PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2007
FORMULIR PKK INSTANSI
: BIRO ADMINISTRASI SARANA PERKOTAAN KEGIATAN
PROGRAM
1.
Pengembangan Pemerintahan Tingkat Provinsi
URAIAN
1.
2.
INDIKATOR KINERJA
Koordinasi dan evaluasi pelaksanaan dedicated program kebersihan Tahun 2007
INPUT OUTPUT OUT COMES
: Dana : Laporan Koordinasi : Tersediaanya laporan hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan dedicated program kebersihan
Koordinasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana fasilitas kebersihan
INPUT OUTPUT OUT COMES
: Dana : Laporan Koordinasi : Tersedianya laporan hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana fasilitas kebersihan
Monitoring dan Evaluasi MoU dan Perjanjian Kerjasama dalam pengelolaan dan Pembangunan fasilitas kebersihan/TPS dan ITF
INPUT OUTPUT OUT COMES
Koordinasi pelaksanaan pembangunan jalan, jembatan, flyover, underpass dan fasilitas perhubungan
INPUT OUTPUT OUT COMES
.
3.
4.
: Dana : Laporan Pemantauan : Tersedianya laporan hasil koordinasi, monitoing dan evaluasi pelaksanaan koordinasi evaluasi MOU/PKS dalam pengelolaan dan pembangunan fasilitas kebersihan TPS dan ITF : Dana : Laporan Koordinasi : Tersedianya laporan hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan jalan, jembatan, fly over/underpass dan fasilitas perhubungan
SATUAN
RENCANA TINGKAT PENCAPAIAN (TARGET)
REALISASI
% PENCAPAIAN TARGET
Rp. Buku
166.320.000 4
166.320.000 4
100% 100%
Koordinasi
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp. Buku
166.230.000 4
166.230.000 4
100% 100%
Koordinasi
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp. Buku
135.000.000 4
135.000.000 4
100% 100%
Koordinasi
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp Buku
152.100.000 4
152.100.000 4
100% 100%
Koordinasi
Terlaksana
Terlaksana
100%
KETERANGAN
5.
6.
7.
8.
9.
Penetapan penguasaaan perencanaan/peruntu kan bidang tanah untuk jalan, jembatan, saluran, TPS dan ITF
INPUT OUTPUT OUT COMES
Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat bidang jalan dan perhubungan lintas sektoral
INPUT OUTPUT OUT COMES
Koordinasi/evaluasi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana air bersih di Provinsi DKI Jakarta
INPUT OUTPUT OUT COMES
Koordinasi dan evaluasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kota strategis
INPUT OUTPUT OUT COMES
Koordinasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana air limbah di Provinsi DKI Jakarta
INPUT OUTPUT OUT COMES
: Dana : Laporan Koordinasi : Tersedianya laporan hasil koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan penetapan penguasaan perencanaan/ peruntukan bidang tanah untuk jalan jembatan saluran TPST dan ITF : Dana : Laporan Koordinasi : Tersedianya laporan hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemerintah Pusat bidang jalan dan perhubungan lintas sektoral : Dana : Laporan Koordinasi : Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana kota strategis secara optimal efesien dan efektif : Dana : Laporan Koordinasi : Tersedianya laporan hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kota strategis : Dana : Laporan Koordinasi : Tersedianya laporan hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksnaan pembangunan sarana dan prasarana air limbah di Provinsi DKI Jakarta
Rp. Buku
180.000.000 4
180.000.000 4
100% 100%
Koordinasi
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp. Buku
135.000.000 4
135.000.000 4
100% 100%
Koordinasi
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp. Buku
121.500.000 4
121.500.000 4
100% 100%
Koordinasi
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp. Buku
180.000.000 4
178.332.500 4
99% 100%
Koordinasi,
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp. Buku
132.420.600 4
132.420.600 4
100% 100%
Koordinasi
Terlaksana
Terlaksana
100%
10
11
Koordinasi pembangunan sumber daya air dan di wilayah Provinsi DKI Jakarta (Situ, Waduk, Sungai, BKT, Drainase Kota lainnyal)
INPUT OUTPUT OUT COMES
Monitoring kegiatan KTBG Provinsi DKI Jakarta
INPUT OUTPUT OUT COMES
12. Koordinasi penyiapan, penetapan, penguasaan, perencanaan/peruntu kan tanah dan monitoring pelaksanaan pengadaan lahan termasuk BKT
INPUT OUTPUT OUTCOME
13. Penyusunan data kebutuhan lahan
INPUT OUTPUT OUTCOME
14. Pembinaan dan pengendalian pembangunan perumahan dan pemukiman
INPUT OUTPUT OUTCOME
: : :
: : :
Dana Laporan Koordinasi Tersedianya laporan hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan sumber daya air di wilayah Provinsi DKI Jakarta (Situ, Waduk, Sungai, Drainase, dll)
Dana Laporan Monitoring Terlaksananya kegiatan pembangunan gedung aset Pemrov. DKI Jakarta oleh Kantor Tata Bangunan dan Gedung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
: Dana : Laporan Koordinasi : Terlaksananya kegiatan pengadaan lahan unit satuan kerja
: Dana : Data Kebutuhan Lahan : Tersedianya data kebutuhan lahan unit/satuan kerja : Dana : Laporan Pengendalian : Tersedianya kebutuhan sarana perumahan dan pemukiman penduduk yang dibiayai APBD, APBN dan Swasta
Rp Buku
190.267.965 4
190.267.965 4
100% 100%
Koordinasi
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp Buku
155.883.780 4
155.883.780 4
100% 100%
Koordinasi
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp. Buku
155.883.780 4
155.871.185 4
100% 100%
Koordinasi
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp. Buku
155.883.780 4
155.883.685 4
100% 100%
Data lahan
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp. Buku
155.883.780 4
155.883.685 4
100% 100%
Koordinasi & monitoring
Terlaksana
Terlaksana
100%
15. Koordinasi dan monitoring pembangunan sarana sosial dan umum (sarana kesehatan, olah raga, kebudayaan, perekonomian dan pendidikan)
INPUT OUTPUT OUTCOME
16. Koordinasi pemindahan sarana prasarana umum yang terkena BKT
INPUT OUTPUT OUT COMES
17. Koordinasi penyelenggaraan reklame di sarana dan prasarana kota
INPUT OUTPUT OUT COMES
18. Koordinasi refungsionalisasi taman dan jalur hijau
INPUT OUTPUT OUT COMES
19. Penyusunan peraturan pelaksanaan teknis tentang keindahan kota
20.
Koordinasi pelaksanaan pembangunan sistem transportasi/angkuta n masal (MRT, monorail, Busway dan pengembangan jaringan jalan
INPUT OUTPUT OUT COMES
INPUT OUTPUT OUT COMES
: Dana : Laporan Koordinasi : Terlaksananya kegiatan pembangunan sarana sosial dan umum (sarana kesehatan, olah raga, kebudayaan, perekonomian dan pendidikan) yang dibiayai oleh APBD, APBN, Swasta dan Masyarakat : Dana : Laporan Koordinasi : Pembebasan lahan BKT dapat terlaksana sesuai target : Dana : Laporan Koordinasi : Terselenggaranya reklame sesuai ketentuan : Dana : Laporan Koordinasi : Terlaksananya rencana pembangunan taman dan jalur hijau serta mengembalikan fungsi seperti sebelumnya : Dana : Laporan Penyusunan : Terbentuknya peraturan tentang penyelenggaraan reklame/ornamen kota
: Dana : Laporan Koordinasi : Terwujudnya pelaksanaan pembangunan sistem transportasi/ angkutan massal sesuai yang direncanakan
Rp. Buku
155.884.163 4
155.884.163 4
100% 100%
Koordinasi & Monitoring
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp. Buku
162.361.350 4
162.353.850 4
100% 100%
Koordinasi
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp Buku
180.000.000 4
180.000.000 4
100% 100%
Koordinasi
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp Buku
118.838.565 4
118.838.565 4
100% 100%
Koordinasi
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp Buku
108.000.000 4
108.000.000 4
100% 100%
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp Buku
162.000.000 4
162.000.000 4
100% 100%
Koordinasi
Terlaksana
Terlaksana
100%
Peraturan pelaksanaan teknis
21. Koodinasi penataan pembangunan JPO, halte bus dan sarana lalu lintas lainnya
22.
Penyusunan peraturan pelaksanaan teknis tentang tata lalu lintas
23. Koordinasi pemanfaatan ruang kawasan Pantai Utara
24. Koordinasi penataan ruang kawasan
INPUT OUTPUT OUT COMES
INPUT OUTPUT OUT COMES
INPUT OUTPUT OUT COMES
INPUT OUTPUT OUT COMES
25. Sinkronisasi data pemenuhan kewajiban pemegang SIPPT
INPUT OUTPUT OUT COMES
26. Koordinasi penyusunan PKS dengan pemegang SIPPT
INPUT OUTPUT OUT COMES
: Dana : Laporan Koordinasi : Terwujudnya penataan JPO, halte bus dan sarana lalu lintas lainnya
: Dana : Laporan Penyusunan : Terlaksananya pembangunan sarana lalu lintas sesuai ketentuan
: Dana : Laporan Koordinasi : Terdukungnya konsep Waterfront City
: Dana : Laporan Koordinasi : Termanfaatkannya ruang serta terkembangnya kawasan yang strategis
: Dana : Data SIPPT : Tersedianya data SIPPT mengenai : pemenuhan kewajiban faoso/fasum, penyediaan rumah susun, penyelesaian sanksi sesuai SK gubernur No.640/1992
: Dana : Laporan Koordinasi : Terselesaikannya penyusunan PKS dengan para pemegang SIPPT
Rp Buku
144.000.000 4
144.000.000 4
100% 100%
Koordinasi
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp Buku
99.000.000 4
99.000.000 4
100% 100%
Peraturan pelaksanaan teknis
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp Buku
180.000.000 4
180.000.000 4
Koordinasi
Terlaksana
Terlaksana
100% 100% 100%
Rp Buku
153.000.000 4
153.000.000 4
100% 100%
Koordinasi
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp Buku
171.000.000 4
171.000.000 4
100% 100%
Data SIPPT
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp Buku
153.000.000 4
153.000.000 4
100% 100%
Koordinasi
Terlaksana
Terlaksana
100%
27.
28.
29.
30.
31.
Koordinasi penyusunan persyaratan teknis menara telekomunikasi bersama
INPUT OUTPUT OUT COMES
Koordinasi penempatan dan penyelesaian masalah jaringan utilitas di wilayah Provinsi DKI Jakarta
INPUT OUTPUT OUT COMES
Koordinasi penyelesaian masalah EGGM di wilayah provinsi DKI Jakarta
INPUT OUTPUT OUT COMES
Koordinasi penyelesaian masalah penerangan jalan umum di Prov. DKI Jakarta
INPUT OUTPUT OUT COMES
Koordinasi penyelesaian masalah kelistrikan di Provinsi DKI Jakarta
INPUT OUTPUT OUT COMES
: Dana : Laporan Koordinasi : Terlaksanya pembangunan dan penataan menara telekomunikasi bersama berdasarkan persyaratan teknis yang berlaku : Dana : Laporan Koordinasi : terkoordinasinya kegiatan penempatan jaringan utilitas yang diajukan instansi pemilik utilitas dan terselesaikannya permasalahan jaringan utilitas akibat terkena/adanya proyekproyek Pemrov. DKI Jakarta : Dana : Laporan Koordinasi : Terselenggaranya koordinasi yang melibatkan stakeholder untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dibidang EGGM di Provinsi DKI Jakarta : Dana : Laporan Koordinasi : Terselesaikannya berbagai permasalahan di bidang penerangan jalan umum baik untuk penerangan jalan, penerangan sarana umum dan lampu hias di wilayah Provinsi DKI Jakarta : Dana : Laporan Koordinasi : Terselesaikannya permasalahan di bidang kelistrikan antara lain permasalahan gardu PLN, pembangunan kabel bawah laut di Kep. Seribu, saluran udara tegangan tinggi dan lain-lain
Rp Buku
180.000.000 4
180.000.000 4
100% 100%
Koordinasi
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp Buku
288.000.000 4
288.000.000 4
100% 100%
Koordinasi
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp Buku
305.303.139 4
305.303.139 4
100% 100%
Koordinasi
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp Buku
180.000.000 4
180.000.000 4
100% 100%
Koordinasi
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp Buku
180.000.000 4
180.000.000 4
100% 100%
Koordinasi
Terlaksana
Terlaksana
100%
32.
33.
34.
Koordinasi penyelesaian masalah menara telekomunikasi
INPUT OUTPUT OUTCOME
Koordinasi dan monitoring pembangunan lingkungan hidup di perkampungan nelayan
INPUT OUTPUT
Koordinasi pemanfaatan sarana dan prasarana pengelolaan limbah B3 yang dimiliki Pemerintah Prov. DKI Jakarta dengan Pemerintah Pusat
INPUT OUTPUT
OUTCOME
OUTCOME
35. Koordinasi dan monitoring kawasan konservasi dan Sumber Daya Alam di Kep. Seribu dan Pesisir Jakarta (Mangrove dan Terumbu Karang)
INPUT OUTPUT OUT COMES
36. Koordinasi pengendalian dan evaluasi usaha yang berpotensi mencemari lingkunganyang di 5 wilayah Kotamadya
INPUT OUTPUT OUT COMES
: Dana : Laporan Koordinasi : Terlaksananya penyelesaian masalah menara telekomunikasi
: Dana : Laporan Koordinasi, Data kegiaan unit terkait : Terciptanya kualitas dan kuantitas lingkungan pemukiman nelayan dari pencemaran lingkungan : Dana : Laporan Koordinasi, Draft Pergub tentang pengelolaan limbah B3 di DKI : Meningkatnya kualitas lingkungan dari pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)
: Dana : Laporan Koordinasi : Terselesaikannya permasalahan konservasi dan sumber daya alam di Kep. Seribu dan Pesisir Jakarta (Manrove dan Terumbu Karang)
: Dana : Laporan Koordinasi : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Rp. Buku
207.000.000 4
207.000.000 4
100% 100%
Koordinasi
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp. Buku
189.000.000 4
189.000.000 4
100% 100%
Koordinasi
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp. Buku
162.000.000 4
162.000.000 4
100% 100%
Koordinasi
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp. Buku
225.000.000 4
225.000.000 4
100% 100%
Koordinasi
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp. Buku
162.000.000 4
161.989.200 4
100% 100%
Koordinasi
Terlaksana
Terlaksana
100%
37. Koordinasi pendataan dan pemecahan masalah berkaitan dengan pembangunan sumur resapan di wilayah Prov. DKI Jakarta
INPUT OUTPUT OUT COMES
38. Koordinasi, monitoring dan evaluasi penyelesaian permasalahan Amdal
INPUT OUTPUT OUT COMES
39. Koordinasi dan monitoring pelaksanaan pemeriksaan Emisi Gas Buang pada kendaraan penumpang pribadi dan kendaraan dinas
INPUT OUTPUT OUT COMES
40. Penyusunan Harga Satuan Unit Bangunan untuk menunjang RKPD
INPUT OUTPUT OUT COMES
41. Penyusunan Buku Harga Satuan Standar .
INPUT OUTPUT OUT COMES
: Dana : Laporan Koordinasi : Meningkatnya persediaan air bawah tanah
: Dana : Laporan Koordinasi : Terselesaikannya permasalahan AMDAL dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan
: Dana : Laporan Koordinasi : Berkurangnya polusi udara yang dihasilkan dari kendaraan penumpang pribadi dan kendaraan dinas di wilayah Provinsi DKI Jakarta
: Dana : Laporan : Terinformasinya harga satuan unit bangunan untuk menunjang RKPD
: Dana : Buku Harga Satuan : Terinformasinya harga satuan standar
Rp. Buku
191.186.996 4
0 0
0% 0%
Koordinasi
Terlaksana
Tidak terlaksana
0%
Rp. Buku
225.000.000 4
225.000.000 4
100% 100%
Koorinasi
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp. Buku
162.000.000 4
162.000.000 4
100% 100%
Koordinasi
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp. Buku
84.873.600 4
84.873.600 4
100% 100%
Harga satuan unit bangunan
Tersedia
Tersedia
100%
Rp. Buku
186.534.450 4
186.529.450 4
100% 100%
Harga satuan standar
Tersedia
Tersedia
100%
Dibatalkan
42.
43.
Pemrosesan usulan permohonan harga satuan non standar Unit/Satuan Kerja
INPUT OUTPUT OUT COMES
Forum sosialisasi usaha peran masyarakat jasa kontruksi
INPUT OUTPUT OUT COMES
44. Pusat Data Informasi Sertifikat Usaha Jasa Konstruksi
45. Pelayanan Informasi Kemampuan Nyata
46. Penyelenggaraan izin usaha jasa konstruksi
47. Pemantauan dan pelaporan belanja daerah
INPUT OUTPUT OUTCOME
INPUT OUTPUT OUTCOME
INPUT OUTPUT OUTCOME
INPUT OUTPUT OUTCOME
: Dana : Laporan : Terinformasinya harga satuan yang tidak terdapat dalam buku harga satuan standar
: Dana : Laporan Kegiatan Sosialisasi : Terbangunnya persepsi yang sama tentang saran dan masukan kepada pengambil kebijakan dalam hal penyempurnaan kebijakan yang berkaitan dengan bidang usaha jasa konstruksi : : :
: : :
: : :
: : :
Dana Data SIUJK Tersedianya data valid tentang jumlah penyedian jasa bidang konstruksi yang diterbitkan oleh Pemda DKI Jakarta dengan LPJKD Dana Laporan Informasi KN Buku lapaoran data/informasi Kemampuan Nyata badan usaha jasa konstruksi berupa SKK dan SKP Dana Laporan Penyelenggaraan teraturnya pengurusan izin usaha jasa konstruksi Dana. Laporan Pemantauan Untuk mengetahui pelaksanaan APBD pada unit/satuan kerja dibawah koordinasi Asisten Pembangunan dan Asisten lainnya yang memiliki pekerjaan fisik sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku
Rp. Buku
140.430.600 4
140.430.600 4
100% 100%
Harga satuan non standar
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp. Buku
135.000.000 1
0 0
0% 0%
Tidak terlaksana
0%
Forum sosialisasi
Terlaksana
Rp. Buku
90.000.000 1
90.000.000 1
100% 100%
Data SIUJK
Tersedia
Tersedia
100%
Rp. Buku
247.500.000 2
247.500.000 2
100% 100%
Pelayanan
Terlayani
Terlayani
100%
Rp. Buku
180.000.000 4
180.000.000 4
100% 100%
SIUJK
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp Buku
220.925.561 1
220.825.961 0
100% 100%
Pemantauan
Terlaksana
Terlaksana
100%
Dibatalkan
48. Koordinasi dan monitoring program dekonsentrasi bidang sarana prasarana
INPUT OUTPUT OUTCOME
49. Penyusunan Buku Pidato LKPJ-AMJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2002-2007
INPUT OUTPUT OUT COMES
50. Penyusunan Buku Catatan Kronologis Masa Jabatan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2002-2007
INPUT OUTPUT
: :
OUTCOME
:
51. Penyusunan Buku Penghargaan Yang Diterima Gubernur Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 20022007
INPUT OUTPUT OUTCOME
: : :
52. Penyusunan program tahun 2008
INPUT OUTPUT OUT COMES
: : :
Dana. Laporan Koordinasi Untuk mengetahui pelaksanaan program dan kegiatan dekonsentrasi bidang sarana dan prasarana kota sesuai dengan rencana dan aturan/ketentuan yang berlaku
: Dana : Buku Pidato Gubernur : Tersusunnya Buku Pidato LKPJAMJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2002-2007
Dana. Buku Kronologis Masa Jabatan Gubernur Tersusunnya Buku Catatan Kronologis Masa Jabatan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2002-2007 Dana Buku Penghargaan Gubernur Tersusunnya Buku Penghargaan Yang Diterima Gubernur Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2002-2007 : Dana : Laporan Penyusunan Program : Terprogramnya kegiatan yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Biro ASP Provinsi DKI Jakarta
Rp. Paket
108.000.000 4
108.000.000 4
100% 100%
Koordinasi
Tersedia
Tersedia
100%
Rp Buku
501.857.000 1
501.857.000 1
100% 100%
Laporan LKPJ
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp. Buku
551.937.500 1
518.797.500 1
94% 100%
Laporan Kronologis
Tersedia
Tersedia
100%
Rp. Buku
501.938.000 1
491.408.000 1
Penghargaan Gub.
Terlaksana
Terlaksana
98% 100% 100%
Rp Buku
90.000.000 4
90.000.000 4
100% 100%
Laporan program 2008
Terlaksana
Terlaksana
100%
53. Penyusunan laporan kegiatan berkala
54. Penyusunan LAKIP Tahun 2007
55. Pengelolaan Administrasi keuangan Biro ASP
56. Pengelolaan administrasi kepegawaian
57. Pengembangan dan peningkatan SDM pegawai
INPUT OUTPUT OUT COMES
: Dana : Laporan Berkala : Tersedianya data laporan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai DASK Biro Adm. Sarana Perkotaan Provinsi DKI Jakarta untuk digunakan sebagai bahan evaluasi, perbaikan dan peningkatan pelaksanaan kegiatan ditahun anggaran berikutnya
INPUT OUTPUT OUT COMES
INPUT OUTPUT OUTCOME
INPUT OUTPUT OUT COMES
INPUT OUTPUT OUT COMES
: Dana : Laporan AKIP : Terwujudnya laporan yang akuntable dan transparan dari pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi
: : :
Dana Laporan Adm. Keuangan Terwujudnya administrasi pengelolaan keuangan yang didasarkan kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku
: Dana : Laporan Adm. Kepegawaian : Tersedianya data kepegawaian Biro ASP secara tepat dan akurat
: Dana : Laporan SDM : Terwujudnya pegawai yang mempunyai kompetensi tinggi untuk mendukung tupoksi Biro ASP Provinsi DKI Jakarta
Rp Buku
135.000.000 4
135.000.000 4
100% 100%
Laporan
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp Buku
90.000.000 1
90.000.000 1
100% 100%
Laporan LAKIP
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp. Buku
157.500.000 4
157.500.000 4
100% 100%
Laporan
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp. Buku
135.000.000 4
135.000.000 4
100% 100%
Laporan
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp. Buku
67.500.000 4
67.500.000 4
100% 100%
Laporan
Terlaksana
Terlaksana
100%
58.
Pengelolaan administrasi barang inventaris
INPUT OUTPUT OUT COMES
59. Penyusunan Buku Saku tentang Informasi/Data Infrastruktur Bidang SPKLH
INPUT OUTPUT OUT COMES
Pengadaan Buku Perpustakaan
INPUT OUTPUT OUT COMES
60.
61.
Penyusunan Renstra INPUT SKPD 2007-2012 OUTPUT OUT COMES
62. Evaluasi Program Kerja / Renstra SKPD 2002-2007
63. Penyelesaian Koordinasi pelaksanaan pembangunan Busway koridor lanjutan (8, 9 dan 10) (Dedicated)
INPUT OUTPUT OUT COMES
INPUT OUTPUT OUT COMES
: Dana : Data : Tersusunnya data/informasi mengenai pencatatan administrasi barang inventaris Biro : Dana : Buku Saku : Tersusunnya data/informasi infrastruktur bidang SPKLH yang valid di Provinsi DKI Jakarta : Dana : Informasi Pustaka : Tersedianya bahan informasi melalui penyediaan buku-buku peraturan dan perundang-undangan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro ASP Provinsi DKI Jakarta : Dana : Buku Renstra : Tersedianya Dokumen Renstra SKPD 2007-2012 digunakan sebagai acuan penyusunan Renja SKPD
: Dana : Laporan Evaluasi : Diketahuinya capaian Program Kerja / Renstra SKPD 2002-2007
: Dana : Laporan Koordinasi : Tersedianya laporan hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Busway koridor lanjutan
Rp Data pengelolaan
45.000.000 1 100%
45.000.000 1 100%
100% 100% 100%
Rp. Buku
59.400.000 1
59.400.000 1
100% 100%
Buku saku
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp. Laporan
45.000.000 1
45.000.000 1
100% 100%
Buku
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp. Buku Laporan
90.000.000 1 Terlaksana
90.000.000 1 Terlaksana
100% 100% 100%
Rp. Buku
90.000.000 1
90.000.000 1
100% 100%
Laporan evaluasi
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp.
202.500.000
148.500.000
73%
Buku
4
4
100%
Koordinasi
Terlaksana
Terlaksana
100%
Jasa pihak ketiga tidak terserap
64. Koordinasi Lintas Sector Kegiatan Dedicated Ijo Royoroyo (Dedicated) 2. Pengembangan Perencanaan Dan Pengendalian Rencana
65. Koordinasi Pembangunan Rumah Susun (Dedicated)
66.
Koordinasi penyerahan fasos/fasum kewajiban pengembang yang terkena trace BKT (Dedicated)
INPUT OUTPUT OUT COMES
: Dana : Laporan Koordinasi : Terlaksananya Kegiatan Dedicated Ijo Royo-royo Secara Optimal
INPUT OUTPUT OUT COMES
: Dana : Laporan Koordinasi : Terselenggaranya pembangunan rumah susun secara optimal
INPUT OUTPUT OUT COMES
: Dana : Laporan Koordinasi : Terselesaikannya pemenuhan kewajiban fasos/fasum pada trace Banjir Kanal Timur
Rp. Buku
180.000.000 4
180.000.000 4
100% 100%
Koordinasi
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp. Buku
180.000.000 4
0 0
0% 0%
Koordinasi
Terlaksana
Tidak terlaksana
0%
Rp. Buku
270.000.000 4
269.995.000 4
100% 100%
Terlaksana
100%
Koordinasi
Terlaksana
Dibatalkan