Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2015
RINGKASAN EKSEKUTIF Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa dengan segala Rahmat dan izin Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo Tahun 2015 telah selesai disusun. Penyusunan LAKIP ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan sasaran strategis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2015. Dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi, serta diharapkan dapat terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance). Penyusunan LAKIP Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo Tahun 2015 ini, disusun dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Visi Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo yaitu “Mewujudkan Tebo Tertata, Indah, Bersih dan Nyaman 2015”., Dengan 4 (empat) misi yaitu: 1.
Meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan dan sumber daya aparatur yang profesional.
2.
Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang dengan mengacu kepada perencanaan kota dan terpeliharanya bangunan-bangunan bersejarah yang termasuk bangunan cagar budaya atau bernilai herritage.
3.
Meningkatkan kualitas visual kota melalui peningkatan kualitas pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pengelolaan pemakaman dan Penerangan Jalan Umum serta tertib penyelenggaraan reklame yang professional menuju Tebo Tertata, Indah, Bersih dan Nyaman.
4.
Meningkatkan pengelolaan persampahan dan air limbah serta pemanfaatan sampah dan air limbah secara profesional dan berkelanjutan disertai dengan peningkatan peran serta pemberdayaan dan kemandirian masyarakat.
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut dalam tahun 2015, Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo telah merencanakan dan melaksanakan 39 kegiatan dalam 12 program sesuai dengan skala prioritas melalui APBD Tahun Anggaran 2015 untuk mendukung pencapaian 7 sasaran dan 4 tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, dengan hasil capaian indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi pengukuran/penilaian seperti dalam tabel berikut:
Ringkasan Eksekutif
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2015 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN (OUTPUT) NO
1
SASARAN
2
INDIKATOR SASARAN
3
1.
MENINGKATNYA KUALITAS DAN RASIO PRASARANA DAN SARANA
RASIO PRASARANA DAN SARANA DENGAN JUMLAH PEGAWAI
2.
MENINGKATNYA KEMAMPUAN DAN SKILL PEGAWAI
PERSENTASE PEGAWAI YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS.
3.
MENINGKATNYA EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN.
PERSENTASE REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
TERKENDALINYA PEMANFAATAN RUANG PERKOTAAN DAN PERDESAAN SESUAI PERUNTUKAN DAN KETENTUAN YANG DITETAPKAN DALAM RANGKA PERWUJUDAN MENINGKATNYA MANAJEMEN PENATAAN RUANG YANG EFEKTIF
JUMLAH PELAKSANAAN PENYULUHAN PEMBINAAN DAN SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENATAAN DAN PENGEMBANGAN KOTA.
MENINGKATNYA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH), PJU DAN ESTETIKA WILAYAH MENUJU TEBO TERTATA, INDAH, BERSIH DAN NYAMAN.
JUMLAH PEMBANGUNAN PAGAR MAKAM.
4.
5.
SANGAT BAIK (100%)
BAIK (85% - < 100%)
SEDANG (70% - <85%)
KURANG BAIK (0 - <70%)
4
5
6
7
100,00
100,00
89,23
66,7
PERSENTASE JALAN LINGKUNGAN DAN DRAINASE WILAYAH PERKOTAAN DENGAN KONDISI BAIK
75,00
PERSENTASE KAWASAN STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH YANG BERKEMBANG SESUAI KETETAPAN PENATAAN RUANG DAN TERTATA RAPI.
75,00
9,50
RATIO LUAS TAMAN DI KABUPATEN TEBO.
100,00
PERSENTASE TAMAN YANG SUDAH TERTATA BAIK.
100,00
JUMLAH PENERANGAN JALAN UMUM. 6.
TERTANGANINYA PENGELOLAAN SAMPAH DAN AIR LIMBAH DI KABUPATEN TEBO.
84,50
VOLUME SAMPAH YANG TERANGKUT KE TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH.
100,00
PERSENTASE SAMPAH YANG TERTANGANI DI KABUPATEN TEBO.
100,00
JUMLAH SARANA DAN PRASARANA PERSAMPAHAN (TPS)
100,00
TERSEDIANYA TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH (TPA).
100,00
JUMLAH SARANA DAN PRASARANA AIR LIMBAH TERSEDIANYA INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA (IPLT). 7.
MENINGKATNYA PERAN SERTA MASYARAKAT, DUNIA USAHA/SWASTA DAN PEMERINTAH DALAM BIDANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN
CAKUPAN WILAYAH YANG TERTANGANI PENGELOLAAN KEBERSIHAN
0,00 100,00
100,00
Berdasarkan tabel tersebut dapat diartikan bahwa dari target rencana kerja (performance Plan) sebanyak 17 indikator sasaran: o Terlaksana dengan “Sangat baik” sebanyak 10 indikator sasaran strategis. o Terlaksana dengan “Baik” sebanyak 1 indikator sasaran strategis. o Terlaksana dengan “Sedang” sebanyak 3 indikator sasaran strategis. o Terlaksana dengan “kurang baik” sebanyak 3 indikator sasaran strategis.
Ringkasan Eksekutif
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2015
Rincian hasil capaian indikator kinerja sasaran dan hambatan-hambatan/ permasalahan-permasalahan diungkapkan di dalam bab-bab LAKIP ini. Berbagai keberhasilan Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo tersebut diatas akan tetap dipertahankan, dan terhadap kelemahan-kelemahan/hambatanhambatan yang terjadi akandiperbaiki untuk masa selanjutnya sesuai dengan kemampuan dan aturan yang berlaku. Muara Tebo,
Desember 2015
KEPALA DINAS PERKOTAAN PERTAMAN DAN KEBERSIHAN KABUPATEN TEBO
EKO PUTRA, SH, M.Si PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19680908 199601 1 001
Ringkasan Eksekutif
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 205
KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT akhirnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2015 telah dapat diselesaikan. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas aparatur, Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo selama tahun 2015 telah mendorong ditingkatkannya kualitas pelayanan aparatur secara umum. Peningkatan kualitas pelayanan ini diawali dengan adanya peningkatan kesejahteraan pegawai yang tampak pada adanya kenaikan gaji secara bertahap pada setiap tahunnya dan dengan diberikannya tambahan penghasilan PNS serta penyelesaian masalah pegawai honorer dan tidak tetap lainnya. Peningkatan kesejahtareaan ini diyakini merupakan pemicu bagi peningkatan kinerja pegawai secara umum. Disamping itu, dalam meningkatkan kualitas pelayanan ini, telah dilakukan berbagai penyempurnaan terhadap kelembagaan yang ada serta sistem ketatalaksanaan yang dianut. Berbagai langkah tersebut pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Setelah berbagai upaya penyempurnaan tersebut dilaksanakan, kini saatnya seluruh aparatur diharapkan mampu menunjukkan kinerjanya secara nyata sesuai dengan peran dan mandat yang diberikan kepadanya. Sudah saatnya diterapkan berbagai kebijakan yang mendorong peningkatan kinerja aparatur. Tuntutan akan adanya peningkatan kinerja ini juga berarti adanya tuntutan perubahan pola pikir dari aparatur itu sendiri. Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo menyadari benar bahwa kinerja pemerintahan ini akan sulit berubah apabila kita tidak mampu melakukan transformasi sistem pemerintahan dari sistem yang birokratis ke arah sistem yang bertujuan untuk lebih mewirausahakan birokrasi pemerintah. Dalam bahasa yang lain, transformasi sektor pemerintahan berarti merubah fokus akuntabilitas dari orientasi kepada masukan-masukan (Inputs Oriented Accountability) dan proses ke arah akuntabilitas kepada hasil (Results Oriented Accountability), baik berupa output maupun outcomes. Oleh karena itu, kami akan melakukan segala upaya yang diperlukan sesuai dengan kewenangan kami untuk mendorong agar penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tebo dapat dilaksanakan dengan berprinsip pada tata kepemerintahan yang baik yang menuju kepada kepemerintahan yang berorientasi kepada hasil (Result Oriented Government). Kita tidak ingin lagi ada instansi-instansi pemerintah yang tidak jelas kinerja dan pelayanannya kepada masyarakat, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo untuk menyusun suatu laporan kinerja pemerintah sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Kita tentu mengharapkan kinerja pemerintah tampak dalam laporan tersebut, tidak sekedar kinerja penggunaan anggaran semata. Dengan berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran 2015 berarti Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo telah menyelesaikan kegiatannya untuk tahun ketiga dikaitkan dengan implementasi dari Rencana Strategis 2011-2016 yang telah digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo dalam upaya memenuhi visi dan misinya. Selama tahun 2015, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana strategis telah berhasil dicapai. Capaian kinerja Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo untuk tahun 2015 ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Bappeda Kabupaten Tebo Tahun 2015. Sebagai bentuk pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi dan Kata Pengantar
-i-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 205
akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kami kepada para stakeholders kami. Akhir kata, kami berharap agar Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh Pegawai di lingkungan Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo. Terima Kasih Muara Tebo,
Desember 2015
PENYUSUN
Kata Pengantar
- ii -
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2015
DAFTAR ISI hal
IKHTISAR EKSEKUTIF KATA PENGANTAR..................................................................................................... DAFTAR ISI.............................................................................................................. DAFTAR TABEL ........................................................................................................ DAFTAR GRAFIK ...................................................................................................... DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................................. BAB I.
PENDAHULUAN ........................................................................................... 1.1. Tugas Pokok Dan Fungsi ..................................................................... 1.2. Struktur Organisasi.............................................................................. 1.3. Sumber Daya Aparatur ..................................................................... . 1.4. Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP................................................. 1.5. Sistematika Penyajian .........................................................................
i iii iv v vi 1 1 1 2 3 3
BAB II. RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA .......................................... 4 2.1. Rencana Strategis ............................................................................... 4 2.2. Rencana Kinerja.................................................................................. 9 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA............................................................................. 3.1. Indikator Kinerja ................................................................................ 3.2. Metodologi Pengukuran Kinerja .......................................................... 3.3. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis.................................................. 3.4. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja ............................................ 3.5. Hambatan dan Kendala ……………………….............................................. 3.6. Akuntabilitas Keuangan ………………………..............................................
10 10 11 11 15 20 21
BAB VI. PENUTUP..................................................................................................... 29 4.1. Kesimpulan ....... ................................................................................ 29 4.2. Strategi Pemecahan Masalah ............................................................... 29
Daftar Isi - iii -
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2015
DAFTAR TABEL Hal
Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran dalam pencapaian Visi dan Misi Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2011-2016 ...................
6
Tabel 2.2. Program dan Kegiatan Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2015 berdasarkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan dalam pencapaian Visi dan Misi Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2011-2016 ............................................
7
Tabel 3.1. Komposisi Anggaran Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun Anggaran 2015................................................................
22
Tabel 3.2
Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Kelompok Belanja Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun Anggaran 2015..................................................................................
23
Tabel 3.3. Realisasi Belanja Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Berdasarkan Program dan Kegiatan, 2015............................................
24
Tabel 3.4. Realisasi Belanja Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Berdasarkan Sasaran Strategis, 2015...................................................
28
Daftar Tabel - iv -
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2015
DAFTAR GRAFIK Hal
Grafik 3.1.
Anggaran Belanja Daerah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo sebelum dan sesudah perubahan tahun 2015.
22
Grafik 3.2.
Komposisi Realisasi Belanja Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Berdasarkan Kelompok Belanja TA. 2015.......
23
Grafik 3.3.
Komposisi Realisasi Belanja Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Berdasarkan Jenis Belanja TA. 2015..............
24
Daftar Grafik - v -
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2015
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Struktur Organisasi Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2014 Lampiran 2. Rencana Strategis Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Lampiran 3. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2014 Lampiran 4. Pengukuran Kinerja Kegiatan Lampiran 5. Pengukuran Pencapaian Sasaran Lampiran 6. Hasil Pengukuran Rasio Ekonomis Kegiatan Lampiran 7. Hasil Pengukuran Kinerja Efisiensi Kegiatan Lampiran 8. Hasil Pengukuran Kinerja Efektivitas Kegiatan
Daftar Lampiran - vi -
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2015
I. PENDAHULUAN 1.1. Tugas Pokok dan Fungsi. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tebo dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Uraian Tugas Pcokok Dan Fungsi Dinas Perkotaan Pertamanan Dan Kebersihan Kabupaten Tebo. Tugas Pokok dan fungsi pada Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo diuraikan sebagai berikut: 1.
Tugas Pokok. Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dibidang Perkotaan, Pertamanan Dan Kebersihan.
2.
Fungsi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo menyelenggarakan fungsi: a. Merumuskan kebijakan teknis dan informasi program dibidang Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan. b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan. c. Melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan hubungan kerja dengan instansi terkait dibidang Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan. d. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.
1.2. Struktur Organisasi Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo, sesuai nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tebo, dengan susunan organisasi sebagai berikut:
Pendahuluan - 1 -
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2015 □ Kepala Dinas
: EKO PUTRA, SH, M.Si
□ Sekretaris □ Kasubbag Umum dan Kepegawaian □ Kasubbag Keuangan □ Kasubbag Program
: : : :
MOHD. ROMY MARANTIKA, SE, M.Si SYAFRIADI, S.Pd
□ Kabid Penataan Kota □ Kasi Penyuluhan dan Pembinaan □ Kasi Penataan dan Pengembangan Kota □ Kasi Pengawasan dan Pengendalian
: : : :
ERY SUHARTONO, S.Sos -
□ Kabid Pertamanan □ Kasi Pertamanan dan Pemakaman Umum □ Kasi Penerangan Jalan Umum dan Keindahan Kota
: MAS IRPAN : BAIDAWI : -
□ Kabid Kebersihan □ Kasi Kebersihan dan Penanggulangan Sampah □ Kasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pemerosesan Akhir Sampah (TPA) □ Kasi Angkutan Sampah
: RAUYANI, S.Pd : MUHAMMAD JANI, S.Pd : LINDA VERAWATI S, S.Kom : BUNYAMIN, SE
1.3. Sumber Daya Aparatur. Jumlah sumber daya aparatur Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo keadaan 28 Februari 2015 adalah sebanyak 27 orang, dan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebanyak 27 orang berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan yang tergambar pada tabel 1.1. dan 1.2. berikutini: Tabel 1.1.
Tabel 1.2.
Jumlah Sumber Daya Aparatur Dinas Perkotaan Pertamanan Dan Kebersihan Kabupaten Tebo berdasarkan Golongan dan Tenaga Honorer per 28 Februari dan per 31 Desember 2015. No
Golongan (PNS/Honor)
Keadaan 28 Februari 2015 (Orang)
Keadaan 31 Desember 2015 (Orang)
1
2
3
4
1
IV
3
5
2
III
13
9
3
II
11
12
4
Honorer
138
201
Jumlah
165
225
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo berdasarkan Tingkat Pendidikan per 28 Februari dan per 31 Desember 2015. No
Pendidikan
Keadaan 2 Februari 2015 (Orang)
Keadaan 31 Desember 2015 (Orang)
1
2
3
4
1
S2
2
2
2
S1
11
11
SLTA
14
13
Jumlah
27
26
3
Pendahuluan - 2 -
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2015
1.4. Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP. Penyusunan LAKIP Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo Tahun 2015 dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan sasaran strategis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2015 yang ditujukan kepada Bupati Tebo dan sebagai bahan dukungan untuk penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2015. Tujuan penyusunan LAKIP Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo Tahun 2015 secara umum adalah sebagai perwujudan sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi. Tujuan akhir dari penyusunan LAKIP yaitu diharapkan dapat terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance). 1.5. Sistematika Penyajian LAKIP Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo ini pada dasarnya adalah pengkomunikasian pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tebo selama tahun 2015. Penyusunan LAKIP dimulai dengan menjelaskan Rencana Strategis (Renstra) yang terdiri atas visi, misi dan tujuan/sasaran, yang dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan. Dan selanjutnya dilakukan sistem pengukuran kinerja antara realisasi sasaran/program/kegiatan dengan rencananya. Yaitu capaian kinerja (performance results) 2015 tersebut diperbandingkan dengan rencana kinerja (performance plan) 2015 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan menghasilkan keberhasilan berupa kesesuaian antara capaian kinerja dengan rencana kinerja. Ataupun menghasilkan ketidaksesuaian/kegagalan berupa sejumlah celah kinerja (performance gap), kinerja yang merupakan umpan balik untuk perbaikan atas kekurangan/kelemahan pada masa yang akan datang. Dengan demikian penyajian LAKIP Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN Menjelaskan secara ringkas Tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, dan maksud dan tujuan penyusunan LAKIP.
BAB II
RENCANA STRATEGIS Menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran, dan rencana kinerja.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Menyajikan indikator kinerja, pengukuran kinerja, analisis akuntabilitas keuangan. BAB IV
metodologi pencapaian
yang digunakan dalam sasaran strategis, dan
PENUTUP Menyajikan kesimpulan keberhasilan atau kegagalan serta strategi pemecahan masalah untuk perbaikan pada masa yang akan datang.
Pendahuluan - 3 -
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2015
II. RENCANA STRATEGIS 2.1. Rencana Strategis Rencana Strategis Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo 2011-2016 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan perundang-undangan bidang kehutanan termasuk pembinaan terhadap akhlak dan perilaku aparatur serta pengawasan dan pengendalian manajemen, agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan pemerintahan. Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan, dengan menetapkan rencana strategis Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo yang berorientasi pada keluaran (output) dan hasil (outcome) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2011-2016 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada peride tahun 2011-2016. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo yang dijiwai oleh semangat dan komitmen dalam mewujudkan pembaharuan dan perbaikan sehingga tercipta koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan kehutanan di Kabupaten Tebo, terintegrasinya antara satu sektor dengan sektor yang lain, yang merupakan tindakan atau kegiatan pembaharuan secara konsepsional sistematis dan berkelanjutan guna meningkatkan efisiensi pembangunan daerah. VISI Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo adalah “Mewujudkan Tebo Tertata, Indah, Bersih dan Nyaman 2016”. MISI Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan perlu dijabarkan dalam bentuk misi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan sebanyak 4 (empat) misi sebagai berikut:
Kabupaten Tebo ditetapkan
Rencana Strategis & Penetapan Kinerja - 4 -
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2015
1.
Meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan dan sumber daya aparatur yang profesional.
2.
Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang dengan mengacu kepada perencanaan kota dan terpeliharanya bangunan-bangunan bersejarah yang termasuk bangunan cagar budaya atau bernilai herritage.
3.
Meningkatkan kualitas visual kota melalui peningkatan kualitas pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pengelolaan pemakaman dan Penerangan Jalan Umum serta tertib penyelenggaraan reklame yang professional menuju Tebo Tertata, Indah, Bersih dan Nyaman.
4.
Meningkatkan pengelolaan persampahan dan air limbah serta pemanfaatan sampah dan air limbah secara profesional dan berkelanjutan disertai dengan peningkatan peran serta pemberdayaan dan kemandirian masyarakat.
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari Misi dan merupakan sesuatu (Apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan. Karakteristik tujuan dapat diartikan sebagai berikut: (1) Idealistik – yaitu mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan kuat untuk menjadi baik dan berhasil, (2) Jangkauan kedepan – yaitu dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana yang ditetapkan oleh suatu organisasi, (3) Abstrak – belum tergambar dalam angka sebagai upaya pencapaian tujuan dapat berlangsung terus-menerus. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian dari integral dalam proses perencanaan strategis Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan . Fokus utama sasaran adalah tindakan atau alokasi sumber daya dalam organisasi. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai dan menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dan dapat dicapai dalam periode 1 sampai 5 tahun kedepan. Berdasarkan visi dan misi diatas, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan dan 7 (tujuh) sasaran strategis pembangunan Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo seperti pada tabel 2.1. berikut ini:
Rencana Strategis & Penetapan Kinerja - 5 -
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2015
Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran dalam pencapaian Visi dan Misi Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016. NO
TUJUAN
SASARAN
1
2
3
1.
Meningkatkan penataan kelembagaan dan kapabilitas sumber daya aparatur.
Meningkatnya kualitas dan rasio prasarana dan sarana Meningkatnya kemampuan dan skill pegawai Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan dan penatausahaan keuangan.
2.
Meningkatkan keserasian pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta terwujudnya kualitas pengembangan kawasan perkotaan, perdesaan dan pengembangan kawasan khusus (sejarah)
Terkendalinya pemanfaatan ruang perkotaan dan perdesaan sesuai peruntukan dan ketentuan yang ditetapkan dalam rangka perwujudan meningkatnya manajemen penataan ruang yang efektif
3.
Meningkatkan kualitas lingkungan dengan terpenuhinya sarana dan prasarana dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan estetika wilayah di Kabupaten Tebo
Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), PJU dan estetika wilayah menuju Tebo Tertata, Indah, Bersih dan Nyaman.
4.
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pengelolaan sampah dan air limbah di Kabupaten Tebo
Tertanganinya pengelolaan sampah dan air limbah di Kabupaten Tebo. Meningkatnya peran serta masyarakat, dunia usaha/swasta dan pemerintah dalam bidang pengelolaan kebersihan lingkungan
STRATEGI ATAU CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan adalah kumpulan keputusan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan tetap dilaksanakan, atau merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil dalam mencapai sasaran. Strategi Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo tahun 20112016 terdiri atas 13 kebijakan, pada tahun 2015 melaksanakan 11 program yang didukung dengan kegiatan yang merupakan tindakan nyata dengan memanfaatkan sumber daya yang ada sebanyak 38 kegiatan untuk mencapai 7 sasaran strategis dan 4 tujuan strategis, dapat dijabarkan seperti dalam tabel 2.2. berikut ini:
Rencana Strategis & Penetapan Kinerja - 6 -
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2015
Tabel 2.2. Program dan Kegiatan Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2015 berdasarkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan dalam pencapaian Visi dan Misi Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016. NO
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
STRATEGI
KEBIJAKAN
PROGRAM
KEGIATAN
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Meningkatkan penataan kelembagaan dan kapabilitas sumber daya aparatur.
Rasio prasarana dan sarana dengan jumlah pegawai
Meningkatkan kompetensi dan kemampuan sumber daya aparatur
Pemenuhan sarana dan prasarana kerja secara optimal untuk mendukung operasional penataan ruang kota, pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan kebersihan.
Meningkatnya kualitas dan rasio prasarana dan sarana
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyedia Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi/Teknis Pemda
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Meubeleir Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Pengadaan Pakaian Harihari Tertentu
Rencana Strategis & Penetapan Kinerja - 7 -
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2015 1
2
3
4
Meningkatnya kemampuan dan skill pegawai
Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis.
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan dan penatausahaan keuangan.
Persentase Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
5
6 Peningkatan kapasitas dan kemampuan aparatur dalam pengelolaan administrasi umum, pengelolaan keuangan, manajemen penataan kota dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan pengelolaan kebersihan.
7
8
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Renjana Kerja Tahunan Penyusunan Laporan Tahunan
2.
Meningkatkan keserasian pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta terwujudnya kualitas pengembangan kawasan perkotaan, perdesaan dan pengembangan kawasan khusus (sejarah).
Terkendalinya pemanfaatan ruang perkotaan dan perdesaan sesuai peruntukan dan ketentuan yang ditetapkan dalam rangka perwujudan meningkatnya manajemen penataan ruang yang efektif
Jumlah pelaksanaan penyuluhan pembinaan dan sosialisasi peraturan perundangundangan dalam penataan dan pengembangan kota.
Perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
Persentase jalan lingkungan dan drainase wilayah perkotaan dengan kondisi baik
Meningkatkan kualitas lingkungan dengan terpenuhinya sarana dan prasarana dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan estetika wilayah di Kabupaten Tebo.
Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), PJU dan estetika wilayah menuju Tebo Tertata, Indah, Bersih dan Nyaman.
Program Pemanfaatan Ruang
Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang
Penerapan hukum tata ruang, serta sistem penghargaan dan hukuman (reward and punishment).
Program Pengendalian Pemanfaatan ruang
Pengawasan Pemanfaatan Ruang
Pengembangan kawasankawasan cepat tumbuh, strategis dan potensial.
Persentase kawasan strategis dan cepat tumbuh yang berkembang sesuai ketetapan penataan ruang dan tertata rapi. 3.
pemberian adviceplan pendirian bangunan mengenai peraturan penataan ruang dan ketentuan teknis bangunan gedung.
Jumlah pembangunan pagar makam.
Optimalisasi peranan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Tebo
Penyusunan kebijakan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
Program Pengelolaan Areal Pemakaman.
Pembangunan Sarana Prasarana Pemakaman.
Ratio luas taman di Kabupaten Tebo.
Penghijauan kota dengan peningkatan kuantitas taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Tebo
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) secara intensifikasi dan ekstensifikasi.
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Penerangan kota yang indah dan berwawasan lingkungan pada waktu malam hari.
Pemenuhan Penerangan Jalan Umum sebanyak 10 titik per desa.
Persentase taman yang sudah tertata baik.
Jumlah Penerangan Jalan Umum.
Peningkatan kerjasama antara pemerintah dengan pihak non-pemerintah dalam tugas pengelolaan RTH.
Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Rencana Strategis & Penetapan Kinerja - 8 -
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2015 1
2
3
4
4.
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pengelolaan sampah dan air limbah di Kabupaten Tebo.
Tertanganinya pengelolaan sampah dan air limbah di Kabupaten Tebo.
Volume sampah yang terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah. Persentase sampah yang tertangani di Kabupaten Tebo. Jumlah sarana dan prasarana persampahan. Tersedianya Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA).
5 Optimalisasi pengelolaan sampah dan air limbah secara terpadu
6 Penyediaan sarana dan prasarana sampah dan air limbah. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dalam pengelolaan sampah dan air limbah.
Jumlah sarana dan prasarana air limbah
7 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
8 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Persampahan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar
Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan
Tersedianya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Meningkatnya peran serta masyarakat, dunia usaha/swasta dan pemerintah dalam bidang pengelolaan kebersihan lingkungan
Cakupan wilayah yang tertangani pengelolaan kebersihan
Pengembangan kemitraan dan partisipasi masyarakat Pembinaan, sosialisasi dan edukasi pengelolaan sanitasi terhadap masyarakat.
Program Peningkatan Promosi dan Informasi Pembangunan Daerah
Pameran Investasi
2.2. Rencana Kinerja. Pada dasarnya rencana kinerja (performance plan) tahun 2015 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo selama tahun 2015, target kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2015 dari semua indikator kinerja pada tingkat sasaran strategis merupakan benchmark dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misi. Rencana kinerja Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo tahun 2015 secara lengkap disajikan pada lampiran Rencana Kinerja Tahunan (Lampiran 2: formulir RKT).
Rencana Strategis & Penetapan Kinerja - 9 -
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2015
III. AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas Kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan sasaran strategis. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya, dan analisis akuntabilitas keuangan. 3.1. Indikator Kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja. Indikator kinerja menjadi patokan penilaian keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi organisasi. Adapun beberapa jenis indikator kinerja yang sering digunakan dalam pelaksanaan pengukuran suatu organisasi: 1.
Indikator masukan (input) adalah menunjukkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka menghasilkan keluaran (output) misalnya sumber daya manusia, dana, waktu, material, teknologi dan lain-lain.
2.
Indikator Proses adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang harus dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran, indikator proses menggambarkan perkembangan atau aktifitas yang terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya dalam proses mengolah masukan menjadi keluaran.
3.
Indikator keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik ataupun non fisik.
4.
Indikator hasil (outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud.
5.
Indikator Manfaat (Benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
6.
Indikator Dampak (Impact) adalah indikator yang menggambarkan pengaruh dari pencapaian program terhadap masyarakat secara luas. Indikator ini diukur setelah berlalunya kegiatan atau program dalam jangka waktu tertentu.
Oleh karena belum terbentuknya sistem pengukuran kinerja yang baik dalam organisasi, maka pengukuran kinerja Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo tahun 2015 ini baru bisa dilaksanakan pada tingkat indikator keluaran (Output)/indikator hasil (Outcome).
Akuntabilitas Kinerja
- 10 -
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2015
3.2. Metodologi Pengukuran Kinerja. Pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan sasaran strategis instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Pencapaian setiap indikator kinerja dilakukan dengan metodologi perbandingan capaian kinerja (performance result) dengan rencana kinerja (Performance plan) tahun 2015 sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi. Pencapaian setiap indikator tersebut pada tingkat pencapaian target dari kelompok indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang telah dituangkan dalam rencana kinerja, berdasarkan sasaran dan program dalam Rencana Strategis. Angka persentase capaian indikator kinerja didapatkan dengan menghitung persentase perbandingan realisasi capaian dengan rencana pada tingkat kegiatan dan selanjutnya pada tingkat sasaran. 3.3. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis Evaluasi kinerja berupa analisis pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Tebo tahun 2015 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi atas sebanyak 17 indikator kinerja dengan 7 sasaran strategis, dan menentukan presentase hasil pencapaiannnya. Presentase hasil capaian dikelompokkan dalam 4 klasifikasi penilaian yaitu: Pencapaian indikator kinerja sasaran 100% predikatnya “Sangat Baik”. Pencapaian indikator kinerja sasaran 85% sampai dengan dibawah 100% predikatnya “Baik”. Pencapaian indikator kinerja sasaran 70% sampai dengan dibawah 85% predikatnya “sedang”. Pencapaian indikator kinerja sasaran 0% sampai dengan dibawah 70% predikatnya “Kurang Baik”.
o o o o
SASARAN 1 Analisis pencapaian target 1 indikator kinerja pada sasaran nomor 1 yaitu Meningkatnya kualitas dan rasio prasarana dan sarana dalam 3 program adalah sebagai berikut:
1
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
%
RASIO PRASARANA DAN SARANA DENGAN JUMLAH PEGAWAI
90%
90%
100,00
Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Sasaran (Output) dari 1 indikator sasaran strategis nomor 1 yaitu Meningkatnya kualitas dan rasio prasarana dan sarana adalah sebagai berikut:
Akuntabilitas Kinerja
- 11 -
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2015 NO
KLASIFIKASI PENILAIAN
PREDIKAT
JUMLAH INDIKATOR SASARAN
1
100%
SANGAT BAIK
1
2
85% S.D < 100%
BAIK
3
70% S.D < 85%
SEDANG
4
0 S.D < 70%
KURANG BAIK
JUMLAH
1
Dengan demikian pencapaian sasaran Terwujudnya kelembagaan dinas yang mendukung pelaksanaan program kerja dengan predikat sangat baik sebanyak 1 indikator. SASARAN 2 Analisis pencapaian target 1 indikator kinerja pada sasaran nomor 2 yaitu Meningkatnya kemampuan dan skill pegawai dalam 1 program adalah sebagai berikut: INDIKATOR KINERJA 1
PERSENTASE PEGAWAI YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS
TARGET
REALISASI
%
90%
90%
100%
Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Sasaran (Output) dari indikator sasaran strategis nomor 2 yaitu Meningkatnya kemampuan dan skill pegawai adalah sebagai berikut: NO
KLASIFIKASI PENILAIAN
PREDIKAT
JUMLAH INDIKATOR SASARAN
1
100%
SANGAT BAIK
1
2
85% S.D < 100%
BAIK
3
70% S.D < 85%
SEDANG
4
0 S.D < 70%
KURANG BAIK
JUMLAH
1
Dengan demikian pencapaian sasaran Meningkatnya kemampuan dan skill pegawai dengan predikat sangat baik sebanyak 1 indikator. SASARAN 3 Analisis pencapaian target 1 indikator kinerja pada sasaran nomor 3 yaitu Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan dan penatausahaan keuangan dalam 1 program adalah sebagai berikut: INDIKATOR KINERJA 1
PERSENTASE REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
TARGET
REALISASI
%
100%
89,23%
89,23
Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Sasaran (Output) dari 1 indikator sasaran strategis nomor 3 yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
- 12 -
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2015
efektifitas dan efisiensi pengelolaan dan penatausahaan keuangan adalah sebagai berikut: NO
KLASIFIKASI PENILAIAN
PREDIKAT
1
100%
SANGAT BAIK
2
85% S.D < 100%
BAIK
3
70% S.D < 85%
SEDANG
4
0 S.D < 70%
KURANG BAIK
JUMLAH INDIKATOR SASARAN 1
JUMLAH
1
Dengan demikian pencapaian sasaran Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan dan penatausahaan keuangan dengan predikat baik sebanyak 1 indikator. SASARAN 4 Analisis pencapaian target 3 indikator kinerja pada sasaran nomor 4 yaitu Terkendalinya pemanfaatan ruang perkotaan dan perdesaan sesuai peruntukan dan ketentuan yang ditetapkan dalam rangka perwujudan meningkatnya manajemen penataan ruang yang efektif dalam 2 program adalah sebagai berikut: INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
%
1
JUMLAH PELAKSANAAN PENYULUHAN PEMBINAAN DAN SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENATAAN DAN PENGEMBANGAN KOTA.
6 Kec
4 Kec
66,7
2
PERSENTASE JALAN LINGKUNGAN DAN DRAINASE WILAYAH PERKOTAAN DENGAN KONDISI BAIK
80%
60%
75,00
3
PERSENTASE KAWASAN STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH YANG BERKEMBANG SESUAI KETETAPAN PENATAAN RUANG DAN TERTATA RAPI.
80%
60%
75,00
Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Sasaran (Output) dari 3 indikator sasaran strategis nomor 4 yaitu Terkendalinya pemanfaatan ruang perkotaan dan perdesaan sesuai peruntukan dan ketentuan yang ditetapkan dalam rangka perwujudan meningkatnya manajemen penataan ruang yang efektif adalah sebagai berikut: NO
JUMLAH INDIKATOR SASARAN
KLASIFIKASI PENILAIAN
PREDIKAT
1
100%
SANGAT BAIK
2
85% S.D < 100%
BAIK
3
70% S.D < 85%
SEDANG
2
4
0 S.D < 70%
KURANG BAIK
1
JUMLAH
3
Dengan demikian pencapaian sasaran Terkendalinya pemanfaatan ruang perkotaan dan perdesaan sesuai peruntukan dan ketentuan yang ditetapkan dalam rangka perwujudan meningkatnya manajemen penataan ruang yang efektif dengan predikat sedang sebanyak 2 indikator dan predikat kurang baik sebanyak 1 indikator.
Akuntabilitas Kinerja
- 13 -
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2015
SASARAN 5 Analisis pencapaian target 4 indikator kinerja pada sasaran nomor 5 yaitu Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), PJU dan estetika wilayah menuju Tebo Tertata, Indah, Bersih dan Nyaman dalam 2 program adalah sebagai berikut: INDIKATOR KINERJA 1
JUMLAH PEMBANGUNAN PAGAR MAKAM.
2
RATIO LUAS TAMAN DI KABUPATEN TEBO.
3
PERSENTASE TAMAN YANG SUDAH TERTATA BAIK.
4
JUMLAH PENERANGAN JALAN UMUM.
Target
Realisasi
%
24 LOKASI
2 LOKASI
9,5
0,066%
0,066%
100
90%
90%
100
542 TITIK
458 TITIK
84,50
Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Sasaran (Output) dari 1 indikator sasaran strategis nomor 5 yaitu Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), PJU dan estetika wilayah menuju Tebo Tertata, Indah, Bersih dan Nyaman daerah dapat tepat guna adalah sebagai berikut: KLASIFIKASI PENILAIAN
PREDIKAT
JUMLAH INDIKATOR SASARAN
1
100%
SANGAT BAIK
2
2
85% S.D < 100%
BAIK
1
3
70% S.D < 85%
SEDANG
4
0 S.D < 70%
KURANG BAIK
NO
JUMLAH
1 4
Dengan demikian pencapaian sasaran Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), PJU dan estetika wilayah menuju Tebo Tertata, Indah, Bersih dan Nyaman dengan predikat sangat baik sebanyak 2 indikator,predikat baik sebanyak 1 indikator dan Predikat Kurang baik sebanyak 1 indikator. SASARAN 6 Analisis pencapaian target 6 indikator kinerja pada sasaran nomor 6 yaitu Tertanganinya pengelolaan sampah dan air limbah di Kabupaten Tebo dalam 1 program adalah sebagai berikut:
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
%
72 TON
72 TON
100,00
1
VOLUME SAMPAH YANG TERANGKUT KE TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH
2
PERSENTASE SAMPAH YANG TERTANGANI DI KABUPATEN TEBO.
65%
65%
100,00
3
JUMLAH SARANA DAN PRASARANA PERSAMPAHAN.
227
227
100,00
4
TERSEDIANYA TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH (TPA).
1 Lokasi
1 Lokasi
100,00
5
JUMLAH SARANA DAN PRASARANA AIR LIMBAH
-
-
-
6
TERSEDIANYA INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA (IPLT).
1 Lokasi
1 Lokasi
100,00
Akuntabilitas Kinerja
- 14 -
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2015
Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Sasaran (Output) dari 6 indikator sasaran strategis nomor 6 yaitu Tertanganinya pengelolaan sampah dan air limbah di Kabupaten Tebo adalah sebagai berikut: NO
KLASIFIKASI PENILAIAN
PREDIKAT
JUMLAH INDIKATOR SASARAN
1
100%
SANGAT BAIK
5
2
85% S.D < 100%
BAIK
3
70% S.D < 85%
SEDANG
4
0 S.D < 70%
KURANG BAIK
1
JUMLAH
6
Dengan demikian pencapaian sasaran Tertanganinya pengelolaan sampah dan air limbah di Kabupaten Tebo dengan predikat sangat baik sebanyak 5 indikator dan dengan predikat kurang baik sebanyak 1 indikator. SASARAN 7 Analisis pencapaian target 1 indikator kinerja pada sasaran nomor 7 yaitu Meningkatnya peran serta masyarakat, dunia usaha/swasta dan pemerintah dalam bidang pengelolaan kebersihan lingkungan dalam 1 program adalah sebagai berikut: INDIKATOR KINERJA 1
CAKUPAN WILAYAH YANG TERTANGANI PENGELOLAAN KEBERSIHAN
TARGET
REALISASI
%
60%
60%
100,00
Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Sasaran (Output) dari 1 indikator sasaran strategis nomor 7 yaitu Meningkatnya peran serta masyarakat, dunia usaha/swasta dan pemerintah dalam bidang pengelolaan kebersihan lingkungan adalah sebagai berikut: NO
KLASIFIKASI PENILAIAN
PREDIKAT
JUMLAH INDIKATOR SASARAN
1
100%
SANGAT BAIK
1
2
85% S.D < 100%
BAIK
3
70% S.D < 85%
SEDANG
4
0 S.D < 70%
KURANG BAIK
JUMLAH
1
Dengan demikian pencapaian sasaran Meningkatnya peran serta masyarakat, dunia usaha/swasta dan pemerintah dalam bidang pengelolaan kebersihan lingkungan dengan predikat sangat baik sebanyak 1 indikator. 3.4. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kinerjanya, namun demikian, terdapat beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan pada tahun 2015 ini. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja tersebut, Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Akuntabilitas Kinerja
- 15 -
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2015
Tebo telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang. Analisis capaian kinerja tersebut selengkapnya tertuang pada bagian berikut ini. 3.4.1. Keberhasilan dan Kegagalan. Berdasarkan tabel Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) pada lampiran 5 sebagaimana terlampir, analisis yang dapat dilakukan atas akuntabilitas kinerja Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan selama Tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut: 1.
Sasaran meningkatnya kualitas dan rasio prasarana dan sarana mencapai 100,00%, hal ini terjadi karena telah didukung dengan pencapaian melalui Program dan kegiatan antara lain: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp4.298.742.466 atau 93,37%. (1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, realisasi anggaran sebesar Rp7.500.000 atau 100,00% dengan pengelolaan surat masuk dan surat keluar selama 12 bulan. (2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik, realisasi anggaran sebesar Rp1.176.166.756 atau 87,32% dengan jasa yang tersedia selama 12 bulan. (3) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, realisasi anggaran sebesar Rp20.745.100 atau 34,69% dengan pembayaran pajak kendaraan sebanyak 41 unit. (4) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Rp176.560.000 atau 99,89% dengan penatausahaan keuangan selama 12 bulan. (5) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp24.889.000 atau 99,56% dengan jasa pelayanan selama 1 tahun. (6) Kegiatan Jasa perbaikan peralatan kerja, realisasi anggaran sebesar Rp12.954.000 atau 99,65% dengan peralatan dan perlengkapan yang tersedia sebanyak 10 unit. (7) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, realisasi anggaran sebesar Rp58.631.000 atau 97,72% dengan alat tulis kantor yang tersedia selama 1 tahun. (8) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan, realisasi anggaran sebesar Rp39.968.750 atau 99,92% dengan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia selama 1 tahun. (9) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, realisasi anggaran sebesar Rp9.957.000 atau 99,57% dengan komponen listrik yang tersedia selama 1 tahun. (10) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan, realisasi anggaran sebesar Rp27.969.900 atau 99,89% dengan surat kabar yang tersedia sebanyak 2 jenis (harian dan mingguan). (11) Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman, realisasi anggaran sebesar Rp33.991.000 atau 77,25% dengan makanan dan minuman yang tersedia selama 1 tahun. (12) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah, realisasi anggaran sebesar Rp234.409.960 atau 91,93% dengan pelaksanaan selama 12 bulan.
Akuntabilitas Kinerja
- 16 -
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2015
(13) Penyedia Jasa Terrealisasi
Jaminan
Pemeliharaan
Kesehatan
PNS
Tidak
(14) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi/Teknis Pemda, realisasi anggaran sebesar Rp2.475.000.000 atau 100,00% dengan tenaga penunjang administrasi/teknis yang tersedia sebanyak 201 orang.
2.
2,
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rp1.473.304.135 atau 89.49% (1) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, realisasi anggaran sebesar Rp420.700.000 atau 93,21% dengan tersedianya 1 unit kendaraan Roda 4. (2) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor, realisasi anggaran sebesar Rp32.500.000 atau 100,00% dengan tersedianya 1 unit AC (2 PK), 1 unit Mesin Air (Jet Pump), 1 Unit Tabung Gas, 1 unit Kompor Gas, 10 Set Gorden dan 1 Set Alat Studio (Televisi, sound dan Parabola). (3) Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor, realisasi anggaran sebesar Rp28.118.850 atau 100,00% dengan tersedianya 2 unit Tabung Pemadam Kebakaran, 2 unit PC, 1 unit Notebook dan 2 unit UPS. (4) Kegiatan Pengadaan Meubeler, realisasi anggaran sebesar Rp7.780.000 atau 99,11% dengan tersedianya 5 unit Kursi Rapat dan 1 unit Lemari Arsip. (5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, realisasi anggaran sebesar Rp168.570.000 atau 98,87% dengan pelaksanaan pemeliharaan 1 unit Gedung Kantor, Taman Kantor dan Papan Merk Kantor serta 1 unit Mesin Air Mancur (6) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, realisasi anggaran sebesar Rp815.635.285 atau 85,31% dengan kendaraan yang terpelihara sebanyak 13 unit Roda 2, 13 unit Roda 3, 5 unit Roda 4, dan 9 unit Roda 6. (7) Kegiatan Rehabilitasi Berat/Sedang Kendaraan Dinas/Operasional Tidak Terealisasi.
3.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp234.624.000 atau 99,16% (1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, realisasi anggaran sebesar Rp28.710.000 atau 97,32% dengan jumlah pakaian yang tersedia sebanyak 59 stel. (2) Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan, realisasi anggaran sebesar Rp188.664.000 atau 99,50% dengan jumlah pakaian yang tersedia sebanyak Pakaian kerja lapangan (20 stel Pakaian taman, 149 stel Pakaian kebersihan, dan 10 stel petugas listrik). (3) Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu, realisasi anggaran sebesar Rp17.250.000 atau 98,57% dengan jumlah pakaian yang tersedia sebanyak 43 stel pakaian olah raga.
Sasaran meningkatnya kemampuan dan skill pegawai mencapai 100,00%, hal ini terjadi karena telah didukung dengan pencapaian melalui Program dan kegiatan antara lain:
Akuntabilitas Kinerja
- 17 -
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2015
1.
3.
Sasaran meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan dan penatausahaan keuangan mencapai 100,00%, hal ini terjadi karena telah didukung dengan pencapaian melalui Program dan kegiatan antara lain: 1.
4.
5.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar Rp60.320.000 atau 86,17% (1) Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal, realisasi sebesar Rp60.320.000 atau 86,17% dengan mengikuti Diklat dan Bintek dalam kurun waktu 1 Tahun.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan sebesar Rp10.100.000 atau 96,19%. (1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, realisasi sebesar Rp2.400.000 atau 96,00% dengan jumlah buku sebanyak 10 buku. (2) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, realisasi sebesar Rp2.400.000 atau 96,00% dengan jumlah buku sebanyak 10 buku. (3) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan, realisasi sebesar Rp2.400.000 atau 96,00% dengan jumlah buku sebanyak 10 buku. (4) Kegiatan Penyusunan Laporan Tahunan, realisasi sebesar Rp2.900.000.00 atau 96,67% dengan jumlah buku sebanyak 10 buku.
Sasaran terkendalinya pemanfaatan ruang perkotaan dan perdesaan sesuai peruntukan dan ketentuan yang ditetapkan dalam rangka perwujudan meningkatnya manajemen penataan ruang yang efektif mencapai 66,67%, hal ini terjadi karena telah didukung dengan pencapaian melalui Program dan kegiatan antara lain: 1.
Program Pemanfaatan Ruang sebesar Rp48.810.000 atau 98,26% (1) Kegiatan Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang, realisasi sebesar Rp48.810.000 atau 98,26% dengan pelaksanaan pada 4 kecamatan (Kecamatan Tebo Tengah, Tebo Ulu, Tebo Ilir dan Rimbo Bujang).
2.
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebesar Rp181.347.000 atau 99,75% (1) Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang, realisasi sebesar Rp181.347.000 atau 99,75% dengan Pengawasan tehadap pendirian Bangunan dan Pedagang Kaki Lima dan 200 buah patok, tiang umbulumbul serta umbul-umbul.
Sasaran meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), PJU dan estetika wilayah menuju Tebo Tertata, Indah, Bersih dan Nyaman mencapai 100,00%, hal ini terjadi karena telah didukung dengan pencapaian melalui Program dan kegiatan antara lain: 1.
Program Pengelolaan Areal Permakaman sebesar Rp374.008.000 atau 99,79%. (1) Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pemakaman, realisasi sebesar Rp374.008.000 atau 99.79% dengan pelaksanaan pembangunan pagar makam 2 Pekerjaan (Pagar Makam Belanda Kota
Akuntabilitas Kinerja
- 18 -
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2015
Tebo, Jalan Rabat Makam Teluk Lancang VII Koto dan Pagar Makam Bedaro Rampak). 2.
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau sebesar Rp5.507.383.000 atau 86,39%. (1) Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau, realisasi sebesar Rp4.855.154.100 atau 87,20% dengan pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum 1) Lampu Hias (Jalur Dua, Neon Box, Lampu Selang Jembatan) 2) LPJU (Dalam Kabupaten Tebo, Cabang 4, Komplek Perkantoran, Desa dalam Kecamatan Sumay, Desa Tanjung Kecamatan VII Koto, Desa dalam Kecamatan VII Koto) 3) Drainase (Rehab drainase Villa Sentosa ASRI, Drainase Jalan Kuburan Bogorejo) 4) Taman Median Jalan Jalur Dua. (2) Kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau, realisasi sebesar Rp652.228.900 atau 80,80% dengan pemeliharaan LPJU dan Lampu Hias Dalam Kabupaten Tebo, Tugu Batas Batang Hari, Gapura dan Taman Median komplek Perkantoran, Pengecatan Median Jalur Dua, TPU, Tugu dan Taman Dalam Kabupaten Tebo.
6.
7.
Sasaran tertanganinya pengelolaan sampah dan air limbah di Kabupaten Tebo mencapai 50,00%, hal ini terjadi karena telah didukung dengan pencapaian melalui Program dan kegiatan antara lain: 1.
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar sebesar Rp24.133.000 atau 96,53% (1) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan, realisasi sebesar Rp24.133.000 atau 96,53% dengan melakukan koordinasi dalam waktu 1 Tahun.
2.
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan sebesar Rp747.632.500 atau 72,11%. (1) Kegiatan Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan, realisasi sebesar Rp467.333.600 atau 64,57% dengan melakukan pembelian tanah seluas 47.190 M2 yang digunakan untuk pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA), Sertifikat Tanah TPA, 5 unit Gerobak, 216 unit pohon sampah 7 Unit Tempat sampah Terpilah di tempat umum/jalan. (2) Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Persampahan, realisasi sebesar Rp268.088.900 atau 89,64% dengan pelaksanaan Pengurugkan Sampah di Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah/Open Dumping (Desa Kandang, Sei, Bengkal dan Rimbo Bujang) dan 1 unit Mesin Rumput. (3) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan, realisasi sebesar Rp12.210.000 atau 87,21% dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan persampahan selama 1 Tahun.
Sasaran meningkatnya peran serta masyarakat, dunia usaha/swasta dan pemerintah dalam bidang pengelolaan kebersihan lingkungan mencapai 99,54%, hal ini terjadi karena telah didukung dengan pencapaian melalui Program dan kegiatan antara lain: Akuntabilitas Kinerja
- 19 -
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2015
1.
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi sebesar Rp15.030.000 atau 99,54%. (1) Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi, realisasi sebesar Rp15.030.000 atau 99,54% dengan keikutsertaan dalam pameran pembangunan dalam rangka HUT Kabupaten Tebo ke 15.
3.4.2. Pencapaian Kinerja. Sistem penilaian kinerja yang lebih komprehensif tercermin dalam “balanced scorecard”, suatu metode yang mengungkapkan betapa pentingnya untuk melihat kinerja aspek keuangan ataupun non keuangan guna tercapainya keseimbangan dalam pengukuran kinerja (FE-Universitas Ahmad Dahlan, BPK Perwakilan III Yogyakarta dan Partnership for Governance Reform in Indonesia). Dasar pengukurannya terdiri dari 3 (tiga) aspek atau yang lebih di kenal dengan pengukuran 3E (ekonomi, efisiensi dan efektivitas). 1.
2.
3.
Rasio Ekonomi Dihitung dengan cara membandingkan antara masukan realisasian (realisasi anggaran belanja) dengan masukan yang direncanakan (anggaran belanja), sehingga semakin kecil rasionya, maka makin baik tingkat ke-ekonomisan suatu aktivitas pada tingkat kualitas produk tertentu dan standar biaya yang wajar. Pencapaian kinerja efisiensi Dihitung dengan cara membandingkan antara rasio efisiensi realisasi dengan rasio efisiensi rencana, sehingga semakin kecil rasio efisiensi, makin efisien suatu aktivitas, karena realisasi biaya per unit output menurut rencana pada tingkat kualitas output tertentu. Pencapaian kinerja efektivitas. Dihitung dengan cara membandingkan antara output realisasi dengan target kinerja, sehingga semakin besar rasio efektivitas, makin efektif suatu aktivitas.
Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dan pencapaian kinerja Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo pada tahun 2015 dapat diilustrasikan dalam Lampiran 6, Lampiran 7 dan Lampiran 8. 3.5. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan Secara keseluruhan kendala yang dihadapi Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo selain keterbatasan jumlah pegawai dan dalam penganggaran program dan kegiatannya belum seluruhnya memiliki indikator kinerja yang terukur dengan metode SMART sehingga dalam pengukuran capaian kinerja menemui beberapa kendala. Metode SMART yaitu: o
Specific
o
Measurable
o
Attainable
o
Reality Based
o
Time Bound
(terfokus targetnya, kegiatannya, cara mencapainya dan cara mengendalikannya) (Input, Proses, Output dan Outcome harus dapat diukur secara obyektif, alat ukurnya dan kriterianya harus ada dan valid) (Harus dapat dicapai, tidak terlalu muluk dan tidak terlalu sederhana) (Berbasis pada kenyataan, kemampuan dan harapan masyarakat) (Batasan waktu harus jelas dan dikendalikan secara ketat) Akuntabilitas Kinerja
- 20 -
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2015
3.6. Akuntabilitas Keuangan Selain penjelasan capaian kinerja Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo sebagaimana tersebut diatas, juga dapat dilihat bagaimana gambaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada tahun 2015 kebijakan keuangan yang diambil Pemerintah Kabupaten Tebo dengan melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo, demikian pula halnya dengan Anggaran Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo, dimana secara umum terjadi perubahan untuk Pendapatan Daerah yang semula sebesar Rp47.250.000 menjadi Rp87.000.000, begitu juga halnya dengan Belanja Daerah yang semula sebesar Rp15.989.905.850 menjadi Rp16.432.598.850 mengalami peningkatan sebesar Rp442.693.000 atau 3,00 persen. Bila dilihat dari Kelompok Belanja, Belanja Tidak Langsung Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan yang semula sebesar Rp1.742.102.000 menjadi Rp1.806.795.000 mengalami peningkatan sebesar Rp64.693.000 atau 4,00 persen. Sedangkan untuk Belanja Langsung yang semula sebesar Rp14.247.803.850 menjadi Rp14.625.803.850 mengalami peningkatan sebesar Rp378.000.000 atau 3,00 persen yang tergambar dalam Tabel 3.1 dan Grafik 3.1. Tabel 3.1. Komposisi Anggaran Dinas Perkotaan Pertamanan Kebersihan Kab. Tebo Tahun Anggaran 2015. No
Uraian
I
PENDAPATAN DAERAH
1
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Jumlah
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Rp.
Rp.
dan
Tambah(Kurang) Rp
%
47.250.000,00
87.000.000,00
39.750.000,00
84,00
47.250.000,00
87.000.000,00
39.750.000,00
84,00
II
BELANJA DAERAH
1
Belanja Tidak Langsung
1.742.102.000,00
1.806.795.000,00
64.693.000,00
4,00
Belanja Pegawai
1.742.102.000,00
1.398.799.620,00
277.568.108,00
24,76
14.247.803.850,00
14.625.803.850,00
378.000.000,00
3,00
Belanja Pegawai
1.742.102.000,00
1.806.795.000,00
64.693.000,00
4,00
Belanja Barang Dan Jasa
3.714.195.000,00
4.227.195.000,00
513.000.000,00
14,00
Belanja Modal
7.644.248.850,00
7.509.248.850,00
-135.000.000,00
3,00
15.989.905.850,00
16.432.598.850,00
442.693.000,00
3,00
(15.942.655.850,00)
-(16.345.598.850,00)
-(402.943.000,00)
3,00
2
Belanja Langsung
Jumlah
SURPLUS (DEFISIT)
Akuntabilitas Kinerja
- 21 -
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2015
Grafik 3.1. Anggaran Belanja Daerah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Sebelum dan Sesudah Perubahan tahun 2015.
3.6.1. Belanja Daerah Pendapatan Asli Daerah Pada TA 2015 adalah sebesar Rp87.000.000 dimana terjadi peningkatan sejumlah Rp39.750.000 atau 84,00 persen dari anggaran yang ditetapkan sebelum APBD-P yaitu sejumlah Rp47.250.000. Pendapatan Asli Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan sendiri didapatkan dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Di kabupaten Tebo retribusi kebersihan sampah merupakan suatu pendapatan tersendiri. Pada retribusi kebersihan sampah dengan adanya tarif yang dikenakan, merupakan suatu pendapatan asli daerah sendiri dan harus disetorkan ke kas / rekening Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan kabupaten Tebo selanjutnya disetor ke kas pemerintah daerah Tebo. 3.6.2. Belanja Daerah Realisasi Belanja Daerah pada TA 2015 adalah sebesar Rp14.662.270.559 atau 89,23 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P sebesar Rp16.432.598.850, dengan Sisa Anggaran Belanja Daerah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan TA 2015 sebesar Rp1.770.328.291 atau 10,77 persen. Belanja Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan menurut Kelompok belanja terdiri dari atas: Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Komposisi Realisasi Belanja Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan menurut Kelompok belanja disajikan pada Tabel 3.2 dan Grafik 3.2.
Akuntabilitas Kinerja
- 22 -
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2015
Tabel 3.2. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Kelompok Belanja Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2015.
KELOMPOK BELANJA
1
BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG
Jumlah
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
(RP)
KOMPOSISI %
(RP)
KOMPOSISI %
%
2
3
4
5
6
SISA ANGGARAN (RP)
7
1,806,795,000.00
11,00
1,686,836,458.00
11,50
93.36
119,958,542.00
14,625,803,850.00
89,00
12,975,434,101.00
88,50
88.72
1,650,369,749.00
16,432,598,850.00
100,00
14,662,270,559.00
100,00
89.23
1,770,328,291.00
Grafik 3.2. Komposisi Realisasi Belanja Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Berdasarkan Kelompok Belanja TA. 2015.
Belanja Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan menurut jenis belanja terdiri dari atas: (i) Belanja Pegawai; (ii) Belanja Barang dan (iii) Belanja Modal. Komposisi Realisasi Belanja Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan menurut jenis belanja disajikan pada Grafik 3.3. Grafik 3.3. Komposisi Realisasi Belanja Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Berdasarkan Jenis Belanja TA. 2015.
Akuntabilitas Kinerja
- 23 -
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2015
Tabel 3.3. Realisasi Belanja Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo Berdasarkan Program dan Kegiatan, 2015. NO
URAIAN
ANGGARAN (RP)
REALISASI (RP)
SISA ANGGARAN (RP)
%
1
2
3
4
5
6
I
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3
4,604,060,000.00
4,298,742,466.00
305,317,534.00
93.37
7,500,000.00
7,500,000.00
-
100.00
1,347,000,000.00
1,176,166,756.00
170,833,244.00
87.32
Penyedia Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
63,000,000.00
-
63,000,000.00
-
4
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
59,800,000.00
20,745,100.00
39,054,900.00
34.69
5
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
176,760,000.00
176,560,000.00
200,000.00
99.89
6
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
25,000,000.00
24,889,000.00
111,000.00
99.56
7
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
13,000,000.00
12,954,000.00
46,000.00
99.65
8
Penyediaan Alat Tulis Kantor
60,000,000.00
58,631,000.00
1,369,000.00
97.72
9
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
40,000,000.00
39,968,750.00
31,250.00
99.92
10
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
10,000,000.00
9,957,000.00
43,000.00
99.57
11
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
28,000,000.00
27,969,900.00
30,100.00
99.89
12
Belanja Makanan dan Minuman
44,000,000.00
33,991,000.00
10,009,000.00
77.25
13
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
255,000,000.00
234,409,960.00
20,590,040.00
91.93
14
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
2,475,000,000.00
2,475,000,000.00
-
100.00
II
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1,646,368,850.00
1,473,304,135.00
173,064,715.00
89.49
1
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
451,350,000.00
420,700,000.00
30,650,000.00
93.21
2
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
32,500,000.00
32,500,000.00
-
100.00
3
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
28,118,850.00
28,118,850.00
-
100.00
4
Pengadaan Meubeler
7,850,000.00
7,780,000.00
70,000.00
99.11
5
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
170,500,000.00
168,570,000.00
1,930,000.00
98.87
6
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
956,050,000.00
815,635,285.00
140,414,715.00
85.31
7
Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
-
-
-
Akuntabilitas Kinerja
- 24 -
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2015 1
III
2
3
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
1
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
2 3 IV
236,620,000.00
4
234,624,000.00
5
6
1,996,000.00
99.16
29,500,000.00
28,710,000.00
790,000.00
97.32
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
189,620,000.00
188,664,000.00
956,000.00
99.50
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
17,500,000.00
17,250,000.00
250,000.00
98.57
70,000,000.00
60,320,000.00
9,680,000.00
86.17
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
1
Pendidikan dan Pelatihan Formal
70,000,000.00
60,320,000.00
9,680,000.00
86.17
V
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
10,500,000.00
10,100,000.00
400,000.00
96.19
1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2,500,000.00
2,400,000.00
100,000.00
96.00
2
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
2,500,000.00
2,400,000.00
100,000.00
96.00
3
Penyusunan Rencana Kerja Tahunan
2,500,000.00
2,400,000.00
100,000.00
96.00
4
Penyusunan Laporan Tahunan
VI 1 VII 1
PROGRAM PEMANFAATAN RUANG Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Pengawasan Pemanfaatan Ruang
VIII
PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN
1
Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
IX
PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR
3,000,000.00
2,900,000.00
100,000.00
96.67
49,675,000.00
48,810,000.00
865,000.00
98.26
49,675,000.00
48,810,000.00
865,000.00
98.26
181,800,000.00
181,347,000.00
453,000.00
99.75
181,800,000.00
181,347,000.00
453,000.00
99.75
374,800,000.00
374,008,000.00
792,000.00
99.79
374,800,000.00
374,008,000.00
792,000.00
99.79
25,000,000.00
24,133,000.00
867,000.00
96.53
25,000,000.00
24,133,000.00
867,000.00
96.53
1,036,820,000.00
747,632,500.00
289,187,500.00
72.11
1
Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan
X
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
1
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
723,750,000.00
467,333,600.00
256,416,400.00
64.57
2
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
299,070,000.00
268,088,900.00
30,981,100.00
89.64
3
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
14,000,000.00
12,210,000.00
1,790,000.00
87.21
6,375,060,000.00
5,507,383,000.00
867,677,000.00
86.39
5,567,870,000.00
4,855,154,100.00
712,715,900.00
87.20
XI
PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
1
Penataan Ruang Terbuka Hijau
2
Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau RTH
807,190,000.00
652,228,900.00
154,961,100.00
80.80
XII
PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI
15,100,000.00
15,030,000.00
70,000.00
99.54
15,100,000.00
15,030,000.00
70,000.00
99.54
2,889,360,000.00
2,884,297,500.00
5,062,500.00
1
PENYELENGGARAAN PAMERAN INVESTASI
JUMLAH
99.82
3.6.1.1. Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai TA 2015 adalah sebesar Rp3.154.748.263,00 atau 94,54 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P sebesar Rp3.336.849.620,00, dengan sisa anggaran sebesar Rp182.101.357,00. Rincian realisasi Belanja Pegawai TA 2015 adalah sebagai berikut (dalam Rp): Akuntabilitas Kinerja
- 25 -
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2015
NO
URAIAN
ANGGARAN (RP)
REALISASI (RP)
SISA ANGGARAN (RP)
%
1
2
3
4
5
6
1
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
2 3 4
Belanja Honorarium Non PNS
5
Belanja Uang Lembur
1,453,199,000.00
1,337,240,458
115,958,542.00
92.02
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
353,596,000.00
349,596,000
4,000,000.00
98.87
Belanja Honorarium PNS
333,710,000.00
332,010,000
1,700,000.00
99.49
2,500,650,000.00
2,497,450,000
3,200,000.00
99.87
55,000,000.00
54,837,500
162,500.00
99.70
4,696,155,000.00
4,571,133,958.00
125,021,042.00
97.34
JUMLAH
Belanja Tidak Langsung Realisasi Belanja Pegawai TA 2015 adalah sebesar Rp1.253.738.263,00 atau 89,63 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P sebesar Rp1.398.799.620,00, dengan sisa anggaran sebesar Rp145.061.357,00. Rincian realisasi Belanja Pegawai TA 2015 adalah sebagai berikut (dalam Rp): NO
URAIAN
ANGGARAN (RP)
REALISASI (RP)
SISA ANGGARAN (RP)
%
1
2
3
4
5
6
1
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
2
Belanja Tambahan Penghasilan PNS JUMLAH
1,453,199,000.00
1,337,240,458
115,958,542.00
92.02
353,596,000.00
349,596,000
4,000,000.00
98.87
1,806,795,000.00
1,686,836,458.00
119,958,542.00
93.36
Belanja Langsung Realisasi Belanja Pegawai TA 2015 adalah sebesar Rp1.901.010.000,00 atau 98,09 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P sebesar Rp1.938.050.000,00, dengan sisa anggaran sebesar Rp37.040.000,00. Rincian realisasi Belanja Pegawai TA 2015 adalah sebagai berikut (dalam Rp): NO
URAIAN
ANGGARAN (RP)
REALISASI (RP)
SISA ANGGARAN (RP)
%
1
2
3
4
5
6
1
Belanja Honorarium PNS
2
Belanja Honorarium Non PNS
3
Belanja Uang Lembur JUMLAH
333,710,000.00
332,010,000
1,700,000.00
99.49
2,500,650,000.00
2,497,450,000
3,200,000.00
99.87
55,000,000.00
54,837,500
162,500.00
99.70
2,889,360,000.00
2,884,297,500.00
5,062,500.00
99.82
3.6.1.2. Belanja Barang Dan Jasa Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2015 adalah sebesar Rp2.324.341.927,00 atau 68,19 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P sebesar Rp3.408.700.638,00, dengan sisa anggaran sebesar Rp1.084.358.711,00. Rincian realisasi Belanja Barang TA 2015 adalah sebagai berikut (dalam Rp): Akuntabilitas Kinerja
- 26 -
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2015
NO
URAIAN
ANGGARAN (RP)
REALISASI (RP)
SISA ANGGARAN (RP)
%
1
2
3
4
5
6
1 2
Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Bahan/Material
3
Belanja Jasa Kantor
4
Belanja Premi Asuransi
5
Belanja Perawatan kendaraan bermotor
173,750,000.00
162,996,400.00
10,753,600.00
93.81
124,000,000.00
108,025,000.00
15,975,000.00
87.12
1,377,200,000.00
1,204,136,656.00
173,063,344.00
87.43
63,000,000.00
-
63,000,000.00
0.00
1,015,850,000.00
836,380,385.00
179,469,615.00
82.33
6
Belanja Cetak dan Penggandaan
48,050,000.00
47,344,750.00
705,250.00
98.53
7
Belanja Makanan dan Minuman
73,375,000.00
54,788,000.00
18,587,000.00
74.67
8
Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya
29,500,000.00
28,710,000.00
790,000.00
97.32
189,620,000.00
188,664,000.00
956,000.00
99.50
500,000.00
98.57
99,393,500.00
81.86
250,000.00
98.57
9
Belanja Pakaian Kerja
10
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosial dan Bimbingan Teknis PNS
11
Belanja Pemeliharaan
12
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu
13
Belanja Perjalanan Dinas
14 15
Belanja Jasa Pengelolaan Persampahan Belanja Jasa Transportasi/Akomodasi JUMLAH
35,000,000.00 547,850,000.00 17,500,000.00
34,500,000.00 448,456,500.00 17,250,000.00
438,500,000.00
391,540,560.00
46,959,440.00
89.29
78,000,000.00
63,550,400.00
14,449,600.00
81.47
16,000,000.00
16,000,000.00
-
100.00
4,227,195,000.00
3,602,342,651.00
624,852,349.00
85.22
3.6.1.3. Belanja Modal Realisasi Belanja Modal TA 2015 adalah sebesar Rp3.604.281.800,00 atau 95,83 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P sebesar Rp3.761.245.000,00, dengan sisa anggaran sebesar Rp156.963.200,00. Rincian Belanja Modal adalah sebagai berikut (dalam Rp): NO
URAIAN
ANGGARAN (RP)
REALISASI (RP)
SISA ANGGARAN (RP)
%
1
2
3
4
5
6
1
Belanja Modal dan Pengadaan Tanah
340,000,000.00
259,975,600.00
80,024,400.00
76.46
2
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
450,000,000.00
419,350,000.00
30,650,000.00
93.19
3
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
2,750,000.00
2,750,000.00
-
100.00
4
Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel
15,000,000.00
15,000,000.00
-
100.00
5
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
17,928,850.00
17,858,850.00
70,000.00
99.61
6
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
353,000,000.00
340,778,000.00
12,222,000.00
96.54
7
Belanja Modal Pengadaan Komputer
26,400,000.00
26,400,000.00
-
100.00
8
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
7,850,000.00
7,780,000.00
70,000.00
99.11
9
Belanja Modal Pengadaan Alat Dapur
1,500,000.00
1,500,000.00
-
100.00
10
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Tangga
4,500,000.00
4,500,000.00
-
100.00
11
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
19,500,000.00
19,500,000.00
-
100.00
12
Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota
4,926,620,000.00
4,233,949,000.00
692,671,000.00
85.94
13
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan telepone
25,000,000.00
24,652,500.00
347,500.00
98.61
Akuntabilitas Kinerja
- 27 -
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2015 1
2
3
14
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
15
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga JUMLAH
4
5
6
1,144,200,000.00
1,114,800,000.00
29,400,000.00
97.43
175,000,000.00
-
175,000,000.00
0.00
7,509,248,850.00
6,488,793,950
1,020,454,900.00
86.41
Sedangkan anggaran yang tersedia untuk mendukung secara langsung dalam pencapaian kegiatan/program/sasaran strategis akuntabilitas kinerja Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo tahun 2015 adalah sebesar Rp9.107.995.638,00 dengan realisasi sebesar Rp7.829.633.727,00 atau 85,96 persen, dengan rincian anggaran dan realisasi per sasaran strategis tergambar pada tabel 3.4 berikut ini: Tabel 3.4. Realisasi Belanja Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo Berdasarkan Sasaran Strategis, 2015. NO
SASARAN STRATEGIS
ANGGARAN (RP)
REALISASI (RP)
%
1
2
3
4
5
6,006,670,601
92.59
1
Meningkatnya kualitas dan rasio prasarana dan sarana
6,487,048,850
2
Meningkatnya kemampuan dan skill pegawai
70,000,000
60,320,000
86.17
3
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan dan penatausahaan keuangan
10,500,000
10,100,000
96.19
4
Terkendalinya pemanfaatan ruang perkotaan dan perdesaan sesuai peruntukan dan ketentuan yang ditetapkan dalam rangka perwujudan meningkatnya manajemen penataan ruang yang efektif
231,475,000
230,157,000
99.43
5
Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), PJU dan estetika wilayah menuju Tebo Tertata, Indah, Bersih dan Nyaman.
6,749,860,000
5,905,524,000
87.49
6
Tertanganinya pengelolaan sampah dan air limbah di Kabupaten Tebo.
1,061,820,000
747,632,500
70.41
7
Meningkatnya peran serta masyarakat, dunia usaha/swasta dan pemerintah dalam bidang pengelolaan kebersihan lingkungan
15,100,000
15,030,000
99.54
Akuntabilitas Kinerja
- 28 -
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2015
IV. PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan manifestasi dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan pertanggungjawaban yang berisikan informasi mengenai kinerja yang dilakukan oleh Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo selama tahun 2015. 4.1. Kesimpulan 1.
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam tahun 2015 Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo telah merencanakan dan melaksanakan 39 kegiatan dalam 12 program sesuai dengan skala prioritas melalui APBD Tahun Anggaran 2015 untuk mendukung pencapaian 7 sasaran 17 indikator kinerja (output) dan 4 tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.
2.
Hasil capaian atas 17 indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi pengukuran/penilaian adalah sebagai berikut: o Terlaksananya dengan ”sangat baik” sebanyak 10 indikator sasaran strategis
3.
Tidak tercapainya seluruh target indikator kinerja sasaran sepenuhnya (100%) disebabkan terdapatnya beberapa hambatan dengan pokok-pokok permasalahan yang saling berkaitan, yaitu akibat lemahnya instrumen otonomi daerah itu sendiri dan terjadinya misintepretasi dari masing-masing elemen pelaksana otonomi daerah misalnya antara lain muncul eforia lemahnya kapasitas politik dan ekonomi serta disharmoni antara pelaksana otonomi daerah itu sendiri. Hal ini sangat mempengaruhi kegiatan Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan antara lain adalah masih lemahnya kemampuan aparatur pemerintah daerah terutama dibidang perencanaan pembangunan serta beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dilapangan.
4.2. Strategi Pemecahan Masalah Untuk meningkatkan kinerja Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo pada masa yang akan datang, dan guna mengurangi permasalahan yang ada perlu dilakukan berbagai upaya dan strategi untuk pemecahan masalah yang timbul pada saat ini antara lain adalah sebagai berikut: 1.
Meningkatkan kemampuan aparatur Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan melalui berbagai kegiatan Diklat teknis fungsional, kursus-kursus, work shop dan seminar-seminar baik nasional maupun regional terutama yang berkaitan dengan bidang perencanaan pembangunan.
2.
Terus menerus melakukan koordinasi dengan dinas instansi terkait melalui rapat-rapat terjadwal atau tidak terjadwal, maupun koordinasi dengan Pemerintah provinsi dan Pemerintah pusat untuk mencari solusi berbagai permasalahan pengelolaan pemerintahan daerah serta melakukan pendekatan dalam rangka menghimpun sinergisitas dibidang penataan ruang kota, pertamanan dan kebersihan antara Pemerintah Provinsi atau Pemerintah pusat. Penutup - 29 -
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2015
3.
Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan-kegiatan yang selama ini sudah berjalan baik, serta melakukan evaluasi sebagai bahan kajian untuk kegiatan selanjutnya.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Tahun 2015 merupakan produk ketiga dalam masa kepemimpinan Bupati Tebo Bapak H. SUKANDAR, S.Kom, M.Si dan HAMDI S.Sos, MM (2011-2016). Yang tentu saja LAKIP ini masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan, terutama dalam menentukan indikator capaian keberhasilan dari sasaran yang telah ditetapkan maupun dalam menganalisis kinerja organisasi. Oleh karena itu masukan-masukan positif bagi penyempurnaan dan pengembangan sistem Akuntabilitas publik di lingkungan Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan sangat diperlukan, sehingga implementasi sistem LAKIP diharapkan akan lebih baik dimasa–masa mendatang. Muara Tebo,
Desember 2015
KEPALA DINAS PERKOTAAN PERTAMAN DAN KEBERSIHAN KABUPATEN TEBO
EKO PUTRA, SH, M.Si PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19680908 199601 1 001
Penutup - 30 -
Lampiran 1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERKOTAAN PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN KABUPATEN TEBO KEPALA EKO PUTRA, SH, M.Si NIP. 19680908 199601 1 001 SEKRETARIS MOHD. ROMY MARANTIKA, SE, M.Si NIP. 19740415 199903 1 004
UPTD 1. KASUBBAG TATA USAHA 2. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN PROGRAM
BAIDAWI NIP. 19591004 198712 1 001
-
SYAFRIADI, S.Pd NIP. 19750730 200012 1 001
BIDANG PENATAAN KOTA
BIDANG PERTAMANAN
BIDANG KEBERSIHAN
ERY SUHARTONO, S.SOS NIP. 19661127 198512 1 001
MAS IRPAN NIP. 19621231 198302 1 008
RAUYANI, S.Pd NIP. 19611212 198412 1 001
SEKSI PENYULUHAN DAN PEMBINAAN
SEKSI PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN UMUM
SEKSI KEBERSIHAN DAN PENAGGULANGAN SAMPAH
-
BAIDAWI NIP. 19591004 198712 1 001
MUHAMMAD JANI, S.Pd NIP. 19681012 199212 1 002
SEKSI PENATAAN DAN PENGEMBANGAN KOTA
SEKSI PENERANGAN JALAN UMUM DAN KEINDAHAN KOTA
SEKSI TPS DAN TPA
-
-
SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN -
LINDA VERAWATI S, S.KOM NIP. 19830806 201001 2 008 SEKSI ANGKUTAN SAMPAH BUNYAMIN, SE NIP. 19680506 199511 1 001
Lampiran 2
Formulir RS
RENCANA STRATEGIS DINAS PERKOTAAN PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN KABUPATEN TEBO Instansi Visi
: DINAS PERKOTAAN PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN KABUPATEN TEBO : MEWUJUDKAN TEBO TERTATA, INDAH, BERSIH DAN NYAMAN 2016
NO
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
STRATEGI
KEBIJAKAN
PROGRAM
KEGIATAN
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Meningkatkan penataan kelembagaan dan kapabilitas sumber daya aparatur.
Rasio prasarana dan sarana dengan jumlah pegawai
Meningkatkan kompetensi dan kemampuan sumber daya aparatur
Pemenuhan sarana dan prasarana kerja secara optimal untuk mendukung operasional penataan ruang kota, pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan kebersihan.
Meningkatnya kualitas dan rasio prasarana dan sarana
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyedia Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi/Teknis Pemda
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Meubeleir Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Pengadaan Pakaian Harihari Tertentu
1
2
3
4
Meningkatnya kemampuan dan skill pegawai
Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis.
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan dan penatausahaan keuangan.
Persentase Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
5
6 Peningkatan kapasitas dan kemampuan aparatur dalam pengelolaan administrasi umum, pengelolaan keuangan, manajemen penataan kota dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan pengelolaan kebersihan.
7
8
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Renjana Kerja Tahunan Penyusunan Laporan Tahunan
2.
Meningkatkan keserasian pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta terwujudnya kualitas pengembangan kawasan perkotaan, perdesaan dan pengembangan kawasan khusus (sejarah).
Terkendalinya pemanfaatan ruang perkotaan dan perdesaan sesuai peruntukan dan ketentuan yang ditetapkan dalam rangka perwujudan meningkatnya manajemen penataan ruang yang efektif
Jumlah pelaksanaan penyuluhan pembinaan dan sosialisasi peraturan perundangundangan dalam penataan dan pengembangan kota.
Perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
Persentase jalan lingkungan dan drainase wilayah perkotaan dengan kondisi baik
Meningkatkan kualitas lingkungan dengan terpenuhinya sarana dan prasarana dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan estetika wilayah di Kabupaten Tebo.
Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), PJU dan estetika wilayah menuju Tebo Tertata, Indah, Bersih dan Nyaman.
Program Pemanfaatan Ruang
Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang
Penerapan hukum tata ruang, serta sistem penghargaan dan hukuman (reward and punishment).
Program Pengendalian Pemanfaatan ruang
Pengawasan Pemanfaatan Ruang
Pengembangan kawasankawasan cepat tumbuh, strategis dan potensial.
Persentase kawasan strategis dan cepat tumbuh yang berkembang sesuai ketetapan penataan ruang dan tertata rapi. 3.
pemberian adviceplan pendirian bangunan mengenai peraturan penataan ruang dan ketentuan teknis bangunan gedung.
Jumlah pembangunan pagar makam.
Optimalisasi peranan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Tebo
Penyusunan kebijakan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
Program Pengelolaan Areal Pemakaman.
Pembangunan Sarana Prasarana Pemakaman.
Ratio luas taman di Kabupaten Tebo.
Penghijauan kota dengan peningkatan kuantitas taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Tebo
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) secara intensifikasi dan ekstensifikasi.
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Penerangan kota yang indah dan berwawasan lingkungan pada waktu malam hari.
Pemenuhan Penerangan Jalan Umum sebanyak 10 titik per desa.
Persentase taman yang sudah tertata baik.
Jumlah Penerangan Jalan Umum.
Peningkatan kerjasama antara pemerintah dengan pihak non-pemerintah dalam tugas pengelolaan RTH.
Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
1
2
3
4 Persentase sampah yang tertangani di Kabupaten Tebo. Jumlah sarana dan prasarana persampahan. Tersedianya Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA).
5
6 Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dalam pengelolaan sampah dan air limbah.
Jumlah sarana dan prasarana air limbah
7
8 Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Persampahan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar
Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan
Tersedianya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Meningkatnya peran serta masyarakat, dunia usaha/swasta dan pemerintah dalam bidang pengelolaan kebersihan lingkungan
Cakupan wilayah yang tertangani pengelolaan kebersihan
Pengembangan kemitraan dan partisipasi masyarakat Pembinaan, sosialisasi dan edukasi pengelolaan sanitasi terhadap masyarakat.
Program Peningkatan Promosi dan Informasi Pembangunan Daerah
Pameran Investasi
Lampiran 3
FORMULIR RKT
RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015
KODE REKENING
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)
SUMBER DANA
1
2
3
4
5
6
7
1
URUSAN WAJIB
1
05
1
05
1
05
01 01
PENATAAN RUANG
1
05
1
05
01
01
01 Penyedaan jasa surat menyurat
Output : Pengelolaan surat menyurat dinas Outcome : Lancarnya administrasi perkantoran
DPPK
12 Bulan
7.500.000
APBD
1
05
1
05
01
01
02 Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan Listrik
Output
: Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia Outcome : Kelancaran kerja dinas
DPPK
12 Bulan
1.039.000.000
APBD
1
05
1
05
01
01
04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
Output
: Asuransi Kesehatan Petugas Teknis Outcome : Jaminan Kesehatan Petugas Teknis DPPK selama 1 Tahun
DPPK
180 Orang
63.000.000
APBD
1
05
1
05
01
01
06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Output
: Pajak kendaran dinas/operasional yang dibayarkan Outcome : Terjaminnya Izin Operasional Kendaraan Dinas/Operasional DPPK Kab. Tebo Selama 1 Tahun.
DPPK
15 unit R.2, 12 unit R.3, 7 Unit R.4 dan 12 Unit R.6
59.800.000
APBD
1
05
1
05
01
01
07 Penyediaan jasa ADM Keuangan
Output
DPPK
12 Bulan
176.760.000
APBD
Program pelayanan Adm Perkantoran
4.221.060.000
: Jasa Administrasi Keuangan DPPK yang dibayarkan Outcome : Lancarnya Administrasi Keuangan DPPK Kab. Tebo Selama 1 Tahun
1. 2. 3. 4.
1
2
3
4
5
6
7
1
05
1
05
01
01
08 Penyediaan jasa kebersihan Kantor
Output
: Jasa kebersihan kantor yang tersedia Outcome : Terwujudnya keindahan dan kebersihan serta kenyamanan lingkungan kerja selama 1 tahun
DPPK
12 Bulan
25.000.000
APBD
1
05
1
05
01
01
09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor
Output
: Jasa perbaikan peralatan kerja (peralatan dan perlengkapan kantor serta alat studio) Outcome : Kelancaran dan kenyaman kerja selama 1 tahun
DPPK
2 Jenis
13.000.000
APBD
1
05
1
05
01
01
10 Penyediaan alat tulis
Output : Alat tulis kantor yang tersedia Outcome : Kelancaran kerja selama 1 Tahun
DPPK
1 Tahun
60.000.000
APBD
1
05
1
05
01
01
11 penyediaan barang cetakan dan pengandaan
Output
DPPK
1 Tahun
40.000.000
APBD
1
05
1
05
01
01
12 Penyediaan komponen instalansi Output : listrik/penerangan bangunan kantor Outcome :
Komponen instalansi listrik/penerangan kantor yang tersedia Terjaganya Kondisi Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor Selama 1 Tahun
DPPK
1 Tahun
10.000.000
APBD
1
05
1
05
01
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan
Output
: Surat kabar (harian, mingguan dan bulanan) yang tersedia Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Informasi di Lingkungan DPPK Kab. Tebo Selama 1 Tahun
DPPK
1 Tahun
28.000.000
APBD
1
05
1
05
01
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
Output
: Makanan dan minuman(tamu dan rapat) yang tersedia Outcome : Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman selama 1 tahun
DPPK
1 Tahun
44.000.000
APBD
1
05
1
05
01
01
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
Output
DPPK
1 Tahun
180.000.000
APBD
: Barang cetakan kantor yang tersedia dan penggadaan Outcome : Kelancaran Kerja DPPK Kab. Tebo Selama 1 Tahun
: Keikutsertaan mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi Outcome : Perolehan informasi dan peraturan perundang-undangan selama 1 tahun
1
2 01
19 Penyediaan jasa penunjang tenaga administrasi/teknis daerah
3 Output
: Tenaga pendukung administasi/teknis yang tersedia Outcome : kelancaran administrasi dan teknis selama 1 Tahun
4
5
DPPK
201 Orang
1
05
1
05
01
1
05
1
05
01 02
1
05
1
05
01
02
05 Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional
Output
: Kendaraan dinas/operasional R. 4 dan R. 6 yang tersedia Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana dilingkungan dinas selama 1 tahun
DPPK
1
05
1
05
01
02
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Output
: Perlengkapan Kantor (AC, Mesin Air, Kompor & Tabung Gas, Gorden dan Televisi) Yang Tersedia Outcome : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur di Lingkungan DPPK Kab. Tebo
DPPK
1
05
1
05
01
02
09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Output
: Peralatan Kantor (Tabung Pemadam Kebakaran, PC, Note Book dan UPS) Yang Tersedia Outcome : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur di Lingkungan DPPK Kab. Tebo
1
05
1
05
01
02
10 Pengadaan meubeleir
1
05
1
05
01
02
22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
6 2.475.000.000
7 APBD
1.646.368.850
1 Unit R.4
451.350.000
APBD
1. 1 unit AC (2 PK,), 2. 1 unit Mesin Air (Jet Pump), 3. 1 Unit Tabung Gas, 4. 1 unit Kompor Gas, 5. 10 Set Gorden dan 6. 1 Set Alat Studio (Televisi, sound dan Parabola)
32.500.000
APBD
DPPK
1. 2 unit Tabung Pemadam Kebakaran, 2. 2 unit PC, 3. 1 unit Notebook dan 4. 2 unit UPS
28.118.850
APBD
Output
: Meubeleur (Kursi Rapat dan Lemari Arsip) Yang Tersedia Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur dilingkungan dinas
DPPK
1. 5 unit Kursi Rapat dan 2. 1 unit Lemari Arsip
7.850.000
APBD
Output : Gedung Kantor Yang Terpelihara Outcome : Memperindah dan Memberikan Kenyamanan di Lingkungan DPPK Kab. Tebo
DPPK
1. 1 unit Gedung Kantor, Taman Kantor dan Papan Merk Kantor serta 2. 1 unit Mesin Air Mancur
170.500.000
APBD
1
2
3
4
5
6
7
1
05
1
05
01
02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Output
: Kendaraan Dinas/Operasional (R.6, R.4, R.3 dan R.2) DPPK Kab. Tebo Yang Terpelihara Outcome : Terawatnya Kendaraan Dinas/Operasional dan Lancarnya Kegiatan Operasional DPPK Kab. Tebo
DPPK
1
05
1
05
01
02
40 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
Output
DPPK
1
05
1
05
01 03
1
05
1
05
01
03
02 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.
Output
: Pakaian dinas (PDH, PSL) yang tersedia Outcome : Terwujudnya kedisiplinan aparatur dilingkungan dinas
DPPK
59 Stel
29.500.000
APBD
1
05
1
05
01
03
03 pengadaan pakaian kerja lapangan
Output
: Pakaian kerja lapangan (Pakaian taman, Pakaian kebersihan dan petugas listrik) yang tersedia Outcome : Terwujudnya kedisiplinan aparatur dilingkungan dinas
DPPK
1. 20 stel Pakaian taman, 2. 149 stel Pakaian kebersihan dan 3. 10 stel petugas listrik
189.620.000
APBD
1
05
1
05
01
03
05 Pengadaan pakaian hari-hari tertentu
Output : Pakaian olah raga yang tersedia Outcome : Mewujudkan Kedisiplinan Aparatur Dalam Pelaksanaan Tugasnya
DPPK
50 stel
17.500.000
APBD
1
05
1
05
01 05
1
05
1
05
01
05
: Kendaraan Dinas/Operasional (R.6) DPPK Kab. Tebo Yang Direhab Outcome : Terawatnya Kendaraan Dinas/Operasional dan Lancarnya Kegiatan Operasional DPPK Kab. Tebo
1. 2. 3. 4.
15 unit R.2, 11 unit R.3, 6 unit R.4 dan 12 unit R.6
806.050.000
APBD
2 Unit truck sampah
150.000.000
APBD
Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
236.620.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01 Pendidikan dan pelatihan formal
70.000.000
Output
: Keikut sertaan staf dinas dalam diklat dan bintek Outcome : Meningkatnya kapasitas dan kompetensi Sumber daya aparatur
Luar Daerah
1 Tahun
70.000.000
APBD
1
2
3
4
5
7
1
05
1
05
01 06
1
05
1
05
01
06
01 penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar rialisasi kinerja SKPD.
Output : LAKIP DPPK Kab. Tebo Outcome : Prosentase Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pegawai Di Lingkungan DPPK Kab. Tebo
DPPK
10 Buku
2.500.000
APBD
1
05
1
05
01
06
04 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
Output
: Laporan Keuangan (Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Asset) DPPK Kab. Tebo Outcome : Prosentase Realisasi Anggaran dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo
DPPK
10 Buku
2.500.000
APBD
05
1
05
01
06
05 Penyusunan Rencana kerja tahunan
Output
: Rencana Kerja Tahunan DPPK Kab. Tebo Outcome : Acuan Kerja DPPK Kab. Tebo selama 1 tahun
DPPK
10 Buku
2.500.000
APBD
05
1
05
01
06
06 Penyusunan laporan Tahunan
Output
DPPK
10 Buku
3.000.000
APBD
1
05
1
05
01 16
1
05
1
05
01
16
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
6 10.500.000
: Laporan Tahunan (Kepegawaian, Adm. Perkantoran, Keuangan, Asset dan Pelaksanaan Kegiatan) DPPK Kab. Tebo Outcome : Terdokumentasinya seluruh aktifitas DPPK Kab. Tebo
Program Pemanfaatan ruang 07 Sosialisasi Kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang
49.675.000 Output
: Tersosialisasinya Perda dan peraturan pemanfaatan tata ruang Outcome : Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Akan Pentingnya Penataan Ruang Kota di Kab. Tebo
1. 2. 3. 4.
Kec. Kec. Kec. Kec.
Tebo Tengah, Tebo Ilir, Tebo Ulu dan Rimbo Bujang
4 Kecamatan
49.675.000
APBD
1
2
1
05
1
05
01 17
1
05
1
05
01
1
04
1
04
1
05
01 20
1
04
1
05
01
1
06
1
06
1
05
01 19
1
06
1
05
01
17
3
4
5
Program Pengendalian Pemanfaatan ruang
6
7
181.800.000
05 Pengawasan pemanfaatan ruang Output
: Pengawasan Terhadap Bangunan yang belum dan yang telah memiliki IMB, Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku Outcome : Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang di Kab. Tebo
Kecamatan dalam Kabupaten Tebo
1. Pengawasan tehadap pendirian Bangunan dan Pedagang Kaki Lima dan 2. 200 buah patok, tiang umbul-umbul dan umbul-umbul
181.800.000
APBD
PERUMAHAN
20
Program Pengelolaan Areal Pemakaman. 06 Pembangunan sarana prasarana pemakaman.
374.800.000 Output
: Pembangunan Pagar dan Prasarana Makam Yang Terlaksana Outcome : Tertatanya dan Terlindunginya dari Hewan maupun orang yang tidak bertanggung jawab dan menciptakan keindahan
1. Kec. Tebo Tengah 2. Kec. VII Koto
2 Pekerjaan : 1. Pagar Makam Belanda Kota Tebo dan 2. Jalan Rabat Makam Teluk Lancang VII Koto
374.800.000
APBD
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
19
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar 09 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
25.000.000
Output
: Koordinasi dalam rangka Percepatan Pembangunan Sanitasi Kabupaten Tebo Outcome : Meningkatnya Pengelolaan Sanitasi di Kab. Tebo
Luar Daerah
1 Tahun
25.000.000
APBD
1
2
3
4
5
1
08
1
08
1
05
01 15
1
08
1
05
01
15
02 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengeloalan Persampahan
Output
: Sarana dan Prasarana Persampahan Yang Tersedia Outcome : Peningkatan pelayanan dan kebersihan perkotaan di Kab. Tebo
1. 2. 3. 4. 5.
1
08
1
05
01
15
04 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
Output
1. Kec. Tebo Tengah 1. Pengurugkan (Desa Kandang) Sampah di Lokasi 2. Kec. Tebo Ilir (sei. Tempat Pembuangan Bengkal) dan Akhir Sampah/Open 3. Kec. Rimbo Bujang Dumping dan (wirotho Agung) 2. 1 unit Mesin Rumput
1
08
1
05
01
15
12 Monotoring, Evaluasi dan Pelaporan
Output : Pelaksanaan Monev Persampahan Outcome : Termonitornya tingkat pengelolaan persampahan
6
7
LINGKUNGAN HIDUP Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1.016.820.000
: Peningkatan Pengelolaan Persampahan dalam Kabupaten Tebo Yang Terlaksana Outcome : Terwujudnya Kebersihan di Wilayah Perkotaan Kabupaten Tebo
Kec. Kec. Kec. Kec. Kec.
Rimbo Ilir Tebo Tengah Tebo Ilir Tebo Ulu dan Rimbo Bujang
DPPK
1. Tanah Lokasi TPA, 2. 5 unit Gerobak, 3. 216 unit pohon sampah, 4. 7 Unit Tempat sampah Terpilah di tempat umum/jalan, 5. 10 Unit keranjang sampah komposter (TAKAKURA), 6. 1 Unit Mobil WC Portable
1 Tahun
733.750.000
APBD
269.070.000
APBD
14.000.000
APBD
1
2
3
1
08
1
05
01 24
1
08
1
05
01
24
05 Penataan ruang terbuka hijau (RTH)
Output
1
08
1
05
01
24
06 Pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH)
Output
4
5
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
6
7
6.400.060.000 : LPJU, Lampu Hias Taman, Taman dan Drainase Wilayah Perkotaan Dalam Kabupaten Tebo Yang Tersedia. Outcome : Tertata rapi dan terciptanya keindahan dan kenyaman kota
: LPJU, Lampu Hias Taman dan Taman Dalam Kabupaten Tebo Yang Terpelihara Outcome : Fasilitas Kota Dalam Kabupaten Tebo Yang Terawat Dengan Baik.
1. Kec. Tebo Tengah 2. Kec. Sumay 3. Kec. VII Koto
12 Kecamatan
1. Lampu Hias : a. Jalur Dua, b. Neon Box, c. Lampu Selang Jembatan, 2. LPJU : a. Dalam Kabupaten Tebo, b. Cabang 4, c. Komplek Perkantoran, d. Desa dalam Kecamatan Sumay, e. Desa dalam Kecamatan Tebo Tengah, f. Desa Tanjung Kecamatan VII Koto, g. Desa dalam Kecamatan VII Koto 3. Drainase : a. Rehab drainase Villa Sentosa ASRI, b. Drainase Jalan Kuburan Bogorejo, 4. Taman Median Jalan Jalur Dua 1. LPJU dan Lampu Hias Dalam Kabupaten Tebo, 2. Tugu Batas Batang Hari dan Tugu Jam komp. Perkantoran
5.542.870.000
APBD
857.190.000
APBD
1
2
1
16
1
16
1
05
01 15
1
16
1
05
01
3
4
5
6
7
PENANAMAN MODAL DAERAH
JUMLAH
15
Program Peningkatan Promosi dan Informasi Pembangunan Daerah 10 Pameran Investasi
15.100.000
Output
: Keikutsertaan dalam pameran pembangunan Outcome : Persentase Peningkatan Peran Swasta dan Masyarakat di Kabupaten Tebo
Kec. Tebo Tengah
1 Kali
15.100.000
14.247.803.850
APBD
Lampiran 5
FORMULIR PPS
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2015 NO
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
RENCANA
REALISASI
% TINGKAT CAPAIAN
1
2
3
4
5
6
1
MENINGKATNYA KUALITAS DAN RASIO PRASARANA DAN SARANA
RASIO PRASARANA DAN SARANA DENGAN JUMLAH PEGAWAI
90%
90%
100,00
MENINGKATNYA KEMAMPUAN DAN SKILL PEGAWAI
PERSENTASE PEGAWAI YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS.
90%
90%
100,00
3
MENINGKATNYA EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN
PERSENTASE REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
100%
89,23%
89,23
4
TERKENDALINYA PEMANFAATAN RUANG PERKOTAAN DAN PERDESAAN SESUAI PERUNTUKAN DAN KETENTUAN YANG DITETAPKAN DALAM RANGKA PERWUJUDAN MENINGKATNYA MANAJEMEN PENATAAN RUANG YANG EFEKTIF
6
4
66,7
PERSENTASE JALAN LINGKUNGAN DAN DRAINASE WILAYAH PERKOTAAN DENGAN KONDISI BAIK
80%
60%
75,00
PERSENTASE KAWASAN STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH YANG BERKEMBANG SESUAI KETETAPAN PENATAAN RUANG DAN TERTATA RAPI.
80%
60%
75,00
24 LOKASI
2 LOKASI
9,50
0,066%
0,066%
100,00
90%
90%
100,00
542 TITIK
458 TITIK
84,50
72 TON
72 TON
100,00
PERSENTASE SAMPAH YANG TERTANGANI DI KABUPATEN TEBO.
65%
65%
100,00
JUMLAH SARANA DAN PRASARANA PERSAMPAHAN (TPS)
227
227
100,00
1 LOKASI
1 LOKASI
100,00
-
-
-
1 LOKASI
1 LOKASI
100,00
60%
60%
100,00
2
5
MENINGKATNYA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH), PJU DAN ESTETIKA WILAYAH MENUJU TEBO TERTATA, INDAH, BERSIH DAN NYAMAN
JUMLAH PELAKSANAAN PENYULUHAN PEMBINAAN DAN SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENATAAN DAN PENGEMBANGAN KOTA.
JUMLAH PEMBANGUNAN PAGAR MAKAM. RATIO LUAS TAMAN DI KABUPATEN TEBO. PERSENTASE TAMAN YANG SUDAH TERTATA BAIK. JUMLAH PENERANGAN JALAN UMUM.
6
TERTANGANINYA PENGELOLAAN SAMPAH DAN AIR LIMBAH DI KABUPATEN TEBO
VOLUME SAMPAH YANG TERANGKUT KE TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH.
TERSEDIANYA TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH (TPA). JUMLAH SARANA DAN PRASARANA AIR LIMBAH TERSEDIANYA INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA (IPLT). 7
MENINGKATNYA PERAN SERTA MASYARAKAT, DUNIA USAHA/SWASTA DAN PEMERINTAH DALAM BIDANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN
CAKUPAN WILAYAH YANG TERTANGANI PENGELOLAAN KEBERSIHAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2014
Lampiran - 31 -
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2014
Lampiran - 32 -
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2014
Lampiran - 33 -
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2014
Lampiran - 34 -
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2014
Lampiran - 35 -
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2014
Lampiran - 36 -
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2014
Lampiran - 37 -
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2014
Lampiran - 38 -
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2014
Lampiran - 39 -
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2014
Lampiran - 40 -
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2014
Lampiran - 41 -
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2014
Lampiran - 42 -
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2014
Lampiran - 43 -
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2014
Lampiran - 44 -
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2014
Lampiran - 45 -
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2014
Lampiran - 46 -
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2014
Lampiran - 47 -
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2014
Lampiran - 48 -
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2014
Lampiran - 49 -
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2014
Lampiran - 50 -
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2014
Lampiran - 51 -
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2014
Lampiran - 52 -
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2014
Lampiran - 53 -
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2014
Lampiran - 54 -
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2014
Lampiran - 55 -
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2014
Lampiran - 56 -
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2014
Lampiran - 57 -
LAMPIRAN 6 HASIL PENGUKURAN RASIO EKONOMIS KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DINAS PERKOTAAN PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN KAB. TEBO, 2015.
NO
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
REALISASI ANGGARAN (Rp)
1
2
3
4
I 1 2 3
Program pelayanan Adm Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan Listrik Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa ADM Keuangan Penyediaan jasa kebersihan Kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor Penyediaan alat tulis penyediaan barang cetakan dan pengandaan Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. Penyediaan jasa penunjang tenaga administrasi/teknis daerah
Rp Rp Rp Rp
Rp
2.475.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan meubeleir Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor.
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1.646.368.850 Rp 451.350.000 32.500.000 28.118.850 7.850.000 170.500.000
6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Rp
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 II 1 2 3 4 5
4.604.060.000 7.500.000 1.347.000.000 63.000.000
Rp
59.800.000
Rp Rp Rp Rp Rp
176.760.000 25.000.000 13.000.000 60.000.000 40.000.000
Rp
10.000.000
Rp Rp Rp
Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya. pengadaan pakaian kerja lapangan Pengadaan pakaian hari-hari tertentu
IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan formal V
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar rialisasi kinerja SKPD. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Penyusunan Rencana kerja tahunan Penyusunan laporan Tahunan
4.298.742.466 7.500.000 1.176.166.756 20.745.100 176.560.000 24.889.000 12.954.000 58.631.000 39.968.750
Rp Rp
236.620.000 29.500.000 189.620.000 17.500.000 70.000.000 70.000.000
93,37 100,00 87,32 0,00
EKONOMIS CUKUP EKONOMIS SANGAT EKONOMIS SANGAT EKONOMIS
34,69
SANGAT EKONOMIS
99,57
CUKUP EKONOMIS
99,89 77,25 91,93
CUKUP EKONOMIS SANGAT EKONOMIS EKONOMIS
100,00
CUKUP EKONOMIS
1.473.304.135 420.700.000 32.500.000 28.118.850 7.780.000 168.570.000
89,49 93,21 100,00 100,00 99,11 98,87
SANGAT EKONOMIS EKONOMIS CUKUP EKONOMIS CUKUP EKONOMIS CUKUP EKONOMIS CUKUP EKONOMIS
815.635.285
85,31
SANGAT EKONOMIS
Rp Rp Rp Rp
6
CUKUP CUKUP CUKUP CUKUP CUKUP
2.475.000.000
956.050.000
MAKNA KINERJA
99,89 99,56 99,65 97,72 99,92
9.957.000 27.969.900 33.991.000 234.409.960
28.000.000 44.000.000 255.000.000
7 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional III 1 2 3
Rp
RASIO EKONOMIS % 5 = (4 : 3) X 100 %
EKONOMIS EKONOMIS EKONOMIS EKONOMIS EKONOMIS
Rp
Rp
EKONOMIS EKONOMIS EKONOMIS EKONOMIS
99,16 97,32 99,50 98,57
60.320.000 60.320.000
86,17 86,17
SANGAT EKONOMIS SANGAT EKONOMIS
96,19
CUKUP EKONOMIS
96,00
CUKUP EKONOMIS
96,00 96,00 96,67
CUKUP EKONOMIS CUKUP EKONOMIS CUKUP EKONOMIS
98,26
CUKUP EKONOMIS
98,26
CUKUP EKONOMIS
Rp
10.500.000
Rp
2.500.000
Rp Rp Rp
2.500.000 2.500.000 3.000.000
VI Program Pemanfaatan ruang Sosialisasi Kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual 1 pemanfaatan ruang
Rp
49.675.000
Rp
49.675.000
VII Program Pengendalian Pemanfaatan ruang 1 Pengawasan pemanfaatan ruang
Rp Rp
181.800.000 181.800.000
Rp
181.347.000 181.347.000
99,75 99,75
CUKUP EKONOMIS CUKUP EKONOMIS
VIII Program Pengelolaan Areal Pemakaman. 1 Pembangunan sarana prasarana pemakaman.
Rp Rp
374.800.000 374.800.000
Rp
374.008.000 374.008.000
99,79 99,79
CUKUP EKONOMIS CUKUP EKONOMIS SANGAT EKONOMIS
Rp
25.000.000
Rp
24.133.000
96,53
CUKUP EKONOMIS
Rp
25.000.000
96,53
CUKUP EKONOMIS
1 2 3 4
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi 1 perkotaan
IX
Rp
CUKUP CUKUP CUKUP CUKUP
234.624.000 28.710.000 188.664.000 17.250.000
10.100.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.900.000
Rp
48.810.000 48.810.000
24.133.000
NO
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
REALISASI ANGGARAN (Rp)
1
2
3
4
X Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Rp
1.036.820.000
1 Penyedian Prasarana dan Sarana Pengeloalan Persampahan Rp
723.750.000
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan 2 Sarana Persampahan 3 Monotoring, Evaluasi dan Pelaporan XI Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1 Penataan ruang terbuka hijau (RTH) 2 Pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH) Program Peningkatan Promosi dan Informasi Pembangunan Daerah 1 Pameran Investasi
XII
Rp
747.632.500 467.333.600
RASIO EKONOMIS % 5 = (4 : 3) X 100 %
MAKNA KINERJA 6
72,11
SANGAT EKONOMIS
64,57
SANGAT EKONOMIS
89,64
SANGAT EKONOMIS
87,21
SANGAT EKONOMIS
Rp
299.070.000
Rp
14.000.000
Rp Rp Rp
6.375.060.000 5.567.870.000 807.190.000
Rp
6.375.060.000 4.855.154.100 652.228.900
100,00 87,20 80,80
CUKUP EKONOMIS SANGAT EKONOMIS SANGAT EKONOMIS
Rp
15.100.000
Rp
15.100.000
100,00
CUKUP EKONOMIS
Rp
15.100.000
15.030.000
99,54
CUKUP EKONOMIS
MAKNA EKONOMI Sangat Ekonomis Ekonomis Cukup Ekonomis Kurang Ekonomis Tidak Ekonomis
SKOR EKONOMI 5 4 3 2 1
268.088.900 12.210.000
RASIO EKONOMI < 90% 90% - 94,99% 95% - 100% 100,01% - 105% > 105%
LAMPIRAN 7 HASIL PENGUKURAN RASIO EFISIENSI KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DINAS PERKOTAAN PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN KAB. TEBO, 2015. ANGGARAN NO
PROGRAM/KEGIATAN
1
2
RENCANA 3
KELUARAN
RASIO EFISIENSI
BOBOT
SKOR EFISIENSI
16
17
18
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
12
12
Rp
625.000
Rp
625.000
100,00
2
5
4
4
10
16
63
CUKUP EFISIEN
3
12
12
Rp
112.250.000
Rp
98.013.896
87,32
4
16
16
100
SANGAT EFISIEN
5
201
0
Rp
313.433
Rp
-
0,00
4
16
16
100
SANGAT EFISIEN
5
46
41
Rp
1.300.000
Rp
505.978,05
38,92
4
16
16
100
SANGAT EFISIEN
5
12
12
Rp
14.721.667
Rp
14.713.333
99,94
3
15
16
94
SANGAT EFISIEN
5
12
12
Rp
2.083.333
Rp
2.074.083
99,56
3
15
16
94
SANGAT EFISIEN
5
1 1 1
1 1 1
Rp Rp Rp
13.000.000 60.000.000 40.000.000
Rp Rp Rp
12.954.000 58.631.000 39.968.750
99,65 97,72 99,92
3 3 3
12 12 12
16 16 16
75 75 75
EFISIEN EFISIEN EFISIEN
4 4 4
1
1
Rp
10.000.000
Rp
9.957.000
99,57
3
12
16
75
EFISIEN
4
1 1 1
1 1 1
Rp Rp Rp
28.000.000 44.000.000 255.000.000
Rp Rp Rp
27.969.900 33.991.000 234.409.960
99,89 77,25 91,93
3 4 4
12 16 20
16 16 16
75 100 125
EFISIEN SANGAT EFISIEN SANGAT EFISIEN
4 5 5
201
201
Rp
12.313.433
Rp
12.313.433
100,00
2
10
16
63
CUKUP EFISIEN
3
1 6 4 2 2
1 6 4 2 2
Rp Rp Rp Rp Rp
451.350.000 5.416.667 7.029.713 3.925.000 85.250.000
Rp Rp Rp Rp Rp
420.700.000 5.416.667 7.029.713 3.890.000 84.285.000
93,21 100,00 100,00 99,11 98,87
4 2 2 3 3
16 10 10 12 12
16 16 16 16 16
100 63 63 75 75
SANGAT EFISIEN CUKUP EFISIEN CUKUP EFISIEN EFISIEN EFISIEN
5 3 3 4 4
40
40
Rp
23.901.250
Rp
20.390.882
85,31
4
16
16
100
SANGAT EFISIEN
5
1.347.000.000
3 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 4 dinas/operasional
Rp
63.000.000
Rp
59.800.000
5 Penyediaan jasa ADM Keuangan
Rp
176.760.000
6 Penyediaan jasa kebersihan Kantor
Rp
25.000.000
7 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor 8 Penyediaan alat tulis 9 penyediaan barang cetakan dan pengandaan Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan 10 bangunan kantor 11 Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan 12 Penyediaan makanan dan minuman 13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. Penyediaan jasa penunjang tenaga administrasi/teknis 14 daerah
Rp Rp Rp
13.000.000 60.000.000 40.000.000
Rp
10.000.000
Rp Rp Rp
28.000.000 44.000.000 255.000.000
Rp
2.475.000.000
II 1 2 3 4 5
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan meubeleir Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor.
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1.646.368.850 451.350.000 32.500.000 28.118.850 7.850.000 170.500.000
6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Rp
956.050.000
7 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
-
III 1 2 3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya. pengadaan pakaian kerja lapangan Pengadaan pakaian hari-hari tertentu
Rp Rp Rp Rp
236.620.000 29.500.000 189.620.000 17.500.000
Rp
234.624.000 28.710.000 188.664.000 17.250.000
59 179 50
59 179 50
Rp Rp Rp
500.000 1.059.330 350.000
Rp Rp Rp
486.610 1.053.989 345.000
97,32 99,50 98,57
IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan formal
Rp Rp
70.000.000 70.000.000
Rp
60.320.000 60.320.000
1
1
Rp
70.000.000
Rp
60.320.000
Rp
10.500.000
Rp
2.500.000
10
10
Rp
250.000
Rp
Rp Rp Rp
2.500.000 2.500.000 3.000.000
10 10 10
10 10 10
Rp Rp Rp
250.000 250.000 300.000
Rp Rp Rp
VI Program Pemanfaatan ruang Sosialisasi Kebijakan, norma, standar, prosedur dan 1 manual pemanfaatan ruang
Rp
49.675.000
Rp
49.675.000
4
4
Rp
12.418.750
VII Program Pengendalian Pemanfaatan ruang 1 Pengawasan pemanfaatan ruang
Rp Rp
181.800.000 181.800.000
Rp
181.347.000 181.347.000
2
2
Rp
VIII Program Pengelolaan Areal Pemakaman. 1 Pembangunan sarana prasarana pemakaman.
Rp Rp
374.800.000 374.800.000
Rp
374.008.000 374.008.000
2
2
Rp
2 3 4
MAKNA KINERJA EFISIENSI
RALISASI 4:6
Rp
1
KINERJA EFISIENSI (14:15)
RENCANA 3:5
2 Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan Listrik
V
MAKS (12X13)
REALISASI
4.604.060.000 7.500.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar rialisasi kinerja SKPD. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Penyusunan Rencana kerja tahunan Penyusunan laporan Tahunan
MAKS
EFISIENSI (10X11)
RENCANA
Rp Rp
4.298.742.466 7.500.000 1.176.166.756 20.745.100 176.560.000 24.889.000 12.954.000 58.631.000 39.968.750 9.957.000 27.969.900 33.991.000 234.409.960 2.475.000.000
Rp
KEG
SKOR MAKS
REALISASI
I Program pelayanan Adm Perkantoran 1 Penyedaan jasa surat menyurat
Rp
NILAI
SKOR RASIO EFISIENSI
(8:7) X100
1.473.304.135 420.700.000 32.500.000 28.118.850 7.780.000 168.570.000 815.635.285
4 4
4 4
4 4
4
4
4
5
4
4
5 4 4 4
4 4 4 4
4 4 4 4
4 4 4 5
4 4 4 4
4 4 4 4
5
4
4
4 5 5 4 4
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4
4
4
3 3 3
4 4 4
4 4 4
4 4 4
12 12 12
16 16 16
75 75 75
EFISIEN EFISIEN EFISIEN
4 4 4
86,17
4
5
4
4
20
16
125
SANGAT EFISIEN
5
240.000
96,00
3
4 4 4 4
94
SANGAT EFISIEN
5
3 3 3
4 4 4 4
16
96,00 96,00 96,67
5 5 5 5
15
240.000 240.000 290.000
15 15 15
16 16 16
94 94 94
SANGAT EFISIEN SANGAT EFISIEN SANGAT EFISIEN
5 5 5
Rp
12.202.500
98,26
3
5
5
4
15
20
75
EFISIEN
4
90.900.000
Rp
90.673.500
99,75
3
4
4
4
12
16
75
EFISIEN
4
187.400.000
Rp
187.004.000
99,79
3
4
5
4
12
20
60
CUKUP EFISIEN
3
-
Rp
10.100.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.900.000
Rp
48.810.000 48.810.000
ANGGARAN NO
PROGRAM/KEGIATAN
1
2
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota IX Menengah dan Besar Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi 1 perkotaan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyedian Prasarana dan Sarana Pengelolaan 1 Persampahan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan 2 Sarana Persampahan 3 Monotoring, Evaluasi dan Pelaporan
X
XI Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1 Penataan ruang terbuka hijau (RTH) 2 Pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH) Program Peningkatan Promosi dan Informasi Pembangunan Daerah 1 Pameran Investasi
XII
RENCANA 3 Rp
KELUARAN
BOBOT
NILAI
SKOR RASIO EFISIENSI
KEG
MAKS
SKOR MAKS
11
12
13
4
5
4
5
5
4
EFISIENSI (10X11)
MAKS (12X13)
KINERJA EFISIENSI (14:15)
MAKNA KINERJA EFISIENSI
SKOR EFISIENSI
14
15
16
17
18
12
20
60
CUKUP EFISIEN
3
20
20
100
SANGAT EFISIEN
5
20
20
100
SANGAT EFISIEN
5
20
20
100
SANGAT EFISIEN
5
REALISASI
RENCANA
REALISASI
RENCANA 3:5
RALISASI 4:6
(8:7) X100
4
5
6
7
8
9
10
1
1
Rp
25.000.000
Rp
24.133.000
96,53
3
6
5
Rp
120.625.000
Rp
93.466.720
77,49
4
4
4
Rp
74.767.500
Rp
67.022.225
89,64
4
1
1
Rp
14.000.000
Rp
12.210.000
87,21
4
5 5
5 5
4 4
13 2
12 2
Rp Rp
428.297.692 403.595.000
Rp Rp
404.596.175 326.114.450
94,47 80,80
4 4
5 5
5 5
4 4
20 20
20 20
100 100
SANGAT EFISIEN SANGAT EFISIEN
5 5
1
1
Rp
15.100.000
Rp
15.030.000
99,54
3
4
4
4
12
16
75
EFISIEN
4
Rp
25.000.000
Rp
25.000.000
24.133.000
Rp
1.036.820.000
Rp
723.750.000
Rp
299.070.000
Rp
14.000.000
Rp Rp Rp
6.375.060.000 5.567.870.000 807.190.000
Rp
6.375.060.000 4.855.154.100 652.228.900
Rp
15.100.000
Rp
15.100.000
Rp
15.100.000
24.133.000 Rp
RASIO EFISIENSI
747.632.500 467.333.600 268.088.900 12.210.000
15.030.000
KINERJA EFISIENSI
MAKNA KINERJA
SKOR EFISIENSI
80 - 100
Sangat Efisien
70 - 79
Efisien
60 - 69
RASIO EFISIENSI
SKOR EFISIENSI
5
> 105%
1
4
100,01% - 105%
2
Cukup Efisien
3
96% - 100%
3
50 - 59
Kurang Efisien
2
< 96%
4
< 50
Tidak Efisien
1
LAMPIRAN 8 HASIL PENGUKURAN RASIO EFEKTIVITAS KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DINAS PERKOTAAN PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN KAB. TEBO, 2015. KELUARAN (OUTPUT)
BOBOT
RENCANA
REALISASI
SKOR RASIO EFEKTIVITAS
3
4
5 = (3:4)x100
6
7
8
1 Penyedaan jasa surat menyurat
12
12
5
12
12
3
4
3 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 4 dinas/operasional 5 Penyediaan jasa ADM Keuangan
201
0
100,00 100,00 0,00
3
2 Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan Listrik
1
4
46
41
112,20
4
4
12
12
4
5
6 Penyediaan jasa kebersihan Kantor
12
12
3
7 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor
1
1
100,06 100,00 100,00
3
8 Penyediaan alat tulis
1
1
100,00
3
9 penyediaan barang cetakan dan pengandaan Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor 11 Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan
1
1
100,00
3
1
1
100,00
3
4
1
1
1
1
3
13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. Penyediaan jasa penunjang tenaga administrasi/teknis 14 daerah
1
1
100,00 100,00 100,00
3
12 Penyediaan makanan dan minuman
3
201
201
100,00
3
5
1 Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional
1
1
6
6
3
3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
4
4
4 Pengadaan meubeleir
2
2
5 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor.
2
2
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3
2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
40
40
NO
PROGRAM/KEGIATAN
1
2
I
SKOR RASIO EFEKTIVITAS
KEG
MAKS
SKOR MAKS
NILAI KINERJA EFEKTIVITAS
MAKNA KINERJA EFEKTIVITAS
SKOR EFEKTIVITAS
11 = (8 X 9)
12 = (10 : 11 ) x 100
13
14
16 16 16
93,75 75,00 25,00
SANGAT EFEKTIF
5
EFEKTIF
4
4
15 12 4
TIDAK EFEKTIF
1
4
4
16
16
100,00
SANGAT EFEKTIF
5
4
4 4
SANGAT EFEKTIF
5
4
4
4
125,00 93,75 75,00
5
4
16 16 16
SANGAT EFEKTIF
5
20 15 12
EFEKTIF
4
4
4
4
12
16
75,00
EFEKTIF
4
4
4
4
12
16
75,00
EFEKTIF
4
4
4
12
16
75,00
EFEKTIF
4
4
4
4 4
4
4
4
75,00 75,00 93,75
EFEKTIF
5
16 16 16
4
4
12 12 15
EFEKTIF
4
SANGAT EFEKTIF
5
4
4
15
16
93,75
SANGAT EFEKTIF
5
4
4
4
5
4
4
3
5
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
12 15 15 12 12
16 16 16 16 16
75,00 93,75 93,75 75,00 75,00
100,00
3
4
4
4
12
16
3
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
12 12 12
EFEKTIVITAS
MAKS
9
10 = (6 X 7)
4
4
4
4
4
Program pelayanan Adm Perkantoran
10
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. EFEKTIF
4
SANGAT EFEKTIF
5
SANGAT EFEKTIF
5
EFEKTIF
4
EFEKTIF
4
75,00
EFEKTIF
4
16 16 16
75,00 75,00 75,00
EFEKTIF
4
EFEKTIF
4
EFEKTIF
4
7 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional III Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 1 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.
59
59
2 pengadaan pakaian kerja lapangan
179
179
3 Pengadaan pakaian hari-hari tertentu
50
50
100,00 100,00 100,00
1
1
100,00
3
5
4
4
15
16
93,75
SANGAT EFEKTIF
5
10
10
100,00
3
5
4
4
15
16
93,75
SANGAT EFEKTIF
5
100,00 100,00 100,00
3
5
4
4
4
4
5
5
4
4
93,75 93,75 93,75
SANGAT EFEKTIF
3
16 16 16
5
5
15 15 15
SANGAT EFEKTIF
3
SANGAT EFEKTIF
5
IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar rialisasi 1 kinerja SKPD. 2 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
V
10
10
3 Penyusunan Rencana kerja tahunan
10
10
4 Penyusunan laporan Tahunan
10
10
KELUARAN (OUTPUT) NO
PROGRAM/KEGIATAN
1
2
RENCANA
REALISASI
SKOR RASIO EFEKTIVITAS
3
4
5 = (3:4)x100
BOBOT
SKOR RASIO EFEKTIVITAS
KEG
MAKS
SKOR MAKS
6
7
8
9
NILAI EFEKTIVITAS
MAKS
10 = (6 X 7)
11 = (8 X 9)
KINERJA EFEKTIVITAS
MAKNA KINERJA EFEKTIVITAS
SKOR EFEKTIVITAS
12 = (10 : 11 ) x 100
13
14
KELUARAN (OUTPUT) NO
PROGRAM/KEGIATAN
1
2
BOBOT
RENCANA
REALISASI
SKOR RASIO EFEKTIVITAS
SKOR RASIO EFEKTIVITAS
KEG
MAKS
SKOR MAKS
3
4
5 = (3:4)x100
6
7
8
4
4
100,00
3
5
2
2
100,00
3
2
2
100,00
1
1
6
NILAI KINERJA EFEKTIVITAS
MAKNA KINERJA EFEKTIVITAS
SKOR EFEKTIVITAS
11 = (8 X 9)
12 = (10 : 11 ) x 100
13
14
15
20
75,00
EFEKTIF
4
4
12
16
75,00
EFEKTIF
4
5
4
12
20
60,00
CUKUP EFEKTIF
3
4
5
4
12
20
60,00
CUKUP EFEKTIF
3
4
5
5
4
20
20
100,00
SANGAT EFEKTIF
5
100,00
3
5
5
4
15
20
75,00
EFEKTIF
4
100,00
3
5
5
4
15
20
75,00
EFEKTIF
4
108,33 100,00
4
5
5
4
5
5
4
20 20
100,00 75,00
5
3
20 15
SANGAT EFEKTIF
2
EFEKTIF
4
1
100,00
3
4
4
4
12
16
75,00
EFEKTIF
4
EFEKTIVITAS
MAKS
9
10 = (6 X 7)
5
4
4
4
3
4
100,00
3
5
120,00
4
4
1
1
1 Penataan ruang terbuka hijau (RTH)
13
12
2 Pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH)
2
Program Peningkatan Promosi dan Informasi Pembangunan Daerah 1 Pameran Investasi
1
VI Program Pemanfaatan ruang Sosialisasi Kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual 1 pemanfaatan ruang VII Program Pengendalian Pemanfaatan ruang 1 Pengawasan pemanfaatan ruang VIII Program Pengelolaan Areal Pemakaman. 1 Pembangunan sarana prasarana pemakaman. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi 1 perkotaan
IX
X Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1 Penyedian Prasarana dan Sarana Pengeloalan Persampahan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan 2 Sarana Persampahan 3 Monotoring, Evaluasi dan Pelaporan XI Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
XII
RASIO EFEKTIVITAS
SKOR EFEKTIVITAS
KINERJA EFEKTIVITAS
MAKNA KINERJA
SKOR EFEKTIVITAS
< 90%
1
80 - 100
SANGAT EFEKTIF
5
90% - 94,99%
2
70 - 79
EFEKTIF
4
95% - 100%
3
60 - 69
CUKUP EFEKTIF
3
> 100%
4
50 - 59
KURANG EFEKTIF
2
< 50
TIDAK EFEKTIF
1
Lampiran 4
FORMULIR PKK
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
NO 1 1
KEGIATAN
KINERJA
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR
TARGET CAPAIAN KINERJA
2
3
4
7
Program pelayanan Adm Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan Listrik
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa ADM Keuangan
Penyediaan jasa kebersihan Kantor
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor
Penyediaan alat tulis
12 Bulan
SATUAN
RENCANA (RP)
5 Rp
REALISASI
6 Rp
7.500.000
Rp
1.347.000.000
(RP)
7
Pengelolaan surat menyurat dinas
Outcome
Lancarnya administrasi perkantoran
Input
Jumlah Dana
Output
Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia
Bulan
12
Outcome
Kelancaran Kerja DPPK Kab. Tebo
Persen
100
Input
Jumlah Dana
Output
Petugas teknis yang di ansuransikan
Outcome
Jaminan kesehatan petugas
Input
Jumlah Dana
Output
Pajak kendaran dinas/operasional yang dibayarkan
Outcome
Terjaminnya izin operasional selama 1 Tahun
Input
Jumlah Dana
Output
Jasa Administrasi Keuangan DPPK yang dibayarkan
Bulan
12
12
Outcome
Lancarnya Administrasi Keuangan DPPK Kab. Tebo Selama 1 Tahun
Persen
100
100
125,00
SANGAT EFEKTIF
Input
Jumlah Dana
99,56
CUKUP EKONOMIS
Output
Jasa kebersihan kantor yang tersedia
Bulan
12
12
94
SANGAT EFISIEN
Outcome
Terwujudnya keindahan dan kebersihan serta kenyamanan lingkungan kerja selama 1 tahun
Persen
100
100
93,75
SANGAT EFEKTIF
Input
Jumlah Dana
99,65
CUKUP EKONOMIS
Output
Jasa perbaikan peralatan kerja (peralatan dan perlengkapan kantor serta alat studio)
Tahun
1
1
75
EFISIEN
Outcome
Kelancaran dan kenyaman kerja selama 1 tahun
Persen
100
100
75,00
EFEKTIF
Input
Jumlah Dana
97,72
CUKUP EKONOMIS
Output
Alat tulis kantor yang tersedia
Tahun
1
1
75
EFISIEN
Outcome
Kelancaran kerja selama 1 Tahun
Persen
100
100
75,00
EFEKTIF
12
Persen
201 Orang
Rp
100
Rp
Orang Rp
12 Bulan
1 Tahun
1 Tahun
Rp
Rp
Rp
Rp
46
Unit Rp
59.800.000 100
Rp
Rp
Rp
Rp
176.760.000
25.000.000
13.000.000
60.000.000
12
63
100
93,75
SANGAT EFEKTIF
87,32
SANGAT EKONOMIS
12
100
SANGAT EFISIEN
100
75,00
EFEKTIF
Rp
100 Rp
Bulan 12 Bulan
63.000.000 201
Persen 15 unit R.2, 12 unit R.3, 7 Unit R.4 dan 12 Unit R.6
1.176.166.756
CUKUP EKONOMIS
Output
Rp
Rp
9
100,00
Jumlah Dana
Bulan
7.500.000
MAKNA
8
Input
12 Bulan
Rp
%
Rp
Rp
Rp
Rp
-
CUKUP EFISIEN
0,00
SANGAT EKONOMIS
0
100
SANGAT EFISIEN
100
25,00
TIDAK EFEKTIF
34,69
SANGAT EKONOMIS
41
20.745.100
100
SANGAT EFISIEN
100
100,00
SANGAT EFEKTIF
176.560.000
99,89
CUKUP EKONOMIS
94
SANGAT EFISIEN
24.889.000
12.954.000
58.631.000
NO
PROGRAM
1
2
KEGIATAN URAIAN
INDIKATOR
3
4
penyediaan barang cetakan dan pengandaan
Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
Penyediaan jasa penunjang tenaga administrasi/teknis daerah
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
KINERJA TARGET CAPAIAN KINERJA 7 1 Tahun
SATUAN
RENCANA (RP)
5 Rp
REALISASI
6 Rp
7
Input
Jumlah Dana
Output
Barang cetakan kantor yang tersedia dan penggadaan
Outcome
Kelancaran Kerja DPPK Kab. Tebo Selama 1 Tahun
Input
Jumlah Dana
Output
Komponen instalansi listrik/penerangan kantor yang tersedia
Tahun
1
Outcome
Terjaganya Kondisi Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor Selama 1 Tahun
Persen
100
Input
Jumlah Dana
Output
Surat kabar (harian, mingguan dan bulanan) yang tersedia
Tahun
1
Outcome
Terpenuhinya Kebutuhan Informasi di Lingkungan DPPK Kab. Tebo Selama 1 Tahun
Persen
100
Input
Jumlah Dana
Output
Makanan dan minuman(tamu dan rapat) yang tersedia
Tahun
1
Outcome
Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman selama 1 tahun
Persen
100
Input
Jumlah Dana
234.409.960
Output
Keikutsertaan mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi
Tahun
1
Outcome
Perolehan informasi dan peraturan perundang-undangan selama 1 tahun
Persen
100
Input
Jumlah Dana
Output
Tenaga pendukung administasi/teknis yang tersedia
Outcome
kelancaran administrasi dan teknis selama 1 Tahun
Input
Jumlah Dana
Output
Kendaraan dinas/operasional R. 4
Outcome
Meningkatnya sarana dan prasarana dilingkungan dinas selama 1 tahun
Input
Jumlah Dana
Output
Perlengkapan Kantor (AC, Mesin Air, Kompor & Tabung Gas, Gorden dan Televisi) Yang Tersedia
Outcome
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur di Lingkungan DPPK Kab. Tebo
Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
201 Orang
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
100 Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Orang Rp
Persen
Persen
Rp
28.000.000 Rp
44.000.000 Rp
255.000.000 Rp
2.475.000.000
Rp
39.968.750
MAKNA
8
9
99,92
CUKUP EKONOMIS
75
EFISIEN
100
75,00
EFEKTIF
99,57
CUKUP EKONOMIS
1
75
EFISIEN
100
75,00
EFEKTIF
99,89
CUKUP EKONOMIS
1
75
EFISIEN
100
75,00
EFEKTIF
77,25
SANGAT EKONOMIS
1
100
SANGAT EFISIEN
100
75,00
EFEKTIF
91,93
EKONOMIS
1
125
SANGAT EFISIEN
100
93,75
SANGAT EFEKTIF
100,00
CUKUP EKONOMIS
9.957.000
27.969.900
33.991.000
2.475.000.000
451.350.000 Rp
201
63
CUKUP EFISIEN
100
93,75
SANGAT EFEKTIF
420.700.000
93,21
EKONOMIS
100
SANGAT EFISIEN
1
1
100
100
32.500.000 Rp
%
1
Rp
100 Rp
Tahun
1 unit AC (2 PK,), 1 unit Mesin Air (Jet Pump), 1 Unit Tabung Gas, 1 unit Rp Kompor Gas, 10 Set Gorden dan 1 Set Alat Studio (Televisi, sound dan Unit
10.000.000
201
Persen Kendaraan dinas/operasional R.4 1 Unit
Rp
1
Persen 1 Tahun
40.000.000
(RP)
32.500.000
75,00
EFEKTIF
100,00
CUKUP EKONOMIS
6
6
63
CUKUP EFISIEN
100
100
93,75
SANGAT EFEKTIF
NO
PROGRAM
1
2
KEGIATAN URAIAN
INDIKATOR
3
4
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan meubeleir
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
KINERJA TARGET CAPAIAN KINERJA 7 2 unit Tabung Pemadam Kebakaran, 2 unit PC, 1 unit Notebook dan 2 unit UPS
Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.
pengadaan pakaian kerja lapangan
Pengadaan pakaian hari-hari tertentu
RENCANA (RP)
5 Rp
Rp
Output
Peralatan Kantor (Tabung Pemadam Kebakaran, PC, Note Book dan UPS) Yang Tersedia
Outcome
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur di Lingkungan DPPK Kab. Tebo
Input
Jumlah Dana
Output
Meubeleur (Kursi Rapat dan Lemari Arsip) Yang Tersedia
Unit
Outcome
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur dilingkungan dinas
Persen
Input
Jumlah Dana
Output
Gedung Kantor Yang Terpelihara
Outcome
Memperindah dan Memberikan Kenyamanan di Lingkungan DPPK Kab. Tebo
Input
Jumlah Dana
Output
Kendaraan Dinas/Operasional (R.6, R.4, R.3 dan R.2) DPPK Kab. Tebo Yang Terpelihara
Unit
40
Outcome
Terawatnya Kendaraan Dinas/Operasional dan Lancarnya Kegiatan Operasional DPPK Kab. Tebo
Persen
100
Unit Persen Rp
1 unit Gedung Kantor, Taman Kantor dan Papan Merk Kantor serta 1 unit Rp Mesin Air Mancur Unit Persen 13 unit R.2, 13 unit R.3, 5 unit R.4 dan 9 unit R.6
Rp
28.118.850 Rp
Rp
28.118.850
%
9
100,00
CUKUP EKONOMIS
4
4
63
CUKUP EFISIEN
100
93,75
SANGAT EFEKTIF
99,11
CUKUP EKONOMIS
2
7.850.000 Rp
2
75
EFISIEN
100
100
75,00
EFEKTIF
168.570.000
98,87
CUKUP EKONOMIS EFISIEN
170.500.000 Rp
7.780.000
2
2
75
100
100
75,00
EFEKTIF
815.635.285
85,31
SANGAT EKONOMIS
40
100
SANGAT EFISIEN
100
75,00
EFEKTIF -
956.050.000 Rp
Input
Rp
-
-
-
Output
Unit
-
-
-
Persen 59 Stel
Rp
Rp
CUKUP EKONOMIS
59
75
EFISIEN
100
75,00
EFEKTIF
188.664.000
99,50
CUKUP EKONOMIS EFISIEN
Output
Pakaian dinas (PDH, PSL) yang tersedia
Outcome
terwujudnya kedisiplinan aparatur dilingkungan dinas
Input
Jumlah Dana
Output
Pakaian kerja lapangan (Pakaian taman, Pakaian kebersihan dan petugas listrik) yang tersedia
Outcome
terwujudnya kedisiplinan aparatur dilingkungan dinas
Input
Jumlah Dana
Output
Pakaian olah raga yang tersedia
Stel
50
50
Outcome
Mewujudkan Kedisiplinan Aparatur Dalam Pelaksanaan Tugasnya
Persen
100
100
59
Persen
50 stel Pakaian olah raga
Rp
100 Rp
189.620.000 Rp
-
97,32
Jumlah Dana
Pakaian kerja lapangan (20 stel Pakaian taman, 149 stel Pakaian kebersihan dan 10 stel petugas listrik)
29.500.000 Rp
-
Input
Stel
MAKNA
8
100 Rp
Rp
(RP)
7
Jumlah Dana
5 unit Kursi Rapat dan 1 unit Lemari Arsip
REALISASI
6
Input
Outcome 3
SATUAN
28.710.000
Stel
179
179
75
Persen
100
100
75,00
EFEKTIF
98,57
CUKUP EKONOMIS
75
EFISIEN
75,00
EFEKTIF
Rp
Rp
17.500.000 Rp
17.250.000
NO 1 4
5
KEGIATAN
PROGRAM 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
URAIAN
INDIKATOR
3
4
Pendidikan dan pelatihan formal
Program Peningkatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar rialisasi kinerja SKPD. Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
6
7
Program Pemanfaatan ruang
Sosialisasi Kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang
Program Pengendalian Pemanfaatan Pengawasan ruang pemanfaatan ruang
RENCANA (RP)
5 Rp
Jumlah Dana Keikut sertaan staf dinas dalam diklat dan bintek
Rp
Outcome
Meningkatnya kapasitas dan kompetensi Sumber daya aparatur
Input
Jumlah Dana
Output
LAKIP DPPK Kab. Tebo
Jilid
10
Outcome
Persentase Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pegawai Di Lingkungan DPPK Kab. Tebo
Persen
100
Input
Jumlah Dana
Tahun
10 Buku
Laporan Keuangan (Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Asset) DPPK Kab. Tebo Prosentase Realisasi Anggaran dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo 10 Buku
Rp
Rp
70.000.000
Rp
100 Rp
Rp
2.500.000
2.500.000
(RP)
7
1
Persen 10 Buku
REALISASI
6
Output
Outcome
Penyusunan laporan Tahunan
7 1 Tahun
SATUAN
Input
Output
Penyusunan Rencana kerja tahunan
KINERJA TARGET CAPAIAN KINERJA
Rp
Rp
60.320.000
%
MAKNA
8
9
86,17
SANGAT EKONOMIS
1
125
SANGAT EFISIEN
100
93,75
SANGAT EFEKTIF
96,00
CUKUP EKONOMIS
10
94
SANGAT EFISIEN
100
93,75
SANGAT EFEKTIF
96,00
CUKUP EKONOMIS SANGAT EFISIEN
2.400.000
2.400.000
Jilid
10
10
94
Persen
100
100
93,75
SANGAT EFEKTIF
96,00
CUKUP EKONOMIS SANGAT EFISIEN
Input
Jumlah Dana
Output
Rencana Kerja Tahunan DPPK Kab. Tebo
Jilid
10
10
94
Outcome
Acuan Kerja DPPK Kab. Tebo selama 1 tahun
Persen
100
100
93,75
SANGAT EFEKTIF
Input
Jumlah Dana
96,67
CUKUP EKONOMIS
Output
Laporan Tahunan (Kepegawaian, Adm. Perkantoran, Keuangan, Asset dan Pelaksanaan Kegiatan) DPPK Kab. Tebo
Jilid
10
10
94
SANGAT EFISIEN
Outcome
Terdokumentasinya seluruh aktifitas DPPK Kab. Tebo
Persen
100
100
93,75
SANGAT EFEKTIF
Input
Jumlah Dana
98,26
CUKUP EKONOMIS
Output
Tersosialisasinya Perda dan peraturan pemanfaatan tata ruang
Kali
EFISIEN
Outcome
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Akan Pentingnya Penataan Ruang Kota di Kab. Tebo
Persen
Input
Jumlah Dana
Output
Pengawasan Terhadap Bangunan yang belum dan yang telah memiliki IMB, Kesesuaian dengan Peraturan Perundangundangan Yang Berlaku
Outcome
Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang di Kab. Tebo
10 Buku
4 Kec.(Tebo Tengah, Tebo Ilir, Tebo Ulu dan Rimbo Bujang)
1) Pengawasan tehadap pendirian Bangunan dan Pedagang Kaki Lima dan 2) 200 buah patok, tiang umbul-umbul dan umbul-umbul
Rp
Rp
Rp
Rp Kali Persen
Rp
Rp
Rp
Rp
2.500.000
3.000.000
49.675.000
Rp
Rp
Rp
2.400.000
2.900.000
48.810.000
4
4
75
100
100
75,00
EFEKTIF
181.347.000
99,75
CUKUP EKONOMIS
181.800.000
Rp
2
2
75
EFISIEN
100
100
75,00
EFEKTIF
NO 1 8
9
10
KEGIATAN
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR
3
4
2 Program Pengelolaan Areal Pemakaman.
Pembangunan sarana prasarana pemakaman.
Program Perencanaan Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Penyedian Prasarana dan Sarana Pengeloalan Persampahan
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
Monotoring, Evaluasi dan Pelaporan
11
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Penataan ruang terbuka hijau (RTH)
Pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH)
12
Program Peningkatan Promosi dan Informasi Pembangunan Daerah
Pameran Investasi
KINERJA TARGET CAPAIAN KINERJA 7
SATUAN
RENCANA (RP)
5
2 Pekerjaan (Pagar Makam Belanda Kota Tebo, Jalan Rabat Makam Teluk Rp Lancang VII Koto dan Pagar Makam Bedaro Rampak) Unit
REALISASI
6 Rp
7
Input
Jumlah Dana
Output
Pembangunan Pagar dan Prasarana Makam Yang Terlaksana
Outcome
Tertatanya dan Terlindunginya dari Hewan maupun orang yang tidak bertanggung jawab dan menciptakan keindahan
Input
Jumlah Dana
Output
Koordinasi dalam rangka Percepatan Pembangunan Sanitasi Kabupaten Tebo
Tahun
1
Outcome
Meningkatnya Pengelolaan Sanitasi di Kab. Tebo
Persen
100
Input
Jumlah Dana
467.333.600
Output
Sarana dan Prasarana Persampahan Yang Tersedia
Outcome
Peningkatan pelayanan dan kebersihan perkotaan di Kab. Tebo
Input
Jumlah Dana
Output
Peningkatan Pengelolaan Persampahan dalam Kabupaten Tebo Yang Terlaksana
Outcome
Terwujudnya Kebersihan di Wilayah Perkotaan Kabupaten Tebo
Input
Jumlah Dana
Output
Pelaksanaan Monev Persampahan
Outcome
Termonitornya tingkat pengelolaan persampahan
Input
Jumlah Dana
Output
LPJU, Lampu Hias Taman, Taman dan Drainase Wilayah Perkotaan Dalam Kabupaten Tebo Yang Tersedia.
Outcome
Tertata rapi dan terciptanya keindahan dan kenyaman kota
Input
Jumlah Dana
Output
LPJU, Lampu Hias Taman dan Taman Dalam Kabupaten Tebo Yang Terpelihara
Outcome
Fasilitas Kota Dalam Kabupaten Tebo Yang Terawat Dengan Baik.
Input
Jumlah Dana
Output
Keikutsertaan dalam pameran pembangunan
Tahun
1
Outcome
Persentase Peningkatan Peran Swasta dan Masyarakat di Kabupaten Tebo
Persen
100
Persen 1 Tahun
Rp
Tanah Lokasi TPA, Sertifikat Tanah TPA, 5 unit Gerobak, 216 unit pohon Rp sampah 7 Unit Tempat sampah Terpilah di tempat umum/jalan, 1 Unit Unit
Rp
Rp
Rp
(1). LPJU dan Lampu Hias Dalam Kabupaten Tebo, ( 2) Tugu Batas Batang Hari, Gapura dan Taman Median komplek Perkantoran,
Rp
Rp
CUKUP EKONOMIS
1
60
CUKUP EFISIEN
100
60,00
CUKUP EFEKTIF
723.750.000
Rp
Rp
299.070.000
Rp
Rp
24.133.000
64,57
SANGAT EKONOMIS
5
100
SANGAT EFISIEN
100
100,00
SANGAT EFEKTIF
268.088.900
89,64
SANGAT EKONOMIS SANGAT EFISIEN
4
4
100
100
100
75,00
EFEKTIF
87,21
SANGAT EKONOMIS
Rp
12.210.000
Rp
4.855.154.100
1
Persen 1 Kali
CUKUP EFEKTIF
96,53
25.000.000
100
Unit
CUKUP EFISIEN
60 60,00
5.567.870.000
Rp
CUKUP EKONOMIS
2
Rp
Persen
9
99,79
100
14.000.000
Persen
MAKNA
8
2
Rp
Tahun 1) Lampu Hias (: a. Jalur Dua, b. Neon Box, c. Lampu Selang Jembatan), Rp 2. LPJU (: a. Dalam Kabupaten Tebo, b. Cabang 4, c. Komplek Unit
374.008.000
%
100
100 Rp
Persen 1 Tahun
Rp
6
Persen Pengurugkan Sampah di Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Rp Sampah/Open Dumping (Desa Kandang, Sei. Bengkal dan Rimbo Bujang) Unit
374.800.000
(RP)
1
100
100
75,00
EFEKTIF
87,20
SANGAT EKONOMIS
SANGAT EFISIEN
SANGAT EFISIEN
13
12
100
100
100
100,00
SANGAT EFEKTIF
652.228.900
80,80
SANGAT EKONOMIS SANGAT EFISIEN
807.190.000
Rp
2
2
100
100
100
75,00
EFEKTIF
99,54
CUKUP EKONOMIS
1
75
EFISIEN
100
75,00
EFEKTIF
15.100.000
Rp
15.030.000