PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 Instansi : Biro Pemerintahan Setda Provinsi Gorontalo KEGIATAN PROGRAM
1
Penataan Wilayah Provinsi
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
2
3
Penetapan dan Pemasangan Tugu/Pilar Batas antar Input : Dana Output : - Menentukan titik Daerah dan Fasilitasi Perselisihan Batas Antar Daerah batas antar daerah dan pemasangan pilar batas antar daerah; Memfasilitasi perselisihan batas antar daerah Outcome : Adanya kepastian hukum batas wilayah antar daerah dan terlaksananya fasilitasi sengketa batas wilayah antar daerahKab./Kota serta antar Provinsi Benefit : Adanya kepastian letak batas antar daerah Kabupaten Gorontalo dengan Kota Gorontalo Impact : Adanya kepastian cakupan wilayah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Pendataan dan Penamaan Rupabumi (Toponimi)
Input : Dana Output : Terlaksananya pertemuan/rapat koordinasi toponimi unsur alami provinsi Gorontalo Outcome : Tersedianya dokumen rupabumi unsur alami Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo Benefit : Tersedianya peta rupabumi Indonesia Impact : Terwujudnya Gasetir Nasional
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Pelaksanaan Pengadaan Tanah
Input : Dana Output : Pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan di Provinsi Gorontalo
REALISASI
5
6
4
Rupiah
Pilar
Kabupaten / Provinsi Laporan
Rp.227.182.000,-
2
PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET 7
12 Rp.197.130.100,-
2
2
2 100 100
Kabupaten / Provinsi
2
0
0
Bulan
12
0
0
Rupiah
kali
Rp. 64.670.000,-
1 Rp. 44.090.000,-
1 68,18
1
1
Dokumen Bulan
1 12
1 12
100 100
Rp. 46.864.187.300.70,9970
Rp. 41.216.128.738.99,5681
87,95 110,89
Ha
Ha
101.3
61.5951
60.80
Benefit : Lahan yang telah tersedia dapat dipergunakan untuk pembangunan perkantoran dan untuk fasilitas umum
Ha
101.3
61.5951
60.80
12
12
100
Rp. 85.060.000,5
Rp. 60.172.500,-
Input : Dana Output : Jumlah lahan milik Pemerintah Provinsi Gorontalo yang telah bersertifikat.
Bulan
Rupiah
Bidang
APBD
100
APBD
100
Dokumen
Rupiah
KETERANGAN
8
12 86,77 100
Outcome : Tersediaanya lahan untuk pembangunan sarana prasarana milik pemerintah provinsi Gorontalo
Impact :Terciptanya pemerataan pembangunan di seluruh daerah di Provinsi Gorontalo Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
7
70,74 111,11
Outcome : Tersedianya lahan milik Pemerintah Provinsi Gorontalo yang telah bersertifikat.
Bidang
5
7
16.66
Benefit : Adanya kepastian hukum atas kepemilikan tanah milik Pemerintah Provinsi Gorontalo
Bidang
5
7
16.66
Impact : Terwujudnya Pembangunan di Provinsi Gorontalo
Bulan
12
12
100
APBD
APBD
-2KEGIATAN PROGRAM
1
Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
URAIAN 2
Koordinasi/Konsultasi Penyelenggaran Pemerintahan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Instansi Vertikal dan Pemerintah Kabupaten/Kota
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
3
Input : Dana Output : Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.
Benefit : Terciptanya keserasian dan korelasi kerja antara pemerintah dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah lainnya. Impact : Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah lainnya terjalin dengan baik dan harmonis Input : Dana Output : Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2015 Outcome : Tersedianya data dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daera dan ILPPD Provinsi Gorontalo.
Fasilitasi Kunjungan Kerja Pejabat Pemerintah Pusat/Studi Banding ke Provinsi Gorontalo
REALISASI
5
6
4
Rupiah
Outcome : Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
Kali
Rp. 767.184.000,-
PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET 7
20 Rp. 688.649.010,20
12 12
12 12
100 100
Bulan
12
12
100
Rupiah
Kegiatan
Rp. 232.165.500,-
1
Rp. 224.100.150,-
1
96,53
Dokumen
1
1
100
Benefit : Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Gorontalo yang transparant dan akuntabel.
Bulan
12
12
100
Impact : Terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanah UU Nomor 23 Tahun 2014.
Bulan
12
12
100
Input : Dana Output : Terciptanya korelasi dan koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.
Rupiah
Kali
Rp. 128.786.000,-
17 Rp. 74.485.350,21
8
89,76 100
Bulan Bulan
APBD
100
57,84 100
Outcome : Suksesnya kunjungan kerja dan studi banding ke Provinsi Gorontalo.
Kali
17
21
123.53
Benefit : Terwujudnya koordinasi antara pemerintah provinsi Gorontalo dengan pemerintah pusat dan pemda lainnya.
Kali
17
21
123.53
Bulan
12
12
100
Rp. 104.445.00,3
Rp. 37.327.398,-
KETERANGAN
APBD
APBD
Impact : Terciptanya keserasian dan korelasi kerja antara pemerintah dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah lainnya. Dukungan Pembentukan Daerah Otonom Baru.
Fasilitasi Pembentukan daerah Otonom Baru (DOB)
Input : Dana Output : Terfasilitasinya pembentukan calon daerah otonom baru di Provinsi Gorontalo
Rupiah
DOB
3 35,74
Outcome : Terpenuhinya kelengkapan administrasi pembentukan calon daerah otonom baru
DOB
3
3
100
Benefit : Terwujudnya penyelenggaraan otonomi daerah sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014
Bulan
12
12
100
Bulan
12
12
100
Rp. 162.506.000,1
Rp. 135.526.500,1
35,74
1 12
1 12
100 100
100
APBD
100
APBD
Impact : Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, kemasyarakatan dan peningkatan pelayanan publik di Provinsi Gorontalo Bimtek Petugas Pelaksana PATEN se Provinsi Gorontalo
Input : Dana Output : Terlaksananya Bimtek petugas PATEN dalam meningkatkan kualitas pelayanan aparatur Outcome : Benefit : Tersedianya petugas PATEN yang Berkualitas dan Profesional
Rupiah
Kali Bulan
Kali
-3KEGIATAN
PROGRAM
1
Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
URAIAN
2
Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
INDIKATOR KINERJA
3
Input : Dana Output : Terlaksananya konsultasi, monitoring dan evaluasi bidang kependudukan dan catatan sipil di Provinsi Gorontalo Outcome : Tersinkronisasinya program kerja dan kegiatan bidang kependudukan dan catatan sipil di Provinsi Gorontalo
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
SATUAN
4
5
Rupiah
Kali
Rp. 119.915.500,-
PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET
REALISASI
6
4
7
Rp. 114.344.700,4
95,35
Kab./Kota
20
27
100
Kab./Kota
20
27
100
Bulan
12
12
100
KETERANGAN
8
100
APBD
Benefit : Lancarnya penyelenggaraan pemerintahan khususnya bidang kependudukan dan pencapil di Provinsi Gorontalo Impact : Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui monitoring dan evaluasi Bimtek Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil bagi Aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota dan Aparat Desa se Provinsi Gorontalo
Input : Dana Output : Terlaksananya Bimtek Profil & Perugas Registrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Aparat Desa dalam rangka tertib administrasi kependudukan Outcome : Tersedianya aparat yang profesional dalam mengelola administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Benefit : Pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjalan secara efektif Impact : Terwujudnya tertib administrasi kependudukan di Provinsi Gorontalo.
Peningkatan Pelayanan Administraasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (Biro Pemerintahan)
Input : Dana Output : Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran di Biro Pemerintahan.
Rupiah
Kali
Rp. 150.000.000,-
2 Rp. 128.722.950,-
2
95,35 100
Peserta
150
150
100
Bulan
12
12
100
Kab./Kota
6
6
100
Rupiah
Bulan
Rp. 383.884.500,-
12 Rp. 340.789.136,12
88,77
Outcome : Terpenuhinya segala kebutuhan yang berkaitan dengan administrasi perkantoran yang memadai.
Bulan
12
12
100
Benefit : Terlaksananya segala tugas yang diemban oleh Biro Pemerintahan secara efektif.
Bulan
12
12
100
Impact : Lancarnya pelaksanaan tugas di Biro Pemerintahan.
Bulan
12
12
100
APBD
100
APBD
4 KEGIATAN
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
1
2
3
4
5
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Input : Dana Output : SDM aparatur di Biro Pemerintahan yang mengikuti pendidikan/pelatihan/bimtek/sosialisasi
Rupiah
Orang
Rp. 210.760.000,-
REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET
KETERANGAN
6
7
8
12 Rp. 185.180.400,12
87,86
Benefit : Aparatur Biro Pemerintahan yang memiliki motivasi dalam melaksanakan tugasnya.
Orang
12
12
100
Impact : Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintah dalam pelaksanaan tugas
Orang
12
12
100
Rp. 271.991.500,12
233.949.000,-
Input : Dana sarana dan prasarana perkantoran
Output : Tersedianya
Rupiah
Bulan
12 86,01
Outcome : Ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran yang memadai
Bulan
12
12
100
Benefit : Meningkatnya kelancaran dalam pelayanan aparatur melalui penyediaan sarana dan prasarana perkantoran
Bulan
12
12
100
Impact : Lancarnya pelaksanaan tugas di Biro Pemerintahan
Bulan
12
12
100
Gorontalo,
100
100
Februari 2016
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI GORONTALO
Drs. SLAMET S.K BAKRI, M.Sc NIP. 19670824 199002 1 002
APBD
APBD
12 17 70.58823529