DOKUMEN PELAKSANAAN DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA Tahun Anggaran 2014 Urusan Pemerintahan
: 1.02. - KESEHATAN
Organisasi
: 1.02.01. - Dinas Kesehatan
1
Kegiatan
Program
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Uraian
2
3
Lokasi Kegiatan
4
Target Kinerja (Kuantitatif)
5
Triwulan
Sumber Dana
6
Jumlah
I
II
III
IV
7
8
9
10
11 = 7+8+9+10
1.02. - KESEHATAN 01.
6.911.559.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
01.00. Penyediaan jasa surat menyurat
01.
02.00. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
01.
06.00.
01.
07.00. Penyediaan jasa administrasi keuangan
01.
08.00. Penyediaan jasa kebersihan kantor
01.
10.00. Penyedian alat tulis kantor
01.
11.00. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
01.
12.00.
01.
17.00. Penyediaan makanan dan minuman
01.
18.00. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
01.
19.00. Rapat-rapat Koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam daerah
01.
22.00.
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adminstrasi /Teknis Kegiatan Perkantoran
01.
24.00.
Penyediaan Jasa Publikasi,Dokumentasi dan Visualisasi Informasi Pemerintah
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
100%
10,000,000.00
10,000,000.00
0.00
0.00
20.000.000,00
131,126,000.00
131,126,000.00
131,128,000.00
0.00
393.380.000,00
139,323,000.00
139,323,000.00
139,323,000.00
0.00
417.969.000,00
8 PKM dan 1 RSL
500,000,000.00
479,950,000.00
479,950,000.00
0.00
1.459.900.000,00
Dinkes, 8 PKM, 1 RSL
29,533,000.00
59,067,000.00
0.00
0.00
88.600.000,00
100%
182,000,000.00
123,600,000.00
0.00
0.00
305.600.000,00
83,600,000.00
83,600,000.00
83,600,000.00
0.00
250.800.000,00
101,540,000.00
101,540,000.00
101,540,000.00
0.00
304.620.000,00
251,030,000.00
251,030,000.00
251,030,000.00
0.00
753.090.000,00
163,300,000.00
163,300,000.00
163,400,000.00
0.00
490.000.000,00
175,000,000.00
175,000,000.00
175,000,000.00
0.00
525.000.000,00
600,000,000.00
600,000,000.00
502,600,000.00
0.00
1.702.600.000,00
100,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
0.00
200.000.000,00
2.466.452.000,00
2.367.536.000,00
2.077.571.000,00
0
6.911.559.000,00
8 PKM, Pustu, Polindes, RSL, Dinkes 5 mobil operasional, 5 ambulance
Dinkes, 8 PKM, 35 Pustu, 67 Polindes, RSL Dinkes, 8 PKM, 35 Pustu, 67 Polindes, RSL Dinkes, 8 PKM, RSL Dinkes, 8 PKM, RSL Dinkes, 8 PKM, RSL 25 PTT, 25 dr. PTT, 8 daerah terpencil, 2 sangat terpencil 8 media Jumlah Program :
02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur
964.920.000,00
Kegiatan
Program
1
Uraian
2
3
02.
22.00. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
02.
24.00. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
02.
28.00. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Lokasi Kegiatan
4
Target Kinerja (Kuantitatif)
5
6
Dinkes, 8 PKM, 35 Pustu, 67 Polindes, RSL 10 unit roda empat, 3 puskel laut Dinkes, 8 PKM, 35 Pustu, 67 Polindes, RSL Jumlah Program :
05.
Jumlah
I
II
III
IV
7
8
9
10
11 = 7+8+9+10
110,000,000.00
110,000,000.00
108,500,000.00
0.00
328.500.000,00
52,300,000.00
52,300,000.00
52,300,000.00
0.00
156.900.000,00
159,840,000.00
159,840,000.00
159,840,000.00
0.00
479.520.000,00
322.140.000,00
322.140.000,00
320.640.000,00
0
964.920.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05.
01.00. Pendidikan dan pelatihan formal
05.
02.00. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
05.
03.00. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
647.255.000,00 Dinkes, 8 PKM, RSL
200,000,000.00
110,000,000.00
100,000,000.00
0.00
410.000.000,00
8 PKM
0.00
115,215,000.00
0.00
0.00
115.215.000,00
8 PKM
0.00
122,040,000.00
0.00
0.00
122.040.000,00
200.000.000,00
347.255.000,00
100.000.000,00
0
647.255.000,00
Jumlah Program :
15. 15.
Triwulan
Sumber Dana
3.928.550.000,00
Program Obat dan Pembekalan Kesehatan 01.00. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
100% Jumlah Program :
16.
0.00
3,928,550,000.00
0.00
0.00
0
3.928.550.000,00
0
0
Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah
04.00.
16.
09.00. Peningkatan Perawatan Kesehatan Masyarakat
16.
09.02. Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat
16.
09.08.
16.
28.00. Pelayanan Kesehatan Daerah Terpencil/Kepulauan
16. 16.
3.928.550.000,00
7.228.274.500,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
16.
3.928.550.000,00
1 klinik VCT, 1 PKM, 1 Rumah Sakit 6 dokter spesialis / residen tingkat akhir
0.00
216,270,000.00
73,380,000.00
0.00
289.650.000,00
0.00
3,487,284,500.00
0.00
0.00
3.487.284.500,00
75.037 jiwa
336,540,000.00
214,010,000.00
0.00
0.00
550.550.000,00
8 KM
272,750,000.00
0.00
0.00
0.00
272.750.000,00
8 Kecamatan
0.00
2,294,210,000.00
90,000,000.00
0.00
2.384.210.000,00
29.00. Penyusunan Ranperda Kawasan Tanpa Rokok
100%
0.00
90,100,000.00
0.00
0.00
90.100.000,00
30.00. Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular
100%
0.00
123,515,000.00
30,215,000.00
0.00
153.730.000,00
609.290.000,00
6.425.389.500,00
193.595.000,00
0
7.228.274.500,00
Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD )
Jumlah Program :
17.
Program Pengawasan Obat dan Makanan
17.
Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan 02.00. berbahaya
168.550.000,00 85% Jumlah Program :
19.
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
19.
01.00. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
0.00
168,550,000.00
0.00
0.00
168.550.000,00
0
168.550.000,00
0
0
168.550.000,00
725.639.000,00 69 desa siaga dan 40 kader
0.00
184,764,000.00
60,315,000.00
0.00
245.079.000,00
Kegiatan
Program
1
Uraian
2
3
19.
05.00. Pelayanan dan pengembangan UKS
19.
06.00.
Revitalisasi Operasional Posyandu dan Pengembangan TOGA/UPGK
Lokasi Kegiatan
4
Target Kinerja (Kuantitatif)
5
6
164 sekolah / 24 orang 9 kecamatan / 169 posyandu Jumlah Program :
20.
Triwulan
Sumber Dana
Jumlah
I
II
III
IV
7
8
9
10
11 = 7+8+9+10
0.00
94,247,000.00
44,013,000.00
0.00
138.260.000,00
0.00
289,650,000.00
52,650,000.00
0.00
342.300.000,00
0
568.661.000,00
156.978.000,00
0
725.639.000,00
Program Peningkatan Gizi dan Kesehatan Keluarga
20.
02.00. Pemberian tambahan makanan dan vitamin
20.
04.00. Pemberdayaan masyarakat untuk pecapaian keluarga sadar gizi
1.425.068.500,00 100%
152,679,000.00
312,993,500.00
865,000,000.00
0.00
1.330.672.500,00
40 orang
19,880,000.00
73,266,000.00
1,250,000.00
0.00
94.396.000,00
172.559.000,00
386.259.500,00
866.250.000,00
0
Jumlah Program :
21.
1.425.068.500,00
655.117.000,00
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 17.998 rumah, 426 TP2M, 35 DAM
0.00
187,141,000.00
0.00
0.00
187.141.000,00
02.00. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
4 Kecamatan
0.00
288,336,000.00
0.00
0.00
288.336.000,00
08.00. Studi Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan
30 dokumen
0.00
0.00
179,640,000.00
0.00
179.640.000,00
0
475.477.000,00
179.640.000,00
0
655.117.000,00
21.
01.00. Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
21. 21.
Jumlah Program :
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
22.
1.970.256.000,00 4 desa, 8 PKM, 20 lokasi, 8.640 rumah
0.00
354,161,000.00
294,005,000.00
0.00
648.166.000,00
22.
05.00. Pelayanan dan pencegahan penyakit menular
22.
06.00. Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
8 PKM
0.00
374,650,000.00
420,600,000.00
0.00
795.250.000,00
22.
08.00. Peningkatan imunisasi
100%
0.00
176,140,000.00
143,700,000.00
0.00
319.840.000,00
22.
09.00.
100%
0.00
163,950,000.00
43,050,000.00
0.00
207.000.000,00
0
1.068.901.000,00
901.355.000,00
0
Peningkatan surveillance, epidemiologi dan penanggulangan wabah
Jumlah Program :
23.
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
23.
01.00. Penyusunan standar pelayanan kesehatan
23.
02.00.
23.
06.00. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Evaluasi dan pengembangan standar data dasar standar pelayanan kesehatan
8 PKM 8 PKM, 2 Rumah sakit Dinkes, 8 PKM Jumlah Program :
25.
231,670,000.00
30,000,000.00
0.00
0.00
261.670.000,00
0.00
210,600,000.00
0.00
0.00
210.600.000,00
254,850,000.00
21,800,000.00
0.00
0.00
276.650.000,00
486.520.000,00
262.400.000,00
0
0
748.920.000,00
Pogram Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
25.
05.00. Pembangunan posyandu
25.
07.00. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
25.
12.00. Peningkatan pukesmas menjadi puskesmas rawat inap
1.970.256.000,00
748.920.000,00
10.084.222.439,00 12 Posyandu
82,300,000.00
664,770,000.00
0.00
0.00
747.070.000,00
100%
1,838,982,439.00
2,493,500,000.00
0.00
0.00
4.332.482.439,00
100%
96,380,000.00
3,100,000,000.00
0.00
0.00
3.196.380.000,00
Kegiatan
Program
1
Uraian
2
25.
3
Target Kinerja (Kuantitatif)
Lokasi Kegiatan
4
5
24.00. Pembangunan Pondok Bersalin Desa (Polindes)
Triwulan
Sumber Dana
6
8 Polindes Jumlah Program :
Jumlah
I
II
III
IV
7
8
9
10
11 = 7+8+9+10
100,290,000.00
1,708,000,000.00
0.00
0.00
1.808.290.000,00
2.117.952.439,00
7.966.270.000,00
0
0
10.084.222.439,00
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paruparu/Rumah Sakit Mata
26. 26.
18.115.130.000,00 Dinkes, 2 Rumah Sakit
18.00. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
Jumlah Program :
29.
87,500,000.00
18,027,630,000.00
0.00
0.00
18.115.130.000,00
87.500.000,00
18.027.630.000,00
0
0
18.115.130.000,00
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
376.574.000,00
29.
01.00. Penyuluhan kesehatan anak balita
48 petugas
14,943,800.00
172,288,200.00
0.00
0.00
187.232.000,00
29.
08.00. Peningkatan dan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
Balita sehat
0.00
188,092,000.00
1,250,000.00
0.00
189.342.000,00
14.943.800,00
360.380.200,00
1.250.000,00
0
376.574.000,00
Jumlah Program :
30.
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
30.
01.00. Pelayanan pemeliharaan kesehatan
240.450.250,00 5 PKm, 15 petugas Jumlah Program :
0.00
66,248,250.00
174,202,000.00
0.00
240.450.250,00
0
66.248.250,00
174.202.000,00
0
240.450.250,00
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
32.
526.099.000,00
32.
04.00. Penyuluhan Kesehatan Bayi Ibu Hamil
2 rumah tunggu/ 100 bumil
32.
05.00. Pelayanan Persalinan Aman
10 bidan / 4 AMP
167,074,000.00
74,745,000.00
2,240,000.00
0.00
244.059.000,00
0.00
177,060,000.00
104,980,000.00
0.00
282.040.000,00
Jumlah Program :
167.074.000,00
251.805.000,00
107.220.000,00
0
526.099.000,00
Jumlah :
6.644.431.239,00
42.993.452.450,00
5.078.701.000,00
0
54.716.584.689,00
Mengesahkan,
Daik Lingga, 06 Januari 2014
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengguna Anggaran
MUHAMMAD AINI, BcKN
dr. IGNASIUS LUTI
NIP. 19600705 198603 1 043
NIP. 19580209 199102 1 001
Tim Anggaran Pemerintah Daerah No.
Nama
NIP
Jabatan
1
Ir. MUHAMMAD ISHAK,MM
1,96312E+17
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2
MUHAMMAD AINI, BcKN
1,96007E+17
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
T. Tangan
Kegiatan
Program
1
Uraian
2 3
3 MAHMUD,S.Sos
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (Kuantitatif)
4
5 1,9601E+17
Triwulan
Sumber Dana
6 Kabag Pembangunan
Jumlah
I
II
III
IV
7
8
9
10
11 = 7+8+9+10