LAMPIRAN IV
: PERATURAN DAERAH NOMOR
:
TANGGAL : PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016 Halaman 1 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
5
35.785.132.100,00
266.225.526.540,00
447.916.919.600,00
749.927.578.240,00
3.746.480.000,00
26.738.019.500,00
18.905.940.500,00
49.390.440.000,00
3.746.480.000,00
26.738.019.500,00
18.905.940.500,00
49.390.440.000,00
320.595.000,00
3.560.021.500,00
142.000.000,00
4.022.616.500,00
1.
URUSAN WAJIB
Jumlah
Modal
6=3+4+5
1.01.
PENDIDIKAN
1.01.01.
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.01.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.01.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
41.600.000,00
-
41.600.000,00
1.01.01.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-
72.000.000,00
-
72.000.000,00
1.01.01.01.06.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
1.01.01.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
92.520.000,00
-
92.520.000,00
1.01.01.01.08.
Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor
56.400.000,00
21.131.500,00
-
77.531.500,00
1.01.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
192.043.000,00
-
192.043.000,00
1.01.01.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
102.541.000,00
-
102.541.000,00
1.01.01.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.01.01.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
18.250.000,00
-
18.250.000,00
1.01.01.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
342.750.000,00
-
342.750.000,00
1.01.01.01.18.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
825.000.000,00
-
825.000.000,00
1.01.01.01.19.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
-
300.000.000,00
-
300.000.000,00
1.01.01.01.31.
Penyusunan RKA dan DPA
26.827.000,00
-
34.852.000,00
1.01.01.01.36.
Penyediaan Jasa Pendukung Kantor
-
162.600.000,00
1.01.01.01.52.
Penyediaan Dana Operasional Pendidikan UPT Dinas pendidikan POR di Kecamatan kecamatan
-
1.579.879.000,00
-
1.579.879.000,00
1.01.01.01.66.
Penyediaan Jasa Publikasi
-
28.000.000,00
-
1.01.01.02.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.01.02.03.
1.050.000,00
8.025.000,00 162.600.000,00
-
-
-
142.000.000,00
143.050.000,00
28.000.000,00
29.950.000,00
362.691.000,00
2.217.848.000,00
2.610.489.000,00
Pembangunan Gedung Kantor
1.100.000,00
6.620.000,00
588.748.000,00
596.468.000,00
1.01.01.02.05.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1.050.000,00
2.319.000,00
932.000.000,00
935.369.000,00
1.01.01.02.19.
Penyediaan Sarana Pendukung Gedung Kantor
2.150.000,00
199.270.000,00
198.800.000,00
400.220.000,00
1.01.01.02.24.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
1.01.01.02.53.
Pembangunan Mess Dinas Pendidikan
1.01.01.02.72.
-
76.625.000,00
-
1.050.000,00
650.000,00
Pemeliharaan Digital Society
24.600.000,00
77.207.000,00
-
101.807.000,00
1.01.01.03.
Peningkatan Disiplin Aparataur
1.100.000,00
153.350.000,00
-
154.450.000,00
1.01.01.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
1.100.000,00
129.350.000,00
-
130.450.000,00
1.01.01.03.05.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
24.000.000,00
-
24.000.000,00
1.01.01.05.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
696.281.000,00
-
711.531.000,00
1.01.01.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
385.775.000,00
-
385.775.000,00
1.01.01.05.02.
Sosialisasi Peraturan Perundang undangan
2.000.000,00
59.256.000,00
-
61.256.000,00
1.01.01.05.60.
Bimbingan Teknis Penilaian Prestasi Kerja PNS
5.300.000,00
110.450.000,00
-
115.750.000,00
1.01.01.05.62.
Bimbingan Teknis Penyusunan Tata Naskah Dinas
7.950.000,00
140.800.000,00
-
148.750.000,00
1.01.01.06.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
71.235.000,00
926.986.750,00
-
998.221.750,00
15.250.000,00 -
498.300.000,00
76.625.000,00 500.000.000,00
Halaman 2 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
1.01.01.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.01.01.06.04.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.01.01.06.12.
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
2.650.000,00
20.422.000,00
-
23.072.000,00
14.810.000,00
10.847.000,00
-
25.657.000,00
Penyusunan RENSTRA SKPD
8.700.000,00
33.505.000,00
-
42.205.000,00
1.01.01.06.16.
Penyusunan Standar Operasional Prosedur SKPD
4.950.000,00
12.783.500,00
-
17.733.500,00
1.01.01.06.25.
Penyusunan Standar Pelayanan Minimal
2.350.000,00
72.341.000,00
-
74.691.000,00
200.000.000,00
-
200.000.000,00
1.01.01.06.35.
Pemeliharaan Komputerisasi Keuangan dan Akuntansi Instansi
1.01.01.06.36.
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
6.350.000,00
16.149.500,00
-
22.499.500,00
1.01.01.06.60.
Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah
5.850.000,00
379.935.750,00
-
385.785.750,00
1.01.01.06.61.
Pengadaan dan Implementasi Komputerisasi SIM Perjalanan Dinas
100.000.000,00
-
100.000.000,00
1.01.01.06.76.
Pendataan Aset/Barang Milik Negara
19.425.000,00
63.171.000,00
-
82.596.000,00
1.01.01.06.84.
Penyusunan Profil Pendidikan
6.150.000,00
17.832.000,00
-
23.982.000,00
1.01.01.15.
Pendidikan Anak Usia Dini
29.500.000,00
736.493.500,00
807.818.000,00
1.573.811.500,00
1.01.01.15.01.
Pembangunan Gedung PAUD
1.050.000,00
1.330.000,00
477.620.000,00
480.000.000,00
1.01.01.15.18.
Penyediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa TK
975.000,00
500.000,00
48.525.000,00
50.000.000,00
1.01.01.15.19.
Pengadaan Mebeleur Sekolah
975.000,00
500.000,00
33.525.000,00
35.000.000,00
1.01.01.15.45.
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang kelas Sekolah
1.050.000,00
802.000,00
248.148.000,00
250.000.000,00
1.01.01.15.62.
Bimbingan Teknis Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Taman Kanak - Kanak
3.350.000,00
114.581.000,00
-
117.931.000,00
1.01.01.15.67.
Penyediaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Untuk Taman Kanak Kanak
7.400.000,00
471.541.000,00
-
478.941.000,00
1.01.01.15.68.
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas (Siswa TK/RA)
14.700.000,00
147.239.500,00
-
161.939.500,00
1.01.01.16.
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
345.350.000,00
12.441.667.100,00
14.610.664.500,00
27.397.681.600,00
1.01.01.16.01.
Pembangunan gedung sekolah
1.050.000,00
989.000,00
147.961.000,00
150.000.000,00
1.01.01.16.02.
pembangunan rumah dinas kepala sekolah,guru,penjaga sekolah
1.050.000,00
1.139.000,00
267.811.000,00
270.000.000,00
1.01.01.16.03.
Penambahan ruang kelas sekolah
1.050.000,00
1.489.000,00
322.461.000,00
325.000.000,00
1.01.01.16.09.
Pembangunan taman, lapangan upacara, pagar dan fasilitas parkir
1.050.000,00
1.830.000,00
2.267.120.000,00
2.270.000.000,00
1.01.01.16.18.
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Sekolah Dasar
975.000,00
3.000.000,00
5.181.775.000,00
5.185.750.000,00
1.01.01.16.19.
Pengadaan Mebelair SD dan SMP
975.000,00
1.000.000,00
1.000.000.000,00
1.001.975.000,00
1.01.01.16.41.
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
1.050.000,00
908.000,00
148.042.000,00
150.000.000,00
1.01.01.16.42.
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
1.050.000,00
2.506.000,00
816.444.000,00
820.000.000,00
1.01.01.16.44.
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
1.050.000,00
1.565.000,00
247.385.000,00
250.000.000,00
1.01.01.16.60.
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Sarana dan Prasarana Melalui Dapordikdas
7.125.000,00
121.820.000,00
-
128.945.000,00
1.01.01.16.61.
Pengadaan Buku Induk Siswa dan Buku Rapor Sekolah Dasar
3.900.000,00
403.000.000,00
-
406.900.000,00
1.01.01.16.63.
Penyediaan dana bantuan operasional sekolah daerah(BOSDA)
19.800.000,00
7.322.725.000,00
-
7.342.525.000,00
1.01.01.16.67.
Penyelenggaraan paket A setara SD
3.050.000,00
27.237.500,00
-
30.287.500,00
1.01.01.16.68.
Penyelenggaraan paket B Setara SMP
3.050.000,00
109.412.500,00
-
112.462.500,00
1.01.01.16.69.
Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar
7.600.000,00
461.953.000,00
-
469.553.000,00
1.01.01.16.70.
Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa
107.875.000,00
759.400.000,00
-
867.275.000,00
-
-
Halaman 3 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
1.01.01.16.71.
Pelatihan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kompetensi (CTL bagi Guru Bahasa Inggris)
2.450.000,00
51.631.000,00
-
54.081.000,00
1.01.01.16.74.
Pengelolaan Siswa Penerima BSM
3.225.000,00
27.162.000,00
-
30.387.000,00
1.01.01.16.76.
Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar
5.700.000,00
239.930.000,00
-
245.630.000,00
1.01.01.16.77.
Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Sekolah Dasar
400.000.000,00
-
400.000.000,00
1.01.01.16.78.
Penyelenggaraan Try Out Ujian Nasional SMP Tahun Pelajaran 2015/2016
7.700.000,00
228.211.000,00
-
235.911.000,00
1.01.01.16.81.
Fasilitasi penyelenggaraan Ujian Sekolah/ Madrasah SD/MI dan Ujian Nasional SMP/MTs Tahun Pelajaran 2015/2016
148.950.000,00
1.382.968.100,00
-
1.531.918.100,00
1.01.01.16.89.
Fasilitas Pengelolaan dana Beasiswa Siswa Miskin
13.600.000,00
286.897.000,00
-
300.497.000,00
1.01.01.16.90.
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar
1.01.01.16.92.
Pembangunan Kamar Mandi/WC Siswa dan Guru
1.01.01.16.93.
Pengadaan Buku - Buku Pengayaan untuk Perpustakaan
1.01.01.16.95.
Survey Kebutuhan Sekolah Ber-asrama di daerah perbatasan, terpencil dan terisolir
-
300.000.000,00
-
300.000.000,00
1.01.01.16.96.
Survey Kebutuhan Perumahan Dinas Guru di daerah perbatasan, terpencil dan terisolir
-
300.000.000,00
-
300.000.000,00
1.01.01.17.
Program Pendidikan Menengah
1.01.01.17.08.
-
-
-
1.306.309.500,00
1.306.309.500,00
1.050.000,00
1.394.000,00
97.556.000,00
100.000.000,00
975.000,00
3.500.000,00
2.807.800.000,00
2.812.275.000,00
108.300.000,00
1.862.808.000,00
1.127.610.000,00
3.098.718.000,00
Pembangunan ruang serba guna/aula
1.100.000,00
1.620.000,00
187.280.000,00
190.000.000,00
1.01.01.17.09.
Pembangunan taman, lapangan upacara, pagar dan fasilitas parkir
1.050.000,00
650.000,00
358.300.000,00
360.000.000,00
1.01.01.17.19.
Pengadaan Meubeulair sekolah
1.050.000,00
1.205.000,00
177.745.000,00
180.000.000,00
1.050.000,00
350.000,00
48.600.000,00
50.000.000,00
208.300.000,00
210.000.000,00
147.385.000,00
150.000.000,00
1.01.01.17.20.
Pengadaan perlengkapan sekolah
1.01.01.17.26.
Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah
1.050.000,00
650.000,00
1.01.01.17.41.
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
1.050.000,00
1.565.000,00
1.01.01.17.62.
Pendataan Siswa Penerima Beasiswa (BSM)
2.950.000,00
28.225.000,00
-
31.175.000,00
1.01.01.17.63.
Penyelenggraan paket C setara SMA
8.350.000,00
124.500.000,00
-
132.850.000,00
103.300.000,00
-
103.300.000,00
1.01.01.17.64.
Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Pendidikan Menengah
1.01.01.17.70.
Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa
78.550.000,00
608.152.000,00
-
686.702.000,00
1.01.01.17.71.
Fasilitas Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah SMA/MA dan SMK Tahun Pelajaran 2015/2016
2.650.000,00
306.605.000,00
-
309.255.000,00
1.01.01.17.72.
Penyediaan dana bantuan operasional sekolah Daerah ( BOSDA )
7.000.000,00
466.404.000,00
-
473.404.000,00
1.01.01.17.79.
Penyelenggaraan Try Out Ujian Nasional SMA/MA dan SMK Tahun 2015/2016
2.450.000,00
219.582.000,00
-
222.032.000,00
1.01.01.18.
Program Pendidikan Non Formal dan Formal
29.450.000,00
2.206.370.000,00
-
2.235.820.000,00
1.01.01.18.01.
Pemberdayaan tenaga pendidik non formal (Bimtek Peningkatan Mutu PTK-PAUDNI)
3.250.000,00
108.937.000,00
-
112.187.000,00
1.01.01.18.03.
Penyelengaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI)
4.250.000,00
398.976.000,00
-
403.226.000,00
1.01.01.18.04.
Pengembangan pendidikan keaksaraan Fungsional
4.250.000,00
80.475.000,00
-
84.725.000,00
1.01.01.18.11.
Perencanaan dan penyusunan Data pendidikan non formal
22.500.000,00
-
22.500.000,00
1.01.01.18.12.
Sosialisasi dan Pendidikan Program PAUDNI
2.450.000,00
57.526.500,00
-
59.976.500,00
1.01.01.18.34.
Pembinaan bagi Lembaga Kursus dan Pendidikan Non formal dan Informal
4.250.000,00
139.235.000,00
-
143.485.000,00
1.01.01.18.35.
Apresiasi PTK PAUDNI
4.900.000,00
122.378.500,00
-
127.278.500,00
1.01.01.18.36.
Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM)
2.450.000,00
43.992.000,00
-
46.442.000,00
-
-
Halaman 4 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
1.01.01.18.37.
Bantuan Penyelenggaraan PAUD Non Formal dan Informal
1.01.01.20.
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1.01.01.20.01. 1.01.01.20.04.
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
3.650.000,00
1.232.350.000,00
-
1.236.000.000,00
2.721.600.000,00
1.864.642.000,00
-
4.586.242.000,00
Pelaksanaan Uji Kompetensi Awal (UKA) Bagi Tenaga Pendidik
2.075.000,00
89.700.000,00
-
91.775.000,00
Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)
2.450.000,00
184.759.000,00
-
187.209.000,00
-
189.450.000,00
1.01.01.20.08.
Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga pendidikan
2.450.000,00
187.000.000,00
1.01.01.20.09.
Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan
10.375.000,00
128.235.500,00
-
138.610.500,00
1.01.01.20.10.
Pemilihan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi
51.000.000,00
401.218.500,00
-
452.218.500,00
1.01.01.20.14.
Peningkatan kesejahteraan Tenaga Kependidikan Non PNS
2.621.700.000,00
1.603.000,00
-
2.623.303.000,00
1.01.01.20.18.
Penilaian angka kredit jabatan Guru
5.325.000,00
154.312.500,00
-
159.637.500,00
1.01.01.20.24.
Pembinaan Kinerja Pengawas SD, SMP, SMA, dan SMK Sekolah
2.450.000,00
47.550.000,00
-
50.000.000,00
1.01.01.20.25.
Penilaian Kinerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah
6.900.000,00
206.687.000,00
-
213.587.000,00
1.01.01.20.30.
Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik
1.925.000,00
104.400.500,00
-
106.325.500,00
-
75.075.000,00
1.01.01.20.31.
Pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional Guru (OSN)
2.450.000,00
72.625.000,00
1.01.01.20.32.
Pelantikan Kepala Sekolah
2.950.000,00
25.300.000,00
-
28.250.000,00
1.01.01.20.33.
Pelatihan Penilaian Kinerja Guru SMP, SMA, dan SMK
2.050.000,00
60.260.000,00
-
62.310.000,00
1.01.01.20.35.
Penyelenggaraan Rapat Tim Promosi Mutasi Kepala Sekolah dan Guru
7.500.000,00
991.000,00
-
8.491.000,00
1.01.01.20.36.
Study Kelayakan Pengembangan Sarana Pendidikan Sekolah Terpadu di Kabupaten Kapuas Hulu
200.000.000,00
-
200.000.000,00
1.01.01.21.
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
48.225.000,00
453.059.650,00
-
501.284.650,00
1.01.01.21.01.
Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
6.000.000,00
77.443.000,00
-
83.443.000,00
1.01.01.21.05.
Pembinaan dewan pendidikan
15.000.000,00
32.727.500,00
-
47.727.500,00
1.01.01.21.09.
Pembinaan Manajemen Pelayanan Pendidikan Pada UPT DPOR Kecamatan
3.225.000,00
77.897.000,00
-
81.122.000,00
1.01.01.21.24.
Pembinaan Sekolah Penerima Dana BOS (Safe Guarding) Jenjang SD dan SMP
24.000.000,00
264.992.150,00
-
288.992.150,00
1.01.01.23.
Program Pendidikan Luar Sekolah,Pemuda dan Olah Raga
25.925.000,00
1.473.649.000,00
-
1.499.574.000,00
1.01.01.23.07.
Latihan Dasar Kepemimpinan Pemuda Perintis Paskibra
11.350.000,00
587.369.000,00
-
598.719.000,00
1.01.01.23.08.
Penyelenggaraan Pekan Olah Raga dan Seni (PORSENI) Serta Seleksi LPI di Kabupaten Kapuas Hulu
5.450.000,00
385.090.000,00
-
390.540.000,00
1.01.01.23.09.
O2SN dan FLSN Tingkat Propinsi Kalimantan Barat
2.450.000,00
208.024.000,00
-
210.474.000,00
1.01.01.23.10.
Olimpiade Olahraga dan Seni Nasional (OOSN) SLB Tk. Prop. Kalbar
2.450.000,00
22.850.000,00
-
25.300.000,00
1.01.01.23.13.
Pekan Olah Raga Pelajar (POPDA) Tingkat Prov. Kalbar
1.775.000,00
196.665.000,00
-
198.440.000,00
1.01.01.23.14.
Lomba Dalam Rangka Peringatan Hari Pendidikan Sumpah Pemuda dan Olahraga Nasional
2.450.000,00
73.651.000,00
-
76.101.000,00
1.02.
KESEHATAN
6.005.410.000,00
58.873.621.840,00
26.413.385.000,00
91.292.416.840,00
1.02.01.
DINAS KESEHATAN
3.442.580.000,00
46.943.176.840,00
24.487.965.000,00
74.873.721.840,00
1.02.01.01.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.350.180.000,00
3.429.562.100,00
1.805.975.000,00
6.585.717.100,00
1.02.01.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
26.250.000,00
-
26.250.000,00
1.02.01.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-
400.400.000,00
-
400.400.000,00
1.02.01.01.06.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
-
40.000.000,00
-
40.000.000,00
1.02.01.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
-
391.680.000,00
-
391.680.000,00
-
Halaman 5 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
1.02.01.01.08.
Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor
1.02.01.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
1.02.01.01.10.
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
129.000.600,00
-
471.000.600,00
-
112.250.000,00
-
112.250.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
238.262.000,00
-
238.262.000,00
1.02.01.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
157.639.500,00
-
157.639.500,00
1.02.01.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
49.906.000,00
76.500.000,00
126.406.000,00
1.02.01.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12.500.000,00
1.729.475.000,00
1.761.475.000,00
1.02.01.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
36.000.000,00
-
36.000.000,00
1.02.01.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
627.000.000,00
-
627.000.000,00
1.02.01.01.18.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
920.000.000,00
-
920.000.000,00
1.02.01.01.19.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
-
600.000.000,00
-
600.000.000,00
1.02.01.01.27.
Pelaksanaan Administrasi kepegawaian di Lingkungan SKPD
3.000.000,00
-
48.000.000,00
1.02.01.01.31.
Penyusunan RKA dan DPA
5.860.000,00
-
5.860.000,00
1.02.01.01.36.
Penyediaan Jasa Pendukung Kantor
26.494.000,00
-
578.494.000,00
1.02.01.01.66.
Penyediaan Jasa Publikasi
45.000.000,00
-
45.000.000,00
1.02.01.02.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.02.01.02.02.
Pembangunan Rumah Dinas
1.02.01.02.05.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
-
1.02.01.02.19.
Penyediaan Sarana Pendukung Gedung Kantor
-
1.02.01.02.22.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
66.940.000,00
1.02.01.02.24.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
-
745.388.160,00
-
745.388.160,00
1.02.01.02.28.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor
-
97.200.000,00
-
97.200.000,00
1.02.01.02.41.
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
-
295.359.956,00
1.02.01.03.
Peningkatan Disiplin Aparataur
-
139.500.000,00
-
139.500.000,00
1.02.01.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
-
76.500.000,00
-
76.500.000,00
1.02.01.03.05.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
-
63.000.000,00
-
63.000.000,00
1.02.01.05.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
557.075.000,00
-
557.075.000,00
1.02.01.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
205.000.000,00
-
205.000.000,00
1.02.01.05.42.
Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Inventaris Barang Puskesmas
-
72.945.000,00
-
72.945.000,00
1.02.01.05.43.
Pelatihan Basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS) bagi Paramedis
-
279.130.000,00
-
279.130.000,00
1.02.01.06.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
113.205.000,00
-
113.205.000,00
1.02.01.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
-
2.150.000,00
-
2.150.000,00
1.02.01.06.03.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran SKPD
-
1.575.000,00
-
1.575.000,00
1.02.01.06.04.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
-
78.280.000,00
-
78.280.000,00
1.02.01.06.34.
Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan
-
31.200.000,00
-
31.200.000,00
1.02.01.15.
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
-
4.109.185.000,00
-
4.109.185.000,00
1.02.01.15.01.
Pengadaaan obat- obat dan perbekalan kesehatan
-
3.500.000.000,00
-
3.500.000.000,00
1.02.01.15.02.
Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
-
311.360.000,00
-
311.360.000,00
342.000.000,00
19.500.000,00
45.000.000,00 552.000.000,00 26.500.000,00
1.299.888.116,00
4.039.650.000,00
26.500.000,00
95.000.000,00
700.000.000,00
821.500.000,00
-
1.228.250.000,00
1.228.250.000,00
-
27.000.000,00
27.000.000,00
669.400.000,00
736.340.000,00
1.415.000.000,00
5.366.038.116,00
1.710.359.956,00
Halaman 6 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
1.02.01.15.08.
Pelatihan Pemberian informasi bagi Pasien Ibu Hamil dan Anak dalam Rangka Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit
-
76.045.000,00
-
76.045.000,00
1.02.01.15.09.
Pertemuan Konfirmasi Data Persedian Obat Per 31 Desember 2015 dalam Rangka Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
-
68.420.000,00
-
68.420.000,00
1.02.01.15.10.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dalam Rangka Pengelolaan Obat Puskesmas
-
153.360.000,00
-
153.360.000,00
1.02.01.16.
Upaya Kesehatan Masyarakat
867.600.000,00
1.385.271.000,00
-
2.252.871.000,00
1.02.01.16.07.
Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan
127.200.000,00
112.925.000,00
-
240.125.000,00
1.02.01.16.09.
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
740.400.000,00
1.398.000,00
-
741.798.000,00
1.02.01.16.11.
Pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana
-
74.525.000,00
-
74.525.000,00
1.02.01.16.13.
Pelatihan Kesehatan Jiwa Bagi Petugas Kesehatan
-
55.685.000,00
-
55.685.000,00
1.02.01.16.14.
Monitoring, Evaluasi dan Konsultasi Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Khusus
-
40.000.000,00
-
40.000.000,00
1.02.01.16.15.
Pelayanan Kesehatan Hari - Hari Besar dan Nasional
-
33.000.000,00
-
33.000.000,00
1.02.01.16.29.
Rapat Kerja Kesehatan Daerah
-
266.120.000,00
-
266.120.000,00
1.02.01.16.31.
Pengelolaan Register Kunjungan Puskesmas
-
89.700.000,00
-
89.700.000,00
1.02.01.16.35.
Pelayanan Kesehatan Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK)
-
470.500.000,00
-
470.500.000,00
1.02.01.16.37.
Penerbitan Izin dan Registrasi Sarana Pelayanan Kesehatan
-
26.200.000,00
-
26.200.000,00
1.02.01.16.39.
Monitoring, Evaluasi dan Konsultasi Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan dasar dan Rujukan
-
105.540.000,00
-
105.540.000,00
1.02.01.16.41.
Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Calon Jamaah Haji
-
49.678.000,00
-
49.678.000,00
1.02.01.16.44.
Pelayanan Kesehatan Olahraga
-
60.000.000,00
-
60.000.000,00
1.02.01.17.
Pengawasan Obat dan Makanan
-
108.517.500,00
-
108.517.500,00
1.02.01.17.05.
Monitoring, evaluasi Industri Rumah Tangga Pangan
-
14.952.000,00
-
14.952.000,00
1.02.01.17.09.
Penyuluhan Keamanan Pangan dalam Rangka Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/ Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan
-
56.344.000,00
-
56.344.000,00
1.02.01.17.10.
Penyuluhan Jajan Anak Sekolah Dalam Rangka Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
-
22.023.500,00
-
22.023.500,00
1.02.01.17.12.
Pengelolaan Izin Pendirian Apotek dan Toko Obat
-
15.198.000,00
-
15.198.000,00
1.02.01.19.
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
-
1.164.582.500,00
-
1.164.582.500,00
1.02.01.19.08.
Jambore Kader Posyandu
-
355.198.500,00
-
355.198.500,00
1.02.01.19.14.
Pembinaan dan Pengembangan Posyandu dalam Program P2W-KSS, PKK KB-Kes, Lomba Desa dan UKS
-
186.180.000,00
-
186.180.000,00
1.02.01.19.16.
Pembinaan dan Pengembangan Posyandu Tk. Kecamatan
-
120.350.000,00
-
120.350.000,00
1.02.01.19.17.
Pelatihan Petugas PSM Puskesmas
-
81.308.000,00
-
81.308.000,00
1.02.01.19.18.
Pembinaan dan Pengembangan Saka Bhakti Husada
-
56.700.000,00
-
56.700.000,00
1.02.01.19.19.
Jambore Kader Posyandu Tingkat Propinsi
-
69.544.000,00
-
69.544.000,00
1.02.01.19.20.
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah ( UKS )
-
34.050.000,00
-
34.050.000,00
1.02.01.19.23.
Perkemahan Sosial ( Saka Bhakti Husada ) Tk. Nasional
-
261.252.000,00
-
261.252.000,00
1.02.01.20.
Perbaikan Gizi Masyarakat
1.860.524.500,00
-
1.944.524.500,00
1.02.01.20.01.
Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi
255.425.000,00
-
255.425.000,00
1.02.01.20.02.
Pemberian makanan dan vitamin
120.420.000,00
-
204.420.000,00
84.000.000,00 84.000.000,00
Halaman 7 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
1.02.01.20.06.
Monitoring, evaluasi dan Bimbingan Teknis Program Perbaikan Gizi di Puskesmas
-
127.190.000,00
-
127.190.000,00
1.02.01.20.07.
Pertemuan Integrasi Program Gizi dan KIA
-
59.395.000,00
-
59.395.000,00
1.02.01.20.10.
Pelatihan Petugas Gizi Puskesmas
-
66.331.000,00
-
66.331.000,00
1.02.01.20.11.
Pelatihan Tenaga Pelatih (TOT) Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA)
-
146.008.000,00
-
146.008.000,00
1.02.01.20.12.
Pelatihan Tenaga Konselor Menyusui Air Susu Ibu (ASI) Ekseklusif
-
121.807.500,00
-
121.807.500,00
1.02.01.20.14.
Pelatihan Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA)
-
766.925.000,00
-
766.925.000,00
1.02.01.20.15.
Pelatihan Tenaga Pemantauan Pertumbuhan
-
197.023.000,00
-
197.023.000,00
1.02.01.21.
Pengembangan Lingkungan Sehat
-
1.731.609.000,00
-
1.731.609.000,00
1.02.01.21.04.
Monitoring dan evaluasi Program Kesehatan Lingkungan ke Puskesmas
-
112.420.000,00
-
112.420.000,00
1.02.01.21.08.
Pengawasan Hyginene Sanitasi Rumah Makan dan Industri Katering
-
116.966.000,00
-
116.966.000,00
1.02.01.21.10.
Pengawasan Hygiene Sanitasi Salon / Pangkas Rambut dan Penginapan / Hotel
-
54.567.000,00
-
54.567.000,00
1.02.01.21.13.
Pengawasan Kualitas Air Minum
-
117.656.000,00
-
117.656.000,00
1.02.01.21.15.
Pelatihan Pemberantasan Sarang Nyamuk
-
216.696.000,00
-
216.696.000,00
1.02.01.21.16.
Pelatihan Klinik Sanitasi Puskesmas
-
81.588.000,00
-
81.588.000,00
1.02.01.21.17.
Orientasi Pasar Sehat
-
85.020.000,00
-
85.020.000,00
1.02.01.21.18.
Pelatihan STBM Bagi Sanitarian dan Kader Kesling Desa
-
216.696.000,00
-
216.696.000,00
1.02.01.21.19.
Penyediaan Sarana Air Minum Masyarakat Pedesaan
-
730.000.000,00
-
730.000.000,00
1.02.01.22.
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
-
1.951.840.000,00
-
1.951.840.000,00
1.02.01.22.08.
Peningkatan Imunisasi
-
152.535.000,00
-
152.535.000,00
1.02.01.22.12.
Fogging Fokus dan Fogging Sebelum Masa Penularan Demam Berdarah Dengue
-
141.490.000,00
-
141.490.000,00
1.02.01.22.13.
Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah
-
174.250.000,00
-
174.250.000,00
1.02.01.22.14.
Penanggulangan Penyakit Tuberkolosis Paru (TBC)
-
56.700.000,00
-
56.700.000,00
1.02.01.22.16.
Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
-
103.495.000,00
-
103.495.000,00
1.02.01.22.17.
Penyemprotan Dengan Insektisida atau Indor Residual Spraying (IRS)
-
446.920.000,00
-
446.920.000,00
1.02.01.22.18.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan proogram pencegahan dan penanggulangan penyakit Menular
-
176.480.000,00
-
176.480.000,00
1.02.01.22.19.
Pelaksanaan Mass Blood Survey (MBS)
-
87.400.000,00
-
87.400.000,00
-
36.300.000,00
-
36.300.000,00
-
88.025.000,00
1.02.01.22.22.
Penanggulangan Penyakit Kecacingan
1.02.01.22.23.
Pelatihan Rantai Dingin Vaksin
-
88.025.000,00
1.02.01.22.24.
Penanggulangan Penyakit Filariasis
-
407.015.000,00
-
407.015.000,00
1.02.01.22.25.
Sosialisasi Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio
-
81.230.000,00
-
81.230.000,00
1.02.01.23.
Standarisasi Pelayanan Kesehatan
418.800.000,00
2.327.509.000,00
-
2.746.309.000,00
1.02.01.23.01.
Penyusunan standar pelayanan kesehatan
93.000.000,00
63.200.000,00
-
156.200.000,00
1.02.01.23.10.
Pemantapan Persiapan Puskesmas BLUD
-
173.131.000,00
-
173.131.000,00
1.02.01.23.11.
Workshop Penggalangan Komitmen dan Persiapan Akreditasi Puskesmas
-
99.280.000,00
-
99.280.000,00
1.02.01.23.12.
Penilaian Akreditasi Puskesmas Oleh Tim Akreditasi Pusat
-
486.228.000,00
-
486.228.000,00
1.02.01.23.13.
Pendampingan dan Implementasi Akreditasi Puskesmas Tahun 2016
1.306.710.000,00
-
1.632.510.000,00
1.02.01.23.14.
Kalibrasi Alat Kesehatan
-
26.240.000,00
-
26.240.000,00
1.02.01.23.29.
Pertemuan Pemahaman Standart dan Instrumen Akreditasi Puskesmas
-
172.720.000,00
-
172.720.000,00
1.02.01.24.
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
-
400.782.000,00
-
400.782.000,00
1.02.01.24.03.
Pelayanan Operasi Katarak
-
147.657.000,00
-
147.657.000,00
325.800.000,00
Halaman 8 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
1.02.01.24.04.
Pelayanan sunatan masal
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
-
253.125.000,00
18.642.340.000,00
21.652.540.094,00
253.125.000,00
1.02.01.25.
Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
-
3.010.200.094,00
1.02.01.25.02.
Pembangunan puskesmas pembantu
-
219.830.000,00
1.510.000.000,00
1.729.830.000,00
1.02.01.25.13.
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas
-
702.630.114,00
4.988.840.000,00
5.691.470.114,00
1.02.01.25.20.
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu
-
441.300.000,00
2.220.000.000,00
2.661.300.000,00
1.02.01.25.23.
Rehabilitasi Pos Kesehatan Desa ( Poskesdes )
-
76.049.980,00
160.000.000,00
236.049.980,00
1.02.01.25.24.
Pengadaan peralatan dan perlengkapan puskesmas, Pustu dan Polindes
-
1.050.500.000,00
6.788.500.000,00
7.839.000.000,00
1.02.01.25.26.
Peningkatan polindes menjadi Poskesdes
-
161.540.000,00
1.100.000.000,00
1.261.540.000,00
1.02.01.25.27.
Pembangunan Poskesdes
-
358.350.000,00
1.875.000.000,00
2.233.350.000,00
1.02.01.26.
Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit
1.02.01.26.29.
Penyediaan Biaya Operasional Rumah Sakit Bergerak di Badau
1.02.01.28.
Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
1.02.01.28.07.
Kemitraan pengobatan bagi pasien tidak mampu
1.02.01.28.09.
Penyediaan Jaminan Kesehatan Daerah Kab. Kapuas Hulu
1.02.01.28.10.
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemda
1.02.01.28.15.
444.000.000,00
631.925.400,00
-
1.075.925.400,00
444.000.000,00
631.925.400,00
-
1.075.925.400,00
128.400.000,00
11.122.350.290,00
-
11.250.750.290,00
1.834.316.290,00
-
1.834.316.290,00
2.784.220.000,00
-
2.912.620.000,00
-
6.263.814.000,00
-
6.263.814.000,00
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program Jaminan Kesehatan Nasional
-
240.000.000,00
-
240.000.000,00
1.02.01.31.
Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
-
34.400.000,00
-
34.400.000,00
1.02.01.31.01.
Pemeriksaan Makanan Kadaluwarsa dan Rusak Pada Toko Mini Market Dalam Rangka Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri
-
19.100.000,00
-
19.100.000,00
1.02.01.31.02.
Pemeriksaan Sampel Makanan Dalam Rangka Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga
-
15.300.000,00
-
15.300.000,00
1.02.01.32.
Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
3.952.357.340,00
-
3.987.157.340,00
1.02.01.32.04.
Pelatihan Manajemen Asfiksia
189.224.000,00
-
189.224.000,00
1.02.01.32.08.
Pertemuan Audit Maternal Perinatal
1.02.01.32.10.
Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit
128.400.000,00
34.800.000,00 -
30.975.000,00
-
65.775.000,00
-
199.760.000,00
-
199.760.000,00
-
72.847.000,00
34.800.000,00
1.02.01.32.11.
Pertemuan Integrasi Pengelola Program KIA - Gizi
-
72.847.000,00
1.02.01.32.12.
Monitoring, Evaluasi dan Bimbingan Teknis
-
131.440.000,00
-
131.440.000,00
1.02.01.32.13.
Pelatihan Asuhan Persalinan Normal
-
218.447.500,00
-
218.447.500,00
1.02.01.32.14.
Pertemuan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)
-
510.950.000,00
-
510.950.000,00
1.02.01.32.15.
Pelatihan Penyelia Supervisi Fasilitatif
-
193.367.000,00
-
193.367.000,00
1.02.01.32.16.
Jaminan Persalinan
-
2.405.346.840,00
-
2.405.346.840,00
1.02.01.33.
Pengelolaan Komunikasi Publik dalam meningkatkan Penyelenggaraan Komunikasi dan Publikasi Kesehatan
-
704.193.000,00
-
704.193.000,00
1.02.01.33.11.
Treaning Of Trainer (TOT) Fasilitator Tentang Pendidikan Remaja Sebaya Tahun 2016
-
162.693.000,00
-
162.693.000,00
1.02.01.33.12.
Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
-
79.500.000,00
-
79.500.000,00
1.02.01.33.13.
Penyusunan Buletin dan Penyusunan Profil Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015
-
35.000.000,00
-
35.000.000,00
1.02.01.33.14.
Pengembangan Informasi Hidup Sehat dan Generasi Muda ( Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan )
-
130.000.000,00
-
130.000.000,00
Halaman 9 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
1.02.01.33.15.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pengelolaan Komunikasi Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Komunikasi dan Publikasi Kesehatan
-
97.000.000,00
-
97.000.000,00
1.02.01.33.16.
Pelatihan Pengembangan Media Promosi Kesehatan Bagi Petugas Promosi Kesehatan
-
200.000.000,00
-
200.000.000,00
1.02.01.36.
Bantuan Operasional Kesehatan
88.300.000,00
6.908.700.000,00
-
6.997.000.000,00
1.02.01.36.01.
Pelayanan Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas
88.300.000,00
6.908.700.000,00
-
6.997.000.000,00
1.02.02.
RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU
2.562.830.000,00
11.930.445.000,00
1.925.420.000,00
16.418.695.000,00
1.02.02.01.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
155.880.000,00
2.197.163.500,00
8.400.000,00
2.361.443.500,00
1.02.02.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
6.500.000,00
-
6.500.000,00
-
548.800.000,00
-
76.698.000,00
-
155.880.000,00
1.02.02.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-
548.800.000,00
1.02.02.01.04.
Penyediaan Jasa Jaminaan Pemeliharaan Kesehatan PNS
-
76.698.000,00
1.02.02.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.02.02.01.08.
Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor
-
503.710.000,00
-
503.710.000,00
1.02.02.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
198.010.500,00
-
198.010.500,00
1.02.02.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
218.642.000,00
-
218.642.000,00
1.02.02.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
24.360.000,00
-
24.360.000,00
1.02.02.01.14.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
133.728.000,00
1.02.02.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
7.200.000,00
-
7.200.000,00
1.02.02.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
271.377.500,00
-
271.377.500,00
1.02.02.01.18.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
208.137.500,00
-
208.137.500,00
1.02.02.02.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
122.100.000,00
-
122.100.000,00
1.02.02.02.24.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
-
122.100.000,00
-
122.100.000,00
1.02.02.05.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
72.550.000,00
-
72.550.000,00
1.02.02.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
72.550.000,00
-
72.550.000,00
1.02.02.15.
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
6.900.000,00
4.886.100.000,00
-
4.893.000.000,00
1.02.02.15.01.
Pengadaaan obat- obat dan perbekalan kesehatan
6.900.000,00
4.886.100.000,00
-
4.893.000.000,00
1.02.02.16.
Upaya Kesehatan Masyarakat
2.400.050.000,00
3.851.911.500,00
-
6.251.961.500,00
2.345.450.000,00
3.237.773.000,00
-
5.583.223.000,00
54.600.000,00
614.138.500,00
-
668.738.500,00
155.880.000,00
-
8.400.000,00
142.128.000,00
1.02.02.16.12.
Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah kesehatan
1.02.02.16.33.
Pengadaan Makanan dan Minuman Pasien
1.02.02.24.
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
-
175.920.000,00
-
175.920.000,00
1.02.02.24.16.
Pelayanan Rujukan dan Pemulangan Pasien Tidak Mampu
-
175.920.000,00
-
175.920.000,00
1.02.02.26.
Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit
-
4.700.000,00
1.917.020.000,00
1.921.720.000,00
1.02.02.26.01.
Pembangunan Ruang Rawat Jalan
-
4.700.000,00
1.917.020.000,00
1.921.720.000,00
1.02.02.27.
pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit
-
620.000.000,00
-
620.000.000,00
1.02.02.27.36.
Pemeliharaan Rutin / Berkala Jalan dan Saluran Air Rumah Sakit
-
210.000.000,00
-
210.000.000,00
1.02.02.27.37.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Pagar Rumah Sakit
-
210.000.000,00
-
210.000.000,00
1.02.02.27.38.
Rehabilitasi Selasar Rumah Sakit
-
200.000.000,00
-
200.000.000,00
1.03.
PEKERJAAN UMUM
1.03.01.
DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN
1.03.01.01.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.486.426.100,00
22.059.063.800,00
383.220.370.100,00
409.765.860.000,00
1.454.145.600,00
8.813.713.800,00
295.853.960.600,00
306.121.820.000,00
488.480.000,00
3.997.795.300,00
453.689.000,00
4.939.964.300,00
Halaman 10 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
1.03.01.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
-
27.771.000,00
-
27.771.000,00
-
100.793.000,00
1.03.01.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-
100.793.000,00
1.03.01.01.03.
Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor
-
61.000.000,00
-
61.000.000,00
1.03.01.01.06.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
1.03.01.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
-
178.380.000,00
34.004.000,00
-
174.404.000,00
178.380.000,00
-
1.03.01.01.08.
Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor
1.03.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
280.720.400,00
-
280.720.400,00
1.03.01.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
120.077.900,00
-
120.077.900,00
1.03.01.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
9.000.000,00
-
9.000.000,00
1.03.01.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.03.01.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
24.000.000,00
-
24.000.000,00
1.03.01.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
288.890.000,00
-
288.890.000,00
1.03.01.01.18.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
1.066.284.000,00
-
1.066.284.000,00
1.03.01.01.19.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
-
1.883.880.000,00
-
1.883.880.000,00
1.03.01.01.26.
Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
15.000.000,00
-
32.400.000,00
1.03.01.01.31.
Penyusunan RKA dan DPA
14.775.000,00
-
14.775.000,00
1.03.01.01.36.
Penyediaan Jasa Pendukung Kantor
6.600.000,00
-
155.400.000,00
1.03.01.01.66.
Penyediaan Jasa Publikasi
-
45.000.000,00
-
45.000.000,00
1.03.01.02.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
730.100.000,00
1.03.01.02.05.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
-
1.03.01.02.22.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.03.01.02.24.
140.400.000,00
3.500.000,00
17.400.000,00 148.800.000,00
-
-
453.689.000,00
457.189.000,00
532.000.000,00
1.262.100.000,00
532.000.000,00
532.000.000,00
-
355.000.000,00
-
355.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
-
375.100.000,00
-
375.100.000,00
1.03.01.03.
Peningkatan Disiplin Aparataur
-
6.000.000,00
-
6.000.000,00
1.03.01.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
-
6.000.000,00
-
6.000.000,00
1.03.01.05.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
907.711.000,00
-
907.711.000,00
1.03.01.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
799.579.000,00
-
799.579.000,00
1.03.01.05.23.
Pelatihan Tenaga Laboran Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kapuas Hulu di Laboratorium UPMPJK
-
108.132.000,00
-
108.132.000,00
1.03.01.06.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
329.407.500,00
-
329.407.500,00
1.03.01.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
-
12.556.000,00
-
12.556.000,00
1.03.01.06.04.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
-
73.856.500,00
-
73.856.500,00
1.03.01.06.16.
Penyusunan Standar Operasional Prosedur SKPD
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
1.03.01.06.30.
Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan SKPD
-
3.000.000,00
-
3.000.000,00
1.03.01.06.35.
Pemeliharaan Komputerisasi Keuangan dan Akuntansi Instansi
-
90.000.000,00
-
90.000.000,00
1.03.01.06.36.
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
-
5.625.000,00
-
5.625.000,00
1.03.01.06.42.
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di SKPD
-
8.000.000,00
-
8.000.000,00
1.03.01.06.47.
Penyusunan Laporan Tahunan
-
8.000.000,00
-
8.000.000,00
1.03.01.06.73.
Penyusunan Indikator Kinerja Utama
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
1.03.01.06.83.
Inventarisasi Aset Jembatan dan Irigasi
-
118.370.000,00
-
118.370.000,00
1.03.01.15.
Pembangunan Jalan dan Jembatan
358.800.000,00
1.295.889.250,00
283.907.257.000,00
285.561.946.250,00
Halaman 11 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
1.03.01.15.03.
Pembangunan Jalan Kabupaten
358.800.000,00
1.03.01.15.05.
Peningkatan Jembatan
1.03.01.15.08.
Pembangunan Infrastruktur Jalan (Dak Reguler, Tambahan Afirmasi dan IPD)
1.03.01.18.
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
306.000.000,00
1.03.01.18.08.
Rehabilitasi/pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan
306.000.000,00
1.03.01.18.21.
Penyusunan Data Pokok Jalan dan Jembatan
1.03.01.23.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
1.03.01.23.04.
Pengadaan Alat-alat Berat
-
1.03.01.23.06.
Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan
-
1.03.01.23.09.
Rehabilitasi/Pemeliharaan Laboratorium Kebinamargaan
-
1.03.01.23.17.
Rapat Koordinasi Tim Pembina Jasa Kontruksi dan Tim Sekretariat Jasa Kontruksi Kab. Kapuas Hulu
1.03.01.23.18.
Pelaksanaan Pengujian Mutu Konstruksi di Lapangan dan pada Laboratorium DBMP
1.03.01.24.
-
174.600.000,00
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
111.076.250,00
70.465.000.000,00
70.934.876.250,00
35.280.000.000,00
35.280.000.000,00
1.184.813.000,00
178.162.257.000,00
179.347.070.000,00
149.001.750,00
4.558.743.600,00
5.013.745.350,00
4.558.743.600,00
4.864.743.600,00
-
149.001.750,00 225.210.000,00
-
149.001.750,00
500.858.000,00
900.668.000,00
-
400.000.000,00
400.000.000,00
-
100.858.000,00
100.858.000,00
100.000.000,00
-
100.000.000,00
99.000.000,00
6.650.000,00
-
105.650.000,00
75.600.000,00
118.560.000,00
-
194.160.000,00
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
126.265.600,00
1.172.599.000,00
5.901.413.000,00
7.200.277.600,00
1.03.01.24.10.
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
126.265.600,00
76.620.000,00
5.901.413.000,00
6.104.298.600,00
1.03.01.24.18.
Redesign Perencanaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
1.03.02.
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1.03.02.01.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
1.095.979.000,00
-
1.095.979.000,00
3.032.280.500,00
13.245.350.000,00
87.366.409.500,00
103.644.040.000,00
832.390.000,00
5.720.938.500,00
455.665.000,00
7.008.993.500,00
1.03.02.01.01.
-
13.200.000,00
-
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.03.02.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
13.200.000,00
-
313.680.000,00
-
313.680.000,00
1.03.02.01.06.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
-
26.450.000,00
-
26.450.000,00
1.03.02.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
212.640.000,00
-
212.640.000,00
1.03.02.01.08.
Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor
273.000.000,00
9.127.100,00
-
282.127.100,00
1.03.02.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
-
125.107.900,00
-
1.03.02.01.10.
125.107.900,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
202.116.500,00
-
202.116.500,00
1.03.02.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
305.022.500,00
-
305.022.500,00
1.03.02.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
16.125.000,00
-
16.125.000,00
1.03.02.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
1.03.02.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
43.920.000,00
-
43.920.000,00
1.03.02.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
569.857.000,00
-
569.857.000,00
1.03.02.01.18.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
1.168.891.000,00
-
1.168.891.000,00
1.03.02.01.19.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
-
2.363.676.500,00
-
2.363.676.500,00
1.03.02.01.26.
Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
36.300.000,00
14.890.000,00
-
51.190.000,00
1.03.02.01.27.
Pelaksanaan Administrasi kepegawaian di Lingkungan SKPD
285.450.000,00
130.740.000,00
-
416.190.000,00
1.03.02.01.31.
Penyusunan RKA dan DPA
25.000.000,00
48.695.000,00
-
73.695.000,00
1.03.02.01.55.
Pemeliharaan dan Updating Web Site
-
195.000.000,00
-
195.000.000,00
1.03.02.01.65.
Partisispasi dan Keikutsertaan Dalam Festival Budaya daerah
-
174.440.000,00
-
174.440.000,00
1.03.02.02.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.03.02.02.05.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
36.000.000,00 -
-
-
1.062.950.000,00 -
455.665.000,00
455.665.000,00
578.000.000,00
1.676.950.000,00
578.000.000,00
578.000.000,00
Halaman 12 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
1.03.02.02.22.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.03.02.02.24.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
1.03.02.03.
Peningkatan Disiplin Aparataur
1.03.02.03.02. 1.03.02.03.03.
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
104.120.000,00
-
104.120.000,00
958.830.000,00
-
994.830.000,00
-
200.560.000,00
-
200.560.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
-
54.940.000,00
-
54.940.000,00
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
-
115.620.000,00
36.000.000,00
1.03.02.03.05.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
-
115.620.000,00
1.03.02.05.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
851.876.000,00
-
851.876.000,00
1.03.02.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
851.876.000,00
-
851.876.000,00
1.03.02.06.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
199.250.000,00
806.246.000,00
-
1.005.496.000,00
1.03.02.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
12.150.000,00
24.186.500,00
-
36.336.500,00
1.03.02.06.04.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
31.061.500,00
-
31.061.500,00
1.03.02.06.12.
Penyusunan RENSTRA SKPD
9.720.000,00
16.171.500,00
-
25.891.500,00
1.03.02.06.21.
Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan SKPD
10.000.000,00
26.420.000,00
-
36.420.000,00
1.03.02.06.26.
Pendataan dan pengelolaan Aset SKPD
32.280.000,00
124.751.500,00
-
157.031.500,00
1.03.02.06.30.
Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan SKPD
15.541.500,00
-
15.541.500,00
1.03.02.06.31.
Penatausahaan Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
45.691.000,00
-
132.791.000,00
1.03.02.06.35.
Pemeliharaan Komputerisasi Keuangan dan Akuntansi Instansi
-
162.643.500,00
-
162.643.500,00
1.03.02.06.36.
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
-
21.041.000,00
-
21.041.000,00
1.03.02.06.43.
Pemantauan dan pengendalian Pelaksanaan Hasil Kegiatan Pembangunan
-
133.131.500,00
-
133.131.500,00
1.03.02.06.47.
Penyusunan Laporan Tahunan
-
45.090.000,00
-
45.090.000,00
1.03.02.06.62.
Penyusunan Harga Satuan Upah dan Bahan
87.215.500,00
-
135.215.500,00
1.03.02.06.73.
Penyusunan Indikator Kinerja Utama
-
17.655.000,00
-
17.655.000,00
1.03.02.06.86.
Penyusunan Rencana Umum Pengadaan SKPD
-
25.506.000,00
-
25.506.000,00
1.03.02.06.88.
Penyusunan RPIJM SKPD
-
30.140.000,00
-
30.140.000,00
1.03.02.16.
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
1.03.02.16.02.
Pembangunan Jaringan Air Bersih dan Saluran Drainase, MCK, WC Umum
1.03.02.23.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
1.03.02.23.04.
Pengadaan Alat-alat Berat
1.03.02.31.
Perencanaan Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang
1.03.02.31.02.
Penyusunan Peraturan Bupati Juknis dan Juklak IMB
1.03.02.31.07.
-
87.100.000,00
48.000.000,00
250.200.000,00
-
27.711.524.500,00
27.961.724.500,00
250.200.000,00
-
27.711.524.500,00
27.961.724.500,00
-
-
2.373.000.000,00
2.373.000.000,00
-
-
2.373.000.000,00
2.373.000.000,00
664.350.500,00
498.364.500,00
-
1.162.715.000,00
22.000.000,00
14.900.000,00
-
36.900.000,00
Sosialisasi Ijin Mendirikan Bangunan
137.300.000,00
74.623.500,00
-
211.923.500,00
1.03.02.31.10.
Operasional Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP)
145.680.000,00
143.655.000,00
-
289.335.000,00
1.03.02.31.12.
Penunjang Kagiatan DAK Air Bersih
359.370.500,00
265.186.000,00
-
1.03.02.35.
Pembangunan Gedung Kantor dan fasilitas Umum
1.03.02.35.02.
Peningkatan dan pembangunan gedung kantor dan fasilitas umum
1.03.02.36.
Pembangunan Jalan rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung
1.03.02.36.02.
Pembangunan jalan rabat beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung
624.556.500,00
181.800.000,00
-
9.781.100.000,00
9.962.900.000,00
181.800.000,00
-
9.781.100.000,00
9.962.900.000,00
46.257.120.000,00
46.878.375.000,00
46.257.120.000,00
46.615.710.000,00
415.470.000,00 358.590.000,00
205.785.000,00 -
Halaman 13 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
1.03.02.36.03.
Perencanaan Teknis dan Survey Subsidi Dana Provinsi, DAK, KPDT,Transmigrasi dan APBD
1.03.02.38.
Pengelolaan Pertamanan dan Kebersihan Kota
1.03.02.38.03.
Pemeliharaan Taman Kota dan Tugu/Gerbang
1.03.02.38.04.
Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan
1.03.02.39.
Pemeliharaan Prasarana Cipta Karya
1.03.02.39.01.
Penunjang Unit Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakaryaan
1.06.
6=3+4+5
5
56.880.000,00
205.785.000,00
179.520.000,00
1.570.890.000,00
-
Jumlah
Modal
656.680.000,00
-
210.000.000,00 -
1.960.410.000,00 656.680.000,00
179.520.000,00
914.210.000,00
273.300.000,00
2.327.740.000,00
-
2.601.040.000,00
273.300.000,00
2.327.740.000,00
-
2.601.040.000,00
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1.295.311.000,00
9.054.641.000,00
1.035.048.000,00
11.385.000.000,00
1.06.01.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1.295.311.000,00
9.054.641.000,00
1.035.048.000,00
11.385.000.000,00
1.06.01.01.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
409.410.000,00
2.010.912.000,00
286.900.000,00
2.707.222.000,00
1.06.01.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
210.000.000,00
262.665.000,00
1.303.730.000,00
-
4.500.000,00
-
4.500.000,00
-
139.800.000,00
-
6.400.000,00
-
121.380.000,00
4.960.000,00
-
94.960.000,00
-
20.100.000,00
-
20.100.000,00
-
83.131.000,00
1.06.01.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-
139.800.000,00
1.06.01.01.06.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
-
6.400.000,00
1.06.01.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.06.01.01.08.
Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor
1.06.01.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
1.06.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
83.131.000,00
1.06.01.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
124.290.000,00
-
124.290.000,00
1.06.01.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
58.000.000,00
-
58.000.000,00
1.06.01.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
1.06.01.01.14.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
1.200.000,00
-
1.200.000,00
1.06.01.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
21.000.000,00
-
21.000.000,00
1.06.01.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
338.485.000,00
-
338.485.000,00
1.06.01.01.18.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
962.401.000,00
-
962.401.000,00
1.06.01.01.19.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
-
186.390.000,00
-
186.390.000,00
1.06.01.01.26.
Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
19.400.000,00
14.086.000,00
-
33.486.000,00
1.06.01.01.31.
Penyusunan RKA dan DPA
7.960.000,00
7.039.000,00
-
14.999.000,00
1.06.01.01.36.
Penyediaan Jasa Pendukung Kantor
-
162.000.000,00
1.06.01.01.55.
Pemeliharaan dan Updating Web Site
24.130.000,00
-
32.800.000,00
1.06.01.01.66.
Penyediaan Jasa Publikasi
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
1.06.01.02.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
97.510.000,00
1.06.01.02.05.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
-
121.380.000,00 90.000.000,00
162.000.000,00 8.670.000,00
-
-
-
286.900.000,00
286.900.000,00
748.148.000,00
845.658.000,00
-
623.315.000,00
623.315.000,00
-
124.833.000,00
124.833.000,00
1.06.01.02.22.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
1.06.01.02.24.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
-
97.510.000,00
-
97.510.000,00
1.06.01.03.
Peningkatan Disiplin Aparataur
-
172.200.000,00
-
172.200.000,00
1.06.01.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
-
72.500.000,00
-
72.500.000,00
1.06.01.03.05.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
-
99.700.000,00
-
99.700.000,00
1.06.01.05.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
217.156.000,00
-
217.156.000,00
1.06.01.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
217.156.000,00
-
217.156.000,00
1.06.01.06.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
198.663.000,00
-
264.783.000,00
66.120.000,00
Halaman 14 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
1.06.01.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
11.020.000,00
3.996.000,00
-
15.016.000,00
1.06.01.06.03.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran SKPD
11.020.000,00
4.750.000,00
-
15.770.000,00
1.06.01.06.04.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
11.020.000,00
3.980.000,00
-
15.000.000,00
1.06.01.06.26.
Pendataan dan pengelolaan Aset SKPD
11.020.000,00
2.977.000,00
-
13.997.000,00
1.06.01.06.36.
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
11.020.000,00
3.980.000,00
-
15.000.000,00
1.06.01.06.42.
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di SKPD
11.020.000,00
3.980.000,00
-
15.000.000,00
1.06.01.06.59.
Pengadaan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Berbasis Akrual
175.000.000,00
-
175.000.000,00
1.06.01.15.
Pengembangan data/informasi
84.190.000,00
799.131.000,00
-
883.321.000,00
1.06.01.15.06.
Pertemuan Teknis LITBANG dan Statistik
4.840.000,00
89.657.000,00
-
94.497.000,00
1.06.01.15.11.
Penyusunan Updating Data Pokok
43.050.000,00
161.910.000,00
-
204.960.000,00
1.06.01.15.34.
Pengembangan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
19.950.000,00
103.242.000,00
-
123.192.000,00
1.06.01.15.46.
Fasilitas Pendirian Perguruan Tinggi Kabupaten Kapuas Hulu
16.350.000,00
244.322.000,00
-
260.672.000,00
1.06.01.15.48.
Kajian Pengembangan Perekonomian Berbasis Pengetahuan di Kabupaten Kapuas Hulu
200.000.000,00
-
200.000.000,00
1.06.01.18.
Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
194.350.000,00
671.202.000,00
-
865.552.000,00
1.06.01.18.05.
Penunjang Kelompok Kerja (POKJA) Heart of Borneo (HOB)
32.700.000,00
105.591.000,00
-
138.291.000,00
1.06.01.18.07.
Penunjang Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAAMSIMAS) III Kab. Kapuas Hulu
41.200.000,00
134.708.000,00
-
175.908.000,00
1.06.01.18.11.
Penunjang Program Penanggulangan Kemiskinan
48.850.000,00
249.434.000,00
-
298.284.000,00
1.06.01.18.12.
Percepatan Pengembangan Produk Unggulan Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu
43.700.000,00
100.010.000,00
-
143.710.000,00
1.06.01.18.13.
Penunjang Tim Koordinasi Program Kemakmuran Hijau (Green Prosperity) di Kab.Kapuas Hulu
27.900.000,00
81.459.000,00
-
109.359.000,00
1.06.01.19.
Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar
-
535.000.000,00
-
535.000.000,00
1.06.01.19.14.
Studi Manajemen Pengelolaan Persampahan Perkotaan (Kec.Putussibau Utara dan Putussibau Selatan)
-
260.000.000,00
-
260.000.000,00
1.06.01.19.15.
Kajian Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan Baru di Wilayah Kab. Kapuas Hulu
-
275.000.000,00
-
275.000.000,00
1.06.01.21.
perencanaan pembangunan daerah
295.950.000,00
2.089.750.000,00
-
2.385.700.000,00
1.06.01.21.06.
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kab. Kapuas Hulu
42.150.000,00
515.910.000,00
-
558.060.000,00
1.06.01.21.08.
Penyusunan Rancangan dan Penetapan RKPD Tahun Anggaran 2017
27.150.000,00
169.178.000,00
-
196.328.000,00
1.06.01.21.09.
Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Kab. Kapuas Hulu Tahun 2016 - 2020
37.950.000,00
78.465.000,00
-
116.415.000,00
1.06.01.21.10.
Penetapan PERDA tentang RPJMD Kab. Kapuas Hulu Tahun 2016-2020
37.950.000,00
400.822.000,00
-
438.772.000,00
1.06.01.21.12.
Koordinasi Penyusunan LKPJ Bupati Tahun 2015
27.300.000,00
172.578.000,00
-
199.878.000,00
1.06.01.21.15.
Penyusunan KUA - PPAS Tahun 2017 dan KUAP - PPASP Tahun 2016
28.750.000,00
19.150.000,00
-
47.900.000,00
1.06.01.21.24.
Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan (TP) Tahun 2016
28.200.000,00
160.809.000,00
-
189.009.000,00
1.06.01.21.27.
Revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kab. Kapuas Hulu
21.150.000,00
293.099.000,00
-
314.249.000,00
1.06.01.21.28.
Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Thn. 2016
29.000.000,00
149.020.000,00
-
178.020.000,00
1.06.01.21.30.
Updating Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
16.350.000,00
130.719.000,00
-
147.069.000,00
1.06.01.22.
perencanaan pembangunan ekonomi
81.210.000,00
559.451.000,00
-
640.661.000,00
-
-
Halaman 15 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
1.06.01.22.04.
Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
25.250.000,00
74.487.000,00
-
99.737.000,00
1.06.01.22.08.
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pambangunan Bidang Ekonomi
12.360.000,00
42.350.000,00
-
54.710.000,00
1.06.01.22.14.
Fasilitasi pelaksanaan pembangunan pada Bidang Perekonomian
-
195.995.000,00
-
195.995.000,00
1.06.01.22.15.
Penunjang Pembinaan P2WKSS dan Lomba Desa
-
103.500.000,00
-
103.500.000,00
1.06.01.22.16.
Pelaksanaan Operasional POKJA TP3K
43.600.000,00
143.119.000,00
-
186.719.000,00
1.06.01.23.
Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
51.480.000,00
586.333.000,00
-
637.813.000,00
1.06.01.23.04.
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
63.591.000,00
-
63.591.000,00
1.06.01.23.12.
Koordinasi Program Bantuan Langsung Masyarakat Kawasan Strategis Kabupaten (BLM-KSK)
233.765.000,00
-
276.965.000,00
1.06.01.23.13.
Koordinasi Berkala Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Sosial Budaya
227.421.000,00
-
227.421.000,00
1.06.01.23.14.
Penunjang Kegiatan Sosialisasi dan Promosi Program - Program Bidang Sosial Budaya
8.280.000,00
61.556.000,00
-
69.836.000,00
1.06.01.24.
Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
36.191.000,00
715.682.000,00
-
751.873.000,00
1.06.01.24.09.
Fasilitasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
20.700.000,00
119.300.000,00
-
140.000.000,00
1.06.01.24.16.
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Bidang Fisik Prasarana dan Tata Ruang
8.660.000,00
69.100.000,00
-
77.760.000,00
1.06.01.24.18.
Fasilitasi Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan Fisik Sarana dan Prasarana di Kabupaten Kapuas Hulu
-
155.873.000,00
-
155.873.000,00
1.06.01.24.19.
Survey Pemuktahiran data Sarana dan Prasarana Wilayah Kab. Kapuas Hulu
-
160.000.000,00
-
160.000.000,00
1.06.01.24.20.
Inventarisasi Kawasan Kumuh Ibukota Kecamatan Badau, Hulu Gurung, Semitau dan Silat Hilir
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
1.06.01.24.30.
Penyusunan Peraturan Daerah Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Koridor TNBK-TNDS 2016 - 2036
6.831.000,00
111.409.000,00
-
118.240.000,00
1.06.01.26.
Perencanaan Tata Ruang
76.410.000,00
401.651.000,00
-
478.061.000,00
1.06.01.26.24.
Pelaksanaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kab. Kapuas Hulu Tahun 2016
47.250.000,00
137.078.000,00
-
184.328.000,00
1.06.01.26.26.
Penunjang Kegiatan Peraturan Daerah Tentang Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu
8.460.000,00
114.374.000,00
-
122.834.000,00
1.06.01.26.35.
Sosialisasi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kapuas Hulu 2014 - 2034
20.700.000,00
150.199.000,00
-
170.899.000,00
1.07.
PERHUBUNGAN
706.947.000,00
3.852.393.000,00
1.917.390.000,00
6.476.730.000,00
1.07.01.
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
706.947.000,00
3.852.393.000,00
1.917.390.000,00
6.476.730.000,00
1.07.01.01.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
615.280.000,00
1.041.714.000,00
55.000.000,00
1.711.994.000,00
1.07.01.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
11.500.000,00
-
11.500.000,00
1.07.01.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-
215.611.400,00
-
215.611.400,00
1.07.01.01.06.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
-
16.000.000,00
-
16.000.000,00
1.07.01.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
91.380.000,00
-
91.380.000,00
1.07.01.01.08.
Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor
12.000.000,00
10.277.000,00
-
22.277.000,00
1.07.01.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
-
66.000.000,00
-
66.000.000,00
-
22.064.000,00
-
22.064.000,00
-
25.000.000,00
-
20.000.000,00
1.07.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
43.200.000,00
-
-
1.07.01.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
25.000.000,00
1.07.01.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
20.000.000,00
Halaman 16 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
1.07.01.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
1.07.01.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
24.000.000,00
-
24.000.000,00
1.07.01.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
89.280.000,00
-
89.280.000,00
1.07.01.01.18.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
323.679.000,00
-
323.679.000,00
1.07.01.01.19.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
-
114.450.000,00
-
114.450.000,00
1.07.01.01.26.
Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
63.810.000,00
-
101.110.000,00
1.07.01.01.31.
Penyusunan RKA dan DPA
9.142.600,00
-
9.142.600,00
1.07.01.01.36.
Penyediaan Jasa Pendukung Kantor
3.600.000,00
-
478.200.000,00
1.07.01.01.66.
Penyediaan Jasa Publikasi
-
27.300.000,00
-
27.300.000,00
1.07.01.02.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
155.000.000,00
-
155.000.000,00
1.07.01.02.24.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
-
155.000.000,00
-
155.000.000,00
1.07.01.05.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
255.000.000,00
-
255.000.000,00
1.07.01.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
255.000.000,00
-
255.000.000,00
1.07.01.06.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
80.242.000,00
-
85.009.000,00
1.07.01.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
-
4.130.000,00
-
4.130.000,00
1.07.01.06.04.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
-
8.636.800,00
-
8.636.800,00
1.07.01.06.12.
Penyusunan RENSTRA SKPD
-
4.180.000,00
-
4.180.000,00
1.07.01.06.26.
Pendataan dan pengelolaan Aset SKPD
6.255.200,00
-
11.022.200,00
1.07.01.06.36.
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
-
4.130.000,00
-
4.130.000,00
1.07.01.06.48.
Pemantauan dan Pengendalian Program Kerja Bidang
-
52.910.000,00
-
52.910.000,00
1.07.01.15.
Pembangunan dan Pengembangan Sumber Daya
-
37.766.000,00
-
37.766.000,00
1.07.01.15.11.
Penyusunan Pembuatan Sertifikat Terminal dan Balik Nama Sertifikat Tanah
-
37.766.000,00
-
37.766.000,00
1.07.01.17.
Peningkatan pelayanan angkutan
717.571.000,00
-
734.821.000,00
1.07.01.17.09.
Registrasi dan pendataan kendaraan Motor Air
121.560.000,00
-
121.560.000,00
1.07.01.17.10.
Pengawasan dan Patroli lalu lintas
318.404.100,00
-
333.104.100,00
1.07.01.17.12.
Pengawasan dan patroli sungai dan danau
-
141.120.000,00
-
141.120.000,00
1.07.01.17.19.
Pengoperasian Bus Sekolah
-
10.400.000,00
-
10.400.000,00
1.07.01.17.27.
Pemeliharaan Fasilitas Umum Lalu Lintas ASDP
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
1.07.01.17.33.
Pelayanan KIR Keliling
-
57.904.900,00
-
57.904.900,00
1.07.01.17.40.
Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ
38.182.000,00
-
40.732.000,00
1.07.01.18.
Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
-
208.250.000,00
1.273.340.000,00
1.481.590.000,00
1.07.01.18.02.
Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal
-
58.250.000,00
1.273.340.000,00
1.331.590.000,00
1.07.01.18.10.
Penyediaan Jasa Konsultasi dan Perencanaan Sarana dan Prasarana ASDP
-
150.000.000,00
1.07.01.19.
Pengendalian dan pengamanan lalu lintas
-
25.500.000,00
589.050.000,00
614.550.000,00
1.07.01.19.02.
Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas Sungai dan Danau
-
9.750.000,00
158.800.000,00
168.550.000,00
1.07.01.19.04.
Pemeliharaan Jalur Lalu Lintas Sungai
-
7.750.000,00
140.800.000,00
148.550.000,00
289.450.000,00
297.450.000,00
37.300.000,00 474.600.000,00
4.767.000,00
4.767.000,00
17.250.000,00 14.700.000,00
2.550.000,00
-
55.000.000,00
-
55.000.000,00
150.000.000,00
1.07.01.19.05.
Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas Darat
-
8.000.000,00
1.07.01.20.
Peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
1.07.01.20.07.
Pengadaan Alat-alat KIR Kendaraan Bermotor
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
Halaman 17 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
1.07.01.22.
Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
-
18.470.000,00
-
18.470.000,00
1.07.01.22.01.
Penyebarluasan informasi melalui MCAP dan CAP
-
18.470.000,00
-
18.470.000,00
1.07.01.24.
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
69.650.000,00
1.287.880.000,00
-
1.357.530.000,00
1.07.01.24.02.
Pengelolaan dan Pengembangan Website Kab. Kapuas Hulu dan Website Dihubkominfo
12.600.000,00
95.381.700,00
-
107.981.700,00
1.07.01.24.03.
Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Kab. Kapuas Hulu
9.000.000,00
179.229.000,00
-
188.229.000,00
1.07.01.24.04.
Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
-
85.072.000,00
-
85.072.000,00
1.07.01.24.05.
Pendataan dan Pengawasan Menara Telekomunikasi Kab. Kapuas Hulu
-
127.495.000,00
-
127.495.000,00
1.07.01.24.06.
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui LPPL Rasika - FM
9.000.000,00
186.715.500,00
-
195.715.500,00
1.07.01.24.07.
Pembangunan E-Goverment - Kab. Kapuas Hulu
23.300.000,00
240.519.800,00
-
263.819.800,00
1.07.01.24.09.
Desiminasi Informasi MediaTradisional (METRA) Melaui Pertunjukan Rakyat
89.575.000,00
-
89.575.000,00
1.07.01.24.10.
Revisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
83.892.000,00
-
99.642.000,00
1.07.01.24.11.
Sosialisasi Internet Sehat
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
15.750.000,00
1.07.01.24.12.
Sosialisasi Jurnalis Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
1.08.
LINGKUNGAN HIDUP
282.200.000,00
4.977.700.000,00
561.490.000,00
5.821.390.000,00
1.08.01.
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
282.200.000,00
4.977.700.000,00
561.490.000,00
5.821.390.000,00
1.08.01.01.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
183.450.000,00
1.092.456.000,00
164.500.000,00
1.440.406.000,00
1.08.01.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
2.900.000,00
-
2.900.000,00
1.08.01.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-
47.880.000,00
-
47.880.000,00
1.08.01.01.06.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
-
6.300.000,00
-
6.300.000,00
1.08.01.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
70.080.000,00
-
70.080.000,00
1.08.01.01.08.
Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor
14.400.000,00
5.733.500,00
-
20.133.500,00
1.08.01.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
-
15.200.000,00
-
15.200.000,00
1.08.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
70.000.000,00
-
70.000.000,00
1.08.01.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
41.775.000,00
-
41.775.000,00
1.08.01.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
4.168.000,00
-
4.168.000,00
1.08.01.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.08.01.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
1.08.01.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.300.000,00
-
1.000.000,00
164.500.000,00
166.800.000,00
9.600.000,00
-
9.600.000,00
-
82.890.000,00
-
82.890.000,00
-
371.760.000,00
1.08.01.01.18.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
371.760.000,00
1.08.01.01.19.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
-
297.900.000,00
-
297.900.000,00
1.08.01.01.31.
Penyusunan RKA dan DPA
7.020.000,00
4.350.000,00
-
11.370.000,00
1.08.01.01.32.
Penyediaan Perlengkapan Informasi dan Dokumentasi
650.000,00
120.500.000,00
-
121.150.000,00
1.08.01.01.36.
Penyediaan Jasa Pendukung Kantor
499.500,00
-
90.499.500,00
10.000.000,00
-
10.000.000,00
1.08.01.01.66.
Penyediaan Jasa Publikasi
1.08.01.02.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.08.01.02.05.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1.08.01.02.12.
Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor
1.08.01.02.24.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
90.000.000,00 1.900.000,00
425.000.000,00
264.000.000,00
690.900.000,00
1.300.000,00
1.000.000,00
264.000.000,00
266.300.000,00
600.000,00
250.500.000,00
-
251.100.000,00
172.300.000,00
-
172.300.000,00
-
Halaman 18 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
1.08.01.02.26.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1.08.01.03.
Peningkatan Disiplin Aparataur
1.08.01.03.05.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
1.08.01.05.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.08.01.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
1.200.000,00
-
1.200.000,00
650.000,00
58.800.000,00
-
59.450.000,00
650.000,00
58.800.000,00
-
59.450.000,00
-
370.000.000,00
-
370.000.000,00
-
370.000.000,00
-
370.000.000,00
-
7.709.000,00
-
1.08.01.06.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
7.709.000,00
1.08.01.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
-
1.590.000,00
-
1.590.000,00
1.08.01.06.04.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
-
2.065.000,00
-
2.065.000,00
1.08.01.06.25.
Penyusunan Standar Pelayanan Minimal
-
1.290.000,00
-
1.290.000,00
1.08.01.06.47.
Penyusunan Laporan Tahunan
-
2.764.000,00
-
2.764.000,00
1.08.01.16.
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1.695.966.000,00
-
1.737.966.000,00
1.08.01.16.01.
Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
42.000.000,00
32.783.000,00
-
44.183.000,00
364.027.500,00
-
364.027.500,00
600.000,00
417.750.000,00
-
418.350.000,00
9.000.000,00
57.152.000,00
-
66.152.000,00
141.878.000,00
-
141.878.000,00
151.223.000,00
-
172.223.000,00
-
196.831.000,00
-
196.831.000,00
Pemantauan Kualitas Air
-
177.709.500,00
-
177.709.500,00
1.08.01.16.27.
Pemantauan Sumber-sumber Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Usaha
-
156.612.000,00
-
156.612.000,00
1.08.01.17.
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
593.039.000,00
-
623.489.000,00
1.08.01.17.09.
Koordinasi pengelolaan konservasi SDA
83.660.000,00
-
83.660.000,00
1.08.01.17.20.
Keikutsertaan Masyarakat Dalam Rangka Pelestarian Lingkungan Hidup
9.750.000,00
371.679.000,00
-
381.429.000,00
1.08.01.17.21.
Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Generasi Muda Satuan Karya KALPATARU
20.700.000,00
137.700.000,00
-
158.400.000,00
1.08.01.19.
Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan
15.200.000,00
546.347.000,00
132.990.000,00
694.537.000,00
1.08.01.19.01.
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
14.600.000,00
174.702.000,00
132.990.000,00
322.292.000,00
1.08.01.19.02.
Pengembangan data dan informasi lingkungan
600.000,00
371.645.000,00
-
372.245.000,00
1.08.01.22.
Pengendalian kebakaran hutan
8.550.000,00
188.383.000,00
-
196.933.000,00
8.550.000,00
188.383.000,00
-
196.933.000,00
1.08.01.16.05.
Koordinasi penertiban kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)
1.08.01.16.07.
Pengkajian dampak lingkungan
1.08.01.16.12.
Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
1.08.01.16.13.
Koordinasi penyusunan AMDAL
1.08.01.16.14.
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
1.08.01.16.16.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.08.01.16.17.
11.400.000,00 -
21.000.000,00
30.450.000,00 -
1.08.01.22.05.
Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan Lahan
1.10.
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
826.838.000,00
4.580.262.000,00
377.400.000,00
5.784.500.000,00
1.10.02.
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
826.838.000,00
4.580.262.000,00
377.400.000,00
5.784.500.000,00
1.10.02.01.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
291.280.000,00
1.227.937.900,00
247.400.000,00
1.766.617.900,00
1.10.02.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
14.380.000,00
-
14.380.000,00
1.10.02.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-
53.400.000,00
-
53.400.000,00
1.10.02.01.06.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
-
11.000.000,00
-
11.000.000,00
1.10.02.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
82.080.000,00
21.624.000,00
-
103.704.000,00
1.10.02.01.08.
Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor
18.000.000,00
5.211.400,00
-
23.211.400,00
1.10.02.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
-
16.200.000,00
-
16.200.000,00
1.10.02.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
17.056.000,00
-
17.056.000,00
Halaman 19 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
1.10.02.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
23.705.500,00
-
23.705.500,00
1.10.02.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
5.715.000,00
-
5.715.000,00
1.10.02.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.10.02.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
8.400.000,00
-
8.400.000,00
1.10.02.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
164.500.000,00
-
164.500.000,00
1.10.02.01.18.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
716.394.000,00
-
716.394.000,00
1.10.02.01.19.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
-
124.418.000,00
-
124.418.000,00
1.10.02.01.31.
Penyusunan RKA dan DPA
-
14.767.000,00
-
14.767.000,00
1.10.02.01.36.
Penyediaan Jasa Pendukung Kantor
16.167.000,00
-
205.167.000,00
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
132.000.000,00
1.10.02.01.66.
Penyediaan Jasa Publikasi
2.200.000,00
189.000.000,00
-
247.400.000,00
249.600.000,00
1.10.02.02.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
1.10.02.02.19.
Penyediaan Sarana Pendukung Gedung Kantor
-
1.10.02.02.22.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
70.000.000,00
-
70.000.000,00
1.10.02.02.24.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
-
62.000.000,00
-
62.000.000,00
1.10.02.03.
Peningkatan Disiplin Aparataur
-
61.600.000,00
-
61.600.000,00
1.10.02.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
-
33.600.000,00
-
33.600.000,00
1.10.02.03.05.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
-
28.000.000,00
-
28.000.000,00
1.10.02.05.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
317.600.000,00
-
317.600.000,00
1.10.02.05.03.
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan
-
317.600.000,00
-
317.600.000,00
1.10.02.06.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
120.504.100,00
-
120.504.100,00
1.10.02.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
-
5.590.100,00
-
5.590.100,00
1.10.02.06.02.
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
-
6.246.000,00
-
6.246.000,00
1.10.02.06.04.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
-
6.087.000,00
-
6.087.000,00
1.10.02.06.16.
Penyusunan Standar Operasional Prosedur SKPD
-
5.107.000,00
-
5.107.000,00
1.10.02.06.25.
Penyusunan Standar Pelayanan Minimal
-
5.095.000,00
-
5.095.000,00
1.10.02.06.26.
Pendataan dan pengelolaan Aset SKPD
-
82.416.000,00
-
82.416.000,00
1.10.02.06.30.
Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan SKPD
-
5.268.000,00
-
5.268.000,00
1.10.02.06.73.
Penyusunan Indikator Kinerja Utama
-
4.695.000,00
-
4.695.000,00
1.10.02.15.
Penataan Administarsi Kependudukan
1.10.02.15.03.
-
40.000.000,00
172.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
373.458.000,00
1.829.989.000,00
90.000.000,00
2.293.447.000,00
Implemtasi Sistem Administarsi Kependudukan (membangun updating, dan pemeliharaan)
100.620.000,00
489.374.000,00
90.000.000,00
679.994.000,00
1.10.02.15.06.
Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi Kependudukan
81.600.000,00
309.328.000,00
-
390.928.000,00
1.10.02.15.20.
Peningkatan Pelayanan Aparatur Kependudukan dan Catatan Sipil
110.800.000,00
438.992.000,00
-
549.792.000,00
1.10.02.15.21.
Monitoring dan Evaluasi Pembuatan Akta
65.688.000,00
334.859.000,00
-
400.547.000,00
1.10.02.15.22.
Review, Monitoring dan Updating Pengelolaan / Perangkat SIAK
127.526.000,00
-
127.526.000,00
1.10.02.15.23.
Rapat Koordinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Se Kalbar di Putussibau
14.750.000,00
129.910.000,00
-
144.660.000,00
1.10.02.16.
Jaminan Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil
162.100.000,00
890.631.000,00
-
1.052.731.000,00
1.10.02.16.10.
Penyediaan Jasa Pelayanan KTP Elektronik
619.264.500,00
-
619.264.500,00
-
-
Halaman 20 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
1.10.02.16.16.
Pelayanan KTP Elektronik bagi masyarakat daerah terpencil sulit transportasi
1.10.02.16.21.
Pelayanan Pendaftaran Administrasi Kependudukan
1.11.
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
124.070.000,00
-
124.070.000,00
162.100.000,00
147.296.500,00
-
309.396.500,00
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
299.965.000,00
2.464.640.000,00
80.000.000,00
2.844.605.000,00
1.11.02.
KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
299.965.000,00
2.464.640.000,00
80.000.000,00
2.844.605.000,00
1.11.02.01.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
228.820.000,00
431.440.000,00
80.000.000,00
740.260.000,00
1.11.02.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
1.950.000,00
-
1.950.000,00
1.11.02.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-
14.400.000,00
-
14.400.000,00
1.11.02.01.06.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
-
7.100.000,00
-
7.100.000,00
1.11.02.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
58.440.000,00
-
58.440.000,00
1.11.02.01.08.
Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor
50.400.000,00
1.385.500,00
-
51.785.500,00
1.11.02.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
-
1.650.000,00
-
1.650.000,00
1.11.02.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
17.447.000,00
-
17.447.000,00
1.11.02.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
8.884.000,00
-
8.884.000,00
1.11.02.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
1.11.02.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
71.040.000,00
-
71.040.000,00
1.11.02.01.18.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
165.527.000,00
-
165.527.000,00
1.11.02.01.19.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
-
98.113.000,00
-
98.113.000,00
1.11.02.01.26.
Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
9.300.000,00
-
22.800.000,00
1.11.02.01.27.
Pelaksanaan Administrasi kepegawaian di Lingkungan SKPD
18.708.000,00
-
18.708.000,00
1.11.02.01.31.
Penyusunan RKA dan DPA
4.780.000,00
4.034.500,00
-
8.814.500,00
1.11.02.01.36.
Penyediaan Jasa Pendukung Kantor
99.000.000,00
2.570.000,00
-
101.570.000,00
1.11.02.01.54.
Rapat Kerja Daerah Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
2.700.000,00
9.331.000,00
-
12.031.000,00
1.11.02.02.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
49.000.000,00
-
49.000.000,00
1.11.02.02.24.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
-
49.000.000,00
-
49.000.000,00
1.11.02.03.
Peningkatan Disiplin Aparataur
-
15.750.000,00
-
15.750.000,00
1.11.02.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
-
15.750.000,00
-
15.750.000,00
1.11.02.05.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
126.500.000,00
-
126.500.000,00
1.11.02.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
-
13.500.000,00 -
-
-
80.000.000,00
80.000.000,00
126.500.000,00
-
126.500.000,00
8.545.000,00
25.954.000,00
-
34.499.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.550.000,00
4.445.500,00
-
5.995.500,00
1.11.02.06.04.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
2.125.000,00
5.403.000,00
-
7.528.000,00
1.11.02.06.12.
Penyusunan RENSTRA SKPD
1.550.000,00
5.650.000,00
-
7.200.000,00
1.11.02.06.30.
Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan SKPD
1.000.000,00
5.980.000,00
-
6.980.000,00
1.11.02.06.31.
Penatausahaan Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
2.320.000,00
4.475.500,00
-
6.795.500,00
1.11.02.15.
Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
3.550.000,00
91.419.000,00
-
94.969.000,00
1.11.02.15.05.
Sosialisasi Keadilan dan Kesetaraan Gender Tingkat Kecamatan
3.550.000,00
91.419.000,00
-
94.969.000,00
1.11.02.20.
Peningkatan dan Pemberdayaan Organisasi dan Kesejahteraan Perempuan
4.300.000,00
160.023.000,00
-
164.323.000,00
1.11.02.06.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.11.02.06.01.
Halaman 21 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
1.11.02.20.04.
Pembinaan Desa PRIMA (Perempuan Indonesai Maju Mandiri)
1.11.02.20.06.
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Kelompok Wanita
1.11.02.23.
Peningkatan Kualitas Perlindungan Anak, Remaja dan Perempuan
1.11.02.23.02.
Pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu
1.11.02.23.05.
Peringatan Hari Kartini
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
102.186.500,00
-
106.486.500,00
57.836.500,00
-
57.836.500,00
16.950.000,00
323.758.000,00
-
340.708.000,00
7.500.000,00
142.855.000,00
-
150.355.000,00
3.550.000,00
37.158.000,00
-
40.708.000,00
5.900.000,00
71.346.500,00
-
77.246.500,00
72.398.500,00
-
72.398.500,00
1.050.000,00
739.852.000,00
-
740.902.000,00
1.050.000,00
24.141.000,00
-
25.191.000,00
4.300.000,00 -
1.11.02.23.06.
Pembentukan dan Sosialisasi P2TP2A
1.11.02.23.07.
Sosialisasi UU PKDRT, UU PA, dan UU Traffiking
1.11.02.25.
Keluarga Berencana
1.11.02.25.03.
Advokasi dan KIE tentang Kesejahteraan Reproduksi Remaja
1.11.02.25.05.
Pembinaan Operasional Pusat Informasi dan Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja
-
91.831.000,00
-
91.831.000,00
1.11.02.25.08.
Bantuan Operasional Keluarga Berencana
-
623.880.000,00
-
623.880.000,00
1.11.02.26.
Pelayanan Kontrasepsi
-
254.716.000,00
-
254.716.000,00
1.11.02.26.03.
Pengadaan Alat Kontrasepsi
-
254.716.000,00
-
254.716.000,00
1.11.02.27.
Ketahanan dan Pemberdayaan Kelaurga
36.750.000,00
246.228.000,00
-
282.978.000,00
1.11.02.27.01.
TNI Manunggal - KB Kesehatan (TMKK)
14.250.000,00
32.793.000,00
-
47.043.000,00
1.11.02.27.02.
Kesatuan Gerak Bhayangkara- KB Kesehatan
9.900.000,00
49.470.000,00
-
59.370.000,00
1.11.02.27.03.
Kesatuan Gerak PKK - KB Kesehatan
11.250.000,00
100.763.000,00
-
112.013.000,00
1.11.02.27.06.
Pameran Produksi UPPKS dan HARGANAS
45.802.000,00
-
45.802.000,00
1.11.02.27.14.
Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB (Pembentukan Kelompok BKB, BKR dan BKL)
1.350.000,00
17.400.000,00
-
18.750.000,00
1.13.
SOSIAL
37.950.000,00
842.150.200,00
-
880.100.200,00
2.08.02.
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL
37.950.000,00
842.150.200,00
-
880.100.200,00
2.08.02.15.
Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
12.450.000,00
197.620.300,00
-
210.070.300,00
2.08.02.15.14.
Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Produktif
12.450.000,00
197.620.300,00
-
210.070.300,00
2.08.02.17.
Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
25.500.000,00
644.529.900,00
-
670.029.900,00
2.08.02.17.04.
Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan
-
94.591.200,00
-
94.591.200,00
2.08.02.17.05.
Peningkatan Pengawasan Perlindungan serta Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Pekerja
-
66.076.500,00
-
66.076.500,00
2.08.02.17.06.
Penyusunan UMK dan UMSK Kabupaten Kapuas Hulu
179.216.400,00
-
204.716.400,00
2.08.02.17.09.
Rapat - rapat Pegawai Pengawas dan Perantara Tenaga Kerja
304.645.800,00
-
304.645.800,00
1.15.
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
579.492.000,00
4.889.956.000,00
1.243.202.000,00
6.712.650.000,00
1.15.02.
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
579.492.000,00
4.889.956.000,00
1.243.202.000,00
6.712.650.000,00
1.15.02.01.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
406.770.000,00
1.732.369.600,00
80.950.000,00
2.220.089.600,00
1.15.02.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
-
25.500.000,00 -
-
7.100.000,00
-
7.100.000,00
-
54.600.000,00
-
54.600.000,00
-
90.180.000,00
16.817.000,00
-
106.817.000,00
1.15.02.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.15.02.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
90.180.000,00
1.15.02.01.08.
Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor
90.000.000,00
1.15.02.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
79.620.400,00
-
79.620.400,00
1.15.02.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
38.037.400,00
-
38.037.400,00
1.15.02.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
4.172.500,00
-
4.172.500,00
-
Halaman 22 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
1.15.02.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.15.02.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
7.200.000,00
-
7.200.000,00
1.15.02.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
260.680.000,00
-
260.680.000,00
1.15.02.01.18.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
1.032.817.300,00
-
1.032.817.300,00
1.15.02.01.19.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
-
186.809.000,00
-
186.809.000,00
1.15.02.01.27.
Pelaksanaan Administrasi kepegawaian di Lingkungan SKPD
6.834.000,00
4.867.000,00
-
11.701.000,00
1.15.02.01.31.
Penyusunan RKA dan DPA
6.256.000,00
13.149.000,00
-
19.405.000,00
1.15.02.01.36.
Penyediaan Jasa Pendukung Kantor
-
211.800.000,00
1.15.02.01.62.
Pembuatan Website SKPD
-
18.500.000,00
-
18.500.000,00
1.15.02.01.66.
Penyediaan Jasa Publikasi
-
8.000.000,00
-
8.000.000,00
1.15.02.02.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.15.02.02.05.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1.15.02.02.19.
Penyediaan Sarana Pendukung Gedung Kantor
-
1.15.02.02.22.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
18.000.000,00
-
18.000.000,00
1.15.02.02.24.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
-
56.940.000,00
-
56.940.000,00
1.15.02.02.26.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
-
14.000.000,00
-
14.000.000,00
1.15.02.03.
Peningkatan Disiplin Aparataur
-
66.990.000,00
-
66.990.000,00
1.15.02.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
-
37.700.000,00
-
37.700.000,00
1.15.02.03.05.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
-
29.290.000,00
-
29.290.000,00
1.15.02.05.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
440.749.000,00
-
440.749.000,00
1.15.02.05.03.
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan
-
234.885.000,00
-
234.885.000,00
1.15.02.05.48.
Diklat Aparatur Pembina Koperasi dan UKM
-
53.252.000,00
-
53.252.000,00
1.15.02.05.56.
Diklat Aparatur Pembina Bidang Perdagangan
-
152.612.000,00
-
152.612.000,00
1.15.02.06.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
86.272.000,00
144.029.500,00
1.15.02.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6.256.000,00
6.202.000,00
-
12.458.000,00
1.15.02.06.03.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran SKPD
8.636.000,00
9.815.000,00
-
18.451.000,00
1.15.02.06.04.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
7.392.000,00
12.849.000,00
-
20.241.000,00
1.15.02.06.05.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD
5.236.000,00
6.753.000,00
-
11.989.000,00
1.15.02.06.12.
Penyusunan RENSTRA SKPD
10.030.000,00
7.182.000,00
-
17.212.000,00
-
10.938.000,00
1.700.000,00
211.800.000,00
1.700.000,00 1.700.000,00
-
-
88.940.000,00
80.950.000,00
82.650.000,00
284.880.000,00
375.520.000,00
-
264.880.000,00
266.580.000,00
-
20.000.000,00
20.000.000,00
78.400.000,00
308.701.500,00
1.15.02.06.15.
Penyusunan Uraian Jabatan PNS di SKPD
5.678.000,00
5.260.000,00
1.15.02.06.26.
Pendataan dan pengelolaan Aset SKPD
5.814.000,00
32.426.500,00
-
38.240.500,00
1.15.02.06.30.
Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan SKPD
6.256.000,00
6.730.000,00
-
12.986.000,00
1.15.02.06.42.
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di SKPD
6.256.000,00
12.025.000,00
-
18.281.000,00
1.15.02.06.47.
Penyusunan Laporan Tahunan
6.256.000,00
6.202.000,00
-
12.458.000,00
1.15.02.06.53.
Penyusunan Bazetting (Formasi) PNS di Lingkungan SKPD
6.834.000,00
5.651.000,00
-
12.485.000,00
1.15.02.06.74.
Pengadaan Aplikasi Pengelolaan Keuangan
1.15.02.06.81.
Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan di Kab. Kapuas Hulu
1.15.02.17.
Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
11.628.000,00 -
23.040.000,00
78.400.000,00
101.440.000,00
9.894.000,00
-
21.522.000,00
146.127.400,00
-
146.127.400,00
Halaman 23 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
1.15.02.17.09.
Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah
146.127.400,00
-
146.127.400,00
1.15.02.18.
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
31.750.000,00
515.995.600,00
-
547.745.600,00
1.15.02.18.04.
Seminar Tentang Perkoperasian
8.500.000,00
62.900.000,00
-
71.400.000,00
1.15.02.18.06.
Pendataan dan Monitoring KUMKM
-
88.780.000,00
-
88.780.000,00
1.15.02.18.08.
Penilaian Koperasi, KSP/USP, KJKS dan UJKS
-
93.895.600,00
-
93.895.600,00
1.15.02.18.16.
Pembina, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
165.020.000,00
-
188.270.000,00
1.15.02.18.18.
Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi
105.400.000,00
-
105.400.000,00
1.15.02.21.
Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
1.15.02.21.06.
Penyelenggaraan operasi pasar dan pasar murah
-
78.483.000,00
-
78.483.000,00
1.15.02.21.07.
Promosi Produk Expo Daerah
-
136.554.000,00
-
136.554.000,00
1.15.02.21.08.
Pendataan Pasar di Kecamatan ( UPTD ) dan Penarikan Retribusi Pasar ( UPTD )
-
78.888.000,00
-
78.888.000,00
1.15.02.21.09.
Pengawasan sembako dan barang jasa yang beredar
-
58.572.000,00
-
58.572.000,00
1.15.02.21.11.
Penertiban dan Penataan Pasar Tradisional
-
61.452.000,00
-
23.250.000,00 42.700.000,00
646.212.900,00
34.200.000,00
27.252.000,00
8.500.000,00
107.700.200,00
798.972.000,00
1.15.02.21.18.
Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk
1.15.02.21.23.
Monitoring dan Evaluasi Tera Ulang
-
46.334.000,00
-
46.334.000,00
1.15.02.21.26.
Monitoring Harga Sembako dan Barang Strategis Lainnya
-
53.525.700,00
-
53.525.700,00
1.15.02.21.29.
Sosialisasi Perlindungan Konsumen
-
58.904.000,00
-
58.904.000,00
1.15.02.24.
Peningkatan kemampuan Teknologi Industri
4.250.000,00
203.755.600,00
-
208.005.600,00
1.15.02.24.17.
Penyediaan Peralatan Pengolahan Limbah Kayu Belian
850.000,00
15.000.000,00
-
15.850.000,00
1.15.02.24.18.
Penyediaan Peralatan Pengolahan Abon Ikan
850.000,00
12.101.800,00
-
12.951.800,00
1.15.02.24.19.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Pengolahan Ikan
850.000,00
40.000.000,00
-
40.850.000,00
1.15.02.24.20.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Diversifikasi Produk Anyaman
850.000,00
35.000.000,00
-
35.850.000,00
1.15.02.24.21.
Penyediaan Mesin, Peralatan dan Perlengkapan IKM Pengolahan Madu
850.000,00
101.653.800,00
-
102.503.800,00
1.15.02.25.
Pengembangan Industri kecil dan Menengah
6.050.000,00
904.786.400,00
-
910.836.400,00
1.15.02.25.07.
Operasional Balai Sentra Kerajinan Industri
6.280.000,00
-
6.280.000,00
1.15.02.25.09.
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi pada Pelaku IKM
273.067.000,00
-
276.567.000,00
1.15.02.25.21.
Partisipasi Pameran Produk Unggulan
-
49.779.200,00
-
49.779.200,00
1.15.02.25.24.
Partisifasi Dalam Rangka Kegiatan Lomba Desa
-
39.452.000,00
-
39.452.000,00
1.15.02.25.27.
Sosialisasi dan Fasilitasi Penerapan HKI dan SNI
-
1.650.000,00
-
1.650.000,00
1.15.02.25.28.
Fasilitasi Pengembangan IKM Tenun
-
4.950.000,00
-
4.950.000,00
1.15.02.25.29.
Penyediaan Bahan Baku dan Perlengkapan Tenun
90.000.000,00
-
90.850.000,00
1.15.02.25.30.
Penyediaan Bahan Baku Rotan
10.000.000,00
-
10.000.000,00
1.15.02.25.31.
Penyediaan Bahan Baku dan Perlengkapan Manik-Manik
70.000.000,00
-
70.850.000,00
1.15.02.25.32.
Fasilitasi Pengujian Produk Pangan
-
15.458.200,00
-
15.458.200,00
1.15.02.25.33.
Fasilitasi Bahan promosi pada Balai Sentra Kerajinan Industri
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
1.15.02.25.34.
Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah (RIPIDA) Kabupaten Kapuas Hulu
-
250.000.000,00
-
250.000.000,00
1.15.02.25.35.
Penyediaan Bahan Baku dan Perlengkapan Kerajinan Tangan
850.000,00
74.150.000,00
-
75.000.000,00
1.16.
PENANAMAN MODAL
410.590.000,00
2.752.710.000,00
3.500.000,00
850.000,00 850.000,00
798.972.000,00
1.487.884.900,00
86.700.000,00
915.172.200,00
3.250.000.000,00
Halaman 24 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
1.16.02.
KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
410.590.000,00
2.752.710.000,00
86.700.000,00
3.250.000.000,00
1.16.02.01.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
129.345.000,00
872.859.000,00
86.700.000,00
1.088.904.000,00
1.16.02.01.01.
-
1.350.000,00
-
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.16.02.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.350.000,00
-
31.800.000,00
-
31.800.000,00
1.16.02.01.06.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
-
3.000.000,00
-
3.000.000,00
1.16.02.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
7.200.000,00
-
73.020.000,00
1.16.02.01.08.
Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor
-
13.246.000,00
-
13.246.000,00
1.16.02.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
-
12.900.000,00
-
12.900.000,00
1.16.02.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
43.489.500,00
-
43.489.500,00
1.16.02.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
14.089.500,00
-
14.089.500,00
1.16.02.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
2.500.000,00
-
2.500.000,00
1.16.02.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
1.16.02.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
16.840.000,00
-
16.840.000,00
1.16.02.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
102.875.000,00
-
102.875.000,00
1.16.02.01.18.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
479.265.000,00
-
479.265.000,00
1.16.02.01.19.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
-
130.000.000,00
-
130.000.000,00
1.16.02.01.26.
Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
2.100.000,00
5.235.000,00
-
7.335.000,00
1.16.02.01.31.
Penyusunan RKA dan DPA
8.025.000,00
8.887.500,00
-
16.912.500,00
1.16.02.01.36.
Penyediaan Jasa Pendukung Kantor
53.400.000,00
181.500,00
-
53.581.500,00
1.16.02.02.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
50.900.000,00
-
50.900.000,00
1.16.02.02.24.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
-
50.900.000,00
-
50.900.000,00
1.16.02.03.
Peningkatan Disiplin Aparataur
-
20.400.000,00
-
20.400.000,00
1.16.02.03.05.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
-
20.400.000,00
-
20.400.000,00
1.16.02.05.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
333.443.000,00
-
333.443.000,00
1.16.02.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
333.443.000,00
-
333.443.000,00
1.16.02.06.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
20.330.000,00
14.901.000,00
-
35.231.000,00
1.16.02.06.03.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran SKPD
2.675.000,00
2.682.500,00
-
5.357.500,00
1.16.02.06.04.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
4.815.000,00
6.466.000,00
-
11.281.000,00
1.16.02.06.30.
Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan SKPD
4.280.000,00
2.126.500,00
-
6.406.500,00
1.16.02.06.42.
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di SKPD
4.280.000,00
1.946.500,00
-
6.226.500,00
1.16.02.06.47.
Penyusunan Laporan Tahunan
4.280.000,00
1.679.500,00
-
5.959.500,00
9.375.000,00
539.266.000,00
-
548.641.000,00
9.375.000,00
412.063.000,00
-
421.438.000,00
127.203.000,00
-
127.203.000,00
15.400.000,00
258.235.000,00
-
273.635.000,00
15.400.000,00
172.579.000,00
-
187.979.000,00
65.820.000,00
-
86.700.000,00
86.700.000,00
1.16.02.15.
Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1.16.02.15.13.
Pameran Investasi Daerah
1.16.02.15.19.
Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
1.16.02.16.
Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
1.16.02.16.13.
Sosialisasi Peraturan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
1.16.02.16.14.
Pengembangan dan pemeliharaan sarana pelayanan SPIPISE Kab. KH
-
64.386.000,00
-
64.386.000,00
1.16.02.16.16.
Workshop Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
-
21.270.000,00
-
21.270.000,00
1.16.02.19.
Pelayanan dan Pelayanan Perizinan
406.713.000,00
-
606.253.000,00
-
199.540.000,00
Halaman 25 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
1.16.02.19.01.
Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan
136.200.000,00
82.375.500,00
-
218.575.500,00
1.16.02.19.13.
Penyusunan indek kepuasan masyarakat (IKM) Kab. KH
48.600.000,00
67.832.000,00
-
116.432.000,00
1.16.02.19.14.
Pelayanan perizinan dan Nonperizinan keliling Kab. KH
-
165.751.000,00
-
165.751.000,00
1.16.02.19.15.
Kegiatan Penunjang Program Pemerintah lainnya
-
22.940.000,00
-
22.940.000,00
1.16.02.19.17.
Penyederhanaan Perizinan
13.200.000,00
36.540.000,00
-
49.740.000,00
1.16.02.19.18.
Penataan Perizinan
1.540.000,00
31.274.500,00
-
32.814.500,00
1.16.02.21.
Penataan Kebijakan Penanaman Modal
-
191.310.000,00
-
191.310.000,00
1.16.02.21.01.
Penataan dan Perumusan Kebijakan Penanaman Modal
-
191.310.000,00
-
191.310.000,00
1.16.02.22.
Pelayanan Pengaduan Masyarakat
36.600.000,00
64.683.000,00
-
101.283.000,00
36.600.000,00
64.683.000,00
-
101.283.000,00
1.16.02.22.01.
Fasilitasi dan Koordinasi tentang Pengaduan Masyarakat
1.17.
KEBUDAYAAN
392.304.000,00
5.572.074.500,00
336.400.000,00
6.300.778.500,00
1.17.03.
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
392.304.000,00
5.572.074.500,00
336.400.000,00
6.300.778.500,00
1.17.03.01.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
215.305.000,00
1.137.284.000,00
165.450.000,00
1.518.039.000,00
1.17.03.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
20.353.000,00
-
20.353.000,00
1.17.03.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-
58.800.000,00
-
58.800.000,00
1.17.03.01.06.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
-
5.500.000,00
-
5.500.000,00
1.17.03.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
69.180.000,00
4.180.000,00
-
73.360.000,00
1.17.03.01.08.
Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor
14.400.000,00
9.580.000,00
-
23.980.000,00
1.17.03.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
-
12.500.000,00
-
12.500.000,00
1.17.03.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
50.847.000,00
-
50.847.000,00
1.17.03.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
40.000.000,00
-
40.000.000,00
1.17.03.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
14.275.000,00
-
14.275.000,00
1.17.03.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
1.17.03.01.14.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
2.640.000,00
1.17.03.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
12.000.000,00
-
1.17.03.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
93.930.000,00
-
93.930.000,00
1.17.03.01.18.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
571.494.000,00
-
571.494.000,00
1.17.03.01.19.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
-
171.300.000,00
-
171.300.000,00
1.17.03.01.26.
Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
24.600.000,00
54.285.000,00
-
78.885.000,00
1.17.03.01.31.
Penyusunan RKA dan DPA
23.125.000,00
3.600.000,00
-
26.725.000,00
1.17.03.01.36.
Penyediaan Jasa Pendukung Kantor
84.000.000,00
-
84.000.000,00
1.17.03.01.66.
Penyediaan Jasa Publikasi
-
12.000.000,00
-
12.000.000,00
1.17.03.02.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
237.500.000,00
1.17.03.02.19.
Penyediaan Sarana Pendukung Gedung Kantor
-
1.17.03.02.22.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
150.000.000,00
-
150.000.000,00
1.17.03.02.24.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
-
85.000.000,00
-
85.000.000,00
1.17.03.02.28.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor
-
2.500.000,00
-
2.500.000,00
1.17.03.03.
Peningkatan Disiplin Aparataur
-
27.390.000,00
-
27.390.000,00
1.17.03.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
-
21.450.000,00
-
21.450.000,00
1.17.03.03.05.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
-
5.940.000,00
-
5.940.000,00
-
-
-
160.350.000,00
160.350.000,00
5.100.000,00
7.740.000,00 12.000.000,00
130.950.000,00
368.450.000,00
130.950.000,00
130.950.000,00
Halaman 26 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
1.17.03.05.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
192.144.000,00
-
192.144.000,00
1.17.03.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
192.144.000,00
-
192.144.000,00
1.17.03.06.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
38.999.000,00
7.234.000,00
-
46.233.000,00
1.17.03.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3.000.000,00
1.750.000,00
-
4.750.000,00
1.17.03.06.03.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran SKPD
2.900.000,00
800.000,00
-
3.700.000,00
1.17.03.06.04.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
2.900.000,00
800.000,00
-
3.700.000,00
1.17.03.06.05.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD
2.900.000,00
800.000,00
-
3.700.000,00
1.17.03.06.12.
Penyusunan RENSTRA SKPD
10.375.000,00
1.250.000,00
-
11.625.000,00
1.17.03.06.16.
Penyusunan Standar Operasional Prosedur SKPD
2.900.000,00
600.000,00
-
3.500.000,00
1.17.03.06.36.
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
11.124.000,00
634.000,00
-
11.758.000,00
1.17.03.06.47.
Penyusunan Laporan Tahunan
2.900.000,00
600.000,00
-
3.500.000,00
1.17.03.16.
Pengelolaan Kekayaan Budaya
96.000.000,00
2.324.477.500,00
-
2.420.477.500,00
-
49.252.000,00
1.17.03.16.10.
Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
-
49.252.000,00
1.17.03.16.13.
Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala
-
57.450.500,00
-
57.450.500,00
1.17.03.16.14.
Pengelolaan dan pengembangan Pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air
136.397.000,00
-
232.397.000,00
1.17.03.16.15.
Pengembangan Sarana dan Prasarana Adat
-
1.907.300.000,00
-
1.907.300.000,00
1.17.03.16.22.
Pengembangan SDM Juru Pelihara Benda Cagar Budaya
-
95.200.000,00
-
95.200.000,00
1.17.03.16.23.
Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah
-
78.878.000,00
-
78.878.000,00
1.17.03.17.
Pengelolaan Keragaman Budaya
96.000.000,00
1.646.045.000,00
40.000.000,00
1.728.045.000,00
-
561.900.000,00
40.000.000,00
601.900.000,00
Penyelenggaraan Audisi Gita Bahana Nusantara
-
52.500.000,00
-
52.500.000,00
1.17.03.17.07.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya
-
44.608.000,00
-
44.608.000,00
1.17.03.17.11.
Perekaman Lagu - Lagu Daerah Kapuas Hulu
-
200.000.000,00
-
200.000.000,00
1.17.03.17.18.
Keikutsertaan Gelar Budaya Daerah Dalam Rangka Promosi Budaya
-
503.100.000,00
-
503.100.000,00
1.17.03.17.32.
Pelatihan Tari dan Musik
131.051.000,00
-
173.051.000,00
1.17.03.17.38.
Pergelaran Pentas Pesona Budaya Daerah Kapuas Hulu
152.886.000,00
-
152.886.000,00
1.19.
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
2.312.181.000,00
3.060.275.000,00
-
5.372.456.000,00
1.19.03.
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.297.560.000,00
2.372.440.000,00
-
4.670.000.000,00
1.19.03.01.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.054.110.000,00
1.374.574.500,00
-
3.428.684.500,00
1.19.03.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
3.500.000,00
-
3.500.000,00
1.19.03.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-
78.360.000,00
-
78.360.000,00
1.19.03.01.06.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
-
11.400.000,00
-
11.400.000,00
1.19.03.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
-
44.160.000,00
1.19.03.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
-
21.000.000,00
-
21.000.000,00
1.19.03.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
33.199.500,00
-
33.199.500,00
1.19.03.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
49.295.000,00
-
49.295.000,00
1.19.03.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
16.586.000,00
-
16.586.000,00
1.17.03.17.01.
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
1.17.03.17.06.
42.000.000,00
42.000.000,00 -
44.160.000,00
-
Halaman 27 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
1.19.03.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
6.000.000,00
-
6.000.000,00
1.19.03.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
86.240.000,00
-
86.240.000,00
-
310.106.000,00
1.19.03.01.18.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
310.106.000,00
1.19.03.01.19.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
-
447.510.000,00
-
447.510.000,00
1.19.03.01.60.
Peringatan HUT Polisi Pamong Praja dan Raker Trantibum
16.750.000,00
307.778.000,00
-
324.528.000,00
1.19.03.01.61.
Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Dinas Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya
1.993.200.000,00
-
1.993.200.000,00
1.19.03.01.66.
Penyediaan Jasa Publikasi
-
3.600.000,00
-
3.600.000,00
1.19.03.02.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
208.317.500,00
-
208.317.500,00
1.19.03.02.24.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
-
208.317.500,00
-
208.317.500,00
1.19.03.03.
Peningkatan Disiplin Aparataur
3.300.000,00
182.280.000,00
-
185.580.000,00
1.19.03.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
3.300.000,00
182.280.000,00
-
185.580.000,00
1.19.03.05.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
332.220.000,00
-
332.220.000,00
1.19.03.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
332.220.000,00
-
332.220.000,00
1.19.03.06.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
13.800.000,00
500.000,00
-
14.300.000,00
1.19.03.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
13.800.000,00
500.000,00
-
14.300.000,00
1.19.03.15.
Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
43.500.000,00
230.942.000,00
-
274.442.000,00
1.19.03.15.06.
Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
16.500.000,00
31.680.000,00
-
48.180.000,00
1.19.03.15.07.
Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi
18.000.000,00
6.344.000,00
-
24.344.000,00
1.19.03.15.08.
Penyuluhan Pencegahan Kenakalan Remaja / Pelajar
9.000.000,00
16.518.000,00
-
25.518.000,00
1.19.03.15.09.
Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kantor Rumah Jabatan
176.400.000,00
-
176.400.000,00
1.19.03.29.
Pemeliharaan KANTRAMTIBMAS dan Pencegahan Tindak Kriminal
71.100.000,00
17.106.000,00
-
88.206.000,00
1.19.03.29.08.
Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran PERDA
71.100.000,00
17.106.000,00
-
88.206.000,00
1.19.03.46.
Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
111.750.000,00
26.500.000,00
-
138.250.000,00
1.19.03.46.21.
Pengendalian Kebakaran Pemukiman dan Lahan
111.750.000,00
26.500.000,00
-
138.250.000,00
1.20.08.
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
14.621.000,00
687.835.000,00
-
702.456.000,00
1.20.08.46.
Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
14.621.000,00
687.835.000,00
-
702.456.000,00
1.20.08.46.06.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Korban Bencana Alam
2.808.000,00
74.050.000,00
-
76.858.000,00
1.20.08.46.11.
Persiapan Pra Bencana, Pelatihan dan Simulasi
1.440.000,00
68.652.500,00
-
70.092.500,00
1.20.08.46.12.
Penanganan Tanggap Darurat dan Penyaluran Logistik
1.310.000,00
70.427.500,00
-
71.737.500,00
1.20.08.46.13.
Penyampaian Bantuan kepada Korban Bencana
69.190.000,00
-
69.190.000,00
1.20.08.46.16.
Rapat Kerja Penanggulangan Bencana
1.255.000,00
54.325.000,00
-
55.580.000,00
2.808.000,00
47.715.000,00
-
50.523.000,00
187.250.000,00
-
187.250.000,00
116.225.000,00
-
121.225.000,00
1.20.08.46.18.
Operasional Tim Penilai Kerugian, Kerusakan dan Potensi Bencana di Kabupaten Kapuas Hulu
1.20.08.46.19.
Pelatihan Satgas Penanggulangan Bencana Kecamatan
1.20.08.46.22.
Operasional Tim Terpadu Pencegahan, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
-
-
5.000.000,00
-
Halaman 28 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
13.386.658.000,00
108.597.355.700,00
13.077.194.000,00
135.061.207.700,00
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
1.20.
OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.03.
SEKRETARIAT DAERAH
4.735.796.000,00
38.016.558.700,00
7.630.037.000,00
50.382.391.700,00
1.20.03.01.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.712.403.000,00
13.130.179.000,00
1.155.000.000,00
16.997.582.000,00
1.20.03.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
79.500.000,00
-
79.500.000,00
1.20.03.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-
2.899.000.000,00
-
2.899.000.000,00
1.20.03.01.03.
Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor
-
290.000.000,00
-
290.000.000,00
1.20.03.01.06.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
-
105.000.000,00
-
105.000.000,00
1.20.03.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
-
193.080.000,00
1.20.03.01.08.
Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor
-
421.500.000,00
-
421.500.000,00
1.20.03.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
-
451.000.000,00
-
451.000.000,00
1.20.03.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
235.803.500,00
-
235.803.500,00
-
528.600.000,00
-
189.800.000,00
193.080.000,00
-
1.20.03.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
528.600.000,00
1.20.03.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
189.800.000,00
1.20.03.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
-
832.500.000,00
832.500.000,00
1.20.03.01.14.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
-
256.500.000,00
256.500.000,00
1.20.03.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
199.950.000,00
-
199.950.000,00
1.20.03.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
1.999.620.000,00
-
1.999.620.000,00
1.20.03.01.18.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
2.960.000.000,00
-
2.960.000.000,00
1.20.03.01.19.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
-
1.536.000.000,00
-
1.536.000.000,00
1.20.03.01.26.
Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
1.352.873.000,00
138.091.500,00
-
1.490.964.500,00
1.20.03.01.27.
Pelaksanaan Administrasi kepegawaian di Lingkungan SKPD
826.600.000,00
6.583.000,00
-
833.183.000,00
1.20.03.01.31.
Penyusunan RKA dan DPA
9.350.000,00
17.429.500,00
-
26.779.500,00
1.20.03.01.32.
Penyediaan Perlengkapan Informasi dan Dokumentasi
1.20.03.01.35.
Fasilitasi Penyelenggaraan Peringatan HUT RI
1.20.03.01.41.
Penyediaan Jasa Tenaga pendukung Telekomunikasi Daerah
1.20.03.01.44.
Pemuktahiran Data Infrastruktur di Kab. Kapuas Hulu
55.800.000,00
1.20.03.01.46.
Penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi Kota Putussibau
1.20.03.01.47.
-
28.683.000,00
94.683.000,00
-
248.768.000,00
-
211.200.000,00
455.930.000,00
-
511.730.000,00
23.500.000,00
250.745.500,00
-
274.245.500,00
Fasilitasi Penyelenggaraan Peringatan HUT Propinsi Kalbar
8.050.000,00
40.225.000,00
-
48.275.000,00
1.20.03.01.48.
Penyelenggaraan Peringatan Hari Ototnomi Daerah
9.750.000,00
37.750.000,00
-
47.500.000,00
1.20.03.01.49.
Fasilitasi Penyelenggaraan Apel Rutin SKPD
-
32.400.000,00
-
32.400.000,00
1.20.03.02.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
5.521.454.000,00
1.20.03.02.03.
Pembangunan Gedung Kantor
-
1.20.03.02.05.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1.20.03.02.10.
22.200.000,00 211.200.000,00
226.568.000,00
66.000.000,00
-
5.117.287.000,00
10.638.741.000,00
-
198.801.000,00
198.801.000,00
-
-
3.009.500.000,00
3.009.500.000,00
Pengadaan Mebeleur
-
-
134.500.000,00
134.500.000,00
1.20.03.02.18.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Rumah jabatan
-
1.20.03.02.19.
Penyediaan Sarana Pendukung Gedung Kantor
-
1.20.03.02.20.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
-
437.868.000,00
-
437.868.000,00
1.20.03.02.22.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
226.331.000,00 -
491.000.000,00
226.331.000,00 491.000.000,00
Halaman 29 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
1.20.03.02.24.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
-
4.300.755.000,00
-
4.300.755.000,00
1.20.03.02.25.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
-
385.000.000,00
-
385.000.000,00
1.20.03.02.26.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
1.20.03.02.42.
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
-
1.20.03.02.45.
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Fasilitas Umum
-
51.500.000,00
-
51.500.000,00
1.20.03.03.
Peningkatan Disiplin Aparataur
-
194.000.000,00
-
194.000.000,00
-
194.000.000,00
-
194.000.000,00
2.560.936.800,00
-
2.614.486.800,00
-
1.283.486.000,00
1.283.486.000,00
1.20.03.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
1.20.03.05.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20.03.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
1.966.331.000,00
-
1.966.331.000,00
1.20.03.05.09.
Pelaksanaan Rapat Teknis Bidang Organisasi dan Kepegawaian
-
224.098.000,00
-
224.098.000,00
1.20.03.05.21.
Bimbingan Teknis Pengelolaan PPID dan Informasi
59.889.800,00
-
67.839.800,00
1.20.03.05.31.
Study Pembelajaran Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Administrasi Kecamatan
262.778.000,00
-
262.778.000,00
1.20.03.05.32.
Sosialisasi Protokoler
45.600.000,00
47.840.000,00
-
93.440.000,00
1.20.03.06.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
545.698.000,00
3.025.173.000,00
-
3.570.871.000,00
1.20.03.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
9.350.000,00
5.709.500,00
-
15.059.500,00
1.20.03.06.03.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran SKPD
11.400.000,00
10.931.000,00
-
22.331.000,00
1.20.03.06.08.
Finalisasi Laporan Keuangan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK khusus Sekretariat Daerah
5.700.000,00
47.832.500,00
-
53.532.500,00
1.20.03.06.10.
Penyusunan LAKIP Kabupaten Kapuas Hulu
17.600.000,00
223.124.000,00
-
240.724.000,00
1.20.03.06.12.
Penyusunan RENSTRA SKPD
9.350.000,00
6.115.000,00
-
15.465.000,00
1.20.03.06.14.
Penyusunan Jurnal dan Buku Besar SKPD
34.200.000,00
9.396.000,00
-
43.596.000,00
-
232.106.000,00
53.550.000,00
7.950.000,00 -
1.20.03.06.18.
Penyusunan Formasi ASN Kabupaten Kapuas Hulu
29.816.000,00
202.290.000,00
1.20.03.06.20.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Proyek pembangunan di Kab. Kapuas Hulu
55.500.000,00
186.245.000,00
-
241.745.000,00
1.20.03.06.26.
Pendataan dan pengelolaan Aset SKPD
51.300.000,00
255.828.000,00
-
307.128.000,00
1.20.03.06.36.
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
9.350.000,00
6.848.000,00
-
16.198.000,00
1.20.03.06.39.
Pelaksanaan Standar Kompetensi Jabatan
28.216.000,00
152.997.000,00
-
181.213.000,00
1.20.03.06.40.
Asistensi Penyusunan Rencana Kebutuhan Tenaga ASN
24.216.000,00
79.598.000,00
-
103.814.000,00
1.20.03.06.44.
Penyusunan Rencana Strategis Pengendalian Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu
-
289.130.000,00
-
289.130.000,00
1.20.03.06.45.
Penyusunan SOP Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu
-
289.130.000,00
-
289.130.000,00
1.20.03.06.54.
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
40.000.000,00
310.498.000,00
-
350.498.000,00
1.20.03.06.57.
Penataan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
32.900.000,00
449.026.000,00
-
481.926.000,00
1.20.03.06.81.
Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan di Kab. Kapuas Hulu
27.400.000,00
116.857.000,00
-
144.257.000,00
1.20.03.06.89.
Penyusunan Standar Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
20.000.000,00
51.402.000,00
-
71.402.000,00
1.20.03.06.90.
Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kab. Kapuas Hulu
66.150.000,00
116.226.000,00
-
182.376.000,00
1.20.03.06.91.
Penguatan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
56.000.000,00
102.161.000,00
-
158.161.000,00
1.20.03.06.99.
Fasilitasi dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa
17.250.000,00
113.829.000,00
-
131.079.000,00
Halaman 30 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
1.20.03.20.
Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1.20.03.20.02.
Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
1.20.03.20.13.
Peliputan, Ekspos, Pendampingan dan pendokumentasian kegiatan pemerintah
1.20.03.20.14.
Koordinasi Ketahanan Pangan
1.20.03.20.15.
Penerbitan Jurnal/Buletin Majalah Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu
1.20.03.20.16.
Rapat Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan
1.20.03.20.19.
Pembinaan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
1.20.03.20.22.
Rapat Koordinasi Bidang Kesatuan Bangsa
1.20.03.20.23.
Pembinaan dan Pengawasan Penyaluran RASKIN
1.20.03.20.24.
Rapat- Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Kunjungan kerja Bagian Perekonomian
1.20.03.20.25.
Pengawasan dan Pengendalian Penditribusian BBM Bersubsidi di Kab. Kapuas Hulu
1.20.03.20.26.
Pengendalian Inflasi Daerah
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
408.920.000,00
1.835.309.300,00
-
2.244.229.300,00
26.500.000,00
7.714.800,00
-
34.214.800,00
-
400.633.000,00
-
400.633.000,00
-
240.494.000,00
-
240.494.000,00
118.754.000,00
-
132.274.000,00
143.878.000,00
-
143.878.000,00
26.196.000,00
-
48.696.000,00
63.433.000,00
-
63.433.000,00
83.284.500,00
-
116.784.500,00
167.076.000,00
-
167.076.000,00
50.800.000,00
23.142.000,00
-
73.942.000,00
30.900.000,00
88.135.000,00
-
119.035.000,00
-
132.116.000,00
13.520.000,00 22.500.000,00 33.500.000,00 -
1.20.03.20.29.
Fasilitasi Kegiatan Koordinasi dan Sinkroniasi Bina Produksi Bidang Perekonomian
30.300.000,00
101.816.000,00
1.20.03.20.30.
Percepatan dan pengendalian Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu
36.300.000,00
122.873.000,00
-
159.173.000,00
1.20.03.20.32.
Pembinaan dan Pengawasan BUMD
11.800.000,00
127.709.000,00
-
139.509.000,00
1.20.03.20.33.
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengendalian Distribusi LPG Tabung 3 Kg di Kab. Kapuas Hulu
28.000.000,00
32.289.000,00
-
60.289.000,00
1.20.03.20.34.
Fasilitasi Koordinasi Pimpinan Daerah Dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
96.800.000,00
19.613.000,00
-
116.413.000,00
1.20.03.20.35.
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penyaluran Penggunaan Dana Tidak Terduga
28.000.000,00
68.269.000,00
-
96.269.000,00
1.20.03.23.
Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
40.000.000,00
368.596.600,00
256.250.000,00
664.846.600,00
1.20.03.23.10.
Fasilitasi Pelaksanaan ULP
361.191.600,00
103.250.000,00
464.441.600,00
1.20.03.23.12.
Penyebarluasan Informasi melalui Media Promosi Daerah (TV Display)
1.20.03.23.13.
Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
-
1.20.03.25.
Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
-
41.549.500,00
-
41.549.500,00
1.20.03.25.05.
Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah Pada Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)
-
41.549.500,00
-
41.549.500,00
1.20.03.26.
Penataan Peraturan Perundang-undangan
1.616.343.000,00
-
1.739.243.000,00
1.20.03.26.01.
Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan
178.860.000,00
-
178.860.000,00
1.20.03.26.03.
Legislasi peraturan perundang-undangan
223.172.000,00
-
266.672.000,00
1.20.03.26.07.
Pendokumentasian Produk Hukum Daerah
88.155.000,00
-
88.155.000,00
1.20.03.26.10.
Pengembangan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (SJDIH)
193.808.000,00
-
199.808.000,00
1.20.03.26.12.
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
369.681.000,00
-
369.681.000,00
1.20.03.26.13.
Monitoring dan Evaluasi Peraturan Desa di Kabupaten Kapuas Hulu
21.750.000,00
125.804.000,00
-
147.554.000,00
1.20.03.26.17.
Pembentukan dan pembinaan kelompok keluarga sadar hukum di kab. KH
18.200.000,00
276.242.000,00
-
294.442.000,00
1.20.03.26.23.
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kapuas Hulu
11.250.000,00
84.895.000,00
-
96.145.000,00
1.20.03.26.24.
Penyusunan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kab. Kapuas Hulu
22.200.000,00
75.726.000,00
-
97.926.000,00
40.000.000,00
122.900.000,00 43.500.000,00 6.000.000,00 -
7.405.000,00 -
153.000.000,00
47.405.000,00 153.000.000,00
Halaman 31 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
1.20.03.32.
Penguatan LSM Ormas dan Organisasi Sosial Politik
1.20.03.32.01.
Pembinaan Ormas , LSM dan OKP
1.20.03.32.03.
Tim Pemeriksaan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
1.20.03.34.
Peningkatan Perdagangan dalam Negeri
1.20.03.34.02.
Fasilitasi Pengembangan Promosi produk unggulan daerah
1.20.03.34.05.
Fasilitasi peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS)
1.20.03.34.06.
Pengembangan Desa Mandiri Pangan
1.20.03.34.07.
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
17.950.000,00
126.429.000,00
-
144.379.000,00
6.100.000,00
77.383.000,00
-
83.483.000,00
11.850.000,00
49.046.000,00
-
60.896.000,00
117.650.000,00
511.955.000,00
-
629.605.000,00
17.000.000,00
203.722.000,00
-
220.722.000,00
182.161.000,00
-
182.161.000,00
21.300.000,00
27.052.000,00
-
48.352.000,00
Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
22.500.000,00
21.410.000,00
-
43.910.000,00
1.20.03.34.08.
Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
21.300.000,00
31.480.000,00
-
52.780.000,00
1.20.03.34.10.
Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Penyertaan Modal Daerah
35.550.000,00
46.130.000,00
-
81.680.000,00
1.20.03.35.
Peningkatan dan pengembangan Bidang Sosial
296.425.000,00
3.524.602.800,00
-
3.821.027.800,00
1.20.03.35.01.
Pembinaan usaha kesehatan sekolah
39.200.000,00
185.172.000,00
-
224.372.000,00
1.20.03.35.02.
Monitoring dan evaluasi bidang sosial
44.775.000,00
134.664.000,00
-
179.439.000,00
1.20.03.35.03.
Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji
24.600.000,00
400.557.500,00
-
425.157.500,00
1.20.03.35.05.
Fasilitasi Penerimaan Beasiswa Mahasiswa Kedokteran
26.900.000,00
217.886.000,00
-
244.786.000,00
1.20.03.35.07.
Penyelenggaraan rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat
194.873.000,00
-
194.873.000,00
1.20.03.35.09.
Penyelenggaraan senam pagi di lingkungan Sekretariat Daerah kab. Kapuas Hulu
43.725.000,00
80.850.000,00
-
124.575.000,00
1.20.03.35.10.
Penunjang Operasional kegiatan hibah dan bantuan sosial
58.650.000,00
93.568.800,00
-
152.218.800,00
1.20.03.35.11.
Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan dan Kebudayaan
26.550.000,00
288.273.000,00
-
314.823.000,00
1.20.03.35.12.
Fasilitasi Pelaksanaan Halal Bi Halal
7.825.000,00
106.361.500,00
-
114.186.500,00
1.20.03.35.13.
Fasilitasi Pelaksanaan Ibadah Haji
494.700.000,00
-
494.700.000,00
107.850.000,00
-
118.675.000,00
1.001.572.000,00
-
1.001.572.000,00
41.438.000,00
-
49.838.000,00
111.924.000,00
-
111.924.000,00
4.975.000,00
64.913.000,00
-
69.888.000,00
131.250.000,00
1.479.191.900,00
-
1.610.441.900,00
1.20.03.35.14.
Penyelenggaraan Buka Puasa Bersama
-
-
10.825.000,00
1.20.03.35.15.
Fasilitasi Pelaksanaan Umrah dan Ziarah
1.20.03.35.16.
Antar Jemput Jamaah Haji
1.20.03.35.18.
Fasilitasi Kegiatan Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Lainnya
1.20.03.35.19.
Bimbingan Teknis Usaha Kesehatan Sekolah
1.20.03.37.
Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
1.20.03.37.03.
Monitoring dan Evaluasi Tanah Pemerintah Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu
-
274.593.500,00
-
274.593.500,00
1.20.03.37.04.
Pengurusan Sertifikasi Tanah Keperluan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
-
216.398.000,00
-
216.398.000,00
1.20.03.37.05.
Inventarisasi tanah milik Pemerintah Daerah
102.000.000,00
786.759.900,00
-
888.759.900,00
1.20.03.37.07.
Penataan Batas-Batas Wilayah Kecamatan dan Kabupaten
29.250.000,00
201.440.500,00
-
230.690.500,00
1.20.03.38.
Penyelesaian konflik -konflik pertanahan
40.400.000,00
801.268.000,00
500.000.000,00
1.341.668.000,00
1.20.03.38.01.
Fasilitasi penyelesaian konflik konflik pertanahan
40.400.000,00
801.268.000,00
500.000.000,00
1.341.668.000,00
1.20.03.39.
Peningkatan dan Pengembangan sistem penyelenggaraan pemerintah Daerah
93.900.000,00
1.157.643.000,00
-
1.251.543.000,00
1.20.03.39.01.
Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah
32.250.000,00
239.084.000,00
-
271.334.000,00
1.20.03.39.02.
Inventarisasi data rupabumi kecamatan
17.800.000,00
137.098.000,00
-
154.898.000,00
1.20.03.39.03.
Penyusunan Memori Bupati
-
72.092.500,00
-
72.092.500,00
1.20.03.39.04.
Rapat koordinasi bidang pemerintahan
-
294.413.000,00
-
294.413.000,00
8.400.000,00 -
Halaman 32 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
1.20.03.39.07.
Fasilitasi pelantikan bupati dan wakil Bupati Kapuas Hulu
1.20.03.39.08.
Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
1.20.03.39.09.
Penyusunan laporan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah
1.20.03.40.
Kerjasama informasi dan media massa
1.20.03.40.01.
Kerjasama berita dengan media cetak
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
247.259.000,00
-
280.359.000,00
107.472.000,00
-
107.472.000,00
10.750.000,00
60.224.500,00
-
70.974.500,00
26.500.000,00
1.362.761.800,00
-
1.389.261.800,00
-
932.552.000,00
-
932.552.000,00
-
215.000.000,00
33.100.000,00 -
1.20.03.40.03.
Penyebarluasan informasi pemerintahan dan pembangunan
-
215.000.000,00
1.20.03.40.05.
Pencitraan dan publikasi pemerintah
-
201.000.000,00
-
201.000.000,00
1.20.03.40.06.
Kemitraan Pers
14.209.800,00
-
40.709.800,00
1.20.03.42.
Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
-
1.20.03.42.01.
Pengadaan Buku Perpustakaan
-
1.20.03.42.02.
Koordinasi Konsultasi Perputakaan/kearsipan
-
171.644.000,00
-
171.644.000,00
1.20.03.42.04.
Pemeliharaan Kendaraan Perpustakaan Keliling ( Mobil Pintar )
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
1.20.03.42.07.
Monitoring dan Evaluasi Bantuan Buku Perpustakaan ke kecamatan
-
50.475.000,00
-
50.475.000,00
1.20.03.50.
Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
186.295.000,00
-
205.295.000,00
1.20.03.50.01.
Forum Kerukunan Antar Umat Beragama
96.496.000,00
-
96.496.000,00
89.799.000,00
-
108.799.000,00
26.500.000,00
19.000.000,00 -
242.119.000,00 -
601.500.000,00
843.619.000,00
601.500.000,00
601.500.000,00
1.20.03.50.04.
Peningkatan kesadaran masyarakat dan Cinta Tanah Air
1.20.03.51.
Pemeliharaan KANTRANTIBMAS dan Pencegahan Tindak Kriminal
-
93.606.000,00
-
93.606.000,00
1.20.03.51.01.
Pencegahan dan Deteksi dini AGHT (Kominda )
-
93.606.000,00
-
93.606.000,00
1.20.03.52.
Pengembangan Wawasan Kebangsaan
109.250.000,00
237.146.000,00
-
346.396.000,00
1.20.03.52.02.
Penguatan Jaringan FKDM
22.650.000,00
64.114.000,00
-
86.764.000,00
1.20.03.52.03.
Fasilitasi Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
6.675.000,00
38.986.000,00
-
45.661.000,00
1.20.03.52.04.
Fasilitasi Peringatan Hari Kesaktian Pancasila
7.475.000,00
39.087.000,00
-
46.562.000,00
1.20.03.52.05.
Penguatan Tim Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan
22.650.000,00
71.367.000,00
-
94.017.000,00
1.20.03.52.06.
Penguatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Dalam Negeri
49.800.000,00
23.592.000,00
-
73.392.000,00
1.20.04.
SEKRETARIAT DPRD
1.732.055.000,00
30.341.477.000,00
816.468.000,00
32.890.000.000,00
1.20.04.01.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.259.330.000,00
14.549.582.147,00
366.968.000,00
16.175.880.147,00
1.20.04.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
59.280.000,00
-
59.280.000,00
1.20.04.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-
468.000.000,00
-
468.000.000,00
1.20.04.01.06.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
1.20.04.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
133.080.000,00
29.327.000,00
-
162.407.000,00
1.20.04.01.08.
Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor
324.000.000,00
143.460.000,00
-
467.460.000,00
1.20.04.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
208.560.000,00
-
208.560.000,00
1.20.04.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
396.735.000,00
-
396.735.000,00
1.20.04.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
188.727.500,00
-
188.727.500,00
1.20.04.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.20.04.01.14.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
56.130.000,00
-
56.130.000,00
1.20.04.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
352.490.000,00
-
352.490.000,00
1.20.04.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
615.280.000,00
-
615.280.000,00
-
10.630.622.000,00
-
10.630.622.000,00
1.20.04.01.18.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
19.000.000,00
1.050.000,00
1.028.880,00
366.968.000,00
369.046.880,00
Halaman 33 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
1.20.04.01.19.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
1.20.04.01.24.
Pendukung Pelayanan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
1.20.04.01.27.
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
693.835.607,00
-
693.835.607,00
42.000.000,00
612.420.000,00
-
654.420.000,00
Pelaksanaan Administrasi kepegawaian di Lingkungan SKPD
24.000.000,00
16.527.120,00
-
40.527.120,00
1.20.04.01.31.
Penyusunan RKA dan DPA
43.800.000,00
3.559.040,00
-
47.359.040,00
1.20.04.01.36.
Penyediaan Jasa Pendukung Kantor
691.400.000,00
58.600.000,00
-
750.000.000,00
1.20.04.02.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.100.000,00
2.736.123.502,00
449.500.000,00
3.186.723.502,00
1.20.04.02.05.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1.029.622,00
449.500.000,00
451.629.622,00
1.20.04.02.19.
Penyediaan Sarana Pendukung Gedung Kantor
1.20.04.02.22.
-
1.100.000,00 -
23.400.000,00
-
23.400.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
474.420.000,00
-
474.420.000,00
1.20.04.02.24.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
-
1.652.153.880,00
-
1.652.153.880,00
1.20.04.02.28.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor
-
575.120.000,00
-
575.120.000,00
1.20.04.02.32.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Perpustakaan
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
1.20.04.03.
Peningkatan Disiplin Aparataur
1.050.000,00
294.909.880,00
-
295.959.880,00
1.20.04.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
1.050.000,00
294.909.880,00
-
295.959.880,00
1.20.04.05.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
1.825.040.671,00
-
1.825.040.671,00
1.20.04.05.03.
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan
-
1.825.040.671,00
-
1.825.040.671,00
1.20.04.06.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
113.275.000,00
46.350.800,00
-
159.625.800,00
1.20.04.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
26.900.000,00
5.355.900,00
-
32.255.900,00
1.20.04.06.02.
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
23.400.000,00
859.880,00
-
24.259.880,00
1.20.04.06.04.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
7.300.000,00
2.456.520,00
-
9.756.520,00
1.20.04.06.16.
Penyusunan Standar Operasional Prosedur SKPD
19.175.000,00
9.261.000,00
-
28.436.000,00
1.20.04.06.26.
Pendataan dan pengelolaan Aset SKPD
29.200.000,00
27.055.120,00
-
56.255.120,00
1.20.04.06.47.
Penyusunan Laporan Tahunan
7.300.000,00
1.362.380,00
-
8.662.380,00
1.20.04.15.
Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
357.300.000,00
10.889.470.000,00
-
11.246.770.000,00
1.20.04.15.03.
Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
42.000.000,00
426.878.000,00
-
468.878.000,00
1.20.04.15.04.
Rapat-rapat paripurna
54.000.000,00
432.950.000,00
-
486.950.000,00
1.20.04.15.06.
Reses pimpinan dan anggota DPRD
14.400.000,00
1.288.520.000,00
-
1.302.920.000,00
1.20.04.15.07.
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
4.659.196.000,00
-
4.659.196.000,00
1.20.04.15.11.
Kaji Terap DPRD Tahun 2015
2.885.760.000,00
-
2.926.560.000,00
546.576.000,00
-
546.576.000,00
202.433.000,00
-
371.183.000,00
100.000.000,00
-
100.000.000,00
37.350.000,00
347.157.000,00
-
384.507.000,00
1.20.04.15.13.
Penyusunan Raperda Hak Inisiatif DPRD
40.800.000,00 -
1.20.04.15.21.
Peresmian Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kegiatan Resmi Lainnya
1.20.04.15.25.
Sharing Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu
1.20.04.15.26.
Sosialisasi Perundang-Undangan dan Produk Hukum Daerah
1.20.05.
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
2.304.674.000,00
11.515.998.000,00
1.112.600.000,00
14.933.272.000,00
1.20.05.01.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
502.240.000,00
2.570.173.500,00
592.500.000,00
3.664.913.500,00
1.20.05.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20.05.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
168.750.000,00
-
-
13.440.000,00
-
13.440.000,00
-
53.400.000,00
-
53.400.000,00
Halaman 34 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
1.20.05.01.06.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
1.20.05.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
196.380.000,00
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
9.600.000,00
-
9.600.000,00
-
196.380.000,00
4.132.100,00
-
58.132.100,00
-
1.20.05.01.08.
Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor
1.20.05.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
-
104.400.000,00
-
104.400.000,00
1.20.05.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
84.731.000,00
-
84.731.000,00
1.20.05.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
319.787.900,00
-
319.787.900,00
1.20.05.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
7.770.000,00
1.20.05.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
1.20.05.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
18.840.000,00
1.20.05.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
457.836.000,00
-
457.836.000,00
1.20.05.01.18.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
1.003.283.000,00
-
1.003.283.000,00
1.20.05.01.19.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
-
414.900.000,00
-
414.900.000,00
1.20.05.01.26.
Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
8.800.000,00
12.500.000,00
-
21.300.000,00
1.20.05.01.27.
Pelaksanaan Administrasi kepegawaian di Lingkungan SKPD
237.930.000,00
16.395.500,00
-
254.325.500,00
1.20.05.01.29.
Penyediaan Jasa Sewa Mobilitas
15.000.000,00
-
15.000.000,00
19.158.000,00
-
24.288.000,00
-
54.000.000,00
-
-
140.000.000,00
147.770.000,00
435.000.000,00
435.000.000,00
17.500.000,00
36.340.000,00
1.20.05.01.31.
Penyusunan RKA dan DPA
1.20.05.01.66.
Penyediaan Jasa Publikasi
-
15.000.000,00
1.20.05.02.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
671.940.000,00
1.20.05.02.05.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
-
1.20.05.02.24.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
-
487.940.000,00
1.20.05.02.42.
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
-
184.000.000,00
1.20.05.03.
Peningkatan Disiplin Aparataur
-
70.400.000,00
-
70.400.000,00
1.20.05.03.05.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
-
70.400.000,00
-
70.400.000,00
1.20.05.05.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
865.739.000,00
-
865.739.000,00
1.20.05.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
865.739.000,00
-
865.739.000,00
1.20.05.06.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
480.937.000,00
1.361.792.900,00
-
1.842.729.900,00
1.20.05.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.130.000,00
10.672.000,00
-
15.802.000,00
1.20.05.06.02.
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
10.640.000,00
50.640.000,00
-
61.280.000,00
1.20.05.06.05.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD
4.340.000,00
9.571.000,00
-
13.911.000,00
1.20.05.06.07.
Pembinaan dan Penatausahaan Keuangan SKPD
87.300.000,00
247.051.000,00
-
334.351.000,00
1.20.05.06.19.
Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah
263.950.000,00
248.486.000,00
-
512.436.000,00
1.20.05.06.22.
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Kapuas Hulu Tahun 2015
24.300.000,00
60.336.900,00
-
84.636.900,00
1.20.05.06.23.
Pengelolaan dan Pembinaan Administrasi Penggajian PNS Kab. Kapuas Hulu
7.300.000,00
551.555.000,00
-
558.855.000,00
1.20.05.06.30.
Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan SKPD
10.260.000,00
15.853.000,00
-
26.113.000,00
1.20.05.06.31.
Penatausahaan Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
22.360.000,00
44.265.000,00
-
66.625.000,00
1.20.05.06.36.
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
4.680.000,00
12.568.000,00
-
17.248.000,00
1.20.05.06.53.
Penyusunan Bazetting (Formasi) PNS di Lingkungan SKPD
5.092.000,00
8.870.000,00
-
13.962.000,00
5.130.000,00
-
15.000.000,00
520.100.000,00
1.192.040.000,00
332.000.000,00
332.000.000,00
188.100.000,00
487.940.000,00 372.100.000,00
Halaman 35 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
1.20.05.06.72.
Penyusunan Pelaporan Keuangan triwulan I dan Triwulan III SKPD tahun 2016 dan Rekonsiliasi Data SKPD
1.20.05.06.73.
Penyusunan Indikator Kinerja Utama
1.20.05.06.81.
Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan di Kab. Kapuas Hulu
1.20.05.17.
Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1.20.05.17.06.
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
12.365.000,00
65.153.000,00
-
77.518.000,00
3.420.000,00
8.352.000,00
-
11.772.000,00
19.800.000,00
28.420.000,00
-
48.220.000,00
1.247.614.000,00
5.052.436.000,00
-
6.300.050.000,00
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD TA. 2017
75.440.000,00
159.325.800,00
-
234.765.800,00
1.20.05.17.07.
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD TA. 2017
75.920.000,00
172.694.100,00
-
248.614.100,00
1.20.05.17.08.
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBDTA. 2016
74.960.000,00
301.055.000,00
-
376.015.000,00
1.20.05.17.09.
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2016
76.640.000,00
178.127.300,00
-
254.767.300,00
1.20.05.17.10.
Penyusunan Rancangan PERDA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA.2015
26.400.000,00
180.676.700,00
-
207.076.700,00
1.20.05.17.11.
Penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2015
24.300.000,00
164.393.200,00
-
188.693.200,00
1.20.05.17.18.
Penyempurnaan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD TA. 2016
15.660.000,00
85.840.000,00
-
101.500.000,00
1.20.05.17.19.
Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah
184.800.000,00
339.926.500,00
-
524.726.500,00
1.20.05.17.21.
Penyelesaian Akhir APBD Kabupaten Kabpuas Hulu Tahun Anggaran 2016
19.440.000,00
282.908.900,00
-
302.348.900,00
1.20.05.17.33.
Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
-
464.900.000,00
-
464.900.000,00
1.20.05.17.34.
Penunjang kegiatan bendahara umum daerah
-
249.573.000,00
-
249.573.000,00
1.20.05.17.35.
Penatausahaan aset daerah
307.333.000,00
-
471.933.000,00
1.20.05.17.40.
Pendampingan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah
-
174.724.000,00
-
174.724.000,00
1.20.05.17.41.
Sosialisasi peraturan Daerah tentang pajak Daerah
-
108.100.000,00
-
108.100.000,00
1.20.05.17.43.
Evaluasi, Pembinaan dan Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Belanja PPKD
-
340.937.000,00
-
340.937.000,00
1.20.05.17.44.
Penghapusan Aset/Barang Inventaris Milik Daerah
57.500.000,00
127.769.000,00
-
185.269.000,00
1.20.05.17.46.
Penaksiran dan Penilaian Harga Penjualan dan Penyewaan Aset Daerah
53.500.000,00
128.293.000,00
-
181.793.000,00
1.20.05.17.47.
Penyusunan LBMD Berbasis Aplikasi SIMBADA
186.992.500,00
-
186.992.500,00
1.20.05.17.48.
Penyusunan Pedoman Satuan Harga Barang dan Jasa
27.300.000,00
65.570.000,00
-
92.870.000,00
1.20.05.17.54.
Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
12.600.000,00
28.450.000,00
-
41.050.000,00
1.20.05.17.58.
Pendataan PBB Sektor Perkotaan dan perdesaan se-Kabupaten Kapuas Hulu
83.445.000,00
-
83.445.000,00
1.20.05.17.66.
Rekonsiliasi Data Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
123.750.000,00
108.390.000,00
-
232.140.000,00
1.20.05.17.67.
Penilaian Aset Daerah
72.000.000,00
260.288.000,00
-
332.288.000,00
1.20.05.17.69.
Pelelangan Aset Daerah
61.500.000,00
192.494.000,00
-
253.994.000,00
1.20.05.17.70.
Penagihan Kewajiban Perpajakan Daerah kepada Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu
29.700.000,00
225.700.000,00
-
255.400.000,00
1.20.05.17.72.
Penertiban Kewajiban perpajakan dan Retribusi Daerah di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu
29.700.000,00
99.250.000,00
-
128.950.000,00
1.20.05.17.73.
Percetakan Masalah SPPT, STTS dan DHKP PBB-P2 TA. 2016
41.904.000,00
35.280.000,00
-
77.184.000,00
1.20.05.18.
Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota
73.883.000,00
923.516.600,00
-
997.399.600,00
1.20.05.18.04.
Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan SKPD
10.184.000,00
62.027.000,00
-
72.211.000,00
164.600.000,00
-
-
Halaman 36 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
1.20.05.18.07.
Asistensi DPA SKPD TA. 2016
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
12.459.000,00
19.534.600,00
-
31.993.600,00
-
117.364.000,00
1.20.05.18.10.
Evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015
7.800.000,00
109.564.000,00
1.20.05.18.13.
Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD TA.2015
9.340.000,00
12.992.000,00
-
22.332.000,00
1.20.05.18.14.
Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah
16.150.000,00
343.347.000,00
-
359.497.000,00
1.20.05.18.16.
Bimbingan Teknis tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
17.950.000,00
343.347.000,00
-
361.297.000,00
1.20.05.18.17.
Rapat Koordinasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten
32.705.000,00
-
32.705.000,00
1.20.06.
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.20.06.01.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.06.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
21.600.000,00
-
21.600.000,00
1.20.06.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-
42.435.000,00
-
42.435.000,00
1.20.06.01.06.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
-
4.000.000,00
-
4.000.000,00
1.20.06.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
57.420.000,00
-
156.900.000,00
1.20.06.01.08.
Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor
-
15.700.000,00
-
15.700.000,00
1.20.06.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
107.508.500,00
-
107.508.500,00
1.20.06.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
43.000.000,00
-
43.000.000,00
1.20.06.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
21.500.000,00
-
21.500.000,00
1.20.06.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.20.06.01.14.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
4.800.000,00
-
4.800.000,00
1.20.06.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
18.000.000,00
-
18.000.000,00
1.20.06.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
175.200.000,00
-
175.200.000,00
1.20.06.01.18.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
555.500.000,00
-
555.500.000,00
1.20.06.01.19.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
-
159.593.000,00
-
159.593.000,00
1.20.06.01.31.
Penyusunan RKA dan DPA
16.097.500,00
-
20.657.500,00
1.20.06.01.36.
Penyediaan Jasa Pendukung Kantor
-
120.000.000,00
1.20.06.01.45.
Penataan Dokumen Kepagawaian PNSD Kabupaten Kapuas Hulu
114.592.500,00
-
209.632.500,00
1.20.06.01.66.
Penyediaan Jasa Publikasi
21.750.000,00
-
21.750.000,00
1.20.06.02.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
338.537.500,00
-
352.937.500,00
1.20.06.02.20.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
-
9.650.000,00
-
9.650.000,00
1.20.06.02.22.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
106.000.000,00
-
106.000.000,00
1.20.06.02.24.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
-
69.960.000,00
-
69.960.000,00
1.20.06.02.28.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor
-
73.100.000,00
-
73.100.000,00
1.20.06.02.49.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Graha Praja
79.827.500,00
-
94.227.500,00
1.20.06.03.
Peningkatan Disiplin Aparataur
-
69.000.000,00
-
69.000.000,00
-
29.900.000,00
1.141.907.000,00
8.994.093.000,00
397.000.000,00
10.533.000.000,00
327.030.000,00
1.389.796.500,00
397.000.000,00
2.113.826.500,00
99.480.000,00
7.950.000,00
4.560.000,00 120.000.000,00 95.040.000,00 14.400.000,00
14.400.000,00
11.100.000,00
-
397.000.000,00
416.050.000,00
1.20.06.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
-
29.900.000,00
1.20.06.03.05.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
-
39.100.000,00
-
39.100.000,00
1.20.06.06.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
34.759.000,00
53.516.500,00
-
88.275.500,00
1.20.06.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3.420.000,00
8.011.000,00
-
11.431.000,00
1.20.06.06.04.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
7.602.000,00
11.285.000,00
-
18.887.000,00
Halaman 37 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
1.20.06.06.05.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD
7.602.000,00
4.345.000,00
-
11.947.000,00
1.20.06.06.12.
Penyusunan RENSTRA SKPD
4.560.000,00
8.690.500,00
-
13.250.500,00
6.335.000,00
4.315.000,00
-
10.650.000,00
5.240.000,00
16.870.000,00
-
22.110.000,00
1.20.06.06.26.
Pendataan dan pengelolaan Aset SKPD
1.20.06.06.30.
Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan SKPD
1.20.06.43.
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
87.268.000,00
2.637.251.000,00
-
2.724.519.000,00
1.20.06.43.01.
Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah
16.468.000,00
218.415.000,00
-
234.883.000,00
1.20.06.43.02.
Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah
27.800.000,00
1.778.344.000,00
-
1.806.144.000,00
1.20.06.43.03.
Pendidikan dan pelatihan tugas teknis dan fungsi bagi PNS daerah
43.000.000,00
640.492.000,00
-
683.492.000,00
1.20.06.44.
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
678.450.000,00
4.505.991.500,00
-
5.184.441.500,00
1.20.06.44.01.
Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
117.350.000,00
1.113.904.000,00
-
1.231.254.000,00
242.864.000,00
800.253.500,00
-
1.043.117.500,00
33.300.000,00
358.191.800,00
-
391.491.800,00
270.272.800,00
-
270.272.800,00
102.212.000,00
285.720.500,00
-
387.932.500,00
20.700.000,00
306.634.000,00
-
327.334.000,00
1.20.06.44.02.
Seleksi penerimaan calon PNS
1.20.06.44.03.
Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
1.20.06.44.05.
Seleksi dan Pemberian bantuan Tugas Belajar
1.20.06.44.06.
Penyelenggaraan Mutasi Kenaikan Pangkat PNS dan Mutasi Lainnya
1.20.06.44.07.
Penyelenggaraan administrasi kepegawaian
1.20.06.44.09.
Pemutahiran data PNS
-
286.077.800,00
-
286.077.800,00
1.20.06.44.10.
Pemberian penghargaan Satya Lencana Karya Satya bagi PNS
-
132.465.000,00
-
132.465.000,00
1.20.06.44.11.
Penanganan kasus - kasus pelanggaran disiplin PNS
112.140.000,00
211.943.000,00
-
324.083.000,00
1.20.06.44.12.
Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN
2.500.000,00
49.680.100,00
-
52.180.100,00
1.20.06.44.15.
Pengambilan Data Biometrik KPE bagi PNS dan CPNS
6.750.000,00
3.801.000,00
-
10.551.000,00
1.20.06.44.16.
Penyelenggaraan Administrasi Pemberhentian dan Pensiun PNS
40.634.000,00
300.548.000,00
-
341.182.000,00
1.20.06.44.18.
Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
386.500.000,00
-
386.500.000,00
1.20.07.
INSPEKTORAT KABUPATEN
573.180.000,00
4.155.740.000,00
221.080.000,00
4.950.000.000,00
1.20.07.01.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
393.780.000,00
849.106.500,00
34.000.000,00
1.276.886.500,00
1.20.07.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
7.210.000,00
-
7.210.000,00
1.20.07.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-
110.840.000,00
-
110.840.000,00
1.20.07.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
-
283.980.000,00
1.20.07.01.08.
Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
1.20.07.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
-
11.600.000,00
-
11.600.000,00
-
77.931.000,00
-
-
283.980.000,00
-
1.20.07.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
77.931.000,00
1.20.07.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
45.910.000,00
-
45.910.000,00
1.20.07.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
4.000.000,00
-
4.000.000,00
1.20.07.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
3.600.000,00
30.000.000,00
33.600.000,00
1.20.07.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
7.200.000,00
4.000.000,00
11.200.000,00
1.20.07.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
61.432.000,00
-
61.432.000,00
1.20.07.01.18.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
446.689.000,00
-
446.689.000,00
1.20.07.01.19.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
-
62.479.500,00
-
62.479.500,00
1.20.07.01.31.
Penyusunan RKA dan DPA
-
5.215.000,00
-
5.215.000,00
-
109.800.000,00
1.20.07.01.36.
Penyediaan Jasa Pendukung Kantor
109.800.000,00
-
Halaman 38 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
1.20.07.02.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
1.20.07.02.05.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
-
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
120.000.000,00
187.080.000,00
307.080.000,00
-
120.500.000,00
120.500.000,00
-
66.580.000,00
66.580.000,00
1.20.07.02.22.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
1.20.07.02.24.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
-
120.000.000,00
-
120.000.000,00
1.20.07.05.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
355.270.000,00
-
355.270.000,00
1.20.07.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
355.270.000,00
-
355.270.000,00
-
16.705.000,00
1.20.07.06.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
16.705.000,00
1.20.07.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
-
8.352.500,00
-
8.352.500,00
1.20.07.06.16.
Penyusunan Standar Operasional Prosedur SKPD
-
8.352.500,00
-
8.352.500,00
1.20.07.20.
Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
2.814.658.500,00
-
2.994.058.500,00
1.20.07.20.01.
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
-
2.513.230.000,00
-
2.513.230.000,00
1.20.07.20.02.
Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
1.20.07.20.03.
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
-
64.065.000,00
-
64.065.000,00
1.20.07.20.27.
Penyampaian Berkas LP2P
73.800.000,00
76.598.500,00
-
150.398.500,00
1.20.07.20.37.
Tim Penerima Pengaduan ( Whistle Blower )
41.400.000,00
7.500.000,00
-
48.900.000,00
1.20.07.20.38.
Monitoring dan Evaluasi LHKASN
64.200.000,00
103.265.000,00
-
167.465.000,00
1.20.08.
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
138.565.000,00
1.584.629.000,00
64.350.000,00
1.787.544.000,00
1.20.08.01.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
127.520.000,00
1.009.981.000,00
64.350.000,00
1.201.851.000,00
179.400.000,00
1.20.08.01.01.
-
3.425.000,00
-
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20.08.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3.425.000,00
-
14.400.000,00
-
14.400.000,00
1.20.08.01.06.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
-
11.500.000,00
-
11.500.000,00
1.20.08.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
45.480.000,00
-
45.480.000,00
1.20.08.01.08.
Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor
40.800.000,00
978.100,00
-
41.778.100,00
1.20.08.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
-
7.800.000,00
-
1.20.08.01.10.
7.800.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
8.007.000,00
-
8.007.000,00
1.20.08.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
10.270.000,00
-
10.270.000,00
1.20.08.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
4.392.900,00
1.20.08.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
1.20.08.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
77.080.000,00
-
77.080.000,00
1.20.08.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
62.108.000,00
-
62.108.000,00
1.20.08.01.18.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
531.640.000,00
-
531.640.000,00
1.20.08.01.19.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
-
235.500.000,00
-
235.500.000,00
1.20.08.01.31.
Penyusunan RKA dan DPA
5.240.000,00
8.890.000,00
-
14.130.000,00
1.20.08.01.36.
Penyediaan Jasa Pendukung Kantor
36.000.000,00
21.490.000,00
-
57.490.000,00
1.20.08.01.66.
Penyediaan Jasa Publikasi
12.500.000,00
-
12.500.000,00
1.20.08.02.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.300.000,00
328.800.000,00
-
331.100.000,00
1.20.08.02.22.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.300.000,00
222.000.000,00
-
224.300.000,00
1.20.08.02.24.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
-
106.800.000,00
-
106.800.000,00
1.20.08.03.
Peningkatan Disiplin Aparataur
-
31.500.000,00
-
31.500.000,00
-
-
-
20.000.000,00
24.392.900,00
44.350.000,00
44.350.000,00
Halaman 39 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
1.20.08.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
-
17.850.000,00
-
17.850.000,00
1.20.08.03.05.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
-
13.650.000,00
-
13.650.000,00
1.20.08.05.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
202.200.000,00
-
202.200.000,00
1.20.08.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
202.200.000,00
-
202.200.000,00
8.745.000,00
12.148.000,00
-
20.893.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.895.000,00
7.873.000,00
-
13.768.000,00
1.20.08.06.04.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
2.850.000,00
4.275.000,00
-
7.125.000,00
1.20.09.
KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA
58.920.000,00
433.317.000,00
118.550.000,00
610.787.000,00
1.20.09.01.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
58.920.000,00
336.817.000,00
118.550.000,00
514.287.000,00
1.20.09.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
1.500.000,00
-
1.500.000,00
1.20.09.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-
7.400.000,00
-
7.400.000,00
1.20.09.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20.08.06.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.08.06.01.
-
46.920.000,00
5.712.500,00
-
17.712.500,00
-
8.000.000,00
-
8.000.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
16.493.200,00
-
16.493.200,00
1.20.09.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
8.276.300,00
-
8.276.300,00
1.20.09.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
3.619.000,00
-
3.619.000,00
1.20.09.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
2.000.000,00
1.20.09.01.14.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
1.000.000,00
-
1.000.000,00
1.20.09.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
1.200.000,00
-
1.200.000,00
1.20.09.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
29.720.000,00
-
29.720.000,00
1.20.09.01.18.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
1.20.09.01.19.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
-
161.816.000,00
-
161.816.000,00
1.20.09.01.20.
Pembinaan Kemasyarakatan
-
38.000.000,00
-
38.000.000,00
1.20.09.01.31.
Penyusunan RKA dan DPA
-
2.080.000,00
-
2.080.000,00
1.20.09.02.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
17.000.000,00
-
17.000.000,00
1.20.09.02.22.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
1.20.09.02.24.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
-
12.000.000,00
-
12.000.000,00
1.20.09.03.
Peningkatan Disiplin Aparataur
-
31.500.000,00
-
31.500.000,00
1.20.09.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
-
15.400.000,00
-
15.400.000,00
1.20.09.03.05.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
-
16.100.000,00
-
16.100.000,00
1.20.09.05.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
48.000.000,00
-
48.000.000,00
1.20.09.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
48.000.000,00
-
48.000.000,00
1.20.10.
KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN
154.335.000,00
505.948.000,00
55.990.000,00
716.273.000,00
1.20.10.01.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
140.307.000,00
413.609.000,00
38.250.000,00
592.166.000,00
1.20.10.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
2.340.000,00
-
2.340.000,00
1.20.10.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-
11.400.000,00
-
11.400.000,00
1.20.10.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
69.480.000,00
-
69.480.000,00
1.20.10.01.08.
Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor
28.800.000,00
3.216.000,00
-
32.016.000,00
1.20.10.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
6.850.000,00
-
6.850.000,00
1.20.09.01.08.
Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor
1.20.09.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
1.20.09.01.10.
46.920.000,00 12.000.000,00
-
-
-
118.550.000,00
120.550.000,00
Halaman 40 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
1.20.10.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
-
20.349.400,00
-
20.349.400,00
-
9.240.600,00
-
4.390.000,00
1.20.10.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
9.240.600,00
1.20.10.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
4.390.000,00
1.20.10.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
1.20.10.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
4.320.000,00
-
4.320.000,00
1.20.10.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
25.116.000,00
-
25.116.000,00
1.20.10.01.18.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
27.808.000,00
-
27.808.000,00
1.20.10.01.19.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
-
89.280.000,00
-
89.280.000,00
1.20.10.01.20.
Pembinaan Kemasyarakatan
-
136.538.000,00
-
136.538.000,00
-
21.927.000,00
-
38.250.000,00
38.250.000,00
1.20.10.01.23.
Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan / Kelurahan
5.436.000,00
16.491.000,00
1.20.10.01.31.
Penyusunan RKA dan DPA
4.956.000,00
2.793.000,00
-
7.749.000,00
1.20.10.01.36.
Penyediaan Jasa Pendukung Kantor
28.800.000,00
2.364.000,00
-
31.164.000,00
1.20.10.01.64.
Monitoring Pelaksanaan ADD
2.835.000,00
48.380.000,00
-
51.215.000,00
1.20.10.01.76.
Penyusunan Nominatif Pegawai dan DUK
-
2.733.000,00
-
2.733.000,00
1.20.10.02.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
26.595.000,00
1.20.10.02.05.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
-
1.20.10.02.24.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
-
26.595.000,00
-
26.595.000,00
1.20.10.03.
Peningkatan Disiplin Aparataur
-
20.700.000,00
-
20.700.000,00
1.20.10.03.05.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
-
20.700.000,00
-
20.700.000,00
1.20.10.05.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
25.942.000,00
-
25.942.000,00
1.20.10.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
25.942.000,00
-
25.942.000,00
1.20.10.06.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
14.028.000,00
19.102.000,00
-
33.130.000,00
1.20.10.06.04.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
4.578.000,00
3.285.000,00
-
7.863.000,00
1.20.10.06.12.
Penyusunan RENSTRA SKPD
4.725.000,00
3.278.000,00
-
8.003.000,00
1.20.10.06.46.
Penyelenggaraan Penyusunan Profil Kecamatan
4.725.000,00
12.539.000,00
-
17.264.000,00
1.20.11.
KECAMATAN BIKA
132.761.000,00
361.623.000,00
32.633.000,00
527.017.000,00
1.20.11.01.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
125.705.000,00
329.946.000,00
32.633.000,00
488.284.000,00
1.20.11.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
4.200.000,00
-
4.200.000,00
1.20.11.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-
8.400.000,00
-
8.400.000,00
1.20.11.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
-
44.335.000,00
17.740.000,00
17.740.000,00
-
50.580.000,00
-
4.380.000,00
-
4.380.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
11.961.000,00
-
11.961.000,00
1.20.11.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
3.150.000,00
-
3.150.000,00
1.20.11.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.20.11.01.14.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.20.11.01.08.
Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor
1.20.11.01.10.
50.580.000,00
2.300.000,00
-
17.740.000,00
-
32.633.000,00
34.933.000,00
-
1.350.000,00
-
1.350.000,00
-
45.600.000,00
1.20.11.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
45.600.000,00
1.20.11.01.18.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
46.870.000,00
-
46.870.000,00
1.20.11.01.19.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
-
60.000.000,00
-
60.000.000,00
1.20.11.01.20.
Pembinaan Kemasyarakatan
-
117.100.000,00
-
117.100.000,00
1.20.11.01.23.
Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan / Kelurahan
2.300.000,00
5.580.000,00
-
7.880.000,00
1.20.11.01.31.
Penyusunan RKA dan DPA
3.925.000,00
3.655.000,00
-
7.580.000,00
Halaman 41 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
1.20.11.01.36.
Penyediaan Jasa Pendukung Kantor
66.600.000,00
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5 -
-
66.600.000,00
-
17.700.000,00
1.20.11.01.64.
Monitoring Pelaksanaan ADD
-
17.700.000,00
1.20.11.02.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
1.20.11.02.24.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
1.20.11.03.
Peningkatan Disiplin Aparataur
-
10.117.000,00
-
10.117.000,00
1.20.11.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
-
10.117.000,00
-
10.117.000,00
1.20.11.06.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
7.056.000,00
6.560.000,00
-
13.616.000,00
1.20.11.06.04.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
3.528.000,00
3.280.000,00
-
6.808.000,00
1.20.11.06.12.
Penyusunan RENSTRA SKPD
3.528.000,00
3.280.000,00
-
6.808.000,00
1.20.12.
KECAMATAN KALIS
108.180.000,00
437.616.000,00
17.600.000,00
563.396.000,00
1.20.12.01.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
108.180.000,00
307.216.000,00
17.600.000,00
432.996.000,00
1.20.12.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
1.796.000,00
-
1.796.000,00
1.20.12.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-
6.460.000,00
-
6.460.000,00
1.20.12.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
-
61.380.000,00
1.20.12.01.08.
Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor
-
3.000.000,00
-
3.000.000,00
1.20.12.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
1.20.12.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
1.20.12.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
4.000.000,00
-
4.000.000,00
1.20.12.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
2.000.000,00
-
2.000.000,00
1.20.12.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
1.20.12.01.14.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
2.040.000,00
-
2.040.000,00
1.20.12.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
40.000.000,00
-
40.000.000,00
1.20.12.01.18.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
37.000.000,00
-
37.000.000,00
1.20.12.01.19.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
1.20.12.01.20.
Pembinaan Kemasyarakatan
-
127.220.000,00
-
127.220.000,00
-
7.200.000,00
-
1.500.000,00
-
46.800.000,00
61.380.000,00
-
-
17.600.000,00
17.600.000,00
1.20.12.01.23.
Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan / Kelurahan
-
7.200.000,00
1.20.12.01.31.
Penyusunan RKA dan DPA
-
1.500.000,00
1.20.12.01.36.
Penyediaan Jasa Pendukung Kantor
1.20.12.01.64.
Monitoring Pelaksanaan ADD
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
1.20.12.02.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
14.500.000,00
-
14.500.000,00
1.20.12.02.24.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
-
14.500.000,00
-
14.500.000,00
1.20.12.03.
Peningkatan Disiplin Aparataur
-
42.900.000,00
-
42.900.000,00
1.20.12.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
-
23.520.000,00
-
23.520.000,00
1.20.12.03.05.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
-
19.380.000,00
-
19.380.000,00
1.20.12.05.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
70.000.000,00
-
70.000.000,00
1.20.12.05.03.
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan
-
70.000.000,00
-
70.000.000,00
1.20.12.06.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
3.000.000,00
-
3.000.000,00
1.20.12.06.04.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
-
3.000.000,00
-
3.000.000,00
1.20.13.
KECAMATAN EMBALOH HILIR
95.770.000,00
370.560.000,00
92.650.000,00
558.980.000,00
1.20.13.01.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
93.358.000,00
331.430.000,00
92.650.000,00
517.438.000,00
46.800.000,00
-
Halaman 42 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
1.20.13.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
-
1.660.000,00
-
1.660.000,00
-
13.200.000,00
-
1.000.000,00
-
55.920.000,00
1.20.13.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-
13.200.000,00
1.20.13.01.06.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
-
1.000.000,00
1.20.13.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20.13.01.08.
Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor
-
3.016.000,00
-
3.016.000,00
1.20.13.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
1.20.13.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
16.000.000,00
-
16.000.000,00
1.20.13.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
4.317.000,00
-
4.317.000,00
1.20.13.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
3.350.000,00
-
3.350.000,00
1.20.13.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
1.20.13.01.14.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
13.220.000,00
1.20.13.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
2.100.000,00
-
2.100.000,00
1.20.13.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
17.910.000,00
-
17.910.000,00
1.20.13.01.18.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
21.182.000,00
-
21.182.000,00
1.20.13.01.19.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
-
68.520.000,00
-
68.520.000,00
1.20.13.01.20.
Pembinaan Kemasyarakatan
-
140.720.000,00
-
140.720.000,00
1.20.13.01.23.
Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan / Kelurahan
3.078.000,00
5.195.000,00
-
8.273.000,00
1.20.13.01.31.
Penyusunan RKA dan DPA
1.960.000,00
1.040.000,00
-
3.000.000,00
1.20.13.01.36.
Penyediaan Jasa Pendukung Kantor
32.400.000,00
500.000,00
-
32.900.000,00
1.20.13.01.64.
Monitoring Pelaksanaan ADD
-
13.500.000,00
-
13.500.000,00
1.20.13.02.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
36.920.000,00
-
36.920.000,00
1.20.13.02.21.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
-
20.000.000,00
55.920.000,00
-
-
57.000.000,00
57.000.000,00
35.650.000,00
48.870.000,00
1.20.13.02.22.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
20.000.000,00
1.20.13.02.24.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
-
11.920.000,00
-
11.920.000,00
1.20.13.06.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.412.000,00
2.210.000,00
-
4.622.000,00
1.20.13.06.03.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran SKPD
1.206.000,00
1.105.000,00
-
2.311.000,00
1.20.13.06.04.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.206.000,00
1.105.000,00
-
2.311.000,00
1.20.14.
KECAMATAN EMBALOH HULU
102.900.000,00
392.871.000,00
53.000.000,00
548.771.000,00
1.20.14.01.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
102.900.000,00
330.311.000,00
18.000.000,00
451.211.000,00
1.20.14.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
2.000.000,00
-
2.000.000,00
1.20.14.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-
2.500.000,00
-
2.500.000,00
1.20.14.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
66.900.000,00
-
66.900.000,00
1.20.14.01.08.
Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor
36.000.000,00
2.000.000,00
-
38.000.000,00
1.20.14.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
-
3.000.000,00
-
3.000.000,00
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
-
3.071.000,00
-
2.000.000,00
1.20.14.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
1.20.14.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
3.071.000,00
1.20.14.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
2.000.000,00
1.20.14.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
1.20.14.01.14.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
2.400.000,00
-
2.400.000,00
-
50.400.000,00
-
50.400.000,00
1.20.14.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
18.000.000,00
18.000.000,00
Halaman 43 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
1.20.14.01.18.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
35.000.000,00
-
35.000.000,00
1.20.14.01.19.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
-
95.000.000,00
-
95.000.000,00
1.20.14.01.20.
Pembinaan Kemasyarakatan
-
74.000.000,00
-
74.000.000,00
1.20.14.01.23.
Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan / Kelurahan
-
5.750.000,00
-
5.750.000,00
1.20.14.01.31.
Penyusunan RKA dan DPA
-
3.000.000,00
-
3.000.000,00
1.20.14.01.64.
Monitoring Pelaksanaan ADD
-
35.190.000,00
-
35.190.000,00
1.20.14.02.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
22.000.000,00
1.20.14.02.05.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
-
1.20.14.02.24.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
-
22.000.000,00
-
22.000.000,00
1.20.14.05.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
35.000.000,00
-
35.000.000,00
1.20.14.05.03.
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan
-
35.000.000,00
-
35.000.000,00
1.20.14.06.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
5.560.000,00
-
5.560.000,00
1.20.14.06.04.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
-
5.560.000,00
-
5.560.000,00
1.20.15.
KECAMATAN BUNUT HILIR
72.130.000,00
393.512.000,00
104.740.000,00
570.382.000,00
1.20.15.01.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
65.130.000,00
262.042.000,00
104.740.000,00
431.912.000,00
1.20.15.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
240.000,00
-
240.000,00
1.20.15.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-
6.000.000,00
-
6.000.000,00
1.20.15.01.06.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
-
1.750.000,00
-
1.750.000,00
1.20.15.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
-
64.080.000,00
-
1.370.000,00
64.080.000,00
-
-
35.000.000,00
57.000.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
1.20.15.01.08.
Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor
-
1.370.000,00
1.20.15.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
14.642.000,00
-
14.642.000,00
1.20.15.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
3.688.000,00
-
3.688.000,00
1.20.15.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
6.340.000,00
-
6.340.000,00
1.20.15.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
1.20.15.01.14.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
3.600.000,00
1.20.15.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
22.655.000,00
-
22.655.000,00
1.20.15.01.18.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
16.000.000,00
-
16.000.000,00
1.20.15.01.19.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
-
94.630.000,00
-
94.630.000,00
1.20.15.01.20.
Pembinaan Kemasyarakatan
-
44.732.000,00
-
44.732.000,00
1.20.15.01.31.
Penyusunan RKA dan DPA
2.220.000,00
-
3.270.000,00
1.20.15.01.64.
Monitoring Pelaksanaan ADD
-
44.175.000,00
-
44.175.000,00
1.20.15.02.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
80.220.000,00
-
80.220.000,00
1.20.15.02.20.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
-
9.425.000,00
-
9.425.000,00
1.20.15.02.22.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
6.195.000,00
-
6.195.000,00
1.20.15.02.24.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
-
57.450.000,00
-
57.450.000,00
1.20.15.02.29.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
-
7.150.000,00
-
7.150.000,00
1.20.15.03.
Peningkatan Disiplin Aparataur
-
11.550.000,00
-
11.550.000,00
1.20.15.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
-
11.550.000,00
-
11.550.000,00
1.20.15.05.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
28.500.000,00
-
28.500.000,00
1.20.15.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
28.500.000,00
-
28.500.000,00
1.050.000,00
-
74.000.000,00
74.000.000,00
30.740.000,00
34.340.000,00
Halaman 44 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
1.20.15.06.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
7.000.000,00
11.200.000,00
-
18.200.000,00
1.20.15.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4.000.000,00
5.250.000,00
-
9.250.000,00
1.20.15.06.03.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran SKPD
1.500.000,00
1.800.000,00
-
3.300.000,00
1.20.15.06.04.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.500.000,00
4.150.000,00
-
5.650.000,00
1.20.16.
KECAMATAN BOYAN TANJUNG
68.900.000,00
440.198.000,00
60.100.000,00
569.198.000,00
1.20.16.01.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
62.300.000,00
324.850.000,00
60.100.000,00
447.250.000,00
1.20.16.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
2.000.000,00
-
2.000.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-
7.800.000,00
-
7.800.000,00
1.20.16.01.06.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
-
1.050.000,00
-
1.050.000,00
1.20.16.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
-
43.800.000,00
1.20.16.01.08.
Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor
-
6.000.000,00
-
6.000.000,00
1.20.16.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
-
6.000.000,00
-
6.000.000,00
-
12.000.000,00
-
12.000.000,00
-
8.000.000,00
-
6.000.000,00
1.20.16.01.02.
1.20.16.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
43.800.000,00
-
1.20.16.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
8.000.000,00
1.20.16.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
6.000.000,00
1.20.16.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.20.16.01.14.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.500.000,00
-
60.100.000,00
61.600.000,00
-
8.000.000,00
-
8.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
2.000.000,00
-
2.000.000,00
1.20.16.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
24.000.000,00
-
24.000.000,00
1.20.16.01.18.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
40.000.000,00
-
40.000.000,00
1.20.16.01.19.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
-
90.000.000,00
-
90.000.000,00
1.20.16.01.20.
Pembinaan Kemasyarakatan
-
94.500.000,00
-
94.500.000,00
-
5.000.000,00
-
7.500.000,00
-
12.000.000,00
1.20.16.01.15.
1.20.16.01.23.
Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan / Kelurahan
2.000.000,00
3.000.000,00
1.20.16.01.31.
Penyusunan RKA dan DPA
3.000.000,00
4.500.000,00
1.20.16.01.36.
Penyediaan Jasa Pendukung Kantor
1.20.16.01.64.
Monitoring Pelaksanaan ADD
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
1.20.16.02.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
44.000.000,00
-
44.000.000,00
1.20.16.02.21.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
1.20.16.02.22.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
1.20.16.02.24.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
-
14.000.000,00
-
14.000.000,00
1.20.16.03.
Peningkatan Disiplin Aparataur
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
1.20.16.03.05.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
1.20.16.05.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
50.400.000,00
-
50.400.000,00
1.20.16.05.03.
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan
-
50.400.000,00
-
50.400.000,00
1.20.16.06.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6.600.000,00
10.948.000,00
-
17.548.000,00
1.20.16.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.000.000,00
2.750.000,00
-
4.750.000,00
1.20.16.06.03.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran SKPD
1.600.000,00
1.450.000,00
-
3.050.000,00
1.20.16.06.04.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.500.000,00
5.248.000,00
-
6.748.000,00
12.000.000,00
-
Halaman 45 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
1.20.16.06.05.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD
1.20.17.
KECAMATAN BUNUT HULU
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
1.500.000,00
1.500.000,00
98.760.000,00
561.565.000,00
16.000.000,00
676.325.000,00
98.760.000,00
472.522.000,00
16.000.000,00
587.282.000,00
1.20.17.01.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.17.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20.17.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20.17.01.06.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
1.20.17.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20.17.01.08.
Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor
-
1.20.17.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
1.20.17.01.10.
-
3.000.000,00
-
3.840.000,00
-
3.840.000,00
-
12.600.000,00
-
12.600.000,00
-
1.000.000,00
-
1.000.000,00
-
62.760.000,00
4.000.000,00
-
4.000.000,00
-
7.200.000,00
-
7.200.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
14.348.000,00
-
14.348.000,00
1.20.17.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
6.600.000,00
-
6.600.000,00
1.20.17.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
3.000.000,00
-
3.000.000,00
1.20.17.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
1.20.17.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
2.400.000,00
-
2.400.000,00
1.20.17.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
1.20.17.01.18.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
30.660.000,00
-
30.660.000,00
1.20.17.01.19.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
-
85.580.000,00
-
85.580.000,00
1.20.17.01.20.
Pembinaan Kemasyarakatan
-
241.920.000,00
-
241.920.000,00
1.20.17.01.23.
Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan / Kelurahan
-
4.400.000,00
-
4.400.000,00
1.20.17.01.31.
Penyusunan RKA dan DPA
-
4.600.000,00
-
4.600.000,00
1.20.17.01.36.
Penyediaan Jasa Pendukung Kantor
1.200.000,00
-
37.200.000,00
1.20.17.01.64.
Monitoring Pelaksanaan ADD
-
19.174.000,00
-
19.174.000,00
1.20.17.02.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
26.943.000,00
-
26.943.000,00
1.20.17.02.20.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
-
7.600.000,00
-
7.600.000,00
1.20.17.02.22.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
8.610.000,00
-
8.610.000,00
1.20.17.02.24.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
-
10.733.000,00
-
10.733.000,00
1.20.17.03.
Peningkatan Disiplin Aparataur
-
25.200.000,00
-
25.200.000,00
-
16.800.000,00
62.760.000,00
36.000.000,00
-
-
16.000.000,00
16.000.000,00
1.20.17.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
-
16.800.000,00
1.20.17.03.05.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
-
8.400.000,00
-
8.400.000,00
1.20.17.05.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
31.500.000,00
-
31.500.000,00
1.20.17.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
31.500.000,00
-
31.500.000,00
1.20.17.06.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
5.400.000,00
-
5.400.000,00
1.20.17.06.04.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
-
5.400.000,00
-
5.400.000,00
1.20.18.
KECAMATAN MENTEBAH
127.480.000,00
345.585.000,00
45.722.000,00
518.787.000,00
1.20.18.01.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
127.480.000,00
281.068.000,00
45.722.000,00
454.270.000,00
1.20.18.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
600.000,00
-
600.000,00
1.20.18.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-
5.490.000,00
-
5.490.000,00
1.20.18.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
-
71.580.000,00
1.20.18.01.08.
Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor
-
2.692.000,00
-
2.692.000,00
1.20.18.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
14.794.000,00
-
14.794.000,00
71.580.000,00
-
Halaman 46 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
1.20.18.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
1.20.18.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
3.790.000,00
-
3.790.000,00
1.20.18.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
1.20.18.01.14.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
2.280.000,00
-
2.280.000,00
1.20.18.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
1.440.000,00
-
1.440.000,00
1.20.18.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
26.668.000,00
-
26.668.000,00
-
16.180.000,00
-
45.722.000,00
45.722.000,00
1.20.18.01.18.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
16.180.000,00
1.20.18.01.19.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
-
54.820.000,00
-
54.820.000,00
1.20.18.01.20.
Pembinaan Kemasyarakatan
-
115.432.000,00
-
115.432.000,00
1.20.18.01.23.
Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan / Kelurahan
-
12.770.000,00
-
12.770.000,00
1.20.18.01.31.
Penyusunan RKA dan DPA
-
1.366.000,00
-
1.366.000,00
28.800.000,00
120.000,00
-
28.920.000,00
27.100.000,00
12.626.000,00
-
39.726.000,00
1.20.18.01.36.
Penyediaan Jasa Pendukung Kantor
1.20.18.01.64.
Monitoring Pelaksanaan ADD
1.20.18.02.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
30.460.000,00
-
30.460.000,00
1.20.18.02.21.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
-
5.500.000,00
-
5.500.000,00
1.20.18.02.22.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
6.700.000,00
-
6.700.000,00
1.20.18.02.24.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
-
12.760.000,00
-
12.760.000,00
1.20.18.02.28.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor
-
5.500.000,00
-
5.500.000,00
1.20.18.03.
Peningkatan Disiplin Aparataur
-
32.057.000,00
-
32.057.000,00
1.20.18.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
-
32.057.000,00
-
32.057.000,00
1.20.18.06.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
2.000.000,00
-
2.000.000,00
1.20.18.06.04.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
-
2.000.000,00
-
2.000.000,00
1.20.19.
KECAMATAN JONGKONG
1.20.19.01.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.19.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20.19.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20.19.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20.19.01.08.
Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor
1.20.19.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
1.20.19.01.10.
132.780.000,00
568.071.000,00
267.300.000,00
968.151.000,00
132.780.000,00
296.446.000,00
242.300.000,00
671.526.000,00
-
1.800.000,00
-
1.800.000,00
-
6.000.000,00
-
6.000.000,00
-
61.380.000,00
3.011.000,00
-
9.011.000,00
-
9.000.000,00
-
9.000.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
13.250.000,00
-
13.250.000,00
1.20.19.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
5.409.000,00
-
5.409.000,00
1.20.19.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
2.100.000,00
-
2.100.000,00
1.20.19.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
1.20.19.01.14.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
1.200.000,00
-
1.200.000,00
1.20.19.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
29.956.000,00
-
29.956.000,00
-
21.520.000,00
61.380.000,00 6.000.000,00
-
-
64.700.000,00
64.700.000,00
1.20.19.01.18.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
21.520.000,00
1.20.19.01.19.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
-
65.000.000,00
-
65.000.000,00
1.20.19.01.20.
Pembinaan Kemasyarakatan
-
42.200.000,00
-
42.200.000,00
1.20.19.01.23.
Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan / Kelurahan
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
1.20.19.01.31.
Penyusunan RKA dan DPA
-
2.350.000,00
-
2.350.000,00
-
30.150.000,00
-
30.150.000,00
1.20.19.01.64.
Monitoring Pelaksanaan ADD
Halaman 47 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
1.20.19.01.80.
Optimalisasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
1.20.19.02.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
1.20.19.02.05.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
-
1.20.19.02.22.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
16.650.000,00
-
16.650.000,00
1.20.19.02.24.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
-
27.825.000,00
-
27.825.000,00
1.20.19.02.28.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor
-
2.000.000,00
-
2.000.000,00
1.20.19.02.42.
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
-
150.000.000,00
-
150.000.000,00
1.20.19.03.
Peningkatan Disiplin Aparataur
-
27.150.000,00
-
27.150.000,00
1.20.19.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
-
16.100.000,00
-
16.100.000,00
1.20.19.03.05.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
-
11.050.000,00
-
11.050.000,00
1.20.19.05.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
48.000.000,00
-
48.000.000,00
1.20.19.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
48.000.000,00
-
48.000.000,00
1.20.20.
KECAMATAN PENGKADAN
102.180.000,00
413.916.000,00
51.200.000,00
567.296.000,00
1.20.20.01.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
102.180.000,00
350.311.000,00
51.200.000,00
503.691.000,00
1.20.20.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
1.440.000,00
-
1.440.000,00
1.20.20.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-
6.240.000,00
-
6.240.000,00
1.20.20.01.06.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
-
910.000,00
-
910.000,00
1.20.20.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
-
60.780.000,00
1.20.20.01.08.
Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor
-
4.603.000,00
-
4.603.000,00
1.20.20.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
1.20.20.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
18.088.000,00
-
18.088.000,00
1.20.20.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
3.700.000,00
-
3.700.000,00
1.20.20.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
3.610.000,00
-
3.610.000,00
1.20.20.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
1.20.20.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
34.000.000,00
-
34.000.000,00
1.20.20.01.18.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
1.20.20.01.19.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
-
85.000.000,00
-
85.000.000,00
1.20.20.01.20.
Pembinaan Kemasyarakatan
-
142.030.000,00
-
142.030.000,00
1.20.20.01.23.
Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan / Kelurahan
-
3.600.000,00
-
3.600.000,00
1.20.20.01.31.
Penyusunan RKA dan DPA
-
1.640.000,00
-
1.640.000,00
1.20.20.01.36.
Penyediaan Jasa Pendukung Kantor
1.20.20.01.64.
Monitoring Pelaksanaan ADD
65.400.000,00
60.780.000,00
58.500.000,00
177.600.000,00
301.500.000,00
196.475.000,00
25.000.000,00
221.475.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
-
-
-
51.200.000,00
51.200.000,00
500.000,00
-
41.900.000,00
-
19.950.000,00
-
19.950.000,00
-
19.135.000,00
41.400.000,00
1.20.20.02.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
19.135.000,00
1.20.20.02.19.
Penyediaan Sarana Pendukung Gedung Kantor
-
7.500.000,00
-
7.500.000,00
1.20.20.02.24.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
-
11.635.000,00
-
11.635.000,00
1.20.20.03.
Peningkatan Disiplin Aparataur
-
7.500.000,00
-
7.500.000,00
-
7.500.000,00
1.20.20.03.05.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
-
7.500.000,00
1.20.20.05.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
32.000.000,00
-
32.000.000,00
1.20.20.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
32.000.000,00
-
32.000.000,00
1.20.20.06.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
4.970.000,00
-
4.970.000,00
Halaman 48 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
1.20.20.06.03.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran SKPD
-
2.400.000,00
-
2.400.000,00
1.20.20.06.04.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
-
2.570.000,00
-
2.570.000,00
1.20.21.
KECAMATAN HULU GURUNG
67.560.000,00
390.304.000,00
112.500.000,00
570.364.000,00
1.20.21.01.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
67.560.000,00
313.049.000,00
92.000.000,00
472.609.000,00
1.20.21.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
2.160.000,00
-
2.160.000,00
1.20.21.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-
10.200.000,00
-
10.200.000,00
1.20.21.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
-
67.560.000,00
1.20.21.01.08.
Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor
-
7.000.000,00
-
7.000.000,00
1.20.21.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
-
18.000.000,00
-
18.000.000,00
1.20.21.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
20.224.000,00
-
20.224.000,00
1.20.21.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
7.360.000,00
-
7.360.000,00
1.20.21.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
1.20.21.01.14.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
3.240.000,00
-
3.240.000,00
1.20.21.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
27.600.000,00
-
27.600.000,00
1.20.21.01.18.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
21.875.000,00
-
21.875.000,00
1.20.21.01.19.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
-
81.900.000,00
-
81.900.000,00
1.20.21.01.20.
Pembinaan Kemasyarakatan
-
111.900.000,00
-
111.900.000,00
-
1.590.000,00
-
1.590.000,00
32.760.000,00
1.20.21.01.31.
Penyusunan RKA dan DPA
67.560.000,00
-
-
92.000.000,00
92.000.000,00
1.20.21.02.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
1.20.21.02.05.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
-
1.20.21.02.20.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
-
6.500.000,00
-
6.500.000,00
1.20.21.02.22.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
6.500.000,00
-
6.500.000,00
1.20.21.02.24.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
-
19.760.000,00
-
19.760.000,00
1.20.21.05.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
25.500.000,00
-
25.500.000,00
1.20.21.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
25.500.000,00
-
25.500.000,00
1.20.21.06.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
18.995.000,00
-
18.995.000,00
1.20.21.06.03.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran SKPD
-
9.465.000,00
-
9.465.000,00
1.20.21.06.04.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
-
9.530.000,00
-
9.530.000,00
1.20.22.
KECAMATAN SELIMBAU
86.580.000,00
426.851.000,00
125.200.000,00
638.631.000,00
1.20.22.01.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
86.580.000,00
378.911.000,00
73.200.000,00
538.691.000,00
1.20.22.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
1.719.000,00
-
1.719.000,00
1.20.22.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-
13.200.000,00
-
13.200.000,00
1.20.22.01.06.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
-
1.000.000,00
-
1.000.000,00
1.20.22.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
-
53.260.000,00
20.500.000,00
20.500.000,00
-
64.980.000,00
-
1.860.000,00
-
1.860.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
18.592.500,00
-
18.592.500,00
1.20.22.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
4.200.000,00
-
4.200.000,00
1.20.22.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
3.140.000,00
-
3.140.000,00
1.20.22.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
1.20.22.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
1.20.22.01.08.
Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor
1.20.22.01.10.
64.980.000,00
-
20.500.000,00
32.000.000,00
73.200.000,00 -
73.200.000,00 32.000.000,00
Halaman 49 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
1.20.22.01.18.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
1.20.22.01.19.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
-
99.600.000,00
-
99.600.000,00
1.20.22.01.20.
Pembinaan Kemasyarakatan
-
157.000.000,00
-
157.000.000,00
1.20.22.01.23.
Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan / Kelurahan
-
4.530.000,00
-
4.530.000,00
1.20.22.01.36.
Penyediaan Jasa Pendukung Kantor
-
15.600.000,00
-
33.069.500,00
15.600.000,00
-
1.20.22.01.64.
Monitoring Pelaksanaan ADD
1.20.22.02.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
1.20.22.02.05.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
-
1.20.22.02.22.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
1.20.22.02.24.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
-
17.100.000,00
-
17.100.000,00
1.20.22.03.
Peningkatan Disiplin Aparataur
-
15.840.000,00
-
15.840.000,00
1.20.22.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
-
13.200.000,00
-
13.200.000,00
1.20.22.03.05.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
-
2.640.000,00
-
2.640.000,00
1.20.23.
KECAMATAN BADAU
128.980.000,00
532.807.000,00
258.331.000,00
920.118.000,00
1.20.23.01.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
128.980.000,00
445.047.000,00
188.350.000,00
762.377.000,00
1.20.23.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
1.20.23.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-
16.400.000,00
-
16.400.000,00
1.20.23.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
-
64.680.000,00
1.20.23.01.08.
Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor
-
5.772.000,00
-
5.772.000,00
1.20.23.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
-
10.500.000,00
-
10.500.000,00
1.20.23.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
16.327.500,00
-
16.327.500,00
1.20.23.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
8.700.000,00
-
8.700.000,00
1.20.23.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
6.096.000,00
-
6.096.000,00
1.20.23.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
-
19.950.000,00
19.950.000,00
1.20.23.01.14.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
-
3.500.000,00
3.500.000,00
1.20.23.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
56.000.000,00
-
56.000.000,00
1.20.23.01.18.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
78.000.000,00
-
78.000.000,00
1.20.23.01.19.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
-
77.000.000,00
-
77.000.000,00
1.20.23.01.20.
Pembinaan Kemasyarakatan
-
100.140.000,00
-
100.140.000,00
1.20.23.01.23.
Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan / Kelurahan
-
4.642.500,00
-
4.642.500,00
1.20.23.01.36.
Penyediaan Jasa Pendukung Kantor
-
37.800.000,00
1.20.23.01.64.
Monitoring Pelaksanaan ADD
-
12.000.000,00
1.20.23.01.80.
Optimalisasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
1.20.23.02.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
1.20.23.02.08.
Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
-
1.20.23.02.22.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
1.20.23.02.24.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
-
21.760.000,00
-
21.760.000,00
1.20.23.03.
Peningkatan Disiplin Aparataur
-
33.000.000,00
-
33.000.000,00
1.20.23.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
-
22.500.000,00
-
22.500.000,00
1.20.23.03.05.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
-
10.500.000,00
-
10.500.000,00
6.000.000,00
64.680.000,00
37.800.000,00 26.500.000,00
27.069.500,00 32.100.000,00 -
-
12.000.000,00
52.000.000,00
84.100.000,00
52.000.000,00
52.000.000,00
48.469.000,00
164.900.000,00
239.869.000,00
21.760.000,00
69.981.000,00
91.741.000,00
-
9.850.000,00
9.850.000,00
-
60.131.000,00
60.131.000,00
Halaman 50 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
1.20.23.05.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
33.000.000,00
-
33.000.000,00
1.20.23.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
33.000.000,00
-
33.000.000,00
1.20.24.
114.630.000,00
362.984.000,00
48.500.000,00
KECAMATAN BATANG LUPAR
1.20.24.01.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
526.114.000,00
114.630.000,00
286.495.400,00
48.500.000,00
1.20.24.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
1.800.000,00
-
449.625.400,00 1.800.000,00
1.20.24.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-
3.000.000,00
-
3.000.000,00
1.20.24.01.06.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
-
500.000,00
-
500.000,00
1.20.24.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
-
62.280.000,00
1.20.24.01.08.
Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor
-
6.000.000,00
-
6.000.000,00
1.20.24.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
-
7.275.000,00
-
7.275.000,00
1.20.24.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
27.847.200,00
-
27.847.200,00
1.20.24.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
2.984.000,00
-
2.984.000,00
1.20.24.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
6.808.000,00
-
6.808.000,00
1.20.24.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
1.20.24.01.14.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
1.800.000,00
-
1.800.000,00
1.20.24.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
16.200.000,00
-
16.200.000,00
1.20.24.01.18.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
44.178.800,00
-
44.178.800,00
1.20.24.01.19.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
-
49.094.000,00
-
49.094.000,00
1.20.24.01.20.
Pembinaan Kemasyarakatan
-
83.598.000,00
-
83.598.000,00
3.951.200,00
-
7.101.200,00
-
21.000.000,00
31.459.200,00
-
59.659.200,00
62.280.000,00
-
-
48.500.000,00
48.500.000,00
1.20.24.01.23.
Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan / Kelurahan
1.20.24.01.36.
Penyediaan Jasa Pendukung Kantor
21.000.000,00
1.20.24.01.64.
Monitoring Pelaksanaan ADD
28.200.000,00
1.20.24.02.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
44.688.600,00
-
44.688.600,00
1.20.24.02.20.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
1.20.24.02.24.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
-
14.688.600,00
-
14.688.600,00
1.20.24.05.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
31.800.000,00
-
31.800.000,00
1.20.24.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
31.800.000,00
-
31.800.000,00
1.20.25.
KECAMATAN EMPANANG
99.320.000,00
375.387.000,00
37.000.000,00
511.707.000,00
1.20.25.01.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
99.320.000,00
324.873.000,00
18.000.000,00
442.193.000,00
1.20.25.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
1.500.000,00
-
1.500.000,00
1.20.25.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-
4.200.000,00
-
4.200.000,00
1.20.25.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
-
48.420.000,00
1.20.25.01.08.
Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor
-
4.200.000,00
-
4.200.000,00
1.20.25.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
-
7.200.000,00
-
7.200.000,00
1.20.25.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
15.533.000,00
-
15.533.000,00
1.20.25.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
5.489.500,00
-
5.489.500,00
1.20.25.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
3.048.000,00
-
3.048.000,00
1.20.25.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.20.25.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
29.600.000,00
-
29.600.000,00
1.20.25.01.18.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
36.687.500,00
-
36.687.500,00
1.20.25.01.19.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
-
69.180.000,00
-
69.180.000,00
1.20.25.01.20.
Pembinaan Kemasyarakatan
-
120.450.000,00
-
120.450.000,00
3.150.000,00
48.420.000,00
1.100.000,00
-
-
-
18.000.000,00
19.100.000,00
Halaman 51 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
1.20.25.01.23.
Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan / Kelurahan
-
4.675.000,00
-
4.675.000,00
1.20.25.01.31.
Penyusunan RKA dan DPA
-
3.110.000,00
-
3.110.000,00
1.20.25.01.36.
Penyediaan Jasa Pendukung Kantor
-
49.800.000,00
1.20.25.01.64.
Monitoring Pelaksanaan ADD
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
1.20.25.02.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
19.000.000,00
1.20.25.02.05.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
-
1.20.25.02.24.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
-
19.000.000,00
-
19.000.000,00
1.20.25.03.
Peningkatan Disiplin Aparataur
-
9.000.000,00
-
9.000.000,00
1.20.25.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
-
9.000.000,00
-
9.000.000,00
1.20.25.05.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
22.514.000,00
-
22.514.000,00
1.20.25.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
22.514.000,00
-
22.514.000,00
1.20.26.
KECAMATAN PURING KENCANA
86.580.000,00
389.287.000,00
100.000.000,00
575.867.000,00
1.20.26.01.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
86.580.000,00
261.193.000,00
100.000.000,00
447.773.000,00
1.20.26.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
49.800.000,00
-
-
-
2.560.000,00
38.000.000,00
19.000.000,00
19.000.000,00
-
2.560.000,00
-
43.380.000,00
-
4.866.700,00
1.20.26.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20.26.01.08.
Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor
-
4.866.700,00
1.20.26.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
-
2.000.000,00
-
2.000.000,00
1.20.26.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
17.276.500,00
-
17.276.500,00
1.20.26.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
2.143.000,00
-
2.143.000,00
1.20.26.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
5.090.000,00
-
5.090.000,00
1.20.26.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
1.20.26.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
31.468.000,00
-
31.468.000,00
1.20.26.01.18.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
59.258.800,00
-
59.258.800,00
1.20.26.01.19.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
-
77.600.000,00
-
77.600.000,00
1.20.26.01.20.
Pembinaan Kemasyarakatan
-
40.900.000,00
-
40.900.000,00
1.20.26.01.31.
Penyusunan RKA dan DPA
-
2.420.000,00
-
2.420.000,00
1.20.26.01.36.
Penyediaan Jasa Pendukung Kantor
-
43.200.000,00
1.20.26.01.63.
Pengembanagan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan kebijakan layanan Publik
-
3.360.000,00
-
3.360.000,00
1.20.26.01.64.
Monitoring Pelaksanaan ADD
-
12.250.000,00
-
12.250.000,00
1.20.26.02.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
32.160.000,00
-
32.160.000,00
1.20.26.02.24.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
-
6.000.000,00
-
6.000.000,00
1.20.26.02.28.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor
-
26.160.000,00
-
26.160.000,00
1.20.26.03.
Peningkatan Disiplin Aparataur
-
35.200.000,00
-
35.200.000,00
1.20.26.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
-
14.400.000,00
-
14.400.000,00
1.20.26.03.05.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
-
20.800.000,00
-
20.800.000,00
1.20.26.05.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
58.521.000,00
-
58.521.000,00
1.20.26.05.03.
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan
-
58.521.000,00
-
58.521.000,00
1.20.26.06.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
2.213.000,00
-
2.213.000,00
1.20.26.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
-
2.213.000,00
-
2.213.000,00
1.20.27.
KECAMATAN SEMITAU
43.380.000,00
43.200.000,00
84.960.000,00
-
19.000.000,00
-
-
557.124.000,00
100.000.000,00
234.400.000,00
100.000.000,00
876.484.000,00
Halaman 52 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
1.20.27.01.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
84.960.000,00
1.20.27.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20.27.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20.27.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20.27.01.08.
Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor
-
1.20.27.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
1.20.27.01.10.
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
446.948.500,00
216.400.000,00
748.308.500,00
-
1.200.000,00
-
1.200.000,00
-
22.500.000,00
-
22.500.000,00
-
48.960.000,00
8.700.000,00
-
8.700.000,00
-
6.000.000,00
-
6.000.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
1.20.27.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
10.248.500,00
-
10.248.500,00
1.20.27.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
5.000.000,00
1.20.27.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
1.20.27.01.14.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
14.000.000,00
-
14.000.000,00
1.20.27.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
57.000.000,00
-
57.000.000,00
1.20.27.01.18.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
23.000.000,00
-
23.000.000,00
1.20.27.01.19.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
-
135.000.000,00
-
135.000.000,00
1.20.27.01.20.
Pembinaan Kemasyarakatan
-
129.600.000,00
-
129.600.000,00
1.20.27.01.23.
Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan / Kelurahan
-
2.700.000,00
-
2.700.000,00
1.20.27.01.31.
Penyusunan RKA dan DPA
-
2.000.000,00
-
2.000.000,00
-
36.000.000,00
1.20.27.01.36.
Penyediaan Jasa Pendukung Kantor
48.960.000,00
36.000.000,00
-
-
-
10.000.000,00
211.400.000,00
211.400.000,00
1.20.27.02.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
1.20.27.02.05.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
-
1.20.27.02.24.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
-
4.000.000,00
-
4.000.000,00
1.20.27.03.
Peningkatan Disiplin Aparataur
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
1.20.27.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
-
22.500.000,00
-
22.500.000,00
1.20.27.03.05.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
-
7.500.000,00
-
7.500.000,00
1.20.27.05.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
72.500.000,00
-
72.500.000,00
1.20.27.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
72.500.000,00
-
72.500.000,00
1.20.27.06.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
3.675.500,00
-
3.675.500,00
1.20.27.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
-
3.675.500,00
-
3.675.500,00
1.20.28.
KECAMATAN SUHAID
73.680.000,00
328.735.000,00
114.825.000,00
517.240.000,00
1.20.28.01.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
73.680.000,00
283.105.000,00
86.980.000,00
443.765.000,00
1.20.28.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.000.000,00
5.000.000,00
-
18.000.000,00
22.000.000,00
18.000.000,00
18.000.000,00
-
1.500.000,00
-
1.500.000,00
-
12.747.000,00
-
12.747.000,00
-
58.080.000,00
2.704.000,00
-
18.304.000,00
1.20.28.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20.28.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
58.080.000,00
1.20.28.01.08.
Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor
15.600.000,00
1.20.28.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
-
5.535.000,00
-
5.535.000,00
1.20.28.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
13.000.000,00
-
13.000.000,00
1.20.28.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
4.790.000,00
-
4.790.000,00
1.20.28.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
1.200.000,00
-
1.200.000,00
1.20.28.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
1.20.28.01.14.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
1.350.000,00
-
1.350.000,00
1.20.28.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
34.000.000,00
-
34.000.000,00
-
-
86.980.000,00
86.980.000,00
Halaman 53 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
1.20.28.01.18.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
24.579.000,00
-
24.579.000,00
1.20.28.01.19.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
-
96.600.000,00
-
96.600.000,00
1.20.28.01.20.
Pembinaan Kemasyarakatan
-
78.500.000,00
-
78.500.000,00
1.20.28.01.23.
Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan / Kelurahan
-
4.670.000,00
-
4.670.000,00
1.20.28.01.31.
Penyusunan RKA dan DPA
-
1.930.000,00
-
1.930.000,00
7.500.000,00
1.20.28.02.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
1.20.28.02.05.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
-
1.20.28.02.24.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
-
7.500.000,00
-
7.500.000,00
1.20.28.05.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
32.961.000,00
-
32.961.000,00
1.20.28.05.03.
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan
-
28.876.000,00
-
28.876.000,00
1.20.28.05.07.
Penyelenggaraan Pembinaan dan Bimbingan Teknis Aparatur Pemerintahan Desa
-
4.085.000,00
-
4.085.000,00
1.20.28.06.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
5.169.000,00
-
5.169.000,00
1.20.28.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
-
1.856.000,00
-
1.856.000,00
1.20.28.06.04.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
-
1.550.000,00
-
1.550.000,00
1.20.28.06.12.
Penyusunan RENSTRA SKPD
-
566.000,00
-
566.000,00
1.20.28.06.36.
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
-
591.000,00
-
591.000,00
1.20.28.06.47.
Penyusunan Laporan Tahunan
-
606.000,00
-
606.000,00
1.20.29.
KECAMATAN SEBERUANG
96.030.000,00
346.426.000,00
77.150.000,00
519.606.000,00
1.20.29.01.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
96.030.000,00
256.130.000,00
43.150.000,00
395.310.000,00
1.20.29.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
27.845.000,00
35.345.000,00
27.845.000,00
27.845.000,00
-
2.400.000,00
-
2.400.000,00
-
6.000.000,00
-
6.000.000,00
-
66.180.000,00
5.190.000,00
-
5.190.000,00
-
9.910.000,00
-
9.910.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
17.470.000,00
-
17.470.000,00
1.20.29.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
5.290.000,00
-
5.290.000,00
1.20.29.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
5.190.000,00
-
5.190.000,00
1.20.29.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
-
36.300.000,00
36.300.000,00
1.20.29.01.14.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
-
6.850.000,00
6.850.000,00
1.20.29.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
1.20.29.01.18.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
35.000.000,00
-
35.000.000,00
1.20.29.01.19.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
-
70.000.000,00
-
70.000.000,00
1.20.29.01.20.
Pembinaan Kemasyarakatan
-
35.000.000,00
-
35.000.000,00
1.20.29.01.23.
Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan / Kelurahan
8.250.000,00
-
9.300.000,00
1.20.29.01.31.
Penyusunan RKA dan DPA
2.235.000,00
-
2.235.000,00
1.20.29.01.36.
Penyediaan Jasa Pendukung Kantor
-
28.800.000,00
1.20.29.01.64.
Monitoring Pelaksanaan ADD
-
29.195.000,00
1.20.29.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20.29.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20.29.01.08.
Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor
-
1.20.29.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
1.20.29.01.10.
66.180.000,00
1.050.000,00 28.800.000,00
-
-
-
29.195.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
20.800.000,00
1.20.29.02.05.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
-
1.20.29.02.21.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
-
1.20.29.02.
4.215.000,00
34.000.000,00
54.800.000,00
34.000.000,00
34.000.000,00
-
4.215.000,00
Halaman 54 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
1.20.29.02.24.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
-
16.585.000,00
-
16.585.000,00
1.20.29.03.
Peningkatan Disiplin Aparataur
-
28.000.000,00
-
28.000.000,00
-
28.000.000,00
1.20.29.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
-
28.000.000,00
1.20.29.05.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
40.000.000,00
-
40.000.000,00
1.20.29.05.03.
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan
-
40.000.000,00
-
40.000.000,00
1.20.29.06.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
1.496.000,00
-
1.496.000,00
1.20.29.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
-
630.000,00
-
630.000,00
1.20.29.06.03.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran SKPD
-
216.000,00
-
216.000,00
1.20.29.06.04.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
-
650.000,00
-
650.000,00
1.20.30.
KECAMATAN SILAT HILIR
61.380.000,00
394.334.000,00
67.010.000,00
522.724.000,00
1.20.30.01.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
61.380.000,00
287.854.000,00
40.000.000,00
389.234.000,00
1.20.30.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
450.000,00
-
450.000,00
1.20.30.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-
6.300.000,00
-
6.300.000,00
1.20.30.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
-
61.380.000,00
1.20.30.01.08.
Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor
-
5.943.000,00
-
5.943.000,00
1.20.30.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
-
4.112.000,00
-
4.112.000,00
1.20.30.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
19.189.000,00
-
19.189.000,00
1.20.30.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
5.200.000,00
-
5.200.000,00
1.20.30.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
9.762.000,00
-
9.762.000,00
1.20.30.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
1.20.30.01.14.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
2.280.000,00
-
2.280.000,00
1.20.30.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
42.500.000,00
-
42.500.000,00
1.20.30.01.18.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
29.172.000,00
-
29.172.000,00
1.20.30.01.19.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
-
112.885.000,00
-
112.885.000,00
1.20.30.01.20.
Pembinaan Kemasyarakatan
-
42.000.000,00
-
42.000.000,00
1.20.30.01.23.
Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan / Kelurahan
-
6.621.000,00
-
6.621.000,00
1.20.30.01.31.
Penyusunan RKA dan DPA
-
1.440.000,00
-
1.440.000,00
1.20.30.02.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
65.080.000,00
1.20.30.02.05.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
-
1.20.30.02.19.
Penyediaan Sarana Pendukung Gedung Kantor
1.20.30.02.24.
61.380.000,00
-
-
-
40.000.000,00
40.000.000,00
27.010.000,00
92.090.000,00
27.010.000,00
27.010.000,00
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
-
16.600.000,00
-
16.600.000,00
1.20.30.02.28.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor
-
18.480.000,00
-
18.480.000,00
1.20.30.03.
Peningkatan Disiplin Aparataur
-
9.900.000,00
-
9.900.000,00
-
9.900.000,00
1.20.30.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
-
9.900.000,00
1.20.30.05.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
31.500.000,00
-
31.500.000,00
1.20.30.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
31.500.000,00
-
31.500.000,00
1.20.31.
KECAMATAN SILAT HULU
88.380.000,00
362.892.000,00
69.510.000,00
520.782.000,00
1.20.31.01.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
82.380.000,00
316.072.000,00
22.960.000,00
421.412.000,00
1.20.31.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
1.800.000,00
-
1.800.000,00
1.20.31.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-
5.040.000,00
-
5.040.000,00
Halaman 55 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
1.20.31.01.06.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
1.20.31.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20.31.01.08.
Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor
-
1.20.31.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
1.20.31.01.10.
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5 -
2.000.000,00
-
62.880.000,00
4.600.000,00
-
4.600.000,00
-
4.000.000,00
-
4.000.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
17.961.000,00
-
17.961.000,00
1.20.31.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
6.500.000,00
-
6.500.000,00
1.20.31.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
2.266.000,00
-
2.266.000,00
1.20.31.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.20.31.01.14.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
1.800.000,00
-
1.800.000,00
1.20.31.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
34.000.000,00
-
34.000.000,00
1.20.31.01.18.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
1.20.31.01.19.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
-
90.000.000,00
-
90.000.000,00
1.20.31.01.20.
Pembinaan Kemasyarakatan
-
107.400.000,00
-
107.400.000,00
1.20.31.01.23.
Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan / Kelurahan
3.000.000,00
5.405.000,00
-
8.405.000,00
1.20.31.01.31.
Penyusunan RKA dan DPA
3.000.000,00
2.800.000,00
-
5.800.000,00
1.20.31.01.36.
Penyediaan Jasa Pendukung Kantor
12.000.000,00
500.000,00
-
12.500.000,00
1.20.31.02.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.500.000,00
25.260.000,00
1.20.31.02.05.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1.20.31.02.06.
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas
1.20.31.02.09.
62.880.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00 -
-
22.960.000,00
24.460.000,00
46.550.000,00
73.310.000,00
-
34.000.000,00
35.500.000,00
-
-
6.050.000,00
6.050.000,00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
-
-
6.500.000,00
6.500.000,00
1.20.31.02.24.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
-
9.840.000,00
-
9.840.000,00
1.20.31.02.28.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor
-
15.420.000,00
-
15.420.000,00
1.20.31.05.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
1.20.31.05.03.
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
1.20.31.06.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.500.000,00
1.560.000,00
-
6.060.000,00
1.20.31.06.03.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran SKPD
1.500.000,00
340.000,00
-
1.840.000,00
1.20.31.06.04.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
3.000.000,00
1.220.000,00
-
4.220.000,00
1.20.32.
KELURAHAN PUTUSSIBAU KOTA
53.940.000,00
162.860.000,00
23.200.000,00
240.000.000,00
1.20.32.01.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
53.940.000,00
162.860.000,00
23.200.000,00
240.000.000,00
1.20.32.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
420.000,00
-
420.000,00
1.20.32.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-
1.620.000,00
-
1.620.000,00
1.20.32.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
-
26.040.000,00
1.20.32.01.08.
Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor
1.215.800,00
-
4.215.800,00
1.20.32.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
-
4.000.000,00
-
4.000.000,00
1.20.32.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
4.712.200,00
-
4.712.200,00
1.20.32.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
2.520.000,00
-
2.520.000,00
1.20.32.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
222.000,00
-
222.000,00
1.20.32.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
1.20.32.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
1.20.32.01.19.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
1.500.000,00
26.040.000,00 3.000.000,00
-
-
23.200.000,00
23.200.000,00
Halaman 56 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
1.20.32.01.20.
Pembinaan Kemasyarakatan
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
94.100.000,00
-
94.100.000,00
6.900.000,00
2.650.000,00
-
9.550.000,00
18.000.000,00
300.000,00
-
18.300.000,00
6.100.000,00
-
6.100.000,00
-
1.20.32.01.23.
Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan / Kelurahan
1.20.32.01.36.
Penyediaan Jasa Pendukung Kantor
1.20.32.01.50.
Monitoring Perkembangan Kependudukan
1.20.33.
KELURAHAN HILIR KANTOR
56.040.000,00
157.160.000,00
26.800.000,00
240.000.000,00
1.20.33.01.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
56.040.000,00
144.110.000,00
26.800.000,00
226.950.000,00
1.20.33.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
720.000,00
-
720.000,00
1.20.33.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-
2.160.000,00
-
2.160.000,00
1.20.33.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
26.040.000,00
2.500.000,00
-
28.540.000,00
21.000.000,00
8.285.000,00
-
29.285.000,00
-
1.20.33.01.08.
Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor
1.20.33.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
-
2.000.000,00
-
2.000.000,00
1.20.33.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
5.895.000,00
-
5.895.000,00
1.20.33.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
6.125.000,00
-
6.125.000,00
1.20.33.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
625.000,00
-
625.000,00
1.20.33.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
1.20.33.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
9.200.000,00
-
9.200.000,00
1.20.33.01.19.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
-
10.500.000,00
-
10.500.000,00
1.20.33.01.20.
Pembinaan Kemasyarakatan
-
56.300.000,00
-
56.300.000,00
1.20.33.01.31.
Penyusunan RKA dan DPA
-
2.400.000,00
-
2.400.000,00
1.20.33.01.50.
Monitoring Perkembangan Kependudukan
37.400.000,00
-
46.400.000,00
1.20.33.02.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
3.000.000,00
-
3.000.000,00
1.20.33.02.24.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
-
3.000.000,00
-
3.000.000,00
1.20.33.06.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
10.050.000,00
-
10.050.000,00
1.20.33.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
-
5.400.000,00
-
5.400.000,00
1.20.33.06.49.
Penyelenggaraan Penyusunan Profil Kecamatan/Desa/Kelurahan
-
4.650.000,00
-
4.650.000,00
1.20.34.
KELURAHAN KEDAMIN HILIR
1.20.34.01.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.34.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20.34.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20.34.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20.34.01.08.
Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor
1.20.34.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
1.20.34.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
9.000.000,00
-
26.800.000,00
26.800.000,00
52.140.000,00
167.580.000,00
20.280.000,00
240.000.000,00
52.140.000,00
154.480.000,00
20.280.000,00
226.900.000,00
-
336.000,00
-
336.000,00
-
2.160.000,00
-
2.160.000,00
-
23.640.000,00
643.200,00
-
3.643.200,00
-
4.000.000,00
-
4.000.000,00
-
9.668.800,00
-
9.668.800,00
-
6.000.000,00
-
1.312.000,00
23.640.000,00 3.000.000,00
-
1.20.34.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
6.000.000,00
1.20.34.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
1.312.000,00
1.20.34.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
1.20.34.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
1.260.000,00
-
1.260.000,00
1.20.34.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
24.120.000,00
-
24.120.000,00
1.20.34.01.19.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
-
32.000.000,00
-
32.000.000,00
1.20.34.01.20.
Pembinaan Kemasyarakatan
-
65.150.000,00
-
65.150.000,00
1.20.34.01.23.
Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan / Kelurahan
5.100.000,00
-
10.800.000,00
5.700.000,00
-
20.280.000,00
20.280.000,00
Halaman 57 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
1.20.34.01.36.
Penyediaan Jasa Pendukung Kantor
19.800.000,00
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
500.000,00
-
20.300.000,00
-
2.230.000,00
1.20.34.01.50.
Monitoring Perkembangan Kependudukan
-
2.230.000,00
1.20.34.02.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
5.900.000,00
-
5.900.000,00
1.20.34.02.24.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
-
5.900.000,00
-
5.900.000,00
1.20.34.03.
Peningkatan Disiplin Aparataur
-
7.200.000,00
-
7.200.000,00
1.20.34.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
-
7.200.000,00
-
7.200.000,00
1.20.35.
KELURAHAN KEDAMIN HULU
74.760.000,00
143.240.000,00
22.000.000,00
240.000.000,00
1.20.35.01.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
74.760.000,00
136.827.000,00
22.000.000,00
233.587.000,00
1.20.35.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
1.200.000,00
-
1.200.000,00
1.20.35.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-
2.700.000,00
-
2.700.000,00
1.20.35.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
-
42.360.000,00
1.20.35.01.08.
Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor
-
415.000,00
-
415.000,00
1.20.35.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
-
3.750.000,00
-
3.750.000,00
-
6.455.000,00
-
6.455.000,00
-
3.815.000,00
-
772.000,00
1.20.35.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
42.360.000,00
-
1.20.35.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
3.815.000,00
1.20.35.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
772.000,00
1.20.35.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
1.20.35.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
1.200.000,00
-
1.200.000,00
1.20.35.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
49.020.000,00
-
49.020.000,00
1.20.35.01.19.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
-
33.000.000,00
-
33.000.000,00
1.20.35.01.20.
Pembinaan Kemasyarakatan
-
31.500.000,00
-
31.500.000,00
1.20.35.01.36.
Penyediaan Jasa Pendukung Kantor
-
32.400.000,00
1.20.35.01.50.
Monitoring Perkembangan Kependudukan
-
3.000.000,00
-
3.000.000,00
1.20.35.02.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
6.413.000,00
-
6.413.000,00
1.20.35.02.24.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
-
6.413.000,00
-
6.413.000,00
1.20.36.
BADAN PENGELOLA PERBATASAN
280.425.000,00
3.666.107.000,00
583.468.000,00
4.530.000.000,00
1.20.36.01.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
247.910.000,00
2.115.611.500,00
181.468.000,00
2.544.989.500,00
1.20.36.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
1.950.000,00
-
1.950.000,00
1.20.36.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-
40.000.000,00
-
40.000.000,00
1.20.36.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
32.400.000,00
-
-
22.000.000,00
-
68.580.000,00
4.000.000,00
-
72.400.000,00
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
21.340.000,00
-
21.340.000,00
1.20.36.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
19.240.000,00
-
19.240.000,00
1.20.36.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
10.700.000,00
-
10.700.000,00
1.20.36.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.20.36.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.20.36.01.17.
1.20.36.01.08.
Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor
1.20.36.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
1.20.36.01.10.
68.580.000,00 68.400.000,00
-
22.000.000,00
4.057.000,00
180.468.000,00
198.775.000,00
-
4.500.000,00
1.000.000,00
5.500.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
153.600.000,00
-
153.600.000,00
1.20.36.01.18.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
1.482.026.000,00
-
1.482.026.000,00
1.20.36.01.19.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
-
340.260.000,00
-
340.260.000,00
1.20.36.01.31.
Penyusunan RKA dan DPA
3.680.000,00
5.452.500,00
-
9.132.500,00
1.20.36.01.36.
Penyediaan Jasa Pendukung Kantor
93.000.000,00
1.586.000,00
-
94.586.000,00
14.250.000,00
Halaman 58 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
1.20.36.01.66.
Penyediaan Jasa Publikasi
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
-
8.000.000,00
-
8.000.000,00
-
8.900.000,00
1.20.36.01.77.
Pelaksanaan Admin TEPPA / Monev Online dan Admin Sirup SKPD
-
8.900.000,00
1.20.36.02.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
347.300.000,00
1.20.36.02.05.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
-
1.20.36.02.12.
Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor
-
200.000.000,00
-
200.000.000,00
1.20.36.02.24.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
-
147.300.000,00
-
147.300.000,00
1.20.36.03.
Peningkatan Disiplin Aparataur
-
60.700.000,00
-
60.700.000,00
1.20.36.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
-
43.200.000,00
-
43.200.000,00
1.20.36.03.05.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
-
17.500.000,00
-
17.500.000,00
1.20.36.05.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
202.859.000,00
-
202.859.000,00
1.20.36.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
202.859.000,00
-
202.859.000,00
1.20.36.06.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
13.715.000,00
29.986.500,00
-
43.701.500,00
1.20.36.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.810.000,00
6.895.500,00
-
8.705.500,00
1.20.36.06.04.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
5.175.000,00
7.196.000,00
-
12.371.000,00
1.20.36.06.12.
Penyusunan RENSTRA SKPD
1.680.000,00
9.400.000,00
-
11.080.000,00
1.20.36.06.31.
Penatausahaan Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
5.050.000,00
6.495.000,00
-
11.545.000,00
1.20.36.29.
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perbaatasan
-
257.846.000,00
-
257.846.000,00
1.20.36.29.08.
Pembinaan dan Pelatihan Pengerajin Tenun dan Manik-Manik Masyarakat Perbatasan
-
129.011.000,00
-
129.011.000,00
1.20.36.29.10.
Pameran Potensi Ekonomi Masyarakat Perbatasan
-
128.835.000,00
-
128.835.000,00
1.20.36.33.
Pengembangan Wilayah Perbatasan
1.20.36.33.19.
Pembangunan sarana dan Prasarana Infrastruktur Kecamatan di Kawasan Perbatasan
1.20.36.33.26.
Fasilitasi Kegiatan Pelacakan Batas Wilayah Kecamatan Perbatasan Negara
1.20.36.33.28.
Peningkatan Wawasan Kebangsaan Masyarakat Perbatasan
1.20.36.33.30.
Pembinaan Anggota Garda Perbatasan
1.20.36.33.31.
Perencanaan Jalan Non Status Kawasan Daerah Perbatasan
1.20.36.57.
-
88.500.000,00
435.800.000,00
88.500.000,00
88.500.000,00
512.420.000,00
313.500.000,00
844.720.000,00
-
16.500.000,00
313.500.000,00
330.000.000,00
-
106.000.000,00
-
106.000.000,00
6.800.000,00
94.490.000,00
-
101.290.000,00
12.000.000,00
45.430.000,00
-
57.430.000,00
-
250.000.000,00
-
250.000.000,00
Pengembangan Data dan Informasi Wilayah Perbatasan
-
139.384.000,00
-
139.384.000,00
1.20.36.57.03.
Penyusunan Data Base Berbasis GIS Pemanfaatan Lahan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Kapuas Hulu
-
139.384.000,00
-
139.384.000,00
1.22.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
821.030.000,00
7.449.905.000,00
582.400.000,00
8.853.335.000,00
1.22.01.
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
821.030.000,00
7.449.905.000,00
582.400.000,00
8.853.335.000,00
1.22.01.01.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
299.980.000,00
1.668.716.500,00
96.400.000,00
2.065.096.500,00
1.22.01.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
1.200.000,00
-
1.200.000,00
1.22.01.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-
36.324.000,00
-
36.324.000,00
1.22.01.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
84.180.000,00
-
84.180.000,00
1.22.01.01.08.
Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor
54.000.000,00
8.982.000,00
-
62.982.000,00
1.22.01.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
1.22.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
21.580.500,00
-
21.580.500,00
1.22.01.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
32.000.000,00
-
32.000.000,00
18.800.000,00
-
Halaman 59 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
1.22.01.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
5.400.000,00
1.22.01.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
1.22.01.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
3.840.000,00
-
3.840.000,00
1.22.01.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
-
846.688.000,00
-
96.400.000,00
5.400.000,00 96.400.000,00
1.22.01.01.18.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
846.688.000,00
1.22.01.01.19.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
-
560.727.000,00
-
560.727.000,00
1.22.01.01.26.
Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
1.400.000,00
-
8.400.000,00
1.22.01.01.27.
Pelaksanaan Administrasi kepegawaian di Lingkungan SKPD
-
9.885.000,00
-
9.885.000,00
1.22.01.01.29.
Penyediaan Jasa Sewa Mobilitas
-
7.000.000,00
-
7.000.000,00
1.22.01.01.31.
Penyusunan RKA dan DPA
-
13.150.000,00
-
13.150.000,00
1.22.01.01.36.
Penyediaan Jasa Pendukung Kantor
540.000,00
-
155.340.000,00
1.22.01.01.66.
Penyediaan Jasa Publikasi
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
1.22.01.02.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
417.700.000,00
1.22.01.02.05.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
-
1.22.01.02.19.
Penyediaan Sarana Pendukung Gedung Kantor
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
1.22.01.02.22.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
247.000.000,00
-
247.000.000,00
1.22.01.02.24.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
-
70.700.000,00
-
70.700.000,00
1.22.01.05.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
44.000.000,00
-
44.000.000,00
1.22.01.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
44.000.000,00
-
44.000.000,00
-
66.605.000,00
7.000.000,00
154.800.000,00
-
486.000.000,00
903.700.000,00
486.000.000,00
486.000.000,00
1.22.01.06.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
66.605.000,00
1.22.01.06.26.
Pendataan dan pengelolaan Aset SKPD
-
19.812.000,00
-
19.812.000,00
-
13.925.000,00
1.22.01.06.30.
Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan SKPD
-
13.925.000,00
1.22.01.06.31.
Penatausahaan Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
-
18.635.000,00
-
18.635.000,00
1.22.01.06.81.
Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan di Kab. Kapuas Hulu
-
14.233.000,00
-
14.233.000,00
1.22.01.15.
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
2.121.443.000,00
-
2.236.943.000,00
1.22.01.15.09.
Fasilitasi Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa / Kelurahan
486.943.000,00
-
486.943.000,00
1.22.01.15.10.
Pemilihan dan Pelantikan KADES
115.500.000,00
1.634.500.000,00
-
1.750.000.000,00
1.22.01.16.
Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
32.400.000,00
501.660.000,00
-
534.060.000,00
1.22.01.16.08.
Pembinaan Posyantekdes dan Pameran Teknologi Tepat Guna
32.400.000,00
367.017.000,00
-
399.417.000,00
1.22.01.16.10.
Rapat Koordinasi Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Ekonomi Desa
-
55.164.000,00
-
55.164.000,00
1.22.01.16.11.
Fasilitasi Pembentukan BUMDES
-
79.479.000,00
-
79.479.000,00
1.286.094.000,00
-
1.545.494.000,00
123.192.000,00
-
123.192.000,00
283.684.000,00
-
306.684.000,00
115.500.000,00 -
1.22.01.17.
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.22.01.17.06.
Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong
1.22.01.17.07.
Penyelenggaraan Lomba Desa
1.22.01.17.11.
Fasilitasi Lembaga Adat Kabupaten Kapuas Hulu
-
293.996.000,00
-
293.996.000,00
1.22.01.17.16.
Rapat Koordinasi Tugas Pembinaan Pemerintahan Desa
-
100.275.000,00
-
100.275.000,00
1.22.01.17.17.
Monev Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Desa
236.366.000,00
-
472.766.000,00
1.22.01.17.18.
Fasilitasi Pembuatan Patok Batas Desa
87.830.000,00
-
87.830.000,00
259.400.000,00 23.000.000,00
236.400.000,00 -
Halaman 60 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
1.22.01.17.19.
Sosialisasi Penataan Wilayah Desa
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
-
160.751.000,00
-
160.751.000,00
-
667.618.000,00
1.22.01.18.
Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
-
667.618.000,00
1.22.01.18.14.
Sosialisasi Percepatan Penyelesaian Batas Administrasi Antar Desa
-
184.105.000,00
-
184.105.000,00
1.22.01.18.15.
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Desa
-
153.997.000,00
-
153.997.000,00
1.22.01.18.16.
Pelatihan Singkat Pemakaian Alat GPS untuk Pengukuran Batas Desa
-
174.704.000,00
-
174.704.000,00
1.22.01.18.17.
Pembinaan Administrasi Pengelolaan Aset Pemerintahan Desa
-
154.812.000,00
-
154.812.000,00
1.22.01.19.
Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan
27.800.000,00
262.018.500,00
-
289.818.500,00
1.22.01.19.01.
Pembinaan Kelompok P2W-KSS
27.800.000,00
262.018.500,00
-
289.818.500,00
1.22.01.21.
Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
85.950.000,00
414.050.000,00
-
500.000.000,00
1.22.01.21.02.
Pendampingan Administrasi Program PNPM Mpd Generasi
85.950.000,00
414.050.000,00
-
500.000.000,00
1.25.
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
195.350.000,00
460.759.000,00
80.000.000,00
736.109.000,00
1.07.01.
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
195.350.000,00
460.759.000,00
80.000.000,00
736.109.000,00
1.07.01.27.
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
195.350.000,00
436.759.000,00
80.000.000,00
712.109.000,00
1.07.01.27.01.
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kab. Kapuas Hulu
192.000.000,00
293.832.000,00
80.000.000,00
565.832.000,00
1.07.01.27.03.
Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Aplikasi SiRUP dan SPSE di Kecamatan dan SKPD
1.07.01.27.04.
Sosialisasi Aplikasi E-Procurement
1.07.01.27.05.
Pemuktahiran Data Pengguna Aplikasi E-Procurement Pada LPSE Kapuas Hulu
1.07.01.28.
27.905.000,00
-
27.905.000,00
88.798.000,00
-
92.148.000,00
-
26.224.000,00
-
26.224.000,00
Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
-
24.000.000,00
-
24.000.000,00
1.07.01.28.01.
Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
-
24.000.000,00
-
24.000.000,00
2.
URUSAN PILIHAN
-
3.350.000,00
4.211.879.000,00
72.102.622.950,00
11.324.570.000,00
87.639.071.950,00
2.205.350.000,00
29.168.934.150,00
2.01.
PERTANIAN
1.483.625.000,00
25.479.959.150,00
2.01.05.
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
935.180.000,00
21.955.494.650,00
1.102.850.000,00
23.993.524.650,00
2.01.05.01.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
816.080.000,00
1.518.479.370,00
147.100.000,00
2.481.659.370,00
2.01.05.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
20.450.000,00
-
20.450.000,00
2.01.05.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-
108.600.000,00
-
108.600.000,00
2.01.05.01.06.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
-
3.500.000,00
-
3.500.000,00
2.01.05.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
-
101.580.000,00
2.01.05.01.08.
Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor
8.535.000,00
-
44.535.000,00
2.01.05.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
-
18.500.000,00
-
18.500.000,00
2.01.05.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
53.846.010,00
-
53.846.010,00
2.01.05.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
26.044.250,00
-
26.044.250,00
2.01.05.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
8.585.000,00
-
8.585.000,00
2.01.05.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
2.01.05.01.14.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
3.150.000,00
-
3.150.000,00
2.01.05.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
21.600.000,00
-
21.600.000,00
2.01.05.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
210.650.000,00
-
210.650.000,00
-
329.000.000,00
-
329.000.000,00
2.01.05.01.18.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
101.580.000,00 36.000.000,00
-
-
147.100.000,00
147.100.000,00
Halaman 61 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
2.01.05.01.19.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
2.01.05.01.26.
Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
2.01.05.01.27.
Pelaksanaan Administrasi kepegawaian di Lingkungan SKPD
2.01.05.01.31.
Penyusunan RKA dan DPA
2.01.05.01.36.
Penyediaan Jasa Pendukung Kantor
2.01.05.01.37.
Penunjang Kegiatan Balai Penyuluhan Pertanian
2.01.05.01.42.
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
250.548.560,00
-
250.548.560,00
54.500.000,00
91.354.750,00
-
145.854.750,00
208.800.000,00
51.942.100,00
-
260.742.100,00
15.907.500,00
-
15.907.500,00
2.549.000,00
-
417.749.000,00
-
162.859.200,00
-
162.859.200,00
Minotoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Dinas
-
122.358.000,00
-
122.358.000,00
2.01.05.01.66.
Penyediaan Jasa Publikasi
-
8.500.000,00
-
8.500.000,00
2.01.05.02.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
65.000.000,00
2.01.05.02.05.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
-
2.01.05.02.19.
Penyediaan Sarana Pendukung Gedung Kantor
-
2.01.05.02.24.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
-
2.01.05.02.42.
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
-
2.01.05.03.
Peningkatan Disiplin Aparataur
-
130.080.000,00
-
130.080.000,00
2.01.05.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
-
130.080.000,00
-
130.080.000,00
2.01.05.05.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
364.000.000,00
-
364.000.000,00
2.01.05.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
364.000.000,00
-
364.000.000,00
2.01.05.06.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
282.696.900,00
-
306.446.900,00
2.01.05.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4.158.000,00
-
4.158.000,00
2.01.05.06.03.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran SKPD
3.210.000,00
11.100.000,00
-
14.310.000,00
2.01.05.06.04.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
9.630.000,00
17.694.500,00
-
27.324.500,00
2.01.05.06.05.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD
3.210.000,00
11.523.500,00
-
14.733.500,00
2.01.05.06.16.
Penyusunan Standar Operasional Prosedur SKPD
7.700.000,00
9.496.500,00
-
17.196.500,00
2.01.05.06.17.
Penyusunan Data Base Pertanian
-
53.871.500,00
-
53.871.500,00
2.01.05.06.24.
Penyusunan Profil Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan
-
3.867.500,00
-
3.867.500,00
2.01.05.06.26.
Pendataan dan pengelolaan Aset SKPD
-
55.531.000,00
-
55.531.000,00
2.01.05.06.27.
Penyusunan Pelaporan dan Evaluasi DAK
-
5.725.500,00
-
5.725.500,00
-
2.779.000,00
-
415.200.000,00
23.750.000,00
-
845.000.000,00
910.000.000,00
-
250.000.000,00
250.000.000,00
-
445.000.000,00
445.000.000,00
65.000.000,00 -
150.000.000,00
65.000.000,00 150.000.000,00
2.01.05.06.30.
Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan SKPD
-
2.779.000,00
2.01.05.06.32.
Penyusunan Data Potensi Wilayah ( Monografi ) dan Programa Penyuluhan Pertanian
-
43.768.400,00
-
43.768.400,00
2.01.05.06.36.
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
-
38.967.500,00
-
38.967.500,00
2.01.05.06.47.
Penyusunan Laporan Tahunan
-
23.144.500,00
-
23.144.500,00
2.01.05.06.73.
Penyusunan Indikator Kinerja Utama
-
1.069.500,00
-
1.069.500,00
2.01.05.08.
Peningkatan Pembinaan Terhadap Pemberdayaan perempuan
-
44.739.000,00
-
44.739.000,00
2.01.05.08.01.
Pembinaan PKK, Wanita Tani dan P2WKSS
-
44.739.000,00
-
44.739.000,00
2.01.05.15.
Peningkatan Kesejahteraan Petani
4.050.000,00
376.654.000,00
-
380.704.000,00
2.01.05.15.08.
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani
4.050.000,00
55.619.000,00
-
59.669.000,00
2.01.05.15.09.
Magang Petugas Pelatihan Penggunaan GPS dan Aplikasi GIS di Luar Propinsi
-
47.191.000,00
-
47.191.000,00
2.01.05.15.10.
Pembinaan Penguatan Kelembagaan Wilayah Indikasi Geografs Terhadap Peningkatan Produksi Beras Padi Raja Uncak
-
19.500.000,00
-
19.500.000,00
Halaman 62 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
2.01.05.15.11.
Pelatihan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) Bagi Petugas dan Petani
-
51.630.000,00
-
51.630.000,00
2.01.05.15.12.
Pelatihan Penggunaan dan Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian (ALSINTAN) Bagi Petani dan Pelaku Agribisnis
-
52.714.000,00
-
52.714.000,00
2.01.05.15.13.
Partisipasi dan Keikutsertaan KTNA Kapuas Hulu Dalam Kegiatan PEDA ke X Tingkat Propinsi Kalimantan Barat di Kecamatan Hulu Gurung
-
150.000.000,00
-
150.000.000,00
2.01.05.16.
Peningkatan Ketahanan Pangan ( Pertanian/ Peternakan/ Perkebunan )
14.865.127.100,00
-
14.877.127.100,00
2.01.05.16.02.
Penyusunan Data Base Potensi Tanaman Pangan
21.963.000,00
-
21.963.000,00
2.01.05.16.15.
Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi dan Palawija
1.687.994.600,00
-
1.699.994.600,00
2.01.05.16.19.
Pengelolaan Statistik Pertanian (SP) Tanaman Pangan
-
183.945.000,00
-
183.945.000,00
2.01.05.16.29.
Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Perkebunan dan Pertanian
-
12.322.966.000,00
-
12.322.966.000,00
2.01.05.16.30.
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura
-
552.480.000,00
-
552.480.000,00
2.01.05.16.40.
Rapat Teknis dan Koordinasi Pembangunan Pertanian
-
53.941.500,00
-
53.941.500,00
2.01.05.16.41.
Pendataan Alat dan Mesin Pertanian (ALSINTAN)
-
41.837.000,00
-
41.837.000,00
2.01.05.17.
Peningkatan Pemasaran Hasil Produk Pertanian
-
197.318.200,00
-
197.318.200,00
2.01.05.17.16.
Promosi Hasil Produksi Pertanian Unggul Daerah
-
137.260.200,00
-
137.260.200,00
2.01.05.17.17.
Partisipasi Keikutsertaan dalam Kegiatan Krida Pertanian dan Hari Pangan Sedunia di Kayong Utara
-
60.058.000,00
-
60.058.000,00
2.01.05.19.
Peningkatan produksi pertanian/perkebunan
430.144.700,00
-
437.144.700,00
2.01.05.19.07.
Pengembangan Sentra Produksi Tanaman Buah - Buahan
-
23.772.000,00
-
23.772.000,00
2.01.05.19.08.
Pengembangan Sentra Produksi Tanaman Sayuran
-
70.666.800,00
-
70.666.800,00
2.01.05.19.10.
Penyusunan Statistik Tanamann Hortikultura
58.448.400,00
-
65.448.400,00
2.01.05.19.11.
Pengembangan Kampung Pisang Partisipasi Mendukung PEDA 2016
-
35.381.000,00
-
35.381.000,00
2.01.05.19.12.
Pembuatan Demplot Hortikultura Partisipasi Mendukung PEDA 2016
-
45.413.500,00
-
45.413.500,00
2.01.05.19.14.
Pendataan Peredaran Benih
-
10.886.000,00
-
10.886.000,00
2.01.05.19.18.
Penyusunan Profil Bidang Holtikultura
-
4.721.000,00
-
4.721.000,00
2.01.05.19.19.
Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Holtikultura
-
70.655.000,00
-
70.655.000,00
2.01.05.19.20.
Perbanyakan Pengadaan Bibit Durian Empakan Mendukung PEDA Tahun 2016
-
25.540.000,00
-
25.540.000,00
2.01.05.19.21.
Pengembangan dan Demonstrasi Budidaya Jamur Mendukung PEDA 2016
-
29.111.000,00
-
29.111.000,00
2.01.05.19.23.
Demontrasi Plot Lahan PKK (Kebun PKK Kabupaten)
-
55.550.000,00
-
55.550.000,00
2.01.05.20.
Pemberdayaan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan lapangan
2.01.05.20.03.
Pertemuan teknis tingkat balai penyuluhan pertanian (BPP)
-
103.859.000,00
-
103.859.000,00
2.01.05.20.04.
Pertemuan Teknis Mantri Tani Kecamatan
-
65.648.000,00
-
65.648.000,00
2.01.05.20.06.
Penilaian Angka Kredit Poin Penyuluh Pertanian
5.009.900,00
-
42.809.900,00
2.01.05.20.13.
Pelatihan Pembekalan Penyuluhan Pertanian Lapang
-
44.856.000,00
-
44.856.000,00
2.01.05.20.19.
Penilaian Kinerja Penyuluh Pertanian dan Petani
-
39.050.000,00
-
39.050.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
61.200.000,00
37.800.000,00
441.508.400,00
110.000.000,00
612.708.400,00
Halaman 63 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
2.01.05.20.20.
Pendampingan, Pembinaan dan Pengawalan Kegiatan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Kab. Kapuas Hulu
2.01.05.20.25.
Pertemuan Penyuluh Dalam Rangka Sosialisasi Program dan Evaluasi Kegiatan Dinas T.A. 2016
2.01.05.20.28.
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
14.840.000,00
-
38.240.000,00
-
107.574.000,00
-
107.574.000,00
Gelar Teknologi Penyuluh Tingkat Kabupaten
-
40.671.500,00
-
40.671.500,00
2.01.05.20.33.
Pengadaan Tanah Untuk Kantor Dan Lahan Percontohan BPP Sauwe Kecamatan Putussibau Selatan
-
2.01.05.20.34.
Peningkatan SDM Penyuluh Pertanian
-
2.01.05.21.
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
2.01.05.21.01.
Pendataan Masalah Peternakan
2.01.05.21.02.
Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
2.01.05.21.07.
Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Pemotongan Ternak
2.01.05.21.09.
23.400.000,00
11.100.000,00 -
-
20.000.000,00
110.000.000,00
-
110.000.000,00
20.000.000,00
348.150.000,00
750.000,00
360.000.000,00
70.372.000,00
750.000,00
71.122.000,00
69.656.000,00
-
75.656.000,00
-
57.447.000,00
-
57.447.000,00
Pengawasan Peredaran Ternak dan Produk Peternakan Illegal
-
37.491.000,00
-
37.491.000,00
2.01.05.21.10.
Pelayanan Kesehatan Hewan
-
45.030.000,00
-
45.030.000,00
2.01.05.21.15.
Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Rabies
68.154.000,00
-
73.254.000,00
2.01.05.22.
Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
-
2.345.934.980,00
-
2.345.934.980,00
2.01.05.22.08.
Pengembangan Agribisnis Peternakan
-
215.005.000,00
-
215.005.000,00
2.01.05.22.10.
Pendataan Perkembangan dan populasi Ternak
-
60.355.000,00
-
60.355.000,00
2.01.05.22.11.
Bazar Produk Peternakan
-
41.416.300,00
-
41.416.300,00
2.01.05.22.13.
Pendistribusian Ternak Kepada Masyarakat
-
2.029.158.680,00
-
2.029.158.680,00
2.01.05.24.
Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
-
114.065.000,00
-
114.065.000,00
2.01.05.24.07.
Pelaksanaan Penerapan Inseminasi Buatan dan Intensifikasi Kawin Alam
-
71.338.000,00
-
71.338.000,00
2.01.05.24.09.
Sosialisasi Penerapan Teknologi Pengawetan Pakan Ternak Ruminansia
-
42.727.000,00
-
42.727.000,00
2.01.05.25.
Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman
-
231.597.000,00
-
231.597.000,00
2.01.05.25.01.
Pencegahan dan Pengendalian Serangan OPT dan Dampak Fenomena Iklim
-
85.111.600,00
-
85.111.600,00
2.01.05.25.02.
Pengamatan dan Pelaporan Serangan OPT dan Dampak Fenomena Iklim
-
39.718.000,00
-
39.718.000,00
2.01.05.25.03.
Pembinaan dan Penerapan Pengendalian OPT Ramah Lingkungan
-
40.155.000,00
-
40.155.000,00
2.01.05.25.04.
Pencegahan dan Pengendalian Serangan OPT dan Dampak Fenomena Iklim Pada Kawasan Tanaman Pangan
-
66.612.400,00
-
66.612.400,00
2.01.05.26.
Pengembangan Sarana dan Prasarana Unit Teknis Pertanian
-
200.000.000,00
-
200.000.000,00
2.01.05.26.01.
Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Pembenihan dan Pembibitan
-
200.000.000,00
-
200.000.000,00
2.01.07.
DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
548.445.000,00
3.524.464.500,00
1.102.500.000,00
5.175.409.500,00
2.01.07.01.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
395.980.000,00
1.947.668.500,00
173.000.000,00
2.516.648.500,00
2.01.07.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
2.01.07.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
2.01.07.01.06.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
-
6.000.000,00
-
6.000.000,00
2.01.07.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
-
149.580.000,00
2.01.07.01.08.
Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor
9.519.000,00
-
99.519.000,00
2.01.07.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
55.468.500,00
-
55.468.500,00
2.01.07.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
50.100.000,00
-
50.100.000,00
6.000.000,00
5.100.000,00
149.580.000,00 90.000.000,00
-
Halaman 64 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
2.01.07.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.01.07.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.01.07.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
36.440.000,00
-
36.440.000,00
2.01.07.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
107.500.000,00
-
107.500.000,00
-
750.000.000,00
1.300.000,00
7.440.000,00 3.000.000,00
173.000.000,00
7.440.000,00 177.300.000,00
2.01.07.01.18.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
750.000.000,00
2.01.07.01.19.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
-
750.000.000,00
-
750.000.000,00
2.01.07.01.27.
Pelaksanaan Administrasi kepegawaian di Lingkungan SKPD
8.900.000,00
16.100.000,00
-
25.000.000,00
2.01.07.01.31.
Penyusunan RKA dan DPA
11.200.000,00
30.501.000,00
-
41.701.000,00
2.01.07.01.36.
Penyediaan Jasa Pendukung Kantor
-
135.000.000,00
-
20.600.000,00
2.01.07.01.66.
Penyediaan Jasa Publikasi
2.01.07.02.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.01.07.02.05.
135.000.000,00 -
20.600.000,00
9.100.000,00
791.600.000,00
929.500.000,00
1.730.200.000,00
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1.950.000,00
4.500.000,00
274.500.000,00
280.950.000,00
2.01.07.02.19.
Penyediaan Sarana Pendukung Gedung Kantor
1.950.000,00
24.500.000,00
200.000.000,00
226.450.000,00
2.01.07.02.22.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
650.000,00
56.500.000,00
-
57.150.000,00
2.01.07.02.24.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
655.600.000,00
-
655.600.000,00
2.01.07.02.79.
Pemeliharaan Rutin/BerkalaLingkungan Kebun Entrys
2.600.000,00
26.000.000,00
230.000.000,00
258.600.000,00
2.01.07.02.80.
Pembangunan Mess Penyuluh
1.950.000,00
24.500.000,00
225.000.000,00
251.450.000,00
2.01.07.03.
Peningkatan Disiplin Aparataur
650.000,00
151.500.000,00
-
152.150.000,00
2.01.07.03.05.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
650.000,00
151.500.000,00
-
152.150.000,00
2.01.07.05.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
11.625.000,00
219.786.000,00
-
231.411.000,00
2.01.07.05.03.
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan
-
200.000.000,00
-
200.000.000,00
2.01.07.05.57.
Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Perkebunan dan Kehutanan
-
19.000.000,00
-
19.000.000,00
2.01.07.05.58.
Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perkebunan dan Kehutanan
11.625.000,00
786.000,00
-
12.411.000,00
2.01.07.06.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
131.090.000,00
378.910.000,00
-
510.000.000,00
2.01.07.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
11.850.000,00
13.150.000,00
-
25.000.000,00
2.01.07.06.03.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran SKPD
11.200.000,00
13.800.000,00
-
25.000.000,00
2.01.07.06.04.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
11.000.000,00
19.000.000,00
-
30.000.000,00
2.01.07.06.05.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD
7.600.000,00
17.400.000,00
-
25.000.000,00
2.01.07.06.12.
Penyusunan RENSTRA SKPD
11.840.000,00
88.160.000,00
-
100.000.000,00
2.01.07.06.15.
Penyusunan Uraian Jabatan PNS di SKPD
5.900.000,00
14.100.000,00
-
20.000.000,00
2.01.07.06.16.
Penyusunan Standar Operasional Prosedur SKPD
8.750.000,00
11.250.000,00
-
20.000.000,00
2.01.07.06.25.
Penyusunan Standar Pelayanan Minimal
8.650.000,00
11.350.000,00
-
20.000.000,00
2.01.07.06.26.
Pendataan dan pengelolaan Aset SKPD
6.550.000,00
118.450.000,00
-
125.000.000,00
2.01.07.06.30.
Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan SKPD
9.650.000,00
10.350.000,00
-
20.000.000,00
2.01.07.06.53.
Penyusunan Bazetting (Formasi) PNS di Lingkungan SKPD
5.500.000,00
9.500.000,00
-
15.000.000,00
2.01.07.06.65.
Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Program Kerja Dinas
14.000.000,00
16.000.000,00
-
30.000.000,00
2.01.07.06.73.
Penyusunan Indikator Kinerja Utama
9.300.000,00
15.700.000,00
-
25.000.000,00
2.01.07.06.81.
Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan di Kab. Kapuas Hulu
9.300.000,00
20.700.000,00
-
30.000.000,00
-
Halaman 65 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
2.01.07.08.
Peningkatan Pembinaan Terhadap Pemberdayaan perempuan
-
35.000.000,00
-
35.000.000,00
2.01.07.08.02.
Pendukung Kegiatan Dharma Wanita Persatuan SKPD
-
35.000.000,00
-
35.000.000,00
2.02.
KEHUTANAN
513.855.000,00
20.446.217.500,00
319.600.000,00
21.279.672.500,00
2.01.07.
DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
513.855.000,00
20.446.217.500,00
319.600.000,00
21.279.672.500,00
2.01.07.15.
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
12.600.000,00
109.654.000,00
-
122.254.000,00
2.01.07.15.03.
Pengembangan hasil hutan non-kayu
12.600.000,00
109.654.000,00
-
122.254.000,00
2.01.07.16.
Rehabilitasi hutan dan lahan
273.075.000,00
8.087.302.000,00
2.01.07.16.05.
Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
47.125.000,00
157.355.000,00
-
204.480.000,00
2.01.07.16.29.
Peningkatan Produksi, Produktifitas, dan Mutu Tanaman Pertanian, Perkebunan
158.450.000,00
4.722.457.000,00
-
4.880.907.000,00
2.01.07.16.32.
Pemantapan Data Statistik Perkebunan
21.600.000,00
37.730.000,00
-
59.330.000,00
2.01.07.16.33.
Penilaian Usaha Perkebunan
21.600.000,00
58.780.000,00
-
80.380.000,00
2.01.07.16.35.
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan rehabilitasi Perhutanan Sosial
-
205.493.000,00
-
205.493.000,00
2.01.07.16.38.
Penyediaan Sarana Untuk Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Perhutanan Sosial
-
2.01.07.16.40.
Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat
-
2.003.364.000,00
-
2.003.364.000,00
-
78.811.000,00
-
58.400.000,00
58.400.000,00
8.418.777.000,00
58.400.000,00
2.01.07.16.41.
Peningkatan Kapasitas Kelembaga Kelompok Tani Hutan Pelaksanaan RHL
-
78.811.000,00
2.01.07.16.48.
Pendataan Tanaman Hasil RHL
-
115.912.000,00
-
115.912.000,00
2.01.07.16.49.
Penyusunan Rencana Pengelolaan RHL
23.600.000,00
513.100.000,00
-
536.700.000,00
2.01.07.16.52.
Pengadaan Bahan Publikasi dan Penyebaran Informasi RHL dan Perhutanan Sosial
700.000,00
194.300.000,00
-
195.000.000,00
2.01.07.17.
Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
27.000.000,00
579.977.000,00
1.500.000,00
608.477.000,00
2.01.07.17.09.
Pengawasan dan Penanggulangan kebakaran Hutan
27.000.000,00
31.500.000,00
1.500.000,00
60.000.000,00
2.01.07.17.10.
Pengawasan Peredaran Hasil Hutan
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
Identifikasi Pemukiman dan Sarana Pembangunan Dalam Kawasan Hutan
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
2.01.07.17.17.
Sosialisasi Penanganan Tumbuhan dan Satwa Liar dilindungi
-
45.000.000,00
-
45.000.000,00
2.01.07.17.18.
Monitoring Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan
-
150.000.000,00
-
150.000.000,00
2.01.07.17.19.
Partisipasi Dalam Kegiatan Hari Krida Pertanian/Hari Pangan Sedunia/Pekan Daerah/Pekan Nasional KTNA
-
133.477.000,00
-
133.477.000,00
2.01.07.17.20.
Koordinasi dan Konsultasi Perlindungan Hutan
-
45.000.000,00
-
45.000.000,00
2.01.07.17.21.
Sosialisasi Kawasan Ekosistem Esensial
-
45.000.000,00
-
45.000.000,00
2.01.07.20.
Perencanaan Pembangunan Sektor Perkebunan dan Kehutanan
118.610.000,00
1.351.513.000,00
-
1.470.123.000,00
2.01.07.20.02.
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Proyek - Proyek Perkebunan dan Kehutanan
9.300.000,00
290.700.000,00
-
300.000.000,00
2.01.07.20.06.
Fasilitasi Pengolahan Hutan Oleh Masyarakat
105.479.000,00
-
105.479.000,00
2.01.07.20.17.
Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Generasi Muda Kehutanan
14.400.000,00
210.600.000,00
-
225.000.000,00
2.01.07.20.29.
Pengembangan Inokulan Gaharu di Kabupaten Kapuas Hulu
2.700.000,00
32.147.000,00
-
34.847.000,00
2.01.07.20.30.
Pembuatan Persemaian Semi Permanen
4.050.000,00
990.000,00
-
5.040.000,00
2.01.07.20.32.
Penunjang Kegiatan Rutin KPH
78.000.000,00
322.000.000,00
-
400.000.000,00
2.01.07.20.36.
Pembangunan Rumah Produksi Madu Hutan
5.700.000,00
231.538.000,00
-
237.238.000,00
2.01.07.20.38.
Penilaian Lomba Wana Lestari
4.460.000,00
47.202.000,00
-
51.662.000,00
2.01.07.20.39.
Pengembangan Sentra/Sub Sentra Madu Hutan Kab. Kapuas Hulu
110.857.000,00
-
110.857.000,00
2.01.07.17.13.
-
-
Halaman 66 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
2.01.07.21.
Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
-
270.675.000,00
-
270.675.000,00
2.01.07.21.02.
Pameran / EXPO
-
270.675.000,00
-
270.675.000,00
-
198.355.000,00
2.01.07.24.
Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
-
198.355.000,00
2.01.07.24.05.
Sosialisasi Hutan Hak
-
83.264.000,00
-
83.264.000,00
2.01.07.24.06.
Pelayanan Dokumen Hasil Hutan dan Monitoring Pengembalian HHBK
-
115.091.000,00
-
115.091.000,00
2.01.07.25.
Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Negara
-
51.645.000,00
-
51.645.000,00
2.01.07.25.02.
Pembinaan/Koordinasi/Evaluasi dan Pelaporan di Bidang PNBP
-
51.645.000,00
-
51.645.000,00
2.01.07.26.
Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan
2.01.07.26.03.
Pelatiahan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
2.01.07.26.04.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebuan/Kehutanan Tepat Guna
2.01.07.28.
Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan
-
103.032.000,00
-
103.032.000,00
2.01.07.28.08.
Koordinasi dan Konsultasi dan Lain-lain Berkenaan dengan Kegiatan Penyuluhan Perkebunan dan Kehutanan
-
103.032.000,00
-
103.032.000,00
2.01.07.29.
Pemberdayaan Kelembagaan Perkebunan dan Kehutanan
-
142.001.000,00
-
142.001.000,00
2.01.07.29.02.
Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
-
142.001.000,00
-
142.001.000,00
2.01.07.31.
Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan
48.000.000,00
9.165.571.000,00
-
9.213.571.000,00
2.01.07.31.01.
Pengelolaan Informasi Permintaan Pasar dan Atas Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan
48.000.000,00
309.571.000,00
-
357.571.000,00
2.01.07.31.02.
Pembangunan Sarana dan Prasarana Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Masyarakat
8.856.000.000,00
-
8.856.000.000,00
2.01.07.32.
Pemberdayaan PenyuluhPertanian / Perkebunan Lapangan
33.920.000,00
289.228.500,00
-
323.148.500,00
2.01.07.32.02.
Penyusunan Programa Penyuluhan Perkebunan dan Kehutanan TK. Kabupaten
6.800.000,00
1.724.000,00
-
8.524.000,00
2.01.07.32.03.
Penyusunan Monografi/Identifikasi Data Potensi Perkebunan dan Kehutanan Wilayah Kabupaten
6.120.000,00
1.354.000,00
-
7.474.000,00
2.01.07.32.04.
Penyuluhan dan Pembinaan Kelompok Tani Perkebunan/Kehutanan Pelaksana
21.000.000,00
123.768.000,00
-
144.768.000,00
2.01.07.32.05.
Pendampingan dan Bimbingan Teknis Kelompok Tani Perkebunan/Kehutanan
162.382.500,00
-
162.382.500,00
2.03.
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
650.000,00 -
650.000,00
-
-
97.264.000,00 95.764.000,00
1.500.000,00
259.700.000,00 -
259.700.000,00
357.614.000,00 95.764.000,00
261.850.000,00
386.577.000,00
10.300.410.000,00
1.790.310.000,00
12.477.297.000,00
1.790.310.000,00
12.477.297.000,00
173.900.000,00
1.778.413.200,00
2.03.01.
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
386.577.000,00
10.300.410.000,00
2.03.01.01.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
298.433.000,00
1.306.080.200,00
2.03.01.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
2.03.01.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-
74.400.000,00
-
74.400.000,00
2.03.01.01.06.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
2.03.01.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
77.160.000,00
3.600.000,00
-
80.760.000,00
2.03.01.01.08.
Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor
64.800.000,00
1.504.000,00
-
66.304.000,00
2.03.01.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
2.03.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
59.857.000,00
-
59.857.000,00
2.03.01.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
52.710.500,00
-
52.710.500,00
2.03.01.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
6.000.000,00
2.03.01.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.03.01.01.14.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.100.000,00 -
1.014.000,00
40.000.000,00
46.000.000,00
133.900.000,00
135.000.000,00
-
1.014.000,00
Halaman 67 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
2.03.01.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
10.800.000,00
-
10.800.000,00
2.03.01.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
55.000.000,00
-
55.000.000,00
2.03.01.01.18.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
877.594.000,00
-
877.594.000,00
2.03.01.01.19.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
-
93.850.000,00
-
93.850.000,00
2.03.01.01.27.
Pelaksanaan Administrasi kepegawaian di Lingkungan SKPD
9.093.000,00
8.822.700,00
-
17.915.700,00
2.03.01.01.31.
Penyusunan RKA dan DPA
6.480.000,00
9.355.000,00
-
15.835.000,00
2.03.01.01.36.
Penyediaan Jasa Pendukung Kantor
139.800.000,00
1.573.000,00
-
141.373.000,00
2.03.01.01.66.
Penyediaan Jasa Publikasi
25.000.000,00
-
25.000.000,00
2.03.01.02.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.03.01.02.05.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2.03.01.02.19.
Penyediaan Sarana Pendukung Gedung Kantor
2.03.01.02.24.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
-
57.000.000,00
-
57.000.000,00
2.03.01.05.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
299.625.000,00
-
299.625.000,00
2.03.01.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
299.625.000,00
-
299.625.000,00
2.03.01.06.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
31.680.000,00
262.332.000,00
-
294.012.000,00
2.03.01.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
9.760.000,00
9.292.000,00
-
19.052.000,00
2.03.01.06.02.
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
15.440.000,00
35.865.000,00
-
51.305.000,00
2.03.01.06.26.
Pendataan dan pengelolaan Aset SKPD
62.427.000,00
-
62.427.000,00
2.03.01.06.47.
Penyusunan Laporan Tahunan
7.738.000,00
-
14.218.000,00
2.03.01.06.65.
Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Program Kerja Dinas
-
147.010.000,00
-
147.010.000,00
2.03.01.07.
Peningkatan Perdagangan dan Investasi di Dalam Negeri
-
156.020.000,00
-
156.020.000,00
2.03.01.07.01.
Promosi Produk Hasil Pertambangan Daerah dan Energi
-
156.020.000,00
-
156.020.000,00
2.03.01.15.
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
3.264.000,00
121.415.800,00
-
124.679.800,00
2.03.01.15.07.
Monitorung Kegiatan Usaha Pertambangan
3.264.000,00
121.415.800,00
-
124.679.800,00
2.03.01.18.
Penelitian dan Pengambangan Peningkatan Efesiensi, Efektifitas dan Nilai Tambah Bidang Pertambangan
5.250.000,00
1.406.297.000,00
-
1.411.547.000,00
2.03.01.18.01.
Pengeboran Air Tanah untuk Daerah Rawan Air
148.578.000,00
-
148.578.000,00
2.03.01.18.07.
Inventarisasi dan Informasi Sumber Daya Air
1.094.750.000,00
-
1.100.000.000,00
2.03.01.18.08.
Inventarisasi dan Pemetaan Bahan galian Untuk Industri Keramik
-
162.969.000,00
-
162.969.000,00
2.03.01.19.
Pengawasan dan Penertiban Pemanfaatan Energi
-
268.199.000,00
-
268.199.000,00
2.03.01.19.01.
Pengawasan Terhadap Penyaluran LPG
-
116.085.000,00
-
116.085.000,00
2.03.01.19.02.
Pengawasan BBM
-
152.114.000,00
-
152.114.000,00
2.03.01.20.
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Bidang Pertambangan Dan Energi
2.03.01.20.02.
Pengadaan Alat Survey Pertambangan
2.03.01.27.
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
2.03.01.27.01.
Study Kelayakan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro
2.03.01.27.02. 2.03.01.27.04.
1.100.000,00 1.100.000,00
6.480.000,00
5.250.000,00
57.000.000,00
123.900.000,00
182.000.000,00
-
50.000.000,00
50.000.000,00
-
73.900.000,00
75.000.000,00
1.100.000,00
-
64.900.000,00
66.000.000,00
1.100.000,00
-
64.900.000,00
66.000.000,00
1.427.610.000,00
7.896.801.000,00
45.750.000,00
6.423.441.000,00
3.750.000,00
782.500.000,00
-
786.250.000,00
Penyediaan Listrik Pedesaan
30.600.000,00
5.344.191.000,00
-
5.374.791.000,00
Penyediaan Lampu Jalan Kota
11.400.000,00
296.750.000,00
1.427.610.000,00
1.735.760.000,00
Halaman 68 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
2.04.
PARIWISATA
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
50.400.000,00
1.623.821.500,00
-
1.674.221.500,00
50.400.000,00
1.623.821.500,00
-
1.674.221.500,00
1.17.03.
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1.17.03.19.
Pengembangan Pemasaran pariwisata
-
902.730.000,00
-
902.730.000,00
1.17.03.19.01.
Pelaksanaan Promosi Pemasaran Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Daerah
-
576.850.000,00
-
576.850.000,00
1.17.03.19.02.
Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata
-
125.880.000,00
-
125.880.000,00
1.17.03.19.16.
Fasilitas Pameran Foto Kebudayaan dan Pariwisata
-
200.000.000,00
-
200.000.000,00
1.17.03.20.
Pengembangan Destinasi Pariwisata
50.400.000,00
384.557.500,00
-
434.957.500,00
1.17.03.20.01.
Pengembangan objek pariwisata unggulan
50.400.000,00
31.990.000,00
-
82.390.000,00
1.17.03.20.08.
Pelaksanaan Fasilitasi Program Tata Kelola Destinasi Pariwisata Dalam Menunjang Program Culster Ekowisata
-
253.807.500,00
-
253.807.500,00
1.17.03.20.09.
Inventarisasi Data Dukung Destinasi Uggulan
-
98.760.000,00
-
98.760.000,00
1.17.03.21.
Pengembangan Kemitraan Pariwisata
-
336.534.000,00
-
336.534.000,00
1.17.03.21.01.
Pengembangan dan Pemuktahiran Informasi Dan Data Base
-
131.210.000,00
-
131.210.000,00
1.17.03.21.09.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
-
54.846.000,00
-
54.846.000,00
1.17.03.21.10.
Pelatihan Tata Kelola Destinasi
-
102.728.000,00
-
102.728.000,00
1.17.03.21.11.
Pembelajaran Tata Kelola Potensi Wisata
-
47.750.000,00
-
47.750.000,00
2.05.
KELAUTAN DAN PERIKANAN
1.240.800.000,00
8.324.297.000,00
6.330.450.000,00
15.895.547.000,00
2.05.02.
DINAS PERIKANAN
1.240.800.000,00
8.324.297.000,00
6.330.450.000,00
15.895.547.000,00
2.05.02.01.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
587.945.000,00
1.408.446.600,00
81.000.000,00
2.077.391.600,00
2.05.02.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
5.300.000,00
-
5.300.000,00
2.05.02.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-
75.000.000,00
-
75.000.000,00
2.05.02.01.06.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
-
3.000.000,00
-
3.000.000,00
2.05.02.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
-
112.980.000,00
2.05.02.01.08.
Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor
3.413.600,00
-
84.913.600,00
2.05.02.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
-
11.700.000,00
-
11.700.000,00
2.05.02.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
46.000.000,00
-
46.000.000,00
2.05.02.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
19.775.000,00
-
19.775.000,00
2.05.02.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
5.705.000,00
-
5.705.000,00
2.05.02.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
2.520.000,00
2.05.02.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
19.800.000,00
-
19.800.000,00
2.05.02.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
101.500.000,00
-
101.500.000,00
2.05.02.01.18.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
829.873.000,00
-
829.873.000,00
2.05.02.01.19.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
-
140.535.000,00
-
140.535.000,00
2.05.02.01.26.
Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
38.100.000,00
99.250.000,00
-
137.350.000,00
2.05.02.01.27.
Pelaksanaan Administrasi kepegawaian di Lingkungan SKPD
10.950.000,00
6.015.000,00
-
16.965.000,00
2.05.02.01.31.
Penyusunan RKA dan DPA
6.750.000,00
8.460.000,00
-
15.210.000,00
337.665.000,00
12.000.000,00
-
349.665.000,00
-
112.980.000,00 81.500.000,00
-
2.05.02.01.36.
Penyediaan Jasa Pendukung Kantor
2.05.02.01.66.
Penyediaan Jasa Publikasi
-
18.600.000,00
2.05.02.02.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
123.000.000,00
2.05.02.02.05.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
-
2.05.02.02.19.
Penyediaan Sarana Pendukung Gedung Kantor
-
40.000.000,00
81.000.000,00
83.520.000,00
18.600.000,00
370.000.000,00
493.000.000,00
350.000.000,00
350.000.000,00
20.000.000,00
60.000.000,00
Halaman 69 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
2.05.02.02.24.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
-
83.000.000,00
-
83.000.000,00
2.05.02.03.
Peningkatan Disiplin Aparataur
-
33.850.000,00
-
33.850.000,00
2.05.02.03.05.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
-
33.850.000,00
-
33.850.000,00
2.05.02.05.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
391.730.000,00
-
391.730.000,00
2.05.02.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
391.730.000,00
-
391.730.000,00
-
471.951.750,00
2.05.02.06.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
99.050.000,00
372.901.750,00
2.05.02.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3.700.000,00
9.455.000,00
-
13.155.000,00
2.05.02.06.02.
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
9.800.000,00
3.140.000,00
-
12.940.000,00
2.05.02.06.04.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
7.700.000,00
5.260.000,00
-
12.960.000,00
2.05.02.06.12.
Penyusunan RENSTRA SKPD
10.950.000,00
2.273.000,00
-
13.223.000,00
2.05.02.06.14.
Penyusunan Jurnal dan Buku Besar SKPD
7.700.000,00
3.330.000,00
-
11.030.000,00
2.05.02.06.26.
Pendataan dan pengelolaan Aset SKPD
10.100.000,00
115.530.000,00
-
125.630.000,00
2.05.02.06.29.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Perikanan
28.000.000,00
228.353.750,00
-
256.353.750,00
2.05.02.06.30.
Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan SKPD
8.600.000,00
4.465.000,00
-
13.065.000,00
2.05.02.06.42.
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di SKPD
12.500.000,00
1.095.000,00
-
13.595.000,00
2.05.02.20.
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
221.100.000,00
2.543.727.000,00
664.450.000,00
3.429.277.000,00
2.05.02.20.05.
Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan
216.500.000,00
529.228.500,00
664.450.000,00
1.410.178.500,00
2.05.02.20.06.
Pertemuan Teknis Pembudidayaan Ikan
4.600.000,00
100.380.500,00
-
104.980.500,00
2.05.02.20.07.
Pengembangan Sarana dan Prasarana Unit Pembenihan Rakyat
-
24.800.000,00
-
24.800.000,00
2.05.02.20.08.
Pengembangan Kelompok Tani Pembudidaya
-
1.832.065.000,00
-
1.832.065.000,00
2.05.02.20.13.
Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidaya Ikan
-
57.253.000,00
-
57.253.000,00
2.05.02.21.
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
2.05.02.21.07.
Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil
2.05.02.21.09.
Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan
191.550.000,00
39.730.000,00
2.05.02.22.
Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
87.700.000,00
543.118.000,00
-
630.818.000,00
2.05.02.22.02.
Pemberdayaan Penyuluh Perikanan
37.950.000,00
-
37.950.000,00
4.650.000,00
9.428.000,00
-
14.078.000,00
191.550.000,00 -
-
567.250.000,00 527.520.000,00
5.000.000.000,00 5.000.000.000,00
5.758.800.000,00 527.520.000,00 5.231.280.000,00
2.05.02.22.03.
Penyusunan Programa Penyuluhan Perikanan
2.05.02.22.06.
Kegiatan Latihan, Kunjungan dan Supervisi Penyuluh Perikanan
58.800.000,00
308.730.000,00
-
367.530.000,00
2.05.02.22.08.
Penilaian Angka Kredit
13.200.000,00
4.760.000,00
-
17.960.000,00
2.05.02.22.09.
Pembinaan Kelompok P2WKSS Bidang Penyuluhan Perikanan
30.250.000,00
-
30.250.000,00
2.05.02.22.10.
Pekan Daerah (PEDA)
152.000.000,00
-
163.050.000,00
-
346.656.000,00
11.050.000,00
2.05.02.23.
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
-
346.656.000,00
2.05.02.23.02.
Pengembangan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan dan Penanganan Pasca Panen
-
207.623.000,00
-
207.623.000,00
2.05.02.23.03.
Promosi Hasil Produksi Perikanan Unggulan Daerah
-
139.033.000,00
-
139.033.000,00
2.05.02.24.
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
2.05.02.24.02.
Pengembangan Kawasan Budidaya
2.05.02.25.
Program Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya
2.970.000,00
1.215.545.400,00
15.000.000,00
1.233.515.400,00
2.970.000,00
1.215.545.400,00
15.000.000,00
1.233.515.400,00
36.530.000,00
174.470.000,00
-
211.000.000,00
Halaman 70 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
2.05.02.25.03.
Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Sumber Daya Ikan dan Lingkungan
2.350.000,00
25.790.000,00
-
28.140.000,00
2.05.02.25.04.
Penguatan Kelembagaan Kelompok Pengawasan
4.200.000,00
96.770.000,00
-
100.970.000,00
2.05.02.25.08.
Penanggulangan Aktivitas Illegal Fishing di Kabupaten Kapuas Hulu
29.980.000,00
51.910.000,00
-
81.890.000,00
2.05.02.26.
Program Pengembangan Data dan Informasi Perikanan
5.430.000,00
144.198.000,00
-
149.628.000,00
2.05.02.26.01.
Pengembangan Statistik dan Informasi Perikanan Budidaya
3.010.000,00
40.373.000,00
-
43.383.000,00
2.05.02.26.02.
Pengembangan Statistik dan Informasi Perikanan Tangkap
68.203.000,00
-
68.203.000,00
2.05.02.26.03.
Pengembangan Statisstik dan Informasi PerikananPengolahan Hasil Perikanan dan Pemasaran
2.420.000,00
35.622.000,00
-
38.042.000,00
2.05.02.27.
Program Pengembangan SDM dan Kelembagaan Perikanan
2.250.000,00
105.346.250,00
-
107.596.250,00
2.05.02.27.02.
Pembinaan Kelompok Pengolah Hasil Perikanan
-
22.182.000,00
-
22.182.000,00
2.05.02.27.04.
Pembinaan Kelompok Penerima PUMP Pengolahan hasil perikanan
-
31.392.000,00
-
31.392.000,00
2.05.02.27.05.
Pengukuhan Tim Forikan dan Kegiatan Gemarikan
51.772.250,00
-
54.022.250,00
2.05.02.28.
Pengembangan Standarisasi Produk Pengolahan Hasil Perikanan
-
62.245.000,00
20.000.000,00
82.245.000,00
2.05.02.28.01.
Pengawasan Mutu dan Kapasitas Produk Pengolahan Hasil Perikanan
-
62.245.000,00
20.000.000,00
82.245.000,00
2.05.02.30.
Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir, dan Pulau - Pulau Kecil
6.275.000,00
291.813.000,00
180.000.000,00
478.088.000,00
2.05.02.30.01.
Pengelolaan Sumber Daya Ikan
6.275.000,00
291.813.000,00
180.000.000,00
478.088.000,00
2.08.
KETRANSMIGRASIAN
536.622.000,00
5.927.917.800,00
678.860.000,00
7.143.399.800,00
2.08.02.
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL
536.622.000,00
5.927.917.800,00
678.860.000,00
7.143.399.800,00
2.08.02.01.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
263.952.000,00
1.687.145.000,00
259.860.000,00
2.210.957.000,00
2.08.02.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
13.500.000,00
-
13.500.000,00
2.08.02.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-
54.600.000,00
-
54.600.000,00
2.08.02.01.06.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
-
16.450.000,00
-
16.450.000,00
2.08.02.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
-
2.250.000,00
-
80.880.000,00
-
21.400.000,00
-
21.400.000,00
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
-
33.400.000,00
-
33.400.000,00
2.08.02.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
59.000.000,00
-
59.000.000,00
2.08.02.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
55.050.000,00
-
55.050.000,00
2.08.02.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
172.150.000,00
-
172.150.000,00
2.08.02.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
2.08.02.01.14.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
800.000,00
-
800.000,00
2.08.02.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
16.200.000,00
-
16.200.000,00
2.08.02.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
216.700.000,00
-
216.700.000,00
2.08.02.01.18.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
741.856.000,00
-
741.856.000,00
2.08.02.01.19.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
-
233.063.000,00
-
233.063.000,00
2.08.02.01.26.
Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
4.000.000,00
5.000.000,00
-
9.000.000,00
2.08.02.01.27.
Pelaksanaan Administrasi kepegawaian di Lingkungan SKPD
5.180.000,00
7.878.000,00
-
13.058.000,00
2.08.02.01.31.
Penyusunan RKA dan DPA
5.292.000,00
9.016.000,00
-
14.308.000,00
168.600.000,00
4.982.000,00
-
173.582.000,00
26.100.000,00
-
26.100.000,00
2.08.02.01.08.
Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor
2.08.02.01.09.
2.08.02.01.36. 2.08.02.01.66.
Penyediaan Jasa Pendukung Kantor Penyediaan Jasa Publikasi
80.880.000,00
-
-
-
259.860.000,00
259.860.000,00
Halaman 71 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
2.08.02.02.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.08.02.02.19.
Penyediaan Sarana Pendukung Gedung Kantor
-
2.08.02.02.22.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
2.08.02.02.24.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
2.08.02.02.28.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor
-
2.08.02.02.42.
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
-
2.08.02.03.
Peningkatan Disiplin Aparataur
-
56.400.000,00
-
56.400.000,00
2.08.02.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
-
56.400.000,00
-
56.400.000,00
2.08.02.05.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
187.000.000,00
-
187.000.000,00
2.08.02.05.03.
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan
-
187.000.000,00
-
187.000.000,00
2.08.02.06.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
18.870.000,00
33.192.000,00
-
52.062.000,00
2.08.02.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.180.000,00
8.868.000,00
-
14.048.000,00
2.08.02.06.03.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran SKPD
5.180.000,00
8.378.000,00
-
13.558.000,00
2.08.02.06.04.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
5.180.000,00
7.628.000,00
-
12.808.000,00
2.08.02.06.36.
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
3.330.000,00
8.318.000,00
-
11.648.000,00
-
603.753.000,00
5.400.000,00
5.400.000,00
170.631.000,00 -
419.000.000,00
595.031.000,00
199.000.000,00
199.000.000,00
31.431.000,00
-
31.431.000,00
136.700.000,00
-
142.100.000,00
2.500.000,00
-
2.500.000,00
-
220.000.000,00
220.000.000,00
2.08.02.18.
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
-
603.753.000,00
2.08.02.18.02.
Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, antar Pelaku dan Antar Sektor Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi
-
210.351.000,00
-
210.351.000,00
2.08.02.18.06.
Pembinaan usaha ekonomi daerah transmigrasi
-
78.202.000,00
-
78.202.000,00
2.08.02.18.19.
Perencanaan Pembangunan di Wilayah Permukiman Transmigrasi
-
61.000.000,00
-
61.000.000,00
2.08.02.18.20.
Redisain Pembangunan di Wilayah Permukiman Transmigrasi
-
35.000.000,00
-
35.000.000,00
2.08.02.18.21.
Penyelenggaraan Rapat Kerja dan Konsultasi / koordinasi Program Pengembangan Permukiman Transmigrasi
-
219.200.000,00
-
219.200.000,00
2.08.02.19.
Program Transmigrasi Lokal
13.750.000,00
386.414.000,00
-
400.164.000,00
2.08.02.19.03.
Pembinaan Penyuluhan, Pengembangan Kawasan Program Transmigrasi Permukiman Transmigrasi UPT Bina
11.000.000,00
251.644.000,00
-
262.644.000,00
2.08.02.19.07.
Pelatihan Transmigrasi Lokal / Kegiatan Gema INPOSMA Kab. Kapuas Hulu
2.750.000,00
89.289.000,00
-
92.039.000,00
2.08.02.19.08.
Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi
45.481.000,00
-
45.481.000,00
2.08.02.20.
Program Perencanaan Tata Ruang Kawasan Calon Transmigrasi / RT-UPT
16.500.000,00
120.660.000,00
-
137.160.000,00
2.08.02.20.04.
Sosialisasi Program Pengembangan Permukiman Transmigrasi Baru (PTB) Wilayah Perbatasan
11.000.000,00
79.292.000,00
-
90.292.000,00
2.08.02.20.05.
Pendaftaran dan Seleksi Calon Transmigrasi Penduduk Setempat
5.500.000,00
41.368.000,00
-
46.868.000,00
2.08.02.22.
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS
17.150.000,00
1.958.286.400,00
-
1.975.436.400,00
2.08.02.22.05.
Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
-
68.584.000,00
-
68.584.000,00
2.08.02.22.07.
Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin
-
66.372.000,00
-
66.372.000,00
2.08.02.22.08.
Pelaksanaan Program Keluarga Harapan
-
157.188.400,00
-
157.188.400,00
17.150.000,00
1.666.142.000,00
-
1.683.292.000,00
201.000.000,00
724.436.400,00
-
925.436.400,00
2.08.02.22.09.
Pelayanan Rehabilitasi Rumah Tidak layak Huni
2.08.02.23.
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
-
Halaman 72 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
2.08.02.23.04.
Mobilisasi dan Pendistribusian Bantuan Sosial
2.08.02.23.08.
Pembinaan PSM, Karang Taruna dan organisasi sosial
2.08.02.23.09.
Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya - upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan
2.08.02.23.11.
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan, HUT Kemerdekaan RI & Hari Pahlawan Nasional dan Berkabung Daerah
2.08.02.23.13.
Pelayanan TKI Bermasalah
2.08.02.23.16.
Pelayanan Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
85.027.400,00
-
85.027.400,00
71.790.000,00
-
242.190.000,00
363.270.000,00
-
363.270.000,00
91.695.000,00
-
122.295.000,00
-
4.900.000,00
-
4.900.000,00
-
107.754.000,00
-
107.754.000,00
170.400.000,00 -
30.600.000,00
Jumlah 39.997.011.100,00
338.328.149.490,00
459.241.489.600,00
837.566.650.190,00
Putussibau, 22 Juli 2016 PENJABAT BUPATI KAPUAS HULU
MARIUS MARCELLUS TJ