PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015 SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH NO
PROGRAM
1
2
KEGIATAN
7
PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET 8
89.880.000,-
84.668.300,-
94,20%
Jumlah
21 Orang
18 Orang
85,71%
Jumlah
21 Orang
18 Orang
85,71%
Rp
450.000.000,-
435.961.613,-
96,88%
Jumlah
75 Orang
158 Orang
210,67%
Jumlah
75 Orang
158 Orang
210,67%
Rp
273.000.000,-
205.557.290,-
75,30%
Jumlah
25 Orang
39 Orang
156%
Jumlah
25 Orang
39 Orang
156%
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
3
4
5
RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET ) 6
Rp
PROGRAM URUSAN 1 Peningkatan Bantuan Pendidikan Input : Kapasitas Sumber Mahasiswa Tugas Dana Daya Aparatur Belajar / Beasiswa Output : Jumlah PNS yang Mendapatkan Beasiswa Outcome : Meningkatnya SDM Aparatur Pengiriman Peserta Input : Diklat Teknis dan Dana Sejenisnya Output : Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Outcome : Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi Aparatur Pengiriman Peserta Input : Diklat Fungsional Dana dan Sejenisnya Output : Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Outcome : Meningkatnya Kualitas dan kompetensi Aparatur
REALISASI
KET 9
NO
PROGRAM
1
2
KEGIATAN
7
PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET 8
12.500.000,-
1.989.500,-
15,92%
Jumlah
50 Orang
- Orang
0%
Jumlah
50 Orang
Rp
5.000.000,-
2.050.000,-
41%
Jumlah
8 Orang
8 Orang
100%
Jumlah
8 Orang
8 Orang
100%
Rp
60.000.000,-
19.284.449,-
32,14%
Output : Jumlah pelamar CPNS sesuai kompetensi
Jumlah
1.000 Orang
-
Orang
0%
Outcome : Meningkatnya Kuantitas SDM PNS
Jumlah
1.000 Orang
-
Orang
0%
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
3
4
5
RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET ) 6
Rp
Fasilitasi Seleksi Penerimaan Capra IPDN
Input : Dana Output : Jumlah Pendaftar Capra IPDN Outcome : Terlaksananya Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN
Input : Seleksi dan Penetapan PNS Dana untuk Tugas Belajar Output : Jumlah PNS yang Mengikuti Seleksi Tugas Belajar Outcome : Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi Aparatur
2
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Seleksi Penerimaan Input : CPNS Dana
REALISASI
-
Orang
0%
KET 9
NO
PROGRAM
1
2
KEGIATAN
7
PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET 8
31.000.000,-
29.446.768,-
94,99%
Jumlah
188 Orang
188 Orang
100%
Jumlah
188 Orang
188 Orang
100%
Rp
17.500.000,-
15.769.771,-
90,11%
Jumlah
178 SKPD
178 SKPD
100%
Jumlah
178 SKPD
178 SKPD
100%
Rp
120.000.000,-
105.268.550,-
87,72%
Jumlah
2.000 SK
1416 SK
70,80%
Jumlah
2.000 Orang
1416 Orang
70,80%
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
3
4
5
RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET ) 6
Rp
Input : Penyelenggaraan Bimtek Penyusunan Dana Formasi PNS Output : Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimtek Outcome : Meningkatnya Pengetahuan Kepegawaian Penyusunan Formasi PNS
Input : Dana Output : Jumlah SKPD yang Tersusun Formasinya Outcome : Meningkatnya Data Base Formasi Pegawai
Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat PNS
Input : Dana Output : Terselesaikanya SK KP PNS Outcome : Meningkatnya Kesejahteraan dan Kinerja PNS
REALISASI
KET 9
NO
PROGRAM
1
2
KEGIATAN
7
PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET 8
30.000.000,-
28.197.800,-
93,99%
Jumlah
300 SK
277 SK
92,33%
Orang
300 Orang
277 Orang
92,33%
Rp
34.000.000,-
23.716.270,-
69,75%
Output : Terselesaikanya Penanganan Kasus-kasus Kepegawaian
Jumlah
22 Kasus
18 Kasus
81,82%
Outcome : Meningkatnya Penegakan Disiplin Pegawai
Jumlah
22 Kasus
18 Kasus
81,82%
Rp
873.531.000,-
793.176.850,-
90,80%
Jumlah
271 orang
270 orang
99,63%
Jumlah
271 orang
270 orang
99,63%
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
3
4
5
RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET ) 6
Rp
Penyelesaian SK Pensiun
Input : Dana Output : Terselesaikanya SK Pensiun Outcome : Meningkatnya Hak-hak Kepegawaian PNS
Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Formasi K2
Input : Dana
Input : Dana Output : Jumlah PNS yang mengikuti diklat Outcome : Meningkatnya Kemampuan dan Kinerja PNS
REALISASI
KET 9
NO
PROGRAM
1
2
KEGIATAN
7
PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET 8
10.000.000,-
9.390.250,-
93,90%
Jumlah
200 Orang
236 Orang
118,00%
Jumlah
200 Orang
236 Orang
118,00%
Rp
11.000.000,-
9.203.810-
83,67%
Jumlah
200 orang
210 Orang
105%
Jumlah
200 Orang
210 Orang
105%
Rp
7.000.000,-
6.317.300,-
90,25%
Jumlah
4 Paket
4 Paket
100%
Jumlah
4 Paket
4 Paket
100%
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
3
4
5
RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET ) 6
Rp
Output : Jumlah PNS yang Mendapatkan Ijin Belajar Outcome : Meningkatnya Profesionalitas SDM PNS
Penyelesaian Ijin Belajar
Penerimaan Tanda Kehormatan
Input : Dana
Input : Dana Output : Jumlah PNS yang Mendapatkan Tanda Jasa Outcome : Meningkatnya Penghargaan Terhadap PNS
Penyusunan Daftar Input : Urut Kepangkatan Dana Output : Terwujudnya DUK PNS Outcome : Meningkatnya Keakuratan Data PNS Berdasarkan DUK
REALISASI
KET 9
NO
PROGRAM
1
2
KEGIATAN
7
PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET 8
7.000.000,-
6.734.500,-
96,21%
Jumlah
10 Buku
10 Buku
100%
Jumlah
10 Buku
10 Buku
100%
Rp
8.000.000,-
7.894.400,-
98,68%
Jumlah
13.500 File
26.164 File
193,81%
Jumlah
13.500 File
26.164 File
193,81%
Rp
8.000.000,-
6.460.800,-
80,76%
Output : Terwujudnya Laporan Mekanisme Peremajaan Data
Jumlah
4 Kali
4 Kali
100%
Outcome : Meningkatnya Validitas Data Pegawai
Jumlah
4 Kali
4 Kali
100%
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
3
4
5
RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET ) 6
Rp
Penyusunan Profil Pegawai
Input : Dana Output : Jumlah Buku Profil Pegawai Outcome : Meningkatnya Informasi Kepegawaian dari Berbagai Jenis Komposisi
Pengelolaan File Pegawai Negeri Sipil
Input : Dana Output : Jumlah File Pegawai yang Terkelola Outcome : Meningkatnya Tertib Administrasi dan Dokumentasi Kepegawaian
Laporan Mekanisme dan Peremajaan Data Pegawai
Input : Dana
REALISASI
KET 9
NO
PROGRAM
1
2
KEGIATAN
7
PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET 8
18.500.000,-
18.125.350,-
97,97%
Jumlah
4 Kali
4 Kali
100%
Jumlah
4 Kali
4 Kali
100%
Rp
60.000.000,-
95.973.400,-
91,40%
Jumlah
150 Orang
162 Orang
108,00%
Jumlah
150 Orang
162 Orang
108,00%
Rp
7.500.000,-
6.278.650,-
83,72%
Jumlah
250 Orang
31 Orang
12,40%
Jumlah
250 Orang
31 Orang
12,40%
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
3
4
5
RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET ) 6
Rp
Penyusunan Bezzeting Pegawai
Input : Dana Output : Terwujudnya Bezzeting Pegawai Outcome : Meningkatnya Informasi Kepegawaian dari Berbagai Jenis Komposisi
Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah (UKPPI)
Input : Dana Output : Jumlah PNS Yang Mengikuti UKPPI Outcome : Meningkatnya Kesejahteraan dan Profesionalisme PNS
Penyelesaian Administrasi Penyesuaian Masa Kerja
Input : Dana Output : Terselesaikanya Nota Pertimbangan teknis PMK Outcome : Meningkatkan Kesejahteraan dan Kinerja PNS
REALISASI
KET 9
NO
PROGRAM
1
2
KEGIATAN
7
PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET 8
7.500.000,-
5.878.000,-
78,37%
Jumlah
150 Orang
219 Orang
146,00%
Jumlah
150 Orang
219 Orang
146,00%
Rp
12.000.000,-
11.124.100,-
92,70%
Output : TerwujudnyaFile Kepegawaian Elektronik
Jumlah
875 PegawaI
1144 Pegawai
130,74%
Outcome : Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaian
Jumlah
875 Pegawai
1144 Pegawai
130,74%
Rp
60.000.000,-
50.843.050,-
84,74%
Output : Terselesaikanya SK Penetapan PNS dalam Jabatan Fungsional
Jumlah
1.450 SK
1.038 SK
71,59%
Outcome : Meningkatnya Hak-Hak Sesuai Jabatan Fungsional
Jumlah
1.450 SK
1.038 SK
71,59%
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
3
4
5
RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET ) 6
Rp
Fasilitasi Ijin penggunaan Gelar Akademis
Input : Dana Output : Jumlah PNS yang Mendapatkan Ijin Penggunaan Gelar Outcome : Meningkatnya Hak dan Profesionalisme PNS
Pembuatan File Kepegawaian Elektronik
Penetapan PNS Dalam Jabatan Fungsional
Input : Dana
Input : Dana
REALISASI
KET 9
NO
PROGRAM
1
2
KEGIATAN
7
PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET 8
100.000.000,-
70.449.650,-
70,45%
Jumlah
300 Orang
173 Orang
57,67%
Jabatan
300 Jabatan
173 Jabatan
57,67%
Rp
10.000.000,-
4.496.600,-
94,97%
Output : Jumlah PNS Yang Mengikuti Ujian Dinas
Jumlah
35 Orang
35 Orang
100%
Outcome : Meningkatnya Profesionalitas SDM PNS
Jumlah
35 Orang
35 Orang
100%
Rp
7.500.000,-
0
0%
Jumlah
271 SK
-
0%
Orang
271 Orang
-
0%
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
3
4
5
RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET ) 6
Rp
Pelaksanaan Pelantikan Pejabat Struktural / Kepala Sekolah
Input : Dana Output : Jumlah PNS yang Dilantik Outcome : Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD
Pelaksanaan Ujian Dinas
Input : Dana
Input : Penyelesaian SK Pengangkatan Dana CPNS Menjadi PNS Output : Terselesaikanya SK Pengangkatan PNS Outcome : Meningkatnya Hak-Hak PNS
REALISASI
KET 9
NO
PROGRAM
1
2
KEGIATAN
7
PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET 8
33.750.000,-
32.952.910,-
97,64%
Jumlah
20 Kali
24 Kali
120%
SKPD
55 SKPD
55 SKPD
100%
Rp
50.000.000,-
48.376.150,-
96,75%
180 Orang
180 Orang
100%
Jumlah
1 Paket
1 Paket
100%
Rp
50.000.000,-
8.250.770,-
82,51%
Output : Terwujudnya Laporan LHKPN
Jumlah
155 Wajib Lapor
198 Wajib Lapor
127,74%
Outcome : Meningkatnya Tertib Administrasi Pejabat
155 Wajib Lapor
198 Wajib Lapor
127,74%
Jumlah
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
3
4
5
RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET ) 6
Rp
Output : Terselesaikannya Operasi razia PNS Outcome : Meningkatnya Disiplin PNS
Input : Pelaksanaan Operasi Razia PNS Dana
Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan
Input : Dana Output : Jumlah PNS yang mengikuti Sosialisasi Outcome : Meningkatnya Pengetahuan PNS tentang Peraturan Kepegawaian
Pengelolaan LHKPN
Input : Dana
REALISASI
Jumlah
KET 9
NO
PROGRAM
1
2
KEGIATAN
7
PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET 8
10.000.000,-
8.290.050,-
82,90%
Jumlah
500 Orang
353 Orang
70,60%
Jumlah
500 Orang
353 Orang
70,60%
Rp
15.000.000,-
9.522.250,-
63,48%
Jumlah
300 Buah
363 Buah
121,00%
Jumlah
300 Buah
363 Buah
121,00%
Rp
25.000.000,-
17.589.150,-
70,36%
Jumlah
22 orang
21 orang
95,45%
Jumlah
22 Kali
21 Kali
95,45%
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
3
4
5
RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET ) 6
Rp
Output : Jumlah Pembaharuan Daftar Keluarga yang Terselesaikan Outcome : Meningkatnya Kesejahteraan Pegawai
Penyelesaian Pembaharuan Daftar Keluarga PNS
Input : Dana
Input : Penyelesaian Usulan Dana Karis/Karsu/Karpeg Output : Jumlah Karis/Karsu/Karpeg yang Terselesaikan Outcome : Meningkatnya Kelengkapan Administrasi Kepegawaian Pembinaan Perkawinan dan Perceraian PNS
Input : Dana Output : Terselesaikanya Pembinaan PNS yang Akan Bercerai Outcome : Meningkatkan Keharmonisan Rumah Tangga PNS
REALISASI
KET 9
NO
PROGRAM
1
2
KEGIATAN
7
PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET 8
15.000.000,-
7.856.175,-
52,37%
Jumlah
4 Orang
4 Orang
100%
Jumlah
4 Orang
4 Orang
100%
Rp
30.000.000,-
27.118.500,-
90,40%
Output : Terwujudnya Administrasi Kepeg. dan Adm. Keuangan
Jumlah
12 bulan
12 bulan
100%
Outcome : Meningkatnya Adm. Kepeg.dan Kelancaran Pengelolaan Anggaran
Jumlah
12 bulan
12 bulan
100%
Rp
45.000.000,-
39.445.100,-
87,66%
Jumlah
600 Buku
600 Buku
100%
Jumlah
600 Buku
600 Buku
100%
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
3
4
5
RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET ) 6
Rp
Uji Kesehatan PNS
Input : Dana Output : Jumlah PNS Yang Di Uji Kesehatanya Outcome : Meningkatnya PNS yang Sehat Jasmani dan Rohani
Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Daerah dan Pengelolaan Anggaran
Penerbitan Buletin Kepegawaian
Input : Dana
Input : Dana Output : Terselesaikanya Buku Data nformasi Kepegawaian Outcome : Meningkatnya Data Informasi Kepegawaian
REALISASI
KET 9
NO
PROGRAM
1
2
KEGIATAN
7
PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET 8
10.000.000,-
7.580.900,-
75,81%
Jumlah
22 Orang
22 Orang
100%
Jumlah
22 Orang
22 Orang
100%
Rp
400.000.000,-
337.818.100,-
84,45%
Jumlah
14 orang
13 orang
92,86%
Jumlah
14 Orang
13 orang
92,86%
Rp
100.000.000,-
93.301.133,-
93,30%
Jumlah
55 SKPD
55 SKPD
100%
Jumlah
55 SKPD
55 SKPD
100%
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
3
4
5
RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET ) 6
Rp
Fasilitasi Bimbingan Input : dan Konseling bagi Dana PNS Output : Jumlah PNS yang Melakukan Bimbingan Konseling Outcome : Meningkatnya PNS yang Cakap dalam Tugas Pengiriman Peserta Input : Diklat PIM Tk. II,III Dana Output : Jumlah PNS Yang Dikirim untuk Mengikuti Diklatpim Outcome : Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi Aparatur Sistem Informasi dan Pelayanan Kepegawaian
Input : Dana Output : Terselesaikannya Penerapan SAPK, Pemeliharaan SIMPEG dan Pengelolaan Website BKD Outcome : Meningkatnya pelayanan dan informasi kepeg.
REALISASI
KET 9
NO
PROGRAM
1
2
KEGIATAN
7
PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET 8
8.000.000,-
3.667.750,-
45,85%
Jumlah
150 Kartu
116 Kartu
77,33%
Jumlah
150 Orang
116 Orang
77,33%
Rp
20.000.000,-
6.176.700,-
30,88%
Jumlah
305 kartu
408 kartu
133,77%
Jumlah
305 kartu
408 kartu
133,77%
Rp
45.000.000,-
42.303.200,-
94,01%
Jumlah
160 Orang
160 Orang
100%
Jumlah
160 Orang
160 Orang
100%
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
3
4
5
RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET ) 6
Rp
Fasilitasi Usulan Kartu Peserta Taspen
Input : Dana Output : Terselesaikannya Kartu Peserta Taspen Outcome : Meningkatnya Kelengkapan Kartu Peserta Taspen
Fasilitasi Pengadaan Kartu PNS Elektronik
Input : Dana Output : Terselesaikannya Kartu PNS Elektronik Outcome : Meningkatnya Kelengkapan KPE
Penyelenggaraan Bimtek Penghitungan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional
Input : Dana Output : Jumlah PNS yang Mengikuti Bimtek PAK Outcome : Meningkatnya Kemampuan dan Kinerja PNS
REALISASI
KET 9
NO
PROGRAM
1
2
KEGIATAN
7
PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET 8
570.000.000,-
529.245.365,-
92,85%
Jumlah
30 Orang
30 Orang
100%
Jumlah
30 Orang
30 Orang
100%
Rp
6.000.000,-
4.490.550,-
74,84%
Output : Terselesaikannya Cuti Pegawai
Jumlah
380 Orang
172 Orang
45,26%
Outcome : Terwujudnya Kesejahteraan Pegawai
Jumlah
380 Orang
172 Orang
45,26%
Rp
63.000.000,-
61.623.325,-
97,81%
Jumlah
300 Orang
300 Orang
100 %
Jumlah
300 Orang
300 Orang
100%
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
3
4
5
RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET ) 6
Rp
Output : Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Outcome : Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi Aparatur
Input : Penyelenggaraan Diklatpim Tingkat IV Dana
Penyelesaian Cuti PNS dan CPNS
Bimtek Penilaian Prestasi Kerja
Input : Dana
Input : Dana Output : Jumlah PNS yang mengikuti bintek Outcome : Meningkatnya Kemampuan dan Kinerja PNS
REALISASI
KET 9
NO
PROGRAM
1
2
KEGIATAN
7
PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET 8
202.660.000,-
195.425.000,-
96,43%
Jumlah
34 Orang
34 Orang
100 %
Jumlah
34 Orang
34 Orang
100%
Rp
20.00.000,-
12.202.250,-
61,01%
Jumlah
45 SK
45 SK
100 %
Jumlah
45 Orang
45 Orang
100%
Rp
7.500.000,-
7.232.700,-
96,44%
Jumlah
5000 dokumen
3675 dokumen
73,50%
Jumlah
5000 Orang
3675 Orang
73,50%
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
3
4
5
RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET ) 6
Rp
Pengiriman Peserta Input : Diklat Prajabatan Dana Golongan II dan III Output : Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Outcome : Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi Aparatur Input : Penyelesaian Administrasi Pindah Dana Wilayah Kerja Output : (PWK) PNS Jumlah SK Penetapan Pindah Wilayah Kerja PNS Outcome : Meningkatnya kesejahteraan dan kinerja PNS Fasilitasi Penyelesaian Administrasi Penilaian Prestasi Kerja PNS
Input : Dana Output : Jumlah Penilaian Prestasi Kerja yang terselesaikan Outcome : Terwujudnya administrasi penilaian prestasi kerja PNS
REALISASI
KET 9
NO
PROGRAM
1
2
KEGIATAN
7
PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET 8
7.500.000,-
7.232.700,-
83,36%
Jumlah
150 surat
147 surat
98,00%
Jumlah
150 Orang
147 Orang
98,00%
Rp
326.570.000,-
292.101.500,-
89,45%
Jumlah
30 Orang
30 Orang
100%
Jumlah
30 Orang
30 Orang
100%
Rp
136.000.000,-
128.852.650,-
94,74%
Jumlah
40 Orang
40 Orang
100%
Jumlah
40 Orang
40 Orang
100%
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
3
4
5
RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET ) 6
Rp
Penyelesaian Administrasi Kenaikan Gaji Berkala
Input : Dana Output : Terselesaikannya Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala Outcome : Meningkatnya Kemampuan dan Kinerja PNS
Diklat Teknis Aparat Input : Pemungut PBB Dana Pedesaan dan Output : Perkotaan Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Outcome : Meningkatnya Kemampuan dan Kinerja PNS Diklat Teknis Bendahara Keuangan Daerah
Input : Dana Output : Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Outcome : Meningkatnya Kemampuan dan Kinerja PNS
REALISASI
KET 9
NO
PROGRAM
1
2
KEGIATAN
7
PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET 8
327.000.000,-
306.977.872,-
93,88%
Jumlah
25 Orang
25 Orang
100%
Jumlah
25 Orang
25 Orang
100%
Rp
100.000.000,-
86.474.050,-
86,47%
Jumlah
30 Orang
30 Orang
100%
Jumlah
30 Orang
30 Orang
100%
Rp
100.000.000,-
86.835.875,-
86,84%
Output : Jumlah PNS yang mengikuti Diklat
Jumlah
30 Orang
30 Orang
100%
Outcome : Meningkatnya Kemampuan dan Kinerja PNS
Jumlah
30 Orang
30 Orang
100%
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
3
4
5
RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET ) 6
Rp
Output : Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Outcome : Meningkatnya Kemampuan dan Kinerja PNS
Diklat Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Input : Dana
Input : Penyelenggaraan Diklat Teknis Calon Dana Kepala Sekolah Output : Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Outcome : Meningkatnya Kemampuan dan Kinerja PNS Penyelenggaraan Diklat Teknis Kepala Sekolah
Input : Dana
REALISASI
KET 9
NO
PROGRAM
1
2
KEGIATAN
7
PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET 8
95.000.000,-
87.251.750,-
91,84%
Jumlah
50 Orang
50 Orang
100%
Jumlah
50 Orang
50 Orang
100%
Rp
30.000.000,-
26.613.500,-
88,71%
Output : Jumlah PNS yang mengikuti Diklat
Jumlah
30 Orang
30 Orang
100%
Outcome : Meningkatnya Kemampuan dan Kinerja PNS
Jumlah
30 Orang
30 Orang
100%
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
3
4
5
RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET ) 6
Rp
Penyelenggaraan Diklat/ Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/ Jasa
Input : Dana Output : Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Outcome : Meningkatnya Kemampuan dan Kinerja PNS
Pendampingan Diklat Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual
Input : Dana
REALISASI
Wonogiri,
KET 9
Februari 2015
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
Rr. RUMANTI PERMANANDIYAH, SH, MM Pembina Utama Muda NIP. 19580710 198603 2 005