i
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SLEMAN KECAMATAN GAMPING TAHUN 2012
ii
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat,
taufiq dah
hidayahNya, sehingga
penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Gamping Tahun 2012 ini dapat tersusun. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Gamping disusun berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara
Nomor 239/IX/6/8/2003 Akuntabilitas
tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan
Kinerja
Instansi
Pemerintah,
sebagai
media
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan
untuk tugas
pokok dan fungsi, sasaran dan tujuan maupun dalam mencapai cita-cita Kecamatan Gamping. LAKIP Kecamatan Gamping Tahun 2012 memuat informasi secara transparan tentang pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan sampai dengan
pencapaian
sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan misi dan visi Kecamatan Gamping yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai yakni : ”Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat Prima berbasis Kinerja di Kecamatan Gamping pada Tahun 2015” Tujuan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. LAKIP juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stake holder) dalam menilai capaian kinerja serta bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut. Disamping itu LAKIP ini dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat. Kami menyadari bahwa LAKIP ini belum sempurna sehingga masih memerlukan perbaikan-perbaikan. Oleh karena itu masukan dan saran dari berbagai pihak sangat
iii
kami perlukan. Atas kerjasama dan kerja keras semua anggota tim dalam penyusunan LAKIP ini disampaikan terima kasih. Akhir kata semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Gamping
Tahun
2012
ini
dapat
dipergunakan
sebagai
pertanggungjawaban
pelaksanaan program dan bahan evaluasi serta perencanaan program pengawasan yang akan datang. Gamping, 4 Januari 2013
Camat Gamping
Drs. BUDIHARJO Pembina Tk.I, IV/b NIP.19631010 199303 1 012
iv
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL
i
KATA PENGANTAR
ii-iii
DAFTAR ISI BAB
I
BAB II
BAB III
BAB IV
iv
PENDAHULUAN A.
Kedudukan
1
B.
Tugas Pokok dan Fungsi
1
C.
Struktur Organisasi
2-7
D.
Sumber Daya Aparatur
7-9
E.
Sarana dan Prasarana Kerja
F.
Pembiayaan
13-15
G
Pelaksanaan Tugas
15-28
9-13
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA A.
Rencana dan Strategis
29-34
B.
Indikator Kinerja Utama
34-35
C.
Rencana Kinerja Tahun 2012
35-37
D.
Penetapan Kinerja
37-42
AKUNTABILITAS KINERJA A.
Pengukuran Kinerja
43-44
B.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
44-45
C
Capaian Indikator Kinerja Utama
45-48
D
Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis
48-50
E
Permasalahan dan Solusi
50-55
F
Alokasi dan Realisasi Anggaran
56-57
PENUTUP
58
v
DAFTAR TABEL TABEL
1.1 . 1.2 . 1.3 . 1.4 . 1.5 . 1.6
Jumlah Pegawai menurut golongan :
7
Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan
8
Jumlah pegawai fungsional menurut tingkat pendidikan
8
Jumlah Pejabat Struktural
9
Jumlah Jabatan Fungsional yang ditugaskan di Kec.Gamping : Sarana dan prasarana keja yang menunjang di Kec.Gamping
9
1.7 Anggaran dan Realisasi
9-13 14
1.8 Alokasi dan Realisasi Anggaran
14-15
2.1 Tujuan dan sasaran Organisasi Kec. Gamping
31-33
2.2 Indiktor Kinerja Utama Kecamatan Gamping 34-35 . 2.3 Sasaran Strategis,Indikator Kinerja dan Target Tahun 2012 36-37 .
Kec.Gamping
2.4 Penetapan Kinerja Kecamatan Gamping Tahun 2012 3.1 Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Gamping
37-42 44
. 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Gamping Tahun 2012
44-45
3.3 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gamping Tahun 2012
46-47
3.4 Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya
48
Tertib Admininistrasi Kependudukan 3.5 Alokasi dan Realisasi Anggaran . LAMPIRAN
51-52
vi
BAB I PENDAHULUAN
GAMBARAN UMUM KECAMATAN GAMPING A.
KEDUDUKAN Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaaten Sleman Nomor : 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Tahun
2009
tentang
Uruaian
Tugas,Fungsi
dan
Tata
Kerja
Bupati Sleman Nomor 51 Kecamatan,
penjabaran
kedudukan,tugas pokok dan fungsi Kecamatan adalah melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. B.
TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 51 Tahun 2009 tentang Uruaian Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, penjabaran kedudukan,tugas pokok dan fungsi Kecamatan adalah melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Dalam menyelenggarakan tugas kecamatan mempunyai fungsi : 1). Perumusan kebijakan tehnis sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan. 2). Pelaksanaan tugas sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan. 3)
Penyelenggaraan pemerintahan umum.
4)
Pembinaan dan pengoordinasian wilayah.
5). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. C.
STRUKTUR ORGANISASI Struktur Organisasi Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor : 51 Tahun 2009 terdiri dari : 1.
Susunan organisasi a
Camat
b.
Sekretaris terdiri dari : 1).
Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2).
Subbagian Keuangan,Perencanaan,dan Evaluasi
c.
Seksi Pemerintahan;
d.
Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
e.
Seksi Perekonomian dan Pembangunan
vii
f.
Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
g.
Seksi Pelayanan Umum.
-
Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat;
-
Setiap seksi dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris
-
Setiap sub bagian dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
2.
Uraian Tugas dan Fungsi Adapun uraian tugas dan fungsi masing-masing satuan organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut : a
Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi. Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
penyusunan rencana kerja Sekretariat; 2). perumusan kebijakan teknis Seretariat; 3). penyelenggaraan urusan umum; 4). penyelenggaraan uruan kepegawaian; 5). penyelenggaraan urusan keuangan; 6). penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi; 7). pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi; dan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sekretariat.
1).penyusunan rencana kerja Sekretariat; 2).perumusan kebijakan teknis Seretariat; 3).penyelenggaraan urusan umum; 4).penyelenggaraan uruan kepegawaian; 5).penyelenggaraan urusan keuangan; 6).penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi; 7).pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi; dan evaluasi
dan
penyusunan
laporan
pelaksanaan
rencana
kerja
viii
Sekretariat. b
Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunytai tugas menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
1).penyusuanan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; 2).penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian; 3).penyelenggaraan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, informasi, perlengkapan, dan rumah tanggal; 1).penyusunan bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan 2).pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian; dan 3).evaluasi
dan
penyusunan
laporan
pelaksanaan
rencana
kerja
Subbagian Umum dan Kepegawaian. c
Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan keuangan, perncanaan dan evaluasi. Subbagian
Keuangan,
Perencanaan,
dan
Evaluasi
dalam
melaksnakan
tugas
mempunyai fungsi;
1).penyusuanan rencana kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi; 2).penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan, 3).perencanaan anggaran, perbendaharaan, pembuku, dan penyusunan laporan keuangan; 4).pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembuku, dan penyusunan laporan keuangan; 5).pengkoodinasian penyusunan rencana kerja; 6).penyelenggaraan evaluasi pelaporan; dan 7).evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi. d
Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang
dilimpahkan
dan
melaksanakan
pengkoordinasian
dan
pembinaan
ix
penyelenggaraan pemerintahan Seksi Pemerintahan dalam melaksanakan tugas mempunyaifungsi :
1).penyusuanan rencana kerja Seksi Pemerintahan; 2).perumusan kebijakan teknis pemerinyahan; 3).pengoordinasian kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; 4).pembinaan pemerintahan 5).penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan pertanahan; 6).pembinaan kelembagaan lembaga kemasyarakat desa; 7).penyelenggaraan fasilitasi pelayanan pajak bumi dan bangunan; 8).penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah di bidang 9).pemerintahan yang dilimpahkan; dan 10).evaluasi dan penyusuanan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemerintahan e
Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan
.
pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan pengoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban. Seksi Ketentraman dan Ketertiban dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
1).penyusunan rencana kerja seksi ketentraman dan ketertiban; 2).perumusan kebijakan teknis ketentraman dan ketertiban; 3).pengoordinasian dan pembinaan ketentraman dan ketertiban; 4).pengoordinasian dan penyelenggaraan penengakan peraturan perundang-undangan; 5).pengoordinasian dan pembinaan kesatuan bangsa; 6).pengoordinasian dan pembinaan perlindungan masyarakat; 7).pengoordinasian dan penyelenggaraan penanggulangan dan penanganan bencana; 8).penyelenggaraan urusan otonomi daerah di bidang ketentraman dan ketertiban yang dilimpahkan; dan 9).evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja seksi ketentraman dan ketertiban. f
Seksi
Perekonomian
dan
Pembangunan
mempunyai
tugas
menyelenggarakan
x
kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan pengkoordinasian, pembinaan, dan pengembangan perekonomian dan pembangunan. Seksi Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
1).penyusunan rencana kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan; 2).perumusan kebijakan teknis perekonomian dan pembangunan; 3).pengoordinasian dan fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat; 4).pengoordinasian dan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam; 5).pengoordinasian dan penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian pembangunan 6).pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum; 7).penyelenggaraan fasilitas pelayanan bantuan perekonomian dan pembangunan; 8).penyelenggaraan urusan otonomi daerah di bidang perekonomian dan pembangunan yang dilimpahkan;dan 9).evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi perekonomian dan pembangunan. g
Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan pengkoordinasian, pembinaan, dan pengembangan kesejahteraan masyarakat. Seksi Kesejahteraan Masyarakat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi
1).penyusunan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat; 2).perumusan kebijakan teknis kesejahteraan masyarakat ; 3).pengkoordinasian pengembangan pendidikan non formal dan informal; 4).pengkoorinasian dan pembinaan seni dan budaya; 5).pengkoordinasian dan pembinaan kesehatan dan keluarga berencana; 6).pengkoordinasian dan pembinaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 7).pengkoordinasian pelayananan sosial dan keaganan; 8).pengkoordinasian penanggulangan kemiskinan;
xi
9).pengkoordinasian perluasan kesempatan kerja dan pelatihan tenaga kerja; 10).pengkoordinasian dan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan; 11).penyelenggaraan urusan pelayanan bantuan sosial; 12).penyelenggaraan urusan otonomi daerah bidang kesejhteraan masyarakat yang dilimpahkan; dan 13).evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat. D
SUMBER DAYA APARATUR Kondisi Perangkat Kecamatan Gamping sampai dengan akhir Desember 2012 SDM sebanyak 39 orang meliputi 1 Camat ( Eleson III.a), 1 orang
didukung
Sekcam (Eselon III.b) 5
orang Kasi (Elselon IV.a) , 2 orang Kasubag (Eselon IV.b) dan 30 Orang Staf, dengan golongan / ruang kepegawaian sebagaimana tertera ditabel berikut ini :
Tabel.1.1Jumlah Pegawai menurut golongan : GOLONGAN
JUMLAH
URAIAN
NO
IV
III
II
I
1.
Camat
1
1
2.
Sekretaris Kecamatan
1
1
3.
Seksi Pemerintahan
6
4.
Seksi Ketenterman dan Ketertiban
6
6
5.
Seksi Perekonomian dan Pembangunan
3
3
6.
Seksi Kesejahteraan Masyarakat
2
2
4
7.
Seksi Pelayanan Umum
6
2
8
8.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3
1
4
9.
Sub Bagian Keuangan, Perenc dan Eval.
2
1
3
10.
Pejabat Fungsional
3
9
xii
JUMLAH
2
28
9
39
Tabel.1.2.Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan : NO
KECAMATAN
PENDIDIKAN S-2
S-1
Dipl
SLTA
SLTP
SD
JUMLAH
1.
Camat
1
1
2.
Sekretaris Kecamatan
1
1
3.
Seksi Pemerintahan
2
4.
Seksi Trantib
5.
Seksi Ekobang
6.
Seksi Kesmas
7.
Seksi Pelayanan Umum
3
5
8
8.
Sub Bag. Umum &
1
3
4
1
2
3
1
1
6
9
1
5
6
1
2
3
1
2
4
Kepeg. 9.
Sub Bag. Keu, Prnc & Ev JUMLAH
1
12
1
23
2
39
Tabel.1.3.Jumlah pegawai fungsional menurut tingkat pendidikan
NO 1.
KECAMATAN Pejabat Fungsional (KB)
PENDIDIKAN S-2
S-1
Dipl
SLTA
SLTP
SD
-
3
-
1
-
-
JUMLAH
4
xiii
JUMLAH
-
3
-
1
-
-
4
Tabel.1.4.Jumlah Pejabat Struktural : NO
ESELON
JUMLAH
1.
Eselon IIIA
1 orang
2.
Eselon IIIB
1 orang
3.
Eselon IVA
5 orang
4.
Eselon IVB
2 orang JUMLAH
9 orang
Tabel.1.5. Jumlah Jabatan Fungsional yang ditugaskan di Kec.Gamping : NO
URAIAN
JUMLAH
1.
Petugas Keluarga Berencana
4 orang
2.
Petugas Statistik
1 orang
JUMLAH
E
5 orang
SARANA DAN PRASARANA KERJA Sarana dan Prasarana kerja yang menunjang Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman dalam melaksabnakan tugas pokok dan fungsinya. Tabel.1.6. Sarana dan prasarana keja yang menunjang di Kec.Gamping : NO
JENUIS BARANG
MERK
TAHUN
KONDISI
1
2
3
4
6
1
Tanah
3,550
2008
B
xiv
2
974 Avanza
2008 2007
B/B/KB
3
Gedung Mobil
4
Sepeda motor
Honda
1994
KB
5
Sepeda motor
Honda
1995
KB
6
Sepeda motor
Suzuki
1998
KB
7
Sepeda motor
Honda
1999
KB
8
Sepeda motor
Honda
2002
B
9
Sepeda motor
MIO
2007
B
10
Sepeda motor
Honda
2004
B
11
Sepeda motor
Honda
2007
B
12
Sepeda motor
Honda
2007
B
13
Mesin ketik
Olivitti
1996
B
14
Mesin Ketik
Olivitti
1999
RB
15
Mesin Ketik
-
1996
KB
16
Mesin Ketik
Olompia
2003
KB
17
Mesin ketik
18
Mesin Ketik
19
Mesin Ketik
20
Mesin Ketik
21
Rak kayu
22 23 24
Filing cabinet
Ichiban
1997
B
25
Filing cabinet
Ichiban
1999
KB
26
Filling Cabinet
Daichi
1986
KB
Oympia
-
B
B
2007
B
2009
B
2012
B
-
2001
B
Rak arsip
-
2007
Filing Kayu
-
Oympia SM18
B B
27
Filling Cabinet
Daichi
1994
KB
28
Filling Cabinet
Ichiban
1994
B
29
Filling Cabinet
Ellite
1997
KB
30
Filling Cabinet
Brother
1977
B
31
Filing Cabinet
Brother
2003
B
32
Filing Cabinet
Datasrib
2006
B
33
Filing Cabinet
Brilliant/BL-104
2009
B
34
Brangkas
1981
B
35
Laminating KTP
Fijipla
1994
B
36
Laminating KTP
-
2008
B
37
Mesin potong KTP
-
2009
B
38
Almari Besi
Brother
2005
B
39
Almari
-
1996
B
40
Almari
-
1984
B
41
Almari
-
1985
B
42
Almari kecil
-
1976
B
-
xv
43
Almari buvet
-
1985
B
44
Almari buku
-
1994
B
45
Almari Buku
-
1995
B
46
Almari
-
1997
B
47
Almari
-
1997
B
48
Almari Kaca
2007
B
49
Alamari pakaian 2pintu
2012
B
50
Meja rapat
-
1994
KB
51
Meja rapat
-
2002
KB
52
Meja Rapat
-
1997
KB
53
Meja Tulis
-
2003
KB
54
Meja tamu
-
1994
B
55
Meja kursi tamu
-
2005
B
56
Meja kursi tamu
-
2007
B
57
Meja 1/2 kabinet
-
1996
B
58
Meja 1/2 Biro
-
2003
KB
59
Meja Kerja
-
2003
KB
60
Meja Kerja Staf
-
2006
B
61
Meja Pelayanan
-
2005
B
62
Meja Komputer
Laserjet
2003
KB
63
Meja Komputer
Sakura
2006
B
64
Meja Komputer
Sakura
2007
B
65
Meja Komputer
Sakura
2008
B
66
Meja Tenes
1987
KB
67
Meja kabinet
-
1997
KB
68
Kursi Rapat
-
2006
B
69
Kursi susun Kerja
Chitose
2006
B
70
Kursi susun Kerja
Futura
2007
B
71
Kursi susun Kerja
Chitose
2009
B
-
72
Kursi Kerja
-
2005
B
73
Kursi Kerja Staf
-
2006
B
74
Kursi tangan
-
1989
KB
75
Kursi tangan
-
1989
KB
76
Kursi tangan
-
2000
B
77
Kursi tangan
-
2003
B
78
Kursi putar
2003
B
79
Kursi putar
2004
B
80
kursi putar
2003
B
81
Kursi Komputer
Chitose
2006
B
82
Kursi Komputer
Chitose NBK
2007
B
83
Kursi Komputer
Chitose
2008
B
Chitose -
xvi
1
2
3
4
6
84
Kursi lipat
Futura
1999
KB/RB
85
Kursi lipat
Futura
1999
KB/RB
86
Piala
-
-
B
87
Jam dinding
-
-
KB/B
88
Mesin potong
-
2003
B
89
Genset
-
2008
B
90
Kipas angin
-
1986
B
91
Kipas Angin
Panasonic
2005
B
92
Kipas Angin
Panasonic
2006
B
93
Kipas Angin
Panasonic
2007
B
94
AC 2 PK
-
2008
B
95
AC 1 PK
CSCU-PS08JKJ
2009
B
96
Televisi
Panasonic
2002
B
97
Lampu Emergency
Maspion
2009
B
98
Tape rocorder
Nasional
1994
B
99
Ampliflayer
Toa
1994
B
100
Mixer Amplifier
TOA
2006
B
101
Horren
TOA To-20
1994
KB
102
Horn Speaker
TOA
2006
KB
103
Werelles
Toa
2000/2003
KB
104
Werelles
Nasional
1984
105
Werelles
Toa
2007
B
106
Stabiliter
Sarvo
2003
B
107
Camera digital
Prolink
2002
B
108
Camera digital
Sony DSCH10
2008
B
109
Salon
Yonex-10
1994
B
110
Papan Nama Intansi
-
111
P. Pengumuman
-
112
Tiang bendera
-
115
White Boad
2006
B
117
1 set computer
Ecson
1994
KB
118
Kompoter
Campag
1997
KB
119
Computer
2003
KB
120
Computer
2003
KB
-
Epson -
B
B 1982
B B
121
Computer
2005
B
122
Computer
HP Compaq
2006
B
123
2 set komputer
HP& dell
2007
B
124
Computer
Dell
2007
B
125
Computer
Dell
2008
B
xvii
1
F
2
3
4
6
126
Notebook
Dell
2007
B
127
Notebook
Acer
2009
B
128
Printer Laserj
1000 HP
2002
B
129
Printer HP
Campaq
2003
KB
130
Plinter Inkjet
HP PSC 1410
2006
KB
131
Printer
HPLJ1020
2006
B
132
Printer
HP PSCF380
2007
B
133
Printer
HPPSCF2180
2008
B
134
Printer
HP P1006
2009
B
135
UPS
APC BP
2002
KB
136
UPS
Prolink Pro 600P
2007
B
137
UPS
Prolink Pro 600P
2008
B
138
Media Back-UP
ZIP
2002
B
139
Back UPS
APC BR 800i
2006
B
140
Megaphone
TOA
2006
B
141
Telephone
Panasonic
2007
B
142
Telephone mobile
CDMA NOKIA
2007
B
143
HT
Alinco
2009
B
144
HT
Icom
2012
B
145
HT
Icom
2012
B
146
HT
Icom
2012
B
147
Fasimili
Brether
2003
B
148
CHP
3m
2003
KB
149
Layar CHP
Jorian
2003
B
150
Peta.R.Tata K.
2000
B
151
Meja Rapat
Genotec
2012
B
152
Kursi Rapat
Chitose
2012
B
153
Note Book
HP
2012
B
154
Tangga Almunium
-
2012
B
155
Printer
2012
B
156
Scanner
2012
B
157
Sofa 2seater (140x75xt5)
2012
B
158
Sofa 2seater (80x80x80)
2012
B
159
Wirwles portable Reash
RH 880 UHF
2012
B
160
Camera Digital
Canon ixus 310 HS
2012
B
-
Epson LQ 2190 Cano Lide 110 -
PEMBIAYAAN Jumlah anggaran tahun 2012 sebesar Rp. 2.477.407.780, terealisir sebesar
Rp.
xviii
2.291.643.195,- atau 92,51 % dengan rincian anggaran dan realisasinya sebagai berikut :
Tabel 1.7.Anggaran dan Realisasi. NO
JENIS
1.
Belanja Tidak Langsung
2.
Belanja Langsung :
ANGGARAN (Rp) 1.934.664.780,-
REALISASI (Rp) 1.761.559.753,-
PROSENTAS E (%) 91,06
a. Belanja Pegawai
234.160.000,-
232.784.500,-
99,42
b. Belanja Barang/Jasa
308.583.000,-
297.298.942,-
96,35
-
c. Belanja Modal JUMLAH 1 + 2
-
2.477.407.780,-
-
2.291.643.195,-
92,51
1. Alokasi dan Realisasi Anggaran. Jumlah dan Keseluruhan / total anggaran sebanyak : Rp. 2.477.407.780,Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 2.291.643.195,Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing urusan sebagai berikut : Tabel.1.8. Alokasi dan Realisasi Anggaran NO
JENIS
1.
Belanja Tidak Langsung
2.
Belanja Langsung :
ANGGARAN (Rp)
REALISASI (Rp)
1.934.664.780,-
1.761.559.753,-
542.743.000,-
530.083.442,-
d. Urusan Pendidikan
5.325.000,-
5.325.000,-
b. Urusan Perencanaan Pembangunan
8.120.000,-
8.120.000,-
c. Urusan kependudukan Capil
59.600.000,-
59.600.000,-
d. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam negeri
48.470.000,-
48.470.000,-
326.106.000,-
313.458.192,-
90.122.000,-
90.110.250,-
e. Urusan Otda Pemerintahan Umum Adm.Keu. Daerah, Perangkat Daerah,Kepeg dan Persandian
f. Urusan Pemberdayaan
xix
Masyarakat dan Desa 5.000.000,-
g. Urusan Statistik JUMLAH1 + 2
G
2.477.407.780,-
5.000.000,2.291.643.195,-
PELAKSANAAN TUGAS Pelaksanan tugas yang dilakukan Kecamatan adalah melaksanakan program-program kegiatan dan pencapaian.kegiatan / realisasinya .
1. Program Kegiatan a. Sekretariat 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a)
Penyediaan jasa surat menyurat
b)
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya Air,Listrik,dan Langganan
c)
Penyediaan jasa administrasi keuangan
d)
Penyediaan jasa kebersihan Kantor
e)
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
f)
Penyediaan jasa alat tulis kantor
g)
Penyediaan barang cetak dan penggandaan
h)
Penyediaan komponen Instalasi listrik,penerangan bangunan kantor
i)
Penyediaan makanan dan minuman rapat
j)
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
k)
Pengelolaan dokumen SKPD
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor b) Pemeliharaan rutin/berkala kedaraan Dinas/Operasional 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a) Pengkajian Kompetensi Kepegawaian 4) Program Peningkatan Pelayanan Publik a) Rapat Koordinasi Pimpinan Kecamatan 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD b) Penyusunan Laporan Keuangan dan Realisasi Keuangan c) Penyusunan Perencanaan Kerja SKPD 1. Urusan Wajib Seksi Pemerintahan a. Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan 1) Pembinaan dan Pengawasan tertib Administrasi Pemerintahah Desa
xx
a)
Penyusunan Siklus Tahunan Desa
b)
Pembinaan Administrasi Keuangan Desa dan Kekayaan Desa
c)
Pengelolaan Administrasi Dana Desa
d)
Pembinaan Inventarisasi Tanah Kas Desa dan Sultan Ground :
2) Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan desa a.
Pembinaan dan Evaluasi Peraturan Desa
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa -
b.
Pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan perangkat desa
Program Pengembangan Data Informasi dan Statistik Daerah -
c.
Penyusunan monografi Kecamatan
Prongram Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik. -
Pengendalian Perubahan Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah
2. Urusan wajib Seksi Pelayanan Umum a. Program .Penataan Administrasi Kependudukan 1) Pelayanan Umum dan Administrasi Kependudukan 2) Pemutakiran Data Kependudukan melalui SIAK/SIAK b. Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik -
Pelayanan Perijinan
3. Urusan wajib Seksi Ketentraman dan Ketertiban a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan -
Pembinaan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat
b. Program Pemeliharaan KAMTIBMAS dan Pencegahan Tindak Kriminal c.
Pengamanan wilayah patroli terpadu dan piket kantor
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan -
Implementasi Wawasan Kebangsaan.
d. Program Pendidikan Politik Masyarakat e.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -
f.
Peyediaan Jasa Keamanan Kantor
Program Penegakan hukum -
g.
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
Koordinasi Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana -
Antisipasi Penanggulangan Bencana Alam
4. Urusan wajib Seksi Kesejahteraan Masyarakat a. Program Pendidikan Anak Usia Dini
xxi
-
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Usia Dini
b. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik c.
Koordinasi/Monev penyelenggaraan kegiatan Bidang Sosial Budaya
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa 1) Fasilitasi pemberdayaan masyarakat Bidang Sosial 2) Fasilitas pemberdayaan masyarakat Bidang Budaya
5. Urusan wajib Seksi Perekonomian dan Pembangunan a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah -
Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian Pembangunan Kecamatan
b. Program .Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1) Fasilitasi Lomba Antar Wilayah 2) Frekuensi Monev Fasilitas Umum c.
Program Peningkatan Partisipasi dalam Pembangunan Desa 1) Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Fisik 2) Fasilitasi pemberdayaan masyarakat bidang lingkungan hidup 3) Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Ekonomi
d. Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan desa - Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Pencapaian Kegiatan / realisasi Program Kegiatan 1) Program pendidikan anak usia dini Monitoring dan pelaksanaan pendidikan usia dini
2)
-
Angka partisipasi PAUD 70 %
-
Pembinaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PAUD dan TK 2 kali
-
Pembinaan Pos PAUD 5 Desa
Program Perencanaan Pembangunan Daerah -
Musyawarah
perencanaan
pembangunan
dan
pengendalian
pembangunan
Kecamatan Perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat 85 %. -
Dokumen hasil kegiatan musyawarah 10 eks
-
Dokumen hasil pengendalian pembangunan Kecamatan dan Desa 80%
-
Peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan meningkat 90 % Peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan meningkat 80 %
xxii
3)
Program Penataan Administrasi Kependudukan a) Pelayanan umum dan Administrasi Kependudukan Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan 10 % -
Jumlah KTP yang diproses selesai maksimal 3 hari ( 14.892 buah / tahun) 100%
-
Jumlah KK yang diproses,selesai maksimal 3 hari ( 6.057 buah / tahun ) 100%
-
Jumlah SKTS yang diproses,selesai maksimal 3 hari ( 222 buah / tahun ) 100%
-
Pelayanan publik dalam bidang kependudukan meningkat 90 %
b) Pemutakiran data kependudukan melalui SAK / SIAK Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan 10 %
4)
-
Prosentase ketertiban administrasi kependudukan 100 %
-
Frekuensi data kependudukan di verifikasi 2 kali
-
Validitas data kependudukan pada SIAK meningkat 90 %
Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan Pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat, Meningkatnya penanganan kasus 10%
5)
-
Jumlah linmas yang di bina 31 orang
-
Jumlah poskamling yang di pantau 236 unit
-
Ketrampilan linmas meningkat 80 % Program Pemeliharaan Kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal Pengamanan wilayah dan patroli terpadu -
Kamtibmas terpelihara 85 %
-
Frekuensi patroli terpadu dilaksanakan 4 kali
-
Frekuensi posko trantib disiagakan 12 kali
-
Frekuensi pengamanan hari besar keagamaan dan upacara adat 1 7 kali
-
Frekuensi piket kantor dilaksanakan 365 kali
-
Laporan tindak kriminal 2 exs Kondisi wilayah aman dan tertib 80%
6)
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Implementasi wawasan kebangsaan Menurunya konflik masyarakat40% -
Frekuensi Upacara tanggal 17 di laksanakan 11 kali
-
Frekuensi Upacara hari besar di laksanakan 1 kali
-
Jumlah petugas Paskribraka yang ikut serta sarasehan 100 orang
-
Frekuensi latihan paskibraka di laksanakan 1 kali
-
Wawasan kebangsaan meningkat 80 %
xxiii
7) Program Pendidikan Politik Masyarakat Forum kewaspadaan dini masyarakat Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berpolitik
meningkat 80%
-
Data kegiatan FKDM desa 1 exs
-
Data wilayah rawan bencana 1 exs
-
Frekuensi pertemuan FKDM Kecamatan 2 kali
-
Frekuensi pertemuan Forum Pembauran Kebangsaan 1 kali
-
Kepastian lembaga FKDM dan FPK meningkat 40 %
-
Kepastias kepastian kelembagaan Forum Pembauran Kebangsaan 20 %
8) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Antisipasi Penanggulangan Korban Bencana Alam Emiliminasi korban PBA dan penanggulangan Korban PBA -
Jumlah peserta Penanggulangan Korban Bencana Alam 15 orang
-
Angka korban becana menurun 80 %
9) Program Pelayanan administrasi perkantoran a) Penyediaan jasa surat menyurat Meningkanya pelayanan adminsitrasi perkantoran 80 % -
Frekuensi layanan surat-menyurat 1.669 surat
-
Indek kepuasan terhadap layanan surat menyurat 80 %
b) Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air,listrik,& langganan Meningkanya pelayanan adminsitrasi perkantoran 80 % -
Pembayaran langganan listrik,telepon,air dan media cetak 12 bulan
-
Efektifitas pelayanan umum meningkat 80%
c) Penyediaan jasa administrasi keuangan Meningkanya pelayanan adminsitrasi perkantoran 80 % -
Pembayaran pengelolaan anggaran/bendahara 4 orang
-
Terpenuhinya pembayaran pengelolaan anggaran 80%
d) Penyediaan jasa kebersihan kantor Meningkanya pelayanan adminsitrasi perkantoran 80 % -
Frekuensi pelayanan kebersihan kantor terpenuhi 12 bulan
-
Kebersihan kantor meningkat pelayanan 80 %
e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Meningkanya pelayanan adminsitrasi perkantoran 80 % -
Jumlah peralatan kantor yang dipelihara 24 unit
-
Jumlah Perlengkapan kantor yang dipelihara 2 unit
xxiv
-
Jumlah komputer yang dipelihara 13 unit
Indeks kepuasan pegawai terhadap peralatan dan perlengkapan 80% f)
Penyediaan alat tulis kantor Meningkanya pelayanan adminsitrasi perkantoran 80 % -
Alat tulis kantor 34 jenis
-
Kebutuhan ATK terpenuhi 100%
g) Penyediaan barang cetak dan penggandaan Meningkanya pelayanan adminsitrasi perkantoran 80 % -
Barang cetak 4 jenis
-
Kebutuhan barang cetak dan penggandaan terpenuhi 100%
h) Penyediaan komponen Instalasi listrik, penerangan bangunan kantor Meningkanya pelayanan adminsitrasi perkantoran 80 %
i)
-
Instalasi listrik 1 unit,
-
Kebutuhan intalasi listrik terpenuhi 100%,
Penyediaan makanan dan minuman rapat Meningkanya pelayanan adminsitrasi perkantoran 80 %,
j)
-
Makanan dan minuman rapat tamu 20 rapat (100%),
-
Terfasilitasi makanan dan minuman rapat 80 %,
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi. Meningkanya pelayanan adminsitrasi perkantoran 80 %,
k)
-
Rapat koordinasi dan konsultasi 78 kali,
-
Terpenuhinya kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi80 %,
Penyediaan jasa keamanan kantor Meningkanya pelayanan adminsitrasi perkantoran 80 %
l)
-
Pembayaran petugas keamanan 1 orang 12 bulan,
-
Keamanan kantor terjaga 80 %
Pengelola Dokumen SKPB Meningkanya pelayanan adminsitrasi perkantoran 80 % -
Frekuensi pelayanan arsip dan perpustakaan 2000 lembar,
-
Jumlah arsip aktif yang dikelola 1.669 lembar,
-
Jumlah in aktif yang dikelola 2.500 lembar,
-
Pengelolaan SKPB di Kecamatan meningkat 75%,
-
Kecepatan dokumen/arsip 3 menit,
10) Program . Peningkatan sarana dan prasarana kantor
xxv
a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung yang dipelihara 2 unit -
Indeks kepuasan pegawai terhadap fasilitas gedung kantor 80%
b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Meningkanya pelayanan adminsitrasi perkantoran 80 % -
Kendaraan roda 2 : 8 unit
-
Kendaraan roda 4 : 1 unit Indeks kepuasan pegawai terhadap fasilitas kendaraan dinas 80%
11) Program . Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pengkajian kompentensi kepegawaian Meningkatnya kompetensi aparatur dalam pelayanan masyarakatb 80% -
Pengelolaan kepegawaian 41 0rang
-
Pembinaan kepegawaian 4 kali Indeks kepuasan pegawai atas pelayanan kepegawaian 80% Ketaatan kesadaran dan kedisiplinan meningkat 89 %
12) Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan,capaian kinerja dan keuangan a)
Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD Meningkatnya tertib administrasi keuangan dan pelaporan 80 % -
Jumlah laporan bulanan 36 exs
-
Jumlah laporan tahunan 3 exs
-
Laporan capaian kinerja dan iklhtisar SKPD tersusun tepat waktu 80 %
b)
Penyusunan laporan keuangan dan realisasi keuangan Meningkatnya tertib administrasi keuangan dan pelaporan 80 % -
Jumlah laporan keuangan 200 exs
-
Realisasi anggaran 25 exs • Ketepatan waktu penyampaian laporan 80 % • Kebenaran penyusunan laporan 80 %
c) Penyusunan perencanaan kerja SKPD Meningkatnya tertib administrasi keuangan dan pelaporan 80 %
- Tertib pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan 80 % -
Dokumen perencanaan kerja SKPD 25 exs
-
RKA /DPA SKPD dan Dokumen RENSTRA 10 exs Ketepatan waktu penyampaian dan kebenaran penyusunan laporan 80 %.
xxvi
13) Program . Peningkatan kualitas pelayanan publik a) Pelayanan Perijinan Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 85% -
Jumlah pelayanan perijinan yang difasilitasi 12 kali
-
Kualitas pelayanan perijinan meningkat 80 %
b) Rapat Koordinasi Pimpinan Kecamatan -
Kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik 85%
-
Frekuensi koordinasi pimpinan instansi dilaksanakan 4 kali
-
Frekuensi koordinasi pimpinan instansi dilaksanakan 100%
-
Kinerja pemerinrah Daerah meningkat 80%
c) Fasilitasi lomba antar wilayah -
Kepuasan masyarakat terhadap wilayah difasilitasi 80 %
-
Banyaknya lomba antar wilayah difasilitasi 2 kali
-
Prestasi dalam lomba antar wilayah meningkat 80 %
d) Koordinasi Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan kegiatan bidang sosial budaya Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 85 % -
Frekuensi koordinasi monitoring dan evaluasi dan kelompik keagamaan 6 kali
-
Frekuensi koordinasi monitoring dan evaluasi pelaporan rehabilitasi Kesra 6 kal
-
Frekuensi koordinasi monitoring dan evaluasi penanggulangan Napza 2 kali
-
Frekuensi koordinasi monitoring dan evaluasi/ pemninaan organisasi kepemudaan dan olah raga 12 kali.
-
Frekuensi komunikasi antar umat beragama 4 kali
-
Frekuensi pelayanan KB 2 kali Tersedianya data sebagai bahan laporan peminaan ormas dan keagamaan 100%
e) Koordinasi/Monev Penyelenggaraan kegiatan bidang Fisik. (1) Pengendalian Perubahan Pemanfaatan dan Penggunan Tanah -
Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 85 %
-
Frekuensi koordinasi pengendalian perubahan pemanfaatan tanah 20 kali
-
Kualitas
koordinasi
pengendalian
meningkat 80% (2) Frekuensi Monev fasilitas Umum
perubahan
pemanfaatan
tanah
xxvii
Fasiltas umum meningkat 60% -
Kepuasan masyarakat terhadap
fasilitas pasar dan pemeliharaan
jembatan terpenuhi. 14) Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan. a)
Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa Tertib admiistrasi Pemerintahan Desa 70% -
Penyusunan siklus tahunan desa yang dimonitor dan dibina 10 kali
-
Pembinaan administrasi keuangan desa dan kekayaan desa yang dibina dan dievaluasi 10 kali
b)
-
Pengelolaan Alokasi Dana Desa
-
Pembinaan Inventarisasi Tanah Kas Desa dan Sultan Ground 100%
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tertib admiistrasi Pemerintahan Desa 70% -
Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa 10 exs
-
Jumlah peraturan desa yang disuversfisii 3 buah
-
Prestasi dalam lomba desa meningkat 75 %
-
Pembinaan dan Evaluasi Peraturan Desa sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi masyarakat desa 75%
15) Program Penegakan Hukum Koordinasi penegakan peraturan perundang-undangan. -
Frekuensi penegakan peraturan per-undang-undang yang di koordinasikan 2 kali
-
Berkurangnya tingkat pelanggaran perda 75 %
16) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa a)
Fasilitasi pemberdayaan masyarakat bidang fisik Proporsi swadaya masyarakat 30 % -
Frekuensi kegiatan gotong royong masyarakat desadifasilitasi 2 kali
-
Peran serta masyarakat dalam pembangunan desa meningkat 80 %
b) Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Sosial Proporsi swadaya masyarakat 30% -
Data dan laporan penaggulangan kemiskinan 5 ex
-
Data yang disampaikan akurat dan otentik 90%
-
Fasilitasi TK PK Kecamatan 2 kali
-
Peran serta masyarakat dalam pendidikan non formal meningkat 80%
xxviii
-
Jumlah kegiatan peningkatan pendidikan non formal yang difasilitasi 2 kegiatan
-
Kesadaran kader dalam menjaga kebersihan dan kesehatan masyarakat meningkat 80%
-
Jumlah kegiatan UKS pencegahan penyakit dan pelaksaan imunisasi yang difasilitasi 2 kegiatan
-
Koordinasi penggulangan kemiskinan meningkat 75 %
c) Fasilitasi pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi Proporsi swadaya masyarakat 30 % -
Frekuensi kegiatan pemberdayaan ekonomi produktif 3 kali
-
Frekuensi kegiatan pameran potensi daerah difasilitasi l kali
-
Pasar Lebaran 1 kali
d) Fasilitasi pemberdayaan masyarakat bidang budaya Proporsi swadaya masyarakat 30 % -
Jumlah kegiatan pelesterian adat dan budaya yang difasilitasi 2 jenis
-
Kelestarian budaya dan prestasi
-
Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan seni tradisional yang difasilitasi 1 jenis
-
Kesenian daerah meningkat.
e) Fasilitasi pemberdayaan masyarakat bidang Lingkungan hidup
Proporsi
swadaya masyarakat 30 % -
Frekuensi kegiatan koordinasi monev dan evaluasi pengelolaan 2 kali
-
Frekuensi pengendalian penyelesaian masalah pencemaran 2 kali.
-
Peran serta masyarakat
dalam pengelolaan sampah dan limbah
meningkat 80% -
Tersedianya data sebagai bahan laporan bidang lingkungan hidup 80 %
Peran serta dalam kepedulian masyarakat dalam pengelolaan lingkungan 17) Program Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan perangkat desa Kapasitas aparatur pemerintahan desa meningkat 75%. -
Frekuensi pembinaan perangkat desa 2 kali
-
Frekuensi pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa 2 kali
18) Program Pengembangan data informasi dan statistik Daerah
xxix
Penyusunan monografi Kecamatan Kesediaan data dan Informasi pembangunan yang akurat 75 % -
Data monografi Kecamatan 10 exs
-
Data monografi tersusun tepat waktu,akurat dan autentik 80 %
xxx
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA DAN STRATEGI 1.
VISI Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Gamping sesuai dengan Perda No 9 Tahun 2009 dan Perbup No.51 tahun 2009 mempunyai tugas pokok adalah : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Dalam menyelenggarakan tugas itu Kecamatan mempunyai fungsi : a. Merumuskan kebijakan teknis sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan; b. Pelaksanaan tugas sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan; c.
Melaksanakan Pembinaan dan pengkoordinasian wilayah; serta
d. Menyelenggarakan pelayanan umum; e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Supaya tugas pokok dan fungsi dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, maka diperlukan dukungan anggaran, sarana dan prasarana yang memadai, sumber daya manusia yang kompeten, pemenuhan data dan informasi yang akurat, juga partisipasi masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Kondisi yang sedemikian diperlukan visi yang menggambarkan inspirasi dan cita – cita bagi seluruh karyawan dan karyawati serta masyarakat Kecamatan Gamping. Selanjutnya, dapat dirumuskan sebuah visi Kecamatan Gamping, yakni :”Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat Prima berbasis Kinerja di Kecamatan Gamping pada Tahun 2015”
2.
MISI Agar apa yang diharapkan dalam pencapaian Visi maka dirumuskan Misi sebagai berikut: Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang ada Mengamanatkan pada aparatur
Kecamatan Gamping untuk senantiasa menjaga
kewibawaan dan kepercayaan dari masyarakat. Mengedepankan partisipasi, transparansi, responbilitas, efektif, efisien, akuntabel menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Meningkatkan pelayanan masyarakat prima secara transparan cepat dan akurat;
xxxi
Misi ini mengamanatkan pada aparatur di Kecamatan Gamping harus bersikap sopan-santun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap pelaksanaan tugas harus berlandaskan aturan yang ada. Serta memanfaatkan tehnologi
informasi dengan
akurat, mampu memanfaatkan teknologi secara cepat dan tepat. dan mengembangkan pertumbuhan jasa industri,produksi pertanian,industri kecil dan perdagangan. Meningkatkan kinerja pegawai dan masyarakat; Misi ini merupakan penggerak inspirasi dan motivasi bagi pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi dengan aturan Kepegawaian yakni meningkatkan kedisiplinan, bersemangat serta motivasi pencapaian hari esok yang lebih gemilang. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan peranserta masyarakat secara luas dengan menyelenggarakan sistem pelayanan dasar dalam bidang sosial ketentraman dan ketertiban yang lebih cepat,murah adil yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, dengan didukung oleh sistem kelembagaan manajemen yang efisien dan transparan. Tujuan dan sasaran suatu organisasi didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Hal ini dirumuskan dalam bentuk yang lebih tepat dan terarah dalam rangka mencapai visi dan misi suatu organisasi, adapun
tujuan dan sasaran
kecamatan Gamping adalah: 3.
TUJUAN
Tujuan
merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun ke depan. Oleh sebab itu, tujuan yang akan dicapai pada tahun 2011 hingga 2015 yaitu : a. Meningkatkan kinerja pemerintah kecamatan b. Menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat c. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis. d. Mengoptimalkan ketersediaan prasarana dan sarana publik e. Meningkatkan kapasitas pelayanan pemerintah kecamatan f. Meningkatkan peran lembaga,generasi muda dalam pendidikan, sosial, dan OR g. Meningkatkan pelestarian budaya masyarakat h. Meningkatkan motivasi dan budaya kerja i. Meningkatkan kwalitas kesehatan masyarakat j. Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat k. Meningkatkan perekonomian masyarakat
xxxii
l. Meningkatkan kualitas hidup penduduk m. Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial n. Meningkatkan kerukunan beragama bagi warga masyarakat Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Organisasi Kec.Gamping
MISI
TUJUAN
SASARAN
1. Meningkatkan tata 1. Meningkatkan laksana pemerintahan Pelayanan pemerintah yang baik sesuai dengan kecamatan peraturan perundang – undang yang berlaku
1. Meningkatnya kualitas SDM aparat 2. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi 3. Meningkatnya transparansi. 4. Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah
2. Menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat
1. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat 2. Terkendalinyastabilitas kea-manan dan ketertiban masyarakat 3. Meningkatnya kerukunan masyarakat 4. Meningkatnya penanggulangan bencana
3. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis.
1.Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyam-paikan pendapat dan berpolitik.
2. Meningkatkan pelayanan 1. Mengoptimalkan masyarakat prima secara ketersediaan cepat dan akurat prasarana dan sarana publik 2. Meningkatkan kapasitas pelayanan pemerintah kecamatan
1.Meningkatnya sarana dan prasarana pemerintahan.
1.Meningkatnya masyarakat
pelayanan
2.Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan 3.Meningkatkan peran lembaga, generasi muda dalam pendidikan,
1.Meningkatnya pemberdayaan lembaga,generasi muda
xxxiii
sosial, dan olahraga
3. Meningkatkan kinerja pegawai dan masyarakat
4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan peran masyarakat secara luas
4.
dalam pendidikan, sosial, dan olahraga
1. Meningkatkan disiplin pegawai
1.Meningkatnya masyarakat disiplin
kepedulian terhadap
2. Meningkatkan motivasi dan budaya kerja
2.Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur
1. Meningkatkan pemerataan peran masyarakat dalam pembangunan,
1.Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
1.Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat secara luas
SASARAN
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi pemerintah dalam jangka waktu bulanan, triwulan,semester dan tahunan. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat dirasakan oleh masyarakat. Adapun sasaran tersebut yakni: a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik b. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi c. Meningkatnya transparansi. d. Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah e. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat f. Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat g. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berpolitik.
xxxiv
h. Meningkatnya sarana dan prasarana pemerintahan. i. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan j. Meningkatnya
pemberdayaan
lembaga,generasi
muda
dalam
pendidikan, sosial, dan olahraga k. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap budaya l. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur m. meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pembangunan,dan kebijakan daerah. n. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi o. Meningkatnya kualitas pendidikan. p. Terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup. q. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan. r. Meningkatnya pelayanan terhadap perempuan dan anak. s. Meningkatkan tingkat pelayanan kesehatan masyarakat t. Meningkatkan permodalan bagi kelompok. B
INDIKATOR KINERJA UTAMA Indiktor Kinerja Utama oleh Organisasi Pemerintah dalam hal ini Kecamatan Gamping sebagai berikut : Tabel.2.2. Indiktor Kinerja Utama Kecamatan Gamping No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama 3 4 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan
1 1
2 Meningkatnya Pelayanan masyarakat
2.
Meningkatnya 1. Persentase partisipasi masyarakat keterlibatan
warga
Penjelasan 5 diukur melalui hasil kuesioner yang diberikan kepada masyarakat pengguna layanan : (jumlah pengguna layanan yangpuas/jumlah seluruh pengguna layanan yang mengisi kuesioner) x 100 (jumlah warga yang hadir/jumlah seluruh undangan yang
xxxv
dalam Musrenbang Kecamatan 2. Persentase masukan masyarakat yang pelaksanaan,pengawa diakomodasi dalam san pembangunan dan berita acara hasil kebijakan daerah Musrenbang
didistribusikan ) x 100
3.
Meningkatnya tertib admininistrasi kependudukan
(jumlah penduduk wajib KTP yang telah memiliki KTP/Jumlah seluruh penduduk wajib KTP) x 100
4
Meningkatnya pembinaan budaya
Persentase pemutakhisosial ran data sosial budaya
5
Meningkatnya Desa
status Persentase Desa berstatus Swasembada
6.
Penerapan K3
dan swasta penyusunan perencanaan,
dalam
1. Persentase kepemilikan KTP. 2. Persentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK).
1. Persentase desa yang melaksanakan K3.
(jumlah masukan yg diakomodasi/jumlah seluruh masukan) x 100
(jumlah desa yang data Sosbudnya telah dimutakhirkan/jumlah seluruh desa) x 100 (jumlah desa swasembada /jumlah seluruh desa) x 100 (jumlah desa yang telah melaksanakan K3/jumlah seluruh desa) x 100
2. Meningkatnya jumlah lingkungan yang melaksanakan Siskamling
C.
RENCANA KINERJA TAHUN 2012 Rencana kinerja merupakan kegiatan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan Instansi di lingkungan pemerintahan serta merupakan wacana proses yang akan memberikan prespektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan, Rencana Kinerja Tahunan yang dilakukan oleh Instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas, Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan Instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan Instansi yang tidak terarah sesuai pilihan prioritas.
xxxvi
Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman merupakan Rencana Kerja yang disusun secara periodik setiap tahun merupakan uraian lebih lanjut Sasaran strategis. Indikator Kinerja
dari
dan Target Tahunan sebagaimana diketahui merupakan
rencana lima tahunan yang harus diuraikan lebih lanjut kedalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terarah.
Pengukuran kinerja adalah sesuatu yang dicapai atau dihasilkan oleh organisasi Pemerintah dalam hal ini Kecamatan Gamping melaporkan beberapa pelayanan yang berhubungan dengan masyarakat antara lain Sasaran, Strategis,Indikator Kinerja dan target tahun 2012 : Tabel.2.3 Sasaran Strategis,Indikator Kinerja dan Target
Tahun 2012
Kec.Gamping Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
(1) (2) Meningkatnya Pelayanan Tingkat kepuasan masyarakat masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Meningkatnya partisipasi 1. Persentase masyarakat dan swasta keterlibatan warga dalam penyusunan dalam Musrenbang perencanaan, Kecamatan pelaksanaan,pengawasa 2. Persentase masukan n pembangunan dan masyarakat yang kebijakan daerah diakomodasi dalam berita acara hasil Musrenbang Meningkatnya tertib 1. Persentase admininistrasi kepemilikan KTP. kependudukan 2. Persentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK). Meningkatnya pembinaan budaya
Satuan
Target
Realisasi
(3) ijin HO
(4) 175
(5) 40
Capaian Kinerja (%) (6) 30%
Orang
80
80
100%
KTP
15.000
29.296.
195 %
KK
7.000
11.739
167%
6 6
6 6
100% 100%
2
2
100%
Persentase sosial pemutakhiran data sosial budaya : 1.monev ormas. Kali 2.Monev pelaporan Kali rehab kesra. 3.Monev penangg Kali napza.
xxxvii
4.Monev pemb.org Kali .Pemudd &OR 5.Komunikasi antar Kali umat beragama. 6.Pelayanan KB Kali Meningkatnya Desa
Penerapan K3
D.
status Persentase Desa berstatus Swasembada:
Desa
1. Persentase desa Kali yang melaksanakan K3. 2. Meningkatnya Kali jumlah lingkungan yang melaksanakan Siskamling
12
12
100%
4
4
100%
2
2
100%
5
5
100%
4
4
100%
4
4
100%
PENETAPAN KINERJA Penetapan Kinerja Kecamatan Gamping Tahun 2012 adalah sebagai berikut :
Tabel.2.4 Penetapan Kinerja Kecamatan Gamping Tahun 2012 Sasaran Strategis 1
Indikator Kinerja 2
Meningkatnya Pelayanan Tingkat kepuasan masyarakat masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan
Meningkatnya Pelayanan Tingkat kepuasan masyarakat masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan
Penerapan
manajemen 1. Meningkatnya
Target
Program/Kegiatan
Anggaran
3
4
5
12 bl
50 org
85 exs
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa arsip dan perpustakaan.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengelolaan Kepegawaian.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. a. Penyusunan laporan
12.700.000
11.500.000
7.000.000
xxxviii
sesuai standar
nilai LAKIP.
2. Meningkatnya skor hasil evaluasi penyelenggara an pemerintahan Kecamatan Penerapan manajemen 1. Meningkatnya 12 bl sesuai standar nilai LAKIP. 2. Meningkatnya skor hasil evaluasi penyelenggara an pemerintahan Kecamatan Penerapan manajemen 1. Meningkatnya 85 exs sesuai standar nilai LAKIP. 2. Meningkatnya skor hasil evaluasi penyelenggara an pemerintahan Kecamatan
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
b. Penyusunan laporan keuangan dan realisasi keuangan
c. Penyusunan Perencanaan kerja SKPD
13.000.000
7.900.000
Program Pendidikan Anak Usia Dini. Meningkatnya pegelolaan Persentase 2 kl PAUD pemutakhiran data pelaksanaan PAUD
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan usia dini.
5.325.000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Meningkatnya partisipasi 1. Persentase 80 org masyarakat dan swasta keterlibatan dalam penyusunan warga dalam perencanaan, Musrenbang pelaksanaan,pengawasan Kecamatan pembangunan dan 2. Persentase kebijakan daerah masukan masya-rakat yang diakomodasi dalam berita acara hasil
Musyawarah peren-canaan pembangunan dan pengendalian pembangunan Kecamatan.
8.120.000
xxxix
Musrenbang Program Penataan Administrasi Kependudukan. Meningkatnya tertib admininistrasi kependudukan
Meningkatnya tertib admininistrasi kependudukan
1. Persentase 12 bl kepemilikan KTP. 2. Persentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK). 1. Persentase 12 bl kepemilikan KTP. 2. Persentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK).
a. Pelayanan umum dan administrasi kependudukan.
54.275.000
b. Pemutakhiran data kependudukan melalui SAK/SIAK
5.325.000
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Kantor. Penerapan K3
1. Persentase 4 kl / desa yang 236 pos melaksanakan K3. 2. Meningkatnya jumlah lingkungan yang melaksana-kan Siskamling
Pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
8.650.000
Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Penerapan K3
1. Persentase 12kl desa yang melaksana-kan K3. 2. Meningkatnya jumlah lingkungan yang melaksana-kan Siskamling
Pengamanan wilayah, patrol terpadu, piket kantor dan pengamanan hari besar dan upacara adat.
17.850.000
xl
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Meningkatnya pembinaan Persentase sosial budaya pemutakhiran data sosial budaya
11
Implementasi Wawasan Kebangsaan.
16.275.000
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam. Meningkatnya 1. Jumlah penanggulangan bencana pelatihan bencana. 2. Jumlah sosialisasi kebencanaan.
40 org
Antisipasi penanggulangan bencana alam
Program Kualitas Publik. Meningkatnya pelayanan Tingkat kepuaan 12 bl masyarakat masyarakat terhadap pelayanan di Kecama-tan Penerapan manajemen 1. Meningkatnya 100 org kerja sesuai standar nilai LAKIP. 2. Meningkatnya skor hasil evaluasi penyelenggara an pemerintahan Kecamatan Meningkatnya pembinaan Persentase 85 % sosial budaya pemutakhiran data sosial budaya
Tersedianya data bidang Persentase 140 org infrastruktur yang aktual pemuta-khiran data infra-struktur Meningkatnya pelayanan Tingkat kepuasan 175 ijin masyarakat masyarakat
1.500.000
Peningkatan Pelayanan
a. Rapat koordinasi pimpinan kecamatan.
13.500.000
b. Fasilitasi lomba antar wilayah.
9.125.000
c. Koordinasi/monito ring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan bidang sosial budaya.
30.180.000
d. Koordinasi/monito ring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan bid. fisik. e. Koordinasi pelayanan
11.575.000
6.400.000
xli
terhadap pelayanan Kecama-tan
di
perijinan HO dan IMB Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan.
Meningkatnya Desa
status Persentase Desa 2 kl berstatus Swasembada
Meningkatnya Desa
status Persentase Desa 5 kl berstatus Swasembada
Meningkatnya pelayanan Tingkat kepuasan 12 kl masyarakat masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan.
a. Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa. b. Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Program Penegakan Hukum. Koordinasi penegakan peraturan perundangundangan.
32.000.000
15.700.000
2.450.000
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan. Meningkatnya Desa
status Persentase Desa 140 Org berstatus Swasembada
Meningkatnya Desa
status Persentase Desa 64 % berstatus Swasembada
Meningkatnya Desa
status Persentase Desa 60 % berstatus Swasembada
Meningkatnya Desa
status Persentase Desa 2 kl berstatus Swasembada
Meningkatnya Desa
status Persentase Desa 174 % berstatus Swasembada
a. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat bidang fisik. b. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat bidang sosial. c. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi. d. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat bidang budaya. e. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat bidang lingkungan hidup
11.429.000
31.495.000
15.198.000
10.000.000
10.000.000
xlii
(LH). Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa. Meningkatnya Desa
status Persentase Desa 4 kl berstatus Swasembada
Pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala desa dan Perangkat Desa.
12.000.000
Program Pengembangan Data dan Informasi/ Statistik Daerah. Penerapan manajemen 1. Meningkatnya kerja sesuai standar nilai LAKIP. 2. Meningkatnya skor hasil evaluasi penyelenggara -an pemerintahan Kecamatan
10 exs
Jumlah Anggaran : Rp. 389.667.000,-
BAB III
Penyusunan Monografi Kecamatan.
5.000.000
xliii
AKUNTABILITAS KINERJA
A.PENGKURUAN KINERJA Sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239 /IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan pelaporan Akuintabilitas Kinerja Instansi pemerintah, Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Dengan mengacu Keputusan Kepala LAN yang merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1999. Sesuai
dengan
Peraturan
Menteri
Negara
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Nomor
:
PERR/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Sleman telah menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor : 90 Tahun 2009 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sleman. Didalam Peraturan Bupati tersebut telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sleman maupun masing-masing Organisasi Perangkat daerah (OPD). Adapun Indikator kinerja utama Kecamatan Gamping yaitu :
1. Meningkatnya Pelayanan masyarakat 2. Meningkatnya
partisipasi
masyarakat
dan
swasta
dalam
penyusunan
perencanaan,pelaksanaan,pengawasan pembangunan dan kebijakan daerah 3. Meningkatnya tertib admininistrasi kependudukan 4. Meningkatnya pembinaan sosial budaya 5. Meningkatnya status Desa 6. Penerapan K3 Capaian kinerja diperoleh berdasarkan atas pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Cara penyimpulan hasil evaluasi kinerja pencapaian sasaran dilakukan dengan membuat capaian indikator kinerja sasaran. Predikat penilaian capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordional sebagai berikut : 85 s/d 100 : sangat berhasil 70 s/d 84
: berhasil
55 s/d 69
: cukup berhasil
xliv
< 55
B.
: tidak berhasil
CAPAIAN KINERJA SASARAN STRTEGIS Dari 6 sasaran dengan indicator kinerja sebanyak 18 indikator kinerja pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Gamping adalah sebagai berikut : Tabel.3.1. Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Gamping : NO
PREDIKAT JUMLAH SASARAN
JUMLAH SASARAN
1 1
2 Sangat Berhasil
3 5
2
Berhasil
0
3
Cukup Berhasil
0
4
Tidak Berhasil
1
Jumlah
6
Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam Tabel sebagai berikut . Tabel.3.2. Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Gamping Tahun 2012
No
Sasaran
1
2
1.
Meningkatnya Pelayanan masyarakat ( ijin HO) Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyusunan perencanaan,
2.
Jumlah Rata-Rata 0 s/d <55 55 s/d <70 70 s/d <85 85 s/d 100 Indikator Capaian 4 5 6 7 8 3 30
2
100
Sangat Berhasil
3
195
Sangat Berhasil
pelaksanaan,pen gawasan pembangunan dan kebijakan daerah 3.
Meningkatnya tertib admininistrasi kependudu-
Kurang Berhasil
1
xlv
kan 4.
5.
6.
Meningkatnya pembinaan sosial budaya Meningkatnya status Desa
6
100
Sangat Berhasil
4
100
Sangat Berhasil
2
100
Sangat Berhasil
Penerapan K3
C CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Capaian
kinerja merupakan peningkatan
yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh
pimpinan Instansi di lingkungan pemerintahan serta merupakan wacana proses yang akan memberikan prespektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan, Rencana Kinerja Tahunan yang dilakukan oleh Instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan Instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan Instansi yang tidak terarah sesuai pilihan prioritas. Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman merupakan Rencana Kerja yang disusun secara periodik setiap tahun merupakan uraian lebih lanjut dari Sasaran strategis. Indikator Kinerja
dan Target Tahunan sebagaimana diketahui merupakan
rencana lima tahunan yang harus diuraikan lebih lanjut kedalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terarah.
Pengukuran kinerja adalah sesuatu yang dicapai atau dihasilkan oleh organisasi Pemerintah dalam hal ini Kecamatan Gamping melaporkan beberapa pelayanan yang
berhubungan dengan masyarakat antara lain sebagian sasaran
Strategis,Indikator Kinerja dan Target Tahun 2012 sebagai berikut : Tabel.3.3.Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gamping Tahun 2012
No 1 1
Indikator Kinerja Utama 2 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap
Satuan
Target
Realisasi
Capaian Kinerja (%)
3
4 175
5 40
6 30%
ijin HO
xlvi
pelayanan di Kecamatan 2
3
4
5 6
3. Persentase keterlibatan warga dalam Musrenbang Kecamatan 4. Persentase masukan masyarakat yang diakomodasi dalam berita acara hasil Musrenbang 3. Persentase kepemilikan KTP. 4. Persentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK). Persentase pemutakhiran data sosial budaya 1.monev ormas. 2.Monev pelaporan rehab kesra. 3.Monev penangg napza. 4.Monev pemb.org Pemuda dan Olah raga 5.Komunikasi antar umat beragama. 6.Pelayanan KB Persentase Desa berstatus Swasembada:
Orang
80
80
100%
KTP
15.000
29.296.
195 %
KK
7.000
11.739
167%
Kali Kali
6 6
6 6
100% 100%
Kali Kali
2 12
2 12
100% 100%
Kali
4
4
100%
Kali
2
2
100%
Desa
5
5
100%
4
4
100%
4
4
100%
3. Persentase desa yang Kali melaksanakan K3. 4. Meningkatnya jumlah Kali lingkungan yang melaksanakan Siskamling
Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Misi kesatu dapat dilihat dari capaian pelayanan kepada masyarakat dalam memberikan Ijin Usaha (HO) target 175 realisasi 40 dikarenakan masyarakat belum sadar akan pentingnya kepemilikan Ijin Usaha (HO) sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Meskipun demikian upaya untuk menyadarkan masyarakat perlu adanya penegakan perturan perundang – undangan. Misi Kedua Kecamatan Gamping yaitu Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan dan kebijakan
xlvii
daerah, Musyawarah perencanaan pembangunan dan pengendalian pembangunan Kecamatan sesuai kebutuhan masyarakat 85 %, dokumen hasil kegiatan musyawarah 10 eks. Dokumen hasil pengendalian pembangunan Kecamatan dan Desa 80%. Peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan meningkat 90 %. Misi
Ketiga
Kecamatan
Gamping
yaitu
Meningkatnya
kependudukan. Pelayanan umum dan Administrasi Kependudukan
tertib
admininistrasi
dan meningkatnya tertib
Administrasi Kependudukan 10 %, Jumlah KTP yang diproses selesai maksimal 3 hari ( 29.296 buah /tahun) 100%, Jumlah KK yang diproses,selesai maksimal 3 hari ( 11.739 buah / tahun ) 100% ,Jumlah SKTS yang diproses,selesai maksimal 3 hari
( 427 buah / tahun ) 100% ,
Pelayanan publik dalam bidang kependudukan meningkat 100 %. Misi Keempat Kecamatan Gamping
yaitu Meningkatnya pembinaan sosial budaya
dengan mengadakan pemutakhiran data sosial budaya di seluruh desa dengan dukungan serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Misi Kelima Kecamatan Gamping Swasembada untuk menuju
yaitu Meningkatnya status
desa berstatus
kesejahteraan pada masyarakat desa. dengan peningkatan
Fasilitasi pemberdayaan masyarakat bidang fisik.ekonomi,sosial dan budaya. Misi Keenam
Kecamatan Gamping
yaitu Penerapan
K3
dengan mengadakan
pembinaan satuan keamanan dan kenyamanan llngkungan di masyarakat serta
meningkatkan
pengamanan wilayah dengan patroli terpadu bersama instansi terkait, sehingga Siskamling di seluruh desa terwujud untuk menjaga keamanan lingkungan. D
EVALUASI KINERJA SASARAN STRATEGIS Sasaran 3 : “ Meningkatnya Tertib Admininistrasi Kependudukan” Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya tertib admininistrasi kependudukan dengan 1 (satu) indicator kinerja sasaran yaitu indek kepuasan masyarakat memperlihatkan capaian kinerja sebesar 100 lebih dengan predikat Sangat Berhasil. Tabel.3.4. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Tertib Admininistrasi Kependudukan
No 1 1.
Indikator Kinerja
Realisasi Tahun 2011
2
3
Indeks Kepuasaan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Capaian
4
5
6
19.152 KTP 15.000 KTP 29.296 KTP 6.480 KK
7.000
KK 11.739 KK
195 % 167 %
xlviii
Masyarakat Untuk memberikan pelayanan yang terbaik Kecamatan Gamping untuk mencapai terwujudnya terselenggaranya
pemerintahan yang baik melalui peningkatan
kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan : 1. Peningkatan pemahaman petugas tentang perundang-undangan 2. Optimalisasi pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan SDM aparat, efisien dan efektivitas birokrasi dan pemanfaatan IT. 3. Peningkatan kemampuan pengeloaan data, informasi serta dokumen. 4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan. 5. Meningkatkan kemampuan petugas dalam menyusun kegiatan dan anggaran melalui proses partisipasif. Arah kebijakan untuk mendukung terlayaninya masyarakat secara prima adalah : 1. Peningkatan pelayanan masyarakat tepat waktu, cermat dan akurat 2. Peningkatan transparansi dalam pelayanan. Arah dan kebijakan untuk mendukung terwujudnya
peningkatan
pelayanan
berbasis kinerja adalah : 1. Peningkatan motivasi bagi personil kecamatan Gamping untuk senantiasa mengembangkan budaya tertib, disiplin, semangat, menjaga silaturahmi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. 2. Peningkatan kegiatan pembinaan PNS di lingkungan Kecamatan Gamping. 3. Peningkatan pemahaman terhadap UU No. 53 Tahun 2010. 4. Penempatan personil sesuai dengan kompetensinya. 5. Peningkatan pengawasan melekat oleh atasan langsungnya. 6. Peningkatan disiplin, kualitas dan profesionalisme aparat pemerintah. Arah kebijakan untuk mencapai terwujudnya
peningkatan pemberdayaan
masyarakat dan peran serta masyarakat secara luas, yakni memberikan pelayanan prima dengan : 1. Peningkatan ketrampilan masyarakat dengan pelatihan – pelatihan. 2. Peningkatan fungsi tugas lembaga kemasyarakatan .
xlix
3. Peningkatan bantuan bagi lembaga kemasyarakatan . 4. Mensosialisasikan tugas, fungsi, kewenangan kelembagaan. 5. Memberikan keleluasaan lembaga dalam perencanaan pembangunan Faktor - faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah : Komitmen untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui penerapan manajemen pelayanan publik yang lebih baik. E.
PERMASALAHAN DAN SOLUSI 1. Sekretariat Permasalahan Dalam Rakorpim Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan setiap bulan selalu muncul permasalahan usulan yang sama dari peserta Rakorpim seperti : usulan pemasangan lampu Trafigh Ligh di Jl.Wates wilayah Gamping. Solusi : Dalam Laporan hasil Rakorpim yang dikirim ke Kabupaten permasalahan selalu disampaikan, setiap pertemuan Rakorpim sudah disampaikan mengenai kewenangan ada di Instansi terkait Pemkab.Sleman 2. Seksi Pelayanan Umum. Permasalahan : a) Perangkat CPU Komputer SIAK sering error dan proses untuk Entry data lambat/nglelet. Hal ini sudah diatasi dengan service namun masih terjadi demikian. Solusi : Pengadaan Baru melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sleman.( 2 buah ) b) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, mengusulkan pelatihan tehnis jaringan internet bagi operator SIAK, karena apabila terjadi Error pada system jaringan Kecamatan
belum
mam[pu
dan
selalu
minta
bantuann
tenaga
dari
Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sleman. Solusi : Pelatihan bagi operator untuk jaringan / tehnik jaringan c) Blanko KTP konvensional yang di porporasi menyulitkan pada saat pemotongan, karena gunting pemotongan ukurannya tidak sama dengan porporasi (Tidak perlu diporporasi.) Solusi :
l
Tidak perlu diporporasi. 3. Seksi Pemerintahan Permasalahan : a) Belum tercapainya
target realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2012
diseluruh wilayah Kecamatan Gamping Solusi : -
Peningkatan penyadaran masyarakat untuk membayar PBB,
-
Peningkatan gerakan penagihan pada tingkat Padukuhan hingga Desa dengan Pekan Pembayaran dan Pekan Penagihan.
-
Pemberian dukungan dana lewat APBDes yang diperuntukan untuk kegiatan pembayaran dan penagihan PBB
b) Masih banyak jual beli dan tukar guling tanah Kas Desa antara Pemerintah Desa se Kecamatan Gamping dengan warga masyarakat yang terjadi dari tahun 1950 – 1985 belum selesai administrasinya dan belum diatur di Peraturan Gubernur DIY Nomor : 11 tahun 2012 tentang Pedoman pengelolaan dan pemanfatan tanah Kas Desa Solusi : Harus adanya terobosan Bapak Bupati Sleman dan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sleman untuk menyelesaikan permasalahan dimaksud. c) Kemampuan manajemen Pemerintahan Desa oleh Perangkat Desa belum optimal Solusi : Harus sering diadakan pendidikan dan pelatihan dari Kepala Desa hingga perangkat Desa tentang manajemen pemerintahan Desa, harus sering dilakukan sering studi banding bagi perangkat desa se Kecamatan Gamping ke Desa percontohan 4. Seksi Kesejahteraan Masyarakat Permasalahan a)
Pemberian bantuan raskin sebagian kurang tepat sasaran Solusi : Dilakukan musyawarah desa untuk penggantian sasaran bantuan raskin yang kurang tepat
b)
Sebagian warga miskin tidak mendapatkan penjaminan di bidang kesehatan dan pendidikan Solusi : Menyarankan mereka untuk ikut Jamkesda mandiri dan dikoordinir oleh pemerintah
li
Desa. c)
Terdapat warga sejahtera yang masuk dalam daftar Jamkesmas, namun tidak mendapatkan kartu jamkesmas. Solusi : Melaporkan ke UPT JPKM Kabupaten Sleman.
d) KKM yang sudah dibagikan ke masyarakat belum bisa digunakan untuk penjaminan kesehatan.. Solusi : Memberikan penjelasan kepada penerima Kartu Keluarga Miskin bahwa kartu berlaku mulai l Januari 2013 s/d 31 Desember 2013. e) Kasus Demam berdarah masih tinggi Solusi : -
Mengaktifkan kegiatan Pokjanal DBD Tingkat Kecamatan dan Desa.
-
Penggerakan
massa
melakukan
pemberantasan
sarang
nyamuk
dan
pemantauan jentik nyamuk secara berkala. f)
Apabila ada gelandangan dan orang trlantar biasanya di serahkan ke Kecamatan. Solusi : -
Apabila ada orang terlantar atau gelandangan sakit maka dibawa ke RS untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan.
-
Apabila orang terlantar kehabisan bekal, maka diberikan bekal untuk perjalanan.
-
Apabila ada gelandangan yang tidak diketrahui alamatnya,maka disalurkan ke Panti Sosial.
g) Pemberian bantuan Raskin sebagian kurang tepat sasaran. Solusi : Dilakukan musyawarah Desa untuk penggasilan sasaran bantuan Raskin yang kurang tepat. h) Sebagian warga miskin tidak mendapatkan penjaminan dibidang Kesehatan dan Pendidikan. Solusi : Menyarankan mereka untuk ikut Jamkesda Mandiri dan dikoordinir oleh Pemerintah Desa. i)
Terdapat warga yang masuk dalam daftar Jamkesmas, tetapi tidak mendapatkan
lii
Kartu Jamkesmas. Solusi : Melaporkan ke UPT JPKM Kab. Sleman. j)
KKM yang sudah dibagikan ke masyarakat belum bias digunakan untuk penjaminan kesehatan. Solusi : Memberikan penjelasan kepada penerima Kartu Keluarga Miskin bahwa berlaku mulai bulan 1 Januari 2013 sampai dengan
kartu
3 Desember 2013
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Permasalahan a)
Limbah PKL mengganggu kenyaman lingkungan lalu lintas pengguna jalan Solusi : Diberikan pembinaan untuk pembuangan limbah sampah penjulan supaya ditertibkan dengan penyediaan tempat sampah
b)
Pembuangan Limbah / Sampah sembarangan oleh orang-orang yang tak dikenal , sehingga membuat tumpukan sampah yang dmenimbulkan bau tak sedap warga sekitar dan pemandangan yang tidak nyaman /asri Solusi : Diadakan pengawasan dan orang yang tertangkap membuang sampah
diberikan
peringatan, tetapi bermunculan orang membuang sampah dan sembunyi di lokasi tumpukan. c)
Adanya kejadian bencana alam tanah longsor,angin putting beliung. Solusi : Membuat jaringan relawan (SAR) untuk wilayah Gamping yang dibiayai dari APBD
d)
Maraknya tawuran antar pelajar dan kenakalan remaja yang diawali dengan minuman keras . Solusi : -
Diadakann patroli terpadu bersama Polsek dan pembinaan di Sekolah./ perkumpiulan remaja
-
Diadakan penagkapan remaja yang terbukti minum minuman keras/narkoba
liii
liv
BAB IV PENUTUP
Sebagai bagian penutup dari LAKIP Kecamatan Gamping Tahun 2012, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kecamatan Gamping telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasarannya yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Gamping Tahun 2012 secara keseluruhan mencapai target yang telah ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis di era globalisasi, yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Namun demikian disadari bahwa selama tahun 2012 masih ditemui berbagai permasalahan dan kendala yang belum terselesaikan dengan baik seperti pemberian pelayanan kepada masyarakat belum optimal. Berkaitan dengan hal tersebut, Kecamatan Gamping dari waktu ke waktu senantiasa melakukan berbagai langkah untuk terus memperbaiki kinerja pelayanan publik. Akhir kata, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Kecamatan Gamping
yang diselaraskan dengan Program dan
Indikator, apabila terdapat indikator pencapaian yang belum memenuhi target yang ditetapkan dan segala kekurangan dan ketidak sempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari. Akhirnya semoga LAKIP ini dapat dipergunakan
55
CAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2012 OPD : KECAMATAN GAMPING No
Uraian Target Kinerja
Target Kinerja 2012
1
2
3
1
SEKRETARIAT Laporan Pelaksanaan Tugas / Kinerja
Terlaksanannya : Penyampaian laporan pelaksanaan tugas a,l.: a. Laporan bulanan tersusun tepat waktu b. Laporan tahunan Tersusun tepat waktu c. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) telah tersusun d. Laporan capaian kinerja tersusun tepat waktu.
Capaian Target Kinerja 2012 4
Tercapai 100 % Tercapai 100 %
Tercapai 100 %
2
Laporan Keuangan Bulanan Tepat Waktu dan benar
Penyampaian laporan Pertanggung jawaban /SPJ keuangan Bulanan telah tersusun, tepat waktu.
Tercapai 100 %
3
Arsip surat dikelola sesuai Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB)
Terlaksananya Pengelolaan Arsip sesuai ketentuan.
Tercapai 100 %
4.
Koordinasi Kearsipan membantu kelancaran pengelolaan arsip(SKPB)
Terlaksananya rapat koordinasi Kearsipan (SKPB) secara rutin.
Tercapai 100 %
5
Pengelolaan/Pengurusan Barang Bulanan tepat waktu
Terlaksananya: a.Administrasi pengelolaan barang sesuai ketentuan. b.Penyampaian laporan bulanan pengurusan barang sesuai ketentuan. c.Pengadaan barang pakai habis dan Pemeliharaan Alat Kantor.
Tercapai 100 %
Keterangan 5
Dikirim ke Kabupaten
56
1.
6. Pelanyanan Penyediaan Jasa Surat mendukung kelancaran Pelaksanaan Tupoksi.
Telah dilaksanakan pelayanan penyediaan jasa surat dengan tertib dan cepat, lancar
7. Administrasi Kepegawaian dikelola tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku.
Terlaksanannya : a. Penetapan Surat Kenaikan gaji berkala paling lambat 60 hari sebelum T.M.T b. Pengusulan kenaikan pangkat sesuai peraturan yang berlaku c. Kepemilikan Taspen 100 % d. Laporan Rekapitulasi Daftar Hadir PNS sesuai ketentuan. e. Rapat pembinaan kepegawaian / Staf rutin f. Penilaian PNS dengan DP3 sesuai ketentuan g. Pengusulan Purna tugas sebanyak 2 orang h. Menginventarisir PNS yang memasuki BUP i. Pengusulan mutasi antar Seksi.
Tercapai 100 %
Tercapai 100 % Tercapai 100 % Tercapai 100 % Tercapai 100 % Tercapai 100 % Terlaksana 100 % Terlaksana 100 % Terlaksana 100 % Terlaksana 100 %
8. Rapat Koordinasi Pimpinan Instansi
Terlaksanannya : Rapat Koordinasi Pimpinan Instansi setiap bulan
Terlaksana 100 %
9. Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah disusun tepat waktu
Terlaksananya: Penyusunan Rencana Kerja SKPD (RKA.SKPD dan Dokumen Renstra) sesuai ketentuan yang berlaku..
Terlaksana 100 %
SEKSI PEMERINTAHAN Pembinaan dan Pengawasan tertib Administrasi Pemerintahan desa
a. Penyusunan siklus tahunan desa tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan b. Pengelolaan alokasi dana desa sesuai dengan proposal pengajuan c. Administrasi keuangan dan kekayaan desa tertib dan transparan d. Inventarisasi TKD sudah berjalan dan 90 % TKD Kecamatan sudah bersertifikat
Terlaksana 100 % Terlaksana 100 % Terlaksana100 %
57
1.
2. Pembinaan dan evaluasi peraturan desa
a. Pembuatan peraturan desa sesuai dengan petunjuk dari pemerintah daerah
Terlaksana 100 %
3. Pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala desa dan perangkat desa.
b. Meningkatkan mitra kerja antara Kepala Desa dan Perangkat desa, dan kedisiplinan kerja
Terlaksana 100 %
4. Pengendalian perubahan pemanfaatan dan penggunaan tanah
Untuk mengendalikan wilayah pertanian agar sesuai dengan Tata Ruang yang ada
Terlaksana 90 %
5. Pembinaan inventarisasi tanah kas desa dan sultan Graound
Inventarisasi TKD sudah berjalan dan 90 % TKD Kecamatan sudah bersertifikat
Terlaksana 90 %
6. Penyusunan monografi kecamatan
Penyusunan monografi tepat waktu dan datanya valid
Terlaksana 100 %
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Pengumpulan dan pelaporan data Trantib.
Terlaksananya : a. Pengumpulan Data dengan menggunakan Register Data Trantib (Model A-G) b. Laporan Kejadian disampaikan langsung setelah cheking ke TKP
Terlaksana 80 %
Terlaksana 100 % 2.
3.
Pengumpulan dan pelaporan Data keberadaan: Kegiatan parpol, Ormas, LSM
Pengumpulan dan Pelaporan data Perlindungan Masyarakat
Terlaksanannya : a. Pengerjaan Register Data OT dengan tertib. b. Laporan data dan Kegiatan Parpol tingkat Kecamatan,Ormas dan LSM setiap tahun sekali Terlaksananya pengerjaan : a. Buku register data LINMAS dengan tertib. b. Laporan data dan kegiatan Linmas setahun 2 kal
Terlaksana 100 %
Terlaksana 90 %
Terlaksana 90 %
58
4.
Pembinaan Satuan Keamanan Lingkungan (Hansip dan Terlaksanannya pembinaan : Linmas) Ketrampilan dan kesiap siagaan LINMAS
Terlaksana 100 %
5
Pengamanan Wilayah,Patroli terpadu dan piket kantor
Terwujudnya keamanan dan ketertiban Wilayah Kecamatan Gamping.
Terlaksana 100 %
6.
Wawasan Kebangsaan Wilayah Kecamatan Gamping
Terbinanya : Wawasan kebangsaan masyarakat Gamping agar semakin meningkat.
Terlaksana 100 %
7
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
Terbinanya : Kelembagaan FKDM dan FPK semakin meningkat.
Terlaksana 100 %
8
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Terwujudnya : Aparat Pemerintah Kecamatan, Desa dan masyarakat Desa yang semakin paham dan taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. . Terlaksananya : Koordinasi Penegakan Peraturan Perundang-Undangan secara rutin. .
9
Koordinasi Penegakan Peraturan Perundang-undangan
Terlaksanana 100 %
Terlaksana 100 %
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1. Koordinasi kegiatan Ormas dan pembinaan Kelompok Keagamaan
a. Terlaksananya :pembinaan mental spiritual bagi Karyawan Dinas Instansi di tingkat Kecamatan dan Perangkat Desa sebanyak 14 kali b. Terlaksananya pembinan Organisasi Masyarakat Keagamaan sebanyak 3 kali
a. Pembinaan mental spiritual terlaksana sebanyak 14 kali b. Pembinaan Ormas Keagamaan terlaksana sebanyak 3 kali
2.. Koordinasi pelayanan dan Rehabilitasi Kesra.
a. Tersedia data sebagai bahan laporan Bidang Kesra b. - Peningkatan pelayanan kepada masyarakat
c. Tersedia data sebagai bahan laporan Bidang Kesra - Terjadi peningkatan
59
pelayanan kepada mayarakat. 3. Pembinaan dan koordinasi penanggulangan Napza
a. Terbentuk Padukuhan bebas narkoba sebanyak 3 Padukuhan b. Terlaksana penyuluhan penyalahgunaan gelap narkoba
d. Terbentuk Padukuhan bebas narkoba sebanyak 3 Padukuhan e. Terlaksana penyuluhan penyalahgunaan gelap narkoba sebanyak 3 kali
4. Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan Olah Raga
Terlaksananya :Pembinaan Karang Taruna dan kegiatan olah raga sebanyak 6 kali
Terlaksana :Pembinaan Karang Taruna dan kegiatan olah raga sebanyak 6 kali
5. Koordinasi dan Pembinaan antar Umat beragama
Terjalin kerukunan antar umat beragama
Terjalin kerukunan antar umat beragama
6. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana
Calon Akseptor mendapatkan Pelayanan Keluarga Berencana dengan baik
Akseptor mendapatkan Pelayanan Keluarga Berencana dengan baik
7. Updating data kemiskinan
Tersedia data kemiskinan sebagai bahan pemberian jaminan di bidang kesehatan dan pendidikan.
Tersedia data kemiskinan
8. Fasilitasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan
Terfasilitasinya kegiatan penanggulangan kemiskinan Kecamatan
Program-program penanggulangan kemiskinan dapat terkoordinasi
9. Fasilitasi pendidikan non formal
Peran serta masyarakat dalam pendidikan non formal meningkat
Peran serta masyarakat dalam pendidikan non formal meningkat
60
10. Fasilitasi kegiatan UKS dan pencegahan penyakit
11 Fasilitasi pelestarian penyelenggaraan kegiatan adat dan budaya masyarakat
12. Pembinaan dan pengembangan seni tradisional /Daerah
13.
Pembinaan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pendidikan Usia Dini
SEKSI EKOBANG 1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan sesuai dengan target
Kegiatan UKS dan pencegahan penyakit .di 2 sekolah dapat berjalan sesuai dengan pedoman
a. Kelestarian upacara adat dan budaya masyarakat b. Kelestarian budaya macapat di masyarakat
Terjadi peningkatan kegiatan UKS dan pencegahan penyakit di 2 sekolah - Kelestarian upacara adat dan budaya masyarakat - Kelestarian budaya macapat di masyarakat
Kegiatan pelestarian pengembangan seni tradisional /Daerah meningkat
Kegiatan pelestarian pengembangan seni tradisional /Daerah meningkat
Teridentifikasi perkembangan pelaksanaan kegiatan PAUD
Teridentifikasi perkembangan pelaksanaan kegiatan PAUD
Laporan penyelenggaraan diskusi Musrenbang disampaikan paling lambat sesui dengan ketentuan
Program pembangunan dapat terpantau dan meningkatkan swadaya masyarakat dapat dimonitor
2. Pengendalian Pembangunan
Dengan adanya monitoring pembangunan akan terpantau keadaan wilayah yang belum terfasilitasi dalam pembangunan
Meningkatkan pembangunan masyarakat
3. Menyelenggarakan pameran potensi daerah
Mempromosikan prodok - produk UKM masyarakat Gamping
Dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan produk UKM terpromosikan
4. Fasilitasi Lomba antar Wilayah Desa dan Lomba Kebersihan Wajah Padukuhan
Keberhasilan pembangunan di masyarakat dapat terpantau
Meningkatkan perekonomian masyarakat dan membuka usaha baru
61
5. Fasilitasi lomba antar wilayah terlaksana sesuai Pedoman
Terlaksananya Fasilitasi lomba antar wilayah terlaksana Terlaksana 100 % sesuai Pedoman
6. Frekwensi Pameran Potensi Daerah
Terlaksananya Pameran Potensi Daerah Direncanakan bersamaan dengan HUT Hari Jadi Kab.Sleman.
Terlaksana 100 %
7. Frekwensi Kegiatan Pasar Lebaran
Terlaksananya Pasar Lebaran / Pasar Murah
Terlaksana 100 %
8. Frekwensi Kegiatan Gotong Royong
Terserap dan terekomendasinya Proposal Gotong Royong Padukuhan /masyarakat.
Terlaksana 100 %
9. Frekwensi Kegiatan Pemberdayaan Fisik dari Masyarakat
Terserap dan terekomendasinya Proposal Kegiatan pemberdayaan Masyarakat .
Terlaksana 100 %
Dapat mengurangi pencemaran baik udara, tanah dan air
Masyarakat diharapkan mencegah kerusakan lingkungan dengan membuang sampah sesui dengan aturan
a. Kearsipan KK semakin baik Target pembuatan KK : 7.000 per tahun Lama waktu penyelesaian : 5 hari kerja
a. Kearsipan KK semakin a. Ma tertata baikCapaian target me : 11.739 KK per tahun (1 b. Per 64 % ) pap Realisasi rata rata selama den 5 hari kerja. bar b. Papan informasi tersedia cukup jelas Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan bagiperangkat desa, Dukuh dan Biro jasa
10. Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat dalam bidang Lingkungan Hidup
1.
SEKSI PELAYANAN UMUM Pelayanan Umum dan Administrasi kependudukan
b. Sosialisasi dan pembinaan kepada perang-kat Desa, Dukuh dan biro jasa tentang aturan baru dan Perda-Perda baru
62
2.
Pemutakhiran data kependudukan melalui SAK/SIAK
Kearsipan semakin baik Target sebanyak : 19.000 KTP per tahun Target sebanyak : 250 SKTS per tahun Lama waktu penyelesaian : 5 hari kerja
Kearsipan semakin tertata baik Terealisasi sebanyak : 29.296 KTP ( 191 % ) Terealisasi sebanyak : 427 SKTS (192%
Kesada tinggi Kesada tinggi Kerja ti
Realisasi rata rata selama 4 hari kerja 3.
Tertib administrasi permohonan perijinan HO
Kearsipan semakin baik Registrasi permohonan semakin baik
Kearsipan semakin baik Registrasi permohonan semakin baik
Sleman, 15
Camat Gam
Drs. BUDIH Pembina Tk NIP 196310
i
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Program/Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(4)
Anggar an (5)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya masyarakat
Pelayanan Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan
12 bl
Penyediaan jasa arsip dan perpustakaan.
12.700.0 00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
Meningkatnya masyarakat
Pelayanan Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan
50 org
Pengelolaan Kepegawaian.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
11.500.0 00
ii
Penerapan manajemen 3. Meningkatnya LAKIP. sesuai standar
nilai 85 exs
d. Penyusunan laporan 7.000.00 capaian kinerja dan 0 ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4. Meningkatnya skor hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Penerapan manajemen 3. Meningkatnya LAKIP. sesuai standar
nilai 12 bl
e. Penyusunan laporan 13.000.0 keuangan dan 00 realisasi keuangan
4. Meningkatnya skor hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Penerapan manajemen 3. Meningkatnya LAKIP. sesuai standar
nilai 85 exs
4. Meningkatnya skor hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan
f.
Penyusunan Perencanaan kerja SKPD
7.900.00 0
iii
Program Pendidikan Anak Usia Dini.
Meningkatnya PAUD
pegelolaan Persentase pemutakhiran 2 kl data pelaksanaan PAUD
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan usia dini.
5.325.00 0
Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
Meningkatnya partisipasi 3. Persentase keterlibatan 80 org warga dalam masyarakat dan swasta Musrenbang penyusunan dalam Kecamatan perencanaan, 4. Persentase masukan masyarakat yang pelaksanaan,pengawasan diakomodasi dalam pembangunan dan berita acara hasil kebijakan daerah Musrenbang
Musyawarah perencanaan pembangunan dan pengen-dalian pembangunan Kecamatan.
8.120.00 0
Program Penataan Administrasi Kependudukan.
Meningkatnya tertib
3. Persentase kepemilikan 12 bl KTP.
c. Pelayanan umum dan administrasi
54.275.0
iv
admininistrasi kependudukan
4. Persentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK).
Meningkatnya tertib admininistrasi kependudukan
3. Persentase kepemilikan 12 bl KTP. 4. Persentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK).
kependudukan.
d. Pemutakhiran data kependudukan melalui SAK/SIAK
00
5.325.00 0
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Kantor.
Penerapan K3
3. Persentase desa yang 4 kl / melaksanakan K3. 236 pos 4. Meningkatnya lingkungan melaksanakan Siskamling
Pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
8.650.00 0
jumlah yang
Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Penerapan K3
3. Persentase desa yang 12kl melaksanakan K3.
Pengamanan wilayah, patrol terpadu, piket
17.850.0
v
4. Meningkatnya lingkungan melaksanakan Siskamling
kantor dan pengamanan hari besar dan upacara adat.
jumlah yang
00
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
Meningkatnya sosial budaya
pembinaan Persentase pemutakhiran data sosial budaya
12 l
Implementasi Wawasan Kebangsaan.
16.275.0 00
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam. Meningkatnya penanggulangan bencana
3. Jumlah bencana.
pelatihan 40 org
Antisipasi penanggulangan bencana alam
4. Jumlah sosialisasi kebencanaan. Program Kualitas Publik.
Peningkatan Pelayanan
1.500.00 0
vi
Meningkatnya masyarakat
pelayanan Tingkat kepuaan 12 bl masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan
Penerapan manajemen 3. Meningkatnya LAKIP. kerja sesuai standar
nilai 100 org
f.
Rapat koordinasi pimpinan kecamatan.
13.500.0 00
g. Fasilitasi lomba antar wilayah.
9.125.00 0
h. Koordinasi/monitorin g dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan bidang sosial budaya. i. Koordinasi/monitorin g dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan bidang fisik.
30.180.0 00
j.
6.400.00 0
4. Meningkatnya skor hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Meningkatnya sosial budaya
pembinaan Persentase pemutakhiran 85 % data sosial budaya
Tersedianya data bidang Persentase pemutakhiran 140 org infrastruktur yang aktual data infrastruktur
Meningkatnya masyarakat
pelayanan Tingkat kepuasan 175 ijin masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan
Koordinasi pelayanan perijinan HO dan IMB
11.575.0 00
vii
Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan.
Meningkatnya status Desa
Persentase Desa berstatus 2 kl Swasembada
c. Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa.
32.000.0 00
Meningkatnya status Desa
Persentase Desa berstatus 5 kl Swasembada
d. Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
15.700.0 00
Program Hukum. Meningkatnya masyarakat
pelayanan Tingkat kepuasan 12 kl masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan.
Penegakan
Koordinasi penegakan peraturan perundangundangan. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.
2.450.00 0
viii
Meningkatnya status Desa
Persentase Desa berstatus 140 Org Swasembada
f.
Fasilitasi pemberdayaan masyarakat bidang fisik.
11.429.0 00
Meningkatnya status Desa
Persentase Desa berstatus 64 % Swasembada
g. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat bidang sosial.
31.495.0 00
Meningkatnya status Desa
Persentase Desa berstatus 60 % Swasembada
15.198.0 00
Meningkatnya status Desa
Persentase Desa berstatus 2 kl Swasembada
h. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi. i. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat bidang budaya.
Meningkatnya status Desa
Persentase Desa berstatus 174 % Swasembada
j.
10.000.0 00
Fasilitasi pemberdayaan masyarakat bidang lingkungan hidup (LH) .
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.
10.000.0 00
ix
Meningkatnya status Desa
Persentase Desa berstatus 4 kl Swasembada
Pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala desa dan Perangkat Desa.
12.000.0 00
Program Pengembangan Data dan Informasi/ Statistik Daerah.
Penerapan manajemen 3. Meningkatnya LAKIP. kerja sesuai standar
nilai 10 exs
4. Meningkatnya skor hasil evaluasi penyelenggara -an pemerintahan Kecamatan
Jumlah Anggaran : Rp. 389.667.000,-
Penyusunan Monografi Kecamatan.
5.000.00 0
x
C. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima
tak dapat dihindari oleh instansi
pemerintah seperti Kecamatan, sehingga bagaimana menciptakan pelayanan
yang
dapat memuaskan masyarakat dapat menjadi indikator kinerja kecamatan. Jenis pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan Gamping sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang telah disusun antara lain sebagai berikut : No.
Seksi / Jenis Pelayanan
Waktu Penyelesaian
xi
1.
2.
Sekretariat : a. Surat Masuk
Langsung proses
b. Surat Keluar
Langsung proses
Seksi Pemerintahan : a. Legalisasi Surat-surat Bisa ditunggu Pertanahan b. Fasilitasi IPT dan IPPT Menyesuaikan jadwal Kabupaten
3.
4.
5.
Seksi Ketenteraman dan Ketertiban : a. Ijin Keramaian
Bisa ditunggu
b. Pelayanan Bencana
Bisa ditunggu
c. Penegakan Peraturan Daerah
Menyesuaikan.
Seksi Ekonomi dan Pembangunan : a. Bantuan Aspal
Bisa ditunggu
b. Bantuan Penguatan Modal
Bisa ditunggu
c. Bantuan Gotong Royong
Menyesuaikan jadwal Kabupaten.
d. Bantuan Irigasi
Menyesuaikan jadwal Kabupaten.
Seksi Kesejahteraan Masyarakat : a. Jaminan Sosial Kesehatan
Bisa ditunggu
xii
6.
b. Proposal Bantuan Sosial kemasyarakatan. Seksi Pelayanan Umum :
Bisa ditunggu
a. Pembuatan Kartu Keluarga
4 hari.
b. Pembuatan KTP
3 hari.
c. SKTS
3 hari.
d. Pindah (datang/pergi) e. Dispensasi Nikah
Penduduk Ditunggu. 2 hari.
f. Legalisasi Surat-surat : -
Akte Kelahiran/Kematian
Ditunggu.
-
SKCK
Ditunggu.
-
Urusan Bank
Ditunggu.
-
SKKM
Ditunggu.
-
Keterangan Bea Siswa
Ditunggu.
-
Pengantar Perkawinan
Ditunggu.
-
Pengantar lainnya KP4
-
Dukcapil Ditunggu. Ditunggu.
xiii
g. Rekomendasi HO h. Rekomendasi IMB
Permohonan 2 hari. Permohonan 2 hari.
Hasil pelayanan di Kecamatan Gamping Tahun 2012 sebagai berikut : Seksi / Jenis Pelayanan
No. 1.
2.
Th. 2012
Sekretariat : a. Suirat Masuk.
1.002 surat
b. Surat Keluar.
667 surat
Seksi Pemerintahan a. Legalisasi Surat-surat 94 buah Pertanahan b. Fasilitasi IPT dan IPPT 33 buah
3.
Seksi Ketenteraman dan Ketertiban : a. Ijin Keramaian
49 kali.
b.
3.447 orang (Erupsi Merapi)
Pelayanan Bencana
b. Penegakan Peraturan Daerah 4.
12 kali.
Seksi Ekonomi dan Pembangunan : a. Bantuan Aspal
6 proposal (70 drum)
b. Bantuan Penguatan Modal
52 proposal ( Rp.240.000.000,-)
xiv
5.
c. Bantuan Gotong Royong
84 proposal ( Rp.123.500.000,-)
d. Bantuan Irigasi
2 proposal ( Rp. 11.000.000,-)
Seksi Kesejahteraan Masyarakat : a. Jaminan Sosial Kesehatan
6.
b. Proposal Bantuan Sosial kemasyarakatan. Seksi Pelayanan Umum :
416 orang 31 proposal
a. Pembuatan Kartu Keluarga
6.974 KK
b. Pembuatan KTP
19.575 buah
c. SKTS
266 buah
d. Pindah Penduduk datang
2.020 orang
e. Pindah Penduduk pergi
1.100 orang
f. Dispensasi Nikah
45 buah
g. Legalisasi Surat-surat : -
Akte Kelahiran
1.718 orang
-
Akte Kematian
241 orang
-
SKCK
249 orang
-
Urusan Bank
14 orang
xv
-
SKKM
425 orang
-
Keterangan Bea Siswa
-
-
Pengantar Perkawinan
-
-
Pengantar lainnya KP4
-
h. Rekomendasi HO i. Rekomendasi IMB
Dukcapil 457 orang (termasuk Bea siswa dan Pengantar Perkawinan) 82 orang Permohonan 154 HO Permohonan 158 IMB
A. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Gamping. Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima tak dapat dihindari oleh instansi pemerintah seperti Kecamatan, sehingga bagaimana menciptakan pelayanan yang dapat memuaskan masyarakat dapat menjadi indikator kinerja kecamatan. Jenis pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan Gamping sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang telah disusun antara lain sebagai berikut : B. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan, kiranya seluruh Kecamatan di Kabupaten Sleman adalah sama dimana belum berimbangnya antara Tugas dengan Kewenangannya. Dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, Kecamatan tidak disertai kewenangan yang cukup, sehingga Kecamatan tidak dapat melakukan penindakan terhadap pelanggaran dilakukan oleh masyarakat. Sementara anggaran yang diberikan kepada Kecamatan belum sebanding dengan tugas yang dibebankan. Isu penting yang lain adalah jumlah personil yang selalu berkurang (pertumbuhan minus) dimana pegawai yang pensiun tidak segera diberi ganti, kalaupun diberi tambahan pegawai jumlahnya lebih sedikit dari yang pensiun.
xvi
Kemudian isu lain yang tidak kalah pentingnya dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah kurangnya sarana transportasi kendaraan roda 2 dan roda 4 yang ada di Kecamatan Gamping sebanyak 9 kendaraan terdiri ( 1 roda 4, dan 8 roda 2 ).Yang sangat dibutuhkan adalah tambahan 1 kendaraan roda 4 untuk keperluan operasional Kecamatan dan 2 kendaraan roda 2, dikarenakan masih terdapat 2 orang pejabat eselon IVb yang belum mendapatkan inventaris kendaraan dinas.
i
LAMPIRAN. PENGUKURAN KINERJA
Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kecamatan Gamping Tahun Anggaran
: 2012
Indikator Kinerja
Capaian
Satuan
Target
Realisasi
3
4
5
6
ijin HO
175
40
30%
2
1. Persentase Orang keterlibatan warga dalamMusrenbang Kecamatan 2. Persentase masukanmasyarakat yang diakomodasi dalam berita acara hasi Musrenbang
80
80
100%
3
1. Persentase KTP kepemilikan KTP. 2. Persentase KK kepemilikan Kartu Keluarga (KK).
15.000
29.296.
195 %
7.000
11.739
167%
Kali Kali
6 6
6 6
100% 100%
Kali Kali
2 12
2 12
100% 100%
Kali
4
4
100%
No
Utama
1
2
1
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan
4
Persentase pemutakhiran data sosial budaya 1.monev ormas. 2.Monev pelaporan rehab kesra. 3.Monev penangg napza. 4.Monev pemb.org Pemuda dan Olah
Kinerja (%)
ii
5
6
raga Kali 5.Komunikasi antar umat beragama. 6.Pelayanan KB
2
2
100%
Persentase Desa berstatus Swasembada:
5
5
100%
4
4
100%
4
4
100%
Desa
1. Persentase desa Kali yang melaksanakan K3. Kali 2. Meningkatnya jumlah lingkungan yang melaksanakan Siskamling
Sleman, 31 Desember 2012 Camat Gamping
Drs. BUDIHARJO Pembina Tk.I,IV/b NIP 19631010 199303 1 012