Tabel T- IV. C . 10 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Purbalingga Nama SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indikator Kode
Urusan/Bidang Urusan
Kinerja Program
Pemerintahan Daerah dan
(outcomes)/
Program/Kegiatan
Kegiatan (output)
(2)
(3)
Rencana Tahun 2014 Target Capaian Lokasi
Kinerja
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Dana Catatan Penting
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Kinerja
Pagu Indikatif
(9)
(10)
Indikatif (Rp)
(1)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
PEMERINTAHAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah
1 Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran
Tersusunnya LAKIP Dinpendukcapil
- 1 dokumen (3 buku) Kab. Pbg
- 1 dokumen (3 buku) 452.159.000
APBD
1. Lanjutan
550.000.000
Tersusunnya Renja Dinpendukcapil
- 1 dokumen (5 buku).
Tersusunnya LKPJ Dinpendukcapil
- 1 dokumen (3 Buku)
- 1 dokumen (3 Buku)
Tersusunnya Laporan Keuangan Dinpendukcapil
-13 dokumen.
-13 dokumen.
Tersusunnya Laporan Kinerja Kegiatan Dinpendukcapil
- 12 dokumen
- 12 dokumen
Tersusunnya Laporan Evaluasi Renja Dinpendukcapil
- 4 dokumen (triwulanan)
- 4 dokumen (triwulanan)
Terselenggaranya administrasi dan pelayanan kantor Dinpendukcapil
- 12 bulan
- 12 bulan
- 32.000 kutipan Akta keluarga
- 32 kut Akta keluarga
- 33.750 Map Akta Capil
- 33.750 Map Akta Capil
- 1750 Lembar Akta Kematian
- 1750 Lembar Akta Kematian
- 675 buku Register Akta Kelahiran
- 675 buku Register Akta Kelahiran
2. Kenaikan harga
- 1 dokumen (5 buku).
- 100 lb Akta Cerai
2 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Terlaksananya undangan rapat koordinasi 1. Wil . Bms 20 X dalam dan luar daerah 2. Wil .Jkt,Jabar,
- 7 PNS
61.113.000
APBD
Lanjutan
- 7 PNS
- 20 PNS
- 20 PNS
- 18 PNS
- 18 PNS
- 18 PNS
- 18 PNS
Jatim 7 X 3. Wil. Jateng, DIY 15 X 4. DD 65 X
61.194.000
Indikator Urusan/Bidang Urusan Kode
Rencana Tahun 2014 Target Capaian
Kinerja Program
Pemerintahan Daerah dan
(outcomes)/
Program/Kegiatan
Kegiatan (output)
Lokasi
Kinerja
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Kinerja
Pagu Indikatif
(9)
(10)
Dana/Pagu Sumber Dana Catatan Penting Indikatif (Rp)
(1)
(2) 3 Pemeliharaan Sarpras Kantor
(3) Terpeliharanya lingkungan dan peralatan pendukung kerja
(4) Kab. Pbg
(5)
(6)
(7)
(8)
- 3 bh Gedung 178.476.000
APBD
- 2 bh Mobil
1. Lanjutan
- 3 bh Gedung
195.000.000
2. Kenaikan Ongk - 2 bh Mobil
- 10 spd mtr
Tukang, Cet tem- 14 Spd mtr
- Pengecetan
bok dll
- Pem. Perl. Kantor
3. Sepeda motor
- Ongkos Kebersihan, dll
bertambah
- Pengecetan - Pem. Perl. Kantor - Ongkos Kebersihan dll
4 Pengadaan Sarana & Prasarana Tersedianya sarana kantor pendukung kerja Kantor
Kab. Pbg
- 3 unit filling kabinet 4 laci
56.875.000
APBD
Lanjutan
- 2 buah laptop
- 3 unit rak arsip
- 4 buah printer
- 3 unit komputer PC
- 1 buah mesin ketik
- 5 buah printer
97.545.000
elektronik
- 3 buah kursi putar
- 4 buah kursi pintar
- 1 buah gorden
- 2 buah komputer
- 1 buah mesin antrian - 4 buah karburator
5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Terkirimnya SDM dalam pendidikan dan pelatihan
1. Kab. Pbg
- 1 paket
10.000.000
2. Jkt , Smg
Program Penataan Adm. Kependudukan
- Persentase penduduk ber KTP terhadap penduduk dewasa
706.073
- Jumlah penduduk berakte kelahiran
676.403
- Jumlah pasangan berakte nikah
80
- Jumlah penertiban dokumen administrasi kependudukan per tahun KTP
100.000
Akte Kelahiran
50.000
Kartu Keluarga
50.000
Akte Perkawinan - Jumlah mutasi penduduk
80
APBD
Lanjutan
- 1 paket
10.000.000
Indikator Urusan/Bidang Urusan Kode
Rencana Tahun 2014 Target Capaian
Kinerja Program
Pemerintahan Daerah dan
(outcomes)/
Program/Kegiatan
Kegiatan (output)
(2)
(3)
Lokasi
Kinerja
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Kinerja
Pagu Indikatif
(9)
(10)
Dana/Pagu Sumber Dana Catatan Penting Indikatif (Rp)
(1)
(4)
(5)
(6)
Masuk Keluar
Kependudukan
(8)
2700
- Jumlah dan persentase keluarga memiliki KK
6 Pelayanan Penerbitan Dokumen Terlaksananya pelayanan
(7)
780
363.686 Kab. Pbg
KK dan Dokumen Kependudukan lainnya.
- 50.000 set blanko KK
280.705.000
APBD
- 45.000 blangko Permohonan KK
1. Lanjutan
- 30.000 blangko Permohonan KTP
- 30.000 blangko Permohonan KTP
- 120 pak amplop dinas
- 120 pak amplop dinas
- pemeliharaan 25 unit komputer
- pemeliharaan 25 unit komputer
dan server
7 Sosialisasi Kependudukan dan Terselenggaranya sosialisasi kependudukan dan pencatatan sipil Pencapil
18 kecamatan
- tiap kecamatan 50 orang
Terlayaninya penduduk wajib E-KTP
Kab. Pbg
- ribbon printer E-KTP lengkap
34.470.000
APBD
1. Lanjutan
dalam Register
10 Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil
40.000.000
250.000.000
APBD
lanjutan
- 150.000 blangko E-KTP
361.931.000
- 1 buah printer E-KTP
Kab. Pbg
catatan sipil
Terselengaranya tertib kearsipan kependudukan dan pencatatan sipil
- tiap kecamatan 50 orang
2. Kenaikan Harga - pendataan kepemilikan akta kelahiran di 239 desa
wajib E-KTP
9 Pencatatan Peristiwa Kelahiran Terselenggaranya tertib administrasi
293.705.000
dan server
- pendataan kepemilikan akta kelahiran di 239 desa
8 Pelaksanaan E-KTP Mandiri
- 50.000 set blanko KK
2. Kenaikan Harga - 45.000 blangko Permohonan KK
- 1. Jasa Entri & Cetak register
15.000.000
APBD
20.000 lb
Kab. Pbg
1. Lanjutan 2. Kenaikan Harga
- 1. Jasa Entri & Cetak register
- 2. Jilid Register buku akta
- 2. Jilid Register buku akta
kelahiran 100 buku
kelahiran 100 buku
- 24.000 pemohon akta kelahiran
76.900.000
APBD
1. Lanjutan 2. Kenaikan Harga
15.000.000
20.000 lb
- 24.000 pemohon akta kelahiran
100.000.000
Indikator Urusan/Bidang Urusan Kode
Rencana Tahun 2014 Target Capaian
Kinerja Program
Pemerintahan Daerah dan
(outcomes)/
Program/Kegiatan
Kegiatan (output)
Lokasi
Kinerja
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Dana Catatan Penting
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Kinerja
Pagu Indikatif
(9)
(10)
Indikatif (Rp)
(1)
(2) 11 Pemeliharaan Jaringan Komunikasi Data
(3)
(4)
Terpeliharanya Jarkomdat untuk kelancaran operasional Jarkomdat
- 18 Kecamatan
(5) - 19 titk jaringan komunukasi data
(6) 70.000.000
- Capil
(8) 1. Lanjutan
- 19 titk jaringan komunukasi data
70.000.000
2. Kerusakan yg
- SMPN 1 Kr. Jambu
Jumlah :
(7) APBD
Bertambah
1.485.698.000
1.794.375.000
Purbalingga, Nopember 2013 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Drs. NUR HAMAM, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19620614 198503 1 009
Indikator Urusan/Bidang Urusan Kode
Rencana Tahun 2014 Target Capaian
Kinerja Program
Pemerintahan Daerah dan
(outcomes)/
Program/Kegiatan
Kegiatan (output)
(2)
(3)
Lokasi
Kinerja
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Dana Catatan Penting
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Kinerja
Pagu Indikatif
(9)
(10)
Indikatif (Rp)
(1)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
NIP. 19620515 198601 1 002
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013 Kabupaten Purbalingga Nama SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indikator
Target Capaian
Realisasi Target
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Urusan/Bidang Urusan
Kinerja Program
Kinerja Renstra
Kinerja Hasil
Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2012 (n-2)
Pemerintahan Daerah dan
(outcomes)/
SKPD Th 2015
Program dan
Program/Kegiatan
Kegiatan (output)
(Akhr periode
keluaran kegiatan
Renstra SKPD)
s/d tahun 2011
2
3
4
5
Kode
1 1
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program Target program
Tingkat
dan Kegiatan
Target
Realisasi
Realisasi
(Renja SKPD
(%)
tahun 2013)
6
7
8=(7/6)
9
kegiatan Renstra SKPD s/d th 2013 (n-1) Catatan Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
10=(5+7+9)*
11*
12
PEMERINTAHAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah
1 Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran
2 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Tersusunnya LAKIP Dinpendukcapil 33 Org PNS
32 Org PNS
33 PNS
Tersusunnya Renja Dinpendukcapil
50.000 Akta
91.172
50.000 Akta
Tersusunnya LKPJ Dinpendukcapil Tersusunnya Laporan Keuangan Dinpendukcapil Tersusunnya Laporan Kinerja Kegiatan Dinpendukcapil Tersusunnya Laporan Evaluasi Renja Dinpendukcapil Terselenggaranya administrasi dan pelayanan kantor Dinpendukcapil
Capil
Terlaksananya Rapat
31 PNS
32 PNS 24.708
49,5%
Capil
31 PNS
31 PNS
4 Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor
5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
31 PNS
100%
- kutipan akta kematian
147.780
295,60%
36 orang
116,20%
- register akta kelahiran - register akta kematian
31 PNS
100%
kooerdinasi & konsultasi
3 Pemeliharaan Sarpras Kantor
- kutipan akta kelahiran
257 kali 76 x / orang
Terpeliharanya Gedung
2 gedung/ktr
2 gedung/ktr
2 gedung/ktr
2 gedung/kantor
100 %
3 gedung/ktr
2 gedung/ktr
100 %
& Perlengkapan Kantor
2 mbl,10 Spd mtr
2 mbl,10 Spd mtr
2 mbl,10 Spd mtr
2 mbl, 11 spd mtr
100 %
2 mbl,10 Spd mtr
2 mbl,10 Spd mtr
100 %
& Inv. Ktr lainya
7 Unit Computer
& Inv. Ktr lainya
100 %
& Inv. Ktr lainya
& Inv. Ktr lainya
160%
Tercukupinya Sarana
3 Unit Computer
2 almari,6 rak arsip, 1 computer
1 computer
100%
- 3 unit filling kabinet 4 laci - 3 unit filling kabinet 4 laci
& Prasarana Kantor
3 Almari besi
5 unit comp,34 kursi 1 laptop
1 laptop
- 3 unit rak arsip
- 3 unit rak arsip
1 printer
1 printer
- 3 unit komputer PC
- 3 unit komputer PC
1 set meja rapat
1 set meja rapat
- 5 buah printer
- 5 buah printer
- 3 buah kursi putar
- 3 buah kursi putar
- 1 buah gorden
- 1 buah gorden
- 1 buah mesin antrian
- 1 buah mesin antrian
- 4 buah karburator
- 4 buah karburator
3 Org PNS
16 Org PNS
Terlaksanaanya pendidikan &
10 Org PNS
5 org
8 Org PNS
8 org pns
100%
100%
Meja rapat sdh diadakan Th.2012.
100%
Nama SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indikator
Target Capaian
Realisasi Target
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Urusan/Bidang Urusan
Kinerja Program
Kinerja Renstra
Kinerja Hasil
Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2012 (n-2)
Pemerintahan Daerah dan
(outcomes)/
SKPD Th 2015
Program dan
Program/Kegiatan
Kegiatan (output)
(Akhr periode
keluaran kegiatan
Renstra SKPD)
s/d tahun 2011
2
3
4
5
Kode
1
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program Target program
Tingkat
dan Kegiatan
Target
Realisasi
Realisasi
(Renja SKPD
(%)
tahun 2013)
6
7
8=(7/6)
9
kegiatan Renstra SKPD s/d th 2013 (n-1) Catatan Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
10=(5+7+9)*
11*
12
Pelatian Pegawai
6 Pencatatan Peristiwa kelahiran dalam Register
Terselenggaranya tertib
500 bk register
800 bk
700 Buku
700 Buku
dokumen pencatatan sipil
( 25.000 llbr )
(40,000 lb)
( 35.000 lb )
( 35.000 lb )
Enry, Cetak Jilid 100%
1.900 Buku
380%
385.610
260%
265.649
540%
18 Kecamatan
29 kecamatan
100%
93.760 wajib KTP
645,967 wajib KTP
Register 20.000 Lb 400 bk
2
Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan
2 Sosialisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Terlaksananya pelayanan KK dan
150.000 KTP
295.185 KTP
Dokumen Kependudukan lainnya.
50.000 KK
162.129 KK
150.000 KTP
60.425
40,30%
50.000 KK
58.520
117,10% 45.000 Blanko KK.
30.000 KTP
Terselenggaranya Sosialisasi Kependudukan dan Pencatatan
-
6
5 kec
5 kec
100%
Sipil
3 Pelaksanaan E-KTP (KTP Elektronik)
Tercetaknya KTP-el
750.000
608.659
721.276
wajib KTP
112.617
18.857
16,80%
89,60%
wajib KTP
Target Nasional
wajib KTP
4 Pelaksanaan Dokumen Pencatatan Sipil.
Terselengaranya tertib administrasi
0
653.659 927…..
pelayananan pencatatan sipil
5 Pemeliharaan Jaringan Komunikasi Data
Terpeliharanya Jarkomdat untuk kelancaran operasional Jarkomdat
pemohon penduduk
24.867
24.000 702.526
pemohon
20 tower dan
20 tower dan
20 tower dan
20 tower dan
jaringan
jaringan
jaringan
jaringan
Target Renstra
52,6%
pemohon pemohon
100%
19 titik Jaringan
19 titik Jaringan
100,0%
Purbalingga, Agustus 2014 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURBALINGGA
Drs. NUR HAMAM, M.Si
Nama SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indikator
Target Capaian
Realisasi Target
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Urusan/Bidang Urusan
Kinerja Program
Kinerja Renstra
Kinerja Hasil
Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2012 (n-2)
Pemerintahan Daerah dan
(outcomes)/
SKPD Th 2015
Program dan
Program/Kegiatan
Kegiatan (output)
(Akhr periode
keluaran kegiatan
Renstra SKPD)
s/d tahun 2011
2
3
4
5
Kode
1
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program Target program
Tingkat
dan Kegiatan
Target
Realisasi
Realisasi
(Renja SKPD
(%)
tahun 2013)
6
7
8=(7/6)
9
kegiatan Renstra SKPD s/d th 2013 (n-1) Catatan Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
10=(5+7+9)*
Pembina Utama Muda NIP. 19620614 198503 1 009
11*
12
Tabel T- IV. C . 10 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Purbalingga Nama SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indikator Kode
Urusan/Bidang Urusan
Kinerja Program
Pemerintahan Daerah dan
(outcomes)/
Program/Kegiatan
Kegiatan (output)
(2)
(3)
Rencana Tahun 2014 Target Capaian Lokasi
Kinerja
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Kinerja
Pagu Indikatif
(9)
(10)
Dana/Pagu Sumber Dana Catatan Penting Indikatif (Rp)
(1)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
PEMERINTAHAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah 1 Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran
Tersusunnya LAKIP Dinpendukcapil
Kab. Pbg
- 1 dokumen (3 buku)
Tersusunnya Renja Dinpendukcapil
- 1 dokumen (5 buku).
Tersusunnya LKPJ Dinpendukcapil
- 1 dokumen (3 Buku)
Tersusunnya Laporan Keuangan Dinpendukcapil
-13 dokumen.
Tersusunnya Laporan Kinerja Kegiatan Dinpendukcapil
- 12 dokumen
Tersusunnya Laporan Evaluasi Renja Dinpendukcapil
- 4 dokumen (triwulanan)
Terselenggaranya administrasi dan pelayanan kantor Dinpendukcapil
- 12 bulan
292.784.000
APBD
1. Lanjutan
- Dok LKD 5 Buku
300.000.000
2. Kenaikan harga - Dok LKPJ 3 Buku - Dok LAKIP 3 Buku - Dok RENJA 5 Buku - Dok DPK 10 Buku - Dok PK 3 Buku - 17.000 lb Akta Lahir
- 15.000 Map Akta Capil - 15.000 Map AC - 100 Lembar Akta Kematian
- 100 lb Akta Cerai
- 100 buku Register Akta Kelahiran
2 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Terlaksananya undangan rapat koordinasi 1. Wil . Bms 12 X dalam dan luar daerah
- 100 bk RAK, dll
- 31 PNS 61.113.000
APBD
Lanjutan
- 33 PNS 100 kali
2. Wil .Jkt,Jabar, Jatim 7 X 3. Wil. Jateng, DIY 15 X 4. DD 42 X
- 76 Kali
1. Wil . Bms 15 X 2. Wil .Jkt,Jabar, Jatim 8 X 3. Wil. Jateng, DIY 17 X
70.000.000
Indikator Urusan/Bidang Urusan Kode
Rencana Tahun 2014 Target Capaian
Kinerja Program
Pemerintahan Daerah dan
(outcomes)/
Program/Kegiatan
Kegiatan (output)
(2)
(3)
Lokasi
Kinerja
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Dana Catatan Penting
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Kinerja
Pagu Indikatif
(9)
(10)
Indikatif (Rp)
(1)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
4. DD 50 X
3 Pemeliharaan Sarpras Kantor
Terpeliharanya lingkungan dan peralatan pendukung kerja
Kab. Pbg
- 3 bh Gedung 193.476.000
APBD
- 2 bh Mobil
1. Lanjutan
- 10 spd mtr
bok dll
- Pem. Perl. Kantor
Kab. Pbg
- Pengecetan - Pem. Perl. Kantor
- Ongkos Kebersihan, dll
Tersedianya sarana kantor pendukung kerja
200.000.000
Tukang, Cet tem- 12 Spd mtr
- Pengecetan
4 Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor
- 3 bh Gedung
2. Kenaikan Ongk - 2 bh Mobil
- Ongkos Kebersihan
- 2 bh AC,
248.363.000
APBD
Lanjutan
- 4 bh Printer
- 4 bh Printer
- 2 unit computer
- 2 bh Lap Top
- 2 bh spd Mtr
250.000.000
- 1 bh Mesin Ketik Elx - 1 bh Printer E-KTP
5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Terkirimnya SDM dalam pendidikan dan pelatihan
1. Kab. Pbg
- lemari dokumen - 4 Orang PNS
10.000.000
2. Jkt , Smg
Program Penataan Adm. Kependudukan
Lanjutan
1. Kab. Pbg 2. Jkt , Smg
- Persentase penduduk ber KTP terhadap penduduk dewasa
706.073
- Jumlah penduduk berakte kelahiran
670.000
- Jumlah pasangan berakte nikah
APBD
80
- Jumlah penertiban dokumen administrasi kependudukan per tahun KTP
100.000
Akte Kelahiran
50.000
Kartu Keluarga
50.000
10.000.000
Indikator Urusan/Bidang Urusan Kode
Rencana Tahun 2014 Target Capaian
Kinerja Program
Pemerintahan Daerah dan
(outcomes)/
Program/Kegiatan
Kegiatan (output)
(2)
(3)
Lokasi
Kinerja
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Dana Catatan Penting
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Kinerja
Pagu Indikatif
(9)
(10)
Indikatif (Rp)
(1)
(4)
(5)
(6)
Akte Perkawinan
(7)
(8)
80
- Jumlah mutasi penduduk Masuk
780
Keluar
2700
- Jumlah dan persentase keluarga memiliki KK
6 Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan
Terlaksananya pelayanan
363.686 Kab. Pbg
KK dan Dokumen Kependudukan lainnya.
- 30.000 KK
192.500.000
APBD
- Blangko- blangko Permohonan
1. Lanjutan
KK / KTP
- Kwitansi KTP/ KK Terselenggaranya sosialisasi kependudukan dan pencatatan sipil
- 1. Kec. Padamara
- 4 kali sosialisasi, peserta per kecamatan : 50 orang,
- Kwitansi KTP/ KK 14.190.000
APBD
- 2. Kec. Puirbalingga
8 Pelaksanaan E-KTP Mandiri
Terlayaninya penduduk wajib E-KTP
9 Pencatatan Peristiwa Kelahiran dalam Register
Terselenggaranya tertib administrasi
1. Lanjutan
- 4. Kec. Pengadegan
- 4. Kec. Kaligondang
Kab. Pbg
- 150.000 Blangko E-KTP
PM
APBD
lanjutan
- 150.000 E-KTP
155.000.000
- 1 buah Printer E-KTP
Kab. Pbg
- 1. Jasa Entri & Cetak
20.280.000
APBD
Register 25.000 lb
1. Lanjutan 2. Kenaikan Harga
- 2. Jilid Register 125 bk
Terselengaranya tertib kearsipan kependudukan dan pencatatan sipil
20.000.000
2. Kenaikan Harga - 2. Kec. Karangayar
- 3. Kec. Rembang
catatan sipil
10 Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil
- 1. Kec. Bobotsari
- 3. Kec. Bojongsari
wajib E-KTP
200.000.000
2. Kenaikan Harga - Blangko- blangko Perm.
KK / KTP
7 Sosialisasi Kependudukan dan Pencapil
- 30.000 KK
Kab. Pbg
- 13.000 pemohon akta kelahiran
- 1. Jasa Entri & Cetak
15.000.000
Reg. 12.500 lb - 2. Jilid Reg. 63 bk
76.900.000
APBD
1. Lanjutan
- 13.000 pmh
2. Kenaikan Harga akta kelahiran
100.000.000
Indikator Urusan/Bidang Urusan Kode
Rencana Tahun 2014 Target Capaian
Kinerja Program
Pemerintahan Daerah dan
(outcomes)/
Program/Kegiatan
Kegiatan (output)
(2)
(3)
Lokasi
Kinerja
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Dana Catatan Penting
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Kinerja
Pagu Indikatif
(9)
(10)
Indikatif (Rp)
(1)
11 Pemeliharaan Jaringan Komunikasi Data
Terpeliharanya Jarkomdat untuk kelancaran operasional Jarkomdat
(4)
(5)
(6) 102.640.000
(7)
- 18 Kecamatan
- 18 Tower
- Capil
1 Jaringan
2. Kerusakan yg
- SMPN 1 Kr. Jambu
1 Jaringan
Bertambah
12 Penyusunan DP-4 Pemilu
Tesusunnya dokumen/data jiwa pemilih pada Pemilu Pileg dan Pilpres 2014
Dinpendukcapil
13 Up Dating data Base / SIAK
Terlaksananya Up Dating Data Penduduk
Dinpendukcapil
14 Pemutakhiran Data penduduk
Terselenggaranya Coklit Kependudukan
15 Rehabilitasi Gedung kantor Dinpendukcapil (Rehab total) 16 Pelayanan terpadu Akta Capil yang terlambat lapor
Terenovasinya Gedung Kantor
- 1 dokumen ( 750,000 Jiwa pemilih)
APBD
(8) 1. Lanjutan
- 20 Tower dan
200.000.000
Jaringan
PM
ABDD
lanjutan
0
0
- Data Base SIAK
PM
APBD
Keg. Baru
-
Dinpendukcapil
- 300.000 KK
PM
APBD
Keg. Baru
0
0
Dinpendukcapil
1 Paket
PM
APBD
Keg. Baru
0
0
1.200 pemohon
PM
APBD
Keg. Baru
.
Terlayaninya masyarakat terhadap kelahiran yang terlambat melaporkan
Jumlah :
- 6 kecamatan
- 1.200 pemohon
PM
1.520.000.000
Pagu sudah sesuai Usulan Kegiatan Baru : 6 Kegiatan Purbalingga, Maret 2013 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Drs. SRIDADI, MM Pembina Utama Muda NIP. 19620515 198601 1 002
Indikator Urusan/Bidang Urusan Kode
Rencana Tahun 2014 Target Capaian
Kinerja Program
Pemerintahan Daerah dan
(outcomes)/
Program/Kegiatan
Kegiatan (output)
(2)
(3)
Lokasi
Kinerja
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Dana Catatan Penting
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Kinerja
Pagu Indikatif
(9)
(10)
Indikatif (Rp)
(1)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
NIP. 19620515 198601 1 002
2013
N SIPIL
27.392.122,00 175.000,00 6.241.750,00 4.575.000,00 38.383.872,00
4.330.373,00 2.303.000,00 1.209.500,00 460.000,00 8.302.873,00
100.000.000,00 53.313.255,00
4.330.373,00 2.303.000,00 1.209.500,00 460.000,00 8.302.873,00 61.616.128,00
linda budi haryto agus
85.719.200,00 11.021.852,00 96.741.052,00