Digitally signed by Pemkot Malang DN: cn=Pemkot Malang, o=Pemerintah Kota Malang, ou=Dinas Komunikasi dan Informatika,
[email protected], c=ID Date: 2014.03.18 14:39:48 +07'00'
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014
URUSAN PEMERINTAHAN
1.01
ORGANISASI
1.01.01 Dinas Pendidikan
Pendidikan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
154.664.567.800,00
Pendidikan
154.664.567.800,00
1.01
1.01.01
1.01
1.01.01
01
1.01
1.01.01
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
1.01
1.01.01
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
459.365.000,00
1.01
1.01.01
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
200.000.000,00
1.01
1.01.01
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
175.000.000,00
1.01
1.01.01
01
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
160.000.000,00
1.01
1.01.01
01
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
125.000.000,00
1.01
1.01.01
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
22.000.000,00
1.01
1.01.01
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
96.000.000,00
1.01
1.01.01
01
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.01
1.01.01
01
20 Kegiatan Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa
1.01
1.01.01
02
1.01
1.01.01
02
33 Pengadaan sarana dan prasarana Kantor
1.01
1.01.01
02
71 Pemeliharaan Sarana Kantor
1.01
1.01.01
02
81 Pengadaan Sarana Prasarana Rusunawa
1.01
1.01.01
06
1.01
1.01.01
06
1.01
1.01.01
15
1.01
1.01.01
15
68 Rehabilitasi Gedung TK
375.000.000,00
1.01
1.01.01
15
72 Gebyar Siswa PAUD
180.000.000,00
1.01
1.01.01
15
73 Pelaksanaan Lomba Gugus PAUD
250.000.000,00
1.01
1.01.01
15
74 Pelaksanaan Pembinaan Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Non Formal dan Informal
1.01
1.01.01
16
1.01
1.01.01
16 131 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD/MI
600.000.000,00
1.01
1.01.01
16 139 Bantuan Sarana Sekolah Bagi Siswa Prasejahtera SD (seragam)
138.060.000,00
1.01
1.01.01
16 143 Penyelenggaraan Ujian Sekolah (SD/MI/PK)
1.01
1.01.01
16 168 Peningkatan Akademis Pada Pusat Layanan Autis
1.01
1.01.01
16 191 Rehab Sedang/Berat Gedung SD
1.01
1.01.01
16 195 Olimpiade MIPA SD/MI
290.000.000,00
1.01
1.01.01
16 196 Penyediaan PMT-AS (Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah)
157.280.000,00
1.01
1.01.01
16 197 Minat Bakat dan Kreativitas SD/MI
601.140.000,00
1.01
1.01.01
16 198 Minat Bakat dan Kreativitas PK
300.000.000,00
1.01
1.01.01
16 199 Pendampingan Pendidikan Inklusif
200.000.000,00
1.01
1.01.01
16 200 Lomba Manajemen Klub Olah Raga SD
350.000.000,00
1.01
1.01.01
16 202 Peningkatan mutu sarana prasarana pendidikan SD
1.01
1.01.01
16 203 Peningkatan Prestasi Siswa Berprestasi Tingkat Nasional (Akademis)
1.01
1.01.01
16 204 Lomba Dai Cilik dan Asmaul Husna
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 64 Penyusunan Database Sertifikasi dan Gaji Program Pendidikan Anak Usia Dini
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
2.412.339.000,00 914.974.000,00
210.000.000,00 50.000.000,00 730.000.000,00 350.000.000,00 80.000.000,00 300.000.000,00 280.000.000,00 280.000.000,00 815.000.000,00
10.000.000,00 113.215.482.000,00
1.206.040.000,00 690.000.000,00 7.816.087.000,00
10.583.979.000,00 25.000.000,00 193.000.000,00
2 KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH 4
1.01
1.01.01
16 205 Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 Tingkat SD
250.000.000,00
1.01
1.01.01
16 206 Penyediaan Sarana Sekolah bagi Siswa Prasejahtera SMP (Seragam)
162.500.000,00
1.01
1.01.01
16 207 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah (SMP)
1.01
1.01.01
16 208 Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan SMP
1.01
1.01.01
16 209 Minat Bakat dan Kreativitas SMP, MTS
384.080.000,00
1.01
1.01.01
16 210 Lomba Penelitian Karya Ilmiah (LPIR) SMP
100.000.000,00
1.01
1.01.01
16 211 Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan SMP
1.01
1.01.01
16 212 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP
1.01
1.01.01
16 213 Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 SMP
100.000.000,00
1.01
1.01.01
16 214 Minat Bakat dan Kreativitas PAI
100.000.000,00
1.01
1.01.01
16 215 Lomojari SMP Terbuka
200.000.000,00
1.01
1.01.01
16 216 Sosialisasi Dapodik SD, SMP
400.000.000,00
1.01
1.01.01
16 218 Try Out Sekolah Dasar
250.000.000,00
1.01
1.01.01
16 219 Manajemen Operasional BOS
1.01
1.01.01
16 220 Kantin Kejujuran SD/PK
1.01
1.01.01
16 221 Pengadaan Alat Kesenian
1.01
1.01.01
16 223 Pengadaan Alat Peraga SMP
1.01
1.01.01
16 224 Pengadaan Alat Peraga SD
15.680.000.000,00
1.01
1.01.01
16
32.459.430.000,00
1.01
1.01.01
17
1.01
1.01.01
17 102 Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru Tahun Ajaran 2014/2015
650.000.000,00
1.01
1.01.01
17 148 Pembangunan SMKN 13
500.000.000,00
1.01
1.01.01
17 157 Beasiswa Prestasi SMA Leadership Academy
1.01
1.01.01
17 158 Beasiswa bagi Siswa Prasejahtera SMK Taruna 13
850.000.000,00
1.01
1.01.01
17 169 Lomba Kompetensi Siswa SMK
300.000.000,00
1.01
1.01.01
17 187 Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) Bagi SMA/ SMK/MA
1.01
1.01.01
17 198 Peningkatan Kewirausahaan Bagi SMA dan SMK
100.000.000,00
1.01
1.01.01
17 199 Pelaksanaan Ujian SMA/SMK Tahun 2014
250.000.000,00
1.01
1.01.01
17 200 Minat Bakat dan Kreativitas SMA, SMK, MA
480.417.000,00
1.01
1.01.01
17 201 Pembinaan Prestasi Siswa untuk Olimpiade
300.000.000,00
1.01
1.01.01
17 202 Lomba Olimpiade Penelitian Siswa (OPSI) SMA, SMK, MA
200.000.000,00
1.01
1.01.01
17 203 Peningkatan Prestasi Siswa Berprestasi tingkat nasional (Akademis)
1.01
1.01.01
17 204 Sosialisasi Dapodik SMA,SMK,SMLB
300.000.000,00
1.01
1.01.01
17 205 Penyediaan Sarana Sekolah Bagi Siswa Prasejahtera SMA-SMK (seragam)
300.000.000,00
1.01
1.01.01
17 206 Pembangunan Asrama SMKN 13
1.01
1.01.01
17 207 Try Out Sekolah Menengah
1.01
1.01.01
17 208 BOS SLTA BKSM
1.01
1.01.01
17 209 Kantin Kejujuran SMA
1.01
1.01.01
17 210 Peningkatan Mutu Pendidikan SMK
1.01
1.01.01
17 212 Prasejahtera Siswa SMA,SMK
1.01
1.01.01
17 213 Pengadaan Robotic
1.01
1.01.01
18
1.01
1.01.01
18
38 Penyelenggaraan Ujian Paket A, B dan C
200.000.000,00
1.01
1.01.01
18
61 Hari Aksara Internasional (HAI)
150.000.000,00
1.01
1.01.01
18
76 Seleksi dan Pembinaan Paskibraka Kota Malang
600.000.000,00
1.01
1.01.01
18
87 Lomba Kader Kesehatan Remaja
150.000.000,00
63 Penyediaan biaya operasional sekolah daerah (SD) Program Pendidikan Menengah
Program Pendidikan Non Formal
27.669.252.000,00 1.000.000.000,00
7.727.195.000,00 400.000.000,00
91.230.000,00 6.575.000,00 100.000.000,00 2.984.634.000,00
22.006.794.800,00
1.562.500.000,00
5.460.000.000,00
25.000.000,00
1.500.000.000,00 200.000.000,00 1.286.040.000,00 10.000.000,00 500.000.000,00 7.057.837.800,00 175.000.000,00 1.732.500.000,00
3 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
1.01
1.01.01
18
88 Seleksi dan Pembinaan Gita Bahana Kota Malang
75.000.000,00
1.01
1.01.01
18
89 Pembinaan dan Penyediaan Sarana Prasarana Sekolah Adiwiyata
350.000.000,00
1.01
1.01.01
18
90 Peningkatan Kesejahteraan Tutor, Pamong, dan Tenaga Kependidikan Non Formal
200.000.000,00
1.01
1.01.01
18
91 Pelaksanaan Peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat Provinsi
1.01
1.01.01
20
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1.01
1.01.01
20
14 Seleksi Calon Kepala Sekolah
199.770.000,00
1.01
1.01.01
20
29 Bimbingan Teknis Penghitungan Kenaikan Pangkat Guru Melalui Angka Kredit
100.000.000,00
1.01
1.01.01
20
46 Bantuan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS
1.01
1.01.01
20
54 Bimbingan Teknis dan Lomba Media Pembelajaran Yang Inovatif
150.000.000,00
1.01
1.01.01
20
55 Pelatihan Guru Dalam Penulisan Karya Ilmiah, Penelitian Tindakan Kelas dan Lomba
100.000.000,00
1.01
1.01.01
20
66 BOP Madin
1.01
1.01.01
20
90 Pelatihan Olimpiade Guru MIPA SD dan SMP
150.000.000,00
1.01
1.01.01
20
91 Pelatihan Olimpiade Guru MIPA, Kebumian, Astronomi SMA
175.000.000,00
1.01
1.01.01
20
92 Penyelenggaraan Lomba Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Berprestasi TK, SD, SMP, SMA, SMK dan PLB
200.000.000,00
1.01
1.01.01
20
94 Seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi di Tingkat UPT
15.000.000,00
1.01
1.01.01
22
1.01
1.01.01
22
16 Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan DPKM dan Komite Sekolah
300.000.000,00
1.01
1.01.01
22
17 Pemutahiran Data Pendidikan
200.000.000,00
1.01
1.01.01
22
26 Penyusunan Buku Profil dan Prestasi Pendidikan
125.000.000,00
1.01
1.01.01
22
32 Publikasi Informasi/ Layanan pendidikan
150.000.000,00
1.01
1.01.01
22
35 Pendataan Aset
100.000.000,00
1.01
1.01.01
22
36 Pelatihan dan Lokakarya Pengembangan Multimedia Interaktif
200.000.000,00
1.01
1.01.01
22
37 Peningkatan Pembinaan Ke Lembaga Yang Mengikuti Lomba
200.000.000,00
1.01
1.01.01
25
1.01
1.01.01
25
7.500.000,00 10.316.452.000,00
9.151.682.000,00
75.000.000,00
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1.275.000.000,00
Program Pengembangan Politeknik
1.881.000.000,00
04 Peningkatan Akademis Mahasiswa
1.881.000.000,00 Jumlah Belanja
154.664.567.800,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.02
ORGANISASI
1.02.01 Dinas Kesehatan
Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
86.059.305.000,00
Kesehatan
86.059.305.000,00
1.02
1.02.01
1.02
1.02.01
01
1.02
1.02.01
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.02
1.02.01
01
03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.02
1.02.01
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.02
1.02.01
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
53.700.000,00
1.02
1.02.01
01
10 Penyediaan alat tulis kantor
90.000.000,00
1.02
1.02.01
01
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
34.500.000,00
1.02
1.02.01
01
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.02
1.02.01
01
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
21.990.000,00
1.02
1.02.01
01
14 Penyediaan peralatan rumah tangga/ bahan pembersih
20.912.000,00
1.02
1.02.01
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.02
1.02.01
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
36.000.000,00
1.02
1.02.01
01
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
50.000.000,00
1.02
1.02.01
01
20 Kegiatan Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa
100.000.000,00
1.02
1.02.01
01
35 Operasional Puskesmas Kedungkandang
241.636.600,00
1.02
1.02.01
01
37 Operasional Puskesmas Kendalsari
195.693.000,00
1.02
1.02.01
01
38 Operasional Puskesmas Arjuno
445.761.000,00
1.02
1.02.01
01
39 Operasional Puskesmas Bareng
127.884.000,00
1.02
1.02.01
01
40 Operasional Puskesmas Pandanwangi
161.795.000,00
1.02
1.02.01
01
41 Operasional Puskesmas Cisadea
106.383.000,00
1.02
1.02.01
01
42 Operasional Puskesmas Kendalkerep
163.749.000,00
1.02
1.02.01
01
43 Operasional Puskesmas Mojolangu
138.055.200,00
1.02
1.02.01
01
44 Operasional Puskesmas Dinoyo
393.146.000,00
1.02
1.02.01
01
45 Operasional Puskesmas Janti
179.795.000,00
1.02
1.02.01
01
46 Operasional Puskesmas Ciptomulyo
145.496.000,00
1.02
1.02.01
01
47 Operasional Puskesmas Mulyorejo
612.889.300,00
1.02
1.02.01
01
48 Operasional Puskesmas Arjowinangun
337.160.800,00
1.02
1.02.01
01
49 Operasional Puskesmas Gribig
122.785.400,00
1.02
1.02.01
01
50 Operasional Laboratorium Kesehatan
62.092.000,00
1.02
1.02.01
01
52 Operasional UPT P3K
54.854.000,00
1.02
1.02.01
01
53 Operasional Rumah Bersalin
311.585.000,00
1.02
1.02.01
01
54 Operasional Puskesmas Rampal Celaket
139.699.000,00
1.02
1.02.01
01
55 Operasional Pusat Pelayanan Kesehatan Olahraga (PPKO)
1.02
1.02.01
01
80 Operasional Rumah Sakit
1.02
1.02.01
01
82 Pengelolaan Administrasi Perkantoran
1.02
1.02.01
01
87 Pengadaan Sistem Informasi Kepegawaian Dinas Kesehatan
1.02
1.02.01
02
1.02
1.02.01
02
05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.02
1.02.01
02
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.02
1.02.01
02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
7.137.600.210,00 244.874.000,00 15.750.000,00 113.740.000,00
6.000.000,00
4.920.000,00
55.125.000,00 2.186.769.910,00 55.200.000,00 107.660.000,00 515.885.000,00 287.660.000,00 75.000.000,00 153.225.000,00
2 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
1.02
1.02.01
05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1.02
1.02.01
05
31 Penyusunan SOP Dinas Kesehatan
15.393.500,00
1.02
1.02.01
05
32 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas SDM
50.000.000,00
1.02
1.02.01
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
18.585.400,00
1.02
1.02.01
06
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
6.342.900,00
1.02
1.02.01
06
28 Penyusunan Profil Kesehatan Kota Malang
1.02
1.02.01
15
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
3.074.862.100,00
1.02
1.02.01
15
01 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan
2.834.485.500,00
1.02
1.02.01
15
17 Pengadaan bahan Radiologi
75.000.000,00
1.02
1.02.01
15
26 Pengadaan bahan laboratorium kesehatan
22.772.000,00
1.02
1.02.01
15
27 Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pelaporan Narkotika dan Psikotropika (SIPNAP)
44.385.400,00
1.02
1.02.01
15
28 Bimbingan Teknis Manajemen Obat bagi Petugas Pengelola Obat di Puskesmas / RB / RS / Gudang Farmasi
82.799.600,00
1.02
1.02.01
15
29 Bimbingan Teknis Pemakaian Obat Secara Rasional bagi Tenaga Kesehatan di Puskesmas / RB / RS
15.419.600,00
1.02
1.02.01
16
1.02
1.02.01
16
01 Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya
1.02
1.02.01
16
19 Penyelenggaraan perizinan sarana dan tenaga kesehatan
1.02
1.02.01
16
26 Penilaian Kinerja Puskesmas Kota Malang
79.936.960,00
1.02
1.02.01
16
27 Pemeliharaan Sertifikasi ISO 9001:2008 untuk Puskesmas Dinoyo
52.303.300,00
1.02
1.02.01
16
55 Pemantapan Program Kesehatan jiwa di Puskesmas
27.759.260,00
1.02
1.02.01
16
61 Pelayanan Vaksinasi Jemaah Haji
7.640.000,00
1.02
1.02.01
16
74 Pemilihan Puskesmas Berprestasi
89.417.000,00
1.02
1.02.01
16
78 Peningkatan Pelayanan Spesialistik di Puskesmas Kota Malang
37.690.000,00
1.02
1.02.01
16
79 Akreditasi Tenaga Kesehatan
88.194.000,00
1.02
1.02.01
16
80 Penyusunan Distric Health Account (DHA)
1.02
1.02.01
16
81 Pelayanan Kesehatan Puskesmas
1.02
1.02.01
16
82 Penyusunan Perda Retribusi Kesehatan
1.02
1.02.01
16
83 Deteksi Penyakit Cardiovaskuler
1.02
1.02.01
16
86 Validasi data kepesertaan jaminan kesehatan
555.713.700,00
1.02
1.02.01
17
Program Pengawasan Obat dan Makanan
253.342.600,00
1.02
1.02.01
17
14 Pengawasan dan Pembinaan Sarana Farmasi
1.02
1.02.01
17
16 Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang keamanan Produk Pangan
24.664.000,00
1.02
1.02.01
17
17 Penyuluhan Bahaya Kosmetika Ilegal Bagi Masyarakat dan Pengelola Salon
28.262.500,00
1.02
1.02.01
17
18 Penyuluhan Keamanan Pangan kepada Industri Rumah Tangga Pangan dalam Rangka Sertifikasi
46.438.000,00
1.02
1.02.01
17
19 Peningkatan Pengetahuan Siswa Sekolah tentang Keamanan Jajanan Anak Sekolah
21.084.500,00
1.02
1.02.01
17
20 Pengambilan dan Pengujian Laboratorium Sampel Kosmetika
30.502.500,00
1.02
1.02.01
17
21 Pertemuan Petugas Pengelola Alat Kesehatan Puskesmas dan UPT Dinas Kesehatan
36.747.500,00
1.02
1.02.01
17
23 Pertemuan dan Pembinaan Pengelola Salon Kecantikan
35.012.500,00
1.02
1.02.01
17
24 Sosialisasi Pengobatan Diri Sendiri (Swa Medikasi) kepada Masyarakat
21.912.100,00
1.02
1.02.01
18
1.02
1.02.01
18
08 Pengawasan dan Pembinaan Obat Tradisional, Salon dan Toko Kosmetik
1.02
1.02.01
18
10 Pertemuan dan Pembinaan Pengelola Jamu dan Toko Jamu
1.02
1.02.01
19
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
65.393.500,00
12.242.500,00
23.553.785.620,00 18.032.602.700,00 63.886.800,00
25.148.900,00 4.254.768.000,00 200.000.000,00 38.725.000,00
8.719.000,00
24.012.500,00 8.000.000,00 16.012.500,00 299.811.000,00
3 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
1.02
1.02.01
19
13 Seminar Kesehatan untuk Lansia
38.788.000,00
1.02
1.02.01
19
14 Pemantapan Program Bina Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat
13.873.000,00
1.02
1.02.01
19
17 Pelatihan Kader Kesehatan Remaja
31.980.000,00
1.02
1.02.01
19
32 Pembinaan Anggota Saka Bakti Husada
12.224.000,00
1.02
1.02.01
19
34 Lomba Posyandu Balita
69.431.000,00
1.02
1.02.01
19
37 Pelatihan Kader Kelurahan Siaga
33.515.000,00
1.02
1.02.01
19
46 Penyebaran Informasi Kesehatan Melalui Media Cetak dan Elektronika
1.02
1.02.01
20
1.02
1.02.01
20
07 Penanggulangan kekurangan energi protein/gizi buruk dan kurang
202.000.000,00
1.02
1.02.01
20
08 Penanggulangan anemia gizi besi
108.000.000,00
1.02
1.02.01
20
11 Revitalisasi pelayanan gizi pada posyandu
1.02
1.02.01
20
15 Revitalisasi Pemberian Makanan Pendamping Air susu ibu Dalam Rangka Kewaspadaan Pangan dan Gizi
1.02
1.02.01
21
1.02
1.02.01
21
04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Pengembangan Lingkungan Sehat
10.680.500,00
1.02
1.02.01
21
09 Pelaksanaan verifikasi dan evaluasi program Kota Sehat
49.922.000,00
1.02
1.02.01
21
13 Peningkatan Hygiene Sanitasi TTU/TPM
1.02
1.02.01
21
21 Pemantauan Kualitas Air Minum dan Air Bersih
1.02
1.02.01
21
33 Pengembangan Program Kota Sehat di Kecamatan Klojen
1.02
1.02.01
21
34 Pengembangan Program Kota Sehat di Kecamatan Blimbing
5.936.300,00
1.02
1.02.01
21
35 Pengembangan Program Kota Sehat di Kecamatan Sukun
6.323.200,00
1.02
1.02.01
21
36 Pengembangan Program Kota Sehat di Kecamatan Kedungkandang
6.323.200,00
1.02
1.02.01
21
37 Pengembangan Program Kota Sehat di Kecamatan Lowokwaru
6.292.200,00
1.02
1.02.01
21
38 Peningkatan Kapasitas Pengurus Forum Malang Kota Sehat
42.071.500,00
1.02
1.02.01
21
41 Pelaksanaan Fasilitasi Stop BABS
22.503.000,00
1.02
1.02.01
21
45 Pemantauan Kualitas Air Limbah Puskesmas
1.02
1.02.01
21
46 Lomba Kebersihan UPT Dinas Kesehatan Kota Malang
1.02
1.02.01
22
1.02
1.02.01
22
01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
1.02
1.02.01
22
03 Pengadaan vaksin penyakit menular
78.750.000,00
1.02
1.02.01
22
04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
53.802.000,00
1.02
1.02.01
22
05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
40.712.000,00
1.02
1.02.01
22
08 Peningkatan Imunisasi
29.014.600,00
1.02
1.02.01
22
09 Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
26.109.600,00
1.02
1.02.01
22
12 Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS
1.02
1.02.01
22
14 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit TB Paru
32.489.800,00
1.02
1.02.01
22
18 Pemberdayaan Pokjanal DBD
11.445.000,00
1.02
1.02.01
22
19 Kolaborasi TB - HIV
16.592.000,00
1.02
1.02.01
22
20 Peningkatan Pelayanan Laboratorium Penyakit TB Paru
17.398.000,00
1.02
1.02.01
22
22 Peningkatan Jejaring Pelayanan Penanggulangan HIV/AIDS
24.800.000,00
1.02
1.02.01
22
23 Peningkatan Kualitas Hidup ODHA (Orang dengan HIV-AIDS)
8.656.000,00
1.02
1.02.01
22
25 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kusta
14.955.200,00
1.02
1.02.01
22
26 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ispa/ Diare
14.833.200,00
1.02
1.02.01
22
35 Monitoring dan Evaluasi Program Imunisasi
6.954.000,00
1.02
1.02.01
22
36 Monitoring dan Evaluasi Program Surveilance Epidemiologi
3.927.000,00
1.02
1.02.01
22
37 Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji bagi Institusi dan KBIH
21.966.500,00
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
100.000.000,00 6.390.000.000,00
6.000.000.000,00 80.000.000,00 199.808.900,00
8.786.200,00 6.313.000,00 14.312.800,00
3.800.000,00 16.545.000,00 788.320.350,00 172.250.000,00
8.100.000,00
4 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
1.02
1.02.01
22
38 Pelacakan Kasus KLB
41.500.000,00
1.02
1.02.01
22
43 Pengadaan Rantai Dingin Vaccine
1.02
1.02.01
25
1.02
1.02.01
25
1.02
1.02.01
25 121 Kalibrasi Alat Kesehatan
1.02
1.02.01
25 132 Pengadaan Sarana dan Prasarana untuk Peningkatan Puskesmas Mulyorejo menjadi Puskesmas Rawat Inap
1.02
1.02.01
25
65 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu
1.02
1.02.01
26
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
1.02
1.02.01
26
16 Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit
1.02
1.02.01
26
18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
3.583.671.930,00
1.02
1.02.01
26
20 Pengadaan ambulance/mobil jenazah
1.201.210.000,00
1.02
1.02.01
26
21 Pengadaan mebeleur rumah sakit
381.860.000,00
1.02
1.02.01
26
22 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)
448.925.290,00
1.02
1.02.01
26
37 Pembangunan rumah sakit Pemkot Malang
801.180.000,00
1.02
1.02.01
26
39 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok Melalui Pembuatan Ruang Perawatan Penyakit Paru dan Jantung di Rumah Sakit Pemkot Malang (DBH Cukai)
17.500.000.000,00
1.02
1.02.01
26
40 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok Melalui Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Perawatan Penyakit Paru dan Jantung di Rumah Sakit Pemkot Malang (DBH Cukai)
550.000.000,00
1.02
1.02.01
26
41 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok Melalui Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Perawatan Penyakit Paru dan Jantung di Rumah Sakit Pemkot Malang (DBH Cukai)
1.02
1.02.01
31
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
63.326.800,00
1.02
1.02.01
31
05 Pengambilan dan Pengujian Laboratorium Sampel Makanan dan Minuman
43.777.800,00
1.02
1.02.01
31
06 Pengawasan dan Pembinaan Sarana Pangan
1.02
1.02.01
32
1.02
1.02.01
32
13 Audit Maternal Parinatal (AMP)
1.02
1.02.01
32
30 Upaya Pemantapan Hasil Pelayanan Program Kesehatan Ibu dan Anak
1.02
1.02.01
32
31 Upaya Penguatan Penggunaan dan Pengisisan Buku KIA
164.065.450,00
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 06 Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas
1.522.690.000,00
1.336.140.000,00 30.000.000,00 106.550.000,00 50.000.000,00 41.940.667.220,00
973.820.000,00
16.500.000.000,00
19.549.000,00
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
211.213.800,00 36.300.700,00
Jumlah Belanja
102.573.200,00 72.339.900,00 86.059.305.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014 : 1.03 Pekerjaan Umum : 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
1
2
3
4
1.03
1.03.01
00
00
4
PENDAPATAN DAERAH
1.03
1.03.01
00
00
4
1
1.03
1.03.01
00
00
4
1
2
1.03
1.03.01
00
00
4
1
2
02
1.03
1.03.01
00
00
4
1
2
02
1.03
1.03.01
00
00
4
2
Dana Perimbangan
0,00
1.03
1.03.01
00
00
4
3
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
0,00
Pendapatan Asli Daerah
41.140.000,00
Hasil Retribusi Daerah
41.140.000,00
Retribusi Jasa Usaha
41.140.000,00
01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
41.140.000,00 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
PENDAPATAN DAERAH 1.03
1.03.01
00
00
5
1.03
1.03.01
00
00
5
1
1.03
1.03.01
00
00
5
1
1
1.03
1.03.01
00
00
5
1
1
01
1.03
1.03.01
00
00
5
1
1
01
41.140.000,00
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
6.568.023.510,59
BELANJA PEGAWAI
6.568.023.510,59
Gaji dan Tunjangan
6.565.966.510,59
01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
4.988.281.032,51 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan
1.03
1.03.01
00
00
5
1
1
01
02 Tunjangan Keluarga
Gaji Pokok
0,00
0,00
4.615.787.020,00
Rencana kenaikan gaji 6 %
0,00
0,00
3.231.050.914,00
Accres
0,00
0,00
4.938.892.111,00
557.713.388,60 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan
1.03
1.03.01
00
00
5
1
1
01
03 Tunjangan Jabatan
Tunjangan Keluarga
0,00
0,00
516.066.798,00
Rencana kenaikan gaji 6 %
0,00
0,00
3.612.467.586,00
Accres
0,00
0,00
552.191.474,00
239.031.650,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan
1.03
1.03.01
00
00
5
1
1
01
05 Tunjangan Fungsional Umum
Tunjangan jabatan
0,00
0,00
236.665.000,00
Accres
0,00
0,00
2.366.650,00
312.100.756,50 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan
1.03
1.03.01
00
00
5
1
1
01
06 Tunjangan Beras
Tunjangan Tungsional Umum
0,00
0,00
288.795.000,00
Rencana kenaikan gaji 6 %
0,00
0,00
20.215.650,00
Accres
0,00
0,00
30.901.065,00
358.232.355,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan
1.03
1.03.01
00
00
5
1
1
01
07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan Beras
0,00
0,00
354.685.500,00
Accres
0,00
0,00
3.546.855,00
110.509.602,44 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan
2
1.03
1.03.01
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
00
00
5
1
1
01
08 Pembulatan Gaji
PENJELASAN 4 Tunjangan PPh
0,00
0,00
102.257.428,00
Rencana kenaikan gaji 6 %
0,00
0,00
715.801.996,00
Accres
0,00
0,00
109.415.448,00
97.725,54 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan
1.03
1.03.01
00
00
5
1
1
06
1.03
1.03.01
00
00
5
1
1
06
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 01 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
Pembulatan Gaji
0,00
0,00
90.428,00
Rencana kenaikan gaji 6 %
0,00
0,00
632.996,00
Accres
0,00
0,00
96.758,00
0,00
2.057.000,00
2.057.000,00 2.057.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan Insentif pemungutan Retribusi Daerah
1.03
1.03.01
1.03
1.03.01
1.03
1.03.01
01 01
Belanja Langsung
271.250.000.000,00
Pekerjaan Umum
214.346.122.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.03
1.03.01
01
01
5
2
2
1.03
1.03.01
01
01
5
2
2
01
1.03
1.03.01
01
01
5
2
2
01
01 Belanja alat tulis kantor
1.03
1.03.01
01
01
5
2
2
01
04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.03
1.03.01
01
02
1.694.875.000,00 72.064.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
BELANJA BARANG DAN JASA
72.064.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis
72.064.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
164.160.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
1.03.01
01
02
5
2
2
1.03.01
01
02
5
2
2
03
1.03
1.03.01
01
02
5
2
2
03
01 Belanja telepon
64.160.000,00
1.03
1.03.01
01
02
5
2
2
03
02 Belanja air
50.000.000,00
1.03
1.03.01
01
02
5
2
2
03
03 Belanja listrik
50.000.000,00
01
07
BELANJA BARANG DAN JASA
164.160.000,00
Belanja Jasa Kantor
164.160.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.03
1.03.01
01
07
5
2
1
1.03
1.03.01
01
07
5
2
1
01
1.03
1.03.01
01
07
5
2
1
01
1.03
1.03.01
01
07
5
2
2
1.03
1.03.01
01
07
5
2
2
01
1.03
1.03.01
01
07
5
2
2
01
219.780.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
BELANJA PEGAWAI
150.000.000,00
Honorarium PNS
150.000.000,00
03 Honorarium Penunjang Kegiatan
150.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA
69.780.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis
69.780.000,00
01 Belanja alat tulis kantor
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
2.064.000,00
1.03
1.03.01
Lokasi
70.000.000,00
1.03
1.03
0,00
69.780.000,00
3 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
2
3
1 1.03
1.03.01
01
08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.03
1.03.01
01
08
5
2
2
1.03
1.03.01
01
08
5
2
2
01
1.03
1.03.01
01
08
5
2
2
01
1.03
1.03.01
01
10
1.03.01
01
10
5
2
2
1.03
1.03.01
01
10
5
2
2
01
1.03
1.03.01
01
10
5
2
2
01
1.03
1.03.01
01
21.496.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis
21.496.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
1.03
12
4 21.496.000,00 Sumber Dana : P A D
BELANJA BARANG DAN JASA 05 Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih
66.701.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
66.701.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis
66.701.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
10.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
1.03.01
01
12
5
2
2
BELANJA BARANG DAN JASA
10.000.000,00
1.03
1.03.01
01
12
5
2
2
01
Belanja Bahan Pakai Habis
10.000.000,00
1.03
1.03.01
01
12
5
2
2
01
03 Belanja alat listrik dan elektronik
10.000.000,00
1.03.01
01
13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
300.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
1.03
1.03.01
01
13
5
2
3
1.03
1.03.01
01
13
5
2
3
12
1.03
1.03.01
01
13
5
2
3
12
02 Belanja modal pengadaan komputer/PC
150.000.000,00
1.03
1.03.01
01
13
5
2
3
12
03 Belanja modal pengadaan komputer note book
150.000.000,00
1.03
1.03.01
01
17
1.03
1.03.01
01
17
5
2
2
1.03
1.03.01
01
17
5
2
2
1.03
1.03.01
01
17
5
2
2
1.03
1.03.01
01
17
5
2
2
1.03
1.03.01
01
BELANJA MODAL
300.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer
300.000.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
113.424.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
BELANJA BARANG DAN JASA
113.424.000,00
11
Belanja Makanan dan Minuman
113.424.000,00
11
02 Belanja makanan dan minuman rapat
75.000.000,00
11
03 Belanja makanan dan minuman tamu
38.424.000,00
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.03
1.03.01
01
18
5
2
2
1.03
1.03.01
01
18
5
2
2
15
1.03
1.03.01
01
18
5
2
2
15
236.500.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
BELANJA BARANG DAN JASA
236.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas
236.500.000,00
01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
66.701.000,00
1.03
1.03
Lokasi
21.496.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 01 Belanja alat tulis kantor
PENJELASAN
100.000.000,00
4 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1 1.03 1.03
1.03.01 1.03.01
01 01
18
5
2
2
15
20
Kegiatan Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa
1.03
1.03.01
01
20
5
2
1
1.03
1.03.01
01
20
5
2
1
01
1.03
1.03.01
01
20
5
2
1
01
1.03
1.03.01
01
02 Belanja perjalanan dinas luar daerah
71
136.500.000,00 234.850.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
BELANJA PEGAWAI
234.850.000,00
Honorarium PNS
234.850.000,00
02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pembuatan Interior Ruang kantor Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan
150.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
1.03.01
01
71
5
2
3
BELANJA MODAL
150.000.000,00
1.03
1.03.01
01
71
5
2
3
26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
150.000.000,00
1.03
1.03.01
01
71
5
2
3
26
01 Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
150.000.000,00
1.03.01
01
85
PembuatanTaman Batu samping masjid dan patung Gajah, Pembuatan Gazebo dan Taman mulai pintu masuk sampai dengan depan kantor DPUPPB
105.900.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
1.03
1.03.01
01
85
5
2
3
BELANJA MODAL
105.900.000,00
1.03
1.03.01
01
85
5
2
3
26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
105.900.000,00
1.03
1.03.01
01
85
5
2
3
26
01 Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
105.900.000,00
1.03
1.03.01
02
1.03
1.03.01
02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.03
1.03.01
02
05
5
2
3
1.03
1.03.01
02
05
5
2
3
03
1.03
1.03.01
02
05
5
2
3
03
1.03
1.03.01
02
24
744.300.000,00 Sumber Dana : P A D
744.300.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
744.300.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
1.939.300.000,00
BELANJA MODAL
03 Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon
:
234.850.000,00
1.03
1.03
Lokasi
744.300.000,00 670.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
1.03
1.03.01
02
24
5
2
2
BELANJA BARANG DAN JASA
670.000.000,00
1.03
1.03.01
02
24
5
2
2
05
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
670.000.000,00
1.03
1.03.01
02
24
5
2
2
05
03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
670.000.000,00
5 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
2
3
1 1.03
1.03.01
02
28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.03
1.03.01
02
28
5
2
2
1.03
1.03.01
02
28
5
2
2
20
1.03
1.03.01
02
28
5
2
2
20
1.03
1.03.01
02
74
1.03.01
02
74
5
2
2
1.03
1.03.01
02
74
5
2
2
20
1.03
1.03.01
02
74
5
2
2
20
1.03
1.03.01
02
25.000.000,00
Belanja Pemeliharaan
25.000.000,00
Rehab Gedung/Kantor DPU PPB
1.03
75
4 25.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
BELANJA BARANG DAN JASA 04 Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan
50.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
50.000.000,00
Belanja Pemeliharaan
50.000.000,00
Pembangunan tempat parkir Kantor Dinas DPUPPB
450.000.000,00 Sumber Dana : P A D
1.03.01
02
75
5
2
3
BELANJA MODAL
450.000.000,00
1.03
1.03.01
02
75
5
2
3
26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
450.000.000,00
1.03
1.03.01
02
75
5
2
3
26
01 Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
450.000.000,00
1.03
1.03.01
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
484.541.000,00
1.03.01
06
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
26.588.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
1.03
1.03.01
06
01
5
2
1
BELANJA PEGAWAI
15.000.000,00
1.03
1.03.01
06
01
5
2
1
03
Uang Lembur
15.000.000,00
1.03
1.03.01
06
01
5
2
1
03
01 Uang Lembur PNS
15.000.000,00
1.03
1.03.01
06
01
5
2
2
1.03
1.03.01
06
01
5
2
2
01
1.03
1.03.01
06
01
5
2
2
01
1.03
1.03.01
06
04
BELANJA BARANG DAN JASA
11.588.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis
11.588.000,00
01 Belanja alat tulis kantor Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
11.588.000,00 27.953.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
1.03
1.03.01
06
04
5
2
1
BELANJA PEGAWAI
10.000.000,00
1.03
1.03.01
06
04
5
2
1
03
Uang Lembur
10.000.000,00
1.03
1.03.01
06
04
5
2
1
03
01 Uang Lembur PNS
10.000.000,00
1.03
1.03.01
06
04
5
2
2
1.03
1.03.01
06
04
5
2
2
01
:
50.000.000,00
1.03
1.03
Lokasi
25.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 04 Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan
PENJELASAN
BELANJA BARANG DAN JASA
17.953.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis
17.953.000,00
6 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1 1.03 1.03
1.03.01 1.03.01
06 06
04
5
2
2
01
49
Penyusunan Standar Operasional Prosedur, SPP dan IKM
1.03
1.03.01
06
49
5
2
2
1.03
1.03.01
06
49
5
2
2
01
1.03
1.03.01
06
49
5
2
2
01
1.03
1.03.01
06
49
5
2
2
06
1.03
1.03.01
06
49
5
2
2
06
1.03
1.03.01
06
61
1.03.01
06
61
5
2
2
1.03
1.03.01
06
61
5
2
2
01
1.03
1.03.01
06
61
5
2
2
01
1.03
1.03.01
06
61
5
2
2
06
1.03
1.03.01
06
61
5
2
2
06
1.03.01
06
62
17.953.000,00 30.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
BELANJA BARANG DAN JASA
30.000.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis
20.000.000,00
01 Belanja alat tulis kantor Belanja Cetak dan Penggandaan 02 Belanja Penggandaan Penyusunan Profil Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan
1.03
1.03
01 Belanja alat tulis kantor
50.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
25.000.000,00
Pendaftaran dan penataan calon penghuni Rusunawa Buring I
50.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
06
62
5
2
1
BELANJA PEGAWAI
10.000.000,00
1.03.01
06
62
5
2
1
03
Uang Lembur
10.000.000,00
1.03
1.03.01
06
62
5
2
1
03
01 Uang Lembur PNS
10.000.000,00
1.03
1.03.01
06
62
5
2
2
1.03
1.03.01
06
62
5
2
2
01
1.03
1.03.01
06
62
5
2
2
01
1.03
1.03.01
06
62
5
2
2
06
1.03
1.03.01
06
62
5
2
2
06
1.03
1.03.01
06
63
BELANJA BARANG DAN JASA
40.000.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis
10.000.000,00
Peningkatan Layanan Pengaduan Masyarakat (Call Center)
1.03
1.03.01
06
63
5
2
2
1.03
1.03.01
06
63
5
2
2
01
1.03
1.03.01
06
63
5
2
2
01
1.03
1.03.01
15
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
30.000.000,00 30.000.000,00 300.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
300.000.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis
300.000.000,00
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
:
10.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 01 Belanja alat tulis kantor
Lokasi
25.000.000,00
1.03.01
Belanja Cetak dan Penggandaan
Kota Malang
25.000.000,00
1.03
02 Belanja Penggandaan
:
25.000.000,00
1.03
01 Belanja alat tulis kantor
Lokasi
10.000.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Cetak dan Penggandaan
Kota Malang
10.000.000,00
50.000.000,00
02 Belanja Penggandaan
:
20.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 01 Belanja alat tulis kantor
Lokasi
300.000.000,00 250.000.000,00
7 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
2
3
1 1.03
1.03.01
15
08
Pengadaan Tanah Jembatan Cemoro Kandang
1.03
1.03.01
15
08
5
2
3
1.03
1.03.01
15
08
5
2
3
01
1.03
1.03.01
15
08
5
2
3
01
1.03
1.03.01
16
1.03
1.03.01
16
1.03.01
16
05
5
2
2
1.03
1.03.01
16
05
5
2
2
20
1.03
1.03.01
16
05
5
2
2
20
1.03.01
16
06
1.03.01
16
06
5
2
2
1.03
1.03.01
16
06
5
2
2
20
1.03
1.03.01
16
06
5
2
2
20
1.03.01
16
100
1.03.01
16
100
5
2
3
1.03
1.03.01
16
100
5
2
3
23
1.03
1.03.01
16
100
5
2
3
23
1.03.01
16
103
1.03.01
16
103
5
2
3
1.03
1.03.01
16
103
5
2
3
23
1.03
1.03.01
16
103
5
2
3
23
1.03.01
16
104
2.000.000.000,00
1.03.01
16
104
5
2
3
1.03
1.03.01
16
104
5
2
3
23
1.03
1.03.01
16
104
5
2
3
23
2.589.674.000,00 Sumber Dana : P A D
2.589.674.000,00
Belanja Pemeliharaan
2.589.674.000,00
213.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
213.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
213.000.000,00
532.500.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
532.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
532.500.000,00
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
532.500.000,00 213.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
BELANJA MODAL
213.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
213.000.000,00
03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
:
213.000.000,00
BELANJA MODAL 03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
Lokasi
2.589.674.000,00
BELANJA MODAL 03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
Kota Malang
2.000.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA
Pembangunan Saluran Drainase Jl. Satsui Tubun
1.03
2.000.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
Belanja Pemeliharaan
03 Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan
:
43.563.122.000,00
2.000.000.000,00
03 Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan
4 Lokasi
250.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA
Pembangunan Saluran Drainase S. Supriadi
1.03
1.03
250.000.000,00
Pembangunan Saluran Drainase Jl. Sulawesi
1.03
1.03
Belanja Modal Pengadaan Tanah 32 Belanja modal pengadaan tanah untuk jalan/jembatan
Pemeliharaan insidentil drainase
1.03
1.03
250.000.000,00
Pemeliharaan rutin drainase
1.03
1.03
BELANJA MODAL
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 05
250.000.000,00 Sumber Dana : P A D
PENJELASAN
213.000.000,00
8
1.03
1.03.01
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
1
2
3
4
16
105
Pembangunan Saluran Drainase Jl. Bakalan Krajan
1.03
1.03.01
16
105
5
2
3
1.03
1.03.01
16
105
5
2
3
23
1.03
1.03.01
16
105
5
2
3
23
1.03
1.03.01
16
106
1.03.01
16
106
5
2
3
1.03
1.03.01
16
106
5
2
3
23
1.03
1.03.01
16
106
5
2
3
23
1.03
1.03.01
16
107
1.03.01
16
107
5
2
3
1.03
1.03.01
16
107
5
2
3
23
1.03
1.03.01
16
107
5
2
3
23
1.03.01
16
108
1.03.01
16
108
5
2
3
1.03
1.03.01
16
108
5
2
3
23
1.03
1.03.01
16
108
5
2
3
23
1.03.01
16
109
1.03.01
16
109
5
2
3
1.03
1.03.01
16
109
5
2
3
23
1.03
1.03.01
16
109
5
2
3
23
1.03.01
16
110
213.000.000,00 213.000.000,00
1.03.01
16
110
5
2
3
1.03
1.03.01
16
110
5
2
3
23
1.03
1.03.01
16
110
5
2
3
23
213.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
213.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
213.000.000,00
03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
213.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
213.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
213.000.000,00
213.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
213.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
213.000.000,00
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
213.000.000,00 213.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
BELANJA MODAL
213.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
213.000.000,00
03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
Lokasi
213.000.000,00
BELANJA MODAL 03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
Kota Malang
213.000.000,00
BELANJA MODAL 03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
:
213.000.000,00
BELANJA MODAL
Pembangunan Saluran Drainase Jl. Simpang L A. Sucipto
1.03
213.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
Lokasi
213.000.000,00
BELANJA MODAL
Pembangunan Saluran Drainase Jl. Niaga
1.03
1.03
213.000.000,00
03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
Pembangunan Saluran Drainase Jl. Susanto
1.03
1.03
213.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
Pembangunan Saluran Drainase Jl. Pelabuhan Tanjung Priok
1.03
1.03
BELANJA MODAL
Pembangunan Saluran Drainase Jl. Raya Candi III
1.03
213.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
213.000.000,00
9 KODE REKENING 1 1.03
1.03.01
16
111
1.03.01
16
111
5
2
3
1.03
1.03.01
16
111
5
2
3
23
1.03
1.03.01
16
111
5
2
3
23
1.03.01
16
112
1.03.01
16
112
5
2
3
1.03
1.03.01
16
112
5
2
3
23
1.03
1.03.01
16
112
5
2
3
23
1.03.01
16
114
1.03.01
16
114
5
2
3
1.03
1.03.01
16
114
5
2
3
23
1.03
1.03.01
16
114
5
2
3
23
1.03.01
16
117
1.03.01
16
117
5
2
3
1.03
1.03.01
16
117
5
2
3
23
1.03
1.03.01
16
117
5
2
3
23
1.03.01
16
118
1.03.01
16
118
5
2
3
1.03
1.03.01
16
118
5
2
3
23
1.03
1.03.01
16
118
5
2
3
23
1.03
1.03.01
16
213.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
213.000.000,00
03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
119
319.500.000,00 319.500.000,00
1.03.01
16
119
5
2
3
1.03
1.03.01
16
119
5
2
3
23
1.03
1.03.01
16
119
5
2
3
23
213.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
213.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
213.000.000,00
03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
426.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
426.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
426.000.000,00
213.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
213.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
213.000.000,00
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
213.000.000,00 532.500.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
BELANJA MODAL
532.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
532.500.000,00
03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
Kota Malang
426.000.000,00
BELANJA MODAL 03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
:
213.000.000,00
BELANJA MODAL 03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
4 Lokasi
319.500.000,00
BELANJA MODAL
Pembangunan Saluran Drainase Jl. Candi Panggung
1.03
319.500.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
PENJELASAN
213.000.000,00
BELANJA MODAL
Pembangunan Saluran Drainase Jl. Akordion
1.03
213.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
BELANJA MODAL
Pembangunan Saluran Drainase Jl. Piranha Atas
1.03
1.03
3
Pembangunan Saluran Drainase Jl. Kemirahan Gg. I
1.03
1.03
2
Pembangunan Saluran Drainase Jl. A. Yani Utara
1.03
1.03
JUMLAH
Pembangunan Saluran Drainase Jl. Crosiing Al Qomi
1.03
1.03
URAIAN
532.500.000,00
10 KODE REKENING 1 1.03
1.03.01
16
120
1.03.01
16
120
5
2
3
1.03
1.03.01
16
120
5
2
3
23
1.03
1.03.01
16
120
5
2
3
23
1.03.01
16
126
1.03.01
16
126
5
2
3
1.03
1.03.01
16
126
5
2
3
23
1.03
1.03.01
16
126
5
2
3
23
1.03.01
16
128
1.03.01
16
128
5
2
3
1.03
1.03.01
16
128
5
2
3
23
1.03
1.03.01
16
128
5
2
3
23
1.03.01
16
129
1.03.01
16
129
5
2
3
1.03
1.03.01
16
129
5
2
3
23
1.03
1.03.01
16
129
5
2
3
23
1.03.01
16
132
1.03.01
16
132
5
2
3
1.03
1.03.01
16
132
5
2
3
23
1.03
1.03.01
16
132
5
2
3
23
1.03
1.03.01
16
213.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
213.000.000,00
03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
133
532.500.000,00 532.500.000,00
1.03.01
16
133
5
2
3
1.03
1.03.01
16
133
5
2
3
23
1.03
1.03.01
16
133
5
2
3
23
372.750.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
372.750.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
372.750.000,00
03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
639.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
639.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
639.000.000,00
350.000.000,00 Sumber Dana : P A D
350.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
350.000.000,00
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
350.000.000,00 540.000.000,00 Sumber Dana : P A D
BELANJA MODAL
540.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
540.000.000,00
03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
Kota Malang
639.000.000,00
BELANJA MODAL 03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
:
372.750.000,00
BELANJA MODAL 03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
4 Lokasi
532.500.000,00
BELANJA MODAL
Pembangunan saluran air Jl. Mawar Gg II RW 04 Kel. Lowokwaru
1.03
532.500.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
PENJELASAN
213.000.000,00
BELANJA MODAL
Pembangunan saluran Sudetan saluran air menuju sungai besar jalan Ikan Nus RT 08 RW 02 Kel. Tunjungsekar
1.03
213.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
BELANJA MODAL
Pembangunan Saluran Drainase Jl. Pasar Gadang
1.03
1.03
3
Pembangunan Saluran Drainase Jl. Puri Kartika Asri
1.03
1.03
2
Pembangunan Saluran Drainase Jl. Zainal Zakse
1.03
1.03
JUMLAH
Pembangunan Saluran Drainase Jl. Sudimoro
1.03
1.03
URAIAN
540.000.000,00
11 KODE REKENING
URAIAN
1 1.03
1.03.01
16
2
140
Pembangunan saluran drainase Jl. Bondowoso (Lanjutan)
1.03
1.03.01
16
140
5
2
3
1.03
1.03.01
16
140
5
2
3
23
1.03
1.03.01
16
140
5
2
3
23
1.03
1.03.01
16
61
1.03.01
16
61
5
2
3
1.03
1.03.01
16
61
5
2
3
23
1.03
1.03.01
16
61
5
2
3
23
1.03
1.03.01
16
62
1.03.01
16
62
5
2
3
1.03
1.03.01
16
62
5
2
3
23
1.03
1.03.01
16
62
5
2
3
23
1.03.01
16
63
1.03.01
16
63
5
2
3
1.03
1.03.01
16
63
5
2
3
23
1.03
1.03.01
16
63
5
2
3
23
1.03.01
16
64
1.03.01
16
64
5
2
3
1.03
1.03.01
16
64
5
2
3
23
1.03
1.03.01
16
64
5
2
3
23
1.03.01
16
65
600.000.000,00 600.000.000,00
1.03.01
16
65
5
2
3
1.03
1.03.01
16
65
5
2
3
23
1.03
1.03.01
16
65
5
2
3
23
620.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
620.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
620.000.000,00
03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
425.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
425.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
425.000.000,00
421.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
421.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
421.000.000,00
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
421.000.000,00 920.000.000,00 Sumber Dana : P A D
BELANJA MODAL
920.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
920.000.000,00
03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
Lokasi
425.000.000,00
BELANJA MODAL 03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
Kota Malang
620.000.000,00
BELANJA MODAL 03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
:
600.000.000,00
BELANJA MODAL
Pembangunan Saluran Drainase Jl. KH. Malik RW 3,6,7 dan 8 Kel. Buring
1.03
600.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
4 Lokasi
16.000.000.000,00
BELANJA MODAL
Perbaikan Saluran Drainase Jl. Muharto Gg. 5 dan 7 Kel. Kotalama
1.03
1.03
16.000.000.000,00
Pembangunan Saluran Drainase RW 03 RT 03 dan 04 kelurahan Cemorokandang
1.03
1.03
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
Pembangunan saluran drainase Jl. Kyai Parseh Jaya Kel. Bumiayu
1.03
1.03
16.000.000.000,00
03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
PENJELASAN
3 16.000.000.000,00 Sumber Dana : P A D
BELANJA MODAL
Pembangunan saluran drainase dan plat dueker Jl. Raya Tebo Utara Kel. Mulyorejo
1.03
JUMLAH
920.000.000,00
12 KODE REKENING 1 1.03
1.03.01
16
66
1.03.01
16
66
5
2
3
1.03
1.03.01
16
66
5
2
3
23
1.03
1.03.01
16
66
5
2
3
23
1.03.01
16
67
1.03.01
16
67
5
2
3
1.03
1.03.01
16
67
5
2
3
23
1.03
1.03.01
16
67
5
2
3
23
1.03.01
16
68
1.03.01
16
68
5
2
3
1.03
1.03.01
16
68
5
2
3
23
1.03
1.03.01
16
68
5
2
3
23
1.03.01
16
69
1.03.01
16
69
5
2
3
1.03
1.03.01
16
69
5
2
3
23
1.03
1.03.01
16
69
5
2
3
23
1.03.01
16
70
1.03.01
16
70
5
2
3
1.03
1.03.01
16
70
5
2
3
23
1.03
1.03.01
16
70
5
2
3
23
1.03
1.03.01
16
468.400.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
468.400.000,00
03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
71
1.080.400.000,00 1.080.400.000,00
1.03.01
16
71
5
2
3
1.03
1.03.01
16
71
5
2
3
23
1.03
1.03.01
16
71
5
2
3
23
1.117.000.000,00 Sumber Dana : P A D
1.117.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
1.117.000.000,00
03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
484.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
484.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
484.000.000,00
220.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
220.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
220.000.000,00
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
220.000.000,00 900.000.000,00 Sumber Dana : P A D
BELANJA MODAL
900.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
900.000.000,00
03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
Kota Malang
484.000.000,00
BELANJA MODAL 03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
:
1.117.000.000,00
BELANJA MODAL 03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
4 Lokasi
1.080.400.000,00
BELANJA MODAL
Drainase Jl. Atletik RW 01, 02, 03 dan 04 Kelurahan Tasikmadu
1.03
1.080.400.000,00 Sumber Dana : P A D
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
PENJELASAN
468.400.000,00
BELANJA MODAL
Normalisasi saluran air RT 04 RW 01 Kelurahan Tlogomas
1.03
468.400.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
BELANJA MODAL
Pembangunan Sudetan saluran air Kel. Purwantoro
1.03
1.03
3
Pembangunan saluran Drainase Jl. Puntedewo dan Jl. Sadewo Kel. Polehan
1.03
1.03
2
Lanjutan Pembangunan Saluran Drainase Jl. Teluk Grajakan RW 14 dan jalan SMP Sulfat Utara RW 5 Kel. Pandanwangi
1.03
1.03
JUMLAH
Pembangunan Saluran drainase dan Plat dueker kel. Bunulrejo
1.03
1.03
URAIAN
900.000.000,00
13 KODE REKENING 1 1.03
1.03.01
16
72
1.03.01
16
72
5
2
3
1.03
1.03.01
16
72
5
2
3
23
1.03
1.03.01
16
72
5
2
3
23
1.03.01
16
73
1.03.01
16
73
5
2
3
1.03
1.03.01
16
73
5
2
3
23
1.03
1.03.01
16
73
5
2
3
23
1.03.01
16
74
1.03.01
16
74
5
2
3
1.03
1.03.01
16
74
5
2
3
23
1.03
1.03.01
16
74
5
2
3
23
1.03.01
16
76
1.03.01
16
76
5
2
3
1.03
1.03.01
16
76
5
2
3
23
1.03
1.03.01
16
76
5
2
3
23
1.03.01
16
77
1.03.01
16
77
5
2
3
1.03
1.03.01
16
77
5
2
3
23
1.03
1.03.01
16
77
5
2
3
23
1.03
1.03.01
16
370.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
370.000.000,00
03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
78
540.000.000,00 540.000.000,00
1.03.01
16
78
5
2
3
1.03
1.03.01
16
78
5
2
3
23
1.03
1.03.01
16
78
5
2
3
23
1.050.000.000,00 Sumber Dana : P A D
1.050.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
1.050.000.000,00
03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
275.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
275.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
275.000.000,00
200.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
200.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
200.000.000,00
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
200.000.000,00 1.144.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
BELANJA MODAL
1.144.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
1.144.000.000,00
03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
Kota Malang
275.000.000,00
BELANJA MODAL 03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
:
1.050.000.000,00
BELANJA MODAL 03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
4 Lokasi
540.000.000,00
BELANJA MODAL
Pembangunan saluran air Jl. Patimura Kelurahan Klojen
1.03
540.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
PENJELASAN
370.000.000,00
BELANJA MODAL
Pembangunan plengsengan RW 03 Kel Kiduldalem
1.03
370.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
BELANJA MODAL
Pembangunan Plengsengan kali kasin RW 05 dan RW 08 Kel. Kauman
1.03
1.03
3
Pembangunan Drainase Jl. Terusan Ambarawa, Jl. Surabaya dan Jl. Blitar Kel. Sumber sari
1.03
1.03
2
Pembangunan Saluran air Jl. Mawar Gg. II RW 04 Kelurahan Lowokwaru
1.03
1.03
JUMLAH
Pembangunan Saluran air dan Pemeliharaan jl. Candi Panggung RT 03 RW 04 Kelurahan Mojolangu
1.03
1.03
URAIAN
1.144.000.000,00
14 KODE REKENING 1 1.03
1.03.01
16
79
1.03.01
16
79
5
2
3
1.03
1.03.01
16
79
5
2
3
23
1.03
1.03.01
16
79
5
2
3
23
1.03.01
16
80
1.03.01
16
80
5
2
3
1.03
1.03.01
16
80
5
2
3
23
1.03
1.03.01
16
80
5
2
3
23
1.03.01
16
81
1.03.01
16
81
5
2
3
1.03
1.03.01
16
81
5
2
3
23
1.03
1.03.01
16
81
5
2
3
23
1.03.01
16
82
1.03.01
16
82
5
2
3
1.03
1.03.01
16
82
5
2
3
23
1.03
1.03.01
16
82
5
2
3
23
1.03.01
16
83
1.03.01
16
83
5
2
3
1.03
1.03.01
16
83
5
2
3
23
1.03
1.03.01
16
83
5
2
3
23
1.03
1.03.01
16
225.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
225.500.000,00
03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
84
484.398.000,00 484.398.000,00
1.03.01
16
84
5
2
3
1.03
1.03.01
16
84
5
2
3
23
1.03
1.03.01
16
84
5
2
3
23
500.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
500.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
500.000.000,00
03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
400.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
400.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
400.000.000,00
320.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
320.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
320.000.000,00
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
320.000.000,00 426.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
BELANJA MODAL
426.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
426.000.000,00
03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
Kota Malang
400.000.000,00
BELANJA MODAL 03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
:
500.000.000,00
BELANJA MODAL 03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
4 Lokasi
484.398.000,00
BELANJA MODAL
PembangunanSaluran Drainase Jl. KH. Hasyim Ashari
1.03
484.398.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
PENJELASAN
225.500.000,00
BELANJA MODAL
Pembangunan Drainase di Kel Sawojajar
1.03
225.500.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
BELANJA MODAL
Pembangunan saluran dan pavingisasi Jl. Kalpataru Gg. VII RT 02 ,03 dan RW 08 Kelurahan Jatimulyo
1.03
1.03
3
Pembangunan Drainase Jl. Joyo Raharjo , Jl. Joyo Tambaksari barat dan timur RW 02 dan RW 01 Kelurahan Merjosari
1.03
1.03
2
Pembangunan plengsengan makam Jl. Polowijen Gg. I RW 1,2 dan 3 kel. Polowijen
1.03
1.03
JUMLAH
Pembangunan plengsengan RW 03 Kelurahan Bareng
1.03
1.03
URAIAN
426.000.000,00
15 KODE REKENING 1 1.03
1.03.01
16
85
1.03.01
16
85
5
2
3
1.03
1.03.01
16
85
5
2
3
23
1.03
1.03.01
16
85
5
2
3
23
1.03.01
16
86
1.03.01
16
86
5
2
3
1.03
1.03.01
16
86
5
2
3
23
1.03
1.03.01
16
86
5
2
3
23
1.03.01
16
87
1.03.01
16
87
5
2
3
1.03
1.03.01
16
87
5
2
3
23
1.03
1.03.01
16
87
5
2
3
23
1.03.01
16
88
1.03.01
16
88
5
2
3
1.03
1.03.01
16
88
5
2
3
23
1.03
1.03.01
16
88
5
2
3
23
1.03.01
16
91
1.03.01
16
91
5
2
3
1.03
1.03.01
16
91
5
2
3
23
1.03
1.03.01
16
91
5
2
3
23
1.03
1.03.01
16
532.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
532.500.000,00
03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
92
106.500.000,00 106.500.000,00
1.03.01
16
92
5
2
3
1.03
1.03.01
16
92
5
2
3
23
1.03
1.03.01
16
92
5
2
3
23
213.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
213.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
213.000.000,00
03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
213.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
213.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
213.000.000,00
426.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
426.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
426.000.000,00
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
426.000.000,00 213.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
BELANJA MODAL
213.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
213.000.000,00
03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
Kota Malang
213.000.000,00
BELANJA MODAL 03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
:
213.000.000,00
BELANJA MODAL 03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
4 Lokasi
106.500.000,00
BELANJA MODAL
Pembangunan Saluran Drainase Jl. Kediri
1.03
106.500.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
PENJELASAN
532.500.000,00
BELANJA MODAL
Perbaikan Saluran Drainase Jl. Galunggung
1.03
532.500.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
BELANJA MODAL
Pembangunan Saluran Drainase Jl. Bromo
1.03
1.03
3
Pembangunan saluran drainase Jl. SW. Pranoto
1.03
1.03
2
Pembangunan Saluran Drainase Jl. Merdeka Utara
1.03
1.03
JUMLAH
Pembangunan Saluran Drainase Jl. Ir. Arif Margono
1.03
1.03
URAIAN
213.000.000,00
16 KODE REKENING 1 1.03
1.03.01
16
93
1.03.01
16
93
5
2
3
1.03
1.03.01
16
93
5
2
3
23
1.03
1.03.01
16
93
5
2
3
23
1.03.01
16
94
1.03.01
16
94
5
2
3
1.03
1.03.01
16
94
5
2
3
23
1.03
1.03.01
16
94
5
2
3
23
1.03.01
16
97
1.03.01
16
97
5
2
3
1.03
1.03.01
16
97
5
2
3
23
1.03
1.03.01
16
97
5
2
3
23
1.03.01
16
98
1.03.01
16
98
5
2
3
1.03
1.03.01
16
98
5
2
3
23
1.03
1.03.01
16
98
5
2
3
23
1.03.01
16
99
1.03.01
16
99
5
2
3
1.03
1.03.01
16
99
5
2
3
23
1.03
1.03.01
16
99
5
2
3
23
1.03
1.03.01
17
1.03
1.03.01
17
213.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
213.000.000,00
03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
213.000.000,00 213.000.000,00
426.000.000,00 426.000.000,00
1.03.01
17
22
5
2
3
1.03
1.03.01
17
22
5
2
3
23
1.03
1.03.01
17
22
5
2
3
23
213.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
213.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
213.000.000,00
03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
213.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
213.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
213.000.000,00
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
213.000.000,00 1.850.000.000,00 348.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
BELANJA MODAL
348.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
348.000.000,00
03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
Kota Malang
213.000.000,00
BELANJA MODAL 03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
:
426.000.000,00
BELANJA MODAL
Pembangunan plengsengan sungai sukun RW 09 Janti utara Jl. Ters. Beringin Kel. Bandung rejosari
1.03
426.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
4 Lokasi
213.000.000,00
BELANJA MODAL
Program Pembangunan turap/talud/brojong 22
213.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
PENJELASAN
213.000.000,00
BELANJA MODAL
Pembangunan saluran Drainase Jl. Nusa Kambangan
1.03
213.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
BELANJA MODAL
Pembangunan Saluran Drainase Jl. Papandayan
1.03
1.03
3
Pembangunan Saluran Drainase Jl. Arif Rahman Hakim
1.03
1.03
2
Pembangunan Saluran Drainase Jl. Arjuna
1.03
1.03
JUMLAH
Pembangunan Saluran Drainase Jl. Ijen
1.03
1.03
URAIAN
348.000.000,00
17 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
2
3
1 1.03
1.03.01
17
23
Pembangunan plengsengan lanjutan sungai sukun dan sungai kutuk RT 02 Rw 01 RT 01,03,04,05,07dan 08 RW 02 dan RT 02,08,12,13,14 RW 04 Kel. Sukun
1.03
1.03.01
17
23
5
2
3
1.03
1.03.01
17
23
5
2
3
23
1.03
1.03.01
17
23
5
2
3
23
1.03
1.03.01
17
24
1.03.01
17
24
5
2
3
1.03
1.03.01
17
24
5
2
3
23
1.03
1.03.01
17
24
5
2
3
23
1.03
1.03.01
17
25
1.03.01
17
25
5
2
3
1.03
1.03.01
17
25
5
2
3
23
1.03
1.03.01
17
25
5
2
3
23
1.03.01
17
26
1.03.01
17
26
5
2
3
1.03
1.03.01
17
26
5
2
3
23
1.03
1.03.01
17
26
5
2
3
23
1.03
1.03.01
18
1.03.01
18
06
1.03.01
18
06
5
2
2
1.03.01
18
06
5
2
2
23
1.03
1.03.01
18
06
5
2
2
23
18
121.000.000,00 121.000.000,00
200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01
18
08
5
2
2
1.03
1.03.01
18
08
5
2
2
20
400.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
400.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
400.000.000,00
03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 01 Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
200.000.000,00
BELANJA MODAL
Pemeliharaan rutin jembatan Se Kota Malang
1.03
200.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
:
121.000.000,00
BELANJA MODAL
BELANJA BARANG DAN JASA
08
121.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
4 Lokasi
781.000.000,00
BELANJA MODAL
Stimulan aspal
1.03
1.03.01
781.000.000,00
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1.03
1.03
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
Pembangunan plengsengan Jl. Joyo Taman Sari RW 06 Kel. Merjosari
1.03
1.03
781.000.000,00
Pemasangan bronjong lantai sungai Jl. Kedawung VIII D RT 01 dan RW 06 Kel. Tulusrejo
1.03
1.03
BELANJA MODAL
Pembangunan plengsengan sungai belakang SD Pisang Candi IV RW 09 Kel. Pisang Candi
1.03
781.000.000,00 Sumber Dana : P A D
PENJELASAN
400.000.000,00 156.938.660.000,00 2.074.800.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
2.074.800.000,00 2.074.800.000,00 2.074.800.000,00 1.064.800.000,00 Sumber Dana : P A D
BELANJA BARANG DAN JASA
1.064.800.000,00
Belanja Pemeliharaan
1.064.800.000,00
18 KODE REKENING
URAIAN
1 1.03 1.03
1.03.01 1.03.01
18 18
08
2 5
2
2
20
10
Pemeliharaan Insidentil Jalan se Kota Malang
1.03
1.03.01
18
10
5
2
3
1.03
1.03.01
18
10
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
10
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
100
1.03.01
18
100
5
2
3
1.03
1.03.01
18
100
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
100
5
2
3
21
1.03.01
18
101
1.03.01
18
101
5
2
3
1.03
1.03.01
18
101
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
101
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
102
1.03.01
18
102
5
2
3
1.03
1.03.01
18
102
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
102
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
103
1.03.01
18
103
5
2
3
1.03
1.03.01
18
103
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
103
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
104
1.03.01
18
104
5
2
3
1.03
1.03.01
18
104
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
104
5
2
3
21
1.163.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
1.163.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
1.163.000.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
363.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
363.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
363.000.000,00
366.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
366.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
366.000.000,00
610.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
610.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
610.000.000,00
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
610.000.000,00 1.000.000.000,00 Sumber Dana : P A D
BELANJA MODAL
1.000.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
1.000.000.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
Lokasi
366.000.000,00
BELANJA MODAL 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
Kota Malang
363.000.000,00
BELANJA MODAL 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
:
1.163.000.000,00
BELANJA MODAL 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
Lokasi
2.074.800.000,00
BELANJA MODAL
Perbaikan jalan Tambora, jalan Caandi III F, jalan terusan sigura-gura, jl. Candi VI Kelurahan Karangbesuki
1.03
2.074.800.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
2.074.800.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
Pengaspalan jalan RW 01 s/d RW 03 Kelurahan Kebonsari
1.03
4
2.074.800.000,00
Pengaspalan jalan Gadang Gg. IV/ RW 07 Kelurahan Gadang
1.03
3 1.064.800.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
Penyemiran jalan poros RW 04 Kelurahan Tanjungrejo
1.03
PENJELASAN
BELANJA MODAL
Pengaspalan jalan Pelabuhan Ketapang II RW 04 Kelurahan Bakalankrajan
1.03
1.03
02 Belanja pemeliharaan jembatan
JUMLAH
1.000.000.000,00
19 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
2
3
1 1.03
1.03.01
18
105
Pengaspalan jalan RW 05, RW 06, RW 03, RW 08 Kel. Tlogowaru
1.03
1.03.01
18
105
5
2
3
1.03
1.03.01
18
105
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
105
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
106
1.03.01
18
106
5
2
3
1.03
1.03.01
18
106
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
106
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
107
1.03.01
18
107
5
2
3
1.03
1.03.01
18
107
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
107
5
2
3
21
1.03.01
18
108
1.03.01
18
108
5
2
3
1.03
1.03.01
18
108
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
108
5
2
3
21
1.03.01
18
109
1.03.01
18
109
5
2
3
1.03
1.03.01
18
109
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
109
5
2
3
21
1.03.01
18
860.000.000,00
11
720.000.000,00 720.000.000,00
1.03.01
18
11
5
2
2
1.03
1.03.01
18
11
5
2
2
20
1.03
1.03.01
18
11
5
2
2
20
380.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
380.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
380.000.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
1.200.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
1.200.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
1.200.000.000,00
348.760.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
348.760.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
348.760.000,00
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
348.760.000,00 1.064.800.000,00 Sumber Dana : P A D
BELANJA BARANG DAN JASA
1.064.800.000,00
Belanja Pemeliharaan
1.064.800.000,00
02 Belanja pemeliharaan jembatan
Lokasi
1.200.000.000,00
BELANJA MODAL 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
Kota Malang
380.000.000,00
BELANJA MODAL 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
:
720.000.000,00
BELANJA MODAL
Pemeliharaan Insidentil Jembatan se Kota Malang
1.03
720.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
4 Lokasi
860.000.000,00
BELANJA MODAL
Peningkatan Jalan Hot Mix Jl. Stasiun dan Gg. Bhakti Kel. Blimbing
1.03
1.03
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
Pengaspalan jalan dan pelebaran RW 02 s/d RW 06 Kelurahan Madyopuro
1.03
1.03
860.000.000,00
Pengaspalan jalan RT 05 RW 05 Kelurahan Kedungkandang
1.03
1.03
BELANJA MODAL
Pengaspalan jalan Tutut RW 07 dan RW 08 Kelurahan Arjowinangun
1.03
860.000.000,00 Sumber Dana : P A D
PENJELASAN
1.064.800.000,00
20 KODE REKENING 1 1.03
1.03.01
18
111
1.03.01
18
111
5
2
3
1.03
1.03.01
18
111
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
111
5
2
3
21
1.03.01
18
112
1.03.01
18
112
5
2
3
1.03
1.03.01
18
112
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
112
5
2
3
21
1.03.01
18
113
1.03.01
18
113
5
2
3
1.03
1.03.01
18
113
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
113
5
2
3
21
1.03.01
18
114
1.03.01
18
114
5
2
3
1.03
1.03.01
18
114
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
114
5
2
3
21
1.03.01
18
115
1.03.01
18
115
5
2
3
1.03
1.03.01
18
115
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
115
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
858.800.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
858.800.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
116
600.000.000,00 600.000.000,00
1.03.01
18
116
5
2
3
1.03
1.03.01
18
116
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
116
5
2
3
21
680.900.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
680.900.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
680.900.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
622.400.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
622.400.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
622.400.000,00
200.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
200.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
200.000.000,00
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
200.000.000,00 658.100.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
BELANJA MODAL
658.100.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
658.100.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
Kota Malang
622.400.000,00
BELANJA MODAL 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
:
680.900.000,00
BELANJA MODAL 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
4 Lokasi
600.000.000,00
BELANJA MODAL
Peningkatan Jl. Jaksa Agung Suprapto Gg. I RW 2 Kelurahan Samaan
1.03
600.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
PENJELASAN
858.800.000,00
BELANJA MODAL
Peningkatan Jl. Puncak, Lasem, Papandayan dan Taman Ungaran Kel. Oro oro dowo
1.03
858.800.000,00 Sumber Dana : P A D
BELANJA MODAL
Peningkatan Jl. Terusan Cikampek dan Jl. Cipanas Kelurahan Penanggungan
1.03
1.03
3
Peningkatan Jl. Wiromargo Kelurahan Sukoharjo
1.03
1.03
2
Peningkatan Jalan dan Pembangunan Crosing saluran air Kelurahan Arjosari
1.03
1.03
JUMLAH
Peningkatan Jalan. Plaosan Barat dan Jl. Plaosan Kel. Purwodadi
1.03
1.03
URAIAN
658.100.000,00
21 KODE REKENING 1 1.03
1.03.01
18
117
1.03.01
18
117
5
2
3
1.03
1.03.01
18
117
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
117
5
2
3
21
1.03.01
18
118
1.03.01
18
118
5
2
3
1.03
1.03.01
18
118
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
118
5
2
3
21
1.03.01
18
119
1.03.01
18
119
5
2
3
1.03
1.03.01
18
119
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
119
5
2
3
21
1.03.01
18
120
1.03.01
18
120
5
2
3
1.03
1.03.01
18
120
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
120
5
2
3
21
1.03.01
18
122
1.03.01
18
122
5
2
3
1.03
1.03.01
18
122
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
122
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
593.100.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
593.100.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
123
500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.01
18
123
5
2
3
1.03
1.03.01
18
123
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
123
5
2
3
21
455.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
455.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
455.000.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
1.000.000.000,00 Sumber Dana : P A D
1.000.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
1.000.000.000,00
617.800.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
617.800.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
617.800.000,00
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
617.800.000,00 580.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
BELANJA MODAL
580.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
580.000.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
Kota Malang
1.000.000.000,00
BELANJA MODAL 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
:
455.000.000,00
BELANJA MODAL 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
4 Lokasi
500.000.000,00
BELANJA MODAL
Peningkatan Jalan Biradan piano Kel. Tunggulwulung
1.03
500.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
PENJELASAN
593.100.000,00
BELANJA MODAL
Peningkatan Jalan hot mix, pagar pengaman jalan dan pembangunan jembatan kesatrian
1.03
593.100.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
BELANJA MODAL
Pedestrian dan saluran air Jl. Juanda Kelurahan Jodipan
1.03
1.03
3
Peningkatan Jl. Bunga Desember dan Jl. Kenanga Indah
1.03
1.03
2
Peningkatan Jalan Simpang Gajayana Kelurahan Dinoyo
1.03
1.03
JUMLAH
Peningkatan Jl. Klampok kasri RW 2 Kelurahan Gading kasri
1.03
1.03
URAIAN
580.000.000,00
22 KODE REKENING 1 1.03
1.03.01
18
124
1.03.01
18
124
5
2
3
1.03
1.03.01
18
124
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
124
5
2
3
21
1.03.01
18
125
1.03.01
18
125
5
2
3
1.03
1.03.01
18
125
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
125
5
2
3
21
1.03.01
18
126
1.03.01
18
126
5
2
3
1.03
1.03.01
18
126
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
126
5
2
3
21
1.03.01
18
129
1.03.01
18
129
5
2
3
1.03
1.03.01
18
129
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
129
5
2
3
21
1.03.01
18
130
1.03.01
18
130
5
2
3
1.03
1.03.01
18
130
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
130
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
500.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
500.000.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
131
880.000.000,00 880.000.000,00
1.03.01
18
131
5
2
3
1.03
1.03.01
18
131
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
131
5
2
3
21
820.000.000,00 Sumber Dana : P A D
820.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
820.000.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
380.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
380.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
380.000.000,00
530.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
530.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
530.000.000,00
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
530.000.000,00 450.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
BELANJA MODAL
450.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
450.000.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
Kota Malang
380.000.000,00
BELANJA MODAL 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
:
820.000.000,00
BELANJA MODAL 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
4 Lokasi
880.000.000,00
BELANJA MODAL
Peningkatan Jl. Ciwulan Kel. Purwantoro Kec Blimbing
1.03
880.000.000,00 Sumber Dana : P A D
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
PENJELASAN
500.000.000,00
BELANJA MODAL
Peningkatan Jl. Indragiri I s/d IV (Hutan Taman Kota) Kel. Purwantoro Kec Blimbing
1.03
500.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
BELANJA MODAL
Peningkatan Jl. Taman Indragiri Kel. Purwantoro Kec Blimbing
1.03
1.03
3
Pengaspalan jalan poros RW 01 dan RW 06 Kelurahan Lesanpuro
1.03
1.03
2
Pengaspalan jalan tembus RW 01 dan RW 05 Kelurahan Wonokoyo
1.03
1.03
JUMLAH
Pengaspalan jalan hotmix di wilayah Ketawanggede
1.03
1.03
URAIAN
450.000.000,00
23 KODE REKENING 1 1.03
1.03.01
18
133
1.03.01
18
133
5
2
3
1.03
1.03.01
18
133
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
133
5
2
3
21
1.03.01
18
134
1.03.01
18
134
5
2
3
1.03
1.03.01
18
134
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
134
5
2
3
21
1.03.01
18
135
1.03.01
18
135
5
2
3
1.03
1.03.01
18
135
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
135
5
2
3
21
1.03.01
18
136
1.03.01
18
136
5
2
3
1.03
1.03.01
18
136
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
136
5
2
3
21
1.03.01
18
137
1.03.01
18
137
5
2
3
1.03
1.03.01
18
137
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
137
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
638.600.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
638.600.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
138
376.400.000,00 376.400.000,00
1.03.01
18
138
5
2
3
1.03
1.03.01
18
138
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
138
5
2
3
21
550.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
550.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
550.000.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
415.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
415.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
415.000.000,00
920.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
920.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
920.000.000,00
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
920.000.000,00 410.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
BELANJA MODAL
410.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
410.000.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
Kota Malang
415.000.000,00
BELANJA MODAL 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
:
550.000.000,00
BELANJA MODAL 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
4 Lokasi
376.400.000,00
BELANJA MODAL
Peningkatan Jl. Tembus Jl. KiAgeng Gribig gg XII - Jl. KH Malik Kec.Kedung Kandang
1.03
376.400.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
PENJELASAN
638.600.000,00
BELANJA MODAL
Peningkatan Jl. kebalen wetan Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang
1.03
638.600.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
BELANJA MODAL
Lanjutan Peningkatan Jl. Muharto Kec. Kedungkandang
1.03
1.03
3
Peningkatan Jl. Klayatan gg III Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun
1.03
1.03
2
Peningkatan Jl. Betet Kel.Sukun Kec.Sukun
1.03
1.03
JUMLAH
Peningkatan Jl. Cengger Ayam Kel. Tulusrejo Kec.Lowokwaru
1.03
1.03
URAIAN
410.000.000,00
24 KODE REKENING 1 1.03
1.03.01
18
139
1.03.01
18
139
5
2
3
1.03
1.03.01
18
139
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
139
5
2
3
21
1.03.01
18
140
1.03.01
18
140
5
2
3
1.03
1.03.01
18
140
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
140
5
2
3
21
1.03.01
18
141
1.03.01
18
141
5
2
3
1.03
1.03.01
18
141
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
141
5
2
3
21
1.03.01
18
142
1.03.01
18
142
5
2
3
1.03
1.03.01
18
142
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
142
5
2
3
21
1.03.01
18
143
1.03.01
18
143
5
2
3
1.03
1.03.01
18
143
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
143
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
200.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
200.000.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
144
200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01
18
144
5
2
3
1.03
1.03.01
18
144
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
144
5
2
3
21
200.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
200.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
200.000.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
820.000.000,00 Sumber Dana : P A D
820.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
820.000.000,00
710.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
710.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
710.000.000,00
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
710.000.000,00 200.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
BELANJA MODAL
200.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
200.000.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
Kota Malang
820.000.000,00
BELANJA MODAL 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
:
200.000.000,00
BELANJA MODAL 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
4 Lokasi
200.000.000,00
BELANJA MODAL
Peningkatan Jl. Teluk Bone, Jl. Teluk Mandar Kel.Arjosari Kec Blimbing
1.03
200.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
PENJELASAN
200.000.000,00
BELANJA MODAL
Peningkatan Jl. Perum Karanglo Indah Kel.Balearjosari Kec.Blimbing
1.03
200.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
BELANJA MODAL
Peningkatan Jl. Cimanuk, Jl. Cipunegara, Jl. Ciujung, Jl. Citandui RW.13 Purwantoro Kec Blimbing
1.03
1.03
3
Peningkatan Jl.Lebaksari - Jl. Tretes Kec. Klojen
1.03
1.03
2
Lanjutan Peningkatan Jl. Tangkuban Perahu Kec. Klojen
1.03
1.03
JUMLAH
Lanjutan Peningkatan Jl. Tenes Kec. Klojen
1.03
1.03
URAIAN
200.000.000,00
25 KODE REKENING 1 1.03
1.03.01
18
145
1.03.01
18
145
5
2
3
1.03
1.03.01
18
145
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
145
5
2
3
21
1.03.01
18
146
1.03.01
18
146
5
2
3
1.03
1.03.01
18
146
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
146
5
2
3
21
1.03.01
18
147
1.03.01
18
147
5
2
3
1.03
1.03.01
18
147
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
147
5
2
3
21
1.03.01
18
148
1.03.01
18
148
5
2
3
1.03
1.03.01
18
148
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
148
5
2
3
21
1.03.01
18
149
1.03.01
18
149
5
2
3
1.03
1.03.01
18
149
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
149
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
200.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
200.000.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
150
200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01
18
150
5
2
3
1.03
1.03.01
18
150
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
150
5
2
3
21
200.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
200.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
200.000.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
860.000.000,00 Sumber Dana : P A D
860.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
860.000.000,00
200.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
200.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
200.000.000,00
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
200.000.000,00 200.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
BELANJA MODAL
200.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
200.000.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
Kota Malang
860.000.000,00
BELANJA MODAL 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
:
200.000.000,00
BELANJA MODAL 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
4 Lokasi
200.000.000,00
BELANJA MODAL
Peningkatan Jl. Perum Griya Damai Sejahtera Kel. Balearjosari Kec. Blimbing
1.03
200.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
PENJELASAN
200.000.000,00
BELANJA MODAL
Peningkatan Jl. Satria Barat Kel. Balearjosari Kec. Blimbing
1.03
200.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
BELANJA MODAL
Peningkatan Jl. Plaosan Barat, Jl. Pulosari Kel. Purwodadi Kec. Blimbing
1.03
1.03
3
Peningkatan Jl. Teluk Etna Kel.Arjosari Kec.Blimbing
1.03
1.03
2
Peningkatan Jl. Candi Bajang Ratu Kel.Purwantoro Kec. Blimbing
1.03
1.03
JUMLAH
Peningkatan Jl. Puntodewo gg.I Kel. Polehan Kec.Blimbing
1.03
1.03
URAIAN
200.000.000,00
26 KODE REKENING 1 1.03
1.03.01
18
151
1.03.01
18
151
5
2
3
1.03
1.03.01
18
151
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
151
5
2
3
21
1.03.01
18
152
1.03.01
18
152
5
2
3
1.03
1.03.01
18
152
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
152
5
2
3
21
1.03.01
18
153
1.03.01
18
153
5
2
3
1.03
1.03.01
18
153
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
153
5
2
3
21
1.03.01
18
154
1.03.01
18
154
5
2
3
1.03
1.03.01
18
154
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
154
5
2
3
21
1.03.01
18
155
1.03.01
18
155
5
2
3
1.03
1.03.01
18
155
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
155
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
200.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
200.000.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
156
860.000.000,00 860.000.000,00
1.03.01
18
156
5
2
3
1.03
1.03.01
18
156
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
156
5
2
3
21
860.000.000,00 Sumber Dana : P A D
860.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
860.000.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
590.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
590.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
590.000.000,00
260.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
260.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
260.000.000,00
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
260.000.000,00 780.000.000,00 Sumber Dana : P A D
BELANJA MODAL
780.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
780.000.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
Kota Malang
590.000.000,00
BELANJA MODAL 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
:
860.000.000,00
BELANJA MODAL 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
4 Lokasi
860.000.000,00
BELANJA MODAL
Peningkatan Jl. Coklat barat, Jl. Kesumba, Jl. Simbar Menjangan, dan Jl. Semanggi Barat Kel.Jatimulyo Kec.Lowokwaru
1.03
860.000.000,00 Sumber Dana : P A D
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
PENJELASAN
200.000.000,00
BELANJA MODAL
Peningkatan Jalan Bauksit Kel.Purwantoro Kec. Blimbing
1.03
200.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
BELANJA MODAL
Peningkatan Jl. Sunan Gunungjati, Jl. Sisingamangaraja, Jl. Iman Bonjol, Jl. Sultan Hadiwijaya, Jl. Raden Patah Kel.Bunulrejo Kec.Blimbing
1.03
1.03
3
Peningkatan Jl. Kalimosodo Kel. Polehan Kec. Blimbing
1.03
1.03
2
Peningkatan Jl. Candi Jago, Jl. Candi Kalasan Kel.Blimbing Kec. Blimbing
1.03
1.03
JUMLAH
Peningkatan Jl. Pahlawan Kel. Balearjosari Kec. Blimbing
1.03
1.03
URAIAN
780.000.000,00
27 KODE REKENING 1 1.03
1.03.01
18
157
1.03.01
18
157
5
2
3
1.03
1.03.01
18
157
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
157
5
2
3
21
1.03.01
18
159
1.03.01
18
159
5
2
3
1.03
1.03.01
18
159
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
159
5
2
3
21
1.03.01
18
160
1.03.01
18
160
5
2
3
1.03
1.03.01
18
160
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
160
5
2
3
21
1.03.01
18
161
1.03.01
18
161
5
2
3
1.03
1.03.01
18
161
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
161
5
2
3
21
1.03.01
18
162
1.03.01
18
162
5
2
3
1.03
1.03.01
18
162
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
162
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
470.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
470.000.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
163
580.000.000,00 580.000.000,00
1.03.01
18
163
5
2
3
1.03
1.03.01
18
163
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
163
5
2
3
21
200.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
200.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
200.000.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
540.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
540.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
540.000.000,00
200.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
200.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
200.000.000,00
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
200.000.000,00 480.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
BELANJA MODAL
480.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
480.000.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
Kota Malang
540.000.000,00
BELANJA MODAL 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
:
200.000.000,00
BELANJA MODAL 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
4 Lokasi
580.000.000,00
BELANJA MODAL
Peningkatan Jl. Raya Candi IIIB dan IIIF Kel. Karangbesuki Kec. Sukun
1.03
580.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
PENJELASAN
470.000.000,00
BELANJA MODAL
Peningkatan Jl. Tanjung gg.9 Kel.Tanjungrejo Kec.Sukun
1.03
470.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
BELANJA MODAL
Peningkatan Jl. Pisang Candi Barat Kel.Pisangcandi Kec.Sukun
1.03
1.03
3
Lanjutan Peningkatan Jl. Simpang Borobudur Kec. Lowokwaru
1.03
1.03
2
Peningkatan Jl. Sudimoro Kel. Mojolangu Kec. Lowokwaru
1.03
1.03
JUMLAH
Peningkatan Jl. Remujung, Jl. Senggani Kel.Jatimulyo Kec.Lowokwaru
1.03
1.03
URAIAN
480.000.000,00
28 KODE REKENING 1 1.03
1.03.01
18
164
1.03.01
18
164
5
2
3
1.03
1.03.01
18
164
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
164
5
2
3
21
1.03.01
18
165
1.03.01
18
165
5
2
3
1.03
1.03.01
18
165
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
165
5
2
3
21
1.03.01
18
166
1.03.01
18
166
5
2
3
1.03
1.03.01
18
166
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
166
5
2
3
21
1.03.01
18
167
1.03.01
18
167
5
2
3
1.03
1.03.01
18
167
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
167
5
2
3
21
1.03.01
18
168
1.03.01
18
168
5
2
3
1.03
1.03.01
18
168
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
168
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
380.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
380.000.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
170
880.000.000,00 880.000.000,00
1.03.01
18
170
5
2
3
1.03
1.03.01
18
170
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
170
5
2
3
21
380.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
380.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
380.000.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
200.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
200.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
200.000.000,00
200.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
200.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
200.000.000,00
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
200.000.000,00 610.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
BELANJA MODAL
610.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
610.000.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
Kota Malang
200.000.000,00
BELANJA MODAL 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
:
380.000.000,00
BELANJA MODAL 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
4 Lokasi
880.000.000,00
BELANJA MODAL
Peningkatan Jl. Jagung Suprapto gg.II Kel.Samaan Kec.Klojen
1.03
880.000.000,00 Sumber Dana : P A D
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
PENJELASAN
380.000.000,00
BELANJA MODAL
Peningkatan Jl. Tembus jurusan pakis RW.3 Kel.Cemorokandang Kel.Kedungkandang
1.03
380.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
BELANJA MODAL
Peningkatan Jl. menuju makam dan mushola RW.3 Kel.Bumiayu Kec,kedungkandang
1.03
1.03
3
Peningkatan Jalan Terusan Mergan Kel.Sukun Kec. Sukun
1.03
1.03
2
Peningkatan Jalan S.Supriadi gg.IV, Jl. Manyar,Jl. Rangkok, Jl. Puter Selatan Kel. Sukun Kec. Sukun
1.03
1.03
JUMLAH
Peningkatan Jl. Niaga Kel.Ciptomulyo Kec.Sukun
1.03
1.03
URAIAN
610.000.000,00
29 KODE REKENING 1 1.03
1.03.01
18
171
1.03.01
18
171
5
2
3
1.03
1.03.01
18
171
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
171
5
2
3
21
1.03.01
18
172
1.03.01
18
172
5
2
3
1.03
1.03.01
18
172
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
172
5
2
3
21
1.03.01
18
173
1.03.01
18
173
5
2
3
1.03
1.03.01
18
173
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
173
5
2
3
21
1.03.01
18
174
1.03.01
18
174
5
2
3
1.03
1.03.01
18
174
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
174
5
2
3
21
1.03.01
18
175
1.03.01
18
175
5
2
3
1.03
1.03.01
18
175
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
175
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
770.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
770.000.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
176
200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01
18
176
5
2
3
1.03
1.03.01
18
176
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
176
5
2
3
21
360.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
360.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
360.000.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
330.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
330.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
330.000.000,00
1.000.000.000,00 Sumber Dana : P A D
1.000.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
1.000.000.000,00
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
1.000.000.000,00 500.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
BELANJA MODAL
500.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
500.000.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
Kota Malang
330.000.000,00
BELANJA MODAL 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
:
360.000.000,00
BELANJA MODAL 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
4 Lokasi
200.000.000,00
BELANJA MODAL
Peningkatan Jalan Keben
1.03
200.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
PENJELASAN
770.000.000,00
BELANJA MODAL
Peningkatan Jalan pasarinduk gadang
1.03
770.000.000,00 Sumber Dana : P A D
BELANJA MODAL
Peningkatan Jl. Gresik Kel. Gading Kasri Kec. Klojen
1.03
1.03
3
Peningkatan Jl. Lembang Kel. Rampal Celaket Kec. Klojen
1.03
1.03
2
Peningkatan Jl. Bareng Lambau Kel Bareng Kec. Klojen
1.03
1.03
JUMLAH
Peningkatan Jl. Brawijaya (Pasar Burung) Kel. Kidul Dalem Kec. Klojen
1.03
1.03
URAIAN
500.000.000,00
30 KODE REKENING
URAIAN
1 1.03
1.03.01
18
2
177
Pembangunan simpang susun Jl. Bukir sari terusan Candi mendut Kec. Lowokwaru
1.03
1.03.01
18
177
5
2
3
1.03
1.03.01
18
177
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
177
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
178
1.03.01
18
178
5
2
3
1.03
1.03.01
18
178
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
178
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
179
1.03.01
18
179
5
2
3
1.03
1.03.01
18
179
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
179
5
2
3
21
1.03.01
18
180
1.03.01
18
180
5
2
3
1.03
1.03.01
18
180
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
180
5
2
3
21
1.03.01
18
181
1.03.01
18
181
5
2
3
1.03
1.03.01
18
181
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
181
5
2
3
21
1.03.01
18
182
1.700.000.000,00 1.700.000.000,00
1.03.01
18
182
5
2
3
1.03
1.03.01
18
182
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
182
5
2
3
21
3.100.000.000,00 Sumber Dana : P A D
3.100.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
3.100.000.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
1.100.000.000,00 Sumber Dana : P A D
1.100.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
1.100.000.000,00
4.100.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
4.100.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
4.100.000.000,00
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
4.100.000.000,00 3.600.000.000,00 Sumber Dana : P A D
BELANJA MODAL
3.600.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
3.600.000.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
Lokasi
1.100.000.000,00
BELANJA MODAL 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
Kota Malang
3.100.000.000,00
BELANJA MODAL 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
:
1.700.000.000,00
BELANJA MODAL
Lanjutan Peningkatan Jl. M. Sungkono Kec. Kedungkandang
1.03
1.700.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
4 Lokasi
3.100.000.000,00
BELANJA MODAL
Lanjutan Peningkatan Jl. Ki Ageng Gribig Kec. Kedungkandang
1.03
1.03
3.100.000.000,00
Peningkatan Jl. Bogor kel. Oro-orodowo
1.03
1.03
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
Lanjutan Pedestrian Jl. Ijen Kec. Klojen
1.03
1.03
3.100.000.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
PENJELASAN
3 3.100.000.000,00 Sumber Dana : P A D
BELANJA MODAL
Peningkaatan Jl. DI. Panjaitaan Kel. Penanggungan
1.03
JUMLAH
3.600.000.000,00
31 KODE REKENING
URAIAN
1 1.03
1.03.01
18
2
183
Peningkatan Jl. Tembus Lesanpuro Baran - Cemoro kandang Kec. Kedungkandang
1.03
1.03.01
18
183
5
2
3
1.03
1.03.01
18
183
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
183
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
184
1.03.01
18
184
5
2
3
1.03
1.03.01
18
184
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
184
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
185
1.03.01
18
185
5
2
3
1.03
1.03.01
18
185
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
185
5
2
3
21
1.03.01
18
186
1.03.01
18
186
5
2
3
1.03
1.03.01
18
186
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
186
5
2
3
21
1.03.01
18
191
1.03.01
18
191
5
2
2
1.03
1.03.01
18
191
5
2
2
20
1.03
1.03.01
18
191
5
2
2
20
1.03.01
18
192
1.600.000.000,00 1.600.000.000,00
1.03.01
18
192
5
2
3
1.03
1.03.01
18
192
5
2
3
22
1.03
1.03.01
18
192
5
2
3
22
4.000.000.000,00 Sumber Dana : P A D
4.000.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
4.000.000.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
800.000.000,00 Sumber Dana : P A D
800.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
800.000.000,00
311.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
311.000.000,00
Belanja Pemeliharaan
311.000.000,00
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
311.000.000,00 617.800.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
BELANJA MODAL
617.800.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan
617.800.000,00
04 Belanja modal pengadaan konstruksi Jembatan penyebrangan diatas air
Lokasi
800.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 02 Belanja pemeliharaan jembatan
Kota Malang
4.000.000.000,00
BELANJA MODAL 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
:
1.600.000.000,00
BELANJA MODAL
Pembangunan jembatan, Pagar pengaman jalan dan Peningkatan Jalan Hotmix, Kelurahan Kesatrian
1.03
1.600.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
4 Lokasi
1.100.000.000,00
BELANJA MODAL
Pembangunan jembatan penghubung RW 04 - RW 05 Kelurahan Bandulan
1.03
1.03
1.100.000.000,00
Lanjutan Peningkatan Jl. Pelabuhan Ketapang I Kec. Sukun
1.03
1.03
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
Peningkatana Jl. RW 07 Kel. Buring Kec. Kedungkandang
1.03
1.03
1.100.000.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
PENJELASAN
3 1.100.000.000,00 Sumber Dana : P A D
BELANJA MODAL
Peningkatan Jl. Wonokoyo - Baran Kec. Kedungkandang
1.03
JUMLAH
617.800.000,00
32 KODE REKENING 1 1.03
1.03.01
18
193
1.03.01
18
193
5
2
3
1.03
1.03.01
18
193
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
193
5
2
3
21
1.03.01
18
194
1.03.01
18
194
5
2
3
1.03
1.03.01
18
194
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
194
5
2
3
21
1.03.01
18
195
1.03.01
18
195
5
2
3
1.03
1.03.01
18
195
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
195
5
2
3
21
1.03.01
18
196
1.03.01
18
196
5
2
3
1.03
1.03.01
18
196
5
2
3
22
1.03
1.03.01
18
196
5
2
3
22
1.03.01
18
197
1.03.01
18
197
5
2
3
1.03
1.03.01
18
197
5
2
3
22
1.03
1.03.01
18
197
5
2
3
22
1.03
1.03.01
18
360.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
360.000.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
198
1.750.000.000,00 1.750.000.000,00
1.03.01
18
198
5
2
3
1.03
1.03.01
18
198
5
2
3
22
1.650.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
1.650.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
1.650.000.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
500.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
500.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan
500.000.000,00
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
500.000.000,00 2.200.000.000,00 Sumber Dana : P A D
BELANJA MODAL
2.200.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan
2.200.000.000,00
04 Belanja modal pengadaan konstruksi Jembatan penyebrangan diatas air
:
1.650.000.000,00
BELANJA MODAL 04 Belanja modal pengadaan konstruksi Jembatan penyebrangan diatas air
4 Lokasi
1.750.000.000,00
BELANJA MODAL
Peningktan Jembatan Lowokdoro Bumiayu
1.03
1.750.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
PENJELASAN
360.000.000,00
BELANJA MODAL
Peningktan Jembatan Kelayatan Gg. II
1.03
360.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
BELANJA MODAL
Peningkatan Jembatan Jl. Slamet Cemoro Kandang
1.03
1.03
3
Peningkatan Jembatan Tlogosari Kel. Tlogomas
1.03
1.03
2
Peningkatan Jembatan Raya Janti
1.03
1.03
JUMLAH
Perbaikan jembatan RW 05 Kelurahan Mergosono
1.03
1.03
URAIAN
2.200.000.000,00 23.250.000.000,00 Sumber Dana : D P P
BELANJA MODAL
23.250.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan
23.250.000.000,00
33 KODE REKENING
URAIAN
1 1.03 1.03
1.03.01 1.03.01
18 18
198
2 5
2
3
22
199
Pembagunan Jembatan Penghubung Wilayah RW 04 Kel. Tanjung rejo dg RW I Kel. Sukun
1.03
1.03.01
18
199
5
2
3
1.03
1.03.01
18
199
5
2
3
22
1.03
1.03.01
18
199
5
2
3
22
1.03
1.03.01
18
200
1.03.01
18
200
5
2
3
1.03
1.03.01
18
200
5
2
3
22
1.03
1.03.01
18
200
5
2
3
22
1.03.01
18
201
1.03.01
18
201
5
2
3
1.03
1.03.01
18
201
5
2
3
22
1.03
1.03.01
18
201
5
2
3
22
1.03
1.03.01
18
202
1.03.01
18
202
5
2
3
1.03
1.03.01
18
202
5
2
3
22
1.03
1.03.01
18
202
5
2
3
22
1.03
1.03.01
18
203
1.03.01
18
203
5
2
3
1.03
1.03.01
18
203
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
203
5
2
3
21
400.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
400.000.000,00
04 Belanja modal pengadaan konstruksi Jembatan penyebrangan diatas air
550.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
550.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan
550.000.000,00
04 Belanja modal pengadaan konstruksi Jembatan penyebrangan diatas air
700.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
700.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan
700.000.000,00
50.000.000.000,00 Sumber Dana : D P P
50.000.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan
50.000.000.000,00
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
50.000.000.000,00 230.000.000,00 Sumber Dana : P A D
BELANJA MODAL
230.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
230.000.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
Kota Malang
700.000.000,00
BELANJA MODAL 04 Belanja modal pengadaan konstruksi Jembatan penyebrangan diatas air
:
550.000.000,00
BELANJA MODAL 04 Belanja modal pengadaan konstruksi Jembatan penyebrangan diatas air
Lokasi
400.000.000,00
BELANJA MODAL
Peningkatan Jl. Lokon
1.03
4
400.000.000,00
Pembangunan Jembatan Kedungkandang
1.03
3 23.250.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan
Peningkatan Jembatan Kali Turi Jl. Atletik I Kel. Tasikmadu
1.03
PENJELASAN
BELANJA MODAL
Pembangunan Jembatan Jl. KH. Malik Dalam RT 02 RW 04 Kel. Buring
1.03
1.03
04 Belanja modal pengadaan konstruksi Jembatan penyebrangan diatas air
JUMLAH
230.000.000,00
34 KODE REKENING 1 1.03
1.03.01
18
204
1.03.01
18
204
5
2
3
1.03
1.03.01
18
204
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
204
5
2
3
21
1.03.01
18
205
1.03.01
18
205
5
2
3
1.03
1.03.01
18
205
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
205
5
2
3
21
1.03.01
18
206
1.03.01
18
206
5
2
3
1.03
1.03.01
18
206
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
206
5
2
3
21
1.03.01
18
208
1.03.01
18
208
5
2
3
1.03
1.03.01
18
208
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
208
5
2
3
21
1.03.01
18
209
1.03.01
18
209
5
2
3
1.03
1.03.01
18
209
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
209
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
230.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
230.000.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
210
350.000.000,00 350.000.000,00
1.03.01
18
210
5
2
3
1.03
1.03.01
18
210
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
210
5
2
3
21
3.074.800.000,00 Sumber Dana : P A D
3.074.800.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
3.074.800.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
430.000.000,00 Sumber Dana : P A D
430.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
430.000.000,00
1.250.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
1.250.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
1.250.000.000,00
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
1.250.000.000,00 200.000.000,00 Sumber Dana : P A D
BELANJA MODAL
200.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
200.000.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
Kota Malang
430.000.000,00
BELANJA MODAL 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
:
3.074.800.000,00
BELANJA MODAL 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
4 Lokasi
350.000.000,00
BELANJA MODAL
Peningkatan jalan Jl. Kasin Jaya Gg. III RW 01 Kel. Tanjungrejo Kec. Sukun
1.03
350.000.000,00 Sumber Dana : P A D
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
PENJELASAN
230.000.000,00
BELANJA MODAL
Peningkatan jalan dan saluran drainase Jl. Pahlawan Kelurahan Balearjosari
1.03
230.000.000,00 Sumber Dana : P A D
BELANJA MODAL
Peningkatan jalan Teluk Bayur Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing
1.03
1.03
3
Pemeliharaan Rutin Jalan dan pedestrian Kota Malang
1.03
1.03
2
Peningkatan jalan Jaksa Agung Suprapto Gg III RW 01 Kel. Rampal Celaket
1.03
1.03
JUMLAH
Peningkatan Jl. Simpang Mega Mendung
1.03
1.03
URAIAN
200.000.000,00
35 KODE REKENING 1 1.03
1.03.01
18
211
1.03.01
18
211
5
2
3
1.03
1.03.01
18
211
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
211
5
2
3
21
1.03.01
18
212
1.03.01
18
212
5
2
3
1.03
1.03.01
18
212
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
212
5
2
3
21
1.03.01
18
213
1.03.01
18
213
5
2
3
1.03
1.03.01
18
213
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
213
5
2
3
21
1.03.01
18
99
1.03.01
18
99
5
2
3
1.03
1.03.01
18
99
5
2
3
21
1.03
1.03.01
18
99
5
2
3
21
1.03
1.03.01
23
1.03.01
23
300.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
300.000.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
264.000.000,00 Sumber Dana : P A D
264.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
264.000.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
311.000.000,00 Sumber Dana : P A D
311.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
311.000.000,00
264.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
264.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
264.000.000,00
Pengadaan alat-alat berat
6.575.940.000,00 Sumber Dana : P A D
1.03.01
23
04
5
2
3
BELANJA MODAL
6.575.940.000,00
1.03.01
23
04
5
2
3
02
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat
6.575.940.000,00
1.03
1.03.01
23
04
5
2
3
02
18 Belanja modal pengadaan alat berat khusus
6.575.940.000,00
23
10
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
7.625.624.000,00
1.03
1.03.01
Kota Malang
264.000.000,00
1.03
1.03
:
311.000.000,00
BELANJA MODAL 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
4 Lokasi
264.000.000,00
BELANJA MODAL 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
PENJELASAN
300.000.000,00
BELANJA MODAL
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 04
300.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
BELANJA MODAL
Pengaspalan jalan wilayah RW 01 Kelurahan Ciptomulyo
1.03
1.03
3
Peningkatan jalan Gunung Agung RW 07 Kel. Pisang Candi
1.03
1.03
2
Pengaspalan jalan Wilayah RW 01 Kel. Ciptomulyo
1.03
1.03
JUMLAH
Peningkatan Jalan Terusan Sulfat
1.03
1.03
URAIAN
393.684.000,00 Sumber Dana : P A D
1.03
1.03.01
23
10
5
2
3
BELANJA MODAL
393.684.000,00
1.03
1.03.01
23
10
5
2
3
02
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat
393.684.000,00
1.03
1.03.01
23
10
5
2
3
02
18 Belanja modal pengadaan alat berat khusus
393.684.000,00
36
1.03
1.03.01
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
1
2
3
4
23
11
Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat
66.000.000,00 Sumber Dana : P A D
1.03
1.03.01
23
11
5
2
3
BELANJA MODAL
66.000.000,00
1.03
1.03.01
23
11
5
2
3
02
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat
66.000.000,00
1.03
1.03.01
23
11
5
2
3
02
18 Belanja modal pengadaan alat berat khusus
66.000.000,00
1.03
1.03.01
23
12
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan
200.000.000,00 Sumber Dana : P A D
1.03
1.03.01
23
12
5
2
3
BELANJA MODAL
200.000.000,00
1.03
1.03.01
23
12
5
2
3
20
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
200.000.000,00
1.03
1.03.01
23
12
5
2
3
20
10 Belanja modal pengadaan alat Laboratorium Khusus
200.000.000,00
1.03
1.03.01
23
48
Rehabilitasi/pemeliharaan bengkel alat-alat berat
1.03
1.03.01
23
48
5
2
3
1.03
1.03.01
23
48
5
2
3
08
1.03
1.03.01
23
48
5
2
3
08
1.03
1.03.01
23
49
1.03.01
23
49
5
2
2
1.03
1.03.01
23
49
5
2
2
20
1.03
1.03.01
23
49
5
2
2
20
1.04
1.03.01
1.04
1.03.01
1.04
1.03.01
16 16
08
1.03.01
16
08
5
2
3
1.04
1.03.01
16
08
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
08
5
2
3
21
1.03.01
16
200.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
200.000.000,00
07 Belanja modal pengadaan kelengkapan bengkel
09
190.000.000,00 190.000.000,00
55.253.184.000,00
Program Lingkungan Sehat Perumahan
42.263.460.000,00
1.03.01
16
09
5
2
3
1.04
1.03.01
16
09
5
2
3
23
1.500.000.000,00 Sumber Dana : P A D
BELANJA MODAL
1.500.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
1.500.000.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
190.000.000,00
Perumahan
Pemeliharaan Insidentil Sarana Prasarana Permukiman
1.04
190.000.000,00 Sumber Dana : P A D
Belanja Pemeliharaan 04 Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan
:
200.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA
Penyediaan Stimulan Pavingstone
1.04
1.04
BELANJA MODAL
Rehabilitasi/pemeliharaan garasi alat-alat berat
1.03
200.000.000,00 Sumber Dana : P A D
Lokasi
1.500.000.000,00 5.000.000.000,00 Sumber Dana : P A D
BELANJA MODAL
5.000.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
5.000.000.000,00
37 KODE REKENING
URAIAN
1 1.04 1.04
1.03.01 1.03.01
16 16
09
2 5
2
3
23
100
Pembangunan Sumur Bor di Panti Asuhan dan Pondok Pesantren Nurul Muttaqin Al Barokah Kel. Tlogowaru
1.04
1.03.01
16
100
5
2
3
1.04
1.03.01
16
100
5
2
3
23
1.04
1.03.01
16
100
5
2
3
23
1.04
1.03.01
16
101
1.03.01
16
101
5
2
3
1.04
1.03.01
16
101
5
2
3
23
1.04
1.03.01
16
101
5
2
3
23
1.03.01
16
102
1.03.01
16
102
5
2
3
1.04
1.03.01
16
102
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
102
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
103
1.03.01
16
103
5
2
3
1.04
1.03.01
16
103
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
103
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
104
1.03.01
16
104
5
2
3
1.04
1.03.01
16
104
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
104
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
105
1.03.01
16
105
5
2
3
1.04
1.03.01
16
105
5
2
3
21
250.000.000,00 Sumber Dana : P A D
250.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
250.000.000,00
06 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum
50.000.000,00 Sumber Dana : P A D
50.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
50.000.000,00
50.000.000,00 Sumber Dana : P A D
50.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
50.000.000,00
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
50.000.000,00 75.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
BELANJA MODAL
75.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
75.000.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
Kota Malang
50.000.000,00
BELANJA MODAL 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
:
250.000.000,00
BELANJA MODAL 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
Lokasi
200.000.000,00
BELANJA MODAL
Pavingisasi RT. 06 RW. 03 Kel. Balerjosari
1.04
200.000.000,00 Sumber Dana : P A D
200.000.000,00
06 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum
Pavingisasi Makam Islam RW. 02 & 03 Kel. Sawojajar
1.04
4
200.000.000,00
Pavingisasi Jalan Pondok Pesantren Himmatul Muriidiin Jl. Bauksit 27 Kel. Purwantoro
1.04
3 5.000.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
Pembangunan Gapuro dan akses Jalan SDN Merjosari 3 Jl. Joyo Tamansari 1 Kec. Lowokwaru
1.04
PENJELASAN
BELANJA MODAL
Pengeboran Sumber Air RT. 05 RW. 01 Kel. Balearjosari
1.04
1.04
03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
JUMLAH
75.000.000,00 100.000.000,00 Sumber Dana : P A D
BELANJA MODAL
100.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
100.000.000,00
38 KODE REKENING 1 1.04 1.04
1.03.01 1.03.01
16 16
105
5
2
3
21
106
1.03.01
16
106
5
2
3
1.04
1.03.01
16
106
5
2
3
23
1.04
1.03.01
16
106
5
2
3
23
1.03.01
16
107
1.03.01
16
107
5
2
3
1.04
1.03.01
16
107
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
107
5
2
3
21
1.03.01
16
108
1.03.01
16
108
5
2
3
1.04
1.03.01
16
108
5
2
3
23
1.04
1.03.01
16
108
5
2
3
23
1.03.01
16
109
1.03.01
16
109
5
2
3
1.04
1.03.01
16
109
5
2
3
23
1.04
1.03.01
16
109
5
2
3
23
1.03.01
16
110
1.03.01
16
110
5
2
3
1.04
1.03.01
16
110
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
110
5
2
3
21
1.03.01
16
4
111
1.03.01
16
111
5
2
3
1.04
1.03.01
16
111
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
111
5
2
3
21
200.000.000,00 Sumber Dana : P A D
200.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
200.000.000,00
03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
50.000.000,00 Sumber Dana : P A D
50.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
50.000.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
20.000.000,00 Sumber Dana : P A D
20.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
20.000.000,00
175.000.000,00 Sumber Dana : P A D
175.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
175.000.000,00
150.000.000,00 Sumber Dana : P A D
150.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
150.000.000,00
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
150.000.000,00 50.000.000,00 Sumber Dana : P A D
BELANJA MODAL
50.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
50.000.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
Lokasi
175.000.000,00
BELANJA MODAL 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
Kota Malang
20.000.000,00
BELANJA MODAL 03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
:
50.000.000,00
BELANJA MODAL 03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
Lokasi
200.000.000,00
BELANJA MODAL
Pavingisasi RT. 2 RW. 02 Kel. Pandanwangi
1.04
100.000.000,00
BELANJA MODAL
Perbaikan Jalan RW. 08 Kel. Cemorokandang
1.04
1.04
3
Pembangunan Dranaise RW. 05 Kel. Tasikmadu
1.04
1.04
2 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
Pembangunan Drainase di RT. 04 RW. 06 Kel. Sumbersari
1.04
1.04
PENJELASAN
Pavingisasi Jalan RT. 01 RW. 01 Kel. Mojolangu Kec. Lowokwaru
1.04
1.04
JUMLAH
Pembangunan Gorong-Gorong RT. 01 RW. 02 Kel. Sawojajar
1.04
1.04
URAIAN
50.000.000,00
39 KODE REKENING 1 1.04
1.03.01
16
112
1.03.01
16
112
5
2
3
1.04
1.03.01
16
112
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
112
5
2
3
21
1.03.01
16
113
1.03.01
16
113
5
2
3
1.04
1.03.01
16
113
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
113
5
2
3
21
1.03.01
16
114
1.03.01
16
114
5
2
3
1.04
1.03.01
16
114
5
2
3
23
1.04
1.03.01
16
114
5
2
3
23
1.03.01
16
115
1.03.01
16
115
5
2
3
1.04
1.03.01
16
115
5
2
3
23
1.04
1.03.01
16
115
5
2
3
23
1.03.01
16
116
1.03.01
16
116
5
2
3
1.04
1.03.01
16
116
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
116
5
2
3
21
1.03.01
16
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
40.000.000,00
117
100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01
16
117
5
2
3
1.04
1.03.01
16
117
5
2
3
23
1.04
1.03.01
16
117
5
2
3
23
60.000.000,00 Sumber Dana : P A D
60.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
60.000.000,00
03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
50.000.000,00 Sumber Dana : P A D
50.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
50.000.000,00
100.000.000,00 Sumber Dana : P A D
100.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
100.000.000,00
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
100.000.000,00 100.000.000,00 Sumber Dana : P A D
BELANJA MODAL
100.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
100.000.000,00
03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
Lokasi
50.000.000,00
BELANJA MODAL 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
Kota Malang
60.000.000,00
BELANJA MODAL 03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
:
100.000.000,00
BELANJA MODAL
Pembangunan Plengsengan RT. 11, 12 RW. 10 Kotalama
1.04
100.000.000,00 Sumber Dana : P A D
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
Lokasi
40.000.000,00
BELANJA MODAL
Penyemiran Jalan RW. 07 Kel. Pisang Candi
1.04
1.04
40.000.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
PENJELASAN 4
40.000.000,00 Sumber Dana : P A D
BELANJA MODAL
Perbaikan Drainase RT. 03 RW. 03 Kel. Oro-Oro Dowo
1.04
1.04
3
Pembangunan Saluran Drainase RT. 09 RW. 01 Kel. Bandungrejosari
1.04
1.04
2
Penyemiran Jalan RW. 7 Kel. Pandanwangi
1.04
1.04
JUMLAH
Pavingisasi RT. 11 / RW. 09 Kel. Pandanwangi
1.04
1.04
URAIAN
100.000.000,00
40 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
2
3
1 1.04
1.03.01
16
118
Pavingisasi RT.07, 08, 09 Kel. Kasin
1.04
1.03.01
16
118
5
2
3
1.04
1.03.01
16
118
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
118
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
119
1.03.01
16
119
5
2
3
1.04
1.03.01
16
119
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
119
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
120
1.03.01
16
120
5
2
3
1.04
1.03.01
16
120
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
120
5
2
3
21
1.03.01
16
121
1.03.01
16
121
5
2
3
1.04
1.03.01
16
121
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
121
5
2
3
21
1.03.01
16
122
1.03.01
16
122
5
2
2
1.04
1.03.01
16
122
5
2
2
21
1.04
1.03.01
16
122
5
2
2
21
1.03.01
16
123
200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01
16
123
5
2
3
1.04
1.03.01
16
123
5
2
3
23
1.04
1.03.01
16
123
5
2
3
23
400.000.000,00 Sumber Dana : P A D
400.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
400.000.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
103.500.000,00 Sumber Dana : P A D
103.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
103.500.000,00
200.000.000,00 Sumber Dana : P A D
200.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi
200.000.000,00
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
200.000.000,00 1.100.000.000,00 Sumber Dana : P A D
BELANJA MODAL
1.100.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
1.100.000.000,00
06 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum
Lokasi
103.500.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
Kota Malang
400.000.000,00
BELANJA MODAL 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
:
200.000.000,00
BELANJA MODAL
Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum RW. 05 Kel. Mulyorejo
1.04
200.000.000,00 Sumber Dana : P A D
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
Lokasi
50.000.000,00
BELANJA MODAL
Penyusunan Data Perkembangan Tata Ruang
1.04
1.04
50.000.000,00
Pavingisasi Jl. Joyo Raharjo I RT. 04 RW. 02 Kel. Merjosari
1.04
1.04
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
Pembangunan Jalan dan Saluran Jl. Ikan Tombro Selatan Gg. 1 Kel. Tunjungsekar
1.04
1.04
50.000.000,00
Penyemiran Jalan RW. 07 Kelurahan Pandanwangi
1.04
4 50.000.000,00 Sumber Dana : P A D
BELANJA MODAL 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
PENJELASAN
1.100.000.000,00
41 KODE REKENING
URAIAN
1 1.04
1.03.01
16
2
124
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih RW. 02 dan RW. 03 Kel. Tasikmadu
1.04
1.03.01
16
124
5
2
3
1.04
1.03.01
16
124
5
2
3
23
1.04
1.03.01
16
124
5
2
3
23
1.04
1.03.01
16
126
1.03.01
16
126
5
2
2
1.04
1.03.01
16
126
5
2
2
15
1.04
1.03.01
16
126
5
2
2
15
1.04
1.03.01
16
127
1.03.01
16
127
5
2
3
1.04
1.03.01
16
127
5
2
3
23
1.04
1.03.01
16
127
5
2
3
23
1.03.01
16
131
1.03.01
16
131
5
2
3
1.04
1.03.01
16
131
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
131
5
2
3
21
1.03.01
16
132
1.03.01
16
132
5
2
3
1.04
1.03.01
16
132
5
2
3
23
1.04
1.03.01
16
132
5
2
3
23
1.03.01
16
133
270.000.000,00 270.000.000,00
1.03.01
16
133
5
2
3
1.04
1.03.01
16
133
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
133
5
2
3
21
460.000.000,00 Sumber Dana : P A D
460.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
460.000.000,00
06 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum
200.000.000,00 Sumber Dana : P A D
200.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
200.000.000,00
100.000.000,00 Sumber Dana : P A D
100.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
100.000.000,00
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
100.000.000,00 200.000.000,00 Sumber Dana : P A D
BELANJA MODAL
200.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
200.000.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
Lokasi
200.000.000,00
BELANJA MODAL 03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
Kota Malang
460.000.000,00
BELANJA MODAL 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
:
270.000.000,00
BELANJA MODAL
Pavingisasi Jl. L A. Sucipto RT 1 RW 1 Kel. Blimbing
1.04
270.000.000,00 Sumber Dana : P A D
Belanja Perjalanan Dinas 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah
4 Lokasi
1.050.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA
Saluran drainase RT 2 RW 6 Kel. Pandanwangi
1.04
1.04
1.050.000.000,00
Penyemiran jalan Plaosan barat RT 5 RW8 Kel. Blimbing
1.04
1.04
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
RehabilitasiSarana dan Prasarana Air Minum RW. 06 Kel. Bumiayu
1.04
1.04
1.050.000.000,00
06 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum
PENJELASAN
3 1.050.000.000,00 Sumber Dana : P A D
BELANJA MODAL
Pembinaan Rutin Hippam Kota Malang dan Study Banding Ke Luar Daerah
1.04
JUMLAH
200.000.000,00
42 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
2
3
1 1.04
1.03.01
16
134
Pavingisasi Gg 22A RT 5 RW 10 Kel. Pandanwangi
1.04
1.03.01
16
134
5
2
3
1.04
1.03.01
16
134
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
134
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
136
1.03.01
16
136
5
2
3
1.04
1.03.01
16
136
5
2
3
23
1.04
1.03.01
16
136
5
2
3
23
1.04
1.03.01
16
137
1.03.01
16
137
5
2
2
1.04
1.03.01
16
137
5
2
2
02
1.04
1.03.01
16
137
5
2
2
02
1.03.01
16
138
1.03.01
16
138
5
2
3
1.04
1.03.01
16
138
5
2
3
23
1.04
1.03.01
16
138
5
2
3
23
1.03.01
16
139
1.03.01
16
139
5
2
3
1.04
1.03.01
16
139
5
2
3
23
1.04
1.03.01
16
139
5
2
3
23
1.03.01
16
200.000.000,00
140
2.500.000.000,00 2.500.000.000,00
1.03.01
16
140
5
2
3
1.04
1.03.01
16
140
5
2
3
23
1.04
1.03.01
16
140
5
2
3
23
200.000.000,00 Sumber Dana : P A D
200.000.000,00
Belanja Bahan/Material
200.000.000,00
01 Belanja bahan baku bangunan
1.300.000.000,00 Sumber Dana : P A D
1.300.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
1.300.000.000,00
1.250.000.000,00 Sumber Dana : P A D
1.250.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
1.250.000.000,00
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
1.250.000.000,00 125.000.000,00 Sumber Dana : P A D
BELANJA MODAL
125.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
125.000.000,00
03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
Lokasi
1.300.000.000,00
BELANJA MODAL 06 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum
Kota Malang
200.000.000,00
BELANJA MODAL 06 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum
:
2.500.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA
Pembangunan Saluran Drainase RT. 09 , 10 RW. 04 Kel. Bandungrejosari
1.04
2.500.000.000,00 Sumber Dana : P A D
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
4 Lokasi
200.000.000,00
BELANJA MODAL
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Air Bersih RW 07 Kel. Buring
1.04
1.04
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air minum Kel. Sukun
1.04
1.04
200.000.000,00
Penunjang Program TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) Tahun 2014
1.04
1.04
BELANJA MODAL
Pemeliharaa Rutin l Sarana Prasarana Permukiman (Swakelola)
1.04
200.000.000,00 Sumber Dana : P A D
PENJELASAN
125.000.000,00
43 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
2
3
1 1.04
1.03.01
16
141
Pavingisasi Jalan RT. 02 RW. 08 Kel. Mojolangu Kec. Lowokwaru
1.04
1.03.01
16
141
5
2
3
1.04
1.03.01
16
141
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
141
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
142
1.03.01
16
142
5
2
3
1.04
1.03.01
16
142
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
142
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
143
1.03.01
16
143
5
2
2
1.04
1.03.01
16
143
5
2
2
20
1.04
1.03.01
16
143
5
2
2
20
1.03.01
16
144
1.03.01
16
144
5
2
2
1.04
1.03.01
16
144
5
2
2
20
1.04
1.03.01
16
144
5
2
2
20
1.03.01
16
145
1.03.01
16
145
5
2
3
1.04
1.03.01
16
145
5
2
3
23
1.04
1.03.01
16
145
5
2
3
23
1.03.01
16
100.000.000,00
146
782.500.000,00 782.500.000,00
1.03.01
16
146
5
2
3
1.04
1.03.01
16
146
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
146
5
2
3
21
200.000.000,00 Sumber Dana : P A D
200.000.000,00
Belanja Pemeliharaan
200.000.000,00
04 Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan
100.000.000,00 Sumber Dana : P A D
100.000.000,00
Belanja Pemeliharaan
100.000.000,00
200.000.000,00 Sumber Dana : P A D
200.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
200.000.000,00
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
200.000.000,00 150.000.000,00 Sumber Dana : P A D
BELANJA MODAL
150.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
150.000.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
Lokasi
100.000.000,00
BELANJA MODAL 03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
Kota Malang
200.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 04 Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan
:
782.500.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA
Pavingisasi dan pembatas saluran Jl. Plaosan Timur RT 06 RW 14
1.04
782.500.000,00 Sumber Dana : P A D
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
4 Lokasi
100.000.000,00
BELANJA MODAL
Pembangunan Saluran Drainase Jl. Plaosan Timur RW 14 Kel. Blimbing
1.04
1.04
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
Pemeliharaan rutin / berkala Rusunawa Kelurahan Buring I
1.04
1.04
100.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Susun Kel. Buring
1.04
1.04
BELANJA MODAL
Perbaikan Jalan RT 04, 06 RW 01 Kel. Kidul dalem
1.04
100.000.000,00 Sumber Dana : P A D
PENJELASAN
150.000.000,00
44 KODE REKENING 1 1.04
1.03.01
16
147
1.03.01
16
147
5
2
3
1.04
1.03.01
16
147
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
147
5
2
3
21
1.03.01
16
148
1.03.01
16
148
5
2
3
1.04
1.03.01
16
148
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
148
5
2
3
21
1.03.01
16
28
1.03.01
16
28
5
2
3
1.04
1.03.01
16
28
5
2
3
23
1.04
1.03.01
16
28
5
2
3
23
1.03.01
16
30
1.03.01
16
30
5
2
3
1.04
1.03.01
16
30
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
30
5
2
3
21
1.03.01
16
31
1.03.01
16
31
5
2
3
1.04
1.03.01
16
31
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
31
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
180.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
180.000.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
32
320.000.000,00 320.000.000,00
1.03.01
16
32
5
2
3
1.04
1.03.01
16
32
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
32
5
2
3
21
890.112.000,00 Sumber Dana : D A K
890.112.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
890.112.000,00
06 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum
373.500.000,00 Sumber Dana : P A D
373.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
373.500.000,00
171.000.000,00 Sumber Dana : P A D
171.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
171.000.000,00
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
171.000.000,00 750.000.000,00 Sumber Dana : P A D
BELANJA MODAL
750.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
750.000.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
Kota Malang
373.500.000,00
BELANJA MODAL 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
:
890.112.000,00
BELANJA MODAL 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
4 Lokasi
320.000.000,00
BELANJA MODAL
Pengaspalan jalan RW 04 Kelurahan Kedungkandang
1.04
320.000.000,00 Sumber Dana : P A D
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
PENJELASAN
180.000.000,00
BELANJA MODAL
Pengaspalan Jalan di RT 1,2,3 dan 5 RW 05 Kelurahan Tanjungrejo
1.04
180.000.000,00 Sumber Dana : P A D
BELANJA MODAL
Pengaspalan jalan di RT 3,5,6 dan 7 RW 06 Kelurahan Gadang
1.04
1.04
3
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Air bersih RW 07 Kelurahan Buring
1.04
1.04
2
Perbaikan Pagar tempat parkir dan paving Kel. Sawojajar
1.04
1.04
JUMLAH
Pavingisasi RW 7 Kelurahan Purwantoro
1.04
1.04
URAIAN
750.000.000,00
45 KODE REKENING 1 1.04
1.03.01
16
33
1.03.01
16
33
5
2
3
1.04
1.03.01
16
33
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
33
5
2
3
21
1.03.01
16
34
1.03.01
16
34
5
2
3
1.04
1.03.01
16
34
5
2
3
23
1.04
1.03.01
16
34
5
2
3
23
1.03.01
16
35
1.03.01
16
35
5
2
3
1.04
1.03.01
16
35
5
2
3
23
1.04
1.03.01
16
35
5
2
3
23
1.03.01
16
36
1.03.01
16
36
5
2
3
1.04
1.03.01
16
36
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
36
5
2
3
21
1.03.01
16
40
1.03.01
16
40
5
2
3
1.04
1.03.01
16
40
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
40
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
150.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
150.000.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
41
600.000.000,00 600.000.000,00
1.03.01
16
41
5
2
3
1.04
1.03.01
16
41
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
41
5
2
3
21
150.000.000,00 Sumber Dana : P A D
150.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
150.000.000,00
03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
200.000.000,00 Sumber Dana : P A D
200.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
200.000.000,00
150.000.000,00 Sumber Dana : P A D
150.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
150.000.000,00
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
150.000.000,00 312.000.000,00 Sumber Dana : P A D
BELANJA MODAL
312.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
312.000.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
Kota Malang
200.000.000,00
BELANJA MODAL 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
:
150.000.000,00
BELANJA MODAL 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
4 Lokasi
600.000.000,00
BELANJA MODAL
Pengaspalan jalan RW 03 Kel. Polehan
1.04
600.000.000,00 Sumber Dana : P A D
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
PENJELASAN
150.000.000,00
BELANJA MODAL
Perbaikan jalan dan pavingisasi wilayah RT 02 RW 04 Kel. Sukun
1.04
150.000.000,00 Sumber Dana : P A D
BELANJA MODAL
Pemeliharaan Jalan TPU Sukun Gg. VII RW 02 Kelurahan Sukun
1.04
1.04
3
Perbaikan Plengsengan RT 04 RW 13 Kel. Bunulrejo
1.04
1.04
2
Perbaikan drainase GG XI RT 05 dan 06 RW 02 Kelurahan Sawojajar
1.04
1.04
JUMLAH
Perbaikan Jalan Andong Selatan di Wilayah RT 06 RW 02 Kelurahan Jatimulyo
1.04
1.04
URAIAN
312.000.000,00
46 KODE REKENING
URAIAN
1 1.04
1.03.01
16
2
42
Program Perumahan dan permukiman
1.04
1.03.01
16
42
5
2
3
1.04
1.03.01
16
42
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
42
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
43
1.03.01
16
43
5
2
3
1.04
1.03.01
16
43
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
43
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
44
1.03.01
16
44
5
2
3
1.04
1.03.01
16
44
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
44
5
2
3
21
1.03.01
16
45
1.03.01
16
45
5
2
3
1.04
1.03.01
16
45
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
45
5
2
3
21
1.03.01
16
46
1.03.01
16
46
5
2
3
1.04
1.03.01
16
46
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
46
5
2
3
21
1.03.01
16
47
150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01
16
47
5
2
3
1.04
1.03.01
16
47
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
47
5
2
3
21
128.000.000,00 Sumber Dana : P A D
128.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
128.000.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
129.000.000,00 Sumber Dana : P A D
129.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
129.000.000,00
234.000.000,00 Sumber Dana : P A D
234.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
234.000.000,00
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
234.000.000,00 167.500.000,00 Sumber Dana : P A D
BELANJA MODAL
167.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
167.500.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
Lokasi
129.000.000,00
BELANJA MODAL 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
Kota Malang
128.000.000,00
BELANJA MODAL 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
:
150.000.000,00
BELANJA MODAL
Perbaikan jalan Kelurahan Kiduldalem
1.04
150.000.000,00 Sumber Dana : P A D
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
4 Lokasi
10.490.198.000,00
BELANJA MODAL
Pavingisasi jalan RW 09 Kelurahan Tanjungrejo
1.04
1.04
10.490.198.000,00
Perbaikan jalan RT 02 RW 04 Kelurahan Sukun
1.04
1.04
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
Pavingisasi jalan dan saluran drainase RT 13 RW 05 Kel. Karang Besuki
1.04
1.04
10.490.198.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
PENJELASAN
3 10.490.198.000,00 Sumber Dana : P A D
BELANJA MODAL
Pavingisasi Wilayah Blok G 5 Perum Sawojajar
1.04
JUMLAH
167.500.000,00
47 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
2
3
1 1.04
1.03.01
16
48
Perbaikan jalan dan saluran kelurahan Kauman
1.04
1.03.01
16
48
5
2
2
1.04
1.03.01
16
48
5
2
2
1.04
1.03.01
16
48
5
2
2
1.04
1.03.01
16
167.500.000,00
20
Belanja Pemeliharaan
167.500.000,00
20
01 Belanja pemeliharaan jalan
167.500.000,00
Pavingisasi jalan RT 05 RW 12 Kelurahan Bandungrejosari
1.04
1.03.01
16
49
5
2
3
1.04
1.03.01
16
49
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
49
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
50
1.03.01
16
50
5
2
3
1.04
1.03.01
16
50
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
50
5
2
3
21
1.03.01
16
53
1.03.01
16
53
5
2
3
1.04
1.03.01
16
53
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
53
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
150.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
150.000.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
54
330.400.000,00 Sumber Dana : P A D
330.400.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
330.400.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
200.000.000,00 Sumber Dana : P A D
200.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
200.000.000,00
Pembangunan sekat pada unit komersial Rusunawa Buring I
50.000.000,00 Sumber Dana : P A D
1.03.01
16
54
5
2
3
BELANJA MODAL
50.000.000,00
1.04
1.03.01
16
54
5
2
3
26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
50.000.000,00
1.04
1.03.01
16
54
5
2
3
26
01 Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
50.000.000,00
1.03.01
16
55
Penyempurnaan sarana air bersih Rusunawa Buring I
1.04
1.03.01
16
55
5
2
3
1.04
1.03.01
16
55
5
2
3
23
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
200.000.000,00
1.04
1.04
:
330.400.000,00
BELANJA MODAL 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
Lokasi
150.000.000,00
BELANJA MODAL
Pembangunan Pagar dan Taman Rusunawa Buring I
1.04
150.000.000,00 Sumber Dana : P A D
BELANJA MODAL
Perbaikan jalan dan saluran air RT 01 RW 06 Kelurahan Mulyorejo
1.04
1.04
4
167.500.000,00 Sumber Dana : P A D
BELANJA BARANG DAN JASA
49
PENJELASAN
70.000.000,00 Sumber Dana : P A D
BELANJA MODAL
70.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
70.000.000,00
48 KODE REKENING 1 1.04 1.04
1.03.01 1.03.01
16 16
55
5
2
3
23
56
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
06 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum Pembangunan pos jaga Rusunawa Buring I
70.000.000,00 20.000.000,00 Sumber Dana : P A D
1.04
1.03.01
16
56
5
2
3
BELANJA MODAL
20.000.000,00
1.04
1.03.01
16
56
5
2
3
26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
20.000.000,00
1.04
1.03.01
16
56
5
2
3
26
01 Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
20.000.000,00
1.04
1.03.01
16
57
Pavingisasi Jl. Teluk pelabuhan ratu Kel. Arjosari
1.04
1.03.01
16
57
5
2
3
1.04
1.03.01
16
57
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
57
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
58
1.03.01
16
58
5
2
3
1.04
1.03.01
16
58
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
58
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
59
1.03.01
16
59
5
2
3
1.04
1.03.01
16
59
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
59
5
2
3
21
1.03.01
16
60
1.03.01
16
60
5
2
3
1.04
1.03.01
16
60
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
60
5
2
3
21
1.04
1.03.01
1.03.01
16
16
200.000.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
61
200.000.000,00 200.000.000,00
5
2
3
200.000.000,00 Sumber Dana : P A D
200.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
200.000.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
150.000.000,00 Sumber Dana : P A D
150.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
150.000.000,00
BELANJA MODAL
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
200.000.000,00
BELANJA MODAL 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
Kota Malang
200.000.000,00
BELANJA MODAL
Pavingisasi Jl. La Sucipto Gg. Taruna Kalisari RT 03/RW 03 gg makam Kel. Pandanwangi
61
200.000.000,00 Sumber Dana : P A D
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
:
200.000.000,00
BELANJA MODAL
Pavingisasi Jl. LA Sucipto Gg. Taruna I-A Kel. Pandanwangi
1.04
1.04
200.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
Pavingisasi Perum pondok mulia Jl. Simpang Sulfat
1.04
1.04
BELANJA MODAL
Pavingisasi Jl. Teluk Cendrawasih RT 05 RW 03 Kel. Arjosari
1.04
200.000.000,00 Sumber Dana : P A D
Lokasi
150.000.000,00 200.000.000,00 Sumber Dana : P A D
200.000.000,00
49 KODE REKENING 1 1.04
1.03.01
16
61
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
61
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
62
1.03.01
16
62
5
2
3
1.04
1.03.01
16
62
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
62
5
2
3
21
1.03.01
16
63
1.03.01
16
63
5
2
3
1.04
1.03.01
16
63
5
2
3
23
1.04
1.03.01
16
63
5
2
3
23
1.03.01
16
65
1.03.01
16
65
5
2
3
1.04
1.03.01
16
65
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
65
5
2
3
21
1.03.01
16
66
1.03.01
16
66
5
2
3
1.04
1.03.01
16
66
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
66
5
2
3
21
1.03.01
16
67
1.03.01
16
67
5
2
3
1.04
1.03.01
16
67
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
67
5
2
3
21
1.03.01
16
4
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
68
1.03.01
16
68
5
2
3
1.04
1.03.01
16
68
5
2
3
21
200.000.000,00 200.000.000,00 Sumber Dana : P A D
200.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
200.000.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
200.000.000,00 Sumber Dana : P A D
200.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
200.000.000,00
03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
81.000.000,00 Sumber Dana : P A D
81.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
81.000.000,00
500.000.000,00 Sumber Dana : P A D
500.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
500.000.000,00
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
500.000.000,00 172.500.000,00 Sumber Dana : P A D
BELANJA MODAL
172.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
172.500.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
Kota Malang
81.000.000,00
BELANJA MODAL 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
:
200.000.000,00
BELANJA MODAL 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
Lokasi
200.000.000,00
BELANJA MODAL
Pavingisasi Jl. Terusan Piranha Atas Blok C No. 118 RT. 002 / RW. 03 Kel. Tunjungsekar
1.04
200.000.000,00
BELANJA MODAL
Pavingisasi RW. 03 dan RW. 04 Kel. Tunggulwulung
1.04
1.04
3
Pengaspalan Jalan di Wilayah Bareng Tengah RW. 03 Kel. Bareng
1.04
1.04
2 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
Pavingisasi Jalan Makam Jl. Atletik RT. 04 / RW. 01 Kel. Tasikmadu
1.04
1.04
PENJELASAN
Plengsen gan sungai makam Jl. Plaosan Timur RT 06 RW 12 Kel. Blimbing
1.04
1.04
JUMLAH
pavingisasi Jl. LA Sucipto Rt 10 Rw 09 Kel Blimbing
1.04
1.04
URAIAN
172.500.000,00 115.000.000,00 Sumber Dana : P A D
BELANJA MODAL
115.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
115.000.000,00
50 KODE REKENING 1 1.04 1.04
1.03.01 1.03.01
16 16
68
5
2
3
21
69
1.03.01
16
69
5
2
3
1.04
1.03.01
16
69
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
69
5
2
3
21
1.03.01
16
70
1.03.01
16
70
5
2
3
1.04
1.03.01
16
70
5
2
3
23
1.04
1.03.01
16
70
5
2
3
23
1.03.01
16
71
1.03.01
16
71
5
2
3
1.04
1.03.01
16
71
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
71
5
2
3
21
1.03.01
16
72
1.03.01
16
72
5
2
3
1.04
1.03.01
16
72
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
72
5
2
3
21
1.03.01
16
73
1.03.01
16
73
5
2
3
1.04
1.03.01
16
73
5
2
3
23
1.04
1.03.01
16
73
5
2
3
23
1.03.01
16
4
74
1.03.01
16
74
5
2
3
1.04
1.03.01
16
74
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
74
5
2
3
21
109.250.000,00 Sumber Dana : P A D
109.250.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
109.250.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
105.000.000,00 Sumber Dana : P A D
105.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
105.000.000,00
03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
103.500.000,00 Sumber Dana : P A D
103.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
103.500.000,00
43.000.000,00 Sumber Dana : P A D
43.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
43.000.000,00
100.000.000,00 Sumber Dana : P A D
100.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
100.000.000,00
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
100.000.000,00 60.000.000,00 Sumber Dana : P A D
BELANJA MODAL
60.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
60.000.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
Lokasi
43.000.000,00
BELANJA MODAL 03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
Kota Malang
103.500.000,00
BELANJA MODAL 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
:
105.000.000,00
BELANJA MODAL 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
Lokasi
109.250.000,00
BELANJA MODAL
Pavingisasi Jalan RW. 05 Kel. Tasikmadu
1.04
115.000.000,00
BELANJA MODAL
Pembuatan Plengsengan Penahan Badan Jalan dan Plat Duiker Saluran Air RT. 13 / RW. 01 Kel. Tunggulwulung
1.04
1.04
3
Pavingisasi Jl. Candi Mendut Utara IV RT. 06/ RW. 02 Kel. Mojolangu
1.04
1.04
2 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
Pavingisasi Jl. Raya Tlogomas Gg. IV RT. 03 / RT. 07 RW. 06 Kel. Tlogomas
1.04
1.04
PENJELASAN
Pembangunan Plengsengan dan Perataan Lahan Tanah RW. 06 Kel. Tasikmadu
1.04
1.04
JUMLAH
Pavingisasi Jl. Candi Panggung Gg. I A RT. 02 RW. 08 Kel. Mojolangu
1.04
1.04
URAIAN
60.000.000,00
51 KODE REKENING 1 1.04
1.03.01
16
75
1.03.01
16
75
5
2
3
1.04
1.03.01
16
75
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
75
5
2
3
21
1.03.01
16
76
1.03.01
16
76
5
2
3
1.04
1.03.01
16
76
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
76
5
2
3
21
1.03.01
16
77
1.03.01
16
77
5
2
3
1.04
1.03.01
16
77
5
2
3
23
1.04
1.03.01
16
77
5
2
3
23
1.03.01
16
78
1.03.01
16
78
5
2
3
1.04
1.03.01
16
78
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
78
5
2
3
21
1.03.01
16
79
1.03.01
16
79
5
2
3
1.04
1.03.01
16
79
5
2
3
23
1.04
1.03.01
16
79
5
2
3
23
1.03.01
16
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
138.000.000,00
80
200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01
16
80
5
2
3
1.04
1.03.01
16
80
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
80
5
2
3
21
100.000.000,00 Sumber Dana : P A D
100.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
100.000.000,00
03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
87.000.000,00 Sumber Dana : P A D
87.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
87.000.000,00
1.100.000.000,00 Sumber Dana : P A D
1.100.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
1.100.000.000,00
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
1.100.000.000,00 75.000.000,00 Sumber Dana : P A D
BELANJA MODAL
75.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
75.000.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
Lokasi
87.000.000,00
BELANJA MODAL 06 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum
Kota Malang
100.000.000,00
BELANJA MODAL 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
:
200.000.000,00
BELANJA MODAL
Penyemiran Jalan RW. 06 Kel. Arjowinangun
1.04
200.000.000,00 Sumber Dana : P A D
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
Lokasi
138.000.000,00
BELANJA MODAL
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih RW. 01 Kel. Mulyorejo
1.04
1.04
138.000.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
PENJELASAN 4
138.000.000,00 Sumber Dana : P A D
BELANJA MODAL
Pavingisasi RT. 03 / RW. 05 Kel. Tulusrejo
1.04
1.04
3
Pembangunan Plesengan RT. 02 / RW. 02 Kel. Tunjungsekar
1.04
1.04
2
Perbaikan Jalan dan Drainase RW. 01 Kel. Tulusrejo
1.04
1.04
JUMLAH
Pavingisasi RT. 04 / RW. 02 Kel. Tunjungsekar
1.04
1.04
URAIAN
75.000.000,00
52 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
2
3
1 1.04
1.03.01
16
81
Pembangunan Drainase di Wilayah RT. 03 dan 04 RW. 03 Kel. Kasin
1.04
1.03.01
16
81
5
2
3
1.04
1.03.01
16
81
5
2
3
23
1.04
1.03.01
16
81
5
2
3
23
1.04
1.03.01
16
82
1.03.01
16
82
5
2
3
1.04
1.03.01
16
82
5
2
3
23
1.04
1.03.01
16
82
5
2
3
23
1.04
1.03.01
16
83
1.03.01
16
83
5
2
3
1.04
1.03.01
16
83
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
83
5
2
3
21
1.03.01
16
84
1.03.01
16
84
5
2
3
1.04
1.03.01
16
84
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
84
5
2
3
21
1.03.01
16
70.000.000,00
85
80.000.000,00 Sumber Dana : P A D
80.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
80.000.000,00
03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
50.000.000,00 Sumber Dana : P A D
50.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
50.000.000,00
50.000.000,00 Sumber Dana : P A D
50.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
50.000.000,00
Pavingisasi RT. 11 / RW. 03 Kel. Bandungrejosari
35.000.000,00 Sumber Dana : P A D
1.03.01
16
85
5
2
2
BELANJA BARANG DAN JASA
35.000.000,00
1.04
1.03.01
16
85
5
2
2
20
Belanja Pemeliharaan
35.000.000,00
1.04
1.03.01
16
85
5
2
2
20
01 Belanja pemeliharaan jalan
35.000.000,00
1.03.01
16
86
Pavingisasi RT. 01 RW. 05 Supit Urang Kel. Mulyorejo
1.04
1.03.01
16
86
5
2
3
1.04
1.03.01
16
86
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
86
5
2
3
21
60.000.000,00 Sumber Dana : P A D
BELANJA MODAL
60.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
60.000.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
50.000.000,00
1.04
1.04
Kota Malang
50.000.000,00
BELANJA MODAL 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
:
80.000.000,00
BELANJA MODAL 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
Lokasi
70.000.000,00
BELANJA MODAL
Pavingisasi RT. 05 / RW. 03 Kel. Bandungrejosari
1.04
1.04
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
Pavingisasi RT. 13 RW. 12 Kel. Bandungrejosari Kec.Sukun
1.04
1.04
70.000.000,00
Pavingisasi, Drainase dan Rabatan RW. 05 Kepuh Kel. Bandungrejosari
1.04
4 70.000.000,00 Sumber Dana : P A D
BELANJA MODAL 03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
PENJELASAN
60.000.000,00
53 KODE REKENING 1 1.04
1.03.01
16
87
1.03.01
16
87
5
2
3
1.04
1.03.01
16
87
5
2
3
23
1.04
1.03.01
16
87
5
2
3
23
1.03.01
16
88
1.03.01
16
88
5
2
3
1.04
1.03.01
16
88
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
88
5
2
3
21
1.03.01
16
89
1.03.01
16
89
5
2
3
1.04
1.03.01
16
89
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
89
5
2
3
21
1.03.01
16
90
1.03.01
16
90
5
2
3
1.04
1.03.01
16
90
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
90
5
2
3
21
1.03.01
16
91
1.03.01
16
91
5
2
3
1.04
1.03.01
16
91
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
91
5
2
3
21
1.03.01
16
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
100.000.000,00
92
70.000.000,00 70.000.000,00
1.03.01
16
92
5
2
3
1.04
1.03.01
16
92
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
92
5
2
3
21
50.000.000,00 Sumber Dana : P A D
50.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
50.000.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
100.000.000,00 Sumber Dana : P A D
100.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
100.000.000,00
65.000.000,00 Sumber Dana : P A D
65.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
65.000.000,00
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
65.000.000,00 40.000.000,00 Sumber Dana : P A D
BELANJA MODAL
40.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
40.000.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
Lokasi
100.000.000,00
BELANJA MODAL 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
Kota Malang
50.000.000,00
BELANJA MODAL 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
:
70.000.000,00
BELANJA MODAL
Pavingisasi RW. 06 Kel. Jatimulyo Kec. Lowokwaru
1.04
70.000.000,00 Sumber Dana : P A D
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
Lokasi
100.000.000,00
BELANJA MODAL
Pavingisasi RT. 07 RW. 01 Kel. Tanjungrejo
1.04
1.04
100.000.000,00
03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
PENJELASAN 4
100.000.000,00 Sumber Dana : P A D
BELANJA MODAL
Penyemiran Jalan RW. 07 Kel. Pisang Candi
1.04
1.04
3
Pavingisasi RT. 01 / RW. 03 Kel. Bandungrejosari
1.04
1.04
2
Pavingisasi RT. 10 / RW. 05 Kel. Pandanwangi
1.04
1.04
JUMLAH
Perbaikan Drainase, Perbaikan Kamar Mandi Umum dan Tempat Sampah Keluarga RT. 02 RW. 03 Kel. Oro-Oro Dowo
1.04
1.04
URAIAN
40.000.000,00
54 KODE REKENING 1 1.04
1.03.01
16
93
1.03.01
16
93
5
2
3
1.04
1.03.01
16
93
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
93
5
2
3
21
1.03.01
16
94
1.03.01
16
94
5
2
3
1.04
1.03.01
16
94
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
94
5
2
3
21
1.03.01
16
95
1.03.01
16
95
5
2
3
1.04
1.03.01
16
95
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
95
5
2
3
21
1.03.01
16
96
1.03.01
16
96
5
2
3
1.04
1.03.01
16
96
5
2
3
23
1.04
1.03.01
16
96
5
2
3
23
1.03.01
16
97
1.03.01
16
97
5
2
3
1.04
1.03.01
16
97
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
97
5
2
3
21
1.03.01
16
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
100.000.000,00
98
100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01
16
98
5
2
3
1.04
1.03.01
16
98
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
98
5
2
3
21
75.000.000,00 Sumber Dana : P A D
75.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
75.000.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
75.000.000,00 Sumber Dana : P A D
75.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
75.000.000,00
60.000.000,00 Sumber Dana : P A D
60.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
60.000.000,00
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
60.000.000,00 200.000.000,00 Sumber Dana : P A D
BELANJA MODAL
200.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
200.000.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
Lokasi
75.000.000,00
BELANJA MODAL 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
Kota Malang
75.000.000,00
BELANJA MODAL 03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
:
100.000.000,00
BELANJA MODAL
Pengaspalan Jalan RW. 01 Kel. Sawojajar
1.04
100.000.000,00 Sumber Dana : P A D
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
Lokasi
100.000.000,00
BELANJA MODAL
Pavingisasi RT. 09 RW. 01 Kel. Tanjungrejo
1.04
1.04
100.000.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
PENJELASAN 4
100.000.000,00 Sumber Dana : P A D
BELANJA MODAL
Pembangunan Drainase Gg. 21 RT. 03 RW. 08 Kel. Buring
1.04
1.04
3
Pavingisasi RW. 07 Kel. Bakalankrajan
1.04
1.04
2
Pavingisasi Jln. Pelabuhan Tanjung Emas Gg. 2, 3, 4, 5 RT. 07 / RW . 02 Kel. Bakalankrajan
1.04
1.04
JUMLAH
Penyemiran Jalan RT. 04 / RW. XI Kel. Bandungrejosari
1.04
1.04
URAIAN
200.000.000,00
55 KODE REKENING 1 1.04
1.03.01
16
99
1.03.01
16
99
5
2
3
1.04
1.03.01
16
99
5
2
3
21
1.04
1.03.01
16
99
5
2
3
21
1.04
1.03.01
19
1.03.01
19
12
19
12
5
2
3
1.04
1.03.01
19
12
5
2
3
10
1.04
1.03.01
19
12
5
2
3
10
19
14
1.03.01
19
14
5
2
3
1.04
1.03.01
19
14
5
2
3
10
1.04
1.03.01
19
14
5
2
3
10
1.03.01
19
15
1.03.01
19
15
5
2
3
1.04
1.03.01
19
15
5
2
3
10
1.04
1.03.01
19
15
5
2
3
10
1.04
1.03.01
19
16
1.03.01
19
16
5
2
3
1.04
1.03.01
19
16
5
2
3
10
1.04
1.03.01
19
16
5
2
3
10
1.04
1.03.01
21
1.03.01
21
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
150.000.000,00
01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
719.581.000,00
318.767.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
318.767.000,00
Balanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
318.767.000,00
655.458.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
655.458.000,00
Balanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
655.458.000,00
140.918.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
140.918.000,00
Balanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
140.918.000,00
Pemeliharaan insidentil gedung daerah
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
655.458.000,00
BELANJA MODAL 11 Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran
Kota Malang
318.767.000,00
BELANJA MODAL 11 Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran
:
719.581.000,00
BELANJA MODAL
Program pembangunan/perbaikan Gedung Daerah dan Fasilitas Umum 06
719.581.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
Balanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
11 Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran
4 Lokasi
1.834.724.000,00
719.581.000,00
11 Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran
PENJELASAN
150.000.000,00
BELANJA MODAL
Penyuluhan/Pelatihan pada Masyarakat tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran
1.04
1.04
150.000.000,00
Pengadaan Peralatan Pemadam Kebakaran
1.04
150.000.000,00 Sumber Dana : P A D
BELANJA MODAL
Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Petugas Pemadam Kebakaran
1.04
1.04
3
Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
1.03.01
1.03.01
2
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
1.04
1.04
JUMLAH
Perbaikan Pagar Tembok Belakang Kantor Kelurahan Tunjungsekar
1.04
1.04
URAIAN
140.918.000,00 11.155.000.000,00 1.500.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
56 KODE REKENING
URAIAN
1
2
1.04
1.03.01
21
06
5
2
2
1.04
1.03.01
21
06
5
2
2
20
1.04
1.03.01
21
06
5
2
2
20
1.04
1.03.01
21
12
1.03.01
21
12
5
2
2
1.04
1.03.01
21
12
5
2
2
20
1.04
1.03.01
21
12
5
2
2
20
1.04
1.03.01
21
14
1.03.01
21
14
5
2
2
1.04
1.03.01
21
14
5
2
2
20
1.04
1.03.01
21
14
5
2
2
20
1.04
1.03.01
21
15
1.03.01
21
15
5
2
2
1.04
1.03.01
21
15
5
2
2
20
1.04
1.03.01
21
15
5
2
2
20
1.04
1.03.01
21
16
1.03.01
21
16
5
2
2
1.04
1.03.01
21
16
5
2
2
20
1.04
1.03.01
21
16
5
2
2
20
1.04
1.03.01
21
17
1.03.01
21
17
5
2
2
1.04
1.03.01
21
17
5
2
2
20
1.04
1.03.01
21
17
5
2
2
20
1.04
1.03.01
1.03.01
21
21
18
5
2
2
1.000.000.000,00 Sumber Dana : P A D
1.000.000.000,00
Belanja Pemeliharaan
1.000.000.000,00
04 Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan
250.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
250.000.000,00
Belanja Pemeliharaan
250.000.000,00
04 Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan
200.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
200.000.000,00
Belanja Pemeliharaan
200.000.000,00
200.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
200.000.000,00
Belanja Pemeliharaan
200.000.000,00
200.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
200.000.000,00
Belanja Pemeliharaan
200.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
200.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 04 Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan
Kota Malang
200.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 04 Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan
:
250.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 04 Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan
Lokasi
1.000.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA
Pembangunan Gedung musyawarah warga dan posyandu RW 05 Kelurahan Mulyorejo
18
1.500.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA
Pembangunan Gedung Serbaguna Jl. Kedawung Gg. IV RW 05 Kelurahan Tulusrejo
1.04
1.04
1.500.000.000,00
Lanjutan Balai RW 09 Kelurahan Kauman
1.04
4
Belanja Pemeliharaan 04 Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan
Pembangunan Gedung Posyandu RW 01 Kelurahan Bandungrejosari
1.04
3 1.500.000.000,00
Penyelesaiaan Pembangunan Gedung Serbaguna RW 08 Kelurahan Merjosari
1.04
PENJELASAN
BELANJA BARANG DAN JASA
Pemeliharaan Rutin Gedung Daerah, Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial beserta Fasilitas Penunjang Lainnya (Swakelola)
1.04
JUMLAH
200.000.000,00 150.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
150.000.000,00
57 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1 1.04
1.03.01
21
18
5
2
2
20
1.04
1.03.01
21
18
5
2
2
20
1.04
1.03.01
21
19
1.03.01
21
19
5
2
2
1.04
1.03.01
21
19
5
2
2
20
1.04
1.03.01
21
19
5
2
2
20
1.03.01
21
04 Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan Pembangunan Pagar Pembatas Tanah Makam RW 01, 02, dan 03 Kel. Tlogomas
1.04
1.04
Belanja Pemeliharaan
20
150.000.000,00 150.000.000,00 200.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
BELANJA BARANG DAN JASA
200.000.000,00
Belanja Pemeliharaan
200.000.000,00
04 Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan Pembangunan Lapangan Bola Volly Janti RW. 09 Kel. Bandungrejosari
75.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
1.03.01
21
20
5
2
3
BELANJA MODAL
75.000.000,00
1.04
1.03.01
21
20
5
2
3
26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
75.000.000,00
1.04
1.03.01
21
20
5
2
3
26
01 Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
75.000.000,00
1.03.01
21
21
Pembangunan Gapuro RW. 07 Kel. Pandanwangi
50.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
1.04
1.03.01
21
21
5
2
3
BELANJA MODAL
50.000.000,00
1.04
1.03.01
21
21
5
2
3
26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
50.000.000,00
1.04
1.03.01
21
21
5
2
3
26
01 Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
50.000.000,00
1.04
1.03.01
21
22
Lanjutan Pembangunan Gedung Aula Kelurahan Lowokwaru
300.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
1.04
1.03.01
21
22
5
2
3
BELANJA MODAL
300.000.000,00
1.04
1.03.01
21
22
5
2
3
26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
300.000.000,00
1.04
1.03.01
21
22
5
2
3
26
01 Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
300.000.000,00
1.04
1.03.01
21
23
Pembangunan Lapangan Volly dan Basket di Kompleks GOR Ken Arok
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
200.000.000,00
1.04
1.04
Lokasi
200.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
1.04
1.03.01
21
23
5
2
3
BELANJA MODAL
200.000.000,00
1.04
1.03.01
21
23
5
2
3
26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
200.000.000,00
1.04
1.03.01
21
23
5
2
3
26
01 Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
200.000.000,00
58 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
2
3
1 1.04
1.03.01
21
24
Finishing Gedung Serbaguna Posyandu (teras gedung) RW. 02 Jl. Klampokkasri Gg. 2 Kel. Gadingkasri
1.04
1.03.01
21
24
5
2
2
1.04
1.03.01
21
24
5
2
2
20
1.04
1.03.01
21
24
5
2
2
20
1.04
1.03.01
21
25
1.03.01
21
25
5
2
2
1.04
1.03.01
21
25
5
2
2
20
1.04
1.03.01
21
25
5
2
2
20
1.04
1.03.01
21
26
1.03.01
21
26
5
2
2
1.04
1.03.01
21
26
5
2
2
20
1.04
1.03.01
21
26
5
2
2
20
1.03.01
21
27
1.03.01
21
27
5
2
2
1.04
1.03.01
21
27
5
2
2
20
1.04
1.03.01
21
27
5
2
2
20
1.03.01
21
28
1.03.01
21
28
5
2
2
1.04
1.03.01
21
28
5
2
2
20
1.04
1.03.01
21
28
5
2
2
20
1.03.01
21
200.000.000,00
29
200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01
21
29
5
2
2
1.04
1.03.01
21
29
5
2
2
20
1.04
1.03.01
21
29
5
2
2
20
200.000.000,00
200.000.000,00
Belanja Pemeliharaan
200.000.000,00
04 Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan
200.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
200.000.000,00
Belanja Pemeliharaan
200.000.000,00
200.000.000,00 Sumber Dana : P A D
200.000.000,00
Belanja Pemeliharaan
200.000.000,00
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
200.000.000,00 350.000.000,00 Sumber Dana : P A D
BELANJA BARANG DAN JASA
350.000.000,00
Belanja Pemeliharaan
350.000.000,00
04 Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan
Lokasi
200.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 04 Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan
Kota Malang
200.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 04 Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan
:
200.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA
Pembangunan Kantor Kelurahan Tunjungsekar
1.04
200.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
Belanja Pemeliharaan 04 Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan
4 Lokasi
200.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA
Lanjutan Pembangunan Kantor Kecamatan Kedungkandang
1.04
1.04
Belanja Pemeliharaan 04 Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan
Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna Kel. Kesatrian
1.04
1.04
200.000.000,00
Penyempurnaan Gedung Kantor Kelurahan Kauman
1.04
1.04
BELANJA BARANG DAN JASA
Rehab Gedung Posyandu RW. 08 Kel. Buring
1.04
200.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
PENJELASAN
350.000.000,00
59 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
2
3
1 1.04
1.03.01
21
30
Pembangunan Gedung Balai Serbaguna RW. 11 Kel. Mojolangu
1.04
1.03.01
21
30
5
2
2
1.04
1.03.01
21
30
5
2
2
20
1.04
1.03.01
21
30
5
2
2
20
1.04
1.03.01
21
31
100.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
BELANJA BARANG DAN JASA
100.000.000,00
Belanja Pemeliharaan
100.000.000,00
04 Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Gedung Linmas Kelurahan Cemorokandang
100.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
1.03.01
21
31
5
2
3
BELANJA MODAL
100.000.000,00
1.04
1.03.01
21
31
5
2
3
26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
100.000.000,00
1.04
1.03.01
21
31
5
2
3
26
01 Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
100.000.000,00
1.03.01
21
32
Pembangunan Gedung Lantai 2 Kantor Kecamatan Klojen
200.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
1.04
1.03.01
21
32
5
2
3
BELANJA MODAL
200.000.000,00
1.04
1.03.01
21
32
5
2
3
26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
200.000.000,00
1.04
1.03.01
21
32
5
2
3
26
01 Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
200.000.000,00
1.04
1.03.01
21
33
Pemeliharaan Gedung Serbaguna Kel. Ciptomulyo
1.04
1.03.01
21
33
5
2
2
1.04
1.03.01
21
33
5
2
2
20
1.04
1.03.01
21
33
5
2
2
20
1.04
1.03.01
21
34
1.03.01
21
34
5
2
2
1.04
1.03.01
21
34
5
2
2
20
1.04
1.03.01
21
34
5
2
2
20
1.04
1.03.01
21
200.000.000,00
Belanja Pemeliharaan
200.000.000,00
Rehab Balai Serbaguna RW. 04 Karanglo Indah Kel. Balearjosari
1.04
35
1.03.01
21
35
5
2
2
1.04
1.03.01
21
35
5
2
2
20
150.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
150.000.000,00
Belanja Pemeliharaan
150.000.000,00
04 Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
200.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA
Pengecatan Gedung dan Gapura Kel. Kedungkandang
1.04
200.000.000,00 Sumber Dana : P A D
BELANJA BARANG DAN JASA 04 Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan
4 Lokasi
100.000.000,00
1.04
1.04
PENJELASAN
150.000.000,00 100.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
BELANJA BARANG DAN JASA
100.000.000,00
Belanja Pemeliharaan
100.000.000,00
60 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1 1.04 1.04
1.03.01 1.03.01
21 21
35
5
2
2
20
36
04 Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan Pembangunan Balai Serbaguna RW. 10 Kel. Lowokwaru
100.000.000,00 100.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
1.04
1.03.01
21
36
5
2
3
BELANJA MODAL
100.000.000,00
1.04
1.03.01
21
36
5
2
3
26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
100.000.000,00
1.04
1.03.01
21
36
5
2
3
26
01 Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
100.000.000,00
1.04
1.03.01
21
37
Pembangunan Kantor Kelurahan Terpadu Kel. Bareng
150.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
1.04
1.03.01
21
37
5
2
3
BELANJA MODAL
150.000.000,00
1.04
1.03.01
21
37
5
2
3
26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
150.000.000,00
1.04
1.03.01
21
37
5
2
3
26
01 Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
150.000.000,00
1.04
1.03.01
21
38
Renovasi Gedung Pertemuan / Aula Sasana Wahana Mulya Kel. Bandungrejosari
1.04
1.03.01
21
38
5
2
2
1.04
1.03.01
21
38
5
2
2
20
1.04
1.03.01
21
38
5
2
2
20
1.04
1.03.01
21
39
75.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
BELANJA BARANG DAN JASA
75.000.000,00
Belanja Pemeliharaan
75.000.000,00
04 Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan Pembangunan Gedung Serbaguna RW. 07 Kel. Bareng
100.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
1.03.01
21
39
5
2
3
BELANJA MODAL
100.000.000,00
1.04
1.03.01
21
39
5
2
3
26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
100.000.000,00
1.04
1.03.01
21
39
5
2
3
26
01 Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
100.000.000,00
1.03.01
21
40
Pembangunan / Renovasi Balai Serbaguna RW. 01 Kel. Polehan
1.04
1.03.01
21
40
5
2
2
1.04
1.03.01
21
40
5
2
2
20
1.04
1.03.01
21
40
5
2
2
20
80.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
BELANJA BARANG DAN JASA
80.000.000,00
Belanja Pemeliharaan
80.000.000,00
04 Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
75.000.000,00
1.04
1.04
Lokasi
80.000.000,00
61 KODE REKENING 1 1.04
1.03.01
21
41
1.03.01
21
41
5
2
3
1.04
1.03.01
21
41
5
2
3
1.04
1.03.01
21
41
5
2
3
1.03.01
21
21
42
5
2
3
1.04
1.03.01
21
42
5
2
3
1.04
1.03.01
21
42
5
2
3
21
21
43
5
2
3
1.04
1.03.01
21
43
5
2
3
1.04
1.03.01
21
43
5
2
3
1.03.01
21
26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
150.000.000,00
26
01 Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
150.000.000,00 100.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
BELANJA MODAL
100.000.000,00
26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
100.000.000,00
26
01 Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
100.000.000,00
Pembangunan Gudang PMK DPUPPB Kota Malang
1.03.01
150.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
150.000.000,00
43
1.04
1.04
3
Pembangunan Gedung Posyandu 6B RW. 06 Kel. Tunjungsekar
1.03.01
1.03.01
2
BELANJA MODAL
42
1.04
1.04
JUMLAH
Penambahan Ruang Bermain PAUD ANGGREK Jl. Ikan Tombro Barat Kel. Tunjungsekar
1.04
1.04
URAIAN
200.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
BELANJA MODAL
200.000.000,00
26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
200.000.000,00
26
01 Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
200.000.000,00
44
Pembangunan Sarana Kantor Kelurahan Sukun
200.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
1.04
1.03.01
21
44
5
2
3
BELANJA MODAL
200.000.000,00
1.04
1.03.01
21
44
5
2
3
26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
200.000.000,00
1.04
1.03.01
21
44
5
2
3
26
01 Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
200.000.000,00
1.04
1.03.01
21
46
Pembangunan Balai Serbaguna RT. 04 RW. 02 Kel. Jatimulyo
100.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
1.04
1.03.01
21
46
5
2
3
BELANJA MODAL
100.000.000,00
1.04
1.03.01
21
46
5
2
3
26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
100.000.000,00
1.04
1.03.01
21
46
5
2
3
26
01 Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
100.000.000,00
PENJELASAN 4 Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
62 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
2
3
1 1.04
1.03.01
21
47
Pembangunan Ruang Pertemuan RW. 05 Kel. Ketawanggede
1.04
1.03.01
21
47
5
2
3
1.04
1.03.01
21
47
5
2
3
1.04
1.03.01
21
47
5
2
3
1.04
1.03.01
21
200.000.000,00
26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
200.000.000,00
26
01 Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
200.000.000,00
Perbaikan Kamar Mandi Umum RT. 02 RW. 05 Kel. Penanggungan
1.04
1.03.01
21
48
5
2
2
1.04
1.03.01
21
48
5
2
2
20
1.04
1.03.01
21
48
5
2
2
20
1.04
1.03.01
21
49
1.03.01
21
49
5
2
2
1.04
1.03.01
21
49
5
2
2
20
1.04
1.03.01
21
49
5
2
2
20
1.03.01
21
50
1.03.01
21
50
5
2
2
1.04
1.03.01
21
50
5
2
2
20
1.04
1.03.01
21
50
5
2
2
20
1.04
1.03.01
21
51
1.03.01
21
51
5
2
2
1.04
1.03.01
21
51
5
2
2
06
1.04
1.03.01
21
51
5
2
2
06
1.03.01
21
Belanja Pemeliharaan
50.000.000,00
04 Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan
52
150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01
21
52
5
2
2
1.04
1.03.01
21
52
5
2
2
06
1.04
1.03.01
21
52
5
2
2
06
150.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
150.000.000,00
Belanja Pemeliharaan
150.000.000,00
04 Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan
200.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
200.000.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
200.000.000,00
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
200.000.000,00 50.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
BELANJA BARANG DAN JASA
50.000.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
50.000.000,00
02 Belanja Penggandaan
Kota Malang
150.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 02 Belanja Penggandaan
:
150.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA
Penyusunan Data Bangunan Gedung Milik Pemerintah
1.04
150.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
Belanja Pemeliharaan 04 Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan
Lokasi
50.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA
Penyusunan Data Perkembangan Tata Ruang
1.04
1.04
50.000.000,00
Penyempurnaan Kantor Kelurahan Purwodadi
1.04
50.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
BELANJA BARANG DAN JASA
Penyempurnaan Kantor Kelurahan Tulusrejo
1.04
1.04
4
200.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
BELANJA MODAL
48
PENJELASAN
50.000.000,00
63 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
2
3
1 1.04
1.03.01
21
53
Penambahan Ruang Lantai 2 Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan
1.04
1.03.01
21
53
5
2
3
1.04
1.03.01
21
53
5
2
3
1.04
1.03.01
21
53
5
2
3
1.04
1.03.01
21
1.03.01
21
54
5
2
3
1.04
1.03.01
21
54
5
2
3
1.04
1.03.01
21
54
5
2
3
1.04
1.03.01
21
600.000.000,00
26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
600.000.000,00
26
01 Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
600.000.000,00
Pembuatan Buzem dilingkungan Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan
1.04
200.000.000,00
26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
200.000.000,00
26
01 Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
200.000.000,00
55
Sosialisasi tentang Tata Cara Surat Serah Terima PSU Perumahan Formal Kota Malang
1.03.01
21
55
5
2
2
1.04
1.03.01
21
55
5
2
2
02
1.04
1.03.01
21
55
5
2
2
02
1.03.01
21
56
1.03.01
21
56
5
2
3
1.04
1.03.01
21
56
5
2
3
01
1.04
1.03.01
21
56
5
2
3
01
1.03.01
21
57
1.03.01
21
57
5
2
2
1.04
1.03.01
21
57
5
2
2
06
1.04
1.03.01
21
57
5
2
2
06
1.04
1.03.01
21
50.000.000,00
Belanja Bahan/Material
50.000.000,00
07 Belanja bahan perlengkapan/praktek
58
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
1.03.01
21
58
5
2
2
1.04
1.03.01
21
58
5
2
2
06
25.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
25.000.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
25.000.000,00
02 Belanja Penggandaan
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
1.500.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA
Monitoring PSU Perumahan Formal Kota Malang
1.04
1.500.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
Belanja Modal Pengadaan Tanah 32 Belanja modal pengadaan tanah untuk jalan/jembatan
Lokasi
50.000.000,00
BELANJA MODAL
Penyusunan Perwal Sertifikat Laik Fungsi SLF Kota Malang
1.04
50.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
BELANJA BARANG DAN JASA
Pengadaan tanah untuk jalan masuk Perumahan PNS Kel. Bandulan
1.04
1.04
200.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
BELANJA MODAL
1.04
1.04
4
600.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
BELANJA MODAL
54
PENJELASAN
25.000.000,00 50.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
BELANJA BARANG DAN JASA
50.000.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
50.000.000,00
64 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1 1.04 1.04
1.03.01 1.03.01
21 21
58
5
2
2
06
59
Study Banding Pengelolahan PSU Perumahan Formal Kota Malang
1.04
1.03.01
21
59
5
2
2
1.04
1.03.01
21
59
5
2
2
15
1.04
1.03.01
21
59
5
2
2
15
1.05
1.03.01
1.05
1.03.01
1.05
1.03.01
15 15
20
1.03.01
15
20
5
2
2
1.05
1.03.01
15
20
5
2
2
06
1.05
1.03.01
15
20
5
2
2
06
1.03.01
15
21
1.03.01
15
21
5
2
2
1.05
1.03.01
15
21
5
2
2
06
1.05
1.03.01
15
21
5
2
2
06
1.05
1.03.01
16
1.05
1.03.01
16
1.03.01
16
10
5
2
3
1.05
1.03.01
16
10
5
2
3
27
1.05
1.03.01
16
10
5
2
3
27
1.03.01
16
150.000.000,00
02 Belanja perjalanan dinas luar daerah
924.000.000,00
Program Perencanaan Tata Ruang
323.600.000,00
14
136.800.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
136.800.000,00
1.03.01
16
14
5
2
2
1.05
1.03.01
16
14
5
2
2
06
1.05
1.03.01
16
14
5
2
2
06
186.800.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
186.800.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
186.800.000,00
02 Belanja Penggandaan
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
600.400.000,00 117.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
117.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
117.000.000,00 117.000.000,00 59.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
BELANJA BARANG DAN JASA
59.000.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
59.000.000,00
02 Belanja Penggandaan
Kota Malang
186.800.000,00
BELANJA MODAL 21 Belanja modal pangadaan buku peraturan perundang-undangan
:
136.800.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA
Peningkatan pelayanan penerbitan keterangan laik struktur bangunan
1.05
136.800.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
BELANJA BARANG DAN JASA 02 Belanja Penggandaan
Lokasi
150.000.000,00
Penataan Ruang
Peningkatan pelayanan penerbitan keterangan rencana kota
1.05
1.05
150.000.000,00
Program Pemanfaatan Ruang 10
150.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
Belanja Perjalanan Dinas
Pemeliharaan dan Pemutahiran Data Pada Sistem Informasi Pelayanan Rencana Tapak/Site plan
1.05
50.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA
Pemeliharaan dan Pemutahiran Data Pada Sistem Informasi Pelayanan Keterangan Perencanaan/advice planning
1.05
1.05
02 Belanja Penggandaan
59.000.000,00
65 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
2
3
1 1.05
1.03.01
16
21
Survey lokasi peningkatan pelayanan penerbitan keterangan rencana kota
1.05
1.03.01
16
21
5
2
2
1.05
1.03.01
16
21
5
2
2
06
1.05
1.03.01
16
21
5
2
2
06
1.05
1.03.01
16
22
1.03.01
16
22
5
2
2
1.05
1.03.01
16
22
5
2
2
06
1.05
1.03.01
16
22
5
2
2
06
1.05
1.03.01
16
23
1.03.01
16
23
5
2
3
1.05
1.03.01
16
23
5
2
3
12
1.05
1.03.01
16
23
5
2
3
12
1.03.01
16
24
1.03.01
16
24
5
2
2
1.05
1.03.01
16
24
5
2
2
21
1.05
1.03.01
16
24
5
2
2
21
1.06
1.03.01
1.06
1.03.01 1.03.01
21 21
86.800.000,00
1.03.01
21
31
5
2
2
1.03.01
21
31
5
2
2
21
1.06
1.03.01
21
31
5
2
2
21
21
34
105.000.000,00 105.000.000,00
1.03.01
21
34
5
2
2
1.06
1.03.01
21
34
5
2
2
01
78.800.000,00 Sumber Dana : P A D
78.800.000,00
Belanja Jasa Konsultansi
78.800.000,00
02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
78.800.000,00 726.694.000,00 76.694.000,00 30.275.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
BELANJA BARANG DAN JASA
30.275.000,00
Belanja Jasa Konsultansi
30.275.000,00
02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
Kota Malang
105.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA
Rapat koordinasi Musrenbang Kelurahan se Kota Malang
1.06
105.000.000,00 Sumber Dana : P A D
Belanja Modal Pengadaan Komputer 11 Belanja modal pengadaan software
:
86.800.000,00
BELANJA MODAL
Sosialisasi DED hasil Musrenbang Kota Malang
1.06
1.03.01
86.800.000,00
Program perencanaan pembangunan daerah 31
86.800.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
Belanja Cetak dan Penggandaan 02 Belanja Penggandaan
Lokasi
153.800.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA
Perencanaan Pembangunan
1.06
1.06
153.800.000,00
Pembuatan Sistem Informasi Layanan Bidang Pemanfaatan Ruang
1.05
1.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
Implementasi SIM-AP dan peningkatan SDM dalam rangka penerbitan keterangan rencana kota
1.05
1.05
153.800.000,00
Penyusunan rancangan peraturan Walikota tentang Sistem dan prosedur tetap pelayanan Bidang Pemanfaatan ruang
1.05
4
153.800.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
BELANJA BARANG DAN JASA 02 Belanja Penggandaan
PENJELASAN
30.275.000,00 46.419.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
BELANJA BARANG DAN JASA
15.000.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis
15.000.000,00
66 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1 1.06
1.03.01
21
34
5
2
2
1.06
1.03.01
21
34
5
2
3
1.06
1.03.01
21
34
5
2
3
13
1.06
1.03.01
21
34
5
2
3
13
1.06
1.03.01
24
1.06
1.03.01
24
01
24
1.03.01
24
24
5
2
2
1.03.01
24
24
5
2
2
21
1.06
1.03.01
24
24
5
2
2
21
24
25
1.03.01
24
25
5
2
2
1.06
1.03.01
24
25
5
2
2
21
1.06
1.03.01
24
25
5
2
2
21
1.03.01
24
31.419.000,00
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
31.419.000,00
02 Belanja modal pengadaan meja rapat
31.419.000,00
26
1.03.01
24
26
5
2
2
1.06
1.03.01
24
26
5
2
2
21
1.06
1.03.01
24
26
5
2
2
21
150.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
150.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi
150.000.000,00
03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
Lokasi
:
Kota Malang
150.000.000,00 150.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
BELANJA BARANG DAN JASA
150.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi
150.000.000,00
03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
150.000.000,00
Penyusunan Perencanaan Teknis (DED) Jembatan Jl. Raya Tlogomas - Jl. Saxofone
1.06
650.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA
Penyusunan Perencanaan Teknis (DED) Musrenbang Bidang Bina Marga dan Sumber daya air
1.06
1.06
BELANJA MODAL
Penyusunan Perencanaan Teknis (DED) Musrenbang Bidang Perumahan dan Tata Ruang
1.06
1.03.01
15.000.000,00
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
1.06
1.06
01 Belanja alat tulis kantor
350.000.000,00 Sumber Dana : BHP/NP
BELANJA BARANG DAN JASA
350.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi
350.000.000,00
02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
350.000.000,00 Jumlah Belanja Surplus / (Defisit)
277.818.023.510,59 (277.776.883.510,59)
1.03
1.03.01
00
00
6
PEMBIAYAAN DAERAH
1.03
1.03.01
00
00
6
1
Penerimaan Pembiayaan Daerah
0,00
1.03
1.03.01
00
00
6
2
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
0,00 Pembiayaan Netto
0,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.06
ORGANISASI
1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
6.730.000.000,00
Penataan Ruang
1.280.000.000,00
1.05
1.06.01
1.05
1.06.01
15
1.05
1.06.01
15
22 Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Partisipasi Masyarakat Dalam Penataan Ruang
127.500.000,00
1.05
1.06.01
15
23 Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Sub BWP Prioritas pada BWP Malang Tengah
270.000.000,00
1.05
1.06.01
15
24 Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Sub BWP Prioritas pada BWP Malang Utara
270.000.000,00
1.05
1.06.01
15
25 Pendampingan Persetujuan Substansi Rencana Rinci Tata Ruang Kota Malang
192.500.000,00
1.05
1.06.01
17
1.05
1.06.01
17
19 Penyusunan Naskah Akademis dan rancangan peraturan Walikota tentang Tata cara Pemberian insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang Kota Malang
1.05
1.06.01
17
20 Pembuatan Sistem informasi Penataan Ruang Kota Malang
1.06
1.06.01
1.06
1.06.01
01
1.06
1.06.01
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
1.06
1.06.01
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12.000.000,00
1.06
1.06.01
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
59.000.000,00
1.06
1.06.01
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.400.000,00
1.06
1.06.01
01
10 Penyediaan alat tulis kantor
40.645.000,00
1.06
1.06.01
01
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
37.500.000,00
1.06
1.06.01
01
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.06
1.06.01
01
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.06
1.06.01
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.06
1.06.01
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
1.06
1.06.01
01
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.06
1.06.01
01
20 Kegiatan Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa
1.06
1.06.01
02
1.06
1.06.01
02
05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.06
1.06.01
02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.06
1.06.01
02
28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.06
1.06.01
05
1.06
1.06.01
05
1.06
1.06.01
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
137.857.000,00
1.06
1.06.01
06
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5.000.000,00
1.06
1.06.01
06
05 Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
4.000.000,00
1.06
1.06.01
06
07 Penatausahaan keuangan
23.857.000,00
1.06
1.06.01
06
16 Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Dana Alokasi Khusus dan Tugas Pembantuan
55.000.000,00
Program Perencanaan Tata Ruang
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Perencanaan Pembangunan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 01 Pendidikan dan pelatihan formal
860.000.000,00
420.000.000,00 170.000.000,00
250.000.000,00 5.300.000.000,00 526.287.000,00 30.248.000,00
2.224.000,00 82.900.000,00 4.620.000,00 21.750.000,00 170.000.000,00 55.000.000,00 263.956.000,00 200.000.000,00 60.116.000,00 3.840.000,00 26.900.000,00 26.900.000,00
2 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
1.06
1.06.01
06
73 Sosialisasi ketentuan Dibidang Cukai
1.06
1.06.01
19
1.06
1.06.01
19
35 Review Naskah Akademis rencana induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) dan Penyusunan Rencana Peraturan Walikota tentang RISPAM
60.000.000,00
1.06
1.06.01
19
37 Penyusunan Study Kelayakan dan Pra Detail Engineering Design Jembatan Tlogomas - Saksofon pada Bagian Wilayah Perkotaan Malang Utara
127.500.000,00
1.06
1.06.01
19
38 Penyusunan Studi Kelayakan Akses Jalan Tunggulwulung - Sudimoro Karanglo pada Bagian Wilayah Perkotaan Malang Utara
155.000.000,00
1.06
1.06.01
19
39 Penyusunan Studi Kelayakan Sarana Angkutan Umum Masal (SAUM) Kota Malang
185.000.000,00
1.06
1.06.01
19
40 Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Tata Kota
1.06
1.06.01
19
42 Penyusunan Studi Kelayakan Pelebaran Jalan Mayjen Sungkono pada Bagian Wilayah Perkotaan Malang Tenggara
183.000.000,00
1.06
1.06.01
19
43 Penyusunan studi kelayakan pelebaran jalan Ki Ageng Gribig pada Bagian Wilayah Perkotaan Malang Timur
167.000.000,00
1.06
1.06.01
19
44 Pemuktakiran Dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan Memorandum Program Sanitasi (MPS)
1.06
1.06.01
20
1.06
1.06.01
20
1.06
1.06.01
21
1.06
1.06.01
21
09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD
200.000.000,00
1.06
1.06.01
21
30 Penyusunan KU Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD 2014
175.000.000,00
1.06
1.06.01
21
32 Verifikasi Rancangan Akhir Rencana Strategis SKPD
125.000.000,00
1.06
1.06.01
21
36 Penyusunan Perubahan RKPD 2014
125.000.000,00
1.06
1.06.01
21
37 Penyusunan KU APBD dan PPAS APBD 2015
225.000.000,00
1.06
1.06.01
22
1.06
1.06.01
22
10 Pengembangan Kota Layak Anak
35.000.000,00
1.06
1.06.01
22
21 Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Malang
75.000.000,00
1.06
1.06.01
22
22 Penyusunan Pemetaan Potensi dan Pengembangan Ekonomi Sektor Informasi di Kota Malang
160.000.000,00
1.06
1.06.01
22
23 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kota Malang
155.000.000,00
1.06
1.06.01
22
24 Analisa Angka Pertumbuhan Ekonomi di Kota Malang
167.040.000,00
1.06
1.06.01
22
25 Studi Kebutuhan Teknologi untuk Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Malang
167.225.000,00
1.06
1.06.01
22
27 Kajian Fasilitasi dan Insentif pendukung kepada investor di Kota Malang
89.160.000,00
1.06
1.06.01
22
31 Analisa Kesesuaian Toko Modern terhadap Perijinan Kota Malang
97.075.000,00
1.06
1.06.01
22
32 Rapat Koordinasi Bidang Ekonomi Kota Malang
60.000.000,00
1.06
1.06.01
22
33 Kajian Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Dalam Menyongsong Ekonomi Global Asean 2015
1.06
1.06.01
23
1.06
1.06.01
23
09 Penyusunan Analisa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Malang Tahun 2013
1.06
1.06.01
23
12 Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Malang
100.000.000,00
1.06
1.06.01
23
20 Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Daerah Kota Malang
100.000.000,00
1.06
1.06.01
23
21 Pencapaian MDG's melalui database P3BM (Pro Poor Planning, Budgeting and Monitoring)
200.000.000,00
1.06
1.06.01
23
22 Sinkronisasi dan koordinasi program pembangunan daerah dengan Program CSR Kota Malang
15.000.000,00
1.06
1.06.01
23
23 Analisa Angka Tingkat Pengangguran
90.000.000,00
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 13 Fasilitasi Dewan Riset Daerah Program perencanaan pembangunan daerah
Program perencanaan pembangunan ekonomi
Program perencanaan sosial budaya
50.000.000,00 970.000.000,00
25.000.000,00
67.500.000,00
600.000.000,00 600.000.000,00 850.000.000,00
1.255.500.000,00
250.000.000,00 669.500.000,00 75.000.000,00
3 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
1.06
1.06.01
23
1.23
1.06.01
1.23
1.06.01
15
1.23
1.06.01
15
24 Profi Perlindungan Sosialdan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Malang
89.500.000,00
Statistik
150.000.000,00
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
150.000.000,00
13 Penyusunan Profil Kota Malang
150.000.000,00 Jumlah Belanja
6.730.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.07
ORGANISASI
1.07.01 Dinas Perhubungan
Perhubungan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
10.966.444.500,00
Perhubungan
10.731.444.500,00
1.07
1.07.01
1.07
1.07.01
01
1.07
1.07.01
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
260.000.000,00
1.07
1.07.01
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
200.000.000,00
1.07
1.07.01
01
05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
30.000.000,00
1.07
1.07.01
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
85.200.000,00
1.07
1.07.01
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.07
1.07.01
01
09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.07
1.07.01
01
10 Penyediaan alat tulis kantor
100.179.605,00
1.07
1.07.01
01
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
100.000.000,00
1.07
1.07.01
01
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
49.500.000,00
1.07
1.07.01
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
17.000.000,00
1.07
1.07.01
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
49.500.000,00
1.07
1.07.01
01
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.07
1.07.01
01
20 Kegiatan Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa
50.000.000,00
1.07
1.07.01
01
79 Sosialisasi Kegiatan Wahana Tata Nugaha (WTN)
350.000.000,00
1.07
1.07.01
02
1.07
1.07.01
02
05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
300.000.000,00
1.07
1.07.01
02
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
140.000.000,00
1.07
1.07.01
02
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.07
1.07.01
02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.07
1.07.01
02
79 Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
1.07
1.07.01
03
1.07
1.07.01
03
1.07
1.07.01
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
150.000.000,00
1.07
1.07.01
06
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
90.000.000,00
1.07
1.07.01
06
02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
60.000.000,00
1.07
1.07.01
15
1.07
1.07.01
15
14 Monitoring, evaluasi dan pelaporan perlengkapan jalan
25.000.000,00
1.07
1.07.01
15
15 Manajemen Rekayasa Lalulintas kawasan Lowokwaru
75.000.000,00
1.07
1.07.01
15
16 Manajemen Rekayasa Lalulintas kawasan Klojen
50.000.000,00
1.07
1.07.01
16
1.07
1.07.01
16
09 Pemeliharaan insidentil fasilitas lalulintas
1.07
1.07.01
16
21 Pemeliharaan Warnig Light dan Traffic Light
1.07
1.07.01
16
22 Rehabilitasi/Pemeliharaan ATCS dan CCRoom
100.000.000,00
1.07
1.07.01
16
23 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu Lalulintas dan Papan Nama jalan
100.000.000,00
1.07
1.07.01
17
1.07
1.07.01
17
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Program peningkatan pelayanan angkutan 03 Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang
1.720.879.605,00
130.000.000,00 49.500.000,00
250.000.000,00
3.635.444.500,00
80.000.000,00 975.000.000,00 2.140.444.500,00 100.000.000,00 100.000.000,00
150.000.000,00
435.000.000,00 175.000.000,00 60.000.000,00
1.660.120.395,00 100.000.000,00
2 KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH 4
1.07
1.07.01
17
12 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan
150.000.000,00
1.07
1.07.01
17
19 Penyelenggaraan angkutan lebaran
195.000.000,00
1.07
1.07.01
17
26 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
150.000.000,00
1.07
1.07.01
17
27 Koordinasi Penyelenggraan Natal dan Tahun Baru
1.07
1.07.01
17
34 Pengawasan Ketertiban kegiatan car Free Day
184.850.000,00
1.07
1.07.01
17
37 Operasi Penertiban Laik Jalan Kendaraan Angkutan Umum dan Angkutan Khusus
143.000.000,00
1.07
1.07.01
17
38 Pemantauan dan Pengendalian Arus Lalulintas
457.270.395,00
1.07
1.07.01
17
39 Pengadaan sistem jaringan terintegrasi
200.000.000,00
1.07
1.07.01
19
Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas
1.07
1.07.01
19
01 Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu lalu lintas
150.000.000,00
1.07
1.07.01
19
02 Pengadaan marka jalan
500.000.000,00
1.07
1.07.01
19
07 Pengadaan bola lampu lalu lintas
1.07
1.07.01
19
28 Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light
1.07
1.07.01
19
37 Pengadaan dan pemasangan Warning Light
1.07
1.07.01
19
39 Pengadaan Zebra Cross
1.07
1.07.01
19
40 Pengadaan dan Pemasangan Pelican Crossing
1.07
1.07.01
20
1.07
1.07.01
20
1.24
1.07.01
1.24
1.07.01
21
1.24
1.07.01
21
01 Pembinaan petugas parkir
1.24
1.07.01
21
02 Intensifikasi retribusi pelayanan parkir
80.000.000,00
2.280.000.000,00
40.000.000,00 900.000.000,00 90.000.000,00 200.000.000,00 400.000.000,00
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 05 Pelayanan Jasa Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor
600.000.000,00 600.000.000,00
Kearsipan
235.000.000,00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
235.000.000,00 140.000.000,00 95.000.000,00
Jumlah Belanja
10.966.444.500,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.08
ORGANISASI
1.08.01 Badan Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
2.050.000.000,00
Lingkungan Hidup
2.050.000.000,00
1.08
1.08.01
1.08
1.08.01
01
1.08
1.08.01
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
1.08
1.08.01
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.08
1.08.01
01
03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.08
1.08.01
01
06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.08
1.08.01
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
34.800.000,00
1.08
1.08.01
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.000.000,00
1.08
1.08.01
01
09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
25.000.000,00
1.08
1.08.01
01
10 Penyediaan alat tulis kantor
34.800.000,00
1.08
1.08.01
01
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
10.000.000,00
1.08
1.08.01
01
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
5.000.000,00
1.08
1.08.01
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4.800.000,00
1.08
1.08.01
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
1.08
1.08.01
01
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
119.200.000,00
1.08
1.08.01
02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
339.000.000,00
1.08
1.08.01
02
04 Pengadaan mobil jabatan
1.08
1.08.01
02
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.08
1.08.01
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
15.000.000,00
1.08
1.08.01
06
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.000.000,00
1.08
1.08.01
06
02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
6.000.000,00
1.08
1.08.01
06
05 Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
1.08
1.08.01
16
1.08
1.08.01
16
12 Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup
1.08
1.08.01
16
37 Pengadaan Saran dan Prasarana Labalatorium
1.08
1.08.01
16
42 Operasional UPT Laboratorium Lingkungan
1.08
1.08.01
16
55 Penyusunan Naskah Akademis dan ranperda tentang Ijin Lingkungan
150.000.000,00
1.08
1.08.01
16
56 Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kota Malang
166.000.000,00
1.08
1.08.01
16
57 Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan Kota Malang
1.08
1.08.01
16
58 Pengawasan dan Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Kegiatan Usaha
150.000.000,00
1.08
1.08.01
16
59 Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran Air
100.000.000,00
1.08
1.08.01
17
1.08
1.08.01
17
1.08
1.08.01
19
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
301.000.000,00
1.08
1.08.01
19
01 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan (Program Adiwiyata)
98.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 22 Rehabilitasi dan Konservasi lahan di Kota Malang
434.000.000,00 10.000.000,00 11.400.000,00 109.000.000,00 50.000.000,00
10.000.000,00
295.000.000,00 44.000.000,00
5.000.000,00 861.000.000,00 25.000.000,00 170.000.000,00 50.000.000,00
50.000.000,00
100.000.000,00 100.000.000,00
2 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
1.08
1.08.01
19
06 Pengembangan data dan informasi lingkungan (Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Malang)
1.08
1.08.01
19
15 Peningkatan Pemahaman Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Masyarakat Jumlah Belanja
88.000.000,00 115.000.000,00
2.050.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.08
ORGANISASI
1.08.02 Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Lingkungan Hidup
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
41.330.063.100,00
Pekerjaan Umum
13.871.980.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
13.871.980.000,00
1.03
1.08.02
1.03
1.08.02
23
1.03
1.08.02
23
20 Pemeliharaan PJU
1.03
1.08.02
23
22 Pembangunan dan penataan PJU Kota
1.03
1.08.02
23
28 Penataan Dekorasi Tugu Batas Kota
334.358.000,00
1.03
1.08.02
23
30 Pemasangan Lampu Dekorasi Alun-Alun Tugu
750.000.000,00
1.03
1.08.02
23
33 Penataan Lampu Dekorasi Kota Pada Taman Median Jalan
1.03
1.08.02
23
38 Pengadaan Lampu PJU
200.000.000,00
1.03
1.08.02
23
39 Pengadaan Aksesoris Lampu PJU
200.000.000,00
1.03
1.08.02
23
40 Penataan Lampu Gerbang Kota Kebonsari
100.000.000,00
1.03
1.08.02
23
41 Penataan Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) Kota Malang
1.03
1.08.02
23
42 Penataan Jaringan dan Meterisasi PJU/DK
100.000.000,00
1.03
1.08.02
23
43 Pemeliharaan Dekorasi Kota
398.990.000,00
1.03
1.08.02
23
44 Penataan Dekorasi Kota
650.000.000,00
1.03
1.08.02
23
45 Pengadaan Komponen PJU
200.000.000,00
1.03
1.08.02
23
46 Penataan Lampu Dekorasi Kota Pada Taman Ijen dan Kertanegara
100.000.000,00
1.03
1.08.02
23
47 Penataan Lampu Dekorasi Taman TGP
200.000.000,00
1.04
1.08.02
1.04
1.08.02
16
1.04
1.08.02
16
1.04
1.08.02
20
1.04
1.08.02
20
07 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
300.000.000,00
1.04
1.08.02
20
15 Renovasi Kantor TPU Sukun Gang VII dan Pemasangan Paving di TPU Mergan
100.000.000,00
1.04
1.08.02
20
16 Perbaikan Pagar TPU Samaan dan Pembuatan Pagar TPU Sukorejo
150.000.000,00
1.04
1.08.02
20
17 Renovasi TPU Sukun Nasrani
150.000.000,00
1.04
1.08.02
20
18 Penyediaan peralatan dan bahan pemakaman prodeo dan warga tidak mampu
1.08
1.08.02
1.08
1.08.02
01
1.08
1.08.02
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
1.08
1.08.02
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
55.000.000,00
1.08
1.08.02
01
06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
213.080.000,00
1.08
1.08.02
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
150.000.000,00
1.08
1.08.02
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
25.000.000,00
1.08
1.08.02
01
09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
75.000.000,00
1.08
1.08.02
01
10 Penyediaan alat tulis kantor
75.000.000,00
1.08
1.08.02
01
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
135.000.000,00
1.08
1.08.02
01
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
300.210.700,00
1.08
1.08.02
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
1.08
1.08.02
01
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
138.632.000,00 7.500.000.000,00
1.000.000.000,00
2.000.000.000,00
Perumahan
2.481.250.000,00
Program Lingkungan Sehat Perumahan
1.746.250.000,00
07 Penyediaan sarana dan Prasarana Sanitasi Dasar (DAK Bidang Sanitasi Sub Bidang Pengelolaan Limbah Rumah Tangga) Program pengelolaan areal pemakaman
Lingkungan Hidup Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.746.250.000,00 735.000.000,00
35.000.000,00 24.976.833.100,00 1.577.350.700,00 225.360.000,00
50.000.000,00 175.000.000,00
2 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
1.08
1.08.02
01
20 Kegiatan Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa
1.08
1.08.02
01
93 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.08
1.08.02
02
1.08
1.08.02
02
05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.08
1.08.02
02
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.08
1.08.02
02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.08
1.08.02
02
53 Perbaikan kontainer sampah
200.000.000,00
1.08
1.08.02
02
59 Pengadaan Kointiner Sampah
200.000.000,00
1.08
1.08.02
02
80 Rehabilitasi Berat (Overwhole) Alat Berat
900.000.000,00
1.08
1.08.02
03
1.08
1.08.02
03
1.08
1.08.02
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
30.000.000,00
1.08
1.08.02
06
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5.000.000,00
1.08
1.08.02
06
02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
5.000.000,00
1.08
1.08.02
06
04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
5.000.000,00
1.08
1.08.02
06
11 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
5.000.000,00
1.08
1.08.02
06
39 Penyusunan RKA dan DPA
5.000.000,00
1.08
1.08.02
06
45 Penyusunan Standar Operasional Prosedur
5.000.000,00
1.08
1.08.02
15
1.08
1.08.02
15
1.08
1.08.02
15 104 Pelatihan Pengolahan Sampah Melalui Budidaya Cacing
130.000.000,00
1.08
1.08.02
15 105 Pembangunan Jalan Beton TPA Supit Urang
350.000.000,00
1.08
1.08.02
15 108 Lomba Kampung Zero Waste
91.222.500,00
1.08
1.08.02
15 109 Hibah Kelengkapan SR (Sambungan rumah) IPAL Komunal
50.000.000,00
1.08
1.08.02
15 110 Pemeliharaan Komposting Manyar
25.000.000,00
1.08
1.08.02
15
13 Peningkatan kebersihan kota
1.08
1.08.02
15
30 Operasional Instalasi Lumpur Tinja (IPLT)
30.000.000,00
1.08
1.08.02
15
31 Monitoring dan Pemantauan IPAL MODULAR SEWERAGE SYSTEM (MSS)
40.000.000,00
1.08
1.08.02
15
32 Pengelolaan TPA SupitUrang
1.08
1.08.02
15
35 Rehabilitasi dan Peningkatan TPS
1.08
1.08.02
15
72 Peningkatan Peran Serta Masyarakat
1.08
1.08.02
15
78 Penyediaan Gerobak Sampah untuk Petugas Sampah RW
1.08
1.08.02
15
79 penyediaan tong komposter
1.08
1.08.02
15
84 Penyediaan Gerobak Sampah Untuk Pengelolaan Sampah
200.000.000,00
1.08
1.08.02
15
85 Lomba Kebersihan
394.000.000,00
1.08
1.08.02
15
87 Penyediaan Tong Sampah
150.000.000,00
1.08
1.08.02
15
88 Peningkatan Sarana Operasional Angkutan Sampah
1.08
1.08.02
15
89 Operasional Komposting
104.000.000,00
1.08
1.08.02
15
97 Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Fungsi DKP
100.000.000,00
1.08
1.08.02
15
98 Peningkatan Sarana Operasional Kebersihan Jalan dan TPS
505.450.800,00
1.08
1.08.02
16
1.08
1.08.02
16
1.08
1.08.02
19
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
180.000.000,00
1.08
1.08.02
19
18 Pemilihan Putri Lingkungan Hijau sebagai Duta Lingkungan Hidup Kota Malang
150.000.000,00
1.08
1.08.02
19
19 Pembinaan Komunitas Hijau
1.08
1.08.02
24
1.08
1.08.02
24
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 45 Program Malang Kota Bersih
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 11 Pemeliharaan rutin taman kota
50.000.000,00 48.700.000,00 3.544.020.000,00 622.000.000,00 252.020.000,00 1.370.000.000,00
690.160.000,00 690.160.000,00
10.237.482.400,00 500.000.000,00
3.340.200.000,00
1.559.836.600,00 200.000.000,00 50.000.000,00 200.000.000,00 50.000.000,00
2.167.772.500,00
500.000.000,00 500.000.000,00
30.000.000,00 8.217.820.000,00 1.077.518.000,00
3 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
1.08
1.08.02
24 110 Pemasangan Instalasi Sumur Penyiraman Taman
50.000.000,00
1.08
1.08.02
24 111 Pembangunan Vertical Garden
1.08
1.08.02
24 113 Penataan Taman Lingkungan di Jalan Halmahera
200.000.000,00
1.08
1.08.02
24 114 Pemeliharaan Rutin Hutan Kota
187.101.000,00
1.08
1.08.02
24 115 Penyusunan Profil Konsep Dasar Hasil Sayembara Penataan Alun-alun Kota
1.08
1.08.02
24 116 Penyulaman Median Taman Jalan Borobudur
150.000.000,00
1.08
1.08.02
24 117 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pemeliharaan Rutin Jalur Hijau dan Penghijaua
180.672.000,00
1.08
1.08.02
24 118 Penataan Taman Koridor Jalan Ijen
150.000.000,00
1.08
1.08.02
24 119 Penyulaman Taman Median Jalan Sukarno Hatta
200.000.000,00
1.08
1.08.02
24 120 Penataan Taman Gerbang Kota Kebonsari
150.000.000,00
1.08
1.08.02
24 121 Penataan Ramah Lingkungan Lowokwaru
200.000.000,00
1.08
1.08.02
24 122 Penyusunan Produk Hukum Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
1.08
1.08.02
24 123 Penataan Taman Veteran
400.000.000,00
1.08
1.08.02
24 124 Pemeliharaan Rutin Jalur Hijau dan Penghijauan
570.425.000,00
1.08
1.08.02
24 125 Penyusunan DED Pembangunan RTH Blimbing
1.08
1.08.02
24 126 Pembangunan Pagar di Kebun Bibit Jalan Garbis
100.000.000,00
1.08
1.08.02
24 127 Pembangunan Patung Singo Arema
700.000.000,00
1.08
1.08.02
24 128 Penyusunan Video Profil Taman Kota Malang
1.08
1.08.02
24
33 Perbaikan Lisban Taman-Taman Kota
159.778.000,00
1.08
1.08.02
24
35 Pemeliharaan Kebun Pembibitan Tanaman
370.000.000,00
1.08
1.08.02
24
58 Penyediaan Bahan/Bibit Tanaman untuk Penyulaman Taman Kota
200.000.000,00
1.08
1.08.02
24
59 Penyediaan Bahan/Bibit Tanaman untuk Penyulaman Jalur Hijau dan Penghijauan
200.000.000,00
1.08
1.08.02
24
88 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pemeliharaan Rutin Taman Kota
250.828.000,00
1.08
1.08.02
24
92 Pembangunan Taman Ramah Lingkungan Merjosari
517.378.000,00
1.08
1.08.02
24
93 Penataan Taman Median Jalan
970.000.000,00
1.024.120.000,00
50.000.000,00
80.000.000,00
50.000.000,00
30.000.000,00
Jumlah Belanja
41.330.063.100,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.10
ORGANISASI
1.10.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kependudukan dan Catatan Sipil
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
3.829.602.500,00
Kependudukan dan Catatan Sipil
3.829.602.500,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.638.065.000,00
1.10
1.10.01
1.10
1.10.01
01
1.10
1.10.01
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
1.10
1.10.01
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.10
1.10.01
01
03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.10
1.10.01
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.10
1.10.01
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.10
1.10.01
01
09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.10
1.10.01
01
10 Penyediaan alat tulis kantor
175.080.500,00
1.10
1.10.01
01
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
690.534.200,00
1.10
1.10.01
01
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
5.000.000,00
1.10
1.10.01
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.280.000,00
1.10
1.10.01
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
4.680.000,00
1.10
1.10.01
01
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
71.000.000,00
1.10
1.10.01
02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
126.524.500,00
1.10
1.10.01
02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
126.524.500,00
1.10
1.10.01
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
283.057.500,00
1.10
1.10.01
06
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
9.995.000,00
1.10
1.10.01
06
37 Penyusunan IKM dan LPPD
5.566.000,00
1.10
1.10.01
06
39 Penyusunan RKA dan DPA
6.426.000,00
1.10
1.10.01
06
45 Penyusunan Standar Operasional Prosedur
1.10
1.10.01
06
67 Penyusunan RAPERDA
1.10
1.10.01
15
1.10
1.10.01
15
14 Monitoring, evaluasi dan pelaporan administrasi kependudukan
18.000.000,00
1.10
1.10.01
15
20 Pemeliharaan serta Perawatan Sarana dan Prasarana Register AktaAkta Catatan Sipil
50.000.000,00
1.10
1.10.01
15
21 Penyusunan arsip Digital Catatan Sipil
1.10
1.10.01
15
23 Pendataan WNA dan Rentan ADMINDUK
1.10
1.10.01
15
29 Penyebaran informasi Adminduk dan pelayanan KTP Mobile dalam rangka peningkatan pelayanan publik bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
100.778.000,00
1.10
1.10.01
15
30 Pengembangan realisasi pencatatan akta kelahiran
222.780.000,00
1.10
1.10.01
15
42 Maintenance Jaringan Komunikasi dan Infrastruktur Jaringan Internet Pelayanan Administrasi kependudukan
52.850.000,00
1.10
1.10.01
15
43 Pembangunan Sistem Informasi Kearsipan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
83.550.000,00
1.10
1.10.01
15
44 Pembangunan Prasarana Pemanfaatan Database Kependudukan dengan Lembaga Pelayanan Publik
31.550.000,00
1.10
1.10.01
15
45 Pengembangan Sistem Pantauan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
140.150.000,00
1.10
1.10.01
15
46 Penyusunan Profil, Analisis Dampak dan Perkembangan Kependudukan
45.541.500,00
1.10
1.10.01
15
47 Implementasi Wajib E-KTP dan Kartu Keluarga
Program Penataan Administrasi Kependudukan
20.000.000,00 3.960.000,00 497.100.000,00 42.900.000,00 113.530.300,00 12.000.000,00
11.070.500,00 250.000.000,00 1.781.955.500,00
363.456.000,00 50.000.000,00
438.300.000,00
2 KODE REKENING
URAIAN
1
2
1.10
1.10.01
15
JUMLAH 4
48 Pengembangan Sistem Informasi Antrian dan Pantauan Pelayanan
Jumlah Belanja
185.000.000,00
3.829.602.500,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.11
ORGANISASI
1.11.01 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
12.907.000.000,00
1.06
1.11.01
Perencanaan Pembangunan
650.000.000,00
1.06
1.11.01
22
Program perencanaan pembangunan ekonomi
650.000.000,00
1.06
1.11.01
22
1.11
1.11.01
1.11
1.11.01
01
1.11
1.11.01
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
1.11
1.11.01
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
42.000.000,00
1.11
1.11.01
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
49.000.000,00
1.11
1.11.01
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
19.200.000,00
1.11
1.11.01
01
09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
18.850.000,00
1.11
1.11.01
01
10 Penyediaan alat tulis kantor
70.000.000,00
1.11
1.11.01
01
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
15.000.000,00
1.11
1.11.01
01
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
167.120.000,00
1.11
1.11.01
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10.000.000,00
1.11
1.11.01
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
75.025.000,00
1.11
1.11.01
01
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
87.855.000,00
1.11
1.11.01
01
19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
19.200.000,00
1.11
1.11.01
02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
540.000.000,00
1.11
1.11.01
02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
480.000.000,00
1.11
1.11.01
02
42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.11
1.11.01
05
1.11
1.11.01
05
1.11
1.11.01
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
56.500.000,00
1.11
1.11.01
06
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
8.000.000,00
1.11
1.11.01
06
02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
7.500.000,00
1.11
1.11.01
06
04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
8.000.000,00
1.11
1.11.01
06
05 Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
10.000.000,00
1.11
1.11.01
06
11 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
10.000.000,00
1.11
1.11.01
06
23 Penyusunan Kerangka Kerja Logis
8.000.000,00
1.11
1.11.01
06
65 Penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran
5.000.000,00
1.11
1.11.01
17
1.11
1.11.01
17
11 Fasilitasi pemberdayaan perempuan PKK Kota Malang
1.11
1.11.01
17
13 Fasilitasi pelayanan terpadu perlindungan anak dan perempuan Kota Malang
1.11
1.11.01
17
22 KIE Pemberdayaan Perempuan di Kota Malang
250.000.000,00
1.11
1.11.01
17
26 Fasilitasi Organisasi Perempuan Dikota Malang
100.000.000,00
1.11
1.11.01
17
31 Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan
1.11
1.11.01
17
32 Pelatihan Pengolahan Aneka Minuman dari TOGA
250.000.000,00
1.11
1.11.01
17
33 Pelatihan Merangkai Bunga dan Decoration untuk Perempuan disekitar Pabrik Rokok Kota Malang
250.000.000,00
13 Penyaluran, Monitoring, Evaluasi dan Pelaksanaan Raskin Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 10 Pelaksanaan pertimbangan penetapan angka kredit
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
650.000.000,00 3.067.750.000,00 636.250.000,00 63.000.000,00
60.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
1.820.000.000,00 575.000.000,00 50.000.000,00
40.000.000,00
2 KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH 4
1.11
1.11.01
17
34 Fasilitasi Forum Anak
100.000.000,00
1.11
1.11.01
17
35 Penguatan Kota Layak Anak 2014
175.000.000,00
1.11
1.11.01
17
36 Sosialisasi TESSA 129
1.12
1.11.01
1.12
1.11.01
15
1.12
1.11.01
15
13 Penguatan Pelaksana Keluarga Berencana
324.250.000,00
1.12
1.11.01
15
22 Pelayanan KB Gratis
150.000.000,00
1.12
1.11.01
15
23 Pencatatan dan Pelaporan Klinik
1.12
1.11.01
23
1.12
1.11.01
23
15 Peningkatan Pendidikan dan Keterlampilan Masyarakat di Kota Malang
1.12
1.11.01
23
34 Pembinaan Keluarga Harmonis dan Tribina
1.12
1.11.01
23
39 Pengembangan Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Kota Malang
1.12
1.11.01
23
40 Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga di Kota Malang
350.000.000,00
1.12
1.11.01
23
41 Pembinaan Keluarga Lansia di Kota Malang
100.000.000,00
1.12
1.11.01
23
42 Pemberdayaan Fungsi Cinta Kasih Bagi Keluarga Sejahtera di Kota Malang
220.000.000,00
1.12
1.11.01
23
43 Pemberdayaan Fungsi Sosial Budaya di Kota Malang
220.000.000,00
1.12
1.11.01
23
44 Pemberdayaan Fungsi Keagamaan Bagi Keluarga Sejahtera di Kota Malang
224.840.000,00
1.12
1.11.01
23
45 Pemberdayaan Fungsi Perlindungan bagi Keluarga Sejahtera di Kota Malang
220.600.000,00
1.12
1.11.01
23
46 Pemberdayaan Fungsi Reproduksi Sehat bagi Keluarga Sejahtera di Kota Malang
220.000.000,00
1.12
1.11.01
23
47 Pemberdayaan Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan di Kota Malang
220.000.000,00
1.12
1.11.01
23
48 Pemberdayaan Fungsi Ekonomi Bagi Keluarga Sejahtera di Kota Malang
220.000.000,00
1.12
1.11.01
23
49 Pemberdayaan Fungsi Pelestarian Lingkungan Bagi Keluarga Sejahtera di Kota Malang
220.000.000,00
1.12
1.11.01
23
50 Perencanaan Sehat Bagi Keluarga Sejahtera di Kota Malang
220.000.000,00
1.12
1.11.01
23
51 Pembinaan Tata Laksana Rumah Tangga Bagi Keluarga Sejahtera di Kota Malang
221.040.000,00
1.12
1.11.01
23
52 Pemberdayaan Tokoh Agama (TOGA) dan Tokoh Masyarakat (TOMA) di Kota Malang
405.340.000,00
1.12
1.11.01
23
53 Pelatihan Pengolahan Makanan Berbahan Dasar Jamur di Kota Malang
250.000.000,00
1.12
1.11.01
23
54 Pembinaan Pokjanal Posyandu Kota Malang
100.000.000,00
1.12
1.11.01
23
55 Pelatihan Budidaya Tanaman Organik
230.000.000,00
1.12
1.11.01
23
56 Pelatihan Pengolahan Makanan Beragam
260.000.000,00
1.12
1.11.01
23
57 Penunjang Fasilitasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyan Gatra) di Kota Malang
1.12
1.11.01
23
58 Pelatihan Pengolahan Makanan untuk Usaha
1.12
1.11.01
25
1.12
1.11.01
25
03 Pembentukan PIK Remaja Se Kota Malang
50.000.000,00
1.12
1.11.01
25
04 Pelatihan Pendidikan Sebaya Dan Konselor Sebaya
60.000.000,00
1.12
1.11.01
25
05 Pembinanaan Dan Pengembangan Program Saka Kencana
50.000.000,00
1.12
1.11.01
25
07 Pembinaan PIK Remaja / Mahasiswa se Kota Malang
1.22
1.11.01
1.22
1.11.01
20
1.22
1.11.01
20 163 Fasilitasi Kegiatan Penunjang PNPM SANITASI (USRI)
150.000.000,00
1.22
1.11.01
20 164 Fasilitas Kegiatan Penunjang PNPM Mandiri Perkotaan
150.000.000,00
1.22
1.11.01
20 168 Fasilitasi Kegiatan Penunjang Program Pengentasan Kemiskinan Prov Jawa timur
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Keluarga Berencana
Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
Program Pemberdayaan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja
30.000.000,00 5.671.070.000,00 489.250.000,00
15.000.000,00 4.971.820.000,00 300.000.000,00 75.000.000,00 375.000.000,00
60.000.000,00 260.000.000,00 210.000.000,00
50.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3.518.180.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
3.518.180.000,00
30.000.000,00
3 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
1.22
1.11.01
20 170 Penunjang Pendayagunaan Data Profil Kelurahan
100.000.000,00
1.22
1.11.01
20 214 Penguatan Kapasitas KUBE bidang Makanan
257.000.000,00
1.22
1.11.01
20 215 Fasilitasi Kegiatan Penunjang PLPBK
300.000.000,00
1.22
1.11.01
20 216 Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengiat Olah raga Bersepeda di Wilayah Kota Malang
232.375.000,00
1.22
1.11.01
20 226 Pelatihan Ketrampilan dan Penyediaan Sarpras Produksi bagi KUBE Minuman Siap Saji
242.000.000,00
1.22
1.11.01
20 227 Pembinaan Peran Kelompok Masyarakat dalam Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakat di Wilayah Kota Malang
230.375.000,00
1.22
1.11.01
20 228 Pemberdayaan Pokmas Pelaku Kewirausahaan Ekonomi Masyarakat di Wilayah Kota Malang
224.375.000,00
1.22
1.11.01
20 229 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dalam Kewirausahaan Ekonomi Masyarakat di Wilayah Kota Malang
212.375.000,00
1.22
1.11.01
20 230 Fasilitasi sarana prasarana Usaha Tahu Masyarakat Sekitar Pabrik Rokok
250.000.000,00
1.22
1.11.01
20 231 Peningkatan Kualitas Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan
212.305.000,00
1.22
1.11.01
20 232 Pemasyarakatan Olah Raga berbasis Sosial kemasyarakatan
222.375.000,00
1.22
1.11.01
20 233 Pembinaan Kapasittas kelompok Usaha Informal bidang makanan dan minuman
226.875.000,00
1.22
1.11.01
20 234 Peningkatan Kualitas Pelaku Kegiatan Sosial Kemasyarakatan
227.125.000,00
1.22
1.11.01
20 236 Pelatihan Ketrampilan dan Penyediaan Sarpras Produksi bagi KUBE Makanan Siap Saji
251.000.000,00
Jumlah Belanja
12.907.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.13
ORGANISASI
1.13.01 Dinas Sosial
Sosial
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
3.650.430.000,00
Sosial
3.650.430.000,00
1.13
1.13.01
1.13
1.13.01
01
1.13
1.13.01
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
1.13
1.13.01
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
45.434.000,00
1.13
1.13.01
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
40.778.500,00
1.13
1.13.01
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
59.732.500,00
1.13
1.13.01
01
09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
12.000.000,00
1.13
1.13.01
01
10 Penyediaan alat tulis kantor
29.947.500,00
1.13
1.13.01
01
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
17.470.000,00
1.13
1.13.01
01
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
48.500.000,00
1.13
1.13.01
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.13
1.13.01
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
1.13
1.13.01
01
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
145.520.000,00
1.13
1.13.01
02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
273.260.000,00
1.13
1.13.01
02
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.13
1.13.01
02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.13
1.13.01
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
63.868.500,00
1.13
1.13.01
06
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
12.928.000,00
1.13
1.13.01
06
02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
11.652.000,00
1.13
1.13.01
06
05 Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
18.716.000,00
1.13
1.13.01
06
11 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
1.13
1.13.01
06
76 Penyusunan Profil Dinas Sosial Kota Malang
1.13
1.13.01
15
1.13
1.13.01
15
04 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin
512.600.000,00
1.13
1.13.01
15
05 Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
132.444.000,00
1.13
1.13.01
15
09 Pembinaan, Bimbingan Sosial PMKS melalui pelatihan ketrampilan sablon
124.260.000,00
1.13
1.13.01
15
10 Pembinaan, Bimbingan Sosial PMKS melalui pelatihan ketrampilan Menjahit
121.330.000,00
1.13
1.13.01
15
11 Pembinaan, Bimbingan Sosial PMKS melalui pelatihan ketrampilan/pemantapan pijat masasse
1.13
1.13.01
16
1.13
1.13.01
16
13 Pemulangan orang terlantar ke daerah asal
1.13
1.13.01
16
15 Pemeliharaan LBK Pandanwangi
1.13
1.13.01
16
22 Operasional Penampungan TWK Sukun
159.460.500,00
1.13
1.13.01
16
34 Operasional dan Penampungan Lingkungan Pondok Sosial
256.220.000,00
1.13
1.13.01
16
36 Operasional Program Keluarga Harapan (PKH)
191.340.000,00
1.13
1.13.01
16
45 Rehabilitasi Sosial Rumah tidak Layak Huni (RTLH) dan Sarana Lingkungan (Starling)
370.600.000,00
1.13
1.13.01
16
49 Rehabilitasi Sosial- RS bagi Penyandang Cacat Berat
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
482.251.500,00 43.509.000,00
3.060.000,00 36.300.000,00
180.220.000,00 93.040.000,00
7.972.500,00 12.600.000,00 948.134.000,00
57.500.000,00 1.205.542.000,00 24.800.000,00 24.400.000,00
32.225.000,00
2 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
1.13
1.13.01
16
50 Pembinaan dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
1.13
1.13.01
16
51 Operasional kegiatan Razia PMKS Jalanan
1.13
1.13.01
21
1.13
1.13.01
21
17 Pembinaan PSM Kelurahan se Kota Malang dan FK PSM Kota Malang
1.13
1.13.01
21
18 Pemeliharaan dan penataan TMP Suropati dan Monumen Trip
1.13
1.13.01
21
50 Pemberdayaan Karang Wredha
1.13
1.13.01
21
52 Penguatan Lembaga Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
1.13
1.13.01
21
66 Pengiriman Karang Taruna, Orsos, PSM, dan Karang Werda ke Provinsi Jawa Timur
1.13
1.13.01
21
81 Sosialisasi UGB dan PUB
1.13
1.13.01
21
83 Pemberdayaan Karang Taruna Kota Malang
1.13
1.13.01
21
86 Fasilitasi Kegiatan Legiun Veteran, DHC 45 dan Perintis Kemerdekaan
40.500.000,00 105.996.500,00
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
677.374.000,00 78.240.000,00 114.777.000,00 75.000.000,00 124.985.000,00 12.500.000,00 74.328.000,00 131.900.000,00
Jumlah Belanja
65.644.000,00
3.650.430.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.14
ORGANISASI
1.14.01 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Ketenagakerjaan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
29.531.600.000,00
Ketenagakerjaan
29.516.050.000,00
1.14
1.14.01
1.14
1.14.01
01
1.14
1.14.01
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
1.14
1.14.01
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
14.034.000,00
1.14
1.14.01
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
45.000.000,00
1.14
1.14.01
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
24.000.000,00
1.14
1.14.01
01
09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
14.000.000,00
1.14
1.14.01
01
10 Penyediaan alat tulis kantor
33.000.000,00
1.14
1.14.01
01
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
29.820.000,00
1.14
1.14.01
01
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
146.380.000,00
1.14
1.14.01
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
1.14
1.14.01
01
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
75.000.000,00
1.14
1.14.01
02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
92.280.000,00
1.14
1.14.01
02
05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
72.750.000,00
1.14
1.14.01
02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
19.530.000,00
1.14
1.14.01
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
45.469.000,00
1.14
1.14.01
06
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
18.838.000,00
1.14
1.14.01
06
02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
13.131.000,00
1.14
1.14.01
06
11 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
6.000.000,00
1.14
1.14.01
06
75 Penyusunan SPP, SPM dan SOP SKPD
7.500.000,00
1.14
1.14.01
15
1.14
1.14.01
15
22 Pengadaan perlengkapan di Balai Latihan Kerja (DBH-CHT)
1.14
1.14.01
15
27 Pendidikan dan Pelatihan Tambal Ban Sepeda Motor
55.000.000,00
1.14
1.14.01
15
28 Pendidikan dan Pelatihan Membuat Aneka Kue
72.530.000,00
1.14
1.14.01
15
29 Pendidikan dan Pelatihan Pengolahan Makanan
87.800.000,00
1.14
1.14.01
15
30 Pembangunan Balai Latihan Kerja (DBH-CHT)
1.14
1.14.01
16
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
1.14
1.14.01
16
10 Penyusunan database tenaga kerja daerah
1.14
1.14.01
16
18 Sosialisasi/Penyuluhan PPTKIS/Penampungan/UP3CTKI
1.14
1.14.01
17
1.14
1.14.01
17
13 Intensifikasi Pembinaan dan Pengawasan Norma Kerja
35.000.000,00
1.14
1.14.01
17
15 Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Kader Norma Ketenagakerjaan
50.000.000,00
1.14
1.14.01
17
19 Pembinaan LKS Tripartit Kota Malang
25.000.000,00
1.14
1.14.01
17
48 Sosialisasi Perlindungan Calon Tenagakerja Indonesia (CTKI) ke Luar Negeri
50.000.000,00
1.14
1.14.01
17
52 Sosialisasi Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
37.500.000,00
1.14
1.14.01
17
53 Pembahasan usulan UMK Malang Tahun 2015
1.14
1.14.01
17
54 Sosialisasi UMK Kota Malang Tahun 2015
45.000.000,00
1.14
1.14.01
17
55 Bulan Bakti Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
80.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
436.607.000,00 47.765.000,00
7.608.000,00
28.151.567.848,00 12.436.237.848,00
15.500.000.000,00 40.976.152,00 30.256.152,00 10.720.000,00 749.150.000,00
260.000.000,00
2 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
1.14
1.14.01
17
56 Pengawasan Norma Kerja Malam Wanita
30.000.000,00
1.14
1.14.01
17
57 Sosialisasi Permennakertrans No. 19 Tahun 2012tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada perusahaan Lain dan Syarat-Syarat Kerja
40.000.000,00
1.14
1.14.01
17
58 Bimtek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
50.000.000,00
1.14
1.14.01
17
59 Penyuluhan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba Bagi Pekerja di perusahaan
46.650.000,00
2.08
1.14.01
2.08
1.14.01
17
2.08
1.14.01
17
Ketransmigrasian
15.550.000,00
Program Transmigrasi Regional
15.550.000,00
01 Penyuluhan transmigrasi regional
15.550.000,00 Jumlah Belanja
29.531.600.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.15
ORGANISASI
1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
2.522.000.000,00
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.522.000.000,00
1.15
1.15.01
1.15
1.15.01
01
1.15
1.15.01
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
1.15
1.15.01
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
37.450.000,00
1.15
1.15.01
01
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
55.480.000,00
1.15
1.15.01
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
30.000.000,00
1.15
1.15.01
01
09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
14.500.000,00
1.15
1.15.01
01
10 Penyediaan alat tulis kantor
27.000.000,00
1.15
1.15.01
01
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
33.000.000,00
1.15
1.15.01
01
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.15
1.15.01
01
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.15
1.15.01
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.15
1.15.01
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
15.500.000,00
1.15
1.15.01
01
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
85.000.000,00
1.15
1.15.01
02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
133.510.000,00
1.15
1.15.01
02
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
73.310.000,00
1.15
1.15.01
02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
60.200.000,00
1.15
1.15.01
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
38.000.000,00
1.15
1.15.01
06
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
7.000.000,00
1.15
1.15.01
06
04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
9.500.000,00
1.15
1.15.01
06
05 Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
6.500.000,00
1.15
1.15.01
06
06 Penyusunan Renstra SKPD
1.15
1.15.01
16
1.15
1.15.01
16
24 Sosialisasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
1.15
1.15.01
16
25 Sosialisasi Peningkatan Legalitas Badan Usaha dan Penanganan Pengaduan UMKM
1.15
1.15.01
17
1.15
1.15.01
17
30 Fasilitasi Dukungan Informsi Penyediaan Permodalan Koperasi di Kota Malang
125.000.000,00
1.15
1.15.01
17
62 Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk UMKM Kota Malang Dalam Provinsi
100.000.000,00
1.15
1.15.01
17
66 Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk UMKM Kota Malang di Luar Propinsi
1.15
1.15.01
17
67 Bimbingan Teknis Standart Operasional prosedur dan Standart Operasional Manajemen bagi Koperasi di Kota Malang
100.000.000,00
1.15
1.15.01
17
68 Workshop Peningkatan dan Pengembangan Usaha Koperasi
125.000.000,00
1.15
1.15.01
17
69 Workshop Kesehatan Koperasi
100.000.000,00
1.15
1.15.01
17
70 Monitoring dan Evaluasi Data UKM Se-Kota Malang
1.15
1.15.01
17
71 Penyelenggaraan Sosialisasi Kewirausahaan dan Pelatihan bagi Wirausaha Baru Di Kota Malang
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
385.490.000,00 8.750.000,00
5.500.000,00 64.910.000,00 8.400.000,00
15.000.000,00 175.000.000,00 100.000.000,00 75.000.000,00 925.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00 100.000.000,00
2 KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH 4
1.15
1.15.01
17
72 Workshop Manajemen Simpan Pinjam Koperasi di Kota Malang
1.15
1.15.01
18
1.15
1.15.01
18
20 Fasilitasi Pembentukan Perubahan Dan Pembubaran Koperasi
90.000.000,00
1.15
1.15.01
18
23 Pembinaan, Pengawasan Dan Penilaian Koperasi Berkualitas
50.000.000,00
1.15
1.15.01
18
39 Sosialisasi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian
125.000.000,00
1.15
1.15.01
18
40 Workshop Perubahan Anggaran Dasar dan Konversi Permodalan Koperasi
400.000.000,00
1.15
1.15.01
18
41 Penyusunan Data Base Koperasi
200.000.000,00
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
125.000.000,00 865.000.000,00
Jumlah Belanja
2.522.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.17
ORGANISASI
1.17.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kebudayaan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
4.182.250.000,00
Kebudayaan
2.689.675.600,00
1.17
1.17.01
1.17
1.17.01
01
1.17
1.17.01
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
1.17
1.17.01
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
49.000.000,00
1.17
1.17.01
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
65.760.000,00
1.17
1.17.01
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
61.000.000,00
1.17
1.17.01
01
09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
13.000.000,00
1.17
1.17.01
01
10 Penyediaan alat tulis kantor
30.000.000,00
1.17
1.17.01
01
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
30.000.000,00
1.17
1.17.01
01
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
82.500.000,00
1.17
1.17.01
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.17
1.17.01
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
1.17
1.17.01
01
20 Kegiatan Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa
1.17
1.17.01
01
81 Updating Data Website
1.17
1.17.01
01
92 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
1.17
1.17.01
02
1.17
1.17.01
02
05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.17
1.17.01
02
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
15.000.000,00
1.17
1.17.01
02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
86.000.000,00
1.17
1.17.01
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
43.500.000,00
1.17
1.17.01
06
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
10.000.000,00
1.17
1.17.01
06
02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.17
1.17.01
06
04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
10.000.000,00
1.17
1.17.01
06
05 Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
10.000.000,00
1.17
1.17.01
06
74 Sensus/Pendataan kembali Barang Milik Daerah
10.000.000,00
1.17
1.17.01
15
1.17
1.17.01
15
07 Pelaksanaan Malang Tempo Dulu
1.17
1.17.01
15
26 Perawatan Benda Cagar Budaya
1.17
1.17.01
15
32 Pergelaran Kesenian di Gedung Kesenian Gajayana
1.17
1.17.01
15
33 Festival Terbang Jidor
1.17
1.17.01
15
34 Workshop Seniman dan Budayawan
140.000.000,00
1.17
1.17.01
15
35 Pembinaan Komunitas Seniman dan Budayawan
100.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program Pengembangan Nilai Budaya
520.760.000,00 23.000.000,00
7.500.000,00 30.000.000,00 4.000.000,00 25.000.000,00 100.000.000,00 406.740.000,00 305.740.000,00
3.500.000,00
1.353.675.600,00 250.000.000,00 50.000.000,00 260.000.000,00 53.675.600,00
2 KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH 4
1.17
1.17.01
15
36 Jaringan Kota Pusaka Indonesia
115.000.000,00
1.17
1.17.01
15
37 Festival Campursari dan Wayang Orang
125.000.000,00
1.17
1.17.01
15
38 Festival Fotografi
1.17
1.17.01
15
39 Pembuatan Bahan Promosi Wisata Kota Malang
1.17
1.17.01
15
40 Pemeliharaan dan Pengembangan Museum Mpu Purwa
1.17
1.17.01
16
1.17
1.17.01
16
19 Festival Kuda Lumping/Jaran Kepang
1.17
1.17.01
16
22 Festival Bunga
180.000.000,00
1.17
1.17.01
16
36 Ruwatan Kota Malang
100.000.000,00
2.04
1.17.01
2.04
1.17.01
15
2.04
1.17.01
15
09 Pembinaan dan Pengembangan TIC
2.04
1.17.01
15
10 Pemeliharaan dan peningkatan UPTD taman rekreasi Kota Malang (Tareko)
310.074.400,00
2.04
1.17.01
15
12 Pergelaran Seni Pertunjukan Daerah Kota Malang di TMII Jakarta
175.000.000,00
2.04
1.17.01
15
13 Pemberdayaan Duta Wisata Terpilih
2.04
1.17.01
15
24 Kegiatan mengikuti event di luar kota
100.000.000,00
2.04
1.17.01
15
29 Malang Kota Kreatif
100.000.000,00
2.04
1.17.01
15
30 APEKSI
2.04
1.17.01
15
31 Pemilihan Duta Wisata Kakang Mbakyu Kota Malang Tahun 2014
2.04
1.17.01
16
2.04
1.17.01
16
2.04
1.17.01
17
2.04
1.17.01
17
15 Pembinaan Usaha dan Sarana Pariwisata
2.04
1.17.01
17
16 Promosi Luar Negeri
2.04
1.17.01
17
17 Sarasehan Budaya
75.000.000,00 150.000.000,00 35.000.000,00
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
365.000.000,00 85.000.000,00
Pariwisata
1.492.574.400,00
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
1.067.574.400,00 40.000.000,00
72.500.000,00
70.000.000,00
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
200.000.000,00 100.000.000,00
08 Wisata belanja tugu
100.000.000,00
Program Pengembangan Kemitraan
325.000.000,00 75.000.000,00 200.000.000,00 50.000.000,00 Jumlah Belanja
4.182.250.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.18
ORGANISASI
1.18.01 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kepemudaan dan Olahraga
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
8.328.336.000,00
Kepemudaan dan Olahraga
8.328.336.000,00
1.18
1.18.01
1.18
1.18.01
01
1.18
1.18.01
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
1.18
1.18.01
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
19.700.000,00
1.18
1.18.01
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
66.600.000,00
1.18
1.18.01
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
24.350.000,00
1.18
1.18.01
01
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
34.111.500,00
1.18
1.18.01
01
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
5.700.000,00
1.18
1.18.01
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
7.920.000,00
1.18
1.18.01
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
1.18
1.18.01
01
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
91.000.000,00
1.18
1.18.01
01
19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
78.800.000,00
1.18
1.18.01
02
1.18
1.18.01
02
05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.18
1.18.01
02
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
151.800.000,00
1.18
1.18.01
02
09 Pengadaan peralatan gedung kantor
256.450.000,00
1.18
1.18.01
02
10 Pengadaan mebeleur
1.18
1.18.01
02
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.18
1.18.01
02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
120.050.000,00
1.18
1.18.01
02
26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
11.300.000,00
1.18
1.18.01
05
1.18
1.18.01
05
01 Pendidikan dan pelatihan formal
1.18
1.18.01
05
11 Pelaksanaan Senam Rutin bagi PNS
1.18
1.18.01
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
44.422.500,00
1.18
1.18.01
06
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
17.577.000,00
1.18
1.18.01
06
02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.18
1.18.01
06
05 Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
1.18
1.18.01
16
1.18
1.18.01
16
02 Pelatihan kepemimpinan dan Outbond bagi Organisasi Kemasyarakatan Pemuda
1.18
1.18.01
16
11 Seleksi Paskibraka Provinsi
60.434.000,00
1.18
1.18.01
16
13 Seleksi Pemuda Pelopor
87.679.000,00
1.18
1.18.01
16
17 Bakti Pemuda Antar Propinsi
71.120.000,00
1.18
1.18.01
16
18 Sosialisasi HIV/AIDS
54.392.500,00
1.18
1.18.01
16
25 Penyusunan Profil Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Kota Malang
61.726.000,00
1.18
1.18.01
16
26 Pendataan Potensi Kepemudaan
95.000.000,00
1.18
1.18.01
16
27 Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan
35.000.000,00
1.18
1.18.01
17
1.18
1.18.01
17
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan peran serta kepemudaan
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 11 Pelatihan Service Handpone
452.322.800,00 94.541.300,00
29.600.000,00
748.350.000,00 106.850.000,00
51.900.000,00 50.000.000,00
57.030.000,00 50.000.000,00 7.030.000,00
7.644.000,00 19.201.500,00 605.000.000,00 139.648.500,00
265.000.000,00 84.670.000,00
2 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
1.18
1.18.01
17
15 Peningkatan Potensi dan Kapasitas Pemuda di bidang Tata rias
95.700.000,00
1.18
1.18.01
17
16 Dialog kemandirian wirausaha muda
1.18
1.18.01
20
1.18
1.18.01
20
24 Pengiriman Atlet POPDA
1.18
1.18.01
20
25 Lomba Bola Volly Antar Pelajar
60.000.000,00
1.18
1.18.01
20
33 Lomba Olahraga Tradisional
73.494.000,00
1.18
1.18.01
20
39 Pengiriman Peserta Olahraga Tradisional
106.506.000,00
1.18
1.18.01
20
40 Seleksi POPDA
110.000.000,00
1.18
1.18.01
20
41 Pemusatan Latihan POPDA
210.000.000,00
1.18
1.18.01
20
42 Prakualifikasi POPDA
120.000.000,00
1.18
1.18.01
21
1.18
1.18.01
21
08 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga GOR Gajayana
250.000.000,00
1.18
1.18.01
21
09 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga GOR Ken Arok
200.000.000,00
1.18
1.18.01
21
12 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga Lapangan Lainnya
150.000.000,00
1.18
1.18.01
21
42 Pembenahan Draniase dan Sumur Resapan Stadion Gajayana
150.000.000,00
1.18
1.18.01
21
45 Pembenahan Taman GOR Ken Arok
100.000.000,00
1.18
1.18.01
21
46 Pembenahan Sarana Olahraga Lapangan Taman Gayam
198.000.000,00
1.18
1.18.01
21
49 Pembuatan Taman dan Pengadaan Pompa Vellodrom
100.000.000,00
1.18
1.18.01
21
50 Pembuat musholla UPT Lapangan Lainnya
112.255.700,00
1.18
1.18.01
21
51 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lapangan Bola Basket Stadion Gajayana
200.000.000,00
1.18
1.18.01
21
52 Pembenahan Atap Tribun Utama Stadion Gajayana
100.955.000,00
1.18
1.18.01
21
53 Pembuatan Lapangan Futsal Stadion Gajayana
500.000.000,00
1.18
1.18.01
21
54 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lapangan Volly Stadion Gajayana
1.18
1.18.01
21
55 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lapangan Sampo
1.18
1.18.01
21
56 Pembenahan Taman Stadion Gajayana
190.000.000,00
1.18
1.18.01
21
57 Pemeliharaan Bench Pemain Stadion Gajayana
100.000.000,00
1.18
1.18.01
21
58 Pembuatan dan Instalasi Sumur Bor Stadion Gajayana
100.000.000,00
84.630.000,00
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
1.630.000.000,00 950.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
4.526.210.700,00
75.000.000,00 2.000.000.000,00
Jumlah Belanja
8.328.336.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.19
ORGANISASI
1.19.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
5.125.850.000,00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
5.125.850.000,00
1.19
1.19.01
1.19
1.19.01
01
1.19
1.19.01
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
125.000.000,00
1.19
1.19.01
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
120.000.000,00
1.19
1.19.01
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.19
1.19.01
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.19
1.19.01
01
09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.19
1.19.01
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.19
1.19.01
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
1.19
1.19.01
01
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
150.000.000,00
1.19
1.19.01
02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
275.000.000,00
1.19
1.19.01
02
09 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.19
1.19.01
02
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.19
1.19.01
02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.19
1.19.01
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
39.000.000,00
1.19
1.19.01
06
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
13.000.000,00
1.19
1.19.01
06
02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
13.000.000,00
1.19
1.19.01
06
04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.19
1.19.01
15
1.19
1.19.01
15
1.19
1.19.01
16
1.19
1.19.01
16
12 Penertiban tempat usaha rekreasi dan hiburan umum pada bulan ramadhan
125.000.000,00
1.19
1.19.01
16
13 Pelaksanaan pemantauan kegiatan orang asing, NGO, mahasiswa dan lembaga asing
100.000.000,00
1.19
1.19.01
16
17 Fasilitasi Kominda
200.000.000,00
1.19
1.19.01
16
30 Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri di Kota Malang
300.000.000,00
1.19
1.19.01
17
Program pengembangan wawasan Kebangsaan
808.000.000,00
1.19
1.19.01
17
04 Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
25.000.000,00
1.19
1.19.01
17
07 Peningkatan dan Pemantapan Ketahanan Bangsa
15.000.000,00
1.19
1.19.01
17
08 Meningkatkan kesadaran masyarakat berbangsa dan bernegara untuk mengikuti upacara hari-hari besar Nasional
1.19
1.19.01
17
09 Sosialisasi Penanaman Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan
150.000.000,00
1.19
1.19.01
17
10 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
100.000.000,00
1.19
1.19.01
17
11 Pembinaan Penghayat Kepercayaan
100.000.000,00
1.19
1.19.01
17
12 Sosialisasi Penanggulangan Narkoba
280.000.000,00
1.19
1.19.01
18
1.19
1.19.01
18
1.19
1.19.01
21
Program Pendidikan Politik Masyarakat
494.273.000,00
1.19
1.19.01
21
15 Peningkatan Kapasitas Ormas dan LSM
75.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 01 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 04 Rencana aksi nasional hak asasi manusia
663.200.000,00
70.200.000,00 100.000.000,00 70.000.000,00 3.000.000,00 25.000.000,00
100.000.000,00 75.000.000,00 100.000.000,00
13.000.000,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 725.000.000,00
138.000.000,00
150.000.000,00 150.000.000,00
2 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
1.19
1.19.01
21
16 Fasilitasi Bantuan Keuangan kepada Parpol
23.795.000,00
1.19
1.19.01
21
18 Pembinaan Demokrasi dan Politik bagi Masyarakat
1.19
1.19.01
22
1.19
1.19.01
22
17 Pengendalian dan Pengarahan Satuan Penanggulangan Bencana
192.186.500,00
1.19
1.19.01
22
18 Peningkatan Kapasitas Lintas Sektoral Resqiew
159.700.500,00
1.19
1.19.01
22
25 Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana
221.830.000,00
1.19
1.19.01
22
26 Peningkatan Kapasitas anggota TRC
297.660.000,00
395.478.000,00
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Jumlah Belanja
871.377.000,00
5.125.850.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.19
ORGANISASI
1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
4.850.000.000,00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
4.850.000.000,00
1.19
1.19.02
1.19
1.19.02
01
1.19
1.19.02
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
1.19
1.19.02
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.19
1.19.02
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
49.000.000,00
1.19
1.19.02
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
26.250.000,00
1.19
1.19.02
01
10 Penyediaan alat tulis kantor
26.300.000,00
1.19
1.19.02
01
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
36.570.000,00
1.19
1.19.02
01
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.19
1.19.02
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.19
1.19.02
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
1.19
1.19.02
01
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
101.200.000,00
1.19
1.19.02
02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.381.690.000,00
1.19
1.19.02
02
09 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.19
1.19.02
02
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
152.000.000,00
1.19
1.19.02
02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
957.790.000,00
1.19
1.19.02
02
26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
26.900.000,00
1.19
1.19.02
03
1.19
1.19.02
03
1.19
1.19.02
05
1.19
1.19.02
05
03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1.19
1.19.02
05
04 Peningkatan mental dan fisik aparatur
1.19
1.19.02
05
37 Peningkatan Kapasitas Sikap dan Tugas
1.19
1.19.02
26
1.19
1.19.02
26
01 Pemetaan Lokasi Rawan Trantib
1.19
1.19.02
26
02 Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Lingkungan
878.800.000,00
1.19
1.19.02
26
03 Pengendalian Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
360.000.000,00
1.19
1.19.02
26
04 Penyelenggaraan Ketertiban Umum pada Hari Besar Agama dan Nasional
1.19
1.19.02
26
05 Peningkatan Trantibum Secara Terpadu
142.624.000,00
1.19
1.19.02
26
06 Pembongkaran Reklame dan Bangunan
65.700.000,00
1.19
1.19.02
26
07 Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Daerah
67.000.000,00
1.19
1.19.02
26
08 Pengamanan dan Pengawasan Pelaksanaan Penertiban / Relokasi Pedagang
65.100.000,00
1.19
1.19.02
26
09 Peningkatan Koordinasi dalam Pelaksanaan Pelanggaran
72.631.000,00
1.19
1.19.02
26
10 Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Daerah
62.484.000,00
1.19
1.19.02
26
11 Operasi Penegakan Perda
147.775.000,00
1.19
1.19.02
26
12 Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Trantibum
106.500.000,00
1.19
1.19.02
27
1.19
1.19.02
27
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan disiplin aparatur 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
Program Peningkatan Kapasitas Satuan Linmas 01 Pelatihan Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Bagi Anggota Linmas
449.517.000,00 155.212.000,00 4.620.000,00
3.175.000,00 10.800.000,00 36.390.000,00
245.000.000,00
290.000.000,00 290.000.000,00 384.405.000,00 99.105.000,00 232.000.000,00 53.300.000,00 2.033.614.000,00 10.000.000,00
55.000.000,00
310.774.000,00 194.914.000,00
2 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
1.19
1.19.02
27
02 Pengerahan Dukungan Satuan Linmas
69.000.000,00
1.19
1.19.02
27
03 Sosialisasi Peranan Anggota Linmas
46.860.000,00 Jumlah Belanja
4.850.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.0301 Bagian Pemerintahan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
9.950.000.000,00
1.06 1.20.0301
Perencanaan Pembangunan
325.869.000,00
1.06 1.20.0301 21
Program perencanaan pembangunan daerah
325.869.000,00
1.06 1.20.0301 21 1.20 1.20.0301
1.20 1.20.0301 01 1.20 1.20.0301 01 1.20 1.20.0301 05
12 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
325.869.000,00 9.612.477.500,00
36.775.000,00
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
36.775.000,00
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
287.740.000,00
1.20 1.20.0301 05
08 Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur kecamatan/kelurahan
85.814.500,00
1.20 1.20.0301 05
29 Bimbingan Teknis Manajemen dan Kepemimpinan Kecamatan dan Kelurahan
159.145.250,00
1.20 1.20.0301 05
30 Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan
1.20 1.20.0301 16
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah
1.20 1.20.0301 16
09 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
1.20 1.20.0301 16
17 Penyampaian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada Masyarakat melalui media cetak / elektronik
1.20 1.20.0301 16
18 Partisipasi dalam Forum Apeksi
1.20 1.20.0301 27 1.20 1.20.0301 27 1.20 1.20.0301 28
42.780.250,00 371.200.500,00 174.847.500,00 40.428.000,00
155.925.000,00
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
188.864.750,00
07 Optimalisasi Jumlah Pilar Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Program peningkatan kualitas pelayanan publik
188.864.750,00 8.727.897.250,00
1.20 1.20.0301 28
06 Peningkatan pelayanan administrasi RT/RW
1.20 1.20.0301 28
24 Penguatan penyelengaraan kewenangan Camat Dan Lurah
8.347.952.000,00
1.20 1.20.0301 28
27 Peningkatan Kapasitas Ketua RT dan RW
1.20 1.20.0301 28
34 Evaluasi Kinerja Kecamatan
95.103.500,00 226.260.000,00 58.581.750,00
1.23 1.20.0301
Statistik
11.653.500,00
1.23 1.20.0301 15
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
11.653.500,00
1.23 1.20.0301 15
09 Penyusunan Monografi Kota Malang
11.653.500,00 Jumlah Belanja
9.950.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.0302 Bagian Hukum
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
3.850.000.000,00
1.20 1.20.0302
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
3.850.000.000,00
1.20 1.20.0302 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 1.20.0302 01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 1.20.0302 01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20 1.20.0302 26 1.20 1.20.0302 26
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 05 Publikasi peraturan perundang-undangan
29.160.000,00 4.200.000,00 24.960.000,00 2.673.906.000,00 335.140.000,00
1.20 1.20.0302 26 100 Penyuluhan Keluarga Sadar Hukum di Kec.Klojen
44.550.000,00
1.20 1.20.0302 26 101 Penyuluhan Keluarga Sadar Hukum di Kec.Sukun
44.550.000,00
1.20 1.20.0302 26 102 Penyuluhan Hukum di Kel.Gading Kasri Kec. Klojen
17.390.000,00
1.20 1.20.0302 26 103 Penyuluhan Hukum di Kel. Rampalcelaket Kec. Klojen
17.390.000,00
1.20 1.20.0302 26 104 Penyuluhan Hukum di Kel.Bakalan Krajan Kec. Sukun
17.390.000,00
1.20 1.20.0302 26 105 Penyuluhan Hukum di Kel.Pisangcandi Kec. Sukun
17.390.000,00
1.20 1.20.0302 26 106 Penyuluhan Hukum di Kel. Cemorokandang Kec. Kedungkandang
17.390.000,00
1.20 1.20.0302 26 107 Penyuluhan Hukum di Kel. Lesanpuro Kec. Kedungkandang
17.390.000,00
1.20 1.20.0302 26 108 Penyuluhan Hukum di Kel.Pandanwangi Kec. Blimbing
17.390.000,00
1.20 1.20.0302 26 109 Penyuluhan Hukum di Kel.Purwodari Kec. Blimbing
17.390.000,00
1.20 1.20.0302 26 110 Penyuluhan Hukum di Kel. Tulusrejo Kec. Lowokwaru
17.390.000,00
1.20 1.20.0302 26 111 Penyuluhan Hukum di Kel. Tasikmadu Kec. Lowokwaru
17.390.000,00
1.20 1.20.0302 26 112 Harmonisasi dan Sinkronisasi Perwal dan Kepwal
51.000.000,00
1.20 1.20.0302 26 113 Penyusunan Penjelasan, Tanggapan dan Jawaban Walikota terhadap Ranperda
41.090.000,00
1.20 1.20.0302 26 114 Workshop Ranperda Inisiatif DPRD tentang Aset Tidak Bergerak
40.920.000,00
1.20 1.20.0302 26 115 Workshop Ranperda Inisiatif DPRD tentang Kerjasama dengan Swasta
40.920.000,00
1.20 1.20.0302 26 116 Workshop Ranperda Inisiatif DPRD tentang Kinerja Utama
40.920.000,00
1.20 1.20.0302 26 117 Workshop Ranperda Inisiatif DPRD tentang Standar Kompetensi untuk Menduduki Jabatan Struktural
40.920.000,00
1.20 1.20.0302 26 118 Workshop Ranperda Inisiatif DPRD tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
40.920.000,00
1.20 1.20.0302 26 119 Asistensi Pembahasan Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan bangunan Perkotaan
10.776.000,00
1.20 1.20.0302 26 120 Asistensi Pembahasan Ranperda tentang Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
10.776.000,00
1.20 1.20.0302 26 121 Asistensi Pembahasan Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
10.776.000,00
1.20 1.20.0302 26 122 Asistensi Pembahasan Ranperda tentang Pemetaan Lokasi Pengelolaan Kawasan Industri
10.776.000,00
1.20 1.20.0302 26 123 Asistensi Pembahasan Ranperda tentangPembentukan BUMD Pengelolaan Kawasan Industri
10.776.000,00
1.20 1.20.0302 26 124 Asistensi Pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan
10.776.000,00
1.20 1.20.0302 26 125 Asistensi Pembahasan Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air
10.776.000,00
1.20 1.20.0302 26 126 Asistensi Pembahasan Ranperda tentang Ijin Lingkungan
10.776.000,00
2 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
1.20 1.20.0302 26 127 Asistensi Pembahasan Ranperda tentang Penanaman Modal
10.776.000,00
1.20 1.20.0302 26 128 Asistensi Pembahasan Ranperda tentang Rencana Tapak
10.776.000,00
1.20 1.20.0302 26 129 Asistensi Pembahasan Ranperda tentang Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah
10.776.000,00
1.20 1.20.0302 26 130 Asistensi Pembahasan Ranperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
10.776.000,00
1.20 1.20.0302 26 131 Asistensi Pembahasan Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak
10.776.000,00
1.20 1.20.0302 26 132 Asistensi Pembahasan Ranperda tentang Perubahan Perda nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
10.776.000,00
1.20 1.20.0302 26 133 Asistensi Pembahasan Ranperda tentang Aset Tidak Bergerak
10.776.000,00
1.20 1.20.0302 26 134 Asistensi Pembahasan Ranperda tentang Kerjasama dengan Swasta
10.776.000,00
1.20 1.20.0302 26 135 Asistensi Pembahasan Ranperda tentang Kinerja Utama
10.776.000,00
1.20 1.20.0302 26 136 Asistensi Pembahasan Ranperda tentang Standar Kompetensi untuk Menduduki Jabatan di Pemerintahan Daerah
10.776.000,00
1.20 1.20.0302 26 137 Asistensi Pembahasan Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
10.776.000,00
1.20 1.20.0302 26 138 Asistensi Pembahasan Ranperda tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Tahun 2013 - 2018
10.776.000,00
1.20 1.20.0302 26 139 Asistensi Pembahasan Ranperda tentang Ijin Lokasi
10.776.000,00
1.20 1.20.0302 26
18 Workshop Raperda Inisiatif DPRD tentang Lanjut Usia (Lansia)
40.920.000,00
1.20 1.20.0302 26
25 Workshop Raperda Inisiatif DPRD tentang Perubahan Perda Pelayanan Kesehatan
40.920.000,00
1.20 1.20.0302 26
26 Workshop Raperda Inisiatif DPRD tentang Perlindungan Penyandang Cacat
40.920.000,00
1.20 1.20.0302 26
28 Workshop Raperda Inisiatif DPRD tentang Perubahan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah
40.920.000,00
1.20 1.20.0302 26
29 Workshop Raperda Inisiatif DPRD tentang Perubahan Perda Pendidikan
40.920.000,00
1.20 1.20.0302 26
42 Bimbingan Teknis Legal Drafting
1.20 1.20.0302 26
45 Workshop Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan POLTEKOM
40.920.000,00
1.20 1.20.0302 26
46 Workshop Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD tentang Rumah Potong Hewan (RPH)
40.920.000,00
1.20 1.20.0302 26
47 Workshop Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD tentang PDAM
40.920.000,00
1.20 1.20.0302 26
48 Workshop Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD tentang Perencanaan Keuangan Daerah
40.920.000,00
1.20 1.20.0302 26
49 Workshop Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD tentang Revisi Perda Hiburan
40.920.000,00
1.20 1.20.0302 26
50 Workshop Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD tentang Ijin Gangguan /HO
40.920.000,00
1.20 1.20.0302 26
51 Workshop Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD tentang Corporate Social Responsibility
40.920.000,00
1.20 1.20.0302 26
52 Workshop Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD tentang Anjal dan Gepeng
40.920.000,00
1.20 1.20.0302 26
53 Workshop Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD tentang Perlindungan Pedagang Tradisional
40.920.000,00
1.20 1.20.0302 26
54 Workshop Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pengelolaan Air Tanah
40.920.000,00
1.20 1.20.0302 26
59 Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Strategi Pembangunan Perumahan dan Infrastruktur Perkotaan
10.776.000,00
1.20 1.20.0302 26
60 Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Peredaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol
10.776.000,00
1.20 1.20.0302 26
62 Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan
10.776.000,00
274.332.000,00
3 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
1.20 1.20.0302 26
63 Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan Pemberdayaan Pasar Tradisional
10.776.000,00
1.20 1.20.0302 26
64 Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
10.776.000,00
1.20 1.20.0302 26
65 Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rumah Sakit Daerah
10.776.000,00
1.20 1.20.0302 26
67 Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau
10.776.000,00
1.20 1.20.0302 26
72 Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD tentang Lanjut Usia
10.776.000,00
1.20 1.20.0302 26
73 Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD tentang revis Perda tentang Pelayanan Kesehatan (Perda Nomor 12 Tahun 2010)
10.776.000,00
1.20 1.20.0302 26
74 Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD tentang Perlindungan Penyandang Cacat
10.776.000,00
1.20 1.20.0302 26
75 Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD tentang Revisi Perda tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
10.776.000,00
1.20 1.20.0302 26
76 Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD tentang Revisi Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
10.776.000,00
1.20 1.20.0302 26
78 Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Poltekom
10.776.000,00
1.20 1.20.0302 26
79 Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD tentang Rumah Potong Hewan (RPH)
10.776.000,00
1.20 1.20.0302 26
80 Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD tentang Tentang PDAM
10.776.000,00
1.20 1.20.0302 26
81 Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD tentang Perencanaan Keuangan Daerah
10.776.000,00
1.20 1.20.0302 26
82 Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD tentang Revisi Perda Hiburan
10.776.000,00
1.20 1.20.0302 26
83 Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD tentang Ijin Gangguan/HO
10.776.000,00
1.20 1.20.0302 26
84 Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD tentang Corporate Social Responsibility (CSR)
10.776.000,00
1.20 1.20.0302 26
85 Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD tentang Anjal dan Gepeng
10.776.000,00
1.20 1.20.0302 26
86 Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD tentang Perlindungan Pedagang Tradisional
10.776.000,00
1.20 1.20.0302 26
87 Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Air tanah
10.776.000,00
1.20 1.20.0302 26
88 Sosialisasi Peraturan Daerah di Kecamatan Blimbing
33.990.000,00
1.20 1.20.0302 26
89 Sosialisasi Peraturan Daerah di Kecamatan Klojen
33.990.000,00
1.20 1.20.0302 26
90 Sosialisasi Peraturan Daerah di Kecamatan Kedungkandang
33.990.000,00
1.20 1.20.0302 26
91 Sosialisasi Peraturan Daerah di Kecamatan Lowokwaru
33.990.000,00
1.20 1.20.0302 26
92 Sosialisasi Peraturan Daerah di Kecamatan Sukun
33.990.000,00
1.20 1.20.0302 26
94 Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10.776.000,00
1.20 1.20.0302 26
96 Redokumentasi Produk Hukum Daerah
1.20 1.20.0302 26
97 Penyuluhan Keluarga Sadar Hukum di Kec. Kedungkandang
1.20 1.20.0302 26
98 Penyuluhan Keluarga Sadar Hukum di Kec. Blimbing
44.550.000,00
1.20 1.20.0302 26
99 Penyuluhan Keluarga Sadar Hukum di Kec.Lowokwaru
44.550.000,00
1.20 1.20.0302 43
113.200.000,00
Program Penerapan dan Penegakan Hukum
44.550.000,00
1.146.934.000,00
1.20 1.20.0302 43
01 Penerapan dan Penegakan Pelaksanaan Peraturan Daerah
1.20 1.20.0302 43
02 Penyelesaian Masalah Hukum pada Badan Peradilan
655.431.000,00
1.20 1.20.0302 43
03 Pembekalan Pejabat Tata Usaha Negara
141.503.000,00 Jumlah Belanja
350.000.000,00
3.850.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.0303 Bagian Organisasi
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
1.280.000.000,00
1.06 1.20.0303
Perencanaan Pembangunan
345.000.000,00
1.06 1.20.0303 21
Program perencanaan pembangunan daerah
345.000.000,00
1.06 1.20.0303 21
20 Penyusunan Penetapan Kinerja Tahun 2014
55.000.000,00
1.06 1.20.0303 21
21 Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2014 Sekretariat Daerah
1.06 1.20.0303 21
28 Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi
1.20 1.20.0303
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1.20 1.20.0303 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 1.20.0303 01 1.20 1.20.0303 06
40.000.000,00 250.000.000,00 935.000.000,00
22.800.000,00
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
22.800.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
233.500.000,00
1.20 1.20.0303 06
01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
113.500.000,00
1.20 1.20.0303 06
59 Penyusunan Laporan Semesteran dan Umum Tahunan Kinerja Penerapan dan Pencapaian SPM Tahun 2014
120.000.000,00
1.20 1.20.0303 29 1.20 1.20.0303 29 1.20 1.20.0303 30
Program penataan kelembagaan perangkat daerah
43.000.000,00
17 Penyempurnaan Tupoksi Perangkat Daerah
43.000.000,00
Program pengembangan sistem dan prosedur ketatalaksanaan dan pelayanan publik
122.000.000,00
1.20 1.20.0303 30
04 Penyusunan sistem dan prosedur tetap
64.500.000,00
1.20 1.20.0303 30
16 Monitoring dan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik
57.500.000,00
1.20 1.20.0303 31
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan pemerintahan
168.200.000,00
1.20 1.20.0303 31 1.20 1.20.0303 39
06 Pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja perangkat daerah Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
190.000.000,00
1.20 1.20.0303 39
21 Bimtek Penyusunan Standar Pelayanan dan Bimtek Penyusunan SOP
1.20 1.20.0303 39
22 Sosialisasi Pedoman Jabatan Fungsional Umum dilingkungan Pemerintah Kota Malang
1.20 1.20.0303 41 1.20 1.20.0303 41
168.200.000,00
Program Pelaksanaan Pengkajian dan Penerapan Standar Manajemen Mutu 01 Pemeliharaan Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2008 pada Sekretariat Daerah Kota Malang Jumlah Belanja
150.000.000,00 40.000.000,00 155.500.000,00 155.500.000,00
1.280.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.0304 Bagian Pembangunan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
500.000.000,00
1.06 1.20.0304
Perencanaan Pembangunan
211.000.000,00
1.06 1.20.0304 21
Program perencanaan pembangunan daerah
211.000.000,00
1.06 1.20.0304 21 1.20 1.20.0304
1.20 1.20.0304 01 1.20 1.20.0304 01
38 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Kota Malang
211.000.000,00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
289.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
18.240.000,00
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
18.240.000,00
1.20 1.20.0304 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
20.000.000,00
1.20 1.20.0304 06
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
10.000.000,00
1.20 1.20.0304 06
02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
5.000.000,00
1.20 1.20.0304 06
04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
5.000.000,00
1.20 1.20.0304 17
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
100.000.000,00
1.20 1.20.0304 17 104 Penyusunan Buku dan Jurnal Standar Satuan Harga (SSH)
100.000.000,00
1.20 1.20.0304 37
150.760.000,00
Program pelayanan administrasi pembangunan
1.20 1.20.0304 37
09 Penyusunan pedoman pelaksanaan administrasi pembangunan
80.000.000,00
1.20 1.20.0304 37
20 Implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 dan Perubahannya,teknis dan metode penyusunan Harga perkiraan sendiri (HPS)
70.760.000,00
Jumlah Belanja
500.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.0305 Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
500.000.000,00
1.06 1.20.0305
Perencanaan Pembangunan
170.849.000,00
1.06 1.20.0305 22
Program perencanaan pembangunan ekonomi
170.849.000,00
1.06 1.20.0305 22
18 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah
1.06 1.20.0305 22
20 Fasilitasi Forum Pengembangan Ekonomi Daerah
113.697.000,00 57.152.000,00
1.15 1.20.0305
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
77.800.000,00
1.15 1.20.0305 16
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
77.800.000,00
1.15 1.20.0305 16
23 Fasilitasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan Bagi UMKM
77.800.000,00
1.16 1.20.0305
Penanaman Modal
164.469.500,00
1.16 1.20.0305 17
Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
164.469.500,00
1.16 1.20.0305 17
14 Fasilitasi Pasar Murah Ramadhan
1.16 1.20.0305 17
18 Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah
1.20 1.20.0305
1.20 1.20.0305 01 1.20 1.20.0305 01 1.23 1.20.0305 1.23 1.20.0305 15 1.23 1.20.0305 15
55.500.000,00 108.969.500,00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
16.800.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
16.800.000,00
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
16.800.000,00
Statistik
70.081.500,00
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
70.081.500,00
21 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Ekonomi Regional Terhadap PDRB Jumlah Belanja
70.081.500,00
500.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.0306 Bagian Kesejahteraan Rakyat
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
12.250.000.000,00
1.13 1.20.0306
Sosial
12.224.000.000,00
1.13 1.20.0306 21
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
12.224.000.000,00
1.13 1.20.0306 21
09 Pengembangan Tilawatil Qur'an
135.685.000,00
1.13 1.20.0306 21
10 Peningkatan Keimanan Kesejahteraan Masjid Baiturrohim
36.000.000,00
1.13 1.20.0306 21 107 Kajian Program Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah kepada Masyarakat Kota Malang
48.000.000,00
1.13 1.20.0306 21 108 Kajian Standarisasi Tenaga Pendidik Non Formal (guru nGaji dan Sekolah Minggu
48.000.000,00
1.13 1.20.0306 21 109 Capacity Building (peningkatan Kapasitas) Lembaga Sosial Keagamaan
48.000.000,00
1.13 1.20.0306 21 110 Sosialisasi Permendagri tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber APBD
170.236.500,00
1.13 1.20.0306 21 111 Sosialisasi Prosedur Sertifikasi Tanah Waqaf
47.000.000,00
1.13 1.20.0306 21 117 Sarasehan Religius Menuju Malang Bermartabat
33.579.000,00
1.13 1.20.0306 21 119 Pelaksanaan Kegiaan Tim Pertimbangan Ijin Pendirian Tempat Ibadah
77.461.000,00
1.13 1.20.0306 21
27.690.000,00
12 Monitoring Bantuan Sosial Kemasyarakatan
1.13 1.20.0306 21 120 Kajian Fiqih Wanita
22.055.000,00
1.13 1.20.0306 21 121 Pelaksanaan pembinaan guru ngaji, guru ekolah minggu dan modin perawat jenazah
11.280.000.000,00
1.13 1.20.0306 21
23 Sosialisasi Kebijakan Kepala Daerah dalam Bidang Sosial Kemasyarakatan
25.214.000,00
1.13 1.20.0306 21
24 Peningkatan Pembinaan dan Kerukunan antar Umat Beragama
57.325.000,00
1.13 1.20.0306 21
25 Sosialisasi Kebijakan Kepala Daerah dalam Bidang Sosial Keagamaan
52.107.000,00
1.13 1.20.0306 21
32 Panjatan Doa Hari-Hari Besar
38.035.000,00
1.13 1.20.0306 21
94 Pembinaan Sosial Keagamaan Kepada Masyarakat
77.612.500,00
1.20 1.20.0306
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
26.000.000,00
1.20 1.20.0306 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
26.000.000,00
1.20 1.20.0306 01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
26.000.000,00 Jumlah Belanja
12.250.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.0307 Bagian Hubungan Masyarakat
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
3.300.000.000,00
1.20 1.20.0307
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
461.000.000,00
1.20 1.20.0307 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
271.000.000,00
1.20 1.20.0307 01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20 1.20.0307 01
21 Penyediaan layanan keprotokoleran
1.20 1.20.0307 05 1.20 1.20.0307 05 1.20 1.20.0307 31 1.20 1.20.0307 31
36.000.000,00 235.000.000,00
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
40.000.000,00
26 Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan pemerintahan 12 Peningkatan Kualitas Aparatur Kehumasan
40.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.25 1.20.0307
Komunikasi dan Informatika
2.839.000.000,00
1.25 1.20.0307 18
Program kerjasama informasi dan media massa
2.839.000.000,00
1.25 1.20.0307 18
05 Publikasi kebijakan dan kegiatan pemerintah kota
1.25 1.20.0307 18
06 Dokumentasi kebijakan dan kegiatan Pemerintah Kota
1.25 1.20.0307 18
17 Pembuatan Album Digital Dokumentasi Foto
1.25 1.20.0307 18
18 Kemitraan dengan Pers
2.529.000.000,00 150.000.000,00 60.000.000,00 100.000.000,00 Jumlah Belanja
3.300.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.0308 Bagian Umum
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
32.979.000.000,00
1.20 1.20.0308
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
32.979.000.000,00
1.20 1.20.0308 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
16.288.294.000,00
1.20 1.20.0308 01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 1.20.0308 01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
8.400.000.000,00
1.20 1.20.0308 01
06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
395.000.000,00
1.20 1.20.0308 01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20 1.20.0308 01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 1.20.0308 01
09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 1.20.0308 01
10 Penyediaan alat tulis kantor
1.20 1.20.0308 01
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 1.20.0308 01
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 1.20.0308 01
14 Penyediaan peralatan rumah tangga/ bahan pembersih
125.000.000,00
1.20 1.20.0308 01
16 Penyediaan bahan logistik kantor
125.000.000,00
1.20 1.20.0308 01
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
618.294.000,00
1.20 1.20.0308 01
20 Kegiatan Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa
200.000.000,00
1.20 1.20.0308 01
25 Penyediaan pelayanan tamu-tamu dinas
1.20 1.20.0308 01
60 Peringatan/Kegiatan Insedentil
1.20 1.20.0308 01
61 Peringatan HUT Kota Malang ke 100
275.000.000,00
1.20 1.20.0308 01
62 Peringatan Hari Pendidikan Nasional
95.000.000,00
1.20 1.20.0308 01
63 Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
1.20 1.20.0308 01
64 Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI
225.000.000,00
1.20 1.20.0308 01
65 Kegiatan Bulan Ramadhan
225.000.000,00
1.20 1.20.0308 01
66 Takbir dan Halal Bil Halal
1.20 1.20.0308 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
475.000.000,00
85.000.000,00 270.000.000,00 65.000.000,00 700.000.000,00 1.250.000.000,00 20.000.000,00
55.000.000,00 2.000.000.000,00
85.000.000,00
600.000.000,00 13.170.085.000,00
1.20 1.20.0308 02
04 Pengadaan mobil jabatan
1.502.925.000,00
1.20 1.20.0308 02
05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
7.156.000.000,00
1.20 1.20.0308 02
09 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20 1.20.0308 02
18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Wilayah Sekretariat Daerah
1.20 1.20.0308 02
20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
150.000.000,00
1.20 1.20.0308 02
21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
350.000.000,00
1.20 1.20.0308 02
23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
260.900.000,00
1.20 1.20.0308 02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.610.260.000,00
1.20 1.20.0308 02
26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
215.000.000,00
1.20 1.20.0308 02
28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
175.000.000,00
1.20 1.20.0308 02
29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
100.000.000,00
1.20 1.20.0308 02
83 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan telekomunikasi
125.000.000,00
1.20 1.20.0308 03 1.20 1.20.0308 03 1.20 1.20.0308 05
Program peningkatan disiplin aparatur 14 Peningkatan dan pengembangan kedisiplinan serta ketrampilan penunjang kerja Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
75.000.000,00 1.450.000.000,00
100.000.000,00 100.000.000,00 784.621.000,00
2 KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH 4
1.20 1.20.0308 05
33 Pengembangan dukungan analisa, pertimbangan dan saran bidang hukum, pemerintahan dan publik
115.000.000,00
1.20 1.20.0308 05
34 Pengembangan dukungan analisa, pertimbangan dan saran bidang pembangunan, kesejahteraan rakyat dan SDM
115.000.000,00
1.20 1.20.0308 05
35 Pengembangan jaringan persandian telekomunikasi
150.000.000,00
1.20 1.20.0308 05
38 Peningkatan dan pengembangan koordinasi bahan perumusan kebijakan bidang Pembangunan
105.000.000,00
1.20 1.20.0308 05
39 Peningkatan dan pengembangan koordinasi bahan perumusan kebijakan bidang Adminitrasi Umum
95.000.000,00
1.20 1.20.0308 05
40 Pengembangan dukungan analisa, pertimbangan dan saran bidang ekonomi dan keuangan
99.621.000,00
1.20 1.20.0308 05
41 Peningkatan dan pengembangan koordinasi bahan perumusan kebijakan bidang Pemerintahan
105.000.000,00
1.20 1.20.0308 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
50.000.000,00
1.20 1.20.0308 06
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
25.000.000,00
1.20 1.20.0308 06
02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.20 1.20.0308 16
25.000.000,00
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah
2.461.000.000,00
1.20 1.20.0308 16
01 Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat
240.000.000,00
1.20 1.20.0308 16
03 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA
350.000.000,00
1.20 1.20.0308 16
05 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah
1.20 1.20.0308 16
10 Belanja Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
1.20 1.20.0308 17 1.20 1.20.0308 17
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 16 Peningkatan manajemen aset/ barang daerah
225.000.000,00 1.646.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00
Jumlah Belanja
32.979.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.0311 Bagian Kerjasama dan Penanaman Modal
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
750.000.000,00
1.16 1.20.0311
Penanaman Modal
665.000.000,00
1.16 1.20.0311 15
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
455.000.000,00
1.16 1.20.0311 15
20 Penyusunan Mekanisme Perancangan MOU dan Perjanjian Kerjasama
1.16 1.20.0311 15
22 Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Penanaman Modal
1.16 1.20.0311 15
23 Penyusunan Profil dan Potensi Penanaman Modal
100.000.000,00
1.16 1.20.0311 15
24 Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda tentang Perjanjian Kerjasama Daerah
150.000.000,00
1.16 1.20.0311 15
25 Penyusunan Mekanisme Pengawasan dan Perjanjian Kerjasama
60.000.000,00
1.16 1.20.0311 15
26 Penyusunan Kajian Kebijakan Penanaman Modal
1.16 1.20.0311 17
25.000.000,00
60.000.000,00
Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
1.16 1.20.0311 17
15 Penyusunan Perjanjian dan Fasilitasi Kerjasama
1.16 1.20.0311 17
16 Penyusunan Masterplan Penanaman Modal
1.16 1.20.0311 17
17 Kajian Analisis Evaluasi Perjanjian Kerjasama
60.000.000,00
210.000.000,00 60.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00
1.20 1.20.0311
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
85.000.000,00
1.20 1.20.0311 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
10.000.000,00
1.20 1.20.0311 01 1.20 1.20.0311 06 1.20 1.20.0311 06
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
10.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 58 Pengendalian Kerjasama Daerah
75.000.000,00 75.000.000,00
Jumlah Belanja
750.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.04 Sekretariat DPRD
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
42.822.239.540,00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
42.822.239.540,00
1.20
1.20.04
1.20
1.20.04
01
1.20
1.20.04
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20
1.20.04
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20
1.20.04
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
212.700.000,00
1.20
1.20.04
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
476.310.000,00
1.20
1.20.04
01
10 Penyediaan alat tulis kantor
101.381.200,00
1.20
1.20.04
01
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
108.191.200,00
1.20
1.20.04
01
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20
1.20.04
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
1.20
1.20.04
01
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20
1.20.04
01
20 Kegiatan Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa
1.20
1.20.04
01
23 Penyediaan jasa informasi publikasi dan komunikasi
346.640.000,00
1.20
1.20.04
01
24 Pengadaan pakaian dinas anggota DPRD
709.100.000,00
1.20
1.20.04
01
56 Penataan arsip
1.20
1.20.04
01
60 Peringatan/Kegiatan Insedentil
233.672.000,00
1.20
1.20.04
01
72 Peyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna
932.175.000,00
1.20
1.20.04
02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
9.808.798.190,00
1.20
1.20.04
02
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
420.400.000,00
1.20
1.20.04
02
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
154.050.000,00
1.20
1.20.04
02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20
1.20.04
02
29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
1.20
1.20.04
02
76 Peningkatan sarana dan prasarana
1.20
1.20.04
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
209.662.000,00
1.20
1.20.04
06
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
62.180.000,00
1.20
1.20.04
06
02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
17.000.000,00
1.20
1.20.04
06
04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
31.900.000,00
1.20
1.20.04
06
05 Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
68.411.000,00
1.20
1.20.04
06
25 Penyusunan Rencana Kerja
30.171.000,00
1.20
1.20.04
15
1.20
1.20.04
15
01 Pembahasan rancangan peraturan daerah
1.20
1.20.04
15
04 Rapat-rapat paripurna
1.20
1.20.04
15
05 Kegiatan Reses
2.105.956.000,00
1.20
1.20.04
15
07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
7.542.625.000,00
1.20
1.20.04
15
10 Penyambutan Tamu Dinas Luar Daerah
521.296.000,00
1.20
1.20.04
15
12 Workshop Peningkatan Fungsi DPRD
506.361.000,00
1.20
1.20.04
15
13 Pembuatan Majalah Mimbar Legislatif
387.320.000,00
1.20
1.20.04
15 151 Pengelolaan Hasil Pemberitaan Media Cetak
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
7.152.211.964,00 67.100.000,00 214.800.000,00
25.825.000,00 740.000.000,00 2.874.152.564,00 63.730.000,00
46.435.000,00
1.173.630.000,00 60.000.000,00 8.000.718.190,00
25.651.567.386,00 3.623.429.486,00 583.114.000,00
108.876.500,00
2 KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH 4
1.20
1.20.04
15 153 Asuransi / Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD
106.404.600,00
1.20
1.20.04
15 155 Outbond Anggota DPRD Kota Malang
466.436.000,00
1.20
1.20.04
15 158 Publikasi Kegiatan DPRD
1.20
1.20.04
15 165 Optimalisasi/Kunjungan Kerja/Studi Banding Bagi Komisi A/Pemerintahan DPRD Kota Malang
997.500.000,00
1.20
1.20.04
15 166 Optimalisasi/Kunjungan Kerja/Studi Banding Bagi Komisi B/Perekonomian dan Keuangan DPRD Kota Malang
1.079.350.000,00
1.20
1.20.04
15 167 Optimalisasi/Kunjungan Kerja/Studi Banding Bagi Komisi C/Pembangunan DPRD Kota Malang
1.079.350.000,00
1.20
1.20.04
15 168 Optimalisasi/Kunjungan Kerja/Studi Banding Bagi Komisi D/Kesra DPRD Kota Malang
1.20
1.20.04
15 169 Sosialisasi Produk Hukum DPRD (Sosialisasi Perda)
1.20
1.20.04
15 171 Optimalisasi/Kunjungan Kerja/Studi Banding Peningkatan Kapasitas Badan Anggaran DPRD Kota Malang
853.350.000,00
1.20
1.20.04
15 172 Optimalisasi/Kunjungan Kerja/Studi Banding Peningkatan Kapasitas Badan Legislasi DPRD Kota Malang
528.550.000,00
1.20
1.20.04
15 173 Optimalisasi/Kunjungan Kerja/Studi Banding Peningkatan Kapasitas Badan Musyawarah DPRD Kota Malang
853.350.000,00
1.20
1.20.04
15 174 Optimalisasi/Kunjungan Kerja/Studi Banding Peningkatan Kapasitas Badan Kehormatan DPRD Kota Malang
203.750.000,00
1.20
1.20.04
15 176 Penyusunan Ranperda Inisiatif Dewan
1.20
1.20.04
15 177 Pelantikan Pimpinan PAW
298.524.000,00
1.20
1.20.04
15 179 Hubungan Antar Lembaga DPRD Kota Malang
932.050.000,00
1.20
1.20.04
15
26 Peningkatan Pelayanan Kesekretariatan DPRD
217.870.000,00
1.20
1.20.04
15
69 Pelantikan anggota DPRD
395.900.000,00
56.524.000,00
997.500.000,00 21.435.800,00
1.184.745.000,00
Jumlah Belanja
42.822.239.540,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.05 Inspektorat
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
2.006.483.750,00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
2.006.483.750,00
1.20
1.20.05
1.20
1.20.05
01
1.20
1.20.05
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
19.200.000,00
1.20
1.20.05
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
35.100.000,00
1.20
1.20.05
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
30.362.750,00
1.20
1.20.05
01
10 Penyediaan alat tulis kantor
29.638.950,00
1.20
1.20.05
01
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
35.804.800,00
1.20
1.20.05
01
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
51.911.650,00
1.20
1.20.05
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
7.750.000,00
1.20
1.20.05
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
3.700.000,00
1.20
1.20.05
02
1.20
1.20.05
02
05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
204.325.000,00
1.20
1.20.05
02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
113.090.000,00
1.20
1.20.05
02
26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
2.250.000,00
1.20
1.20.05
02
28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.20
1.20.05
02
42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.20
1.20.05
02
78 Penyusunan DED Gedung Inspektorat
1.20
1.20.05
06
1.20
1.20.05
06
02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.20
1.20.05
06
04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
6.313.900,00
1.20
1.20.05
06
05 Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
12.671.950,00
1.20
1.20.05
06
09 Evaluasi LAKIP
42.638.350,00
1.20
1.20.05
06
10 Review laporan Keuangan Daerah
44.365.600,00
1.20
1.20.05
06
15 Review Atas Kinerja Instansi Pemerintah
19.147.100,00
1.20
1.20.05
20
1.20
1.20.05
20
01 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
1.20
1.20.05
20
06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
105.065.950,00
1.20
1.20.05
20
07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
241.186.650,00
1.20
1.20.05
20
11 Penanganan Kasus pengaduan/pemeriksanaan khusus dan pengujian di lingkungan pemerintah daerah
35.135.900,00
1.20
1.20.05
20
12 Monitoring PAD
24.586.700,00
1.20
1.20.05
20
13 Monitoring Proyek - Proyek
1.20
1.20.05
21
Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
175.847.950,00
1.20
1.20.05
21
01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
175.847.950,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
213.468.150,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
536.337.400,00
15.600.000,00 151.072.400,00 50.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
129.628.100,00 4.491.200,00
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
951.202.150,00 494.160.450,00
51.066.500,00
Jumlah Belanja
2.006.483.750,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.06 Badan Kepegawaian Daerah
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
5.231.991.000,00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
5.231.991.000,00
1.20
1.20.06
1.20
1.20.06
01
1.20
1.20.06
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20
1.20.06
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20
1.20.06
01
03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
15.629.000,00
1.20
1.20.06
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
45.000.000,00
1.20
1.20.06
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20
1.20.06
01
10 Penyediaan alat tulis kantor
1.20
1.20.06
01
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
69.500.000,00
1.20
1.20.06
01
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
163.650.000,00
1.20
1.20.06
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20
1.20.06
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
1.20
1.20.06
01
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
119.178.500,00
1.20
1.20.06
02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
149.615.000,00
1.20
1.20.06
02
05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.20
1.20.06
02
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
23.500.000,00
1.20
1.20.06
02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
73.615.000,00
1.20
1.20.06
03
1.20
1.20.06
03
06 Pengadaan tanda pengenal PNS
62.400.000,00
1.20
1.20.06
03
12 Penyelesaian Laporan LHKPN di Lingkungan Pemkot Malang
42.664.500,00
1.20
1.20.06
03
15 Pengadaan Fingerspot
1.20
1.20.06
03
16 Pelaksanaan dan Evaluasi Penggunaan Fingerspot
1.20
1.20.06
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
49.333.000,00
1.20
1.20.06
06
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
11.592.000,00
1.20
1.20.06
06
02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
6.420.000,00
1.20
1.20.06
06
04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
9.240.000,00
1.20
1.20.06
06
05 Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
9.847.000,00
1.20
1.20.06
06
11 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
4.234.000,00
1.20
1.20.06
06
27 Penyusunan Buku Profil
8.000.000,00
1.20
1.20.06
39
1.20
1.20.06
39
01 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah
1.20
1.20.06
39
04 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah
125.813.000,00
1.20
1.20.06
39
06 Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Tk. IV
597.869.500,00
1.20
1.20.06
39
07 Pelaksanaan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijasah, ujian dinas Tk. I dan Tk. II
1.20
1.20.06
39
09 Pelaksanaan Senam Rutin Bagi PNS
1.20
1.20.06
39
10 Penyelenggaraan Bimtek Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
1.20
1.20.06
39
16 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. II
1.20
1.20.06
39
17 Pendidikan dan Pelatihan Penatausahaan Keuangan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
535.487.500,00 41.360.000,00 6.480.000,00
7.350.000,00 56.972.000,00
4.320.000,00 6.048.000,00
52.500.000,00
1.333.745.500,00
1.138.458.000,00 90.223.000,00
1.414.593.500,00 88.010.500,00
82.768.000,00 3.840.000,00 149.779.000,00 42.930.000,00 113.317.000,00
2 KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH 4
1.20
1.20.06
39
23 Pendidikan dan pelatihan teknis
144.500.000,00
1.20
1.20.06
39
25 Penyusunan Ran Perwal Badan Kepegawaian Daerah
1.20
1.20.06
40
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1.20
1.20.06
40
08 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
1.20
1.20.06
40
12 Seleksi Administrasi Penerimaan Calon Praja IPDN
1.20
1.20.06
40
18 Pelaksanaan pertimbangan mutasi, jabatan dan pangkat
1.20
1.20.06
40
20 Pengangkatan CPNS menjadi PNS
1.20
1.20.06
40
21 Penetapan Penyesuaian Masa Kerja
65.000.000,00
1.20
1.20.06
40
23 Penyusunan data informasi kepegawaian daerah
75.000.000,00
1.20
1.20.06
40
24 Penyelesaian administrasi identitas pegawai
67.988.000,00
1.20
1.20.06
40
25 Pelaksanaan pembinaan kedisiplinan pegawai
42.930.000,00
1.20
1.20.06
40
29 Penataan Administrasi Kepegawaian
95.000.000,00
1.20
1.20.06
40
30 Pembinaan dan Pelatihan Pasukan Upacara PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Malang
33.061.000,00
1.20
1.20.06
40
39 Pembekalan dan Penyerahan SK PNS
50.000.000,00
1.20
1.20.06
40
42 Penilaian, Penetapan dan Peneyesuaian Angka Kredit
75.000.000,00
1.20
1.20.06
40
44 Analisa Kebutuhan Sumberdaya Aparatur
1.20
1.20.06
40
47 Pengembangan Aplikasi Mutasi Jabatan
1.20
1.20.06
40
48 Proses Kenaikan Pangkat
1.20
1.20.06
40
49 Pengembangan Sistem Pelayanan Administrasi dan Informasi Kepegawaian Online
1.20
1.20.06
40
50 Sosialisasi Peraturan Kepegawaian
60.000.000,00
1.20
1.20.06
40
51 Penerapan dan Pemahaman PP 46 Thn 2011
65.000.000,00
1.20
1.20.06
40
52 Pembinaan Anti Narkoba bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Malang
70.000.000,00
1.20
1.20.06
40
53 Pendataan Ulang PNS
50.000.000,00
65.766.500,00 1.749.216.500,00 9.137.500,00 25.000.000,00 530.000.000,00 1.100.000,00
100.000.000,00 60.000.000,00 200.000.000,00
Jumlah Belanja
75.000.000,00
5.231.991.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.07 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
3.405.347.000,00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
3.405.347.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.082.531.000,00
1.20
1.20.07
1.20
1.20.07
01
1.20
1.20.07
01
01 penyediaan jasa surat menyurat
1.20
1.20.07
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20
1.20.07
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20
1.20.07
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
45.000.000,00
1.20
1.20.07
01
10 Penyediaan alat tulis kantor
99.488.000,00
1.20
1.20.07
01
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20
1.20.07
01
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20
1.20.07
01
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20
1.20.07
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20
1.20.07
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
1.20
1.20.07
01
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20
1.20.07
01
20 Kegiatan Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa
29.443.000,00
1.20
1.20.07
01
84 Penyusunan Inventarisasi Barang/Aset
11.694.000,00
1.20
1.20.07
02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
166.684.000,00
1.20
1.20.07
02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
111.000.000,00
1.20
1.20.07
02
28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
24.300.000,00
1.20
1.20.07
02
49 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Penegelolaan dan Penyimpanan Arsip
31.384.000,00
1.20
1.20.07
05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
50.000.000,00
1.20
1.20.07
05
36 Partisipasi keikutsertaan pendidikan dan pelatihan formal
50.000.000,00
1.20
1.20.07
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
74.500.000,00
1.20
1.20.07
06
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
8.500.000,00
1.20
1.20.07
06
05 Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
10.500.000,00
1.20
1.20.07
06
07 Penatausahaan keuangan
40.000.000,00
1.20
1.20.07
06
11 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
1.20
1.20.07
06
23 Penyusunan Kerangka Kerja Logis
1.20
1.20.07
17
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
167.450.000,00
1.20
1.20.07
17
31 Penyediaan Jasa Administrasi Ijin Reklame Insidentil Pada Hari Libur (Sabtu) di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Tahun 2014
40.890.000,00
1.20
1.20.07
17
40 Kegiatan Intensifikasi/Penagihan Retribusi Ijin-ijin Dibadan Pelayanan perijinan Terpadu
36.560.000,00
1.20
1.20.07
17
77 Evaluasi Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata
23.150.000,00
1.20
1.20.07
17
92 Monitoring Tanda Daftar Usaha Pariwisata
23.585.000,00
1.20
1.20.07
17
93 Monitoring Izin Keramaian
43.265.000,00
1.20
1.20.07
23
1.20
1.20.07
23
12 Pengelolahan data Perijinan
100.000.000,00
1.20
1.20.07
23
13 Perawatan SIM Perijinan. Website Dan Jaringan Komputer
200.000.000,00
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
121.980.000,00 57.000.000,00 140.000.000,00
148.596.000,00 7.000.000,00 215.000.000,00 12.540.000,00 22.440.000,00 172.350.000,00
9.500.000,00 6.000.000,00
300.000.000,00
2 KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH 4
1.20
1.20.07
28
Program peningkatan kualitas pelayanan publik
1.564.182.000,00
1.20
1.20.07
28
07 Peninjauan lapangan kelayakan permohonan ijin reklame
20.000.000,00
1.20
1.20.07
28
08 Peninjauan lapangan kelayakan permohonan ijin tempat usaha dengan gangguan
20.000.000,00
1.20
1.20.07
28
09 Penyuluhan Perijinan
1.20
1.20.07
28
15 Penyusunan Profil Perijinan
30.000.000,00
1.20
1.20.07
28
20 Peninjauan Kelayakan Permohonan dan Penertiban Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
10.000.000,00
1.20
1.20.07
28
21 Pengelolaan Pelayanan Pengaduan
25.000.000,00
1.20
1.20.07
28
22 Pelayanan Perijinan Mobile
1.20
1.20.07
28
25 Bimbingan Teknis Etika Pelayanan Publik
1.20
1.20.07
28
29 Evaluasi dan Perancangan Perundang-undangan Reklame
100.000.000,00
1.20
1.20.07
28
30 Evaluasi dan perancangan perundang undangan IMB, IG dan IUJK
214.850.000,00
1.20
1.20.07
28
31 Evaluasi dan perancangan perundang undangan keramaian umum
100.000.000,00
1.20
1.20.07
28
32 Pemeliharaan SMM ISO 9001:2008 pada BP2T kota Malang
100.000.000,00
1.20
1.20.07
28
33 Penyusunan Buku SP dan SOP
100.000.000,00
750.000.000,00 87.332.000,00
7.000.000,00 Jumlah Belanja
3.405.347.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.08 Dinas Pendapatan Daerah
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
11.142.500.000,00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
11.142.500.000,00
1.20
1.20.08
1.20
1.20.08
01
1.20
1.20.08
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
204.392.000,00
1.20
1.20.08
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
892.200.000,00
1.20
1.20.08
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
90.380.000,00
1.20
1.20.08
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
20.803.700,00
1.20
1.20.08
01
10 Penyediaan alat tulis kantor
62.438.500,00
1.20
1.20.08
01
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
80.873.500,00
1.20
1.20.08
01
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20
1.20.08
01
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20
1.20.08
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20
1.20.08
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
150.000.000,00
1.20
1.20.08
01
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
919.500.000,00
1.20
1.20.08
02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
615.700.000,00
1.20
1.20.08
02
05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.20
1.20.08
02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20
1.20.08
02
28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
43.600.000,00
1.20
1.20.08
02
29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
14.850.000,00
1.20
1.20.08
06
1.20
1.20.08
06
1.20
1.20.08
17
1.20
1.20.08
17 105 Sensus Potensi Wajib Pajak Daerah
300.000.000,00
1.20
1.20.08
17 106 Kajian Analisis Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah
100.000.000,00
1.20
1.20.08
17
26 Penagihan tunggakan pajak daerah dan PBB
322.070.000,00
1.20
1.20.08
17
29 Intensifikasi penerimaan PBB
1.573.564.828,00
1.20
1.20.08
17
35 Peningkatan pendapatan Pajak Daerah
1.574.764.800,00
1.20
1.20.08
17
58 Penyusunan Data Base Tunggakan Pajak Daerah dan PBB
101.100.000,00
1.20
1.20.08
17
60 Survey Piutang dan Proses Keberatan Pajak Daerah
123.375.000,00
1.20
1.20.08
17
68 Pendampingan Aplikasi SIMPATDA
250.000.000,00
1.20
1.20.08
17
69 Pemutakhiran Data Wajib Pajak
82.180.000,00
1.20
1.20.08
17
76 Pemeriksaan Pajak Daerah Kota Malang
64.000.000,00
1.20
1.20.08
17
81 Pendampingan Aplikasi dan Instalasi SISMIOP dan GIS
87.500.000,00
1.20
1.20.08
17
88 Pengelolaan Benda-Benda Berharga
45.000.000,00
1.20
1.20.08
17
89 Pembukuan dan Pelaporan
1.20
1.20.08
17
90 Kajian Administrasi Pajak Daerah
1.20
1.20.08
41
1.20
1.20.08
41
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5.457.089.372,00
7.796.050,00 3.008.705.672,00 19.999.950,00
75.000.000,00 482.250.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
25.692.000,00 25.692.000,00
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
4.915.054.628,00
41.500.000,00 250.000.000,00
Program Pelaksanaan Pengkajian dan Penerapan Standar Manajemen Mutu 07 Sertifikasi SMM ISO 9001-2008 Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Jumlah Belanja
128.964.000,00 128.964.000,00
11.142.500.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.09 Kecamatan Klojen
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
547.000.000,00
1.02
1.20.09
Kesehatan
4.025.000,00
1.02
1.20.09
21
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
4.025.000,00
1.02
1.20.09
21
1.06
1.20.09
1.06
1.20.09
21
1.06
1.20.09
21
1.18
1.20.09
1.18
1.20.09
20
1.18
1.20.09
20
1.19
1.20.09
1.19
1.20.09
16
1.19
1.20.09
16
1.20
1.20.09
1.20
1.20.09
01
1.20
1.20.09
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20
1.20.09
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
44.000.000,00
1.20
1.20.09
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
33.480.000,00
1.20
1.20.09
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
28.205.000,00
1.20
1.20.09
01
10 Penyediaan alat tulis kantor
9.987.000,00
1.20
1.20.09
01
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5.000.000,00
1.20
1.20.09
01
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.000.000,00
1.20
1.20.09
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.500.000,00
1.20
1.20.09
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
1.20
1.20.09
01
19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.20
1.20.09
02
1.20
1.20.09
02
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20
1.20.09
02
09 Pengadaan peralatan gedung kantor
86.000.000,00
1.20
1.20.09
02
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
34.000.000,00
1.20
1.20.09
02
23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
41.703.000,00
1.20
1.20.09
05
1.20
1.20.09
05
1.20
1.20.09
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
20.250.000,00
1.20
1.20.09
06
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.900.000,00
1.20
1.20.09
06
02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
4.350.000,00
1.20
1.20.09
06
04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
5.000.000,00
1.20
1.20.09
06
05 Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
2.000.000,00
1.20
1.20.09
06
11 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
2.000.000,00
1.20
1.20.09
06
24 Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan
2.000.000,00
06 Pengembangan Program Kota Sehat
4.025.000,00
Perencanaan Pembangunan
12.905.000,00
Program perencanaan pembangunan daerah
12.905.000,00
03 Penyelenggaraan musrenbang RPJPD
12.905.000,00
Kepemudaan dan Olahraga
4.000.000,00
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
4.000.000,00
35 Pembinaan Olahraga Tradisional
4.000.000,00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
50.000.000,00
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
50.000.000,00
07 Peningkatan keamanan dan ketertiban Wilayah Kecamatan
50.000.000,00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
373.967.500,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
166.154.500,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 11 Pelaksanaan Senam Rutin bagi PNS
7.507.500,00
9.475.000,00 24.000.000,00 181.803.000,00 20.100.000,00
5.760.000,00 5.760.000,00
2 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
1.20
1.20.09
06
27 Penyusunan Buku Profil
2.000.000,00
1.22
1.20.09
1.22
1.20.09
17
1.22
1.20.09
17
05 Monitoring stimulan pembangunan
40.630.000,00
1.22
1.20.09
17
13 Stimulan Kegiatan PKK Kecamatan
7.700.000,00
1.22
1.20.09
17
17 Stimulan Kegiatan Karang Wreda Kecamatan
2.000.000,00
1.22
1.20.09
17
20 Stimulan Kegiatan Kader Lingkungan Kecamatan
5.000.000,00
1.22
1.20.09
17
21 Stimulan Kegiatan Kwartir Ranting Pramuka Kecamatan
5.000.000,00
1.22
1.20.09
17
22 Penunjang Kegiatan Forum Komunikasi Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (FKA-LPMK)
4.500.000,00
1.22
1.20.09
20
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
27.272.500,00
1.22
1.20.09
20 200 Sosialisasi Kerukunan Antar Umat Beragama
1.22
1.20.09
20
1.23
1.20.09
1.23
1.20.09
15
1.23
1.20.09
15
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
92.102.500,00
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
64.830.000,00
8.000.000,00
49 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
19.272.500,00
Statistik
10.000.000,00
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
10.000.000,00
08 Pengolahan dan Updating database monografi Kecamatan dan Pemberdayaan Administrasi Kecamatan Jumlah Belanja
10.000.000,00
547.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.10 Kecamatan Blimbing
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
570.000.000,00
1.06
1.20.10
Perencanaan Pembangunan
22.000.000,00
1.06
1.20.10
21
Program perencanaan pembangunan daerah
22.000.000,00
1.06
1.20.10
21
1.19
1.20.10
1.19
1.20.10
16
1.19
1.20.10
16
1.20
1.20.10
1.20
1.20.10
01
1.20
1.20.10
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
30.000.000,00
1.20
1.20.10
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
22.000.000,00
1.20
1.20.10
01
03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.20
1.20.10
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
30.000.000,00
1.20
1.20.10
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
30.000.000,00
1.20
1.20.10
01
10 Penyediaan alat tulis kantor
15.280.000,00
1.20
1.20.10
01
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
10.000.000,00
1.20
1.20.10
01
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
5.000.000,00
1.20
1.20.10
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9.000.000,00
1.20
1.20.10
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
20.000.000,00
1.20
1.20.10
01
19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
30.000.000,00
1.20
1.20.10
02
1.20
1.20.10
02
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20
1.20.10
02
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
45.000.000,00
1.20
1.20.10
02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
35.520.000,00
1.20
1.20.10
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
26.000.000,00
1.20
1.20.10
06
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
6.000.000,00
1.20
1.20.10
06
02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
3.000.000,00
1.20
1.20.10
06
04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
6.000.000,00
1.20
1.20.10
06
05 Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
6.000.000,00
1.20
1.20.10
06
27 Penyusunan Buku Profil
5.000.000,00
1.22
1.20.10
1.22
1.20.10
1.22
1.20.10
1.22
1.20.10
17
1.22
1.20.10
17
07 Monitoring dan Evaluasi stimulan pembangunan di kelurahan
18.000.000,00
1.22
1.20.10
17
13 Stimulan Kegiatan PKK Kecamatan
10.000.000,00
1.22
1.20.10
17
22 Penunjang Kegiatan Forum Komunikasi Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (FKA-LPMK)
14 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
22.000.000,00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
55.000.000,00
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
55.000.000,00
07 Peningkatan keamanan dan ketertiban Wilayah Kecamatan
55.000.000,00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
430.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
206.780.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
5.500.000,00
197.220.000,00 116.700.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
60.500.000,00
15
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
10.000.000,00
15
01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
10.000.000,00
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
46.000.000,00
3.000.000,00
2 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
1.22
1.20.10
17
1.22
1.20.10
18
1.22
1.20.10
18
1.23
1.20.10
1.23
1.20.10
15
1.23
1.20.10
15
26 Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat tingkat Kecamatan Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
15.000.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00
Statistik
2.500.000,00
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
2.500.000,00
08 Pengolahan dan Updating database monografi Kecamatan dan Pemberdayaan Administrasi Kecamatan Jumlah Belanja
2.500.000,00
570.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.11 Kecamatan Kedungkandang
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
577.000.000,00
1.06
1.20.11
1.06
1.20.11
21
1.06
1.20.11
21
1.19
1.20.11
1.19
1.20.11
16
1.19
1.20.11
16
1.20
1.20.11
1.20
1.20.11
01
1.20
1.20.11
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
24.938.000,00
1.20
1.20.11
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
68.600.000,00
1.20
1.20.11
01
03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.20
1.20.11
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
39.612.000,00
1.20
1.20.11
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
13.776.000,00
1.20
1.20.11
01
10 Penyediaan alat tulis kantor
12.511.000,00
1.20
1.20.11
01
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
16.900.000,00
1.20
1.20.11
01
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.380.000,00
1.20
1.20.11
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.268.000,00
1.20
1.20.11
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
9.000.000,00
1.20
1.20.11
01
19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.20
1.20.11
02
1.20
1.20.11
02
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
40.000.000,00
1.20
1.20.11
02
09 Pengadaan peralatan gedung kantor
64.811.000,00
1.20
1.20.11
02
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
36.397.000,00
1.20
1.20.11
02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
55.920.000,00
1.20
1.20.11
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
31.493.000,00
1.20
1.20.11
06
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3.625.500,00
1.20
1.20.11
06
02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
8.225.000,00
1.20
1.20.11
06
04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
8.213.000,00
1.20
1.20.11
06
05 Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
7.319.000,00
1.20
1.20.11
06
27 Penyusunan Buku Profil
4.110.500,00
1.22
1.20.11
1.22
1.20.11
17
1.22
1.20.11
17
05 Monitoring stimulan pembangunan
27.435.000,00
1.22
1.20.11
17
13 Stimulan Kegiatan PKK Kecamatan
5.174.000,00
1.22
1.20.11
17
22 Penunjang Kegiatan Forum Komunikasi Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (FKA-LPMK)
3.000.000,00
1.23
1.20.11
1.23
1.20.11
15
Perencanaan Pembangunan
11.801.000,00
Program perencanaan pembangunan daerah
11.801.000,00
14 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
11.801.000,00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
72.747.000,00
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
72.747.000,00
07 Peningkatan keamanan dan ketertiban Wilayah Kecamatan
72.747.000,00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
451.506.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
222.885.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
6.900.000,00
24.000.000,00 197.128.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
35.609.000,00
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
35.609.000,00
Statistik
5.337.000,00
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
5.337.000,00
2 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
1.23
1.20.11
15
08 Pengolahan dan Updating database monografi Kecamatan dan Pemberdayaan Administrasi Kecamatan Jumlah Belanja
5.337.000,00
577.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.12 Kecamatan Lowokwaru
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
548.000.000,00
1.06
1.20.12
Perencanaan Pembangunan
14.200.000,00
1.06
1.20.12
21
Program perencanaan pembangunan daerah
14.200.000,00
1.06
1.20.12
21
1.19
1.20.12
1.19
1.20.12
16
1.19
1.20.12
16
1.20
1.20.12
1.20
1.20.12
01
1.20
1.20.12
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
45.096.000,00
1.20
1.20.12
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
34.000.000,00
1.20
1.20.12
01
03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
13.570.000,00
1.20
1.20.12
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
36.600.000,00
1.20
1.20.12
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
16.620.000,00
1.20
1.20.12
01
10 Penyediaan alat tulis kantor
18.800.000,00
1.20
1.20.12
01
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
15.500.000,00
1.20
1.20.12
01
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
5.000.000,00
1.20
1.20.12
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.376.000,00
1.20
1.20.12
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
1.20
1.20.12
01
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20
1.20.12
01
19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.20
1.20.12
02
1.20
1.20.12
02
09 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20
1.20.12
02
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20
1.20.12
02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20
1.20.12
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
59.596.000,00
1.20
1.20.12
06
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
8.048.000,00
1.20
1.20.12
06
02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
7.529.000,00
1.20
1.20.12
06
04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
8.148.000,00
1.20
1.20.12
06
05 Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
8.144.000,00
1.20
1.20.12
06
25 Penyusunan Rencana Kerja
8.192.000,00
1.20
1.20.12
06
27 Penyusunan Buku Profil
1.20
1.20.12
06
35 Penataan Arsip / Aset
1.20
1.20.12
28
1.20
1.20.12
28
1.22
1.20.12
1.22
1.20.12
17
1.22
1.20.12
17
14 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
14.200.000,00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
67.432.000,00
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
67.432.000,00
07 Peningkatan keamanan dan ketertiban Wilayah Kecamatan
67.432.000,00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
391.875.500,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
234.762.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan kualitas pelayanan publik 23 Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan /PATEN)
23.000.000,00 5.000.000,00 19.200.000,00 90.517.500,00 20.749.500,00 6.000.000,00 63.768.000,00
12.000.000,00 7.535.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
69.492.500,00
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
11.000.000,00
13 Stimulan Kegiatan PKK Kecamatan
5.000.000,00
2 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
1.22
1.20.12
17
21 Stimulan Kegiatan Kwartir Ranting Pramuka Kecamatan
3.000.000,00
1.22
1.20.12
17
22 Penunjang Kegiatan Forum Komunikasi Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (FKA-LPMK)
3.000.000,00
1.22
1.20.12
20
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
58.492.500,00
1.22
1.20.12
20
04 Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
58.492.500,00
1.23
1.20.12
Statistik
5.000.000,00
1.23
1.20.12
15
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
5.000.000,00
1.23
1.20.12
15
08 Pengolahan dan Updating database monografi Kecamatan dan Pemberdayaan Administrasi Kecamatan Jumlah Belanja
5.000.000,00
548.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.13 Kecamatan Sukun
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
555.000.000,00
1.06
1.20.13
Perencanaan Pembangunan
17.994.000,00
1.06
1.20.13
21
Program perencanaan pembangunan daerah
17.994.000,00
1.06
1.20.13
21
1.19
1.20.13
1.19
1.20.13
16
1.19
1.20.13
16
1.20
1.20.13
1.20
1.20.13
01
1.20
1.20.13
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
30.000.000,00
1.20
1.20.13
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
30.000.000,00
1.20
1.20.13
01
03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
10.000.000,00
1.20
1.20.13
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
30.000.000,00
1.20
1.20.13
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
25.000.000,00
1.20
1.20.13
01
10 Penyediaan alat tulis kantor
10.000.000,00
1.20
1.20.13
01
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.000.000,00
1.20
1.20.13
01
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
5.400.000,00
1.20
1.20.13
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
5.400.000,00
1.20
1.20.13
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
15.400.000,00
1.20
1.20.13
01
19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
40.000.000,00
1.20
1.20.13
02
1.20
1.20.13
02
05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
17.500.000,00
1.20
1.20.13
02
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
25.000.000,00
1.20
1.20.13
02
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
51.000.000,00
1.20
1.20.13
02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
15.000.000,00
1.20
1.20.13
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
76.500.000,00
1.20
1.20.13
06
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
6.000.000,00
1.20
1.20.13
06
02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
6.000.000,00
1.20
1.20.13
06
04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
6.000.000,00
1.20
1.20.13
06
05 Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
6.000.000,00
1.20
1.20.13
06
11 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
6.000.000,00
1.20
1.20.13
06
25 Penyusunan Rencana Kerja
1.20
1.20.13
06
27 Penyusunan Buku Profil
1.20
1.20.13
06
35 Penataan Arsip / Aset
1.20
1.20.13
06
45 Penyusunan Standar Operasional Prosedur
1.22
1.20.13
1.22
1.20.13
17
1.22
1.20.13
17
13 Stimulan Kegiatan PKK Kecamatan
5.000.000,00
1.22
1.20.13
17
17 Stimulan Kegiatan Karang Wreda Kecamatan
3.000.000,00
14 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
17.994.000,00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
65.806.000,00
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
65.806.000,00
07 Peningkatan keamanan dan ketertiban Wilayah Kecamatan
65.806.000,00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
398.200.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
213.200.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
108.500.000,00
6.000.000,00 20.000.000,00 3.000.000,00 17.500.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
73.000.000,00
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
23.000.000,00
2 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
1.22
1.20.13
17
18 Stimulan Kegiatan Palang Merah Indonesia Kecamatan
3.000.000,00
1.22
1.20.13
17
19 Stimulan Kegiatan Forum Kecamatan Sehat
3.000.000,00
1.22
1.20.13
17
20 Stimulan Kegiatan Kader Lingkungan Kecamatan
3.000.000,00
1.22
1.20.13
17
21 Stimulan Kegiatan Kwartir Ranting Pramuka Kecamatan
3.000.000,00
1.22
1.20.13
17
22 Penunjang Kegiatan Forum Komunikasi Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (FKA-LPMK)
3.000.000,00
1.22
1.20.13
20
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
50.000.000,00
1.22
1.20.13
20
04 Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
50.000.000,00
Jumlah Belanja
555.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.14 Kelurahan Klojen
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
750.000.000,00
1.06
1.20.14
Perencanaan Pembangunan
14.806.000,00
1.06
1.20.14
21
Program perencanaan pembangunan daerah
14.806.000,00
1.06
1.20.14
21
1.19
1.20.14
1.19
1.20.14
15
1.19
1.20.14
15
1.20
1.20.14
1.20
1.20.14
01
1.20
1.20.14
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
10.000.000,00
1.20
1.20.14
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
11.832.000,00
1.20
1.20.14
01
03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.20
1.20.14
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20
1.20.14
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20
1.20.14
01
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20
1.20.14
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20
1.20.14
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
1.20
1.20.14
01
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20
1.20.14
01
19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.20
1.20.14
02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20
1.20.14
02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20
1.20.14
02
42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
111.054.000,00
1.22
1.20.14
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
500.000.000,00
1.22
1.20.14
20
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
500.000.000,00
1.22
1.20.14
20
01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan
1.22
1.20.14
20
02 Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
2.500.000,00
1.22
1.20.14
20
03 Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
1.000.000,00
1.22
1.20.14
20
04 Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
35.000.000,00
1.22
1.20.14
20
05 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat
86.500.000,00
1.22
1.20.14
20
08 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna
1.22
1.20.14
20 102 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan
1.22
1.20.14
20 124 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatam Linmas
2.000.000,00
1.22
1.20.14
20 129 Sosialisasi Bina Keluarga Balita
6.450.000,00
1.22
1.20.14
20 147 Penunjang kegiatan Kelembagaan FKKAUB
9.000.000,00
1.22
1.20.14
20 158 Penunjang Program TP. PKK Kelurahan
1.22
1.20.14
20 172 Fasilitasi Kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna (TGG)
1.22
1.20.14
20
48 Pelatihan Dasar Komputer
5.550.000,00
1.22
1.20.14
20
55 Penunjang Kegiatan Lansia
7.000.000,00
1.22
1.20.14
20
77 Peningkatan Kesehatan Masyarakat
8.000.000,00
03 Penyelenggaraan musrenbang RPJPD
14.806.000,00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
9.530.000,00
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
9.530.000,00
03 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
9.530.000,00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
212.364.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
100.310.000,00
3.000.000,00 20.068.000,00 7.300.000,00 22.480.000,00 1.440.000,00 8.190.000,00 10.000.000,00 6.000.000,00 112.054.000,00 1.000.000,00
288.800.000,00
3.200.000,00 20.000.000,00
2.000.000,00 23.000.000,00
2 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
1.23
1.20.14
1.23
1.20.14
15
1.23
1.20.14
15
Statistik
13.300.000,00
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
13.300.000,00
11 Penyusunan Data Monografi Kelurahan
13.300.000,00 Jumlah Belanja
750.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.15 Kelurahan Rampal Celaket
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
750.000.000,00
1.06
1.20.15
Perencanaan Pembangunan
11.000.000,00
1.06
1.20.15
21
Program perencanaan pembangunan daerah
11.000.000,00
1.06
1.20.15
21
1.19
1.20.15
1.19
1.20.15
15
1.19
1.20.15
15
1.20
1.20.15
1.20
1.20.15
01
1.20
1.20.15
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
12.577.000,00
1.20
1.20.15
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
18.620.000,00
1.20
1.20.15
01
03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.20
1.20.15
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20
1.20.15
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20
1.20.15
01
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20
1.20.15
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20
1.20.15
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
1.20
1.20.15
01
19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.20
1.20.15
02
1.20
1.20.15
02
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20
1.20.15
02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20
1.20.15
06
1.20
1.20.15
06
02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.20
1.20.15
06
04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.850.000,00
1.20
1.20.15
06
05 Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
1.250.000,00
1.20
1.20.15
06
09 Evaluasi LAKIP
1.250.000,00
1.20
1.20.15
06
11 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
2.000.000,00
1.20
1.20.15
06
23 Penyusunan Kerangka Kerja Logis
1.250.000,00
1.20
1.20.15
06
24 Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan
1.250.000,00
1.22
1.20.15
1.22
1.20.15
20
1.22
1.20.15
20
01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan
1.22
1.20.15
20
02 Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
2.500.000,00
1.22
1.20.15
20
03 Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
1.000.000,00
1.22
1.20.15
20
04 Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
35.000.000,00
1.22
1.20.15
20
05 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat
90.500.000,00
1.22
1.20.15
20
06 Peningkatan Kinerja Kelembagaan Satgas Linmas
20.000.000,00
1.22
1.20.15
20
08 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna
10.000.000,00
1.22
1.20.15
20 102 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan
15 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
11.000.000,00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
7.200.000,00
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
7.200.000,00
17 Peningkatan Keamanan wilayah kelurahan
7.200.000,00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
213.600.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
109.617.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.600.000,00 18.600.000,00 6.490.000,00 33.522.000,00 1.800.000,00 10.008.000,00 5.400.000,00 92.033.000,00 88.513.000,00 3.520.000,00 11.950.000,00 2.100.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
500.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
500.000.000,00 251.000.000,00
10.000.000,00
2 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
1.22
1.20.15
20 118 Sosialisasi Revitalisasi Posyandu dan PAUD
10.000.000,00
1.22
1.20.15
20
20 Pembinaan RT RW se Kelurahan
15.000.000,00
1.22
1.20.15
20
34 Peningkatan Kinerja Lembaga Karang Werdha
10.000.000,00
1.22
1.20.15
20
66 Pelatihan Membuat Kue dan Ayam Goreng Kremes
20.000.000,00
1.22
1.20.15
20
88 Pembinaan Kebudayaan/Kesenian Tradisional
15.000.000,00
1.22
1.20.15
20
89 Sosialisasi Peningkatan Usaha Kecil
10.000.000,00
1.23
1.20.15
1.23
1.20.15
15
1.23
1.20.15
15
09 Penyusunan Monografi Kota Malang
1.23
1.20.15
15
19 Penyusunan Profil Kelurahan
Statistik
18.200.000,00
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
18.200.000,00 3.200.000,00 15.000.000,00 Jumlah Belanja
750.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.16 Kelurahan Samaan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
750.000.000,00
1.06
1.20.16
Perencanaan Pembangunan
11.500.000,00
1.06
1.20.16
21
Program perencanaan pembangunan daerah
11.500.000,00
1.06
1.20.16
21
1.19
1.20.16
1.19
1.20.16
15
1.19
1.20.16
15
1.20
1.20.16
1.20
1.20.16
01
1.20
1.20.16
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
14.475.000,00
1.20
1.20.16
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
14.300.000,00
1.20
1.20.16
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
20.400.000,00
1.20
1.20.16
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
6.750.000,00
1.20
1.20.16
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.800.000,00
1.20
1.20.16
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
13.540.000,00
1.20
1.20.16
01
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10.000.000,00
1.20
1.20.16
01
19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.20
1.20.16
02
1.20
1.20.16
02
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
69.550.000,00
1.20
1.20.16
02
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
19.435.000,00
1.20
1.20.16
02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20
1.20.16
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
16.000.000,00
1.20
1.20.16
06
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.800.000,00
1.20
1.20.16
06
02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
2.800.000,00
1.20
1.20.16
06
04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
6.500.000,00
1.20
1.20.16
06
05 Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
2.500.000,00
1.20
1.20.16
06
17 Penyusunan Standard Pelayanan Pubik dan IKM
2.400.000,00
1.22
1.20.16
1.22
1.20.16
20
1.22
1.20.16
20
01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan
1.22
1.20.16
20
02 Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
1.22
1.20.16
20
03 Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
1.22
1.20.16
20
04 Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
35.000.000,00
1.22
1.20.16
20
05 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat
20.000.000,00
1.22
1.20.16
20 101 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah
56.000.000,00
1.22
1.20.16
20 102 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan
28.000.000,00
1.22
1.20.16
20 104 Peningkatan Keterampilan Lansia
7.500.000,00
1.22
1.20.16
20 105 Peningkatan Peran Serta Generasi Muda dalam Pembangunan
7.500.000,00
15 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
11.500.000,00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
12.500.000,00
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
12.500.000,00
05 Pengendalian keamanan lingkungan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
12.500.000,00 196.000.000,00
86.665.000,00
5.400.000,00 93.335.000,00
4.350.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
500.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
500.000.000,00 227.000.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00
2 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
1.22
1.20.16
20 117 Pembinaan Administrasi RT/RW, LPMK dan BKM
15.000.000,00
1.22
1.20.16
20 124 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatam Linmas
10.000.000,00
1.22
1.20.16
20 126 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Kader Lingkungan
7.500.000,00
1.22
1.20.16
20 132 Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu
7.500.000,00
1.22
1.20.16
20 161 Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah
10.000.000,00
1.22
1.20.16
20
30 Peningkatan Lembaga Posyandu Balita
11.500.000,00
1.22
1.20.16
20
31 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan PKK
10.000.000,00
1.22
1.20.16
20
47 Peningkatan Pemahaman Peraturan Perundang-Undangan
1.22
1.20.16
20
53 Revitalisasi PAUD
11.500.000,00
1.22
1.20.16
20
67 Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih
10.000.000,00
1.22
1.20.16
20
68 Sosialisasi Dampak nikah Siri
1.22
1.20.16
20
69 Sosialisasi KDRT
1.23
1.20.16
1.23
1.20.16
15
1.23
1.20.16
15
7.500.000,00
7.500.000,00 7.500.000,00
Statistik
30.000.000,00
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
30.000.000,00
19 Penyusunan Profil Kelurahan
30.000.000,00 Jumlah Belanja
750.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.17 Kelurahan Kidul Dalem
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
750.000.000,00
1.06
1.20.17
Perencanaan Pembangunan
10.928.000,00
1.06
1.20.17
21
Program perencanaan pembangunan daerah
10.928.000,00
1.06
1.20.17
21
1.20
1.20.17
1.20
1.20.17
01
1.20
1.20.17
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20
1.20.17
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20
1.20.17
01
03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.20
1.20.17
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
21.600.000,00
1.20
1.20.17
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
12.099.000,00
1.20
1.20.17
01
10 Penyediaan alat tulis kantor
10.872.000,00
1.20
1.20.17
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
14.685.000,00
1.20
1.20.17
01
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10.000.000,00
1.20
1.20.17
01
19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.20
1.20.17
02
1.20
1.20.17
02
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20
1.20.17
02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20
1.20.17
02
33 Pengadaan sarana dan prasarana Kantor
1.20
1.20.17
06
1.20
1.20.17
06
02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.826.000,00
1.20
1.20.17
06
04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
3.890.000,00
1.20
1.20.17
06
05 Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
2.000.000,00
1.20
1.20.17
06
09 Evaluasi LAKIP
5.000.000,00
1.20
1.20.17
06
11 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
4.300.000,00
1.20
1.20.17
06
24 Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan
4.810.000,00
1.20
1.20.17
06
45 Penyusunan Standar Operasional Prosedur
6.968.000,00
1.22
1.20.17
1.22
1.20.17
20
1.22
1.20.17
20
01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan
1.22
1.20.17
20
02 Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
2.500.000,00
1.22
1.20.17
20
03 Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
1.000.000,00
1.22
1.20.17
20
04 Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
1.22
1.20.17
20
08 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna
1.22
1.20.17
20 102 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan
35.141.000,00
1.22
1.20.17
20 125 Pembinaan dan Fafisitasi kegiatan Karang Wreda/Lansia
11.640.000,00
1.22
1.20.17
20 204 Fasilitasi penyediaan sarana prasarana Rukun Warga
1.22
1.20.17
20 205 Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
49.205.000,00
1.22
1.20.17
20 206 Pemutakhiran data profil Kelurahan
10.000.000,00
1.22
1.20.17
20 208 Pembinaan peningkatan kesehatan ibu hamil
15 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
10.928.000,00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
239.072.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
102.500.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
7.103.000,00 16.631.000,00 2.310.000,00
7.200.000,00 107.778.000,00 55.691.000,00 8.500.000,00 43.587.000,00 28.794.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
500.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
500.000.000,00 181.114.000,00
35.000.000,00 7.930.000,00
117.000.000,00
9.150.000,00
2 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
1.22
1.20.17
20 209 Pelatihan pembuatan peniti jilbab
8.680.000,00
1.22
1.20.17
20 210 Fasilitasi penyediaan sarana prasarana Posyandu Balita
10.820.000,00
1.22
1.20.17
20 251 Pemutakhiran data dasar keluarga
10.000.000,00
1.22
1.20.17
20
10.820.000,00
53 Revitalisasi PAUD Jumlah Belanja
750.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.18 Kelurahan Sukoharjo
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
750.000.000,00
1.06
1.20.18
Perencanaan Pembangunan
11.592.000,00
1.06
1.20.18
21
Program perencanaan pembangunan daerah
11.592.000,00
1.06
1.20.18
21
1.19
1.20.18
1.19
1.20.18
15
1.19
1.20.18
15
1.20
1.20.18
1.20
1.20.18
01
1.20
1.20.18
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
10.770.000,00
1.20
1.20.18
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
14.000.000,00
1.20
1.20.18
01
03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.20
1.20.18
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20
1.20.18
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
6.723.000,00
1.20
1.20.18
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
5.000.000,00
1.20
1.20.18
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
18.700.000,00
1.20
1.20.18
01
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10.000.000,00
1.20
1.20.18
01
19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.20
1.20.18
02
1.20
1.20.18
02
03 Pembangunan gedung kantor
1.20
1.20.18
02
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
25.615.000,00
1.20
1.20.18
02
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
20.000.000,00
1.20
1.20.18
02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.22
1.20.18
1.22
1.20.18
20
1.22
1.20.18
20
01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan
1.22
1.20.18
20
02 Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
1.22
1.20.18
20
03 Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
1.22
1.20.18
20
05 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat
1.22
1.20.18
20 137 Penunjang BOP LMPK Kelurahan
1.23
1.20.18
1.23
1.20.18
15
1.23
1.20.18
15
11 Penyusunan Data Monografi Kelurahan
1.23
1.20.18
15
19 Penyusunan Profil Kelurahan
15 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
11.592.000,00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
7.500.000,00
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
7.500.000,00
03 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.500.000,00 218.908.000,00
94.793.000,00
2.000.000,00 19.200.000,00
8.400.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
124.115.000,00 72.000.000,00
6.500.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
500.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
500.000.000,00 279.000.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 191.000.000,00 26.500.000,00
Statistik
12.000.000,00
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
12.000.000,00 2.000.000,00 10.000.000,00 Jumlah Belanja
750.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.19 Kelurahan Kasin
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
750.000.000,00
1.06
1.20.19
Perencanaan Pembangunan
8.065.000,00
1.06
1.20.19
21
Program perencanaan pembangunan daerah
8.065.000,00
1.06
1.20.19
21
1.19
1.20.19
1.19
1.20.19
15
1.19
1.20.19
15
1.20
1.20.19
1.20
1.20.19
01
1.20
1.20.19
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20
1.20.19
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20
1.20.19
01
03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.20
1.20.19
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20
1.20.19
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
7.540.000,00
1.20
1.20.19
01
10 Penyediaan alat tulis kantor
5.287.000,00
1.20
1.20.19
01
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20
1.20.19
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.500.000,00
1.20
1.20.19
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
3.830.000,00
1.20
1.20.19
01
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20
1.20.19
01
19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.20
1.20.19
02
1.20
1.20.19
02
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20
1.20.19
02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20
1.20.19
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.855.000,00
1.20
1.20.19
06
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.655.000,00
1.20
1.20.19
06
04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.200.000,00
1.22
1.20.19
1.22
1.20.19
20
1.22
1.20.19
20
01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan
1.22
1.20.19
20
02 Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
2.500.000,00
1.22
1.20.19
20
03 Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
1.000.000,00
1.22
1.20.19
20
04 Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
1.22
1.20.19
20
05 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat
1.22
1.20.19
20
08 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna
1.22
1.20.19
20 118 Sosialisasi Revitalisasi Posyandu dan PAUD
9.055.000,00
1.22
1.20.19
20 125 Pembinaan dan Fafisitasi kegiatan Karang Wreda/Lansia
8.865.000,00
1.22
1.20.19
20 145 Penyuluhan, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
7.700.000,00
1.22
1.20.19
20 247 Pembinaan Administrasi PKK
1.22
1.20.19
20
15 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
8.065.000,00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
5.210.000,00
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
5.210.000,00
17 Peningkatan Keamanan Wilayah Kelurahan
5.210.000,00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
214.640.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
130.657.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.320.000,00 16.920.000,00 3.450.000,00 21.610.000,00
51.300.000,00
10.000.000,00 7.900.000,00 81.128.000,00 75.748.000,00 5.380.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
500.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
500.000.000,00
93 Pembinaan dan Pelatihan Kepemilikan Sertifikasi Rumah
279.000.000,00
35.000.000,00 130.700.000,00 7.700.000,00
10.780.000,00 7.700.000,00
2 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
1.23
1.20.19
1.23
1.20.19
15
1.23
1.20.19
15
Statistik
22.085.000,00
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
22.085.000,00
19 Penyusunan Profil Kelurahan
22.085.000,00 Jumlah Belanja
750.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.20 Kelurahan Kauman
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
750.000.000,00
1.06
1.20.20
Perencanaan Pembangunan
9.977.500,00
1.06
1.20.20
21
Program perencanaan pembangunan daerah
9.977.500,00
1.06
1.20.20
21
1.19
1.20.20
1.19
1.20.20
15
1.19
1.20.20
15
1.20
1.20.20
1.20
1.20.20
01
1.20
1.20.20
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
11.197.900,00
1.20
1.20.20
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
15.000.000,00
1.20
1.20.20
01
03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.20
1.20.20
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20
1.20.20
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20
1.20.20
01
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20
1.20.20
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20
1.20.20
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
12.696.000,00
1.20
1.20.20
01
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10.000.000,00
1.20
1.20.20
01
19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.20
1.20.20
02
1.20
1.20.20
02
1.20
1.20.20
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
8.360.000,00
1.20
1.20.20
06
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.090.000,00
1.20
1.20.20
06
02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
2.090.000,00
1.20
1.20.20
06
04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.090.000,00
1.20
1.20.20
06
05 Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
2.090.000,00
1.22
1.20.20
1.22
1.20.20
20
1.22
1.20.20
20
01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan
1.22
1.20.20
20
02 Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
2.500.000,00
1.22
1.20.20
20
03 Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
1.000.000,00
1.22
1.20.20
20
04 Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
1.22
1.20.20
20
05 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat
1.22
1.20.20
20
06 Peningkatan Kinerja Kelembagaan Satgas Linmas
5.000.000,00
1.22
1.20.20
20
07 Peningkatan Kelurahan Siaga
6.000.000,00
1.22
1.20.20
20
08 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna
5.000.000,00
1.22
1.20.20
20
20 Pembinaan RT RW se Kelurahan
6.000.000,00
1.22
1.20.20
20 203 Pembinaan Kelurahan Layak Anak
1.22
1.20.20
20
15 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
9.977.500,00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8.000.000,00
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
8.000.000,00
17 Peningkatan Keamanan Wilayah Kelurahan
8.000.000,00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
225.584.400,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
134.448.400,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3.150.000,00 19.800.000,00 4.200.000,00 52.404.500,00 1.800.000,00
4.200.000,00 82.776.000,00 82.776.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
500.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
500.000.000,00
31 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan PKK
297.878.000,00
35.000.000,00 120.622.000,00
5.000.000,00 16.000.000,00
2 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
1.23
1.20.20
Statistik
6.438.100,00
1.23
1.20.20
15
1.23
1.20.20
15
11 Penyusunan Data Monografi Kelurahan
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
6.438.100,00 2.292.000,00
1.23
1.20.20
15
19 Penyusunan Profil Kelurahan
4.146.100,00 Jumlah Belanja
750.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.21 Kelurahan Oro-oro Dowo
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
750.000.000,00
1.06
1.20.21
Perencanaan Pembangunan
10.000.000,00
1.06
1.20.21
21
Program perencanaan pembangunan daerah
10.000.000,00
1.06
1.20.21
21
1.19
1.20.21
1.19
1.20.21
15
1.19
1.20.21
15
1.20
1.20.21
1.20
1.20.21
01
1.20
1.20.21
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
11.262.000,00
1.20
1.20.21
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
10.200.000,00
1.20
1.20.21
01
03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.20
1.20.21
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20
1.20.21
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20
1.20.21
01
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20
1.20.21
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20
1.20.21
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
14.050.000,00
1.20
1.20.21
01
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10.000.000,00
1.20
1.20.21
01
19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.20
1.20.21
02
1.20
1.20.21
02
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20
1.20.21
02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20
1.20.21
06
1.20
1.20.21
06
02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
2.602.000,00
1.20
1.20.21
06
04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.602.000,00
1.22
1.20.21
1.22
1.20.21
20
1.22
1.20.21
20
01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan
1.22
1.20.21
20
02 Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
2.500.000,00
1.22
1.20.21
20
03 Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
1.000.000,00
1.22
1.20.21
20
04 Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
1.22
1.20.21
20
05 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat
1.22
1.20.21
20
08 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna
1.22
1.20.21
20 108 Program Kali Bersih (Prokasih)
13.800.000,00
1.22
1.20.21
20 110 Pemeliharaan Inventaris LPMK
9.000.000,00
1.22
1.20.21
20
31 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan PKK
4.745.000,00
1.22
1.20.21
20
32 Peningkatan Kinerja Kelembagaan LPMK
1.23
1.20.21
1.23
1.20.21
15
1.23
1.20.21
15
15 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
10.000.000,00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8.000.000,00
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
8.000.000,00
17 Peningkatan Keamanan Wilayah Kelurahan
8.000.000,00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
227.854.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
177.965.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
3.150.000,00 20.400.000,00 5.400.000,00 96.903.000,00 1.800.000,00
4.800.000,00 44.685.000,00 42.285.000,00 2.400.000,00 5.204.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
500.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
500.000.000,00 133.000.000,00
35.000.000,00 257.491.000,00 8.564.000,00
34.900.000,00
Statistik
4.146.000,00
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
4.146.000,00
19 Penyusunan Profil Kelurahan
4.146.000,00
2 KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH 4 Jumlah Belanja
750.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.22 Kelurahan Bareng
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
750.000.000,00
1.06
1.20.22
Perencanaan Pembangunan
8.000.000,00
1.06
1.20.22
21
Program perencanaan pembangunan daerah
8.000.000,00
1.06
1.20.22
21
1.19
1.20.22
1.19
1.20.22
15
1.19
1.20.22
15
1.20
1.20.22
1.20
1.20.22
01
1.20
1.20.22
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20
1.20.22
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20
1.20.22
01
03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.20
1.20.22
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20
1.20.22
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
7.500.000,00
1.20
1.20.22
01
10 Penyediaan alat tulis kantor
8.200.000,00
1.20
1.20.22
01
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
3.500.000,00
1.20
1.20.22
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
3.000.000,00
1.20
1.20.22
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
8.500.000,00
1.20
1.20.22
01
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10.000.000,00
1.20
1.20.22
02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
123.100.000,00
1.20
1.20.22
02
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
32.600.000,00
1.20
1.20.22
02
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
88.500.000,00
1.20
1.20.22
02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.22
1.20.22
1.22
1.20.22
20
1.22
1.20.22
20
01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan
1.22
1.20.22
20
02 Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
1.22
1.20.22
20
03 Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
1.22
1.20.22
20
04 Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
35.000.000,00
1.22
1.20.22
20
05 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat
86.500.000,00
1.22
1.20.22
20
07 Peningkatan Kelurahan Siaga
3.000.000,00
1.22
1.20.22
20
08 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna
3.000.000,00
1.22
1.20.22
20
09 Pembinaan dan Pendataan Keluarga Berencana
3.500.000,00
1.22
1.20.22
20 118 Sosialisasi Revitalisasi Posyandu dan PAUD
7.500.000,00
1.22
1.20.22
20 124 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatam Linmas
9.000.000,00
1.22
1.20.22
20 125 Pembinaan dan Fafisitasi kegiatan Karang Wreda/Lansia
3.000.000,00
1.22
1.20.22
20 126 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Kader Lingkungan
3.000.000,00
1.22
1.20.22
20
20 Pembinaan RT RW se Kelurahan
19.000.000,00
1.22
1.20.22
20
31 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan PKK
21.000.000,00
1.22
1.20.22
20
58 Pelatihan Revitalisasi Posyandu, Kelurahan Sehat dan Karang Werdha
15 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
8.000.000,00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
7.200.000,00
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
7.200.000,00
05 Pengendalian keamanan lingkungan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.200.000,00 209.800.000,00
86.700.000,00 8.000.000,00 13.500.000,00 3.500.000,00 21.000.000,00
2.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
525.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
525.000.000,00 300.000.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00
3.000.000,00
2 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
1.22
1.20.22
20
71 Penyusunan Monografi dan Profil Kelurahan
25.000.000,00 Jumlah Belanja
750.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.23 Kelurahan Gading Kasri
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
750.000.000,00
1.06
1.20.23
Perencanaan Pembangunan
30.000.000,00
1.06
1.20.23
21
Program perencanaan pembangunan daerah
30.000.000,00
1.06
1.20.23
21
15 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
12.500.000,00
1.06
1.20.23
21
35 Penyusunan RPJM Kelurahan
17.500.000,00
1.13
1.20.23
1.13
1.20.23
21
1.13
1.20.23
21
1.20
1.20.23
1.20
1.20.23
01
1.20
1.20.23
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
12.700.000,00
1.20
1.20.23
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
17.600.000,00
1.20
1.20.23
01
03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.20
1.20.23
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20
1.20.23
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
6.200.000,00
1.20
1.20.23
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.400.000,00
1.20
1.20.23
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
1.20
1.20.23
01
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20
1.20.23
01
19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.20
1.20.23
02
1.20
1.20.23
02
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.000.000,00
1.20
1.20.23
02
09 Pengadaan peralatan gedung kantor
4.000.000,00
1.20
1.20.23
02
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20
1.20.23
02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
8.600.000,00
1.20
1.20.23
02
30 Pemeliharaan rutin/berkala halaman Kantor Dinas
3.000.000,00
1.20
1.20.23
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
7.500.000,00
1.20
1.20.23
06
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.600.000,00
1.20
1.20.23
06
02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
2.200.000,00
1.20
1.20.23
06
04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.200.000,00
1.20
1.20.23
06
11 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
1.500.000,00
1.22
1.20.23
1.22
1.20.23
20
1.22
1.20.23
20
01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan
1.22
1.20.23
20
03 Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
1.22
1.20.23
20
04 Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
1.22
1.20.23
20
05 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat
1.22
1.20.23
20 100 Penguatan Kelembagaan SSB
2.000.000,00
1.22
1.20.23
20 138 Penunjang Kegiatan Kader Lingkungan
1.500.000,00
1.22
1.20.23
20 145 Penyuluhan, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
1.22
1.20.23
20 218 Sosialisasi Ketertiban kepada PKL
Sosial
3.500.000,00
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
3.500.000,00
41 Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3.500.000,00 156.700.000,00
96.200.000,00
7.000.000,00 15.800.000,00
6.000.000,00 20.000.000,00 8.500.000,00 53.000.000,00
33.400.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
555.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
555.000.000,00 242.500.000,00 1.000.000,00 35.000.000,00 161.000.000,00
5.000.000,00 12.000.000,00
2 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
1.22
1.20.23
20 219 Penguatan Kelembagaan PKK
12.500.000,00
1.22
1.20.23
20 221 Sosialisasi Ketertiban kepada Juru Parkir
17.500.000,00
1.22
1.20.23
20 222 Bantuan PMT Posyandu Lansia dan Balita
33.000.000,00
1.22
1.20.23
20 223 Penunjang Kegiatan Karang Werda
1.22
1.20.23
20 224 Penguatan Kelembagaan LPMK
15.000.000,00
1.22
1.20.23
20 238 Penguatan Kelembagaan Generasi Muda
12.000.000,00
1.23
1.20.23
1.23
1.20.23
15
1.23
1.20.23
15
11 Penyusunan Data Monografi Kelurahan
3.500.000,00
1.23
1.20.23
15
20 Penyusunan Standart Pelayanan Publik
1.300.000,00
5.000.000,00
Statistik
4.800.000,00
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
4.800.000,00
Jumlah Belanja
750.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.24 Kelurahan Penanggungan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
750.000.000,00
1.06
1.20.24
Perencanaan Pembangunan
12.175.000,00
1.06
1.20.24
21
Program perencanaan pembangunan daerah
12.175.000,00
1.06
1.20.24
21
1.19
1.20.24
1.19
1.20.24
15
1.19
1.20.24
15
1.20
1.20.24
1.20
1.20.24
01
1.20
1.20.24
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
23.220.000,00
1.20
1.20.24
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12.120.000,00
1.20
1.20.24
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
15.000.000,00
1.20
1.20.24
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.230.000,00
1.20
1.20.24
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20
1.20.24
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
1.20
1.20.24
01
19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.20
1.20.24
02
1.20
1.20.24
02
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
46.750.000,00
1.20
1.20.24
02
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
57.755.000,00
1.20
1.20.24
02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
10.495.000,00
1.20
1.20.24
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
10.615.000,00
1.20
1.20.24
06
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.000.000,00
1.20
1.20.24
06
02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
3.200.000,00
1.20
1.20.24
06
04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.000.000,00
1.20
1.20.24
06
27 Penyusunan Buku Profil
3.415.000,00
1.22
1.20.24
1.22
1.20.24
20
1.22
1.20.24
20
01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan
1.22
1.20.24
20
02 Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
2.500.000,00
1.22
1.20.24
20
03 Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
1.000.000,00
1.22
1.20.24
20
05 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat
1.22
1.20.24
20 137 Penunjang BOP LMPK Kelurahan
35.000.000,00
1.22
1.20.24
20 247 Pembinaan Administrasi PKK
16.400.000,00
1.23
1.20.24
1.23
1.20.24
15
1.23
1.20.24
15
15 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
12.175.000,00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
6.000.000,00
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
6.000.000,00
05 Pengendalian keamanan lingkungan
6.000.000,00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
213.425.000,00
87.810.000,00
1.440.000,00 18.600.000,00 7.200.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
115.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
516.400.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
516.400.000,00 221.950.000,00
239.550.000,00
Statistik
2.000.000,00
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
2.000.000,00
11 Penyusunan Data Monografi Kelurahan
2.000.000,00 Jumlah Belanja
750.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.25 Kelurahan Blimbing
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
750.000.000,00
1.06
1.20.25
Perencanaan Pembangunan
10.000.000,00
1.06
1.20.25
21
Program perencanaan pembangunan daerah
10.000.000,00
1.06
1.20.25
21
1.19
1.20.25
1.19
1.20.25
15
1.19
1.20.25
15
1.20
1.20.25
1.20
1.20.25
01
1.20
1.20.25
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
10.000.000,00
1.20
1.20.25
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
14.995.000,00
1.20
1.20.25
01
03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.20
1.20.25
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20
1.20.25
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
8.000.000,00
1.20
1.20.25
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.800.000,00
1.20
1.20.25
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
10.000.000,00
1.20
1.20.25
01
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10.000.000,00
1.20
1.20.25
01
19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.20
1.20.25
02
1.20
1.20.25
02
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20
1.20.25
02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3.860.000,00
1.20
1.20.25
02
26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
39.920.000,00
1.20
1.20.25
06
1.20
1.20.25
06
04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.000.000,00
1.20
1.20.25
06
11 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
3.000.000,00
1.20
1.20.25
06
39 Penyusunan RKA dan DPA
1.625.000,00
1.20
1.20.25
06
45 Penyusunan Standar Operasional Prosedur
2.400.000,00
1.22
1.20.25
1.22
1.20.25
20
1.22
1.20.25
20
01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan
1.22
1.20.25
20
02 Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
1.22
1.20.25
20
03 Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
1.22
1.20.25
20
04 Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
1.22
1.20.25
20
05 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat
1.22
1.20.25
20
08 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna
1.22
1.20.25
20 118 Sosialisasi Revitalisasi Posyandu dan PAUD
1.22
1.20.25
20 145 Penyuluhan, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
10.000.000,00
1.22
1.20.25
20
20 Pembinaan RT RW se Kelurahan
12.500.000,00
1.22
1.20.25
20
24 Pelatihan Penanganan Jenasah
10.000.000,00
1.22
1.20.25
20 245 Pelatihan Tata Rias Wajah dan Pemakaian Hijab
15 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
10.000.000,00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
7.200.000,00
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
7.200.000,00
17 Peningkatan keamanan wilayah kelurahan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
7.200.000,00 202.800.000,00
87.895.000,00
2.500.000,00 25.200.000,00
5.400.000,00 105.880.000,00 62.100.000,00
9.025.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
500.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
500.000.000,00 250.500.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 35.000.000,00 147.000.000,00 2.500.000,00 7.000.000,00
12.000.000,00
2 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
1.22
1.20.25
20 246 Peningkatan Sumber Daya Manusia Kader Bina Keluarga Balita (BKB) dan Guru Paud
1.23
1.20.25
1.23
1.20.25
15
1.23
1.20.25
15
10.000.000,00
Statistik
30.000.000,00
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
30.000.000,00
19 Penyusunan Profil Kelurahan
30.000.000,00 Jumlah Belanja
750.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.26 Kelurahan Polowijen
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
750.000.000,00
1.06
1.20.26
Perencanaan Pembangunan
6.130.000,00
1.06
1.20.26
21
Program perencanaan pembangunan daerah
6.130.000,00
1.06
1.20.26
21
1.19
1.20.26
1.19
1.20.26
15
1.19
1.20.26
15
1.20
1.20.26
1.20
1.20.26
01
1.20
1.20.26
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20
1.20.26
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20
1.20.26
01
03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.20
1.20.26
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20
1.20.26
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
6.488.000,00
1.20
1.20.26
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.560.000,00
1.20
1.20.26
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
1.20
1.20.26
01
19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.20
1.20.26
02
1.20
1.20.26
02
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20
1.20.26
02
09 Pengadaan peralatan gedung kantor
20.000.000,00
1.20
1.20.26
02
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
82.535.000,00
1.20
1.20.26
02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
10.140.000,00
1.20
1.20.26
06
1.20
1.20.26
06
02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
4.152.000,00
1.20
1.20.26
06
04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
4.304.000,00
1.22
1.20.26
1.22
1.20.26
20
1.22
1.20.26
20
01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan
1.22
1.20.26
20
02 Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
2.500.000,00
1.22
1.20.26
20
03 Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
1.000.000,00
1.22
1.20.26
20
04 Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
1.22
1.20.26
20
05 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat
1.22
1.20.26
20 111 Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan
1.22
1.20.26
20
1.22
1.20.26
20 247 Pembinaan Administrasi PKK
1.22
1.20.26
20
1.23
1.20.26
1.23
1.20.26
15
1.23
1.20.26
15
15 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
6.130.000,00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
10.000.000,00
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
10.000.000,00
17 Peningkatan Keamanan Wilayah Kelurahan
10.000.000,00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
222.870.000,00
82.739.000,00 6.501.000,00 13.510.000,00 6.550.000,00 16.800.000,00
25.930.000,00 5.400.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
131.675.000,00 19.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
8.456.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
500.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
500.000.000,00 325.000.000,00
35.000.000,00 102.000.000,00 5.363.750,00
18 Pelatihan Daur Ulang Sampah Kering
13.932.500,00 12.503.750,00
40 Pelatihan Etika Kepribadian dan Pembawa Acara (MC)
2.700.000,00
Statistik
11.000.000,00
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
11.000.000,00
19 Penyusunan Profil Kelurahan
11.000.000,00 Jumlah Belanja
750.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.27 Kelurahan Arjosari
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
750.000.000,00
1.06
1.20.27
Perencanaan Pembangunan
10.000.000,00
1.06
1.20.27
21
Program perencanaan pembangunan daerah
10.000.000,00
1.06
1.20.27
21
1.19
1.20.27
1.19
1.20.27
15
1.19
1.20.27
15
1.20
1.20.27
1.20
1.20.27
01
1.20
1.20.27
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
11.000.000,00
1.20
1.20.27
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
16.000.000,00
1.20
1.20.27
01
03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.20
1.20.27
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20
1.20.27
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
8.500.000,00
1.20
1.20.27
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.500.000,00
1.20
1.20.27
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
14.000.000,00
1.20
1.20.27
01
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10.000.000,00
1.20
1.20.27
01
19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.20
1.20.27
02
1.20
1.20.27
02
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
60.352.000,00
1.20
1.20.27
02
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
46.200.000,00
1.20
1.20.27
02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20
1.20.27
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11.500.000,00
1.20
1.20.27
06
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3.000.000,00
1.20
1.20.27
06
04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
3.000.000,00
1.20
1.20.27
06
05 Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
2.500.000,00
1.20
1.20.27
06
11 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
3.000.000,00
1.22
1.20.27
1.22
1.20.27
20
1.22
1.20.27
20
01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan
1.22
1.20.27
20
02 Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
1.22
1.20.27
20
03 Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
1.22
1.20.27
20
04 Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
1.22
1.20.27
20
05 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat
1.22
1.20.27
20
06 Peningkatan Kinerja Kelembagaan Satgas Linmas
1.22
1.20.27
20 101 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah
5.000.000,00
1.22
1.20.27
20 102 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan
5.000.000,00
1.22
1.20.27
20
5.000.000,00
15 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
10.000.000,00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
7.200.000,00
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
7.200.000,00
05 Pengendalian keamanan lingkungan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
7.200.000,00 223.752.000,00
98.800.000,00
4.800.000,00 25.800.000,00
7.200.000,00 113.452.000,00
6.900.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
500.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
500.000.000,00
81 Pembinaan dan Pelatihan Kewirausahaan
325.000.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 35.000.000,00 118.000.000,00 1.500.000,00
2 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
1.22
1.20.27
20
1.23
1.20.27
1.23
1.20.27
15
1.23
1.20.27
15
95 Pelatihan teknologi informasi
2.000.000,00
Statistik
9.048.000,00
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
9.048.000,00
19 Penyusunan Profil Kelurahan
9.048.000,00 Jumlah Belanja
750.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.28 Kelurahan Purwodadi
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
750.000.000,00
1.06
1.20.28
Perencanaan Pembangunan
12.350.000,00
1.06
1.20.28
21
Program perencanaan pembangunan daerah
12.350.000,00
1.06
1.20.28
21
1.19
1.20.28
1.19
1.20.28
15
1.19
1.20.28
15
1.20
1.20.28
1.20
1.20.28
01
1.20
1.20.28
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20
1.20.28
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20
1.20.28
01
03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.20
1.20.28
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20
1.20.28
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
7.500.000,00
1.20
1.20.28
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.000.000,00
1.20
1.20.28
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
10.500.000,00
1.20
1.20.28
01
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10.000.000,00
1.20
1.20.28
01
19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.20
1.20.28
02
1.20
1.20.28
02
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
47.850.000,00
1.20
1.20.28
02
09 Pengadaan peralatan gedung kantor
31.750.000,00
1.20
1.20.28
02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20
1.20.28
02
28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.20
1.20.28
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11.500.000,00
1.20
1.20.28
06
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3.000.000,00
1.20
1.20.28
06
02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
2.500.000,00
1.20
1.20.28
06
04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
3.000.000,00
1.20
1.20.28
06
05 Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
3.000.000,00
1.22
1.20.28
1.22
1.20.28
20
1.22
1.20.28
20
01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan
1.22
1.20.28
20
02 Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
2.500.000,00
1.22
1.20.28
20
03 Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
1.000.000,00
1.22
1.20.28
20
04 Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
35.000.000,00
1.22
1.20.28
20
05 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat
55.000.000,00
1.22
1.20.28
20
06 Peningkatan Kinerja Kelembagaan Satgas Linmas
10.000.000,00
1.22
1.20.28
20
08 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna
7.500.000,00
1.22
1.20.28
20
09 Pembinaan dan Pendataan Keluarga Berencana
4.700.000,00
1.22
1.20.28
20
10 Penyuluhan Bina Keluarga Remaja
4.300.000,00
15 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
12.350.000,00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
10.000.000,00
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
10.000.000,00
06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
10.000.000,00 198.250.000,00
74.800.000,00 6.200.000,00 13.000.000,00 2.000.000,00 17.400.000,00
7.200.000,00 111.950.000,00
2.000.000,00 30.350.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
500.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
500.000.000,00 285.000.000,00
2 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
1.22
1.20.28
20 118 Sosialisasi Revitalisasi Posyandu dan PAUD
35.000.000,00
1.22
1.20.28
20 126 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Kader Lingkungan
40.000.000,00
1.22
1.20.28
20
20.000.000,00
1.23
1.20.28
1.23
1.20.28
15
1.23
1.20.28
15
31 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan PKK Statistik
29.400.000,00
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
29.400.000,00
19 Penyusunan Profil Kelurahan
29.400.000,00 Jumlah Belanja
750.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.29 Kelurahan Pandanwangi
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
750.000.000,00
1.06
1.20.29
Perencanaan Pembangunan
8.550.000,00
1.06
1.20.29
21
Program perencanaan pembangunan daerah
8.550.000,00
1.06
1.20.29
21
1.19
1.20.29
1.19
1.20.29
15
1.19
1.20.29
15
1.20
1.20.29
1.20
1.20.29
01
1.20
1.20.29
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
15.840.000,00
1.20
1.20.29
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
25.000.000,00
1.20
1.20.29
01
03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.20
1.20.29
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
18.000.000,00
1.20
1.20.29
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
11.240.000,00
1.20
1.20.29
01
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10.000.000,00
1.20
1.20.29
01
89 Penyediaan petugas kebersihan kantor
1.20
1.20.29
02
1.20
1.20.29
02
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
74.000.000,00
1.20
1.20.29
02
33 Pengadaan sarana dan prasarana Kantor
71.870.000,00
1.22
1.20.29
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
500.000.000,00
1.22
1.20.29
20
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
500.000.000,00
1.22
1.20.29
20
01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan
1.22
1.20.29
20
02 Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
1.22
1.20.29
20
03 Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
1.22
1.20.29
20
04 Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
35.000.000,00
1.22
1.20.29
20
05 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat
95.000.000,00
15 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
8.550.000,00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
10.000.000,00
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
10.000.000,00
05 Pengendalian keamanan lingkungan
10.000.000,00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
231.450.000,00
85.580.000,00
2.500.000,00
3.000.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
145.870.000,00
Jumlah Belanja
366.500.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00
750.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.30 Kelurahan Purwantoro
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
750.000.000,00
1.06
1.20.30
Perencanaan Pembangunan
10.000.000,00
1.06
1.20.30
21
Program perencanaan pembangunan daerah
10.000.000,00
1.06
1.20.30
21
1.19
1.20.30
1.19
1.20.30
15
1.19
1.20.30
15
1.20
1.20.30
1.20
1.20.30
01
1.20
1.20.30
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
13.000.000,00
1.20
1.20.30
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
17.400.000,00
1.20
1.20.30
01
03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.20
1.20.30
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
26.400.000,00
1.20
1.20.30
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.000.000,00
1.20
1.20.30
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20
1.20.30
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
10.060.000,00
1.20
1.20.30
01
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10.000.000,00
1.20
1.20.30
01
19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.20
1.20.30
02
1.20
1.20.30
02
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20
1.20.30
02
10 Pengadaan mebeleur
1.20
1.20.30
02
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20
1.20.30
02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20
1.20.30
06
1.20
1.20.30
06
02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
2.000.000,00
1.20
1.20.30
06
05 Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
1.000.000,00
1.20
1.20.30
06
17 Penyusunan Standard Pelayanan Pubik dan IKM
1.500.000,00
1.20
1.20.30
06
24 Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan
1.000.000,00
1.20
1.20.30
06
45 Penyusunan Standar Operasional Prosedur
1.000.000,00
1.22
1.20.30
1.22
1.20.30
20
1.22
1.20.30
20
01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan
1.22
1.20.30
20
02 Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
2.500.000,00
1.22
1.20.30
20
03 Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
1.000.000,00
1.22
1.20.30
20
04 Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
35.000.000,00
1.22
1.20.30
20
06 Peningkatan Kinerja Kelembagaan Satgas Linmas
12.500.000,00
1.22
1.20.30
20 161 Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah
1.22
1.20.30
20 170 Penunjang Pendayagunaan Data Profil Kelurahan
25.000.000,00
1.22
1.20.30
20 173 Fasilitasi Sarpras Pertemuan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Kelurahan
26.000.000,00
15 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
10.000.000,00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
7.200.000,00
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
7.200.000,00
17 Peningkatan Keamanan Wilayah Kelurahan
7.200.000,00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
198.300.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
100.160.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
3.100.000,00
1.800.000,00
8.400.000,00 91.640.000,00 37.940.000,00 9.200.000,00 40.000.000,00 4.500.000,00 6.500.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
523.500.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
523.500.000,00 385.000.000,00
5.000.000,00
2 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
1.22
1.20.30
20
31 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan PKK
20.000.000,00
1.22
1.20.30
20
70 Pembinaan administrasi dan Pelatihan Kader PKK Tingkat RT / RW
10.000.000,00
1.22
1.20.30
20
77 Peningkatan Kesehatan Masyarakat
1.23
1.20.30
1.23
1.20.30
15
1.23
1.20.30
15
1.500.000,00
Statistik
11.000.000,00
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
11.000.000,00
19 Penyusunan Profil Kelurahan
11.000.000,00 Jumlah Belanja
750.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.31 Kelurahan Bunulrejo
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
750.000.000,00
1.06
1.20.31
1.06
1.20.31
21
1.06
1.20.31
21
1.19
1.20.31
1.19
1.20.31
15
1.19
1.20.31
15
1.20
1.20.31
1.20
1.20.31
01
1.20
1.20.31
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
13.300.000,00
1.20
1.20.31
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
21.650.000,00
1.20
1.20.31
01
03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.20
1.20.31
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
25.200.000,00
1.20
1.20.31
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.000.000,00
1.20
1.20.31
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20
1.20.31
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
1.20
1.20.31
01
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
9.900.000,00
1.20
1.20.31
01
19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
7.200.000,00
1.20
1.20.31
02
1.20
1.20.31
02
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
43.720.000,00
1.20
1.20.31
02
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
64.250.000,00
1.20
1.20.31
02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20
1.20.31
06
1.20
1.20.31
06
04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.300.000,00
1.20
1.20.31
06
05 Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
1.300.000,00
1.20
1.20.31
06
11 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
3.280.000,00
1.22
1.20.31
1.22
1.20.31
20
1.22
1.20.31
20
01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan
1.22
1.20.31
20
02 Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
2.500.000,00
1.22
1.20.31
20
03 Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
1.000.000,00
1.22
1.20.31
20
04 Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
35.000.000,00
1.22
1.20.31
20
05 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat
57.800.000,00
1.22
1.20.31
20 124 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatam Linmas
10.500.000,00
1.22
1.20.31
20
21 Pelatihan hantaran bagi kader PKK
10.500.000,00
1.22
1.20.31
20
30 Peningkatan Lembaga Posyandu Balita
38.000.000,00
1.22
1.20.31
20
31 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan PKK
10.500.000,00
1.22
1.20.31
20
45 Pelatihan Membatik
38.000.000,00
1.23
1.20.31
1.23
1.20.31
15
Perencanaan Pembangunan
12.500.000,00
Program perencanaan pembangunan daerah
12.500.000,00
15 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
12.500.000,00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
7.200.000,00
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
7.200.000,00
17 Peningkatan Keamanan Wilayah Kelurahan
7.200.000,00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
225.800.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
104.950.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.500.000,00
2.700.000,00 10.500.000,00
114.970.000,00
7.000.000,00 5.880.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
500.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
500.000.000,00 296.200.000,00
Statistik
4.500.000,00
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
4.500.000,00
2 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
1.23
1.20.31
15
19 Penyusunan Profil Kelurahan
4.500.000,00 Jumlah Belanja
750.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.32 Kelurahan Kesatrian
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
750.000.000,00
1.06
1.20.32
Perencanaan Pembangunan
11.000.000,00
1.06
1.20.32
21
Program perencanaan pembangunan daerah
11.000.000,00
1.06
1.20.32
21
1.19
1.20.32
1.19
1.20.32
15
1.19
1.20.32
15
1.20
1.20.32
1.20
1.20.32
01
1.20
1.20.32
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20
1.20.32
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20
1.20.32
01
03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.20
1.20.32
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20
1.20.32
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20
1.20.32
01
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20
1.20.32
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20
1.20.32
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
15.000.000,00
1.20
1.20.32
01
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10.000.000,00
1.20
1.20.32
01
19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.20
1.20.32
02
1.20
1.20.32
02
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20
1.20.32
02
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20
1.20.32
06
1.20
1.20.32
06
1.22
1.20.32
1.22
1.20.32
20
1.22
1.20.32
20
01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan
1.22
1.20.32
20
02 Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
2.500.000,00
1.22
1.20.32
20
03 Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
1.000.000,00
1.22
1.20.32
20
04 Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
1.22
1.20.32
20
05 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat
1.22
1.20.32
20
06 Peningkatan Kinerja Kelembagaan Satgas Linmas
1.22
1.20.32
20 144 Penyusunan Profil Kelurahan
1.22
1.20.32
20
98 Penyuluhan bahaya Narkoba
1.22
1.20.32
20
99 Sosialisasi administrasi kependudukan
15 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
11.000.000,00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
9.000.000,00
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
9.000.000,00
17 Peningkatan Keamanan Wilayah Kelurahan
9.000.000,00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
189.100.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
139.800.000,00 8.000.000,00 20.700.000,00 5.500.000,00 26.400.000,00 8.500.000,00 36.100.000,00 2.400.000,00
7.200.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
48.300.000,00 5.000.000,00 43.300.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.000.000,00 1.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
540.900.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
540.900.000,00 192.000.000,00
35.000.000,00 239.500.000,00 17.900.000,00 30.000.000,00 8.000.000,00 15.000.000,00
Jumlah Belanja
750.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.33 Kelurahan Polehan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
750.000.000,00
1.06
1.20.33
Perencanaan Pembangunan
11.000.000,00
1.06
1.20.33
21
Program perencanaan pembangunan daerah
11.000.000,00
1.06
1.20.33
21
1.13
1.20.33
1.13
1.20.33
21
1.13
1.20.33
21
1.19
1.20.33
1.19
1.20.33
15
1.19
1.20.33
15
1.20
1.20.33
1.20
1.20.33
01
1.20
1.20.33
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
13.000.000,00
1.20
1.20.33
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
24.300.000,00
1.20
1.20.33
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
26.400.000,00
1.20
1.20.33
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
14.400.000,00
1.20
1.20.33
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20
1.20.33
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
11.400.000,00
1.20
1.20.33
01
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10.000.000,00
1.20
1.20.33
01
19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.20
1.20.33
02
1.20
1.20.33
02
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20
1.20.33
02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20
1.20.33
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.700.000,00
1.20
1.20.33
06
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.700.000,00
1.20
1.20.33
06
04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
3.000.000,00
1.22
1.20.33
1.22
1.20.33
20
1.22
1.20.33
20
01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan
1.22
1.20.33
20
02 Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
2.500.000,00
1.22
1.20.33
20
03 Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
1.000.000,00
1.22
1.20.33
20
04 Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
35.000.000,00
1.22
1.20.33
20
05 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat
70.500.000,00
1.22
1.20.33
20
06 Peningkatan Kinerja Kelembagaan Satgas Linmas
15.000.000,00
1.22
1.20.33
20 115 Pelatihan Uji bahan makanan yang mengandung bahan kimia
5.000.000,00
1.22
1.20.33
20 129 Sosialisasi Bina Keluarga Balita
4.000.000,00
1.22
1.20.33
20 134 Pembinaan Administrasi Kependudukan
8.000.000,00
1.22
1.20.33
20 143 Penunjang Kegiatan Rutin PKK Kelurahan
5.000.000,00
1.22
1.20.33
20 156 Pelatihan Manajemen Pengajaran Bagi Guru PAUD
4.000.000,00
15 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
11.000.000,00
Sosial
8.000.000,00
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
8.000.000,00
32 Panjatan Doa Hari-Hari Besar
8.000.000,00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
7.200.000,00
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
7.200.000,00
17 Peningkatan Keamanan Wilayah Kelurahan
7.200.000,00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
204.800.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
109.100.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2.400.000,00
7.200.000,00 90.000.000,00 85.000.000,00 5.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
515.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
515.000.000,00 300.000.000,00
2 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
1.22
1.20.33
20
20 Pembinaan RT RW se Kelurahan
8.000.000,00
1.22
1.20.33
20
23 Pelatihan dan Pembinaan Administrasi bagi Dasawisma RT.dan RW
6.000.000,00
1.22
1.20.33
20 247 Pembinaan Administrasi PKK
7.000.000,00
1.22
1.20.33
20
30 Peningkatan Lembaga Posyandu Balita
8.000.000,00
1.22
1.20.33
20
31 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan PKK
1.22
1.20.33
20
32 Peningkatan Kinerja Kelembagaan LPMK
1.22
1.20.33
20
42 Pembinaan Penyusunan data dasar keluarga
7.000.000,00
1.22
1.20.33
20
68 Sosialisasi Dampak nikah Siri
6.500.000,00
1.23
1.20.33
1.23
1.20.33
15
1.23
1.20.33
15
7.500.000,00 15.000.000,00
Statistik
4.000.000,00
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
4.000.000,00
19 Penyusunan Profil Kelurahan
4.000.000,00 Jumlah Belanja
750.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.34 Kelurahan Jodipan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
750.000.000,00
1.06
1.20.34
Perencanaan Pembangunan
7.528.000,00
1.06
1.20.34
21
Program perencanaan pembangunan daerah
7.528.000,00
1.06
1.20.34
21
1.19
1.20.34
1.19
1.20.34
15
1.19
1.20.34
15
1.20
1.20.34
1.20
1.20.34
01
1.20
1.20.34
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
11.019.500,00
1.20
1.20.34
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
15.120.000,00
1.20
1.20.34
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
10.800.000,00
1.20
1.20.34
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
6.200.000,00
1.20
1.20.34
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.056.000,00
1.20
1.20.34
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
16.100.000,00
1.20
1.20.34
01
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10.000.000,00
1.20
1.20.34
01
19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.20
1.20.34
02
1.20
1.20.34
02
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
63.995.000,00
1.20
1.20.34
02
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
80.633.040,00
1.20
1.20.34
02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20
1.20.34
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
8.428.000,00
1.20
1.20.34
06
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.682.000,00
1.20
1.20.34
06
02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
2.238.000,00
1.20
1.20.34
06
04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.848.000,00
1.20
1.20.34
06
11 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
1.660.000,00
1.22
1.20.34
1.22
1.20.34
20
1.22
1.20.34
20
01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan
1.22
1.20.34
20
02 Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
2.500.000,00
1.22
1.20.34
20
03 Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
1.000.000,00
1.22
1.20.34
20
04 Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
1.22
1.20.34
20
05 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat
1.22
1.20.34
20 114 Pelatihan Pembuatan Telor Asin
1.22
1.20.34
20 135 Sosialisasi Penyakit Menular Bagi Generasi Muda
1.22
1.20.34
20
22 Sosialisasi peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera
9.577.000,00
1.22
1.20.34
20
67 Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih
8.610.000,00
1.22
1.20.34
20
68 Sosialisasi Dampak nikah Siri
10.069.500,00
1.22
1.20.34
20
98 Penyuluhan bahaya Narkoba
8.622.000,00
15 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
7.528.000,00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8.016.000,00
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
8.016.000,00
17 Peningkatan Keamanan Wilayah Kelurahan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
8.016.000,00 228.351.540,00
73.295.500,00
3.000.000,00 146.628.040,00
2.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
496.104.460,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
496.104.460,00 281.541.960,00
35.000.000,00 119.963.000,00 6.967.500,00 12.253.500,00
2 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
1.23
1.20.34
1.23
1.20.34
15
1.23
1.20.34
15
Statistik
10.000.000,00
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
10.000.000,00
22 Penyusunan Dan Pengumpulan Data Profil Kelurahan
10.000.000,00 Jumlah Belanja
750.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.35 Kelurahan Balearjosari
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
750.000.000,00
1.06
1.20.35
Perencanaan Pembangunan
11.000.000,00
1.06
1.20.35
21
Program perencanaan pembangunan daerah
11.000.000,00
1.06
1.20.35
21
1.20
1.20.35
1.20
1.20.35
01
1.20
1.20.35
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
11.500.000,00
1.20
1.20.35
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
22.200.000,00
1.20
1.20.35
01
03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.20
1.20.35
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20
1.20.35
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
9.000.000,00
1.20
1.20.35
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
16.250.000,00
1.20
1.20.35
01
19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.20
1.20.35
02
1.20
1.20.35
02
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
59.892.500,00
1.20
1.20.35
02
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
62.590.000,00
1.20
1.20.35
02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
10.090.000,00
1.20
1.20.35
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
8.877.500,00
1.20
1.20.35
06
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
8.877.500,00
1.22
1.20.35
1.22
1.20.35
15
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
35.000.000,00
1.22
1.20.35
15
01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
35.000.000,00
1.22
1.20.35
20
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
465.000.000,00
1.22
1.20.35
20
01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan
1.22
1.20.35
20
02 Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
2.500.000,00
1.22
1.20.35
20
03 Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
1.000.000,00
1.22
1.20.35
20
05 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat
49.364.500,00
1.22
1.20.35
20
06 Peningkatan Kinerja Kelembagaan Satgas Linmas
12.000.000,00
1.22
1.20.35
20
17 Pelatihan Kelsea dan Gerakan Sayang Ibu
25.000.000,00
15 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
11.000.000,00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
239.000.000,00
97.550.000,00
8.600.000,00 18.000.000,00
12.000.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
132.572.500,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
500.000.000,00
Jumlah Belanja
375.135.500,00
750.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.36 Kelurahan Kedungkandang
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
750.000.000,00
1.06
1.20.36
Perencanaan Pembangunan
8.000.000,00
1.06
1.20.36
21
Program perencanaan pembangunan daerah
8.000.000,00
1.06
1.20.36
21
1.19
1.20.36
1.19
1.20.36
16
1.19
1.20.36
16
1.20
1.20.36
1.20
1.20.36
01
1.20
1.20.36
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
10.000.000,00
1.20
1.20.36
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
14.800.000,00
1.20
1.20.36
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
18.960.000,00
1.20
1.20.36
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20
1.20.36
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20
1.20.36
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
8.000.000,00
1.20
1.20.36
01
19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
4.200.000,00
1.20
1.20.36
02
1.20
1.20.36
02
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
50.000.000,00
1.20
1.20.36
02
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
21.808.000,00
1.22
1.20.36
1.22
1.20.36
20
1.22
1.20.36
20
01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan
1.22
1.20.36
20
02 Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
2.500.000,00
1.22
1.20.36
20
03 Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
1.000.000,00
1.22
1.20.36
20
04 Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
30.000.000,00
1.22
1.20.36
20
05 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat
50.000.000,00
1.22
1.20.36
20 113 Pelatihan merangkai bunga
8.000.000,00
1.22
1.20.36
20 129 Sosialisasi Bina Keluarga Balita
7.000.000,00
1.22
1.20.36
20 130 Peningkatan Lembaga Posyandu Lansia
6.000.000,00
1.22
1.20.36
20 162 Sosialisasi Ketenteraman dan Ketertiban
8.000.000,00
1.22
1.20.36
20
20 Pembinaan RT RW se Kelurahan
14.000.000,00
1.22
1.20.36
20
30 Peningkatan Lembaga Posyandu Balita
12.440.000,00
1.22
1.20.36
20
31 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan PKK
8.000.000,00
1.22
1.20.36
20
32 Peningkatan Kinerja Kelembagaan LPMK
1.22
1.20.36
20
37 Pelatihan Pengisian Profil data Kelurahan
15.000.000,00
1.22
1.20.36
20
68 Sosialisasi Dampak nikah Siri
12.200.000,00
1.22
1.20.36
20
98 Penyuluhan bahaya Narkoba
8.000.000,00
15 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
8.000.000,00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
10.000.000,00
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
10.000.000,00
08 Patroli wilayah dalam pencegahan gangguan ketertiban umum Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
10.000.000,00 133.360.000,00
61.552.000,00
4.800.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
792.000,00
71.808.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
598.640.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
598.640.000,00 406.500.000,00
10.000.000,00
Jumlah Belanja
750.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.37 Kelurahan Kotalama
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
750.000.000,00
1.06
1.20.37
Perencanaan Pembangunan
10.000.000,00
1.06
1.20.37
21
Program perencanaan pembangunan daerah
10.000.000,00
1.06
1.20.37
21
1.20
1.20.37
1.20
1.20.37
01
1.20
1.20.37
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
15.000.000,00
1.20
1.20.37
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
17.950.000,00
1.20
1.20.37
01
03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
11.000.000,00
1.20
1.20.37
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
25.700.000,00
1.20
1.20.37
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
7.800.000,00
1.20
1.20.37
01
10 Penyediaan alat tulis kantor
7.750.000,00
1.20
1.20.37
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4.820.000,00
1.20
1.20.37
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
12.560.000,00
1.20
1.20.37
01
19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
12.500.000,00
1.20
1.20.37
02
1.20
1.20.37
02
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
48.750.000,00
1.20
1.20.37
02
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
73.170.000,00
1.20
1.20.37
06
1.20
1.20.37
06
02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.20
1.20.37
06
27 Penyusunan Buku Profil
1.22
1.20.37
1.22
1.20.37
20
1.22
1.20.37
20
01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan
1.22
1.20.37
20
02 Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
2.500.000,00
1.22
1.20.37
20
03 Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
1.000.000,00
1.22
1.20.37
20
04 Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
1.22
1.20.37
20 130 Peningkatan Lembaga Posyandu Lansia
8.500.000,00
1.22
1.20.37
20 145 Penyuluhan, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
9.500.000,00
1.22
1.20.37
20
1.22
1.20.37
20 237 Penghijauan dan penataan lingkungan kelurahan
1.22
1.20.37
20
25 Pelatihan tenaga teknis penanggulangan bencana
20.000.000,00
1.22
1.20.37
20
31 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan PKK
10.000.000,00
1.22
1.20.37
20
68 Sosialisasi Dampak nikah Siri
12.000.000,00
1.22
1.20.37
20
69 Sosialisasi KDRT
13.000.000,00
15 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
10.000.000,00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
245.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
115.080.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
121.920.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
8.000.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
495.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
495.000.000,00
20 Pembinaan RT RW se Kelurahan
311.000.000,00
35.000.000,00
65.000.000,00 7.500.000,00
Jumlah Belanja
750.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.38 Kelurahan Mergosono
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
750.000.000,00
1.06
1.20.38
Perencanaan Pembangunan
7.500.000,00
1.06
1.20.38
21
Program perencanaan pembangunan daerah
7.500.000,00
1.06
1.20.38
21
1.20
1.20.38
1.20
1.20.38
01
1.20
1.20.38
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
12.946.000,00
1.20
1.20.38
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
17.990.000,00
1.20
1.20.38
01
03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
13.800.000,00
1.20
1.20.38
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
19.800.000,00
1.20
1.20.38
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20
1.20.38
01
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20
1.20.38
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20
1.20.38
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
1.20
1.20.38
01
19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.20
1.20.38
02
1.20
1.20.38
02
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
16.000.000,00
1.20
1.20.38
02
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
56.400.000,00
1.20
1.20.38
02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20
1.20.38
06
1.20
1.20.38
06
1.22
1.20.38
1.22
1.20.38
20
1.22
1.20.38
20
01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan
1.22
1.20.38
20
02 Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
2.500.000,00
1.22
1.20.38
20
03 Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
1.000.000,00
1.22
1.20.38
20
04 Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
1.22
1.20.38
20
05 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat
84.500.000,00
1.22
1.20.38
20
06 Peningkatan Kinerja Kelembagaan Satgas Linmas
10.000.000,00
1.22
1.20.38
20 129 Sosialisasi Bina Keluarga Balita
6.000.000,00
1.22
1.20.38
20 132 Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu
6.000.000,00
1.22
1.20.38
20 145 Penyuluhan, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
10.000.000,00
1.22
1.20.38
20 237 Penghijauan dan penataan lingkungan kelurahan
15.000.000,00
1.22
1.20.38
20
31 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan PKK
10.000.000,00
1.22
1.20.38
20
36 Pemutakhiran Data Potensi Wilayah Kelurahan
1.22
1.20.38
20
67 Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih
15 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
7.500.000,00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
220.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
138.459.000,00
6.320.000,00 46.355.000,00 3.440.000,00 14.208.000,00 3.600.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
79.702.000,00
7.302.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.839.000,00 1.839.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
522.500.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
522.500.000,00 330.000.000,00
35.000.000,00
2.500.000,00 10.000.000,00 Jumlah Belanja
750.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.39 Kelurahan Bumiayu
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
750.000.000,00
1.06
1.20.39
Perencanaan Pembangunan
8.000.000,00
1.06
1.20.39
21
Program perencanaan pembangunan daerah
8.000.000,00
1.06
1.20.39
21
1.10
1.20.39
1.10
1.20.39
15
1.10
1.20.39
15 135 Sosialisasi Penyakit Menular Bagi Generasi Muda
1.10
1.20.39
15 142 Penyusunan Data Monografi Kelurahan
10.000.000,00
1.10
1.20.39
15 162 Sosialisasi Ketenteraman dan Ketertiban
10.000.000,00
1.20
1.20.39
1.20
1.20.39
01
1.20
1.20.39
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
17.000.000,00
1.20
1.20.39
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
11.100.000,00
1.20
1.20.39
01
03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.20
1.20.39
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20
1.20.39
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20
1.20.39
01
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20
1.20.39
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20
1.20.39
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
1.20
1.20.39
01
19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.20
1.20.39
02
1.20
1.20.39
02
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20
1.20.39
02
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20
1.20.39
06
1.20
1.20.39
06
1.22
1.20.39
1.22
1.20.39
20
1.22
1.20.39
20
01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan
1.22
1.20.39
20
02 Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
2.500.000,00
1.22
1.20.39
20
03 Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
1.000.000,00
1.22
1.20.39
20
04 Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
1.22
1.20.39
20 117 Pembinaan Administrasi RT/RW, LPMK dan BKM
10.000.000,00
1.22
1.20.39
20 129 Sosialisasi Bina Keluarga Balita
12.280.000,00
1.22
1.20.39
20 167 Kegiatan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat
20.500.000,00
1.22
1.20.39
20
18 Pelatihan Daur Ulang Sampah Kering
12.280.000,00
1.22
1.20.39
20
31 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan PKK
23.500.000,00
1.22
1.20.39
20
77 Peningkatan Kesehatan Masyarakat
1.23
1.20.39
1.23
1.20.39
15
1.23
1.20.39
15
15 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
8.000.000,00
Kependudukan dan Catatan Sipil
29.622.500,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan
29.622.500,00 9.622.500,00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
202.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
131.800.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
6.500.000,00 21.720.000,00 8.000.000,00 40.540.000,00 1.440.000,00 17.500.000,00 8.000.000,00 67.200.000,00 5.400.000,00 61.800.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
500.377.500,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
500.377.500,00 373.817.500,00
35.000.000,00
9.500.000,00
Statistik
10.000.000,00
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
10.000.000,00
19 Penyusunan Profil Kelurahan
10.000.000,00
2 KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH 4 Jumlah Belanja
750.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.40 Kelurahan Wonokoyo
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
750.000.000,00
1.06
1.20.40
Perencanaan Pembangunan
10.000.000,00
1.06
1.20.40
21
Program perencanaan pembangunan daerah
10.000.000,00
1.06
1.20.40
21
1.19
1.20.40
1.19
1.20.40
15
1.19
1.20.40
15
1.20
1.20.40
1.20
1.20.40
01
1.20
1.20.40
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20
1.20.40
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20
1.20.40
01
03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.20
1.20.40
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20
1.20.40
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20
1.20.40
01
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20
1.20.40
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20
1.20.40
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
9.000.000,00
1.20
1.20.40
01
19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
9.600.000,00
1.20
1.20.40
02
1.20
1.20.40
02
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
15.000.000,00
1.20
1.20.40
02
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
59.743.000,00
1.20
1.20.40
06
1.20
1.20.40
06
1.22
1.20.40
1.22
1.20.40
20
1.22
1.20.40
20
01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan
1.22
1.20.40
20
02 Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
1.22
1.20.40
20
03 Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
1.22
1.20.40
20
04 Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
35.000.000,00
1.22
1.20.40
20
05 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat
76.050.000,00
1.22
1.20.40
20 117 Pembinaan Administrasi RT/RW, LPMK dan BKM
1.22
1.20.40
20 157 Penunjang Program Karang Taruna
14.500.000,00
1.22
1.20.40
20 167 Kegiatan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat
20.500.000,00
1.22
1.20.40
20
31 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan PKK
23.500.000,00
1.22
1.20.40
20
50 Peningkatan kualitas keagamaan
22.000.000,00
1.22
1.20.40
20
68 Sosialisasi Dampak nikah Siri
12.280.000,00
1.22
1.20.40
20
69 Sosialisasi KDRT
12.280.000,00
1.23
1.20.40
1.23
1.20.40
15
1.23
1.20.40
15
15 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
10.000.000,00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
7.200.000,00
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
7.200.000,00
17 Peningkatan Keamanan Wilayah Kelurahan
7.200.000,00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
181.990.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
105.247.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
9.187.000,00 17.400.000,00 4.800.000,00 21.600.000,00 5.100.000,00 27.300.000,00 1.260.000,00
74.743.000,00
2.000.000,00 2.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
535.560.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
535.560.000,00 279.000.000,00 29.950.000,00 1.000.000,00
9.500.000,00
Statistik
15.250.000,00
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
15.250.000,00
19 Penyusunan Profil Kelurahan
15.250.000,00
2 KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH 4 Jumlah Belanja
750.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.41 Kelurahan Buring
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
750.000.000,00
1.06
1.20.41
Perencanaan Pembangunan
5.000.000,00
1.06
1.20.41
21
Program perencanaan pembangunan daerah
5.000.000,00
1.06
1.20.41
21
1.19
1.20.41
1.19
1.20.41
15
1.19
1.20.41
15
1.20
1.20.41
1.20
1.20.41
01
1.20
1.20.41
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20
1.20.41
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20
1.20.41
01
03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.20
1.20.41
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
12.900.000,00
1.20
1.20.41
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
15.000.000,00
1.20
1.20.41
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20
1.20.41
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
1.20
1.20.41
01
19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.20
1.20.41
02
1.20
1.20.41
02
03 Pembangunan gedung kantor
1.20
1.20.41
02
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20
1.20.41
02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20
1.20.41
06
1.20
1.20.41
06
02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.20
1.20.41
06
04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.22
1.20.41
1.22
1.20.41
20
1.22
1.20.41
20
01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan
1.22
1.20.41
20
02 Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
2.500.000,00
1.22
1.20.41
20
03 Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
1.000.000,00
1.22
1.20.41
20
04 Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
35.000.000,00
1.22
1.20.41
20
05 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat
62.000.000,00
1.22
1.20.41
20
08 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna
10.000.000,00
1.22
1.20.41
20
20 Pembinaan RT RW se Kelurahan
10.000.000,00
1.22
1.20.41
20 247 Pembinaan Administrasi PKK
10.000.000,00
1.22
1.20.41
20
30 Peningkatan Lembaga Posyandu Balita
10.000.000,00
1.22
1.20.41
20
31 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan PKK
30.000.000,00
1.22
1.20.41
20
49 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
1.23
1.20.41
1.23
1.20.41
15
1.23
1.20.41
15
15 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
5.000.000,00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
7.200.000,00
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
7.200.000,00
17 Peningkatan Keamanan Wilayah Kelurahan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
7.200.000,00 221.800.000,00
75.650.000,00 8.450.000,00 14.400.000,00 3.000.000,00
1.300.000,00 11.000.000,00 9.600.000,00 142.950.000,00 102.250.000,00 35.000.000,00 5.700.000,00 3.200.000,00 1.200.000,00 2.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
501.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
501.000.000,00 324.500.000,00
6.000.000,00
Statistik
15.000.000,00
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
15.000.000,00
19 Penyusunan Profil Kelurahan
15.000.000,00
2 KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH 4 Jumlah Belanja
750.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.42 Kelurahan Lesanpuro
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
750.000.000,00
1.06
1.20.42
Perencanaan Pembangunan
15.000.000,00
1.06
1.20.42
21
Program perencanaan pembangunan daerah
15.000.000,00
1.06
1.20.42
21
1.20
1.20.42
1.20
1.20.42
01
1.20
1.20.42
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
12.000.000,00
1.20
1.20.42
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
14.400.000,00
1.20
1.20.42
01
03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.20
1.20.42
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20
1.20.42
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20
1.20.42
01
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
75.000.000,00
1.20
1.20.42
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
20.000.000,00
1.20
1.20.42
01
19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.20
1.20.42
02
1.20
1.20.42
02
1.20
1.20.42
06
1.20
1.20.42
06
02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
2.000.000,00
1.20
1.20.42
06
04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.000.000,00
1.20
1.20.42
06
11 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
1.22
1.20.42
1.22
1.20.42
20
1.22
1.20.42
20
01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan
1.22
1.20.42
20
02 Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
2.500.000,00
1.22
1.20.42
20
03 Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
1.000.000,00
1.22
1.20.42
20
04 Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
35.000.000,00
1.22
1.20.42
20
06 Peningkatan Kinerja Kelembagaan Satgas Linmas
21.500.000,00
1.22
1.20.42
20 126 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Kader Lingkungan
10.000.000,00
1.22
1.20.42
20
27.000.000,00
1.22
1.20.42
20 211 Pelatihan Sulam Pita dan Menghias Kerudung
1.22
1.20.42
20 212 Peningkatan PMT bagi Balita
15.000.000,00
1.22
1.20.42
20
31 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan PKK
10.000.000,00
1.22
1.20.42
20
32 Peningkatan Kinerja Kelembagaan LPMK
18.000.000,00
1.22
1.20.42
20
63 Pelatihan membuat kue / makanan
10.000.000,00
1.22
1.20.42
20
77 Peningkatan Kesehatan Masyarakat
10.000.000,00
1.23
1.20.42
1.23
1.20.42
15
1.23
1.20.42
15
15 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
15.000.000,00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
209.815.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
162.300.000,00
4.000.000,00 26.700.000,00 5.400.000,00
4.800.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
41.515.000,00
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
41.515.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000,00
2.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
500.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
500.000.000,00
20 Pembinaan RT RW se Kelurahan
330.000.000,00
10.000.000,00
Statistik
25.185.000,00
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
25.185.000,00
19 Penyusunan Profil Kelurahan
25.185.000,00 Jumlah Belanja
750.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.43 Kelurahan Sawojajar
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
750.000.000,00
1.06
1.20.43
Perencanaan Pembangunan
7.500.000,00
1.06
1.20.43
21
Program perencanaan pembangunan daerah
7.500.000,00
1.06
1.20.43
21
1.19
1.20.43
1.19
1.20.43
15
1.19
1.20.43
15
1.20
1.20.43
1.20
1.20.43
01
1.20
1.20.43
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
23.700.000,00
1.20
1.20.43
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
19.610.000,00
1.20
1.20.43
01
03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.20
1.20.43
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20
1.20.43
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
6.700.000,00
1.20
1.20.43
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.320.000,00
1.20
1.20.43
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
16.020.000,00
1.20
1.20.43
01
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10.000.000,00
1.20
1.20.43
01
19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.20
1.20.43
02
1.20
1.20.43
02
1.20
1.20.43
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
25.000.000,00
1.20
1.20.43
06
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5.000.000,00
1.20
1.20.43
06
02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
5.000.000,00
1.20
1.20.43
06
04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
5.000.000,00
1.20
1.20.43
06
05 Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
5.000.000,00
1.20
1.20.43
06
25 Penyusunan Rencana Kerja
5.000.000,00
1.22
1.20.43
1.22
1.20.43
20
1.22
1.20.43
20
01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan
1.22
1.20.43
20
02 Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
1.22
1.20.43
20
03 Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
1.22
1.20.43
20
08 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna
8.000.000,00
1.22
1.20.43
20
20 Pembinaan RT RW se Kelurahan
8.000.000,00
1.22
1.20.43
20
73 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
1.23
1.20.43
1.23
1.20.43
15
1.23
1.20.43
15
15 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
7.500.000,00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
10.000.000,00
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
10.000.000,00
05 Pengendalian keamanan lingkungan
10.000.000,00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
226.500.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
117.394.000,00
6.300.000,00 25.944.000,00
7.800.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
84.106.000,00
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
84.106.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
501.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
501.000.000,00 400.000.000,00 35.000.000,00 1.000.000,00
49.000.000,00
Statistik
5.000.000,00
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
5.000.000,00
19 Penyusunan Profil Kelurahan
5.000.000,00 Jumlah Belanja
750.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.44 Kelurahan Madyopuro
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
750.000.000,00
1.06
1.20.44
Perencanaan Pembangunan
15.000.000,00
1.06
1.20.44
21
Program perencanaan pembangunan daerah
15.000.000,00
1.06
1.20.44
21
1.20
1.20.44
1.20
1.20.44
01
1.20
1.20.44
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20
1.20.44
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20
1.20.44
01
03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.20
1.20.44
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
15.600.000,00
1.20
1.20.44
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.800.000,00
1.20
1.20.44
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20
1.20.44
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
19.200.000,00
1.20
1.20.44
01
19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
12.000.000,00
1.20
1.20.44
02
1.20
1.20.44
02
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
49.500.000,00
1.20
1.20.44
02
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
83.000.000,00
1.20
1.20.44
06
1.20
1.20.44
06
02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
3.000.000,00
1.20
1.20.44
06
04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
4.000.000,00
1.22
1.20.44
1.22
1.20.44
20
1.22
1.20.44
20
01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan
1.22
1.20.44
20
03 Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
1.22
1.20.44
20
04 Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
35.000.000,00
1.22
1.20.44
20
05 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat
77.000.000,00
1.22
1.20.44
20
06 Peningkatan Kinerja Kelembagaan Satgas Linmas
20.000.000,00
1.22
1.20.44
20
08 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna
1.22
1.20.44
20 117 Pembinaan Administrasi RT/RW, LPMK dan BKM
1.22
1.20.44
20
24 Pelatihan Penanganan Jenasah
1.22
1.20.44
20
31 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan PKK
1.22
1.20.44
20
45 Pelatihan Membatik
1.22
1.20.44
20
88 Pembinaan Kebudayaan/Kesenian Tradisional
15 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
15.000.000,00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
235.000.000,00
95.500.000,00 8.500.000,00 18.000.000,00 9.000.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2.400.000,00
132.500.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
7.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
500.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
500.000.000,00 284.000.000,00 1.000.000,00
6.000.000,00 15.000.000,00 6.695.000,00 17.305.000,00 8.000.000,00 30.000.000,00 Jumlah Belanja
750.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.45 Kelurahan Cemorokandang
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
750.000.000,00
1.06
1.20.45
Perencanaan Pembangunan
10.000.000,00
1.06
1.20.45
21
Program perencanaan pembangunan daerah
10.000.000,00
1.06
1.20.45
21
1.13
1.20.45
1.13
1.20.45
21
1.13
1.20.45
21 118 Penunjang BOP PSM Kota Malang
1.20
1.20.45
1.20
1.20.45
01
1.20
1.20.45
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
18.000.000,00
1.20
1.20.45
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
25.000.000,00
1.20
1.20.45
01
03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.20
1.20.45
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20
1.20.45
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
7.000.000,00
1.20
1.20.45
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
3.000.000,00
1.20
1.20.45
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
15.000.000,00
1.20
1.20.45
01
19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
11.400.000,00
1.20
1.20.45
02
1.20
1.20.45
02
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20
1.20.45
02
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20
1.20.45
02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20
1.20.45
06
1.20
1.20.45
06
1.22
1.20.45
1.22
1.20.45
20
1.22
1.20.45
20
01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan
1.22
1.20.45
20
03 Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
1.22
1.20.45
20
08 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna
1.22
1.20.45
20 125 Pembinaan dan Fafisitasi kegiatan Karang Wreda/Lansia
1.000.000,00
1.22
1.20.45
20 137 Penunjang BOP LMPK Kelurahan
2.500.000,00
1.22
1.20.45
20 138 Penunjang Kegiatan Kader Lingkungan
1.22
1.20.45
20
31 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan PKK
20.000.000,00
1.22
1.20.45
20
46 Pelatihan Kewirausahaan dan budidaya ikan
20.000.000,00
1.22
1.20.45
20
94 Penunjangan BOP PKK
1.23
1.20.45
1.23
1.20.45
15
1.23
1.20.45
15
15 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
10.000.000,00
Sosial
1.000.000,00
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1.000.000,00 1.000.000,00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
190.500.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
104.800.000,00
8.000.000,00 17.400.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
83.700.000,00 3.000.000,00 76.400.000,00 4.300.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
2.000.000,00 2.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
538.500.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
538.500.000,00 491.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
Statistik
10.000.000,00
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
10.000.000,00
19 Penyusunan Profil Kelurahan
10.000.000,00 Jumlah Belanja
750.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.46 Kelurahan Arjowinangun
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
750.000.000,00
1.06
1.20.46
Perencanaan Pembangunan
8.000.000,00
1.06
1.20.46
21
Program perencanaan pembangunan daerah
8.000.000,00
1.06
1.20.46
21
1.20
1.20.46
1.20
1.20.46
01
1.20
1.20.46
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
12.900.000,00
1.20
1.20.46
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
18.300.000,00
1.20
1.20.46
01
03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.20
1.20.46
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20
1.20.46
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20
1.20.46
01
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20
1.20.46
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20
1.20.46
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
1.20
1.20.46
01
19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.20
1.20.46
02
1.20
1.20.46
02
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
46.000.000,00
1.20
1.20.46
02
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
62.000.000,00
1.20
1.20.46
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
25.800.000,00
1.20
1.20.46
06
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.000.000,00
1.20
1.20.46
06
02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.500.000,00
1.20
1.20.46
06
04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.000.000,00
1.20
1.20.46
06
27 Penyusunan Buku Profil
1.22
1.20.46
1.22
1.20.46
20
1.22
1.20.46
20
01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan
1.22
1.20.46
20
02 Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
1.22
1.20.46
20
03 Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
1.22
1.20.46
20
04 Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
35.000.000,00
1.22
1.20.46
20
05 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat
50.000.000,00
1.22
1.20.46
20
06 Peningkatan Kinerja Kelembagaan Satgas Linmas
1.22
1.20.46
20
08 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna
1.22
1.20.46
20 119 Pembinaan Sepakbola
8.000.000,00
1.22
1.20.46
20 125 Pembinaan dan Fafisitasi kegiatan Karang Wreda/Lansia
4.000.000,00
1.22
1.20.46
20 126 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Kader Lingkungan
1.22
1.20.46
20 247 Pembinaan Administrasi PKK
1.22
1.20.46
20
30 Peningkatan Lembaga Posyandu Balita
16.000.000,00
1.22
1.20.46
20
32 Peningkatan Kinerja Kelembagaan LPMK
10.000.000,00
1.22
1.20.46
20
88 Pembinaan Kebudayaan/Kesenian Tradisional
15 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
8.000.000,00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
241.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
107.200.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
5.300.000,00 17.400.000,00 5.980.000,00 25.000.000,00 1.320.000,00 16.800.000,00 4.200.000,00 108.000.000,00
20.300.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
501.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
501.000.000,00 311.000.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00
7.000.000,00 8.000.000,00
23.500.000,00 9.000.000,00
8.000.000,00
2 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
1.22
1.20.46
20
94 Pembinaan dan Pelatihan Perkoperasian
8.000.000,00 Jumlah Belanja
750.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.47 Kelurahan Tlogowaru
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
750.000.000,00
1.06
1.20.47
Perencanaan Pembangunan
10.000.000,00
1.06
1.20.47
21
Program perencanaan pembangunan daerah
10.000.000,00
1.06
1.20.47
21
1.20
1.20.47
1.20
1.20.47
01
1.20
1.20.47
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
12.000.000,00
1.20
1.20.47
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
18.500.000,00
1.20
1.20.47
01
03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.20
1.20.47
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20
1.20.47
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
8.000.000,00
1.20
1.20.47
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
3.000.000,00
1.20
1.20.47
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
10.000.000,00
1.20
1.20.47
01
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10.000.000,00
1.20
1.20.47
01
19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.20
1.20.47
02
1.20
1.20.47
02
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
49.500.000,00
1.20
1.20.47
02
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
24.335.000,00
1.20
1.20.47
02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20
1.20.47
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.500.000,00
1.20
1.20.47
06
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.500.000,00
1.20
1.20.47
06
02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.500.000,00
1.20
1.20.47
06
04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.500.000,00
1.22
1.20.47
1.22
1.20.47
20
1.22
1.20.47
20
01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan
1.22
1.20.47
20
02 Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
1.22
1.20.47
20
03 Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
1.22
1.20.47
20
04 Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
35.000.000,00
1.22
1.20.47
20
05 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat
72.550.000,00
1.22
1.20.47
20
06 Peningkatan Kinerja Kelembagaan Satgas Linmas
1.22
1.20.47
20
08 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna
1.22
1.20.47
20 117 Pembinaan Administrasi RT/RW, LPMK dan BKM
1.22
1.20.47
20
23 Pelatihan dan Pembinaan Administrasi bagi Dasawisma RT.dan RW
1.22
1.20.47
20
24 Pelatihan Penanganan Jenasah
5.200.000,00
1.22
1.20.47
20
49 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
8.500.000,00
1.23
1.20.47
1.23
1.20.47
15
1.23
1.20.47
15
15 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
10.000.000,00 178.035.000,00
95.700.000,00
2.000.000,00 25.000.000,00
7.200.000,00 77.835.000,00
4.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
531.965.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
531.965.000,00 362.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
8.000.000,00 15.550.000,00 10.000.000,00 9.665.000,00
Statistik
30.000.000,00
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
30.000.000,00
19 Penyusunan Profil Kelurahan
30.000.000,00
2 KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH 4 Jumlah Belanja
750.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.48 Kelurahan Lowokwaru
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
750.000.000,00
1.06
1.20.48
Perencanaan Pembangunan
10.300.000,00
1.06
1.20.48
21
Program perencanaan pembangunan daerah
10.300.000,00
1.06
1.20.48
21
1.19
1.20.48
1.19
1.20.48
15
1.19
1.20.48
15
1.20
1.20.48
1.20
1.20.48
01
1.20
1.20.48
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
17.114.000,00
1.20
1.20.48
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
20.100.000,00
1.20
1.20.48
01
03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.20
1.20.48
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20
1.20.48
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
9.056.000,00
1.20
1.20.48
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.188.000,00
1.20
1.20.48
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
7.124.000,00
1.20
1.20.48
01
19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.20
1.20.48
02
1.20
1.20.48
02
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20
1.20.48
02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20
1.20.48
06
1.20
1.20.48
06
04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
5.050.000,00
1.20
1.20.48
06
05 Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
6.038.000,00
1.22
1.20.48
1.22
1.20.48
20
1.22
1.20.48
20
01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan
1.22
1.20.48
20
02 Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
1.22
1.20.48
20
03 Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
1.22
1.20.48
20
04 Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
1.22
1.20.48
20
05 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat
1.23
1.20.48
1.23
1.20.48
15
1.23
1.20.48
15
15 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
10.300.000,00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
7.200.000,00
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
7.200.000,00
17 Peningkatan Keamanan Wilayah Kelurahan
7.200.000,00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
177.500.000,00
88.282.000,00
6.200.000,00 17.700.000,00
9.800.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
78.130.000,00 75.000.000,00 3.130.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11.088.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
500.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
500.000.000,00 361.500.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 35.000.000,00 100.000.000,00
Statistik
55.000.000,00
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
55.000.000,00
19 Penyusunan Profil Kelurahan
55.000.000,00 Jumlah Belanja
750.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.49 Kelurahan Dinoyo
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
750.000.000,00
1.06
1.20.49
Perencanaan Pembangunan
7.500.000,00
1.06
1.20.49
21
Program perencanaan pembangunan daerah
7.500.000,00
1.06
1.20.49
21
1.19
1.20.49
1.19
1.20.49
15
1.19
1.20.49
15
1.20
1.20.49
1.20
1.20.49
01
1.20
1.20.49
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
15.000.000,00
1.20
1.20.49
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12.000.000,00
1.20
1.20.49
01
03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.20
1.20.49
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20
1.20.49
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
6.000.000,00
1.20
1.20.49
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
15.000.000,00
1.20
1.20.49
01
19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.20
1.20.49
02
1.20
1.20.49
02
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
33.900.000,00
1.20
1.20.49
02
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
90.000.000,00
1.20
1.20.49
02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20
1.20.49
05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
10.000.000,00
1.20
1.20.49
05
20 Studi Banding Pengelolaan Persampahan dan Pertamanan
10.000.000,00
1.20
1.20.49
06
1.20
1.20.49
06
1.22
1.20.49
1.22
1.20.49
20
1.22
1.20.49
20
01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan
1.22
1.20.49
20
02 Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
2.500.000,00
1.22
1.20.49
20
03 Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
1.000.000,00
1.22
1.20.49
20
04 Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
35.000.000,00
1.22
1.20.49
20
05 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat
48.000.000,00
1.22
1.20.49
20
08 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna
14.000.000,00
1.22
1.20.49
20 179 Fasilitasi Sarpras Pertemuan Sosial Kemasyarakatan berupa Kursi
1.22
1.20.49
20
1.23
1.20.49
1.23
1.20.49
15
1.23
1.20.49
15
15 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
7.500.000,00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
7.200.000,00
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
7.200.000,00
17 Peningkatan Keamanan Wilayah Kelurahan
7.200.000,00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
225.700.000,00
76.800.000,00
6.000.000,00 16.800.000,00
6.000.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
132.900.000,00
9.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 05 Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
6.000.000,00 6.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
500.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
500.000.000,00
83 Penyediaan jasa informasi publikasi dan komunikasi
382.500.000,00
6.500.000,00 10.500.000,00
Statistik
9.600.000,00
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
9.600.000,00
11 Penyusunan Data Monografi Kelurahan
9.600.000,00 Jumlah Belanja
750.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.50 Kelurahan Sumbersari
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
750.000.000,00
1.06
1.20.50
1.06
1.20.50
21
1.06
1.20.50
21
1.19
1.20.50
1.19
1.20.50
15
1.19
1.20.50
15
1.20
1.20.50
1.20
1.20.50
01
1.20
1.20.50
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20
1.20.50
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20
1.20.50
01
03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.20
1.20.50
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
16.000.000,00
1.20
1.20.50
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
15.000.000,00
1.20
1.20.50
01
10 Penyediaan alat tulis kantor
10.000.000,00
1.20
1.20.50
01
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.822.500,00
1.20
1.20.50
01
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
36.677.500,00
1.20
1.20.50
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.500.000,00
1.20
1.20.50
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
6.000.000,00
1.20
1.20.50
02
1.20
1.20.50
02
05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
15.000.000,00
1.20
1.20.50
02
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
28.000.000,00
1.20
1.20.50
02
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
27.800.000,00
1.20
1.20.50
02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20
1.20.50
06
1.20
1.20.50
06
1.22
1.20.50
1.22
1.20.50
20
1.22
1.20.50
20
01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan
1.22
1.20.50
20
02 Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
2.500.000,00
1.22
1.20.50
20
03 Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
1.000.000,00
1.22
1.20.50
20
04 Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
35.000.000,00
1.22
1.20.50
20
05 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat
90.150.000,00
1.22
1.20.50
20 124 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatam Linmas
1.22
1.20.50
20
18 Pelatihan Daur Ulang Sampah Kering
6.300.000,00
1.22
1.20.50
20
31 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan PKK
7.450.000,00
1.22
1.20.50
20
49 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
6.960.000,00
1.22
1.20.50
20
77 Peningkatan Kesehatan Masyarakat
1.23
1.20.50
1.23
1.20.50
15
Perencanaan Pembangunan
5.000.000,00
Program perencanaan pembangunan daerah
5.000.000,00
15 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
5.000.000,00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
7.200.000,00
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
7.200.000,00
17 Peningkatan Keamanan Wilayah Kelurahan
7.200.000,00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
187.350.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
112.050.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.150.000,00 18.400.000,00 4.500.000,00
72.800.000,00
2.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
539.450.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
539.450.000,00 354.500.000,00
10.550.000,00
25.040.000,00
Statistik
11.000.000,00
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
11.000.000,00
2 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
1.23
1.20.50
15
19 Penyusunan Profil Kelurahan
11.000.000,00 Jumlah Belanja
750.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.51 Kelurahan Ketawanggede
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
750.000.000,00
1.06
1.20.51
Perencanaan Pembangunan
10.000.000,00
1.06
1.20.51
21
Program perencanaan pembangunan daerah
10.000.000,00
1.06
1.20.51
21
1.19
1.20.51
1.19
1.20.51
15
1.19
1.20.51
15
1.20
1.20.51
1.20
1.20.51
01
1.20
1.20.51
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
9.000.000,00
1.20
1.20.51
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
8.000.000,00
1.20
1.20.51
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20
1.20.51
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20
1.20.51
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10.019.000,00
1.20
1.20.51
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
12.000.000,00
1.20
1.20.51
01
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10.000.000,00
1.20
1.20.51
01
19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.20
1.20.51
02
1.20
1.20.51
02
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
75.400.000,00
1.20
1.20.51
02
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
21.400.000,00
1.20
1.20.51
02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
6.500.000,00
1.20
1.20.51
02
28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
8.000.000,00
1.20
1.20.51
06
1.20
1.20.51
06
05 Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
1.20
1.20.51
06
07 Penatausahaan keuangan
13.726.000,00
1.20
1.20.51
06
27 Penyusunan Buku Profil
20.000.000,00
1.22
1.20.51
1.22
1.20.51
20
1.22
1.20.51
20
01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan
1.22
1.20.51
20
02 Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
2.500.000,00
1.22
1.20.51
20
03 Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
1.000.000,00
1.22
1.20.51
20
04 Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
33.430.000,00
1.22
1.20.51
20
05 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat
11.500.000,00
1.22
1.20.51
20
06 Peningkatan Kinerja Kelembagaan Satgas Linmas
14.000.000,00
1.22
1.20.51
20 101 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah
25.900.000,00
1.22
1.20.51
20 110 Pemeliharaan Inventaris LPMK
15.000.000,00
1.22
1.20.51
20 134 Pembinaan Administrasi Kependudukan
11.500.000,00
1.22
1.20.51
20 178 Fasilitasi Sarpras Lembaga Kemasyarakatan berupa Tenda Terop
60.000.000,00
1.22
1.20.51
20
15.500.000,00
15 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
10.000.000,00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
7.500.000,00
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
7.500.000,00
05 Pengendalian keamanan lingkungan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
7.500.000,00 232.500.000,00
80.169.000,00
19.200.000,00 5.950.000,00
6.000.000,00 111.300.000,00
41.031.000,00 7.305.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
500.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
500.000.000,00
20 Pembinaan RT RW se Kelurahan
231.740.000,00
2 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
1.22
1.20.51
20 235 Penunjang Kegiatan Lansia dan Balita
26.400.000,00
1.22
1.20.51
20
31 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan PKK
15.000.000,00
1.22
1.20.51
20
41 Pembinaan dan Pelatihan Poskeskel
13.250.000,00
1.22
1.20.51
20
70 Pembinaan administrasi dan Pelatihan Kader PKK Tingkat RT / RW
23.280.000,00
Jumlah Belanja
750.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.52 Kelurahan Jatimulyo
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
750.000.000,00
1.06
1.20.52
Perencanaan Pembangunan
7.500.000,00
1.06
1.20.52
21
Program perencanaan pembangunan daerah
7.500.000,00
1.06
1.20.52
21
1.19
1.20.52
1.19
1.20.52
15
1.19
1.20.52
15
1.20
1.20.52
1.20
1.20.52
01
1.20
1.20.52
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20
1.20.52
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12.500.000,00
1.20
1.20.52
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
16.800.000,00
1.20
1.20.52
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
5.000.000,00
1.20
1.20.52
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.200.000,00
1.20
1.20.52
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
3.000.000,00
1.20
1.20.52
01
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20
1.20.52
01
19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.20
1.20.52
02
1.20
1.20.52
02
03 Pembangunan gedung kantor
85.000.000,00
1.20
1.20.52
02
05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
15.000.000,00
1.20
1.20.52
02
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
14.000.000,00
1.20
1.20.52
02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20
1.20.52
06
1.20
1.20.52
06
02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.20
1.20.52
06
04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.500.000,00
1.20
1.20.52
06
05 Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
2.500.000,00
1.20
1.20.52
06
27 Penyusunan Buku Profil
1.22
1.20.52
1.22
1.20.52
20
1.22
1.20.52
20
01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan
1.22
1.20.52
20
02 Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
1.22
1.20.52
20
03 Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
1.000.000,00
1.22
1.20.52
20
06 Peningkatan Kinerja Kelembagaan Satgas Linmas
4.000.000,00
1.22
1.20.52
20
07 Peningkatan Kelurahan Siaga
4.000.000,00
1.22
1.20.52
20 125 Pembinaan dan Fafisitasi kegiatan Karang Wreda/Lansia
2.000.000,00
1.22
1.20.52
20 126 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Kader Lingkungan
4.000.000,00
1.22
1.20.52
20
31 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan PKK
5.000.000,00
1.22
1.20.52
20
77 Peningkatan Kesehatan Masyarakat
15 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
7.500.000,00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
7.500.000,00
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
7.500.000,00
17 Peningkatan Keamanan Wilayah Kelurahan
7.500.000,00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
216.000.000,00
61.500.000,00 8.200.000,00
10.000.000,00 4.800.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
117.000.000,00
3.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
37.500.000,00 10.000.000,00
22.500.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
519.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
519.000.000,00 458.000.000,00 29.000.000,00
12.000.000,00 Jumlah Belanja
750.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.53 Kelurahan Tunjungsekar
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
750.000.000,00
1.06
1.20.53
Perencanaan Pembangunan
10.000.000,00
1.06
1.20.53
21
Program perencanaan pembangunan daerah
10.000.000,00
1.06
1.20.53
21
1.19
1.20.53
1.19
1.20.53
15
1.19
1.20.53
15
1.20
1.20.53
1.20
1.20.53
01
1.20
1.20.53
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20
1.20.53
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
20.300.000,00
1.20
1.20.53
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
16.200.000,00
1.20
1.20.53
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
6.000.000,00
1.20
1.20.53
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.500.000,00
1.20
1.20.53
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
32.000.000,00
1.20
1.20.53
01
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10.000.000,00
1.20
1.20.53
01
19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.20
1.20.53
02
1.20
1.20.53
02
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
27.000.000,00
1.20
1.20.53
02
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
60.000.000,00
1.20
1.20.53
02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
8.000.000,00
1.20
1.20.53
02
28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
4.000.000,00
1.20
1.20.53
06
1.20
1.20.53
06
02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.20
1.20.53
06
27 Penyusunan Buku Profil
1.22
1.20.53
1.22
1.20.53
20
1.22
1.20.53
20
01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan
1.22
1.20.53
20
02 Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
2.500.000,00
1.22
1.20.53
20
03 Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
1.000.000,00
1.22
1.20.53
20
05 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat
1.22
1.20.53
20 137 Penunjang BOP LMPK Kelurahan
03 Penyelenggaraan musrenbang RPJPD
10.000.000,00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
25.000.000,00
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
25.000.000,00
05 Pengendalian keamanan lingkungan
25.000.000,00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
215.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
101.000.000,00 9.000.000,00
6.000.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
99.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
15.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
500.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
500.000.000,00 301.800.000,00
159.700.000,00 35.000.000,00 Jumlah Belanja
750.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.54 Kelurahan Mojolangu
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
750.000.000,00
1.06
1.20.54
Perencanaan Pembangunan
6.325.000,00
1.06
1.20.54
21
Program perencanaan pembangunan daerah
6.325.000,00
1.06
1.20.54
21
1.19
1.20.54
1.19
1.20.54
15
1.19
1.20.54
15
1.20
1.20.54
1.20
1.20.54
01
1.20
1.20.54
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20
1.20.54
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
16.050.000,00
1.20
1.20.54
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
20.000.000,00
1.20
1.20.54
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
6.800.000,00
1.20
1.20.54
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.200.000,00
1.20
1.20.54
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
12.635.000,00
1.20
1.20.54
01
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10.000.000,00
1.20
1.20.54
01
19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.20
1.20.54
02
1.20
1.20.54
02
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
68.950.000,00
1.20
1.20.54
02
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
36.000.000,00
1.20
1.20.54
02
28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.20
1.20.54
06
1.20
1.20.54
06
05 Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
1.20
1.20.54
06
27 Penyusunan Buku Profil
1.22
1.20.54
1.22
1.20.54
17
1.22
1.20.54
17
1.22
1.20.54
20
1.22
1.20.54
20
01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan
1.22
1.20.54
20
02 Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
2.500.000,00
1.22
1.20.54
20
03 Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
1.000.000,00
1.22
1.20.54
20
04 Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
1.22
1.20.54
20
05 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat
15 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
6.325.000,00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11.190.000,00
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
11.190.000,00
05 Pengendalian keamanan lingkungan
11.190.000,00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
227.385.000,00
80.665.000,00 8.580.000,00
5.400.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
108.250.000,00
3.300.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
38.470.000,00 4.056.000,00 34.414.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
505.100.000,00
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan 15 Stimulan Kegiatan PKK Kelurahan
5.100.000,00 5.100.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
500.000.000,00 338.700.000,00
35.000.000,00 122.800.000,00
Jumlah Belanja
750.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.55 Kelurahan Tulusrejo
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
750.000.000,00
1.06
1.20.55
Perencanaan Pembangunan
8.159.500,00
1.06
1.20.55
21
Program perencanaan pembangunan daerah
8.159.500,00
1.06
1.20.55
21
1.19
1.20.55
1.19
1.20.55
15
1.19
1.20.55
15
1.20
1.20.55
1.20
1.20.55
01
1.20
1.20.55
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
10.177.050,00
1.20
1.20.55
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
25.495.000,00
1.20
1.20.55
01
03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.20
1.20.55
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
6.588.500,00
1.20
1.20.55
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.083.700,00
1.20
1.20.55
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.200.000,00
1.20
1.20.55
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
12.270.000,00
1.20
1.20.55
01
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10.000.000,00
1.20
1.20.55
01
19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.20
1.20.55
02
1.20
1.20.55
02
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
96.564.750,00
1.20
1.20.55
02
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
45.773.000,00
1.20
1.20.55
02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20
1.20.55
06
1.20
1.20.55
06
02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.20
1.20.55
06
04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.746.000,00
1.20
1.20.55
06
05 Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
940.000,00
1.22
1.20.55
1.22
1.20.55
20
1.22
1.20.55
20
01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan
1.22
1.20.55
20
02 Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
2.500.000,00
1.22
1.20.55
20
03 Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
1.000.000,00
1.22
1.20.55
20
04 Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
1.22
1.20.55
20
05 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat
1.22
1.20.55
20 145 Penyuluhan, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
4.500.000,00
1.22
1.20.55
20 240 Pelatihan Pembuatan Tas dari Talikur
7.500.000,00
1.22
1.20.55
20 241 Penyuluhan Penyakit Jantung
4.500.000,00
1.22
1.20.55
20 242 Pelatihan Pengelolaan Dan Penataan Lingkungan
8.000.000,00
1.22
1.20.55
20 243 Pelatihan Pemanfaatan Limbah Plastik
8.000.000,00
1.22
1.20.55
20 244 Pelatihan Administrasi Kader Posyandu
5.000.000,00
1.22
1.20.55
20
7.500.000,00
15 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
8.159.500,00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8.016.000,00
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
8.016.000,00
17 Peningkatan Keamanan Wilayah Kelurahan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
8.016.000,00 223.424.500,00
76.420.750,00
1.200.000,00
5.406.500,00 143.537.750,00
1.200.000,00 3.466.000,00 780.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
500.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
500.000.000,00
45 Pelatihan Membatik
269.000.000,00
35.000.000,00 147.500.000,00
2 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
1.23
1.20.55
1.23
1.20.55
15
1.23
1.20.55
15
Statistik
10.400.000,00
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
10.400.000,00
19 Penyusunan Profil Kelurahan
10.400.000,00 Jumlah Belanja
750.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.56 Kelurahan Tasikmadu
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
750.000.000,00
1.06
1.20.56
Perencanaan Pembangunan
10.300.000,00
1.06
1.20.56
21
Program perencanaan pembangunan daerah
10.300.000,00
1.06
1.20.56
21
1.19
1.20.56
1.19
1.20.56
15
1.19
1.20.56
15
1.20
1.20.56
1.20
1.20.56
01
1.20
1.20.56
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20
1.20.56
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20
1.20.56
01
03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.20
1.20.56
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20
1.20.56
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
7.000.000,00
1.20
1.20.56
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.100.000,00
1.20
1.20.56
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
11.000.000,00
1.20
1.20.56
01
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10.000.000,00
1.20
1.20.56
01
19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.20
1.20.56
02
1.20
1.20.56
02
03 Pembangunan gedung kantor
37.000.000,00
1.20
1.20.56
02
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
36.500.000,00
1.20
1.20.56
02
09 Pengadaan peralatan gedung kantor
35.500.000,00
1.20
1.20.56
02
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20
1.20.56
02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20
1.20.56
06
1.20
1.20.56
06
02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.000.000,00
1.20
1.20.56
06
04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.000.000,00
1.20
1.20.56
06
05 Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
1.22
1.20.56
1.22
1.20.56
20
1.22
1.20.56
20
01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan
1.22
1.20.56
20
02 Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
2.500.000,00
1.22
1.20.56
20
03 Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
1.000.000,00
1.22
1.20.56
20
04 Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
1.22
1.20.56
20
05 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat
1.23
1.20.56
1.23
1.20.56
15
1.23
1.20.56
15
15 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
10.300.000,00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8.100.000,00
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
8.100.000,00
05 Pengendalian keamanan lingkungan
8.100.000,00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
206.050.000,00
79.050.000,00 9.250.000,00 13.200.000,00 2.900.000,00 17.400.000,00
7.200.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
123.000.000,00
3.000.000,00 11.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.000.000,00
2.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
500.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
500.000.000,00 320.000.000,00
31.500.000,00 145.000.000,00
Statistik
25.550.000,00
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
25.550.000,00
19 Penyusunan Profil Kelurahan
25.550.000,00 Jumlah Belanja
750.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.57 Kelurahan Tunggulwulung
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
750.000.000,00
1.06
1.20.57
Perencanaan Pembangunan
9.010.000,00
1.06
1.20.57
21
Program perencanaan pembangunan daerah
9.010.000,00
1.06
1.20.57
21
1.19
1.20.57
1.19
1.20.57
15
1.19
1.20.57
15
1.20
1.20.57
1.20
1.20.57
01
1.20
1.20.57
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
14.000.000,00
1.20
1.20.57
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
21.500.000,00
1.20
1.20.57
01
03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.20
1.20.57
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20
1.20.57
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
9.605.000,00
1.20
1.20.57
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
14.950.000,00
1.20
1.20.57
01
19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.20
1.20.57
02
1.20
1.20.57
02
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
52.650.000,00
1.20
1.20.57
02
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
30.500.000,00
1.20
1.20.57
02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20
1.20.57
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
8.263.500,00
1.20
1.20.57
06
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.893.500,00
1.20
1.20.57
06
02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
3.500.000,00
1.20
1.20.57
06
04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.22
1.20.57
1.22
1.20.57
20
1.22
1.20.57
20
01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan
1.22
1.20.57
20
03 Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
1.22
1.20.57
20
04 Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
1.22
1.20.57
20
05 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat
1.22
1.20.57
20
11 Pelatihan Pembuatan Komposting
1.22
1.20.57
20 117 Pembinaan Administrasi RT/RW, LPMK dan BKM
1.22
1.20.57
20 124 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatam Linmas
11.075.000,00
1.22
1.20.57
20 130 Peningkatan Lembaga Posyandu Lansia
16.350.000,00
1.22
1.20.57
20
1.22
1.20.57
20 247 Pembinaan Administrasi PKK
1.22
1.20.57
20
30 Peningkatan Lembaga Posyandu Balita
1.22
1.20.57
20
45 Pelatihan Membatik
9.750.000,00
1.22
1.20.57
20
47 Peningkatan Pemahaman Peraturan Perundang-Undangan
6.950.000,00
1.22
1.20.57
20
53 Revitalisasi PAUD
7.500.000,00
15 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
9.010.000,00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
5.000.000,00
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
5.000.000,00
05 Pengendalian keamanan lingkungan
5.000.000,00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
199.318.500,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
100.405.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
5.400.000,00 28.200.000,00
6.750.000,00 90.650.000,00
7.500.000,00
1.870.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
500.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
500.000.000,00
24 Pelatihan Penanganan Jenasah
325.000.000,00 1.000.000,00 35.000.000,00 3.750.000,00 7.500.000,00 6.700.000,00
5.135.000,00 6.900.000,00 13.110.000,00
2 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
1.22
1.20.57
20
77 Peningkatan Kesehatan Masyarakat
23.040.000,00
1.22
1.20.57
20
88 Pembinaan Kebudayaan/Kesenian Tradisional
15.000.000,00
1.22
1.20.57
20
89 Sosialisasi Peningkatan Usaha Kecil
1.23
1.20.57
1.23
1.20.57
15
1.23
1.20.57
15
6.240.000,00
Statistik
36.671.500,00
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
36.671.500,00
19 Penyusunan Profil Kelurahan
36.671.500,00 Jumlah Belanja
750.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.58 Kelurahan Tlogomas
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
750.000.000,00
1.06
1.20.58
Perencanaan Pembangunan
7.500.000,00
1.06
1.20.58
21
Program perencanaan pembangunan daerah
7.500.000,00
1.06
1.20.58
21
1.13
1.20.58
1.13
1.20.58
21
1.13
1.20.58
21
1.19
1.20.58
1.19
1.20.58
15
1.19
1.20.58
15
1.20
1.20.58
1.20
1.20.58
01
1.20
1.20.58
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20
1.20.58
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20
1.20.58
01
03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.20
1.20.58
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20
1.20.58
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
6.800.000,00
1.20
1.20.58
01
10 Penyediaan alat tulis kantor
6.570.000,00
1.20
1.20.58
01
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.570.000,00
1.20
1.20.58
01
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
34.000.000,00
1.20
1.20.58
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
12.600.000,00
1.20
1.20.58
01
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10.000.000,00
1.20
1.20.58
01
19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.20
1.20.58
02
1.20
1.20.58
02
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20
1.20.58
02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20
1.20.58
02
33 Pengadaan sarana dan prasarana Kantor
1.20
1.20.58
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
9.190.000,00
1.20
1.20.58
06
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3.500.000,00
1.20
1.20.58
06
04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
3.320.000,00
1.20
1.20.58
06
05 Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
1.22
1.20.58
1.22
1.20.58
20
1.22
1.20.58
20
01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan
1.22
1.20.58
20
02 Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
1.22
1.20.58
20
03 Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
1.22
1.20.58
20
04 Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
35.000.000,00
1.22
1.20.58
20
06 Peningkatan Kinerja Kelembagaan Satgas Linmas
12.960.000,00
1.22
1.20.58
20 125 Pembinaan dan Fafisitasi kegiatan Karang Wreda/Lansia
16.220.000,00
1.22
1.20.58
20 126 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Kader Lingkungan
10.550.000,00
15 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
7.500.000,00
Sosial
6.310.000,00
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
6.310.000,00
41 Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
6.310.000,00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
7.500.000,00
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
7.500.000,00
05 Pengendalian keamanan lingkungan
7.500.000,00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
173.730.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
110.440.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2.050.000,00 10.950.000,00 3.400.000,00 15.000.000,00
7.500.000,00 54.100.000,00 25.500.000,00 8.700.000,00 19.900.000,00
2.370.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
513.960.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
513.960.000,00 418.730.000,00 17.000.000,00 1.000.000,00
2 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
1.22
1.20.58
20 137 Penunjang BOP LMPK Kelurahan
1.23
1.20.58
1.23
1.20.58
15
1.23
1.20.58
15
11 Penyusunan Data Monografi Kelurahan
1.23
1.20.58
15
19 Penyusunan Profil Kelurahan
2.500.000,00
Statistik
41.000.000,00
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
41.000.000,00 2.000.000,00 39.000.000,00 Jumlah Belanja
750.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.59 Kelurahan Merjosari
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
750.000.000,00
1.06
1.20.59
Perencanaan Pembangunan
7.500.000,00
1.06
1.20.59
21
Program perencanaan pembangunan daerah
7.500.000,00
1.06
1.20.59
21
1.19
1.20.59
1.19
1.20.59
15
1.19
1.20.59
15
1.20
1.20.59
1.20
1.20.59
01
1.20
1.20.59
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
11.955.000,00
1.20
1.20.59
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
19.300.000,00
1.20
1.20.59
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
17.400.000,00
1.20
1.20.59
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
7.200.000,00
1.20
1.20.59
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
7.880.000,00
1.20
1.20.59
01
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10.000.000,00
1.20
1.20.59
02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
153.965.000,00
1.20
1.20.59
02
03 Pembangunan gedung kantor
52.124.000,00
1.20
1.20.59
02
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
94.341.000,00
1.20
1.20.59
02
28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.20
1.20.59
06
1.20
1.20.59
06
04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.000.000,00
1.20
1.20.59
06
05 Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
2.500.000,00
1.20
1.20.59
06
27 Penyusunan Buku Profil
6.500.000,00
1.22
1.20.59
1.22
1.20.59
20
1.22
1.20.59
20
01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan
1.22
1.20.59
20
03 Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
1.22
1.20.59
20
04 Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
35.000.000,00
1.22
1.20.59
20
08 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna
12.500.000,00
1.22
1.20.59
20 119 Pembinaan Sepakbola
1.22
1.20.59
20 125 Pembinaan dan Fafisitasi kegiatan Karang Wreda/Lansia
5.000.000,00
1.22
1.20.59
20 126 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Kader Lingkungan
5.700.000,00
1.22
1.20.59
20 173 Fasilitasi Sarpras Pertemuan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Kelurahan
31.800.000,00
1.22
1.20.59
20 175 Fasilitasi Sarpras Sosial Kemasyarakatan berupa Sound System Indoor/Outdoor beserta Kelengkapannya
15.000.000,00
1.22
1.20.59
20 176 Fasilitasi Sarpras Taman Posyandu, Kepemudaan, Olahraga dan seragam Pengurus Lembaga Kemasyarakatan
22.600.000,00
1.22
1.20.59
20
24.600.000,00
15 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
7.500.000,00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
4.800.000,00
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
4.800.000,00
05 Pengendalian keamanan lingkungan
4.800.000,00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
237.700.000,00
73.735.000,00
7.500.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
10.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
500.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
500.000.000,00 331.800.000,00 1.000.000,00
15.000.000,00
23 Pelatihan dan Pembinaan Administrasi bagi Dasawisma RT.dan RW
Jumlah Belanja
750.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.60 Kelurahan Sukun
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
750.000.000,00
1.06
1.20.60
Perencanaan Pembangunan
6.612.500,00
1.06
1.20.60
21
Program perencanaan pembangunan daerah
6.612.500,00
1.06
1.20.60
21
1.13
1.20.60
1.13
1.20.60
21
1.13
1.20.60
21
1.20
1.20.60
1.20
1.20.60
01
1.20
1.20.60
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20
1.20.60
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20
1.20.60
01
03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.20
1.20.60
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
21.120.000,00
1.20
1.20.60
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
13.000.000,00
1.20
1.20.60
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.100.000,00
1.20
1.20.60
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
7.500.000,00
1.20
1.20.60
01
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10.000.000,00
1.20
1.20.60
01
19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
18.120.000,00
1.20
1.20.60
02
1.20
1.20.60
02
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
37.223.500,00
1.20
1.20.60
02
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
50.000.000,00
1.20
1.20.60
02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20
1.20.60
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
8.844.000,00
1.20
1.20.60
06
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.565.000,00
1.20
1.20.60
06
02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.389.000,00
1.20
1.20.60
06
04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.640.000,00
1.20
1.20.60
06
39 Penyusunan RKA dan DPA
1.625.000,00
1.20
1.20.60
06
51 Penyusunan SOP dan SPP
1.22
1.20.60
1.22
1.20.60
20
1.22
1.20.60
20
01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan
1.22
1.20.60
20
03 Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
1.22
1.20.60
20
04 Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
1.22
1.20.60
20
05 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat
1.22
1.20.60
20
07 Peningkatan Kelurahan Siaga
5.000.000,00
1.22
1.20.60
20
35 Pelatihan manajemen pengelolaan sampah lingkungan
5.500.000,00
1.23
1.20.60
1.23
1.20.60
15
1.23
1.20.60
15
15 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
6.612.500,00
Sosial
8.000.000,00
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
8.000.000,00
41 Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
8.000.000,00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
201.087.500,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
101.840.000,00 9.400.000,00 15.600.000,00 5.000.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
90.403.500,00
3.180.000,00
1.625.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
502.500.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
502.500.000,00 344.000.000,00 2.500.000,00 35.000.000,00 110.500.000,00
Statistik
31.800.000,00
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
31.800.000,00
19 Penyusunan Profil Kelurahan
31.800.000,00 Jumlah Belanja
750.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.61 Kelurahan Ciptomulyo
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
750.000.000,00
1.06
1.20.61
Perencanaan Pembangunan
4.000.000,00
1.06
1.20.61
21
Program perencanaan pembangunan daerah
4.000.000,00
1.06
1.20.61
21
1.20
1.20.61
1.20
1.20.61
01
1.20
1.20.61
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20
1.20.61
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20
1.20.61
01
03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.20
1.20.61
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20
1.20.61
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
6.244.000,00
1.20
1.20.61
01
10 Penyediaan alat tulis kantor
7.000.000,00
1.20
1.20.61
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.680.000,00
1.20
1.20.61
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
12.000.000,00
1.20
1.20.61
01
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10.000.000,00
1.20
1.20.61
01
19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.20
1.20.61
02
1.20
1.20.61
02
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
42.500.000,00
1.20
1.20.61
02
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
35.000.000,00
1.20
1.20.61
02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20
1.20.61
02
33 Pengadaan sarana dan prasarana Kantor
1.20
1.20.61
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11.000.000,00
1.20
1.20.61
06
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.000.000,00
1.20
1.20.61
06
02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.000.000,00
1.20
1.20.61
06
04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.000.000,00
1.20
1.20.61
06
06 Penyusunan Renstra SKPD
1.000.000,00
1.20
1.20.61
06
11 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
1.000.000,00
1.20
1.20.61
06
27 Penyusunan Buku Profil
1.22
1.20.61
1.22
1.20.61
20
1.22
1.20.61
20
01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan
1.22
1.20.61
20
02 Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
2.500.000,00
1.22
1.20.61
20
03 Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
1.000.000,00
1.22
1.20.61
20
04 Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
30.000.000,00
1.22
1.20.61
20
05 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat
82.175.000,00
1.22
1.20.61
20 126 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Kader Lingkungan
3.300.000,00
1.22
1.20.61
20 141 Penunjang Kegiatan Kelembagaan LINMAS
1.22
1.20.61
20 248 Penunjang Kegiatan Kelurahan Siaga
5.500.000,00
1.22
1.20.61
20 249 Penunjang Kegiatan Bina Keluarga Balita
4.775.000,00
15 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
4.000.000,00 246.000.000,00
89.054.000,00 5.000.000,00 18.550.000,00 3.500.000,00 20.280.000,00
4.800.000,00 145.946.000,00
4.446.000,00 64.000.000,00
6.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
500.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
500.000.000,00 315.000.000,00
12.000.000,00
2 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
1.22
1.20.61
20 250 Pemutakhiran Data Keluarga
1.22
1.20.61
20
3.750.000,00
38 Pembinaan dan Pelatihan Organisasi Kewanitaan
40.000.000,00 Jumlah Belanja
750.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.62 Kelurahan Gadang
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
750.000.000,00
1.06
1.20.62
Perencanaan Pembangunan
6.000.000,00
1.06
1.20.62
21
Program perencanaan pembangunan daerah
6.000.000,00
1.06
1.20.62
21
1.20
1.20.62
1.20
1.20.62
01
1.20
1.20.62
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20
1.20.62
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
16.700.000,00
1.20
1.20.62
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
13.200.000,00
1.20
1.20.62
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.000.000,00
1.20
1.20.62
01
10 Penyediaan alat tulis kantor
9.185.000,00
1.20
1.20.62
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.740.000,00
1.20
1.20.62
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
1.20
1.20.62
01
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20
1.20.62
01
19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.20
1.20.62
02
1.20
1.20.62
02
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
41.086.000,00
1.20
1.20.62
02
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
90.000.000,00
1.20
1.20.62
02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20
1.20.62
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
10.000.000,00
1.20
1.20.62
06
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.750.000,00
1.20
1.20.62
06
02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
2.000.000,00
1.20
1.20.62
06
04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.250.000,00
1.20
1.20.62
06
11 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
1.22
1.20.62
1.22
1.20.62
20
1.22
1.20.62
20
01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan
1.22
1.20.62
20
02 Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
2.500.000,00
1.22
1.20.62
20
03 Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
1.000.000,00
1.22
1.20.62
20
04 Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
1.22
1.20.62
20
05 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat
1.22
1.20.62
20 124 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatam Linmas
10.500.000,00
1.22
1.20.62
20 125 Pembinaan dan Fafisitasi kegiatan Karang Wreda/Lansia
12.000.000,00
1.22
1.20.62
20 126 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Kader Lingkungan
56.000.000,00
1.22
1.20.62
20
30 Peningkatan Lembaga Posyandu Balita
33.500.000,00
1.22
1.20.62
20
31 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan PKK
10.000.000,00
1.23
1.20.62
1.23
1.20.62
15
1.23
1.20.62
15
15 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
6.000.000,00 229.000.000,00
82.964.000,00 5.289.000,00
8.450.000,00 10.000.000,00 8.400.000,00 136.036.000,00
4.950.000,00
4.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
500.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
500.000.000,00 331.000.000,00
35.000.000,00 8.500.000,00
Statistik
15.000.000,00
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
15.000.000,00
19 Penyusunan Profil Kelurahan
15.000.000,00
2 KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH 4 Jumlah Belanja
750.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.63 Kelurahan Kebonsari
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
750.000.000,00
1.06
1.20.63
Perencanaan Pembangunan
5.000.000,00
1.06
1.20.63
21
Program perencanaan pembangunan daerah
5.000.000,00
1.06
1.20.63
21
1.20
1.20.63
1.20
1.20.63
01
1.20
1.20.63
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20
1.20.63
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
19.520.000,00
1.20
1.20.63
01
03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
10.500.000,00
1.20
1.20.63
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
24.000.000,00
1.20
1.20.63
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
9.400.000,00
1.20
1.20.63
01
10 Penyediaan alat tulis kantor
7.600.000,00
1.20
1.20.63
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.344.000,00
1.20
1.20.63
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
5.000.000,00
1.20
1.20.63
01
19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
7.800.000,00
1.20
1.20.63
02
1.20
1.20.63
02
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20
1.20.63
02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20
1.20.63
02
42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.20
1.20.63
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000,00
1.20
1.20.63
06
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.000.000,00
1.20
1.20.63
06
02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
2.000.000,00
1.20
1.20.63
06
04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.000.000,00
1.22
1.20.63
1.22
1.20.63
20
1.22
1.20.63
20
01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan
1.22
1.20.63
20
03 Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
1.22
1.20.63
20
04 Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
1.22
1.20.63
20
05 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat
1.22
1.20.63
20
08 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna
1.22
1.20.63
20 124 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatam Linmas
1.000.000,00
1.22
1.20.63
20 125 Pembinaan dan Fafisitasi kegiatan Karang Wreda/Lansia
7.500.000,00
1.22
1.20.63
20 126 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Kader Lingkungan
1.000.000,00
1.22
1.20.63
20 137 Penunjang BOP LMPK Kelurahan
2.500.000,00
1.22
1.20.63
20 144 Penyusunan Profil Kelurahan
1.22
1.20.63
20
21 Pelatihan hantaran bagi kader PKK
7.500.000,00
1.22
1.20.63
20
31 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan PKK
2.000.000,00
1.22
1.20.63
20
34 Peningkatan Kinerja Lembaga Karang Werdha
1.000.000,00
1.22
1.20.63
20
45 Pelatihan Membatik
7.500.000,00
1.22
1.20.63
20
67 Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih
7.500.000,00
15 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
5.000.000,00 244.000.000,00
88.364.000,00 3.200.000,00
149.636.000,00 60.700.000,00 4.318.400,00 84.617.600,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
500.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
500.000.000,00 288.100.000,00 1.000.000,00 35.000.000,00 119.400.000,00 1.500.000,00
10.000.000,00
2 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
1.22
1.20.63
20
1.23
1.20.63
1.23
1.20.63
15
1.23
1.20.63
15
98 Penyuluhan bahaya Narkoba
7.500.000,00
Statistik
1.000.000,00
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
1.000.000,00
11 Penyusunan Data Monografi Kelurahan
1.000.000,00 Jumlah Belanja
750.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.64 Kelurahan Bandungrejosari
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
750.000.000,00
1.06
1.20.64
Perencanaan Pembangunan
8.495.000,00
1.06
1.20.64
21
Program perencanaan pembangunan daerah
8.495.000,00
1.06
1.20.64
21
1.19
1.20.64
1.19
1.20.64
15
1.19
1.20.64
15
1.20
1.20.64
1.20
1.20.64
01
1.20
1.20.64
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20
1.20.64
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20
1.20.64
01
03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.20
1.20.64
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
20.400.000,00
1.20
1.20.64
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.800.000,00
1.20
1.20.64
01
10 Penyediaan alat tulis kantor
6.984.000,00
1.20
1.20.64
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.920.000,00
1.20
1.20.64
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
1.20
1.20.64
01
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20
1.20.64
01
19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.20
1.20.64
02
1.20
1.20.64
02
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20
1.20.64
02
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20
1.20.64
02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20
1.20.64
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.030.000,00
1.20
1.20.64
06
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.500.000,00
1.20
1.20.64
06
02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
2.000.000,00
1.20
1.20.64
06
04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.530.000,00
1.22
1.20.64
1.22
1.20.64
20
1.22
1.20.64
20
01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan
1.22
1.20.64
20
03 Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
1.22
1.20.64
20
04 Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
1.22
1.20.64
20
06 Peningkatan Kinerja Kelembagaan Satgas Linmas
2.500.000,00
1.22
1.20.64
20
08 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna
2.000.000,00
1.22
1.20.64
20 147 Penunjang kegiatan Kelembagaan FKKAUB
4.000.000,00
1.22
1.20.64
20 150 Penunjang Kegiatan Kelembagaan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)
5.000.000,00
1.22
1.20.64
20 152 Penunjang Kegiatan Kelembagaan Kelompok Tani
1.500.000,00
1.22
1.20.64
20 153 Penunjang Kegiatan UPKu PPKM
1.500.000,00
1.22
1.20.64
20 154 Penunjang Kegiatan KIM BIJAK
3.000.000,00
15 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
8.495.000,00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
4.800.000,00
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
4.800.000,00
17 Peningkatan Keamanan Wilayah Kelurahan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
4.800.000,00 236.705.000,00
84.155.000,00 4.120.000,00 15.351.000,00 3.450.000,00
5.130.000,00 10.000.000,00 6.000.000,00 147.520.000,00 41.620.000,00 100.000.000,00 5.900.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
480.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
480.000.000,00 312.000.000,00 7.000.000,00 35.000.000,00
2 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
1.22
1.20.64
20 202 Dukungan Intensifikasi Pendapatan Daerah
42.250.000,00
1.22
1.20.64
20
64.250.000,00
1.23
1.20.64
1.23
1.20.64
15
1.23
1.20.64
15
31 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan PKK Statistik
20.000.000,00
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
20.000.000,00
19 Penyusunan Profil Kelurahan
20.000.000,00 Jumlah Belanja
750.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.65 Kelurahan Tanjung Rejo
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
750.000.000,00
1.06
1.20.65
Perencanaan Pembangunan
10.000.000,00
1.06
1.20.65
21
Program perencanaan pembangunan daerah
10.000.000,00
1.06
1.20.65
21
1.20
1.20.65
1.20
1.20.65
01
1.20
1.20.65
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
13.000.000,00
1.20
1.20.65
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
14.300.000,00
1.20
1.20.65
01
03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.20
1.20.65
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20
1.20.65
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
8.700.000,00
1.20
1.20.65
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.000.000,00
1.20
1.20.65
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
1.20
1.20.65
01
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20
1.20.65
01
19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.20
1.20.65
02
1.20
1.20.65
02
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
46.500.000,00
1.20
1.20.65
02
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
44.100.000,00
1.20
1.20.65
02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20
1.20.65
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11.000.000,00
1.20
1.20.65
06
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3.000.000,00
1.20
1.20.65
06
02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
2.000.000,00
1.20
1.20.65
06
04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.000.000,00
1.20
1.20.65
06
05 Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
2.000.000,00
1.20
1.20.65
06
60 Evaluasi Kinerja Keuangan
2.000.000,00
1.22
1.20.65
1.22
1.20.65
20
1.22
1.20.65
20
01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan
1.22
1.20.65
20
02 Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
2.500.000,00
1.22
1.20.65
20
03 Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
1.000.000,00
1.22
1.20.65
20
04 Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
1.22
1.20.65
20
08 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna
1.22
1.20.65
20 102 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan
10.000.000,00
1.22
1.20.65
20 125 Pembinaan dan Fafisitasi kegiatan Karang Wreda/Lansia
10.000.000,00
1.22
1.20.65
20
20 Pembinaan RT RW se Kelurahan
26.000.000,00
1.22
1.20.65
20
30 Peningkatan Lembaga Posyandu Balita
37.000.000,00
1.22
1.20.65
20
31 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan PKK
10.000.000,00
1.22
1.20.65
20
41 Pembinaan dan Pelatihan Poskeskel
1.22
1.20.65
20
49 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
15 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
10.000.000,00 194.000.000,00
86.400.000,00
4.000.000,00 17.700.000,00
8.000.000,00 10.000.000,00 8.700.000,00 96.600.000,00
6.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
503.500.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
503.500.000,00 307.000.000,00
35.000.000,00 8.500.000,00
6.000.000,00 10.000.000,00
2 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
1.22
1.20.65
20
53 Revitalisasi PAUD
1.22
1.20.65
20
88 Pembinaan Kebudayaan/Kesenian Tradisional
1.22
1.20.65
20
89 Sosialisasi Peningkatan Usaha Kecil
1.22
1.20.65
20
90 Pengembangan Rumah Belajar
1.23
1.20.65
1.23
1.20.65
15
1.23
1.20.65
15
7.000.000,00 7.000.000,00 20.000.000,00 6.500.000,00
Statistik
42.500.000,00
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
42.500.000,00
19 Penyusunan Profil Kelurahan
42.500.000,00 Jumlah Belanja
750.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.66 Kelurahan Pisangcandi
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
750.000.000,00
1.06
1.20.66
Perencanaan Pembangunan
7.176.000,00
1.06
1.20.66
21
Program perencanaan pembangunan daerah
7.176.000,00
1.06
1.20.66
21
1.19
1.20.66
1.19
1.20.66
15
1.19
1.20.66
15
1.20
1.20.66
1.20
1.20.66
01
1.20
1.20.66
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
15.100.000,00
1.20
1.20.66
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
14.950.000,00
1.20
1.20.66
01
03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.20
1.20.66
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20
1.20.66
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
7.300.000,00
1.20
1.20.66
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.632.000,00
1.20
1.20.66
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
7.020.000,00
1.20
1.20.66
01
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
8.545.000,00
1.20
1.20.66
01
19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
5.680.000,00
1.20
1.20.66
02
1.20
1.20.66
02
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
66.600.000,00
1.20
1.20.66
02
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
37.000.000,00
1.20
1.20.66
02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20
1.20.66
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
9.500.000,00
1.20
1.20.66
06
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3.400.000,00
1.20
1.20.66
06
02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
3.400.000,00
1.20
1.20.66
06
04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.700.000,00
1.22
1.20.66
1.22
1.20.66
20
1.22
1.20.66
20
1.22
1.20.66
20 137 Penunjang BOP LMPK Kelurahan
50.000.000,00
1.22
1.20.66
20
20 Pembinaan RT RW se Kelurahan
32.952.000,00
1.22
1.20.66
20
35 Pelatihan manajemen pengelolaan sampah lingkungan
20.000.000,00
1.22
1.20.66
20
42 Pembinaan Penyusunan data dasar keluarga
39.047.000,00
1.22
1.20.66
20
88 Pembinaan Kebudayaan/Kesenian Tradisional
23.300.000,00
15 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
7.176.000,00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8.970.000,00
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
8.970.000,00
05 Pengendalian keamanan lingkungan
8.970.000,00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
194.807.000,00
77.987.000,00
2.000.000,00 15.760.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
107.320.000,00
3.720.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
539.047.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
539.047.000,00
01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan
Jumlah Belanja
373.748.000,00
750.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.67 Kelurahan Karang Besuki
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
750.000.000,00
1.06
1.20.67
Perencanaan Pembangunan
7.500.000,00
1.06
1.20.67
21
Program perencanaan pembangunan daerah
7.500.000,00
1.06
1.20.67
21
1.13
1.20.67
1.13
1.20.67
21
1.13
1.20.67
21
1.19
1.20.67
1.19
1.20.67
15
1.19
1.20.67
15
1.20
1.20.67
1.20
1.20.67
01
1.20
1.20.67
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20
1.20.67
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20
1.20.67
01
03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4.500.000,00
1.20
1.20.67
01
06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
6.360.000,00
1.20
1.20.67
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
21.000.000,00
1.20
1.20.67
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
18.356.000,00
1.20
1.20.67
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.340.000,00
1.20
1.20.67
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
5.000.000,00
1.20
1.20.67
01
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20
1.20.67
01
19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.20
1.20.67
01
26 Penyediaan jasa perpindahan kantor
1.20
1.20.67
02
1.20
1.20.67
02
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
75.466.000,00
1.20
1.20.67
02
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
50.000.000,00
1.20
1.20.67
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11.768.000,00
1.20
1.20.67
06
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.000.000,00
1.20
1.20.67
06
02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.000.000,00
1.20
1.20.67
06
04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.000.000,00
1.20
1.20.67
06
39 Penyusunan RKA dan DPA
4.500.000,00
1.20
1.20.67
06
49 Penyusunan Standar Operasional Prosedur, SPP dan IKM
1.22
1.20.67
1.22
1.20.67
20
1.22
1.20.67
20
01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan
1.22
1.20.67
20
02 Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
1.22
1.20.67
20
07 Peningkatan Kelurahan Siaga
1.22
1.20.67
20
08 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna
1.22
1.20.67
20 124 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatam Linmas
15 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
7.500.000,00
Sosial
5.000.000,00
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
5.000.000,00
50 Pemberdayaan Karang Wredha
5.000.000,00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
7.200.000,00
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
7.200.000,00
05 Pengendalian keamanan lingkungan
7.200.000,00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
249.800.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
112.566.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
9.400.000,00 15.000.000,00
10.000.000,00 9.000.000,00 11.610.000,00 125.466.000,00
2.268.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
479.500.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
479.500.000,00 350.000.000,00 30.000.000,00 5.000.000,00 10.450.000,00 16.000.000,00
2 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
1.22
1.20.67
20 126 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Kader Lingkungan
49.550.000,00
1.22
1.20.67
20 247 Pembinaan Administrasi PKK
18.500.000,00
1.23
1.20.67
1.23
1.20.67
15
1.23
1.20.67
15
Statistik
1.000.000,00
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
1.000.000,00
11 Penyusunan Data Monografi Kelurahan
1.000.000,00 Jumlah Belanja
750.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.68 Kelurahan Bandulan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
750.000.000,00
1.06
1.20.68
Perencanaan Pembangunan
7.500.000,00
1.06
1.20.68
21
Program perencanaan pembangunan daerah
7.500.000,00
1.06
1.20.68
21
1.20
1.20.68
1.20
1.20.68
01
1.20
1.20.68
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
15.500.000,00
1.20
1.20.68
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
16.150.000,00
1.20
1.20.68
01
03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.20
1.20.68
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
27.700.000,00
1.20
1.20.68
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
11.400.000,00
1.20
1.20.68
01
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
49.500.000,00
1.20
1.20.68
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
3.500.000,00
1.20
1.20.68
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
7.000.000,00
1.20
1.20.68
01
19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
8.500.000,00
1.20
1.20.68
02
1.20
1.20.68
02
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20
1.20.68
02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20
1.20.68
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.750.000,00
1.20
1.20.68
06
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.500.000,00
1.20
1.20.68
06
02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.750.000,00
1.20
1.20.68
06
04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.500.000,00
1.22
1.20.68
1.22
1.20.68
20
1.22
1.20.68
20
01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan
1.22
1.20.68
20
04 Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
1.22
1.20.68
20
05 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat
1.22
1.20.68
20
06 Peningkatan Kinerja Kelembagaan Satgas Linmas
10.000.000,00
1.22
1.20.68
20
77 Peningkatan Kesehatan Masyarakat
10.500.000,00
1.23
1.20.68
1.23
1.20.68
15
1.23
1.20.68
15
15 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
7.500.000,00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
189.250.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
142.750.000,00
3.500.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
39.750.000,00 33.750.000,00 6.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
523.250.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
523.250.000,00 342.750.000,00 35.000.000,00 125.000.000,00
Statistik
30.000.000,00
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
30.000.000,00
19 Penyusunan Profil Kelurahan
30.000.000,00 Jumlah Belanja
750.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.69 Kelurahan Mulyorejo
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
750.000.000,00
1.06
1.20.69
Perencanaan Pembangunan
10.437.000,00
1.06
1.20.69
21
Program perencanaan pembangunan daerah
10.437.000,00
1.06
1.20.69
21
1.19
1.20.69
1.19
1.20.69
15
1.19
1.20.69
15
1.20
1.20.69
1.20
1.20.69
01
1.20
1.20.69
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20
1.20.69
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20
1.20.69
01
03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.20
1.20.69
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20
1.20.69
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
6.400.000,00
1.20
1.20.69
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.800.000,00
1.20
1.20.69
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
4.904.000,00
1.20
1.20.69
01
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20
1.20.69
01
19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.20
1.20.69
02
1.20
1.20.69
02
09 Pengadaan peralatan gedung kantor
62.075.000,00
1.20
1.20.69
02
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
49.150.000,00
1.20
1.20.69
02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20
1.20.69
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.500.000,00
1.20
1.20.69
06
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.000.000,00
1.20
1.20.69
06
02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.000.000,00
1.20
1.20.69
06
04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.000.000,00
1.20
1.20.69
06
25 Penyusunan Rencana Kerja
1.500.000,00
1.22
1.20.69
1.22
1.20.69
20
1.22
1.20.69
20
01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan
1.22
1.20.69
20
02 Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
1.22
1.20.69
20
03 Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
1.22
1.20.69
20
04 Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
1.22
1.20.69
20
05 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat
1.22
1.20.69
20
06 Peningkatan Kinerja Kelembagaan Satgas Linmas
4.000.000,00
1.22
1.20.69
20
08 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna
2.000.000,00
1.22
1.20.69
20 104 Peningkatan Keterampilan Lansia
2.000.000,00
1.22
1.20.69
20 117 Pembinaan Administrasi RT/RW, LPMK dan BKM
3.000.000,00
1.22
1.20.69
20 126 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Kader Lingkungan
4.000.000,00
15 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
10.437.000,00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
4.800.000,00
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
4.800.000,00
05 Pengendalian keamanan lingkungan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
4.800.000,00 201.463.000,00
78.138.000,00 8.934.000,00 16.200.000,00 3.000.000,00 22.400.000,00
10.000.000,00 4.500.000,00 116.825.000,00
5.600.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
500.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
500.000.000,00 301.000.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 30.000.000,00 140.500.000,00
2 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
1.22
1.20.69
20
31 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan PKK
1.22
1.20.69
20
98 Penyuluhan bahaya Narkoba
1.23
1.20.69
1.23
1.20.69
15
1.23
1.20.69
15
11 Penyusunan Data Monografi Kelurahan
1.23
1.20.69
15
19 Penyusunan Profil Kelurahan
5.000.000,00 5.000.000,00
Statistik
33.300.000,00
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
33.300.000,00 1.300.000,00 32.000.000,00 Jumlah Belanja
750.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.70 Kelurahan Bakalankrajan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
750.000.000,00
1.06
1.20.70
Perencanaan Pembangunan
5.000.000,00
1.06
1.20.70
21
Program perencanaan pembangunan daerah
5.000.000,00
1.06
1.20.70
21
1.19
1.20.70
1.19
1.20.70
15
1.19
1.20.70
15
1.20
1.20.70
1.20
1.20.70
01
1.20
1.20.70
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
11.000.000,00
1.20
1.20.70
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
16.000.000,00
1.20
1.20.70
01
03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
11.000.000,00
1.20
1.20.70
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
14.400.000,00
1.20
1.20.70
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
7.500.000,00
1.20
1.20.70
01
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
3.500.000,00
1.20
1.20.70
01
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
7.500.000,00
1.20
1.20.70
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.500.000,00
1.20
1.20.70
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
5.000.000,00
1.20
1.20.70
01
19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
9.600.000,00
1.20
1.20.70
02
1.20
1.20.70
02
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
40.000.000,00
1.20
1.20.70
02
10 Pengadaan mebeleur
10.000.000,00
1.20
1.20.70
02
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
30.000.000,00
1.20
1.20.70
02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20
1.20.70
02
33 Pengadaan sarana dan prasarana Kantor
1.20
1.20.70
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
24.000.000,00
1.20
1.20.70
06
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.000.000,00
1.20
1.20.70
06
02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.500.000,00
1.20
1.20.70
06
04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.500.000,00
1.20
1.20.70
06
06 Penyusunan Renstra SKPD
1.20
1.20.70
06
27 Penyusunan Buku Profil
1.22
1.20.70
1.22
1.20.70
20
1.22
1.20.70
20
01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan
1.22
1.20.70
20
02 Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
2.500.000,00
1.22
1.20.70
20
03 Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
1.000.000,00
1.22
1.20.70
20
04 Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
35.000.000,00
1.22
1.20.70
20
05 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat
50.500.000,00
1.22
1.20.70
20 102 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan
15 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
5.000.000,00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
14.000.000,00
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
14.000.000,00
05 Pengendalian keamanan lingkungan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
14.000.000,00 221.000.000,00
88.000.000,00
109.000.000,00
4.000.000,00 25.000.000,00
10.000.000,00 10.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
509.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
509.000.000,00 270.000.000,00
35.000.000,00
2 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
1.22
1.20.70
20
20 Pembinaan RT RW se Kelurahan
25.000.000,00
1.22
1.20.70
20 247 Pembinaan Administrasi PKK
25.000.000,00
1.22
1.20.70
20
49 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
15.000.000,00
1.22
1.20.70
20
78 Sosialisasi kebijakan, norma, standar prosedur dan manual pengelolaan RTH
25.000.000,00
1.22
1.20.70
20
88 Pembinaan Kebudayaan/Kesenian Tradisional
25.000.000,00
1.23
1.20.70
1.23
1.20.70
15
1.23
1.20.70
15
Statistik
1.000.000,00
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
1.000.000,00
04 Pengolahan, updating dan analisis data PDRB
1.000.000,00 Jumlah Belanja
750.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.71 Sekretariat KORPRI
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
1.20
1.20.71
1.20
1.20.71
01
1.20
1.20.71
01
Belanja Langsung
500.000.000,00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
500.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
500.000.000,00
75 Operasional Sekretariat KORPRI
500.000.000,00 Jumlah Belanja
500.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI
1.20.72 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
6.826.900.000,00
1.09
1.20.72
Pertanahan
409.786.000,00
1.09
1.20.72
16
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
115.000.000,00
1.09
1.20.72
16
1.09
1.20.72
17
Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan
110.537.014,00
1.09
1.20.72
17
01 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan
110.537.014,00
1.09
1.20.72
19
1.09
1.20.72
19
1.20
1.20.72
1.20
1.20.72
01
1.20
1.20.72
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
24.961.200,00
1.20
1.20.72
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
25.000.000,00
1.20
1.20.72
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20
1.20.72
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
42.764.086,00
1.20
1.20.72
01
09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
25.000.000,00
1.20
1.20.72
01
10 Penyediaan alat tulis kantor
65.000.000,00
1.20
1.20.72
01
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
63.409.300,00
1.20
1.20.72
01
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
239.070.000,00
1.20
1.20.72
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
14.000.000,00
1.20
1.20.72
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
86.425.000,00
1.20
1.20.72
01
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
209.195.511,00
1.20
1.20.72
01
77 Operasional UPT Perkoantoran Terpadu
946.000.000,00
1.20
1.20.72
02
1.20
1.20.72
02
05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.20
1.20.72
02
19 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Pelayanan Terpadu
1.20
1.20.72
02
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
25.000.000,00
1.20
1.20.72
02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
63.000.000,00
1.20
1.20.72
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
466.885.600,00
1.20
1.20.72
06
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
15.353.000,00
1.20
1.20.72
06
04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
14.026.000,00
1.20
1.20.72
06
17 Penyusunan Standard Pelayanan Pubik dan IKM
20.000.000,00
1.20
1.20.72
06
39 Penyusunan RKA dan DPA
1.20
1.20.72
06
45 Penyusunan Standar Operasional Prosedur
216.443.000,00
1.20
1.20.72
06
72 Penatausahaan Keuangan PPKD
181.063.600,00
1.20
1.20.72
17
1.20
1.20.72
17
06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2015
406.407.000,00
1.20
1.20.72
17
08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2014
473.338.000,00
13 Pemberian / Pemasangan Papan Himbauan untuk Pengamanan Aset Pemerintah Daerah
Program Peningkatan Status Hukum Aset 01 Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Malang
115.000.000,00
184.248.986,00 184.248.986,00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
6.269.689.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.855.709.097,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
114.884.000,00
277.930.000,00 33.930.000,00 156.000.000,00
20.000.000,00
2.822.395.700,00
2 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
1.20
1.20.72
17 100 Sosialisasi Sistem dan Kebijakan Akuntansi Berbasil Akrual
93.175.000,00
1.20
1.20.72
17 101 Penyusunan dan Sosialisasi Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20
1.20.72
17 102 Penataan Arsip Administrasi Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas
1.20
1.20.72
17 103 Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan Perbendaharaan
175.077.500,00
1.20
1.20.72
17
22 Peningkatan pelayanan gaji PNS
140.246.500,00
1.20
1.20.72
17
39 Perhitungan Penetapan dan Pengetikan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
60.800.000,00
1.20
1.20.72
17
49 Penyusunan Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah
70.000.000,00
1.20
1.20.72
17
50 Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA SKPD
70.000.000,00
1.20
1.20.72
17
66 Penatausahaan Pembukuan Penerimaan Pendapatan dan Pembukuan Belanja
87.337.500,00
1.20
1.20.72
17
70 Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemkot Malang
47.808.000,00
1.20
1.20.72
17
72 Penagihan dan Pemanggilan Wajib Retribusi
1.20
1.20.72
17
79 Pengendalian Pelaksanaan Anggaran
1.20
1.20.72
17
80 Penyusunan Pedoman APBD Tahun Anggaran 2015
1.20
1.20.72
17
82 Pemberian Ijin Sewa Tempat-Tempat Tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang
124.420.000,00
1.20
1.20.72
17
85 Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD
108.625.000,00
1.20
1.20.72
17
86 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
125.325.000,00
1.20
1.20.72
17
94 Penatausahaan, Analisis dan Evaluasi Pengelolaan Kas
107.807.000,00
1.20
1.20.72
17
96 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2013
109.251.500,00
1.20
1.20.72
17
97 Penyusunan Ranperda dan Ranperwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
133.240.500,00
1.20
1.20.72
17
98 Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah
48.764.600,00
1.20
1.20.72
17
99 Penyusunan Bahan Sistem dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual
67.189.600,00
1.20
1.20.72
42
1.20
1.20.72
42
01 Penaksiran Sewa Aset Pemerintah Kota Malang
1.20
1.20.72
42
07 Penghapusan Barang Milik Daerah
1.20
1.20.72
42
08 Inventarisasi/Sensus dan Kodefikasi Aset Milik Daerah
1.20
1.20.72
42
09 Bimtek Penatausahaan Barang Milik Daerah Melalui Aplikasi SIMBADA di Kota Malang
1.20
1.20.72
42
10 Penatausahaan Aset Milik Daerah dan Update Data dengan SIMBADA
253.351.000,00
1.20
1.20.72
42
11 Pelaksanaan dan Penyusunan Mekanisme Kegiatan Perforasi BendaBenda Berharga
25.744.803,00
1.20
1.20.72
42
12 Fasilitasi Penatausahaan Barang Milik Daerah
1.24
1.20.72
1.24
1.20.72
1.24 1.24
131.823.000,00 56.760.000,00
100.000.000,00 50.000.000,00 35.000.000,00
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
846.768.603,00 140.000.000,00 75.000.000,00 230.250.000,00 86.923.000,00
35.499.800,00
Kearsipan
147.425.000,00
16
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
147.425.000,00
1.20.72
16
07 Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Benda Berharga
47.425.000,00
1.20.72
16
08 Pelestarian Data Arsip/Dokumen Bukti Kepemilikan Barang Milik Daerah Jumlah Belanja
100.000.000,00
6.826.900.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.21
ORGANISASI
1.21.01 Kantor Ketahanan Pangan
Ketahanan Pangan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
1.445.000.000,00
Ketahanan Pangan
1.445.000.000,00
1.21
1.21.01
1.21
1.21.01
01
1.21
1.21.01
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
1.21
1.21.01
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.21
1.21.01
01
03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
10.000.000,00
1.21
1.21.01
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
31.320.000,00
1.21
1.21.01
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.500.000,00
1.21
1.21.01
01
09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
7.800.000,00
1.21
1.21.01
01
10 Penyediaan alat tulis kantor
25.110.000,00
1.21
1.21.01
01
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
15.000.000,00
1.21
1.21.01
01
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
65.000.000,00
1.21
1.21.01
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.21
1.21.01
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
13.380.000,00
1.21
1.21.01
01
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
36.500.000,00
1.21
1.21.01
02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
39.970.000,00
1.21
1.21.01
02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
39.970.000,00
1.21
1.21.01
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
35.950.000,00
1.21
1.21.01
06
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.950.000,00
1.21
1.21.01
06
04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
6.000.000,00
1.21
1.21.01
06
05 Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
10.000.000,00
1.21
1.21.01
06
26 Penyusunan Standar Pelayanan Publik dan Indek Kepuasan Masyarakat
15.000.000,00
1.21
1.21.01
15
1.21
1.21.01
15
32 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan
90.000.000,00
1.21
1.21.01
15
34 Gerakan Percepatan Penganekaragaman Pangan
80.000.000,00
1.21
1.21.01
15
36 Analisa Pola Pangan Harapan dan Penyusunan Neraca Bahan Makanan
75.000.000,00
1.21
1.21.01
15
37 Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
75.000.000,00
1.21
1.21.01
15
38 Monitoring dan Evaluasi Distribusi Cadangan Pangan
75.000.000,00
1.21
1.21.01
15
39 Promosi Keamanan Pangan
300.000.000,00
1.21
1.21.01
15
40 Pembinaan dan Penyuluhan Keamanan Pangan
100.000.000,00
1.21
1.21.01
15
41 Pembinaan Pemanfaatan Lahan Pekarangan
1.21
1.21.01
15
42 Pembinaan dan Pengembangan Pangan Lokal
100.000.000,00
1.21
1.21.01
15
43 Pameran Optimalisasi Lahan Pekarangan
200.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
224.080.000,00 8.480.000,00 3.000.000,00
Peningkatan Ketahanan Pangan
3.990.000,00
1.145.000.000,00
50.000.000,00
Jumlah Belanja
1.445.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
1.24
ORGANISASI
1.24.02 Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah
Kearsipan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
3.744.625.150,00
Pendidikan
1.340.599.300,00
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1.340.599.300,00
1.01
1.24.02
1.01
1.24.02
21
1.01
1.24.02
21
02 Pengembangan minat dan budaya baca Buku
1.01
1.24.02
21
09 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
201.460.000,00
1.01
1.24.02
21
11 Otomasi pelayanan perpustakaan
753.284.800,00
1.01
1.24.02
21
12 Pengelolaan Buku
1.01
1.24.02
21
13 Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Keliling
1.01
1.24.02
21
15 Pembinaan Perpustakaan Masyarakat dan Lembaga Pendidikan Binaan
68.259.400,00
1.01
1.24.02
21
19 Penyediaan Sarana Ruang Baca Perpustakaan
61.400.000,00
1.24
1.24.02
1.24
1.24.02
01
1.24
1.24.02
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
1.24
1.24.02
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.24
1.24.02
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
47.205.000,00
1.24
1.24.02
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
91.600.000,00
1.24
1.24.02
01
10 Penyediaan alat tulis kantor
44.625.150,00
1.24
1.24.02
01
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
69.465.300,00
1.24
1.24.02
01
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
35.583.700,00
1.24
1.24.02
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
29.991.840,00
1.24
1.24.02
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
60.840.000,00
1.24
1.24.02
01
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
192.000.000,00
1.24
1.24.02
02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.187.138.660,00
1.24
1.24.02
02
03 Pembangunan gedung kantor
795.090.000,00
1.24
1.24.02
02
05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
178.854.660,00
1.24
1.24.02
02
09 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.24
1.24.02
02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.24
1.24.02
02
28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.24
1.24.02
16
1.24
1.24.02
16
1.24
1.24.02
17
1.24
1.24.02
17
01 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
31.707.800,00
1.24
1.24.02
17
02 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
50.000.000,00
1.24
1.24.02
18
1.24
1.24.02
18
30.055.500,00
45.303.000,00 180.836.600,00
Kearsipan
2.404.025.850,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
940.238.990,00 31.040.000,00 337.888.000,00
50.000.000,00 123.094.000,00 40.100.000,00
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 02 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
38.453.100,00 38.453.100,00
Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
81.707.800,00
156.487.300,00
02 Penyediaan sarana layanan informasi arsip
156.487.300,00 Jumlah Belanja
3.744.625.150,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
2.01
ORGANISASI
2.01.01 Dinas Pertanian
Pertanian
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
2.730.180.000,00
Pertanian
2.128.022.000,00
2.01
2.01.01
2.01
2.01.01
01
2.01
2.01.01
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
2.01
2.01.01
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
70.000.000,00
2.01
2.01.01
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
42.778.000,00
2.01
2.01.01
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
22.250.000,00
2.01
2.01.01
01
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.01
2.01.01
01
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2.01
2.01.01
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.01
2.01.01
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
2.01
2.01.01
01
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
137.075.000,00
2.01
2.01.01
01
88 Pameran Produk - produk pertanian
100.000.000,00
2.01
2.01.01
02
2.01
2.01.01
02
05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
300.000.000,00
2.01
2.01.01
02
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
338.100.000,00
2.01
2.01.01
02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
68.595.000,00
2.01
2.01.01
02
28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
17.222.500,00
2.01
2.01.01
02
42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
2.01
2.01.01
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
7.760.000,00
2.01
2.01.01
06
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.730.000,00
2.01
2.01.01
06
04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
3.730.000,00
2.01
2.01.01
06
05 Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
2.01
2.01.01
15
2.01
2.01.01
15
02 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis
40.000.000,00
2.01
2.01.01
15
10 Pelaksanaan Pekan Nasional (PENAS)
65.000.000,00
2.01
2.01.01
15
12 Peringatan hari krida pertanian (HKP)
2.01
2.01.01
16
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
175.000.000,00
2.01
2.01.01
16
06 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian / Perkebunan
95.000.000,00
2.01
2.01.01
16
08 Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan
30.000.000,00
2.01
2.01.01
16
09 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Bidang Peternakan
50.000.000,00
2.01
2.01.01
17
2.01
2.01.01
17
07 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah
35.000.000,00
2.01
2.01.01
18
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
20.000.000,00
2.01
2.01.01
18
2.01
2.01.01
19
2.01
2.01.01
19
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
05 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 08 Pengendalian dan Pemberantasan Hama Penyakit Tanaman Pangan
515.344.500,00 64.349.000,00
4.022.500,00 43.742.000,00 4.910.000,00 26.218.000,00
973.917.500,00
250.000.000,00
2.300.000,00 135.000.000,00
30.000.000,00
35.000.000,00
20.000.000,00 51.000.000,00 36.000.000,00
2 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
2.01
2.01.01
19
10 Pendampingan dan Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi
2.01
2.01.01
20
2.01
2.01.01
20
01 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
45.000.000,00
2.01
2.01.01
21
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
55.000.000,00
2.01
2.01.01
21
02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
25.000.000,00
2.01
2.01.01
21
06 Peningkatan Kapasitas Masyarakat Bidang Kesehatan Hewan
30.000.000,00
2.01
2.01.01
23
2.01
2.01.01
23
2.01
2.01.01
24
2.01
2.01.01
24
2.02
2.01.01
2.02
2.01.01
16
2.02
2.01.01
16
2.05
2.01.01
2.05
2.01.01
20
2.05
2.01.01
20
03 Pembinaan dan pengembangan perikanan
2.05
2.01.01
20
07 Pengembangan Pembenihhan BBI
2.05
2.01.01
20
08 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan, Konsultasi Dan Koordinasi Bidang Perikanan
25.000.000,00
2.05
2.01.01
20
13 Sanitasi Area Kolam Budidaya Ikan (Standar CBIB)
27.000.000,00
2.05
2.01.01
23
2.05
2.01.01
23
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 14 Pengawasan Bahan Pangan Asal Hewan
15.000.000,00 45.000.000,00
85.000.000,00 85.000.000,00
Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
30.000.000,00
02 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
30.000.000,00
Kehutanan
40.000.000,00
Program rehabilitasi hutan dan lahan
40.000.000,00
06 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan
40.000.000,00
Kelautan dan Perikanan
562.158.000,00
Program pengembangan budidaya perikanan
477.000.000,00 65.000.000,00 360.000.000,00
Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 02 Kampanye Gemarikan dan Pengawasan Keamanan Pangan Hasil Perikanan Jumlah Belanja
85.158.000,00 85.158.000,00
2.730.180.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
2.06
ORGANISASI
2.06.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Perdagangan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
7.750.000.000,00
Perdagangan
3.600.000.000,00
2.06
2.06.01
2.06
2.06.01
01
2.06
2.06.01
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
2.06
2.06.01
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.06
2.06.01
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
2.06
2.06.01
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.06
2.06.01
01
09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
2.06
2.06.01
01
10 Penyediaan alat tulis kantor
35.307.000,00
2.06
2.06.01
01
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
11.046.000,00
2.06
2.06.01
01
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
52.147.000,00
2.06
2.06.01
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.06
2.06.01
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
2.06
2.06.01
01
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
100.000.000,00
2.06
2.06.01
02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
99.000.000,00
2.06
2.06.01
02
05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
45.000.000,00
2.06
2.06.01
02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
54.000.000,00
2.06
2.06.01
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.018.050.000,00
2.06
2.06.01
06
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
14.000.000,00
2.06
2.06.01
06
04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
16.550.000,00
2.06
2.06.01
06
05 Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
17.500.000,00
2.06
2.06.01
06
49 Penyusunan Standar Operasional Prosedur, SPP dan IKM
20.000.000,00
2.06
2.06.01
06
70 Bimtek dan Sertifikasi ISO 9001 untuk Standar Operasional Prosedur
200.000.000,00
2.06
2.06.01
06
71 Penyusunan Rancangan Peraturan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan
750.000.000,00
2.06
2.06.01
15
2.06
2.06.01
15
02 Fasilitasi penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen
100.000.000,00
2.06
2.06.01
15
03 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
100.000.000,00
2.06
2.06.01
15
10 Sosialisasi Sistem Perlindungan Konsumen
50.000.000,00
2.06
2.06.01
15
12 Monitoring dan Pengawasan Penggunaan UTTP di Pasar Tradisional
45.000.000,00
2.06
2.06.01
15
14 Pembinaan Sosialisasi Pos Ukur Ulang di Pasar Tradisional
2.06
2.06.01
17
2.06
2.06.01
17
16 Pembangunan Promosi Perdagangan bagi IKM Kerajinan (Dekranasda) Kota Malang
500.000.000,00
2.06
2.06.01
17
22 Pengembangan Peluang Pemasaran dan Promosi bagi Produk Unggulan Kota Malang
300.000.000,00
2.06
2.06.01
17
23 Penyediaan Katalog dan Website Produk Ekonomi Kreatif Kota Malang
75.000.000,00
2.06
2.06.01
17
24 Penyediaan Data Peluang Pasar Ekspor Bagi Produk Kota Malang
45.000.000,00
2.06
2.06.01
18
2.06
2.06.01
18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri 34 Pemantauan Harga dan Ketersediaan Stok bahan Pokok
312.950.000,00 9.922.000,00 6.000.000,00 77.000.000,00 2.255.000,00 3.443.000,00
2.520.000,00 13.310.000,00
420.000.000,00
125.000.000,00 920.000.000,00
830.000.000,00 100.000.000,00
2 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
2.06
2.06.01
18
67 Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Perdagangan / Peredaran Minuman Beralkohol
2.06
2.06.01
18
77 Penguatan ekonomi masyarakat melalui bantuan sarana/prasarana usaha bagi karyawan pabrik rokok sebagai alternatif usaha
2.06
2.06.01
18
78 Pembinaan dan Fasilitasi Usaha Perdagangan bagi IDKM Non Formal
60.000.000,00
2.06
2.06.01
18
79 Penyusunan Database Usaha Perdagangan
60.000.000,00
2.06
2.06.01
18
80 Penyusunan Database Sarana Perdagangan
60.000.000,00
2.07
2.06.01
2.07
2.06.01
15
2.07
2.06.01
15
12 Bimbingan Teknis Penerapan Good Manufacturing Practice (GMP)
200.000.000,00
2.07
2.06.01
15
13 Bimbingan Teknis Finishing Produksi Hasil Pertanian dan Kehutanan
100.000.000,00
2.07
2.06.01
16
2.07
2.06.01
16
26 Penumbuhan Industri Batik Kayu sebagai Komoditas Industri Kreatif
125.000.000,00
2.07
2.06.01
16
28 Pelatihan Perakitan Komputer bagi Masyarakat di Lingkungan IHT
100.000.000,00
2.07
2.06.01
16
29 Pelatihan peningkatan mutu dan diversifikasi produk logam bagi masyarakat di lingkungan IHT
100.000.000,00
2.07
2.06.01
16
30 Pelatihan dasar pengoperasian mesin bubut,las dan frais bagi masyarakat di lingkungan IHT
100.000.000,00
2.07
2.06.01
16
31 Pelatihan Produksi Pakaian Rajut bagi Masyarakat di Lingkungan IHT
200.000.000,00
2.07
2.06.01
16
33 Pelatihan Industri Kripik Singkong bagi Masyarakat di Lingkungan IHT
75.000.000,00
2.07
2.06.01
16
34 Pelatihan Pembuatan Tusuk Sate, Tusuk Gigi dan Sumpit Makan
150.000.000,00
2.07
2.06.01
16
36 Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Bantuan Sarana Produksi Industri Keripik Singkong dan Kerajinan Bambu
300.000.000,00
2.07
2.06.01
16
39 Pelatihan, Pendampingan dan Fasilitasi Desain dan Kemasan Produk Makanan dan Olahan
100.000.000,00
2.07
2.06.01
16
40 Pelatihan Peningkatan Mutu Kerajinan Sablon Kota Malang
200.000.000,00
2.07
2.06.01
16
41 Pelatihan Peningkatan Mutu Pewarnaan Alam Batik Bagi IKM Batik di Kota Malang
150.000.000,00
2.07
2.06.01
16
42 Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Penyediaan Sarana Produksi Industri Logam, Mesin dan Elektronika
300.000.000,00
2.07
2.06.01
16
43 Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Penyediaan Sarana Produksi Industri Tekstil dan Aneka
300.000.000,00
2.07
2.06.01
16
44 Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Penyediaan Sarana Produksi dan Kemasan Produk Mamin
300.000.000,00
2.07
2.06.01
16
45 Pelatihan Kerajinan Perhiasan dan Aksesoris
100.000.000,00
2.07
2.06.01
16
46 Pelatihan Produksi dan Peningkatan Produk Fashion
150.000.000,00
2.07
2.06.01
17
2.07
2.06.01
17
15 Pelatihan dan Fasilitasi Penerapan Standar Mutu Produk Industri Agro dan Kimia
100.000.000,00
2.07
2.06.01
17
16 Pelatihan Desain dan Fasilitasi Penerapan Standar Mutu Produk Industri Logam dan Mesin
200.000.000,00
2.07
2.06.01
17
18 Pelatihan Standarisasi dan Desain Produk Garmen dan Tekstil
200.000.000,00
2.07
2.06.01
17
21 Pelatihan dan Fasilitasi Penerapan Standar Mutu dan Desain Produk Kerajinan
200.000.000,00
2.07
2.06.01
18
2.07
2.06.01
18
06 Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Penyediaan Sarana Produksi IATT
300.000.000,00
2.07
2.06.01
18
11 Pelatihan Diversifikasi Produk IKM Pendukung IATT
100.000.000,00
Industri
50.000.000,00 500.000.000,00
4.150.000.000,00
Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
300.000.000,00
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
2.750.000.000,00
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
700.000.000,00
Program Penataan Struktur Industri
400.000.000,00
Jumlah Belanja
7.750.000.000,00
1
PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN
2.06
ORGANISASI
2.06.02 Dinas Pasar
Perdagangan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
4
Belanja Langsung
5.667.723.000,00
Lingkungan Hidup
1.491.000.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1.491.000.000,00
1.08
2.06.02
1.08
2.06.02
15
1.08
2.06.02
15 112 Persiapan Adipura WTN Green & Clean
1.08
2.06.02
15
26 Pangadaan gerobak sampah
46.000.000,00
1.08
2.06.02
15
42 Lomba Kebersihan antar Pasar se Kota Malang
25.000.000,00
1.08
2.06.02
15
71 Penyediaan Sarana Prasarana Persampahan
1.20
2.06.02
1.20
2.06.02
17
1.20
2.06.02
17
2.06
2.06.02
2.06
2.06.02
01
2.06
2.06.02
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
2.06
2.06.02
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.06
2.06.02
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
103.680.000,00
2.06
2.06.02
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
150.000.000,00
2.06
2.06.02
01
10 Penyediaan alat tulis kantor
20.290.500,00
2.06
2.06.02
01
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.000.000,00
2.06
2.06.02
01
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
10.000.000,00
2.06
2.06.02
01
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2.06
2.06.02
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.06
2.06.02
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
20.000.000,00
2.06
2.06.02
01
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
35.000.000,00
2.06
2.06.02
02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
852.850.000,00
2.06
2.06.02
02
09 Pengadaan peralatan gedung kantor
14.850.000,00
2.06
2.06.02
02
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
60.000.000,00
2.06
2.06.02
02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.06
2.06.02
02
28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
2.06
2.06.02
02
77 pengadaan BBM dan pelumas
2.06
2.06.02
03
2.06
2.06.02
03
2.06
2.06.02
06
2.06
2.06.02
06
02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
17.500.000,00
2.06
2.06.02
06
04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
18.000.000,00
2.06
2.06.02
06
05 Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
15.000.000,00
2.06
2.06.02
06
09 Evaluasi LAKIP
15.000.000,00
2.06
2.06.02
06
23 Penyusunan Kerangka Kerja Logis
2.06
2.06.02
06
27 Penyusunan Buku Profil
15.000.000,00
2.06
2.06.02
06
37 Penyusunan IKM dan LPPD
13.500.000,00
50.000.000,00
1.370.000.000,00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
50.000.000,00
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
50.000.000,00
37 Extensifiksi dan intensifikasi dalam rangka meningkatkan retrbusi daerah Perdagangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan disiplin aparatur 07 Pengadaan pakaian kerja lapangan pasukan kuning (Pasning) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
50.000.000,00 4.126.723.000,00 604.283.000,00 45.000.000,00 9.000.000,00
195.000.000,00 4.312.500,00
300.000.000,00 10.000.000,00 468.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 102.000.000,00
8.000.000,00
2 KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH 4
2.06
2.06.02
18
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri
2.06
2.06.02
18
16 Peningkatan pelayanan pasar
562.590.000,00
2.06
2.06.02
18
18 Pemeliharaan Pasar Mergan
150.000.000,00
2.06
2.06.02
18
19 Survey lokasi Tim Teknis peninjauan lapangan ke pasar-pasar
2.06
2.06.02
18
23 Pemeliharaan Pasar Tawangmangu
175.000.000,00
2.06
2.06.02
18
24 Pemeliharaan Pasar Bunul
100.000.000,00
2.06
2.06.02
18
26 Pemeliharaan Pasar Baru Barat
195.000.000,00
2.06
2.06.02
18
27 Pemeliharaan Pasar Sawojajar
195.000.000,00
2.06
2.06.02
18
37 Monitoring ke pasar-pasar
15.000.000,00
2.06
2.06.02
18
39 Pemeliharaan Pasar Sukun
150.000.000,00
2.06
2.06.02
18
41 Pemeliharaan Pasar Burung
75.000.000,00
2.06
2.06.02
18
51 Pemeliharaan Pasar Baru Timur
100.000.000,00
2.06
2.06.02
18
66 Pemeliharaan Pasar Besar
175.000.000,00
2.06
2.06.02
19
2.06
2.06.02
19
04 Kegiatan fasilitasi modal usaha bagi pedagang kakilima dan asongan
2.06
2.06.02
19
09 pengawasan dan pengendalian PKL
15.000.000,00
2.06
2.06.02
19
10 Pendataan dan pengolahan data PKL
15.000.000,00
2.06
2.06.02
19
11 Penataan dan Penyuluhan PKL
25.000.000,00
2.06
2.06.02
19
21 Kegiatan penataan dan pembinaan PKL
2.06
2.06.02
20
2.06
2.06.02
20
03 Peningkatan Ketertiban Pasar
50.000.000,00
2.06
2.06.02
20
06 Peningkatan Sarana Prasarana Pasar
30.000.000,00
Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
1.907.590.000,00
15.000.000,00
455.000.000,00 200.000.000,00
200.000.000,00
Program Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Pasar
Jumlah Belanja
80.000.000,00
5.667.723.000,00