LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 15 TAHUN 202 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI SKPD, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Halaman JENIS BELANJA
KODE REKENING
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN
1
2
3
BELANJA BARANG DAN JASA 4
121.343.388.950
BELANJA PEGAWAI
BELANJA MODAL
1 JUMLAH BELANJA
5
6
299.722.356.809
120.549.210.683
541.614.956.442
1
URUSAN WAJIB
1 1
URUSAN PENDIDIKAN
43.636.131.627
68.278.405.671
12.036.117.300
123.950.654.598
DINAS PENDIDIKAN
41.202.693.727
60.901.428.571
11.575.532.300
113.679.654.598
16.874.730.127 -
771.248.300 8.073.000
-
1.623.598.300 8.073.000
10.500.000
-
10.500.000
-
836.100.000
1 1
1
1 1
1
1
1
1
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
836.100.000
-
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
420.000
278.594.000
-
279.014.000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
330.000
91.194.600
-
91.524.600
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
63.942.800
-
63.942.800
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
12.747.000
-
12.747.000
43.791.000
-
59.291.000
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
15.500.000
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
18.226.400
-
18.226.400
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
5.180.000
-
5.180.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
-
118.999.500
-
118.999.500
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
120.000.000
-
120.000.000
-
16.022.380.127
19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan
16.022.380.127
-
Halaman 2 JENIS BELANJA
KODE
1 1
1 1
1 1
1 1
1
1
1
1
REKENING
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
10
11
12
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1
1
1
1
13
12.580.000 12.580.000
345.058.000 104.820.000
-
357.638.000 117.400.000
5
JUMLAH BELANJA 6
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
-
215.238.000
-
215.238.000
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
-
25.000.000
-
25.000.000
1.941.930.000
1.341.803.050
-
3.283.733.050
1.117.295.000
864.436.800
-
1.981.731.800
2 Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Dasar
270.975.000
254.670.000
-
525.645.000
2 Pembinaan Pendidikan Dasar
553.660.000
222.696.250
-
776.356.250
Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Menengah 1 Pengembangan Prestasi Siswa
2.126.645.000
1.133.635.500
-
3.260.280.500
367.820.000
652.180.000
-
1.020.000.000
2 Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Menengah
1.006.755.000
183.983.000
-
1.190.738.000
3 Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Menengah
245.520.000
154.860.000
-
400.380.000
4 Pembinaan Pendidikan Menengah
506.550.000
142.612.500
-
649.162.500
Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan Informal 1 Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini 2 Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan Pendidikan Masyarakat
634.315.000
328.485.750
-
962.800.750
305.320.000
110.592.000
-
415.912.000
237.810.000
130.402.000
-
368.212.000
91.185.000
87.491.750
-
178.676.750
Program Wajib Belajar 12 Tahun 1 Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah
2.617.206.600 493.150.000
54.590.027.096 20.577.878.946
-
57.207.233.696 21.071.028.946
2 Pengelolaan Dana BOS Daerah
2.124.056.600
34.012.148.150
-
36.136.204.750
Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Dasar 1 Pengembangan Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Dasar
3 Penyelenggaraan kegiatan di SKB 1 1
BELANJA MODAL
3
BELANJA BARANG DAN JASA 4
BELANJA PEGAWAI
Halaman 3 JENIS BELANJA
KODE
1 1
1
3
BELANJA BARANG DAN JASA 4
16.995.287.000 144.922.000
2.391.170.875 63.462.500
184.810.000
319.793.875
-
504.603.875
15.983.845.000
751.582.000
-
16.735.427.000
414.975.000
705.597.500
-
1.120.572.500
31.815.000
54.690.000
234.920.000
496.045.000
KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR/BLUD
2.433.437.900
7.376.977.100
460.585.000
10.271.000.000
Program Pelayanan Internal BLUD Taman Pintar 1 Pengelolaan dan Pengembangan Pegawai
1.911.707.900 1.847.632.900
5.468.595.100 90.678.000
171.085.000 -
7.551.388.000 1.938.310.900
5.755.000
2.087.006.250
169.585.000
2.262.346.250
47.665.000
955.542.350
-
1.003.207.350
91.316.500
-
91.316.500
REKENING
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN
1
2
1
1
1
14
Program Pengembangan Pendidikan 1 Peningkatan Layanan Data Pendidikan 2 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online 3 Pengembangan Tenaga Pendidik dan Peningkatan Kualitas Pegawai 4 Pengembangan Kesiswaan 5 Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah 7 Pengembangan Tenaga Kependidikan
1 1
20
1 1
20
1
1
20
20
2 Penyediaan Sarana dan Prasarana Taman Pintar 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Beserta Peralatan dan Perlengkapannya 4 Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional 5 Pengelolaan Keamanan, Kebersihan dan Perawatan Taman 6 Perjalanan Dinas 7 Pemeliharaan Area Taman Pintar
BELANJA PEGAWAI
5.305.000 5.350.000
1.138.820.000
BELANJA MODAL
JUMLAH BELANJA
5
6
11.575.532.300 -
30.961.990.175 208.384.500
11.575.532.300 -
1.500.000
11.662.037.300 730.965.000
1.145.625.000
157.232.000
-
157.232.000
948.000.000
-
953.350.000
Halaman 4 JENIS BELANJA
KODE
1 1
20
3
BELANJA BARANG DAN JASA 4
521.730.000 452.100.000
2 Perencanaan dan Pengembangan Kegiatan Keprograman Taman Pintar 3 Peningkatan Pelayanan Kehumasan dan Pemasaran Taman Pintar
REKENING
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN
1
2
1
1
20
21
Program Pengembangan Taman Pintar 1 Pemeliharaan, Pengembangan Alat Peraga dan Peningkatan Layanan Kepemanduan Taman Pintar
4 Pengembangan Content Alat Peraga Taman Pintar 1 2
URUSAN KESEHATAN
1 2
DINAS KESEHATAN
1 2
1 1
2
1
24
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
BELANJA PEGAWAI
BELANJA MODAL
JUMLAH BELANJA
5
6
1.908.382.000 207.811.000
289.500.000 170.000.000
2.719.612.000 829.911.000
54.990.000
576.981.000
119.500.000
751.471.000
13.320.000
573.590.000
-
586.910.000
1.320.000
550.000.000
-
551.320.000
23.936.800.888
79.640.255.632
5.769.840.219
109.346.896.739
8.807.140.688
52.044.978.832
1.871.540.219
62.723.659.739
1.989.696.600 -
686.291.010 5.400.000
8.000.000 -
2.683.987.610 5.400.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-
15.000.000
-
15.000.000
6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
-
20.560.000
-
20.560.000
-
132.300.000
-
112.517.600
-
63.700.000
7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
132.300.000 690.000 63.700.000
111.827.600 -
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.010.000
49.827.660
-
50.837.660
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.010.000
149.403.250
-
150.413.250
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
20.000.000
-
20.000.000
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
54.970.000
-
54.970.000
Halaman 5 KODE REKENING 1
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
BELANJA MODAL 5
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
32.000.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
2.700.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
-
110.702.500
-
110.702.500
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
113.900.000
-
113.900.000
-
1.790.986.600
19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan
1.790.986.600
-
-
JUMLAH BELANJA 6
8.000.000
32.000.000 10.700.000
1 2
1 1
2
1
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasraana Aparatur 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
-
458.002.000 83.413.000 374.589.000
-
458.002.000 83.413.000 374.589.000
1 2
1 1
2
1
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
-
15.000.000 15.000.000
-
15.000.000 15.000.000
1 2
1 1
2
1
6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD
1 2
1 1
2
1
24
Program Upaya Pelayanan Kesehatan 1 Peningkatan Mutu Kesehatan Dasar dan Rujukan
321.625.000
-
-
321.625.000
321.625.000
-
-
321.625.000
4.158.075.088 603.205.000
8.064.969.193 1.024.205.400
1.346.772.875 -
13.569.817.156 1.627.410.400
2 Operasional Puskesmas Danurejan I
133.561.150
304.702.600
50.775.000
489.038.750
3 Operasional Puskesmas Danurejan II
108.795.000
236.974.250
61.926.000
407.695.250
4 Operasional Puskesmas Gedongtengen
140.239.000
282.882.375
59.775.000
482.896.375
5 Operasional Puskesmas Gondokusuman I
137.776.693
344.009.272
64.750.000
546.535.965
6 Operasional Puskesmas Gondokusuman II
115.590.000
239.393.000
47.350.000
402.333.000
7 Operasional Puskesmas Gondomanan
100.989.150
246.026.200
30.780.000
377.795.350
Halaman 6 KODE REKENING 1
1 2
1 1
2
1
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
BELANJA MODAL 5
JUMLAH BELANJA 6
8 Operasional Puskesmas Jetis
246.665.000
619.727.500
111.822.750
978.215.250
9 Operasional Puskesmas Kotagede I
208.495.000
321.756.000
79.450.000
609.701.000
10 Operasional Puskesmas Kotagede II
106.840.000
188.582.475
35.840.000
331.262.475
11 Operasional Puskesmas Kraton
146.764.000
336.956.900
95.350.000
579.070.900
12 Operasional Puskesmas Mantrijeron
283.062.000
520.438.000
49.700.000
853.200.000
13 Operasional Puskesmas Mergangsan
511.668.000
898.050.600
174.132.000
1.583.850.600
14 Operasional Puskesmas Ngampilan
289.480.875
292.590.350
159.568.125
741.639.350
15 Operasional Puskesmas Pakualaman
110.505.000
252.162.890
70.815.000
433.482.890
16 Operasional Puskesmas Tegalrejo
285.870.000
656.015.500
55.493.000
997.378.500
17 Operasional Puskesmas Umbulharjo I
297.361.260
465.666.800
55.150.000
818.178.060
18 Operasional Puskesmas Umbulharjo II
201.042.960
419.651.240
66.000.000
686.694.200
19 Operasional Puskesmas Wirobrajan
130.165.000
415.177.841
78.096.000
623.438.841
Program Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga 1 Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Reproduksi
711.780.000 349.860.000
2.441.284.200 201.152.500
34.500.000 34.500.000
3.187.564.200 585.512.500
2 Upaya Pembinaan Gizi Masyarakat
337.380.000
1.951.038.200
-
2.288.418.200
24.540.000
289.093.500
-
313.633.500
580.945.000 372.240.000
1.052.978.625 495.943.125
-
1.633.923.625 868.183.125
76.930.000
143.135.000
-
220.065.000
131.775.000
413.900.500
-
545.675.500
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2
25
3 Pengelolaan Operasional Rumah Pemulihan Gizi (RPG) 1 2
1 1
2
1
26
Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 1 Pengendalian Penyakit Menular 4 Pengendalian Penyakit Tidak Menular 5 Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan
Halaman 7 KODE REKENING 1
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
BELANJA MODAL 5
JUMLAH BELANJA 6
1 2
1 1
2
1
27
Program Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat 1 Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat
278.910.000 278.910.000
27.593.290.000 27.593.290.000
-
27.872.200.000 27.872.200.000
1 2
1 1
2
1
28
Program Regulasi Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 Pengelolaan SDM dan Istiyankes
192.886.000
3.145.280.500
-
3.338.166.500
74.766.000
2.872.755.500
-
2.947.521.500
2 Bimbingan dan Pelaksanaan Regulasi Bidang Kesehatan
118.120.000
272.525.000
-
390.645.000
Program Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan 1 Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan
218.690.000 156.520.000
1.288.112.179 299.567.875
-
1.506.802.179 456.087.875
2 Pengelolaan Promosi Kesehatan
25.150.000
583.371.429
-
608.521.429
3 Upaya Pengendalian Dampak Buruk Rokok Terhadap Kesehatan
37.020.000
405.172.875
-
442.192.875
Program Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kesehatan 1 Pengelolaan Manajemen dan Sistem Informasi Kesehatan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
284.475.000 188.275.000
520.378.125 335.612.125
42.000.000 40.000.000
846.853.125 563.887.125
2 Penyelenggaraan Surveilans Epidemiologi dan Penyelidikan KLB
96.200.000
184.766.000
2.000.000
282.966.000
Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Pengelolaan Alat Kesehatan 1 Peningkatan Pelayanan Kefarmasian
70.058.000
6.779.393.000
440.267.344
7.289.718.344
38.608.000
4.384.468.000
6.000.000
4.429.076.000
2 Pengelolaan Alat Kesehatan
31.450.000
2.394.925.000
434.267.344
2.860.642.344
1 2
1 2
1 2
1 1
1 1
1 1
2
2
2
1
1
1
29
30
31
Halaman 8 JENIS BELANJA
KODE REKENING
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN
1
2
1 02.02 1 2
RSUD (RS Jogja) 2 1
2
2
34
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Administrasi Perkantoran
2
2
35
-
204.340.000
-
204.340.000
3.180.000
523.129.000
-
526.309.000
104.800.000
464.000.000
-
568.800.000
6 Makan Minum Pegawai
3.600.000
430.885.000
-
434.485.000
7 Pengembangan Manajemen Promosi Publikasi dan Peningkatan Kepuasan Pelanggan
3.280.000
37.040.000
-
40.320.000
Program Pelayanan Administrasi Keuangan
2
2
36
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Medis 1 Pelaksanaan Akreditasi (Administrasi Pasien)
1 2
2 1
2
2
37
38
4.000.762.800 1.563.756.800
46.623.237.000
3 Pemeliharaan Kendaraan Dinas
2 1
2
-
3.898.300.000
662.752.000
1 2
2
3.885.017.800 1.562.871.800
6
-
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2 1
115.745.000 885.000
5
662.752.000
2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan
1 2
27.595.276.800
JUMLAH BELANJA
-
5 Peningkatan SDM
2 1
15.129.660.200
BELANJA MODAL
2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
4 Pemeliharaan Kebersihan
1 2
3
BELANJA BARANG DAN JASA 4
BELANJA PEGAWAI
14.974.785.200
-
-
14.974.785.200
14.139.255.440
-
-
14.139.255.440
835.529.760
-
-
835.529.760
960.000 960.000
436.410.000 436.410.000
-
437.370.000 437.370.000
Program Peningkatan Mutu Penunjang Pelayanan 1 Pelayanan Penunjang Medis
7.890.000 5.385.000
22.324.981.000 20.503.530.000
-
22.332.871.000 20.508.915.000
2 Pelayanan Penunjang Non Medis
2.505.000
1.821.451.000
-
1.823.956.000
19.510.000 15.810.000
908.548.000 524.610.000
-
928.058.000 540.420.000
3.700.000
383.938.000
-
387.638.000
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan 1 Pemeliharaan Sarana Peralatan Keperawatan dan Sarana Peralatan Medis 2 Pengadaan Linen dan Pakaian Kerja Lapangan
Halaman 9 JENIS BELANJA
KODE
1 2
REKENING
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN
1
2
2 1
2
2
39
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
3
BELANJA BARANG DAN JASA 4
10.770.000 3.440.000
BELANJA PEGAWAI
BELANJA MODAL
JUMLAH BELANJA
5
6
40.320.000
3.898.300.000
3.949.390.000
40.320.000
710.300.000
754.060.000
2 Pengadaan Peralatan Kesehatan
1.475.000
-
590.500.000
591.975.000
3 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.375.000
-
867.500.000
869.875.000
4 Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (DAK)
3.480.000
-
1.730.000.000
1.733.480.000
1 3
URUSAN PEKERJAAN UMUM
2.291.164.000
22.903.814.380
25.351.932.386
50.546.910.766
1 3
DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
2.291.164.000
22.903.814.380
25.351.932.386
50.546.910.766
299.325.000 -
8.808.064.900 1.500.000
-
9.107.389.900 1.500.000
1 3
1 1
3
1
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-
8.373.000.000
-
8.373.000.000
6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
-
16.910.000
-
16.910.000
-
50.400.000
33.880.000
-
35.805.000
7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
50.400.000 1.925.000
-
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
35.985.400
-
35.985.400
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
76.547.250
-
76.547.250
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
50.234.750
-
50.234.750
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
11.200.000
-
11.200.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
3.160.000
-
3.160.000
Halaman 10 KODE REKENING 1
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2
1 3
1 3
1 1
1 1
1 1
3
3
3
1
1
1
2
6
41
1 1
3
1
42
JUMLAH BELANJA 6
-
56.047.500
-
56.047.500
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
149.600.000
-
149.600.000
-
247.000.000
247.000.000
-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3.047.000 1.878.000
421.485.000 41.800.000
-
424.532.000 43.678.000
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.169.000
379.685.000
-
380.854.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan 1 Peningkatan Jalan dan Jembatan 2 Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan
1 3
BELANJA MODAL 5
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 3
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
51.198.000
-
-
51.198.000
51.198.000
-
-
51.198.000
781.519.000 -
5.535.011.140 -
9.724.270.000 8.000.000.000
16.040.800.140 8.000.000.000
1.724.270.000
1.724.270.000
3 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
328.724.000
4.045.470.590
-
4.374.194.590
4 Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan
452.795.000
1.489.540.550
-
1.942.335.550
488.345.000
3.311.655.000
Program Peningkatan dan Pemeliharaan Pengairan 1 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan 2 Pemeliharaan Saluran Pengairan 3 Peningkatan dan Pembangunan Talud 4 Pemeliharaan Bangunan Talud
243.490.000 244.855.000
1.256.510.000 2.055.145.000
6.565.000.000
10.365.000.000
1.767.000.000
1.767.000.000
4.798.000.000 -
1.500.000.000 4.798.000.000
Halaman 11 JENIS BELANJA
KODE
1 3
1 3
3
BELANJA BARANG DAN JASA 4
297.480.000 -
1.819.008.340 -
2 Pemeliharaan Saluran Drainase
297.480.000
1.819.008.340
Program Peningkatan & Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum 1 Peningkatan PJU Kampung
211.635.000 -
2.166.365.000 -
REKENING
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN
1
2
1 1
1 1
3
3
1
1
43
44
Program Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase 1 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Drainase
2 Peningkatan PJU Lingkungan 3 Pemeliharaan PJU, Panel Jaringan dan Lampu Hias 4 Peningkatan PJU, Panel Jaringan dan Lampu Hias
1 3
1 1
3
1
45
1 4
1
3
1
56
211.635.000 -
2.166.365.000 -
158.615.000 -
842.225.000 -
2 Pemeliharaan Sarana Prasarana SAL
158.615.000
842.225.000
URUSAN PERUMAHAN 0
-
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Saluran Air Limbah (SAL) 1 Peningkatan dan Pembangunan Sarana Prasarana SAL
3 Peningkatan Sarana Prasarana Sanitasi (DAK) 1 4
BELANJA PEGAWAI
Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Dasar Lingkungan Permukiman 1 Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman 2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman 3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
-
-
BELANJA MODAL
JUMLAH BELANJA
5
6
2.100.000.000 2.100.000.000
4.216.488.340 2.100.000.000
-
2.116.488.340
2.892.573.500 501.143.500
5.270.573.500 501.143.500
831.350.000
831.350.000
-
2.378.000.000
1.560.080.000
1.560.080.000
4.070.088.886 1.998.853.886
5.070.928.886 1.998.853.886
-
1.000.840.000
2.071.235.000
2.071.235.000
122.706.800
577.293.200
3.517.978.000
4.217.978.000
122.706.800
577.293.200
3.517.978.000
4.217.978.000
1.136.180.000
1.136.180.000
122.706.800 -
577.293.200 -
2.381.798.000
700.000.000 2.381.798.000
Halaman 12 KODE REKENING 1
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2
1 5 1 5
URUSAN PENATAAN RUANG 0
1
3
1
60
Program Pengembangan Rencana Rinci dan Infrastruktur Kawasan 1 Pemeliharaan Bangun-Bangunan Monumental dan Assesories Keindahan Kota 2 Peningkatan Bangun-Bangunan Monumental dan Assesories Keindahan Kota 3 Penyesuaian Rencana Lingkungan Site Area (RTBL)
1 6
1
1 6 1 6
1
1
6
1
1
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
BELANJA MODAL 5
JUMLAH BELANJA 6
115.085.500
634.774.000
598.500.000
1.348.359.500
115.085.500
634.774.000
598.500.000
1.348.359.500
98.795.500
401.064.000
-
-
-
598.500.000
499.859.500
598.500.000
16.290.000
233.710.000
-
250.000.000
BAPPEDA
2.244.995.011
3.955.224.200
-
6.200.219.211
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1.460.808.211
3.259.174.600
-
4.719.982.811
71.258.211 -
530.223.500 4.250.000
-
601.481.711 4.250.000
2.546.000
-
2.546.000
-
35.400.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
35.400.000
-
550.000
24.446.000
-
24.996.000
2.650.000
7.850.000
-
10.500.000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
48.710.500
-
48.710.500
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
80.723.500
-
80.723.500
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
2.818.000
-
2.818.000
23.520.000
-
25.680.000
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.160.000
Halaman 13 KODE REKENING 1
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1
1
6
1
2
1 6
1 6
1
1
1
1
1
1
6
6
6
1
1
1
6
63
64
8.260.000
-
8.660.000
JUMLAH BELANJA 6
-
4.800.000
-
4.800.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
-
50.319.500
-
50.319.500
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
271.980.000
-
271.980.000
-
30.098.211
96.071.500 10.260.000
-
101.471.500 15.660.000
85.811.500
-
85.811.500
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1 6
400.000
BELANJA MODAL 5
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 6
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD
30.098.211 5.400.000 5.400.000 -
-
4.720.000
-
-
4.720.000
4.720.000
-
-
4.720.000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 15 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
666.190.000 265.970.000
819.535.000 230.172.500
-
1.485.725.000 496.142.500
19 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah
400.220.000
589.362.500
-
989.582.500
70.270.000 45.550.000
603.575.000 103.697.500
-
673.845.000 149.247.500
7.215.000
99.755.000
-
106.970.000
15.555.000
347.025.000
-
362.580.000
1.950.000
53.097.500
-
55.047.500
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 1 Pengelolaan Jaringan Penelitian 4 Penjaringan Aspirasi Masyarakat 5 Penelitian dan Pengembangan Ekososbud 6 Penelitian dan Pengembangan Sarana dan Prasarana
Halaman 14 KODE REKENING 1 1 6
1
1
6
1
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
338.340.000 133.650.000
366.795.000 185.690.000
-
705.135.000 319.340.000
42.600.000
13.200.000
-
55.800.000
162.090.000
167.905.000
-
329.995.000
232.880.000
567.487.100
-
800.367.100
232.880.000
567.487.100
-
800.367.100
71.750.000 71.750.000
275.487.500 275.487.500
-
347.237.500 347.237.500
784.186.800
696.049.600
-
1.480.236.400
Program Pengembangan Data/Informasi 1 Pengembangan Pusat Data Perencanaan Pembangunan
784.186.800 107.015.000
696.049.600 333.565.000
-
1.480.236.400 440.580.000
2 Pengelolaan dan Informasi Data Statistik
209.481.800
66.704.600
-
276.186.400
3.340.000
100.120.000
-
103.460.000
464.350.000
195.660.000
-
660.010.000
URUSAN PERHUBUNGAN
3.094.462.180
5.009.212.850
3.647.751.500
11.751.426.530
DINAS PERHUBUNGAN
3.094.462.180
5.009.212.850
3.647.751.500
11.751.426.530
331.135.340 -
711.815.850 59.420.000
-
1.042.951.190 59.420.000
11.650.000
-
11.650.000
-
62.400.000
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 65
Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 1 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 3 Koordinasi Pengendalian Strategis 4 Pengendalian dan Evaluasi Sarana Prasarana dan Tata Ruang
1 6
1
1
6
1
66
Program Penanggulangan Kemiskinan 1 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
1 6
1
1
6
1
185
1 23 1 23
Program Penataan Kawasan Sungai 1 Koordinasi dan Penataan Kawasan Sungai
URUSAN STATISTIK 0
1
23
1
184
3 Analisa Data 4 Pengelolaan Data Kewilayahan
1 7 1 7 1 7
1 1 1
7
1
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
62.400.000
-
BELANJA MODAL 5
JUMLAH BELANJA 6
Halaman 15 KODE REKENING 1
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2
19.401.200
-
19.401.200
9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
-
16.400.000
-
16.400.000
530.000
62.689.900
-
63.219.900
1.300.000
201.165.750
-
202.465.750
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
7.841.000
-
7.841.000
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
27.079.000
-
27.079.000
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
1.566.000
-
1.566.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
6.160.000
-
6.160.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
-
53.443.000
-
53.443.000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
245.000.000
-
245.000.000
-
266.905.340
19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 7
1
2
JUMLAH BELANJA 6
-
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1 1
BELANJA MODAL 5
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1 7
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
266.905.340
-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
4.440.000 -
484.093.000 191.200.000
-
488.533.000 191.200.000
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
4.440.000
292.893.000
-
297.333.000
8.860.000 8.860.000
288.591.500 288.591.500
-
297.451.500 297.451.500
1 7
1 1
7
1
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
1 7
1 1
7
1
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
78.000.000 29.500.000
-
78.000.000 29.500.000
3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
-
48.500.000
-
48.500.000
Halaman 16 KODE REKENING 1 1 7
1 7
1 1
1 1
7
7
1
1
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 6
69
7
1
70
-
-
116.820.000
116.820.000
-
-
116.820.000
Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Peralatan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
232.576.840
1.200.858.500
68.796.840
477.858.500
7
1
71
-
-
3.263.685.000
546.655.340
3.263.685.000
2.100.026.000 33.025.000
1.358.327.000 85.420.000
263.639.000 40.000.000
3.721.992.000 158.445.000
262.694.000
362.527.000
100.639.000
725.860.000
1.710.982.000
598.618.000
4 Survey Bidang Lalu Lintas
23.520.000
287.720.000
5 Pengaturan Kendaraan Tidak Bermotor
69.805.000
24.042.000
150.513.000
410.137.000
8.427.500
569.077.500
87.575.000
190.040.000
8.427.500
286.042.500
2 Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru
36.408.000
19.677.000
-
56.085.000
3 Bimbingan Keselamatan dan Sosialisasi Peraturan Bidang Perhubungan Berkaitan dengan Keselamatan Lalu Lintas
26.530.000
200.420.000
-
226.950.000
Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan 1 Optimalisasi Perijinan Angkutan
Program Pengendalian Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas 1 Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional Bidang Perhubungan
-
4.697.120.340
723.000.000
3 Manajemen Sarana dan Prasarana Terminal
1 1
-
3.263.685.000
163.780.000
2 Manajemen Transportasi Terminal
1 7
JUMLAH BELANJA 6
116.820.000
3 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Perhubungan 1 1
BELANJA MODAL 5
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD
2 Pembangunan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1 7
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
123.000.000 -
886.780.000
2.309.600.000 434.240.000 93.847.000
Halaman 17 KODE REKENING 1 1 7
1 1
7
1
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
BELANJA MODAL 5
JUMLAH BELANJA 6
150.091.000
477.390.000
112.000.000
739.481.000
108.600.000
187.170.000
41.491.000
290.220.000
112.000.000
443.711.000
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
4.500.331.146
15.076.561.160
14.417.790.000
33.994.682.306
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
2.492.945.146
10.148.919.518
10.460.427.500
23.102.292.164
1.394.406.146 -
630.014.250 1.390.000
92.615.000 -
2.117.035.396 1.390.000
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 72
Program Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran 1 Operasional dan Penyelenggaraan Perparkiran 2 Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran
1 8
1
1 8 1 8
1
1
8
1
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6.930.000 52.500.000 1.230.000
-
295.770.000
12.600.000
-
12.600.000
13.200.000
-
20.130.000
-
52.500.000
53.310.500
-
54.540.500
-
9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
-
5.150.000
-
5.150.000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
23.159.250
-
23.159.250
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
15.625.000
-
15.625.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
2.867.500
-
2.867.500
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
81.364.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
3.320.000
-
3.320.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
-
296.428.000
-
296.428.000
92.615.000
173.979.000
Halaman 18 KODE REKENING 1
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan
1 8
1
1
8
1
2
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3.655.000
3.450.815.000
1
8
1
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
1 8
1
1
8
1
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1 8
1
1
8
1
6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD
1
75
-
JUMLAH BELANJA 6
-
121.600.000
-
1.333.746.146
80.570.000 80.570.000
3.751.270.000 216.230.000 3.454.470.000 80.570.000
-
156.840.000 156.840.000
81.000.000 81.000.000
-
81.000.000 81.000.000
34.635.000
11.725.000
-
46.360.000
29.795.000
10.825.000
-
40.620.000
4.840.000
900.000
-
5.740.000
554.110.000 398.455.000
835.187.750 185.881.500
1.022.950.000 1.008.400.000
2.412.247.750 1.592.736.500
2 Pematauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara
22.260.000
189.012.500
14.550.000
225.822.500
3 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
36.640.000
50.850.000
-
87.490.000
4 Pengkajian Dokumen dan Perizinan Lingkungan
69.335.000
89.411.250
-
158.746.250
5 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup dan Penanganan Kasus Lingkungan
23.360.000
171.595.000
-
194.955.000
4.060.000
148.437.500
-
152.497.500
Program Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 1 Pemantauan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Sungai
6 Pengendalian Kerusakan Lahan
240.000 240.000
-
BELANJA MODAL 5
156.600.000 156.600.000
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun 8
3.665.815.000 215.000.000
1
1
1.333.746.146
121.600.000
4.885.000 1.230.000
1 8
1
-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
23 Rehabilitasi ringan/sedang gedung kantor
1 8
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
-
Halaman 19 KODE REKENING 1
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
BELANJA MODAL 5
JUMLAH BELANJA 6
19.370.000 19.370.000
54.710.000 54.710.000
80.392.500 80.392.500
154.472.500 154.472.500
204.080.000 56.910.000
1.003.510.250 329.057.500
1.807.080.000 -
3.014.670.250 385.967.500
2 Pengembangan Kapasitas Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan
78.940.000
215.135.000
120.720.000
414.795.000
3 Koordinasi Penilaian Adipura, Adiwiyata, Kalpataru, Kehati, Kampung Hijau dan Evaluasi Lingkungan
68.230.000
459.317.750
1.686.360.000
2.213.907.750
281.219.000 134.189.000
3.710.357.268 2.859.612.268
7.376.820.000 39.600.000
11.368.396.268 3.033.401.268
5.947.505.000
5.947.505.000
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2
1 8
1
1
8
1
76
Program Konservasi Sumber Daya Alam 1 Pengendalian dan Konsrvasi Air Tanah
1 8
1
1
8
1
77
Program Peningkatan Kapasitas & Akses Informasi Sumber daya Lingk. Hidup 1 Peningkatan Partisipasi, Edukasi dan akses Informasi Lingkungan Hidup
1 8
1
1
8
1
78
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 1 Pemeliharaan Taman Kota 2 Peningkatan Taman Kota 3 Pemeliharaan Jalur Hijau
1 3 1 3
1
8
1
48
147.030.000
850.745.000
-
997.775.000
4 Peningkatan Jalur Hijau
-
-
671.200.000
671.200.000
5 Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Kawasan Lingkungan Perkotaan
-
-
718.515.000
718.515.000
URUSAN PEKERJAAN UMUM 0
-
2.007.386.000
4.927.641.642
3.957.362.500
10.892.390.142
2.007.386.000 779.723.000
4.927.641.642 2.124.573.642
3.957.362.500 -
10.892.390.142 2.904.296.642
2 Operasional Pengangkutan Sampah
951.065.000
1.398.662.000
-
2.349.727.000
3 Pembinaan , Pengelolaan Kebersihan dan Operasional Retribusi Kebersihan
175.338.000
1.011.006.000
-
1.186.344.000
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1 Operasional Pembersihan Sampah
4 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 5 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Persampahan 6 Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat
-
-
1.564.775.000
1.564.775.000
29.040.000
34.685.000
242.587.500
306.312.500
72.220.000
358.715.000
2.150.000.000
2.580.935.000
Halaman 20 KODE REKENING 1
1 10
1 1 1
10
1
BELANJA MODAL 5
JUMLAH BELANJA 6
URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.138.472.766
2.809.905.850
87.658.750
5.036.037.366
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.138.472.766
2.809.905.850
87.658.750
5.036.037.366
142.237.266 -
469.480.100 2.390.000
-
611.717.366 2.390.000
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2
1 10 1 10
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-
7.200.000
-
7.200.000
6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
-
3.800.000
-
3.800.000
-
37.200.000
5.065.000
-
5.065.000
53.190.200
-
65.090.200
7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
37.200.000 11.900.000
-
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
38.441.600
-
38.441.600
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
27.710.000
-
27.710.000
450.000
9.034.800
-
9.484.800
9.450.000
19.168.000
-
28.618.000
148.000
1.678.000
-
1.826.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
2.920.000
-
2.920.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
-
23.207.500
-
23.207.500
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
275.675.000
-
275.675.000
-
83.089.266
19 Penyediaaan Jasa Tenaga Bantuan
83.089.266
-
Halaman 21 KODE REKENING 1 1 10
1 1
10
1
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1 10
1 10
1 10
1 10
1 1
1 1
1 1
1 1
10
10
10
10
1
1
1
1
6
83
84
85
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
42.396.500 42.396.500
97.448.000 -
-
139.844.500 42.396.500
97.448.000
-
97.448.000
-
BELANJA MODAL 5
JUMLAH BELANJA 6
48.208.000
-
-
48.208.000
48.208.000
-
-
48.208.000
Program Pelayanan Dokumen dan Surat-Surat Kependudukan 1 Pembuatan KK/KTP dan KIA di Kota Yogyakarta
966.955.000 245.490.000
1.151.603.000 954.638.000
-
2.118.558.000 1.200.128.000
2 Peningkatan Administrasi Kependudukan
721.465.000
196.965.000
-
918.430.000
Program Pelayanan Permohonan Dokumen Pencatatan Sipil 1 Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil
699.861.000 178.475.000
574.604.750 369.018.000
-
1.274.465.750 547.493.000
2 Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil
521.386.000
205.586.750
-
726.972.750
Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 1 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
238.815.000 123.185.000
516.770.000 505.490.000
2 Pengolahan dan Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan
115.630.000
11.280.000
87.658.750 87.658.750
-
843.243.750 716.333.750
126.910.000
Halaman 22 KODE REKENING 1
1 12
1
1
12
1
1 1
12
1
URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
781.482.631
3.609.186.429
-
4.390.669.060
KANTOR KELUARGA BERENCANA
781.482.631
3.609.186.429
-
4.390.669.060
55.340.131 -
226.198.304 12.187.920
-
281.538.435 12.187.920
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2
1 12 1 12
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
BELANJA MODAL 5
JUMLAH BELANJA 6
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-
2.400.000
-
2.400.000
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
1.000.000
-
1.000.000
6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
-
6.500.000
-
6.500.000
-
30.600.000
1.194.950
-
12.086.870
7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
30.600.000
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
10.891.920
-
9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
-
6.500.000
-
6.500.000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
11.949.984
-
11.949.984
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
20.000.000
-
20.000.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
1.809.950
-
1.809.950
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
8.100.000
-
8.100.000
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
1.250.000
-
1.250.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
1.500.000
-
1.500.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
-
19.805.500
-
19.805.500
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
132.000.000
-
132.000.000
-
13.848.211
19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan
13.848.211
-
Halaman 23 KODE REKENING 1 1 12
1 1
12
1
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
156.382.000
-
10.200.000 10.200.000
-
10.200.000 10.200.000
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
1 12
1 1
12
1
6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD
1 13
1
1 13 1 13
1 1
13
1
91
168.348.125 11.966.125
-
1
1
-
156.382.000
12
12
165.788.125 9.406.125
JUMLAH BELANJA 6
-
1 1
1 1
2.560.000 2.560.000
BELANJA MODAL 5
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1 12
1 12
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
2.462.500
-
-
2.462.500
2.462.500
-
-
2.462.500
Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1 Peningkatan Keluarga Berencana
721.120.000 600.540.000
3.207.000.000 1.790.085.000
-
3.928.120.000 2.390.625.000
2 Peningkatan Keluarga Sejahtera
120.580.000
1.416.915.000
-
1.537.495.000
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.150.506.582
8.584.836.233
-
10.735.342.815
URUSAN SOSIAL
1.331.398.798
5.349.814.769
-
6.681.213.567
316.567.798 -
259.336.420 12.190.000
-
575.904.218 12.190.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-
3.600.000
-
3.600.000
6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
-
12.116.000
-
12.116.000
-
54.900.000
7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
54.900.000
-
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
31.581.928
-
31.581.928
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
40.570.350
-
40.570.350
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
54.872.642
-
54.872.642
Halaman 24 KODE REKENING 1
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1 1
13
1
1 13
1 1
13
1
1 13
1 1
13
1
2
66
94
1.600.000
8.400.000
-
10.000.000
10.800.000
46.192.000
-
56.992.000
BELANJA MODAL 5
JUMLAH BELANJA 6
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
2.500.000
-
2.500.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
5.616.000
-
5.616.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
-
38.997.500
-
38.997.500
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
2.700.000
-
2.700.000
-
249.267.798
19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 13
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
249.267.798
-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
420.474.800 62.943.800
-
420.474.800 62.943.800
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
-
357.531.000
-
357.531.000
46.870.000 46.870.000
1.573.370.000 1.573.370.000
-
1.620.240.000 1.620.240.000
741.931.000 89.680.000
2.425.189.518 188.468.500
-
3.167.120.518 278.148.500
9.380.000
59.345.000
-
68.725.000
3 Santunan Kematian Pemegang KMS
38.445.000
35.819.928
-
74.264.928
4 Peningkatan dan Pembinaan Pelayanan PMKS
76.775.000
336.560.798
-
413.335.798
202.001.000
279.295.820
-
481.296.820
6 Pelayanan Jompo Terlantar di Panti Wredha Budhi Dharma
36.960.000
467.274.712
-
504.234.712
7 Pelayanan Gepeng di Panti Karya Karanganyar
16.385.000
557.702.768
-
574.087.768
Program Penanggulangan Kemiskinan 2 Rehabilitasi Sosial Daerah Tidak Layak Huni Program Rehabilitasi Sosial 1 Rehabilitasi Data Pelayanan Sosial 2 Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Kesos Dalam Panti Sosial
5 Pelayanan Anak Terlantar di PA Wiloso Projo
Halaman 25 KODE REKENING 1
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
174.770.000
239.180.928
-
413.950.928
9 Koodinasi Pelayanan Bantuan Sosial
52.235.000
89.762.664
-
141.997.664
10 Pemberdayaan Fakir Miskin
45.300.000
171.778.400
-
217.078.400
Program Pemberdayaan Sosial 1 Peningkatan Penanggulangan Penyalahgunaan Napza
226.030.000 120.950.000
671.444.031 471.174.031
-
897.474.031 592.124.031
2 Bimbingan dan Peningkatan Kualitas Potensi Sumber Kesos (PSKS)
105.080.000
200.270.000
-
305.350.000
804.277.784
2.813.596.464
-
3.617.874.248
314.350.000 301.860.000
1.100.357.500 1.078.165.000
-
1.414.707.500 1.380.025.000
12.490.000
22.192.500
-
34.682.500
Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 1 Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja
398.947.784 248.837.784
1.506.054.964 1.302.315.000
-
1.905.002.748 1.551.152.784
2 Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja
150.110.000
203.739.964
-
353.849.964
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja 1 Fasilitasi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja
90.980.000 53.550.000
207.184.000 127.320.000
-
298.164.000 180.870.000
2 Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap K3
37.430.000
79.864.000
-
117.294.000
14.830.000
421.425.000
-
436.255.000
14.830.000 14.830.000
421.425.000 421.425.000
-
436.255.000 436.255.000
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 8 Pendataan PMKS dan PSKS
1 13
1 1
13
1
95
1 14 1 14
URUSAN KETENAGAKERJAAN 0
1
13
1
98
Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas 1 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Pengembangan Program Pelatihan Bidang Industri 2 Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Pelatihan Kerja
99
100
2 8 2 8
URUSAN KETRANSMIGRASIAN 0
1
13
1
221
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi 1 Fasilitasi Penempatan Transmigrasi
BELANJA MODAL 5
JUMLAH BELANJA 6
Halaman 26 KODE REKENING 1 1 15
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2
1
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PERTANIAN
1 15 1 15
URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 1 1
15
1
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
BELANJA MODAL 5
JUMLAH BELANJA 6
2.462.561.477
10.602.834.979
1.000.000.000
14.065.396.456
760.192.431
2.493.251.394
-
3.253.443.825
348.922.431 -
544.426.394 1.800.000
-
893.348.825 1.800.000
8.940.000
-
8.940.000
-
57.330.000
57.330.000
-
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
8.876.000
-
8.876.000
9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
-
34.950.000
-
34.950.000
46.940.100
-
47.720.100
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
780.000
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
37.999.994
-
37.999.994
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
7.434.300
-
7.434.300
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
23.865.000
-
23.865.000
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
11.250.000
-
11.250.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
3.020.000
-
3.020.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
-
50.130.000
-
50.130.000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
309.221.000
-
309.221.000
-
290.812.431
19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan
290.812.431
-
Halaman 27 KODE REKENING 1 1 15
1 1
15
1
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
480.000 480.000
529.763.000 152.000.000
-
530.243.000 152.480.000
377.763.000
-
377.763.000
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1 15
1 15
1 15
1 1
1 1
1 1
15
15
15
1
1
1
6
102
103
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro 1 Pembinaan Koperasi
-
BELANJA MODAL 5
JUMLAH BELANJA 6
14.280.000
-
-
14.280.000
14.280.000
-
-
14.280.000
127.420.000
650.690.000
-
778.110.000
51.310.000
516.370.000
-
567.680.000
2 Pembinaan Koperasi Syariah
11.890.000
36.026.500
-
47.916.500
3 Peningkatan Kinerja Lembaga Keuangan Mikro dan BUKP
64.220.000
98.293.500
-
162.513.500
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 1 Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama UMKM dan Promosi Penananam Modal
269.090.000
768.372.000
-
1.037.462.000
56.550.000
99.735.000
-
156.285.000
157.400.000
454.443.500
-
611.843.500
3 Kajian Sumber Daya UMKM
17.180.000
147.650.000
-
164.830.000
4 Pengembangan Sumber Daya UMKM
20.400.000
34.600.000
-
55.000.000
5 Penumbuhan Wirausaha Baru
17.560.000
31.943.500
-
49.503.500
2 Fasilitasi Operasional Pengembangan Sumber Daya UMKM
Halaman 28 KODE REKENING 1
BELANJA MODAL 5
JUMLAH BELANJA 6
331.781.520
782.893.135
200.000.000
1.314.674.655
331.781.520 85.050.000
782.893.135 225.863.500
200.000.000 -
1.314.674.655 310.913.500
89.110.000
242.062.675
200.000.000
531.172.675
157.621.520
314.966.960
-
472.588.480
URUSAN PERTANIAN
425.984.000
1.300.220.880
-
1.726.204.880
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan
425.984.000
1.300.220.880
-
1.726.204.880
22.064.000
167.566.540
-
189.630.540
277.890.000
821.862.500
-
1.099.752.500
3 Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Peternakan
55.540.000
113.342.000
-
168.882.000
4 Pengendalian Penyakit Zoonosa
70.490.000
197.449.840
-
267.939.840
32.620.006
523.480.020
-
556.100.026
Program Pengembangan Budidaya Perikanan 1 Pengembangan Pelayanan Perikanan
32.620.006 9.850.006
523.480.020 454.167.520
-
556.100.026 464.017.526
2 Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Perikanan
22.770.000
69.312.500
-
92.082.500
535.190.000
2.900.493.500
-
3.435.683.500
181.660.000 121.920.000
128.333.000 70.223.000
-
309.993.000 192.143.000
59.740.000
58.110.000
-
117.850.000
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2
1 21 1 21
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
URUSAN KETAHANAN PANGAN 0
1
15 178
1
Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1 Pengembangan Ketahanan Pangan 2 Pengembangan Pengawasan Kualitas Bahan Makanan 3 Pelayanan RPH
2 1 2 1
0
1
15
1
198
1 Pengembangan UPT Pelayanan Pertanian 2 Pengembangan Pertanian Perkotaan
2 5 2 5
URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN 0
1
15
1
206
2 6 2 6
URUSAN PERDAGANGAN 0
1
15
1
209
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 1 Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dan Fasilitasi BPSK 2 Pengawasan Pengamanan Perdagangan
Halaman 29 KODE REKENING 1 2 6
0
1
15
1
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
353.530.000 74.895.000
2.772.160.500 2.254.571.000
-
3.125.690.500 2.329.466.000
41.460.000
297.920.000
-
339.380.000
161.450.000
133.292.000
-
294.742.000
4 Pembinaan Pedagang Kaki Lima
75.725.000
86.377.500
-
162.102.500
URUSAN PERINDUSTRIAN
376.793.520
2.602.496.050
800.000.000
3.779.289.570
376.793.520
2.602.496.050
800.000.000
3.779.289.570
53.900.000
734.530.500
-
788.430.500
69.960.000
415.634.000
-
485.594.000
158.610.000
1.146.655.000
-
1.305.265.000
94.323.520
305.676.550
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 210
Program Peningkatan Perdagangan 1 Fasilitasi Promosi dan Pameran Bagi UMKM 2 Pelaksanaan PMPS 3 Pengembangan Usaha Perdagangan
2 7 2 7
0
1
15
1
218
Program Pengembangan Industri Mikro Kecil dan Menengah (IMKM) 1 Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan (PEW) 2 Fasilitasi Penerapan Teknologi Tepat Guna IMKM 3 Pelatihan Peningkatan SDM bagi IMKM 5 Fasilitasi Penerapan Teknologi Tepat Guna bagi IMKM Cor Almunium
BELANJA MODAL 5
800.000.000
JUMLAH BELANJA 6
1.200.000.070
Halaman 30 KODE REKENING 1 1 17
1
1
17
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2
1
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
1 17 1 17
URUSAN KEBUDAYAAN 1 1
17
1
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1
2
2.031.215.133
6.716.380.580
200.000.000
8.947.595.713
708.321.633
2.262.515.250
-
2.970.836.883
95.916.633 -
216.069.000 1.550.000
-
311.985.633 1.550.000
3.065.000
-
3.065.000
-
46.440.000
46.440.000
-
3.552.000
44.550.500
-
48.102.500
240.000
26.157.500
-
26.397.500
26.550.000
-
26.550.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
4.354.000
-
4.354.000
3.780.000
34.691.000
-
38.471.000
360.000
3.682.500
-
4.042.500
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
5.640.000
-
5.640.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
-
26.428.500
-
26.428.500
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
39.400.000
-
39.400.000
-
41.544.633
143.976.250 85.856.000
-
145.466.250 87.346.000
58.120.250
-
58.120.250
19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 17
JUMLAH BELANJA 6
-
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1 1
BELANJA MODAL 5
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1 17
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
41.544.633 1.490.000 1.490.000 -
-
Halaman 31 KODE REKENING 1
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2
1 17
1 1
17
1
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
1 17
1 1
17
1
6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD
1 17
1
1
17
1
109
2 4 2 4
1
17
1
201
2 4
0
0
1
1
17
17
1
1
202
203
6.800.000 6.800.000
JUMLAH BELANJA 6
-
6.800.000 6.800.000
9.360.000
-
-
9.360.000
9.360.000
-
-
9.360.000
601.555.000
1.895.670.000
-
2.497.225.000
88.855.000
339.970.000
-
428.825.000
2 Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya
512.700.000
1.555.700.000
-
2.068.400.000
1.322.893.500
4.453.865.330
451.130.000 421.820.000
2.075.472.750 1.650.040.000
-
2.526.602.750 2.071.860.000
29.310.000
425.432.750
-
454.742.750
153.060.000
411.700.500
-
564.760.500
1 Pembinaan Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata
93.150.000
97.383.000
-
190.533.000
2 Pembinaan SDM Pelaku Pariwisata
59.910.000
314.317.500
-
374.227.500
718.703.500
1.966.692.080
62.298.000
182.529.200
-
244.827.200
2 Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya
283.158.000
640.258.250
-
923.416.250
3 Pengembangan dan Penataan Kawasan Malioboro
373.247.500
1.143.904.630
Program Pengembangan Promosi dan Kerjasama Pariwisata 1 Pengembangan Promosi Pariwisata 2 Pengembangan Kerjasama Kemitraan Kepariwisataan
2 4
-
BELANJA MODAL 5
Program Pembinaan, Pengembangan dan Pelestarian Nilai-Nilai Seni dan Cagar Budaya 1 Pembinaan, Pengembangan dan Pelestarian Nilai Budaya
URUSAN PARIWISATA 0
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
Program Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata
Program Pengembangan Destinasi Wisata 1 Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata
200.000.000
200.000.000
200.000.000
5.976.758.830
2.885.395.580
1.717.152.130
Halaman 32 JENIS BELANJA
KODE
1 18
REKENING
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN
1
2
1
KANTOR KESATUAN BANGSA
1 18 1 18
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1 1
18
1
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
BELANJA MODAL
3
BELANJA BARANG DAN JASA 4
1.092.396.422
1.725.808.425
-
2.818.204.847
933.746.422
1.409.008.425
-
2.342.754.847
52.821.422 -
278.113.025 930.000
-
330.934.447 930.000
1.100.000
-
1.100.000
-
24.300.000
10.138.900
-
10.138.900
1.080.000
-
1.905.000
BELANJA PEGAWAI
24.300.000 825.000
-
5
JUMLAH BELANJA 6
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
27.980.750
-
27.980.750
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
18.661.875
-
18.661.875
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
2.460.500
-
2.460.500
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
8.634.000
-
8.634.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
1.920.000
-
1.920.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
-
5.907.000
-
5.907.000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
199.300.000
-
199.300.000
-
27.696.422
19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan
27.696.422
-
Halaman 33 KODE REKENING
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN
1
2 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD
1 19
0
1
19
1
112
Program Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda 1 Peningkatan Peran Serta Pemuda dan Pemberdayaan Pemuda
1 19
0
1
19
1
113
Program Fasilitasi Olah Raga 1 Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan
1 19 1 19
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 0
1
18
1
1 20
116
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1 Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM , ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
BELANJA PEGAWAI
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA
BELANJA MODAL
4
1.200.000
33.585.900
-
34.785.900
1.200.000
4.218.400
-
5.418.400
29.367.500
-
29.367.500
-
5
JUMLAH BELANJA
3
6
1.400.000
-
-
1.400.000
1.400.000
-
-
1.400.000
78.505.000 78.505.000
128.253.500 128.253.500
-
206.758.500 206.758.500
799.820.000 799.820.000
969.056.000 969.056.000
-
1.768.876.000 1.768.876.000
158.650.000
316.800.000
-
475.450.000
158.650.000 158.650.000
316.800.000 316.800.000
-
475.450.000 475.450.000
30.910.650.396
70.996.773.341
6.168.132.400
108.075.556.137
1 20
1
1
20
1
DPRD
-
###
-
-
1 20
2
1
20
2
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
-
###
-
-
Halaman 34 KODE REKENING 1 1 20
3
1
20
1 20
3
1
20 03 A
1 20
3
1
20 03 A
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2
3
SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3
1
20 03 A
2
BELANJA MODAL 5
JUMLAH BELANJA 6
6.767.450.220
12.509.877.091
50.962.500
19.328.289.811
966.016.422
1.830.761.875
15.750.000
2.812.528.297
47.796.422 -
881.225.500 1.512.000
-
929.021.922 1.512.000
2.560.000
-
2.560.000
-
20.100.000
20.100.000
-
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
629.000
-
629.000
9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
-
8.270.000
-
8.270.000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
49.977.000
-
49.977.000
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
9.500.000
-
9.500.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
2.240.000
-
2.240.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
-
14.537.500
-
14.537.500
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
792.000.000
-
792.000.000
-
27.696.422
-
29.127.500 29.127.500
19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 20
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
27.696.422 -
29.127.500 29.127.500
Halaman 35 JENIS BELANJA
KODE
1 20
3
3
BELANJA BARANG DAN JASA 4
880.270.000 22.700.000
862.490.125 43.325.000
2 Penyusunan LKPJ dan Laporan Pengukuran Kinerja Pemerintah
24.450.000
71.425.000
-
95.875.000
3 Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan
61.490.000
157.107.500
-
218.597.500
4 Penyelenggaraan Evaluasi Kelurahan
59.650.000
94.252.500
-
153.902.500
165.670.000
69.860.000
6 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
96.240.000
145.800.000
-
242.040.000
7 Penyusunan LAKIP
20.225.000
47.285.000
-
67.510.000
429.845.000
233.435.125
-
663.280.125
37.950.000 37.950.000
57.918.750 57.918.750
-
95.868.750 95.868.750
URUSAN PERTANAHAN
75.240.000
90.950.000
11.157.218.000
11.323.408.000
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
75.240.000
90.950.000
11.157.218.000
11.323.408.000
Program Fasilitasi Pertanahanan 1 Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Publik
75.240.000 -
90.950.000 -
11.157.218.000 10.917.518.000
11.323.408.000 10.917.518.000
2 Penyelesaian Masalah Pertanahan, Pelacakan , Pensertifikatan Tanah
75.240.000
90.950.000
239.700.000
405.890.000
REKENING
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN
1
2
1
20 03 A 119
Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah 1 Penyusunan Penetapan Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
5 Penyusunan Monografi Kec, Kel dan Penyusunan Data Profil Kelurahan
8 Penyusunan LPPD dan ILPPD 1 20
3
1
20 03 A 120
1 9
1 9
0
1
20 03 A 81
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan 1 Pembinaan Kelembagaan Masyarakat
BELANJA PEGAWAI
BELANJA MODAL
JUMLAH BELANJA
5
6
15.750.000 -
1.758.510.125 66.025.000
15.750.000
251.280.000
Halaman 36 KODE REKENING 1 1 20
3
1
20 03 B
1 20
3
1
20 03 B
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 BAGIAN HUKUM 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
1 20
3
3
1
1
20 03 B
20 03 B
2
5
1.600.158.211
1.827.894.209
-
3.428.052.420
47.648.211 -
507.123.964 18.782.964
-
554.772.175 18.782.964
1.200.000
-
1.200.000
-
12.300.000
-
9.252.000
-
2.000.000
12.300.000 2.000.000
9.252.000 -
BELANJA MODAL 5
JUMLAH BELANJA 6
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
15.097.500
-
15.097.500
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
40.600.000
-
40.600.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
655.000
-
655.000
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
6.700.000
-
6.700.000
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
586.500
-
586.500
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
5.820.000
-
5.820.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
-
5.730.000
-
5.730.000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
402.700.000
-
402.700.000
-
33.348.211
31.007.500 -
-
38.507.500 7.500.000
19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 20
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
33.348.211 7.500.000 7.500.000
-
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
-
31.007.500
-
31.007.500
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
-
8.000.000 8.000.000
-
8.000.000 8.000.000
Halaman 37 JENIS BELANJA
KODE
1 20
3
BELANJA MODAL
3
BELANJA BARANG DAN JASA 4
1.545.010.000
1.281.762.745
-
2.826.772.745
1 Pengolahan Data Hukum dan Pengkajian Peraturan Daerah
506.970.000
647.000.000
-
1.153.970.000
2 Operasional Penyelesaian Perkara/Sengketa Pemerintah Kota Yk
719.860.000
131.450.000
-
851.310.000
3 Pembuatan dan penerbitan LD
241.280.000
198.282.964
-
439.562.964
4 Sosialisasi Produk Hukum Daerah
12.360.000
151.654.781
-
164.014.781
5 Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM
56.540.000
6.375.000
-
62.915.000
8.000.000
147.000.000
-
155.000.000
696.398.633
2.790.081.372
-
3.486.480.005
86.044.633 -
1.090.035.950 7.950.000
-
1.176.080.583 7.950.000
REKENING
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN
1
2
1
20 03 B 123
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum
6 Publikasi Raperda Ke Media Cetak 1 20
3
1
20 03 C
1 20
3
1
20 03 C
BAGIAN PROTOKOL 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
BELANJA PEGAWAI
5
JUMLAH BELANJA 6
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
9.600.000
-
9.600.000
4 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
-
100.000.000
-
100.000.000
6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
-
30.300.000
-
30.300.000
-
15.900.000
7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
15.900.000
-
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
11.121.000
-
11.121.000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
29.401.950
-
29.401.950
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
27.850.000
-
27.850.000
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
15.050.000
-
15.050.000
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
399.000.000
-
399.000.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
47.140.000
-
47.140.000
Halaman 38 JENIS BELANJA
KODE REKENING
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN
1
2
3
1
20 03 C
2
1 20
3
1
20 03 C 126
3
1
20 03D
1 20
3
1
20 03D
5
JUMLAH BELANJA 6
62.623.000
-
62.623.000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
350.000.000
-
350.000.000
-
70.144.633
315.252.250 315.252.250
-
315.252.250 315.252.250
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
70.144.633 -
-
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemda 1 Fasilitasi Pemanduan Kegiatan Kepala Daerah
610.354.000
1.384.793.172
-
1.995.147.172
100.304.000
204.527.424
-
304.831.424
2 Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemkot Yogyakarta
230.750.000
900.975.928
-
1.131.725.928
4 Fasilitasi Pemanduan dan Koordinasi Sekda dan Assisten
247.350.000
268.914.820
-
516.264.820
31.950.000
10.375.000
-
42.325.000
382.234.844
1.354.157.750
180.292.844 -
292.507.750 1.920.000
-
472.800.594 1.920.000
BAGIAN UMUM 1
BELANJA MODAL
-
5 Penyusunan Naskah Sambutan Untuk Kepala Daerah
1 20
3
BELANJA BARANG DAN JASA 4
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 20
BELANJA PEGAWAI
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.000.000
1.741.392.594
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-
41.350.000
-
41.350.000
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
90.350.000
-
90.350.000
6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
-
11.570.000
-
11.570.000
-
108.000.000
-
4.800.000
7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
108.000.000 -
4.800.000
Halaman 39 KODE REKENING 1
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2
1 20
3
3
1
1
20 03D
20 03D
2
6
BELANJA MODAL 5
JUMLAH BELANJA 6
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
31.814.050
-
31.814.050
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
22.871.000
-
22.871.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
10.771.250
-
10.771.250
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
23.229.750
-
23.229.750
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
17.293.700
-
17.293.700
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
1.200.000
-
1.200.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
-
35.338.000
-
35.338.000
-
72.292.844
19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 20
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
72.292.844 3.000.000 3.000.000
170.860.750 14.190.750
5.000.000 -
178.860.750 17.190.750
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
-
120.978.000
-
120.978.000
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
-
19.550.000
-
19.550.000
9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
-
15.392.000
-
15.392.000
10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair
-
750.000
-
750.000
32 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD
-
5.000.000
5.000.000
50.072.000
-
-
50.072.000
50.072.000
-
-
50.072.000
Halaman 40 KODE REKENING 1 1 20
3
1
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2
20 03D 129
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Setda dan Kerumahtanggaan 1 Pengendalian Administrasi Sekretariat Daerah 2 Pelayanan Kerumahtanggaan
1 20
3
1
20 03 E
1 20
3
1
20 03 E
1
BAGIAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KERJASAMA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
148.870.000
890.789.250
-
1.039.659.250
136.070.000
502.645.250
-
638.715.250
12.800.000
388.144.000
-
400.944.000
494.655.000
1.689.356.000
2.400.000
2.186.411.000
62.510.000 -
419.960.750 4.250.000
2.400.000 -
484.870.750 4.250.000
BELANJA MODAL 5
JUMLAH BELANJA 6
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
2.310.000
-
2.310.000
6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
-
1.500.000
-
1.500.000
-
12.600.000
15.780.000
-
16.290.000
7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
12.600.000 510.000
-
9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
-
12.100.000
-
12.100.000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
17.024.000
-
17.024.000
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
27.550.000
-
27.550.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
1.382.250
-
1.382.250
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
28.512.000
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
1.925.000
-
1.925.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
3.468.000
-
3.468.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
-
9.069.500
-
9.069.500
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
295.090.000
-
295.090.000
-
49.400.000
19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan
49.400.000
-
2.400.000
30.912.000
Halaman 41 KODE REKENING 1 1 20
3
1
20 03 E
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 2
1 20
3
1
20 03 E
1 20
3
1
20 03 E 132
1 20
3
1
5
20 03 E 133
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1 16
0
1
20 03 E 106
1 20
3
1
20 03 F
1 20
3
1
20 03 F
31.930.250 2.000.000
-
32.590.250 2.660.000
JUMLAH BELANJA 6
-
29.930.250
-
29.930.250
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
40.000.000 40.000.000
-
40.000.000 40.000.000
164.195.000 44.330.000
306.400.000 19.900.000
-
470.595.000 64.230.000
2 Pengembangan Kerja Sama dengan Lembaga Pemerintah
72.565.000
193.600.000
-
266.165.000
3 Evaluasi dan Pengawasan Kerjasama Daerah
47.300.000
92.900.000
-
140.200.000
267.290.000
891.065.000
-
1.158.355.000
230.205.000
811.990.000
-
1.042.195.000
37.085.000
79.075.000
-
116.160.000
URUSAN PENANAMAN MODAL
50.285.000
155.600.000
-
205.885.000
BAGIAN P3ADK
50.285.000
155.600.000
-
205.885.000
50.285.000
155.600.000
-
205.885.000
50.285.000
155.600.000
-
205.885.000
1.608.952.477
1.071.020.480
17.812.500
2.697.785.457
109.957.477 -
307.004.120 12.131.920
17.812.500 -
434.774.097 12.131.920
Program Pengembangan Kerjasama Daerah 1 Pengembangan Kerja Sama dengan Lembaga Non Pemerintahan
Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Pendapatan Daerah 1 Pembinaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian dan Investasi Daerah 1 Pengembangan Iklim Investasi
BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN 1
660.000 660.000
BELANJA MODAL 5
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
2 Optimalisasi Barang/Aset Daerah, BLUD dan BUMD 1 16
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
12.300.000
2.150.000 -
-
2.150.000
-
12.300.000
Halaman 42 JENIS BELANJA
KODE REKENING
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN
1
2 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1
20 03 F
2
30.429.000
-
30.669.000
18.830.000
-
18.830.000
17.936.450
-
18.176.450
240.000
6
-
43.528.750
-
43.528.750
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
1.780.000
-
1.780.000
240.000
36.608.000
11.250.000
48.098.000
6.562.500
13.722.500
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
7.160.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
7.140.000
-
7.140.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
-
21.010.000
-
21.010.000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
108.300.000
-
108.300.000
-
96.937.477
65.152.000 23.800.000
-
65.392.000 24.040.000
19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 3
240.000
5
JUMLAH BELANJA
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1 20
BELANJA MODAL
3
BELANJA BARANG DAN JASA 4
BELANJA PEGAWAI
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
96.937.477 240.000 240.000
-
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
-
41.352.000
-
41.352.000
-
24.000.000 24.000.000
-
24.000.000 24.000.000
1 20
3
1
20 03 F
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3 Bimbingan Teknis Pelatihan Peraturan Perundang-Undangan
1 20
3
1
20 03 F
6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD
3.240.000
-
-
3.240.000
3.240.000
-
-
3.240.000
Halaman 43 JENIS BELANJA
KODE
1 20
1 20
3
3
BELANJA MODAL
3
BELANJA BARANG DAN JASA 4
Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 1 Pengendalian administrasi kegiatan
743.590.000 90.215.000
340.508.260 36.951.920
-
1.084.098.260 127.166.920
2 Penilaian dan fasilitasi penyedia barang/jasa
132.740.000
43.765.000
-
176.505.000
3 Penyusunan pedoman pengendalian kegiatan
240.780.000
124.417.500
-
365.197.500
4 Pengendalian Operasional
279.855.000
135.373.840
-
415.228.840
Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 1 Operasional LPSE
751.925.000 199.075.000
334.356.100 63.711.840
-
1.086.281.100 262.786.840
2 Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)
552.850.000
270.644.260
-
823.494.260
54.400.000
240.729.050
-
295.129.050
54.400.000 -
184.833.800 1.200.000
-
239.233.800 1.200.000
825.000
-
825.000
-
18.000.000
REKENING
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN
1
2
1
1
20 03 F 136
20 03 F 137
1 20
3
1
20 03 G
1 20
3
1
20 03 G
BAGIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TELEMATIKA 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
BELANJA PEGAWAI
18.000.000
-
5
JUMLAH BELANJA 6
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
711.300
-
711.300
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
9.209.700
-
9.209.700
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
11.012.500
-
11.012.500
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
15.874.300
-
15.874.300
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
5.586.000
-
5.586.000
Halaman 44 JENIS BELANJA
KODE REKENING
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN
1
2
3
1
20 03 G
2
1 25
1 25
0
1
20 03 G 189
20 03 H
1 20
3
1
20 03 H
16.095.000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
124.320.000
-
124.320.000
-
36.400.000
36.400.000
-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
55.895.250 26.367.250
-
55.895.250 26.367.250
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
-
29.528.000
-
29.528.000
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
448.775.000
4.437.928.740
2.472.834.945
7.359.538.685
BAGIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TELEMATIKA
448.775.000
4.437.928.740
2.472.834.945
7.359.538.685
448.775.000
4.437.928.740
2.472.834.945
7.359.538.685
21.206.000
194.506.500
301.515.195
517.227.695
55.099.000
88.647.000
1.586.163.000
1.729.909.000
285.090.000
85.425.000
472.997.000
843.512.000
87.380.000
4.069.350.240
112.159.750
4.268.889.990
917.058.211
1.207.985.055
-
2.125.043.266
67.048.211 -
358.814.555 1.911.000
-
425.862.766 1.911.000
-
2.500.000
-
1.450.000
-
11.700.000
Program Pengembangan Komunikasi, Teknologi Informasi dan Aplikasi Telematika 1 Peningkatan dan Pengelolaan Sistem Telekomunikasi
BAGIAN ORGANISASI 1
6
-
4 Pembinaan dan Pengembangan TI 1
5
JUMLAH BELANJA
16.095.000
3 Pengembangan dan Pengelolaan E-Gov
3
BELANJA MODAL
-
2 Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Informasi
1 20
3
BELANJA BARANG DAN JASA 4
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 20
BELANJA PEGAWAI
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2.500.000 11.700.000
1.450.000 -
Halaman 45 KODE REKENING 1
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2
3
1
20 03 H
2
BELANJA MODAL 5
JUMLAH BELANJA 6
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
12.919.770
-
12.919.770
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
15.500.660
-
15.500.660
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
44.597.750
-
44.597.750
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
1.000.375
-
1.000.375
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
19.295.000
-
19.295.000
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
1.495.000
-
1.495.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
5.180.000
-
5.180.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
-
10.665.000
-
10.665.000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
244.800.000
-
244.800.000
-
52.848.211
29.636.500 2.472.000
-
31.136.500 3.972.000
19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 20
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
52.848.211 1.500.000 1.500.000
-
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
-
27.164.500
-
27.164.500
-
21.000.000 21.000.000
-
21.000.000 21.000.000
1 20
3
1
20 03 H
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
1 20
3
1
20 03 H
6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD
3.090.000
-
-
3.090.000
3.090.000
-
-
3.090.000
Halaman 46 KODE REKENING 1 1 20
3
1
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
Progam Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah 1 Pelaksanaan Analisa Jabatan
845.420.000
798.534.000
-
1.643.954.000
197.885.000
115.433.750
-
313.318.750
2 Pengembangan Pelayanan Publik
159.565.000
113.775.000
-
273.340.000
51.390.000
267.650.000
-
319.040.000
4 Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah
305.725.000
239.750.000
-
545.475.000
5 Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah
130.855.000
61.925.250
-
192.780.250
BAGIAN HUMAS DAN INFORMASI
47.576.422
497.891.300
10.000.000
555.467.722
43.176.422 -
439.647.800 1.950.000
10.000.000 -
492.824.222 1.950.000
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2
20 03 H 140
3 Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
1 20
3
1
20 03 I
1 20
3
1
20 03 I
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
BELANJA MODAL 5
JUMLAH BELANJA 6
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
9.600.000
-
9.600.000
6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
-
1.840.000
-
1.840.000
-
15.000.000
1.060.000
-
1.540.000
7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
15.000.000 480.000
-
9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
-
6.000.000
-
6.000.000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
20.697.750
-
20.697.750
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
14.622.000
-
14.622.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
1.053.250
-
1.053.250
Halaman 47 KODE REKENING 1
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2
3
1
20 03 I
2
3
1
20 03 I
6
1 25
1 25
0
1
20 03 I 192
JUMLAH BELANJA 6
10.000.000
51.915.000
-
41.915.000
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
675.000
-
675.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
39.371.000
-
39.371.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
-
11.370.500
-
11.370.500
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
289.493.300
-
289.493.300
-
27.696.422
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1 20
BELANJA MODAL 5
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 20
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD
27.696.422
-
-
58.243.500
-
58.243.500
-
58.243.500
-
58.243.500
4.400.000
-
-
4.400.000
4.400.000
-
-
4.400.000
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
315.710.000
2.165.185.000
33.500.000
2.514.395.000
BAGIAN HUMAS DAN INFORMASI
315.710.000
2.165.185.000
33.500.000
2.514.395.000
315.710.000 53.140.000
2.165.185.000 45.000.000
33.500.000 -
2.514.395.000 98.140.000
78.455.000
1.278.010.000
33.500.000
1.389.965.000
184.115.000
842.175.000
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa 1 Pengelolaan UPIK 2 Peningkatan Promosi dan Publikasi 3 Peningkatan Operasional dan Layanan Kehumasan
-
1.026.290.000
Halaman 48 KODE REKENING 1 1 20
4
1
20
4
1 20
4
1
20
4
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 SEKRETARIAT DPRD 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
BELANJA MODAL 5
JUMLAH BELANJA 6
717.871.766
17.826.456.073
194.500.000
18.738.827.839
188.704.266 -
2.959.381.253 6.780.000
194.500.000 -
3.342.585.519 6.780.000
990.000 43.200.000
276.000.000
-
276.000.000
223.565.928
-
224.555.928
41.433.000
-
41.433.000
-
43.200.000
-
2.460.000
210.000.000
-
212.460.000
57.765.000
123.277.500
-
181.042.500
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
480.000
158.358.375
-
158.838.375
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
240.000
115.962.500
-
116.202.500
71.275.000
-
71.275.000
9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
480.000
178.778.450
194.500.000
373.758.450
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
-
126.060.500
-
126.060.500
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
1.427.890.000
-
1.427.890.000
-
83.089.266
19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan
83.089.266
-
Halaman 49 KODE REKENING 1 1 20
4
1
20
4
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
324.994.000
-
343.091.500
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
-
198.684.500
-
198.684.500
357.500.000 357.500.000
-
357.740.000 357.740.000
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
1 20
4
1
20
4
6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD
143
18.097.500
163.506.500
4
4
705.282.500
-
20
20
-
163.506.500
1
1
687.185.000
JUMLAH BELANJA 6
-
4
4
18.097.500
BELANJA MODAL 5
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
1 20
1 20
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
Program Peningkatan Layanan pada DPRD 1 Penjaringan Aspirasi Masyarakat
240.000 240.000 12.420.000
-
-
12.420.000
12.420.000
-
-
12.420.000
498.410.000 36.405.000
13.822.389.820 1.114.620.000
-
14.320.799.820 1.151.025.000
9.420.000
914.750.000
-
924.170.000
3 Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD
20.965.000
2.530.400.000
-
2.551.365.000
4 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
61.020.000
1.435.775.000
-
1.496.795.000
5 Pembahasan KUA-PPAS dan Raperda APBD
14.430.000
1.133.200.000
-
1.147.630.000
6 Evaluasi pengawasan pelaksanaan APBD
14.615.000
1.248.850.000
-
1.263.465.000
7 Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD
77.790.000
1.093.758.892
-
1.171.548.892
8 Pengadaan Pakaian Dinas bagi Anggota DPRD
1.170.000
103.100.000
-
104.270.000
9 Penyusunan draf Rencana Kerja DPRD
6.120.000
31.000.000
-
37.120.000
2 Pelayanan Kesehatan Anggota DPRD dan Keluarga
Halaman 50 KODE REKENING 1
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
10 Pengelolaan Informasi Kegiatan DPRD
15.070.000
16.620.000
-
31.690.000
11 Penyusunan Raperda Prakarsa DPRD
36.030.000
969.500.000
-
1.005.530.000
12 Pembuatan Buku Risalah Rapat Paripurna dan Pengumpulan Data Hasil Rapat Alat Kelengkapan
16.115.000
93.170.000
-
109.285.000
7.980.000
1.811.850.000
-
1.819.830.000
164.555.000
863.525.928
-
1.028.080.928
16.725.000
462.270.000
-
478.995.000
1.470.988.211
1.042.901.050
4.250.000
2.518.139.261
51.358.211 -
503.622.550 1.750.000
4.250.000 -
559.230.761 1.750.000
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2
13 Pelaksanaan Reses DPRD 14 Pelayanan Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD 15 Penyusunan Produk Hukum DPRD
1 20
5
1
20
5
1 20
5
1
20
5
INSPEKTORAT 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
30.900.000
2.200.000 -
BELANJA MODAL 5
JUMLAH BELANJA 6
-
2.200.000
-
30.900.000
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.500.000
5.700.000
-
7.200.000
9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
2.610.000
197.000
-
2.807.000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.500.000
21.126.650
-
22.626.650
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
23.875.000
-
23.875.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
5.927.000
-
5.927.000
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
27.054.900
4.250.000
31.304.900
Halaman 51 KODE REKENING 1
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5
1
20
5
2
1 20
1 20
5
5
5
1
1
1
20
20
20
5
5
5
5
6
146
3.072.000
-
4.072.000
JUMLAH BELANJA 6
-
7.380.000
-
7.380.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
-
35.600.000
-
35.600.000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
369.740.000
-
369.740.000
-
13.848.211
138.971.500 20.581.750
-
141.751.500 22.281.750
109.389.750
-
109.389.750
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1 20
1.000.000
BELANJA MODAL 5
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 20
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
13.848.211 2.780.000 1.700.000 -
-
9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor
1.080.000
9.000.000
-
10.080.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
7.570.000 -
116.079.500 93.800.000
-
123.649.500 93.800.000
4 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
7.570.000
22.279.500
-
29.849.500
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD
7.440.000
-
-
7.440.000
7.440.000
-
-
7.440.000
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal 1 Inventarisasi Temuan Hasil Pemeriksaan
1.401.840.000 56.880.000
284.227.500 20.110.000
-
1.686.067.500 76.990.000
2 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (Pemeriksaan Reguler)
449.005.000
22.810.000
-
471.815.000
3 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda (Pemeriksaan khusus)
116.415.000
63.160.000
-
179.575.000
Halaman 52 KODE REKENING 1
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
74.720.000
12.385.000
-
87.105.000
186.950.000
83.030.000
-
269.980.000
6 Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
70.040.000
5.075.000
-
75.115.000
7 Monitoring Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
26.560.000
3.600.000
-
30.160.000
8 Pemeriksaan Non PKPT
67.185.000
8.505.000
-
75.690.000
9 Penyusunan Statistik Pengawasan
13.255.000
8.100.000
-
21.355.000
10 Penelitian dan Penelaahan Informasi
167.300.000
8.550.000
-
175.850.000
11 Pengendalian Intern Pemerintah Kota Yogyakarta/SPIP
133.960.000
25.525.000
-
159.485.000
39.570.000
23.377.500
-
62.947.500
1.928.666.055
3.296.537.745
-
5.225.203.800
125.591.055 -
540.996.845 3.400.000
-
666.587.900 3.400.000
3.193.000
-
3.193.000
-
41.400.000
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 4 Evaluasi LAKIP 5 Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi
12 Pengawasan Pengadaan Barang Jasa 1 20
6
1
20
6
1 20
6
1
20
6
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
41.400.000
-
BELANJA MODAL 5
JUMLAH BELANJA 6
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
23.135.840
-
23.135.840
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
40.426.125
-
40.426.125
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
61.750.000
-
61.750.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
2.005.000
-
2.005.000
Halaman 53 KODE REKENING 1
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
BELANJA MODAL 5
JUMLAH BELANJA 6
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
33.949.880
-
33.949.880
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
870.000
-
870.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
3.780.000
-
3.780.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
-
29.117.000
-
29.117.000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
339.370.000
-
339.370.000
-
84.191.055
19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan
84.191.055
-
1 20
6
1
20
6
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
-
73.906.000 73.906.000
-
73.906.000 73.906.000
1 20
6
1
20
6
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
11.000.000 11.000.000
-
11.000.000 11.000.000
1 20
6
1
20
6
6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD
1 20
6
1
20
6
149
Progam Peningkatan Kualitas SDM 1 Penyelenggaraan Diklat
8.784.000
-
-
8.784.000
8.784.000
-
-
8.784.000
400.220.000 284.990.000
1.710.342.500 1.278.072.500
-
2.110.562.500 1.563.062.500
2 Pengiriman Tugas Belajar
17.435.000
364.390.000
-
381.825.000
3 Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah
57.460.000
32.320.000
-
89.780.000
8 Analisa Kebutuhan Diklat dan Perencanaan Program Diklat
21.525.000
16.885.000
-
38.410.000
9 Validasi Data, Monitoring dan Evaluasi Pasca Diklat
18.810.000
18.675.000
-
37.485.000
Halaman 54 KODE REKENING 1 1 20
1 20
6
6
1
1
20
20
6
6
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
Program Pengembangan Karier Pejabat Struktural dan Fungsional 1 Penilaian Angka Kredit
276.595.000 100.190.000
259.150.000 58.540.000
-
535.745.000 158.730.000
2 Fasilitasi Baperjakat dan Penataan Pegawai
113.555.000
181.190.000
-
294.745.000
3 Pengelolaan Data Simpeg dan File Pegawai
62.850.000
19.420.000
-
82.270.000
639.836.000 141.049.000
559.216.400 19.760.000
-
1.199.052.400 160.809.000
92.690.000
8.350.000
-
101.040.000
3 Administrasi Kepegawaian dan Pemberian Kesejahteraan
163.435.000
268.305.400
-
431.740.400
4 Rekruitmen Pegawai
242.662.000
262.801.000
-
505.463.000
Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian 1 Penilaian Kinerja Pegawai
477.640.000 283.610.000
141.926.000 97.676.000
-
619.566.000 381.286.000
2 Identifikasi Sumber Daya Pegawai Sesuai Kebutuhan Lembaga 3 Konseling Pegawai
43.345.000
7.960.000
-
51.305.000
35.810.000
9.000.000
-
44.810.000
4 Penyusunan Standar Kompetensi
92.545.000
13.690.000
-
106.235.000
5 Penyusunan Mekanisme Kepegawaian
22.330.000
13.600.000
-
35.930.000
574.428.266
5.569.062.713
208.979.266 -
3.215.765.700 1.400.000
-
3.424.744.966 1.400.000
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 150
151
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 1 Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan Mutasi Kepegawaian 2 Pembinaan Pegawai
1 20
6
1
20
6
1 20
7
1
20
7
1 20
7
1
20
7
152
DINAS BANGUNAN GEDUNG DAN ASET DAERAH 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
BELANJA MODAL 5
4.777.555.900
JUMLAH BELANJA 6
10.921.046.879
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
85.000.000
-
85.000.000
6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
-
5.253.000
-
5.253.000
Halaman 55 KODE REKENING 1
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1 20
7
7
1
1
20
20
7
7
2
6
64.200.000 1.890.000
-
BELANJA MODAL 5
JUMLAH BELANJA 6
-
64.200.000
95.639.800
-
97.529.800
9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
-
18.000.000
-
18.000.000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
35.851.900
-
35.851.900
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
25.000.000
-
25.000.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
2.789.200.000
-
2.789.200.000
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
19.790.500
-
19.790.500
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
960.000
-
960.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
2.940.000
-
2.940.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
-
48.022.500
-
48.022.500
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
88.708.000
-
88.708.000
-
142.889.266
19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 20
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
142.889.266
-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
-
129.820.000 112.920.000
-
129.820.000 112.920.000
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair
-
16.900.000
-
16.900.000
20.124.000
7.200.000
-
27.324.000
20.124.000
7.200.000
-
27.324.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD
Halaman 56 KODE REKENING 1 1 20
7
1
20
7
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
BELANJA MODAL 5
JUMLAH BELANJA 6
343.460.000 2.720.000
1.117.075.000 443.000.000
225.448.500 -
1.685.983.500 445.720.000
2 Penghapusan Barang Tidak Bergerak Milik Pemkot Yk
56.735.000
7.815.000
-
64.550.000
3 Peningkatan Kapasitas Inventarisasi, dan Pemutahiran Data
15.810.000
98.500.000
-
114.310.000
4 Penataan Status Kepemilikan Barang Daerah Kota Yogyakarta
10.570.000
40.290.000
-
50.860.000
6 Penghapusan Barang Bergerak Milik Pemkot Yk
13.315.000
14.575.000
-
27.890.000
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 155
Program Pengelolaan Barang Daerah 1 Pengasuransian Barang Daerah Kota Yk
7 Pemagaran, Pemasangan Plang/Plat Tanah dan Bangunan 11 Pemeliharaan Alat Kantor, Rumah Tangga dan Kendaraan Bermotor
7
1
20
7
156
-
225.448.500
225.448.500
9.725.000
133.725.000
-
143.450.000
12 Penyusunan RKBMD, RKPBMD dan DKBMD, DKPBMD
34.530.000
16.425.000
-
50.955.000
13 Optimalisasi Pendistribusian dan Monitoring Pemanfaatan Aset
16.290.000
18.650.000
-
34.940.000
14 Penilaian Ekonomis Barang Bergerak Aset Pemkot Yk
21.960.000
19.725.000
-
41.685.000
15 Pembuatan dan Updating Data Ledger Bangunan
10.185.000
8.590.000
-
18.775.000
151.620.000
315.780.000
-
467.400.000
1.865.000
1.099.202.013
1.865.000
374.250.000
16 Sensus Barang Daerah 1 20
-
Program Peningkatan Barang Daerah 1 Pengadaan Barang Pakai Habis Pemerintah Kota Yk 2 Pengadaan Alat-Alat Angkutan
-
3 Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga
-
724.952.013
4.552.107.400 -
5.653.174.413 376.115.000
2.775.107.400
2.775.107.400
1.777.000.000
2.501.952.013
Halaman 57 KODE REKENING 1 1 3
1 3
1
20
7
BELANJA MODAL 5
JUMLAH BELANJA 6
URUSAN PEKERJAAN UMUM
72.330.000
930.115.000
34.830.930.000
35.833.375.000
DINAS BANGUNAN GEDUNG DAN ASET DAERAH
72.330.000
930.115.000
34.830.930.000
35.833.375.000
72.330.000 -
930.115.000 -
34.830.930.000 741.500.000
35.833.375.000 741.500.000
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2
0
0
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
51
Program Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah 1 Rehabilitasi Bangunan Pemerintah Bidang Kesehatan 3 Rehab/Renovasi Bangunan Pemerintah Tersebar
-
-
990.325.000
990.325.000
6 Penyempurnaan dan Penataan Terminal Penumpang Giwangan (TPY)
-
-
733.900.000
733.900.000
7 Rehabilitasi Bangunan Gedung Penunjang Kelurahan
-
-
3.886.162.500
3.886.162.500
8 Pembangunan Gedung Sarana Perkantoran (Gedung Unit VI Kompleks Balaikota
-
-
1.412.615.000
1.412.615.000
12 Pembangunan Gedung Sarana Prasarana Lainnya
-
-
368.000.000
368.000.000
14 Pembinaan/Bimbingan Teknis Bangunan Gedung Pemerintah
8.895.000
10.030.000
-
18.925.000
15 Pemeriksaan Berkala Gedung Kantor
1.830.000
98.690.000
-
100.520.000
16 Pengembangan Komplek Balaikota
-
-
10.331.620.000
10.331.620.000
19 Rehabilitasi Bangunan Pemerintah Bidang Pemerintahan (Kelurahan)
-
-
1.606.965.000
1.606.965.000
20 Penyusunan DED Bangunan Pemerintah
-
-
1.300.630.000
1.300.630.000
21 Pengembangan Rumah Sakit Jogja
-
-
4.999.125.000
4.999.125.000
22 Pemeliharaan Gedung Pemerintah Yang Diampu oleh DBGAD
61.605.000
821.395.000
-
883.000.000
23 Rehabilitasi Bangunan Pemerintah Bidang Pendidikan
-
-
1.009.550.000
1.009.550.000
24 Rehabilitasi Bangunan Pemerintah Bidang Pendidikan (TK Cokrokusuman, TK RK Gedongkuning)
-
-
650.930.000
650.930.000
Halaman 58 KODE REKENING 1
1 20
8
1
20
8
1 20
1
1
20
8
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2
BELANJA MODAL 5
JUMLAH BELANJA 6
25 Rehabilitasi Bangunan Pemerintah Bidang Kesehatan (Puskesmas Mergangsan)
-
-
2.554.177.500
2.554.177.500
26 Rehabilitasi Bangunan Pemerintah Bidang Pemerintahan (Kelurahan Prawirodirjan)
-
-
1.088.715.000
1.088.715.000
27 Rehabilitasi Bangunan Pemerintah Bidang Pemerintahan (Kelurahan Sorosutan)
-
-
1.156.715.000
1.156.715.000
28 Rehabilitasi Bangunan Pemerintah Bidang Perekonomian (Pasar Kranggan)
-
-
2.000.000.000
2.000.000.000
DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN 1
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
6.818.245.355
4.640.587.792
22.900.000
11.481.733.147
219.541.055 -
2.132.038.450 28.890.000
14.100.000 -
2.365.679.505 28.890.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-
975.950.550
-
975.950.550
6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
-
9.155.000
-
9.155.000
-
72.600.000
42.968.800
-
42.968.800
29.550.000
16.500.000
-
46.050.000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
450.000
168.064.000
-
168.514.000
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
900.000
457.118.500
-
458.018.500
-
4.154.100
7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
72.600.000 -
-
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
4.154.100
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
144.995.500
14.100.000
159.095.500
Halaman 59 KODE REKENING 1
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2
1
1
20
8
2
BELANJA MODAL 5
JUMLAH BELANJA 6
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
20.480.000
-
20.480.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
3.152.000
-
3.152.000
16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
7.570.000
-
7.570.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
-
48.290.000
-
48.290.000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
204.750.000
-
204.750.000
-
116.041.055
289.358.500 34.000.250
-
291.451.300 36.093.050
19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 20
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
116.041.055 2.092.800 2.092.800
-
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
-
255.358.250
-
255.358.250
-
136.000.000 136.000.000
-
136.000.000 136.000.000
1.479.470.000 308.270.000
181.135.625 50.762.500
-
1.660.605.625 359.032.500
2 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
218.960.000
51.671.875
-
270.631.875
3 Pembinaan pengelolaan administrasi keuangan daerah
625.900.000
18.100.000
-
644.000.000
4 Pengelolaan Anggaran Bantuan
135.375.000
11.500.000
-
146.875.000
5 Penyusunan DPA dan DPPA
62.850.000
19.650.000
-
82.500.000
6 Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa
45.765.000
16.282.500
-
62.047.500
7 Penyusunan Profil Keuangan Daerah
52.650.000
10.068.750
-
62.718.750
8 Penyusunan Anggaran Kas
29.700.000
3.100.000
-
32.800.000
1 20
1
1
20
8
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 22 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1 20
1
1
20
8
158
Program Pengelolaan Anggaran Daerah 1 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
Halaman 60 KODE REKENING 1 1 20
1 20
1
1
1
1
20
20
8
8
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
647.372.000
18.185.000
-
665.557.000
1 Pengendalian anggaran belanja daerah
335.622.000
9.825.000
-
345.447.000
2 Pengelolaan Belanja Tidak Terduga, Pembayaran Iuran Askes dan Belanja Bunga
141.800.000
3.300.000
-
145.100.000
3 Pengelolaan dana perimbangan
169.950.000
5.060.000
-
175.010.000
768.580.000
199.397.500
-
967.977.500
294.905.000
75.212.500
-
370.117.500
56.060.000
21.290.000
-
77.350.000
3 Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
242.965.000
86.275.000
-
329.240.000
4 Pengelolaan Investasi Dana Daerah
107.600.000
5.495.000
-
113.095.000
67.050.000
11.125.000
-
78.175.000
3.701.189.500
1.684.472.717
1 Pemantauan Pemungutan dan Pembayaran Pajak Penerangan Jalan
120.760.000
10.990.000
2 Optimalisasi Pajak Reklame
196.575.000
55.730.000
7.000.000
259.305.000
3 Optimalisasi Pajak Hotel
455.475.000
66.550.000
1.800.000
523.825.000
4 Optimalisasi Pajak Restaurant
413.505.000
61.550.000
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 159
160
Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Perimbangan
Program Penatausahaan, Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai Peraturan Perundangan-Undangan Yang Berlaku 1 Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2 Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
5 Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 1 20
1
1
20
8
161
Program Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah
BELANJA MODAL 5
8.800.000 -
-
JUMLAH BELANJA 6
5.394.462.217 131.750.000
475.055.000
Halaman 61 KODE REKENING 1
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
136.862.000
16.200.000
-
153.062.000
54.720.000
9.240.000
-
63.960.000
1.560.882.500
88.795.000
-
1.649.677.500
8 Pembinaan,penyuluhan, pemberian penghargaan kepada WP
233.625.000
1.275.325.000
-
1.508.950.000
9 Optimalisasi Pajak BPHTB
419.870.000
96.642.717
-
516.512.717
10 Optimalisasi Pajak Sarang Burung Walet
108.915.000
3.450.000
-
112.365.000
1.619.586.431
1.074.688.875
328.312.431 -
534.856.250 11.823.000
-
863.168.681 11.823.000
3.084.000
-
3.084.000
-
37.500.000
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 5 Optimalisasi Pajak Hiburan 6 Optimalisasi Pajak Parkir 7 Optimalisasi Pajak PBB
1 20
9
1
20
9
1 20
9
1
20
9
DINAS PERIZINAN 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
37.500.000
-
BELANJA MODAL 5
115.907.000
JUMLAH BELANJA 6
2.810.182.306
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
129.000.000
-
129.000.000
9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
-
64.350.000
-
64.350.000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
56.376.875
-
56.376.875
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
82.552.375
-
82.552.375
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
9.586.550
-
9.586.550
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
70.968.450
-
70.968.450
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
8.752.000
-
8.752.000
Halaman 62 KODE REKENING 1
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2
9
1
20
9
2
3.468.000
-
3.468.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
-
37.945.000
-
37.945.000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
56.950.000
-
56.950.000
-
290.812.431
138.020.750 28.350.000
-
138.020.750 28.350.000
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
-
109.670.750
-
109.670.750
-
42.500.000 42.500.000
-
42.500.000 42.500.000
20
9
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
1 20
9
1
20
9
6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD
20
9
164
-
-
1
1
290.812.431
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
9
9
JUMLAH BELANJA 6
-
1 20
1 20
BELANJA MODAL 5
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 20
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 1 Pelaksanaan, Koordinasi dan Penelitian Lapangan
6.336.000
-
-
6.336.000
6.336.000
-
-
6.336.000
1.284.938.000 222.878.000
359.311.875 49.818.500
2 Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan
677.150.000
37.708.000
-
714.858.000
3 Pengawasan dan Pengaduan Perizinan di Kota Yogyakarta
107.000.000
23.000.000
-
130.000.000
4 Peningkatan Pelayanan Informasi Perizinan
31.800.000
4.490.000
5 Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan
77.660.000
118.085.000
-
195.745.000
6 Pengelolaan Data Perizinan
35.450.000
59.836.375
-
95.286.375
133.000.000
66.374.000
-
199.374.000
7 Pengembangan Pelayanan Perizinan
115.907.000 -
115.907.000
1.760.156.875 272.696.500
152.197.000
Halaman 63 KODE REKENING 1 1 20 10 1 20
1
10 1
20
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2
10
DINAS KETERTIBAN
20 10
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
10 1
20 10
2
10 1
20 10
3
2.737.426.300
-
5.966.814.450
1.004.554.400 -
477.484.800 3.630.000
-
1.482.039.200 3.630.000
16.100.000
-
16.100.000
-
41.700.000
75.777.400
-
79.437.400
9.735.000
-
9.735.000
37.400.000
-
38.060.000
41.700.000 3.660.000 660.000
-
JUMLAH BELANJA 6
-
84.775.900
-
84.775.900
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
10.000.000
-
10.000.000
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
60.131.500
-
60.131.500
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
1.200.000
-
1.200.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
4.084.000
-
4.084.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
-
67.551.000
-
67.551.000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
107.100.000
-
107.100.000
-
958.534.400
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1 20
3.229.388.150
BELANJA MODAL 5
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 20
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
958.534.400
-
5.730.000 5.340.000
433.680.000 45.050.000
-
439.410.000 50.390.000
390.000
388.630.000
-
389.020.000
7.420.000 7.420.000
470.162.500 470.162.500
-
477.582.500 477.582.500
Halaman 64 KODE REKENING 1 1 20
1 20
10 1
10 1
20 10
20 10
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 6
149
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Program Peningkatan Kualitas SDM 5 Pembinaan PPNS
10 1
20 10
167
10 1
20 10
168
20
11
1 20 11
1
20
11
-
27.390.000
27.390.000
-
-
27.390.000
73.740.000
204.617.000
-
278.357.000
1.882.713.750 434.070.000
897.325.000 72.175.000
-
2.780.038.750 506.245.000
63.000.000
7.000.000
-
70.000.000
3 Penjagaan Kawasan Operasi Ketertiban Umum
297.387.500
58.050.000
-
355.437.500
4 Pengamanan Khusus
811.410.000
756.300.000
-
1.567.710.000
5 Penyelenggaraan Penjagaan dan Penertiban Kawasan Malioboro
276.846.250
3.800.000
-
280.646.250
186.255.000
171.147.000
-
357.402.000
132.850.000
88.490.000
-
221.340.000
53.405.000
82.657.000
-
136.062.000
1.889.976.431
4.377.759.275
929.100.000
7.196.835.706
326.272.431 -
446.997.575 978.000
1.100.000 -
774.370.006 978.000
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban 1 Operasi Penegakan Perda Pro Yustisi
Program Peningkatan Ketaatan Hukum
KANTOR PENANGGULANGAN KEBAKARAN, BENCANA, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1
-
402.952.000 124.595.000
2 Penyusunan Perencanaan Operasional 1
27.390.000
-
1 Penyelenggaraan Operasi Peningkatan Hukum Terpadu
1 20 11
JUMLAH BELANJA 6
287.627.000 83.010.000
2 Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
1 20
BELANJA MODAL 5
115.325.000 41.585.000
6 Peningkatan Kapasitas PPNS dan Pol PP 1 20
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
35.460.000 -
51.290.000 9.997.800
-
51.290.000
-
35.460.000
-
9.997.800
Halaman 65 KODE REKENING 1
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2
1
20
11
2
BELANJA MODAL 5
JUMLAH BELANJA 6
9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
-
19.966.875
-
19.966.875
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
9.992.900
-
9.992.900
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
59.756.000
-
59.756.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
7.028.000
-
7.028.000
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
9.868.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
3.420.000
-
3.420.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
-
21.232.500
-
21.232.500
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
253.467.500
-
253.467.500
-
290.812.431
733.165.750 16.316.000
-
746.695.750 29.846.000
716.849.750
-
716.849.750
1.508.050.000 1.508.050.000
-
1.508.290.000 1.508.290.000
144.079.500 144.079.500
-
144.079.500 144.079.500
19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 20 11
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1 20 11
1
20
11
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
1 20 11
1
20
11
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
1 20 11
1
20
11
6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD
290.812.431 13.530.000 13.530.000 240.000 240.000 -
-
1.100.000
10.968.000
26.616.000
-
-
26.616.000
26.616.000
-
-
26.616.000
Halaman 66 KODE REKENING 1 1 20 11
1
20
11
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 171
Program Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran 1 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran 2 Pemeliharaan Sarana Prasarana Pencegahan Kebakaran
1 20 11
1
20
11
172
Program Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam 2 Pencegahan Bencana dan Kesiapsiagaan Tanggap Darurat
1 20 11
1
20
11
173
Program Perlindungan Masyarakat 1 Penyelenggaraan Fasilitasi Kegiatan Perlindungan Masyarakat
1 20 12
1 20
12
1 20 12
1 20
12
KECAMATAN TEGALREJO 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
BELANJA MODAL 5
JUMLAH BELANJA 6
818.638.000 797.978.000
344.789.500 192.289.500
700.000.000 -
1.863.427.500 990.267.500
20.660.000
152.500.000
700.000.000
873.160.000
608.890.000 608.890.000
1.168.176.950 1.168.176.950
228.000.000 228.000.000
2.005.066.950 2.005.066.950
95.790.000 95.790.000
32.500.000 32.500.000
-
128.290.000 128.290.000
444.422.711
1.436.119.644
-
1.880.542.355
135.813.211 -
260.393.394 1.950.000
-
396.206.605 1.950.000
54.120.000
-
54.120.000
1.300.000
-
69.280.000
2.875.000
-
2.875.000
-
48.300.000
61.430.644
-
61.430.644
8.167.000
-
12.952.000
67.980.000 48.300.000 4.785.000
-
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
10.998.500
-
10.998.500
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
11.918.750
-
11.918.750
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
5.150.000
-
5.150.000
7.825.000
-
8.725.000
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
900.000
Halaman 67 KODE REKENING 1
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2
1 20
12
2
1 20 12
1 20 12
1 20
1 20
1 20
12
12
12
6
175
176
JUMLAH BELANJA 6
-
5.016.000
-
5.016.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
-
63.186.500
-
63.186.500
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
26.456.000
-
26.456.000
-
13.848.211
13.848.211
-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
9.862.500 1.387.500
106.410.000 1.315.000 -
-
116.272.500 2.702.500
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
8.475.000
42.139.000
-
50.614.000
62.956.000
-
62.956.000
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1 20 12
BELANJA MODAL 5
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 20 12
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD
6.512.000
-
-
6.512.000
6.512.000
-
-
6.512.000
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 1 Fasilitasi pelimpahan kewenangan
112.265.000
166.569.500
-
278.834.500
112.265.000
166.569.500
-
278.834.500
Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 1 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tegalrejo
179.970.000
902.746.750
-
1.082.716.750
166.985.000
468.629.950
-
635.614.950
2 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Tegalrejo
2.620.000
109.834.600
-
112.454.600
3 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Kricak
4.650.000
144.904.600
-
149.554.600
4 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Bener
3.225.000
75.429.400
-
78.654.400
5 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Karangwaru
2.490.000
103.948.200
-
106.438.200
Halaman 68 KODE REKENING 1 1 20 13
1
20
13
1 20 13
1
20
13
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 KECAMATAN JETIS 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
375.554.233
1.219.203.955
-
1.594.758.188
169.274.633 -
283.240.655 23.290.940
-
452.515.288 23.290.940
60.120.000
-
60.120.000
2.700.000
-
75.780.000
4.700.000
-
4.700.000
-
49.200.000
-
25.665.715
-
5.450.000
73.080.000 49.200.000 5.450.000
25.665.715 -
BELANJA MODAL 5
JUMLAH BELANJA 6
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
9.472.000
-
9.472.000
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
14.375.000
-
14.375.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
4.781.000
-
4.781.000
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
15.750.000
-
15.750.000
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
2.979.500
-
2.979.500
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
4.520.000
-
4.520.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
-
49.810.500
-
49.810.500
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
65.076.000
-
65.076.000
-
41.544.633
19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan
41.544.633
-
Halaman 69 KODE REKENING 1 1 20 13
1
20
13
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
8.490.000 8.490.000
286.905.000 221.756.500
-
295.395.000 230.246.500
65.148.500
-
65.148.500
5.400.000 5.400.000
-
7.545.000 7.545.000
-
BELANJA MODAL 5
JUMLAH BELANJA 6
1 20 13
1
20
13
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
2.145.000 2.145.000
1 20 13
1 20
13
6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD
7.392.000
-
-
7.392.000
7.392.000
-
-
7.392.000
1 20 13
1
20
13
175
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 1 Fasilitasi pelimpahan kewenangan
57.660.000 57.660.000
46.745.500 46.745.500
-
104.405.500 104.405.500
1 20 13
1 20
13
176
Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 8 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jetis
130.592.600
596.912.800
-
727.505.400
117.395.000
343.232.800
-
460.627.800
9 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Bumijo
5.112.000
101.720.000
-
106.832.000
10 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Cokrodiningratan
2.997.600
48.640.000
-
51.637.600
11 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Gowongan
5.088.000
103.320.000
-
108.408.000
Halaman 70 KODE REKENING 1 1 20 14
1
20
14
1 20 14
1
20
14
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 KECAMATAN GONDOKUSUMAN 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
523.706.422
1.824.900.788
-
2.348.607.210
193.421.422 -
426.042.213 2.322.000
-
619.463.635 2.322.000
93.600.000
-
93.600.000
3.012.000
-
105.212.000
2.470.000
-
2.470.000
-
57.900.000
86.323.050
-
86.323.050
15.430.000
-
21.055.000
102.200.000 57.900.000 5.625.000
-
BELANJA MODAL 5
JUMLAH BELANJA 6
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
44.137.950
-
44.137.950
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
25.743.213
-
25.743.213
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
8.506.000
-
8.506.000
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
13.634.500
-
13.634.500
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
7.930.000
-
7.930.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
-
67.943.500
-
67.943.500
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
54.990.000
-
54.990.000
-
27.696.422
19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan
27.696.422
-
Halaman 71 KODE REKENING 1 1 20 14
1
20
14
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
4.750.000 700.000
126.919.300 2.300.000
-
131.669.300 3.000.000
BELANJA MODAL 5
JUMLAH BELANJA 6
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
59.088.300
-
59.088.300
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
-
64.331.000
-
64.331.000
1.200.000
-
5.250.000
23.000.000 23.000.000
-
23.000.000 23.000.000
10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair 1 20 14
1
20
14
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1 20 14
1
20
14
6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD
1 20 14
1
20
14
175
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 1 Fasilitasi pelimpahan kewenangan
1 20 12
1 20
12
176
Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 14 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman
4.050.000 6.560.000
-
-
6.560.000
6.560.000
-
-
6.560.000
83.255.000 83.255.000
109.335.250 109.335.250
-
192.590.250 192.590.250
235.720.000
1.139.604.025
-
1.375.324.025
204.940.000
665.370.875
-
870.310.875
15 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Demangan
4.280.000
88.587.500
-
92.867.500
16 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Kotabaru
7.415.000
72.500.000
-
79.915.000
17 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Klitren
4.975.000
52.419.000
-
57.394.000
18 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Baciro
4.280.000
151.135.825
-
155.415.825
19 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Terban
9.830.000
109.590.825
-
119.420.825
Halaman 72 KODE REKENING 1 1 20 15
1
20
15
1 20 15
1
20
15
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 KECAMATAN DANUREJAN 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
336.351.633
904.107.340
-
1.240.458.973
156.594.633 -
213.530.240 2.250.000
-
370.124.873 2.250.000
56.400.000
-
56.400.000
1.970.000
-
67.670.000
3.350.000
-
3.350.000
-
43.800.000
-
22.179.840
-
5.550.000
65.700.000 43.800.000 5.550.000
22.179.840 -
BELANJA MODAL 5
JUMLAH BELANJA 6
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
9.547.400
-
9.547.400
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
5.427.500
-
5.427.500
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
5.707.000
-
5.707.000
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
10.600.000
-
10.600.000
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
9.392.500
-
9.392.500
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
5.356.000
-
5.356.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
-
63.890.000
-
63.890.000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
17.460.000
-
17.460.000
-
41.544.633
19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan
41.544.633
-
Halaman 73 KODE REKENING 1 1 20 15
1
20
15
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
7.110.000 960.000
109.803.000 18.090.000
-
116.913.000 19.050.000
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
6.150.000
31.047.000
-
37.197.000
60.666.000
-
60.666.000
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 2
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1 20 15
1 20 15
1 20 15
1
1
20
20
1 20
15
15
12
1 20 16
1
20
16
1 20 16
1
20
16
6
175
176
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD
JUMLAH BELANJA 6
3.520.000
-
-
3.520.000
3.520.000
-
-
3.520.000
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 1 Fasilitasi pelimpahan kewenangan
82.880.000
53.746.350
-
136.626.350
82.880.000
53.746.350
-
136.626.350
Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 22 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Danurejan
86.247.000
527.027.750
-
613.274.750
67.215.000
146.972.750
-
214.187.750
23 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Suryatmajan
6.356.000
139.407.500
-
145.763.500
24 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Tegalpanggung
6.320.000
130.327.500
-
136.647.500
25 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Bausasran
6.356.000
110.320.000
-
116.676.000
329.674.344
850.594.253
-
1.180.268.597
164.667.844 -
234.599.039 1.764.000
-
399.266.883 1.764.000
58.200.000
-
58.200.000
8.000.000
-
81.000.000
KECAMATAN GEDONGTENGEN 1
-
BELANJA MODAL 5
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
73.000.000
Halaman 74 KODE REKENING 1
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
1 20 16
1
20
16
2
1
20
16
6
34.500.000 1.775.000
3.300.000
BELANJA MODAL 5
JUMLAH BELANJA 6
-
3.300.000
-
34.500.000
15.139.214
-
15.139.214
600.000
-
2.375.000
-
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
11.642.300
-
11.642.300
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
10.742.025
-
10.742.025
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
3.328.000
-
3.328.000
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
2.840.000
-
2.840.000
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
8.210.000
-
8.210.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
3.040.000
-
3.040.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
-
59.595.500
-
59.595.500
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
48.198.000
-
48.198.000
-
55.392.844
19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan
55.392.844
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
11.595.000 805.000
112.870.450 4.325.000
-
124.465.450 5.130.000
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
10.790.000
56.841.200
-
67.631.200
51.704.250
-
51.704.250
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1 20 16
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD
-
-
4.632.000
-
-
4.632.000
4.632.000
-
-
4.632.000
Halaman 75 KODE REKENING 1
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
BELANJA MODAL 5
JUMLAH BELANJA 6
1 20 16
1
20
16
175
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 1 Fasilitasi pelimpahan kewenangan
56.880.000 56.880.000
59.235.964 59.235.964
-
116.115.964 116.115.964
1 20 15
1 20
12
176
Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 28 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen
91.899.500
443.888.800
-
535.788.300
61.170.000
325.180.750
-
386.350.750
29 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Sosromenduran
9.210.750
53.969.300
-
63.180.050
30 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Pringgokusuman
21.518.750
64.738.750
-
86.257.500
352.463.844
750.704.585
-
1.103.168.429
150.962.844 -
196.438.660 11.971.920
-
347.401.504 11.971.920
41.220.000
-
41.220.000
590.000
-
59.550.000
1.685.000
-
1.685.000
-
33.300.000
-
25.112.840
-
3.310.000
1 20 17
1
20
17
1 20 17
1
20
17
KECAMATAN PAKUALAMAN 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
58.960.000 33.300.000 3.310.000
25.112.840 -
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
9.160.900
-
9.160.900
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
7.634.000
-
7.634.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
3.669.000
-
3.669.000
Halaman 76 KODE REKENING 1
1 20 17
1
20
17
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2
2
1
20
17
6
BELANJA MODAL 5
JUMLAH BELANJA 6
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
10.970.000
-
10.970.000
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
6.565.000
-
6.565.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
3.728.000
-
3.728.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
-
37.086.000
-
37.086.000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
37.046.000
-
37.046.000
-
55.392.844
19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan
55.392.844
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
18.810.000 1.960.000
125.978.175 5.020.785
-
144.788.175 6.980.785
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
16.850.000
70.714.140
-
87.564.140
50.243.250
-
50.243.250
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1 20 17
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
-
-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD
11.424.000
-
-
11.424.000
11.424.000
-
-
11.424.000
54.055.000 54.055.000
33.434.750 33.434.750
-
87.489.750 87.489.750
117.212.000
394.853.000
-
512.065.000
93.020.000
218.253.000
-
311.273.000
34 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Gunungketur
12.012.000
92.600.000
-
104.612.000
35 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Purwokinanti
12.180.000
84.000.000
-
96.180.000
1 20 17
1
20
17
175
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 1 Fasilitasi pelimpahan kewenangan
1 20 15
1 20
12
176
Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 33 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pakualaman
Halaman 77 KODE REKENING 1 1 20 18
1
20
18
1 20 18
1
20
18
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 KECAMATAN NGAMPILAN 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
304.988.344
678.266.406
-
983.254.750
140.427.844 -
170.343.961 1.440.000
-
310.771.805 1.440.000
44.340.000
-
44.340.000
975.000
-
47.695.000
1.800.000
-
1.800.000
-
34.200.000
-
3.107.500
-
4.115.000
46.720.000 34.200.000 4.115.000
3.107.500 -
BELANJA MODAL 5
JUMLAH BELANJA 6
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
6.910.000
-
6.910.000
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
7.834.461
-
7.834.461
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
2.283.000
-
2.283.000
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
5.810.000
-
5.810.000
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
4.257.000
-
4.257.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
6.268.000
-
6.268.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
-
36.639.000
-
36.639.000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
48.680.000
-
48.680.000
-
55.392.844
19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan
55.392.844
-
Halaman 78 KODE REKENING 1 1 20 18
1
20
18
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
3.902.500 560.000
73.273.920 2.246.500
-
77.176.420 2.806.500
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3.342.500
21.053.920
-
24.396.420
49.973.500
-
49.973.500
2.400.000 2.400.000
-
4.160.000 4.160.000
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 2
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.760.000 1.760.000
BELANJA MODAL 5
JUMLAH BELANJA 6
1 20 18
1
20
18
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Per-Undang-Undangan
1 20 18
1
20
18
6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD
11.040.000
-
-
11.040.000
11.040.000
-
-
11.040.000
1 20 18
1
20
18
175
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 1 Fasilitasi pelimpahan kewenangan
61.380.000 61.380.000
38.490.000 38.490.000
-
99.870.000 99.870.000
1 20 15
1 20
12
176
Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 38 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ngampilan
86.478.000
393.758.525
-
480.236.525
79.300.000
196.395.025
-
275.695.025
39 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Ngampilan
3.762.000
80.798.500
-
84.560.500
40 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Notoprajan
3.416.000
116.565.000
-
119.981.000
346.572.055
1.013.891.712
190.421.055 -
200.692.776 1.815.000
-
391.113.831 1.815.000
44.431.526
-
44.431.526
-
74.800.000
1 20 19
1
20
19
1 20 19
1
20
19
KECAMATAN WIROBRAJAN 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
74.800.000
-
59.207.000
1.419.670.767
Halaman 79 KODE REKENING 1
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
1 20 19
1
1
20
20
19
19
2
6
44.700.000 1.680.000
2.795.000 1.152.000 -
BELANJA MODAL 5
JUMLAH BELANJA 6
-
2.795.000
-
44.700.000
-
1.152.000
-
1.680.000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
13.818.600
-
13.818.600
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
13.339.250
-
13.339.250
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
3.704.000
-
3.704.000
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
5.259.400
-
5.259.400
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
8.321.500
-
8.321.500
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
3.120.000
-
3.120.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
-
53.636.500
-
53.636.500
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
49.300.000
-
49.300.000
-
69.241.055
19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 20 19
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
69.241.055
-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
4.080.000 480.000
72.285.200 1.200.000
-
76.365.200 1.680.000
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3.600.000
12.520.700
-
16.120.700
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
-
58.564.500
-
58.564.500
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD
-
4.480.000
-
4.480.000
-
4.480.000
-
4.480.000
Halaman 80 KODE REKENING 1
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
47.890.000 47.890.000
52.047.000 52.047.000
104.181.000
684.386.736
95.940.000
287.741.500
-
383.681.500
44 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Pakuncen
2.891.000
157.632.500
-
160.523.500
45 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Wirobrajan
2.747.000
125.100.000
-
127.847.000
46 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Patangpuluhan
2.603.000
113.912.736
389.214.891
1.283.993.700
-
1.673.208.591
158.590.891 -
151.716.000 2.550.000
-
310.306.891 2.550.000
39.360.000
-
39.360.000
1.560.000
-
52.660.000
2.450.000
-
2.450.000
-
47.700.000
-
46.440.680
-
3.095.000
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2
1 20 19
1
20
19
175
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 1 Fasilitasi pelimpahan kewenangan
1 20 19
1 20
19
176
Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 43 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Wirobrajan
1 20 20
1
20
20
1 20 20
1
20
20
KECAMATAN MANTRIJERON 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
51.100.000 -
7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
47.700.000
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
42.847.680
9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
3.095.000
3.593.000 -
BELANJA MODAL 5 59.207.000
59.207.000
JUMLAH BELANJA 6 99.937.000 99.937.000 847.774.736
175.722.736
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
15.340.500
-
15.340.500
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
9.937.500
-
9.937.500
Halaman 81 KODE REKENING 1
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2
1
20
20
2
BELANJA MODAL 5
JUMLAH BELANJA 6
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
3.427.500
-
3.427.500
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
12.906.500
-
12.906.500
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
4.185.000
-
4.185.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
4.650.000
-
4.650.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
-
43.116.000
-
43.116.000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
8.640.000
-
8.640.000
-
13.848.211
19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 20 20
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
13.848.211
-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
3.980.000 540.000
98.599.500 2.760.000
-
102.579.500 3.300.000
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3.440.000
36.700.000
-
40.140.000
59.139.500
-
59.139.500
62.335.000 62.335.000
41.988.600 41.988.600
-
104.323.600 104.323.600
164.309.000
991.689.600
-
1.155.998.600
140.745.000
501.800.000
-
642.545.000
50 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Mantrijeron
7.894.000
139.717.200
-
147.611.200
51 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Gedongkiwo
8.731.000
217.025.000
-
225.756.000
52 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Suryadiningratan
6.939.000
133.147.400
-
140.086.400
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1 20 20
1
20
20
175
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 1 Fasilitasi pelimpahan kewenangan
1 20 19
1 20
19
176
Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 49 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron
-
Halaman 82 KODE REKENING 1 1 20 21
1
20
21
1 20 21
1
20
21
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 KECAMATAN KRATON 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
427.582.266
948.917.000
-
1.376.499.266
191.249.266 -
194.134.000 3.000.000
-
385.383.266 3.000.000
50.940.000
-
50.940.000
8.000.000
-
63.900.000
2.100.000
-
2.100.000
-
47.400.000
8.500.000
-
8.500.000
8.240.000
-
9.580.000
55.900.000 47.400.000 1.340.000
-
BELANJA MODAL 5
JUMLAH BELANJA 6
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
11.050.000
-
11.050.000
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
9.500.000
-
9.500.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
3.000.000
-
3.000.000
2.800.000
4.980.000
-
7.780.000
720.000
5.330.000
-
6.050.000
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
4.570.000
-
4.570.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
-
41.564.000
-
41.564.000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
33.360.000
-
33.360.000
-
83.089.266
19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan
83.089.266
-
Halaman 83 KODE REKENING 1 1 20 21
1
20
21
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
9.375.000 4.500.000
74.482.000 5.350.000
-
83.857.000 9.850.000
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
4.875.000
11.423.000
-
16.298.000
57.709.000
-
57.709.000
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 2
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1 20 21
1
20
21
6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD
1 20 21
1
20
21
175
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 1 Fasilitasi pelimpahan kewenangan
1 20 21
1 20
21
176
Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 55 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kraton
1 20 22
1
20
22
1 20 22
1
20
22
JUMLAH BELANJA 6
5.250.000
-
-
5.250.000
5.250.000
-
-
5.250.000
78.890.000 78.890.000
45.828.500 45.828.500
-
124.718.500 124.718.500
142.818.000
634.472.500
-
777.290.500
136.155.000
369.807.500
-
505.962.500
56 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Kadipaten
2.293.000
81.055.000
-
83.348.000
57 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Patehan
2.125.000
80.355.000
-
82.480.000
58 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Panembahan
2.245.000
103.255.000
-
105.500.000
335.364.386
775.531.048
-
1.110.895.434
121.696.422 -
219.448.142 15.092.964
-
341.144.564 15.092.964
46.200.000
-
46.200.000
600.000
-
61.000.000
2.700.000
-
2.700.000
-
33.600.000
KECAMATAN GONDOMANAN 1
-
BELANJA MODAL 5
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
60.400.000 33.600.000
-
Halaman 84 KODE REKENING 1
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2
1
20
22
2
BELANJA MODAL 5
JUMLAH BELANJA 6
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
28.697.928
-
28.697.928
9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
-
6.300.000
-
6.300.000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
6.118.250
-
6.118.250
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
10.037.500
-
10.037.500
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
2.000.000
-
2.000.000
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
3.470.000
-
3.470.000
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
3.115.000
-
3.115.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
3.340.000
-
3.340.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
-
37.592.500
-
37.592.500
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
54.184.000
-
54.184.000
-
27.696.422
19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 20 22
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
27.696.422
-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
5.520.000 720.000
66.010.706 1.500.000
-
71.530.706 2.220.000
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
4.800.000
10.919.456
-
15.719.456
53.591.250
-
53.591.250
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
-
1 20 22
1
20
22
175
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 1 Fasilitasi pelimpahan kewenangan
105.387.964 105.387.964
86.003.500 86.003.500
-
191.391.464 191.391.464
1 20 22
1 20
22
176
Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 61 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gondomanan
102.760.000
404.068.700
-
506.828.700
94.980.000
199.053.200
-
294.033.200
62 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Ngupasan
3.890.000
97.615.500
-
101.505.500
63 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Prawirodirjan
3.890.000
107.400.000
-
111.290.000
Halaman 85 KODE REKENING 1 1 20 23
1
20
23
1 20 23
1
20
23
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 KECAMATAN MERGANGSAN 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
BELANJA MODAL 5
JUMLAH BELANJA 6
439.680.633
1.474.420.140
13.750.000
1.927.850.773
142.364.633 -
257.696.890 1.605.000
13.750.000 -
413.811.523 1.605.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-
51.900.000
-
51.900.000
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
9.400.000
-
9.400.000
6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
-
2.500.000
-
2.500.000
-
47.700.000
-
51.520.000
7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
47.700.000
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
48.000.000
3.520.000
5.120.000
8.970.000
9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
-
13.750.000
27.840.000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
10.114.725
-
10.114.725
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
13.165.500
-
13.165.500
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
12.365.165
-
12.365.165
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
9.877.500
-
9.877.500
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
3.816.000
-
3.816.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
-
76.928.000
-
76.928.000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
53.535.000
-
53.535.000
-
41.544.633
19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan
41.544.633
-
Halaman 86 KODE REKENING 1 1 20 23
1
20
23
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
96.336.000 311.000
77.921.250 3.472.500
-
174.257.250 3.783.500
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
95.225.000
17.808.750
-
113.033.750
55.825.000
-
55.825.000
815.000
-
1.615.000
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 2
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair 1 20 23
1
20
23
6
15.120.000
-
-
15.120.000
15.120.000
-
-
15.120.000
78.245.000 78.245.000
52.128.425 52.128.425
-
130.373.425 130.373.425
107.615.000
1.086.673.575
-
1.194.288.575
91.060.000
759.321.575
-
850.381.575
67 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Keparakan
7.525.000
143.188.000
-
150.713.000
68 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Wirogunan
4.983.000
90.867.000
-
95.850.000
69 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Brontokusuman
4.047.000
93.297.000
-
97.344.000
826.530.905
3.358.299.781
-
4.184.830.686
346.468.405 -
659.853.600 7.800.000
-
1.006.322.005 7.800.000
116.600.000
-
116.600.000
13.783.000
-
159.783.000
1
20
23
175
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 1 Fasilitasi pelimpahan kewenangan
1 20 22
1 20
22
176
Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 66 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mergangsan
1
20
24
1 20 24
1
20
24
KECAMATAN UMBULHARJO 1
800.000
JUMLAH BELANJA 6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD
1 20 23
1 20 24
-
BELANJA MODAL 5
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
146.000.000
Halaman 87 KODE REKENING 1
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
20
24
2
3.150.000 -
JUMLAH BELANJA 6
-
3.150.000
-
65.400.000
65.400.000
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
25.565.928
27.073.800
-
52.639.728
6.045.000
16.795.000
-
22.840.000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
60.813.300
-
60.813.300
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
40.141.000
-
40.141.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
26.891.000
-
26.891.000
37.239.000
-
43.759.000
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1
-
BELANJA MODAL 5
7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
1 20 24
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
6.520.000
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
55.560.000
-
55.560.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
15.400.000
-
15.400.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
-
142.214.500
-
142.214.500
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
96.393.000
-
96.393.000
-
96.937.477
19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan
96.937.477
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
85.922.500 3.037.500
281.011.006 5.952.500
-
366.933.506 8.990.000
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
68.955.000
181.905.506
-
250.860.506
86.863.000
-
86.863.000
6.290.000
-
20.220.000
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair
13.930.000
-
Halaman 88 KODE REKENING 1
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
BELANJA MODAL 5
JUMLAH BELANJA 6
1 20 24
1
20
24
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
10.000.000 10.000.000
-
-
10.000.000 10.000.000
1 20 24
1
20
24
6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD
12.120.000
-
-
12.120.000
12.120.000
-
-
12.120.000
1 20 24
1
20
24
175
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 1 Fasilitasi pelimpahan kewenangan
102.240.000 102.240.000
171.155.250 171.155.250
-
273.395.250 273.395.250
1 20 24
1 20
24
176
Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 72 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo
269.780.000
2.246.279.925
-
2.516.059.925
261.260.000
1.228.753.325
-
1.490.013.325
73 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Semaki
1.330.000
94.238.500
-
95.568.500
74 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Muja-Muju
1.205.000
227.454.750
-
228.659.750
75 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Tahunan
1.195.000
128.286.000
-
129.481.000
76 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Warungboto
1.195.000
107.941.850
-
109.136.850
77 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Pandeyan
1.195.000
160.479.750
-
161.674.750
78 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Sorosutan
1.205.000
186.223.500
-
187.428.500
79 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Giwangan
1.195.000
112.902.250
-
114.097.250
461.942.844
1.402.526.075
-
1.864.468.919
192.462.844 -
355.227.200 1.668.000
-
547.690.044 1.668.000
60.300.000
-
60.300.000
1 20 25
1
20
25
1 20 25
1
20
25
KECAMATAN KOTAGEDE 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-
Halaman 89 KODE REKENING 1
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
1
20
25
2
78.600.000
13.930.000
-
92.530.000
2.600.000
-
2.600.000
46.200.000
120.000
-
46.320.000
360.000
21.586.300
-
21.946.300
-
10.800.000
-
10.800.000
-
BELANJA MODAL 5
JUMLAH BELANJA 6
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
23.366.450
-
23.366.450
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
8.452.500
-
8.452.500
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
34.470.000
-
34.470.000
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
20.975.950
-
20.975.950
22.258.000
-
23.368.000
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1 20 25
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
1.110.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
9.990.000
-
9.990.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
-
71.160.000
-
71.160.000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
64.350.000
-
64.350.000
-
55.392.844
19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan
55.392.844
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
45.790.000 2.850.000
148.415.250 3.767.000
-
194.205.250 6.617.000
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
42.800.000
84.901.000
-
127.701.000
59.267.250
-
59.267.250
480.000
-
620.000
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair
140.000
-
Halaman 90 KODE REKENING 1 1 20 25
1
20
25
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 6
-
-
10.740.000
10.740.000
-
-
10.740.000
86.625.000 86.625.000
188.058.025 188.058.025
-
274.683.025 274.683.025
126.325.000
710.825.600
-
837.150.600
116.005.000
305.093.700
-
421.098.700
83 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Rejowinangun
3.440.000
152.732.300
-
156.172.300
84 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Prenggan
3.440.000
137.067.300
-
140.507.300
85 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Purbayan
3.440.000
115.932.300
-
119.372.300
###
-
1.075.159.453
1.626.163.781
-
2.701.323.234
390.097.133
689.552.550
-
1.079.649.683
66.244.633 -
192.748.050 2.175.000
-
258.992.683 2.175.000
750.000
-
750.000
-
24.700.000
20
25
175
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 1 Fasilitasi pelimpahan kewenangan
1 20 25
1 20
25
176
Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 82 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kotagede
1 20.25
SEKRETARIAT KPUD
1 22
KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN
1 22
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 1
22
1
1
JUMLAH BELANJA 6
10.740.000
1
1 22
BELANJA MODAL 5
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD
1 20 25
1
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
-
24.700.000
-
-
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
17.883.350
-
17.883.350
9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
-
3.040.000
-
3.040.000
Halaman 91 KODE REKENING 1
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2
1 22
1 1
1 1
22
22
1
1
2
181
BELANJA MODAL 5
JUMLAH BELANJA 6
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
15.300.200
-
15.300.200
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
15.899.000
-
15.899.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
1.000.000
-
1.000.000
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
4.940.000
-
4.940.000
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
1.702.000
-
1.702.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
3.780.000
-
3.780.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
-
6.578.500
-
6.578.500
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
119.700.000
-
119.700.000
-
41.544.633
19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 22
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
41.544.633
-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
37.724.000 11.100.000
-
37.724.000 11.100.000
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
-
26.624.000
-
26.624.000
Program Pemberdayaan & Peningkatan Peran Serta Masy 1 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan
323.852.500 92.915.000
459.080.500 90.105.000
-
782.933.000 183.020.000
2 Pendampingan PNPM
112.107.500
219.122.500
-
331.230.000
3 Fasilitasi Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat
99.380.000
134.753.000
-
234.133.000
4 Fasilitasi Peningkatan Kehidupan Beragama
19.450.000
15.100.000
-
34.550.000
Halaman 92 KODE REKENING 1 1 11 1 11
1 11
0
0
1
1
22
22
1
1
87
88
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
685.062.320
936.611.231
-
1.621.673.551
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 1 Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak
246.495.300
418.902.200
-
665.397.500
130.460.300
219.272.200
-
349.732.500
2 Perlindungan Perempuan dan Anak
116.035.000
199.630.000
-
315.665.000
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Anak 1 Pengembangan Partisipasi Perempuan dan Pengarusatamaan Gender (PUG)
438.567.020 60.860.000
517.709.031 177.410.000
-
956.276.051 238.270.000
73.260.100
107.697.781
-
180.957.881
304.446.920
232.601.250
-
537.048.170
505.237.964
1.397.128.138
2 Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Anak 3 Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan Perlindungan Anak 1 24
1
1
24
1
KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
1 24 1 24
URUSAN KEARSIPAN 1
1
24
1
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
352.397.964
1.195.110.354
39.782.964 -
BELANJA MODAL 5
259.027.183 163.627.183
464.610.534 2.160.000
JUMLAH BELANJA 6
2.161.393.285 1.711.135.501
163.627.183 -
668.020.681 2.160.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-
3.000.000
-
3.000.000
6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
-
4.530.000
-
4.530.000
-
27.000.000
7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
27.000.000
-
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
150.047.000
-
150.047.000
9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
-
29.667.660
-
29.667.660
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
22.496.710
-
22.496.710
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
30.280.000
-
30.280.000
Halaman 93 KODE REKENING 1
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2
1
1
24
1
2
BELANJA MODAL 5
-
24.502.964
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
21.051.200
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
10.490.000
-
10.490.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
20.340.000
-
20.340.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
-
101.045.000
-
101.045.000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
45.000.000
-
45.000.000
-
12.782.964
12.782.964
-
-
JUMLAH BELANJA 6
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 24
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
163.627.183
24.502.964 184.678.383
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor
-
411.305.928 326.000.000
-
411.305.928 326.000.000
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
-
85.305.928
-
85.305.928
1 20 13
1
24
1
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
-
13.950.000 13.950.000
-
13.950.000 13.950.000
1 20 13
1
24
1
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
21.000.000 21.000.000
-
21.000.000 21.000.000
1 24
1
24
1
6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD
172.890.000
-
-
172.890.000
172.890.000
-
-
172.890.000
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 1 Pengelolaan Arsip Daerah
139.725.000 102.705.000
284.243.892 183.343.892
-
423.968.892 286.048.892
37.020.000
100.900.000
-
137.920.000
1 24
1
1
1
24
1
186
2 Pengembangan Arsip Daerah
Halaman 94 KODE REKENING 1
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2
1 26 1 26
PERPUSTAKAAN 0
1
24
1
195
Program Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca/Literasi 1 Pembinaan Perpustakaan 2 Pengembangan Budaya Literasi
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
BELANJA MODAL 5
JUMLAH BELANJA 6
152.840.000
202.017.784
95.400.000
450.257.784
152.840.000
202.017.784
95.400.000
450.257.784
68.320.000
31.825.000
84.520.000
170.192.784
2 6
URUSAN PERDAGANGAN
4.389.291.669
12.902.163.140
7.902.000
17.299.356.809
DINAS PENGELOLAAN PASAR
3.854.101.669
10.001.669.640
7.902.000
13.863.673.309
1.205.068.669 -
2.722.530.700 2.190.000
-
3.927.599.369 2.190.000
2
6
1
2 6
1
2
6
1
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.007.902.000
350.112.784
PILIHAN
1
22.203.650.420
95.400.000
100.145.000
2
2 6
6.562.412.695
-
29.773.965.115
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-
1.504.200.000
-
1.504.200.000
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
28.500.000
-
28.500.000
6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
-
8.380.000
-
8.380.000
370.100.000
-
463.700.000
520.600.000
-
520.600.000
-
17.460.000
7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
93.600.000 17.460.000
-
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
62.238.700
-
62.238.700
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
66.950.000
-
66.950.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
4.932.000
-
4.932.000
Halaman 95 KODE REKENING 1
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
BELANJA MODAL 5
JUMLAH BELANJA 6
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
8.890.000
-
8.890.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
3.990.000
-
3.990.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
-
89.160.000
-
89.160.000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
52.400.000
-
52.400.000
-
1.094.008.669
19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan
1.094.008.669
-
2 6
1
2
6
1
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
-
384.365.500 384.365.500
-
384.365.500 384.365.500
2 6
1
2
6
1
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
-
6.675.000 6.675.000
-
6.675.000 6.675.000
2 6
1
2
6
1
213
2 6
1
2
6
1
214
Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Pasar 1 Peningkatan kebersihan pasar
1.478.058.000
4.231.660.940
7.902.000
5.717.620.940
560.250.000
2.523.466.160
7.902.000
3.091.618.160
2 Peningkatan Pengamanan dan Penertiban Pasar Se Kota Yogyakarta
733.514.000
908.691.280
-
1.642.205.280
3 Pemeliharaan pasar-pasar tersebar se Kota Yogyakarta
184.294.000
799.503.500
-
983.797.500
Program Optimalisasi Pemanfaatan lahan dan Pengelolaan Retribusi 1 Operasional Peningkatan Pendapatan
704.867.000 212.580.000
1.032.570.250 174.620.000
-
1.737.437.250 387.200.000
52.920.000
117.170.000
-
170.090.000
3 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I
186.185.000
11.664.000
-
197.849.000
4 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II
209.080.000
11.880.000
-
220.960.000
5 Optimalisasi Pengelolaan Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta
44.102.000
717.236.250
-
761.338.250
2 Penataan Lahan dan Pembinaan Pedagang
Halaman 96 KODE REKENING 1 2 6
1
2
6
1
BELANJA PEGAWAI 3
JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4
Program Pengembangan Pasar 1 Pemberdayaan Pedagang dan Komunitas Pasar
466.108.000 156.334.000
1.623.867.250 648.340.000
-
2.089.975.250 804.674.000
2 Pengembangan dan Pembuatan Media Promosi Pasar
309.774.000
975.527.250
-
1.285.301.250
127.905.801.645
321.926.007.229
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 215
JUMLAH :
BELANJA MODAL 5
JUMLAH BELANJA 6
121.557.112.683
WALIKOTA YOGYAKARTA,
HARYADI SUYUTI
571.388.921.557