(RENCANA KERJA) TAHUN 2015
DINAS PASAR PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN 2015
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Merujuk kepada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 08 tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar, Perda Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah bahwa Keberadaan SKPD Dinas Pasar adalah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan mengelola pasar-pasar Kota Padang. Dalam pelaksanaan tugasnya, Visi yang hendak dicapai oleh Dinas Pasar Kota Padang adalah “Terwujudnya Pasar Kota Padang sebagai Pusat Perdagangan di Sumatera Barat yang tertib, aman, nyaman bernuansa wisata tahun 2018” 1.2 Landasan Hukum 1. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar. 2. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang SOTK. 3. Peraturan Walikota Padang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pasar. 1.3 Maksud dan Tujuan 1. Maksud Dengan ketersediaan anggaran dan berbagai fasilitas yang menunjang pelaksanaan tugas, maka perlu diperhatikan tingkat akuntabilitas dan kinerja Dinas Pasar Kota Padang yang disusun dalam Rencana Kerja (RENJA). Penyusunan RENJA dimaksudkan sebagai kewajiban Dinas Pasar Kota Padang untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2015, serta untuk memicu perbaikan kinerja Dinas di tahun mendatang. 2. Tujuan Penyusunan RENJA Dinas Pasar bertujuan untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada semua pihak tentang pelaksanaan tugas-tugas Dinas Pasar dan memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PASAR KOTA PADANG 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan III Tahun 2015 a.
Belanja tidak langsung No
Kegiatan
Realisasi
Keterangan
Fisik (%) 1
2
3
Keu (%) 4
1.
Gaji dan tunjangan Rp 5.883.133.267,- realisasi Rp. 4.234.470.759 ,Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Rp. 837.800.000,- realisasi Rp. 543.900.000,Insentif Pemungutan Retribusi Rp. 243.206.250 realisasi Rp. --
-
-
2.
3.
5
Tidak bisa direalisasikan karena penerimaan tidak mencapai target sesuai dengan PP No.69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi
b. Belanja Langsung 1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
No
Kegiatan
1
2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp. 1 5.073.000,- terealisasi Rp.4.146.000,-
Keluaran
Hasil
3 4 Tersedianya dana untuk Lancarnya pembelian materai Administrasi Kantor
Realisasi Keu Fisik (%) (%) 5 6 56
75
25,39
75
-
25
Lancarnya Administrasi Perkantoran
63,21
60
Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya barang cetak Lancarnya Administrasi 5 Penggandaan Rp.131.640.000,- terealisasi dan penggandaan Rp. 83.864.900,Perkantoran
63,21
57
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6 Rp.29.750.000,- terealisasi Rp. 15.159.250,-
50,96
65
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Tersedianya Jasa 2 air dan listrik Rp. 868.617.600,-terealisasi Komunikasi, Sumber Rp.229.765.857,daya air dan listrik
Lancarnya Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas operasional 3 Rp.41.450.000,- terealisasi Rp.-
Lancarnya Administrasi Perkantoran
Penyediaan Alat Tulis Kantor 4 Rp.127.500.000,- terealisasi Rp. 80.588.400,-,-
Terlaksananya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya alat- alat tulis kantor
Tersedianya komponen Lancarnya instalasi listrik/ Administrasi penerangan bangunan Perkantoran kantor
Ket 7
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 7 Kantor Rp.170.150.000,- terealisasi Rp.148.366.500,-
Tersedianya Alat dan perlengkapan kantor
Lancarnya Administrasi Perkantoran
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya bahan Perundang-undangan Rp. 19.608.000,bacaan dan peraturan perudang- undangan 8 terealisasi Rp. 9.012.000,-
Lancarnya Administrasi Perkantoran
Penyediaan Makanan dan Minuman 9 Rp.121.770.000,- terealisasi Rp. 61.537.500,-
Tersedianya makan dan Lancarnya minum Administrasi Perkantoran
87,20
100
45,96
40
50,54
65
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terlaksananya 10 keluar daerah Rp.137.250.000,- terealisasi perjalanan dinas dalam Rp. 8.445.000,dan luar daerah
Lancarnya Administrasi Perkantoran
6,15
40
Penyediaan Peralatan Kebersihan Rp. 11 25.500.000,- terealisasi Rp. 14.081.250,-
Tersedianya Alat- alat kantor
Lancarnya Administrasi Perkantoran
55,22
70
Penyediaan Jasa Pelayanan Publik Rp.564.550.000,- terealisasi Rp. 12 374.700.000,-
Tersedianya jasa pelayanan publik
66,37
75
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 3.227.220.000,13 terealisasi Rp. 2.122.200.000,-
Tersedianya jasa pelayanan publik
Pembayaran Honorarium Non PNS yang dibayarkan Pembayaran Honorarium Non PNS yang dibayarkan
65,76
75
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
No
Kegiatan
1
2 Pengadaan Mebeleur Rp. 1 81.400.000,- terealisasi Rp. 80.168.000, Rehabilitasi sedang/ berat 2 gedung kantor Rp. 68.000.000,terealisasi Rp.--
Keluaran
Hasil
3
4
Tersedianya Mebeleur
Terlaksananya Mebeleur
Realisasi Keu Fisik (%) (%) 5 6 98,49
100
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
-
10
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rp. 3 85.253.400,terealisasi Rp.16.825.000, -
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliaraan rutin/berkala peralatan gedung kantor
19,74
50
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Rp. 2.010.097.000,- terealisasi 4 Rp. 1.223.124.300,-
Terlaksananya Pemeliharaan rutin / pemeliharaan rutin / berkala kendaraan berkala kendaraan dinas / dinas / operasional dan operasional dan pembelian BBM dan pembelian BBM dan pelumas pelumas Terlaksananya Pemeliharaan rutin pemeliharaan rutin berkala Mebeleur berkala Mebeleur
60,85
70
11,76
25
-
-
Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur 5 Rp 21.250.000,- terealisasi Rp.2.500.000 Penyediaan Jasa Perkantoran Rp. 300.000.000,- terealisasi 6 Rp.-
Terlaksananya sewa kantor dinas pasar di Telkom Imam Bonjol
Sewa kantor dinas pasar di Telkom Imam Bonjol
Ket 7
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
No
Kegiatan
Keluaran
Realisasi Keu Fisik (%) (%) 5 6
Hasil
1
2 3 4 Pengadaan pakaian kerja lapangan Rp. Terlaksananya Pengadaan pakaian 1 167.925.000,- terealisasi Rp. 167.144.700,- pengadaan pakaian kerja lapangan kerja lapangan
99,54
Ket 7
100
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur No
Kegiatan
Keluaran
Hasil
3
4
1
2 Pelatihan peningkatan kemampuan sumber 1 daya aparatur Rp. 68.000.000,- terealisasi Rp. -
Realisasi Keu Fisik (%) (%) 5 6 -
Ket 7
-
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan No
Kegiatan
Keluaran
1
2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisiar SKPD Rp. 8.500.000,- terealisasi Rp. -
3 Tersedianya Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1
Hasil 4 Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Realisasi Keu Fisik (%) (%) 5 6 -
Ket 7
-
6. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
No
[
Kegiatan
1
2 Penertiban dan Pengawasan Sarana dan Prasarana 1 Perbelanjaan Rp. 97.750.000,terealisasi Rp. 57.290.000,Biaya Advokasi dan Ganti rugi 2 Penertiban Rp. 48.000.000,terealisasi Rp. -
Keluaran
Hasil
3 Terlaksananya pelaksanaan penertiban dan pengawasan sarana dan prasarana pasar
4 pelaksanaan penertiban dan pengawasan sarana dan prasarana pasar
Realisasi Keu Fisik (%) (%) 5 6 58,61
Ket 7
70
Terlaksanaya pembayaran Pembayaran biaya biaya advokasi dan ganti rugi advokasi dan ganti rugi penertiban penertiban
25
7. Program Pembinaan Pedagang Kali Lima dan Asongan No 1
Kegiatan
2 Fasilitas Pasar Pabukoan dan Bazar Bulan Ramadhan 1 Rp.30.000.000,- terealisasi Rp. 29.765.000,Penertiban, penataan, pengawasan serta pengamanan pedagang keliling dan pedagang 2 kaki lima Rp. 748.875.000,terealisasi Rp.391.799.000,-
Keluaran 3 Tersedianya penyediaan fasilitas pasar pabukoan dan bazaar bula ramadhan Terlaksananya pembinaan Pedagang keliling dan pedagang kaki lima
Hasil 4 penyediaan fasilitas pasar pabukoan dan bazaar bula ramadhan Pembinaan Pedagang keliling dan pedagang kaki lima
Realisasi Keu Fisik (%) (%) 5 6 99,22
100
52,32
80
Ket 7
3
8.
No
Kegiatan
1
2 Monitoring, Evaluasi dan validasi Data Prasarana Pasar Raya dan Pasar Pembantu Rp. 42.500.000,- terealisasi Rp. 15.228.000,Rehabilitasi Sedang/ Berat Fase VII Rp. 2.000.000.000,terealisasi Rp. 1.577.239.772
2
78,20
85
Keluaran 3 Terlaksananya Monitoring dan evaluasi data prasarana pasar raya dan pasar pembantu Terlaksananya pembangunan Fase VII
Hasil 4 Tersedianya Validasi data prasarana pasar raya dan pasar pembantu Tersedianya dana untuk pembangunan Fase VII
Realisasi Keu Fisik (%) (%) 5 6
35,83
60
78,86
98
Ket 7
Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebersihan Pasar No 1
1
2
3
4
10.
Terlaksananya Pendataan Terlaksananya dan Pemetaan Lokasi Pendataan dan PKL Pasar Raya dan Pemetaan Lokasi PKL Pasar Pembantu Pasar Raya dan Pasar Pembantu
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan
1
9.
Pendataan dan Pemetaan Lokasi PKL Pasar Raya dan Pasar Pembantu Rp. 53.000.000,terealisasi Rp. 41.444.000,-
Kegiatan
Keluaran
Hasil
2 3 4 Pengadaan alat angkut sampah Terlaksananya Tersedianya kontainer (kontainer dan gerobak sampah) Pengadaan kontainer dan dan gerobak sampah Rp. 260.100.000,- terealisasi Rp. gerobak sampah sebagai sebagai sarana alat sarana alat angkut angkut sampah sampah Operasional dan Kebersihan Terlaksananya pengadaan, Pasar Raya dan Pasar Pembantu pengadaan, pengawasan pengawasan dan Rp. 883.065.000,- terealisasi Rp. dan operasional sarana operasional sarana 421.098.300,kebersihan dan kebersihan dan penghijauan psr raya dan penghijauan ps raya psr pembantu dan pasar pembantu Penyediaan Peralatan KebersihanTerlaksananya Tersedianya peralatan Lapangan Pasar Rp. Penyediaan peralatan kebersihan lapangan 102.000.000,- terealisasi Rp. kebersihan lapangan Pasar 101.554.900,pasar Pemeliharaan Rutin Peralatan Terlaksananya Tersedianya Perlengkapan Kebersihan Rp. Pemeliharaan Rutin Pemeliharaan Rutin 76.500.000 terealisasi Rp. Peralatan Perlengkapan Peralatan Perlengkapan Kebersihan Kebersihan
Realisasi Keu Fisik (%) (%) 5 6
-
100
47,69
80
99,56
100
-
-
Ket 7
Program Kelengkapan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar No 1
Kegiatan
2 Operasional Pemeliharaan bangunan Pasar Raya dan Pasar 1 Pembantu Rp. 1.275.000.000,terealisasi Rp. 538.811.400,-
Keluaran
3 Terlaksananya Operasional dan pemeliharaan bangunan Pasar Raya dan Pasar Pembantu Penyediaan komponen instalasi Terlaksananya listrik / penerangan bangunan Penyediaan komponen 2 Pasar instalasi listrik / Rp. 382.500.000,- terealisasi Rp. penerangan bangunan 327.228.000,Pasar
Hasil 4 Operasional dan pemeliharaan bangunan Pasar Raya dan Pasar Pembantu Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan pasar
Realisasi Keu Fisik (%) (%) 5 6
42,26
85
85,55
100
Ket 7
Penggantian dan Pembuatan Pintu Harmonika Rp. 3 170.000.000,- terealisasi Rp.149.855.180 Pemeliharaan Rutin/ Berkala bangunan Pasar Raya dan Pasar 4 Pembantu Rp. 1.020.000.000,terealisasi Rp.278.256.929 Pembongkaran dan Perbaikan riol di lingkungan Pasar Raya 5 dan Pasar Pembantu Rp. 1.275.000.000 terealisasi Rp. 643.079.750,Pembuatan Twinlite / canopi 6 Padang Square Rp. 857.740.000 terealisasi Rp. 37.980.800,-
Terlaksananya Tersedianya pintu penggantian dan harmonika yang layak pembuatan pintu pakai harmonika Terlaksananya pemeliharaan rutin/ pemeliharaan rutin/ berkala bangunan pasar berkala bangunan pasar raya dan pasar raya dan pasar pembantu pembantu Terlaksananya Pembongkaran dan Pembongkaran dan Perbaikan riol di Perbaikan riol di lingkungan Pasar Raya lingkungan Pasar Raya dan Pasar Pembantu dan Pasar Pembantu Terlaksananya Pembuatan Twinlite / Pembuatan Twinlite / canopi Padang Square canopi Padang Square
88,15
100
27,28
100
50,44
100
4,43
15
11. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi No
Kegiatan
1
2 Perencanaan rehabilitasi Pasar Raya Fase I s/d VI Rp. 126.900.000 terealisasi Rp.
1
Keluaran 3 Terlaksananya Perencanaan rehabilitasi Pasar Raya Fase I s/d VI
Hasil 4 Perencanaan rehabilitasi Pasar Raya Fase I s/d VI
Realisasi Keu Fisik (%) (%) 5 6 -
Ket 7
13
12. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah No 1 1
2
Kegiatan 2 Pengelolaan, Pengendalian dan pengawasan retribusi pasar Rp. 127.500.000,terealisasi Rp. 70.315.000,Perhitungan Potensi Penerimaan Dinas Pasar Rp. 80.750.000 terealisasi Rp. ,-
Keluaran 3 Terlaksananya pengelolaan, pengendalian dan pengawan retribusi daerah Terlaksananya Perhitungan Potensi Penerimaan Dinas Pasar
Hasil 4 pengelolaan, pengendalian dan pengawan retribusi daerah Perhitungan Potensi Penerimaan Dinas Pasar
Realisasi Keu Fisik (%) (%) 5 6
55,15
75
-
10
Ket 7
13. Program Penataan Peraturan Perundang- undangan
No
Kegiatan
Keluaran
1
2 Penyusunan Ranperda Pengelolaan Pasar Rp. 55.250.000,- terealisasi Rp. -
3 Terlaksananya penyusunan Ranperda Pengelolaan Pasar
1
Hasil 4 Tersedianya Ranperda Pengelolaan Pasar
Realisasi Keu Fisik (%) (%) 5 6 -
-
Ket 7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Analisis Lingkungan Strategis Visi dan misi Visi Dinas Pasar : ” Terwujudnya Pasar Kota Padang sebagai Pusat Perdagangan di Sumatera Barat yang tertib, aman, nyaman bernuansa wisata tahun 2018”. Misi Dinas Pasar : Untuk dapat mencapai Visi yang dirumuskan maka Dinas Pasar Kota Padang menyusun Misi yang merupakan langkah atau keinginan yang harus dilaksanakan. Adapun Misi dari Dinas Pasar Kota Padang yaitu : a. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana pasar b. Mewujudkan penataan kawasan pasar secara fisik dan kewenangan c. Mewujudkan pasar yang tertib, bersih, aman dan nyaman yang bernuansa wisata d. Mewujudkan pelayanan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk peningkatan PAD e. Revitalisasi pasar-pasar wilayah melalui kerjasama dengan pihak ketiga. 2.3 Isu-isu penting penyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD Isu – isu Strategis dalam Pengelolaan Pasar yaitu : 1. Penataan jalan Pasar Raya, Jalan Pasar Baru dan Jalan Permindo 2. Rehabilitasi Fase VII Tahap II Pasar Raya Padang 3. Pengembangan dan Penataan Pasar UPTD 4. Pengelolaan pasar dalam bentuk kawasan 5. Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana pasar 6. Penataan pedagang kaki Lima dikawasan Pasar 7. Optimalisasi PAD
BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan Visi dan Misi Dinas Pasar Kota Padang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ada beberapa isu strategis yang mengacu pada RPJMD Tahun 2014 sampai 2019, maka ada tujuan yang ingin dicapai yaitu : 1.
Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana pasar
2.
Terwujudnya revitalisasi pasar dan peran aktif investos/ pihak ketiga dalam pengembangan pasar
3.
Terwujudnya penataan kawasan pasar
4.
Terwujudnya
pelayanan
dan
pemberdayaan
ekonomi
masyarakat
untuk
meningkatkan PAD 5.
Terwujudnya pasar yang bersih, aman dan nyaman bernuansa wisata.
B. Saran Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka Dinas Pasar perlu melakukan beberapa sasaran dan strategi dengan melengkapi sarana dan prasarana yang memadai dengan adanya ketersediaan anggaran yang kami usulkan melalui Renja 2015 ini.
Padang,
2015
KEPALA DINAS PASAR KOTA PADANG
H.ENDRIZAL.SE.M.Si Pembina Tk.I, Nip.19670703 199503 1 001
RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2015 SKPD : DINAS PASAR KOTA PADANG Anggaran No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
1
2
Sebelum Perubahan 3
01 Program pelayanan administrasi perkantoran
Rp
5.470.078.600
1
Penyediaan jasa surat menyurat
Rp
5.073.000
2
Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik
Rp
868.617.600
3
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas / operasional
Rp
41.450.000
4
Penyediaan alat tulis kantor
Rp
127.500.000
5
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Rp
131.640.000
6
Penyediaan komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
Rp
29.750.000
7
Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor
Rp
170.150.000
8
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Rp
19.608.000
9
Penyediaan makanan dan minuman
Rp
121.770.000
10
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Rp
137.250.000
Anggaran No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
1
2
Sebelum Perubahan 3
11
Penyediaan peralatan kebersihan Kantor
Rp
25.500.000
12
Penyediaan Jasa Pelayanan Publik
Rp
564.550.000
13
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rp
3.227.220.000
02 Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
Rp
2.566.000.400
14
Pengadaan mebeleur
Rp
81.400.000
15
Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas operasional
Rp
2.010.097.000
16
Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
Rp
85.253.400
17
Pemeliharaan Rutin/berkala mebeuler
Rp
21.250.000
18
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Rp
68.000.000
19
Penyediaan Jasa Perkantoran
Rp
300.000.000
Rp
167.925.000
03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Anggaran No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
1
2
20
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Sebelum Perubahan 3 Rp
167.925.000
04
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Rp
68.000.000
21
Pelatihan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Aparatur
Rp
68.000.000
05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Rp
8.500.000
22
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Rp
8.500.000
06
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Rp
126.900.000
23
Perencanaan Rehabilitasi Pasar Raya Fase 1 s/d 6
Rp
126.900.000
07
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Rp
208.250.000
24
Pengelolan, Pengendalian dan Pengawasan Retribusi
Rp
127.500.000
25
Perhitungan Potensi Penerimaan Dinas Pasar
Rp
80.750.000
09
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Rp
55.250.000
26
Penyusunan Ranperda Pengelolaan Pasar
Rp
55.250.000
Anggaran No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
1
2
10
Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
Sebelum Perubahan 3 Rp
145.750.000
27
Penertiban dan pengawasan sarana prasarana perbelanjaan
Rp
97.750.000
28
Biaya Advokasi dan ganti rugi penertiban
Rp
48.000.000
Rp
831.875.000
11
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
29
Fasilitas Pasar Pabukoan
Rp
30.000.000
30
Penertiban, penataan dan pengawasan pengamanan pedagang keliling dan pedagang kaki lima
Rp
748.875.000
31
Pendataan dan Pemetaan Lokasi PKL Pasar Raya dan Pasar Pembantu
Rp
53.000.000
12 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan
Rp
2.042.500.000
32
Monitoring, evaluasi dan validasi data prasarana pasar Raya dan Pasar Pembantu
Rp
42.500.000
33
Rehabilitasi sedang/berat Fase VII
Rp
2.000.000.000
13 Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebersihan Pasar
Rp
1.321.665.000
34
Rp
260.100.000
Pengadaan Alat Angkut Sampah (kontainer sampah)
Anggaran No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
1
2
Sebelum Perubahan 3
35
Operasional dan kebersihan Pasar Raya dan Pasar Pembantu
Rp
883.065.000
36
Penyediaan peralatan kebersihan lapangan Pasar
Rp
102.000.000
37
Pemeliharaan Rutin Peralatan Perlengkapan Kebersihan Lapangan Pasar
Rp
76.500.000
14 Program Kelengkapan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar
Rp
4.980.240.000
38
Operasional pemeliharaan bangunan Pasar Raya dan Pasar Pembantu
Rp
1.275.000.000
39
Penyediaan komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan pasar
Rp
382.500.000
40
Penggantian dan Pembuatan pintu harmonika
Rp
170.000.000
41
Pemeliharaan rutin / berkala bangunan Pasar Raya dan Pasar Pembantu
Rp
1.020.000.000
42
Pembongkaran dan perbaikan riol di lingkungan Pasar Raya dan Pasar Pembantu
Rp
1.275.000.000
43
Pembuatan Twin Lite/Canopi Padang Square
Rp
857.740.000
JUMLAH
Rp
17.992.934.000