pelatihan Petugas Laboratorium
10 Orang
50,000,000
Seluruh Kecamatan
Terlaksananya Sekolah 21 Lapang (SL) kecamata Penerapan Teknologi n Spesifik
220,000,000
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Teknologi Pertanian Tepat Guna Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna Pelatihan Dan Bimbingan Pengoprasian Teknologi Pertanian Tepat Guna Pelatihan Penerapan tekonologi Pertanian Modern Bercocok Tanam
Kabupaten
Indikator Kinerja Terselenggaranya Informasi Pasar/Permintaan Dan Pasokan Produk Pertanian
Tercapainya Peningkatan Produktifitas Padi,Jagung dan Kedelai 2 Persen Terlaksananya Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna Dalam Bentuk Laboratorium Lapangan Tersedianya sarana dan prasarana tepat guna
Target Capaian 12 Bulan
Pagu Indikatif 35,000,000
8 BPP
100,000,000
1 Paket
2,000,000,000
Seluruh Kecamatan
Terlaksananya Gerakan Massal penerapan teknologi tepat guna budidaya tanaman pangan
1059 ha
100,000,000
Kabupaten
Terlaksananya Pelatihan Petugas Laboratorium
10 Orang
50,000,000
Seluruh Kecamatan
Terlaksananya Sekolah Lapang (SL) Penerapan Teknologi Spesifik
21 kecamata n
220,000,000
Rancangan Awal RKPD Program/ No. Lokasi Kegiatan Pengadaan Kabupaten Operasional Laboratorium Pertanian XI Program Peningkatan Produksi Penyuluhan Kabupaten Peningkatan Produksi Pertanian Monitoring,Eval Kabupaten uasi Dan Pelaporan
Pemasyarakata Kabupaten n Teknologi Dan Hasil Produksi Pertanian
Indikator Kinerja Tersedianya Bahan Dan Peralatan Laboratorium Pertanian
Hasil Analisa Kebutuhan Target Capaian 3 Paket
Tercapainya Produksi Tanaman Pangan 2 Persen Terlaksananya 3 Unit Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian P4S Terlaksananya 12 Bulan Monitoring Dan Evaluasi Program Peningkatan Produksi Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Terlaksananya 200 ha diseminasi dan apresiasi teknologi dan hasil produksi pertanian Tersedianya Benih dan 5 Bibit hortikultura Kecamata secara pelatihan n pemanfaatan pekarangan.
Pagu Indikatif
Indikator Kinerja
Target Capaian 3 Paket
Pagu Indikatif
Pengadaan Kabupaten Operasional Laboratorium Pertanian Program Peningkatan Produksi 70,000,000 Penyuluhan Kabupaten Peningkatan Produksi Pertanian 250,000,000 Monitoring,Eval Kabupaten uasi Dan Pelaporan
Tersedianya Bahan Dan Peralatan Laboratorium Pertanian Tercapainya Produksi Tanaman Pangan 2 Persen Terlaksananya 3 Unit Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian P4S Terlaksananya 12 Bulan Monitoring Dan Evaluasi Program Peningkatan Produksi Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi
100,000,000
100,000,000
Pemasyarakata Kabupaten n Teknologi Dan Hasil Produksi Pertanian
200 ha
140,000,000
360,000,000
Penyediaan Benih/Bibit Hortikultura
Kec.Diwek,Kec Peterongan,Kec .Jombang,Kec. Tembelang Kec Ploso
Terlaksananya diseminasi dan apresiasi teknologi dan hasil produksi pertanian Tersedianya Benih dan Bibit hortikultura secara pelatihan pemanfaatan pekarangan.
5 Kecamata n
360,000,000
Pelatihan Dan Bimbingan Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan(OPT ) Pendampingan Program WISMP Pengembangan Komoditas Unggulan Daerah
Kec.Kudu,Kec. Terlaksanya Sekolah Gudo,.Kec.Sum Lapang Pengendalian obito Hama Terpadu.(SLPHT)
5 Unit
150,000,000
Kabupaten
2 Unit
166,190,000
6000 Btg
90,000,000
Kec.Diwek,Kec Peterongan,Kec .Jombang,Kec. Tembelang Kec Ploso
Pelatihan Dan Bimbingan Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan(OPT ) Pendampingan Program WISMP Pengembangan Komoditas Unggulan Daerah
Kec.Kudu,Kec. Terlaksanya Sekolah Gudo,.Kec.Sum Lapang Pengendalian obito Hama Terpadu.(SLPHT)
5 Unit
200,000,000
Kabupaten
2 Unit
200,000,000
6000 Btg
90,000,000
Kabupaten
Lokasi
100,000,000
Penyediaan Benih/Bibit Hortikultura
Terlaksananya Pembinaan Program WISMP Tersedianya Bibit Komoditas Unggulan Daerah
Program/ Kegiatan
Kabupaten
Terlaksananya Pembinaan Program WISMP Tersedianya Bibit Komoditas Unggulan Daerah
70,000,000
193,385,000
Rancangan Awal RKPD No.
Program/ Kegiatan Penyusunan Database Potensi Pertanian Penyediaan Sarana Dan Prasarana Produksi Pertanian
Lokasi
Indikator Kinerja
Kabupaten
Terselenggaranya Pengumpulan Dan Analisa Data Statistik Pertanian Kec.Bareng,Kec Tersedianya Alat .Jogoroto,Kec.D Mesin (Alsinstan) iwek,Kec Pertanian mojoagung,Kec Gudo,Kec Ploso,Kec Jombang,Kec peterongan Kec Kudu,Kec.Sumo bito,Kec.Kabuh, Kec Mojowarno,Kec Megaluh Kec Tembelang Kec.Kesamben Kec.Bandar KM,Kec Wonosalam
Peningkatan Produksi,Produ ktifitas Dan Mutu Produk Pertanian
Kec.Kabuh,Kec. Jogoroto,Kec.M ojoagung,Kec.P eterongan,Kec.J ombang,Kec.Ku du,Kec.Tembela ng,Kec Ngoro
Terlaksanya Kawasan Penerapan Teknologi Agroekosistem Spesifik Lokasi Tanaman Pangan
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pengendalian OPT
Kabupaten
Tersedianya Bahan Dan Peralatan Pengendalian OPT
Hasil Analisa Kebutuhan Target Capaian 12 Bulan
Pagu Indikatif 75,000,000
Program/ Kegiatan
Lokasi
Penyusunan Database Potensi Pertanian Penyediaan Sarana Dan Prasarana Produksi Pertanian
Kabupaten
Indikator Kinerja
Terselenggaranya Pengumpulan Dan Analisa Data Statistik Pertanian Kec.Bareng,Kec Tersedianya Alat .Jogoroto,Kec.D Mesin (Alsinstan) iwek,Kec Pertanian mojoagung,Kec Gudo,Kec Ploso,Kec Jombang,Kec peterongan Kec Kudu,Kec.Sumo bito,Kec.Kabuh, Kec Mojowarno,Kec Megaluh Kec Tembelang Kec.Kesamben Kec.Bandar KM,Kec Wonosalam
Target Capaian 12 Bulan
75,000,000
1 Paket
2,208,000,000
8 Kecamata n
475,000,000
Peningkatan Produksi,Produ ktifitas Dan Mutu Produk Pertanian
Kec.Kabuh,Kec. Jogoroto,Kec.M ojoagung,Kec.P eterongan,Kec.J ombang,Kec.Ku du,Kec.Tembela ng,Kec Ngoro
Terlaksanya Kawasan 8 Penerapan Teknologi Kecamata Agroekosistem n Spesifik Lokasi Tanaman Pangan
475,000,000
2 Paket
250,000,000
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pengendalian OPT WISMP
Kabupaten
Tersedianya Bahan Dan Peralatan Pengendalian OPT
2 Paket
250,000,000
12 bln
37,480,000
di banjarjo, DI Terlaksananaya Kedungsuruh, program WISMP DI Pandean, DI Penang
1 Paket
Pagu Indikatif
2,198,000,000
Rancangan Awal RKPD Program/ No. Kegiatan XII Program Rehabilitasi Infrastruktur Pengelolaan Air Tanaman Pertanian XIII Program Pembangunan/Re habilitasi Sarana Dan Prasarana XIV Program Pembangunan/Re habilitasi Sarana XV Program Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif
Lokasi
Fasilitasi Seluruh Pembentuka/Re Kecamatan vitalisasi HIPPA/GHIPPA Penguatan Kabupaten Kelembagaan HIPPA/GHIPPA
Peningkatan Kabupaten Kapasitas SDM HIPPA/GHIPPA
XVI
Program Peningkatan Daya Dukung Lahan,Air Dan Lingkungan Pertanian
Indikator Kinerja
Hasil Analisa Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif
Tercapainya Prosentase Jaringan irigasi Yang Ditingkatkan Kualitasnya 5 Persen
Lokasi
Program Rehabilitasi Infrastruktur Pengelolaan Air Tanaman Pertanian Program Pembangunan/Reh abilitasi Sarana Dan Prasarana Program Pembangunan/Reh abilitasi Sarana Program Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif
Tercapainya Sarana Prasarana Air (DAM Parit) 3 Unit Tercapainya Sarana Prasarana Air(Embung) 1 Unit Meningkatnya Jumlah Kelembagaan P3A Yang Mampu Mengelola Irigasi Secara Partisipatif 21 Kecamatan Terlaksananya 21 Pembinaan Dan kecamata Pemberdayaan n Perkumpulan Petani Pemakai Air(P3A) Terwujudnya P3A 21 Yang Mampu Kecamata Melaksanakan n Perencanaan Dan Mengelola irigasi Secara Partisipatif Terwujudnya 21 Kemampuan Anggota Kecamata P3A Dalam n Pemanfaatan Air Irigasi Secara Efektif Dan Efisien Tercapainya Luas Lahan Yang Meningkat Bahan Organiknya 1 Persen
Program/ Kegiatan
150,000,000
Fasilitasi Seluruh Pembentuka/Re Kecamatan vitalisasi HIPPA/GHIPPA
78,750,000
Penguatan Kabupaten Kelembagaan HIPPA/GHIPPA
157,500,000
Peningkatan Kabupaten Kapasitas SDM HIPPA/GHIPPA
Program Peningkatan Daya Dukung Lahan,Air Dan Lingkungan Pertanian
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
Tercapainya Prosentase Jaringan irigasi Yang Ditingkatkan Kualitasnya 5 Persen Tercapainya Sarana Prasarana Air (DAM Parit) 3 Unit Tercapainya Sarana Prasarana Air(Embung) 1 Unit Meningkatnya Jumlah Kelembagaan P3A Yang Mampu Mengelola Irigasi Secara Partisipatif 21 Kecamatan Terlaksananya 21 Pembinaan Dan kecamata Pemberdayaan n Perkumpulan Petani Pemakai Air(P3A) Terwujudnya P3A 21 Yang Mampu Kecamata Melaksanakan n Perencanaan Dan Mengelola irigasi Secara Partisipatif Terwujudnya 21 Kemampuan Anggota Kecamata P3A Dalam n Pemanfaatan Air Irigasi Secara Efektif Dan Efisien Tercapainya Luas Lahan Yang Meningkat Bahan Organiknya 1 Persen
150,000,000
78,750,000
157,500,000
Rancangan Awal RKPD No.
Program/ Lokasi Kegiatan Peningkatan Kabupaten Daya Dukung Lahan Pertanian
Peningkatan Kabupaten Kualitas Ekosistem Lahan Pertanian
XVII
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Pertanian
XVIII Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Cluster Hortikultura Pengembangan Kec. ngoro komoditas di kec.wonosalam kawasan agopolitan cluster hortikultura
Indikator Kinerja
Hasil Analisa Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
Terlaksananya Reklamasi Lahan 10 ha;Terlaksananya Gerakan Pengembalian Limbah Pertanian 5000 ha;Terlaksananya Gerakan Penanaman Tanaman Sebagai Pupuk Hijau 100ha
100,000,000
Peningkatan Kabupaten Daya Dukung Lahan Pertanian
Terlaksananya Reklamasi Lahan 10 ha;Terlaksananya Gerakan Pengembalian Limbah Pertanian 5000 ha;Terlaksananya Gerakan Penanaman Tanaman Sebagai Pupuk Hijau 100ha
100,000,000
Terlaksananya pembangunan pagupon dan peningkatan populasi burung hantu 10 unit;terlaksananya gerakan pelepasan agens hayati 5000ha
125,000,000
Peningkatan Kabupaten Kualitas Ekosistem Lahan Pertanian
Terlaksananya pembangunan pagupon dan peningkatan populasi burung hantu 10 unit;terlaksananya gerakan pelepasan agens hayati 5000ha
175,000,000
Tercapainya Luasan Tanaman Tembakau Menjadi Hortikultura 50ha Tercapainya Produktifitas Hortikultura Di Kawasan Agropolitan 2 Persen Terlaksanya 2 konvervasi pohoninduk Kecamata durian bido dan n gerakan massal penanaman komoditas unggulan
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Pertanian Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Cluster Hortikultura 150,000,000 Pengembangan Kec. ngoro komoditas di kec.wonosalam kawasan agopolitan cluster hortikultura
Tercapainya Luasan Tanaman Tembakau Menjadi Hortikultura 50ha Tercapainya Produktifitas Hortikultura Di Kawasan Agropolitan 2 Persen Terlaksanya konvervasi pohoninduk durian bido dan gerakan massal penanaman komoditas unggulan
2 Kecamata n
150,000,000
Rancangan Awal RKPD No.
XIX
XX
Program/ Kegiatan Peningkatan kemampuan lembaga petani di kawasan agropolitan cluster hortikultura Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian
Lokasi
Indikator Kinerja
Kec.Ngoro,Kec. Terlaksananya Bareng,Kec.Wo pelatihan manajemen nosalam dan teknis bagi pengurus kelembagaan di wilayah agropolitan tanaman hortikultura Kec,.Ngoro,Kec Terlaksannya pelatihan 40 orang .Bareng,.Kec.W manajemen dan teknis onosalam bagi petugas pembina di wilayah agropolitan tanaman hortikultura
Program Pengembangan Produk Hasil Agribisnis Menjadi Pengelolaan Kabupaten hasil produksi pertanian
Terwujudnya Produk Beras Oleh Petani/Kelompok Tani 500 ton Terlaksananya bantuan alat pengolah hasil panen 2 unit;terlaksananya fasilitasi prosesing gabah menjadi beras 250 ha
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 100 persen Tersedianya jasa Tenaga administrasi Teknis Perkantoran
Penyediaan Pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa tenaga administrasi teknis perkantoran
Hasil Analisa Kebutuhan Target Capaian 3 gapoktan
Kabupaten
Kabupaten
Terpenuhinya sarana prasarana pelayanan perkantoran
Pagu Indikatif 75,000,000
30,000,000
Program/ Kegiatan Peningkatan kemampuan lembaga petani di kawasan agropolitan cluster hortikultura Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian
Lokasi
Kec.Ngoro,Kec. Terlaksananya Bareng,Kec.Wo pelatihan manajemen nosalam dan teknis bagi pengurus kelembagaan di wilayah agropolitan tanaman hortikultura Kec,.Ngoro,Kec Terlaksannya .Bareng,.Kec.W pelatihan manajemen onosalam dan teknis bagi petugas pembina di wilayah agropolitan tanaman hortikultura
Program Pengembangan Produk Hasil Agribisnis Menjadi 100,000,000 Pengelolaan Kabupaten hasil produksi pertanian
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan
277,700,000
13 Bulan
770,647,000
Penyediaan Pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa tenaga administrasi teknis perkantoran
Indikator Kinerja
Kabupaten
Kabupaten
Target Capaian 3 gapoktan
40 orang
Terwujudnya Produk Beras Oleh Petani/Kelompok Tani 500 ton Terlaksananya bantuan alat pengolah hasil panen 2 unit;terlaksananya fasilitasi prosesing gabah menjadi beras 250 ha Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 100 persen Tersedianya jasa Tenaga administrasi Teknis Perkantoran Terpenuhinya sarana prasarana pelayanan perkantoran
Pagu Indikatif 75,000,000
30,000,000
100,000,000
12 Bulan
276,300,000
13 Bulan
930,025,000
Rancangan Awal RKPD Program/ No. Kegiatan XXI Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor
Lokasi
Meningkatnya Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur 100 Persen Kabupaten
Pemeliharaan Kabupaten rutin/berkala/se dang/berat/gedu ng kantor/banguna n pendukungnya Pemeliharaan Kabupaten rutin/berkala/se dang/berat sarana dan prasarana gedung kantor Pemeliharaan Kabupaten rutin berkala/sedang/ berat kendaraan dinas /kendaraan operasional XXII
Indikator Kinerja
Hasil Analisa Kebutuhan Target Capaian
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Kabupaten pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya
Tersedianya perlengkapan dan peralatan gedung kantor serta meubel kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor
3 Paket
Pagu Indikatif
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 51,500,000 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor
12 Bulan
96,592,000
Terlaksannya 12 Bulan pemeliharaan peralatan kantor
37,500,000
Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas/kendaraan operasional
38,000,000
12 Bulan
Meningkatnya Kedisiplinan Aparatur 100 Persen Tersedianya Pakaian Olahraga Karyawan Karyawati Kantor
Program/ Kegiatan
Lokasi
45,000,000
Target Capaian
Pagu Indikatif
Meningkatnya Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur 100 Persen Kabupaten
Pemeliharaan Kabupaten rutin/berkala/se dang/berat/gedu ng kantor/banguna n pendukungnya Pemeliharaan Kabupaten rutin/berkala/se dang/berat sarana dan prasarana gedung kantor Pemeliharaan Kabupaten rutin berkala/sedang/ berat kendaraan dinas /kendaraan operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur
300 Set
Indikator Kinerja
Pengadaan Kabupaten pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya
Tersedianya perlengkapan dan peralatan gedung kantor serta meubel kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor
3 Paket
14,724,000
12 Bulan
47,505,000
Terlaksannya pemeliharaan peralatan kantor
12 Bulan
25,000,000
Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas/kendaraan operasional
12 Bulan
39,000,000
220 Set
55,000,000
Meningkatnya Kedisiplinan Aparatur 100 Persen Tersedianya Pakaian Olahraga Karyawan Karyawati Kantor
Rancangan Awal RKPD Program/ No. Lokasi Kegiatan XXIII Program Perancanaan Strategis Dan Pelaporan Capaian Kinerja Serta Keuangan SKPD Penyusunan Kabupaten Rencana Strategis SKPD Penyusunan Kabupaten Rencana Kerja SKPD Penyusunan Kabupaten Laporan Capaian Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Kabupaten
JUMLAH
Indikator Kinerja Terlaksananya Perencanaan Strategis Dan Pelaporan Capaian Kinerja Serta Keuangan SKPD 12 Bulan Tersusunnya dokumen renstra SKPD
Hasil Analisa Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan
Lokasi
Program Perancanaan Strategis Dan Pelaporan Capaian Kinerja Serta Keuangan SKPD 5 Buku
Tersusunnya 1 Dokumen Rencana Dokumen Kerja SKPD Tersusunnya dokumen 2 laporan capaian kinerja Dokumen dan laporan akuntabilitas kinerja SKPD Tersusunnya dokumen 2 laporan keuangan Dokumen semesteran dan prognosis serta laporan realisasi anggaran
5,000,000
Penyusunan Kabupaten Rencana Strategis SKPD
10,000,000
Penyusunan Kabupaten Rencana Kerja SKPD Penyusunan Kabupaten Laporan Capaian Kinerja SKPD
15,000,000
10,000,000
22,598,654,000
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Kabupaten
Indikator Kinerja Terlaksananya Perencanaan Strategis Dan Pelaporan Capaian Kinerja Serta Keuangan SKPD 12 Bulan Tersusunnya dokumen renstra SKPD
Target Capaian
5 Buku
Tersusunnya 1 Dokumen Rencana Dokumen Kerja SKPD Tersusunnya 2 dokumen laporan Dokumen capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja SKPD Tersusunnya 2 dokumen laporan Dokumen keuangan semesteran dan prognosis serta laporan realisasi anggaran
JUMLAH
Pagu Indikatif
1,000,000
10,000,000
15,000,000
10,000,000
10,469,859,000
Lampiran 4 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2015 KABUPATEN JOMBANG SKPD : DINAS PERTANIAN Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
1 2.01.26
2 Program Peningkatan Kesehjateraan Petani Tanaman Pangan 2.01.26.0001 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 2.01.26.0002
Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis 2.01.26.0003 Peningkatan kemampuan lembaga tani
2.01.30
Program pemberdayaaan penyuluh pertanian lapangan
2.01.30.0001
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian
2.01.30.0003
Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian
2.01.30.0004
Saran dan Prasarana Penyuluhan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi
3 4 Tercapainya NTP Sub Sektor Tanaman Pangan 110 persen Terlaksananya pelatihan Kabupaten agribisnis bagi petani dan pelaku usaha 100 orang Terlaksananya pembinaan Kabupaten pendampingan gapoktan penerima dan PUAP Terlaksananya pelatihan Kabupaten manajemen organisasi kelembagaan petani dan rekonstruksi kelembagaan Tercapainya peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh pertanian 150 PPL Terlaksananya Kabupaten TOT,lokakarya,seminar dll bagi PPL Terlaksananya Kabupaten pendampingan dan monev penyusunan program dan rencana kerja PPL Tersedianya Pembangunan Kabupaten dan rehabilitasi gedung BPP dan penyediaan sarana penyuluhan
Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 5 6
Sumber Dana
Catatan Penting
7
8
100 orang
75,000,000 APBD Kab.
21 gapoktan
60,000,000 APBD Kab.
63 gapoktan
90,000,000 APBD Kab.
150 PPL
150,000,000 APBD Kab.
150 PPL
75,000,000 APBD Kab.
7 BPP
2,000,000 DAK Kab.
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
2.01.30.0005
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi
Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Target Capaian Sumber Dana Dana/Pagu Kinerja Indikatif 21 kecamatan 150,000,000 APBD Kab.
Penyediaan/pengadaan sarana prasana penyuluhan pertanian 2.01.37 Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Cluster Tanaman Pangan 2.01.37.0001 Penelitian Dan pengembangan teknologi budidaya tanaman pangan
Tersedianya sarana dan Kabupaten prasarana penyuluhan pertanian Tercapainya Produktifitas Tanaman Pangan 2% Terlaksananya gerakan Kec. massal penerapan teknologi Ngoro,Kec.Bareng,Ke tepat guna budidaya pangan c.Mojowarno
2000 ha
150,000,000 APBD Kab.
2.01.37.0007
Terlaksananya pelatihan Kec. manajemen dan teknis bagi Ngoro,Kec.Bareng,Ke pengurus kelembagaan c.Mojowarno
3 gapoktan
60,000,000 APBD Kab.
Kec Mojowarno
1 Unit
42,000,000 APBD Kab.
Kec. Mojowarno
1 Unit
30,000,000 APBD Kab.
1 unit
77,000,000
1 unit
77,000,000
1 unit
82,500,000 APBD Kab.
Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani
2.01.53
Program rehabilitasi infrastruktur kawasan agropolitan cluster tanaman pangan 2.01.53.0071 Rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi desa Grobogan,Kec Mojowarno 2.01.53.0086 Rehabilitasi /pemeliharaan jaringan irigasi desa Wringin Pitu Kec.Mojowarno 2.01.59 Program Pengelolaan Lahan Tanaman Pertanian 2.01.59.0021
Meningkatnya kwalitas infrastrukstur tanaman pangan di kawasan agropolitan 1 unit Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan JIDES Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan JIDES Meningkatnya kwalitas jalan usaha tani 1 unit
Pembangunan Jalan Usaha Terlaksanya Pembangunan Kec. Diwek Tani Pertanian Desa JUT Jatipelem,Kec., Diwek
2.01.59.0023 Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Kayangan, 2.01.59.0032 Pembangunan jalan usaha tani pertanian Desa Blimbing,Kec Gudo
Terlaksanya Pembangunan Kec. Diwek JUT Terlaksanya Pembangunan Kec Gudo JUT
Catatan Penting
Kode 2.01.59.0041
2.01.59.0042
2.01.59.0043
2.01.59.0045 2.01.59.0046
2.01.59.0047
2.01.59.0051
2.01.59.0055
2.01.59.0078
2.01.59.0088
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan jalan usaha tani pertanian Desa Mentaos,Kec Gudo Pembangunan jalan usaha tani Pertanian Desa Pesanggrahan,Kec.Gudo Pembangunan jalan usaha tani pertanian Desa Plumbon Gambang,Kec Gudo Pembangunan Jalan Usaha tani pertanian Desa Spanyul,Kec Pembangunan Jalan Usaha tani pertanian Desa Sukoiber,Kec Gudo Pembangunan Jalan Usaha tani pertanian Desa Sukopinggir ,Kec Gudo Pembangunan Jalan Usaha tani pertanian Desa Janti,Kec.Jogoroto Pembangunan Jalan Usaha tani pertanian Desa Ngumpul,Kec Jogoroto Pembangunan Jalan Usaha tani pertanian DesaSumberjo,Kec Jombang Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian DesaMangunan,Kec Kabuh
2.01.59.0092 Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi
Terlaksanya Pembangunan Kec Gudo JUT
Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Target Capaian Sumber Dana Dana/Pagu Kinerja Indikatif 1 unit 90,000,000 APBD Kab.
Terlaksanya Pembangunan Kec Gudo JUT
1 unit
78,000,000 APBD Kab.
Terlaksanya Pembangunan Kec Gudo JUT
1 unit
160,000,000 APBD Kab.
Terlaksanya Pembangunan Kec Gudo JUT Terlaksanya Pembangunan Kec Gudo JUT
1 unit
77,000,000
1 unit
77,000,000
Terlaksanya Pembangunan Kec Gudo JUT
1 unit
145,000,000 APBD Kab.
Terlaksanya Pembangunan Kec.Jogoroto JUT
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
Terlaksanya Pembangunan Kec.Jogoroto JUT
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
Terlaksanya Pembangunan Kec.Jombang JUT
1 unit
77,000,000
Terlaksanya Pembangunan Kec.Kabuh JUT
1 unit
82,500,000 APBD Kab.
Terlaksanya Pembangunan Kec.Kabuh JUT
1 unit
100,000,000 APBD Kab.
Catatan Penting
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi
Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Target Capaian Sumber Dana Dana/Pagu Kinerja Indikatif 1 unit 59,000,000 APBD Kab.
2.01.59.0094
Pembangunan Jalan Usaha Terlaksanya Pembangunan Kec.Kabuh Tani Pertanian Desa JUT Sumberaji,Kec Kabuh
2.01.59.0102
Pembangunan Jalan Usaha Terlaksanya Pembangunan Kec.Kesamben Tani Pertanian Desa JUT Jombok,Kec Kesamben
1 unit
100,000,000 APBD Kab.
2.01.59.0103
Pembangunan Jalan Usaha Terlaksanya Pembangunan Kec.Kesamben Tani Pertanian Desa JUT Kedungbetik,Kec kesamben
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
2.01.59.0104
Pembangunan Jalan Usaha Terlaksanya Pembangunan Kec.Kesamben Tani Pertanian Desa JUT Kedungmlati,Kec Kesamben
1 unit
100,000,000 APBD Kab.
2.01.59.0105
Pembangunan jalan Usaha Tani Pertanian Desa Kesamben,Kec Kesamben Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Bakalanrayung,Kec Kudu
Terlaksanya Pembangunan Kec.Kesamben JUT
1 unit
75,000,000 APBD Kab.
Terlaksanya Pembangunan Ke.Kudu JUT
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
Pembangunan Jalan Usaha tani pertanian Desa Katemas,Kec Kudu Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Kepuhrejo,Kec Kudu Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Kudubanjar,Kec Kudu
Terlaksanya Pembangunan Ke.Kudu JUT
1 unit
49,880,000 APBD Kab.
Terlaksanya Pembangunan Ke.Kudu JUT
1 unit
79,500,000 APBD Kab.
Terlaksanya Pembangunan Ke.Kudu JUT
1 unit
53,000,000 APBD Kab.
Pembangunan Jalan Usaha Terlaksanya Pembangunan Ke.Kudu Tani Pertanian Desa JUT Made,Kec Kudu
1 unit
160,000,000 APBD Kab.
2.01.59.0111
2.01.59.0113
2.01.59.0114
2.01.59.0115
2.01.59.0116
Catatan Penting
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi
2.01.59.0122
Pembangunan Jalan Usaha Terlaksanya Pembangunan Kec.Megaluh Tani Pertanian Desa JUT Balonggemek,Kec Megaluh
2.01.59.0125
Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian DesaGongseng,Kec Megaluh Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Pacarpeluk,Kec Megaluh
2.01.59.0129
2.01.59.0131
Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Target Capaian Sumber Dana Dana/Pagu Kinerja Indikatif 1 unit 56,000,000 APBD Kab.
Terlaksanya Pembangunan Kec.Megaluh JUT
1 unit
Terlaksanya Pembangunan Kec.Megaluh JUT
1 unit
Pembangunan Jalan Usaha Terlaksanya Pembangunan Kec.Megaluh Tani Pertanian Desa JUT Sudimoro,Kec Megaluh
1 unit
100,000,000 APBD Kab.
1 unit
100,000,000 APBD Kab.
1 unit
60,000,000 APBD Kab.
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
2.01.59.0132 Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa 2.01.59.0134 Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Turipinggir,Kec Megaluh
Terlaksanya Pembangunan Kec.Megaluh JUT Terlaksanya Pembangunan Kec.Megaluh JUT
160,000,000 APBD Kab.
77,000,000 DAK
2.01.59.0140
Pembangunan Jalan Usaha Terlaksanya Pembangunan Kec.Mojoagung Tani Pertanian Desa JUT Johowinong,Kec Mojoagung
2.01.59.0142
Terlaksanya Pembangunan Kec.Mojoagung JUT
1 unit
77,000,000 DAK
Terlaksanya Pembangunan Kec.Mojoagung JUT
1 unit
77,000,000 DAK
Terlaksanya Pembangunan Kec.Mojoagung JUT
1 unit
77,000,000 DAK
Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Karangwinongan,Kec Mojoagung 2.01.59.0145 Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Kedunglumpang,Kec Mojoagung 2.01.59.0151 Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa
Catatan Penting
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
2.01.59.0154
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi
Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Cupak,Kec Ngusikan 2.01.59.0156 Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa 2.01.59.0157 Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Ketapangkuning,Kec Ngusikan 2.01.59.0158 Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Kromong,Kec Ngusikan
Terlaksanya Pembangunan Kec.Ngusikan JUT
2.01.59.0161 Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa 2.01.59.0167 Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Jatiganggong,Kec Perak 2.01.59.0176
Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Target Capaian Sumber Dana Dana/Pagu Kinerja Indikatif 1 unit 50,000,000 APBD Kab.
Terlaksanya Pembangunan Kec.Ngusikan JUT Terlaksanya Pembangunan Kec.Ngusikan JUT
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
1 unit
52,000,000 APBD Kab.
Terlaksanya Pembangunan Kec.Ngusikan JUT
1 unit
62,500,000 APBD Kab.
Terlaksanya Pembangunan Kec.Ngusikan JUT Terlaksanya Pembangunan Kec.Perak JUT
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
1 unit
77,000,000 DAK
Pembangunan Jalan Usaha Terlaksanya Pembangunan Kec.Perak Tani Pertanian Desa JUT Temuwulan,Kec Perak
1 unit
100,000,000 APBD Kab.
2.01.59.0178 Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian 2.01.59.0180 Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Keplaksari,Kec Peterongan
Terlaksanya Pembangunan Kec.Peterongan JUT Terlaksanya Pembangunan Kec.Peterongan JUT
1 unit
75,000,000 APBD Kab.
1 unit
77,000,000 APBD Kab.
2.01.59.0182 Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa 2.01.59.0183 Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Morosunggingan,Kec Peterongan
Terlaksanya Pembangunan Kec.Peterongan JUT Terlaksanya Pembangunan Kec.Peterongan JUT
1 unit
77,000,000 DAK
1 unit
200,000,000 APBD Kab.
Catatan Penting
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi
2.01.59.0192
Pembangunan Jalan Usaha Terlaksanya Pembangunan Kec.Plandaan Tani Pertanian Desa JUT Darurejo,Kec Plandaan
2.01.59.0193
Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Gebangbunder,Kec. Plandaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Kampungbaru,Kec.Plandaan
Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Target Capaian Sumber Dana Dana/Pagu Kinerja Indikatif 1 unit 50,000,000 APBD Kab.
Terlaksanya Pembangunan Kec.Plandaan JUT
1 unit
77,000,000 DAK
Terlaksanya Pembangunan Kec.Plandaan JUT
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
2.01.59.0197
Pembangunan Jalan Usaha Terlaksanya Pembangunan Kec.Plandaan Tani Pertanian Desa JUT Karangmojo,Kec Plandaan
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
2.01.59.0199
Pembangunan Jalan Usaha Terlaksanya Pembangunan Kec.Plandaan Tani Pertanian Desa JUT Plabuhan,Kec Pandaan
1 unit
77,000,000 DAK
2.01.59.0202
Pembangunan Jalan Usaha Terlaksanya Pembangunan Kec.Plandaan Tani Pertanian Desa JUT Sumberjo,Kec Plandaan
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
2.01.59.0203
Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian DesaTondowulan,Kec Plandaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian DesaDaditunggal,Kec Ploso
Terlaksanya Pembangunan Kec.Plandaan JUT
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
Terlaksanya Pembangunan Kec.Ploso JUT
1 unit
77,000,000 DAK
Pembangunan Jalan Usaha Terlaksanya Pembangunan Kec.Ploso Tani Pertanian Desa JUT Gedongombo,Kec Ploso
1 unit
70,000,000 APBD Kab.
2.01.59.0196
2.01.59.0205
2.01.59.0206
Catatan Penting
Kode 2.01.59.0207
2.01.59.0208
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Jatibanjar,Kec Ploso Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Jatigedong,Kec Ploso
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi
Terlaksanya Pembangunan Kec.Ploso JUT
Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Target Capaian Sumber Dana Dana/Pagu Kinerja Indikatif 1 unit 77,000,000 DAK
Terlaksanya Pembangunan Kec.Ploso JUT
1 unit
77,000,000 DAK
2.01.59.0209
Pembangunan Jalan Usaha Terlaksanya Pembangunan Kec.Ploso Tani Pertanian Desa JUT Kebonagung,Kec Ploso
1 unit
77,000,000 DAK
2.01.59.0210
Pembangunan Jalan Usaha Terlaksanya Pembangunan Kec.Ploso Tani Pertanian Desa JUT Kedungdowo,Kec Ploso
1 unit
77,000,000 DAK
2.01.59.0212
Pembangunan Jalan Usaha Terlaksanya Pembangunan Kec.Ploso Tani Pertanian Desa Pager JUT Tanjung,Kec Ploso
1 unit
100,000,000 APBD Kab.
2.01.59.0213
Pembangunan Jalan Usaha Terlaksanya Pembangunan Kec.Ploso Tani Pertanian Desa JUT Pandan Blole,Kec Ploso
1 unit
60,000,000 APBD Kab.
2.01.59.0215
Pembangunan Jalan Usaha Terlaksanya Pembangunan Kec.Ploso Tani Pertanian Desa JUT Rejoagung,Kec Ploso
1 unit
70,000,000 APBD Kab.
2.01.59.0216
Pembangunan Jalan Usaha Terlaksanya Pembangunan Kec.Ploso Tani Pertanian Desa JUT Tanggungkramat,Kec Ploso
1 unit
77,000,000 DAK
2.01.59.0217
Pembangunan Jalan Usaha Terlaksanya Pembangunan Kec.Sumobito Tani Pertanian Desa JUT Badas,Kec Sumobito
1 unit
75,000,000 APBD Kab.
Catatan Penting
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi
Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Target Capaian Sumber Dana Dana/Pagu Kinerja Indikatif 1 unit 75,000,000 APBD Kab.
2.01.59.0222
Pembangunan Jalan Usaha Terlaksanya Pembangunan Kec.Sumobito Tani Pertanian Desa JUT Gedangan,Kec Sumobito
2.01.59.0224
Pembangunan Jalan Usaha Terlaksanya Pembangunan Kec.Sumobito Tani Pertanian Desa JUT Kedungpapar,Kec Sumobito
1 unit
200,000,000 APBD Kab.
2.01.59.0229
Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Nglele,Kec Sumobito Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Plosokerep,Kec Sumobito
Terlaksanya Pembangunan Kec.Sumobito JUT
1 unit
65,000,000 APBD Kab.
Terlaksanya Pembangunan Kec.Sumobito JUT
1 unit
150,000,000 APBD Kab.
Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Kedunglosari,Kec Tembelang Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Pulogedang,Kec Tembelang
Terlaksanya Pembangunan Kec.Tembelang JUT
1 unit
Terlaksanya Pembangunan Kec.Tembelang JUT
1 unit
100,000,000 APBD Kab.
2.01.59.0249
Pembangunan Jalan Usaha Terlaksanya Pembangunan Kec.Tembelang Tani Pertanian Desa Rejoso JUT pinggir ,Kec Tembelang
1 unit
51,000,000 APBD Kab.
2.01.59.0252
Pembangunan Jalan Usaha Terlaksanya Pembangunan Kec.Tembelang Tani Pertanian Desa JUT Tembelang,Kec Tembelang
1 unit
53,500,000 APBD Kab.
2.01.59.0299
Rehabilitasi/Pemeliharaan Terlaksanya Pembangunan Kec.Gudo Jalan Usaha Tani Pertanian JUT Desa Sukopinggir,Kec Gudo
1 unit
77,000,000 DAK
2.01.59.0232
2.01.59.0242
2.01.59.0247
77,000,000 DAK
Catatan Penting
Kode 2.01.59.0307
2.01.59.0352
2.01.59.0354
2.01.59.0355
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan Usaha tani pertanian Desa Ngumpul,Kec Jogoroto Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Jatiduwur,Kec Kesamben Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Jombok ,Kec Kesamben Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Kedungbetik ,Kec Kesamben
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi
Terlaksanya Pembangunan Kec.Jogoroto JUT
Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Target Capaian Sumber Dana Dana/Pagu Kinerja Indikatif 1 unit 77,000,000 DAK
Terlaksanya Pembangunan Kec.Kesamben JUT
1 unit
77,000,000 DAK
Terlaksanya Pembangunan Kec.Kesamben JUT
1 unit
77,000,000 DAK
Terlaksanya Pembangunan Kec.Kesamben JUT
1 unit
77,000,000 DAK
2.01.59.0366
Rehabilitasi/Pemeliharaan Terlaksanya Pembangunan Kec.Kudu Jalan Usaha Tani Pertanian JUT Desa Kepuhrejo ,Kec Kudu
1 unit
104,000,000 DAK
2.01.59.0368
Rehabilitasi/Pemeliharaan Terlaksanya Pembangunan Kec.Kudu Jalan Usaha Tani Pertanian JUT Desa Made,Kec Kudu
1 unit
77,000,000 DAK
2.01.59.0371
Rehabilitasi/Pemeliharaan Terlaksanya Pembangunan Kec.Kudu Jalan Usaha Tani Pertanian JUT Desa Sidokaton ,Kec Kudu
1 unit
77,000,000 DAK
2.01.59.0386
Rehabilitasi/Pemeliharaan Terlaksanya Pembangunan Kec.Megaluh Jalan Usaha Tani Pertanian JUT Desa Turi Pinggir ,Kec Megaluh
1 unit
77,000,000 DAK
Catatan Penting
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi
Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Target Capaian Sumber Dana Dana/Pagu Kinerja Indikatif 1 unit 77,000,000 DAK
2.01.59.0392
Rehabilitasi/Pemeliharaan Terlaksanya Pembangunan Kec.Mojoagung Jalan Usaha Tani Pertanian JUT Desa Johowinong ,Kec Mojoagung
2.01.59.0449
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Karang Mojo ,Kec Plandaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Rejoagung ,Kec Ploso
Terlaksanya Pembangunan Kec.Plandaan JUT
1 unit
77,000,000 DAK
Terlaksanya Pembangunan Kec.Ploso JUT
1 unit
77,000,000 DAK
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Plosokerep ,Kec Sumobito Fasilitasi Pengelolaan Lahan Dan Air Tanaman Pangan
Terlaksanya Pembangunan Kec.Sumobito JUT
1 unit
77,000,000 DAK
Meningkatnya Produksi Dan Produktifitas Tanaman Pangan 2 Persen Tercapainya Indeks Pertanaman (IP) 215 Persen
12 Bln
100,000,000 APBD Kab.
2.01.59.0467
2.01.59.0484
2.01.59.0505
2.01.60
Program Pembangunan Infrastruktur Pengelolaan Air Tanaman Pertanian
2.01.60.0017
Pembangunan Jaringan Irigasi Desa,Desa Bulurejo,Kec Diwek Pembangunan Jaringan Irigasi Desa,Desa Keras,Kec Diwek Pembangunan Jaringan Irigasi Desa,Desa Kwaron,Kec Diwek Pembangunan Jaringan Irigasi Desa,Desa Puton,Kec Diwek
2.01.60.0026
2.01.60.0027
2.01.60.0031
Terlaksananya Pembangunan JIDES
Kec.Diwek
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
Terlaksananya Pembangunan JIDES
Kec.Diwek
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
Terlaksananya Pembangunan JIDES
Kec.Diwek
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
Terlaksananya Pembangunan JIDES
Kec.Diwek
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
Catatan Penting
Kode 2.01.60.0039
2.01.60.0045
2.01.60.0054
2.01.60.0057
2.01.60.0058
2.01.60.0082
2.01.60.0083
2.01.60.0113
2.01.60.0133
2.01.60.0139
2.01.60.0150
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi
Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Target Capaian Sumber Dana Dana/Pagu Kinerja Indikatif 1 unit 150,000,000 APBD Kab.
Pembangunan Jaringan Irigasi Desa,Desa Kedungturi,Kec Gudo Pembangunan Jaringan Irigasi Desa,Desa Pucangro,Kec Gudo Pembangunan Jaringan Irigasi Desa,Desa Jogoroto,Kec Jogoroto Pembangunan Jaringan Irigasi Desa,Desa Sambirejo,Kec Jogoroto Pembangunan Jaringan Irigasi Desa,Desa Sawiji,Kec Jogoroto Pembangunan Jaringan Irigasi Desa,Desa Banjardowo,Kec Kabuh Pembangunan Jaringan Irigasi Desa,DesaGenengan jasem,Kec Kabuh
Terlaksananya Pembangunan JIDES
Kec.Gudo
Terlaksananya Pembangunan JIDES
Kec.Gudo
1 unit
75,000,000 APBD Kab.
Terlaksananya Pembangunan JIDES
Kec.Jogoroto
1 unit
20,000,000 APBD Kab.
Terlaksananya Pembangunan JIDES
Kec.Jogoroto
1 unit
19,000,000 APBD Kab.
Terlaksananya Pembangunan JIDES
Kec.Jogoroto
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
Terlaksananya Pembangunan JIDES
Kec.Kabuh
1 unit
112,350,000 APBD Kab.
Terlaksananya Pembangunan JIDES
Kec.Kabuh
1 unit
86,840,000 APBD Kab.
Pembangunan Jaringan Irigasi Desa,Desa Bendungan,Kec Kudu Pembangunan Jaringan Irigasi Desa,Desa Sumber Agung,Kec Megaluh Pembangunan Jaringan Irigasi Desa,Desa Gambiran,Kec Mojoagung Pembangunan Jaringan Irigasi Desa,Desa Murukan,Kec Mojoagung
Terlaksananya Pembangunan JIDES
Kec.Kudu
1 unit
41,920,000 APBD Kab.
Terlaksananya Pembangunan JIDES
Kec.Megaluh
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
Terlaksananya Pembangunan JIDES
Kec.Mojoagung
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
Terlaksananya Pembangunan JIDES
Kec.Mojoagung
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
Catatan Penting
Kode 2.01.60.0182
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Target Capaian Sumber Dana Dana/Pagu Kinerja Indikatif 1 unit 50,000,000 APBD Kab.
Terlaksananya Pembangunan JIDES
Kec.Peterongan
Terlaksananya Pembangunan JIDES
Kec.Plandaan
1 unit
50,000,000
Terlaksananya Pembangunan JIDES
Kec.Plandaan
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
Terlaksananya Pembangunan JIDES
Kec.Plandaan
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
Terlaksananya Pembangunan JIDES
Kec.Tembelang
1 unit
65,000,000 APBD Kab.
2.01.60.0246
Pembangunan Jaringan Terlaksananya Irigasi Desa,Desa Pembangunan JIDES Mojokrapak,Kec Tembelang
Kec.Tembelang
1 unit
30,000,000 APBD Kab.
2.01.60.0249
Pembangunan Jaringan Irigasi Desa,Desa Pulorejo,Kec Tembelang Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Bendet,Kec Diwek Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Brambang,Kec Diwek
Terlaksananya Pembangunan JIDES
Kec.Tembelang
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
Terlaksananya Pembangunan JITUT
Kec.Diwek
1 unit
114,600,000 APBD Kab.
Terlaksananya Pembangunan JITUT
Kec.Diwek
1 unit
50,000,000
Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Kayangan,Kec Diwek
Terlaksananya Pembangunan JITUT
Kec.Diwek
1 unit
50,000,000
2.01.60.0198
2.01.60.0201
2.01.60.0202
2.01.60.0244
2.01.60.0267
2.01.60.0268
2.01.60.0276
Pembangunan Jaringan Irigasi Desa,Desa Kepuhkembeng,Kec Peterongan Pembangunan Jaringan Irigasi Desa,Desa KarangMojo,Kec Plandaan Pembangunan Jaringan Irigasi Desa,Desa Plandaan,Kec Plandaan Pembangunan Jaringan Irigasi Desa,Desa Purisemanding,Kec Plandaan Pembangunan Jaringan Irigasi Desa,Desa Kedungotok,KecTembelang
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Catatan Penting
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi
Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 1 unit 50,000,000
Sumber Dana
2.01.60.0284
Pembangunan Jaringan Terlaksananya Irigasi Tingkat Usaha Tani Pembangunan JITUT Desa Watugaluh,Kec Diwek
Kec.Diwek
2.01.60.0286
Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa BugasurKedaleman,Kec Gudo Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Gempol Legundi,Kec Gudo Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Japanan,Kec Gudo Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Kedungturi,Kec Gudo
Terlaksananya Pembangunan JITUT
Kec.Gudo
1 unit
100,000,000 APBD Kab.
Terlaksananya Pembangunan JITUT
Kec.Gudo
1 unit
75,000,000 APBD Kab.
Terlaksananya Pembangunan JITUT
Kec.Gudo
1 unit
150,000,000 APBD Kab.
Terlaksananya Pembangunan JITUT
Kec.Gudo
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Pucangro,Kec Gudo Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Spanyul,Kec Gudo Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Sukoiber,Kec Gudo Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Tanggungan,Kec Gudo Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Wangkalkepuh,Kec Gudo
Terlaksananya Pembangunan JITUT
Kec.Gudo
1 unit
125,000,000 APBD Kab.
Terlaksananya Pembangunan JITUT
Kec.Gudo
1 unit
50,000,000
Terlaksananya Pembangunan JITUT
Kec.Gudo
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
Terlaksananya Pembangunan JITUT
Kec.Gudo
1 unit
60,000,000 APBD Kab.
Terlaksananya Pembangunan JITUT
Kec.Jogoroto
1 unit
150,000,000 APBD Kab.
2.01.60.0287
2.01.60.0290
2.01.60.0291
2.01.60.0297
2.01.60.0298
2.01.60.0299
2.01.60.0301
2.01.60.0302
Catatan Penting
Kode 2.01.60.0304
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi
Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 1 unit 50,000,000
Sumber Dana
Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Janti,Kec Jogoroto Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Ngumpul,Kec Jogoroto Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Sawiji,Kec Jogoroto Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Sukosari,Kec Jogoroto
Terlaksananya Pembangunan JITUT
Kec.Jogoroto
Terlaksananya Pembangunan JITUT
Kec.Jogoroto
1 unit
50,000,000
Terlaksananya Pembangunan JITUT
Kec.Jogoroto
1 unit
50,000,000
Terlaksananya Pembangunan JITUT
Kec.Jogoroto
1 unit
50,000,000
Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Plandi,Kec Jombang Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Pulo Lor,Kec Jombang
Terlaksananya Pembangunan JITUT
Kec.Jombang
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
Terlaksananya Pembangunan JITUT
Kec.Jombang
1 unit
49,800,000 APBD Kab.
2.01.60.0324
Pembangunan Jaringan Terlaksananya Irigasi Tingkat Usaha Tani Pembangunan JITUT Desa Sengon,Kec Jombang
Kec.Jombang
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
2.01.60.0327
Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Dapur Kejambon,Kec Jombang Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Tambakrejo,Kec Jombang Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Sumbergondang,Kec Kabuh
Terlaksananya Pembangunan JITUT
Kec.Jombang
1 unit
120,000,000 APBD Kab.
Terlaksananya Pembangunan JITUT
Kec.Jombang
1 unit
100,000,000 APBD Kab.
Terlaksananya Pembangunan JITUT
Kec.Kabuh
1 unit
2.01.60.0308
2.01.60.0310
2.01.60.0311
2.01.60.0316
2.01.60.0322
2.01.60.0332
2.01.60.0346
50,000,000
Catatan Penting
Kode 2.01.60.0352
2.01.60.0353
2.01.60.0354
2.01.60.0360
2.01.60.0361
2.01.60.0370
2.01.60.0372
2.01.60.0377
2.01.60.0385
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Gumulan,Kec Kesamben Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Jatiduwur,Kec Kesamben Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Jombatan,Kec Kesamben Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Pojokkulon,Kec Kesamben Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Pojokrejo,Kec Kesamben Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Menturus,Kec Kudu Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Sidokaton,Kec Kudu Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Dukuh Arum,Kec Megaluh Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Sumberagung,Kec Megaluh
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi
Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Target Capaian Sumber Dana Dana/Pagu Kinerja Indikatif 1 unit 50,000,000 APBD Kab.
Terlaksananya Pembangunan JITUT
Kec.Kesamben
Terlaksananya Pembangunan JITUT
Kec.Kesamben
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
Terlaksananya Pembangunan JITUT
Kec.Kesamben
1 unit
100,000,000 APBD Kab.
Terlaksananya Pembangunan JITUT
Kec.Kesamben
1 unit
Terlaksananya Pembangunan JITUT
Kec.Kesamben
1 unit
100,000,000 APBD Kab.
Terlaksananya Pembangunan JITUT
Kec.Kudu
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
Terlaksananya Pembangunan JITUT
Kec.Kudu
1 unit
50,500,000 APBD Kab.
Terlaksananya Pembangunan JITUT
Kec.Megaluh
1 unit
146,875,000 APBD Kab.
Terlaksananya Pembangunan JITUT
Kec.Megaluh
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
50,000,000
Catatan Penting
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi
Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Target Capaian Sumber Dana Dana/Pagu Kinerja Indikatif 1 unit 50,000,000 APBD Kab.
2.01.60.0388
Pembangunan Jaringan Terlaksananya Irigasi Tingkat Usaha Tani Pembangunan JITUT Desa Betek,Kec Mojoagung
Kec.Mojoagung
2.01.60.0389
Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Dukuhmojo,Kec Mojoagung Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Janti,Kec Mojoagung Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Kauman,Kec Mojoagung Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Kedunglumpang,Kec Mojoagung Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Mancilan,Kec Mojoagung Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Miagan,Kec Mojoagung Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Tanggalrejo,Kec Mojoagung Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Keboan,Kec Ngusikan
Terlaksananya Pembangunan JITUT
Kec.Mojoagung
1 unit
150,000,000 APBD Kab.
Terlaksananya Pembangunan JITUT
Kec.Mojoagung
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
Terlaksananya Pembangunan JITUT
Kec.Mojoagung
1 unit
50,000,000
Terlaksananya Pembangunan JITUT
Kec.Mojoagung
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
Terlaksananya Pembangunan JITUT
Kec.Mojoagung
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
Terlaksananya Pembangunan JITUT
Kec.Mojoagung
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
Terlaksananya Pembangunan JITUT
Kec.Mojoagung
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
Terlaksananya Pembangunan JITUT
Kec.Ngusikan
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
2.01.60.0392
2.01.60.0397
2.01.60.0398
2.01.60.0399
2.01.60.0400
2.01.60.0404
2.01.60.0408
Catatan Penting
Kode 2.01.60.0417
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Target Capaian Sumber Dana Dana/Pagu Kinerja Indikatif 1 unit 47,500,000 APBD Kab.
Terlaksananya Pembangunan JITUT
Kec.Perak
Terlaksananya Pembangunan JITUT
Kec.Perak
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
Terlaksananya Pembangunan JITUT
Kec.Perak
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
Terlaksananya Pembangunan JITUT
Kec.Perak
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
2.01.60.0425
Pembangunan Jaringan Terlaksananya Irigasi Tingkat Usaha Tani Pembangunan JITUT Desa Plosogenuk,Kec Perak
Kec.Perak
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
2.01.60.0427
Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Sukorejo,Kec Perak Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Sumberagung,Kec Perak Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Temuwulan,Kec Perak
Terlaksananya Pembangunan JITUT
Kec.Perak
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
Terlaksananya Pembangunan JITUT
Kec.Perak
1 unit
60,000,000 APBD Kab.
Terlaksananya Pembangunan JITUT
Kec.Perak
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Gebangbunder,Kec Plandaan
Terlaksananya Pembangunan JITUT
Kec.Plandaan
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
2.01.60.0419
2.01.60.0422
2.01.60.0423
2.01.60.0428
2.01.60.0429
2.01.60.0446
Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Cangkringrandu,Kec Perak Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Glagahan,Kec Perak Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Kepuhkajang,Kec Perak Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Pagerwojo,Kec Perak
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Catatan Penting
Kode 2.01.60.0447
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi
Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Target Capaian Sumber Dana Dana/Pagu Kinerja Indikatif 1 unit 500,000,000 APBD Kab.
Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Jatimlerek,Kec Plandaan Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Tondowulan,Kec Plandaan Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Mentoro,Kec Sumobito
Terlaksananya Pembangunan JITUT
Kec.Plandaan
Terlaksananya Pembangunan JITUT
Kec.Plandaan
1 unit
50,000,000
Terlaksananya Pembangunan JITUT
Kec.Sumobito
1 unit
70,000,000 APBD Kab.
2.01.60.0481
Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Mlaras,Kec Sumobito
Terlaksananya Pembangunan JITUT
Kec.Sumobito
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
2.01.60.0494
Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Kali Kejambon,Kec Tembelang Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Kedung Losari,Kec Tembelang Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Mojokrapak,Kec Tembelang Program Pembangunan Infrastruktur Kawasan Agropolitan Cluster Tanaman Pangan
Terlaksananya Pembangunan JITUT
Kec.Tembelang
1 unit
130,000,000 APBD Kab.
Terlaksananya Pembangunan JITUT
Kec.Tembelang
1 unit
90,600,000 APBD Kab.
Terlaksananya Pembangunan JITUT
Kec.Tembelang
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
Kec.Mojowarno
1 unit
35,000,000 APBD
2.01.60.0456
2.01.60.0480
2.01.60.0495
2.01.60.0498
2.01.61
2.01.61.0018
Tercapainya Peningkatan Kualitas Infrastruktur Pertanian Di Kawasan Agropolitan 20 Persen
Pembangunan Jalan Usaha Terlaksananya Tani Desa Gondek,Kec Pembangunan JUT Mojowarno
Catatan Penting
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi
Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Target Capaian Sumber Dana Dana/Pagu Kinerja Indikatif 1 unit 145,000,000 APBD
2.01.61.0030
Pembangunan Jalan Usaha Terlaksananya Tani Desa Rejoslamet,Kec Pembangunan JUT Mojowarno
Kec.Mojowarno
2.01.61.0032
Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Sidokerto,Kec Mojowarno Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Kertorejo,Kec Ngoro Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Sugihwaras,Kec Ngoro Pembangunan Jaringan Irigasi Desa,Desa Bareng Kec.Bareng Pembangunan Jaringan Irigasi Desa,Desa Kebondalem Kec.Bareng Pembangunan Jaringan Irigasi Desa,Desa Ngampungan Kec.Bareng Pembangunan Jaringan Irigasi Desa,Desa Catakgayam Kec.Mojowarno
Terlaksananya Pembangunan JUT
Kec.Mojowarno
1 unit
50,000,000 APBD
Terlaksananya Pembangunan JUT
Kec.Ngoro
1 unit
50,000,000 APBD
Terlaksananya Pembangunan JUT
Kec.Ngoro
1 unit
77,000,000 DAK
Terlaksananya Pembangunan JIDES
Kec.Bareng
1 unit
60,000,000 APBD
Terlaksananya Pembangunan JIDES
Kec.Bareng
1 unit
80,000,000 APBD
Terlaksananya Pembangunan JIDES
Kec.Bareng
1 unit
75,000,000 APBD
Terlaksananya Pembangunan JIDES
Kec.Mojowarno
1 unit
36,000,000 APBD
Pembangunan Jaringan Irigasi Desa,Desa Mojowangi Kec.Mojowarno Pembangunan Jaringan Irigasi Desa,Desa Penggaron Kec.Mojowarno Pembangunan Jaringan Irigasi Desa,Desa Genukwatu Kec.Ngoro
Terlaksananya Pembangunan JIDES
Kec.Mojowarno
1 unit
40,000,000 APBD
Terlaksananya Pembangunan JIDES
Kec.Mojowarno
1 unit
30,000,000 APBD
Terlaksananya Pembangunan JIDES
Kec.Ngoro
1 unit
100,000,000 APBD
2.01.61.0041
2.01.61.0047
2.01.61.0058
2.01.61.0061
2.01.61.0064
2.01.61.0070
2.01.61.0081
2.01.61.0083
2.01.61.0092
Catatan Penting
Kode 2.01.61.0121
2.01.61.0122
2.01.61.0123
2.01.61.0126
2.01.61.0129
2.01.61.0131
2.01.61.0132
2.01.61.0135
2.01.61.0137
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani,Desa Pakel Kec.Bareng Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani,Desa Pulosari Kec.Bareng Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani,Desa Tebel Kec.Bareng Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani,Desa Gedangan Kec.Mojowarno Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani,Desa Japanan Kec.Mojowarno Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani,Desa Kedungpari Kec. Mojowarno Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani,Desa Latsari Kec.Mojowarno Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani,Desa Mojojejer Kec.Mojowarno Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani,Desa Mojowarno Kec.Mojowarno
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi
Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Target Capaian Sumber Dana Dana/Pagu Kinerja Indikatif 1 unit 52,000,000 APBD
Terlaksananya Pembangunan JITUT
Kec.Bareng
Terlaksananya Pembangunan JITUT
Kec.Bareng
1 unit
66,500,000 APBD
Terlaksananya Pembangunan JITUT
Kec.Bareng
1 unit
70,000,000 APBD
Terlaksananya Pembangunan JITUT
Kec.Mojowarno
1 unit
175,000,000 APBD
Terlaksananya Pembangunan JITUT
Kec.Mojowarno
1 unit
60,000,000 APBD
Terlaksananya Pembangunan JITUT
Kec.Mojowarno
1 unit
128,000,000 APBD
Terlaksananya Pembangunan JITUT
Kec.Mojowarno
1 unit
103,000,000 APBD
Terlaksananya Pembangunan JITUT
Kec.Mojowarno
1 unit
72,000,000 APBD
Terlaksananya Pembangunan JITUT
Kec.Mojowarno
1 unit
85,000,000 APBD
Catatan Penting
Kode 2.01.61.0140
2.01.61.0144
2.01.61.0145
2.01.61.0148
2.01.61.0149
2.01.61.0152
2.01.61.0153
2.01.61.0155
2.01.61.0156
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi
Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Target Capaian Sumber Dana Dana/Pagu Kinerja Indikatif 1 unit 60,000,000 APBD
Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani,Desa Selorejo Kec.Mojowarno Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani,Desa Badang Kec.Ngoro Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani,Desa Banyuarang Kec.Ngoro Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani,Desa Jombok Kec.Ngoro Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani,Desa Kauman Kec.Ngoro Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani,Desa Ngoro Kec.Ngoro
Terlaksananya Pembangunan JITUT
Kec.Mojowarno
Terlaksananya Pembangunan JITUT
Kec.Ngoro
1 unit
50,000,000 APBD
Terlaksananya Pembangunan JITUT
Kec.Ngoro
1 unit
50,000,000 APBD
Terlaksananya Pembangunan JITUT
Kec.Ngoro
1 unit
80,000,000 APBD
Terlaksananya Pembangunan JITUT
Kec.Ngoro
1 unit
75,000,000 APBD
Terlaksananya Pembangunan JITUT
Kec.Ngoro
1 unit
50,000,000 APBD
Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani,Desa Pulorejo Kec.Ngoro Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani,Desa Sidowarek Kec.Ngoro Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani,Desa Sugihwaras Kec.Ngoro
Terlaksananya Pembangunan JITUT
Kec.Ngoro
1 unit
50,000,000 APBD
Terlaksananya Pembangunan JITUT
Kec.Ngoro
1 unit
50,000,000 APBD
Terlaksananya Pembangunan JITUT
Kec.Ngoro
1 unit
135,000,000 APBD
Catatan Penting
Kode 2.01.62
2.01.62.0056
2.01.62.0059
2.01.62.0149
2.01.62.0177
2.01.62.0182
2.01.62.0198
2.01.62.0256
2.01.62.0299
2.01.66
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi
Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif
Sumber Dana
Program Pembangunan/Rehabilitas i Sarana Dan Prasarana Sumur Dangkal Pertanian=55 Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Desa Sambirejo ,Kec.Jogoroto Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Desa Sumbermulyo ,Kec.Jogoroto
Tercapainya Kebutuhan Sarana Prasarana Air(sumur dangkal)15 Unit
Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal
Kec.Jogoroto
1 Unit
75,000,000 APBD
Kec.Jogoroto
1 Unit
85,500,000 DAK
Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Desa Murukan,Kec.Mojoagung Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Desa Bongkot,Kec.Peterongan Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Desa Mancar,Kec.Peterongan Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Desa Klitih,Kec.Plandaan Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Desa Panglungan,Kec.Wonosala m Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Desa Mojotengah,Kec.Bareng Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian
Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal
Kec.Mojoagung
1 Unit
82,500,000 DAK
Kec.Peterongan
1 Unit
82,500,000 DAK
Kec.Peterongan
4 Unit
330,000,000 DAK
Kec.Plandaan
1 Unit
74,000,000 APBD
Kec.Wonosalam
1 Unit
75,000,000 APBD
Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Tercapainya Jumlah Kemitraan Pemasaran Produk Pertanian 4 Mitra
Kec.Bareng
1 Unit
75,000,000 APBD
Catatan Penting
Kode 2.01.66.0002
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi
Fasilitasi Kerjasama Regional/Nasional/Internasio nal Penyediaan Hasil Produksi Pertanian Komplementer Penyuluhan Pemasaran Produksi Pertanian Guna Menghindari Tengkulak Dan Sistem Ijon Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi Pertanian Masyarakat Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
Terlaksanya Kerja Sama Antara Pelaku Utama Dan Pelaku Usaha.
Kabupaten
Terselenggaranya Pengawalan Sistem Tunda Jual.
Kabupaten
2.01.67.0001
Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pertanian Tepat Guna
2.01.67.0002
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Teknologi Pertanian Tepat Guna Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna
Terlaksananya Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna Dalam Bentuk Laboratorium Lapangan Tersedianya sarana dan prasarana tepat guna
2.01.66.0008
2.01.66.0010
2.01.67
2.01.67.0004
2.01.67.0005
2.01.67.0006
Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Target Capaian Sumber Dana Dana/Pagu Kinerja Indikatif 4 Mitra 50,000,000 APBD
10 Poktan/Gapoktan
60,000,000 APBD
12 Bulan
35,000,000 APBD
Kabupaten
8 BPP
100,000,000 APBD
Kabupaten
1 Paket
2,000,000,000 APBD
1059 ha
100,000,000 APBD
10 Orang
50,000,000 APBD
21 kecamatan
220,000,000 APBD
Terselenggaranya Informasi Kabupaten Pasar/Permintaan Dan Pasokan Produk Pertanian Tercapainya Peningkatan Produktifitas Padi,Jagung dan Kedelai 2 Persen
Terlaksananya Gerakan Seluruh Kecamatan Massal penerapan teknologi tepat guna budidaya tanaman pangan Terlaksananya Pelatihan Kabupaten Petugas Laboratorium
Pelatihan Dan Bimbingan Pengoprasian Teknologi Pertanian Tepat Guna Pelatihan Penerapan Terlaksananya Sekolah tekonologi Pertanian Modern Lapang (SL) Penerapan Bercocok Tanam Teknologi Spesifik
Seluruh Kecamatan
Catatan Penting
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
2.01.67.0010
Pengadaan Operasional Laboratorium Pertanian
'2.01.68
Program Peningkatan Produksi Pertanian
'2.01.68.0001
Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian
'2.01.68.0006
Monitoring,Evaluasi Dan Pelaporan
'2.01.68.0009
Pemasyarakatan Teknologi Dan Hasil Produksi Pertanian
'2.01.68.0010
Penyediaan Benih/Bibit Hortikultura
'2.01.68.0011
Pelatihan Dan Bimbingan Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan(OPT) '2.01.68.0012 Pendampingan Program WISMP '2.01.68.0013 '2. Pengembangan Komoditas 01. Unggulan Daerah 68. 00 13
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi
Tersedianya Bahan Dan Kabupaten Peralatan Laboratorium Pertanian Tercapainya Produksi Tanaman Pangan 2 Persen Terlaksananya Pelatihan Kabupaten Penerapan Teknologi Pertanian P4S Terlaksananya Monitoring Kabupaten Dan Evaluasi Program Peningkatan Produksi Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Terlaksananya diseminasi Kabupaten dan apresiasi teknologi dan hasil produksi pertanian Tersedianya Benih dan Bibit Kec.Diwek,Kec hortikultura secara pelatihan Peterongan,Kec.Jomb pemanfaatan pekarangan. ang,Kec.Tembelang Kec Ploso Terlaksanya Sekolah Kec.Kudu,Kec.Gudo,. Lapang Pengendalian Hama Kec.Sumobito Terpadu.(SLPHT) Terlaksananya Pembinaan Kabupaten Program WISMP Tersedianya Bibit Komoditas Kabupaten Unggulan Daerah
Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Target Capaian Sumber Dana Dana/Pagu Kinerja Indikatif 3 Paket 100,000,000 APBD
3 Unit
70,000,000 APBD
12 Bulan
250,000,000 APBD
200 ha
100,000,000 APBD
5 Kecamatan
360,000,000 APBD
5 Unit
200,000,000 APBD
2 Unit
200,000,000 APBD
6000 Btg
90,000,000 APBD
Catatan Penting
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi
Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Target Capaian Sumber Dana Dana/Pagu Kinerja Indikatif 12 Bulan 75,000,000 APBD
'2.01.68.0014 '2. Penyusunan Database 01. Potensi Pertanian 68. 00 14
Terselenggaranya Pengumpulan Dan Analisa Data Statistik Pertanian
Kabupaten
'2.01.68.0016
Penyediaan Sarana Dan Prasarana Produksi Pertanian
Tersedianya Alat Mesin (Alsinstan) Pertanian
Kec.Bareng,Kec.Jogo roto,Kec.Diwek,Kec mojoagung,Kec Gudo,Kec Ploso,Kec Jombang,Kec peterongan Kec Kudu,Kec.Sumobito,K ec.Kabuh,Kec Mojowarno,Kec Megaluh Kec Tembelang Kec.Kesamben Kec.Bandar KM,Kec Wonosalam
1 Paket
'2.01.68.0020
Peningkatan Produksi,Produktifitas Dan Mutu Produk Pertanian
Terlaksanya Kawasan Penerapan Teknologi Agroekosistem Spesifik Lokasi Tanaman Pangan
8 Kecamatan
475,000,000 APBD
'2.01.68.0021
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pengendalian OPT Program Rehabilitasi Infrastruktur Pengelolaan Air Tanaman Pertanian
Kec.Kabuh,Kec.Jogor oto,Kec.Mojoagung,K ec.Peterongan,Kec.Jo mbang,Kec.Kudu,Kec .Tembelang,Kec Ngoro Kabupaten
Tersedianya Bahan Dan Peralatan Pengendalian OPT Tercapainya Prosentase Jaringan irigasi Yang Ditingkatkan Kualitasnya 5 Persen Terlaksananya Kec.Diwek rehabilitasi/pemeliharaan JIDES
2 Paket
250,000,000 APBD
1 unit
30,000,000 APBD
''2.01.70
''2.01.70.001 3
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Desa,Desa Bandung,Kec.Diwek
2,208,000,000 APBD
Catatan Penting
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi
Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Target Capaian Sumber Dana Dana/Pagu Kinerja Indikatif 1 unit 50,000,000 APBD
''2.01.70.006 7
Rehabilitasi/Pemeliharaan Terlaksananya Jaringan Irigasi Desa,Desa rehabilitasi/pemeliharaan Plosogeneng,Kec.Jombang JIDES
Kec.Jombang
''2.01.70.014 4
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Desa,Desa Kauman,Kec.Mojoagung Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Desa,Desa Peterongan,Kec.Peterongan
Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan JIDES Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan JIDES
Kec.Mojoagung
1 unit
50,000,000 APBD
Kec,Peterongan
1 unit
60,000,000 APBD
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Desa,Desa Jatigedong,Kec.Ploso Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani,Desa Bendet,Kec.Diwek Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani,Desa Brambang,Kec.Diwek Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani,Desa Bugasurkedaleman,Kec.Gu do Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani,Desa Tanggungan,Kec.Gudo Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani,Desa Podoroto,Kec.Kesamben
Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan JIDES Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan JITUT
Kec.Ploso
1 unit
98,000,000 APBD
Kec.Diwek
1 unit
50,000,000 TP
Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan JITUT
Kec.Diwek
1 unit
50,000,000 TP
Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan JITUT
Kec.Gudo
1 unit
50,000,000 TP
Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan JITUT
Kec.Gudo
1 unit
50,000,000 TP
Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan JITUT
Kec.Kesamben
1 unit
50,000,000 APBD
''2.01.70.018 5
''2.01.70.020 8 ''2.01.70.026 6
''2.01.70.026 7
''2.01.70.028 5
''2.01.70.030 0
''2.01.70.035 8
Catatan Penting
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi
Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Target Capaian Sumber Dana Dana/Pagu Kinerja Indikatif 1 unit 50,000,000 TP
''2.01.70.040 3
Rehabilitasi/Pemeliharaan Terlaksananya Jaringan Irigasi Tingkat rehabilitasi/pemeliharaan Usaha Tani,Desa JITUT Tanggalrejo,Kec.Mojoagung
Kec.Mojoagung
''2.01.70.041 9
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani,Desa Jatiganggon,Kec.Perak Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani,Desa Kalangsemanding,Kec.Pera k Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani,Desa Bongkot,Kec.Peterongan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani,Desa Tanggungkramat,Kec.Ploso
Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan JITUT
Kec.Perak
1 unit
50,000,000 APBD
Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan JITUT
Kec.Perak
1 unit
50,000,000 APBD
Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan JITUT
Kec.Peterongan
1 unit
200,000,000 APBD
Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan JITUT
Kec.Ploso
1 unit
81,000,000 APBD
''2.01.70.042 0
''2.01.70.042 9
''2.01.70.046 8
2.01.71
Program Tercapainya Sarana Pembangunan/Rehabilitas Prasarana Air (DAM Parit) i Sarana Dan Prasarana 3 Unit DAM Parit Pertanian
2.01.71.0080
Pembangunan/Rehabilitasi Terlaksananya DAM Parit Desa Pembangunan/Rehabilitasi Plosogeneng,Kec. Jombang DAM Parit
Kec.Jombang
1 unit
104,000,000 DAK
2.01.71.0236
Pembangunan/Rehabilitasi DAM Parit Desa Bangsri,Kec.Plandaan
Kec.Plandaan
1 unit
104,000,000 DAK
Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi DAM Parit
Catatan Penting
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
2.01.72
Program Tercapainya Sarana Pembangunan/Rehabilitas Prasarana Air(Embung) 1 i Sarana Dan Prasarana Unit Embung Pertanian
2.01.72.0108
Pembangunan/Rehabilitasi Embung Desa Sumberingin,Kec.Kabuh Program Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif
2.01.85
2.01.85.0001
2.01.85.0002
2.01.85.0003
2.01.86
Fasilitasi Pembentuka/Revitalisasi HIPPA/GHIPPA
Tercapainya Pembangunan/Rehabilitasi Embung Meningkatnya Jumlah Kelembagaan P3A Yang Mampu Mengelola Irigasi Secara Partisipatif 21 Kecamatan
Terlaksananya Pembinaan Dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air(P3A) Penguatan Kelembagaan Terwujudnya P3A Yang HIPPA/GHIPPA Mampu Melaksanakan Perencanaan Dan Mengelola irigasi Secara Partisipatif Peningkatan Kapasitas Terwujudnya Kemampuan SDM HIPPA/GHIPPA Anggota P3A Dalam Pemanfaatan Air Irigasi Secara Efektif Dan Efisien Program Peningkatan Tercapainya Luas Lahan Daya Dukung Lahan,Air Yang Meningkat Bahan Dan Lingkungan Pertanian Organiknya 1 Persen
Lokasi
Kec.Kabuh
Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif
1 unit
Sumber Dana
104,000,000 DAK
Seluruh Kecamatan
21 kecamatan
150,000,000 APBD
Kabupaten
21 Kecamatan
78,750,000 APBD
Kabupaten
21 Kecamatan
157,500,000 APBD
Catatan Penting
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi
2.01.86.0001
Peningkatan Daya Dukung Lahan Pertanian
2.01.86.0002
Peningkatan Kualitas Terlaksananya Kabupaten Ekosistem Lahan Pertanian pembangunan pagupon dan peningkatan populasi burung hantu 10 unit;terlaksananya gerakan pelepasan agens hayati 5000ha Program Pembinaan Tercapainya Luasan Lingkungan Sosial Bidang Tanaman Tembakau Pertanian Menjadi Hortikultura 50ha
'2.01.87
'2.01.87.0001
Terlaksananya Reklamasi Kabupaten Lahan 10 ha;Terlaksananya Gerakan Pengembalian Limbah Pertanian 5000 ha;Terlaksananya Gerakan Penanaman Tanaman Sebagai Pupuk Hijau 100ha
Pembinaan kemampuan Meningkatnya Kemampuan Kabupaten dan ketrampilan usaha petani ex tembakau dalam budidaya tanaman bercocok tanam hortikultura hortikultura bagi masyarakat di lingkungan IHT atau daerah penghasil bahan baku
Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Target Capaian Sumber Dana Dana/Pagu Kinerja Indikatif 100,000,000 APBD
125,000,000 APBD
50ha
100,000,000 TP
Catatan Penting
Kode '2.01.87.0002
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi
Penguatan ekonomi masyarakat dilingkungan IHT dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui bantuan sarana dan prasarana produksi usaha budidaya hortikultura Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Cluster Hortikultura
Terlaksananya penguatan Kabupaten ekonomi masyarakat di lingkungan industri tembakau melalui bantuan sarana prasarana produksi usaha budidaya hortikultura
2.01.88.0001
Pengembangan komoditas di kawasan agopolitan cluster hortikultura
Terlaksanya konvervasi Kec. ngoro pohoninduk durian bido dan kec.wonosalam gerakan massal penanaman komoditas unggulan
2.01.88.0002
Peningkatan kemampuan lembaga petani di kawasan agropolitan cluster hortikultura
2.01.88.0004
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian
2.01.89
Program Pengembangan Produk Hasil Agribisnis Menjadi Bahan Jadi Atau Setengah Jadi
2.01.88
Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Target Capaian Sumber Dana Dana/Pagu Kinerja Indikatif 2 Unit 500,000,000 TP
Tercapainya Produktifitas Hortikultura Di Kawasan Agropolitan 2 Persen 2 Kecamatan
150,000,000 APBD
Terlaksananya pelatihan Kec.Ngoro,Kec.Baren manajemen dan teknis bagi g,Kec.Wonosalam pengurus kelembagaan di wilayah agropolitan tanaman hortikultura
3 gapoktan
75,000,000 APBD
Terlaksannya pelatihan Kec,.Ngoro,Kec.Bare manajemen dan teknis bagi ng,.Kec.Wonosalam petugas pembina di wilayah agropolitan tanaman hortikultura Terwujudnya Produk Beras Oleh Petani/Kelompok Tani 500 ton
40 orang
30,000,000 APBD
Catatan Penting
Kode 2.01.89.0001
x.xx.01
x.xx.01.0901
x.xx.01.0902
x.xx.02
x.xx.02.0903
x.xx.02.0905
x.xx.02.0906
x.xx.02.0907
x.xx.03
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Pengelolaan hasil produksi pertanian
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Terlaksananya bantuan alat pengolah hasil panen 2 unit;terlaksananya fasilitasi prosesing gabah menjadi beras 250 ha Program Pelayanan Meningkatnya pelayanan Administrasi Perkantoran administrasi perkantoran 100 persen Penyediaan Pelayanan Tersedianya jasa Tenaga administrasi perkantoran administrasi Teknis Perkantoran Penyediaan jasa tenaga Terpenuhinya sarana administrasi teknis prasarana pelayanan perkantoran perkantoran Program Peningkatan Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Ketersediaan Sarana Aparatur Prasarana Aparatur 100 Persen Pengadaan sarana dan Tersedianya perlengkapan prasarana gedung kantor dan peralatan gedung kantor serta meubel kantor Pemeliharaan Terlaksananya rutin/berkala/sedang/berat/g pemeliharaan rutin gedung edung kantor/bangunan kantor pendukungnya Pemeliharaan Terlaksannya pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat peralatan kantor sarana dan prasarana gedung kantor Pemeliharaan rutin Terlaksananya berkala/sedang/berat Pemeliharaan kendaraan kendaraan dinas /kendaraan dinas/kendaraan operasional operasional Program Peningkatan Meningkatnya Disiplin Aparatur Kedisiplinan Aparatur 100 Persen
Lokasi Kabupaten
Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Target Capaian Sumber Dana Dana/Pagu Kinerja Indikatif 100,000,000 APBD
Kabupaten
12 Bulan
277,700,000 APBD
Kabupaten
13 Bulan
770,647,000 APBD
Kabupaten
3 Paket
51,500,000 APBD
Kabupaten
12 Bulan
96,592,000 APBD
Kabupaten
12 Bulan
37,500,000 APBD
Kabupaten
12 Bulan
38,000,000 APBD
Catatan Penting
Kode x.xx.03.0006
x.xx.07
x.xx.07.0001 x.xx.07.0002 x.xx.07.0003
x.xx.07.0004
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Pengadaan pakaian dinas Tersedianya Pakaian dan pakaian khusus lainnya Olahraga Karyawan Karyawati Kantor Program Perancanaan Terlaksananya Strategis Dan Pelaporan Perencanaan Strategis Capaian Kinerja Serta Dan Pelaporan Capaian Keuangan SKPD Kinerja Serta Keuangan SKPD 12 Bulan Penyusunan Rencana Tersusunnya dokumen Strategis SKPD renstra SKPD Penyusunan Rencana Kerja Tersusunnya Dokumen SKPD Rencana Kerja SKPD Penyusunan Laporan Tersusunnya dokumen Capaian Kinerja SKPD laporan capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja SKPD Penyusunan Laporan Tersusunnya dokumen Keuangan SKPD laporan keuangan semesteran dan prognosis serta laporan realisasi anggaran JUMLAH
Lokasi Kabupaten
Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Target Capaian Sumber Dana Dana/Pagu Kinerja Indikatif 300 Set 45,000,000 APBD
Kabupaten
5 Buku
5,000,000 APBD
Kabupaten
1 Dokumen
10,000,000 APBD
Kabupaten
2 Dokumen
15,000,000 APBD
Kabupaten
2 Dokumen
10,000,000 APBD
27,534,554,000
Catatan Penting
Lampiran 5 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERTANIAN TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KABUPATEN JOMBANG SKPD : DINAS PERTANIAN Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
1 2.01.26
2 Program Peningkatan Kesehjateraan Petani Tanaman Pangan
2.01.26.0001
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
2.01.26.0002
Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis
2.01.26.0003
Peningkatan kemampuan lembaga tani
2.01.30
Program pemberdayaaan penyuluh pertanian lapangan
2.01.30.0001
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian
2.01.30.0003
Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi
3 4 Tercapainya NTP Sub Sektor Tanaman Pangan 110 persen Terlaksananya Kabupaten pelatihan agribisnis bagi petani dan pelaku usaha 100 orang Terlaksananya Kabupaten pembinaan pendampingan gapoktan penerima dan PUAP Terlaksananya Kabupaten pelatihan manajemen organisasi kelembagaan petani dan rekonstruksi kelembagaan Tercapainya peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh pertanian 150 PPL Terlaksananya Kabupaten TOT,lokakarya,semin ar dll bagi PPL Terlaksananya Kabupaten pendampingan dan monev penyusunan program dan rencana kerja PPL
Target Capaian Kinerja 5
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6
Sumber Dana
Catatan Penting
7
8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Target Capaian Kinerja Dana/Pagu Indikatif 9 10
100 orang
75,000,000 APBD Kab.
100 orang
10,000,000
21 gapoktan
60,000,000 APBD Kab.
21 Gapoktan
63 gapoktan
90,000,000 APBD Kab.
63 poktan naik 1 kelas kelompok dan dokumen poktan/ gapoktan
150 PPL
150,000,000 APBD Kab.
160 Orang
218,182,000
150 PPL
75,000,000 APBD Kab.
10 Poktan
78,075,000
80,000,000
125,000,000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6
Sumber Dana
1 2.01.30.0004
2 Sarana dan Prasarana Penyuluhan
3 4 Tersedianya Kabupaten Pembangunan dan rehabilitasi gedung BPP dan penyediaan sarana penyuluhan
5 7 BPP
2.01.30.0005
Penyediaan/pengadaan sarana prasana penyuluhan pertanian
Tersedianya sarana Kabupaten dan prasarana penyuluhan pertanian
21 kecamatan
150,000,000 APBD Kab.
1 Paket, 21 Kecamatan
2.01.37
Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Cluster Tanaman Pangan
Kec. Ngoro,Kec.Bare ng,Kec.Mojowar no
2000 ha
150,000,000 APBD Kab.
3000 ha
450,000,000
Kec. Ngoro,Kec.Bare ng,Kec.Mojowar no
3 gapoktan
60,000,000 APBD Kab.
3 Gapoktan, 20 Poktan
100,000,000
Kec Mojowarno
1 Unit
42,000,000 APBD Kab.
Kec. Mojowarno
1 Unit
30,000,000 APBD Kab.
Kec. Diwek
1 unit
77,000,000
2.01.37.0001
2.01.37.0007
2.01.53
2.01.53.0071
2.01.53.0086
2.01.59
2.01.59.0021
Tercapainya Produktifitas Tanaman Pangan 2% Penelitian Dan Terlaksananya pengembangan teknologi gerakan massal budidaya tanaman pangan penerapan teknologi tepat guna budidaya pangan Peningkatan Kemampuan Terlaksananya Lembaga Tani pelatihan manajemen dan teknis bagi pengurus kelembagaan Program rehabilitasi Meningkatnya infrastruktur kawasan kwalitas agropolitan cluster infrastrukstur tanaman pangan tanaman pangan di kawasan agropolitan 1 unit Rehabilitasi pemeliharaan Terlaksananya jaringan irigasi desa rehabilitasi/pemelihar Grobogan,Kec Mojowarno aan JIDES Rehabilitasi /pemeliharaan Terlaksananya jaringan irigasi desa Wringin rehabilitasi/pemelihar Pitu Kec.Mojowarno aan JIDES Program Pengelolaan Meningkatnya Lahan Tanaman Pertanian kwalitas jalan usaha tani 1 unit Pembangunan Jalan Usaha Terlaksanya Tani Pertanian Desa Pembangunan JUT Jatipelem,Kec., Diwek
7 - DAK Kab.
Catatan Penting 8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Target Capaian Kinerja Dana/Pagu Indikatif 9 10 7 BPP 1,989,898,000
200,000,000
Kode 1 2.01.59.0023 2.01.59.0032
2.01.59.0041
2.01.59.0042
2.01.59.0043
2.01.59.0045 2.01.59.0046
2.01.59.0047
2.01.59.0051
2.01.59.0055
2.01.59.0078
2.01.59.0088
2.01.59.0092 2.01.59.0094
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 77,000,000
Sumber Dana
Catatan Penting
7
8
2 Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Pembangunan jalan usaha tani pertanian Desa Blimbing,Kec Gudo Pembangunan jalan usaha tani pertanian Desa Mentaos,Kec Gudo Pembangunan jalan usaha tani Pertanian Desa Pesanggrahan,Kec.Gudo Pembangunan jalan usaha tani pertanian Desa Plumbon Gambang,Kec Gudo
3 Terlaksanya Pembangunan JUT Terlaksanya Pembangunan JUT
4 Kec. Diwek
5 1 unit
Kec Gudo
1 unit
82,500,000 APBD Kab.
Terlaksanya Pembangunan JUT
Kec Gudo
1 unit
90,000,000 APBD Kab.
Terlaksanya Pembangunan JUT
Kec Gudo
1 unit
78,000,000 APBD Kab.
Terlaksanya Pembangunan JUT
Kec Gudo
1 unit
160,000,000 APBD Kab.
Pembangunan Jalan Usaha tani pertanian Desa Pembangunan Jalan Usaha tani pertanian Desa Sukoiber,Kec Gudo Pembangunan Jalan Usaha tani pertanian Desa Sukopinggir ,Kec Gudo
Terlaksanya Pembangunan JUT Terlaksanya Pembangunan JUT
Kec Gudo
1 unit
77,000,000
Kec Gudo
1 unit
77,000,000
Terlaksanya Pembangunan JUT
Kec Gudo
1 unit
145,000,000 APBD Kab.
Pembangunan Jalan Usaha tani pertanian Desa Janti,Kec.Jogoroto Pembangunan Jalan Usaha tani pertanian Desa Ngumpul,Kec Jogoroto
Terlaksanya Pembangunan JUT
Kec.Jogoroto
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
Terlaksanya Pembangunan JUT
Kec.Jogoroto
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
Pembangunan Jalan Usaha tani pertanian DesaSumberjo,Kec Jombang Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian DesaMangunan,Kec Kabuh
Terlaksanya Pembangunan JUT
Kec.Jombang
1 unit
77,000,000
Terlaksanya Pembangunan JUT
Kec.Kabuh
1 unit
82,500,000 APBD Kab.
Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Sumberaji,Kec Kabuh
Terlaksanya Pembangunan JUT Terlaksanya Pembangunan JUT
Kec.Kabuh
1 unit
100,000,000 APBD Kab.
Kec.Kabuh
1 unit
59,000,000 APBD Kab.
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Target Capaian Kinerja Dana/Pagu Indikatif 9 10
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program / Kegiatan
1 2.01.59.0102
2 Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Jombok,Kec Kesamben
3 Terlaksanya Pembangunan JUT
4 Kec.Kesamben
5 1 unit
Kebutuhan Sumber Dana/Pagu Dana Indikatif 6 7 100,000,000 APBD Kab.
2.01.59.0103
Pembangunan Jalan Usaha Terlaksanya Tani Pertanian Desa Pembangunan JUT Kedungbetik,Kec kesamben
Kec.Kesamben
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
2.01.59.0104
Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Kedungmlati,Kec Kesamben Pembangunan jalan Usaha Tani Pertanian Desa Kesamben,Kec Kesamben
Terlaksanya Pembangunan JUT
Kec.Kesamben
1 unit
100,000,000 APBD Kab.
Terlaksanya Pembangunan JUT
Kec.Kesamben
1 unit
75,000,000 APBD Kab.
2.01.59.0111
Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Bakalanrayung,Kec Kudu
Terlaksanya Pembangunan JUT
Ke.Kudu
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
2.01.59.0113
Pembangunan Jalan Usaha tani pertanian Desa Katemas,Kec Kudu Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Kepuhrejo,Kec Kudu Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Kudubanjar,Kec Kudu
Terlaksanya Pembangunan JUT
Ke.Kudu
1 unit
49,880,000 APBD Kab.
Terlaksanya Pembangunan JUT
Ke.Kudu
1 unit
79,500,000 APBD Kab.
Terlaksanya Pembangunan JUT
Ke.Kudu
1 unit
53,000,000 APBD Kab.
Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Made,Kec Kudu Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Balonggemek,Kec Megaluh
Terlaksanya Pembangunan JUT
Ke.Kudu
1 unit
160,000,000 APBD Kab.
Terlaksanya Pembangunan JUT
Kec.Megaluh
1 unit
56,000,000 APBD Kab.
Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian DesaGongseng,Kec Megaluh Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Pacarpeluk,Kec Megaluh
Terlaksanya Pembangunan JUT
Kec.Megaluh
1 unit
160,000,000 APBD Kab.
Terlaksanya Pembangunan JUT
Kec.Megaluh
1 unit
Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Sudimoro,Kec Megaluh
Terlaksanya Pembangunan JUT
Kec.Megaluh
1 unit
Kode
2.01.59.0105
2.01.59.0114
2.01.59.0115
2.01.59.0116
2.01.59.0122
2.01.59.0125
2.01.59.0129
2.01.59.0131
Lokasi
Target Capaian Kinerja
77,000,000
100,000,000 APBD Kab.
Catatan Penting 8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Target Capaian Kinerja Dana/Pagu Indikatif 9 10
Kode 1 2.01.59.0132 2.01.59.0134
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Turipinggir,Kec Megaluh
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program / Kegiatan 3 Terlaksanya Pembangunan JUT Terlaksanya Pembangunan JUT
4 Kec.Megaluh
5 1 unit
Kebutuhan Sumber Dana/Pagu Dana Indikatif 6 7 100,000,000 APBD Kab.
Kec.Megaluh
1 unit
60,000,000 APBD Kab.
Lokasi
Target Capaian Kinerja
2.01.59.0140
Pembangunan Jalan Usaha Terlaksanya Tani Pertanian Desa Pembangunan JUT Johowinong,Kec Mojoagung
Kec.Mojoagung
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
2.01.59.0142
Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Karangwinongan,Kec Mojoagung Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Kedunglumpang,Kec Mojoagung Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Cupak,Kec Ngusikan
Terlaksanya Pembangunan JUT
Kec.Mojoagung
1 unit
77,000,000 DAK
Terlaksanya Pembangunan JUT
Kec.Mojoagung
1 unit
77,000,000 DAK
Terlaksanya Pembangunan JUT Terlaksanya Pembangunan JUT
Kec.Mojoagung
1 unit
77,000,000 DAK
Kec.Ngusikan
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Ketapangkuning,Kec Ngusikan
Terlaksanya Pembangunan JUT Terlaksanya Pembangunan JUT
Kec.Ngusikan
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
Kec.Ngusikan
1 unit
52,000,000 APBD Kab.
2.01.59.0158
Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Kromong,Kec Ngusikan
Terlaksanya Pembangunan JUT
Kec.Ngusikan
1 unit
62,500,000 APBD Kab.
2.01.59.0161
Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Jatiganggong,Kec Perak
Terlaksanya Pembangunan JUT Terlaksanya Pembangunan JUT
Kec.Ngusikan
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
Kec.Perak
1 unit
77,000,000
2.01.59.0176
Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Temuwulan,Kec Perak
Terlaksanya Pembangunan JUT
Kec.Perak
1 unit
100,000,000 APBD Kab.
2.01.59.0178
Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian
Terlaksanya Pembangunan JUT
Kec.Peterongan
1 unit
75,000,000 APBD Kab.
2.01.59.0145
2.01.59.0151 2.01.59.0154
2.01.59.0156 2.01.59.0157
2.01.59.0167
DAK
Catatan Penting 8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Target Capaian Kinerja Dana/Pagu Indikatif 9 10
Rencana Tahun 2015
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
1
2
3
4
5
Kebutuhan Sumber Dana/Pagu Dana Indikatif 6 7 77,000,000 DAK 77,000,000 APBD Kab.
2.01.59.0180
Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Keplaksari,Kec Peterongan
Terlaksanya Pembangunan JUT
Kec.Peterongan
1 unit
2.01.59.0182
Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Morosunggingan,Kec Peterongan Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Darurejo,Kec Plandaan
Terlaksanya Pembangunan JUT Terlaksanya Pembangunan JUT
Kec.Peterongan
1 unit
Kec.Peterongan
1 unit
200,000,000 APBD Kab.
Terlaksanya Pembangunan JUT
Kec.Plandaan
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Gebangbunder,Kec. Plandaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Kampungbaru,Kec.Plandaan
Terlaksanya Pembangunan JUT
Kec.Plandaan
1 unit
77,000,000 DAK
Terlaksanya Pembangunan JUT
Kec.Plandaan
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
2.01.59.0197
Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Karangmojo,Kec Plandaan
Terlaksanya Pembangunan JUT
Kec.Plandaan
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
2.01.59.0199
Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Plabuhan,Kec Pandaan
Terlaksanya Pembangunan JUT
Kec.Plandaan
1 unit
77,000,000 DAK
2.01.59.0202
Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Sumberjo,Kec Plandaan
Terlaksanya Pembangunan JUT
Kec.Plandaan
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
2.01.59.0203
Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian DesaTondowulan,Kec Plandaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian DesaDaditunggal,Kec Ploso
Terlaksanya Pembangunan JUT
Kec.Plandaan
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
Terlaksanya Pembangunan JUT
Kec.Ploso
1 unit
77,000,000 DAK
Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Gedongombo,Kec Ploso
Terlaksanya Pembangunan JUT
Kec.Ploso
1 unit
70,000,000 APBD Kab.
2.01.59.0183
2.01.59.0192
2.01.59.0193
2.01.59.0196
2.01.59.0205
2.01.59.0206
77,000,000 DAK
Catatan Penting 8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Target Capaian Kinerja Dana/Pagu Indikatif 9 10
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Sumber Dana/Pagu Dana Indikatif 6 7 77,000,000 DAK
1 2.01.59.0207
2 Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Jatibanjar,Kec Ploso
3 Terlaksanya Pembangunan JUT
4 Kec.Ploso
5 1 unit
2.01.59.0208
Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Jatigedong,Kec Ploso
Terlaksanya Pembangunan JUT
Kec.Ploso
1 unit
77,000,000 DAK
2.01.59.0209
Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Kebonagung,Kec Ploso
Terlaksanya Pembangunan JUT
Kec.Ploso
1 unit
77,000,000 DAK
2.01.59.0210
Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Kedungdowo,Kec Ploso
Terlaksanya Pembangunan JUT
Kec.Ploso
1 unit
77,000,000 DAK
2.01.59.0212
Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Pager Tanjung,Kec Ploso
Terlaksanya Pembangunan JUT
Kec.Ploso
1 unit
100,000,000 APBD Kab.
2.01.59.0213
Pembangunan Jalan Usaha Terlaksanya Tani Pertanian Desa Pandan Pembangunan JUT Blole,Kec Ploso
Kec.Ploso
1 unit
60,000,000 APBD Kab.
2.01.59.0215
Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Rejoagung,Kec Ploso
Terlaksanya Pembangunan JUT
Kec.Ploso
1 unit
70,000,000 APBD Kab.
2.01.59.0216
Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Tanggungkramat,Kec Ploso
Terlaksanya Pembangunan JUT
Kec.Ploso
1 unit
77,000,000 DAK
2.01.59.0217
Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Badas,Kec Sumobito
Terlaksanya Pembangunan JUT
Kec.Sumobito
1 unit
75,000,000 APBD Kab.
2.01.59.0222
Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Gedangan,Kec Sumobito
Terlaksanya Pembangunan JUT
Kec.Sumobito
1 unit
75,000,000 APBD Kab.
2.01.59.0224
Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Kedungpapar,Kec Sumobito Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Nglele,Kec Sumobito
Terlaksanya Pembangunan JUT
Kec.Sumobito
1 unit
200,000,000 APBD Kab.
Terlaksanya Pembangunan JUT
Kec.Sumobito
1 unit
65,000,000 APBD Kab.
Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Plosokerep,Kec Sumobito
Terlaksanya Pembangunan JUT
Kec.Sumobito
1 unit
150,000,000 APBD Kab.
2.01.59.0229
2.01.59.0232
Catatan Penting 8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Target Capaian Kinerja Dana/Pagu Indikatif 9 10
Kode 1 2.01.59.0242
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Sumber Dana/Pagu Dana Indikatif 6 7 77,000,000 DAK
2 Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Kedunglosari,Kec Tembelang Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Pulogedang,Kec Tembelang Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Rejoso pinggir ,Kec Tembelang
3 Terlaksanya Pembangunan JUT
4 Kec.Tembelang
5 1 unit
Terlaksanya Pembangunan JUT
Kec.Tembelang
1 unit
100,000,000 APBD Kab.
Terlaksanya Pembangunan JUT
Kec.Tembelang
1 unit
51,000,000 APBD Kab.
2.01.59.0252
Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Tembelang,Kec Tembelang
Terlaksanya Pembangunan JUT
Kec.Tembelang
1 unit
53,500,000 APBD Kab.
2.01.59.0299
Rehabilitasi/Pemeliharaan Terlaksanya Jalan Usaha Tani Pertanian Pembangunan JUT Desa Sukopinggir,Kec Gudo
Kec.Gudo
1 unit
77,000,000 DAK
2.01.59.0307
Rehabilitasi/Pemeliharaan Terlaksanya jalan Usaha tani pertanian Pembangunan JUT Desa Ngumpul,Kec Jogoroto
Kec.Jogoroto
1 unit
77,000,000 DAK
2.01.59.0352
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Jatiduwur,Kec Kesamben Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Jombok ,Kec Kesamben Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Kedungbetik ,Kec Kesamben Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Kepuhrejo ,Kec Kudu
Terlaksanya Pembangunan JUT
Kec.Kesamben
1 unit
77,000,000 DAK
Terlaksanya Pembangunan JUT
Kec.Kesamben
1 unit
77,000,000 DAK
Terlaksanya Pembangunan JUT
Kec.Kesamben
1 unit
77,000,000 DAK
Terlaksanya Pembangunan JUT
Kec.Kudu
1 unit
104,000,000 DAK
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Made,Kec Kudu
Terlaksanya Pembangunan JUT
Kec.Kudu
1 unit
77,000,000 DAK
2.01.59.0247
2.01.59.0249
2.01.59.0354
2.01.59.0355
2.01.59.0366
2.01.59.0368
Catatan Penting 8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Target Capaian Kinerja Dana/Pagu Indikatif 9 10
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Sumber Dana/Pagu Dana Indikatif 6 7 77,000,000 DAK
1 2.01.59.0371
2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Sidokaton ,Kec Kudu
3 Terlaksanya Pembangunan JUT
4 Kec.Kudu
5 1 unit
2.01.59.0386
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Turi Pinggir ,Kec Megaluh Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Johowinong ,Kec Mojoagung
Terlaksanya Pembangunan JUT
Kec.Megaluh
1 unit
77,000,000 DAK
Terlaksanya Pembangunan JUT
Kec.Mojoagung
1 unit
77,000,000 DAK
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Karang Mojo ,Kec Plandaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Rejoagung ,Kec Ploso
Terlaksanya Pembangunan JUT
Kec.Plandaan
1 unit
77,000,000 DAK
Terlaksanya Pembangunan JUT
Kec.Ploso
1 unit
77,000,000 DAK
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Plosokerep ,Kec Sumobito Fasilitasi Pengelolaan Lahan Dan Air Tanaman Pangan
Terlaksanya Pembangunan JUT
Kec.Sumobito
1 unit
77,000,000 DAK
2.01.59.0392
2.01.59.0449
2.01.59.0467
2.01.59.0484
2.01.59.0505
2.01.60
Program Pembangunan Infrastruktur Pengelolaan Air Tanaman Pertanian
2.01.60.0017
Pembangunan Jaringan Irigasi Desa,Desa Bulurejo,Kec Diwek Pembangunan Jaringan Irigasi Desa,Desa Keras,Kec Diwek Pembangunan Jaringan Irigasi Desa,Desa Kwaron,Kec Diwek
2.01.60.0026
2.01.60.0027
Meningkatnya Produksi Dan Produktifitas Tanaman Pangan 2 Persen Tercapainya Indeks Pertanaman (IP) 215 Persen
12 Bln
100,000,000 APBD Kab.
Terlaksananya Kec.Diwek Pembangunan JIDES
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
Terlaksananya Kec.Diwek Pembangunan JIDES
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
Terlaksananya Kec.Diwek Pembangunan JIDES
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
Catatan Penting 8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Target Capaian Kinerja Dana/Pagu Indikatif 9 10
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program / Kegiatan
2 Pembangunan Jaringan Irigasi Desa,Desa Puton,Kec Diwek Pembangunan Jaringan Irigasi Desa,Desa Kedungturi,Kec Gudo Pembangunan Jaringan Irigasi Desa,Desa Pucangro,Kec Gudo Pembangunan Jaringan Irigasi Desa,Desa Jogoroto,Kec Jogoroto Pembangunan Jaringan Irigasi Desa,Desa Sambirejo,Kec Jogoroto Pembangunan Jaringan Irigasi Desa,Desa Sawiji,Kec Jogoroto Pembangunan Jaringan Irigasi Desa,Desa Banjardowo,Kec Kabuh Pembangunan Jaringan Irigasi Desa,DesaGenengan jasem,Kec Kabuh
3 4 Terlaksananya Kec.Diwek Pembangunan JIDES
5 1 unit
Kebutuhan Sumber Dana/Pagu Dana Indikatif 6 7 50,000,000 APBD Kab.
Terlaksananya Kec.Gudo Pembangunan JIDES
1 unit
150,000,000 APBD Kab.
Terlaksananya Kec.Gudo Pembangunan JIDES
1 unit
75,000,000 APBD Kab.
Terlaksananya Kec.Jogoroto Pembangunan JIDES
1 unit
20,000,000 APBD Kab.
Terlaksananya Kec.Jogoroto Pembangunan JIDES
1 unit
19,000,000 APBD Kab.
Terlaksananya Kec.Jogoroto Pembangunan JIDES
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
Terlaksananya Kec.Kabuh Pembangunan JIDES
1 unit
112,350,000 APBD Kab.
Terlaksananya Kec.Kabuh Pembangunan JIDES
1 unit
86,840,000 APBD Kab.
Pembangunan Jaringan Irigasi Desa,Desa Bendungan,Kec Kudu Pembangunan Jaringan Irigasi Desa,Desa Sumber Agung,Kec Megaluh
Terlaksananya Kec.Kudu Pembangunan JIDES
1 unit
41,920,000 APBD Kab.
Terlaksananya Kec.Megaluh Pembangunan JIDES
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
2.01.60.0139
Pembangunan Jaringan Irigasi Desa,Desa Gambiran,Kec Mojoagung
Terlaksananya Kec.Mojoagung Pembangunan JIDES
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
2.01.60.0150
Pembangunan Jaringan Irigasi Desa,Desa Murukan,Kec Mojoagung Pembangunan Jaringan Irigasi Desa,Desa Kepuhkembeng,Kec Peterongan
Terlaksananya Kec.Mojoagung Pembangunan JIDES
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
Terlaksananya Kec.Peterongan Pembangunan JIDES
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
Kode 1 2.01.60.0031
2.01.60.0039
2.01.60.0045
2.01.60.0054
2.01.60.0057
2.01.60.0058
2.01.60.0082
2.01.60.0083
2.01.60.0113
2.01.60.0133
2.01.60.0182
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Catatan Penting 8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Target Capaian Kinerja Dana/Pagu Indikatif 9 10
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 50,000,000
Sumber Dana
Catatan Penting
7
8
1 2.01.60.0198
2 Pembangunan Jaringan Irigasi Desa,Desa KarangMojo,Kec Plandaan
3 4 Terlaksananya Kec.Plandaan Pembangunan JIDES
5 1 unit
2.01.60.0201
Pembangunan Jaringan Irigasi Desa,Desa Plandaan,Kec Plandaan Pembangunan Jaringan Irigasi Desa,Desa Purisemanding,Kec Plandaan Pembangunan Jaringan Irigasi Desa,Desa Kedungotok,KecTembelang
Terlaksananya Kec.Plandaan Pembangunan JIDES
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
Terlaksananya Kec.Plandaan Pembangunan JIDES
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
Terlaksananya Kec.Tembelang Pembangunan JIDES
1 unit
65,000,000 APBD Kab.
2.01.60.0246
Pembangunan Jaringan Terlaksananya Kec.Tembelang Irigasi Desa,Desa Pembangunan JIDES Mojokrapak,Kec Tembelang
1 unit
30,000,000 APBD Kab.
2.01.60.0249
Pembangunan Jaringan Irigasi Desa,Desa Pulorejo,Kec Tembelang Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Bendet,Kec Diwek Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Brambang,Kec Diwek
Terlaksananya Kec.Tembelang Pembangunan JIDES
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
Terlaksananya Kec.Diwek Pembangunan JITUT
1 unit
114,600,000 APBD Kab.
Terlaksananya Kec.Diwek Pembangunan JITUT
1 unit
50,000,000
2.01.60.0276
Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Kayangan,Kec Diwek
Terlaksananya Kec.Diwek Pembangunan JITUT
1 unit
50,000,000
2.01.60.0284
Pembangunan Jaringan Terlaksananya Kec.Diwek Irigasi Tingkat Usaha Tani Pembangunan JITUT Desa Watugaluh,Kec Diwek
1 unit
50,000,000
2.01.60.0286
Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa BugasurKedaleman,Kec Gudo Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Gempol Legundi,Kec Gudo
Terlaksananya Kec.Gudo Pembangunan JITUT
1 unit
100,000,000 APBD Kab.
Terlaksananya Kec.Gudo Pembangunan JITUT
1 unit
75,000,000 APBD Kab.
2.01.60.0202
2.01.60.0244
2.01.60.0267
2.01.60.0268
2.01.60.0287
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Target Capaian Kinerja Dana/Pagu Indikatif 9 10
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program / Kegiatan
2 Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Japanan,Kec Gudo Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Kedungturi,Kec Gudo
3 4 Terlaksananya Kec.Gudo Pembangunan JITUT
5 1 unit
Kebutuhan Sumber Dana/Pagu Dana Indikatif 6 7 150,000,000 APBD Kab.
Terlaksananya Kec.Gudo Pembangunan JITUT
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
2.01.60.0297
Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Pucangro,Kec Gudo
Terlaksananya Kec.Gudo Pembangunan JITUT
1 unit
125,000,000 APBD Kab.
2.01.60.0298
Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Spanyul,Kec Gudo Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Sukoiber,Kec Gudo Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Tanggungan,Kec Gudo
Terlaksananya Kec.Gudo Pembangunan JITUT
1 unit
50,000,000
Terlaksananya Kec.Gudo Pembangunan JITUT
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
Terlaksananya Kec.Gudo Pembangunan JITUT
1 unit
60,000,000 APBD Kab.
Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Wangkalkepuh,Kec Gudo Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Janti,Kec Jogoroto Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Ngumpul,Kec Jogoroto
Terlaksananya Kec.Jogoroto Pembangunan JITUT
1 unit
150,000,000 APBD Kab.
Terlaksananya Kec.Jogoroto Pembangunan JITUT
1 unit
50,000,000
Terlaksananya Kec.Jogoroto Pembangunan JITUT
1 unit
50,000,000
Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Sawiji,Kec Jogoroto Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Sukosari,Kec Jogoroto
Terlaksananya Kec.Jogoroto Pembangunan JITUT
1 unit
50,000,000
Terlaksananya Kec.Jogoroto Pembangunan JITUT
1 unit
50,000,000
Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Plandi,Kec Jombang
Terlaksananya Kec.Jombang Pembangunan JITUT
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
Kode 1 2.01.60.0290
2.01.60.0291
2.01.60.0299
2.01.60.0301
2.01.60.0302
2.01.60.0304
2.01.60.0308
2.01.60.0310
2.01.60.0311
2.01.60.0316
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Catatan Penting 8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Target Capaian Kinerja Dana/Pagu Indikatif 9 10
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program / Kegiatan
1 2.01.60.0322
2 3 4 Pembangunan Jaringan Terlaksananya Kec.Jombang Irigasi Tingkat Usaha Tani Pembangunan JITUT Desa Pulo Lor,Kec Jombang
5 1 unit
Kebutuhan Sumber Dana/Pagu Dana Indikatif 6 7 49,800,000 APBD Kab.
2.01.60.0324
Pembangunan Jaringan Terlaksananya Kec.Jombang Irigasi Tingkat Usaha Tani Pembangunan JITUT Desa Sengon,Kec Jombang
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
2.01.60.0327
Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Dapur Kejambon,Kec Jombang Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Tambakrejo,Kec Jombang Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Sumbergondang,Kec Kabuh
Terlaksananya Kec.Jombang Pembangunan JITUT
1 unit
120,000,000 APBD Kab.
Terlaksananya Kec.Jombang Pembangunan JITUT
1 unit
100,000,000 APBD Kab.
Terlaksananya Kec.Kabuh Pembangunan JITUT
1 unit
50,000,000
Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Gumulan,Kec Kesamben Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Jatiduwur,Kec Kesamben Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Jombatan,Kec Kesamben Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Pojokkulon,Kec Kesamben Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Pojokrejo,Kec Kesamben Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Menturus,Kec Kudu
Terlaksananya Kec.Kesamben Pembangunan JITUT
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
Terlaksananya Kec.Kesamben Pembangunan JITUT
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
Terlaksananya Kec.Kesamben Pembangunan JITUT
1 unit
100,000,000 APBD Kab.
Terlaksananya Kec.Kesamben Pembangunan JITUT
1 unit
Terlaksananya Kec.Kesamben Pembangunan JITUT
1 unit
100,000,000 APBD Kab.
Terlaksananya Kec.Kudu Pembangunan JITUT
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
Kode
2.01.60.0332
2.01.60.0346
2.01.60.0352
2.01.60.0353
2.01.60.0354
2.01.60.0360
2.01.60.0361
2.01.60.0370
Lokasi
Target Capaian Kinerja
50,000,000
Catatan Penting 8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Target Capaian Kinerja Dana/Pagu Indikatif 9 10
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program / Kegiatan
1 2.01.60.0372
2 Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Sidokaton,Kec Kudu
3 4 Terlaksananya Kec.Kudu Pembangunan JITUT
5 1 unit
Kebutuhan Sumber Dana/Pagu Dana Indikatif 6 7 50,500,000 APBD Kab.
2.01.60.0377
Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Dukuh Arum,Kec Megaluh Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Sumberagung,Kec Megaluh Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Betek,Kec Mojoagung
Terlaksananya Kec.Megaluh Pembangunan JITUT
1 unit
146,875,000 APBD Kab.
Terlaksananya Kec.Megaluh Pembangunan JITUT
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
Terlaksananya Kec.Mojoagung Pembangunan JITUT
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Dukuhmojo,Kec Mojoagung Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Janti,Kec Mojoagung Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Kauman,Kec Mojoagung Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Kedunglumpang,Kec Mojoagung
Terlaksananya Kec.Mojoagung Pembangunan JITUT
1 unit
150,000,000 APBD Kab.
Terlaksananya Kec.Mojoagung Pembangunan JITUT
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
Terlaksananya Kec.Mojoagung Pembangunan JITUT
1 unit
50,000,000
Terlaksananya Kec.Mojoagung Pembangunan JITUT
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Mancilan,Kec Mojoagung Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Miagan,Kec Mojoagung Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Tanggalrejo,Kec Mojoagung
Terlaksananya Kec.Mojoagung Pembangunan JITUT
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
Terlaksananya Kec.Mojoagung Pembangunan JITUT
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
Terlaksananya Kec.Mojoagung Pembangunan JITUT
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
Kode
2.01.60.0385
2.01.60.0388
2.01.60.0389
2.01.60.0392
2.01.60.0397
2.01.60.0398
2.01.60.0399
2.01.60.0400
2.01.60.0404
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Catatan Penting 8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Target Capaian Kinerja Dana/Pagu Indikatif 9 10
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program / Kegiatan
1 2.01.60.0408
2 3 4 Pembangunan Jaringan Terlaksananya Kec.Ngusikan Irigasi Tingkat Usaha Tani Pembangunan JITUT Desa Keboan,Kec Ngusikan
5 1 unit
Kebutuhan Sumber Dana/Pagu Dana Indikatif 6 7 50,000,000 APBD Kab.
2.01.60.0417
Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Cangkringrandu,Kec Perak
Terlaksananya Kec.Perak Pembangunan JITUT
1 unit
47,500,000 APBD Kab.
2.01.60.0419
Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Glagahan,Kec Perak
Terlaksananya Kec.Perak Pembangunan JITUT
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
2.01.60.0422
Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Kepuhkajang,Kec Perak Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Pagerwojo,Kec Perak
Terlaksananya Kec.Perak Pembangunan JITUT
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
Terlaksananya Kec.Perak Pembangunan JITUT
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
2.01.60.0425
Pembangunan Jaringan Terlaksananya Kec.Perak Irigasi Tingkat Usaha Tani Pembangunan JITUT Desa Plosogenuk,Kec Perak
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
2.01.60.0427
Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Sukorejo,Kec Perak
Terlaksananya Kec.Perak Pembangunan JITUT
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
2.01.60.0428
Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Sumberagung,Kec Perak Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Temuwulan,Kec Perak
Terlaksananya Kec.Perak Pembangunan JITUT
1 unit
60,000,000 APBD Kab.
Terlaksananya Kec.Perak Pembangunan JITUT
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Gebangbunder,Kec Plandaan Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Jatimlerek,Kec Plandaan
Terlaksananya Kec.Plandaan Pembangunan JITUT
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
Terlaksananya Kec.Plandaan Pembangunan JITUT
1 unit
500,000,000 APBD Kab.
Kode
2.01.60.0423
2.01.60.0429
2.01.60.0446
2.01.60.0447
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Catatan Penting 8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Target Capaian Kinerja Dana/Pagu Indikatif 9 10
Kode 1 2.01.60.0456
2.01.60.0480
2.01.60.0481
2.01.60.0494
2.01.60.0495
2.01.60.0498
2.01.61
2.01.61.0018
2.01.61.0030
2.01.61.0032
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 50,000,000
Sumber Dana
Catatan Penting
7
8
2 Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Tondowulan,Kec Plandaan Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Mentoro,Kec Sumobito
3 4 Terlaksananya Kec.Plandaan Pembangunan JITUT
5 1 unit
Terlaksananya Kec.Sumobito Pembangunan JITUT
1 unit
70,000,000 APBD Kab.
Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Mlaras,Kec Sumobito Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Kali Kejambon,Kec Tembelang Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Kedung Losari,Kec Tembelang Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Mojokrapak,Kec Tembelang Program Pembangunan Infrastruktur Kawasan Agropolitan Cluster Tanaman Pangan
Terlaksananya Kec.Sumobito Pembangunan JITUT
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
Terlaksananya Kec.Tembelang Pembangunan JITUT
1 unit
130,000,000 APBD Kab.
Terlaksananya Kec.Tembelang Pembangunan JITUT
1 unit
90,600,000 APBD Kab.
Terlaksananya Kec.Tembelang Pembangunan JITUT
1 unit
50,000,000 APBD Kab.
Kec.Mojowarno
1 unit
35,000,000 APBD
Terlaksananya Pembangunan JUT
Kec.Mojowarno
1 unit
145,000,000 APBD
Terlaksananya Pembangunan JUT
Kec.Mojowarno
1 unit
50,000,000 APBD
Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Gondek,Kec Mojowarno Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Rejoslamet,Kec Mojowarno Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Sidokerto,Kec Mojowarno
Tercapainya Peningkatan Kualitas Infrastruktur Pertanian Di Kawasan Agropolitan 20 Persen Terlaksananya Pembangunan JUT
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Target Capaian Kinerja Dana/Pagu Indikatif 9 10
Kode 1 2.01.61.0041
2.01.61.0047
2.01.61.0058
2.01.61.0061
2.01.61.0064
2.01.61.0070
2.01.61.0081
2.01.61.0083
2.01.61.0092
2.01.61.0121
2.01.61.0122
2.01.61.0123
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Sumber Dana/Pagu Dana Indikatif 6 7 50,000,000 APBD
2 Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Kertorejo,Kec Ngoro Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Sugihwaras,Kec Ngoro Pembangunan Jaringan Irigasi Desa,Desa Bareng Kec.Bareng Pembangunan Jaringan Irigasi Desa,Desa Kebondalem Kec.Bareng Pembangunan Jaringan Irigasi Desa,Desa Ngampungan Kec.Bareng Pembangunan Jaringan Irigasi Desa,Desa Catakgayam Kec.Mojowarno
3 Terlaksananya Pembangunan JUT
4 Kec.Ngoro
5 1 unit
Terlaksananya Pembangunan JUT
Kec.Ngoro
1 unit
77,000,000 DAK
Terlaksananya Kec.Bareng Pembangunan JIDES
1 unit
60,000,000 APBD
Terlaksananya Kec.Bareng Pembangunan JIDES
1 unit
80,000,000 APBD
Terlaksananya Kec.Bareng Pembangunan JIDES
1 unit
75,000,000 APBD
Terlaksananya Kec.Mojowarno Pembangunan JIDES
1 unit
36,000,000 APBD
Pembangunan Jaringan Irigasi Desa,Desa Mojowangi Kec.Mojowarno Pembangunan Jaringan Irigasi Desa,Desa Penggaron Kec.Mojowarno Pembangunan Jaringan Irigasi Desa,Desa Genukwatu Kec.Ngoro Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani,Desa Pakel Kec.Bareng
Terlaksananya Kec.Mojowarno Pembangunan JIDES
1 unit
40,000,000 APBD
Terlaksananya Kec.Mojowarno Pembangunan JIDES
1 unit
30,000,000 APBD
Terlaksananya Kec.Ngoro Pembangunan JIDES
1 unit
100,000,000 APBD
Terlaksananya Kec.Bareng Pembangunan JITUT
1 unit
52,000,000 APBD
Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani,Desa Pulosari Kec.Bareng Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani,Desa Tebel Kec.Bareng
Terlaksananya Kec.Bareng Pembangunan JITUT
1 unit
66,500,000 APBD
Terlaksananya Kec.Bareng Pembangunan JITUT
1 unit
70,000,000 APBD
Catatan Penting 8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Target Capaian Kinerja Dana/Pagu Indikatif 9 10
Kode 1 2.01.61.0126
2.01.61.0129
2.01.61.0131
2.01.61.0132
2.01.61.0135
2.01.61.0137
2.01.61.0140
2.01.61.0144
2.01.61.0145
2.01.61.0148
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani,Desa Gedangan Kec.Mojowarno Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani,Desa Japanan Kec.Mojowarno Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani,Desa Kedungpari Kec. Mojowarno Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani,Desa Latsari Kec.Mojowarno Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani,Desa Mojojejer Kec.Mojowarno Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani,Desa Mojowarno Kec.Mojowarno Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani,Desa Selorejo Kec.Mojowarno Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani,Desa Badang Kec.Ngoro Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani,Desa Banyuarang Kec.Ngoro Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani,Desa Jombok Kec.Ngoro
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program / Kegiatan
3 4 Terlaksananya Kec.Mojowarno Pembangunan JITUT
5 1 unit
Kebutuhan Sumber Dana/Pagu Dana Indikatif 6 7 175,000,000 APBD
Terlaksananya Kec.Mojowarno Pembangunan JITUT
1 unit
60,000,000 APBD
Terlaksananya Kec.Mojowarno Pembangunan JITUT
1 unit
128,000,000 APBD
Terlaksananya Kec.Mojowarno Pembangunan JITUT
1 unit
103,000,000 APBD
Terlaksananya Kec.Mojowarno Pembangunan JITUT
1 unit
72,000,000 APBD
Terlaksananya Kec.Mojowarno Pembangunan JITUT
1 unit
85,000,000 APBD
Terlaksananya Kec.Mojowarno Pembangunan JITUT
1 unit
60,000,000 APBD
Terlaksananya Kec.Ngoro Pembangunan JITUT
1 unit
50,000,000 APBD
Terlaksananya Kec.Ngoro Pembangunan JITUT
1 unit
50,000,000 APBD
Terlaksananya Kec.Ngoro Pembangunan JITUT
1 unit
80,000,000 APBD
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Catatan Penting 8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Target Capaian Kinerja Dana/Pagu Indikatif 9 10
Kode 1 2.01.61.0149
2.01.61.0152
2.01.61.0153
2.01.61.0155
2.01.61.0156
2.01.62
2.01.62.0056
2.01.62.0059
2.01.62.0149
2.01.62.0177
2.01.62.0182
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program / Kegiatan
2 Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani,Desa Kauman Kec.Ngoro Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani,Desa Ngoro Kec.Ngoro
3 4 Terlaksananya Kec.Ngoro Pembangunan JITUT
5 1 unit
Kebutuhan Sumber Dana/Pagu Dana Indikatif 6 7 75,000,000 APBD
Terlaksananya Kec.Ngoro Pembangunan JITUT
1 unit
50,000,000 APBD
Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani,Desa Pulorejo Kec.Ngoro Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani,Desa Sidowarek Kec.Ngoro Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani,Desa Sugihwaras Kec.Ngoro Program Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Sumur Dangkal Pertanian=55 Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Desa Sambirejo ,Kec.Jogoroto Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Desa Sumbermulyo ,Kec.Jogoroto Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Desa Murukan,Kec.Mojoagung Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Desa Bongkot,Kec.Peterongan Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Desa Mancar,Kec.Peterongan
Terlaksananya Kec.Ngoro Pembangunan JITUT
1 unit
50,000,000 APBD
Terlaksananya Kec.Ngoro Pembangunan JITUT
1 unit
50,000,000 APBD
Terlaksananya Kec.Ngoro Pembangunan JITUT
1 unit
135,000,000 APBD
Kec.Jogoroto
1 Unit
75,000,000 APBD
Kec.Jogoroto
1 Unit
85,500,000 DAK
Kec.Mojoagung
1 Unit
82,500,000 DAK
Kec.Peterongan
1 Unit
82,500,000 DAK
Kec.Peterongan
4 Unit
330,000,000 DAK
Tercapainya Kebutuhan Sarana Prasarana Air(sumur dangkal)15 Unit Terlaksananya Pembangunan/Reha bilitasi Sumur Dangkal Terlaksananya Pembangunan/Reha bilitasi Sumur Dangkal Terlaksananya Pembangunan/Reha bilitasi Sumur Dangkal Terlaksananya Pembangunan/Reha bilitasi Sumur Dangkal Terlaksananya Pembangunan/Reha bilitasi Sumur Dangkal
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Catatan Penting 8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Target Capaian Kinerja Dana/Pagu Indikatif 9 10
Kode 1 2.01.62.0198
2.01.62.0256
2.01.62.0299
2.01.66
2.01.66.0002
2.01.66.0008
2.01.66.0010
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Target Capaian Kinerja Dana/Pagu Indikatif 9 10
2 Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Desa Klitih,Kec.Plandaan Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Desa Panglungan,Kec.Wonosalam Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Desa Mojotengah,Kec.Bareng Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian
3 4 Terlaksananya Kec.Plandaan Pembangunan/Reha bilitasi Sumur Dangkal Terlaksananya Kec.Wonosalam Pembangunan/Reha bilitasi Sumur Dangkal Terlaksananya Kec.Bareng Pembangunan/Reha bilitasi Sumur Dangkal Tercapainya Jumlah Kemitraan Pemasaran Produk Pertanian 4 Mitra
5 1 Unit
Kebutuhan Sumber Dana/Pagu Dana Indikatif 6 7 74,000,000 APBD
1 Unit
75,000,000 APBD
1 Unit
75,000,000 APBD
Fasilitasi Kerjasama Regional/Nasional/Internasio nal Penyediaan Hasil Produksi Pertanian Komplementer Penyuluhan Pemasaran Produksi Pertanian Guna Menghindari Tengkulak Dan Sistem Ijon Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi Pertanian Masyarakat
Terlaksanya Kerja Kabupaten Sama Antara Pelaku Utama Dan Pelaku Usaha.
4 Mitra
50,000,000 APBD
4 pola kemitraan
100,000,000
10 Poktan/Gapoktan
60,000,000 APBD
10 poktan/ gapoktan
85,000,000
Terselenggaranya Kabupaten Informasi Pasar/Permintaan Dan Pasokan Produk Pertanian Tercapainya Peningkatan Produktifitas Padi,Jagung dan Kedelai 2 Persen Terlaksananya Kabupaten Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna Dalam Bentuk Laboratorium Lapangan
12 Bulan
35,000,000 APBD
Laporan bulanan 12 bulan
125,000,000
8 BPP
100,000,000 APBD
8 BPP
200,000,000
Tersedianya sarana dan prasarana tepat guna
1 Paket
2,000,000,000 APBD
2 mesin tanam, 2 mesin panen, 20 pompa air
450,000,000
2.01.67
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
2.01.67.0001
Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pertanian Tepat Guna
2.01.67.0002
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Teknologi Pertanian Tepat Guna
Terselenggaranya Pengawalan Sistem Tunda Jual.
Lokasi
Kabupaten
Kabupaten
Target Capaian Kinerja
Catatan Penting 8
Kode 1 2.01.67.0004
2.01.67.0005
2.01.67.0006
2.01.67.0010
2.01.68
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program / Kegiatan
2 Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna
3 Terlaksananya Gerakan Massal penerapan teknologi tepat guna budidaya tanaman pangan Pelatihan Dan Bimbingan Terlaksananya Pengoprasian Teknologi Pelatihan Petugas Pertanian Tepat Guna Laboratorium Pelatihan Penerapan Terlaksananya tekonologi Pertanian Modern Sekolah Lapang (SL) Bercocok Tanam Penerapan Teknologi Spesifik Pengadaan Operasional Tersedianya Bahan Laboratorium Pertanian Dan Peralatan Laboratorium Pertanian Program Peningkatan Tercapainya Produksi Pertanian Produksi Tanaman Pangan 2 Persen
4 Seluruh Kecamatan
5 1059 ha
Kebutuhan Sumber Dana/Pagu Dana Indikatif 6 7 100,000,000 APBD
Kabupaten
10 Orang
50,000,000 APBD
Seluruh Kecamatan
21 kecamatan
220,000,000 APBD
Kabupaten
3 Paket
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Catatan Penting 8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Target Capaian Kinerja Dana/Pagu Indikatif 9 10 2.100 ha 420,000,000
10 orang
75,000,000
100,000,000 APBD
3 paket
100,000,000
3 Unit
70,000,000 APBD
3 P4S, 160 Orang
90,000,000
Kabupaten
12 Bulan
250,000,000 APBD
Laporan KP3, Monev Peningkatan Produksi dan Laporan pengembalian kredit program
150,000,000
Kabupaten
200 ha
100,000,000 APBD
200 ha menerapkan tek anjuran
120,000,000
2.01.68.0001
Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian
Terlaksananya Kabupaten Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian P4S
2.01.68.0006
Monitoring,Evaluasi Dan Pelaporan
2.01.68.0009
Pemasyarakatan Teknologi Dan Hasil Produksi Pertanian
Terlaksananya Monitoring Dan Evaluasi Program Peningkatan Produksi Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Terlaksananya diseminasi dan apresiasi teknologi dan hasil produksi pertanian
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
3 Tersedianya Benih dan Bibit hortikultura secara pelatihan pemanfaatan pekarangan.
4 Kec.Diwek,Kec Peterongan,Kec. Jombang,Kec.Te mbelang Kec Ploso
5 5 Kecamatan
Kec.Kudu,Kec.G udo,.Kec.Sumobi to
5 Unit
200,000,000 APBD
Kabupaten
2 Unit
200,000,000 APBD
Kabupaten
6000 Btg
Kabupaten
Kec.Bareng,Kec. Jogoroto,Kec.Di wek,Kec mojoagung,Kec Gudo,Kec Ploso,Kec Jombang,Kec peterongan Kec Kudu,Kec.Sumo bito,Kec.Kabuh, Kec Mojowarno,Kec Megaluh Kec Tembelang Kec.Kesamben Kec.Bandar KM,Kec Wonosalam
1 2.01.68.0010
2 Penyediaan Benih/Bibit Hortikultura
2.01.68.0011
Pelatihan Dan Bimbingan Terlaksanya Sekolah Pengendalian Organisme Lapang Penggangu Tumbuhan(OPT) Pengendalian Hama Terpadu.(SLPHT) Pendampingan Program Terlaksananya WISMP Pembinaan Program WISMP Pengembangan Komoditas Tersedianya Bibit Unggulan Daerah Komoditas Unggulan Daerah Penyusunan Database Terselenggaranya Potensi Pertanian Pengumpulan Dan Analisa Data Statistik Pertanian Penyediaan Sarana Dan Tersedianya Alat Prasarana Produksi Mesin (Alsinstan) Pertanian Pertanian
2.01.68.0012
2.01.68.0013
2.01.68.0014
2.01.68.0016
Kebutuhan Sumber Dana/Pagu Dana Indikatif 6 7 360,000,000 APBD
Catatan Penting 8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Target Capaian Kinerja Dana/Pagu Indikatif 9 10 1 dok kawasan sentra 150,000,000 hortikultura dan 1 dok potensi pekarangan
50 ton, 50 Ha
170,000,000
90,000,000 APBD
8.000 btg bibit, 2 dokumen komoditas unggulan
150,000,000
12 Bulan
75,000,000 APBD
Dokumen database pertanian per bulan
100,000,000
1 Paket
2,208,000,000 APBD
peningkatan BC ratio dan rasio kecukupan sarana prasarana
3,300,000,000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
1 2.01.68.0020
2 Peningkatan Produksi,Produktifitas Dan Mutu Produk Pertanian
2.01.68.0021
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pengendalian OPT Program Rehabilitasi Infrastruktur Pengelolaan Air Tanaman Pertanian
2.01.70
2.01.70.0013
2.01.70.0067
2.01.70.0144
2.01.70.0185
2.01.70.0208
2.01.70.0266
2.01.70.0267
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program / Kegiatan 3 Terlaksanya Kawasan Penerapan Teknologi Agroekosistem Spesifik Lokasi Tanaman Pangan
Tersedianya Bahan Dan Peralatan Pengendalian OPT Tercapainya Prosentase Jaringan irigasi Yang Ditingkatkan Kualitasnya 5 Persen Rehabilitasi/Pemeliharaan Terlaksananya Jaringan Irigasi Desa,Desa rehabilitasi/pemelihar Bandung,Kec.Diwek aan JIDES Rehabilitasi/Pemeliharaan Terlaksananya Jaringan Irigasi Desa,Desa rehabilitasi/pemelihar Plosogeneng,Kec.Jombang aan JIDES Rehabilitasi/Pemeliharaan Terlaksananya Jaringan Irigasi Desa,Desa rehabilitasi/pemelihar Kauman,Kec.Mojoagung aan JIDES Rehabilitasi/Pemeliharaan Terlaksananya Jaringan Irigasi Desa,Desa rehabilitasi/pemelihar Peterongan,Kec.Peterongan aan JIDES Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Desa,Desa Jatigedong,Kec.Ploso Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani,Desa Bendet,Kec.Diwek Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani,Desa Brambang,Kec.Diwek
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4 Kec.Kabuh,Kec. Jogoroto,Kec.Mo joagung,Kec.Pet erongan,Kec.Jo mbang,Kec.Kud u,Kec.Tembelan g,Kec Ngoro
5 8 Kecamatan
Kebutuhan Sumber Dana/Pagu Dana Indikatif 6 7 475,000,000 APBD
Kabupaten
2 Paket
250,000,000 APBD
Kec.Diwek
1 unit
30,000,000 APBD
Kec.Jombang
1 unit
50,000,000 APBD
Kec.Mojoagung
1 unit
50,000,000 APBD
Kec,Peterongan
1 unit
60,000,000 APBD
Terlaksananya Kec.Ploso rehabilitasi/pemelihar aan JIDES Terlaksananya Kec.Diwek rehabilitasi/pemelihar aan JITUT
1 unit
98,000,000 APBD
1 unit
50,000,000 TP
Terlaksananya Kec.Diwek rehabilitasi/pemelihar aan JITUT
1 unit
50,000,000 TP
Catatan Penting 8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Target Capaian Kinerja Dana/Pagu Indikatif 9 10 100 ha 220,000,000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
1 2.01.70.0285
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Sumber Dana/Pagu Dana Indikatif 6 7 50,000,000 TP
2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani,Desa Bugasurkedaleman,Kec.Gud o 2.01.70.0300 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani,Desa Tanggungan,Kec.Gudo 2.01.70.0358 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani,Desa Podoroto,Kec.Kesamben '2.01.70.0403 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani,Desa Tanggalrejo,Kec.Mojoagung
3 4 Terlaksananya Kec.Gudo rehabilitasi/pemelihar aan JITUT
5 1 unit
Terlaksananya Kec.Gudo rehabilitasi/pemelihar aan JITUT
1 unit
50,000,000 TP
Terlaksananya Kec.Kesamben rehabilitasi/pemelihar aan JITUT
1 unit
50,000,000 APBD
Terlaksananya Kec.Mojoagung rehabilitasi/pemelihar aan JITUT
1 unit
50,000,000 TP
2.01.70.0419
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani,Desa Jatiganggon,Kec.Perak Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani,Desa Kalangsemanding,Kec.Perak
Terlaksananya Kec.Perak rehabilitasi/pemelihar aan JITUT
1 unit
50,000,000 APBD
Terlaksananya Kec.Perak rehabilitasi/pemelihar aan JITUT
1 unit
50,000,000 APBD
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani,Desa Bongkot,Kec.Peterongan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani,Desa Tanggungkramat,Kec.Ploso
Terlaksananya Kec.Peterongan rehabilitasi/pemelihar aan JITUT
1 unit
200,000,000 APBD
Terlaksananya Kec.Ploso rehabilitasi/pemelihar aan JITUT
1 unit
81,000,000 APBD
2.01.70.0420
2.01.70.0429
2.01.70.0468
2.01.71
Program Tercapainya Sarana Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Air (DAM Sarana Dan Prasarana Parit) 3 Unit DAM Parit Pertanian
Catatan Penting 8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Target Capaian Kinerja Dana/Pagu Indikatif 9 10
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Sumber Dana/Pagu Dana Indikatif 6 7 104,000,000 DAK
1 2.01.71.0080
2 3 4 Pembangunan/Rehabilitasi Terlaksananya Kec.Jombang DAM Parit Desa Pembangunan/Reha Plosogeneng,Kec. Jombang bilitasi DAM Parit
5 1 unit
2.01.71.0236
Pembangunan/Rehabilitasi DAM Parit Desa Bangsri,Kec.Plandaan Program Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Embung Pertanian
Terlaksananya Kec.Plandaan Pembangunan/Reha bilitasi DAM Parit Tercapainya Sarana Prasarana Air(Embung) 1 Unit
1 unit
104,000,000 DAK
Pembangunan/Rehabilitasi Embung Desa Sumberingin,Kec.Kabuh Program Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif
Tercapainya Pembangunan/Reha bilitasi Embung Meningkatnya Jumlah Kelembagaan P3A Yang Mampu Mengelola Irigasi Secara Partisipatif 21 Kecamatan Terlaksananya Pembinaan Dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air(P3A) Terwujudnya P3A Yang Mampu Melaksanakan Perencanaan Dan Mengelola irigasi Secara Partisipatif Terwujudnya Kemampuan Anggota P3A Dalam Pemanfaatan Air Irigasi Secara Efektif Dan Efisien
Kec.Kabuh
1 unit
104,000,000 DAK
Seluruh Kecamatan
21 kecamatan
150,000,000 APBD
Kabupaten
21 Kecamatan
78,750,000 APBD
Kabupaten
21 Kecamatan
157,500,000 APBD
2.01.72
2.01.72.0108
2.01.85
2.01.85.0001
Fasilitasi Pembentuka/Revitalisasi HIPPA/GHIPPA
2.01.85.0002
Penguatan Kelembagaan HIPPA/GHIPPA
2.01.85.0003
Peningkatan Kapasitas SDM HIPPA/GHIPPA
Catatan Penting 8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Target Capaian Kinerja Dana/Pagu Indikatif 9 10
Kode 1 2.01.86
2.01.86.0001
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi
2 3 4 Program Peningkatan Daya Tercapainya Luas Dukung Lahan,Air Dan Lahan Yang Lingkungan Pertanian Meningkat Bahan Organiknya 1 Persen Peningkatan Daya Dukung Terlaksananya Kabupaten Lahan Pertanian Reklamasi Lahan 10 ha;Terlaksananya Gerakan Pengembalian Limbah Pertanian 5000 ha;Terlaksananya Gerakan Penanaman Tanaman Sebagai Pupuk Hijau 100ha
2.01.86.0002
Peningkatan Kualitas Ekosistem Lahan Pertanian
2.01.87
Program Pembinaan Tercapainya Luasan Lingkungan Sosial Bidang Tanaman Tembakau Pertanian Menjadi Hortikultura 50ha
2.01.87.0001
Pembinaan kemampuan dan ketrampilan usaha budidaya tanaman hortikultura bagi masyarakat di lingkungan IHT atau daerah penghasil bahan baku
Target Capaian Kinerja 5
Kabupaten
Sumber Dana
Catatan Penting
7
8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Target Capaian Kinerja Dana/Pagu Indikatif 9 10
100,000,000 APBD
Terlaksananya Kabupaten pembangunan pagupon dan peningkatan populasi burung hantu 10 unit;terlaksananya gerakan pelepasan agens hayati 5000ha
Meningkatnya Kemampuan petani ex tembakau dalam bercocok tanam hortikultura
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6
125,000,000 APBD
50 ha
100,000,000 TP
50 ha
100,000,000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
1 2.01.87.0002
2 Penguatan ekonomi masyarakat dilingkungan IHT dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui bantuan sarana dan prasarana produksi usaha budidaya hortikultura
2.01.88
Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Cluster Hortikultura
2.01.88.0001
2.01.88.0002
2.01.88.0004
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program / Kegiatan 3 Terlaksananya penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri tembakau melalui bantuan sarana prasarana produksi usaha budidaya hortikultura
Tercapainya Produktifitas Hortikultura Di Kawasan Agropolitan 2 Persen Pengembangan komoditas di Terlaksanya kawasan agopolitan cluster konvervasi hortikultura pohoninduk durian bido dan gerakan massal penanaman komoditas unggulan Peningkatan kemampuan Terlaksananya lembaga petani di kawasan pelatihan manajemen agropolitan cluster dan teknis bagi hortikultura pengurus kelembagaan di wilayah agropolitan tanaman hortikultura Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian
Lokasi 4 Kabupaten
Kec. ngoro kec.wonosalam
Kec.Ngoro,Kec. Bareng,Kec.Won osalam
Terlaksannya Kec,.Ngoro,Kec. pelatihan manajemen Bareng,.Kec.Wo dan teknis bagi nosalam petugas pembina di wilayah agropolitan tanaman hortikultura
Target Capaian Kinerja 5 2 Unit
Kebutuhan Sumber Dana/Pagu Dana Indikatif 6 7 500,000,000 TP
Catatan Penting 8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Target Capaian Kinerja Dana/Pagu Indikatif 9 10 4 Unit, 10 Unit, 100 Ha 550,000,000
2 Kecamatan
150,000,000 APBD
2 pohon induk durian bido, 5.000 bibit durian bido dan 200 ha komoditas hortikultura unggulan
300,000,000
3 gapoktan
75,000,000 APBD
3 Gapoktan, 20 Poktan
100,000,000
40 orang
30,000,000 APBD
40 orang
80,000,000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
1 2.01.89
2 Program Pengembangan Produk Hasil Agribisnis Menjadi Bahan Jadi Atau Setengah Jadi
3 Terwujudnya Produk Beras Oleh Petani/Kelompok Tani 500 ton
2.01.89.0001
Pengelolaan hasil produksi pertanian
Terlaksananya Kabupaten bantuan alat pengolah hasil panen 2 unit;terlaksananya fasilitasi prosesing gabah menjadi beras 250 ha
x.xx.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
x.xx.01.0901
Penyediaan Pelayanan administrasi perkantoran
x.xx.01.0902
Penyediaan jasa tenaga administrasi teknis perkantoran
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 100 persen Tersedianya jasa Kabupaten Tenaga administrasi Teknis Perkantoran Terpenuhinya sarana Kabupaten prasarana pelayanan perkantoran
x.xx.02
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
x.xx.02.0903
x.xx.02.0905
Meningkatnya Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur 100 Persen Pengadaan sarana dan Tersedianya prasarana gedung kantor perlengkapan dan peralatan gedung kantor serta meubel kantor Pemeliharaan Terlaksananya rutin/berkala/sedang/berat/g pemeliharaan rutin edung kantor/bangunan gedung kantor pendukungnya
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6
Sumber Dana
Catatan Penting
7
8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Target Capaian Kinerja Dana/Pagu Indikatif 9 10
100,000,000 APBD
4 RMU, 500 Ha terfasilitasi
300,000,000
12 Bulan
277,700,000 APBD
12 Bulan
932,482,870
13 Bulan
770,647,000 APBD
12 Bulan
336,017,000
Kabupaten
3 Paket
51,500,000 APBD
3 Paket
62,315,000
Kabupaten
12 Bulan
96,592,000 APBD
12 Bulan
116,876,320
Kode 1 x.xx.02.0906
x.xx.02.0907
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala/sedang/berat kendaraan dinas /kendaraan operasional
x.xx.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
x.xx.03.0006
Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya
x.xx.07
Program Perancanaan Strategis Dan Pelaporan Capaian Kinerja Serta Keuangan SKPD
x.xx.07.0001
x.xx.07.0002
x.xx.07.0003
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Target Capaian Kinerja Dana/Pagu Indikatif 9 10 12 Bulan 45,375,000
4 Kabupaten
5 12 Bulan
Kebutuhan Sumber Dana/Pagu Dana Indikatif 6 7 37,500,000 APBD
Terlaksananya Kabupaten Pemeliharaan kendaraan dinas/kendaraan operasional Meningkatnya Kedisiplinan Aparatur 100 Persen Tersedianya Pakaian Kabupaten Olahraga Karyawan Karyawati Kantor
12 Bulan
38,000,000 APBD
12 Bulan
45,980,000
300 Set
45,000,000 APBD
296 set
47,008,500
5 Buku
5,000,000 APBD
1 dokumen
6,050,000
1 Dokumen
10,000,000 APBD
1 dokumen
12,100,000
2 Dokumen
15,000,000 APBD
2 dokumen
18,150,000
3 Terlaksannya pemeliharaan peralatan kantor
Lokasi
Terlaksananya Perencanaan Strategis Dan Pelaporan Capaian Kinerja Serta Keuangan SKPD 12 Bulan Penyusunan Rencana Tersusunnya Kabupaten Strategis SKPD dokumen renstra SKPD Penyusunan Rencana Kerja Tersusunnya Kabupaten SKPD Dokumen Rencana Kerja SKPD Penyusunan Laporan Tersusunnya Kabupaten Capaian Kinerja SKPD dokumen laporan capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja SKPD
Target Capaian Kinerja
Catatan Penting 8
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PERTANIAN Jln. Soekarno-Hatta 170 Telepon (0321) 861246 Fax. (0321) 875171
JOMBANG - 61413 PERATURAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN JOMBANG NOMOR : 188/
/415.27/2015
TENTANG RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015 KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN JOMBANG, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan pertanian diperlukan perencanaan kerja sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh dalam jangka waktu Tahun 2015; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Tahun 2015 dalam suatu Peraturan Kepala Dinas.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
-2-
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 8.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang; 16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013; 17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Pertanian Kabupaten Jombang;
-3-
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN JOMBANG TENTANG RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015. Pasal 1 Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: 1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Staf Ahli, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. 2. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. 3. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja - SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 4. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 5. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk melaksanakan visi. 6. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 7. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
oleh
8. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Pasal 2 (1)
Renja Dinas Pertanian merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2015.
(2)
Renja Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Dinas Pertanian ini.
Pasal 3 Renja Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Pertanian selama Tahun 2015
-4-
Pasal 4 (1)
Renja Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Renja
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD 2.4. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional, 3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD 3.3. Program dan kegiatan
BAB IV PENUTUP Pasal 5 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Dinas Pertanian ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian.
Pasal 6 Peraturan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Ditetapkan di Jombang pada tanggal 2 Pebruari 2015 KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN JOMBANG,
Ir. HADI PURWANTORO, MSi. NIP. 19610623 199403 1 002