Rencana Kerja Tahun 2017
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
FORMULIR 1 PENJELASAN UMUM RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 2. VISI
:
Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembangunan ekonomi yang efektif dan berkelanjutan
3. MISI
:
1.Menjaga dan memperbaiki koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian
4. Prioritas Nasional Kode
Prioritas Nasional
Alokasi 2017(Juta)
01
Kedaulatan Pangan
7.250,0
02
Kedaulatan Energi
4.000,0
10
Desa dan Kawasan Pedesaan
5.750,0
11
Perumahan dan Permukiman
3.250,0
14
Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi
3.500,0
16
Perkotaan
17
Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)
18
Pembangunan Pariwisata
7.500,0
19
Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha
4.250,0
20
Peningkatan Ekspor Non Migas
6.250,0
22
Reformasi Fiskal
6.000,0 13.250,0
49.500,0 Jumlah
110.500,0
5. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis K/L Kode 01
02
03
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Sasaran Strategis KL
Target 2017
Alokasi 2017(Juta)
Terwujudnya Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
94.763,4
Persentase rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian yang diselesaikan
100
Persentase kebijakan Bidang Perekonomian yang terimplementasi
100
Terwujudnya pengendalian kebijakan perekonomian
134.265,0
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
121.187,2 Tingkat Kinerja Manajemen Kementerian
4
Jumlah
350.215,6
6. Program dan Pendanaan Prakiraan Kebutuhan(Juta)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 Kode
Program Rupiah
PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah
2018
2019
2020
01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Perekonomian
121.187,2
0,0
0,0
0,0
121.187,2 131.419,0 138.321,0 145.519,0
06
Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
228.028,4
1.000,0
0,0
0,0
229.028,4 241.721,0 255.701,0 269.137,0
349.215,6
1.000,0
0,0
0,0
350.215,6 373.140,0 394.022,0 414.656,0
Jumlah
Jakarta, 07 Juni 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo NIP: 196109251988011001
FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 2. Sasaran Strategis K/L : 1.Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Perekonomian
3. Program
:
4. Unit Organisasi (Eselon 1)
: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
5. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Kode 01
Sasaran Program
Indikator Kinerja Program (IKP)
Target 2017
Meningkatnya budaya organisasi berbasis kinerja dan kompetensi serta tata kelola organisasi yang baik
117.687,2
Persentase kepatuhan terhadap ketentuan dibidang perencanaan anggaran, keuangan, perlengkapan dan kepegawaian Indeks kepuasan layanan kesekretariatan
02
Alokasi 2017 (Juta)
90 %
3
Persentase penggunaan aplikasi di bidang kesekretariatan
90 %
Kualifikasi Laporan Keuangan tetap Wajar Tanpa Pengecualian
100 %
Persentase Sumber Daya Manusia yang memenuhi standar kompetensi
90 %
Tersedianya sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai
3.500,0
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai
100 %
Jumlah
121.187,2
6. Kegiatan dan Pendanaan Prakiraan Kebutuhan(Juta)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 Kode
Kegiatan
2018
2019
2020
2486
Peningkatan Pelayanan Perencanaan
Rupiah 5.102,1
0,0
0,0
0,0
5.102,1
5.500,0
5.750,0
6.000,0
2487
Peningkatan dan Pengelolaan Layanan Persidangan, Hukum dan Humas
6.000,0
0,0
0,0
0,0
6.000,0
6.580,0
7.200,0
7.830,0
2488
Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum (Manajemen)
106.985,1
0,0
0,0
0,0
2489
Pengawasan Inspektorat
600,0
0,0
0,0
0,0
2490
Penelaahan Kebijakan Bidang Perekonomian
2.500,0
0,0
0,0
0,0
121.187,2
0,0
0,0
0,0
Jumlah
PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN
Jumlah
106.985,1 116.009,0 121.811,0 127.899,0 600,0
630,0
660,0
690,0
2.500,0
2.700,0
2.900,0
3.100,0
121.187,2 131.419,0 138.321,0 145.519,0
Jakarta, 07 Juni 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo NIP:196109251988011001
FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 2. Sasaran Strategis K/L : 1.Terwujudnya Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian 2.Terwujudnya pengendalian kebijakan perekonomian 3. Program
: Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
4. Unit Organisasi (Eselon 1)
: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
5. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Kode 01
Sasaran Program
Indikator Kinerja Program (IKP)
Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan
49.900,0
05
06
2.000,0
8.950,0
Persentase hasil rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pangan dan pertanian yang diselesaikan
100 %
Persentase Kebijakan Bidang Pangan dan Pertanian yang terimplementasi
100 %
Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Pangan dan Pertanian
3.650,0
Terwujudnya efektivitas tata kelola pangan dan pertanian yang baik
2.500,0
6.900,0
3.500,0
100 %
Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan terhadap kebijakan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)
5.500,0
Persentase pemahaman pemangku kepentingan terhadap kebijakan EITI 10
100 %
Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Persentase Kebijakan Bidang Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup yang terimplementasi
09
90%
Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Persentase rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup yang diselesaikan
08
100-120 T
Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Pangan dan Pertanian
Persentase partisipasi stakeholders dalam kebijakan pangan dan pertanian 07
100 %
Terwujudnya perluasan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Tercapainya target penyaluran kredit berpenjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
04
100 %
Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan Persentase rekomendasi pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan
03
Alokasi 2017 (Juta) 4.700,0
Persentase rekomendasi kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan 02
Target 2017
90 %
Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis Kreativitas dan Inovasi, Kewirausahaan, Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan
9.350,0
Persentase rekomendasi/rancangan kebijakan/paket deregulasi di bidang Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis Kreativitas dan Inovasi, Kewirausahaan, KUKM, dan ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti
100
Kode
Sasaran Program
Indikator Kinerja Program (IKP)
Target 2017
Persentase koordinasi dan sinkronisasi terhadap rancangan peraturan perundangan yang diusulkan K/L mitra 11
3.350,0
9.700,0
2.500,0
4.500,0
28.728,4
19.750,0
19
20
7
Tercapainya penetapan proyek infrastruktur prioritas yang diusulkan
50.000,0 Jumlah proyek infrastruktur prioritas nasional yang ditetapkan komite percepatan penyediaan infrastruktur prioritas (KPPIP)
18
4
Terwujudnya pengembangan kawasan strategis ekonomi baru di luar pulau Jawa Jumlah Kawasan strategis ekonomi baru (KEK, Kawasan Industri) di luar pulau Jawa
17
100 %
Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Tingkat (indeks) efektifitas koordinasi dan pelaksanaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah
16
100 %
Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan daya saing nasional Persentase rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing nasional yang ditindaklanjuti
15
100 %
Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Perniagaan dan Industri Persentase kebijakan bidang perniagaan dan Industri yang ditindaklanjuti
14
100
Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perniagaan dan Industri Persentase rumusan peraturan bidang perniagaan dan Industri yang diselesaikan
13
100
Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis Kreativitas dan Inovasi, Kewirausahaan, Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan Persentase hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis Kreativitas dan Inovasi, Kewirausahaan, KUKM, dan ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti
12
Alokasi 2017 (Juta)
10
Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional
10.675,0
Persentase (%) kesepakatan kerja sama ekonomi internasional yang terimplementasi
85 %
Persentase (%) rekomendasi hasil penguatan daya saing nasional dalam rangka memenuhi komitmen Indonesia dalam MEA
85 %
Terwujudnya Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional
1.615,0
Persentase (%) kesepakatan kerja sama ekonomi internasional yang ditindaklanjuti
85 %
Persentase (%) rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kerja sama ekonomi internasional yang ditindaklanjuti.
85 %
Terwujudnya Pemahaman Peserta atas Materi Sosialisasi Hasil- hasil Kerjasama Ekonomi Internasional
1.260,0
Persentase (%) pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasilhasil kerjasama ekonomi internasional
85 %
Jumlah
229.028,4
6. Kegiatan dan Pendanaan Prakiraan Kebutuhan(Juta)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 Kode
Kegiatan Rupiah
PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN
Jumlah
2018
2019
2020
2492
Koordinasi Kebijakan Bidang Moneter dan Neraca Pembayaran
2.700,0
0,0
0,0
0,0
2.700,0
2.835,0
2.977,0
3.125,0
2495
Koordinasi Pengembangan dan Penerapan Sistem Nasional Single Windows dan Integrasi ke dalam Sistem ASW
1.500,0
0,0
0,0
0,0
1.500,0
1.575,0
1.654,0
1.737,0
2496
Koordinasi Penataan Kelembagaan Pengembangan UKM Berbasis Teknologi
1.500,0
0,0
0,0
0,0
1.500,0
1.575,0
1.650,0
1.780,0
2498
Koordinasi Kebijakan Bidang BUMN
1.800,0
0,0
0,0
0,0
1.800,0
1.890,0
1.985,0
2.083,0
2499
Koordinasi Kebijakan Bidang Penguatan Pasar Dalam Negeri dan Tertib Usaha
2.200,0
0,0
0,0
0,0
2.200,0
2.420,0
2.662,0
2.928,0
Prakiraan Kebutuhan(Juta)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 Kode
Kegiatan
2018
2019
2020
2500
Koordinasi Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional
Rupiah 4.000,0
PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN 0,0
0,0
0,0
Jumlah 4.000,0
4.200,0
4.411,0
4.631,0
2501
Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sektor Riil
1.800,0
0,0
0,0
0,0
1.800,0
1.890,0
1.984,0
2.084,0
2502
koordinasi Kebijakan Bidang Industri Ekstraktif
2503
Koordinasi Kebijakan Bidang Fiskal
2504 2505
6.000,0
1.000,0
0,0
0,0
7.000,0
7.700,0
8.470,0
9.318,0
46.800,0
0,0
0,0
0,0
46.800,0
49.140,0
51.598,0
52.894,0
Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Energi
2.200,0
0,0
0,0
0,0
2.200,0
2.420,0
2.662,0
2.929,0
Koordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM
2.150,0
0,0
0,0
0,0
2.150,0
2.310,0
2.420,0
2.530,0
2506
Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air
8.228,4
0,0
0,0
0,0
8.228,4
8.640,0
9.072,0
9.526,0
2507
Koordinasi Kebijakan Sistem Transportasi Multi Moda
6.500,0
0,0
0,0
0,0
6.500,0
6.825,0
7.167,0
7.524,0
2508
Koordinasi Kebijakan Bidang Tata Kelola Kehutanan
2.000,0
0,0
0,0
0,0
2.000,0
2.200,0
2.421,0
2.662,0
2509
Koordinasi Kebijakan Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup
2.000,0
0,0
0,0
0,0
2.000,0
2.200,0
2.421,0
2.662,0
2510
Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik
1.975,0
0,0
0,0
0,0
1.975,0
2.173,0
2.390,0
2.629,0
2511
Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Asia
3.000,0
0,0
0,0
0,0
3.000,0
3.300,0
3.631,0
3.993,0
2512
Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah
2.625,0
0,0
0,0
0,0
2.625,0
2.888,0
3.176,0
3.494,0
2513
Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan
2.700,0
0,0
0,0
0,0
2.700,0
2.970,0
3.267,0
3.593,0
2514
Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional
3.250,0
0,0
0,0
0,0
3.250,0
3.575,0
3.935,0
4.325,0
2515
Koordinasi Kebijakan Produktifitas Energi
2.700,0
0,0
0,0
0,0
2.700,0
2.970,0
3.268,0
3.593,0
2516
Koordinasi Kebijakan Pangan
6.500,0
0,0
0,0
0,0
6.500,0
6.200,0
6.508,0
6.832,0
2518
Koordinasi Kebijakan Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
3.500,0
0,0
0,0
0,0
3.500,0
3.675,0
3.857,0
4.049,0
2519
Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Industri
2.500,0
0,0
0,0
0,0
2.500,0
2.625,0
2.757,0
2.894,0
2520
Koordinasi Kebijakan Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi
6.000,0
0,0
0,0
0,0
6.000,0
6.300,0
6.616,0
6.945,0
2521
Koordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional
2.000,0
0,0
0,0
0,0
2.000,0
2.100,0
2.206,0
2.316,0
2522
Koordinasi Kebijakan Pengembangan Investasi
4.500,0
0,0
0,0
0,0
4.500,0
4.726,0
4.962,0
5.210,0
2524
Koordinasi Kebijakan Peternakan dan Perikanan
2.400,0
0,0
0,0
0,0
2.400,0
2.480,0
2.551,0
2.729,0
2525
Koordinasi Kebijakan Perkebunan dan Hortikultura
2.200,0
0,0
0,0
0,0
2.200,0
2.250,0
2.402,0
2.458,0
2526
Koordinasi Kebijakan Bidang Agribisnis
2.000,0
0,0
0,0
0,0
2.000,0
2.150,0
2.202,0
2.258,0
2527
Koordinai Kebijakan Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayaan Infrastruktur
5.000,0
0,0
0,0
0,0
5.000,0
5.252,0
5.514,0
5.788,0
2528
Koordinasi Kebijakan Bidang Prasarana dan Sarana Pangan dan Pertanian
2.000,0
0,0
0,0
0,0
2.000,0
2.075,0
2.151,0
2.229,0
2529
Koordinasi Kebijakan Bidang Telematika dan Utilitas
5047
Koordinasi Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus
5226
4.500,0
0,0
0,0
0,0
4.500,0
5.000,0
5.500,0
5.800,0
18.250,0
0,0
0,0
0,0
18.250,0
19.162,0
20.123,0
21.129,0
Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif
2.450,0
0,0
0,0
0,0
2.450,0
2.580,0
2.715,0
2.860,0
5227
Koordinasi Kebijakan. Bidang Pengembangan Kewirausahaan
2.150,0
0,0
0,0
0,0
2.150,0
2.260,0
2.380,0
2.510,0
5228
Koordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan
2.150,0
0,0
0,0
0,0
2.150,0
2.265,0
2.370,0
2.510,0
5229
Koordinasi Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan
2.300,0
0,0
0,0
0,0
2.300,0
2.425,0
2.540,0
2.700,0
5266
Koordinasi Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
50.000,0
0,0
0,0
0,0
50.000,0
52.500,0
55.126,0
57.880,0
228.028,4
1.000,0
0,0
0,0
Jumlah
229.028,4 241.721,0 255.701,0 269.137,0
Jakarta, 07 Juni 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo NIP:196109251988011001
FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 2. Program
:
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Perekonomian
3. Sasaran Program
:
1.Meningkatnya budaya organisasi berbasis kinerja dan kompetensi serta tata kelola organisasi yang baik
4. Kegiatan
: Peningkatan Pelayanan Perencanaan
5. Unit Organisasi (Eselon 2)
: Biro Perencanaan
6. Output dan Pendanaannya Indikator Kinerja Kegiatan
kode
Output
001
Layanan perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Target 2017
Alokasi Prioritas Program Kegiatan Dukungan 2017 Nasional Prioritas Prioritas PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB (Juta)
4 Paket Dokumen
Jumlah dokumen perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
5.102,1
-----
4 Paket Dokumen
Jumlah
5.102,1
7. Rincian Kegiatan A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju) Tahun 2017 kode
Output/Komponen volume/target
001
Layanan perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Satuan Biaya
4 Paket Dokumen
Prakiraan Maju Alokasi (Juta) 5.102,1
Perencanaan program dan anggaran
1
1.102,1
1.102,1
Pengelolaan organisasi dan reformasi birokrasi
1
2.000,0
2.000,0
Pengelolaan data dan sistem informasi
1
1.000,0
1.000,0
Fasilitasi penguatan kinerja
1
1.000,0
1.000,0
Jumlah
Volume/Target
Alokasi (Juta)
2018
2019
2020
4 Paket Dokumen
4 Paket Dokumen
4 Paket Dokumen
5.102,1
2018
2019
2020
5.500,0 5.750,0 6.000,0
5.500,0 5.750,0 6.000,0
B. Sumber Pendanaan Kode 001
Output/Komponen
Jenis Komponen (BAK/BLK)
Layanan perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta) Rupiah
PHLN + PDN
PNBP + BLU
SBSN
Jumlah
5.102,1
0,0
0,0
0,0
5.102,1
Perencanaan program dan anggaran
BLK
1.102,1
0,0
0,0
0,0
1.102,1
Pengelolaan organisasi dan reformasi birokrasi
BLK
2.000,0
0,0
0,0
0,0
2.000,0
Pengelolaan data dan sistem informasi
BLK
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
Kode
Output/Komponen Fasilitasi penguatan kinerja
Jenis Komponen (BAK/BLK) BLK
Jumlah
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta) Rupiah
PHLN + PDN
PNBP + BLU
SBSN
Jumlah
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
5.102,1
0,0
0,0
0,0
5.102,1
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 --Jakarta, 07 Juni 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo NIP:196109251988011001
FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 2. Program
:
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Perekonomian
3. Sasaran Program
:
1.Meningkatnya budaya organisasi berbasis kinerja dan kompetensi serta tata kelola organisasi yang baik
4. Kegiatan
: Peningkatan dan Pengelolaan Layanan Persidangan, Hukum dan Humas
5. Unit Organisasi (Eselon 2)
: Biro Hukum, Persidangan dan Humas
6. Output dan Pendanaannya Indikator Kinerja Kegiatan
kode
Output
001
Layanan komunikasi publik kebijakan bidang perekonomian
2 Laporan Jumlah laporan komunikasi publik kebijakan bidang perekonomian
002
Layanan kegiatan persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Layanan dukungan kegiatan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan fasilitasi naskah kebijakan menteri
4.300,0
-----
450,0
-----
450,0
-----
800,0
-----
2 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
Jumlah laporan dukungan kegiatan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan fasilitasi naskah kebijakan menteri 004
Alokasi Prioritas Program Kegiatan Dukungan 2017 Nasional Prioritas Prioritas PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB (Juta)
1 Laporan
Jumlah laporan kegiatan persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 003
Target 2017
Layanan rancangan peraturan perundang-undangan serta sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum
1 Laporan
3 Laporan
Jumlah laporan rancangan peraturan perundangundangan serta sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum
3 Laporan
Jumlah
6.000,0
7. Rincian Kegiatan A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju) Tahun 2017 kode
Output/Komponen volume/target
001
Layanan komunikasi publik kebijakan bidang perekonomian
Satuan Biaya
2 Laporan
Prakiraan Maju Alokasi (Juta) 4.300,0
Persiapan sosialisasi/diseminasi/publikasi
3
6,0
18,0
Pelaksanaan sosialisasi/diseminasi/publikasi
12
270,4
3.245,0
Volume/Target 2018
2019
2 2 Laporan Laporan
2020 2 Laporan
Alokasi (Juta) 2018
2019
2020
4.500,0 5.000,0 5.500,0
Tahun 2017 kode
Output/Komponen volume/target
002
12
84,8
1.017,0
Penyusunan laporan pelaksanaan audit komunikasi kebijakan bidang perekonomian
2
10,0
20,0
Layanan kegiatan persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
1 Laporan
2
6,5
13,0
Dukungan Rakor/Rapat Menko Bidang Perekonomian
12
35,0
420,0
2
8,5
1 Laporan
Penyusunan bahan kebijakan Fasilitasi naskah kebijakan menteri 004
450,0
Perencanaan Rakor/Rapat
Layanan dukungan kegiatan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan fasilitasi naskah kebijakan menteri
Layanan rancangan peraturan perundangundangan serta sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum
1
15,0
15,0
12
36,3
435,0 800,0
Perencanaan penyusunan peraturan
2
7,0
14,0
Pembuatan rancangan peraturan perundangundangan
12
33,8
405,0
Bantuan teknis penyusunan rancangan perundang-undangan
4
12,5
50,0
Pelaksanaan telaahan/analisa masalah hukum dan perundang-undangan
12
3,4
41,0
Pelaksanaan bantuan hukum
12
22,5
270,0
Pelaksanaan SJDIH
12
1,7
20,0
Jumlah
2018
2019
Alokasi (Juta)
2020
2018
2019
2020
1 1 Laporan Laporan
1 Laporan
500,0
550,0
600,0
1 1 Laporan Laporan
1 Laporan
530,0
550,0
580,0
3 3 Laporan Laporan
3 Laporan
17,0 450,0
3 Laporan
Volume/Target
Alokasi (Juta)
Pelaksanaan audit komunikasi kebijakan bidang perekonomian
Penyusunan Laporan Rakor/Rapat 003
Satuan Biaya
Prakiraan Maju
6.000,0
1.050,0 1.100,0 1.150,0
6.580,0 7.200,0 7.830,0
B. Sumber Pendanaan Kode 001
002
Output/Komponen Layanan komunikasi publik kebijakan bidang perekonomian
004
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta) Rupiah
PHLN + PDN
PNBP + BLU
SBSN
Jumlah
4.300,0
0,0
0,0
0,0
4.300,0
Persiapan sosialisasi/diseminasi/publikasi
BAK
18,0
0,0
0,0
0,0
18,0
Pelaksanaan sosialisasi/diseminasi/publikasi
BLK
3.245,0
0,0
0,0
0,0
3.245,0
Pelaksanaan audit komunikasi kebijakan bidang perekonomian
BLK
1.017,0
0,0
0,0
0,0
1.017,0
Penyusunan laporan pelaksanaan audit komunikasi kebijakan bidang perekonomian
BAK
20,0
0,0
0,0
0,0
20,0
450,0
0,0
0,0
0,0
450,0
BAK
13,0
0,0
0,0
0,0
13,0
Dukungan Rakor/Rapat Menko Bidang Perekonomian
BLK
420,0
0,0
0,0
0,0
420,0
Penyusunan Laporan Rakor/Rapat
BAK
17,0
0,0
0,0
0,0
17,0
450,0
0,0
0,0
0,0
450,0
Layanan kegiatan persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Perencanaan Rakor/Rapat
003
Jenis Komponen (BAK/BLK)
Layanan dukungan kegiatan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan fasilitasi naskah kebijakan menteri Penyusunan bahan kebijakan
BAK
15,0
0,0
0,0
0,0
15,0
Fasilitasi naskah kebijakan menteri
BLK
435,0
0,0
0,0
0,0
435,0
800,0
0,0
0,0
0,0
800,0
Layanan rancangan peraturan perundang-undangan serta sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum Perencanaan penyusunan peraturan
BAK
14,0
0,0
0,0
0,0
14,0
Pembuatan rancangan peraturan perundang-undangan
BLK
405,0
0,0
0,0
0,0
405,0
Bantuan teknis penyusunan rancangan perundangundangan
BLK
50,0
0,0
0,0
0,0
50,0
Pelaksanaan telaahan/analisa masalah hukum dan
BLK
41,0
0,0
0,0
0,0
41,0
Kode
Output/Komponen
Jenis Komponen (BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta) Rupiah
PHLN + PDN
PNBP + BLU
SBSN
Jumlah
perundang-undangan Pelaksanaan bantuan hukum
BLK
270,0
0,0
0,0
0,0
270,0
Pelaksanaan SJDIH
BLK
20,0
0,0
0,0
0,0
20,0
6.000,0
0,0
0,0
0,0
6.000,0
Jumlah
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta, 07 Juni 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo NIP:196109251988011001
FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 2. Program
:
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Perekonomian
3. Sasaran Program
:
1.Meningkatnya budaya organisasi berbasis kinerja dan kompetensi serta tata kelola organisasi yang baik 2.Tersedianya sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai
4. Kegiatan
: Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum (Manajemen)
5. Unit Organisasi (Eselon 2)
: Biro Umum
6. Output dan Pendanaannya kode 001
Indikator Kinerja Kegiatan
Output Layanan administrasi dan pengembangan sumber daya manusia
3 Paket Dokumen
Jumlah dokumen Pelaksanaan administrasi umum kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dan pengembangan Sumber Daya Manusia 002
Layanan administrasi keuangan dan laporan keuangan
Layanan pengelolaan, dan pemeliharaan Barang Milik Negara
004
Layanan Rumah Tangga dan Tata Usaha Pimpinan
951
Layanan Sarana dan Prasarana
994
Layanan Perkantoran
-----
800,0
-----
2.900,0
-----
3.500,0
-----
96.985,1
-----
12 Bulan
12 Bulan Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan secara tepat waktu
12 Bulan
Jumlah bulan layanan operasional perkantoran
12 Bulan
Jumlah
800,0
2 Paket Dokumen
12 Bulan Jumlah bulan layanan pengadaan Barang/Jasa
-----
3 Paket Dokumen
2 Paket Dokumen Jumlah dokumen pelayanan kerumahtanggaan dan tata usaha pimpinan
2.000,0
3 Paket Dokumen
3 Paket Dokumen
Jumlah dokumen pengelolaan Barang Milik Negara
Alokasi Prioritas Program Kegiatan Dukungan 2017 Nasional Prioritas Prioritas PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB (Juta)
3 Paket Dokumen
3 Paket Dokumen Jumlah dokumen pelaksanaan Sistem Akuntasni Instansi (Sistem Akuntansi Keuangan), pengelolaan dan pembinaan perbendaharaan, dan pelaksanaan/verifikasi dokumen
003
Target 2017
106.985,1
7. Rincian Kegiatan A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju) Tahun 2017 kode
Output/Komponen volume/target
001
002
003
Layanan administrasi dan pengembangan sumber daya manusia
951
2.000,0
Administrasi umum kepegawaian
12
33,3
400,0
Pembinaan disiplin pegawai
12
15,0
180,0
Pengembangan/peningkatan kompetensi pegawai
371
2,4
900,0
Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian dan seleksi pegawai/pejabat
12
43,3
520,0
Layanan administrasi keuangan dan laporan keuangan
3 Paket Dokumen
800,0
Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi (Sistem Akuntansi Keuangan)
1
350,0
350,0
Pengelolaan dan Pembinaan Administrasi Keuangan
1
230,0
230,0
Penyelesaian/Verifikasi Dokumen Anggaran
1
220,0
220,0
Layanan pengelolaan, dan pemeliharaan Barang Milik Negara
3 Paket Dokumen
800,0
Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN)
1
350,0
350,0
Penatausahaan layanan pengadaan barang/jasa
1
300,0
300,0
1
150,0
Layanan Rumah Tangga dan Tata Usaha Pimpinan
2.900,0
Pelayanan Kerumahtanggaan
1
1.080,0
1.080,0
Pelaksanaan dukungan kegiatan Menteri dan lainnya
1
100,0
100,0
Penyelenggaraan tata persuratan, kearsipan, dan kepustakaa
1
320,0
320,0
Pelayanan Tata Usaha Pimpinan
1
1.400,0
1.400,0
Layanan Sarana dan Prasarana
12 Bulan
Layanan Perkantoran
12
3.500,0 291,7
Operasional dan Pemeliharaan Kantor
96.985,1
12
5.918,7
12
2.163,4
Jumlah
Alokasi (Juta)
2019
2020
2018
2019
2020
3 Paket Dokumen
3 Paket Dokumen
3 Paket Dokumen
2.100,0
2.205,0
2.315,0
3 Paket Dokumen
3 Paket Dokumen
3 Paket Dokumen
840,0
882,0
926,0
3 Paket Dokumen
3 Paket Dokumen
3 Paket Dokumen
840,0
882,0
926,0
2 Paket Dokumen
2 Paket Dokumen
2 Paket Dokumen
6.720,0
7.056,0
7.408,0
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
3.675,0
3.860,0
4.052,0
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
3.500,0
12 Bulan
Gaji dan Tunjangan
Volume/Target 2018
150,0
2 Paket Dokumen
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kemenko Bidang Perekonomian 994
Alokasi (Juta)
3 Paket Dokumen
Pengelolaan barang persediaan 004
Satuan Biaya
Prakiraan Maju
101.834,0 106.926,0 112.272,0
71.024,9 25.960,2 106.985,1
116.009,0 121.811,0 127.899,0
B. Sumber Pendanaan Kode 001
002
Output/Komponen
Jenis Komponen (BAK/BLK)
Layanan administrasi dan pengembangan sumber daya manusia
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta) Rupiah
PHLN + PDN
PNBP + BLU
SBSN
Jumlah
2.000,0
0,0
0,0
0,0
2.000,0
Administrasi umum kepegawaian
BLK
400,0
0,0
0,0
0,0
400,0
Pembinaan disiplin pegawai
BLK
180,0
0,0
0,0
0,0
180,0
Pengembangan/peningkatan kompetensi pegawai
BLK
900,0
0,0
0,0
0,0
900,0
Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian dan seleksi pegawai/pejabat
BLK
520,0
0,0
0,0
0,0
520,0
800,0
0,0
0,0
0,0
800,0
350,0
0,0
0,0
0,0
350,0
Layanan administrasi keuangan dan laporan keuangan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi (Sistem Akuntansi Keuangan)
BLK
Kode
003
004
951
Output/Komponen
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta) Rupiah
PHLN + PDN
PNBP + BLU
SBSN
Jumlah
Pengelolaan dan Pembinaan Administrasi Keuangan
BLK
230,0
0,0
0,0
0,0
230,0
Penyelesaian/Verifikasi Dokumen Anggaran
BLK
220,0
0,0
0,0
0,0
220,0
800,0
0,0
0,0
0,0
800,0
Layanan pengelolaan, dan pemeliharaan Barang Milik Negara Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN)
BLK
350,0
0,0
0,0
0,0
350,0
Penatausahaan layanan pengadaan barang/jasa
BLK
300,0
0,0
0,0
0,0
300,0
Pengelolaan barang persediaan
BLK
150,0
0,0
0,0
0,0
150,0
2.900,0
0,0
0,0
0,0
2.900,0
Layanan Rumah Tangga dan Tata Usaha Pimpinan Pelayanan Kerumahtanggaan
BLK
1.080,0
0,0
0,0
0,0
1.080,0
Pelaksanaan dukungan kegiatan Menteri dan lainnya
BLK
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
Penyelenggaraan tata persuratan, kearsipan, dan kepustakaa
BLK
320,0
0,0
0,0
0,0
320,0
Pelayanan Tata Usaha Pimpinan
BLK
1.400,0
0,0
0,0
0,0
1.400,0
3.500,0
0,0
0,0
0,0
3.500,0
3.500,0
0,0
0,0
0,0
3.500,0
96.985,1
0,0
0,0
0,0
96.985,1
71.024,9
0,0
0,0
0,0
71.024,9
25.960,2
0,0
0,0
0,0
25.960,2
106.985,1
0,0
0,0
0,0
106.985,1
Layanan Sarana dan Prasarana Pengadaan Sarana dan Prasarana Kemenko Bidang Perekonomian
994
Jenis Komponen (BAK/BLK)
BLK
Layanan Perkantoran Gaji dan Tunjangan
BLK
Operasional dan Pemeliharaan Kantor
BLK
Jumlah
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 --Jakarta, 07 Juni 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo NIP:196109251988011001
FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 2. Program
:
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Perekonomian
3. Sasaran Program
:
1.Meningkatnya budaya organisasi berbasis kinerja dan kompetensi serta tata kelola organisasi yang baik
4. Kegiatan
: Pengawasan Inspektorat
5. Unit Organisasi (Eselon 2)
: Inspektorat
6. Output dan Pendanaannya kode 001
Indikator Kinerja Kegiatan
Output Layanan pengawasan dan pengendalian intern
Alokasi Prioritas Program Kegiatan Dukungan 2017 Nasional Prioritas Prioritas PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB (Juta)
Target 2017 7 LHP
Jumlah pelaksanaan hasil pengawasan yang dilaksanakan
4 LHP
Jumlah laporan hasil pemantauan atas kegiatan Audit, Reviu, dan Evaluasi
3 LHP
600,0
Jumlah
-----
600,0
7. Rincian Kegiatan A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju) Tahun 2017 kode
Output/Komponen volume/target
001
Layanan pengawasan dan pengendalian intern
Prakiraan Maju
Satuan Biaya
Volume/Target
Alokasi (Juta)
7 LHP
600,0
Pelaksanaan Audit Operasional pada seluruh unit eselon 1
2
150,0
Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan
2
37,5
75,0
Pelaksanaan Evaluasi atas laporan Kinerja (Lkj)
1
100,0
100,0
Pelaksanaan Pemantauan atas Kegiatan Audit, Reviu, dan Evaluasi
1
50,0
50,0
Pelaksanaan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)
1
75,0
75,0
Alokasi (Juta)
2018 2019
2020
2018 2019 2020
7 LHP
7 LHP
630,0
660,0
690,0
630,0
660,0
690,0
7 LHP
300,0
Jumlah
600,0
B. Sumber Pendanaan Kode 001
Output/Komponen
Jenis Komponen (BAK/BLK)
Layanan pengawasan dan pengendalian intern
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta) Rupiah
PHLN + PDN
PNBP + BLU
600,0
0,0
0,0
SBSN 0,0
Jumlah 600,0
Pelaksanaan Audit Operasional pada seluruh unit eselon 1
BLK
300,0
0,0
0,0
0,0
300,0
Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan
BLK
75,0
0,0
0,0
0,0
75,0
Kode
Output/Komponen
Jenis Komponen (BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta) Rupiah
PHLN + PDN
PNBP + BLU
SBSN
Jumlah
Pelaksanaan Evaluasi atas laporan Kinerja (Lkj)
BLK
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
Pelaksanaan Pemantauan atas Kegiatan Audit, Reviu, dan Evaluasi
BLK
50,0
0,0
0,0
0,0
50,0
Pelaksanaan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)
BLK
75,0
0,0
0,0
0,0
75,0
600,0
0,0
0,0
0,0
600,0
Jumlah
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta, 07 Juni 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo NIP:196109251988011001
FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 2. Program
:
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Perekonomian
3. Sasaran Program
:
1.Meningkatnya budaya organisasi berbasis kinerja dan kompetensi serta tata kelola organisasi yang baik
4. Kegiatan
: Penelaahan Kebijakan Bidang Perekonomian
5. Unit Organisasi (Eselon 2)
: Staf Ahli
6. Output dan Pendanaannya kode 001
Indikator Kinerja Kegiatan
Output
Target 2017
Laporan hasil telaahan yang mendukung upaya pencapaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Alokasi Prioritas Program Kegiatan Dukungan 2017 Nasional Prioritas Prioritas PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB (Juta)
5 Laporan
Jumlah laporan hasil telaahan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung upaya pencapaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
2.500,0
-----
5 Laporan
Jumlah
2.500,0
7. Rincian Kegiatan A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju) Tahun 2017 kode
Output/Komponen volume/target
001
Laporan hasil telaahan yang mendukung upaya pencapaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Satuan Biaya
5 Laporan
Prakiraan Maju
2.500,0
Pengumpulan data
5
100,0
500,0
Analisa Kebijakan
5
300,0
1.500,0
5
100,0
Penyusunan hasil telaahan Jumlah
Volume/Target
Alokasi (Juta)
2018
2019
5 5 Laporan Laporan
Alokasi (Juta)
2020 5 Laporan
2018
2019
2020
2.700,0 2.900,0 3.100,0
500,0 2.500,0
2.700,0 2.900,0 3.100,0
B. Sumber Pendanaan Kode 001
Output/Komponen
Jenis Komponen (BAK/BLK)
Laporan hasil telaahan yang mendukung upaya pencapaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta) Rupiah
PHLN + PDN
PNBP + BLU
SBSN
Jumlah
2.500,0
0,0
0,0
0,0
2.500,0
Pengumpulan data
BAK
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
Analisa Kebijakan
BLK
1.500,0
0,0
0,0
0,0
1.500,0
Penyusunan hasil telaahan
BAK
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
2.500,0
0,0
0,0
0,0
2.500,0
Jumlah
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 --Jakarta, 07 Juni 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo NIP:196109251988011001
FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 2. Program
: Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program
:
1.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan 2.Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan
4. Kegiatan
: Koordinasi Kebijakan Bidang Moneter dan Neraca Pembayaran
5. Unit Organisasi (Eselon 2)
: Asdep Moneter dan Neraca Pembayaran
6. Output dan Pendanaannya kode
Output
001
Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang Moneter dan Neraca Pembayaran
Indikator Kinerja Kegiatan
Target 2017 3 Rekomendasi
Persentase rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang moneter dan neraca pembayaran yang ditindaklanjuti 002
Alokasi Prioritas Program Kegiatan Dukungan 2017 Nasional Prioritas Prioritas PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB (Juta) 1.200,0
-----
1.500,0
-----
100%
Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan bidang moneter (inflasi)
3 Rekomendasi
Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang moneter dan neraca pembayaran yang ditindaklanjuti
100%
Jumlah
2.700,0
7. Rincian Kegiatan A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju) Tahun 2017 kode
Output/Komponen volume/target
001
002
Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang Moneter dan Neraca Pembayaran
Prakiraan Maju
Satuan Alokasi Biaya (Juta)
3 Rekomendasi
1.200,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan
10
15,0
150,0
Pelaksanaan Kebijakan
5
73,0
365,0
Kajian/Telaahan/FGD
5
131,0
655,0
Penyusunan Laporan
2
15,0
Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan bidang moneter (inflasi)
3 Rekomendasi
Volume/Target
Alokasi (Juta)
2018
2019
2020
2018
2019
2020
3 Rekomendasi
3 Rekomendasi
3 Rekomendasi
1.260,0 1.323,0 1.389,0
3 Rekomendasi
3 Rekomendasi
3 Rekomendasi
1.575,0 1.654,0 1.736,0
30,0 1.500,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan
20
10,0
200,0
Pelaksanaan Kebijakan
15
50,0
750,0
Tahun 2017 kode
Output/Komponen volume/target
Prakiraan Maju
Satuan Alokasi Biaya (Juta)
Kajian/Telaahan/FGD
5
70,0
350,0
Penyusunan Laporan
2
100,0
200,0
Jumlah
Volume/Target 2018
2019
Alokasi (Juta) 2020
2.700,0
2018
2019
2020
2.835,0 2.977,0 3.125,0
B. Sumber Pendanaan Kode 001
002
Output/Komponen
Jenis Komponen (BAK/BLK)
Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang Moneter dan Neraca Pembayaran
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta) Rupiah
PHLN + PDN
PNBP + BLU
SBSN
Jumlah
1.200,0
0,0
0,0
0,0
1.200,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan
BAK
150,0
0,0
0,0
0,0
150,0
Pelaksanaan Kebijakan
BLK
365,0
0,0
0,0
0,0
365,0
Kajian/Telaahan/FGD
BLK
655,0
0,0
0,0
0,0
655,0
Penyusunan Laporan
BAK
30,0
0,0
0,0
0,0
30,0
1.500,0
0,0
0,0
0,0
1.500,0
Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan bidang moneter (inflasi) Persiapan Koordinasi Kebijakan
BAK
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
Pelaksanaan Kebijakan
BLK
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
Kajian/Telaahan/FGD
BLK
350,0
0,0
0,0
0,0
350,0
Penyusunan Laporan
BAK
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
2.700,0
0,0
0,0
0,0
2.700,0
Jumlah
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 --Jakarta, 07 Juni 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo NIP:196109251988011001
FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 2. Program
: Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program
:
1.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan 2.Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan
4. Kegiatan
: Koordinasi Kebijakan Bidang BUMN
5. Unit Organisasi (Eselon 2)
: Asdep BUMN
6. Output dan Pendanaannya Indikator Kinerja Kegiatan
kode
Output
001
Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang BUMN
Target 2017 3 Rekomendasi
Persentasi rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang BUMN yang ditindaklanjuti 002
Alokasi Prioritas Program Kegiatan Dukungan 2017 Nasional Prioritas Prioritas PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB (Juta) 1.100,0
-----
700,0
-----
100%
Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan bidang BUMN
3 Rekomendasi
Persentase hasil rekomendasi Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang BUMN yang ditindaklanjuti
100 %
Jumlah
1.800,0
7. Rincian Kegiatan A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju) Tahun 2017 kode
Output/Komponen volume/target
001
002
Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang BUMN
Prakiraan Maju
Satuan Alokasi Biaya (Juta)
3 Rekomendasi
1.100,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan
5
40,0
200,0
Pelaksanaan Kebijakan
10
75,0
750,0
Pelaksanaan FGD/Kajian/Telaahan
2
50,0
100,0
Penyusunan Laporan
5
10,0
50,0
Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan bidang BUMN
3 Rekomendasi
700,0
Persiapan Koordinasi Pengendalian
5
30,0
150,0
Pelaksanaan Pengendalian
10
40,0
400,0
Pelaksanaan FGD/Kajian/Telaahan
2
50,0
100,0
Penyusunan Laporan
5
10,0
50,0
Volume/Target
Alokasi (Juta)
2018
2019
2020
3 Rekomendasi
3 Rekomendasi
3 Rekomendasi
3 Rekomendasi
3 Rekomendasi
3 Rekomendasi
2018
2019
2020
1.155,0 1.213,0 1.273,0
735,0
772,0
810,0
Tahun 2017 kode
Output/Komponen volume/target
Prakiraan Maju
Satuan Alokasi Biaya (Juta)
Jumlah
Volume/Target 2018
2019
Alokasi (Juta) 2020
1.800,0
2018
2019
2020
1.890,0 1.985,0 2.083,0
B. Sumber Pendanaan Kode 001
002
Output/Komponen
Jenis Komponen (BAK/BLK)
Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang BUMN
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta) Rupiah
PHLN + PDN
PNBP + BLU
1.100,0
0,0
0,0
SBSN 0,0
Jumlah 1.100,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan
BAK
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
Pelaksanaan Kebijakan
BLK
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
Pelaksanaan FGD/Kajian/Telaahan
BLK
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
Penyusunan Laporan
BAK
Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan bidang BUMN
50,0
0,0
0,0
0,0
50,0
700,0
0,0
0,0
0,0
700,0
Persiapan Koordinasi Pengendalian
BAK
150,0
0,0
0,0
0,0
150,0
Pelaksanaan Pengendalian
BLK
400,0
0,0
0,0
0,0
400,0
Pelaksanaan FGD/Kajian/Telaahan
BLK
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
Penyusunan Laporan
BAK
50,0
0,0
0,0
0,0
50,0
1.800,0
0,0
0,0
0,0
1.800,0
Jumlah
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 --Jakarta, 07 Juni 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo NIP:196109251988011001
FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 2. Program
: Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program
:
1.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan 2.Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sektor Riil
4. Kegiatan
:
5. Unit Organisasi (Eselon 2)
: Asdep Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sektor Rill
6. Output dan Pendanaannya Indikator Kinerja Kegiatan
kode
Output
001
Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan pengembangan ekonomi daerah dan sektor riil
Target 2017 3 Rekomendasi
Persentase rekomendasi kebijakan yang terkait dengan pengembangan ekonomi daerah dan sektor riil yang ditindaklanjuti 002
Alokasi Prioritas Program Kegiatan Dukungan 2017 Nasional Prioritas Prioritas PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB (Juta) 1.100,0
-----
700,0
-----
100%
Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan pengembangan ekonomi daerah dan sektor riil
3 Rekomendasi
Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan pengembangan ekonomi daerah dan sektor riil yang ditindaklanjuti
100%
Jumlah
1.800,0
7. Rincian Kegiatan A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju) Tahun 2017 kode
Output/Komponen volume/target
001
Satuan Alokasi Biaya (Juta)
Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan pengembangan ekonomi daerah dan sektor riil
3 Rekomendasi
Persiapan Koordinasi Kebijakan
2
75,0
150,0
Pelaksanaan Kebijakan
9
100,0
900,0
2
25,0
Penyusunan Laporan 002
Prakiraan Maju
Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan pengembangan ekonomi daerah dan sektor riil
3 Rekomendasi
1.100,0
Volume/Target
Alokasi (Juta)
2018
2019
2020
3 Rekomendasi
3 Rekomendasi
3 Rekomendasi
3 Rekomendasi
3 Rekomendasi
3 Rekomendasi
2018
2019
2020
1.155,0 1.212,0 1.273,0
50,0 700,0
735,0
772,0
811,0
Tahun 2017 kode
Output/Komponen volume/target
Prakiraan Maju
Satuan Alokasi Biaya (Juta)
Persiapan Koordinasi Kebijakan
2
50,0
100,0
Pelaksanaan Pengendalian
5
100,0
500,0
Penyusunan Laporan
2
50,0
Jumlah
Volume/Target 2018
2019
Alokasi (Juta) 2020
2018
2019
2020
100,0 1.800,0
1.890,0 1.984,0 2.084,0
B. Sumber Pendanaan Kode 001
002
Output/Komponen
Jenis Komponen (BAK/BLK)
Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan pengembangan ekonomi daerah dan sektor riil
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta) Rupiah
PHLN + PDN
PNBP + BLU
1.100,0
0,0
0,0
SBSN 0,0
Jumlah 1.100,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan
BAK
150,0
0,0
0,0
0,0
150,0
Pelaksanaan Kebijakan
BLK
900,0
0,0
0,0
0,0
900,0
Penyusunan Laporan
BAK
50,0
0,0
0,0
0,0
50,0
700,0
0,0
0,0
0,0
700,0
Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan pengembangan ekonomi daerah dan sektor riil Persiapan Koordinasi Kebijakan
BAK
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
Pelaksanaan Pengendalian
BLK
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
Penyusunan Laporan
BAK
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
1.800,0
0,0
0,0
0,0
1.800,0
Jumlah
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta, 07 Juni 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo NIP:196109251988011001
FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 2. Program
: Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program
:
1.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan 2.Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan
4. Kegiatan
: Koordinasi Kebijakan Bidang Fiskal
5. Unit Organisasi (Eselon 2)
: Asdep Fiskal
6. Output dan Pendanaannya kode
Output
001
Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang fiskal
Indikator Kinerja Kegiatan
5 Rekomendasi Persentase rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang fiskal yang ditindaklanjuti
002
Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan bidang Fiskal
Layanan dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di lingkungan Kedeputian I
004
Rekomendasi Kebijakan Ekonomi dan Industri Nasional kepada Presiden
-----
1.200,0
-----
300,0
-----
44.300,0
-----
1 Laporan
17 Rekomendasi
Persentase rekomendasi kebijakan ekonomi dan industri nasional kepada Presiden yang ditindaklanjuti
1.000,0
100 %
1 Laporan
Jumlah Laporan hasil dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di lingkungan deputi
Alokasi Prioritas Program Kegiatan Dukungan 2017 Nasional Prioritas Prioritas PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB (Juta)
100%
5 Rekomendasi
Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang fiskal yang ditindaklanjuti 003
Target 2017
100%
Jumlah
46.800,0
7. Rincian Kegiatan A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju) Tahun 2017 kode
Output/Komponen volume/target
001
Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang fiskal Persiapan Koordinasi Kebijakan
Satuan Alokasi Biaya (Juta)
5 Rekomendasi
5
Prakiraan Maju
1.000,0
40,0
200,0
Volume/Target
Alokasi (Juta)
2018
2019
2020
2018
2019
2020
5 Rekomendasi
5 Rekomendasi
5 Rekomendasi
1.050,0
1.103,0
1.158,0
Tahun 2017 kode
Output/Komponen volume/target
003
004
Satuan Alokasi Biaya (Juta)
Pelaksanaan Kebijakan
8
60,0
480,0
Pelaksanaan FGD/Kajian/Telaahan
5
40,0
200,0
3
40,0
Penyusunan Laporan 002
Prakiraan Maju
5 Rekomendasi
Persiapan Koordinasi Pengendalian
5
40,0
200,0
Pelaksanaan Pengendalian
8
85,0
680,0
Pelaksanaan FGD/Kajian/Telaahan
5
40,0
200,0
Penyusunan Laporan
3
40,0
120,0
1 Laporan
Pelaksanaan Dukungan Administrasi Kegiatan
1
1.200,0
300,0
300,0
2020
2018
2019
2020
5 Rekomendasi
5 Rekomendasi
5 Rekomendasi
1.260,0
1.323,0
1.389,0
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
315,0
331,0
347,0
17 Rekomendasi
17 Rekomendasi
17 Rekomendasi
300,0
Rekomendasi Kebijakan Ekonomi dan Industri Nasional kepada Presiden
17 Rekomendasi
44.300,0
Pelaksanaan Dukungan Kegiatan KEIN
1
34.000,0
34.000,0
Penyelenggaraan FGD/Rapat
10
350,0
3.500,0
Penyelenggaraan Seminar
4
375,0
1.500,0
Kunjungan Dalam Negeri
5
460,0
2.300,0
Kunjungan Luar Negeri
4
750,0
3.000,0
Jumlah
Alokasi (Juta)
2019
120,0
Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan bidang Fiskal
Layanan dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di lingkungan Kedeputian I
Volume/Target 2018
46.800,0
46.515,0 48.841,0 50.000,0
49.140,0 51.598,0 52.894,0
B. Sumber Pendanaan Kode 001
002
Output/Komponen
Jenis Komponen (BAK/BLK)
Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang fiskal
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta) Rupiah
PHLN + PDN
PNBP + BLU
SBSN
Jumlah
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan
BAK
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
Pelaksanaan Kebijakan
BLK
480,0
0,0
0,0
0,0
480,0
Pelaksanaan FGD/Kajian/Telaahan
BLK
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
Penyusunan Laporan
BAK
Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan bidang Fiskal
120,0
0,0
0,0
0,0
120,0
1.200,0
0,0
0,0
0,0
1.200,0
Persiapan Koordinasi Pengendalian
BAK
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
Pelaksanaan Pengendalian
BLK
680,0
0,0
0,0
0,0
680,0
Pelaksanaan FGD/Kajian/Telaahan
BLK
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
Penyusunan Laporan
BAK
120,0
0,0
0,0
0,0
120,0
300,0
0,0
0,0
0,0
300,0
003
Layanan dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di lingkungan Kedeputian I
004
Rekomendasi Kebijakan Ekonomi dan Industri Nasional kepada Presiden
Pelaksanaan Dukungan Administrasi Kegiatan
BLK
300,0
0,0
0,0
0,0
300,0
44.300,0
0,0
0,0
0,0
44.300,0
Pelaksanaan Dukungan Kegiatan KEIN
BLK
34.000,0
0,0
0,0
0,0
34.000,0
Penyelenggaraan FGD/Rapat
BLK
3.500,0
0,0
0,0
0,0
3.500,0
Penyelenggaraan Seminar
BLK
1.500,0
0,0
0,0
0,0
1.500,0
Kunjungan Dalam Negeri
BLK
2.300,0
0,0
0,0
0,0
2.300,0
Kunjungan Luar Negeri
BLK
3.000,0
0,0
0,0
0,0
3.000,0
46.800,0
0,0
0,0
0,0
46.800,0
Jumlah
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 --Jakarta, 07 Juni 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo NIP:196109251988011001
FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 2. Program
: Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program
:
1.Terwujudnya perluasan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) 2.Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan
4. Kegiatan
: Koordinasi Kebijakan Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
5. Unit Organisasi (Eselon 2)
: Asdep Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
6. Output dan Pendanaannya kode
Output
001
Rekomendasi kebijakan Lembaga Keuangan yang terkait dengan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah
Indikator Kinerja Kegiatan
5 Rekomendasi
Persentasi rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang PMLK yang ditindaklanjuti 002
Rekomendasi kebijakan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah
Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan yang terkait dengan pembiayaan
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Dukungan Prioritas PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
1.000,0
Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)
Pembiayaan dengan Akses dan Biaya yang Kompetitif
Bantuan Pembiayaan Bagi Usaha Kecil Tanpa Agunan
-----
1.000,0
Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)
Pembiayaan dengan Akses dan Biaya yang Kompetitif
Bantuan Pembiayaan Bagi Usaha Kecil Tanpa Agunan
-----
100%
5 Rekomendasi
Persentase hasil rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan yang terkait dengan pembiayaan
Alokasi 2017 (Juta)
100%
5 Rekomendasi
Persentase hasil rekomendasi kebijakan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah 003
Target 2017
1.500,0
-----
100 %
Jumlah
3.500,0
7. Rincian Kegiatan A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju) Tahun 2017 kode
Output/Komponen volume/target
001
Rekomendasi kebijakan Lembaga Keuangan yang terkait dengan pembiayaan
5 Rekomendasi
Prakiraan Maju
Satuan Alokasi Biaya (Juta) 1.000,0
Volume/Target
Alokasi (Juta)
2018
2019
2020
5 Rekomendasi
5 Rekomendasi
5 Rekomendasi
2018
2019
2020
1.050,0 1.102,0 1.157,0
Tahun 2017 kode
Output/Komponen volume/target
Prakiraan Maju
Satuan Alokasi Biaya (Juta)
Volume/Target
Alokasi (Juta)
2018
2019
2020
2018
2019
2020
5 Rekomendasi
5 Rekomendasi
5 Rekomendasi
1.575,0 1.653,0 1.735,0
5 Rekomendasi
5 Rekomendasi
5 Rekomendasi
1.050,0 1.102,0 1.157,0
usaha mikro, kecil, dan menengah Persiapan koordinasi kebijakan
5
40,0
200,0
Pelaksanaan kebijakan
10
50,0
500,0
Kajian/Telaahan/FGD
5
40,0
200,0
5
20,0
Penyusunan laporan 002
003
Rekomendasi kebijakan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah
5 Rekomendasi
100,0 1.000,0
Persiapan koordinasi kebijakan
5
40,0
200,0
Pelaksanaan kebijakan
10
50,0
500,0
Kajian/Telaahan/FGD
5
40,0
200,0
Penyusunan laporan
5
20,0
100,0
Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan yang terkait dengan pembiayaan
5 Rekomendasi
1.500,0
Persiapan koordinasi kebijakan
7
40,0
280,0
Pelaksanaan kebijakan
18
50,0
900,0
Kajian/Telaahan/FGD
5
40,0
200,0
6
20,0
Penyusunan laporan Jumlah
120,0 3.500,0
3.675,0 3.857,0 4.049,0
B. Sumber Pendanaan Kode 001
002
003
Output/Komponen
Jenis Komponen (BAK/BLK)
Rekomendasi kebijakan Lembaga Keuangan yang terkait dengan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta) Rupiah
PHLN + PDN
PNBP + BLU
1.000,0
0,0
0,0
SBSN 0,0
Jumlah 1.000,0
Persiapan koordinasi kebijakan
BAK
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
Pelaksanaan kebijakan
BLK
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
Kajian/Telaahan/FGD
BLK
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
Penyusunan laporan
BAK
Rekomendasi kebijakan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
Persiapan koordinasi kebijakan
BAK
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
Pelaksanaan kebijakan
BLK
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
Kajian/Telaahan/FGD
BLK
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
Penyusunan laporan
BAK
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
1.500,0
0,0
0,0
0,0
1.500,0
Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan yang terkait dengan pembiayaan Persiapan koordinasi kebijakan
BAK
280,0
0,0
0,0
0,0
280,0
Pelaksanaan kebijakan
BLK
900,0
0,0
0,0
0,0
900,0
Kajian/Telaahan/FGD
BLK
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
Penyusunan laporan
BAK
120,0
0,0
0,0
0,0
120,0
3.500,0
0,0
0,0
0,0
3.500,0
Jumlah
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 --Jakarta, 07 Juni 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo NIP:196109251988011001
FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 2. Program
: Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program
: 1.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Pangan dan Pertanian 2.Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Pangan dan Pertanian 3.Terwujudnya efektivitas tata kelola pangan dan pertanian yang baik
4. Kegiatan
: Koordinasi Kebijakan Pangan
5. Unit Organisasi (Eselon 2)
: Asdep Pangan
6. Output dan Pendanaannya kode
Output
001
Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan untuk Ketersediaan, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
Indikator Kinerja Kegiatan
1 Rekomendasi
Persentase rekomendasi kebijakan pengelolaan cadangan pangan untuk ketersediaan, stabilisasi pasokan, dan harga pangan yang ditindaklanjuti 002
Rekomendasi Kebijakan Koordinasi dan Sinkronisasi Cadangan Pangan
Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Cadangan Pangan
004
Rekomedasi Kebijakan Sistem Informasi Pangan yang Terintegrasi
005
Rekomendasi Kebijakan Integrasi Data Pangan
Kegiatan Prioritas
Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
500,0
Kedaulatan Pangan
Kelancaran Distribusi Pangan dan Akses Pangan Masyarakat
Cadangan Pangan Pemerintah
-----
500,0
Kedaulatan Pangan
Kelancaran Distribusi Pangan dan Akses Pangan Masyarakat
Cadangan Pangan Pemerintah
-----
500,0
Kedaulatan Pangan
Kelancaran Distribusi Pangan dan Akses Pangan Masyarakat
Cadangan Pangan Pemerintah
-----
500,0
Kedaulatan Pangan
Kelancaran Distribusi Pangan dan Akses Pangan Masyarakat
Pemantauan dan pengendalian harga pangan
-----
500,0
Kedaulatan Pangan
Kelancaran Distribusi Pangan dan Akses Pangan
Pemantauan dan pengendalian harga pangan
-----
100%
1 Rekomendasi
Persentase rekomendasi kebijakan sistem informasi pangan terintegrasi yang ditindaklanjuti
Program Prioritas
100%
1 Rekomendasi
Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan cadangan pangan yang ditindaklanjuti
Alokasi Prioritas 2017 Nasional (Juta)
100%
1 Rekomendasi
Persentase rekomendasi kebijakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan cadangan pangan yang ditindaklanjuti 003
Target 2017
100%
1 Rekomendasi
kode
Indikator Kinerja Kegiatan
Target 2017
Persentase rekomendasi kebijakan integrasi data pangan yang ditindaklanjuti
100%
Output
Alokasi Prioritas 2017 Nasional (Juta)
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
Masyarakat
006
Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Harga Pangan
1 Rekomendasi
Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan harga pangan yang ditindaklanjuti 007
Rekomendasi Kebijakan Impor dan Tata Niaga Pangan
1 Rekomendasi
Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Impor dan Tata Niaga Pangan
1 Rekomendasi
Rekomendasi Kebijakan Bantuan Pangan Masyarakat
1 Rekomendasi
Rekomendasi Tata Kelola Pangan dan Pertanian
Pemantauan dan pengendalian harga pangan
-----
500,0
Kedaulatan Pangan
Kelancaran Distribusi Pangan dan Akses Pangan Masyarakat
Pengendalian impor dan tata niaga pangan
-----
250,0
Kedaulatan Pangan
Kelancaran Distribusi Pangan dan Akses Pangan Masyarakat
Pengendalian impor dan tata niaga pangan
-----
250,0
Kedaulatan Pangan
Kelancaran Distribusi Pangan dan Akses Pangan Masyarakat
Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra)
-----
100%
Persentase rekomendasi kebijakan bantuan pangan masyarakat yang ditindaklanjuti 010
Kelancaran Distribusi Pangan dan Akses Pangan Masyarakat
100%
Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan impor dan tata niaga pangan yang ditindaklanjuti 009
Kedaulatan Pangan
100%
Persentase rekomendasi kebijakan impor dan tata niaga pangan yang ditindaklanjuti 008
500,0
100%
2 Rekomendasi Persentase rekomendasi tata kelola pangan dan pertanian yang ditindaklanjuti
100%
Persentase kegiatan pelayananan Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian yang ditindaklanjuti
100%
Jumlah
2.500,0
-----
6.500,0
7. Rincian Kegiatan A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju) Tahun 2017 kode
Output/Komponen volume/target
001
Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan untuk Ketersediaan, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
Prakiraan Maju
Satuan Alokasi Biaya (Juta)
1 Rekomendasi
500,0
Persiapan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
100
0,2
18,0
Pelaksanaan Koordinasi dan
400
1,2
480,0
Volume/Target
Alokasi (Juta)
2018
2019
2020
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
2018 525,0
2019 551,0
2020 579,0
Tahun 2017 kode
Output/Komponen volume/target
Prakiraan Maju
Satuan Alokasi Biaya (Juta)
Volume/Target
Alokasi (Juta)
2018
2019
2020
2018
2019
2020
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
525,0
551,0
579,0
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
0,0
0,0
0,0
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
525,0
551,0
579,0
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
525,0
551,0
579,0
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
525,0
551,0
579,0
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
525,0
551,0
579,0
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
225,0
251,0
279,0
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
225,0
251,0
279,0
2 Rekomendasi
2 Rekomendasi
2 Rekomendasi
Sinkronisasi Kebijakan Penyusunan Laporan 002
Rekomendasi Kebijakan Koordinasi dan Sinkronisasi Cadangan Pangan
18,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
400
1,2
480,0
1
2,0
2,0
Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Cadangan Pangan
1 Rekomendasi
Persiapan Pengendalian Kebijakan
100
0,2
18,0
Pelaksanaan Pengendalian Kebijakan
400
1,2
480,0
1
2,0
Rekomedasi Kebijakan Sistem Informasi Pangan yang Terintegrasi
18,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
400
1,2
480,0
1
2,0
2,0
Rekomendasi Kebijakan Integrasi Data Pangan
500,0
100
0,2
18,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
400
1,2
480,0
1
2,0
2,0
Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Harga Pangan
1 Rekomendasi
Persiapan Pengendalian Kebijakan
100
0,2
18,0
Pelaksanaan Pengendalian Kebijakan
400
1,2
480,0
1
2,0
Rekomendasi Kebijakan Impor dan Tata Niaga Pangan
500,0
1 Rekomendasi
2,0 500,0
Persiapan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
100
0,2
18,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
400
1,2
480,0
1
2,0
2,0
Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Impor dan Tata Niaga Pangan
1 Rekomendasi
Persiapan Pengendalian Kebijakan
100
0,2
18,0
Pelaksanaan Pengendalian Kebijakan
234
1,0
230,0
1
2,0
Rekomendasi Kebijakan Bantuan Pangan Masyarakat
250,0
1 Rekomendasi
2,0 250,0
Persiapan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
100
0,2
18,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
234
1,0
230,0
1
2,0
Penyusunan Laporan 010
1 Rekomendasi
Persiapan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
Penyusunan Laporan 009
2,0 500,0
0,2
Penyusunan Laporan 008
1 Rekomendasi
100
Penyusunan Laporan 007
500,0
Persiapan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
Penyusunan Laporan 006
500,0
0,2
Penyusunan Laporan 005
1 Rekomendasi
2,0
100
Penyusunan Laporan 004
2,0
Persiapan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
Penyusunan Laporan 003
1
Rekomendasi Tata Kelola Pangan dan Pertanian
2 Rekomendasi
2,0 2.500,0
Persiapan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
200
1,0
200,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
1000
2,3
2.278,0
2.600,0 2.700,0 2.800,0
Tahun 2017 kode
Output/Komponen volume/target Penyusunan Laporan
2
Prakiraan Maju
Satuan Alokasi Biaya (Juta) 11,0
Jumlah
Volume/Target 2018
2019
Alokasi (Juta) 2020
2018
2019
2020
22,0 6.500,0
6.200,0 6.508,0 6.832,0
B. Sumber Pendanaan Kode 001
002
Output/Komponen Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan untuk Ketersediaan, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
005
006
007
008
009
010
Rupiah
PHLN + PDN
PNBP + BLU
SBSN
Jumlah
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
BAK
18,0
0,0
0,0
0,0
18,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
BLK
480,0
0,0
0,0
0,0
480,0
Penyusunan Laporan
BAK
2,0
0,0
0,0
0,0
2,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
BAK
18,0
0,0
0,0
0,0
18,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
BLK
480,0
0,0
0,0
0,0
480,0
Penyusunan Laporan
BAK
2,0
0,0
0,0
0,0
2,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
BAK
18,0
0,0
0,0
0,0
18,0
Pelaksanaan Pengendalian Kebijakan
BLK
480,0
0,0
0,0
0,0
480,0
Penyusunan Laporan
BAK
2,0
0,0
0,0
0,0
2,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
Rekomendasi Kebijakan Koordinasi dan Sinkronisasi Cadangan Pangan
Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Cadangan Pangan Persiapan Pengendalian Kebijakan
004
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Persiapan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
Persiapan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
003
Jenis Komponen (BAK/BLK)
Rekomedasi Kebijakan Sistem Informasi Pangan yang Terintegrasi Persiapan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
BAK
18,0
0,0
0,0
0,0
18,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
BLK
480,0
0,0
0,0
0,0
480,0
Penyusunan Laporan
BAK
Rekomendasi Kebijakan Integrasi Data Pangan
2,0
0,0
0,0
0,0
2,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
Persiapan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
BAK
18,0
0,0
0,0
0,0
18,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
BLK
480,0
0,0
0,0
0,0
480,0
Penyusunan Laporan
BAK
2,0
0,0
0,0
0,0
2,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Harga Pangan Persiapan Pengendalian Kebijakan
BAK
18,0
0,0
0,0
0,0
18,0
Pelaksanaan Pengendalian Kebijakan
BLK
480,0
0,0
0,0
0,0
480,0
Penyusunan Laporan
BAK
Rekomendasi Kebijakan Impor dan Tata Niaga Pangan
2,0
0,0
0,0
0,0
2,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
Persiapan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
BAK
18,0
0,0
0,0
0,0
18,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
BLK
480,0
0,0
0,0
0,0
480,0
Penyusunan Laporan
BAK
2,0
0,0
0,0
0,0
2,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Impor dan Tata Niaga Pangan Persiapan Pengendalian Kebijakan
BAK
18,0
0,0
0,0
0,0
18,0
Pelaksanaan Pengendalian Kebijakan
BLK
230,0
0,0
0,0
0,0
230,0
Penyusunan Laporan
BAK
Rekomendasi Kebijakan Bantuan Pangan Masyarakat
2,0
0,0
0,0
0,0
2,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
Persiapan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
BAK
18,0
0,0
0,0
0,0
18,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
BLK
230,0
0,0
0,0
0,0
230,0
Penyusunan Laporan
BAK
2,0
0,0
0,0
0,0
2,0
2.500,0
0,0
0,0
0,0
2.500,0
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
Rekomendasi Tata Kelola Pangan dan Pertanian Persiapan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
BAK
Kode
Output/Komponen
Jenis Komponen (BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta) Rupiah
PHLN + PDN
PNBP + BLU
SBSN
Jumlah
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
BLK
2.278,0
0,0
0,0
0,0
Penyusunan Laporan
BAK
22,0
0,0
0,0
0,0
22,0
6.500,0
0,0
0,0
0,0
6.500,0
Jumlah
2.278,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 --Jakarta, 07 Juni 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo NIP:196109251988011001
FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 2. Program
: Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program
: 1.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Pangan dan Pertanian 2.Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Pangan dan Pertanian
4. Kegiatan
: Koordinasi Kebijakan Peternakan dan Perikanan
5. Unit Organisasi (Eselon 2)
: Asdep Peternakan dan Perikanan
6. Output dan Pendanaannya kode 001
002
Indikator Kinerja Kegiatan
Output Rekomendasi kebijakan Peternakan dan Perikanan
Target 2017 3 Rekomendasi
Persentase rekomendasi kebijakan produksi dan distribusi daging, telur, dan susu yang ditindaklanjuti
100%
Persentase rekomendasi kebijakan produksi dan distribusi rumput laut dan olahannya yang ditindaklanjuti
100%
Persentase rekomendasi kebijakan peternakan dan perikanan lainnya yang ditindaklanjuti
100%
Rekomendasi pengendalian kebijakan peternakan dan perikanan
1 Rekomendasi
Persentase rekomendasi pegendalian kebijakan Peternakan dan Perikanan yang ditindaklanjuti
Alokasi Prioritas Program Kegiatan Dukungan 2017 Nasional Prioritas Prioritas PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB (Juta) 1.500,0
-----
900,0
-----
100%
Jumlah
2.400,0
7. Rincian Kegiatan A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju) Tahun 2017 kode
Output/Komponen volume/target
001
Rekomendasi kebijakan Peternakan dan Perikanan
Satuan Alokasi Biaya (Juta)
3 Rekomendasi
1.500,0
Persiapan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
100
0,4
35,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
500
2,9
1.460,0
1
5,0
5,0
Penyusunan Laporan 002
Prakiraan Maju
Rekomendasi pengendalian kebijakan peternakan dan perikanan
1 Rekomendasi
900,0
Persiapan Pengendalian Kebijakan
100
0,8
75,0
Pelaksanaan Pengendalian Kebijakan
400
2,0
800,0
Volume/Target
Alokasi (Juta)
2018
2019
2020
3 Rekomendasi
3 Rekomendasi
3 Rekomendasi
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
2018
2019
2020
1.555,0 1.600,0 1.750,0
925,0
951,0
979,0
Tahun 2017 kode
Output/Komponen volume/target Penyusunan Laporan
1
Prakiraan Maju
Satuan Alokasi Biaya (Juta) 25,0
Jumlah
Volume/Target 2018
2019
Alokasi (Juta) 2020
2018
2019
2020
25,0 2.400,0
2.480,0 2.551,0 2.729,0
B. Sumber Pendanaan Kode 001
002
Output/Komponen
Jenis Komponen (BAK/BLK)
Rekomendasi kebijakan Peternakan dan Perikanan
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta) Rupiah
PHLN + PDN
PNBP + BLU
SBSN
Jumlah
1.500,0
0,0
0,0
0,0
Persiapan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
BAK
35,0
0,0
0,0
0,0
1.500,0 35,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
BLK
1.460,0
0,0
0,0
0,0
1.460,0
Penyusunan Laporan
BAK
5,0
0,0
0,0
0,0
5,0
900,0
0,0
0,0
0,0
900,0
BAK
75,0
0,0
0,0
0,0
75,0
Pelaksanaan Pengendalian Kebijakan
BLK
800,0
0,0
0,0
0,0
800,0
Penyusunan Laporan
BAK
25,0
0,0
0,0
0,0
25,0
2.400,0
0,0
0,0
0,0
2.400,0
Rekomendasi pengendalian kebijakan peternakan dan perikanan Persiapan Pengendalian Kebijakan
Jumlah
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 --Jakarta, 07 Juni 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo NIP:196109251988011001
FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 2. Program
: Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program
: 1.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Pangan dan Pertanian 2.Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Pangan dan Pertanian
4. Kegiatan
: Koordinasi Kebijakan Perkebunan dan Hortikultura
5. Unit Organisasi (Eselon 2)
: Asdep Perkebunan dan Hortikultura
6. Output dan Pendanaannya kode
Output
001
Rekomendasi Kebijakan Perkebunan dan Hortikultura
002
Indikator Kinerja Kegiatan
Target 2017 3 Rekomendasi
Persentase rekomendasi kebijakan produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti
100%
Persentase rekomendasi kebijakan kelapa sawit berkelanjutan yang ditindaklanjuti
100%
Prosentase rekomendasi kebijakan perkebunan dan hortikultura lainnya yang ditindaklanjuti
100%
Rekomendasi pengendalian kebijakan Perkebunan dan Hortikultura
1 Rekomendasi
Persentase rekomendasi pengendalian kebijakan produksi dan distribusi perkebunan dan hortikultura yang ditindaklanjuti
Alokasi Prioritas Program Kegiatan Dukungan 2017 Nasional Prioritas Prioritas PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB (Juta) 1.700,0
-----
500,0
-----
100%
Jumlah
2.200,0
7. Rincian Kegiatan A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju) Tahun 2017 kode
Output/Komponen volume/target
001
Rekomendasi Kebijakan Perkebunan dan Hortikultura
Satuan Alokasi Biaya (Juta)
3 Rekomendasi
1.700,0
Persiapan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
100
0,4
40,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
800
2,1
1.655,0
1
5,0
5,0
Penyusunan Laporan 002
Prakiraan Maju
Rekomendasi pengendalian kebijakan Perkebunan dan Hortikultura
1 Rekomendasi
500,0
Persiapaan Pengendalian Kebijakan
100
0,2
18,0
Pelaksanaan Pengendalian Kebijakan
400
1,2
480,0
Volume/Target
Alokasi (Juta)
2018
2019
2020
3 Rekomendasi
3 Rekomendasi
3 Rekomendasi
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
2018
2019
2020
1.725,0 1.851,0 1.879,0
525,0
551,0
579,0
Tahun 2017 kode
Output/Komponen volume/target Penyusunan Laporan
1
Prakiraan Maju
Satuan Alokasi Biaya (Juta) 2,0
Jumlah
Volume/Target 2018
2019
Alokasi (Juta) 2020
2018
2019
2020
2,0 2.200,0
2.250,0 2.402,0 2.458,0
B. Sumber Pendanaan Kode 001
002
Output/Komponen
Jenis Komponen (BAK/BLK)
Rekomendasi Kebijakan Perkebunan dan Hortikultura
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta) Rupiah
PHLN + PDN
PNBP + BLU
SBSN
Jumlah
1.700,0
0,0
0,0
0,0
Persiapan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
BAK
40,0
0,0
0,0
0,0
1.700,0 40,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
BLK
1.655,0
0,0
0,0
0,0
1.655,0
Penyusunan Laporan
BAK
5,0
0,0
0,0
0,0
5,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
BAK
18,0
0,0
0,0
0,0
18,0
Pelaksanaan Pengendalian Kebijakan
BLK
480,0
0,0
0,0
0,0
480,0
Penyusunan Laporan
BAK
2,0
0,0
0,0
0,0
2,0
2.200,0
0,0
0,0
0,0
2.200,0
Rekomendasi pengendalian kebijakan Perkebunan dan Hortikultura Persiapaan Pengendalian Kebijakan
Jumlah
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 --Jakarta, 07 Juni 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo NIP:196109251988011001
FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 2. Program
: Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program
: 1.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Pangan dan Pertanian 2.Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Pangan dan Pertanian
4. Kegiatan
: Koordinasi Kebijakan Bidang Agribisnis
5. Unit Organisasi (Eselon 2)
: Asdep Agribisnis
6. Output dan Pendanaannya kode 001
002
Indikator Kinerja Kegiatan
Output Rekomendasi Penyusunan kebijakan Agribisnis
Target 2017 3 Rekomendasi
Persentase rekomendasi kebijakan penggunaan KUR untuk Pangan dan Pertanian yang ditindaklanjuti
100%
Persentase rekomendasi kebijakan pengembangan kawasan khusus untuk pangan dan pertanian yang ditindaklanjuti
100%
Persentase rekomendasi kebijakan Agribisnis lainnya yang ditindaklanjuti
100%
Rekomendasi Pengendalian Kebijakan Agribisnis
1 Rekomendasi Persentase rekomendasi pengendalian Agribisnis yang ditindaklanjuti
Alokasi Prioritas Program Kegiatan Dukungan 2017 Nasional Prioritas Prioritas PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB (Juta) 1.500,0
-----
500,0
-----
100%
Jumlah
2.000,0
7. Rincian Kegiatan A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju) Tahun 2017 kode
Output/Komponen volume/target
001
Rekomendasi Penyusunan kebijakan Agribisnis
Satuan Alokasi Biaya (Juta)
3 Rekomendasi
1.500,0
Persiapan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
100
0,4
35,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
400
3,7
1.460,0
1
5,0
Penyusunan Laporan 002
Prakiraan Maju
Rekomendasi Pengendalian Kebijakan Agribisnis
1 Rekomendasi
Alokasi (Juta)
2018
2019
2020
3 Rekomendasi
3 Rekomendasi
3 Rekomendasi
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
2018
2019
2020
1.625,0 1.651,0 1.679,0
5,0 500,0
Persiapan Pengendalian Kebijakan
100
0,2
18,0
Pelaksanaan Pengendalian Kebijakan
400
1,2
480,0
1
2,0
2,0
Penyusunan Laporan
Volume/Target
525,0
551,0
579,0
Tahun 2017 kode
Output/Komponen volume/target
Prakiraan Maju
Satuan Alokasi Biaya (Juta)
Jumlah
Volume/Target 2018
2019
Alokasi (Juta) 2020
2.000,0
2018
2019
2020
2.150,0 2.202,0 2.258,0
B. Sumber Pendanaan Kode 001
002
Output/Komponen
Jenis Komponen (BAK/BLK)
Rekomendasi Penyusunan kebijakan Agribisnis
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta) Rupiah
PHLN + PDN
PNBP + BLU
1.500,0
0,0
0,0
SBSN 0,0
Jumlah 1.500,0
Persiapan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
BAK
35,0
0,0
0,0
0,0
35,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
BLK
1.460,0
0,0
0,0
0,0
1.460,0
Penyusunan Laporan
BAK
5,0
0,0
0,0
0,0
5,0
Rekomendasi Pengendalian Kebijakan Agribisnis
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
BAK
18,0
0,0
0,0
0,0
18,0
Pelaksanaan Pengendalian Kebijakan
BLK
480,0
0,0
0,0
0,0
480,0
Penyusunan Laporan
BAK
2,0
0,0
0,0
0,0
2,0
2.000,0
0,0
0,0
0,0
2.000,0
Persiapan Pengendalian Kebijakan
Jumlah
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 --Jakarta, 07 Juni 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo NIP:196109251988011001
FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 2. Program
: Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program
: 1.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Pangan dan Pertanian 2.Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Pangan dan Pertanian
4. Kegiatan
: Koordinasi Kebijakan Bidang Prasarana dan Sarana Pangan dan Pertanian
5. Unit Organisasi (Eselon 2)
: Asdep Prasarana dan Sarana Pangan dan Pertanian
6. Output dan Pendanaannya kode 001
Indikator Kinerja Kegiatan
Output Rekomendasi kebijakan pupuk, benih, dan pengembangan desa mandiri benih
3 Rekomendasi
Persentase rekomendasi kebijakan pupuk, benih, dan pengembangan desa mandiri benih yang ditindaklanjuti 002
Alokasi Prioritas 2017 Nasional (Juta)
Target 2017
Rekomendasi pengendalian kebijakan Sarana dan Prasarana Pangan dan Pertanian
1.500,0
Kedaulatan Pangan
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain
Teknologi Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Penyuluhan
-----
100%
2 Rekomendasi
Persentase rekomendasi pegendalian kebijakan cetak sawah dan irigasi yang di tindaklanjuti
100%
Persentase rekomendasi pengendalian kebijakan Sarana dan Prasarana Pangan dan Pertanian lainnya yang ditindaklanjuti
100%
Jumlah
500,0
-----
2.000,0
7. Rincian Kegiatan A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju) Tahun 2017 kode
Output/Komponen volume/target
001
Rekomendasi kebijakan pupuk, benih, dan pengembangan desa mandiri benih
Satuan Alokasi Biaya (Juta)
3 Rekomendasi
1.500,0
Persiapan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
100
0,4
35,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
500
2,9
1.460,0
1
5,0
Penyusunan Laporan 002
Prakiraan Maju
Rekomendasi pengendalian kebijakan Sarana dan Prasarana Pangan dan Pertanian
2 Rekomendasi
Volume/Target
Alokasi (Juta)
2018
2019
2020
3 Rekomendasi
3 Rekomendasi
3 Rekomendasi
2 Rekomendasi
2 Rekomendasi
2 Rekomendasi
2018
2019
2020
1.550,0 1.600,0 1.650,0
5,0 500,0
525,0
551,0
579,0
Tahun 2017 kode
Output/Komponen volume/target
Prakiraan Maju
Satuan Alokasi Biaya (Juta)
Persiapan Pengendalian Kebijakan
100
0,2
18,0
Pelaksanaan Pengendalian Kebijakan
400
1,2
480,0
1
2,0
Penyusunan Laporan Jumlah
Volume/Target 2018
2019
Alokasi (Juta) 2020
2018
2019
2020
2,0 2.000,0
2.075,0 2.151,0 2.229,0
B. Sumber Pendanaan Kode
Output/Komponen
001
Rekomendasi kebijakan pupuk, benih, dan pengembangan desa mandiri benih
002
Jenis Komponen (BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta) Rupiah
PHLN + PDN
PNBP + BLU
1.500,0
0,0
0,0
SBSN 0,0
Jumlah 1.500,0
Persiapan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
BAK
35,0
0,0
0,0
0,0
35,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
BLK
1.460,0
0,0
0,0
0,0
1.460,0
Penyusunan Laporan
BAK
5,0
0,0
0,0
0,0
5,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
Rekomendasi pengendalian kebijakan Sarana dan Prasarana Pangan dan Pertanian Persiapan Pengendalian Kebijakan
BAK
18,0
0,0
0,0
0,0
18,0
Pelaksanaan Pengendalian Kebijakan
BLK
480,0
0,0
0,0
0,0
480,0
Penyusunan Laporan
BAK
2,0
0,0
0,0
0,0
2,0
2.000,0
0,0
0,0
0,0
2.000,0
Jumlah
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 --Jakarta, 07 Juni 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo NIP:196109251988011001
FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 2. Program
: Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program
:
1.Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 2.Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup 3.Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan terhadap kebijakan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)
4. Kegiatan
: koordinasi Kebijakan Bidang Industri Ekstraktif
5. Unit Organisasi (Eselon 2)
: Asdep Industri Ekstraktif
6. Output dan Pendanaannya kode 001
Indikator Kinerja Kegiatan
Output Rekomendasi kebijakan bidang industri ekstraktif
2 Rekomendasi Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang industri ekstraktif yang terimplemntasi
002
Rekomendasi pengendalian kebijakan bidang industri ekstraktif
Laporan sosialisasi kebijakan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)
1.000,0
-----
500,0
-----
5.500,0
-----
100%
2 Laporan
Persentase (%) pemahaman pemangku kepentingan terhadap kebijakan EITI
Alokasi Prioritas Program Kegiatan Dukungan 2017 Nasional Prioritas Prioritas PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB (Juta)
100%
2 Rekomendasi
Persentase (%) rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang industri ekstraktif 003
Target 2017
90%
Jumlah
7.000,0
7. Rincian Kegiatan A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju) Tahun 2017 kode
Output/Komponen volume/target
001
Rekomendasi kebijakan bidang industri ekstraktif
Satuan Alokasi Biaya (Juta)
2 Rekomendasi
1.000,0
Persiapan Koordinasi
150
1,0
150,0
Pelaksanaan Koordinasi
400
2,0
800,0
2
25,0
Pelaporan Koordinasi 002
Prakiraan Maju
Rekomendasi pengendalian kebijakan
2 Rekomendasi
Volume/Target
Alokasi (Juta)
2018
2019
2020
2 Rekomendasi
2 Rekomendasi1331
2 Rekomendasi
2
2 Rekomendasi
2 Rekomendasi
2018
2019
2020
1.100,0 1.210,0 1.331,0
50,0 500,0
550,0
605,0
666,0
Tahun 2017 kode
Output/Komponen volume/target
Prakiraan Maju
Satuan Alokasi Biaya (Juta)
bidang industri ekstraktif
Alokasi (Juta)
2019
2020
2 Laporan
2 Laporan
2018
2019
2020
Rekomendasi
Persiapan Pengendalian
100
1,0
100,0
Pelaksanaan Pengendalian
200
1,8
350,0
2
25,0
50,0
Pelaporan Pengendalian 003
Volume/Target 2018
Laporan sosialisasi kebijakan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)
2 Laporan
Persiapan
350
Pelaksanaan
5.500,0
4,0
1.400,0
800
3,8
3.000,0
2
50,0
100,0
1
1.000,0
1.000,0
Pelaporan Pelaksanaan (Hibah) Jumlah
2 Laporan
6.050,0 6.655,0 7.321,0
7.000,0
7.700,0 8.470,0 9.318,0
B. Sumber Pendanaan Kode 001
002
Output/Komponen
Jenis Komponen (BAK/BLK)
Rekomendasi kebijakan bidang industri ekstraktif
Rupiah
PHLN + PDN
PNBP + BLU
1.000,0
0,0
0,0
SBSN 0,0
Jumlah 1.000,0
Persiapan Koordinasi
BAK
150,0
0,0
0,0
0,0
150,0
Pelaksanaan Koordinasi
BLK
800,0
0,0
0,0
0,0
800,0
Pelaporan Koordinasi
BAK
50,0
0,0
0,0
0,0
50,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
BAK
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
Pelaksanaan Pengendalian
BLK
350,0
0,0
0,0
0,0
350,0
Pelaporan Pengendalian
BAK
50,0
0,0
0,0
0,0
50,0
4.500,0
1.000,0
0,0
0,0
5.500,0
Rekomendasi pengendalian kebijakan bidang industri ekstraktif Persiapan Pengendalian
003
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Laporan sosialisasi kebijakan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Persiapan
BAK
1.400,0
0,0
0,0
0,0
1.400,0
Pelaksanaan
BLK
3.000,0
0,0
0,0
0,0
3.000,0
Pelaporan
BAK
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
1.000,0
0,0
0,0
1.000,0
6.000,0
1.000,0
0,0
0,0
7.000,0
Pelaksanaan (Hibah)
BLK Jumlah
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017 Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) atau Pinjaman Dalam Negeri (PDN) (Juta) Kode
003
Output/Komponen
Sumber Loan
Jenis Pagu Rencana Penarikan Kebutuhan Tanggal Tanggal PHLN (Sesuai Penyerapan Dana Mulai Tutup PLN/PDN HIBAH (P/H/KE) MUA) Pendamping
Laporan sosialisasi kebijakan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Pelaksanaan (Hibah)
World Bank Jumlah
Hibah
5.500,0
0,0
5.500,0
0,0
04-052016
31-122017
0,0
1.000,0
0,0
0,0
1.000,0
0,0
Jakarta, 07 Juni 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo NIP:196109251988011001
FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 2. Program
: Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program
:
1.Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 2.Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup
4. Kegiatan
: Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Energi
5. Unit Organisasi (Eselon 2)
: Asdep Infrastruktur Energi
6. Output dan Pendanaannya kode 001
Indikator Kinerja Kegiatan
Output Rekomendasi kebijakan infrastruktur BBM dan LPG
2 Rekomendasi
Tersusunnya rekomendasi kebijakan infrastruktur BBM dan LPG yang ditindaklanjuti 002
Alokasi Prioritas 2017 Nasional (Juta)
Target 2017
Rekomendasi pengendalian kebijakan infrastruktur energi
1.500,0 Kedaulatan Energi
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
Pengembangan Cadangan Energi
Pembangunan dan Upgrading Kilang Minyak
-----
100%
2 Rekomendasi
Persentase rekomendasi pengendalian kebijakan dibidang infrastruktur energii
700,0
-----
100%
Jumlah
2.200,0
7. Rincian Kegiatan A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju) Tahun 2017 kode
Output/Komponen volume/target
001
Rekomendasi kebijakan infrastruktur BBM dan LPG
250
Pelaksanaan Koordinasi Pelaporan Koordinasi 002
Rekomendasi pengendalian kebijakan infrastruktur energi
Satuan Alokasi Biaya (Juta)
2 Rekomendasi
Persiapan Koordinasi
Prakiraan Maju
1.500,0
1,0
250,0
400
3,0
1.200,0
2
25,0
2 Rekomendasi
100
0,5
50,0
Pelaksanaan Pengendalian
200
3,0
600,0
2
25,0
50,0
Jumlah
Alokasi (Juta)
2018
2019
2020
2 Rekomendasi
2 Rekomendasi
2 Rekomendasi
2 Rekomendasi
2 Rekomendasi
2 Rekomendasi
2018
2019
2020
1.650,0 1.815,0 1.997,0
50,0 700,0
Persiapan Pengendalian
Pelaporan Pengendalian
Volume/Target
2.200,0
770,0
847,0
932,0
2.420,0 2.662,0 2.929,0
B. Sumber Pendanaan Kode 001
002
Output/Komponen
Jenis Komponen (BAK/BLK)
Rekomendasi kebijakan infrastruktur BBM dan LPG
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta) Rupiah
PHLN + PDN
PNBP + BLU
1.500,0
0,0
0,0
SBSN 0,0
Jumlah 1.500,0
Persiapan Koordinasi
BAK
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
Pelaksanaan Koordinasi
BLK
1.200,0
0,0
0,0
0,0
1.200,0
Pelaporan Koordinasi
BAK
Rekomendasi pengendalian kebijakan infrastruktur energi
50,0
0,0
0,0
0,0
50,0
700,0
0,0
0,0
0,0
700,0
Persiapan Pengendalian
BAK
50,0
0,0
0,0
0,0
50,0
Pelaksanaan Pengendalian
BLK
600,0
0,0
0,0
0,0
600,0
Pelaporan Pengendalian
BAK
50,0
0,0
0,0
0,0
50,0
2.200,0
0,0
0,0
0,0
2.200,0
Jumlah
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 --Jakarta, 07 Juni 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo NIP:196109251988011001
FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 2. Program
: Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program
:
1.Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 2.Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup
4. Kegiatan
: Koordinasi Kebijakan Bidang Tata Kelola Kehutanan
5. Unit Organisasi (Eselon 2)
: Asdep Tata Kelola Kehutanan
6. Output dan Pendanaannya kode
Output
001
Rekomendasi Kebijakan bidang tata kelola kehutanan
Indikator Kinerja Kegiatan
Target 2017 2 Rekomendasi
Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang tata kelola kehutanan 002
Alokasi Prioritas Program Kegiatan Dukungan 2017 Nasional Prioritas Prioritas PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB (Juta) 1.250,0
-----
750,0
-----
100%
Rekomendasi Pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang tata kelola kehutanan
2 Rekomendasi
Persentase (%) rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang tata kelola kehutanan
100%
Jumlah
2.000,0
7. Rincian Kegiatan A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju) Tahun 2017 kode
Output/Komponen volume/target
001
Rekomendasi Kebijakan bidang tata kelola kehutanan
200
Pelaksanaan Koordinasi Pelaporan 002
Rekomendasi Pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang tata kelola kehutanan
Satuan Alokasi Biaya (Juta)
2 Rekomendasi
Persiapan Koordinasi
Prakiraan Maju
1.250,0
1,0
200,0
400
2,5
1.000,0
2
25,0
50,0
2 Rekomendasi
750,0
Persiapan Pengendalian
100
1,0
100,0
Pelaksanaan Pengendalian
200
3,0
600,0
2
25,0
Pelaporan Jumlah
Volume/Target
Alokasi (Juta)
2018
2019
2020
2 Rekomendasi
2 Rekomendasi
2 Rekomendasi
2 Rekomendasi
2 Rekomendasi
2 Rekomendasi
2018
2019
2020
1.375,0 1.513,0 1.664,0
825,0
908,0
998,0
50,0 2.000,0
2.200,0 2.421,0 2.662,0
B. Sumber Pendanaan Kode 001
Output/Komponen Rekomendasi Kebijakan bidang tata kelola kehutanan
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta) Rupiah
PHLN + PDN
PNBP + BLU
SBSN
Jumlah
1.250,0
0,0
0,0
0,0
1.250,0
BAK
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
Pelaksanaan Koordinasi
BLK
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
Pelaporan
BAK
50,0
0,0
0,0
0,0
50,0
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
Persiapan Koordinasi
002
Jenis Komponen (BAK/BLK)
Rekomendasi Pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang tata kelola kehutanan Persiapan Pengendalian
BAK
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
Pelaksanaan Pengendalian
BLK
600,0
0,0
0,0
0,0
600,0
Pelaporan
BAK
50,0
0,0
0,0
0,0
50,0
2.000,0
0,0
0,0
0,0
2.000,0
Jumlah
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 --Jakarta, 07 Juni 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo NIP:196109251988011001
FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 2. Program
: Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program
:
1.Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 2.Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup
4. Kegiatan
: Koordinasi Kebijakan Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup
5. Unit Organisasi (Eselon 2)
: Asdep Pelestarian Lingkungan Hidup
6. Output dan Pendanaannya Indikator Kinerja Kegiatan
kode
Output
001
Rekomendasi kebijakan bidang pelestarian lingkungan hidup
Target 2017 2 Rekomendasi
Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang lingkungan hidup yang terimplementasi 002
Alokasi Prioritas Program Kegiatan Dukungan 2017 Nasional Prioritas Prioritas PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB (Juta) 1.250,0
-----
750,0
-----
100%
Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang pelestarian lingkungan hidup
2 Rekomendasi
Persentase (%) rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang pelestarian lingkungan hidup
100%
Jumlah
2.000,0
7. Rincian Kegiatan A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju) Tahun 2017 kode
Output/Komponen volume/target
001
Rekomendasi kebijakan bidang pelestarian lingkungan hidup
Satuan Alokasi Biaya (Juta)
2 Rekomendasi
1.250,0
Persiapan Koordinasi
200
1,0
200,0
Pelaksanaan
400
2,5
1.000,0
2
25,0
Pelaporan 002
Prakiraan Maju
Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang pelestarian lingkungan hidup
2 Rekomendasi
100
1,0
100,0
Pelaksanaan Koordinasi
200
3,0
600,0
2
25,0
Jumlah
Alokasi (Juta)
2019
2020
2 Rekomendasi
2 Rekomendasi
2 Rekomendasi
2 Rekomendasi
2 Rekomendasi
2 Rekomendasi
2018
2019
2020
1.375,0 1.513,0 1.664,0
50,0 750,0
Persiapan Pengendalian
Pelaporan
Volume/Target 2018
825,0
908,0
998,0
50,0 2.000,0
2.200,0 2.421,0 2.662,0
B. Sumber Pendanaan Kode 001
Output/Komponen
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta) PHLN + PDN
PNBP + BLU
1.250,0
0,0
0,0
0,0
1.250,0
BAK
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
Pelaksanaan
BLK
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
Pelaporan
BAK
50,0
0,0
0,0
0,0
50,0
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
Rekomendasi kebijakan bidang pelestarian lingkungan hidup Persiapan Koordinasi
002
Jenis Komponen (BAK/BLK)
Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang pelestarian lingkungan hidup
Rupiah
SBSN
Jumlah
Persiapan Pengendalian
BAK
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
Pelaksanaan Koordinasi
BLK
600,0
0,0
0,0
0,0
600,0
Pelaporan
BAK
50,0
0,0
0,0
0,0
50,0
2.000,0
0,0
0,0
0,0
2.000,0
Jumlah
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 --Jakarta, 07 Juni 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo NIP:196109251988011001
FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 2. Program
: Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program
:
1.Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 2.Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup
4. Kegiatan
: Koordinasi Kebijakan Produktifitas Energi
5. Unit Organisasi (Eselon 2)
: Asdep Produktifitas Energi
6. Output dan Pendanaannya kode 001
Output
Indikator Kinerja Kegiatan
Rekomendasi kebijakan pembangunan road map kilang
2 Rekomendasi
Tersusunnya rekomendasi kebijakan pembangunan road map kilang yang ditindaklanjuti 002
Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan kebijakan bidang produktivitas energi
Layanan dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola pada Kedeputian Pengelolaan Energi. sumber Daya Alam dan Lingkungan hidup
Jumlah
1.500,0 Kedaulatan Energi
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
Pengembangan Cadangan Energi
Pembangunan dan Upgrading Kilang Minyak
-----
800,0
-----
400,0
-----
100%
1 Laporan
Jumlah laporan layanan dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola pada Kedeputian Pengelolaan energi, Sumber Daya alam dan Lingkungan Hidup
Alokasi Prioritas 2017 Nasional (Juta)
100%
2 Rekomendasi
Prosentase(%) rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan dibidang produktivitas energi 003
Target 2017
1 Laporan
2.700,0
7. Rincian Kegiatan A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju) Tahun 2017 kode
Output/Komponen volume/target
001
2 Rekomendasi
Persiapan Koordinasi kebijakan
200
1,3
250,0
Pelaksanaan Koordinasi kebijakan
400
3,0
1.200,0
2
25,0
Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan kebijakan bidang produktivitas energi
100
Pelaksanaan Pengendalian
Layanan dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola pada Kedeputian Pengelolaan Energi. sumber Daya Alam dan Lingkungan hidup
100,0
200
3,3
650,0
2
25,0
50,0
1 Laporan
50
Pelaksanaan Layanan dukungan
400,0
1,0
50,0
100
3,0
300,0
1
50,0
50,0
Jumlah
Volume/Target
Alokasi (Juta)
2018
2019
2020
2018
2019
2020
2 Rekomendasi
2 Rekomendasi
2 Rekomendasi
2 Rekomendasi
2 Rekomendasi
2 Rekomendasi
825,0
908,0
998,0
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
440,0
484,0
532,0
1.705,0 1.876,0 2.063,0
50,0 800,0
1,0
Persiapan layanan dukungan
Pelaporan
1.500,0
2 Rekomendasi
Persiapan Pengendalian
Pelaporan Pengendalian 003
Satuan Alokasi Biaya (Juta)
Rekomendasi kebijakan pembangunan road map kilang
Pelaporan Koordinasi kebijakan 002
Prakiraan Maju
2.700,0
2.970,0 3.268,0 3.593,0
B. Sumber Pendanaan Kode 001
Output/Komponen Rekomendasi kebijakan pembangunan road map kilang
003
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta) Rupiah
PHLN + PDN
PNBP + BLU
SBSN
Jumlah
1.500,0
0,0
0,0
0,0
1.500,0
BAK
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
Pelaksanaan Koordinasi kebijakan
BLK
1.200,0
0,0
0,0
0,0
1.200,0
Pelaporan Koordinasi kebijakan
BAK
50,0
0,0
0,0
0,0
50,0
800,0
0,0
0,0
0,0
800,0
Persiapan Koordinasi kebijakan
002
Jenis Komponen (BAK/BLK)
Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan kebijakan bidang produktivitas energi Persiapan Pengendalian
BAK
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
Pelaksanaan Pengendalian
BLK
650,0
0,0
0,0
0,0
650,0
Pelaporan Pengendalian
BLK
50,0
0,0
0,0
0,0
50,0
400,0
0,0
0,0
0,0
400,0
Layanan dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola pada Kedeputian Pengelolaan Energi. sumber Daya Alam dan Lingkungan hidup Persiapan layanan dukungan
BAK
50,0
0,0
0,0
0,0
50,0
Pelaksanaan Layanan dukungan
BLK
300,0
0,0
0,0
0,0
300,0
Pelaporan
BAK
50,0
0,0
0,0
0,0
50,0
2.700,0
0,0
0,0
0,0
2.700,0
Jumlah
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta, 07 Juni 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo NIP:196109251988011001
FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 2. Program
: Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program
1.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Ekonomi : Kreatif, Kawasan Berbasis Kreativitas dan Inovasi, Kewirausahaan, Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan 2.Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis Kreativitas dan Inovasi, Kewirausahaan, Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan
4. Kegiatan
: Koordinasi Penataan Kelembagaan Pengembangan UKM Berbasis Teknologi
5. Unit Organisasi (Eselon 2)
: Asdep Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM
6. Output dan Pendanaannya kode 001
Output
Indikator Kinerja Kegiatan
Rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Pengembangan UKM Berbasis Teknologi
1 Paket Rekomendasi
Persentase rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan UKM berbasis teknologi yang ditindaklanjuti 002
Alokasi Prioritas 2017 Nasional (Juta)
Target 2017
Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan Pengembangan UKM Berbasis Teknologi
Desa dan Kawasan Pedesaan
Kegiatan Prioritas
Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
Penanggulangan Pembinaan, Kemiskinan dan pendampingan Pengembangan dalam Usaha Ekonomi pengembangan Masyarakat usaha dan Desa termasuk kewirausahaan di Permukiman terutama Transmigrasi UMKM
-----
100%
1 Paket Rekomendasi
Jumlah hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan di bidang Penataan Kelembagaan Pengembangan UKM Berbasis Teknologi yang ditindaklanjuti
1.000,0
Program Prioritas
500,0
-----
1 Paket Rekomendasi
Jumlah
1.500,0
7. Rincian Kegiatan A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju) Tahun 2017 kode
Output/Komponen volume/target
001
Rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Pengembangan UKM Berbasis Teknologi Persiapan (pengumpulan data dan
Satuan Alokasi Biaya (Juta)
1 Paket Rekomendasi
1
Prakiraan Maju
1.000,0
100,0
100,0
Volume/Target
Alokasi (Juta)
2018
2019
2020
1 Paket Rekomendasi
1 Paket Rekomendasi
1 Paket Rekomendasi
2018
2019
2020
1.050,0 1.100,0 1.200,0
Tahun 2017 kode
Output/Komponen volume/target
Prakiraan Maju
Satuan Alokasi Biaya (Juta)
Volume/Target
Alokasi (Juta)
2018
2019
2020
1 Paket Rekomendasi
1 Paket Rekomendasi
1 Paket Rekomendasi
2018
2019
2020
informasi) Pelaksanaan koordinasi Kebijakan
002
1
750,0
750,0
150,0
150,0
Penyusunan rekomendasi kebijakan
1
Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan Pengembangan UKM Berbasis Teknologi
1 Paket Rekomendasi
Persiapan (pengumpulan data dan informasi)
1
50,0
50,0
Pelaksanaan (rapat/kunjungan lapangan, dll)
1
350,0
350,0
Penyusunan rekomendasi kebijakan
1
100,0
100,0
500,0
Jumlah
1.500,0
525,0
550,0
580,0
1.575,0 1.650,0 1.780,0
B. Sumber Pendanaan Kode 001
Output/Komponen
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta) PHLN + PDN
PNBP + BLU
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
BAK
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
Pelaksanaan koordinasi Kebijakan
BLK
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
Penyusunan rekomendasi kebijakan
BAK
150,0
0,0
0,0
0,0
150,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
BAK
50,0
0,0
0,0
0,0
50,0
Pelaksanaan (rapat/kunjungan lapangan, dll)
BLK
350,0
0,0
0,0
0,0
350,0
Penyusunan rekomendasi kebijakan
BAK
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
1.500,0
0,0
0,0
0,0
1.500,0
Rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Pengembangan UKM Berbasis Teknologi Persiapan (pengumpulan data dan informasi)
002
Jenis Komponen (BAK/BLK)
Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan Pengembangan UKM Berbasis Teknologi Persiapan (pengumpulan data dan informasi)
Jumlah
Rupiah
SBSN
Jumlah
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 --Jakarta, 07 Juni 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo NIP:196109251988011001
FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 2. Program
: Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program
1.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Ekonomi : Kreatif, Kawasan Berbasis Kreativitas dan Inovasi, Kewirausahaan, Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan 2.Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis Kreativitas dan Inovasi, Kewirausahaan, Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan
4. Kegiatan
: Koordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM
5. Unit Organisasi (Eselon 2)
: Asdep Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM
6. Output dan Pendanaannya kode
Output
001
Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Indikator Kinerja Kegiatan
1 Paket Rekomendasi
Persentase rekomendasi kebijakan pengembangan peningkatan daya saing koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah yang ditindaklanjuti 002
Alokasi Prioritas 2017 Nasional (Juta)
Target 2017
Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Desa dan Kawasan Pedesaan
Kegiatan Prioritas
Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
Penanggulangan Pembinaan, Kemiskinan dan pendampingan Pengembangan dalam Usaha Ekonomi pengembangan Masyarakat usaha dan Desa termasuk kewirausahaan di Permukiman terutama Transmigrasi UMKM
-----
100%
1 Paket Rekomendasi
Jumlah hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing koperasi dan UMKM yang ditindaklanjut
1.000,0
Program Prioritas
1.150,0
-----
1 Paket Rekomendasi
Jumlah
2.150,0
7. Rincian Kegiatan A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju) Tahun 2017 kode
Output/Komponen volume/target
001
Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro,
1 Paket Rekomendasi
Prakiraan Maju
Satuan Alokasi Biaya (Juta) 1.000,0
Volume/Target
Alokasi (Juta)
2018
2019
2020
1 Paket Rekomendasi
1 Paket Rekomendasi
1 Paket Rekomendasi
2018
2019
2020
1.100,0 1.150,0 1.200,0
Tahun 2017 kode
Output/Komponen volume/target
Prakiraan Maju
Satuan Alokasi Biaya (Juta)
Volume/Target
Alokasi (Juta)
2018
2019
2020
1 Paket Rekomendasi
1 Paket Rekomendasi
1 Paket Rekomendasi
2018
2019
2020
Kecil dan Menengah
002
Persiapan (pengumpulan data dan informasi)
1
100,0
100,0
Pelaksanaan koordinasi Kebijakan
1
700,0
700,0
200,0
Penyusunan rekomendasi kebijakan
1
Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
1 Paket Rekomendasi
200,0
Persiapan (pengumpulan data dan informasi)
1
100,0
100,0
Pelaksanaan (rapat/kunjungan lapangan, dll)
1
850,0
850,0
Penyusunan rekomendasi kebijakan
1
200,0
200,0
1.150,0
Jumlah
2.150,0
1.210,0 1.270,0 1.330,0
2.310,0 2.420,0 2.530,0
B. Sumber Pendanaan Kode 001
002
Output/Komponen
Jenis Komponen (BAK/BLK)
Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta) Rupiah
PHLN + PDN
PNBP + BLU
SBSN
Jumlah
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
Persiapan (pengumpulan data dan informasi)
BAK
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
Pelaksanaan koordinasi Kebijakan
BLK
700,0
0,0
0,0
0,0
700,0
Penyusunan rekomendasi kebijakan
BAK
Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
1.150,0
0,0
0,0
0,0
1.150,0
Persiapan (pengumpulan data dan informasi)
BAK
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
Pelaksanaan (rapat/kunjungan lapangan, dll)
BLK
850,0
0,0
0,0
0,0
850,0
Penyusunan rekomendasi kebijakan
BAK
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
2.150,0
0,0
0,0
0,0
2.150,0
Jumlah
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 --Jakarta, 07 Juni 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo NIP:196109251988011001
FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 2. Program
: Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program
1.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Ekonomi : Kreatif, Kawasan Berbasis Kreativitas dan Inovasi, Kewirausahaan, Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan 2.Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis Kreativitas dan Inovasi, Kewirausahaan, Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan
4. Kegiatan
: Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif
5. Unit Organisasi (Eselon 2)
: Asdep Pengembangan Ekonomi Kreatif
6. Output dan Pendanaannya kode
Output
001
Rekomendasi kebijakan rencana induk pengembangan ekonomi kreatif
Indikator Kinerja Kegiatan
1 Rekomendasi
Jumlah rekomendasi kebijakan rencana induk pengembangan ekonomi kreatif 002
003
Rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Jumlah rekomendasi/rancangan kebijakan/paket deregulasi di bidang Ekonomi Kreatif
1 Paket Rekomendasi
Persentase koordinasi dan sinkronisasi terhadap rancangan peraturan perundangan di bidang pengembangan ekonomi kreatif yang diusulkan K/L mitra
100 %
Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif
2 Paket Rekomendasi
Layanan Program dan Tata Kelola administrasi pada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan DayaSaing KUKM
1.500,0
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Percepatan Penguatan Pertumbuhan Pertumbuhan Industri dan Ekonomi Kawasan Kreatif Ekonomi (KEK)
Kegiatan Prioritas
Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
Kebijakan Pembangunan Ekraf
-----
200,0
-----
350,0
-----
400,0
-----
2 Paket Rekomendasi
2 Laporan
Jumlah Laporan
Alokasi 2017 (Juta)
1 Rekomendasi
1 Paket Rekomendasi
Jumlah hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif yang ditindaklanjuti 004
Target 2017
2 Laporan
kode
Indikator Kinerja Kegiatan
Output
Target 2017
Alokasi 2017 (Juta)
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
pelayanan dan tata kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM Jumlah
2.450,0
7. Rincian Kegiatan A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju) Tahun 2017 kode
Output/Komponen volume/target
001
002
004
Satuan Alokasi Biaya (Juta)
Rekomendasi kebijakan rencana induk pengembangan ekonomi kreatif
1 Rekomendasi
Persiapan (pengumpulan data dan informasi)
10
5,0
50,0
Pelaksanaan koordinasi Kebijakan
4
350,0
1.400,0
Penyusunan rekomendasi kebijakan
1
50,0
50,0
Rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif
1.500,0
1 Paket Rekomendasi
200,0
Persiapan (pengumpulan data dan informasi)
3
5,0
15,0
Pelaksanaan koordinasi Kebijakan
2
85,0
170,0
1
15,0
Penyusunan rekomendasi kebijakan 003
Prakiraan Maju
Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif
2 Paket Rekomendasi
Alokasi (Juta)
2019
2020
2018
2019
2020
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
1 Paket Rekomendasi
1 Paket Rekomendasi
1 Paket Rekomendasi
265,0
280,0
290,0
2 Paket Rekomendasi
2 Paket Rekomendasi
2 Paket Rekomendasi
420,0
450,0
470,0
2 Laporan
2 Laporan
2 Laporan
320,0
335,0
350,0
1.575,0 1.650,0 1.750,0
15,0 350,0
Persiapan (pengumpulan data dan informasi)
4
5,0
20,0
Pelaksanaan (rapat/kunjungan lapangan, dll)
15
20,0
300,0
Penyusunan rekomendasi kebijakan
3
10,0
30,0
Layanan Program dan Tata Kelola administrasi pada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan DayaSaing KUKM
2 Laporan
Penyusunan rencana program dan anggaran
10
5,0
50,0
Pelaksanaan administrasi, tata usaha, hubungan masyarakat dan kepegawaian
4
50,0
200,0
Pengelolaan sistem informasi dan anggaran
1
100,0
100,0
Penyusunan laporan kinerja
2
25,0
400,0
Jumlah
Volume/Target 2018
50,0 2.450,0
2.580,0 2.715,0 2.860,0
B. Sumber Pendanaan Kode 001
002
Output/Komponen
Jenis Komponen (BAK/BLK)
Rekomendasi kebijakan rencana induk pengembangan ekonomi kreatif
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta) Rupiah
PHLN + PDN
PNBP + BLU
1.500,0
0,0
0,0
SBSN 0,0
Jumlah 1.500,0
Persiapan (pengumpulan data dan informasi)
BAK
50,0
0,0
0,0
0,0
50,0
Pelaksanaan koordinasi Kebijakan
BLK
1.400,0
0,0
0,0
0,0
1.400,0
Penyusunan rekomendasi kebijakan
BAK
50,0
0,0
0,0
0,0
50,0
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
Rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Persiapan (pengumpulan data dan informasi)
BAK
15,0
0,0
0,0
0,0
15,0
Pelaksanaan koordinasi Kebijakan
BLK
170,0
0,0
0,0
0,0
170,0
Kode
Output/Komponen Penyusunan rekomendasi kebijakan
003
004
Jenis Komponen (BAK/BLK) BAK
Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta) Rupiah
PHLN + PDN
PNBP + BLU
SBSN
Jumlah
15,0
0,0
0,0
0,0
15,0
350,0
0,0
0,0
0,0
350,0
Persiapan (pengumpulan data dan informasi)
BAK
20,0
0,0
0,0
0,0
20,0
Pelaksanaan (rapat/kunjungan lapangan, dll)
BLK
300,0
0,0
0,0
0,0
300,0
Penyusunan rekomendasi kebijakan
BAK
Layanan Program dan Tata Kelola administrasi pada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan DayaSaing KUKM
30,0
0,0
0,0
0,0
30,0
400,0
0,0
0,0
0,0
400,0
Penyusunan rencana program dan anggaran
BLK
50,0
0,0
0,0
0,0
50,0
Pelaksanaan administrasi, tata usaha, hubungan masyarakat dan kepegawaian
BLK
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
Pengelolaan sistem informasi dan anggaran
BLK
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
Penyusunan laporan kinerja
BLK
50,0
0,0
0,0
0,0
50,0
2.450,0
0,0
0,0
0,0
2.450,0
Jumlah
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 --Jakarta, 07 Juni 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo NIP:196109251988011001
FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 2. Program
: Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program
1.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Ekonomi : Kreatif, Kawasan Berbasis Kreativitas dan Inovasi, Kewirausahaan, Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan 2.Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis Kreativitas dan Inovasi, Kewirausahaan, Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan
4. Kegiatan
: Koordinasi Kebijakan. Bidang Pengembangan Kewirausahaan
5. Unit Organisasi (Eselon 2)
: Asdep Pengembangan Kewirausahaan
6. Output dan Pendanaannya kode 001
Output
Indikator Kinerja Kegiatan
Tersusunnya rekomendasi kebijakan tumbuh kembangnya wirausaha desa
1 Paket Rekomendasi
Persentase rekomendasi kebijakan tumbuh kembangnya wirausaha desa yang ditindaklanjuti 002
Rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Pengembangan Kewirausahaan
Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan Pengembangan Kewirausahaan
Jumlah
1.500,0
Desa dan Kawasan Pedesaan
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Penanggulangan Pembinaan, Kemiskinan dan pendampingan Pengembangan dalam Usaha Ekonomi pengembangan Masyarakat usaha dan Desa termasuk kewirausahaan di Permukiman terutama Transmigrasi UMKM
Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB -----
400,0
-----
250,0
-----
1 Paket Rekomendasi
1 Paket Rekomendasi
Jumlah hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pengembangan kewirausahaan yang ditindaklanjuti
Alokasi Prioritas 2017 Nasional (Juta)
100%
1 Paket Rekomendasi
Jumlah rekomendasi / rancangan kebijakan / paket deregulasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan kewirausahaan yang ditindaklanjuti 003
Target 2017
1 paket rekomendasi
2.150,0
7. Rincian Kegiatan A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju) Tahun 2017 kode
Output/Komponen volume/target
001
002
003
Tersusunnya rekomendasi kebijakan tumbuh kembangnya wirausaha desa
Prakiraan Maju
Satuan Alokasi Biaya (Juta)
1 Paket Rekomendasi
1.500,0
Persiapan (pengumpulan data dan informasi)
1
250,0
250,0
Pelaksanaan koordinasi Kebijakan
1
1.150,0
1.150,0
Penyusunan rekomendasi kebijakan
1
100,0
100,0
Rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Pengembangan Kewirausahaan
1 Paket Rekomendasi
400,0
Persiapan (pengumpulan data dan informasi)
1
100,0
100,0
Pelaksanaan koordinasi Kebijakan
1
250,0
250,0
Penyusunan rekomendasi kebijakan
1
50,0
Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan Pengembangan Kewirausahaan
1 Paket Rekomendasi
Alokasi (Juta)
2019
2020
2018
2019
2020
1 Paket Rekomendasi
1 Paket Rekomendasi
1 Paket Rekomendasi
1 Paket Rekomendasi
1 Paket Rekomendasi
1 Paket Rekomendasi
420,0
450,0
470,0
1 Paket Rekomendasi
1 Paket Rekomendasi
1 Paket Rekomendasi
265,0
280,0
290,0
1.575,0 1.650,0 1.750,0
50,0 250,0
Persiapan (pengumpulan data dan informasi)
1
25,0
25,0
Pelaksanaan (rapat/kunjungan lapangan, dll)
1
200,0
200,0
Penyusunan rekomendasi kebijakan
1
25,0
Jumlah
Volume/Target 2018
25,0 2.150,0
2.260,0 2.380,0 2.510,0
B. Sumber Pendanaan Kode
Output/Komponen
001
Tersusunnya rekomendasi kebijakan tumbuh kembangnya wirausaha desa
003
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta) PHLN + PDN
PNBP + BLU
1.500,0
0,0
0,0
0,0
1.500,0
BAK
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
Pelaksanaan koordinasi Kebijakan
BLK
1.150,0
0,0
0,0
0,0
1.150,0
Penyusunan rekomendasi kebijakan
BAK
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
400,0
0,0
0,0
0,0
400,0
Persiapan (pengumpulan data dan informasi)
002
Jenis Komponen (BAK/BLK)
Rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Pengembangan Kewirausahaan
Rupiah
SBSN
Jumlah
Persiapan (pengumpulan data dan informasi)
BAK
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
Pelaksanaan koordinasi Kebijakan
BLK
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
Penyusunan rekomendasi kebijakan
BAK
50,0
0,0
0,0
0,0
50,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
BAK
25,0
0,0
0,0
0,0
25,0
Pelaksanaan (rapat/kunjungan lapangan, dll)
BLK
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
Penyusunan rekomendasi kebijakan
BAK
25,0
0,0
0,0
0,0
25,0
2.150,0
0,0
0,0
0,0
2.150,0
Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan Pengembangan Kewirausahaan Persiapan (pengumpulan data dan informasi)
Jumlah
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 --Jakarta, 07 Juni 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo NIP:196109251988011001
FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 2. Program
: Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program
1.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Ekonomi : Kreatif, Kawasan Berbasis Kreativitas dan Inovasi, Kewirausahaan, Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan 2.Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis Kreativitas dan Inovasi, Kewirausahaan, Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan
4. Kegiatan
: Koordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan
5. Unit Organisasi (Eselon 2)
: Asdep Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan
6. Output dan Pendanaannya kode
Output
001
Rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan percepatan pengembangan potensi ekonomi lokal daerah
Indikator Kinerja Kegiatan
2 Rekomendasi
Jumlah Rekomendasi kebijakan percepatan pengembangan potensi ekonomi lokal daerah 002
003
Target 2017
Rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan Jumlah rekomendasi/rancangan kebijakan/ paket deregulasi di bidang peningkatan daya saing ekonomi kawasan
1 Paket Rekomendasi
Persentase koordinasi dan sinkronisasi terhadap rancangan peraturan perundangan di bidang peningkatan daya saing ekonomi kawasan yang diusulkan K/L mitra
100%
1 Paket Rekomendasi
Jumlah hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing ekonomi kawasan yang
1.500,0
Desa dan Kawasan Pedesaan
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
Pengembangan Ekonomi Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi untuk Mendorong Pusat Pertumbuhan dan Keterkaitan Desa-Kota
Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah
-----
2 Rekomendasi
1 Paket Rekomendasi
Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan
Alokasi Prioritas 2017 Nasional (Juta)
1 Paket Rekomendasi
350,0
-----
300,0
-----
kode
Indikator Kinerja Kegiatan
Output
Target 2017
Alokasi Prioritas 2017 Nasional (Juta)
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
ditindaklanjuti Jumlah
2.150,0
7. Rincian Kegiatan A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju) Tahun 2017 kode
Output/Komponen volume/target
001
002
003
Rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan percepatan pengembangan potensi ekonomi lokal daerah
Prakiraan Maju
Satuan Alokasi Biaya (Juta)
2 Rekomendasi
1.500,0
Persiapan (pengumpulan data dan informasi)
2
100,0
200,0
Pelaksanaan koordinasi Kebijakan
2
550,0
1.100,0
Penyusunan rekomendasi kebijakan
2
100,0
200,0
Rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan
1 Paket Rekomendasi
350,0
Persiapan (pengumpulan data dan informasi)
2
15,0
30,0
Pelaksanaan koordinasi Kebijakan
2
150,0
300,0
Penyusunan rekomendasi kebijakan
2
10,0
20,0
Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan
1 Paket Rekomendasi
Persiapan (pengumpulan data dan informasi)
2
15,0
30,0
Pelaksanaan (rapat/kunjungan lapangan, dll)
2
125,0
250,0
Penyusunan rekomendasi kebijakan
2
10,0
300,0
Jumlah
Volume/Target
Alokasi (Juta)
2018
2019
2020
2 Rekomendasi
2 Rekomendasi
2 Rekomendasi
2018
2019
2020
1 Paket Rekomendasi
1 Paket Rekomendasi
1 Paket Rekomendasi
370,0
390,0
410,0
1 Paket Rekomendasi
1 Paket Rekomendasi
1 Paket Rekomendasi
320,0
330,0
350,0
1.575,0 1.650,0 1.750,0
20,0 2.150,0
2.265,0 2.370,0 2.510,0
B. Sumber Pendanaan Kode 001
002
Output/Komponen Rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan percepatan pengembangan potensi ekonomi lokal daerah
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta) Rupiah
PHLN + PDN
PNBP + BLU
SBSN
Jumlah
1.500,0
0,0
0,0
0,0
1.500,0
Persiapan (pengumpulan data dan informasi)
BAK
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
Pelaksanaan koordinasi Kebijakan
BLK
1.100,0
0,0
0,0
0,0
1.100,0
Penyusunan rekomendasi kebijakan
BAK
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
350,0
0,0
0,0
0,0
350,0
BAK
30,0
0,0
0,0
0,0
30,0
Pelaksanaan koordinasi Kebijakan
BLK
300,0
0,0
0,0
0,0
300,0
Penyusunan rekomendasi kebijakan
BAK
20,0
0,0
0,0
0,0
20,0
300,0
0,0
0,0
0,0
300,0
Rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan Persiapan (pengumpulan data dan informasi)
003
Jenis Komponen (BAK/BLK)
Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan Persiapan (pengumpulan data dan informasi)
BAK
30,0
0,0
0,0
0,0
30,0
Pelaksanaan (rapat/kunjungan lapangan, dll)
BLK
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
Penyusunan rekomendasi kebijakan
BAK
20,0
0,0
0,0
0,0
20,0
2.150,0
0,0
0,0
0,0
2.150,0
Jumlah
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 --Jakarta, 07 Juni 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo NIP:196109251988011001
FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 2. Program
: Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program
1.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Ekonomi : Kreatif, Kawasan Berbasis Kreativitas dan Inovasi, Kewirausahaan, Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan 2.Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis Kreativitas dan Inovasi, Kewirausahaan, Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan
4. Kegiatan
: Koordinasi Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan
5. Unit Organisasi (Eselon 2)
: Asdep Ketenagakerjaan
6. Output dan Pendanaannya kode
Output
001
Rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Ketenagakerjaan
Indikator Kinerja Kegiatan
Target 2017 2 Paket Rekomendasi
Jumlah rekomendasi/rancangan kebijakan/paket deregulasi di ketenagakerjaan 002
Alokasi Prioritas Program Kegiatan Dukungan 2017 Nasional Prioritas Prioritas PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB (Juta) 1.500,0
-----
800,0
-----
2 Paket Rekomendasi
Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan Ketenagakerjaan
2 Paket Rekomendasi
Jumlah hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti
2 Paket Rekomendasi
Jumlah
2.300,0
7. Rincian Kegiatan A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju) Tahun 2017 kode
Output/Komponen volume/target
001
002
Rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Ketenagakerjaan
Prakiraan Maju
Satuan Alokasi Biaya (Juta)
2 Paket Rekomendasi
1.500,0
Persiapan (pengumpulan data dan informasi)
2
150,0
300,0
Pelaksanaan koordinasi Kebijakan
2
500,0
1.000,0
Penyusunan rekomendasi kebijakan
2
100,0
200,0
Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan Ketenagakerjaan
2 Paket Rekomendasi
Persiapan (pengumpulan data dan informasi)
2
60,0
120,0
Pelaksanaan (rapat/kunjungan lapangan, dll)
2
300,0
600,0
800,0
Volume/Target
Alokasi (Juta)
2018
2019
2020
2 Paket Rekomendasi
2 Paket Rekomendasi
2 Paket Rekomendasi
2 Paket Rekomendasi
2 Paket Rekomendasi
2 Paket Rekomendasi
2018
2019
2020
1.575,0 1.650,0 1.750,0
850,0
890,0
950,0
Tahun 2017 kode
Output/Komponen volume/target Penyusunan rekomendasi kebijakan
2
Prakiraan Maju
Satuan Alokasi Biaya (Juta) 40,0
Jumlah
Volume/Target 2018
2019
Alokasi (Juta) 2020
2018
2019
2020
80,0 2.300,0
2.425,0 2.540,0 2.700,0
B. Sumber Pendanaan Kode 001
002
Output/Komponen
Jenis Komponen (BAK/BLK)
Rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Ketenagakerjaan
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta) Rupiah
PHLN + PDN
PNBP + BLU
SBSN
Jumlah
1.500,0
0,0
0,0
0,0
1.500,0
Persiapan (pengumpulan data dan informasi)
BAK
300,0
0,0
0,0
0,0
300,0
Pelaksanaan koordinasi Kebijakan
BLK
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
Penyusunan rekomendasi kebijakan
BAK
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
800,0
0,0
0,0
0,0
800,0
BAK
120,0
0,0
0,0
0,0
120,0
Pelaksanaan (rapat/kunjungan lapangan, dll)
BLK
600,0
0,0
0,0
0,0
600,0
Penyusunan rekomendasi kebijakan
BAK
80,0
0,0
0,0
0,0
80,0
2.300,0
0,0
0,0
0,0
2.300,0
Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan Ketenagakerjaan Persiapan (pengumpulan data dan informasi)
Jumlah
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta, 07 Juni 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo NIP:196109251988011001
FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 2. Program
: Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program
:
1.Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perniagaan dan Industri 2.Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Perniagaan dan Industri Koordinasi Pengembangan dan Penerapan Sistem Nasional Single Windows dan Integrasi ke dalam Sistem ASW
4. Kegiatan
:
5. Unit Organisasi (Eselon 2)
: Asdep Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional
6. Output dan Pendanaannya kode 001
Indikator Kinerja Kegiatan
Output
Target 2017
Rekomendasi kebijakan optimalisasi penerapan sistem National Single Window (NSW)
1 Rekomendasi
Persentase rekomendasi kebijakan optimalisasi penerapan sistem National Single Window (NSW) yang ditindaklanjuti 002
Alokasi 2017 (Juta)
Prioritas Nasional
1.000,0 Peningkatan Ekspor Non Migas
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
Pengembangan fasilitasi ekspor
Optimalisasi penerapan SingleWindow untuk proses eksporimpor
-----
100%
Rekomendasi kebijakan penguatan Kelembagaan PP-INSW
1 Rekomendasi
Persentase rekomendasi kebijakan penguatan Kelembagaan PPINSW yang ditindaklanjuti
500,0
-----
100%
Jumlah
1.500,0
7. Rincian Kegiatan A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju) Tahun 2017 kode
Output/Komponen volume/target
001
002
Rekomendasi kebijakan optimalisasi penerapan sistem National Single Window (NSW)
Prakiraan Maju
Satuan Alokasi Biaya (Juta)
1 Rekomendasi
1.000,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan
1
50,0
50,0
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
6
70,0
420,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
6
60,0
360,0
Sosialisasi Kebijakan
1
150,0
150,0
Penyusunan Laporan
1
20,0
20,0
Rekomendasi kebijakan penguatan
1 Rekomendasi
500,0
Volume/Target
Alokasi (Juta)
2018
2019
2020
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
1
1
1 Rekomendasi
2018
2019
2020
1.050,0 1.103,0 1.158,0
525,0
551,0
579,0
Tahun 2017 kode
Output/Komponen volume/target
Prakiraan Maju
Satuan Alokasi Biaya (Juta)
Kelembagaan PP-INSW Persiapan Kegiatan
1
25,0
25,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
5
60,0
300,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
5
30,0
150,0
Penyusunan Laporan
1
25,0
25,0
Jumlah
Volume/Target 2018
2019
Rekomendasi
Rekomendasi
Alokasi (Juta) 2020
1.500,0
2018
2019
2020
1.575,0 1.654,0 1.737,0
B. Sumber Pendanaan Kode 001
002
Output/Komponen
Jenis Komponen (BAK/BLK)
Rekomendasi kebijakan optimalisasi penerapan sistem National Single Window (NSW)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta) Rupiah
PHLN + PDN
PNBP + BLU
SBSN
Jumlah
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan
BAK
50,0
0,0
0,0
0,0
50,0
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
BLK
420,0
0,0
0,0
0,0
420,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
BLK
360,0
0,0
0,0
0,0
360,0
Sosialisasi Kebijakan
BLK
150,0
0,0
0,0
0,0
150,0
Penyusunan Laporan
BAK
Rekomendasi kebijakan penguatan Kelembagaan PPINSW
20,0
0,0
0,0
0,0
20,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
Persiapan Kegiatan
BAK
25,0
0,0
0,0
0,0
25,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
BLK
300,0
0,0
0,0
0,0
300,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
BLK
150,0
0,0
0,0
0,0
150,0
Penyusunan Laporan
BAK
25,0
0,0
0,0
0,0
25,0
1.500,0
0,0
0,0
0,0
1.500,0
Jumlah
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 --Jakarta, 07 Juni 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo NIP:196109251988011001
FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 2. Program
: Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program
:
1.Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perniagaan dan Industri 2.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan daya saing nasional Koordinasi Kebijakan Bidang Penguatan Pasar Dalam Negeri dan Tertib Usaha
4. Kegiatan
:
5. Unit Organisasi (Eselon 2)
: Asdep Penguatan Pasar Dalam Negeri dan Tertib Usaha
6. Output dan Pendanaannya kode 001
Indikator Kinerja Kegiatan
Output Rekomendasi kebijakan Penguatan Pasar Dalam Negeri dan Tertib Usaha
Target 2017 1 Rekomendasi
Persentase rekomendasi kebijakan Penguatan Pasar Dalam Negeri dan Tertib Usaha yang ditindaklanjuti 002
Rekomendasi Perluasan Pasar Produk Dalam Negeri Melalui e-Commerce
Alokasi Prioritas Program Kegiatan Dukungan 2017 Nasional Prioritas Prioritas PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB (Juta) 1.200,0
-----
1.000,0
-----
100%
1 Rekomendasi
Persentase rekomendasi perluasan pasar produk dalam negeri melalui ecommerce yang ditindaklanjuti
100%
Jumlah
2.200,0
7. Rincian Kegiatan A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju) Tahun 2017 kode
Output/Komponen volume/target
001
002
Rekomendasi kebijakan Penguatan Pasar Dalam Negeri dan Tertib Usaha
Prakiraan Maju
Satuan Alokasi Biaya (Juta)
1 Rekomendasi
1.200,0
Persiapan Kegiatan
1
50,0
50,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
12
50,0
600,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
6
60,0
360,0
Pelaksanaan Sosialisasi
2
85,0
170,0
Penyusunan Laporan
1
20,0
20,0
Rekomendasi Perluasan Pasar Produk Dalam Negeri Melalui e-Commerce
1 Rekomendasi
1.000,0
Persiapan Kegiatan
1
25,0
25,0
Pelaksanaan Koordinasi dan
10
50,0
500,0
Volume/Target
Alokasi (Juta)
2018
2019
2020
2018
2019
2020
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
1.320,0 1.452,0 1.597,0
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
1.100,0 1.210,0 1.331,0
Tahun 2017 kode
Output/Komponen volume/target
Prakiraan Maju
Satuan Alokasi Biaya (Juta)
Volume/Target 2018
2019
Alokasi (Juta) 2020
2018
2019
2020
Sinkronisasi Kebijakan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
12
25,0
300,0
Pelaksanaan Workshop/Seminar
2
75,0
150,0
Penyusunan Laporan
1
25,0
25,0
Jumlah
2.200,0
2.420,0 2.662,0 2.928,0
B. Sumber Pendanaan Kode 001
002
Output/Komponen
Jenis Komponen (BAK/BLK)
Rekomendasi kebijakan Penguatan Pasar Dalam Negeri dan Tertib Usaha
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta) Rupiah
PHLN + PDN
PNBP + BLU
SBSN
Jumlah
1.200,0
0,0
0,0
0,0
1.200,0
Persiapan Kegiatan
BAK
50,0
0,0
0,0
0,0
50,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
BLK
600,0
0,0
0,0
0,0
600,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
BLK
360,0
0,0
0,0
0,0
360,0
Pelaksanaan Sosialisasi
BLK
170,0
0,0
0,0
0,0
170,0
Penyusunan Laporan
BAK
Rekomendasi Perluasan Pasar Produk Dalam Negeri Melalui e-Commerce
20,0
0,0
0,0
0,0
20,0
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
Persiapan Kegiatan
BAK
25,0
0,0
0,0
0,0
25,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
BLK
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
BLK
300,0
0,0
0,0
0,0
300,0
Pelaksanaan Workshop/Seminar
BLK
150,0
0,0
0,0
0,0
150,0
Penyusunan Laporan
BAK
25,0
0,0
0,0
0,0
25,0
2.200,0
0,0
0,0
0,0
2.200,0
Jumlah
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 --Jakarta, 07 Juni 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo NIP:196109251988011001
FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 2. Program
: Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program
:
1.Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perniagaan dan Industri 2.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan daya saing nasional
4. Kegiatan
: Koordinasi Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional
5. Unit Organisasi (Eselon 2)
: Asdep Pengembangan Logistik Nasional
6. Output dan Pendanaannya kode
Output
001
Rekomendasi kebijakan Penguatan konektifitas ekonomi desa-kota-pasar global
Indikator Kinerja Kegiatan
Target 2017 2 Rekomendasi
Persentase rekomendasi kebijakan penguatan konektifitas ekonomi desa-kota - pasar global yang ditindaklanjuti 002
Alokasi 2017 (Juta)
Prioritas Nasional
3.000,0
Program Prioritas
Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
Peningkatan Aksesibilitas /Konektivitas
-----
Percepatan Ketersediaan Pertumbuhan Energi dan Industri dan Infrastruktur Kawasan Ekonomi (KEK)
Kegiatan Prioritas
100%
Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kompetensi SDM Logistik Bersertifikat Standar Internasional
1 Rekomendasi
Persentase rekomendasi kebijakan peningkatan kopetensi SDM Logistik bersertifikat standar Internasional yang ditindaklanjuti
1.000,0
-----
100%
Jumlah
4.000,0
7. Rincian Kegiatan A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju) Tahun 2017 kode
Output/Komponen volume/target
001
002
Rekomendasi kebijakan Penguatan konektifitas ekonomi desa-kota-pasar global
Prakiraan Maju
Satuan Alokasi Biaya (Juta)
2 Rekomendasi
3.000,0
Persiapan Kegiatan
1
50,0
50,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
10
150,0
1.500,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
12
75,0
900,0
Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan
3
175,0
525,0
Penyusunan Laporan
1
25,0
25,0
Rekomendasi Kebijakan Peningkatan
1 Rekomendasi
1.000,0
Volume/Target
Alokasi (Juta)
2018
2019
2020
2 Rekomendasi
2 Rekomendasi
2 Rekomendasi
3.150,0 3.308,0 3.473,0
2018
2019
2020
1
1
1 Rekomendasi
1.050,0 1.103,0 1.158,0
Tahun 2017 kode
Output/Komponen volume/target
Prakiraan Maju
Satuan Alokasi Biaya (Juta)
Kompetensi SDM Logistik Bersertifikat Standar Internasional Persiapan Kegiatan
1
25,0
25,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
10
50,0
500,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
10
30,0
300,0
Pelaksanaan Workshop/Seminar
2
75,0
150,0
Penyusunan Laporan
1
25,0
25,0
Jumlah
Volume/Target 2018
2019
Rekomendasi
Rekomendasi
Alokasi (Juta) 2020
4.000,0
2018
2019
2020
4.200,0 4.411,0 4.631,0
B. Sumber Pendanaan Kode 001
002
Output/Komponen
Jenis Komponen (BAK/BLK)
Rekomendasi kebijakan Penguatan konektifitas ekonomi desa-kota-pasar global
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta) Rupiah
PHLN + PDN
PNBP + BLU
3.000,0
0,0
0,0
SBSN 0,0
Jumlah 3.000,0
Persiapan Kegiatan
BAK
50,0
0,0
0,0
0,0
50,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
BLK
1.500,0
0,0
0,0
0,0
1.500,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
BLK
900,0
0,0
0,0
0,0
900,0
Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan
BLK
525,0
0,0
0,0
0,0
525,0
Penyusunan Laporan
BAK
Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kompetensi SDM Logistik Bersertifikat Standar Internasional
25,0
0,0
0,0
0,0
25,0
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
Persiapan Kegiatan
BAK
25,0
0,0
0,0
0,0
25,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
BLK
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
BLK
300,0
0,0
0,0
0,0
300,0
Pelaksanaan Workshop/Seminar
BLK
150,0
0,0
0,0
0,0
150,0
Penyusunan Laporan
BAK
25,0
0,0
0,0
0,0
25,0
4.000,0
0,0
0,0
0,0
4.000,0
Jumlah
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 --Jakarta, 07 Juni 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo NIP:196109251988011001
FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 2. Program
: Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program
:
1.Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perniagaan dan Industri 2.Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Perniagaan dan Industri
4. Kegiatan
: Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Industri
5. Unit Organisasi (Eselon 2)
: Asdep Pengembangan Industri
6. Output dan Pendanaannya Indikator Kinerja Kegiatan
kode
Output
001
Rekomendasi kebijakan Pengembangan Industri di Kawasan Industri/KEK
Target 2017 1 Rekomendasi
Persentase rekomendasi kebijakan Pengembangan Industri di Kawasan Industri/KEK yang ditindaklanjuti 002
Alokasi 2017 (Juta) 1.500,0
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)
Pengembangan Kawasan Industri/KEK
Kegiatan Dukungan Prioritas PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB Insentif Fiskal dan Non Fiskal
-----
100%
Rekomendasi kebijakan Penguatan peran industri pengolahan non migas yang bernilai tambah
1 Rekomendasi
Persentase rekomendasi kebijakan Penguatan peran industri pengolahan non migas yang bernilai tambah yang ditindaklanjuti
1.000,0
-----
100%
Jumlah
2.500,0
7. Rincian Kegiatan A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju) Tahun 2017 kode
Output/Komponen volume/target
001
002
Rekomendasi kebijakan Pengembangan Industri di Kawasan Industri/KEK
Prakiraan Maju
Satuan Alokasi Biaya (Juta)
1 Rekomendasi
1.500,0
Persiapan Kegiatan
1
55,0
55,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
10
62,0
620,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
13
50,0
650,0
Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan
1
150,0
150,0
Penyusunan Laporan
1
25,0
25,0
Rekomendasi kebijakan Penguatan peran industri pengolahan non migas yang bernilai tambah
1 Rekomendasi
1.000,0
Volume/Target
Alokasi (Juta)
2018
2019
2020
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
1.575,0 1.654,0 1.736,0
2018
2019
2020
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
1.050,0 1.103,0 1.158,0
Tahun 2017 kode
Output/Komponen volume/target
Prakiraan Maju
Satuan Alokasi Biaya (Juta)
Persiapan Kegiatan
1
25,0
25,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
10
50,0
500,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
10
30,0
300,0
Pelaksanaan Workshop/Seminar
2
75,0
150,0
Penyusunan Laporan
1
25,0
25,0
Jumlah
Volume/Target 2018
2019
Alokasi (Juta) 2020
2.500,0
2018
2019
2020
2.625,0 2.757,0 2.894,0
B. Sumber Pendanaan Kode 001
002
Output/Komponen
Jenis Komponen (BAK/BLK)
Rekomendasi kebijakan Pengembangan Industri di Kawasan Industri/KEK
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta) Rupiah
PHLN + PDN
PNBP + BLU
SBSN
Jumlah
1.500,0
0,0
0,0
0,0
1.500,0
Persiapan Kegiatan
BAK
55,0
0,0
0,0
0,0
55,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
BLK
620,0
0,0
0,0
0,0
620,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
BLK
650,0
0,0
0,0
0,0
650,0
Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan
BLK
150,0
0,0
0,0
0,0
150,0
Penyusunan Laporan
BAK
Rekomendasi kebijakan Penguatan peran industri pengolahan non migas yang bernilai tambah
25,0
0,0
0,0
0,0
25,0
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
Persiapan Kegiatan
BAK
25,0
0,0
0,0
0,0
25,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
BLK
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
BLK
300,0
0,0
0,0
0,0
300,0
Pelaksanaan Workshop/Seminar
BLK
150,0
0,0
0,0
0,0
150,0
Penyusunan Laporan
BAK
25,0
0,0
0,0
0,0
25,0
2.500,0
0,0
0,0
0,0
2.500,0
Jumlah
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 --Jakarta, 07 Juni 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo NIP:196109251988011001
FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 2. Program
: Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program
:
1.Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perniagaan dan Industri 2.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan daya saing nasional Koordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional
4. Kegiatan
:
5. Unit Organisasi (Eselon 2)
: Asdep Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional
6. Output dan Pendanaannya kode 001
Indikator Kinerja Kegiatan
Output
Target 2017
Rekomendasi kebijakan Peningkatan Ekspor Produk Manufaktur
1 Rekomendasi
Persentase rekomendasi kebijakan fasilitasi ekspor produk manufaktur yang ditindaklanjuti 002
Alokasi 2017 (Juta)
Prioritas Nasional
1.000,0 Peningkatan Ekspor Non Migas
Program Prioritas
Kegiatan Dukungan Prioritas PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
Pengembangan Kelancaran fasilitasi impor ekspor barang modal dan bahan baku untuk produksi ekspor nonmigas
-----
100%
Rekomendasi Kebijakan Peningkatan keanekaragaman produk ekspor baru serta perluasan pasar ekspor
1 Rekomendasi
Persentase rekomendasi Kebijakan Peningkatan keanekaragaman produk ekspor baru serta perluasan pasar ekspor yang ditindaklanjuti
1.000,0
-----
100%
Jumlah
2.000,0
7. Rincian Kegiatan A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju) Tahun 2017 kode
Output/Komponen volume/target
001
Rekomendasi kebijakan Peningkatan Ekspor Produk Manufaktur
Prakiraan Maju
Satuan Alokasi Biaya (Juta)
1 Rekomendasi
1.000,0
Persiapan Kegiatan
0
0,0
50,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
10
50,0
500,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
10
35,0
350,0
Volume/Target
Alokasi (Juta)
2018
2019
2020
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
2018
2019
2020
1.050,0 1.103,0 1.158,0
Tahun 2017 kode
Output/Komponen volume/target
002
Prakiraan Maju
Satuan Alokasi Biaya (Juta)
Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan
1
80,0
80,0
Penyusunan Laporan
1
20,0
20,0
Rekomendasi Kebijakan Peningkatan keanekaragaman produk ekspor baru serta perluasan pasar ekspor
1 Rekomendasi
1.000,0
Persiapan Kegiatan
1
25,0
25,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
10
50,0
500,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
10
30,0
300,0
Pelaksanaan Workshop/Seminar
2
75,0
150,0
Penyusunan Laporan
1
25,0
Jumlah
Volume/Target
Alokasi (Juta)
2018
2019
2020
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
2018
2019
2020
1.050,0 1.103,0 1.158,0
25,0 2.000,0
2.100,0 2.206,0 2.316,0
B. Sumber Pendanaan Kode 001
002
Output/Komponen
Jenis Komponen (BAK/BLK)
Rekomendasi kebijakan Peningkatan Ekspor Produk Manufaktur
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta) Rupiah
PHLN + PDN
PNBP + BLU
SBSN
Jumlah
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
Persiapan Kegiatan
BAK
50,0
0,0
0,0
0,0
50,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
BLK
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
BLK
350,0
0,0
0,0
0,0
350,0
Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan
BLK
80,0
0,0
0,0
0,0
80,0
Penyusunan Laporan
BAK
20,0
0,0
0,0
0,0
20,0
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
Rekomendasi Kebijakan Peningkatan keanekaragaman produk ekspor baru serta perluasan pasar ekspor Persiapan Kegiatan
BAK
25,0
0,0
0,0
0,0
25,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
BLK
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
BLK
300,0
0,0
0,0
0,0
300,0
Pelaksanaan Workshop/Seminar
BLK
150,0
0,0
0,0
0,0
150,0
Penyusunan Laporan
BAK
25,0
0,0
0,0
0,0
25,0
2.000,0
0,0
0,0
0,0
2.000,0
Jumlah
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta, 07 Juni 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo NIP:196109251988011001
FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 2. Program
: Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program
:
1.Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perniagaan dan Industri 2.Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Perniagaan dan Industri 3.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan daya saing nasional
4. Kegiatan
: Koordinasi Kebijakan Pengembangan Investasi
5. Unit Organisasi (Eselon 2)
: Asdep Pengembangan Investasi
6. Output dan Pendanaannya kode
Output
001
Rekomendasi kebijakan Penyederhanaan proses perijinan investasi yang berorientasi ekspor
Indikator Kinerja Kegiatan
1 Rekomendasi
Persentase rekomendasi kebijakan Penyederhanaan proses perijinan investasi yang berorientasi ekspor yang ditindaklanjuti 002
Rekomendasi kebijakan Penyederhanaan Perijinan dan Prosedur Perijinan
Rekomendasi kebijakan Timnas PEPI dalam rangka percepatan fasilitasi penyelesaian masalah PEPI
004
Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing investasi
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
750,0
Peningkatan Ekspor Non Migas
Peningkatan realisasi investasi berorientasi ekspor
Fasilitasi investasi industri berorientasi ekspor
-----
750,0
Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha
Pelaksanaan Pelaksanaan deregulasi Harmonisasi, dan Sinkronisasi Harmonisasi Peraturan Regulasi Perizinan Tingkat Perijinan Pusat/Kementerian Pusat dan Lembaga dan daerah Daerah
-----
1.000,0 Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha
Pelaksanaan deregulasi dan Harmonisasi Regulasi Perijinan Pusat dan daerah
Penyederhanaan peraturan dan perizinan
-----
1.000,0 Peningkatan Iklim Investasi
Pelaksanaan deregulasi dan
Penyederhanaan peraturan dan perizinan
-----
100%
1 Rekomendasi
Persentase rekomendasi kebijakan Timnas PEPI dalam rangka percepatan fasilitasi penyelesaian masalah PEPI yang ditindaklanjuti
Alokasi 2017 (Juta)
100%
1 Rekomendasi
Persentase rekomendasi kebijakan Penyederhanaan Perijinan dan Prosedur Perijinan yang berorientasi ekspor yang ditindaklanjuti 003
Target 2017
100%
1 Rekomendasi
kode
Output
Indikator Kinerja Kegiatan
Target 2017
Alokasi 2017 (Juta)
untuk meningkatkan peringkat indeks Ease Doing Business <40
Persentase rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing investasi untuk meningkatkan peringkat indeks Ease Doing Business 005
Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing investasi di kawasan Industri
1 Laporan dan Rekomendasi
Layanan Dukungan Program dan Tata Kelola pada Kedeputian Perniagaan dan Industri
dan Iklim Usaha
Harmonisasi Regulasi Perijinan Pusat dan daerah
Kegiatan Prioritas
Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
500,0
-----
500,0
-----
100%
1 Laporan
Jumlah Laporan dukungan program dan tata kelola pada Kedeputian Perniagaan dan Industri
Program Prioritas
100%
Laporan dan rekomendasi hasil kajian peningkatan daya saing investasi di kawasan Industri yang ditindaklanjuti 006
Prioritas Nasional
1 Laporan
Jumlah
4.500,0
7. Rincian Kegiatan A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju) Tahun 2017 kode
Output/Komponen volume/target
001
Rekomendasi kebijakan Penyederhanaan proses perijinan investasi yang berorientasi ekspor
1 Rekomendasi
750,0
1
30,0
30,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
6
50,0
300,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
6
50,0
300,0
Pelaksanaan Workshop dan Seminar
1
100,0
100,0
1
20,0
Rekomendasi kebijakan Penyederhanaan Perijinan dan Prosedur Perijinan
1 Rekomendasi
1
30,0
30,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
6
50,0
300,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
6
50,0
300,0
Pelaksanaan Workshop/Sosialisasi
1
100,0
100,0
1
20,0
Rekomendasi kebijakan Timnas PEPI dalam rangka percepatan fasilitasi penyelesaian masalah PEPI
1 Rekomendasi
Alokasi (Juta)
2018
2019
2020
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
2018 788,0
2019 827,0
2020 868,0
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
788,0
827,0
868,0
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
20,0 750,0
Persiapan Kegiatan
Penyusunan Laporan 003
Satuan Alokasi Biaya (Juta)
Persiapan Kegiatan
Penyusunan Laporan 002
Prakiraan Maju Volume/Target
20,0 1.000,0
Persiapan Kegiatan
1
30,0
30,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisas Kebijakan
10
55,0
550,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
10
30,0
300,0
1.050,0 1.103,0 1.158,0
Tahun 2017 kode
Output/Komponen volume/target
004
005
Satuan Alokasi Biaya (Juta)
Pelaksanaan Workshop/Seminar
1
100,0
100,0
Penyusunan Laporan
1
20,0
20,0
Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing investasi untuk meningkatkan peringkat indeks Ease Doing Business <40
1 Rekomendasi
1.000,0
Persiapan Kegiatan
1
30,0
30,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
10
55,0
550,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
10
30,0
300,0
Pelaksanaan Workshop dan Seminar
1
100,0
100,0
Penyusunan Laporan
1
20,0
Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing investasi di kawasan Industri
1 Laporan dan Rekomendasi
1
20,0
20,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
6
50,0
300,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
5
20,0
100,0
Pelaksanaan Workshop/Seminar
2
30,0
60,0
1
20,0
Layanan Dukungan Program dan Tata Kelola pada Kedeputian Perniagaan dan Industri
1 Laporan
Alokasi (Juta)
2019
2020
2018
2019
2020
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
1 Laporan dan Rekomendasi
1 Laporan dan Rekomendasi
1 Laporan dan Rekomendasi
525,0
551,0
579,0
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
525,0
551,0
579,0
1.050,0 1.103,0 1.158,0
20,0 500,0
Persiapan Penyusunan Rencana Kerja
1
60,0
60,0
Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan
12
20,0
240,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
12
15,0
180,0
Penyusunan Laporan
1
20,0
20,0
Jumlah
Volume/Target 2018
20,0 500,0
Persiapan Kegiatan
Penyusunan Laporan 006
Prakiraan Maju
4.500,0
4.726,0 4.962,0 5.210,0
B. Sumber Pendanaan Kode 001
002
003
Output/Komponen
Jenis Komponen (BAK/BLK)
Rekomendasi kebijakan Penyederhanaan proses perijinan investasi yang berorientasi ekspor
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta) Rupiah
PHLN + PDN
PNBP + BLU
SBSN
Jumlah
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
Persiapan Kegiatan
BAK
30,0
0,0
0,0
0,0
30,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
BLK
300,0
0,0
0,0
0,0
300,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
BLK
300,0
0,0
0,0
0,0
300,0
Pelaksanaan Workshop dan Seminar
BLK
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
Penyusunan Laporan
BAK
Rekomendasi kebijakan Penyederhanaan Perijinan dan Prosedur Perijinan
20,0
0,0
0,0
0,0
20,0
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
Persiapan Kegiatan
BAK
30,0
0,0
0,0
0,0
30,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
BLK
300,0
0,0
0,0
0,0
300,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
BLK
300,0
0,0
0,0
0,0
300,0
Pelaksanaan Workshop/Sosialisasi
BLK
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
Penyusunan Laporan
BAK
Rekomendasi kebijakan Timnas PEPI dalam rangka percepatan fasilitasi penyelesaian masalah PEPI
20,0
0,0
0,0
0,0
20,0
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
Persiapan Kegiatan
BAK
30,0
0,0
0,0
0,0
30,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisas Kebijakan
BLK
550,0
0,0
0,0
0,0
550,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
BLK
300,0
0,0
0,0
0,0
300,0
Pelaksanaan Workshop/Seminar
BLK
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
Kode
Output/Komponen Penyusunan Laporan
004
005
006
Jenis Komponen (BAK/BLK) BAK
Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing investasi untuk meningkatkan peringkat indeks Ease Doing Business <40
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta) Rupiah
PHLN + PDN
PNBP + BLU
SBSN
Jumlah
20,0
0,0
0,0
0,0
20,0
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
Persiapan Kegiatan
BAK
30,0
0,0
0,0
0,0
30,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
BLK
550,0
0,0
0,0
0,0
550,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
BLK
300,0
0,0
0,0
0,0
300,0
Pelaksanaan Workshop dan Seminar
BLK
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
Penyusunan Laporan
BAK
20,0
0,0
0,0
0,0
20,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing investasi di kawasan Industri Persiapan Kegiatan
BAK
20,0
0,0
0,0
0,0
20,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
BLK
300,0
0,0
0,0
0,0
300,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
BLK
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
Pelaksanaan Workshop/Seminar
BLK
60,0
0,0
0,0
0,0
60,0
Penyusunan Laporan
BAK
Layanan Dukungan Program dan Tata Kelola pada Kedeputian Perniagaan dan Industri
20,0
0,0
0,0
0,0
20,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
Persiapan Penyusunan Rencana Kerja
BAK
60,0
0,0
0,0
0,0
60,0
Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan
BLK
240,0
0,0
0,0
0,0
240,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
BLK
180,0
0,0
0,0
0,0
180,0
Penyusunan Laporan
BAK
20,0
0,0
0,0
0,0
20,0
4.500,0
0,0
0,0
0,0
4.500,0
Jumlah
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta, 07 Juni 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo NIP:196109251988011001
FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 2. Program
: Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program
:
4. Kegiatan
: Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air
5. Unit Organisasi (Eselon 2)
: Asdep Infrastruktur Sumber Daya Air
1.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
6. Output dan Pendanaannya kode
Output
001
Rekomendasi kebijakan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur jaringan irigasi
002
003
Indikator Kinerja Kegiatan
2 Rekomendasi
Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur jaringan irigasi yang ditindaklanjuti
100%
Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan bendungan/waduk prioritas yang ditindaklanjuti
100%
Rekomendasi kebijakan peningkatan cakupan layanan air minum layak
2 Rekomendasi
Persentase rekomendasi kebijakan peningkatan kapasitas tampung air baku yang ditindaklanjuti
100%
Persentase rekomendasi kebijakan pengembangan infrastruktur air minum yang ditindaklanjuti
100%
Rekomendasi kebijakan pengembangan PLTA/PLTM di waduk eksisting
2 Rekomendasi
Persentase rekomendasi kebijakan peningkatan kapasitas PLTA/PLTM yang ditindaklanjuti 004
Target 2017
Rekomendasi kebijakan percepatan pembangunan terpadu pesisir ibukota negara Indonesia
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
1.750,0
Kedaulatan Pangan
Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain
Pencetakan Sawah Baru, dan Perluasan Areal Pangan Lain
-----
1.750,0
Perumahan dan Permukiman
Peningkatan Ketersediaan Air Baku
Jaga Air (Menjaga Kualitas dan Kuantitas Air)
-----
1.000,0
Kedaulatan Energi
Peningkatan Peranan Energi Baru dan Energi Terbarukan Dalam Bauran Energi
Pengembangan PLT Matahari, hidro, Angin, Arus Laut dan Nuklir
-----
100%
2 Rekomendasi
Persentase rekomendasi kebijakan peningkatan percepatan
Alokasi 2017 (Juta)
100%
600,0
-----
kode
Indikator Kinerja Kegiatan
Output
Alokasi 2017 (Juta)
Target 2017
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
pembangunan terpadu pesisir ibukota negara Indonesia yang ditindaklanjuti 005
006
Rekomendasi kebijakan dalam rangka peningkatan JWG Indonesia-Singapura untuk pengembangan BBK (Batam-BintanKarimun)
2 Rekomendasi
Persentase rekomendasi kebijakan peningkatan investasi dan daya saing BBK (Batam-BintanKarimun) yang ditindaklanjuti
100%
Persentase rekomendasi Kebijakan Tim Teknis Dewan Kawasan Batam yang ditindaklanjuti
100%
Laporan dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
4 Laporan
Jumlah laporan dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
1.800,0
-----
1.328,4
-----
4 Laporan
Jumlah
8.228,4
7. Rincian Kegiatan A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju) Tahun 2017 kode
Output/Komponen volume/target
001
002
003
Rekomendasi kebijakan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur jaringan irigasi
Prakiraan Maju
Satuan Alokasi Biaya (Juta)
2 Rekomendasi
1.750,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan
2
65,0
130,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
2
250,0
500,0
Penyelenggaran FGD/Workshop
4
100,0
400,0
Kajian Kebijakan
2
350,0
700,0
Penyusunan Rekomendasi
2
10,0
20,0
Rekomendasi kebijakan peningkatan cakupan layanan air minum layak
2 Rekomendasi
1.750,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan
2
65,0
130,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
2
250,0
500,0
Penyelenggaran FGD/Workshop
4
100,0
400,0
Kajian Kebijakan
2
350,0
700,0
Penyusunan Rekomendasi
2
10,0
20,0
Rekomendasi kebijakan pengembangan PLTA/PLTM di waduk eksisting
2 Rekomendasi
1.000,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan
2
40,0
80,0
Pelaksanaan Koordinasi dan
2
200,0
400,0
Volume/Target
Alokasi (Juta)
2018
2019
2020
2018
2019
2020
2 Rekomendasi
2 Rekomendasi
2 Rekomendasi
1.838,0 1.929,0 2.026,0
2 Rekomendasi
2 Rekomendasi
2 Rekomendasi
1.838,0 1.929,0 2.026,0
2 Rekomendasi
2 Rekomendasi
2 Rekomendasi
1.050,0 1.103,0 1.158,0
Tahun 2017 kode
Output/Komponen volume/target
Prakiraan Maju
Satuan Alokasi Biaya (Juta)
Volume/Target
Alokasi (Juta)
2018
2019
2020
2018
2019
2020
2 Rekomendasi
2 Rekomendasi
2 Rekomendasi
2 Rekomendasi
2 Rekomendasi
2 Rekomendasi
1.890,0 1.985,0 2.084,0
4 Laporan
4 Laporan
4 Laporan
1.394,0 1.464,0 1.537,0
Sinkronisasi Kebijakan
004
Penyelenggaran FGD/Workshop
2
100,0
200,0
Kajian Kebijakan
1
300,0
300,0
Penyusunan Rekomendasi
2
10,0
20,0
Rekomendasi kebijakan percepatan pembangunan terpadu pesisir ibukota negara Indonesia
2 Rekomendasi
Persiapan Koordinasi Kebijakan
2
45,0
90,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
2
100,0
200,0
Penyelenggaran FGD/Workshop
1
100,0
100,0
Kajian Kebijakan
1
200,0
200,0
2
5,0
Penyusunan Rekomendasi 005
006
600,0
2 Rekomendasi
1.800,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan
2
45,0
90,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
2
200,0
400,0
Penyelenggaran FGD/Workshop
1
100,0
100,0
Kajian Kebijakan
1
200,0
200,0
Penyusunan Rekomendasi
2
5,0
10,0
Koordinasi Tim Teknis Dewan Kawasan Batam
4
250,0
1.000,0
4 Laporan
1.328,4
Administrasi Kegiatan
2
85,0
170,0
Penyusunan Rencana Kegiatan
2
400,0
800,0
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Anggaran
2
100,2
200,4
Penyusunan Laporan Kinerja
2
79,0
158,0
Jumlah
662,0
695,0
10,0
Rekomendasi kebijakan dalam rangka peningkatan JWG Indonesia-Singapura untuk pengembangan BBK (BatamBintan-Karimun)
Laporan dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
630,0
8.228,4
8.640,0 9.072,0 9.526,0
B. Sumber Pendanaan Kode 001
002
003
Output/Komponen
Jenis Komponen (BAK/BLK)
Rekomendasi kebijakan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur jaringan irigasi
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta) Rupiah
PHLN + PDN
PNBP + BLU
SBSN
Jumlah
1.750,0
0,0
0,0
0,0
1.750,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan
BAK
130,0
0,0
0,0
0,0
130,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
BLK
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
Penyelenggaran FGD/Workshop
BLK
400,0
0,0
0,0
0,0
400,0
Kajian Kebijakan
BLK
700,0
0,0
0,0
0,0
700,0
Penyusunan Rekomendasi
BAK
Rekomendasi kebijakan peningkatan cakupan layanan air minum layak
20,0
0,0
0,0
0,0
20,0
1.750,0
0,0
0,0
0,0
1.750,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan
BAK
130,0
0,0
0,0
0,0
130,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
BLK
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
Penyelenggaran FGD/Workshop
BLK
400,0
0,0
0,0
0,0
400,0
Kajian Kebijakan
BLK
700,0
0,0
0,0
0,0
700,0
Penyusunan Rekomendasi
BAK
20,0
0,0
0,0
0,0
20,0
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
Rekomendasi kebijakan pengembangan PLTA/PLTM di
Kode
Output/Komponen
Jenis Komponen (BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta) Rupiah
PHLN + PDN
PNBP + BLU
SBSN
Jumlah
waduk eksisting
004
005
006
Persiapan Koordinasi Kebijakan
BAK
80,0
0,0
0,0
0,0
80,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
BLK
400,0
0,0
0,0
0,0
400,0
Penyelenggaran FGD/Workshop
BLK
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
Kajian Kebijakan
BLK
300,0
0,0
0,0
0,0
300,0
Penyusunan Rekomendasi
BAK
Rekomendasi kebijakan percepatan pembangunan terpadu pesisir ibukota negara Indonesia
20,0
0,0
0,0
0,0
20,0
600,0
0,0
0,0
0,0
600,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan
BAK
90,0
0,0
0,0
0,0
90,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
BLK
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
Penyelenggaran FGD/Workshop
BLK
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
Kajian Kebijakan
BLK
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
Penyusunan Rekomendasi
BAK
Rekomendasi kebijakan dalam rangka peningkatan JWG Indonesia-Singapura untuk pengembangan BBK (BatamBintan-Karimun)
10,0
0,0
0,0
0,0
10,0
1.800,0
0,0
0,0
0,0
1.800,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan
BAK
90,0
0,0
0,0
0,0
90,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
BLK
400,0
0,0
0,0
0,0
400,0
Penyelenggaran FGD/Workshop
BLK
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
Kajian Kebijakan
BLK
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
Penyusunan Rekomendasi
BAK
10,0
0,0
0,0
0,0
10,0
Koordinasi Tim Teknis Dewan Kawasan Batam
BLK
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
1.328,4
0,0
0,0
0,0
1.328,4
Laporan dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Administrasi Kegiatan
BAK
170,0
0,0
0,0
0,0
170,0
Penyusunan Rencana Kegiatan
BLK
800,0
0,0
0,0
0,0
800,0
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Anggaran
BLK
200,4
0,0
0,0
0,0
200,4
Penyusunan Laporan Kinerja
BLK
158,0
0,0
0,0
0,0
158,0
8.228,4
0,0
0,0
0,0
8.228,4
Jumlah
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta, 07 Juni 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo NIP:196109251988011001
FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 2. Program
: Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program
:
4. Kegiatan
: Koordinasi Kebijakan Sistem Transportasi Multi Moda
5. Unit Organisasi (Eselon 2)
: Asdep Transportasi Multimoda
1.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
6. Output dan Pendanaannya kode
Output
001
Rekomendasi kebijakan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda
Indikator Kinerja Kegiatan
Target 2017 4 Rekomendasi
Persentase rekomendasi kebijakan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda yang ditindaklanjuti 002
Rekomendasi kebijakan percepatan pengembangan sistem transportasi Jabodetabek
1 Rekomendasi
Rekomendasi kebijakan percepatan pembangunan prasarana dan sarana transportasi perkotaan
2 Rekomendasi
Rekomendasi Kajian Multimoda dan Perkotaan
Kegiatan Prioritas
Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
2.000,0
Perkotaan
Mewujudkan Sistem Perkotaan
Peningkatan Konektivitas
-----
1.000,0
Perkotaan
Mewujudkan Sistem Perkotaan
Peningkatan Konektivitas
-----
1.500,0
Perkotaan
Mewujudkan Sistem Perkotaan
Peningkatan Konektivitas
-----
100%
Persentase rekomendasi kebijakan percepatan pembangunan prasarana dan sarana transportasi perkotaan yang ditindaklanjuti 004
Program Prioritas
100%
Persentase rekomendasi kebijakan percepatan pengembangan sistem transportasi Jabodetabek yang ditindaklanjuti 003
Alokasi Prioritas 2017 Nasional (Juta)
100%
2 Rekomendasi Persentase Rekomendasi Kajian Multimoda dan Perkotaan yang ditindaklanjuti
2.000,0
-----
100%
Jumlah
6.500,0
7. Rincian Kegiatan A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju) Tahun 2017 kode
Output/Komponen volume/target
001
Rekomendasi kebijakan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda
4 Rekomendasi
Prakiraan Maju
Satuan Alokasi Biaya (Juta) 2.000,0
Volume/Target
Alokasi (Juta)
2018
2019
2020
4 Rekomendasi
4 Rekomendasi
4 Rekomendasi
2018
2019
2020
2.100,0 2.205,0 2.315,0
Tahun 2017 kode
Output/Komponen volume/target
002
004
Satuan Alokasi Biaya (Juta)
Persiapan Koordinasi Kebijakan
4
25,0
100,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
4
175,0
700,0
Pemantauan dan Evaluasi
4
175,0
700,0
Sosialisasi/Workshop
4
100,0
400,0
Penyusunan Rekomendasi
4
25,0
100,0
Rekomendasi kebijakan percepatan pengembangan sistem transportasi Jabodetabek
1 Rekomendasi
1.000,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan
2
25,0
50,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
2
250,0
500,0
Pemantauan dan Evaluasi
2
200,0
400,0
2
25,0
Penyusunan Rekomendasi 003
Prakiraan Maju
Rekomendasi kebijakan percepatan pembangunan prasarana dan sarana transportasi perkotaan
2 Rekomendasi
Alokasi (Juta)
2019
2020
2018
2019
2020
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
1.050,0 1.103,0 1.158,0
2 Rekomendasi
2 Rekomendasi
2 Rekomendasi
1.575,0 1.654,0 1.736,0
2 Rekomendasi
2 Rekomendasi
2 Rekomendasi
2.100,0 2.205,0 2.315,0
50,0 1.500,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan
2
25,0
50,0
Koordinasi dan Sinkronisasi
2
500,0
1.000,0
Pemantauan dan Evaluasi
2
200,0
400,0
Penyusunan Rekomendasi
2
25,0
50,0
Rekomendasi Kajian Multimoda dan Perkotaan
2 Rekomendasi
2.000,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan
2
25,0
50,0
Koordinasi dan Sinkronisasi
2
800,0
1.600,0
Pemantauan dan Evaluasi
2
75,0
150,0
Sosialisasi/Workshop
2
75,0
150,0
Penyusunan Rekomendasi
2
25,0
50,0
Jumlah
Volume/Target 2018
6.500,0
6.825,0 7.167,0 7.524,0
B. Sumber Pendanaan Kode 001
002
003
Output/Komponen
Jenis Komponen (BAK/BLK)
Rekomendasi kebijakan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta) Rupiah
PHLN + PDN
PNBP + BLU
SBSN
Jumlah
2.000,0
0,0
0,0
0,0
2.000,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan
BAK
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
BLK
700,0
0,0
0,0
0,0
700,0
Pemantauan dan Evaluasi
BLK
700,0
0,0
0,0
0,0
700,0
Sosialisasi/Workshop
BAK
400,0
0,0
0,0
0,0
400,0
Penyusunan Rekomendasi
BAK
Rekomendasi kebijakan percepatan pengembangan sistem transportasi Jabodetabek
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan
BAK
50,0
0,0
0,0
0,0
50,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
BLK
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
Pemantauan dan Evaluasi
BLK
400,0
0,0
0,0
0,0
400,0
Penyusunan Rekomendasi
BAK
Rekomendasi kebijakan percepatan pembangunan prasarana dan sarana transportasi perkotaan
50,0
0,0
0,0
0,0
50,0
1.500,0
0,0
0,0
0,0
1.500,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan
BAK
50,0
0,0
0,0
0,0
50,0
Koordinasi dan Sinkronisasi
BLK
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
Pemantauan dan Evaluasi
BAK
400,0
0,0
0,0
0,0
400,0
Penyusunan Rekomendasi
BAK
50,0
0,0
0,0
0,0
50,0
Kode 004
Output/Komponen
Jenis Komponen (BAK/BLK)
Rekomendasi Kajian Multimoda dan Perkotaan
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta) Rupiah
PHLN + PDN
PNBP + BLU
SBSN
Jumlah
2.000,0
0,0
0,0
0,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan
BAK
50,0
0,0
0,0
0,0
50,0
Koordinasi dan Sinkronisasi
BLK
1.600,0
0,0
0,0
0,0
1.600,0
Pemantauan dan Evaluasi
BLK
150,0
0,0
0,0
0,0
150,0
Sosialisasi/Workshop
BAK
150,0
0,0
0,0
0,0
150,0
50,0
0,0
0,0
0,0
50,0
6.500,0
0,0
0,0
0,0
6.500,0
Penyusunan Rekomendasi
BAK Jumlah
2.000,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta, 07 Juni 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo NIP:196109251988011001
FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 2. Program
: Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program
:
1.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 2.Terwujudnya pengembangan kawasan strategis ekonomi baru di luar pulau Jawa
4. Kegiatan
: Koordinasi Kebijakan Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi
5. Unit Organisasi (Eselon 2)
: Asdep Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi
6. Output dan Pendanaannya kode
Output
001
Rekomendasi kebijakan pembangunan Kawasan Strategis Ekonomi untuk Mendukung kegiatan pariwisata
Indikator Kinerja Kegiatan
1 Rekomendasi
Persentase (%) rekomendasi kebijakan pembangunan Kawasan Strategis Ekonomi untuk Mendukung kegiatan pariwisata yang terimplementasi 002
Rekomendasi kebijakan pelaksanaan kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi peta tematik
Rekomendasi kebijakan pengintegrasian RPJMN dan PSN pada rencana tata ruang (RTRWN, RTR KSN, RTRW Provinsi, RTRW Kab/kota)
004
Rekomendasi
Prioritas Nasional
1.000,0 Pembangunan Pariwisata
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
Pengembangan Destinasi Wisata
Koordinasi Pembangunan Destinasi
-----
750,0
Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha
Pelaksanaan deregulasi dan Harmonisasi Regulasi Perijinan Pusat dan daerah
Pelaksanaan Harmonisasi, Sinkronisasi Peraturan Perizinan Tingkat Pusat/Kementerian Lembaga dan Daerah
-----
750,0
Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha
Percepatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Investasi
Percepatan Penyusunan RTRW dan RDTR khususnya di Kawasan Strategis
-----
750,0
Desa dan
Penanggulangan
Pembinaan,
-----
100%
2 Rekomendasi
Persentase hasil rekomendasi kebijakan pengintegrasian RPJMN dan PSN pada rencana tata ruang (RTRWN, RTR KSN, RTRW Provinsi, RTRW Kab/kota) yang ditindaklanjuti
Alokasi 2017 (Juta)
100%
3 Rekomendasi
Persentase rekomendasi kebijakan hasil sinkronisasi peta tematik yang ditindaklanjuti 003
Target 2017
100%
2
kode
Output
Indikator Kinerja Kegiatan
kebijakan pembangunan Kawasan Strategis Ekonomi di Perbatasan Negara
Rekomendasi kebijakan pembangunan Kawasan Strategis Ekonomi untuk Mendukung kegiatan industri
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Rekomendasi kebijakan percepatan penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah daerah
Kawasan Pedesaan
Kemiskinan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa termasuk di Permukiman Transmigrasi
pendampingan dalam pengembangan usaha dan kewirausahaan terutama UMKM
750,0
Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)
Pengembangan Kawasan Industri/KEK
Insentif Fiskal dan Non Fiskal
-----
100%
1 Rekomendasi
Persentase (%) rekomendasi kebijakan Penataan Ruang dalam percepatan Penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah daerah yang ditindaklanjuti
Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
100%
1 Rekomendasi
Persentase (%) rekomendasi kebijakan pembangunan Kawasan Strategis Ekonomi untuk Mendukung kegiatan industri yang ditindaklanjuti 006
Prioritas Nasional
Rekomendasi
Persentase (%) rekomendasi kebijakan pembangunan Kawasan Strategis Ekonomi di Perbatasan Negara yang ditindaklanjuti 005
Alokasi 2017 (Juta)
Target 2017
2.000,0
-----
100%
Jumlah
6.000,0
7. Rincian Kegiatan A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju) Tahun 2017 kode
Output/Komponen volume/target
001
002
003
Rekomendasi kebijakan pembangunan Kawasan Strategis Ekonomi untuk Mendukung kegiatan pariwisata
Prakiraan Maju
Satuan Alokasi Biaya (Juta)
1 Rekomendasi
1.000,0
Koordinasi dan sinkronisasi
2
140,0
280,0
Pemantauan dan Evaluasi
2
160,0
320,0
Sosialisasi/workshop/FGD
1
400,0
400,0
Rekomendasi kebijakan pelaksanaan kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi peta tematik
3 Rekomendasi
750,0
Koordinasi dan sinkronisasi
1
400,0
400,0
Pemantauan dan Evaluasi
1
250,0
250,0
Sosialisasi/workshop/FGD
1
100,0
100,0
Rekomendasi kebijakan pengintegrasian RPJMN dan PSN pada rencana tata ruang (RTRWN, RTR KSN, RTRW Provinsi, RTRW Kab/kota) Koordinasi dan sinkronisasi
2 Rekomendasi
3
750,0
150,0
450,0
Volume/Target
Alokasi (Juta)
2018
2019
2020
2018
2019
2020
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
3 Rekomendasi
3 Rekomendasi
3 Rekomendasi
787,0
827,0
868,0
2 Rekomendasi
2 Rekomendasi
2 Rekomendasi
787,0
827,0
868,0
1.050,0 1.103,0 1.158,0
Tahun 2017 kode
Output/Komponen volume/target
005
006
Satuan Alokasi Biaya (Juta)
Pemantauan dan Evaluasi
2
25,0
50,0
Kajian/Telaahan/Analisis Kebijakan
1
150,0
150,0
1
100,0
100,0
Sosialisasi/workshop/FGD 004
Prakiraan Maju
Rekomendasi kebijakan pembangunan Kawasan Strategis Ekonomi di Perbatasan Negara
2 Rekomendasi
750,0
Koordinasi dan sinkronisasi
2
175,0
350,0
Pemantauan dan Evaluasi
1
100,0
100,0
Kajian/Telaahan/Analisis Kebijakan
1
150,0
150,0
Sosialisasi/workshop/FGD
1
150,0
150,0
Rekomendasi kebijakan pembangunan Kawasan Strategis Ekonomi untuk Mendukung kegiatan industri
1 Rekomendasi
750,0
Koordinasi dan sinkronisasi
2
170,0
340,0
Pemantauan dan Evaluasi
2
105,0
210,0
Sosialisasi/workshop/FGD
1
200,0
200,0
Rekomendasi kebijakan percepatan penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah daerah
1 Rekomendasi
2.000,0
Koordinasi dan sinkronisasi
2
500,0
1.000,0
Pemantauan dan Evaluasi
2
250,0
500,0
Sosialisasi/workshop/FGD
1
500,0
500,0
Jumlah
Volume/Target
Alokasi (Juta)
2018
2019
2020
2 Rekomendasi
2 Rekomendasi
2 Rekomendasi
788,0
827,0
868,0
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
788,0
827,0
868,0
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
6.000,0
2018
2019
2020
2.100,0 2.205,0 2.315,0
6.300,0 6.616,0 6.945,0
B. Sumber Pendanaan Kode
Output/Komponen
001
Rekomendasi kebijakan pembangunan Kawasan Strategis Ekonomi untuk Mendukung kegiatan pariwisata
003
004
005
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta) PHLN + PDN
PNBP + BLU
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
BAK
280,0
0,0
0,0
0,0
280,0
Pemantauan dan Evaluasi
BLK
320,0
0,0
0,0
0,0
320,0
Sosialisasi/workshop/FGD
BAK
400,0
0,0
0,0
0,0
400,0
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
Koordinasi dan sinkronisasi
002
Jenis Komponen (BAK/BLK)
Rekomendasi kebijakan pelaksanaan kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi peta tematik
Rupiah
SBSN
Jumlah
Koordinasi dan sinkronisasi
BLK
400,0
0,0
0,0
0,0
400,0
Pemantauan dan Evaluasi
BAK
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
Sosialisasi/workshop/FGD
BAK
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
Rekomendasi kebijakan pengintegrasian RPJMN dan PSN pada rencana tata ruang (RTRWN, RTR KSN, RTRW Provinsi, RTRW Kab/kota) Koordinasi dan sinkronisasi
BLK
450,0
0,0
0,0
0,0
450,0
Pemantauan dan Evaluasi
BAK
50,0
0,0
0,0
0,0
50,0
Kajian/Telaahan/Analisis Kebijakan
BLK
150,0
0,0
0,0
0,0
150,0
Sosialisasi/workshop/FGD
BAK
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
Rekomendasi kebijakan pembangunan Kawasan Strategis Ekonomi di Perbatasan Negara Koordinasi dan sinkronisasi
BLK
350,0
0,0
0,0
0,0
350,0
Pemantauan dan Evaluasi
BAK
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
Kajian/Telaahan/Analisis Kebijakan
BLK
150,0
0,0
0,0
0,0
150,0
Sosialisasi/workshop/FGD
BAK
150,0
0,0
0,0
0,0
150,0
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
340,0
0,0
0,0
0,0
340,0
Rekomendasi kebijakan pembangunan Kawasan Strategis Ekonomi untuk Mendukung kegiatan industri Koordinasi dan sinkronisasi
BLK
Kode
006
Output/Komponen
Jenis Komponen (BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta) Rupiah
PHLN + PDN
PNBP + BLU
SBSN
Jumlah
Pemantauan dan Evaluasi
BAK
210,0
0,0
0,0
0,0
Sosialisasi/workshop/FGD
BAK
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
2.000,0
0,0
0,0
0,0
2.000,0
Rekomendasi kebijakan percepatan penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah daerah
210,0
Koordinasi dan sinkronisasi
BLK
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
Pemantauan dan Evaluasi
BAK
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
Sosialisasi/workshop/FGD
BAK
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
6.000,0
0,0
0,0
0,0
6.000,0
Jumlah
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 --Jakarta, 07 Juni 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo NIP:196109251988011001
FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 2. Program
: Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program
:
4. Kegiatan
: Koordinai Kebijakan Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayaan Infrastruktur
5. Unit Organisasi (Eselon 2)
: Asdep Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayan Infrastruktur
1.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
6. Output dan Pendanaannya kod e 001
Output
Indikator Kinerja Kegiatan
Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Alternatif-alternatif Pembiayaan Infrastruktur Melalui Mekanisme Pembiayaan Ketersediaan Layanan (Availability Payment/KPBU/BUMN )
2 Rekomendas i
Persentase rekomendasi kebijakan alternatif alternatif pembiayaan infrastruktur melalui mekanisme pembiayaan ketersediaan layanan (Availability Payment/KPBU/BUMN ) 002
Kebijakan Pengembangan Alternatif-alternatif Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur Melalui Kebijakan Pembentukan Lembaga (BLU) Penyediaan Tanah dan Peningkatan Sumberdaya Juru Ukur Pertanahan
Rekomendasi Kebijakan Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Perumahan
Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/R B
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
750,0
Reformasi Fiskal
Menjaga Kesinambunga n Fiskal
Pembiayaan Pembanguna n Infrastruktur
-----
750,0
Reformasi Fiskal
Menjaga Kesinambunga n Fiskal
Pembiayaan Pembanguna n Infrastruktur
-----
750,0
Perumahan dan Permukima n
Fasilitasi Penyediaan Hunian Layak Baru
Optimalisasi Peran BUMN terkait perumahan
-----
100%
2 Rekomendas i
Persentase rekomendasi kebijakan pengembangan alternatif-alternatif penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan yang ditindaklanjuti
Alokas i 2017 (Juta)
100%
2 Rekomendas i
Persentase rekomendasi kebijakan pengembangan alternatif-alternatif penyediaan tanah untuk pembangunan infrastruktur melalui kebijakan pembentukan lembaga (BLU) penyediaan tanah dan peningkatan sumberdaya juru ukur pertanahan yang ditindaklanjuti 003
Target 2017
100%
kod e 004
Output
Indikator Kinerja Kegiatan
Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Sejuta Rumah
2 Rekomendas i
Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan sejuta rumah yang ditindaklanjuti 005
Rekomendasi Kebijakan/Mekanisme Distribusi Kepemilikan Tanah Melalui Skema Reforma Agraria
1 Rekomendas i
Rekomendasi Kebijakan Model Pembiayaan dan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa(rusunawa)
750,0
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Perumahan dan Permukima n
Fasilitasi Penyediaan Hunian Layak Baru
Penciptaan Iklim Kondusif Untuk Penyediaan Rumah MBR (Regulasi, Perizinan, dst)
Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/R B -----
100%
Persentase rekomendasi kebijakan/mekanisme distribusi kepemilikan tanah melalui skema Reforma Agraria yang ditindaklanjuti 006
Alokas i 2017 (Juta)
Target 2017
1.000,0
-----
1.000,0
-----
100%
1 Rekomendas i
Persentase rekomendasi kebijakan model pembiayaan dan pengelolaan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang ditindaklanjuti
100%
Jumlah
5.000,0
7. Rincian Kegiatan A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju) Tahun 2017 kode
Output/Komponen volume/target
001
002
Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Alternatif-alternatif Pembiayaan Infrastruktur Melalui Mekanisme Pembiayaan Ketersediaan Layanan (Availability Payment/KPBU/BUMN)
Satuan Alokasi Biaya (Juta)
2 Rekomendasi
750,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan
2
50,0
100,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
2
75,0
150,0
Penyelenggaran FGD/Workshop
4
100,0
400,0
Penyusunan Rekomendasi
2
50,0
100,0
Kebijakan Pengembangan Alternatifalternatif Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur Melalui Kebijakan Pembentukan Lembaga (BLU) Penyediaan Tanah dan Peningkatan Sumberdaya Juru Ukur Pertanahan
2 Rekomendasi
750,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan
2
50,0
100,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
2
75,0
150,0
Penyelenggaran FGD/Workshop
4
100,0
400,0
2
50,0
100,0
Penyusunan Rekomendasi 003
Prakiraan Maju
Rekomendasi Kebijakan Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Perumahan
2 Rekomendasi
750,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan
2
50,0
100,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
2
75,0
150,0
Volume/Target
Alokasi (Juta)
2018
2019
2020
2 Rekomendasi
2 Rekomendasi
2 Rekomendasi
2018 788,0
2019 827,0
2020 868,0
2 Rekomendasi
2 Rekomendasi
2 Rekomendasi
788,0
827,0
868,0
2 Rekomendasi
2 Rekomendasi
2 Rekomendasi
788,0
827,0
868,0
Tahun 2017 kode
Output/Komponen volume/target
004
4
100,0
400,0
Penyusunan Rekomendasi
2
50,0
100,0
Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Sejuta Rumah
2 Rekomendasi
Persiapan Koordinasi Kebijakan
2
50,0
100,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
2
75,0
150,0
Penyelenggaran FGD/Workshop
4
100,0
400,0
2
50,0
Rekomendasi Kebijakan/Mekanisme Distribusi Kepemilikan Tanah Melalui Skema Reforma Agraria
1
Rekomendasi Kebijakan Model Pembiayaan dan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa(rusunawa)
750,0
1 Rekomendasi
Kajian Kebijakan 006
Satuan Alokasi Biaya (Juta)
Penyelenggaran FGD/Workshop
Penyusunan Rekomendasi 005
Prakiraan Maju
1 Rekomendasi
Kajian Kebijakan
1 Jumlah
2020
2018
2 Rekomendasi
2 Rekomendasi
2 Rekomendasi
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
1.050,0 1.103,0 1.158,0
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
1.050,0 1.103,0 1.158,0
788,0
2019
827,0
2020
868,0
1.000,0 1.000,0
1.000,0
Alokasi (Juta)
2019
100,0 1.000,0
1.000,0
Volume/Target 2018
1.000,0 5.000,0
5.252,0 5.514,0 5.788,0
B. Sumber Pendanaan Kode 001
002
003
004
Output/Komponen
Jenis Komponen (BAK/BLK)
Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Alternatifalternatif Pembiayaan Infrastruktur Melalui Mekanisme Pembiayaan Ketersediaan Layanan (Availability Payment/KPBU/BUMN)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta) Rupiah
PHLN + PDN
PNBP + BLU
SBSN
Jumlah
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan
BAK
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
BLK
150,0
0,0
0,0
0,0
150,0
Penyelenggaran FGD/Workshop
BLK
400,0
0,0
0,0
0,0
400,0
Penyusunan Rekomendasi
BAK
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
Kebijakan Pengembangan Alternatif-alternatif Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur Melalui Kebijakan Pembentukan Lembaga (BLU) Penyediaan Tanah dan Peningkatan Sumberdaya Juru Ukur Pertanahan Persiapan Koordinasi Kebijakan
BAK
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
BLK
150,0
0,0
0,0
0,0
150,0
Penyelenggaran FGD/Workshop
BLK
400,0
0,0
0,0
0,0
400,0
Penyusunan Rekomendasi
BAK
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
Rekomendasi Kebijakan Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Perumahan Persiapan Koordinasi Kebijakan
BAK
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
BLK
150,0
0,0
0,0
0,0
150,0
Penyelenggaran FGD/Workshop
BLK
400,0
0,0
0,0
0,0
400,0
Penyusunan Rekomendasi
BAK
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Sejuta Rumah Persiapan Koordinasi Kebijakan
BAK
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
BLK
150,0
0,0
0,0
0,0
150,0
Penyelenggaran FGD/Workshop
BLK
400,0
0,0
0,0
0,0
400,0
Penyusunan Rekomendasi
BAK
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
005
Rekomendasi Kebijakan/Mekanisme Distribusi Kepemilikan Tanah Melalui Skema Reforma Agraria
006
Rekomendasi Kebijakan Model Pembiayaan dan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa(rusunawa)
Kajian Kebijakan
BLK
Kode
Output/Komponen Kajian Kebijakan
Jenis Komponen (BAK/BLK) BLK
Jumlah
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta) Rupiah
PHLN + PDN
PNBP + BLU
SBSN
Jumlah
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
5.000,0
0,0
0,0
0,0
5.000,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 --Jakarta, 07 Juni 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo NIP:196109251988011001
FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 2. Program
: Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program
:
4. Kegiatan
: Koordinasi Kebijakan Bidang Telematika dan Utilitas
5. Unit Organisasi (Eselon 2)
: Asdep Telematika dan Utilitas
1.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
6. Output dan Pendanaannya kode
Output
001
Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Jaringan Broadband
Indikator Kinerja Kegiatan
1 Rekomendasi
Persentase (%) rekomendasi kebijakan pembangunan jaringan broadband yang ditindaklanjuti 002
Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan Aplikasi Telematika Menunjang Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat
Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pengelolaan Sampah di 10 Destinasi Wisata
004
Laporan Hasil Kajian Percepatan Pengembangan Smart City di Indonesia
005
Laporan Hasil Kajian Pembentukan Badan Pengelola Sampah Nasional
Jumlah
Kegiatan Prioritas
Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
750,0
Perkotaan
Mewujudkan Sistem Perkotaan
Peningkatan Konektivitas
-----
750,0
Perkotaan
Mewujudkan Sistem Perkotaan
Peningkatan Konektivitas
-----
Pengembangan Destinasi Wisata
Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi
-----
1.000,0 Pembangunan Pariwisata
1.250,0
-----
750,0
-----
1 Laporan
1 Laporan
Jumlah Laporan Kajian Pembentukan Badan Pengelola Sampah Nasional
Program Prioritas
100%
1 Laporan
Jumlah Laporan Kajian Percepatan Pengembangan Smart City di Indonesia
Prioritas Nasional
100%
1 Rekomendasi
Persentase (%) rekomendasi kebijakan percepatan pengelolaan sampah di 10 destinasi wisata yang ditindaklanjuti
Alokasi 2017 (Juta)
100%
1 Rekomendasi
Persentase rekomendasi kebijakan pemanfaatan aplikasi telematika menunjang sinergi aksi untuk ekonomi rakyat yang ditindaklanjuti 003
Target 2017
1 Laporan
4.500,0
7. Rincian Kegiatan A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju) Tahun 2017 kode
Output/Komponen volume/target
001
1 Rekomendasi
Persiapan Koordinasi Kebijakan
1
150,0
150,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
1
200,0
200,0
Penyelenggaran FGD/Workshop
1
200,0
200,0
Kajian Kebijakan
1
0,0
0,0
1
200,0
200,0
Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan Aplikasi Telematika Menunjang Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat
004
005
750,0
1 Rekomendasi
750,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan
1
150,0
150,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
1
250,0
250,0
Penyelenggaran FGD/Workshop
1
250,0
250,0
Kajian Kebijakan
1
0,0
0,0
1
100,0
Penyusunan Rekomendasi 003
Satuan Alokasi Biaya (Juta)
Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Jaringan Broadband
Penyusunan Rekomendasi 002
Prakiraan Maju
Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pengelolaan Sampah di 10 Destinasi Wisata
1 Rekomendasi
1
150,0
150,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
1
450,0
450,0
Penyelenggaran FGD/Workshop
1
300,0
300,0
Kajian Kebijakan
1
0,0
0,0
Penyusunan Rekomendasi
1
100,0
100,0
1 Laporan
1.250,0
Persiapan Kajian
1
150,0
150,0
Pelaksanaan Kajian
1
750,0
750,0
Penyelenggaran FGD/Workshop
1
300,0
300,0
Penyusunan Laporan
1
50,0
Laporan Hasil Kajian Pembentukan Badan Pengelola Sampah Nasional
1 Laporan
2018
2019
2020
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
2018 850,0
2019 950,0
1.000,0
2020
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
850,0
950,0
1.000,0
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
1.100,0 1.200,0 1.300,0
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1.350,0 1.450,0 1.500,0
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
50,0 750,0
Persiapan Kajian
1
150,0
150,0
Pelaksanaan Kajian
1
300,0
300,0
Penyelenggaran FGD/Workshop
1
250,0
250,0
Penyusunan Laporan
1
50,0
Jumlah
Alokasi (Juta)
100,0 1.000,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan
Laporan Hasil Kajian Percepatan Pengembangan Smart City di Indonesia
Volume/Target
850,0
950,0
1.000,0
50,0 4.500,0
5.000,0 5.500,0 5.800,0
B. Sumber Pendanaan Kode 001
Output/Komponen
Jenis Komponen (BAK/BLK)
Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Jaringan Broadband
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta) Rupiah
PHLN + PDN
PNBP + BLU
750,0
0,0
0,0
SBSN 0,0
Jumlah 750,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan
BAK
150,0
0,0
0,0
0,0
150,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
BLK
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
Penyelenggaran FGD/Workshop
BLK
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
Kode
002
003
004
005
Output/Komponen
Jenis Komponen (BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta) Rupiah
PHLN + PDN
PNBP + BLU
SBSN
Jumlah
Kajian Kebijakan
BLK
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Penyusunan Rekomendasi
BAK
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan Aplikasi Telematika Menunjang Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat Persiapan Koordinasi Kebijakan
BAK
150,0
0,0
0,0
0,0
150,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
BLK
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
Penyelenggaran FGD/Workshop
BLK
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
Kajian Kebijakan
BLK
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Penyusunan Rekomendasi
BAK
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pengelolaan Sampah di 10 Destinasi Wisata Persiapan Koordinasi Kebijakan
BAK
150,0
0,0
0,0
0,0
150,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
BLK
450,0
0,0
0,0
0,0
450,0
Penyelenggaran FGD/Workshop
BLK
300,0
0,0
0,0
0,0
300,0
Kajian Kebijakan
BLK
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Penyusunan Rekomendasi
BAK
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
1.250,0
0,0
0,0
0,0
1.250,0
Laporan Hasil Kajian Percepatan Pengembangan Smart City di Indonesia Persiapan Kajian
BAK
150,0
0,0
0,0
0,0
150,0
Pelaksanaan Kajian
BLK
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
Penyelenggaran FGD/Workshop
BLK
300,0
0,0
0,0
0,0
300,0
Penyusunan Laporan
BAK
50,0
0,0
0,0
0,0
50,0
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
Laporan Hasil Kajian Pembentukan Badan Pengelola Sampah Nasional Persiapan Kajian
BAK
150,0
0,0
0,0
0,0
150,0
Pelaksanaan Kajian
BLK
300,0
0,0
0,0
0,0
300,0
Penyelenggaran FGD/Workshop
BLK
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
Penyusunan Laporan
BAK
50,0
0,0
0,0
0,0
50,0
4.500,0
0,0
0,0
0,0
4.500,0
Jumlah
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 --Jakarta, 07 Juni 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo NIP:196109251988011001
FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 2. Program
: Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program
: 1.Tercapainya penetapan proyek infrastruktur prioritas yang diusulkan
4. Kegiatan
: Koordinasi Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
5. Unit Organisasi (Eselon 2)
: Asdep Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayan Infrastruktur
6. Output dan Pendanaannya kode 001
Output
Indikator Kinerja Kegiatan
Rekomendasi Hasil Kebijakan Ekonomi Terkait Penyediaan Infrastruktur Prioritas
3 Rekomendasi
Persentase rekomendasi hasil kebijakan ekonomi terkait penyediaan infrastruktur prioritas yang telah ditindaklanjuti 002
Rekomendasi Hasil PreFS / Revisi Pre FS Proyek Infrastruktur Prioritas
Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Alternatif-alternatif Pembiayaan Infrastruktur
004
Rekomendasi Hasil Kebijakan Penyelesaian Masalah Pelaksanaan Infrastruktur Strategis Nasional
Jumlah
Kegiatan Prioritas
Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
18.000,0
Reformasi Fiskal
Menjaga Kesinambungan Fiskal
Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur
-----
15.000,0
Reformasi Fiskal
Menjaga Kesinambungan Fiskal
Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur
-----
15.000,0
Reformasi Fiskal
Menjaga Kesinambungan Fiskal
Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur
-----
100%
1 Rekomendasi
Persentase rekomendasi kebijakan penyelesaian masalah pelaksanaan infrastruktur strategis nasional yang ditindaklanjuti
Program Prioritas
100%
1 Rekomendasi
Persentase rekomendasi kebijakan pengembangan alternatif-alternatif pembiayaan infrastruktur yang ditindaklanjuti
Alokasi Prioritas 2017 Nasional (Juta)
100%
1 Rekomendasi
Persentase Rekomendasi Hasil Pre-FS / Revisi Pre FS Proyek Infrastruktur Prioritas yang ditindaklanjuti 003
Target 2017
2.000,0
100%
50.000,0
-----
7. Rincian Kegiatan A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju) Tahun 2017 kode
Output/Komponen volume/target
001
002
003
Rekomendasi Hasil Kebijakan Ekonomi Terkait Penyediaan Infrastruktur Prioritas
Satuan Alokasi Biaya (Juta)
3 Rekomendasi
18.000,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan
9
150,0
1.350,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
9
340,0
3.060,0
Penyelenggaran FGD/Workshop
9
260,0
2.340,0
Kajian Kebijakan
3
3.600,0
10.800,0
Penyusunan Rekomendasi
3
150,0
450,0
Rekomendasi Hasil Pre-FS / Revisi Pre FS Proyek Infrastruktur Prioritas
1 Rekomendasi
Persiapan Koordinasi Kebijakan
6
175,0
1.050,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
6
340,0
2.040,0
Penyelenggaran FGD/Workshop
6
260,0
1.560,0
Kajian Kebijakan
3
3.250,0
9.750,0
Penyusunan Rekomendasi
4
150,0
600,0
Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Alternatif-alternatif Pembiayaan Infrastruktur
15.000,0
1 Rekomendasi
15.000,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan
6
175,0
1.050,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
6
350,0
2.100,0
Penyelenggaran FGD/Workshop
6
300,0
1.800,0
Kajian Kebijakan
3
3.200,0
9.600,0
3
150,0
Penyusunan Rekomendasi 004
Prakiraan Maju
Rekomendasi Hasil Kebijakan Penyelesaian Masalah Pelaksanaan Infrastruktur Strategis Nasional
1 Rekomendasi
Alokasi (Juta)
2019
2020
2018
2019
2020
3 Rekomendasi
3 Rekomendasi
3 Rekomendasi
18.900,0 19.845,0 20.837,0
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
15.750,0 16.538,0 17.364,0
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
15.750,0 16.538,0 17.364,0
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
450,0 2.000,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan
2
150,0
300,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
2
175,0
350,0
Penyelenggaran FGD/Workshop
2
150,0
300,0
Kajian Kebijakan
1
1.000,0
1.000,0
Penyusunan Rekomendasi
1
50,0
50,0
Jumlah
Volume/Target 2018
50.000,0
2.100,0
2.205,0
2.315,0
52.500,0 55.126,0 57.880,0
B. Sumber Pendanaan Kode 001
002
Output/Komponen
Jenis Komponen (BAK/BLK)
Rekomendasi Hasil Kebijakan Ekonomi Terkait Penyediaan Infrastruktur Prioritas
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta) Rupiah
PHLN + PDN
PNBP + BLU
18.000,0
0,0
0,0
SBSN 0,0
Jumlah 18.000,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan
BAK
1.350,0
0,0
0,0
0,0
1.350,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
BLK
3.060,0
0,0
0,0
0,0
3.060,0
Penyelenggaran FGD/Workshop
BLK
2.340,0
0,0
0,0
0,0
2.340,0
Kajian Kebijakan
BLK
10.800,0
0,0
0,0
0,0
10.800,0
Penyusunan Rekomendasi
BAK
Rekomendasi Hasil Pre-FS / Revisi Pre FS Proyek Infrastruktur Prioritas Persiapan Koordinasi Kebijakan
BAK
450,0
0,0
0,0
0,0
450,0
15.000,0
0,0
0,0
0,0
15.000,0
1.050,0
0,0
0,0
0,0
1.050,0
Kode
003
004
Output/Komponen
Jenis Komponen (BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta) Rupiah
PHLN + PDN
PNBP + BLU
SBSN
Jumlah
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
BLK
2.040,0
0,0
0,0
0,0
2.040,0
Penyelenggaran FGD/Workshop
BLK
1.560,0
0,0
0,0
0,0
1.560,0
Kajian Kebijakan
BLK
9.750,0
0,0
0,0
0,0
9.750,0
Penyusunan Rekomendasi
BAK
Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Alternatifalternatif Pembiayaan Infrastruktur
600,0
0,0
0,0
0,0
600,0
15.000,0
0,0
0,0
0,0
15.000,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan
BAK
1.050,0
0,0
0,0
0,0
1.050,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
BLK
2.100,0
0,0
0,0
0,0
2.100,0
Penyelenggaran FGD/Workshop
BLK
1.800,0
0,0
0,0
0,0
1.800,0
Kajian Kebijakan
BLK
9.600,0
0,0
0,0
0,0
9.600,0
Penyusunan Rekomendasi
BAK
450,0
0,0
0,0
0,0
450,0
2.000,0
0,0
0,0
0,0
2.000,0
Rekomendasi Hasil Kebijakan Penyelesaian Masalah Pelaksanaan Infrastruktur Strategis Nasional Persiapan Koordinasi Kebijakan
BAK
300,0
0,0
0,0
0,0
300,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
BLK
350,0
0,0
0,0
0,0
350,0
Penyelenggaran FGD/Workshop
BLK
300,0
0,0
0,0
0,0
300,0
Kajian Kebijakan
BLK
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
Penyusunan Rekomendasi
BAK
50,0
0,0
0,0
0,0
50,0
50.000,0
0,0
0,0
0,0
50.000,0
Jumlah
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 --Jakarta, 07 Juni 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo NIP:196109251988011001
FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 2. Program
: Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program
:
1.Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional 2.Terwujudnya Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional 3.Terwujudnya Pemahaman Peserta atas Materi Sosialisasi Hasil- hasil Kerjasama Ekonomi Internasional
4. Kegiatan
: Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik
5. Unit Organisasi (Eselon 2)
: Asdep Kerjasama Ekonomi Amerika & Pasifik
6. Output dan Pendanaannya kode 001
Indikator Kinerja Kegiatan
Output Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik
5 Kesepakatan
Persentase (%) kesepakatan kerja sama ekonomi Amerika dan Pasifik yang terimplementasi 002
003
Target 2017
Rekomendasi Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik Persentase (%) kesepakatan kerja sama ekonomi Amerika dan Pasifik yang ditindaklanjuti
85%
Persentase (%) rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kerja sama ekonomi Amerika dan Pasifik yang ditindaklanjuti
85%
2 Laporan
Persentase (%) pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasilhasil kerjasama ekonomi Amerika dan Pasifik Jumlah
1.275,0
-----
500,0
-----
200,0
-----
85%
9 Rekomendasi
Laporan Sosialisasi Hasil Kerjasama Ekonomi Amerika dan Pasifik
Alokasi Prioritas Program Kegiatan Dukungan 2017 Nasional Prioritas Prioritas PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB (Juta)
85%
1.975,0
7. Rincian Kegiatan A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju) Tahun 2017 kode
Output/Komponen volume/target
001
Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik
003
Satuan Alokasi Biaya (Juta)
5 Kesepakatan
1.275,0
Persiapan Koordinasi/Pertemuan
10
4,0
40,0
Pelaksanaan Koordinasi/Pertemuan
10
105,0
1.050,0
Kajian Kerjasama Ekonomi Amerika/Pasifik
1
150,0
150,0
1
35,0
Penyusunan Laporan 002
Prakiraan Maju
9 Rekomendasi
500,0
Persiapan Pemantauan dan Evaluasi
5
5,0
25,0
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
10
42,5
425,0
Penyusunan Laporan
2
25,0
50,0
2 Laporan
200,0
Penyiapan Bahan-bahan Sosialisasi/Seminar/FGD
2
10,0
20,0
Pelaksanaan Sosialisasi/Seminar/FGD
2
75,0
150,0
Penyusunan Laporan
2
15,0
30,0
Jumlah
Alokasi (Juta)
2019
2020
2018
2019
2020
5 Kesepakatan
6 Kesepakatan
7 Kesepakatan
9 Rekomendasi
10 Rekomendasi
10 Rekomendasi
550,0
605,0
666,0
2 Laporan
2 Laporan
2 Laporan
220,0
242,0
266,0
1.403,0 1.543,0 1.697,0
35,0
Rekomendasi Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik
Laporan Sosialisasi Hasil Kerjasama Ekonomi Amerika dan Pasifik
Volume/Target 2018
1.975,0
2.173,0 2.390,0 2.629,0
B. Sumber Pendanaan Kode 001
002
Output/Komponen Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta) Rupiah
PHLN + PDN
PNBP + BLU
SBSN
Jumlah
1.275,0
0,0
0,0
0,0
1.275,0
Persiapan Koordinasi/Pertemuan
BAK
40,0
0,0
0,0
0,0
40,0
Pelaksanaan Koordinasi/Pertemuan
BLK
1.050,0
0,0
0,0
0,0
1.050,0
Kajian Kerjasama Ekonomi Amerika/Pasifik
BLK
150,0
0,0
0,0
0,0
150,0
Penyusunan Laporan
BAK
35,0
0,0
0,0
0,0
35,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
BAK
25,0
0,0
0,0
0,0
25,0
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
BLK
425,0
0,0
0,0
0,0
425,0
Penyusunan Laporan
BAK
50,0
0,0
0,0
0,0
50,0
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
Rekomendasi Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik Persiapan Pemantauan dan Evaluasi
003
Jenis Komponen (BAK/BLK)
Laporan Sosialisasi Hasil Kerjasama Ekonomi Amerika dan Pasifik Penyiapan Bahan-bahan Sosialisasi/Seminar/FGD
BAK
20,0
0,0
0,0
0,0
20,0
Pelaksanaan Sosialisasi/Seminar/FGD
BLK
150,0
0,0
0,0
0,0
150,0
Penyusunan Laporan
BAK
30,0
0,0
0,0
0,0
30,0
1.975,0
0,0
0,0
0,0
1.975,0
Jumlah
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 --Jakarta, 07 Juni 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo NIP:196109251988011001
FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 2. Program
: Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program
:
1.Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional 2.Terwujudnya Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional 3.Terwujudnya Pemahaman Peserta atas Materi Sosialisasi Hasil- hasil Kerjasama Ekonomi Internasional
4. Kegiatan
: Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Asia
5. Unit Organisasi (Eselon 2)
: Asdep Kerjasama Ekonomi Asia
6. Output dan Pendanaannya kode 001
Output
Indikator Kinerja Kegiatan
Kesepakatan Kerjasama Ekonomi Asia
5 Kesepakatan
Persentase (%) kesepakatan kerja sama ekonomi Asia yang terimplementasi 002
003
Rekomendasi Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Asia Persentase (%) kesepakatan kerja sama ekonomi Asia yang ditindaklanjuti
85%
Persentase (%) rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kerja sama ekonomi Asia yang ditindaklanjuti
85%
Laporan Sosialisasi Hasil Kerja Sama Ekonomi Asia
2 Laporan
Layanan Dukungan Program dan Tata Kelola pada Kedeputian Koordinasi Bidang Kerjasama Internasional
Jumlah
Prioritas Nasional
2.000,0 Peningkatan Ekspor Non Migas
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
Peningkatan efektivitas kerja sama perdagangan internasional (MARKET ACCESS)
Penyelarasan hasil perundingan dengan kebijakan nasional di dalam negeri
-----
450,0
-----
250,0
-----
300,0
-----
85%
4 Laporan
Jumlah Laporan dukungan program dan tata kelola pada Kedeputian Koordinasi Bidang Kerjasama Internasional
Alokasi 2017 (Juta)
100%
9 Rekomendasi
Persentase (%) pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasilhasil kerjasama ekonomi Asia 004
Target 2017
4 Laporan
3.000,0
7. Rincian Kegiatan A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju) Tahun 2017 kode
Output/Komponen volume/target
001
003
004
Satuan Alokasi Biaya (Juta)
Kesepakatan Kerjasama Ekonomi Asia
5 Kesepakatan
Persiapan Koordinasi/Pertemuan
15
6,0
90,0
Pelaksanaan Koordinasi/Pertemuan
15
108,7
1.630,0
Kajian Kerjasama Ekonomi Asia
1
190,0
190,0
3
30,0
Penyusunan Laporan 002
Prakiraan Maju
2.000,0
9 Rekomendasi
450,0
Persiapan Pemantauan dan Evaluasi
5
2,0
10,0
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
5
80,0
400,0
Penyusunan Laporan
5
8,0
40,0
2 Laporan
250,0
Penyiapan Bahan-bahan Sosialisasi/Seminar/FGD
2
10,0
20,0
Pelaksanaan Sosialisasi/Seminar/FGD
2
90,0
180,0
Penyusunan Laporan
2
25,0
50,0
Layanan Dukungan Program dan Tata Kelola pada Kedeputian Koordinasi Bidang Kerjasama Internasional
4 Laporan
300,0
Administrasi Kegiatan
12
5,0
60,0
Penyusunan dan Evaluasi Program/Kegiatan
4
35,0
140,0
Penyusunan Laporan Kegiatan/Kinerja
4
25,0
100,0
Jumlah
Alokasi (Juta)
2018
2019
2020
5 Kesepakatan
6 Kesepakatan
7 Kesepakatan
2018
2019
2020
9 Rekomendasi
10 Rekomendasi
10 Rekomendasi
275,0
303,0
333,0
2 Laporan
2 Laporan
2 Laporan
275,0
303,0
333,0
4 Laporan
4 Laporan
4 Laporan
330,0
363,0
399,0
2.420,0 2.662,0 2.928,0
90,0
Rekomendasi Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Asia
Laporan Sosialisasi Hasil Kerja Sama Ekonomi Asia
Volume/Target
3.000,0
3.300,0 3.631,0 3.993,0
B. Sumber Pendanaan Kode 001
002
003
004
Output/Komponen
Jenis Komponen (BAK/BLK)
Kesepakatan Kerjasama Ekonomi Asia
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta) Rupiah
PHLN + PDN
PNBP + BLU
SBSN
Jumlah
2.000,0
0,0
0,0
0,0
2.000,0
Persiapan Koordinasi/Pertemuan
BAK
90,0
0,0
0,0
0,0
90,0
Pelaksanaan Koordinasi/Pertemuan
BLK
1.630,0
0,0
0,0
0,0
1.630,0
Kajian Kerjasama Ekonomi Asia
BLK
190,0
0,0
0,0
0,0
190,0
Penyusunan Laporan
BAK
90,0
0,0
0,0
0,0
90,0
450,0
0,0
0,0
0,0
450,0
Rekomendasi Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Asia Persiapan Pemantauan dan Evaluasi
BAK
10,0
0,0
0,0
0,0
10,0
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
BLK
400,0
0,0
0,0
0,0
400,0
Penyusunan Laporan
BAK
Laporan Sosialisasi Hasil Kerja Sama Ekonomi Asia
40,0
0,0
0,0
0,0
40,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
Penyiapan Bahan-bahan Sosialisasi/Seminar/FGD
BAK
20,0
0,0
0,0
0,0
20,0
Pelaksanaan Sosialisasi/Seminar/FGD
BLK
180,0
0,0
0,0
0,0
180,0
Penyusunan Laporan
BAK
50,0
0,0
0,0
0,0
50,0
300,0
0,0
0,0
0,0
300,0
Layanan Dukungan Program dan Tata Kelola pada Kedeputian Koordinasi Bidang Kerjasama Internasional Administrasi Kegiatan
BAK
60,0
0,0
0,0
0,0
60,0
Penyusunan dan Evaluasi Program/Kegiatan
BLK
140,0
0,0
0,0
0,0
140,0
Kode
Output/Komponen Penyusunan Laporan Kegiatan/Kinerja
Jenis Komponen (BAK/BLK) BAK
Jumlah
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta) Rupiah
PHLN + PDN
PNBP + BLU
SBSN
Jumlah
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
3.000,0
0,0
0,0
0,0
3.000,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 --Jakarta, 07 Juni 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo NIP:196109251988011001
FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 2. Program
: Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program
:
1.Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional 2.Terwujudnya Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional 3.Terwujudnya Pemahaman Peserta atas Materi Sosialisasi Hasil- hasil Kerjasama Ekonomi Internasional Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah
4. Kegiatan
:
5. Unit Organisasi (Eselon 2)
: Asdep Kerjasama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah
6. Output dan Pendanaannya kode 001
Indikator Kinerja Kegiatan
Output Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah
5 Kesepakatan
Persentase (%) kesepakatan kerja sama ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah yang terimplementasi 002
003
Target 2017
Rekomendasi Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah Persentase (%) kesepakatan kerja sama ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah yang ditindaklanjuti
85%
Persentase (%) rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kerja sama ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah yang ditindaklanjuti
85%
2 Laporan
Persentase (%) pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasilhasil kerjasama ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah Jumlah
2.100,0
-----
315,0
-----
210,0
-----
85%
9 Rekomendasi
Laporan Sosialisasi Hasil Kerjasama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah
Alokasi Prioritas Program Kegiatan Dukungan 2017 Nasional Prioritas Prioritas PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB (Juta)
85%
2.625,0
7. Rincian Kegiatan A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju) Tahun 2017 kode
Output/Komponen volume/target
001
Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah
003
Satuan Alokasi Biaya (Juta)
5 Kesepakatan
2.100,0
Persiapan Koordinasi/Pertemuan
10
5,0
50,0
Pelaksanaan Koordinasi/Pertemuan
10
185,0
1.850,0
Kajian Kerjasama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah
1
150,0
150,0
2
25,0
Penyusunan Laporan 002
Prakiraan Maju
9 Rekomendasi
315,0
Persiapan Pemantauan dan Evaluasi
10
6,5
65,0
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
10
20,0
200,0
Penyusunan Laporan
2
25,0
50,0
2 Laporan
210,0
Penyiapan Bahan-bahan Sosialisasi/Seminar/FGD
2
10,0
20,0
Pelaksanaan Sosialisasi/Seminar/FGD
2
75,0
150,0
Penyusunan Laporan
2
20,0
40,0
Jumlah
Alokasi (Juta)
2019
2020
2018
2019
2020
5 Kesepakatan
6 Kesepakatan
7 Kesepakatan
9 Rekomendasi
10 Rekomendasi
10 Rekomendasi
347,0
381,0
419,0
2 Laporan
2 Laporan
2 Laporan
231,0
254,0
280,0
2.310,0 2.541,0 2.795,0
50,0
Rekomendasi Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah
Laporan Sosialisasi Hasil Kerjasama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah
Volume/Target 2018
2.625,0
2.888,0 3.176,0 3.494,0
B. Sumber Pendanaan Kode 001
002
003
Output/Komponen
Jenis Komponen (BAK/BLK)
Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta) Rupiah
PHLN + PDN
PNBP + BLU
SBSN
Jumlah
2.100,0
0,0
0,0
0,0
2.100,0
Persiapan Koordinasi/Pertemuan
BAK
50,0
0,0
0,0
0,0
50,0
Pelaksanaan Koordinasi/Pertemuan
BLK
1.850,0
0,0
0,0
0,0
1.850,0
Kajian Kerjasama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah
BLK
150,0
0,0
0,0
0,0
150,0
Penyusunan Laporan
BAK
Rekomendasi Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah
50,0
0,0
0,0
0,0
50,0
315,0
0,0
0,0
0,0
315,0
Persiapan Pemantauan dan Evaluasi
BAK
65,0
0,0
0,0
0,0
65,0
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
BLK
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
Penyusunan Laporan
BAK
50,0
0,0
0,0
0,0
50,0
210,0
0,0
0,0
0,0
210,0
Laporan Sosialisasi Hasil Kerjasama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah Penyiapan Bahan-bahan Sosialisasi/Seminar/FGD
BAK
20,0
0,0
0,0
0,0
20,0
Pelaksanaan Sosialisasi/Seminar/FGD
BLK
150,0
0,0
0,0
0,0
150,0
Penyusunan Laporan
BAK
40,0
0,0
0,0
0,0
40,0
2.625,0
0,0
0,0
0,0
2.625,0
Jumlah
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta, 07 Juni 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo NIP:196109251988011001
FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 2. Program
: Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program
:
1.Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional 2.Terwujudnya Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional 3.Terwujudnya Pemahaman Peserta atas Materi Sosialisasi Hasil- hasil Kerjasama Ekonomi Internasional Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan
4. Kegiatan
:
5. Unit Organisasi (Eselon 2)
: Asdep Kerjasama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan
6. Output dan Pendanaannya kode
Output
001
Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan
Indikator Kinerja Kegiatan
5 Kesepakatan
Persentase (%) kesepakatan kerja sama ekonomi Multilateral dan Pembiayaan yang terimplementasi 002
003
Target 2017
Rekomendasi Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan Persentase (%) kesepakatan kerja sama ekonomi Multilateral dan Pembiayaan yang ditindaklanjuti
85%
Persentase (%) rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kerja sama ekonomi Multilateral dan Pembiayaan yang ditindaklanjuti
85%
2 Laporan
Persentase (%) pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasil-hasil kerjasama ekonomi Multilateral dan Pembiayaan Jumlah
2.000,0
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi
Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan
Peningkatan Peran dalam Forum Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan di Tingkat Internasional
-----
100%
9 Rekomendasi
Laporan Sosialisasi Hasil Kerjasama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan
Alokasi 2017 (Juta)
300,0
-----
400,0
-----
85%
2.700,0
7. Rincian Kegiatan A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju) Tahun 2017 kode
Output/Komponen volume/target
001
Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan
003
Satuan Alokasi Biaya (Juta)
5 Kesepakatan
2.000,0
Persiapan Koordinasi/Pertemuan
10
9,0
90,0
Pelaksanaan Koordinasi/Pertemuan
12
141,7
1.700,0
Kajian Kerjasama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan
1
150,0
150,0
2
30,0
Penyusunan Laporan 002
Prakiraan Maju
9 Rekomendasi
300,0
Persiapan Pemantauan dan Evaluasi
10
2,0
20,0
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
10
24,0
240,0
Penyusunan Laporan
2
20,0
40,0
2 Laporan
400,0
Penyiapan Bahan-bahan Sosialisasi/Seminar/FGD
4
10,0
40,0
Pelaksanaan Sosialisasi/Seminar/FGD
4
65,0
260,0
Penyusunan Laporan
4
25,0
100,0
Jumlah
Alokasi (Juta)
2019
2020
2018
2019
2020
5 Kesepakatan
6 Kesepakatan
7 Kesepakatan
9 Rekomendasi
10 Rekomendasi
10 Rekomendasi
220,0
242,0
266,0
2 Laporan
2 Laporan
2 Laporan
440,0
484,0
532,0
2.310,0 2.541,0 2.795,0
60,0
Rekomendasi Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan
Laporan Sosialisasi Hasil Kerjasama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan
Volume/Target 2018
2.700,0
2.970,0 3.267,0 3.593,0
B. Sumber Pendanaan Kode 001
002
003
Output/Komponen
Jenis Komponen (BAK/BLK)
Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta) Rupiah
PHLN + PDN
PNBP + BLU
SBSN
Jumlah
2.000,0
0,0
0,0
0,0
2.000,0
Persiapan Koordinasi/Pertemuan
BAK
90,0
0,0
0,0
0,0
90,0
Pelaksanaan Koordinasi/Pertemuan
BLK
1.700,0
0,0
0,0
0,0
1.700,0
Kajian Kerjasama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan
BLK
150,0
0,0
0,0
0,0
150,0
Penyusunan Laporan
BAK
Rekomendasi Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan
60,0
0,0
0,0
0,0
60,0
300,0
0,0
0,0
0,0
300,0
Persiapan Pemantauan dan Evaluasi
BAK
20,0
0,0
0,0
0,0
20,0
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
BLK
240,0
0,0
0,0
0,0
240,0
Penyusunan Laporan
BAK
40,0
0,0
0,0
0,0
40,0
400,0
0,0
0,0
0,0
400,0
Laporan Sosialisasi Hasil Kerjasama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan Penyiapan Bahan-bahan Sosialisasi/Seminar/FGD
BAK
40,0
0,0
0,0
0,0
40,0
Pelaksanaan Sosialisasi/Seminar/FGD
BLK
260,0
0,0
0,0
0,0
260,0
Penyusunan Laporan
BAK
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2.700,0
0,0
0,0
0,0
2.700,0
Jumlah
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 --Jakarta, 07 Juni 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo NIP:196109251988011001
FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 2. Program
: Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program
:
1.Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional 2.Terwujudnya Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional 3.Terwujudnya Pemahaman Peserta atas Materi Sosialisasi Hasil- hasil Kerjasama Ekonomi Internasional Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional
4. Kegiatan
:
5. Unit Organisasi (Eselon 2)
: Asdep Kerjasama Ekonomi Regional dan Sub Regional
6. Output dan Pendanaannya kode
Output
001
Kesepakatan MEA dalam Pilar Ekonomi
Indikator Kinerja Kegiatan
5 Kesepakatan
Persentase (%) tercapainya target kesepakatan MEA dalam pilar ekonomi 002
Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional
Kesepakatan Strategic Action Plan ASEAN
004
Dokumen Implementation Blueprint IMT-GT 20172021 dan BIMP-EAGA Strategic Action Plan 2017-2021
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
750,0
Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi
Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan
Peningkatan Peran dalam Forum Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan di Tingkat Internasional
-----
750,0
Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi
Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan
Peningkatan Peran dalam Forum Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan di Tingkat Internasional
-----
750,0
Peningkatan Ekspor Non Migas
Peningkatan efektivitas kerja sama perdagangan internasional (MARKET ACCESS)
Penyelarasan hasil perundingan dengan kebijakan nasional di dalam negeri
-----
750,0
Peningkatan Ekspor Non Migas
Peningkatan efektivitas kerja sama perdagangan internasional (MARKET ACCESS)
Penyelarasan hasil perundingan dengan kebijakan nasional di dalam negeri
-----
100%
2 Dokumen
Jumlah dokumen Implementation
Prioritas Nasional
100%
5 Kesepakatan
Persentase (%) Strategic Action Plan ASEAN yag terselesaikan
Alokasi 2017 (Juta)
100%
5 Kesepakatan
Persentase (%) kesepakatan kerja sama ekonomi Regional dan Sub Regional yang ditindaklanjuti 003
Target 2017
2 Dokumen
kode
Indikator Kinerja Kegiatan
Output
Alokasi 2017 (Juta)
Target 2017
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
Blueprint IMT-GT 2017-2021 dan BIMPEAGA Strategic Action Plan 2017-2021 005
006
Rekomendasi Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional
9 Rekomendasi
Persentase (%) kesepakatan kerja sama ekonomi Regional dan Sub Regional yang ditindaklanjuti
85%
Persentase (%) rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kerja sama ekonomi Regional dan Sub Regional yang ditindaklanjuti
85%
Laporan Sosialisasi Hasil Kerjasama Ekonomi Regional dan Sub Regional
2 Laporan
Persentase (%) pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasil-hasil kerjasama ekonomi Regional dan Sub Regional
50,0
-----
200,0
-----
85%
Jumlah
3.250,0
7. Rincian Kegiatan A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju) Tahun 2017 kode
Output/Komponen volume/target
001
002
003
004
Kesepakatan MEA dalam Pilar Ekonomi
10
Pelaksanaan Pertemuan KSE ASEAN Kajian Kerjasama Ekonomi ASEAN Penyusunan Laporan Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional
Satuan Alokasi Biaya (Juta)
5 Kesepakatan
Penyiapan Bahan-bahan Sidang/Pertemuan ASEAN
Prakiraan Maju
750,0
5,0
50,0
10
45,0
450,0
1
150,0
150,0
5
20,0
100,0
5 Kesepakatan
750,0
Penyiapan Bahan-bahan Sidang/Pertemuan KSE Regional dan Sub Regional
10
3,0
30,0
Pelaksanaan Pertemuan KSE Regional dan Sub Regional
10
21,0
210,0
Penyelenggaraan Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT
1
500,0
500,0
Penyusunan Laporan
2
5,0
10,0
Kesepakatan Strategic Action Plan ASEAN
5 Kesepakatan
750,0
Penyiapan Bahan-bahan
10
20,0
200,0
Pelaksanaan
10
50,0
500,0
Penyusunan Laporan
5
10,0
50,0
Dokumen Implementation Blueprint IMTGT 2017-2021 dan BIMP-EAGA Strategic Action Plan 2017-2021
2 Dokumen
Penyiapan Bahan-bahan Sidang/Pertemuan IMT-GT dan BIMEAGA
10
750,0
4,0
40,0
Volume/Target
Alokasi (Juta)
2018
2019
2020
5 Kesepakatan
6 Kesepakatan
7 Kesepakatan
2018 825,0
2019 908,0
2020 998,0
5 Kesepakatan
6 Kesepakatan
7 Kesepakatan
825,0
908,0
998,0
5 Kesepakatan
6 Kesepakatan
7 Kesepakatan
825,0
908,0
998,0
2 Dokumen
2 Dokumen
2 Dokumen
825,0
908,0
998,0
Tahun 2017 kode
Output/Komponen volume/target
005
006
Prakiraan Maju
Satuan Alokasi Biaya (Juta)
Pelaksanaan Pertemuan KSE IMT-GT dan BIMP-EAGA
10
19,0
190,0
Penyelenggaraan Pertemuan Tingkat Menteri BIMP-EAGA
1
500,0
500,0
Penyusunan Laporan
1
20,0
20,0
Rekomendasi Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional
9 Rekomendasi
Persiapan Pemantauan dan Evaluasi
5
1,0
5,0
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
10
4,0
40,0
Penyusunan Laporan
1
5,0
5,0
Laporan Sosialisasi Hasil Kerjasama Ekonomi Regional dan Sub Regional
50,0
2 Laporan
200,0
Penyiapan Bahan-bahan Sosialisasi/Seminar/FGD
2
10,0
20,0
Pelaksanaan Sosialisasi/Seminar/FGD
2
65,0
130,0
Penyusunan Laporan
2
25,0
50,0
Jumlah
Volume/Target
Alokasi (Juta)
2018
2019
2020
9 Rekomendasi
10 Rekomendasi
10 Rekomendasi
55,0
61,0
67,0
2 Laporan
2 Laporan
2 Laporan
220,0
242,0
266,0
3.250,0
2018
2019
2020
3.575,0 3.935,0 4.325,0
B. Sumber Pendanaan Kode 001
002
003
004
005
Output/Komponen Kesepakatan MEA dalam Pilar Ekonomi
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta) Rupiah
PHLN + PDN
PNBP + BLU
SBSN
Jumlah
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
Penyiapan Bahan-bahan Sidang/Pertemuan ASEAN
BAK
50,0
0,0
0,0
0,0
50,0
Pelaksanaan Pertemuan KSE ASEAN
BLK
450,0
0,0
0,0
0,0
450,0
Kajian Kerjasama Ekonomi ASEAN
BLK
150,0
0,0
0,0
0,0
150,0
Penyusunan Laporan
BAK
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional Penyiapan Bahan-bahan Sidang/Pertemuan KSE Regional dan Sub Regional
BAK
30,0
0,0
0,0
0,0
30,0
Pelaksanaan Pertemuan KSE Regional dan Sub Regional
BLK
210,0
0,0
0,0
0,0
210,0
Penyelenggaraan Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT
BLK
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
Penyusunan Laporan
BAK
10,0
0,0
0,0
0,0
10,0
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
Kesepakatan Strategic Action Plan ASEAN Penyiapan Bahan-bahan
BAK
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
Pelaksanaan
BLK
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
Penyusunan Laporan
BAK
Dokumen Implementation Blueprint IMT-GT 2017-2021 dan BIMP-EAGA Strategic Action Plan 2017-2021
50,0
0,0
0,0
0,0
50,0
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
Penyiapan Bahan-bahan Sidang/Pertemuan IMT-GT dan BIM-EAGA
BAK
40,0
0,0
0,0
0,0
40,0
Pelaksanaan Pertemuan KSE IMT-GT dan BIMPEAGA
BLK
190,0
0,0
0,0
0,0
190,0
Penyelenggaraan Pertemuan Tingkat Menteri BIMPEAGA
BLK
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
Penyusunan Laporan
BAK
20,0
0,0
0,0
0,0
20,0
50,0
0,0
0,0
0,0
50,0
BAK
5,0
0,0
0,0
0,0
5,0
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
BLK
40,0
0,0
0,0
0,0
40,0
Penyusunan Laporan
BAK
5,0
0,0
0,0
0,0
5,0
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
Rekomendasi Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional Persiapan Pemantauan dan Evaluasi
006
Jenis Komponen (BAK/BLK)
Laporan Sosialisasi Hasil Kerjasama Ekonomi Regional
Kode
Output/Komponen
Jenis Komponen (BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta) Rupiah
PHLN + PDN
PNBP + BLU
SBSN
Jumlah
dan Sub Regional Penyiapan Bahan-bahan Sosialisasi/Seminar/FGD
BAK
20,0
0,0
0,0
0,0
20,0
Pelaksanaan Sosialisasi/Seminar/FGD
BLK
130,0
0,0
0,0
0,0
130,0
Penyusunan Laporan
BAK
50,0
0,0
0,0
0,0
50,0
3.250,0
0,0
0,0
0,0
3.250,0
Jumlah
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta, 07 Juni 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo NIP:196109251988011001
FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 2. Program
: Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program
:
4. Kegiatan
: Koordinasi Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus
5. Unit Organisasi (Eselon 2)
: Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
1.Terwujudnya pengembangan kawasan strategis ekonomi baru di luar pulau Jawa
6. Output dan Pendanaannya kode 001
Output
Indikator Kinerja Kegiatan
Rekomendasi sistem pelayanan investasi terpadu di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata
1 Rekomendasi
Persentase rekomendasi sistem pelayanan investasi terpadu di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata yang ditindaklanjuti 002
Rekomendasi penetapan KEK Pariwisata baru
Laporan peningkatan investasi pelaku usaha di KEK Tanjung Lesung
004
Laporan beroperasinya KEK Morotai dan KEK Pariwisata Mandalika
005
Rekomendasi percepatan pembangunan KEK Tanjung Kelayang
006
Sistem pelayanan investasi terpadu di Kawasan Ekonomi Khusus
Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
1.500,0 Pembangunan Pariwisata
Pengembangan Destinasi Wisata
Koordinasi Pembangunan Destinasi
-----
1.000,0 Pembangunan Pariwisata
Pengembangan Destinasi Wisata
Koordinasi Pembangunan Destinasi
-----
1.000,0 Pembangunan Pariwisata
Pengembangan Destinasi Wisata
Koordinasi Pembangunan Destinasi
-----
1.000,0 Pembangunan Pariwisata
Pengembangan Destinasi Wisata
Koordinasi Pembangunan Destinasi
-----
1.000,0 Pembangunan Pariwisata
Pengembangan Destinasi Wisata
Koordinasi Pembangunan Destinasi
-----
1.500,0
Pengembangan Kawasan Industri/KEK
Insentif Fiskal dan Non Fiskal
-----
100%
1 Sistem
Persentase sistem
Kegiatan Prioritas
100%
1 Rekomendasi
Persentase rekomendasi percepatan pembangunan KEK Tanjung Kelayang
Program Prioritas
100%
1 Laporan
Persentase beroperasinya KEK Morotai dan KEK Pariwisata Mandalika
Prioritas Nasional
100%
1 Laporan
Persentase peningkatan investasi pelaku usaha di KEK Tanjung Lesung
Alokasi 2017 (Juta)
100%
1 Rekomendasi
Persentase rekomendasi pengembangan KEK Pariwisata yang ditindaklanjuti 003
Target 2017
100%
Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)
kode
Output
Indikator Kinerja Kegiatan
Alokasi 2017 (Juta)
Target 2017
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
1.000,0
Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)
Pengembangan Kawasan Industri/KEK
Insentif Fiskal dan Non Fiskal
-----
1.000,0
Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)
Pengembangan Kawasan Industri/KEK
Insentif Fiskal dan Non Fiskal
-----
1.000,0
Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)
Pengembangan Kawasan Industri/KEK
Insentif Fiskal dan Non Fiskal
-----
pelayanan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus yang ditindaklanjuti 007
Rekomendasi penetapan KEK baru
1 Rekomendasi
Persentase rekomendasi pengembangan KEK yang ditindaklanjuti 008
Rekomendasi kesiapan beroperasi 4 KEK yang telah ditetapkan (Palu, Bitung, Tanjung ApiApi, MBTK)
100%
1 rekomendasi
Persentase rekomendasi beroperasinya KEK Sei Mangkei yang berdaya saing yang ditindaklanjuti 009
100%
Laporan beroperasinya KEK Sei Mangkei yang berdaya saing
1 Laporan
Persentase rekomendasi beroperasinya KEK Sei Mangkei yang berdaya saing yang ditindaklanjuti 010
100%
Laporan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggaraan KEK
1 Laporan
Persentase rekomendasi peningkatan kelembagaan dan kapasitas SDM Pelaksana Pengembangan KEK 994
1.950,0
-----
6.300,0
-----
100%
Layanan Perkantoran
12 Bulan Jumlah layanan dukungan administrasi atas dukungan manajemen dan pengadaan kantor
100%
Jumlah
18.250,0
7. Rincian Kegiatan A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju) Tahun 2017 kode
Output/Komponen volume/target
001
Rekomendasi sistem pelayanan investasi terpadu di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata
Prakiraan Maju
Satuan Alokasi Biaya (Juta)
1 Rekomendasi
1.500,0
051 Persiapan Koordinasi Sistem Pelayanan Investasi Terpadu
2
70,0
140,0
052 Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Pelayanan Investasi
2
450,0
900,0
053 Penyelenggaran FGD/Workshop
2
150,0
300,0
054 Kajian Sistem Pelayanan Investasi Terpadu KEK
1
100,0
100,0
Volume/Target
Alokasi (Juta)
2018
2019
2020
2018
2019
2020
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
1.575,0
1.654,0
1.736,0
Tahun 2017 kode
Output/Komponen volume/target 055 Penyusunan Rekomendasi
002
Rekomendasi penetapan KEK Pariwisata baru
004
005
006
Satuan Alokasi Biaya (Juta) 60,0
1 Rekomendasi
2
30,0
60,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan KEK Pariwisata Baru
2
305,0
610,0
Penyelenggaran FGD/Workshop
5
40,0
200,0
Kajian Penetapan KEK Pariwisata Baru
2
50,0
100,0
1
30,0
Laporan peningkatan investasi pelaku usaha di KEK Tanjung Lesung
1 Laporan
2
30,0
60,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Investasi Pelaku Usaha di KEK Tanjung Lesung
2
305,0
610,0
Penyelenggaran FGD/Workshop
5
40,0
200,0
Kajian Peningkatan Investasi Pelaku Usaha di KEK Tanjung Lesung
2
50,0
100,0
Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Investasi Pelaku Usaha di KEK Tanjung Lesung
1
30,0
30,0
1 Laporan
1.000,0
Persiapan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Beroperasinya KEK Morotai dan KEK Pariwisata Mandalika
2
30,0
60,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Beroperasinya KEK Morotai dan KEK Pariwisata Mandalika
2
305,0
610,0
Penyelenggaran FGD/Workshop
5
40,0
200,0
Kajian Beroperasinya KEK Morotai dan KEK Pariwisata Mandalika
2
50,0
100,0
Penyusunan Rekomendasi
1
30,0
30,0
Rekomendasi percepatan pembangunan KEK Tanjung Kelayang
1 Rekomendasi
Persiapan Koordinasi percepatan pembangunan KEK Tanjung Kelayang
2
30,0
60,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Pelayanan Investasi
2
305,0
610,0
Penyelenggaran FGD/Workshop
5
40,0
200,0
Kajian Sistem Pelayanan Investasi Terpadu KEK
2
50,0
100,0
Penyusunan sistem pelayanan investasi terpadu di Kawasan Ekonomi Khusus
1
30,0
30,0
Sistem pelayanan investasi terpadu di Kawasan Ekonomi Khusus
1.000,0
1 Sistem
Alokasi (Juta)
2019
2020
2018
2019
2020
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
1.050,0
1.103,0
1.158,0
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1.050,0
1.103,0
1.158,0
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1.050,0
1.103,0
1.158,0
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
1.050,0
1.102,0
1.158,0
1 Sistem
1 Sistem
1 Sistem
1.575,0
1.654,0
1.736,0
30,0 1.000,0
Persiapan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Investasi Pelaku Usaha di KEK Tanjung
Laporan beroperasinya KEK Morotai dan KEK Pariwisata Mandalika
Volume/Target 2018
60,0 1.000,0
Persiapan Koordinasi Penetapan KEK Pariwisata Baru
055 Penyusunan Rekomendasi 003
1
Prakiraan Maju
1.500,0
Persiapan Koordinasi Sistem Pelayanan Investasi Terpadu
2
70,0
140,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Pelayanan Investasi
2
375,0
750,0
Penyelenggaran FGD/Workshop
5
60,0
300,0
Kajian Sistem Pelayanan Investasi Terpadu KEK
2
125,0
250,0
Penyusunan sistem pelayanan investasi terpadu di Kawasan
1
60,0
60,0
Tahun 2017 kode
Output/Komponen volume/target
Prakiraan Maju
Satuan Alokasi Biaya (Juta)
Volume/Target
Alokasi (Juta)
2018
2019
2020
2018
2019
2020
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
1 Rekomendasi
1.050,0
1.103,0
1.158,0
1 rekomendasi
1 rekomendasi
1 rekomendasi
1.050,0
1.103,0
1.158,0
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1.050,0
1.102,0
1.158,0
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
2.047,0
2.150,0
2.258,0
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
6.615,0
6.946,0
7.293,0
Ekonomi Khusus 007
Rekomendasi penetapan KEK baru
009
010
994
1.000,0
Persiapan Koordinasi Penetapan KEK Baru
2
30,0
60,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan KEK Baru
2
305,0
610,0
Penyelenggaran FGD/Workshop
5
40,0
200,0
Kajian Penetapan KEK Baru
2
50,0
100,0
1
30,0
Penyusunan Rekomendasi 008
1 Rekomendasi
Rekomendasi kesiapan beroperasi 4 KEK yang telah ditetapkan (Palu, Bitung, Tanjung Api-Api, MBTK)
1 rekomendasi
30,0 1.000,0
Persiapan Koordinasi Kesiapan beroperasi 4 KEK yang telah ditetapkan (Palu, Bitung, Tanjung Api-Api, MBTK)
2
30,0
60,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kesiapan beroperasi 4 KEK yang telah ditetapkan (Palu, Bitung, Tanjung Api-Api, MBTK)u
2
305,0
610,0
Penyelenggaran FGD/Workshop
5
40,0
200,0
Kajian kesiapan beroperasi 4 KEK yang telah ditetapkan (Palu, Bitung, Tanjung Api-Api, MBTK)
2
50,0
100,0
Penyusunan Rekomendasi
1
30,0
30,0
Laporan beroperasinya KEK Sei Mangkei yang berdaya saing
1 Laporan
1.000,0
Persiapan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Beroperasinya KEK Sei Mangkei yang berdaya saing
2
30,0
60,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Beroperasinya KEK Sei Mangkei yang berdaya saing
2
305,0
610,0
Penyelenggaran FGD/Workshop
5
40,0
200,0
Kajian Beroperasinya KEK Sei Mangkei yang berdaya saing
2
50,0
100,0
Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Beroperasinya KEK Sei Mangkei yang berdaya saing
1
30,0
30,0
Laporan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggaraan KEK
1 Laporan
1.950,0
Persiapan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Penguatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggaraan KEK
3
30,0
90,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penguatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggaraan KEK
2
550,0
1.100,0
Penyelenggaran FGD/Workshop
9
55,0
495,0
Kajian Penguatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggaraan KEK
3
75,0
225,0
Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Penguatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggaraan KEK
1
40,0
40,0
Layanan Perkantoran
12 Bulan
6.300,0
Administrasi Kegiatan
2
50,0
100,0
Gaji, Tunjangan dan Honor
1
1.850,0
1.850,0
Sewa Gedung dan peralatan
1
4.200,0
4.200,0
Kajian Kebijakan
1
50,0
50,0
Penyusunan Laporan Kinerja
5
20,0
100,0
Jumlah
18.250,0
19.162,0 20.123,0 21.129,0
B. Sumber Pendanaan Kode 001
002
003
004
005
006
Output/Komponen
Jenis Komponen (BAK/BLK)
Rekomendasi sistem pelayanan investasi terpadu di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta) Rupiah
PHLN + PDN
PNBP + BLU
SBSN
Jumlah
1.500,0
0,0
0,0
0,0
1.500,0
051 Persiapan Koordinasi Sistem Pelayanan Investasi Terpadu
BAK
140,0
0,0
0,0
0,0
140,0
052 Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Pelayanan Investasi
BLK
900,0
0,0
0,0
0,0
900,0
053 Penyelenggaran FGD/Workshop
BLK
300,0
0,0
0,0
0,0
300,0
054 Kajian Sistem Pelayanan Investasi Terpadu KEK
BAK
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
055 Penyusunan Rekomendasi
BAK
60,0
0,0
0,0
0,0
60,0
Rekomendasi penetapan KEK Pariwisata baru
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
Persiapan Koordinasi Penetapan KEK Pariwisata Baru
BAK
60,0
0,0
0,0
0,0
60,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan KEK Pariwisata Baru
BLK
610,0
0,0
0,0
0,0
610,0
Penyelenggaran FGD/Workshop
BAK
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
Kajian Penetapan KEK Pariwisata Baru
BAK
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
055 Penyusunan Rekomendasi
BAK
30,0
0,0
0,0
0,0
30,0
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
Laporan peningkatan investasi pelaku usaha di KEK Tanjung Lesung Persiapan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Investasi Pelaku Usaha di KEK Tanjung
BAK
60,0
0,0
0,0
0,0
60,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Investasi Pelaku Usaha di KEK Tanjung Lesung
BLK
610,0
0,0
0,0
0,0
610,0
Penyelenggaran FGD/Workshop
BAK
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
Kajian Peningkatan Investasi Pelaku Usaha di KEK Tanjung Lesung
BAK
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Investasi Pelaku Usaha di KEK Tanjung Lesung
BAK
30,0
0,0
0,0
0,0
30,0
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
Laporan beroperasinya KEK Morotai dan KEK Pariwisata Mandalika Persiapan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Beroperasinya KEK Morotai dan KEK Pariwisata Mandalika
BAK
60,0
0,0
0,0
0,0
60,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Beroperasinya KEK Morotai dan KEK Pariwisata Mandalika
BLK
610,0
0,0
0,0
0,0
610,0
Penyelenggaran FGD/Workshop
BLK
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
Kajian Beroperasinya KEK Morotai dan KEK Pariwisata Mandalika
BLK
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
Penyusunan Rekomendasi
BAK
30,0
0,0
0,0
0,0
30,0
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
Rekomendasi percepatan pembangunan KEK Tanjung Kelayang Persiapan Koordinasi percepatan pembangunan KEK Tanjung Kelayang
BAK
60,0
0,0
0,0
0,0
60,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Pelayanan Investasi
BLK
610,0
0,0
0,0
0,0
610,0
Penyelenggaran FGD/Workshop
BAK
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
Kajian Sistem Pelayanan Investasi Terpadu KEK
BLK
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
Penyusunan sistem pelayanan investasi terpadu di Kawasan Ekonomi Khusus
BAK
30,0
0,0
0,0
0,0
30,0
1.500,0
0,0
0,0
0,0
1.500,0
Sistem pelayanan investasi terpadu di Kawasan Ekonomi Khusus Persiapan Koordinasi Sistem Pelayanan Investasi Terpadu
BAK
140,0
0,0
0,0
0,0
140,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Pelayanan Investasi
BLK
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
Penyelenggaran FGD/Workshop
BLK
300,0
0,0
0,0
0,0
300,0
Kajian Sistem Pelayanan Investasi Terpadu KEK
BLK
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
Penyusunan sistem pelayanan investasi terpadu di
BLK
60,0
0,0
0,0
0,0
60,0
Kode
Output/Komponen
Jenis Komponen (BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta) Rupiah
PHLN + PDN
PNBP + BLU
SBSN
Jumlah
Kawasan Ekonomi Khusus 007
008
009
010
994
Rekomendasi penetapan KEK baru
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
Persiapan Koordinasi Penetapan KEK Baru
BAK
60,0
0,0
0,0
0,0
60,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan KEK Baru
BLK
610,0
0,0
0,0
0,0
610,0
Penyelenggaran FGD/Workshop
BLK
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
Kajian Penetapan KEK Baru
BLK
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
Penyusunan Rekomendasi
BAK
Rekomendasi kesiapan beroperasi 4 KEK yang telah ditetapkan (Palu, Bitung, Tanjung Api-Api, MBTK)
30,0
0,0
0,0
0,0
30,0
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
Persiapan Koordinasi Kesiapan beroperasi 4 KEK yang telah ditetapkan (Palu, Bitung, Tanjung Api-Api, MBTK)
BAK
60,0
0,0
0,0
0,0
60,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kesiapan beroperasi 4 KEK yang telah ditetapkan (Palu, Bitung, Tanjung Api-Api, MBTK)u
BLK
610,0
0,0
0,0
0,0
610,0
Penyelenggaran FGD/Workshop
BAK
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
Kajian kesiapan beroperasi 4 KEK yang telah ditetapkan (Palu, Bitung, Tanjung Api-Api, MBTK)
BLK
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
Penyusunan Rekomendasi
BAK
Laporan beroperasinya KEK Sei Mangkei yang berdaya saing
30,0
0,0
0,0
0,0
30,0
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
Persiapan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Beroperasinya KEK Sei Mangkei yang berdaya saing
BAK
60,0
0,0
0,0
0,0
60,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Beroperasinya KEK Sei Mangkei yang berdaya saing
BLK
610,0
0,0
0,0
0,0
610,0
Penyelenggaran FGD/Workshop
BAK
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
Kajian Beroperasinya KEK Sei Mangkei yang berdaya saing
BAK
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Beroperasinya KEK Sei Mangkei yang berdaya saing
BAK
30,0
0,0
0,0
0,0
30,0
1.950,0
0,0
0,0
0,0
1.950,0
Laporan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggaraan KEK Persiapan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Penguatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggaraan KEK
BAK
90,0
0,0
0,0
0,0
90,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penguatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggaraan KEK
BLK
1.100,0
0,0
0,0
0,0
1.100,0
Penyelenggaran FGD/Workshop
BLK
495,0
0,0
0,0
0,0
495,0
Kajian Penguatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggaraan KEK
BLK
225,0
0,0
0,0
0,0
225,0
Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Penguatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggaraan KEK
BAK
40,0
0,0
0,0
0,0
40,0
Layanan Perkantoran
6.300,0
0,0
0,0
0,0
6.300,0
BAK
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
Gaji, Tunjangan dan Honor
BLK
1.850,0
0,0
0,0
0,0
1.850,0
Sewa Gedung dan peralatan
BAK
4.200,0
0,0
0,0
0,0
4.200,0
Kajian Kebijakan
BAK
50,0
0,0
0,0
0,0
50,0
Penyusunan Laporan Kinerja
BAK
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
18.250,0
0,0
0,0
0,0
18.250,0
Administrasi Kegiatan
Jumlah
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 --Jakarta, 07 Juni 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo NIP:196109251988011001