Lampiran IV
Peraturan Daerah Kab. Demak Nomor
: 12 TAHUN 2016
Tanggal
: 23 DESEMBER 2016
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017 KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1 1.01 1.01 . 1.01.01 1.01 . 1.01.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
98.882.940.600,00
133.736.442.525,00
300.748.944.875,00
533.368.328.000,00
33.334.913.000,00
13.728.090.800,00
29.463.673.200,00
76.526.677.000,00
33.205.178.000,00
12.628.825.800,00
29.463.673.200,00
75.297.677.000,00
14.921.465.000,00
3.295.900.060,00
1.800.000,00
18.219.165.060,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
17.235.000,00
0,00
17.235.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
764.501.310,00
0,00
764.501.310,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
0,00
1.675.200,00
0,00
1.675.200,00
479.300.000,00
3.625.600,00
0,00
482.925.600,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
151.660.000,00
0,00
151.660.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
288.396.550,00
0,00
288.396.550,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
85.355.000,00
0,00
85.355.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
73.266.500,00
1.800.000,00
75.066.500,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
124.240.500,00
0,00
124.240.500,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
71.412.000,00
0,00
71.412.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
87.784.000,00
0,00
87.784.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
232.970.000,00
0,00
232.970.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19
Penyediaan jasa pegawai non PNS
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20
Penyediaan operasional UPTD Kecamatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
14.406.982.000,00
588.961.400,00
0,00
14.995.943.400,00
35.183.000,00
804.817.000,00
0,00
840.000.000,00
0,00
140.485.000,00
970.050.000,00
1.110.535.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
0,00
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
152.100.000,00
152.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
167.950.000,00
167.950.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
45.890.000,00
0,00
45.890.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
1.600.000,00
0,00
1.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
22.505.000,00
0,00
22.505.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
10.490.000,00
0,00
10.490.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02
1.01 . 1.01.01 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 1
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 1.01 . 1.01.01 . 06 1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 1.01 . 1.01.01 . 15
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program Pendidikan Anak Usia Dini
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
590.400.000,00
9.600.000,00
0,00
600.000.000,00
590.400.000,00
9.600.000,00
0,00
600.000.000,00
14.763.425.000,00
1.611.247.000,00
204.420.000,00
16.579.092.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 07
pembangunan sarana dan Prasarana bermain
0,00
0,00
81.000.000,00
81.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
0,00
925.292.000,00
0,00
925.292.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
1.000.000,00
99.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
1.075.000,00
48.925.000,00
0,00
50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
19.200.000,00
36.380.000,00
23.420.000,00
79.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 61
Penyusunan kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini
850.000,00
19.150.000,00
0,00
20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62
900.000,00
112.500.000,00
0,00
113.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
850.000,00
24.150.000,00
0,00
25.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65
Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini
2.300.000,00
247.700.000,00
0,00
250.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 75
Apresiasi PTK PAUDINI BERPRESTASI
1.850.000,00
48.150.000,00
0,00
50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 76
Apresiasi Bunda PAUD dan Gugus PAUD (KB)
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 77
BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) PAUD
14.735.400.000,00
0,00
0,00
14.735.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 78
Bantuan Rehabilitasi Gedung RA Permata Ceria Perum Wonowoso Permai 2 H-13 Karangtengah
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00 33.217.628.040,00
1.01 . 1.01.01 . 16
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.376.018.000,00
3.909.734.340,00
27.931.875.700,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 01
Pembangunan gedung sekolah
0,00
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03
Penambahan ruang kelas sekolah
0,00
0,00
330.000.000,00
330.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 04
Penambahan ruang guru sekolah
0,00
0,00
400.000.000,00
400.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 09
Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
0,00
0,00
2.100.000.000,00
2.100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 10
Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 11
Pembangunan ruang ibadah
0,00
0,00
379.275.700,00
379.275.700,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 12
Pembangunan perpustakaan sekolah
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 14
Pembanguna sarana air bersih dan sanitary
0,00
0,00
1.200.000.000,00
1.200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 15
Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
0,00
391.414.740,00
1.000.000,00
392.414.740,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
0,00
46.827.100,00
0,00
46.827.100,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19
Pengadaan mebeluer sekolah
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 20
Pengadaan perlengkapan sekolah
0,00
3.231.500,00
0,00
3.231.500,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 33
Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 44
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
0,00
0,00
1.200.000.000,00
1.200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 57
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
2.625.000,00
97.375.000,00
0,00
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58
Pelatihan kompetensi siswa berprestasi
6.675.000,00
193.325.000,00
0,00
200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59
Pelatihan Penyusunan kurikulum
1.875.000,00
198.125.000,00
0,00
200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 60
Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan
3.150.000,00
146.850.000,00
0,00
150.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 2
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.01 . 1.01.01 . 16 . 65
Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67
Penyelenggaraan Paket A Setara SD
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 1.01 . 1.01.01 . 16 . 72
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH 6=3+4+5
5.813.000,00
44.187.000,00
0,00
0,00
37.400.000,00
12.600.000,00
50.000.000,00 50.000.000,00
Penyelenggaraan Paket B Setara SMP
6.300.000,00
123.950.000,00
19.750.000,00
150.000.000,00
Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa
1.200.000,00
98.800.000,00
0,00
100.000.000,00
124.550.000,00
375.450.000,00
0,00
500.000.000,00
103.605.000,00
196.395.000,00
0,00
300.000.000,00
1.050.000,00
138.950.000,00
0,00
140.000.000,00
0,00
91.379.000,00
0,00
91.379.000,00
76.700.000,00
0,00
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76
Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79
Belanja cetak dan Penggandaan KBM
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80
23.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83
Penyediaan dana operasional penunjang BOS jenjang SD/SDLB/Sederajat dan SMP/Sederajat Peningkatan Sarana dan Prasarana SMP
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 87
Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Pendidikan Dasar
95.625.000,00
729.375.000,00
0,00
825.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90
Pembangunan pagar SDN Gedangalas 3, Kecamatan Gajah
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91
Pagar SDN Tlogopandogan 1 Kecamatan Gajah
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92
Peninggian halaman dan pagar samping SDN Sayung 3, Dukuh Babadan Desa Sayung
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94
Pembuatan pagar SDN 1 Kedungori Dempet
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96
Rehab berat gedung SMPN 1 Karangawen
0,00
0,00
400.000.000,00
400.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97
Pembangunan pagar dan WC SD Kalikondang 1 Kecamatan Demak
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98
Pembuatan pagar SDN 2 Kangkung, Mranggen Demak (lanjutan)
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102
Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan pagar dan paving SD Pilangrejo 2 Wonosalam Demak Pembangunan pagar SDN 2 Desa Gaji Kecamatan Guntur
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104
Pavingisasi halaman SDN 02 Margoayu Kec. Karangawen
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105
Pavingisasi Halaman SDN Tegowanu 3 Desa Sidorejo Kec.Karangawen
0,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106
Pembangunan pagar SDN Bumiharjo 1 Kec. Guntur
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107
Pembangunan Paving SDN Sarirejo 2 Kec. Guntur
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108
Pembangunan pagar SDN Blerong 2 Kec. Guntur
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109
Pembangunan pagar SDN Tlogoweru 1 Kec. Guntur
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113
Bantuan keuangan khusus desa untuk pembangunan gedung baru Madrasah Diniyah Nurul Yakin Desa Karangasem, sayung Bantuan keuangan khusus desa untuk Pembuatan Gapura dan pagar SDN Timbulsloko I DesaTimbulsloko, Sayung Bantuan keuangan khusus desa untuk Pembuatan gapuro dan pagar SDN Timbulsloko 2 Desa Timbulsloko, sayung Pembangunan pagar SDN Pundenarum 3 Kecamatan Karangawen
0,00
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114
Pembangunan pagar SDN Tegowanu 3 Kecamatan Karangawen
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116
Bantuan keuangan khusus desa untuk Pavingisasi halaman SDN Botorejo 2 kecamatan Wonosalam Bantuan keuangan khusus desa untuk Pembuatan pagar SDN Menur, Mranggen
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 117
Bantuan keuangan khusus desa untuk Pavingisasi halaman SDN Menur, Mranggen
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 1.01 . 1.01.01 . 16 . 112
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 3
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.01 . 1.01.01 . 16 . 118
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
0,00
JUMLAH 6=3+4+5
150.000.000,00
150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120
Bantuan keuangan khusus desa untuk Pembuatan pagar dan pavingisasi halaman SDN Jamus Desa Jamus, Mranggen Pembangunan pagar SDN Serangan 1 Desa Serangan, Bonang
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121
Pembangunan Pagar SD Sumberejo I Mranggen
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122
Pavingisasi halaman SDN Mlekang 2 Gajah
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123
Pavingisasi SD Negeri Rejo Sari
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124
Pembangunan Pagar SD Negeri PIDODO
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125
Pembangunan Rehab ruang kelas SMP Negeri 3 Demak
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126
PEMBANGUNAN RKB SDN BINTORO 5 KEC. DEMAK
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127
PEMBANGUNAN RKB SMPN 4 DEMAK 2 LOKAL BESERTA PERABOTNYA
0,00
0,00
350.000.000,00
350.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 129
Pavingisasi SD Negeri Bintoro 14 Kecamatan Demak
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131
PEMBANGUNAN GAPURA SDN BALEREJO 3 KEC. DEMPET
0,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133
Pembangunan pagar depan SD Wonosalam kec. Wonosalam
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134
Pembangunan Gedung SD Negeri 2 Desa Kendaldoyong Kec. Wonosalam
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135
Pavingisasi SMP Negeri 1 Mijen, Kecamatan Mijen
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 138
PEMBANGUNAN PAGAR SDN 2 TANGKIS KEC. GUNTUR
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 139
Pembangunan pagar SDN Tempuran 2 Kecamatan Demak
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 144
Penyediaan Biaya Operasional Sekolah
0,00
148.750.000,00
51.250.000,00
200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 189
0,00
0,00
7.035.000.000,00
7.035.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 190
Rehabilitasi ruang belajar dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik berikut perabotnya atau tanpa perabotnya Koleksi Perpustakaan sekolah (buku pengayaan, referensi, panduan pendidik)
5.928.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 191
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
1.01 . 1.01.01 . 16 . 192
Pembiayaan Administrasi, perencanaan dan pengawasan Bidang Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 193
Pembiayaan Bantuan Siswa Miskin Daerah (BASIMDA) Pendidikan Dasar (SD dan SMP) Penyediaan Bantuan Fasilitasi Pengadaan Sarana UNBK
1.01 . 1.01.01 . 16 . 194 1.01 . 1.01.01 . 16 . 199
0,00
0,00
5.928.000.000,00
1.250.000,00
18.750.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
500.000.000,00
0,00
500.000.000,00
999.000.000,00
101.000.000,00
0,00
1.100.000.000,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 200
Pavingisasi dan rehab ringan plafond serta pembuatan taman SD Kerangkulon 2 Kecamatan Wonosalam Pembangunan pagar SDN 2 Gedangalas Kecamatan Gajah
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 202
Peninggian sarana prasana dilingkungan SMA Negeri 1 Wedung Kecamatan Wedung
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 204
Pembangunan pagar SDN 2 Ketanjung Kecamatan Karanganyar
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 205
Pembangunan gedung SDN 6 Batursari, Mranggen, Demak
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 206
Pembangunan pagar SDN 2 Kalitengah, Mranggen, Demak
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 208
Pembangunan Pagar SDN Pidodo Kecamatan Karangtengah
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 210
Pembangunan pagar dan Paving SDN Karangrejo 1, Bonang
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 211
Pembangunan gedung kamar mandi dan WC SDN 1 Berahan Wetan , Wedung
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 212
Pembangunan rung pertemuan Madin Al Kautsar Dk. Jetak Desa Jatirogo, Bonang
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 214
Pembangunan ruang pertemuan MI Nurul Huda Dk. Ngasinan Desa Kembangan, Bonang Pembangunan pagar SDN 1 Tuang Kec. Karanganyar
0,00 0,00
0,00
175.000.000,00
175.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 221
Pembangunan pagar SDN Jatisono Gajah
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 213
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 4
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.01 . 1.01.01 . 16 . 222
Pembangunan gapura dan pagar SMPN 1 Karangawen
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 223
Pembangunan pagar dan gerbang SDN Sukorejo 1 Kec.Guntur
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 224
Pembangunan pagar dan gerbang SDN Sukorejo 2 Kec.Guntur
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 225
Pembangunan paving halaman SMPN 2 Dempet Kebonagung demak
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 226
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 227
Pembangunan pagar SMP N 2 Sayung dan Pavingisasi halaman SMP N 2 Sayung Kecamatan Sayung Pembangunan pagar keliling SDN I Banjarsari Desa Banjarsari, Gajah
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 228
Pembangunan pagar SDN Surodadi Desa Surodadi Kecamatan Gajah
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 229
Pengurugan halaman SD Negeri Bedono 2 Kecamatan Sayung
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 230
Pembuatan pagar SD Negeri Bedono 2 Kecamatan Sayung
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
10.950.000,00
536.107.400,00
126.000.000,00
673.057.400,00
700.000,00
49.300.000,00
0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18
Program Pendidikan Non Formal
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03
Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04
Pengembangan pendidikan keaksaraan
1.150.000,00
48.850.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05
Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
1.150.000,00
48.850.000,00
0,00
50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06
Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal
0,00
50.000.000,00
126.000.000,00
176.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 07
Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08
Pengembangan kebijakan pendidikan non formal
1.050.000,00
28.950.000,00
0,00
30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal
1.150.000,00
48.850.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
5.057.400,00
0,00
5.057.400,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14
Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar.
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16
Fasilitasi Pendidikan Keaksaraan
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17
Workshop Pengelolaan Lembaga Pendidikan Non Formal
1.150.000,00
48.850.000,00
0,00
50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18
Publikasi dan Sosialisasi PNF
2.300.000,00
27.700.000,00
0,00
30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 28
Workshop Pengelola Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
1.150.000,00
48.850.000,00
0,00
50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 33
Workshop Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
1.150.000,00
38.850.000,00
0,00
40.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 35
Workshop Akreditasi dan Evaluasi Kinerja Kursus
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
440.690.000,00
994.310.000,00
0,00
1.435.000.000,00 70.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01
Pelaksanaan Sertifikasi pendidik
7.665.000,00
62.335.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02
Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
49.050.000,00
30.950.000,00
0,00
80.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08
43.010.000,00
71.990.000,00
0,00
115.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09
Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10
Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 1.01 . 1.01.01 . 20 . 15
13.535.000,00
26.465.000,00
0,00
40.000.000,00
189.990.000,00
250.010.000,00
0,00
440.000.000,00
Pelatihan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Guru SD
22.895.000,00
37.105.000,00
0,00
60.000.000,00
Pelatihan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Guru SMP
22.895.000,00
37.105.000,00
0,00
60.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16
Pelatihan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Kepala SD dan SMP
22.895.000,00
37.105.000,00
0,00
60.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17
Pelatihan Guru Pembelajar Tatap Muka Penuh Jenjang TK/SD/SMP
61.905.000,00
118.095.000,00
0,00
180.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 1.01 . 1.01.01 . 22 1.01 . 1.01.01 . 22 . 01
Seleksi Kepala Sekolah
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
6.850.000,00
323.150.000,00
0,00
330.000.000,00
599.530.000,00
1.484.142.000,00
129.527.500,00
2.213.199.500,00
0,00
13.199.500,00
0,00
13.199.500,00 Halaman 5
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.01 . 1.01.01 . 22 . 02
Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05
Pembinaan Dewan Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07
Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
JUMLAH 6=3+4+5
57.200.000,00
192.800.000,00
0,00
8.960.000,00
116.040.000,00
0,00
250.000.000,00 125.000.000,00
185.175.000,00
64.825.000,00
0,00
250.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
82.320.000,00
347.680.000,00
0,00
430.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13
Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Nasional dan UNPK
7.750.000,00
192.250.000,00
0,00
200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16
Penerimaan Peserta Didik Baru On Line
3.875.000,00
271.125.000,00
0,00
275.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17
DAPODIK (Data Pokok Pendidikan)
226.600.000,00
123.400.000,00
0,00
350.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 19
Standar Pelayanan Minimal Satuan Pendidikan
18.900.000,00
51.100.000,00
100.000.000,00
170.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 26
SIMDIK (Sistem Informasi Management Pendidikan)
8.750.000,00
111.722.500,00
29.527.500,00
150.000.000,00
502.700.000,00
397.300.000,00
100.000.000,00
1.000.000.000,00
502.700.000,00
397.300.000,00
100.000.000,00
1.000.000.000,00
122.250.000,00
977.750.000,00
0,00
1.100.000.000,00
13.500.000,00
36.500.000,00
0,00
50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 23 1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 1.01 . 4.01.03 1.01 . 4.01.03 . 15 1.01 . 4.01.03 . 15 . 74 1.01 . 4.01.03 . 16 1.01 . 4.01.03 . 16 . 70 1.01 . 4.01.03 . 18 1.01 . 4.01.03 . 18 . 01 1.01 . 4.01.03 . 22
Program Pendidikan Tinggi Operasional Akademi Komunitas Negeri (AKN) SEKRETARIAT DAERAH
Program Pendidikan Anak Usia Dini Fasilitasi Organisasi Guru TK Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pendidikan Usia Dini
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa
Program Pendidikan Non Formal Pemberdayaan tenaga pendidik non formal
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
13.500.000,00
36.500.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
325.000.000,00
0,00
325.000.000,00
0,00
325.000.000,00
0,00
325.000.000,00
108.750.000,00
391.250.000,00
0,00
500.000.000,00
108.750.000,00
391.250.000,00
0,00
500.000.000,00
0,00
225.000.000,00
0,00
225.000.000,00
1.01 . 4.01.03 . 22 . 02
Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
1.01 . 4.01.03 . 22 . 25
Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan Pembinaan UKS Mendukung Lomba Sekolah Sehat
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.01 . 4.01.06 1.01 . 4.01.06 . 15 1.01 . 4.01.06 . 15 . 63 1.01 . 4.01.07 1.01 . 4.01.07 . 15 1.01 . 4.01.07 . 15 . 63 1.01 . 4.01.08 1.01 . 4.01.08 . 15 1.01 . 4.01.08 . 15 . 63 1.01 . 4.01.09 1.01 . 4.01.09 . 15 1.01 . 4.01.09 . 15 . 18
KECAMATAN DEMAK
Program Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini KECAMATAN KARANGTENGAH
Program Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini KECAMATAN DEMPET
Program Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini KECAMATAN WONOSALAM
Program Pendidikan Anak Usia Dini Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 6
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.01 . 4.01.09 . 15 . 63 1.01 . 4.01.10 1.01 . 4.01.10 . 15
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini KECAMATAN MIJEN
Program Pendidikan Anak Usia Dini
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.01 . 4.01.10 . 15 . 18
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.01 . 4.01.10 . 15 . 63
Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
7.485.000,00
10.515.000,00
0,00
18.000.000,00
7.485.000,00
10.515.000,00
0,00
18.000.000,00
7.485.000,00
10.515.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
1.01 . 4.01.11 1.01 . 4.01.11 . 15 1.01 . 4.01.11 . 15 . 63 1.01 . 4.01.12 1.01 . 4.01.12 . 15 1.01 . 4.01.12 . 15 . 63 1.01 . 4.01.13 1.01 . 4.01.13 . 15 1.01 . 4.01.13 . 15 . 63 1.01 . 4.01.14 1.01 . 4.01.14 . 15
KECAMATAN GAJAH
Program Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini KECAMATAN BONANG
Program Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini KECAMATAN WEDUNG
Program Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini KECAMATAN SAYUNG
Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.01 . 4.01.14 . 15 . 18
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.01 . 4.01.14 . 15 . 63
Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
1.01 . 4.01.15 1.01 . 4.01.15 . 15 1.01 . 4.01.15 . 15 . 63 1.01 . 4.01.16 1.01 . 4.01.16 . 15 1.01 . 4.01.16 . 15 . 63 1.01 . 4.01.17 1.01 . 4.01.17 . 15
KECAMATAN KARANGANYAR
Program Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini KECAMATAN MRANGGEN
Program Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini KECAMATAN GUNTUR
Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.01 . 4.01.17 . 15 . 18
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
0,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
1.01 . 4.01.17 . 15 . 63
Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.01 . 4.01.18 1.01 . 4.01.18 . 15 1.01 . 4.01.18 . 15 . 63 1.01 . 4.01.19
KECAMATAN KARANGAWEN
Program Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini KECAMATAN KEBONAGUNG
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 7
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.01 . 4.01.19 . 15 1.01 . 4.01.19 . 15 . 63 1.02 1.02 . 1.02.01 1.02 . 1.02.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini Kesehatan DINAS KESEHATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
58.868.664.500,00
84.284.384.325,00
72.751.901.175,00
215.904.950.000,00
31.868.164.500,00
51.956.384.325,00
21.125.401.175,00
104.949.950.000,00 2.509.638.000,00
1.013.950.000,00
789.088.000,00
706.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
272.930.000,00
0,00
272.930.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
125.000.000,00
0,00
125.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
66.550.000,00
12.488.000,00
0,00
79.038.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
0,00
686.600.000,00
686.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19
Penyediaan jasa pegawai non PNS
947.400.000,00
59.670.000,00
0,00
1.007.070.000,00
0,00
210.000.000,00
600.000.000,00
810.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.02 . 1.02.01 . 02 . 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 41
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
0,00
0,00
600.000.000,00
600.000.000,00
6.260.000,00
53.740.000,00
0,00
60.000.000,00
6.260.000,00
53.740.000,00
0,00
60.000.000,00
5.650.000,00
56.350.000,00
0,00
62.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 1.02 . 1.02.01 . 06
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
900.000,00
21.100.000,00
0,00
22.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
4.750.000,00
15.250.000,00
0,00
20.000.000,00
83.000.000,00
6.194.818.520,00
564.480,00
6.278.383.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01
Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
70.400.000,00
5.929.035.520,00
564.480,00
6.000.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02
Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
12.600.000,00
95.783.000,00
0,00
108.383.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 8
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.02 . 1.02.01 . 15 . 03
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
6=3+4+5
0,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04
Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk penduduk miskin Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.137.294.500,00
4.495.472.875,00
1.814.791.125,00
7.447.558.500,00
0,00
325.000.000,00
0,00
325.000.000,00
40.500.000,00
369.500.000,00
1.465.480.000,00
1.875.480.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
10.000.000,00
JUMLAH
0,00
10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 1.02 . 1.02.01 . 16 . 06
Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya Revitalisasi sistem kesehatan
61.045.000,00
125.575.000,00
63.380.000,00
250.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
602.847.500,00
1.811.240.875,00
137.799.125,00
2.551.887.500,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15
Peningkatan pelayanan rawat inap
432.902.000,00
1.864.157.000,00
148.132.000,00
2.445.191.000,00
0,00
197.600.000,00
0,00
197.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17
Program Pengawasan Obat dan Makanan
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01
Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan
0,00
28.600.000,00
0,00
28.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02
Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 03
Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 04
Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06
Peningkatan promosi obat bahan alam Indonesia di dalam dan di luar negeri
0,00
27.000.000,00
0,00
27.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07
Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri
0,00
27.000.000,00
0,00
27.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 08
Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 09 1.02 . 1.02.01 . 19
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 1.02 . 1.02.01 . 19 . 12 1.02 . 1.02.01 . 19 . 15 1.02 . 1.02.01 . 20
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
14.362.412.500,00
30.000.000,00
14.686.177.500,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
233.115.000,00
13.559.141.000,00
30.000.000,00
13.822.256.000,00
Pembinaan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
33.450.000,00
521.550.000,00
0,00
555.000.000,00
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
13.200.000,00
63.762.500,00
0,00
76.962.500,00
Peningkatan pelayanan rawat inap
14.000.000,00
117.959.000,00
0,00
131.959.000,00
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
30.410.000,00
376.590.000,00
0,00
407.000.000,00
15.050.000,00
81.950.000,00
0,00
97.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
3.360.000,00
141.640.000,00
0,00
145.000.000,00
12.000.000,00
10.000.000,00
0,00
22.000.000,00
0,00
68.000.000,00
0,00
68.000.000,00
50.300.000,00
304.700.000,00
0,00
355.000.000,00
45.800.000,00
269.200.000,00
0,00
315.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
4.500.000,00
20.500.000,00
0,00
25.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01
Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 1.02 . 1.02.01 . 20 . 04
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
1.02 . 1.02.01 . 20 . 05
Penanggulangan Gizi-Lebih
1.02 . 1.02.01 . 21
0,00 293.765.000,00
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01
Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02
Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
1.02 . 1.02.01 . 21 . 03
Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 9
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.02 . 1.02.01 . 22
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
JUMLAH 6=3+4+5
156.050.000,00
1.435.628.000,00
0,00
1.591.678.000,00
57.950.000,00
148.050.000,00
0,00
206.000.000,00
Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging
0,00
65.000.000,00
0,00
65.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04
Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
0,00
155.624.000,00
0,00
155.624.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
98.100.000,00
617.700.000,00
0,00
715.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08
Peningkatan imuniasasi
0,00
154.178.000,00
0,00
154.178.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09
Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah
0,00
92.895.000,00
0,00
92.895.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12
Pelatihan Petugas Fogging
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13
Koordinasi program pemberantasan penyakit DBD Kabupaten
0,00
73.100.000,00
0,00
73.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14
Pembentukan POSBINDU
0,00
121.581.000,00
0,00
121.581.000,00
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
719.100.000,00
1.529.250.000,00
0,00
2.248.350.000,00
Penyusunan standar pelayanan kesehatan
719.100.000,00
1.529.250.000,00
0,00
2.248.350.000,00
24.922.600.000,00
20.711.390.430,00
6.286.805.570,00
51.920.796.000,00
73.800.000,00
10.836.996.000,00
0,00
10.910.796.000,00
24.848.800.000,00
9.874.394.430,00
6.286.805.570,00
41.010.000.000,00
0,00
0,00
11.686.640.000,00
11.686.640.000,00
0,00
0,00
11.686.640.000,00
11.686.640.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02
1.02 . 1.02.01 . 23 1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 1.02 . 1.02.01 . 24
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
1.02 . 1.02.01 . 24 . 11
Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin
1.02 . 1.02.01 . 24 . 12
Pelayanan kesehatan masyarakat miskin kuota JKN ( Peserta PBI )
1.02 . 1.02.01 . 25 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 1.02 . 1.02.01 . 26 1.02 . 1.02.01 . 26 . 01 1.02 . 1.02.01 . 28
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Pembangunan rumah sakit
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01
Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 28 . 02
Kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular
1.02 . 1.02.01 . 29
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
1.02 . 1.02.01 . 29 . 01
Penyuluhan kesehatan anak balita
1.02 . 1.02.01 . 29 . 02
Immunisasi bagi anak balita
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04
Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
1.02 . 1.02.01 . 30
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
9.750.000,00
38.250.000,00
0,00
48.000.000,00
9.750.000,00
10.250.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
28.000.000,00
0,00
28.000.000,00
8.070.000,00
181.930.000,00
0,00
190.000.000,00
2.495.000,00
57.505.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
5.575.000,00
99.425.000,00
0,00
105.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01
Pelayanan pemeliharaan kesehatan
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08
Pengadaan buku pemantauan kesehatan pribadi Lansia
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
3.431.965.000,00
909.164.000,00
0,00
4.341.129.000,00 25.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
1.02 . 1.02.01 . 32 . 01
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
0,00
25.000.000,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 02
Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03
Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu
3.428.915.000,00
391.214.000,00
0,00
3.820.129.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04
Pelatihan perawatan kesehatan ibu maternal dan anak
3.050.000,00
147.950.000,00
0,00
151.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 10
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 1.02 . 1.02.02 1.02 . 1.02.02 . 05 1.02 . 1.02.02 . 05 . 01 1.02 . 1.02.02 . 19 1.02 . 1.02.02 . 19 . 02 1.02 . 1.02.02 . 26
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Bimbingan teknis pelayanan kesehatan ibu maternl dan anak RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
295.000.000,00
0,00
295.000.000,00
27.000.000.000,00
32.253.500.000,00
51.626.500.000,00
110.880.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
30.000.000,00
20.000.000,00
50.000.000,00
0,00
30.000.000,00
20.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
28.780.000.000,00
28.780.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DBHCHT)
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 28
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)
0,00
0,00
3.130.000.000,00
3.130.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 29
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (APBD II)
0,00
0,00
1.200.000.000,00
1.200.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 32
Pengadaan Gedung Perawatan Paru (DBHCHT)
0,00
0,00
8.500.000.000,00
8.500.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 33
Pengadaan Water Treatment
0,00
0,00
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 34
Pembangunan Gedung ICU
0,00
0,00
9.500.000.000,00
9.500.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 35
Pengadaan Alat Kesehatan (Bagi Hasil dari Pajak Rokok)
0,00
0,00
4.250.000.000,00
4.250.000.000,00
27.000.000.000,00
32.173.500.000,00
22.826.500.000,00
82.000.000.000,00
27.000.000.000,00
32.173.500.000,00
22.826.500.000,00
82.000.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 33 1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 1.02 . 4.01.07 1.02 . 4.01.07 . 20 1.02 . 4.01.07 . 20 . 03 1.02 . 4.01.08 1.02 . 4.01.08 . 20 1.02 . 4.01.08 . 20 . 03 1.02 . 4.01.08 . 21 1.02 . 4.01.08 . 21 . 03 1.02 . 4.01.10 1.02 . 4.01.10 . 20 1.02 . 4.01.10 . 20 . 04 1.02 . 4.01.10 . 21 1.02 . 4.01.10 . 21 . 03 1.02 . 4.01.14 1.02 . 4.01.14 . 19 1.02 . 4.01.14 . 19 . 02
Program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD RSUD Sunan Kalijaga Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD RSUD Sunan Kalijaga KECAMATAN KARANGTENGAH
Program Perbaikan Gizi Masyarakat Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya KECAMATAN DEMPET
Program Perbaikan Gizi Masyarakat Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat KECAMATAN MIJEN
Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat KECAMATAN SAYUNG
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 11
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.02 . 4.01.17 1.02 . 4.01.17 . 20 1.02 . 4.01.17 . 20 . 04 1.02 . 4.01.17 . 21 1.02 . 4.01.17 . 21 . 03 1.02 . 4.01.19 1.02 . 4.01.19 . 20 1.02 . 4.01.19 . 20 . 03 1.02 . 4.01.19 . 21 1.02 . 4.01.19 . 21 . 03 1.03 1.03 . 1.03.01 1.03 . 1.03.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KECAMATAN GUNTUR
Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
500.000,00
9.500.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
500.000,00
4.500.000,00
0,00
5.000.000,00
500.000,00
4.500.000,00
0,00
5.000.000,00
2.483.632.100,00
13.847.357.900,00
138.616.100.000,00
154.947.090.000,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.401.982.100,00
12.587.017.900,00
131.166.000.000,00
146.155.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.835.000.000,00
KECAMATAN KEBONAGUNG
Program Perbaikan Gizi Masyarakat Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.201.800.000,00
1.633.200.000,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
275.000.000,00
0,00
275.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 1.03 . 1.03.01 . 01 . 11
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
270.000.000,00
500.000,00
0,00
270.500.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
149.500.000,00
0,00
149.500.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19
Penyediaan jasa pegawai non PNS
1.03 . 1.03.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
500.000.000,00
0,00
500.000.000,00
931.800.000,00
68.200.000,00
0,00
1.000.000.000,00
340.500.000,00
1.918.500.000,00
48.701.000.000,00
50.960.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
120.000.000,00
120.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
90.000.000,00
90.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
350.000.000,00
0,00
350.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 46
Operasional Pengadaan Barang / Jasa
145.500.000,00
54.500.000,00
0,00
200.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 12
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.03 . 1.03.01 . 02 . 47
Biaya Operasional UPTD
195.000.000,00
634.000.000,00
371.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 48
Pembangunan Gedung Sanggar Pramuka
0,00
0,00
3.500.000.000,00
1.200.000.000,00 3.500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 49
Pembangunan Gedung Setda Kab. Demak
0,00
0,00
13.500.000.000,00
13.500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 50
Pembangunan Gedung Bupati dan Wakil Bupati Kab. Demak
0,00
0,00
13.000.000.000,00
13.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 52
Pengadaan Mesin Absensi
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 53
DED Gedung Wanita
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 54
Penataan Halaman Gedung DPUPR Kabupaten Demak
0,00
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 55
Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 56
DED Pembangunan Gedung Rumah Sakit Karangawen
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00 15.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 57
Pembangunan Gedung Rumah Sakit Karangawen
0,00
0,00
15.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 58
DED Pembangunan Gedung Kantor Badan Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 59
Pembangunan Gedung Kantor Badan Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
0,00
0,00
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 60
DED Gedung DPRD Kabupaten Demak
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
150.625.000,00
2.294.375.000,00
73.300.000.000,00
75.745.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 05 1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 1.03 . 1.03.01 . 15
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program pembangunan jalan dan jembatan
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01
Peningkatan Jalan Belakang Kecamatan Demak Kelurahan Bintoro.
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 02
Pembuatan Trotoar Jalan Sultan Fatah
0,00
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03
Peningkatan jalan Ngawen - Nggojoyo Wedung
0,00
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 04
Rehab Jalur Hijau Jln Adipati Unus
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05
Pembangunan Trotoar dan Taman Jalan Pemuda
0,00
0,00
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 06
Pembuatan Trotoar Jalan Kudus Demak
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07
Peningkatan jalan Ds. Surodadi - Ds. Timbulsloko
0,00
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 08
Rehab Trotoar dan Deksteen
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 09
Peningkatan Jalan Muka Kabupaten
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 10
Peningkatan jalan Patimura Demak
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 11
Pembangunan jalan Sidorejo - Tumpi (Brambang)
0,00
0,00
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 12
Pembangunan jalan Bedono - Surodadi
0,00
0,00
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 13
Pembangunan wilayah parkir area Morosari dan talud lingkungan Morosari
0,00
0,00
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 14
Peningkatan jalan Deling - Surodadi
0,00
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 15
Peningkatan jalan Pemuda
0,00
0,00
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 16
Peningkatan jalan Sultan Trenggono
0,00
0,00
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 17
Perencanaan pembangunan jembatan
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 18
Pembangunan Jembatan Temuroso - Krandon
0,00
0,00
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 19
Pembangunan jembatan Ruwit - Lapat Kec. Wedung (lanjutan)
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 20
Pembangunan jembatan Brambang - Sidorejo Kec. Karangawen
0,00
0,00
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 21
Pembangunan jembatan Trimulyo Kali Tuntang Kec. Guntur
0,00
0,00
4.000.000.000,00
4.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 22
Peningkatan jembatan Rejosari Demak Jepara (lanjutan)
0,00
0,00
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 23
Pembangunan jembatan Cangkring Pos Kec. Karanganyar
0,00
0,00
1.250.000.000,00
1.250.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 13
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.03 . 1.03.01 . 15 . 24
Pembangunan jembatan Kebonagung Demak Grobogan
0,00
0,00
2.500.000.000,00
2.500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 25
Peningkatan jalan Menco - Tedunan
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 26
Pembangunan Jembatan Dukuh Pojok Ds. Jragung ( Lanjutan)
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 27
Pembangunan Jembatan Surodadi - Tambakbulusan ( Lanjutan)
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 28
Rehabilitasi Jembatan Karangsari
0,00
0,00
750.000.000,00
750.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 29
DED ruas Jalan Kabupaten
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 30
Pembuatan Leger Jalan
0,00
200.000.000,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 31
Peningkatan Jalan Poros Desa Sriwulan
0,00
0,00
700.000.000,00
700.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 32
Peningkatan Jalan Batas Kota Menuju SD Sriwulan I
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00 500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 33
Rehab Trotoar Jalan Bhayangkara
0,00
500.000.000,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 34
Pembangunan jalan Bogosari -Temuroso
0,00
0,00
400.000.000,00
400.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 35
Peningkatan Jalan Tunggul Wulung Kelurahan Mangunjiwan Demak (Lanjutan)
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 36
Pembangunan Jalan Masuk TPST Jogoloyo
1.03 . 1.03.01 . 15 . 37
Pembebasan Lahan Untuk Jalan Banyumeneng - Kawengen
1.03 . 1.03.01 . 15 . 38
Pembangunan Trotoar di Jalan Sultan Trenggono
1.03 . 1.03.01 . 15 . 39
Inventarisasi dan Pemasangan batas Jalur lambat jalan Lingkar
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
5.625.000,00
44.375.000,00
150.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
750.000.000,00
750.000.000,00
15.000.000,00
85.000.000,00
200.000.000,00
300.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 40
Pembangunan Jembatan Singopadu - Tlogoweru
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 41
Peningkatan jalan Dempet - Doreng
0,00
0,00
750.000.000,00
750.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 42
Pembangunan jalan Tlogodowo - Sindon Trimulyo
0,00
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 43
Peningkatan Jalan Bogosari-Temuroso, Kec. Guntur
0,00
0,00
750.000.000,00
750.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 44
Peningkatan Jalan Bedono-Purwosari
0,00
0,00
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 45
DED Ruas Jalan Kabupaten Wilayah Sayung
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 46
Pembangunan jalan keluar dari Masjid Purwosari ke jalan raya Sayung
0,00
0,00
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00 2.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 47
Pembangunan Jalan Menuju Pantai Morosari, Sayung
0,00
0,00
2.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 48
Pembangunan Jalan Lingkungan Katonsari (Wiku 2)
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 49
Peningkatan jalan Karangawen-Jragung (Ruas No. 06) (DAK)
0,00
0,00
3.500.000.000,00
3.500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 50
Peningkatan jalan Onggorawe-Bulusari (Ruas No. 48) (DAK)
0,00
0,00
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 51
Peningkatan Jalan Demak-Wonosalam (Ruas No. 35) (DAK)
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 52
Peningkatan Jalan Buyaran-Guntur (Ruas No.21) (DAK)
0,00
0,00
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 53
Peningkatan Jalan Dempet-Mintreng (Ruas No. 07) (DAK)
0,00
0,00
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 54
Peningkatan Jalan Wonokerto-Tambakbulusan (Ruas No. 24) (DAK)
0,00
0,00
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 55
Peningkatan Jalan Karangawen-Pamongan (Ruas No. 05) (DAK)
0,00
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 56
Peningkatan Jalan Gajah-Dempet (Ruas No. 09) (DAK)
0,00
0,00
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 57
Peningkatan Jalan Bonang-Morodemak (Ruas No. 19) (DAK)
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 58
Peningkatan Jalan Mranggen-Bulusari (Ruas No. 02) (DAK)
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 59
Biaya Penunjang DAK
130.000.000,00
665.000.000,00
0,00
795.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
0,00
0,00
2.100.000.000,00
2.100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 01
Pemeliharaan dan Pembuatan Talud Afvour C 69
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 02
Penataan Drainase Lingkungan Depan Pasar Bintoro dan sekitarnya
0,00
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 14
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03
Pemeliharaan dan Pembuatan Talud Afvour C 67
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 04
Pemeliharaan dan Pembuatan Talud Afvour C 71
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05
Penataan Drainase Perkotaan
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
Program pembangunan turap/talud/bronjong
0,00
0,00
800.000.000,00
800.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 02
Pembangunan Sheetpile jalan Batursari - Kebonbatur
0,00
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 03
Talud Jalan Kp. Genggongan Kelurahan Mangunjiwan Kec. Demak
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 04
Talud Dukuh Randu Desa Ngelowetan Kec. Mijen
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
5.900.000.000,00
0,00
5.900.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17
1.03 . 1.03.01 . 18
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01
Pemeliharaan Trotoar Jalan Kyai Singkil
0,00
500.000.000,00
0,00
500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 02
Pengawasan Jalan dan Jembatan
0,00
1.200.000.000,00
0,00
1.200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03
Pemeliharaan jalan Kabupaten
0,00
3.500.000.000,00
0,00
3.500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04
Pemeliharaan berm jalan kabupaten
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 05
Pemeliharaan Jembatan Kabupaten
0,00
500.000.000,00
0,00
500.000.000,00
709.057.100,00
740.942.900,00
6.265.000.000,00
7.715.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01
Rehabilitasi Afvour C 70
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 02
Perbaikan Pintu Air Sriwulan Kec. Sayung
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 03
Penyusunan Data Base Drainase dan Sungai di Kabupaten Demak
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 04
Pemeliharaan Rutin Kali Tuntang Lama
149.266.000,00
50.734.000,00
0,00
200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 05
Pemeliharaan Rutin Saluran
163.640.400,00
36.359.600,00
0,00
200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 06
Pemeliharaan Rutin Embung dan Chekdam
149.429.800,00
50.570.200,00
0,00
200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 07
BOP dan Pemeliharaan Bendung Karet Wonokerto
111.396.300,00
138.603.700,00
0,00
250.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 08
Pemeliharaan Pintu Air
32.491.600,00
67.508.400,00
0,00
100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 09
Pembuatan Bendung Darurat Kali Tuntang
74.633.000,00
25.367.000,00
0,00
100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10
Komisi Irigasi
21.000.000,00
29.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 11
Rehabilitasi daerah irigasi Gablok (DAK)
0,00
0,00
765.000.000,00
765.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 12
Rehabilitasi daerah irigasi Pelayaran Buyaran (DAK)
0,00
0,00
4.250.000.000,00
4.250.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 13
Rehabilitasi daerah irigasi Polder Batu (DAK)
0,00
0,00
650.000.000,00
650.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 14
Rehabilitasi daerah irigasi Sumberejo (DAK)
0,00
0,00
400.000.000,00
400.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 15
Biaya Penunjang DAK
7.200.000,00
42.800.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
5.028.400.000,00
5.028.400.000,00
0,00
0,00
5.028.400.000,00
5.028.400.000,00
1.03 . 4.01.06 1.03 . 4.01.06 . 30
KECAMATAN DEMAK
Program pembangunan infrastruktur perdesaan
1.03 . 4.01.06 . 30 . 11
Talud Jalan RT 02 RW 05 Desa Karangmlati Kecamatan Demak
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.03 . 4.01.06 . 30 . 12
Betonisasi Jalan Desa Bolo RT 03 RW 08 Kecamatan Demak
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.03 . 4.01.06 . 30 . 13
Betonisasi Jalan RT 01 RW 01 Dukuh Cangkring Desa Mulyorejo Kecamatan Demak
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.03 . 4.01.06 . 30 . 14
Betonisasi jalan RT 01 RW 02 Dukuh Cangkring desa Mulyorejo Kecamatan Demak
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.03 . 4.01.06 . 30 . 15
Betonisasi Jalan Platar Karangasem Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.03 . 4.01.06 . 30 . 16
Talud Jalan RW 02 Desa Sedo Kecamatan Demak
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 15
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.03 . 4.01.06 . 30 . 17
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
0,00
80.000.000,00
80.000.000,00
0,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
0,00
90.000.000,00
90.000.000,00
0,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
90.000.000,00
90.000.000,00
1.03 . 4.01.06 . 30 . 23
Penataan lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan Saluran air/drainase RW 04 Kelurahan Bintoro Penataan Lingkungan pemukiman penduduk pedesaan Pembangunan got kanan kiri RW 07 Kelurahan Bintoro Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan Betonisasi jalan RW 08 Kelurahan Bintoro Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan Betonisasi jalan RW 02 Kelurahan Bintoro Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan betonisasi jalan RW 10 Kelurahan Bintoro Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan - betonisasi jalan RW 03 Kelurahan Bintoro Pelebaran jalan beton Kelurahan Kadilangu
0,00
0,00
400.000.000,00
400.000.000,00
1.03 . 4.01.06 . 30 . 24
Trotoar jalan Raden Sahid Kelurahan Kadilangu
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.03 . 4.01.06 . 30 . 18 1.03 . 4.01.06 . 30 . 19 1.03 . 4.01.06 . 30 . 20 1.03 . 4.01.06 . 30 . 21 1.03 . 4.01.06 . 30 . 22
1.03 . 4.01.06 . 30 . 25
Saluran Jalan Raden Sahid Kelurahan Kadilangu
0,00
0,00
190.000.000,00
190.000.000,00
1.03 . 4.01.06 . 30 . 26
Rehab atap kantor juru kunci kelurahan Kadilangu
0,00
0,00
120.000.000,00
120.000.000,00
1.03 . 4.01.06 . 30 . 27
Talud Makam Madin Kelurahan Kadilangu
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.03 . 4.01.06 . 30 . 28
0,00
0,00
140.000.000,00
140.000.000,00
0,00
0,00
140.000.000,00
140.000.000,00
1.03 . 4.01.06 . 30 . 30
Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan pembangunan talud RW 02 dan RW 03 Kelurahan Kalicilik Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan pembangunan saluran sekunder kelurahan kalicilik - desa Poncoharjo Betonisasi jalan RT 04 RW 03 Kelurahan Kalicilik
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.03 . 4.01.06 . 30 . 31
Pembangunan jembatan menuju sawah kelurahan Kalicilk
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.03 . 4.01.06 . 30 . 29
1.03 . 4.01.06 . 30 . 32
Pembanguanan jalan RT 03 RW 03 Kelurahan Kalicilik
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.03 . 4.01.06 . 30 . 35
Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong kelurahan Betokan
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.03 . 4.01.06 . 30 . 36
Pembangunan talud jalan RT 02 RW 03 Kelurahan Betokan
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.03 . 4.01.06 . 30 . 37
0,00
0,00
125.000.000,00
125.000.000,00
1.03 . 4.01.06 . 30 . 38
Pembangunan saluran drainase /gorong-gorong RT 05 RW 01 dan RT 01 RW 02 Kelurahan Betokan Pembangunan drainase /gorong-gorong RT 04 RW 02 Kelurahan Betokan
0,00
0,00
125.000.000,00
125.000.000,00
1.03 . 4.01.06 . 30 . 39
Pembangunan jalan beton RT 03 RW 01 Kelurahan Betokan
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.03 . 4.01.06 . 30 . 43
Drainase salurana air RT 06 RW 02 Kelurahan Mangunjiwan
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1.03 . 4.01.06 . 30 . 218
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.03 . 4.01.06 . 30 . 219
Pembangunan saluran air Jl Teuku Umar ke desa Donorojo RT 06 RW 01 Kelurahan Mangunjiwan Betonisasi Jalan Gg 3 RT 04 RW 05 Kelurahan Mangunjiwan
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1.03 . 4.01.06 . 30 . 220
Pembangunan jembatan di depan SD Negeri 3 Kelurahan Mangunjiwan
0,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
1.03 . 4.01.06 . 30 . 222
Betonisasi jalan RT 01 RW 04 Kelurahan Mangunjiwan
0,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
1.03 . 4.01.06 . 30 . 223
Betonisasi jalan Kampung / Jalan Sawah RT 03 RW 06 Kelurahan Mangunjiwan
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1.03 . 4.01.06 . 30 . 224
Betonisasi Jalan RT 04 RW 06 Kelurahan Mangunjiwan
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1.03 . 4.01.06 . 30 . 225
Pembuatan saluan air/drainase RW 02 Kelurahan Singorejo
0,00
0,00
71.400.000,00
71.400.000,00
1.03 . 4.01.06 . 30 . 226
Betonisasi jalan RW 01 Kelurahan Singorejo
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.03 . 4.01.06 . 30 . 227
Betonisasi jalan leboh Kelurahan Singorejo
0,00
0,00
107.000.000,00
107.000.000,00
1.03 . 4.01.06 . 30 . 228
Pembangunan Talud di Segaran Kelurahan Kadilangu Kecamatan Demak
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
1.03 . 4.01.06 . 30 . 229
Pembuatan Selasar Penghubung di Kauman Kadilangu Kecamatan Demak
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 16
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.03 . 4.01.06 . 30 . 230
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
0,00
1.03 . 4.01.06 . 30 . 231
Pembangunan Pagar Makam Sentono Ratu Kauman Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Pembuatan Saluran Dukuh Kenep Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak
0,00
0,00
0,00
0,00
1.03 . 4.01.06 . 30 . 232
Pembuatan Taman Kampung Kenep Kelurahan Mangunjiwan
0,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
1.03 . 4.01.06 . 30 . 233
Peningkatan Jalan Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
279.600.000,00
279.600.000,00
0,00
0,00
279.600.000,00
279.600.000,00
0,00
0,00
279.600.000,00
279.600.000,00
0,00
0,00
252.100.000,00
252.100.000,00
0,00
0,00
252.100.000,00
252.100.000,00
0,00
0,00
252.100.000,00
252.100.000,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
284.490.000,00
0,00
284.490.000,00
0,00
284.490.000,00
0,00
284.490.000,00
1.03 . 4.01.07 1.03 . 4.01.07 . 30 1.03 . 4.01.07 . 30 . 02 1.03 . 4.01.08 1.03 . 4.01.08 . 30 1.03 . 4.01.08 . 30 . 02 1.03 . 4.01.09 1.03 . 4.01.09 . 30 1.03 . 4.01.09 . 30 . 02 1.03 . 4.01.10 1.03 . 4.01.10 . 30
KECAMATAN KARANGTENGAH
Program pembangunan infrastruktur perdesaan Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan KECAMATAN DEMPET
Program pembangunan infrastruktur perdesaan Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan KECAMATAN WONOSALAM
Program pembangunan infrastruktur perdesaan Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan KECAMATAN MIJEN
Program pembangunan infrastruktur perdesaan
125.000.000,00
125.000.000,00
1.03 . 4.01.10 . 30 . 01
Penetaan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan
0,00
184.490.000,00
0,00
184.490.000,00
1.03 . 4.01.10 . 30 . 02
Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.03 . 4.01.11 1.03 . 4.01.11 . 30
KECAMATAN GAJAH
Program pembangunan infrastruktur perdesaan
1.03 . 4.01.11 . 30 . 09
Pembangunan jalan antar desa Gedang alas - Desa Banjarsari tahun 2017
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.03 . 4.01.11 . 30 . 10
Pembangunan Talud antar desa Boyolali RW 05 - desa Gajah (tahun 2017)
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
170.000.000,00
170.000.000,00
0,00
0,00
170.000.000,00
170.000.000,00
0,00
0,00
170.000.000,00
170.000.000,00
0,00
0,00
250.000.000,00
250.000.000,00
0,00
0,00
250.000.000,00
250.000.000,00
0,00
0,00
250.000.000,00
250.000.000,00
0,00
0,00
250.000.000,00
250.000.000,00
0,00
0,00
250.000.000,00
250.000.000,00
0,00
0,00
250.000.000,00
250.000.000,00
0,00
2.500.000,00
200.000.000,00
202.500.000,00
0,00
2.500.000,00
200.000.000,00
202.500.000,00
1.03 . 4.01.13 1.03 . 4.01.13 . 30 1.03 . 4.01.13 . 30 . 02 1.03 . 4.01.14 1.03 . 4.01.14 . 30 1.03 . 4.01.14 . 30 . 02 1.03 . 4.01.15 1.03 . 4.01.15 . 30 1.03 . 4.01.15 . 30 . 02 1.03 . 4.01.16 1.03 . 4.01.16 . 30
KECAMATAN WEDUNG
Program pembangunan infrastruktur perdesaan Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan KECAMATAN SAYUNG
Program pembangunan infrastruktur perdesaan Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan KECAMATAN KARANGANYAR
Program pembangunan infrastruktur perdesaan Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan KECAMATAN MRANGGEN
Program pembangunan infrastruktur perdesaan
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 17
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.03 . 4.01.16 . 30 . 02
Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.03 . 4.01.16 . 30 . 08
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.03 . 4.01.17 1.03 . 4.01.17 . 30 1.03 . 4.01.17 . 30 . 02 1.03 . 4.01.18 1.03 . 4.01.18 . 30
KECAMATAN GUNTUR
Program pembangunan infrastruktur perdesaan Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan KECAMATAN KARANGAWEN
Program pembangunan infrastruktur perdesaan
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.03 . 4.01.18 . 30 . 44
Betonisasi jalan desa Wonosekar Kecamatan Karangawen
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.03 . 4.01.18 . 30 . 45
Betonisasi jalan Desa Teluk Kecamatan Karangawen
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1.03 . 4.01.18 . 30 . 46
Betonisasi jalan Desa Jragung Kecamatan Karangawen
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
220.000.000,00
220.000.000,00
0,00
0,00
80.000.000,00
80.000.000,00
0,00
0,00
80.000.000,00
80.000.000,00
0,00
0,00
140.000.000,00
140.000.000,00
0,00
0,00
140.000.000,00
140.000.000,00
81.650.000,00
973.350.000,00
0,00
1.055.000.000,00
81.650.000,00
973.350.000,00
0,00
1.055.000.000,00
9.450.000,00
15.550.000,00
0,00
25.000.000,00
71.000.000,00
54.000.000,00
0,00
125.000.000,00 80.000.000,00
1.03 . 4.01.19 1.03 . 4.01.19 . 17 1.03 . 4.01.19 . 17 . 03 1.03 . 4.01.19 . 30 1.03 . 4.01.19 . 30 . 02 1.03 . 4.03.01 1.03 . 4.03.01 . 73
KECAMATAN KEBONAGUNG
Program pembangunan turap/talud/bronjong Pembangunan turap/bronjong tanggul desa
Program pembangunan infrastruktur perdesaan Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Program Perencanaan Tata Ruang
1.03 . 4.03.01 . 73 . 03
Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang
1.03 . 4.03.01 . 73 . 10
Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang
1.03 . 4.03.01 . 73 . 13
Survey dan pemetaan
1.200.000,00
78.800.000,00
0,00
1.03 . 4.03.01 . 73 . 19
Fasilitasi revisi Rencana Tata Ruang
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
1.03 . 4.03.01 . 73 . 21
Studi banding pembangunan Sabuk Pantai
0,00
750.000.000,00
0,00
750.000.000,00
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1.609.700.000,00
4.365.300.000,00
53.210.000.000,00
59.185.000.000,00
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.570.100.000,00
4.304.900.000,00
53.210.000.000,00
59.085.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.04 1.04 . 1.04.01 1.04 . 1.04.01 . 01
1.250.200.000,00
1.849.800.000,00
25.000.000,00
3.125.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
100.000.000,00
500.000,00
0,00
100.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
99.500.000,00
0,00
99.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 18
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.04 . 1.04.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19
Penyediaan jasa pegawai non PNS
1.04 . 1.04.01 . 01 . 20 1.04 . 1.04.01 . 01 . 21
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
470.000.000,00
0,00
470.000.000,00
933.000.000,00
67.000.000,00
0,00
1.000.000.000,00
BOP PIP
18.900.000,00
31.100.000,00
0,00
50.000.000,00
BOP Kotaku
46.800.000,00
28.200.000,00
25.000.000,00
100.000.000,00
44.500.000,00
105.500.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
50.200.000,00
99.800.000,00
0,00
150.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 22
BOP RP2KPKP
1.04 . 1.04.01 . 01 . 23
BOP Kebersihan
1.04 . 1.04.01 . 01 . 24
BOP RTLH
1.04 . 1.04.01 . 01 . 25
BOP PKP
1.04 . 1.04.01 . 01 . 26
BOP SANIMAS
1.04 . 1.04.01 . 02
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
8.400.000,00
41.600.000,00
0,00
50.000.000,00
48.400.000,00
151.600.000,00
0,00
200.000.000,00 1.110.000.000,00
252.000.000,00
748.000.000,00
110.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
80.000.000,00
80.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
700.000.000,00
0,00
700.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 46
Operasional Pengadaan Barang/Jasa
252.000.000,00
48.000.000,00
0,00
300.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 52
Pengadaan Mesin absensi
0,00
0,00
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 05 1.04 . 1.04.01 . 05 . 01
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program Pengembangan Perumahan
0,00
750.000.000,00
250.000.000,00
1.000.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 07
Pengawasan Infrastruktur Perdesaan
0,00
750.000.000,00
0,00
750.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 08
Penataan Lingkungan Setinggil
0,00
0,00
250.000.000,00
250.000.000,00
67.900.000,00
457.100.000,00
4.675.000.000,00
5.200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15
1.04 . 1.04.01 . 16
Program Lingkungan Sehat Perumahan
1.04 . 1.04.01 . 16 . 01
BOP PAMSIMAS
36.400.000,00
113.600.000,00
0,00
150.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 02
BOP PISEW
31.500.000,00
93.500.000,00
25.000.000,00
150.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 03
Pembuatan Database Perumahan dan permukiman
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 04
Pembuatan SIM Perumahan dan Permukiman
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 05
DDUB SANIMAS
0,00
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 06
DDUB Kawasan Kumuh Perkotaan (Kecamatan Demak)
0,00
0,00
950.000.000,00
950.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 07
DDUB Kawasan Permukiman Nelayan Moro Demak
0,00
0,00
1.700.000.000,00
1.700.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08
Penataan Lingkungan Kumuh di Kecamatan Sayung
0,00
0,00
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 31
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kecamatan Demak
0,00
0,00
2.255.000.000,00
2.255.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 31 . 06
Pembangunam Gapura ds. Karangmlati Demak
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 31 . 10
Betonisasi jalan Kavling Perum Mangunjiwan Asri Kelurahan Mangunjiwan Kec. Demak
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 31 . 11
Betonisasi jalan RT 01 RW 06 Dk Platar Kelurahan Mangunjiwan, Demak
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 31 . 12
Betonisasi jalan Dk. Genting Desa Sedo menuju Desa Kedondong, Demak
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 31 . 17
Penataan Lingkungan Perum Griya Mangunjiwan Permata Asri Rt.01 Rw.08 Mangunjiwan Demak Kota Betonisasi Jalan Rt 03 Rw 01 Desa Raji Kecamatan Demak
0,00 0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 31 . 18
Betonisasi Jalan Puspitasari 1 Rt 03 Rw 04 Perum Wiku II Katonsari Demak
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 31 . 16
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 19
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.04 . 1.04.01 . 31 . 19
Pembangunan Jalan Penghubung Bintoro Asri Tahap 1 - Bintoro Asri Tahap 3 Demak
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 31 . 20
Pembangunan Pagar Makam Krapyak RT.02 RW.11 Kelurahan Bintoro Kec. Demak
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 31 . 21
Peningkatan jalan RT 03 RW 02 Betokan Demak
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 31 . 23
Peningkatan jalan RT 03 RW 03 Desa Kalicilik Kec. Demak
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 31 . 24
Betonisasi jalan semboja RW 06 dan RW 07 Kel. Bintoro , Demak
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 31 . 26
Peningkatan jalan RT 05 RW 07 Kel. Mangunjiwan, Demak
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 31 . 27
Betonisasi jalan Tanjung 1 Wiku 2 Katonsari Demak
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 31 . 28
Peningkatan jalan gang baru RT 04 RW 02 Desa Tempuran Kec. Demak
0,00
0,00
105.000.000,00
105.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 31 . 29
Pavingisasi Perum Purnawira Griya 1 (PEPABRI) Kelurahan Mangunjiwan Demak
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 31 . 30
Pembangunan jembatan kavling Demak Indah Desa Katonsari Kecamatan Demak (dpn rmh Bp. Faozan)
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kecamatan Karangtengah
0,00
0,00
2.500.000.000,00
2.500.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 32 . 01
Pembangunan Jalan Rw.2 Kec. Karangtengah
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 32 . 02
Pembangunan jalan Dukuh Daon Kulon Desa Wonowoso Kec. Karangtengah
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 32 . 03
Betonisasi jalan RT 02 RW 01 Desa Ploso, Karangtengah
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 32 . 04
pembangunan Talud jalan RT 07 RW 03 Desa Donorejo, Karangtengah
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 32 . 05
pembangunan Drainase jalan Rt 02 RW 03 Desa Grogol, Karangtengah
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 32 . 07
Pembangunan Talud Dk. Kepoh Desa Pidodo Kecamatan Karangtengah
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 32 . 09
Pembangunan talud jalan Desa Klitih Rw 1 di sebelah timur Kecamatan Karangtengah
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 32 . 11
Pengurugan Dk. Wonodadi Lor Desa Wonoagung Kec. Karangtengah
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 32 . 12
Pembangunan Talud Dukuh Mandiagung Ds. Wonoagung Kec. Karangtengah
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 32 . 13
Pembangunan Talud jalan Pidodo Dk. Kepoh Desa Pidodo Kec. Karangtengah
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 32 . 14
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 32 . 15
Pembangunan Talud saluran RT 03 RW 03 (sekitar PONPES DARUL HUDA ) Desa Wonowoso Kec. Karangtengah Talut RT 05 RW 02 Desa Pidodo, Karangtengah
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 32 . 16
Pembangunan Talud Dukuh Daon Kulon Desa wonowoso Kec. Karangtengah
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 32 . 17
Pembangunan Talud RT 05 RW 01 Desa Pidodo Kec. Karangtengah
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 32 . 18
Pembangunan Talud RW 01 Desa Pidodo Kec. Karangtengah
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 32 . 19
Drainase RT 5 RW 01 Desa Pidodo Kec. Karangtengah
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 32 . 20
Pembangunan saluran Air/Talud RT 2 RW 1 Kalangdati Grogol Kec Karangtengah
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 32 . 21
Betonisasi jalan tanggul bedah desa Dukun Kec Karangtengah
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 32 . 22
Betonisasi Jalan RT 1 RW 4 Dukuh Ndalesan Desa Rejosari Karangtengah
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 32 . 23
Betonisasi jalan RT 2 RW 2 dk Gebyok Karangsari kec. Karangtengah
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
2.425.000.000,00
2.425.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 32
1.04 . 1.04.01 . 33
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kecamatan Dempet
1.04 . 1.04.01 . 33 . 01
Betonisasi jalan Desa Kedongori Kecamatan Dempet
0,00
0,00
250.000.000,00
250.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 33 . 04
Talud wilayah Rw 02 Desa Kedungori Dempet
0,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.04 . 1.04.01 . 33 . 05
pembangunan talud jalan Rw 2 Desa Merak, Kecamatan Dempet, Demak
1.04 . 1.04.01 . 33 . 06
Pavingisasi halaman gedung IPHI Kec. Dempet
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 33 . 07
Betonisasi Dk. Dungkul Rw.04 Desa Kedungori Kec. Dempet
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 20
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.04 . 1.04.01 . 33 . 08
Betonisasi jalan desa Jerukgulung
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 33 . 09
Talut jalan Dk. Genting Desa Jerukgulung Dempet
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 33 . 11
Pembangunan talud jalan Desa Kedungori Kecamatan Dempet
0,00
0,00
250.000.000,00
250.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 33 . 13
Talud jalan RW 04 Dk. Dungkul Desa Kedungori, Dempet
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 33 . 14
Betonisasi jalan lingkungan Desa Kuwu, Dempet
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 33 . 15
Pembangunan pagar makam Desa Botosengon Kec. Dempet
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 33 . 17
Peningkatan jalan Desa Kebonsari Kecamatan Dempet
0,00
0,00
350.000.000,00
350.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 33 . 18
Pembangunan jembatan jurusan Dukuh Muteran Desa Kedongori Kecamatan Dempet
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 33 . 19
betonisasi jalan dukuh Dampak rt 03 rw 03 Sidomulyo Dempet
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 33 . 20
Betonisasi jalan kampung RT 01 RW 03 (Gang 11) desa Brakas Kec. Dempet
0,00
0,00
250.000.000,00
250.000.000,00
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kecamatan Wonosalam
1.800.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 34
0,00
0,00
1.800.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 34 . 01
Betonisasi Jalan Desa Karangrowo Kec. Wonosalam
0,00
0,00
0,00
0,00
1.04 . 1.04.01 . 34 . 02
Betonisasi jalan penghubung Desa Getas ke Kalianyar Wonosalam Demak
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00 100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 34 . 03
0,00
0,00
100.000.000,00
Betonisasi RT 4 & RT 5 RW 3 Desa Pilangrejo Kecamatan Wonosalam
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 34 . 07
Pembangunan Jembatan dukuh Pangkalan samping Mushola Bp. Suparno Ds Kalianyar Wonosalam Demak Betonisasi jalan Desa Kendaldoyong RT 1 RW 1 Kec. Wonosalam
0,00 0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 34 . 08
Peningkatan jalan Desa Kendaldoyong, Wonosalam
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 34 . 09
Pembangunan Talud lingkungan Desa Wonosalam, wonosalam
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 34 . 11
Betonisasi Lanjutan Jalan Dusun Sure Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam
0,00
0,00
0,00
0,00
1.04 . 1.04.01 . 34 . 12
Betonisasi jalan RT 01 RW 03 Desa Lempuyang
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 34 . 13
Talud jalan RW 01 dan RW 02 Desa Kuncir
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 34 . 14
Betonisasi Jalan RW 2 Dudun Kedungori Kec Dempet
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 34 . 15
Pembangunan Talud jalan Dk. Gandum Desa Karangrejo Kec. Wonosalam
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 34 . 16
Betonisasi jalan RT 03 RW 02 Desa Kuncir, Wonosalam
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 34 . 17
Talud RT 04 RW 03 Desa Kuncir, Wonosalam
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 34 . 18
Pembangunan talud jalan desa Karangrowo RT 4 RW 1 Kecamatan Wonosalam
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 34 . 19
Pembangunan paving rt 1 rw 04 depan rumah Bp.Irysadi dkuh Demung Kerangkulon Wonosalam Betonisasi jalan gang melati Rt 6 Rw 3 Dukuh Blambangan Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Pembangunan Gapuro Perumahan Nusa Indah 2 RW 06 Desa Botorejo, Wonosalam
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
Betonisasi Jalan Dukuh Blambangan RT 3 dan RT 4 RW 3 Desa Kendaldoyong Kec Wonosalam
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 34 . 05 1.04 . 1.04.01 . 34 . 06
1.04 . 1.04.01 . 34 . 20 1.04 . 1.04.01 . 34 . 21 1.04 . 1.04.01 . 34 . 22 1.04 . 1.04.01 . 35
Betonisasi jalan RT 3 RW 06 Desa Pilangrejo Wonosalam Demak
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kecamatan Mijen
0,00
0,00
1.970.000.000,00
1.970.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 35 . 01
Pembangunan Betonisasi jalan Blok larik penggik Desa Bakung Kec. Mijen
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 35 . 02
Pembangunan talud Desa Gebang Sewu - Desa Bentengmati Kec. Mijen
0,00
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 35 . 03
Pembangunan Talud Sabuk Dukuh Randu Desa Ngelowetan Kec. Mijen
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 35 . 04
Pembangunan Talud Kali Batas Lapangan RT 07 RW 03 Desa Mlaten Kec. Mijen
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 21
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.04 . 1.04.01 . 35 . 05
Betonisasi Jalan antar Desa Jleper ke Rejosari Kec. Mijen
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 35 . 06
Pembangunan sumur artetis dan tower Rt 3 Rw 5 Dukuh Gedangan, Mijen
0,00
0,00
270.000.000,00
270.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 35 . 07
Pembangunan sumur artetis dan tower Rt 6 Rw 3 Desa Pasir
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 35 . 08
Pembangunan Talud jalan Tanggul Kaliserang Desa Ngegot Kec. Mijen
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 35 . 09
Betonisasi jalan Desa Mijen Kecamatan Mijen (samping Kantor Kecamatan Mijen)
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kecamatan Gajah
0,00
0,00
1.350.000.000,00
1.350.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 36 . 01
Betonisasi jalan Rw 3 Desa Sambung Kecamatan Gajah
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 36 . 02
Betonisasi jalan Dukuh Soko ke Desa Gedang Alas Gajah
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 36 . 03
Betonisasi Jalan Desa Boyolali Kecamatan Gajah
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 36 . 04
Pembangunan talud jalan Desa Mlekang Kecamatan Gajah
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 36 . 05
Pembuatan talud (lanjutan) Rt 12 Rw 03 Desa Tanjunganyar Kecamatan Gajah
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 36 . 06
Pembangunan Talud Desa Tanjunganyar RT 07 RW 01 Kec. Gajah
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 36 . 07
Pembangunan Talud Rt 06 Desa Wilalung Kecamatan Gajah
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 36 . 08
Pembangunan Talud Jalan Desa Tlogo Pandogan Kecamatan Gajah
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 36 . 09
Pembangunan jembatan Kaloran Desa Gedangalas Kecamatan Gajah
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 36 . 10
Betonisasi jalan kampung RT 7 RW 3 Desa Jatisono Kec. Gajah
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 36 . 11
BETONISASI JALAN Ds. Medini Kec. Gajah
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
2.100.000.000,00
2.100.000.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 37 . 03
Pembangunan sumur artetis Dukuh Gebanganom Rt 03 Rw 06 Desa Gebangarum Bonang Betonisasi jalan Kubur Dukuh Pongangan Desa Purworejo Kec. Bonang
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 37 . 04
Betonisasi jalan Dukuh Kebonarum Desa Tridonorejo Kec. Bonang
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 37 . 05
Betonisasi jalan RT 01 RW 04 Desa Wonosari Kec. Bonang
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 37 . 06
Pembangunan talud RW 7 Desa Purworejo Kec. Bonang
0,00
0,00
400.000.000,00
400.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 37 . 07
Pembangunan Talud RT 02 RW 05 Desa Jatimulyo Kec. Bonang
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 37 . 08
Pembangunan Drainase RT 6 RW 2 Desa Jatirogo Kec. Bonang
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 37 . 09
Betonisasi jalan Dk. Bener RW 2 Desa Tridonorejo, Bonang
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 37 . 10
Pembangunan Talud Dk Gempol Desa Jatirogo Bonang
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 37 . 11
Pembangunan Talud RW 03 Desa Weding Bonang
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 37 . 12
Betonisasi jalan RT 01 RW 01 Dukuh Kroyo Desa Gebangarum Kec. Bonang
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 37 . 13
Pembangunan Talud Desa Krajan Bogo Kec. Bonang
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 37 . 14
Betonisasi jalan Dk Krajan RT 04 RW 03 Desa Poncoharjo, Bonang
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 37 . 15
Pembangunan Drainase RT 03 RW 01 Desa Wonosari Kec. Bonang
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 37 . 16
Talud Desa Jatirogo Dukuh Gempol Kec. Bonang
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 36
1.04 . 1.04.01 . 37 1.04 . 1.04.01 . 37 . 02
1.04 . 1.04.01 . 38
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kecamatan Bonang
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kecamatan Wedung
0,00
0,00
1.150.000.000,00
1.150.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 38 . 05
Pembangunan balai desa Kedungkarang Kec. Wedung
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 38 . 06
Betonisasi jalan RT 02 RW 01 Desa Bungo, Wedung
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 38 . 07
Pembangunan talud dan pemadatan jalan DK Ketapang RT 02 RW 04 Desa Berahan Wetan, Wedung
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 22
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.04 . 1.04.01 . 38 . 08
Pembangunan gapuro RT 01 RW 04 Desa Jungpasir, Wedung
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 38 . 09
Betonisasi Jalan Makam Rt. 07 Rw. 04 Desa Berahan Wetan Kec. Wedung Demak
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 38 . 10
Betonisasi Jl. Madrasah Aliyyah Rt 04 Rw 04 Desa Mutih Kulon Wedung
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 38 . 11
Betonisasi jalan RW 02 (lanjutan) Desa Babalan Kec. Wedung
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 38 . 14
Pembangunan jembatan Kp. Mbajangan Lor Desa Jungpasir, Wedung
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 38 . 15
Pembangunan drainase RT 2,3 RW 04 Desa Jungpasir, Wedung (lanjutan)
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 38 . 18
Betonisasi jalan RT 02 RW 02 Desa Berahan Kulon Kec. Wedung
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kecamatan Sayung
0,00
0,00
4.300.000.000,00
4.300.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 39 . 01
Betonisasi jalan RT 6 RW 4 Dukuh Sodong Desa Sidogemah Kecamatan Sayung
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 39 . 02
Pembangunan sumur antetis Desa Purwosari RT 4 RW 1 Kecamatan Sayung
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 39 . 04
Pembangunan talud RT 4 RW 4 Dukuh Sodong Desa Sidogemah Kecamatan Sayung untuk Pembangunan talud RT 6 RW 4 Dukuh Sodong Desa Sidogemah Kecamatan Sayung
0,00 0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 39 . 05
Pembangunan talud RT 5 RW 3 Dukuh Sodong Desa Sidogemah Kecamatan Sayung
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 39 . 06
Pembangunan talud RT 6 RW 2 Dukuh Sidorawuh Desa Sidogemah Kecamatan Sayung Peninggian jalan RT 9 RW 2 Dukuh Sidorawuh Desa Sidogemah Kecamatan Sayung
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 39 . 10
Pembangunan talud RT 1 RW 5 pidodo Dukuh Badong Desa Sidogemah Kecamatan Sayung Pembangunan jalan Dukuh Karanggawang Desa Sidorejo Kec. Sayung
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 39 . 11
Peningkatan jalan Dukuh Dempet menuju Dukuh Bokopayung Desa Tugu Kec. Sayung
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 39 . 12
Pembangunan Talud Dukuh Bugangan RT 01 RW 03 Desa Sidorejo Kec. Sayung
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 39 . 13
Pembangunan Gedung serbaguna MA Fathul Huda Desa Sidorejo Kec. Sayung
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 39 . 14
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 39 . 15
Betonisasi jalan menuju pondok Pesantren darul Islah Dk. Daleman Desa Gemulak, Sayung Peningkatan jalan RT 05 RW 03 Dk Dukuhan Desa Kalisari, Sayung
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 39 . 16
Talud jalan Desa Loireng, Sayung
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 39 . 17
Pembangunan talud jalan Dk. Ngepreh RT 01 RW 06 Desa Sayung, Sayung
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 39 . 19
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 39 . 20
Pembangunan talud jalan arah ke Makam Dukuh Sodong Desa Sidogemah Kec. Sayung Pembangunan talud Desa Gemulak Kec.Sayung
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 39 . 21
Pembangunan talud Dukuh Pangkalan Desa Tugu Kec.Sayung Kec. Sayung
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 39 . 22
Pembangunan talud Dukuh Deling Desa Surodadi Kec.Sayung
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 39 . 23
Pembangunan Jembatan Dukuh Pangkalan Desa Tugu Kec. Sayung
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 39 . 24
Pembuatan sumur artetis dan tower Dukuh Badong Desa Sidogemah Kec. Sayung
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 39 . 25
Peningkatan jalan Desa Prampelan Rt.03 RW.03 Kec. Sayung
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 39 . 26
Pembangunan talud Rt 04/01 Dukuh Deling Desa Surodadi Kecamatan Sayung
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 39 . 27
Betonisasi jalan gang Sunan Kalijaga V Rt 4 Rw 2 Dukuh Sidorawuh, Desa Sidogemah Kecamatan Sayung Betonisasi jalan kampung ishlah Rt 3 Rw 2 Dukuh Sidorawuh Desa Sidogemah Kecamatan Sayung Peningkatan Jalan Jogo Gang 1 Ds. Gemulak Kec. Sayung
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 39
1.04 . 1.04.01 . 39 . 03
1.04 . 1.04.01 . 39 . 07 1.04 . 1.04.01 . 39 . 08
1.04 . 1.04.01 . 39 . 28 1.04 . 1.04.01 . 39 . 31
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 23
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.04 . 1.04.01 . 39 . 32
Pembangunan Jembatan Dk. Tugu Ds. Tugu Kec. Sayung
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 39 . 33
Pembangunan Jembatan Depan Makam Dk. Tugu Ds. Tugu Kec. Sayung
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 39 . 35
Peningkatan jalan Dukuh Pangkalan Desa Tugu Kec. Sayung
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 39 . 36
Pembangunan Sumur Artetis Rt 04 Rw 04 Desa Karangasem Kec. Sayung
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 39 . 38
Pembuatan sumur artetis RT 02 Rw 02 Dk. Sidorawuh Desa Sidogemah, Sayung
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 39 . 39
Pembangunan Pintu Air Dukuh Karanggawang Desa Sidorejo Kec. Sayung
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 39 . 40
Pembangunan sumur artetis dan tower air Pondok Raden Patah Blok G RT 05 RW 04 Desa Sriwulan, Guntur
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00 6.700.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 40
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kecamatan Karanganyar
0,00
300.000.000,00
6.400.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 40 . 01
Betonisasi jalan Rw 1 Desa Undaan Kidul Kecamatan Karanganyar
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 40 . 02
Pembangunan talut jalan Desa Undaan Kidul Kecamatan Karanganyar
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 40 . 03
0,00
0,00
400.000.000,00
400.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 40 . 04
Betonisasi jalan antar desa Dukuh Ngampel Jatirejo ke Desa Tugu Lor Kec. Karanganyar Betonisasi jalan RT 01 RW 01 Desa Undaan Kidul Kec. Karanganyar
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 40 . 05
Betonisasi jalan Desa Wonoketingal Kec. Karanganyar
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 40 . 06
Talud jalan RW 07 Desa Ngaluran Kec. Karanganyar
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 40 . 07
Talud Desa Wonoketingal Kec. Karanganyar
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 40 . 08
Pembangunan Talud RT 02 RW 03 Desa Donorejo Kec. Karangtengah
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 40 . 09
Talud RW 5 Desa Karanganyar Kec. Karanganyar
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 40 . 10
Pembangunan jembatan Desa Wonorejo Kec. Karanganyar
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 40 . 11
Pembangunan Jembatan Desa Kotakan Kec. Karanganyar
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 40 . 12
Pembangunan gapura jalan gading Desa Kedungwaru Lor Kec. Karanganyar
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 40 . 13
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 40 . 16
Betonisasi jalan antar Desa Cangkring ke Dukuh Nglengkur Desa Tuwang Kecamatan Karanganyar Pembangunan talud jalan Dukuh Karangtengah Desa Ketanjung Kecamatan Karanganyar Betonisasi jalan Desa Wonoketingal ke Bandungrejo Kecamatan Karanganyar
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 40 . 17
Talud jalan Desa Ngaluran, Karanganyar
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 40 . 18
Betonisasi jalan RW 03 Dk. Kalitekuk Desa Ngaluran Kec. Karanganyar
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 40 . 19
Talud Desa Kedungwaru Lor Kec. Karanganyar
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 40 . 20
Pavingisasi lingkungan kantor Kec. Karanganyar
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 40 . 21
Pembangunan Gapuro Jalan melati Desa Kedungwaru Kidul Kec. Karanganyar
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 40 . 22
Pembangunan Betonisasi jalan Desa Tugu Lor Kec. Karanganyar
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 40 . 23
BETONISASI JALAN RW IV DUKUH MAGERSARI Ds. Karanganyar Kec. Karanganyar
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 40 . 24
BETONISASI JALAN RW I DUKUH KULON KALI Ds. Karanganyar Kec. Karanganyar
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 40 . 26
BETONISASI JALAN DUKUH BABADAN Ds. Karanganyar Kec. Karanganyar
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 40 . 28
NORMALISASI W 12 Ds. Kotakan Kec. Karanganyar
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 40 . 29
BETONISASI JALAN Ds. Ngemplik Wetan Kec. Karanganyar
0,00
0,00
350.000.000,00
350.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 40 . 30
PEMBANGUNAN TALUD SAWAH C 70 Ds. Undaan Lor Kec. Karanganyar
0,00
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 40 . 32
PEMBANGUNAN TALUD JALAN Ds. Jatirejo Kec. Karanganyar
0,00
0,00
250.000.000,00
250.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 40 . 33
Betonisasi jalan Desa Wonorejo Dukuh Kedung Banteng Kec Karanganyar
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 40 . 14
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 24
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.04 . 1.04.01 . 40 . 34 1.04 . 1.04.01 . 41
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Betonisasi Jalan Desa Jatirejo Kec. Karanganyar
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kecamatan Mranggen
0,00
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00 10.325.000.000,00
0,00
0,00
10.325.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 01
Betonisasi Jalan RW 05 Desa Jamus Kecamatan Mranggen
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 02
Betonisasi dukuh Kadilangon Rt 02 Rw 07 Desa Kebonbatur Mranggen
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 03
Betonisasi jalan Buk Kenep Rt 02 Rw 03 Desa Brumbung Mranggen
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 04
Betonisasi Dukuh Dukoh Rt 9 Rw 6 Desa Kebonbatur, Mranggen
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 05
Pavingisasi jalan Al Ghozali depan Masjid An Nur Kebonbatur Mranggen
0,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 08
Pemabangunan Talud Perum Pondok Majapahit RT 13 RW 4 Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Talud Dukuh Kadilangon Rt 01 Rw 08 Desa Kebonbatur Mranggen
0,00 0,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 09
Talud depan Masjid Rt 04 Rw 03 Brumbung Mranggen
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 11
Pembangunan jembatan di Desa Kangkung RT 02 RW 02 Mranggen
0,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 12
Talud dan pengerasan jalan RT 06 RW 05 Desa Kembangarum Kec. Mranggen
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 13
Pengerasan jalan RT 06 RW 03 Desa Kembangarum Kec. Mranggen
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 14
Betonisasi jalan RT 11 dan RT 6 RW 5 Desa Kembangarum Kec. Mranggen
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 15
Pembangunan Sumur Artetis RT 07 RW 04 Desa Kembangarum Kec. Mranggen
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 16
Betonisasi jalan RW 03 Desa Bandungrejo, Mranggen
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 17
Betonisasi jalan RW 06 Desa Bandungrejo, Mranggen
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 18
Peningkatan jalan RT 01 RW 04 Desa Waru, Mranggen
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 19
talud jalan RW 02 Desa Bandungrejo, Mranggen
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 20
perbaiakan jembatan Desa Waru, Mranggen
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 21
Peningkatan jalan RW.07 Kadilangon Kebonbatur Mranggen
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 22
Betonisasi jalan RT.4 RW.3 Tegalarum Mranggen
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 23
Pembangunan sumur artetis RT 05 RW 03 dk Jago Wringin Jajar Mranggen
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 24
Betonisasi jalan RT.6 RW.2 Kedung dolok Banyumeneng Mranggen
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 25
Betonisasi jalan RT.11 RW.2 Katonsari Banyumeneng Mranggen
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 26
Peningkatan jalan RW.01 Karangsono Mranggen
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 27
Peningkatan jalan RW.02 Karangsono Mranggen
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 28
Peningkatan jalan RW.03 Karangsono Mranggen
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 29
Peningkatan jalan RW.04 Karangsono Mranggen
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 30
Peningkatan jalan RW.05 Karangsono Mranggen
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 31
Peningkatan jalan Jamus ( lanjutan )
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 32
Peningkatan jalan Pucangsari RW.17 Pucanggading Batursari Mranggen
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 33
Pavingissi jalan RW.30 Pucang Santoso Batursari Mranggen
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 34
Betonisasi jalan RW.01 Kangkung Mranggen ( lanjutan )
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 35
Betonisasi jalan RT.05 RW.06 Kangkung Mranggen
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 36
Betonisasi jalan Bandungsari ( Bandungrejo - Batursari ) Desa Batursari Mranggen
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 37
Betonisasi jalan RT.02 RW.05 Kangkung Mranggen
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 38
Peningkatan jalan RW.07 Mranggen Kec.Mranggen ( lanjutan )
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 07
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 25
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.04 . 1.04.01 . 41 . 39
Betonisasi jalan RT.06 RW.02 Kangkung Mranggen
0,00
0,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 40
Pembangunan jalan wil, RW.12 Kebonrojo Utara Kebonbatur Mranggen
0,00
0,00
75.000.000,00
100.000.000,00 75.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 41
Pembangunan jalan wil.RW.13 Kebonrejo Timur Kebonbatur Mranggen
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 42
Pembangunan jalan wil RW.16 Kebon Agung Barat Kebonbatur Mranggen
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 43
Pembangunan jalan wil RW.17 Kebon Agung Utara Kebonbatur Mranggen
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 44
Pembangunan jalan RW.20 Kebon Sawit Kebonbatur Mranggen
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 45
Pembangunan jalan RW.22 Kebon Indah Kebonbatur Mranggen
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 46
Pembangunan jalan RW.24 Kebon Permai Kebonbatur Mranggen
0,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 47
Betonisasi jalan RT.03 RW.03 Batursari Mranggen
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 48
Pavingissi jalan Tlogo Indah RT.03 RW.08 Batursari Mranggen
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 49
Betonisasi jalan Kembangarum Krajan Rw.02 Kembangarum Mranggen
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 50
Betonisasi jalan Jetaksari RW.06 Kembangarum Mranggen
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 51
Betonisasi jalan Mondosari RW.05 Batursari Mranggen
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 52
Pavingisasi jalan Pucangjajar Timur RT.03 RW.21 Batursari Mranggen
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 53
Pembuatan saluran Pucang Karya RW.15 Batursari Mranggen
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 54
Betonisasi Jalan Rt 05 Rw 08 Tegalmas Mranggen Kec.Mranggen
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 55
Pavingisasi jalan Pucang Anom Timur RW.20 Batursari Mranggen
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 56
Peningkatan jalan Rt. 04 Rw. 02 Bandungrejo Mranggen
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 57
Peningkatan jalan Rt. 09-12 Rw. 06 Bandungrejo Mranggen
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 58
pavingasasi jalan Rw. 04 Pondok Mojopahit Bandungrejo Mranggen
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 59
Peningkatan jalan Rw. 01 Bandungrejo Mranggen
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 60
Pembangunan jalan Rt. 1,2,5 Rw. 03 Bandungrejo Mranggen
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 61
Perningkatan Jalan Rw. 07 Sumberejo Mranggen
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 62
Talud jalan RT.01 RW.01Wringinjajar Mranggen
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 63
Pembnagunan Talud jalan RW.30 Pucang Santoso Batursari Mranggen
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 64
Pembangunan talud jalan Al Furqon Dk.Tlogo Batursari Mranggen
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 65
Pembangunan talud RW.01 Desa Kembangarum Mranggen
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 66
Pembangunan Talut Jalan Rw. 08 Sendang Delik Sumberejo Mranggen
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 67
Pembangunan sumur Artetis Kebonrejo Timur 2 RW.13 Kebonbatur Mranggen
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 68
Pembangunan sumur Artetis Desa Kangkung RT.5 RW.1 Kangkung Mranggen
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 69
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 70
Pembangunan sumsur artetis RT.02 RW.02 Kangkung Mranggen ( lingkungan masjid ) Pembangnan Drainase Wil Kebon Gading Kebonbatur Mranggen
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 71
Pembangunan Drainase Pucang Argo Rw 25 Batursari Mranggen
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 72
pembangunan drainase Rw. 05 pondok Mojopahit Bandungrejo Mranggen
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 74
Drainase Rt 05 Rw 02 Ngemplak Kecamatan Mranggen
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 75
Betonisasi Jalan Rt 06 Rw 02 Dongko Kebonbatur Mranggen
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 76
Pembangunan sumur artetis RT 9 Rw 4 Desa Menur Kec Mranggen
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 77
Betonisasi jalan Suburan RT 05 RW 01 Desa Mranggen Kec. Mranggen
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 80
Pavingisasi Rt 01 Rw 40 Desa Batursari Kecamatan Mranggen
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 26
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.04 . 1.04.01 . 41 . 81
Pembangunan Sumur Artetis RT 08 RW 02 Desa Mranggen Kec. Mranggen
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 82
Pembangunan jalan RT 03 RW 03 Desa Tamansari Kec. Mranggen
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 83
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 84
Peningkatan Jalan Budi Mulya Dukuh Daleman Rt 03 Rw 04 Ke Gebangsari Desa Batursari Kec. Mranggen betonisasi jalan arah Makam Dk Krajan Desa Waru, Mranggen
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 85
Pembangunan Sumur Artetis RT 01 RW 03 Desa Wringinjajar Kec. Mranggen
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 88
Betonisasi jalan makam Dusun Jawong RW 03 Desa Kembangarum Kec. Mranggen
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 89
Betonisasi jalan RT 09 RW 06 Desa Bandungrejo Kec. Mranggen
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 90
Pembangunan Talud RW 05 Dawung Sumberejo Mranggen
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 91
Pembangunan Talud Dukuh Daleman RT 05 RW 03 Desa Batursari Mranggen
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 92
Betonisasi jalan Perumahan Dk. Dolog RT 07 RW 04 Desa Kembangarum, Mranggen
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kecamatan Guntur
0,00
0,00
4.550.000.000,00
4.550.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 42 . 01
Betonisasi jalan RT 7 RW 2 Desa Bogosari Kecamatan Guntur
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 42 . 02
Betonisasi jalan Dukoh Ploso RT 04 RW 07 Desa Temuroso Guntur
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 42 . 03
Betonisasi jalan RT 8 RW 2 Desa Pamongan Kec. Guntur
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 42 . 04
Pembangunan Drainase Jalan RT 13 RW 02 Desa Pamongan Kec. Guntur
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 42 . 05
Pembangunan Drainase RT 8 RW 2 Desa Pamongan Kec. Guntur
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 42 . 07
Betonisasi jalan Rt 07 Rw 03 Desa Sidokumpul, Guntur
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 42 . 08
Betonisasi jalan menuju makam Dk. Sindon Desa trimulyo, Guntur
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 42 . 09
pembangunan Talud jalan menuju Makam Dk. Sindon Desa Trimulyo, guntur
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 42 . 11
Betonisasi jalan Dukuh Bogokali Desa Bogosari Kec.Guntur
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 42 . 12
Betonisasi jalan Dukuh Bogoreco Desa Bogosari Kec.Guntur
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 42 . 13
Pembangunan Talud Dukuh Bogorayung Desa Bogosari Kec.Guntur
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 42 . 14
Peningkatan Jalan RW 02 dukuh Cangring, Trimulyo
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 42 . 15
Betonisasi Jalan Rw 03 Dukuh Mondokerto Desa Guntur Kecamatan Guntur
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 42 . 16
Pembangunan jembatan RW 3 desa Bakalrejo Kec. Guntur
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 42 . 17
PEMBANGUNAN TALUD RT.1 RW.2 DESA WONOREJO KEC. GUNTUR
0,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 42 . 18
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 42 . 19
PENATAAN LINGKUNGAN JALAN / PENINGKATAN JALAN KP. PANTAI NURSI RW.1 DESA WONOREJO KEC. GUNTUR PENINGKATAN JALAN RW 4 DK SOLOWIRE DESA TRIMULYO KEC GUNTUR
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 42 . 20
PENINGKATAN JALAN DK GOBANG DESA TRIMULYO KEC GUNTUR
0,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 42 . 21
PENINGKATAN JALAN RW 6 DK SINDON DESA TRIMULYO KEC GUNTUR
0,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 42 . 22
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 42 . 23
BETONISASI JALAN RT 02 RW 01 DK KARANGGAWANG DESA SIDOKUMPUL KEC GUNTUR BETONISASI JALAN RT 05 RW 01 DESA SARIREJO KEC GUNTUR
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 42 . 24
BETONISASI JALAN RT.1 DAN 2 RW.3 DESA WONOREJO KEC. GUNTUR
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 42 . 25
BETONISASI JALAN RT.2 RW.2 DESA WONOREJO KEC. GUNTUR
0,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 42 . 26
BETONISASI JALAN RT.8 DAN 9 RW.3 DESA WONOREJO KEC. GUNTUR
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 42 . 27
BETONISSI JALAN RT.8 DAN 9 DUKUH WULUH DESA SIDOKUMPUL KEC. GUNTUR
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 42 . 28
BETONISASI JALAN / PENINGKATAN JALAN KP. SUWUNG RW.1 DESA WONOREJO KEC. GUNTUR
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 42
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 27
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.04 . 1.04.01 . 42 . 29
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 42 . 31
Pembangunan Talud/Drainase Dukuh Wotan Jl Waru Doyong RW 1 Desa Wonorejo Guntur BETONISASI JALAN DESA WONOREJO MENUJU DESA PAMONGAN (JALAN SUSUKAN) KEC. GUNTUR Pembangunan jembatan di wilayah Rt 2 Rw 1 Desa Guntur Kecvamatan Guntur
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 42 . 33
Pembangunan Dainase jalan RT 04 RW 01 Desa Pamongan Kec. Guntur
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 42 . 34
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 42 . 35
Betonisasi jalan penghubung Dukuh Surodadi menuju Dukuh Bomo Desa Pamongan Kec. Guntur Pembangunan Talud jalan Desa Bakalrejo Kec. Guntur
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 42 . 36
Pembangunan Talud jalan Makam Dukuh Pulo Desa Bakalrejo Kec. Guntur
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 42 . 37
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 42 . 39
Pembangunan drainase jalan sebelah Pasar RT 09 RW 02 Desa Pamongan Kec. Guntur Betonisasi jalan RT 9 RW 1 Desa Guntur Kec. Guntur
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 42 . 40
Peningkatan jalan Dukuh Gedoh RT 9 menuju RT 1 RW 1 Desa Guntur Kec. Guntur
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 42 . 41
Betonisasi jalan Dukuh Surodadi Rt 17 Rw 03 Desa Pamongan Kec. Guntur
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
5.725.000.000,00
5.725.000.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 43 . 02
Betonisasi jalan RT 1 RW 12 Dukuh Katong Desa Pundenarum Kecamatan Karangawen Pembangunan Talud RT 3 RW 3 Dukuh Panjen Desa Kuripan Kecamatan Karangawen
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 43 . 03
Betonisasi jalan Desa Pundenarum RT 2 RW 7 Kec. Karangawen
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 43 . 04
Betonisasi jalan RT 04 RW 04 Dukuh Bilo III Desa Pundenarum Kec. Karangawen
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 43 . 06
Betonisasi jalan RT 04 RW 05 Dukuh Karanganyar Desa Bumirejo Kec. Karangawen
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 43 . 07
Betonisasi jalan RT 02 Rw 11 Dukuh Bengkah Desa Wonosekar Kec. Karangawen
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 43 . 08
Betonisasi Jalan RT 04 RW 11 Dukuh Bengkah Desa Wonosekar Kec. Karangawen
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 43 . 09
Betonisasi jalan RT 01 RW 12 Dukuh Bengkah Desa Wonosekar Kec. Karangawen
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 43 . 10
Betonisasi jalan utama Dukuh Gili Desa Margohayu Kec. Karangawen
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 43 . 12
Pembangunan Sumur artetis Desa Teluk Kec. Karangawen
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 43 . 13
Betonisasi jalan Dk Boweh RT 03 RW 16 Desa Rejosari, Karangawen
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 43 . 14
Betonisasi jalan Dk. Kopen RT 02 RW 07 Desa Brambang, Karangawen
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 43 . 15
Betonisasi jalan RT 01 RT 02 RT 03 RW 08 Desa Pundenarum, Karangawen
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 43 . 16
Betonisasi jalan RT 01 RW 05 Desa Pundenarum, Karangawen
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 43 . 17
Pembangunan talud RT 04 RW 10 Dk. Karanganyar Desa Bumirejo, Karangawen
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 43 . 18
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 43 . 19
Betonisasi jalan menuju makam Dk. Tlogo RT 01 RW 10 Desa Pundenarum, Karangawen Pembangunan talud jalan Dk. Katong RT 04 RW 13 Desa Pundenarum, Karangawen
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 43 . 20
Betonisasi jalan Dk. Krajan RT 03 RW 03 Desa Wonosekar, Karangawen
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 43 . 21
Betonisasi jalan (lanjutan) jurusan makam Dk. Bengkah Desa Wonosekar, Karangawen Talutisasi (lanjutan) Dk. Krajan RT 03 RW 03 Desa Wonosekar, Karangawen
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
Talutisasi Dk. Balong Lor (Selep ke Utara) RT 01 RW 02 Desa Margohayu, Karangawen
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 42 . 30
1.04 . 1.04.01 . 43 1.04 . 1.04.01 . 43 . 01
1.04 . 1.04.01 . 43 . 22 1.04 . 1.04.01 . 43 . 23
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kecamatan Karangawen
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 28
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.04 . 1.04.01 . 43 . 24 1.04 . 1.04.01 . 43 . 25 1.04 . 1.04.01 . 43 . 26
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pembuatan 2 jembatan deker Jalan Usaha Tani penghubung Dk. Bengkah ke Dk. Sambak Desa Wonosekar, Karangawen Peningkatan jalan Rw.03 Ngiri Karangawen Kec.Karangawen
0,00
0,00
JUMLAH 6=3+4+5
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 43 . 27
Pembangunan talud jalan KH. Yasin Gang 1 Dukuh Krajan Wonosekar Kec. Karangawen Pembangunan Talud Jalan Makam Wungu Karangawen Kec. Karangawen
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 43 . 28
Pembanguna sumur artetis RT.04 RW.01 Margoayu Karangawen
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 43 . 29
PEMBANGUNAN TALUD RT 02 RW 06 DESA SIDOREJO KEC KARANGAWEN
0,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 43 . 30
BETONISASI JALAN KRAJEK RT.2 RW.17 JRAGUNG KARANGAWEN
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 43 . 31
Betonisasi jalan Rt 03 Rw 02 Dukuh Krajan Desa Wonosekar, Karangawen
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 43 . 32
Betonisasi jalan Rt 2 Rw 2 dukuh Panjen Desa Kuripan Kecamatan Karangawen
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 43 . 33
Betonisasi jalan RT 01 RW 05 Desa Desa Pundenarum, Karangawen
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 43 . 34
Betonisasi (lanjutan) Jalan Tengah Dk. Bengkah Desa wonosekar, Karangawen
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 43 . 35
Betonisasi jalan Dk. Gili RT 06 RW 05 Desa Margohayu, Karangawen
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 43 . 36
Betonisasi jalan (lanjutan) sebelah barat Dk. Bengkah Desa Wonosekar, Karangawen
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 43 . 37
Talutisasi jalan Dk, Balong Lor RT 04 RW 02 Desa Margohayu, Karangawen
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 43 . 38
Betonissai jalan Dk. Balong Rt 01 RW02 Desa margohayu, Karangawen
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 43 . 39
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 43 . 41
Betonisasi jalan Dk. Noreh RT 04 RW 09 - RT 02 RW 10 Desa Wonosekar, Karangawen Talutisasi jalan Usaha Tani penghubung Dk. Bengkah ke Dk. Sambak Desa wonosekar, Karangawen Betonisasi jaln RT 01 sampi RT 03 RW 11 DesaPundenarum, Karangawen
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 43 . 42
Talud Jalan Dk. Karangmalang RT 04, RT 05 RW 12 Desa Brambang, Karangawen
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 43 . 40
1.04 . 1.04.01 . 43 . 43
Talud jalan Krajan Kidul RT 1 RW 4 Desa Brambang, Karangawen
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 43 . 46
Betonisasi jalan Dk. Krajan Desa Wonosekar, Karangawen
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.300.000.000,00
1.400.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 44 1.04 . 1.04.01 . 44 . 01
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kecamatan Kebonagung
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 44 . 03
Pembangunan Talud dk. Serkan kidul RT 08 RW 02 ds. Megonten kec. Kebongung
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 44 . 04
Betonisasi jalan RT 02 RW 03 Desa Pilangwetan, Kebonagung
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 44 . 05
Betonisasi Jalan Rt.01 Rw.03 Desa Kebonagung Kec. Kebonagung
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 44 . 06
Betonsasi jalan RT 03 RW 03 Desa kebonagung
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 44 . 07
Pembangunan Pondasi dan Tlengseng Saluran / kali Desa Babad Kec. Kebonagung
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 44 . 08
Normalisasi Avour Kali Teleng Desa Babad Kec. Kebonagung
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 44 . 09
Betonisasi jalan Lingkungan Desa babad Kec. Kebonagung
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 44 . 10
Pembangunan talud jalan utama Desa Babad Kec. Kebonagung
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 44 . 11
Pembangunan jembatan dukuh tirip rt 11 rw 02 ds Sarimulyo Kebonagung Demak
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 44 . 12
Pembangunan saluran irigasi desa Suko Kidul Kecamatan Kebonagung
0,00
0,00
250.000.000,00
250.000.000,00
39.600.000,00
60.400.000,00
0,00
100.000.000,00
39.600.000,00
60.400.000,00
0,00
100.000.000,00
1.04 . 4.03.01 1.04 . 4.03.01 . 16
Pembangunan Jembatan Dukuh Tirip RT 10 RW 02 Ds Sarimulyo Kebonagung Demak
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Program Lingkungan Sehat Perumahan
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 29
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
39.600.000,00
60.400.000,00
0,00
100.000.000,00
2.337.010.000,00
10.477.223.000,00
5.480.270.500,00
18.294.503.500,00
515.350.000,00
2.160.402.000,00
58.000.000,00
2.733.752.000,00
62.100.000,00
227.352.000,00
0,00
289.452.000,00
1 1.04 . 4.03.01 . 16 . 10 1.05 1.05 . 1.05.01 1.05 . 1.05.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 05
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.05 . 1.05.01 . 01 . 10 1.05 . 1.05.01 . 01 . 11
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
17.700.000,00
194.400,00
0,00
17.894.400,00
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
21.805.600,00
0,00
21.805.600,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
16.000.000,00
0,00
16.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19
Penyediaan jasa pegawai non PNS
44.400.000,00
66.852.000,00
0,00
111.252.000,00 140.100.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
85.100.000,00
55.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
35.000.000,00
35.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
73.000.000,00
0,00
73.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
7.100.000,00
0,00
7.100.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
0,00
4.200.000,00
0,00
4.200.000,00
0,00
4.200.000,00
0,00
4.200.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
45.400.000,00
701.600.000,00
3.000.000,00
750.000.000,00
Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
29.100.000,00
120.900.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
13.750.000,00
111.250.000,00
0,00
125.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18 . 07
Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan Pendidikan pendahuluan bela Negara
150.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18 . 08
Pembentukan dan Pembinaan Paskibraka
1.05 . 1.05.01 . 03 1.05 . 1.05.01 . 03 . 05 1.05 . 1.05.01 . 05 1.05 . 1.05.01 . 05 . 01 1.05 . 1.05.01 . 18 1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 1.05 . 1.05.01 . 18 . 02 1.05 . 1.05.01 . 18 . 03
1.05 . 1.05.01 . 19
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
147.000.000,00
3.000.000,00
2.550.000,00
247.450.000,00
0,00
250.000.000,00
394.900.000,00
605.100.000,00
0,00
1.000.000.000,00
Halaman 30
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.05 . 1.05.01 . 19 . 04
Peningkatan Koordinasi Aparat Dalam Rangka Pengamanan Wilayah Terpadu
1.05 . 1.05.01 . 19 . 06 1.05 . 1.05.01 . 19 . 07
Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Antar Instansi Dalam Upaya Deteksi Dini dan Cegah Dini Peningkatan Peran Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial
1.05 . 1.05.01 . 19 . 08
Operasional Satgas SaBer Pungli Kabupaten Demak
1.05 . 1.05.01 . 20 1.05 . 1.05.01 . 20 . 01 1.05 . 1.05.01 . 21
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba
Program pendidikan politik masyarakat
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01
Penyuluhan kepada masyarakat
1.05 . 1.05.01 . 21 . 03
Koordinasi forum-forum diskusi politik
1.05 . 1.05.01 . 21 . 04
Penyusunan data base partai politik
1.05 . 1.05.01 . 21 . 12
Verifikasi Kegiatan Parpol dan Ormas
1.05 . 1.05.02 1.05 . 1.05.02 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
116.100.000,00
233.900.000,00
0,00
350.000.000,00
91.200.000,00
118.800.000,00
0,00
210.000.000,00
58.000.000,00
132.000.000,00
0,00
190.000.000,00
129.600.000,00
120.400.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
12.950.000,00
407.050.000,00
0,00
420.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.700.000,00
123.300.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
11.250.000,00
168.750.000,00
0,00
180.000.000,00
1.379.100.000,00
2.141.300.000,00
2.514.125.500,00
6.034.525.500,00
479.600.000,00
183.900.000,00
0,00
663.500.000,00 2.376.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
2.376.000,00
0,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
7.900.000,00
0,00
7.900.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
20.100.000,00
288.000,00
0,00
20.388.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
11.652.000,00
0,00
11.652.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
4.320.000,00
0,00
4.320.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
10.504.000,00
0,00
10.504.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19
Penyediaan jasa pegawai non PNS
1.05 . 1.05.02 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
97.056.000,00
0,00
97.056.000,00
459.500.000,00
40.804.000,00
0,00
500.304.000,00
0,00
180.000.000,00
2.514.125.500,00
2.694.125.500,00 2.469.125.500,00
1.05 . 1.05.02 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
2.469.125.500,00
1.05 . 1.05.02 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
45.000.000,00
45.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
185.000.000,00
0,00
185.000.000,00
0,00
185.000.000,00
0,00
185.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02 . 26 1.05 . 1.05.02 . 03 1.05 . 1.05.02 . 03 . 02 1.05 . 1.05.02 . 05 1.05 . 1.05.02 . 05 . 01 1.05 . 1.05.02 . 15
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
399.000.000,00
212.000.000,00
0,00
611.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 01
Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan
40.500.000,00
34.500.000,00
0,00
75.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 04
Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat
177.000.000,00
73.000.000,00
0,00
250.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 05
Pengendalian keamanan lingkungan
181.500.000,00
68.500.000,00
0,00
250.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 31
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.05 . 1.05.02 . 15 . 06 1.05 . 1.05.02 . 16
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
36.000.000,00
0,00
36.000.000,00 976.000.000,00
387.500.000,00
588.500.000,00
0,00
1.05 . 1.05.02 . 16 . 01
Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
365.000.000,00
0,00
0,00
365.000.000,00
22.500.000,00
27.500.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
251.000.000,00
0,00
251.000.000,00
56.000.000,00
466.500.000,00
0,00
522.500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 1.05 . 1.05.02 . 16 . 09 1.05 . 1.05.02 . 19
Penyuluhan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Demak ( PKL, Perijinan ) Pengumpulan informasi pemberantasan barang kena cukai ilegal
di
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
1.05 . 1.05.02 . 19 . 01
Pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
0,00
77.500.000,00
0,00
77.500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 19 . 02
Peningkatan Ketrampilan Bagi Anggota Satlinmas
0,00
65.000.000,00
0,00
65.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 19 . 03
Piket Satlinmas
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 19 . 04
Peningkatan Koordinasi Aparat Dalam Rangka Pengamanan Wilayah Terpadu
56.000.000,00
244.000.000,00
0,00
300.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 19 . 05
Pemberian Santunan Bagi Ahli Waris Satlinmas dan Tali Asih Bagi Anggota Satlinmas
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
22.500.000,00
27.500.000,00
0,00
50.000.000,00
22.500.000,00
27.500.000,00
0,00
50.000.000,00
34.500.000,00
147.900.000,00
0,00
182.400.000,00
1.05 . 1.05.02 . 20 1.05 . 1.05.02 . 20 . 01 1.05 . 1.05.02 . 23
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
1.05 . 1.05.02 . 23 . 01
Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran
1.05 . 1.05.02 . 23 . 02
Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
1.05 . 1.05.03 1.05 . 1.05.03 . 01
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
34.500.000,00
40.500.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
107.400.000,00
0,00
107.400.000,00
226.550.000,00
2.838.415.000,00
2.829.375.000,00
5.894.340.000,00
149.400.000,00
357.000.000,00
0,00
506.400.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
87.688.000,00
0,00
87.688.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
11.400.000,00
243.500,00
0,00
11.643.500,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
23.956.500,00
0,00
23.956.500,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
18.150.000,00
0,00
18.150.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
6.050.000,00
0,00
6.050.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
25.200.000,00
0,00
25.200.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
6.050.000,00
0,00
6.050.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
31.750.000,00
0,00
31.750.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.05 . 1.05.03 . 01 . 19
Penyediaan jasa pegawai non PNS
1.05 . 1.05.03 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
137.500.000,00
0,00
137.500.000,00
138.000.000,00
14.912.000,00
0,00
152.912.000,00
0,00
203.000.000,00
2.504.375.000,00
2.707.375.000,00 2.103.700.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
0,00
0,00
2.103.700.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
35.012.000,00
35.012.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
165.663.000,00
165.663.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 32
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.05 . 1.05.03 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
0,00
200.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
30.000.000,00
0,00
200.000.000,00 30.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
55.000.000,00
0,00
55.000.000,00
0,00
55.000.000,00
0,00
55.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
77.150.000,00
2.185.415.000,00
325.000.000,00
2.587.565.000,00
1.05 . 1.05.03 . 03 1.05 . 1.05.03 . 03 . 02 1.05 . 1.05.03 . 05 1.05 . 1.05.03 . 05 . 01 1.05 . 1.05.03 . 18 1.05 . 1.05.03 . 18 . 03 1.05 . 1.05.03 . 22
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
1.05 . 1.05.03 . 22 . 01
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
1.05 . 1.05.03 . 22 . 02
1.05 . 1.05.03 . 22 . 05
Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/korban bancana alam Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara Pelaksanaan Piket Posko Siaga Bencana
1.05 . 1.05.03 . 22 . 06
Latram Kebencanaan
1.05 . 1.05.03 . 22 . 07
Sosialisasi dan Pembentukan Desa Tangguh Bencana
1.05 . 1.05.03 . 22 . 08
Pelaksanaan Piket Posko Gabungan Siaga Darurat Bencana
1.05 . 1.05.03 . 22 . 09
Pelatihan Teknis Penilaian Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana
1.05 . 1.05.03 . 22 . 10
Sosialisasi Persiapan Pembentukan Sekolah Aman Bencana
1.05 . 1.05.03 . 22 . 11 1.05 . 1.05.03 . 22 . 12
1.05 . 1.05.03 . 22 . 03 1.05 . 1.05.03 . 22 . 04
4.325.000,00
16.675.000,00
0,00
21.000.000,00
425.000,00
174.575.000,00
0,00
175.000.000,00
0,00
0,00
235.000.000,00
235.000.000,00
1.450.000,00
248.550.000,00
0,00
250.000.000,00
2.325.000,00
43.440.000,00
0,00
45.765.000,00
1.175.000,00
73.825.000,00
0,00
75.000.000,00
3.050.000,00
71.950.000,00
0,00
75.000.000,00
850.000,00
199.150.000,00
0,00
200.000.000,00
1.175.000,00
48.825.000,00
0,00
50.000.000,00
21.525.000,00
468.475.000,00
0,00
490.000.000,00
Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana
2.375.000,00
47.625.000,00
0,00
50.000.000,00
Patroli Wilayah Antisipasi Dini Musim Penghujan/Kemarau
2.925.000,00
12.875.000,00
0,00
15.800.000,00
1.05 . 1.05.03 . 22 . 13
Posko Kesiapsiagaan Hari-Hari Besar
4.000.000,00
11.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 22 . 15
Penguatan Kelembagaan Satgas dan Relawan Tanggap Bencana
11.525.000,00
103.475.000,00
0,00
115.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 22 . 18
Pengumpulan dan Penyusunan Data Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 22 . 19
Gelar Pasukan Penanggulangan Bencana
5.275.000,00
44.725.000,00
0,00
50.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 22 . 20
Penyusunan Rencana Kontijensi
2.950.000,00
57.050.000,00
0,00
60.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 22 . 21
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pasca Bencana
6.000.000,00
34.000.000,00
0,00
40.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 22 . 25
Penguatan Kelembagaan dan Operasional bagi Anggota TRC
650.000,00
49.350.000,00
0,00
50.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 22 . 26
Pelatihan Managemen Pengelolaan Logistik bagi Desa Rawan Bencana
850.000,00
49.150.000,00
0,00
50.000.000,00
Simulasi Gabungan Penanganan Darurat Bencana bagi SKPD, TNI, POLRI dan Relawan
875.000,00
74.125.000,00
0,00
75.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 22 . 27
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 33
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.05 . 1.05.03 . 22 . 28
Apel Siaga Darurat Banjir
875.000,00
39.125.000,00
0,00
40.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 22 . 29
Pengadaan Alat Komunikasi (Refeter)
0,00
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 22 . 30
Perawatan Alat-alat Evakuasi
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 22 . 31
Perawatan Kendaraan Penanganan Bencana
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 22 . 32
Pembuatan Jalur/Rambu rambu Evakuasi
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 22 . 33
Pelatihan Managemen Pengelolaan Pengungsi
850.000,00
49.150.000,00
0,00
50.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 22 . 34
Rapat Koordinasi Menghadapi Musim Kekeringan
850.000,00
24.150.000,00
0,00
25.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 22 . 35
Rapat Koordinasi Menghadapi Musim Penghujan
850.000,00
24.150.000,00
0,00
25.000.000,00
90.325.000,00
2.035.025.000,00
0,00
2.125.350.000,00
37.000.000,00
1.407.000.000,00
0,00
1.444.000.000,00
1.05 . 4.01.03 1.05 . 4.01.03 . 17
SEKRETARIAT DAERAH
Program pengembangan wawasan kebangsaan
1.05 . 4.01.03 . 17 . 03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
14.250.000,00
35.750.000,00
0,00
50.000.000,00
1.05 . 4.01.03 . 17 . 04
Pengiriman Petugas Haji Daerah
22.750.000,00
1.371.250.000,00
0,00
1.394.000.000,00
7.500.000,00
508.850.000,00
0,00
516.350.000,00
0,00
476.350.000,00
0,00
476.350.000,00
1.05 . 4.01.03 . 18 1.05 . 4.01.03 . 18 . 01 1.05 . 4.01.03 . 18 . 06 1.05 . 4.01.03 . 21 1.05 . 4.01.03 . 21 . 05 1.05 . 4.01.03 . 22 1.05 . 4.01.03 . 22 . 21 1.05 . 4.01.06 1.05 . 4.01.06 . 15
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan Sosialisasi Proses Penerimaan Hibah dan Bantuan Sosial
Program pendidikan politik masyarakat Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pasca Bencana KECAMATAN DEMAK
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
7.500.000,00
32.500.000,00
0,00
40.000.000,00
45.825.000,00
104.175.000,00
0,00
150.000.000,00
45.825.000,00
104.175.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
6.925.000,00
262.525.000,00
75.000.000,00
344.450.000,00
1.750.000,00
110.500.000,00
0,00
112.250.000,00
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05
Pengendalian keamanan lingkungan
1.750.000,00
79.750.000,00
0,00
81.500.000,00
1.05 . 4.01.06 . 15 . 08
Pembinaan Perlindungan Masyarakat
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.05 . 4.01.06 . 15 . 12
Pembinaan Pedagang Kaki Lima
0,00
5.750.000,00
0,00
5.750.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
5.175.000,00
127.525.000,00
0,00
132.700.000,00
5.175.000,00
102.325.000,00
0,00
107.500.000,00
1.05 . 4.01.06 . 16 1.05 . 4.01.06 . 16 . 04 1.05 . 4.01.06 . 18 1.05 . 4.01.06 . 18 . 03 1.05 . 4.01.06 . 18 . 10 1.05 . 4.01.06 . 22
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan Pentas seni dan budaya
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
0,00
25.200.000,00
0,00
25.200.000,00
0,00
18.500.000,00
75.000.000,00
93.500.000,00
1.05 . 4.01.06 . 22 . 01
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
0,00
18.500.000,00
0,00
18.500.000,00
1.05 . 4.01.06 . 22 . 03
Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam
0,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
10.800.000,00
47.500.000,00
0,00
58.300.000,00
1.05 . 4.01.07
KECAMATAN KARANGTENGAH
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 34
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.05 . 4.01.07 . 15 1.05 . 4.01.07 . 15 . 05 1.05 . 4.01.07 . 16 1.05 . 4.01.07 . 16 . 04 1.05 . 4.01.07 . 18 1.05 . 4.01.07 . 18 . 03 1.05 . 4.01.07 . 22 1.05 . 4.01.07 . 22 . 01 1.05 . 4.01.08 1.05 . 4.01.08 . 15 1.05 . 4.01.08 . 15 . 05 1.05 . 4.01.08 . 16 1.05 . 4.01.08 . 16 . 04 1.05 . 4.01.08 . 18 1.05 . 4.01.08 . 18 . 03 1.05 . 4.01.08 . 22 1.05 . 4.01.08 . 22 . 01 1.05 . 4.01.09 1.05 . 4.01.09 . 15 1.05 . 4.01.09 . 15 . 05 1.05 . 4.01.09 . 18 1.05 . 4.01.09 . 18 . 03 1.05 . 4.01.09 . 22 1.05 . 4.01.09 . 22 . 01 1.05 . 4.01.10 1.05 . 4.01.10 . 15 1.05 . 4.01.10 . 15 . 05 1.05 . 4.01.10 . 16 1.05 . 4.01.10 . 16 . 04 1.05 . 4.01.10 . 22
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pengendalian keamanan lingkungan
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam KECAMATAN DEMPET
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pengendalian keamanan lingkungan
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam KECAMATAN WONOSALAM
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pengendalian keamanan lingkungan
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam KECAMATAN MIJEN
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pengendalian keamanan lingkungan
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH 6=3+4+5
10.800.000,00
0,00
0,00
10.800.000,00
10.800.000,00
0,00
0,00
10.800.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
6.000.000,00
78.000.000,00
0,00
84.000.000,00
6.000.000,00
14.000.000,00
0,00
20.000.000,00
6.000.000,00
14.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
2.500.000,00
61.000.000,00
0,00
63.500.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
2.500.000,00
47.500.000,00
0,00
50.000.000,00
2.500.000,00
47.500.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
5.450.000,00
65.780.000,00
3.770.000,00
75.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
5.250.000,00
14.750.000,00
0,00
20.000.000,00
5.250.000,00
14.750.000,00
0,00
20.000.000,00
200.000,00
21.030.000,00
3.770.000,00
25.000.000,00 Halaman 35
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.05 . 4.01.10 . 22 . 01
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
1.05 . 4.01.10 . 22 . 15
Penguatan Kelembagaan Satgas dan Relawan Tanggap Bencana
1.05 . 4.01.11 1.05 . 4.01.11 . 15
KECAMATAN GAJAH
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
1.05 . 4.01.11 . 15 . 05
Pengendalian keamanan lingkungan
1.05 . 4.01.11 . 15 . 07
Sosialisasi Perda PKL
1.05 . 4.01.11 . 16 1.05 . 4.01.11 . 16 . 04 1.05 . 4.01.11 . 18 1.05 . 4.01.11 . 18 . 03 1.05 . 4.01.11 . 18 . 09 1.05 . 4.01.11 . 22 1.05 . 4.01.11 . 22 . 01 1.05 . 4.01.12 1.05 . 4.01.12 . 15
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan Upacara harihari besar nasional maupun daerah
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam KECAMATAN BONANG
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
1.05 . 4.01.12 . 15 . 05
Pengendalian keamanan lingkungan
1.05 . 4.01.12 . 15 . 12
Pembinaan Pedagang Kaki Lima
1.05 . 4.01.12 . 16 1.05 . 4.01.12 . 16 . 04 1.05 . 4.01.12 . 18 1.05 . 4.01.12 . 18 . 09 1.05 . 4.01.12 . 22 1.05 . 4.01.12 . 22 . 01 1.05 . 4.01.13 1.05 . 4.01.13 . 15
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Upacara harihari besar nasional maupun daerah
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam KECAMATAN WEDUNG
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
1.05 . 4.01.13 . 15 . 05
Pengendalian keamanan lingkungan
1.05 . 4.01.13 . 15 . 12
Pembinaan Pedagang Kaki Lima
1.05 . 4.01.13 . 16 1.05 . 4.01.13 . 16 . 04 1.05 . 4.01.13 . 18
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
1.05 . 4.01.13 . 18 . 09
Upacara harihari besar nasional maupun daerah
1.05 . 4.01.13 . 18 . 10
Pentas seni dan budaya
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
16.230.000,00
3.770.000,00
20.000.000,00
200.000,00
4.800.000,00
0,00
5.000.000,00
30.650.000,00
63.350.000,00
0,00
94.000.000,00
8.050.000,00
31.950.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
8.050.000,00
11.950.000,00
0,00
20.000.000,00
8.950.000,00
9.050.000,00
0,00
18.000.000,00
8.950.000,00
9.050.000,00
0,00
18.000.000,00
11.850.000,00
18.150.000,00
0,00
30.000.000,00
3.450.000,00
6.550.000,00
0,00
10.000.000,00
8.400.000,00
11.600.000,00
0,00
20.000.000,00
1.800.000,00
4.200.000,00
0,00
6.000.000,00
1.800.000,00
4.200.000,00
0,00
6.000.000,00
835.000,00
72.551.000,00
0,00
73.386.000,00
400.000,00
17.486.000,00
0,00
17.886.000,00
0,00
12.800.000,00
0,00
12.800.000,00
400.000,00
4.686.000,00
0,00
5.086.000,00
435.000,00
9.565.000,00
0,00
10.000.000,00
435.000,00
9.565.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
43.000.000,00
0,00
43.000.000,00
0,00
43.000.000,00
0,00
43.000.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
54.000.000,00
21.000.000,00
0,00
75.000.000,00
22.000.000,00
0,00
0,00
22.000.000,00
14.000.000,00
0,00
0,00
14.000.000,00
8.000.000,00
0,00
0,00
8.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
0,00
35.000.000,00
20.000.000,00
5.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
Halaman 36
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.05 . 4.01.13 . 22 1.05 . 4.01.13 . 22 . 01 1.05 . 4.01.14 1.05 . 4.01.14 . 15 1.05 . 4.01.14 . 15 . 05 1.05 . 4.01.14 . 16 1.05 . 4.01.14 . 16 . 04 1.05 . 4.01.14 . 17 1.05 . 4.01.14 . 17 . 03 1.05 . 4.01.14 . 22 1.05 . 4.01.14 . 22 . 01 1.05 . 4.01.15 1.05 . 4.01.15 . 15 1.05 . 4.01.15 . 15 . 05 1.05 . 4.01.15 . 16 1.05 . 4.01.15 . 16 . 04 1.05 . 4.01.15 . 17 1.05 . 4.01.15 . 17 . 03 1.05 . 4.01.15 . 18 1.05 . 4.01.15 . 18 . 03 1.05 . 4.01.15 . 22 1.05 . 4.01.15 . 22 . 01 1.05 . 4.01.16 1.05 . 4.01.16 . 15
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam KECAMATAN SAYUNG
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pengendalian keamanan lingkungan
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam KECAMATAN KARANGANYAR
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pengendalian keamanan lingkungan
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam KECAMATAN MRANGGEN
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
JUMLAH 6=3+4+5
2.000.000,00
6.000.000,00
0,00
8.000.000,00
2.000.000,00
6.000.000,00
0,00
8.000.000,00
4.000.000,00
102.500.000,00
0,00
106.500.000,00
0,00
23.500.000,00
0,00
23.500.000,00
0,00
23.500.000,00
0,00
23.500.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
4.000.000,00
56.000.000,00
0,00
60.000.000,00
4.000.000,00
56.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
1.600.000,00
95.200.000,00
0,00
96.800.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
19.000.000,00
0,00
19.000.000,00
0,00
19.000.000,00
0,00
19.000.000,00
1.600.000,00
48.400.000,00
0,00
50.000.000,00
1.600.000,00
48.400.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
4.800.000,00
0,00
4.800.000,00
0,00
4.800.000,00
0,00
4.800.000,00
0,00
127.600.000,00
0,00
127.600.000,00
0,00
32.600.000,00
0,00
32.600.000,00 24.000.000,00
1.05 . 4.01.16 . 15 . 05
Pengendalian keamanan lingkungan
0,00
24.000.000,00
0,00
1.05 . 4.01.16 . 15 . 12
Pembinaan Pedagang Kaki Lima
0,00
8.600.000,00
0,00
8.600.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.05 . 4.01.16 . 16
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1.05 . 4.01.16 . 16 . 02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.05 . 4.01.16 . 16 . 04
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
1.05 . 4.01.16 . 18 1.05 . 4.01.16 . 18 . 03
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 37
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.05 . 4.01.17 1.05 . 4.01.17 . 15 1.05 . 4.01.17 . 15 . 05 1.05 . 4.01.17 . 16 1.05 . 4.01.17 . 16 . 04 1.05 . 4.01.17 . 18 1.05 . 4.01.17 . 18 . 03 1.05 . 4.01.17 . 22 1.05 . 4.01.17 . 22 . 01 1.05 . 4.01.18 1.05 . 4.01.18 . 15 1.05 . 4.01.18 . 15 . 05 1.05 . 4.01.18 . 16 1.05 . 4.01.18 . 16 . 02 1.05 . 4.01.18 . 18 1.05 . 4.01.18 . 18 . 03 1.05 . 4.01.18 . 18 . 09 1.05 . 4.01.18 . 22 1.05 . 4.01.18 . 22 . 01 1.05 . 4.01.19 1.05 . 4.01.19 . 15 1.05 . 4.01.19 . 15 . 05 1.05 . 4.01.19 . 16 1.05 . 4.01.19 . 16 . 04 1.05 . 4.01.19 . 18 1.05 . 4.01.19 . 18 . 03 1.05 . 4.01.19 . 18 . 09 1.05 . 4.01.19 . 22 1.05 . 4.01.19 . 22 . 01 1.05 . 4.05.01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KECAMATAN GUNTUR
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pengendalian keamanan lingkungan
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam KECAMATAN KARANGAWEN
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pengendalian keamanan lingkungan
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan Upacara harihari besar nasional maupun daerah
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam KECAMATAN KEBONAGUNG
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pengendalian keamanan lingkungan
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan Upacara harihari besar nasional maupun daerah
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH 6=3+4+5
925.000,00
85.075.000,00
0,00
86.000.000,00
0,00
21.000.000,00
0,00
21.000.000,00
0,00
21.000.000,00
0,00
21.000.000,00
925.000,00
9.075.000,00
0,00
10.000.000,00
925.000,00
9.075.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
145.000.000,00
0,00
145.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
2.000.000,00
65.000.000,00
0,00
67.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
1.000.000,00
14.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.000.000,00
14.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.000.000,00
9.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.000.000,00
9.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
Halaman 38
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.05 . 4.05.01 . 17
Program pengembangan wawasan kebangsaan
1.05 . 4.05.01 . 17 . 05 1.06 1.06 . 1.06.01 1.06 . 1.06.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Peningkatan Wawasan Kebangsaan di Kalangan ASN Sosial DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
249.021.000,00
7.034.086.500,00
1.227.000.000,00
8.510.107.500,00
187.776.000,00
3.745.785.500,00
1.214.500.000,00
5.148.061.500,00 503.043.000,00
187.776.000,00
315.267.000,00
0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
46.031.000,00
0,00
46.031.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
24.900.000,00
100.000,00
0,00
25.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
68.000.000,00
0,00
68.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19
Penyediaan jasa pegawai non PNS
1.06 . 1.06.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
162.876.000,00
12.636.000,00
0,00
175.512.000,00
0,00
187.000.000,00
410.000.000,00
597.000.000,00 200.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
0,00
0,00
200.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
3.500.000,00
36.500.000,00
40.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
123.500.000,00
123.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
74.500.000,00
0,00
74.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
85.000.000,00
0,00
85.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
135.000.000,00
0,00
135.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 05 1.06 . 1.06.01 . 05 . 01 1.06 . 1.06.01 . 15
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02
Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03
Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 04
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05
Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
762.389.500,00
795.500.000,00
1.557.889.500,00
0,00
110.000.000,00
0,00
110.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 1.06 . 1.06.01 . 16 . 01
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 39
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.06 . 1.06.01 . 16 . 02
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH 6=3+4+5
Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
87.150.000,00
0,00
87.150.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 11
Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Monitoring, evaluasi dan pelaporan
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12
Pembuatan Rumah singgah / shelter jalan kyai singkil Demak
0,00
0,00
700.000.000,00
700.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 1.06 . 1.06.01 . 16 . 08
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15
Operasional Rumah Singgah
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16
Operasional sistem layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)
0,00
415.239.500,00
95.500.000,00
510.739.500,00
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
0,00
188.000.000,00
0,00
188.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 18 1.06 . 1.06.01 . 18 . 02
Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma
0,00
38.000.000,00
0,00
38.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03
Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04
Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
461.529.000,00
0,00
461.529.000,00
0,00
461.529.000,00
0,00
461.529.000,00
0,00
110.000.000,00
0,00
110.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19 1.06 . 1.06.01 . 19 . 03 1.06 . 1.06.01 . 20
Program pembinaan panti asuhan /panti jompo Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01
Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 20 . 03
Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 20 . 04
Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
423.000.000,00
0,00
423.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01
Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02
Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat
0,00
298.000.000,00
0,00
298.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04
Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05
Fasilitasi Penerbitan Ijin Pengumpul Sumbangan Sosial
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
600.100.000,00
0,00
600.100.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23
Program Peningkatan Jaminan Sosial
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01
Asistensi Orang dengan kecacatan berat dan lanjut usia non potensial
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02
Pendampingan Program Keluarga Harapan
0,00
510.100.000,00
0,00
510.100.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03
Pemberian Kesejahteraan bagi anak terlantar
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
141.000.000,00
9.000.000,00
150.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24
Program Penanganan Korban Bencana
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01
Pemetaan Wilayah Rawan Bencana Alam dan Sosial
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 02
Pelatihan Ketrampilan Penanganan Bencana
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 03
Penyediaan sarana dan Prasarana serta Bantuan Sosial
0,00
81.000.000,00
9.000.000,00
90.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 40
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.06 . 1.06.01 . 25
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Pengembangan Nilai-nilai Kepahlawanan
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
342.500.000,00
0,00
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 25 . 02
Peningkatan Kesejahteraan Veteran, Janda Veteran dan Keluarganya
0,00
192.500.000,00
0,00
192.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 25 . 03
Peningkatan Nilai-nilai Kepahlawanan
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
16.875.000,00
2.277.125.000,00
12.500.000,00
2.306.500.000,00
0,00
66.500.000,00
0,00
66.500.000,00
0,00
66.500.000,00
0,00
66.500.000,00
16.875.000,00
1.205.625.000,00
12.500.000,00
1.235.000.000,00
0,00
1.187.500.000,00
12.500.000,00
1.200.000.000,00
16.875.000,00
18.125.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
185.000.000,00
0,00
185.000.000,00
0,00
185.000.000,00
0,00
185.000.000,00
0,00
820.000.000,00
0,00
820.000.000,00
0,00
820.000.000,00
0,00
820.000.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
550.000,00
41.950.000,00
0,00
42.500.000,00
550.000,00
41.950.000,00
0,00
42.500.000,00
1.06 . 4.01.03 1.06 . 4.01.03 . 15 1.06 . 4.01.03 . 15 . 06 1.06 . 4.01.03 . 16
SEKRETARIAT DAERAH
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Penyaluran Zakat Fitrah dan Pemberian Sodaqoh
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.06 . 4.01.03 . 16 . 13
Pendampingan dan Pemantauan Pelaksanaan Program RASKIN/RASTRA
1.06 . 4.01.03 . 16 . 14
Fasilitasi Organisasi Pensiunan Untuk Mendukung Kegiatan Lanjut Usia
1.06 . 4.01.03 . 19 1.06 . 4.01.03 . 19 . 04 1.06 . 4.01.03 . 22 1.06 . 4.01.03 . 22 . 02 1.06 . 4.01.06 1.06 . 4.01.06 . 15 1.06 . 4.01.06 . 15 . 02 1.06 . 4.01.06 . 22 1.06 . 4.01.06 . 22 . 02 1.06 . 4.01.07 1.06 . 4.01.07 . 22
Program pembinaan panti asuhan /panti jompo Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo
Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai Nilai Keagamaan Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama dan Umaro KECAMATAN DEMAK
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin
Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai Nilai Keagamaan Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama dan Umaro KECAMATAN KARANGTENGAH
Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai Nilai Keagamaan
1.06 . 4.01.07 . 22 . 02
Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama dan Umaro
1.06 . 4.01.07 . 22 . 03
Pembinaan dan Pengiriman Peserta MTQ Pelajar, MHQ dan STQ
1.06 . 4.01.08 1.06 . 4.01.08 . 21 1.06 . 4.01.08 . 21 . 03 1.06 . 4.01.08 . 22
KECAMATAN DEMPET
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai Nilai Keagamaan
342.500.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
550.000,00
6.950.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
95.546.000,00
0,00
95.546.000,00
0,00
30.296.000,00
0,00
30.296.000,00
0,00
30.296.000,00
0,00
30.296.000,00
0,00
65.250.000,00
0,00
65.250.000,00
1.06 . 4.01.08 . 22 . 02
Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama dan Umaro
0,00
44.500.000,00
0,00
44.500.000,00
1.06 . 4.01.08 . 22 . 03
Pembinaan dan Pengiriman Peserta MTQ Pelajar, MHQ dan STQ
0,00
20.750.000,00
0,00
20.750.000,00
650.000,00
59.350.000,00
0,00
60.000.000,00
1.06 . 4.01.09
KECAMATAN WONOSALAM
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 41
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.06 . 4.01.09 . 22 1.06 . 4.01.09 . 22 . 02 1.06 . 4.01.10 1.06 . 4.01.10 . 22
Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai Nilai Keagamaan Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama dan Umaro KECAMATAN MIJEN
Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai Nilai Keagamaan
1.06 . 4.01.10 . 22 . 02
Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama dan Umaro
1.06 . 4.01.10 . 22 . 03
Pembinaan dan Pengiriman Peserta MTQ Pelajar, MHQ dan STQ
1.06 . 4.01.11 1.06 . 4.01.11 . 15 1.06 . 4.01.11 . 15 . 02 1.06 . 4.01.11 . 22 1.06 . 4.01.11 . 22 . 02 1.06 . 4.01.12 1.06 . 4.01.12 . 15 1.06 . 4.01.12 . 15 . 02 1.06 . 4.01.12 . 22
KECAMATAN GAJAH
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin
Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai Nilai Keagamaan Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama dan Umaro KECAMATAN BONANG
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Pelatihan ketrampilan kewirausahaan bagi keluarga miskin
Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai Nilai Keagamaan
1.06 . 4.01.12 . 22 . 01
Penyelenggaraan MTQ dan STQ tingkat Kecamatan
1.06 . 4.01.12 . 22 . 02
Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama dan Umaro
1.06 . 4.01.13 1.06 . 4.01.13 . 15 1.06 . 4.01.13 . 15 . 02 1.06 . 4.01.13 . 22 1.06 . 4.01.13 . 22 . 03 1.06 . 4.01.14 1.06 . 4.01.14 . 22 1.06 . 4.01.14 . 22 . 02 1.06 . 4.01.15 1.06 . 4.01.15 . 15
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KECAMATAN WEDUNG
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Pelatihan ketrampilan kewirausahaan bagi keluarga miskin
Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai Nilai Keagamaan Pembinaan dan Pengiriman Peserta MTQ Pelajar, MHQ dan STQ KECAMATAN SAYUNG
Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai Nilai Keagamaan Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama dan Umaro KECAMATAN KARANGANYAR
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
JUMLAH 6=3+4+5
650.000,00
59.350.000,00
0,00
60.000.000,00
650.000,00
59.350.000,00
0,00
60.000.000,00
4.000.000,00
66.000.000,00
0,00
70.000.000,00
4.000.000,00
66.000.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
4.000.000,00
26.000.000,00
0,00
30.000.000,00
23.150.000,00
101.850.000,00
0,00
125.000.000,00
9.100.000,00
40.900.000,00
0,00
50.000.000,00
9.100.000,00
40.900.000,00
0,00
50.000.000,00
14.050.000,00
60.950.000,00
0,00
75.000.000,00
14.050.000,00
60.950.000,00
0,00
75.000.000,00
900.000,00
69.100.000,00
0,00
70.000.000,00
400.000,00
24.600.000,00
0,00
25.000.000,00
400.000,00
24.600.000,00
0,00
25.000.000,00
500.000,00
44.500.000,00
0,00
45.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
500.000,00
29.500.000,00
0,00
30.000.000,00
1.500.000,00
76.500.000,00
0,00
78.000.000,00
0,00
68.000.000,00
0,00
68.000.000,00
0,00
68.000.000,00
0,00
68.000.000,00
1.500.000,00
8.500.000,00
0,00
10.000.000,00
1.500.000,00
8.500.000,00
0,00
10.000.000,00
800.000,00
59.200.000,00
0,00
60.000.000,00
800.000,00
59.200.000,00
0,00
60.000.000,00
800.000,00
59.200.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
137.000.000,00
0,00
137.000.000,00
0,00
72.000.000,00
0,00
72.000.000,00
1.06 . 4.01.15 . 15 . 02
Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin
0,00
22.000.000,00
0,00
22.000.000,00
1.06 . 4.01.15 . 15 . 04
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 42
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.06 . 4.01.15 . 22
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai Nilai Keagamaan
0,00
65.000.000,00
JUMLAH 6=3+4+5 0,00
65.000.000,00 57.000.000,00
1.06 . 4.01.15 . 22 . 02
Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama dan Umaro
0,00
57.000.000,00
0,00
1.06 . 4.01.15 . 22 . 03
Pembinaan dan Pengiriman Peserta MTQ Pelajar, MHQ dan STQ
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
820.000,00
43.180.000,00
0,00
44.000.000,00
500.000,00
33.500.000,00
0,00
34.000.000,00
500.000,00
33.500.000,00
0,00
34.000.000,00
320.000,00
9.680.000,00
0,00
10.000.000,00
1.06 . 4.01.16 1.06 . 4.01.16 . 15 1.06 . 4.01.16 . 15 . 02 1.06 . 4.01.16 . 22 1.06 . 4.01.16 . 22 . 03 1.06 . 4.01.17 1.06 . 4.01.17 . 22
KECAMATAN MRANGGEN
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Pelatihan ketrampilan kewirausahaan bagi keluarga miskin
Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai Nilai Keagamaan Pembinaan dan Pengiriman Peserta MTQ Pelajar, MHQ dan STQ KECAMATAN GUNTUR
Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai Nilai Keagamaan
1.06 . 4.01.17 . 22 . 02
Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama dan Umaro
1.06 . 4.01.17 . 22 . 03
Pembinaan dan Pengiriman Peserta MTQ Pelajar, MHQ dan STQ
1.06 . 4.01.18 1.06 . 4.01.18 . 22
KECAMATAN KARANGAWEN
Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai Nilai Keagamaan
320.000,00
9.680.000,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
65.000.000,00
0,00
75.000.000,00
10.000.000,00
65.000.000,00
0,00
75.000.000,00
10.000.000,00
50.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
57.500.000,00
0,00
57.500.000,00
0,00
57.500.000,00
0,00
57.500.000,00
1.06 . 4.01.18 . 22 . 02
Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama dan Umaro
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.06 . 4.01.18 . 22 . 03
Pembinaan dan Pengiriman Peserta MTQ Pelajar, MHQ dan STQ
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
2.000.000,00
59.000.000,00
0,00
61.000.000,00
1.000.000,00
19.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.06 . 4.01.19 1.06 . 4.01.19 . 15 1.06 . 4.01.19 . 15 . 02 1.06 . 4.01.19 . 20 1.06 . 4.01.19 . 20 . 03 1.06 . 4.01.19 . 22
KECAMATAN KEBONAGUNG
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Pelatihan ketrampilan kewirausahaan bagi keluarga miskin
1.000.000,00
19.000.000,00
0,00
20.000.000,00
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.000.000,00
25.000.000,00
0,00
26.000.000,00
1.000.000,00
19.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
3.931.365.500,00
41.565.371.780,00
22.996.635.420,00
68.493.372.700,00
172.998.000,00
2.086.666.000,00
605.000.000,00
2.864.664.000,00
172.998.000,00
2.086.666.000,00
605.000.000,00
2.864.664.000,00
168.648.000,00
275.826.000,00
0,00
444.474.000,00
Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai Nilai Keagamaan
1.06 . 4.01.19 . 22 . 02
Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama dan Umaro
1.06 . 4.01.19 . 22 . 03
Pembinaan dan Pengiriman Peserta MTQ Pelajar, MHQ dan STQ
2 2.01 2.01 . 2.01.01 2.01 . 2.01.01 . 01
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
51.250.000,00
0,00
51.250.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 43
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
22.500.000,00
300.000,00
0,00
22.800.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
59.700.000,00
0,00
59.700.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
19.000.000,00
0,00
19.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
32.000.000,00
0,00
32.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS
2.01 . 2.01.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
146.148.000,00
9.576.000,00
0,00
155.724.000,00 192.000.000,00
0,00
132.000.000,00
60.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
65.000.000,00
0,00
65.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 05 2.01 . 2.01.01 . 05 . 01 2.01 . 2.01.01 . 15
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
0,00
576.200.000,00
545.000.000,00
1.121.200.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 02
Pembangunan balai latihan kerja
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 05
Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan ketrampilan kerja
0,00
0,00
345.000.000,00
345.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06
Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja
0,00
400.000.000,00
0,00
400.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 07
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK
0,00
76.200.000,00
0,00
76.200.000,00
Peningkatan Produktivitas Lembaga Latihan Swasta, Perusahan Kecil, dan Tenaga Kerja
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
4.350.000,00
673.400.000,00
0,00
677.750.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 2.01 . 2.01.01 . 16
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01
Penyusunan informasi bursa tenaga kerja
0,00
12.750.000,00
0,00
12.750.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02
Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03
Kerjasama pendidikan dan pelatihan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04
Penyiapan tenaga kerja siap pakai
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05
Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan
4.350.000,00
495.650.000,00
0,00
500.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06
Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 07
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
0,00
369.240.000,00
0,00
369.240.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 01
Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02
Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03
Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 44
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04
Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 05
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 07
Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja Pemantauan kinerja lembaga penyalur tenaga kerja
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09
Fasilitasi LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan Kabupaten
0,00
114.240.000,00
0,00
114.240.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10
Pembinaan Lembaga-Lembaga Ketenagakerjaan
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
22.400.000,00
1.458.300.000,00
0,00
1.480.700.000,00
0,00
959.200.000,00
0,00
959.200.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
469.200.000,00
0,00
469.200.000,00
2.02 2.02 . 1.06.01 2.02 . 1.06.01 . 15 2.02 . 1.06.01 . 15 . 02 2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 2.02 . 1.06.01 . 16
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
2.02 . 1.06.01 . 16 . 01
Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02
Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)
0,00
104.200.000,00
0,00
104.200.000,00
2.02 . 1.06.01 . 16 . 03
Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 16 . 07
Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Evaluasi pelaksanaan PUG
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 16 . 08
Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 16 . 09
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 16 . 05 2.02 . 1.06.01 . 16 . 06
2.02 . 1.06.01 . 17
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
0,00
140.000.000,00
0,00
140.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 17 . 01
Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 17 . 02
Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pedampingan korban KDRT
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 17 . 06
Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
125.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 18
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
2.02 . 1.06.01 . 18 . 01
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 18 . 04
Kegiatan bimbingan manajemen usah abagi perempuan dalam mengelola usaha
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
0,00
135.000.000,00
0,00
135.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 19 . 01
Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 19 . 02
Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
30.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
30.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
30.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 19
2.02 . 4.01.03 2.02 . 4.01.03 . 17 2.02 . 4.01.03 . 17 . 01
SEKRETARIAT DAERAH
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 45
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.02 . 4.01.06 2.02 . 4.01.06 . 18 2.02 . 4.01.06 . 18 . 01 2.02 . 4.01.07 2.02 . 4.01.07 . 16 2.02 . 4.01.07 . 16 . 06 2.02 . 4.01.07 . 16 . 10 2.02 . 4.01.07 . 18 2.02 . 4.01.07 . 18 . 01 2.02 . 4.01.08 2.02 . 4.01.08 . 18 2.02 . 4.01.08 . 18 . 01 2.02 . 4.01.09 2.02 . 4.01.09 . 18
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KECAMATAN DEMAK
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan KECAMATAN KARANGTENGAH
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Fasilitasi Pembentukan Kecamatan Layak Anak
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan KECAMATAN DEMPET
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan KECAMATAN WONOSALAM
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
JUMLAH 6=3+4+5
1.900.000,00
148.100.000,00
0,00
150.000.000,00
1.900.000,00
148.100.000,00
0,00
150.000.000,00
1.900.000,00
148.100.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
38.000.000,00
0,00
38.000.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
38.000.000,00
0,00
38.000.000,00
0,00
38.000.000,00
0,00
38.000.000,00
0,00
38.000.000,00
0,00
38.000.000,00
0,00
27.000.000,00
0,00
27.000.000,00
0,00
27.000.000,00
0,00
27.000.000,00
2.02 . 4.01.09 . 18 . 01
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
2.02 . 4.01.09 . 18 . 02
Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.000.000,00
29.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.000.000,00
29.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.000.000,00
29.000.000,00
0,00
30.000.000,00
3.000.000,00
39.000.000,00
0,00
42.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
2.02 . 4.01.10 2.02 . 4.01.10 . 18 2.02 . 4.01.10 . 18 . 01 2.02 . 4.01.14 2.02 . 4.01.14 . 18 2.02 . 4.01.14 . 18 . 01 2.02 . 4.01.14 . 20 2.02 . 4.01.14 . 20 . 01 2.02 . 4.01.15 2.02 . 4.01.15 . 16 2.02 . 4.01.15 . 16 . 06 2.02 . 4.01.15 . 18 2.02 . 4.01.15 . 18 . 01
KECAMATAN MIJEN
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan KECAMATAN SAYUNG
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
3.000.000,00
4.000.000,00
0,00
7.000.000,00
Penyuluhan Kesehatan Ibu bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di Masyarakat
3.000.000,00
4.000.000,00
0,00
7.000.000,00
500.000,00
34.000.000,00
0,00
34.500.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
500.000,00
29.000.000,00
0,00
29.500.000,00
0,00
10.500.000,00
0,00
10.500.000,00
KECAMATAN KARANGANYAR
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 46
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.02 . 4.01.15 . 18 . 02 2.02 . 4.01.16 2.02 . 4.01.16 . 18
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender KECAMATAN MRANGGEN
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
JUMLAH 6=3+4+5
500.000,00
18.500.000,00
0,00
19.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
2.02 . 4.01.16 . 18 . 01
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
2.02 . 4.01.16 . 18 . 02
Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
2.02 . 4.01.17 2.02 . 4.01.17 . 18 2.02 . 4.01.17 . 18 . 01 2.02 . 4.01.18 2.02 . 4.01.18 . 18 2.02 . 4.01.18 . 18 . 01 2.02 . 4.01.19 2.02 . 4.01.19 . 18 2.02 . 4.01.19 . 18 . 01 2.04 2.04 . 1.03.01 2.04 . 1.03.01 . 16
KECAMATAN GUNTUR
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan KECAMATAN KARANGAWEN
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan KECAMATAN KEBONAGUNG
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Pertanahan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
1.000.000,00
21.000.000,00
0,00
22.000.000,00
1.000.000,00
21.000.000,00
0,00
22.000.000,00
1.000.000,00
21.000.000,00
0,00
22.000.000,00
95.124.500,00
627.375.500,00
3.115.000.000,00
3.837.500.000,00
4.999.500,00
535.000.500,00
3.115.000.000,00
3.655.000.000,00
4.999.500,00
505.000.500,00
3.115.000.000,00
3.625.000.000,00 205.000.000,00
2.04 . 1.03.01 . 16 . 01
Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
4.999.500,00
185.000.500,00
15.000.000,00
2.04 . 1.03.01 . 16 . 02
Rakor dan pembentukan SK pengadaan tanah
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
2.04 . 1.03.01 . 16 . 03
Pengadaan tanah untuk aset daerah
0,00
300.000.000,00
3.100.000.000,00
3.400.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
90.125.000,00
92.375.000,00
0,00
182.500.000,00
81.825.000,00
80.675.000,00
0,00
162.500.000,00
2.04 . 1.03.01 . 17 2.04 . 1.03.01 . 17 . 01 2.04 . 4.01.03 2.04 . 4.01.03 . 16
Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan SEKRETARIAT DAERAH
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
2.04 . 4.01.03 . 16 . 01
Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
2.04 . 4.01.03 . 16 . 04
Inventarisasi Aset Desa
2.04 . 4.01.03 . 17 2.04 . 4.01.03 . 17 . 01 2.05 2.05 . 1.03.01 2.05 . 1.03.01 . 24
Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan Lingkungan Hidup DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
5.125.000,00
7.375.000,00
0,00
12.500.000,00
76.700.000,00
73.300.000,00
0,00
150.000.000,00
8.300.000,00
11.700.000,00
0,00
20.000.000,00
8.300.000,00
11.700.000,00
0,00
20.000.000,00
608.015.000,00
8.642.016.000,00
13.219.575.000,00
22.469.606.000,00
160.870.000,00
2.289.130.000,00
8.200.000.000,00
10.650.000.000,00
160.870.000,00
2.289.130.000,00
8.200.000.000,00
10.650.000.000,00 Halaman 47
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.05 . 1.03.01 . 24 . 01
Pemangkasan Pohon Ayoman
2.05 . 1.03.01 . 24 . 02
DED Lingkungan Parkir Wisata Tembiring
2.05 . 1.03.01 . 24 . 03
Pemeliharaan Hutan Kota
JUMLAH 6=3+4+5
20.335.000,00
129.665.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
0,00
150.000.000,00 100.000.000,00
20.335.000,00
79.665.000,00
0,00
100.000.000,00
2.05 . 1.03.01 . 24 . 04
Pembangunan Pagar Hutan Kota
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
2.05 . 1.03.01 . 24 . 05
Pembangunan Pagar Pasar Bintoro
0,00
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00
2.05 . 1.03.01 . 24 . 06
0,00
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00
2.05 . 1.03.01 . 24 . 07
Pembangunan Taman dan Pagar Depan Pasar Bintoro (Pertigaan Jln Pemuda sampai Jembatan Kali jajar) Penataan Lingkungan Tugu Batas Karanganyar
0,00
0,00
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
2.05 . 1.03.01 . 24 . 08
Perbaikan saluran Sriwulan
0,00
1.000.000.000,00
0,00
1.000.000.000,00
2.05 . 1.03.01 . 24 . 09
Penataan Lingkungan Tugu Batas Sayung
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
2.05 . 1.03.01 . 24 . 10
Pembuatan Taman Tugu Batas Sayung
0,00
0,00
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
2.05 . 1.03.01 . 24 . 11
Sayembara DED Penataan Lingkungan Tugu Batas
66.200.000,00
33.800.000,00
0,00
100.000.000,00
2.05 . 1.03.01 . 24 . 12
Penataan taman Batas Kota
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
2.05 . 1.03.01 . 24 . 13
Pemeliharaan Taman Kota
54.000.000,00
946.000.000,00
0,00
1.000.000.000,00
2.05 . 1.03.01 . 24 . 14
Rehab Jalur Hijau Jl.Sultan Fatah (Jalur Lambat)
0,00
0,00
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
111.190.000,00
1.738.810.000,00
1.850.000.000,00
3.700.000.000,00
111.190.000,00
1.738.810.000,00
1.850.000.000,00
3.700.000.000,00
2.05 . 1.04.01 2.05 . 1.04.01 . 15
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
2.05 . 1.04.01 . 15 . 01
Pengadaan kontainer sampah dan gerobak sampah
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
2.05 . 1.04.01 . 15 . 02
Pemeliharaan Riool dalam kota demak
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
2.05 . 1.04.01 . 15 . 03
Pembangunan Bak Sampah Permanen di Kali Pelayaran Sayung Batu
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04
Pemeliharaan TPS (Tempat Penampungan Sementara)
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
2.05 . 1.04.01 . 15 . 05
Pemeliharaan kontainer sampah, becak sampah dan gerobak sampah
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
2.05 . 1.04.01 . 15 . 06
Operasional pengelolaan kebersihan
111.190.000,00
888.810.000,00
0,00
1.000.000.000,00
2.05 . 1.04.01 . 15 . 07
Operasional kegiatan bersih - bersih kota dan lomba kebersihan lingkungan
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
2.05 . 1.04.01 . 15 . 08
Pengadaan Mobil compactor Sampah
0,00
0,00
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
2.05 . 1.04.01 . 15 . 09
Pengadaan Tempat Sampah (pendukung mobil compactor)
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
331.830.000,00
4.168.976.000,00
2.817.750.000,00
7.318.556.000,00 457.964.000,00
2.05 . 2.05.01 2.05 . 2.05.01 . 01
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
265.380.000,00
192.584.000,00
0,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
6.310.000,00
0,00
6.310.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
29.126.000,00
0,00
29.126.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
21.300.000,00
235.000,00
0,00
21.535.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
45.125.000,00
0,00
45.125.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
18.100.000,00
0,00
18.100.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
4.860.000,00
0,00
4.860.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
10.700.000,00
0,00
10.700.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 48
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 2.05 . 2.05.01 . 02
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Penyediaan jasa pegawai non PNS
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
JUMLAH 6=3+4+5
244.080.000,00
19.128.000,00
0,00
263.208.000,00 201.500.000,00
0,00
122.900.000,00
78.600.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
1.400.000,00
33.600.000,00
35.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
45.000.000,00
45.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
86.000.000,00
0,00
86.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 05 2.05 . 2.05.01 . 05 . 01 2.05 . 2.05.01 . 15
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
18.400.000,00
1.458.400.000,00
2.442.200.000,00
3.919.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 10
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
0,00
707.800.000,00
2.442.200.000,00
3.150.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11
Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan
2.800.000,00
97.200.000,00
0,00
100.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 12
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
0,00
548.000.000,00
0,00
548.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 13
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
15.600.000,00
84.400.000,00
0,00
100.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 14
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
0,00
21.000.000,00
0,00
21.000.000,00
23.300.000,00
1.346.250.000,00
107.750.000,00
1.477.300.000,00
15.250.000,00
234.750.000,00
0,00
250.000.000,00
1.550.000,00
90.000.000,00
107.750.000,00
199.300.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
600.000,00
39.400.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.700.000,00
156.300.000,00
0,00
158.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01
Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03
Pemantauan Kualitas Lingkungan
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
2.05 . 2.05.01 . 16 . 09
Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)
2.05 . 2.05.01 . 16 . 10
Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih
2.05 . 2.05.01 . 16 . 11
Pengembangan produsi ramah lingkungan
2.05 . 2.05.01 . 16 . 13
Koordinasi penyusunan AMDAL
2.05 . 2.05.01 . 16 . 17
Penyusunan dokumen AMDAL Penanganan Kerusakan Kawasan Pantai di kecamatan Sayung dan Karangtengah
2.05 . 2.05.01 . 17
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
4.200.000,00
745.800.000,00
0,00
750.000.000,00
7.550.000,00
355.042.000,00
189.200.000,00
551.792.000,00
600.000,00
49.400.000,00
0,00
50.000.000,00
98.600.000,00
200.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01
Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air
2.05 . 2.05.01 . 17 . 05
Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
2.800.000,00
98.600.000,00
2.05 . 2.05.01 . 17 . 09
Koordinasi pengelolaan konservasi SDA
1.350.000,00
103.650.000,00
0,00
105.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10
Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem
2.800.000,00
103.392.000,00
90.600.000,00
196.792.000,00
16.000.000,00
515.000.000,00
0,00
531.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 19
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02
Pengembangan data dan informasi lingkungan
2.05 . 2.05.01 . 19 . 04
Penguatan, jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah
2.05 . 2.05.01 . 20
Program peningkatan pengendalian polusi
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
600.000,00
84.400.000,00
0,00
85.000.000,00
14.000.000,00
382.000.000,00
0,00
396.000.000,00
1.400.000,00
48.600.000,00
0,00
50.000.000,00
1.200.000,00
148.800.000,00
0,00
150.000.000,00 Halaman 49
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.05 . 2.05.01 . 20 . 05 2.05 . 4.01.06 2.05 . 4.01.06 . 24 2.05 . 4.01.06 . 24 . 16 2.05 . 4.01.07 2.05 . 4.01.07 . 24 2.05 . 4.01.07 . 24 . 16 2.05 . 4.01.08 2.05 . 4.01.08 . 24 2.05 . 4.01.08 . 24 . 16 2.05 . 4.01.09 2.05 . 4.01.09 . 24 2.05 . 4.01.09 . 24 . 13 2.05 . 4.01.10 2.05 . 4.01.10 . 24 2.05 . 4.01.10 . 24 . 16 2.05 . 4.01.11 2.05 . 4.01.11 . 24 2.05 . 4.01.11 . 24 . 15 2.05 . 4.01.12 2.05 . 4.01.12 . 24 2.05 . 4.01.12 . 24 . 16 2.05 . 4.01.13 2.05 . 4.01.13 . 24 2.05 . 4.01.13 . 24 . 16 2.05 . 4.01.14 2.05 . 4.01.14 . 24 2.05 . 4.01.14 . 24 . 16 2.05 . 4.01.15 2.05 . 4.01.15 . 24 2.05 . 4.01.15 . 24 . 16 2.05 . 4.01.16
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran KECAMATAN DEMAK
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) KECAMATAN KARANGTENGAH
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) KECAMATAN DEMPET
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) KECAMATAN WONOSALAM
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan Taman Kota KECAMATAN MIJEN
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) KECAMATAN GAJAH
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pembangunan Taman Desa/Kelurahan KECAMATAN BONANG
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) KECAMATAN WEDUNG
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) KECAMATAN SAYUNG
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) KECAMATAN KARANGANYAR
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) KECAMATAN MRANGGEN
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH 6=3+4+5
1.200.000,00
148.800.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1.425.000,00
47.800.000,00
775.000,00
50.000.000,00
1.425.000,00
47.800.000,00
775.000,00
50.000.000,00
1.425.000,00
47.800.000,00
775.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
51.050.000,00
51.050.000,00
0,00
0,00
51.050.000,00
51.050.000,00
0,00
0,00
51.050.000,00
51.050.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00 Halaman 50
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.05 . 4.01.16 . 24 2.05 . 4.01.16 . 24 . 16 2.05 . 4.01.17 2.05 . 4.01.17 . 24 2.05 . 4.01.17 . 24 . 16 2.05 . 4.01.18 2.05 . 4.01.18 . 24 2.05 . 4.01.18 . 24 . 16 2.05 . 4.01.19 2.05 . 4.01.19 . 24 2.05 . 4.01.19 . 24 . 16 2.05 . 4.03.01 2.05 . 4.03.01 . 24 2.05 . 4.03.01 . 24 . 16 2.06 2.06 . 2.06.01 2.06 . 2.06.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) KECAMATAN GUNTUR
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) KECAMATAN KARANGAWEN
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) KECAMATAN KEBONAGUNG
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Administrasi Kependudukan dan Capil DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1.500.000,00
48.500.000,00
0,00
50.000.000,00
1.500.000,00
48.500.000,00
0,00
50.000.000,00
1.500.000,00
48.500.000,00
0,00
50.000.000,00
1.200.000,00
98.800.000,00
0,00
100.000.000,00
1.200.000,00
98.800.000,00
0,00
100.000.000,00
1.200.000,00
98.800.000,00
0,00
100.000.000,00
711.914.000,00
4.443.632.000,00
509.204.000,00
5.664.750.000,00
711.914.000,00
4.443.632.000,00
509.204.000,00
5.664.750.000,00 968.290.000,00
491.700.000,00
476.590.000,00
0,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
3.300.000,00
0,00
3.300.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
175.000.000,00
0,00
175.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
54.900.000,00
300.000,00
0,00
55.200.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
62.700.000,00
0,00
62.700.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
27.000.000,00
0,00
27.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
18.656.000,00
0,00
18.656.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19
Penyediaan jasa pegawai non PNS
2.06 . 2.06.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
136.240.000,00
0,00
136.240.000,00
436.800.000,00
35.394.000,00
0,00
472.194.000,00
0,00
197.500.000,00
509.204.000,00
706.704.000,00 150.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
0,00
0,00
150.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
55.760.000,00
55.760.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
243.444.000,00
243.444.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
40.000.000,00
60.000.000,00
100.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
65.000.000,00
0,00
65.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 51
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
2.06 . 2.06.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
0,00
21.700.000,00
0,00
21.700.000,00
0,00
21.700.000,00
0,00
21.700.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 03 2.06 . 2.06.01 . 03 . 05 2.06 . 2.06.01 . 05 2.06 . 2.06.01 . 05 . 01 2.06 . 2.06.01 . 15
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program Penataan Administrasi Kependudukan
220.214.000,00
3.647.842.000,00
0,00
3.868.056.000,00
168.300.000,00
131.700.000,00
0,00
300.000.000,00
2.825.000,00
77.175.000,00
0,00
80.000.000,00
11.494.000,00
158.006.000,00
0,00
169.500.000,00
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
8.750.000,00
1.069.750.000,00
0,00
1.078.500.000,00
Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil
1.695.000,00
41.805.000,00
0,00
43.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11
Sosialisasi kebijakan kependudukan
4.875.000,00
165.125.000,00
0,00
170.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
4.000.000,00
46.000.000,00
0,00
50.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 15
Penyediaan Informasi Yang dapat diakses masyarakat
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 16
Kependudukan dan catatan sipil (DAK Non Fisik)
18.275.000,00
1.928.281.000,00
0,00
1.946.556.000,00
590.310.000,00
5.006.392.000,00
645.050.000,00
6.241.752.000,00
290.260.000,00
3.126.477.000,00
645.050.000,00
4.061.787.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 01
Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05
Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06
Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 2.06 . 2.06.01 . 15 . 10
2.07 2.07 . 2.07.01 2.07 . 2.07.01 . 01
Pemberdayaan Masyarakat Desa DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
132.600.000,00
501.398.000,00
0,00
633.998.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
10.260.000,00
0,00
10.260.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
73.215.000,00
0,00
73.215.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
15.000.000,00
240.000,00
0,00
15.240.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
65.348.000,00
0,00
65.348.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
5.180.000,00
0,00
5.180.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
33.540.000,00
0,00
33.540.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19
Penyediaan jasa pegawai non PNS
2.07 . 2.07.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
277.935.000,00
0,00
277.935.000,00
117.600.000,00
4.680.000,00
0,00
122.280.000,00
6.565.000,00
275.935.000,00
583.500.000,00
866.000.000,00 295.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
0,00
0,00
295.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
18.000.000,00
18.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
270.000.000,00
270.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
6.075.000,00
58.925.000,00
0,00
65.000.000,00
0,00
152.000.000,00
0,00
152.000.000,00 Halaman 52
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
2.07 . 2.07.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
20.600.000,00
0,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 45
BOP Pengadaan Barang/Jasa
490.000,00
36.910.000,00
0,00
37.400.000,00
0,00
143.570.000,00
0,00
143.570.000,00
0,00
143.570.000,00
0,00
143.570.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
144.445.000,00
1.642.464.000,00
61.550.000,00
1.848.459.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
58.870.000,00
555.580.000,00
38.550.000,00
653.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07
Pemberdayaan kesejahteraan keluarga
22.200.000,00
240.460.000,00
0,00
262.660.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 08
Pemberdayaan ekonomi masyarakat
63.375.000,00
846.424.000,00
23.000.000,00
932.799.000,00 264.304.000,00
2.07 . 2.07.01 . 05 2.07 . 2.07.01 . 05 . 01 2.07 . 2.07.01 . 15
2.07 . 2.07.01 . 16
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
20.600.000,00
0,00
264.304.000,00
0,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05
Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
0,00
189.304.000,00
0,00
189.304.000,00
0,00
104.000.000,00
0,00
104.000.000,00
0,00
104.000.000,00
0,00
104.000.000,00
6.650.000,00
194.806.000,00
0,00
201.456.000,00
6.650.000,00
194.806.000,00
0,00
201.456.000,00
95.745.000,00
419.255.000,00
0,00
515.000.000,00
95.745.000,00
419.255.000,00
0,00
515.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 2.07 . 2.07.01 . 18 2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 2.07 . 4.01.03 2.07 . 4.01.03 . 18
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa SEKRETARIAT DAERAH
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
2.07 . 4.01.03 . 18 . 03
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
21.370.000,00
78.630.000,00
0,00
100.000.000,00
2.07 . 4.01.03 . 18 . 04
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
47.600.000,00
167.400.000,00
0,00
215.000.000,00
2.07 . 4.01.03 . 18 . 07
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa
26.775.000,00
173.225.000,00
0,00
200.000.000,00
10.860.000,00
156.640.000,00
0,00
167.500.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
475.000,00
29.525.000,00
0,00
30.000.000,00
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
475.000,00
29.525.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
10.385.000,00
53.615.000,00
0,00
64.000.000,00
10.385.000,00
43.615.000,00
0,00
54.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
2.07 . 4.01.06 2.07 . 4.01.06 . 15 2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 2.07 . 4.01.06 . 16 2.07 . 4.01.06 . 16 . 08 2.07 . 4.01.06 . 17
KECAMATAN DEMAK
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Fasilitasi dan pendampingan pendirian Bumdes
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
2.07 . 4.01.06 . 17 . 01
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
2.07 . 4.01.06 . 17 . 04
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2.07 . 4.01.06 . 18
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
0,00
63.500.000,00
0,00
63.500.000,00
2.07 . 4.01.06 . 18 . 01
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
2.07 . 4.01.06 . 18 . 03
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
2.07 . 4.01.06 . 18 . 07
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
2.07 . 4.01.06 . 18 . 09
Fasilitasi Pilkades
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 53
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.07 . 4.01.07 2.07 . 4.01.07 . 15 2.07 . 4.01.07 . 15 . 01 2.07 . 4.01.07 . 17 2.07 . 4.01.07 . 17 . 04 2.07 . 4.01.07 . 18
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KECAMATAN KARANGTENGAH
JUMLAH 6=3+4+5
1.300.000,00
51.200.000,00
0,00
52.500.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
0,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
1.300.000,00
25.200.000,00
0,00
26.500.000,00
2.07 . 4.01.07 . 18 . 02
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah
500.000,00
6.000.000,00
0,00
6.500.000,00
2.07 . 4.01.07 . 18 . 05
Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa
800.000,00
9.200.000,00
0,00
10.000.000,00
2.07 . 4.01.07 . 18 . 06
Pelaksanaan Pilkades
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
2.500.000,00
70.325.000,00
0,00
72.825.000,00
2.07 . 4.01.08
KECAMATAN DEMPET
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
2.500.000,00
19.975.000,00
0,00
22.475.000,00
2.07 . 4.01.08 . 15 . 01
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
2.500.000,00
9.975.000,00
0,00
12.475.000,00
2.07 . 4.01.08 . 15 . 04
Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
12.350.000,00
0,00
12.350.000,00
0,00
12.350.000,00
0,00
12.350.000,00
2.07 . 4.01.08 . 15
2.07 . 4.01.08 . 17 2.07 . 4.01.08 . 17 . 04 2.07 . 4.01.08 . 18
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
0,00
38.000.000,00
0,00
38.000.000,00
2.07 . 4.01.08 . 18 . 03
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
2.07 . 4.01.08 . 18 . 05
Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
2.07 . 4.01.08 . 18 . 06
Pelaksanaan Pilkades
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
2.07 . 4.01.08 . 18 . 07
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
19.500.000,00
42.000.000,00
0,00
61.500.000,00
11.000.000,00
9.000.000,00
0,00
20.000.000,00
2.07 . 4.01.09 2.07 . 4.01.09 . 15
KECAMATAN WONOSALAM
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
2.07 . 4.01.09 . 15 . 01
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
2.07 . 4.01.09 . 15 . 04
Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
11.000.000,00
4.000.000,00
0,00
15.000.000,00
7.600.000,00
16.400.000,00
0,00
24.000.000,00
7.600.000,00
16.400.000,00
0,00
24.000.000,00
900.000,00
16.600.000,00
0,00
17.500.000,00
900.000,00
6.600.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
25.500.000,00
114.500.000,00
0,00
140.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
21.300.000,00
63.700.000,00
0,00
85.000.000,00
2.07 . 4.01.10 . 15 . 01
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
11.000.000,00
39.000.000,00
0,00
50.000.000,00
2.07 . 4.01.10 . 15 . 04
Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
5.300.000,00
9.700.000,00
0,00
15.000.000,00
2.07 . 4.01.10 . 15 . 11
Pembinaan dan pelaksanaan Desa Percontohan (Lomba Desa)
5.000.000,00
15.000.000,00
0,00
20.000.000,00
2.07 . 4.01.09 . 17 2.07 . 4.01.09 . 17 . 01 2.07 . 4.01.09 . 18
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
2.07 . 4.01.09 . 18 . 02
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah
2.07 . 4.01.09 . 18 . 03
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
2.07 . 4.01.10 2.07 . 4.01.10 . 15
KECAMATAN MIJEN
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 54
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.07 . 4.01.10 . 17
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
2.07 . 4.01.10 . 17 . 01
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
2.07 . 4.01.10 . 17 . 04
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2.07 . 4.01.10 . 18
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
2.07 . 4.01.10 . 18 . 03
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
2.07 . 4.01.10 . 18 . 06
Pelaksanaan Pilkades
2.07 . 4.01.10 . 18 . 07
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa
2.07 . 4.01.11
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
6=3+4+5
3.200.000,00
21.800.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
3.200.000,00
6.800.000,00
0,00
10.000.000,00
1.000.000,00
29.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.000.000,00
9.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
112.745.000,00
191.255.000,00
0,00
304.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
54.805.000,00
61.195.000,00
0,00
116.000.000,00
2.07 . 4.01.11 . 15 . 01
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
22.900.000,00
27.100.000,00
0,00
50.000.000,00
2.07 . 4.01.11 . 15 . 09
Pemberdayaan Perempuan
10.755.000,00
19.245.000,00
0,00
30.000.000,00
2.07 . 4.01.11 . 15 . 10
Fasilitasi APBDes (DD, ADD, PADesa)
21.150.000,00
14.850.000,00
0,00
36.000.000,00
5.875.000,00
24.125.000,00
0,00
30.000.000,00
2.07 . 4.01.11 . 15
2.07 . 4.01.11 . 16 2.07 . 4.01.11 . 16 . 02 2.07 . 4.01.11 . 17 2.07 . 4.01.11 . 17 . 01 2.07 . 4.01.11 . 18
KECAMATAN GAJAH
JUMLAH
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
5.875.000,00
24.125.000,00
0,00
30.000.000,00
10.400.000,00
7.600.000,00
0,00
18.000.000,00
10.400.000,00
7.600.000,00
0,00
18.000.000,00
41.665.000,00
98.335.000,00
0,00
140.000.000,00
2.07 . 4.01.11 . 18 . 01
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan
10.950.000,00
25.050.000,00
0,00
36.000.000,00
2.07 . 4.01.11 . 18 . 02
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa
17.125.000,00
42.875.000,00
0,00
60.000.000,00
2.07 . 4.01.11 . 18 . 03
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
10.950.000,00
25.050.000,00
0,00
36.000.000,00
2.07 . 4.01.11 . 18 . 09
Fasilitasi Pilkades
1.310.000,00
2.690.000,00
0,00
4.000.000,00
2.07 . 4.01.11 . 18 . 10
Fasilitasi Pengisian Perangkat Desa
1.330.000,00
2.670.000,00
0,00
4.000.000,00
2.810.000,00
126.890.000,00
0,00
129.700.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1.070.000,00
68.130.000,00
0,00
69.200.000,00
2.07 . 4.01.12 . 15 . 01
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
535.000,00
14.465.000,00
0,00
15.000.000,00
2.07 . 4.01.12 . 15 . 09
Pemberdayaan Perempuan
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
2.07 . 4.01.12 . 15 . 10
Fasilitasi APBDes (DD, ADD, PADesa)
0,00
4.200.000,00
0,00
4.200.000,00
2.07 . 4.01.12 . 15 . 11
Pembinaan dan pelaksanaan Desa Percontohan (Lomba Desa)
535.000,00
14.465.000,00
0,00
15.000.000,00
2.07 . 4.01.12 2.07 . 4.01.12 . 15
2.07 . 4.01.12 . 18
KECAMATAN BONANG
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
1.740.000,00
58.760.000,00
0,00
60.500.000,00
2.07 . 4.01.12 . 18 . 03
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
435.000,00
9.565.000,00
0,00
10.000.000,00
2.07 . 4.01.12 . 18 . 05
Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa
435.000,00
9.565.000,00
0,00
10.000.000,00
2.07 . 4.01.12 . 18 . 07
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa
435.000,00
17.065.000,00
0,00
17.500.000,00
2.07 . 4.01.12 . 18 . 09
Fasilitasi Pilkades
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
2.07 . 4.01.12 . 18 . 10
Fasilitasi Pengisian Perangkat Desa
435.000,00
14.565.000,00
0,00
15.000.000,00
12.695.000,00
100.305.000,00
0,00
113.000.000,00
2.07 . 4.01.13
KECAMATAN WEDUNG
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 55
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1.600.000,00
58.400.000,00
0,00
60.000.000,00
2.07 . 4.01.13 . 15 . 01
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
700.000,00
9.300.000,00
0,00
10.000.000,00
2.07 . 4.01.13 . 15 . 09
Pemberdayaan Perempuan
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
2.07 . 4.01.13 . 15 . 10
Fasilitasi APBDes (DD, ADD, PADesa)
900.000,00
29.100.000,00
0,00
30.000.000,00
700.000,00
14.300.000,00
0,00
15.000.000,00
700.000,00
14.300.000,00
0,00
15.000.000,00
2.500.000,00
12.500.000,00
0,00
15.000.000,00
2.500.000,00
12.500.000,00
0,00
15.000.000,00
7.895.000,00
15.105.000,00
0,00
23.000.000,00
395.000,00
7.105.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
7.500.000,00
0,00
0,00
7.500.000,00
2.07 . 4.01.13 . 15
2.07 . 4.01.13 . 16 2.07 . 4.01.13 . 16 . 08 2.07 . 4.01.13 . 17 2.07 . 4.01.13 . 17 . 01 2.07 . 4.01.13 . 18
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Fasilitasi dan pendampingan pendirian Bumdes
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
2.07 . 4.01.13 . 18 . 03
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
2.07 . 4.01.13 . 18 . 06
Pelaksanaan Pilkades
2.07 . 4.01.13 . 18 . 07
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa
2.07 . 4.01.14 2.07 . 4.01.14 . 15 2.07 . 4.01.14 . 15 . 01 2.07 . 4.01.14 . 17 2.07 . 4.01.14 . 17 . 04 2.07 . 4.01.14 . 18 2.07 . 4.01.14 . 18 . 07 2.07 . 4.01.15
KECAMATAN SAYUNG
1.170.000,00
44.830.000,00
0,00
46.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1.170.000,00
22.830.000,00
0,00
24.000.000,00
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1.170.000,00
22.830.000,00
0,00
24.000.000,00
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
6.075.000,00
69.725.000,00
0,00
75.800.000,00
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa KECAMATAN KARANGANYAR
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
4.375.000,00
16.625.000,00
0,00
21.000.000,00
2.07 . 4.01.15 . 15 . 01
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
4.375.000,00
10.625.000,00
0,00
15.000.000,00
2.07 . 4.01.15 . 15 . 04
Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.125.000,00
13.675.000,00
0,00
14.800.000,00
2.07 . 4.01.15 . 15
2.07 . 4.01.15 . 16
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
2.07 . 4.01.15 . 16 . 02
Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa
1.125.000,00
8.875.000,00
0,00
10.000.000,00
2.07 . 4.01.15 . 16 . 05
Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan
0,00
4.800.000,00
0,00
4.800.000,00
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
575.000,00
29.425.000,00
0,00
30.000.000,00
2.07 . 4.01.15 . 17 2.07 . 4.01.15 . 17 . 01 2.07 . 4.01.15 . 18
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
2.07 . 4.01.15 . 18 . 06
Pelaksanaan Pilkades
2.07 . 4.01.15 . 18 . 07
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa
2.07 . 4.01.16 2.07 . 4.01.16 . 15
KECAMATAN MRANGGEN
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
575.000,00
24.425.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
191.140.000,00
0,00
191.140.000,00
0,00
69.000.000,00
0,00
69.000.000,00 Halaman 56
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
2.07 . 4.01.16 . 15 . 01
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
2.07 . 4.01.16 . 15 . 10
Fasilitasi APBDes (DD, ADD, PADesa)
0,00
19.000.000,00
0,00
19.000.000,00
0,00
9.640.000,00
0,00
9.640.000,00
0,00
9.640.000,00
0,00
9.640.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
2.07 . 4.01.16 . 16 2.07 . 4.01.16 . 16 . 08 2.07 . 4.01.16 . 17
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Fasilitasi dan pendampingan pendirian Bumdes
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
2.07 . 4.01.16 . 17 . 02
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
2.07 . 4.01.16 . 17 . 03
Pemberian stimulan pembangunan desa
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
2.07 . 4.01.16 . 17 . 04
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00 82.500.000,00
2.07 . 4.01.16 . 18
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
0,00
82.500.000,00
0,00
2.07 . 4.01.16 . 18 . 01
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
2.07 . 4.01.16 . 18 . 02
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
2.07 . 4.01.16 . 18 . 03
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
2.07 . 4.01.16 . 18 . 05
Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
2.07 . 4.01.16 . 18 . 09
Fasilitasi Pilkades
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
2.07 . 4.01.16 . 18 . 10
Fasilitasi Pengisian Perangkat Desa
0,00
9.500.000,00
0,00
9.500.000,00
2.07 . 4.01.16 . 18 . 11
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
1.850.000,00
65.150.000,00
0,00
67.000.000,00
0,00
22.000.000,00
0,00
22.000.000,00
2.07 . 4.01.17 2.07 . 4.01.17 . 15
KECAMATAN GUNTUR
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
2.07 . 4.01.17 . 15 . 01
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
2.07 . 4.01.17 . 15 . 04
Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.850.000,00
28.150.000,00
0,00
30.000.000,00
925.000,00
9.075.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
925.000,00
9.075.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
2.07 . 4.01.17 . 17 2.07 . 4.01.17 . 17 . 04 2.07 . 4.01.17 . 18
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
2.07 . 4.01.17 . 18 . 03
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
2.07 . 4.01.17 . 18 . 06
Pelaksanaan Pilkades
2.07 . 4.01.17 . 18 . 07
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa
2.07 . 4.01.18 2.07 . 4.01.18 . 15 2.07 . 4.01.18 . 15 . 01 2.07 . 4.01.18 . 16 2.07 . 4.01.18 . 16 . 08 2.07 . 4.01.18 . 17 2.07 . 4.01.18 . 17 . 01 2.07 . 4.01.18 . 18
KECAMATAN KARANGAWEN
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Fasilitasi dan pendampingan pendirian Bumdes
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 57
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
2.07 . 4.01.18 . 18 . 03
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
2.07 . 4.01.18 . 18 . 05
Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
2.07 . 4.01.18 . 18 . 07
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
2.07 . 4.01.18 . 18 . 09
Fasilitasi Pilkades
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
2.07 . 4.01.18 . 18 . 10
Fasilitasi Pengisian Perangkat Desa
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
7.300.000,00
136.700.000,00
0,00
144.000.000,00
3.200.000,00
24.800.000,00
0,00
28.000.000,00
2.07 . 4.01.19 2.07 . 4.01.19 . 15
KECAMATAN KEBONAGUNG
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
2.07 . 4.01.19 . 15 . 01
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
2.07 . 4.01.19 . 15 . 02
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
1.600.000,00
9.400.000,00
0,00
11.000.000,00
2.07 . 4.01.19 . 15 . 10
Fasilitasi APBDes (DD, ADD, PADesa)
1.600.000,00
13.400.000,00
0,00
15.000.000,00
1.100.000,00
32.900.000,00
0,00
34.000.000,00
1.100.000,00
18.900.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
3.000.000,00
71.000.000,00
0,00
74.000.000,00
2.07 . 4.01.19 . 16
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
2.07 . 4.01.19 . 16 . 03
Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan
2.07 . 4.01.19 . 16 . 08
Fasilitasi dan pendampingan pendirian Bumdes
2.07 . 4.01.19 . 17 2.07 . 4.01.19 . 17 . 01 2.07 . 4.01.19 . 18
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
2.07 . 4.01.19 . 18 . 01
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
2.07 . 4.01.19 . 18 . 02
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
2.07 . 4.01.19 . 18 . 03
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
2.07 . 4.01.19 . 18 . 05
Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa
1.000.000,00
6.000.000,00
0,00
7.000.000,00
2.07 . 4.01.19 . 18 . 09
Fasilitasi Pilkades
1.000.000,00
24.000.000,00
0,00
25.000.000,00
2.07 . 4.01.19 . 18 . 10 2.08 2.08 . 2.07.01 2.08 . 2.07.01 . 15
Fasilitasi Pengisian Perangkat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Program Keluarga Berencana
2.08 . 2.07.01 . 15 . 02
Pelayanan KIE
2.08 . 2.07.01 . 15 . 04
Promosi Pelayanan Khiba
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05
Pembinaan Keluarga Berencana
2.08 . 2.07.01 . 15 . 07 2.08 . 2.07.01 . 17
Operasional Koalisi Kependudukan
Program pelayanan kontrasepsi
1.000.000,00
14.000.000,00
0,00
15.000.000,00
51.615.000,00
3.143.366.000,00
25.900.000,00
3.220.881.000,00
40.280.000,00
3.032.701.000,00
25.900.000,00
3.098.881.000,00
7.315.000,00
1.227.315.000,00
7.000.000,00
1.241.630.000,00 493.562.000,00
0,00
493.562.000,00
0,00
435.000,00
7.065.000,00
0,00
7.500.000,00
6.280.000,00
707.288.000,00
7.000.000,00
720.568.000,00
600.000,00
19.400.000,00
0,00
20.000.000,00
19.900.000,00
597.355.300,00
0,00
617.255.300,00
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02
Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
14.200.000,00
283.115.000,00
0,00
297.315.000,00
2.08 . 2.07.01 . 17 . 03
Pengadaan alat kontrasepsi
0,00
229.940.300,00
0,00
229.940.300,00
2.08 . 2.07.01 . 17 . 04
Pelayanan KB medis operasi
5.700.000,00
84.300.000,00
0,00
90.000.000,00
7.230.000,00
1.173.547.700,00
18.900.000,00
1.199.677.700,00
2.08 . 2.07.01 . 18
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 58
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 2.08 . 2.07.01 . 20 2.08 . 2.07.01 . 20 . 01 2.08 . 2.07.01 . 23 2.08 . 2.07.01 . 23 . 01 2.08 . 4.01.06 2.08 . 4.01.06 . 15 2.08 . 4.01.06 . 15 . 09 2.08 . 4.01.07 2.08 . 4.01.07 . 15 2.08 . 4.01.07 . 15 . 09 2.08 . 4.01.08 2.08 . 4.01.08 . 19 2.08 . 4.01.08 . 19 . 01 2.08 . 4.01.11 2.08 . 4.01.11 . 21 2.08 . 4.01.11 . 21 . 01 2.08 . 4.01.12 2.08 . 4.01.12 . 15 2.08 . 4.01.12 . 15 . 09 2.08 . 4.01.15 2.08 . 4.01.15 . 21 2.08 . 4.01.15 . 21 . 01 2.08 . 4.01.16 2.08 . 4.01.16 . 21 2.08 . 4.01.16 . 21 . 01 2.08 . 4.01.19 2.08 . 4.01.19 . 15 2.08 . 4.01.19 . 15 . 09 2.09 2.09 . 2.09.01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
JUMLAH 6=3+4+5
7.230.000,00
1.173.547.700,00
18.900.000,00
1.199.677.700,00
5.400.000,00
24.918.000,00
0,00
30.318.000,00
5.400.000,00
24.918.000,00
0,00
30.318.000,00
Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga
435.000,00
9.565.000,00
0,00
10.000.000,00
Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan
435.000,00
9.565.000,00
0,00
10.000.000,00
Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR
KECAMATAN DEMAK
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
Program Keluarga Berencana
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
Pencanangan Kampung KB
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
Program Keluarga Berencana
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
Pencanangan Kampung KB
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
9.850.000,00
15.150.000,00
0,00
25.000.000,00
9.850.000,00
15.150.000,00
0,00
25.000.000,00
9.850.000,00
15.150.000,00
0,00
25.000.000,00
385.000,00
14.615.000,00
0,00
15.000.000,00
Program Keluarga Berencana
385.000,00
14.615.000,00
0,00
15.000.000,00
Pencanangan Kampung KB
385.000,00
14.615.000,00
0,00
15.000.000,00
KECAMATAN KARANGANYAR
0,00
22.000.000,00
0,00
22.000.000,00
0,00
22.000.000,00
0,00
22.000.000,00
KECAMATAN KARANGTENGAH
KECAMATAN DEMPET
Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok dimasyarakat KECAMATAN GAJAH
Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah KECAMATAN BONANG
Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah KECAMATAN MRANGGEN
Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah KECAMATAN KEBONAGUNG
0,00
22.000.000,00
0,00
22.000.000,00
600.000,00
14.400.000,00
0,00
15.000.000,00
600.000,00
14.400.000,00
0,00
15.000.000,00
600.000,00
14.400.000,00
0,00
15.000.000,00
500.000,00
9.500.000,00
0,00
10.000.000,00
Program Keluarga Berencana
500.000,00
9.500.000,00
0,00
10.000.000,00
Pencanangan Kampung KB
500.000,00
9.500.000,00
0,00
10.000.000,00
303.530.000,00
2.383.730.000,00
1.312.810.000,00
4.000.070.000,00
288.530.000,00
2.348.730.000,00
1.312.810.000,00
3.950.070.000,00
Perhubungan DINAS PERHUBUNGAN
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 59
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.09 . 2.09.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
264.900.000,00
551.660.000,00
0,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
5.000.000,00
0,00
816.560.000,00 5.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
135.000.000,00
0,00
135.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 05
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
23.000.000,00
243.500,00
0,00
23.243.500,00
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
67.256.500,00
0,00
67.256.500,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
74.000.000,00
0,00
74.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 16
Penyediaan bahan logistik kantor
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
69.860.000,00
0,00
69.860.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19
Penyediaan jasa pegawai non PNS
241.900.000,00
15.300.000,00
0,00
257.200.000,00
0,00
230.000.000,00
69.310.000,00
299.310.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.09 . 2.09.01 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
34.310.000,00
34.310.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
110.000.000,00
0,00
110.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
54.200.000,00
0,00
54.200.000,00
0,00
54.200.000,00
0,00
54.200.000,00
1.200.000,00
78.800.000,00
0,00
80.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 03 2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 2.09 . 2.09.01 . 05
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.09 . 2.09.01 . 05 . 01
Pendidikan dan pelatihan formal
2.09 . 2.09.01 . 05 . 02
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
1.200.000,00
18.800.000,00
0,00
20.000.000,00
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
2.100.000,00
114.400.000,00
93.500.000,00
210.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 01
Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
2.100.000,00
97.900.000,00
0,00
100.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 08
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
0,00
16.500.000,00
93.500.000,00
110.000.000,00
1.400.000,00
223.600.000,00
0,00
225.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15
2.09 . 2.09.01 . 16
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05
Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan
2.09 . 2.09.01 . 17
Pogram peningkatan pelayanan angkutan
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
1.400.000,00
148.600.000,00
0,00
150.000.000,00
18.070.000,00
514.430.000,00
0,00
532.500.000,00
Halaman 60
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.09 . 2.09.01 . 17 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH 6=3+4+5
1.000.000,00
14.000.000,00
0,00
15.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02
Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10
Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12
Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan
9.000.000,00
21.000.000,00
0,00
30.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14
Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
570.000,00
49.430.000,00
0,00
50.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15
1.075.000,00
38.925.000,00
0,00
40.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18
Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan Posko Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru
3.200.000,00
171.800.000,00
0,00
175.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19
Operasional UPT Terminal
0,00
52.500.000,00
0,00
52.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 21
Pemilihan pelajar pelopor keselamatan LLAJ
3.225.000,00
46.775.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
550.000.000,00
550.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18
Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 18 . 01
Pembangunan gedung terminal
0,00
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02
Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
860.000,00
511.640.000,00
600.000.000,00
1.112.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02
Pengadaan marka jalan
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03
Pengadaan pagar pengaman jalan
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 04
Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)/Warning Light
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08
Pengawasan dan Pengendalian Ketertiban lalulintas
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09
Penjagaan perlintasan kereta api
0,00
10.000.000,00
50.000.000,00
60.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10
Operasional UPT Pengelolaan Perpakiran
860.000,00
51.640.000,00
0,00
52.500.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
15.000.000,00
35.000.000,00
0,00
50.000.000,00
15.000.000,00
35.000.000,00
0,00
50.000.000,00
15.000.000,00
35.000.000,00
0,00
50.000.000,00
266.330.000,00
2.964.243.580,00
2.229.026.420,00
5.459.600.000,00
209.080.000,00
1.688.833.580,00
609.626.420,00
2.507.540.000,00 855.547.800,00
2.09 . 2.09.01 . 21 2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 2.09 . 4.01.03 2.09 . 4.01.03 . 17 2.09 . 4.01.03 . 17 . 20 2.10 2.10 . 2.10.01 2.10 . 2.10.01 . 01
Program Pelayanan Perkapalan Peningkatan kedisiplinan dan ketertiban pemilik kapal SEKRETARIAT DAERAH
Pogram peningkatan pelayanan angkutan Penyusunan Kebijakan Pengembangan Usaha Transportasi Komunikasi dan Informatika DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
89.900.000,00
765.647.800,00
0,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
561.647.800,00
0,00
561.647.800,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
23.000.000,00
243.500,00
0,00
23.243.500,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
67.256.500,00
0,00
67.256.500,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 61
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
22.400.000,00
0,00
22.400.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19
Penyediaan jasa pegawai non PNS
2.10 . 2.10.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
72.000.000,00
0,00
72.000.000,00
66.900.000,00
5.100.000,00
0,00
72.000.000,00 165.000.000,00
0,00
80.000.000,00
85.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
28.000.000,00
0,00
28.000.000,00
0,00
28.000.000,00
0,00
28.000.000,00
1.200.000,00
51.092.200,00
0,00
52.292.200,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
1.200.000,00
11.092.200,00
0,00
12.292.200,00
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
87.660.000,00
562.413.580,00
506.626.420,00
1.156.700.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06
Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
25.800.000,00
124.200.000,00
0,00
150.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 07
0,00
173.873.580,00
76.126.420,00
250.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08
Pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana jaringan komunikasi dan informasi Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi berbasis web
9.600.000,00
90.400.000,00
0,00
100.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 09
Monitoring implementasi e-Gov
810.000,00
14.390.000,00
13.000.000,00
28.200.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 10
Layanan pengadaan secara elektronik (LPSE)
19.350.000,00
40.509.000,00
52.500.000,00
112.359.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 11
Pemeliharaan dan pengembangan SIMGAJI
32.100.000,00
79.041.000,00
5.000.000,00
116.141.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 12
Pengintegrasian sistem informasi/aplikasi sektoral (Smart City)
0,00
40.000.000,00
360.000.000,00
400.000.000,00
11.420.000,00
80.580.000,00
8.000.000,00
100.000.000,00
11.420.000,00
80.580.000,00
8.000.000,00
100.000.000,00
18.900.000,00
121.100.000,00
10.000.000,00
150.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 03 2.10 . 2.10.01 . 03 . 02 2.10 . 2.10.01 . 05
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.10 . 2.10.01 . 05 . 01
Pendidikan dan pelatihan formal
2.10 . 2.10.01 . 05 . 02
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
2.10 . 2.10.01 . 15
2.10 . 2.10.01 . 17 2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 2.10 . 2.10.01 . 18
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
Program kerjasama informasi dengan mas media
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
2.10 . 2.10.01 . 18 . 02
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
2.10 . 2.10.01 . 18 . 03
Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
2.10 . 4.01.03 2.10 . 4.01.03 . 15 2.10 . 4.01.03 . 15 . 04
SEKRETARIAT DAERAH
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pengadaan alat studio dan komunikasi
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
1.100.000,00
38.900.000,00
10.000.000,00
50.000.000,00
15.600.000,00
34.400.000,00
0,00
50.000.000,00
2.200.000,00
47.800.000,00
0,00
50.000.000,00
50.050.000,00
1.017.610.000,00
1.619.400.000,00
2.687.060.000,00
0,00
54.000.000,00
1.500.000.000,00
1.554.000.000,00
0,00
54.000.000,00
1.500.000.000,00
1.554.000.000,00 Halaman 62
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.10 . 4.01.03 . 16 2.10 . 4.01.03 . 16 . 01 2.10 . 4.01.03 . 17 2.10 . 4.01.03 . 17 . 01 2.10 . 4.01.03 . 18
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
Program kerjasama informasi dengan mas media
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
5.100.000,00
10.900.000,00
0,00
16.000.000,00
5.100.000,00
10.900.000,00
0,00
16.000.000,00
44.950.000,00
902.710.000,00
119.400.000,00
1.067.060.000,00
2.10 . 4.01.03 . 18 . 01
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
27.100.000,00
610.860.000,00
0,00
637.960.000,00
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
17.850.000,00
291.850.000,00
119.400.000,00
429.100.000,00
7.200.000,00
257.800.000,00
0,00
265.000.000,00
7.200.000,00
257.800.000,00
0,00
265.000.000,00
2.10 . 4.01.04 2.10 . 4.01.04 . 18 2.10 . 4.01.04 . 18 . 01 2.11 2.11 . 3.06.01 2.11 . 3.06.01 . 15
SEKRETARIAT DPRD
Program kerjasama informasi dengan mas media Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif
2.11 . 3.06.01 . 15 . 06
Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil Menengah
2.11 . 3.06.01 . 15 . 08
Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah
2.11 . 3.06.01 . 16
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
7.200.000,00
257.800.000,00
0,00
265.000.000,00
116.280.000,00
2.941.405.000,00
20.000.000,00
3.077.685.000,00
7.470.000,00
1.170.530.000,00
0,00
1.178.000.000,00
900.000,00
74.100.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
900.000,00
49.100.000,00
0,00
50.000.000,00
1.575.000,00
298.425.000,00
0,00
300.000.000,00
2.11 . 3.06.01 . 16 . 03
Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06
Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
900.000,00
159.100.000,00
0,00
160.000.000,00
2.11 . 3.06.01 . 16 . 10
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
675.000,00
14.325.000,00
0,00
15.000.000,00
2.11 . 3.06.01 . 16 . 11
Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi kreatif
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
2.085.000,00
377.915.000,00
0,00
380.000.000,00
2.11 . 3.06.01 . 17
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
2.11 . 3.06.01 . 17 . 07
Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga
2.11 . 3.06.01 . 17 . 09
Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah
2.11 . 3.06.01 . 18
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01
Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi
2.11 . 3.06.01 . 18 . 02
Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian
2.11 . 3.06.01 . 18 . 05
Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi
2.11 . 3.06.01 . 18 . 08 2.11 . 3.06.01 . 18 . 09 2.11 . 4.01.03 2.11 . 4.01.03 . 17 2.11 . 4.01.03 . 17 . 09
Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi Monitoring, evaluasi dan pelaporan SEKRETARIAT DAERAH
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
2.085.000,00
352.915.000,00
0,00
355.000.000,00
2.910.000,00
420.090.000,00
0,00
423.000.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
660.000,00
132.340.000,00
0,00
133.000.000,00
1.350.000,00
93.650.000,00
0,00
95.000.000,00
450.000,00
99.550.000,00
0,00
100.000.000,00
450.000,00
14.550.000,00
0,00
15.000.000,00
90.950.000,00
1.407.910.000,00
20.000.000,00
1.518.860.000,00
90.950.000,00
1.407.910.000,00
20.000.000,00
1.518.860.000,00
18.000.000,00
262.000.000,00
20.000.000,00
300.000.000,00 Halaman 63
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
2.11 . 4.01.03 . 17 . 10
Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal
0,00
273.000.000,00
0,00
2.11 . 4.01.03 . 17 . 12
Pemantauan dan Pendampingan Program Peningkatan Permodalan Bagi UMKM
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
2.11 . 4.01.03 . 17 . 13
Penyelenggaraan Pasar Murah
72.950.000,00
822.910.000,00
0,00
895.860.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
2.11 . 4.01.06 2.11 . 4.01.06 . 16
KECAMATAN DEMAK
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
273.000.000,00
2.11 . 4.01.06 . 16 . 05
Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
2.11 . 4.01.06 . 16 . 11
Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi kreatif
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
2.11 . 4.01.06 . 17 2.11 . 4.01.06 . 17 . 06 2.11 . 4.01.07 2.11 . 4.01.07 . 16
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah KECAMATAN KARANGTENGAH
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
2.11 . 4.01.07 . 16 . 05
Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
2.11 . 4.01.07 . 16 . 10
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
14.525.000,00
0,00
14.525.000,00
0,00
4.525.000,00
0,00
4.525.000,00
0,00
4.525.000,00
0,00
4.525.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
27.000.000,00
0,00
27.000.000,00
2.11 . 4.01.08 2.11 . 4.01.08 . 16 2.11 . 4.01.08 . 16 . 10 2.11 . 4.01.08 . 17 2.11 . 4.01.08 . 17 . 06 2.11 . 4.01.09 2.11 . 4.01.09 . 16 2.11 . 4.01.09 . 16 . 09 2.11 . 4.01.09 . 16 . 10 2.11 . 4.01.10 2.11 . 4.01.10 . 16
KECAMATAN DEMPET
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah KECAMATAN WONOSALAM
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Sosialisasi dan pelatihan pola pengelolaan limbah industri dalam menjaga kelestarian kawasan Usaha Mikro Kecil Menengah Monitoring, evaluasi dan pelaporan KECAMATAN MIJEN
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
2.11 . 4.01.10 . 16 . 05
Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi
2.11 . 4.01.10 . 16 . 06
Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
2.11 . 4.01.11 2.11 . 4.01.11 . 16
KECAMATAN GAJAH
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
2.000.000,00
18.000.000,00
0,00
20.000.000,00
2.000.000,00
18.000.000,00
0,00
20.000.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
0,00
18.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
0,00
18.000.000,00
2.11 . 4.01.11 . 16 . 03
Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
7.000.000,00
5.000.000,00
0,00
12.000.000,00
2.11 . 4.01.11 . 16 . 05
Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi
2.000.000,00
4.000.000,00
0,00
6.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 64
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.11 . 4.01.12 2.11 . 4.01.12 . 16 2.11 . 4.01.12 . 16 . 05 2.11 . 4.01.13 2.11 . 4.01.13 . 16
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KECAMATAN BONANG
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi KECAMATAN WEDUNG
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
JUMLAH 6=3+4+5
385.000,00
4.615.000,00
0,00
5.000.000,00
385.000,00
4.615.000,00
0,00
5.000.000,00
385.000,00
4.615.000,00
0,00
5.000.000,00
1.500.000,00
38.500.000,00
0,00
40.000.000,00
1.500.000,00
38.500.000,00
0,00
40.000.000,00
2.11 . 4.01.13 . 16 . 05
Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi
700.000,00
24.300.000,00
0,00
25.000.000,00
2.11 . 4.01.13 . 16 . 12
Pendataan dan Fasilitasi Perizinan Kegiatan UKM
800.000,00
14.200.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
19.500.000,00
0,00
19.500.000,00
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
0,00
19.500.000,00
0,00
19.500.000,00
Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tanggan, industri kecil dan industri menengah
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
24.800.000,00
0,00
24.800.000,00
0,00
24.800.000,00
0,00
24.800.000,00
2.11 . 4.01.14 2.11 . 4.01.14 . 17 2.11 . 4.01.14 . 17 . 05 2.11 . 4.01.14 . 17 . 08 2.11 . 4.01.15 2.11 . 4.01.15 . 16
KECAMATAN SAYUNG
KECAMATAN KARANGANYAR
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
2.11 . 4.01.15 . 16 . 06
Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
2.11 . 4.01.15 . 16 . 10
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
0,00
4.800.000,00
0,00
4.800.000,00
450.000,00
23.550.000,00
0,00
24.000.000,00
450.000,00
23.550.000,00
0,00
24.000.000,00
450.000,00
14.550.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
925.000,00
24.075.000,00
0,00
25.000.000,00
925.000,00
24.075.000,00
0,00
25.000.000,00
925.000,00
24.075.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
2.11 . 4.01.16 2.11 . 4.01.16 . 16
KECAMATAN MRANGGEN
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
2.11 . 4.01.16 . 16 . 05
Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi
2.11 . 4.01.16 . 16 . 12
Pendataan dan Fasilitasi Perizinan Kegiatan UKM
2.11 . 4.01.17 2.11 . 4.01.17 . 16 2.11 . 4.01.17 . 16 . 06 2.11 . 4.01.18 2.11 . 4.01.18 . 16
KECAMATAN GUNTUR
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan KECAMATAN KARANGAWEN
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
2.11 . 4.01.18 . 16 . 03
Fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
2.11 . 4.01.18 . 16 . 05
Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
3.600.000,00
75.400.000,00
0,00
79.000.000,00
3.600.000,00
75.400.000,00
0,00
79.000.000,00
600.000,00
9.400.000,00
0,00
10.000.000,00
2.11 . 4.01.19 2.11 . 4.01.19 . 16 2.11 . 4.01.19 . 16 . 05
KECAMATAN KEBONAGUNG
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 65
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.11 . 4.01.19 . 16 . 06
Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
2.11 . 4.01.19 . 16 . 10
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2.12 2.12 . 2.12.01 2.12 . 2.12.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Penanaman Modal DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
3.000.000,00
64.000.000,00
0,00
67.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
219.725.000,00
1.643.775.000,00
253.500.000,00
2.117.000.000,00
219.725.000,00
1.643.775.000,00
253.500.000,00
2.117.000.000,00
102.180.000,00
355.520.000,00
0,00
457.700.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
62.100.000,00
0,00
62.100.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
48.780.000,00
1.220.000,00
0,00
50.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS
2.12 . 2.12.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
53.400.000,00
4.700.000,00
0,00
58.100.000,00
0,00
107.500.000,00
118.500.000,00
226.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
30.000.000,00
30.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
0,00
38.500.000,00
38.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
40.005.000,00
468.395.000,00
135.000.000,00
643.400.000,00
2.12 . 2.12.01 . 03 2.12 . 2.12.01 . 03 . 02 2.12 . 2.12.01 . 05 2.12 . 2.12.01 . 05 . 01 2.12 . 2.12.01 . 15
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
2.12 . 2.12.01 . 15 . 02
Pengembangan potensi unggulan daerah
2.12 . 2.12.01 . 15 . 04
Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06
Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal Daerah
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 2.12 . 2.12.01 . 15 . 08
Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
2.400.000,00
32.600.000,00
0,00
35.000.000,00
21.000.000,00
9.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.750.000,00
50.250.000,00
0,00
52.000.000,00
630.000,00
49.370.000,00
0,00
50.000.000,00
10.550.000,00
89.450.000,00
0,00
100.000.000,00
Halaman 66
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
2.12 . 2.12.01 . 15 . 09
Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi
2.475.000,00
53.925.000,00
0,00
56.400.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10
Penyelenggaraan pameran investasi
1.200.000,00
123.800.000,00
0,00
125.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12
Integrasi Sistem Informasi GIS untuk pelayanan perizinan dan penanaman modal secara online Peningkatan informasi potensi peluang investasi melalui panggung reklame dan baliho
0,00
15.000.000,00
135.000.000,00
150.000.000,00
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 13
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
71.390.000,00
538.510.000,00
0,00
609.900.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 01
Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur
3.315.000,00
26.685.000,00
0,00
30.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 02
Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi
3.620.000,00
36.380.000,00
0,00
40.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 04
Pengembangan System Informasi Penanaman Modal
4.585.000,00
125.415.000,00
0,00
130.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 05
Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah
2.12 . 2.12.01 . 16 . 06
Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal
2.12 . 2.12.01 . 16 . 09 2.12 . 2.12.01 . 16 . 10
2.12 . 2.12.01 . 16
2.12 . 2.12.01 . 16 . 11 2.12 . 2.12.01 . 17 2.12 . 2.12.01 . 17 . 01 2.13 2.13 . 2.13.01 2.13 . 2.13.01 . 01
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
41.960.000,00
237.940.000,00
0,00
279.900.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
5.205.000,00
34.795.000,00
0,00
40.000.000,00
Kegiatan Pendataan Investasi non fasiltas, investasi pemerintah dan investasi industri dan menengah Kegiatan Fasiltasi dan penyelesaian/penanganan pengaduan masyarakat
9.840.000,00
30.160.000,00
0,00
40.000.000,00
2.865.000,00
7.135.000,00
0,00
10.000.000,00
6.150.000,00
73.850.000,00
0,00
80.000.000,00
Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi Kepemudaan dan Olah Raga DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
6.150.000,00
73.850.000,00
0,00
80.000.000,00
294.109.000,00
3.600.681.000,00
345.860.000,00
4.240.650.000,00
261.649.000,00
3.156.526.000,00
338.825.000,00
3.757.000.000,00
130.784.000,00
321.216.000,00
0,00
452.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
50.000.000,00
200.000,00
0,00
50.200.000,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
59.800.000,00
0,00
59.800.000,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
43.600.000,00
0,00
43.600.000,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.13 . 2.13.01 . 01 . 19
Penyediaan jasa pegawai non PNS
2.13 . 2.13.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
80.784.000,00
5.616.000,00
0,00
86.400.000,00
0,00
50.000.000,00
20.000.000,00
70.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
21.150.000,00
62.625.000,00
6.225.000,00
90.000.000,00
14.125.000,00
19.650.000,00
6.225.000,00
40.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 15 2.13 . 2.13.01 . 15 . 05
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 67
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.13 . 2.13.01 . 15 . 07 2.13 . 2.13.01 . 16
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Penyusunan rancangan pola kemitraan antar pemuda dengan masyarakat
Program peningkatan peran serta kepemudaan
JUMLAH 6=3+4+5
7.025.000,00
42.975.000,00
0,00
50.000.000,00 850.000.000,00
39.425.000,00
792.975.000,00
17.600.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01
Pembinaan organisasi kepemudaan
2.700.000,00
147.300.000,00
0,00
150.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02
Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
2.700.000,00
147.300.000,00
0,00
150.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16 . 03
Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan
2.700.000,00
147.300.000,00
0,00
150.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04
Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda
625.000,00
31.775.000,00
17.600.000,00
50.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16 . 06
Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda
17.375.000,00
82.625.000,00
0,00
100.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16 . 07
Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan
10.625.000,00
39.375.000,00
0,00
50.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16 . 08
Pameran prestasi hasil karya pemudan
2.700.000,00
197.300.000,00
0,00
200.000.000,00
675.000,00
39.325.000,00
0,00
40.000.000,00
675.000,00
39.325.000,00
0,00
40.000.000,00
6.750.000,00
103.250.000,00
0,00
110.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 17 2.13 . 2.13.01 . 17 . 01 2.13 . 2.13.01 . 19
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga
2.13 . 2.13.01 . 19 . 01
Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan
2.025.000,00
37.975.000,00
0,00
40.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 19 . 04
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga
2.025.000,00
17.975.000,00
0,00
20.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 19 . 05
Pembinaan manajemen organisasi olahraga
2.700.000,00
47.300.000,00
0,00
50.000.000,00
62.865.000,00
1.787.135.000,00
0,00
1.850.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
2.13 . 2.13.01 . 20 . 01
Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga
1.350.000,00
38.650.000,00
0,00
40.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20 . 03
Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
1.350.000,00
298.650.000,00
0,00
300.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20 . 04
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
2.700.000,00
47.300.000,00
0,00
50.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20 . 05
Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
3.350.000,00
56.650.000,00
0,00
60.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06
Penyelenggaraan kompetisi olahraga
20.440.000,00
279.560.000,00
0,00
300.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07
Permassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat
16.800.000,00
383.200.000,00
0,00
400.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20 . 08
Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
4.200.000,00
495.800.000,00
0,00
500.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11
Pengembangan olahraga rekreasi
7.830.000,00
92.170.000,00
0,00
100.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20 . 14
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
4.845.000,00
95.155.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
295.000.000,00
295.000.000,00
0,00
0,00
295.000.000,00
295.000.000,00
17.475.000,00
182.525.000,00
0,00
200.000.000,00
17.475.000,00
132.525.000,00
0,00
150.000.000,00
13.725.000,00
101.275.000,00
0,00
115.000.000,00
3.750.000,00
31.250.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
2.500.000,00
52.965.000,00
7.035.000,00
62.500.000,00
2.13 . 2.13.01 . 21 2.13 . 2.13.01 . 21 . 01 2.13 . 4.01.03 2.13 . 4.01.03 . 16
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga SEKRETARIAT DAERAH
Program peningkatan peran serta kepemudaan
2.13 . 4.01.03 . 16 . 01
Pembinaan organisasi kepemudaan
2.13 . 4.01.03 . 16 . 06
Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda
2.13 . 4.01.03 . 20 2.13 . 4.01.03 . 20 . 11 2.13 . 4.01.06
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Pengembangan olahraga rekreasi KECAMATAN DEMAK
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 68
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.13 . 4.01.06 . 16 2.13 . 4.01.06 . 16 . 01 2.13 . 4.01.06 . 18 2.13 . 4.01.06 . 18 . 01 2.13 . 4.01.07 2.13 . 4.01.07 . 17 2.13 . 4.01.07 . 17 . 01 2.13 . 4.01.08 2.13 . 4.01.08 . 16 2.13 . 4.01.08 . 16 . 01 2.13 . 4.01.08 . 17 2.13 . 4.01.08 . 17 . 01 2.13 . 4.01.08 . 18 2.13 . 4.01.08 . 18 . 01 2.13 . 4.01.09 2.13 . 4.01.09 . 16 2.13 . 4.01.09 . 16 . 04 2.13 . 4.01.09 . 17 2.13 . 4.01.09 . 17 . 01 2.13 . 4.01.09 . 18 2.13 . 4.01.09 . 18 . 01 2.13 . 4.01.10
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan organisasi kepemudaan
Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda KECAMATAN KARANGTENGAH
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda KECAMATAN DEMPET
Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan organisasi kepemudaan
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda
JUMLAH 6=3+4+5
2.500.000,00
42.965.000,00
7.035.000,00
52.500.000,00
2.500.000,00
42.965.000,00
7.035.000,00
52.500.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
26.250.000,00
0,00
26.250.000,00
0,00
6.250.000,00
0,00
6.250.000,00
0,00
6.250.000,00
0,00
6.250.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
24.000.000,00
0,00
24.000.000,00
Program peningkatan peran serta kepemudaan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
11.350.000,00
35.650.000,00
0,00
47.000.000,00 17.000.000,00
KECAMATAN WONOSALAM
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda KECAMATAN MIJEN
Program peningkatan peran serta kepemudaan
0,00
17.000.000,00
0,00
2.13 . 4.01.10 . 16 . 04
Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
2.13 . 4.01.10 . 16 . 05
Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
11.350.000,00
18.650.000,00
0,00
30.000.000,00
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
11.350.000,00
18.650.000,00
0,00
30.000.000,00
2.13 . 4.01.10 . 16
2.13 . 4.01.10 . 20 2.13 . 4.01.10 . 20 . 04 2.13 . 4.01.12 2.13 . 4.01.12 . 18 2.13 . 4.01.12 . 18 . 01 2.13 . 4.01.13
KECAMATAN BONANG
Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda KECAMATAN WEDUNG
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
535.000,00
14.465.000,00
0,00
15.000.000,00
535.000,00
14.465.000,00
0,00
15.000.000,00
535.000,00
14.465.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00 Halaman 69
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.13 . 4.01.13 . 16 2.13 . 4.01.13 . 16 . 07 2.13 . 4.01.13 . 18 2.13 . 4.01.13 . 18 . 01 2.13 . 4.01.14 2.13 . 4.01.14 . 16 2.13 . 4.01.14 . 16 . 04 2.13 . 4.01.14 . 17 2.13 . 4.01.14 . 17 . 01 2.13 . 4.01.14 . 18 2.13 . 4.01.14 . 18 . 01 2.13 . 4.01.16 2.13 . 4.01.16 . 20 2.13 . 4.01.16 . 20 . 05 2.13 . 4.01.17 2.13 . 4.01.17 . 16 2.13 . 4.01.17 . 16 . 04 2.13 . 4.01.18 2.13 . 4.01.18 . 16 2.13 . 4.01.18 . 16 . 04 2.13 . 4.01.18 . 18 2.13 . 4.01.18 . 18 . 01 2.14 2.14 . 2.10.01 2.14 . 2.10.01 . 15
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH 6=3+4+5
Program peningkatan peran serta kepemudaan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda KECAMATAN SAYUNG
600.000,00
42.400.000,00
0,00
43.000.000,00
Program peningkatan peran serta kepemudaan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
600.000,00
19.400.000,00
0,00
20.000.000,00
600.000,00
19.400.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
15.400.000,00
0,00
15.400.000,00
0,00
15.400.000,00
0,00
15.400.000,00
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda KECAMATAN MRANGGEN
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
0,00
15.400.000,00
0,00
15.400.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
Program peningkatan peran serta kepemudaan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
KECAMATAN GUNTUR
KECAMATAN KARANGAWEN
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
Program peningkatan peran serta kepemudaan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda Statistik DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
54.920.000,00
350.080.000,00
0,00
405.000.000,00
27.420.000,00
177.580.000,00
0,00
205.000.000,00
27.420.000,00
177.580.000,00
0,00
205.000.000,00
2.14 . 2.10.01 . 15 . 10
Penyusunan dan pengumpulan data perkembangan perekonomian Kabupaten
4.080.000,00
35.920.000,00
0,00
40.000.000,00
2.14 . 2.10.01 . 15 . 14
Penyusunan dan Pengumpulan Data Analisis Indikator Kemiskinan
4.920.000,00
25.080.000,00
0,00
30.000.000,00
2.14 . 2.10.01 . 15 . 15
Penyusunan dan pengumpulan data Indikator Kesejahteraan Petani
4.920.000,00
25.080.000,00
0,00
30.000.000,00
2.14 . 2.10.01 . 15 . 21
Sosialisasi Buku Kabupaten dalam angka tahun 2016
1.230.000,00
18.770.000,00
0,00
20.000.000,00
2.14 . 2.10.01 . 15 . 22
Sosialisai buku Kecamatan dalam angka tahun 2016
1.230.000,00
18.770.000,00
0,00
20.000.000,00
2.14 . 2.10.01 . 15 . 23
Penyusunan dan pengumpulan data indek perkembangan harga
4.920.000,00
25.080.000,00
0,00
30.000.000,00
2.14 . 2.10.01 . 15 . 24
Penyusunan dan pengumpulan data indek perkembangan manusia
6.120.000,00
28.880.000,00
0,00
35.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 70
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.14 . 4.03.01 2.14 . 4.03.01 . 15
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
JUMLAH 6=3+4+5
27.500.000,00
172.500.000,00
0,00
200.000.000,00
27.500.000,00
172.500.000,00
0,00
200.000.000,00
2.14 . 4.03.01 . 15 . 25
Pengembangan Kreativitas dan inovasi masyarakat di Kab. Demak
13.750.000,00
86.250.000,00
0,00
100.000.000,00
2.14 . 4.03.01 . 15 . 26
Sosialisasi dan pembentukan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Kab. Demak
13.750.000,00
86.250.000,00
0,00
100.000.000,00
2.420.000,00
187.594.700,00
32.500.000,00
222.514.700,00
2.15 2.15 . 2.10.01 2.15 . 2.10.01 . 15 2.15 . 2.10.01 . 15 . 01 2.16 2.16 . 1.01.01 2.16 . 1.01.01 . 15
Persandian DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.420.000,00
187.594.700,00
32.500.000,00
222.514.700,00
2.420.000,00
187.594.700,00
32.500.000,00
222.514.700,00
2.420.000,00
187.594.700,00
32.500.000,00
222.514.700,00
128.325.000,00
1.028.875.000,00
0,00
1.157.200.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
123.525.000,00
856.175.000,00
0,00
979.700.000,00
Program Pengembangan Nilai Budaya
23.650.000,00
209.350.000,00
0,00
233.000.000,00
Program Pengelolaan Persandian Pembinaan dan pengelolaan persandiaan Kebudayaan
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
16.650.000,00
198.350.000,00
0,00
215.000.000,00
2.16 . 1.01.01 . 15 . 08
2.500.000,00
2.500.000,00
0,00
5.000.000,00
2.16 . 1.01.01 . 15 . 09
Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air Pameran Benda Cagar Budaya (BCB)
1.500.000,00
8.500.000,00
0,00
10.000.000,00
2.16 . 1.01.01 . 15 . 10
Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah
3.000.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
21.250.000,00
345.075.000,00
0,00
366.325.000,00
6.000.000,00
320.325.000,00
0,00
326.325.000,00
14.750.000,00
20.250.000,00
0,00
35.000.000,00
500.000,00
4.500.000,00
0,00
5.000.000,00
78.625.000,00
301.750.000,00
0,00
380.375.000,00
2.16 . 1.01.01 . 17
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
2.16 . 1.01.01 . 17 . 04
Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah
2.16 . 1.01.01 . 17 . 09
Pengembangan potensi dan kemampuan seniman di Kab. Demak
2.16 . 1.01.01 . 17 . 10
Pembentukan Paguyuban Kesenian
2.16 . 1.01.01 . 18
Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
2.16 . 1.01.01 . 18 . 05
Pengembangan kreatifitas seniman dan tim kesenian (sanggar) di Kab. Demak
20.000.000,00
0,00
0,00
20.000.000,00
2.16 . 1.01.01 . 18 . 06
Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah
52.625.000,00
57.750.000,00
0,00
110.375.000,00
2.16 . 1.01.01 . 18 . 07
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
6.000.000,00
244.000.000,00
0,00
250.000.000,00
2.16 . 4.01.06 2.16 . 4.01.06 . 15
KECAMATAN DEMAK
Program Pengembangan Nilai Budaya
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
2.16 . 4.01.06 . 15 . 01
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
2.16 . 4.01.06 . 15 . 06
Pembinaan dan Pengiriman Peserta MTQ Pelajar, MHQ dan STQ
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
4.250.000,00
45.750.000,00
0,00
50.000.000,00
4.250.000,00
45.750.000,00
0,00
50.000.000,00
2.16 . 4.01.09 2.16 . 4.01.09 . 15 2.16 . 4.01.09 . 15 . 06 2.16 . 4.01.10 2.16 . 4.01.10 . 15
KECAMATAN WONOSALAM
Program Pengembangan Nilai Budaya Pembinaan dan Pengiriman Peserta MTQ Pelajar, MHQ dan STQ KECAMATAN MIJEN
Program Pengembangan Nilai Budaya
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 71
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.16 . 4.01.10 . 15 . 04 2.16 . 4.01.11 2.16 . 4.01.11 . 15 2.16 . 4.01.11 . 15 . 06 2.16 . 4.01.12 2.16 . 4.01.12 . 15 2.16 . 4.01.12 . 15 . 11 2.16 . 4.01.13 2.16 . 4.01.13 . 15 2.16 . 4.01.13 . 15 . 07 2.16 . 4.01.14 2.16 . 4.01.14 . 15 2.16 . 4.01.14 . 15 . 04 2.17 2.17 . 2.17.01 2.17 . 2.17.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya KECAMATAN GAJAH
Program Pengembangan Nilai Budaya Pembinaan dan Pengiriman Peserta MTQ Pelajar, MHQ dan STQ KECAMATAN BONANG
Program Pengembangan Nilai Budaya Pentas Seni dan Budaya KECAMATAN WEDUNG
Program Pengembangan Nilai Budaya Fasilitasi Forum Ulama-Umaro' KECAMATAN SAYUNG
Program Pengembangan Nilai Budaya Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya Perpustakaan DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
4.250.000,00
45.750.000,00
0,00
50.000.000,00
550.000,00
21.450.000,00
0,00
22.000.000,00
550.000,00
21.450.000,00
0,00
22.000.000,00
550.000,00
21.450.000,00
0,00
22.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
42.500.000,00
0,00
42.500.000,00
0,00
42.500.000,00
0,00
42.500.000,00
0,00
42.500.000,00
0,00
42.500.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
222.255.000,00
824.345.000,00
472.200.000,00
1.518.800.000,00
222.255.000,00
824.345.000,00
472.200.000,00
1.518.800.000,00
73.800.000,00
205.000.000,00
0,00
278.800.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
800.000,00
0,00
800.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
80.250.000,00
0,00
80.250.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
15.000.000,00
243.500,00
0,00
15.243.500,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
14.756.500,00
0,00
14.756.500,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.17 . 2.17.01 . 01 . 19
Penyediaan jasa pegawai non PNS
2.17 . 2.17.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
58.800.000,00
4.950.000,00
0,00
63.750.000,00
0,00
110.000.000,00
310.000.000,00
420.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
260.000.000,00
260.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 05 2.17 . 2.17.01 . 05 . 01
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 72
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.17 . 2.17.01 . 15
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
JUMLAH 6=3+4+5
104.060.000,00
408.740.000,00
162.200.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 01
Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca
18.250.000,00
61.750.000,00
0,00
80.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02
Pengembangan minat dan budata baca
58.435.000,00
126.565.000,00
0,00
185.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 03
18.775.000,00
31.225.000,00
0,00
50.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 05
Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat Publikasi dan Sosialisasi minat dan budaya baca
5.200.000,00
119.800.000,00
0,00
125.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 06
Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
0,00
37.800.000,00
162.200.000,00
200.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 08
Penyelenggaraan Koordinasi pengembangan budaya baca
3.400.000,00
31.600.000,00
0,00
35.000.000,00
Program Peningkatan Layanan Perpustakaan
44.395.000,00
60.605.000,00
0,00
105.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 16 . 01
Pengolahan bahan dan layanan perpustakaan
37.310.000,00
32.690.000,00
0,00
70.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02
Pengembangan perpustakaan berbasis Teknologi Informasi (TI)
7.085.000,00
27.915.000,00
0,00
35.000.000,00
71.095.000,00
232.895.000,00
211.010.000,00
515.000.000,00
64.035.000,00
194.955.000,00
181.010.000,00
440.000.000,00
9.190.000,00
27.510.000,00
143.300.000,00
180.000.000,00
4.500.000,00
3.550.000,00
76.950.000,00
85.000.000,00
0,00
3.650.000,00
66.350.000,00
70.000.000,00
4.690.000,00
20.310.000,00
0,00
25.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 16
2.18 2.18 . 2.17.01 2.18 . 2.17.01 . 15
Kearsipan DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
2.18 . 2.17.01 . 15 . 01
Pembangunan data base informasi kearsipan
2.18 . 2.17.01 . 15 . 05
Pengadaan sarana penyimpanan
2.18 . 2.17.01 . 15 . 08
Pengumpulan dan Pengklasifikasian Data
2.18 . 2.17.01 . 16
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
675.000.000,00
14.595.000,00
40.405.000,00
0,00
55.000.000,00
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02
Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
5.700.000,00
19.300.000,00
0,00
25.000.000,00
2.18 . 2.17.01 . 16 . 03
Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika
8.895.000,00
21.105.000,00
0,00
30.000.000,00
26.250.000,00
56.040.000,00
37.710.000,00
120.000.000,00
2.18 . 2.17.01 . 17
Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
2.18 . 2.17.01 . 17 . 01
Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
2.18 . 2.17.01 . 17 . 02
Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
2.18 . 2.17.01 . 17 . 03 2.18 . 2.17.01 . 18
0,00
2.290.000,00
37.710.000,00
40.000.000,00
7.475.000,00
32.525.000,00
0,00
40.000.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data
18.775.000,00
21.225.000,00
0,00
40.000.000,00
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
14.000.000,00
71.000.000,00
0,00
85.000.000,00
2.18 . 2.17.01 . 18 . 02
Penyediaan sarana layanan informasi arsip
9.175.000,00
35.825.000,00
0,00
45.000.000,00
2.18 . 2.17.01 . 18 . 03
Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta
4.825.000,00
35.175.000,00
0,00
40.000.000,00
4.750.000,00
25.250.000,00
20.000.000,00
50.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
2.18 . 4.01.03 2.18 . 4.01.03 . 15 2.18 . 4.01.03 . 15 . 07 2.18 . 4.01.03 . 16 2.18 . 4.01.03 . 16 . 03 2.18 . 4.01.04 2.18 . 4.01.04 . 16
SEKRETARIAT DAERAH
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan
4.750.000,00
250.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika
4.750.000,00
250.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
2.310.000,00
12.690.000,00
10.000.000,00
25.000.000,00
2.310.000,00
12.690.000,00
10.000.000,00
25.000.000,00
SEKRETARIAT DPRD
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 73
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
2.310.000,00
12.690.000,00
10.000.000,00
25.000.000,00
2.446.990.000,00
55.354.152.395,00
23.762.870.005,00
81.564.012.400,00
192.625.000,00
4.186.875.000,00
463.100.000,00
4.842.600.000,00
192.625.000,00
4.186.875.000,00
463.100.000,00
4.842.600.000,00
162.900.000,00
180.900.000,00
0,00
343.800.000,00
1 2.18 . 4.01.04 . 16 . 02 3 3.01 3.01 . 3.01.01 3.01 . 3.01.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
3.800.000,00
0,00
3.800.000,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
43.000.000,00
0,00
43.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
3.01 . 3.01.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
3.01 . 3.01.01 . 01 . 10
0,00
15.500.000,00
0,00
15.500.000,00
23.700.000,00
225.000,00
0,00
23.925.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
19.979.000,00
0,00
19.979.000,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
10.480.000,00
0,00
10.480.000,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
9.500.000,00
0,00
9.500.000,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
4.240.000,00
0,00
4.240.000,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
20.700.000,00
0,00
20.700.000,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
3.01 . 3.01.01 . 01 . 19
Penyediaan jasa pegawai non PNS
3.01 . 3.01.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
48.300.000,00
0,00
48.300.000,00
139.200.000,00
5.176.000,00
0,00
144.376.000,00
0,00
110.300.000,00
21.500.000,00
131.800.000,00
3.01 . 3.01.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
21.500.000,00
21.500.000,00
3.01 . 3.01.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
40.300.000,00
0,00
40.300.000,00
3.01 . 3.01.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
55.000.000,00
0,00
55.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
33.000.000,00
0,00
33.000.000,00
0,00
33.000.000,00
0,00
33.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 03 3.01 . 3.01.01 . 03 . 02 3.01 . 3.01.01 . 05 3.01 . 3.01.01 . 05 . 01 3.01 . 3.01.01 . 06 3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 3.01 . 3.01.01 . 15
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
925.000,00
49.075.000,00
0,00
50.000.000,00
925.000,00
49.075.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
420.000.000,00
0,00
420.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 15 . 01
Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 15 . 03
Peningkatan pembangunan sarana prasarana pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
1.250.000,00
273.750.000,00
0,00
275.000.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
1.250.000,00
23.750.000,00
0,00
25.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 18
Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut
3.01 . 3.01.01 . 18 . 07
Peningkatan/pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana alam laut
3.01 . 3.01.01 . 18 . 08
Pemeliharaan wilayah pesisir
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 74
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 3.01 . 3.01.01 . 20
Program pengembangan budidaya perikanan
3.01 . 3.01.01 . 20 . 01
Pengembangan bibit ikan unggul
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03
Pembinaan dan pengembangan perikanan
3.01 . 3.01.01 . 20 . 04
Pembangunan / peningkatan sarana prasarana budidaya perikanan
3.01 . 3.01.01 . 20 . 05
Penunjang Operasional Kegiatan
3.01 . 3.01.01 . 21
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program pengembangan perikanan tangkap
JUMLAH 6=3+4+5
27.550.000,00
1.289.850.000,00
1.600.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
1.319.000.000,00 75.000.000,00
15.900.000,00
962.600.000,00
0,00
978.500.000,00
0,00
113.900.000,00
1.600.000,00
115.500.000,00
11.650.000,00
138.350.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
980.000.000,00
40.000.000,00
1.020.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 21 . 01
Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 21 . 06
Padat Karya Nelayan
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 21 . 09
Diversifikasi Usaha Nelayan
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 21 . 10
Sosialisasi /pembinaan nelayan
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 21 . 11
Pembuatan Kartu Nelayan
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 21 . 13
Pembangunan/Peningkatan sarana prasarana perikanan tangkap
0,00
410.000.000,00
40.000.000,00
450.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 23
Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
0,00
750.000.000,00
400.000.000,00
1.150.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 23 . 02
Pendampingan pada kelompok pengolah/pemasar
0,00
400.000.000,00
0,00
400.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 23 . 04
Peningkatan konsumsi makan ikan
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 23 . 05
Peningkatan kualitas pangan berbahan baku ikan
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 23 . 06
Expo Produk Perikanan
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 23 . 07
Pembangunan/Peningkatan Sarana Prasarana untuk Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
0,00
100.000.000,00
400.000.000,00
500.000.000,00
250.925.000,00
2.498.103.000,00
1.387.000.000,00
4.136.028.000,00
243.900.000,00
2.397.128.000,00
1.387.000.000,00
4.028.028.000,00 493.028.000,00
3.02 3.02 . 3.02.01 3.02 . 3.02.01 . 01
Pariwisata DINAS PARIWISATA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
165.000.000,00
328.028.000,00
0,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
32.400.000,00
225.000,00
0,00
32.625.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
24.775.000,00
0,00
24.775.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
12.400.000,00
0,00
12.400.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 16
Penyediaan bahan logistik kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19
Penyediaan jasa pegawai non PNS
132.600.000,00
11.628.000,00
0,00
144.228.000,00
0,00
195.000.000,00
150.000.000,00
345.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.02 . 3.02.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
145.000.000,00
0,00
145.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 75
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
350.000.000,00
0,00
350.000.000,00 60.800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 05 3.02 . 3.02.01 . 05 . 01 3.02 . 3.02.01 . 15
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program pengembangan pemasaran pariwisata
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02
Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
0,00
60.800.000,00
0,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04
Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata
0,00
39.200.000,00
0,00
39.200.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16
Program pengembangan destinasi pariwisata
78.900.000,00
1.164.100.000,00
1.237.000.000,00
2.480.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
61.000.000,00
52.000.000,00
187.000.000,00
300.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03
Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan
17.000.000,00
783.000.000,00
0,00
800.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06
Pengembangan daerah tujuan wisata
0,00
0,00
1.050.000.000,00
1.050.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07
Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan swera pengawasan standarisasi
900.000,00
329.100.000,00
0,00
330.000.000,00
0,00
210.000.000,00
0,00
210.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17
Program pengembangan Kemitraan
3.02 . 3.02.01 . 17 . 05
Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 09
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
3.02 . 4.01.06 3.02 . 4.01.06 . 17 3.02 . 4.01.06 . 17 . 08 3.02 . 4.01.07 3.02 . 4.01.07 . 17 3.02 . 4.01.07 . 17 . 03 3.02 . 4.01.08 3.02 . 4.01.08 . 17 3.02 . 4.01.08 . 17 . 07 3.02 . 4.01.09 3.02 . 4.01.09 . 15 3.02 . 4.01.09 . 15 . 03 3.02 . 4.01.09 . 17 3.02 . 4.01.09 . 17 . 03 3.02 . 4.01.10 3.02 . 4.01.10 . 17
KECAMATAN DEMAK
Program pengembangan Kemitraan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata KECAMATAN KARANGTENGAH
Program pengembangan Kemitraan Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya KECAMATAN DEMPET
Program pengembangan Kemitraan Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata KECAMATAN WONOSALAM
Program pengembangan pemasaran pariwisata Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata
Program pengembangan Kemitraan Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya KECAMATAN MIJEN
Program pengembangan Kemitraan
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
2.000.000,00
8.000.000,00
0,00
10.000.000,00
2.000.000,00
8.000.000,00
0,00
10.000.000,00 Halaman 76
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 3.02 . 4.01.10 . 17 . 03 3.02 . 4.01.11 3.02 . 4.01.11 . 17 3.02 . 4.01.11 . 17 . 03 3.02 . 4.01.12 3.02 . 4.01.12 . 17 3.02 . 4.01.12 . 17 . 03 3.02 . 4.01.13 3.02 . 4.01.13 . 17 3.02 . 4.01.13 . 17 . 08 3.02 . 4.01.14 3.02 . 4.01.14 . 17 3.02 . 4.01.14 . 17 . 03 3.02 . 4.01.15 3.02 . 4.01.15 . 17 3.02 . 4.01.15 . 17 . 03 3.02 . 4.01.16 3.02 . 4.01.16 . 17 3.02 . 4.01.16 . 17 . 03 3.02 . 4.01.17 3.02 . 4.01.17 . 17 3.02 . 4.01.17 . 17 . 03 3.02 . 4.01.18 3.02 . 4.01.18 . 17 3.02 . 4.01.18 . 17 . 08 3.02 . 4.01.19 3.02 . 4.01.19 . 17 3.02 . 4.01.19 . 17 . 08
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya KECAMATAN GAJAH
Program pengembangan Kemitraan Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya KECAMATAN BONANG
Program pengembangan Kemitraan Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya KECAMATAN WEDUNG
Program pengembangan Kemitraan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata KECAMATAN SAYUNG
Program pengembangan Kemitraan Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya KECAMATAN KARANGANYAR
Program pengembangan Kemitraan Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya KECAMATAN MRANGGEN
Program pengembangan Kemitraan Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya KECAMATAN GUNTUR
Program pengembangan Kemitraan Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya KECAMATAN KARANGAWEN
Program pengembangan Kemitraan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata KECAMATAN KEBONAGUNG
Program pengembangan Kemitraan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH 6=3+4+5
2.000.000,00
8.000.000,00
0,00
10.000.000,00
2.525.000,00
9.475.000,00
0,00
12.000.000,00
2.525.000,00
9.475.000,00
0,00
12.000.000,00
2.525.000,00
9.475.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.000.000,00
4.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.000.000,00
4.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.000.000,00
4.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
8.500.000,00
0,00
8.500.000,00
0,00
8.500.000,00
0,00
8.500.000,00
0,00
8.500.000,00
0,00
8.500.000,00
1.500.000,00
4.500.000,00
0,00
6.000.000,00
1.500.000,00
4.500.000,00
0,00
6.000.000,00
1.500.000,00
4.500.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
Halaman 77
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 3.03 3.03 . 3.03.01 3.03 . 3.03.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pertanian DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
1.094.035.000,00
19.339.888.995,00
432.630.005,00
20.866.554.000,00
1.091.035.000,00
19.292.888.995,00
432.630.005,00
20.816.554.000,00
645.800.000,00
671.117.000,00
0,00
1.316.917.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
17.100.000,00
0,00
17.100.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
115.293.000,00
0,00
115.293.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
35.000.000,00
192.000,00
0,00
35.192.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
99.808.000,00
0,00
99.808.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
29.000.000,00
0,00
29.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
125.000.000,00
0,00
125.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19
Penyediaan jasa pegawai non PNS
3.03 . 3.03.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
170.000.000,00
0,00
170.000.000,00
610.800.000,00
39.724.000,00
0,00
650.524.000,00
0,00
337.300.000,00
241.930.000,00
579.230.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
241.930.000,00
241.930.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
201.750.000,00
0,00
201.750.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
34.550.000,00
0,00
34.550.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
1.400.000,00
70.900.000,00
0,00
72.300.000,00
1.400.000,00
70.900.000,00
0,00
72.300.000,00
8.800.000,00
171.200.000,00
0,00
180.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 03 3.03 . 3.03.01 . 03 . 02 3.03 . 3.03.01 . 05
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.03 . 3.03.01 . 05 . 01
Pendidikan dan pelatihan formal
3.03 . 3.03.01 . 05 . 02
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
7.350.000,00
7.650.000,00
0,00
15.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 05 . 03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1.450.000,00
138.550.000,00
0,00
140.000.000,00
2.575.000,00
57.425.000,00
0,00
60.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
3.03 . 3.03.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3.03 . 3.03.01 . 06 . 06
Monitoring, evaluasi , supervisi dan sinkronisasi pembangunan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian
3.03 . 3.03.01 . 15
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
925.000,00
19.075.000,00
0,00
20.000.000,00
1.650.000,00
38.350.000,00
0,00
40.000.000,00
30.930.000,00
419.070.000,00
0,00
450.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
850.000,00
299.150.000,00
0,00
300.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02
Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis
970.000,00
49.030.000,00
0,00
50.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03
Peningkatan kemampuan lembaga petani
28.040.000,00
56.960.000,00
0,00
85.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 05
Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas lahan tidur
1.070.000,00
13.930.000,00
0,00
15.000.000,00
18.800.000,00
736.200.000,00
0,00
755.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16
Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 78
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01
Penanganan daerah rawan pangan
2.800.000,00
57.200.000,00
0,00
60.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 03
Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan
7.000.000,00
33.000.000,00
0,00
40.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 09
Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
700.000,00
74.300.000,00
0,00
75.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 11
Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok masyarakat
1.175.000,00
23.825.000,00
0,00
25.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 13
Pengembangan cadangan pangan daerah
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 14
Pengembangan desa mandiri pangan
700.000,00
124.300.000,00
0,00
125.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 18
Pengembangan lumbung pangan masyarakat
700.000,00
24.300.000,00
0,00
25.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 19
Pengembangan model distribusi pangan yang efisien
700.000,00
79.300.000,00
0,00
80.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 22
Peningkatan mutu dan keamanan pangan
2.775.000,00
47.225.000,00
0,00
50.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 30
Penyuluhan sumber pangan alternatif
700.000,00
24.300.000,00
0,00
25.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 37
Rakor Dewan Ketahanan Pangan
1.550.000,00
48.450.000,00
0,00
50.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 39
Penyusunan database dan informasi pembangunan ketahanan pangan
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 40
Penetapan Harga Minimum daerah komoditas pangan lokal
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 41
Penyusunan Perencanaan dan Capaian Standar Pelayanan Minimal Ketahanan Pangan
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
12.760.000,00
257.240.000,00
0,00
270.000.000,00
1.455.000,00
23.545.000,00
0,00
25.000.000,00
11.305.000,00
233.695.000,00
0,00
245.000.000,00
2.225.000,00
222.775.000,00
0,00
225.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 3.03 . 3.03.01 . 17 . 02 3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 3.03 . 3.03.01 . 18
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Fasilitasi kerjasama regional/nasional/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01
Penelitian dan pengembanan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
425.000,00
49.575.000,00
0,00
50.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 04
Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
850.000,00
99.150.000,00
0,00
100.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 06
Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam
950.000,00
74.050.000,00
0,00
75.000.000,00
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
1.605.000,00
23.395.000,00
0,00
25.000.000,00
Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan
1.605.000,00
23.395.000,00
0,00
25.000.000,00
15.885.000,00
234.115.000,00
0,00
250.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 3.03 . 3.03.01 . 20
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02
Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
3.03 . 3.03.01 . 20 . 03
Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan
3.03 . 3.03.01 . 21 3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 3.03 . 3.03.01 . 22
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
Program peningkatan produksi hasil peternakan
385.000,00
149.615.000,00
0,00
150.000.000,00
13.895.000,00
11.105.000,00
0,00
25.000.000,00
1.605.000,00
73.395.000,00
0,00
75.000.000,00
6.350.000,00
73.650.000,00
0,00
80.000.000,00
6.350.000,00
73.650.000,00
0,00
80.000.000,00
45.675.000,00
1.054.075.000,00
20.250.000,00
1.120.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 09
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
700.000,00
29.300.000,00
0,00
30.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 10
Evaluasi, Penilaian dan Penertiban ternak Pemerintah
5.275.000,00
44.725.000,00
0,00
50.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11
Optimalisasi penyelenggaraan kegiatan Rumah Potong Hewan (RPH)
8.750.000,00
41.250.000,00
0,00
50.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 12
Pengembangan Budidaya Peternakan
6.850.000,00
113.150.000,00
0,00
120.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 13
Pengembangan Kawasan Perbibitan
3.03 . 3.03.01 . 22 . 14
Pemberdayaan masyarakat melalui budidaya sapi potong (DBHCHT)
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
7.550.000,00
72.450.000,00
0,00
80.000.000,00
10.100.000,00
682.150.000,00
7.750.000,00
700.000.000,00 Halaman 79
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
6.450.000,00
71.050.000,00
12.500.000,00
90.000.000,00 13.171.707.000,00
1 3.03 . 3.03.01 . 22 . 15 3.03 . 3.03.01 . 25
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Penguatan layanan usaha peternakan
Program peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dan holtikultura
JUMLAH 6=3+4+5
220.150.000,00
12.877.356.995,00
74.200.005,00
3.03 . 3.03.01 . 25 . 01
Laporan berkala statistik Pertanian
1.650.000,00
68.149.995,00
200.005,00
70.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 25 . 02
Perencanaan dan Pengawasan peredaran pupuk dan pestisida
8.850.000,00
73.650.000,00
17.500.000,00
100.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 25 . 03
Peningkatan produksi komoditas pertanian unggulan berbasis lokal
700.000,00
49.300.000,00
0,00
50.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 25 . 04
Intensifikasi tanaman padi dan palawija di lahan percontohan
250.000,00
249.750.000,00
0,00
250.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 25 . 05
Pengembangan Tanaman Obat Keluarga (Toga)
600.000,00
14.400.000,00
0,00
15.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 25 . 06
Pengembangan Kultur jaringan (Kuljar) pisang
200.000,00
14.800.000,00
0,00
15.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 25 . 07
Rehabilitasi pengembangan lahan dan perlindungan tanaman
15.250.000,00
674.750.000,00
0,00
690.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 25 . 08
Penguatan Upaya Khusus (UPSUS) peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai
10.100.000,00
443.400.000,00
56.500.000,00
510.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 25 . 09
Pelatihan pembuatan agensia hayati
2.750.000,00
47.250.000,00
0,00
50.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 25 . 10
Peningkatan kemampuan lembaga petani
1.350.000,00
8.650.000,00
0,00
10.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 25 . 11
Pelatihan dan bimbingan pengoperasian Alat Mesin Pertanian (Alsintan)
550.000,00
49.450.000,00
0,00
50.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 25 . 12
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
4.850.000,00
25.150.000,00
0,00
30.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 25 . 13
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
61.800.000,00
6.139.907.000,00
0,00
6.201.707.000,00
3.03 . 3.03.01 . 25 . 14
Pembangunan JITUT Desa Ketanjung, Blok Wetan Kecamatan Karanganyar
1.850.000,00
148.150.000,00
0,00
150.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 25 . 15
Pembangunan JUT Timur Cekdam Desa Wonoketingal Karanganyar
1.700.000,00
98.300.000,00
0,00
100.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 25 . 16
Pembangunan JUT Desa Ngaluran Blok Dowo Kecamatan Karanganyar
1.700.000,00
98.300.000,00
0,00
100.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 25 . 17
Pembangunan JUT menuju rowo Dukuh Gajah Lor Desa Wonoketingal
1.700.000,00
98.300.000,00
0,00
100.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 25 . 18
Pembangunan JITUT sawah blok Kuwu Desa Jatisono Kecamatan Dempet
1.850.000,00
198.150.000,00
0,00
200.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 25 . 19
Pembangunan JUT Desa Geneng Blok Lor Deso Kecamatan Mijen
1.700.000,00
98.300.000,00
0,00
100.000.000,00
11.000.000,00
354.000.000,00
0,00
365.000.000,00
1.850.000,00
198.150.000,00
0,00
200.000.000,00
11.000.000,00
354.000.000,00
0,00
365.000.000,00
11.000.000,00
339.000.000,00
0,00
350.000.000,00
11.000.000,00
339.000.000,00
0,00
350.000.000,00
11.000.000,00
339.000.000,00
0,00
350.000.000,00
11.000.000,00
339.000.000,00
0,00
350.000.000,00
11.000.000,00
339.000.000,00
0,00
350.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 25 . 20
3.03 . 3.03.01 . 25 . 28
Bantuan alat mesin panen padi (combine Harvester) pada kelompok tani Wahyu Aji Satu Desa Ngelo Kulon Kecamatan Mijen Pembangunan jalan usaha tani (JUT) sawah blok Sekancur Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Bantuan alat mesin panen padi (combine Harvester) pada kelompok tani Argo Mulyo Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Bantuan alat mesin panen padi (combine harvester) kepada kelompok tani Margo Mulyo Desa Weding Kecamatan Bonang Bantuan alat mesin panen padi (combine harvester) kepada kelompok tani Sumber Tani I Desa Weding Kecamatan Bonang Bantuan alat mesin panen padi (combine harvester) kepada kelompok tani Gemah Ripah Desa Weding Kecamatan Bonang Bantuan alat mesin panen padi (combine harvester) kepada kelompok tani Suka Maju Desa Jali Kecamatan Bonang Bantuan alat mesin panen padi (combine harvester) kepada kelompok tani Margo Mulyo I Desa Jali Kecamatan Bonang Pembangunan Jitut S. 36 Dk Balong Kendal Desa Balerejo Kec. Dempet
2.600.000,00
297.400.000,00
0,00
300.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 25 . 31
JUT Blok Mangklong Desa Karangsari Kecamatan Karangtengah
1.700.000,00
98.300.000,00
0,00
100.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 25 . 33
Pembangunan JUT Blok Kamituwan Desa Wonoketingal Kecamatan Karanganyar
1.700.000,00
98.300.000,00
0,00
100.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 25 . 34
Pembangunan JUT Blok Lurahan Carian Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar
1.850.000,00
198.150.000,00
0,00
200.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 25 . 21 3.03 . 3.03.01 . 25 . 22 3.03 . 3.03.01 . 25 . 23 3.03 . 3.03.01 . 25 . 24 3.03 . 3.03.01 . 25 . 25 3.03 . 3.03.01 . 25 . 26 3.03 . 3.03.01 . 25 . 27
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 80
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 3.03 . 3.03.01 . 25 . 35
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
1.700.000,00
98.300.000,00
JUMLAH 6=3+4+5 0,00
100.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 25 . 36
Pembangunan JUT blok Norowito Dukuh Norowito Desa Ketanjung Kecamatan Karanganyar JUT blok sawah Rojah Dukuh panjen Desa Kuripan Karangawen
1.700.000,00
98.300.000,00
0,00
100.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 25 . 37
Jalan Usaha Tani (JUT) S 30 Desa Jerukgulung, Dempet
1.700.000,00
98.300.000,00
0,00
100.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 25 . 38
Pembangunan jalan pertanian Mlintah Dk. Ketapang Desa Berahan Wetan, Wedung
1.850.000,00
148.150.000,00
0,00
150.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 25 . 39
Pembangunan talud jalan pertanian Blok Jemblong Desa Bakung Kec. Mijen
1.850.000,00
198.150.000,00
0,00
200.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 25 . 40
Pembangunan JUT Blok Kajen Dk Ploso Desa Temuroso Kec.Guntur
1.850.000,00
148.150.000,00
0,00
150.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 25 . 41
pembangunan JUT blok Ploso ( lanjutan) Pilangrejo wonosalam
1.700.000,00
98.300.000,00
0,00
100.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 25 . 42
Pembuatan JUT blok Cinde desa Betokan Demak
1.700.000,00
98.300.000,00
0,00
100.000.000,00 1.350.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 26
Program Peningkatan Produksi Perkebunan
32.250.000,00
1.261.750.000,00
56.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 26 . 01
Pengembangan tanaman kelapa
1.000.000,00
19.000.000,00
0,00
20.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 26 . 02
Penyediaan prasarana produksi perkebunan (DBHCHT)
9.450.000,00
441.604.000,00
6.500.000,00
457.554.000,00
3.03 . 3.03.01 . 26 . 03
Penyediaan sarana produksi perkebunan (DBHCHT)
3.03 . 3.03.01 . 26 . 04
Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tembakau (DBHCHT)
3.03 . 3.03.01 . 26 . 05
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
3.03 . 3.03.01 . 27
Program Peningkatan Pemasaran hasil produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan
5.550.000,00
108.450.000,00
0,00
114.000.000,00
14.650.000,00
664.296.000,00
49.500.000,00
728.446.000,00
1.600.000,00
28.400.000,00
0,00
30.000.000,00
27.530.000,00
515.120.000,00
18.750.000,00
561.400.000,00
3.03 . 3.03.01 . 27 . 01
Optimalisasi penyelenggaraan Kegiatan UPTD Pengolahan Hasil Pertanian
16.330.000,00
316.320.000,00
18.750.000,00
351.400.000,00
3.03 . 3.03.01 . 27 . 02
10.350.000,00
139.650.000,00
0,00
150.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 27 . 03
Promosi hasil produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan unggul daerah Pendampingan petani dan pelaku agribisnis
3.03 . 3.03.01 . 27 . 04
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
3.03 . 3.03.01 . 28
Program Pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan ke non pertanian pangan
3.03 . 3.03.01 . 28 . 01
Pembinaan, pengawasan dan penertiban alih fungsi lahan pertanian
3.03 . 3.03.01 . 28 . 02
Penyusunan peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
3.03 . 4.01.03 3.03 . 4.01.03 . 15 3.03 . 4.01.03 . 15 . 12 3.05 3.05 . 1.03.01 3.05 . 1.03.01 . 17
SEKRETARIAT DAERAH
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Koordinasi dan Pemantauan Penggunaan Dana DBHCHT Energi dan Sumberdaya Mineral DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
3.05 . 1.03.01 . 17 . 01
Pemeliharaan Lampu Hias Asmaul Husna
3.05 . 1.03.01 . 17 . 02
Penambahan Daya KWH Meter LPJU
3.05 . 1.03.01 . 17 . 03
Pengecatan Tiang Lampu Taman dan LPJU
3.05 . 1.03.01 . 17 . 04
Pemasangan Lampu Penerangan Khusus di Alon - Alon Demak
3.05 . 1.03.01 . 17 . 05
Pemeliharaan LPJU
3.05 . 1.03.01 . 17 . 06
Pemasangan LPJU dan Relokasi Bekas LPJU Pantura Sayung - Karanganyar
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
850.000,00
29.150.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
18.300.000,00
310.200.000,00
21.500.000,00
350.000.000,00
10.400.000,00
33.100.000,00
6.500.000,00
50.000.000,00
7.900.000,00
277.100.000,00
15.000.000,00
300.000.000,00
3.000.000,00
47.000.000,00
0,00
50.000.000,00
3.000.000,00
47.000.000,00
0,00
50.000.000,00
3.000.000,00
47.000.000,00
0,00
50.000.000,00
28.426.000,00
24.433.950.400,00
4.400.000.000,00
28.862.376.400,00
28.426.000,00
24.433.950.400,00
4.400.000.000,00
28.862.376.400,00
28.426.000,00
24.433.950.400,00
4.400.000.000,00
28.862.376.400,00
6.106.000,00
43.894.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
7.320.000,00
42.680.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00
15.000.000,00
185.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00 Halaman 81
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
3.05 . 1.03.01 . 17 . 07
Rehab Lampu Tugu Jl. Kyai Singkil
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
3.05 . 1.03.01 . 17 . 08
Pengadaan Material LPJU
0,00
1.000.000.000,00
0,00
1.000.000.000,00
3.05 . 1.03.01 . 17 . 09
Pemasangan lampu Taman Jl. Sultan Fatah
0,00
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00
3.05 . 1.03.01 . 17 . 10
Penyediaan Jasa Listrik (LPJU)
0,00
23.162.376.400,00
0,00
23.162.376.400,00
880.979.000,00
4.085.335.000,00
17.080.140.000,00
22.046.454.000,00
880.979.000,00
4.085.335.000,00
17.080.140.000,00
22.046.454.000,00
173.200.000,00
466.224.000,00
0,00
639.424.000,00
3.06 3.06 . 3.06.01 3.06 . 3.06.01 . 01
Perdagangan DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
3.06 . 3.06.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
3.06 . 3.06.01 . 01 . 10
0,00
28.000.000,00
0,00
28.000.000,00
34.600.000,00
194.800,00
0,00
34.794.800,00
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
65.805.200,00
0,00
65.805.200,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
41.000.000,00
0,00
41.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
48.000.000,00
0,00
48.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS
3.06 . 3.06.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
138.600.000,00
9.224.000,00
0,00
147.824.000,00
1.300.000,00
188.700.000,00
73.500.000,00
263.500.000,00
0,00
0,00
73.500.000,00
73.500.000,00
1.300.000,00
98.700.000,00
0,00
100.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
3.06 . 3.06.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3.06 . 3.06.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
10.900.000,00
104.100.000,00
110.000.000,00
225.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
10.900.000,00
84.100.000,00
110.000.000,00
205.000.000,00
0,00
145.000.000,00
0,00
145.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 05 3.06 . 3.06.01 . 05 . 01 3.06 . 3.06.01 . 15
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
3.06 . 3.06.01 . 15 . 03
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04
Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah
3.06 . 3.06.01 . 17
Program peningkatan dan pengembangan ekspor
3.06 . 3.06.01 . 17 . 08
Membangun jejaring dengan eksportir
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 12
Pembangunan promosi perdagangan internasional
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
695.579.000,00
3.021.311.000,00
16.896.640.000,00
20.613.530.000,00
602.855.000,00
1.386.775.000,00
149.000.000,00
2.138.630.000,00
0,00
0,00
16.448.640.000,00
16.448.640.000,00
9.900.000,00
1.554.360.000,00
0,00
1.564.260.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03
Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk
3.06 . 3.06.01 . 18 . 08
Pembangunan Pasar Daerah
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09
Pemeliharaan Pasar Daerah
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 82
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 3.06 . 3.06.01 . 18 . 10
Monitoring Pengendalian dan Kelancaran Distribusi Barang/Produk
3.06 . 3.06.01 . 18 . 11
Operasional Penertiban Pedagang Pasar
3.06 . 3.06.01 . 18 . 12
Pembangunan Pasar Daerah ( DAK )
3.06 . 3.06.01 . 18 . 18
Operasional Sistem Resi Gudang (SRG)
3.06 . 3.06.01 . 19
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
60.000.000,00
0,00
45.000.000,00
8.000.000,00
0,00
60.000.000,00 53.000.000,00
0,00
0,00
299.000.000,00
299.000.000,00
37.824.000,00
12.176.000,00
0,00
50.000.000,00 80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
3.06 . 3.06.01 . 19 . 01
Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 19 . 05
Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
560.000.000,00
0,00
560.000.000,00
0,00
560.000.000,00
0,00
560.000.000,00
3.07 3.07 . 2.01.01 3.07 . 2.01.01 . 15
Perindustrian DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
3.07 . 2.01.01 . 15 . 04
Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
3.07 . 2.01.01 . 15 . 05
Penegmbangan sistem inovasi teknologi industri
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
3.07 . 2.01.01 . 15 . 06
Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
3.07 . 2.01.01 . 16
Program pengembangan industri kecil dan menengah
3.07 . 2.01.01 . 16 . 01
Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02
Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industeri
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00 90.000.000,00
3.07 . 2.01.01 . 17
Program peningkatan kemampuan teknologi industri
0,00
90.000.000,00
0,00
3.07 . 2.01.01 . 17 . 02
Pengembangan dan pelayanan teknologi industri
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
3.07 . 2.01.01 . 17 . 03
Perluasan penerapan SNI untuk mendorong saya saing industri manufaktur
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
125.000.000,00
3.07 . 2.01.01 . 18
Program penataan struktur industri
3.07 . 2.01.01 . 18 . 01
Kebijakan keterkaitan industri hulu-hilir
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
3.07 . 2.01.01 . 18 . 02
Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
9.471.489.900,00
60.268.754.000,00
18.400.967.000,00
88.141.210.900,00
4.197.020.000,00
41.963.424.600,00
17.456.817.000,00
63.617.261.600,00
2.347.505.000,00
16.050.570.500,00
12.640.050.000,00
31.038.125.500,00
3.07 . 2.01.01 . 19 3.07 . 2.01.01 . 19 . 02 3.08 3.08 . 2.01.01 3.08 . 2.01.01 . 15 3.08 . 2.01.01 . 15 . 02 3.08 . 2.01.01 . 15 . 05
4 4.01 4.01 . 4.01.03
Program pengembangan sentra-sentra industri potensial Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat Transmigrasi DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Program pengembangan wilayah transmigrasi Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan SEKRETARIAT DAERAH
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 83
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 4.01 . 4.01.03 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
616.500.000,00
4.688.059.000,00
0,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
41.100.000,00
0,00
41.100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
1.285.000.000,00
0,00
1.285.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 04
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 05
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
0,00
210.000.000,00
0,00
210.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
240.300.000,00
300.000,00
0,00
240.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
164.700.000,00
0,00
164.700.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
182.000.000,00
0,00
182.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
216.139.000,00
0,00
216.139.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
88.120.000,00
0,00
88.120.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
1.007.500.000,00
0,00
1.007.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19
Penyediaan jasa pegawai non PNS
4.01 . 4.01.03 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5.304.559.000,00
0,00
990.000.000,00
0,00
990.000.000,00
376.200.000,00
33.200.000,00
0,00
409.400.000,00
820.550.000,00
7.328.995.000,00
12.587.300.000,00
20.736.845.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
3.825.000.000,00
3.825.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
1.588.500.000,00
1.588.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 11
Pengadaan Barang/Jasa di Unit Layanan Pengadaan/Pengadaan Secara Elektronik
819.100.000,00
242.700.000,00
0,00
1.061.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
0,00
1.052.570.000,00
0,00
1.052.570.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
4.565.000.000,00
0,00
4.565.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
1.026.600.000,00
0,00
1.026.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
270.575.000,00
0,00
270.575.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 46
Penyediaan Fasilitas Teknologi Informasi
0,00
63.000.000,00
123.800.000,00
186.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 47
Pembangunan Sistem Informasi Manajemen dan Dokumentasi Lelang
1.450.000,00
48.550.000,00
0,00
50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 48
Pembangunan Pagar Keliling di Lingkungan Setda
0,00
0,00
2.800.000.000,00
2.800.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49
Pengadaan Polder/Penampungan Air di Lingkungan Setda
0,00
0,00
2.100.000.000,00
2.100.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 50
Pengadaan Tower
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 52
Pembangunan Gedung Radio Suara Kota Wali Demak
0,00
0,00
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
0,00
72.750.000,00
0,00
72.750.000,00
0,00
72.750.000,00
0,00
72.750.000,00
61.500.000,00
896.787.500,00
0,00
958.287.500,00 450.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03 4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 4.01 . 4.01.03 . 05
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01
Pendidikan dan pelatihan formal
0,00
450.000.000,00
0,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 17
Peningkatan Kapasitas SDM Pengadaan Barang dan Jasa
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 18
Konsolidasi dan Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa
61.500.000,00
71.787.500,00
0,00
133.287.500,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 19
Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Pembina dan Pengawas BUMD
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 84
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 4.01 . 4.01.03 . 16 4.01 . 4.01.03 . 16 . 01
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
4.01 . 4.01.03 . 16 . 04
Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05
Kunjunagn kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah
4.01 . 4.01.03 . 16 . 06
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
4.01 . 4.01.03 . 16 . 07
Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02
4.01 . 4.01.03 . 17 4.01 . 4.01.03 . 17 . 01 4.01 . 4.01.03 . 18 4.01 . 4.01.03 . 18 . 01 4.01 . 4.01.03 . 19
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
4.01 . 4.01.03 . 19 . 01
Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan
4.01 . 4.01.03 . 19 . 03
Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05
Publikasi peraturan perundang-undangan
4.01 . 4.01.03 . 19 . 06
4.01 . 4.01.03 . 19 . 08
Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah Sosialisasi Produk Hukum Pusat
4.01 . 4.01.03 . 19 . 09
Sosialisasi Produk Hukum Daerah
4.01 . 4.01.03 . 19 . 10 4.01 . 4.01.03 . 19 . 11 4.01 . 4.01.03 . 19 . 12
Pengkajian dan Penelaahan Produk - Produk Hukum Daerah
4.01 . 4.01.03 . 19 . 13
Penyusunan Pedoman dan Petunjuk Teknis Terkait Proses Pelaksanaan Pembangunan, Pengedalian dan Pelaporan Penyusunan Surat Edaran, Juklak dan Juknis
4.01 . 4.01.03 . 19 . 14 4.01 . 4.01.03 . 20 4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 4.01 . 4.01.03 . 22
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH 6=3+4+5
304.065.000,00
1.211.759.000,00
0,00
1.515.824.000,00
0,00
181.900.000,00
0,00
181.900.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
3.465.000,00
76.535.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
390.000.000,00
0,00
390.000.000,00
300.600.000,00
63.324.000,00
0,00
363.924.000,00
23.200.000,00
51.800.000,00
0,00
75.000.000,00
23.200.000,00
51.800.000,00
0,00
75.000.000,00
13.800.000,00
56.200.000,00
0,00
70.000.000,00
13.800.000,00
56.200.000,00
0,00
70.000.000,00
212.565.000,00
968.545.000,00
43.750.000,00
1.224.860.000,00
6.300.000,00
18.700.000,00
0,00
25.000.000,00
52.220.000,00
342.280.000,00
5.500.000,00
400.000.000,00
5.000.000,00
50.000.000,00
20.000.000,00
75.000.000,00
36.540.000,00
88.460.000,00
0,00
125.000.000,00
3.220.000,00
86.780.000,00
10.000.000,00
100.000.000,00
4.500.000,00
135.500.000,00
0,00
140.000.000,00
Penyuluhan Hukum Terpadu dan Lomba Kadarkum
4.830.000,00
56.920.000,00
8.250.000,00
70.000.000,00
Penerbitan Produk Hukum Daerah
8.000.000,00
67.000.000,00
0,00
75.000.000,00
51.630.000,00
28.370.000,00
0,00
80.000.000,00
7.800.000,00
27.060.000,00
0,00
34.860.000,00
32.525.000,00
67.475.000,00
0,00
100.000.000,00
3.650.000,00
46.350.000,00
0,00
50.000.000,00
Program Penataan Daerah Otonomi Baru Fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah
Program Reformasi Birokrasi
3.650.000,00
46.350.000,00
0,00
50.000.000,00
291.675.000,00
729.325.000,00
9.000.000,00
1.030.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22 . 01
Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
8.500.000,00
27.500.000,00
9.000.000,00
45.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22 . 02
26.250.000,00
48.750.000,00
0,00
75.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22 . 03
Rakor, Sosialisasi, Fasilitasi dan Internalisasi Bidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara
28.550.000,00
71.450.000,00
0,00
100.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22 . 04
Pengembangan Zona Integritas/Penyusunan Road Map RB
21.075.000,00
48.925.000,00
0,00
70.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22 . 05
Pembinaan OPD Untuk Ditetapkan Sebagai WBK dan WBBM
8.625.000,00
21.375.000,00
0,00
30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22 . 06
Pengembangan Budaya Kerja
17.875.000,00
82.125.000,00
0,00
100.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 85
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
4.01 . 4.01.03 . 22 . 07
Penyusunan Profil Kelembagaan
48.750.000,00
51.250.000,00
0,00
4.01 . 4.01.03 . 22 . 08
Evaluasi Penyusunan Pedoman SOP dan SP
22.750.000,00
37.250.000,00
0,00
60.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22 . 09
Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik
36.450.000,00
88.550.000,00
0,00
125.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22 . 10
Surveilance Sertifikasi ISO 9001:2015 bagi UPP
11.250.000,00
53.750.000,00
0,00
65.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22 . 11
Penyusunan Laporan SPM
15.375.000,00
19.625.000,00
0,00
35.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22 . 12
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
16.725.000,00
43.275.000,00
0,00
60.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22 . 13
Inovasi Pelayanan Publik
29.500.000,00
135.500.000,00
0,00
165.000.000,00
596.255.000,00
20.910.806.500,00
799.600.000,00
22.306.661.500,00
262.300.000,00
1.391.085.700,00
87.900.000,00
1.741.285.700,00
4.01 . 4.01.04 4.01 . 4.01.04 . 01
SEKRETARIAT DPRD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
100.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
267.108.000,00
0,00
267.108.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
129.600.000,00
147.920.200,00
0,00
277.520.200,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.300.000,00
88.700.000,00
0,00
90.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
95.165.500,00
0,00
95.165.500,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
32.100.000,00
87.900.000,00
120.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 16
Penyediaan bahan logistik kantor
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
113.000.000,00
0,00
113.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19
Penyediaan jasa pegawai non PNS
4.01 . 4.01.04 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
545.200.000,00
0,00
545.200.000,00
131.400.000,00
8.892.000,00
0,00
140.292.000,00
10.600.000,00
1.037.061.000,00
711.700.000,00
1.759.361.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
2.350.000,00
6.050.000,00
450.000.000,00
458.400.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.450.000,00
5.500.000,00
261.700.000,00
268.650.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 20
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
0,00
32.000.000,00
0,00
32.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
6.800.000,00
500.861.000,00
0,00
507.661.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
0,00
178.000.000,00
0,00
178.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
219.400.000,00
0,00
219.400.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 27
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas
0,00
5.250.000,00
0,00
5.250.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
4.800.000,00
482.200.000,00
0,00
487.000.000,00
4.800.000,00
482.200.000,00
0,00
487.000.000,00
0,00
477.000.000,00
0,00
477.000.000,00
0,00
477.000.000,00
0,00
477.000.000,00
12.690.000,00
37.310.000,00
0,00
50.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 03 4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 4.01 . 4.01.04 . 05 4.01 . 4.01.04 . 05 . 03 4.01 . 4.01.04 . 06
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 86
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
12.690.000,00
37.310.000,00
0,00
50.000.000,00
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
305.865.000,00
17.486.149.800,00
0,00
17.792.014.800,00
22.600.000,00
0,00
25.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03
Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
2.400.000,00 15.000.000,00
210.000.000,00
0,00
225.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04
Rapat-rapat paripurna
43.875.000,00
225.125.000,00
0,00
269.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05
Kegiatan Reses
33.675.000,00
1.916.325.000,00
0,00
1.950.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 06
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
4.01 . 4.01.04 . 15 . 10
Kunjungan Kerja/Studi Banding Keluar Daerah
4.01 . 4.01.04 . 15 . 11
KODE 1 4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 4.01 . 4.01.04 . 15 4.01 . 4.01.04 . 15 . 02
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
1.023.888.000,00
0,00
1.023.888.000,00
5.000.000,00
4.297.125.000,00
0,00
4.302.125.000,00
0,00
4.683.671.800,00
0,00
4.683.671.800,00
Publikasi dan DOkumentasi
4.000.000,00
172.000.000,00
0,00
176.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 12
Penyusunan Risalah Rapat
74.040.000,00
31.960.000,00
0,00
106.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13
Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD
25.575.000,00
1.954.225.000,00
0,00
1.979.800.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 14
Pembahasan rancangan Perda
102.300.000,00
2.949.230.000,00
0,00
3.051.530.000,00
440.900.000,00
1.554.207.000,00
948.820.000,00
2.943.927.000,00
440.900.000,00
464.787.000,00
0,00
905.687.000,00
4.01 . 4.01.06 4.01 . 4.01.06 . 01
KECAMATAN DEMAK
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
9.500.000,00
0,00
9.500.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
113.580.000,00
0,00
113.580.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
97.700.000,00
684.400,00
0,00
98.384.400,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
78.659.600,00
0,00
78.659.600,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
47.884.000,00
0,00
47.884.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
25.670.000,00
0,00
25.670.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
23.562.500,00
0,00
23.562.500,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
20.120.000,00
0,00
20.120.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
108.037.500,00
0,00
108.037.500,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19
Penyediaan jasa pegawai non PNS
4.01 . 4.01.06 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
13.125.000,00
0,00
13.125.000,00
343.200.000,00
23.964.000,00
0,00
367.164.000,00
0,00
837.945.000,00
948.820.000,00
1.786.765.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
0,00
0,00
65.000.000,00
65.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
239.625.000,00
239.625.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
6.500.000,00
6.500.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
269.567.000,00
269.567.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
0,00
176.828.000,00
176.828.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
314.550.000,00
0,00
314.550.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
73.655.000,00
0,00
73.655.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
21.000.000,00
0,00
21.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 87
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
4.01 . 4.01.06 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
16.240.000,00
0,00
16.240.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
0,00
375.000.000,00
187.800.000,00
562.800.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 51
Pengadaan Aplikasi/Software
0,00
0,00
3.500.000,00
3.500.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
0,00
57.475.000,00
0,00
57.475.000,00
4.01 . 4.01.06 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
0,00
52.425.000,00
0,00
52.425.000,00
4.01 . 4.01.06 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
0,00
5.050.000,00
0,00
5.050.000,00
0,00
188.000.000,00
0,00
188.000.000,00
0,00
188.000.000,00
0,00
188.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
64.600.000,00
266.400.000,00
63.500.000,00
394.500.000,00
56.550.000,00
129.950.000,00
0,00
186.500.000,00
4.01 . 4.01.06 . 03
4.01 . 4.01.06 . 05 4.01 . 4.01.06 . 05 . 01 4.01 . 4.01.06 . 22 4.01 . 4.01.06 . 22 . 01 4.01 . 4.01.07 4.01 . 4.01.07 . 01
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) KECAMATAN KARANGTENGAH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
33.000.000,00
0,00
33.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
15.750.000,00
96.000,00
0,00
15.846.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
11.904.000,00
0,00
11.904.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
20.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19
Penyediaan jasa pegawai non PNS
4.01 . 4.01.07 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
20.000.000,00
0,00
40.800.000,00
2.950.000,00
0,00
43.750.000,00
0,00
114.500.000,00
63.500.000,00
178.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
18.500.000,00
18.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
30.000.000,00
30.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02 . 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
8.050.000,00
6.950.000,00
0,00
15.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 05 4.01 . 4.01.07 . 05 . 01 4.01 . 4.01.07 . 22
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program Reformasi Birokrasi
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 88
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 4.01 . 4.01.07 . 22 . 01 4.01 . 4.01.08 4.01 . 4.01.08 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) KECAMATAN DEMPET
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
8.050.000,00
6.950.000,00
0,00
15.000.000,00
71.850.000,00
271.756.000,00
285.450.000,00
629.056.000,00
70.800.000,00
96.256.000,00
0,00
167.056.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
1.560.000,00
0,00
1.560.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
23.400.000,00
0,00
23.400.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 05
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
4.01 . 4.01.08 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
4.01 . 4.01.08 . 01 . 10 4.01 . 4.01.08 . 01 . 11
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
15.600.000,00
100.000,00
0,00
15.700.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
8.400.000,00
0,00
8.400.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
8.540.000,00
0,00
8.540.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
2.040.000,00
0,00
2.040.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
11.912.000,00
0,00
11.912.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19
Penyediaan jasa pegawai non PNS
4.01 . 4.01.08 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
23.200.000,00
0,00
23.200.000,00
55.200.000,00
4.104.000,00
0,00
59.304.000,00
1.050.000,00
117.500.000,00
283.450.000,00
402.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
1.050.000,00
0,00
175.000.000,00
176.050.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
22.500.000,00
22.500.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
24.950.000,00
24.950.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
0,00
21.000.000,00
21.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02 . 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
62.000.000,00
0,00
62.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
0,00
8.000.000,00
2.000.000,00
10.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 03 4.01 . 4.01.08 . 03 . 01
Pengadaan mesin/kartu absensi
0,00
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
58.800.000,00
257.412.000,00
67.000.000,00
383.212.000,00
58.800.000,00
111.412.000,00
0,00
170.212.000,00
4.01 . 4.01.08 . 05 4.01 . 4.01.08 . 05 . 01 4.01 . 4.01.08 . 22 4.01 . 4.01.08 . 22 . 01 4.01 . 4.01.09 4.01 . 4.01.09 . 01
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) KECAMATAN WONOSALAM
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 89
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4.01 . 4.01.09 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
4.01 . 4.01.09 . 01 . 10 4.01 . 4.01.09 . 01 . 11
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
12.000.000,00
105.000,00
0,00
12.105.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
11.895.000,00
0,00
11.895.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
24.000.000,00
0,00
24.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
4.01 . 4.01.09 . 01 . 19
Penyediaan jasa pegawai non PNS
4.01 . 4.01.09 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
46.800.000,00
4.412.000,00
0,00
51.212.000,00 173.000.000,00
0,00
113.000.000,00
60.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
8.000.000,00
7.000.000,00
15.000.000,00
0,00
8.000.000,00
7.000.000,00
15.000.000,00
59.700.000,00
254.038.600,00
79.000.000,00
392.738.600,00
59.700.000,00
87.038.600,00
0,00
146.738.600,00
4.01 . 4.01.09 . 05 4.01 . 4.01.09 . 05 . 01 4.01 . 4.01.09 . 22 4.01 . 4.01.09 . 22 . 01 4.01 . 4.01.10 4.01 . 4.01.10 . 01
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) KECAMATAN MIJEN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
19.000.000,00
0,00
19.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
9.300.000,00
110.000,00
0,00
9.410.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
9.418.600,00
0,00
9.418.600,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
6.700.000,00
0,00
6.700.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
1.800.000,00
0,00
1.800.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19
Penyediaan jasa pegawai non PNS
50.400.000,00
3.510.000,00
0,00
53.910.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 90
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 4.01 . 4.01.10 . 02
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
116.000.000,00
79.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
36.000.000,00
0,00
36.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
34.000.000,00
34.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
46.000.000,00
0,00
46.000.000,00
0,00
46.000.000,00
0,00
46.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
60.750.000,00
317.900.000,00
110.000.000,00
488.650.000,00
54.750.000,00
92.823.000,00
0,00
147.573.000,00
4.01 . 4.01.10 . 05 4.01 . 4.01.10 . 05 . 01 4.01 . 4.01.10 . 22 4.01 . 4.01.10 . 22 . 01 4.01 . 4.01.11 4.01 . 4.01.11 . 01
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) KECAMATAN GAJAH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
195.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
1.023.000,00
0,00
1.023.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
16.000.000,00
0,00
16.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
26.250.000,00
100.000,00
0,00
26.350.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
15.900.000,00
0,00
15.900.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
7.600.000,00
0,00
7.600.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
18.200.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19
Penyediaan jasa pegawai non PNS
4.01 . 4.01.11 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
18.200.000,00
0,00
28.500.000,00
2.900.000,00
0,00
31.400.000,00
0,00
153.077.000,00
110.000.000,00
263.077.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
60.000.000,00
60.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
10.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
91.577.000,00
0,00
91.577.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 91
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 4.01 . 4.01.11 . 02 . 29 4.01 . 4.01.11 . 03 4.01 . 4.01.11 . 03 . 02 4.01 . 4.01.11 . 05 4.01 . 4.01.11 . 05 . 01 4.01 . 4.01.11 . 22 4.01 . 4.01.11 . 22 . 01 4.01 . 4.01.12 4.01 . 4.01.12 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH 6=3+4+5
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
0,00
10.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
0,00
10.000.000,00
70.285.000,00
251.104.000,00
270.500.000,00
591.889.000,00
69.900.000,00
93.489.000,00
0,00
163.389.000,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) KECAMATAN BONANG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
1.152.000,00
0,00
1.152.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 05
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
4.01 . 4.01.12 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
4.01 . 4.01.12 . 01 . 10 4.01 . 4.01.12 . 01 . 11
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
14.400.000,00
600.000,00
0,00
15.000.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
5.598.000,00
0,00
5.598.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
23.425.000,00
0,00
23.425.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
15.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19
Penyediaan jasa pegawai non PNS
4.01 . 4.01.12 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
15.000.000,00
0,00
55.500.000,00
5.214.000,00
0,00
60.714.000,00
0,00
106.000.000,00
265.000.000,00
371.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
0,00
0,00
155.000.000,00
155.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 02 . 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
0,00
55.000.000,00
0,00
55.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
0,00
10.000.000,00
2.500.000,00
12.500.000,00
4.01 . 4.01.12 . 03 4.01 . 4.01.12 . 03 . 01
Pengadaan mesin/kartu absensi
0,00
0,00
2.500.000,00
2.500.000,00
4.01 . 4.01.12 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 05 4.01 . 4.01.12 . 05 . 01
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 92
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 4.01 . 4.01.12 . 22 4.01 . 4.01.12 . 22 . 01 4.01 . 4.01.13 4.01 . 4.01.13 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) KECAMATAN WEDUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
385.000,00
6.615.000,00
3.000.000,00
10.000.000,00
385.000,00
6.615.000,00
3.000.000,00
10.000.000,00
59.100.000,00
233.744.000,00
420.000.000,00
712.844.000,00
44.100.000,00
83.244.000,00
0,00
127.344.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
32.040.000,00
0,00
32.040.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 05
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
0,00
3.685.000,00
0,00
3.685.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
4.500.000,00
100.000,00
0,00
4.600.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
7.919.000,00
0,00
7.919.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
1.300.000,00
0,00
1.300.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
14.500.000,00
0,00
14.500.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12.500.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19
Penyediaan jasa pegawai non PNS
4.01 . 4.01.13 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
12.500.000,00
0,00
39.600.000,00
3.000.000,00
0,00
42.600.000,00
0,00
82.500.000,00
415.000.000,00
497.500.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
35.000.000,00
35.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
17.000.000,00
40.000.000,00
57.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
0,00
30.000.000,00
30.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02 . 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
0,00
10.000.000,00
5.000.000,00
15.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 03 4.01 . 4.01.13 . 03 . 01
Pengadaan mesin/kartu absensi
0,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
900.000,00
47.100.000,00
0,00
48.000.000,00
900.000,00
47.100.000,00
0,00
48.000.000,00
4.100.000,00
900.000,00
0,00
5.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 05 4.01 . 4.01.13 . 05 . 01 4.01 . 4.01.13 . 06
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 93
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
4.01 . 4.01.13 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.500.000,00
0,00
0,00
2.500.000,00
4.01 . 4.01.13 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.600.000,00
900.000,00
0,00
2.500.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
20.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
20.000.000,00
57.000.000,00
253.660.000,00
279.920.000,00
590.580.000,00
57.000.000,00
147.660.000,00
0,00
204.660.000,00
4.01 . 4.01.13 . 22 4.01 . 4.01.13 . 22 . 01 4.01 . 4.01.14 4.01 . 4.01.14 . 01
Program Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) KECAMATAN SAYUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01 . 4.01.14 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
1.800.000,00
0,00
1.800.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
55.800.000,00
0,00
55.800.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 05
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
4.01 . 4.01.14 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
4.01 . 4.01.14 . 01 . 10 4.01 . 4.01.14 . 01 . 11
0,00
3.300.000,00
0,00
3.300.000,00
21.000.000,00
100.000,00
0,00
21.100.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
9.900.000,00
0,00
9.900.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
5.472.000,00
0,00
5.472.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
5.280.000,00
0,00
5.280.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
26.000.000,00
0,00
26.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
23.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19
Penyediaan jasa pegawai non PNS
4.01 . 4.01.14 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
23.000.000,00
0,00
36.000.000,00
3.008.000,00
0,00
39.008.000,00
0,00
54.500.000,00
275.920.000,00
330.420.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
137.920.000,00
137.920.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
28.000.000,00
28.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
0,00
60.000.000,00
60.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02 . 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
28.000.000,00
0,00
28.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
0,00
10.000.000,00
4.000.000,00
14.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 03 4.01 . 4.01.14 . 03 . 01
Pengadaan mesin/kartu absensi
0,00
0,00
4.000.000,00
4.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
16.500.000,00
0,00
16.500.000,00
0,00
16.500.000,00
0,00
16.500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 05 4.01 . 4.01.14 . 05 . 01 4.01 . 4.01.14 . 22 4.01 . 4.01.14 . 22 . 01
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 94
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 4.01 . 4.01.15 4.01 . 4.01.15 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KECAMATAN KARANGANYAR
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
59.700.000,00
243.010.000,00
149.000.000,00
451.710.000,00
59.700.000,00
113.010.000,00
0,00
172.710.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
22.000.000,00
0,00
22.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
20.700.000,00
80.000,00
0,00
20.780.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
4.800.000,00
0,00
4.800.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
14.920.000,00
0,00
14.920.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
7.300.000,00
0,00
7.300.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
23.000.000,00
0,00
23.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19
Penyediaan jasa pegawai non PNS
4.01 . 4.01.15 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
22.500.000,00
0,00
22.500.000,00
39.000.000,00
3.910.000,00
0,00
42.910.000,00
0,00
69.500.000,00
141.500.000,00
211.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
0,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
15.500.000,00
15.500.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
11.000.000,00
11.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02 . 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
32.000.000,00
0,00
32.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
10.500.000,00
7.500.000,00
18.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
4.01 . 4.01.15 . 03 . 01
Pengadaan mesin/kartu absensi
0,00
0,00
7.500.000,00
7.500.000,00
4.01 . 4.01.15 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
0,00
10.500.000,00
0,00
10.500.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
79.075.000,00
294.135.000,00
138.977.000,00
512.187.000,00 190.710.000,00
4.01 . 4.01.15 . 05 4.01 . 4.01.15 . 05 . 01 4.01 . 4.01.15 . 22 4.01 . 4.01.15 . 22 . 01 4.01 . 4.01.16 4.01 . 4.01.16 . 01
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) KECAMATAN MRANGGEN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
68.700.000,00
122.010.000,00
0,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 95
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 4.01 . 4.01.16 . 01 . 05
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
4.01 . 4.01.16 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
4.01 . 4.01.16 . 01 . 10
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
5.000.000,00
0,00
9.300.000,00
100.000,00
0,00
9.400.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
14.900.000,00
0,00
14.900.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19
Penyediaan jasa pegawai non PNS
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5.000.000,00
0,00
16.000.000,00
0,00
16.000.000,00
59.400.000,00
3.510.000,00
0,00
62.910.000,00
0,00
92.000.000,00
133.977.000,00
225.977.000,00
4.01 . 4.01.16 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
57.477.000,00
57.477.000,00
4.01 . 4.01.16 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
0,00
26.500.000,00
26.500.000,00
4.01 . 4.01.16 . 02 . 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.500.000,00
5.000.000,00
15.500.000,00
4.01 . 4.01.16 . 02
4.01 . 4.01.16 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
4.01 . 4.01.16 . 03 . 01
Pengadaan mesin/kartu absensi
0,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
0,00
10.500.000,00
0,00
10.500.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
2.325.000,00
27.675.000,00
0,00
30.000.000,00
2.325.000,00
27.675.000,00
0,00
30.000.000,00
8.050.000,00
6.950.000,00
0,00
15.000.000,00
8.050.000,00
6.950.000,00
0,00
15.000.000,00
38.400.000,00
187.100.000,00
925.000.000,00
1.150.500.000,00
38.400.000,00
99.100.000,00
0,00
137.500.000,00
4.01 . 4.01.16 . 05 4.01 . 4.01.16 . 05 . 01 4.01 . 4.01.16 . 16 4.01 . 4.01.16 . 16 . 01 4.01 . 4.01.16 . 22 4.01 . 4.01.16 . 22 . 01 4.01 . 4.01.17 4.01 . 4.01.17 . 01
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan
Program Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) KECAMATAN GUNTUR
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
2.100.000,00
0,00
2.100.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 05
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
2.500.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
4.01 . 4.01.17 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
2.500.000,00
0,00
6.000.000,00
100.000,00
0,00
6.100.000,00
0,00
12.092.000,00
0,00
12.092.000,00 Halaman 96
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
4.01 . 4.01.17 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
16.500.000,00
0,00
16.500.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19
Penyediaan jasa pegawai non PNS
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
32.400.000,00
2.808.000,00
0,00
35.208.000,00
0,00
48.000.000,00
915.000.000,00
963.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
0,00
0,00
750.000.000,00
750.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 02 . 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
75.900.000,00
338.600.000,00
199.000.000,00
613.500.000,00
75.900.000,00
154.600.000,00
0,00
230.500.000,00
4.01 . 4.01.17 . 02
4.01 . 4.01.17 . 05 4.01 . 4.01.17 . 05 . 01 4.01 . 4.01.17 . 16 4.01 . 4.01.17 . 16 . 01 4.01 . 4.01.17 . 22 4.01 . 4.01.17 . 22 . 01 4.01 . 4.01.18 4.01 . 4.01.18 . 01
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan
Program Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) KECAMATAN KARANGAWEN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01 . 4.01.18 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
34.788.000,00
0,00
34.788.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4.01 . 4.01.18 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
4.01 . 4.01.18 . 01 . 10 4.01 . 4.01.18 . 01 . 11
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
15.900.000,00
14.100.000,00
0,00
30.000.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 19
Penyediaan jasa pegawai non PNS
60.000.000,00
4.212.000,00
0,00
64.212.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 97
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 4.01 . 4.01.18 . 02
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
82.000.000,00
176.000.000,00
258.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
76.000.000,00
76.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
60.000.000,00
60.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 02 . 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
0,00
10.000.000,00
5.000.000,00
15.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 03 4.01 . 4.01.18 . 03 . 01
Pengadaan mesin/kartu absensi
0,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
22.000.000,00
18.000.000,00
40.000.000,00
0,00
22.000.000,00
18.000.000,00
40.000.000,00
49.700.000,00
256.481.000,00
81.000.000,00
387.181.000,00
46.200.000,00
77.981.000,00
0,00
124.181.000,00
4.01 . 4.01.18 . 05 4.01 . 4.01.18 . 05 . 01 4.01 . 4.01.18 . 22 4.01 . 4.01.18 . 22 . 01 4.01 . 4.01.19 4.01 . 4.01.19 . 01
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) KECAMATAN KEBONAGUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01 . 4.01.19 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
4.01 . 4.01.19 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
4.01 . 4.01.19 . 01 . 05
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
4.01 . 4.01.19 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
4.01 . 4.01.19 . 01 . 10
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
4.800.000,00
100.000,00
0,00
4.900.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
4.377.000,00
0,00
4.377.000,00
4.01 . 4.01.19 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
4.01 . 4.01.19 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
4.01 . 4.01.19 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
4.01 . 4.01.19 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
4.01 . 4.01.19 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
21.600.000,00
0,00
21.600.000,00
4.01 . 4.01.19 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
4.01 . 4.01.19 . 01 . 19
Penyediaan jasa pegawai non PNS
4.01 . 4.01.19 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
41.400.000,00
1.404.000,00
0,00
42.804.000,00
0,00
127.000.000,00
79.000.000,00
206.000.000,00
4.01 . 4.01.19 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
4.01 . 4.01.19 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
11.000.000,00
11.000.000,00
4.01 . 4.01.19 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
13.000.000,00
13.000.000,00
4.01 . 4.01.19 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
4.01 . 4.01.19 . 02 . 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 98
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
4.01 . 4.01.19 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
4.01 . 4.01.19 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
4.01 . 4.01.19 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
4.01 . 4.01.19 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
4.01 . 4.01.19 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
0,00
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
0,00
5.000.000,00 3.000.000,00
4.01 . 4.01.19 . 03 4.01 . 4.01.19 . 03 . 01 4.01 . 4.01.19 . 05 4.01 . 4.01.19 . 05 . 01 4.01 . 4.01.19 . 06
Pengadaan mesin/kartu absensi
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.01 . 4.01.19 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
4.01 . 4.01.19 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.000.000,00
9.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.000.000,00
9.000.000,00
0,00
10.000.000,00
7.500.000,00
22.500.000,00
0,00
30.000.000,00
7.500.000,00
22.500.000,00
0,00
30.000.000,00
7.500.000,00
22.500.000,00
0,00
30.000.000,00
1.421.515.500,00
1.690.241.800,00
327.800.000,00
3.439.557.300,00
35.000.000,00
418.600.000,00
273.800.000,00
727.400.000,00
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
0,00
163.600.000,00
263.800.000,00
427.400.000,00
4.02 . 4.01.03 . 15 . 15
Peningkatan Kapasitas SDM Pengendalian Kualitas Pekerjaan Konstruksi
0,00
112.000.000,00
0,00
112.000.000,00
4.02 . 4.01.03 . 15 . 16
Pengadaan Sarana dan Prasarana Penguji Kualitas Pekerjaan Fisik
0,00
0,00
263.800.000,00
263.800.000,00
4.02 . 4.01.03 . 15 . 17
Pengujian Kualitas Pekerjaan Fisik
0,00
51.600.000,00
0,00
51.600.000,00
35.000.000,00
255.000.000,00
10.000.000,00
300.000.000,00
35.000.000,00
255.000.000,00
10.000.000,00
300.000.000,00
1.386.515.500,00
1.271.641.800,00
54.000.000,00
2.712.157.300,00
75.487.500,00
201.630.000,00
0,00
277.117.500,00
4.01 . 4.01.19 . 22 4.01 . 4.01.19 . 22 . 01 4.01 . 4.03.01 4.01 . 4.03.01 . 22 4.01 . 4.03.01 . 22 . 14 4.02 4.02 . 4.01.03 4.02 . 4.01.03 . 15
4.02 . 4.01.03 . 18 4.02 . 4.01.03 . 18 . 01 4.02 . 4.02.01 4.02 . 4.02.01 . 01
Program Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Program Reformasi Birokrasi Koordinasi RAD pencegahan dan pemberantasan korupsi Pengawasan SEKRETARIAT DAERAH
Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat INSPEKTORAT DAERAH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
15.180.000,00
0,00
15.180.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
49.290.000,00
0,00
49.290.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
35.887.500,00
96.000,00
0,00
35.983.500,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
24.104.000,00
0,00
24.104.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
19.800.000,00
0,00
19.800.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 99
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
4.02 . 4.02.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
4.950.000,00
0,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
24.200.000,00
0,00
24.200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19
Penyediaan jasa pegawai non PNS
4.02 . 4.02.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.950.000,00
0,00
49.500.000,00
0,00
49.500.000,00
39.600.000,00
3.510.000,00
0,00
43.110.000,00 209.500.000,00
0,00
165.000.000,00
44.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
44.500.000,00
44.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
71.500.000,00
0,00
71.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
74.800.000,00
0,00
74.800.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
18.700.000,00
0,00
18.700.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
1.268.368.000,00
671.671.800,00
9.500.000,00
1.949.539.800,00
736.800.000,00
113.200.000,00
0,00
850.000.000,00
62.350.000,00
3.650.000,00
0,00
66.000.000,00
100.718.000,00
245.941.500,00
0,00
346.659.500,00
4.02 . 4.02.01 . 05 4.02 . 4.02.01 . 05 . 01 4.02 . 4.02.01 . 15
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01
Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02
Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
4.02 . 4.02.01 . 15 . 13
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
4.02 . 4.02.01 . 15 . 18
0,00
239.800.000,00
0,00
239.800.000,00
106.200.000,00
31.380.300,00
0,00
137.580.300,00
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Proyek
37.400.000,00
1.100.000,00
0,00
38.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 19
Pelaksanaan Evaluasi LKJIP SKPD
60.400.000,00
5.600.000,00
0,00
66.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 20
Pendampingan Asistensi dan Fasilitasi
63.000.000,00
12.000.000,00
0,00
75.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 21
Review Rencana Kerja Anggaran
63.000.000,00
7.500.000,00
9.500.000,00
80.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 22
Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
5.400.000,00
4.600.000,00
0,00
10.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 23
Pemeriksaan Khusus
33.100.000,00
6.900.000,00
0,00
40.000.000,00
27.200.000,00
142.200.000,00
0,00
169.400.000,00
4.02 . 4.02.01 . 16
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
4.02 . 4.02.01 . 16 . 01
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
4.02 . 4.02.01 . 16 . 02
Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja
4.02 . 4.02.01 . 16 . 03
Penilaian angka kredit P2UPD dan PFA
4.02 . 4.02.01 . 17 4.02 . 4.02.01 . 17 . 03 4.02 . 4.02.01 . 17 . 04 4.03 4.03 . 4.01.03 4.03 . 4.01.03 . 17
Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi hasil Pemerikasaan Inspektorat Semester Satu dan Dua Penyusunan Program Kerja Pengawasan dan Anggaran Perencanaan SEKRETARIAT DAERAH
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
11.300.000,00
21.700.000,00
0,00
33.000.000,00
0,00
103.400.000,00
0,00
103.400.000,00
15.900.000,00
17.100.000,00
0,00
33.000.000,00
15.460.000,00
11.140.000,00
0,00
26.600.000,00
5.610.000,00
990.000,00
0,00
6.600.000,00
9.850.000,00
10.150.000,00
0,00
20.000.000,00
723.124.400,00
3.592.857.600,00
199.500.000,00
4.515.482.000,00
240.350.000,00
602.250.000,00
10.000.000,00
852.600.000,00
16.450.000,00
63.550.000,00
0,00
80.000.000,00
Halaman 100
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
16.450.000,00
63.550.000,00
0,00
80.000.000,00 587.600.000,00
1 4.03 . 4.01.03 . 17 . 01 4.03 . 4.01.03 . 21
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah
Program perencanaan pembangunan daerah
JUMLAH 6=3+4+5
134.350.000,00
453.250.000,00
0,00
4.03 . 4.01.03 . 21 . 12
Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
19.175.000,00
70.825.000,00
0,00
90.000.000,00
4.03 . 4.01.03 . 21 . 14
Penyusunan LPPD
51.275.000,00
73.725.000,00
0,00
125.000.000,00
4.03 . 4.01.03 . 21 . 17
Penyusunan Laporan, Analisis dan Kajian Pelaksanaan Pembangunan
3.900.000,00
26.100.000,00
0,00
30.000.000,00
4.03 . 4.01.03 . 21 . 18
Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
31.500.000,00
191.100.000,00
0,00
222.600.000,00
4.03 . 4.01.03 . 21 . 19
Penyusunan LKj IP dan Perjanjian Kinerja
28.500.000,00
91.500.000,00
0,00
120.000.000,00
89.550.000,00
85.450.000,00
10.000.000,00
185.000.000,00
4.03 . 4.01.03 . 22
Program perencanaan pembangunan ekonomi
4.03 . 4.01.03 . 22 . 12
Pendataan dan Pendampingan LKM
4.03 . 4.01.03 . 22 . 13
Pembinaan dan Pengarahan Peningkatan dan Penyediaan Sarekda, Proda, Perusda dan Investasi Pemantauan Perkembangan Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perindustrian dan Perdagangan, Pertambangan dan Energi, Pariwisata, Pengairan, Perikanan dan Kelautan, Perkebunan dan Kehutanan, Peternakan, Perkoperasian, Perkreditan dan Permodalan, Perusda, Pengumpulan dan Analisis Data Pertanian Tanaman Pangan, Pengairan dan Irigasi, Perikanan dan Kelautan, Perkebunan dan Kehutanan, Peternakan dan Perkodan Kehutanan, Peternakan dan Perkoperasian
4.03 . 4.01.03 . 22 . 14
4.03 . 4.01.03 . 22 . 15
4.03 . 4.01.06 4.03 . 4.01.06 . 21 4.03 . 4.01.06 . 21 . 09 4.03 . 4.01.07 4.03 . 4.01.07 . 21 4.03 . 4.01.07 . 21 . 09 4.03 . 4.01.08 4.03 . 4.01.08 . 21 4.03 . 4.01.08 . 21 . 09 4.03 . 4.01.09 4.03 . 4.01.09 . 21 4.03 . 4.01.09 . 21 . 09 4.03 . 4.01.10 4.03 . 4.01.10 . 21 4.03 . 4.01.10 . 21 . 09 4.03 . 4.01.11 4.03 . 4.01.11 . 21 4.03 . 4.01.11 . 21 . 09
KECAMATAN DEMAK
Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan musrenbang RKPD KECAMATAN KARANGTENGAH
Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan musrenbang RKPD KECAMATAN DEMPET
Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan musrenbang RKPD KECAMATAN WONOSALAM
Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan musrenbang RKPD KECAMATAN MIJEN
Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan musrenbang RKPD KECAMATAN GAJAH
Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan musrenbang RKPD
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
69.300.000,00
5.700.000,00
0,00
75.000.000,00
13.500.000,00
16.500.000,00
0,00
30.000.000,00
6.750.000,00
13.250.000,00
10.000.000,00
30.000.000,00
25.500.000,00
40.500.000,00
0,00
66.000.000,00
25.500.000,00
40.500.000,00
0,00
66.000.000,00
25.500.000,00
40.500.000,00
0,00
66.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
10.500.000,00
0,00
10.500.000,00
0,00
10.500.000,00
0,00
10.500.000,00
0,00
10.500.000,00
0,00
10.500.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
7.950.000,00
10.050.000,00
0,00
18.000.000,00
7.950.000,00
10.050.000,00
0,00
18.000.000,00
7.950.000,00
10.050.000,00
0,00
18.000.000,00 Halaman 101
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 4.03 . 4.01.12 4.03 . 4.01.12 . 21 4.03 . 4.01.12 . 21 . 09 4.03 . 4.01.13 4.03 . 4.01.13 . 21 4.03 . 4.01.13 . 21 . 09 4.03 . 4.01.14 4.03 . 4.01.14 . 21 4.03 . 4.01.14 . 21 . 09 4.03 . 4.01.15 4.03 . 4.01.15 . 21
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KECAMATAN BONANG
Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan musrenbang RKPD KECAMATAN WEDUNG
Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan musrenbang RKPD KECAMATAN SAYUNG
Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan musrenbang RKPD KECAMATAN KARANGANYAR
Program perencanaan pembangunan daerah
JUMLAH 6=3+4+5
385.000,00
9.615.000,00
0,00
10.000.000,00
385.000,00
9.615.000,00
0,00
10.000.000,00
385.000,00
9.615.000,00
0,00
10.000.000,00
800.000,00
7.700.000,00
0,00
8.500.000,00
800.000,00
7.700.000,00
0,00
8.500.000,00
800.000,00
7.700.000,00
0,00
8.500.000,00
0,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
0,00
12.300.000,00
0,00
12.300.000,00
0,00
12.300.000,00
0,00
12.300.000,00
4.03 . 4.01.15 . 21 . 03
Penyelenggaraan musrenbang RPJPD
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
4.03 . 4.01.15 . 21 . 13
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
0,00
4.800.000,00
0,00
4.800.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
500.000,00
9.500.000,00
0,00
10.000.000,00
500.000,00
9.500.000,00
0,00
10.000.000,00
4.03 . 4.01.17 4.03 . 4.01.17 . 21 4.03 . 4.01.17 . 21 . 09 4.03 . 4.01.18 4.03 . 4.01.18 . 21 4.03 . 4.01.18 . 21 . 09 4.03 . 4.01.19 4.03 . 4.01.19 . 21 4.03 . 4.01.19 . 21 . 09 4.03 . 4.03.01 4.03 . 4.03.01 . 01
KECAMATAN GUNTUR
Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan musrenbang RKPD KECAMATAN KARANGAWEN
Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan musrenbang RKPD KECAMATAN KEBONAGUNG
Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan musrenbang RKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
500.000,00
9.500.000,00
0,00
10.000.000,00
447.639.400,00
2.799.442.600,00
189.500.000,00
3.436.582.000,00
106.700.000,00
242.230.000,00
0,00
348.930.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
31.788.000,00
0,00
31.788.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
41.900.000,00
97.400,00
0,00
41.997.400,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
9.982.000,00
0,00
9.982.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
98.169.400,00
0,00
98.169.400,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
12.641.000,00
0,00
12.641.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
4.324.000,00
0,00
4.324.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
4.460.000,00
0,00
4.460.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 102
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 4.03 . 4.03.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19
Penyediaan jasa pegawai non PNS
4.03 . 4.03.01 . 02
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
58.404.900,00
0,00
58.404.900,00
64.800.000,00
4.363.300,00
0,00
69.163.300,00
8.164.400,00
116.987.600,00
189.500.000,00
314.652.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
550.000,00
0,00
70.000.000,00
70.550.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
550.000,00
0,00
70.000.000,00
70.550.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
49.500.000,00
49.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
7.064.400,00
4.900.600,00
0,00
11.965.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
80.640.000,00
0,00
80.640.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
28.447.000,00
0,00
28.447.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
550.000,00
108.450.000,00
0,00
109.000.000,00
550.000,00
108.450.000,00
0,00
109.000.000,00
20.100.000,00
154.900.000,00
0,00
175.000.000,00
2.700.000,00
22.300.000,00
0,00
25.000.000,00
7.500.000,00
22.500.000,00
0,00
30.000.000,00
900.000,00
69.100.000,00
0,00
70.000.000,00
9.000.000,00
41.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
135.000.000,00
0,00
135.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 05 4.03 . 4.03.01 . 05 . 01 4.03 . 4.03.01 . 15 4.03 . 4.03.01 . 15 . 02
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program pengembangan data/informasi
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05
Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Penyusunan Profile Daerah
4.03 . 4.03.01 . 15 . 06
Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03 . 4.03.01 . 15 . 08
Pengembangan data/Informasi berbasis Website
4.03 . 4.03.01 . 16
Program Kerjasama Pembangunan
4.03 . 4.03.01 . 16 . 02
Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16 . 03
Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga
0,00
115.000.000,00
0,00
115.000.000,00
6.000.000,00
394.000.000,00
0,00
400.000.000,00
6.000.000,00
394.000.000,00
0,00
400.000.000,00
94.350.000,00
105.650.000,00
0,00
200.000.000,00
94.350.000,00
105.650.000,00
0,00
200.000.000,00
30.000.000,00
66.000.000,00
0,00
96.000.000,00
30.000.000,00
66.000.000,00
0,00
96.000.000,00
133.725.000,00
436.275.000,00
0,00
570.000.000,00
11.575.000,00
28.425.000,00
0,00
40.000.000,00
21.900.000,00
128.100.000,00
0,00
150.000.000,00
8.925.000,00
41.075.000,00
0,00
50.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 18 4.03 . 4.03.01 . 18 . 03 4.03 . 4.03.01 . 19 4.03 . 4.03.01 . 19 . 09 4.03 . 4.03.01 . 20 4.03 . 4.03.01 . 20 . 01 4.03 . 4.03.01 . 21 4.03 . 4.03.01 . 21 . 01
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
Program perencanaan pembangunan daerah
4.03 . 4.03.01 . 21 . 02
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Penyusunan rancangan RPJPD
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08
Penyusunan rancangan RKPD
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
33.200.000,00
116.800.000,00
0,00
150.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 10
Penetapan RKPD
17.625.000,00
72.375.000,00
0,00
90.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
40.500.000,00
49.500.000,00
0,00
90.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 103
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 4.03 . 4.03.01 . 22
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program perencanaan pembangunan ekonomi
JUMLAH 6=3+4+5
8.550.000,00
381.450.000,00
0,00
390.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22 . 03
Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat
4.500.000,00
145.500.000,00
0,00
150.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22 . 04
koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
3.000.000,00
97.000.000,00
0,00
100.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22 . 08
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22 . 16
Indentifikasi dan Pemetaan Akibat Abarasi dan Rob di wilayah pesisir
1.050.000,00
98.950.000,00
0,00
100.000.000,00
39.500.000,00
658.500.000,00
0,00
698.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23
Program perencanaan sosial dan budaya
4.03 . 4.03.01 . 23 . 03
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
18.350.000,00
544.090.000,00
0,00
562.440.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 04
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
21.150.000,00
114.410.000,00
0,00
135.560.000,00
2.196.880.000,00
7.555.460.000,00
247.850.000,00
10.000.190.000,00
73.835.000,00
544.065.000,00
24.000.000,00
641.900.000,00
73.835.000,00
544.065.000,00
24.000.000,00
641.900.000,00
4.04 4.04 . 4.01.03 4.04 . 4.01.03 . 15
Keuangan SEKRETARIAT DAERAH
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
4.04 . 4.01.03 . 15 . 15
Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
4.04 . 4.01.03 . 15 . 16
Peningkatan manajemen aset/barang daerah
4.04 . 4.01.03 . 15 . 17
Peningkatan manajemen investasi daerah
4.04 . 4.01.03 . 15 . 19
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
4.04 . 4.01.03 . 15 . 46
Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan BUMD
4.04 . 4.01.03 . 15 . 47
Evaluasi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah
4.04 . 4.01.03 . 15 . 48
Koordinasi dan Evaluasi Perencanaan Anggaran di Lingkungan Setda
4.04 . 4.01.03 . 15 . 49
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah
4.04 . 4.01.06 4.04 . 4.01.06 . 15 4.04 . 4.01.06 . 15 . 19 4.04 . 4.01.06 . 17
KECAMATAN DEMAK
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
3.465.000,00
11.535.000,00
0,00
15.000.000,00 200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
10.000.000,00
3.500.000,00
0,00
13.500.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
20.700.000,00
48.700.000,00
14.000.000,00
83.400.000,00
8.400.000,00
16.600.000,00
0,00
25.000.000,00
31.270.000,00
33.730.000,00
10.000.000,00
75.000.000,00
0,00
23.000.000,00
0,00
23.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00 3.000.000,00
4.04 . 4.01.06 . 17 . 02
Evaluasi rancangan peraturan desa tentang pendapatan desa
0,00
3.000.000,00
0,00
4.04 . 4.01.06 . 17 . 12
Pembinaan Administrasi Desa
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
800.000,00
12.200.000,00
0,00
13.000.000,00
800.000,00
9.200.000,00
0,00
10.000.000,00
800.000,00
9.200.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.600.000,00
25.850.000,00
0,00
27.450.000,00
0,00
23.300.000,00
0,00
23.300.000,00
0,00
23.300.000,00
0,00
23.300.000,00
1.600.000,00
2.550.000,00
0,00
4.150.000,00
4.04 . 4.01.07 4.04 . 4.01.07 . 15 4.04 . 4.01.07 . 15 . 19 4.04 . 4.01.07 . 17 4.04 . 4.01.07 . 17 . 01 4.04 . 4.01.08 4.04 . 4.01.08 . 15 4.04 . 4.01.08 . 15 . 19 4.04 . 4.01.08 . 17
KECAMATAN KARANGTENGAH
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa KECAMATAN DEMPET
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 104
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 4.04 . 4.01.08 . 17 . 01 4.04 . 4.01.09 4.04 . 4.01.09 . 15 4.04 . 4.01.09 . 15 . 19 4.04 . 4.01.09 . 17 4.04 . 4.01.09 . 17 . 01 4.04 . 4.01.10 4.04 . 4.01.10 . 15 4.04 . 4.01.10 . 15 . 19 4.04 . 4.01.10 . 17 4.04 . 4.01.10 . 17 . 01 4.04 . 4.01.11 4.04 . 4.01.11 . 15 4.04 . 4.01.11 . 15 . 19 4.04 . 4.01.11 . 17
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa KECAMATAN WONOSALAM
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa KECAMATAN MIJEN
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa KECAMATAN GAJAH
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
JUMLAH 6=3+4+5
1.600.000,00
2.550.000,00
0,00
4.150.000,00
9.600.000,00
30.400.000,00
0,00
40.000.000,00
9.600.000,00
15.400.000,00
0,00
25.000.000,00
9.600.000,00
15.400.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
3.000.000,00
22.000.000,00
0,00
25.000.000,00
3.000.000,00
17.000.000,00
0,00
20.000.000,00
3.000.000,00
17.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
46.600.000,00
42.400.000,00
0,00
89.000.000,00
12.550.000,00
22.450.000,00
0,00
35.000.000,00
12.550.000,00
22.450.000,00
0,00
35.000.000,00
34.050.000,00
19.950.000,00
0,00
54.000.000,00
4.04 . 4.01.11 . 17 . 01
Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa
14.400.000,00
3.600.000,00
0,00
18.000.000,00
4.04 . 4.01.11 . 17 . 12
Pembinaan Administrasi Desa
19.650.000,00
16.350.000,00
0,00
36.000.000,00
385.000,00
13.815.000,00
0,00
14.200.000,00
385.000,00
11.615.000,00
0,00
12.000.000,00
385.000,00
11.615.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
2.200.000,00
0,00
2.200.000,00
0,00
2.200.000,00
0,00
2.200.000,00
790.000,00
25.710.000,00
0,00
26.500.000,00
395.000,00
9.605.000,00
0,00
10.000.000,00
395.000,00
9.605.000,00
0,00
10.000.000,00
395.000,00
16.105.000,00
0,00
16.500.000,00
4.04 . 4.01.12 4.04 . 4.01.12 . 15 4.04 . 4.01.12 . 15 . 19 4.04 . 4.01.12 . 17 4.04 . 4.01.12 . 17 . 01 4.04 . 4.01.13 4.04 . 4.01.13 . 15 4.04 . 4.01.13 . 15 . 19 4.04 . 4.01.13 . 17
KECAMATAN BONANG
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa KECAMATAN WEDUNG
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
4.04 . 4.01.13 . 17 . 01
Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa
4.04 . 4.01.13 . 17 . 14
Fasilitasi administrasi Desa
4.04 . 4.01.14 4.04 . 4.01.14 . 15 4.04 . 4.01.14 . 15 . 19 4.04 . 4.01.14 . 17
KECAMATAN SAYUNG
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
395.000,00
12.605.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00 Halaman 105
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 4.04 . 4.01.14 . 17 . 01 4.04 . 4.01.15 4.04 . 4.01.15 . 15
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa KECAMATAN KARANGANYAR
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
32.600.000,00
0,00
32.600.000,00
0,00
23.000.000,00
0,00
23.000.000,00 4.800.000,00
4.04 . 4.01.15 . 15 . 19
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
0,00
4.800.000,00
0,00
4.04 . 4.01.15 . 15 . 24
Koordinasi dan Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah
0,00
3.200.000,00
0,00
3.200.000,00
4.04 . 4.01.15 . 15 . 34
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pengelola Keuangan Daerah
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
0,00
9.600.000,00
0,00
9.600.000,00 4.800.000,00
4.04 . 4.01.15 . 17 4.04 . 4.01.15 . 17 . 01
Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa
0,00
4.800.000,00
0,00
4.04 . 4.01.15 . 17 . 12
Pembinaan Administrasi Desa
0,00
4.800.000,00
0,00
4.800.000,00
1.600.000,00
18.400.000,00
0,00
20.000.000,00
1.600.000,00
18.400.000,00
0,00
20.000.000,00
1.600.000,00
18.400.000,00
0,00
20.000.000,00
4.04 . 4.01.16 4.04 . 4.01.16 . 15 4.04 . 4.01.16 . 15 . 19 4.04 . 4.01.17 4.04 . 4.01.17 . 15 4.04 . 4.01.17 . 15 . 19 4.04 . 4.01.17 . 17 4.04 . 4.01.17 . 17 . 01 4.04 . 4.01.18 4.04 . 4.01.18 . 15 4.04 . 4.01.18 . 15 . 19 4.04 . 4.01.18 . 17 4.04 . 4.01.18 . 17 . 01 4.04 . 4.01.19 4.04 . 4.01.19 . 15 4.04 . 4.01.19 . 15 . 04 4.04 . 4.01.19 . 17 4.04 . 4.01.19 . 17 . 01 4.04 . 4.03.01 4.04 . 4.03.01 . 15 4.04 . 4.03.01 . 15 . 72 4.04 . 4.04.01 4.04 . 4.04.01 . 01
KECAMATAN MRANGGEN
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah KECAMATAN GUNTUR
0,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
32.000.000,00
0,00
32.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
4.600.000,00
20.400.000,00
0,00
25.000.000,00
3.600.000,00
11.400.000,00
0,00
15.000.000,00
Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
3.600.000,00
11.400.000,00
0,00
15.000.000,00
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
1.000.000,00
9.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.000.000,00
9.000.000,00
0,00
10.000.000,00
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
32.700.000,00
117.300.000,00
0,00
150.000.000,00
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
32.700.000,00
117.300.000,00
0,00
150.000.000,00
32.700.000,00
117.300.000,00
0,00
150.000.000,00
2.021.370.000,00
6.546.320.000,00
223.850.000,00
8.791.540.000,00
306.800.000,00
661.355.000,00
500.000,00
968.655.000,00
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa KECAMATAN KARANGAWEN
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa KECAMATAN KEBONAGUNG
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa
Penyusunan KUA dan PPAS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 106
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
229.268.000,00
0,00
229.268.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
82.750.000,00
100.000,00
0,00
82.850.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
85.500.000,00
0,00
85.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
49.900.000,00
0,00
49.900.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
41.105.000,00
0,00
41.105.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
17.300.000,00
0,00
17.300.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
10.500.000,00
500.000,00
11.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
56.000.000,00
0,00
56.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
145.000.000,00
0,00
145.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19
Penyediaan jasa pegawai non PNS
224.050.000,00
16.682.000,00
0,00
240.732.000,00 290.590.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
196.190.000,00
94.400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
2.500.000,00
44.400.000,00
46.900.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
49.490.000,00
0,00
49.490.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
91.350.000,00
0,00
91.350.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
25.550.000,00
0,00
25.550.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
27.300.000,00
0,00
27.300.000,00
0,00
36.800.000,00
0,00
36.800.000,00
0,00
36.800.000,00
0,00
36.800.000,00
0,00
305.547.000,00
0,00
305.547.000,00
0,00
305.547.000,00
0,00
305.547.000,00
53.860.000,00
156.140.000,00
0,00
210.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 03 4.04 . 4.04.01 . 03 . 02 4.04 . 4.04.01 . 05 4.04 . 4.04.01 . 05 . 01 4.04 . 4.04.01 . 06
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
18.785.000,00
1.215.000,00
0,00
20.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
35.075.000,00
154.925.000,00
0,00
190.000.000,00
1.660.710.000,00
5.190.288.000,00
128.950.000,00
6.979.948.000,00 70.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
4.04 . 4.04.01 . 15 . 02
Penyusunan standar satuan harga
24.345.000,00
45.655.000,00
0,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 04
Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
27.140.000,00
22.860.000,00
0,00
50.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
89.750.000,00
141.203.000,00
0,00
230.953.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10 4.04 . 4.04.01 . 15 . 13
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
61.565.000,00
153.430.000,00
0,00
214.995.000,00
116.650.000,00
148.350.000,00
0,00
265.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 18
Revaluasi/appraisal aset/barang daerah
16.210.000,00
18.790.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 19
50.000.000,00
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
57.335.000,00
377.165.000,00
15.500.000,00
450.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 24
Koordinasi dan Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah
41.745.000,00
38.255.000,00
0,00
80.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 107
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 4.04 . 4.04.01 . 15 . 29
Pemanfaatan Barang Milik Daerah
4.04 . 4.04.01 . 15 . 30
Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Daerah
4.04 . 4.04.01 . 15 . 31
Penghapusan dan Pemindah Tanganan Aset Daerah
4.04 . 4.04.01 . 15 . 36
JUMLAH 6=3+4+5
37.200.000,00
42.800.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
27.200.000,00
57.800.000,00
0,00
85.000.000,00
253.800.000,00
6.200.000,00
0,00
260.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 50
Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (Pengelolaan Kas Daerah On Line) Operasional peningkatan kesadaran wajib pajak
155.700.000,00
1.394.300.000,00
0,00
1.550.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 51
Penetapan Pajak Daerah / Cetak Massal Ketetapan PBB-P2
313.520.000,00
147.280.000,00
0,00
460.800.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 52
Sosialisasi dan penyuluhan pajak daerah / Sosialisasi Ketetapan PBB-P2
2.020.000,00
77.980.000,00
0,00
80.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 53
Pelayanan Pajak Daerah / Pelayanan Satu Tempat (PST) PBB-P2
98.570.000,00
166.180.000,00
113.450.000,00
378.200.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 54
0,00
1.100.000.000,00
0,00
1.100.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 55
Evaluasi dan pengendalian pendapatan daerah / Intensifikasi, Monitoring & Evaluasi PBB-P2 Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daeraah
3.630.000,00
1.370.000,00
0,00
5.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 56
Penyusunan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daeraah
3.630.000,00
1.370.000,00
0,00
5.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 57
Penyusunan Buku Induk Inventaris Barang Milik Daerah Kab Demak
14.475.000,00
15.525.000,00
0,00
30.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 59
Rekonsiliasi Barang Milik Daerah
25.450.000,00
44.550.000,00
0,00
70.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 60
Implemenatasi SIMDA Barang Milik Daerah
28.650.000,00
71.350.000,00
0,00
100.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 62
Pembinaan dan Penertiban Penatausahaan Barang Milik Daerah
18.300.000,00
61.700.000,00
0,00
80.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 63
Inventarisasi Barang Milik Daerah
24.100.000,00
645.900.000,00
0,00
670.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 65
Pengelolaan Dana Perimbangan dan Pengendalian Keuangan / Kas daerah
31.550.000,00
63.450.000,00
0,00
95.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 66
Pembinaan, penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPD
26.850.000,00
23.150.000,00
0,00
50.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 67
32.700.000,00
17.300.000,00
0,00
50.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 68
Koordinasi dan Pengelolaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah Pengelolaan dan Pengendalian Belanja Tidak langsung PPKD
15.500.000,00
24.500.000,00
0,00
40.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 69
Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan APBD
22.225.000,00
27.775.000,00
0,00
50.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 70
Pengelolaan dan Pengendalian Belanja Daerah
32.750.000,00
57.250.000,00
0,00
90.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 71
Pengelolaan Gaji dan Pensiunan
43.450.000,00
61.550.000,00
0,00
105.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 73
Sosiali peraturan perundangan tentang APBD
6.300.000,00
13.700.000,00
0,00
20.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 74
Monitoring dan Evaluasi APBD
8.400.000,00
21.600.000,00
0,00
30.000.000,00
713.250.000,00
3.521.470.000,00
169.000.000,00
4.403.720.000,00
68.600.000,00
131.400.000,00
0,00
200.000.000,00
68.600.000,00
131.400.000,00
0,00
200.000.000,00 150.000.000,00
4.05 4.05 . 4.01.03 4.05 . 4.01.03 . 16
Kepegawaian SEKRETARIAT DAERAH
Program pembinaan dan pengembangan aparatur
4.05 . 4.01.03 . 16 . 06
Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS
47.250.000,00
102.750.000,00
0,00
4.05 . 4.01.03 . 16 . 19
Pembinaan Tertib Administrasi di Lingkungan Setda
21.350.000,00
28.650.000,00
0,00
50.000.000,00
644.650.000,00
3.390.070.000,00
169.000.000,00
4.203.720.000,00
130.480.000,00
615.490.000,00
4.000.000,00
749.970.000,00
4.05 . 4.05.01 4.05 . 4.05.01 . 01
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
344.200.000,00
0,00
344.200.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
28.300.000,00
97.400,00
0,00
28.397.400,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 108
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
4.05 . 4.05.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
39.902.600,00
0,00
39.902.600,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
2.000.000,00
4.000.000,00
6.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
10.770.000,00
0,00
10.770.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19
Penyediaan jasa pegawai non PNS
102.180.000,00
7.020.000,00
0,00
109.200.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
315.000.000,00
165.000.000,00
480.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
60.000.000,00
60.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
65.000.000,00
65.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
28.045.000,00
247.705.000,00
0,00
275.750.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02
4.05 . 4.05.01 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
4.05 . 4.05.01 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4.05 . 4.05.01 . 03 . 06
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
4.05 . 4.05.01 . 03 . 07
Pendidikan dan pelatihan formal
4.05 . 4.05.01 . 03 . 08
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
4.05 . 4.05.01 . 03 . 09
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
4.05 . 4.05.01 . 03 . 10 4.05 . 4.05.01 . 03 . 11 4.05 . 4.05.01 . 05
0,00
15.750.000,00
0,00
15.750.000,00
7.820.000,00
52.180.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
6.225.000,00
63.775.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
7.700.000,00
27.300.000,00
0,00
35.000.000,00
Proses Pelayanan dan Penangan Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS
6.300.000,00
3.700.000,00
0,00
10.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
328.535.000,00
1.988.465.000,00
0,00
2.317.000.000,00
280.510.000,00
343.490.000,00
0,00
624.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
Pemberian bantuan pendidikan formal ASN
22.600.000,00
1.577.400.000,00
0,00
1.600.000.000,00
10.800.000,00
7.200.000,00
0,00
18.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 21
Penataan Keterangan Belajar, Ijin Belajar, Tugas Belajar, Surat Keterangan Pengunaan Gelar Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS
12.545.000,00
22.455.000,00
0,00
35.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 23
Pengangkatan CPNS ke PNS
2.080.000,00
7.920.000,00
0,00
10.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 24
Mutasi PNS Antar Daerah
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
157.590.000,00
223.410.000,00
0,00
381.000.000,00
116.850.000,00
103.150.000,00
0,00
220.000.000,00
28.500.000,00
50.500.000,00
0,00
79.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 17
Penataan jabatan ASN
4.05 . 4.05.01 . 05 . 18
Rotasi PNS Fungsional Umum
4.05 . 4.05.01 . 05 . 19 4.05 . 4.05.01 . 05 . 20
4.05 . 4.05.01 . 16
Program pembinaan dan pengembangan aparatur
4.05 . 4.05.01 . 16 . 04
Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
4.05 . 4.05.01 . 16 . 05
Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
4.05 . 4.05.01 . 16 . 08
Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
3.600.000,00
21.400.000,00
0,00
25.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16 . 20
Penyusunan Arsip Kepegawaian
8.640.000,00
6.360.000,00
0,00
15.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 109
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
4.05 . 4.05.01 . 16 . 21
Penerbitan Kartu Identitas Pegawai
0,00
10.000.000,00
0,00
4.05 . 4.05.01 . 16 . 23
Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16 . 24
Penyelesaian Usulan Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian PNS
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
219.700.000,00
1.945.300.000,00
0,00
2.165.000.000,00
219.700.000,00
1.945.300.000,00
0,00
2.165.000.000,00
219.700.000,00
1.945.300.000,00
0,00
2.165.000.000,00
4.06 4.06 . 4.05.01 4.06 . 4.05.01 . 16
Pendidikan dan Pelatihan BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
10.000.000,00
4.06 . 4.05.01 . 16 . 04
Diklat Pra Jabatan
2.100.000,00
27.900.000,00
0,00
30.000.000,00
4.06 . 4.05.01 . 16 . 08
Diklat Analisa Jabatan
16.255.000,00
121.745.000,00
0,00
138.000.000,00
4.06 . 4.05.01 . 16 . 09
Diklat Manajemen Kepegawaian
15.280.000,00
122.720.000,00
0,00
138.000.000,00
4.06 . 4.05.01 . 16 . 10
Diklat Fungsional Guru
14.850.000,00
445.150.000,00
0,00
460.000.000,00
4.06 . 4.05.01 . 16 . 13
Diklat Teknis Manajemen Kepala Sekolah
8.010.000,00
123.990.000,00
0,00
132.000.000,00
4.06 . 4.05.01 . 16 . 17
Pendidikan dan pelatihan formal Diklat Teknis Penyusunan LAKIP
16.255.000,00
121.745.000,00
0,00
138.000.000,00
4.06 . 4.05.01 . 16 . 18
Seleksi Calon Peserta Diklatpim IV dan Diklatpim III
2.500.000,00
7.500.000,00
0,00
10.000.000,00
4.06 . 4.05.01 . 16 . 19
Pendidikan dan pelatihan formal Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
31.075.000,00
575.825.000,00
0,00
606.900.000,00
4.06 . 4.05.01 . 16 . 20
Pengiriman diklatpim II
36.000.000,00
101.100.000,00
0,00
137.100.000,00
4.06 . 4.05.01 . 16 . 21
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah
64.000.000,00
156.000.000,00
0,00
220.000.000,00
4.06 . 4.05.01 . 16 . 22
Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan bagi PNS calon Purna Tugas Pendidikan dan Pelatihan Formal penyelenggaraan evaluasi pasca diklat
12.000.000,00
118.000.000,00
0,00
130.000.000,00
1.375.000,00
23.625.000,00
0,00
25.000.000,00
114.732.786.000,00
290.924.720.700,00
365.909.417.300,00
771.566.924.000,00
4.06 . 4.05.01 . 16 . 23
JUMLAH
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 110